Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
1. Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары (бұдан әрi - Жоспар) мынадай құрамда бекiтiлсiн:
Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған негiзгі бағыттары (1-бөлiм);
Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік реттеуіштерi (2-бөлiм);
қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тiзбесi (4-бөлiм);
қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлiнiсiндегі 2005-2007 жылдарға арналған басымды бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесi (5-бөлiм).
4. Жоспар құрамында Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған аса маңызды көрсеткіштерiнiң болжамы (3-бөлiм) бекiтiлсiн.
5. Ұлттық компанияларды дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған негізгі бағыттары мен негізгi көрсеткіштерiнiң болжамы назарға алынсын (6-бөлiм).
6. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi тиiстi облыстар мен қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспарларын заңнамада белгiленген тәртiппен уақтылы әзiрлеудi және бекiтудi қамтамасыз етсiн.
7. Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлiгi орталық атқарушы және өзге де мемлекеттiк органдармен бiрлесiп, елдiң әлеуметтiк-экономикалық дамуы және Жоспардың iске асырылу барысы туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiн тоқсан сайын хабардар етсiн.
8. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрi
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 31 тамыздағы
N 917 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары
1-бөлім. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған негізгі бағыттар
Астана-2004
Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары (бұдан әрi - Жоспар) Қазақстан Республикасының Бюджет
кодексiне
және Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарын әзiрлеудiң ережесiне сәйкес әзiрлендi.
Жоспар сыртқы және iшкi факторларға қарай 2005-2007 жылдарға арналған экономиканы дамытудың қарқындарын негiздейдi әрi орталық және жергiлiктi органдардың экономиканың жеке және мемлекеттік секторларын дамыту үшiн қолайлы жағдайлар жасау саласындағы iс-қимылын айқындайды.
Жоспар стратегиялық жоспарларда, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан халқына жолдауларында және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасында айқындалған мақсаттарға қол жеткiзу және басымдықтарды iске асыру үшiн экономика салаларын дамыту саласындағы 2005-2007 жылдарға арналған мiндеттердi және оларды шешу жолдарын айқындайды.
1. Елдiң 2003 жылғы әлеуметтiк-экономикалық дамуын талдау және 2004 жылға арналған дамуын бағалау
2003 жылы ЖIӨ-нiң нақты өсуi 9,2%-ды құрады, ал орташа жылдық инфляция 6,4% деңгейiнде қалыптасты.
Өткен жылы әлемдiк экономика үрдiстерiнiң негізiнде болжанғандай теңгенiң АҚШ долларына шаққандағы айырбас бағамы күшейдi. Бұл ретте, болжам 151 теңге болғанымен, айырбас бағамының нақты мәнi өткен жыл iшiнде орташа 149,45 теңге құрады. Теңге, ең алдымен, мұнайға қойылатын жоғары бағаның және доллардың еркiн айырбасталатын басқа валюталарға қатысты 20%-дан астам құнсыздануының салдарынан күшейдi.
Саудадағы негізгі әрiптес елдер валюталарының қоржынына (евро, ресей рублi, қытай юанi) қарағанда, теңгенiң АҚШ долларына қатысты күшеюiне қарамастан, теңгенiң нақты мәнi 2,5%-ға құнсызданды.
Бұл елдiң ағымдағы операциялар шотының және тұтастай алғанда, төлем теңгерiмiнiң оң сальдосын қамтамасыз етуге ықпал eттi.
Елдегi макроэкономикалық тұрақтылық экономиканың дамуына ынталандырушы әсер етуiн жалғастырды, бұл тауарлар мен қызметтер көрсету өндiрiсiн ұлғайтудың, тiкелей шетелдiк инвестициялардың едәуiр ағынын, мемлекеттік бюджетке кiрiстер түсiмiнiң және, сайып келгенде, ел халқының әл-ауқатын арттырудың басты факторына айналды.
Сыртқы фактор - әлемдiк сауда рыноктарындағы қолайлы конъюнктура, сондай-ақ экономикалық өсудi қамтамасыз етуге оң әсерiн тигiздi.
Сыртқы экономикалық тауар айналымы 2003 жылы 22,4 млрд. АҚШ долларын құрады және 2002 жылмен салыстырғанда 26%-ға ұлғайды. Бұл ретте экспорт Қазақстан үшiн рекордтық көрсеткiш 13,2 млрд. АҚШ долл. құрап, 32%-ға ұлғайды. 2003 жылы тауарлар импорты 9,1 млрд. АҚШ долл. құрады және 2002 жылмен салыстырғанда 18,4%-ға ұлғайды.
Импорт құрылымындағы инвестициялық тауарлардың үлесi 38%-ды, аралық өнеркәсiптік тұтыну тауарларының үлесi 39%-ды, ал тұтыну тауарларының үлесi 22%-ды құрайды.
2003 жылы еңбекақының нақты өсуi 7,6%-ды құрады.
2002 жылмен салыстырғанда жұмыссыздар саны 20,1 мың адамға немесе 2,9%-ға азайды. Жұмыссыздық деңгейi 8,8% мөлшерiнде қалыптасты (2002 жылы 9,3 %).
2003 жылы еңбекақының 73,6%-дық өсiмi еңбек өнiмділiгiнiң өсуi есебiнен қамтамасыз етілдi. Өнеркәсiптегi еңбек өнiмдiлігі нақты еңбекақының өсуiнен 17%-ға дерлiк басып озды. Осы салада капиталды жаңа өнiм түрлерін шығаруды ұйымдастыруға қайта инвестициялау үшін жинақтау процесi басталды.
Сонымен бiр мезгілде, 2003 жылы саудада еңбек өнімділігі 5,3%-ға төмендедi, ал нақты еңбекақының өсуi 11,9%-ды құрады. Бұл алшақтық осы салада көлеңкелi экономиканың жоғары үлесінің бар екендігін көрсетедi.
Әлемдiк тауар рыноктарындағы жалғасып отырған қолайлы ахуал, елге шетелдiк инвестициялар ағымының ұлғаюы, өндiрістiк сектордың тұрақты жұмысы және iшкi сұраныстың артуы 2004 жылғы бiрiншi жарты жылдықтағы республика экономикасын дамытудың оң қарқынын сақтаудың негізгі факторлары болды.
Инфляцияның төменгi деңгейі, бюджет жүйесінің сенiмділігі, елдің төлем теңгерiмi мен теңгенің айырбас бағамының тұрақтылығы, сондай-ақ тұтастай қазақстандық экономиканың бәсекеге қабiлеттілігі макроэкономикалық тұрақтылықпен қатар жүрдi.
Бағалау бойынша 2004 жылғы бiрiншi жарты жылдықта өткен жылдың осындай кезеңiмен салыстырғанда жалпы iшкi өнiмнің (ЖIӨ) өсуi 9,1%-ды құрады. 9,4%-ға өнеркәсiптегі, 5,2%-ға ауыл шаруашылығындағы көлемдердің ұлғаюы өсудi қамтамасыз етті. Қызметтер көрсету секторында барлық көлік түрiмен жүк тасымалдау көлемi 9,3%-ға және бөлшек тауар айналымы - 7,1%-ғa ұлғайды.
2003 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 2004 жылғы бiрiншi жарты жылдықта ЖIӨ құрылымында айтарлықтай өзгерiстер болған жоқ. Бағалау бойынша ЖIӨ-дегi тауарлар өндiрiсiнiң үлесi 40,6%-ды (2003 жылғы қаңтар-маусымда 39,1%) қызметтер көрсету - 53,3%-ды (55,5%) құрады.
Ағымдағы жылдың бiрiншi жарты жылдығының қорытындылары бойынша орташа инфляция деңгейi 6,6%-ды құрады және өткен жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда айтарлықтай өзгеріске ұшыраған жоқ (6,7%).
Негiзгі Қазақстандық тауарлар бағаларының әлемдiк рыноктағы жоғары деңгейi экспорт түсiмдерi көлемiнiң едәуiр ұлғаюына ықпал eттi. Ағымдағы жылдың бес айында сыртқы сауда айналымы 11,5 млрд. АҚШ долларын құрады және 2003 жылғы осындай кезеңнен 46%-ға жоғары. Экспорт 7 млрд. АҚШ долларын, импорт 4,5 млрд. АҚШ долларын құрады, өсу тиiсінше 42 және 52%-ды құрады.
Мұнай өндiру саласында шетелдiк инвесторлардың қатысуымен iрi инвестициялық жобаларды, Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын iске асыру, сондай-ақ бiрқатар салалық бағдарламаларды жүзеге асыру экономикаға тартылатын инвестициялар көлемiн жоғары деңгейде сақтап қалуға мүмкiндiк бердi. Өткен жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда негiзгi капиталға инвестициялар 12,1%-ғa ұлғайды. Салынған инвестициялардың жалпы көлемінiң 60,9% кәсіпорындар, ұйымдар және халық қаражатының үлесiне келедi.
Ағымдағы жылдың алты айының қорытындысы бойынша алтын-валюта резервінің жинақталған көлемi тауарлар мен қызметтер импортын 5 айдан астам қаржыландыруды қамтамасыз еттi. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының ақшасын қоса алғанда, 2004 жылғы 1 шiлдедегi елдiң халықаралық резервтерi (3,7 млрд. АҚШ долл.) 10,3 млрд. АҚШ долларын құрады және 19,9%-ға ұлғайды.
Мұнайдың сақталып отырған жоғары бағалары және елге валюта түсiмiнiң зор көлемінің ағылуы теңге бағамы күшеюiнің негiзгi себебi болды. Мысалы, 2004 жылғы бiрiншi жарты жылдықта теңгенiң орташа айырбас бағамы бір доллар үшiн 138,42 теңге құрады. Жыл басынан берi номиналды көрінiстегi теңге AҚШ долларына 5,07%-ға күшейдi.
Өткен жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда 2004 жылғы қаңтар-мамырда халықтың нақты ақшалай табысы 13,7%-ға ұлғайды. Бұл peттe бір қызметкердің орташа айлық еңбекақысы 21,4%-ға, ал нақты еңбекақысы 14%-ға өсті. Номиналды орташа айлық еңбекақы 26452 теңге құрады.
2004 жылғы 20 мамырда Standard & Рооr's халықаралық рейтингтiк агенттігі Қазақстанға инвестициялық сыныптың екiншi рейтингiн бердi. Ендi Қазақстан екi халықаралық рейтингтік агенттіктiң инвестициялық рейтингін иеленген ТМД-дағы алғашқы мемлекет болып табылады (2002 жылғы қыркүйекте Moody's Investors Service халықаралық рейтингтiк aгенттігі Қазақстанның егемен рейтингін инвестициялық деңгейге дейiн көтердi).
Бағалау бойынша 2004 жылы инфляция деңгейi орташа 5,6-7%-ды құрайды, бұл индикативтік жоспардың болжамына сәйкес келедi.
Қайта қаржыландырудың ресми ставкасының деңгейi бағалардың өсуіне қатысты оң тұстары аз болып ұсталады (7%), бұл iскерлiк белсенділiктi кеңейтудi ынталандыруға мүмкiндiк бередi.
Елдің сауда теңгерiмi нығайтылатын болады. 2004 жылы оң сальдо 4,5 млрд. АҚШ долл. мөлшерiнде бағаланып отыр.
Өткен жылдың деңгейiне қарағанда өнеркәсіптік өндiрiс көлемiнiң өсуi 9,2%-ды құрайды, ауыл шаруашылығының жалпы өнімнің көлемi 2,8%-ға өседi. Негiзгi капиталға инвестициялар 10%-ға өседi.
Қызметтер көрсету саласындағы даму қарқынының басып өсуi көзделіп отыр.
2003 жылдың деңгейiне қарағанда көрсетiлетiн қызметтер көлемінің өсу қарқыны: байланыста 30%-ды, көлiкте 8,6%-ды, саудада 8,5%-ды құрайды.
Әлеуметтiк көрсеткiштер де барабар қарқынмен өсетiн болады, мәселен 2004 жылы нақты жалақының өсу қарқыны 7,7%-ды құрайды.
2. 2005-2007 жылдарда экономиканың жұмыс істеу жағдайлары
Экономиканың қарастырылып отырған кезеңде дамуы сыртқы және iшкi факторлардың әсерімен жүретін болады.
2005-2007 жылдарда әлемдiк экономиканың даму үрдiсi басты түрде оның төрт негiзгi орталығының - АҚШ, Еуроаймақ елдері, Жапония және Қытай - өсу серпiнiмен айқындалатын болады.
Халықаралық Валюта Қорының болжамы бойынша әлемдiк экономиканың өсу қарқыны 2004 жылы 4,6%-ды, 2005 жылы 4,4%-ды құрайды. ХВҚ экономистерi мұнай бағасының ұлғаюы соңғы уақытта бұрынғыға қарағанда әлемдiк экономика жағдайына аз дәрежеде әсер ететінін атайды, өйткенi әлемнiң көптеген державалары энергия ресурстарын неғұрлым тиiмдi пайдалануды үйрендi. Сонымен қатар, олар iрi экономикалардағы инфляциялық қысымның пайда болуының ықтимал қаупi туралы ескертедi.
Экономикалық Ынтымақтастық және Даму ұйымы (ЭЫДҰ) әлемдiк экономиканың өсу қарқыны жөнiндегi өзiнiң болжамын 2004 жылы 3%-дан 3,4%-ға дейiн және 2005 жылы 3,1%-дан 3,3%-ға дейiн өсiрдi. ЭЫДҰ экономистерінің пiкiрi бойынша, өсу импульсi АҚШ-тан, Қытайдан және Оңтүстiк-Шығыс Азия елдерінен байқалады.
ХВҚ болжамына сәйкес, АҚШ экономикасы 2004 жылы 4,6 %-ға, 2005 жылы 3,9%-ғa өседi.
ХВҚ болжамдары бойынша, Қытай ЖIӨ-нің өсуi 2004 жылы 8,5%-ды, ал 2005 жылы 8%-ды құрайды. ЭЫДҰ экономистерінің пікірi бойынша, Қытай экономикасының өсуi жылдам өсiп жатқан экономиканы бәсеңдету жөнiнде Қытай Yкiметi қабылдап жатқан шаралар салдарынан неғұрлым қалыпты көрсеткіштерге дейін азаюы мүмкiн және 2004 жылы 8% шегінде күтiліп отыр.
ХВҚ Жапония ЖIӨ-нiң өсуi жөнiндегi болжамын 2004 жылы 1,4%-дан 3,4%-ға дейiн арттырды, бұл ретте еңбек рыногы конъюнктурасының жақсаруы және iскерлiк инвестициялардың өсуі нәтижесiнде ішкі сұраныс саласындағы өрлеудi атап өттi. ЭЫДҰ-да жапон экономикасының өсу қарқындарының болжамдарын ағымдағы жылы 1,8%-дан 3%-ға дейiн арттырды, алайда 2005 жылға арналған болжамдарды 2,8%-ға дейiн азайтты.
Тұтынудың өсуi төмен болып отырған және соңғы айларда бiрқатар базалық экономикалық көрсеткіштерi нашарлаған Еуропалық Одақ (EO) елдерiндегі экономикалық өрлеудің тұрақтылығы аздау.
ХВҚ болжамы бойынша, Еуроаймақ ЖІӨ-i 1,7%-ға өседi, бұл бұрын болжамдалғаннан аз (1,9%). ЖIӨ-нің ең төменгі өсу қарқыны Германияда (1,8%), ең жоғарғысы Грецияда, Испанияда және Ирландияда болады. ХВҚ экономистерінің пiкiрi бойынша, скандинавия елдерi мен Ұлыбританиядағы, сондай-ақ экономикасы 2004 жылы 4,5%-ға және 2005 жылы 4,4%-ғa өсетін EO-тың жаңа мүшелеріндегі ағымдағы жылға арналған ЖIӨ-нің өсу перспективалары жақсы.
2003 жылы Орталық және Шығыс Еуропаның 27 елi арасында ТМД өсу бойынша ең жоғарғы орында болды, бұл ретте Ресей, Әзiрбайжан және Қазақстан алда болды. Еуропа Қайта Құру және Даму Банкi (ЕҚДБ) экономистерiнiң болжамы бойынша, ТМД елдерiндегi экономикалық өсу 2003 жылы 7,6%-дан 2004 жылы 5,6%-ға дейін бәсеңдейдi.
Мұнай мен газ бағаларының өсуі әлемдік экономикалық өсудi азайтуы мүмкiн келеңсіз фактор болып табылады. The Federal Reserve Ваnk of Dallas бағалауы бойынша, жақын арадағы үш жыл бойы әлемдік экономиканың төмендеуi жылына 0,3%-ды құрайды.
АҚШ-тың, Еуроаймақ елдерiнiң, Жапония мен Қытайдың күтiлiп отырған экономикалық серпiнiне негізделе отырып, әлемдiк экономиканың өсу қарқыны 2005-2007 жылдары жылына 3,3-4,0% болып бағаланып отыр.
Тауар рыноктары
Шикiзаттың әлемдiк тауар рыноктарындағы ақуалы, тұтастай алғанда Қазақстанның экспорттық тауарлары үшiн қолайлы.
Мұнай. 2004 жылғы маусымның басында мұнай бағасының күрт өсуi байқалды. International Petroleum Exchange-де (IРЕ) солтүстік теңіз Brent мұнай қоспасының ресми бағасы жеткiзудiң жақын арадағы айында 2,50 долларға көтерiлдi және 39,08 долл./баррель белгiсiнде тұрақтанды. IРЕ-гі баға көрсеткiштерi 1990 жылғы 12 қазаннан бастап ең жоғарғы шекке жетті.
Goldman Sachs және Моrgаn Stanley инвестициялық банк тобы экономистерiнiң пiкiрi бойынша әлемдiк энергетикалық рыноктарды тұрақтандыру жөнiндегі ОПЕК қабылдап жатқан шараларға қарамастан, мұнай бағасы бір баррель үшін 20 доллардан төмендемейдi және жақын арадағы бес жылда 30-35 долларды құрайтын болады. Болжау кезiнде сарапшылар мұнай өнімдерiне Қытай тарапынан өсіп отырған сұранысты, таяу Шығыс өңiрiндегi күрделi геосаяси ахуалды, саяси шиеленiс себебінен бағаларды белгiлi бiр деңгейден төмендете алмайтын OПЕК-кe мүше елдердің қаржы проблемаларын, жаңа кен орындарын игеруге инвестициялардың жеткiлiксiздігі себебінен басқа мұнай өндiрушi компаниялар тарапынан бағаларды төмендетудің мүмкін болмауын назарға алды.
Бидай рыногы. БҰҰ азық-түлiк-ауыл шаруашылығы ұйымының (FAO) мәлiметтерi бойынша, астықтың әлемдік қоры бес жыл қатарынан азаю үстінде және 2004-2005 жылдары 2000-2001 жылдарға қарағанда екі есе дерлік азаяды. ҒАО болжамы бойынша, 2004-2005 жылдары ол 360 млн. тоннадан сәл ғана артық болады. Дамушы елдер, әсiресе Үндiстан мен Қытай тарапынан жоғарғы сұраныс мұның себебі болып табылады. FAO бағалауы бойынша, әлемдiк рыноктағы астықтың жоғары әрі тұрақсыз бағасы мұндай дамудың салдарына айналуы мүмкін.
ҒАО бағалауы бойынша, бидай өндiрiсi 2004/05 маркетинг жылында (МЖ) өткен жылғы көрсеткіштерден 6,3%-ға асып түседі және 595 млн. тоннаны, жемдiк астық дақылдары 951 млн. тоннаны (+2,1%) құрайды. Астығы жөнiндегі Халықаралық Кеңес (AXК) болжамдары бойынша, әлемдiк бидай тұтыну көлемi 2004/05 МЖ 602 млн. тоннаны құрайды, бұл 2003/04 МЖ қарағанда 13 млн. тоннаға көп.
2004/05 МЖ әлемдiк бидай саудасының көлемi соңғы 5 жыл iшiндегі ең төменгі дерлiк деңгейде қалады және 99 млн. тоннаны құрайды, бұл өткен маусымның деңгейiне сәйкес келедi. Еуропадағы және ТМД-дағы егiннiң едәуiр ұлғаюы импорт қажеттiктерiнiң азаюына әкеп соғады, мұндай жағдай Солтүстiк Африка мен Таяу Шығыс Азияда да байқалады. Сауда көлемi ұлғаюының көп бөлігі Азияға, әсiресе Қытайға келедi.
Әлемдегі iрi бидай сатушы болып табылатын Бидай жөнiндегi Канада Кеңесi (CWB) бидай бойынша 2012 жылға дейiн ұзақ мерзiмдi болжам жасады, бұған сәйкес өндiрiстiң өсуiне байланысты бидай бағалары үздiксiз төмендейтiн болады.
Бұл ретте әлемдiк бидай саудасының көлемi 2006-2007 жылдары 107,2 млн. тоннаға жетедi, ал 2011-2012 жылдары 115 млн. тоннаға дейiн өседi, бұл оған экспортшы жаңа елдер қатысуының кеңейтiлуiне байланысты. Қазақстан экспорты 5 млн. тонна деңгейiнде болжанып отыр.
Металдар рыногы. Barclays Capital компаниясының ұзақ мерзiмді факторлардың металдар рыногының дамуына әсерiн бағалаған талдаушыларының пiкiрi бойынша, соңғы бiрнеше жылда едәуiр өскен түстi металл бағалары осы он жылдықтың соңына дейiн жоғары деңгейде қалады. Қытай, Үндістан және Ресей экономикаларының мақсатты өсуi - болып жатқан баға қозғалыстарының басты себептерiнің бiрi.
Соңғы жылдары белгіленген экономика дамуының оң үрдiстерiн сақтау үшiн қысқа мерзiмдi кезеңде де, орта мерзiмдi және ұзақ мерзімді кезеңдерде де макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету қажет.
Сыртқы қарызды және ЖIӨ-ге пайыздық қатынастағы бюджет тапшылығын бiртiндеп қысқартуға бағытталған саясат жүргiзілетiн болады.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорында қаражат жинақтау жалғасады.
Ұлттық банк жүргiзiп отырған ақша-кредит саясаты инфляцияның орташа жылдық деңгейін 2005-2007 жылдары 4,1%-6,5% шегiнде ұстауға мүмкiндiк бередi.
Инфляцияны азайту 2007 жылы қайта қаржыландырудың ресми ставкасын 6%-ға дейін азайтуға мүмкiндiк бередi.
Теңгенiң айырбас бағамының серпiнi сыртқы жағдайлармен де, Ұлттық Банктiң бағамды iшкi валюта рыногына шетел валютасының ағынына байланысты қалыпты өзгеруiн қамтамасыз ете отырып, теңге бағамының күрт ауытқуларын болдырмауға бағытталған саясатымен де айқындалатын болады.
Алдағы кезеңде өнеркәсiптi дамыту негiзiнен басты екі стратегиялық құжатта: Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттік бағдарламасында және Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейiнгi индустриялық-инновациялық даму стратегиясында айқындалатын болады.
Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттік бағдарламасына сәйкес елдiң мұнай-газ секторын серпiндi дамыту ұйғарылуда. Аталған бағдарламаға сәйкес мұнай мен газ конденсатын өндiру көлемiн 2003 жылға қарағанда 2015 жылға қарай 2,7-3 есеге ұлғайту көзделуде.
Мұнай секторы экономиканың аралас секторларында тауарлар мен қызметтер өндiрiсiн дамытуды қамтамасыз ете отырып, ел экономикасы үшiн маңызды рөл атқарады. Мәселен, аталған сектор салааралық теңгерiм деректерi бойынша көмiр және лигнит өндiру саласы өнiмiнiң 14%-ын, аяқ киім өнеркәсібі өнiмінiң 53%-ын, химия өнеркәсiбi өнiмiнiң 5%-ын, металлургия өнеркәсiбi өнімiнің 7%-ын, қонақүйлер мен мейрамханалар қызметiнiң 12%-ын, көлiк қызметтерінің 28%-ын, байланыс қызметтерінің 6%-ын, кәсiпорындарға жалпы қызметтiң 17%-ын тұтынады.
Бұдан басқа, мұнай және газ өндiру саласы тауарлар мен қызметтердi мемлекеттiк тұтыну деңгейiне едәуір әсер ете отырып, республикалық бюджет кiрiстерiнің шамамен 26%-ын қамтамасыз етедi.
Экономиканың басқа секторларына мультипликативтік әсерiн ескере отырып, мұнай секторының ЖIӨ өсиетiне үлесi бағалау бойынша 2003 жылы 30%-ды құрады, ал 2004 жылы 28%-ды құрайтын болады.
Осылайша, мұнай-газ секторын дамыту Қазақстандағы экономикалық өсудi қамтамасыз етудiң кепілі болып табылады. Алайда тек аталған секторды ғана артықшылықпен дамыту ұзақ мерзiмдi перспективада экономикалық өсудiң жоғары қарқынын қамтамасыз ете алмайды. Міндет - аралас салаларды дамыту үшін мұнай-газ секторын "локомотив" ретінде пайдалану.
Бұл мiндетті шешуге Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын iске асыру жәрдем ететiн болады. Оны табысты iске асырған жағдайда экономиканың түрлi салаларында экспортқа бағытталған жаңа өндiрiстер құрылатын болады.
Телекоммуникациялар саласындағы ырықтандыру, темiр жол саласындағы қайта құрылымдау, электр энергетикасындағы реформалар экономиканы дамытуға оң әсерiн тигiзуi тиiс.
Ұлттық Банктің ақша-кредит саясаты бағалардың тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталатын болады, Ұлттық Банк, сондай-ақ қаржы жүйесiнің тұрақтылығын қамтамасыз етуге ықпал ететiн болады.
3.1. 2005-2007 жылдарға арналған
макроэкономикалық көрсеткіштер болжамы
Елдiң әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспарын әзірлеу кезiнде экономиканы дамытудың базалық сценарийi негiз ретінде алынды.
Базалық сценарийде мұнайға қойылатын әлемдiк баға баррель үшін 28-33 доллар аралығында болады деп көзделеді. Сыртқы конъюнктура индексі 2003 жылмен салыстырғанда 5,4%-ға азаяды, 2005 жылы тағы да 1,6%-ға азаяды. 2006-2007 жылдары индекс шамалы ғана, жылына 0,5%-ға өсетін болады.
Аталған сценарийге сәйкес ЖIӨ-нің орташа жылдық өсуi 2005-2007 жылдары 8,1%-ды құрайды.
Тауар өндiрiсiмен салыстырғанда қызметтер көрсетудiң басып өсу үрдісі сақталады. Болжанып отырған кезеңде тауар өндiрiсi орта есеппен жылына 7,8%-ға ал қызметтер өндiрiсi 8,7 %-ға өседi.
Кәсiпорындардың қаржы жағдайының жақсаруымен бірге халықтың жиынтықты нақты кiрiсінің ұлғаюы экономиканың нақты секторына инвестициялардың өсуіне қажетті жағдайлар жасайды.
Инвестициялық сұраныстың кеңеюi ең алдымен кәсiпорындардың өз қаражаты есебiнен алынатын инвестицияларды қаржыландырудың iшкi көздерімен байланысты болады. Жоспарланып отырған кезеңде негізгі капиталға инвестициялар көлемінiң өсу қарқыны 12-15%-ды құрайды.
Мұнайға қойылатын экспорттық баға баррель үшiн 21-25 АҚШ доллары деңгейiнде тұрақталады. Сауда теңгерiмінiң оң сальдосы орта есеппен жылына 2,3 млрд. АҚШ долл. құрайтын болады.
Инфляция деңгейі орта есеппен 2004 жылғы 5,6-7%-дан 2007 жылы 4,1-5,5%-ға азаяды.
Еңбек өнімділігі нақты еңбекақыға қарағанда неғұрлым жоғары қарқынмен өсетін болады деп күтілуде, оның орташа өсуi 4,6%-ды құрайды.
3.2. Стратегиялық мiндеттердi шешу саласында
Базалық сценарийдi іске асыру кезiнде 2010 жылға қарай ЖIӨ-дi еселеу жөнiндегi стратегиялық міндет 2000 жылмен салыстырғанда шамамен екі жылды басып озып орындалатын болады.
1-сурет
(қағаз мәтініне қараңыз)
3.3. Орта мерзімдi мiндеттерді шешу саласында
Тұтастай алғанда жоспарланып отырған кезеңде әлеуметтік-экономикалық саясаттың жалпы бағыты сақталады және стратегиялық жоспардың Индустриялық-инновациялық даму
стратегиясының
, Үкiмет бағдарламасының мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келетін болады.
Экономиканың бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыруға экономиканы барынша ырықтандыру және оның ашықтығы жөнiндегi жұмыс, инфрақұрылымды салу және басты салаларды дамытуға жеке секторды тарту жөнiндегi белсендi жұмыс ықпал етуі тиiс.
Жоспарланып отырған кезеңде бәсекеге қабiлетті экономика негізiн құру үшiн мынадай мiндеттердi шешу ұйғарылып отыр:
2005-2007 жылдары ЖIӨ-нiң 8,1% орташа жылдық өсу қарқынын қамтамасыз ету;
инфляцияның орташа жылдық деңгейiн 4,1-6,5% мөлшерiнде қамтамасыз ету;
валюталық режимдi ырықтандыруды және қаржы жүйесінiң халықаралық стандарттарға көшуiн дайындауды қамтамасыз ететін іс-шаралар кешенін iске асыру;
Қазақстанның Дүниежүзілік Сауда Ұйымына (бұдан әрі - ДСҰ) кiруi жөнiндегі дайындық iс-шараларын аяқтау;
энергия және материал үнемдейтін технологиялардың енгізiлуін ынталандыратын заңнамалық және тарифтік жағдайлар жасау;
орталық және жергілікті басқару органдары арасындағы өкiлеттіктер мен қаржы ресурстарын ажырату жөнiндегi жұмысты жалғастыру;
ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң өнiмдiлігін арттыру үшін жағдайлар жасау.
Дамудың басты міндеттерiн шешу саласында біздің iс-әрекетiмiздiң бағыты бiршама өзгередi.
Жоспарланып отырған кезеңде шешiлуi қажет проблемаларға негізделе отырып:
Ел экономикасының индустриялық-инновациялық даму стратегиясын одан әрi iске асыру, жеке сектормен ынтымақтастықты тереңдету;
Мемлекеттiк аграрлық азық-түлік бағдарламасын iске асыруды аяқтау және ғылым мен техниканың алдыңғы қатарлы жетістiктерiне негізделген, бәсекеге қабiлеттi ауыл шаруашылығы өндiрiсiн құру үшiн жағдайлар дайындау;
ғылымды, білім беруді және халықтың кәсіби біліктілігін дамытудың қазiргі заманғы және тиiмдi жүйесін құру;
тұрғын үй құрылысын дамыту;
денсаулық сақтау жүйесiн одан әрі жетiлдiру;
шағын кәсiпкерлiктi дамытуды қамтамасыз ететін іс-шаралар кешенi;
көлеңкелi экономика деңгейiн қысқарту;
халықты зейнетақымен және әлеуметтік қамсыздандыруды одан әрі арттыру әлеуметтік-экономикалық дамудың 2005-2007 жылдарға арналған басымдықтары болып айқындалды.
4. Даму бағдарламалары және оларды қаржыландыру
Iске асырылатын мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламаларды iске асыру тиiмдiлiгiн арттыру негізгi мақсат болып табылады.
Жоспарлаудың бағдарламалық-мақсатты әдiсiн одан әрi жетiлдiру мақсатында сыртқы (тәуелсiз) бағалауды қоса алғанда бағдарламаларды іске асыру тиiмдiлiгiн бағалау және бақылау жүйесін құру алда тұр. Бұл бюджет қаражатын пайдалану тиiмділігін елеулi арттыруға мүмкiндiк бередi.
Бағдарламалық құжаттарды әзірлеу және iске асыру үшiн басым салаларды анықтау; басымдардың қатарына кiрмеген бағдарламалардың күшін жою немесе әзiрлеуге орынсыз деп тану; бағдарламалар жоқ басым бағыттар бойынша бағдарламаларды әзiрлеудi қамтамасыз ету арқылы бағдарламалардың санын оңтайландыру тұр.
Бағдарламалар санын қызмет саласына бiр-екi бағдарламаның болуына негiзделе отырып оңтайландыру саясатын ұстану қажет.
Бағдарламалық құжаттарға талаптарды күшейту олардың кешендiлiгiн, жүйелiлігі мен нәтижелігін күшейтуге бағытталатын болады.
2005-2007 жылдарға арналған тiзбеге 99, оның ішінде 68 қолданыстағы және 31 әзiрленетiн бағдарлама (құпиялық режимiн сақтауды талап ететін бағдарламаларсыз) енгiзiлдi. Әзiрленетіндердiң тізбесiне енген барлық дерлік бағдарламалар Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бағдарламалық құжаттарының шеңберiнде көзделген (Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламалары және оларды iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары, ұлттық және экономикалық қауiпсiздiкті iске асыру жөніндегі жоспарлар).
Әзiрлеуге берiлгендердiң қатарына iске асырылуы 2005 жылдан басталатын - 23, 2006 жылдан басталатын - 6 бағдарлама ендi. Бұл ретте 2004 жылы 5 бағдарламаны iске асыру аяқталады. Яғни 2005 жылы 91 бағдарлама әрекет етедi.
Тiзбеге енгiзiлген және мемлекеттiк бюджеттен қаражатпен қамтамасыз етудi талап ететiн барлық бағдарламаларда жылдар мен қаржыландыру көздерi бөлiнiсiнде қаржы қаражатының талап етiлетiн көлемдерi көрсетіледi.
Бағдарламаларды iске асырудың түпкi нәтижелерiне қол жеткiзу толыққанды және оларды iске асыру тиiмділігіне сенiмдi талдауды жүзеге асыру жолымен, яғни, бағдарламалар нәтижелiлiгiнiң ішкi және сыртқы бағалауын жүргiзу арқылы қамтамасыз етілетiн болады.
Бағдарламаны одан әрi iске асырудың орындылығы және одан әрi қаражат бөлу туралы шешiм жүргiзiлген бағалаулардың талдаулары нәтижесiне негiзделетiн болады. Қабылданған шаралар экономиканың жедел өсiмін және республикалық әрi жергiлiктi бюджеттердiң қаражатын пайдалану тиiмдiлігін қамтамасыз етуде бағдарламалық құжаттардың (мемлекеттік, салалық (секторалдық) және өңiрлiк бағдарламалар) рөлiн арттыруға мүмкiндiк бередi.
5.1. Ақша-кредит саясаты және қаржы секторын дамыту
5.1.1. Ақша-кредит саясаты
Ақша-кредит саясатының негізгi құралдары репо операциялары, қысқа мерзiмдi ноталарды шығару сияқты ашық рынок операциялары болады. Бұдан басқа, Ұлттық Банк ресми ставкаларды реттеудi және вексельдердi қайта есептеу, банктерге қысқа мерзiмдi кредиттер (күндiк және овернайт) беру, сондай-ақ банктердiң қысқа мерзiмдi өтiмдiлiгiн peттеу үшiн депозиттер қабылдау жолымен банктердi қайта қаржыландыруды жүзеге асыратын болады.
Инфляциялық таргеттеуге жоспарлы көшуге дайындық жоспарында Ұлттық Банк 2004 жылы өз ресми ставкаларының реттеушi рөлiн күшейтуге бағытталған шараларды iске асыруды жалғастырады. Алдағы 3 жылда ашық рынок операцияларымен өтiмдiлiктi реттеудi кеңейту, атап айтқанда, бағалы қағаздардың қайталама рыногын дамытуға жәрдемдесу жөнiндегi шаралар белсендi түрде қабылданатын болады. Ұлттық Банктiң бағалы қағаздар портфелiн ұлғайту және жаңа қаржы құралдарын дамыту жөніндегі шаралар қабылданады, бұл Ұлттық Банктiң реттеушi мүмкiндiктерiн ұлғайтуға және қаржы рыногының икемділiгiн арттыруға мүмкiндiк бередi.
Валюталық реттеу және валюталық бақылау саласында валюталық режимдi ырықтандыру басым бағыт болады. Бұл валюталық реттеу режимiн жұмсартуды және резиденттердiң валюталық құндылықтармен операцияларды жүзеге асыруы кезiндегi шектен тыс әкiмшілiк кедергілердi жоюды болжайды.
Валюталық заңнаманы одан әрi жетілдiру мақсатында 2004 жылы қаржы рыногының қазiргі заманғы талаптарға барынша жауап беретін және Қазақстанның халықаралық капитал рыноктарына неғұрлым белсендi қатысуын көздейтiн жаңа заң әзiрлеу және қабылдау жоспарлануда. Ол шамамен 2005 жылы басталатын және 2007 жылы валюталық қатынастарды толық ырықтандырумен аяқталатын валюталық режимдi ырықтандырудың екiншi кезеңiнiң бағдарламасын іске асыру үшін заңнамалық негіз болады. Валюталық шектеулердi бәсеңдету жөніндегi шаралар отандық қаржы рыногының өсуiне, қаржы құралдарының дамуына және нақты сектор үшін қосымша қаржы ресурстарын тартуға ықпал етедi.
Төлем жүйелерiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету саласында микропроцессорлық технологиялар негiзінде төлем карточкаларының ұлттық банкаралық жүйесін енгiзу және дамыту жолымен төлем карточкаларына қызмет көрсету жөніндегі бiрыңғай ұлттық желi құруға ерекше назар аударылатын болады. Оны енгiзу шеңберiнде 2004 жылы "Процессинг орталығы" ЖАҚ төлем карточкалары бойынша банкаралық транзакцияларға қызмет көрсету жөнiнде өзiнiң практикалық қызметін бастайды.
Келесi жылдары мiндетті медициналық сақтандыруды, кедендiк және салықтық төлемдердi төлеу жүйесiн қалыптастыруды енгiзу жөніндегi жалпыұлттық бағдарламаларды iске асыру, жеке (заңды) тұлғаның бiрыңғай нөмiрiне (СН, БСН) және тағы басқаларға көшу кезiнде Ұлттық банкаралық жүйенiң төлем карточкаларын пайдалану мүмкiндiгi қаралатын болады. Сауда (қызмет көрсету) ұйымдарында төлем карточкаларын қабылдайтын және оған қызмет көрсететін жабдықтар желiсiн кеңейту жөнiндегi жұмыстар жалғасады.
Алдағы жылдары Ұлттық Банк ЕурАзЭҚ елдерінің орталық банктерiмен бiрлесiп ЕурАзЭҚ елдерінiң ортақ төлем жүйесiн ұйымдастыру және қаржы рыноктарын бiрiктiрудiң басқа бағыттары жөнiндегi жұмыстарды жүргiзудi жалғастырады.
Бұдан басқа Ұлттық Банк Бiртұтас экономикалық кеңістiк (БЭК) қалыптастыру жөніндегi мемлекетаралық және ведомствоаралық топтардың жұмысына белсендi түрде қатысу ниетiнде.
5.1.2. Қаржы секторын дамыту
Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу әрi қадағалау
Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi жетілдiру туралы" 2003 жылғы 31 қаңтардағы
Жарлығына
және "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының
Заңына
сәйкес 2004 жылғы қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі (бұдан әрi - Агенттiк) жұмыс істейді.
Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың тұжырымдамасына сәйкес қаржы рыногын одан әрі дамыту алдағы 3-4 жылда оның барлық сегменттерiн халықаралық стандарттарға жақындату бағытында жүргiзілетін болады. Экономиканың нақты секторының сұраныстарын қанағаттандыратын қаржы жүйесінің орнықты әрi тиiмдi жұмыс iстеуiн қалыптастыру жалғасады.
Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау саласында:
қаржы рыногының және қаржы ұйымдарының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және тұтастай алғанда қаржы жүйесіне деген сенiмдi қолдау;
қаржылық қызмет көрсетуде тұтынушылардың мүдделерін қорғаудың тиiстi деңгейiн қамтамасыз ету;
қаржы ұйымдарының қызметі үшін қаржы рыногындағы адал бәсекенi қолдауға бағытталған тең құқылы жағдайлар жасау;
халық пен кәсіпкерлiк субъектілерiнiң қаржы жүйесіне деген сенiмiн арттыру;
қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдар туралы заңнама нормаларын жетiлдiру;
қаржылық қызмет көрсетуде тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзушылықтарды болдырмау жөніндегі шараларды iске асыру;
қаржы ұйымдары қызметiнің стандарттарын белгілеу, қаржы ұйымдарын корпоративтiк басқаруды жақсарту үшiн ынталандыру шараларын жасау негізгi бағыттар болып табылады.
Жоспарланып отырған кезеңде қаржы рыногын реттеу және дамыту жүйесiн жетiлдiру мақсатында:
Еуропалық Одақ директиваларын ескере отырып, қаржы рыногын реттеудi және қадағалауды жетілдiру;
Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау бойынша шоғырландырылған қадағалауды жетілдiру тұжырымдамасын әзiрлеу көзделуде.
Еуропалық Одақ директиваларын ескере отырып, мынадай негiзгi iс-шаралар көзделiп отыр:
қаржы ұйымдары қызметiнiң тәуекелін кешендi бағалаудың қаржылық қызметтердi тұтынушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау деңгейін арттыруға бағытталған тетiгiн енгізу, қаржы рыногының республиканың қаржылық қауiпсiздігін қамтамасыз ететін қазiргі заманғы инфрақұрылымын қалыптастыру;
қаржы ұйымдарын пруденциалдық peттеуді жетілдіру;
қаржы ұйымдарының өз тәуекелдерiн барабар басқаруына қойылатын талаптарды белгілеу;
қаржы ұйымдарын қашықтықтан басқару тетігін жетiлдiру.
Сақтандыру рыногы
Сақтандыру рыногын жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған
бағдарламасын
iске асыру көзделуде.
Ұлттық сақтандыру индустриясын сақтандырудың рөлi мен орнын мемлекеттiң, азаматтардың және шаруашылық жүргізушi субъектiлердiң мүддесін қаржылық, әлеуметтiк және өзге де тәуекелдерден қорғаудың тиiмдi тетігі және ұзақ мерзiмдi iшкi инвестициялардың сенiмдi көзi ретiнде нығайтуға бағытталған реформалауды одан әрi жүргiзу Бағдарламаның басты мақсаты болып табылады.
Бұл Бағдарламаны iске асыру үшін мынадай бағдарламалық мақсаттарға қол жеткiзу қажет:
сақтандыру саласындағы құрылымдық реформаларды тереңдету жөніндегi шараларды әзiрлеу және iске асыру (сақтандыру рыногының жекелеген сегменттерi деңгейiнде);
сақтандыру қызметтерінің отандық рыногының сенiмділік, бәсекеге қабілеттілiк және тиiмділік деңгейiн арттыру;
халықтың сақтандыру мәдениетін арттыру бойынша шаралар кешенiн жүзеге асыру.
Бұл Бағдарламаның мақсаттарына қол жеткiзу мынадай мiндеттердi шешудi көздейдi:
сақтандырудың ұзақ мерзiмдi және жинақтаушы түрлерiн дамытуды ынталандыру жолымен азаматтардың әлеуметтiк қорғалу деңгейiн арттыру;
мiндеттi сақтандыру саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және мiндеттi сақтандыру жүйесінің тиiмділігін арттыру;
сақтандыру мақсаттарын, сақтандыру заңдарын, сақтандыру саласында жүргiзіліп жатқан реформаларды насихаттау және түсiндiру жөнiндегi жұмыстарды күшейту, сақтандыру қызметтерін тұтынушылардың құқығын қорғауға және халықтың сақтандыру мәдениеті деңгейiн арттыруға бағытталған өзге де шараларды жүзеге асыру;
сақтандыру iсін ақпараттандыру және автоматтандыру саласында жаңа технологияларды енгiзуге жәрдемдесу;
қаржы рыногын бiрыңғай қадағалауға көшудi есепке ала отырып, сақтандыру қызметін қадағалау және реттеу жүйесін ұйымдастыру;
сақтандыру саласындағы мамандарды даярлау және олардың білiктілігін арттыру;
қазiргі заманғы үрдiстердi және рынок дамуының сұраныстарын ескере отырып, сақтандыру және сақтандыру қызметi мәселелерi бойынша жаңа нормативтік құқықтық актiлердi әзiрлеу және бұрын қабылданғандарды жетiлдiру;
сақтандыру рыногының толыққанды инфрақұрылымын қалыптастыру, оған қатысушылар шеңберi мен олардың қызмет ету саласын неғұрлым нақты айқындау;
сақтандыру операциялары мен сақтандыру қызметіне салық салу режимiн жетiлдiру жөніндегі шараларды әзiрлеу және iске асыру.
Бағалы қағаздар рыногы
Бағалы қағаздар рыногын жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар рыногын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын қабылдау көзделуде, бұл бағдарлама мынадай бағыттарды қамтиды:
Инвесторларға қатысты:
халықаралық практиканы ескере отырып, қаржы рыногындағы инвесторларға салық салуды оңтайландыру, соның ішiнде инвестициялық қорлар мен олардың салымшыларына (акционерлерге) қосарлы салық салуды болдырмау мақсатында салық заңнамасына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу;
"Инвестициялық қорлар туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шiлдедегi N 576
Заңын
iске асыру мақсатында заңға тәуелдi нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлеу және бекiту;
сақтандыру ұйымдарының зейнеткерлiк аннуитеттердi беруiн ынталандыру жөніндегі шараларды iске асыру;
инвесторлардың, соның ішінде зейнетақы жинақтары/төлемдерi салымшыларының/алушыларының құқықтары мен мүддесiн қорғау жүйесін жетілдiру;
инсайдерлiк мәмілелер ұғымын айқындайтын заң актiлерiне өзгерiстер және қаржы рыногына инвесторлардың құқығын қорғаудың тиiсті жүйесiн әзiрлеу;
әкiмшілік-процессуалдық және қылмыстық кодекстерге қаржы рыногына қатысушылардың құқығын қорғау жүйесiн жетiлдiру бөлігінде өзгерiстер енгізу.
Бағалы қағаздар эмитенттеріне қатысты:
инвесторлар және басқа да мүдделi тұлғалар алдында бағалы қағаздар эмитентi ұйымдарының, сондай-ақ бағалы қағаздар рыногына басқа да қатысушылардың қызметi туралы ақпаратты ашу тәртiбiн жетілдiру;
бағалы қағаздар эмитенттерiн есептілiкті электронды нысанда беруiн және оны инвесторлар мен басқа да мүдделi тұлғалар алдында орталықтандырылған түрде ашуды қамтамасыз ету;
акционерлiк қоғамдардың заңды тұлғалар ретінде мемлекеттік тiркелу тәртiбін оңтайландыру;
екiншi эшелондағы "көк фишкаларды" өз акцияларын "Қазақстан қор биржасы" АҚ-тың ресми тiзiмiне енгiзуге мiндеттеу.
Бағалы қағаздар рыногының инфрақұрылымына қатысты:
бағалы қағаздар рыногының лицензиаттарын капиталдандыруға және олардың ұйымдық-құқықтық нысандарына қойылатын талаптарды оңтайландыру мақсатында қайта қарау;
сауда ұйымдастырушыларының, тiркеушiлердiң және бағалы қағаздарды нақтылы ұстаушылардың ақпараттың резервтiк көшiрмесін алуы мен оны сақтау жүйесiне қойылатын талаптарды белгiлеу;
өзiн өзi реттейтiн ұйымдармен бiрлесiп бағалы қағаздар рыногының лицензиаттарын бағдарламалық қамтамасыз етудi бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуге және сертификаттауға қойылатын талаптарды әзiрлеу;
бағалы қағаздар рыногы лицензиаттарының есептілік беру кезiнде электрондық құжаттар мен электрондық қолтаңбаны қолдану мүмкіндiгiн қарастыру;
талдауды жүзеге асыру және бағалы қағаздар рыногындағы трансфер-агенттердiң дамуына тосқауыл болатын кедергілердi алып тастау;
бағалы қағаздар рыногы лицензиаттарының жекелеген тәуекелдерiн мiндеттi сақтандыруын белгілеу.
Бағалы қағаздар рыногын дамыту үшiн өз кезегінде жоспарланып отырған кезеңге инфляция болжамдарына негізделе отырып құрылған пайыздық ставкалардың келiсiлген жүйе бойынша жасалған әзiрлемелердi қамтитын барлық жоспарланып отырған кезеңге бюджет тапшылығының болжамды серпiнiне негiзделе отырып, эмиссиялардың болжамды кестесi бойынша және сурооблигациялар бойынша қызмет көрсетуге арналған шығындарды бағалау бойынша өтеудi ескере отырып, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң мемлекеттік бағалы қағаздарын шығарудың орта мерзiмдi кезеңге арналған болжамды схемасын әзiрлеген жөн.
Талап ету құқықтары мен қаржыландыруды оқшауланған тәуекелдерге берудi ұсынатын қаржыландыру тәсiлдерiн дамыту үшiн қаржыландырудың жобалық қаржыландыру және секъюритилендiру сияқты құрылымдық нысандарының әлеуетiн дамыту және iске асыру үшiн жағдайлар жасалады, "Секъюритилендiру туралы" заң жобасы әзiрленедi.
Жинақтаушы зейнетақы жүйесi
Жинақтаушы зейнетақы жүйесiн одан әрi жетiлдiру үшiн мынадай бағыттар бойынша жұмыс жоспарлануда:
жинақтаушы зейнетақы қорларының салымшыларға/алушыларға нақты енгiзiлген мiндеттi зейнетақы жарналары туралы инфляцияға түзетiлген мәлiметтердi беру мiндеттерiн белгілей отырып, зейнетақы жарналарын/төлемдерiн салымшыларға/алушыларға жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарының мөлшерi туралы (жыл сайынғы негiзде, зейнетақы жинақтарын аудару және зейнетақы төлемдерін тағайындау кезінде) хабардар ету жүйесiн жетілдiру.
Бұл шара салымшылардың/алушылардың зейнетақы активтерін басқарушы зейнетақы қорының немесе кастодианның белгіленген тәртiппен инвестициялық кiрiстiң шығындарын қалпына келтiру талабы бойынша объективтi шешiм қабылдау мүмкiндігін қамтамасыз етедi;
"бip салымшы - бiр қор" жүйесiн дамыту, салымшылардың агенттерге зейнетақы шарттарын мiндетті түрде ұсынуын алып тастау және жинақтаушы зейнетақы қорларына агенттерден түскен зейнетақы жарналарын атаулы жiберу жөнiндегi жауапкершiлiктi Зейнетақы төлемдерi жөнiндегi мемлекеттік орталыққа жүктеу жолымен зейнетақы жарналарын агенттердiң уақтылы аударуын және қызметкерлердiң жинақтаушы зейнетақы қорларын таңдауына олардың ықпал етуiн болдырмауды қамтамасыз ету;
Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген міндетті зейнетақы жарналарының сақталуы бойынша мемлекеттiк кепiлдiктi қамтамасыз ету жөнiнде шаралар қабылдау. Бұл үшiн мемлекеттің міндетті зейнетақы жарналарын қайтару мөлшерлерiн Мемлекеттiк бюджетте болжауды және жоспарлауды жүзеге асыру.
5.2.1. Салық саясаты
Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған
стратегиясын
іске асыру және салықтық әкiмшілендiрудi одан әрi жетiлдiру мақсатында салық саясатының негiзгi бағыттары болып мыналар көзделедi:
жоғары технологиялық және экспортқа бағдарланған өндiрiстердi салықтық ынталандыру;
отандық шикiзатты терең өңдеу жөнiндегi өндiрiстердi дамытуды ынталандыру;
салық төлеушілер үшiн қашықтық және ақпараттық сервис әдiстерiнiң көмегiмен салықтық әкімшілендiру процесстерiн одан әрi жетiлдiру және дамыту; салықтық есептілiктiң талдау және камералтдығы тәсiлдерi мен әдiстерiн дамыту; ақпараттық қызметтердi бiрiктiру, мемлекеттiк органдармен ақпараттық өзара iс-қимылдың тиiмділiгін жетілдiру және арттыру.
5.2.2. Бюджет саясаты
Бюджет саясаты мемлекеттiң экономикалық саясатының аса маңызды құрамы ретiнде 2004 жылы Бюджет кодексінiң қабылдануына байланысты жаңа бюджеттiк заңнамалар жағдайларында қалыптасатын болады.
Бюджет саясаты Мемлекет басшысы және Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен ұзақ мерзiмдi және орта мерзiмдi стратегиялық және бағдарламалық құжаттарда айқындалған басымдықтарға сәйкес құрылатын болады.
Орта мерзiмдi перспективада бюджет саясатының негiзгі мақсаттары тұрақты экономикалық дамуды қолдау, азаматтардың әл-ауқатын жақсарту, бюджеттi жоспарлау және атқару сапасын, сондай-ақ мемлекеттiк шығыстардың тиімділігін арттыру болады.
Орта мерзiмдi кезеңде бюджет саясатының мақсаттарына қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешуге ықпал ететiн болады:
бюджет процесiн Бюджет
кодексiне
сәйкес ұйымдастыру;
макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету және көлеңкелi экономиканың үлесiн азайту;
бюджет жүйесiнiң сыртқы экономикалық конъюнктураға тәуелділiгiн азайту;
орта мерзiмдi бюджеттiк жоспарлау жүйесiн жетілдiру;
бюджеттердi жоспарлау және атқару сапасын арттыру;
бюджетті жоспарлаудың бағдарламалық-мақсатты әдiсін жетілдiру;
мемлекеттiк шығыстардың тиiмділігін және нәтижелілігін арттыру;
бюджетаралық қатынастарды жетілдіру;
мемлекеттiк меншiктi басқару жүйесiн жетілдiру;
ЖIӨ-ге қатысты мемлекеттiк борышты қысқарту, оның құрылымын оңтайландыру, мемлекеттiк бюджет тапшылығын бiртiндеп қысқарту.
2005 жылдан бастап Бюджет кодексiнің нормаларын iске асыру қаражаттарды жұмсаудың тиiмдiлiгiн арттыруды; бюджет шығыстарының үлкен айқындылығына қол жеткiзудi; бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуын мемлекеттiк қаржылық бақылаудың рөлiн күшейтудi; инвестициялық жобаларды, оның iшiнде бюджет қаражатының есебiнен iске асырылатындарды дайындау, қарау, iрiктеу процесiн ретке келтiрудi; әрбiр басқару деңгейiнiң бюджет ресурстарын бөлудегi дербестен күшейтудi;
мемлекеттік сатып алу тетігiн одан әрi жетiлдiрудi көздейтін бюджет шығыстарын басқарудың сапалы жаңа деңгейiне көшудi қамтамасыз етедi.
Нормативтiк құқықтық актілердің нормаларын Бюджет кодексінің нормаларына келтiру және Бюджет кодексін iске асыруға бағытталған нормативтiк құқықтық актілердi әзiрлеу жөнiндегi жұмыстар жалғастырылатын болады.
Макроэкономикалық тұрақтылыққа қол жеткiзуде фискалдық саясат маңызды рөлге ие болады. Фискалдық саясат орта мерзiмдi перспективаға бағдарланған болуы, мемлекеттің орта мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi стратегиясына сәйкес басымдықтарды көрсетуi, барлық бюджет деңгейлерін қалыптастыру шарттарының болжамдылығын, бюджет процесінiң сабақтастығын және бюджеттік тәртіптi арттыруды қамтамасыз етуi тиiс.
Орта мерзiмдi бюджеттiк жоспарлау жүйесін жетiлдiру мақсатында бюджет жүйесінің барлық деңгейлерiнде жыл сайын алдағы үш жылдық кезеңге арналған фискалдық саясатты әзiрлеу көзделуде.
Орта мерзiмдi фискалдық саясат - елдің әлеуметтiк-экономикалық дамуының, жүргiзіліп жатқан ақша-кредит саясатының, инвестициялық және валюталық саясаттың негізгi бағыттарын ескере отырып жасалған, алдағы үш жылдық кезеңге арналған салық-бюджет саясатын айқындайтын құжат болып табылады.
Алдағы кезеңде денсаулық сақтауды реформалау мен дамыту, білiм берудi дамыту, әлеуметтік реформаларды одан әрi тереңдету, индустриялық-инновациялық даму, аграрлық секторды және инфрақұрылымды дамыту, жаңа тұрғын үй саясатын iске асыру Астана қаласын дамыту бюджет қаражатын жұмсаудың басым бағыттары болып табылады.
Бюджет кодексiне сәйкес бюджетті жоспарлау және атқару кезiнде нақты нормалар - қажетті материалдық және материалдық емес игiлiктердi тұтынудың ең төменгі заттай көрсеткіштерi қолданылатын болады. Мемлекеттік органдардың топтары бойынша бiр жұмыскерге жұмсалатын ағымдағы шығындардың орта есеппен алынған нормативтерiн қолданудан бас тарту және бюджет шығыстарын нақты нормалар негiзінде жоспарлауға көшу бюджеттi жоспарлау сапасын арттыруға мүмкiндiк бередi.
Бюджеттi жоспарлаудың бағдарламалық-мақсатты әдiсiн жетілдiру мақсатында мемлекеттік, салалық (секторалдық) бағдарламаларды iске асырудың тиiмдiлiгi мен нәтижелілiгiн бағалауға ерекше көңіл бөлiнуi тиiс.
Бағдарламаны одан әрi iске асырудың орындылығы туралы шешім мемлекеттiк бағдарламалардың iс-шаралар жоспарының орындалуына; материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын пайдалану тиiмділігін талдауға; елдiң әлеуметтiк-экономикалық дамуына мемлекеттiк бағдарламаны iске асырудың әсерiн бағалауға негiзделетiн болады.
Бюджетаралық қатынастар саясаты олардың ашықтығы мен тұрақтылығын қамтамасыз етуге, сондай-ақ әрбiр басқару деңгейінің дербестiгін күшейтуге бағытталатын болады.
Мемлекеттік басқарудың әрбiр деңгейінің өкілеттiктерін iске асыру мақсатында Бюджет кодексiнде олардың әрқайсына тұрақты кiрiс көздерi бекітіліп берiлдi.
Мемлекеттік басқару деңгейлерi арасындағы өкілеттіктердi ажырату және бюджетаралық қатынастарды жетілдіру тұжырымдамасына негiзделе отырып, Бюджет кодексiнде шығыстарды бюджет деңгейлерi арасында бөлу бекітілген.
Белгілі бiр мемлекеттiк функцияларды орындау көзделген заң актілерiнде шығыстық өкілеттіктердi бөлудегi жүйелілiктi қамтамасыз ету үшін мемлекеттік органдардың құзыреті кейіннен оларға шығыстық өкілеттiктердi бекiте отырып, басқару деңгейлерi бойынша айқындалатын болады.
Мемлекеттiк басқарудың ауылдық деңгейiн қаржы қаражатымен қамтамасыз ету ауылдық әкiм аппаратын аудандық бюджеттiң бюджеттік бағдарламаларының қазынашылық органдарында шоты бар әкiмшiсi ретiнде айқындау жолымен жүзеге асырылады.
Жоғары тұрған органдардың төменгi бюджеттерге қосымша жүктеме белгiлейтiн шешiмдердi қабылдауы оларды тиiсті қаржылық қамтамасыз ету жағдайында қабылдануы тиiс.
2005 жылдан бастап жалпы сипаттағы ресми трансферттердi үш жылдық кезеңге бекiтуге көшу жүзеге асырылады.
Алдағы кезеңде мемлекеттік меншiкте басқару жүйесiн жетілдіруге бағытталған шаралар кешенi жүзеге асырылатын болады. Мемлекеттiң белгілі бiр салалар мен нақты кәсiпорындарға қатысты мүдделерi мен мiндеттерiне негiзделе отырып, мемлекеттік меншiк құрылымын оңтайландыру көзделуде.
2005 жылдан бастап Ұлттық қорға қаражат аударудың жаңа тетігі енгізіледi, оған сәйкес негiзiнен Ұлттық қорды қалыптастыру көзi болып табылатын қаражат ресми трансферттер сияқты тікелей республикалық және жергілiктi бюджеттерден аударылатын болады.
Мемлекеттiк кiрiстер мен шығыстар көлемдерінiң табиғи ресурстарға әлемдiк бағалардың күрт әрi күтпеген өсуiне тәуелділiгін азайту мақсатында мемлекеттік бюджет пен Ұлттық қор арасындағы өзара қатынастар тетiгiн одан әрi жетілдіру ұйғарылып отыр.
Ұлттық қордың активтерiн тиiмдi басқаруға бағытталған саясат жүргiзілетiн болады.
Мемлекеттік сатып алу рәсiмдерiнiң дер кезiнде жүргiзiлуi мен олардың тиiмдiлігі жөнiндегi шаралар қабылданатын болады.
Орта мерзiмдi кезеңде мемлекеттік қарыз алуды және борышты басқару саясаты мемлекеттiк борышты қауiпсiз деңгейде сақтауға ықпал ететiн болады және оның құрылымын оңтайландыру мен бюджет тұрақтылығын арттыруға бағытталады.
5.2.3. Мемлекеттік борышты және мемлекет кепiлдiк
берген қарыз алуды басқару саласындағы саясат
Қазақстан Республикасы Үкiметінің мемлекеттік және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласындағы саясаты 2005-2007 жылдары мыналар екi негізгi бағытта iске асырылатын болады:
ЖIӨ-ге пайыздық қатынаста үкiметi борыштың мөлшерiн дәйекті қысқарту. Бұған ЖІӨ-ге пайыздық қатынастағы республикалық бюджет тапшылығының мөлшерiн бiртiндеп және тиiсiнше оны қаржыландыруды қысқарту нәтижесiнде қол жеткiзілетiн болады;
республикалық бюджеттің тапшылығын қаржыландырудың жалпы құрылымында сыртқы қарыздардың есебiнен республикалық бюджеттiң тапшылығын қаржыландыру үлесiн қысқарту жолымен үкiметтік борыш құрылымында сыртқы борыштың үлесiн бiртiндеп азайту.
Қазақстан Республикасының Үкіметi жүргiзетiн мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласындағы саясат шеңберiнде мынадай мәселелердi (бағыттар бойынша) шешу ұйғарылады:
Бюджет тапшылығы мен борыш өлшемдерi:
жинақтау жөнiндегi саясат шеңберiнде үкiметтік борыштың ұтымды мөлшерiн анықтау;
ЖІӨ-ге пайыздық қатынастағы үкiметтік борыштың мөлшерiне негiзделе отырып, республикалық бюджет тапшылығының өлшемдерін айқындау және орта мерзiмдi перспективада бюджет теңгерімділігіне қол жеткiзу;
Iшкi қарыз алу:
жылдар мен қағаз түрлерi - бойынша бөлiсте мемлекеттiк бағалы қағаздар эмиссиясының орта мерзiмдi кезеңге арналған болжамды схемасын жасау;
iшкi қарыздарды тарту мерзiмдерiне қарай қарыз алудың түрлi құралдарын пайдалану;
рыноктағы ахуалға қарай қарыз алудың жалпы көлемiндегi индекстелген және купондық мiндеттемелер арасында оңтайлы ара қатынасты белгілеу жолымен пайыздық тәуекелдердi азайту;
мiндеттемелердiң орындалмау тәуекелiн азайту және негізiнен орта мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi мiндеттемелердi шығару жолымен қысқа және орта мерзiмдi перспективада үкiметтiң iшкi борышын өтеу жөнiндегi төлемдердiң ең жоғары шегiн төмендету.
Сыртқы қарыз aлу:
Қазақстанның 2030 жылға дейiнгі даму
стратегиясына
, Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейiнгi стратегиялық даму жоспарына, Қазақстан Республикасы Үкiметінiң бағдарламасына, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарына, тиiсті орта мерзiмдi кезеңге арналған донор - халықаралық қаржы ұйымдарының елдiк бағдарламаларына сәйкес, Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық маңызды мәселелерін шешуге бағытталған инвестициялық жобаларды қаржыландыруға сыртқы қарыздарды тарту;
экономиканың басым салаларында сыртқы қарыздар есебiнен қаржыландырылатын жаңа инвестициялық жобаларды дайындау, оның iшiнде:
ауыл, су және орман шаруашылықтарында;
жол саласында;
өндiрiстік инфрақұрылымды дамыту;
астананы одан әрi дамыту;
жаңа жобаларды iрiктеуге қойылатын талаптарды күшейту және Қазақстанның Даму Банкiнiң өтемдiк негiзде қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалардың банктiк сараптамасын жүзеге асыруы;
республикалық инвестициялық жобалар тiзбесiне енгiзiлетiн жобалардың дайындалу сапасы мен сараптамасын жақсартатын қарыз қаражатын тиiмдi пайдалану;
Yкiметтiң бiрлесіп қаржыландыру үлесiн бiр мезгiлде ұлғайта отырып, донорлардың сатып алу рәсiмдерi бойынша шектеулердi жұмсарту шартымен инвестициялық жобаларды қаржыландыруға сыртқы қарыздарды тарту;
теңгенiң айырбас бағамы өзгерген жағдайда терiс салдарды азайту мақсатында қарыздардың валюталары жөнiндегі Үкiметтің сыртқы қарыздарының портфелiн әртараптандыру.
Борышты өтеу және оған қызмет көрсету:
неғұрлым қымбат қызмет көрсетiлетін үкiметтік қарыздарды мерзімiнен бұрын өтеу жолымен үкiметтік борышты белсендi басқару;
жергілiктi атқарушы органдардың мерзімi өткен борыш міндеттемелерiн өтеу және реттелмеген борыш міндеттемелерi проблемаларын жедел шешу жөнiнде белсендi шаралар қабылдауы;
фискалдық тәуекелдердiң - АҚШ долларына қатысты теңге бағамының өзгеруiн, шетелдiк валюталардың кросс бағамдарының, пайыздық ставкалардың, әлемдiк бағалар конъюнктурасының болу салдарларын төмендету бойынша оларды болжамдау.
5.3. Мемлекеттiк мүлікті басқару және жекешелендiру
Жақын арадағы жылдары мемлекеттік меншiктi басқару саласындағы мемлекеттік саясат мемлекеттiк меншiктi мақсатты және тиiмдi пайдалануға арналған бақылау жүйесін жетілдіру жолымен экономиканың стратегиялық маңызды салаларының дамуын реттеу мақсатында мемлекеттiк мүлiкті басқарудың одан әрi тиiмділігін арттыруға, сондай-ақ мемлекеттiк мүлiктi есепке алу жүйесін жетілдiруге бағытталатын болады.
Мемлекеттік меншiктi басқару саласында мыналар басым мiндеттер болып табылады:
мемлекеттік мүлiкте пайдаланудан алынатын салыққа жатпайтын түсiмдер есебiнен мемлекеттік бюджеттің кiрiстерiн арттыру;
мемлекеттiң қатысуымен мемлекеттiк кәсіпорындар мен заңды тұлғалардың қаржы-экономикалық көрсеткiштерiн жақсарту;
қызметін экономиканың стратегиялық салаларында жүзеге асырушы кәсіпорындарды мемлекеттік бақылауды күшейту, iрi жүйе құраушы компанияларды құру және әлемдiк рыноктарға шығару;
мемлекеттің белгілi бiр салалар мен нақты кәсіпорындарға қатысты мүдделерi мен мiндеттеріне негiзделе отырып, мемлекеттiк меншiк құрылымын (құрамын) оңтайландыру.
2005-2007 жылдары мемлекеттік кәсiпорындардың, республикалық, сондай-ақ коммуналдық меншiк бойынша мемлекеттің қатысуымен акционерлiк қоғамдардың (серiктестiктердiң) қаржылық көрсеткiштердiң бiрыңғай деректер базасын құру жөнiндегi жұмыс жанданады. Мемлекеттік кәсiпорындардың, жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуымен заңды тұлғалардың тiзілiмiн жүргізуге уәкілеттік берiлген, республикалық және коммуналдық меншiктiң мемлекеттік мүлкін есепке алу жөніндегі органдардың арасындағы нақты өзара байланысты айқындау мемлекеттiк кәсіпорындардың, акциялар пакетi (қатысу үлесi) мемлекеттiк меншiктегi акционерлiк қоғамдардың (серiктестіктердің) қаржы-шаруашылық қызметi нәтижелерiнiң жүйелi мониторингін, олардың қызметiнiң тиiмділігін арттыру, сондай-ақ мемлекеттiк меншiктегі барлық объектілерiн толық және дұрыс есепке алу мақсатында қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
Экономикалық негізделген дивидендтік саясатты әзiрлеу мақсатында акцияларының бақылау пакетi мемлекетке жататын мемлекеттiк кәсіпорындар мен акционерлiк қоғамдардың қаржы-шаруашылық қызметiнiң жоспарларын талдау және бақылау, инвестициялық бағдарламаларын жоспарлау және iске асыру жөнiнде жұмыс жалғастырылатын болады.
Мемлекеттік меншiктi пайдаланудан түсетiн салыққа жатпайтын түсiмдердiң (акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендтердің, мемлекеттік кәсiпорындардың таза кiрiсiнiң бiр бөлігін, жалға беруден алынатын кiрiстердiң) уақтылы, толық есептелуi мен аударылуын бақылау тетігі жетiлдiрілетiн болады.
Алдағы кезеңде мүдделi мемлекеттiк органдармен бiрлесе отырып, пайдаланылмайтын немесе өз мақсатында пайдаланылмайтын, сондай-ақ қожасы жоқ мүлiкте анықтау мақсатында мемлекеттiк меншiк объектілерін түгендеу жалғасады. Мемлекет мүддесіне байланысты мұндай пайдаланылмайтын, сондай-ақ қожасы жоқ объектiлер жекешелендiрiлетiн болады немесе жалға, сенiмгерлiк басқаруға, оның iшiнде шағын кәсiпкерлiк субъектілерiне меншiкке өтемсiз беру құқығымен берілетін болады.
"Экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларындағы меншіктің мемлекеттiк мониторингi туралы"
Заңды
iске асыру тетігін пысықтау тұр.
Заң нормалары меншiк нысанына қарамастан, экономиканың стратегиялық салаларындағы аса iрi кәсіпорындарды кешендi зерттеудi жүзеге асыруға мүмкiндiк бередi. Өндiрiстiң серпінi мен құрылымы, кәсiпорынның қаржылық және экономикалық жай-күйi, негiзгi құралдардың жай-күйi, өндiрiске озық технологияларды енгiзу, инвестициялық қызмет, табиғи және еңбек ресурстарын ұтымды пайдалану, мемлекеттік органдармен жасалған шарт бойынша мiндеттемелердiң орындалуы, сондай-ақ кәсiпорынның жұмыс iстеуi мен мәртебесіне жататын өзге де құқықтық мәселелер зерттелуi тиiс, бұл сайып келгенде, мониторинг объектілерi қызметінің саланың, өңiрдің, тұтастай республиканың дамуына әсерін болжауға, мониторинг объектілерi қызметінің тиiмділігін арттыруға бағытталған ұсыныстарды әзiрлеуге және мемлекет пен жеке меншiк иелерi мүдделерiнiң теңгерiміне қол жеткізуге мүмкiндiк бередi.
Мемлекеттiк активтердi басқару жүйесiн жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі дамуының стратегиялық жоспарына сәйкес мемлекет активтерi мен мiндеттемелерiнің теңгерiмiн жасау әдiстемесi әзiрленетін болады.
Бюджет кодексiне сәйкес республика меншігіндегi және тау-кен өндiрушi және өңдеушi салаларға жататын мемлекеттiк мүлiкті жекешелендiруден түскен түсiмдер Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын толықтыруды қамтамасыз ететін болады.
Жекешелендiру мемлекеттік мүлiкті басқару жөніндегі бiрыңғай мемлекеттiк саясаттың құрылымдық бөлшегі ретінде мемлекеттің белгілi бiр салалар мен нақты кәсіпорындарға қатысты мүдделерiне сәйкес жүзеге асырылады.
6.1. Қазақстан Республикасындағы көлеңкелi
экономиканы азайту жөнiндегi негізгi бағыттар
Қазақстан Республикасындағы қадағаланбайтын экономиканың ауқымын қысқартуға ықпал ететін жағдайлар жасау.
Қадағаланбайтын экономика көлемiн анықтау және қысқарту жөнiндегi негiзгi экономикалық және әкімшілiк шаралар мыналар:
кедейшілiк пен жұмыссыздық деңгейiн азайту, орта тапты қалыптастыру;
заңнамаларды жетiлдiру (реттеудің принциптерi мен әдiстерiн жақсарту, есепке алу, бақылау, қадағалау және т.б.);
транспаренттік әкiмшілiк жүйе құру ("Электрондық Үкімет" бiрыңғай ақпараттық жүйесін енгізу);
экономиканы ырықтандыру;
экономикалық қызметтің ретке келтiрiлуiн азайту (тіркеу және лицензиялау тәртiбiн оңайлату, кедергілердi алып тастау және т.б.);
мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы қызметтiң ашықтығын арттыру;
статистикалық есепке алу жүйесiн кеңейту;
мемлекеттiк қызметшiлердiң әлеуметтік қамтамасыз етiлуi мен қорғалуын арттыру;
заңсыз қызметке, соның ішiнде заңсыз және күдiктi мәмiлелерге, құйтырқыларға, операцияларға қарсы әрекет ету жөнiндегi халықаралық конвенцияларды, келiсiмдердi, шарттарды бiрiктіру және бекiту;
салықтық әкiмшiлендiрудi жетiлдiру.
Елдегі көлеңкелi экономика көлемiн азайту жөнiндегi iс-шаралар кешенiн Қазақстан Республикасы Yкіметінiң 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар кешенiне қосу көзделуде.
Көлеңкелi экономика көлемiн азайту жөнiндегi жұмыс мерзiмдерi жағынан шектелмеуi тиiс және тұрақты сипатта болуы тиiс.
Өз қызметiн елдiң қадағаланбайтын экономикасы секторында жүзеге асырушы кәсіпкерлікті заңдастыруды ынталандыру жөнiндегі экономикалық және әкiмшілiк шаралар жүйесін әзiрленетiн орта мерзiмдi жоспарда, басқа жоспарлы және бағдарламалық құжаттарда ескеру қажет.
7.1. Бәсекелестiктi қорғау және дамыту
Ашық бәсекелестік қатынастары, рынок субъектілерінiң өз қызметтерiн сұраныс пен ұсыныстың қалыптасып отырған теңгерiмiнiң ықпалымен жүзеге асуы рыноктық экономиканың жұмыс iстеуінің негiзi. Осыған байланысты елдегi бәсекелестiк саясаттың негізгі мақсаттары кәсiпкерлiк бостандығын қамтамасыз ету, тұтынушылардың заңды құқықтарын қорғау және тауар рыноктарының тиiмдi жұмыс iстеуi үшiн жағдайлар жасау болып табылады.
Қойылған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн алдағы кезеңде монополияға қарсы заңдардың ықтимал бұзылуы тұрғысынан неғұрлым көп қауiп тудыратын рынок субъектілерi мониторингi жүйесi енгiзіледi.
Қазiргі уақытта бәсекелестіктi қорғау мәселелерiн реттейтін құқық нормаларын халықаралық стандарттарға сәйкес келтiру жөнiндегi жұмыс жүргізіліп жатыр. "Бәсекелестiк және монополиялық қызметті шектеу туралы"
Заңның
жаңа редакциясы негiзiнде бәсекелестікті қорғау саласында нормативтiк құқықтық және әдiснамалық базаны жетiлдiру мақсатында:
Халықаралық бәсекелестiк желiсi (бәсекелестіктi қорғау жөнiндегi органдарды бiрiктiретін халықаралық ұйым) қабылдаған ұсынымдарға сай келетін заң актiлерiн әзiрлеу және қабылдау;
монополиялық қызметтің (бәсекеге қарсы келiсімдер мен iс-әрекеттер, үстем жағдайды асыра пайдалану) алдын алуды көздейтiн есептіліктiң жаңа нысандарын әзiрлеу;
республиканың тауар рыноктарындағы бәсеке жағдайын талдауды, бағалауды және экономикалық шоғырланған тауар рыногында бiр немесе бiрнеше рынок субъектiлерiнiң үстем (монополиялық) жағдайын белгiлеудi жүргiзу жөнiнде тиiстi әдiстемелiк ұсынымдар әзiрлеу жүзеге асырылады.
Бәсекенi адвокаттандыру (бәсекелi рыноктарда бәсекелi қатынастарды дамыту) жөнiнде ұсыныстар (ұсынымдар) тұжырымдалады.
Бұдан басқа, рыноктардың әлеуметтік маңыздылығына қарай, не қайта реттеу мүмкiндігі жөнiнде ұсыныстар тұжырымдау мақсатында талдау жүргiзу қажет экономика үшiн мультипликативтік тиiмділігiне негiзделе отырып, мемлекет тарапынан араласуды азайту мақсатында тиiсті тауар рыноктарында бәсекелiк қатынастарды дамытуға мүмкiндiк беретiн рыноктар айқындалады.
Сонымен қатар, рынок субъектілерiнiң үстем жағдайды асыра пайдалануының, рынок субъектiлерiнiң монополиялық бағаларды белгiлеу жөнiндегi сыбайласуының жолын кесу, басқа субъектілердi рыноктан шеттету және олардың рынокқа кiруiн шектеу, рынок субъектiлерiнiң шаруашылық қызметіне мемлекеттік органдардың негізсiз араласуының жолын кесу мәселелерi бойынша мемлекеттiк бақылауды күшейту қажет.
Кәсiпкерлiк бостандығы мен тұтынушылар құқықтарын қорғаудың қоғамдық жүйесiн нығайту, бәсеке мәдениетін арттыру басым мәнге ие болады.
7.2. Табиғи монополия субъектiлерінiң қызметiн реттеу
Табиғи монополиялардың қызметiн реттеуді жетiлдiрудің 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын, сондай-ақ "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы
Заңының
ережелерiн iске асыру шеңберiнде орта мерзiмдi кезеңде тариф саясатының негiзгi мiндеттерi болып:
экономиканың тиiсті секторларын қайта құрылымдау бағдарламаларының шеңберiнде табиғи монополияға жататын қызмет түрлерiн нақтылау;
табиғи монополиялар субъектілерінің қызметiн мемлекеттiк peттеу және бақылау әдiстерiн, соның iшiнде:
табиғи монополиялар субъектiлерiнiң тарифтiк сметаларды орындауын талдау;
тарифтердiң (бағалардың, алым ставкаларының) инвестициялық және шекті деңгейiн бекiту әдiстемесiн әзiрлеу;
табиғи монополиялар субъектiлерінiң қызметін техникалық және қаржылық сараптауды жүргiзу талаптары мен ережелерiн белгiлеу;
табиғи монополиялар субъектілерiнiң реттелетiн қызмет (тауарлар, жұмыстар) түрлерi бойынша кiрiстерiнiң, шығындарының және тартылған активтерiнiң бөлек есебiн енгiзу жөнiндегi есептi мәлiметтерiн талдау;
табиғи монополиялар субъектiлерi жүзеге асыратын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алуды бақылауды күшейту;
табиғи монополиялар субъектілерінiң қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерге қосылатын амортизациялық шегерiмдердiң мақсатты пайдаланылуын бақылау;
инвестициялық бағдарламаларды бағалау әдiстерiн енгiзу;
табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушылардың құқығын, соның iшiнде тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөнiндегi қоғамдық бiрлестiктердi (үкiметтiк емес ұйымдарды) тарта отырып, табиғи монополиялар субъектiлерiнiң тарифтерi (бағалары, алым ставкалары) жобаларын қарау кезiнде міндетті түрде бұқаралық тыңдаулар жүргізу арқылы кеңейту жолымен жетiлдiру;
табиғи монополияның барлық салаларында табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызмет (тауарлар, жұмыстар) түрлерi бойынша кiрiстерінің, шығындарының және тартылған активтерінің бөлек есебi ережесiн әзiрлеу және енгiзу;
табиғи монополиялар субъектілерiнiң реттелетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерiн (бағаларын, алым ставкаларын) есептеудің тұжырымдамалық ұстанымдары мен неғұрлым оңтайлы (қолайлы) әдiснамасын айқындау;
ұсынылатын қызметтер (тауарлар, жұмыстар) сапасының көрсеткiштерiне қарай тарифтi (бағаны, алым ставкаларын) айқындау тәртiбiн әзiрлеу және белгiлеу;
табиғи монополиялар субъектілерiнiң реттелетін қызметтерге (тауарларға жұмыстарға) тарифтерiне (бағаларына, алым ставкаларына) есептеу аспаптарын сатып алуға және орнатуға жұмсаған шығындарын қосу тәртiбiн айқындау;
табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетін қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тұтынушылардың тең қол жетiмділігі тәртiбiн бекiту табылады.
2003 жылы тартылған активтердiң реттелетiн базасына пайда ставкасын есептеу әдiсi енгiзiле басталды. Бұдан басқа, табиғи монополиялардың электр және жылу энергетикасы саласында қызметтер көрсететiн бiрнеше субъектiсi орта мерзiмдi тарифтер бойынша жұмысқа ауысты. Осыған байланысты аталған субъектілердiң қызметіне талдау жүргiзiледi, сондай-ақ табиғи монополиялардың барлық салаларында тариф құрудың орта және ұзақ мерзiмдi әдiстемесiне iс жүзiнде көшу аяқталады.
Сыртқы сауда саясаты орта мерзiмдi кезеңде сыртқы сауда режимiн ырықтандыруды қамтамасыз етуге, өзара саудадағы кедергiлердi жоюға, қазақстандық экспорттаушылардың шетелдiк рыноктарға кiруi үшін оңтайлы жағдайлар жасауға бағытталатын болады.
2005-2007 жылдар кезеңiне арналған алға қойылған мiндеттердi iске асыру үшiн сыртқы экономикалық саясаттың басым бағыттары:
өңiрлiк экономикалық бiрлестiктердің (ТМД, ЕурАзЭҚ, ШЫҰ, ЭЫҰ, және ОАЫ) шеңберiнде экономикалық бастамаларды жылжыту;
экспортты саралау және қосылған құны жоғары өнiмнiң үлесін экспорттың жалпы көлемiнде ұлғайту;
кредит беру тетiктерiн қалыптастыру және қосылған құны жоғары өнiм экспортын сақтандыру;
Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының, сауда өкiлдiктерінің, сауда-өнеркәсіптiк палаталарының белсендi өзара iс-қимылы нәтижесiнде сауда дауларын болдырмаудың және реттеудің тетiктерi мен жүйесiн жетiлдiру;
талдау жүргiзу және қорытынды дайындау жолымен отандық өндiрушілердi тауарлар импортынан қорғауға бағытталған қажеттi жұмысты жүргізу;
уәкілетті органдармен және мүдделi кәсіпорындармен консультациялар жүргiзу жолымен қазақстандық тауарларға қатысты шетелдiк мемлекеттер бастамашы болған демпингке қарсы талқылауларды реттеу жөніндегі iс-шараларды жүргiзу;
Қазақстанның ДСҰ-ға кiру процесiн аяқтау және Қазақстанның сыртқы саудадағы мүддесiн кемсiтудiң алдын алу үшiн аталған ұйымның тетiктерiн белсендi қолдану болып табылады.
Әлеуметтiк-экономикалық дамудың орта мерзiмдi перспективасында сыртқы сауда қызметi ауқымындағы өндiрiсті дамыту мәселелерін қарай келiп, экспортқа бағытталған және импорттың орнын басатын секторларды қорғаудың мынадай негiзгi бағыттарын ұсынамыз:
қолданыстағы заңдар базасында шаралар қолдану:
негiзгi мiндеті саяси және жүйелi тәуекелдердi сақтандыру және қайта сақтандыру жолымен қазақстандық өндiрушілердің тауарлары мен қызметтерінің экспортына жәрдемдесу болып табылатын "Экспорттық кредиттердi және инвестицияларды сақтандыру жөнiндегi мемлекеттік сақтандыру корпорациясы" АҚ-ның қызметiн жандандыру;
экспорттық қызмет саласындағы бiрлескен iс-әрекеттердi үйлестіру деңгейiн жақсартумен бiрыңғай мемлекеттiк сауда саясатын жүргiзудiң тиiмдiлігін арттыру.
Бүгiнгi күнi "Сауда-өнеркәсiп палаталары туралы" заң жобасы бойынша және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жанынан Сарапшылар кеңесiн құру жөнiнде жұмыстар жүргiзілiп жатыр.
Бұдан басқа, елдердің сыртқы экономикалық қызметi өкiлдерi арасындағы сауда-экономикалық байланысты кеңейту қажеттігі бар. Бүгiнгi күнi бұл Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкiлдігінiң (бұдан әрi - Өкiлдiк) қызметiмен iске асырылуда. Өкiлдiк қызметiнiң шеңберінде Индустрия және сауда министрлiгiнiң бастамаларының бiрi жақын арадағы перспективада ресей рыногында жұмыс iстейтiн қазақстандық компаниялардың бизнес-клубын құру мүмкiндiгi болып табылады. Өйткенi көпжақты iскерлiк байланыстарды жандандыру мақсатында осындай көмекшi құрылымдарды құру бизнес қауымында жағымды қабылдануда.
9.1. Білім берудi дамыту және
жоғары бiлiмдi мамандарды даярлау
Білім беру саласындағы негiзгi мiндеттер:
барлық деңгейдегi білiм беру ұйымдарының жұмыс iстеуiнiң нормативтiк құқықтық базасын жетілдіру;
12 жылдық білім беруге көшу үшін нормативтік құқықтық және ұйымдық жағдайлар жасау;
"Бiлiм бepу" мемлекеттік
бағдарламасын
, "
Ауыл мектебi
" салалық бағдарламаларын iске асыру;
оқыту сапасының өлшемдерi мен оқушылардың білiмi мен педагогтардың қызметін бағалаудың өлшемдері жүйесін енгізу, білім беру бағдарламаларының сапасын жақсарту, білім беру қызметтер көрсетуiн таңдау құқығын беру;
білім сапасын тәуелсiз бағалау жүйесiн жетілдіру, оның ішiнде бiрыңғай ұлттық тестілеу жүйесін және жоғары оқу орындарында білім алушыларды аралық аттестаттауды енгізу.
Жалпы орта білім беру жүйесін дамыту мынадай бағыттарда жүзеге асырылады:
базистік оқу жоспарларының және білiм берудiң тиiсті деңгейлерi үшін экологиялық, экономикалық, азаматтық білім берудi, оқудың барлық сатылары үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердi, бiрiншi кезекте, мемлекеттік тілде бiрдей даярлауды ескеретiн пәндiк оқу бағдарламаларының жаңа түрлерiн әзiрлеу мен енгiзу;
ауылдық жердегі білім берудiң материалдық-техникалық базасын және кадрлық әлеуетін кезекпен нығайту;
білім беру ұйымдарының қолданыстағыларын сақтау және жаңа түрлерi мен типтерiн дамыту, әсiресе, мүмкіндiктерi шектеулi балалар үшiн, мамандандырылған білім беру ұйымдары желiлерiн дамыту;
ауылдық және шағын комплектілі мектептiң тиiмдi моделін әзiрлеу және кезең-кезеңмен енгiзу;
оқу процесiне қашықтықтан оқыту әдiстерiн әзiрлеу және енгiзу;
ауыл халқының білім беру қызметтерiмен қамтамасыз етiлу деңгейiн теңестіру;
мамандандырылған білім беру ұйымдары желiсін дамыту және талантты және дарынды балаларды дамыту үшін жағдайлар жасау;
білім беру ұйымдарын қазiргі заманғы жабдықтармен және аспаптармен, компьютерлiк техникамен жарақтандыру және 2005 жылға мектептердiң кемiнде 75%-ын Интернетке қосу;
білім беру ұйымдарына арналған оқулықтарды түгендеу және оларға сапалы сараптама жасау.
Жоғары оқу орнынан кейiнгi білім беру жүйесін одан әрi дамыту мақсатында iс-шаралар мынадай бағыттарда:
мамандарды даярлау жүйесін халықаралық талаптарға сәйкес жетілдiру;
жоғары бiлiм мамандықтары бойынша жалпыға міндетті мемлекеттiк стандарттарды әзiрлеу және енгiзу;
жоғары оқу орнынан кейiнгi білім берудiң (магистратура, докторантура) білім беру бағдарламаларын әзiрлеу;
педагогикалық мамандықтар бойынша мемлекеттік тапсырысты 5 мың бiрлiкке ұлғайту;
магистратурада кадрлар даярлауға мемлекеттік тапсырысты ұлғайту;
ғылыми кадрлар (PhD докторлары) даярлау;
жастарға мемлекеттік білім гранттары мен мемлекеттік білім кредиттерін беру тетігiн жетілдіру;
жоғары оқу орындарына қойылатын талаптарды қатаңдату және олардың желілерiн оңтайландыру жөнiнде шаралар қабылдау;
студенттердi даярлаудағы, оқытушылардың білiктілігін арттырудағы және оларды қайта даярлаудағы халықаралық ынтымақтастықты кеңейту, сондай-ақ бiрлескен ғылыми зерттеулер жүргізу iске асырылатын болады.
9.2. Кәсiптiк орта білімді мамандар мен
жұмысшы кадрларды даярлау жүйесін дамыту
Кәсіптік орта білімдi мамандар мен білiктi жұмысшы кадрларды даярлау саласындағы негізгі мiндеттер:
оқу орындарының оңтайлы желiсiн құру және өндiрiстің ең жаңа талаптарына сәйкес сапалы білім берудi қамтамасыз ету жолымен кәсіптiк және техникалық білім берудi дамытудың концептуалдық жолдарын айқындау;
кәсiптiк бiлiм берудi және елдiң әлеуметтік-экономикалық дамуының сұраныстарына сәйкес кадрларды даярлауды қаржыландыру жүйесiн жетілдіру;
кәсіптiк орта және бастауыш білім беретін оқу орындарының оқу-материалдық базасын жаңарту және дамыту;
орта және бастауыш кәсіптiк білім берудiң, ортадан кейiнгi кәсіптік білім берудiң, бiрiктiрiлген курстардың, оқытудың электрондық құралдарының арнайы пәндерi бойынша оқулықтарды және оқу-әдiстемелiк кешендердi әзiрлеу;
ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша мемлекеттік тапсырысты ұлғайту;
жаңа технологиялар мен ғылыми-техникалық прогресс жетiстіктеріне сәйкес оқу орындарының инженер-педагог кадрларын отандық және шетелдік жұмыс берушiлердiң инвестициялары есебiнен даярлау, қайта даярлау және олардың біліктiлігін арттыру;
базалық колледждерде агроөнеркәсіптік кешен үшiн мамандар даярлау, қайта даярлау және білiктiлігін арттыру жөнiндегi өңiрлiк орталықтар құру;
мамандар даярлау, қайта даярлау және олардың білiктілiгін арттыру мәселелерi бойынша халықаралық ынтымақтастықты дамыту болады.
Бұл бағыттарды iске асыру үшін:
кәсiптік орта және бастауыш білім, ортадан кейiнгі кәсіптік білім беретiн оқу орындарының оқу-материалдық базасын жаңарту және дамыту, кәсіптік орта және бастауыш білім берудiң, ортадан кейiнгi кәсiптiк білім берудің, бiрiктiрiлген курстардың, оқытудың электрондық құралдарының арнайы пәндерi бойынша оқулықтарды және оқу-әдiстемелiк кешендердi әзiрлеу көзделедi.
Техникалық және кәсiптiк білім, ортадан кейiнгi кәсіптік білім берудiң жалпыға міндетті мемлекеттік стандарттарын әзiрлеу.
Кәсіптік орта және бастауыш білім, ортадан кейiнгі кәсіптiк білім берудiң мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларын әзiрлеу.
Кәсіптік бастауыш және орта білім беру саласында әлеуметтік әрiптестiктi жандандыру жөнiнде шаралар қабылдау.
9.3. Ғылым мен инновацияларды дамыту
Ғылыми-техникалық және инновациялық саясаттың мақсаты ғылым мен техниканың жетiстiктерiн пайдалану, теңдестірiлген инновациялық-өндiрiстік инфрақұрылымды қалыптастыру және елдiң жалпы iшкi өнiмiнде шикiзат құрайтын бөлiгi жоғары технологиялық экспорттық өнiмге ауыстыру негiзiнде елдің экономикасын дамыту үшiн қажетті жағдайлар мен қолайлы орта жасау болып табылады.
Ғылым мен технологиялардың iлгерілеген бағыттарының қатарында көлiк және коммуникация, биотехнология, электроника мен ақпараттық технология, жаңа материалдар, ядролық және ғарыштық технологиялар, басқарудың автоматтандырылған өндiрiстiк модулдерi және басқа салаларда ғылымды қажетсінетiн өндiрiс құрған жөн.
Осыған байланысты бiрiншi кезектегі мiндеттер:
республиканың әлеуметтiк-экономикалық дамуының қажеттілiктерiне және әлемдiк ғылымның дамуының үрдiстерiне сәйкес iргелi зерттеулер бағдарламаларының басым бағыттарын қалыптастыру және iске асыру;
қолданбалы зерттеулердiң экономиканың базалық салаларының қажеттіліктерiн ғылыми-технологиялық қамтамасыз етуге бiріншi кезекте бағытталуы, экспорттық әлеуетті және импорт алмастыруды арттыру;
ұлттық инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру;
ғылыми-техникалық саладағы және инновациялық қызметтегі халықаралық ынтымақтастықты кеңейту;
өндiрушілердiң оларға берiлген әртүрлi жеңiлдiктер мен преференциялар арқылы ғылыми жетiстiктердi енгiзуге мүдделілігін арттыру;
өңiрлерде ғылымды дамыту жөнiнде жүйелi шаралар қабылдау;
ғылым саласындағы шағын және орта кәсiпкерлiкті, оның iшiнде венчурлық бизнестi дамыту, осы үшiн зейнетақы қорларының, жеке тұлғалардың және басқа да инвесторлардың қаражатын тарту;
ғылыми-технологиялық саланы ресурстық қамтамасыз ету, өнеркәсiп пен білім берудi бiрiктiру болып табылады.
Бюджеттiң қаржылық қаражатын, кадрлық және ғылыми-техникалық әлеуеттi ғылымның басты бағыттарына, бiрiншi кезекте - өндiрiсте тиiмдi дамыту, ел экономикасы нақты секторының мұқтаждарын қамтамасыз етуге республикада iске асырылатын ғылыми-техникалық және инновациялық бағдарламаларды пәрмендi үйлестірудi қамтамасыз етуге жұмылдыру мақсатында ғылымды басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру қажет.
Күш-жiгердi Қазақстанның бәсекеге қабiлетi салаларына шоғырландыру қажет.
Орта мерзімдi кезеңнің ерекше сипаты жаңалықтарға жедел ден қоятын икемдi, ұтқыр технологиялар мен өндiрiстер құруға бағдар алу болуы тиiс. Ғылыми зерттеулер мен әзiрлемелердің негiзгi бағыттары дамушы салаларға барынша бағдарлануы тиiс.
Ғылыми әзiрлемелердi коммерцияландыру, оларды шаруашылық айналымға енгiзу, зияткерлiк меншiктi бағалау жүйесiн қалыптастыру және ғылыми-техникалық өнiмдер мен инновациялар рыногы үшiн жағдай жасау қажет.
Ғылыми зерттеулер нәтижелерiн коммерцияландырудың ықтимал жолдарының бiрi ғылыми-техникалық саладағы шағын кәсiпкерлiктi дамыту болып табылады. Әлемдiк тәжiрибе көрсеткендей шағын инновациялық бизнестiң қалыптасуы кезеңiнде оған мемлекеттік қолдау көрсету қажет.
Қазақстанның стратегиялық мүдделерiн негiзге ала отырып, мыналарды жүзеге асыру қажет:
ғылымды қаржыландыруды кезең-кезеңiмен ұлғайту;
экономиканың индустриялық-инновациялық дамуын қамтамасыз ететiн қолданбалы ғылыми зерттеулер мен тәжiрибе-конструкторлық әзiрлемелердiң басым бағыттарының тiзбесiн қабылдау;
қазақстан экономикасының технологиялық артта қалуын еңсеру және құрылымдық жағынан қайта құру үшін бiрiншi дәрежелi маңызы бар ғылым салаларына мемлекеттік қолдау көрсету және ғылыми кадрлар даярлауды басымдықты түрде жүргізу;
оларға қызметiнiң бастапқы кезеңiнде мемлекет тарапынан қаржылық және ұйымдастырушылық қолдау көрсету жолымен жоғары оқу орындарын, ғылыми-зерттеу ұйымдарын, өнеркәсiп орындарын бiрiктіретiн, ғылымды өндiрiспен бiріктіретiн өнеркәсiп пен бiлiм берудің жаңа ұйымдастыру формаларын (технопарктер, технополистер, инновациялық орталықтар, технологиялық инкубаторлар, ғылыми-технологиялық аймақтар және т.б.) дамыту және қолдау;
жаңа әзiрлемелердi өнеркәсіпте игеруге, технологиялық жабдықтарды жаңалауға әрi халықаралық стандарттар талаптарына сай өнiмдер шығаруға iрi кәсіпорындардың мүдделілiгін арттыру жөніндегі экономикалық және ұйымдастыру тетiктерін iске қосу;
зияткерлiк меншiктi қорғау, патенттердi пайдалану олар ғылыми зерттеулердiң соңғы жетiстiктерін пайдаланған кезде шетелдiк және отандық инвесторлармен құқықтық қатынастар орнату саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру;
отандық және шетелдiк қаржы институттарымен бiрлесіп венчурлық инновациялық қорлар құру, инновациялық жобаларды венчурлық қаржыландыру тетіктерін әзiрлеу және iске асыру;
инновациялық сала үшін мамандар даярлау мақсатында республика жетекшi университеттерiнің және Қазақстан Республикасы Президентінiң жанындағы Мемлекеттiк қызмет академиясының базасында инновациялық жобаларды басқару жөніндегі менеджерлер, инновациялық кәсiпорындар үшін инженерлiк-техникалық мамандар даярлауға, сондай-ақ мамандарды қайта даярлауға бағдарланған кешендi білім беру бағдарламасын әзiрлеу;
шетелдiк озық технологияларды тарту жүйесін құру;
отандық ғылым мен технологиялар жетiстiктерін жылжыту мақсатында технологиялар, менеджмент, жаңа тауарлар мен қызметтер көрсету және нақты сектордың ғылыми техникалық әзiрлемелермен қамтамасыз ететін талдау саласындағы отандық әзiрлемелердің деректер банкiн жасау жөнiндегi жұмысты жалғастыру.
9.4. Халықтың әл-ауқатын арттыру
9.4.1. Халықтың кiрiстерi
Мемлекеттiк табыс саясатының мақсаты еңбекақы төлеудің жалпы деңгейін көтеру, ең төменгi еңбекақы мөлшерін ұлғайту, зейнетақы және басқа да әлеуметтiк төлемдер мөлшерiн арттыру болып табылады. Аталған мақсатты iске асыру үшiн мынадай мiндеттердi шешу көзделедi:
еңбек етуге көтермелеудi, кәсiпкерлiк қызметтен түсетін табыстарды арттыру;
әрбiр азаматтың экономикалық қызметтiң әрбiр түрiнде еңбек етуiне мүмкiндiк жасауды қамтамасыз ететін заңнамалық базаны жетілдіру;
мемлекеттік мекемелердiң мемлекеттiк қызметшілер және қазыналық кәсiпорындардың жұмыскерлерi болып табылмайтын қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін жетiлдiру;
азаматтар тұрмысының сандық әрi сапалық өлшемдерін көрсететін әлеуметтiк қамсыздандыру және әлеуметтік қызмет көрсету нормативтерін әзiрлеу.
Еңбекақы төлеудi одан әрi арттыруға, ең төменгi еңбекақы мөлшерін көбейтуге, зейнетақы және әлеуметтiк төлемдер мөлшерін арттыруға, әлеуметтiк нормативтердi жетілдіруге бағытталған бiрқатар нормативтік құқықтық актілер қабылданады. Ең төменгi еңбекақы мөлшерінің өсуi зейнетақының ең төменгi мөлшерінiң өсуiнен озып отырады.
Мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын мемлекеттiк мекемелер және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру жөнiндегi жұмыс жалғастырылатын болады.
Еңбек бойынша нормативтiк база жасау (еңбек нормалары, қызметшiлер лауазымдарының білiктілiк сипаттамалары, жұмысшы кәсiптерiнiң тарифтiк-бiлiктілiк сипаттамалары) жөнiндегi жұмыс жалғастырылады.
9.4.2. Шағын кәсіпкерлiктi дамыту және орташа тапты құру
Мақсат - шағын кәсіпкерлікті дамытуға, оның негiзiнде мемлекеттiң жетекшi тiрегi және мемлекеттің негізгі тұрақтандырушы факторы - орташа тапты қалыптастыруға бағытталған институционалдық жағдайларды жетiлдiру.
Мыналар:
шағын кәсiпкерлiк үшін салық ауыртпалығын жеңiлдету;
лицензияланатын қызмет түрлерін және заңдарда көзделген басқа да рұқсат беру рәсiмдерін қысқарту, сондай-ақ оларды беру тәртiбiн жеңiлдету;
шағын кәсіпкерлiктің кредит ресурстарына қол жеткiзуiн қамтамасыз ету;
шағын кәсiпкерлiктi қолдаудың мемлекеттiк және мемлекеттiк емес институттары қызметінің тиімдiлiгiн арттыру;
кәсiпкерлiкті мемлекеттiк реттеу жүйесін оңтайландыру негiзгi мiндеттер болып табылады.
Орта мерзiмдi кезеңге арналған негiзгі бағыттары:
шағын кәсiпкерлiкті салықтық әкiмшiлiктендiру жүйесiн жетiлдiру;
шағын кәсiпкерлiктi қаржылық-кредиттік және инвестициялық қолдау жүйесiн дамыту;
шағын кәсiпкерлiк инфрақұрылымын дамыту;
оқыту, шағын кәсiпкерлiктi ақпараттық, ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету және насихаттау;
нормативтік құқықтық базаны кәсiпкерлiк мәселелерi бойынша жүйелеу және жетiлдiру болып табылатын Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлікті дамытудың және қолдаудың 2004-2006 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын
және оны iске асыру жөнiндегi Iс-шаралар жоспарын iске асыру жалғасады.
Жүргiзiлген зерттеулер негiзiнде шағын бизнеске салық салу, оны қаржылық қолдау жүйесін одан әрi жетілдiруге бағытталған шаралар жүйесiн әзiрлеу, шағын бизнестiң "көлеңкеден" шығуын ынталандыру, шағын бизнес саласындағы халықаралық сапа стандарттарын енгiзу, инновациялық бизнестi дамыту, қысқарту, өңiрлік деңгейге беру және оларды беру рәсiмдерін жеңiлдету арқылы лицензияланатын қызмет түрлерiн оңтайландыру көзделуде.
Тауарлар мен қызметтердiң ішкi рыногы өндiрiсi қуаттарды дамыту бөлiгiнде шетелдiк капитал үшiн айтарлықтай шағын әрi тартымдылығы жеткіліксiз екендігін ескере отырып, мемлекет қаржылық даму институттары арқылы басты инвестор болуға тиiс.
Осыған байланысты шағын бизнесті даму институттарымен бiрiктiру, атап айтқанда перспективалық инновациялық жобаларды қаржыландырудың тиiмдi тетiктерiн әзiрлеу қажет.
9.5. Кедейшілiк пен жұмыссыздықты азайту
Кедейшілік пен жұмыссыздықты азайту саласындағы негiзгi мақсат экономикалық өсу, жұмыспен қамтудың өнiмдiлiгi, еңбек рыногындағы белсендi саясат және халық табысын көбейту, кедейлердiң денсаулық сақтау және білім беру қызметтерiне қол жетімділігін арттыру, әлеуметтік қорғаудың атаулылығын жақсарту және шешiмдер қабылдауға қоғамдық институттарды тарта отырып, мемлекеттiк басқарудың тиiмділігін арттыру үшін жағдайлар жасау болып табылады.
Аталған мақсатқа жету үшiн мынадай мiндеттердi шешу көзделедi:
елдiң тұрақты экономикалық дамуын қамтамасыз ету;
шағын бизнесті қоса алғанда кәсіпкерлiкті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау;
қосымша жұмыс орындарын құру, қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру және шағын кредит беру, жұмыссыздарды кәсіптік оқыту, білiктiлiгін арттыру және қайта даярлау есебiнен еңбек рыногындағы белсендi шараларды одан әрi дамыту және жетілдіру;
денсаулық сақтау, білім беру секторларындағы мемлекеттік қызмет көрсетудің тиiмдiлігін әрi қол жетiмдiлігін арттыру;
халықтың кедей және осал топтарының мүдделерiнде атаулы әлеуметтiк көмек көрсету тетiктерiн жетілдiру;
елдегi кедейшiлiктi азайтуда мемлекеттiк басқарудың тиiмдiлігін арттыру;
жұмыспен қамтудың белсендi нысандарын дамыту бағытында нормативтік құқықтық базаны жетiлдiру, ішкi еңбек рыногын қорғау, елдің еңбек ресурстарын тиiмдi пайдалануды қамтамасыз ету арқылы жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету;
еңбек рыногының икемдiлiгiн арттыру, мақсатты халық топтарына кiретiн адамдарды тиiмдi қолдауды қамтамасыз ету;
азаматтардың еңбек және кәсiпкерлік бастамашылығын қолдау;
жұмыс орындарын құру мониторингi бойынша ақпараттық базаны жасау, республикаға шетелдiк жұмыс күшiн тарту кезiнде қазақстандық азаматтарды даярлау және қайта даярлау;
еңбек қатынастарын заңдастыру, жұмыс орындарын құру және еңбек рыногында азаматтарды кәсіптік даярлауды арттыру;
халықты жұмыспен қамту саласындағы нормативтік құқықтық және әдiстемелiк базаны, халықты жұмыспен қамту саласындағы қолданыстағы заңнаманы жетiлдiру, халықты жұмыспен қамту саласындағы XEҰ-ның негізгі конвенцияларын бекiту жөнiндегi шараларды iске асыру;
еңбек рыногының негiзгi көрсеткiштерiнiң тұрақты мониторингін, сондай-ақ орталық және жергіліктi органдардың жұмысын жұмыссыздық проблемаларын шешу тұрғысынан бағалауды жүзеге асыру;
жұмыссыздық проблемалары бойынша зерттеу жұмыстарын жүргiзу;
еңбек көшi-қонын реттеу жолымен еңбек ресурстарының ұтқырлығын қамтамасыз ету.
Аталған проблеманы жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік саясатты iске асыру жолымен шешуге кешендi көзқарасты, базалық білім мен денсаулық сақтау қызметтерiне қол жетiмдiліктi жақсарту, әлеуметтік көмектiң атаулылығын арттыру және басқа да шараларды iске асыруды көздейтiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 26 наурыздағы N 296
қаулысымен
бекiтілген Қазақстан Республикасында кедейлiктi азайту жөніндегі 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламаны iске асыру жалғасады.
Бағдарлама шеңберiнде халықтың әлеуметтік осал топтарын мемлекеттiк қолдау жөнiнде мынадай шаралар көзделген:
зейнетақы төлемдерiнiң мөлшерлерін жыл сайын ұлғайту және оларды уақтылы төлеу;
отбасының жан басына шаққандағы кiрiсiне байланысты атаулы әлеуметтiк көмек көрсету;
жетiм балаларды білім алуы және жұмысқа орналасуы үшiн жағдайлармен қамтамасыз ету;
мүгедектердi қоғамға бiрiктiру, мемлекеттік тапсырыстарды жұмысшыларының көпшілігін мүгедектер құрайтын, мамандандырылған кәсіпорындарға орналастыру, протездік-ортопедиялық бұйымдарды шығаруды ұйымдастыру, жәрдемақыларды уақтылы төлеу.
Баланың тууына байланысты берiлетін бiр жолғы жәрдемақыны енгізуден басқа бiр жасқа толғанға дейiн бала күтімiне байланысты берiлетiн жәрдемақыны көздейтін балаларды қорғаудың тұтас жүйесiн құру ұйғарылып отыр. Отбасының жан басына шаққандағы кiрiсiне байланысты балалар жәрдемақысын қосымша енгiзу көзделуде.
Атаулы әлеуметтiк көмек беру тетіктерiн де, сондай-ақ кiрiс деңгейiн бағалау әдiстемесін де жетілдіру жалғасатын болады. Еңбекке жарамды халыққа сондай-ақ қоғамдық жұмыстарды қаржыландыру, қайта оқыту және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу бағдарламалары арқылы да әлеуметтік көмек көрсетiлетін болады.
2005 жылдан бастап әлеуметтiк тәуекелдер туындаған: еңбек ету қабілетiнен айрылған, асыраушысынан айрылған немесе жұмысынан айрылған жағдайға мiндеттi әлеуметтік сақтандыру жүйесiн енгiзудi көздейтiн "Мiндетті әлеуметтiк сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының
Заңы
қолданысқа енгізіледi.
Әлеуметтік нормативтердi: ең төменгi күнкөрiс деңгейiн, ең аз еңбекақыны, ең аз зейнетақыны айқындау әдiстемесiн одан әрi жетілдіру жоспарлануда. Әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерi мен өсуi нақты әлеуметтік-экономикалық табиғаты бар нормативке сүйене отырып есептелетін болады. Бiрыңғай және тұрақты әлеуметтiк нормативтер еңбекақыны да, әлеуметтік төлемдердi де кезең-кезеңмен арттырудың негізi болады.
Институционалдық көмектiң дәстүрлi нысандары - қарттар мен мүгедектерге арналған интернат үйлерiн ұстаумен қатар, белгілi бip тұрғылықты жерi жоқ азаматтарға арналған әлеуметтік бейiмдеу орталықтарын, әлеуметтік қонақүйлердi, аз қамтамасыз етiлгендерге арналған асханаларды және т.б. ашу сияқты атаулы институционалдық көмек түрлерiн де дамыту көзделіп отыр.
Мыналарды:
медициналық-әлеуметтік сараптама институтын одан әрi жетілдірудi;
протездiк-ортопедиялық бұйымдарды өндiру индустриясын дамытуды;
мүгедектердi оңалту және оларды қоғамға бiрiктiру үшін қолданылатын мамандандырылған әлеуметтік қызметтер саласын дамытуды көздейтін Мүгедектердi оңалтудың 2002-2005 жылдарға арналған
бағдарламасын
iске асыру жалғасады.
Халықтың тұрған үй проблемалары, бiрiншi кезекте оны арзандату тұрғысында шешiледi. Осы саясатты iске асыру үшін 2005-2007 жылдар iшiнде тұрғын үй салуға өзге көздерден басқа, 150 миллиард теңгеге жуық мемлекет қаражаты инвестицияланатын болады.
Еңбек
заңнамасын
одан әрi жетiлдiру еңбекшiлердiң құқықтарын қорғауға, азаматтардың еңбек еркiндігіне конституциялық құқығын iске асыру үшiн жағдайлар жасауға бағытталатын болады. Жеке және ұжымдық шарттар жасасу тетiгін жетілдіру, қысқа мерзiмдi жеке еңбек шарттарын жасауды, нормадан тыс жұмыстарды, шектеу, еңбек жағдайларын жақсарту жөнiнде шаралар қабылдау ұйғарылып отыр.
Гендерлiк тең құқылылыққа қол жеткiзу үшін әйелдердiң еңбек жағдайларын жақсартуға бала туу функциясын және елдегi демографиялық ахуалды жақсартуды ескере отырып, олардың құқықтарын қорғауға бағытталған арнайы нормалардың негiзi қаланады.
Жастар мен халықтық әлеуметтік осал топтарының мүдделерiн қорғау жөнiнде шаралар қабылдау жоспарлануда.
Әлеуметтік әрiптестіктiң рөлi артып, аясы кеңейедi. Әлеуметтік диалог еңбек дауларының алдын алуға және оларды шешуге, сондай-ақ жұмыспен қамту мен әлеуметтiк қорғау мәселелерiн шешуде жәрдемдесуге бағытталатын болады.
2004 жылы Халықты жұмыспен қамтудың 2005-2007 жылдарға арналған кешендi бағдарламасы қабылданады.
9.6. Халықты әлеуметтік қамсыздандыру
Қаржылық тұрақтылық және мемлекет, жұмыс берушi мен жұмыскер арасында жауапкершілiктi бөлу негiзгi сипаты болып табылатын әлеуметтік қамсыздандырудың үш деңгейлi жүйесін құру.
Көрсетілген мақсатты iске асыру үшін мынадай міндеттердi шешу керек:
мемлекеттік әлеуметтік стандарттарды еуропалық стандарттарға кезең-кезеңмен жақындату;
негiзгi әлеуметтiк тәуекелдердi (еңбекке жарамсыздық, асыраушысынан айрылу, жұмысынан айрылу) әлеуметтік сақтандыруды дамыту;
әлеуметтік қызметтерге қол жетімділiктi кеңейту және олардың сапасын арттыру;
халықты әлеуметтiк қамсыздандырумен қамту үшін жағдайлар жасау және әлеуметтiк қамсыздандыру схемаларын жеке таңдау үшін мүмкіндiктер беру;
әлеуметтiк қамсыздандыру жүйесінiң жұмыс істеуін қамтамасыз ететiн институттарды одан әрi дамыту.
2005 жылы мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы мөлшерi бiріншi топтағы мүгедектерге 3 айлық есептік көрсеткiшке (АЕК), екіншi топтағы мүгедектерге 2,5 АЕК-ке, үшіншi топтағы мүгедектерге 2 АЕК-ке, 16 жасқа дейiнгi мүгедектерге 3 АЕК-ке және асыраушысынан айрылу жағдайына байланысты жәрдемақы бiр айлық есептiк көрсеткiшке дейін ұлғайтылады.
"Қазақстан Республикасындағы арнайы мемлекеттiк жәрдемақы туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 5 сәуiрдегі
Заңына
Ұлы Отан соғысының мүгедектерi мен қатысушылары жәрдемақысының мөлшерін 15 АЕК-ке дейiн ұлғайту жөнiнде өзгерiстер енгiзіледi.
Денсаулық сақтаудың орта мерзiмдi жоспарының мақсаты медициналық қызметтер сапасы мен қол жетiмдiлiгін жақсартуға бағытталған жүйелi шараларды жүзеге асыру болып табылады.
Мыналарды:
бастапқы медициналық-санитарлық көмектi;
денсаулық сақтауды басқару жүйесін;
медициналық көмек көрсетудi ұйымдастыру жүйесiн;
медициналық қызметтер сапасының сараптамасын;
денсаулық сақтау жүйесінiң нормативтік базасын жетілдiру алдағы жылдарға арналған мiндеттер болып табылады.
Осы мiндеттердi iске асыру үшін:
бастапқы медициналық-санитарлық көмектi (БМСК) реформалау мен дамытуды;
денсаулық сақтауды басқару оның ішінде қаржыландыру, ақпараттық қамтамасыз ету жүйесiн жетілдірудi;
ана мен баланың денсаулығын нығайтуды;
әлеуметтік мәндi аурулардың алдын алуды, оларды диагностикалау мен емдеудi жетілдірудi;
денсаулық сақтау кадрларын даярлау мен қайта даярлауды көздейтiн Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды реформалаудың және дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы қабылданады.
Денсаулық сақтау ұйымдарының, бiрiншi кезекте, бастапқы медициналық-санитарлық көмек (БМСК) мекемелерінiң материалдық-техникалық базасы нығайтылады.
Медициналық қызметтер сапасын жақсарту мақсатында тәуелсiз медициналық сараптама жүйесi құрылады.
2005 жылдан бастап халықаралық стандарттарға сай диагностикалау және емдеу хаттамалары кезең-кезеңмен енгiзіледi.
Дәрілiк заттар айналымы саласында халықаралық стандарттарға кезең-кезеңмен көшу жүзеге асырылады.
Қазiргi заманғы ақпараттық технологиялар әзiрленедi және енгiзiледi, ортақ республикалық желiге бiрiктiрiлген Денсаулық сақтаудың бiрыңғай ақпараттық жүйесi құрылады.
9.8. Мәдениеттi, туризм мен спортты дамыту
9.8.1. Мәдениет және ақпарат
Мәдениет және ақпарат саласындағы негiзгi мақсат бiрыңғай мәдени-ақпараттық кеңiстiктi нығайту, тарихи-мәдени мұраны, әлеуметтiк мәдени инфрақұрылымды, әсiресе ауылда сақтау және дамыту, кәсіптік өнердi және халық шығармашылығын дамыту жағдайларын қамтамасыз ету арқылы қоғамның рухани әлеуетін iске асыру болып табылады.
Мыналар:
"Қазақстан - 2030"
Стратегиясының
, Мемлекет Басшысы мен Үкiметтiң негiзгi бағдарламалық құжаттарының iске асырылуын ақпараттық-насихаттық қамтамасыз ету;
театр-концерт қызметін, ұлттық фильмдер өндiрiсiн қолдау және дамыту үшін жағдайлар жасау;
ауыл мәдениетін сақтау және қалпына келтіру, жастар саясатын және тіл саясатын дамыту үшін бағдарламалық қаражат пен әдiстердi әзiрлеу және қолдану;
Қазақстанның шетелдегі халықаралық беделін арттыру;
мұрағат iсi саласында мемлекеттiк саясат жүргiзу;
тарих, археология және сәулет ескерткіштерінiң, тарихи орталықтардың сақталуын қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасындағы үйлесiмдi этносаралық қатынастарды қамтамасыз ету, қоғамдық прогресс пен азаматтық бейбiтшілiктi сақтау және олар үшiн жағдайлар жасау;
мәдениет, мұрағат iсi, ақпарат және iшкi саяси тұрақтылық саласындағы нормативтiк-құқықтық базаны жетілдіру;
ұлттық әдебиет пен жазба әдебиетінің көптеген ғасырлар бойғы тәжiрибесiн қорыту, әлемдiк ғылыми ой-сана, мәдениет және әдебиеттiң үздiк жетістiктерi негiзiнде мемлекеттiк тiлдегі толыққанды қорын құру басым мiндеттер болып табылады.
Қойылған мақсаттарға жету және міндеттердi шешу үшін:
бұқаралық ақпарат құралдарында ұйымдастыру-насихат iс-шараларын неғұрлым жоғары кәсiби деңгейде жүргiзу;
Қазақстанның экономикалық, саяси және мәдени өмiрi туралы телерадиокомпаниялар жасайтын бағдарламалардың сапасын жақсарту, мемлекеттік тілде хабар таратудың жалпы көлемін ұлғайта отырып, ұлттық телеарналарды тарату желiсiн кеңейту;
"Теле-радио хабарларын таратуды дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған
бағдарламасын
" iске асыру;
ескерткіштердi қайта жаңарту, тұмшалалау, жөндеу, қалпына келтiру және жаңғырту жолымен тарихи-мәдени мұраның сақталуын және пайдаланылуын қамтамасыз ету жөнiндегi жұмысты жүргiзу;
"Мәдени мұра" мемлекеттiк
бағдарламасын
iске асыру;
мұрағат мекемелерінің материалдық-техникалық базасын жақсартуға жәрдемдесу, мұрағат iсi саласындағы нормативтік құқықтық және ғылыми-әдiстемелiк базаны жетiлдiру;
Шетелде тұратын отандастарды қолдау
бағдарламасын
iске асыру;
Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын
одан әрi iске асыру;
ғылыми ой-сананың, мәдениет пен әдебиеттiң үздiк жетiстіктерiнiң негізiнде гуманитарлық бiлiм берудiң қазақ тiлiндегі толыққанды қорын жасау, кеңiнен өрiстетілген ғылыми, көркем және ғұмырнамалық сериялар шығару жолымен ұлттық әдебиет пен жазба әдебиеттiң көптеген ғасырлар бойғы тәжірибесін қорыту;
мәдениет пен өнер саласындағы менеджментті жетiлдiру, өнер саласына біліктi менеджерлердi тарту;
елдегi, әсiресе ауылдық жерлердегі кiтапханалардың кiтап қорын толықтыру;
жастар саясатының өңiрлiк бағдарламаларын әзiрлеу мен iске асыруға бағытталған iс-шаралар кешенiн iске асыру, заңнама базасын жетiлдiру.
9.8.2. Туризм және спорт
Туристiк кешендi дамытудың басты мақсаты дәйектi даму және экономиканың кiрiс саласына көшу, жоғары рентабельдi туризм индустриясын құру, бәсекеге қабiлеттi ұлттық турөнiмдi халықаралық туристік қызметтер рыногына жылжыту және оны сату халықтың, жұмыспен қамтылуын арттыру болып табылады.
Спорт саласындағы негізгі мақсат дене шынықтыру мен спорт құралдары арқылы салауатты тұрмыс салты қағидаттарын орнықтыру, бұқаралық спорт және жоғары жетістiктер спортын одан әрi дамыту болып табылады.
Алдағы кезеңде мынадай мiндеттердi шешу көзделедi:
туризмдi дамытудың экономикалық және құқықтық тетiктерi;
мемлекеттiк және жеке сектордың қазақстандық турөнімді әлемдік туристiк қызметтер рыногына жақындату жөніндегі одан әрi ынтымақтастығын жалғастыру;
жоғары деңгейдегi спортшыларды даярлау үшін қазiргi заманғы базаны, дене шынықтыру-сауықтыру және спорт құрылыстарының кең желiсiн құру;
бұқаралық спортты, әсiресе ауылда дамыту;
олимпиадалық, ұлттық, техникалық спорт түрлерiн және халық ойындарын дамыту;
Қазақстан Республикасының спорт резервi мен ұлттық құрама командаларын халықаралық жарыстарға дайындау;
спортшыларды ғылыми және медициналық-биологиялық қамтамасыз ету.
Спорттың бұқаралылығын дамыту, материалдық-техникалық базаны нығайту, ғылыми және медициналық-биологиялық қамтамасыз ету, халықаралық дәрежедегi спортшыларды және спорт резервін дайындау басымдықтары болады.
Қойылған мақсаттарға жету және мiндеттердi шешу үшiн:
туристiк саланы дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған салалық және өңiрлiк
бағдарламаларын
iске асыру;
Қазақстан Республикасында дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын
іске асыру;
Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған бағдарламасын әзірлеу және қабылдау;
дене шынықтыру және спорт құралдары арқылы салауатты өмiр салтын насихаттау және енгізу;
туризмнiң, дене шынықтыру мен спорттың нормативтік құқықтық базасын нығайту басымдықтар болады.
Негізгi мақсаты әйелдердiң қоғамдағы жағдайын жақсарту және нақты гендерлiк теңдiкке қол жеткiзу болып табылады.
Қойылған мақсатты iске асыруға бағытталған негiзгi мiндеттер:
отбасына, әйелдер мен балаларға қатысты заңнаманы жетілдіру, гендерлiк тәсілдi елдiң әлеуметтік-экономикалық саясатына енгізу;
әйелдер мен балалардың денсаулығын жақсарту;
әйелдердiң билiк құрылымдарына тең қол жетімділігін қамтамасыз ету, олардың шешiмдер қабылдау деңгейіне көтерiлуi үшін жағдайлар жасау;
қоғамның саяси, экономикалық және әлеуметтік өмiріне қатысу үшiн әйелдердiң және олардың әлеуетiнiң мүмкiндiктерiн арттыру;
әйелдердiң құқықтарын нақты қамтамасыз етуге қол жеткiзу;
әйелдердiң құқықтық сауаттылығын дамыту болып табылады.
Қолданыстағы және әзiрленетiн жаңа заңдарға гендерлiк сараптама жүргiзу мiндеттi болады. Әлемдiк тәжiрибеге сәйкес гендерлiк статистика жетілдірiледi.
"Тең құқықтар мен мүмкiндiктер туралы" заң қабылданатын болады.
Экономика және еңбек саласында әйелдердiң еңбек рыногындағы бәсекеге қабiлеттілiгін арттыруға, әйелдер арасындағы кәсiпкерлiктi және өзін-өзi жұмыспен қамтуды одан әрi дамытуға, әйелдердi кәсiби қайта даярлауға, әкiмшілiктендiруге үйретуге және бизнесті басқаруға ықпал ететін бағдарламаларды енгiзу жоспарлануда.
Әйелдердiң зорлықтан қорғалуға құқықтарының тұрақты мониторингi көзделiп отыр. Зорлықтың алдын алу және оны болдырмау туралы заң әзiрлеу көзделуде. Дағдарыс орталықтарының, сенiм телефондарының, зорлық құрбандарына арналған паналар мен үйлердiң желiсiн кеңейту ұйғарылып отыр.
2005-2007 жылдары негізгі қызмет бағыттары тiкелей отандық және шетелдiк инвестицияларды экономиканың басымдықты секторларына тартуды ынталандыру, мемлекеттік инвестицияларды пайдалануды оңтайландыру мен оның тиiмдiлiгін арттыру және iшкi жинақтарды жұмылдыру болады.
Елдiң инвестициялық тартымдылығын арттыру мен инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі ұйымдастыру iс-шараларының кешенiн жүзеге асыру қажет.
Инвесторларға жеңiлдiктер мен артықшылықтарды беру жүйесiн реттейтін қолданыстағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру жөніндегі жұмыс жалғасады, ол инвестицияларды тарту процесiн ынталандырудың экономикалық тұтқаларының жұмыс жасауын қамтамасыз етуге тиiс.
Мемлекеттің басымдықты өндiрiстерiнiң инвестициялық тартымдылығын арттыру мақсатында:
миноритарлық акционерлердiң құқықтарын қорғауды күшейтуге;
кәсiпорындарды тiркеудiң жеңiлдетілген жүйесiн енгізуге;
қызмет түрлерiн лицензиялаудың ашық жүйесiн құруға;
кәсіпорындардың қаржылық есептiң халықаралық стандарттарына көшуiн жеделдетуге бағытталған шараларды қабылдайтын болады.
Инвестициялық саясатты жүзеге асыру бағыттарының бiрi салалық басымдықтарды белгілеу болады. Инвестицияларды агроөнеркәсiп кешенi, жеңіл және тамақ өнеркәсiбi, машина жасау, құрылыс материалдары өнеркәсiбi, химия және мұнай химиясы өнеркәсiбi сияқты экономика үшін басымдықты салаларға тарту жолдарын айқындау жөніндегi жұмыс жүргiзіледi.
Инвестициялық саясаттың маңызды міндетті тұрғын үй құрылысын инвестициялауды ынталандыру болады.
Экономиканың нақты секторын ішкi инвестициялық ресурстардың есебінен инвестициялау мүмкiндiгiн қарастыру жөнiндегi жұмыс жүргiзілетін болады.
Мемлекеттiк қаржы ресурстары (Инвестициялық қор қаражаты түрiнде) қосылған өнім үлесi жоғары тауарлар мен қызметтердi өндiретін жаңа өндiрiстердi ұйымдастыруға шоғырланатын болады.
Алдағы кезеңдегi бюджеттік инвестициялардың басымдықтары мемлекеттiк басқару функцияларын тиiмдi iске асыруды қамтамасыз ету; әлеуметтiк секторды дамыту; базалық инфрақұрылымды дамыту; аграрлық секторды дамытуға жәрдемдесу; Астана қаласын дамыту болады.
10.1.1. Тұрғын үй құрылысын дамыту
Тұрғын үй саясатының мақсаты халықтың қалың бұқарасының тұрғын үйге қол жетiмділігiн және оларда қауіпсiз тұру жағдайларын қамтамасыз ететiн тұрғын үй құрылысын тұрақты дамытуға көшудi қамтамасыз ету болып табылады.
Қойылған мақсаттарға қол жеткiзу Тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын
iске асыру арқылы жүзеге асырылады, онда тұрғын үй құрылысын дамыту мәселелерін кешендi шешу көзделедi.
Мақсатқа жету үшін мынадай міндеттердi шешу:
ұсыныс тарапынан да, сұраныс тарапынан да толыққанды теңгерiмдi тұрғын рыногын құру;
тұрғын үй салуға жеке инвестицияларды тарту және жеке тұрғын үй құрылысын дамытуды ынталандыру;
құрылыс индустриясының тиiмдi рыногын қалыптастыру;
халықтың қалың бұқарасы үшін ипотекалық кредит беруге және тұрғын үй құрылысы жинақтары жүйесiне қол жетімдiлiктi арттыру көзделіп отыр.
Қойылған мiндеттердi iске асыру мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
1. Тұрғын үй салу ұсыныстарын ынталандыру:
1) Жалпы сипаттағы жүйелi шаралар:
- тұрғын үйдiң 1 шаршы метрiн салу құнын төмендету;
- жеке тұрғын үй құрылысын дамыту;
- тұрғын үйдi жеке капитал инвестицияларын тарту есебінен салу;
- тиiмді, экологиялық таза құрылыс материалдарын одан әрi дамыту және жаңа технологияларды енгiзу.
2) Орта тапқа және халықтың әлеуметтiк қорғалатын топтарына арналған тұрғын үй құрылысын ынталандыруға бағытталған шаралар:
- коммуналдық тұрғын үй салу;
- мемлекеттік қаражат есебінен қол жетімдi тұрғын үй салу.
2. Төлемге қабілетті сұранысты ынталандыру:
- ипотекалық кредит беру жүйесін жетілдіру;
- құрылыс жинақтары жүйесін дамыту.
Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы шеңберiнде ұзақ мерзiмдi қаржыландыру жүйесiн дамыту мақсатында мемлекет "Қазақстандық ипотекалық компания" АҚ-ын, "Ипотекалық кредиттердi кепiлдендiрудiң қазақстандық қоры" АҚ-ын және "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкi" АҚ-ын одан әрi капиталдандыруды жоспарлап отыр.
10.2. Индустриялық-инновациялық даму
Мемлекеттiк индустриялық-инновациялық саясатты орта мерзiмдi кезеңде iске асыру Қазақстан Республикасы Президентiнің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096
Жарлығымен
бекiтілген Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық даму стратегиясының шеңберiнде жүзеге асырылады.
Стратегияның басты мақсаты экономика салаларын шикiзаттық бағытталудан шеттеуге ықпал ететiн әртараптандыру жолымен елдiң тұрақты дамуына қол жеткiзу; ұзақ мерзiмдi жоспарда сервистiк-технологиялық экономикаға көшу үшін жағдайлар дайындау болып табылады.
Өңдеушi өнеркәсіп пен қызметтер саласында бәсекеге қабілетті және экспортқа бағдарланған тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi өндiру мемлекеттік индустриялық-инновациялық саясаттың басты мәнi болып табылады.
Аталған мақсатқа қол жеткiзу өңдеуші өнеркәсiптiң қосылған құнын өнiм өндiру көлемдерiн ұлғайту жолымен ғана емес, сондай-ақ адамдар мен өндiрiлген өнiм капиталын пайдалану тиiмділігін арттыру есебiнен ұлғайтуға мүмкіндiк бередi. Бұл өнiм өндiру процесi мен халықтың тұрмыс деңгейiн арттыруға оң әсер етедi. Сонымен қатар босайтын еңбек ресурстарын, энергия мен материалдарды жаңа өндiрiстер құруға бағыттауға болады.
Орта мерзiмдi перспективада шешілетін мiндеттер:
өңдеушi өнеркәсiптегі орташа жылдық өсу қарқынын 8-8,4% мөлшерiнде қамтамасыз етуге;
өңдеуші өнеркәсiптiң негізгі қорларының өнiмділiгiн арттыруға;
жеке секторды бәсекелi артықшылықты жасауға және жетілдiруге әрi неғұрлым жоғары қосылған құн салығының элементтерiне қарай жылжи отырып, нақты өндiрiстерде қосылған құн тiзбесiндегi элементтердi игеруге ынталандыратын кәсiпкерлiк ахуалды, қоғамдық институттардың құрылымы мен мазмұнын жасауға;
ғылымды қажетсiнетiн және жоғары технологиялық экспортқа бағдарланған өндiрiстердi құруды ынталандыруға;
елдің экспорт әлеуетін қосылған құны жоғары тауарлар мен қызметтердiң пайдасына әртараптандыруға;
әлемдiк сапа стандарттарына көшуге;
әлемдiк ғылыми-техникалық және инновациялық процестерге қоса отырып, өңiрлiк экономикаға және әлемдiк шаруашылық жүйесіне бірігудi ұлғайтуға бағытталады.
Индустриялық-инновациялық саясаттың басымдықтары барлық әлеуеттi түрде бәсекеге қабілетті, оның ішінде экспортқа бағдарланған, шикiзаттық емес бағытты экономика салаларында iске асырылатын өндiрiстер болып табылады. Ұзақ мерзiмдi стратегиялық мiндеттердi шешу мақсатында ғылымды қажетсiнетін және жоғары технологиялық өндiрiстердi дамыту үшiн жағдайлар жасауға баса назар аударылатын болады.
Қойылған мақсаттарға қол жеткізу және мiндеттердi шешу жолдары
Стратегияда айқындалған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн Үкiмет қаулысымен 2003-2005 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары бекiтілдi, осы жоспар шеңберiнде Стратегияны орта мерзiмдi кезеңде iске асыру жүзеге асырылады.
Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын iске асырудың бастапқы iс-шарасы осы бағдарламаны абыройлы iске асыруды қамтамасыз етуге қабiлетті басқарушы, инженерлiк, техникалық және ең бастысы, жұмысшы кадрларды мақсатты даярлау болуға тиiс.
Ұлтаралық корпорациялармен және өзге де iрi шетелдiк, ресейлiк және қазақстандық компаниялармен республикада қосылған құндардың салалық тiзбегiн одан әрi дамытуды көздейтiн жаңа өнiм түрлерiн өндiрудi ұйымдастыру жөніндегі бiрлескен инвестициялық жобаларды iске асыру мақсатында жұмыстар жүргiзiледi.
Қазақстанның әлемдiк және өңiрлiк сауда әрiптестерiнiң жағдайына және олардың индустриялық-инновациялық саясатының басымдықтарына талдау жүргiзу, сондай-ақ инвестициялық және инновациялық әлеует тұрғысынан салалардың бәсекеге қабiлеттілігін зерттеу жөнiндегi жұмыстар жалғасады.
Қосылған құны жоғары жаңа өндiрiстердi құру перспективаларын айқындау мақсатында тұрақты негiзде тау кен-металлургиялық өнеркәсіпке, соның ішінде мұнай-газ саласына, агроөнеркәсiп секторына, құрылыс саласына инвестициялар ағынының көлемдерi мен бағыттарын талдау жүргізiлетін болады.
Ел өңiрлерiнiң өнеркәсiптiк және инвестициялық әлеуетiн айқындау жөніндегі жұмыс жалғасады, өнеркәсіптің басқа салалары және тұтастай экономика үшін сұранысты қалыптастыратын өңiрiн үздiк салаларын дамыту үшiн әлеует ретінде өңiрлiк және қосалқы өңiрлiк кластерлер айқындалады.
Мемлекеттiк даму институттары, атап айтқанда: Қазақстанның инвестициялық қоры, Қазақстанның Даму Банкi, Инновациялық қор, Экспорттық кредиттердi сақтандыру жөніндегi мемлекеттік сақтандыру корпорациясы құрылды және жұмыс iстей бастады.
Экономика салаларына талдау жүргiзу мақсатында Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы құрылды.
Тұтастай алғанда, мемлекеттiк даму институттары тұрақты жұмыс жасауы орталықсыздандыру, мамандандыру, сыртқы және iшкi бәсеке қағидаттарына негізделетiн жүйенi қалыптастыруға тиiс.
Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры, өз активтерiмен әлемдiк қор рыноктарындағы өтiмдiлiгі жоғары қаржы институттарын инвестициялайтын болады. Қазақстанның инвестициялық қоры кәсiпорындардың тауарлар мен қызметтердi өндiретiн, жұмыс жасап тұрған өндiрiстердi кеңейтуге, қайта жаңартуға және техникалық қайта жарақтандыруға, сондай-ақ жаңа өндiрiстердi құруға бағытталған инвестициялық жобаларын қаржыландыратын болады. Даму банкi қазақстандық экономиканың шикiзаттық емес салаларында iске асырылатын, негізінен жұмыс жасап тұрған кәсiпорындарды кеңейту және техникалық қайта жарақтандыру жөніндегі инвестициялық жобаларын iске асыруға кредит беретін болады.
Инвестициялық қор тауарлар мен қызметтердiң өндiру тиiмдiлiгiн арттыруға және жаңа түрлерiн шығаруға жәрдемдесетiн инновацияларды коммерциялауға қатысатын болады. Экспорттық кредиттердi сақтандыру жөнiндегi мемлекеттік сақтандыру корпорациясы экспорттық келiсiм-шарттар мен инвестицияларды сақтандыру және қайта сақтандыру жолымен қазақстандық өндiрушiлердiң тауарлары мен қызметтерiн экспорттауға тiкелей жәрдемдесудi жалғастырады. Тиiмдi жұмыс жасау үшiн Экспортты сақтандыру жөнiндегi компания қазақстандық өнiмдердің экспортын дамыту үшiн маркетингілік зерттеулер, әлеуетті сату рыноктары туралы ақпаратты зерделеуді және оны кейiннен таратуды жүргiзетiн болады. Бұл құрал әлемде кеңiнен танымал әрi қаржылық және әкiмшілік көзқарас тұрғысында экспорттық транзакцияларды жеңiлдетуге жол ашады. Стратегияда айқындалған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн мемлекеттік даму институттарын капиталдандыруды жүргiзу көзделiп отыр.
10.3. Аграрлық азық-түлiк саясаты
Қазiргi уақытта республикада Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк
бағдарламасы
iске асырылып жатыр. 2005 жылы қорытынды жүргізу және Қазақстан Республикасының аграрлық азық-түлiк саясатын дамытудың одан кейiнгi орта мерзiмдi тұжырымдамасын әзiрлеу көзделiп отыр.
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік аграрлық азық-түлiк саясатының негізгi мақсаты агроөнеркәсіптiк кешеннiң тиiмдi жүйесiн қалыптастыру және бәсекелестік қабілетті өнiмдер өндiру негiзiнде Қазақстанның азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету болып табылады. Оған қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу көзделiп отыр.
Бiрiншi. Халықтың барынша жұмыспен қамтылуын қамтамасыз eту, әрбiр отбасының табысын арттыру үшiн жағдайларын жақсарту, халықтың сұранысын толық қанағаттандыру үшiн ауыл шаруашылығы өнiмдерi мен кең ассортименті жоғары сапалы азық-түлiк тауарларын жеткіліктi өндiру жолымен елдiң әрбiр тұрғынын белгіленген тұтыну стандарттарынан төмен емес деңгейде тамақтану мүмкiндiгiмен қамтамасыз ету.
Екiншi. Агробизнестiң тиiмдi және бәсекеге қабiлетті жүйесiн қалыптастыру.
Үшiншi. Өндiрiс тұрақтылығының басты шарты және оның өнiмiне баға деңгейiн ұстап тұрудың қолайлы тетігі болып табылатын өндiрiс пен өткiзу теңгерiмiне қол жеткiзу мақсатында ауыл шаруашылық өнiмдерi мен оның қайта өңделген өнiмдерiн сату көлемiн арттыру үшiн қажеттi жағдайлар жасау.
Төртiншi. Агроөнеркәсіптiк кешеннiң бәсекеге қабiлеттi, экспортқа бағдарланған салаларын дамытуға бағытталған экономиканың аграрлық секторын ұтымды мемлекеттiк қолдауды қамтамасыз ету.
АӨК-нiң 2005-2007 жылдардағы жұмысының негізгi бағыттары:
әзiрленген тетiктердiң нақты жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және агроөнеркәсiп кешенi саласында қабылданған заңнама актілерiн, бiрiншi кезекте
Жер
және
Су кодекстерін
жергiлiктi жерлерде нақты орындау;
ғылыми жетiстiктер мен инновациялық әзiрлемелердi өндiрiске жедел енгізу;
егіншілiк әдiстерiн, тұқым сапасын және жердiң құнарлылығын жақсарту, жануарлар мен өсiмдiктердiң генетикалық әлеуетiн тұрақты арттырып отыру жөнiндегi жұмыстар;
мемлекеттік астық рыногын peттеу, астық ресурстарына мониторинг жүргiзудi қатайту саясатының тиiмділігін арттыру;
өндiрiстің, ең алдымен ауыл шаруашылығы құрылымдарының машина-трактор паркiнiң негізгi құралдарын жаңарту жөнiнде жағдайлар жасау және бұл процеске жеке капитал мен жеке лизингтiк компанияларды тарту;
ауыл шаруашылығы малдарын сәйкестендiрудi аяқтау, селекциялық-асыл тұқымдандыру жұмыстарын жалғастыру және аналық мал басын жоғары өнiмдi өндiргіштердің ұрығымен жасанды ұрықтандырумен барынша қамтуды қамтамасыз ету;
жануарлардың аса қауiптi және жұқпалы аурулары бойынша республикада қолайлы эпизоотиялық әл-ауқатты қамтамасыз ету, мониторингті және ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауiптi зиянкестеріне және ауруларына қарсы күресті қамтамасыз ету;
стандарттарды халықаралық стандарттармен үйлестіру және тағам өнеркәсiбi және ауыл шаруашылығы шикiзатын өңдеу кәсiпорындарында ИСО 9000 сериялы стандарттар базасындағы қазiргі заманғы сапа стандарттары мен тәуекелдiң бақылау нүктелерiн талдау негізiндегі үздiк зертханалық практиканың ХАССП қағидаттарын енгiзу;
өңдеушi кәсіпорындарды техникалық және технологиялық жаңғырту және өндiрілетін өнiмнiң бәсекеге қабілеттілігін арттыру, өндiрiлетін өнiм түрлерін сапалы жаңа түрлердiң есебiнен кеңейту;
агроөнеркәсіптiк кешенге инвестициялардың өсуi үшін қолайлы жағдайлар жасау;
екiншi деңгейдегi банктердiң агроөнеркәсiптiк кешен салаларына кредит беруін жандандыру;
ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге кредит берудi ауылдық кредиттік серiктестіктер жүйесi арқылы кеңейту.
Алдағы кезеңде өсiмдік шаруашылығы саласында ғылыми негiзделген агротехнологияға және егіншіліктің агроландшафттық жүйесіне көшудi қамтамасыз ету қажет.
Егіншілiктi ынталандыру жөнiндегі бағдарламалар кеңейтілетін болады. Алдағы жер жағдайын бақылауды нығайту шараларына байланысты агрохимиялық қызметтiң ғылыми-әдiстемелiк орталығын нығайту қажет.
Мал шаруашылығында орташа және iрi тауар өндiрiсін дамытуға және осы саланы өнеркәсiптiк негiзде жүргiзуге, селекциялық-асыл тұқымдандыру жұмыстарын жақсарту және жоғары өнiмдi тұқымдар ұрығымен жасанды ұрықтандырумен толық қамту жолымен табынның тұқымдық құрамын жақсартуға жағдайлар жасалады.
Өсiмдiктердi қорғау және олардың карантинi саласында фитосанитарлық жағдайға қарай өсімдiктер ауруларына қарсы күреске және карантиндiк орданың оқшауландырылуын және жойылуын бақылауды нығайтуға назар аударылатын болады.
2003 жылдан бастап су мелиорациясында мемлекет меншігіндегi шаруашылық аралық арналар мен су-мелиорациялық үй-жайлардың апаттық учаскелерін қалпына келтiру жөнiндегi бюджеттік бағдарлама, сондай-ақ ауыл шаруашылығының су пайдаланушыларына белгiленген тарифтердің 40%-ына дейiнгі мөлшерiнде суаруға арналған су беру жөнiндегi қызметтердің құнын қаржыландыру жөнiндегi бюджеттік бағдарлама iске асырылады, ол 2005-2007 жылдары жалғасатын болады.
Астық өндiрiсін мемлекеттiк peттеу шараларын күшейту үшін егiншiлердi көктемгi аванс беру және астықты тiкелей сатып алу жолымен қаржыландыру схемасын iске асыру жалғасады. Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерінің кредит-ақша ресурстарына неғұрлым кеңiнен қол жеткiзуi мақсатында астық қолхаттарын рынок айналымына одан әрi тарту және ауылдық кредиттiк серiктестiктердi (АКС) дамыту жөнiндегi жұмыстар жалғасады.
Ауыл шаруашылығының машина жасау жүйесiнде ауыл шаруашылығы техникасы мен қосалқы бөлшектер өндiрiсiн ынталандыру шаралары қабылданатын болады. Бюджеттік лизингтік бағдарламаларды қаржыландыруды әрi мемлекеттік және жеке МТС сервис-орталықтардың желілерiн құруды ұлғайту күтілуде.
11.1. Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мақсат қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру үшiн жағдайлар жасау болып табылады.
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы алдағы кезеңге арналған негізгi мiндеттер:
шаруашылық немесе өзге де қызметтiң қоршаған ортаға әсерін азайту жөніндегi әрекеттер жүйесін әзiрлеу;
табиғатты қорғау-қалпына келтiру жұмыстарын жүргізу;
қоршаған орта сапасын басқару жүйесін оңтайландыру болып табылады.
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама базасын және табиғат ресурстарын пайдалануды жетілдіру үшін қолданылуы қоршаған ортаның жағдайына әcep eтуi мүмкiн Қазақстан Республикасының барлық басқа заңнама актiлеріне табиғатты қорғау нормалары енгiзіледi. Табиғатты қорғау заңнамасын жүйелеу мақсатында Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексi әзiрленедi.
Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану жүйесiн оңтайландыру мақсатында "Қоршаған ортаны қорғаудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы" әзiрленетiн болады.
БҰҰ-ның Шөлейттенуге қарсы күрес жөнiндегi
конвенциясының
мiндеттемелерін орындау және жердiң тозуы мәселелерін шешу мақсатында Қазақстан Республикасындағы шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі 2005-2012 жылдарға арналған бағдарлама әзiрленетін болады.
Шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға әсерін азайту үшін барлық табиғат пайдаланушыларға қойылатын экологиялық талаптардың орындалуы жөнінде қатаң шаралар қабылданады.
2005 жылдан бастап қызметтiң экологиялық қауіптi түрлерін жүзеге асырушы кәсіпорындарды міндетті экологиялық аудиттеу жүйесi және сақтандыру жүйесi енгiзіледi, қызметін Каспий қорық аймағында жүзеге асырушы кәсіпорындарға қойылатын қосымша экологиялық талаптар әзiрленедi және Экологиялық мониторингтiң Каспий өңірлiк орталығы құрылатын болады.
Қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму саласындағы екi жақты және көп жақты келiсiмдерге, атап айтқанда БҰҰ конвенцияларына және ғаламдық халықаралық форумдардың шешiмдеріне сәйкес қабылданған Қазақстан Республикасының міндеттемелерін орындау жөнінде шаралар қабылданады.
Экономиканың барлық салаларына жаңа қалдықсыз технологияларды енгiзудi қолдау есебінен қалдықтарды пайдалану деңгейiн арттыру жөнiнде шаралар қабылданады.
Қалдықтарды орналастыру және кәдеге жарату, сондай-ақ олардың қоршаған ортаға тигiзетін зиянды әсерiн азайту үшін мемлекеттік бақылауды күшейту мақсатында:
өндiрiс және тұтыну қалдықтары проблемаларын шешуге бiрыңғай мемлекеттiк көзқарас қалыптастыру;
қалдықтардың қоймаларын мониторингілеу жүйесін дамыту жөнiндегi шараларды әзiрлеу көзделеді.
Мұнай өндiру кезiнде ілеспе газды кәдеге жарату проблемасына ерекше назар аударылады.
Шикiзаттық бағыты бар компанияларда ИСО 14000 сериялы халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес сапаны басқару жүйесi енгiзіледi.
12.1. Демография және халықты ұтымды орналастыру
Демография және көшi-қон саласындағы негізгi мақсаттар демографиялық және көшi-қон процестерiндегi келеңсiз үрдiстердi азайтуға, ел халқының санын, ең алдымен отбасы мен ананы қолдаудың нақты тетiктерiн жасау жолымен арттыру үшін негіз жасау, сондай-ақ ауыл халқын орналастыруды оңтайландыру негiзiнде ауылдың тыныс тіршілігі жағдайларын жасауға бағытталған саясатты жүргiзу болып табылады.
Жоғарыда көрсетілген мақсатты iске асыру үшін мынадай мiндеттердi шешу алда тұр:
қайта қалпына келтiруді қоса алғанда, халық денсаулығының жай-күйiн жақсарту;
болашақта ұрпақтардың толық орнын басуды және халықтың ұдайы өсiмi режимiн кеңейтудi қамтамасыз ететін деңгейге дейін тууды тұрақтандыру және оны ұлғайту;
отбасының өмiр сүру жағдайларын жақсарту, үйлену-отбасылық қатынастарды нығайту;
қоғам мен индивид деңгейiнде халық денсаулығы үшiн жауапкершiлiктi арттыру;
көші-қон процестерін басқару, елдің мемлекеттiк қауіпсiздігін нығайту және көшіп келушілердiң құқықтарын iске асыру үшін жағдайлар жасау;
ауылдық елдi мекендердi паспорттау негiзінде әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгi көрсеткіштерi бойынша қазiргi жағдайды талдау;
әлеуметтiк-экономикалық даму деңгейінің өлшемдерi бойынша ауылдық елді мекендердi жiктемелеу;
экономикалық қызметтi дамыту, құрылысты инвестициялау, ауылдың әлеуметтік және инженерлiк инфрақұрылым объектілерін жөндеу және қайта жаңғырту.
Демография және көшi-қон саласындағы проблемаларды шешуге кешендi келу мақсатында Қазақстан Республикасының 2005-2010 жылдарға арналған демографиялық және көшi-қон саясаты
бағдарламасы
iске асырылады.
Елде халықты қосу саясатын iске асыру мақсатында демография мәселесіне қатысты нормативтiк-құқықтық база жетілдіріледi.
Халықтың көші-қон саласындағы проблемаларын шешу үшiн мыналар көзделедi:
перспективасыз өңiрлерден перспективалы өңiрлерге iшкi көшi-қон үшін ынталандырулар жасау;
перспективаға ауылдық аумақтардың тұрғындарын орналастыру моделi бойынша ұсыныстар даярлау;
босқындардың өзi шыққан мемлекетке еркін оралуы үшін жағдайлар жасау;
заңсыз көшi-қонның жолын кесу;
Қазақстан Республикасының аумағында көші-қонды бақылау жүйесiн жетiлдiру;
оралмандардың жыл сайынғы көшіп келу квотасын ұлғайту;
жат елге қоныс аудару процестерін азайтуға және тұрақтандыруға, оның iшiнде республиканың зияткерлiк әлеуеті жылыстауын болдырмауға жәрдемдесу;
Қазақстан Республикасында жат елге қоныс аудару көңіл күйі мониторингін енгiзу;
азаматтарды қайта орналастыру және олардың құқықтарын қорғау процестерiн реттейтін екi жақты және көп жақты келiсiмдердi жеделдетіп жасауға және iс жүзiнде iске асырылуына жәрдемдесу.
12.2. Ауылдың әлеуметтік саласы мен
инфрақұрылымын дамыту
Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы
ауылдың әлеуметтік саласы мен инфрақұрылымын дамытуды айқындайтын негізгі құжат болып табылады.
Осы бағдарламаны әзiрлеу өмір сүруге болатын экономикалық перспективалы жерлерде ресурстарды шоғырландыруға мүмкiндiк беретін және ауыл халқының жеткілiктi кiрiстер деңгейiн қамтамасыз ететін ауыл аумақтарын тиiмдi дамыту және ауылдық орналастыру схемасын оңтайлы қалыптастыру жөнінде шараларды қабылдау қажеттiгiнен туындады.
Ауыл аумақтарын дамытудың мемлекеттiк саясатының негізгі мақсаты ауылдық орналастыруды оңтайландыру негiзiнде ауылдың (селоның) қалыпты тыныс-тiршілігі өмiр сүру жағдайларымен қамтамасыз ету болып табылады.
Бағдарлама мақсаттарына қол жеткiзу үшін мынадай міндеттердi шешу көзделедi:
ауылдық елдi мекендердi (бұдан әрi - АЕМ) паспорттау негiзiнде әлеуметтiк-экономикалық дамудың негізгі көрсеткiштерi бойынша қазiргі жағдайды талдау;
әлеуметтік-экономикалық даму деңгейінің өлшемдерi бойынша AEM-дi жiктеу;
экономикалық қызметтi дамыту, құрылысты инвестициялау, әлеуметтік және инженерлiк инфрақұрылым объектілерін жөндеу және қайта жаңғырту жөнiнде бiрiншi кезектегi шараларды әзiрлеу;
АЕМ әлеуметтік-экономикалық дамуының мониторингiн, ауыл аумақтарының экологиялық қауіпсiздiгiн, жер ресурстарын бағалауды, ауыл тұрғындарын әлеуметтік және инженерлiк инфрақұрылым қызметтерiмен қамтамасыз етудің нормативтерi мен стандарттарын әзiрлеу;
ауыл тұрғындарын қайта көшiрудi ынталандыру бағдарламаларын әзiрлеу және iске асыру;
ауылдық тиiмдi орналастыру моделiн әзiрлеу және оны iске асыру жөнiндегi iс-шараларды жүргiзу.
Бағдарлама шеңберiнде проблемаларды шешудiң ауқымы мен жаңалығы әзiрленетiн шараларды республикалық және жергілікті бюджеттердің мүмкiндiктерiмен үйлестіру қажеттігі оны екi кезеңде iске асыруға негізделген.
Бiрiншi кезеңде (2004-2006 жж.) алғашқы үш мiндеттi шешу ұйғарылып отыр.
Бұл үшiн қазiргi кезде ауылдық елдi мекендердi паспорттау негізiнде әлеуметтiк-экономикалық дамудың негiзгi көрсеткiштерi бойынша қалыптасқан жағдайға талдау жүргiзілдi, әлеуметтiк-экономикалық даму деңгейiнiң өлшемдерi бойынша AEM-дi жiктеу жүргiзiлдi, экономикалық қызметті дамыту, құрылысты инвестициялау, әлеуметтік және инженерлiк инфрақұрылым объектiлерiн жөндеу мен қайта жаңғырту жөнiндегi бiрiншi кезектегi шаралар әзiрлендi.
Ауылдық оңтайлы орналастырудың кiрiстер мен қызмет көрсетулер құны бойынша теңгерiмдi моделiн қалыптастыру үшiн, ауыл тұрғындарының әлеуметтiк және инженерлiк қамтамасыз етiлуiнiң ұлттық стандарттары бекiтiлдi, көшi-қон тасқындарын мемлекеттік реттеу және ауыл көшiп-қонушыларын қолдау жөніндегі шаралар бағдарламасы әзiрлендi, қолданыстағы заңнама базасын ревизиялау жүргiзiлдi және қажеттi нормативтік құқықтық құжаттар әзiрлендi.
Екiншi кезеңде (2007-2010 жж) әрбiр АЕМ-нiң әлеуеттік сыйымдылығына бағалау жүргiзу, ауылды орналастыру жөніндегі шараларды iске асыру, ауыл тұрғындарының неғұрлым жоғары өмiр сүру деңгейiн қамтамасыз ету, ауыл аумақтарын тұрақты дамыту негiздерiн құру жоспарлануда.
Таяудағы жылдары өңiрлiк саясаттың мақсаты өңiрлердiң сайлауды қолдау саясатымен ұштастыра отырып, инфрақұрылымды, шаруашылық қызметтi нығайтуға және халықтың өмiр сүру деңгейiн жақсартуға ықпал ететiн басымды инвестициялық жобаларды жүзеге асыру жолымен әлеуметтiк-экономикалық даму деңгейiндегi өңiрлер арасында орын алып отырған айырмашылықтарды азайту болып табылады.
Осы кезеңде мынадай мiндеттердi шешу мiндетi тұр:
өңiрлердi әлеуметтік-экономикалық дамытудың түсiмділігi мен теңгерiмдiлiгiн қамтамасыз ету;
мемлекеттік басқару деңгейлерi арасындағы өкілеттiктердiң дәл бөлу және бюджеттiк қатынастар арасындағы тиiмдi модельдi жасау;
шағын қалалар мен перспективалы ауылдық аудандарға мемлекеттiк қолдау көрсету;
шекара маңындағы, әсiресе ел қауiпсiздігін қамтамасыз ету үшiн оңтүстiк аудандардың экономикалық әлеуетін нығайту жөніндегі мемлекеттік саясатты әзiрлеу және жүргізу;
ауыл халқын қоныстандырудың оңтайлы моделін әзiрлеу.
Өңiрлер арасындағы әлеуметтік-экономикалық даму деңгейінде қалыптасып отырған айырмашылықтарды азайту мақсатында өңiрлердi дамытудағы сәйкессiздiкті олардың шаруашылықтары құрылымдарын жетiлдiру, өнеркәсiптiң қайта өңдеу секторы кәсiпорындарын дамыту, аумақтардың инфрақұрылымдық қамтамасыз етiлуiн арттыру, бiрiншi кезекті су, энергия және электрмен қамтамасыз ету, жолдар салу және оларды жөндеу, шағын кәсiпкерлiк саласын дамыту есебiнен төмендетуге ықпал ететін iс-шараларды жүзеге асыру жоспарланған.
Өңiрлiк даму мiндеттерiн шешу үшiн мыналар көзделедi:
Республикалық деңгейде:
Мемлекеттiк басқару деңгейлерi арасындағы өкiлеттіктердi бөлу тұжырымдамасы мен бюджеттік қатынастарды жетілдіру негізiнде жүзеге асырылатын мемлекеттiк басқару деңгейлерi арасындағы функциялар мен өкілеттіктердi дәл бөлу;
Қазақстан Республикасының аумақтық дамуының 2015 жылға дейінгi кезеңге арналған бағдарламасын әзірлеу;
Шағын қалаларды дамыту
бағдарламасын
iске асыру;
Ауылдық аумақтарды дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын іске асыру;
әзiрленіп жатқан Қазақстан Республикасының демографиялық және көшi-қон саясатының 2005-2010 жылдарға арналған бағдарламасы және Қазақстан Республикасында кедейлiктi азайту жөніндегі 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламаның шеңберiнде ұтымды демографиялық және көші-қон саясатын жүзеге асыру және халықтың тұрмыс деңгейiн жақсарту.
Өңiрлiк деңгейде:
экономика құрылымын, бiрiншi кезекте, шикізатты тереңдетіп қайта өңдеудi, өнiмнiң қосылған құнын ұлғайтуды ұйымдастыру жөнiнде инвесторлар үшін ынталандыру жағдайларын жасау есебiнен жетiлдiру;
Аграрлық азық-түлiк бағдарламасы шеңберiнде ауыл шаруашылығын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу кәсiпорындарын және ауылдың әлеуметтiк саласын дамытуды жеделдету;
инфрақұрылымның (жол, көлік және коммуникация) озық дамуын қамтамасыз ету;
индустриялық-инновациялық дамудың өңiрлiк бағдарламаларын iске асыру;
ескiрген тұрғын үйдi күрделi жөндеу және авариялық тұрғын үйлерді бұзу жөнiндегi өңiрлiк бағдарламаларды iске асыру;
өңiр ерекшелiктерi ескерілетiн тұрғын үй құрылысының неғұрлым оңтайлы моделiн қалыптастыру жолымен жаңа тұрғын үй саясатының мiндеттерін шешу, халықтың нашар қорғалған топтарын тұрғын үймен қамтамасыз ету және ипотекалық кредит беру;
тұрғын үй құрылысын дамытудың өңiрлiк бағдарламаларын әзiрлеу;
өз шикізат ресурстарын қайта өңдеу саласында жаңа өндірістерді құру үшiн өңірлерге тiкелей инвестицияларды тарту жөнiндегi жұмыстарды кеңейту;
тоқтап тұрған кәсіпорындардың жұмыстарын қайта қалпына келтiру есебiнен де, сол сияқты жаңа өндiрiстердi құру, шағын бизнесті дамыту есебiнен де жұмыс орындарын құру жөнiндегi жұмыстарды жалғастыру;
кедейлiкті азайту жөнiндегi 2003-2005 жылдарға арналған өңiрлiк бағдарламаларды iске асыру;
шағын қалаларды дамыту жөнiнде, олардың экономикалық дамуына және халықтың өмiр сүру деңгейiн жақсартуға қол жеткізуге бағытталған өңірлік бағдарламаларды iске асыру. Бұл ретте шекарадағы, бiрiншi кезекте, оңтүстіктегi аудандардың экономикалық әлеуетiн нығайтуға ерекше көңіл аударылатын болады;
әлеуметтік сала объектілерімен қамтамасыз етілуi, әлеуметтiк инфрақұрылым объектілерiн қаржыландыру басымдылығының өлшемдерi және мақсатты трансферттердi облыстарға бөлу қағидаттары бойынша өңiрлердi ранжирлеу ұстанымдарын айқындау.
12.4. Көлiкті және байланысты дамыту
12.4.1. Көлiкті дамыту
2005-2007 жылдары Қазақстан Республикасының көлiктік-коммуникациялық кешенiнiң негiзгi мақсаттары сыртқы рыноктарға шығуды және коммуникацияның оңтайлы желiсiн қалыптастыруды қамтамасыз ететін транзиттік дәлiздердi дамыту, қолданыстағы темiр жолдардың және автомобиль жолдарының, су жолдарының, порттардың, әуежайлардың, аэронавигациялық кешендердiң техникалық жағдайын жақсарту, жылжымалы құрамның отандық өндiрiстік және жөндеу базасын дамыту болып табылады.
Көлiктік-коммуникациялық кешеннiң таяудағы үш жылдық кезеңдегi негiзгi мiндеттерi мыналар болып табылады:
транзиттік бағыттарды қалыптастыру және дамыту жолымен әлемдiк жүйеге бiрiктiрiлген ұтымды көлiктік-коммуникациялық желi құру;
қолданыстағы темiр және автомобиль жолдарын, су жолдарын, порттарды, әуежайларды, аэронавигациялық кешендердi жаңғырту және қайта жаңарту;
көлiктің барлық түрлерi жылжымалы құрамының меншiкті өндiрістік және жөндеу базасын дамыту;
көлiктік-коммуникациялық кешен мен басқару құрылымы жұмыс iстеуiнiң нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру;
республика аумағы арқылы жүктердің транзиттiк тасымалдануының өсуi;
мемлекеттiк техникалық теңiз флотын жаңарту және жаңғырту;
осы заманғы авиациялық техникаға авиа тасымалдаушылардың қол жеткiзуiн ұлғайту;
Қазақстан Республикасында аэроғарыш қызметін дамыту.
Транзиттік әлеуетті дамыту
Қазақстан Республикасының транзит-көлiк әлеуетiн дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған
бағдарламасында
көзделген iс-шараларды iске асыру жоспарланып отыр.
Республиканың транзиттік-көлiктік әлеуетiн iске асыру жөнiндегi негiзгi мiндеттер:
елдiң көлiктік дәлiздерi мен транзиттік бағыттарын халықаралық деңгейде дамыту;
жолаушылардың, жүктердiң, ақпарат пен қызметтер көрсетудiң қозғалысы жолындағы табиғи емес кедергiлердi жоюға бағытталған Қазақстан Республикасының екi жақты және көп жақты ынтымақтастығын дамыту әрi тереңдету;
ұлттық көлiктiк-коммуникациялық желiлердi жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру және дамыту;
қызмет көрсетудiң логистикалық жүйелерін құруға және мультимодальдық тасымалдарды дамытуға негізделетін қазiргi заманғы көлiктiк технологияларды енгiзу болып табылады.
Көліктік дерекқордың ақпараттық талдамалық жүйесін және тасымалдар қауіпсiздiгi мен көлiк қызметі серпiнін мониторингтеудiң бiрыңғай базасын жасау көзделуде, бұл сыртқы сауда және транзиттiк тасымалдауды қамтамасыз ету үшiн қазiргi заманғы көлiктiк технологияларды тартуға, халықаралық және iшкi тасымалдауды басқарудың логистикалық қағидаттарын енгiзуге мүмкiндік бередi.
12.4.2. Телекоммуникациялар мен байланысты дамыту
Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттік
бағдарламасын
және телекоммуникациялар саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жалғастырылады.
Телекоммуникациялар саласында саланы ырықтандыру нәтижесiнде экономикалық жағдайлар және телекоммуникациялар қызметтер көрсетуiне халықтың қол жетiмдiлiгiн, мемлекеттік ақпараттық қауіпсiздiкке әрi ақпараттандыру саласында отандық компаниялардың бәсекеге қабiлеттілігiне кепiлдiк беретiн мемлекеттiк реттеу жүйесi жасалатын болады.
Қазақстан Республикасының "KazSat" ұлттық геостационарлық байланыс және хабарлау спутнигiнде жаңа iшкi аймақтық бағыттар ұйымдастырылатын болады.
Почта байланысының саласында қолданыстағы желiнi жаңартуға, жаңғыртуға, қайта жабдықтауға, оның қаржы және материалдық жағдайын тұрақтандыруға, сапалы және сандық көрсеткiштердi арттыруға бағытталған iс-шаралар жалғасатын болады.
Қазақстан Республикасының бiрыңғай ақпараттық кеңiстігін құру және дамыту электрондық Үкімет қалыптастыру шеңберiнде жүзеге асырылады. Электрондық Үкiмет инфрақұрылымын жасау таяудағы 2-3 жылда озық технологияларды енгізу арқылы дамыған елдермен "цифрлық алшақтықты" қысқартуға, халықтың базалық ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсетуге және әлеуметтiк маңызды ақпаратқа әмбебап қол жетімдiлігін қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 31 тамыздағы
N 917 қаулысымен
бекітілген
2-бөлім. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік реттеуіштері
Астана-2004
___________________________________________________________________
Атауы | 2004 жыл | Болжам
| бағалау |--------------------------
| |2005 жыл|2006 жыл|2007 жыл
___________________________________________________________________
Жалақының ең төменгі
мөлшерi, теңге 6600 6976 7360 7713
Зейнетақының ең төменгi
мөлшерi, теңге 5800 6200 6541 6855
Күн көрiстiң ең төменгi
мөлшерi, теңге 5405 5713 6027 6317
Ең төменгi есептiк
көрсеткiш, теңге 919 971 1025 1074
Жұмыс күшiнiң импортына квота
(Қазақстан Республикасының
шекаралас облыстарында ауыл
шаруашылық жұмыстарында еңбек
қызметiн жүзеге асыру үшiн
тартылатын көшiп келген
еңбекшiлердi есепке алғанда),
%-бен* 0,21 0,21 0,21 0,21
___________________________________________________________________
* көшiп келген еңбекшілердi ескере отырып, шетелдiк жұмыс күшiн тартуға квота болжамы Қазақстан Республикасының экономикалық белсенді халқы санының 0,21% ретінде есептеледі.
Ескерту:
мемлекеттік әлеуметтік өтемақылар мөлшерi "Қазақстан Республикасында мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетiн мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы N 126
Заңында
белгіленген және ең төменгі есептiк көрсеткіштің еселiгiнен есептеледі;
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 сәуірдегi Кеден кодексiне сәйкес тауарлар мен қызметтер көрсету импортына кедендiк тарифтерiнiң өзгеруі қажеттiлiгiне қарай Қазақстан Республикасы Үкiметінiң қаулыларымен бекiтіледi;
өнiмдi (жұмыстар мен қызметтер көрсетудi) өндiруге арналған стандарттар "Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шілдедегi N 433 Заңының
10-бабының
7-тармағына сәйкес стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегi уәкiлетті орган белгілеген тәртiппен бекiтіледi.
2005-2007 жылдарға арналған шикiзат тауарларына
есептiк тұрақты әлемдiк бағалар
___________________________________________________________________
Тауардың атауы |2003 жылғы |Өлшем бiрлiгi|2004 жылғы|2005-2007
|экспорт құ. | |орташа |жылдарға ар.
|рылымындағы | |әлемдiк |налған есеп.
|үлес салмағы| |баға |тік тұрақты
| | | | әлемдiк
| | | | бағада
___________________________________________________________________
Шикi мұнай АҚШ долл./
(BRENT қоспасы) 54,4 баррель 31-33 19
Тазартылған мыс 4,8 АҚШ долл./ 2100-2300 2100
тонна
Өңделмеген мырыш 1,1 АҚШ долл./ 850-1000 850
тонна
Тазартылған АҚШ долл./
қорғасын 0,4 тонна 420-500 420
___________________________________________________________________
2005-2007 жылдарға арналған табиғи монополист
кәсіпорындардың өнім мен қызметтер көрсетуге бағалар мен тарифтердің шекті өсу болжамы
___________________________________________________________________
N | Мемлекеттiк |2003 ж.|Орташа |2004 ж.|Орташа |2005 ж.|Орташа
| реттеуiштер |желтоқ.|жылдық,|желтоқ.|жылдық,|желтоқ.|жылдық,
| |санына |2004/ |санына |2005/ |санына |2006/
| |2004 ж.|2003, |2005 ж.|2004, |2006 ж.|2005,
| |желтоқ.|%-бен |желтоқ.|%-бен |желтоқ.|%-бен
| |саны,%,|бағалау|саны,%,|болжам |саны,%,|болжам
| |бағалау| |болжам | |болжам |
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
1 Өңiрлiк деңгей.
дегi электр
желілерi бойын.
ша электр энер.
гиясын беру 139,9* 111,9 115,2* 139,2 108,7 110,2
2 Өңiраралық дең.
гейдегі электр
желілері бойынша
электр энергия.
сын беру 97,0 98,6 108,0 106,0 103,4 104,5
3 Электр энергия.
сын желiге жiбе.
рудi техникалық
диспетчерлендiру
және тұтыну 99,0 99,0 106,7 105,0 105,1 105,5
4 Газды және
(немесе) газ
конденсатын
тасымалдау:
Магистралды
құбырлар
бойынша 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Бөлу құбыр.
лары бойынша 117,9* 131,9 105,2 108,0 104,6 104,7
5 Магистралды құ.
бырлар бойынша
мұнайды
тасымалдау 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0
6 Жылу энергиясын
өндiру, беру
және (немесе)
бөлу 104,2 105,7 107,1 108,7 104,2 104,7
7 Су шаруашылығы
жүйесінің қыз.
меттерi (субси.
диялауды ескере
отырып):
Суды магистралды
құбырлар және
(немесе) арналар
бойынша беру 98,2 98,6 100,0 99,5 100,0 100,0
Суды бөлу құбыр.
лары бойынша
беру 109,3 108,7 109,0 114,2 109,3 109,2
8 Сарқынды сулар.
ды бұру 107,9 107,2 108,4 106,0 109,4 106,3
9 Магистралды
теміржол желiсi.
нiң қызметтері 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
11 Порт қызметтері 97,5 98,1 100,0 99,3 100,0 100,0
12 Әуежайлар
қызметтері:
Әуе кемесiнiң
ұшуын және
қонуын (қабыл.
дауын және
шығаруын) қам.
тамасыз ету
жөніндегі
қызметтер 101,4 100,4 100,0 101,0 100,4 100,3
Авиациялық қа.
уіпсіздікті
қамтамасыз ету
жөніндегі
қызметтер 102,5 87,9 103,1 102,1 101,3 120,5
13 Негізгі телефон
аппаратына або.
ненттiк төлем:
Шаруашылық жүр.
гiзушi субъек.
тiлер үшiн 101,4 101,1 100 100,3 95,3 98,8
Қалалық
жерлердегi 107,8 102,1 115,6 109,8 112,8 114,8
Ауылдық жерлер.
дегi халық үшiн 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
14 Жалпы қол жетім.
ді почта байла.
нысы қызметтерi:
- жай хатты
жіберу 102,0 106,5 105,5 102,9 106,5 105,8
- жай карточканы
жіберу 102,0 106,5 105,5 102,9 106,5 105,8
- жай бандероль.
дi жiберу 102,0 106,5 105,5 102,9 106,5 105,8
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________
N | Мемлекеттiк |2006 ж.|Орташа
| реттеуiштер |желтоқ.|жылдық,
| |санына |2007/
| |2007 ж.|2006,
| |желтоқ.|%-бен
| |саны,%,|болжам
| |болжам |
____________________________________
1 2 9 10
____________________________________
1 Өңiрлiк деңгей.
дегi электр
желілерi бойын.
ша электр энер.
гиясын беру 103,6 104,8
2 Өңiраралық дең.
гейдегі электр
желілері бойынша
электр энергия.
сын беру 103,6 103,5
3 Электр энергия.
сын желiге жiбе.
рудi техникалық
диспетчерлендiру
және тұтыну 107,4 106,8
4 Газды және
(немесе) газ
конденсатын
тасымалдау:
Магистралды
құбырлар
бойынша 100,0 100,0
Бөлу құбыр.
лары бойынша 105,5 105,3
5 Магистралды құ.
бырлар бойынша
мұнайды
тасымалдау 100,0 100,0
6 Жылу энергиясын
өндiру, беру
және (немесе)
бөлу 104,8 104,6
7 Су шаруашылығы
жүйесінің қыз.
меттерi (субси.
диялауды ескере
отырып):
Суды магистралды
құбырлар және
(немесе) арналар
бойынша беру 100,0 100,0
Суды бөлу құбыр.
лары бойынша
беру 109,8 109,7
8 Сарқынды сулар.
ды бұру 106,3 104,2
9 Магистралды
теміржол желiсi.
нiң қызметтері 100,0 100,0
11 Порт қызметтері 100,0 100,0
12 Әуежайлар
қызметтері:
Әуе кемесiнiң
ұшуын және
қонуын (қабыл.
дауын және
шығаруын) қам.
тамасыз ету
жөніндегі
қызметтер 101,3 100,4
Авиациялық қа.
уіпсіздікті
қамтамасыз ету
жөніндегі
қызметтер 102 101,8
13 Негізгі телефон
аппаратына або.
ненттiк төлем:
Шаруашылық жүр.
гiзушi субъек.
тiлер үшiн 92,5 94,6
Қалалық
жерлердегi 110,5 112,2
Ауылдық жерлер.
дегi халық үшiн 100,0 100,0
14 Жалпы қол жетім.
ді почта байла.
нысы қызметтерi:
- жай хатты
жіберу 105,5 106,2
- жай карточканы
жіберу 105,5 106,2
- жай бандероль.
дi жiберу 105,5 106,2
____________________________________
*) тарифтердi есептеу әдiснамасының өзгеруiне байланысты, бұл ретте соңғы тұтынушылар үшiн (электр энергиясы мен газбен жабдықтауға) тариф бағалы бойынша тиісiнше 5,6% және 3% ұлғаяды
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 31 тамыздағы
N 917 қаулысымен
мақұлданған
3-бөлім. Қазақстан Республикасының 2005-2007 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Астана-2004
___________________________________________________________________
Көрсеткiштер|2003 ж.|2004 ж.| болжам |2004 ж.|2004 ж.
| есеп |бағалау|----------------------|%-бен |%-бен
| | |2005 ж.|2006 ж|2007 ж.|2005 ж.|2007 ж.
___________________________________________________________________
Әлеуметтiк-демографиялық көрсеткiштер
Халықтың 14908,2 15006,8 15096,4 15211,8 15319,6 100,6 102,1
жалпы саны,
мың адам
Экономика. 6985,2 7148,2 7271,8 7387,5 7493,2 101,7 104,8
дағы жұмыс.
пен қамтыл.
ғандардың
саны, мың
адам
Зейнеткер. 1672,8 1634,6 1608,8 1577,0 1548,8 98,4 94,8
лердiң саны
(орташа
жылдық),
мың адам
Зейнетақының 7277,0 8696,0 9252,0 10966,0 11809,0 106,4 135,8
орташа айлық
мөлшерi,
теңге
Нақты жалақы 107,3 107,7 104,3 104,5 105,1 114,6
(шағын кәсi.
порындарды
ескере оты.
рып), өткен
жылға %-бен
___________________________________________________________________
Аса маңызды макроэкономикалық көрсеткiштер
Жалпы ішкі 4449,8 138 5850 6640 7557 114 147
өнім, млрд.
теңге
өткен жылға 109,2 109 107,9 108 108,5 126,4
%-бен
Жан басына 1997,2 2504,5 2942,4 3378,3 3853,3 117 154
шаққанда
ЖІӨ, АҚШ
долл.
ЖІӨ салалық 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
құрылымы, %
Тауарларды
өндіру 43 40,9 40,2 39,3 38,2
оның ішінде:
өнеркәсіп 29,5 28,9 28,1 27,0 25,7
ауыл ша. 7,3 6,9 6,6 6,3 5,9
руашылығы
құрылыс 6,2 5,0 5,5 6 6,6
қызметтер 51,5 53,8 54,5 55,2 56,2
көрсетудi
өндіру
Таза салықтар 6,9 6,9 6,8 7 7,2
Қаржылық -1,4 -1,6 -1,5 -1,6 -1,6
делдалдық
қызметтері
Кiрiстердi 100 100 100 100 100
құру әдiсiмен
ЖIӨ, %
Қызметкер. 33,9 34 34,2 34,5 34,5
лердiң ең.
бекақысын
төлеу
Өндiрiс пен 8,9 9 9,2 9 9
импортқа
таза салықтар
өнім мен 6,9 7,1 7,3 7 7
импортқа
салықтар
өндіріске 2 2 1,9 2 2
басқа да
салықтар
Жалпы пайда 57,2 57 56,6 56,5 56,5
және жалпы,
аралас
кiрiстер
Негiзгi ка. 15,8 15,9 16 16 16
питалды
тұтыну
Таза табыс 41,4 41,1 40,6 40,5 40,5
және таза,
аралас
кiрiстер
Түпкі пайда. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
лану әдісі.
мен ЖІӨ, %
Түпкі пай. 68,1 69,5 71 71,8 72,7
далануға
шығыстар
үй шаруа. 55,2 57,1 58,6 58,7 58,9
шылықта.
рының
мемлекеттік 11,5 11 11,3 11,9 12,6
басқару ор.
гандарының
үй шаруашы. 1,4 1,4 1,1 1,2 1,2
лықтарына
қызмет көр.
сетететін
коммерция.
лық емес
ұйымдардың
Жалпы жи. 26,6 26,9 25,3 25,9 26,1
нақтау
негізгі 23,9 24,3 22,3 23,5 24
капиталды
жинақтау
материалдық 2,7 2,5 3 2,4 2,1
айналым қа.
ражатының
қорларын
өзгерту
Тауарлар мен 6,2 3,6 3,7 2,3 1
қызметтер
көрсетудiң
таза экспорты
Статистикалық -0,9
айырмашылық
Ақшалай база 317 433,0 535 634 733 124 169
млрд. теңге
Ақшалай 917,2 1325 1631 1938 2266 123 171
масса, млрд.
теңге
Экономиканың 21,8 25,8 27,9 29,2 30
монеталау
деңгейi, %
Жыл соңында 7 7 6,8 6,5 6
Ұлттық Банктiң
ресми қайта
қаржыландыру
ставкасы
Ұлттық Банктің 4962 6759 7535 9076 10555 111 156
алтын-валюта
резервтерi,
млн.АҚШ долл.
Тұтыну бағала. 6,4 5,6-7 4,9-6,5 4,8-6,2 4,1-5,5
рының индексi,
%-бен жылына
орташа есеппен
Мемлекеттік -1,2 -1,8 -1,5 -0,5 -0,5
бюджеттiң
тапшылығы,
ЖIӨ-ге, %-бен
Негізгі ка. 1259,3 1426,7 1630,0 1912,0 2223,0 114 156
питалға ин.
вестициялар,
млрд. теңге
өткен жылға 110,6 110 112 115 114 147
%-бен
оның ішінде 260,7 289,0 327,0 384,0 446,0
шетелдік ин.
вестициялар
Тауарлар 13201,4 16832 17566 17328 17872 104 106
экспорты
(ФОБ), млн.
АҚШ доллары
оның iшiнде 12901 16451,6 17185,6 16948,4 17492,3 104 106
ресми
ТМД елдерiне 3265 4017,8 4778,0 4522,7 5165,1 119 129
экспорт
Тауарлар им. 9030,7 12324,2 13486,6 14237,0 15320,0 109 124
порты (ФОБ),
млн. АҚШ
доллары
оның iшiнде 8327 11768,0 12991,0 13772,0 14876,0 110 126
ресми
ТМД елдері. 4864 6532,0 7121,0 7489,0 8028,0 109 123
нен импорт,
млн. АҚШ
доллары
Сауда тең. 4170,7 4507,8 4079,4 3091,3 2552,2 90 57
герiмi, млн.
АҚШ доллары
Өндiрiстiк 2836,0 3195,4 3491,5 3817,9 4077,5 109 128
өнiмнiң
(жұмыстар.
дың, қызмет
көрсетулер.
дiң) көлемi,
млрд.теңге
өткен жылға 109,1 109,2 107,3 108,1 107,4 125
%-бен
Ауыл шаруа. 606,7 648,6 701,9 757,2 810,3 108 125
шылығының
жалпы өнiмi,
млрд. теңге
өткен жылға 101,4 102,8 103,3 103,4 102,9 110
%-бен
Құрылыс, 446,9 528,2 650,7 812,4 1027,6 123 195
млрд. теңге
өткен жылға 109,3 111,5 112,0 113,5 114,0 145
%-бен
Көлік, 880,0 975,7 1069,8 1189,5 1439,2 110 148
млрд. теңге
өткен жылға 107,8 108,6 108,0 109,0 110,0 129
%-бен
Байланыс, 144,0 196,6 247,7 299,1 357,7 126 182
млрд. теңге
өткен жылға 125,0 130,0 120,0 115,0 115,0 159
%-бен
Сауда- 1191,8 1411,3 1615,2 1892,5 2206,6 114 156
саттық,
млрд. теңге
өткен жылға 109,4 108,5 109,0 109,5 110,0 131
%-бен
___________________________________________________________________
кезеңнiң соңына
___________________________________________________________________
|2003 ж.|2004 ж.| болжам |2004 ж.|2004 ж.
| есеп |бағалау|----------------------|%-бен |%-бен
| | |2005 ж.|2006 ж|2007 ж.|2005 ж.|2007 ж.
___________________________________________________________________
Қаржы секторы
Банк жүйе. 732,5 980 1209 1439 1690 123,4 172,4
сiндегі ре.
зиденттер.
дiң депо.
зиттерi,
млрд.теңге
Экономикаға 978,1 1363 1714 2081 2484 125,8 182,2
банктердiң
кредиттерi,
млрд.теңге
Жеке тұлға. 10,9 9,0-10,5 8,2-10,2
лардың мер. 7,5-9,2 7,2-8,7
зiмдiк тең.
гелiк депо.
зиттерi
бойынша сый.
ақының ор.
таша алған.
дағы став.
касы, %
Заңды тұлға. 14,9 13,2-15,2
ларға берiл. 12,7-14,7
ген теңге 12,2-14,2
түрiндегі 11,2-13,2
кредиттер
бойынша сый.
ақының орташа
алғандағы
ставкасы, %
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 31 тамыздағы
N 917 қаулысымен
бекітілген
4-бөлім. 2005-2007 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленіп жатқан мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тізбесі
Астана-2004
___________________________________________________________________
Р/с| Бағдарламаның |Іске асыру|Жауапты | Болжанып отырған шығыстар
N | атауы (Бағдар. | кезеңі |орындау.| (млн. теңге)
| лама немесе | | шылар |--------------------------
| бағдарламаны | | |республикалық бюджет
|әзірлеу негізде.| | |--------------------------
|месі бекітілген | | |2004ж.|2005ж.|2006ж.|2007ж.
|нормативтік құ. | | | | | |
|қықтық кесім) | | | | | |
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарлама
___________________________________________________________________
1 Қазақстан Респу. 2005-2007 Қазақ. 56,0
бликасының ақпа. жж. стан
раттық қауіпсіз. Респуб.
дігін қамтамасыз ликасы
етуін және мем. Премьер-
лекеттік құпия. Минис.
ларын қорғаудың трінің
2005-2007 жыл. Кеңсесі
дарға арналған
мемлекеттік бағ.
дарламасы (Қа.
зақстан Респу.
бликасы Қауіп.
сіздік Кеңесінің
2004 жылғы 31
наурыздағы N 1
мәжіліс хаттама.
сына сәйкес әзір.
ленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
Р/с| Болжанып отырған шығыстар (млн. теңге)
N |--------------------------------------------------------
| жергілікті бюджеттер | басқа да көздер
|---------------------------|----------------------------
|2004ж.|2005ж.|2006ж.|2007ж.|2004ж.|2005ж.|2006ж.|2007ж.
| | | | | | | |
| | | | | | | |
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
Әзiрленетін мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
2 Сот жүйесiн же. 2005-2007 Жоғарғы
тiлдiру жөнiн. жж. Сот
дегі 2005-2007 (келісім
жылдарға арнал. бойынша)
ған мемлекеттiк
бағдарлама (Қа.
зақстан Респуб.
ликасы Үкiме.
тiнiң 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
iске асыру жөнiн.
дегi iс-шаралар
жоспарының
10.16-тармағына
сәйкес әзiрленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
2
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
3 Қазақстан Респу. 2004-2005 ІІМ, 374,9 582,6
бликасында наша. жж. облыс.
қорлыққа және тардың
есiрткi бизнесіне Астана
қарсы күрестің және
2004-2005 жыл. Алматы
дарға арналған қалала.
бағдарламасы рының
(Қазақстан Респу. әкімдері
бликасы Үкiметi.
нiң 2004 жылғы
13 сәуірдегі
N 411
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
3 300,2 213,6
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
4 Қазақстан Респу. 2005-2006 ІІМ 1208,3 1400,9
бликасында құқық жж.
бұзушылықтың
алдын алу мен
қылмысқа қарсы
күрестiң 2005-
2006 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Yкi.
метiнiң 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
iске асыру жөнiн.
дегі іс-шаралар
жоспарының
10.3-тармағына
сәйкес әзiрлендi)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
4
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
5 "Халық денсау. 1998-2008 ДСМ 13428,7 8056,8 7573,1
лығы" мемлекеттік жж.
бағдарламасы (Қа.
зақстан Респуб.
ликасы Президен.
тінің 1998 жылғы
16 қарашадағы
N 4153
Жарлығы
,
Қазақстан Респу.
бликасы Үкіметі.
нің 2003 жылғы
21 наурыздағы
N 289 қаулысы)
6 "Салауатты өмiр 1999-2010 ДСМ 34,8 40,7
салты" кешендi жж.
бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Yкiме.
тiнiң 1999 жылғы
30 шiлдедегі
N 905
қаулысы
)
7 Қазақстан Респу. 2001-2005 ДСМ, ӘМ, 10,6 4,0
бликасында ЖҚТБ жж. ҚМ, ІІМ,
iндетiне қарсы БҒМ,
iс-әрекет жөнiн. облыс.
дегі 2001-2015 тардың
жылдарға арналған әкімдері
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Yкiметiнiң
2001 жылғы
14 қыркүйектегі
N 1207
қаулысы
)
8 Қазақстан Респу. 2004-2006 ДСМ 443,5 476,6 572,0
бликасында тубер. жж.
кулезге қарсы
күресті күшейту
жөніндегі 2004-
2006 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Yкiметiнiң
2004 жылғы
13 тамыздағы
N 850
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
5
6
7 92,6
8
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
9 Денсаулық сақ. 2005-2010 ДСМ 32766,2 54974,5
тауды реформа. жж. 46869,2
лаудың және
дамытудың 2005-2010
жылдарға арналған
мемлекеттік бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Президентінің
"Бәсекеге қабі.
летті Қазақстан
үшін, бәсекеге
қабілетті эконо.
мика үшін, бәсе.
кеге қабілетті
халық үшін" атты
2005 жылға арнал.
ған Қазақстан
халқына
Жолдауына
сәйкес әзірленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
9 10111,6 10356,0 10581,0
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
10 Қазақстан Респу. 2003-2005 Ақпмині 11,1 60,8
бликасының үкi. жж.
меттiк емес
ұйымдарын мем.
лекеттік қол.
даудың 2003-2005
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Үкiметiнiң
2003 жылғы
17 наурыздағы
N 253
қаулысы
)
11 Қазақстан Респу. 2004-2006 Ақпмині 4884,5 7155,8 7513,6
бликасында теле. жж.
радио хабарларын
таратуды дамыту.
дың 2004-2006
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Үкiметiнiң
2004 жылғы
9 сәуірдегі
N 398
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
10
11
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
12 Қазақстан Респу. 2003-2015 ИСМ, 21847,5 27175,7 4315,0
бликасының индус. жж. ЭБЖМ 3874,2
триялық-иннова.
циялық дамуының
2003-2015 жыл.
дарға арналған
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы Пре.
зидентiнiң 2003
жылғы 17 мамыр.
дағы
N 1096
Жар.
лығы, Қазақстан
Республикасы Үкі.
метінің 2003 жылғы
17 шілдедегі N 712-1
қаулысы)
13 Қазақстан Респу. 2004-2006 ИСМ 159,1 274,1 235,5
бликасында шағын жж.
кәсiпкерлiктi
дамытудың және
қолдаудың 2004-
2006 жылдарға
арналған мемле.
кеттік бағдарла.
масы (Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2003 жылғы 29
желтоқсандағы
N 1268
Жарлығы
,
Қазақстан Респу.
бликасы Үкіметі.
нің 2004 жылғы
6 ақпандағы
N 149
қаулысы
)
14 Қазақстан Респу. 2005-2007 ИСМ, 60470,0 63700,0
бликасында тұрғын жж. ЭБЖМ, 67820,0
үй құрылысын да. ҚарМ,
мытудың 2005-2007 Ұлттық
жылдарға арналған Банк
мемлекеттік бағ. (келісім
дарламасы (Қазақ. бойынша)
стан Республикасы
Президентінің
2004 жылғы 11 мау.
сымдағы N 1388
Жарлығы
)
15 Қазақстан Респу. 2000-2015 ИСМ 249,0 202,9 26,5 27,8
бликасында сәу. жж.
лет, қала құры.
лысы мен құрылыс
қызметiн дамыту
бағдарламасы
(Қазақстан Респу.
бликасы Yкіметi.
нің 2000 жылғы
28 қарашадағы
N 1778
қаулысы
)
16 Қазақстан Респу. 2004-2005 ИСМ 73,8 667,3 700,6
бликасының ұлттық жж.
стандарттау және
сертификаттау
жүйелерiн дамы.
тудың 2004-2006
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Үкiметiнiң
2004 жылғы 6 ақ.
пандағы N 148
қаулысы
)
17 Қазақстан Респу. 2004-2006 ИСМ 248,9 477,6 501,5
бликасының өлшем жж.
бірлігін мемле.
кеттік қамтамасыз
ету жүйесін дамы.
тудың 2004-2006
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Үкiметiнiң
2004 жылғы
16 наурыздағы
N 321
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
12
13
14
15
16
17
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
18 Қазақстан Респу. 2005-2007 ИСМ 1000,0
бликасында шағын жж.
кредит беруді
дамытудың 2005-
2007 жылдарға ар.
налған мемлекеттік
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Үкіметінің
2004 жылғы 9 нау.
рыздағы N 287
қаулысына
)
19 Ұлттық иннова. 2005-2007 ИСМ,
циялық жүйені жж. БҒМ,
қалыптастырудың ЭМРМ,
және дамытудың мүдделі
мемлекеттік бағ. мемле.
дарламасы (Қазақ. кеттік
стан Республикасы органдар
Үкіметінің 2003-
2006 жылдарға
арналған бағдар.
ламасын іске асыру
жөніндегі іс-ша.
ралар жоспарлары.
ның 2.6.11-тарма.
ғына сәйкес әзір.
ленеді)
20 Қазақстан Респу. 2005-2007 ИСМ,
бликасында тұрғын жж. облыс.
үй-коммуналдық тардың,
саланы дамытудың Астана
2005-2007 жылдарға және
арналған бағдар. Алматы
ламасы (Премьер- қалала.
Министрдің орын. рының
басары С.М.Мыңбаев әкімдері
өткен кеңестің
2004 жылғы 23
маусымдағы
N 17-59/005-712
хаттамасына сәй.
кес әзірленеді
(2.1.-т)
21 Қазақстан Респу. 2005-2014 ИСМ
бликасында құры. жж.
лыс материалдары,
бұйымдары мен
конструкциялары.
ның өнеркәсібін
дамытудың 2005-
2014 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Үкі.
метінің 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
іске асыру жөнін.
дегі Іс-шаралар
жоспарының 2.4.3.-
тармағына сәйкес
әзірленеді)
22 Қазақстан Респу. 2005-2010 ИСМ, АШМ
бликасында химия жж.
өнеркәсiбiн дамы.
тудың 2005-2010
жылдарға арналған
бағдарламасы
(І-кезең - 2005-
2007 жылдар,
ІІ-кезең - 2008-
2010 жылдар)
(Қазақстан Респу.
бликасы Yкіметiнiң
2003-2006 жылдарға
арналған бағдар.
ламасын іске асыру
жөнiндегі iс-ша.
ралар жоспарының
2.3.2-тармағына
сәйкес әзiрленеді)
23 Қазақстан Респу. 2005-2007 ИСМ, АШМ
бликасында машина жж.
жасау кешенін да.
мытудың 2005-2007
жылдарға арналған
бағдарламасын
(Қазақстан Респу.
бликасы Yкiметi.
нiң 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
іске асыру жөнiн.
дегі іс-шаралар
жоспарының 2.3.3-
тармағына сәйкес
әзiрленеді)
24 Тұтыну тауарлары 2006-2010 ИСМ
салаларын дамыту. жж.
дың 2006-2010
жылдарға арналған
бағдарламасы
(І-кезең - 2006-
2008 жылдар)
(Қазақстан Респу.
бликасы Yкiметі.
нің 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
іске асыру жөнін.
дегі iс-шаралар
жоспарының 2.3.4-
тармағына сәйкес
әзірленеді)
25 Қазақстан Респу. 2006-2010 ИСМ
бликасының тау- жж.
кен-металлургия
кешенiн дамытудың
2006-2010 жыл.
дарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Yкiметiнiң
2003-2006 жыл.
дарға арналған
бағдарламасын
іске асыру жөнін.
дегі iс-шаралар
жоспарының 2.3.5-
тармағына сәйкес
әзірленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
18
19
20
21
22
23
24
25
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
26 Тілдердi қолдану 2001-2010 Мәдени. 100,0 131,7 138,3 144,9
мен дамытудың жж. етмині
2001-2010 жыл.
дарға арналған
мемлекеттік бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Президентiнiң
2001 жылғы 7 ақ.
пандағы N 550
Жарлығы, Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2003
жылғы 9 сәуірдегі
N 344
қаулысы
)
27 "Жiбек жолының 1998-2010 Мәдени. 67,6 72,0 75,6 79,2
тарихи орталықта. жж. етмині,
рын қайта өркен. БҒМ,
дету, түркi тiл. ККМ,
дес мемлекеттер. мүдделі
дiң мәдени мұра. облыс.
сын сақтау және тардың
сабақтастыра әкімдері
дамыту туризм
инфрақұрылымын
жасау" атты Қа.
зақстан Республи.
касының мемлекет.
тiк бағдарламасы
(Қазақстан Респу.
бликасы Президен.
тiнiң 1998 жылғы
27 ақпандағы
N 3859
Жарлығы
,
Қазақстан Респуб.
ликасы Үкіметінің
1998 жылғы 28
қазандағы N 1096
қаулысы)
28 2004-2006 жыл. 2004-2006 Мәдени. 663,5 749,4 786,9
дарға арналған жж. етмині
"Мәдени мұра"
мемлекеттік бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Президентінің
2004 жылғы 13 қаң.
тардағы N 1277
Жарлығы
, Қазақстан
Республикасы Үкі.
метінің 2004 жылғы
12 ақпандағы
N 171
қаулысы
)
29 Қазақстан Респу. 2001-2005 Мәдени. 34,0 22,0
бликасында мұра. жж. етмині
ғат iсiн дамыту.
дың 2001-2005
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Үкіметiнiң
2001 жылғы
11 маусымдағы
N 797
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
26
27
28
29
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзірленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарлама
___________________________________________________________________
30 Шетелде тұратын 2005-2007 Мәдени. 750,3 787,8 825,6
отандастарды жж. етмині,
қолдаудың 2004- АқМ,
2006 жылдарға КДА, СІМ
арналған мемле.
кеттік бағдарла.
масы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметiнiң 2003-
2006 жылдарға
арналған бағдар.
ламасын iске
асыру жөнiндегі
iс-шаралар жоспа.
рының 6.5.10-тар.
мағына сәйкес
әзiрленеді)
31 Жастар саясатының 2005-2007 Мәдени. 147,6 155,0 162,4
2005-2007 жыл. жж. етмині
дарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Yкiметiнiң
2003-2006 жылдар.
ға арналған бағ.
дарламасын iске
асыру жөнiндегі
шаралар жоспары.
ның 6.5.13-
тармағына сәйкес
әзiрленеді)
32 Көне Отырардың 2005-2007 Мәдени. 53,8 56,5 59,2
қайта өрлеуінің жж. етмині,
2005-2007 жылдар. БҒМ,
ға арналған бағ. Оңтүстік
дарламасы (Қазақ. Қазақ.
стан Республикасы стан
Премьер-Министрі облы.
2004 жылғы 6 ма. сының
мырда өткізген әкімі
"Көне Отырар қа.
ласын қалпына
келтіру жұмыста.
рының барысы
туралы" мәжілістің
N 11-7/007-102
хаттамасы)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
30
31
32
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
33 "Білiм" беру 2001-2005 БҒМ, 41069,0
мемлекеттiк бағ. жж. облыс.
дарламасы (Қа. тардың,
зақстан Республи. Астана
касы Президентi. және
нiң 2000 жылғы Алматы
30 қыркүйектегі қалала.
N 448
Жарлығы
) рының
әкімдері
34 2003-2005 жыл. 2003-2005 БҒМ, 338,7 355,6
дарға арналған жж. облыс.
"Ауыл мектебі" тардың,
бағдарламасы (Қа. Астана
зақстан Республи. және
касы Үкіметінің Алматы
2003 жылғы 4 ақ. қалала.
пандағы N 128 рының
қаулысы
) әкімдері
35 Қазақстан Респу. 2002-2005 БҒМ, Талап Талап
бликасының бас. жж. облыс. етіл. етіл.
тауыш және орта тардың, мейді мейді
кәсіптік білім Астана
беретін оқу орын. және
дарын ақпараттан. Алматы
дыру бағдарлама. қалала.
сын бекіту туралы рының
(Қазақстан Респу. әкімдері
бликасы Үкіметінің
2001 жылғы 10
мамырдағы N 616
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
33
34 7226,5 7194,3
35
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
36 Қазақстан Респу. 2005-2007 БҒМ 3120,4 5888,4
бликасында ғарыш жж.
саласын дамытудың
2005-2007 жыл.
дарға арналған
мемлекеттік бағ.
дарламасы (Ел
басының 2004
жылғы 19 наурыз.
дағы Қазақстан
халқына жолдауына
сәйкес әзірленеді)
37 Білім беруді 2005-2010 БҒМ 23379,8 34036,9
дамытудың 2005- жж. 32150,8
2010 жылдарға
арналған мемле.
кеттік бағдарла.
масы (Қазақстан
Республикасы Yкi.
метiнiң 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын іске
асыру жөнiндегі
iс-шаралар жоспа.
рының 6.1.3-
тармағына сәйкес
әзірленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
36 150,0 150,0
37 18022,4 19477,2 21705,1
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Қоршаған
ортаны қорғау министрлігі
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
38 2005-2007 жыл. 2005-2007 ҚОҚМ 992,0
дарға арналған жж.
"Қоршаған ортаны
қорғау" бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Yкі.
метінің 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
iске асыру жөнiн.
дегі iс-шаралар
жоспарының 7.5.1.
-тармағына сәйкес
әзiрленеді)
39 Шөлейттенуге 2005-2010 ҚОҚМ 7,0 8,0
қарсы күрес жө. жж.
ніндегі бағдарла.
масы (Қазақстан
Республикасының
2004-2015 жылдарға
арналған эколо.
гиялық қауіпсіз.
дігі тұжырымдама.
сын іске асыру
жөніндегі 2004-
2006 жылдарға
арналған іс-ша.
ралар жоспарының
28 тармағына
сәйкес Қазақстан
Республикасы Үкі.
метінің 2004 жыл.
ғы 3 ақпандағы
N 131
қаулысына
бекітіліп
әзірленген)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
38
39
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
40 Қазақстан Респу. 2003-2005 АШМ 49632,7 57460,2
бликасының 2003- жж.
2005 жылдарға ар.
налған Мемлекет.
тiк аграрлық азық-
түлiк бағдарлама.
сы (Қазақстан
Республикасы Пре.
зидентiнiң 2002
жылғы 5 маусымда.
ғы N 889
Жарлығы
,
Қазақстан Респу.
бликасы Yкiметi.
нiң 2002 жылғы 2
тамыздағы N 864
қаулысы
)
41 Қазақстан Респу. 2004-2010 АШМ 19888,0 20115,0 20006,0
бликасының Ауыл жж.
аумақтарын дамы.
тудың 2004-2010
жылдарға арналған
мемлекеттiк бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Президентінің
2003 жылғы 10 шіл.
дедегі N 1149
Жарлығы
, Қазақ.
стан Республикасы
Yкiметінің 2003
жылғы 20 тамыздағы
N 838
қаулысы
)
42 Қазақстанда жүзім 2001-2010 ИСМ, АШМ Талап Талап Талап Талап
шаруашылығы мен жж. етіл. етіл. етіл. етіл.
шарап жасау iсiн мейді мейді мейді мейді
қалпына келтiру
және дамытудың
2010 жылға дейiн.
гi кезеңге арнал.
ған бағдарламасы
(Қазақстан Респу.
бликасы Yкіметi.
нiң 2001 жылғы
12 желтоқсандағы
N 1621
қаулысы
)
43 2002-2010 жылдар. 2002-2010 АШМ 4354,0 6613,5 9571,6 5044,5
ға арналған "Ауыз жж.
су" салалық бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Yкiметiнiң 2002
жылғы 23 қаңтар.
дағы N 93
қаулысы
)
44 Қазақстан Респу. 2004-2006 АШМ, 629,3 949,3 660,8
бликасының Балық жж. ҚОҚМ,
шаруашылығын да. облыс.
мытудың 2004-2006 тардың
жылдарға арналған әкімдері
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Yкiметiнiң
2003 жылғы 29
желтоқсандағы
N 1344
қаулысы
)
45 2004-2006 жылдар. 2004-2006 АШМ 3237,8 3282,7 3446,8
ға арналған "Қа. жж.
зақстан орманда.
ры" бағдарламасы
(Қазақстан Респу.
бликасы Үкіметі.
нің 2004 жылғы
14 мамырдағы
N 542
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
______________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
______________________________________________________________
40
41 15268,0 23457,0 25003,0 26318,2 14400,0 10100,0 10300,0
42
43
44
45 1587,5 1799,4 2137,8 1030,6
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
46 Тұяқты жабайы 2005-2007 АШМ 175,2 184,0 193,2
жануарлар мен жж.
киіктердің сирек
кездесетін және
жойылып бара жат.
қан түрлерін сақ.
таудың және қал.
пына келтірудің
2005-2007 жылдар.
ға арналған бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Премьер-Министрі.
нің орынбасарында
және Қазақстан
Республикасының
Ауыл шаруашылығы
министрі А.С.Есі.
мовке өткен жи.
налыстың 2003
жылғы 3 қазандағы
N 17-64/002-318
(2.1-т) хаттама.
лық шешімінің 4
тармағының 2-тар.
мақшасына сәйкес
әзірленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
46 89,5 75,5 76,5 87,2 62,0 72,5
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
47 Қазақстан Респу. 2001-2005 ККМ 42144,7 55000,0
бликасының авто. жж.
жол саласын да.
мытудың 2001-2005
жылдарға арналған
мемлекеттік бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Президентiнiң
2001 жылғы 28 қа.
рашадағы N 730
Жарлығы
, Қазақ.
стан Республикасы
Үкіметінің 2002
жылғы 11 қаңтар.
дағы N 36
қаулысы
)
48 Азаматтық авиация 2003-2005 ККМ 1834,2 1839,3
саласын дамытудың жж.
2003-2005 жылдар.
ға арналған бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Yкiметiнiң 2003
жылғы 21 наурыз.
дағы N 291
қаулысы
)
49 Қазақстан Респу. 2004-2006 ККМ, 9220,2 1203,4
бликасының тран. жж. СІМ,
зиттік-көлiк әле. КБА,
уетiн дамытудың Ұлтбанк
2004-2006 жылдарға (келісім
арналған бағдар. бойынша)
ламасы (Қазақстан
Республикасы Yкi.
метiнiң 2003
жылғы 30 желтоқ.
сандағы N 1351
қаулысы
)
50 Қазақстан Респу. 2004-2006 ККМ 9970,0 9970,0
бликасының темiр жж.
жол көлігін қайта
құрылымдаудың
2004-2006 жылдар.
ға арналған бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Yкіметiнiң 2004
жылғы 6 ақпандағы
N 145
қаулысы
)
51 Ұлттық теңiз 2004-2006 ККМ, Талап Талап Талап
сауда флотын құ. жж. "Қазақ. етіл. етіл. етіл.
рудың 2004-2006 стан мейді мейді мейді
жылдарға арналған теңіз
бағдарламасы (Қа. көлік
зақстан Республи. айлағы"
касы Үкіметінiң ҰТКК
2004 жылғы 13 ЖАҚ,
шілдедегі N 763 "ҚазМұ.
қаулысы
) найГаз"
ҰК ЖАҚ
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
47
48
49
50
51
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
52 Жол саласын дамы. 2006-2008 ККМ
тудың 2006-2008 жж.
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Yкіметінің
2003-2006 жыл.
дарға арналған
бағдарламасын
іске асыру жөнін.
дегі iс-шаралар
жоспарының 4.8-
тармағына сәйкес
әзiрленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
52
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
53 Мүгедектердi 2002-2005 ЕХӘҚМ 984,4 55,0
оңалтудың 2002- жж.
2005 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Yкi.
метiнiң 2001 жылғы
29 желтоқсандағы
N 1758
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
53
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
54 Қазақстан Респу. 2005-2007 ЕХӘҚМ,
бликасының халқын жж. мүдделі
жұмыспен қамтудың орталық
2005-2007 жылдар. және жер.
ға арналған бағ. гілікті
дарламасы (Қазақ. атқарушы
стан Республикасы органдар.
Yкiметінің 2003- мен бірге
2006 жылдарға ар.
налған Бағдарла.
масын іске асыру
жөніндегі iс-ша.
ралар жоспарының
6.3.1-тармағына
сәйкес әзiрленеді)
55 Қазақстан Респу. 2005-2007 ЕХӘҚМ 241499,0 268802,0
бликасында әлеу. жж. 298573,0
меттік реформа.
ларды одан әрі
тереңдетудің
2005-2007 жыл.
дарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касының Үкіметі
отырысының 2004
жылғы 19 наурыз.
дағы N 4 хатта.
масының 20-тарма.
ғына сәйкес әзір.
ленеді)
56 Қазақстан Респу. 2005-2007 ЕХӘҚМ
бликасында еңбек жж.
қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
және еңбектi қор.
ғауды қамтамасыз
етудің 2005-2007
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Үкіметінің
2003-2006 жылдар.
ға арналған Бағ.
дарламасын іске
асыру жөніндегі
iс-шаралар жос.
парының 6.3.3.
-тармағына сәй.
кес әзiрленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
54
55
56
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
57 Мемлекеттiк мү. 2003-2005 ҚМ, Талап Талап
лікті басқарудың жж. орталық етіл. етіл.
және жекешеленді. атқарушы мейді мейді
рудің тиімділігін органдар
арттырудың 2003- және
2005 жылдарға ар. басқа да
налған салалық мемле.
бағдарламасы (Қа. кеттік
зақстан Республи. органдар
касы Үкіметінің (келісім
2003 жылғы 3 ақ. бойынша)
пандағы N 118
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
57
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарлама
___________________________________________________________________
58 Этил спирті мен 2004-2006 ҚМ 310,0
алкоголь өнімдері. жж.
нің өндірісін
және айналымын
мемлекеттік рет.
теудің 2004-2006
жылдарға арналған
бағдарламасы
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
58
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Экономика
және бюджеттік жоспарлау министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
59 Қазақстан Респу. 2003-2005 ЭБЖМ Талап Талап
бликасында кедей. жж. етіл. етіл.
лiктi азайту жө. мейді мейді
ніндегі 2003-2005
жылдарға арналған
бағдарлама (Қа.
зақстан Республи.
касы Yкiметiнiң
2003 жылғы 26
наурыздағы N 296
қаулысы
)
60 Шағын қалаларды 2004-2006 ЭБЖМ, 1050,0 1050,0 300,0
дамытудың 2004- жж. мүдделі
2006 жылдарға ар. министр.
налған бағдарла. ліктер
масы (Қазақстан мен ве.
Республикасы Үкi. домстволар,
метiнiң 2003 жыл. облыстар
ғы 31 желтоқсан. әкімдері
дағы N 1389
қаулысы
)
61 2004-2006 жыл. 2004-2006 ЭБЖМ, 5725,6 7886,8 1989,3
дарға арналған жж. мүдделі
Арал өңірінің министр.
проблемаларын ліктер
кешенді шешу жө. мен ве.
ніндегі бағдарла. домст.
масы (Қазақстан волар,
Республикасы Үкі. облыстар
метінің 2004 жыл. әкімдері
ғы 7 мамырдағы
N 520
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
59
60
61
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
62 Қазақстан Респу. 2005-2015 ЭБЖМ, Талап Талап Талап
бликасының аумақ. жж. орталық етіл. етіл. етіл.
тық дамуының және мейді мейді мейді
2015 жылға дейiн. жергі.
гі кезеңге арнал. лікті
ған бағдарламасы атқарушы
(Қазақстан Респу. органдар
бликасы Үкiметi.
нiң 2003-2006
жылдарға арнал.
ған Бағдарламасын
iске асыру жөнін.
дегі іс-шаралар
жоспарының 1.1.1-
тармағына сәйкес
әзірленеді)
63 Қазақстан Респу. 2005-2007 ЭБЖМ, Талап Талап Талап
бликасында көлең. жж. ЭСЖҚА, етіл. етіл. етіл.
келі экономиканың министр. мейді мейді мейді
мөлшерін азайту ліктер
жөніндегі эконо. мен
микалық және ведомс.
ұйымдық шаралары. тволар
ның 2005-2007
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касының Үкіметі.
нің 2004 жылғы
4 мамыр N 6 хат.
тамасының 2.1.
-бабына сәйкес
әзірленеді)
РҚАО-ның ескертуі. 64, 65, 66, 67-тармақтары қазақша мәтінде берілмегендіктен орысша мәтіннен қараңыз
64 Программа развития 2005- МЭБП, Не Не Не
рынка ценных бумаг 2007 МФ, тре- тре- тре-
Республики Казахстан гг. Нацбанк бует- бует- бует-
на 2005-2007 годы (по сог- ся ся ся
(разрабатывается в ласова-
соответствии с нию),
пунктом 2.3.1. АРНФРФО
Протокола совещания (по сог-
у Президента ласова-
Республики Казахстан нию)
от 26 апреля 2004
года N 01-8.1)
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
62
63
64
____________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
65 Государственная 2003- МЭМР, 550,0 652,7
программа освоения 2015 ЗАО
казахстанского гг. "НК
сектора Каспийского "Каз-
моря (
Указ
Мунай-
Президента Газ"
Республики Казахстан
от 16 мая 2003 года
N 1095,
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 21 августа 2003
года N 843)
66 Программа развития 1999- МЭМР Не Не Не Не
электроэнергетики 2030 тре- тре- тре- тре-
до 2030 года гг. бует- бует- бует- бует-
(
постановление
ся ся ся ся
Правительства
Республики Казахстан
от 9 апреля 1999
года N 384)
67 Программа консерва- 2001- МЭМР 673,6 435,0 456,7 343,0
ции уранодобывающих 2010
предприятий и ликви- гг.
дации последствий
разработки урановых
месторождений на
2001-2010 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 25 июля 2001 года
N 1006)
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
65 342,9 2575,7 503,9
66
67
___________________________________________________________________
68 Елдiң минералдық- 2003-2010 ЭМРМ 2346,1 3018,1 3164,0 3327,5
шикiзаттық кешені жж.
ресурстық базасын
дамытудың 2003-
2010 жылдарға ар.
налған бағдарла.
масы (Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2002
жылғы 29 желтоқ.
сандағы N 1449
қаулысы
)
69 Қазақстан Респу. 2004-2010 ЭМРМ 25,0 34,0 35,7 37,5
бликасы өнеркәсi. жж.
бiнің мұнай хи.
миялық саласын
дамытудың 2004-
2010 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Yкi.
метiнiң 2004
жылғы 29 қаңтар.
дағы
N 101
қау.
лысы)
70 Қазақстан Респу. 2004-2010 ЭМРМ, 9390,0 4500,0
бликасындағы газ жж. облыс.
саласын дамытудың тар,
2004-2010 жылдар. Астана
ға арналған бағ. және
дарламасы (Қазақ. Алматы
стан Республикасы қала.
Yкiметiнiң 2004 лардың
жылғы 18 маусым. әкімдері,
дағы N 669
қаулысы
) "ҚазМұ.
найГаз"
ҰК ЖАҚ
71 Қазақстан Респу. 2004-2015 ЭМРМ Талап Талап Талап Талап
бликасының уран жж. етіл. етіл. етіл. етіл.
өнеркәсiбiн дамы. мейді мейді мейді мейді
тудың 2004-2015
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Респу.
бликасы Үкiметi.
нiң 2004 жылғы
23 қаңтардағы
N 78
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
68
69 600,0 2200,0 4550,0
70
71
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
72 Энергия үнемдеу 2005-2015 ЭМРМ,
жөніндегі 2005- жж. ҚОҚМ,
2015 жылдарға ККМ,
арналған бағдар. облыс.
лама (Қазақстан тардың,
Республикасы Астана
Yкiметiнiң 2003- және
2006 жылдарға Алматы
арналған бағдар. қала.
ламасын iске лардың
асыру жөніндегі әкімдері
iс-шаралар жоспа.
рының 2.2.1-тар.
мағына сәйкес
әзірленеді)
73 Қазақстан Респу. 2006-2030 ЭМРМ
бликасында атом жж.
энергетикасын
дамытудың 2006-
2030 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (I-кезең
- 2006-2008 жыл.
дар) (Қазақстан
Республикасы Yкi.
метiнiң 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
iске асыру жөнiн.
дегi iс-шаралар
жоспарының 2.2.2-
тармағына сәйкес
әзiрленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
72
73
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
74 Санаткерлiк мен. 2002-2006 ӘМ, БҒМ, Талап Талап Талап
шiк құқықтарын жж. ІІМ, етіл. етіл. етіл.
қорғау тұжырым. СІМ, мейді мейді мейді
дамасын iске АШМ,
асыру жөніндегі Ақпмині,
бағдарлама (Қа. ТМРБҚА,
зақстан Республи. Мәдени.
касы Yкiметiнiң етмині
2002 жылғы 29
мамырдағы N 591
қаулысы
)
75 Қазақстан Респу. 2004-2006 ӘМ, БҒМ, 2866,6 2147,4 3047,9
бликасының қыл. жж. ДСМ,
мыстық-атқару ИСМ,
жүйесiн одан әрі ІІМ, ҚМ
дамытудың 2004-
2006 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Үкi.
метiнiң 2003
жылғы 31 желтоқ.
сандағы N 1376
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
74
75
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
76 Құқықтық түсін. 2005-2007 ӘМ, ІІМ, 65,0 66,5 66,5
діру жұмыстары, жж. Мәдени.
құқықтық мәдени. етмині,
етті қалыптас. БҒМ, ЖС
тыру, азаматтарды (келісім
құқықтық қамтама. бойынша),
сыз ету тәрбиелеу БП
жөніндегі 2005- (келісім
2007 жылдарға ар. бойынша)
налған бағдарлама
(Қазақстан Респу.
бликасы Президен.
тінің 2003 жылғы
14 мамырдағы
14-622к тапсырмасы)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
76
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
сатып алу жөніндегі агенттігі
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
77 Қазақстан Респу. 2005-2007 МСА
бликасының мем. жж.
лекеттік сатып
алу жүйесiн
дамытудың 2005-
2007 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Yкi.
метiнiң 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
іске асыру жөнін.
дегі іс-шаралар
жоспарының 9.3.10.
-тармағына сәйкес
әзірленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
77
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру
және байланыс жөніндегі агенттігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
78 Қазақстан Респу. 2001-2005 АБА, 1264,6 2354,3
бликасының ұлттық жж. басқа да
ақпараттық инфра. мүдделі
құрылымын қалып. мемле.
тастырудың және кеттік
дамытудың мемле. органдар
кеттiк бағдарла.
масы (Қазақстан
Республикасы Пре.
зидентiнiң 2001
жылғы 16 наурыз.
дағы N 573 Жар.
лығы, Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2001
жылғы 21 мамырда.
ғы N 674
қаулысы
)
79 Қазақстан Респу. 2003-2005 АБА, 5814,3 3917,5
бликасының теле. жж. басқа да
коммуникация мүдделі
саласын дамытудың мемле.
2003-2005 жылдар. кеттік
ға арналған бағ. органдар
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Yкiметiнiң 2003
жылғы 18 ақпанда.
ғы N 168
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
78
79
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
80 Қазақстан Респу. 2005-2007 АБА 2100,0 22300,0
бликасында "Элек. жж. 19600,0
трондық Үкімет"
инфрақұрылымды
қалыптастырудың
2005-2007 жылдар.
ға арналған мем.
лекеттік бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Пре.
зидентінің "Бәсе.
кеге қабілетті
Қазақстан үшін,
бәсекеге қабілет.
ті экономика
үшін, бәсекеге
қабілетті халық
үшін" атты 2004
жылғы 19 наурыз.
дағы Қазақстан
халқына
Жолдауына
сәйкес әзірленеді)
81 Почта-жинақ дамы. 2005-2010 АБА 1445,0 1972,0 2362,0
тудың 2005-2010 жж.
жылдарға арналған
бағдарламасы
("Почта туралы"
Қазақстан Респуб.
ликасының 2003
жылғы 8 ақпандағы
Заңына
сәйкес
әзірленеді)
82 Қазақстан Респу. 2006-2008 АБА
бликасының теле. жж.
коммуникация са.
ласын дамытудың
2006-2008 жылдар.
ға арналған бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Yкiметiнiң 2003-
2006 жылдарға
арналған бағдар.
ламасын iске
асыру жөніндегі
іс-шаралар жоспа.
рының 4.13-тар.
мағына сәйкес
әзірленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
80
81
82
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
83 Қазақстан Респу. 1999-2005 СА, Талап Талап
бликасында мемле. жж. Ұлттық етіл. етіл.
кеттік статисти. Банк мейді мейді
каны жетiлдiрудiң (келісім
1999-2005 жыл. бойынша),
дарға арналған министр.
бағдарламасы (Қа. ліктер
зақстан Республи. мен
касы Үкiметiнiң агент.
1998 жылғы 19 тіктер
қарашадағы N 1180
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
83
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
84 Қазақстан Респу. 2006-2010 СА
бликасының мемле. жж.
кеттік статисти.
касын жетiлдiру
2006-2010 жыл.
дарға арналған
бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Yкі.
метiнiң 2003-
2006 жылдарға
арналған бағдар.
ламасын iске
асыру жөніндегі
iс-шаралар жоспа.
рының 7.1.14-тар.
мағына сәйкес
әзiрленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
84
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі
Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
85 Қазақстан Респу. 2004-2006 КБА 3549,0 4100,7 4218,0
бликасының кеден. жж.
дiк қызметтi да.
мытудың 2004-2006
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Үкiметінің
2003 жылғы 3
қазандағы N 1019
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
85
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Туризм
және спорт жөніндегі агенттігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
86 Қазақстан Респу. 2001-2005 ТурСА, 3292,0 5577,3
бликасында дене жж. облыс.
шынықтыруды және тардың,
спортты дамыту. Астана
дың 2001-2005 және
жылдарға арналған Алматы
мемлекеттік бағ. қала.
дарламасы (Қазақ. лардың
стан Республикасы әкімдері
Президентінің
2001 жылғы 12
наурыздағы N 570
Жарлығы
, Қазақстан
Республикасы Үкі.
метінің 2001 жылғы
6 сәуірдегі N 462
қаулысы
)
87 Туризм саласын 2003-2005 ТурСА, 34,0 39,6
дамытудың 2003- жж. мүдделі
2005 жылдарға министр.
арналған бағдар. ліктер
ламасы (Қазақстан мен
Республикасы Yкi. агент.
метiнiң 2002 жылғы тіктер,
29 желтоқсандағы облыс.
N 1445
қаулысы
) тардың,
Астана
және
Алматы
қала.
лардың
әкімдері
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
86 131,4 142,9
87
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
88 Қазақстан Респу. 2006-2008 ТурСА
бликасында дене жж.
шынықтыру және
спортты дамыту.
дың 2006-2008
жылдарға арнал.
ған мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Yкiме.
тiнің 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
iске асыру жөнін.
дегі ic-шаралар
жоспарының 6.6.9-
тармағына сәйкес
әзірленеді)
89 Туристік саланы 2006-2008 ТурСА, 41,6 43,6
дамытудың 2006- жж. СІМ,
2008 жылдарға Мәдени.
арналған бағдар. етмині,
ламасы (Қазақстан ИСМ, ДСМ,
Республикасы Yкi. ІІМ,
метiнiң 2003-2006 ҚОҚМ,
жылдарға арналған ҰҚК,
бағдарламасын (келісім
іске асыру жөнін. бойынша),
дегі iс-шаралар ТЖА, СА,
жоспарының 6.6.12 КБА, ККМ,
-тармағына сәйкес АШМ, БҒМ,
әзiрленеді) "Жібек
жолы -
Қазақстан
ҰК" ААҚ
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
88
89
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын
басқару жөніндегі агенттігі
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
90 Ауыл шаруашылығы 2005-2007 ЖРА, АШМ 821,7 862,8 1437,6
мақсатындағы жер. жж.
лердi ұтымды пай.
далану жөнiндегі
бағдарлама (Қа.
зақстан Республи.
касы Yкiметiнiң
2003-2006 жыл.
дарға арналған
бағдарламасын
іске асыру жөнін.
дегі іс-шаралар
жоспарының 3.1-
тармағына сәйкес
әзiрленеді)
91 Қазақстан Респу. 2005-2007 ЖРА 214,4 191,8 201,4
бликасында геоде. жж.
зия мен картогра.
фияны дамытудың
2005-2007 жыл.
дарға арналған
бағдарламасы
(Қазақстан Респу.
бликасы Үкiметi.
нiң 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
iске асыру жөнiн.
дегi іс-шаралар
жоспарының 3.11-
тармағына сәйкес
әзiрленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
90
91
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Көші-қон
және демография агенттігі
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
92 Қазақстан Респу. 2005-2010 КДМ, 14980,6 15803,7
бликасының демо. жж. СІМ, ІІМ, 16562,6
графия және көші- ДСМ, БҒМ,
қон саясатының ЕХӘҚМ,
2005-2010 жылдар. СА, ҰҚК
ға арналған бағ. (келісім
дарламасы (Қазақ. бойынша),
стан Республикасы ОӘІҰК
Yкiметiнiң 2003- (келісім
2006 жылдарға бойынша),
арналған бағдар. облыстардың,
ламасын іске Астана және
асыру жөнiндегі Алматы қала.
iс-шаралар жоспа. лардың
рының 6.7.1-тар. әкімдері
мағына сәйкес
әзiрленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
92
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Төтенше
жағдайлар жөніндегі агенттігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
93 Төтенше жағдай. 2004-2010 ТЖА 500,0
лардың алдын жж.
алудың және
оларды жоюдың
мемлекеттік жүйе.
сін дамытудың
2004-2010 жылдар.
ға арналған бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Үкіметінің 2003
жылғы 31 желтоқ.
сандағы N 1383
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
93
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
94 Табиғи және тех. 2005-2010 ТЖА 2218,2 1821,2 1912,2
ногендік сипат. жж.
тағы төтенше жағ.
дайлардың алдын
алудың және олар.
ды жоюдың 2005-
2010 жылдарға
арналған мемле.
кеттік бағдарла.
масы (Қазақстан
Республикасы Үкі.
метінің 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
іске асыру жөнін.
дегі іс-шаралар
жоспарының 10.18-
тармағына сәйкес
әзірленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
94 10986,3 10291,5 6071,9
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын
реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
95 Қазақстан Респу. 2004-2006 ҚНҚҰРҚА 500,0 436,2
бликасының сақ. жж. (келісім
тандыру рыногын бойынша)
дамытудың 2004-
2006 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Үкі.
метінің 2004 жылғы
1 шілдедегі N 729
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
95
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Экономикалық және сыбайлас
жемқорлық қылмысқа қарсы күрес жөнiндегі агенттігі
(қаржы полициясы)
Әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
96 Экономика сала. 2005-2007 ЭСКА, 80,6
сындағы құқық жж. мүдделі
бұзушылыққа қарсы мемле.
күрестiң 2005- кеттік
2007 жылдарға органдар
арналған бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Үкі.
метінің 2003-2006
жылдарға арналған
бағдарламасын
iске асыру жөнiн.
дегі iс-шаралар
жоспарының 10.13-
тармағына сәйкес
әзiрленеді)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
96
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Pecпубликасының Ұлттық Банкі
Қолданыстағы мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
97 Микропроцессорлық 2002-2005 Ұлттық Талап Талап
карточкалар негі. жж. Банк етіл. етіл.
зiнде Төлем кар. (келісім мейді мейді
точкаларының ұлт. бойынша)
тық банкаралық
жүйесiн дамыту
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Yкiметiнiң
2002 жылғы 2 шiл.
дедегі N 713
қаулысы
)
98 Қазақстан Респу. 2005-2007 Ұлттық Талап Талап Талап
бликасында валю. жж. Банк етіл. етіл. етіл.
талық режимді (келісім мейді мейді мейді
ырықтандырудың бойынша)
2005-2007 жылдар.
ға арналған бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Yкіметінің 2004
жылғы 25 маусым.
дағы N 705
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
97
98
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Астана қаласының әкімі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
99 "Астананың гүлде. 2001-2005 Астана 62501,5 45682,5 34999,9
нуi - Қазақстан. жж. қ. әкімі
ның гүлденуi"
Астана қаласын
әлеуметтiк-эконо.
микалық дамытудың
2005 жылға дейін.
гi кезеңге арнал.
ған мемлекеттiк
бағдарламасы (Қа.
зақстан Республи.
касы Президентi.
нiң 2001 жылғы
19 наурыздағы
N 574
Жарлығы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
99 4640,0
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Алматы қаласының әкімі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
___________________________________________________________________
100 Алматы қаласын 2003-2010 Алматы 10938,9 6665,7 16104,5
дамытудың 2003- жж. қ.
2010 жылдарға әкімі,
арналған мемле. ЭБЖМ
кеттiк бағдарла.
масы (Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2003 жылғы 10
ақпандағы N 1019
Жарлығы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
100 3924,8 3924,0 3924,0
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Ғылыми-техникалық бағдарламалар
Қазақстан Республикасының Индустрия
және сауда министрлігі
Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалар
___________________________________________________________________
101 "Машина жасауды 2001-2005 ИСМ 130,3 136,8
дамытудың және жж.
тиімділігі жоға.
ры машиналар мен
жабдықтарды жа.
сап шығарудың
ғылыми-техника.
лық проблемала.
ры" 2001-2005
жылдарға арнал.
ған республика.
лық мақсатты
ғылыми-техника.
лық бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Yкiме.
тiнiң 2001 жылғы
16 наурыздағы
N 353
қаулысы
)
102 "Ақпараттық-те. 2001-2005 ИСМ 155,0 162,8
лекоммуникация. жж.
лық жүйелер үшін
радиоэлектрондық
аспаптар мен құ.
ралдарды әзiрлеу,
жасау және дамы.
ту" 2001-2005
жылдарға арналған
республикалық
мақсатты ғылыми-
техникалық бағ.
дарлама (Қазақ.
стан Республикасы
Yкiметiнiң 2000
жылғы 29 желтоқ.
сандағы N 1956
қаулысы
)
103 Ақпаратты қорғау 2004-2005 ИСМ 46,1 48,4 50,8
саласында ғылыми жж.
зерттеулер мен
техникалық әзір.
лемелерді жүргі.
зудің 2004-2005
жылдарға арнал.
ған ғылыми-техни.
калық бағдарла.
масы (Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң 2004
жылғы 16 ақпанда.
ғы N 177
қаулысы
)
104 2004-2006 жыл. 2004-2006 ИСМ 222,6 233,8 244,3
дарға арналған жж.
"Қазақстан Рес.
публикасының
тау-кен-метал.
лургия кешенiнiң
тұрақты жұмыс
iстеуiн және оны
дамытудың страте.
гиялық басымдық.
тарын ғылыми-тех.
никалық қамтама.
сыз ету" ғылыми-
техникалық бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Үкi.
метінiң 2004
жылғы 17 ақпанда.
ғы N 187
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
101
102
103
104
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалар
___________________________________________________________________
105 2001-2005 жыл. 2001-2005 БҒМ 142,5 144,8
дарға арналған жж.
"Қазақстан Рес.
публикасында
биотехникалық
өнім өндіруді
ғылыми-техника.
лық қамтамасыз
ету және ұйым.
дастыру" рес.
публикалық ғы.
лыми-техникалық
бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Yкi.
метінің 2001
жылғы 26 маусым.
дағы
N 871
қау.
лысы)
106 Қазақстан Респу. 2003-2005 БҒМ 74,9 78,6
бликасының ме. жж.
таллургия кеше.
нiнде төртiншi
және бесiншi
қайта бөлiстер.
дiң өндiрiстерiн
құруды ғылыми-
техникалық қам.
тамасыз етудiң
2003-2005 жыл.
дарға арналған
бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Үкі.
метінің 2003
жылғы 13 наурыз.
дағы N 243
қаулысы
)
107 Инновациялық өн. 2003-2005 БҒМ 184,0 192,0
дiрiстердi ғылы. жж.
ми-техникалық
қамтамасыз ету.
дiң 2003-2005
жылдарға арнал.
ған бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Yкiме.
тiнiң 2003 жылғы
18 наурыздағы
N 263
қаулысы
)
108 2002-2006 жыл. 2003-2006 БҒМ 110,0 115,4 120,5
дарға арналған жж.
"Қазақстан Рес.
публикасының
фармацевтика
өнеркәсiбiн да.
мыту үшін біре.
гей фитопрепарат.
тарды әзiрлеу
және өндiрiске
енгізу" респуб.
ликалық ғылыми-
техникалық бағ.
дарламасы (Қазақ.
стан Республикасы
Үкiметiнiң 2001
жылғы 24 шiлдедегі
N 996
қаулысы
)
109 Степногор қала. 2003-2005 ҒМ 200,00
сындағы "Про. жж.
гресс" ғылыми-
өндiрiстік бiр.
лестiгінiң тех.
ника паркi ашық
акционерлiк қо.
ғамында биотех.
нологиялық өн.
дiрiстi қалып.
тастырудың және
дамытудың 2003-
2005 жылдарға
арналған бағдар.
ламасы (Қазақстан
Республикасы Yкi.
метiнiң 2003 жылғы
20 наурыздағы
N 277
қаулысы
)
110 "Қазақстан Рес. 2004-2006 БҒМ, ККМ 67,3
публикасының жж.
ғарыштық монито.
рингінің ұлттық
жүйесi" 2004-
2006 жылдарға
арналған ғылыми-
техникалық бағ.
дарламасы (Қа.
зақстан Респуб.
ликасы Yкiме.
тiнiң 2004 жылғы
6 ақпандағы
N 147
қаулысы
)
111 2004-2006 жыл. 2004-2006 БҒМ 60,00 63,9 65,8
дарға арналған жж.
"Қазақстан Рес.
публикасының
биологиялық қа.
уiпсiздiгі үшiн
өсiмдiктер мен
жануарлардың аса
қауiптi инфекция.
лары қоздырғыш.
тарының монито.
рингін және ге.
нетикалық карта.
сын жасауды ғы.
лыми-техникалық
қамтамасыз ету"
ғылыми-техникалық
бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Үкiме.
тінiң 2004 жылғы
4 ақпандағы
N 135
қаулысы
)
112 "2004-2007 жыл. 2004-2007 БҒМ 557,0 308,7 324,1 340,3
дарға арналған жж.
инфекцияға қарсы
жаңа препарат.
тарды әзірлеу"
ғылыми-техника.
лық бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Үкіме.
тінің 2004 жылғы
25 маусымдағы
N 703
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
105
106
107
108
109
110
111
112
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Энергетика және
минералдық ресурстар министрлігі
Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалары
___________________________________________________________________
113 "Қазақстан Рес. 2004-2008 ЭМРМ 498,0 522,9 546
публикасындағы жж.
атом энергети.
касын дамытудың
2004-2008 жыл.
дарға арналған
ғылыми-техника.
лық бағдарламасы
(Қазақстан Рес.
публикасы Yкiме.
тiнiң 2004 жылғы
12 сәуірдегі
N 405
қаулысы
)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
____________________________________________________________
1 9 10 11 12 13 14 15 16
____________________________________________________________
113
____________________________________________________________
5-бөлім. 2005-2007 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлінісіндегі басымды бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың тізбесі)
Астана, 2004 ж.
2005-2007 жылдарға арналған басымды республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі
мың.теңге
____________________________________________________________________
| |Бюджеттік| Іске | Жалпы | 2005 жылға
N | Жобаның атауы |бағдарла.| асыру | құны | дейін
| | маның | кезеңі| |
| |әкімшісі | | |
___|_________________________|_________|_______|________|___________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
"Білім беру" мемлекеттік бағдарламасы
____________________________________________________________________
1 Орта, жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі кәсіби БҒМ 2005- 62407510
білімді мамандар даярлау 2007
2 Денсаулық сақтау саласында ДСМ 2005- 7585289
мамандар даярлау 2007
____________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
N | Болжам | 2007
|_________________________________| жылдан
|2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл | кейін
______|_________|__________|____________|_________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
1 20094303 20672945 21640262
2 2592756 2571447 2421086
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 22687059 23244392 24061348
Білім беруді дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
3 Астана қаласында Л.Н. БҒМ 2004- 760000 494000
Гумилев атындағы Еуразия 2005
ұлттық университетінің
500 орындық жатақханасын
салу
4 Астана қаласында дарынды БҒМ 2005- 960000
балаларға арналған 2007
республикалық мектеп-
интернат салу
5 Астана қаласында жетім БҒМ 2004- 6293433
балаларға арналған қазақ 2007
тілінде оқытатын білім
беру орталығын салу
6 Алматы қаласында Ж. БҒМ 2005 94800
Елебеков атындағы
республикалық эстрада-
цирк колледжінің объекті.
лерін қайта жаңарту және
салу
7 Әл-Фараби атындағы Қазақ БҒМ 2005- 7209602
ұлттық университетінің 2007
университеттік қалашықтың
екінші кезектегі объекті.
лерін салу
8 Қарағанды қаласында көру БҒМ 2005- 550000
қабілетінде проблемалары 2006
бар балаларға арналған 250
орындық мектеп-интернат
салу
9 Алматы қаласында көру БҒМ 2005- 550000
қабілетінде проблемалары 2006
бар балаларға арналған
250 орындық мектеп-
интернат салу
10 Л.Гумилев атындағы БҒМ 2005- 1110400
Еуразия ұлттық универси. 2006
тетінің кітапханасын
салу
11 Білім беру жүйесін БҒМ 2002- 764449 498987
ақпараттандыру 2007
____________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
3 266000
4 195500 414500 350000
5 2000000 2996717 996716
6 94800
7 736209 4053969 1798664 620760
8 215000 335000
9 215000 335000
10 630400 480000
11 80200 88220 97042
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 4433109 8703406 3242422 620760
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды реформалаудың және дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
12 Астана қаласында 240 ДСМ 2005- 7326324
төсекке арналған жедел 2007
жәрдем станциясы бар
жедел медициналық
көмектің ҒЗИ салу
13 Астана қаласында 500 ДСМ 2004- 18601000
төсекке арналған 2005
республикалық аналар
мен балалардың ғылыми
орталық салу
14 Астана қаласында ДСМ 2004- 6200000 200000
Республикалық балаларды 2006
оңалту орталығының
құрылысы
15 Астана қаласында ДСМ 2005- 1469200
Бейбітшілік көшесі бойынша 2006
Қазақ мемлекеттік медицина
академиясын кеңейту және
қайта жаңарту
16 Алматы қаласындағы РМҚК ДСМ 2005- 2257550
"Педиатрия және балалар 2007
хирургиясы ғылыми орталығы"
жанындағы 150 төсекке ар.
налған емдік корпусын салу
17 Астана қаласында 220 ДСМ 2005- 8360000
төсекке арналған республи. 2006
калық нейрохирургия
ғылыми орталығын салу
18 Астана қаласында бір ДСМ 2005- 3123000
ауысымда 500 адамдық 2006
диагностикалық орталығын
салу
19 "Балбұлақ" республикалық ДСМ 2005 159770
балаларды оңалту орталығы.
ның 125 төсекке арналған
ұйықтайтын корпусын салу
20 "Бурабай" республикалық ДСМ 2005 84420
балалар-жеткіншектер
туберкулез санаторийінің
жанындағы аз жинақталған
мектеп салу
____________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
12 1265000 3000000 3061324
13 12000000
14 3000000 3000000
15 600000 869200
16 68000 664000 700000
17 610000 7750000
18 284500 2838500
19 50000 109770
20 84420
____________________________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 17961920 18231470 700000
Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға мемлекеттік бағдарламасы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
21 Ауылдық денсаулық ДСМ 2004- 3582320 250000
сақтауда телемедицинаны 2007
және ұтқыр медицинаны
дамыту
____________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
21 400000 700000 1532320
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 400000 700000 1532320
Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
22 "Қазақстанның тұрғын үй ИСМ 2006- 1900000
құрылыс жинақ банкі" АҚ- 2007
тың қаржылық тұрақтылығын
қамтамасыз ету
____________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
22 280000 1620000
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 280000 1620000
Қазақстан Республикасының автокөлік саласын дамытудың 2001-2005 ж. арналған мемлекеттік бағдарламасы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
23 Алматы-Гульшад және ККМ 1999- 22659364 21863099
Ақшатау-Қарағанда 2005
учаскелеріне Алматы-
Қарағанды-Астана-Бурабай
автожолдарын оңалту
(ИДБ мен ХҚДБ қарыздары)
24 Бурабай-Көкшетау- ККМ 2003- 13017150 73937
Петропавл-Ресей 2007
Федерациясының шекарасы
автожолын оңалту
25 Автожол саласын ККМ 2001- 14187720 9075619
(Алматы-Бішкек) дамыту 2006
жобасы
26 Ресей Федерациясының ККМ 2002- 13323084 4941198
шекарасы - Орал - Ақтөбе 2006
автожолын қайта жаңарту
27 Батыс Қазақстан жол ККМ 2001- 38912621 22963604
желісін қайта жаңарту 2006
28 Қарабұтақ - Ырғыз - ККМ 2002- 9405869 1720799
Қызылорда облысының 2008
шекарасы автожолын
қайта жаңарту
29 Ақтау - Атырау автожолын ККМ 2003- 32620456 378224
қайта жаңарту 2007
30 Омбы - Павлодар - ККМ 2002- 47301504 136355
Майқапшағай автожолын 2008
қайта жаңарту
31 Астана - Қостанай - ККМ 2003- 32215936 5700043
Челябі автожолын қайта 2008
жаңарту
32 Көлік және коммуникация. ККМ 2005- 244700
лар саласындағы қолдан. 2007
балы ғылыми зерттеулер
____________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
23 796265
24 7027189 5916024
25 3974061 1138040
26 5822400 2559486
27 14145888 1803129
28 1233919 3000000 3451151
29 4077941 16242405 11921886
30 1080890 5200000 40884259
31 10522621 6360000 8000000 1633272
32 83400 82400 78900
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 39422576 37527458 34116810 45968682
Қазақстан Республикасындағы ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
33 Қазақстан Республикасы ҚарМ 1996- 3910824 708475
Қаржы министрлігі 2007
органдарының ақпараттық
жүйелерін құру және дамыту
(Салық төлеушілер мен
салық салу объектілерінің
тізілімі, Біріктірілген
салықтық ақпараттық жүйе)
34 Қазақстан Республикасы МСА 2002- 306216 144357
Мемлекеттік сатып алулар 2007
жөніндегі агенттігінің
ақпараттық жүйесін жасау
(Электрондық коммерция,
аукциондар мен тендерлер
жүйесін жасау)
35 Мемлекеттік дерекқор жасау АБА 2002- 1117298 654054
2005
36 Мемлекеттік органдардың АБА 2001- 1436946 1035110
электрондық құжат айналы. 2005
мының бірыңғай жүйесін
жасау
37 Мемлекеттік органдардың АБА 2002- 811969 595169
ақпараттық инфрақұрылымын 2005
жасау
38 Астана қаласында серверлік АБА 2002- 724630 371994
орталығының ғимаратын салу 2005
39 "ТАИС" кедендік ақпараттық КБА 2002- 1343973 496613
жүйесін дамыту 2006
___________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
33 967477 1064225 1170647
34 48900 53790 59169
35 463244
36 401836
37 216800
38 352636
39 256000 281600 309760
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 2706893 1399615 1539576
2003-2005 ж. арналған аграрлық азық-түлiк мемлекеттiк бағдарламасы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
40 Су ресурстарын басқару АШМ 1998- 7128544 612396
және жерлердi қалпына 2005
келтiру (1-кезең)
41 "Ауыл шаруашылығын АШМ 2005- 9224837
жекешелендіруден кейінгі 2009
қолдау" жобасының екінші
кезеңі
42 "Ауыл шаруашылығы АШМ 2006- 10333165
өнімінің бәсекеге қабілет. 2010
тілігін арттыру" жобасы
43 Өсімдіктер мен жануарлар. АШМ 2005- 1677330
дың генетикалық ресурста. 2007
рының ұлттық қоймасын салу
44 Қазақстан Республикасы АШМ 2002- 800601 235087
Ауыл шаруашылығы министр. 2007
лігінің ақпараттық-
маркетингтік жүйесін құру
45 Алматы облысының Нұрлы АШМ 2003- 69475 33000
магистральді су құбырының 2005
итергіш бөлігін қайта
жаңарту
46 Жамбыл облысы Жамбыл АШМ 2003- 90377 28330
ауданының Аса - Талас бас 2005
арнасын қайта жаңарту
47 Жамбыл облысы Мерке АШМ 2003- 232190
ауданының Аспара өзенінде 2006
су сіңіру арнасының
гидротехникалық құрылыс.
тарын қайта жаңарту
48 Жамбыл облысы Байзақ, АШМ 2003- 32990
Жамбыл, Талас аудандарының 2006
Талас өзенінде Талас
бөгетін қайта жаңарту
49 Жамбыл облысы Жамбыл АШМ 2003- 15980
ауданының Талас - Аса бас 2005
арнасын қайта жаңарту
50 Жамбыл облысы Талас АШМ 2003- 32910 15000
ауданының суармалы 2006
жүйесінің Ұйық суару
алқабы бас арнасының сол
бөлігін қайта жаңарту
51 Батыс Қазақстан облысының АШМ 2003- 92420
Жәнібек ауданында Жәнібек 2005
сорғы станциясын,
магистральды және тарату
арналарын қайта жаңарту
52 Қостанай облысы Қостанай АШМ 2003- 71354 24170
ауданында Сергеев 2005
гидроторабын қайта жаңарту,
1-кезегі
53 Павлодар облысы Шідерті АШМ 2003- 153660 52170
магистральды арнасын қайта 2005
жаңарту
54 Солтүстік Қазақстан АШМ 2003- 54152 40830
облысында Ешім ө. Су 2005
қоймасы бар Петропавл
гидроторабын қайта жаңарту
55 Оңтүстік Қазақстан облысы АШМ 2003- 122571 107660
Мақтаарал ауданында 2005
республикалық "Достық"
арнасы жүйесінің К-30
және К-30а арналарын қайта
жаңарту, 1-кезегі
56 Оңтүстік Қазақстан облысы АШМ 2003- 135021 36660
Ордабасы ауданы Түркістан 2006
магистральды арнасын ПК
8-ден ПК 338-ге дейін
қайта жаңарту, 1-кезегі
57 Шымкент қаласында Бадам АШМ 2003- 185305 62550
өзеніндегі "Қос диірмен" 2005
су тарту торабын қайта
жаңарту
58 Агроөнеркәсіп кешені АШМ 2005- 6317610
саласында қолданбалы 2007
ғылыми зерттеулер
___________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
40 999148
41 738800 1842882 1801043 4842112
42 361416 2442285 3795818 3733646
43 48190 750000 879140
44 170850 187935 206729
45 36475
46 42050 20000
47 232190
48 32990
49 15980
50 32910 15000
51 26270
52 35060 12120
53 40300 61190
54 10970
55 14911
56 35000 63361
57 40000 82755
58 2004000 2104200 2209410
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 4652330 7846908 8892140 8575758
"Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту" мемлекеттік бағдарламасы
___________________________________________________________________
59 "Байқоңыр" ғарыш ККМ 2005
айлағында "Бәйтерек"
зымыран-ғарыштық кешені
___________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
59 6585000
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 6585000
"Астананың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі" 2005 жылға дейінгі кезеңге арналған Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
60 Астана қаласында СІМ 2001- 3426453 3143463
Дипломатиялық қалашықтың 2005
инженерлік желілері мен
инфрақұрылымын салу
61 Астана қаласында ВК 2003- 1070000 19502
Мемлекеттік археология 2007
және этнография мұражайын
салу
62 Астана қаласында халық. ККМ 1998- 36341330 33648523
аралық әуежай салу 2006
63 Астана қаласында респу. АТурС 2005- 3188713
бликалық велотрек салу 2007
64 Астана қаласында ПІБ
Министрліктер үйін салу
65 Астана қаласында УДП 2005- 5600000
киноконцерт залын салу 2007
66 Астана қаласында көрме ПIБ 2005- 4286680
орталығын салу 2007
67 Астана қаласында Есіл ө. ПIБ 2005- 5107631
Сол жағалауында стадион 2007
салу
68 Есiл ө. сол жақ ПIБ 2005- 646400 23722
жағалауында қосымша 2006
үй-жайлармен 400 жеңіл
автомобильге арналған
жабық гаражын салу
___________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
60 283000
61 450000 600498
62 2505135 187672
63 900000 1500000 788713
64 8000000
65 1500000 2000000 2100000
66 902500 2000000 1384180
67 800000 2200000 2107630
68 200000 422678
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 15090635 8760350 6981021
Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
69 "Орталық ғылыми БҒМ 2005- 810000
кiтапханасы" республика. 2006
лық мемлекеттік қазыналық
кәсiпорнының ғимараттар
кешенiн салу
70 Алматы облысында TCA 2003- 5320000 212800
олимпиадалық дайындықтың 2006
республикалық базасын салу
71 Алматы қаласында "Шаңырақ" TCA 2003- 700320 425160
шағын ауданында спортта 2005
дарынды балалар үшiн
республикалық мектеп-
интернат салу
___________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
69 126638 341681 341681
70 2000000 3107200
71 275160
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 2401798 3448881 341681
"Ауыз су" мемлекеттiк бағдарламасы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
72 Ауылдық аумақтарды сумен АШМ 2004- 7497241 222488
жабдықтау мен кәрiзді 2009
дамытудың салалық жобасы
(АДБ, ИДБ)
73 Қызылорда облысының АШМ 2003- 745454 32404
Қазалыны (Жаңақазалыны) 2005
сумен жабдықтау
74 Қазақстан Республикасында АШМ 2005 695418
ауылдық елдi мекендердi
cумен жабдықтау
75 Атырау облысының АШМ 2003- 413276 121000
Құрманғазы ауданындағы 2006
Қоянды топты су құбыры
(құрылыстың II кезегі)
76 Батыс Қазақстан облысының АШМ 2004- 250000 100000
Камен топты су құбырының 2005
ауыз суын өңдеу жөніндегі
станциялар кешенiн салу
77 Қызылорда облысында Арал- АШМ 2003- 1384000 450000
Сарыбұлақ топты су су 2006
құбырын салу (ІV кезек)
78 Жиделі топты су құбырын АШМ 1991- 1001500 352000
салу және оған Қызылорда 2006
облысының бөлігін қосу
79 Солтүстiк Қазақстан АШМ 2003- 782500 278300
облысында Булаевск топты 2006
су құбырын қайта жаңарту
(ІІ кезек)
80 Солтүстік Қазақстан АШМ 2003- 652641 277000
облысында Ешiм топты су 2006
құбырын қайта жаңарту
(ІI кезек)
81 Солтүстiк Қазақстан АШМ 2003- 416200 166200
облысында Соколовск 2005
топты су құбырын
(II кезек) қайта жаңарту
82 Солтүстiк Қазақстан АШМ 2003- 495600 220000
облысында Преснов топты 2005
су құбырын қайта жаңарту
(І-i және II-i кезектерi)
83 Солтүстік Қазақстан АШМ 2004- 394389 200000
облысында Көкшетау 2005
өнеркәсiптiк cу құбырын
қайта жаңарту
84 Оңтүстiк Қазақстан облы. АШМ 2002- 1817160 651100
сында Кентау-Түркiстан 2006
топты су құбыры
____________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
72 787878 1777856 1039587 3669432
73 713050
74 695418
75 150000 142276
76 150000
77 350000 584000
78 250000 399500
79 250000 254200
80 375641
81 250000
82 275600
83 194389
84 450000 716060
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 4891976 3873892 1039587 3669432
Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
85 Қызылорда облысында ҚОҚМ 2003- 1676730 1000000
сарқынды суларды 2005
биологиялық тазарту
станциясын салу
86 Сырдария өзенiнiң АШМ 2001- 11773987 6103066
арнасын peткe келтiру 2006
және Арал теңізінің
солтүстік бөлігін сақтау
87 Арал теңізі өңірінің АШМ 2002- 1666622 1350247
елді мекендерін сумен 2005
жабдықтау және оның
санитариясы
____________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
85 676730
86 3681572 1989349
87 316375
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 4674677
Азаматтық авиация саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
88 Ақтөбе қаласында ұшу-қону ККM 2004- 2755260 1516000
алаңын қайта жаңарту 2005
____________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
88 1239260
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 1239260
"Қазақстан Республикасының кеден қызметін дамыту" 2004-2006 жылдарға арналған салалық бағдарламасы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
89 Шекаралас кеден постарын, КБА 2004- 4342673 1207368
бiрыңғай бақылау-өткiзу 2006
бекеттерiн, кеден
инфрақұрылымының
объектілерiн дамыту
және салу
90 Темір жол өткізу КБА 2004- 10454520 372000
пункттерiнде бiрыңғай 2008
бақылау-өткізу
бекеттерін салу
91 Алматы қаласында КБА 2004- 996481 500000
оқу-әдiстемелiк 2005
орталық салу
92 "Достық" кеден КБА 2004- 496400 248000
қызметінiң кеден 2005
қызметкерлерiне
тұрғын үй салу
93 "Электрондық кеден" КБА 2004- 1655000
ақпараттық жүйесiн жасау 2007
____________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
89 1265546 1869489
90 669849 862050 957376 7593246
91 496481
92 248400
93 500000 550000 605000
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 3180276 3281539 1562376 7593246
Қазақстан Республикасының Өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесін дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
94 Астана қаласында ИСМ 2003- 2141683 242490
Эталондық орталық салу 2006
____________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
94 1200000 699193
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 1200000 699193
Геодезия мен картографияны дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
95 Республикалық картогра. ЖPA 2003- 1184370 635000
фиялық фабрика салу 2005
____________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
95 549370
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 549370
Елдiң минералдық-шикізат кешенінің ресурстық базасын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған бағдарламасы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
96 Жер қойнауы және жер ЭМРМ 2002- 139390 42110
қойнауын пайдаланушылар 2010
туралы ақпараттық жүйені
дамыту
____________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
96 30000 32038 35242
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 30000 32038 35242
2004-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
97 Қазақстандық Тоқамақ ЭМРМ 2003- 2284958 784604
термоядролық материал. 2006
тану реакторын жасау
____________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
97 992295 508059
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 992295 508059
Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесiн одан әрі дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
___________________________________________________________________
98 Алматы облысы Заречное ӘдМ 2001- 1729320 215250
кентінде ЛА-155/12 2006
мекемесiн 1500 орындық
қатаң режимдегі түзеу
колониясы етіп қайта
жаңарту
99 Батыс Қазақстан облысы ӘдМ 2001- 684000 30570
Орал қаласында РУ-170/3 2007
мекемесiн 900 орындық
қатаң режимдегі түзеу
колониясы етіп қайта
жаңарту
100 Қызылорда қаласында ӘдМ 2001- 1044000 760200
1000 орындық жалпы 2005
режимдегі түзеу колония.
сына беру үшін наркодис.
пансерді және қабырға
материалдары зауытын
қайта жаңарту
101 Атырау қаласында "Лейла" ӘдМ 2001- 387000 243800
ЖШС-нің өндірістік 2005
базасын әйелдер түзеу
колониясы етіп қайта
жаңарту
102 Тараз қаласында 1200 ӘдМ 2001- 862300 665000
орындық жалпы режимдегi 2005
түзеу колониясы етiп
психоневрологиялық
интернат-үйiн қайта
жаңарту
103 Павлодар қаласында ӘдМ 2004- 3792280 33700
"Химөнеркәсіп" ААҚ-ның 2007
N 822 және 823 өндірістік
корпустарын 1500 орындық
ерекше режимдегi түзеу
колониясы етіп қайта
жаңарту
104 Қылмыстық-атқару жүйесі ӘдМ 2002- 57042 52042
комитетiнiң ақпараттық 2005
жүйесiн құру
____________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
98 700000 814070
99 279480 373950
100 283800
101 143200
102 197300
103 350000 411300 600000 2397280
104 5000
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 1679300 1504850 973950 2397280
Құқық бұзушылықтардың алдын алу және қылмысқа қарсы күрестiң 2005-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
___________________________________________________________________
105 Астана қаласында ІІМ 2005 12300
қызметтiң-iздеу
иттерiне питомник
салу
106 3 мемлекеттік жоба ІІМ 2006- 7950549
(3 фаза) 2008
107 Астана қаласында ІІМ 2004- 3859604 30000
емханалық госпиталь салу 2007
____________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
105 12300
106 1000000 2000881 2852538 2097130
107 400000 1714802 1714802
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 1012300 2400881 4567340 3811932
Әлеуеттік органдар бағдарламасы
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
___________________________________________________________________
108 Астана қаласында ішкi ІІM 2006- 1720000
әскерлердiң әскери 2008
қызметшілерiне арналған
тұрғын үйi бар үлгі
әскери қалашық салу
109 Петропавл жоғары әскери ІІM 2005 49650
училищесінің оқу-материал.
дық базасын салу және
дамыту
110 Сақтау базаларын салу ІІM 2005- 154296
(Алматы, Қарағанды, 2006
Шымкент, Ақтөбе
қалаларында)
111 Ішкі әскерлердің ведом. ІІМ 2005 49214
стволық байланыс объекті.
лерін салу
112 Шымкент қаласында ІІМ 2005- 116050
Қазақстан Республикасының 2006
Ішкі істер министрлігі
ішкі әскерлерінің тау
дайындығы
113 Алматы облысында Қазақстан ІІМ 2006- 165000
Республикасы Ішкі істер 2009
министрлігінің әскери және
әдістемелік дайындығының
оқу орталығын салу
114 Астана қаласында 120 ҚорМ 2005- 627240
пәтерлік тұрғын үй 2006
кешенін салу
115 Маңғыстау облысы Ақтау ҚорМ 2003- 2499360 1059446
қаласында әскери 2006
қалашық объектілерін салу
116 Шымкент қаласында "Юг" ҚорМ 2005- 2719420
өңірлік қолбасшылығының 2008
әскери қалашық объектіле.
рін салу
117 Астана қаласында ҚорМ 2005- 3275190
әуеайлақтың әскери секторы 2008
объектілерін салу
118 Маңғыстау облысы Ақтау ҚорМ 2005- 830315
қаласында әуеайлақтың 2007
әскери қалашық объекті.
лерін салу
119 Атырау қаласында Жеке ҚорМ 2006- 220827
радиолокаторлық ротаның 2007
объектілері кешенін салу
120 Қазақстан Республикасы ҚорМ 2003- 937462 511757
Қарулы Күштерінің 2007
байланыс жүйелерін салу
___________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
108 86000 1032000 602000
109 49650
110 98400 55896
111 49214
112 76500 39550
113 105000 60000
114 420925 206315
115 1266478 173436
116 200000 1063000 900000 556420
117 250000 985000 990000 1050190
118 250000 380315 200000
119 123893 96934
120 425675
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша
Жиыны: 3086842 3218405 3278934 2208610
Бағдарламалардан тыс
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
___________________________________________________________________
121 Ішкі істер органдарының ІІМ 2002- 684823 318700
ақпараттық жүйелерін 2007
жасау
122 Ішкі істер жүйесі үшін ІІМ 5514183 -
мамандарды даярлау
123 Денсаулық сақтаудың ДСМ 2002- 1048714 55714
ақпараттық жүйелерін жасау 2007
124 Денсаулық сақтау ДСМ 2005- 4641287
саласындағы қолданбалы 2007
ғылыми зерттеулер
125 Шетелде Қазақстан СІМ 2003- 12122008 10736650
Республикасының меншігіне 2005
жылжымайтын мүлік
объектілерін салу және
сатып алу
126 Экспорттық бақылау ИСМ 2004- 41670 18500
жүйесін дамыту 2007
127 Кәсіпкерлікті қолдау ИСМ 2002- 45200 40733
жөніндегі ақпараттық 2005
жүйені дамыту
128 Құрылыс саласындағы ИСМ 2005- 79443
қолданбалы ғылыми 2007
зерттеулер
129 Технологиялық сипаттағы ИСМ 2005- 1833879
қолданбалы ғылыми 2007
зерттеулер
130 Стандарттау, сертификат. ИСМ 2005- 33101
тау, метрология және сапа 2007
жүйесі саласындағы
қолданбалы ғылыми
зерттеулер
131 Мәдениет саласындағы ӘдМ 2005- 178383
қолданбалы ғылыми 2007
зерттеулер
132 Астана қаласында ҚopM 2006- 2137000
Ұлттық қорғаныс 2009
университетiн салу
133 Қарулы күштердiң ҚорМ 2001- 2770746 1275902
ақпараттық жүйесiн жасау 2006
134 Ғимараттар мен құрылыстар ҚорМ 2005 487000
сатып алу
135 Қару-жарақ, әскери және ҚорМ 2005 5308282
өзге де техниканы,
байланыс жүйесiн жаңғырту
және сатып aлу
136 Қорғаныс сипатындағы ҚорМ 2005- 274451
қолданбалы ғылыми 2007
зерттеулер және тәжiрибе.
лiк-конструкторлық
жұмыстар
137 Қорғаныс кешенi үшiн ҚорМ 2005- 10573104
мамандарды даярлау 2007
138 Iргелi және қолданбалы БҒМ 2005- 20033732
ғылыми зерттеулер 2007
139 Бiлiм беру саласындағы БҒМ 2005- 285481
қолданбалы ғылыми 2007
зерттеулер
140 Бiлiм беру ұйымдары БҒМ 2005- 1675800
үшiн оқулықтар мен оқу- 2007
әдiстемелiк кешендерін
әзiрлеу және сынақтан
өткiзу, бiлiм беру
саласында қызмет көрсете.
тiн республикалық ұйымдар
және шетелдегi қазақ
диаспорасы үшiн оқу
әдебиетiн шығару және
жеткізу
141 Қоршаған ортаны қорғаудың ҚОҚМ 2004- 127148 41048
ақпараттық жүйесiн жасау 2006
және дамыту
142 Қарағанды облысы Шет ҚОҚМ 2003- 889805 370121
ауданының тыңайған 2007
жерлерiн оңалту жобасы
143 Қоршаған ортаны қорғау ҚОҚМ 2005- 788125
саласындағы ғылыми 2007
зерттеулер
144 Нұра және Есiл өзендерi АШМ 2004- 8140847 368775
бассейнiнiң қоршаған 2009
ортасын оңалту және
басқару (ХҚДБ)
145 Алматы облысы Балқаш АШМ 2004- 209220
ауданы Ақдала суару 2007
алқабының бас коллекторын
(БКЖ) қайта жаңарту
146 Жамбыл облысы Терiс- АШМ 2003- 678280 195230
Ащыбұлақ су қоймасы 2006
бөгетiнiң сейсмикалық
тұрақтылығын арттыру
147 "Қ.Сәтпаев атындағы канал" АШМ 2004- 931110 381040
сорғы станцияларының 2006
NN 7(3-агрегат), 11(1),
12(3), 15(4), 18(3),
19(1), 22(3) негізгі
технологиялық жабдығын
қайта жаңарту
148 Орал-Каспий каналын ККМ 2004- 827352 477352
қайта жаңарту 2005
149 Алтынсарин-Хромтау ККM 2001- 33036320 20641960
темiр жол желiсiн салу 2005
150 Зейнетақыларды төлеу ЕХӘҚМ 2004- 712011 165861
жөнiндегi мемлекеттік 2007
орталықтың ақпараттық
жүйесiн дамыту
151 Жұмыспен қамту және ЕХӘҚМ 2005- 1012799
кедейшілік ақпараттық 2006
базасын дамыту
152 Еңбектi қорғау саласын. ЕХӘҚМ 2005- 136900
дағы қолданбалы ғылыми 2007
зерттеулер
153 Қазақстан Республикасының ҚapM 1996- 7626581 5263241
Қаржы министрлігі 2007
органдарының ақпараттық
жүйелерiн жасау және
дамыту
154 Ұлттық қордың активтерiн МФ 2004- 46960654 9309668
қалыптастыру 2007
155 Мемлекеттiк басқарудың ЭБЖМ 2003- 407213 382213
ахуалдық жүйесiн жасау 2005
156 Қазақстан Республикасы ЭБЖМ 439354
Экономика және бюджеттiк
жоспарлау министрлігінiң
ақпараттық жүйелерiн
жасау
157 Экономиканың мемлекеттік ЭБЖМ 2005- 426135
секторында мамандарды 2007
перспективалы оқыту
158 Экономика саласында басшы ЭБЖМ 2005- 378949
қызметкерлердi 2007
біліктілігін арттыру
159 Л.Н. Гумилев атындағы ЭМРМ 2003- 1803311 1069105
Еуразия ұлттық 2005
университетiнде ауыр
иондарды жеделдетушi
базасында пәнаралық
ғылыми-зерттеу кешенін
құру
160 Ядролық медицина мен ЭMPM 2006- 4089500
биофизика орталығын құру 2008
161 Жер қойнауын пайдалану ЭМРМ 2005- 276700
геологиясы саласындағы 2007
қолданбалы ғылыми
зерттеулер
162 Отын-энергетикалық кешен, ЭМРМ 2005- 1965269
мұнай-химия және 2007
минералдық ресурстар
саласындағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер
163 Әдiлет органдарының ӘдМ 2002- 143073 79233
ақпараттық жүйесiн жасау 2006
164 Заңгер мамандықтары ӘдМ 2005- 427325
бойынша мамандар даярлау 2007
165 Қаржы полициясы жүйесi ЭСЖҚҚА 2005- 573046
үшiн мамандар даярлау (ҚП) 2007
166 Қазақстан Республикасы ЭСЖҚҚА 2002- 337474 256827
Экономикалық және сыбайлас (ҚП) 2005
жемқорлық қылмысқа қарсы
күрес жөнiндегі агентті.
гінің (қаржы полициясы)
автоматтандырылған
ақпараттық-телекоммуника.
циялық жүйесiн құру
167 Мемлекеттiк басқару және MҚA 2005- 15763
мемлекеттiк қызмет 2007
саласындағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер
168 Радиожиiлiк спектрiнiң АБА 2002- 1197439 1087439
мониторингі жүйесiн жасау 2005
169 Ақпараттандыру және АБА 2005- 87387
байланыс саласындағы 2007
қолданбалы ғылыми
зерттеулер
170 Қазақстан Республикасы КДА 2002- 35980 22637
Көші-қон және демография 2006
жөніндегі агенттігінiң
ақпараттық жүйесін жасау
171 Монополистердiң қызметi. TMPA 2004- 269864 104364
нiң мониторингi бойынша 2006
электрондық дерекқор жасау
172 Мемлекеттік статистиканың CA 1999- 270699 230979
ақпараттық жүйесiн жасау 2007
173 Мемлекеттік статистика СА 2005- 72678
саласындағы қолданбалы 2007
ғылыми зерттеулер
174 "Ақтөбе-Кедендiк ресiмдеу КБА 2004- 137680
орталығы" кеден бекетін 2005
салу
175 Щучинск қаласында TCA 2005- 3565397
республикалық шаңғы 2007
базасын салу
176 Туризм және спорт TCA 2005- 346370
саласында мамандар 2007
даярлау
177 Мемлекеттік жер кадастры. TCA 2002- 2807169 883169
ның автоматтандырылған 2007
жүйесін жасау
178 Жер ресурстарын басқару ЖРА 2005- 123157
саласындағы қолданбалы 2007
ғылыми зерттеулер
179 Алматы облысында Талғар ТЖА 1999- 3577400 3094000
өзенiн су апатынан 2005
қорғайтын бөгет салу
180 Төтенше жағдайлар ТЖА 2005- 605074
жөнiндегі агенттігінiң 2007
мекемелерi үшін мамандар
даярлау
181 Қазақстан Республикасы ЖС 2002- 330458 247958
сот жүйесi органдарының 2005
бiрыңғай ақпараттық-
талдамалық жүйесiн жасау
182 Қазақстан Республикасы БП 2002- 732448 308248
бас прокуратурасының 2006
құқықтық статистика және
арнайы есепке алулар
жөніндегі комитетiнiң
ақпараттық жүйесін жасау
183 Астана қаласында келiсiм- PҰ 2005 564599
шарт бойынша әскери
қызметшілер үшін Қазақстан
Республикасы Республикалық
ұлан жатақханасын салу
184 Қазақстан Республикасы ПКҚ 2004- 69432 52434
Президентi Күзет қызметi. 2007
нiң ақпараттық жүйесiн
құру
185 Қаржылық бақылау объекті. Салық 2003- 47708 15677
лерi жөнінде ақпараттық комитеті 2007
дерекқорын жасау және
дамыту
186 Алматы қаласында ПIБ 2002- 1836601 1269001
Стратегиялық зерттеулер 2005
институтын, Офисі мен
Қорын салу
187 Шетелде дәрігерлердi ПІБ 2005- 22323
қайта даярлау және 2007
мамандандыру
188 Заңдарды мониторингілеу. Парламент. 2003- 50459 12606
дiң автоматтандырылған тің 2010
жүйесiн жасау Шаруашы.
лық
басқар.
масы
189 "Сайлау" автоматтанды. OCК 2003- 3926400 2013200
рылған ақпараттық 2005
жүйесiн жасау
___________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
121 114630 126093 125400
122 1749146 1836603 1928434
123 300000 330000 363000
124 1472256 1545869 1623162
125 1385438
126 7000 7700 8470
127 4467
128 25200 26460 27783
129 581722 610808 641349
130 10500 11025 11576
131 134331 21580 22472
132 187000 700000 1250000
133 536612
134 487000
135 5308282
136 87001 91531 95919
137 3348155 3524365 3700584
138 6462494 6785619 6785619
139 90557 95085 99839
140 532000 558600 585200
141 41000 45100
142 166014 179595 174075
143 250000 262500 275625
144 486205 3759720 2821507 704640
145 50000 50000 59220
146 200000 283050
147 415890 134180
148 350000
149 439190
150 165000 181500 199650
151 50000 55000
152 43425 45596 47879
153 714000 785400 863940
154 12881986 11900000 12869000
155 25000
156 32718 12100 14870
157 426135
158 123771 126310 128868
159 658135 76071
160 180600 1930800 1978100
161 88100 92000 96600
162 623400 654570 687299
163 30400 33440
164 135551 142329 149445
165 181775 190864 200407
166 80647
167 5000 5250 5513
168 110000
169 27720 29106 30561
170 6354 6989
171 50000 55000 60500
172 12000 13200 14520
173 23054 24207 25417
174 52118
175 153760 1500000 1911637
176 109945 115442 120983
177 600000 1000000 324000
178 39066 41020 43071
179 483400
180 191935 201531 211608
181 82500
182 202000 222200
183 564599
184 16998
185 9677 10645 11709
186 567600
187 7086 7440 7797
188 11436 12580 13838
189 1913200
__________________________________________________
Бағдарламалардан тыс, Жиыны:
4653481 38192873 40019146 3932740
Барлығы: 185412197 164848884 136034554 78778440
Республикалық бюджеттен дамытуға және кредиттер беруге арналған мақсатты трансферттердің есебінен қаржыландырылатын басымды жергілікті бюджетті инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) 2005-2007 жылдарға арналған тізбесі
мың.теңге
____________________________________________________________________
| |Бюджеттік| Іске | Жалпы | 2005 жылға
N | Жобаның атауы |бағдарла.| асыру | құны | дейін
| | маның | кезеңі| |
| |әкімшісі | | |
___|_________________________|_________|_______|________|___________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
Бiлім беруді дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
____________________________________________________________________
1 Көкшетау қаласында 1200 БҒМ 2008 573200
орындық жалпы білім
беру мектебін салу
2 Есiл ауданының Есiл БFM 2006- 343600
қаласында 520 оқушы 2007
орындық қазақ орта
мектебiн салу
3 Алматы облысы Еңбекші. БҒМ 2007 250000
қазақ ауданының Есік
қаласында 550 орындық
Райымбек атындағы
мектеп салу
4 Өскемен қаласында 1000 БҒМ 2007- 600000
орындық мемлекеттiк 2008
тілде оқытатын орта
мектеп салу
5 Семей қаласының Восточное БҒМ 2005- 670000
кентiнде 960 орындық 2007
мемлекеттік тiлде оқытатын
орта мектеп салу
6 Жамбыл облысының Шу БFM 2007 94320
қаласында 180 орындық
мектеп салу
7 Тараз қаласында Төлеби БFM 2005- 617330
көшесі бойынша кешендi 2006
құрылыс шағын ауданында
1029 орынға арналған орта
мектеп салу
8 Орал қаласында 1296 орынға БҒМ 2007- 810800
арналған мемлекеттiк тілде 2008
оқытатын орта мектеп салу
9 Жезқазған қаласында 704 БFM 2005 278434
орындық мемлекеттiк тілде
оқытатын орта мектептің
құрылысын аяқтау
10 Темiртау қаласында 1300 БҒМ 2005- 430000
орындық орта мектеп 2006
caлу
11 Қарағанды облысының БҒМ 2004- 594160 200000
Сәтпаев қаласында қазақ 2005
тілінде оқытатын 1700
орындық орта мектеп салу
12 Қостанай қаласында 900 БFM 2005- 540000
орындық мемлекеттік тілде 2006
оқытатын орта мектеп салу
13 Рудный қаласында 400 БFM 2007- 320000
орындық мемлекеттік тілде 2008
оқытатын орта мектеп салу
14 Қызылорда облысы Арал БҒМ 2004- 266250 200000
ауданының Арал қаласында 2005
864 орындық орта мектеп
салу
15 Қызылорда облысының Арал БҒМ 2008 95850
қаласында 150 орындық
орта мектеп салу
16 Павлодар қаласында 1078 БҒМ 2005- 800000
орындық мемлекеттік тілде 2006
оқытатын орта мектеп салу
17 Павлодар қаласында 420 БҒМ 2006- 410000
орындық мемлекеттiк 2007
тілде оқытатын орта
мектеп салу
18 Маңғыстау облысы Қарақия БҒМ 2004- 468010 283990
ауданының Жетібай кентiнде 2005
624 орындық мемлекеттiк
тілде оқытатын орта
мектеп салу
19 Петропавл қаласының 19-20 БFM 2005- 735200
шағын аудандарында 1100 2007
орындық қазақ тiлiнде
оқытатын орта мектеп салу
20 Мамлютка ауданының БҒМ 2007 420700
Мамлютка қаласында 260
орындық мемлекеттiк тiлде
оқытатын мектеп және 100
орынға арналған
интернат салу
21 Шымкент қаласының "Нұрсәт" БҒМ 2005- 497000
шағын ауданында 1200 2006
орындық орта мектеп салу
22 Чернышевск-Ушаков ауда. БҒM 2005- 900000
нында 1200 орындық мектеп 2006
салу
23 N 3, 4 шағын аудандардың БҒМ 2007 1500000
бiрiншi тұрғын ауданында
1200 орындық мектеп салу,
сол жағалау
24 375 орындық түзету мектеп- БҒМ 2006 1500000
интернатын салу
25 1200 орындық мектеп салу, БҒМ 2005- 1500000
сол жағалау (N 19 көшенiң 2006
оңтүстiгiне қарай)
26 1200 орындық мектеп салу БҒМ 2005 999830
(Челюскиншілер - Қызыл
жұлдыз көшесi)
27 Жәнiбек - Иманбаева БҒМ 2005 950000
көшесiнде 1200 орындық
мектеп салу
28 Қазқалашық кентінде 400 БҒМ 2005 500000
орындық мектеп салу
(Литейная көшесi)
___________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
N | Болжам | 2007
|_________________________________| жылдан
|2005 жыл | 2006 жыл | 2007 жыл | кейін
______|_________|__________|____________|_________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
1 573200
2 100000 243600
3 250000
4 297830 302170
5 220000 305200 144800
6 94320
7 254130 363200
8 231150 579650
9 278430
10 300000 130000
11 394160
12 200000 340000
13 240000 80000
14 66250
15 95850
16 250000 550000
17 100000 310000
18 184020
19 200000 267600 267600
20 420700
21 153010 344000
22 36400 863600
23 1500000
24 1500000
25 52400 1447600
26 999830
27 950000
28 500000
___________________________________________________________________
Бағдарлама бойынша Жиыны:
5038630 6311200 4000000 1630870
Денсаулық сақтауды реформалаудың және дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
___________________________________________________________________
29 Ақмола облысының 70 ДСМ 2005- 226530
төсектік К.Құрманбаев 2006
атындағы Ақмола облыстық
туберкулезге қарсы
диспансерінің балалар
бөлімшесін салу
30 Атырау облысының Атырау ДСМ 2004- 919700 150000
қаласында 100 төсекке 2006
арналған туберкулез
ауруханасын салу
31 Шығыс Қазақстан облысының ДСМ 2004- 889000 100000
Семей қаласында облыстық 2006
онкодиспансердiң
радиологиялық орталығын
салу
32 Шығыс Қазақстан облысының ДСМ 2005- 1458000
Өскемен қаласындағы 2009
онкологиялық диспансердiң
жанындағы сәулелі терапия
орталығын салу
33 Жамбыл облысы Шу ауданы. ДСМ 2007- 472260
ның Шу қаласында 80 төсек. 2008
тік туберкулез ауруханасын
салу
34 Батыс Қазақстан облысының ДСМ 2005- 1575600
Орал қаласында онкология. 2009
лық диспансер салу
35 Қарағанды облысының ДСМ 2006- 584570
Шахтинск қаласында 80 2007
төсектік туберкулез
ауруханасын салу
36 Қарағанды облысының ДСМ 2005 335600
Приозерск қаласында 30
төсектік туберкулез
ауруханасын салу
37 Қарағанды облысының ДСМ 2007- 806360
Балқаш қаласында 120 2008
төсектiк туберкулез
ауруханасын салу
38 Қостанай облысының ДСМ 2004- 394690 150000
Қостанай қаласында 310 2005
төсектiк облыстық балалар
ауруханасын қайта жаңарту
39 Қостанай облысының ДСМ 2005- 341400
Қостанай қаласында 2006
ауысымда 320 адам
қабылдайтын әйелдер
консультациясын салу
40 Қостанай облысының ДСМ 2007- 520000
Қостанай қаласында 2008
"Облыстық туберкулез
диспансері" MM
жанындағы балалар жасөспi.
рiмдер корпусын салу
41 Павлодар облысының ДСМ 2007- 842300
Павлодар қаласында 100 2008
төсектік перзентхана салу
42 Солтүстiк Қазақстан ДСМ 2004- 446930 100000
облысының Петропавл 2005
қаласындағы облыстық
туберкулез диспансерінің
аумағында 100 төсектік
емдеу корпусын салу
43 Оңтүстiк Қазақстан ДСМ 2005- 2200000
облысының Шымкент қаласын. 2008
да 300 төсектiк 240 адам
қабылдайтын облыстық
балалар ауруханасын салу
44 Қалалық онкологиялық ДСМ 2005- 780000
диспансердiң корпусын 2006
салу және қайта жаңарту
45 360 төсектiк көп бейiндi ДСМ 2005- 2769000
стационарды салу (сол 2007
жақ жағалау)
46 Амбулаторлық-емханалық ДСМ 2005 902500
кешен (ауысымда 350 адам
қабылдайтын ересектер
емханасы және ауысымда 150
адам қабылдайтын Оңтүстiк
Шығыс балалар поликлини.
касы)
47 Астана қаласындағы ДСМ 2005 902500
амбулаторлық-поликлиника.
лық кешен (ауысымда 350
адам қабылдайтын
epeceктep емханасы және
ауысымда 150 адам
қабылдайтын солтүстiк
жағалаудағы балалар
емханасы)
___________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
29 100000 126530
30 472980 296720
31 390000 399000
32 100000 303620 324760 729620
33 100000 372260
34 150000 450000 350000 625600
35 184360 400210
36 335600
37 224770 581590
38 244690
39 150000 192400
40 200000 320000
41 378390 463910
42 346930
43 209800 547370 521870 920960
44 30000 750000
45 102500 1200000 1466500
46 400000
47 400000 502500
____________________________________________________
Бағдарлама бойынша Жиыны:
3432500 4952500 3966500 4013940
Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
___________________________________________________________________
48 Ақмола облысы Щучье ДСМ 2004- 187550 70000
ауданының Бурабай кентiнде 2005
50 орындық "Бурабай"
туберкулезге қарсы балалар
санаторийiнiң корпусын
салу
49 Ақмола облысы Есiл ауданы. ДСМ 2006- 343000
ның Есiл қаласында 50 2007
төсектiк ауданаралық
туберкулез ауруханасын
салу
50 Ақмола облысы Целиноград ДСМ 2006- 343000
ауданының Малиновка 2007
ауылында 50 төсектік
ауданаралық туберкулез
ауруханасын салу
51 Ақтөбе облысы Мұғалжар ДСМ 2004- 320000 80000
ауданының Қандыағаш 2005
қаласында 60 төсектік
туберкулез ауруханасын
салу
52 Ақтөбе облысы Teміp ДСМ 2004- 340000 100000
ауданының Шұбарқұдық 2005
кентінде 60 төсектiк
туберкулез ауруханасын
салу
53 Ақтөбе облысы Шалқар ДСМ 2004- 360000 140000
ауданының Шалқар кентiнде 2005
60 төсектік туберкулез
ауруханасын салу
54 Ақтөбе облысы Хромтау ДСМ 2006- 334100
ауданының Хромтау 2007
қаласындағы 50 төсектік
туберкулез ауруханасын
салу
55 Алматы облысы Балқаш ДСМ 2007- 233120
ауданының Бақанас кентiнде 2008
30 төсектiк туберкулез
ауруханасын салу
56 Алматы облысы Райымбек ДСМ 2007- 297430
ауданының Кеген ауылында 2008
40 төсектiк туберкулез
ауруханасын caлу
57 Алматы облысы Ақсу ДСМ 2007- 297430
ауданының Жансүгіров 2008
кентінде 40 төсектік
туберкулез ауруханасын
салу
58 Алматы облысы Қарасай ДСМ 2007- 297430
ауданының Қаскелең қала. 2008
сында 40 төсектiк туберку.
лез ауруханасын салу
59 Алматы облысы Шамалған ДСМ 2004- 707500 470000
ауылында 150 адам 2005
қабылдайтын емханасы бар
50 төсектiк көп бейiндi
аурухана салу
60 Алматы облысы Панфилов ДСМ 2004- 562600 50000
ауданының Жаркент 2006
қаласында 60 төсектiк
перзентхана салуды аяқтау
61 Алматы облысы Еңбекшiқазақ ДСМ 2004- 645930 50000
ауданының Есiк қаласында 2006
100 төсектік акушерлiк
корпусты қайта жаңарту
62 Атырау облысы Мақат ДСМ 2004- 334990 100000
ауданының Доссор кентiнде 2005
ауысымда 70 адам қабылдай.
тын емханасы бар 50 төсек.
тiк аурухана кешенiн салу
63 Шығыс Қазақстан облысы ДСМ 2006- 294740
Тарбағатай ауданының Ақжар 2007
ауылында 60 төсектiк
туберкулез ауруханасын
салу
64 Батыс Қазақстан облысы ДСМ 2005- 310480
Ақжайық ауданының Чапаев 2006
селосында 50 төсектік
туберкулез ауруханасын
салу
65 Батыс Қазақстан облысы ДСМ 2006- 308380
Зеленовск ауданының 2007
Дарьянск селосында 50
төсектік туберкулез
ауруханасын салу
66 Жамбыл облысы Рысқұлов ДСМ 2005- 304370
атындағы ауданның Құлан 2006
селосында 40 төсектiк
туберкулезге қарсы
диспансер салу
67 Жамбыл облысы Жамбыл ДСМ 2006- 217270
ауданының Асы кентiнде 2007
30 төсектiк туберкулез
ауруханасын салу
68 Жамбыл облысы Мойынқұм ДСМ 2005- 341750 6000
ауданы Мойынқұм ауылында 2006
40 төсектiк туберкулез
ауруханасын салу
69 Жамбыл облысы Рысқұлов ДСМ 2003- 852740 600000
атындағы ауданның Құлан 2005
ауылында 150 төсектік
орталық аудандық
аурухана салу
70 Жамбыл облысы Байзақ ДСМ 2007- 453400
ауданының Сарыкемер 2008
ауылында 70 төсектiк
туберкулез ауруханасын
салу
71 Жамбыл облысы Қордай ДСМ 2007- 335300
ауданының Қордай қаласында 2008
50 төсектік туберкулез
ауруханасын салу
72 Жамбыл облысы Мерке ДСМ 2007- 335300
ауданының Мерке ауылында 2008
50 төсектiк туберкулез
ауруханасын caлу
73 Жамбыл облысы Рысқұлов ДСМ 2003- 363100 214100
атындағы ауданның 2005
Қарақыстақ кентiнде 75
төсектiк туберкулезге
қарсы балалар санаторийін
салу
74 Қарағанды облысының ДСМ 2004- 652830 100000
Осакаров кентiнде 200 адам 2006
қабылдайтын емханасы бар
100 төсектiк орталық
аудандық аурухана салу
75 Қарағанды облысының ДСМ 2004- 658740 120000
Қарқаралы қаласында 200 2006
адам қабылдайтын емханасы
бар 100 төсектік Қарқаралы
орталық аудандық аурухана.
сын салу
76 Қарағанды облысының Атасу ДСМ 2004- 128480 50000
кентiнде 250 адам қабыл. 2005
дайтын емханасы бар 100
төсектiк Жаңаарқа орталық
аудандық ауруханасын қайта
жаңарту
77 Қызылорда облысының ДСМ 2005- 820320
Жаңақорған кентiнде 190 2007
төсектiк Жаңақорған
орталық аудандық аурухана.
сын салу
78 Қызылорда облысы Арал ДСМ 2003- 441970 219500
ауданының Арал қаласында 2005
100 төсектiк туберкулез
ауруханасын салу
79 Қызылорда облысы Қармақшы ДСМ 2003- 265050 172900
ауданының Жосалы кентiнде 2005
60 төсектiк туберкулезге
қарсы диспансер салу
80 Қызылорда облысы Сырдария ДСМ 2003- 425790 174250
ауданының Тереңөзек 2005
кентінде 50 төсектік
туберкулез ауруханасын салу
81 Қызылорда облысы Жалағаш ДСМ 2007- 361820
ауданының Жалағаш кентінде 2008
10 төсектік гинекологиялық
бөлiмшесiмен және әйелдер
консультациясымен 40
төсектік перзентхана
үйiн салу
82 Қызылорда облысы Шиелi ДСМ 2006- 459680
ауданының Шиелi кентінде 2007
әйелдер консультациясы
бар 55 төсектік перзентхана
үйiн салу
83 Қостанай облысы Қостанай ДСМ 2005- 538590
ауданының Затобольское 2007
кентінде 100 төсектік
туберкулез ауруханасын салу
84 Маңғыстау облысы Маңғыстау ДСМ 2004- 213770 50000
ауданының Шетпе кентiнде 2005
50 төсектік туберкулез
ауруханасын салу
85 Маңғыстау облысы ДСМ 2006- 336900
Түпқараған ауданының 2007
Форт-Шевченко қаласында
30 төсекке арналған
туберкулез ауруханасын
салу
86 Павлодар облысы Баянауыл ДСМ 2004- 347280 280000
ауданының Баянауыл 2005
ауылында 35 төсектiк
туберкулез ауруханасын
салу
87 Павлодар облысының Ертіс ДСМ 2005- 312390
қаласында Ертiс аудандық 2006
орталық ауруханасының
жанындағы 30 төсектiк
туберкулез бөлiмшесiн салу
88 Павлодар облысы Қашыр ДСМ 2005- 340120
ауданының Қашыр ауылында 2006
35 төсектiк туберкулез
ауруханасын салу
89 Павлодар облысы Май ДСМ 2006- 833520
ауданының Көктөбе ауылында 2008
100 төсектiк орталық
аудандық аурухана салу
90 Солтүстiк Қазақстан облысы ДСМ 2005- 373950
Жұмабаев атындағы ауданның 2006
Булаев қаласында 90 адам
қабылдайтын емханасы бар
50 төсектік туберкулезге
қарсы диспансер салу
91 СҚО Ақжар ауданы Талшық ДСМ 2005- 643920
селосында 200 адам қабыл. 2007
дайтын емханасы бар 100
төсектiк аудандық орталық
ауруханасын салу
92 ОҚО Ақсу Сайрам ауданының ДСМ 2004- 598370 50000
Ақсу кентінде 80 төсекке 2006
арналған туберкулез
ауруханасын салу
93 Оңтүстiк Қазақстан облысы ДСМ 2007- 370360
Созақ ауданының 2008
Шолаққорған ауылында 40
төсектік перзентхана салу
94 Оңтүстiк Қазақстан облысы ДСМ 2007- 389000
Шардара ауданының Шардара 2008
ауылында 50 төсектiк
туберкулез ауруханасын салу
95 Оңтүстiк Қазақстан облысы ДСМ 2007- 737800
Сарыағаш ауданының 2008
Сарыағаш қаласында 100
төсектiк туберкулез
ауруханасын салу
96 Оңтүстiк Қазақстан облысы ДСМ 2007- 598340
Түлкiбас ауданының 2008
Т. Рысқұлов ауылында 80
төсектік туберкулез
ауруханасын салу
97 Оңтүстiк Қазақстан облысы ДСМ 2007- 1129000
Арыс ауданының Арыс 2008
қаласында 150 төсектік
орталық аудандық аурухана
салу
98 Оңтүстiк Қазақстан облысы ДСМ 2004- 678070 150000
Сарыағаш ауданы Абай 2006
ауылында 200 адам
қабылдайтын емханасы бар
орталық аудандық аурухана
салу
99 ОҚО Отрар ауданы Шәуілдiр ДСМ 2005- 320320
селосында 50 төсекке 2006
арналған туберкулез
ауруханасын салу
100 ОҚО Байдыбек ауданы Шаян ДСМ 2007- 389000
с. 50 төсекке арналған 2008
туберкулез ауруханасын
салу
101 Оңтүстiк Қазақстан ДСМ 2004- 897020 80000
облысы Ордабасы ауданы 2008
Темiрлан ауылында ауысымда
500 адам қабылдайтын
емханасы бар 240 төсектік
орталық аудандық аурухана
салу
102 Ақмола облысы Атбасар БҒМ 2005 200300
ауданында 350 орындық
Маринов қазақ мектебiн
салу
103 Ақмола облысы Атбасар БFM 2005 182750
ауданы Новоалександровка
ауылында 192 орындық
орта мектеп салу
104 Ақтөбе облысы Мәртүк БFM 2004- 225000 70000
ауданының 520 орындық 2005
Мәртүк орта мектебiн
салу
105 Ақтөбе облысы Темiр БFM 2005- 93780
ауданы Кеңесту ауылында 2006
180 орындық Қопа орта
мектебiн салу
106 Ақтөбе облысы Қобда БҒМ 2006- 142720
ауданы Қобда ауылында 2007
464 орындық орта мектеп
салу
107 Ақтөбе облысы Ойыл БҒМ 2007- 130250
ауданы Шұбаршы ауылында 2008
250 орындық орта
мектеп салу
108 Алматы облысы Қарасай БҒМ 2004- 794000 698630
ауданы Шамалған ауылында 2005
600 орындық орта мектеп
салу
109 Алматы облысы Қарасай БFM 2004- 362460 100000
ауданы Алғабас ауылында 2005
550 орындық орта мектеп
салу
110 Алматы облысы Талғар БFM 2004- 256420 118000
ауданы Бiрлiк ауылында 2005
400 орындық мектеп салу
111 Алматы облысы Iле ауданы БҒМ 2004- 104160 50000
Қоянқұс ауылында 240 2005
орындық мектеп салу
112 Алматы облысы Қарасай БFM 2005 102600
ауданы Ерменсай ауылында
180 орындық мектеп салу
113 Алматы облысы Еңбекшiқазақ БҒМ 2005- 340210
ауданы Көктөбе ауылында 2006
550 орындық орта мектеп
салу
114 Алматы облысы Жамбыл БҒМ 2006 142500
ауданы Қарғалы ауылында
240 орындық N 4 мектеп
салу
115 Алматы облысы Қарасай БҒМ 2006 102600
ауданы Әйтей ауылында 180
орындық Қосынов негізгі
мектебiн салу
116 Алматы облысы Кербұлақ БҒМ 2006 102600
ауданы Аратөбе ауылында
180 орынға арналған орта
мектеп салу
117 Алматы облысы Панфилов БҒМ 2007 102600
ауданы Сарытөбе ауылында
180 орындық орта мектеп
салу
118 Атырау облысы Атырау БҒМ 2004- 287590 85000
қаласы Балқаш кенттік 2005
округiнiң Курилкино
ауылында 320 орындық
мектеп салу
119 Атырау қаласы Бесiкті БҒМ 2005 215290
ауылында 220 орындық
негізгі мектеп салу
120 Атырау облысы Индер БFM 2006- 464400
ауданы Индер кентiнде 2007
600 орындық Уәлиханов
орта мектебiн салу
121 Атырау облысы Мақат ауданы БҒМ 2005- 480080
Доссор кентiнде Шәрiпов 2006
атындағы орта мектептiң
жанынан 420 орындық
интернат салу
122 Атырау қаласы Жұмыскер БҒМ 2007 309600
ауылында 400 орындық
Тайманов орта мектебiн
салу
123 Атырау қаласы Бірлiк БҒМ 2007 309600
ауылында 400 орындық
Нысанбаев орта мектебін
салу
124 Атырау облысы Құрманғазы БҒМ 2006 309600
ауданы Сафон ауылында
Энгельс атындағы 400
орындық орта мектеп салу
125 Атырау облысы Құрманғазы БҒМ 2007 193500
ауданының 250 орындық
Кудряшев орта мектебiн
салу
126 Атырау облысы Исатай БҒМ 2007 193500
ауданы Исатай ауылында
250 орындық орта мектеп
салу
127 Атырау облысы Исатай БҒМ 2007 139320
ауданы Қошқар ауылында
Гагарин атындағы 180
орындық орта мектеп салу
128 Атырау облысы Қызылқоға БҒМ 2007- 139320
ауданы Тайсойған ауылында 2008
Сланов атындағы 180
орындық орта мектеп салу
129 Шығыс Қазақстан облысы БҒМ 2004- 208780 79200
Ұлан ауданы Герасимовка 2005
ауылында 380 орындық орта
мектеп салу
130 Семей қаласы Жарқын БҒМ 2004- 147600 70000
ауылында 160 орындық орта 2005
мектеп салу
131 Шығыс Қазақстан облысы БҒМ 2005- 176530
Қатон Қарағай ауданының 2006
Жаңа Хайрузов ауылында 320
орындық орта мектептi
қайта жаңарту
132 Шығыс Қазақстан облысы БҒМ 2005 118600
Тарбағатай ауданы Қарғыба
ауылында Гагарин атындағы
180 орындық орта мектеп
салу
133 Шығыс Қазақстан облысы БҒМ 2006- 130750
Жарма ауданы Yш биiк 2007
ауылында 250 орындық орта
мектеп салу
134 Шығыс Қазақстан облысы БҒМ 2006 130750
Yржар ауданы Бестерек
ауылында 250 орындық орта
мектеп салу
135 Шығыс Қазақстан облысы БҒМ 2007 72700
Тарбағатай ауданы Үштөбе
ауылында 180 орындық орта
мектеп салу
136 Шығыс Қазақстан облысы БҒМ 2007 94140
Бесқарағай ауданы Семиярка
ауылында 180 орындық орта
мектеп салу
137 Шығыс Қазақстан облысы БҒМ 2007- 94140
Аягөз ауданы Ақши ауылында 2008
180 орындық орта мектеп
салу
138 Шығыс Қазақстан облысы БҒМ 2007 94140
Аягөз ауданы Қарағаш
ауылында Ж. Жабаев атында.
ғы 180 орындық орта
мектеп салу
139 Шығыс Қазақстан облысы БҒМ 2007 94140
Күршім ауданы Теректi
бұлақ ауылында 180 орындық
орта мектеп салу
140 Шығыс Қазақстан облысы БҒМ 2007 94140
Бородулиха ауданы Жерновка
ауылында 180 орындық орта
мектеп салу
141 Шығыс Қазақстан облысы БҒМ 2007 98530
Зайсан ауданы Тасбастау
ауылында 150 орындық орта
мектеп салу
142 Жамбыл облысы Жуалы ауданы БҒМ 2005 94320
Шыңбұлақ ауылында
T.Рысқұлов атындағы 180
орындық орта мектеп салу
143 Жамбыл облысы Жуалы ауданы БҒМ 2006 94320
T. Дүйсебаев ауылында
Амангелді атындағы 180
орындық орта мектеп салу
144 Жамбыл облысы Қордай БҒМ 2007- 281700
ауданы Қордай ауылында 2008
N 2 844 орындық орта
мектеп салу
145 Жамбыл облысы Жуалы БҒМ 2007 131000
ауданы Б.Момышұлы
ауылында 250 орындық
Ордженикидзе орта
мектебін салу
146 Батыс Қазақстан облысы БҒМ 2006 272170
Зеленовск ауданы
Переметное ауылында 444
орындық орта мектеп салу
147 Батыс Қазақстан облысы БҒМ 2005- 302940
Қаратөбе ауданы 2006
Шөптікөл кентінде 345
орындық орта мектеп салу
148 Батыс Қазақстан облысы БҒМ 2007 153250
Теректi ауданы Подстепное
ауылында 250 орындық N 1
орта мектеп салу
149 Батыс Қазақстан облысы БҒМ 2006 147000
Зеленовск ауданы Трекино
ауылында 192 орындық орта
мектеп салу
150 Қостанай облысы Арқалық БҒМ 2006 106560
қаласы селолық oкругінің
Фурманов ауылында 180
орындық орта мектеп салу
151 Қостанай облысы Қостанай БҒМ 2004- 483800 100000
ауданы Затобольск кентінiң 2005
"Водник" шағын ауданында
қазақ тiлiнде оқытатын
688 орындық орта мектеп
салу
152 Қызылорда облысы Шиелi БҒМ 2004- 186450 90000
ауданы Тартоғай ауылында 2005
464 орындық орта мектеп
салу
153 Қызылорда облысы Қармақшы БҒМ 2004- 149830 90000
ауданы Ақтөбе ауылында 464 2005
орындық орта мектеп салу
154 Қызылорда облысы Сырдария БҒМ 2005 191750
ауданы Бесарық ауылында 360
орындық орта мектеп салу
155 Қызылорда облысы Қармақшы БҒМ 2006- 383400
ауданы Төретам ауылында 2007
600 орындық орта мектеп
салу
156 Қызылорда облысы Шиелi БҒМ 2006- 383400
ауданы Шиелi кентiнде 600 2007
орындық орта мектеп салу
157 Қызылорда облысы БҒМ 2006- 255600
Жаңақорған ауданында 400 2007
орындық орта мектеп салу
158 Қызылорда облысы Шиелi БҒМ 2008 255600
ауданы Шиелi кентiнде
400 орындық орта мектеп
салу
159 Қызылорда облысы Қазалы БҒМ 2006 159750
ауданы Абай ауылында 250
орындық орта мектеп салу
160 Қызылорда облысы Сырдария БҒМ 2007 75800
ауданы Мәлiбаев елдi
мекенiнде 200 орындық N
131 орта мектеп салу
161 Маңғыстау облысы Маңғыстау БҒМ 2005- 370000
ауданы Yштаған селосында 2006
550 орындық орта мектеп
салу
162 Павлодар облысы Шарбақты БҒМ 2004- 839470 300000
ауданы Шалдай селосында 2005
туберкулезге шалдыққан
балаларға арналған
санаторий үлгісiндегі 220
орындық мектеп-интернат
салу
163 Павлодар облысы Екiбастұз БҒМ 2006 266400
қалалық әкiмшілігінiң
Шiдертi кентiнде 400
орындық негізгі мектеп
салу
164 Солтүстiк Қазақстан БҒМ 2004- 241500 171000
облысы Қызылжар ауданы 2005
Бішкөл ауылында 360
орындық мектеп салу
165 Солтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2006 111780
Аққайың ауданы Полтавка
ауылында 180 орындық орта
мектеп салу
166 Солтүстік Қазақстан облысы БҒМ 2005- 609000
Тимирязев ауданы Тимирязево 2007
ауылында 400 орынға
арналған мектеп салу
167 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2004- 330770 170000
Шардара ауданы Мелдіби 2005
ауылында 1266 орындық
мектеп салуды аяқтау
168 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2004- 183600 155500
Сарыағаш ауданы Абай 2005
ауылында 620 орындық орта
мектеп салу
169 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2004- 103900 81100
Қазығұрт ауданы Айнатас 2005
ауылында 360 орындық
"Комсомол" мектебін салу
170 Oңтүстік Қазақстан облысы БҒМ 2004- 1681000 145100
Қазығұрт ауданы Атбұлақ 2005
ауылында 660 орындық
Гаппаров атындағы мектеп
салу
171 Oңтүстік Қазақстан облысы БҒМ 2005- 201700
Түркістан қалалық әкімші. 2006
лігі Ортақ ауылында 400
орындық мектеп құрылысын
аяқтау
172 Oңтүстік Қазақстан облысы БҒМ 2005- 438870
Мақтаарал ауданы "Жаңаауыл" 2006
ауылында 1200 орындық
орта мектеп салу
173 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2006 154750
Бәйдiбек ауданы Қаз ата
ауылында 250 орындық
"Тұрмыс" орта мектебін
салу
174 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2008 111420
Бәйдiбек ауданы Қаратас
ауылында Арапов атындағы
180 орындық орта мектеп
салу
175 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2007 111420
Бәйдiбек ауданы Қайнар
ауылында 180 орындық орта
мектеп салу
176 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2007 111420
Бәйдiбек ауданы Кеңес
ауылында Жолдасбеков
атындағы 180 орындық орта
мектеп салу
177 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2007 111420
Бәйдiбек ауданы Алмалы
ауылында Сәтпаев атындағы
180 орындық орта мектеп
салу
178 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2005- 742800
Қазығұрт ауданы Қазығұрт 2007
ауылында Cәтпаев атындағы
1200 орындық орта мектеп
салу
179 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2006 247600
Қазығұрт ауданы Рабат
ауылында Тәжібаев атындағы
400 орындық орта мектеп
салу
180 Оңтүстiк Қазақстан облысы МОН 2007 154750
Қазығұрт ауданы Ақжар
ауылында 250 орындық орта
мектеп салу
181 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2007 111420
Қазығұрт ауданы Қызылдала
ауылында 180 орындық
орта мектеп салу
182 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2005 116410
Мақтаарал ауданы Қарақай
а/о Кетебай ауылында 350
орындық орта мектеп салу
183 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2005 270000
Сайрам ауданы Сайрам
ауылында Хусанов атындағы
900 орындық орта мектеп
салу
184 Оңтүстік Қазақстан облысы БҒМ 2006 154740
Мақтаарал ауданы Көктебе
ауылында Мақатаев атындағы
250 орындық орта мектеп
салу
185 Оңтүстік Қазақстан облысы БҒМ 2006 154740
Мақтаарал ауданы Сейфуллин
ауылында 250 орындық орта
мектеп салу
186 Оңтүстік Қазақстан облысы БҒМ 2006 157750
Мақтаарал ауданы Жылысу
ауылында Сейфуллин
атындағы 250 орындық орта
мектеп салу
187 Оңтүстік Қазақстан облысы БҒМ 2006- 256000
Сайрам ауданы Қаратөбе 2007
ауылында 600 орындық орта
мектеп салу
188 Оңтүстік Қазақстан облысы БҒМ 2007- 154750
Мақтаарал ауданы Талапты 2008
ауылында 250 орындық
"Мырзашөл" орта мектебін
салу
189 Оңтүстік Қазақстан облысы БҒМ 2007 154750
Мақтаарал ауданы Шұғыла
ауылында 250 орындық орта
мектеп салу
190 Оңтүстік Қазақстан облысы БҒМ 2007 111420
Мақтаарал ауданы Нұрлытаң
ауылында 180 орындық орта
мектеп салу
191 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2007 111420
Мақтаарал ауданы Мақташы
ауылында 180 орындық орта
мектеп салу
192 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2007 111420
Мақтаарал ауданы
Алтынсарин селосында 180
орындық орта мектеп салу
193 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2007 111420
Мақтаарал Қызыләскер
ауылында Қастеев атындағы
180 орындық орта мектеп
салу
194 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2007 111420
Мақтаарал ауданы Жантақсай
ауылында 180 орындық орта
мектеп салу
195 Оңтүстiк Қазақстан облысы БFM 2007 111420
Мақтаарал ауданы Наурыз
ауылында Бекежанов
атындағы 180 орындық
негізгі мектеп салу
196 Оңтүстік Қазақстан БFM 2007 111420
облысы Мақтаарал ауданы
Азамат ауылында Әлiмжанов
атындағы 180 орындық
негізгі мектеп салу
197 Оңтүстік Қазақстан облысы БFM 2007 111420
Мақтаарал ауданы Тыңдала
ауылында 180 орындық
"Мақталы-5" орта мектеп
салу
198 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2007 111420
Мақтаарал ауданы Октябрь
ауылында 180 орындық N
117 орта мектеп салу
199 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2005- 371400
Ордабасы ауданы Төрткөл 2006
ауылында 600 орындық
"Көкарал" орта мектебін
салу
200 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2005 111420
Төле би ауданының Тоғыз
ауылында 180 орындық орта
мектеп салу
201 Оңтүстiк Қазақстан облысы БFM 2005 154750
Түлкiбас ауданының Ынтымақ
ауылында Оразбаев атындағы
250 орындық оpта мектеп
салу
202 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2007 111420
Түлкiбас ауданының Yрбұлақ
ауылында 180 орындық орта
мектеп салу
203 Оңтүстiк Қазақстан облысы БҒМ 2007 111420
Түлкібас ауданының Алғабас
ауылында 180 орындық орта
мектеп салу
204 Оңтүстік Қазақстан облысы БҒМ 2007 111420
Түлкiбас ауданының
Т.Рысқұлов атындағы 180
орындық орта мектеп салу
205 Оңтүстiк Қазақстан облысы БFM 2007 111420
Түлкiбас ауданының
Келтемашат ауылында
Уәлиханов атындағы 180
орындық орта мектеп салу
206 Оңтүстік Қазақстан облысы БҒМ 2004- 342970 390000
Созақ ауданының Шолақ. 2005
қорған ауылында 1266
орындық орта мектеп салуды
аяқтау
207 Ақмола облысы Жарқайың АШМ 2005 60060
ауданының Костычево,
Донское ауылдарында тарату
желiлерін қайта жаңарту
208 Ақмола облысы Ерейментау АШМ 2005- 165967
ауданының Павловка (Еркiн. 2006
шiлiк) ауылын сумен
жабдықтау
209 Ақмола облысы Целиноград АШМ 2005- 285000
ауданының Қосшы ауылында 2006
сумен жабдықтау және су
тарту жүйелерін қайта
жаңарту
210 Ақтөбе облысы Қобда AШM 2004- 183780 70000
ауылында сумен жабдықтау 2005
жүйелерін қайта жаңарту
211 Ақтөбе облысы Әйтеке би АШМ 2004- 169725 70000
ауданының Комсомольское 2005
ауылында бар сумен
жабдықтау жүйесiн қайта
жаңарту және кеңейту
212 Ақтөбе облысы Мәртүк АШМ 2005- 321847
ауданының Мәртүк ауылын 2006
сумен жабдықтау жүйесін
қайта жаңарту және кеңейту
213 Алматы облысының Жамбыл АШМ 2005- 100000
ауданы Yлкен ауылының 2006
ауданаралық су құбырын
қайта жаңарту және салу
214 Алматы облысы Көксу АШМ 2005- 80135
ауданының Балпық би 2006
Кентiн сумен жабдықтау
жүйесiн қайта жаңарту
және салу
215 Алматы облысы Еңбекші. АШМ 2005 115275
қазақ ауданында Түрген
магистральдық топты су
құбырын қайта жаңарту
(ІI кезек)
216 Атырау облысы Қызыл қоға АШМ 2004- 270360 70000
ауданының Миялы ауылында 2005
блоктық су тазарту
құрылыстары мен ауданы
ішiлік су құбыры желілерi
217 Атырау облысы Қызылқоға АШМ 2004- 91426 60000
ауданының Жасқайрат 2005
ауылында блоктық cу
тазарту құрылыстары мен
ауданы iшілiк су құбыры
желiлерi
218 Атырау облысы Қызылқоға АШМ 2004- 99000 60000
ауданының Жангелдi 2005
ауылында блоктық су
тазарту құрылыстары мен
ауданы ішілiк су құбыры
желiлерi
219 Шығыс Қазақстан облысының АШМ 2004- 33820 29710
Приречное ауылында және 2005
Гранитный кентiнде жаңа
бас тоған салу
220 Шығыс Қазақстан облысы АШМ 2004- 113611 72890
Үржар ауылының су құбырын 2005
және кәрiзiн қайта
жаңарту (I кезек)
221 Шығыс Қазақстан облысы АШМ 2005- 617651
Жарма ауданының 2007
Георгиевка ауылының
сумен жабдықтау желiлерiн
қайта жаңарту
222 Шығыс Қазақстан облысы АШМ 2005 70859
Шемонаиха ауданының
Камышинка селосында су
құбырының кенттік
желiлерiн салу
223 Жамбыл облысы Талас АШМ 2004- 144204 80500
ауданының Ақкөл 2005
ауылының сумен жабдықтау
жүйесiн қалпына келтіру
224 Жамбыл облысы Талас АШМ 2005 70567
ауданының Бостандық ауылын
сумен жабдықтау
225 Жамбыл облысы Байзақ АШМ 2005- 311981
ауданының Ынтымақ ауылында 2006
топты су құбырын қайта
жаңарту
226 Батыс Қазақстан облысы АШМ 2005 22350
Бекейорда ауданының
Мұратсай кентiн сумен
жабдықтау
227 Батыс Қазақстан облысы АШМ 2005 21755
Бекейорда ауданының
Искра кентінде ұңғыма
салу және сутартқышты
қайта жаңарту
228 Батыс Қазақстан облысы АШМ 2005 24139
Бекейорда ауданының
Бисен кентiнде резервуар,
тегеурiндi су мұнарасын
салу және сутартқышты
қайта жаңарту
229 Батыс Қазақстан облысы АШМ 2005 36446
Жанғалы ауданы Қырқопы
селосын сумен жабдықтау
230 Батыс Қазақстан облысы АШМ 2005 54746
Қазтал ауданының Қарасу
кентінде "Струя"
қондырғысын caлу
231 Батыс Қазақстан облысы АШМ 2005 60407
Қаратөбе кентін сумен
жабдықтау
232 Қарағанды облысының АШМ 2004- 193800 50000
Молодежный кентi сумен 2006
жабдықтау және су бұру
жүйелерiн қайта жаңарту
233 Қарағанды облысының АШМ 2004- 43886 25000
Жаңаарқа ауданы Қараағаш 2005
ауылының су құбыры
желiлерiн қайта жаңарту
234 Қарағанды облысының АШМ 2004- 47420 30620
Жаңаарқа ауданы Тоғысқан 2005
ауылының су құбыры
желiлерiн қайта жаңарту
235 Қарағанды облысының Шет АШМ 2005- 172650
ауданы Ақсу-Аюлы ауылының 2006
аудан орталығында су
құбыры желiлерiн қайта
жаңарту
236 Қостанай облысы Жітiқара АШМ 2004- 523801 120000
ауданының Желқуар су 2006
тартқышын қайта жаңарту
237 Қостанай облысы Есiл АШМ 2005- 500000
топты су құбырын қайта 2007
жаңарту
238 Қызылорда облысы АШМ 2004- 152700 100000
Жаңақорған ауданының 2005
Жаңақорған кентiнде
сумен жабдықтау жүйелерiн
қайта жаңарту
239 Қызылорда облысы Сырдария AШM 2005- 164780
ауданының Терөңезек 2006
кентiнде сумен жабдықтау
жүйелерiн қайта жаңарту
240 Қызылорда облысының АШМ 2005- 607573
Тасбөгет кентiнде сумен 2007
жабдықтау және cу тарту
жүйелерін қайта жаңарту
және кеңейту
241 Қызылорда облысы Жалағаш АШМ 2005 139863
ауданының Жалаған а/о су
құбырын кеңейту. Бас
сусорғыш құрылысы
(2 кезең)
242 Маңғыстау облысы Қарақияң АШМ 2005 88124
ауданының Жетібай кентiнде
ұзындығы 9,5 км жер асты
сутартқышын салу
243 Павлодар облысы Ертiс АШМ 2004- 15002 69050
ауданының Ертiс ауылында 2005
таратушы желi мен
құрылыстарды қайта
жаңарту
244 Павлодар облысы Успенск АШМ 2004- 155700 70000
ауданының Успенка ауылында 2005
су құбырының таратушы
желiсi мен құрылыстарын
қайта жаңарту
245 Павлодар облысындағы АШМ 2005 10164
елдi мекендердi сумен
жабдықтауды ұйымдастырудың
жергілiктi жүйесiнiң II
кезегі. Ақсу селосы
(селолық аймақ), Ақжол
селосы КБM-мен сумен
жабдықтау.
246 Павлодар облысы Қашыр АШМ 2005- 278886
ауданының Қашыр ауылында 2006
су құбыры желiлерiн қайта
жаңарту және кеңейту
(ІI кезек)
247 Солтүстiк Қазақстан облысы АШМ 2004- 461000 19000
Уалиханов және Ақжар 2006
аудандарының ауылдық елдi
мекендерiн сумен жабдықтау
(II кезек)
248 Солтүстiк Қазақстан АШМ 2004- 388930 16400
облысының Жамбыл ауданында 2006
шоғырланған ұңғыма
сутартқыштарын салу
249 Оңтүстiк Қазақстан облысы АШМ 2004- 239930 110000
Сарыағаш ауданының Абай 2005
ауылын және жақын
орналасқан ауылдарын
сумен жабдықтау
250 Оңтүстiк Қазақстан облысы АШМ 2005- 141200
Сайрам ауданының Жiбек 2006
жолы ауылын сумен қамту
251 Оңтүстiк Қазақстан облысы АШМ 2005 60000
Ордабасы ауданының Төрткүл
ауылын сумен жабдықтау
қайта жаңарту
___________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
48 108550
49 15000 193000
50 15000 193000
51 240000
52 240000
53 220000
54 70580 263520
55 100000 133120
56 100000 197430
57 100000 197430
58 100000 197430
59 237500
60 200000 312600
61 205500 390430
62 234990
63 100000 194740
64 100000 210480
65 100000 208380
66 100000 204370
67 100000 117270
68 150000 185750
69 252740
70 150000 303400
71 150000 185300
72 150000 185300
73 149000
74 200000 352830
75 250000 288740
76 78480
77 180000 250000 390320
78 222470
79 92150
80 251540
81 100000 261820
82 156790 302890
83 100000 200000 238590
84 163770
85 124290 212610
86 67270
87 212390 100000
88 160620 179500
89 250000 265010 318510
90 100000 273950
91 100000 200000 343920
92 299000 249370
93 270360 100000
94 100000 289000
95 226680 511120
96 192690 405650
97 400000 729000
98 284030 244040
99 100000 220320
100 100000 289000
101 300000 235960 137020 144040
102 200300
103 182750
104 155000
105 44900 48880
106 41930 100790
107 44900 85350
108 95370
109 262460
110 138420
111 54160
112 102600
113 200000 140210
114 142500
115 102600
116 102600
117 102600
118 202590
119 215290
120 208590 255810
121 137000 343080
122 309600
123 309600
124 309600
125 193500
126 193500
127 139320
128 56070 83250
129 129580
130 77600
131 98930 77600
132 118600
133 53150 77600
134 130750
135 72700
136 94140
137 16540 77600
138 94140
139 94140
140 94140
141 98530
142 94320
143 94320
144 72470 209230
145 131000
146 272170
147 202940 100000
148 153250
149 147000
150 106560
151 383800
152 96450
153 59830
154 191750
155 103170 280230
156 274780 108620
157 155600 100000
158 255600
159 159750
160 75800
161 284000 86000
162 539470
163 266400
164 70500
165 111780
166 200000 200000 209000
167 160770
168 28100
169 22800
170 22900
171 101700 100000
172 158850 280020
173 154750
174 111420
175 111420
176 111420
177 111420
178 80720 462080 200000
179 247600
180 154750
181 111420
182 116410
183 270000
184 154740
185 154740
186 157750
187 217900 38100
188 80270 74480
189 154750
190 111420
191 111420
192 111420
193 111420
194 111420
195 111420
196 111420
197 111420
198 111420
199 80000 291400
200 111420
201 154750
202 111420
203 111420
204 111420
205 111420
206 152970
207 60060
208 70000 95967
209 70000 215000
210 113780
211 99725
212 30000 271847
213 35000 65000
214 30000 50135
215 115275
216 200360
217 31426
218 39000
219 4110
220 40721
221 70000 250000 297651
222 70859
223 63704
224 70567
225 55000 256981
226 22350
227 21755
228 24139
229 36446
230 54746
231 60407
232 50000 93800
233 18886
234 16800
235 50000 122650
236 200000 203801
237 50000 200000 250000
238 52700
239 30000 134780
240 50000 202877 354696
241 139863
242 88124
243 80952
244 85700
245 10164
246 100000 178886
247 150000 292000
248 100000 272530
249 129930
250 47452 93748
251 60000
____________________________________________________________________
Бағдарлама бойынша Жиыны:
14600000 14300000 12202347 5344480
Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
___________________________________________________________________
252 Мемлекеттiк бюджет ҚарМ 2005- 18900000
қаражаты есебiнен 2007
коммуналдық тұрғын үй салу
253 Жергілiктi атқарушы ҚарМ 2005- 126000000
органдарға тұрғын үй 2007
салуға бюджеттік
кредит бepу
___________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
252 6300000 6300000 6300000
253 42000000 42000000 42000000
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша Жиыны:
48300000 48300000 48300000
"Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылға дейінгі кезеңге арналған Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының мемлекеттік бағдарламасы
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
___________________________________________________________________
254 Астана қаласының жаңа ИСМ 2001- 4136700 3760990
әкімшiлiк орталығының 2005
су-жасыл бульварының
1-кезегін салу
255 Астана қаласында бас ИСМ 2003- 8830326 5730000
алаң салу 2005
256 Астана қаласының сол ИСМ 2002- 11374980 9008800
жағалау аумағының 2008
құрылысын топырақтық
сулардың басуынан
инженерлік қорғау,
дренаж, деңгейiн
төмендету
257 Астана қаласында Есiл ИСМ 2002- 5592400 2133000
өзенiнiң арнасын қайта 2007
жаңарту
258 Талдыкөл сарқынды су ИСМ 2002- 3020100 1619530
жинақтаушысын қалпына 2006
келтірумен жою
(1 және 2-кезектері)
259 Астана қаласында ИСМ 2004- 986181 700000
Абылайхан даңғылынан 2005
бастап темір жолға
дейінгі учаскедегі
"Ақ бұлақ" өзенiн
көркейту
260 Жобаланатын және ИСМ 2004- 6980110 980110
салынып жатқан Тұрғын үй 2007
кешендерінің инженерлік
желілерін және жолдарын
салу
261 Астана қаласында Қоянды ИСМ 2005- 1200000
демалу аймағы 2006
262 Нөсер кәрізi жүйесiн ИСМ 2005- 19635722
дамыту 2010
263 Астана қаласында Ақ бұлақ ИСМ 2005 400000
өзенiнiң жағалауында
парк салу
264 Астана қаласын сумен ИСМ 2004- 35886000 3482649
жабдықтау және оған су 2008
тарту (JBIC)
265 Астана қаласында Сары- ИСМ 2005 400000
Арқа көшесi бойында
парк салу
266 2000 орындық цирк АқМ 2001- 5279035 4246700
ғимаратын салу 2005
267 "Думан" ойын-сауық АқМ 2000- 8259149 7585650
объектiлерi кешенi 2005
268 Президент паркі АқМ 2005- 6902000
2008
269 Астана қаласында Есiл ККM 2002- 10222606 7417600
өзенi арқылы автожол 2005
көпiрi бар магистральды
автожол салу
270 Абай даңғылының жалғасу. ККМ 2005 200000
ында Ақ Бұлақ өзенi
арқылы автожол көпiрін
салу
271 Можайский көшесiнен ККM 2004- 1291002 700000
(көпiр салуды қоса 2005
алғанда) "Оңтүстік-
Шығыс" шағын ауданына
дейiн (асфальт-бетон
жабылған инженерлік
желiлердiң бiр бөлiгiн
шығара отырып) Абай
көшесiн салу
272 Жаңа әкiмшілік орталығында ККМ 2004- 6138460 1261450
автомобиль жолдарын салу 2008
273 Астана қаласының ЖЭО-2, ЭМРМ 2003- 23477880 5902580
жылу желiлерi мен 2007
энергожелi объектiлерiн
кеңейту және қайта
жаңарту
274 Астана қаласының сол ЭMPM 2006- 1096500
жағалау бөлiгінде "Жаңа" 2007
шағын станциясын салу
____________________________________________________________________
Бағдарлама бойынша Жиыны: 5432640
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
254 375710
255 3100300
256 457000 1000000 4000000 5017100
257 555000 1000000 1904400
258 1350000 50570
259 286181
260 1200000 2500000 2300000
261 500000 700000
262 1251600 6624700 5460000 6299422
263 400000
264 2890790 7035500 8483800 13993261
265 400000
266 1032335
267 673449
268 350000 2276000 2276000 2000000
269 2805006
270 200000
271 591002
272 653400 1500000 2000000 723610
273 5664000 5957700 4923900
274 44200 500000 552300
____________________________________________________
Бағдарлама бойынша Жиыны:
24779973 11875270 13664400 11316522
Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
___________________________________________________________________
275 Жобаланатын және салынып ИСМ 2005 2000000
жатқан тұрғын үй кешен.
дерiнiң инженерлiк
желiлерiн және жолдарын
салу
276 Алматы қаласындағы жаппай АШМ 2003- 650300 450300
жеке құрылыстар жүрiп 2005
жатқан аудандарда су
құбырлары, кәрiз желiлерi
мен құрылыстарын салу
және қайта жаңарту
277 Алматы қаласында Саин ККM 2001- 4414910 3829600
көшесi мен Райымбек 2005
даңғылының қиылысында
көлік айрығын салу
278 Алматы қаласындағы шағын ККM 2003- 826230 526230
құрылысты шағын аудандарда 2005
автомобиль жолдарын салу
279 Алматы қаласында ККМ 1988- 101286000 1809000
метрополитеннiң бiрiншi 2010
кезегін салу
____________________________________________________________________
Бағдарлама бойынша Жиыны: 4806130
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
275 2000000
276 200000
277 585310
278 300000
279 5268000 18000000 18000000 58209000
___________________________________________________
Бағдарлама бойынша Жиыны:
8353310 18000000 18000000 58209000
"Ауыз су" салалық бағдарламасы
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
___________________________________________________________________
280 Ақмола облысы Бұланды АШМ 2004- 105397 70000
ауданының Макинка қаласын. 2005
да сумен жабдықтау
желiлерiн қайта
жаңарту
281 Ақмола облысы Жарқайың АШМ 2005 197335
ауданының Державинск
қаласында тарату
желiлерiн қайта жаңарту
282 Ақмола облысының Нұра АШМ 2003- 408500 68500
топты су құбырын қайта 2005
жаңарту (ІІ кезегі)
283 Атырау облысының Күлсары- АШМ 2004- 244647 100000
Тұрғызба-Шоқпартоғай- 2005
Аққызтоғай топты су
құбырын қайта жаңарту
284 Шығыс Қазақстан облысының АШМ 2003- 477987 286270
Риддер қаласын жер асты 2005
көзiнен сумен жабдықтау
285 Қарағанды облысы АШМ 2004- 1446060 85220
"Тоқырауын балқаш" су 2007
аққысының екiншi бөлігін
БСС алаңынан 425-белгідегі
резервуарлар алаңына дейiн
салу
286 Оңтүстiк Қазақстан облысы. АШМ 2005- 644087
ның Түркiстан қаласын 2006
сумен жабдықтау
____________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
280 35397
281 197335
282 340002
283 144647
284 191717
285 150000 600000 610840
286 150000 494087
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша Жиыны:
1209099 1094087 610840
"Қоршаған ортаны қорғаудың 2005-2007 жылдарға арналған" бағдарламасы
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
___________________________________________________________________
287 Iске қосу-жөндеу жұмыста. ҚОҚМ 2005 51374
рын жүргізе отырып,
Петропавл қаласы кәрiзiнiң
тазарту құрылыстарында
техникалық қайта жарақтан.
дыруды жүргізу
288 Солтүстік Қазақстан облысы ҚОҚМ 2005 101252
Петропавл қаласының Есіл
өзенінен кәріздік тазарту
құрылыстарына дейін
итергіш коллекторын
қайта жаңарту
289 5-МА Петропавл қаласының ҚОҚМ 2005 182515
солтүстiк бөлігіндегі
жауын ағындыларын жинау
және тасымалдау
290 Петропавл қаласындағы ҚОҚМ 2005 518216
жауын кәрізiнiң тазарту
құрылыстары
___________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
287 51374
288 101252
289 182515
290 518216
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша Жиыны:
853357
Шағын қалаларды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
___________________________________________________________________
291 Ақмола облысы Жарқайың ЭБЖМ 2004- 75000 15000
ауданы Державинск қ. 2006
су аққысы мен сумен
жабдықтау желісін қайта
жаңарту
292 Ақмола облысы Еңбекшi ЭБЖМ 2004- 75000 15000
ауданы Степняк қ. су 2006
құбыры желілерін қайта
жаңарту (І кезең)
293 Алға қ. төменгі жағындағы ЭБЖМ 2005 15000
жылу трассасын қайта
жаңарту
294 Алға қ. көп қабатты тұрғын ЭБЖМ 2006 30000
үйлерін жылумен қамтамасыз
ету үшін автономдық
қазандық салу
295 Шалқар қ. Ұзындығы 1,9 ЭБЖМ 2005 5400
шақырым жылу трассасын
қайта жаңарту
296 Шалқар қ. автономды жылу ЭБЖМ 2005 18100
жүйесiнің жаңа қазандықта.
рын орнатып қаланың
бюджеттік ұйымдарының 4
қазандығын қайта жаңарту
297 Шалқар қаласының бюджеттiк ЭБЖМ 2006 30000
ұйымдары мен көп қабатты
тұрғын үйлерiн жылумен
қамтамасыз ету үшін
автономды жылу жүйесiнiң
қазандықтарын орнату
298 Абай қаласының су құбыры ЭБЖМ 2004- 75000 15000
желiлерiн қайта жаңарту 2006
және оңтайландыру
299 Қарқаралы қаласының ЭБЖМ 2004- 75000 15000
жылумен жабдықтау жүйесiн 2006
қайта жаңарту
300 Арқалық қ. оңтайландыруды ЭБЖМ 2004- 75000 15000
есепке алғанда, су 2006
құбырының тарту желілерін
қайта жаңарту
301 Оңтайландыруды ескере ЭБЖМ 2004- 75000 15000
отырып, Жетiқара жылу 2006
желілерін қайта жаңарту
302 Арал қ. ауыз суды сақтау ЭБЖМ 2004- 75000 15000
үшiн арналған бас 2006
резервуарын қайта жаңарту,
iшкі кварталдық су құбыр.
лар желісін қайта жаңарту
және кеңейту, кәрiздiң,
жылумен жабдықтаудың
сыртқы желiлерін қайта
жаңарту және кеңейту
303 Кетiк-Форт-Шевченко - 5,7 ЭБЖМ 2004- 75000 15000
шақырым магистралды су 2006
құбыры
___________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
291 30000 30000
292 30000 30000
293 15000
294 30000
295 5400
296 18100
297 30000
298 30000 30000
299 30000 30000
300 30000 30000
301 30000 30000
302 30000 30000
303 30000 30000
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша Жиыны:
278500 300000
Арал өңірiнiң проблемаларын кешенді шешудің 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
___________________________________________________________________
304 Қызылорда қаласындағы ЭМРМ 2003- 7485950 2112000
жылу-энергетикалық 2005
көздердi және тұрғын үй
секторын iлеспелi газға
ауыстыру
___________________________________________________________________
кестенің жалғасы
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
304 3506750
__________________________________________________
Бағдарлама бойынша Жиыны:
3506750
Барлығы:
110352119 113767657 109862087 88873248
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға және ұлғайтуға арналған бюджеттік инвестициялар
мың теңге
____________________________________________________________________
N | Кәсiпорынның атауы|Бюджеттік| 2005 |
| |бағдарла.| жыл | Мақсаты
| | маның | |
| |әкімшісі | |
____________________________________________________________________
1 2 3 4 5
____________________________________________________________________
2003-2005 жылдарға арналған аграрлық азық-түлік мемлекеттік бағдарлама
____________________________________________________________________
1 "Аграрлық кредит АШМ 5610000 Ауылдық кредиттік серіктес.
корпорациясы" АҚ тердің жарғылық капиталына
қатысу үшін - 215250 мың
теңге;
Ауылдық кредиттік серіктес.
терге кредит беру үшін -
5 394 750 мың теңге.
2 "ҚазАгроҚаржы" АҚ АШМ 8950000 Мал шаруашылығының субъек.
тілерін лизингтік негізде
ауыл шаруашылығы техникасы.
мен, технологиялық жабдық
және арнайы техникамен
қамтамасыз етуге - 5950000
мың теңге;
ауыл шаруашылығы өнімін
қайта өңдеу жөніндегі
кәсіпорындар үшін жабдықтар
лизингіне кредит беру
мақсатына - 1000000 мың
теңге;
машина-технологиялық
стансаларын жасау мен
қаржыландыруды қамтамасыз
ету мақсаттарына - 2000000
мың теңге.
3 "Мал өнiмдерi АШМ 1500000 Мал шаруашылығы өнімін
корпорациясы" АҚ сатып алуға және оның
экспортына кредит беруге.
4 "Азык-түлiк келiсiм- АШМ 7000000 Көктемгі егіс және егін
шарт корпорациясы" АҚ жинау жұмыстарын жүргізуді
ұйымдастыруға.
5 "Астық қолхаттары АШМ 300000 Астық қолхаттары бойынша
бойынша міндеттемелер. міндеттемелерді орындауды
ді орындауды кепілден. қамтамасыз етуге.
діру қоры" АҚ
____________________________________________________________________
Бағдарлама бойынша жиыны: 23360000
Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
____________________________________________________________________
6 "Қазақстанның тұрғын ҚарМ 4000000 Тұрғын үй құрылыс жинақтары
үй құрылыс жинақ жүйесінің ұзақ уақыт бойы
банкі" АҚ орнықтылығын қамтамасыз
етуге
7 "Қазақстанның ипотека. ҚарМ 6400000 Талап қою құқығын сатып алу
лық компания" ЖАҚ көлемін ұлғайтуға
8 "Қазақстандық ипотека. ҚарМ 1500000 Тұрғын үйді сатып алу
лық кредиттерге кезінде тұрғын үйдің
кепiлдiк беру қоры" АҚ құнынан 10%-ға дейін
бастапқы жария мөлшерінің
азаюына
____________________________________________________________________
Бағдарлама бойынша жиыны: 11900000
Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы
____________________________________________________________________
9 "Қазақстанның Даму ИСМ 10000000 Экономикаға кредит бөлудің
Банкi" АҚ тиісті көрсеткіштерін және
"Қазақстанның Даму Банкі"
АҚ қаржылық орнықтылығын
қамтамасыз етуге
10 "Қазақстанның инвести. ИСМ 9892246 Қордың инвестициялық
циялық қоры" инвести. бағдарламасын iске асыруға
циялық компаниясы" АҚ
11 "Ұлттық инновациялық ИСМ 10016810 Қордың инновациялық
кор" AҚ бағдарламасын iске асыруға
12 "Инжиниринг және ИСМ 3734900 Ақпараттық технологиялар
технологиялар паркінің бірінші кезектегі
трансфертi орталығы" объектілерінің құрылысын
АҚ аяқтауға, технологиялық
жабдықтарды орнатуға және
ТОБЖ-құрылысына - 2734900
мың теңге;
Алматы, Қарағанды, Орал
қалаларында технопарктерді
құру жөнінде жұмыстарды
жалғастыруға - 600000
мың теңге;
Ақпараттық технологиялар
паркіне берілген жерлердегі
мүлікке меншік
құқығынан айырылғаны үшін
жеке және заңды тұлғаларға
өтемақы төлеуге - 400000
мың теңге.
13 "Маркетингтiк-талдама. ЭБЖМ 970000 Зерттеулер жүргізуге және
лық зерттеулер "Маркетингтік-талдамалық
орталығы" АҚ зерттеулер орталығы" АҚ-ын
Астана қаласына көшіруге
____________________________________________________________________
Бағдарлама бойынша жиыны: 34613956
"Қазақстан Республикасында ғарыштық қызметтi дамыту" мемлекеттiк бағдарламасы
____________________________________________________________________
14 "Ғарыштық байланыс АБА 533126 Ғарыштық аппараттарды
және радиоэлектрондық басқару үшiн жер үсті
құралдардың электро. кешенiн және мониторинг
магниттік үйлесімді. жүйесiн жасауға - 477570
лігі республикалық мың теңге;
орталығы" АҚ кәсіпорынның жұмысын
ұйымдастыру үшін материал.
дық-техникалық базаны
жасауға - 155100 мың теңге.
____________________________________________________________________
Бағдарлама бойынша жиыны: 533126
Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлікті дамытудың және қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
____________________________________________________________________
15 "Шағын кәсiпкерлiктi ИСМ 1350000 Шағын кәсіпкерлік
дамыту қоры" АҚ субъектілерін кепілдендіру
жүйесiн жасауға - 600000
мың теңге;
Шағын қалаларда шағын
кәсіпкерлікке кредит беруге
- 750000 мың теңге (Шағын
қалаларды дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған
бағдарламасы шеңберінде)
16 "Ауыл шаруашылығын АШМ 1000000 Ауыл тұрғындарына шағын
қаржылық қолдау қоры" кредит беруге
АҚ
____________________________________________________________________
Бағдарлама бойынша жиыны: 2350000
"Астананың гүлденуi-Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының мемлекеттік бағдарламасы
____________________________________________________________________
17 "Астана халықаралық ККM 1475220 Жабық автотұрақтың
әуежайы" ЖАҚ құрылысына - 511690 мың
теңге
ІІВ санаттың (жарық сигнал
дабылы жабдықтары)
метеоминимумы бойынша дәл
қонуға қону үшін әуежайды
жете жабдықтауға - 963530
мың теңге
____________________________________________________________________
Бағдарлама бойынша жиыны: 1475220
Қазақстан Pecпубликасының сақтандыру рыногын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
____________________________________________________________________
18 "Мемлекеттiк аннуитет. ҚapM 500000 Мемлекеттік аннуитеттік
тiк компаниясы" АҚ компаниясын құруға
____________________________________________________________________
Бағдарлама бойынша жиыны: 500000
Почта-жинақ жүйесін дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған бағдарламасы
____________________________________________________________________
19 "Қазпочта" АҚ АБА 1444709 Қалалардағы инфрақұрылымды
дамытуға - 329709 мың
теңге;
Магистралдық тасымалдаулар
жүйесiн жетiлдiруге -
47500 мың теңге;
почта-жинақ қызметтерiн
көрсетудi дамытуға - 331600
мың теңге;
ауылдық жерлердегі
инфрақұрылымды дамытуға -
735900 мың теңге (Ауылдық
аумақтарды дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде)
____________________________________________________________________
Бағдарлама бойынша жиыны: 1444709
Бағдарламалардан тыс
____________________________________________________________________
20 "Қазақстан" республика. АқМ 1387248 Теледидар жабдықтарын
лық телерадиокорпора. сатып алуға
циясы" АҚ
21 "Қазтелерадио" AҚ АқМ 542139 Хабарлар тарату аймағын
кеңейту үшін таратқыштарды
сатып алуға
22 Халықаралық қаржы ҚарМ 491551 Халықаралық қаржы ұйымдары.
ұйымдарының акцияларын на мүшелік жарналарды
сатып алу уақытылы төлеу жөніндегі
міндеттемелерді орындауға
23 "Экономика және ЭБЖМ 426810 Экономика жоғары мектебiн
бюджеттік жоспарлау құруға
министрлiгiнiң Жоғары
экономика мектебi" АҚ
24 "ҚазМұнайГаз" ЖАҚ ЭМРМ 4500000 Амангелдi газ кен орнын
игеруге
____________________________________________________________________
Бағдарламалардан тыс, Жиыны: 7347757
Барлығы: 83524768
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 31 тамыздағы
N 917 қаулысымен
назарға алынды
6-бөлім. Ұлттық компанияларды дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған негізгі бағыттары
мен негізгі көрсеткіштерінің болжамы
Астана - 2004 ж.
Кіріспе
2003 жылы ұлттық компанияларға 15 компания жатқызылды. Республикалық мемлекеттiк кәсiпорын нысанындағы екеуiн ("Қазаэронавигация" РМК және "Ақтау теңіз сауда порты" PMК) қоспағанда, олардың ұйымдық-құқықтық нысаны акционерлiк қоғам болып табылады.
2003 жылғы мамырдан бастап күшiне енген "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 34-бабының 5-тармағына сәйкес ұлттық компанияларға тек акционерлік қоғамдар ғана жатқызылады.
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 16 ақпандағы N 182 қаулысымен ұлттық компанияларға 12 акционерлiк қоғам жатқызылып, осы арқылы мынадай кәсiпорындар: "Қазаэронавигация" РМК, "Ақтау теңiз сауда порты" РМК және "Эйр Қазақстан" ЖАҚ (банкрот) ұлттық компаниялар санатынан шығарылды.
2004 жылы Ұлттық компаниялардың тiзбесi мынадай болды:
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" ЖАҚ
"Электр желiлерiн басқару жөнiндегі қазақстандық компания" ААҚ
"Қазпочта" ААҚ
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" ЖАҚ
"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" ЖАҚ
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" ЖАҚ
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" ЖАҚ
"Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖАҚ
"Қазақтелеком" ААҚ
"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ
"Қазақ ақпарат агенттiгi" Ұлттық компаниясы (Қазақпарат)" ААҚ
"Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы" ААҚ.
Қазақстан Республикасының бұл ұлттық компанияларына мынадай мемлекеттiк органдар жетекшiлiк етедi:
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi
1. "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" ЖАҚ
2. "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi қазақстандық компания" ААҚ
3. "Қазатомөнеркәсiп" ұлттық атом компаниясы" ЖАҚ
Көлік және коммуникациялар министрлiгi
1. "Қазақстан темiр жолы" ЖАҚ
2. "Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ
Ауыл шаруашылығы министрлiгі
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" ЖАҚ
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
"Мемлекеттiк жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖАҚ
Ақпарат министрлігі
"Қазақ ақпарат агенттiгi" Ұлттық компаниясы (Қазақпарат)" ААҚ
Индустрия және сауда министрлiгі
"Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы ААҚ
Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегі агенттiгi
1. "Қазпочта" ААҚ
2. "Қазақтелеком" ААҚ
3. "Ұлттық ақпараттық технологиялар" ЖАҚ.
Ұлттық компаниялар мемлекеттiң ұлттық, экономикалық және энергетикалық қауiпсiздігінде үлкен рөл атқаратын экономиканың стратегиялық маңызды және әлеуметтiк мәндi салаларында мемлекеттiң қатысуы мақсатында, сондай-ақ объективтi рыноктық қатынастарды қалыптастыратын және республиканың экономикасын тұрақтандыратын бәсекелi орта құру үшiн құрылған болатын.
Ұлттық компаниялардың әрқайсысы iс жүзiнде өз саласында жүйе құраушы болып табылады және оның тiршiлiгіне осы компаниядағы жұмыспен қамтылғандардың жұмысқа орналастырылуы ғана емес, сонымен бiрге мемлекеттiң стратегиялық мүдделерiн ескере отырып, салалардың жұмыс iстеуi де байланысты болады.
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" ЖАҚ пен "Қазақстан темiр жолы" ЖАҚ аса iрi компаниялар болып табылады, оларда ұлттық компанияларда жұмыс iстейтiндердiң жалпы санының 60%-ы еңбек етедi және жалпы өндiрiс көлемiндегi олардың үлес салмағы шамамен 75%-ды құрайды.
Қарастырылып отырған кезеңде компаниялардың барлығына дерлiгi өндiрiстiң жоспарланған көлемiне қол жеткiздi.
2003 жылы "Эйр Қазақстан" ЖАҚ (-7,3 млрд. теңге), "Қазақстан инжиниринг" ААҚ (-451,3 млн. теңге), "Ұлттық ақпараттық технологиялар" ЖАҚ (-95,6 млн. теңге) және "Қазақпарат" ААҚ (-1,8 млн. теңге) залалға шықты, қалған компаниялар таза кiрiс бойынша жоспарлы көрсеткiштерден acып түсті.
2004 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша барлық ұлттық компаниялар бойынша шығынсыз жұмыс нәтижесi күтiлуде.
2002-2004 жылдарға талдау
"ҚазМұнайГаз" ҰК" ЖАҚ
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" жабық акционерлiк қоғамы Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ел экономикасының мұнай-газ секторындағы мемлекеттiң мүдделерiн одан әрi қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы" 2002 жылғы 20 ақпандағы N 811 Жарлығына сәйкес мемлекеттiң 100% үлесімен құрылған болатын.
Компанияның жарғылық капиталы "Мұнай мен Газ Тасымалы" ҰК" ЖАҚ және "Қазақойл" ҰМК" ЖАҚ акцияларының мемлекеттiк пакеттерi негiзiнде қалыптастырылған.
2003 жылы "ҚазМұнайГаз" ҰК" ЖАҚ-тың еншiлес компаниялары жоспарланған көлемнiң 100,5%-ын құрайтын және 2002 жылдың деңгейінен 6,6% асатын 7887 мың тонна мұнай мен газ конденсатын өндiрдi. Жоспарға қосымша 35 мың тонна мұнай алынды.
2004 жылы мұнай мен газ конденсатын өндiру 8335 мың тонна көлемiнде бағаланып отыр, бұл 2003 жылғы деңгейден 448 мың тоннаға артық.
2003 жылы Компанияның еншілес мұнай өндіруші ұйымдарының мұнай жеткiзуi 7856,1 мың тоннаны құрады, өткен жылдың тиiстi кезеңiне қарағанда өсу 5,2%-ды құрайды. Экспортқа мұнай жеткiзу 5422 мың тоннаны, iшкi рынокқа - 1963,5 мың тоннаны құрады. 2004 жылы iшкi рынокқа жеткiзу 1716 мың тоннаны, экспортқа - 6529 мың тоннаны құрайтын болады.
2002 жылы еншiлес ұйымдардың мұнайды өткiзудiң орташа бағасы 19412 теңге/т. құрады, бұл 2001 жылғы деңгейден 15%-ға жоғары.
2003 жылы өткiзудiң орташа бағасы 22190 теңге/т. құрайды, 2004 жылы өткiзудiң болжамды орташа жылдық бағасы 17658 теңге/т. деңгейiнде күтiлуде.
2002 жылы "Атырау МӨЗ" ААҚ-та мұнайды қайта өңдеу көлемi 2271 млн. тонна мұнайды құрады, бұл жоспардың 98,7%-ын құрайды.
2002 жылы жоспарға қатысты қайта өңдеу көлемi төмендеуiнiң негiзгi себебi кейбiр бірлескен кәсiпорындардың ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi бекiткен, Атырау МӨЗ-ға мұнай жеткiзiлiмiнiң кестесiн орындамауы болып табылады.
2003 жылы "Атырау МӨЗ" ААҚ-та қайта өңдеу көлемi 2287 мың. тонна деңгейінде, оның iшiнде компанияның мұнай ресурстарынан - 1800 млн. тонна мөлшерiнде көзделіп отыр. Компания зауыттың бар қуатын жаңғырту мен жаңартуға бағытталған Атырау МӨЗ-ды қайта жаңарту жобасы бойынша жұмыстарды жалғастырады.
2004 жылы "Атырау МӨЗ" ААҚ-та қайта өңдеу көлемi 2400 мың тонна деңгейiнде, оның iшiнде 1700 мың тонна Компания ресурсынан күтiлiп отыр. 2003 жылға қарағанда қайта өңдеу көлемi 5%-ға ұлғаяды.
2003 жылы жалпы тасымалдау көлемi 34192 мың тоннаны құрады, бұл жоспарланған көлемдерден 3%-ға артық және 2002 жылмен салыстырғанда 13%-ға (30317 мың тонна) артық. Тасымалдау көлемдерінің ұлғаюы мұнай өндiретін бiрлестiктердiң мұнай өндіру көлемдерiнiң ұлғаюымен негізделедi.
2004 жылы "ҚазТрансОйл" ЖАҚ-тың жүйесi бойынша 35708 мың тонна көлемiнде мұнай тасымалдау жоспарланып отыр, бұл 2003 жылғы деңгейден 1516 мың тоннаға асып түспек.
"Интергаз Орталық Азия" ЖАҚ магистральдық газ құбыры бойынша газ тасымалдаудың жалпы көлемі 2003 жылы жоспарлы 110186 млн. м
3
-дің орнына 120226 млн. м
3
құрады, бұл 2002 жылғы деңгейден 8,7%-ға жоғары.
Бұл ретте 2003 жылы ішкі тасымал 4801 млн. м
3
, халықаралық транзит - 109437,7 млн. м
3
-ті, газды экспортқа тасымалдау - 5986,8 млн. м
3
-ді құрады.
2002 жылы негізгі капиталға түскен инвестицияның барлығы 75,5 млрд. теңгені, оның iшiнде өндiрiске - 59,2 млрд. теңгенi немесе күрделi қаржы салымдарының жалпы көлемiнiң 78,4%-ын құрады. 2002 жылы күрделi қаржы салымының сомасы 2001 жылғы соған ұқсас көрсеткiштен 20,4 млрд. теңгеге жоғары болды.
2003 жылы негізгi капиталға инвестициялардың барлығы 107 млрд. теңге, соның iшiнде меншiкті қаражат есебiнен 50,5 млрд. теңге, қарыз қаражаты есебiнен 56,5 млрд. теңге, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен 2,8 млрд. теңге сомасында бағаланып отыр.
2003 жылы өнімдi өткiзуден түскен кіріс 391,8 млрд. теңге құрады.
Өндiрiске жұмсалған шығындар - 186 млрд. теңге сомасында.
2003 жылы 67,1 млрд. теңге, оның iшiнде мұнай өндiретiн кәсіпорындар бойынша 33,3 млрд. теңге, мұнай-газ-көлiк кәсіпорындары бойынша 24,7 млрд. теңге, Атырау МӨЗ бойынша 924 млн. теңге сомасында таза кiрiс алынды.
2004 жылы 42,9 млрд. теңге, оның iшiнде мұнай өндiретiн кәсіпорындар бойынша 15,2 млрд. теңге, мұнай-газ-көлiк кәсiпорындары бойынша 22,4 млрд. теңге, Атырау МӨЗ бойынша 1,3 млрд. теңге деңгейінде таза кіріс жоспарланып отыр.
"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" ЖАҚ
"Қазатомөнеркәсiп" ұлттық атом компаниясы" мемлекет акцияларының 100%-дық үлесі бар жабық акционерлiк қоғам түрiнде 1997 жылы құрылды. Компания уран және оның қосындыларын, атом энергетикалық станцияларға арнайы жабдықтар мен технологияларға және қосарлы мақсаттағы материалдарға арналған ядролық отынды экспорттау мен импорттау жөнiндегі бас оператор болып табылады.
2002 жылы уран өндiру 2079 тоннаны құрады, бұл 2001 жылдың көрсеткiштерiнен 34%-ға жоғары. 2003 жылы өндiру көлемі 2002 жылдың деңгейін 8,8%-ғa асып түстi және 2946 тоннаны құрады. 2004 жылы 3140 тонна табиғи уран өндiру жоспарлануда.
2002 жылы тотықша-тотық өндiрiсi 2001 жылмен салыстырғанда 17,6%-ға ұлғайып, 2583 тоннаны, 2003 жылы - 2803 тоннаны құрады. 2003 жылы тотықша-тотық өндiрiсiнiң жоспарланған көлемi шамамен 3097 тоннаны құрайды.
Табиғи уранды өндiру көлемiнiң тұрақты өсiмiне мынадай iс-шараларды iске асыру есебiнен қол жеттi:
- бiр уақытта барлық өндiрiстiк процестерді жаңа сапалы деңгейге көшiре отырып, жұмыс істейтiн кенiштердi кеңейту;
- өндірудің жаңа объектiлерiн - "Оңтүстік Мойынқұм" және "Оңтүстiк Қарамұрын" кен орындарын өнеркәсiптiк пайдалану. Бұл іс-шара 2003 жылы өнiмнiң жалпы өндiрiсiне 589 тонна үстеме берді;
- қағидаттық жаңа геотехнологиялық шешімдерді енгізе отырып жаңа объектілердi салу - бай десорбаттарды алу және оларды тiкелей аффинациялау; осы схема бойынша "Ақдала" кенiшiн құру өндiрудiң жалпы көлемiне 2003 жылы 468 тонна өсім бердi.
2003 жылы өнімдi өткiзуден түскен шоғырландырылған кiрiс 2002 жылмен салыстырғанда 23%-ға ұлғайып, 29363,14 млн. теңге құрады. Бұл ретте кiрiстiң 51%-ын уран өнiмiн өткізу, 6%-ын бериллий өнiмiн өткiзу, 9%-ын тантал-ниобий өнiмiн өткiзу құрады, жалпы өткiзу көлемiнiң 18%-ын энергетикалық кешен өнiмiн өткiзу құрайды, оның iшiнде: электр энергиясын өткiзуден түскен кiрiс - 4545,09 млн. теңге, жылу энергиясын - 382,3 млн. теңге, суды - 892,2 млн. теңге және 15,4% өзге де өткiзуден түскен кiрiске жатады.
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" ЖАҚ
2002 жылы Компания қызметiнiң қорытындылары бойынша 365,4 млн. теңге сомасында оң нәтиже алынды, оның 183,4 млн. теңгесi республикалық бюджетке дивидендтер түрінде аударылды.
2003 жылы Корпорация барлық егiннiң:
мемлекеттік бидай сатып алу бағдарламасы бойынша 194,9 мың тоннасын;
тартылған кредиттік ресурстар есебiнен астық сатып-алу бағдарламасы бойынша 1993,5 мың тоннасын сатып алды.
2003 жылы жалпы кiрiс 34602,8 млн. теңгені, оның iшiнде:
мемлекеттiк бидай ресурстарын басқарудан түскен кiріс 9284,9 млн. теңгені;
меншiкті қаржы-шаруашылық қызметі бойынша кiрiс 25317,9 млн. теңгені құрады.
2003 жылы салық салынатын кiрiс 1171,2 млн. теңгенi құрады.
2004 жылғы 1 сәуiрде Корпорация мемлекеттiк бидай ресурстарын 685,25 мың тонна көлемiнде қалыптастырды.
Мемлекеттiк бидай ресурстары негiзiнен республиканың 53 iрi нан қабылдау кәсiпорындарында орналасты, оларды iрiктеудi Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен Корпорация конкурстық негiзде жүргiзедi.
Бидай сатып алу мемлекеттiк азық-түлiк бидай резервiн қалыптастыру және отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердi қолдау мақсатында жүргiзiледi. 2004 жылы осы жылғы егіннен 2478 мың тонна көлемiнде, оның iшiнде:
мемлекеттiк сатып алу бойынша 6,2 млрд. теңге сомасына 478,3 мың тонна;
коммерциялық сатып алу бойынша 26 млрд. теңге сомасына 2 млн. тонна бидай сатып алу көзделіп отыр.
2004 жылы осы мақсатқа республикалық бюджеттен 6208,4 млн. теңге көлемiнде ақша қаражаты бөліндi. Бидай сатып алу өткен жылдардағы сияқты екi кезеңде: көктем-жаз маусымында жеткiзудiң келiсiм-шарты негiзiнде қаржыландыру арқылы және күзде тікелей сатып алу арқылы жүзеге асырылды.
2004 жылы компанияның жалпы кiрiсi - 33678,6 млн. теңге, оның iшiнде:
мемлекеттiк бидай ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 7086,5 млн. теңге;
дербес қаржы-шаруашылық қызметі бойынша кiрiс - 26592,1 млн. теңге мөлшерінде жоспарланған.
2004 жылы салық салынатын кiрiс 711,98 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланып отыр.
2004 жылы бюджетке 244,4 млн. теңге мөлшерiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер аудару жоспарланып отыр.
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" ЖАҚ
2002 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Қоғамның алған кiрiсi жоспарланған 1405,3 млн. теңгенiң орнына 558,0 млн. теңгенi құрады, бұл 39,7%.
Негiзгі қызметтен түскен кiрiс жоспарланған 1394,4 млн. теңгенiң орнына 449,6 млн. теңгенi құрады, жоспардың орындалуы 32,2%.
Негiзгi емес қызметтен түскен кiрiс жоспарланған 108,4 млн. теңгенің орнына 10,8 млн. теңге құрады.
Телекоммуникациялық қызметтер көрсету көлемінiң азаюы және бюджеттік бағдарламаларда көзделген іс-шаралардың орындалмауы, тапсырыс берушілер талап ететін деректердi берудiң жеткiлiктi жылдамдығын қамтамасыз етпеген моральдық табиғи тозған жабдықты ауыстыру жөнiндегi шаралардың уақытылы қабылданбауы Қоғамның бюджеттiң кiрiс бөлігін орындамауының себептерi болып табылады. Бұдан басқа, телекоммуникациялық қызметтер көрсетудiң қолданыстағы тарифтерi рыноктың құбылмалы шарттарына сәйкестендiрiлмедi. Осының бәрi негізгi клиенттердiң басқа провайдерлерге кетуiне әкеп соқты. Ұсынылатын жұмыстар мен қызметтер көрсетулердiң салыстырмалы түрде жоғары өзiндiк құнына байланысты Қоғамның ашық конкурстарға қатысуы нәтиже берген жоқ.
2002 жылы Қоғам шығыстарды жоспарланған 1392,2 млн. теңгенiң орнына 871,6 млн. теңге сомасына жүргiздi, шығыстардың қысқаруы 520,6 млн. теңге құрады.
2002 жылы Қоғам 313,6 млн. теңге сомасында терiс қаржы нәтижесiн алды.
2003 жылғы қызмет қорытындылары бойынша Қоғам алған кiрiс 443,7 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде негiзгi қызметтен түскен кiрiс 432,0 млн. теңге, қосалқы қызметтен түскен кiрiс 11,7 млн. теңгені құрады.
2003 жылы Қоғам шығыстарды 539,3 млн. теңге сомасына жүргіздi.
2003 жылғы қорытындылар бойынша залал 95,6 млн. теңге мөлшерiнде болды.
Қоғамның залалды қызметiне байланысты 2003 жылдың қорытындылары бойынша мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтердiң 6,6 млн. теңге мөлшерінде жоспарланған есептеулер мен төлемдер жүргiзiлген жоқ.
2004 жылы болжам бойынша таза кiрiс сомасы 5,2 млн. теңгенi құрайды.
Республика бюджетiне 93,8 млн. теңге, оның iшiнде: ҚҚС - 28,1 млн. теңге; әлеуметтiк салық - 25,6 млн. теңге; корпорациялық табыс салығы - 2,2 млн. теңге; жеке табыс салығы - 20,5 млн. теңге; өзгелерi - 17,4 млн. теңге бағыттау жоспарланып отыр.
2004 жылы мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер аудару Қоғам жоспарында жоқ.
"Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖАҚ
2002 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Қор алған жалпы кiрiс көлемi 1230,0 млн. теңгенi құрады.
2002 жылы Қор шығыстарының жалпы көлемi 497,0 млн. теңгенi құрады.
2002 жылы Қордың қаржы-шаруашылық қызметiнiң қорытындылары бойынша 506,0 млн. теңге сомасында оң нәтиже алынды, оның 253,0 млн. теңгесі дивидендтер түрiнде республикалық бюджетке аударылды.
2002 жылмен салыстырғанда 2003 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша Қор алған жалпы кiрiс көлемi 19,4%-ға ұлғайып, 1468,4 млн. теңгенi құрады.
2003 жылы Қор шығыстарының жалпы көлемi 21,7 %-ға өсiп, 604,7 млн. теңгенi құрады.
2002 жылмен салыстырғанда 2003 жылы таза пайда 20,4%-ға ұлғайып, 609,1 млн. теңгені құрады, оның 304,6 млн. теңгесi дивидендтер түрінде республикалық бюджетке аударылды.
2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы негізгi қызметтен түсетiн кiрiстiң азаюы күтiлiп отыр, бұл пайыздық ставкалардың және қаржы құралдары кiрiстiлiгiнiң азаюы бойынша қаржы рыноктарында қалыптасқан және ұлттық валютаның нығаюына негізделген үрдiске байланысты.
2004 жылы жалпы кiрiс сомасы 1345,5 млн. теңге мөлшерiнде күтiлiп отыр, бұл 2003 жылғы көрсеткiштен 8,1%-ға төмен.
2004 жыл бойынша шығыстар 739,0 млн. теңге сомасында көзделiп отыр, бұл 2003 жылғы көрсеткiштен 134,3 млн. теңгеге, 22,2%-ға жоғары.
2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы таза пайданың 191,1 млн. теңгеге азаюы, 32,2%-ға төмендеуi күтілуде. Тиiсiнше мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер 98,1 млн. теңгеге азаяды және 206,5 млн. теңге құрайтын болады.
"КЕGОС" ААҚ
2002 жылы электр энергиясын Қоғам тораптары бойынша беру көлемдерi 2001 жылмен салыстырғанда 5,3%-ға кемiдi және 23,8 млрд. кВт.сағатты құрады. Электр энергиясының Қоғам тораптары бойынша берiлу көлемдерiнiң кемуi республиканың оңтүстiк өңiрi тұтынушыларының ЖМАЭС-ның жұмыс кезеңiнде өңiрлiк электр торабы компанияның тораптары бойынша электрмен жабдықталуына көшуiне, электрмен жабдықталу схемаларының өзгеруiне, сондай-ақ Қоғамның кейбiр қызмет тұтынушыларының ҰЭТ шунттайтын өз ЭЖЖ салуына байланысты.
2003 жылы "KEGOC" ААҚ тораптары бойынша электр энергиясын беру көлемi 26,9 млрд. кВт.сағатты құрады, бұл 2002 жылғы көрсеткiштен 13%-ға жоғары. Беру көлемiнiң өсуi, негізiнен, Ресейге электр энергиясын "Екiбастұз MAЭC-2" станциясынан экспорттық жеткiзудiң ұлғаюымен, сондай-ақ Ресей Федерациясына Тәжікстан мен Қырғызстандық электр энергиясын Қазақстан аумағы арқылы транзиттеуiмен байланысты.
2003 жылы Қоғамның негiзгi қызметтен түсетін кiрістері 15742,2 млн. теңгенi құрады, бұл 2002 жылғы деңгейден 24,9%-ға көп.
2004 жылы Қоғамның негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстерi 15104,4 млн. теңге сомасында жоспарланып отыр (2003 жылғы деңгейден 4,1%-ға төмен).
Негізгі қызметтен түсетiн кiрiстің азаюы Ақсу ферроқорытпа зауытының кәсіпорынның электрмен жабдықталуын толық қамтамасыз ететiн меншiктi электр беру торабын салуымен және тиiсiнше аталмыш кәсiпорынның электрмен жабдықтаудың сенiмдiлiгiн қамтамасыз ету жөнiндегі қызметтерден бас тартуымен шарттасып отыр. Бұдан басқа, Салық кодексiндегi өзгерістерге байланысты 2004 жылғы 1 ақпаннан бастап Қоғам электр энергиясын беру және техникалық диспетчерлендiру жөнiндегi қызметтерге тарифтердi төмендеттi.
2003 жылы Қоғамның негiзгі қызмет бойынша шығыстары 2002 жылғы шығындардан 9,7%-ғa жоғары 13346 млн. теңгенi құрады, бұл персоналды оқытуға және ҰЭT жаңғырту жобасы бойынша консультациялық қызметтерге ақы төлеуге жұмсалатын, қарыз қаражатынан қаржыландырылатын ағымдағы шығыстардың ұлғаюымен, сондай-ақ инвестициялық бағдарламаға сәйкес негiзгi құралдардың енгізiлуiмен шарттасқан амортизациялық аударымдардың ұлғаюымен байланысты.
2004 жылы Қоғамның негізгі қызмет бойынша шығыстары 15084,4 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланып отыр. Негізгi қызмет бойынша шығыстардың 1738,4 млн. теңгеге өсуi конкурстар өткiзудiң тежелуiне, негізгi құралдардың қолданысқа енгiзiлуiмен негiзделген амортизациялық аударымдардың және мүлiк салығының өсуiне, ағымдағы шығыстарға жатқызылатын кредиттер бойынша пайыздардың ұлғаюына байланысты Қоғамның электр торабы объектiлерiн пайдалану және жөндеу жөнiндегі жұмыстардың бiр бөлiгінiң 2003 жылдан 2004 жылға ауыстырылуына байланысты, бұл сондай-ақ ҰЭT-ты жаңғырту жобасы бойынша негiзгі құралдардың енгізiлуiмен байланысты.
2003 жылы Қоғамның таза пайдасы 1741,5 млн. теңгені құрады.
Қазақстандағы бүкiл энергия желiсiнiң жұмыс iстеу сенiмдiлiгi мен тиiмдiлігін арттыру мақсатында Қоғам ХҚҚДБ мен ЕҚҚДБ-нiң қарыз қаражатын тарта отырып, "Қазақстан Республикасының Ұлттық электр торабын жаңғырту" жобасын iске асыру үстінде. Жобаның жалпы құны - 258,4 млн. АҚШ доллары болды. Капитал салымдарының жалпы көлемiнен жоба бойынша 3021,6 млн. теңге кредит қаражаты және 1421,4 млн. теңге меншiкті қаражат игерiлдi.
Жаңғырту жобасы iске асырыла бастағаннан берi 2004 жылғы 1 қаңтарда 65,5 млн. АҚШ доллары сомасына, оның iшiнде 2003 жылы 46,9 млн. қарыз қаражаты жұмсалды. Бiрлесiп қаржыландыру желiсi бойынша Қоғам қаражатының 59,4 млн. АҚШ доллары жұмсалды.
Жоба бойынша капитал салымдарын игеру (ҚҚС-пен) 10517,1 млн. теңгенi, оның iшiнде ХҚҚДБ мен ЕҚКДБ-нiң қарыз қаражаты бойынша 6168,2 млн. теңгенi, бiрлесiп қаржыландыру желiсi бойынша Қоғам қаражатынан 4348,9 млн. теңгені құрады.
2003 жылы Қоғам "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi транзитiнiң 500 кВ-тың екiншi электр беру желiсiн салу" жобасын іске асыру жөнiндегi жұмысты бастады. 2003 жылы осы мақсаттарға 26 млн. АҚШ долларын бағыттау жоспарлануда. 1096,8 млн. теңге, оның iшiнде ЕҚҚДБ мен ҚДБ-нiң қарыз қаражатынан 510,3 млн. теңге сомасындағы қаражатты "ОҚГРЭС" және "Шу" кiшi станцияларындағы жобалық iзденiс жұмыстарын орындауға, ӘЖ екiншi және үшiншi учаскелерiнiң трассасын таңдау және келiсу жөнiндегі жұмыстарды жүргізуге консультанттың қызметтер көрсету ақысын төлеуге және жоғары вольттық жабдық сатып алуға жiберу жоспарланып отыр.
Аппаратты Астана қаласына көшiру Қоғамның инвестициялық бағдарламасының бір бағыты болып табылады, бұған 2708,4 млн. теңге мөлшерiнде қаражат көзделген.
2004 жылы Қоғам инвестициялық қызметке 15,3 млрд. теңге, оның ішiнде қарыз қаражатынан 7,1 млрд. теңге, меншiктi қаражаттан 8,2 млрд. теңге мөлшерiнде қаражат жiберудi жоспарлап отыр.
"Қазпочта" ААҚ
Қазақстан почтасы қаржы жағдайының орнықтылығы мен тұрақты өсу сатысына сенiммен көшу үстiнде: почта байланысының сапасы бiртiндеп жақсартуда, почта-қаржылық қызметтер көрсету аймағы кеңеюде, қазiргi заманғы коммерциялық қызметтер көрсету дамуда.
2003 жылы Қоғам 16,2 млн. бiрлiк жазбаша хат-хабар қабылдады, бұл 2002 жылғы деңгейден 7,3%-ғa асып түстi. Алайда, мерзiмдi басылымдар санының бiраз - 2,8%-ға азаюы орын алып отыр. Мұны жаңа байланыс құралдарының пайда болуымен және соған ұқсас қызметтердi басқа жеткiзушiлер тарапынан өсiп келе жатқан бәсекелестiкпен түсiндiруге болады.
Мерзiмдi басылымдарға жазылу және оны өткiзу - 65,7% ақылы айырбастың жалпы көлемiндегі ең көп үлес салмаққа ие, зейнетақы мен жәрдемақыларды төлеу үлесі 21,0%-ды, жазбаша хат-хабарлар үлесi 11,6%-ды құрайды.
2003 жылы аудандық мәндегi қалалар мен селолық өңiрлерде зейнетақының, жәрдемақының және атаулы әлеуметтiк көмектiң дербес төлемдерi жөнiндегi iс-шараларды iске асыру жалғастырылды.
2003 жылы жалпы сомасы 93,6 млрд. теңге болатын барлығы 19,5 млн. зейнетақы, жәрдемақы және атаулы әлеуметтiк көмек төлемдерi жүргiзiлдi, бұл 2002 жылғы нақты орындаудан 40,1%-ға жоғары. Қалыптасқан үрдiс Қоғамның осы бағыттағы жұмысын жандандыру жөнiндегі мiндеттердiң iске асырылуына оң сипаттама бередi.
2003 жылы қаржы-шаруашылық қызметiнiң нәтижелерi бойынша Қоғамның жиынтық кiрiсi 2002 жылғы көрсеткiшпен салыстырғанда 15,1%-ға өсiп, 5003,4 млн. теңгенi құрады. 2003 жылы жиынтық шығыстар 2002 жылғы деңгейден 17,7%-ға асып түсіп, 4851,7 млн. теңгені құрады. 2003 жылы Қоғамның таза пайдасы 2002 жылғы деңгейден 17,7%-ға немесе 22,8 млн. теңгеге асып түсiп, 151,7 млн. теңгенi құрады.
2004 жылы Қоғам мерзiмдi басылымдар бойынша почталық алмасудың құлдырауын еңсерудi, сондай-ақ 2002-2003 жылдары байқалған жазбаша хат-хабарлар, зейнетақы, жәрдемақы төлемдерi және почталық ақша аударымдары бойынша ақылы алмасулардың өсу үрдiсін сақтауды жоспарлап отыр.
2004 жылы шығатын ақылы алмасулар көлемiн 10,4%-ға ұлғайту күтiлуде.
2004 жылдан бастап аудан орталықтары мен селоларда зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу жөнiндегi функцияларды біртіндеп Қоғамға беру жоспарлануда.
Тиiмдi жұмыс iстейтiн отандық почта-жинақтаушы жүйені қалыптастыруға бағытталған қызметтi жандандыру нәтижесiнде компанияның қаржылық жай-күйi бiршама жақсарды.
2004 жылы 2003 жылдың деңгейiмен салыстырғанда жиынтық табыстың 22,7%-ғa өсуi күтiлуде, бұл 1133,4 млн. теңге құрайды, жиынтық шығыс деңгейi 23,7%-ға немесе 1149,5 млн. теңгеге өседi.
"Қазақтелеком" ААҚ
2002-2004 жылдары "Қазақтелеком" ААҚ-тың жоғары өндiрiстiк және қаржы көрсеткiштерi байқалды.
2002 жылы "Қазақтелеком" ААҚ-ты серпiндi дамыту жөнiндегi оң үрдiстер нығайтылды. Жоспарланған көптеген өндiрiстiк және қаржы көрсеткiштерi асыра орындалды.
Жергiлiктi желiлердi жаңғырту жөнiндегi жұмыстар жалғастырылды. Облыс орталықтары мен облысқа бағынышты қалаларда цифрлы ATC орнатылды. Қалалық телефон станцияларында, аймақтық желiлерде цифрлы АТС iске қосылды.
"Қазақтелеком" ААҚ 2002 жылы уақыттық есептеудi жаппай енгiзу жөнiндегi жұмыстарды жалғастырды. Тараз, Өскемен, Орал, Павлодар, Ақтау, Петропавл, Атырау, Қостанай және Көкшетау қалаларында балама АТС-дың уақыттық есептеу жабдықтары тәжiрибелiк пайдалануға қабылданды.
2002 жылы 12147,2 млн. теңге сомасында таза пайда алынды, бұл 2001 жылғы деңгейден 40,6%-ға жоғары. 2002 жылғы қорытынды бойынша дивидендтер төлеу жай акциялар бойынша 3,24 млрд. теңге мөлшерiнде, оның ішінде мемлекеттік акциялар пакетiне - 1,8 млрд. теңгенi құрады.
2003 жылы қалааралық, халықаралық телефон трафигi 1499,3 млн. минутты, оның iшінде мынадай бағыттар бойынша: Қазақстан Республикасы - 1377,1 млн. минут, ТМД мемлекеттерi бойынша - 108,8 млн. минут, алыс шетелдер бойынша - 13,4 млн. минутты құрады.
2003 жылы таза пайда мөлшерi 14845 млн. теңгенi құрады.
Инвестициялық бағдарламаларды қаржыландыру сыртқы қарыздар есебiнен (10865 млн. теңге) және меншiктi қаражатты пайдалану жолымен (8840 млн. теңге) қамтамасыз етiлдi. Инвестициялар жергiлiктi телекоммуникация желiлерін жаңғырту мен дамытуға, Шығыс ТОБЖ салуды аяқтауға, Интернетке сыртқы арнаның жалпы сыйымдылығын 68 Мбит/с дейiн өсiре отырып, деректер беру желiлерін дамытуға бағытталды.
2004 жылы қалааралық, халықаралық телефон трафигi 5%-ға өсiп, 1625 млн. минутты құрайды, негізгi телефон аппараттарының саны тиiсiнше 6%-ғa өсiп, 2362 бiрлiктi құрайды.
2004 жылы 12,3 млрд. теңге мөлшерінде таза пайда болжанып отыр, бұл 2003 жылғы деңгейден 17%-ға төмен. Бұл төмендеу телекоммуникациялар саласын ырықтандыру саясатын жүргiзу және компанияның қалааралық, халықаралық байланысқа эксклюзивтi құқығын алып тастау нәтижесiнде алынды. Дивидендтердi төлеуге таза пайданың 20%-ын жұмсау жорамалданып отыр.
Компанияның инвестициялық саясаты телекоммуникациялар саласындағы ең жаңа технологияларды дамытуға Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ақпараттық ағымдар транзитiн көбейтуге, жергiлiктi телекоммуникациялар желілерін дамытуға бағытталған.
"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" ЖАҚ
2002 жылы жүк айналымы 133088,4 млн. т-км-дi, жолаушылар айналымы 10448,7 млн. ж-км-дi құрады.
2002 жылғы қорытындылар бойынша таза пайда 20924 млн. теңгенi құрады. Мұндай нәтиже жүк тасымалдарын 14%-ға ұлғайту, тасымалданатын жүктердiң құрылымын өзгерту ("қымбат жүктердiң" үлесi ұлғайды), жүк тасымалдарына тарифтердi 7%-ға ұлғайту, валюта бағамының өсуi, "Қазақстан темiр жолы" РМК қайта ұйымдастыру, жөндеу бағдарламасының толық игерiлмеуi әсерiнен болды.
2003 жылы жүк айналымы 147672 млн. т-км-дi құрады. (2002 жылмен салыстырғанда жүктердi тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен 11%-ға ұлғайды).
2003 жылдың қорытындылары бойынша 17732 млн. теңге мөлшерiнде оң қаржылық нәтиже алынды, бұл 2002 жылғы деңгейден 15,3%-ғa төмен. 2003 жылы бюджетке 1773,2 млн. теңге мөлшерiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер аудару жоспарланып отыр.
2003 жылы инвестицияларды игеру 50185 млн. теңгенi, оның iшiнде сыртқы қарыздар есебiнен 9549 млн. теңгенi, меншiктi қаражат есебiнен 40636 млн. теңгенi құрады.
2004 жылы жоспарланып отырған жүк айналымы 159108 млн. т-км-дi құрайды, бұл 2003 жылғы деңгейден 7,1%-ға жоғары. Бұл өсу жүктердi тиеудiң өсуi есебiнен алынды.
2004 жылдың қорытындылары бойынша 580 млн. теңге мөлшерiнде оң қаржылық нәтиже күтiлiп отыр, 2003 жылмен салыстырғандағы құлдырау өткiзiлген өнiмнiң өзiндiк құнының негiзгі қызметтен түсетiн кiрiстерден 5% өсiмiне 25,8%-ға өсуiне байланысты. 2004 жылы мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер төлеуге таза пайда үлесi 58 млн. теңгенi құрайды.
Магистральдық темiр жол желiсi инфрақұрылымы объектілерiн оңалту инвестициялық қызметте негізгi орын алады. 2004 жылы инфрақұрылымды оңалтуға және дамытуға 21100,1 млн. теңге, байланысты ақпараттандыруға және дамытуға 1901,4 млн. теңге, Хромтау - Алтынсарин темiр жол желiсiн салуға 1739,0 млн. теңге жұмсау жоспарланып отыр.
Ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарға және импортты алмастыратын жаңа өндiрiстердi құруға инвестициялар көлемi 499,5 млн. теңгенi құрайды.
"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ
Рейстер мен жолаушыларға қызмет көрсету саны бойынша әуежай арқылы қозғалыс көлемi Компанияның өндiрiстiк қызметiн сипаттайтын негізгі көрсеткіштер болып табылады.
Өткен кезеңмен салыстырғанда қызмет көрсетілген рейстер санының даму үрдiсi 2002 жылы 15%-ға және 2003 жылы 14%-ғa ұлғаюмен сипатталады. Қызмет көрсетiлген жолаушылар саны да тиiсiнше 17%-ғa және 23%-ға өстi. 2002 жылы аталған көрсеткiштер бойынша орташа тәулiктiк деректерi әуе кемелерiнiң 28 ұшу-қонуын және 883 қызмет көрсетiлген жолаушыны, 2003 жылы тиiсiнше 32 және 1088-дi құрады.
Бар бағыттардағы рейстердiң жиiлiгiн ұлғайту және жаңаларын ашу осы үрдiстiң айқындаушы факторы болып табылады. 2002-2003 жылдары Компания қызмет көрсеткен рейстер мен жолаушылардың жалпы көлемiнiң негiзгі үлесiн Қазақстанның барлық iрi қалаларының астанамен байланысын қамтамасыз ету үшiн iшкi әуе желiлерiн кеңейтумен негiзделген iшкi әуе тасымалдары құрайтынын (75%) атап өткен жөн.
2003 жылы Компанияның кiрiсi 3754 млн. теңге құрады, бұл 2002 жылғы деңгейден 162%-ға (2319 млн. теңге) және жоспар деңгейiнен 136%-ға (2165 млн. теңге) асып түстi. Қоғамның операциялық емес қызметтен түсетiн кiрiстерiнiң 1899 млн. теңгеге ұлғаюы кiрiстердiң едәуір өсуiнiң айқындаушы факторы болды.
Операциялық қызметтен түсетiн кiрiстердiң 2002 жылғы деңгейден 30%-ға (425 млн. теңге) ұлғаюы әуе тасымалдарының 15%-ға ұлғаюы және 2003 жылғы екiнші тоқсаннан бастап әуежайдың реттейтін қызметтерiне тарифтер (бағалар, алым ставкалары) деңгейiнiң артуы салдарынан болды. Өткен кезеңмен салыстырғанда 2003 жылы тарифтер деңгейiнiң едәуiр ұлғаюын табиғи монополияларды реттеу жөнiндегi мемлекеттiк уәкiлеттi орган бұрын тұрақты iшкi әуе тасымалдары үшiн әуежайлардың қызметтерiне тарифтерді теңгемен қайта есептеудi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi 1999 жылғы 1 сәуiрге белгiлеген АҚШ долларының тiркелген бағамы (87,5 теңге) бойынша жүзеге асырғандығымен түсiндiруге болады.
2003 жылы әуежайдың шығыстары 3034 млн. теңгенi құрады, бұл 2002 жылғы деңгейден 77%-ғa немесе 1316 млн. теңгеге асып түстi және жоспарланатын көлемнен 60%-ға (1143 млн.теңгеге) ұлғайды.
Әуежайдың операциялық емес қызметтен болатын шығыстарының 892 млн. теңгеге ұлғаюы Қоғам шығыстарының ұлғаюының негiзгі себебi болды, мұнда негізгі құралдарды қайта бағалаумен байланысты шығыстар (тиiсті тозуды түзетумен - 570 млн. теңге), сондай-ақ бағамдық айырма бойынша шығыстар негізгі үлесті құрайды.
2003 жылы республикалық бюджет қаражаты есебiнен (1515 млн. теңге) әуежайдың ұшу-қону алаңына қайта жаңарту жүргiзiлдi.
2003 жылдың қорытындылары 720 млн. теңге сомасындағы оң қаржы нәтижесiмен сипатталады.
2004 жылы 12764 рейске және 441705 жолаушыға қызмет көрсету күтiлiп отыр, бұл өткен жылғы деңгейден тиiсiнше 11%-ға және 23%-ға асып түсiп, жоспарланған көлемдерге сәйкес келедi.
Жалпы көлемдегi бағыттар бойынша жолаушылар тасымалы рыноктарының үлесi өткен кезеңдегi деңгейде сақталып отыр және iшкi желiлер үшiн 78 %-ды халықаралық тасымалдар үшін 22 %-ды құрайды.
2004 жылы Компания кiрiстерi 4915 млн. теңге сомасында көзделiп отыр, бұл 2003 жылғы деңгей мен жоспардан 31 %-ға (1160 млн. теңге) асып түсті. Кiрiстердiң өсуiнiң негiзгі факторлары: әуе тасымалдары көлемiнiң өсуiмен және 2003 жылғы екiншi тоқсаннан бастап тарифтер деңгейiнiң өзгеруiмен, сондай-ақ Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкi (JBIC) қарызының кредиттiк қаражатын қайта бағалау кезiндегi бағамдық айырмамен байланысты Қоғамның операциялық емес қызметтен түсетiн кiрiстерiнiң 485 млн. теңгеге ұлғаюымен байланысты әуежай қызметтерiн көрсетуден түсетiн кiрістердiң ұлғаюы болып табылады.
2004 жылы әуежай шығыстары 4340 млн. теңгенi құрайды, бұл 2003 жылғы деңгейден 43%-ға немесе 1306 млн. теңгеге асып түседi және жоспарланатын көлемнен 15%-ға (579 млн. теңге) ұлғайды.
Бағамдық айырма бойынша шығыстармен байланысты операциялық емес қызмет бойынша шығыстардың 1090 млн. теңгеге ұлғаюы көрсетiлген кезеңде Қоғам шығыстарының ұлғаюының негiзгi себебi болды.
2004 жылғы қорытындылар 574 млн. теңге сомасындағы оң қаржы нәтижесiмен күтiлуде.
Компанияның инвестициялық қызметi екi негiзгі бағыт бойынша жүзеге асырылды:
1. "Астана қаласының халықаралық әуежайын салу" жобасын iске асыру
Жобаның жалпы құны 35,9 млрд. теңге, қаржыландыру көздерi - Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкiнiң (JBIC) үкiметтiк қарызы және республикалық бюджеттен бiрлесiп қаржыландыру. Iске асырылу кезеңi 1998-2005 жылдар.
Жобаның TЭH-не сәйкес жаңа терминалдың сағатына 600 жолаушыға дейiнгi жобалы қуатқа шығуы 2005 жылға жоспарлануда.
2. Негiзгi қорларды ауыстыру
Негiзгі қорларды жаңғырту шеңберiнде әуежайдың меншiктi қаражаты есебiнен негiзгі құралдарға жөндеу жүргізiлдi және олар ауыстырылды (арнаулы техника, жабдық, әуе кемелерi тұратын орындарды жөндеу).
"Қазақпарат" ҰК" ААҚ
2002 жылмен салыстырғанда 2003 жылы кiрiстердiң 4 есе немесе 79,9 млн. теңгеге ұлғаюы байқалды. Бұл ретте шығыстар 78,9 млн. теңгеге немесе 3 есе өстi. Кiрiстердiң өсуiнiң шығыстардың 6 %-ға асып түсуi Компанияның қаржы жағдайының бiртiндеп оңалуының және дағдарыс алдындағы жағдайдан шығуын білдіредi.
Ақпараттық өнiм өндiрiсi өсуiнiң жандануы, жазылушылар санын ұлғайту жөнiнде алдын ала қабылданған шаралар, ұсынылатын өнiм сапасының артуы, тілшiлiк желiнi одан әрi iрiлендiру Компанияның белгiлi бiр нәтижелерге қол жеткiзуiне мүмкiндiк бердi.
Компанияның өндірiстiк қуатының өсуiн егжей-тегжейлi қараған жағдайда 2002 жылмен салыстырғанда 2003 жылы шығарылатын жаңалық өнімiнiң абсолюттi мәндегi саны жыл сайын 15204 жаңалыққа немесе 83,4%-ға өсті.
2003 жылы жұмыс қорытындылары бойынша жалпы кiрiс 100,9 млн. теңгенi, шығыстық бөлiк 102,7 млн. теңгенi құрады, бұл 1,8 млн. теңге мөлшерiндегi залалды нәтижеге әкеп соқты.
2004 жылы негізгi қызметтен түсетiн кiрiс 142,9 млн. теңге сомасында жоспарланып отыр, бұл 2003 жылмен салыстырғанда 43%-ғa немесе 43,2 млн. теңгеге артық. Бұл ретте шығыстар 137,2 млн. теңге сомасында жоспарланған, бұл 2003 жылғы соған ұқсас кезеңмен салыстырғанда 34%-ға артық.
2004 жыл бойы қолданыстағы ұстанымдарды күшейту, әрi неғұрлым перспективалы ақпараттық рыноктарға шығу жоспарлануда. Осы тұрғыда сапалы компаниялар санын жүргiзу есебiнен клиенттік базаны одан әрi кеңейту, сондай-ақ жаңа пилоттық жобаларды енгiзу, қосымша маркетингтiк әзiрлемелердi жүргiзу ұйғарылып отыр.
Қазақстанның индустриялық-инновациялық саясатын жария ету үшiн 2004 жылдың басында Компания сайтында "Индустриялық-инновациялық саясат" атты баннер орналастырылды, мұнда Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму стратегиясының тарихына, ағымдағы жай-күйiне және перспективаларына қатысты барлық тақырыптар мен мәселелердiң жарияланымы көрiнiс тапты.
"Қазақстан инжиниринг" ҰК" ААҚ
Машина жасау саласындағы қызметтi жүзеге асыратын "Қазақстан инжиниринг" ҰК" ААҚ "Қазақстан Республикасы қорғаныс-өнеркәсiп кешенiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 13 наурыздағы N 244 қаулысының негiзінде құрылды.
2002 жылы Компания өндiрген өнiм көлемi 4,4 млрд. теңгенi, 2003 жылы 3,9 млрд. теңгенi құрады, азаю 11,4%-ды құрады.
Негiзгi қызметтен түсетін кiрiс 2002 жылы 4,9 млрд. теңгенi, 2003 жылы 4,5 млрд. теңгенi құрады. Кiрiстердiң азаюы 8,6%-ды құрады.
2002 жылы таза залал 75 млн. теңге сомасында қалыптасты, 2003 жылы 609,7 млн. теңгенi құрады.
2003 жылы мұндай залалдық цифрларының пайда болуын туындатқан себептер: өткен жылдар шығыстарының 2003 жылы көрiнiс табуы, кәсiпорындарда жүйеленген әрi дұрыс бухгалтерлiк және салықтық есептiң болмауы, дебиторлық берешектi өндiрiп алу жөнiндегі қанағаттанғысыз жұмыс, өнiмнiң өзiндiк құнын қалыптастырудың дұрыстығын бақылаудың болмауы болып табылады, бұл тауарларды өзiндiк құнынан төмен өткiзуге алып келдi.
2005-2007 жылдарға арналған перспективалар
"ҚазМұнайГаз" ҰК" ЖАҚ
Мақсаттары мен мiндеттерi
Компания өз алдына мынадай ұзақ мерзiмдi стратегиялық мақсаттарды қояды:
шикiзат базасын дамыту және шикiзат өндiрудiң жоғары өсу қарқынын ұстап тұру;
шикiзат ресурстарын пайдаланудың тиiмдiлігін арттыру;
мұнай операцияларын қолдау үшiн мұнай өңдеу саласын, мұнай-газ тасымалы жүйесi мен инфрақұрылымын дамыту;
жобаларды Компанияның Солтүстiк Каспий жобасын iске асыру шеңберiнде қатысуымен кеңейтудi қамтамасыз ету;
Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттiк бағдарламасына сәйкес функциялар мен iс-шараларды жүзеге асыру;
мұнай-газ саласы үшін ұлттық кадрларды дамыту;
өндiрiстегi қауiпсiздiктi қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау.
Қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу жолдары
Мұнай мен газ өндiру жөнiндегі қуаттың, техникалық деңгейдiң өсуi, инфрақұрылымды дамыту және әртараптандыру негiзiнде Компания мен оның еншiлес ұйымдарының көмiрсутектердi барлауды, өндiрудi, қайта өңдеудi, тасымалдауды және өткізудi қоса алғанда, инвестициялық қызметiнiң тиiмдiлігін қамтамасыз ететiн белсендi инвестициялық саясат қойылған мақсаттарға қол жеткiзудегi негізгі құрал болып табылады.
2005 жылы мұнай өндiру 8,7 млн. тоннаға, ал 2006 және 2007 жылдары 8,85 млн. тоннаға жетедi деп жоспарлануда.
Атырау МӨЗ-де мұнай өңдеу көлемi 2005 жылы 2500 млн. тоннаны және 2006 мен 2007 жылдары 3100 млн. тоннаны құрайды.
2006 жылы мұнай тасымалдау көлемi 2007 жылы 52,3 млн. тоннаға ұлғаюымен 46,6 млн. тонна деңгейiнде жоспарлануда.
2005 жылы газ тасымалдау көлемi 133,3 млн. м.
3
, 2006 жылы 141,2 млн. м.
3
, 2007 жылы 154,7 млн. м.
3
құрайды.
Компанияның жиынтық таза табысы 2006 жылы - 40,2 млрд. теңге және 2007 жылы - 45,7 млрд. теңге болып жоспарлануда.
Мұнайды өткiзу барлық үш дәстүрлi бағыт бойынша жүзеге асырылады: iшкi рынок (Атырау МӨЗ), жақын және алыс шетелдерге экспорт, оның үстiне Атырау МӨЗ-ге және алыс шетелдерге жеткiзу басымдылық сипатқа ие болады. Алыс шетелдерге экспорт шығару 2003 жылы 2,1 млрд. тоннадан 2007 жылы 2,2 млн. тоннаға дейiн ұлғаяды.
Бірқатар негiзгі инвестициялық жобаларды, оның iшiнде:
Өзен кен орнын оңалту (19,3 млрд. теңге) және Амангелдi топты газ кен орындарын игеру (21,5 млрд. теңге) жобаларын;
мынадай: Оңтүстiк Жамбай - Оңтүстiк Забурунье (310 млрд. теңге), Түпқараған (15,4 млрд. теңге), Аташ (3,5 млрд. теңге), C1 жағалау блогы, С2 жағалау блогы, Арал (14,2 млрд. теңге) кен орындарын геологиялық барлау және игеру жобаларын;
Атырау МӨЗ-дi қайта жаңарту жобасын (42,9 млрд. теңге);
Атырау қаласы әуежайының ұшу-қону алаңын салу жобасын (3,4 млрд. теңге);
Батыс Қазақстанда мультсервистік байланыс желiсiн салудың және Атырау-Теңiз-Ақтау, Шымкент-Құмкөл учаскелерiнде ТОБЖ салуды қаржыландыруға үлестік қатысудың бiрiктiрiлген жобасын (2,1 млрд. теңге);
мұнай мен газды қайта өңдеу өнiмдерiн өткiзу желiсiн құру және кеңейту жобасын (3,5 млрд. теңге) жүзеге асыру жоспарлануда.
"Қазатомөнеркәсiп" ҰAК" ЖАҚ
Мақсаттары мен міндеттерi
Уран өнеркәсiбi кәсiпорындарын басқару функцияларын қамтамасыз ету Қоғамның негізгі мақсаты болып табылады.
Мақсаттарға орай, болжамды кезеңде шешiлуi қажет мынадай мiндеттер қалыптасты.
Уран өндірiсiн дамыту бойынша
жылына BBЭP үлгiсiндегі реакторлар үшін 200 тонна отын таблеткаларын және РБМК үлгiсiндегі ресейлiк реакторлар үшін 200 тонна отын таблеткаларын өндiре отырып, УГФ мен қалпына келтiрiлген уранды отын таблеткаларына дейiн қайта өңдеу қызметтер көрсету рыногында өз ұстанымын сақтау;
құрамында уран бар материалдарды - қайталама балқымаларды жылына 150 тонна көлемінде қайта өңдеу қызметтері бар әлемдік уран рыногындағы өз ұстанымдарын сақтау және кеңейту;
ТУХК-тi уранның техникалық тотықша-тотығына дейін жылына 2400 тонна көлемiнде қайта өңдеудi қамтамасыз ету;
құрамында уран бар өнiмдермен - уран диоксиді ұнтағымен және ауырсу реакторлары үшін таблеткалармен, қазақстандық шикiзаттан уранның байытылмаған гексафторидiмен алыс шетел рыноктарына шығу.
Бериллий өндірісін
дамыту бойынша:
бериллий лигатуралары мен құймакесектерiн өндiрудiң экономикалық тиiмдiлiгін арттыру;
мыс-бериллий қорытпаларын өндiру және сату көлемдерiн ұлғайту;
мыс-бериллий лигатураларын алудың карботермикалық технологиясын жетiлдiру;
карботермия әдiсiмен алынған лигатурадан құрамында 10% бериллий бар мыс-бериллий өндiрудi игеру.
Тантал-ниобий өндiрiсiн
дамыту бойынша:
тантал-ниобий шикiзатының дербес шикiзат базасын құру және дамыту;
тантал-ниобий шикiзатын кешендi өңдеу жөнiндегі технологияларды әзiрлеу және қуаттарды құру;
ниобий өнiмiнiң толық спектрін өндiрудi игеру, дайын бұйымдарға шығумен қайта өңдеу дәрежесiн одан әрi арттыру.
2006 жылы 3552 млн. теңге, 2007 жылы 4391 млн. теңге таза пайда алу жоспарланып отыр.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары
бәсекеге қабiлеттi ядролық отын өндіру;
уран өнiмiнiң барлық түрi бойынша маркетингтік зерттеулердiң тиiмдiлiгін арттыру;
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу және жартылай үзбей құю технологиясын енгiзу;
конденсаторлар үшiн сыйымдылығы жоғары тантал ұнтақтарын және сым өндiру технологиясын құру;
жұмыс iстеп тұрған өндiрiстi техникалық қайта жарақтандыру.
Инвестициялық жобалар
Уран, бериллий және тантал өндiру жобаларын iске асыру өңiрi - Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, "ҮМЗ" ААҚ.
Уран өндiрiсi:
"YMЗ" ААҚ-та "N 600 корпуста апаттық дабыл беру жүйесiн қайта жаңарту" (жобаның жалпы құны - 4,85 млн. теңге);
N 600 корпуста "Желдету және үйлестiру жүйесін оңтайландыру" (61 млн. теңге);
"АЭС үшiн отын элементтерін өндiрудi жетiлдiру. N 600 корпуста уран тотығын қалпына келтiрудiң зертханалық учаскесi" (28,6 млн. теңге);
"4.4A корпусында уранның күлi мен ашылуы қиын концентраттарын қайта өңдеу жөніндегi толық технологиялық цикл құру" (220,9 млн. теңге);
"Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстi техникалық қайта жарақтандыру" (1072,1 млн. теңге);
"Қышқылдардың шығыстық қоймасы. 713-құрылыс" (69,5 млн. теңге).
Бериллий өндiрiсi:
"Жұмыс iстеп тұрған өндiрiстi техникалық қайта жарақтандыру" (313,1 млн. теңге).
Тантал өндiрiсi:
"Танталдан жасалған сыйымдылығы жоғары ұнтақтарды шығару технологиясын әзiрлеу және оны игеру" (1186,3 млн. теңгe);
"YМЗ - тау-кен байыту комбинаты". Меншiктi плавиктi шпат шикiзат базасын құру болжануда. Жобаның жалпы құны - 1129,4 млн. теңге;
"Булаушы тоғандарды қайта жаңалау" (562,5 млн. теңге).
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" ЖАҚ
Мақсаттары мен міндеттері
2005-2007 жылдары елдiң азық-түлiк қауіпсiздiгін қамтамасыз ету, астық бағасының демпингiнiң алдын алу, астық өткiзу рыноктарын кеңейту компанияның негiзгi мақсатына жатады.
Мыналар Корпорацияның негiзгi мiндетi болып табылады:
мемлекеттiк астық ресурстарының сақталуын және жаңартылуын қамтамасыз ету;
қазақстандық астықты әлемдiк рыноктарға жылжыту және дәстүрлі рыноктардағы ұстанымдарды нығайту.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары
2005-2007 жылдары мынадай шаралар көзделеді:
тұқымдық материал сапасын жақсарту жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу;
iшкi рыноктағы астық бағасын реттеу;
мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервінiң сақталу сенiмдiлiгiн арттыру;
қазақстандық астықты, оның iшiнде оны тасымалдау жөніндегi проблемаларды шешу жолымен өткiзудiң тиiмділігiн жоғарылату;
астық өңдеушi ұйымдарға астық өткiзудiң тәртiбiн, оның уақтылы және тиiмдi өткiзiлуiн қамтамасыз ету мақсатында жетiлдiру;
қазақстандық астықты халықаралық рыноктарға жылжыту.
2005 жылға арналған жалпы кiрiс 36697,1 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 4880,9 млн. теңге;
меншіктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 31813,2 млн. теңге.
2005 жылы бюджетке мемлекеттік акциялар пакетiне 244,7 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
2006 жылға арналған жалпы кiрiс 37407,4 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетін кiрiс - 4975,4 млн. теңге;
меншiктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 32431,9 млн. теңге.
2006 жылы бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 249,4 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
2007 жылға арналған жалпы кiрiс 38131,4 млн. теңге мөлшерінде жоспарланды, оның ішінде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетін кiріс - 5071,7 млн. теңге;
меншiктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 33059,7 млн. теңге.
2007 жылы бюджетке мемлекеттік акциялар пакетiне 254,2 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" ЖАҚ
Мақсаттары мен мiндеттерi
Қоғамның 2005-2007 жылдардағы негізгi мақсаты электрондық үкiметтi құру үшiн базаны қалыптастыру болып табылады.
Қоғамның негiзгі мiндеттерi болып мыналар табылады:
Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қазiргi заманғы технологияларды қолдана отырып қалыптастыру, оның iшiнде электрондық үкiметтiң инфрақұрылымын құру iске асыру және оған қызмет көрсету, мемлекеттiк органдардың ақпараттық ресурстарын бірiктiру;
мемлекеттiк органдардың ақпараттық жүйесін жүйелiк-техникалық қызмет көрсету және сүйемелдеу, телекоммуникациялық қызметтер көрсетудi қамтамасыз ету үшін техникалық базаны қалыптастыру.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткізу жолдары
Мақсаттарға қол жеткiзу және мiндеттердi iске асыру үшiн Қоғам 2005-2007 жылдары мынадай шараларды көздейдi:
ақпараттық технологиялар саласында тәжiрибенi зерттеу және озық халықаралық компаниялармен ынтымақтастық;
жоғары бiлiкті ұжымды оқыту және қалыптастыру;
Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымының нормативтiк құқықтық базасын қалыптастыруға қатысу және жетiлдiру;
мемлекеттік органдардың қолданыстағы және әзiрленетiн ақпараттық жүйелерiн бiрiктiру.
Қоғам 2005 жылы қаржылық-шаруашылық қызметiнен 51,9 млн.теңге мөлшерiнде таза табыс алуды жоспарлап отыр, оның бюджетке 4,9 млн.теңге мөлшерiнде акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендтердi аудару жоспарлануда.
Қоғам 2006 жылы қаржылық-шаруашылық қызметінен 67,2 млн.теңге мөлшерінде таза пайда алуды жоспарлап отыр, оның 30,2 млн.теңге мөлшерiнде бюджетке акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтерді аудару жоспарлануда.
Қоғам 2007 жылы қаржылық-шаруашылық қызметiнен 71,8 млн.теңге мөлшерiнде таза пайда алуды жоспарлап отыр, оның 35,9 млн.теңге мөлшерінде бюджетке акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендтердi аудару жоспарлануда.
"Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖАҚ
Мақсаттары мен мiндеттерi
Қордың 2005-2007 жылдардағы негiзгi мақсаты кәсiптiк менеджментпен тұрақты қаржы институты ретiнде Қазақстан Республикасы халқының барлық топтары мен өңiрлерi үшiн зейнетақы қызметтер көрсетуiнiң сапасы мен оған қол жеткiзудiң жоғары деңгейiн ұсынатын қор ретiнде құрылуы болып табылады.
Осы мақсатты iске асыру үшiн мынадай мiндеттердi шешу жоспарланып отыр:
менеджмент пен қызметтер көрсету сапасының халықаралық стандарттарын енгізу және сақтау;
салымшылардың жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарын сақтау мен өсiру мүдделерiне сай зейнетақы активтерiн тиiмдi инвестициялық басқаруды қамтамасыз ету;
Қордың қаржылық орнықтылығын және салымшылардың зейнетақы жинақтарының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында тәуекелдердi басқару жүйесiн әзiрлеу және енгізу;
Қордың қалыптасқан салымшыларымен олардың зейнетақы заңдары бойынша өз құқықтары мен мiндеттерi туралы бiлiмдерiн арттыруды, сондай-ақ тұрғындар үшiн Қор қызметiнiң ашықтығын және айқындығын қамтамасыз ету мақсатында ақпараттық-түсiндiрме жұмысын күшейту;
жүйе арқылы өңiрлерде өңiрлiк өкiлдiктердiң, филиалдардың (Алматы қаласында филиал құруды қоса алғанда), агенттiк пункттердiң және жеке тұлға-агенттердiң жұмысын ұлғайта отырып, тұрғындар үшiн зейнетақы қызметтер көрсетуiнiң қол жеткiзу мүмкiндiгiн және оның сапасын арттырудан тұратын өңiрлiк саясатты одан әрi белсендi дамыту;
бәсекелi орта жағдайларында Қордың тұрақты жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және көрсетілетiн зейнетақы қызметтерiнiң сапасын арттыру мақсатында Қорда маркетингтiк бөлiмшесiн құра отырып, маркетингтiк жұмысты күшейту;
салымшыларға арналған ақпараттық материалдардың саны мен сапасын арттыру;
салымшылардың, олардың жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтар есебiнiң сенiмдiлiгiн қамтамасыз ету және зейнетақы қызметтерi көрсетуiн жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып ұсыну мақсатында негізгі бизнес-процессорларды автоматтандырып, Қордың бағдарламалық-техникалық жағынан қамтамасыз етiлуiн жаңғырту жөнiнде басталған жұмысты аяқтау.
Қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткiзу жолдары
Қор 2005-2007 жылдары мiндеттердi негiзгi төрт кезеңде iске асыруды жоспарлап отыр:
ИСО 9001-2000 халықаралық стандарттарына сәйкес сапаның менеджмент жүйесiн енгiзу;
енгiзiлген сапаның менеджмент жүйесiн ИСО 9001-2000 стандарт талаптарына сәйкес жоғары деңгейде ұстап тұру;
қызметкерлердiң сапаның әзiрленген менеджмент жүйесiне сәйкес жұмысқа кәсiби дайындығы;
салымшының Қордың қаржылық орнықтылығын және оның тұрақты табыс беретiн қазiргi заманға сай сапалы қызмет көрсету мүмкiндiктерiне деген сенiмiне ие болып, оны тұрақты сақтап қалу арқылы Қордың рыноктық бәсекеге жарамдылығын сақтау және жетiлдiру.
"KEGOC" ААҚ
Мақсаттары мен мiндеттерi
Қоғамның негiзгi мақсаты тұтынушыларды энергиямен сапалы және кiдiрiссiз жабдықтауға, Қазақстан экономикасының электр энергиясымен өзiн өзi қамтамасыз етуiне жету болып табылады.
Осыған байланысты 2005-2007 жылдары кезеңiне мынадай мiндеттердi шешу қажет:
"KEGOC" ААҚ-тың көлiк жүйесiн оңалтуға және энергия жүйенiң диспетчерлiк басқарылуын жетілдiруге бағытталған "Қазақстан Республикасының ұлттық электр торабын жаңғырту" жобасын аяқтау ХЖДБ мен ЕЖДБ алдындағы негізгi борышты төлеуге кiрiсу;
құрылысқа қажеттi қарыз қаражатын тарта отырып, "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ-тық екiншi электр беру желiсiн салуды бастау. Осы жобаны iске асыру қолданыстағы транзиттiң сенiмдiлiгiн арттыруға, сондай-ақ Солтүстiк өңiрдегі iрi электр станцияларынан арзан электр энергиясын беру есебiнен Оңтүстiк Қазақстанда электр энергиясы мен қуат тапшылығын жабуға мүмкiндiк бередi;
электр тораптық объектiлердi жөндеу мен пайдалану жөнiнде қажеттi жұмыстарды жүргiзу;
Қоғамның шығынсыз қызметiн қамтамасыз ету.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары
Қоғам қойылған мiндеттердi шешу үшiн:
көрсетiлетiн қызметтердiң сапасы мен республиканың Бiртұтас энергетикалық жүйесiнiң жұмыс iстеу сенiмдiлігін қамтамасыз ету мақсатында Қоғамды басқару құрылымын және Қазақстан Республикасының Бiртұтас энергетикалық жүйесiн жетiлдiру жөнiндегi жұмыстар жүргiзу;
"Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiгi" 500 кВ-тық транзитiнiң екiншi электр беру желiсiн салу үшiн қажеттi қарыз қаражатын алуды жүзеге асыру;
әдiснаманың тарифтiк саясатын жетiлдiру бойынша жұмысты жалғастыру.
2005 жылы техникалық диспетчерлендіру жөнiндегi қызметтер көлемi 62,1 млрд. кВт.сағатқа, ал 2006 жылы - 64,3 млрд. кВт.сағатқа, 2007 жылы 67,0 млрд. кВт.сағатқа дейiн деңгейде жоспарланып отыр.
Электр энергиясын беру көлемi 2006 жылы 747 млн.кВт.сағатқа ұлғаяды және 30,98 млрд.кВт.сағат, 2007 жылы - 32 млрд.кВт.сағатты құрайды.
Қоғам негiзгi қызметiнен кiрiстердi: 2005 жылы 17,2 млрд.теңге (2004 жылға 14%-ға ұлғаю), 2006 жылы 18,5 млрд.теңге және 2007 жылы 19,9 млрд.теңге мөлшерiнде алуды жоспарлап отыр.
Қоғам қарастырылған кезеңде мынадай жобаларды iске асыруды жоспарлайды:
1. Ұлттық электр торабын жаңғырту жобасы. 2005 жылы жоба бойынша инвестициялар сомасы 5,9 млрд.теңге мөлшерiнде, оның iшiнде ХЖДБ мен ЕЖДБ қаражаты есебiнен - 4,5 млрд.теңге, Қоғам қаражатынан - 1,3 млрд.теңге жоспарланып отыр.
Тұтастай алғанда 2005-2006 жылдары барлық көздерден осы жобаға 10,8 млрд.теңге жұмсау көзделiп отыр.
2. "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстігi" 500 кВ-тық транзитiнiң екiншi желiсiн салу жобасы.
"Қазпочта" ААҚ
Мақсаттары мен міндеттері
Қоғамның таяу перспективада дамуының негiзгі мақсаты жоғары сапалы деңгейде ұсынылатын почта-жинақтау қызметтерге еркiн қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ете алатын өңiрлiк инфрақұрылымды дамыту болып табылады.
Қойылған мақсатқа қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу қажет:
Қоғамның материалдық-техникалық базасын жаңғырту және қазiргi заманғы технологияларды енгiзу;
почта-жинақтау қызметтерiн ұсыну сапасын арттыру;
ауыл тұрғындары үшiн почта-жинақтау жүйесiнiң базалық қызметiне қол жетiмдiлiктi және қоғамға лайықты сапаны қамтамасыз ету;
көрсетiлiп отырған қызметтер көрсету аясын кеңейту және қазiргi заманғы банктiк өнiмдердi және Интернетке бағдарланған қызметтер көрсетудi енгiзу үшiн технологиялық база құру;
басқарудың қазiргі заманғы технологияларын енгізу.
Қойылған мiндеттерге қол жеткiзу мынадай iс-шараларды жүзеге асыруды болжайды:
қалалық, аудандық және ауылдық деңгейлерде өңiрлiк желiнi дамыту;
корпорациялық ақпараттық жүйенi құру негiзiнде қазiргі заманғы технологияларды енгізу;
нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру, жаңа қызметтердi көрсету жөнiндегі Қоғам қызметiн регламенттейтiн әдiснамалық базаны қалыптастыру.
Шетелдiк ұйымдармен және почта әкiмшiлiктерiмен халықаралық ынтымақтастықты дамыту саласында Қоғам мынадай бағыттарды айқындады:
бiртұтас почта аумағын сақтау, сала қызметкерлерiн оқыту үшiн Дүниежүзiлiк почта одағының органдарымен, өңiрлiк почта одақтарымен, шетелдiк почта әкiмшiлiктерiмен ынтымақтастықты дамыту;
Қазақстан Республикасы мен шетел мемлекеттерiнiң арасында авиа және жерүсті көлiктерiмен жiберiлетiн почта жөнелтiлiмдерiнiң жүрiп өтетiн бақылау мерзiмiн әзiрлеу және енгізу.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары
Қазiргi заманғы технологиялар мен жабдықтарды пайдалану қызметтердi ұсыну сапасын арттыруға және олардың аясын кеңейтуге мүмкiндiк бередi. Мынадай iс-шаралар басым болып айқындалған: почта байланысын пайдаланудың сапалық көрсеткiштерiн бағалау нормативтерiн және почта жөнелтiмдерiн жеткiзудiң бақылау мерзiмдерiн қысқарту мақсатында қайта қарау, өңiрлiк желiнi және магистралдық бағыттарды оңтайландыру.
Алға қойылған мақсаттарға табысты қол жеткiзу үшiн таяу перспективада көрсетiлетiн қызметтер аясын кеңейтуге, олардың жаңа түрлерiн енгізуге көп назар аударылады, оның iшiнде:
тапсырыстар бойынша сәлемдемелiк сауда жүйесiнiң шегінде сервистiк қызмет көрсету арқылы "Тауар-Почтамен" каталогтары бойынша почталық сауданы ұйымдастыру және дамыту, оның iшiнде Интернет арқылы;
трансфер-агенттiк қызметтердi ұсыну;
зейнетақы қорларына зейнетақы жинақтары туралы хабарламаларды жеткiзiп беруге байланысты салымшыларды шарт жасасуға тарту жөнiнде агенттiк қызмет көрсету саласын кеңейту;
жасасқан шарттар бойынша сақтандыру ұйымдарымен агенттік қызметтер көрсетудi дамыту.
Қазақстан экономикасының индустриялық-инновациялық дамуына жәрдемдесу үшiн Қоғам 2005-2007 жылдары бiртұтас ақпараттық кеңiстiкке қол жетiмдiлiктi қамтамасыз ететін және технологиялық дамудың базалық тұғыры болатын технологиялық процестердiң жаңғырту және автоматтандыру процесiн жалғастыру жоспарланып отыр. Негізгi iс-шаралар ретiнде мыналар айқындалды:
корпорациялық ақпараттық жүйенi енгізудi аяқтау;
Қоғамның ауылдық өңiрлiк желiсiн компьютерлендiру;
Қоғамның материалдық-техникалық базасын жаңғыртуды жүзеге асыру және қазiргi заманғы технологияларды енгiзу;
жоғары технологиялық қызметтердi енгiзу үшiн техникалық және әдiснамалық негіз құру.
2005-2007 жылдары шығатын жазбаша хат-хабардың көлемін 17,2 млн. бiрлiкке дейiн немесе 2003 жылға қарағанда 6,2%-ға ұлғайтуды қамтамасыз ету және 2005-2007 жылдары сәлемдемелерді қабылдау деңгейiн 1,4 млн. бiрлiкке дейiн немесе 2003 жылмен салыстырғанда 16,7%-ға арттыру, мерзiмдi баспа басылымдарының көлемiн 2003 жылмен салыстырғанда 2007 жылы 8,1 %-ға өсуiн қамтамасыз ете отырып, 2007 жылы 98,4 млн. бiрлiкке дейiн жеткiзу жоспарланып отыр. 2007 жылы қабылданған жеделдетiлген почта жөнелтiлiмдерiнiң санын 350 мың бiрлiкке немесе 2003 жылмен салыстырғанда 9,4%-ға арттыру жоспарланады.
"Қазақтелеком" ААҚ
Мақсаттары мен мiндеттерi
Жоспарланып отырған кезеңге "Қазақтелеком" ААҚ жұмысының негiзгi мақсаты қоғамның және мемлекеттiк басқару органдарының телекоммуникациялық қызметтер көрсетудiң барлық түрлерiн алудағы қажеттiлiктерiн қанағаттандыру болып табылады.
"Қазақтелеком" ААҚ мiндеттері:
рынокта өзiнiң ұстанымын нығайту;
бизнеске бағдарланған iшкi және сыртқы саясатты қалыптастыру;
бәсекеге қабiлеттi әрi қазiргi заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыру болып табылады.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары
қазiргi заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыруды аяқтау;
жоғары табысты сегменттерде бизнестi жандандыру;
клиенттерге қызметтер көрсетумен қызмет көрсету сапасын арттыру.
Негiзгi телефон аппараттарының саны 2006 жылы 2004 жылмен салыстырғанда 5,9%-ғa өседi және 2,4 млн. бiрлiктi құрайды. Қалааралық, халықаралық телефон трафигі 13% өседi және 1,5 млрд. минутты құрайды.
Жай акцияларға дивидендтердi төлеу заңдарда белгiленген тәртiппен жүргiзiледi. 2005-2007 жылдары жай акцияларға дивидендтердi төлеуге таза пайданың 20%-ғa дейін бағыттау көзделуде.
Инвестициялық бағдарлама мынадай басым жобаларды iске асыруға бағытталады:
Ұлттық ақпараттық супермагистральдiң (ҰАСМ) құрылысын жалғастыру;
жергiлiктi телекоммуникациялар желiсiн жаңғырту және дамыту;
деректер беру желiсiн дамыту;
коммерциялық жобаларды дамыту.
2007 жылы ҰАСМ-ның құрылысы аяқталады, жергiлiктi желiлердi цифрландыру деңгейiн құрастырылған сыйымдылықтың 60%-ына дейiн қамтамасыз ету көзделiп отыр. Сандық жабдықтар базасында жергілiктi телекоммуникациялар желiлерiн жаңғырту мен дамыту, желiлер мен оны пайдалану бойынша жұмыстар жалғасуда. "Қазақтелеком" AAҚ алдағы уақыттағы қызметiнде озық технологияларды пайдалану негізiнде телекоммуникациялық қызметтер аясын кеңейтуге басым мән беретiн болады.
"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" ЖАҚ
Мақсаттары мен мiндеттерi
"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" ЖАҚ негізгі мақсаты техникалық өсу деңгейiнiң негізiнде темiр жол көлiгiнiң тұрақты жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және ұсынылатын қызметтердiң сапасын арттыру болып табылады.
Темiр жол көлiгiн дамытудың негiзгi мiндеттерi мыналар болып табылады:
жолаушылар мен жүктердi тасымалдау кезiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;
одан әрi тұрақты дамуды қамтамасыз ететiн, саланың сапалы жаңа техникалық деңгейге көшуі;
баламалы көлiк дәлiздерi бойынша ұдайы нығайып отыратын бәсекелестік тасымалдау жағдайында Қазақстанның транзиттiк әлеуетiн арттыру;
темiр жол көлiгiнiң жұмыс iстеуiнiң экономикалық қауiпсiздiгiне қол жеткiзу.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары
өндiрiс қуаттарын оңтайландыру, темiр жол көлігінiң тиiмдiлiгiн арттыру;
темiр жол көлiгiн қайта құрылымдау бағдарламасын iске асыру;
жоспарландыру және бюджеттендiру жүйесiн жетiлдiру;
жеке секторды тарту есебiнен бәсекелестiк ортаны құру;
инвестициялық бағдарламаны iске асыру.
2005 жылы болжамды жүк айналымы 170355 млн. т-км (2004 жылға қатысты 7,1%-ға арттыру), 2006 жылы - 182318 млн.т-км (2005 жылға қатысты 7%-ға арттыру), 2007 жылы - 195 627 млн. т-км (2006 жылға қатысты 7,3%-ға арттыру) құрайды.
2004 жылдың қорытындылары бойынша оң қаржылық нәтиже 12 000 млн. теңге, 2006 жылы тиiсiнше 14244 млн. теңге, 2007 жылы - 15141 млн. теңге болады деп күтілуде. 2005-2007 жылдары акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендтерді төлеуге таза табыстың 10% үлесі күтілуде.
2005-2007 жылдары инвестициялар көлемi 107823 млн.теңге мөлшерiнде болжанады, оның iшiнде 2005 жылы 31851 млн.теңге, 2006 жылы - 37150 млн.теңге және 2007 жылы - 38822 млн.теңгені құрайды. Осы жылдары инвестициялық саясаттың негiзгi бағыттары - жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту, байланысты ақпараттандыру және дамыту, жобалық-iзденiс, ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстар, pecуpc үнемдеушi технологияларды енгiзу, жол және жүк шаруашылығын жаңғырту әрi дамыту болып табылады.
"Астана халықаралық әуежайы" ЖАҚ
Мақсаттары мен мiндеттерi
Болжанған кезеңдегi Компанияның басты мақсаты - тұрақты өсудi, халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес әуе кемелерi мен жолаушыларға қауiпсiз және жүйелi қызмет көрсетудi қамтамасыз ету.
Жоспарланатын кезеңге арналған негiзгі мiндеттер:
халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес әуежайдың инфрақұрылымын құру және техникалық жарақтандырылуын арттыру;
әуе кемелерi мен жолаушыларға қызмет көрсетудегi сапаның жоғары стандарттарына қол жеткiзу транзиттiк әлеуеттi дамыту.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары
астаналық әуежайдың жаңа қуаттарын неғұрлым көп пайдалануды қамтамасыз ету. Әуежайдың жаңа объектiлерiн 2005 жылы толық iске қосу оның өткiзу қабiлетiн екi есеге ұлғайтады, бұл авиатасымалдар көлемiнiң тиiстi ұлғаюын талап етедi;
Үкiметаралық келiсiмдер мен оған толықтырулар бекiту жолымен авиатасымалдау үшiн қолайлы жағдайлар жасау бойынша қажеттi шаралар қабылдау, сондай-ақ авиакомпаниялармен келiсiмдер, қажеттi жағдайда "еркiн әуе" түрлi деңгейлерiн пайдаланудың коммерциялық функцияларын шетелдiк авиатасымалдаушыларға беру;
пайдаланатын әуежайларға, сол сияқты әлеуеттi клиенттерге қатысты агрессивтi маркетингтiк стратегияны жүргiзу арқылы өңiрде бәсекелестiк ұстанымды күшейту;
Еуропа мен Оңтүстiк Азия арасындағы бағытта шетелдiк авиакомпаниялар орындайтын жүк тасымалдау бойынша транзиттiк рейстердi тарту жөнiнде жұмыстар жүргiзу.
"Қазақпарат" ҰК" ААҚ
Мақсаттары мен мiндеттерi
Қоғамның басты мақсаты қоғам мен мемлекет мүддесiндегi ақпараттық қызмет көрсетулердiң ауқымды спектрiнiң ұсынысын қамтамасыз ететiн, озат aқпapaттық технологиялар негізiнде жұмыс істейтін және дамитын ұлттық ақпараттық агенттiк құру болып табылады.
Болжанған кезеңнiң басым мiндеттерi болып мыналар табылады:
рыноктағы ұстанымды нығайту;
бағдарланған iшкi және сыртқы саясаттың бизнесiн қалыптастыру;
қазiргi заманғы бәсекеге қабiлеттi ақпараттық инфрақұрылым қалыптастыру.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары
2005-2007 жылдардағы Қоғамның алдына қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзуi үшiн мынадай iс-шараларды жүргізу жоспарланады:
қазiргі заманғы ақпараттық және техникалық инфрақұрылымды қалыптастыруды аяқтау;
жоғары табысты сегменттердiң бизнесiн жандандыру;
клиенттерге қызмет көрсету мен қызмет көрсетудiң сапасын көтеру;
ұсынылатын қызметтердi iске асыру өсiмi;
өнiмдер мен қызметтер көрсетулердiң түр-түрiн кеңейту, оның iшiнде шетел тiлдерiнде;
қоғамның тұрақты өсуiн қамтамасыз ету, жекелеген бизнес процестерi бойынша тиiмдi еншiлес кәсiпорындар құру;
қазiргi заманғы менеджмент деңгейiн қамтамасыз ету, консультанттарды тарту, әрiптестiк ұйымдармен өзара iс-әрекет;
Астана қаласының сол жағалауында ұлттық ақпараттық орталық салу, тiлшiлiк желiлер мен меншiктi радиостанциялар және фотозертханалар құру сияқты iрi инвестициялық жобаларды iске асыру.
Көрсетiлген iс-шараларды iске асыру 2005-2007 жылдар iшiнде мемлекеттiк бюджеттiк қаржыландырудан рыноктық қызметке бiртiндеп көшуге мүмкiндiк бередi.
Осылайша жаңа қызметтерден түсетiн табыстар озық қарқынмен өсетiн болады. 2006 жылы 2000-нан астам жазылушылар үшiн клиенттердiң назарына өнiмдердiң 10 түрi ұсынылатын болады. Өнiмнiң түр-түрiн ұлғайту өндiрiстiң әртараптандырылуын көрсетедi, яғни бұл қосымша пайданы алуды бiлдiредi. Бұл ретте 2005-2007 жылдар болжамы Қоғамның шығынсыз деңгейге бiртiндеп шығуды және белгiлi бiр тұрақты нәтижелерге жетудi көздейдi. Мәселен, негізгі қызметтен алынатын табыс көлемi 2007 жылы 2003 жылмен салыстырғанда 3,6 есеге өседi (99,7-ден 356,5 млн. теңгеге дейiн).
"Қазақстан инжиниринг" ҰК" ААҚ
Мақсаттары мен мiндеттерi
Компания қызметiнiң мақсаты өнiмдi әртараптандыру iшкi рынокты өз өндiретін өнiммен толтыру, экспортқа бағдарланған өнiмнiң үлесiн ұлғайту болып табылады.
Көрсетiлген мақсатқа қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу көзделiп отыр:
кәсiпорындардың оңтайлы мөлшерге қол жеткiзу үшiн жағдайлар жасау;
кәсiпорындардың өндiрiстік әлеуетiн тиiмдi пайдалану;
менеджменттiң, маркетингтiң, қаржылық есепке алудың iлгерiндi әдiстерiн енгiзу;
мемлекеттік, шетелдiк, отандық инвестицияларды тарту;
ИСО 9000 халықаралық стандарты бойынша сапаның менеджмент жүйесiн енгізу.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары
Қойылған мiндеттердi шешу үшін мынадай iс-шараларды iске асыру қажет:
өндiрiстiк алаңдар бойынша, сол сияқты жабдықтар бойынша да өндiрiстiк қуаттарды оңтайландыру;
техникалық, технологиялық және кадрлық жағынан барынша жарақтандырылған кәсiпорындарда қажеттi жұмылдыру қуаттарын сақтау және әскери өнiмнiң өндiрiсiн оқшауландыру;
өнімнің өзiндiк құнын төмендету;
бiрыңғай маркетингтік саясатты әзірлеу.
2005 жылы өндiрiлетiн өнімнің көлемiн 10,4 млрд.теңгеге дейiн ұлғайту жоспарланып отыр, бұл 2004 жылғы деңгейден 39%-ғa артық.
2006 жылы өнiм өндіру 12 млрд.теңгеге дейiн ұлғаяды.
2005 жылы Компания 11,4 млрд.теңгеге дейін, 2006 жылы 13,2 млрд.теңге табыс алуды жоспарлап отыр.
Компания кәсiпорындарының инвестициялық жобалары.
1. "Петропавл ауыр машина жасау зауыты" ААҚ-тың инвестициялық даму жоспары. Мақсаты: мұнай-газ және темiр жол салалары үшін жабдықтардың перспективалық түрлерiн игеру (жобаның құны: 1258 млн.теңге);
2. "Тыныс" АҚ-та композиттік баллондарды (1030,4 млн.теңге) және полиэтилен тұрбаларын (189 млн.теңге) өндiру;
3. "ЗИКСТО" АҚ-ты 2005-2007 жылдарға арналған жаңғырту және техникалық қайта жарақтау бағдарламасы (210 млн.теңге);
4. "Қазақстан Республикасының радиоэлектроника және байланыс жөнiндегі ұлттық орталығы" ААҚ-тың инвестициялық бағдарламасы. Мақсаты: бiр-көптарифтi электрондық есептегiштердiң жаңа буындарын өндiру, сату және сервистік қызмет көрсету. Құны - 37,8 млн.теңге;
5. "Зенит" Орал зауыты" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы. Бағдарламада жаңа сыныпты теңiз кемелерiнiң өндiрiсiн игеру көзделген. Құны - 569 млн.теңге;
6. "Мұнаймаш" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы. "Мұнаймаш" АҚ-тың мұнай өндiретін кәсiпорындарға штангалы тереңдiк сораптарды жасау үшін технологиялық базасын жаңарту. Құны - 387,4 млн.теңге;
7. "Семей машина жасау зауыты" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы. Тракторларға трансмиссияларды, қосалқы бөлшектердi жасауды, "КAMAЗ" автомобильдерiне демультипликаторларды жасауды көздейді. Құны - 2135 млн.теңге.
Ұлттық компанияларды дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған негiзгi көрсеткiштерi
Орташа айлық жалақының көрсеткiштерi
(мың.теңге)
____________________________________________________________________
Компаниялардың | 2003 ж.| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж. |2007 ж.
атауы | факт | бағалау| болжам | болжам | болжам
______________________|________|________|________|_________|________
"KEGOC" ААҚ 45,7 46,8 48,8 50,5 52,3
"ҚазМұнайГаз" ЖАҚ 89,7 95 96,6 99,3 102,6
"Қазатомөнеркәсiп" ЖАҚ 36,2 43,1 44,9 48,6 52,8
"Астана халықаралық
әуежайы" ЖАҚ 29,9 36,8 42,4 44,7 46,9
"Қазақтелеком" ААҚ* 35,6 36,8 38,7 40,7
"Қазпочта" ЖАҚ 14,1 15,5 23,5 30,4 40
"Қазақстан темiр
жолы" ЖАҚ* 29,8 37,8 39,6 41,6
"ҰАТ" ЖАҚ 50,6 42,2 46,1 49,8 54,5
"МЖЗҚ" ЖАҚ 89,7 87,7 87,1 87,2 87,3
"Азық-түлiк
корпорациясы" ЖАҚ 78,4 83 88,6 90,3 92,1
"Қазақпарат" ААҚ 32,1 47,7 62,4 74,9 89,9
"Қазақстан инжиниринг"
ҰК" ААҚ 13,7 27,4 45,9 49,6 54,6
____________________________________________________________________
* - компаниялар 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспарларын енгізбеген
Қызметкерлердiң саны
(адам)
____________________________________________________________________
Компаниялардың | 2003 ж.| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж. |2007 ж.
атауы | факт | бағалау| болжам | болжам | болжам
______________________|________|________|________|_________|________
"KEGOC" ААҚ 3789 3847 4242 4242 4242
"ҚазМұнайГаз" ЖАҚ 34346 37387 40053 40498 41039
"Қазатомөнеркәсiп" ЖАҚ 15518 16192 17692 18205 18373
"Астана халықаралық 804 815 815 815 815
әуежайы" ЖАҚ
"Қазақтелеком" ААҚ* 33006 33006 33006 33006
"Қазпочта" ЖАҚ 12286 12400 13100 13200 13300
"Қазақстан темiр
жолы" ЖАҚ* 91523 78831 76107 77267
"ҰАТ" ЖАҚ 258 337 381 428 447
"МЖЗҚ" ЖАҚ 185 210 212 212 212
"Азық-түлiк
корпорациясы" ЖАҚ 239 315 315 315 315
"Қазақпарат" ААҚ 130 118 155 155 155
"Қазақстан инжиниринг"
ҰК" ААҚ 8507 8580 8770 8926 9819
Барлығы 188305 191924 194148 197169 88617
____________________________________________________________________
* - компаниялар 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспарларын енгiзбеген
Жалақы қоры
(млн.теңге)
____________________________________________________________________
Компаниялардың | 2003 ж.| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж. |2007 ж.
атауы | факт | бағалау| болжам | болжам | болжам
______________________|________|________|________|_________|________
"KEGOC" ААҚ 2079,2 2160,8 2484,7 2570,4 2660,3
"ҚазМұнайГаз" ЖАҚ 36994 42602 46417 48269 50520
"Қазатомөнеркәсiп" ЖАҚ 6739 8368 9524 10614 11637
"Астана халықаралық 288,7 359,7 414,8 437,6 459,5
әуежайы" ЖАҚ
"Қазақтелеком" ААҚ* 14296 14574 15308 16088
"Қазпочта" ЖАҚ 2197 2754 3599,9 4695 6224
"Қазақстан темiр
жолы" ЖАҚ* 32729 35756 36149 38535
"ҰАТ" ЖАҚ 157 171 211 256 292
"МЖЗҚ" ЖАҚ 199 221 222 222 222
"Азық-түлiк
корпорациясы" ЖАҚ 225 314 334 341 348
"Қазақпарат" ААҚ 50 67,6 116,1 139,3 167,2
"Қазақстан инжиниринг"
ҰК" ААҚ 1386 2816 4828 5313 5844
Барлығы 97339,9 110164,1 119608,5 127480,3 78374
____________________________________________________________________
* - компаниялар 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспарларын енгiзбеген
Негізгі қызметтен түсетiн кірiс
(млн.теңге)
____________________________________________________________________
Компаниялардың | 2003 ж.| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж. |2007 ж.
атауы | факт | бағалау| болжам | болжам | болжам
______________________|________|________|________|_________|________
"KEGOC" ААҚ 15742,2 15104,4 17202,4 18460 19896,6
"ҚазМұнайГаз" ЖАҚ 391842 379155 397730 419672 436303
"Қазатомөнеркәсiп" ЖАҚ 29363 37005 41965 45636 50602
"Астана халықаралық 1825 2500 2843 3075 3237
әуежайы" ЖАҚ
"Қазақтелеком" ААҚ* 66161 65756 65418 65896
"Қазпочта" ЖАҚ 4856 5727 6647 7712 8473
"Қазақстан темiр
жолы" ЖАҚ* 177010 204818 146642 156864
"ҰАТ" ЖАҚ 432 556 674 758 794
"МЖЗҚ" ЖАҚ 1371 1268 1317 1454 1513
"Азық-түлiк
корпорациясы" ЖАҚ 24442 26354 31575 32186 32809
"Қазақпарат" ААҚ 99,7 142,9 311,9 323,1 356,4
"Қазақстан инжиниринг"
ҰК" ААҚ 4498 8075 11479 13188 14507
Барлығы 717641,9 746461,3 723804,3 765224,1 568481,0
____________________________________________________________________
* - компаниялар 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспарларын енгiзбеген
Таза пайда
(млн.теңге)
____________________________________________________________________
Компаниялардың | 2003 ж.| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж. | 2007 ж.
атауы | факт | бағалау| болжам | болжам | болжам
______________________|________|________|________|_________|________
"KEGOC" ААҚ 1741,6 312,5 538,5 788,4 287,3
"ҚазМұнайГаз" ЖАҚ 66993 42949 36322 40255 45723
"Қазатомөнеркәсiп" ЖАҚ 1334 1767 9769 2299 4273
"Астана халықаралық 699 401 0,99 6,5 12,1
әуежайы" ЖАҚ
"Қазақтелеком" ААҚ* 14845 12275 12176 12087
"Қазпочта" ЖАҚ 152 135 142 152 161
"Қазақстан темiр
жолы" ЖАҚ* 17732 580 12000 14244
"ҰАТ" ЖАҚ -96 5 52 67,2 72
"МЖЗҚ" ЖАҚ 609 413 449 487 524
"Азық-түлiк
корпорациясы" ЖАҚ 773 489 489 499 508
"Қазақпарат" ААҚ -1,8 5,9 9,7 15,2 3,9
"Қазақстан инжиниринг"
ҰК" ААҚ -595 71 249 379 417
Барлығы 104185,8 59403,4 72197,19 71279,3 51981,3
____________________________________________________________________
* - компаниялар 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспарларын енгізбеген
Дивидендтер
(млн.теңге)
____________________________________________________________________
Компаниялардың | 2003 ж.| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж. | 2007 ж.
атауы | факт | бағалау| болжам | болжам | болжам
______________________|________|________|________|_________|________
"KEGOC" ААҚ 34,3 174,2 31,3 53,9 78,8
"ҚазМұнайГаз" ЖАҚ 2521 2577 2614 2673 2637
"Қазатомөнеркәсiп" ЖАҚ
"Астана халықаралық
әуежайы" ЖАҚ
"Қазақтелеком" ААҚ* 1800 1649 1364 1353
"Қазпочта" ЖАҚ
"Қазақстан темiр
жолы" ЖАҚ* 1773 58 1200 1424
"ҰАТ" ЖАҚ 5 30,2 36
"МЖЗҚ" ЖАҚ 305 206 224 244 262
"Азық-түлiк
корпорациясы" ЖАҚ 387 244 245 249 254
"Қазақпарат" ААҚ 7,6 1,2
"Қазақстан инжиниринг"
ҰК" ААҚ 83,2 26,8 80,4 134,1 147,5
Барлығы 6903,5 4935 5763,7 6161,2 3415,3
____________________________________________________________________
* - компаниялар 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспарларын енгізбеген
Инвестициялар
(млн.теңге)
____________________________________________________________________
Компаниялардың | 2003 ж.| 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж. | 2007 ж.
атауы | факт | бағалау| болжам | болжам | болжам
______________________|________|________|________|_________|________
"KEGOC" ААҚ 12448,4 15268,9 11110,1 14275,4 12077,3
"ҚазМұнайГаз" ЖАҚ 103245 125078 118825 84309 82619
"Қазатомөнеркәсiп" ЖАҚ 7445 9148 17698 12688 9367
"Астана халықаралық 14 15,4 2,1 0,1 0,1
әуежайы" ЖАҚ
"Қазақтелеком" ААҚ* 19705 25495 22016 21599
"Қазпочта" ЖАҚ 1100 705 5404 3301 77,7
"Қазақстан темiр
жолы" ЖАҚ* 50185 29903 31851 37150
"ҰАТ" ЖАҚ 6,5 21,3 36 48 24
"МЖЗҚ" ЖАҚ
"Азық-түлiк
корпорациясы" ЖАҚ 76 214 4646
"Қазақпарат" ААҚ 75,1 53,2 39,4 52,7 32,2
"Қазақстан инжиниринг"
ҰК" ААҚ 170 2609 4046 637 701
Барлығы 194470 208510,8 215673,6 74060,2 143720,3
____________________________________________________________________
* - компаниялар 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспарларын енгiзбеген