Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
1. Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары (бұдан әрi - Жоспар) мынадай құрамда бекiтiлсiн:
Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған негiзгі бағыттары (1-бөлiм);
Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік реттеуіштерi (2-бөлiм);
қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тiзбесi (4-бөлiм);
қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлiнiсiндегі 2005-2007 жылдарға арналған басымды бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесi (5-бөлiм).
4. Жоспар құрамында Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған аса маңызды көрсеткіштерiнiң болжамы (3-бөлiм) бекiтiлсiн.
5. Ұлттық компанияларды дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған негізгі бағыттары мен негізгi көрсеткіштерiнiң болжамы назарға алынсын (6-бөлiм).
6. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi тиiстi облыстар мен қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспарларын заңнамада белгiленген тәртiппен уақтылы әзiрлеудi және бекiтудi қамтамасыз етсiн.
7. Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлiгi орталық атқарушы және өзге де мемлекеттiк органдармен бiрлесiп, елдiң әлеуметтiк-экономикалық дамуы және Жоспардың iске асырылу барысы туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiн тоқсан сайын хабардар етсiн.
8. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрi
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 31 тамыздағы
N 917 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары
1-бөлім. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған негізгі бағыттар
Астана-2004
Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары (бұдан әрi - Жоспар) Қазақстан Республикасының Бюджет
кодексiне
және Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарын әзiрлеудiң ережесiне сәйкес әзiрлендi.
Жоспар сыртқы және iшкi факторларға қарай 2005-2007 жылдарға арналған экономиканы дамытудың қарқындарын негiздейдi әрi орталық және жергiлiктi органдардың экономиканың жеке және мемлекеттік секторларын дамыту үшiн қолайлы жағдайлар жасау саласындағы iс-қимылын айқындайды.
Жоспар стратегиялық жоспарларда, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан халқына жолдауларында және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасында айқындалған мақсаттарға қол жеткiзу және басымдықтарды iске асыру үшiн экономика салаларын дамыту саласындағы 2005-2007 жылдарға арналған мiндеттердi және оларды шешу жолдарын айқындайды.
1. Елдiң 2003 жылғы әлеуметтiк-экономикалық дамуын талдау және 2004 жылға арналған дамуын бағалау
2003 жылы ЖIӨ-нiң нақты өсуi 9,2%-ды құрады, ал орташа жылдық инфляция 6,4% деңгейiнде қалыптасты.
Өткен жылы әлемдiк экономика үрдiстерiнiң негізiнде болжанғандай теңгенiң АҚШ долларына шаққандағы айырбас бағамы күшейдi. Бұл ретте, болжам 151 теңге болғанымен, айырбас бағамының нақты мәнi өткен жыл iшiнде орташа 149,45 теңге құрады. Теңге, ең алдымен, мұнайға қойылатын жоғары бағаның және доллардың еркiн айырбасталатын басқа валюталарға қатысты 20%-дан астам құнсыздануының салдарынан күшейдi.
Саудадағы негізгі әрiптес елдер валюталарының қоржынына (евро, ресей рублi, қытай юанi) қарағанда, теңгенiң АҚШ долларына қатысты күшеюiне қарамастан, теңгенiң нақты мәнi 2,5%-ға құнсызданды.
Бұл елдiң ағымдағы операциялар шотының және тұтастай алғанда, төлем теңгерiмiнiң оң сальдосын қамтамасыз етуге ықпал eттi.
Елдегi макроэкономикалық тұрақтылық экономиканың дамуына ынталандырушы әсер етуiн жалғастырды, бұл тауарлар мен қызметтер көрсету өндiрiсiн ұлғайтудың, тiкелей шетелдiк инвестициялардың едәуiр ағынын, мемлекеттік бюджетке кiрiстер түсiмiнiң және, сайып келгенде, ел халқының әл-ауқатын арттырудың басты факторына айналды.
Сыртқы фактор - әлемдiк сауда рыноктарындағы қолайлы конъюнктура, сондай-ақ экономикалық өсудi қамтамасыз етуге оң әсерiн тигiздi.
Сыртқы экономикалық тауар айналымы 2003 жылы 22,4 млрд. АҚШ долларын құрады және 2002 жылмен салыстырғанда 26%-ға ұлғайды. Бұл ретте экспорт Қазақстан үшiн рекордтық көрсеткiш 13,2 млрд. АҚШ долл. құрап, 32%-ға ұлғайды. 2003 жылы тауарлар импорты 9,1 млрд. АҚШ долл. құрады және 2002 жылмен салыстырғанда 18,4%-ға ұлғайды.
Импорт құрылымындағы инвестициялық тауарлардың үлесi 38%-ды, аралық өнеркәсiптік тұтыну тауарларының үлесi 39%-ды, ал тұтыну тауарларының үлесi 22%-ды құрайды.
2003 жылы еңбекақының нақты өсуi 7,6%-ды құрады.
2002 жылмен салыстырғанда жұмыссыздар саны 20,1 мың адамға немесе 2,9%-ға азайды. Жұмыссыздық деңгейi 8,8% мөлшерiнде қалыптасты (2002 жылы 9,3 %).
2003 жылы еңбекақының 73,6%-дық өсiмi еңбек өнiмділiгiнiң өсуi есебiнен қамтамасыз етілдi. Өнеркәсiптегi еңбек өнiмдiлігі нақты еңбекақының өсуiнен 17%-ға дерлiк басып озды. Осы салада капиталды жаңа өнiм түрлерін шығаруды ұйымдастыруға қайта инвестициялау үшін жинақтау процесi басталды.
Сонымен бiр мезгілде, 2003 жылы саудада еңбек өнімділігі 5,3%-ға төмендедi, ал нақты еңбекақының өсуi 11,9%-ды құрады. Бұл алшақтық осы салада көлеңкелi экономиканың жоғары үлесінің бар екендігін көрсетедi.
Әлемдiк тауар рыноктарындағы жалғасып отырған қолайлы ахуал, елге шетелдiк инвестициялар ағымының ұлғаюы, өндiрістiк сектордың тұрақты жұмысы және iшкi сұраныстың артуы 2004 жылғы бiрiншi жарты жылдықтағы республика экономикасын дамытудың оң қарқынын сақтаудың негізгі факторлары болды.
Инфляцияның төменгi деңгейі, бюджет жүйесінің сенiмділігі, елдің төлем теңгерiмi мен теңгенің айырбас бағамының тұрақтылығы, сондай-ақ тұтастай қазақстандық экономиканың бәсекеге қабiлеттілігі макроэкономикалық тұрақтылықпен қатар жүрдi.
Бағалау бойынша 2004 жылғы бiрiншi жарты жылдықта өткен жылдың осындай кезеңiмен салыстырғанда жалпы iшкi өнiмнің (ЖIӨ) өсуi 9,1%-ды құрады. 9,4%-ға өнеркәсiптегі, 5,2%-ға ауыл шаруашылығындағы көлемдердің ұлғаюы өсудi қамтамасыз етті. Қызметтер көрсету секторында барлық көлік түрiмен жүк тасымалдау көлемi 9,3%-ға және бөлшек тауар айналымы - 7,1%-ғa ұлғайды.
2003 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 2004 жылғы бiрiншi жарты жылдықта ЖIӨ құрылымында айтарлықтай өзгерiстер болған жоқ. Бағалау бойынша ЖIӨ-дегi тауарлар өндiрiсiнiң үлесi 40,6%-ды (2003 жылғы қаңтар-маусымда 39,1%) қызметтер көрсету - 53,3%-ды (55,5%) құрады.
Ағымдағы жылдың бiрiншi жарты жылдығының қорытындылары бойынша орташа инфляция деңгейi 6,6%-ды құрады және өткен жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда айтарлықтай өзгеріске ұшыраған жоқ (6,7%).
Негiзгі Қазақстандық тауарлар бағаларының әлемдiк рыноктағы жоғары деңгейi экспорт түсiмдерi көлемiнiң едәуiр ұлғаюына ықпал eттi. Ағымдағы жылдың бес айында сыртқы сауда айналымы 11,5 млрд. АҚШ долларын құрады және 2003 жылғы осындай кезеңнен 46%-ға жоғары. Экспорт 7 млрд. АҚШ долларын, импорт 4,5 млрд. АҚШ долларын құрады, өсу тиiсінше 42 және 52%-ды құрады.
Мұнай өндiру саласында шетелдiк инвесторлардың қатысуымен iрi инвестициялық жобаларды, Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын iске асыру, сондай-ақ бiрқатар салалық бағдарламаларды жүзеге асыру экономикаға тартылатын инвестициялар көлемiн жоғары деңгейде сақтап қалуға мүмкiндiк бердi. Өткен жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда негiзгi капиталға инвестициялар 12,1%-ғa ұлғайды. Салынған инвестициялардың жалпы көлемінiң 60,9% кәсіпорындар, ұйымдар және халық қаражатының үлесiне келедi.
Ағымдағы жылдың алты айының қорытындысы бойынша алтын-валюта резервінің жинақталған көлемi тауарлар мен қызметтер импортын 5 айдан астам қаржыландыруды қамтамасыз еттi. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының ақшасын қоса алғанда, 2004 жылғы 1 шiлдедегi елдiң халықаралық резервтерi (3,7 млрд. АҚШ долл.) 10,3 млрд. АҚШ долларын құрады және 19,9%-ға ұлғайды.
Мұнайдың сақталып отырған жоғары бағалары және елге валюта түсiмiнiң зор көлемінің ағылуы теңге бағамы күшеюiнің негiзгi себебi болды. Мысалы, 2004 жылғы бiрiншi жарты жылдықта теңгенiң орташа айырбас бағамы бір доллар үшiн 138,42 теңге құрады. Жыл басынан берi номиналды көрінiстегi теңге AҚШ долларына 5,07%-ға күшейдi.
Өткен жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда 2004 жылғы қаңтар-мамырда халықтың нақты ақшалай табысы 13,7%-ға ұлғайды. Бұл peттe бір қызметкердің орташа айлық еңбекақысы 21,4%-ға, ал нақты еңбекақысы 14%-ға өсті. Номиналды орташа айлық еңбекақы 26452 теңге құрады.
2004 жылғы 20 мамырда Standard & Рооr's халықаралық рейтингтiк агенттігі Қазақстанға инвестициялық сыныптың екiншi рейтингiн бердi. Ендi Қазақстан екi халықаралық рейтингтік агенттіктiң инвестициялық рейтингін иеленген ТМД-дағы алғашқы мемлекет болып табылады (2002 жылғы қыркүйекте Moody's Investors Service халықаралық рейтингтiк aгенттігі Қазақстанның егемен рейтингін инвестициялық деңгейге дейiн көтердi).
Бағалау бойынша 2004 жылы инфляция деңгейi орташа 5,6-7%-ды құрайды, бұл индикативтік жоспардың болжамына сәйкес келедi.
Қайта қаржыландырудың ресми ставкасының деңгейi бағалардың өсуіне қатысты оң тұстары аз болып ұсталады (7%), бұл iскерлiк белсенділiктi кеңейтудi ынталандыруға мүмкiндiк бередi.
Елдің сауда теңгерiмi нығайтылатын болады. 2004 жылы оң сальдо 4,5 млрд. АҚШ долл. мөлшерiнде бағаланып отыр.
Өткен жылдың деңгейiне қарағанда өнеркәсіптік өндiрiс көлемiнiң өсуi 9,2%-ды құрайды, ауыл шаруашылығының жалпы өнімнің көлемi 2,8%-ға өседi. Негiзгi капиталға инвестициялар 10%-ға өседi.
Қызметтер көрсету саласындағы даму қарқынының басып өсуi көзделіп отыр.
2003 жылдың деңгейiне қарағанда көрсетiлетiн қызметтер көлемінің өсу қарқыны: байланыста 30%-ды, көлiкте 8,6%-ды, саудада 8,5%-ды құрайды.
Әлеуметтiк көрсеткiштер де барабар қарқынмен өсетiн болады, мәселен 2004 жылы нақты жалақының өсу қарқыны 7,7%-ды құрайды.
2. 2005-2007 жылдарда экономиканың жұмыс істеу жағдайлары
Экономиканың қарастырылып отырған кезеңде дамуы сыртқы және iшкi факторлардың әсерімен жүретін болады.
2005-2007 жылдарда әлемдiк экономиканың даму үрдiсi басты түрде оның төрт негiзгi орталығының - АҚШ, Еуроаймақ елдері, Жапония және Қытай - өсу серпiнiмен айқындалатын болады.
Халықаралық Валюта Қорының болжамы бойынша әлемдiк экономиканың өсу қарқыны 2004 жылы 4,6%-ды, 2005 жылы 4,4%-ды құрайды. ХВҚ экономистерi мұнай бағасының ұлғаюы соңғы уақытта бұрынғыға қарағанда әлемдiк экономика жағдайына аз дәрежеде әсер ететінін атайды, өйткенi әлемнiң көптеген державалары энергия ресурстарын неғұрлым тиiмдi пайдалануды үйрендi. Сонымен қатар, олар iрi экономикалардағы инфляциялық қысымның пайда болуының ықтимал қаупi туралы ескертедi.
Экономикалық Ынтымақтастық және Даму ұйымы (ЭЫДҰ) әлемдiк экономиканың өсу қарқыны жөнiндегi өзiнiң болжамын 2004 жылы 3%-дан 3,4%-ға дейiн және 2005 жылы 3,1%-дан 3,3%-ға дейiн өсiрдi. ЭЫДҰ экономистерінің пiкiрi бойынша, өсу импульсi АҚШ-тан, Қытайдан және Оңтүстiк-Шығыс Азия елдерінен байқалады.
ХВҚ болжамына сәйкес, АҚШ экономикасы 2004 жылы 4,6 %-ға, 2005 жылы 3,9%-ғa өседi.
ХВҚ болжамдары бойынша, Қытай ЖIӨ-нің өсуi 2004 жылы 8,5%-ды, ал 2005 жылы 8%-ды құрайды. ЭЫДҰ экономистерінің пікірi бойынша, Қытай экономикасының өсуi жылдам өсiп жатқан экономиканы бәсеңдету жөнiнде Қытай Yкiметi қабылдап жатқан шаралар салдарынан неғұрлым қалыпты көрсеткіштерге дейін азаюы мүмкiн және 2004 жылы 8% шегінде күтiліп отыр.
ХВҚ Жапония ЖIӨ-нiң өсуi жөнiндегi болжамын 2004 жылы 1,4%-дан 3,4%-ға дейiн арттырды, бұл ретте еңбек рыногы конъюнктурасының жақсаруы және iскерлiк инвестициялардың өсуі нәтижесiнде ішкі сұраныс саласындағы өрлеудi атап өттi. ЭЫДҰ-да жапон экономикасының өсу қарқындарының болжамдарын ағымдағы жылы 1,8%-дан 3%-ға дейiн арттырды, алайда 2005 жылға арналған болжамдарды 2,8%-ға дейiн азайтты.
Тұтынудың өсуi төмен болып отырған және соңғы айларда бiрқатар базалық экономикалық көрсеткіштерi нашарлаған Еуропалық Одақ (EO) елдерiндегі экономикалық өрлеудің тұрақтылығы аздау.
ХВҚ болжамы бойынша, Еуроаймақ ЖІӨ-i 1,7%-ға өседi, бұл бұрын болжамдалғаннан аз (1,9%). ЖIӨ-нің ең төменгі өсу қарқыны Германияда (1,8%), ең жоғарғысы Грецияда, Испанияда және Ирландияда болады. ХВҚ экономистерінің пiкiрi бойынша, скандинавия елдерi мен Ұлыбританиядағы, сондай-ақ экономикасы 2004 жылы 4,5%-ға және 2005 жылы 4,4%-ғa өсетін EO-тың жаңа мүшелеріндегі ағымдағы жылға арналған ЖIӨ-нің өсу перспективалары жақсы.
2003 жылы Орталық және Шығыс Еуропаның 27 елi арасында ТМД өсу бойынша ең жоғарғы орында болды, бұл ретте Ресей, Әзiрбайжан және Қазақстан алда болды. Еуропа Қайта Құру және Даму Банкi (ЕҚДБ) экономистерiнiң болжамы бойынша, ТМД елдерiндегi экономикалық өсу 2003 жылы 7,6%-дан 2004 жылы 5,6%-ға дейін бәсеңдейдi.
Мұнай мен газ бағаларының өсуі әлемдік экономикалық өсудi азайтуы мүмкiн келеңсіз фактор болып табылады. The Federal Reserve Ваnk of Dallas бағалауы бойынша, жақын арадағы үш жыл бойы әлемдік экономиканың төмендеуi жылына 0,3%-ды құрайды.
АҚШ-тың, Еуроаймақ елдерiнiң, Жапония мен Қытайдың күтiлiп отырған экономикалық серпiнiне негізделе отырып, әлемдiк экономиканың өсу қарқыны 2005-2007 жылдары жылына 3,3-4,0% болып бағаланып отыр.
Тауар рыноктары
Шикiзаттың әлемдiк тауар рыноктарындағы ақуалы, тұтастай алғанда Қазақстанның экспорттық тауарлары үшiн қолайлы.
Мұнай. 2004 жылғы маусымның басында мұнай бағасының күрт өсуi байқалды. International Petroleum Exchange-де (IРЕ) солтүстік теңіз Brent мұнай қоспасының ресми бағасы жеткiзудiң жақын арадағы айында 2,50 долларға көтерiлдi және 39,08 долл./баррель белгiсiнде тұрақтанды. IРЕ-гі баға көрсеткiштерi 1990 жылғы 12 қазаннан бастап ең жоғарғы шекке жетті.
Goldman Sachs және Моrgаn Stanley инвестициялық банк тобы экономистерiнiң пiкiрi бойынша әлемдiк энергетикалық рыноктарды тұрақтандыру жөнiндегі ОПЕК қабылдап жатқан шараларға қарамастан, мұнай бағасы бір баррель үшін 20 доллардан төмендемейдi және жақын арадағы бес жылда 30-35 долларды құрайтын болады. Болжау кезiнде сарапшылар мұнай өнімдерiне Қытай тарапынан өсіп отырған сұранысты, таяу Шығыс өңiрiндегi күрделi геосаяси ахуалды, саяси шиеленiс себебінен бағаларды белгiлi бiр деңгейден төмендете алмайтын OПЕК-кe мүше елдердің қаржы проблемаларын, жаңа кен орындарын игеруге инвестициялардың жеткiлiксiздігі себебінен басқа мұнай өндiрушi компаниялар тарапынан бағаларды төмендетудің мүмкін болмауын назарға алды.
Бидай рыногы. БҰҰ азық-түлiк-ауыл шаруашылығы ұйымының (FAO) мәлiметтерi бойынша, астықтың әлемдік қоры бес жыл қатарынан азаю үстінде және 2004-2005 жылдары 2000-2001 жылдарға қарағанда екі есе дерлік азаяды. ҒАО болжамы бойынша, 2004-2005 жылдары ол 360 млн. тоннадан сәл ғана артық болады. Дамушы елдер, әсiресе Үндiстан мен Қытай тарапынан жоғарғы сұраныс мұның себебі болып табылады. FAO бағалауы бойынша, әлемдiк рыноктағы астықтың жоғары әрі тұрақсыз бағасы мұндай дамудың салдарына айналуы мүмкін.
ҒАО бағалауы бойынша, бидай өндiрiсi 2004/05 маркетинг жылында (МЖ) өткен жылғы көрсеткіштерден 6,3%-ға асып түседі және 595 млн. тоннаны, жемдiк астық дақылдары 951 млн. тоннаны (+2,1%) құрайды. Астығы жөнiндегі Халықаралық Кеңес (AXК) болжамдары бойынша, әлемдiк бидай тұтыну көлемi 2004/05 МЖ 602 млн. тоннаны құрайды, бұл 2003/04 МЖ қарағанда 13 млн. тоннаға көп.
2004/05 МЖ әлемдiк бидай саудасының көлемi соңғы 5 жыл iшiндегі ең төменгі дерлiк деңгейде қалады және 99 млн. тоннаны құрайды, бұл өткен маусымның деңгейiне сәйкес келедi. Еуропадағы және ТМД-дағы егiннiң едәуiр ұлғаюы импорт қажеттiктерiнiң азаюына әкеп соғады, мұндай жағдай Солтүстiк Африка мен Таяу Шығыс Азияда да байқалады. Сауда көлемi ұлғаюының көп бөлігі Азияға, әсiресе Қытайға келедi.
Әлемдегі iрi бидай сатушы болып табылатын Бидай жөнiндегi Канада Кеңесi (CWB) бидай бойынша 2012 жылға дейiн ұзақ мерзiмдi болжам жасады, бұған сәйкес өндiрiстiң өсуiне байланысты бидай бағалары үздiксiз төмендейтiн болады.
Бұл ретте әлемдiк бидай саудасының көлемi 2006-2007 жылдары 107,2 млн. тоннаға жетедi, ал 2011-2012 жылдары 115 млн. тоннаға дейiн өседi, бұл оған экспортшы жаңа елдер қатысуының кеңейтiлуiне байланысты. Қазақстан экспорты 5 млн. тонна деңгейiнде болжанып отыр.
Металдар рыногы. Barclays Capital компаниясының ұзақ мерзiмді факторлардың металдар рыногының дамуына әсерiн бағалаған талдаушыларының пiкiрi бойынша, соңғы бiрнеше жылда едәуiр өскен түстi металл бағалары осы он жылдықтың соңына дейiн жоғары деңгейде қалады. Қытай, Үндістан және Ресей экономикаларының мақсатты өсуi - болып жатқан баға қозғалыстарының басты себептерiнің бiрi.
Соңғы жылдары белгіленген экономика дамуының оң үрдiстерiн сақтау үшiн қысқа мерзiмдi кезеңде де, орта мерзiмдi және ұзақ мерзімді кезеңдерде де макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету қажет.
Сыртқы қарызды және ЖIӨ-ге пайыздық қатынастағы бюджет тапшылығын бiртiндеп қысқартуға бағытталған саясат жүргiзілетiн болады.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорында қаражат жинақтау жалғасады.
Ұлттық банк жүргiзiп отырған ақша-кредит саясаты инфляцияның орташа жылдық деңгейін 2005-2007 жылдары 4,1%-6,5% шегiнде ұстауға мүмкiндiк бередi.
Инфляцияны азайту 2007 жылы қайта қаржыландырудың ресми ставкасын 6%-ға дейін азайтуға мүмкiндiк бередi.
Теңгенiң айырбас бағамының серпiнi сыртқы жағдайлармен де, Ұлттық Банктiң бағамды iшкi валюта рыногына шетел валютасының ағынына байланысты қалыпты өзгеруiн қамтамасыз ете отырып, теңге бағамының күрт ауытқуларын болдырмауға бағытталған саясатымен де айқындалатын болады.
Алдағы кезеңде өнеркәсiптi дамыту негiзiнен басты екі стратегиялық құжатта: Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттік бағдарламасында және Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейiнгi индустриялық-инновациялық даму стратегиясында айқындалатын болады.
Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттік бағдарламасына сәйкес елдiң мұнай-газ секторын серпiндi дамыту ұйғарылуда. Аталған бағдарламаға сәйкес мұнай мен газ конденсатын өндiру көлемiн 2003 жылға қарағанда 2015 жылға қарай 2,7-3 есеге ұлғайту көзделуде.
Мұнай секторы экономиканың аралас секторларында тауарлар мен қызметтер өндiрiсiн дамытуды қамтамасыз ете отырып, ел экономикасы үшiн маңызды рөл атқарады. Мәселен, аталған сектор салааралық теңгерiм деректерi бойынша көмiр және лигнит өндiру саласы өнiмiнiң 14%-ын, аяқ киім өнеркәсібі өнiмінiң 53%-ын, химия өнеркәсiбi өнiмiнiң 5%-ын, металлургия өнеркәсiбi өнімiнің 7%-ын, қонақүйлер мен мейрамханалар қызметiнiң 12%-ын, көлiк қызметтерінің 28%-ын, байланыс қызметтерінің 6%-ын, кәсiпорындарға жалпы қызметтiң 17%-ын тұтынады.
Бұдан басқа, мұнай және газ өндiру саласы тауарлар мен қызметтердi мемлекеттiк тұтыну деңгейiне едәуір әсер ете отырып, республикалық бюджет кiрiстерiнің шамамен 26%-ын қамтамасыз етедi.
Экономиканың басқа секторларына мультипликативтік әсерiн ескере отырып, мұнай секторының ЖIӨ өсиетiне үлесi бағалау бойынша 2003 жылы 30%-ды құрады, ал 2004 жылы 28%-ды құрайтын болады.
Осылайша, мұнай-газ секторын дамыту Қазақстандағы экономикалық өсудi қамтамасыз етудiң кепілі болып табылады. Алайда тек аталған секторды ғана артықшылықпен дамыту ұзақ мерзiмдi перспективада экономикалық өсудiң жоғары қарқынын қамтамасыз ете алмайды. Міндет - аралас салаларды дамыту үшін мұнай-газ секторын "локомотив" ретінде пайдалану.
Бұл мiндетті шешуге Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын iске асыру жәрдем ететiн болады. Оны табысты iске асырған жағдайда экономиканың түрлi салаларында экспортқа бағытталған жаңа өндiрiстер құрылатын болады.
Телекоммуникациялар саласындағы ырықтандыру, темiр жол саласындағы қайта құрылымдау, электр энергетикасындағы реформалар экономиканы дамытуға оң әсерiн тигiзуi тиiс.
Ұлттық Банктің ақша-кредит саясаты бағалардың тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталатын болады, Ұлттық Банк, сондай-ақ қаржы жүйесiнің тұрақтылығын қамтамасыз етуге ықпал ететiн болады.
3.1. 2005-2007 жылдарға арналған
макроэкономикалық көрсеткіштер болжамы
Елдiң әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспарын әзірлеу кезiнде экономиканы дамытудың базалық сценарийi негiз ретінде алынды.
Базалық сценарийде мұнайға қойылатын әлемдiк баға баррель үшін 28-33 доллар аралығында болады деп көзделеді. Сыртқы конъюнктура индексі 2003 жылмен салыстырғанда 5,4%-ға азаяды, 2005 жылы тағы да 1,6%-ға азаяды. 2006-2007 жылдары индекс шамалы ғана, жылына 0,5%-ға өсетін болады.
Аталған сценарийге сәйкес ЖIӨ-нің орташа жылдық өсуi 2005-2007 жылдары 8,1%-ды құрайды.
Тауар өндiрiсiмен салыстырғанда қызметтер көрсетудiң басып өсу үрдісі сақталады. Болжанып отырған кезеңде тауар өндiрiсi орта есеппен жылына 7,8%-ға ал қызметтер өндiрiсi 8,7 %-ға өседi.
Кәсiпорындардың қаржы жағдайының жақсаруымен бірге халықтың жиынтықты нақты кiрiсінің ұлғаюы экономиканың нақты секторына инвестициялардың өсуіне қажетті жағдайлар жасайды.
Инвестициялық сұраныстың кеңеюi ең алдымен кәсiпорындардың өз қаражаты есебiнен алынатын инвестицияларды қаржыландырудың iшкi көздерімен байланысты болады. Жоспарланып отырған кезеңде негізгі капиталға инвестициялар көлемінiң өсу қарқыны 12-15%-ды құрайды.
Мұнайға қойылатын экспорттық баға баррель үшiн 21-25 АҚШ доллары деңгейiнде тұрақталады. Сауда теңгерiмінiң оң сальдосы орта есеппен жылына 2,3 млрд. АҚШ долл. құрайтын болады.
Инфляция деңгейі орта есеппен 2004 жылғы 5,6-7%-дан 2007 жылы 4,1-5,5%-ға азаяды.
Еңбек өнімділігі нақты еңбекақыға қарағанда неғұрлым жоғары қарқынмен өсетін болады деп күтілуде, оның орташа өсуi 4,6%-ды құрайды.
3.2. Стратегиялық мiндеттердi шешу саласында
Базалық сценарийдi іске асыру кезiнде 2010 жылға қарай ЖIӨ-дi еселеу жөнiндегi стратегиялық міндет 2000 жылмен салыстырғанда шамамен екі жылды басып озып орындалатын болады.
1-сурет
(қағаз мәтініне қараңыз)
3.3. Орта мерзімдi мiндеттерді шешу саласында
Тұтастай алғанда жоспарланып отырған кезеңде әлеуметтік-экономикалық саясаттың жалпы бағыты сақталады және стратегиялық жоспардың Индустриялық-инновациялық даму
стратегиясының
, Үкiмет бағдарламасының мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келетін болады.
Экономиканың бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыруға экономиканы барынша ырықтандыру және оның ашықтығы жөнiндегi жұмыс, инфрақұрылымды салу және басты салаларды дамытуға жеке секторды тарту жөнiндегi белсендi жұмыс ықпал етуі тиiс.
Жоспарланып отырған кезеңде бәсекеге қабiлетті экономика негізiн құру үшiн мынадай мiндеттердi шешу ұйғарылып отыр:
2005-2007 жылдары ЖIӨ-нiң 8,1% орташа жылдық өсу қарқынын қамтамасыз ету;
инфляцияның орташа жылдық деңгейiн 4,1-6,5% мөлшерiнде қамтамасыз ету;
валюталық режимдi ырықтандыруды және қаржы жүйесінiң халықаралық стандарттарға көшуiн дайындауды қамтамасыз ететін іс-шаралар кешенін iске асыру;
Қазақстанның Дүниежүзілік Сауда Ұйымына (бұдан әрі - ДСҰ) кiруi жөнiндегі дайындық iс-шараларын аяқтау;
энергия және материал үнемдейтін технологиялардың енгізiлуін ынталандыратын заңнамалық және тарифтік жағдайлар жасау;
орталық және жергілікті басқару органдары арасындағы өкiлеттіктер мен қаржы ресурстарын ажырату жөнiндегi жұмысты жалғастыру;
ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң өнiмдiлігін арттыру үшін жағдайлар жасау.
Дамудың басты міндеттерiн шешу саласында біздің iс-әрекетiмiздiң бағыты бiршама өзгередi.
Жоспарланып отырған кезеңде шешiлуi қажет проблемаларға негізделе отырып:
Ел экономикасының индустриялық-инновациялық даму стратегиясын одан әрi iске асыру, жеке сектормен ынтымақтастықты тереңдету;
Мемлекеттiк аграрлық азық-түлік бағдарламасын iске асыруды аяқтау және ғылым мен техниканың алдыңғы қатарлы жетістiктерiне негізделген, бәсекеге қабiлеттi ауыл шаруашылығы өндiрiсiн құру үшiн жағдайлар дайындау;
ғылымды, білім беруді және халықтың кәсіби біліктілігін дамытудың қазiргі заманғы және тиiмдi жүйесін құру;
тұрғын үй құрылысын дамыту;
денсаулық сақтау жүйесiн одан әрі жетiлдiру;
шағын кәсiпкерлiктi дамытуды қамтамасыз ететін іс-шаралар кешенi;
көлеңкелi экономика деңгейiн қысқарту;
халықты зейнетақымен және әлеуметтік қамсыздандыруды одан әрі арттыру әлеуметтік-экономикалық дамудың 2005-2007 жылдарға арналған басымдықтары болып айқындалды.
4. Даму бағдарламалары және оларды қаржыландыру
Iске асырылатын мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламаларды iске асыру тиiмдiлiгiн арттыру негізгi мақсат болып табылады.
Жоспарлаудың бағдарламалық-мақсатты әдiсiн одан әрi жетiлдiру мақсатында сыртқы (тәуелсiз) бағалауды қоса алғанда бағдарламаларды іске асыру тиiмдiлiгiн бағалау және бақылау жүйесін құру алда тұр. Бұл бюджет қаражатын пайдалану тиiмділігін елеулi арттыруға мүмкiндiк бередi.
Бағдарламалық құжаттарды әзірлеу және iске асыру үшiн басым салаларды анықтау; басымдардың қатарына кiрмеген бағдарламалардың күшін жою немесе әзiрлеуге орынсыз деп тану; бағдарламалар жоқ басым бағыттар бойынша бағдарламаларды әзiрлеудi қамтамасыз ету арқылы бағдарламалардың санын оңтайландыру тұр.
Бағдарламалар санын қызмет саласына бiр-екi бағдарламаның болуына негiзделе отырып оңтайландыру саясатын ұстану қажет.
Бағдарламалық құжаттарға талаптарды күшейту олардың кешендiлiгiн, жүйелiлігі мен нәтижелігін күшейтуге бағытталатын болады.
2005-2007 жылдарға арналған тiзбеге 99, оның ішінде 68 қолданыстағы және 31 әзiрленетiн бағдарлама (құпиялық режимiн сақтауды талап ететін бағдарламаларсыз) енгiзiлдi. Әзiрленетіндердiң тізбесiне енген барлық дерлік бағдарламалар Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бағдарламалық құжаттарының шеңберiнде көзделген (Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламалары және оларды iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары, ұлттық және экономикалық қауiпсiздiкті iске асыру жөніндегі жоспарлар).
Әзiрлеуге берiлгендердiң қатарына iске асырылуы 2005 жылдан басталатын - 23, 2006 жылдан басталатын - 6 бағдарлама ендi. Бұл ретте 2004 жылы 5 бағдарламаны iске асыру аяқталады. Яғни 2005 жылы 91 бағдарлама әрекет етедi.
Тiзбеге енгiзiлген және мемлекеттiк бюджеттен қаражатпен қамтамасыз етудi талап ететiн барлық бағдарламаларда жылдар мен қаржыландыру көздерi бөлiнiсiнде қаржы қаражатының талап етiлетiн көлемдерi көрсетіледi.
Бағдарламаларды iске асырудың түпкi нәтижелерiне қол жеткiзу толыққанды және оларды iске асыру тиiмділігіне сенiмдi талдауды жүзеге асыру жолымен, яғни, бағдарламалар нәтижелiлiгiнiң ішкi және сыртқы бағалауын жүргiзу арқылы қамтамасыз етілетiн болады.
Бағдарламаны одан әрi iске асырудың орындылығы және одан әрi қаражат бөлу туралы шешiм жүргiзiлген бағалаулардың талдаулары нәтижесiне негiзделетiн болады. Қабылданған шаралар экономиканың жедел өсiмін және республикалық әрi жергiлiктi бюджеттердiң қаражатын пайдалану тиiмдiлігін қамтамасыз етуде бағдарламалық құжаттардың (мемлекеттік, салалық (секторалдық) және өңiрлiк бағдарламалар) рөлiн арттыруға мүмкiндiк бередi.
5.1. Ақша-кредит саясаты және қаржы секторын дамыту
5.1.1. Ақша-кредит саясаты
Ақша-кредит саясатының негізгi құралдары репо операциялары, қысқа мерзiмдi ноталарды шығару сияқты ашық рынок операциялары болады. Бұдан басқа, Ұлттық Банк ресми ставкаларды реттеудi және вексельдердi қайта есептеу, банктерге қысқа мерзiмдi кредиттер (күндiк және овернайт) беру, сондай-ақ банктердiң қысқа мерзiмдi өтiмдiлiгiн peттеу үшiн депозиттер қабылдау жолымен банктердi қайта қаржыландыруды жүзеге асыратын болады.
Инфляциялық таргеттеуге жоспарлы көшуге дайындық жоспарында Ұлттық Банк 2004 жылы өз ресми ставкаларының реттеушi рөлiн күшейтуге бағытталған шараларды iске асыруды жалғастырады. Алдағы 3 жылда ашық рынок операцияларымен өтiмдiлiктi реттеудi кеңейту, атап айтқанда, бағалы қағаздардың қайталама рыногын дамытуға жәрдемдесу жөнiндегi шаралар белсендi түрде қабылданатын болады. Ұлттық Банктiң бағалы қағаздар портфелiн ұлғайту және жаңа қаржы құралдарын дамыту жөніндегі шаралар қабылданады, бұл Ұлттық Банктiң реттеушi мүмкiндiктерiн ұлғайтуға және қаржы рыногының икемділiгiн арттыруға мүмкiндiк бередi.
Валюталық реттеу және валюталық бақылау саласында валюталық режимдi ырықтандыру басым бағыт болады. Бұл валюталық реттеу режимiн жұмсартуды және резиденттердiң валюталық құндылықтармен операцияларды жүзеге асыруы кезiндегi шектен тыс әкiмшілiк кедергілердi жоюды болжайды.
Валюталық заңнаманы одан әрi жетілдiру мақсатында 2004 жылы қаржы рыногының қазiргі заманғы талаптарға барынша жауап беретін және Қазақстанның халықаралық капитал рыноктарына неғұрлым белсендi қатысуын көздейтiн жаңа заң әзiрлеу және қабылдау жоспарлануда. Ол шамамен 2005 жылы басталатын және 2007 жылы валюталық қатынастарды толық ырықтандырумен аяқталатын валюталық режимдi ырықтандырудың екiншi кезеңiнiң бағдарламасын іске асыру үшін заңнамалық негіз болады. Валюталық шектеулердi бәсеңдету жөніндегi шаралар отандық қаржы рыногының өсуiне, қаржы құралдарының дамуына және нақты сектор үшін қосымша қаржы ресурстарын тартуға ықпал етедi.
Төлем жүйелерiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету саласында микропроцессорлық технологиялар негiзінде төлем карточкаларының ұлттық банкаралық жүйесін енгiзу және дамыту жолымен төлем карточкаларына қызмет көрсету жөніндегі бiрыңғай ұлттық желi құруға ерекше назар аударылатын болады. Оны енгiзу шеңберiнде 2004 жылы "Процессинг орталығы" ЖАҚ төлем карточкалары бойынша банкаралық транзакцияларға қызмет көрсету жөнiнде өзiнiң практикалық қызметін бастайды.
Келесi жылдары мiндетті медициналық сақтандыруды, кедендiк және салықтық төлемдердi төлеу жүйесiн қалыптастыруды енгiзу жөніндегi жалпыұлттық бағдарламаларды iске асыру, жеке (заңды) тұлғаның бiрыңғай нөмiрiне (СН, БСН) және тағы басқаларға көшу кезiнде Ұлттық банкаралық жүйенiң төлем карточкаларын пайдалану мүмкiндiгi қаралатын болады. Сауда (қызмет көрсету) ұйымдарында төлем карточкаларын қабылдайтын және оған қызмет көрсететін жабдықтар желiсiн кеңейту жөнiндегi жұмыстар жалғасады.
Алдағы жылдары Ұлттық Банк ЕурАзЭҚ елдерінің орталық банктерiмен бiрлесiп ЕурАзЭҚ елдерінiң ортақ төлем жүйесiн ұйымдастыру және қаржы рыноктарын бiрiктiрудiң басқа бағыттары жөнiндегi жұмыстарды жүргiзудi жалғастырады.
Бұдан басқа Ұлттық Банк Бiртұтас экономикалық кеңістiк (БЭК) қалыптастыру жөніндегi мемлекетаралық және ведомствоаралық топтардың жұмысына белсендi түрде қатысу ниетiнде.
5.1.2. Қаржы секторын дамыту
Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу әрi қадағалау
Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi жетілдiру туралы" 2003 жылғы 31 қаңтардағы
Жарлығына
және "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының
Заңына
сәйкес 2004 жылғы қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі (бұдан әрi - Агенттiк) жұмыс істейді.
Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың тұжырымдамасына сәйкес қаржы рыногын одан әрі дамыту алдағы 3-4 жылда оның барлық сегменттерiн халықаралық стандарттарға жақындату бағытында жүргiзілетін болады. Экономиканың нақты секторының сұраныстарын қанағаттандыратын қаржы жүйесінің орнықты әрi тиiмдi жұмыс iстеуiн қалыптастыру жалғасады.
Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау саласында:
қаржы рыногының және қаржы ұйымдарының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және тұтастай алғанда қаржы жүйесіне деген сенiмдi қолдау;
қаржылық қызмет көрсетуде тұтынушылардың мүдделерін қорғаудың тиiстi деңгейiн қамтамасыз ету;
қаржы ұйымдарының қызметі үшін қаржы рыногындағы адал бәсекенi қолдауға бағытталған тең құқылы жағдайлар жасау;
халық пен кәсіпкерлiк субъектілерiнiң қаржы жүйесіне деген сенiмiн арттыру;
қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдар туралы заңнама нормаларын жетiлдiру;
қаржылық қызмет көрсетуде тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзушылықтарды болдырмау жөніндегі шараларды iске асыру;
қаржы ұйымдары қызметiнің стандарттарын белгілеу, қаржы ұйымдарын корпоративтiк басқаруды жақсарту үшiн ынталандыру шараларын жасау негізгi бағыттар болып табылады.
Жоспарланып отырған кезеңде қаржы рыногын реттеу және дамыту жүйесiн жетiлдiру мақсатында:
Еуропалық Одақ директиваларын ескере отырып, қаржы рыногын реттеудi және қадағалауды жетілдiру;
Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау бойынша шоғырландырылған қадағалауды жетілдiру тұжырымдамасын әзiрлеу көзделуде.
Еуропалық Одақ директиваларын ескере отырып, мынадай негiзгi iс-шаралар көзделiп отыр:
қаржы ұйымдары қызметiнiң тәуекелін кешендi бағалаудың қаржылық қызметтердi тұтынушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау деңгейін арттыруға бағытталған тетiгiн енгізу, қаржы рыногының республиканың қаржылық қауiпсiздігін қамтамасыз ететін қазiргі заманғы инфрақұрылымын қалыптастыру;
қаржы ұйымдарын пруденциалдық peттеуді жетілдіру;
қаржы ұйымдарының өз тәуекелдерiн барабар басқаруына қойылатын талаптарды белгілеу;
қаржы ұйымдарын қашықтықтан басқару тетігін жетiлдiру.
Сақтандыру рыногы
Сақтандыру рыногын жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған
бағдарламасын
iске асыру көзделуде.
Ұлттық сақтандыру индустриясын сақтандырудың рөлi мен орнын мемлекеттiң, азаматтардың және шаруашылық жүргізушi субъектiлердiң мүддесін қаржылық, әлеуметтiк және өзге де тәуекелдерден қорғаудың тиiмдi тетігі және ұзақ мерзiмдi iшкi инвестициялардың сенiмдi көзi ретiнде нығайтуға бағытталған реформалауды одан әрi жүргiзу Бағдарламаның басты мақсаты болып табылады.
Бұл Бағдарламаны iске асыру үшін мынадай бағдарламалық мақсаттарға қол жеткiзу қажет:
сақтандыру саласындағы құрылымдық реформаларды тереңдету жөніндегi шараларды әзiрлеу және iске асыру (сақтандыру рыногының жекелеген сегменттерi деңгейiнде);
сақтандыру қызметтерінің отандық рыногының сенiмділік, бәсекеге қабілеттілiк және тиiмділік деңгейiн арттыру;
халықтың сақтандыру мәдениетін арттыру бойынша шаралар кешенiн жүзеге асыру.
Бұл Бағдарламаның мақсаттарына қол жеткiзу мынадай мiндеттердi шешудi көздейдi:
сақтандырудың ұзақ мерзiмдi және жинақтаушы түрлерiн дамытуды ынталандыру жолымен азаматтардың әлеуметтiк қорғалу деңгейiн арттыру;
мiндеттi сақтандыру саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және мiндеттi сақтандыру жүйесінің тиiмділігін арттыру;
сақтандыру мақсаттарын, сақтандыру заңдарын, сақтандыру саласында жүргiзіліп жатқан реформаларды насихаттау және түсiндiру жөнiндегi жұмыстарды күшейту, сақтандыру қызметтерін тұтынушылардың құқығын қорғауға және халықтың сақтандыру мәдениеті деңгейiн арттыруға бағытталған өзге де шараларды жүзеге асыру;
сақтандыру iсін ақпараттандыру және автоматтандыру саласында жаңа технологияларды енгiзуге жәрдемдесу;
қаржы рыногын бiрыңғай қадағалауға көшудi есепке ала отырып, сақтандыру қызметін қадағалау және реттеу жүйесін ұйымдастыру;
сақтандыру саласындағы мамандарды даярлау және олардың білiктілігін арттыру;
қазiргі заманғы үрдiстердi және рынок дамуының сұраныстарын ескере отырып, сақтандыру және сақтандыру қызметi мәселелерi бойынша жаңа нормативтік құқықтық актiлердi әзiрлеу және бұрын қабылданғандарды жетiлдiру;
сақтандыру рыногының толыққанды инфрақұрылымын қалыптастыру, оған қатысушылар шеңберi мен олардың қызмет ету саласын неғұрлым нақты айқындау;
сақтандыру операциялары мен сақтандыру қызметіне салық салу режимiн жетiлдiру жөніндегі шараларды әзiрлеу және iске асыру.
Бағалы қағаздар рыногы
Бағалы қағаздар рыногын жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар рыногын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын қабылдау көзделуде, бұл бағдарлама мынадай бағыттарды қамтиды:
Инвесторларға қатысты:
халықаралық практиканы ескере отырып, қаржы рыногындағы инвесторларға салық салуды оңтайландыру, соның ішiнде инвестициялық қорлар мен олардың салымшыларына (акционерлерге) қосарлы салық салуды болдырмау мақсатында салық заңнамасына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу;
"Инвестициялық қорлар туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шiлдедегi N 576
Заңын
iске асыру мақсатында заңға тәуелдi нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлеу және бекiту;
сақтандыру ұйымдарының зейнеткерлiк аннуитеттердi беруiн ынталандыру жөніндегі шараларды iске асыру;
инвесторлардың, соның ішінде зейнетақы жинақтары/төлемдерi салымшыларының/алушыларының құқықтары мен мүддесiн қорғау жүйесін жетілдiру;
инсайдерлiк мәмілелер ұғымын айқындайтын заң актiлерiне өзгерiстер және қаржы рыногына инвесторлардың құқығын қорғаудың тиiсті жүйесiн әзiрлеу;
әкiмшілік-процессуалдық және қылмыстық кодекстерге қаржы рыногына қатысушылардың құқығын қорғау жүйесiн жетiлдiру бөлігінде өзгерiстер енгізу.
Бағалы қағаздар эмитенттеріне қатысты:
инвесторлар және басқа да мүдделi тұлғалар алдында бағалы қағаздар эмитентi ұйымдарының, сондай-ақ бағалы қағаздар рыногына басқа да қатысушылардың қызметi туралы ақпаратты ашу тәртiбiн жетілдiру;
бағалы қағаздар эмитенттерiн есептілiкті электронды нысанда беруiн және оны инвесторлар мен басқа да мүдделi тұлғалар алдында орталықтандырылған түрде ашуды қамтамасыз ету;
акционерлiк қоғамдардың заңды тұлғалар ретінде мемлекеттік тiркелу тәртiбін оңтайландыру;
екiншi эшелондағы "көк фишкаларды" өз акцияларын "Қазақстан қор биржасы" АҚ-тың ресми тiзiмiне енгiзуге мiндеттеу.
Бағалы қағаздар рыногының инфрақұрылымына қатысты:
бағалы қағаздар рыногының лицензиаттарын капиталдандыруға және олардың ұйымдық-құқықтық нысандарына қойылатын талаптарды оңтайландыру мақсатында қайта қарау;
сауда ұйымдастырушыларының, тiркеушiлердiң және бағалы қағаздарды нақтылы ұстаушылардың ақпараттың резервтiк көшiрмесін алуы мен оны сақтау жүйесiне қойылатын талаптарды белгiлеу;
өзiн өзi реттейтiн ұйымдармен бiрлесiп бағалы қағаздар рыногының лицензиаттарын бағдарламалық қамтамасыз етудi бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуге және сертификаттауға қойылатын талаптарды әзiрлеу;
бағалы қағаздар рыногы лицензиаттарының есептілік беру кезiнде электрондық құжаттар мен электрондық қолтаңбаны қолдану мүмкіндiгiн қарастыру;
талдауды жүзеге асыру және бағалы қағаздар рыногындағы трансфер-агенттердiң дамуына тосқауыл болатын кедергілердi алып тастау;
бағалы қағаздар рыногы лицензиаттарының жекелеген тәуекелдерiн мiндеттi сақтандыруын белгілеу.
Бағалы қағаздар рыногын дамыту үшiн өз кезегінде жоспарланып отырған кезеңге инфляция болжамдарына негізделе отырып құрылған пайыздық ставкалардың келiсiлген жүйе бойынша жасалған әзiрлемелердi қамтитын барлық жоспарланып отырған кезеңге бюджет тапшылығының болжамды серпiнiне негiзделе отырып, эмиссиялардың болжамды кестесi бойынша және сурооблигациялар бойынша қызмет көрсетуге арналған шығындарды бағалау бойынша өтеудi ескере отырып, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң мемлекеттік бағалы қағаздарын шығарудың орта мерзiмдi кезеңге арналған болжамды схемасын әзiрлеген жөн.
Талап ету құқықтары мен қаржыландыруды оқшауланған тәуекелдерге берудi ұсынатын қаржыландыру тәсiлдерiн дамыту үшiн қаржыландырудың жобалық қаржыландыру және секъюритилендiру сияқты құрылымдық нысандарының әлеуетiн дамыту және iске асыру үшiн жағдайлар жасалады, "Секъюритилендiру туралы" заң жобасы әзiрленедi.
Жинақтаушы зейнетақы жүйесi
Жинақтаушы зейнетақы жүйесiн одан әрi жетiлдiру үшiн мынадай бағыттар бойынша жұмыс жоспарлануда:
жинақтаушы зейнетақы қорларының салымшыларға/алушыларға нақты енгiзiлген мiндеттi зейнетақы жарналары туралы инфляцияға түзетiлген мәлiметтердi беру мiндеттерiн белгілей отырып, зейнетақы жарналарын/төлемдерiн салымшыларға/алушыларға жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарының мөлшерi туралы (жыл сайынғы негiзде, зейнетақы жинақтарын аудару және зейнетақы төлемдерін тағайындау кезінде) хабардар ету жүйесiн жетілдiру.
Бұл шара салымшылардың/алушылардың зейнетақы активтерін басқарушы зейнетақы қорының немесе кастодианның белгіленген тәртiппен инвестициялық кiрiстiң шығындарын қалпына келтiру талабы бойынша объективтi шешiм қабылдау мүмкiндігін қамтамасыз етедi;
"бip салымшы - бiр қор" жүйесiн дамыту, салымшылардың агенттерге зейнетақы шарттарын мiндетті түрде ұсынуын алып тастау және жинақтаушы зейнетақы қорларына агенттерден түскен зейнетақы жарналарын атаулы жiберу жөнiндегi жауапкершiлiктi Зейнетақы төлемдерi жөнiндегi мемлекеттік орталыққа жүктеу жолымен зейнетақы жарналарын агенттердiң уақтылы аударуын және қызметкерлердiң жинақтаушы зейнетақы қорларын таңдауына олардың ықпал етуiн болдырмауды қамтамасыз ету;
Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген міндетті зейнетақы жарналарының сақталуы бойынша мемлекеттiк кепiлдiктi қамтамасыз ету жөнiнде шаралар қабылдау. Бұл үшiн мемлекеттің міндетті зейнетақы жарналарын қайтару мөлшерлерiн Мемлекеттiк бюджетте болжауды және жоспарлауды жүзеге асыру.
5.2.1. Салық саясаты
Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған
стратегиясын
іске асыру және салықтық әкiмшілендiрудi одан әрi жетiлдiру мақсатында салық саясатының негiзгi бағыттары болып мыналар көзделедi:
жоғары технологиялық және экспортқа бағдарланған өндiрiстердi салықтық ынталандыру;
отандық шикiзатты терең өңдеу жөнiндегi өндiрiстердi дамытуды ынталандыру;
салық төлеушілер үшiн қашықтық және ақпараттық сервис әдiстерiнiң көмегiмен салықтық әкімшілендiру процесстерiн одан әрi жетiлдiру және дамыту; салықтық есептілiктiң талдау және камералтдығы тәсiлдерi мен әдiстерiн дамыту; ақпараттық қызметтердi бiрiктiру, мемлекеттiк органдармен ақпараттық өзара iс-қимылдың тиiмділiгін жетілдiру және арттыру.
5.2.2. Бюджет саясаты
Бюджет саясаты мемлекеттiң экономикалық саясатының аса маңызды құрамы ретiнде 2004 жылы Бюджет кодексінiң қабылдануына байланысты жаңа бюджеттiк заңнамалар жағдайларында қалыптасатын болады.
Бюджет саясаты Мемлекет басшысы және Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен ұзақ мерзiмдi және орта мерзiмдi стратегиялық және бағдарламалық құжаттарда айқындалған басымдықтарға сәйкес құрылатын болады.
Орта мерзiмдi перспективада бюджет саясатының негiзгі мақсаттары тұрақты экономикалық дамуды қолдау, азаматтардың әл-ауқатын жақсарту, бюджеттi жоспарлау және атқару сапасын, сондай-ақ мемлекеттiк шығыстардың тиімділігін арттыру болады.
Орта мерзiмдi кезеңде бюджет саясатының мақсаттарына қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешуге ықпал ететiн болады:
бюджет процесiн Бюджет
кодексiне
сәйкес ұйымдастыру;
макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету және көлеңкелi экономиканың үлесiн азайту;
бюджет жүйесiнiң сыртқы экономикалық конъюнктураға тәуелділiгiн азайту;
орта мерзiмдi бюджеттiк жоспарлау жүйесiн жетілдiру;
бюджеттердi жоспарлау және атқару сапасын арттыру;
бюджетті жоспарлаудың бағдарламалық-мақсатты әдiсін жетілдiру;
мемлекеттiк шығыстардың тиiмділігін және нәтижелілігін арттыру;
бюджетаралық қатынастарды жетілдіру;
мемлекеттiк меншiктi басқару жүйесiн жетілдiру;
ЖIӨ-ге қатысты мемлекеттiк борышты қысқарту, оның құрылымын оңтайландыру, мемлекеттiк бюджет тапшылығын бiртiндеп қысқарту.
2005 жылдан бастап Бюджет кодексiнің нормаларын iске асыру қаражаттарды жұмсаудың тиiмдiлiгiн арттыруды; бюджет шығыстарының үлкен айқындылығына қол жеткiзудi; бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуын мемлекеттiк қаржылық бақылаудың рөлiн күшейтудi; инвестициялық жобаларды, оның iшiнде бюджет қаражатының есебiнен iске асырылатындарды дайындау, қарау, iрiктеу процесiн ретке келтiрудi; әрбiр басқару деңгейiнiң бюджет ресурстарын бөлудегi дербестен күшейтудi;
мемлекеттік сатып алу тетігiн одан әрi жетiлдiрудi көздейтін бюджет шығыстарын басқарудың сапалы жаңа деңгейiне көшудi қамтамасыз етедi.
Нормативтiк құқықтық актілердің нормаларын Бюджет кодексінің нормаларына келтiру және Бюджет кодексін iске асыруға бағытталған нормативтiк құқықтық актілердi әзiрлеу жөнiндегi жұмыстар жалғастырылатын болады.
Макроэкономикалық тұрақтылыққа қол жеткiзуде фискалдық саясат маңызды рөлге ие болады. Фискалдық саясат орта мерзiмдi перспективаға бағдарланған болуы, мемлекеттің орта мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi стратегиясына сәйкес басымдықтарды көрсетуi, барлық бюджет деңгейлерін қалыптастыру шарттарының болжамдылығын, бюджет процесінiң сабақтастығын және бюджеттік тәртіптi арттыруды қамтамасыз етуi тиiс.
Орта мерзiмдi бюджеттiк жоспарлау жүйесін жетiлдiру мақсатында бюджет жүйесінің барлық деңгейлерiнде жыл сайын алдағы үш жылдық кезеңге арналған фискалдық саясатты әзiрлеу көзделуде.
Орта мерзiмдi фискалдық саясат - елдің әлеуметтiк-экономикалық дамуының, жүргiзіліп жатқан ақша-кредит саясатының, инвестициялық және валюталық саясаттың негізгi бағыттарын ескере отырып жасалған, алдағы үш жылдық кезеңге арналған салық-бюджет саясатын айқындайтын құжат болып табылады.
Алдағы кезеңде денсаулық сақтауды реформалау мен дамыту, білiм берудi дамыту, әлеуметтік реформаларды одан әрi тереңдету, индустриялық-инновациялық даму, аграрлық секторды және инфрақұрылымды дамыту, жаңа тұрғын үй саясатын iске асыру Астана қаласын дамыту бюджет қаражатын жұмсаудың басым бағыттары болып табылады.
Бюджет кодексiне сәйкес бюджетті жоспарлау және атқару кезiнде нақты нормалар - қажетті материалдық және материалдық емес игiлiктердi тұтынудың ең төменгі заттай көрсеткіштерi қолданылатын болады. Мемлекеттік органдардың топтары бойынша бiр жұмыскерге жұмсалатын ағымдағы шығындардың орта есеппен алынған нормативтерiн қолданудан бас тарту және бюджет шығыстарын нақты нормалар негiзінде жоспарлауға көшу бюджеттi жоспарлау сапасын арттыруға мүмкiндiк бередi.
Бюджеттi жоспарлаудың бағдарламалық-мақсатты әдiсiн жетілдiру мақсатында мемлекеттік, салалық (секторалдық) бағдарламаларды iске асырудың тиiмдiлiгi мен нәтижелілiгiн бағалауға ерекше көңіл бөлiнуi тиiс.
Бағдарламаны одан әрi iске асырудың орындылығы туралы шешім мемлекеттiк бағдарламалардың iс-шаралар жоспарының орындалуына; материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын пайдалану тиiмділігін талдауға; елдiң әлеуметтiк-экономикалық дамуына мемлекеттiк бағдарламаны iске асырудың әсерiн бағалауға негiзделетiн болады.
Бюджетаралық қатынастар саясаты олардың ашықтығы мен тұрақтылығын қамтамасыз етуге, сондай-ақ әрбiр басқару деңгейінің дербестiгін күшейтуге бағытталатын болады.
Мемлекеттік басқарудың әрбiр деңгейінің өкілеттiктерін iске асыру мақсатында Бюджет кодексiнде олардың әрқайсына тұрақты кiрiс көздерi бекітіліп берiлдi.
Мемлекеттік басқару деңгейлерi арасындағы өкілеттіктердi ажырату және бюджетаралық қатынастарды жетілдіру тұжырымдамасына негiзделе отырып, Бюджет кодексiнде шығыстарды бюджет деңгейлерi арасында бөлу бекітілген.
Белгілі бiр мемлекеттiк функцияларды орындау көзделген заң актілерiнде шығыстық өкілеттіктердi бөлудегi жүйелілiктi қамтамасыз ету үшін мемлекеттік органдардың құзыреті кейіннен оларға шығыстық өкілеттiктердi бекiте отырып, басқару деңгейлерi бойынша айқындалатын болады.
Мемлекеттiк басқарудың ауылдық деңгейiн қаржы қаражатымен қамтамасыз ету ауылдық әкiм аппаратын аудандық бюджеттiң бюджеттік бағдарламаларының қазынашылық органдарында шоты бар әкiмшiсi ретiнде айқындау жолымен жүзеге асырылады.
Жоғары тұрған органдардың төменгi бюджеттерге қосымша жүктеме белгiлейтiн шешiмдердi қабылдауы оларды тиiсті қаржылық қамтамасыз ету жағдайында қабылдануы тиiс.
2005 жылдан бастап жалпы сипаттағы ресми трансферттердi үш жылдық кезеңге бекiтуге көшу жүзеге асырылады.
Алдағы кезеңде мемлекеттік меншiкте басқару жүйесiн жетілдіруге бағытталған шаралар кешенi жүзеге асырылатын болады. Мемлекеттiң белгілі бiр салалар мен нақты кәсiпорындарға қатысты мүдделерi мен мiндеттерiне негiзделе отырып, мемлекеттік меншiк құрылымын оңтайландыру көзделуде.
2005 жылдан бастап Ұлттық қорға қаражат аударудың жаңа тетігі енгізіледi, оған сәйкес негiзiнен Ұлттық қорды қалыптастыру көзi болып табылатын қаражат ресми трансферттер сияқты тікелей республикалық және жергілiктi бюджеттерден аударылатын болады.
Мемлекеттiк кiрiстер мен шығыстар көлемдерінiң табиғи ресурстарға әлемдiк бағалардың күрт әрi күтпеген өсуiне тәуелділiгін азайту мақсатында мемлекеттік бюджет пен Ұлттық қор арасындағы өзара қатынастар тетiгiн одан әрi жетілдіру ұйғарылып отыр.
Ұлттық қордың активтерiн тиiмдi басқаруға бағытталған саясат жүргiзілетiн болады.
Мемлекеттік сатып алу рәсiмдерiнiң дер кезiнде жүргiзiлуi мен олардың тиiмдiлігі жөнiндегi шаралар қабылданатын болады.
Орта мерзiмдi кезеңде мемлекеттік қарыз алуды және борышты басқару саясаты мемлекеттiк борышты қауiпсiз деңгейде сақтауға ықпал ететiн болады және оның құрылымын оңтайландыру мен бюджет тұрақтылығын арттыруға бағытталады.
5.2.3. Мемлекеттік борышты және мемлекет кепiлдiк
берген қарыз алуды басқару саласындағы саясат
Қазақстан Республикасы Үкiметінің мемлекеттік және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласындағы саясаты 2005-2007 жылдары мыналар екi негізгi бағытта iске асырылатын болады:
ЖIӨ-ге пайыздық қатынаста үкiметi борыштың мөлшерiн дәйекті қысқарту. Бұған ЖІӨ-ге пайыздық қатынастағы республикалық бюджет тапшылығының мөлшерiн бiртiндеп және тиiсiнше оны қаржыландыруды қысқарту нәтижесiнде қол жеткiзілетiн болады;
республикалық бюджеттің тапшылығын қаржыландырудың жалпы құрылымында сыртқы қарыздардың есебiнен республикалық бюджеттiң тапшылығын қаржыландыру үлесiн қысқарту жолымен үкiметтік борыш құрылымында сыртқы борыштың үлесiн бiртiндеп азайту.
Қазақстан Республикасының Үкіметi жүргiзетiн мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласындағы саясат шеңберiнде мынадай мәселелердi (бағыттар бойынша) шешу ұйғарылады:
Бюджет тапшылығы мен борыш өлшемдерi:
жинақтау жөнiндегi саясат шеңберiнде үкiметтік борыштың ұтымды мөлшерiн анықтау;
ЖІӨ-ге пайыздық қатынастағы үкiметтік борыштың мөлшерiне негiзделе отырып, республикалық бюджет тапшылығының өлшемдерін айқындау және орта мерзiмдi перспективада бюджет теңгерімділігіне қол жеткiзу;
Iшкi қарыз алу:
жылдар мен қағаз түрлерi - бойынша бөлiсте мемлекеттiк бағалы қағаздар эмиссиясының орта мерзiмдi кезеңге арналған болжамды схемасын жасау;
iшкi қарыздарды тарту мерзiмдерiне қарай қарыз алудың түрлi құралдарын пайдалану;
рыноктағы ахуалға қарай қарыз алудың жалпы көлемiндегi индекстелген және купондық мiндеттемелер арасында оңтайлы ара қатынасты белгілеу жолымен пайыздық тәуекелдердi азайту;
мiндеттемелердiң орындалмау тәуекелiн азайту және негізiнен орта мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi мiндеттемелердi шығару жолымен қысқа және орта мерзiмдi перспективада үкiметтiң iшкi борышын өтеу жөнiндегi төлемдердiң ең жоғары шегiн төмендету.
Сыртқы қарыз aлу:
Қазақстанның 2030 жылға дейiнгі даму
стратегиясына
, Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейiнгi стратегиялық даму жоспарына, Қазақстан Республикасы Үкiметінiң бағдарламасына, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарына, тиiсті орта мерзiмдi кезеңге арналған донор - халықаралық қаржы ұйымдарының елдiк бағдарламаларына сәйкес, Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық маңызды мәселелерін шешуге бағытталған инвестициялық жобаларды қаржыландыруға сыртқы қарыздарды тарту;
экономиканың басым салаларында сыртқы қарыздар есебiнен қаржыландырылатын жаңа инвестициялық жобаларды дайындау, оның iшiнде:
ауыл, су және орман шаруашылықтарында;
жол саласында;
өндiрiстік инфрақұрылымды дамыту;
астананы одан әрi дамыту;
жаңа жобаларды iрiктеуге қойылатын талаптарды күшейту және Қазақстанның Даму Банкiнiң өтемдiк негiзде қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалардың банктiк сараптамасын жүзеге асыруы;
республикалық инвестициялық жобалар тiзбесiне енгiзiлетiн жобалардың дайындалу сапасы мен сараптамасын жақсартатын қарыз қаражатын тиiмдi пайдалану;
Yкiметтiң бiрлесіп қаржыландыру үлесiн бiр мезгiлде ұлғайта отырып, донорлардың сатып алу рәсiмдерi бойынша шектеулердi жұмсарту шартымен инвестициялық жобаларды қаржыландыруға сыртқы қарыздарды тарту;
теңгенiң айырбас бағамы өзгерген жағдайда терiс салдарды азайту мақсатында қарыздардың валюталары жөнiндегі Үкiметтің сыртқы қарыздарының портфелiн әртараптандыру.
Борышты өтеу және оған қызмет көрсету:
неғұрлым қымбат қызмет көрсетiлетін үкiметтік қарыздарды мерзімiнен бұрын өтеу жолымен үкiметтік борышты белсендi басқару;
жергілiктi атқарушы органдардың мерзімi өткен борыш міндеттемелерiн өтеу және реттелмеген борыш міндеттемелерi проблемаларын жедел шешу жөнiнде белсендi шаралар қабылдауы;
фискалдық тәуекелдердiң - АҚШ долларына қатысты теңге бағамының өзгеруiн, шетелдiк валюталардың кросс бағамдарының, пайыздық ставкалардың, әлемдiк бағалар конъюнктурасының болу салдарларын төмендету бойынша оларды болжамдау.
5.3. Мемлекеттiк мүлікті басқару және жекешелендiру
Жақын арадағы жылдары мемлекеттік меншiктi басқару саласындағы мемлекеттік саясат мемлекеттiк меншiктi мақсатты және тиiмдi пайдалануға арналған бақылау жүйесін жетілдіру жолымен экономиканың стратегиялық маңызды салаларының дамуын реттеу мақсатында мемлекеттiк мүлiкті басқарудың одан әрi тиiмділігін арттыруға, сондай-ақ мемлекеттiк мүлiктi есепке алу жүйесін жетілдiруге бағытталатын болады.
Мемлекеттік меншiктi басқару саласында мыналар басым мiндеттер болып табылады:
мемлекеттік мүлiкте пайдаланудан алынатын салыққа жатпайтын түсiмдер есебiнен мемлекеттік бюджеттің кiрiстерiн арттыру;
мемлекеттiң қатысуымен мемлекеттiк кәсіпорындар мен заңды тұлғалардың қаржы-экономикалық көрсеткiштерiн жақсарту;
қызметін экономиканың стратегиялық салаларында жүзеге асырушы кәсіпорындарды мемлекеттік бақылауды күшейту, iрi жүйе құраушы компанияларды құру және әлемдiк рыноктарға шығару;
мемлекеттің белгілi бiр салалар мен нақты кәсіпорындарға қатысты мүдделерi мен мiндеттеріне негiзделе отырып, мемлекеттiк меншiк құрылымын (құрамын) оңтайландыру.
2005-2007 жылдары мемлекеттік кәсiпорындардың, республикалық, сондай-ақ коммуналдық меншiк бойынша мемлекеттің қатысуымен акционерлiк қоғамдардың (серiктестiктердiң) қаржылық көрсеткiштердiң бiрыңғай деректер базасын құру жөнiндегi жұмыс жанданады. Мемлекеттік кәсiпорындардың, жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуымен заңды тұлғалардың тiзілiмiн жүргізуге уәкілеттік берiлген, республикалық және коммуналдық меншiктiң мемлекеттік мүлкін есепке алу жөніндегі органдардың арасындағы нақты өзара байланысты айқындау мемлекеттiк кәсіпорындардың, акциялар пакетi (қатысу үлесi) мемлекеттiк меншiктегi акционерлiк қоғамдардың (серiктестіктердің) қаржы-шаруашылық қызметi нәтижелерiнiң жүйелi мониторингін, олардың қызметiнiң тиiмділігін арттыру, сондай-ақ мемлекеттiк меншiктегі барлық объектілерiн толық және дұрыс есепке алу мақсатында қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
Экономикалық негізделген дивидендтік саясатты әзiрлеу мақсатында акцияларының бақылау пакетi мемлекетке жататын мемлекеттiк кәсіпорындар мен акционерлiк қоғамдардың қаржы-шаруашылық қызметiнiң жоспарларын талдау және бақылау, инвестициялық бағдарламаларын жоспарлау және iске асыру жөнiнде жұмыс жалғастырылатын болады.
Мемлекеттік меншiктi пайдаланудан түсетiн салыққа жатпайтын түсiмдердiң (акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендтердің, мемлекеттік кәсiпорындардың таза кiрiсiнiң бiр бөлігін, жалға беруден алынатын кiрiстердiң) уақтылы, толық есептелуi мен аударылуын бақылау тетігі жетiлдiрілетiн болады.
Алдағы кезеңде мүдделi мемлекеттiк органдармен бiрлесе отырып, пайдаланылмайтын немесе өз мақсатында пайдаланылмайтын, сондай-ақ қожасы жоқ мүлiкте анықтау мақсатында мемлекеттiк меншiк объектілерін түгендеу жалғасады. Мемлекет мүддесіне байланысты мұндай пайдаланылмайтын, сондай-ақ қожасы жоқ объектiлер жекешелендiрiлетiн болады немесе жалға, сенiмгерлiк басқаруға, оның iшiнде шағын кәсiпкерлiк субъектілерiне меншiкке өтемсiз беру құқығымен берілетін болады.
"Экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларындағы меншіктің мемлекеттiк мониторингi туралы"
Заңды
iске асыру тетігін пысықтау тұр.
Заң нормалары меншiк нысанына қарамастан, экономиканың стратегиялық салаларындағы аса iрi кәсіпорындарды кешендi зерттеудi жүзеге асыруға мүмкiндiк бередi. Өндiрiстiң серпінi мен құрылымы, кәсiпорынның қаржылық және экономикалық жай-күйi, негiзгi құралдардың жай-күйi, өндiрiске озық технологияларды енгiзу, инвестициялық қызмет, табиғи және еңбек ресурстарын ұтымды пайдалану, мемлекеттік органдармен жасалған шарт бойынша мiндеттемелердiң орындалуы, сондай-ақ кәсiпорынның жұмыс iстеуi мен мәртебесіне жататын өзге де құқықтық мәселелер зерттелуi тиiс, бұл сайып келгенде, мониторинг объектілерi қызметінің саланың, өңiрдің, тұтастай республиканың дамуына әсерін болжауға, мониторинг объектілерi қызметінің тиiмділігін арттыруға бағытталған ұсыныстарды әзiрлеуге және мемлекет пен жеке меншiк иелерi мүдделерiнiң теңгерiміне қол жеткізуге мүмкiндiк бередi.
Мемлекеттiк активтердi басқару жүйесiн жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі дамуының стратегиялық жоспарына сәйкес мемлекет активтерi мен мiндеттемелерiнің теңгерiмiн жасау әдiстемесi әзiрленетін болады.
Бюджет кодексiне сәйкес республика меншігіндегi және тау-кен өндiрушi және өңдеушi салаларға жататын мемлекеттiк мүлiкті жекешелендiруден түскен түсiмдер Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын толықтыруды қамтамасыз ететін болады.
Жекешелендiру мемлекеттік мүлiкті басқару жөніндегі бiрыңғай мемлекеттiк саясаттың құрылымдық бөлшегі ретінде мемлекеттің белгілi бiр салалар мен нақты кәсіпорындарға қатысты мүдделерiне сәйкес жүзеге асырылады.
6.1. Қазақстан Республикасындағы көлеңкелi
экономиканы азайту жөнiндегi негізгi бағыттар
Қазақстан Республикасындағы қадағаланбайтын экономиканың ауқымын қысқартуға ықпал ететін жағдайлар жасау.
Қадағаланбайтын экономика көлемiн анықтау және қысқарту жөнiндегi негiзгi экономикалық және әкімшілiк шаралар мыналар:
кедейшілiк пен жұмыссыздық деңгейiн азайту, орта тапты қалыптастыру;
заңнамаларды жетiлдiру (реттеудің принциптерi мен әдiстерiн жақсарту, есепке алу, бақылау, қадағалау және т.б.);
транспаренттік әкiмшілiк жүйе құру ("Электрондық Үкімет" бiрыңғай ақпараттық жүйесін енгізу);
экономиканы ырықтандыру;
экономикалық қызметтің ретке келтiрiлуiн азайту (тіркеу және лицензиялау тәртiбiн оңайлату, кедергілердi алып тастау және т.б.);
мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы қызметтiң ашықтығын арттыру;
статистикалық есепке алу жүйесiн кеңейту;
мемлекеттiк қызметшiлердiң әлеуметтік қамтамасыз етiлуi мен қорғалуын арттыру;
заңсыз қызметке, соның ішiнде заңсыз және күдiктi мәмiлелерге, құйтырқыларға, операцияларға қарсы әрекет ету жөнiндегi халықаралық конвенцияларды, келiсiмдердi, шарттарды бiрiктіру және бекiту;
салықтық әкiмшiлендiрудi жетiлдiру.
Елдегі көлеңкелi экономика көлемiн азайту жөнiндегi iс-шаралар кешенiн Қазақстан Республикасы Yкіметінiң 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар кешенiне қосу көзделуде.
Көлеңкелi экономика көлемiн азайту жөнiндегi жұмыс мерзiмдерi жағынан шектелмеуi тиiс және тұрақты сипатта болуы тиiс.
Өз қызметiн елдiң қадағаланбайтын экономикасы секторында жүзеге асырушы кәсіпкерлікті заңдастыруды ынталандыру жөнiндегі экономикалық және әкiмшілiк шаралар жүйесін әзiрленетiн орта мерзiмдi жоспарда, басқа жоспарлы және бағдарламалық құжаттарда ескеру қажет.
7.1. Бәсекелестiктi қорғау және дамыту
Ашық бәсекелестік қатынастары, рынок субъектілерінiң өз қызметтерiн сұраныс пен ұсыныстың қалыптасып отырған теңгерiмiнiң ықпалымен жүзеге асуы рыноктық экономиканың жұмыс iстеуінің негiзi. Осыған байланысты елдегi бәсекелестiк саясаттың негізгі мақсаттары кәсiпкерлiк бостандығын қамтамасыз ету, тұтынушылардың заңды құқықтарын қорғау және тауар рыноктарының тиiмдi жұмыс iстеуi үшiн жағдайлар жасау болып табылады.
Қойылған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн алдағы кезеңде монополияға қарсы заңдардың ықтимал бұзылуы тұрғысынан неғұрлым көп қауiп тудыратын рынок субъектілерi мониторингi жүйесi енгiзіледi.
Қазiргі уақытта бәсекелестіктi қорғау мәселелерiн реттейтін құқық нормаларын халықаралық стандарттарға сәйкес келтiру жөнiндегi жұмыс жүргізіліп жатыр. "Бәсекелестiк және монополиялық қызметті шектеу туралы"
Заңның
жаңа редакциясы негiзiнде бәсекелестікті қорғау саласында нормативтiк құқықтық және әдiснамалық базаны жетiлдiру мақсатында:
Халықаралық бәсекелестiк желiсi (бәсекелестіктi қорғау жөнiндегi органдарды бiрiктiретін халықаралық ұйым) қабылдаған ұсынымдарға сай келетін заң актiлерiн әзiрлеу және қабылдау;
монополиялық қызметтің (бәсекеге қарсы келiсімдер мен iс-әрекеттер, үстем жағдайды асыра пайдалану) алдын алуды көздейтiн есептіліктiң жаңа нысандарын әзiрлеу;
республиканың тауар рыноктарындағы бәсеке жағдайын талдауды, бағалауды және экономикалық шоғырланған тауар рыногында бiр немесе бiрнеше рынок субъектiлерiнiң үстем (монополиялық) жағдайын белгiлеудi жүргiзу жөнiнде тиiстi әдiстемелiк ұсынымдар әзiрлеу жүзеге асырылады.
Бәсекенi адвокаттандыру (бәсекелi рыноктарда бәсекелi қатынастарды дамыту) жөнiнде ұсыныстар (ұсынымдар) тұжырымдалады.
Бұдан басқа, рыноктардың әлеуметтік маңыздылығына қарай, не қайта реттеу мүмкiндігі жөнiнде ұсыныстар тұжырымдау мақсатында талдау жүргiзу қажет экономика үшiн мультипликативтік тиiмділігiне негiзделе отырып, мемлекет тарапынан араласуды азайту мақсатында тиiсті тауар рыноктарында бәсекелiк қатынастарды дамытуға мүмкiндiк беретiн рыноктар айқындалады.
Сонымен қатар, рынок субъектілерiнiң үстем жағдайды асыра пайдалануының, рынок субъектiлерiнiң монополиялық бағаларды белгiлеу жөнiндегi сыбайласуының жолын кесу, басқа субъектілердi рыноктан шеттету және олардың рынокқа кiруiн шектеу, рынок субъектiлерiнiң шаруашылық қызметіне мемлекеттік органдардың негізсiз араласуының жолын кесу мәселелерi бойынша мемлекеттiк бақылауды күшейту қажет.
Кәсiпкерлiк бостандығы мен тұтынушылар құқықтарын қорғаудың қоғамдық жүйесiн нығайту, бәсеке мәдениетін арттыру басым мәнге ие болады.
7.2. Табиғи монополия субъектiлерінiң қызметiн реттеу
Табиғи монополиялардың қызметiн реттеуді жетiлдiрудің 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын, сондай-ақ "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы
Заңының
ережелерiн iске асыру шеңберiнде орта мерзiмдi кезеңде тариф саясатының негiзгi мiндеттерi болып:
экономиканың тиiсті секторларын қайта құрылымдау бағдарламаларының шеңберiнде табиғи монополияға жататын қызмет түрлерiн нақтылау;
табиғи монополиялар субъектілерінің қызметiн мемлекеттiк peттеу және бақылау әдiстерiн, соның iшiнде:
табиғи монополиялар субъектiлерiнiң тарифтiк сметаларды орындауын талдау;
тарифтердiң (бағалардың, алым ставкаларының) инвестициялық және шекті деңгейiн бекiту әдiстемесiн әзiрлеу;
табиғи монополиялар субъектiлерінiң қызметін техникалық және қаржылық сараптауды жүргiзу талаптары мен ережелерiн белгiлеу;
табиғи монополиялар субъектілерiнiң реттелетiн қызмет (тауарлар, жұмыстар) түрлерi бойынша кiрiстерiнiң, шығындарының және тартылған активтерiнiң бөлек есебiн енгiзу жөнiндегi есептi мәлiметтерiн талдау;
табиғи монополиялар субъектiлерi жүзеге асыратын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алуды бақылауды күшейту;
табиғи монополиялар субъектілерінiң қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерге қосылатын амортизациялық шегерiмдердiң мақсатты пайдаланылуын бақылау;
инвестициялық бағдарламаларды бағалау әдiстерiн енгiзу;
табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушылардың құқығын, соның iшiнде тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөнiндегi қоғамдық бiрлестiктердi (үкiметтiк емес ұйымдарды) тарта отырып, табиғи монополиялар субъектiлерiнiң тарифтерi (бағалары, алым ставкалары) жобаларын қарау кезiнде міндетті түрде бұқаралық тыңдаулар жүргізу арқылы кеңейту жолымен жетiлдiру;
табиғи монополияның барлық салаларында табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызмет (тауарлар, жұмыстар) түрлерi бойынша кiрiстерінің, шығындарының және тартылған активтерінің бөлек есебi ережесiн әзiрлеу және енгiзу;
табиғи монополиялар субъектілерiнiң реттелетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерiн (бағаларын, алым ставкаларын) есептеудің тұжырымдамалық ұстанымдары мен неғұрлым оңтайлы (қолайлы) әдiснамасын айқындау;
ұсынылатын қызметтер (тауарлар, жұмыстар) сапасының көрсеткiштерiне қарай тарифтi (бағаны, алым ставкаларын) айқындау тәртiбiн әзiрлеу және белгiлеу;
табиғи монополиялар субъектілерiнiң реттелетін қызметтерге (тауарларға жұмыстарға) тарифтерiне (бағаларына, алым ставкаларына) есептеу аспаптарын сатып алуға және орнатуға жұмсаған шығындарын қосу тәртiбiн айқындау;
табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетін қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тұтынушылардың тең қол жетiмділігі тәртiбiн бекiту табылады.
2003 жылы тартылған активтердiң реттелетiн базасына пайда ставкасын есептеу әдiсi енгiзiле басталды. Бұдан басқа, табиғи монополиялардың электр және жылу энергетикасы саласында қызметтер көрсететiн бiрнеше субъектiсi орта мерзiмдi тарифтер бойынша жұмысқа ауысты. Осыған байланысты аталған субъектілердiң қызметіне талдау жүргiзiледi, сондай-ақ табиғи монополиялардың барлық салаларында тариф құрудың орта және ұзақ мерзiмдi әдiстемесiне iс жүзiнде көшу аяқталады.
Сыртқы сауда саясаты орта мерзiмдi кезеңде сыртқы сауда режимiн ырықтандыруды қамтамасыз етуге, өзара саудадағы кедергiлердi жоюға, қазақстандық экспорттаушылардың шетелдiк рыноктарға кiруi үшін оңтайлы жағдайлар жасауға бағытталатын болады.
2005-2007 жылдар кезеңiне арналған алға қойылған мiндеттердi iске асыру үшiн сыртқы экономикалық саясаттың басым бағыттары:
өңiрлiк экономикалық бiрлестiктердің (ТМД, ЕурАзЭҚ, ШЫҰ, ЭЫҰ, және ОАЫ) шеңберiнде экономикалық бастамаларды жылжыту;
экспортты саралау және қосылған құны жоғары өнiмнiң үлесін экспорттың жалпы көлемiнде ұлғайту;
кредит беру тетiктерiн қалыптастыру және қосылған құны жоғары өнiм экспортын сақтандыру;
Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының, сауда өкiлдiктерінің, сауда-өнеркәсіптiк палаталарының белсендi өзара iс-қимылы нәтижесiнде сауда дауларын болдырмаудың және реттеудің тетiктерi мен жүйесiн жетiлдiру;
талдау жүргiзу және қорытынды дайындау жолымен отандық өндiрушілердi тауарлар импортынан қорғауға бағытталған қажеттi жұмысты жүргізу;
уәкілетті органдармен және мүдделi кәсіпорындармен консультациялар жүргiзу жолымен қазақстандық тауарларға қатысты шетелдiк мемлекеттер бастамашы болған демпингке қарсы талқылауларды реттеу жөніндегі iс-шараларды жүргiзу;
Қазақстанның ДСҰ-ға кiру процесiн аяқтау және Қазақстанның сыртқы саудадағы мүддесiн кемсiтудiң алдын алу үшiн аталған ұйымның тетiктерiн белсендi қолдану болып табылады.
Әлеуметтiк-экономикалық дамудың орта мерзiмдi перспективасында сыртқы сауда қызметi ауқымындағы өндiрiсті дамыту мәселелерін қарай келiп, экспортқа бағытталған және импорттың орнын басатын секторларды қорғаудың мынадай негiзгi бағыттарын ұсынамыз:
қолданыстағы заңдар базасында шаралар қолдану:
негiзгi мiндеті саяси және жүйелi тәуекелдердi сақтандыру және қайта сақтандыру жолымен қазақстандық өндiрушілердің тауарлары мен қызметтерінің экспортына жәрдемдесу болып табылатын "Экспорттық кредиттердi және инвестицияларды сақтандыру жөнiндегi мемлекеттік сақтандыру корпорациясы" АҚ-ның қызметiн жандандыру;
экспорттық қызмет саласындағы бiрлескен iс-әрекеттердi үйлестіру деңгейiн жақсартумен бiрыңғай мемлекеттiк сауда саясатын жүргiзудiң тиiмдiлігін арттыру.
Бүгiнгi күнi "Сауда-өнеркәсiп палаталары туралы" заң жобасы бойынша және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жанынан Сарапшылар кеңесiн құру жөнiнде жұмыстар жүргiзілiп жатыр.
Бұдан басқа, елдердің сыртқы экономикалық қызметi өкiлдерi арасындағы сауда-экономикалық байланысты кеңейту қажеттігі бар. Бүгiнгi күнi бұл Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкiлдігінiң (бұдан әрi - Өкiлдiк) қызметiмен iске асырылуда. Өкiлдiк қызметiнiң шеңберінде Индустрия және сауда министрлiгiнiң бастамаларының бiрi жақын арадағы перспективада ресей рыногында жұмыс iстейтiн қазақстандық компаниялардың бизнес-клубын құру мүмкiндiгi болып табылады. Өйткенi көпжақты iскерлiк байланыстарды жандандыру мақсатында осындай көмекшi құрылымдарды құру бизнес қауымында жағымды қабылдануда.
9.1. Білім берудi дамыту және
жоғары бiлiмдi мамандарды даярлау
Білім беру саласындағы негiзгi мiндеттер:
барлық деңгейдегi білiм беру ұйымдарының жұмыс iстеуiнiң нормативтiк құқықтық базасын жетілдіру;
12 жылдық білім беруге көшу үшін нормативтік құқықтық және ұйымдық жағдайлар жасау;
"Бiлiм бepу" мемлекеттік
бағдарламасын
, "
Ауыл мектебi
" салалық бағдарламаларын iске асыру;
оқыту сапасының өлшемдерi мен оқушылардың білiмi мен педагогтардың қызметін бағалаудың өлшемдері жүйесін енгізу, білім беру бағдарламаларының сапасын жақсарту, білім беру қызметтер көрсетуiн таңдау құқығын беру;
білім сапасын тәуелсiз бағалау жүйесiн жетілдіру, оның ішiнде бiрыңғай ұлттық тестілеу жүйесін және жоғары оқу орындарында білім алушыларды аралық аттестаттауды енгізу.
Жалпы орта білім беру жүйесін дамыту мынадай бағыттарда жүзеге асырылады:
базистік оқу жоспарларының және білiм берудiң тиiсті деңгейлерi үшін экологиялық, экономикалық, азаматтық білім берудi, оқудың барлық сатылары үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердi, бiрiншi кезекте, мемлекеттік тілде бiрдей даярлауды ескеретiн пәндiк оқу бағдарламаларының жаңа түрлерiн әзiрлеу мен енгiзу;
ауылдық жердегі білім берудiң материалдық-техникалық базасын және кадрлық әлеуетін кезекпен нығайту;
білім беру ұйымдарының қолданыстағыларын сақтау және жаңа түрлерi мен типтерiн дамыту, әсiресе, мүмкіндiктерi шектеулi балалар үшiн, мамандандырылған білім беру ұйымдары желiлерiн дамыту;
ауылдық және шағын комплектілі мектептiң тиiмдi моделін әзiрлеу және кезең-кезеңмен енгiзу;
оқу процесiне қашықтықтан оқыту әдiстерiн әзiрлеу және енгiзу;
ауыл халқының білім беру қызметтерiмен қамтамасыз етiлу деңгейiн теңестіру;
мамандандырылған білім беру ұйымдары желiсін дамыту және талантты және дарынды балаларды дамыту үшін жағдайлар жасау;
білім беру ұйымдарын қазiргі заманғы жабдықтармен және аспаптармен, компьютерлiк техникамен жарақтандыру және 2005 жылға мектептердiң кемiнде 75%-ын Интернетке қосу;
білім беру ұйымдарына арналған оқулықтарды түгендеу және оларға сапалы сараптама жасау.
Жоғары оқу орнынан кейiнгi білім беру жүйесін одан әрi дамыту мақсатында iс-шаралар мынадай бағыттарда:
мамандарды даярлау жүйесін халықаралық талаптарға сәйкес жетілдiру;
жоғары бiлiм мамандықтары бойынша жалпыға міндетті мемлекеттiк стандарттарды әзiрлеу және енгiзу;
жоғары оқу орнынан кейiнгi білім берудiң (магистратура, докторантура) білім беру бағдарламаларын әзiрлеу;
педагогикалық мамандықтар бойынша мемлекеттік тапсырысты 5 мың бiрлiкке ұлғайту;
магистратурада кадрлар даярлауға мемлекеттік тапсырысты ұлғайту;
ғылыми кадрлар (PhD докторлары) даярлау;
жастарға мемлекеттік білім гранттары мен мемлекеттік білім кредиттерін беру тетігiн жетілдіру;
жоғары оқу орындарына қойылатын талаптарды қатаңдату және олардың желілерiн оңтайландыру жөнiнде шаралар қабылдау;
студенттердi даярлаудағы, оқытушылардың білiктілігін арттырудағы және оларды қайта даярлаудағы халықаралық ынтымақтастықты кеңейту, сондай-ақ бiрлескен ғылыми зерттеулер жүргізу iске асырылатын болады.
9.2. Кәсiптiк орта білімді мамандар мен
жұмысшы кадрларды даярлау жүйесін дамыту
Кәсіптік орта білімдi мамандар мен білiктi жұмысшы кадрларды даярлау саласындағы негізгі мiндеттер:
оқу орындарының оңтайлы желiсiн құру және өндiрiстің ең жаңа талаптарына сәйкес сапалы білім берудi қамтамасыз ету жолымен кәсіптiк және техникалық білім берудi дамытудың концептуалдық жолдарын айқындау;
кәсiптiк бiлiм берудi және елдiң әлеуметтік-экономикалық дамуының сұраныстарына сәйкес кадрларды даярлауды қаржыландыру жүйесiн жетілдіру;
кәсіптiк орта және бастауыш білім беретін оқу орындарының оқу-материалдық базасын жаңарту және дамыту;
орта және бастауыш кәсіптiк білім берудiң, ортадан кейiнгi кәсіптік білім берудiң, бiрiктiрiлген курстардың, оқытудың электрондық құралдарының арнайы пәндерi бойынша оқулықтарды және оқу-әдiстемелiк кешендердi әзiрлеу;
ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша мемлекеттік тапсырысты ұлғайту;
жаңа технологиялар мен ғылыми-техникалық прогресс жетiстіктеріне сәйкес оқу орындарының инженер-педагог кадрларын отандық және шетелдік жұмыс берушiлердiң инвестициялары есебiнен даярлау, қайта даярлау және олардың біліктiлігін арттыру;
базалық колледждерде агроөнеркәсіптік кешен үшiн мамандар даярлау, қайта даярлау және білiктiлігін арттыру жөнiндегi өңiрлiк орталықтар құру;
мамандар даярлау, қайта даярлау және олардың білiктілiгін арттыру мәселелерi бойынша халықаралық ынтымақтастықты дамыту болады.
Бұл бағыттарды iске асыру үшін:
кәсiптік орта және бастауыш білім, ортадан кейiнгі кәсіптік білім беретiн оқу орындарының оқу-материалдық базасын жаңарту және дамыту, кәсіптік орта және бастауыш білім берудiң, ортадан кейiнгi кәсiптiк білім берудің, бiрiктiрiлген курстардың, оқытудың электрондық құралдарының арнайы пәндерi бойынша оқулықтарды және оқу-әдiстемелiк кешендердi әзiрлеу көзделедi.
Техникалық және кәсiптiк білім, ортадан кейiнгi кәсіптік білім берудiң жалпыға міндетті мемлекеттік стандарттарын әзiрлеу.
Кәсіптік орта және бастауыш білім, ортадан кейiнгі кәсіптiк білім берудiң мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларын әзiрлеу.
Кәсіптік бастауыш және орта білім беру саласында әлеуметтік әрiптестiктi жандандыру жөнiнде шаралар қабылдау.
9.3. Ғылым мен инновацияларды дамыту
Ғылыми-техникалық және инновациялық саясаттың мақсаты ғылым мен техниканың жетiстiктерiн пайдалану, теңдестірiлген инновациялық-өндiрiстік инфрақұрылымды қалыптастыру және елдiң жалпы iшкi өнiмiнде шикiзат құрайтын бөлiгi жоғары технологиялық экспорттық өнiмге ауыстыру негiзiнде елдің экономикасын дамыту үшiн қажетті жағдайлар мен қолайлы орта жасау болып табылады.
Ғылым мен технологиялардың iлгерілеген бағыттарының қатарында көлiк және коммуникация, биотехнология, электроника мен ақпараттық технология, жаңа материалдар, ядролық және ғарыштық технологиялар, басқарудың автоматтандырылған өндiрiстiк модулдерi және басқа салаларда ғылымды қажетсінетiн өндiрiс құрған жөн.
Осыған байланысты бiрiншi кезектегі мiндеттер:
республиканың әлеуметтiк-экономикалық дамуының қажеттілiктерiне және әлемдiк ғылымның дамуының үрдiстерiне сәйкес iргелi зерттеулер бағдарламаларының басым бағыттарын қалыптастыру және iске асыру;
қолданбалы зерттеулердiң экономиканың базалық салаларының қажеттіліктерiн ғылыми-технологиялық қамтамасыз етуге бiріншi кезекте бағытталуы, экспорттық әлеуетті және импорт алмастыруды арттыру;
ұлттық инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру;
ғылыми-техникалық саладағы және инновациялық қызметтегі халықаралық ынтымақтастықты кеңейту;
өндiрушілердiң оларға берiлген әртүрлi жеңiлдiктер мен преференциялар арқылы ғылыми жетiстiктердi енгiзуге мүдделілігін арттыру;
өңiрлерде ғылымды дамыту жөнiнде жүйелi шаралар қабылдау;
ғылым саласындағы шағын және орта кәсiпкерлiкті, оның iшiнде венчурлық бизнестi дамыту, осы үшiн зейнетақы қорларының, жеке тұлғалардың және басқа да инвесторлардың қаражатын тарту;
ғылыми-технологиялық саланы ресурстық қамтамасыз ету, өнеркәсiп пен білім берудi бiрiктiру болып табылады.
Бюджеттiң қаржылық қаражатын, кадрлық және ғылыми-техникалық әлеуеттi ғылымның басты бағыттарына, бiрiншi кезекте - өндiрiсте тиiмдi дамыту, ел экономикасы нақты секторының мұқтаждарын қамтамасыз етуге республикада iске асырылатын ғылыми-техникалық және инновациялық бағдарламаларды пәрмендi үйлестірудi қамтамасыз етуге жұмылдыру мақсатында ғылымды басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру қажет.
Күш-жiгердi Қазақстанның бәсекеге қабiлетi салаларына шоғырландыру қажет.
Орта мерзімдi кезеңнің ерекше сипаты жаңалықтарға жедел ден қоятын икемдi, ұтқыр технологиялар мен өндiрiстер құруға бағдар алу болуы тиiс. Ғылыми зерттеулер мен әзiрлемелердің негiзгi бағыттары дамушы салаларға барынша бағдарлануы тиiс.
Ғылыми әзiрлемелердi коммерцияландыру, оларды шаруашылық айналымға енгiзу, зияткерлiк меншiктi бағалау жүйесiн қалыптастыру және ғылыми-техникалық өнiмдер мен инновациялар рыногы үшiн жағдай жасау қажет.
Ғылыми зерттеулер нәтижелерiн коммерцияландырудың ықтимал жолдарының бiрi ғылыми-техникалық саладағы шағын кәсiпкерлiктi дамыту болып табылады. Әлемдiк тәжiрибе көрсеткендей шағын инновациялық бизнестiң қалыптасуы кезеңiнде оған мемлекеттік қолдау көрсету қажет.
Қазақстанның стратегиялық мүдделерiн негiзге ала отырып, мыналарды жүзеге асыру қажет:
ғылымды қаржыландыруды кезең-кезеңiмен ұлғайту;
экономиканың индустриялық-инновациялық дамуын қамтамасыз ететiн қолданбалы ғылыми зерттеулер мен тәжiрибе-конструкторлық әзiрлемелердiң басым бағыттарының тiзбесiн қабылдау;
қазақстан экономикасының технологиялық артта қалуын еңсеру және құрылымдық жағынан қайта құру үшін бiрiншi дәрежелi маңызы бар ғылым салаларына мемлекеттік қолдау көрсету және ғылыми кадрлар даярлауды басымдықты түрде жүргізу;
оларға қызметiнiң бастапқы кезеңiнде мемлекет тарапынан қаржылық және ұйымдастырушылық қолдау көрсету жолымен жоғары оқу орындарын, ғылыми-зерттеу ұйымдарын, өнеркәсiп орындарын бiрiктіретiн, ғылымды өндiрiспен бiріктіретiн өнеркәсiп пен бiлiм берудің жаңа ұйымдастыру формаларын (технопарктер, технополистер, инновациялық орталықтар, технологиялық инкубаторлар, ғылыми-технологиялық аймақтар және т.б.) дамыту және қолдау;
жаңа әзiрлемелердi өнеркәсіпте игеруге, технологиялық жабдықтарды жаңалауға әрi халықаралық стандарттар талаптарына сай өнiмдер шығаруға iрi кәсіпорындардың мүдделілiгін арттыру жөніндегі экономикалық және ұйымдастыру тетiктерін iске қосу;
зияткерлiк меншiктi қорғау, патенттердi пайдалану олар ғылыми зерттеулердiң соңғы жетiстiктерін пайдаланған кезде шетелдiк және отандық инвесторлармен құқықтық қатынастар орнату саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру;
отандық және шетелдiк қаржы институттарымен бiрлесіп венчурлық инновациялық қорлар құру, инновациялық жобаларды венчурлық қаржыландыру тетіктерін әзiрлеу және iске асыру;
инновациялық сала үшін мамандар даярлау мақсатында республика жетекшi университеттерiнің және Қазақстан Республикасы Президентінiң жанындағы Мемлекеттiк қызмет академиясының базасында инновациялық жобаларды басқару жөніндегі менеджерлер, инновациялық кәсiпорындар үшін инженерлiк-техникалық мамандар даярлауға, сондай-ақ мамандарды қайта даярлауға бағдарланған кешендi білім беру бағдарламасын әзiрлеу;
шетелдiк озық технологияларды тарту жүйесін құру;
отандық ғылым мен технологиялар жетiстiктерін жылжыту мақсатында технологиялар, менеджмент, жаңа тауарлар мен қызметтер көрсету және нақты сектордың ғылыми техникалық әзiрлемелермен қамтамасыз ететін талдау саласындағы отандық әзiрлемелердің деректер банкiн жасау жөнiндегi жұмысты жалғастыру.
9.4. Халықтың әл-ауқатын арттыру
9.4.1. Халықтың кiрiстерi
Мемлекеттiк табыс саясатының мақсаты еңбекақы төлеудің жалпы деңгейін көтеру, ең төменгi еңбекақы мөлшерін ұлғайту, зейнетақы және басқа да әлеуметтiк төлемдер мөлшерiн арттыру болып табылады. Аталған мақсатты iске асыру үшiн мынадай мiндеттердi шешу көзделедi:
еңбек етуге көтермелеудi, кәсiпкерлiк қызметтен түсетін табыстарды арттыру;
әрбiр азаматтың экономикалық қызметтiң әрбiр түрiнде еңбек етуiне мүмкiндiк жасауды қамтамасыз ететін заңнамалық базаны жетілдіру;
мемлекеттік мекемелердiң мемлекеттiк қызметшілер және қазыналық кәсiпорындардың жұмыскерлерi болып табылмайтын қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін жетiлдiру;
азаматтар тұрмысының сандық әрi сапалық өлшемдерін көрсететін әлеуметтiк қамсыздандыру және әлеуметтік қызмет көрсету нормативтерін әзiрлеу.
Еңбекақы төлеудi одан әрi арттыруға, ең төменгi еңбекақы мөлшерін көбейтуге, зейнетақы және әлеуметтiк төлемдер мөлшерін арттыруға, әлеуметтiк нормативтердi жетілдіруге бағытталған бiрқатар нормативтік құқықтық актілер қабылданады. Ең төменгi еңбекақы мөлшерінің өсуi зейнетақының ең төменгi мөлшерінiң өсуiнен озып отырады.
Мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын мемлекеттiк мекемелер және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру жөнiндегi жұмыс жалғастырылатын болады.
Еңбек бойынша нормативтiк база жасау (еңбек нормалары, қызметшiлер лауазымдарының білiктілiк сипаттамалары, жұмысшы кәсiптерiнiң тарифтiк-бiлiктілiк сипаттамалары) жөнiндегi жұмыс жалғастырылады.
9.4.2. Шағын кәсіпкерлiктi дамыту және орташа тапты құру
Мақсат - шағын кәсіпкерлікті дамытуға, оның негiзiнде мемлекеттiң жетекшi тiрегi және мемлекеттің негізгі тұрақтандырушы факторы - орташа тапты қалыптастыруға бағытталған институционалдық жағдайларды жетiлдiру.
Мыналар:
шағын кәсiпкерлiк үшін салық ауыртпалығын жеңiлдету;
лицензияланатын қызмет түрлерін және заңдарда көзделген басқа да рұқсат беру рәсiмдерін қысқарту, сондай-ақ оларды беру тәртiбiн жеңiлдету;
шағын кәсіпкерлiктің кредит ресурстарына қол жеткiзуiн қамтамасыз ету;
шағын кәсiпкерлiктi қолдаудың мемлекеттiк және мемлекеттiк емес институттары қызметінің тиімдiлiгiн арттыру;
кәсiпкерлiкті мемлекеттiк реттеу жүйесін оңтайландыру негiзгi мiндеттер болып табылады.
Орта мерзiмдi кезеңге арналған негiзгі бағыттары:
шағын кәсiпкерлiкті салықтық әкiмшiлiктендiру жүйесiн жетiлдiру;
шағын кәсiпкерлiктi қаржылық-кредиттік және инвестициялық қолдау жүйесiн дамыту;
шағын кәсiпкерлiк инфрақұрылымын дамыту;
оқыту, шағын кәсiпкерлiктi ақпараттық, ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету және насихаттау;
нормативтік құқықтық базаны кәсiпкерлiк мәселелерi бойынша жүйелеу және жетiлдiру болып табылатын Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлікті дамытудың және қолдаудың 2004-2006 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын
және оны iске асыру жөнiндегi Iс-шаралар жоспарын iске асыру жалғасады.
Жүргiзiлген зерттеулер негiзiнде шағын бизнеске салық салу, оны қаржылық қолдау жүйесін одан әрi жетілдiруге бағытталған шаралар жүйесiн әзiрлеу, шағын бизнестiң "көлеңкеден" шығуын ынталандыру, шағын бизнес саласындағы халықаралық сапа стандарттарын енгiзу, инновациялық бизнестi дамыту, қысқарту, өңiрлік деңгейге беру және оларды беру рәсiмдерін жеңiлдету арқылы лицензияланатын қызмет түрлерiн оңтайландыру көзделуде.
Тауарлар мен қызметтердiң ішкi рыногы өндiрiсi қуаттарды дамыту бөлiгiнде шетелдiк капитал үшiн айтарлықтай шағын әрi тартымдылығы жеткіліксiз екендігін ескере отырып, мемлекет қаржылық даму институттары арқылы басты инвестор болуға тиiс.
Осыған байланысты шағын бизнесті даму институттарымен бiрiктiру, атап айтқанда перспективалық инновациялық жобаларды қаржыландырудың тиiмдi тетiктерiн әзiрлеу қажет.
9.5. Кедейшілiк пен жұмыссыздықты азайту
Кедейшілік пен жұмыссыздықты азайту саласындағы негiзгi мақсат экономикалық өсу, жұмыспен қамтудың өнiмдiлiгi, еңбек рыногындағы белсендi саясат және халық табысын көбейту, кедейлердiң денсаулық сақтау және білім беру қызметтерiне қол жетімділігін арттыру, әлеуметтік қорғаудың атаулылығын жақсарту және шешiмдер қабылдауға қоғамдық институттарды тарта отырып, мемлекеттiк басқарудың тиiмділігін арттыру үшін жағдайлар жасау болып табылады.
Аталған мақсатқа жету үшiн мынадай мiндеттердi шешу көзделедi:
елдiң тұрақты экономикалық дамуын қамтамасыз ету;
шағын бизнесті қоса алғанда кәсіпкерлiкті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау;
қосымша жұмыс орындарын құру, қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру және шағын кредит беру, жұмыссыздарды кәсіптік оқыту, білiктiлiгін арттыру және қайта даярлау есебiнен еңбек рыногындағы белсендi шараларды одан әрi дамыту және жетілдіру;
денсаулық сақтау, білім беру секторларындағы мемлекеттік қызмет көрсетудің тиiмдiлігін әрi қол жетiмдiлігін арттыру;
халықтың кедей және осал топтарының мүдделерiнде атаулы әлеуметтiк көмек көрсету тетiктерiн жетілдiру;
елдегi кедейшiлiктi азайтуда мемлекеттiк басқарудың тиiмдiлігін арттыру;
жұмыспен қамтудың белсендi нысандарын дамыту бағытында нормативтік құқықтық базаны жетiлдiру, ішкi еңбек рыногын қорғау, елдің еңбек ресурстарын тиiмдi пайдалануды қамтамасыз ету арқылы жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету;
еңбек рыногының икемдiлiгiн арттыру, мақсатты халық топтарына кiретiн адамдарды тиiмдi қолдауды қамтамасыз ету;
азаматтардың еңбек және кәсiпкерлік бастамашылығын қолдау;
жұмыс орындарын құру мониторингi бойынша ақпараттық базаны жасау, республикаға шетелдiк жұмыс күшiн тарту кезiнде қазақстандық азаматтарды даярлау және қайта даярлау;
еңбек қатынастарын заңдастыру, жұмыс орындарын құру және еңбек рыногында азаматтарды кәсіптік даярлауды арттыру;
халықты жұмыспен қамту саласындағы нормативтік құқықтық және әдiстемелiк базаны, халықты жұмыспен қамту саласындағы қолданыстағы заңнаманы жетiлдiру, халықты жұмыспен қамту саласындағы XEҰ-ның негізгі конвенцияларын бекiту жөнiндегi шараларды iске асыру;
еңбек рыногының негiзгi көрсеткiштерiнiң тұрақты мониторингін, сондай-ақ орталық және жергіліктi органдардың жұмысын жұмыссыздық проблемаларын шешу тұрғысынан бағалауды жүзеге асыру;
жұмыссыздық проблемалары бойынша зерттеу жұмыстарын жүргiзу;
еңбек көшi-қонын реттеу жолымен еңбек ресурстарының ұтқырлығын қамтамасыз ету.
Аталған проблеманы жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік саясатты iске асыру жолымен шешуге кешендi көзқарасты, базалық білім мен денсаулық сақтау қызметтерiне қол жетiмдiліктi жақсарту, әлеуметтік көмектiң атаулылығын арттыру және басқа да шараларды iске асыруды көздейтiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 26 наурыздағы N 296
қаулысымен
бекiтілген Қазақстан Республикасында кедейлiктi азайту жөніндегі 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламаны iске асыру жалғасады.
Бағдарлама шеңберiнде халықтың әлеуметтік осал топтарын мемлекеттiк қолдау жөнiнде мынадай шаралар көзделген:
зейнетақы төлемдерiнiң мөлшерлерін жыл сайын ұлғайту және оларды уақтылы төлеу;
отбасының жан басына шаққандағы кiрiсiне байланысты атаулы әлеуметтiк көмек көрсету;
жетiм балаларды білім алуы және жұмысқа орналасуы үшiн жағдайлармен қамтамасыз ету;
мүгедектердi қоғамға бiрiктiру, мемлекеттік тапсырыстарды жұмысшыларының көпшілігін мүгедектер құрайтын, мамандандырылған кәсіпорындарға орналастыру, протездік-ортопедиялық бұйымдарды шығаруды ұйымдастыру, жәрдемақыларды уақтылы төлеу.
Баланың тууына байланысты берiлетін бiр жолғы жәрдемақыны енгізуден басқа бiр жасқа толғанға дейiн бала күтімiне байланысты берiлетiн жәрдемақыны көздейтін балаларды қорғаудың тұтас жүйесiн құру ұйғарылып отыр. Отбасының жан басына шаққандағы кiрiсiне байланысты балалар жәрдемақысын қосымша енгiзу көзделуде.
Атаулы әлеуметтiк көмек беру тетіктерiн де, сондай-ақ кiрiс деңгейiн бағалау әдiстемесін де жетілдіру жалғасатын болады. Еңбекке жарамды халыққа сондай-ақ қоғамдық жұмыстарды қаржыландыру, қайта оқыту және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу бағдарламалары арқылы да әлеуметтік көмек көрсетiлетін болады.
2005 жылдан бастап әлеуметтiк тәуекелдер туындаған: еңбек ету қабілетiнен айрылған, асыраушысынан айрылған немесе жұмысынан айрылған жағдайға мiндеттi әлеуметтік сақтандыру жүйесiн енгiзудi көздейтiн "Мiндетті әлеуметтiк сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының
Заңы
қолданысқа енгізіледi.
Әлеуметтік нормативтердi: ең төменгi күнкөрiс деңгейiн, ең аз еңбекақыны, ең аз зейнетақыны айқындау әдiстемесiн одан әрi жетілдіру жоспарлануда. Әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерi мен өсуi нақты әлеуметтік-экономикалық табиғаты бар нормативке сүйене отырып есептелетін болады. Бiрыңғай және тұрақты әлеуметтiк нормативтер еңбекақыны да, әлеуметтік төлемдердi де кезең-кезеңмен арттырудың негізi болады.
Институционалдық көмектiң дәстүрлi нысандары - қарттар мен мүгедектерге арналған интернат үйлерiн ұстаумен қатар, белгілi бip тұрғылықты жерi жоқ азаматтарға арналған әлеуметтік бейiмдеу орталықтарын, әлеуметтік қонақүйлердi, аз қамтамасыз етiлгендерге арналған асханаларды және т.б. ашу сияқты атаулы институционалдық көмек түрлерiн де дамыту көзделіп отыр.
Мыналарды:
медициналық-әлеуметтік сараптама институтын одан әрi жетілдірудi;
протездiк-ортопедиялық бұйымдарды өндiру индустриясын дамытуды;
мүгедектердi оңалту және оларды қоғамға бiрiктiру үшін қолданылатын мамандандырылған әлеуметтік қызметтер саласын дамытуды көздейтін Мүгедектердi оңалтудың 2002-2005 жылдарға арналған
бағдарламасын
iске асыру жалғасады.
Халықтың тұрған үй проблемалары, бiрiншi кезекте оны арзандату тұрғысында шешiледi. Осы саясатты iске асыру үшін 2005-2007 жылдар iшiнде тұрғын үй салуға өзге көздерден басқа, 150 миллиард теңгеге жуық мемлекет қаражаты инвестицияланатын болады.
Еңбек
заңнамасын
одан әрi жетiлдiру еңбекшiлердiң құқықтарын қорғауға, азаматтардың еңбек еркiндігіне конституциялық құқығын iске асыру үшiн жағдайлар жасауға бағытталатын болады. Жеке және ұжымдық шарттар жасасу тетiгін жетілдіру, қысқа мерзiмдi жеке еңбек шарттарын жасауды, нормадан тыс жұмыстарды, шектеу, еңбек жағдайларын жақсарту жөнiнде шаралар қабылдау ұйғарылып отыр.
Гендерлiк тең құқылылыққа қол жеткiзу үшін әйелдердiң еңбек жағдайларын жақсартуға бала туу функциясын және елдегi демографиялық ахуалды жақсартуды ескере отырып, олардың құқықтарын қорғауға бағытталған арнайы нормалардың негiзi қаланады.
Жастар мен халықтық әлеуметтік осал топтарының мүдделерiн қорғау жөнiнде шаралар қабылдау жоспарлануда.
Әлеуметтік әрiптестіктiң рөлi артып, аясы кеңейедi. Әлеуметтік диалог еңбек дауларының алдын алуға және оларды шешуге, сондай-ақ жұмыспен қамту мен әлеуметтiк қорғау мәселелерiн шешуде жәрдемдесуге бағытталатын болады.
2004 жылы Халықты жұмыспен қамтудың 2005-2007 жылдарға арналған кешендi бағдарламасы қабылданады.
9.6. Халықты әлеуметтік қамсыздандыру
Қаржылық тұрақтылық және мемлекет, жұмыс берушi мен жұмыскер арасында жауапкершілiктi бөлу негiзгi сипаты болып табылатын әлеуметтік қамсыздандырудың үш деңгейлi жүйесін құру.
Көрсетілген мақсатты iске асыру үшін мынадай міндеттердi шешу керек:
мемлекеттік әлеуметтік стандарттарды еуропалық стандарттарға кезең-кезеңмен жақындату;
негiзгi әлеуметтiк тәуекелдердi (еңбекке жарамсыздық, асыраушысынан айрылу, жұмысынан айрылу) әлеуметтік сақтандыруды дамыту;
әлеуметтік қызметтерге қол жетімділiктi кеңейту және олардың сапасын арттыру;
халықты әлеуметтiк қамсыздандырумен қамту үшін жағдайлар жасау және әлеуметтiк қамсыздандыру схемаларын жеке таңдау үшін мүмкіндiктер беру;
әлеуметтiк қамсыздандыру жүйесінiң жұмыс істеуін қамтамасыз ететiн институттарды одан әрi дамыту.
2005 жылы мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы мөлшерi бiріншi топтағы мүгедектерге 3 айлық есептік көрсеткiшке (АЕК), екіншi топтағы мүгедектерге 2,5 АЕК-ке, үшіншi топтағы мүгедектерге 2 АЕК-ке, 16 жасқа дейiнгi мүгедектерге 3 АЕК-ке және асыраушысынан айрылу жағдайына байланысты жәрдемақы бiр айлық есептiк көрсеткiшке дейін ұлғайтылады.
"Қазақстан Республикасындағы арнайы мемлекеттiк жәрдемақы туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 5 сәуiрдегі
Заңына
Ұлы Отан соғысының мүгедектерi мен қатысушылары жәрдемақысының мөлшерін 15 АЕК-ке дейiн ұлғайту жөнiнде өзгерiстер енгiзіледi.
Денсаулық сақтаудың орта мерзiмдi жоспарының мақсаты медициналық қызметтер сапасы мен қол жетiмдiлiгін жақсартуға бағытталған жүйелi шараларды жүзеге асыру болып табылады.
Мыналарды:
бастапқы медициналық-санитарлық көмектi;
денсаулық сақтауды басқару жүйесін;
медициналық көмек көрсетудi ұйымдастыру жүйесiн;
медициналық қызметтер сапасының сараптамасын;
денсаулық сақтау жүйесінiң нормативтік базасын жетілдiру алдағы жылдарға арналған мiндеттер болып табылады.
Осы мiндеттердi iске асыру үшін:
бастапқы медициналық-санитарлық көмектi (БМСК) реформалау мен дамытуды;
денсаулық сақтауды басқару оның ішінде қаржыландыру, ақпараттық қамтамасыз ету жүйесiн жетілдірудi;
ана мен баланың денсаулығын нығайтуды;
әлеуметтік мәндi аурулардың алдын алуды, оларды диагностикалау мен емдеудi жетілдірудi;
денсаулық сақтау кадрларын даярлау мен қайта даярлауды көздейтiн Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды реформалаудың және дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы қабылданады.
Денсаулық сақтау ұйымдарының, бiрiншi кезекте, бастапқы медициналық-санитарлық көмек (БМСК) мекемелерінiң материалдық-техникалық базасы нығайтылады.
Медициналық қызметтер сапасын жақсарту мақсатында тәуелсiз медициналық сараптама жүйесi құрылады.
2005 жылдан бастап халықаралық стандарттарға сай диагностикалау және емдеу хаттамалары кезең-кезеңмен енгiзіледi.
Дәрілiк заттар айналымы саласында халықаралық стандарттарға кезең-кезеңмен көшу жүзеге асырылады.
Қазiргi заманғы ақпараттық технологиялар әзiрленедi және енгiзiледi, ортақ республикалық желiге бiрiктiрiлген Денсаулық сақтаудың бiрыңғай ақпараттық жүйесi құрылады.
9.8. Мәдениеттi, туризм мен спортты дамыту
9.8.1. Мәдениет және ақпарат
Мәдениет және ақпарат саласындағы негiзгi мақсат бiрыңғай мәдени-ақпараттық кеңiстiктi нығайту, тарихи-мәдени мұраны, әлеуметтiк мәдени инфрақұрылымды, әсiресе ауылда сақтау және дамыту, кәсіптік өнердi және халық шығармашылығын дамыту жағдайларын қамтамасыз ету арқылы қоғамның рухани әлеуетін iске асыру болып табылады.
Мыналар:
"Қазақстан - 2030"
Стратегиясының
, Мемлекет Басшысы мен Үкiметтiң негiзгi бағдарламалық құжаттарының iске асырылуын ақпараттық-насихаттық қамтамасыз ету;
театр-концерт қызметін, ұлттық фильмдер өндiрiсiн қолдау және дамыту үшін жағдайлар жасау;
ауыл мәдениетін сақтау және қалпына келтіру, жастар саясатын және тіл саясатын дамыту үшін бағдарламалық қаражат пен әдiстердi әзiрлеу және қолдану;
Қазақстанның шетелдегі халықаралық беделін арттыру;
мұрағат iсi саласында мемлекеттiк саясат жүргiзу;
тарих, археология және сәулет ескерткіштерінiң, тарихи орталықтардың сақталуын қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасындағы үйлесiмдi этносаралық қатынастарды қамтамасыз ету, қоғамдық прогресс пен азаматтық бейбiтшілiктi сақтау және олар үшiн жағдайлар жасау;
мәдениет, мұрағат iсi, ақпарат және iшкi саяси тұрақтылық саласындағы нормативтiк-құқықтық базаны жетілдіру;
ұлттық әдебиет пен жазба әдебиетінің көптеген ғасырлар бойғы тәжiрибесiн қорыту, әлемдiк ғылыми ой-сана, мәдениет және әдебиеттiң үздiк жетістiктерi негiзiнде мемлекеттiк тiлдегі толыққанды қорын құру басым мiндеттер болып табылады.
Қойылған мақсаттарға жету және міндеттердi шешу үшін:
бұқаралық ақпарат құралдарында ұйымдастыру-насихат iс-шараларын неғұрлым жоғары кәсiби деңгейде жүргiзу;
Қазақстанның экономикалық, саяси және мәдени өмiрi туралы телерадиокомпаниялар жасайтын бағдарламалардың сапасын жақсарту, мемлекеттік тілде хабар таратудың жалпы көлемін ұлғайта отырып, ұлттық телеарналарды тарату желiсiн кеңейту;
"Теле-радио хабарларын таратуды дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған
бағдарламасын
" iске асыру;
ескерткіштердi қайта жаңарту, тұмшалалау, жөндеу, қалпына келтiру және жаңғырту жолымен тарихи-мәдени мұраның сақталуын және пайдаланылуын қамтамасыз ету жөнiндегi жұмысты жүргiзу;
"Мәдени мұра" мемлекеттiк
бағдарламасын
iске асыру;
мұрағат мекемелерінің материалдық-техникалық базасын жақсартуға жәрдемдесу, мұрағат iсi саласындағы нормативтік құқықтық және ғылыми-әдiстемелiк базаны жетiлдiру;
Шетелде тұратын отандастарды қолдау
бағдарламасын
iске асыру;
Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын
одан әрi iске асыру;
ғылыми ой-сананың, мәдениет пен әдебиеттiң үздiк жетiстіктерiнiң негізiнде гуманитарлық бiлiм берудiң қазақ тiлiндегі толыққанды қорын жасау, кеңiнен өрiстетілген ғылыми, көркем және ғұмырнамалық сериялар шығару жолымен ұлттық әдебиет пен жазба әдебиеттiң көптеген ғасырлар бойғы тәжірибесін қорыту;
мәдениет пен өнер саласындағы менеджментті жетiлдiру, өнер саласына біліктi менеджерлердi тарту;
елдегi, әсiресе ауылдық жерлердегі кiтапханалардың кiтап қорын толықтыру;
жастар саясатының өңiрлiк бағдарламаларын әзiрлеу мен iске асыруға бағытталған iс-шаралар кешенiн iске асыру, заңнама базасын жетiлдiру.
9.8.2. Туризм және спорт
Туристiк кешендi дамытудың басты мақсаты дәйектi даму және экономиканың кiрiс саласына көшу, жоғары рентабельдi туризм индустриясын құру, бәсекеге қабiлеттi ұлттық турөнiмдi халықаралық туристік қызметтер рыногына жылжыту және оны сату халықтың, жұмыспен қамтылуын арттыру болып табылады.
Спорт саласындағы негізгі мақсат дене шынықтыру мен спорт құралдары арқылы салауатты тұрмыс салты қағидаттарын орнықтыру, бұқаралық спорт және жоғары жетістiктер спортын одан әрi дамыту болып табылады.
Алдағы кезеңде мынадай мiндеттердi шешу көзделедi:
туризмдi дамытудың экономикалық және құқықтық тетiктерi;
мемлекеттiк және жеке сектордың қазақстандық турөнімді әлемдік туристiк қызметтер рыногына жақындату жөніндегі одан әрi ынтымақтастығын жалғастыру;
жоғары деңгейдегi спортшыларды даярлау үшін қазiргi заманғы базаны, дене шынықтыру-сауықтыру және спорт құрылыстарының кең желiсiн құру;
бұқаралық спортты, әсiресе ауылда дамыту;
олимпиадалық, ұлттық, техникалық спорт түрлерiн және халық ойындарын дамыту;
Қазақстан Республикасының спорт резервi мен ұлттық құрама командаларын халықаралық жарыстарға дайындау;
спортшыларды ғылыми және медициналық-биологиялық қамтамасыз ету.
Спорттың бұқаралылығын дамыту, материалдық-техникалық базаны нығайту, ғылыми және медициналық-биологиялық қамтамасыз ету, халықаралық дәрежедегi спортшыларды және спорт резервін дайындау басымдықтары болады.
Қойылған мақсаттарға жету және мiндеттердi шешу үшiн:
туристiк саланы дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған салалық және өңiрлiк
бағдарламаларын
iске асыру;
Қазақстан Республикасында дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын
іске асыру;
Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған бағдарламасын әзірлеу және қабылдау;
дене шынықтыру және спорт құралдары арқылы салауатты өмiр салтын насихаттау және енгізу;
туризмнiң, дене шынықтыру мен спорттың нормативтік құқықтық базасын нығайту басымдықтар болады.
Негізгi мақсаты әйелдердiң қоғамдағы жағдайын жақсарту және нақты гендерлiк теңдiкке қол жеткiзу болып табылады.
Қойылған мақсатты iске асыруға бағытталған негiзгi мiндеттер:
отбасына, әйелдер мен балаларға қатысты заңнаманы жетілдіру, гендерлiк тәсілдi елдiң әлеуметтік-экономикалық саясатына енгізу;
әйелдер мен балалардың денсаулығын жақсарту;
әйелдердiң билiк құрылымдарына тең қол жетімділігін қамтамасыз ету, олардың шешiмдер қабылдау деңгейіне көтерiлуi үшін жағдайлар жасау;
қоғамның саяси, экономикалық және әлеуметтік өмiріне қатысу үшiн әйелдердiң және олардың әлеуетiнiң мүмкiндiктерiн арттыру;
әйелдердiң құқықтарын нақты қамтамасыз етуге қол жеткiзу;
әйелдердiң құқықтық сауаттылығын дамыту болып табылады.
Қолданыстағы және әзiрленетiн жаңа заңдарға гендерлiк сараптама жүргiзу мiндеттi болады. Әлемдiк тәжiрибеге сәйкес гендерлiк статистика жетілдірiледi.
"Тең құқықтар мен мүмкiндiктер туралы" заң қабылданатын болады.
Экономика және еңбек саласында әйелдердiң еңбек рыногындағы бәсекеге қабiлеттілiгін арттыруға, әйелдер арасындағы кәсiпкерлiктi және өзін-өзi жұмыспен қамтуды одан әрi дамытуға, әйелдердi кәсiби қайта даярлауға, әкiмшілiктендiруге үйретуге және бизнесті басқаруға ықпал ететін бағдарламаларды енгiзу жоспарлануда.
Әйелдердiң зорлықтан қорғалуға құқықтарының тұрақты мониторингi көзделiп отыр. Зорлықтың алдын алу және оны болдырмау туралы заң әзiрлеу көзделуде. Дағдарыс орталықтарының, сенiм телефондарының, зорлық құрбандарына арналған паналар мен үйлердiң желiсiн кеңейту ұйғарылып отыр.
2005-2007 жылдары негізгі қызмет бағыттары тiкелей отандық және шетелдiк инвестицияларды экономиканың басымдықты секторларына тартуды ынталандыру, мемлекеттік инвестицияларды пайдалануды оңтайландыру мен оның тиiмдiлiгін арттыру және iшкi жинақтарды жұмылдыру болады.
Елдiң инвестициялық тартымдылығын арттыру мен инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі ұйымдастыру iс-шараларының кешенiн жүзеге асыру қажет.
Инвесторларға жеңiлдiктер мен артықшылықтарды беру жүйесiн реттейтін қолданыстағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру жөніндегі жұмыс жалғасады, ол инвестицияларды тарту процесiн ынталандырудың экономикалық тұтқаларының жұмыс жасауын қамтамасыз етуге тиiс.
Мемлекеттің басымдықты өндiрiстерiнiң инвестициялық тартымдылығын арттыру мақсатында:
миноритарлық акционерлердiң құқықтарын қорғауды күшейтуге;
кәсiпорындарды тiркеудiң жеңiлдетілген жүйесiн енгізуге;
қызмет түрлерiн лицензиялаудың ашық жүйесiн құруға;
кәсіпорындардың қаржылық есептiң халықаралық стандарттарына көшуiн жеделдетуге бағытталған шараларды қабылдайтын болады.
Инвестициялық саясатты жүзеге асыру бағыттарының бiрi салалық басымдықтарды белгілеу болады. Инвестицияларды агроөнеркәсiп кешенi, жеңіл және тамақ өнеркәсiбi, машина жасау, құрылыс материалдары өнеркәсiбi, химия және мұнай химиясы өнеркәсiбi сияқты экономика үшін басымдықты салаларға тарту жолдарын айқындау жөніндегi жұмыс жүргiзіледi.
Инвестициялық саясаттың маңызды міндетті тұрғын үй құрылысын инвестициялауды ынталандыру болады.
Экономиканың нақты секторын ішкi инвестициялық ресурстардың есебінен инвестициялау мүмкiндiгiн қарастыру жөнiндегi жұмыс жүргiзілетін болады.
Мемлекеттiк қаржы ресурстары (Инвестициялық қор қаражаты түрiнде) қосылған өнім үлесi жоғары тауарлар мен қызметтердi өндiретін жаңа өндiрiстердi ұйымдастыруға шоғырланатын болады.
Алдағы кезеңдегi бюджеттік инвестициялардың басымдықтары мемлекеттiк басқару функцияларын тиiмдi iске асыруды қамтамасыз ету; әлеуметтiк секторды дамыту; базалық инфрақұрылымды дамыту; аграрлық секторды дамытуға жәрдемдесу; Астана қаласын дамыту болады.
10.1.1. Тұрғын үй құрылысын дамыту
Тұрғын үй саясатының мақсаты халықтың қалың бұқарасының тұрғын үйге қол жетiмділігiн және оларда қауіпсiз тұру жағдайларын қамтамасыз ететiн тұрғын үй құрылысын тұрақты дамытуға көшудi қамтамасыз ету болып табылады.
Қойылған мақсаттарға қол жеткiзу Тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын
iске асыру арқылы жүзеге асырылады, онда тұрғын үй құрылысын дамыту мәселелерін кешендi шешу көзделедi.
Мақсатқа жету үшін мынадай міндеттердi шешу:
ұсыныс тарапынан да, сұраныс тарапынан да толыққанды теңгерiмдi тұрғын рыногын құру;
тұрғын үй салуға жеке инвестицияларды тарту және жеке тұрғын үй құрылысын дамытуды ынталандыру;
құрылыс индустриясының тиiмдi рыногын қалыптастыру;
халықтың қалың бұқарасы үшін ипотекалық кредит беруге және тұрғын үй құрылысы жинақтары жүйесiне қол жетімдiлiктi арттыру көзделіп отыр.
Қойылған мiндеттердi iске асыру мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
1. Тұрғын үй салу ұсыныстарын ынталандыру:
1) Жалпы сипаттағы жүйелi шаралар:
- тұрғын үйдiң 1 шаршы метрiн салу құнын төмендету;
- жеке тұрғын үй құрылысын дамыту;
- тұрғын үйдi жеке капитал инвестицияларын тарту есебінен салу;
- тиiмді, экологиялық таза құрылыс материалдарын одан әрi дамыту және жаңа технологияларды енгiзу.
2) Орта тапқа және халықтың әлеуметтiк қорғалатын топтарына арналған тұрғын үй құрылысын ынталандыруға бағытталған шаралар:
- коммуналдық тұрғын үй салу;
- мемлекеттік қаражат есебінен қол жетімдi тұрғын үй салу.
2. Төлемге қабілетті сұранысты ынталандыру:
- ипотекалық кредит беру жүйесін жетілдіру;
- құрылыс жинақтары жүйесін дамыту.
Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы шеңберiнде ұзақ мерзiмдi қаржыландыру жүйесiн дамыту мақсатында мемлекет "Қазақстандық ипотекалық компания" АҚ-ын, "Ипотекалық кредиттердi кепiлдендiрудiң қазақстандық қоры" АҚ-ын және "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкi" АҚ-ын одан әрi капиталдандыруды жоспарлап отыр.
10.2. Индустриялық-инновациялық даму
Мемлекеттiк индустриялық-инновациялық саясатты орта мерзiмдi кезеңде iске асыру Қазақстан Республикасы Президентiнің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096
Жарлығымен
бекiтілген Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық даму стратегиясының шеңберiнде жүзеге асырылады.
Стратегияның басты мақсаты экономика салаларын шикiзаттық бағытталудан шеттеуге ықпал ететiн әртараптандыру жолымен елдiң тұрақты дамуына қол жеткiзу; ұзақ мерзiмдi жоспарда сервистiк-технологиялық экономикаға көшу үшін жағдайлар дайындау болып табылады.
Өңдеушi өнеркәсіп пен қызметтер саласында бәсекеге қабілетті және экспортқа бағдарланған тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi өндiру мемлекеттік индустриялық-инновациялық саясаттың басты мәнi болып табылады.
Аталған мақсатқа қол жеткiзу өңдеуші өнеркәсiптiң қосылған құнын өнiм өндiру көлемдерiн ұлғайту жолымен ғана емес, сондай-ақ адамдар мен өндiрiлген өнiм капиталын пайдалану тиiмділігін арттыру есебiнен ұлғайтуға мүмкіндiк бередi. Бұл өнiм өндiру процесi мен халықтың тұрмыс деңгейiн арттыруға оң әсер етедi. Сонымен қатар босайтын еңбек ресурстарын, энергия мен материалдарды жаңа өндiрiстер құруға бағыттауға болады.
Орта мерзiмдi перспективада шешілетін мiндеттер:
өңдеушi өнеркәсiптегі орташа жылдық өсу қарқынын 8-8,4% мөлшерiнде қамтамасыз етуге;
өңдеуші өнеркәсiптiң негізгі қорларының өнiмділiгiн арттыруға;
жеке секторды бәсекелi артықшылықты жасауға және жетілдiруге әрi неғұрлым жоғары қосылған құн салығының элементтерiне қарай жылжи отырып, нақты өндiрiстерде қосылған құн тiзбесiндегi элементтердi игеруге ынталандыратын кәсiпкерлiк ахуалды, қоғамдық институттардың құрылымы мен мазмұнын жасауға;
ғылымды қажетсiнетiн және жоғары технологиялық экспортқа бағдарланған өндiрiстердi құруды ынталандыруға;
елдің экспорт әлеуетін қосылған құны жоғары тауарлар мен қызметтердiң пайдасына әртараптандыруға;
әлемдiк сапа стандарттарына көшуге;
әлемдiк ғылыми-техникалық және инновациялық процестерге қоса отырып, өңiрлiк экономикаға және әлемдiк шаруашылық жүйесіне бірігудi ұлғайтуға бағытталады.
Индустриялық-инновациялық саясаттың басымдықтары барлық әлеуеттi түрде бәсекеге қабілетті, оның ішінде экспортқа бағдарланған, шикiзаттық емес бағытты экономика салаларында iске асырылатын өндiрiстер болып табылады. Ұзақ мерзiмдi стратегиялық мiндеттердi шешу мақсатында ғылымды қажетсiнетін және жоғары технологиялық өндiрiстердi дамыту үшiн жағдайлар жасауға баса назар аударылатын болады.
Қойылған мақсаттарға қол жеткізу және мiндеттердi шешу жолдары
Стратегияда айқындалған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн Үкiмет қаулысымен 2003-2005 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары бекiтілдi, осы жоспар шеңберiнде Стратегияны орта мерзiмдi кезеңде iске асыру жүзеге асырылады.
Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын iске асырудың бастапқы iс-шарасы осы бағдарламаны абыройлы iске асыруды қамтамасыз етуге қабiлетті басқарушы, инженерлiк, техникалық және ең бастысы, жұмысшы кадрларды мақсатты даярлау болуға тиiс.
Ұлтаралық корпорациялармен және өзге де iрi шетелдiк, ресейлiк және қазақстандық компаниялармен республикада қосылған құндардың салалық тiзбегiн одан әрi дамытуды көздейтiн жаңа өнiм түрлерiн өндiрудi ұйымдастыру жөніндегі бiрлескен инвестициялық жобаларды iске асыру мақсатында жұмыстар жүргiзiледi.
Қазақстанның әлемдiк және өңiрлiк сауда әрiптестерiнiң жағдайына және олардың индустриялық-инновациялық саясатының басымдықтарына талдау жүргiзу, сондай-ақ инвестициялық және инновациялық әлеует тұрғысынан салалардың бәсекеге қабiлеттілігін зерттеу жөнiндегi жұмыстар жалғасады.
Қосылған құны жоғары жаңа өндiрiстердi құру перспективаларын айқындау мақсатында тұрақты негiзде тау кен-металлургиялық өнеркәсіпке, соның ішінде мұнай-газ саласына, агроөнеркәсiп секторына, құрылыс саласына инвестициялар ағынының көлемдерi мен бағыттарын талдау жүргізiлетін болады.
Ел өңiрлерiнiң өнеркәсiптiк және инвестициялық әлеуетiн айқындау жөніндегі жұмыс жалғасады, өнеркәсіптің басқа салалары және тұтастай экономика үшін сұранысты қалыптастыратын өңiрiн үздiк салаларын дамыту үшiн әлеует ретінде өңiрлiк және қосалқы өңiрлiк кластерлер айқындалады.
Мемлекеттiк даму институттары, атап айтқанда: Қазақстанның инвестициялық қоры, Қазақстанның Даму Банкi, Инновациялық қор, Экспорттық кредиттердi сақтандыру жөніндегi мемлекеттік сақтандыру корпорациясы құрылды және жұмыс iстей бастады.
Экономика салаларына талдау жүргiзу мақсатында Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы құрылды.
Тұтастай алғанда, мемлекеттiк даму институттары тұрақты жұмыс жасауы орталықсыздандыру, мамандандыру, сыртқы және iшкi бәсеке қағидаттарына негізделетiн жүйенi қалыптастыруға тиiс.
Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры, өз активтерiмен әлемдiк қор рыноктарындағы өтiмдiлiгі жоғары қаржы институттарын инвестициялайтын болады. Қазақстанның инвестициялық қоры кәсiпорындардың тауарлар мен қызметтердi өндiретiн, жұмыс жасап тұрған өндiрiстердi кеңейтуге, қайта жаңартуға және техникалық қайта жарақтандыруға, сондай-ақ жаңа өндiрiстердi құруға бағытталған инвестициялық жобаларын қаржыландыратын болады. Даму банкi қазақстандық экономиканың шикiзаттық емес салаларында iске асырылатын, негізінен жұмыс жасап тұрған кәсiпорындарды кеңейту және техникалық қайта жарақтандыру жөніндегі инвестициялық жобаларын iске асыруға кредит беретін болады.
Инвестициялық қор тауарлар мен қызметтердiң өндiру тиiмдiлiгiн арттыруға және жаңа түрлерiн шығаруға жәрдемдесетiн инновацияларды коммерциялауға қатысатын болады. Экспорттық кредиттердi сақтандыру жөнiндегi мемлекеттік сақтандыру корпорациясы экспорттық келiсiм-шарттар мен инвестицияларды сақтандыру және қайта сақтандыру жолымен қазақстандық өндiрушiлердiң тауарлары мен қызметтерiн экспорттауға тiкелей жәрдемдесудi жалғастырады. Тиiмдi жұмыс жасау үшiн Экспортты сақтандыру жөнiндегi компания қазақстандық өнiмдердің экспортын дамыту үшiн маркетингілік зерттеулер, әлеуетті сату рыноктары туралы ақпаратты зерделеуді және оны кейiннен таратуды жүргiзетiн болады. Бұл құрал әлемде кеңiнен танымал әрi қаржылық және әкiмшілік көзқарас тұрғысында экспорттық транзакцияларды жеңiлдетуге жол ашады. Стратегияда айқындалған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн мемлекеттік даму институттарын капиталдандыруды жүргiзу көзделiп отыр.
10.3. Аграрлық азық-түлiк саясаты
Қазiргi уақытта республикада Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк
бағдарламасы
iске асырылып жатыр. 2005 жылы қорытынды жүргізу және Қазақстан Республикасының аграрлық азық-түлiк саясатын дамытудың одан кейiнгi орта мерзiмдi тұжырымдамасын әзiрлеу көзделiп отыр.
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік аграрлық азық-түлiк саясатының негізгi мақсаты агроөнеркәсіптiк кешеннiң тиiмдi жүйесiн қалыптастыру және бәсекелестік қабілетті өнiмдер өндiру негiзiнде Қазақстанның азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету болып табылады. Оған қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу көзделiп отыр.
Бiрiншi. Халықтың барынша жұмыспен қамтылуын қамтамасыз eту, әрбiр отбасының табысын арттыру үшiн жағдайларын жақсарту, халықтың сұранысын толық қанағаттандыру үшiн ауыл шаруашылығы өнiмдерi мен кең ассортименті жоғары сапалы азық-түлiк тауарларын жеткіліктi өндiру жолымен елдiң әрбiр тұрғынын белгіленген тұтыну стандарттарынан төмен емес деңгейде тамақтану мүмкiндiгiмен қамтамасыз ету.
Екiншi. Агробизнестiң тиiмдi және бәсекеге қабiлетті жүйесiн қалыптастыру.
Үшiншi. Өндiрiс тұрақтылығының басты шарты және оның өнiмiне баға деңгейiн ұстап тұрудың қолайлы тетігі болып табылатын өндiрiс пен өткiзу теңгерiмiне қол жеткiзу мақсатында ауыл шаруашылық өнiмдерi мен оның қайта өңделген өнiмдерiн сату көлемiн арттыру үшiн қажеттi жағдайлар жасау.
Төртiншi. Агроөнеркәсіптiк кешеннiң бәсекеге қабiлеттi, экспортқа бағдарланған салаларын дамытуға бағытталған экономиканың аграрлық секторын ұтымды мемлекеттiк қолдауды қамтамасыз ету.
АӨК-нiң 2005-2007 жылдардағы жұмысының негізгi бағыттары:
әзiрленген тетiктердiң нақты жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және агроөнеркәсiп кешенi саласында қабылданған заңнама актілерiн, бiрiншi кезекте
Жер
және
Су кодекстерін
жергiлiктi жерлерде нақты орындау;
ғылыми жетiстiктер мен инновациялық әзiрлемелердi өндiрiске жедел енгізу;
егіншілiк әдiстерiн, тұқым сапасын және жердiң құнарлылығын жақсарту, жануарлар мен өсiмдiктердiң генетикалық әлеуетiн тұрақты арттырып отыру жөнiндегi жұмыстар;
мемлекеттік астық рыногын peттеу, астық ресурстарына мониторинг жүргiзудi қатайту саясатының тиiмділігін арттыру;
өндiрiстің, ең алдымен ауыл шаруашылығы құрылымдарының машина-трактор паркiнiң негізгi құралдарын жаңарту жөнiнде жағдайлар жасау және бұл процеске жеке капитал мен жеке лизингтiк компанияларды тарту;
ауыл шаруашылығы малдарын сәйкестендiрудi аяқтау, селекциялық-асыл тұқымдандыру жұмыстарын жалғастыру және аналық мал басын жоғары өнiмдi өндiргіштердің ұрығымен жасанды ұрықтандырумен барынша қамтуды қамтамасыз ету;
жануарлардың аса қауiптi және жұқпалы аурулары бойынша республикада қолайлы эпизоотиялық әл-ауқатты қамтамасыз ету, мониторингті және ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауiптi зиянкестеріне және ауруларына қарсы күресті қамтамасыз ету;
стандарттарды халықаралық стандарттармен үйлестіру және тағам өнеркәсiбi және ауыл шаруашылығы шикiзатын өңдеу кәсiпорындарында ИСО 9000 сериялы стандарттар базасындағы қазiргі заманғы сапа стандарттары мен тәуекелдiң бақылау нүктелерiн талдау негізiндегі үздiк зертханалық практиканың ХАССП қағидаттарын енгiзу;
өңдеушi кәсіпорындарды техникалық және технологиялық жаңғырту және өндiрілетін өнiмнiң бәсекеге қабілеттілігін арттыру, өндiрiлетін өнiм түрлерін сапалы жаңа түрлердiң есебiнен кеңейту;
агроөнеркәсіптiк кешенге инвестициялардың өсуi үшін қолайлы жағдайлар жасау;
екiншi деңгейдегi банктердiң агроөнеркәсiптiк кешен салаларына кредит беруін жандандыру;
ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге кредит берудi ауылдық кредиттік серiктестіктер жүйесi арқылы кеңейту.
Алдағы кезеңде өсiмдік шаруашылығы саласында ғылыми негiзделген агротехнологияға және егіншіліктің агроландшафттық жүйесіне көшудi қамтамасыз ету қажет.
Егіншілiктi ынталандыру жөнiндегі бағдарламалар кеңейтілетін болады. Алдағы жер жағдайын бақылауды нығайту шараларына байланысты агрохимиялық қызметтiң ғылыми-әдiстемелiк орталығын нығайту қажет.
Мал шаруашылығында орташа және iрi тауар өндiрiсін дамытуға және осы саланы өнеркәсiптiк негiзде жүргiзуге, селекциялық-асыл тұқымдандыру жұмыстарын жақсарту және жоғары өнiмдi тұқымдар ұрығымен жасанды ұрықтандырумен толық қамту жолымен табынның тұқымдық құрамын жақсартуға жағдайлар жасалады.
Өсiмдiктердi қорғау және олардың карантинi саласында фитосанитарлық жағдайға қарай өсімдiктер ауруларына қарсы күреске және карантиндiк орданың оқшауландырылуын және жойылуын бақылауды нығайтуға назар аударылатын болады.
2003 жылдан бастап су мелиорациясында мемлекет меншігіндегi шаруашылық аралық арналар мен су-мелиорациялық үй-жайлардың апаттық учаскелерін қалпына келтiру жөнiндегi бюджеттік бағдарлама, сондай-ақ ауыл шаруашылығының су пайдаланушыларына белгiленген тарифтердің 40%-ына дейiнгі мөлшерiнде суаруға арналған су беру жөнiндегi қызметтердің құнын қаржыландыру жөнiндегi бюджеттік бағдарлама iске асырылады, ол 2005-2007 жылдары жалғасатын болады.
Астық өндiрiсін мемлекеттiк peттеу шараларын күшейту үшін егiншiлердi көктемгi аванс беру және астықты тiкелей сатып алу жолымен қаржыландыру схемасын iске асыру жалғасады. Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерінің кредит-ақша ресурстарына неғұрлым кеңiнен қол жеткiзуi мақсатында астық қолхаттарын рынок айналымына одан әрi тарту және ауылдық кредиттiк серiктестiктердi (АКС) дамыту жөнiндегi жұмыстар жалғасады.
Ауыл шаруашылығының машина жасау жүйесiнде ауыл шаруашылығы техникасы мен қосалқы бөлшектер өндiрiсiн ынталандыру шаралары қабылданатын болады. Бюджеттік лизингтік бағдарламаларды қаржыландыруды әрi мемлекеттік және жеке МТС сервис-орталықтардың желілерiн құруды ұлғайту күтілуде.
11.1. Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мақсат қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру үшiн жағдайлар жасау болып табылады.
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы алдағы кезеңге арналған негізгi мiндеттер:
шаруашылық немесе өзге де қызметтiң қоршаған ортаға әсерін азайту жөніндегi әрекеттер жүйесін әзiрлеу;
табиғатты қорғау-қалпына келтiру жұмыстарын жүргізу;
қоршаған орта сапасын басқару жүйесін оңтайландыру болып табылады.
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама базасын және табиғат ресурстарын пайдалануды жетілдіру үшін қолданылуы қоршаған ортаның жағдайына әcep eтуi мүмкiн Қазақстан Республикасының барлық басқа заңнама актiлеріне табиғатты қорғау нормалары енгiзіледi. Табиғатты қорғау заңнамасын жүйелеу мақсатында Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексi әзiрленедi.
Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану жүйесiн оңтайландыру мақсатында "Қоршаған ортаны қорғаудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы" әзiрленетiн болады.
БҰҰ-ның Шөлейттенуге қарсы күрес жөнiндегi
конвенциясының
мiндеттемелерін орындау және жердiң тозуы мәселелерін шешу мақсатында Қазақстан Республикасындағы шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі 2005-2012 жылдарға арналған бағдарлама әзiрленетін болады.
Шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға әсерін азайту үшін барлық табиғат пайдаланушыларға қойылатын экологиялық талаптардың орындалуы жөнінде қатаң шаралар қабылданады.
2005 жылдан бастап қызметтiң экологиялық қауіптi түрлерін жүзеге асырушы кәсіпорындарды міндетті экологиялық аудиттеу жүйесi және сақтандыру жүйесi енгiзіледi, қызметін Каспий қорық аймағында жүзеге асырушы кәсіпорындарға қойылатын қосымша экологиялық талаптар әзiрленедi және Экологиялық мониторингтiң Каспий өңірлiк орталығы құрылатын болады.
Қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму саласындағы екi жақты және көп жақты келiсiмдерге, атап айтқанда БҰҰ конвенцияларына және ғаламдық халықаралық форумдардың шешiмдеріне сәйкес қабылданған Қазақстан Республикасының міндеттемелерін орындау жөнінде шаралар қабылданады.
Экономиканың барлық салаларына жаңа қалдықсыз технологияларды енгiзудi қолдау есебінен қалдықтарды пайдалану деңгейiн арттыру жөнiнде шаралар қабылданады.
Қалдықтарды орналастыру және кәдеге жарату, сондай-ақ олардың қоршаған ортаға тигiзетін зиянды әсерiн азайту үшін мемлекеттік бақылауды күшейту мақсатында:
өндiрiс және тұтыну қалдықтары проблемаларын шешуге бiрыңғай мемлекеттiк көзқарас қалыптастыру;
қалдықтардың қоймаларын мониторингілеу жүйесін дамыту жөнiндегi шараларды әзiрлеу көзделеді.
Мұнай өндiру кезiнде ілеспе газды кәдеге жарату проблемасына ерекше назар аударылады.
Шикiзаттық бағыты бар компанияларда ИСО 14000 сериялы халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес сапаны басқару жүйесi енгiзіледi.
12.1. Демография және халықты ұтымды орналастыру
Демография және көшi-қон саласындағы негізгi мақсаттар демографиялық және көшi-қон процестерiндегi келеңсiз үрдiстердi азайтуға, ел халқының санын, ең алдымен отбасы мен ананы қолдаудың нақты тетiктерiн жасау жолымен арттыру үшін негіз жасау, сондай-ақ ауыл халқын орналастыруды оңтайландыру негiзiнде ауылдың тыныс тіршілігі жағдайларын жасауға бағытталған саясатты жүргiзу болып табылады.
Жоғарыда көрсетілген мақсатты iске асыру үшін мынадай мiндеттердi шешу алда тұр:
қайта қалпына келтiруді қоса алғанда, халық денсаулығының жай-күйiн жақсарту;
болашақта ұрпақтардың толық орнын басуды және халықтың ұдайы өсiмi режимiн кеңейтудi қамтамасыз ететін деңгейге дейін тууды тұрақтандыру және оны ұлғайту;
отбасының өмiр сүру жағдайларын жақсарту, үйлену-отбасылық қатынастарды нығайту;
қоғам мен индивид деңгейiнде халық денсаулығы үшiн жауапкершiлiктi арттыру;
көші-қон процестерін басқару, елдің мемлекеттiк қауіпсiздігін нығайту және көшіп келушілердiң құқықтарын iске асыру үшін жағдайлар жасау;
ауылдық елдi мекендердi паспорттау негiзінде әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгi көрсеткіштерi бойынша қазiргi жағдайды талдау;
әлеуметтiк-экономикалық даму деңгейінің өлшемдерi бойынша ауылдық елді мекендердi жiктемелеу;
экономикалық қызметтi дамыту, құрылысты инвестициялау, ауылдың әлеуметтік және инженерлiк инфрақұрылым объектілерін жөндеу және қайта жаңғырту.
Демография және көшi-қон саласындағы проблемаларды шешуге кешендi келу мақсатында Қазақстан Республикасының 2005-2010 жылдарға арналған демографиялық және көшi-қон саясаты
бағдарламасы
iске асырылады.
Елде халықты қосу саясатын iске асыру мақсатында демография мәселесіне қатысты нормативтiк-құқықтық база жетілдіріледi.
Халықтың көші-қон саласындағы проблемаларын шешу үшiн мыналар көзделедi:
перспективасыз өңiрлерден перспективалы өңiрлерге iшкi көшi-қон үшін ынталандырулар жасау;
перспективаға ауылдық аумақтардың тұрғындарын орналастыру моделi бойынша ұсыныстар даярлау;
босқындардың өзi шыққан мемлекетке еркін оралуы үшін жағдайлар жасау;
заңсыз көшi-қонның жолын кесу;
Қазақстан Республикасының аумағында көші-қонды бақылау жүйесiн жетiлдiру;
оралмандардың жыл сайынғы көшіп келу квотасын ұлғайту;
жат елге қоныс аудару процестерін азайтуға және тұрақтандыруға, оның iшiнде республиканың зияткерлiк әлеуеті жылыстауын болдырмауға жәрдемдесу;
Қазақстан Республикасында жат елге қоныс аудару көңіл күйі мониторингін енгiзу;
азаматтарды қайта орналастыру және олардың құқықтарын қорғау процестерiн реттейтін екi жақты және көп жақты келiсiмдердi жеделдетіп жасауға және iс жүзiнде iске асырылуына жәрдемдесу.
12.2. Ауылдың әлеуметтік саласы мен
инфрақұрылымын дамыту
Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы
ауылдың әлеуметтік саласы мен инфрақұрылымын дамытуды айқындайтын негізгі құжат болып табылады.
Осы бағдарламаны әзiрлеу өмір сүруге болатын экономикалық перспективалы жерлерде ресурстарды шоғырландыруға мүмкiндiк беретін және ауыл халқының жеткілiктi кiрiстер деңгейiн қамтамасыз ететін ауыл аумақтарын тиiмдi дамыту және ауылдық орналастыру схемасын оңтайлы қалыптастыру жөнінде шараларды қабылдау қажеттiгiнен туындады.
Ауыл аумақтарын дамытудың мемлекеттiк саясатының негізгі мақсаты ауылдық орналастыруды оңтайландыру негiзiнде ауылдың (селоның) қалыпты тыныс-тiршілігі өмiр сүру жағдайларымен қамтамасыз ету болып табылады.
Бағдарлама мақсаттарына қол жеткiзу үшін мынадай міндеттердi шешу көзделедi:
ауылдық елдi мекендердi (бұдан әрi - АЕМ) паспорттау негiзiнде әлеуметтiк-экономикалық дамудың негізгі көрсеткiштерi бойынша қазiргі жағдайды талдау;
әлеуметтік-экономикалық даму деңгейінің өлшемдерi бойынша AEM-дi жiктеу;
экономикалық қызметтi дамыту, құрылысты инвестициялау, әлеуметтік және инженерлiк инфрақұрылым объектілерін жөндеу және қайта жаңғырту жөнiнде бiрiншi кезектегi шараларды әзiрлеу;
АЕМ әлеуметтік-экономикалық дамуының мониторингiн, ауыл аумақтарының экологиялық қауіпсiздiгiн, жер ресурстарын бағалауды, ауыл тұрғындарын әлеуметтік және инженерлiк инфрақұрылым қызметтерiмен қамтамасыз етудің нормативтерi мен стандарттарын әзiрлеу;
ауыл тұрғындарын қайта көшiрудi ынталандыру бағдарламаларын әзiрлеу және iске асыру;
ауылдық тиiмдi орналастыру моделiн әзiрлеу және оны iске асыру жөнiндегi iс-шараларды жүргiзу.
Бағдарлама шеңберiнде проблемаларды шешудiң ауқымы мен жаңалығы әзiрленетiн шараларды республикалық және жергілікті бюджеттердің мүмкiндiктерiмен үйлестіру қажеттігі оны екi кезеңде iске асыруға негізделген.
Бiрiншi кезеңде (2004-2006 жж.) алғашқы үш мiндеттi шешу ұйғарылып отыр.
Бұл үшiн қазiргi кезде ауылдық елдi мекендердi паспорттау негізiнде әлеуметтiк-экономикалық дамудың негiзгi көрсеткiштерi бойынша қалыптасқан жағдайға талдау жүргiзілдi, әлеуметтiк-экономикалық даму деңгейiнiң өлшемдерi бойынша AEM-дi жiктеу жүргiзiлдi, экономикалық қызметті дамыту, құрылысты инвестициялау, әлеуметтік және инженерлiк инфрақұрылым объектiлерiн жөндеу мен қайта жаңғырту жөнiндегi бiрiншi кезектегi шаралар әзiрлендi.
Ауылдық оңтайлы орналастырудың кiрiстер мен қызмет көрсетулер құны бойынша теңгерiмдi моделiн қалыптастыру үшiн, ауыл тұрғындарының әлеуметтiк және инженерлiк қамтамасыз етiлуiнiң ұлттық стандарттары бекiтiлдi, көшi-қон тасқындарын мемлекеттік реттеу және ауыл көшiп-қонушыларын қолдау жөніндегі шаралар бағдарламасы әзiрлендi, қолданыстағы заңнама базасын ревизиялау жүргiзiлдi және қажеттi нормативтік құқықтық құжаттар әзiрлендi.
Екiншi кезеңде (2007-2010 жж) әрбiр АЕМ-нiң әлеуеттік сыйымдылығына бағалау жүргiзу, ауылды орналастыру жөніндегі шараларды iске асыру, ауыл тұрғындарының неғұрлым жоғары өмiр сүру деңгейiн қамтамасыз ету, ауыл аумақтарын тұрақты дамыту негiздерiн құру жоспарлануда.
Таяудағы жылдары өңiрлiк саясаттың мақсаты өңiрлердiң сайлауды қолдау саясатымен ұштастыра отырып, инфрақұрылымды, шаруашылық қызметтi нығайтуға және халықтың өмiр сүру деңгейiн жақсартуға ықпал ететiн басымды инвестициялық жобаларды жүзеге асыру жолымен әлеуметтiк-экономикалық даму деңгейiндегi өңiрлер арасында орын алып отырған айырмашылықтарды азайту болып табылады.
Осы кезеңде мынадай мiндеттердi шешу мiндетi тұр:
өңiрлердi әлеуметтік-экономикалық дамытудың түсiмділігi мен теңгерiмдiлiгiн қамтамасыз ету;
мемлекеттік басқару деңгейлерi арасындағы өкілеттiктердiң дәл бөлу және бюджеттiк қатынастар арасындағы тиiмдi модельдi жасау;
шағын қалалар мен перспективалы ауылдық аудандарға мемлекеттiк қолдау көрсету;
шекара маңындағы, әсiресе ел қауiпсiздігін қамтамасыз ету үшiн оңтүстiк аудандардың экономикалық әлеуетін нығайту жөніндегі мемлекеттік саясатты әзiрлеу және жүргізу;
ауыл халқын қоныстандырудың оңтайлы моделін әзiрлеу.
Өңiрлер арасындағы әлеуметтік-экономикалық даму деңгейінде қалыптасып отырған айырмашылықтарды азайту мақсатында өңiрлердi дамытудағы сәйкессiздiкті олардың шаруашылықтары құрылымдарын жетiлдiру, өнеркәсiптiң қайта өңдеу секторы кәсiпорындарын дамыту, аумақтардың инфрақұрылымдық қамтамасыз етiлуiн арттыру, бiрiншi кезекті су, энергия және электрмен қамтамасыз ету, жолдар салу және оларды жөндеу, шағын кәсiпкерлiк саласын дамыту есебiнен төмендетуге ықпал ететін iс-шараларды жүзеге асыру жоспарланған.
Өңiрлiк даму мiндеттерiн шешу үшiн мыналар көзделедi:
Республикалық деңгейде:
Мемлекеттiк басқару деңгейлерi арасындағы өкiлеттіктердi бөлу тұжырымдамасы мен бюджеттік қатынастарды жетілдіру негізiнде жүзеге асырылатын мемлекеттiк басқару деңгейлерi арасындағы функциялар мен өкілеттіктердi дәл бөлу;
Қазақстан Республикасының аумақтық дамуының 2015 жылға дейінгi кезеңге арналған бағдарламасын әзірлеу;
Шағын қалаларды дамыту
бағдарламасын
iске асыру;
Ауылдық аумақтарды дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын іске асыру;
әзiрленіп жатқан Қазақстан Республикасының демографиялық және көшi-қон саясатының 2005-2010 жылдарға арналған бағдарламасы және Қазақстан Республикасында кедейлiктi азайту жөніндегі 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламаның шеңберiнде ұтымды демографиялық және көші-қон саясатын жүзеге асыру және халықтың тұрмыс деңгейiн жақсарту.
Өңiрлiк деңгейде:
экономика құрылымын, бiрiншi кезекте, шикізатты тереңдетіп қайта өңдеудi, өнiмнiң қосылған құнын ұлғайтуды ұйымдастыру жөнiнде инвесторлар үшін ынталандыру жағдайларын жасау есебiнен жетiлдiру;
Аграрлық азық-түлiк бағдарламасы шеңберiнде ауыл шаруашылығын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу кәсiпорындарын және ауылдың әлеуметтiк саласын дамытуды жеделдету;
инфрақұрылымның (жол, көлік және коммуникация) озық дамуын қамтамасыз ету;
индустриялық-инновациялық дамудың өңiрлiк бағдарламаларын iске асыру;
ескiрген тұрғын үйдi күрделi жөндеу және авариялық тұрғын үйлерді бұзу жөнiндегi өңiрлiк бағдарламаларды iске асыру;
өңiр ерекшелiктерi ескерілетiн тұрғын үй құрылысының неғұрлым оңтайлы моделiн қалыптастыру жолымен жаңа тұрғын үй саясатының мiндеттерін шешу, халықтың нашар қорғалған топтарын тұрғын үймен қамтамасыз ету және ипотекалық кредит беру;
тұрғын үй құрылысын дамытудың өңiрлiк бағдарламаларын әзiрлеу;
өз шикізат ресурстарын қайта өңдеу саласында жаңа өндірістерді құру үшiн өңірлерге тiкелей инвестицияларды тарту жөнiндегi жұмыстарды кеңейту;
тоқтап тұрған кәсіпорындардың жұмыстарын қайта қалпына келтiру есебiнен де, сол сияқты жаңа өндiрiстердi құру, шағын бизнесті дамыту есебiнен де жұмыс орындарын құру жөнiндегi жұмыстарды жалғастыру;
кедейлiкті азайту жөнiндегi 2003-2005 жылдарға арналған өңiрлiк бағдарламаларды iске асыру;
шағын қалаларды дамыту жөнiнде, олардың экономикалық дамуына және халықтың өмiр сүру деңгейiн жақсартуға қол жеткізуге бағытталған өңірлік бағдарламаларды iске асыру. Бұл ретте шекарадағы, бiрiншi кезекте, оңтүстіктегi аудандардың экономикалық әлеуетiн нығайтуға ерекше көңіл аударылатын болады;
әлеуметтік сала объектілерімен қамтамасыз етілуi, әлеуметтiк инфрақұрылым объектілерiн қаржыландыру басымдылығының өлшемдерi және мақсатты трансферттердi облыстарға бөлу қағидаттары бойынша өңiрлердi ранжирлеу ұстанымдарын айқындау.
12.4. Көлiкті және байланысты дамыту
12.4.1. Көлiкті дамыту
2005-2007 жылдары Қазақстан Республикасының көлiктік-коммуникациялық кешенiнiң негiзгi мақсаттары сыртқы рыноктарға шығуды және коммуникацияның оңтайлы желiсiн қалыптастыруды қамтамасыз ететін транзиттік дәлiздердi дамыту, қолданыстағы темiр жолдардың және автомобиль жолдарының, су жолдарының, порттардың, әуежайлардың, аэронавигациялық кешендердiң техникалық жағдайын жақсарту, жылжымалы құрамның отандық өндiрiстік және жөндеу базасын дамыту болып табылады.
Көлiктік-коммуникациялық кешеннiң таяудағы үш жылдық кезеңдегi негiзгi мiндеттерi мыналар болып табылады:
транзиттік бағыттарды қалыптастыру және дамыту жолымен әлемдiк жүйеге бiрiктiрiлген ұтымды көлiктік-коммуникациялық желi құру;
қолданыстағы темiр және автомобиль жолдарын, су жолдарын, порттарды, әуежайларды, аэронавигациялық кешендердi жаңғырту және қайта жаңарту;
көлiктің барлық түрлерi жылжымалы құрамының меншiкті өндiрістік және жөндеу базасын дамыту;
көлiктік-коммуникациялық кешен мен басқару құрылымы жұмыс iстеуiнiң нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру;
республика аумағы арқылы жүктердің транзиттiк тасымалдануының өсуi;
мемлекеттiк техникалық теңiз флотын жаңарту және жаңғырту;
осы заманғы авиациялық техникаға авиа тасымалдаушылардың қол жеткiзуiн ұлғайту;
Қазақстан Республикасында аэроғарыш қызметін дамыту.
Транзиттік әлеуетті дамыту
Қазақстан Республикасының транзит-көлiк әлеуетiн дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған
бағдарламасында
көзделген iс-шараларды iске асыру жоспарланып отыр.
Республиканың транзиттік-көлiктік әлеуетiн iске асыру жөнiндегi негiзгi мiндеттер:
елдiң көлiктік дәлiздерi мен транзиттік бағыттарын халықаралық деңгейде дамыту;
жолаушылардың, жүктердiң, ақпарат пен қызметтер көрсетудiң қозғалысы жолындағы табиғи емес кедергiлердi жоюға бағытталған Қазақстан Республикасының екi жақты және көп жақты ынтымақтастығын дамыту әрi тереңдету;
ұлттық көлiктiк-коммуникациялық желiлердi жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру және дамыту;
қызмет көрсетудiң логистикалық жүйелерін құруға және мультимодальдық тасымалдарды дамытуға негізделетін қазiргi заманғы көлiктiк технологияларды енгiзу болып табылады.
Көліктік дерекқордың ақпараттық талдамалық жүйесін және тасымалдар қауіпсiздiгi мен көлiк қызметі серпiнін мониторингтеудiң бiрыңғай базасын жасау көзделуде, бұл сыртқы сауда және транзиттiк тасымалдауды қамтамасыз ету үшiн қазiргi заманғы көлiктiк технологияларды тартуға, халықаралық және iшкi тасымалдауды басқарудың логистикалық қағидаттарын енгiзуге мүмкiндік бередi.
12.4.2. Телекоммуникациялар мен байланысты дамыту
Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттік
бағдарламасын
және телекоммуникациялар саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жалғастырылады.
Телекоммуникациялар саласында саланы ырықтандыру нәтижесiнде экономикалық жағдайлар және телекоммуникациялар қызметтер көрсетуiне халықтың қол жетiмдiлiгiн, мемлекеттік ақпараттық қауіпсiздiкке әрi ақпараттандыру саласында отандық компаниялардың бәсекеге қабiлеттілігiне кепiлдiк беретiн мемлекеттiк реттеу жүйесi жасалатын болады.
Қазақстан Республикасының "KazSat" ұлттық геостационарлық байланыс және хабарлау спутнигiнде жаңа iшкi аймақтық бағыттар ұйымдастырылатын болады.
Почта байланысының саласында қолданыстағы желiнi жаңартуға, жаңғыртуға, қайта жабдықтауға, оның қаржы және материалдық жағдайын тұрақтандыруға, сапалы және сандық көрсеткiштердi арттыруға бағытталған iс-шаралар жалғасатын болады.
Қазақстан Республикасының бiрыңғай ақпараттық кеңiстігін құру және дамыту электрондық Үкімет қалыптастыру шеңберiнде жүзеге асырылады. Электрондық Үкiмет инфрақұрылымын жасау таяудағы 2-3 жылда озық технологияларды енгізу арқылы дамыған елдермен "цифрлық алшақтықты" қысқартуға, халықтың базалық ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсетуге және әлеуметтiк маңызды ақпаратқа әмбебап қол жетімдiлігін қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 31 тамыздағы
N 917 қаулысымен
бекітілген
2-бөлім. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік реттеуіштері
Астана-2004
___________________________________________________________________
Атауы | 2004 жыл | Болжам
| бағалау |--------------------------
| |2005 жыл|2006 жыл|2007 жыл
___________________________________________________________________
Жалақының ең төменгі
мөлшерi, теңге 6600 6976 7360 7713
Зейнетақының ең төменгi
мөлшерi, теңге 5800 6200 6541 6855
Күн көрiстiң ең төменгi
мөлшерi, теңге 5405 5713 6027 6317
Ең төменгi есептiк
көрсеткiш, теңге 919 971 1025 1074
Жұмыс күшiнiң импортына квота
(Қазақстан Республикасының
шекаралас облыстарында ауыл
шаруашылық жұмыстарында еңбек
қызметiн жүзеге асыру үшiн
тартылатын көшiп келген
еңбекшiлердi есепке алғанда),
%-бен* 0,21 0,21 0,21 0,21
___________________________________________________________________
* көшiп келген еңбекшілердi ескере отырып, шетелдiк жұмыс күшiн тартуға квота болжамы Қазақстан Республикасының экономикалық белсенді халқы санының 0,21% ретінде есептеледі.
Ескерту:
мемлекеттік әлеуметтік өтемақылар мөлшерi "Қазақстан Республикасында мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетiн мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы N 126
Заңында
белгіленген және ең төменгі есептiк көрсеткіштің еселiгiнен есептеледі;
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 сәуірдегi Кеден кодексiне сәйкес тауарлар мен қызметтер көрсету импортына кедендiк тарифтерiнiң өзгеруі қажеттiлiгiне қарай Қазақстан Республикасы Үкiметінiң қаулыларымен бекiтіледi;
өнiмдi (жұмыстар мен қызметтер көрсетудi) өндiруге арналған стандарттар "Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шілдедегi N 433 Заңының
10-бабының
7-тармағына сәйкес стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегi уәкiлетті орган белгілеген тәртiппен бекiтіледi.
2005-2007 жылдарға арналған шикiзат тауарларына
есептiк тұрақты әлемдiк бағалар
___________________________________________________________________
Тауардың атауы |2003 жылғы |Өлшем бiрлiгi|2004 жылғы|2005-2007
|экспорт құ. | |орташа |жылдарға ар.
|рылымындағы | |әлемдiк |налған есеп.
|үлес салмағы| |баға |тік тұрақты
| | | | әлемдiк
| | | | бағада
___________________________________________________________________
Шикi мұнай АҚШ долл./
(BRENT қоспасы) 54,4 баррель 31-33 19
Тазартылған мыс 4,8 АҚШ долл./ 2100-2300 2100
тонна
Өңделмеген мырыш 1,1 АҚШ долл./ 850-1000 850
тонна
Тазартылған АҚШ долл./
қорғасын 0,4 тонна 420-500 420
___________________________________________________________________
2005-2007 жылдарға арналған табиғи монополист
кәсіпорындардың өнім мен қызметтер көрсетуге бағалар мен тарифтердің шекті өсу болжамы
___________________________________________________________________
N | Мемлекеттiк |2003 ж.|Орташа |2004 ж.|Орташа |2005 ж.|Орташа
| реттеуiштер |желтоқ.|жылдық,|желтоқ.|жылдық,|желтоқ.|жылдық,
| |санына |2004/ |санына |2005/ |санына |2006/
| |2004 ж.|2003, |2005 ж.|2004, |2006 ж.|2005,
| |желтоқ.|%-бен |желтоқ.|%-бен |желтоқ.|%-бен
| |саны,%,|бағалау|саны,%,|болжам |саны,%,|болжам
| |бағалау| |болжам | |болжам |
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
1 Өңiрлiк деңгей.
дегi электр
желілерi бойын.
ша электр энер.
гиясын беру 139,9* 111,9 115,2* 139,2 108,7 110,2
2 Өңiраралық дең.
гейдегі электр
желілері бойынша
электр энергия.
сын беру 97,0 98,6 108,0 106,0 103,4 104,5
3 Электр энергия.
сын желiге жiбе.
рудi техникалық
диспетчерлендiру
және тұтыну 99,0 99,0 106,7 105,0 105,1 105,5
4 Газды және
(немесе) газ
конденсатын
тасымалдау:
Магистралды
құбырлар
бойынша 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Бөлу құбыр.
лары бойынша 117,9* 131,9 105,2 108,0 104,6 104,7
5 Магистралды құ.
бырлар бойынша
мұнайды
тасымалдау 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0
6 Жылу энергиясын
өндiру, беру
және (немесе)
бөлу 104,2 105,7 107,1 108,7 104,2 104,7
7 Су шаруашылығы
жүйесінің қыз.
меттерi (субси.
диялауды ескере
отырып):
Суды магистралды
құбырлар және
(немесе) арналар
бойынша беру 98,2 98,6 100,0 99,5 100,0 100,0
Суды бөлу құбыр.
лары бойынша
беру 109,3 108,7 109,0 114,2 109,3 109,2
8 Сарқынды сулар.
ды бұру 107,9 107,2 108,4 106,0 109,4 106,3
9 Магистралды
теміржол желiсi.
нiң қызметтері 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
11 Порт қызметтері 97,5 98,1 100,0 99,3 100,0 100,0
12 Әуежайлар
қызметтері:
Әуе кемесiнiң
ұшуын және
қонуын (қабыл.
дауын және
шығаруын) қам.
тамасыз ету
жөніндегі
қызметтер 101,4 100,4 100,0 101,0 100,4 100,3
Авиациялық қа.
уіпсіздікті
қамтамасыз ету
жөніндегі
қызметтер 102,5 87,9 103,1 102,1 101,3 120,5
13 Негізгі телефон
аппаратына або.
ненттiк төлем:
Шаруашылық жүр.
гiзушi субъек.
тiлер үшiн 101,4 101,1 100 100,3 95,3 98,8
Қалалық
жерлердегi 107,8 102,1 115,6 109,8 112,8 114,8
Ауылдық жерлер.
дегi халық үшiн 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
14 Жалпы қол жетім.
ді почта байла.
нысы қызметтерi:
- жай хатты
жіберу 102,0 106,5 105,5 102,9 106,5 105,8
- жай карточканы
жіберу 102,0 106,5 105,5 102,9 106,5 105,8
- жай бандероль.
дi жiберу 102,0 106,5 105,5 102,9 106,5 105,8
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________
N | Мемлекеттiк |2006 ж.|Орташа
| реттеуiштер |желтоқ.|жылдық,
| |санына |2007/
| |2007 ж.|2006,
| |желтоқ.|%-бен
| |саны,%,|болжам
| |болжам |
____________________________________
1 2 9 10
____________________________________
1 Өңiрлiк деңгей.
дегi электр
желілерi бойын.
ша электр энер.
гиясын беру 103,6 104,8
2 Өңiраралық дең.
гейдегі электр
желілері бойынша
электр энергия.
сын беру 103,6 103,5
3 Электр энергия.
сын желiге жiбе.
рудi техникалық
диспетчерлендiру
және тұтыну 107,4 106,8
4 Газды және
(немесе) газ
конденсатын
тасымалдау:
Магистралды
құбырлар
бойынша 100,0 100,0
Бөлу құбыр.
лары бойынша 105,5 105,3
5 Магистралды құ.
бырлар бойынша
мұнайды
тасымалдау 100,0 100,0
6 Жылу энергиясын
өндiру, беру
және (немесе)
бөлу 104,8 104,6
7 Су шаруашылығы
жүйесінің қыз.
меттерi (субси.
диялауды ескере
отырып):
Суды магистралды
құбырлар және
(немесе) арналар
бойынша беру 100,0 100,0
Суды бөлу құбыр.
лары бойынша
беру 109,8 109,7
8 Сарқынды сулар.
ды бұру 106,3 104,2
9 Магистралды
теміржол желiсi.
нiң қызметтері 100,0 100,0
11 Порт қызметтері 100,0 100,0
12 Әуежайлар
қызметтері:
Әуе кемесiнiң
ұшуын және
қонуын (қабыл.
дауын және
шығаруын) қам.
тамасыз ету
жөніндегі
қызметтер 101,3 100,4
Авиациялық қа.
уіпсіздікті
қамтамасыз ету
жөніндегі
қызметтер 102 101,8
13 Негізгі телефон
аппаратына або.
ненттiк төлем:
Шаруашылық жүр.
гiзушi субъек.
тiлер үшiн 92,5 94,6
Қалалық
жерлердегi 110,5 112,2
Ауылдық жерлер.
дегi халық үшiн 100,0 100,0
14 Жалпы қол жетім.
ді почта байла.
нысы қызметтерi:
- жай хатты
жіберу 105,5 106,2
- жай карточканы
жіберу 105,5 106,2
- жай бандероль.
дi жiберу 105,5 106,2
____________________________________
*) тарифтердi есептеу әдiснамасының өзгеруiне байланысты, бұл ретте соңғы тұтынушылар үшiн (электр энергиясы мен газбен жабдықтауға) тариф бағалы бойынша тиісiнше 5,6% және 3% ұлғаяды
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 31 тамыздағы
N 917 қаулысымен
мақұлданған
3-бөлім. Қазақстан Республикасының 2005-2007 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Астана-2004
___________________________________________________________________
Көрсеткiштер|2003 ж.|2004 ж.| болжам |2004 ж.|2004 ж.
| есеп |бағалау|----------------------|%-бен |%-бен
| | |2005 ж.|2006 ж|2007 ж.|2005 ж.|2007 ж.
___________________________________________________________________
Әлеуметтiк-демографиялық көрсеткiштер
Халықтың 14908,2 15006,8 15096,4 15211,8 15319,6 100,6 102,1
жалпы саны,
мың адам
Экономика. 6985,2 7148,2 7271,8 7387,5 7493,2 101,7 104,8
дағы жұмыс.
пен қамтыл.
ғандардың
саны, мың
адам
Зейнеткер. 1672,8 1634,6 1608,8 1577,0 1548,8 98,4 94,8
лердiң саны
(орташа
жылдық),
мың адам
Зейнетақының 7277,0 8696,0 9252,0 10966,0 11809,0 106,4 135,8
орташа айлық
мөлшерi,
теңге
Нақты жалақы 107,3 107,7 104,3 104,5 105,1 114,6
(шағын кәсi.
порындарды
ескере оты.
рып), өткен
жылға %-бен
___________________________________________________________________
Аса маңызды макроэкономикалық көрсеткiштер
Жалпы ішкі 4449,8 138 5850 6640 7557 114 147
өнім, млрд.
теңге
өткен жылға 109,2 109 107,9 108 108,5 126,4
%-бен
Жан басына 1997,2 2504,5 2942,4 3378,3 3853,3 117 154
шаққанда
ЖІӨ, АҚШ
долл.
ЖІӨ салалық 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
құрылымы, %
Тауарларды
өндіру 43 40,9 40,2 39,3 38,2
оның ішінде:
өнеркәсіп 29,5 28,9 28,1 27,0 25,7
ауыл ша. 7,3 6,9 6,6 6,3 5,9
руашылығы
құрылыс 6,2 5,0 5,5 6 6,6
қызметтер 51,5 53,8 54,5 55,2 56,2
көрсетудi
өндіру
Таза салықтар 6,9 6,9 6,8 7 7,2
Қаржылық -1,4 -1,6 -1,5 -1,6 -1,6
делдалдық
қызметтері
Кiрiстердi 100 100 100 100 100
құру әдiсiмен
ЖIӨ, %
Қызметкер. 33,9 34 34,2 34,5 34,5
лердiң ең.
бекақысын
төлеу
Өндiрiс пен 8,9 9 9,2 9 9
импортқа
таза салықтар
өнім мен 6,9 7,1 7,3 7 7
импортқа
салықтар
өндіріске 2 2 1,9 2 2
басқа да
салықтар
Жалпы пайда 57,2 57 56,6 56,5 56,5
және жалпы,
аралас
кiрiстер
Негiзгi ка. 15,8 15,9 16 16 16
питалды
тұтыну
Таза табыс 41,4 41,1 40,6 40,5 40,5
және таза,
аралас
кiрiстер
Түпкі пайда. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
лану әдісі.
мен ЖІӨ, %
Түпкі пай. 68,1 69,5 71 71,8 72,7
далануға
шығыстар
үй шаруа. 55,2 57,1 58,6 58,7 58,9
шылықта.
рының
мемлекеттік 11,5 11 11,3 11,9 12,6
басқару ор.
гандарының
үй шаруашы. 1,4 1,4 1,1 1,2 1,2
лықтарына
қызмет көр.
сетететін
коммерция.
лық емес
ұйымдардың
Жалпы жи. 26,6 26,9 25,3 25,9 26,1
нақтау
негізгі 23,9 24,3 22,3 23,5 24
капиталды
жинақтау
материалдық 2,7 2,5 3 2,4 2,1
айналым қа.
ражатының
қорларын
өзгерту
Тауарлар мен 6,2 3,6 3,7 2,3 1
қызметтер
көрсетудiң
таза экспорты
Статистикалық -0,9
айырмашылық
Ақшалай база 317 433,0 535 634 733 124 169
млрд. теңге
Ақшалай 917,2 1325 1631 1938 2266 123 171
масса, млрд.
теңге
Экономиканың 21,8 25,8 27,9 29,2 30
монеталау
деңгейi, %
Жыл соңында 7 7 6,8 6,5 6
Ұлттық Банктiң
ресми қайта
қаржыландыру
ставкасы
Ұлттық Банктің 4962 6759 7535 9076 10555 111 156
алтын-валюта
резервтерi,
млн.АҚШ долл.
Тұтыну бағала. 6,4 5,6-7 4,9-6,5 4,8-6,2 4,1-5,5
рының индексi,
%-бен жылына
орташа есеппен
Мемлекеттік -1,2 -1,8 -1,5 -0,5 -0,5
бюджеттiң
тапшылығы,
ЖIӨ-ге, %-бен
Негізгі ка. 1259,3 1426,7 1630,0 1912,0 2223,0 114 156
питалға ин.
вестициялар,
млрд. теңге
өткен жылға 110,6 110 112 115 114 147
%-бен
оның ішінде 260,7 289,0 327,0 384,0 446,0
шетелдік ин.
вестициялар
Тауарлар 13201,4 16832 17566 17328 17872 104 106
экспорты
(ФОБ), млн.
АҚШ доллары
оның iшiнде 12901 16451,6 17185,6 16948,4 17492,3 104 106
ресми
ТМД елдерiне 3265 4017,8 4778,0 4522,7 5165,1 119 129
экспорт
Тауарлар им. 9030,7 12324,2 13486,6 14237,0 15320,0 109 124
порты (ФОБ),
млн. АҚШ
доллары
оның iшiнде 8327 11768,0 12991,0 13772,0 14876,0 110 126
ресми
ТМД елдері. 4864 6532,0 7121,0 7489,0 8028,0 109 123
нен импорт,
млн. АҚШ
доллары
Сауда тең. 4170,7 4507,8 4079,4 3091,3 2552,2 90 57
герiмi, млн.
АҚШ доллары
Өндiрiстiк 2836,0 3195,4 3491,5 3817,9 4077,5 109 128
өнiмнiң
(жұмыстар.
дың, қызмет
көрсетулер.
дiң) көлемi,
млрд.теңге
өткен жылға 109,1 109,2 107,3 108,1 107,4 125
%-бен
Ауыл шаруа. 606,7 648,6 701,9 757,2 810,3 108 125
шылығының
жалпы өнiмi,
млрд. теңге
өткен жылға 101,4 102,8 103,3 103,4 102,9 110
%-бен
Құрылыс, 446,9 528,2 650,7 812,4 1027,6 123 195
млрд. теңге
өткен жылға 109,3 111,5 112,0 113,5 114,0 145
%-бен
Көлік, 880,0 975,7 1069,8 1189,5 1439,2 110 148
млрд. теңге
өткен жылға 107,8 108,6 108,0 109,0 110,0 129
%-бен
Байланыс, 144,0 196,6 247,7 299,1 357,7 126 182
млрд. теңге
өткен жылға 125,0 130,0 120,0 115,0 115,0 159
%-бен
Сауда- 1191,8 1411,3 1615,2 1892,5 2206,6 114 156
саттық,
млрд. теңге
өткен жылға 109,4 108,5 109,0 109,5 110,0 131
%-бен
___________________________________________________________________
кезеңнiң соңына
___________________________________________________________________
|2003 ж.|2004 ж.| болжам |2004 ж.|2004 ж.
| есеп |бағалау|----------------------|%-бен |%-бен
| | |2005 ж.|2006 ж|2007 ж.|2005 ж.|2007 ж.
___________________________________________________________________
Қаржы секторы
Банк жүйе. 732,5 980 1209 1439 1690 123,4 172,4
сiндегі ре.
зиденттер.
дiң депо.
зиттерi,
млрд.теңге
Экономикаға 978,1 1363 1714 2081 2484 125,8 182,2
банктердiң
кредиттерi,
млрд.теңге
Жеке тұлға. 10,9 9,0-10,5 8,2-10,2
лардың мер. 7,5-9,2 7,2-8,7
зiмдiк тең.
гелiк депо.
зиттерi
бойынша сый.
ақының ор.
таша алған.
дағы став.
касы, %
Заңды тұлға. 14,9 13,2-15,2
ларға берiл. 12,7-14,7
ген теңге 12,2-14,2
түрiндегі 11,2-13,2
кредиттер
бойынша сый.
ақының орташа
алғандағы
ставкасы, %
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 31 тамыздағы
N 917 қаулысымен
бекітілген
Ескерту. 4-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.12.30. N 1433 қаулысымен.
4-бөлім. 2005-2007 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленіп жатқан мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тізбесі
Астана-2004
___________________________________________________________________
Р/с| Бағдарламаның |Іске асыру|Жауапты | Болжанып отырған шығыстар
N | атауы (Бағдар. | кезеңі |орындау.| (млн. теңге)
| лама немесе | | шылар |--------------------------
| бағдарламаны | | |республикалық бюджет
|әзірлеу негізде.| | |--------------------------
|месі бекітілген | | |2004ж.|2005ж.|2006ж.|2007ж.
|нормативтік құ. | | | | | |
|қықтық кесім) | | | | | |
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарлама
___________________________________________________________________
1 Қазақстан Респу. 2005-2007 Қазақ. 77,197
бликасының ақпа. жж. стан
раттық қауіпсіз. Респуб.
дігін қамтамасыз ликасы
етуін және мем. Премьер-
лекеттік құпия. Минис.
ларын қорғаудың трінің
2005-2007 жыл. Кеңсесі
дарға арналған
мемлекеттік бағ.
дарламасы (Қа.
зақстан Респу.
бликасы Қауіп.
сіздік Кеңесінің
2004 жылғы 31
наурыздағы N 1
мәжіліс хаттама.
сына сәйкес әзір.
ленеді)
1-1 Қазақстан 2005- БП 2582,5 2231,3
Республикасында 2007 (келiсiм
мемлекеттiк жж. бойынша)
құқықтық
статистика мен
арнайы есепке
алуды дамытудың
2005-2007
жылдарға арналған
бағдарламасы
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
Р/с| Болжанып отырған шығыстар (млн. теңге)
N |--------------------------------------------------------
| жергілікті бюджеттер | басқа да көздер
|---------------------------|----------------------------
|2004ж.|2005ж.|2006ж.|2007ж.|2004ж.|2005ж.|2006ж.|2007ж.
| | | | | | | |
| | | | | | | |
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
2
(Тарау және 2-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N
1433
)
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
3 Қазақстан Респу. 2004-2005 ІІМ, 374,9 582,6
бликасында наша. жж. облыс.
қорлыққа және тардың
есiрткi бизнесіне Астана
қарсы күрестің және
2004-2005 жыл. Алматы
дарға арналған қалала.
бағдарламасы рының
(Қазақстан Респу. әкімдері
бликасы Үкiметi.
нiң 2004 жылғы
13 сәуірдегі
N 411
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
3 300,2 213,6
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
4 Қазақстан Респу. 2005-2007 ІІМ 1925,6 2400, 4567,
бликасында құқық жж. 881 34
бұзушылықтың
алдын алу мен
қылмысқа қарсы
күрестiң 2005-
2006 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Yкi.
метiнiң 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
iске асыру жөнiн.
дегі іс-шаралар
жоспарының
10.3-тармағына
сәйкес әзiрлендi)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
4
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
5 "Халық денсау. 1998-2008 ДСМ 13428,7 6791,8 6472,9
лығы" мемлекеттік жж.
бағдарламасы (Қа.
зақстан Респуб.
ликасы Президен.
тінің 1998 жылғы
16 қарашадағы
N 4153
Жарлығы
,
Қазақстан Респу.
бликасы Үкіметі.
нің 2003 жылғы
21 наурыздағы
N 289 қаулысы)
6 "Салауатты өмiр 1999-2010 ДСМ 34,8 40,7
салты" кешендi жж.
бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Yкiме.
тiнiң 1999 жылғы
30 шiлдедегі
N 905
қаулысы
)
7 Қазақстан Респу. 2001-2005 ДСМ, ӘМ, 10,6 4,0
бликасында ЖҚТБ жж. ҚМ, ІІМ,
iндетiне қарсы БҒМ,
iс-әрекет жөнiн. облыс.
дегі 2001-2015 тардың
жылдарға арналған әкімдері
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Yкiметiнiң
2001 жылғы
14 қыркүйектегі
N 1207
қаулысы
)
8 Қазақстан Респу. 2004-2006 ДСМ 443,5 405,4 416,5
бликасында тубер. жж.
кулезге қарсы
күресті күшейту
жөніндегі 2004-
2006 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Yкiметiнiң
2004 жылғы
13 тамыздағы
N 850
қаулысы
)
8-1 Қазақстан 2005- ДСМ 32680,0 54985,4 46880,7 10116,4
- 2010 жж.
Республика-
сының денсау-
лық сақтау ісін
реформалау мен
дамытудың
2005-2010 жыл-
дарға арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президенті-
нің 2004
жылғы 13 қыр-
күйектегі
N
1438
Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы
13 қазандағы
N
1050
қаулысы)
_________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
5 79739,9 98274,4
6
7 92,6 92,6
8
8-1 11471,3 13653,1
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
9
(9-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N
1433
)
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және
спорт министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
10 Қазақстан Респу. 2003-2005 МАСМ 11,15 60,78
бликасының үкi. жж.
меттiк емес
ұйымдарын мем.
лекеттік қол.
даудың 2003-2005
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Үкiметiнiң
2003 жылғы
17 наурыздағы
N 253
қаулысы
)
11 Қазақстан Респу. 2004-2006 МАСМ 4884,5 7155,77 7513,55
бликасында теле. жж.
радио хабарларын
таратуды дамыту.
дың 2004-2006
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Үкiметiнiң
2004 жылғы
9 сәуірдегі
N 398
қаулысы
)
11-1 "Жiбек жолының 1998- MACM, 67,63 72,0 75,6 79,23
тарихи орта- 2012 БҒМ,
лықтарын қайта жж. ККМ,
өркендету, мүд-
түркі тілдес делi
мемлекеттердiң об-
мәдени мұрасын лыс-
сақтау және тар-
сабақтастыра дың
дамыту, туризм әкiм-
инфрақұрылымын дерi
жасау" атты
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
1998 жылғы
27 ақпандағы
N 3859
Жарлығы
,
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
1998 жылғы
28 қазандағы
N 1096
қаулысы
)
11-2 Тiлдердi қолдану 2001- МАСМ 100,0 355,34 368,47
мен дамытудың 2010
2001-2010 жыл- жж.
дарға арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінiң
2001 жылғы
7 ақпандағы
N 550
Жарлығы
,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметінің
2003 жылғы
9 сәуiрдегі
N 344
қаулысы
)
11-3 2004-2006 2004- МАСМ 663,53 749,42 786,9
жылдарға 2006
арналған жж.
"Мәдени
мұра"
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы
13 қаңтардағы
N 1277
Жарлы-
ғы, Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы
12 ақпандағы
N 171
қаулысы
)
11-4 Қазақстан 2001- МАСМ, 3292,0 3447,1
Республика- 2005 облыс-
сында дене жж. тар-
шынықтыруды дың,
және спортты Астана
дамытудың және
2001-2005 Алматы
жылдарға қала-
арналған лары-
мемлекеттік ның
бағдарламасы әкiм-
(Қазақстан дері
Республикасы
Президенті-
нiң 2001
жылғы 12
наурыздағы
N 570
Жарлығы
,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметінiң
2001 жылғы
6 сәуiрдегі
N 462
қаулысы
)
11-5 Қазақстан 2001- MACМ 34,0 22,0
Республика- 2005
сында мұра- жж.
ғат iсiн
дамытудың
2001-2005
жылдарға
арналған
бағдарла-
масы (Қа-
зақстан
Республи-
касы Үкi-
метiнiң
2001 жылғы
11 маусымдағы
N 797
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
9
(9-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N
1433
)
10
11
__________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
11-6 Шетелде 2005- МАСМ, 742,3 779,4 816,8
тұратын 2007 СІМ
отандас- жж.
тарды
қолдаудың
2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2003-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасын
іске асыру
жөнiндегі
іс-шаралар
жоспарының
6.5.10-тар-
мағына сәйкес
әзірленеді)
11-7 Қазақстан 2006- MACM
Республика- 2008
сында жж.
дене шынықтыру
және спортты
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінiң
2003-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасын
іске асыру
жөнiндегі іс-
шаралар
жоспарының
6.6.9-тарма-
ғына сәйкес
әзiрленуде)
11-8 Этникалық және 2006- MACM
конфессионалдық 2008
келiсiмнiң жж.
қазақстандық
моделін жетіл-
діру жөнiндегi
2006-2008
жылдарға арнал-
ған бағдарлама
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
12 Қазақстан Респу. 2003-2015 ИСМ, 24667, 26896, 4315,0
бликасының индус. жж. ЭБЖМ 12 544 3874,2
триялық-иннова.
циялық дамуының
2003-2015 жыл.
дарға арналған
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы Пре.
зидентiнiң 2003
жылғы 17 мамыр.
дағы
N 1096
Жар.
лығы, Қазақстан
Республикасы Үкі.
метінің 2003 жылғы
17 шілдедегі N 712-1
қаулысы)
13 Қазақстан Респу. 2004-2006 ИСМ 151,12 274,12 235,53
бликасында шағын жж.
кәсiпкерлiктi
дамытудың және
қолдаудың 2004-
2006 жылдарға
арналған мемле.
кеттік бағдарла.
масы (Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2003 жылғы 29
желтоқсандағы
N 1268
Жарлығы
,
Қазақстан Респу.
бликасы Үкіметі.
нің 2004 жылғы
6 ақпандағы
N 149
қаулысы
)
14 Қазақстан Респу. 2005-2007 ИСМ, 60470,0 63700,0
бликасында тұрғын жж. ЭБЖМ, 67820,0
үй құрылысын да. ҚарМ,
мытудың 2005-2007 Ұлттық
жылдарға арналған Банк
мемлекеттік бағ. (келісім
дарламасы (Қазақ. бойынша)
стан Республикасы
Президентінің
2004 жылғы 11 мау.
сымдағы N 1388
Жарлығы
)
15 Қазақстан Респу. 2000-2015 ИСМ 249,0 202,9 26,5 27,8
бликасында сәу. жж.
лет, қала құры.
лысы мен құрылыс
қызметiн дамыту
бағдарламасы
(Қазақстан Респу.
бликасы Yкіметi.
нің 2000 жылғы
28 қарашадағы
N 1778
қаулысы
)
16 Қазақстан Респу. 2004-2005 ИСМ 251, 205, 186,
бликасының ұлттық жж. 602 435 004
стандарттау және
сертификаттау
жүйелерiн дамы.
тудың 2004-2006
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Үкiметiнiң
2004 жылғы 6 ақ.
пандағы N 148
қаулысы
)
17 Қазақстан Респу. 2004-2006 ИСМ 455,0 1692,14 1162,
бликасының өлшем жж. 652
бірлігін мемле.
кеттік қамтамасыз
ету жүйесін дамы.
тудың 2004-2006
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Үкiметiнiң
2004 жылғы
16 наурыздағы
N 321
қаулысы
)
17-1 Туризм 2003- ИСМ, мүдделі 34,0 39,6 131,4 142,9
саласын 2005 министрліктер
дамытудың жж. мен агенттiк-
2003-2005 тер, облыс-
жылдарға тардың, Ас-
арналған тана және
бағдарла- Алматы
масы қалаларының
(Қазақс- әкiмдерi
тан Рес-
публика-
сы Үкiме-
тiнiң
2002 жылғы
29 желтоқ-
сандағы
N 1445
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
12
13
14
15
16
17
17-1
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
18 Қазақстан Респу. 2005-2007 ИСМ 1000,0
бликасында шағын жж.
кредит беруді
дамытудың 2005-
2007 жылдарға ар.
налған мемлекеттік
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Үкіметінің
2004 жылғы 9 нау.
рыздағы N 287
қаулысына
)
19 Ұлттық иннова. 2005-2007 ИСМ, 6654,9 10728, 7403,
циялық жүйені жж. БҒМ, 33 53
қалыптастырудың ЭМРМ,
және дамытудың мүдделі
мемлекеттік бағ. мемле.
дарламасы (Қазақ. кеттік
стан Республикасы органдар
Үкіметінің 2003-
2006 жылдарға
арналған бағдар.
ламасын іске асыру
жөніндегі іс-ша.
ралар жоспарлары.
ның 2.6.11-тарма.
ғына сәйкес әзір.
ленеді)
20 Қазақстан Респу. 2005-2007 ИСМ,
бликасында тұрғын жж. облыс.
үй-коммуналдық тардың,
саланы дамытудың Астана
2005-2007 жылдарға және
арналған бағдар. Алматы
ламасы (Премьер- қалала.
Министрдің орын. рының
басары С.М.Мыңбаев әкімдері
өткен кеңестің
2004 жылғы 23
маусымдағы
N 17-59/005-712
хаттамасына сәй.
кес әзірленеді
(2.1.-т)
21 Қазақстан Респу. 2005-2014 ИСМ
бликасында құры. жж.
лыс материалдары,
бұйымдары мен
конструкциялары.
ның өнеркәсібін
дамытудың 2005-
2014 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Үкі.
метінің 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
іске асыру жөнін.
дегі Іс-шаралар
жоспарының 2.4.3.-
тармағына сәйкес
әзірленеді)
22 Қазақстан Респу. 2006-2011 ИСМ, АШМ
бликасында химия жж.
өнеркәсiбiн дамы.
тудың 2006-2011
жылдарға арналған
бағдарламасы (І
кезең - 2006-2008
жылдар, II кезең
- 2009-2011 жылдар)
(Қазақстан Респу.
бликасы Yкіметiнiң
2003-2006 жылдарға
арналған бағдар.
ламасын іске асыру
жөнiндегі iс-ша.
ралар жоспарының
2.3.2-тармағына
сәйкес әзiрленеді)
23 Қазақстан Респу. 2006-2008 ИСМ, АШМ
бликасында машина жж.
жасау кешенін да.
мытудың 2006-2008
жылдарға арналған
бағдарламасын
(Қазақстан Респу.
бликасы Yкiметi.
нiң 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
іске асыру жөнiн.
дегі іс-шаралар
жоспарының 2.3.3-
тармағына сәйкес
әзiрленеді)
23-1 Туристiк саланы дамытудың 2006- ИСМ, СIМ, 41,6 43,6
2006-2008 жылдарға 2008 МАСМ,
арналған бағдарламасы жж. ДСМ, IIM,
(Қазақстан Республика- ҚОҚМ, ҰҚК
сы Үкiметінің 2003-2006 (келiсiм
жылдарға арналған бойынша),
бағдарламасын iске асыру ТЖМ, СА,
жөнiндегi iс-шаралар Қарм, ККМ,
жоспарының 6.6.12- АШМ, БҒМ,
тармағына сәйкес "Жiбек жолы
әзірленуде) - Қазақс-
тан" ұлттық
компаниясы"
ААҚ
23-2 Қазақстан Республикасында 2006- ИСМ,
кәсiпкерлiкті қолдау 2008 облыстардың,
инфрақұрылымын дамытудың жж. Астана және
2006-2008 жылдарға Алматы
арналған мемлекеттік қалаларының
бағдарламасы әкiмдерi
24 (24-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N 1433 )
25
(25-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N
1433
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
18
19
20
21
22
23
23-1
23-2
24 (24-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N 1433 )
25 (25-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N 1433 )
Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлiгі
26-32(Тарау және 26-32-жолдар алынып тасталды - 2004.12.30. N
1433
)
__________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
33
(33-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N
1433
)
34 2003-2005 жыл. 2003-2005 БҒМ, 338,66 355,59
дарға арналған жж. облыс.
"Ауыл мектебі" тардың,
бағдарламасы (Қа. Астана
зақстан Республи. және
касы Үкіметінің Алматы
2003 жылғы 4 ақ. қалала.
пандағы N 128 рының
қаулысы
) әкімдері
35 Қазақстан Респу. 2002-2005 БҒМ, Талап Талап
бликасының бас. жж. облыс. етіл. етіл.
тауыш және орта тардың, мейді мейді
кәсіптік білім Астана
беретін оқу орын. және
дарын ақпараттан. Алматы
дыру бағдарлама. қалала.
сын бекіту туралы рының
(Қазақстан Респу. әкімдері
бликасы Үкіметінің
2001 жылғы 10
мамырдағы N 616
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
33
(33-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N
1433
)
34 7226,5 7194,3
35
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
36 Қазақстан Респу. 2005-2007 БҒМ 14861, 1776, 1215,
бликасында ғарыш жж. 276 18 45
саласын дамытудың
2005-2007 жыл.
дарға арналған
мемлекеттік бағ.
дарламасы (Ел
басының 2004
жылғы 19 наурыз.
дағы Қазақстан
халқына жолдауына
сәйкес әзірленеді)
37 Білім беруді 2005-2010 БҒМ 42035, 53514,
дамытудың 2005- жж. 60 20 53855,
2010 жылдарға 90
арналған мемле.
кеттік бағдарла.
масы (Қазақстан
Республикасы Yкi.
метiнiң 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын іске
асыру жөнiндегі
iс-шаралар жоспа.
рының 6.1.3-
тармағына сәйкес
әзірленеді)
37-1 "2006-2011 2006-2011 БҒМ
жылдарға жж.
арналған
"Қазақстан
балалары"
мемлекеттік
бағдарламасы
37-2 Жастар 2005- БҒМ 147,6 155,0 162,4
саясатының 2007 жж.
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2003-2006
жылдарға
арналған
бағдарлама-
сын іске
асыру жөнiн-
дегі iс-
шаралар
жоспарының
6.5.13-тарма-
ғына сәйкес
әзірленуде)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
36 150,0 150,0
37 18022,4 19477,2 21705,1
37-1
37-2
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Қоршаған
ортаны қорғау министрлігі
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
38 2005-2007 жыл. 2005-2007 ҚОҚМ 3703, 1341 1362,
дарға арналған жж. 398 689 335
"Қоршаған ортаны
қорғау" бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Yкі.
метінің 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
iске асыру жөнiн.
дегі iс-шаралар
жоспарының 7.5.1.
-тармағына сәйкес
әзiрленеді)
39 Шөлейттенуге 2005-2010 ҚОҚМ 34,314 40,731 47,159
қарсы күрес жө. жж.
ніндегі бағдарла.
масы (Қазақстан
Республикасының
2004-2015 жылдарға
арналған эколо.
гиялық қауіпсіз.
дігі тұжырымдама.
сын іске асыру
жөніндегі 2004-
2006 жылдарға
арналған іс-ша.
ралар жоспарының
28 тармағына
сәйкес Қазақстан
Республикасы Үкі.
метінің 2004 жыл.
ғы 3 ақпандағы
N 131
қаулысына
бекітіліп
әзірленген)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
38
39
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
40 Қазақстан Респу. 2003-2005 АШМ 49637, 57922,
бликасының 2003- жж. 057 649
2005 жылдарға ар.
налған Мемлекет.
тiк аграрлық азық-
түлiк бағдарлама.
сы (Қазақстан
Республикасы Пре.
зидентiнiң 2002
жылғы 5 маусымда.
ғы N 889
Жарлығы
,
Қазақстан Респу.
бликасы Yкiметi.
нiң 2002 жылғы 2
тамыздағы N 864
қаулысы
)
41 Қазақстан Респу. 2004-2010 АШМ 19888,0 21410,0 20808,0
бликасының Ауыл жж.
аумақтарын дамы.
тудың 2004-2010
жылдарға арналған
мемлекеттiк бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Президентінің
2003 жылғы 10 шіл.
дедегі N 1149
Жарлығы
, Қазақ.
стан Республикасы
Yкiметінің 2003
жылғы 20 тамыздағы
N 838
қаулысы
)
42 Қазақстанда жүзім 2001-2010 ИСМ, АШМ Талап Талап Талап Талап
шаруашылығы мен жж. етіл. етіл. етіл. етіл.
шарап жасау iсiн мейді мейді мейді мейді
қалпына келтiру
және дамытудың
2010 жылға дейiн.
гi кезеңге арнал.
ған бағдарламасы
(Қазақстан Респу.
бликасы Yкіметi.
нiң 2001 жылғы
12 желтоқсандағы
N 1621
қаулысы
)
43 2002-2010 жылдар. 2002-2010 АШМ 3726,6 10518, 13393, 5151,
ға арналған "Ауыз жж. 38 729 488
су" салалық бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Yкiметiнiң 2002
жылғы 23 қаңтар.
дағы N 93
қаулысы
)
44 Қазақстан Респу. 2004-2006 АШМ, 632, 679, 671,799
бликасының Балық жж. ҚОҚМ, 707 943
шаруашылығын да. облыс.
мытудың 2004-2006 тардың
жылдарға арналған әкімдері
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Yкiметiнiң
2003 жылғы 29
желтоқсандағы
N 1344
қаулысы
)
45 2004-2006 жылдар. 2004-2006 АШМ 3262, 3297, 3446,8
ға арналған "Қа. жж. 514 181
зақстан орманда.
ры" бағдарламасы
(Қазақстан Респу.
бликасы Үкіметі.
нің 2004 жылғы
14 мамырдағы
N 542
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
______________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
______________________________________________________________
40
41 15268,0 23457,0 25003,0 26318,2 14400,0 10100,0 10300,0
42
43
44
45 1587,5 1799,4 2137,8 1030,6
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
46 Тұяқты жабайы 2005-2007 АШМ 175,2 184,0 193,2
жануарлар мен жж.
киіктердің сирек
кездесетін және
жойылып бара жат.
қан түрлерін сақ.
таудың және қал.
пына келтірудің
2005-2007 жылдар.
ға арналған бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Премьер-Министрі.
нің орынбасарында
және Қазақстан
Республикасының
Ауыл шаруашылығы
министрі А.С.Есі.
мовке өткен жи.
налыстың 2003
жылғы 3 қазандағы
N 17-64/002-318
(2.1-т) хаттама.
лық шешімінің 4
тармағының 2-тар.
мақшасына сәйкес
әзірленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
46 89,5 75,5 76,5 87,2 62,0 72,5
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
47 Қазақстан Респу. 2001-2005 ККМ 42144,7 55000,0
бликасының авто. жж.
жол саласын да.
мытудың 2001-2005
жылдарға арналған
мемлекеттік бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Президентiнiң
2001 жылғы 28 қа.
рашадағы N 730
Жарлығы
, Қазақ.
стан Республикасы
Үкіметінің 2002
жылғы 11 қаңтар.
дағы N 36
қаулысы
)
48 Азаматтық авиация 2003-2005 ККМ 1834,2 1839,3
саласын дамытудың жж.
2003-2005 жылдар.
ға арналған бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Yкiметiнiң 2003
жылғы 21 наурыз.
дағы N 291
қаулысы
)
49 Қазақстан Респу. 2004-2006 ККМ, 9220,2 1203,4
бликасының тран. жж. СІМ,
зиттік-көлiк әле. ҚарМ,
уетiн дамытудың Ұлтбанк
2004-2006 жылдарға (келісім
арналған бағдар. бойынша)
ламасы (Қазақстан
Республикасы Yкi.
метiнiң 2003
жылғы 30 желтоқ.
сандағы N 1351
қаулысы
)
50 Қазақстан Респу. 2004-2006 ККМ 9970,0 9970,0
бликасының темiр жж.
жол көлігін қайта
құрылымдаудың
2004-2006 жылдар.
ға арналған бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Yкіметiнiң 2004
жылғы 6 ақпандағы
N 145
қаулысы
)
51 Ұлттық теңiз 2004-2006 ККМ, Талап Талап Талап
сауда флотын құ. жж. "Қазақ. етіл. етіл. етіл.
рудың 2004-2006 стан мейді мейді мейді
жылдарға арналған теңіз
бағдарламасы (Қа. көлік
зақстан Республи. айлағы"
касы Үкіметінiң ҰТКК
2004 жылғы 13 ЖАҚ,
шілдедегі N 763 "ҚазМұ.
қаулысы
) найГаз"
ҰК ЖАҚ
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
47
48
49
50
51
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
52 Жол саласын дамы. 2006-2010 ККМ
тудың 2006-2008 жж.
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Yкіметінің
2003-2006 жыл.
дарға арналған
бағдарламасын
іске асыру жөнін.
дегі iс-шаралар
жоспарының 4.8-
тармағына сәйкес
әзiрленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
52
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
53 Мүгедектердi 2002-2005 ЕХӘҚМ 984,4 55,0
оңалтудың 2002- жж.
2005 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Yкi.
метiнiң 2001 жылғы
29 желтоқсандағы
N 1758
қаулысы
)
53-1 Қазақстан 2005- ЕХӘҚМ 239007,9 274972,6 306042,3
Республика- 2007
сындағы жж.
әлеуметтiк
реформалар-
ды одан
әрi терең-
детудің
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарла-
масы
(Қазақстан
Республи-
касы Үкiме-
тiнiң 2004
жылғы 30
қарашадағы
N 1241
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
53 937,4 1796,7
53-1
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
54 Қазақстан Респу. 2005-2007 ЕХӘҚМ,
бликасының халқын жж. мүдделі
жұмыспен қамтудың орталық
2005-2007 жылдар. және жер.
ға арналған бағ. гілікті
дарламасы (Қазақ. атқарушы
стан Республикасы органдар.
Yкiметінің 2003- мен бірге
2006 жылдарға ар.
налған Бағдарла.
масын іске асыру
жөніндегі iс-ша.
ралар жоспарының
6.3.1-тармағына
сәйкес әзiрленеді)
55 (55-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N 1433 )
56 Қазақстан Респу. 2005-2007 ЕХӘҚМ 64,4 79,4 31,0
бликасында еңбек жж.
қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
және еңбектi қор.
ғауды қамтамасыз
етудің 2005-2007
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Үкіметінің
2003-2006 жылдар.
ға арналған Бағ.
дарламасын іске
асыру жөніндегі
iс-шаралар жос.
парының 6.3.3.
-тармағына сәй.
кес әзiрленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
54 3219,7 3606,7 3726,0
55 (55-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N 1433 )
56
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
57 Мемлекеттiк мү. 2003-2005 ҚМ, Талап Талап
лікті басқарудың жж. орталық етіл. етіл.
және жекешеленді. атқарушы мейді мейді
рудің тиімділігін органдар
арттырудың 2003- және
2005 жылдарға ар. басқа да
налған салалық мемле.
бағдарламасы (Қа. кеттік
зақстан Республи. органдар
касы Үкіметінің (келісім
2003 жылғы 3 ақ. бойынша)
пандағы N 118
қаулысы
)
57-1 Қазақстан 2004- ҚарМ 3549,0 4100,7 4218,0
Республика- 2006
сының кеден жж.
қызметiн
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметінің
2003 жылғы
3 қазандағы
N 1019
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
57
57-1
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарлама
___________________________________________________________________
58 Этил спирті мен 2004-2006 ҚМ 310,0
алкоголь өнімдері. жж.
нің өндірісін
және айналымын
мемлекеттік рет.
теудің 2004-2006
жылдарға арналған
бағдарламасы
58-1 Қазақстан 2006- ҚарМ
Республика- 2008
сының мемле- жж.
кеттiк сатып
алу жүйесін
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметінiң
2003-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасын
iске асыру
жөнiндегі
іс-шаралар
жоспарының
9.3.10-тарма-
ғына сәйкес
әзірленуде)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
58
58-1
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Экономика
және бюджеттік жоспарлау министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
59 Қазақстан Респу. 2003-2005 ЭБЖМ Талап Талап
бликасында кедей. жж. етіл. етіл.
лiктi азайту жө. мейді мейді
ніндегі 2003-2005
жылдарға арналған
бағдарлама (Қа.
зақстан Республи.
касы Yкiметiнiң
2003 жылғы 26
наурыздағы N 296
қаулысы
)
60 Шағын қалаларды 2004-2006 ЭБЖМ, 1050,0 1050,0 300,0
дамытудың 2004- жж. мүдделі
2006 жылдарға ар. министр.
налған бағдарла. ліктер
масы (Қазақстан мен ве.
Республикасы Үкi. домстволар,
метiнiң 2003 жыл. облыстар
ғы 31 желтоқсан. әкімдері
дағы N 1389
қаулысы
)
61 2004-2006 жыл. 2004-2006 ЭБЖМ, 6352, 8181, 1989,
дарға арналған жж. мүдделі 948 427 349
Арал өңірінің министр.
проблемаларын ліктер
кешенді шешу жө. мен ве.
ніндегі бағдарла. домст.
масы (Қазақстан волар,
Республикасы Үкі. облыстар
метінің 2004 жыл. әкімдері
ғы 7 мамырдағы
N 520
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
59
60
61
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
62 Қазақстан Респу. 2005-2015 ЭБЖМ, Талап Талап Талап
бликасының аумақ. жж. орталық етіл. етіл. етіл.
тық дамуының және мейді мейді мейді
2015 жылға дейiн. жергі.
гі кезеңге арнал. лікті
ған бағдарламасы атқарушы
(Қазақстан Респу. органдар
бликасы Үкiметi.
нiң 2003-2006
жылдарға арнал.
ған Бағдарламасын
iске асыру жөнін.
дегі іс-шаралар
жоспарының 1.1.1-
тармағына сәйкес
әзірленеді)
63 Қазақстан Респу. 2005-2007 ЭБЖМ, Талап Талап Талап
бликасында көлең. жж. ЭСЖҚА, етіл. етіл. етіл.
келі экономиканың министр. мейді мейді мейді
мөлшерін азайту ліктер
жөніндегі эконо. мен
микалық және ведомс.
ұйымдық шаралары. тволар
ның 2005-2007
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касының Үкіметі.
нің 2004 жылғы
4 мамыр N 6 хат.
тамасының 2.1.
-бабына сәйкес
әзірленеді)
РҚАО-ның ескертуі. 64, 65, 66, 67-тармақтары қазақша мәтінде берілмегендіктен орысша мәтіннен қараңыз
64
64-1 Бұрынғы Семей ядролық 2005- ЭБЖМ 1337,295 853,059 280,0
сынақ полигонының 2007
проблемаларын кешендi жж.
шешу жөнiндегі
2005-2007 жылдарға
арналған бағдарлама
(Кестенің жалғасы)
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
62
63
64
64-1
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлігі
_____________________________________________________________
Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
65
66
67
___________________________________________________________________
(Кестенің жалғасы)
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
65
66
67
___________________________________________________________________
68 Елдiң минералдық- 2003-2010 ЭМРМ 2346,1 2920, 3056, 3310,
шикiзаттық кешені жж. 82 919 415
ресурстық базасын
дамытудың 2003-
2010 жылдарға ар.
налған бағдарла.
масы (Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2002
жылғы 29 желтоқ.
сандағы N 1449
қаулысы
)
69 Қазақстан Респу. 2004-2010 ЭМРМ 20,0 34,0 35,7 37,5
бликасы өнеркәсi. жж.
бiнің мұнай хи.
миялық саласын
дамытудың 2004-
2010 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Yкi.
метiнiң 2004
жылғы 29 қаңтар.
дағы
N 101
қау.
лысы)
70 Қазақстан Респу. 2004-2010 ЭМРМ, 9390,0 8006,8 5200,0
бликасындағы газ жж. облыс.
саласын дамытудың тар,
2004-2010 жылдар. Астана
ға арналған бағ. және
дарламасы (Қазақ. Алматы
стан Республикасы қала.
Yкiметiнiң 2004 лардың
жылғы 18 маусым. әкімдері,
дағы N 669
қаулысы
) "ҚазМұ.
найГаз"
ҰК ЖАҚ
71 Қазақстан Респу. 2004-2015 ЭМРМ Талап Талап Талап Талап
бликасының уран жж. етіл. етіл. етіл. етіл.
өнеркәсiбiн дамы. мейді мейді мейді мейді
тудың 2004-2015
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Респу.
бликасы Үкiметi.
нiң 2004 жылғы
23 қаңтардағы
N 78
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
68
69 600,0 2200,0 4550,0
70
71
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
72 Энергия үнемдеу 2005-2015 ЭМРМ,
жөніндегі 2005- жж. ҚОҚМ,
2015 жылдарға ККМ,
арналған бағдар. облыс.
лама (Қазақстан тардың,
Республикасы Астана
Yкiметiнiң 2003- және
2006 жылдарға Алматы
арналған бағдар. қала.
ламасын iске лардың
асыру жөніндегі әкімдері
iс-шаралар жоспа.
рының 2.2.1-тар.
мағына сәйкес
әзірленеді)
73 Қазақстан Респу. 2006-2030 ЭМРМ
бликасында атом жж.
энергетикасын
дамытудың 2006-
2030 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (I-кезең
- 2006-2008 жыл.
дар) (Қазақстан
Республикасы Yкi.
метiнiң 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
iске асыру жөнiн.
дегi iс-шаралар
жоспарының 2.2.2-
тармағына сәйкес
әзiрленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
72
73
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
74 Санаткерлiк мен. 2002-2006 ӘМ, БҒМ, Талап Талап Талап
шiк құқықтарын жж. ІІМ, етіл. етіл. етіл.
қорғау тұжырым. СІМ, мейді мейді мейді
дамасын iске АШМ,
асыру жөніндегі МАСМ,
бағдарлама (Қа. ИСМ
зақстан Республи.
касы Yкiметiнiң
2002 жылғы 29
мамырдағы N 591
қаулысы
)
75 Қазақстан Респу. 2004-2006 ӘМ, БҒМ, 2866,6 2147,4 3047,85
бликасының қыл. жж. ДСМ,
мыстық-атқару ИСМ,
жүйесiн одан әрі ІІМ, ҚМ
дамытудың 2004-
2006 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Үкi.
метiнiң 2003
жылғы 31 желтоқ.
сандағы N 1376
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
74
75
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
76 Құқықтық түсін. 2005-2007 ӘМ, ІІМ, 65,0 66,5 66,5
діру жұмыстары, жж. МАСМ,БҒМ,
құқықтық мәдени. ЖС (келісім
етті қалыптас. бойынша),
тыру, азаматтарды БП (келісім
құқықтық қамтама. бойынша)
сыз ету тәрбиелеу
жөніндегі 2005-
2007 жылдарға ар.
налған бағдарлама
(Қазақстан Респу.
бликасы Президен.
тінің 2003 жылғы
14 мамырдағы
14-622к тапсырмасы)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
76
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
сатып алу жөніндегі агенттігі
77
(Тарау және 77-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N
1433
)
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру
және байланыс жөніндегі агенттігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
78
(78-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N
1433
)
79 Қазақстан Респу. 2003-2005 АБА, 5814,3 3917,5
бликасының теле. жж. басқа да
коммуникация мүдделі
саласын дамытудың мемле.
2003-2005 жылдар. кеттік
ға арналған бағ. органдар
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Yкiметiнiң 2003
жылғы 18 ақпанда.
ғы N 168
қаулысы
)
79-1 Қазақстан 2005- АБА, басқа 4500,0 25300,0 22100,0
Республикасында 2007 мүдделi
"электронды жж. мемлекеттiк
үкімет" органдар
қалыптастырудың
2005-2007
жылдарға арнал-
ған мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы 10
қарашадағы
N 1471
Жарлығы
,
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы
8 желтоқсан-
дағы N 1286
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
78
(78-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N
1433
)
79
79-1
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
80
(80-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N
1433
)
81 Почта-жинақ дамы. 2005-2010 АБА 1445,0 1972,0 2362,0
тудың 2005-2010 жж.
жылдарға арналған
бағдарламасы
("Почта туралы"
Қазақстан Респуб.
ликасының 2003
жылғы 8 ақпандағы
Заңына
сәйкес
әзірленеді)
82 Қазақстан Респу. 2006-2008 АБА
бликасының теле. жж.
коммуникация са.
ласын дамытудың
2006-2008 жылдар.
ға арналған бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Yкiметiнiң 2003-
2006 жылдарға
арналған бағдар.
ламасын iске
асыру жөніндегі
іс-шаралар жоспа.
рының 4.13-тар.
мағына сәйкес
әзірленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
80
(80-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N
1433
)
81
82
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
83 Қазақстан Респу. 1999-2005 СА, Талап Талап
бликасында мемле. жж. Ұлттық етіл. етіл.
кеттік статисти. Банк мейді мейді
каны жетiлдiрудiң (келісім
1999-2005 жыл. бойынша),
дарға арналған министр.
бағдарламасы (Қа. ліктер
зақстан Республи. мен
касы Үкiметiнiң агент.
1998 жылғы 19 тіктер
қарашадағы N 1180
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
83
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
84 Қазақстан Респу. 2006-2008 СА
бликасының мемле. жж.
кеттік статисти.
касын жетiлдiру
2006-2010 жыл.
дарға арналған
бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Yкі.
метiнiң 2003-
2006 жылдарға
арналған бағдар.
ламасын iске
асыру жөніндегі
iс-шаралар жоспа.
рының 7.1.14-тар.
мағына сәйкес
әзiрленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
84
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі
85 (Тарау және 85-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N 1433 )
Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегі агенттiгi
86-89
(Тарау және 86-89-жолдар алынып тасталды - 2004.12.30. N
1433
)
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын
басқару жөніндегі агенттігі
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
90 Ауыл шаруашылығы 2005-2007 ЖРА, АШМ 1474, 1905, 1274,
мақсатындағы жер. жж. 669 685 964
лердi ұтымды пай.
далану жөнiндегі
бағдарлама (Қа.
зақстан Республи.
касы Yкiметiнiң
2003-2006 жыл.
дарға арналған
бағдарламасын
іске асыру жөнін.
дегі іс-шаралар
жоспарының 3.1-
тармағына сәйкес
әзiрленеді)
91 Қазақстан Респу. 2005-2007 ЖРА 214, 225, 236,
бликасында геоде. жж. 412 132 387
зия мен картогра.
фияны дамытудың
2005-2007 жыл.
дарға арналған
бағдарламасы
(Қазақстан Респу.
бликасы Үкiметi.
нiң 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
iске асыру жөнiн.
дегi іс-шаралар
жоспарының 3.11-
тармағына сәйкес
әзiрленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
90
91
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Көші-қон
және демография агенттігі
92
(Тарау және 92-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N
1433
)
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Төтенше
жағдайлар жөніндегі агенттігі
93
(Параграф және 93-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N
1433
)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
93
(93-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N
1433
)
94 Табиғи және тех. 2005-2010 ТЖМ 2191, 1793, 1882,
ногендік сипат. жж. 46 156 738
тағы төтенше жағ.
дайлардың алдын
алудың және олар.
ды жоюдың 2005-
2010 жылдарға
арналған мемле.
кеттік бағдарла.
масы (Қазақстан
Республикасы Үкі.
метінің 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
іске асыру жөнін.
дегі іс-шаралар
жоспарының 10.18-
тармағына сәйкес
әзірленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
94 10986,3 10291,5 6071,9
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын
реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
95 Қазақстан Респу. 2004-2006 ҚНҚҰРҚА 500,0 436,2
бликасының сақ. жж. (келісім
тандыру рыногын бойынша)
дамытудың 2004-
2006 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Үкі.
метінің 2004 жылғы
1 шілдедегі N 729
қаулысы
)
95-1 Қазақстан Республикасының 2005- ҚНРА (келiсiм 35,688 182,5
жинақтаушы зейнетақы 2007 бойынша),
жүйесiн дамытудың жж. ЕХӘҚМ, ҚарМ,
2005-2007 жылдарға ЭБЖМ
арналған бағдарламасы
(Қазақстан Республикасы
Президентінің 2004 жылғы
12 тамыздағы N 3274
тапсырмасына, Қазақстан
Республикасы Премьер-
Министрiнiң 2004 жылғы
27 қыркүйектегi N 281-ө
өкімiне
сәйкес
әзірленуде)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
95
95-1
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Экономикалық және сыбайлас
жемқорлық қылмысқа қарсы күрес жөнiндегі агенттігі
(қаржы полициясы)
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
96 Экономика сала. 2005-2007 ЭСКА,
сындағы құқық жж. мүдделі
бұзушылыққа қарсы мемле.
күрестiң 2005- кеттік
2007 жылдарға органдар
арналған бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Үкі.
метінің 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
iске асыру жөнiн.
дегі iс-шаралар
жоспарының 10.13-
тармағына сәйкес
әзiрленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
96
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Pecпубликасының Ұлттық Банкі
Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
97 Микропроцессорлық 2002-2005 Ұлттық Талап Талап
карточкалар негі. жж. Банк етіл. етіл.
зiнде Төлем кар. (келісім мейді мейді
точкаларының ұлт. бойынша)
тық банкаралық
жүйесiн дамыту
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Yкiметiнiң
2002 жылғы 2 шiл.
дедегі N 713
қаулысы
)
98 Қазақстан Респу. 2005-2007 Ұлттық Талап Талап Талап
бликасында валю. жж. Банк етіл. етіл. етіл.
талық режимді (келісім мейді мейді мейді
ырықтандырудың бойынша)
2005-2007 жылдар.
ға арналған бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Yкіметінің 2004
жылғы 25 маусым.
дағы N 705
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
97
98
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Астана қаласының әкімі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
99 "Астананың гүлде. 2001-2005 Астана 62501,5 41037,2
нуi - Қазақстан. жж. қ. әкімі
ның гүлденуi"
Астана қаласын
әлеуметтiк-эконо.
микалық дамытудың
2005 жылға дейін.
гi кезеңге арнал.
ған мемлекеттiк
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Президентi.
нiң 2001 жылғы
19 наурыздағы
N 574
Жарлығы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
99 4640,0 1919,8 2107,2 2360,1
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Алматы қаласының әкімі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
100 Алматы қаласын 2003-2010 Алматы 10938, 17962, 31943, 28720,
дамытудың 2003- жж. қ. 9 6 5 6
2010 жылдарға әкімі,
арналған мемле. ЭБЖМ
кеттiк бағдарла.
масы (Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2003 жылғы 10
ақпандағы N 1019
Жарлығы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
100 2694,0 3021,0 3924,0 3519,0
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Ғылыми-техникалық бағдарламалар
Қазақстан Республикасының Индустрия
және сауда министрлігі
Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалар
___________________________________________________________________
101 "Машина жасауды 2001-2005 ИСМ 130,3 136,75
дамытудың және жж.
тиімділігі жоға.
ры машиналар мен
жабдықтарды жа.
сап шығарудың
ғылыми-техника.
лық проблемала.
ры" 2001-2005
жылдарға арнал.
ған республика.
лық мақсатты
ғылыми-техника.
лық бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Yкiме.
тiнiң 2001 жылғы
16 наурыздағы
N 353
қаулысы
)
102 "Ақпараттық-те. 2001-2005 ИСМ 155,0 162,75
лекоммуникация. жж.
лық жүйелер үшін
радиоэлектрондық
аспаптар мен құ.
ралдарды әзiрлеу,
жасау және дамы.
ту" 2001-2005
жылдарға арналған
республикалық
мақсатты ғылыми-
техникалық бағ.
дарлама (Қазақ.
стан Республикасы
Yкiметiнiң 2000
жылғы 29 желтоқ.
сандағы N 1956
қаулысы
)
103 Ақпаратты қорғау 2004-2005 ИСМ 46,11 48,4 50,82
саласында ғылыми жж.
зерттеулер мен
техникалық әзір.
лемелерді жүргі.
зудің 2004-2005
жылдарға арнал.
ған ғылыми-техни.
калық бағдарла.
масы (Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң 2004
жылғы 16 ақпанда.
ғы N 177
қаулысы
)
104 2004-2006 жыл. 2004-2006 ИСМ 222,6 233,8 244,3
дарға арналған жж.
"Қазақстан Рес.
публикасының
тау-кен-метал.
лургия кешенiнiң
тұрақты жұмыс
iстеуiн және оны
дамытудың страте.
гиялық басымдық.
тарын ғылыми-тех.
никалық қамтама.
сыз ету" ғылыми-
техникалық бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Үкi.
метінiң 2004
жылғы 17 ақпанда.
ғы N 187
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
101
102
103
104
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалар
___________________________________________________________________
105 2001-2005 жыл. 2001-2005 БҒМ 142,46 144,83
дарға арналған жж.
"Қазақстан Рес.
публикасында
биотехникалық
өнім өндіруді
ғылыми-техника.
лық қамтамасыз
ету және ұйым.
дастыру" рес.
публикалық ғы.
лыми-техникалық
бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Yкi.
метінің 2001
жылғы 26 маусым.
дағы
N 871
қау.
лысы)
106 Қазақстан Респу. 2003-2005 БҒМ 74,9 78,6
бликасының ме. жж.
таллургия кеше.
нiнде төртiншi
және бесiншi
қайта бөлiстер.
дiң өндiрiстерiн
құруды ғылыми-
техникалық қам.
тамасыз етудiң
2003-2005 жыл.
дарға арналған
бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Үкі.
метінің 2003
жылғы 13 наурыз.
дағы N 243
қаулысы
)
107 Инновациялық өн. 2003-2005 БҒМ 184,0 192,0
дiрiстердi ғылы. жж.
ми-техникалық
қамтамасыз ету.
дiң 2003-2005
жылдарға арнал.
ған бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Yкiме.
тiнiң 2003 жылғы
18 наурыздағы
N 263
қаулысы
)
108 2002-2006 жыл. 2003-2006 БҒМ 110,0 115,4 120,5
дарға арналған жж.
"Қазақстан Рес.
публикасының
фармацевтика
өнеркәсiбiн да.
мыту үшін біре.
гей фитопрепарат.
тарды әзiрлеу
және өндiрiске
енгізу" респуб.
ликалық ғылыми-
техникалық бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Үкiметiнiң 2001
жылғы 24 шiлдедегі
N 996
қаулысы
)
109 Степногор қала. 2003-2005 ҒМ 200,00
сындағы "Про. жж.
гресс" ғылыми-
өндiрiстік бiр.
лестiгінiң тех.
ника паркi ашық
акционерлiк қо.
ғамында биотех.
нологиялық өн.
дiрiстi қалып.
тастырудың және
дамытудың 2003-
2005 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Yкi.
метiнiң 2003 жылғы
20 наурыздағы
N 277
қаулысы
)
110 (110-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N 1433 )
111 2004-2006 жыл. 2004-2006 БҒМ 60,00 63,94 65,8
дарға арналған жж.
"Қазақстан Рес.
публикасының
биологиялық қа.
уiпсiздiгі үшiн
өсiмдiктер мен
жануарлардың аса
қауiптi инфекция.
лары қоздырғыш.
тарының монито.
рингін және ге.
нетикалық карта.
сын жасауды ғы.
лыми-техникалық
қамтамасыз ету"
ғылыми-техникалық
бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Үкiме.
тінiң 2004 жылғы
4 ақпандағы
N 135
қаулысы
)
112 "2004-2007 жыл. 2004-2007 БҒМ 164,20 308,7 577,0 578,90
дарға арналған жж.
инфекцияға қарсы
жаңа препарат.
тарды әзірлеу"
ғылыми-техника.
лық бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Үкіме.
тінің 2004 жылғы
25 маусымдағы
N 703
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
105
106
107
108
109
110 (110-жол алынып тасталды - 2004.12.30. N 1433 )
111
112
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Энергетика және
минералдық ресурстар министрлігі
Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалары
___________________________________________________________________
113 "Қазақстан Рес. 2004-2008 ЭМРМ 498,0 522,9 546
публикасындағы жж.
атом энергети.
касын дамытудың
2004-2008 жыл.
дарға арналған
ғылыми-техника.
лық бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Yкiме.
тiнiң 2004 жылғы
12 сәуірдегі
N 405
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
113
____________________________________________________________
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 31 тамыздағы
N 917 қаулысымен
бекітілген
Ескерту. 5-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.12.30. N 1433 қаулысымен.
5-бөлім. 2005-2007 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлінісіндегі басымды бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың тізбесі)
Астана, 2004 ж.
2005-2007 жылдарға арналған басымды республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі
мың.теңге
____________________________________________________________________
N | Жобаның атуы |Бюджет-|Іске асыру |Жалпы құны | 2005 жылға
| |тік | кезеңі | | дейін
| |бағдар-| | |
| |ламаның| | |
| |әкімші-| | |
| |сі | | |
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6
___________________________________________________________________
"Бiлiм беру" мемлекеттiк бағдарламасы
1 Орта, жоғары және БҒМ 2005-2007 62497989
жоғары оқу орнынан
кейiнгі кәсiбін
білімді мамандар
даярлау
2 Денсаулық сақтау ДСМ 2005-2007 7591499
саласында мамандар
даярлау
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
1 20184782 20672945 21640262
2 2598966 2571447 2421086
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 22783748 23244392 24061348
__________________________________________________________________
Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың
2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы
3 Астана қаласында БҒМ 2004-2005 760000 494000
Л.Н.Гумилев
атындағы Еуразия
ұлттық университе-
тiнiң 500 орындық
жатақханасын салу
4 Астана қаласында БҒМ 2005-2007 960000
дарынды балаларға
арналған республи-
калық мектеп-ин-
тернат салу
5 Астана қаласында БҒМ 2004-2007 6293433
жетiм балаларға
арналған қазақ
тiлiнде оқытатын
білім беру
орталығын салу
6 Алматы қаласында БҒМ 2005 94800
Ж. Елебеков
атындағы респуб-
ликалық эстрада-
цирк колледжiнің
объектiлерiн
қайта жаңарту
және салу
7 Әл-Фараби атын- БҒМ 2005-2007 7209602
дағы Қазақ ұлттық
университетiнің
университеттiк
қалашығының
екiншi кезектегі
объектілерін салу
8 Қарағанды қала- БҒМ 2005-2006 550000
сында көру қабi-
летiнде проблема-
лары бар бала-
ларға арналған
250 орындық
мектеп-интернат
салу
9 Алматы қаласында БҒМ 2005-2006 550000
көру қабiлетiнде
проблемалары бар
балаларға арналған
250 орындық
мектеп-интернат
салу
10 Л.Гумилев атын- БҒМ 2005-2006 1110400
дағы Еуразия
ұлттық универси-
тетінің кітапхана-
сын салу
11 Білiм беру жүйесiн БҒМ 2002-2007 1199187 498987
ақпараттандыру
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
3 266000
4 195500 414500 350000
5 2000000 2996717 996716
6 94800
7 804112 3986066 1798664 620760
8 215000 335000
9 215000 335000
10 562497 547903
11 80200 270000 350000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 4433109 8885186 3495380 620760
__________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды реформалаудың
және дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
12 Астана қаласында ДСМ 2005-2007 7326324
240 төсекке арнал-
ған жедел жәрдем
станциясы бар
жедел медициналық
көмектің ҒЗИ салу
13 Астана қаласында ДСМ 2004-2005 18601000 6601000
500 төсекке арнал-
ған республикалық
аналар мен бала-
лардың ғылыми
орталығын салу
14 Астана қаласында ДСМ 2004-2006 6200000 200000
Республикалық
балаларды оңалту
орталығын салу
15 Астана қаласы ДСМ 2005-2006 1469200
Бейбiтшілiк
көшесінің бойын-
дағы Қазақ мем-
лекеттiк медицина
академиясын
кеңейту және
қайта жаңарту
16 Алматы қаласын- ДСМ 2005-2007 2257550
дағы РМҚК "Педиа-
трия және балалар
хирургиясы ғылыми
орталығы"
жанындағы 150
төсекке арналған
емдік корпусын
салу
17 Астана қаласында ДСМ 2005-2006 8360000
220 төсекке ар-
налған республи-
калық нейрохирур-
гия ғылыми орта-
лығын салу
18 Астана қаласында ДСМ 2005-2006 3123000
бiр ауысымда 500
адам қабылдайтын
диагностикалық
орталық салу
19 Алматы қаласында ДСМ 2005 159770
"Балбұлақ" рес-
публикалық бала-
ларды оңалту
орталығының 125
төсекке арналған
демалыс корпусын
салу
20 "Бурабай" респуб- ДСМ 2005 84420
ликалық балалар-
жеткіншектер
туберкулез сана-
торийiнің жанынан
шағын жинақталған
мектеп салу
21 Медицина қызмет- ДСМ 2005 769000
керлері арналған
қызметтік тұрғын
үй салу жобасы
бойынша жобалау-
сметалық құжатта-
маны елді мекенге
бекiтіп берудi
сатып алу және
жүзеге асыру
және осы объекті
салу
22 Денсаулық сақтау- ДСМ 2005-2007 6435214 55714
дың ақпараттық
жүйелерiн құру
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
12 1265000 3000000 3061324
13 11231000
14 3000000 3000000
15 600000 869200
16 68000 664000 700000 825550
17 610000 7750000
18 284500 2838500
19 50000 109770
20 84420
21 769000
22 300000 3184500 2895000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 18261920 21415970 6656324 825550
__________________________________________________________________
Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға мемлекеттік бағдарламасы
23 Ауылдық денсаулық ДСМ 2004-2007 3582320 250000
сақтауда ұтқыр
және телемедицина-
ны дамыту
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
23 400000 1332000 1600000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 400000 1332000 1600000
__________________________________________________________________
Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
24 "Қазақстанның тұр- ИСМ 2006-2007 1900000
ғын үй құрылыс
жинақ банкi"
AҚ-ның қаржылық
тұрақтылығын
қамтамасыз ету
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
24 280000 1620000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 0 280000 1620000
_________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының автокөлiк саласын дамытудың
2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
25 Алматы-Гульшад ККМ 1999-2005 22659364 21863099
және Ақшатау-
Қарағанды учаске-
лерiнде Алматы-
Қарағанды-Астана
-Бурабай
автожолдарын оңалту
26 Бурабай-Көкшетау ККМ 2003-2007 13017150 73937
-Петропавл-Ресей
Федерациясының
шекарасы авто-
жолын оңалту
27 Автожол саласын ККМ 2001-2006 14187720 9075619
(Алматы-Бішкек)
дамыту жобасы
28 Ресей Федерация- ККМ 2002-2006 12867124 3047680
сының шекарасы
- Орал - Ақтөбе
автожолын қайта
жаңарту
29 Батыс Қазақстан- ККМ 2001-2006 38912621 24959328
дағы жол желiсiн
қайта жаңарту
30 Қарабұлақ-Ырғыз ККМ 2002-2008 9405869 1720799
-Қызылорда облы-
сының шекарасы
автожолын қайта
жаңарту
31 Ақтау-Атырау ККМ 2003-2007 32620456 378224
автожолын қайта
жаңарту
32 Омбы-Павлодар ККМ 2002-2008 47301504 136355
-Майқапшағай
автожолын қайта
жаңарту
33 Астана-Қостанай ККМ 2003-2008 32215936 5700043
-Челябi автожолын
қайта жаңарту
34 Көлiк және комму- ККМ 2005-2007 244700
никация саласын-
дағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
25 796265
26 7027189 5916024
27 3974061 1138040
28 7259958 2559486
29 12708330 1244963
30 1233919 3000000 3451151
31 4077941 16242405 11921886
32 1080890 5200000 40884259
33 10522621 6360000 8000000 1633272
34 83400 82400 78900
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 39422576 36969292 34116810 45968682
__________________________________________________________________
Қазақстан Республикасында "электронды үкімет" қалыптастырудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
35 Салық төлеушiлер- ҚарМ 2001-2007 583369 540369
дiң және салық
салу объектілерi-
нің мемлекеттік
тiзiлiмiнiң
ақпараттық жүй-
есiн дамыту
36 Бiрiктірiлген ҚарМ 2001-2007 7300937 4141558
салықтық ақпа-
раттық жүйенi
дамыту (БСАЖ)
37 "КAAЖ" кедендiк ҚарМ 2002-2007 1344030 496670
ақпараттық жүйе-
сiн дамыту
38 Мемлекеттік ҚарМ 2002-2007 306238 144379
сатып алу жөнiн-
дегі ақпараттық
жүйенi дамыту
39 "Электрондық ҚарМ 2005-2007 1655000
кеден" ақпарат-
тық жүйесiн құру
40 Мемлекеттік АБА 2002-2007 2290060 654054
дерекқор құру
41 Мемлекеттік АБА 2001-2007 1785766 1035110
органдардың
бірыңғай элект-
ронды құжат
айналымы жүйе-
сін құру
42 Мемлекеттік АБА 2002-2007 2895171 595169
органдардың
ақпараттық
инфрақұрылымын
құру
43 Мемлекеттік АБА 2001-2007 32238980 261301
органдардың
бiрыңғай кө-
лiктік ортасын
құру
44 Мемлекеттік ТСА 2002-2007 2807169 883169
жер кадастрының
автоматтанды-
рылған ақпарат-
тық жүйесін құру
45 Мемлекеттік ЭБЖМ 2003-2007 507213 382213
басқарудың ахуал-
дық жүйесiн құру
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
35 13000 15000 15000
36 954477 1049255 1155647
37 256000 281600 309760
38 48900 53790 59169
39 500000 550000 605000
40 463244 665673 507089
41 401836 348820
42 216800 1345476 737726
43 1060422 16279366 14637891
44 600000 1000000 324000
45 25000 50000 50000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 4539679 21638980 18401282
__________________________________________________________________
2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттік
аграрлық азық-түлік бағдарламасы
46 Су ресурстарын AШМ 1998-2005 7128544 6129396
басқаруды же-
тiлдiру және
жерлердi
қалпына келтіру
(1-кезең)
47 "Ауыл шаруашы- AШМ 2005-2009 9178971
лығын жекешелен-
дiруден кейiнгі
қолдау" жобасы-
ның екiншi кезеңі
48 "Ауыл шаруашылы- AШМ 2006-2010 10333165
ғы өнiмiнiң бә-
секеге қабiлетті-
лігін арттыру"
жобасы
49 Ирригациялық және AШМ 2005 83435
дренаждық жүйе-
лерді жетілдiру
50 Өсiмдiктер мен AШМ 2005-2007 1677330
жануарлардың
генетикалық
ресурстарының
ұлттық қоймасын
салу
51 Қазақстан Респуб- AШМ 2002-2007 800601 235087
ликасы Ауыл шаруа-
шылығы министр-
лігінің ақпарат-
тық-маркетингтiк
жүйесiн құру
52 Алматы облысының AШМ 2003-2005 69475 33000
Нұрлы магистраль-
ды су құбырының
дербес тегеурінді
бөлігін қайта
жаңарту
53 Жамбыл облысы AШМ 2003-2006 90377 28330
Жамбыл ауданы
Аса-Талас
магистральды
каналын қайта
жаңарту
54 Жамбыл облысы AШМ 2003-2006 238850 6660
Мерке ауданы
Аспара өзенінде
су сiңiру
каналының
гидротехникалық
құрылыстарын
қайта жаңарту
55 Жамбыл облысы AШМ 2003-2006 36859 5870
Байзақ, Жамбыл,
Талас аудандары
Талас өзенiнде
Талас бөгетiн
қайта жаңарту
56 Жамбыл облысы AШМ 2003-2005 40400 30650
Жамбыл ауданының
Талас-Аса магис-
тральды каналын
қайта жаңарту
57 Жамбыл облысы AШМ 2003-2006 81330 32090
Талас ауданы
Ұйық суармалы
жүйесiнiң
магистральды
каналының сол
бөлiгін қайта
жаңарту
58 Батыс Қазақстан AШМ 2003-2005 92420 66150
облысы Жәнiбек
ауданында Жәнiбек
сорғы станциясын,
магистральды және
таратушы
каналдарды қайта
жаңарту
59 Қостанай облысы AШМ 2003-2006 71354 24170
Қостанай ауда-
нында Сергеев
гидроторабын
(1-кезек) қайта
жаңарту
60 Қызылорда облысы AШМ 2003-2006 162750 2550
Қазалы ауданының
Қазалы сол жаға-
лау магистральды
каналын ПК 137+
12-ден бастап
ПК-ге дейiн қайта
жаңарту
61 Павлодар облысы AШМ 2003-2006 153660 52170
Шiдертi магист-
ральды каналын
қайта жаңарту
62 Солтүстік Қазақ- AШМ 2003-2005 49567 40830
стан облысы
Петропавл гидро-
торабын Есiл
өзеніндегі су
қоймасымен бiрге
қайта жаңарту
(I-кезек)
63 Оңтүстiк Қазақ- AШМ 2003-2005 122571 107660
стан облысы
Мақтаарал ауда-
нында К-30 және
К-30а каналдарын,
республикааралық
"Достық" каналы
жүйесiн қайта
жаңарту, 1-кезек
64 Оңтүстiк Қазақ- AШМ 2003-2006 135021 36660
стан облысы
Ордабасы ауданы
Түркiстан маги-
стральды каналын
ПК 8-ден ПК
33-ке дейiн
(1-кезек)
қайта жаңарту
65 Оңтүстiк Қазақ- AШМ 2003-2005 185305 62550
стан облысы
Шымкент қаласын-
да Бадам өзенiн-
дегі "Қос диiр-
мен" су тарту
торабын қайта
жаңарту
66 Агроөнеркәсiп AШМ 2005-2007 6317610
кешенi саласын-
дағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
46 999148
47 741830 1842882 1801043 4793216
48 361416 2442285 3795818 3733646
49 83435
50 48190 750000 879140
51 170850 187935 206729
52 36475
53 42050 19997
54 232190
55 32989
56 9750
57 32910 16330
58 26270
59 35060 12124
60 24353 135847
61 40300 61190
62 8737
63 14911
64 35000 63361
65 40000 82755
66 2004000 2104200 2209410
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 4754685 7984085 8892140 8526862
__________________________________________________________________
"Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту"
мемлекеттік бағдарламасы
67 "Байқоңыр" ғарыш ККМ 2005
айлағында
"Бәйте-
рек" зымыран-ға-
рыштық кешенін
құру
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
67 6585000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 6585000
__________________________________________________________________
"Астананың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі" 2005 жылға
дейінгі кезеңге арналған Астана қаласының
әлеуметтік-экономикалық дамуының мемлекеттік бағдарламасы
68 Астана қаласында СІМ 2001-2005 3426453 3143463
Дипломатиялық қа-
лашықтың инженер-
лік желілері мен
инфрақұрылымын
салу
69 Астана қаласында МАСМ 2003-2007 1070000 19502
Мемлекеттiк архео-
логия және этно-
графия мұражайын
салу
70 Астана қаласында ККМ 1998-2006 36641330 33648523
халықаралық әуе-
жай салу
71 Астана қаласында МАСМ 2005-2007 3188713
республикалық
велотрек салу
72 Астана қаласында ПІБ 2005 8000000
Министрлiктер
үйiн салу ("Қуат"
корпорациясы)
73 Астана қаласында УДП 2005-2007 5600000
Бейбiтшiлiк және
Келiсiм сарайын
салу
74 Астана қаласында ПІБ 2005-2007 4286680
көрме орталығын
салу
75 Астана қаласында ПІБ 2005-2007 5107631
стадион салу
(сол жағалау)
76 Астана қаласында ПІБ 2005-2006 646400 23722
Есiл өзенiнiң
сол жағалауында
қосалқы үй-жай-
лары бар 400
жеңіл автомо-
бильге арналған
жабық гараж салу
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
68 283000
69 450000 600498
70 2805135 187672
71 900000 1500000 788713
72 8000000
73 1500000 2000000 2100000
74 902500 2000000 1384180
75 800000 2200000 2107630
76 200000 422678
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 15390635 8760350 6981021
__________________________________________________________________
Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы
77 "Орталық ғылыми БҒМ 2005-2006 810000
кітапхана"
респуб-
ликалық мемлекет-
тік қазыналық
кәсіпорнының
ғимараттар кеше-
нін қайта жаңарту
78 Алматы облысында ТСА 2003-2006 5320000 212800
олимпиадалық
дайындықтың
республикалық
базасын салу
79 Алматы қаласында ТСА 2003-2005 700320 425160
"Шаңырақ" шағын
ауданында спортта
дарынды балаларға
арналған респуб-
ликалық мектеп-
интернат салу
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
77 126638 341681 341681
78 2000000 3107200
79 275160
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 2401798 3448881 341681
__________________________________________________________________
"Ауыз су" салалық бағдарламасы
80 Ауылдық аумақтар- АШМ 2004-2009 7497241 222488
ды сумен жабдық-
тауды және кәріз-
дендіруді дамыту-
дың салалық жо-
басы
81 Қызылорда облысы АШМ 2003-2005 745454 32404
Қазалыны
(Жаңақазалыны)
сумен жабдықтау
82 Қазақстан Респуб- АШМ 2005 695418
ликасындағы ауыл-
дық елдi мекен-
дердi сумен
жабдықтау
83 Ақмола облысы АШМ 2003-2006 195739 50000
Сiлетi топты су
құбырын қайта
жаңарту
84 Атырау облысы АШМ 2003-2006 413276 121000
Құрманғазы
ауданындағы
Қоянды топты
су құбыры
(құрылыстың
ІІ кезегі)
85 Атырау облысы АШМ 2004-2006 160888 9000
Қызылқоға
ауданы Қос-
құлақ-Тасшағыл
су құбырын салу
86 Шығыс Қазақстан АШМ 2005-2007 790053
облысы Белағаш
топты су құбырын
қайта жаңарту
(екiншi кезегі)
87 Батыс Қазақстан АШМ 2004-2005 250000 100000
облысының
Камен топты су
құбырының ауыз
суды өңдеу
жөнiндегі
станциялар
кешенiн салу
88 Қызылорда облы- АШМ 2003-2006 1384000 450000
сында Арал-Сары-
бұлақ топты су
құбырын салу
(ІV кезек)
89 Қызылорда облы- АШМ 2005-2008 2262500
сында Арал-Сары-
бұлақ топты су
құбырын салу
(V кезегі)
90 Қызылорда облы- АШМ 864600
сында Октябрь
топты су құбы-
рын салу
91 Қызылорда облы- АШМ 1991-2006 1001500 352000
сында Жиделi
топты су құбырын
және оған қосылу
бөлігін салу
92 Солтүстiк Қазақ- АШМ 2003-2006 782500 278300
стан облысында
Булаев топты су
құбырын қайта
жаңарту
(ІI кезек)
93 Солтүстiк Қазақ- АШМ 2003-2006 652641 277000
стан облысы Есiл
топты су құбырын
қайта жаңарту
(ІІ кезек)
94 Солтүстiк Қазақ- АШМ 2003-2005 416200 166200
стан облысы Соко-
лов топты су құ-
бырын (ІІ кезек)
қайта жаңарту
95 Солтүстiк Қазақ- АШМ 2003-2005 495600 220000
стан облысында
Преснов топты су
құбырын қайта
жаңарту (І және
ІІ кезектерi)
96 Солтүстік Қазақ- АШМ 2004-2005 394389 200000
стан облысында
Көкшетау өнер-
кәсiптiк су құбы-
рын қайта жаңарту
97 Оңтүстiк Қазақ- АШМ 2002-2006 1817160 651100
стан облысы Кен-
тау-Түркiстан
топты су құбыры
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
80 787878 1777856 1039587 3669432
81 713050
82 695418
83 50000 95739
84 100000 192276
85 50000 101888
86 50000 300000 440053
87 150000
88 350000 584000
89 53000 300000 500000 1799500
90 17300 250000 300000 297300
91 150000 499500
92 350000 154200
93 255341 120300
94 250000
95 275600
96 194389
97 400000 766060
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 4891976 5141819 2279640 5766232
__________________________________________________________________
Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
98 Қызылорда қала- ҚОҚМ 2003-2005 1676730 1000000
сында сарқынды
суларды биология-
лық тазарту стан-
циясын салу
99 Сырдария өзенi- АШМ 2001-2006 11773987 6103066
нiң арнасын ретке
келтіру және Арал
теңiзiнiң солтүс-
тік бөлiгiн сақтау
100 Арал теңiзi өңi- АШМ 2002-2005 1666622 1350247
рiнiң елді
мекендерiн
сумен жабдықтау
және оның сани-
тариясы
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
98 676730
99 3681572 1989349
100 316375
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 4674677 1989349
__________________________________________________________________
Азаматтық авиация саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға
арналған бағдарламасы
101 Ақтөбе қаласында ККМ 2004-2005 2755260 1516000
ұшу-қону алаңын
қайта жаңарту
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
101 1239260
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 1239260
__________________________________________________________________
"Қазақстан Республикасының кеден қызметін дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған салалық бағдарламасы"
102 Шекаралас кеден ҚарМ 2004-2006 4342673 1207368
бекеттерін, бi-
рыңғай бақылау-
өткiзу бекет-
терiн, кедендiк
инфрақұрылым
объектiлерiн
дамыту және салу
103 Темiр жол өткiзу ҚарМ 2004-2008 10454520 372000
бекеттерiнде
бiрыңғай бақылау-
өткiзу бекетте-
рін салу
104 Алматы қаласында ҚарМ 2004-2005 996481 500000
оқу-әдістемелік
орталық салу
105 "Достық" кеден ҚарМ 2004-2005 496400 248000
қызметінің кеден
қызметкерлеріне
тұрғын үй салу
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
102 1265546 1869489
103 669849 862050 957376 7593246
104 496481
105 248400
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 2680276 2731539 957376 7593246
__________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету
мемлекеттік жүйесін дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған
бағдарламасы
106 Астана қаласында ИСМ 2003-2006 2141683 242490
Эталондық орталық
салу
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
106 1200000 699193
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 1200000 699193
__________________________________________________________________
Геодезия мен картографияны дамытудың 2005-2007 жылдарға
арналған бағдарламасы
107 Республикалық ЖРА 2003-2005 1184370 635000
картографиялық
фабрика салу
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
107 549370
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 549370
__________________________________________________________________
Елдiң минералдық-шикізат кешенінің ресурстық базасын
дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған бағдарламасы
108 Жер қойнауы және ЭМРМ 2002-2010 139390 42110
жер қойнауын пай-
даланушылар ту-
ралы ақпараттық
жүйені дамыту
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
108 30000 32038 35242
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 30000 32038 35242
__________________________________________________________________
2004-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасы
109 Қазақстандық ЭМРМ 2003-2006 2284958 784604
Тоқамақ термояд-
ролық материал-
тану реакторын
жасау
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
109 992295 508059
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 992295 508059
__________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі
дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
110 Алматы облысы ӘдМ 2001-2006 1729320 215250
Заречное кентінде
ЛА-155/12
мекемесін 1500
орындық қатаң
режимдегі түзеу
колониясы етіп
қайта жаңарту
111 Батыс Қазақстан ӘдМ 2001-2007 684000 30570
облысы Орал
қаласында PУ-
170/3 мекемесiн
900 орындық қатаң
режимдегі түзеу
колониясы етіп
қайта жаңарту
112 Қызылорда ӘдМ 2001-2005 1044000 760200
қаласында нарко-
диспансерді және
қабырға материал-
дары зауытын
1000 орындық
жалпы режимдегі
түзеу колониясы
етіп қайта жаңарту
113 Атырау қаласында ӘдМ 2001-2005 387000 243800
"Лейла" ЖШС-нiң
өндiрiстік база-
сын әйелдер түзеу
колониясы етіп
қайта жаңарту
114 Жамбыл облысы ӘдМ 2001-2005 862300 665000
Тараз қаласында
психоневроло-
гиялық интернат-
үйін 1200
орындық жалпы
режимдегі түзеу
колониясы етіп
қайта жаңарту
115 Павлодар қала- ӘдМ 2004-2007 3792280 33700
сында "Химөнер-
кәсiп" ААҚ-ның
N 822 және 823
өндірістік кор-
пустарын 1500
орындық ерекше
режимдегі түзеу
колониясы етіп
қайта жаңарту
116 Қылмыстық-ат- ӘдМ 2002-2005 57042 52042
қару жүйесінің
ақпараттық
жүйесiн құру
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
110 700000 814070
111 279480 373950
112 283800
113 143200
114 197300
115 350000 411300 600000 2397280
116 5000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 1679300 1504850 973950 2397280
__________________________________________________________________
Құқық бұзушылықтардың алдын алу және қылмысқа қарсы
күрестің 2005-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
117 Астана қаласында ІІМ 2005 12300
қызметтік-іздеу
иттерінің питом-
нигін салу
118 3-мемлекеттік ІІМ 2005-2008 7950549
жоба (3 фаза)
119 Астана қаласында ІІМ 2004-2007 3859604 30000
емханасы бар
госпиталь салу
120 Қазақстан Респуб- ІІМ 2005 200000
ликасы Ішкі iстер
министрлiгінiң
"Сұңқар" арнаулы
мақсаттағы бөлім-
шесі үшiн спорт-
жаттығу кешенін
салу
121 Қазақстан Респуб- ІІМ 2005 17300
ликасы Iшкi iстер
министрлiгi
Қарағанды заң
институтының
ғимараттар
кешені объекті-
лерін салуды
аяқтау ("Оқу
корпусына қосымша
құрылыс" және
"59 пәтерлі
тұрғын үй")
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
117 12300
118 1500000 2000881 2852538 1597130
119 400000 1714802 1714802
120 200000
121 17300
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 1729600 2400881 4567340 3311932
__________________________________________________________________
Әлуетті органдардың бағдарламалары
122 Астана қаласында ІІМ 2006-2008 1720000
ішкі әскерлердің
әскери қызметші-
леріне арналған
тұрғын үй бар
типтік әскери
қалашық салу
123 Петропавл жоғары ІІМ 2005 49650
әскери училище-
сiнде оқу-матери-
алдық базасын
салу және дамыту
124 Сақтау базаларын ІІМ 2005-2006 154296
салу (Алматы,
Қарағанды, Шым-
кент, Ақтөбе
қалаларында)
125 Iшкi әскерлердiң ІІМ 2005 49214
ведомстволық бай-
ланыс объекті-
лерін салу
126 Шымкент қаласында ІІМ 2005-2006 116050
Қазақстан Респуб-
ликасы Iшкі iстер
министрлiгi iшкi
әскерлерiнiң тау
дайындығы жөнiн-
дегi оқу
орталығын салу
127 Алматы облысында ІІМ 2006-2009 165000
Қазақстан Респуб-
ликасы Ішкі істер
министрлігінің
жауынгерлік және
әдістемелік дайын-
дығының оқу орта-
лығын салу
128 Астана қаласында ҚорМ 2005-2006 627240
120 пәтерлік
тұрғын үй кешенiн
салу
129 Маңғыстау облысы ҚорМ 2003-2006 2499360
Ақтау қаласында
әскери қалашық
объектілерін салу
130 Шымкент қаласында ҚорМ 2005-2008 2719420
"Юг" өңiрлiк қол-
басшылығының әс-
кери қалашық
объектiлерiн салу
131 Астана қаласында ҚорМ 2005-2008 3275190
аэродром әскери
секторының
объектілерін салу
132 Маңғыстау облысы ҚорМ 2005-2007 830315
Ақтау қаласында
аэродром әскери
секторының объек-
тілерін салу
133 Атырау қаласында ҚорМ 2006-2007 220827
жеке радиоло-
каторлық рота
объектілерінің
кешенін салу
134 Қазақстан Респуб- ҚорМ 2003-2007 937462 511757
ликасы Қарулы
Күштерiнің бай-
ланыс жүйелерiн
дамыту
Бағдарлама бойынша
ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
122 86000 1032000 602000
123 49650
124 98400 55896
125 49214
126 76500 39550
127 105000 60000
128 420925 206315
129 1266478 173436
130 200000 1063000 900000 556420
131 250000 985000 990000 1050190
132 250000 380315 200000
133 123893 96934
134 425675
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 3086842 3218405 3278934 2208610
__________________________________________________________________
Бағдарламалардан тыс
135 Iшкi істер орган- ІІМ 2002-2007 684823 318700
дарының ақпарат-
тық жүйелерiн
құру
136 Iшкi iстер жүйесi ІІМ 5514183 0
үшiн мамандар
даярлау
137 Денсаулық сақтау ДСМ 2005-2007 4641287
саласындағы қол-
данбалы ғылыми
зерттеулер
138 Шетелде Қазақстан СІМ 2003-2005 12122088 10736650
Республикасының
меншiгiне жылжы-
майтын мүлiк
объектiлерiн салу
және сатып алу
139 Экспорттық бақы- ИСМ 2004-2007 41670 18500
лаудың ақпараттық
жүйесiн дамыту
140 Кәсiпкерлiкті ИСМ 2002-2005 45200 40733
қолдау жөнiндегi
ақпараттық жүйенi
дамыту
141 Құрылыс саласын- ИСМ 2005-2007 79443
дағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер
142 Технологиялық ИСМ 2005-2007 2217479
сипаттағы қолдан-
балы ғылыми
зерттеулер
143 Стандарттау, сер- ИСМ 2005-2007 33101
тификаттау, мет-
рология және сапа
жүйесі саласын-
дағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер
144 Ақпараттық техно- ИСМ 2005 550500
логиялар паркiн
дамыту
145 Мәдениет, ақпарат ӘдМ 2005-2007 178383
және спорт сала-
сындағы қолдан-
балы ғылыми
зерттеулер
146 Астана қаласында ҚорМ 2006-2009 2137000
Ұлттық қорғаныс
университетiн
салу
147 Қарулы күштердiң ҚорМ 2001-2006 2770746 1275902
ақпараттық жүйе-
сiн құру
148 Ғимараттар мен ҚорМ 2005 487000
құрылыстар сатып
алу
149 Қару-жарақты, ҚорМ 2005 5308282
әскери және өзге
де техниканы,
байланыс жүйесiн
жаңғырту және
сатып алу
150 Қорғаныс сипатын- ҚорМ 2005-2007 274451
дағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер
және тәжірибелік
-конструкторлық
жұмыстар
151 Қорғаныс кешені ҚорМ 2005-2007 10573104
үшін мамандар
даярлау
152 Iргелi және қол- БҒМ 2005-2007 19650132
данбалы ғылыми
зерттеулер
153 Бiлiм беру БҒМ 2005-2007 285481
саласындағы қол-
данбалы ғылыми
зерттеулер
154 Бiлiм беру ұйым- БҒМ 2005-2007 1675800
дары үшiн оқу-
лықтар мен оқу-
әдiстемелiк ке-
шендерiн әзiрлеу
және сынақтан
өткiзу, бiлiм
беру саласында
қызмет көрсете-
тiн республикалық
ұйымдар және ше-
телдегі қазақ
диаспорасы үшiн
оқу әдебиетін
шығару және
жеткізу
155 Қоршаған ортаны ҚОҚМ 2004-2006 127148 41048
қорғаудың ақпарат-
тық жүйесiн құру
және дамыту
156 Қарағанды облысы ҚОҚМ 2003-2007 889805 370121
Шет ауданының
тыңайған жерлерiн
оңалту жобасы
157 Қоршаған ортаны ҚОҚМ 2005-2007 788125
қорғау саласында-
ғы ғылыми зерт-
теулер
158 Нұра және Есiл АШМ 2004-2009 8140847 368775
өзендері бассей-
нiнің қоршаған
ортасын оңалту
және басқару
159 Алматы облысы АШМ 2004-2007 209220
Балқаш ауданы
Ақдала суару
алқабының бас
коллекторын
(БКЖ) қайта
жаңарту
160 Жамбыл облысы АШМ 2003-2006 678280 195230
Tepіс-Ащыбұлақ
су қоймасы
бөгетiнiң
сейсмикалық
тұрақтылығын
арттыру
161 Қарағанды АШМ 2004-2006 931110 381040
облысында "Қ.
Сәтпаев атындағы
каналдың"
NN 7 (3-агре-
гат), 11 (1),
12 (3), 15 (4),
18 (3), l9 (1),
22 (3) сорғы
станцияларының
негізгі техноло-
гиялық жабдығын
қайта жаңарту
162 Батыс Тянь-Шань АШМ 1999-2005 72319 23953
биологиялық
әралуандығын
сақтау
163 Ормандарды сақ- АШМ 2004-2005 17388 516
тау және респуб-
лика аумағындағы
орманды жерлерді
көбейту
164 Орал-Каспий кана- ККМ 2004-2005 827352 477352
лын қайта жаңарту
165 Алтынсарин-Хром- ККМ 2001-2005 33036320 20641960
тау темiр жол
желiсiн салу
166 Қазақстан Респуб- ЕХӘҚМ 2002-2006 35980 22637
ликасы Еңбек және
халықты әлеумет-
тiк қорғау ми-
нистрлiгiнің
көші-қон және
демография
жөнiндегі ақпа-
раттық жүйесін
құру
167 Мемлекеттік ЕХӘҚМ 2004-2007 712011 165861
зейнетақы төлеу
жөніндегі орта-
лықтың ақпараттық
жүйесiн дамыту
168 Жұмыспен қамту ЕХӘҚМ 2005-2006 1012799
және кедейшiлiк
ақпараттық
дерекқорын дамыту
169 Еңбекті қорғау ЕХӘҚМ 2005-2007 136900
саласындағы
қолданбалы ғы-
лыми зерттеулер
170 Қазақстан Респуб- ҚарМ 1996-2007 7626581 5263241
ликасы Қаржы ми-
нистрлігі орган-
дарының ақпарат-
тық жүйелерiн
құру және дамыту
171 Ұлттық қордың МФ 2004-2007 46960654 9309668
активтерiн қа-
лыптастыру
172 Қазақстан Респуб- ЭБЖМ 439354
ликасы Экономика
және бюджеттiк
жоспарлау ми-
нистрлiгiнің
ақпараттық
жүйелерін құру
173 Экономиканың ЭБЖМ 2005-2007 426135
мемлекеттік
секторында маман-
дарды перспекти-
валы оқыту
174 Экономика сала- ЭБЖМ 2005-2007 378949
сында басшы қыз-
меткерлердiң
бiлiктiлiгiн
арттыру
175 Л.Н.Гумилев ЭМРМ 2003-2005 1803311 1069105
атындағы
Еуразия ұлттық
университетінде
ауыр иондарды
жеделдетуші
базасында
пәнаралық ғы-
лыми-зерттеу
кешенін құру
176 Ядролық ЭМРМ 2006-2008 4089500
медицина мен
биофизика
орталығын құру
177 Курчатов қала- ЭМРМ 2006-2008 5925000
сында "Ядролық
технологиялар
орталығы"
технопаркін
құру
178 Геология және ЭМРМ 2005-2007 276700
жер қойнауын
пайдалану
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер
179 Отын-энерге- ЭМРМ 2005-2007 1965269
тикалық кешен,
мұнай-химия
және минералдық
ресурстар сала-
сындағы техноло-
гиялық қолдан-
балы ғылыми
зерттеулер
180 Арнайы бақылау ЭМРМ 2005 5080
станцияларында
тiркелген ядро-
лық жарылыстар
мен жер сілкі-
ністерінің
тарихи сейсмо-
граммаларының
электрондық
мұрағатын құру
181 Әділет орган- ӘдМ 2002-2006 143073 79233
дарының ақпарат-
тық жүйесін жасау
182 Заңгер мамандық- ӘдМ 2005-2007 427325
тары бойынша
мамандар даярлау
183 Қаржы полициясы ЭСЖҚҚА 2005 250000
академиясының (ҚП)
300 орындық
жатақханасын салу
184 Қаржы полициясы ЭСЖҚҚА 2005-2007 573046
жүйесі үшін (ҚП)
мамандар даярлау
185 Қазақстан ЭСЖҚҚА 2002-2005 337474 256827
Республикасы (ҚП)
Экономикалық
қылмысқа және
сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы
күрес агенттігi-
нiң (қаржы
полициясы)
автоматтанды-
рылған ақпарат-
тық-телекоммуни-
кациялық жүйесін
құру
186 Мемлекеттік бас- МҚА 2005-2007 15763
қару және мемле-
кеттiк қызмет
саласындағы қол-
данбалы ғылыми
зерттеулер
187 Радиожиілік АБА 2002-2005 1197439 1087439
спектрінің мони-
торингі жүйесін
жасау
188 Ақпараттандыру АБА 2005-2007 87387
және байланыс
саласындағы
қолданбалы
ғылыми зерттеулер
189 Монополистердің ТМРА 2004-2006 449928 104364
қызметі монито-
рингі бойынша
электрондық
дерекқор құру
190 Мемлекеттік ста- СА 1999-2007 270699 230979
тистика орган-
дарының ақпарат-
тық жүйесін құру
191 Мемлекеттік ста- СА 2005-2007 72678
тистика саласын-
дағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер
192 "Ақтөбе-Кедендік КБА 2004-2005 137680 85562
рәсiмдеу
орталығы" кеден
бекетiн салу
193 Ақмола облысы ТСА 2005-2007 3565397
Щучинск қаласында
республикалық
шаңғы базасын салу
194 Туризм және спорт ТСА 2005-2007 346370
саласында мамандар
даярлау
195 Жер ресурстарын ЖРА 2005-2007 123157
басқару саласын-
дағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер
196 Алматы облысы ТЖМ 1999-2005 3577400 3094000
Талғар өзенінде
сел ұстайтын
бөгет салу
197 Қазақстан Респуб- ТЖМ 2005-2007 605074
ликасы Төтенше
жағдайлар мини-
стрлігінің меке-
мелері үшін
мамандар даярлау
198 Қазақстан Респуб- ЖС 2002-2005 330458 247958
ликасы сот жүйесі
органдарының
бірыңғай ақпарат-
тық-талдамалық
жүйесін құру
199 Қазақтан Респуб- БП 2002-2006 732448 308248
ликасы Бас проку-
ратурасының
құқықтық статис-
тика және арнайы
есепке алу
комитетінің ақпа-
раттық жүйесін
құру
200 Астана қаласында РҰ 2005 564599
келісім-шарт
бойынша әскери
қызметшілер үшін
Қазақстан Респуб-
ликасының
Республикалық
Ұлан жатақханасын
салу
201 Қаржылық бақылау Санақ 2003-2007 47708 15677
объектілері коми-
бойынша ақпарат- теті
тық дерекқор
құру және
дамыту
202 Алматы қаласында ПІБ 2002-2005 1836601 1269001
Стратегиялық
зерттеулер инсти-
тутын, Офисі мен
Қорын салу
203 Дәрігерлерді ПІБ 2005-2007 22323
шетелде қайта
даярлау және
мамандандыру
204 Заң жобалары Парла- 2003-2010 50459 12606
мониторингінің мент-
автоматтанды- тің
рылған жүйесін Шаруа-
құру шалық
басқар-
масы
205 "Сайлау" авто- ОСК 2003-2005 3926400 2013200
маттандырылған
ақпараттық
жүйесiн құру
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
135 114630 126093 125400
136 1749146 1836603 1928434
137 1472256 1545869 1623162
138 1385438
139 7000 7700 8470
140 4467
141 25200 26460 27783
142 965322 610808 641349
143 10500 11025 11576
144 550500
145 134331 21580 22472
146 187000 700000 1250000
147 536612
148 487000
149 5308282
150 87001 91531 95919
151 3348155 3524365 3700584
152 6078894 6785619 6785619
153 90557 95085 99839
154 532000 558600 585200
155 41000 45100
156 166014 179595 174075
157 250000 262500 275625
158 486205 3759720 2821507 704640
159 50000 50000 59220
160 200000 283050
161 400000 150070
162 48366
163 16872
164 350000
165 439190
166 6354 6989
167 165000 181500 199650
168 50000 55000
169 43425 45596 47879
170 714000 785400 863940
171 12881986 11900000 12869000
172 32718 12100 14870
173 426135
174 123771 126310 128868
175 658135 76071
176 180600 1930800 1978100
177 3810000 1580000 535000
178 88100 92000 96600
179 623400 654570 687299
180 5080
181 30400 33440
182 135551 142329 149445
183 250000
184 181775 190864 200407
185 80647
186 5000 5250 5513
187 110000
188 27720 29106 30561
189 104400 114840 126324
190 12000 13200 14520
191 23054 24207 25417
192 52118
193 153760 1500000 1911637
194 109965 115442 120963
195 39066 41020 43071
196 483400
197 191935 201531 211608
198 82500
199 202000 222200
200 564599
201 9677 10645 11709
202 567600
203 7086 7440 7797
204 11436 12580 13838
205 1913200
Бағ-
дар-
лама
лар-
дан
тыс
ЖИЫНЫ: 46501931 40748603 40977950 4467740
Бар- 188228677 192933872 159236417 81686894
лығы:
__________________________________________________________________
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТЕН ДАМЫТУҒА ЖӘНЕ КРЕДИТТЕР
БЕРУГЕ АРНАЛҒАН МАҚСАТТЫ ТРАНСФЕРТТЕРДIҢ
ЕСЕБIНЕН ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН БАСЫМДЫ ЖЕРГІЛІКТІ
БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ)
2005-2007 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ТIЗБЕСI
___________________________________________________________________
N | Жобаның атуы |Бюджет-|Іске асыру |Жалпы құны | 2005 жылға
| |тік | кезеңі | | дейін
| |бағдар-| | |
| |ламаның| | |
| |әкімші-| | |
| |сі | | |
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың
2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
1 Ақмола облысының БҒМ 2008 573200
Көкшетау қала-
сында 1200 орын-
дық жалпы бiлiм
беру мектебiн
салу
2 Есiл ауданының БҒМ 2006-2008 343600
Есiл қаласында
520 оқушы орындық
қазақ орта мекте-
бiн салу
3 Алматы облысы БFM 2007-2008 250000
Еңбекшіқазақ
ауданының Есiк
қаласында 550
орындық Райымбек
атындағы мектеп
салу
4 Атырау облысы БҒМ 2008 139320
Жылыой ауданы
Құлсары қаласын-
дағы N 9 орта
мектепке 180
орындық қосымша
құрылыс
5 Шығыс Қазақстан БҒМ 2008 600000
облысының Өскемен
қаласында 1000
орындық мемлекет-
тiк тiлде оқытатын
орта мектеп салу
6 Шығыс Қазақстан БFM 2005-2007 670 000
облысының Семей
қаласының Восточ-
ное кентiнде 960
орындық мемлекет-
тiк тiлде оқыта-
тын орта мектеп
салу
7 Жамбыл облысының БҒМ 2007 91320
Шу қаласында 180
орындық мектеп
салу
8 Шығыс Қазақстан БҒМ 2005-2007 617330
облысының Тараз
қаласында Төлеби
көшесі бойынша
кешенді құрылыс
шағын ауданында
1029 орынға
арналған орта
мектеп салу
9 Батыс Қазақстан БҒМ 2007-2008 810800
облысының Орал
қаласында 1296
орынға арналған
мемлекеттік
тiлде оқытатын
орта мектеп салу
10 Қарағанды облысы- БҒM 2005-2006 278430
ның Жезқазған
қаласында 704
орындық мемлекет-
тiк тiлде оқыта-
тын орта мектеп-
тiң құрылысын
аяқтау
11 Қарағанды облы- БҒM 2005 430000
сының Темiртау
қаласында 1300
орындық орта
мектеп салу
12 Қарағанды облы- БҒМ 2004-2005 594160 200000
сының Сәтпаев
қаласында қазақ
тілінде оқытатын
1700 орындық орта
мектеп салу
13 Қостанай облысы- БҒM 2005-2007 540000
ның Қостанай қа-
ласында 900
орындық мемлекет-
тiк тiлде оқыта-
тын орта мектеп
салу
14 Қостанай облысы- БҒM 2008 320000
ның Рудный қала-
сында 400 орындық
мемлекеттiк тiлде
оқытатын орта
мектеп салу
15 Қостанай облысы- БҒM 2005-2006 212700
ның Қостанай қа-
ласында N 24а
бастауыш қазақ
мектебiн салу
16 Қызылорда облысы БҒM 2004-2005 266250 200000
Арал ауданының
Арал қаласында
864 орындық
орта мектеп салу
17 Қызылорда облы- БҒM 2008 95850
сының Арал қала-
сында 150 орындық
орта мектеп салу
18 Павлодар облысы- БҒM 2005-2007 800000
ның Павлодар қа-
ласында 1078
орындық мемлекет-
тiк тiлде оқыта-
тын орта мектеп
салу
19 Павлодар облысы- БҒM 2006-2008 410000
ның Павлодар қа-
ласында 420
орындық мемлекет-
тiк тiлде оқыта-
тын орта мектеп
салу
20 Маңғыстау облысы БҒM 2004-2005 468010 283990
Қарақия ауданының
Жетiбай кентiнде
624 орындық
мемлекеттiк тiлде
оқытатын орта
мектеп салу
21 Солтүстiк Қазақ- БҒM 2005-2007 835870
стан облысының
Петропавл қаласы-
ның 19-20 шағын
аудандарында
1100 орындық
қазақ тiлiнде
оқытатын орта
мектеп салу
22 Солтүстiк БҒM 2008 420700
Қазақстан облы-
сының Мамлютка
ауданының
Мамлютка қала-
сында 260 орындық
мемлекеттік тiлде
оқытатын мектеп
және 100 орынға
арналған интернат
салу
23 Оңтүстiк Қазақ- БҒM 2005-2007 497010
стан облысының
Шымкент қаласының
"Нұрсәт" шағын
ауданында 1200
орындық орта
мектеп салу
24 Алматы қаласының БҒM 2005-2007 632000
Шаңырақ шағын
ауданында 1000
орынға арналған
мектеп салу
25 Алматы қаласының БҒM 2005-2007 553000
Таугүл ауданында
1000 орынға
арналған мектеп
салу
26 Астана қаласының БҒM 2005-2006 900000
Чернышевский-
Ушаков көшелері
ауданында 1200
орындық мектеп
салу
27 Астана қаласының БҒM 2007 1500000
N 3, 4 шағын
аудандардың
бірінші тұрғын
ауданында 1200
орындық мектеп
салу, сол
жағалау
28 Астана қаласында БҒM 2006 1500000
375 орындық
түзету мектеп-
интернатын салу
29 Астана қаласын- БҒМ 2005-2006 1500000
да 1200 орындық
мектеп салу,
сол жағалау
(N 19 көшенің
оңтүстігіне
қарай)
30 Астана қаласында БҒМ 2005 999830
1200 орындық
мектеп салу
Челюскиншiлер
- Қызыл жұлдыз
көшесі)
31 Астана қаласында БҒМ 2005 950000
Жәнiбек-Иманбаева
көшесi ауданында
1200 орындық
мектеп салу
32 Астана қаласында БҒМ 2005 500000
Казгородок кен-
тiнде 400 орындық
орта мектеп салу
(Литейная көшесі)
33 Астана қаласында БҒM 2004-2005 721460 512060
"Оңтүстік-Шығыс"
шағын ауданында
1200 орындық
мектеп салу
34 Астана қаласының БҒM 2004-2005 705100 281100
N 13 магистральды
көшесi ауданында
1200 орындық
мектеп салу
Бағдарлама
бойынша ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
1 573200
2 100000 142930 100670
3 100000 150000
4 139320
5 600000
6 150000 270240 249760
7 91320
8 150000 250000 217330
9 150000 660800
10 100000 178430
11 430000
12 394160
13 100000 250000 190000
14 320000
15 100000 112700
16 66250
17 95850
18 150000 250000 400000
19 101980 103000 205020
20 184020
21 150000 300000 385870
22 420700
23 125570 286650 84790
24 200000 200000 232000
25 200000 200000 153000
26 36400 863600
27 1500000
28 1500000
29 52400 1447600
30 999830
31 950000
32 500000
33 209400
34 424000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 5672030 6311200 4000000 3265560
__________________________________________________________________
Денсаулық сақтауды реформалаудың және дамытудың
2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
35 Ақмола облысының ДСМ 2005-2006 226530
70 төсектік
К. Құрманбаев
атындағы Ақмола
облыстық туберку-
лезге қарсы
диспансерінің ба-
лалар бөлiмшесiн
салу
36 Ақмола облысы ДСМ 2008-2009 175230
Көкшетау қаласында
Ақмола облыстық
перинаталдық
орталықтың 50
төсектiк перзент-
хана бөлiмi
корпусын салу
37 Алматы облысы ДСМ 2009 450000
Талдықорған қала-
сында 80 төсектiк
туберкулез дис-
пансерін салу
38 Атырау облысының ДСМ 2004-2006 919760 150000
Атырау қаласында
100 төсекке
арналған туберку-
лез ауруханасын
салу
39 Шығыс Қазақстан ДСМ 2004-2006 889000 100000
облысының Семей
қаласында облыстық
онкодиспансердiң
радиологиялық
орталығын салу
40 Шығыс Қазақстан ДСМ 2005-2009 1457940
облысының Өскемен
қаласындағы
онкологиялық
диспансердiң
жанындағы сәулелi
терапия орталығын
салу
41 Жамбыл облысы Шу ДСМ 2007-2008 472260
ауданының Шу қала-
сында 80 төсектiк
туберкулез ауру-
ханасын салу
42 Батыс Қазақстан ДСМ 2005-2009 1325600
облысының Орал
қаласында онколо-
гиялық диспансер
салу
43 Қарағанды облысы- ДСМ 2006-2007 584570
ның Шахтинск қа-
ласында 80 төсек-
тiк туберкулез
ауруханасын салу
44 Қарағанды облы- ДСМ 2005-2006 335600
сының Приозерск
қаласында 30
төсектік тубер-
кулез ауруханасын
салу
45 Қарағанды облысы- ДСМ 2007-2008 806360
ның Балқаш қала-
сында 120 төсек-
тік туберкулез
ауруханасын салу
46 Қарағанды облысы ДСМ 2008 201590
Қаражал қаласында
30 төсектiк
туберкулез ауру-
ханасын салу
47 Қарағанды облысы ДСМ 2009 600000
Темiртау қаласын-
да 100 төсектiк
перзентхана салу
48 Қарағанды облысы ДСМ 2009 600000
Қарағанды қала-
сында 120 төсек-
тiк облыстық
перинаталдық
орталық салу
49 Қостанай облысы- ДСМ 2004-2005 394690 150000
ның Қостанай қа-
ласында 310 тө-
сектiк облыстық
балалар ауруха-
насын қайта
жаңарту
50 Қостанай облысы- ДСМ 2005-2006 342400
ның Қостанай
қаласында ауы-
сымда 320 адам
қабылдайтын
әйелдер консуль-
тациясын салу
51 Қостанай облысы- ДСМ 2007-2008 520000
ның Қостанай
қаласында "Облыс-
тық туберкулез
диспансерi" ММ
жанындағы бала-
лар-жасөспiрiм-
дер корпусын
салу
52 Павлодар облысы- ДСМ 2007-2008 842300
ның Павлодар
қаласында 100
төсектік пер-
зентхана салу
53 Павлодар облысы ДСМ 2005-2007 576690
Екiбастұз қала-
сында емхана
салу
54 Павлодар облысы ДСМ 2008-2009 800000
Павлодар қала-
сында 210 төсек-
тік және ауы-
сымда 100 адам
қабылдайтын
туберкулезге
қарсы диспансер
салу
55 Солтүстiк Қазақ- ДСМ 2004-2005 446930 100000
стан облысының
Петропавл қала-
сындағы облыстық
туберкулез дис-
пансерiнің аума-
ғында 100 төсек-
тiк емдеу корпу-
сын салу
56 Оңтүстiк Қазақс- ДСМ 2005-2008 2200000
тан облысының
Шымкент қаласында
300 төсектік 240
адам қабылдайтын
облыстық балалар
ауруханасын салу
57 Астана қаласында ДСМ 2005-2006 780000
қалалық онколо-
гиялық диспан-
сердің корпусын
салу және қайта
жаңарту
58 Астана қаласында ДСМ 2005-2007 2769000
360 төсектік көп
бейінді стацио-
нарды салу
(сол жақ жағалау)
59 Астана қаласында ДСМ 2005-2006 902500
амбулаторлық-
емханалық кешен
(ауысымда 350
адам қабылдайтын
ересектер емха-
насы және ауысым-
да 150 адам қа-
былдайтын Оңтүс-
тiк Шығыс балалар
поликлиникасы)
60 Астана қаласында- ДСМ 2005-2006 902500
ғы амбулаторлық-
поликлиникалық
кешен (ауысымда
350 адам қабыл-
дайтын ересектер
емханасы және
ауысымда 150 адам
қабылдайтын сол-
түстiк жағалау-
дағы балалар
емханасы)
Бағдарлама
бойынша ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| дейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
35 100000 126530
36 175230
37 450000
38 372980 396780
39 390000 399000
40 150000 253560 349770 704610
41 100000 372260
42 150000 200000 325000 650600
43 184360 400210
44 235600 100000
45 224770 581590
46 201590
47 600000
48 600000
49 244690
50 150000 192400
51 100000 420000
52 251700 590600
53 150000 200000 226690
54 800000
55 346930
56 209800 447370 521860 1020970
57 30000 750000
58 102500 1200000 1466500
59 400000 502500
60 400000 502500
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 3432500 5455000 3966500 7167450
__________________________________________________________________
Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы
61 Ақмола облысы БҒМ 2005 200300
Атбасар ауданын-
да 350 орындық
Маринов қазақ
мектебiн салу
62 Ақмола облысы БҒМ 2005 182750
Атбасар ауданы
Новоалександ-
ровка ауылында
192 орындық орта
мектеп салу
63 Ақмола облысы БҒМ 2006-2008 466200
Жақсы ауданының
Жақсы селосында
900 орындық
мектеп салу
64 Ақтөбе облысы БҒМ 2004-2005 225000 70000
Мәртүк ауданының
520 орындық
Мәртүк орта
мектебiн салу
65 Ақтөбе облысы БҒМ 2005-2006 177220
Темiр ауданы
Кеңесту селосын-
да 180 орындық
Қопа орта мек-
тебiн салу
66 Ақтөбе облысы БҒМ 2008 312600
Темiр ауданы
Кеңқияқ село-
сында 600 орын-
дық мектеп caлу
67 Ақтөбе облысы БҒМ 2008 130250
Ойыл ауданы
Шұбаршы ауылында
250 орындық орта
мектеп салу
68 Ақтөбе облысы БҒМ 2008 142720
Қобда ауданы
Қобда ауылында
464 орындық орта
мектеп салу
69 Ақтөбе облысы БҒМ 2005-2006 169340
Шалқар ауданының
Мөңке би ауылын-
да 320 орындық
М.Тәжин атындағы
орта мектеп салу
70 Алматы облысы БҒМ 2004-2005 793999 698629
Қарасай ауданы
Шамалған ауы-
лында 600 орындық
орта мектеп салу
71 Алматы облысы БҒМ 2004-2006 440085 100000
Қарасай ауданы
Алғабас ауылында
550 орындық орта
мектеп салу
72 Алматы облысы БҒМ 2004-2005 256420 118000
Талғар ауданы
Бiрлiк ауылында
400 орындық
мектеп салу
73 Алматы облысы Iле БҒМ 2004-2005 104160 50000
ауданы Қоянқұс
ауылында 240
орындық мектеп
салу
74 Алматы облысы БҒМ 2005-2006 248430
Қарасай ауданы
Ерменсай ауылында
180 орындық
мектеп салу
75 Алматы облысы БҒМ 2005-2006 340210
Еңбекшіқазақ
ауданы Көктөбе
ауылында 550
орындық орта
мектеп салу
76 Алматы облысы БҒМ 2006-2007 142500
Жамбыл ауданы
Қарғалы ауылында
240 орындық
N 4 мектеп салу
77 Алматы облысы БҒМ 2006 102600
Қарасай ауданы
Әйтей ауылында
180 орындық
Қосынов негізгі
мектебін салу
78 Алматы облысы БҒМ 2006 102600
Кербұлақ ауданы
Аратөбе ауылында
180 орынға
арналған орта
мектеп салу
79 Алматы облысы БҒМ 2007-2008 102600
Панфилов ауданы
Сарытөбе ауылын-
да 180 орындық
орта мектеп салу
80 Алматы облысы БҒМ 2008 142500
Iле ауданы
Байсерке село-
сында 250
орындық N 9
орта мектеп салу
81 Алматы облысы БҒМ 2008 102600
Қарасай ауданы
Абай селосында
180 орындық
М. Ғабдуллин
атындағы орта
мектеп салу
82 Алматы облысы БҒМ 2008 228000
Қарасай ауданы
Ақжар селосында
400 орындық
С. Көпбаев
атындағы орта
мектеп салу
83 Алматы облысы БҒМ 2008 228000
Қарасай ауданы
Октябрь селосында
400 орындық
Ә. Молдағұлова
атындағы орта
мектеп салу
84 Атырау облысы БҒМ 2004-2005 287590 85000
Атырау қаласы
Балқаш кенттік
округінің Курил-
кино ауылында
320 орындық
мектеп салу
85 Атырау қаласы БҒМ 2005 215290
Бесiктi ауылында
220 орындық
негiзгi мектеп
салу
86 Атырау облысы БҒМ 2006-2007 464400
Индер ауданы
Индер кентiнде
600 орындық
Уәлиханов орта
мектебiн салу
87 Атырау облысы БҒМ 2005-2006 480080
Мақат ауданы
Доссор кентінде
Шәріпов атындағы
орта мектептің
жанынан 420
орындық интернат
салу
88 Атырау облысы БҒМ 2007-2008 309600
Атырау қаласы
Жұмыскер ауы-
лында 400 орын-
дық Тайманов
орта мектебiн
салу
89 Атырау облысы БҒМ 2007-2008 309600
Атырау қаласы
Бiрлiк ауылында
400 орындық
Нысанбаев орта
мектебiн салу
90 Атырау облысы БҒМ 2006 309600
Құрманғазы ау-
даны Сафон
ауылында Энгельс
атындағы 400
орындық орта
мектеп салу
91 Атырау облысы БҒМ 2007-2008 193500
Құрманғазы
ауданының 250
орындық Кудряшов
орта мектебін
салу
92 Атырау облысы БҒМ 2007-2008 193500
Исатай ауданы
Исатай аулында
250 орындық
орта мектеп салу
93 Атырау облысы БҒМ 2007-2008 139320
Исатай ауданы
Қошқар ауылында
Гагарин атындағы
180 орындық орта
мектеп салу
94 Атырау облысы БҒМ 2007-2008 139320
Қызылқоға ауданы
Тайсойған ауы-
лында Сланов
атындағы 180
орындық орта
мектеп салу
95 Атырау облысы БҒМ 2008 139320
Махамбет ауданы
Редут селосында
180 орындық
орта мектеп салу
96 Атырау облысы БҒМ 2008 139320
Атырау қаласы
Талқайраң
ауылында 180
орындық негiзгi
мектеп салу
97 Атырау облысы БҒМ 2008 309600
Мақат ауданы
Мақат кентiнде
400 орындық
Шахатов атындағы
орта мектеп салу
98 Шығыс Қазақстан БҒМ 2004-2005 208780 79200
облысы Ұлан ау-
даны Герасимовка
ауылында 380
орындық орта
мектеп салу
99 Шығыс Қазақстан БҒМ 2004-2005 147600 70000
облысы Семей қа-
ласы Жарқын ауы-
лында 160 орындық
орта мектеп салу
100 Шығыс Қазақстан БҒМ 2005-2006 176530
облысы Қатон Қа-
рағай ауданының
Жаңа Хайрузов
ауылында 320
орындық орта
мектептi қайта
жаңарту
101 Шығыс Қазақстан БҒМ 2005 118600
облысы Тарбағатай
ауданы Қарғыба
ауылында Гагарин
атындағы 180
орындық орта
мектеп салу
102 Шығыс Қазақстан БҒМ 2006-2007 130750
облысы Жарма
ауданы Үш биiк
ауылында 250
орындық орта
мектеп салу
103 Шығыс Қазақстан БҒМ 2006 130750
облысы Үржар
ауданы Бестерек
ауылында 250
орындық орта
мектеп салу
104 Шығыс Қазақстан БҒМ 2007 72700
облысы Тарбағатай
ауданы Үштөбе
ауылында 180
орындық орта
мектеп салу
105 Шығыс Қазақстан БҒМ 2007 94140
облысы Бесқарағай
ауданы Семиярка
ауылында 180
орындық орта
мектеп салу
106 Шығыс Қазақстан БҒМ 2008 94140
облысы Аягөз
ауданы Ақши
ауылында 180
орындық орта
мектеп салу
107 Шығыс Қазақстан БҒМ 2007 94140
облысы Аягөз
ауданы Қарағаш
ауылында
Ж. Жабаев
атындағы 180
орындық орта
мектеп салу
108 Шығыс Қазақстан БҒМ 2007 94140
облысы Күршiм
ауданы Теректi
бұлақ ауылында
180 орындық
орта мектеп салу
109 Шығыс Қазақстан БҒМ 2007 94140
облысы Бороду-
лиха ауданы
Жерновка аулында
180 орындық
орта мектеп салу
110 Шығыс Қазақстан БҒМ 2007 98530
облысы Зайсан
ауданы Тасбастау
ауылында 150
орындық орта
мектеп салу
111 Жамбыл облысы БҒМ 2005 94320
Жуалы ауданы
Шыңбұлақ ауылында
T. Рыскұлов атын-
дағы 180 орындық
орта мектеп салу
112 Жамбыл облысы БҒМ 2006 94320
Жуалы ауданы
Т. Дүйсебаев
ауылында
Амангелдi атын-
дағы 180 орындық
орта мектеп салу
113 Жамбыл облысы БҒМ 2005-2006 281070
Қордай ауданының
Қордай ауылында
844 орындық N 2
мектеп салу
114 Жамбыл облысы БҒМ 2008 131000
Жуалы ауданы
Б. Момышұлы
ауылында 250
орындық
Орджоникидзе
орта мектебiн
салу
115 Батыс Қазақстан БҒМ 2006 272170
облысы Зеленовск
ауданы Перемет-
ное ауылында
444 орындық орта
мектеп салу
116 Батыс Қазақстан БҒМ 2005-2006 302940
облысы Қаратөбе
ауданы Шөптiкөл
кентiнде 345
орындық орта
мектеп салу
117 Батыс Қазақстан БҒМ 2007-2008 153250
облысы Теректі
ауданы Подстепное
ауылында 250
орындық N 1 орта
мектеп салу
118 Батыс Қазақстан БҒМ 2006 147000
облысы Зеленовск
ауданы Трекино
ауылында 192
орындық орта
мектеп салу
119 Қостанай облысы БҒМ 2006 106560
Арқалық қаласы
селолық окру-
гінiң Фурманов
ауылында 180
орындық орта
мектеп салу
120 Қостанай облысы БҒМ 2004-2005 483800 100000
Қостанай ауданы
Затобольск
кентiнiң "Водник"
шағын ауданында
қазақ тiлiнде
оқытатын 688
орындық орта
мектеп салу
121 Қызылорда облысы БҒМ 2004-2005 186450 90000
Шиелi ауданы
Тартоғай ауылында
464 орындық орта
мектеп салу
122 Қызылорда облысы БҒМ 2004-2005 149830 90000
Қармақшы ауданы
Ақтөбе ауылында
464 орындық орта
мектеп салу
123 Қызылорда облысы БҒМ 2005-2006 191750
Сырдария ауданы
Бесарық аулында
360 орындық
орта мектеп салу
124 Қызылорда облысы БҒМ 2006-2007 383400
Қармақшы ауданы
Төретам ауылында
600 орындық орта
мектеп салу
125 Қызылорда облысы БҒМ 2006-2008 383400
Шиелi ауданы
Шиелi кентiнде
600 орындық орта
мектеп салу
126 Қызылорда облысы БҒМ 2006-2008 255600
Жаңақорған ауда-
нында 400 орындық
орта мектеп салу
127 Қызылорда облысы БҒМ 2008 255600
Шиелi ауданы
Шиелi кентiнде
400 орындық орта
мектеп салу
128 Қызылорда облысы БҒМ 2007 159750
Қазалы ауданы
Абай ауылында
250 орындық орта
мектеп салу
129 Қызылорда облысы БҒМ 2007 75800
Сырдария ауданы
Мәлiбаев елдi
мекенiнде 200
орындық N 131
орта мектеп салу
130 Қызылорда облысы БҒМ 2008 454800
Қазалы ауданы
Әйтеке Кент
кентінде 1200
орындық орта
мектеп салу
131 Қызылорда облысы БҒМ 2008 151600
Қазалы ауданы
Әйтеке Кент
кентiнде
N 216 мектепке
400 орындық
қосымша құрылыс
салу
132 Қызылорда облысы БҒМ 2008 159750
Шиелі ауданы
Бидайкөл ауылында
N 148 мектепке
250 орындық
қосымша құрылыс
салу
133 Қызылорда облысы БҒМ 2008 159750
Шиелi ауданы
Шиелi кентiнде
N 47 мектепке
250 орындық
қосымша
құрылыс салу
134 Қызылорда облысы БҒМ 2008 115020
Арал ауданы
Жақсықылыш
кентiнде N 19
мектепке 180
орындық қосымша
құрылыс салу
135 Қызылорда облысы БҒМ 2008 115020
Жалағаш ауданы
Жалағаш кентiнде
180 орындық
орта мектеп салу
136 Маңғыстау облысы БҒМ 2005-2006 370000
Маңғыстау ауданы
Yштаған селосында
550 орындық орта
мектеп салу
137 Павлодар облысы БҒМ 2004-2005 839470 300000
Шарбақты ауданы
Шалдай селосында
туберкулезге
шалдыққан бала-
ларға арналған
санаторий үлгi-
сiндегi 220
орындық мектеп-
интернат салу
138 Павлодар облысы БҒМ 2006 266400
Екiбастұз қала-
лық әкiмшілігінің
Шiдертi кентiнде
400 орындық не-
гiзгi мектеп салу
139 Павлодар облысы БҒМ 2005-2007 407880
Ақтоғай ауданының
Ақтоғай ауылында
520 орындық
мектеп салу
140 Солтүстік Қазақ- БҒМ 2004-2005 241500 171000
стан облысы Қы-
зылжар ауданы
Бішкөл ауылында
360 орындық
мектеп салу
141 Солтүстiк Қазақ- БҒМ 2006 111780
стан облысы Ақ-
қайың ауданы
Полтавка ауылында
180 орындық орта
мектеп салу
142 Солтүстiк Қазақ- БҒМ 2005-2007 663230
стан облысы Теми-
рязев ауданы Те-
мирязево ауылында
400 орынға арнал-
ған мектеп салу
143 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2004-2005 330770 170000
стан облысы Шар-
дара ауданы
Мелдiби ауылында
1266 орындық мек-
теп салуды аяқтау
144 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2004-2005 183600 155500
стан облысы Сары-
ағаш ауданы Абай
ауылында 620
орындық орта
мектеп салу
145 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2004-2005 103900 81100
стан облысы Қазы-
ғурт ауданы Айна-
тас ауылында
360 орындық
"Комсомол"
мектебiн салу
146 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2004-2005 168000 145100
стан облысы Қазы-
ғұрт ауданы
Атбұлақ ауылында
660 орындық
Гаппаров
атындағы мектеп
салу
147 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2004-2005 342970 190000
стан облысы Созақ
ауданы Шолаққор-
ған селосында
1200 орындық
мектеп салуды
аяқтау
148 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2005 112740
стан облысы Төле
би ауданының
Тоғыз ауылында
180 орындық орта
мектеп салу
149 Оңтүстік Қазақ- БҒМ 2005 140020
стан облысы
Түлкібас ауданы-
ның Ынтымақ ауы-
лында Оразбаев
атындағы 250
орындық орта
мектеп салу
150 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2005-2006 226620
стан облысы Түр-
кiстан қалалық
әкiмшiлiгi Ортақ
ауылында 800
орындық мектеп
құрылысын аяқтау
151 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2005-2006 173640
стан облысы
Сайрам ауданы
Сайрам ауылында
Хусанов атындағы
900 орындық орта
мектеп салу
152 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2005-2006 371900
стан облысы Ор-
дабасы ауданы
Төрткөл ауылында
600 орындық
"Көкарал" орта
мектебін салу
153 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2005-2006 257160
стан облысы Мақ-
таарал ауданы
"Жаңаауыл"
ауылында 1176
орындық орта
мектеп салу
154 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2005-2007 742800
стан облысы
Қазығұрт ауданы
Қазығұрт ауы-
лында Сәтпаев
атындағы 1200
орындық орта
мектеп салу
155 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2005 116410
стан облысының
Мақтаарал ауданы
Кетебай ауылында
350 орындық орта
мектеп салу
156 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2005-2006 194480
стан облысы
Отырар ауданының
Арыс селосында
624 орындық
Т. Ибрагимов
атындағы орта
мектеп салу
157 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2006 154750
стан облысы
Бәйдiбек ауданы
Қаз ата селосында
250 орындық
"Тұрмыс" орта
мектебiн салу
158 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2006 154740
стан облысы Мақ-
таарал ауданы
Көктөбе ауылында
Мақатаев атында-
ғы 250 орындық
орта мектеп салу
159 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2006 154740
стан облысы Мақ-
таарал ауданы
Сейфуллин ауы-
лында 250 орындық
орта мектеп салу
160 Оңтүстік Қазақ- БҒМ 2006 157750
стан облысы Мақ-
таарал ауданы
Жылысу ауылында
Сейфуллин атын-
дағы 250 орындық
орта мектеп салу
161 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2006-2007 247600
стан облысы Қазы-
ғұрт ауданының
Рабат селосында
400 орындық
Тәжібаев атын-
дағы орта мектеп
салу
162 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2006-2007 256000
стан облысы Сай-
рам ауданы Қара-
төбе ауылында
600 орындық
орта мектеп салу
163 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2008 111420
стан облысы Бәй-
дiбек ауданы
Қаратас ауылында
Арапов атындағы
180 орындық орта
мектеп салу
164 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 111420
стан облысы Бәй-
дiбек ауданы
Қайнар ауылында
180 орындық орта
мектеп салу
165 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 111420
стан облысы Бәй-
дiбек ауданы
Қеңес ауылында
Жолдасбеков
атындағы 180
орындық орта
мектеп салу
166 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 111420
стан облысы Бәй-
дiбек ауданы
Алмалы ауылында
Сәтпаев атындағы
180 орындық орта
мектеп салу
167 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 154750
стан облысы Қазы-
ғұрт ауданы Ақжар
ауылында 250
орындық орта
мектеп салу
168 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 111420
стан облысы
Қазығұрт ауданы
Қызылдала ауылын-
да 180 орындық
орта мектеп салу
169 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 154750
стан облысы Мақ-
таарал ауданы
Шұғыла ауылында
250 орындық орта
мектеп салу
170 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 111420
стан облысы Мақ-
таарал ауданы
Нұрлытаң ауылын-
да 180 орындық
орта мектеп салу
171 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 111420
стан облысы Мақ-
таарал ауданы
Мақташы ауылында
180 орындық орта
мектеп салу
172 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 111420
стан облысы Мақ-
таарал ауданы
Алтынсарин се-
лосында 180
орындық орта
мектеп салу
173 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 111420
стан облысы Мақ-
таарал Қызыләс-
кер ауылында
Қастеев атындағы
180 орындық орта
мектеп салу
174 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 111420
стан облысы Мақ-
таарал ауданы
Жантақсай ауылын-
да 180 орындық
орта мектеп салу
175 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 111420
стан облысы Мақ-
таарал ауданы
Наурыз ауылында
Бекежанов атын-
дағы 180 орындық
негізгі мектеп
салу
176 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 111420
стан облысы Мақ-
таарал ауданы
Азамат ауылында
Әлімжанов атын-
дағы 180 орындық
негізгі мектеп
салу
177 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 111420
стан облысы Мақ-
таарал ауданы
Тыңдала ауылында
180 орындық
"Мақталы-5" орта
мектебiн caлу
178 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 111420
стан облысы Мақ-
таарал ауданы
Октябрь ауылында
180 орындық
N 117 орта мектеп
салу
179 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 111420
стан облысы Түл-
кiбас ауданының
Yрбұлақ ауылында
180 орындық
орта мектеп салу
180 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 111420
стан облысы Түл-
кiбас ауданының
Алғабас ауылында
180 орындық орта
мектеп салу
181 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 111420
стан облысы Түл-
кiбас ауданының
Т. Рысқұлов атын-
дағы 180 орындық
орта мектеп салу
182 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007 111420
стан облысы Түл-
кiбас ауданының
Келтемашат ауы-
лында Уалиханов
атындағы 180
орындық орта
мектеп салу
183 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2007-2008 154750
стан облысы Мақ-
таарал ауданы
Талапты ауылында
250 орындық
"Мырзашөл" орта
мектебiн caлу
184 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2008 154750
стан облысы Мақ-
таарал ауданының
40 жылдық село-
сында 250 орындық
Навои атындағы
орта мектеп салу
185 Оңтүстік Қазақ- БҒМ 2008 154750
стан облысы
Мақтаарал ауданы-
ның Тегістік
селосында 250
орындық Бектасов
атындағы орта
мектеп салу
186 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2008 557100
стан облысы Орда-
басы ауданы Шұбар
селосында 900
орындық мектеп
салу
187 Оңтүстік Қазақ- БҒМ 2008 270000
стан облысы
Шымкент қаласы
селолық округi-
нiң Қызылжар
селосында 900
орындық мектептi
кеңейту
188 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2008 270000
стан облысы
Шымкент қаласы
селолық округi-
нiң Куйбышев се-
лосында 900
орындық N 66
орта мектептi
кеңейту
189 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2008 180000
стан облысы
Шымкент қаласы
селолық округi-
нiң Куйбышев
селосында 600
орындық N 52
орта мектептi
кеңейту
190 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2008 180000
стан облысы
Шымкент қаласы
селолық округі-
нiң Қайтпас-2
кентiнде 600
орындық орта
мектептi кеңейту
191 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2008 247600
стан облысы Мақ-
таарал ауданы
Атакент кентiнде
400 орындық орта
мектептi кеңейту
192 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2008 120000
стан облысы
Шымкент қаласы
селолық округі-
нiң Ленин село-
сында 400 орын-
дық мектептi
кеңейту
193 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2008 247600
стан облысы Мақ-
таарал ауданы
Достық селосында
400 орындық
Мүсiрепов атын-
дағы орта мектеп-
тi кеңейту
194 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2008 247600
стан облысы Мақ-
таарал ауданы
Қарақай селолық
округінде 400
орындық Құдай-
бердиев атындағы
орта мектептi
кеңейту
195 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2008 154750
стан облысы Мақ-
таарал ауданы
Асықата кентiнде
250 орындық орта
мектептi кеңейту
196 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2008 154750
стан облысы
Сайрам ауданы
Коммуна селосында
250 орындық орта
мектеп салу
197 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2008 104800
стан облысы Сайрам
ауданы Көлкент
селосында 250
орындық Құбанов
атындағы орта
мектептi кеңейту
198 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2008 75000
стан облысы
Шымкент қаласы
селолық округі-
нiң Наурыз кен-
тiнде 250 орындық
орта мектептi
кеңейту
199 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2008 75000
стан облысы
Шымкент қаласы
селолық округiнiң
Тұрлан кентiнде
250 орындық орта
мектептi кеңейту
200 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2008 123800
стан облысы Түр-
кiстан қаласы
селолық округiнде
200 орындық
Изатуллаев
атындағы орта
мектептi кеңейту
201 Оңтүстiк Қазақ- БҒМ 2008 111420
стан облысы Түр-
кiстан қаласы
Икан станция-
сында 180 орындық
негізгі мектепті
кеңейту
202 Оңтүстік Қазақстан БҒМ 2008 54000
облысы Шымкент
қаласындағы
Қайтпас-1 кентінде
180 орындық орта
мектепті кеңейту
203 Ақмола облысы Щуче ДСМ 2004-2005 178550 70000
ауданының Бурабай
кентiнде 50
орындық "Бурабай"
туберкулезге
қарсы балалар
санаторийінің
корпусын салу
204 Ақмола облысы ДСМ 2006-2007 343000
Есiл ауданының
Есiл қаласында 50
төсектiк аудан-
аралық туберкулез
ауруханасын салу
205 Ақмола облысы ДСМ 2006-2007 343000
Целиноград ауда-
нының Малиновка
ауылында 50
төсектiк аудан-
аралық туберкулез
ауруханасын салу
206 Ақмола облысы ДСМ 2008-2009 809260
Целиноград ауда-
нының Малиновка
селосында 120
төсектiк орталық
аудандық аурухана
салу
207 Ақтөбе облысы ДСМ 2004-2005 320000 80000
Мұғалжар ауданның
Қандыағаш
қаласында 60
төсектiк туберку-
лез ауруханасын
салу
208 Ақтөбе облысы ДСМ 2004-2005 340000 100000
Темiр ауданының
Шұбарқұдық кен-
тiнде 60 төсектiк
туберкулез
ауруханасын салу
209 Ақтөбе облысы ДСМ 2004-2005 360000 140000
Шалқар ауданының
Шалқар кентiнде
60 төсектiк
туберкулез
ауруханасын салу
210 Ақтөбе облысы ДСМ 2006-2007 334100
Хромтау ауданының
Хромтау қаласын-
дағы 50 төсектiк
туберкулез ауру-
ханасы
211 Ақтөбе облысы ДСМ 2005-2007 359600
Бағанин ауданының
Байғанин селосын-
да 200 адам
қабылдайтын ем-
ханасы бар 60
төсектiк орталық
аудандық аурухана
салу
212 Ақтөбе облысы ДСМ 2008 367000
Ойыл ауданының
Ойыл селосында 60
төсектiк орталық
аудандық ауруха-
насын салу
213 Алматы облысы ДСМ 2007-2008 233120
Балқаш ауданының
Бақанас кентiнде
30 төсектiк
туберкулез
ауруханасын салу
214 Алматы облысы ДСМ 2007-2008 297430
Райымбек ауданы-
ның Кеген ауылын-
да 40 төсектiк
туберкулез
ауруханасын салу
215 Алматы облысы ДСМ 2007-2008 297430
Ақсу ауданының
Жансүгіров кен-
тiнде 40 төсектiк
туберкулез ауру-
ханасын салу
216 Алматы облысы ДСМ 2007-2008 297430
Қарасай ауданының
Қаскелең қаласын-
да 40 төсектiк
туберкулез ауру-
ханасын салу
217 Алматы облысы ДСМ 2004-2005 707500 470000
Шамалған ауылында
150 адам қабыл-
дайтын емханасы
бар 50 төсектiк
көп бейiндi
аурухана салу
218 Алматы облысы ДСМ 2004-2006 562600 50000
Панфилов ауда-
нының Жаркент
қаласында
60 төсектік
перзентхана
салуды аяқтау
219 Алматы облысы ДСМ 2004-2006 645930 50000
Еңбекшіқазақ
ауданының Есiк
қаласында 100
төсектiк аку-
шерлiк корпусты
қайта жаңарту
220 Атырау облысы ДСМ 2004-2005 334990 100000
Мақат ауданының
Доссор кентінде
ауысымда 70
адам қабылдайтын
емханасы бар 50
төсектік аурухана
кешенін салу
221 Атырау облысы ДСМ 2009 985000
Жылыой ауданының
Құлсары кентiнде
75 төсектiк ту-
беркулез ауруха-
насын салу
222 Атырау облысы ДСМ 2009 302050
Исатай ауданының
Аққыстау село-
сында 30 төсек-
тiк туберкулез
ауруханасын салу
223 Атырау облысы ДСМ 2009 302050
Қызылқоға ауда-
нының Миялы
селосында 30
төсектiк тубер-
кулез аурухана-
сын салу
224 Атырау облысы ДСМ 2009 389350
Мақат ауданының
Доссор кентiнде
40 төсектік
туберкулез
ауруханасын салу
225 Атырау облысы ДСМ 2009 302050
Махамбет ауда-
нының Сарытоғай
селосында 30
төсектiк тубер-
кулез аурухана-
сын салу
226 Атырау облысы ДСМ 2009 527750
Жылыой ауданының
Құлсары кентінде
50 төсектік
перзентхана салу
227 Шығыс Қазақстан ДСМ 2008-2009 695170
облысы Тарбағатай
ауданының Ақсуат
селосындада 100
адам қабылдайтын
емханасы бар
75 төсектiк
аудандық аурухана
салу
228 Шығыс Қазақстан ДСМ 2006-2007 294740
облысы Тарбағатай
ауданының Ақжар
ауылында 50
төсектiк тубер-
кулез ауруханасын
салу
229 Шығыс Қазақстан ДСМ 2008-2009 334910
облысы Yржар ауда-
нының Yржар село-
сында 50 төсектiк
туберкулез ауру-
ханасын салу
230 Батыс Қазақстан ДСМ 2005-2006 310480
облысы Ақжайық
ауданының Чапаев
селосында 50 тө-
сектiк туберкулез
ауруханасын салу
231 Батыс Қазақстан ДСМ 2005-2007 308380
облысы Зеленков
ауданының Дарьин-
ское селосында
50 төсектiк
туберкулез ауру-
ханасын салу
232 Батыс Қазақстан ДСМ 2008-2009 773590
облысы Жаңақала
ауданының Жаңа-
қала кентiнде
100 төсектiк
ауданаралық
қалпына келтіріп
емдеу ауруханасын
салу
233 Жамбыл облысы ДСМ 2005-2007 330156
Рысқұлов атындағы
ауданның Құлан
селосында 40
төсектiк тубер-
кулезге қарсы
диспансер салу
234 Жамбыл облысы ДСМ 2006-2007 217270
Жамбыл ауданының
Асы кентiнде 30
төсектiк тубер-
кулез ауруханасын
салу
235 Жамбыл облысы ДСМ 2004-2006 341750 6000
Мойынқұм ауданы
Мойынқұм ауылында
40 төсектік ту-
беркулез ауруха-
насын салу
236 Жамбыл облысы ДСМ 2003-2005 852740 600000
Рысқұлов атындағы
ауданның Құлан
ауылында 150 тө-
сектiк орталық
аудандық аурухана
салу
237 Жамбыл облысы ДСМ 2007-2008 453400
Байзақ ауданының
Сарыкемер ауылында
70 төсектiк
туберкулез ауру-
ханасын салу
238 Жамбыл облысы ДСМ 2007-2008 335300
Қордай ауданының
Қордай қаласында
50 төсектiк
туберкулез ауру-
ханасын салу
239 Жамбыл облысы ДСМ 2007-2008 355300
Мерке ауданының
Мерке ауылында
50 төсектiк тубер-
кулез ауруханасын
салу
240 Жамбыл облысы ДСМ 2008 276300
Талас ауданының
Қаратау қаласында
40 төсектiк тубер-
кулез ауруханасын
салу
241 Жамбыл облысы ДСМ 2008 217270
Жуалы ауданының
Бауыржан Момышұлы
селосында 30
төсектiк тубер-
кулез ауруханасын
салу
242 Жамбыл облысы ДСМ 2008 327400
Талас ауданының
Қаратау қаласында
40 тесектiк босану
бөлiмiнiң
корпусын салу
243 Жамбыл облысы ДСМ 2003-2005 347990 214100
Tұpap Рысқұлов
атындағы ауда-
нының Қарақыстақ
кентiнде 75
төсектiк тубер-
кулезге қарсы
балалар санато-
рийін салу
244 Жамбыл облысы ДСМ 2005 114730
Tұpap Рысқұлов
атындағы ауда-
нының Құлан
селосында аудан-
дық санэпидстан-
ция ғимаратын
салу
245 Жамбыл облысы ДСМ 2005 35450
Тұрар Рысқұлов
атындағы ауданы-
ның Луговая
станциясында 75
адам қабылдайтын
отбасылық-дәрi-
герлiк амбулато-
рия салу
246 Жамбыл облысы ДСМ 2005 24030
Тұрар Рысқұлов
атындағы ауда-
нының Қарақыстақ
ауылында 50 адам
қабылдайтын
отбасылық-дәрi-
герлiк амбулато-
рия салу
247 Жамбыл облысы ДСМ 2005 14360
Тұрар Рысқұлов
атындағы ауда-
нының Қызыл-
Шаруа ауылында
ауылдық
фельдшерлiк-
акушерлiк пун-
ктiн салу
248 Қарағанды облы- ДСМ 2004-2006 652830 100000
сының Осакаров
кентiнде 200 адам
қабылдайтын
емханасы бар
100 төсектiк
орталық аудандық
аурухана салу
249 Қарағанды облы- ДСМ 2004-2006 658740 120000
сының Қарқаралы
қаласында 200
адам қабылдайтын
емханасы бар
100 төсектiк
Қарқаралы орта-
лық аудандық ау-
руханасын салу
250 Қарағанды облы- ДСМ 2004-2005 128480 50000
сының Атасу кен-
тiнде 250 адам
қабылдайтын емха-
насы бар 100 тө-
сектiк Жаңаарқа
орталық аудандық
ауруханасын
қайта жаңарту
251 Қарағанды облы- ДСМ 2008 754460
сының Бұқар жырау
ауданының Бота-
қара кентiнде
100 төсектік ор-
талық аудандық
ауруханасын салу
252 Қызылорда облы- ДСМ 2005-2007 820320
сының Жаңақорған
кентiнде 190
төсектiк Жаңақор-
ған орталық
аудандық ауру-
ханасын салу
253 Қызылорда облысы ДСМ 2003-2005 441970 219500
Арал ауданының
Арал қаласында
100 төсектік
туберкулез
ауруханасын салу
254 Қызылорда облысы ДСМ 2003-2005 265050 172900
Қармақшы ауданы-
ның Жосалы кен-
тiнде 60 төсектiк
туберкулезге
қарсы диспансер
салу
255 Қызылорда облысы ДСМ 2003-2005 425790 174250
Сырдария ауданы-
ның Тереңөзек
кентiнде 50 тө-
сектiк туберкулез
ауруханасын салу
256 Қызылорда облысы ДСМ 2007-2008 361820
Жалағаш ауданының
Жалағаш кентiнде
10 төсектiк гине-
кологиялық бөлiм-
шесiмен және
әйелдер консуль-
тациясымен 40
төсектiк перзент-
хана үйiн салу
257 Қызылорда облысы ДСМ 2006-2007 459680
Шиелi ауданының
Шиелi кентiнде
әйелдер консуль-
тациясы бар
55 төсектік
перзентхана
үйін салу
258 Қостанай облысы ДСМ 2005-2007 538590
Қостанай ауданы-
ның Затоболаское
кентiнде 100
төсектiк тубер-
кулез аурухана-
сын салу
259 Маңғыстау облысы ДСМ 2004-2005 213770 50000
Маңғыстау ауданы-
ның Шетпе кен-
тiнде 50 төсек-
тiк туберкулез
ауруханасын салу
260 Маңғыстау облысы ДСМ 2009 334100
Қарақиян ауданы-
ның Жетiбай кен-
тiнде 100 төсек-
тік аудандық
аурухана салу
261 Маңғыстау облысы ДСМ 2006-2008 336900
Түпқараған ауда-
нының Форт-Шев-
ченко қаласында
30 төсекке арнал-
ған туберкулез
ауруханасын салу
262 Павлодар облысы ДСМ 2004-2005 347270 280000
Баянауыл ауданы-
ның Баянауыл
ауылында 35 төсек-
тiк туберкулез
ауруханасын салу
263 Павлодар облы- ДСМ 2005-2006 340870
сының Ертiс қала-
сында Ертiс ау-
дандық орталық
ауруханасының
жанындағы 30
төсектік тубер-
кулез бөлімшесін
салу
264 Павлодар облысы ДСМ 2005-2006 340120
Қашыр ауданының
Қашыр ауылында
35 төсектiк ту-
беркулез
ауруханасын салу
265 Павлодар облысы ДСМ 2006-2008 833520
Май ауданының
Көктөбе ауылында
100 төсектiк
орталық аудандық
аурухана салу
266 Павлодар облысы- ДСМ 2008-2009 833520
ның Павлодар
ауданында 100
төсектiк орталық
аудандық аурухана
салу
267 Солтүстiк Қазақ- ДСМ 2008 250270
стан облысы
Жамбыл ауданының
Пресновка село-
сында 30 төсектік
туберкулезге
қарсы диспансер
салу
268 Солтүстiк Қазақ- ДСМ 2005-2006 373950
стан облысы
Жұмабаев атындағы
ауданның Булаев
қаласында 90 адам
қабылдайтын емха-
насы бар 50 төсек-
тiк туберкулезге
қарсы диспансер
салу
269 Солтүстiк Қазақ- ДСМ 2008 320300
стан облысы
Айыртау ауданның
Саумалкөл кентiн-
де 30 төсектiк
туберкулез
ауруханасын салу
270 СҚO Ақжар ауданы ДСМ 2005-2007 859520
Талшық селосында
200 адам қабыл-
дайтын емханасы
бар 100 төсектік
аудандық орталық
ауруханасын салу
271 Солтүстiк Қазақ- ДСМ 2008 390300
стан облысы Ғабит
Мүсiрепов атын-
дағы ауданның
Новоишим
селосында 90
адам қабылдайтын
емханасы бар
50 төсектік
туберкулезге
қарсы диспансер
салу
272 OҚO Ақсу Сайрам ДСМ 2004-2006 418800 50000
ауданының Ақсу
кентiнде 80
төсекке арналған
туберкулез
ауруханасын салу
273 Оңтүстiк Қазақ- ДСМ 2007-2008 370360
стан облысы Созақ
ауданының Шолақ-
қорған ауылында
40 төсектiк
перзентхана салу
274 Оңтүстiк Қазақ- ДСМ 2007-2008 389000
стан облысы
Шардара ауданының
Шардара ауылында
50 төсектiк
туберкулез
ауруханасын салу
275 Оңтүстiк Қазақ- ДСМ 2007-2008 737800
стан облысы
Сарыағаш ауда-
нының Сарыағаш
қаласында 100
төсектiк
туберкулез
ауруханасын салу
276 Оңтүстiк Қазақ- ДСМ 2007-2008 598340
стан облысы
Түлкiбас ауда-
нының Т. Pысқұлов
ауылында 80
төсектік тубер-
кулез ауруханасын
салу
277 Оңтүстiк Қазақ- ДСМ 2005-2007 389000
стан облысы Арыс
ауданының Арыс
қаласында 50
төсектiк тубер-
кулез аурухана-
сын салу
278 Оңтүстiк Қазақ- ДСМ 2004-2006 678070 150000
стан облысы
Сарыағаш ауданы
Aбай ауылында
200 адам қабыл-
дайтын емханасы
бар орталық
аудандық
аурухана салу
279 Оңтүстiк Қазақ- ДСМ 2008-2009 1826800
стан облысы
Төлеби ауданы
Ленгер қаласында
250 төсектік
орталық аудандық
аурухана салу
280 ОҚО Отырар ауданы ДСМ 2005-2006 320320
Шәуiлдiр село-
сында 50 төсекке
арналған туберку-
лез ауруханасын
салу
281 ОҚО Бәйдібек ДСМ 2007-2008 389000
ауданы Шаян с.
50 төсекке
арналған тубер-
кулез аурухана-
сын салу
282 Оңтүстiк Қазақ- ДСМ 2004-2008 897020 80000
стан облысы
Ордабасы ауданы
Темiрлан ауылында
ауысымда 500
адам қабылдайтын
емханасы бар 240
төсектiк орталық
аудандық
аурухана салу
283 Оңтүстiк Қазақ- ДСМ 2007-2008 1129000
стан облысы Арыс
ауданы Арыс қала-
сында 150 төсек-
тiк орталық
аудандық аурухана
салу
284 Ақмола облысы АШМ 2005 60060
Жарқайың ауда-
нының Костычево,
Донское ауылда-
рында тарату
желiлерiн қайта
жаңарту
285 Ақмола облысы АШМ 2005-2006 165967
Ерейментау ауда-
нының Павловка
(Еркіншілiк)
ауылын сумен
жабдықтау
286 Ақмола облысы АШМ 2005-2007 285000
Целиноград ауда-
нының Қосшы
ауылында сумен
жабдықтау және
су тарту жүйелерiн
қайта жаңарту
287 Ақтөбе облысы АШМ 2004-2005 183780 70000
Қобда ауылында
сумен жабдықтау
жүйелерiн қайта
жаңарту
288 Ақтөбе облысы АШМ 2004-2005 169725 70000
Әйтеке би
ауданының Ком-
сомольское
ауылында бар
сумен жабдықтау
жүйесiн қайта
жаңарту және
кеңейту
289 Ақтөбе облысы АШМ 2005-2007 321847
Мәртүк ауданы-
ның Mәpтүк
ауылын сумен
жабдықтау жүйесiн
қайта жаңарту
және кеңейту
290 Ақтөбе облысы АШМ 2005-2007 235625
Ойыл ауданы
Ойыл селосының
қазiргi су
құбырын қайта
жаңарту
291 Алматы облысының АШМ 2005-2006 100000
Жамбыл ауданы
Yлкен ауылының
ауданаралық су
құбырын қайта
жаңарту және салу
292 Алматы облысы АШМ 2005-2006 80135
Көксу ауданының
Балпық би Кентiн
сумен жабдықтау
жүйесiн қайта
жаңарту және салу
293 Алматы облысы АШМ 2005 115275
Еңбекшiқазақ
ауданында Түрген
магистральдық
топты су құбырын
қайта жаңарту
(IІ кезек)
294 Алматы облысы АШМ 2005 39013
Балқаш ауданы
Ақкөл селосының
сумен жабдықтау
жүйесiн қайта
жаңарту және салу
295 Алматы облысын- АШМ 2005-2006 73300
дағы елдi мекен-
дерде сумен қамту
жүйесiн қайта
жаңарту. Iле
ауданы Байсерке
селосы (құры-
лыстың І-ІІ
кезегі)
296 Атырау облысы АШМ 2004-2005 270360 70000
Қызылқоға
ауданының Миялы
ауылында блоктық
су тазарту құры-
лыстары мен
ауданы ішілік
су құбыры
желілері
297 Атырау облысы АШМ 2004-2005 91426 60000
Қызылқоға ауда-
нының Жасқайрат
ауылында блоктық
су тазарту
құрылыстары мен
ауданы ішілік су
құбыры желiлерi
298 Атырау облысы АШМ 2004-2005 99000 60000
Қызылқоға
ауданының Жан-
гелдi ауылында
блоктық
су тазарту
құрылыстары мен
ауданы ішілік су
құбыры желiлерi
299 Шығыс Қазақстан АШМ 2004-2005 113611 72890
облысы Yржар
ауылының су
құбырын және
кәрізін қайта
жаңарту (1 кезек)
300 Шығыс Қазақстан АШМ 2005-2007 617651
облысы Жарма
ауданының Геор-
гиевка ауылының
сумен жабдықтау
желiлерін
қайта жаңарту
301 Шығыс Қазақстан АШМ 2005 82324
облысы Шемонаиха
ауданының Камы-
шинка селосында
су құбырының
кенттiк желi-
лерiн салу
302 Жамбыл облысы АШМ 2004-2005 144204 80500
Талас ауданының
Ақкөл ауылының
сумен жабдықтау
жүйесiн қалпына
келтiру
303 Жамбыл облысы АШМ 2005 70567
Талас ауданының
Бостандық ауылын
сумен жабдықтау
304 Жамбыл облысы АШМ 2005-2006 311981
Байзақ ауданының
Ынтымақ ауылында
топты су құбырын
қайта жаңарту
305 Жамбыл облысы АШМ 2005-2006 118947
Талас ауданы
Аққұм ауылын
сумен жабдықтау
306 Батыс Қазақстан АШМ 2005 22350
облысы Бөкейорда
ауданының Мұрат-
сай кентiн сумен
жабдықтау
307 Батыс Қазақстан АШМ 2005 21755
облысы Бөкейорда
ауданының Искра
кентiнде ұңғыма
салу және сутарт-
қышты қайта
жаңарту
308 Батыс Қазақстан АШМ 2005 24139
облысы Бөкейорда
ауданының Бисен
кентiнде резер-
вуар, тегеурiндi
су мұнарасын
салу және сутарт-
қышты қайта
жаңарту
309 Батыс Қазақстан АШМ 2005 36446
облысы Жаңақала
ауданы Қырқопы
селосын сумен
жабдықтау
310 Батыс Қазақстан АШМ 2005 54746
облысы Қазтал
ауданының Қарасу
кентiнде "Струя"
қондырғысын салу
311 Батыс Қазақстан АШМ 2005 60407
облысы Қаратөбе
ауданының Қара-
қамыс кентiн
сумен жабдықтау
312 Батыс Қазақстан АШМ 2005 27908
облысы Ақжайық
ауданы Алмалы
селосын сумен
жабдықтау
313 Батыс Қазақстан АШМ 2005-2006 93650
облысы Жаңақала
ауданының Жаңа-
қала аудан
орталығында
кентішілiк су
құбыры желiлерi
және тегеурiнді
реттеуші құрылыс-
тарды қайта
жаңарту
314 Батыс Қазақстан АШМ 2005 48109
облысы Бөкейорда
ауданы Сайқын
аудан орталығын-
дағы кентішiлiк
су құбырлары
жүйесін қайта
жаңарту
315 Батыс Қазақстан АШМ 2005 1649
облысы Ақжайық
ауданы Базаршолан
кентiн сумен
жабдықтау
316 Батыс Қазақстан АШМ 2005 35850
облысы Жангелдi
ауданы Айдархан
селосын сумен
жабдықтау
317 Батыс Қазақстан АШМ 2005-2006 46955
облысы Жанғалы
ауданы Мәштексай
селосын сумен
жабдықтау
318 Батыс Қазақстан АШМ 2005 26853
облысы Қазталов
ауданы Бостанды
кентiн сумен
жабдықтау
319 Батыс Қазақстан АШМ 2005-2006 64474
облысы Бөрлi
ауданы Кеңтүбек
селосында су
құбырын салу
320 Батыс Қазақстан АШМ 2005 22100
облысы Тасқалың
ауданы Mepeке
кентінде су
таратқышын
қайта жаңарту
321 Батыс Қазақстан АШМ 2005 35588
облысы Зеленовск
ауданы Новенькое
селосында су
құбырын қайта
жаңарту
322 Батыс Қазақстан АШМ 2005-2006 49095
облысы Зеленов-
ское ауданы
Первосоветское
селосындағы
су тартқыштар
мен ұңғымаларды
қайта жаңарту
323 Батыс Қазақстан АШМ 2005 26800
облысы Қазтал
ауданы Казтал
селосындағы
ұңғыма және
су тартқышын
қайта жаңарту
234 Батыс Қазақстан АШМ 2005-2006 43600
облысы Тасқалың
ауданы Каменка
селосында
(солтүстiк
бөлiгi) су
тартқышты қайта
жаңарту
325 Батыс Қазақстан АШМ 2005 24402
облысы Зеленовск
ауданы Макарово
селосында су
құбырлары мен
колонкаларды
қайта жаңарту
326 Батыс Қазақстан АШМ 2005 23047
облысы Жанғалы
ауданы Пятимар
кентін сумен
жабдықтау
327 Қарағанды облы- АШМ 2004-2006 193800 50000
сының Молодежный
кентi сумен
жабдықтау және
су бұру жүйеле-
рін қайта жаңарту
328 Қарағанды облы- АШМ 2004-2005 42366 25000
сының Жаңаарқа
ауданы Қараағаш
ауылының су құ-
быры желiлерiн
қайта жаңарту
329 Қарағанды облы- АШМ 2004-2005 45419 30620
сының Жаңаарқа
ауданы Тоғысқан
ауылының су
құбыры желiлерiн
қайта жаңарту
330 Қарағанды облы- АШМ 2005-2006 172650
сының Шет ауданы
Ақсу-Аюлы ауылы-
ның аудан орта-
лығында су құбыры
желiлерiн қайта
жаңарту
331 Қарағанды облысы АШМ 2005 44083
Осакаров ауданы
Батпақ селосында
бас тоған ұңғыма-
лары мен су
құбырлар желiлерi
332 Қарағанды облысы- АШМ 2005 37330
ның Қарқаралы
ауданы Қоянды
селосында су
құбыры желiлерiн
қайта жаңарту
333 Қарағанды облы- АШМ 2005-2006 30750
сының Қарқаралы
ауданы Қызыл-Ту
селосында су
құбыры желiлерiн
қайта жаңарту
334 Қарағанды облы- АШМ 2005 18387
сының Қарқаралы
қаласының су
құбырын қайта
жаңарту, 3-кезек
(резервуар)
335 Қостанай облысы АШМ 2004-2006 523801 120000
Жiтiқара ауда-
нының Желқуар су
тартқышын қайта
жаңарту
336 Қостанай облысы АШМ 2005-2007 500000
Ecіл топты су
құбырын қайта
жаңарту
337 Қостанай облысы АШМ 2005 72792
Амангелдi ауданы
Амангелдi кенті
су құбырының
таратушы желі-
сiн қайта жаңарту
338 Қызылорда облысы АШМ 2004-2005 152700 100000
Жаңақорған ауда-
нының Жаңақорған
кентiнде сумен
жабдықтау жүйе-
лерiн қайта
жаңарту
339 Қызылорда облысы АШМ 2005-2006 164780
Сырдария ауданы-
ның Тереңөзек
кентiнде сумен
жабдықтау
жүйелерiн қайта
жаңарту
340 Қызылорда облысы- АШМ 2005-2007 607573
ның Tаcбөгет
кентiнде сумен
жабдықтау және
су тарту жүйе-
лерiн қайта
жаңарту және
кеңейту
341 Қызылорда облысы АШМ 2005 139863
Жалағаш ауданы-
ның Жалағаш а/о
су құбырын
кеңейту. Бас
сусорғыш құры-
лысы (2 кезең)
342 Маңғыстау облысы АШМ 2005 88124
Қарақиян ауданы-
ның Жетiбай
кентiнде ұзын-
дығы 9,5 км жер
асты сутартқышын
салу
343 Павлодар облысы АШМ 2004-2005 150002 69050
Ертiс ауданынан
Ертiс ауылында
таратушы желi
мен құрылыстарды
қайта жаңарту
344 Павлодар облысы АШМ 2004-2005 155700 70000
Успенск ауданының
Успенка ауылында
су құбырының
таратушы желiсi
мен құрылыстарын
қайта жаңарту
345 Павлодар облысын- АШМ 2005 10164
дағы елдi мекен-
дердi сумен жаб-
дықтауды ұйымдас-
тырудың жергi-
ліктi жүйесiнiң
ІІ кезегі. Ақсу
селосы (селолық
аймақ), Ақжол
селосы КБМ-мен
сумен жабдықтау
346 Павлодар облысы АШМ 2005-2006 349314
Қашыр ауданының
Қашыр ауылында
су құбыры желi-
лерiн қайта
жаңарту және
кеңейту (ІІ
кезек)
347 Ленинский кентiн АШМ 2004-2005 58425 39690
сумен жабдықтау
құрылысының
жергілiкті жүйесi
N 1, N 2, N 3
алаңдар Павлодар
қаласы (селолық
аймақ). Сумен
жабдықтау
пункттерi
348 Мойылды селосын АШМ 2004-2005 16151 7920
сумен жабдықтау
құрылысының
жергiліктi жүйесi
Павлодар қаласы
(селолық аймақ).
Сумен жабдықтау
пункттерi
349 Павлодар облысы АШМ 2005-2007 293913
Песчаное село-
сында су тарат-
қышын қайта
жаңарту
350 Солтүстiк Қазақ- АШМ 2004-2007 461000 19000
стан облысы
Уәлиханов және
Ақжар ауданда-
рынын ауылдық
елдi мекендерiн
сумен жабдықтау
(II кезек)
351 Солтүстiк Қазақ- АШМ 2004-2007 388930 16400
стан облысының
Жамбыл ауданында
шоғырланған
ұңғыма сутарт-
қыштарын салу
352 Оңтүстiк Қазақ- АШМ 2004-2005 233847 110000
стан облысы
Сарыағаш ауда-
нының Абай
ауылын және
жақын орналас-
қан ауылдарын
сумен жабдықтау
353 Оңтүстiк Қазақ- АШМ 2005-2006 141200
стан облысы
Сайрам ауданының
Жiбек жолы ауылын
сумен қамту
354 Оңтүстiк Қазақ- АШМ 2006 60000
стан облысы
Ордабасы ауда-
нының Төрткүл
ауылын сумен
жабдықтауды
қайта жаңарту
355 Оңтүстiк Қазақ- АШМ 2005 46329
стан облысы
Отырар ауданы
Шәуілдiр елдi
мекенiн сумен
қамту
356 Оңтүстiк Қазақ- АШМ 2005-2006 76465
стан облысы
Арыс, Шойманов,
Темiр, Коғам,
Көкмардан,
Қызыл-Ту
елдi мекен-
дерiнiң су
құбырларын
салу. Темiр
кентi
357 Оңтүстiк Қазақ- АШМ 2005-2006 59642
стан облысы Арыс,
Шойманов, Темiр,
Қоғам, Көкмардан,
Қызыл-Ту елдi
мекендерiнiң су
құбырларын салу.
Көкмардан кентi
358 Оңтүстiк Қазақ- АШМ 2005 31973
стан облысы Арыс,
Шойманов, Темiр,
Қоғам, Көкмардан,
Қызыл-Ту елдi
мекендерiнiң су
құбырларын салу.
Арыс кентi.
359 Оңтүстiк Қазақ- АШМ 2005 13362
стан облысы Арыс,
Шойманов, Темiр,
Қоғам, Көкмардан,
Қызыл-Ту елдi
мекендерiнiң су
құбырларын салу.
Қызыл-Ту
360 Оңтүстiк Қазақ- АШМ 2005 28540
стан облысы Арыс,
Шойманов, Темiр,
Қоғам Көкмардан,
Қызыл-Ту елдi
мекендерiнiң су
құбырларын салу.
Шойманов кентi
361 Оңтүстiк Қазақ- АШМ 2005 24872
стан облысы Арыс,
Шойманов, Темiр,
Қоғам, Көкмардан,
Қызыл-Tу елдi
мекендерiнiң су
құбырларын салу.
Қоғам кентi.
362 Оңтүстiк Қазақ- АШМ 2005 26149
стан облысы
Отырар ауданы
Әметпек елдi
мекенiн сумен
қамту
Бағдарлама
бойынша ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| дейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
61 200300
62 182750
63 50000 300000 116200
64 155000
65 52080 125140
66 312600
67 130250
68 142720
69 100000 69340
70 95370
71 262460 77625
72 138420
73 54160
74 100000 148430
75 200000 140210
76 64875 77625
77 102600
78 102600
79 24975 77625
80 142500
81 102600
82 228000
83 228000
84 202592
85 215290
86 200000 264400
87 100000 380080
88 100000 209600
89 100000 209600
90 309600
91 100000 93500
92 100000 93500
93 100000 39320
94 50000 89320
95 139320
96 139320
97 309600
98 129580
99 77600
100 100000 76530
101 118600
102 53150 77600
103 130750
104 72700
105 94140
106 94140
107 94140
108 94140
109 94140
110 98530
111 94320
112 94320
113 100000 181070
114 131000
115 272170
116 200000 102940
117 50000 103250
118 147000
119 106560
120 383800
121 96450
122 59830
123 50000 141750
124 103170 280230
125 43660 100000 239740
126 40000 140000 75600
127 255600
128 40000 119750
129 75800
130 454800
131 151600
132 159750
133 159750
134 115020
135 115020
136 284000 86000
137 539470
138 266400
139 100000 200000 107880
140 70500
141 111780
142 170000 200000 293230
143 160770
144 28100
145 22800
146 22900
147 152970
148 112740
149 140020
150 100000 126620
151 150000 23640
152 80000 291900
153 100000 157160
154 80720 273830 388250
155 116410
156 100000 94480
157 154750
158 154740
159 154740
160 157750
161 100000 147600
162 142640 113360
163 111420
164 111420
165 111420
166 111420
167 154750
168 111420
169 154750
170 111420
171 111420
172 111420
173 111420
174 111420
175 111420
176 111420
177 111420
178 111420
179 111420
180 111420
181 111420
182 111420
183 137870 16880
184 154750
185 154750
186 557100
187 270000
188 270000
189 180000
190 180000
191 247600
192 120000
193 247600
194 247600
195 154750
196 154750
197 104800
198 75000
199 75000
200 123800
201 111420
202 54000
203 108550
204 100000 243000
205 100000 243000
206 809260
207 240000
208 240000
209 220000
210 60580 273520
211 150000 150000 59600
212 367000
213 100000 133120
214 100000 197430
215 100000 197430
216 100000 197430
217 237500
218 180000 332600
219 180500 415430
220 234990
221 985000
222 302050
223 302050
224 389350
225 302050
226 527750
227 695170
228 82000 212740
229 334910
230 100000 210480
231 100000 100000 108380
232 773590
233 90000 130156 110000
234 60000 157270
235 100000 235750
236 252740
237 120000 333400
238 100000 235300
239 100000 255300
240 276300
241 217270
242 327400
243 133890
244 114730
245 35450
246 24030
247 14360
248 150000 402830
249 177000 361740
250 78480
251 754460
252 130000 240000 450320
253 222470
254 92150
255 251540
256 100000 261820
257 109224 350456
258 100000 130000 308590
259 163770
260 334100
261 54300 111114 171486
262 67270
263 180000 160870
264 160620 179500
265 160000 215010 458510
266 833520
267 250270
268 100000 273950
269 320300
270 100000 200000 559520
271 390300
272 200960 167840
273 120000 250360
274 100000 289000
275 120450 617350
276 150000 448340
277 100000 100000 189000
278 240000 288070
279 1826800
280 80000 240320
281 100000 289000
282 249000 254360 137030 176630
283 161000 968000
284 60060
285 70000 95967
286 100000 185000
287 113780
288 99725
289 30000 111847 160000
290 50000 50000 135625
291 35000 65000
292 30000 50135
293 115275
294 39013
295 36465 36835
296 200360
297 31426
298 39000
299 40721
300 70000 250000 297651
301 82324
302 63704
303 70567
304 55000 256981
305 48181 70766
306 22350
307 21755
308 24139
309 36446
310 54746
311 39684 20723
312 27908
313 31413 62237
314 45711
315 22347 1649
316 35850
317 25000 21955
318 26853
319 35000 29473
320 22100
321 35233 354
322 25000 22901
323 26800
324 20000 21064
325 23949
326 23047
327 40000 103800
328 17366
329 14799
330 50000 122650
331 44083
332 37330
333 12670 18080
334 18387
335 180000 223801
336 50000 200000 250000
337 72792
338 52700
339 30000 134780
340 50000 157868 399705
341 139863
342 88124
343 80952
344 85700
345 10164
346 73033 276281
347 18735
348 8231
349 60000 60000 173913
350 81613 100000 260387
351 80000 100000 192530
352 123847
353 47454 93746
354 60000
355 46329
356 30000 46465
357 25000 34642
358 31973
359 13362
360 28540
361 24872
362 26149
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 15400000 14300000 14300000 25268871
__________________________________________________________________
Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
363 Мемлекеттік ҚарМ 2005-2007 18900000
бюджет қаражаты
есебінен ком-
муналдық тұрғын
үй салу
364 Жергілiкті ат- ҚарМ 2005-2007 126000000
қарушы органдарға
тұрғын үй салуға
бюджеттiк кредит
беру
Бағдарлама
бойынша ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
363 6300000 6300000 6300000
364 42000000 42000000 42000000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 48300000 48300000 48300000
__________________________________________________________________
"Астананың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі" 2005 жылға дейінгі кезеңге арналған Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық
365 Астана қаласында ИСМ 2001-2005 4136700 3760990
жаңа әкiмшілiк
орталығының су-
жасыл бульварының
1-кезегiн салу
366 Астана қаласында ИСМ 2003-2005 8830326 5730000
бас алаң салу
367 Астана қаласының ИСМ 2002-2008 11374980 900880
сол жағалау аума-
ғының құрылысын
топырақтық сулар-
дың басуынан
инженерлiк қор-
ғау, дренаж, ыза
судың деңгейiн
төмендету
368 Астана қаласында ИСМ 2002-2007 5592400 2133000
Есiл өзенiнiң
арнасын қайта
жаңарту
369 Астана қаласында ИСМ 2002-2006 3020100 1619530
Талдыкөл сарқынды
су жинақтаушысын
қалпына келтi-
румен жою (1 және
2 кезектерi)
370 Астана қаласында ИСМ 2004-2005 986181 700000
Абылайхан даңғы-
лынан бастап
темiр жолға
дейiнгi учаске-
дегі "Aқ бұлақ"
өзенiн көркейту
371 Астана қаласында ИСМ 2004-2007 6980110 980110
жобаланатын және
салынып жатқан
тұрғын үй кешен-
дерiнiң инженер-
лiк желілерiн
және жолдарын
салу
372 Астана қаласының ИСМ 2005-2006 1200000
тұрғындарына
арналған Қоянды
өзенiндегi су
қоймасы бойын-
дағы демалу
аймағы
373 Нөсер кәрiзi ИСМ 2005-2010 19635722
жүйесiн дамыту
374 Астана қаласында ИСМ 2005 400000
Ақ Бұлақ өзенi-
нiң жағалауында
парк салу
375 Астана қаласын ИСМ 2004-2008 35886000 3482649
сумен жабдықтау
және оған су
тарту (JBIC)
376 Астана қаласында ИСМ 2005 400000
Сары-Арқа көшесi
бойында парк салу
377 Астана қаласында АқМ 2001-2005 5279035 4246700
2000 орындық цирк
ғимаратын салу
378 Астана қаласында АқМ 2000-2005 8259149 7585650
"Думан" ойын-
сауық объектiлерi
кешенi
379 Астана қаласында АқМ 2005-2008 6902000
Президент паркі
380 Астана қаласында ККМ 2002-2005 10222606 7417600
Есiл өзенi арқылы
автожол көпiрi
бар магистральды
автожол салу
381 Абай даңғылының ККМ 2005 200000
жалғасуында Ақ-
Бұлақ өзені
арқылы автожол
көпiрiн салу
382 Можайский көшесi- ККМ 2004-2005 1291002 700000
нен (көпiр салуды
қоса алғанда)
"Оңтүстiк-Шығыс"
шағын ауданына
дейiн (асфальт-
бетон жабылған
инженерлік желi-
лердiң бiр
бөлiгiн шығара
отырып) Абай
көшесiн салу
383 Астана қаласында ККМ 2004-2008 6138460 1261450
және әкімшiлік
орталығында
автомобиль
жолдарын салу
384 Астана қаласында ККМ 2005 1068305 147510
Бөгенбай даң-
ғылын Пушкин
көшесiнен бастап
Уәлиханов көше-
сiне дейiн қайта
жаңарту
385 Астана қаласының ЭМРМ 2003-2007 22477880 5902280
ЖЭО-2, жылу
желілерi мен
энергожелi
объектiлерiн
кеңейту және
қайта жаңарту
386 Астана қаласының ЭМРМ 2006-2007 1096500
сол жағалау
бөлiгiнде "Жаңа"
шағын станциясын
салу
Бағдарлама
бойынша ЖИЫНЫ: 5432640
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
365 375710
366 3100300
367 457000 1000000 4000000 5017100
368 555000 1000000 1904400
369 1350000 50570
370 286181
371 1200000 2500000 2300000
372 500000 700000
373 1251600 6624700 5460000 6299422
374 400000
375 2890790 7035500 8483800 13993261
376 400000
377 1032335
378 673449
379 350000 2276000 2276000 2000000
380 2805006
381 200000
382 591002
383 653400 1500000 2000000 723610
384 866600 54195
385 5664000 5957700 4923900
386 44200 500000 552300
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 25646573 29198665 31900400 28033393
__________________________________________________________________
Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы
387 Жобаланатын жаңа ИСМ 2005 2000000
салынып жатқан
тұрғын үй кешен-
дерiнiң инженер-
лiк желілерiн
және жолдарын
салу
388 Алматы қаласын- АШМ 2003-2005 650300 450300
дағы жаппай жеке
құрылыстар жүрiп
жеткен аудандарда
су құбырлары,
кәрiз желiлерi
мен құрылыстарын
салу және қайта
жаңарту
389 Алматы қаласында ККМ 2001-2005 6200394 4929600
Саин көшесi мен
Райымбек даңғылы-
ның қиылысында
көлiк айрығын
салу
390 Алматы қаласын- ККМ 2003-2005 826230 526230
дағы шағын құры-
лысты шағын
аудандарда авто-
мобиль жолдарын
салу
391 Алматы қаласында ККМ 1988-2010 101286000 1809000
метрополитеннiң
бiрiншi кезегiн
салу
392 Бiлiм беру және БҒМ, 1000000
денсаулық сақтау ДСМ
объектiлерiн
сейсмокүшейту
Бағдарлама
бойынша ЖИЫНЫ: 8715130
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
387 2000000
388 200000
389 585310 685484
390 300000
391 5268000 18000000 18000000 58209000
392 1000000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 9353310 18685484 18000000 58209000
__________________________________________________________________
"Ауыз су" салалық бағдарламасы
393 Ақмола облысы АШМ 2004-2005 105397 70000
Бұланды ауданының
Макинка қаласында
сумен жабдықтау
желiлерiн қайта
жаңарту
394 Ақмола облысы АШМ 2005 207940
Жарқайың ауда-
нының Державинск
қаласында
тарату желiлерiн
қайта жаңарту
395 Ақмола облысының АШМ 2003-2005 408500 68500
Нұра топты су
құбырын қайта
жаңарту (ІІ кезегі)
396 Атырау облысының АШМ 2004-2005 244647 100000
Құлсары-Тұрғызба
-Шоқпартоғай-
Аққызтағай
топты су құбырын
қайта жаңарту
397 Шығыс Қазақстан АШМ 2003-2005 477987 286270
облысының Риддер
қаласын жер асты
көзiнен сумен
жабдықтау
398 Қарағанды облысы АШМ 2004-2007 1446060
"Тоқырауын
Балқаш" су аққы-
сының екiншi
бөлiгін БСС
алаңынан 425-
белгідегі резер-
вуарлар алаңына
дейін салу
399 Қарағанды облысы АШМ 2005-2007 367976
Приозерск
қаласының су
құбыры желiлерiн
қайта жаңарту
400 Қарағанды облысы АШМ 2005 220140
Абай ауданы елдi
мекендерiнiң су
құбыры желілерін
қайта жаңарту
және оңтайландыру
(Абай, Қарабас)
II кезек
401 Қостанай облысы АШМ 2004-2006 754188 80000
Ащы-Тасты магис-
тральды су тарат-
қышын қайта
жаңарту
402 Солтүстiк Қазақ- АШМ 2005-2007 491070
стан облысы
Тайынша кентiн-
дегі су таратқыш
(I және ІІ кезең
Қиялы кенті -
Черномошнянка
кентi - Тайынша
кентi)
403 Солтүстiк Қазақ- АШМ 2005-2006 644087
стан облысының
Tүpкістан қаласын
сумен жабдықтау
Бағдарлама
бойынша ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
393 35397
394 80000 127940
395 120000 220000
396 144647
397 191717
398 600000 610840 235220
399 90000 150000 127976
400 220140
401 150000 524188
402 77198 200000 213872
403 100000 544087
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 1209099 2366215 952688
__________________________________________________________________
"Қоршаған ортаны қорғаудың 2005-2007 жылдарға
арналған" бағдарламасы
404 Iске қосу-жөндеу ҚОҚМ 2005 51374
жұмыстарын
жүргізе отырып,
Петропавл қаласы
кәрiзiнiң тазарту
құрылыстарында
техникалық қайта
жарақтандыруды
жүргiзу
405 Солтүстiк Қазақ- ҚОҚМ 2005 101252
стан облысы
Петропавл қаласы-
ның Есiл өзенінің
кәрiздiк тазарту
құрылыстарына
дейiн итергіш
коллекторын қайта
жаңарту
406 5-МА Петропавл ҚОҚМ 2005 182515
қаласының солтүс-
тiк белiгiндегі
жауын ағындыла-
рын жинау және
тасымалдау
407 Петропавл қала- ҚОҚМ 2005 518216
сындағы жауын
кәрiзiнiң тазарту
құрылыстары
Бағдарлама
бойынша ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
404 51374
405 101252
406 182515
407 518216
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 853357
__________________________________________________________________
Шағын қалаларды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
408 Ақмола облысы ЭБЖМ 2004-2006 75000 15000
Жарқайың ауданы
Державинск қ.
су аққысы мен
сумен жабдықтау
желiсiн қайта
жаңарту
409 Ақмола облысы ЭБЖМ 2004-2006 75000 15000
Еңбекші ауданы
Степняк қ. су
құбыры желiлерiн
қайта жаңарту
(1-кезең)
410 Ақтөбе облысы ЭБЖМ 2005 15000
Алға қаласында
төменгi жағындағы
жылу трассасын
қайта жаңарту
411 Ақтөбе облысы ЭБЖМ 2006 30000
Алға қ. көп
қабатты тұрғын
үйлерiн жылумен
қамтамасыз ету
үшiн автономдық
қазандық салу
412 Ақтөбе облысы ЭБЖМ 2005 5400
Шалқар қ. ұзын-
дығы 1,9 шақырым
жылу трассасын
қайта жаңарту
413 Ақтөбе облысы ЭБЖМ 2005 18100
Шалқар қ. авто-
номды жылу
жүйесiнiң
жаңа қазандық-
тарын орнатып
қаланың бюджет-
тiк ұйымдарының
4 қазандығын
қайта жаңарту
414 Ақтөбе облысы ЭБЖМ 2006 30000
Шалқар қаласының
бюджеттiк ұйым-
дары мен көп
қабатты тұрғын
үйлерiн жылумен
қамтамасыз ету
үшiн автономды
жылу жүйесiнiң
қазандықтарын
орнату
415 Қарағанды облысы ЭБЖМ 2004-2006 75000 15000
Абай қаласының
су құбыры желiле-
рiн қайта жаңарту
және оңтайландыру
416 Қарағанды облысы ЭБЖМ 2004-2006 75000 15000
Қарқаралы қала-
сының жылумен
жабдықтау жүйесiн
қайта жаңарту
417 Қостанай облысы ЭБЖМ 2004-2006 75000 15000
Арқалық қ. оңтай-
ландыруды есепке
алғанда, су құбы-
рының тарату
желілерiн қайта
жаңарту
418 Қостанай облы- ЭБЖМ 2004-2006 75000 15000
сында оңтайлан-
дыруды ескере
отырып, Жетiқара
жылу желiлерiн
қайта жаңарту
419 Қызылорда облы- ЭБЖМ 2004-2006 75000 15000
сының Арал қ.
ауыз суды сақтау
үшiн арналған
бec резервуарын
қайта жаңарту,
iшкi кварталдық
су құбырлар желi-
сiн қайта жаңарту
және кеңейту,
кәрiздің, жылумен
жабдықтаудың сыртқы
желiлерiн қайта
жаңарту және
кеңейту
420 Маңғыстау ЭБЖМ 2004-2006 75000 15000
облысының Кетiк-
Форт-Шевченко -
5,7 шақырым
магистралды
су құбыры
Бағдарлама
бойынша ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
408 30000 30000
409 30000 30000
410 15000
411 30000
412 5400
413 18100
414 30000
415 30000 30000
416 30000 30000
417 30000 30000
418 30000 30000
419 30000 30000
420 30000 30000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 278500 300000
__________________________________________________________________
Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешудің
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
421 Қызылорда қала- ЭМРМ 2003-2005 7485950 2112000
сындағы жылу-
энергетикалық
көздерді және
тұрғын үй
ceкторын iлеспелі
газға ауыстыру
Бағдарлама
бойынша ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
421 3506750
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 3506750
__________________________________________________________________
Бағдарламадан тыс
422 Астана қаласының MCA 2005
бюджетіне мемле-
кеттік органдар-
дың және мемле-
кеттік мекеме-
лердің қызметкер-
леріне тұрғын үй
салуға және сатып
алуға үлестiк
қатысуға берiле-
тiн нысаналы даму
423 Атырау қаласында ККM 2003-2006 6990000 1300000
Орал өзенi арқылы
өтетiн көпiр
өткелiн салу
424 Шығыс Қазақстан ККM 1997-2006 30321684 27246569
облысы Семей
қаласында Ертiс
өзенi арқылы
өтетiн көпiр салу
Бағдарлама
бойынша ЖИЫНЫ:
__________________________________________________________________
Таблицаның жалғасы:
__________________________________________________________________
N | Болжам | 2007 жылдан
|____________________________________________| кейін
| 2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл |
__________________________________________________________________
1 7 8 9 10
__________________________________________________________________
422 616472
423 250000
424 100000
Бағ-
дар-
лама
бой-
ынша
ЖИЫНЫ: 966472
__________________________________________________________________
Бар-
лығы: 114618591 124916564 120946994 122061884
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ЖӘНЕ ҰЛҒАЙТУҒА АРНАЛҒАН
БЮДЖЕТТIК ИНВЕСТИЦИЯЛАР
мың теңге
___________________________________________________________________
N |Кәсіпорынның атауы|Бюджеттік| 2005 жыл | Мақсаты
| |бағдарла-| |
| | маның | |
| |әкімшісі | |
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
2003-2005 жылдарға арналған аграрлық азық-түлік
мемлекеттiк бағдарлама
1 "Аграрлық кредит АШМ 5610000 Ауылдық кредиттiк
корпорациясы" АҚ серiктестердiң жарғылық
капиталына қатысу үшiн
- 215200 мың теңге;
Ауылдық кредиттiк
ceрiктестерге кредит
беру үшiн - 5394750 мың
теңге.
2 "ҚазАгроҚаржы" АҚ АШМ 8950000 Мал шаруашылығының
субъектiлерiн лизингтiк
негiзде ауыл шаруашылығы
техникасымен,
технологиялық жабдық
және арнайы техникамен
қамтамасыз етуге -
5950000 мың теңге;
ауыл шаруашылығы өнiмiн
қайта өңдеу жөнiндегi
кәсiпорындар үшiн
жабдықтар лизингiне
кредит беру мақсатына -
1000000 мың теңге;
машина-технологиялық
стансаларын жасау мен
қаржыландыруды
қамтамасыз ету
мақсаттарына - 2000000
мың теңге.
3 "Мал өнiмдерi АШМ 1500000 Мал шаруашылығы өнiмiн
корпорациясы" АҚ сатып алуға және оның
экспортына кредит беруге
4 "Азық-түлiк АШМ 7000000 Көктемгi егiс және егiн
келiсiм-шарт жинау жұмыстарын
корпорациясы" АҚ жүргізудi ұйымдастыруға
5 "Астық қолхаттары АШМ 300000 Астық қолхаттары бойынша
бойынша мiндет- мiндеттемелердi
темелердi орын- орындауды қамтамасыз
дауды кепiлдендiру етуге.
қоры" АҚ
Бағдарлама бойынша
жиыны: 23360000
Қазақстан Pecпубликасында тұрғын үй құрылысын дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы
6 "Қазақстанның ҚарМ 4000000 Тұрғын үй құрылыс
тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесiнiң ұзақ
жинақ банкi" АҚ уақыт бойы орнықтылығын
қамтамасыз етуге
7 "Қазақстандық ҚарМ 6400000 Талап қою құқығын сатып
ипотекалық алу көлемiн ұлғайтуға
компания" ЖАҚ
8 "Қазақстандық ҚарМ 1500000 Тұрғын үйдi сатып алу
ипотекалық кре- кезiнде тұрғын үйдiң
диттерге кепiлдiк құнынан 10%-ға дейiн
беру қоры" АҚ бастапқы жарна
мөлшерінің азаюына
Бағдарлама бойынша
жиыны: 11900000
Қазақстан Pecпубликасының Индустриялық-инновациялық
дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы
9 "Қазақстанның Даму ИСМ 10000000 Экономикаға кредит
Банкi" АҚ бөлудiң тиiстi
көрсеткiштерiн және
"Қазақстанның Даму
Банкi" АҚ қаржылық
орнықтылығын қамтамасыз
етуге
10 "Қазақстанның ИСМ 5892246 Қордың инвестициялық
инвестициялық бағдарламасын iске
қоры" инвести- асыруға
циялық компа-
ниясы" АҚ
11 "Ұлттық инновация- ИСМ 6116810 Қордың инновациялық
лық қор" АҚ бағдарламасын iске
асыруға
12 "Инжиниринг ИСМ 3184400 Ақпараттық технологиялар
және техноло- паркiнiң бiрiншi
гиялар трансфертi кезектегі объектiлерiнiң
орталығы" АҚ құрылысын аяқтауға,
технологиялық
жабдықтарды орнатуға
және ТОБЖ-құрылысына -
2584400 мың теңге;
Алматы, Қарағанды, Орал
қалаларында
технопарктердi құру
жөнiнде жұмыстарды
жалғастыруға - 600000
мың теңге.
13 "Маркетингтiк- ЭБЖМ 970000 Зерттеулер жүргiзуге
талдамалық және "Маркетингтiк-
зерттеулер талдамалық зерттеулер
орталығы" АҚ орталығы" АҚ-ын Астана
қаласына көшiруге
Бағдарлама
бойынша жиыны: 26163456
"Қазақстан Республикасында ғарыштық қызметтi
дамыту" мемлекеттiк бағдарламасы
14 "Ғарыштық байланыс АБА 533126 Ғарыштық аппараттарды
және радиоэлек- басқару үшiн жер үсті
трондық құрал- кешенiн және мониторинг
дардың электро- жүйесiн жасауға -
магниттік үйле- 477570 мың теңге;
сiмділігі респуб- кәсiпорынның жұмысын
ликалық орталығы" ұйымдастыру үшiн
АҚ материалдық
-техникалық базаны
жасауға - 55556 мың
теңге.
Бағдарлама
бойынша жиыны: 533126
Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті
дамытудың және қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған
мемлекеттiк бағдарламасы
15 "Шағын кәсіпкерлiктi ИСМ 1542500 Шағын кәсiпкерлiк
дамыту қоры" АҚ субъектiлерiн
кепілдендiру жүйесiн
құруға - 600000 мың
теңге;
Шағын қалаларда шағын
кәсiпкерлiкке кредит
беруге - 750000 мың
теңге; (Шағын
қалаларды дамытудың
2004-2006 жылдарға
арналған бағдарламасы
шеңберінде) Шағын
кәсіпкерлікті қолдаудың
инфрақұрылымын дамытуға
- 192500 мың теңге.
16 "Ауыл шаруашылығын АШМ 1000000 Ауыл тұрғындарына шағын
қаржылық қолдау кредит беруге.
қоры" АҚ
Бағдарлама бойынша
жиыны: 2542500
"Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылға
дейiнгi кезеңге арналған Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының мемлекеттiк бағдарламасы
17 "Астана халықаралық ККМ 1762085 Жабық автотұрақтың
әуежайы" ЖАҚ құрылысына - 511690 мың
теңге;
IIB санатының (жарық
сигнал дабылы
жабдықтары)
метеоминимумы бойынша
дәл қонуға кiру үшiн
әуежайды жете
жабдықтауға - 963530
мың теңге;
Мабетекс фирмасына
орындаған жұмыстары
үшiн - 286865 мың теңге.
Бағдарлама бойынша
жиыны: 1762085
Қазақстан Pecпубликасының сақтандыру рыногын дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
18 "Мемлекеттiк аннуи- ҚарМ 500000 Мемлекеттiк аннуитеттiк
теттiк компаниясы" компаниясын құруға
АҚ
Бағдарлама бойынша
жиыны: 500000
Почта-жинақ жүйесiн дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған
бағдарламасы
19 "Қазпочта" АҚ АБА 1444709 Қалалардағы
инфрақұрылымды дамытуға
- 329709 мың теңге;
Магистралдық
тасымалдаулар жүйесiн
жетілдiруге - 47500 мың
теңге;
почта-жинақ қызметтерiн
көрсетудi дамытуға -
331600 мың теңге;
ауылдық жерлердегi
инфрақұрылымды дамытуға
- 735900 мың теңге;
(ауылдық аумақтарды
дамытудың 2004-2006
жылдарға арналған
мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде)
Бағдарлама бойынша
жиыны: 1444709
Бағдарламадан тыс
20 Мемлекетаралық ҚарМ 13170000 Мемлекетаралық
инвестициялық банк инвестициялық банк
құру құруға
21 "Қазақстан" респуб- АқМ 1387248 Теледидар жабдықтарын
ликалық телерадио- сатып алуға
корпорациясы" АҚ
22 "Қазтелерадио" АҚ АқМ 542139 Хабарлар тарату аймағын
кеңейту үшiн
таратқыштарды сатып
алуға
23 Халықаралық қаржы ҚарМ 491551 Халықаралық қаржы
ұйымдарының ұйымдарына мүшелiк
акцияларын сатып жарналарды уақытылы
алу төлеу жөнiндегi
мiндеттемелердi
орындауға
24 "ҚазМұнайГаз" ЖАҚ ЭMPM 4500000 Амангелдi газ кен орнын
игеруге
Бағдарламалардан
тыс, ЖИЫНЫ: 20090938
Барлығы: 88296814
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 31 тамыздағы
N 917 қаулысымен
назарға алынды
6-бөлім. Ұлттық компанияларды дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған негізгі бағыттары
мен негізгі көрсеткіштерінің болжамы
Астана - 2004 ж.
Кіріспе
2003 жылы ұлттық компанияларға 15 компания жатқызылды. Республикалық мемлекеттiк кәсiпорын нысанындағы екеуiн ("Қазаэронавигация" РМК және "Ақтау теңіз сауда порты" PMК) қоспағанда, олардың ұйымдық-құқықтық нысаны акционерлiк қоғам болып табылады.
2003 жылғы мамырдан бастап күшiне енген "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 34-бабының 5-тармағына сәйкес ұлттық компанияларға тек акционерлік қоғамдар ғана жатқызылады.
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 16 ақпандағы N 182 қаулысымен ұлттық компанияларға 12 акционерлiк қоғам жатқызылып, осы арқылы мынадай кәсiпорындар: "Қазаэронавигация" РМК, "Ақтау теңiз сауда порты" РМК және "Эйр Қазақстан" ЖАҚ (банкрот) ұлттық компаниялар санатынан шығарылды.
2004 жылы Ұлттық компаниялардың тiзбесi мынадай болды:
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" ЖАҚ
"Электр желiлерiн басқару жөнiндегі қазақстандық компания" ААҚ
"Қазпочта" ААҚ
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" ЖАҚ
"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" ЖАҚ
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" ЖАҚ
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" ЖАҚ
"Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖАҚ
"Қазақтелеком" ААҚ
"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ
"Қазақ ақпарат агенттiгi" Ұлттық компаниясы (Қазақпарат)" ААҚ
"Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы" ААҚ.
Қазақстан Республикасының бұл ұлттық компанияларына мынадай мемлекеттiк органдар жетекшiлiк етедi:
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi
1. "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" ЖАҚ
2. "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi қазақстандық компания" ААҚ
3. "Қазатомөнеркәсiп" ұлттық атом компаниясы" ЖАҚ
Көлік және коммуникациялар министрлiгi
1. "Қазақстан темiр жолы" ЖАҚ
2. "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ
Ауыл шаруашылығы министрлiгі
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" ЖАҚ
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
"Мемлекеттiк жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖАҚ
Ақпарат министрлігі
"Қазақ ақпарат агенттiгi" Ұлттық компаниясы (Қазақпарат)" ААҚ
Индустрия және сауда министрлiгі
"Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы ААҚ
Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегі агенттiгi
1. "Қазпочта" ААҚ
2. "Қазақтелеком" ААҚ
3. "Ұлттық ақпараттық технологиялар" ЖАҚ.
Ұлттық компаниялар мемлекеттiң ұлттық, экономикалық және энергетикалық қауiпсiздігінде үлкен рөл атқаратын экономиканың стратегиялық маңызды және әлеуметтiк мәндi салаларында мемлекеттiң қатысуы мақсатында, сондай-ақ объективтi рыноктық қатынастарды қалыптастыратын және республиканың экономикасын тұрақтандыратын бәсекелi орта құру үшiн құрылған болатын.
Ұлттық компаниялардың әрқайсысы iс жүзiнде өз саласында жүйе құраушы болып табылады және оның тiршiлiгіне осы компаниядағы жұмыспен қамтылғандардың жұмысқа орналастырылуы ғана емес, сонымен бiрге мемлекеттiң стратегиялық мүдделерiн ескере отырып, салалардың жұмыс iстеуi де байланысты болады.
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" ЖАҚ пен "Қазақстан темiр жолы" ЖАҚ аса iрi компаниялар болып табылады, оларда ұлттық компанияларда жұмыс iстейтiндердiң жалпы санының 60%-ы еңбек етедi және жалпы өндiрiс көлемiндегi олардың үлес салмағы шамамен 75%-ды құрайды.
Қарастырылып отырған кезеңде компаниялардың барлығына дерлiгi өндiрiстiң жоспарланған көлемiне қол жеткiздi.
2003 жылы "Эйр Қазақстан" ЖАҚ (-7,3 млрд. теңге), "Қазақстан инжиниринг" ААҚ (-451,3 млн. теңге), "Ұлттық ақпараттық технологиялар" ЖАҚ (-95,6 млн. теңге) және "Қазақпарат" ААҚ (-1,8 млн. теңге) залалға шықты, қалған компаниялар таза кiрiс бойынша жоспарлы көрсеткiштерден acып түсті.
2004 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша барлық ұлттық компаниялар бойынша шығынсыз жұмыс нәтижесi күтiлуде.
2002-2004 жылдарға талдау
"ҚазМұнайГаз" ҰК" ЖАҚ
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" жабық акционерлiк қоғамы Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ел экономикасының мұнай-газ секторындағы мемлекеттiң мүдделерiн одан әрi қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы" 2002 жылғы 20 ақпандағы N 811 Жарлығына сәйкес мемлекеттiң 100% үлесімен құрылған болатын.
Компанияның жарғылық капиталы "Мұнай мен Газ Тасымалы" ҰК" ЖАҚ және "Қазақойл" ҰМК" ЖАҚ акцияларының мемлекеттiк пакеттерi негiзiнде қалыптастырылған.
2003 жылы "ҚазМұнайГаз" ҰК" ЖАҚ-тың еншiлес компаниялары жоспарланған көлемнiң 100,5%-ын құрайтын және 2002 жылдың деңгейінен 6,6% асатын 7887 мың тонна мұнай мен газ конденсатын өндiрдi. Жоспарға қосымша 35 мың тонна мұнай алынды.
2004 жылы мұнай мен газ конденсатын өндiру 8335 мың тонна көлемiнде бағаланып отыр, бұл 2003 жылғы деңгейден 448 мың тоннаға артық.
2003 жылы Компанияның еншілес мұнай өндіруші ұйымдарының мұнай жеткiзуi 7856,1 мың тоннаны құрады, өткен жылдың тиiстi кезеңiне қарағанда өсу 5,2%-ды құрайды. Экспортқа мұнай жеткiзу 5422 мың тоннаны, iшкi рынокқа - 1963,5 мың тоннаны құрады. 2004 жылы iшкi рынокқа жеткiзу 1716 мың тоннаны, экспортқа - 6529 мың тоннаны құрайтын болады.
2002 жылы еншiлес ұйымдардың мұнайды өткiзудiң орташа бағасы 19412 теңге/т. құрады, бұл 2001 жылғы деңгейден 15%-ға жоғары.
2003 жылы өткiзудiң орташа бағасы 22190 теңге/т. құрайды, 2004 жылы өткiзудiң болжамды орташа жылдық бағасы 17658 теңге/т. деңгейiнде күтiлуде.
2002 жылы "Атырау МӨЗ" ААҚ-та мұнайды қайта өңдеу көлемi 2271 млн. тонна мұнайды құрады, бұл жоспардың 98,7%-ын құрайды.
2002 жылы жоспарға қатысты қайта өңдеу көлемi төмендеуiнiң негiзгi себебi кейбiр бірлескен кәсiпорындардың ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi бекiткен, Атырау МӨЗ-ға мұнай жеткiзiлiмiнiң кестесiн орындамауы болып табылады.
2003 жылы "Атырау МӨЗ" ААҚ-та қайта өңдеу көлемi 2287 мың. тонна деңгейінде, оның iшiнде компанияның мұнай ресурстарынан - 1800 млн. тонна мөлшерiнде көзделіп отыр. Компания зауыттың бар қуатын жаңғырту мен жаңартуға бағытталған Атырау МӨЗ-ды қайта жаңарту жобасы бойынша жұмыстарды жалғастырады.
2004 жылы "Атырау МӨЗ" ААҚ-та қайта өңдеу көлемi 2400 мың тонна деңгейiнде, оның iшiнде 1700 мың тонна Компания ресурсынан күтiлiп отыр. 2003 жылға қарағанда қайта өңдеу көлемi 5%-ға ұлғаяды.
2003 жылы жалпы тасымалдау көлемi 34192 мың тоннаны құрады, бұл жоспарланған көлемдерден 3%-ға артық және 2002 жылмен салыстырғанда 13%-ға (30317 мың тонна) артық. Тасымалдау көлемдерінің ұлғаюы мұнай өндiретін бiрлестiктердiң мұнай өндіру көлемдерiнiң ұлғаюымен негізделедi.
2004 жылы "ҚазТрансОйл" ЖАҚ-тың жүйесi бойынша 35708 мың тонна көлемiнде мұнай тасымалдау жоспарланып отыр, бұл 2003 жылғы деңгейден 1516 мың тоннаға асып түспек.
"Интергаз Орталық Азия" ЖАҚ магистральдық газ құбыры бойынша газ тасымалдаудың жалпы көлемі 2003 жылы жоспарлы 110186 млн. м
3
-дің орнына 120226 млн. м
3
құрады, бұл 2002 жылғы деңгейден 8,7%-ға жоғары.
Бұл ретте 2003 жылы ішкі тасымал 4801 млн. м
3
, халықаралық транзит - 109437,7 млн. м
3
-ті, газды экспортқа тасымалдау - 5986,8 млн. м
3
-ді құрады.
2002 жылы негізгі капиталға түскен инвестицияның барлығы 75,5 млрд. теңгені, оның iшiнде өндiрiске - 59,2 млрд. теңгенi немесе күрделi қаржы салымдарының жалпы көлемiнiң 78,4%-ын құрады. 2002 жылы күрделi қаржы салымының сомасы 2001 жылғы соған ұқсас көрсеткiштен 20,4 млрд. теңгеге жоғары болды.
2003 жылы негізгi капиталға инвестициялардың барлығы 107 млрд. теңге, соның iшiнде меншiкті қаражат есебiнен 50,5 млрд. теңге, қарыз қаражаты есебiнен 56,5 млрд. теңге, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен 2,8 млрд. теңге сомасында бағаланып отыр.
2003 жылы өнімдi өткiзуден түскен кіріс 391,8 млрд. теңге құрады.
Өндiрiске жұмсалған шығындар - 186 млрд. теңге сомасында.
2003 жылы 67,1 млрд. теңге, оның iшiнде мұнай өндiретiн кәсіпорындар бойынша 33,3 млрд. теңге, мұнай-газ-көлiк кәсіпорындары бойынша 24,7 млрд. теңге, Атырау МӨЗ бойынша 924 млн. теңге сомасында таза кiрiс алынды.
2004 жылы 42,9 млрд. теңге, оның iшiнде мұнай өндiретiн кәсіпорындар бойынша 15,2 млрд. теңге, мұнай-газ-көлiк кәсiпорындары бойынша 22,4 млрд. теңге, Атырау МӨЗ бойынша 1,3 млрд. теңге деңгейінде таза кіріс жоспарланып отыр.
"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" ЖАҚ
"Қазатомөнеркәсiп" ұлттық атом компаниясы" мемлекет акцияларының 100%-дық үлесі бар жабық акционерлiк қоғам түрiнде 1997 жылы құрылды. Компания уран және оның қосындыларын, атом энергетикалық станцияларға арнайы жабдықтар мен технологияларға және қосарлы мақсаттағы материалдарға арналған ядролық отынды экспорттау мен импорттау жөнiндегі бас оператор болып табылады.
2002 жылы уран өндiру 2079 тоннаны құрады, бұл 2001 жылдың көрсеткiштерiнен 34%-ға жоғары. 2003 жылы өндiру көлемі 2002 жылдың деңгейін 8,8%-ғa асып түстi және 2946 тоннаны құрады. 2004 жылы 3140 тонна табиғи уран өндiру жоспарлануда.
2002 жылы тотықша-тотық өндiрiсi 2001 жылмен салыстырғанда 17,6%-ға ұлғайып, 2583 тоннаны, 2003 жылы - 2803 тоннаны құрады. 2003 жылы тотықша-тотық өндiрiсiнiң жоспарланған көлемi шамамен 3097 тоннаны құрайды.
Табиғи уранды өндiру көлемiнiң тұрақты өсiмiне мынадай iс-шараларды iске асыру есебiнен қол жеттi:
- бiр уақытта барлық өндiрiстiк процестерді жаңа сапалы деңгейге көшiре отырып, жұмыс істейтiн кенiштердi кеңейту;
- өндірудің жаңа объектiлерiн - "Оңтүстік Мойынқұм" және "Оңтүстiк Қарамұрын" кен орындарын өнеркәсiптiк пайдалану. Бұл іс-шара 2003 жылы өнiмнiң жалпы өндiрiсiне 589 тонна үстеме берді;
- қағидаттық жаңа геотехнологиялық шешімдерді енгізе отырып жаңа объектілердi салу - бай десорбаттарды алу және оларды тiкелей аффинациялау; осы схема бойынша "Ақдала" кенiшiн құру өндiрудiң жалпы көлемiне 2003 жылы 468 тонна өсім бердi.
2003 жылы өнімдi өткiзуден түскен шоғырландырылған кiрiс 2002 жылмен салыстырғанда 23%-ға ұлғайып, 29363,14 млн. теңге құрады. Бұл ретте кiрiстiң 51%-ын уран өнiмiн өткізу, 6%-ын бериллий өнiмiн өткiзу, 9%-ын тантал-ниобий өнiмiн өткiзу құрады, жалпы өткiзу көлемiнiң 18%-ын энергетикалық кешен өнiмiн өткiзу құрайды, оның iшiнде: электр энергиясын өткiзуден түскен кiрiс - 4545,09 млн. теңге, жылу энергиясын - 382,3 млн. теңге, суды - 892,2 млн. теңге және 15,4% өзге де өткiзуден түскен кiрiске жатады.
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" ЖАҚ
2002 жылы Компания қызметiнiң қорытындылары бойынша 365,4 млн. теңге сомасында оң нәтиже алынды, оның 183,4 млн. теңгесi республикалық бюджетке дивидендтер түрінде аударылды.
2003 жылы Корпорация барлық егiннiң:
мемлекеттік бидай сатып алу бағдарламасы бойынша 194,9 мың тоннасын;
тартылған кредиттік ресурстар есебiнен астық сатып-алу бағдарламасы бойынша 1993,5 мың тоннасын сатып алды.
2003 жылы жалпы кiрiс 34602,8 млн. теңгені, оның iшiнде:
мемлекеттiк бидай ресурстарын басқарудан түскен кiріс 9284,9 млн. теңгені;
меншiкті қаржы-шаруашылық қызметі бойынша кiрiс 25317,9 млн. теңгені құрады.
2003 жылы салық салынатын кiрiс 1171,2 млн. теңгенi құрады.
2004 жылғы 1 сәуiрде Корпорация мемлекеттiк бидай ресурстарын 685,25 мың тонна көлемiнде қалыптастырды.
Мемлекеттiк бидай ресурстары негiзiнен республиканың 53 iрi нан қабылдау кәсiпорындарында орналасты, оларды iрiктеудi Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен Корпорация конкурстық негiзде жүргiзедi.
Бидай сатып алу мемлекеттiк азық-түлiк бидай резервiн қалыптастыру және отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердi қолдау мақсатында жүргiзiледi. 2004 жылы осы жылғы егіннен 2478 мың тонна көлемiнде, оның iшiнде:
мемлекеттiк сатып алу бойынша 6,2 млрд. теңге сомасына 478,3 мың тонна;
коммерциялық сатып алу бойынша 26 млрд. теңге сомасына 2 млн. тонна бидай сатып алу көзделіп отыр.
2004 жылы осы мақсатқа республикалық бюджеттен 6208,4 млн. теңге көлемiнде ақша қаражаты бөліндi. Бидай сатып алу өткен жылдардағы сияқты екi кезеңде: көктем-жаз маусымында жеткiзудiң келiсiм-шарты негiзiнде қаржыландыру арқылы және күзде тікелей сатып алу арқылы жүзеге асырылды.
2004 жылы компанияның жалпы кiрiсi - 33678,6 млн. теңге, оның iшiнде:
мемлекеттiк бидай ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 7086,5 млн. теңге;
дербес қаржы-шаруашылық қызметі бойынша кiрiс - 26592,1 млн. теңге мөлшерінде жоспарланған.
2004 жылы салық салынатын кiрiс 711,98 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланып отыр.
2004 жылы бюджетке 244,4 млн. теңге мөлшерiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер аудару жоспарланып отыр.
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" ЖАҚ
2002 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның алған кiрiсi жоспарланған 1405,3 млн. теңгенiң орнына 558,0 млн. теңгенi құрады, бұл 39,7%.
Негiзгі қызметтен түскен кiрiс жоспарланған 1394,4 млн. теңгенiң орнына 449,6 млн. теңгенi құрады, жоспардың орындалуы 32,2%.
Негiзгi емес қызметтен түскен кiрiс жоспарланған 108,4 млн. теңгенің орнына 10,8 млн. теңге құрады.
Телекоммуникациялық қызметтер көрсету көлемінiң азаюы және бюджеттік бағдарламаларда көзделген іс-шаралардың орындалмауы, тапсырыс берушілер талап ететін деректердi берудiң жеткiлiктi жылдамдығын қамтамасыз етпеген моральдық табиғи тозған жабдықты ауыстыру жөнiндегi шаралардың уақытылы қабылданбауы Қоғамның бюджеттiң кiрiс бөлігін орындамауының себептерi болып табылады. Бұдан басқа, телекоммуникациялық қызметтер көрсетудiң қолданыстағы тарифтерi рыноктың құбылмалы шарттарына сәйкестендiрiлмедi. Осының бәрi негізгi клиенттердiң басқа провайдерлерге кетуiне әкеп соқты. Ұсынылатын жұмыстар мен қызметтер көрсетулердiң салыстырмалы түрде жоғары өзiндiк құнына байланысты Қоғамның ашық конкурстарға қатысуы нәтиже берген жоқ.
2002 жылы Қоғам шығыстарды жоспарланған 1392,2 млн. теңгенiң орнына 871,6 млн. теңге сомасына жүргiздi, шығыстардың қысқаруы 520,6 млн. теңге құрады.
2002 жылы Қоғам 313,6 млн. теңге сомасында терiс қаржы нәтижесiн алды.
2003 жылғы қызмет қорытындылары бойынша Қоғам алған кiрiс 443,7 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде негiзгi қызметтен түскен кiрiс 432,0 млн. теңге, қосалқы қызметтен түскен кiрiс 11,7 млн. теңгені құрады.
2003 жылы Қоғам шығыстарды 539,3 млн. теңге сомасына жүргіздi.
2003 жылғы қорытындылар бойынша залал 95,6 млн. теңге мөлшерiнде болды.
Қоғамның залалды қызметiне байланысты 2003 жылдың қорытындылары бойынша мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтердiң 6,6 млн. теңге мөлшерінде жоспарланған есептеулер мен төлемдер жүргiзiлген жоқ.
2004 жылы болжам бойынша таза кiрiс сомасы 5,2 млн. теңгенi құрайды.
Республика бюджетiне 93,8 млн. теңге, оның iшiнде: ҚҚС - 28,1 млн. теңге; әлеуметтiк салық - 25,6 млн. теңге; корпорациялық табыс салығы - 2,2 млн. теңге; жеке табыс салығы - 20,5 млн. теңге; өзгелерi - 17,4 млн. теңге бағыттау жоспарланып отыр.
2004 жылы мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер аудару Қоғам жоспарында жоқ.
"Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖАҚ
2002 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Қор алған жалпы кiрiс көлемi 1230,0 млн. теңгенi құрады.
2002 жылы Қор шығыстарының жалпы көлемi 497,0 млн. теңгенi құрады.
2002 жылы Қордың қаржы-шаруашылық қызметiнiң қорытындылары бойынша 506,0 млн. теңге сомасында оң нәтиже алынды, оның 253,0 млн. теңгесі дивидендтер түрiнде республикалық бюджетке аударылды.
2002 жылмен салыстырғанда 2003 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Қор алған жалпы кiрiс көлемi 19,4%-ға ұлғайып, 1468,4 млн. теңгенi құрады.
2003 жылы Қор шығыстарының жалпы көлемi 21,7 %-ға өсiп, 604,7 млн. теңгенi құрады.
2002 жылмен салыстырғанда 2003 жылы таза пайда 20,4%-ға ұлғайып, 609,1 млн. теңгені құрады, оның 304,6 млн. теңгесi дивидендтер түрінде республикалық бюджетке аударылды.
2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы негізгi қызметтен түсетiн кiрiстiң азаюы күтiлiп отыр, бұл пайыздық ставкалардың және қаржы құралдары кiрiстiлiгiнiң азаюы бойынша қаржы рыноктарында қалыптасқан және ұлттық валютаның нығаюына негізделген үрдiске байланысты.
2004 жылы жалпы кiрiс сомасы 1345,5 млн. теңге мөлшерiнде күтiлiп отыр, бұл 2003 жылғы көрсеткiштен 8,1%-ға төмен.
2004 жыл бойынша шығыстар 739,0 млн. теңге сомасында көзделiп отыр, бұл 2003 жылғы көрсеткiштен 134,3 млн. теңгеге, 22,2%-ға жоғары.
2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы таза пайданың 191,1 млн. теңгеге азаюы, 32,2%-ға төмендеуi күтілуде. Тиiсiнше мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер 98,1 млн. теңгеге азаяды және 206,5 млн. теңге құрайтын болады.
"КЕGОС" ААҚ
2002 жылы электр энергиясын Қоғам тораптары бойынша беру көлемдерi 2001 жылмен салыстырғанда 5,3%-ға кемiдi және 23,8 млрд. кВт.сағатты құрады. Электр энергиясының Қоғам тораптары бойынша берiлу көлемдерiнiң кемуi республиканың оңтүстiк өңiрi тұтынушыларының ЖМАЭС-ның жұмыс кезеңiнде өңiрлiк электр торабы компанияның тораптары бойынша электрмен жабдықталуына көшуiне, электрмен жабдықталу схемаларының өзгеруiне, сондай-ақ Қоғамның кейбiр қызмет тұтынушыларының ҰЭТ шунттайтын өз ЭЖЖ салуына байланысты.
2003 жылы "KEGOC" ААҚ тораптары бойынша электр энергиясын беру көлемi 26,9 млрд. кВт.сағатты құрады, бұл 2002 жылғы көрсеткiштен 13%-ға жоғары. Беру көлемiнiң өсуi, негізiнен, Ресейге электр энергиясын "Екiбастұз MAЭC-2" станциясынан экспорттық жеткiзудiң ұлғаюымен, сондай-ақ Ресей Федерациясына Тәжікстан мен Қырғызстандық электр энергиясын Қазақстан аумағы арқылы транзиттеуiмен байланысты.
2003 жылы Қоғамның негiзгi қызметтен түсетін кiрістері 15742,2 млн. теңгенi құрады, бұл 2002 жылғы деңгейден 24,9%-ға көп.
2004 жылы Қоғамның негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстерi 15104,4 млн. теңге сомасында жоспарланып отыр (2003 жылғы деңгейден 4,1%-ға төмен).
Негізгі қызметтен түсетiн кiрiстің азаюы Ақсу ферроқорытпа зауытының кәсіпорынның электрмен жабдықталуын толық қамтамасыз ететiн меншiктi электр беру торабын салуымен және тиiсiнше аталмыш кәсiпорынның электрмен жабдықтаудың сенiмдiлiгiн қамтамасыз ету жөнiндегі қызметтерден бас тартуымен шарттасып отыр. Бұдан басқа, Салық кодексiндегi өзгерістерге байланысты 2004 жылғы 1 ақпаннан бастап Қоғам электр энергиясын беру және техникалық диспетчерлендiру жөнiндегi қызметтерге тарифтердi төмендеттi.
2003 жылы Қоғамның негiзгі қызмет бойынша шығыстары 2002 жылғы шығындардан 9,7%-ғa жоғары 13346 млн. теңгенi құрады, бұл персоналды оқытуға және ҰЭT жаңғырту жобасы бойынша консультациялық қызметтерге ақы төлеуге жұмсалатын, қарыз қаражатынан қаржыландырылатын ағымдағы шығыстардың ұлғаюымен, сондай-ақ инвестициялық бағдарламаға сәйкес негiзгi құралдардың енгізiлуiмен шарттасқан амортизациялық аударымдардың ұлғаюымен байланысты.
2004 жылы Қоғамның негізгі қызмет бойынша шығыстары 15084,4 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланып отыр. Негізгi қызмет бойынша шығыстардың 1738,4 млн. теңгеге өсуi конкурстар өткiзудiң тежелуiне, негізгi құралдардың қолданысқа енгiзiлуiмен негiзделген амортизациялық аударымдардың және мүлiк салығының өсуiне, ағымдағы шығыстарға жатқызылатын кредиттер бойынша пайыздардың ұлғаюына байланысты Қоғамның электр торабы объектiлерiн пайдалану және жөндеу жөнiндегі жұмыстардың бiр бөлiгінiң 2003 жылдан 2004 жылға ауыстырылуына байланысты, бұл сондай-ақ ҰЭT-ты жаңғырту жобасы бойынша негiзгі құралдардың енгізiлуiмен байланысты.
2003 жылы Қоғамның таза пайдасы 1741,5 млн. теңгені құрады.
Қазақстандағы бүкiл энергия желiсiнiң жұмыс iстеу сенiмдiлiгi мен тиiмдiлігін арттыру мақсатында Қоғам ХҚҚДБ мен ЕҚҚДБ-нiң қарыз қаражатын тарта отырып, "Қазақстан Республикасының Ұлттық электр торабын жаңғырту" жобасын iске асыру үстінде. Жобаның жалпы құны - 258,4 млн. АҚШ доллары болды. Капитал салымдарының жалпы көлемiнен жоба бойынша 3021,6 млн. теңге кредит қаражаты және 1421,4 млн. теңге меншiкті қаражат игерiлдi.
Жаңғырту жобасы iске асырыла бастағаннан берi 2004 жылғы 1 қаңтарда 65,5 млн. АҚШ доллары сомасына, оның iшiнде 2003 жылы 46,9 млн. қарыз қаражаты жұмсалды. Бiрлесiп қаржыландыру желiсi бойынша Қоғам қаражатының 59,4 млн. АҚШ доллары жұмсалды.
Жоба бойынша капитал салымдарын игеру (ҚҚС-пен) 10517,1 млн. теңгенi, оның iшiнде ХҚҚДБ мен ЕҚКДБ-нiң қарыз қаражаты бойынша 6168,2 млн. теңгенi, бiрлесiп қаржыландыру желiсi бойынша Қоғам қаражатынан 4348,9 млн. теңгені құрады.
2003 жылы Қоғам "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi транзитiнiң 500 кВ-тың екiншi электр беру желiсiн салу" жобасын іске асыру жөнiндегi жұмысты бастады. 2003 жылы осы мақсаттарға 26 млн. АҚШ долларын бағыттау жоспарлануда. 1096,8 млн. теңге, оның iшiнде ЕҚҚДБ мен ҚДБ-нiң қарыз қаражатынан 510,3 млн. теңге сомасындағы қаражатты "ОҚГРЭС" және "Шу" кiшi станцияларындағы жобалық iзденiс жұмыстарын орындауға, ӘЖ екiншi және үшiншi учаскелерiнiң трассасын таңдау және келiсу жөнiндегі жұмыстарды жүргізуге консультанттың қызметтер көрсету ақысын төлеуге және жоғары вольттық жабдық сатып алуға жiберу жоспарланып отыр.
Аппаратты Астана қаласына көшiру Қоғамның инвестициялық бағдарламасының бір бағыты болып табылады, бұған 2708,4 млн. теңге мөлшерiнде қаражат көзделген.
2004 жылы Қоғам инвестициялық қызметке 15,3 млрд. теңге, оның ішiнде қарыз қаражатынан 7,1 млрд. теңге, меншiктi қаражаттан 8,2 млрд. теңге мөлшерiнде қаражат жiберудi жоспарлап отыр.
"Қазпочта" ААҚ
Қазақстан почтасы қаржы жағдайының орнықтылығы мен тұрақты өсу сатысына сенiммен көшу үстiнде: почта байланысының сапасы бiртiндеп жақсартуда, почта-қаржылық қызметтер көрсету аймағы кеңеюде, қазiргi заманғы коммерциялық қызметтер көрсету дамуда.
2003 жылы Қоғам 16,2 млн. бiрлiк жазбаша хат-хабар қабылдады, бұл 2002 жылғы деңгейден 7,3%-ғa асып түстi. Алайда, мерзiмдi басылымдар санының бiраз - 2,8%-ға азаюы орын алып отыр. Мұны жаңа байланыс құралдарының пайда болуымен және соған ұқсас қызметтердi басқа жеткiзушiлер тарапынан өсiп келе жатқан бәсекелестiкпен түсiндiруге болады.
Мерзiмдi басылымдарға жазылу және оны өткiзу - 65,7% ақылы айырбастың жалпы көлемiндегі ең көп үлес салмаққа ие, зейнетақы мен жәрдемақыларды төлеу үлесі 21,0%-ды, жазбаша хат-хабарлар үлесi 11,6%-ды құрайды.
2003 жылы аудандық мәндегi қалалар мен селолық өңiрлерде зейнетақының, жәрдемақының және атаулы әлеуметтiк көмектiң дербес төлемдерi жөнiндегi iс-шараларды iске асыру жалғастырылды.
2003 жылы жалпы сомасы 93,6 млрд. теңге болатын барлығы 19,5 млн. зейнетақы, жәрдемақы және атаулы әлеуметтiк көмек төлемдерi жүргiзiлдi, бұл 2002 жылғы нақты орындаудан 40,1%-ға жоғары. Қалыптасқан үрдiс Қоғамның осы бағыттағы жұмысын жандандыру жөнiндегі мiндеттердiң iске асырылуына оң сипаттама бередi.
2003 жылы қаржы-шаруашылық қызметiнiң нәтижелерi бойынша Қоғамның жиынтық кiрiсi 2002 жылғы көрсеткiшпен салыстырғанда 15,1%-ға өсiп, 5003,4 млн. теңгенi құрады. 2003 жылы жиынтық шығыстар 2002 жылғы деңгейден 17,7%-ға асып түсіп, 4851,7 млн. теңгені құрады. 2003 жылы Қоғамның таза пайдасы 2002 жылғы деңгейден 17,7%-ға немесе 22,8 млн. теңгеге асып түсiп, 151,7 млн. теңгенi құрады.
2004 жылы Қоғам мерзiмдi басылымдар бойынша почталық алмасудың құлдырауын еңсерудi, сондай-ақ 2002-2003 жылдары байқалған жазбаша хат-хабарлар, зейнетақы, жәрдемақы төлемдерi және почталық ақша аударымдары бойынша ақылы алмасулардың өсу үрдiсін сақтауды жоспарлап отыр.
2004 жылы шығатын ақылы алмасулар көлемiн 10,4%-ға ұлғайту күтiлуде.
2004 жылдан бастап аудан орталықтары мен селоларда зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу жөнiндегi функцияларды біртіндеп Қоғамға беру жоспарлануда.
Тиiмдi жұмыс iстейтiн отандық почта-жинақтаушы жүйені қалыптастыруға бағытталған қызметтi жандандыру нәтижесiнде компанияның қаржылық жай-күйi бiршама жақсарды.
2004 жылы 2003 жылдың деңгейiмен салыстырғанда жиынтық табыстың 22,7%-ғa өсуi күтiлуде, бұл 1133,4 млн. теңге құрайды, жиынтық шығыс деңгейi 23,7%-ға немесе 1149,5 млн. теңгеге өседi.
"Қазақтелеком" ААҚ
2002-2004 жылдары "Қазақтелеком" ААҚ-тың жоғары өндiрiстiк және қаржы көрсеткiштерi байқалды.
2002 жылы "Қазақтелеком" ААҚ-ты серпiндi дамыту жөнiндегi оң үрдiстер нығайтылды. Жоспарланған көптеген өндiрiстiк және қаржы көрсеткiштерi асыра орындалды.
Жергiлiктi желiлердi жаңғырту жөнiндегi жұмыстар жалғастырылды. Облыс орталықтары мен облысқа бағынышты қалаларда цифрлы ATC орнатылды. Қалалық телефон станцияларында, аймақтық желiлерде цифрлы АТС iске қосылды.
"Қазақтелеком" ААҚ 2002 жылы уақыттық есептеудi жаппай енгiзу жөнiндегi жұмыстарды жалғастырды. Тараз, Өскемен, Орал, Павлодар, Ақтау, Петропавл, Атырау, Қостанай және Көкшетау қалаларында балама АТС-дың уақыттық есептеу жабдықтары тәжiрибелiк пайдалануға қабылданды.
2002 жылы 12147,2 млн. теңге сомасында таза пайда алынды, бұл 2001 жылғы деңгейден 40,6%-ға жоғары. 2002 жылғы қорытынды бойынша дивидендтер төлеу жай акциялар бойынша 3,24 млрд. теңге мөлшерiнде, оның ішінде мемлекеттік акциялар пакетiне - 1,8 млрд. теңгенi құрады.
2003 жылы қалааралық, халықаралық телефон трафигi 1499,3 млн. минутты, оның iшінде мынадай бағыттар бойынша: Қазақстан Республикасы - 1377,1 млн. минут, ТМД мемлекеттерi бойынша - 108,8 млн. минут, алыс шетелдер бойынша - 13,4 млн. минутты құрады.
2003 жылы таза пайда мөлшерi 14845 млн. теңгенi құрады.
Инвестициялық бағдарламаларды қаржыландыру сыртқы қарыздар есебiнен (10865 млн. теңге) және меншiктi қаражатты пайдалану жолымен (8840 млн. теңге) қамтамасыз етiлдi. Инвестициялар жергiлiктi телекоммуникация желiлерін жаңғырту мен дамытуға, Шығыс ТОБЖ салуды аяқтауға, Интернетке сыртқы арнаның жалпы сыйымдылығын 68 Мбит/с дейiн өсiре отырып, деректер беру желiлерін дамытуға бағытталды.
2004 жылы қалааралық, халықаралық телефон трафигi 5%-ға өсiп, 1625 млн. минутты құрайды, негізгi телефон аппараттарының саны тиiсiнше 6%-ғa өсiп, 2362 бiрлiктi құрайды.
2004 жылы 12,3 млрд. теңге мөлшерінде таза пайда болжанып отыр, бұл 2003 жылғы деңгейден 17%-ға төмен. Бұл төмендеу телекоммуникациялар саласын ырықтандыру саясатын жүргiзу және компанияның қалааралық, халықаралық байланысқа эксклюзивтi құқығын алып тастау нәтижесiнде алынды. Дивидендтердi төлеуге таза пайданың 20%-ын жұмсау жорамалданып отыр.
Компанияның инвестициялық саясаты телекоммуникациялар саласындағы ең жаңа технологияларды дамытуға Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ақпараттық ағымдар транзитiн көбейтуге, жергiлiктi телекоммуникациялар желілерін дамытуға бағытталған.
"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" ЖАҚ
2002 жылы жүк айналымы 133088,4 млн. т-км-дi, жолаушылар айналымы 10448,7 млн. ж-км-дi құрады.
2002 жылғы қорытындылар бойынша таза пайда 20924 млн. теңгенi құрады. Мұндай нәтиже жүк тасымалдарын 14%-ға ұлғайту, тасымалданатын жүктердiң құрылымын өзгерту ("қымбат жүктердiң" үлесi ұлғайды), жүк тасымалдарына тарифтердi 7%-ға ұлғайту, валюта бағамының өсуi, "Қазақстан темiр жолы" РМК қайта ұйымдастыру, жөндеу бағдарламасының толық игерiлмеуi әсерiнен болды.
2003 жылы жүк айналымы 147672 млн. т-км-дi құрады. (2002 жылмен салыстырғанда жүктердi тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен 11%-ға ұлғайды).
2003 жылдың қорытындылары бойынша 17732 млн. теңге мөлшерiнде оң қаржылық нәтиже алынды, бұл 2002 жылғы деңгейден 15,3%-ғa төмен. 2003 жылы бюджетке 1773,2 млн. теңге мөлшерiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер аудару жоспарланып отыр.
2003 жылы инвестицияларды игеру 50185 млн. теңгенi, оның iшiнде сыртқы қарыздар есебiнен 9549 млн. теңгенi, меншiктi қаражат есебiнен 40636 млн. теңгенi құрады.
2004 жылы жоспарланып отырған жүк айналымы 159108 млн. т-км-дi құрайды, бұл 2003 жылғы деңгейден 7,1%-ға жоғары. Бұл өсу жүктердi тиеудiң өсуi есебiнен алынды.
2004 жылдың қорытындылары бойынша 580 млн. теңге мөлшерiнде оң қаржылық нәтиже күтiлiп отыр, 2003 жылмен салыстырғандағы құлдырау өткiзiлген өнiмнiң өзiндiк құнының негiзгі қызметтен түсетiн кiрiстерден 5% өсiмiне 25,8%-ға өсуiне байланысты. 2004 жылы мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер төлеуге таза пайда үлесi 58 млн. теңгенi құрайды.
Магистральдық темiр жол желiсi инфрақұрылымы объектілерiн оңалту инвестициялық қызметте негізгi орын алады. 2004 жылы инфрақұрылымды оңалтуға және дамытуға 21100,1 млн. теңге, байланысты ақпараттандыруға және дамытуға 1901,4 млн. теңге, Хромтау - Алтынсарин темiр жол желiсiн салуға 1739,0 млн. теңге жұмсау жоспарланып отыр.
Ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарға және импортты алмастыратын жаңа өндiрiстердi құруға инвестициялар көлемi 499,5 млн. теңгенi құрайды.
"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ
Рейстер мен жолаушыларға қызмет көрсету саны бойынша әуежай арқылы қозғалыс көлемi Компанияның өндiрiстiк қызметiн сипаттайтын негізгі көрсеткіштер болып табылады.
Өткен кезеңмен салыстырғанда қызмет көрсетілген рейстер санының даму үрдiсi 2002 жылы 15%-ға және 2003 жылы 14%-ғa ұлғаюмен сипатталады. Қызмет көрсетiлген жолаушылар саны да тиiсiнше 17%-ғa және 23%-ға өстi. 2002 жылы аталған көрсеткiштер бойынша орташа тәулiктiк деректерi әуе кемелерiнiң 28 ұшу-қонуын және 883 қызмет көрсетiлген жолаушыны, 2003 жылы тиiсiнше 32 және 1088-дi құрады.
Бар бағыттардағы рейстердiң жиiлiгiн ұлғайту және жаңаларын ашу осы үрдiстiң айқындаушы факторы болып табылады. 2002-2003 жылдары Компания қызмет көрсеткен рейстер мен жолаушылардың жалпы көлемiнiң негiзгі үлесiн Қазақстанның барлық iрi қалаларының астанамен байланысын қамтамасыз ету үшiн iшкi әуе желiлерiн кеңейтумен негiзделген iшкi әуе тасымалдары құрайтынын (75%) атап өткен жөн.
2003 жылы Компанияның кiрiсi 3754 млн. теңге құрады, бұл 2002 жылғы деңгейден 162%-ға (2319 млн. теңге) және жоспар деңгейiнен 136%-ға (2165 млн. теңге) асып түстi. Қоғамның операциялық емес қызметтен түсетiн кiрiстерiнiң 1899 млн. теңгеге ұлғаюы кiрiстердiң едәуір өсуiнiң айқындаушы факторы болды.
Операциялық қызметтен түсетiн кiрiстердiң 2002 жылғы деңгейден 30%-ға (425 млн. теңге) ұлғаюы әуе тасымалдарының 15%-ға ұлғаюы және 2003 жылғы екiнші тоқсаннан бастап әуежайдың реттейтін қызметтерiне тарифтер (бағалар, алым ставкалары) деңгейiнiң артуы салдарынан болды. Өткен кезеңмен салыстырғанда 2003 жылы тарифтер деңгейiнiң едәуiр ұлғаюын табиғи монополияларды реттеу жөнiндегi мемлекеттiк уәкiлеттi орган бұрын тұрақты iшкi әуе тасымалдары үшiн әуежайлардың қызметтерiне тарифтерді теңгемен қайта есептеудi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi 1999 жылғы 1 сәуiрге белгiлеген АҚШ долларының тiркелген бағамы (87,5 теңге) бойынша жүзеге асырғандығымен түсiндiруге болады.
2003 жылы әуежайдың шығыстары 3034 млн. теңгенi құрады, бұл 2002 жылғы деңгейден 77%-ғa немесе 1316 млн. теңгеге асып түстi және жоспарланатын көлемнен 60%-ға (1143 млн.теңгеге) ұлғайды.
Әуежайдың операциялық емес қызметтен болатын шығыстарының 892 млн. теңгеге ұлғаюы Қоғам шығыстарының ұлғаюының негiзгі себебi болды, мұнда негізгі құралдарды қайта бағалаумен байланысты шығыстар (тиiсті тозуды түзетумен - 570 млн. теңге), сондай-ақ бағамдық айырма бойынша шығыстар негізгі үлесті құрайды.
2003 жылы республикалық бюджет қаражаты есебiнен (1515 млн. теңге) әуежайдың ұшу-қону алаңына қайта жаңарту жүргiзiлдi.
2003 жылдың қорытындылары 720 млн. теңге сомасындағы оң қаржы нәтижесiмен сипатталады.
2004 жылы 12764 рейске және 441705 жолаушыға қызмет көрсету күтiлiп отыр, бұл өткен жылғы деңгейден тиiсiнше 11%-ға және 23%-ға асып түсiп, жоспарланған көлемдерге сәйкес келедi.
Жалпы көлемдегi бағыттар бойынша жолаушылар тасымалы рыноктарының үлесi өткен кезеңдегi деңгейде сақталып отыр және iшкi желiлер үшiн 78 %-ды халықаралық тасымалдар үшін 22 %-ды құрайды.
2004 жылы Компания кiрiстерi 4915 млн. теңге сомасында көзделiп отыр, бұл 2003 жылғы деңгей мен жоспардан 31 %-ға (1160 млн. теңге) асып түсті. Кiрiстердiң өсуiнiң негiзгі факторлары: әуе тасымалдары көлемiнiң өсуiмен және 2003 жылғы екiншi тоқсаннан бастап тарифтер деңгейiнiң өзгеруiмен, сондай-ақ Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкi (JBIC) қарызының кредиттiк қаражатын қайта бағалау кезiндегi бағамдық айырмамен байланысты Қоғамның операциялық емес қызметтен түсетiн кiрiстерiнiң 485 млн. теңгеге ұлғаюымен байланысты әуежай қызметтерiн көрсетуден түсетiн кiрістердiң ұлғаюы болып табылады.
2004 жылы әуежай шығыстары 4340 млн. теңгенi құрайды, бұл 2003 жылғы деңгейден 43%-ға немесе 1306 млн. теңгеге асып түседi және жоспарланатын көлемнен 15%-ға (579 млн. теңге) ұлғайды.
Бағамдық айырма бойынша шығыстармен байланысты операциялық емес қызмет бойынша шығыстардың 1090 млн. теңгеге ұлғаюы көрсетiлген кезеңде Қоғам шығыстарының ұлғаюының негiзгi себебi болды.
2004 жылғы қорытындылар 574 млн. теңге сомасындағы оң қаржы нәтижесiмен күтiлуде.
Компанияның инвестициялық қызметi екi негiзгі бағыт бойынша жүзеге асырылды:
1. "Астана қаласының халықаралық әуежайын салу" жобасын iске асыру
Жобаның жалпы құны 35,9 млрд. теңге, қаржыландыру көздерi - Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкiнiң (JBIC) үкiметтiк қарызы және республикалық бюджеттен бiрлесiп қаржыландыру. Iске асырылу кезеңi 1998-2005 жылдар.
Жобаның TЭH-не сәйкес жаңа терминалдың сағатына 600 жолаушыға дейiнгi жобалы қуатқа шығуы 2005 жылға жоспарлануда.
2. Негiзгi қорларды ауыстыру
Негiзгі қорларды жаңғырту шеңберiнде әуежайдың меншiктi қаражаты есебiнен негiзгі құралдарға жөндеу жүргізiлдi және олар ауыстырылды (арнаулы техника, жабдық, әуе кемелерi тұратын орындарды жөндеу).
"Қазақпарат" ҰК" ААҚ
2002 жылмен салыстырғанда 2003 жылы кiрiстердiң 4 есе немесе 79,9 млн. теңгеге ұлғаюы байқалды. Бұл ретте шығыстар 78,9 млн. теңгеге немесе 3 есе өстi. Кiрiстердiң өсуiнiң шығыстардың 6 %-ға асып түсуi Компанияның қаржы жағдайының бiртiндеп оңалуының және дағдарыс алдындағы жағдайдан шығуын білдіредi.
Ақпараттық өнiм өндiрiсi өсуiнiң жандануы, жазылушылар санын ұлғайту жөнiнде алдын ала қабылданған шаралар, ұсынылатын өнiм сапасының артуы, тілшiлiк желiнi одан әрi iрiлендiру Компанияның белгiлi бiр нәтижелерге қол жеткiзуiне мүмкiндiк бердi.
Компанияның өндірiстiк қуатының өсуiн егжей-тегжейлi қараған жағдайда 2002 жылмен салыстырғанда 2003 жылы шығарылатын жаңалық өнімiнiң абсолюттi мәндегi саны жыл сайын 15204 жаңалыққа немесе 83,4%-ға өсті.
2003 жылы жұмыс қорытындылары бойынша жалпы кiрiс 100,9 млн. теңгенi, шығыстық бөлiк 102,7 млн. теңгенi құрады, бұл 1,8 млн. теңге мөлшерiндегi залалды нәтижеге әкеп соқты.
2004 жылы негізгi қызметтен түсетiн кiрiс 142,9 млн. теңге сомасында жоспарланып отыр, бұл 2003 жылмен салыстырғанда 43%-ғa немесе 43,2 млн. теңгеге артық. Бұл ретте шығыстар 137,2 млн. теңге сомасында жоспарланған, бұл 2003 жылғы соған ұқсас кезеңмен салыстырғанда 34%-ға артық.
2004 жыл бойы қолданыстағы ұстанымдарды күшейту, әрi неғұрлым перспективалы ақпараттық рыноктарға шығу жоспарлануда. Осы тұрғыда сапалы компаниялар санын жүргiзу есебiнен клиенттік базаны одан әрi кеңейту, сондай-ақ жаңа пилоттық жобаларды енгiзу, қосымша маркетингтiк әзiрлемелердi жүргiзу ұйғарылып отыр.
Қазақстанның индустриялық-инновациялық саясатын жария ету үшiн 2004 жылдың басында Компания сайтында "Индустриялық-инновациялық саясат" атты баннер орналастырылды, мұнда Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму стратегиясының тарихына, ағымдағы жай-күйiне және перспективаларына қатысты барлық тақырыптар мен мәселелердiң жарияланымы көрiнiс тапты.
"Қазақстан инжиниринг" ҰК" ААҚ
Машина жасау саласындағы қызметтi жүзеге асыратын "Қазақстан инжиниринг" ҰК" ААҚ "Қазақстан Республикасы қорғаныс-өнеркәсiп кешенiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 13 наурыздағы N 244 қаулысының негiзінде құрылды.
2002 жылы Компания өндiрген өнiм көлемi 4,4 млрд. теңгенi, 2003 жылы 3,9 млрд. теңгенi құрады, азаю 11,4%-ды құрады.
Негiзгi қызметтен түсетін кiрiс 2002 жылы 4,9 млрд. теңгенi, 2003 жылы 4,5 млрд. теңгенi құрады. Кiрiстердiң азаюы 8,6%-ды құрады.
2002 жылы таза залал 75 млн. теңге сомасында қалыптасты, 2003 жылы 609,7 млн. теңгенi құрады.
2003 жылы мұндай залалдық цифрларының пайда болуын туындатқан себептер: өткен жылдар шығыстарының 2003 жылы көрiнiс табуы, кәсiпорындарда жүйеленген әрi дұрыс бухгалтерлiк және салықтық есептiң болмауы, дебиторлық берешектi өндiрiп алу жөнiндегі қанағаттанғысыз жұмыс, өнiмнiң өзiндiк құнын қалыптастырудың дұрыстығын бақылаудың болмауы болып табылады, бұл тауарларды өзiндiк құнынан төмен өткiзуге алып келдi.
2005-2007 жылдарға арналған перспективалар
"ҚазМұнайГаз" ҰК" ЖАҚ
Мақсаттары мен мiндеттерi
Компания өз алдына мынадай ұзақ мерзiмдi стратегиялық мақсаттарды қояды:
шикiзат базасын дамыту және шикiзат өндiрудiң жоғары өсу қарқынын ұстап тұру;
шикiзат ресурстарын пайдаланудың тиiмдiлігін арттыру;
мұнай операцияларын қолдау үшiн мұнай өңдеу саласын, мұнай-газ тасымалы жүйесi мен инфрақұрылымын дамыту;
жобаларды Компанияның Солтүстiк Каспий жобасын iске асыру шеңберiнде қатысуымен кеңейтудi қамтамасыз ету;
Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттiк бағдарламасына сәйкес функциялар мен iс-шараларды жүзеге асыру;
мұнай-газ саласы үшін ұлттық кадрларды дамыту;
өндiрiстегi қауiпсiздiктi қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау.
Қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу жолдары
Мұнай мен газ өндiру жөнiндегі қуаттың, техникалық деңгейдiң өсуi, инфрақұрылымды дамыту және әртараптандыру негiзiнде Компания мен оның еншiлес ұйымдарының көмiрсутектердi барлауды, өндiрудi, қайта өңдеудi, тасымалдауды және өткізудi қоса алғанда, инвестициялық қызметiнiң тиiмдiлігін қамтамасыз ететiн белсендi инвестициялық саясат қойылған мақсаттарға қол жеткiзудегi негізгі құрал болып табылады.
2005 жылы мұнай өндiру 8,7 млн. тоннаға, ал 2006 және 2007 жылдары 8,85 млн. тоннаға жетедi деп жоспарлануда.
Атырау МӨЗ-де мұнай өңдеу көлемi 2005 жылы 2500 млн. тоннаны және 2006 мен 2007 жылдары 3100 млн. тоннаны құрайды.
2006 жылы мұнай тасымалдау көлемi 2007 жылы 52,3 млн. тоннаға ұлғаюымен 46,6 млн. тонна деңгейiнде жоспарлануда.
2005 жылы газ тасымалдау көлемi 133,3 млн. м.
3
, 2006 жылы 141,2 млн. м.
3
, 2007 жылы 154,7 млн. м.
3
құрайды.
Компанияның жиынтық таза табысы 2006 жылы - 40,2 млрд. теңге және 2007 жылы - 45,7 млрд. теңге болып жоспарлануда.
Мұнайды өткiзу барлық үш дәстүрлi бағыт бойынша жүзеге асырылады: iшкi рынок (Атырау МӨЗ), жақын және алыс шетелдерге экспорт, оның үстiне Атырау МӨЗ-ге және алыс шетелдерге жеткiзу басымдылық сипатқа ие болады. Алыс шетелдерге экспорт шығару 2003 жылы 2,1 млрд. тоннадан 2007 жылы 2,2 млн. тоннаға дейiн ұлғаяды.
Бірқатар негiзгі инвестициялық жобаларды, оның iшiнде:
Өзен кен орнын оңалту (19,3 млрд. теңге) және Амангелдi топты газ кен орындарын игеру (21,5 млрд. теңге) жобаларын;
мынадай: Оңтүстiк Жамбай - Оңтүстiк Забурунье (310 млрд. теңге), Түпқараған (15,4 млрд. теңге), Аташ (3,5 млрд. теңге), C1 жағалау блогы, С2 жағалау блогы, Арал (14,2 млрд. теңге) кен орындарын геологиялық барлау және игеру жобаларын;
Атырау МӨЗ-дi қайта жаңарту жобасын (42,9 млрд. теңге);
Атырау қаласы әуежайының ұшу-қону алаңын салу жобасын (3,4 млрд. теңге);
Батыс Қазақстанда мультсервистік байланыс желiсiн салудың және Атырау-Теңiз-Ақтау, Шымкент-Құмкөл учаскелерiнде ТОБЖ салуды қаржыландыруға үлестік қатысудың бiрiктiрiлген жобасын (2,1 млрд. теңге);
мұнай мен газды қайта өңдеу өнiмдерiн өткiзу желiсiн құру және кеңейту жобасын (3,5 млрд. теңге) жүзеге асыру жоспарлануда.
"Қазатомөнеркәсiп" ҰAК" ЖАҚ
Мақсаттары мен міндеттерi
Уран өнеркәсiбi кәсiпорындарын басқару функцияларын қамтамасыз ету Қоғамның негізгі мақсаты болып табылады.
Мақсаттарға орай, болжамды кезеңде шешiлуi қажет мынадай мiндеттер қалыптасты.
Уран өндірiсiн дамыту бойынша
жылына BBЭP үлгiсiндегі реакторлар үшін 200 тонна отын таблеткаларын және РБМК үлгiсiндегі ресейлiк реакторлар үшін 200 тонна отын таблеткаларын өндiре отырып, УГФ мен қалпына келтiрiлген уранды отын таблеткаларына дейiн қайта өңдеу қызметтер көрсету рыногында өз ұстанымын сақтау;
құрамында уран бар материалдарды - қайталама балқымаларды жылына 150 тонна көлемінде қайта өңдеу қызметтері бар әлемдік уран рыногындағы өз ұстанымдарын сақтау және кеңейту;
ТУХК-тi уранның техникалық тотықша-тотығына дейін жылына 2400 тонна көлемiнде қайта өңдеудi қамтамасыз ету;
құрамында уран бар өнiмдермен - уран диоксиді ұнтағымен және ауырсу реакторлары үшін таблеткалармен, қазақстандық шикiзаттан уранның байытылмаған гексафторидiмен алыс шетел рыноктарына шығу.
Бериллий өндірісін
дамыту бойынша:
бериллий лигатуралары мен құймакесектерiн өндiрудiң экономикалық тиiмдiлiгін арттыру;
мыс-бериллий қорытпаларын өндiру және сату көлемдерiн ұлғайту;
мыс-бериллий лигатураларын алудың карботермикалық технологиясын жетiлдiру;
карботермия әдiсiмен алынған лигатурадан құрамында 10% бериллий бар мыс-бериллий өндiрудi игеру.
Тантал-ниобий өндiрiсiн
дамыту бойынша:
тантал-ниобий шикiзатының дербес шикiзат базасын құру және дамыту;
тантал-ниобий шикiзатын кешендi өңдеу жөнiндегі технологияларды әзiрлеу және қуаттарды құру;
ниобий өнiмiнiң толық спектрін өндiрудi игеру, дайын бұйымдарға шығумен қайта өңдеу дәрежесiн одан әрi арттыру.
2006 жылы 3552 млн. теңге, 2007 жылы 4391 млн. теңге таза пайда алу жоспарланып отыр.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары
бәсекеге қабiлеттi ядролық отын өндіру;
уран өнiмiнiң барлық түрi бойынша маркетингтік зерттеулердiң тиiмдiлiгін арттыру;
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу және жартылай үзбей құю технологиясын енгiзу;
конденсаторлар үшiн сыйымдылығы жоғары тантал ұнтақтарын және сым өндiру технологиясын құру;
жұмыс iстеп тұрған өндiрiстi техникалық қайта жарақтандыру.
Инвестициялық жобалар
Уран, бериллий және тантал өндiру жобаларын iске асыру өңiрi - Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, "ҮМЗ" ААҚ.
Уран өндiрiсi:
"YMЗ" ААҚ-та "N 600 корпуста апаттық дабыл беру жүйесiн қайта жаңарту" (жобаның жалпы құны - 4,85 млн. теңге);
N 600 корпуста "Желдету және үйлестiру жүйесін оңтайландыру" (61 млн. теңге);
"АЭС үшiн отын элементтерін өндiрудi жетiлдiру. N 600 корпуста уран тотығын қалпына келтiрудiң зертханалық учаскесi" (28,6 млн. теңге);
"4.4A корпусында уранның күлi мен ашылуы қиын концентраттарын қайта өңдеу жөніндегi толық технологиялық цикл құру" (220,9 млн. теңге);
"Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстi техникалық қайта жарақтандыру" (1072,1 млн. теңге);
"Қышқылдардың шығыстық қоймасы. 713-құрылыс" (69,5 млн. теңге).
Бериллий өндiрiсi:
"Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстi техникалық қайта жарақтандыру" (313,1 млн. теңге).
Тантал өндiрiсi:
"Танталдан жасалған сыйымдылығы жоғары ұнтақтарды шығару технологиясын әзiрлеу және оны игеру" (1186,3 млн. теңгe);
"YМЗ - тау-кен байыту комбинаты". Меншiктi плавиктi шпат шикiзат базасын құру болжануда. Жобаның жалпы құны - 1129,4 млн. теңге;
"Булаушы тоғандарды қайта жаңалау" (562,5 млн. теңге).
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" ЖАҚ
Мақсаттары мен міндеттері
2005-2007 жылдары елдiң азық-түлiк қауіпсiздiгін қамтамасыз ету, астық бағасының демпингiнiң алдын алу, астық өткiзу рыноктарын кеңейту компанияның негiзгi мақсатына жатады.
Мыналар Корпорацияның негiзгi мiндетi болып табылады:
мемлекеттiк астық ресурстарының сақталуын және жаңартылуын қамтамасыз ету;
қазақстандық астықты әлемдiк рыноктарға жылжыту және дәстүрлі рыноктардағы ұстанымдарды нығайту.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары
2005-2007 жылдары мынадай шаралар көзделеді:
тұқымдық материал сапасын жақсарту жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу;
iшкi рыноктағы астық бағасын реттеу;
мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервінiң сақталу сенiмдiлiгiн арттыру;
қазақстандық астықты, оның iшiнде оны тасымалдау жөніндегi проблемаларды шешу жолымен өткiзудiң тиiмділігiн жоғарылату;
астық өңдеушi ұйымдарға астық өткiзудiң тәртiбiн, оның уақтылы және тиiмдi өткiзiлуiн қамтамасыз ету мақсатында жетiлдiру;
қазақстандық астықты халықаралық рыноктарға жылжыту.
2005 жылға арналған жалпы кiрiс 36697,1 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 4880,9 млн. теңге;
меншіктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 31813,2 млн. теңге.
2005 жылы бюджетке мемлекеттік акциялар пакетiне 244,7 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
2006 жылға арналған жалпы кiрiс 37407,4 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетін кiрiс - 4975,4 млн. теңге;
меншiктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 32431,9 млн. теңге.
2006 жылы бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 249,4 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
2007 жылға арналған жалпы кiрiс 38131,4 млн. теңге мөлшерінде жоспарланды, оның ішінде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетін кiріс - 5071,7 млн. теңге;
меншiктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 33059,7 млн. теңге.
2007 жылы бюджетке мемлекеттік акциялар пакетiне 254,2 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" ЖАҚ
Мақсаттары мен мiндеттерi
Қоғамның 2005-2007 жылдардағы негізгi мақсаты электрондық үкiметтi құру үшiн базаны қалыптастыру болып табылады.
Қоғамның негiзгі мiндеттерi болып мыналар табылады:
Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қазiргi заманғы технологияларды қолдана отырып қалыптастыру, оның iшiнде электрондық үкiметтiң инфрақұрылымын құру iске асыру және оған қызмет көрсету, мемлекеттiк органдардың ақпараттық ресурстарын бірiктiру;
мемлекеттiк органдардың ақпараттық жүйесін жүйелiк-техникалық қызмет көрсету және сүйемелдеу, телекоммуникациялық қызметтер көрсетудi қамтамасыз ету үшін техникалық базаны қалыптастыру.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткізу жолдары
Мақсаттарға қол жеткiзу және мiндеттердi iске асыру үшiн Қоғам 2005-2007 жылдары мынадай шараларды көздейдi:
ақпараттық технологиялар саласында тәжiрибенi зерттеу және озық халықаралық компаниялармен ынтымақтастық;
жоғары бiлiкті ұжымды оқыту және қалыптастыру;
Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымының нормативтiк құқықтық базасын қалыптастыруға қатысу және жетiлдiру;
мемлекеттік органдардың қолданыстағы және әзiрленетiн ақпараттық жүйелерiн бiрiктiру.
Қоғам 2005 жылы қаржылық-шаруашылық қызметiнен 51,9 млн.теңге мөлшерiнде таза табыс алуды жоспарлап отыр, оның бюджетке 4,9 млн.теңге мөлшерiнде акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендтердi аудару жоспарлануда.
Қоғам 2006 жылы қаржылық-шаруашылық қызметінен 67,2 млн.теңге мөлшерінде таза пайда алуды жоспарлап отыр, оның 30,2 млн.теңге мөлшерiнде бюджетке акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтерді аудару жоспарлануда.
Қоғам 2007 жылы қаржылық-шаруашылық қызметiнен 71,8 млн.теңге мөлшерiнде таза пайда алуды жоспарлап отыр, оның 35,9 млн.теңге мөлшерінде бюджетке акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендтердi аудару жоспарлануда.
"Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖАҚ
Мақсаттары мен мiндеттерi
Қордың 2005-2007 жылдардағы негiзгi мақсаты кәсiптiк менеджментпен тұрақты қаржы институты ретiнде Қазақстан Республикасы халқының барлық топтары мен өңiрлерi үшiн зейнетақы қызметтер көрсетуiнiң сапасы мен оған қол жеткiзудiң жоғары деңгейiн ұсынатын қор ретiнде құрылуы болып табылады.
Осы мақсатты iске асыру үшiн мынадай мiндеттердi шешу жоспарланып отыр:
менеджмент пен қызметтер көрсету сапасының халықаралық стандарттарын енгізу және сақтау;
салымшылардың жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарын сақтау мен өсiру мүдделерiне сай зейнетақы активтерiн тиiмдi инвестициялық басқаруды қамтамасыз ету;
Қордың қаржылық орнықтылығын және салымшылардың зейнетақы жинақтарының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында тәуекелдердi басқару жүйесiн әзiрлеу және енгізу;
Қордың қалыптасқан салымшыларымен олардың зейнетақы заңдары бойынша өз құқықтары мен мiндеттерi туралы бiлiмдерiн арттыруды, сондай-ақ тұрғындар үшiн Қор қызметiнiң ашықтығын және айқындығын қамтамасыз ету мақсатында ақпараттық-түсiндiрме жұмысын күшейту;
жүйе арқылы өңiрлерде өңiрлiк өкiлдiктердiң, филиалдардың (Алматы қаласында филиал құруды қоса алғанда), агенттiк пункттердiң және жеке тұлға-агенттердiң жұмысын ұлғайта отырып, тұрғындар үшiн зейнетақы қызметтер көрсетуiнiң қол жеткiзу мүмкiндiгiн және оның сапасын арттырудан тұратын өңiрлiк саясатты одан әрi белсендi дамыту;
бәсекелi орта жағдайларында Қордың тұрақты жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және көрсетілетiн зейнетақы қызметтерiнiң сапасын арттыру мақсатында Қорда маркетингтiк бөлiмшесiн құра отырып, маркетингтiк жұмысты күшейту;
салымшыларға арналған ақпараттық материалдардың саны мен сапасын арттыру;
салымшылардың, олардың жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтар есебiнiң сенiмдiлiгiн қамтамасыз ету және зейнетақы қызметтерi көрсетуiн жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып ұсыну мақсатында негізгі бизнес-процессорларды автоматтандырып, Қордың бағдарламалық-техникалық жағынан қамтамасыз етiлуiн жаңғырту жөнiнде басталған жұмысты аяқтау.
Қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткiзу жолдары
Қор 2005-2007 жылдары мiндеттердi негiзгi төрт кезеңде iске асыруды жоспарлап отыр:
ИСО 9001-2000 халықаралық стандарттарына сәйкес сапаның менеджмент жүйесiн енгiзу;
енгiзiлген сапаның менеджмент жүйесiн ИСО 9001-2000 стандарт талаптарына сәйкес жоғары деңгейде ұстап тұру;
қызметкерлердiң сапаның әзiрленген менеджмент жүйесiне сәйкес жұмысқа кәсiби дайындығы;
салымшының Қордың қаржылық орнықтылығын және оның тұрақты табыс беретiн қазiргi заманға сай сапалы қызмет көрсету мүмкiндiктерiне деген сенiмiне ие болып, оны тұрақты сақтап қалу арқылы Қордың рыноктық бәсекеге жарамдылығын сақтау және жетiлдiру.
"KEGOC" ААҚ
Мақсаттары мен мiндеттерi
Қоғамның негiзгi мақсаты тұтынушыларды энергиямен сапалы және кiдiрiссiз жабдықтауға, Қазақстан экономикасының электр энергиясымен өзiн өзi қамтамасыз етуiне жету болып табылады.
Осыған байланысты 2005-2007 жылдары кезеңiне мынадай мiндеттердi шешу қажет:
"KEGOC" ААҚ-тың көлiк жүйесiн оңалтуға және энергия жүйенiң диспетчерлiк басқарылуын жетілдiруге бағытталған "Қазақстан Республикасының ұлттық электр торабын жаңғырту" жобасын аяқтау ХЖДБ мен ЕЖДБ алдындағы негізгi борышты төлеуге кiрiсу;
құрылысқа қажеттi қарыз қаражатын тарта отырып, "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ-тық екiншi электр беру желiсiн салуды бастау. Осы жобаны iске асыру қолданыстағы транзиттiң сенiмдiлiгiн арттыруға, сондай-ақ Солтүстiк өңiрдегі iрi электр станцияларынан арзан электр энергиясын беру есебiнен Оңтүстiк Қазақстанда электр энергиясы мен қуат тапшылығын жабуға мүмкiндiк бередi;
электр тораптық объектiлердi жөндеу мен пайдалану жөнiнде қажеттi жұмыстарды жүргiзу;
Қоғамның шығынсыз қызметiн қамтамасыз ету.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары
Қоғам қойылған мiндеттердi шешу үшiн:
көрсетiлетiн қызметтердiң сапасы мен республиканың Бiртұтас энергетикалық жүйесiнiң жұмыс iстеу сенiмдiлігін қамтамасыз ету мақсатында Қоғамды басқару құрылымын және Қазақстан Республикасының Бiртұтас энергетикалық жүйесiн жетiлдiру жөнiндегi жұмыстар жүргiзу;
"Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiгi" 500 кВ-тық транзитiнiң екiншi электр беру желiсiн салу үшiн қажеттi қарыз қаражатын алуды жүзеге асыру;
әдiснаманың тарифтiк саясатын жетiлдiру бойынша жұмысты жалғастыру.
2005 жылы техникалық диспетчерлендіру жөнiндегi қызметтер көлемi 62,1 млрд. кВт.сағатқа, ал 2006 жылы - 64,3 млрд. кВт.сағатқа, 2007 жылы 67,0 млрд. кВт.сағатқа дейiн деңгейде жоспарланып отыр.
Электр энергиясын беру көлемi 2006 жылы 747 млн.кВт.сағатқа ұлғаяды және 30,98 млрд.кВт.сағат, 2007 жылы - 32 млрд.кВт.сағатты құрайды.
Қоғам негiзгi қызметiнен кiрiстердi: 2005 жылы 17,2 млрд.теңге (2004 жылға 14%-ға ұлғаю), 2006 жылы 18,5 млрд.теңге және 2007 жылы 19,9 млрд.теңге мөлшерiнде алуды жоспарлап отыр.
Қоғам қарастырылған кезеңде мынадай жобаларды iске асыруды жоспарлайды:
1. Ұлттық электр торабын жаңғырту жобасы. 2005 жылы жоба бойынша инвестициялар сомасы 5,9 млрд.теңге мөлшерiнде, оның iшiнде ХЖДБ мен ЕЖДБ қаражаты есебiнен - 4,5 млрд.теңге, Қоғам қаражатынан - 1,3 млрд.теңге жоспарланып отыр.
Тұтастай алғанда 2005-2006 жылдары барлық көздерден осы жобаға 10,8 млрд.теңге жұмсау көзделiп отыр.
2. "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстігi" 500 кВ-тық транзитiнiң екiншi желiсiн салу жобасы.
"Қазпочта" ААҚ
Мақсаттары мен міндеттері
Қоғамның таяу перспективада дамуының негiзгі мақсаты жоғары сапалы деңгейде ұсынылатын почта-жинақтау қызметтерге еркiн қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ете алатын өңiрлiк инфрақұрылымды дамыту болып табылады.
Қойылған мақсатқа қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу қажет:
Қоғамның материалдық-техникалық базасын жаңғырту және қазiргi заманғы технологияларды енгiзу;
почта-жинақтау қызметтерiн ұсыну сапасын арттыру;
ауыл тұрғындары үшiн почта-жинақтау жүйесiнiң базалық қызметiне қол жетiмдiлiктi және қоғамға лайықты сапаны қамтамасыз ету;
көрсетiлiп отырған қызметтер көрсету аясын кеңейту және қазiргi заманғы банктiк өнiмдердi және Интернетке бағдарланған қызметтер көрсетудi енгiзу үшiн технологиялық база құру;
басқарудың қазiргі заманғы технологияларын енгізу.
Қойылған мiндеттерге қол жеткiзу мынадай iс-шараларды жүзеге асыруды болжайды:
қалалық, аудандық және ауылдық деңгейлерде өңiрлiк желiнi дамыту;
корпорациялық ақпараттық жүйенi құру негiзiнде қазiргі заманғы технологияларды енгізу;
нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру, жаңа қызметтердi көрсету жөнiндегі Қоғам қызметiн регламенттейтiн әдiснамалық базаны қалыптастыру.
Шетелдiк ұйымдармен және почта әкiмшiлiктерiмен халықаралық ынтымақтастықты дамыту саласында Қоғам мынадай бағыттарды айқындады:
бiртұтас почта аумағын сақтау, сала қызметкерлерiн оқыту үшiн Дүниежүзiлiк почта одағының органдарымен, өңiрлiк почта одақтарымен, шетелдiк почта әкiмшiлiктерiмен ынтымақтастықты дамыту;
Қазақстан Республикасы мен шетел мемлекеттерiнiң арасында авиа және жерүсті көлiктерiмен жiберiлетiн почта жөнелтiлiмдерiнiң жүрiп өтетiн бақылау мерзiмiн әзiрлеу және енгізу.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары
Қазiргi заманғы технологиялар мен жабдықтарды пайдалану қызметтердi ұсыну сапасын арттыруға және олардың аясын кеңейтуге мүмкiндiк бередi. Мынадай iс-шаралар басым болып айқындалған: почта байланысын пайдаланудың сапалық көрсеткiштерiн бағалау нормативтерiн және почта жөнелтiмдерiн жеткiзудiң бақылау мерзiмдерiн қысқарту мақсатында қайта қарау, өңiрлiк желiнi және магистралдық бағыттарды оңтайландыру.
Алға қойылған мақсаттарға табысты қол жеткiзу үшiн таяу перспективада көрсетiлетiн қызметтер аясын кеңейтуге, олардың жаңа түрлерiн енгізуге көп назар аударылады, оның iшiнде:
тапсырыстар бойынша сәлемдемелiк сауда жүйесiнiң шегінде сервистiк қызмет көрсету арқылы "Тауар-Почтамен" каталогтары бойынша почталық сауданы ұйымдастыру және дамыту, оның iшiнде Интернет арқылы;
трансфер-агенттiк қызметтердi ұсыну;
зейнетақы қорларына зейнетақы жинақтары туралы хабарламаларды жеткiзiп беруге байланысты салымшыларды шарт жасасуға тарту жөнiнде агенттiк қызмет көрсету саласын кеңейту;
жасасқан шарттар бойынша сақтандыру ұйымдарымен агенттік қызметтер көрсетудi дамыту.
Қазақстан экономикасының индустриялық-инновациялық дамуына жәрдемдесу үшiн Қоғам 2005-2007 жылдары бiртұтас ақпараттық кеңiстiкке қол жетiмдiлiктi қамтамасыз ететін және технологиялық дамудың базалық тұғыры болатын технологиялық процестердiң жаңғырту және автоматтандыру процесiн жалғастыру жоспарланып отыр. Негізгi iс-шаралар ретiнде мыналар айқындалды:
корпорациялық ақпараттық жүйенi енгізудi аяқтау;
Қоғамның ауылдық өңiрлiк желiсiн компьютерлендiру;
Қоғамның материалдық-техникалық базасын жаңғыртуды жүзеге асыру және қазiргi заманғы технологияларды енгiзу;
жоғары технологиялық қызметтердi енгiзу үшiн техникалық және әдiснамалық негіз құру.
2005-2007 жылдары шығатын жазбаша хат-хабардың көлемін 17,2 млн. бiрлiкке дейiн немесе 2003 жылға қарағанда 6,2%-ға ұлғайтуды қамтамасыз ету және 2005-2007 жылдары сәлемдемелерді қабылдау деңгейiн 1,4 млн. бiрлiкке дейiн немесе 2003 жылмен салыстырғанда 16,7%-ға арттыру, мерзiмдi баспа басылымдарының көлемiн 2003 жылмен салыстырғанда 2007 жылы 8,1 %-ға өсуiн қамтамасыз ете отырып, 2007 жылы 98,4 млн. бiрлiкке дейiн жеткiзу жоспарланып отыр. 2007 жылы қабылданған жеделдетiлген почта жөнелтiлiмдерiнiң санын 350 мың бiрлiкке немесе 2003 жылмен салыстырғанда 9,4%-ға арттыру жоспарланады.
"Қазақтелеком" ААҚ
Мақсаттары мен мiндеттерi
Жоспарланып отырған кезеңге "Қазақтелеком" ААҚ жұмысының негiзгi мақсаты қоғамның және мемлекеттiк басқару органдарының телекоммуникациялық қызметтер көрсетудiң барлық түрлерiн алудағы қажеттiлiктерiн қанағаттандыру болып табылады.
"Қазақтелеком" ААҚ мiндеттері:
рынокта өзiнiң ұстанымын нығайту;
бизнеске бағдарланған iшкi және сыртқы саясатты қалыптастыру;
бәсекеге қабiлеттi әрi қазiргi заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыру болып табылады.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары
қазiргi заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыруды аяқтау;
жоғары табысты сегменттерде бизнестi жандандыру;
клиенттерге қызметтер көрсетумен қызмет көрсету сапасын арттыру.
Негiзгi телефон аппараттарының саны 2006 жылы 2004 жылмен салыстырғанда 5,9%-ғa өседi және 2,4 млн. бiрлiктi құрайды. Қалааралық, халықаралық телефон трафигі 13% өседi және 1,5 млрд. минутты құрайды.
Жай акцияларға дивидендтердi төлеу заңдарда белгiленген тәртiппен жүргiзiледi. 2005-2007 жылдары жай акцияларға дивидендтердi төлеуге таза пайданың 20%-ғa дейін бағыттау көзделуде.
Инвестициялық бағдарлама мынадай басым жобаларды iске асыруға бағытталады:
Ұлттық ақпараттық супермагистральдiң (ҰАСМ) құрылысын жалғастыру;
жергiлiктi телекоммуникациялар желiсiн жаңғырту және дамыту;
деректер беру желiсiн дамыту;
коммерциялық жобаларды дамыту.
2007 жылы ҰАСМ-ның құрылысы аяқталады, жергiлiктi желiлердi цифрландыру деңгейiн құрастырылған сыйымдылықтың 60%-ына дейiн қамтамасыз ету көзделiп отыр. Сандық жабдықтар базасында жергілiктi телекоммуникациялар желiлерiн жаңғырту мен дамыту, желiлер мен оны пайдалану бойынша жұмыстар жалғасуда. "Қазақтелеком" AAҚ алдағы уақыттағы қызметiнде озық технологияларды пайдалану негізiнде телекоммуникациялық қызметтер аясын кеңейтуге басым мән беретiн болады.
"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" ЖАҚ
Мақсаттары мен мiндеттерi
"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" ЖАҚ негізгі мақсаты техникалық өсу деңгейiнiң негізiнде темiр жол көлiгiнiң тұрақты жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және ұсынылатын қызметтердiң сапасын арттыру болып табылады.
Темiр жол көлiгiн дамытудың негiзгi мiндеттерi мыналар болып табылады:
жолаушылар мен жүктердi тасымалдау кезiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;
одан әрi тұрақты дамуды қамтамасыз ететiн, саланың сапалы жаңа техникалық деңгейге көшуі;
баламалы көлiк дәлiздерi бойынша ұдайы нығайып отыратын бәсекелестік тасымалдау жағдайында Қазақстанның транзиттiк әлеуетiн арттыру;
темiр жол көлiгiнiң жұмыс iстеуiнiң экономикалық қауiпсiздiгiне қол жеткiзу.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары
өндiрiс қуаттарын оңтайландыру, темiр жол көлігінiң тиiмдiлiгiн арттыру;
темiр жол көлiгiн қайта құрылымдау бағдарламасын iске асыру;
жоспарландыру және бюджеттендiру жүйесiн жетiлдiру;
жеке секторды тарту есебiнен бәсекелестiк ортаны құру;
инвестициялық бағдарламаны iске асыру.
2005 жылы болжамды жүк айналымы 170355 млн. т-км (2004 жылға қатысты 7,1%-ға арттыру), 2006 жылы - 182318 млн.т-км (2005 жылға қатысты 7%-ға арттыру), 2007 жылы - 195 627 млн. т-км (2006 жылға қатысты 7,3%-ға арттыру) құрайды.
2004 жылдың қорытындылары бойынша оң қаржылық нәтиже 12 000 млн. теңге, 2006 жылы тиiсiнше 14244 млн. теңге, 2007 жылы - 15141 млн. теңге болады деп күтілуде. 2005-2007 жылдары акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендтерді төлеуге таза табыстың 10% үлесі күтілуде.
2005-2007 жылдары инвестициялар көлемi 107823 млн.теңге мөлшерiнде болжанады, оның iшiнде 2005 жылы 31851 млн.теңге, 2006 жылы - 37150 млн.теңге және 2007 жылы - 38822 млн.теңгені құрайды. Осы жылдары инвестициялық саясаттың негiзгi бағыттары - жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту, байланысты ақпараттандыру және дамыту, жобалық-iзденiс, ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстар, pecуpc үнемдеушi технологияларды енгiзу, жол және жүк шаруашылығын жаңғырту әрi дамыту болып табылады.
"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ
Мақсаттары мен мiндеттерi
Болжанған кезеңдегi Компанияның басты мақсаты - тұрақты өсудi, халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес әуе кемелерi мен жолаушыларға қауiпсiз және жүйелi қызмет көрсетудi қамтамасыз ету.
Жоспарланатын кезеңге арналған негiзгі мiндеттер:
халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес әуежайдың инфрақұрылымын құру және техникалық жарақтандырылуын арттыру;
әуе кемелерi мен жолаушыларға қызмет көрсетудегi сапаның жоғары стандарттарына қол жеткiзу транзиттiк әлеуеттi дамыту.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары
астаналық әуежайдың жаңа қуаттарын неғұрлым көп пайдалануды қамтамасыз ету. Әуежайдың жаңа объектiлерiн 2005 жылы толық iске қосу оның өткiзу қабiлетiн екi есеге ұлғайтады, бұл авиатасымалдар көлемiнiң тиiстi ұлғаюын талап етедi;
Үкiметаралық келiсiмдер мен оған толықтырулар бекiту жолымен авиатасымалдау үшiн қолайлы жағдайлар жасау бойынша қажеттi шаралар қабылдау, сондай-ақ авиакомпаниялармен келiсiмдер, қажеттi жағдайда "еркiн әуе" түрлi деңгейлерiн пайдаланудың коммерциялық функцияларын шетелдiк авиатасымалдаушыларға беру;
пайдаланатын әуежайларға, сол сияқты әлеуеттi клиенттерге қатысты агрессивтi маркетингтiк стратегияны жүргiзу арқылы өңiрде бәсекелестiк ұстанымды күшейту;
Еуропа мен Оңтүстiк Азия арасындағы бағытта шетелдiк авиакомпаниялар орындайтын жүк тасымалдау бойынша транзиттiк рейстердi тарту жөнiнде жұмыстар жүргiзу.
"Қазақпарат" ҰК" ААҚ
Мақсаттары мен мiндеттерi
Қоғамның басты мақсаты қоғам мен мемлекет мүддесiндегi ақпараттық қызмет көрсетулердiң ауқымды спектрiнiң ұсынысын қамтамасыз ететiн, озат aқпapaттық технологиялар негізiнде жұмыс істейтін және дамитын ұлттық ақпараттық агенттiк құру болып табылады.
Болжанған кезеңнiң басым мiндеттерi болып мыналар табылады:
рыноктағы ұстанымды нығайту;
бағдарланған iшкi және сыртқы саясаттың бизнесiн қалыптастыру;
қазiргi заманғы бәсекеге қабiлеттi ақпараттық инфрақұрылым қалыптастыру.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары
2005-2007 жылдардағы Қоғамның алдына қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзуi үшiн мынадай iс-шараларды жүргізу жоспарланады:
қазiргі заманғы ақпараттық және техникалық инфрақұрылымды қалыптастыруды аяқтау;
жоғары табысты сегменттердiң бизнесiн жандандыру;
клиенттерге қызмет көрсету мен қызмет көрсетудiң сапасын көтеру;
ұсынылатын қызметтердi iске асыру өсiмi;
өнiмдер мен қызметтер көрсетулердiң түр-түрiн кеңейту, оның iшiнде шетел тiлдерiнде;
қоғамның тұрақты өсуiн қамтамасыз ету, жекелеген бизнес процестерi бойынша тиiмдi еншiлес кәсiпорындар құру;
қазiргi заманғы менеджмент деңгейiн қамтамасыз ету, консультанттарды тарту, әрiптестiк ұйымдармен өзара iс-әрекет;
Астана қаласының сол жағалауында ұлттық ақпараттық орталық салу, тiлшiлiк желiлер мен меншiктi радиостанциялар және фотозертханалар құру сияқты iрi инвестициялық жобаларды iске асыру.
Көрсетiлген iс-шараларды iске асыру 2005-2007 жылдар iшiнде мемлекеттiк бюджеттiк қаржыландырудан рыноктық қызметке бiртiндеп көшуге мүмкiндiк бередi.
Осылайша жаңа қызметтерден түсетiн табыстар озық қарқынмен өсетiн болады. 2006 жылы 2000-нан астам жазылушылар үшiн клиенттердiң назарына өнiмдердiң 10 түрi ұсынылатын болады. Өнiмнiң түр-түрiн ұлғайту өндiрiстiң әртараптандырылуын көрсетедi, яғни бұл қосымша пайданы алуды бiлдiредi. Бұл ретте 2005-2007 жылдар болжамы Қоғамның шығынсыз деңгейге бiртiндеп шығуды және белгiлi бiр тұрақты нәтижелерге жетудi көздейдi. Мәселен, негізгі қызметтен алынатын табыс көлемi 2007 жылы 2003 жылмен салыстырғанда 3,6 есеге өседi (99,7-ден 356,5 млн. теңгеге дейiн).
"Қазақстан инжиниринг" ҰК" ААҚ
Мақсаттары мен мiндеттерi
Компания қызметiнiң мақсаты өнiмдi әртараптандыру iшкi рынокты өз өндiретін өнiммен толтыру, экспортқа бағдарланған өнiмнiң үлесiн ұлғайту болып табылады.
Көрсетiлген мақсатқа қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу көзделiп отыр:
кәсiпорындардың оңтайлы мөлшерге қол жеткiзу үшiн жағдайлар жасау;
кәсiпорындардың өндiрiстік әлеуетiн тиiмдi пайдалану;
менеджменттiң, маркетингтiң, қаржылық есепке алудың iлгерiндi әдiстерiн енгiзу;
мемлекеттік, шетелдiк, отандық инвестицияларды тарту;
ИСО 9000 халықаралық стандарты бойынша сапаның менеджмент жүйесiн енгізу.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары
Қойылған мiндеттердi шешу үшін мынадай iс-шараларды iске асыру қажет:
өндiрiстiк алаңдар бойынша, сол сияқты жабдықтар бойынша да өндiрiстiк қуаттарды оңтайландыру;
техникалық, технологиялық және кадрлық жағынан барынша жарақтандырылған кәсiпорындарда қажеттi жұмылдыру қуаттарын сақтау және әскери өнiмнiң өндiрiсiн оқшауландыру;
өнімнің өзiндiк құнын төмендету;
бiрыңғай маркетингтік саясатты әзірлеу.
2005 жылы өндiрiлетiн өнімнің көлемiн 10,4 млрд.теңгеге дейiн ұлғайту жоспарланып отыр, бұл 2004 жылғы деңгейден 39%-ғa артық.
2006 жылы өнiм өндіру 12 млрд.теңгеге дейiн ұлғаяды.
2005 жылы Компания 11,4 млрд.теңгеге дейін, 2006 жылы 13,2 млрд.теңге табыс алуды жоспарлап отыр.
Компания кәсiпорындарының инвестициялық жобалары.
1. "Петропавл ауыр машина жасау зауыты" ААҚ-тың инвестициялық даму жоспары. Мақсаты: мұнай-газ және темiр жол салалары үшін жабдықтардың перспективалық түрлерiн игеру (жобаның құны: 1258 млн.теңге);
2. "Тыныс" АҚ-та композиттік баллондарды (1030,4 млн.теңге) және полиэтилен тұрбаларын (189 млн.теңге) өндiру;
3. "ЗИКСТО" АҚ-ты 2005-2007 жылдарға арналған жаңғырту және техникалық қайта жарақтау бағдарламасы (210 млн.теңге);
4. "Қазақстан Республикасының радиоэлектроника және байланыс жөнiндегі ұлттық орталығы" ААҚ-тың инвестициялық бағдарламасы. Мақсаты: бiр-көптарифтi электрондық есептегiштердiң жаңа буындарын өндiру, сату және сервистік қызмет көрсету. Құны - 37,8 млн.теңге;
5. "Зенит" Орал зауыты" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы. Бағдарламада жаңа сыныпты теңiз кемелерiнiң өндiрiсiн игеру көзделген. Құны - 569 млн.теңге;
6. "Мұнаймаш" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы. "Мұнаймаш" АҚ-тың мұнай өндiретін кәсiпорындарға штангалы тереңдiк сораптарды жасау үшін технологиялық базасын жаңарту. Құны - 387,4 млн.теңге;
7. "Семей машина жасау зауыты" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы. Тракторларға трансмиссияларды, қосалқы бөлшектердi жасауды, "КAMAЗ" автомобильдерiне демультипликаторларды жасауды көздейді. Құны - 2135 млн.теңге.
Ұлттық компанияларды дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған негiзгi көрсеткiштерi
Орташа айлық жалақының көрсеткiштерi
(мың.теңге)
____________________________________________________________________
Компаниялардың | 2003 ж.| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж. |2007 ж.
атауы | факт | бағалау| болжам | болжам | болжам
______________________|________|________|________|_________|________
"KEGOC" ААҚ 45,7 46,8 48,8 50,5 52,3
"ҚазМұнайГаз" ЖАҚ 89,7 95 96,6 99,3 102,6
"Қазатомөнеркәсiп" ЖАҚ 36,2 43,1 44,9 48,6 52,8
"Астана халықаралық
әуежайы" ЖАҚ 29,9 36,8 42,4 44,7 46,9
"Қазақтелеком" ААҚ* 35,6 36,8 38,7 40,7
"Қазпочта" ЖАҚ 14,1 15,5 23,5 30,4 40
"Қазақстан темiр
жолы" ЖАҚ* 29,8 37,8 39,6 41,6
"ҰАТ" ЖАҚ 50,6 42,2 46,1 49,8 54,5
"МЖЗҚ" ЖАҚ 89,7 87,7 87,1 87,2 87,3
"Азық-түлiк
корпорациясы" ЖАҚ 78,4 83 88,6 90,3 92,1
"Қазақпарат" ААҚ 32,1 47,7 62,4 74,9 89,9
"Қазақстан инжиниринг"
ҰК" ААҚ 13,7 27,4 45,9 49,6 54,6
____________________________________________________________________
* - компаниялар 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспарларын енгізбеген
Қызметкерлердiң саны
(адам)
____________________________________________________________________
Компаниялардың | 2003 ж.| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж. |2007 ж.
атауы | факт | бағалау| болжам | болжам | болжам
______________________|________|________|________|_________|________
"KEGOC" ААҚ 3789 3847 4242 4242 4242
"ҚазМұнайГаз" ЖАҚ 34346 37387 40053 40498 41039
"Қазатомөнеркәсiп" ЖАҚ 15518 16192 17692 18205 18373
"Астана халықаралық 804 815 815 815 815
әуежайы" ЖАҚ
"Қазақтелеком" ААҚ* 33006 33006 33006 33006
"Қазпочта" ЖАҚ 12286 12400 13100 13200 13300
"Қазақстан темiр
жолы" ЖАҚ* 91523 78831 76107 77267
"ҰАТ" ЖАҚ 258 337 381 428 447
"МЖЗҚ" ЖАҚ 185 210 212 212 212
"Азық-түлiк
корпорациясы" ЖАҚ 239 315 315 315 315
"Қазақпарат" ААҚ 130 118 155 155 155
"Қазақстан инжиниринг"
ҰК" ААҚ 8507 8580 8770 8926 9819
Барлығы 188305 191924 194148 197169 88617
____________________________________________________________________
* - компаниялар 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспарларын енгiзбеген
Жалақы қоры
(млн.теңге)
____________________________________________________________________
Компаниялардың | 2003 ж.| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж. |2007 ж.
атауы | факт | бағалау| болжам | болжам | болжам
______________________|________|________|________|_________|________
"KEGOC" ААҚ 2079,2 2160,8 2484,7 2570,4 2660,3
"ҚазМұнайГаз" ЖАҚ 36994 42602 46417 48269 50520
"Қазатомөнеркәсiп" ЖАҚ 6739 8368 9524 10614 11637
"Астана халықаралық 288,7 359,7 414,8 437,6 459,5
әуежайы" ЖАҚ
"Қазақтелеком" ААҚ* 14296 14574 15308 16088
"Қазпочта" ЖАҚ 2197 2754 3599,9 4695 6224
"Қазақстан темiр
жолы" ЖАҚ* 32729 35756 36149 38535
"ҰАТ" ЖАҚ 157 171 211 256 292
"МЖЗҚ" ЖАҚ 199 221 222 222 222
"Азық-түлiк
корпорациясы" ЖАҚ 225 314 334 341 348
"Қазақпарат" ААҚ 50 67,6 116,1 139,3 167,2
"Қазақстан инжиниринг"
ҰК" ААҚ 1386 2816 4828 5313 5844
Барлығы 97339,9 110164,1 119608,5 127480,3 78374
____________________________________________________________________
* - компаниялар 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспарларын енгiзбеген
Негізгі қызметтен түсетiн кірiс
(млн.теңге)
____________________________________________________________________
Компаниялардың | 2003 ж.| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж. |2007 ж.
атауы | факт | бағалау| болжам | болжам | болжам
______________________|________|________|________|_________|________
"KEGOC" ААҚ 15742,2 15104,4 17202,4 18460 19896,6
"ҚазМұнайГаз" ЖАҚ 391842 379155 397730 419672 436303
"Қазатомөнеркәсiп" ЖАҚ 29363 37005 41965 45636 50602
"Астана халықаралық 1825 2500 2843 3075 3237
әуежайы" ЖАҚ
"Қазақтелеком" ААҚ* 66161 65756 65418 65896
"Қазпочта" ЖАҚ 4856 5727 6647 7712 8473
"Қазақстан темiр
жолы" ЖАҚ* 177010 204818 146642 156864
"ҰАТ" ЖАҚ 432 556 674 758 794
"МЖЗҚ" ЖАҚ 1371 1268 1317 1454 1513
"Азық-түлiк
корпорациясы" ЖАҚ 24442 26354 31575 32186 32809
"Қазақпарат" ААҚ 99,7 142,9 311,9 323,1 356,4
"Қазақстан инжиниринг"
ҰК" ААҚ 4498 8075 11479 13188 14507
Барлығы 717641,9 746461,3 723804,3 765224,1 568481,0
____________________________________________________________________
* - компаниялар 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспарларын енгiзбеген
Таза пайда
(млн.теңге)
____________________________________________________________________
Компаниялардың | 2003 ж.| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж. | 2007 ж.
атауы | факт | бағалау| болжам | болжам | болжам
______________________|________|________|________|_________|________
"KEGOC" ААҚ 1741,6 312,5 538,5 788,4 287,3
"ҚазМұнайГаз" ЖАҚ 66993 42949 36322 40255 45723
"Қазатомөнеркәсiп" ЖАҚ 1334 1767 9769 2299 4273
"Астана халықаралық 699 401 0,99 6,5 12,1
әуежайы" ЖАҚ
"Қазақтелеком" ААҚ* 14845 12275 12176 12087
"Қазпочта" ЖАҚ 152 135 142 152 161
"Қазақстан темiр
жолы" ЖАҚ* 17732 580 12000 14244
"ҰАТ" ЖАҚ -96 5 52 67,2 72
"МЖЗҚ" ЖАҚ 609 413 449 487 524
"Азық-түлiк
корпорациясы" ЖАҚ 773 489 489 499 508
"Қазақпарат" ААҚ -1,8 5,9 9,7 15,2 3,9
"Қазақстан инжиниринг"
ҰК" ААҚ -595 71 249 379 417
Барлығы 104185,8 59403,4 72197,19 71279,3 51981,3
____________________________________________________________________
* - компаниялар 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспарларын енгізбеген
Дивидендтер
(млн.теңге)
____________________________________________________________________
Компаниялардың | 2003 ж.| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж. | 2007 ж.
атауы | факт | бағалау| болжам | болжам | болжам
______________________|________|________|________|_________|________
"KEGOC" ААҚ 34,3 174,2 31,3 53,9 78,8
"ҚазМұнайГаз" ЖАҚ 2521 2577 2614 2673 2637
"Қазатомөнеркәсiп" ЖАҚ
"Астана халықаралық
әуежайы" ЖАҚ
"Қазақтелеком" ААҚ* 1800 1649 1364 1353
"Қазпочта" ЖАҚ
"Қазақстан темiр
жолы" ЖАҚ* 1773 58 1200 1424
"ҰАТ" ЖАҚ 5 30,2 36
"МЖЗҚ" ЖАҚ 305 206 224 244 262
"Азық-түлiк
корпорациясы" ЖАҚ 387 244 245 249 254
"Қазақпарат" ААҚ 7,6 1,2
"Қазақстан инжиниринг"
ҰК" ААҚ 83,2 26,8 80,4 134,1 147,5
Барлығы 6903,5 4935 5763,7 6161,2 3415,3
____________________________________________________________________
* - компаниялар 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспарларын енгізбеген
Инвестициялар
(млн.теңге)
____________________________________________________________________
Компаниялардың | 2003 ж.| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж. | 2007 ж.
атауы | факт | бағалау| болжам | болжам | болжам
______________________|________|________|________|_________|________
"KEGOC" ААҚ 12448,4 15268,9 11110,1 14275,4 12077,3
"ҚазМұнайГаз" ЖАҚ 103245 125078 118825 84309 82619
"Қазатомөнеркәсiп" ЖАҚ 7445 9148 17698 12688 9367
"Астана халықаралық 14 15,4 2,1 0,1 0,1
әуежайы" ЖАҚ
"Қазақтелеком" ААҚ* 19705 25495 22016 21599
"Қазпочта" ЖАҚ 1100 705 5404 3301 77,7
"Қазақстан темiр
жолы" ЖАҚ* 50185 29903 31851 37150
"ҰАТ" ЖАҚ 6,5 21,3 36 48 24
"МЖЗҚ" ЖАҚ
"Азық-түлiк
корпорациясы" ЖАҚ 76 214 4646
"Қазақпарат" ААҚ 75,1 53,2 39,4 52,7 32,2
"Қазақстан инжиниринг"
ҰК" ААҚ 170 2609 4046 637 701
Барлығы 194470 208510,8 215673,6 74060,2 143720,3
____________________________________________________________________
* - компаниялар 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспарларын енгiзбеген