В соответствии с Правилами разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647, Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Утвердить Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы (далее - План) в следующем составе:
основные направления социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы (раздел 1);
государственные регуляторы социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы (раздел 2);
перечень действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2005-2007 годы (раздел 4);
перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2005-2007 годы в разрезе действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ (раздел 5).
4. Одобрить в составе Плана Прогноз важнейших показателей социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы (раздел 3).
5. Принять к сведению основные направления и прогноз основных показателей развития национальных компаний на 2005-2007 годы (раздел 6).
6. Акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить своевременную разработку и утверждение в установленном законодательством порядке среднесрочных планов социально- экономического развития на 2005-2007 годы соответствующих областей и городов.
7. Министерству экономики и бюджетного планирования совместно с центральными исполнительными и иными государственными органами ежеквартально информировать Правительство Республики Казахстан о состоянии социально-экономического развития страны и ходе реализации Плана.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 августа 2004 года N 917
Раздел 1. Основные направления
социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2005-2007 годы
Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы (далее - План) разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом
Республики Казахстан и
Правилами
разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан.
План обосновывает темпы развития экономики на 2005-2007 годы в зависимости от внешних и внутренних факторов и определяет действия центральных и местных органов государственного управления в области создания благоприятных условий для развития частного и государственного секторов экономики.
План определяет задачи на 2005-2007 годы в области развития отраслей экономики и пути их решения для достижения целей и реализации приоритетов, определенных в стратегических планах, посланиях Президента Республики Казахстан к народу Казахстана и Программе Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы.
1. Анализ социально-экономического развития страны
в 2003 году и оценка развития на 2004 год
В 2003 году реальный рост ВВП составил 9,2%, а среднегодовая инфляция сложилась на уровне 6,4%.
В истекшем году произошло, как и прогнозировалось на основании тенденций мировой экономики, укрепление обменного курса тенге по отношению к доллару США. При этом фактическое значение обменного курса в среднем за истекший год составило 149,45 тенге при прогнозе 151 тенге. Укрепление тенге произошло, прежде всего, вследствие высоких цен на нефть и девальвации доллара по отношению к другим свободно конвертируемым валютам более чем на 20%.
Несмотря на укрепление тенге по отношению к доллару США, относительно корзины валют стран - основных торговых партнеров (евро, российского рубля, китайского юаня) тенге девальвировал в реальном выражении на 2,5%.
Это способствовало обеспечению положительного сальдо счета текущих операций и платежного баланса страны в целом.
Макроэкономическая стабильность в стране продолжала оказывать стимулирующее влияние на развитие экономики, что стало главным фактором увеличения производства товаров и услуг, значительного притока прямых иностранных инвестиций, поступления доходов в государственный бюджет, и, в конечном счете, повышения благосостояния населения страны.
Внешний фактор - благоприятная конъюнктура на мировых товарных рынках - также позитивно сказался на обеспечении экономического роста.
Внешнеэкономический товарооборот в 2003 году составил 22,4 млрд. долл. США и увеличился по сравнению с 2002 годом на 26%. При этом экспорт составил рекордные для Казахстана 13,2 млрд. долл. США и увеличился на 32%. Импорт товаров в 2003 году составил 9,1 млрд. долл. США и увеличился по сравнению с 2002 годом на 18,4%.
В структуре импорта доля инвестиционных товаров составляет 38%, доля товаров промежуточного промышленного потребления составляет 39%, а доля потребительских товаров - 22%.
Реальный рост заработной платы за 2003 год составил 7,6%.
Число безработных по сравнению с 2002 годом сократилось на 20,1 тыс. человек, или на 2,9%. Уровень безработицы сложился в размере 8,8% (в 2002 году - 9,3%).
В 2003 году 73,6% прироста заработной платы было обеспечено за счет роста производительности труда. В промышленности рост производительности труда почти на 17% опережал увеличение реальной заработной платы. В этой отрасли начался процесс накопления капитала для реинвестирования в организацию выпуска новых видов продукции.
Одновременно с этим в торговле в 2003 году произошло снижение производительности труда на 5,3 %, а рост реальной заработной платы составил 11,9%. Эта диспропорция указывает на наличие высокой доли теневой экономики в этой отрасли.
Продолжающаяся благоприятная ситуация на мировых товарных рынках, увеличение притока иностранных инвестиций в страну, стабильная работа производственного сектора и увеличение внутреннего спроса стали основными факторами сохранения положительных темпов развития экономики республики в первом полугодии 2004 года.
Макроэкономическая стабильность сопровождалась низким уровнем инфляции, надежностью бюджетной системы, устойчивостью платежного баланса страны и обменного курса тенге, а также конкурентоспособностью казахстанской экономики в целом.
По оценке в первом полугодии 2004 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 9,1%. Рост обеспечен увеличением объемов в промышленности на 9,4%, сельском хозяйстве - на 5,2%. В секторе услуг увеличены объемы перевозки грузов всеми видами транспорта на 9,3% и розничного товарооборота - на 7,1%.
В первом полугодии 2004 года по сравнению с аналогичным периодом 2003 года значительного изменения в структуре ВВП не произошло. По оценке доля производства товаров в ВВП составила 40,6% (39,1% в январе-июне 2003 г.), производство услуг - 53,3% (55,5%).
По итогам первого полугодия текущего года средний уровень инфляции составил 6,6% и не претерпел значительного изменения по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (6,7%).
Высокий уровень мировых цен на основные казахстанские товары на мировом рынке способствовал значительному увеличению объемов экспортных поступлений. За пять месяцев текущего года внешнеторговый оборот составил 11,5 млрд.долл.США и был выше аналогичного периода 2003 года на 46%. Экспорт составил 7 млрд.долл.США, импорт - 4,5 млрд.долл. США, рост на 42 и 52% соответственно.
Реализация крупных инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов в нефтедобывающей отрасли, Стратегии индустриально-инновационного развития, а также осуществление ряда отраслевых программ позволили сохранить на высоком уровне объемы привлекаемых в экономику инвестиций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года инвестиции в основной капитал увеличились на 12,1%. Из общего объема вложенных инвестиций 60,9% приходится на долю средств предприятий, организаций и населения.
По итогам шести месяцев текущего года накопленный объем валового золотовалютного резерва обеспечивал финансирование более 5 месяцев импорта товаров и услуг. На 1 июля 2004 года международные резервы страны, включая деньги Национального фонда Республики Казахстан (3,7 млрд.долл. США), составили 10,3 млрд. долл.США и увеличились на 19,9%.
Сохраняющиеся высокие цены на нефть и приток в страну больших объемов валютной выручки стали основной причиной укрепления курса тенге. Так, средневзвешенный обменный курс тенге за первое полугодие 2004 года составил 138,42 тенге за доллар. С начала года в номинальном выражении тенге укрепился к доллару США на 5,07%.
В январе-мае 2004 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,7% возросли реальные денежные доходы населения. При этом среднемесячная заработная плата одного работника возросла на 21,4%, а реальная - 14%. Номинальная среднемесячная заработная плата составила 26452 тенге.
20 мая 2004 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило Казахстану второй рейтинг инвестиционного класса. Теперь Казахстан является первым государством СНГ, имеющим инвестиционный рейтинг от двух международных рейтинговых агентств (в сентябре 2002 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило суверенный рейтинг Казахстана до инвестиционного уровня).
По оценке в 2004 году уровень инфляции в среднем составит 5,6-7%, что соответствует прогнозу индикативного плана.
Уровень официальной ставки рефинансирования по отношению к росту цен будет поддерживаться слабо положительным (7%), что позволит стимулировать расширение деловой активности.
Будет укрепляться торговый баланс страны. Положительное сальдо в 2004 году оценивается в размере 4,5 млрд. долл. США.
Рост объемов промышленного производства составит 9,2%, объем валовой продукции сельского хозяйства возрастет на 2,8% к уровню прошлого года. Инвестиции в основной капитал возрастут на 10%.
Предполагается опережающий рост темпов развития в сфере услуг.
Темпы роста объемов предоставляемых услуг связи составят 30%, транспорта 8,6%, торговли 8,5% к уровню 2003 года.
Адекватными темпами будут расти и социальные индикаторы, так, темп роста реальной заработной платы в 2004 году составит 7,7%.
2. Условия функционирования экономики в 2005-2007 годах
Развитие экономики в рассматриваемом периоде будет происходить под влиянием внешних и внутренних факторов.
Тенденции развития мировой экономики в 2005-2007 годах, главным образом, будут определяться динамикой роста четырех ее основных центров - США, стран Еврозоны, Японии и Китая.
По прогнозу Международного Валютного Фонда темпы роста мировой экономики составят в 2004 году 4,6%, в 2005 году - 4,4%. Экономисты МВФ отмечают, что в последнее время увеличение цен на нефть в меньшей степени влияет на состояние мировой экономики, чем ранее, поскольку многие мировые державы научились более эффективно пользоваться энергоресурсами. Вместе с тем, они предупреждают о возможной опасности появления инфляционного давления в крупных экономиках.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила свой прогноз по темпам роста мировой экономики с 3% до 3,4% в 2004 году и с 3,1% до 3,3% в 2005 году. По мнению экономистов ОЭСР, импульс роста идет из США, Китая и стран Юго-Восточной Азии.
Согласно прогнозу МВФ, экономика США в 2004 году вырастет на 4,6%, в 2005 году - на 3,9%.
По прогнозам МВФ рост ВВП Китая в 2004 году составит 8,5%, в 2005 году - 8%. По мнению экономистов ОЭСР рост экономики Китая может снизиться до более умеренных показателей вследствие предпринимаемых Правительством Китая мер по охлаждению быстро растущей экономики и в 2004 году ожидается в пределах 8%.
МВФ повысил прогноз по росту ВВП Японии в 2004 году с 1,4 % до 3,4%, отметив при этом подъем в сфере внутреннего спроса на фоне улучшения конъюнктуры рынка труда и роста деловых инвестиций. ОЭСР также повысил прогнозы темпов роста японской экономики в текущем году с 1,8% до 3%, но снизил прогнозы на 2005 год до 2,8%.
В странах Европейского Союза (ЕС), где рост потребления остается низким, и некоторые базовые экономические показатели в последние месяцы ухудшились, экономический подъем менее стабилен.
ВВП еврозоны, по прогнозу МВФ, вырастет на 1,7% - меньше, чем прогнозировалось ранее (1,9%). Самые низкие темпы роста ВВП будут в Германии (1,8%), самые высокие - в Греции, Испании и Ирландии. По мнению экономистов МВФ хорошие перспективы роста ВВП на текущий год у скандинавских стран и Великобритании, а также новых членов ЕС, экономика которых вырастет на 4,5% в 2004 году и на 4,4% в 2005 году.
В 2003 году СНГ занимало самые высокие позиции по росту среди 27 стран Центральной и Восточной Европы, при этом лидировали Россия, Азербайджан и Казахстан. По прогнозу экономистов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) экономический рост в странах СНГ замедлится с 7,6% в 2003 году до 5,6% в 2004 году.
Негативным фактором, который может уменьшить мировой экономический рост, является рост цен на нефть и газ. По оценке The Federal Reserve Bank of Dallas снижение мировой экономики составит 0,3% в год на протяжении ближайших трех лет.
Исходя из ожидаемой экономической динамики США, стран Еврозоны, Японии и Китая, темпы роста мировой экономики оцениваются в 2005-2007 годах - 3,3-4,0% в год.
Ситуация на мировых товарных рынках сырья в целом благоприятна для экспортных товаров Казахстана.
Нефть. В начале июня 2004 года наблюдалось резкое повышение цен на нефть. На International Petroleum Exchange (IPE) официальная цена североморской нефтяной смеси Brent ближайшего месяца поставки поднялась на 2,50 доллара и установилась на отметке 39,08 долл./баррель. Ценовые показатели на IPE достигли максимума с 12 октября 1990 года.
По мнению экономистов инвестиционной банковской группы Goldman Sachs и Morgan Stanley цены на нефть, несмотря на предпринимаемые Опек меры по стабилизации мировых энергетических рынков, не опустятся ниже 20 долларов за баррель и будут составлять 30-35 долларов в ближайшие 5 лет. При прогнозе эксперты приняли во внимание растущий спрос на нефтепродукты со стороны Китая, сложную геополитическую обстановку в регионе Ближнего Востока, финансовые проблемы стран-членов Опек, которые не могут опустить цены ниже определенного уровня по причине политической напряженности, невозможность снижения цен со стороны других нефтедобывающих компаний по причине недостаточных инвестиций в освоение новых месторождений.
Рынок пшеницы. По данным Продовольственно-сельскохозяйственной организации ООН (FАО), мировые запасы зерна сокращаются пятый год подряд и станут в 2004-2005 годах почти вдвое меньше, чем в 2000-2001 годах. В 2004-2005 годах, по прогнозу FАО, они будут чуть больше 360 млн. тонн. Причиной является высокий спрос со стороны развивающихся стран, особенно Индии и Китая. По оценке FАО последствием такого развития могут стать высокие и неустойчивые цены на зерно на мировом рынке.
По оценкам FАО в 2004/05 маркетинговом году (МГ) производство пшеницы в 2004/05 МГ превысит прошлогодние показатели на 6,3% и составит 595 млн. тонн, фуражных зерновых культур - 951 млн. тонн (+ 2,1%). По прогнозам Международного Совета по Зерну (МСЗ), объем мирового потребления пшеницы в 2004/05 МГ составит 602 млн. тонн, что на 13 млн. тонн больше, чем в 2003/04 МГ.
Объем мировой торговли пшеницей в 2004/05 МГ останется практически на самом низком за последние 5 лет, уровне и составит 99 млн. тонн, что соответствует уровню прошлого сезона. Значительное увеличение урожаев в Европе и СНГ приведет к снижению их импортных потребностей, аналогичная ситуация отмечается в Северной Африке и Ближневосточной Азии. Большая часть увеличения объема торговли придется на Азию, особенно Китай.
Канадский совет по пшенице (CWB), являющийся крупнейшим продавцом пшеницы в мире, сделал долгосрочный прогноз по пшенице до 2012 года, согласно которому цены на пшеницу будут непрерывно снижаться, благодаря росту производства.
При этом мировой объем торговли пшеницей в 2006-2007 годах достигнет 107,2 млн. тонн, а к 2011-2012 возрастет до 115 млн. тонн, что связано с расширением участия в ней новых стран-экспортеров. Экспорт Казахстана прогнозируется на уровне 5 млн. тонн.
Рынок металлов. По мнению аналитиков компании Barclays Capital, оценивших влияние долгосрочных факторов на развитие рынка металлов, цены на цветные металлы, значительно выросшие за последние несколько лет, останутся на высоких уровнях до конца этого десятилетия. Одна из главных причин происходящего ценового сдвига - стремительный рост экономик Китая, Индии и России.
Для сохранения наметившихся в последние годы позитивных тенденций развития экономики необходимо обеспечение макроэкономической стабильности, как в краткосрочном, так и среднесрочном и долгосрочном периодах.
Будет проводиться политика, направленная на постепенное сокращение внешнего долга и дефицита бюджета в процентном отношении к ВВП.
Продолжится накопление средств в Национальном Фонде Республики Казахстан.
Проводимая Национальным Банком денежно-кредитная политика позволит удержать среднегодовой уровень инфляции в пределах 4,1%-6,5% в 2005-2007 годах.
Снижение инфляции позволит снизить официальную ставку рефинансирования в 2007 году до 6%.
Динамика обменного курса тенге будет определяться, как внешними условиями, так и политикой Национального Банка, направленной на исключение резких колебаний курса тенге, обеспечивая плавное изменение курса в зависимости от притока иностранной валюты на внутренний валютный рынок.
Развитие промышленности в предстоящем периоде в основном будет определяться двумя ключевыми стратегическими документами:
Государственной
программой освоения Казахстанского сектора Каспийского моря и
Стратегией
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан до 2015 года.
В соответствии с Государственной программой освоения Казахстанского сектора Каспийского моря предполагается динамичное развитие нефтегазового сектора страны. В соответствии с данной программой предполагается увеличение объемов добычи нефти и газового конденсата к 2015 году по отношению к 2003 году в 2,7-3 раза.
Нефтяной сектор играет важную роль для экономики страны, обеспечивая развитие производства товаров и услуг в смежных секторах экономики. Так, данный сектор по данным межотраслевого баланса потребляет 14% продукции отрасли добычи угля и лигнита, 53% продукции обувной промышленности, 5% продукции химической промышленности, 7% продукции металлургической промышленности, 12% услуг гостиниц и ресторанов, 28% услуг транспорта, 6% услуг связи, 17% от общих услуг предприятиям.
Кроме того, отрасль добычи нефти и газа обеспечивает около 26% доходов республиканского бюджета, оказывая значительное влияние на уровень государственного потребления товаров и услуг.
С учетом мультипликативного эффекта на другие отрасли экономики, вклад нефтяного сектора в прирост ВВП в 2003 году составил по оценке 30%, а в 2004 году составит 28%.
Таким образом, развитие нефтегазового сектора является гарантией обеспечения экономического роста в Казахстане. Однако преимущественное развитие только данного сектора не способно обеспечить высокие темпы экономического роста в долгосрочной перспективе. Задача заключается в использовании нефтегазового сектора как "локомотив" для развития смежных отраслей.
Решению данной задачи будет способствовать реализация
Стратегии
индустриально-инновационного развития. При ее успешной реализации будут созданы новые экспортоориентированные производства в различных отраслях экономики.
Положительный эффект на развитие экономики должны оказать либерализация в отрасли телекоммуникаций, реструктуризация в железнодорожной отрасли, реформы в электроэнергетике.
Денежно-кредитная политика Национального Банка будет направлена на обеспечение стабильности цен, Национальный Банк будет также содействовать обеспечению стабильности финансовой системы.
3.1 Прогноз макроэкономических показателей
на 2005-2007 годы
При разработке Среднесрочного плана социально-экономического развития страны на 2005-2007 годы за основу принят базовый сценарий развития экономики.
Базовый сценарий предпологает, что мировые цены на нефть будут находиться в интервале 28-33 доллара за баррель. Индекс внешней конъюктуры снизится по сравнению с 2003 годом на 5,4%, с дальнейшим снижением в 2005 году еще на 1,6%. В 2006-2007 годах индекс будет расти незначительно на 0,5% в год.
В соответствии с данным сценарием, среднегодовой рост ВВП в 2005-2007 годах составит 8,1%.
Сохранится тенденция опережающего роста услуг по сравнению с производством товаров. Производство товаров будет расти в среднем в прогнозируемом периоде на 7,8% в год, а производство услуг на 8,7%.
Увеличение реальных доходов населения в совокупности с улучшением финансового состояния предприятий создаст необходимые условия для роста инвестиций в реальный сектор экономики.
Расширение инвестиционного спроса будет связано, в первую очередь, с внутренними источниками финансирования инвестиций, получаемых за счет собственных средств предприятий. Темпы роста объемов инвестиций в основной капитал составят в планируемом периоде 12-15%.
Экспортные цены на нефть стабилизируются на уровне 21-25 долл. США за баррель. Положительное сальдо торгового баланса в среднем будет составлять свыше 2,3 млрд.долл. США в год.
Уровень инфляции снизится с 5,6-7% в среднем за 2004 год до 4,1-5,5% в 2007 году.
Предполагается, что производительность труда будет расти более высокими темпами, чем реальная заработная плата, средний рост которой составит 4,6%.
3.2. В области решения стратегических задач
При реализации базового сценария стратегическая задача по удвоению ВВП к 2010 году по сравнению с 2000 годом будет выполняться с опережением почти на два года.
Рис.1 (см.бумажный вариант)
Источник: Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по статистике
3.3. В области решения среднесрочных задач
В целом в планируемом периоде общий курс социально-экономической политики сохранится и будет соответствовать целям и задачам стратегического плана,
Стратегии
индустриально- инновационного развития, Программы Правительства.
Повышению конкурентоспособности экономики должна способствовать работа по максимальной либерализации и открытости экономики, активная работа по строительству инфраструктуры и привлечению частного сектора к развитию ключевых отраслей.
Для построения основы конкурентоспособной экономики в планируемом периоде предполагается решить следующие задачи:
обеспечить среднегодовой темп роста ВВП в 2005-2007 годах в 8,1%;
обеспечить среднегодовой уровень инфляции в размере 4,1-6,5 %;
реализовать комплекс мероприятий, обеспечивающих либерализацию валютного режима и подготовку к переходу финансовой системы на международные стандарты;
завершить подготовительные мероприятия по вступлению Казахстана во Всемирную Торговую Организацию (далее - ВТО);
создать законодательные и тарифные условия, стимулирующие внедрение энерго-и материалосберегающих технологий;
продолжить работу по разграничению полномочий и финансовых ресурсов между центральными и местными органами управления;
создать условия для повышения продуктивности сельскохозяйственного производства.
Несколько изменится акцент наших действий в области решения главных задач развития.
Исходя из проблем, которые необходимо решить в планируемом периоде, приоритетами социально-экономического развития на 2005-2007 годы определены:
дальнейшая реализация Стратегии индустриально-инновационного развития экономики страны, углубление сотрудничества с частным сектором;
завершение реализации Государственной агропродовольственной программы и подготовка условий для создания конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, основанного на передовых достижениях науки и техники;
создание современной и эффективной системы развития науки, образования и профессиональной квалификации населения;
развитие жилищного строительства;
дальнейшее совершенствование системы здравоохранения;
комплекс мероприятий, обеспечивающих развитие малого предпринимательстве;
сокращение уровня теневой экономики;
дальнейшее повышение пенсионного и социального обеспечения населения.
4. Программы развития и их финансирование
Основной целью является повышение эффективности реализуемых государственных и отраслевых (секторальных) программ.
В целях дальнейшего совершенствования программно-целевого метода планирования предстоит внедрить систему оценки и контроля эффективности реализации программ, включая внешнюю (независимую) оценку. Это позволит значительно повысить эффективность использования бюджетных средств.
Предстоит оптимизировать количество программ, посредством: определения приоритетных отраслей для разработки и реализации программных документов; постановки на утрату или признания нецелесообразными к разработке программ, не вошедших в число приоритетных; обеспечения разработки программ по приоритетным отраслям, где отсутствуют программы.
Необходимо придерживаться политики оптимизации количества программ исходя из наличия одной-двух программ на отрасль или сферу деятельности.
Ужесточение требований к программным документам будет направлено также на усиление их комплексности, системности и результативности.
В Перечень на 2005-2007 годы включено 99 программ (без программ, требующих соблюдения режима секретности), в том числе 68 действующих и 31 разрабатываемых. Практически все включаемые в Перечень разрабатываемые программы предусмотрены в рамках программных документов Правительства Республики Казахстан (Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы и Плана мероприятий по ее реализации, планами по реализации стратегий национальной и экономической безопасности).
В число заявленных к разработке вошли программы, начало реализации которых предусматривается с 2005 года - 23, с 2006 года - 6. При этом в 2004 году завершится реализация 5 программ. То есть в 2005 году будут действовать 91 программа.
Во всех программах, включаемых в Перечень и требующих обеспечения средствами из государственного бюджета, указываются требуемые объемы финансовых средств в разрезе годов и источников финансирования.
Достижение конечных результатов от реализации программ будет обеспечиваться путем осуществления полноценного и достоверного анализа эффективности их реализации, т.е. посредством проведения внутренней и внешней оценки результативности программ.
Решение о целесообразности дальнейшей реализации программы и дальнейшего выделения средств будет основываться на результатах анализа проведенных оценок. Принятые меры позволят повысить роль программных документов (государственных, отраслевых (секторальных) и региональных программам) в обеспечении ускоренного роста экономики и эффективности использования средств республиканского и местных бюджетов.
5.1.1. Денежно-кредитная политика
Основными инструментами денежно-кредитной политики будут операции открытого рынка, такие как операции репо и выпуск краткосрочных нот. Кроме того, Национальный Банк будет осуществлять регулирование официальных ставок и рефинансирование банков путем переучета векселей, предоставления банкам краткосрочных кредитов (дневных и овернайт), а также приема депозитов для регулирования краткосрочной ликвидности банков.
В плане подготовки к планируемому переходу к инфляционному таргетированию Национальный Банк в 2004 году продолжит реализацию мер, направленных на усиление регулирующей роли своих официальных ставок. В предстоящие 3 года будут активно приниматься меры по расширению регулирования ликвидности операциями открытого рынка, в частности, содействие развитию вторичного рынка ценных бумаг. Будут приняты меры по увеличению портфеля ценных бумаг Национального Банка и развитию новых финансовых инструментов, что позволит увеличить регулирующие возможности Национального Банка и повысить гибкость финансового рынка.
В области валютного регулирования и валютного контроля приоритетным направлением будет либерализация валютного режима. Это предполагает смягчение режима валютного регулирования и устранение чрезмерных административных преград при осуществлении резидентами операций с валютными ценностями.
В целях дальнейшего совершенствования валютного законодательства в 2004 году планируется разработка и принятие нового закона, более отвечающего современным требованиям финансового рынка и предусматривающего более активное участие Казахстана на международных рынках капитала. Он послужит законодательной основой для реализации программы второго этапа либерализации валютного режима, которая ориентировочно будет начата в 2005 году и завершена к 2007 году полной либерализацией валютных отношений. Меры по ослаблению валютных ограничений будут способствовать росту отечественного финансового рынка, развитию финансовых инструментов и привлечению дополнительных финансовых ресурсов для реального сектора.
В области обеспечения функционирования платежных систем особое внимание будет уделено созданию единой национальной сети по обслуживанию платежных карточек путем внедрения и развития Национальной межбанковской системы платежных карточек на основе микропроцессорной технологии. В рамках ее внедрения в 2004 году начнет свою практическую деятельность по обслуживанию межбанковских транзакций по платежным карточкам ЗАО "Процессинговый центр".
В последующие годы будет рассмотрена возможность использования Национальной межбанковской системы платежных карточек при реализации общенациональных программ по внедрению обязательного медицинского страхования, формирования системы уплаты таможенных и налоговых платежей, переходе на единый номер физического (юридического) лица (ИН, БИН) и других. Будут продолжены работы по расширению сети оборудования по приему и обслуживанию платежных карточек в торговых (обслуживающих) организациях.
В предстоящие годы Национальный Банк продолжит совместно с центральными банками стран ЕврАзЭС проведение работы по организации общей платежной системы стран ЕврАзЭС и другим направлениям интеграции финансовых рынков.
Кроме того, Национальный Банк намерен активно участвовать в работе межгосударственных и межведомственных групп по формированию Единого экономического пространства (ЕЭП).
Регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций
Согласно
Указу
Президента Республики Казахстан от 31 января 2003 года "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан" и
Закону
Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" с января 2004 года функционирует Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство).
Дальнейшее развитие финансового рынка в соответствии с Концепцией развития финансового сектора Республики Казахстан на предстоящие 3-4 года будет проводиться в направлении приближения всех его сегментов к международным стандартам. Будет продолжено формирование устойчивой и эффективно функционирующей финансовой системы, удовлетворяющей потребностям реального сектора экономики.
Основными направлениями в области регулирования и надзора финансовых рынков и финансовых организаций являются:
обеспечение финансовой стабильности финансового рынка и финансовых организаций и поддержание доверия к финансовой системе в целом;
обеспечение надлежащего уровня защиты интересов потребителей финансовых услуг;
создание равноправных условий для деятельности финансовых организаций, направленных на поддержание добросовестной конкуренции на финансовом рынке;
повышение доверия населения и субъектов предпринимательства к финансовой системе;
совершенствование норм законодательства о финансовом рынке и финансовых организациях;
реализация мер по недопущению нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг;
установление стандартов деятельности финансовых организаций, создание стимулов для улучшения корпоративного управления финансовых организаций.
В планируемом периоде в целях совершенствования системы регулирования и развития финансового рынка предполагается следующее:
совершенствование регулирования и надзора на финансовом рынке с учетом директив Европейского Союза;
разработка Концепции совершенствования консолидированного надзора по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Предполагаются следующие основные мероприятия с учетом директив Европейского Союза:
введение механизма комплексной оценки рисков деятельности финансовых организаций, направленного на повышение уровня защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг, формирование современной инфраструктуры финансового рынка, обеспечивающей финансовую безопасность республики;
совершенствование пруденциального регулирования финансовых организаций;
установление требований к адекватному управлению финансовыми организациями собственными рисками;
совершенствование механизма дистанционного надзора за финансовыми организациями.
В целях совершенствования страхового рынка предполагается реализация Программы развития страхового рынка Республики Казахстан на 2004-2006 годы.
Главной целью Программы является дальнейшее реформирование национальной страховой индустрии, направленное на укрепление роли и места страхования, как эффективного механизма защиты интересов государства, граждан и хозяйствующих субъектов от финансовых, социальных и иных рисков и надежного источника долгосрочных внутренних инвестиций.
Для реализаций настоящей Программы необходимо достижение следующих программных целей:
выработка и реализация мер по углублению структурных реформ в сфере страхования (на уровне отдельных сегментов страхового рынка);
повышение уровня надежности, конкурентоспособности и эффективности отечественного рынка страховых услуг;
осуществление комплекса мер по повышению страховой культуры населения.
Достижение целей настоящей Программы предполагает решение следующих задач:
повышение уровня социальной защищенности граждан путем стимулирования развития видов долгосрочного и накопительного страхования;
формирование государственной политики в области обязательного страхования и повышение эффективности системы обязательного страхования;
усиление работы по пропаганде и разъяснению целей страхования, страхового законодательства, реформ, проводимых в сфере страхования, осуществление иных мер, направленных на защиту прав потребителей страховых услуг и повышение уровня страховой культуры населения;
содействие внедрению современных технологий в области информатизации и автоматизации страхового дела;
организация системы надзора и регулирования страховой деятельности с учетом перехода на единый надзор за финансовым рынком;
подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере страхования;
разработка новых и совершенствование ранее принятых нормативных правовых актов по вопросам страхования и страховой деятельности с учетом современных тенденций и потребностей развития рынка;
формирование полноценной инфраструктуры страхового рынка, более четкое определение круга ее участников и сферы их деятельности;
выработка и реализация мер по совершенствованию режима налогообложения страховых операций и страховой деятельности.
В целях совершенствования рынка ценных бумаг предполагается принятие Программы развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 2005-2007 годы, которая будет включать в себя следующие направления:
В отношении инвесторов:
внести изменения и дополнения в налоговое законодательство, с целью оптимизации налогообложения инвесторов на финансовом рынке с учетом международной практики, в том числе исключения двойного налогообложения инвестиционных фондов и их вкладчиков (акционеров);
в целях реализации
Закона
Республики Казахстан от 7 июля 2004 года N 576 "Об инвестиционных фондах" разработать и утвердить подзаконные нормативные правовые акты;
реализовать меры по стимулированию предоставления страховыми организациями пенсионных аннуитетов;
совершенствовать систему защиты прав и интересов инвесторов, в том числе вкладчиков/получателей пенсионных накоплений/выплат;
разработать изменения в законодательные акты, определяющие понятие инсайдерских сделок и соответствующую систему защиты прав инвесторов на финансовом рынке;
внести изменения в административно-процессуальный и уголовный кодексы в части совершенствования системы защиты прав участников финансового рынка.
В отношении эмитентов ценных бумаг:
усовершенствовать порядок раскрытия перед инвесторами и другими заинтересованными лицами информации о деятельности организаций-эмитентов ценных бумаг, а также других участников рынка ценных бумаг;
обеспечить представление отчетности эмитентов ценных бумаг в электронной форме и ее централизованное раскрытие перед инвесторами и другими заинтересованными лицами;
оптимизировать порядок государственной регистрации акционерных обществ в качестве юридических лиц;
обязать "голубые фишки" второго эшелона провести мероприятия по включению своих акций в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа".
В отношении инфраструктуры рынка ценных бумаг:
пересмотреть с целью оптимизации требования к капитализации и организационно-правовой форме лицензиатов рынка ценных бумаг;
установить требования к системе резервного копирования и хранения информации организаторами торгов, регистраторами и номинальными держателями ценных бумаг;
разработать совместно с саморегулируемыми организациями требования к программно-техническому обеспечению и сертификации программного обеспечения лицензиатов рынка ценных бумаг;
рассмотреть возможность использования электронных документов и электронной подписи при представлении отчетности лицензиатами рынка ценных бумаг;
осуществить анализ и снять барьеры, препятствующие развитию трансфер-агентов на рынке ценных бумаг;
установить обязательное страхование отдельных рисков лицензиатов рынка ценных бумаг.
Для развития рынка ценных бумаг целесообразно разработать прогнозную схему выпусков государственных ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан на среднесрочный период, которая, в свою очередь, будет содержать разработки по согласованной системе процентных ставок на планируемый период, построенной исходя из прогнозов инфляции, по примерному графику эмиссии на весь планируемый период, построенному исходя из прогнозной динамики дефицита бюджета и с учетом погашения по еврооблигациям и по оценке затрат на обслуживание.
Будут создаваться условия для развития и реализации потенциала структурных форм финансирования, таких как проектное финансирование и секъюритизация, для развития способов финансирования, предлагающих уступку прав требования и финансирование под обособленные риски, будет подготовлен законопроект "О секъюритизации"
Накопительная пенсионная система
Для дальнейшего совершенствования накопительной пенсионной системы планируется работа по следующим направлениям:
усовершенствовать систему информирования вкладчиков/получателей пенсионных взносов/выплат о размере пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах (на ежегодной основе, при переводах пенсионных накоплений и назначении пенсионных выплат), установив обязанность накопительных пенсионных фондов предоставлять вкладчикам/получателям сведения о фактически внесенных обязательных пенсионных взносах с корректировкой на инфляцию.
Данная мера обеспечит возможность принятия объективного решения вкладчиками/получателями по требованию восстановления потери инвестиционного дохода накопительным пенсионным фондом, управляющим пенсионными активами либо кастодианом в установленном порядке;
обеспечить своевременное перечисление агентами пенсионных взносов и исключить их влияние на выбор накопительных пенсионных фондов работниками путем развития системы "один вкладчик - один фонд", исключения обязательного представления вкладчиками пенсионных договоров агентам и возложения на Государственный центр по выплате пенсии ответственности по адресному направлению в накопительные пенсионные фонды поступивших от агентов пенсионных взносов;
принять меры по обеспечению установленной законодательством Республики Казахстан государственной гарантии о сохранности обязательных пенсионных взносов. Для этого осуществлять прогнозирование и планирование в Государственном бюджете размеров возмещения государством обязательных пенсионных взносов.
В целях реализации
Стратегии
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы и дальнейшего совершенствования налогового администрирования основными направлениями налоговой политики предполагается:
налоговое стимулирование высокотехнологических и экспортоориентированных производств;
стимулирование развития производств по глубокой переработке отечественного сырья;
дальнейшее совершенствование и развитие процессов налогового администрирования с помощью методов дистанционного и информационного сервиса для налогоплательщиков; развитие способов и методов анализа и камеральности налоговой отчетности; интегрирование информационных услуг, совершенствование и повышение эффективности информационного взаимодействия с государственными органами.
Бюджетная политика, как важнейшая составляющая экономической политики государства, будет формироваться в условиях нового бюджетного законодательства в связи с принятием в 2004 году
Бюджетного кодекса
.
Бюджетная политика будет строиться в соответствии с приоритетами, определенными в долгосрочных и среднесрочных стратегических и программных документах, утвержденных Главой государства и Правительством Республики Казахстан.
Основными целями бюджетной политики в среднесрочной перспективе станут поддержание устойчивого экономического развития, улучшение благосостояния граждан, повышение качества планирования и исполнения бюджета, а также эффективности государственных расходов.
Достижению целей бюджетной политики в среднесрочном периоде будет способствовать решение следующих задач:
организация бюджетного процесса в соответствии с
Бюджетным кодексом
;
обеспечение макроэкономической стабильности и снижение доли теневой экономики;
снижение зависимости бюджетной системы от внешнеэкономической конъюнктуры;
совершенствование системы среднесрочного бюджетного планирования;
повышение качества планирования и исполнения бюджетов;
совершенствование программно-целевого метода планирования бюджета;
повышение эффективности и результативности государственных расходов;
совершенствование межбюджетных отношений;
совершенствование системы управления государственной собственностью;
сокращение государственного долга по отношению к ВВП, оптимизация его структуры, постепенное сокращение дефицита государственного бюджета.
Реализация норм
Бюджетного кодекса
с 2005 года обеспечит переход на качественно новый уровень управления расходами бюджета, предусматривающий повышение эффективности расходования средств; достижение большей прозрачности бюджетных расходов; усиление роли государственного финансового контроля за целевым использованием бюджетных средств; упорядочение процесса подготовки, рассмотрения, отбора инвестиционных проектов, в том числе реализуемых за счет бюджетных средств; усиление самостоятельности каждого уровня управления в распределении бюджетных ресурсов; дальнейшее совершенствование механизма государственных закупок.
Будут продолжены работы по приведению норм нормативных правовых актов нормам
Бюджетного кодекса
и разработка нормативных правовых актов, направленных на реализацию
Бюджетного кодекса
.
Важная роль в достижении макроэкономической стабильности будет принадлежать фискальной политике. Фискальная политика должна быть ориентирована на среднесрочную перспективу, отражать приоритеты в соответствии со среднесрочной и долгосрочной стратегией государства, обеспечивать предсказуемость условий формирования бюджетов всех уровней, преемственность бюджетного процесса и повышение бюджетной дисциплины.
В целях совершенствования системы среднесрочного бюджетного планирования предусматривается ежегодная разработка на всех уровнях бюджетной системы фискальной политики на предстоящий трехлетний период.
Среднесрочная фискальная политика - это документ, определяющий налогово-бюджетную политику на предстоящий трехлетний период с учетом основных направлений социально-экономического развития страны, проводимой денежно-кредитной, инвестиционной и валютной политики.
В предстоящем периоде приоритетными направлениями расходования средств бюджета будут реформирование и развитие здравоохранения, развитие образования, дальнейшее углубление социальных реформ, индустриально-инновационное развитие, развитие аграрного сектора и инфраструктуры, реализация новой жилищной политики, развитие города Астана.
Согласно Бюджетному кодексу , при планировании и исполнении бюджета будут использоваться натуральные нормы - минимальные натуральные показатели потребления необходимых материальных и нематериальных благ. Отказ от практики применения усредненного норматива текущих затрат на одного работника по группам государственных органов и переход к планированию расходов бюджета на основе натуральных норм позволит повысить качество планирования бюджета.
В целях совершенствования программно-целевого метода планирования бюджета особое внимание должно быть уделено оценке эффективности и результативности реализации государственных, отраслевых (секторальных) программ.
Решение о целесообразности дальнейшей реализации программы будет основываться на выполнении плана мероприятий государственных программ; анализе эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; оценке влияния реализации государственной программы на социально-экономическое развитие страны.
Политика межбюджетных отношений будет направлена на обеспечение их прозрачности и стабильности, а также усиление самостоятельности каждого уровня управления.
В Бюджетном кодексе за каждым уровнем государственного управления в целях реализации их полномочий закреплены стабильные доходные источники.
Исходя из Концепции разграничения полномочий между уровнями государственного управления и совершенствования межбюджетных отношений в Бюджетном кодексе , закреплено распределение расходов между уровнями бюджетов.
Для обеспечения системности в распределении расходных полномочий в законодательных актах, которыми предусматривается выполнение определенных государственных функций, будет определяться компетенция государственных органов по уровням управления с последующим закреплением за ними расходных полномочий.
Обеспечение финансовыми средствами сельского уровня государственного управления будет осуществлено путем определения аппарата сельского акима администратором бюджетных программ районного бюджета со счетом в органах казначейства.
Принятие вышестоящими органами решений, устанавливающих дополнительную нагрузку на нижестоящие бюджеты, должны приниматься при условии соответствующего их финансового обеспечения.
С 2005 года будет осуществлен переход к закреплению размеров официальных трансфертов общего характера на трехлетний период.
В предстоящем периоде будет осуществлен комплекс мер, направленных на совершенствование системы управления государственной собственностью. Предполагается оптимизация структуры государственной собственности, исходя из интересов и задач государства в отношении определенных отраслей и конкретных предприятий.
С 2005 года вводится новый механизм перечисления средств в Национальный фонд, согласно которому средства, в основном являющиеся источниками формирования Национального фонда, будут перечисляться, как официальные трансферты непосредственно из республиканского и местных бюджетов.
В целях снижения зависимости объема государственных доходов и расходов от резких и непредсказуемых скачков мировых цен на природные ресурсы предусматривается дальнейшее совершенствование механизма взаимоотношений между государственным бюджетом и Национальным фондом.
Будут приняты меры по своевременности и эффективности проведения процедур государственных закупок.
Политика управления государственным заимствованием и долгом в среднесрочном периоде будет способствовать сохранению государственного долга на безопасном уровне и направлена на оптимизацию его структуры и повышение устойчивости бюджета.
5.2.3. Политика в области управления государственным и гарантированным государством заимствованием и долгом
Политика Правительства Республики Казахстан в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга в 2005-2007 годах будет реализовываться в двух основных направлениях:
поступательное сокращение размера правительственного долга в процентном отношении к ВВП. Это будет достигнуто в результате постепенного сокращения размера дефицита республиканского бюджета в процентном отношении к ВВП и, соответственно, его финансирования;
постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга путем сокращения доли финансирования дефицита республиканского бюджета за счет внешних займов в общей структуре финансирования дефицита республиканского бюджета.
В рамках проводимой политики Правительства Республики Казахстан в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга предполагается решение следующих задач (по направлениям):
Параметры дефицита бюджета и долга:
определение оптимального размера правительственного долга в рамках политики по сбережению;
определение параметров дефицита республиканского бюджета, исходя из размера правительственного долга в процентном отношении к ВВП и достижение сбалансированности бюджета в среднесрочной перспективе.
Внутреннее заимствование:
составление на среднесрочный период примерной схемы эмиссии государственных ценных бумаг в разбивке по годам и видам бумаг;
применение различных инструментов заимствования в зависимости от сроков привлечения внутренних займов;
минимизация процентных рисков путем установления оптимального соотношения в общем объеме заимствования между индексированными и купонными обязательствами, в зависимости от ситуации на рынке;
снижение риска неисполнения обязательств и сглаживание пиков выплат по погашению внутреннего правительственного долга в кратко- и среднесрочной перспективе путем выпуска преимущественно среднесрочных и долгосрочных обязательств.
Внешнее заимствование:
привлечение внешних займов на финансирование инвестиционных проектов, направленных на решение стратегически важных вопросов развития Республики Казахстан, в соответствии со
Стратегией
развития Казахстана до 2030 года, Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, Программами Правительства Республики Казахстан, Среднесрочным планом социально-экономического развития Республики Казахстан, страновыми программами международных финансовых организаций - доноров на соответствующий среднесрочный период;
подготовка новых инвестиционных проектов, финансируемых за счет внешних займов в приоритетных отраслях экономики, в том числе:
- сельском, водном и лесном хозяйствах;
- дорожной отрасли;
- развитие производственной инфраструктуры;
дальнейшее развитие столицы;
усиление требований к отбору новых проектов и осуществление Банком Развития Казахстана банковской экспертизы инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию на возвратной основе;
эффективное использование заемных средств, заключающееся в улучшении качества подготовки и экспертизы проектов, включаемых в перечень республиканских инвестиционных проектов;
привлечение внешних займов на финансирование инвестиционных проектов с условием смягчения донорами ограничений по процедурам закупок с одновременным увеличением доли софинансирования Правительством;
диверсификация портфеля внешних займов Правительства по валютам займов с целью снижения негативных последствий в случае изменения обменного курса тенге.
Погашение и обслуживание долга:
активное управление правительственным долгом путем досрочного погашения наиболее дорогих в обслуживании правительственных займов;
принятие местными исполнительными органами активных мер по погашению просроченных долговых обязательств и скорейшему разрешению проблемы неурегулированных долговых обязательств;
прогнозирование фискальных рисков - изменения обменного курса тенге к доллару США, кросс-курсов иностранных валют, процентных ставок, конъюнктуры мировых цен по снижению последствий их наступления.
5.3. Управление государственным имуществом и приватизация
В ближайшие годы государственная политика в области управления государственной собственностью будет направлена на дальнейшее повышение эффективности управления государственным имуществом с целью регулирования развития стратегически важных отраслей экономики путем совершенствования системы контроля за целевым и эффективным использованием государственной собственности, а также улучшения системы учета государственного имущества.
Приоритетными задачами в области управления государственной собственностью являются:
увеличение доходов государственного бюджета за счет неналоговых поступлений от использования государственного имущества;
улучшение финансово-экономических показателей государственных предприятий и юридических лиц с участием государства;
усиление государственного контроля над предприятиями, осуществляющими деятельность в стратегических отраслях экономики, создание и выведение на мировые рынки крупных системообразующих компаний;
оптимизация структуры (состава) государственной собственности, исходя из интересов и задач государства в отношении определенных отраслей и конкретных предприятий.
В 2005-2007 годах будет активизирована работа по созданию единой базы данных финансовых показателей государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ) с государственным участием: как по республиканской, так и по коммунальной собственности. Определение четкого порядка взаимодействия между органами по учету государственного имущества республиканской и коммунальной собственности, уполномоченными на ведение Реестра государственных предприятий, юридических лиц с участием государства в уставном капитале, позволит обеспечить систематический мониторинг результатов финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ), пакеты акций (доли участия) которых находятся в государственной собственности, в целях повышения эффективности их деятельности, а также для полного и достоверного учета всех объектов государственной собственности.
С целью выработки экономически обоснованной дивидендной политики будет продолжена работа по анализу и контролю выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности, планированию и реализации инвестиционных программ государственных предприятий и акционерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит государству.
Будет усовершенствован механизм администрирования и контроля за своевременностью и полнотой начисления и перечисления неналоговых поступлений от использования объектов государственной собственности (дивидендов на государственный пакет акций, части чистого дохода государственных предприятий, доходов от аренды).
В предстоящем периоде совместно с заинтересованными государственными органами будет продолжена инвентаризация объектов государственной собственности с целью выявления неиспользуемого либо используемого не по назначению, а также безхозяйного имущества. В зависимости от интересов государства эти неиспользуемые, используемые не по назначению, бесхозяйные объекты будут приватизированы либо предоставлены в аренду, доверительное управление, в том числе субъектам малого предпринимательства с правом безвозмездной передачи в собственность.
Предстоит отработать механизм реализации
Закона
"О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение".
Нормы Закона позволяют осуществлять комплексное обследование крупнейших предприятий в стратегических отраслях экономики вне зависимости от форм собственности. Обследованию будут подлежать динамика и структура производства, финансовое и экономическое состояние предприятия, состояние основных средств, внедрение в производство передовых технологий, инвестиционная деятельность, рациональное использование природных и трудовых ресурсов, исполнение обязательств по договорам, заключенным с государственными органами, а также иные правовые вопросы, относящиеся к функционированию и статусу предприятий, что, в итоге, позволит прогнозировать влияние деятельности объектов мониторинга на развитие отрасли, региона и республики в целом, выработать предложения, направленные на повышение эффективности деятельности объектов мониторинга и достижение баланса интересов государства и частных собственников.
В целях совершенствования системы управления государственными активами, в соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года будет разработана методика составления баланса активов и обязательств государства.
Согласно Бюджетному кодексу поступления от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям, будут обеспечивать пополнение Национального фонда Республики Казахстан.
Приватизация, как структурный элемент единой государственной политики по управлению государственным имуществом, осуществляется в соответствии с интересами государства по отношению к определенным отраслям и конкретным предприятиям.
6.1. Основные направления по сокращению
объемов теневой экономики в Республике Казахстан
Создание условий, способствующих сокращению масштабов ненаблюдаемой экономики в Республике Казахстан.
Основными экономическими и административными мерами по выходу и сокращению объемов ненаблюдаемой экономики являются следующие:
снижение уровня бедности и безработицы, становление среднего класса;
совершенствование законодательства (улучшение принципов и методов регулирования, учета, контроля, надзора и т.д.);
создание транспарентной административной системы (внедрение единой информационной системы "Электронное Правительство");
либерализация экономики;
снижение зарегулированности экономической деятельности (упрощение порядка регистрации и лицензирования, снятие барьеров и т.д.);
повышение прозрачности деятельности в сфере предоставления государственных услуг;
расширение системы статистического учета;
повышение социального обеспечения и защищенности государственных служащих;
присоединение и ратификация международных конвенции, соглашений, договоров по противодействию нелегальной деятельности, в том числе незаконных и сомнительных сделок, махинации, операции;
совершенствование налогового администрирования.
Комплекс мероприятий по снижению объемов теневой экономики в стране предлагается включить в План мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2004-2006 годы.
Работа по снижению объемов теневой экономики не должна ограничиваться по срокам и должна носить постоянный характер.
Систему экономических и административных мер по стимулированию легализации предпринимательства, осуществляющего свою деятельность в секторе ненаблюдаемой экономики страны, необходимо будет учитывать в разрабатываемых среднесрочном плане, других плановых и программных документах.
7.1. Защита и развитие конкуренции
Отношения открытой конкуренции, осуществление субъектами рынка своей деятельности под воздействием складывающегося баланса спроса и предложения представляют основу функционирования рыночной экономики. В этой связи целями конкурентной политики в стране являются обеспечение свободы предпринимательства, защита законных интересов потребителей и обеспечение условий для эффективного функционирования товарных рынков.
Для достижения поставленных целей в предстоящем периоде будет внедрена система мониторинга субъектов рынка, представляющих наибольшую опасность с точки зрения возможных нарушений антимонопольного законодательства.
В настоящее время ведется работа по приведению норм права, регулирующих вопросы защиты конкуренции, к международным стандартам. В целях совершенствования нормативной правовой и методологической базы в сфере защиты конкуренции на основе новой редакции
Закона
"О конкуренции и ограничении монополистической деятельности" будет осуществляться:
разработка и принятие подзаконных актов, соответствующих рекомендациям, принятым Международной конкурентной сетью (международной организацией, объединяющей органы по защите конкуренции);
разработка новой формы отчетности, предполагающей пресечение монополистической деятельности (антиконкурентных соглашений и действий, злоупотреблений доминирующим положением);
разработка соответствующих методических рекомендаций по проведению анализа, оценке состояния конкуренции на товарных рынках республики и установления доминирующего (монопольного) положения одного или нескольких субъектов рынка на товарном рынке, экономической концентрации.
Будут выработаны предложения (рекомендации) по адвокатированию конкуренции (развитию конкурентных отношений на конкурентных рынках).
Кроме того, будут определены рынки, исходя из их социальной значимости либо мультипликативного эффекта для экономики, по которым необходимо провести анализ с целью выработки предложений по возможности дерегулирования либо уменьшения вмешательства со стороны государства, позволяющих развить конкурентные отношения на соответствующих товарных рынках.
Наряду с этим необходимо усиление государственного контроля по вопросам пресечения злоупотреблений субъектами рынка доминирующим положением, сговора между субъектами рынка по установлению монопольных цен, устранения с рынка и ограничения доступа на него других субъектов, пресечения необоснованного вмешательства государственных органов в хозяйственную деятельность субъектов рынка.
Приоритетное значение будет иметь укрепление общественной системы защиты свободы предпринимательства и прав потребителей, повышение конкурентной культуры.
7.2. Регулирование деятельности субъектов
естественной монополии
В рамках реализации Программы совершенствования регулирования деятельности естественных монополий на 2005-2007 годы, а также положений Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О естественных монополиях" основными задачами тарифной политики в среднесрочном периоде будут являться:
конкретизация видов услуг, относящихся к естественной монополии, в рамках программ реструктуризации соответствующих секторов экономики;
совершенствование методов государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественной монополии, в том числе посредством:
- анализа исполнения субъектами естественной монополии тарифных смет;
разработки методик утверждения инвестиционного и предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов);
- установления требований и правил проведения технической и финансовой экспертизы деятельности субъектов естественной монополии;
- анализа отчетных данных по внедрению раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии по видам регулируемых услуг (товаров, работ);
- усиления контроля за закупками товаров (работ, услуг), осуществляемыми субъектами естественной монополии;
- контроля за целевым использованием амортизационных отчислений, включаемых в тариф (цену, ставку сборов) на услуги (товары, работы) субъектов естественной монополии;
- внедрения методов оценки инвестиционных программ;
- расширения прав потребителей услуг (товаров, работ) субъектов естественной монополии, в том числе посредством обязательного проведения публичных слушаний при рассмотрении проектов тарифов (цен, ставок сборов) субъектов естественной монополии с привлечением общественных объединений (неправительственных организаций) по защите прав потребителей;
разработка правил и внедрение раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии по видам регулируемых услуг (товаров, работ) во всех сферах естественной монополии;
определение концептуальных подходов и наиболее оптимальной (приемлемой) методологии расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественной монополии;
разработка и установление порядка определения тарифа (цены, ставки сбора) в зависимости от показателей качества предоставляемых услуг (товаров, работ);
определение порядка включения в тариф (цену, ставку сбора) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии затрат на приобретение и установку приборов учета;
утверждение порядка предоставления равного доступа потребителей к регулируемым услугам (товарам, работам) субъектов естественной монополии.
В 2003 году началось внедрение метода расчета ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов. Кроме того, несколько субъектов естественной монополии, оказывающих услуги в сфере электро- и теплоэнергетики, перешли на работу по среднесрочным тарифам. В этой связи будет проведен анализ деятельности данных субъектов, а также завершен практический переход на средне- и долгосрочную методику тарифообразования во всех сферах естественной монополии.
Внешнеторговая политика в среднесрочном периоде будет направлена на обеспечение либерализации внешнеторгового режима, снятие барьеров во взаимной торговле, создание оптимальных условий для доступа казахстанских экспортеров на зарубежные рынки.
Приоритетными направлениями внешнеэкономической политики для реализации поставленных целей на период 2005-2007 годы являются:
продвижение экономических инициатив в рамках региональных объединений (СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, ОЭС и ЦАС);
диверсификация экспорта и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме экспорта;
формирование механизмов кредитования и страхования экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью;
совершенствование механизмов и системы предупреждения и урегулирования торговых споров в результате активного взаимодействия государственных органов, торговых представительств Республики Казахстан, союза торгово-промышленных палат;
проведение необходимой работы, направленной на защиту интересов отечественных производителей от импорта товаров, путем проведения анализа и подготовки заключения;
проведение мероприятий по урегулированию антидемпинговых разбирательств, инициированных иностранными государствами в отношении казахстанских товаров путем проведения консультаций с уполномоченными органами и заинтересованными предприятиями;
завершение процесса вступления Казахстана в ВТО и активное использование механизмов данной организации для предотвращения дискриминации интересов Казахстана во внешней торговле.
В среднесрочной перспективе социально-экономического развития, рассматривая вопросы развития производства в ракурсе внешнеторговой деятельности, предлагаем следующие основные направления поддержки экспортоориентированного и импортозамещающего секторов:
применение мер на базе действующего законодательства;
активизация деятельности АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", основной задачей которой является содействие экспорту товаров и услуг казахстанских производителей путем страхования и перестрахования политических и регулятивных рисков;
повышение эффективности проведения единой государственной торговой политики улучшением уровня координации совместных действий в области экспортной деятельности.
На сегодняшний день ведется работа по законопроекту "О торгово-промышленных палатах" и созданию Совета экспортеров при Правительстве Республики Казахстан.
Кроме того, существует необходимость расширения торгово-экономических связей между представителями внешнеэкономической деятельности стран. В настоящее время это реализуется деятельностью Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации (далее - Представительство). В рамках деятельности Представительства одной из инициатив Министерства индустрии и торговли является возможное создание в ближайшей перспективе бизнес-клуба казахстанских компаний, работающих на российском рынке. Поскольку создание подобных вспомогательных структур в целях активизации многосторонних деловых связей положительно воспринимается в бизнес сообществе.
9.1. Развитие образования и подготовка
специалистов с высшим образованием
Основными задачами в сфере образования будут:
совершенствование нормативной правовой базы функционирования организаций образования всех уровней;
создание нормативных правовых и организационных условий для перехода на 12-летнее обучение;
реализация Государственной программы "Образование", отраслевых программ "Ауыл мектебi";
введение системы измерителей качества обучения и критериев оценки знаний учащихся и деятельности педагогов, улучшение качества образовательных программ, предоставление права выбора образовательных услуг;
совершенствование системы независимой оценки качества образования, в том числе введение единого национального тестирования и промежуточной аттестации обучающихся в высших учебных заведениях.
Развитие системы среднего общего образования будет осуществляться в следующих направлениях:
разработка и внедрение новых типов базисных учебных планов и предметных учебных программ, учитывающих экологическое, экономическое, гражданское образование для соответствующих уровней образования, параллельную подготовку учебников и учебно-методических комплексов для всех ступеней обучения, в первую очередь, на государственном языке;
последовательное укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала сельского образования;
сохранение действующих и развитие новых видов и типов организаций образования, особенно для детей с ограниченными возможностями, развитие сети специализированных организаций образования;
разработка и поэтапное внедрение эффективной модели сельской и малокомплектной школы;
разработка и внедрение методов дистанционного обучения в учебный процесс;
выравнивание уровня обеспеченности сельского населения услугами образования;
развитие сети специализированных организаций образования и создание условий для развития талантливых и одаренных детей и школьников;
оснащение организаций образования современным оборудованием и приборами, компьютерной техникой и подключение к Интернету не менее 75% школ к 2005 году;
инвентаризация и качественная экспертиза учебников для организаций образования.
В целях дальнейшего развития системы высшего и послевузовского образования будут реализованы мероприятия в следующих направлениях:
совершенствование системы подготовки специалистов в соответствии с международными требованиями;
разработка и внедрение государственных общеобязательных стандартов по специальностям высшего образования;
разработка образовательных программ послевузовского образования (магистратура, докторантура);
увеличение госзаказа по педагогическим специальностям на 5 тысяч единиц;
подготовка научных кадров (докторов PhD);
совершенствование механизма предоставления молодежи государственных образовательных грантов и государственных образовательных кредитов;
принять меры по ужесточению требований к высшим учебным заведениям и оптимизации их сети;
расширение международного сотрудничества в подготовке студентов, повышении квалификации и переподготовке преподавателей, а также проведение совместных научных исследований.
9.2. Развитие системы подготовки специалистов
со средним профессиональным образованием и рабочих кадров
Основными задачами в сфере подготовки специалистов со средним профессиональным образованием и квалифицированных рабочих будут:
определение концептуальных путей развития профессионального и технического образования путем создания оптимальной сети учебных заведений и обеспечения качественного образования в соответствии с требованиями новейших технологий производства;
совершенствование системы финансирования на профессиональное образование и подготовку кадров в соответствии с потребностями социально-экономического развития страны;
обновление и развитие учебно-материальной базы учебных заведений среднего и начального профессионального образования;
разработка учебников и учебно-методических комплексов по специальным предметам среднего и начального профессионального образования, послесреднего профессионального образования, интегрированных курсов, электронных средств обучения;
увеличение государственного заказа на подготовку кадров по сельскохозяйственным специальностям;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации инженерно-педагогических кадров учебных заведений в соответствии с новыми технологиями и достижениями научно-технического прогресса за счет инвестиций отечественных и зарубежных работодателей;
создание региональных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов для агропромышленного комплекса в базовых колледжах;
развитие международного сотрудничества по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Для реализации данных направлений предусматривается:
обновление и развитие учебно-материальной базы учебных заведений среднего и начального профессионального образования, послесреднего профессионального образования, разработка учебников и учебно-методических комплексов по специальным предметам среднего и начального профессионального образования, послесреднего профессионального образования, интегрированных курсов, электронных средств обучения.
Разработка государственных общеобязательных стандартов технического и профессионального образования, послесреднего профессионального образования.
Разработка образовательных программ среднего и начального профессионального образования и послесреднего профессионального образования по специальностям.
Принятие мер по активизации социального партнерства в сфере начального и среднего профессионального образования.
9.3. Развитие науки и инноваций
Целью научно-технической и инновационной политики является создание необходимых условий и благоприятной среды для развития экономики страны на основе использования достижений науки и техники, формирование сбалансированной инновационно-производственной инфраструктуры и поэтапное замещение части сырьевой составляющей в валовом национальном продукте страны на высокотехнологичную экспортную продукцию.
По ряду прорывных направлений науки и технологий следует создавать наукоемкие производства в таких отраслях, как транспорт и коммуникации, биотехнология, электроника и информационные технологии, новые материалы, ядерные и космические технологии, автоматизированные производственные модули управления и других.
В этой связи первоочередными задачами являются:
формирование приоритетных направлений и реализация программ фундаментальных исследований в соответствии с потребностями социально-экономического развития республики и тенденциями развития мировой науки;
первоочередная направленность прикладных исследований на научно-технологическое обеспечение потребностей базовых отраслей экономики, повышение экспортного потенциала и импортозамещение;
формирование национальной инновационной инфраструктуры;
расширение международного сотрудничества в научно-технической сфере и инновационной деятельности;
повышение заинтересованности производителей во внедрении научных достижений через предоставление им различных льгот и преференций;
принятие системных мер по развитию науки в регионах;
развитие малого и среднего предпринимательства в сфере науки, в т.ч. венчурного бизнеса, привлечение для этого средств пенсионных фондов, частных лиц и других инвесторов;
адекватное ресурсное обеспечение научно-технологической сферы, интеграция науки, промышленности и образования.
Необходимо дальнейшее совершенствование системы управления наукой с целью концентрации бюджетных финансовых средств, кадрового и научно-технического потенциала на приоритетных направлениях науки, и в первую очередь - на обеспечении нужд эффективного развития производства, реального сектора экономики страны, обеспечения действенной координации реализуемых в республике научно-технических и инновационных программ.
Необходимо сосредоточить усилия в тех областях, где Казахстан уже имеет конкурентоспособные результаты.
Отличительной чертой среднесрочного периода должна стать ориентация на создание гибких, мобильных технологий и производств, быстро реагирующих на нововведения. Основные направления научных исследований и разработок должны быть максимально ориентированы на развивающиеся отрасли.
Необходимо создать условия для коммерциализации научных разработок, введения их в хозяйственный оборот, формирования системы оценки интеллектуальной собственности и рынка научно-технической продукции и инноваций.
Одним из возможных путей коммерциализации результатов научных исследований является развитие малого предпринимательства в научно-технической сфере. На период становления малого инновационного бизнеса, как показывает мировой опыт, ему необходима государственная поддержка.
Исходя из стратегических интересов Казахстана на среднесрочном этапе, необходимо осуществить следующее:
поэтапно увеличить финансирование науки;
принять перечень приоритетных направлений прикладных научных исследований и опытно-конструкторских разработок, обеспечивающих индустриально-инновационное развитие экономики;
оказывать государственную поддержку и проводить приоритетную подготовку научных кадров для отраслей наук, имеющих первостепенное значение для преодоления технологического отставания и структурной перестройки казахстанской экономики;
развивать и поддерживать новые организационные формы интеграции науки с производством, промышленности и образования (технопарки, технополисы, инновационные центры технологические инкубаторы, научно-технологические зоны и др.), которые объединят высшие учебные заведения, научно-исследовательские организации, промышленные предприятия, путем оказания им на начальном этапе деятельности финансовой и организационной поддержки со стороны государства;
задействовать экономические и организационные механизмы по повышению заинтересованности крупных предприятий в промышленном освоении новых разработок, модернизации технологического оборудования и выпуске продукции, отвечающей требованиям международных стандартов;
совершенствовать нормативную правовую базу в области охраны интеллектуальной собственности, использования патентов, установления правовых отношений с иностранными и отечественными инвесторами, частными предприятиями при использовании последними результатов научных исследований;
создать венчурные инновационные фонды совместно с отечественными и иностранными финансовыми институтами, разработать и реализовать механизмы венчурного финансирования инновационных проектов;
с целью подготовки специалистов для инновационной сферы разработать комплекс мер, направленных на подготовку менеджеров по управлению инновационными проектами, инженерно-технических специалистов для инновационных предприятий, а также переподготовку специалистов, как на базе ведущих университетов республики, так и в Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан;
создать систему привлечения зарубежных передовых технологий;
с целью продвижения достижений отечественной науки и технологий продолжить работу по созданию банка данных отечественных разработок в области технологий, менеджмента, новых товаров и услуг и анализу обеспеченности реального сектора в научно-технических разработках.
Целью государственной политики доходов является повышение общего уровня оплаты труда, увеличение размера минимальной заработной платы, повышение размеров пенсионных и других социальных выплат. Для реализации указанной цели предусматривается решение следующих задач:
повышение стимулов к труду, увеличение доходов от предпринимательской деятельности;
совершенствование законодательной базы, обеспечивающей возможность приложения труда каждого гражданина в разных видах экономической деятельности;
совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, и работников казенных предприятий;
разработка нормативов социального обеспечения и социального обслуживания, фиксирующих количественные и качественные параметры жизни граждан.
Будет принят ряд мер, направленных на дальнейшее повышение оплаты труда, увеличение размера минимальной заработной платы, размеров пенсионных и социальных выплат, совершенствование социальных нормативов. Сохранится превышение минимального размера заработной платы над минимальным размером пенсий и их превышение над размером прожиточного минимума.
Будет продолжена работа по совершенствованию системы оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, и казенных предприятий.
Продолжится работа по созданию нормативной базы по труду (нормы труда, квалификационные характеристики должностей служащих, тарифно-квалификационные характеристики на профессии рабочих).
9.4.2. Развитие малого предпринимательства и
создание среднего класса
Цель - совершенствование институциональных условий, направленных на развитие малого предпринимательства, формирование на его базе среднего класса - ведущей опоры государства и основного стабилизирующего фактора государства.
Основными задачами являются:
облегчение налогового бремени для малого предпринимательства;
сокращение лицензируемых видов деятельности и других предусмотренных законодательством разрешительных процедур, а также упрощение порядка их выдачи;
обеспечение доступа малого предпринимательства к кредитным ресурсам;
повышение эффективности деятельности государственных и негосударственных институтов поддержки малого предпринимательства;
оптимизация системы государственного регулирования предпринимательства.
Продолжится реализация
Государственной программы
развития и поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан на 2004-2006 годы и Плана мероприятий по ее реализации, основными направлениями которых на среднесрочный период являются:
совершенствование системы налогового администрирования малого предпринимательства;
развитие системы финансово-кредитной и инвестиционной поддержки малого предпринимательства;
развитие инфраструктуры малого предпринимательства;
обучение, информационное, научно-методическое обеспечение и пропаганда малого предпринимательства;
систематизация и совершенствование нормативной правовой базы по вопросам предпринимательства.
На основе проведенных исследований предполагается выработать систему мер, направленных на дальнейшее совершенствование системы налогообложения, финансовой поддержки малого бизнеса, стимулирование выхода малого бизнеса из "тени", внедрение международных стандартов качества в сфере малого бизнеса, развитие инновационного бизнеса, оптимизация лицензируемых видов деятельности, посредством их сокращения, передачи на региональный уровень и упрощения процедур их выдачи.
Учитывая, что внутренний рынок товаров и услуг относительно мал и недостаточно привлекателен для иностранного капитала в части развития производственных мощностей, государство, посредством финансовых институтов развития, должно стать главным инвестором.
В этой связи необходимо активизировать интеграцию малого бизнеса с институтами развития, в частности, разработать эффективные механизмы финансирования перспективных инновационных проектов.
9.5. Снижение бедности и безработицы
Основной целью в области снижения бедности и безработицы является создание условий для экономического роста, продуктивной занятости, активной политики на рынке труда и увеличения доходов населения, повышения доступа бедных к услугам здравоохранения и образования, улучшения адресности социальной защиты и повышения эффективности государственного управления с вовлечением общественных институтов в принятие решений.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
обеспечение стабильного экономического развития страны;
создание благоприятных условий для развития предпринимательства, включая малый бизнес;
дальнейшее развитие и совершенствование активных мер на рынке труда за счет создания дополнительных рабочих мест, организации общественных работ и микрокредитования, профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки безработных;
повышение эффективности и доступности государственных услуг в секторах здравоохранения, образования;
совершенствование механизмов оказания адресной социальной помощи в интересах бедных и уязвимых групп населения;
повышение эффективности государственного управления в снижении бедности в стране;
обеспечение занятости через совершенствование нормативной правовой базы в направлении развития активных форм занятости, защиту внутреннего рынка труда, обеспечение эффективного использования трудовых ресурсов страны;
повышение гибкости рынка труда, обеспечение эффективной поддержки лиц, входящих в целевые группы населения;
поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан;
создание информационной базы по мониторингу создания рабочих мест, подготовка и переподготовка казахстанских граждан при привлечении иностранной рабочей силы в республику;
легализация трудовых отношений, создание рабочих мест и повышение профессиональной подготовки граждан на рынке труда;
совершенствование нормативной правовой и методической базы в области занятости населения, действующего законодательства в сфере занятости населения, реализация мер по ратификации фундаментальных конвенций МОТ в области занятости населения;
осуществление постоянного мониторинга основных индикаторов рынка труда, а также оценки работы центральных и местных органов с точки зрения решения проблем безработицы;
проведение исследовательских работ по проблемам безработицы;
обеспечение мобильности трудовых ресурсов путем регулирования трудовой миграции.
Будет продолжена реализация Программы по снижению бедности в Республике Казахстан на 2003-2005 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2003 года N 296, предусматривающей комплексный подход к решению данной проблемы путем реализации государственной политики в сфере занятости, улучшение доступности базового образования и услуг здравоохранения, повышение адресности социальной помощи и реализации других мер.
В рамках Программы предусмотрены следующие меры по государственной поддержке социально уязвимых групп населения:
ежегодное повышение размеров пенсионных выплат и их своевременная выплата;
оказание адресной социальной помощи в зависимости от среднедушевого дохода семьи;
обеспечение детей-сирот условиями для получения образования и трудоустройства;
интеграция инвалидов в общество, размещение государственных заказов на специализированных предприятиях, большинство работников которых составляют инвалиды, организация выпуска протезно-ортопедических изделий, своевременная выплата пособий.
Предполагается создание целостной системы защиты детей, предусматривающей помимо введения единовременного пособия на рождение ребенка и пособия по уходу за ребенком до достижения одного года. Предусматривается дополнительное введение детских пособий в зависимости от среднедушевого дохода семьи.
Будет продолжено совершенствование, как механизмов предоставления адресной социальной помощи, так и методики оценки уровня доходов. Трудоспособному населению социальная помощь будет оказываться также через финансирование общественных работ, программ переобучения и содействия в трудоустройстве.
С 2005 года вступит в действие
Закон
Республики Казахстан "Об обязательном социальном страховании", предусматривающий внедрение системы обязательного социального страхования на случай наступления социальных рисков: утраты трудоспособности, потери кормильца и потери работы.
Планируется дальнейшее совершенствование методики определения социальных нормативов: прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии. Размеры и рост социальных выплат будут рассчитываться исходя из норматива, имеющего реальную социально-экономическую природу. Единые и стабильные социальные нормативы станут основой поэтапного повышения, как заработной платы, так и социальных выплат.
Предусматривается развивать наряду с традиционными формами институциональной помощи - содержание домов интернатов для престарелых и инвалидов, такие виды адресной институциональной помощи, как открытие центров социальной адаптации для граждан без определенного места жительства, социальных гостиниц, столовых для малообеспеченных и пр.
Будет продолжена реализация Программы реабилитации инвалидов на 2002-2005 годы, предусматривающей:
дальнейшее совершенствование института медико-социальной экспертизы;
развитие индустрии производства протезно-ортопедических изделий;
развитие сферы специализированных социальных услуг, используемых для реабилитации и интеграции инвалидов в общество.
Будут решаться жилищные проблемы населения, в первую очередь, в плане его удешевления. Для реализации этой политики в течение 2005-2007 годов будет инвестировано на строительство жилья, помимо иных источников, около 150 миллиардов тенге государственных средств.
Дальнейшее совершенствование трудового законодательства будет направлено на защиту прав трудящихся, создание условий для реализации конституционного права граждан на свободу труда. Предполагается усовершенствовать механизм заключения индивидуальных и коллективных договоров, принять меры по ограничению заключения краткосрочных индивидуальных трудовых договоров, сверхурочных работ, улучшению условий труда.
Для достижения гендерного равноправия будут заложены специальные нормы, направленные на улучшение условий труда женщин, защиту их прав с учетом воспроизводственной функции и улучшения демографической ситуации в стране. Планируется предпринять меры по защите интересов молодежи и социально уязвимых групп населения.
Повысится роль и расширится сфера социального партнерства. Социальный диалог будет направлен на предупреждение и разрешение трудовых конфликтов, а также содействие в решении вопросов занятости и социальной защиты.
В 2004 году планируется принятие комплексной Программы занятости населения на 2005-2007 годы.
9.6. Социальное обеспечение населения
Создание трехуровневой системы социального обеспечения, основными характеристиками которой являются финансовая устойчивость и распределение ответственности между государством, работодателем и работником.
Для реализации указанной цели предстоит решение следующих задач:
поэтапное приближение системы государственных социальных стандартов к европейским стандартам;
развитие социального страхования основных социальных рисков (потеря трудоспособности, потеря кормильца, потеря работы);
расширение доступности и повышение качества социальных услуг;
создание условий для охвата населения социальным обеспечением и предоставление возможностей для индивидуального выбора схем социального обеспечения;
дальнейшее развитие институтов, обеспечивающих функционирование системы социального обеспечения.
В 2005 году будут увеличены размеры государственного социального пособия инвалидам первой группы - на 3 месячных расчетных показателя (МРП), инвалидам второй группы - на 2,5 МРП, инвалидам третьей группы - на 2 МРП, инвалидам в возрасте до 16 лет - на 3 МРП и пособие по случаю потери кормильца - до одного месячного расчетного показателя.
Будут внесены изменения в
Закон
Республики Казахстан от 5 апреля 1999 года "О специальном государственном пособии в Республике Казахстан", предусматривающие увеличение размера пособия инвалидам и участникам Великой Отечественной войны до 15 МРП.
Целью среднесрочного плана развития здравоохранения является осуществление системных мер, направленных на улучшение качества и доступности медицинских услуг.
Задачами на предстоящие годы является совершенствование:
первичной медико-санитарной помощи;
системы управления здравоохранением;
системы организации предоставления медицинской помощи;
экспертизы качества медицинских услуг;
нормативной базы системы здравоохранения.
Для реализации этих задач будет принята Государственная программа реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы, предусматривающая:
реформирование и развитие первичной медико-санитарной помощи (ПМСП);
совершенствование системы управления здравоохранением, в т.ч. финансирования, информационного обеспечения;
укрепление здоровья матери и ребенка;
совершенствование профилактики, диагностики и лечения социально-значимых заболеваний;
подготовку и переподготовку кадров здравоохранения.
Будет укреплена материально-техническая база организаций здравоохранения, в первую очередь, учреждений первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).
С целью улучшения качества медицинских услуг будет создаваться система независимой медицинской экспертизы.
С 2005 года поэтапно будут внедрены протоколы диагностики и лечения, соответствующие международным стандартам.
Будет осуществлен поэтапный переход к международным стандартам в сфере обращения лекарственных средств.
Будут разработаны и внедрены современные информационные технологии, создана Единая информационная система здравоохранения, интегрированная в общую республиканскую сеть.
Основной целью в сфере культуры и информации является реализация духовного потенциала общества через укрепление единого культурно-информационного пространства, сохранение и развитие историко-культурного наследия, социокультурной инфраструктуры, особенно на селе, обеспечение условий развития профессионального искусства и народного творчества.
Приоритетными задачами являются:
информационно-пропагандистское обеспечение реализации
Стратегии
"Казахстан-2030", основных программных документов Главы государства и Правительства;
создание условий для поддержки и развития театрально-концертной деятельности, производства национальных фильмов;
разработка и применение программных средств и методов для сохранения и восстановления культуры села, развития молодежной и языковой политики;
повышение международного имиджа Казахстана за рубежом;
проведение государственной политики в области архивного дела;
обеспечение сохранности памятников истории, археологии и архитектуры, исторических центров;
обеспечение гармоничных межэтнических отношении в Республике Казахстан, сохранение и создание условий для общественного прогресса и гражданского мира;
совершенствование нормативной правовой базы в сфере культуры, архивного дела, информации и внутриполитической стабильности;
обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности, создание на государственном языке полноценного фонда на базе лучших достижений мировой научной мысли, культуры и литературы.
Для достижения поставленных целей и решения задач необходимы:
проведение на более высоком и профессиональном уровне организационно-
пропагандистских мероприятий в средствах массовой информации;
улучшение качества производимых телерадиокомпаниями программ об экономической, политической и культурной жизни Казахстана, расширение сети распространения национальных телеканалов, при увеличении общего объема вещания на государственном языке;
реализация Программы развития телерадиовещания на 2005-2007 годы;
проведение работы по обеспечению сохранности и использования историко-культурного наследия путем реставрации, консервации, ремонта, восстановления и регенерации памятников;
реализация Государственной программы "Культурное наследие";
содействие улучшению материально-технической базы архивных учреждений, совершенствовать нормативную правовую и научно-методическую базу в области архивного дела;
реализация Программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом;
дальнейшая реализация
Государственной программы
функционирования и развития языков на 2001-2010 годы;
создание на казахском языке полноценного фонда гуманитарного образования на базе лучших достижений научной мысли, культуры и литературы, обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности путем выпуска развернутых научных, художественных и библиографических серий;
совершенствование менеджмента в сфере культуры и искусства, привлечение в сферу искусства квалифицированных менеджеров;
пополнение книжных фондов библиотек страны, особенно в сельской местности;
реализация комплекса мероприятий, направленных на разработку и реализацию региональных программ молодежной политики, совершенствование законодательной базы.
Главной целью развитие туристского комплекса является поступательное развитие и переход в доходную отрасль экономики, создание высокорентабельной индустрии туризма, продвижение и реализация конкурентоспособного национального турпродукта на международном рынке туристских услуг, повышение занятости населения.
Основной целью в области спорта является утверждение принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта, дальнейшее развитие массового спорта и спорта высших достижений.
В предстоящем периоде предусматривается решение следующих задач:
экономические и правовые механизмы развития туризма;
продолжение дальнейшего сотрудничества государственного и частного сектора, по продвижению казахстанского туристского продукта на мировой рынок туристских услуг;
создание современной базы для подготовки спортсменов высокого класса, широкой сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
развитие массового спорта, особенно на селе;
развитие олимпийских, национальных, технических видов спорта и народных игр;
подготовка спортивного резерва и сборных национальных команд Республики Казахстан к международным соревнованиям;
научное и медико-биологическое обеспечение спортсменов.
Приоритетами будут развитие массовости спорта, укрепление материально-технической базы, научное и медико-биологическое обеспечение, подготовка спортсменов международного класса и спортивного резерва.
Для достижения поставленных целей и решения задач предполагается:
реализация отраслевой и региональных программ развития туристской отрасли на 2003-2005 годы;
реализация
Государственной программы
развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2001-2005 годы;
разработка и принятие Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2006-2010 годы и ее реализация;
пропаганда и внедрение здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта;
укрепление нормативно-правовой базы туризма, физической культуры и спорта.
Основной целью является улучшение положения женщин в обществе и достижение фактического гендерного равенства.
Основными задачами направленными на реализацию поставленной цели являются:
совершенствование законодательства, касающегося семьи, женщин и детей, внедрение гендерного подхода в социально-экономическую политику страны;
улучшение здоровья женщин и детей;
обеспечение равного доступа женщин к структурам власти, создание условий для их продвижения на уровень принятия решений;
повышение возможности женщин и их потенциала для участия в политической, экономической и социальной жизни общества;
достижение реального обеспечения прав женщин;
развитие правовой грамотности женщин.
Обязательной будет гендерная экспертиза действующих и разрабатываемых новых законов. В соответствии с мировым опытом будет совершенствоваться гендерная статистика.
Будет принят закон "О равных правах и возможностях".
В сфере экономики и труда планируется внедрение программ, способствующих повышению конкурентоспособности женщин на рынке труда, дальнейшему развитию предпринимательства и самозанятости среди женщин, профессиональной переподготовке женщин, обучению администрированию и управлению бизнесом.
Предусматривается постоянный мониторинг прав женщин на защиту от насилия. Предусматривается разработка закона о предупреждении и пресечении насилия. Предусматривается расширение сети кризисных центров, телефонов доверия, убежищ и приютов для жертв насилия.
В 2005-2007 годах основными направлениями деятельности будут стимулирование притока прямых отечественных и иностранных инвестиций в приоритетные секторы экономики, рационализация и повышение эффективности использования государственных инвестиций и мобилизация внутренних сбережений.
Необходимо осуществить комплекс организационных мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности страны и улучшению инвестиционного климата.
Будет продолжена работа по совершенствованию существующей нормативной правовой базы, регулирующей систему предоставления льгот и преференций инвесторам, которая должна обеспечить действие экономических рычагов стимулирования процесса привлечения инвестиций.
В целях повышения инвестиционной привлекательности приоритетных производств государством будут предприняты меры, направленные на:
усиление защиты прав миноритарных акционеров;
введение упрощенной системы регистрации предприятий;
создание транспартентной системы лицензирования видов деятельности;
ускорение перехода предприятий на международные стандарты финансовой отчетности.
Одним из направлений осуществления инвестиционной политики будет обозначение отраслевых приоритетов. Будет проводиться работа по определению путей привлечения инвестиций в приоритетные для экономики области, такие как агропромышленный комплекс, легкая и пищевая промышленности, машиностроение, промышленность строительных материалов, химическая и нефтехимическая промышленность.
Важной задачей инвестиционной политики станет стимулирование инвестирования в жилищное строительство.
Будет проводиться работа по рассмотрению возможности инвестирования реального сектора экономики за счет внутренних инвестиционных ресурсов.
Государственные финансовые ресурсы (в виде средств Инвестиционного фонда) будут сконцентрированы на организации новых производств, создающих товары и услуги с высокой долей прибавочного продукта.
Приоритетами бюджетных инвестиций в предстоящем периоде будут обеспечение эффективной реализации функций государственного управления; развитие социального сектора; развитие базовой инфраструктуры; содействие развитию аграрного сектора; развитие города Астаны.
10.1.1. Развитие жилищного строительства
Целью жилищной политики является обеспечение перехода к устойчивому развитию жилищного строительства, обеспечивающего доступность жилья широким слоям населения и безопасные условия проживания в нем.
Достижение поставленных целей будет осуществляться через реализацию Государственной программы развития жилищного строительства на 2005-2007 годы, которая предполагает комплексное решение проблем развития жилищного строительства.
Для достижения цели намечается решение следующих задач:
создание полноценного сбалансированного рынка жилья, как со стороны предложения, так и со стороны спроса;
привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование развития индивидуального жилищного строительства;
формирование эффективного рынка строительной индустрии;
повышение доступности ипотечного кредитования и системы жилищных строительных сбережений для широких слоев населения.
Реализация поставленных задач будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Стимулирование предложения строительства жилья:
1) Системные меры общего характера:
- снижение стоимости строительства 1 кв. метра жилья;
- развитие индивидуального жилищного строительства;
- строительство жилья за счет привлечения инвестиций частного капитала;
- дальнейшее развитие производства эффективных, экологически чистых строительных материалов и внедрение новых технологий.
2) Меры, направленные на стимулирование строительства жилья для среднего класса и социально защищаемых слоев населения:
- строительство коммунального жилья;
- строительство доступного жилья за счет государственных средств.
2. Стимулирование платежеспособного спроса:
- совершенствование системы ипотечного кредитования;
- развитие системы строительных сбережений.
Государством, в целях развития системы долгосрочного финансирования в рамках Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, планируется дальнейшая капитализация АО "Казахстанская ипотечная компания", АО "Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов" и АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана".
10.2. Индустриально-инновационное развитие
Реализация государственной индустриально-инновационной политики в среднесрочной перспективе будет осуществляться в рамках Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096.
Главной целью Стратегии является достижение устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики, способствующей отходу от сырьевой направленности, подготовка условий для перехода в долгосрочном плане к сервисно- технологической экономике.
Производство конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров, работ и услуг в обрабатывающей промышленности и сфере услуг является главным предметом государственной индустриально-инновационной политики.
Достижение этой цели позволит повысить добавленную стоимость обрабатывающей промышленности не только путем роста объемов производства продукции, но и за счет повышения эффективности использования человеческого и произведенного капитала. Это окажет положительное влияние на процесс воспроизводства продукции и повышение уровня жизни населения. Кроме того, высвобождаемые трудовые ресурсы, энергию и материалы можно будет направлять на создание новых производств.
Задачи, которые будут решаться в среднесрочной перспективе направлены на:
обеспечение в обрабатывающей промышленности среднегодовых темпов роста в размере 8-8,4%;
повышение производительности основных фондов обрабатывающей промышленности;
создание предпринимательского климата, структуры и содержание общественных институтов, которые будут стимулировать частный сектор производить и совершенствовать конкурентное преимущество и осваивать элементы в цепочке добавленных стоимостей в конкретных производствах, продвигаясь к элементам с наибольшей добавленной стоимостью;
стимулирование создания наукоемких и высокотехнологичных экспортоориентированных производств;
диверсификация экспортного потенциала страны в пользу товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;
переход к мировым стандартам качества;
наращивание интеграции в региональную экономику и в мирохозяйственную систему с включением в мировые научно-технические и инновационные процессы.
Приоритетами индустриально-инновационной политики являются все потенциально конкурентоспособные, в, том числе экспортоориентированные производства, реализуемые в отраслях экономики несырьевой направленности. В целях решения долгосрочных стратегических задач особое внимание будет уделено созданию условий для развития наукоемких и высокотехнологичных производств.
Пути достижения поставленных целей и решения задач
Для достижения целей, определенных Стратегией, постановлением Правительства утвержден План мероприятий на 2003-2005 годы, в рамках которого будет осуществляться реализация Стратегии в среднесрочном периоде.
Первоначальным мероприятием реализации стратегии индустриально-инновационного развития будет целенаправленная подготовка управленческих, инженерных, технических и, главное, рабочих кадров, способных обеспечить реализацию этой программы.
Будут проводиться работы с транснациональными корпорациями и иными крупными иностранными, российскими и казахстанскими компаниями на предмет реализации совместных инвестиционных проектов по организации производств новых видов продукции, предусматривающих дальнейшее развитие отраслевых цепочек добавленных стоимостей в республике.
Продолжатся работы по проведению анализа положения мировых и региональных торговых партнеров Казахстана и приоритетов их индустриально-инновационной политики, а также исследованию конкурентоспособности отраслей с точки зрения инвестиционного и инновационного потенциала.
В целях определения перспектив создания новых производств с высокой добавленной стоимостью на постоянной основе будет проводиться анализ объемов и направлений инвестиционных потоков в горно-металлургическую промышленность, в том числе в нефтегазовую отрасль, агропромышленный сектор, строительную отрасль.
Будет продолжена работа по определению промышленного и инвестиционного потенциала регионов страны, определены региональные и субрегиональные кластеры, как потенциал для развития прорывных отраслей региона, которые будут создавать спрос для других отраслей промышленности и экономики региона в целом.
Созданы и начали работу государственные институты развития, а именно: Казахстанский инвестиционный фонд, Банк Развития Казахстана, Инновационный фонд, Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов.
Для проведения анализа отраслей экономики создан Центр маркетингово-аналитических исследований.
В целом государственные институты развития должны сформировать систему, устойчивое функционирование которой будет основано на принципах децентрализации, специализации, внешней и внутренней конкуренции.
Национальный Фонд Республики Казахстан продолжит инвестировать свои активы в высоколиквидные финансовые инструменты на мировых фондовых рынках. Казахстанский инвестиционный фонд будет финансировать инвестиционные проекты предприятий, которые направлены на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих, а также создание новых производств по выпуску товаров и услуг. Банк развития будет кредитовать реализацию инвестиционных проектов, реализуемых в несырьевых отраслях казахстанской экономики, в основном, по расширению и техническому перевооружению действующих предприятий.
Инновационный фонд будет участвовать в коммерциализации инноваций, способствующих повышению эффективности производства и созданию новых видов товаров и услуг. Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов продолжит непосредственно содействовать экспорту товаров и услуг казахстанских производителей путем страхования и перестрахования экспортных контрактов и инвестиций. Для эффективной работы Компания по страхованию экспорта будет проводить маркетинговые исследования для развития экспорта казахстанской продукции, изучение и последующее распространение информации о потенциальных рынках сбыта. Этот инструмент является общепризнанным в мире и призван облегчить экспортные транзакции с финансовой и административной точек зрения. Для достижения целей, определенных Стратегией, предполагается проведение капитализации государственных институтов развития.
10.3. Агропродовольственная политика
В настоящее время в республике идет реализация
Государственной агропродовольственной
программы Республики Казахстан на 2003-2005 годы. В 2005 году намечено подведение итогов и выработка дальнейшей среднесрочной концепции развития Агропродовольственной политики Республики Казахстан.
Основной целью Государственной агропродовольственной политики на 2005-2007 годы является обеспечение продовольственной безопасности Казахстана на основе формирования эффективной системы агропромышленного комплекса и производства конкурентоспособной продукции. Для ее достижения предусматривается решить следующие задачи.
Первое. Обеспечение каждого жителя страны возможностью питаться на уровне не ниже установленных стандартов потребления путем обеспечения максимальной занятости населения, создания условий для повышения доходности каждой семьи, достаточного производства сельхозпродукции и высококачественных продовольственных товаров широкого ассортимента для полного удовлетворения спроса населения.
Второе. Формирование эффективной и конкурентоспособной системы агробизнеса.
Третье. Создание необходимых условий для увеличения объемов продаж сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, с целью достижения баланса производства и сбыта, что является главным условием стабильности производства и надежным механизмом поддержания уровня цен на его продукцию.
Четвертое. Обеспечение рациональной государственной поддержки аграрного сектора экономики, направленной на развитие конкурентоспособных экспортоориентированных отраслей агропромышленного комплекса.
Основные направления работы АПК в 2005-2007 годы:
обеспечение четкого функционирования разработанных механизмов и реальное исполнение на местах принятых законодательных актов в сфере агропромышленного комплекса, в первую очередь,
Земельного
и
Водного
кодексов;
оперативное внедрение в производство научных достижений и инновационных разработок;
улучшение культуры земледелия, качества семян и плодородия почвы, по постоянному повышению генетического потенциала животных и растений;
повышение эффективности государственной политики регулирования рынка зерна, ужесточения проведения мониторинга ресурсов зерна;
создание условий по обновлению основных средств производства и, прежде всего, машинотракторного парка сельхозформирований и вовлечения в этот процесс частного капитала и частных лизинговых компаний;
завершение идентификации сельскохозяйственных животных, продолжить селекционно-племенную работу и обеспечить максимальный охват искусственным осеменением маточного поголовья семенем высокопродуктивных производителей;
обеспечение благополучной эпизоотической обстановки по особо опасным и заразным болезням животных в республике, обеспечить мониторинг и борьбу с особо опасными вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур;
гармонизация стандартов с международными стандартами и внедрение на предприятиях пищевой промышленности и переработки сельхозсырья современных систем качества на базе стандартов ИСО серии 9000 и принципов ХАССП лучшей лабораторной практики на основе анализа контрольных точек риска;
техническая и технологическая модернизация перерабатывающих производств и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, расширения ассортимента ее производства за счет качественно новых видов;
создание благоприятных условий для роста инвестиций в агропромышленный комплекс;
активизация банков второго уровня в кредитовании отраслей агропромышленного комплекса;
расширение кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей через систему сельских кредитных товариществ.
В предстоящем периоде в области растениеводства необходимо обеспечить переход на научно-обоснованную агротехнологию и агроландшафтную систему земледелия.
Будут расширены программы по стимулированию земледелия. В связи с предстоящими мерами усиления контроля за состоянием земель необходимо укрепить научно-методический центр агрохимической службы.
В животноводстве будут созданы благоприятные условия для развития средне- и крупнотоварного производства и ведения этой отрасли на промышленной основе, улучшения породного состава стада путем улучшения селекционно-племенной работы и полного охвата искусственным осеменением семенем высокопродуктивных пород.
В области защиты и карантина растений, в зависимости от фитосанитарной ситуации, внимание будет сосредоточено на борьбе с болезнями растений и усилении контроля за локализацией и ликвидацией карантинных очагов.
В гидромелиорации, начиная с 2003 года, реализуется бюджетная программа по восстановлению аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений, находящихся в государственной собственности, а также бюджетная программа по субсидированию стоимости услуг по доставке поливной воды сельскохозяйственным водопользователям в размере до 40% установленных тарифов, которая будет продолжена на 2005-2007 годы.
Для усиления мер государственного регулирования зернового производства продолжится реализация схемы финансирования земледельцев путем весеннего авансирования и прямого закупа зерна. С целью более широкого доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитно-денежным ресурсам будет продолжена работа по дальнейшему вовлечению в рыночный оборот зерновых расписок и развитию сети сельских кредитных товариществ (СКТ).
В системе сельскохозяйственного машиностроения будут приняты меры стимулирования производства сельскохозяйственной техники и запасных частей. Ожидается увеличение финансирования бюджетных лизинговых программ и расширение сети государственных и частных МТС и сервис-центров.
11.1. Охрана окружающей среды и природопользование
Целью в области охраны окружающей среды является создание условий для стабилизации качества окружающей среды.
Основными задачами на предстоящий период в области охраны окружающей среды являются:
выработка системы действий по снижению влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
проведение природоохранно-восстановительных работ;
оптимизация системы управления качеством окружающей среды.
Для совершенствования законодательной базы в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов будут внедрены природоохранные нормы во все другие законодательные акты Республики Казахстан, действие которых может сказаться на состоянии окружающей среды. В целях систематизации природоохранного законодательства будет разработан Экологический кодекс Республики Казахстан.
В целях оптимизации системы охраны окружающей среды и природопользования будет разработана программа "Охрана окружающей среды на 2005-2007 годы".
В целях выполнения обязательств Казахстана по
Конвенции
ООН по борьбе с опустыниванием и решения вопросов деградации земель будет разработана Программа по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015 годы.
Для снижения воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду будут приняты жесткие меры по выполнению экологических требований ко всем природопользователям.
С 2005 года будет внедрена система обязательного экологического аудита и страхования предприятий, осуществляющих экологически опасные виды деятельности, и разработаны дополнительные экологические требования к предприятиям, осуществляющим деятельность в Каспийской заповедной зоне, и создан Каспийский региональный центр экологического мониторинга.
Будут приняты меры по выполнению обязательств Республики Казахстан, принятых в соответствии с двусторонними и многосторонними договоренностями, в частности, конвенциями ООН и решениями глобальных международных форумов в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.
Будут приняты меры по повышению уровня использования отходов за счет поддержки внедрения новых безотходных технологий во всех отраслях экономики.
С целью усиления государственного контроля за размещением и утилизацией отходов, а также снижением их вредного воздействия на окружающую среду предусматривается:
выработать единые государственные подходы к решению проблемы отходов производства и потребления;
разработать меры по развитию системы мониторинга хранилищ отходов.
Особое внимание будет уделено проблеме утилизации попутного газа при нефтедобыче.
В компаниях, имеющих сырьевую направленность, будет внедрена система управления качеством в соответствии с требованиями международных стандартов серии ИСО 14000.
12.1. Демография и рациональное размещение населения
Основными целями в области демографии и миграции являются проведение политики, направленной на снижение негативных тенденций в демографических и миграционных процессах, создание основы для увеличения численности населения страны, в первую очередь, путем создания реальных механизмов поддержки семьи и материнства, а также создание условий жизнеобеспечения села на основе оптимизации сельского расселения.
Для реализации вышеуказанной цели предстоит решение следующих задач:
улучшение состояния здоровья населения, включая репродуктивное;
стабилизация рождаемости и ее увеличение в будущем до уровня, обеспечивающего полное замещение поколений и расширенный режим воспроизводства населения;
улучшение условий жизнедеятельности семьи, укрепление брачно-семейных отношений;
повышение ответственности за здоровье населения на уровне общества и индивида;
управление миграционными процессами, укрепление государственной безопасности страны и создание условий для реализации прав мигрантов;
анализ имеющейся ситуации по основным показателям социально-экономического развития на основе паспортизации сельских населенных пунктов;
классификация сельских населенных пунктов по критериям уровня социально-экономического развития;
разработка первоочередных мер по развитию экономической деятельности, инвестированию строительства, ремонта и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры села.
В целях комплексного подхода к решению проблем в области демографии и миграции будет реализовываться Программа демографической и миграционной политики Республики Казахстан на 2005-2010 годы.
В целях реализации политики народонаселения в стране будет совершенствоваться нормативная правовая база, относящаяся к вопросам демографии.
Для решения проблем в сфере миграции населения предполагается:
создание стимулов для внутренней миграции из неперспективных регионов в перспективные;
подготовка предложений по модели расселения жителей сельских территорий на перспективу;
создание условий для добровольного возвращения беженцев в государства происхождения;
пресечение незаконной миграции;
совершенствование системы миграционного контроля на территории Республики Казахстан;
увеличение ежегодной квоты иммиграции оралманов;
содействие сокращению и стабилизации эмиграционных процессов, в том числе предотвращению утечки интеллектуального потенциала республики;
ведение мониторинга эмиграционного настроения в Республике Казахстан;
содействие скорейшему заключению и практической реализации двусторонних и многосторонних соглашений, регулирующих процессы переселения граждан и защиту их прав.
12.2. Развитие социальной сферы и инфраструктуры села
Основным определяющим документом развития социальной сферы и инфраструктуры села является
Государственная программа
развития сельских территорий на 2004-2010 годы.
Разработка настоящей программы вызвана необходимостью принятия мер по эффективному развитию сельских территорий и формированию оптимальных схем сельского расселения, позволяющих концентрировать ресурсы в экономически перспективных местах жизнеобитания и обеспечивающих приемлемый уровень доходов сельского населения.
Основной целью государственной политики развития сельских территорий является создание нормальных условий жизнеобеспечения аула (села) на основе оптимизации сельского расселения.
Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:
анализ имеющейся ситуации по основным показателям социально-экономического развития на основе паспортизации сельских населенных пунктов (далее - СНП);
классификация СНП по критериям уровня социально-экономического развития;
разработка первоочередных мер по развитию экономической деятельности, инвестированию строительства, ремонта и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры;
организация мониторинга социально-экономического развития СНП, экологической безопасности сельских территорий, оценки земельных ресурсов, разработка нормативов и стандартов обеспеченности сельских жителей услугами социальной и инженерной инфраструктуры;
разработка и реализация программ стимулирования переселения сельских жителей;
разработка модели эффективного сельского расселения и проведение мероприятий по ее реализации.
Масштабы и новизна решаемых в рамках Программы проблем, необходимость координации разрабатываемых мер с возможностями республиканского и местных бюджетов обусловливают ее реализацию в два этапа.
На первом этапе (2004-2006 годах) предполагается решение первых трех задач. В настоящее время, проведен анализ ситуации по основным показателям социально-экономического развития на основе паспортизации сельских населенных пунктов, проведена классификация СНП по критериям уровня социально-экономического развития, разработаны первоочередные меры по развитию экономической деятельности, инвестированию строительства, ремонта и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
Будут утверждены национальные стандарты социальной и инженерной обеспеченности сельских жителей для формирования на их основе сбалансированной по доходам и стоимости услуг модели оптимального сельского расселения, разработаны программы мер государственного регулирования миграционных потоков и поддержки сельских мигрантов, проведена ревизия имеющейся законодательной базы и разработаны необходимые нормативные правовые документы.
На втором этапе (2007-2010 годах) планируется произвести оценку потенциальной емкости каждого СНП, реализовать меры по оптимизации сельского расселения, обеспечить более высокий уровень жизни сельских жителей, создать основы устойчивого развития сельских территорий.
В предстоящие годы целью региональной политики является снижение существующих между регионами различий в уровнях социально-экономического развития путем осуществления приоритетных инвестиционных проектов, способствующих укреплению инфраструктуры, хозяйственной деятельности и улучшению уровня жизни населения в сочетании с политикой избирательной поддержки регионов.
В этот период предстоит решить следующие задачи:
обеспечение поступательного и сбалансированного социально-экономического развития регионов;
четкое разграничение полномочий между уровнями государственного управления и выработка эффективной модели межбюджетных отношений;
оказание государственной поддержки малым городам и перспективным сельским территориям;
разработка и проведение государственной политики по укреплению экономического потенциала приграничных районов, особенно южных, для обеспечения безопасности страны;
разработка оптимальной модели расселения сельского населения.
В целях снижения существующих между регионами различий в уровнях социально-экономического развития планируется осуществить мероприятия, способствующие снижению диспропорций в развитии регионов за счет совершенствования структуры их хозяйств, развития предприятий перерабатывающего сектора промышленности, повышения инфраструктурной обеспеченности территорий, в первую очередь, образования, здравоохранения, водо-, энерго- и электроснабжения, строительства и ремонта дорог, развития сферы малого предпринимательства.
Для решения задач регионального развития предполагается:
На республиканском уровне:
четкое разграничение функций и полномочий между уровнями государственного управления, которое будет осуществляться на основе Концепции разграничения полномочий между уровнями государственного управления и совершенствования межбюджетных отношений;
разработка Программы территориального развития Республики Казахстан на период до 2015 года;
реализация Программы развития малых городов;
реализация Государственной программы развития сельских территорий;
осуществление рациональной демографической и миграционной политики и повышение уровня жизни населения в рамках разрабатываемой Программы демографической и миграционной политики Республики Казахстан на 2005-2010 годы и
Программы
по снижению бедности в Республике Казахстан на 2003-2005 годы.
На региональном уровне:
совершенствование структуры экономики, в первую очередь, за счет создания стимулирующих условий для инвесторов по организации глубокой переработки сырья, увеличению добавочной стоимости продукции;
ускоренное развитие сельского хозяйства, предприятий переработки сельскохозяйственной продукции и социальной сферы села в рамках Государственной агропродовольственной программы;
обеспечение опережающего развития инфраструктуры (дороги, транспорт и коммуникации);
реализация региональных программ индустриально-инновационного развития;
реализация региональных программ по капитальному ремонту ветхого жилья и сносу аварийных жилых домов;
решение задач новой жилищной политики путем формирования наиболее оптимальной модели жилищного строительства, учитывающей особенности региона, обеспечение жильем слабо защищенных слоев населения и ипотечного кредитования;
разработка региональных программ развития жилищного строительства;
расширение работы по привлечению в регион прямых инвестиций для создания новых производств в сфере переработки собственных сырьевых ресурсов;
продолжение работы по созданию рабочих мест, как за счет восстановления работы простаивающих предприятий, так и за счет создания новых производств, развитию малого бизнеса;
реализация региональных программ по снижению бедности на 2003-2005 годы;
реализация региональных программ по развитию малых городов, направленных на достижение ими экономического роста и улучшения уровня жизни населения. При этом особое внимание будет обращено на укрепление экономического потенциала приграничных районов, в первую очередь, южных;
определение подходов к ранжированию регионов по обеспеченности объектами социальной сферы, критериям приоритетности финансирования объектов социальной инфраструктуры и принципам распределения целевых трансфертов областям.
В 2005-2007 годах основными целями транспортно-коммуникационного комплекса Республики Казахстан будут развитие транзитных коридоров, обеспечивающих выход на внешние рынки и формирование рациональной сети коммуникаций, улучшение технического состояния существующих железных и автомобильных дорог, водных путей, портов, аэропортов, аэронавигационных комплексов, развитие отечественной производственной и ремонтной базы подвижного состава.
В предстоящем трехлетнем периоде основными задачами транспортно-коммуникационного комплекса являются:
создание рациональной транспортно-коммуникационной сети, интегрированной в мировую систему, путем формирования и развития транзитных маршрутов;
модернизация и реконструкция существующих железных и автомобильных дорог, водных путей, портов, аэропортов, аэронавигационных комплексов;
развитие собственной производственной и ремонтной базы подвижного состава всех видов транспорта;
совершенствование нормативно-правовой базы функционирования транспортно-коммуникационного комплекса и структуры управления;
рост транзитных перевозок грузов через территорию республики;
обновление и модернизация государственного технического речного флота;
увеличение доступа авиаперевозчиков к современной авиационной технике;
развитие аэрокосмической деятельности в Республике Казахстан.
Развитие транзитного потенциала
Планируется реализовать мероприятия, предусмотренные Программой развития транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан на 2004-2006 годы.
Основными задачами по реализации транзитно-транспортного потенциала республики являются:
развитие транспортных коридоров и транзитных маршрутов страны на международном уровне;
развитие и углубление двустороннего и многостороннего сотрудничества Республики Казахстан, направленного на устранение нефизических препятствий на пути движения пассажиров, грузов, информации и услуг;
модернизация, техническое перевооружение и развитие национальных транспортно-коммуникационных сетей;
внедрение современных транспортных технологий, базирующихся на создании логистических систем обслуживания и развитии мультимодальных перевозок.
Предусматривается создание Информационной аналитической системы транспортной базы данных и единой базы мониторинга динамики безопасности перевозок и транспортной деятельности, что позволит привлечь современные транспортные технологии для обеспечения внешнеторговых и транзитных перевозок, внедрить логистические принципы управления международными и внутренними перевозками.
12.4.2. Развитие телекоммуникаций и связи
Продолжится реализация
Государственной программы
формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан и
программы
развития отрасли телекоммуникаций на 2003-2005 годы.
В отрасли телекоммуникаций в результате либерализации отрасли будут созданы экономические условия и система государственного регулирования, гарантирующая доступность услуг телекоммуникаций для населения, государственную информационную безопасность и конкурентоспособность отечественных компаний в сфере информатизации.
Будут организованы новые внутризоновые направления на национальном геостанционарном спутнике связи и вещания Республики Казахстан "KazSat".
В отрасли почтовой связи будут продолжены мероприятия, направленные на обновление, модернизацию, переоборудование существующей сети, на стабилизацию ее финансового и материального состояния, повышение качественных и количественных показателей.
Создание и развитие единого информационного пространства Республики Казахстан будет осуществляться в рамках формирования электронного Правительства. Создание инфраструктуры электронного Правительства в ближайшие 2-3 года позволит посредством внедрения передовых технологий сократить "цифровой разрыв" с развитыми странами, обеспечить универсальный доступ населения к базовым информационно-коммуникационным услугам и социально значимой информации.
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 августа 2004 года N 917
Раздел 2. Государственные регуляторы социально-экономического
развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы
____________________________________________________________________
Наименование |2004 год оценка | Прогноз
| |_______________________________
| | 2005 год | 2006 год | 2007 год
____________________________________________________________________
Минимальный размер
заработной платы,
тенге 6600 6976 7360 7713
Минимальный размер
пенсий, тенге 5800 6200 6541 6855
Прожиточный минимум,
тенге 5405 5713 6027 6317
Минимальный
расчетный
показатель, тенге 919 971 1025 1074
Квота на импорт
рабочей силы
(с учетом
трудящихся-
мигрантов,
привлекаемых для
осуществления
трудовой
деятельности на
сельскохозяйствен-
ных работах в
приграничных
областях Республики
Казахстан), в %* 0,21 0,21 0,21 0,21
____________________________________________________________________
* прогноз квоты на привлечение иностранной рабочей силы рассчитывается как 0,21% от численности экономически активного населения Республики Казахстан, с учетом трудящихся мигрантов
примечание:
размеры государственных социальных пособий определены в
Законе
Республики Казахстан "О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан" от 16 июня 1997 года N 126 и исчисляются из кратности минимального расчетного показателя;
изменения таможенных тарифов на импорт товаров и услуг в соответствии с
Таможенным кодексом
Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года N 401 утверждаются постановлениями Правительства Республики Казахстан по мере необходимости;
стандарты на производство продукции (работ, услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 10
Закона
"О стандартизации" от 16 июля 1999 года N 433 утверждаются в соответствии с порядком установленным уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации.
Расчетные постоянные мировые цены на сырьевые товары на 2005-2007 годы
____________________________________________________________________
Наименование товара |Удельный | Единица | Средняя |Расчетные
| вес в |измерения | мировая |постоянные
|структуре | | цена в |мировые цены
|экспорта в| |2004 году |на 2005-2007
|2003 году | | | годы
____________________________________________________________________
Нефть сырая (смесь Долл. США/
BRENT) 54,4 баррель 31-33 19
Медь рафинированная 4,8 Долл. США/ 2100-2300 2100
тонна
Цинк необработанный 1,1 Долл. США/ 850-1000 850
тонна
Свинец рафинированный 0,4 Долл. США/ 420-500 420
тонна
____________________________________________________________________
Прогноз предельного роста цен и тарифов на продукцию
и услуги предприятий - естественных монополистов
на 2005-2007 годы
____________________________________________________________________
N |Государственные регуляторы|Декабрь |Средне- |Декабрь |Среднего-
| |2004 г. к |годовой,|2005 г. к|довой,
| |декабрю | 2004/ |декабрю | 2005/
| |2003г.,%, |2003, в |2004г.,%,|2004, в
| |оценка | %, |оценка | %,
| | |оценка | |оценка
____________________________________________________________________
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
____________________________________________________________________
1 Передача электрической
энергии по электрическим
сетям регионального уровня 139,9* 111,9 115,2* 139,2
2 Передача электрической
энергии по электрическим
сетям межрегионального
уровня 97,0 98,6 108,0 106,0
3 Техническая диспетчеризация
отпуска в сеть и
потребления электрической
энергии 99,0 99,0 106,7 105,0
4 Транспортировка газа и
(или) газового конденсата:
по магистральным
трубопроводам 100,0 100,0 100,0 100,0
по распределительным
трубопроводам 117,9* 131,9 105,2 108,0
5 Транспортировка нефти по 99,9 99,9 100,0 100,0
магистральным трубопроводам
6 Производство, передача и
(или) распределение
тепловой энергии 104,2 105,7 107,1 108,7
7 Услуги водохозяйственной
системы (с учетом
субсидирования):
Подача воды по
магистральным
трубопроводам и (или)
каналам 98,2 98,6 100,0 99,5
Подача воды по
распределительным
трубопроводам 109,3 108,7 109,0 114,2
8 Отведение сточных вод 107,9 107,2 108,4 106,0
9 Услуги магистральной
железнодорожной сети 100,0 100,0 100,0
11 Услуги портов 97,5 98,1 100,0 99,3
12 Услуги аэропортов:
Услуги по обеспечению
взлета и посадки
(приема и выпуска)
воздушного судна 101,4 100,4 100,0 101,0
Услуги по обеспечению
авиационной безопасности 102,5 87,9 103,1 102,1
13 Абонентская плата за
основной телефонный
аппарат:
Для хозяйствующих 101,4 101,1 100 100,3
субъектов
Для населения в:
городской местности
107,8 102,1 115,6 109,8
сельской местности
100,0 100,0 100,0 100,0
14 Общедоступные услуги
почтовой связи:
пересылка простого письма 102,0 106,5 105,5 102,9
пересылка простой карточки 102,0 106,5 105,5 102,9
пересылка простой бандероли 102,0 106,5 105,5 102,9
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________
N |Декабрь |Средне- |Декабрь |Среднего-
|2006 г. к |годовой,|2007 г. к| довой,
|декабрю | 2006/ |декабрю | 2007/
|2005 г.,%,|2005, в |2006г.,%,|2006, в
|прогноз | %, |прогноз | %,
| |прогноз | | прогноз
____________________________________________
1 | 8 | 9 | 10 | 11
____________________________________________
1 108,7 110,2 103,6 104,8
2 103,4 104,5 103,6 103,5
3 105,1 105,5 107,4 106,8
4 100,0 100,0 100,0 100,0
104,6 104,7 105,5 105,3
5 100,0 100,0 100,0 100,0
6 104,2 104,7 104,8 104,6
7 100,0 100,0 100,0 100,0
109,3 109,2 109,8 109,7
8 109,4 106,3 106,3 104,2
9 100,0 100,0 100,0 100,0
11 100,0 100,0 100,0 100,0
12 100,4 100,3 101,3 100,4
101,3 120,5 102 101,8
13 95,3 98,8 92,5 94,6
112,8 114,8 110,5 112,2
100,0 100,0 100,0 100,0
14 106,5 105,8 105,5 106,2
106,5 105,8 105,5 106,2
106,5 105,8 105,5 106,2
____________________________________________________________________
*) в связи с изменением методологии расчета тарифов, при этом тариф для конечных потребителей (на электроэнергию и газоснабжение) увеличится, по оценке на 5,6 % и 3 %, соответственно
Одобрен
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 августа 2004 года N 917
Раздел 3. Основные показатели социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2005-2007 годы
____________________________________________________________________
Показатели|2003г. |2004г. | прогноз |2005 г.|2007 г.
| отчет |оценка |_________________________|в % к |в % к
| | |2005 г. |2006 г. |2007 г.|2004 г.|2004 г.
____________________________________________________________________
Социально-демографические показатели
Общая числен-
ность
населения,
тыс.чел. 14908,2 15006,8 15096,4 15211,8 15319,6 100,6 102,1
Числен-
ность
занятых в
экономике,
тыс.чел. 6985,2 7148,2 7271,8 7387,5 7493,2 101,7 104,8
Числен-
ность
пенсионеров
(средне-
годовая),
тыс.чел. 1672,8 1634,6 1608,8 1577,0 1548,8 98,4 94,8
Средне-
месячный
размер
пенсий,
тенге 7277,0 8696,0 9252,0 10966,0 11809,0 106,4 135,8
Реальная
заработная
плата
(с учетом
малых
пред-
приятий),
в % к
предыдущему
году 107,3 107,7 104,3 104,5 105,1 114,6
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
|2003г. |2004г. | прогноз |2005 г.|2007 г.
| отчет |оценка |_________________________|в % к |в % к
| | |2005 г. |2006 г. |2007 г.|2004 г.|2004 г.
____________________________________________________________________
Важнейшие макроэкономические показатели
Валовой
внутрен-
ний продукт,
млрд.
тенге 4449,8 5138 5850 6640 7557 114 147
в % к
предыдущему
году 109,2 109 107,9 108,0 108,5 126,4
ВВП на душу
населения,
долл. США 1997,2 2504,5 2942,4 3378,3 3853,7 117 154
Отраслевая
структура
ВВП, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Производ-
ство
товаров 43 40,9 40,2 39,3 38,2
в том числе:
промышлен-
ность 29,5 28,9 28,1 27 25,7
сельское
хозяйство 7,4 6,9 6,6 6,3 5,9
строитель-
ство 6,2 5,0 5,5 6 6,6
Производ-
ство
услуг 51,5 53,8 54,5 55,2 56,2
Чистые
налоги 6,9 6,9 6,8 7 7,2
Услуги
финансового
посред-
ничества -1,4 -1,6 -1,5 -1,6 -1,6
ВВП методом
образования
доходов, % 100 100 100 100 100
Оплата
труда
работников 33,9 34 34,2 34,5 34,5
Чистые
налоги на
производ-
ство и
импорт 8,9 9 9,2 9 9
налоги на
продукты
и импорт 6,9 7,1 7,3 7 7
другие
налоги на
производ-
ство 2 2 1,9 2 2
Валовая
прибыль и
валовые,
смешанные
доходы 57,2 57 56,6 56,5 56,5
Потребление
основного
капитала 15,8 15,9 16 16 16
Чистая
прибыль и
чистые,
смешанные
доходы 41,4 41,1 40,6 40,5 40,5
ВВП методом
конечного
исполь-
зования, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Расходы на
конечное
потребле-
ние 68,1 69,5 71 71,8 72,7
домашних
хозяйств 55,2 57,1 58,6 58,7 58,9
органов
государ-
ственного
управления 11,5 11 11,3 11,9 12,6
неком-
мерческих
организаций,
обслужива-
ющих
домашние
хозяйства 1,4 1,4 1,1 1,2 1,2
Валовое
накопление 26,6 26,9 25,3 25,9 26,1
накопление
основного
капитала 23,9 24,3 22,3 23,5 24
изменение
запасов
материаль-
ных
оборотных
средств 2,7 2,5 3 2,4 2,1
Чистый
экспорт
товаров и
услуг 6,2 3,6 3,7 2,3 1,2
Статисти-
ческое
расхожде-
ние -0,9
Денежная
база,
млрд.тенге 317 433,0 535 634 733 124 169
Денежная
масса,
млрд.тенге 971,2 1325 1631 1938 2266 123 171
Уровень
монети-
зации
эконо-
мики, % 21,8 25,8 27,9 29,2 30
Официаль-
ная ставка
рефинан-
сирования
Националь-
ного
Банка, на
конец года 7 7 6,8 6,5 6
Золото-
валютные
резервы
Националь-
ного
Банка, млн.
долл.США 4962,3 6759 7535 9076 10555 111 156
Индекс
потребитель-
ских цен,
в % в
среднем
за год 6,4 5,6-7 4,9-6,5 4,8-6,2 4,1-5,5
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
! 2003 г.! 2004 г.! Прогноз
! отчет ! оценка !----------------------------
! ! ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
--------------------------------------------------------------------
Дефицит
государственного
бюджета, в % к ВВП -1,2 -1,8 -1,5 -0,5 -0,5
Инвестиции в основной
капитал, млрд. тенге 1259,3 1426,7 1630 1912 2223
в % к предыдущему
году 110,6 110,0 112 115 114
в т.ч. иностранные
инвестиции 260,7 289 327 384 446
Экспорт товаров
(ФОБ), млн.долл.США 13201,4 16832 17566 17328 17872
из него официальный 12901 16451,6 17185,6 16948,4 17492,3
Экспорт в страны СНГ 3265 4017,8 4778 4522,7 5165,1
Импорт товаров (ФОБ),
млн.долл.США 9030,7 12324,2 13486,6 14237,0 15320,0
из него официальный 8327 11768 12991 13772 14876
Импорт из стран СНГ,
млн.долл.США 4864 6532 7121 7489 8028
Торговый баланс,
млн.долл.США 4170,7 4507,8 4079,4 3091,3 2552,2
Объем промышленной
продукции (работ,
услуг), млрд.тенге 2836,0 3195,4 3491,5 3817,9 4077,5
в % к предыдущему
году 109,1 109,2 107,3 108,1 107,4
Валовая продукция
сельского хозяйства,
млрд. тенге 606,7 648,6 701,9 757,2 810,3
в % к предыдущему
году 101,4 102,8 103,3 103,4 102,9
Строительство,
млрд, тенге 446,9 528,2 650,7 812,4 1027,6
в % к предыдущему году 109,3 111,5 112,0 113,5 114,0
Транспорт, млрд. тенге 880,0 975,7 1069,8 1189,5 1439,2
в % к предыдущему году 107,8 108,6 108,0 109,0 110,0
Связь, млрд. тенге 144,0 196,6 247,7 299,1 357,7
в % к предыдущему году 125,0 130,0 120,0 115,0 115,0
Торговля, млрд. тенге 1191,8 1411,3 1615,2 1892,5 2206,6
в % к предыдущему году 109,4 108,5 109,0 109,5 110,0
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
! 2005 г. ! 2007 г.
! в % к ! в % к
! 2004 г. ! 2004 г.
--------------------------------------------------------------------
Дефицит государственного бюджета, в % к ВВП
Инвестиции в основной капитал, млрд. тенге 114 156
в % к предыдущему году 147
в т.ч. иностранные инвестиции
Экспорт товаров (ФОБ), млн.долл.США 104 106
из него официальный 104 106
Экспорт в страны СНГ 118,9 129
Импорт товаров (ФОБ), млн.долл.США 109 124
из него официальный 110 126
Импорт из стран СНГ, млн.долл.США 109 123
Торговый баланс, млн.долл.США 90 57
Объем промышленной продукции (работ,
услуг), млрд.тенге 109 128
в % к предыдущему году 125
Валовая продукция сельского хозяйства,
млрд. тенге 108 125
в % к предыдущему году 110
Строительство, млрд. тенге 123 195
в % к предыдущему году 145
Транспорт, млрд. тенге 110 148
в % к предыдущему году 129
Связь, млрд. тенге 126 182
в % к предыдущему году 159
Торговля, млрд. тенге 114 156
в % к предыдущему году 131
___________________________________________________________________
на конец периода
____________________________________________________________________
! 2003 г.! 2004 г.! Прогноз
! отчет ! оценка !----------------------------
! ! ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
-------------------------------------------------------------------
Финансовый сектор
Депозиты резидентов 732,5 980 1209 1439 1690
в банковской системе,
млрд. тенге
Кредиты банков
экономике, млрд.тенге 978,1 1363 1714 2081 2484
Средневзвешенная
ставка вознаграждения
по срочным тенговым
депозитам физических
лиц, % 10,9 9,0-10,5 8,2-10,2 7,5-9,2 7,2-8,7
Средневзвешенная
ставка вознаграждения
по тенговым кредитам,
выданным юридическим
лицам, % 14,9 13,2-15,2 12,7-14,7
12,2-14,2 11,2-13,2
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
! 2005 г. ! 2007 г.
! в % к ! в % к
! 2004 г. ! 2004 г.
--------------------------------------------------------------------
Финансовый сектор
Депозиты резидентов 123,4 172,4
в банковской системе,
млрд. тенге
Кредиты банков
экономике, млрд.тенге 125,8 182,2
Средневзвешенная
ставка вознаграждения
по срочным тенговым
депозитам физических
лиц, %
Средневзвешенная
ставка вознаграждения
по тенговым кредитам,
выданным юридическим
лицам, %
____________________________________________________________________
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 августа 2004 г. N 917
Раздел 4. Перечень действующих и разрабатываемых
государственных и отраслевых (секторальных) программ
на 2005-2007 годы
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
1 Государственная 2005- Канце- 56,0
программа обеспече- 2007 лярия
ния информационной гг. Премьер-
безопасности и Министра
защиты государствен- Респуб-
ных секретов Респуб- лики
лики Казахстан на Казах-
2005-2007 годы стан
(разрабатывается в
соответствии с
протоколом заседания
Совета Безопасности
Республики Казахстан
от 31 марта 2004
года N 1)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Верховный Суд Республики Казахстан
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
2 Государственная 2005- Верхов-
программа по 2007 ный Суд
совершенствованию гг. (по
судебной системы согла-
на 2005-2007 годы сованию)
(разрабатывается
в соответствии
с пунктом 10.16.
Плана мероприятий
по реализации
Программы
Правительства
Республики
Казахстан на
2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
3 Программа борьбы 2004- МВД, 374,9 582,6
с наркоманией и 2005 акимы
наркобизнесом гг. облас-
в Республике тей,
Казахстан на гг.
2004-2005 годы Астаны
(
постановление
и
Правительства Алматы
Республики
Казахстан от
13 апреля 2004
года N 411)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
4 Программа 2005- МВД 1208,3 2400,9
профилактики 2006
правонарушений гг.
и борьбы с
преступностью
в Республике
Казахстан на
2005-2006 годы
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с
пунктом 10.3.
Плана мероприя-
тий по реализа-
ции Программы
Правительства
Республики
Казахстан
на 2003-2006
годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
3 300,2* 213,604*
4
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
5 Государственная 1998- МЗ 13428,7 8056,8 7573,1
программа "Здоровье 2008
народа" (
Указ
гг.
Президента Республики
Казахстан от 16
ноября 1998 года
N 4153,
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 21 марта 2003 года
N 289)
6 Комплексная программа 1999- МЗ 34,8 40,7
"Здоровый образ 2010
жизни" гг.
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 30 июня 1999 года
N 905)
7 Программа по противо- 2001- МЗ, МЮ, 10,6 4,0
действию эпидемии 2005 МО, МВД,
СПИДа в Республике гг. МОН,
Казахстан на 2001- акимы
2005 годы (постанов- областей
ление Правительства
Республики Казахстан
от 14 сентября 2001
года
N 1207
)
8 Программа по 2004- МЗ 443,5 476,6 572,0
усилению борьбы с 2006
туберкулезом в гг.
Республике Казахстан
на 2004-2006 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 13 августа 2004
года N 850)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
9 Государственная 2005- МЗ 32766,2 54974,5
программа 2010 46869,2
реформирования гг.
и развития
здравоохранения
на 2005-2010 годы
(разрабатывается
в соответствии
с
Посланием
Президента
Республики
Казахстан на
2005 год
"К конкуренто-
способному
Казахстану,
конкуренто-
способной
экономике,
конкуренто-
способной
нации")
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
5
6
7 92,6
8
9 10111,6* 10356* 10581*
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство информации Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
10 Программа 2003- Мин- 11,1 60,8
государственной 2005 информ
поддержки неправи- гг.
тельственных
организаций
Республики
Казахстан на
2003-2005 годы
(
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 17 марта
2003 года N 253)
11 Программа развития 2004- Мин- 4884,5 7155,8
телерадиовещания в 2006 информ 7513,6
Республике гг.
Казахстан на
2004-2006 годы,
(
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 9 апреля
2004 года N 398)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
10
11
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
12 Стратегия индуст- 2003- МИТ, 21847,5
риально-инновацион- 2015 МЭБП 27175,7
ного развития гг. 4315,0
Республики Казахстан 3874,2
на 2003-2015 годы
(
Указ
Президента
Республики Казахстан
от 17 июля 2003 года
N 1096,
постановление
Правительства Республики
Казахстан от 17 июля
2003 года N 712-1)
13 Государственная 2004- МИТ 159,1
программа развития 2006 274,1 235,5
и поддержки малого гг.
предпринимательства
в Республике
Казахстан на
2004-2006 годы
(
Указ
Президента
Республики Казахстан
от 29 декабря 2003
года N 1268,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 6
февраля 2004 года
N 149)
14 Государственная 2005- МИТ 60470,0 63700,0
программа развития 2007 МЭБП, 67820,0
жилищного гг. МФ,
строительства в Нацбанк
Республике (по
Казахстан на 2005- согла-
2007 годы (
Указ
сова-
Президента Республики нию)
Казахстан от 11
июня 2004 года
N 1388)
15 Программа развития 2000- МИТ 249,0 202,9 26,5 27,8
архитектурной, 2015
градостроительной гг.
и строительной
деятельности в
Республике Казахстан
(
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 28
ноября 2000 года
N 1778)
16 Программа развития 2004- МИТ 73,8 667,3 700,6
национальных систем 2006
стандартизации и гг.
сертификации
Республики Казахстан
на 2004-2006 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 6 февраля 2004
года N 148)
17 Программа развития 2004- МИТ 248,9 477,6 501,5
государственной 2006
системы обеспечения гг.
единства измерений
Республики Казахстан
на 2004-2006 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
16 марта 2004 годы
N 321)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
18 Государственная 2005- МИТ 1000,0
программа развития 2007
микрокредитования гг.
в Республике
Казахстан (разраба-
тывается в соответ-
ствии с постановле-
нием Правительства
Республики Казахстан
от 9 марта 2004 года
N 287
)
19 Государственная 2005- МИТ,МОН,
программа формиро- 2007 МЭМР,
вания и развития гг. заинте-
национальной инно- ресован-
вационной системы ные го-
(разрабатывается судар-
в соответствии ственные
с пунктом 2.6.11. органы
Плана мероприятий
по реализации
Программы Прави-
тельства Республики
Казахстан на 2003-
2006 годы)
20 Программа развития 2005- МИТ, акимы
жилищно-коммунальной 2007 областей,
сферы в Республике гг. гг. Астаны
Казахстан на 2005- и Алматы
2007 годы
(разрабатывается
в соответствии с
протоколом совещания
у Заместителя
Премьер-Министра
Мынбаева С.М.
от 23 июня 2004 года
N 17-59/005-712
(п. 2.1.)
21 Программа развития 2005- МИТ
промышленности 2014
строительных гг.
материалов, изделий
и конструкций в
Республике Казахстан
на 2005-2014 годы
(разрабатывается
в соответствии
с пунктом 2.4.3.
Плана мероприятий
по реализации
Программы Правитель-
ства Республики
Казахстан на 2003-
2006 годы)
22 Программа развития 2005- МИТ,
химической промышлен- 2010 МСХ
ности Республики гг.
Казахстан на 2005-
2010 годы (I этап -
2005-2007 годы,
II этап 2008-2010
годы)(разрабатывается
в соответствии с
пунктом 2.3.2. Плана
мероприятий по реали-
зации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
23 Программа развития 2005- МИТ,
машиностроительного 2007 МСХ
комплекса Республики гг.
Казахстан на 2005-
2007 годы (разрабаты-
вается в соответствии
с пунктом 2.3.3.
Плана мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
24 Программа развития 2006- МИТ
отраслей потребитель- 2010
ских товаров на 2006- гг.
2010 годы (I этап -
2006-2008 годы)
(разрабатывается
в соответствии
с пунктом 2.3.4.
Плана мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
25 Программа развития 2006- МИТ
горно-металлурги- 2010
ческого комплекса гг.
Республики Казахстан
на 2006-2010 годы
(разрабатывается
в соответствии
с пунктом 2.3.5.
Плана мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство культуры Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
26 Государственная 2001- Мин- 100,0 131,7 138,3 144,9
программа функциони- 2010 куль-
рования и развития гг. туры
языков на 2001-2010
годы (
Указ
Президента
Республики Казахстан
от 7 февраля 2001
года N 550, постанов-
ление Правительства
Республики Казахстан
9 апреля 2003 года
N 344
)
27 Государственная 1998- Мин- 67,6 72,0 75,6 79,2
программа Республики 2012 куль-
Казахстан "Возрож- гг. туры,
дение исторических МОН,
центров Шелкового МТК,
пути, сохранение и акимы
преемственное развитие заин-
культурного наследия тере-
тюркоязычных госу- сован-
дарств, создание ных
инфраструктуры облас-
туризма" (
Указ
тей
Президента Республики
Казахстан от 27
февраля 1998 года
N 3859,
постановление
Правительства Респуб-
лики Казахстан
от 28 октября
1998 года N 1096)
28 Государственная 2004- Мин- 663,5 749,4 786,9
программа "Культур- 2006 куль-
ное наследие" на гг. туры
2004-2006 годы
(
Указ
Президента
Республики
Казахстан от 13
января 2004 года
N 1277,
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 12 февраля
2004 года N 171)
29 Программа развития 2001- Мин- 34,0 22,0
архивного дела в 2005 куль-
Республике Казахстан гг. туры
на 2001-2005 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 11 июня 2001 года
N 797)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
30 Государственная
программа поддержки 2005- Мин- 750,3 787,8 825,6
соотечественников, 2007 куль-
проживающих за гг. туры,
рубежом на 2005-2007 Мин-
годы (разрабатывается информ,
в соответствии с АМД,
пунктом 6.5.10. МИД
Плана мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
31 Программа молодежной 2005- Мин- 147,6 155,0 162,4
политики на 2005-2007 2007 куль-
годы (разрабатывается гг. туры
в соответствии с
пунктом 6.5.13. Плана
мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
32 Программа "Возрожде- 2005- Мин- 53,8 56,5 59,2
ние древнего "Отрара" 2007 куль-
на 2005-2007 годы гг. туры
(п.3 Протокола
совещания у Премьер-
Министра от 6 мая
2004 года N 11-7/
007-102 "О ходе
восстановительных
работ на древнем
городище Отрар")
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
26
27
28
29
30
31
32
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
33 Государственная 2001- МОН, 41069,0
программа 2005 акимы
"Образование" (
Указ
гг. облас-
Президента Республики тей, гг.
Казахстан от 30 Астаны и
сентября 2000 года Алматы
N 448)
34 Программа "Ауыл 2003- МОН, 338,7 355,6
мектебі" на 2003-2005 2005 акимы
годы (
постановление
гг. облас-
Правительства тей, гг.
Республики Казахстан Астаны
от 4 февраля 2003 и Алматы
года N 128)
35 Программа 2002- МОН, Не Не
информатизации 2005 акимы тре- тре-
учебных заведений гг. облас- бует- бует-
начального и сред- тей, гг. ся ся
него профессиональ- Астаны
ного образования и Алматы
Республики Казахстан
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 10 мая 2001 года
N 616)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
36 Государственная 2005- МОН 3120,4 5888,4
программа развития 2007
космической отрасли гг.
в Республике
Казахстан на 2005-
2007 годы (разра-
батывается в соот-
ветствии с
Посланием
Главы государства
народу Казахстана
от 19 марта 2004
года)
37 Государственная 2005- МОН 23379,8 34036,9
программа развития 2010 32150,8
образования на гг.
2005-2010 годы
(разрабатывается в
соответствии с
пунктом 6.1.3.
Плана мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
33
34 7226,53* 7194,32*
35
36 150,0 150,0
37 18022,4 19477,2 21705,1
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
38 Программа "Охрана 2005- МООС 992,0
окружающей среды" 2007
на 2005-2007 годы гг.
(разрабатывается в
соответствии с
пунктом 7.5.1. Плана
мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
39 Программа по борьбе 2005- МООС 7,0 8,0
с опустыниванием в 2010
Республике Казахстан гг.
на 2005-2010 годы
(разрабатывается
в соответствии с
проектом 28 Плана
мероприятий на 2004-
2006 годы по реализа-
ции Концепции эколо-
гической безопасности
Республики Казахстан
на 2004-2015 годы,
утвержденного
постановлением
Правительства
Республики
Казахстан от 3
февраля 2004 года
N 131)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
38
39
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
40 Государственная 2003- МСХ 49632,7 57460,2
агропродовольст- 2005
венная программа гг.
Республики Казахстан
на 2003-2005 годы
(
Указ
Президента
Республики Казахстан
от 5 июня 2002 года
N 889,
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 2 августа 2002
года N 864)
41 Государственная 2004- МСХ 19888,0 20115,0 20006,0
программа развития 2010
сельских территорий гг.
Республики Казахстан
на 2004-2010 годы
(
Указ
Президента
Республики Казахстан
от 10 июля 2003 года
N 1149,
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 20 августа 2003
года N 838)
42 Программа восстанов- 2001- МСХ Не Не Не Не
ления и развития 2010 тре- тре- тре- тре-
виноградарства и гг. бует- бует- бует- бует-
виноделия в ся ся ся ся
Казахстане на период
до 2010 года
(
постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2001
года N 1621)
43 Отраслевая программа 2002- МСХ 4354,0 6613,5 9571,6 5044,5
"Питьевые воды" на 2010
2002-2010 годы гг.
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 23 января 2002
года N 93)
44 Программа развития 2004- МСХ 629,3 949,3 660,8
рыбного хозяйства 2006 МООС
Республики Казахстан гг. акимы
на 2004-2006 годы областей
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2003
года N 1344)
45 Программа "Леса 2004- МСХ 3237,8 3282,7 3446,8
Казахстана" на 2006
2004-2006 годы гг.
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 14 мая 2004
года N 542)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
46 Программа сохранения 2005- МСХ 175,2 184,0 193,2
и восстановления 2007
редких и исчезающих гг.
видов диких копытных
животных и сайгаков
на 2005-2007 годы
(разрабатывается в
соответствии с пп.
2 п. 4 протокольного
решения совещания
у Зам.Премьер-
Министра Республики
Казахстан и
Министра сельского
хозяйства Есимова А.С.
от 3 октября 2003
года N 17-64/002-318
(п. 2.1.)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
40
41 15268* 23457* 25003* 26318,2* 14400,0 10100,0
10300,0
42
43
44
45 1587,48* 1799,42* 2137,78* 1030,6
46 89,5 75,5* 76,5* 87,2 62,0 72,5
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
47 Государственная 2001- МТК 42144,7
программа развития 2005 55000,0
автодорожной отрасли гг.
Республики Казахстан
на 2001-2005 годы
(
Указ
Президента
Республики Казахстан
от 28 ноября 2001 года
N 730,
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 11 января 2002
года N 36)
48 Программа развития 2003- МТК 1834,2 1839,3
отрасли гражданской 2005
авиации на 2003-2005 гг.
годы (
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 21 марта 2003 года
N 291)
49 Программа развития 2004- МТК,МИД, 9220,2 1203,4
транзитно-транспорт- 2006 АТК,
ного потенциала гг. Нацбанк
Республики Казахстан (по сог-
на 2004-2006 годы ласова-
(
постановление
нию)
Правительства
Республики Казахстан
от 30 декабря 2003
года N 1351)
50 Программа реструк- 2004- МТК 9970,0 9970,0
туризации железно- 2006
дорожного транспорта гг.
Республики Казахстан
на 2004-2006 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 6 февраля 2004
года N 145)
51 Программа создания 2004- МТК, Не Не Не
национального 2006 ЗАО тре- тре- тре-
морского торгового гг. "НМСК бует- бует- бует-
флота на 2004-2006 "Казмор- ся ся ся
годы (
постановление
транс-
Правительства флот",
Республики Казахстан ЗАО НК
от 13 июля 2004 "Каз-
года N 763) Мунай
Газ"
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
52 Программа развития 2006- МТК
дорожной отрасли на 2008
2006-2008 годы гг.
(разрабатывается в
соответствии с пунктом
4.8. Плана
мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
47
48
49
50
51
52
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
53 Программа реабилита- 2002- МТСЗ 984,4 55,0
ции инвалидов на 2005
2002-2005 годы гг.
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2001
года N 1758)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
54 Программа занятости 2005- МТСЗ,
населения Республики 2007 сов-
Казахстан на 2005- гг. местно
2007 годы (разраба- с за-
тывается в соответ- инте-
ствии с пунктом ресо-
6.3.1. Плана ван-
мероприятий по ными
реализации Программы цен-
Правительства траль-
Республики Казахстан ными и
на 2003-2006 годы) мест-
ными
испол-
нитель-
ными
орга-
нами
55 Программа дальней- 2005- МТСЗ 241499,0
шего углубления 2007 268802,0
социальных реформ в гг. 298573,0
Республике Казахстан
на 2005-2007 годы
(разрабатываются
в соответствии с
пунктом 20 протокола
заседания Правитель-
ства Республики
Казахстан от 19
марта 2004 года N 4)
56 Программа обеспечения 2005- МТСЗ
безопасности и охраны 2007
труда Республики гг.
Казахстан на 2005-2007
годы (разрабатывается
в соответствии с
пунктом 6.3.3.
Плана мероприятий
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
53
54
55
56
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство финансов Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
57 Отраслевая Не Не
программа повышения 2003- МФ, тре- тре-
эффективности 2005 цент- бует- бует-
управления государ- гг. раль- ся ся
ственным имуществом и ные
приватизации на испол-
2003-2005 годы нитель-
(
постановление
ные
Правительства органы
Республики Казахстан и иные
от 3 февраля 2003 госу-
года N 118) дарст-
венные
органы
(по
согла-
сова-
нию)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
58 Программа 2004- МФ 310,0
государственного 2006
регулирования гг.
производства и
оборота этилового
спирта и алкоголь-
ной продукции на
2004-2006 годы
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
57
58
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
59 Программа по сни- 2003- МЭБП Не Не
жению бедности в 2005 тре- тре-
Республике Казахстан гг. бует- бует-
на 2003-2005 годы ся ся
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 26 марта 2003
года N 296)
60 Программа развития 2004- МЭБП, 1050,0 1050,0 300,0
малых городов на 2006 заин-
2004-2006 годы гг. тере-
(
постановление
сован-
Правительства ные
Республики минис-
Казахстан от тер-
31 декабря 2003 ства и
года N 1389) ведом-
ства,
акимы
облас-
тей
61 Программа по 2004- МЭБП, 5725,6 7886,8 1989,3
комплексному 2006 цент-
решению проблем гг. ральные
Приаралья на 2004- и мест-
2006 годы (поста- ные
новление Правитель- испол-
ства Республики нитель-
Казахстан от 7 мая ные
2004 года
N 520
) органы
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
62 Программа территори- 2005- МЭБП, Не Не Не
ального развития 2015 центр- тре- тре- тре-
Республики Казахстан гг. альные бует- бует- бует-
на период до 2015 и мест- ся ся ся
года (разрабатывается ные
в соответствии с испол-
пунктом 1.1.1. Плана нитель-
мероприятий по ные
реализации Программы органы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
63 Программа экономи- 2005- МЭБП, Не Не Не
ческих и организа- 2007 АБЭКП, тре- тре- тре-
ционных мер по сокра- гг. минис- бует- бует- бует-
щению размеров тене- терства ся ся ся
вой экономики в и ведом-
Республике Казахстан ства
на 2005-2007 годы
(разрабатываются в
соответствии с
п. 2.1. Протокола
ПРК от 4.05.2004
года N 6)
64 Программа развития 2005- МЭБП, Не Не Не
рынка ценных бумаг 2007 МФ, тре- тре- тре-
Республики Казахстан гг. Нацбанк бует- бует- бует-
на 2005-2007 годы (по сог- ся ся ся
(разрабатывается в ласова-
соответствии с нию),
пунктом 2.3.1. АРНФРФО
Протокола совещания (по сог-
у Президента ласова-
Республики Казахстан нию)
от 26 апреля 2004
года N 01-8.1)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
59
60
61
62
63
64
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
65 Государственная 2003- МЭМР, 550,0 652,7
программа освоения 2015 ЗАО
казахстанского гг. "НК
сектора Каспийского "Каз-
моря (
Указ
Мунай-
Президента Газ"
Республики Казахстан
от 16 мая 2003 года
N 1095,
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 21 августа 2003
года N 843)
66 Программа развития 1999- МЭМР Не Не Не Не
электроэнергетики 2030 тре- тре- тре- тре-
до 2030 года гг. бует- бует- бует- бует-
(
постановление
ся ся ся ся
Правительства
Республики Казахстан
от 9 апреля 1999
года N 384)
67 Программа консерва- 2001- МЭМР 673,6 435,0 456,7 343,0
ции уранодобывающих 2010
предприятий и ликви- гг.
дации последствий
разработки урановых
месторождений на
2001-2010 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 25 июля 2001 года
N 1006)
68 Программа развития 2003- МЭМР 2346,1 3018,1 3164,0
ресурсной базы 2010 3327,5
минерально-сырьевого гг.
комплекса страны на
2003-2010 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2002
года N 1449)
69 Программа развития 2004- МЭМР 25,0 34,0 35,7 37,5
нефтехимической 2010
промышленности гг.
Республики Казахстан
на 2004-2010 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 29 января 2004
года N 101)
70 Программа развития 2004- МЭМР, 9390,0 4500,0
газовой отрасли в 2010 акимы
Республике Казахстан гг. областей,
на 2004-2010 годы гг. Астаны
(
постановление
и Алматы,
Правительства ЗАО НК
Республики Казахстан "КазМу-
от 18 июня 2004 года найГаз"
N 669)
71 Программа развития 2004- МЭМР Не Не Не Не
урановой 2015 тре- тре- тре- тре-
промышленности гг. бует- бует- бует- бует-
Республики Казахстан ся ся ся ся
на 2004-2015 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 23 января 2004
года N 78)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
72 Программа по энерго- 2005- МЭМР,
сбережению на 2005- 2007 МООС,
2015 годы (I этап - гг. МТК,
2005-2007 годы) акимы
(разрабатывается в облас-
соответствии с тей, гг.
пунктом 2.2.1. Плана Астаны
мероприятий по и Алматы
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
73 Программа развития 2006- МЭМР
атомной энергетики 2030
в Республике гг.
Казахстан на 2006-
2030 годы (I этап -
2006-2008 годы)
(разрабатывается в
соответствии с
пунктом 2.2.2.
Плана мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
65 342,9 2575,7 503,9
66
67
68
69 600,0 2200,0 4550,0
70
71
72
73
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство юстиции Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
74 Программа по 2002- МЮ, МОН, Не Не Не
реализации Концепции 2006 МВД,МИД, тре- тре- тре-
охраны прав интел- гг. МСХ, бует- бует- бует-
лектуальной собст- Мин- ся ся ся
венности информ,
(
постановление
АРЕМЗК,
Правительства Мин-
Республики Казахстан культуры
от 29 мая 2002 года
N 591)
75 Программа даль- 2004- МЮ, МОН, 2866,6 2147,4 3047,9
нейшего развития 2006 МЗ, МИТ,
уголовно-исполни- гг. МВД, МИД,
тельной системы МФ
Республики Казахстан
на 2004-2006 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2003
года N 1376)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
76 Программа по 2005- МЮ,МВД, 65,0 66,5 66,5
праворазъяснительной 2007 Мин-
работе, формированию гг. культуры,
правовой культуры, МОН, ВС
правовому обеспечению (по сог-
и воспитанию на 2005- ласованию),
2007 годы (поручение ГП (по
Президента Республики согласо-
Казахстан от 14 мая ванию)
2003 года N 622к)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
74
75
76
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Агентство Республики Казахстан по государственным
закупкам
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
77 Программа развития 2005- АГЗ
системы государст- 2007
венных закупок гг.
Республики Казахстан
на 2005-2007 годы
(разрабатывается
в соответствии с
пунктом 9.3.10.Плана
мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
77
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
78 Государственная 2001- АИС, 1264,6 2354,3
программа формиро- 2005 другие
вания и развития гг. заинте-
национальной инфор- ресо-
мационной инфра- ванные
структуры Республики госу-
Казахстан (
Указ
дарст-
Президента Республики венные
Казахстан от 16 марта органы
2001 года N 573,
постановление
Правительства,
Республики Казахстан
от 21 мая 2001
года N 674)
79 Программа развития 2003- АИС, 5814,3 3917,5
отрасли телекоммуни- 2005 другие
каций Республики гг. заинте-
Казахстан на 2003-2005 ресован-
годы (
постановление
ные го-
Правительства сударст-
Республики Казахстан венные
от 18 февраля органы
2003 года N 168)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
80 Государственная 2005- АИС 2100,0 22300,0
программа формирования 2007 19600,0
инфраструктуры "Элект- гг.
ронного Правительства"
в Республике Казахстан
на 2005-2007 годы
(разрабатывается
в соответствии с
Посланием
Президента
Республики Казахстан
на 2005 год "К
конкурентоспособ-
ному Казахстану,
конкурентоспособной
экономике,
конкурентоспособной
нации")
81 Программа развития 2005- АИС 1445,0 1972,0
почтово-сберегательной 2010 2362,0
системы на 2005-2010 гг.
годы (разрабатывается
в соответствии с
Законом
Республики
Казахстан "О почте"
от 8 февраля 2003
года)
82 Программа развития 2006- АИС
отрасли телекоммуни- 2008
каций Республики гг.
Казахстан на 2006-
2008 года (разра-
батывается в соот-
ветствии с пунктом
4.13. Плана мероприя-
тий по реализации
Программы Правитель-
ства Республики
Казахстан на 2003-
2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
78
79
80
81
82
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Агентство Республики Казахстан по статистике
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
83 Программа совершенст- 1999- АС, Не Не
вования государствен- 2005 Нацбанк тре- тре-
ной статистики в гг. (по бует- бует-
Республике Казахстан согла- ся ся
на 1999-2005 годы сованию),
(
постановление
минис-
Правительства терства
Республики Казахстан и агент-
от 19 ноября 1998 года ства
N 1180)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
84 Программа совершенст- 2006- АС
вования государствен- 2010
ной статистики гг.
Республики Казахстан
на 2006-2010 годы
(разрабатывается в
соответствии с пунктом
7.1.14. Плана
мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
83
84
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Агентство таможенного контроля Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
85 Программа развития 2004- АТК 3549,0 4100,7 4218,0
таможенной службы 2006
Республики Казахстан гг.
на 2004-2006 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 3 октября 2003
года N 1019)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
85
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Агентство Республики Казахстан по туризму и спорту
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
86 Государственная 2001- АТурС, 3292,0 5577,3
программа развития 2005 акимы
физической культуры гг. облас-
и спорта в Республике тей,
Казахстан на 2001-2005 гг.
годы (
Указ
Президента Астаны
Республики Казахстан и
от 12 марта 2001 года Алматы
N 570,
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 6 апреля 2001 года
N 462)
87 Программа развития 2003- АТурС, 34,0 39,6
туристской отрасли 2005 заинте-
на 2003-2005 годы гг. ресо-
(
постановление
ванные
Правительства минис-
Республики Казахстан терства
от 29 декабря 2002 и агент-
года N 1445) ства,
акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алматы
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
88 Государственная 2006- АТурС
программа развития 2008
физической культуры гг.
и спорта в Республике
Казахстан на 2006-2008
годы (разрабатывается
в соответствии с
пунктом 6.6.9. Плана
мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
89 Программа развития 2006- АТурС 41,6 43,6
туристской отрасли 2008 МИД, Мин-
на 2006-2008 годы гг. культуры,
(разрабатывается в МИТ, МЗ,
соответствии с пунктом МВД, МООС,
6.6.12. Плана КНБ (по
мероприятий по согласо-
реализации Программы ванию),
Правительства АЧС, АС,
Республики Казахстан АТК, МТК,
на 2003-2006 годы) МСХ, МОН,
ОАО "На-
циональ-
ная ком-
пания
"Шелковый
путь -
Казахстан
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
86
87 131,389* 142,854*
88
89
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Агентство Республики Казахстан по управлению
земельными ресурсами
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
90 Программа по рацио- 2005- АЗР, 821,7 862,8 1437,6
нальному использованию 2007 МСХ
земель сельскохозяй- гг.
ственного назначения
(разрабатывается в
соответствии с пунктом
3.1. Плана мероприятий
по реализации Программы
Правительства Респуб-
лики Казахстан на
2003-2006 годы)
91 Программа развития 2005- АЗР 214,4 191,8 201,4
геодезии и карто- 2007
графии в Республике гг.
Казахстан на 2005-
2007 годы
(разрабатывается
в соответствии с
пунктом 3.11.
Плана мероприятий
по реализации
Программы
Правительства
Республики
Казахстан на
2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
90
91
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Агентство Республики Казахстан по миграции и демографии
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
92 Программа демографи- 2005- АМД, 14980,6 15803,7
ческой и миграционной 2010 МИД, 16562,6
политики Республики гг. МВД,
Казахстан на 2005-2010 МЗ,
годы (разрабатывается МОН,
в соответствии с МТСЗ,
пунктом 6.7.1. Плана АС,
мероприятий по реали- КНБ
зации Программы (по
Правительства сог-
Республики Казахстан ласо-
на 2003-2006 годы) ванию),
НКДСЖ
(по
сог-
ласо-
ванию),
акимы
облас-
тей, гг.
Астаны
и Алматы
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
92
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Агентство Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
93 Программа развития 2004- АЧС 500,0
государственной 2010
системы предупреждения гг.
и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций
на 2004-2010 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря
2003 года N 1383)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
94 Государственная 2005- АЧС 2218,2 1821,2
программа предупреж- 2010 1912,2
дения и ликвидации гг.
чрезвычайных ситуаций
природного и техноген-
ного характера на
2005-2010 годы (разра-
батывается в соответ-
ствии с пунктом 10.18.
Плана мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
93
94 10986,33* 10291,53* 6071,93*
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Агентство Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансовых рынков и финансовых организаций
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
95 Программа развития 2004- АРНФРФО 500,00 436,20
страхового рынка 2006 (по
Республики Казахстан гг. согла-
на 2004-2006 годы сованию)
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 1 июля 2004 года
N 729)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
95
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической
и коррупционной преступностью
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
96 Программа борьбы с 2005- АБЭКП, 80,6
правонарушениями в 2007 другие
сфере экономики на гг. заинте-
2005-2007 годы ресо-
(разрабатывается в ванные
соответствии с госу-
пунктом 10.13 Плана дарст-
мероприятий по венные
реализации Программы органы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
96
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Национальный Банк Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
97 Программа развития 2002- Нацбанк Не Не
Национальной меж- 2005 (по тре- тре-
банковской системы гг. согла- бует- бует-
платежных карточек сованию) ся ся
на основе микро-
процессорных карточек
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 2 июля 2002 года
N 713)
98 Программа либерали- 2005- Нацбанк Не Не Не
зации валютного 2007 (по тре- тре- тре-
режима в Республике гг. согла- бует- бует- бует
Казахстан на 2005- сованию) ся ся ся
2007 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 25 июня 2004 года
N 705)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
97
98
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Аким г. Астаны
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
99 Государственная 2001- Аким 62501,4 45682,5 34999,9
программа социально- 2005 г.
экономического разви- гг. Астаны
тия города Астаны
на период до 2005
года "Рассвет Астаны -
рассвет Казахстана"
(
Указ
Президента
Республики Казахстан
от 19 марта 2001
года N 574)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
99 4640*
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Аким г. Алматы
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
100 Государственная 2003- Аким 10938,9 6665,7
программа развития 2010 г. 16104,5
города Астаны на гг. Алматы,
2003-2010 года МЭБП
(
Указ
Президента
Республики Казахстан
от 10 февраля 2003
года N 1019)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
100 3924,8* 3924* 3924*
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Научно-технические программы
Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Действующие научно-технические программы
101 Республиканская 2001- МИТ 130,3 136,8
целевая научно- 2005
техническая программа гг.
"Научно-технические
проблемы развития
машиностроения и
создания высоко-
эффективных машин
и оборудования на
2001-2005 годы"
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 16 марта 2001
года N 353)
102 Республиканская 2001- МИТ 155,0 162,8
целевая научно-тех- 2005
ническая программа гг.
"Разработка, созда-
ние и развитие радио-
электронных приборов
и средств для инфор-
мационно-телекоммуни-
кационных систем" на
2001-2005 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2000
года N 1956)
103 Научно-техническая 2004- МИТ 46,1 48,4 50,8
программа проведения 2006
научных исследований гг.
и технических разра-
боток в области защиты
информации на 2004-
2006 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 16 февраля 2004
года N 177)
104 Научно-техническая 2004- МИТ 222,6 233,8 244,3
программа "Научно-
техническое обеспе-
чение устойчивого
функционирования
и стратегических
приоритетов развития
горно-металлургичес-
кого комплекса
Республики Казахстан"
на 2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 17 февраля 2004
года N 187 дсп)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
101
102
103
104
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Действующие научно-технические программы
105 Республиканская 2001- МОН 142,5 144,8
научно-техническая 2005
программа "Научно- гг.
техническое обеспе-
чение и организация
производства био-
технологической
продукции в Респуб-
лике Казахстан на
2001-2005 годы"
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 26 июня 2001
года N 871)
106 Программа научно- 2003- МОН 74,9 78,6
технического обес- 2005
печения создания гг.
производств четвер-
того и пятого пере-
делов в металлурги-
ческом комплексе
Республики Казахстан
на 2003-2005 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 13 марта 2003
года N 243)
107 Программа научно- 2003- МОН 184,0 192,0
технического обес- 2005
печения инновацион- гг.
ных производств на
2003-2005 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 18 марта 2003
года N 263)
108 Республиканская 2002- МОН 110,0 115,4 120,5
научно-техническая 2006
программа "Разра- гг.
ботка и внедрение
в производство
оригинальных фито-
препаратов для
развития фармацев-
тической промышлен-
ности Республики
Казахстан" на 2002-
2006 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 24 июля 2001
года N 996)
109 Программа формиро- 2003- МОН 200,00
вания и развития 2005
биотехнологического гг.
производства на
открытом акционерном
обществе "Технопарк
научно-производст-
венного объединения
"Прогресс" в городе
Степногорске на
2003-2005 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 20 марта 2003
года N 277)
110 Научно-техническая 2004- МОН, МТК 67,3
программа "Националь- 2006
ная система косми- гг.
ческого мониторинга
Республики Казахстан"
на 2004-2006 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 6 февраля 2004
года N 147)
111 Научно-техническая 2004- МОН 60,00 63,9 65,8
программа "Научно- 2006
техническое обеспе- гг.
чение мониторинга и
генетического карти-
рования возбудите-
лей особо опасных
инфекций растений
и животных для био-
безопасности"
Республики Казахстан
на 2004-2006 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 4 февраля 2004
года N 135)
112 Научно-техническая 2004- МОН 557,0 308,7 324,1 340,3
программа "Разра- 2007
ботка новых противо- гг.
инфекционных препа-
ратов на 2004-2007
годы" (
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 25 июня 2004
года N 703)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
105
106
107
108
109
110
111
112
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан
Действующие научно-технические программы
113 Научно-техническая 2004- МЭМР 498,0 522,9 546,4
программа "Развитие 2008
атомной энергетики гг.
в Республике
Казахстан" на 2004-
2008 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 12 апреля 2004
года N 405)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
113
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Примечание: объемы финансирования из местных бюджетов будут
определены в установленном порядке после рассмотрения
местными представительными органами
Всего 329243,37
701688,49
637163,61
540455,50
Государственные 267547,76
376687,62
299012,43
211315,40
отраслевых 61695,61
(секторальных) 325000,87
338151,17
329140,10
в т.ч.:
действующих 328933,37
377734,78
229579,03
113539,73
в т.ч.:
государственных 267547,76
314417,17
181971,64
104069,16
отраслевых 61385,61
(секторальных) 63317,61
47607,39
9470,57
разрабатываемых 310,00
323953,71
407584,58
426915,77
в т.ч.:
государственных -
62270,45
117040,80
107246,24
отраслевых 310,00
(секторальных) 261683,26
290543,78
319669,53
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
! Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты
!---------------------------------------------
! 2004 г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
-------------------------------------------------------------------
3 ! 4 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12
--------------------------------------------------------------------
Всего 33078,40 76033,63 71265,01 64752,73
государственных 23832,80 66501,33 69051,73 64676,23
отраслевых 9245,60 9532,30 2213,28 76,50
(секторальных)
в т.ч.:
действующих 33078,40 36823,80 31064,78 26318,20
государственных 23832,80 27381,00 28927,00 26318,20
отраслевых
(секторальных) 9245,60 9442,80 2137,78 -
разрабатываемых - 39209,83 40200,23 38434,53
в т.ч.:
государственных - 39120,33 40124,73 38358,03
отраслевых
(секторальных) - 89,50 75,50 76,50
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
! Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! прочие источники
!---------------------------------------------
! 2004 г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
-------------------------------------------------------------------
3 ! 4 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
Всего 1373,48 17812,88 13015,88 14922,50
государственных 342,88 17125,68 10753,88 10300,00
отраслевых 1030,60 687,20 2262,00 4622,50
(секторальных)
в т.ч.:
действующих 1373,48 17575,68 12803,88 14850,00
государственных 342,88 16975,68 10603,88 10300,00
отраслевых
(секторальных) 1030,60 600,00 2200,00 4550,00
разрабатываемых - 237,20 212,00 72,50
в т.ч.:
государственных - 150,00 150,00 -
отраслевых
(секторальных) - 87,20 62,00 72,50
____________________________________________________________________
Программы, требующие соблюдения режима секретности (секретно)
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 августа 2004 года N 917
Раздел 5. Перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2005-2007 годы в разрезе действующих и разрабатываемых государственных и
отраслевых (секторальных) программ
Перечень приоритетных Республиканских бюджетных инвестиционных
проектов (программ) на 2005-2007 годы
тыс. тенге
____________________________________________________________________
N |Наименование проекта |Администратор| Период | Общая |До 2005
| | бюджетной |реализации|стоимость| года
| | программы | | |
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
Государственная программа "Образование"
____________________________________________________________________
1 Подготовка специалис- МОН 2005-2007 62407510
тов со средним, высшим
и послевузовским
профессиональным
образованием
2 Подготовка МЗ 2005-2007 7585289
специалистов в
области
здравоохранения
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
_______________________________________________________
N | Прогноз |
|_______________________________| После 2007 года
| 2005 год | 2006 год |2007 год |
_______________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
_______________________________________________________
1 20094303 20672945 21640262
2 2592756 2571447 2421086
-------------------------------------------------------
Итого по программе:
22687059 23244392 24061348
_______________________________________________________
Государственная программа развития образования на 2005-2007 годы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
3 Строительство МОН 2004-2005 760000 494000
общежития на 500
мест Евразийского
национального
университета
им. Л.Н.Гумилева
4 Строительство МОН 2005-2007 960000
Республиканской
школы-интерната для
одаренных детей в
г. Астане
5 Строительство МОН 2004-2007 6293433
образовательного
центра для детей-сирот
с обучением на
казахском языке
6 Реконструкция и МОН 2005 94800
строительство объектов
республиканского
эстрадно-циркового
колледжа им. Ж.Елебекова
7 Строительство объектов МОН 2005-2007 7209602
второй очереди
университетского городка
Казахского национального
университета
им. Аль-Фараби
8 Строительство школы- МОН 2005-2006 550000
интерната для детей с
проблемами зрения в городе
Караганде на 250 мест
9 Строительство школы- МОН 2005-2006 550000
интерната для детей с
проблемами зрения в городе
Алматы на 250 мест
10 Строительство МОН 2005-2006 1110400
библиотеки Евразийского
национального
университета
им. Л. Гумилева
11 Информатизация МОН 2002-2007 764449 498987
системы образования
-------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
_______________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
_______________________________________________________
3 266000
4 195500 414500 350000
5 2000000 2996717 996716
6 94800
7 736209 4053969 1798664 620760
8 215000 335000
9 215000 335000
10 630400 480000
11 80200 88220 97042
--------------------------------------------------------
Итого по Программе:
4433109 8703406 3242422 620760
_______________________________________________________
Государственная программа реформирования и развития здравоохранения
Республики Казахстан на 2005-2010 годы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
12 Строительство НИИ скорой МЗ 2005-2007 7326324
медицинской помощи на
240 коек со станцией
скорой помощи в г. Астане
13 Строительство МЗ 2004-2005 18601000
Республиканского научного
центра материнства и
детства на 500 коек
в г. Астане
14 Строительство МЗ 2004-2006 6200000 200000
республиканского
детского
реабилитационного
центра в г. Астане
15 Расширение и МЗ 2005-2006 1469200
реконструкция Казахской
государственной
медицинской академии по
ул. Бейбитшилик в
г. Астане
16 Строительство лечебного МЗ 2005-2007 2257550
корпуса на 150 коек при
РГКП "Научный центр
педиатрии и детской
хирургии" в г.Алматы
17 Строительство МЗ 2005-2006 8360000
республиканского научного
центра нейрохирургии на
220 коек в г. Астане
18 Строительство МЗ 2005-2006 3123000
диагностического центра
на 500 посещений в смену
в г. Астане
19 Строительство спального МЗ 2005 159770
корпуса Республиканского
детского
реабилитационного центра
"Балбулак" на 125 коек
20 Строительство МЗ 2005 84420
малокомплектной школы при
Республиканском детско-
подростковом туберкулезном
санатории "Боровое"
------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________
(продолжение таблицы)
_______________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
_______________________________________________________
12 1265000 3000000 3061324
13 12000000
14 3000000 3000000
15 600000 869200
16 68000 664000 700000
17 610000 7750000
18 284500 2838500
19 50000 109770
20 84420
---------------------------------------------------------
Итого по Программе:
17961920 18231470 700000
_________________________________________________________
Государственная программа развития сельских территорий
на 2004-2010 годы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
21 Развитие телемедицины
и мобильной медицины в
сельском здравоохранении МЗ 2004-2007 3582320 250000
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
_______________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
_______________________________________________________
21 400000 700000 1532320
-------------------------------------------------------
Итого по Программе:
400000 700000 1532320
_______________________________________________________
Государственная программа развития жилищного строительства
в Республике Казахстан на 2005-2007 годы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
22 Обеспечение финансовой МИТ 2006-2007 1900000
устойчивости АО
"Жилищный строительный
сберегательный банк
Казахстана"
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
_______________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
_______________________________________________________
22 280000 1620000
-------------------------------------------------------
Итого по Программе:
280000 1620000
_______________________________________________________
Государственная программа развития автодорожной отрасли
Республики Казахстан на 2001-2005 годы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
23 Реабилитация автодороги МТК 1999-2005 22659364 21863099
Алматы - Караганда -
Астана - Боровое на
участках Алматы - Гульшад
и Акчатау - Караганда
24 Реабилитация автодороги МТК 2003-2007 13017150 73937
Боровое - Кокшетау -
Петропавловск - граница
Российской Федерации
25 Проект развития МТК 2001-2006 14187720 9075619
автодорожной отрасли
(Алматы-Бишкек)
26 Реконструкция автодороги МТК 2002-2006 13323084 4941198
граница Российской
Федерации - Уральск -
Актобе
27 Реконструкция дорожной МТК 2001-2006 38912621 22963604
сети в Западном
Казахстане
28 Реконструкция автодороги МТК 2002-2008 9405869 1720799
Карабутак - Иргиз -
граница Кызылординской
области
29 Реконструкция автодороги МТК 2003-2007 32620456 378224
Актау - Атырау
30 Реконструкция автодороги МТК 2002-2008 47301504 136355
Омск - Павлодар -
Майкапшагай
31 Реконструкция автодороги МТК 2003-2008 32215936 5700043
Астана-Костанай-Челябинск
32 Прикладные научные МТК 2005-2007 244700
исследования в области
транспорта и коммуникаций
-------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
_______________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
_______________________________________________________
23 796265
24 7027189 5916024
25 3974061 1138040
26 5822400 2559486
27 14145888 1803129
28 1233919 3000000 3451151
29 4077941 16242405 11921886
30 1080890 5200000 40884259
31 10552621 6360000 8000000 1633272
32 83400 82400 78900
--------------------------------------------------------
Итого по Программе:
39422576 37527458 34116810 45968682
_______________________________________________________
Государственная программа формирования и развития национальной
информационной инфраструктуры Республики Казахстан
на 2001-2005 годы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
33 Создание и развитие МФ 1996-2007 3910824 708475
информационных систем
органов Министерства
финансов Республики
Казахстан (Реестр
налогоплательщиков и
объектов налого-
облажения,
Интегрированная
налоговая информацион-
ная система)
34 Создание информацион- АГЗ 2002-2007 306216 144357
ных систем Агентства
Республики Казахстан по
государственным закупкам
(Создание системы
электронной коммерции,
аукционов и тендеров)
35 Создание государствен- АИС 2002-2005 1117298 654054
ных баз данных
36 Создание единой системы АИС 2001-2005 1436946 1035110
электронного документо-
оборота государственных
органов
37 Создание информационной АИС 2002-2005 811969 595169
инфраструктуры
государственных органов
38 Строительство здания АИС 2002-2005 724630 371994
серверного центра в
г. Астане
39 Развитие таможенной АТК 2002-2006 1343973 496613
информационной системы
"ТАИС"
-------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
_______________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
_______________________________________________________
33 967477 1064225 1170647
34 48900 53790 59169
35 463244
36 401836
37 216800
38 352636
39 256000 281600 309760
-------------------------------------------------------
Итого по Программе:
2706893 1399615 1539576
_______________________________________________________
Государственная агропродовольственная программа
на 2003-2005 годы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
40 Совершенствование МСХ 1998-2005 7128544 6129396
управления водными
ресурсами и
восстановление земель
(1 этап)
41 Второй этап проекта МСХ 2005-2009 9224837
"Постприватизационная
поддержка сельского
хозяйства"
42 Проект "Повышение МСХ 2006-2010 10333165
конкурентоспособности
сельскохозяйственной
продукции"
43 Строительство МСХ 2005-2007 1677330
Национального хранилища
генетических ресурсов
растений и животных
44 Создание информационно- МСХ 2002-2007 800601 235087
маркетинговой системы
Министерства сельского
хозяйства Республики
Казахстан
45 Реконструкция МСХ 2003-2005 69475 33000
самонапорной части
магистрального
трубопровода Нурлы
Алматинской области
46 Реконструкция МСХ 2003-2005 90377 28330
магистрального канала
Аса-Талас, Жамбылский
район Жамбылской области
47 Реконструкция МСХ 2003-2006 238850 6660
гидротехнических
сооружений
подпитывающего канала
на р.Аспара Меркенского
района Жамбылской
области
48 Реконструкция МСХ 2003-2006 36859
Таласской плотины
на р. Талас
Байзакского,
Жамбылского,
Таласского районов
Жамбылской области
49 Реконструкция МСХ 2003-2005 46628
магистрального
канала Талас-Аса
Жамбылского района
Жамбылской области
50 Реконструкция левой МСХ 2003-2006 80000 32090
ветки магистрального
канала Уюкской
оросительной системы
Таласского района
Жамбылской области
51 Реконструкция МСХ 2003-2005 92420 66150
Жаныбекской насосной
станции, магистральных
и распределительных
каналов в
Жанибекском районе
Западно-Казахстанской
области
52 Реконструкция МСХ 2003-2005 71354 24170
Сергеевского гидроузла
(1-я очередь) в
Костанайском районе
Костанайской области
53 Реконструкция МСХ 2003-2005 153660 52170
Шидертинского
магистрального
канала в Павлодарской
области
54 Реконструкция МСХ 2003-2005 54152 40830
Петропавловского
гидроузла с
водохранилищем
на р. Ишим
(1-я очередь)
Северо-
Казахстанской
области
55 Реконструкция МСХ 2003-2005 122571 107660
каналов К-30 и К-30а,
системы
межреспубликанского
канала "Достык"
1-очередь в
Мактааральском
районе Южно-
Казахстанской
области
56 Реконструкция МСХ 2003-2006 135021 36660
Туркестанского
магистрального
канала с ПК 8 по
ПК 33 (1-очередь) в
Ордабасинском районе
Южно-Казахстанской
области
57 Реконструкция МСХ 2003-2005 185305 62550
водозаборного узла
"Косдиирмен" на
реке Бадам в
г. Шымкенте Южно-
Казахстанской области
58 Прикладные научные МСХ 2005-2007 6317610
исследования в
области агро-
промышленного
комплекса
-------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
_______________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
_______________________________________________________
40 999148
41 738800 1842882 1801043 4842112
42 361416 2442285 3795818 3733646
43 48190 750000 879140
44 170850 187935 206729
45 36475
46 42050 20000
47 232190
48 32990
49 15980
50 32910 15000
51 26270
52 35060 12120
53 40300 61190
54 10970
55 14911
56 35000 63361
57 40000 82755
58 2004000 2104200 2209410
------------------------------------------------------
Итого по Программе:
4652330 7846908 8892140 8575758
_______________________________________________________
Государственная программа "Развитие космической деятельности
в Республики Казахстан"
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
59 Создание на космодроме МТК 2005
"Байконур" космического
ракетного комплекса
"Байтерек"
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
_______________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
_______________________________________________________
59 6585000
-------------------------------------------------------
Итого по Программе:
6585000
_______________________________________________________
Государственная программа социально-экономического развития
города Астаны на период до 2005 года
"Расцвет Астаны - расцвет Казахстана"
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
60 Строительство МИД 2001-2005 3426453 3143463
инженерных сетей и
инфраструктуры
Дипломатического
городка в г. Астане
61 Строительство МК 2003-2007 1070000 19502
Государственного
музея археологии и
этнографии а г. Астане
62 Строительство МТК 1996-2006 36341330 33648523
международного
аэропорта а г. Астане
63 Строительство АТС 2005-2007 3188713
республиканского
велотрека в г. Астане
64 Строительство Дома УДП
Министерств в г. Астане
65 Строительство
киноконцертного зала УДП 2005-2007 5600000
в г. Астане
66 Строительство УДП 2005-2007 4286680
выставочного центра
в г. Астане
67 Строительство УДП 2005-2007 5107631
стадиона на левом
берегу р. Ишим
в г. Астане
68 Строительство УДП 2005-2006 646400 23722
крытого гаража
на 400 легковых
автомобилей с
вспомогательными
помещениями на левом
берегу реки Ишим
в г. Астане
-------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
60 283000
61 450000 600498
62 2505135 187672
63 900000 1500000 788713
64 8000000
65 1500000 2000000 2100000
66 902500 2000000 1384180
67 800000 2200000 2107630
68 200000 422678
-----------------------------------------------------
Итого по Программе:
15090635 8760350 6981021
_____________________________________________________
Государственная программа развития города Алматы
на 2003-2010 годы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
69 Реконструкция МОН 2005-2006 810000
комплекса зданий
Республиканского
государственного
казенного предприятия
"Центральная научная
библиотека"
70 Строительство АТС 2003-2006 5320000 212800
республиканской базы
олимпийской подготовки
в Алматинской области
71 Строительство АТС 2003-2005 700320 425160
республиканской школы-
интерната для
одаренных в спорте
детей в микрорайоне
"Шанырак" в г. Алматы
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
69 126638 341681 341681
70 2000000 3107200
71 275160
--------------------------------------------------
Итого по Программе:
2401798 3448881 341681
__________________________________________________
Отраслевая программа "Питьевые воды"
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
72 Отраслевой проект МСХ 2004-2009 7497241 222488
развития водоснабжения
и канализации
сельских территорий
73 Водоснабжение МСХ 2003-2005 745454 32404
Казалинска
(Новоказалинска)
Кызылординской
области
74 Водоснабжение сельских МСХ 2005 695418
населенных пунктов в
Республике Казахстан
75 Кояндинский групповой МСХ 2003-2006 413276 121000
водопровод в
Курмангазинском районе
Атырауской области
(II-я очередь
строительства)
76 Строительство МСХ 2004-2005 250000 100000
комплекса станций по
обработке питьевой
воды Каменского
группового водопровода
в Западно-
Казахстанской области
77 Строительство Арало- МСХ 2003-2006 1384000 450000
Сарыбулакского
группового водопровода
(IV очередь) в
Кызылординской области
78 Строительство МСХ 1991-2006 1001500 352000
Жиделинского
группового
водопровода и ветки
подключения к нему
в Кызылординской
области
79 Реконструкция МСХ 2003-2006 782500 278300
Булаевского
группового
водопровода
(II-я очередь) в
Северо-Казахстанской
области
80 Реконструкция МСХ 2003-2006 652641 277000
Ишимского группового
водопровода
(II-я очередь) в
Северо-Казахстанской
области
81 Реконструкция МСХ 2003-2005 416200 166200
Соколовского
группового
водопровода
(II-я очередь) в
Северо-Казахстанской
области
82 Реконструкция МСХ 2003-2005 495600 220000
Пресновского
группового
водопровода в Северо-
Казахстанской области
(I-я и II-я очереди)
83 Реконструкция МСХ 2004-2005 394389 200000
Кокшетауского
промводопровода в
Северо-Казахстанской
области
84 Кентау-Туркестанский МСХ 2002-2006 1817160 651100
групповой водопровод
в Южно-Казахстанской
области
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
72 787878 1777856 1039587 3669432
73 713050
74 695418
75 150000 142276
76 150000
77 350000 584000
78 250000 399500
79 250000 254200
80 375641
81 250000
82 275600
83 194389
84 450000 716060
--------------------------------------------------
Итого по Программе:
4891976 3873892 1039587 3669432
__________________________________________________
Программа по комплексному решению проблем Приаралья
на 2004-2006 годы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
85 Строительство станции МООС 2003-2005 1676730 1000000
биологической очистки
сточных вод в городе
Кызылорде
86 Регулирование русла МСХ 2001-2006 11773987 6103066
реки Сырдарьи и
сохранение северной
части Аральского моря
87 Водоснабжение и МСХ 2002-2005 1666622 1350247
санитария населенных
пунктов региона
Аральского моря
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
85 676730
86 3681572 1989349
87 316375
--------------------------------------------------
Итого по Программе:
4674677
__________________________________________________
Программа развития отрасли гражданской авиации
на 2003-2005 годы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
88 Реконструкция взлетно- МТК 2004-2005 2755260 1516000
посадочной полосы в
городе Актобе
-------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
88 1239260
--------------------------------------------------
Итого по Программе:
1239260
__________________________________________________
Отраслевая программа "Развитие таможенной службы Республики Казахстан
на 2004-2006 годы"
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
89 Развитие и строитель- АТК 2004-2006 4342673 1207368
ство приграничных
таможенных постов,
единых контрольно-
пропускных пунктов,
объектов таможенной
инфраструктуры
90 Строительство единых АТК 2004-2008 10454520 372000
контрольно-пропускных
пунктов на
железнодорожных
пунктах пропуска
91 Строительство учебно- АТК 2004-2005 996481 500000
методического центра
в городе Алматы
92 Строительство жилья АТК 2004-2005 496400 248000
для работников
таможенной службы
таможни "Достык"
93 Создание информацион- АТК 2005-2007 1655000
ной системы
"Электронная таможня"
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
89 1265546 1869489
90 669849 862050 957376 7593246
91 496481
92 248400
93 500000 550000 605000
--------------------------------------------------
Итого по Программе:
3180276 3281539 1562376 7593246
__________________________________________________
Программа развития государственной системы обеспечения единства
измерений на 2004-2006 годы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
94 Строительство МИТ 2003-2006 2141683 242490
Эталонного центра
в г. Астане
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
94 1200000 699193
--------------------------------------------------
Итого по Программе:
1200000 699193
__________________________________________________
Программа "Развитие геодезии и картографии" на 2005-2007 годы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
95 Строительство АЗР 2003-2005 1184370 635000
Республиканской
картографической
фабрики
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
95 549370
--------------------------------------------------
Итого по Программе:
549370
__________________________________________________
Программа развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса
страны на 2003-2010 годы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
96 Развитие инфомацион- МЭМР 2002-2010 139390 42110
ной системы о недрах
и недропользователях
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
96 30000 32038 35242
--------------------------------------------------
Итого по Программе:
30000 32038 35242
__________________________________________________
Научно-техническая программа "Развитие атомной энергетики
в Республики Казахстан" на 2004-2008 годы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
97 Создание МЭМР 2003-2006 2284958 784604
Казахстанского
термоядерного
материаловедческого
реактора Токамак
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
97 992295 508059
--------------------------------------------------
Итого по Программе:
992295 508059
__________________________________________________
Программа дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы
Республики Казахстан на 2004-2006 годы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
98 Реконструкция МЮ 2001-2006 1729320 215250
учреждения ЛА-155/12
под исправительную
колонию строгого
режима на 1500 мест
в поселке Заречный
Алматинской области
99 Реконструкция МЮ 2001-2007 684000 30570
учреждения РУ-170/3 под
исправительную колонию
строгого режима на
900 мест в Западно-
Казахстанской области
в городе Уральске
100 Реконструкция МЮ 2001-2005 1044000 760200
наркологического
диспансера и завода
стеновых материалов под
исправительную колонию
общего режима на
1000 мест в городе
Кызылорде
101 Реконструкция МЮ 2001-2005 387000 243800
производственной базы
ТОО "Лейла" под
женскую исправительную
колонию в городе Атырау
102 Реконструкция МЮ 2001-2005 862300 665000
психоневрологического
дома-интерната под
исправительную колонию
общего режима на
1200 мест в городе
Таразе
103 Реконструкция МЮ 2004-2007 3792280 33700
производственных
корпусов N 822 и 823
ОАО "Химпром" под
исправительную колонию
особого режима на
1500 мест в городе
Павлодаре
104 Создание информацион- МЮ 2002-2005 57042 52042
ной системы Комитета
уголовно-исполнительной
системы
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
98 700000 814070
99 279480 373950
100 283800
101 143200
102 197300
103 350000 411300 600000 2397280
104 5000
----------------------------------------------------
Итого по Программе:
1679300 1504850 973950 2397280
__________________________________________________
Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью
на 2005-2006 годы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
105 Строительство МВД 2005 12300
питомника служебно-
розыскных собак в
городе Астане
106 Государственный проект МВД 2006-2008 7950549
3 (фаза 3)
107 Строительство МВД 2004-2007 3859604 30000
госпиталя с
поликлиникой в городе
Астане
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
105 12300
106 1000000 2000881 2852538 2097130
107 400000 1714802 1714802
--------------------------------------------------
Итого по Программе:
1012300 2400881 4567340 3811932
__________________________________________________
Программы силовых органов
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
108 Строительство МВД 2006-2008 1720000
типового военного
городка с жилым домом
для военнослужащих
внутренних войск в
городе Астане
109 Строительство и МВД 2005 49650
развитие учебно-
материальной базы в
Петропавловском
высшем военном
училище
110 Строительство баз МВД 2005-2006 154296
хранения (в городах
Алматы, Караганде,
Шымкенте, Актобе)
111 Строительство объектов МВД 2005 49214
ведомственной связи
Внутренних войск
112 Строительство учебного МВД 2005-2006 116050
центра по горной
подготовка внутренних
войск Министерства
внутренних дел
Республики Казахстан
в городе Шымкенте
113 Строительство учебного МВД 2006-2009 165000
центра боевой и
методической подготовки
Министерства внутренних
дел Республики
Казахстан в
Алматинской области
114 Строительство жилого МО 2005-2006 627240
комплекса на 120
квартир в города Астане
115 Строительство объектов МО 2003-2006 2499360 1059446
военного городка в
городе Актау
Мангистауской области
116 Строительство объектов МО 2005-2008 2719420
военного городка в
городе Шымкенте
регионального
командования "Юг"
117 Строительство объектов МО 2005-2008 3275190
военного сектора
аэродрома в городе
Астане
118 Строительство объектов МО 2005-2007 830315
военного сектора
аэродрома в городе
Актау Мангистауской
области
119 Строительство МО 2006-2007 220827
комплекса объектов
отдельной радио-
локационной роты
в городе Атырау
120 Развитие систем МО 2003-2007 937462 511757
связи Вооруженных
сил Республики
Казахстан
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
108 86000 1032000 602000
109 49650
110 98400 55896
111 49214
112 76500 39550
113 105000 60000
114 420925 206315
115 1266478 173436
116 200000 1063000 900000 556420
117 250000 985000 990000 1050190
118 250000 380315 200000
119 123893 96934
120 425675
--------------------------------------------------
Итого по Программе:
3086842 3218405 3278934 2208610
__________________________________________________
Вне программ
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
121 Создание информацион- МВД 2002-2007 684823 318700
ных систем органов
внутренних дел
122 Подготовка МВД 5514183 -
специалистов для
системы внутренних
дел
123 Создание информацион- МЗ 2002-2007 1048714 55714
ных систем здраво-
охранения
124 Прикладные научные МЗ 2005-2007 4641287
исследования в области
здравоохранения
125 Строительство и МИД 2003-2005 12122008 10736650
приобретение в
собственность
Республики Казахстан
объектов недвижимости
за рубежом
126 Развитие информационной МИТ 2004-2007 41670 18500
системе экспортного
контроля
127 Развитие информационной МИТ 2002-2005 45200 40733
системы по поддержке
предпринимательства
128 Прикладные научные МИТ 2005-2007 79443
исследования в области
строительства
129 Прикладные научные МИТ 2005-2007 1833879
исследования
технологического
характера
130 Прикладные научные МИТ 2005-2007 33101
исследования в
области стандартизации,
сертификации,
метрологии и систем
качества
131 Прикладные научные МК 2005-2007 178383
исследования в
области культуры
132 Строительство МО 2006-2009 2137000
Национального
университета обороны
в городе Астане
133 Создание информацион- МО 2001-2006 2770746 1275902
ной системы вооружен-
ных сил
134 Приобретение зданий и МО 2005 487000
сооружений
135 Модернизация и МО 2005 5308282
приобретение вооружения,
военной и иной техники,
систем связи
136 Прикладные научные МО 2005-2007 274451
исследования и опытно-
конструкторские работы
оборонного характера
137 Подготовка МО 2005-2007 10573104
специалистов для
оборонного комплекса
138 Фундаментальные и МОН 2005-2007 20033732
прикладные научные
исследования
139 Прикладные научные МОН 2005-2007 285481
исследования в
области образования
140 Разработка и МОН 2005-2007 1675800
апробация
учебников и учебно-
методических
комплексов для
организаций
образования,
издание и доставка
учебной литературы
для республиканских
организаций,
предоставляющих
услуги в области
образования, и
казахской диаспоры
за рубежом
141 Создание и развитие МООС 2004-2006 127148 41048
информационной
системы охраны
окружающей среды
142 Проект реабилитации МООС 2003-2007 889805 370121
залежных земель
Шетского района
Карагандинской
области
143 Научные исследования МООС 2005-2007 788125
в области охраны
окружающей среды
144 Реабилитация и МСХ 2004-2009 8140847 368775
управление
окружающей среды
бассейна рек Hуpа
и Ишим
145 Реконструкция МСХ 2004-2007 209220
главного коллектора
(ГКС) Акдалинского
массива орошения
Балхашского района
Алматинской области
146 Повышение МСХ 2003-2006 678280 195230
сейсмоустойчивости
плотины Терс-
Ащибулакского
водохранилища
Жамбылской области
147 Реконструкция МСХ 2004-2006 931110 381040
основного
технологического
оборудования
насосных станций
N 7 (3-й агрегат),
11 (1), 12 (3),
15 (4), 18 (3),
19 (1), 22 (3)
"Канала имени
Каныша Сатпаева"
148 Реконструкция МТК 2004-2005 827352 477352
Урало-Каспийского
канала
149 Строительство МТК 2001-2005 33036320 20641960
железнодорожной
линии Алтынсарин-
Хромтау
150 Развитие МТСЗН 2004-2007 712011 165861
информационной
системы Государствен-
ного центра по
выплате пенсий
151 Развитие информацион- МТСЗН 2005-2006 1012799
ной базы данных
занятости, бедности
152 Прикладные научные МТСЗН 2005-2007 136900
исследования в
области охраны труда
153 Создание и развитие МФ 1996-2007 7626581 5263241
информационных систем
органов Министерства
финансов Республики
Казахстан
154 Формирование активов МФ 2004-2007 46960654 9309668
Национального фонда
155 Создание ситуационной МЭБП 2003-2005 407213 382213
системы государствен-
ного управления
156 Создание информацион- МЭБП 439354
ных систем
Министерства
экономики и бюджетного
планирования Республики
Казахстан
157 Перспективное МЭБП 2005-2007 426135
обучение специалистов
в государственном
секторе экономики
158 Повышение МЭБП 2005-2007 378949
квалификации
руководящих работников
в сфере экономики
159 Создание в МЭМР 2003-2005 1803311 1069105
Евразийском
национальном
университете им.
Л.Н. Гумилева
междисциплинарного
научно-
исследовательского
комплекса на базе
ускорителя
тяжелых ионов
160 Создание Центра МЭМР 2006-2008 4089500
ядерной медицины и
биофизики
161 Прикладные научные МЭМР 2005-2007 276700
исследования в
области геологии и
использования недр
162 Прикладные научные МЭМР 2005-2007 1965269
исследования
технологического
характера в области
топливно-
энергетического
комплекса,
нефтехимии и
минеральных ресурсов
163 Создание информацион- МЮ 2002-2006 143073 79233
ных систем органов
юстиции
164 Подготовка
специалистов
юридических
специальностей МЮ 2005-2007 427325
165 Подготовка АБЭКП(АФП) 2005-2007 573046
специалистов для
системы финансовой
полиции
166 Создание АБЭКП(АФП) 2002-2005 337474 256827
автоматизированной
информационно-
телекоммуникационной
системы Агентства
Республики Казахстан
по борьбе с
экономической и
коррупционной
преступностью
(Финансовая полиция)
167 Прикладные научные АДГС 2005-2007 15763
исследования в области
государственного
управления и
государственной
службы
168 Создание системы АИС 2002-2005 1197439 1087439
мониторинга
радиочастотного
спектра
169 Прикладные научные АИС 2005-2007 87387
исследования в
области информатизации
и связи
170 Создание информацион- АМД 2002-2006 35980 22637
ной системы Агентства
Республики Казахстан
по миграции и
демографии
171 Создание электронных АРЭМ 2004-2006 269864 104364
баз данных по
мониторингу
деятельности
монополистов
172 Создание информацион- АС 1999-2007 270699 230979
ной системы
государственной
статистики
173 Прикладные научные АС 2005-2007 72678
исследования в
области
государственной
статистики
174 Строительство АТК 2004-2005 137680
таможенного поста
"Актобе - Центр
таможенного
оформления"
175 Строительство АТС 2005-2007 3565397
республиканской
лыжной базы в
г. Щучинске
176 Подготовка АТС 2005-2007 346370
специалистов в
области туризма и
спорта
177 Создание АЗР 2002-2007 2807169 883169
автоматизированной
системы Государствен-
ного земельного
кадастра
178 Прикладные научные АЗР 2005-2007 123157
исследования в
области управления
земельными ресурсами
179 Строительство АЧС 1999-2005 3577400 3094000
селезадерживающей
плотины на реке
Талгар в Алматинской
области
180 Подготовка АЧС 2005-2007 605074
специалистов для
учреждений Агентства
по чрезвычайным
ситуациям
181 Создание единой ВС 2002-2005 330458 247958
автоматизированной
информационно-
аналитической системы
органов судебной
системы Республики
Казахстан
182 Создание ГП 2002-2006 732448 308248
информационной
системы Комитета по
правовой статистике и
специальным учетам
Генеральной
прокуратуры
Республики
Казахстан
183 Строительство РГ 2005 564599
общежития
Республиканской
гвардии Республики
Казахстан для
военнослужащих по
контракту в г. Астане
184 Создание СОП 2004-2007 69432 52434
информационных
систем Службы охраны
Президента Республики
Казахстан
185 Создание и Счетный
развитие информацион- комитет 2003-2007 47708 15677
ной базы данных по
объектам финансового
контроля
186 Строительство УДП 2002-2005 1838601 1269001
Института
стратегических
исследований,
офиса и фонда в
г. Алматы
187 Переподготовка и УДП 2005-2007 22323
специализация
врачей за рубежом
188 Создание ХОЗУ
автоматизированной Парламента 2003-2010 50459 12606
системы мониторинга
законопроектов
189 Создание ЦИК 2003-2005 3926400 2013200
автоматизированной
информационной
системы "Сайлау"
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
121 114630 126093 125400
122 1749146 1836603 1928434
123 300000 330000 363000
124 1472256 1545869 1623162
125 1385438
126 7000 7700 8470
127 4467
128 25200 26460 27783
129 581722 610808 641349
130 10500 11025 11576
131 134331 21580 22472
132 187000 700000 1250000
133 536612
134 487000
135 5308282
136 87001 91531 95919
137 3348155 3524365 3700584
138 6462494 6785619 6785619
139 90557 95085 99839
140 532000 558600 585200
141 41000 45100
142 166014 179595 174075
143 250000 262500 275625
144 486205 3759720 2821507 704640
145 50000 50000 59220
146 200000 283050
147 415890 134180
148 350000
149 439190
150 165000 181500 199650
151 50000 55000
152 43425 45596 47879
153 714000 785400 863940
154 12881986 11900000 12869000
155 25000
156 32718 12100 14870
157 426135
158 123771 126310 128868
159 658135 76071
160 180600 1930800 1978100
161 88100 92000 96600
162 623400 654570 687299
163 30400 33440
164 135551 142329 149445
165 181775 190864 200407
166 80647
167 5000 5250 5513
168 110000
169 27720 29106 30561
170 6354 6989
171 50000 55000 60500
172 12000 13200 14520
173 23054 24207 25417
174 52118
175 153760 1500000 1911637
176 109945 115442 120983
177 600000 1000000 324000
178 39066 41020 43071
179 483400
180 191935 201531 211608
181 82500
182 202000 222200
183 564599
184 16998
185 9677 10645 11709
186 567600
187 7086 7440 7797
188 11436 12580 13838
189 1913200
-------------------------------------------------------------------
Итого по вне программ:
46534581 38192873 40019146 3932740
Всего: 185412197 164848884 136034554 78778440
___________________________________________________________________
Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиционных
проектов(программ), финансируемых за счет
целевых трансфертов на развитие и кредитования
из республиканского бюджета, на 2005-2007 годы
тыс. тенге
____________________________________________________________________
N |Наименование проекта |Администратор| Период | Общая |До 2005
| | бюджетной |реализации|стоимость| года
| | программы | | |
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
Государственная программа развития образования на 2005-2007 годы
____________________________________________________________________
1 Строительство МОН 2008 573200
общеобразовательной
школы на 1200 мест в
г. Кокшетау
2 Строительство средней МОН 2006-2007 343600
школы с казахским
языком обучения на 520
ученических мест в
г. Есиль Есильского
района
3 Строительство школы МОН 2007 250000
им. Райымбека на 550
мест в г. Есик
Енбекшиказахского
района Алматинской
области
4 Строительство средней МОН 2007-2008 600000
школы на 1000 мест с
государственным языком
обучения в г. Усть-
Каменогорске
5 Строительство средней МОН 2005-2007 670000
школы на 960 мест с
государственным языком
обучения в п.
Восточное
г. Семипалатинска
6 Строительство школы МОН 2007 94320
на 180 мест в г. Шу
Жамбылской области
7 Строительство средней МОН 2005-2006 617330
школы на 1029 мест в
микрорайоне комплекс-
ной застройки по
ул. Толеби г. Тараза
8 Строительство средней МОН 2007-2008 810800
школы на 1296 мест с
государственным языком
обучения в г. Уральске
Западно-Казахстанской
области
9 Завершение строитель- МОН 2005 278434
ства СШ на 704 места
с государственным
языком обучения в
г. Жезказгане
10 Строительство в МОН 2005-2006 430000
г. Темиртау средней
школы на 1300 мест
11 Строительство средней МОН 2004-2005 594160 200000
школы с казахским
языком обучения на
1700 мест в
г. Сатпаеве
Карагандинской
области
12 Строительство средней МОН 2005-2006 540000
школы с государствен-
ным языком обучения
на 900 учащихся
в г. Костанае
13 Строительство средней МОН 2007-2008 320000
школы с государствен-
ным языком обучения
на 400 мест в
г. Рудном
14 Строительство средней МОН 2004-2005 266250 200000
школы на 864 места
в г. Аральске
Аральского района
Кызылординской
области
15 Строительство средней МОН 2008 95850
школы на 150 мест в
г. Аральске
Кызылординской
области
16 Строительство средней МОН 2005-2006 800000
школы с государствен-
ным языком обучения
в г. Павлодаре
на 1078 мест
17 Строительство средней МОН 2006-2007 410000
школы с государствен-
ным языком обучения
в г.Павлодаре
на 420 мест
18 Строительство средней МОН 2004-2005 468010 283990
школы на 624 места
в п. Жетыбай
Каракиянского района
Мангистауской области
19 Строительство средней МОН 2005-2007 735200
школы на 1100 мест с
казахским языком
обучения в
19-20 микрорайонах
в г. Петропавловске
20 Строительство школы МОН 2007 420700
на 260 мест с
государственным
языком обучения и
интерната на
100 мест в
г. Мамлютка
Мамлютского района
Северо-Казахстанской
области
21 Строительство средней МОН 2005-2006 497000
школы в г. Шымкенте
на 1200 мест в
микрорайоне "Нурсат"
22 Строительство средней МОН 2005-2006 900000
школы на 1200 мест в
районе
ул. Чернышевского-
Ушакова в г. Астане
23 Строительство школы МОН 2007 1500000
на 1200 мест, левый
берег, в первом
жилом районе
микрорайонов N 3,4 в
г. Астане
24 Строительство МОН 2006 1500000
коррекционной школы-
интерната на 375 мест
в г. Астане
25 Строительство школы МОН 2005-2006 1500000
на 1200 мест, левый
берег (южнее ул.N 19),
в г. Астане
26 Строительство школы МОН 2005 999830
на 1200 мест
(ул.Челюскинцев-
Красной звезды)
в г. Астане
27 Строительство средней МОН 2005 950000
школы на 1200 мест в
районе ул.Жанибека-
Иманбаевой в г. Астане
28 Строительство средней МОН 2005 500000
школы на 400 мест
п. Казгородок
(ул.Литейная) в
г. Астане
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
N | Прогноз | после
|_________________________________| 2007
|2005 год | 2006 год | 2007 год | года
______|_________|__________|____________|_________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
1 573200
2 100000 243600
3 250000
4 297830 302170
5 220000 305200 144800
6 94320
7 254130 363200
8 231150 579650
9 278430
10 300000 130000
11 394160
12 200000 340000
13 240000 80000
14 66250
15 95850
16 250000 550000
17 100000 310000
18 184020
19 200000 267600 267600
20 420700
21 153010 344000
22 36400 863600
23 1500000
24 1500000
25 52400 1447600
26 99830
27 950000
28 500000
------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
5038630 6311200 4000000 1630870
___________________________________________________________________
Государственная программа реформирования и развития здравоохранения
на 2005-2010 годы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
29 Строительство детского МЗ 2005-2006 226530
отделения на 70 коек
Акмолинского
областного противо-
туберкулезного
диспансера
им.К.Курманбаева в
г. Кокшетау
Акмолинской области
30 Строительство МЗ 2004-2006 919700 150000
туберкулезной
больницы на 100 коек
в г. Атырау
Атырауской области
31 Строительство МЗ 2004-2006 889000 100000
радиологического
центра областного
онкодиспансера в
г. Семипалатинске
Восточно-Казахстанской
области
32 Строительство центра МЗ 2005-2009 1458000
лучевой терапии при
онкологическом
диспансере в
г. Усть-Каменогорске
Восточно-Казахстанской
области
33 Строительство МЗ 2007-2008 472260
туберкулезной
больницы на 80 коек
в г. Шу Шуского района
Жамбылской области
34 Строительство МЗ 2005-2009 1575600
онкологического
диспансера в
г. Уральске Западно-
Казахстанской области
35 Строительство МЗ 2006-2007 584570
туберкулезной
больницы на 80 коек
в г. Шахтинске
Карагандинской области
36 Строительство МЗ 2005 335600
туберкулезной
больницы на 30 коек
в г. Приозерске
Карагандинской области
37 Строительство МЗ 2007-2008 806360
туберкулезной
больницы на 120 коек
в г. Балхаш
Карагандинской области
38 Реконструкция МЗ 2004-2005 394690 150000
областной детской
больницы на 310 коек
в г.Костанае
Костанайской области
39 Строительство женской МЗ 2005-2006 342400
консультации на 320
посещений в смену в
г. Костанае
Костанайской области
40 Строительство детско- МЗ 2007-2008 520000
подросткового корпуса
при ГУ "Областной
туберкулезный
диспансер" в
г.Костанае
Костанайской области
41 Строительство МЗ 2007-2008 842300
родильного дома на
100 коек в
г. Павлодаре
Павлодарской области
42 Строительство МЗ 2004-2005 446930 100000
лечебного корпуса на
100 коек на
территории
областного
тубдиспансера в
г. Петропавловске
Северо-
Казахстанской области
43 Строительство МЗ 2005-2008 2200000
детской областной
больницы на 300 коек
240 посещений в
г. Шымкенте Южно-
Казахстанской области
44 Строительство МЗ 2005-2006 780000
корпуса и
реконструкция
городского
онкологического
диспансера в г.Астане
45 Строительство МЗ 2005-2007 2769000
многопрофильного
стационара на 360
коек (левый берег)
в г. Астане
46 Строительство МЗ 2005 902500
амбулаторно-
поликлинического
комплекса
(взрослая
поликлиника на 350
посещений в смену,
детская поликлиника
на 150 посещений,
Юго-Восток) в
г. Астане
47 Строительство МЗ 2005 902500
амбулаторно-
поликлинического
комплекса
(взрослая поликлиника
на 350 посещений в
смену, детская
поликлиника на 150
посещений, на
левобережье) в
г. Астане
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
29 100000 126530
30 472980 296720
31 390000 399000
32 100000 303620 324760 729620
33 100000 372260
34 150000 450000 350000 625600
35 184360 400210
36 335600
37 224770 581590
38 244690
39 150000 192400
40 200000 320000
41 378390 463910
42 346930
43 209800 547370 521870 920960
44 30000 750000
45 102500 1200000 1466500
46 400000
47 400000 502500
----------------------------------------------------
Итого по Программе:
3432500 4952500 3966500 4013940
____________________________________________________
Государственная программа развития сельских территорий
на 2004-2010 годы
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
48 Строительство корпуса МЗ 2004-2005 178550 70000
на 50 мест детского
противотуберкулезного
санатория "Бурабай" в
п. Боровое Щучинского
района Акмолинской
области
49 Строительство МЗ 2006-2007 343000
межрайонной туберкулез-
ной больницы на 50 коек
в г. Есиль Есильского
района Акмолинской
области
50 Строительство МЗ 2006-2007 343000
межрайонной туберкулез-
ной больницы на 50 коек
в с. Малиновка
Целиноградского района
Акмолинской области
51 Строительство МЗ 2004-2005 320000 80000
туберкулезной больницы
на 60 коек в
г. Кандыагаш
Мугалжарского района
Актюбинской области
52 Строительство МЗ 2004-2005 340000 100000
туберкулезной больницы
на 60 коек в
п. Шубаркудук
Темирского района
Актюбинской области
53 Строительство МЗ 2004-2005 360000 140000
туберкулезной больницы
на 60 коек в
г. Шалкар Шалкарского
района Актюбинской
области
54 Строительство МЗ 2006-2007 334100
туберкулезной больницы
на 50 коек в
г. Хромтау Хромтауского
района Актюбинской
области
55 Строительство МЗ 2007-2008 233120
туберкулезной больницы
на 30 коек в
п. Баканас Балхашского
района Алматинской
области
56 Строительство МЗ 2007-2008 297430
туберкулезной больницы
на 40 коек в
с. Кеген Райымбекского
района Алматинской
области
57 Строительство МЗ 2007-2008 297430
туберкулезной больницы
на 40 коек в
п. Жансугурова
Аксуского района
Алматинской области
58 Строительство МЗ 2007-2008 297430
туберкулезной больницы
на 40 коек в
г. Каскелен
Карасайского района
Алматинской области
59 Строительство МЗ 2004-2005 707500 470000
многопрофильной
больницы на 50 коек
с поликлиникой на
150 посещений в
с. Шамалган
Алматинской области
60 Завершение МЗ 2004-2006 562600 50000
реконструкции
родильного дома
на 60 коек в
г. Жаркент
Панфиловского района
Алматинской области
61 Реконструкция МЗ 2004-2006 645930 50000
акушерского корпуса
на 100 коек в г. Есик
Енбекшиказахского
района Алматинской
области
62 Строительство МЗ 2004-2005 334990 100000
больничного комплекса
на 50 коек с
поликлиникой на 70
посещений в смену в
пос. Доссор Макатского
района Атырауской
области
63 Строительство МЗ 2006-2007 294740
туберкулезной больницы
на 50 коек в с. Акжар
Тарбагатайского района
Восточно-Казахстанской
области
64 Строительство МЗ 2005-2006 310480
туберкулезной больницы
на 50 коек в с.Чапаево
Акжаикского района
Западно-Казахстанской
области
65 Строительство МЗ 2006-2007 308380
туберкулезной больницы
на 50 коек в
с. Дарьинское
Зеленовского района
Западно-Казахстанской
области
66 Строительство МЗ 2005-2006 304370
противотуберкулезного
диспансера на 40 коек
в с. Кулан района
им. Рыскулова
Жамбылской области
67 Строительство МЗ 2006-2007 217270
туббольницы на 30 коек
в п. Аса Жамбылского
района Жамбылской
области
68 Строительство МЗ 2005-2006 341750 6000
туберкулезной больницы
на 40 коек в
с. Мойынкум
Мойынкумского района
Жамбылской области
69 Строительство МЗ 2003-2005 852740 600000
центральной районной
больницы на 150 коек
с. Кулан района им. Т.
Рыскулова Жамбылской
области
70 Строительство МЗ 2007-2008 453400
туббольницы на 70 коек
в с. Сарыкемер
Байзакского района
Жамбылской области
71 Строительство МЗ 2007-2008 335300
туберкулезной
больницы на 50 коек
в г. Кордай
Кордайского района
Жамбылской области
72 Строительство МЗ 2007-2008 335300
туберкулезной
больницы на 50 коек в
с. Мерке Меркенского
района Жамбылской
области
73 Строительство детского МЗ 2003-2005 363100 214100
противотуберкулезного
санатория на 75 коек в
п. Каракыстак района
им. Т. Рыскулова
Жамбылской области
74 Строительство МЗ 2004-2006 652830 100000
центральной районной
больницы на 100 коек
с поликлиникой на 200
посещений в
п. Осакаровка
Карагандинской области
75 Строительство МЗ 2004-2006 658740 120000
Каркаралинской
центральной районной
больницы на 100 коек
с поликлиникой на 200
посещений в
г. Каркаралинск
Карагандинской области
76 Реконструкция Жана- МЗ 2004-2005 128480 50000
Аркинской центральной
районной больницы на
100 коек с поликлиникой
на 250 посещений в
п. Атасу Карагандинской
области
77 Строительство МЗ 2005-2007 820320
Жанакорганской
центральной районной
больницы на 190 коек
в п. Жанакорган
Кызылординской
области
78 Строительство МЗ 2003-2005 441970 219500
туберкулезной
больницы на 100 коек
в г. Аральск
Аральского района
Кызылординской области
79 Строительство МЗ 2003-2005 265050 172900
противотуберкулезного
диспансера на 60 коек
в п. Жосалы
Кармакшинского района
Кызылординской области
80 Строительство МЗ 2003-2005 425790 174250
туберкулезной больницы
на 50 коек в
п. Теренозек
Сырдарьинского района
Кызылординской области
81 Строительство МЗ 2007-2008 361820
родильного дома на
40 коек с
гинекологическим
отделением на 10 коек
и женской консультацией
в п. Жалагаш
Жалагашского района
Кызылординской области
82 Строительство МЗ 2006-2007 459680
родильного дома на
55 коек с женской
консультацией в
п. Шиели Шиелийского
района Кызылординской
области
83 Строительство МЗ 2005-2007 538590
туберкулезной
больницы на 100 коек
в п. Затобольске
Костанайского района
Костанайской области
84 Строительство МЗ 2004-2005 213770 50000
туберкулезной больницы
на 50 коек в п. Шетпе
Мангистауского района
Мангистауской области
85 Строительство МЗ 2006-2007 336900
туберкулезной больницы
на 30 коек в
г. Форт-Шевченко
Тупкараганского района
Мангистауской области
86 Строительство МЗ 2004-2005 347280 280000
туберкулезной больницы
на 35 коек в
с. Баянаул
Баянаульского района
Павлодарской области
87 Строительство МЗ 2005-2006 312390
туберкулезного
отделения при
центральной районной
больнице Иртышского
района на 30 коек
в с. Иртышск
Павлодарской области
88 Строительство МЗ 2005-2006 340120
туберкулезной
больницы на 35 коек
в с. Качиры Качирского
района Павлодарской
области
89 Строительство МЗ 2006-2008 833520
центральной районной
больницы на 100 коек
в с. Коктобе Майского
района Павлодарской
области
90 Строительство МЗ 2005-2006 373950
противотуберкулезного
диспансера на 50 коек
с поликлиникой на 90
посещений в г. Булаево
района им. Жумабаева
Северо-Казахстанской
области
91 Строительство МЗ 2005-2007 643920
центральной
районной больницы
на 100 коек с
поликлиникой на 200
посещений в с. Талшик
Акжарского района
Северо-Казахстанской
области
92 Строительство МЗ 2004-2006 598370 50000
туберкулезной
больницы на 80 коек
в п. Аксу Сайрамского
района Южно-
Казахстанской области
93 Строительство МЗ 2007-2008 370360
родильного дома на
40 коек в
с. Шолаккорган
Созакского района
Южно-Казахстанской
области
94 Строительство МЗ 2007-2008 389000
туберкулезной
больницы на 50 коек
в с. Шардара
Шардаринского района
Южно-Казахстанской
области
95 Строительство МЗ 2007-2008 737800
туберкулезной
больницы на 100 коек
в г. Сарыагаш
Сарыагашского района
Южно-Казахстанской
области
96 Строительство МЗ 2007-2008 598340
туберкулезной
больницы на 80 коек
в с. им. Т. Рыскулова
Тюлькубасского района
Южно-Казахстанской
области
97 Строительство МЗ 2007-2008 1129000
центральной районной
больницы на 150 коек
в г. Арысь Арысского
района Южно-
Казахстанской области
98 Строительство МЗ 2004-2006 678070 150000
центральной районной
больницы на 150 коек
с поликлиникой на 200
посещений в с. Абай
Сарыагашского района
Южно-Казахстанской
области
99 Строительство МЗ 2005-2006 320320
туберкулезной
больницы на 50 коек
в с. Шаульдер
Отрарского района
Южно-Казахстанской
области
100 Строительство МЗ 2007-2008 389000
туберкулезной
больницы на 50 коек
в с. Шаян Байдибекского
района Южно-
Казахстанской области
101 Строительство МЗ 2004-2008 897020 80000
центральной районной
больницы на 240 коек с
поликлиникой на 500
посещений в смену в
с. Темирлановка
Ордабасинского района
Южно-Казахстанской
области
102 Строительство МОН 2005 200300
Мариновской
казахской школы на
350 мест Атбасарского
района Акмолинской
области
103 Строительство средней МОН 2005 182750
школы на 192 места
с. Новоалександровка
Атбасарского района
Акмолинской области
104 Строительство МОН 2004-2005 225000 70000
Мартукской средней
школы на 520 мест
Мартукского района
Актюбинской области
105 Строительство МОН 2005-2006 93780
Копинской средней
школы на 180 мест
в с. Кенесту
Темирского района
Актюбинской области
106 Строительство МОН 2006-2007 142720
средней школы
на 464 места в
с. Кобда Кобдинского
района Актюбинской
области
107 Строительство МОН 2007-2008 130250
средней школы
на 250 мест в
с. Шубарши Уилского
района Актюбинской
области
108 Строительство МОН 2004-2005 794000 698630
средней школы
на 600 мест в
с. Шамалган
Карасайского
района Алматинской
области
109 Строительство МОН 2004-2005 362460 100000
школы на 550 мест
в с. Алгабас
Карасайского района
Алматинской области
110 Строительство МОН 2004-2005 256420 118000
школы на 400 мест
в с. Бирлик
Талгарского района
Алматинской области
111 Строительство МОН 2004-2005 104160 50000
школы на 240 мест
в с. Коянкус
Илийского района
Алматинской области
112 Строительство МОН 2005 102600
школы на 180 мест
в с. Ерменсай
Карасайского района
Алматинской области
113 Строительство средней МОН 2005-2006 340210
школы не 550 мест
в с. Коктобе
Енбекшиказахского
района Алматинской
области
114 Строительство школы МОН 2006 142500
N 4 на 250 мест
в с. Каргалы
Жамбылского района
Алматинской области
115 Строительство МОН 2006 102600
основной школы
Косунова на 180 мест
в с. Айтей
Карасайского района
Алматинской области
116 Строительство МОН 2006 102600
средней школы на
180 мест в с. Аралтобе
Кербулакского района
Алматинской области
117 Строительство МОН 2007 102600
Сарытобинской средней
школы на 180 мест
в с. Сарытобе
Панфиловского района
Алматинской области
118 Строительство школы МОН 2004-2005 287590 85000
на 320 мест в
с. Курилкино
Балакшинского п/о
г. Атырау
Атырауской области
119 Строительство МОН 2005 215290
основной школы на
220 мест в с.Бесикты
г.Атырау
120 Строительство МОН 2006-2007 464400
средней школы
Валиханова на 600 мест
в п. Индер Индерского
района Атырауской
области
121 Строительство МОН 2005-2006 480080
пришкольного интерната
средней школы
им. Шарипова на
420 мест в п. Доссор
Макатского района
Атырауской области
122 Строительство МОН 2007 309600
средней школы
Тайманова на 400 мест
в с. Жумыскер
г. Атырау
123 Строительство МОН 2007 309600
средней школы
Нысанбаева на 400 мест
в с. Бирлик
г. Атырау
124 Строительство МОН 2006 309600
средней школы
им. Энгельса на
400 мест в
с. Сафон
Курмангазинского
района Атырауской
области
125 Строительство МОН 2007 193500
Кудряшовской средней
школы на 250 мест
Курмангазинского
района Атырауской
области
126 Строительство МОН 2007 193500
средней школы на
250 мест в с. Исатай
Исатайского района
Атырауской области
127 Строительство МОН 2007 139320
средней школы на
180 мест в с. Кошкар
Макатского района
Атырауской области
128 Строительство МОН 2007-2008 139320
средней школы
им. Сланова на
180 мест в
с. Тайсоган
Кызылкогинского
района Атырауской
области
129 Строительство МОН 2004-2005 208780 79200
средней школы
на 380 мест в
с. Герасимовка
Уланского района
Восточно-Казахстанской
области
130 Строительство МОН 2004-2005 147600 70000
средней школы на
160 мест в с. Жаркын
г. Семипалатинска
131 Реконструкция МОН 2005-2006 176530
средней школы на
320 мест в
с. Ново-Хайрузовка
Катон-Карагайского
район Восточно-
Казахстанской области
132 Строительство МОН 2005 118600
средней школы
им. Гагарина на
180 мест в с. Каргыба
Тарбагатайского района
Восточно-Казахстанской
области
133 Строительство МОН 2006-2007 130750
средней школы на
250 мест в с. Ушбиик
Жарминского района
Восточно-Казахстанской
области
134 Строительство МОН 2006 130750
средней школы на
250 мест в с. Бестерек
Урджарского района
Восточно-Казахстанской
области
135 Строительство МОН 2007 72700
средней школы на
180 мест в с. Уш-Тобе
Тарбагатайского района
Восточно-Казахстанской
области
136 Строительство МОН 2007 94140
средней школы на
180 мест в с. Семиярка
Бескарагайского района
Восточно-Казахстанской
области
137 Строительство МОН 2007-2008 94140
средней школы на
180 мест в с. Акши
Аягозского района
Восточно-Казахстанской
области
138 Строительство МОН 2007 94140
средней школы
им. Ж. Жабаева на
180 мест в с. Карагаш
Аягозского района
Восточно-Казахстанской
области
139 Строительство МОН 2007 94140
средней школы на
180 мест в с. Теректы-
Булак Курчумского
района Восточно-
Казахстанской области
140 Строительство МОН 2007 94140
средней школы на
180 мест в
с. Жерновка
Бородулихинского
района Восточно-
Казахстанской области
141 Строительство МОН 2007 98530
средней школы на
150 мест в
с. Тасбастау
Зайсанского района
Восточно-Казахстанской
области
142 Строительство МОН 2005 94320
средней школы
им.Рыскулова на
180 мест в
с. Шынбулак
Жуалынского района
Жамбылской области
143 Строительство МОН 2006 94320
средней школы
им. Амангельды на
180 мест в ауле
Т. Дусебаева
Жуалынского района
Жамбылской области
144 Строительство МОН 2007-2008 281700
школы N 2 на
844 места в с. Кордай
Кордайского района
Жамбылской области
145 Строительство МОН 2007 131000
средней школы
Орджоникидзе на
250 мест в
с. Б. Момышулы
Жуалынского района
Жамбылской области
146 Строительство МОН 2006 272170
средней школы
на 444 места в
с. Переметное
Зеленовского района
Западно-Казахстанской
области
147 Строительство МОН 2005-2006 302940
средней школы на 345
мест в п.Шоптыколь
Каратобинского района
Западно-
Казахстанской области
148 Строительство МОН 2007 153250
средней школы N 1
на 250 места в
с. Подстепное
Теректинского
района Западно-
Казахстанской
области
149 Строительство МОН 2006 147000
средней школы на 192
места с. Трекино
Зеленовского района
Западно-Казахстанской
области
150 Строительство МОН 2006 106560
средней школы на 180
мест в с. Фурманово
с/о г. Аркалыка
Костанайской области
151 Строительство МОН 2004-2005 483800 100000
средней школы с
казахским языком
обучения на 688 мест
в микрорайоне "Водник"
п. Затобольск
Костанайского района
Костанайской области
152 Строительство МОН 2004-2005 186450 90000
средней школы на 464
места в с. Тартогай
Шиелийского района
Кызылординской области
153 Строительство МОН 2004-2005 149830 90000
средней школы на 464
места в с. Актобе
Кармакшинского района
Кызылординской области
154 Строительство МОН 2005 191750
средней школы на 360
мест в ауле Бесарык
Сырдарьинского района
Кызылординской области
155 Строительство МОН 2006-2007 383400
средней школы на 600
мест в п. Торетам
Кармакшинского района
Кызылординской области
156 Строительство МОН 2006-2007 383400
средней школы на 600
мест в п. Шиели
Шиелийского района
Кызылординской области
157 Строительство МОН 2006-2007 255600
средней школы на 400
мест п. Жанакорган
Жанакорганского
района Кызылординской
области
158 Строительство МОН 2008 255600
средней школы на 400
мест в п. Шиели
Шиелийского района
Кызылординской области
159 Строительство МОН 2006 159750
средней школы на 250
мест в с. Абай
Казалинского района
Кызылординской области
160 Строительство МОН 2007 75800
средней школы N 131
на 200 мест в
населенном пункте
Малибаева
Сырдарьинского района
Кызылординской области
161 Строительство МОН 2005-2006 370000
средней школы на 550
мест в с. Уштаган
Мангистауского района
Мангистауской области
162 Строительство МОН 2004-2005 839470 300000
школы-интерната
санаторного типа на
220 мест для детей,
переболевших
туберкулезом, в
с. Шалдай
Щербактинского
района Павлодарской
области
163 Строительство МОН 2006 266400
основной школы на
400 мест в
п. Шидерты
г. Экибастуза
Павлодарской области
164 Строительство МОН 2004-2005 241500 171000
школы на 360 мест
в с. Бишкуль
Кызылжарского района
Северо-Казахстанской
области
165 Строительство МОН 2006 111780
средней школы на
180 мест в
с. Полтавка
Аккайынского района
Северо-
Казахстанской
области
166 Строительство МОН 2005-2007 609000
школы на 400 мест
в с. Тимирязево
Тимирязевского района
Северо-Казахстанской
области
167 Завершение МОН 2004-2005 330770 170000
строительства
школы на 1266 мест в
с. Мельдеби
Шардаринского района
Южно-Казахстанской
области
168 Строительство МОН 2004-2005 183600 155500
средней школы на
620 мест в с. Абай
Сарыагашского района
Южно-Казахстанской
области
169 Строительство МОН 2004-2005 103900 81100
средней школы
"Комсомол" на 360
мест в с. Айнатас
Казыгуртского района
Южно-Казахстанской
области
170 Строительство МОН 2004-2005 168000 145100
средней школы им.
Гаппарова на 660 мест
в с. Атбулак
Казыгуртского района
Южно-Казахстанской
области
171 Завершение МОН 2005-2006 201700
строительства школы
на 400 мест в с. Ортак
г. Туркестан
Южно-Казахстанской
области
172 Строительство МОН 2005-2006 438870
средней школы
на 1200 мест
в жилом массиве
Новостройка с. Жана аул
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области
173 Строительство МОН 2006 154750
средней школы "Турмыс"
на 250 мест
в с. Каз ата
района Байдибек
Южно-Казахстанской
области
174 Строительство средней МОН 2008 111420
школы им. Арапова на
180 мест в с. Каратас
Байдибекского района
Южно-Казахстанской
области
175 Строительство средней МОН 2007 111420
школы на 180 мест в
с. Кайнар района
Байдибекского района
Южно-Казахстанской
области
178 Строительство средней МОН 2007 111420
школы им. Жолдасбекова
на 180 мест в с. Кенес
Байдибекского района
Южно-Казахстанской
области
177 Строительство средней МОН 2007 111420
школы им. Сатбаева на
180 мест в с. Алмалы
района Байдибек Южно-
Казахстанской области
178 Строительство средней МОН 2005-2007 742800
школы им.Сатбаева на
1200 мест в с. Казыгурт
Казыгуртского района
Южно-Казахстанской
области
179 Строительство средней МОН 2006 247600
школы им. Тажибаева на
400 мест в с. Рабат
Казыгуртского района
Южно-Казахстанской
области
180 Строительство средней МОН 2007 154750
школы на 250 мест в
с. Акжар Казыгуртского
района Южно-Казахстанской
области
181 Строительство средней МОН 2007 111420
школы на 180 мест в
с. Кызылдала
Казыгуртского района
Южно-Казахстанской
области
182 Строительство средней МОН 2005 116410
школы на 350 мест в
с. Кетебай Каракайского
сельского округа
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области
183 Строительство средней МОН 2005 270000
школы им. Хусанова на
900 мест в с. Сайрам
Сайрамского района
Южно-Казахстанской
области
184 Строительство средней МОН 2006 154740
школы им. Макатаева на
250 мест в с. Коктобе
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области
185 Строительство средней МОН 2006 154740
школы на 250 мест в
с. Сейфуллина
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области
186 Строительство средней МОН 2006 157750
школы им. Сейфуллина
на 250 мест в
с. Жылысу Мактааральского
района Южно-
Казахстанской области
187 Строительство школы МОН 2006-2007 256000
на 600 мест с. Каратобе
Сайрамского района
Южно-Казахстанской
области
188 Строительство средней МОН 2007-2008 154750
школы "Мырзашол" на
250 мест в с. Талапты
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области
189 Строительство средней МОН 2007 154750
школы на 250 мест в
с. Шугыла Мактааральского
района Южно-Казахстанской
области
190 Строительство средней МОН 2007 111420
школы на 180 мест в
с. Нурлытан
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области
191 Строительство средней МОН 2007 111420
школы на 180 мест в
с. Макташи
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области
192 Строительство средней МОН 2007 111420
школы на 180 мест в
с. Алтынсарина
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области
193 Строительство средней МОН 2007 111420
школы им. Костеева на
180 мест в с. Кызыласкер
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области
194 Строительство средней МОН 2007 111420
школы на 180 мест в
с. Жантаксай
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области
195 Строительство основной МОН 2007 111420
школы им. Бекежанова
на 180 мест в с. Наурыз
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области
196 Строительство средней МОН 2007 111420
школы им. Алимжанова
на 180 мест в с. Азамат
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области
197 Строительство средней МОН 2007 111420
школы им. "Макталы-5"
на 180 мест в с. Тындала
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области
198 Строительство средней МОН 2007 111420
школы N 117 на 180 мест
в с. Октябрь
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области
199 Строительство средней МОН 2005-2006 371400
школы "Кокарал" на 600
мест в с. Торткуль
Ордабасынского района
Южно-Казахстанской
области
200 Строительство средней МОН 2005 111420
школы "Кокарал" на 180
мест в с. Тогуз
Толебийского района
Южно-Казахстанской
области
201 Строительство средней МОН 2005 154750
школы им. Оразбаева на
250 мест в с. Ынтымак
Тулькубасского района
Южно-Казахстанской
области
202 Строительство средней МОН 2007 111420
школы на 180 мест в
с. Урбулак Тюлькубасского
района Южно-Казахстанской
области
203 Строительство средней МОН 2007 111420
школы на 180 мест в
с. Алгабас Тюлькубасского
района Южно-Казахстанской
области
204 Строительство средней МОН 2007 111420
школы на 180 мест в
с. им. Т.Рыскулова
Тюлкубасского района
Южно-Казахстанской
области
205 Строительство средней МОН 2007 111420
школы им. Уалиханова
на 180 мест в
с. Келтемашат
Тюлькубасского района
Южно-Казахстанской
области
206 Завершение строительства МОН 2004-2005 342970 190000
средней школы на 1266
мест с. Шолаккорган
Созакского района
Южно-Казахстанской
области
207 Реконструкция разводящих МСХ 2005 60060
сетей в селах Костычево,
Донское Жаркаинского
района Акмолинской
области
208 Водоснабжение села МСХ 2005-2006 165967
Павловка (Еркиншилик)
Ерейментауского района
Акмолинской области
209 Реконструкция систем МСХ 2005-2006 285000
водоснабжения и
водоотведения в селе
Кощи Целиноградского
района Акмолинской
области
210 Реконструкция системы МСХ 2004-2005 183780 70000
водоснабжения села
Кобда Актюбинской
области
211 Реконструкция и МСХ 2004-2005 169725 70000
расширение существующей
системы водоснабжения
с. Комсомольское
Айтекебийского района
Актюбинской области
212 Реконструкция и МСХ 2005-2006 321847
расширение системы
водоснабжения с. Мартук
Мартукского района
Актюбинской области
213 Реконструкция систем МСХ 2005-2006 100000
водоснабжения в пос.
Улкен Жамбылского района
Алматинской области
214 Реконструкция и МСХ 2005-2006 80135
строительство системы
водоснабжения п.
Балпык-Би
Коксуского района
Алматинской области
215 Реконструкция МСХ 2005 115275
Тургенского магистрального
группового водопровода
в Енбикшиказахском районе
Алматинской
области (II-я очередь)
216 Блочные водоочистные
сооружения и внутри-
поселковые водопроводные
сети в с. Миялы
Кызылкогинского района
Атырауской области МСХ 2004-2005 270360 70000
217 Блочные водоочистные МСХ 2004-2005 91426 60000
сооружения и внутри-
поселковые водопроводные
сети в с. Жаскайрат
Кызылкогинского района
Атырауской области
218 Блочные водоочистные МСХ 2004-2005 99000 60000
сооружения и внутри-
поселковые водопроводные
сети в с. Жангельды
Кызылкогинского района
Атырауской области
219 Строительство нового МСХ 2004-2005 33820 29710
водозабора в селе
Приречное и п.
Гранитный Восточно-
Казахстанской области
220 Реконструкция МСХ 2004-2005 113611 72890
водопроводной сети и
канализации с. Урджар
Восточно-Казахстанской
области (I-я очередь)
221 Реконструкция сетей МСХ 2005-2007 617651
водоснабжения с.
Георгиевка Жарминского
района Восточно-
Казахстанской области
222 Строительство поселковых МСХ 2005 70859
сетей водопровода в
с. Камышинка
Шемонаихинского района
Восточно-Казахстанской
области
223 Восстановление системы МСХ 2004-2005 144204 80500
водоснабжения села Акколь
Таласского района
Жамбылской области
224 Водоснабжение ауыла МСХ 2005 70567
Бостандык Таласского
района Жамбылской
области
225 Реконструкция группового МСХ 2005-2006 311981
водопровода в с. Ынтымак
Байзакского района
Жамбылской области
226 Водоснабжение п. Муратсай МСХ 2005 22350
Бокейординского района
Западно-Казахстанской
области
227 Строительство скважин МСХ 2005 21755
и реконструкция водовода
в п. Искра Бокейординского
района Западно-
Казахстанской области
228 Строительство резервуара, МСХ 2005 24139
водонапорной башни и
реконструкция водовода
в п. Бисен Бокейординского
района Западно-
Казахстанской области
229 Водоснабжение с. Кыркопа МСХ 2005 36446
Жангалинского района
Западно-Казахстанской
области
230 Строительство установки МСХ 2005 54746
"Струя" в п. Карасу
Казталовского района
Западно-Казахстанской
области
231 Водообеспечение МСХ 2005 60407
п. Каракамыс
Каратобинского района
Западно-Казахстанской
области
232 Реконструкция систем МСХ 2004-2006 193800 50000
водоснабжения и
водоотведения пос.
Молодежный
Карагандинской области
233 Реконструкция МСХ 2004-2005 43886 25000
водопроводных сетей
с. Карагаш
Жанааркинского района
Карагандинской области
234 Реконструкция МСХ 2004-2005 47420 30620
водопроводных сетей
с. Тугускен
Жанааркинского района
Карагандинской области
235 Реконструкция МСХ 2005-2006 172650
водопроводных сетей
в районном центре села
Аксу-Аюлы Шетского района
Карагандинской области
236 Реконструкция МСХ 2004-2006 523801 120000
Желкуарского водовода
Житикаринского района
Костанайской области
237 Реконструкция Ишимского МСХ 2005-2007 500000
группового водопровода
Костанайской области
238 Реконструкция системы МСХ 2004-2005 152700 100000
водоснабжения в
п. Жанакорган
Жанакорганского района
Кызылординской области
239 Реконструкция системы МСХ 2005-2006 164780
водоснабжения в поселке
Теренозек Сырдаринского
района Кызылординской
области
240 Реконструкция и МСХ 2005-2007 607573
расширение систем
водоснабжения и
водоотведения в пос.
Тасбогет Кызылординской
области
241 Расширение водопровода МСХ 2005 139863
в р/ц Жалагаш Жалагашского
района Кызылординской
области. Головное
водозаборное сооружение
2 этап)
242 Строительство подземного МСХ 2005 88124
водовода протяженностью
9,5 км в п. Жетибай
Каракиянского района
Мангистауской области
243 Реконструкция разводящей МСХ 2004-2005 150002 69050
сети и сооружений в
с. Иртышск Иртышского
района Павлодарской
области
244 Реконструкция разводящей МСХ 2004-2005 155700 70000
сети водопровода и
сооружений в с. Успенка
Успенского района
Павлодарской области
245 II очередь локальной МСХ 2005 10164
системы организации
водоснабжения населенных
пунктов в Павлодарской
области, г. Аксу
(сельская зона), с. Акжол,
водоснабжение с
комплексным блок-модулем
246 Реконструкция и МСХ 2005-2006 278886
расширение водопроводных
сетей в с. Кашир
Качирского района,
Павлодарской области
(II-я очередь)
247 Водоснабжение сельских МСХ 2004-2006 461000 19000
населенных пунктов
Уалихановского и
Акжарского районов
(II-я очередь) Северо-
Казахстанской области
248 Строительство кустовых МСХ 2004-2006 388930 16400
скважинных водозаборов
в Жамбылском районе
(II-я очередь) Северо-
Казахстанской области
249 Водоснабжение с. Абай МСХ 2004-2005 239930 110000
и близлежащих аулов
Сарыагашского района
Южно-Казахстанской
области
250 Водоснабжение МСХ 2005-2006 141200
с. Жибек жолы
Сайрамского района
Южно-Казахстанской
области
251 Реконструкция МСХ 2005 60000
водоснабжения с.Торткуль
Ордабасинского района
Южно-Казахстанской
области
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
48 108550
49 150000 193000
50 150000 193000
51 240000
52 240000
53 220000
54 70580 263520
55 100000 133120
56 100000 197430
57 100000 197430
58 100000 197430
59 237500
60 200000 312600
61 205500 390430
62 234990
63 100000 194740
64 100000 210480
65 100000 208380
66 100000 204370
67 100000 117270
68 150000 185750
69 252740
70 150000 303400
71 150000 185300
72 150000 185300
73 149000
74 200000 352830
75 250000 288740
76 78480
77 180000 250000 390320
78 222470
79 92150
80 251540
81 100000 261820
82 156790 302890
83 100000 200000 238590
84 163770
85 124290 212610
86 67270
87 212390 100000
88 160620 179500
89 250000 265010 318510
90 100000 273950
91 100000 200000 343920
92 299000 249370
93 270360 100000
94 100000 289000
95 226680 511120
96 192690 405650
97 400000 729000
98 284030 244040
99 100000 220320
100 100000 289000
101 300000 235960 137020 144040
102 200300
103 182750
104 155000
105 44900 48880
106 41930 100790
107 44900 85350
108 95370
109 262460
110 138420
111 54160
112 102600
113 200000 140210
114 142500
115 102600
116 102600
117 102600
118 202590
119 215290
120 208590 255810
121 137000 343080
122 309600
123 309600
124 309600
125 193500
126 193500
127 139320
128 56070 83250
129 129580
130 77600
131 98930 77600
132 118600
133 53150 77600
134 130750
135 72700
136 94140
137 16540 77600
138 94140
139 94140
140 94140
141 98530
142 94320
143 94320
144 72470 209230
145 131000
146 272170
147 202940 100000
148 153250
149 147000
150 106560
151 383800
152 96450
153 59830
154 191750
155 103170 280230
156 274780 108620
157 155600 100000
158 255600
159 159750
160 75800
161 284000 86000
162 539470
163 266400
164 70500
165 111780
166 200000 200000 209000
167 160770
168 28100
169 22800
170 22900
171 101700 100000
172 158850 280020
173 154750
174 111420
175 111420
176 111420
177 111420
178 80720 462080 200000
179 247600
180 154750
181 111420
182 116410
183 270000
184 154740
185 154740
186 157750
187 217900 38100
188 80270 74480
189 154750
190 111420
191 111420
192 111420
193 111420
194 111420
195 111420
196 111420
197 111420
198 111420
199 80000 291400
200 111420
201 154750
202 111420
203 111420
204 111420
205 111420
206 152970
207 60060
208 70000 95967
209 70000 215000
210 113780
211 99725
212 30000 271847
213 35000 65000
214 30000 50135
215 115275
216 200360
217 31426
218 39000
219 4110
220 40721
221 70000 250000 297651
222 70859
223 63704
224 70567
225 55000 256981
226 22350
227 21755
228 24139
229 36446
230 54746
231 60407
232 50000 93800
233 18886
234 16800
235 50000 122650
236 200000 203801
237 50000 200000 250000
238 52700
239 30000 134780
240 50000 202877 354696
241 139863
242 88124
243 80952
244 85700
245 10164
246 100000 178886
247 150000 292000
248 100000 272530
249 129930
250 47452 93748
251 60000
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
14600000 14300000 12202347 5344480
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
Государственная программа развития жилищного строительства
в Республике Казахстан на 2005-2007 годы
______________________________________________________________
252 Строительство МФ 2005-2007 18900000
коммунального жилья
за счет средств
государственного бюджета
253 Бюджетное кредитование МФ 2005-2007 126000000
местных исполнительных
органов на строительство
жилья
-------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
252 6300000 6300000 6300000
253 42000000 42000000 42000000
--------------------------------------------------
Итого по Программе:
48300000 48300000 48300000
__________________________________________________
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
Государственная программа социально-экономического развития
города Астаны на период до 2005 года
"Расцвет Астаны - расцвет Казахстана"
______________________________________________________________
254 Строительство 1 очереди МИТ 2001-2005 4136700 3760990
водно-зеленого бульвара
нового административного
центра в г. Астане
255 Строительство главной МИТ 2003-2005 8830326 5730000
площади в г. Астане
256 Инженерная защита от МИТ 2002-2008 11374980 900880
подтопления, дренаж,
понижение уровня
грунтовых вод
левобережной территории
застройки в г. Астане
257 Реконструкция русла МИТ 2002-2007 5592400 2133000
р. Ишим в г. Астане
258 Ликвидация накопителя МИТ 2002-2006 3020100 1619530
сточных вод Талдыколь
с рекультивацией
(1 и 2 очереди)
в г. Астане
259 Благоустройство реки МИТ 2004-2005 986181 700000
Ак-Булак на участке
от пр. Абылай-хана до
железной дорога
в г. Астане
260 Строительство МИТ 2004-2007 6980110 980110
инженерных сетей и дорог
к проектируемым и
строящимся жилым
комплексам
261 Зона отдыха Коянды МИТ 2005-2006 1200000
в г. Астане
262 Развитие системы МИТ 2005-2010 19635722
ливневой канализации
263 Строительство парка МИТ 2005 400000
на набережной реки
Ак-Булак в г. Астане
264 Водоснабжение и МИТ 2004-2008 35886000 3482649
водоотведение
г. Астаны
265 Строительство парка МИТ 2005 400000
по ул. Сары Арка
в г. Астане
266 Строительство здания МК 2001-2005 5279035 4246700
цирка на 2000 мест в
г. Астане
267 Комплекс объектов МК 2000-2005 8259149 7585650
развлечений "Думан"
в г. Астане
268 Президентский парк МК 2005-2008 6902000
в г. Астане
269 Строительство МТК 2002-2005 10222606 7417600
магистральной автодороги
в г. Астане с
автодорожным мостом
через реку Ишим
270 Строительство МТК 2005 200000
автодорожного моста
через реку Ак-Булак
на продолжении пр. Абая
в г. Астане
271 Строительство пр. Абая МТК 2004-2005 1291002 700000
от ул. Можайского
(включая строительство
моста) до мкр. "Юго-
Восток" (с частичным
выносом инженерных
сетей с асфальтобетонным
покрытием) в г. Астане
272 Строительство МТК 2004-2008 6138460 1261450
автомобильных дорог
в новом административном
центре в г. Астане
273 Расширение и МЭМР 2003-2007 23477880 5902280
реконструкция ТЭЦ-2,
тепловых сетей и энерго-
сетевых объектов города
Астаны
274 Строительство ПС "Новая" МЭМР 2006-2007 1096500
на левобережной части
города Астаны
_______________________________________________________________________
Итого по Программе: 5432640
_______________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
254 375710
255 3100300
256 457000 1000000 4000000 5017100
257 555000 1000000 1904400
258 1350000 50570
259 286181
260 1200000 2500000 2300000
261 500000 700000
262 1251600 6624700 5460000 6299422
263 400000
264 2890790 7035500 8483800 13993261
265 400000
266 1032335
267 673449
268 350000 2276000 2276000 2000000
269 2805006
270 200000
271 591002
272 653400 1500000 2000000 723610
273 5664000 5957700 4923900
274 44200 500000 552300
----------------------------------------------------
Итого по Программе
24779973 11875270 13664400 11316522
____________________________________________________
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
____________________________________________________________________
Государственная программа развития г. Алматы на 2003-2010 годы
275 Строительство инженерных МИТ 2005 2000000
сетей и дорог к
проектируемым и
строящимся жилым
комплексам
276 Строительство и рекон- МСХ 2003-2005 650300 450300
струкция водопроводных,
канализационных сетей и
сооружений в районах
массовой индивидуальной
застройки города Алматы
277 Строительство транспорт- МТК 2001-2005 4414910 3829600
ной развязки на пересе-
чении ул. Саина - пр.
Райымбека в городе
Алматы
278 Строительство МТК 2003-2005 826230 526230
автомобильных дорог в
микрорайонах малой
застройки города Алматы
279 Строительство первой МТК 1988-2010 101286000 1809000
очереди метрополитена
в г. Алматы
-------------------------------------------------------------------
Итого по Программе: 4806130
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
275 2000000
276 200000
277 585310
278 300000
279 5268000 18000000 18000000 58209000
---------------------------------------------------
Итого по Программе:
8353310 18000000 18000000 58209000
___________________________________________________
__________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
__________________________________________________________________
Отраслевая программа "Питьевые воды"
280 Реконструкция сетей МСХ 2004-2005 105397 70000
водоснабжения
г. Макинска
Буландынского района
Акмолинской области
281 Реконструкция разводящих МСХ 2005 197335
сетей г. Державинска
Жаркаинского района
Акмолинской области
282 Реконструкция Нуринского МСХ 2003-2005 408500 68500
группового водопровода
(II-я очередь)
Акмолинской области
283 Реконструкция группового МСХ 2004-2005 244647 100000
водопровода Кульсары-
Тургузба-Шокпартугай-
Аккизтогай Атырауской
области
284 Водоснабжение города МСХ 2003-2005 477987 286270
Риддер Восточно-
Казахстанской области
из подземного источника
285 Строительство второй МСХ 2004-2007 1446060 85220
нитки водовода Токрау-
Балхаш от площадки ГНС
до площадки резервуаров
на отметке 425
Карагандинской области
286 Водоснабжение МСХ 2005-2006 644087
г. Туркестан Южно-
Казахстанской области
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
280 35397
281 197335
282 340002
283 144647
284 191717
285 150000 600000 610840
286 150000 494087
--------------------------------------------------
Итого по Программе:
2109099 1094087 610840
__________________________________________________
__________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
__________________________________________________________________
Программа "Охрана окружающей среды на 2005-2007 годы"
287 Проведение технического МООС 2005 51374
перевооружения на
очистных сооружениях
канализации
г. Петропавловска с
производством пуско-
наладочных работ
288 Реконструкция напорного МООС 2005 101252
коллектора от р.Ишим до
канализационных очистных
сооружений
г. Петропавловска
Северо-Казахстанской
области
289 Сбор и транспортировка МООС 2005 182515
ливневых стоков северной
части г.Петропавловска
в МК-5
290 Очистные сооружения МООС 2005 518216
дождевой канализации в
г. Петропавловске
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
287 51374
288 101252
289 182515
290 518216
--------------------------------------------------
Итого по Программе:
853357
__________________________________________________
__________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
__________________________________________________________________
Программа развития малых городов на 2004-2006 годы
291 Реконструкция водовода МЭБП 2004-2006 75000 15000
и сетей водоснабжения
в г. Державинске
Жаркаинского района
Акмолинской области
292 Реконструкция МЭБП 2004-2006 75000 15000
водопроводных сетей
в г.Степняк
Енбекшильдерского
района
Акмолинской области
(1-этап)
293 Реконструкция тепло- МЭБП 2005 15000
трассы нижней части
г. Алги Актюбинской
области
294 Строительство МЭБП 2006 30000
автономных котельных
для обеспечения
теплом многоэтажных
жилых домов г. Алги
Актюбинской области
295 Реконструкция тепло- МЭБП 2005 5400
трассы протяженностью
1,9 км, в г. Шалкар
Актюбинской области
296 Реконструкция 4 МЭБП 2005 18100
котельных бюджетных
организаций города
с установкой новых
котлов автономных
систем отопления
в г. Шалкар
Актюбинской области
297 Установка котлов МЭБП 2006 30000
автономных систем
отопления для обеспе-
чения теплом бюджетных
организаций и много-
этажных жилых домов
г. Шалкар Актюбинской
области
298 Реконструкция и опти- МЭБП 2004-2006 75000 15000
мизация водопроводных
сетей города Абая
Карагандинской области
299 Реконструкция системы МЭБП 2004-2006 75000 15000
теплоснабжения города
Каркаралинска
Карагандинской области
300 Реконструкция разводя- МЭБП 2004-2006 75000 15000
щих сетей водопровода
с учетам оптимизации
г. Аркалыка Костанайской
области
301 Реконструкция тепловых МЭБП 2004-2006 75000 15000
сетей с учетом
оптимизации г. Житикара
Костанайской области
302 Реконструкция головного МЭБП 2004-2006 75000 15000
резервуара для хранения
питьевой воды,
реконструкция и
расширение внутриквар-
тальных водопроводных
сетей, реконструкция и
расширение наружных
сетей канализации,
теплоснабжения
г. Аральска
Кызылординской области
303 Магистральный водовод МЭБП 2004-2006 75000 15000
Кетик-Форт-Шевченко-
5,7 км Мангистауской
области
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
291 30000 30000
292 30000 30000
293 15000
294 30000
295 5400
296 18100
297 30000
298 30000 30000
299 30000 30000
300 30000 30000
301 30000 30000
302 30000 30000
303 30000 30000
--------------------------------------------------
Итого по Программе:
278500 300000
__________________________________________________
__________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
__________________________________________________________________
Программа по комплексному решению проблем Приаралья
на 2004-2006 годы
304 Перевод теплоэнерго- МЭМР 2003-2005 7485950 2112000
источников и жилого
сектора г. Кыэылорды
на попутный газ
--------------------------------------------------------------------
Итого по Программе:
Всего:
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
__________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
__________________________________________________
304 3506750
--------------------------------------------------
Итого по Программе:
3506750
__________________________________________________
Всего: 110352119 113767657 109862087 88873248
__________________________________________________
Бюджетные инвестиции на формирование и увеличение
уставного капитала юридических лиц
тыс.тенге
___________________________________________________________________
N ! Наименование !Администратор! 2005 год ! Цель
! предприятия ! бюджетной ! !
! ! программы ! !
--------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5
-------------------------------------------------------------------
Государственная агропродовольственная программа на 2003-2005 годы
1 АО "Аграрная 215250 тыс. тенге для
кредитная участия в уставных
корпорация" МСХ 5610000 капиталах сельских
кредитных
товариществ;
5394750 тыс. тенге
на кредитование
сельских кредитных
товариществ
2 АО
"КазАгроФинанс" МСХ 8950000 5950000 тыс. тенге
на цели обеспечения
на лизинговой основе
сельскохозяйственной
техникой, технологи-
ческим оборудованием
и специальной
техникой субъектов
животноводства;
1000000 тыс. тенге
на цели кредитования
лизинга оборудования
для предприятий по
переработке
сельскохозяйственной
продукции;
2000000 тыс.тенге
на цели обеспечения
создания и финансиро-
вания машино-
технологических
станций
(сервис-центров).
3 АО "Мал онiмдерi На кредитование
корпорациясы" МСХ 1500000 закупа
животноводческой
продукции и ее
экспорта
4 АО На организацию
"Продовольственная проведения весенне-
контрактная полевых и уборочных
корпорация" МСХ 7000000 работ
5 АО "Фонд
гарантирования На обеспечение
исполнения исполнения
обязательств по обязательств
зерновым по зерновым
распискам" МСХ 300000 распискам
--------------------------------------------------------------------
Итого по программе: 23360000
Государственная программа жилищного строительства
в Республике Казахстан на 2005-2007 годы
6 АО "Жилищный МФ 4000000 На обеспечение
строительный долговременной
сберегательный банк устойчивости
Казахстана" системы жилищных
строительных
сбережений
7 ЗАО МФ 6400000 На увеличение
"Казахстанская объема приобретения
ипотечная прав требований
компания"
8 АО "Казахстанский МФ 1500000 На снижение размера
фонд гарантирования первоначального
ипотечных кредитов" взноса при
приобретении жилья
до 10% от стоимости
жилья
--------------------------------------------------------------------
Итого по программе: 11900000
Стратегия индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2003-2015 годы
9 АО "Банк Развития МИТ 10000000 На обеспечение
Казахстана" надлежащих
параметров
кредитования
экономики и
финансовой
устойчивости АО
"Банк Развития
Казахстана"
10 АО "Инвестиционная МИТ 9892246 На реализацию
компания: инвестиционной
"Инвестиционный программы Фонда
фонд Казахстана"
11 АО "Национальный МИТ 10016810 На реализацию
инновационный фонд" инновационной
программы Фонда
12 АО "Центр МИТ 3734900 2734900 тыс.тенге
инжиниринга и на завершение
трансферта строительства
технологий" объектов первой
очереди Парка
информационных
технологий,
установку
технологического
оборудования и
строительство ВОЛС;
600000 тыс. тенге на
продолжение работ по
созданию технопарков
в городах Алматы,
Караганде и Уральске
400000 тыс. тенге на
выплату компенсации
физическим и
юридическим лицам
за потерю права
собственности на
имущество,
находящееся на
землях, отведенных
парку информационных
технологий
13 АО "Центр МЭБП 970000 На проведение
маркетингово- исследований и
аналитических передислокацию
исследований" АО "Центр
маркетингово-
аналитических
исследований"
в г. Астану
--------------------------------------------------------------------
Итого по программе: 34613956
Государственная программа "Развитие космической деятельности
в Республике Казахстан"
14 АО "Республиканский АИС 533126 477570 тыс.тенге
центр космической на создание наземного
связи и электро- комплекса для
магнитной управления космичес-
совместимости кими аппаратами и
радиоэлектронных системы мониторинга;
средств" 155100 тыс. тенге на
создание материально-
технической база для
организации работы
предприятия
--------------------------------------------------------------------
Итого по программе 533126
Государственная программа развития и поддержки малого
предпринимательства в Республике Казахстан на 2003-2005 годы
15 АО "Фонд развития МИТ 1350000 600000 тыс. тенге
малого предприни- на создание системы
мательства" гарантирования
субъектов малого
предпринимательства;
750000 тыс. тенге на
кредитование малого
предпринимательства
в малых городах
(в рамках Программы
развития малых городов
на 2004-2006 годы)
16 АО "Фонд финансовой МСХ 1000000 На микрокредитование
поддержки сельского сельского населения.
хозяйства"
--------------------------------------------------------------------
Итого по программе: 2350000
Государственная программа социально-экономического развития
города Астаны на период до 2005 года
"Расцвет Астаны - расцвет Казахстана"
17 ЗАО "Международный МТК 1475220 511690 тыс. тенге
аэропорт Астана" на строительство
крытой автостоянки
963530 тыс. тенге на
дооборудование
аэропорта для
точного захода на
посадку по
метеоминимуму
категории IIIB
(светосигнальное
оборудование)
-------------------------------------------------------------------
Итого по программе: 1475220
Программа развития страхового рынка Республики Казахстан
на 2004-2006 годы
18 АО "Государственная МФ 500000 На создание
аннуитетная компания Государственной
аннуитетной
компании
--------------------------------------------------------------------
Итого по программе: 500000
Программа развития почтово-сберегательной системы
на 2005-2010 годы
19 АО "Казпочта" АИС 1444709 329709 тыс. тенге
на развитие
инфраструктуры в
городах;
47500 тыс.тенге на
совершенствование
системы магистральных
перевозок;
331600 тыс.тенге
на развитие почтово-
сберегательных услуг;
735900 тыс.тенге
на развитие
инфраструктуры в
сельской местности
(в рамках
Государственной
программы развития
сельских территорий
на 2004-2006 годы)
--------------------------------------------------------------------
Итого по программе: 1444709
Вне программ
20 АО "Республиканская Мининформ 1387248 На приобретение
телерадиокорпорация телевизионного
"Казахстан" оборудования
21 АО "Казтелерадио" Мининформ 542139 На приобретение
передатчиков для
расширения зоны
охвата вещания
22 Приобретение акций МФ 491551 На выполнение
международных обязательств по
финансовых своевременной оплате
организаций членских взносов
международным
финансовым
организациям
23 АО "Высшая школа МЭБП 426819 На создание Высшей
экономики школы экономики
Министерства
экономики и
бюджетного
планирования"
24 ЗАО "Казмунайгаз" МЭМР 4500000 На освоение
Амангельдинской
группы месторождений
газа
--------------------------------------------------------------------
Итого вне программы: 7347757
Всего: 83524768
____________________________________________________________________
Принят к сведению
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 августа 2004 года N 917
Раздел 6. Основные направления и прогноз
основных показателей развития национальных компаний
на 2005-2007 годы
Введение
В 2003 году к национальным компаниям были отнесены 15 компаний. Их организационно-правовой формой является акционерное общество, за исключением двух - в форме республиканских государственных предприятий (РГП "Казаэронавигация" и РГП "Актауский морской торговый порт").
В соответствии с пунктом 5
статьи 34
Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", который вступил в силу с мая 2003 года, к национальным компаниям могут быть отнесены только акционерные общества.
Постановлением
Правительства от 16 февраля 2004 года N 182 к национальным компаниям отнесены 12 акционерных обществ, тем самым из категории национальных компаний исключены следующие предприятия: РГП "Казаэронавигация", РГП "Актауский морской торговый порт" и ЗАО "Эйр Казахстан" (банкрот).
В 2004 году Перечень национальных компаний выглядел следующим образом:
ЗАО ""Национальная компания "КазМунайГаз"
ОАО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"
ОАО "Казпочта"
ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация"
ЗАО "Национальная атомная компания "Казатомпром"
ЗАО "Национальные информационные технологии"
ЗАО "Казакстан темiр жолы"
ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд"
ОАО "Казахтелеком"
ЗАО "Международный аэропорт Астана"
ОАО "Национальная компания "Казахское информационное агентство (Казинформ)"
ОАО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"
Эти национальные компании Республики Казахстан курируются следующими государственными органами:
Министерство энергетики и минеральных ресурсов
1. ЗАО "Национальная компания "КазМунайГаз"
2. ОАО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"
3. ЗАО "Национальная атомная компания "Казатомпром"
Министерство транспорта и коммуникаций
1. ЗАО "Казакстан темiр жолы"
2. ЗАО "Международный аэропорт Астана"
Министерство сельского хозяйства
ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация"
Национальный Банк Республики Казахстан
ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд"
Министерство информации
ОАО "Национальная компания "Казахское информационное агентство (Казинформ)"
Министерство индустрии и торговли
ОАО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"
Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи
1. ОАО "Казпочта"
2. ОАО "Казахтелеком"
3. ЗАО "Национальные информационные технологии"
Национальные компании были созданы с целью государственного присутствия в стратегически важных и социально значимых отраслях экономики, играющих большую роль в национальной, экономической и энергетической безопасности государства. А также для создания конкурентной среды, которая формирует объективные рыночные отношения и стабилизует экономику республики.
Каждая из национальных компаний фактически является системообразующей в своей отрасли и от ее жизнедеятельности зависит не только трудоустройство занятых в этой компании, но и функционирование отраслей с учетом стратегических интересов государства.
Наиболее крупными компаниями являются ЗАО "Национальная компания "КазМунайГаз" и ЗАО "Казакстан темiр жолы", на которых трудится около 60% от общего количества работающих в национальных компаниях и их удельный вес в общем объеме производства составляет около 75%.
Практически все компании за рассматриваемый период достигли запланированных объемов производства.
Убыточными в 2003 году были ЗАО "Эйр Казахстан" (-7,3 млрд.тенге), ОАО "Казахстан инжиниринг" (-451,3 млн.тенге), ЗАО "Национальные информационные технологии" (-95,6 млн.тенге) и ОАО "Казинформ" (-1,8 млн.тенге), остальные компании, превысили плановые показатели по чистому доходу.
По итогам деятельности за 2004 год ожидается безубыточный результат работы по всем национальным компаниям.
Анализ за 2002-2004 годы
ЗАО "НК "КазМунайГаз"
Закрытое акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" была создана в соответствии с
Указом
Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года N 811 "O мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны" со 100% долей государства.
Уставный капитал Компании сформирован на основе государственных пакетов акций в ЗАО "НК "Транспорт Нефти и Газа" и ЗАО ННК "Казахойл".
В 2003 году дочерними компаниями АО "НК "КазМунайГаз" добыто 7887 тыс.тонн нефти и газового конденсата, что составляет 100,5 % от запланированного объема и на 6,6 % превышает уровень 2002 года. Дополнительно к плану получено 35 тыс.тонн нефти.
В 2004 году добыча нефти и газового конденсата оценивается в объеме 8335 тыс.тонн, что превысит уровень 2003 года на 448 тыс.тонн.
Поставка нефти дочерними нефтедобывающими организациями Компании в 2003 году составила 7856,1 тыс.тонн, рост к соответствующему периоду прошлого года составляет 5,2 %. Поставка нефти на экспорт составила 5422 тыс.тонн, на внутренний рынок - 1963,5 тыс.тонн. В 2004 году поставки на внутренний рынок составят 1716 тыс.тонн, на экспорт - 6529 тыс.тонн.
В 2002 году средняя цена реализации нефти дочерних организаций составила 19412 тенге/т., что на 15 % выше уровня 2001 года.
В 2003 году средняя цена реализации составляет 22190 тенге/т., в 2004 году прогнозная среднегодовая цена реализации ожидается на уровне 17658 тенге/т.
Объем переработки нефти на ОАО "Атырауский НПЗ" в 2002 году составил 2271 тыс.тонн нефти, что составляет 98,7% от плана.
Основной причиной снижения объемов переработки в 2002 году относительно плана является невыполнение некоторыми совместными предприятиями графика поставки нефти на АНПЗ, утвержденного Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК.
В 2003 году объем переработки на ОАО "Атырауский НПЗ" предусматривается на уровне 2287 тыс. тонн, в том числе из ресурсов нефти компании - в размере 1800 тыс. тонн. Компания продолжит работы по проекту реконструкции АНПЗ, направленные на модернизацию и обновление существующих мощностей завода.
В 2004 году объем переработки на ОАО "Атырауский НПЗ" ожидается на уровне 2400 тыс.тонн, в том числе 1700 тыс.тонн из ресурсов Компании. По отношению к 2003 году объем переработки увеличится на 5 %.
Общий объем транспортировки в 2003 году составил 34192 тыс.тонн, что на 3 % больше запланированных объемов и на 13 % больше по сравнению с 2002 годом ( 30317 тыс.тонн). Увеличение объемов транспортировки обусловлено увеличением объемов добычи нефти нефтедобывающими объединениями.
Транспортировка нефти по системе ЗАО "КазТрансОйл" в 2004 году запланирована в объеме 35708 тыс.тонн, что будет превышать уровень 2003 года на 1516 тыс.тонн.
Общий объем транспортировки газа по магистральным газопроводам ЗАО "Интергаз Центральная Азия" в 2003 году составил 120226 млн.м
3
против 110186 млн.м
3
плановых, что выше уровня 2002 года на 8,7%.
При этом внутренняя транспортировка в 2003 году составила 4801 млн.м
3
, международный транзит - 109437,7 млн.м
3
, транспортировка газа на экспорт - 5986,8 млн.м
3
.
Всего инвестиции в основной капитал за 2002 год составили 75,5 млрд. тенге, в том числе в производство - 59,2 млрд. тенге, или 78,4% от общего объема капитальных вложений. Сумма капитальных вложений в 2002 году выше аналогичного показателя 2001 года на 20,4 млрд. тенге.
Всего инвестиции в основной капитал в 2003 году оцениваются в сумме 107 млрд.тенге, в том числе за счет собственных средств - 50,5 млрд.тенге, за счет заемных средств - 56,5 млрд.тенге, за счет средств государственного бюджета - 2,8 млрд.тенге.
Доход от реализации продукции в 2003 году составил 391,8 млрд. тенге.
Затраты на производство - в сумме 186 млрд. тенге.
Чистый доход в 2003 году получен в сумме 67,1 млрд. тенге, в том числе по нефтедобывающим предприятиям - 33,3 млрд.тенге, по нефтегазотранспортным - 24,7 млрд.тенге, по АНПЗ - 924 млн.тенге.
В 2004 году чистый доход планируется на уровне 42,9 млрд. тенге, в том числе по нефтедобывающим предприятиям - 15,2 млрд.тенге, по нефтегазотранспортным - 22,4 млрд.тенге, по АНПЗ - 1,3 млрд.тенге.
ЗАО "НАК "Казатомпром"
"Национальная атомная компания "Казатомпром" образована в 1997 г. в виде закрытого акционерного общества со 100%-ной долей акций государства. Компания является генеральным оператором по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения.
За 2002 год добыча урана составила 2079 тонны, что на 34 % выше показателей 2001 года. В 2003 году объем добычи превысил на 8,8 % уровень 2002 года и составил 2946 тонн. В 2004 году планируется добыть 3140 тонн природного урана.
В 2002 году производство закиси-окиси увеличилось на 17,6 % по сравнению с 2001 годом и составило 2583 тонн, 2003 году - 2803 тонны. Планируемый объем производства закиси-окиси в 2003 году составит порядка 3093 тонны.
Устойчивый рост объема добычи природного урана достигнут за счет реализации следующих мероприятий:
- расширение действующих рудников с одновременным переводом на новый качественный уровень всех производственных процессов;
- промышленная эксплуатация новых объектов добычи - месторождений "Южный Моинкум" и "Южный Карамурун". Это мероприятие дало прибавку к общему производству продукции в 2003 году на 589 тонн;
- строительство новых объектов с внедрением принципиально новых геотехнологических решений - получение богатых десорбатов и их прямое аффинирование; построение рудника "Акдала" по данной схеме дало прирост к общему объему добычи в 2003 году 480 тонн.
В 2003 году консолидированный доход от реализации продукции увеличился на 23 % по сравнению с 2002 годом и составил 29363,14 млн.тенге. При этом 51 % дохода составила реализация урановой продукции, 6 % - реализация бериллиевой продукции, 9 % - реализация тантал-ниобиевой продукции, 18 % от общего объема реализации составляет реализация продукции энергетического комплекса, в том числе: доход от реализации электроэнергии - 4545,09 млн.тенге, теплоэнергии - 382,3 млн.тенге, воды - 892,2 млн.тенге и 15,4 % приходится на доход от прочей реализации.
ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация"
По итогам деятельности Компании за 2002 год получен положительный результат в сумме 365,4 млн. тенге, из них в республиканский бюджет в виде дивидендов перечислено 183,4 млн. тенге.
Всего из урожая 2003 года Корпорацией было закуплено:
по программе государственного закупа зерна - 194,9 тыс. тонн;
по программе закупа зерна за счет привлеченных кредитных ресурсов - 1993,5 тыс. тонн.
Общий доход за 2003 год составил 34602,8 млн. в тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 9284,9 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25317,9 млн.тенге.
Налогооблагаемый доход за 2003 год составил 1171,2 млн. тенге.
На 1 апреля 2004 года государственные ресурсы зерна сформированы Корпорацией в объеме 685,25 тыс. тонн.
Государственные ресурсы зерна размещаются в основном на 53 крупных хлебоприемных предприятиях республики, отбор которых производится Министерством сельского хозяйства и Корпорацией на конкурсной основе.
Закуп зерна проводится в целях формирования государственного резерва продовольственного зерна и поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. В 2004 году предусмотрен закуп зерна из урожая 2004 года в объеме 2478 тыс.тонн, из них:
по государственному закупу - 479,45 тыс.тонн на сумму 6,2 млрд. тенге;
по коммерческому закупу - 2 млн.тонн на сумму 26 млрд.тенге.
На эти цели из республиканского бюджета в 2004 году выделены денежные средства в сумме 6208,4 млн. тенге. Закуп зерна, как и в предыдущие годы, будет производится в два этапа: посредством финансирования в весенне-летний период на основе договора поставки и осенью посредством прямого закупа.
На 2004 год общий доход компании запланирован в размере 33678,6 млн. в тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 7086,5 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 26592,1 млн.тенге.
Налогооблагаемый доход за 2004 год планируется в размере 711,98 млн. тенге.
В 2004 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 244,4 млн. тенге.
ЗАО "Национальные информационные технологии"
По итогам деятельности за 2002 год доход, полученный Обществом составил 558,0 млн. тенге, при плане 1405,3 млн. тенге, что составило 39,7%.
Доходы от основной деятельности составили 449,6 млн. тенге, при плане 1394,4 млн. тенге, выполнение плана составило 32,2%.
Доходы от не основной деятельности составили 108,4 млн. тенге, при плане 10,8 млн. тенге.
Причинами неисполнения доходной части бюджета Общества являются снижение объемов телекоммуникационных услуг и невыполнение мероприятий, предусмотренных бюджетными программами, несвоевременное принятие мер по замене морально физически устаревшего оборудования, которое не обеспечило достаточной скорости передачи данных, требуемых заказчиками. Кроме того, действующие тарифы на предоставление телекоммуникационных услуг не приводились в соответствие к меняющимся условиям рынка. Все это привело к оттоку основных клиентов к другим провайдерам. Участие Общества в открытых конкурсах не принесло результатов ввиду относительно высокой себестоимости предлагаемых работ и услуг.
За 2002 год Обществом произведено расходов на сумму 871,6 млн. тенге, при плане 1392,2 млн. тенге, сокращение расходов составило 520,6 млн. тенге.
Обществом за 2002 год получен отрицательный финансовый результат в сумме 313,6 млн. тенге.
По итогам деятельности за 2003 год доход, полученный Обществом, составил 443,7 млн. тенге, в том числе доходы от основной деятельности составили 432,0 млн. тенге, от не основной деятельности - 11,7 млн. тенге.
За 2003 год Обществом произведено расходов на сумму 539,3 млн. тенге.
По итогам 2003 года получен убыток в размере 95,6 млн. тенге.
В связи с убыточной деятельностью Обществом по итогам 2003 года не было произведено начислений и выплат дивидендов на государственный пакет акций, запланированных в размере 6,6 млн.тенге.
По прогнозу в 2004 году сумма чистого дохода составит 5,2 млн. тенге.
В бюджет республики планируется направить 93,8 млн. тенге, в том числе: НДС - 28,1 млн. тенге; социальный налог - 25,6 млн. тенге; корпоративный подоходный налог - 2,2 млн. тенге; индивидуальный подоходный налог - 20,5 млн. тенге; прочие - 17,4 млн. тенге.
Перечисление дивидендов на государственный пакет акций в 2004 году Общество не планирует.
ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд"
По итогам деятельности за 2002 год общий объем доходов, полученный Фондом, составил 1230,0 млн. тенге.
Общий объем расходов Фонда составил за 2002 год 497,0 млн. тенге.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности Фондом за 2002 год получен положительный финансовый результат в сумме 506,0 млн. тенге, из них в республиканский бюджет в виде дивидендов перечислено 253,0 млн. тенге.
По итогам деятельности за 2003 год по сравнению с 2002 годом общий объем доходов, полученный Фондом, увеличился на 19,4% и составил 1468,4 млн. тенге.
Общий объем расходов Фонда возрос на 21,7 % и составил за 2003 год 604,7 млн. тенге.
В 2003 году по сравнению с 2002 годом чистый доход увеличился на 20,4 % и составил 609,1 млн. тенге, из них в республиканский бюджет в виде дивидендов перечислено 304,6 млн. тенге.
В 2004 году ожидается уменьшение доходов от основной деятельности по сравнению с 2003 годом, это связано с тенденцией по снижению процентных ставок и доходности финансовых инструментов, сложившейся на финансовых рынках и обусловленной укреплением национальной валюты.
Общая сумма доходов в 2004 году ожидается в размере 1345,5 млн. тенге, что ниже показателя 2003 года на 8,1%.
Расходы по 2004 году предусматриваются в сумме 739,0 млн. тенге, что выше показателя 2003 года на 134,3 млн. тенге, на 22,2%.
Ожидается снижение чистого дохода в 2004 году по сравнению с 2003 годом на 191,1 млн. тенге, уменьшение - на 32,2%. Соответственно снижение дивидендов на государственный пакет акций на 98,1 млн. тенге и составят 206,5 млн. тенге.
ОАО "KEGOC"
В 2002 году объемы передачи электроэнергии по сетям Общества по сравнению с 2001 годом снизились на 5,3 % и составили 23,8 млрд. кВт.ч. Снижение объема передачи электроэнергии по сетям Общества связано с переходом потребителей южных регионов республики на электроснабжение по сетям региональной электросетевой компании в период работы ЖГРЭС, изменением схем электроснабжения, а также строительством некоторыми потребителями услуг Общества собственных ЛЭП, шунтирующих НЭС.
За 2003 год объем передачи электроэнергии по сетям ОАО "KEGOC" составил 26,9 млрд.кВтч, что на 13 % выше показателя 2002 года. Рост объема передачи связан, в основном, с увеличением экспортных поставок электроэнергии в Россию от станции "Экибастузская ГРЭС-2", а также транзитом электроэнергии Таджикистана и Кыргызстана через территорию Казахстана в Российскую Федерацию.
В 2003 году доходы Общества от основной деятельности составили 15742,2 млн.тенге, что на 24,9 % больше уровня 2002 года.
В 2004 году доходы Общества от основной деятельности планируются на сумму 15104,4 млн.тенге (на 4,1 % ниже уровня 2003 года).
Снижение дохода от основной деятельности обусловлено строительством Аксуским заводом ферросплавов собственных линий электропередачи, полностью обеспечивающих электроснабжение предприятия, и соответственно отказом данного предприятия от услуг по обеспечению надежности электроснабжения. Кроме того, с 1 февраля 2004 года Обществом снижены тарифы на услуги по передаче электроэнергии и технической диспетчеризации в связи с изменениями в
Налоговом Кодексе
.
В 2003 году расходы Общества по основной деятельности составили 13346 млн.тенге, что на 9,7% выше затрат 2002 года, что связано с увеличением текущих расходов на обучение персонала и оплату консультационных услуг по Проекту модернизации НЭС, финансируемых из средств займов, а также увеличением амортизационных отчислений, обусловленный вводом основных средств в соответствии с инвестиционной программой.
В 2004 году расходы Общества по основной деятельности планируются в размере 15084,4 млн. тенге. Рост расходов по основной деятельности на 1738,4 млн.тенге связан с переносом части работ по эксплуатации и ремонту электросетевых объектов Общества с 2003 года на 2004 год в связи с задержками проведения конкурсов, ростом амортизационных отчислений и налога на имущество, обусловленным вводом основных средств в эксплуатацию, увеличением процентов по кредитам, относимых на текущие расходы, что также связано с вводом основных средств по Проекту модернизации НЭС.
Чистый доход Общества за 2003 год составил 1741,5 млн.тенге.
В целях повышения надежности и эффективности функционирования всей энергосистемы Казахстана Обществом реализуется проект "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан" с привлечением заемных средств МБРР и ЕБРР. Общая стоимость проекта - 258,4 млн. долларов США. Из общего объема капитальных вложений по проекту освоено 3021,6 млн. тенге кредитных средств и 1421,4 млн. тенге собственных средств.
На 1 января 2004 года с начала реализации Проекта модернизации израсходовано заемных средств на сумму 65,5 млн.долларов США, в том числе за 2003 год - 46,9 млн. Из средств Общества по линии софинансирования израсходовано 59,4 млн.$ США.
Освоение капитальных вложений (с НДС) по Проекту составило 10517,1 млн.тенге, в том числе по заемным средствам МБРР и ЕБРР - 6168, 2 млн.тенге, из собственных средств Общества по линии софинансирования - 4348,9 млн.тенге.
В 2003 году Обществом начата работа по реализации проекта "Строительство второй линии транзита 500 кВ Север - Юг Казахстана". На эти цели в 2003 году планируется направить 26 млн. долларов США. Средства в сумме 1096,8 млн.тенге, в том числе из средств займов ЕБРР и БРК - 510,3 млн.тенге, планируется направить на выполнение проектно- изыскательских работ на подстанциях "ЮКГРЭС" и "Шу", проведение работ по выбору и согласованию трассы второго и третьего участков ВЛ, оплату услуг консультанта и закупку высокольтного оборудования.
Еще одним направлением инвестиционной программы Общества является передислокация аппарата в город Астану, на что предусмотрены средства в размере 2708,4 млн. тенге.
В 2004 году Общество на инвестиционную деятельность планирует направить на инвестиционную деятельность средства в размере 15,3 млрд.тенге, в том числе из средств займов - 7,1 млрд.тенге, из собственных средств - 8,2 млрд.тенге.
ОАО "Казпочта"
Казахстанская почта уверенно переходит к стадии стабилизации финансового положения и устойчивого роста: постепенно улучшается качество почтовой связи, расширяется зона почтово-финансовых услуг, развиваются современные коммерческие услуги.
За 2003 год Обществом было принято 16,2 млн.единиц письменной корреспонденции, что превысило уровень 2002 года на 7,3 %. Однако имеет место некоторое снижение количества периодических изданий - на 2,8%. Это объясняется появлением новых средств связи и возрастающей конкуренцией со стороны других поставщиков аналогичных услуг.
Наибольший удельный вес в общем объеме платного обмена занимает подписка и реализация периодических изданий - 65,7 %, доля выплат пенсий и пособий составляет 21,0 %, письменной корреспонденции - 11,6 %.
В 2003 году продолжена реализация мероприятий по самостоятельной выплате пенсий, пособий и адресной социальной помощи в городах районного значения и сельских регионах.
Всего в 2003 году произведено 19,5 млн. выплат пенсий и пособий и адресной социальной помощи на общую сумму 93,6 млрд. тенге, что на 40,1% выше фактического выполнения 2002 года. Сложившаяся тенденция положительно характеризует реализацию задач по активизации деятельности Общества в этом направлении.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2003 году совокупные доходы Общества составили 5003,4 млн. тенге, увеличившись по сравнению с показателем 2002 года на 15,1 %. Совокупные расходы в 2003 году составили 4851,7 млн. тенге, превысив уровень 2002 года на 17,7 %. Чистый доход Общества за 2003 год составил 151,7 млн. тенге, превысив уровень 2002 года на 17,7% или 22,8 млн. тенге.
В 2004 году Обществом планируется преодоление падения почтового обмена по периодическим изданиям, а также сохранение наметившейся в 2002-2003 годах тенденции роста платного обмена по письменной корреспонденции, выплате пенсий, пособий и почтовым переводам денег. В 2004 году ожидается увеличение объема исходящего платного обмена на 10,4%.
Начиная с 2004 года, планируется поэтапная передача Обществу функций по выплате пенсий и пособии в районных центрах и селах.
В результате активизации деятельности, нацеленной на формирование эффективно функционирующей отечественной почтово-сберегательной системы, было существенно улучшено финансовое состояние компании.
В 2004 году ожидается увеличение совокупных доходов относительно уровня 2003 года на 22,7 %, что составит 1133,4 млн. тенге, уровень совокупных расходов увеличится на 23,7 % или 1149,5 млн. тенге.
ОАО "Казахтелеком"
ОАО "Казахтелеком" 2002-2004 годах отмечены высокие производственные и финансовые показатели.
В 2002 году произошло укрепление положительной тенденции по динамичному развитию ОАО "Казахтелеком". Перевыполнены многие запланированные производственные и финансовые показатели.
Продолжены работы по модернизации местной сети. Установлены цифровые АТС в областных центрах и городах областного подчинения. Запущены в эксплуатацию цифровые АТС на городских телефонных станциях, на зоновой сети.
В 2002 году ОАО "Казахтелеком" были продолжены работы по повсеместному внедрению повременного учета. Принято в опытную эксплуатацию оборудование повременного учета аналоговых АТС в городах Таразе, Усть-Каменогорске, Уральске, Павлодаре, Актау, Петропавловске, Атырау, Костанай и Кокшетау.
Чистый доход в 2002 году получен в сумме 12147,2 млн. тенге, что выше уровня 2001 года на 40,6 %. Выплаты дивидендов по итогам 2002 года по простым акциям составили в размере 3,24 млрд.тенге, в том числе на государственный пакет акций - 1,8 млрд. тенге.
За 2003 год междугородный, международный телефонный трафик составил 1499,3 млн. минут, в том числе по направлениям: Республика Казахстан - 1377,1 млн.минут, по государствам СНГ - 108,8 млн. минут, по странам дальнего зарубежья - 13,4 млн. минут.
Размер чистого дохода в 2003 году составил 14845 млн. тенге.
Финансирование инвестиционной программы обеспечено за счет внешних займов (10865 млн.тенге) и путем использования собственных средств (8840 млн.тенге). Инвестиции направлены на модернизацию и развитие местной сети телекоммуникаций, окончание строительства Восточной ВОЛС, развитие сети передачи данных с увеличением общей емкости внешнего канала на Интернет до 68 Мбит/с.
В 2004 году междугородний, международный телефонный трафик возрастет на 5% и составит 1625 млн. минут, количество основных телефонных аппаратов - 6% и 2362 единиц соответственно.
Чистый доход в 2004 году прогнозируется в размере 12,3 млрд. тенге, что на 17 % ниже уровня 2003 года. Данное снижение получено в результате проведения политики либерализации отрасли телекоммуникаций и отмены эксклюзивного права компании на международную, междугороднюю связь. На выплату дивидендов предполагается направить 20% от чистого дохода.
Инвестиционная политика компании направлена на развитие новейших технологий в области телекоммуникаций, увеличение транзита информационных потоков через территорию Республики Казахстан, развитие местной сети телекоммуникаций.
ЗАО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы"
Грузооборот в 2002 году составил 133088,4 млн. т-км, пассажирооборот - 10448,7 млн. п-км.
Чистый доход по итогам 2002 года составил 20924 млн. тенге. Такой результат вызван увеличением доходов от грузовых перевозок на 14 %, изменением структуры перевозимых грузов (доля "дорогих грузов" увеличилась), повышением тарифов на грузовые перевозки на 7%, ростом курса валюты, реорганизации РГП "Казакстан темiр жолы", неполное освоение программы ремонта.
Грузооборот в 2003 году составил 147672 млн. т-км (увеличение на 11 % по отношению к 2002 году за счет роста объема погрузки грузов).
По итогам 2003 года получен положительный финансовый результат в размере 17732 млн. тенге, что ниже уровня 2002 года на 15,3 %. В 2003 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 1773,2 млн. тенге.
В 2003 году освоение инвестиций составило 50185 млн. тенге, из них за счет внешних займов 9549 млн. тенге, за счет собственник средств - 40636 млн. тенге.
Планируемый грузооборот в 2004 году составит 159108 млн. т-км, что на 7,1 % выше уровня 2003 года. Данный рост получен за счет роста погрузки грузов.
По итогам 2004 года ожидается положительный финансовый результат в размере 580 млн. тенге, падение по сравнению с 2003 годом вызвано ростом себестоимости реализованной продукции на 25,8 % над ростом доходов от основной деятельности на 5%. Доля чистого дохода на выплату дивидендов на государственный пакет акций в 2004 году составит 58 млн. тенге.
Основное место в инвестиционной деятельности занимает реабилитация объектов инфраструктуры магистральной железнодорожной сети. В 2004 году на реабилитацию и развитие инфраструктуры планируется направить 21100,1 млн.тенге, на информатизацию и развитие связи - 1901,4 млн.тенге, строительство железнодорожной линии Хромтау - Алтынсарино - 1739,0 млн.тенге.
Объем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и создание новых импортозамещающих производств составит 499,5 млн.тенге.
ЗАО "Международный аэропорт Астана"
Основными показателями, характеризующими производственную деятельность Компании является объем движения через аэропорт: по количеству обслуживания рейсов и пассажиров.
Тенденция развития количества обслуженных рейсов в сравнении с предыдущим периодом характеризуется увеличением на 15% в 2002 году и на 14% в 2003 году. Соответственно количество обслуженных пассажиров также возросло на 17% и 23%. Среднесуточные данные по указанным показателям составили в 2002 году - 28 взлет-посадок воздушных судов и 883 обслуженных пассажира, в 2003 году - 32 и 1088 соответственно.
Определяющим фактором данной тенденции является увеличение частоты рейсов на существующих маршрутах и открытие новых. Следует отметить, что в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров Компанией в 2002-2003 годы основную долю составляют внутренние авиаперевозки (75%), обусловленное расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи всех крупных городов Казахстана со столицей.
Доходы Компании в 2003 году составили 3754 млн. тенге, что превысило уровень 2002 года на 162% (2319 млн. тенге) и уровень плана на 136% (2165 млн. тенге). Определяющим фактором значительного роста доходов явилось увеличение доходов от неоперационной деятельности Общества на 1899 млн. тенге.
Увеличение доходов от операционной деятельности на 30 % (425 млн. тенге) от уровня 2002 года произошло вследствие увеличения объема авиаперевозок на 15% и повышения уровня тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги аэропорта со второго квартала 2003 года. Значительное увеличение уровня тарифов в 2003 году в сравнении с предыдущим периодом объясняется тем, что ранее государственным уполномоченным органом по регулированию естественных монополий пересчет тарифов на услуги аэропортов в тенге для регулярных внутренних воздушных перевозок был осуществлен по фиксированному курсу доллара США, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на 1 апреля 1999 года (87,5 тенге).
Расходы аэропорта в 2003 году составили 3034 млн. тенге, что превысило уровень 2002 года на 77 % или 1316 млн. тенге и от планируемого объема увеличились на 60 % (1143 млн. тенге).
Основной причиной увеличения расходов Общества послужило увеличение расходов от неоперационной деятельности аэропорта на 892 млн. тенге, где основную долю составляют расходы, связанные с переоценкой основных средств (с соответствующей корректировкой износа - 570 млн. тенге), а также расходы по курсовой разнице.
В 2003 году за счет средств республиканского бюджета (1515 млн. тенге) произведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Итоги 2003 года характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 720 млн. тенге.
В 2004 году ожидаются обслужить 12764 рейса и 441705 пассажиров, что соответствует запланированным объемам, с превышением от уровня предыдущего года на 11 % и 23 % соответственно.
Доли рынков пассажирских перевозок по направлениям в общем объеме сохраняются на уровне предыдущего периода и составят 78 % - для внутренних линий и 22 % - для международных перевозок.
Доходы Компании в 2004 году предполагаются в сумме 4915 млн. тенге, что превысит уровень 2003 года и плана на 31% (1160 млн. тенге).
Основными факторами роста доходов явились: увеличение доходов от предоставления аэропортовых услуг, связанное с ростом объема авиаперевозок и изменением уровня тарифов со второго квартала 2003 года, а также с увеличением доходов от неоперационной деятельности Общества на 485 млн. тенге, связанной с курсовой разницей при переоценке кредитных средств займа Японского Банка Международного Сотрудничества (JBIC).
Расходы аэропорта в 2004 году составят 4340 млн. тенге, что превысит уровень 2003 года на 43 % или 1306 млн. тенге и от планируемого объема увеличились на 15 % (579 млн. тенге).
Основной причиной увеличения расходов Общества за указанный период послужило увеличение расходов по неоперационной деятельности на 1090 млн. тенге, связанное с расходами по курсовой разнице.
Итоги 2004 года ожидаются с положительным финансовым результатом в сумме 574 млн. тенге.
Инвестиционная деятельность Компании осуществлялась по двум основным направлениям:
1. Реализация проекта "Строительство международного аэропорта г. Астаны"
Общая стоимость проекта 35,9 млрд. тенге, источники финансирования - правительственный заем Японского Банка Международного сотрудничества (JBIC) и софинансирование из республиканского бюджета. Период реализации 1998-2005 годы.
Согласно ТЭО проекта выход нового терминала на проектную мощность до 600 пассажиров в час планируется в 2005 году.
2. Замена основных фондов.
В рамках модернизации основных фондов произведены ремонт и замена основных средств из собственных средств аэропорта (спецтехника, оборудование, ремонт мест стоянок воздушных судов и т.д).
ОАО "НК "Казинформ"
В 2003 году наблюдается увеличение доходов в 4 раза по сравнению с 2002 годом или на 79,9 млн.тенге. При этом расходы выросли на 78,9 млн.тенге, или в 3 раза больше. Превышение роста доходов над расходами на 6 % свидетельствует о постепенном оздоровлении финансового состояния Компании и выходе из предкризисной ситуации.
Активизация роста производства информационной продукции, предпринятые меры по увеличению количества подписчиков, повышение качества предлагаемой продукции, дальнейшее укрупнение корреспондентской сети позволили Компании добиться определенных результатов.
При детальном рассмотрении роста производственной мощности Компании в 2003 году по сравнению с 2002 годом, количество выпускаемой новостной продукции в абсолютном значении возросло на 15204 новостей ежегодно, или на 83,4 %.
По итогам работы в 2003 году общий доход составил - 100,9 млн. тенге, расходная часть - 102,7 млн. тенге, что привело к убыточному результату в размере 1,8 млн. тенге.
В 2004 году доходы от основной деятельности запланированы в сумме 142,9 млн. тенге, что по сравнению с 2003 годом больше на 43 %, или на 43,2 млн. тенге. При этом расходы запланированы в сумме 137,2 млн. тенге, что больше на 34 % по сравнению с аналогичным периодом 2003 года.
На протяжении 2004 года планируется усиление, как действующих позиций, так и выход на более перспективные информационные рынки. В этом плане предполагается дальнейшее расширение клиентской базы за счет проведения числа качественных кампаний, а также внедрение новых пилотных проектов, проведение дополнительных маркетинговых разработок.
Для освещения индустриально-инновационной политики Казахстана на сайте Компании в начале 2004 года был размещен баннер "Индустриально-инновационная политика", где находит отражение освещение всех тем и вопросов, касающихся истории, текущего состояния и перспектив стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.
ОАО "НК "Казахстан инжиниринг"
ОАО "НК "Казахстан инжиниринг" создано на основании
постановления
Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2003 года N 244 "О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан" со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющая деятельность в машиностроительной отрасли.
В 2002 году объем произведенной продукции Компании составил 4,4 млрд.тенге, в 2003 году - 3,9 млрд.тенге, снижение составило 11,4 %.
Доходы от основной деятельности составили в 2002 году 4,9 млрд. тенге, 2003 году - 4,5 млрд.тенге. Уменьшение доходов составляет 8,6 %.
Чистый убыток в 2002 сложился в сумме 75 млн.тенге, в 2003 году составил 609,7 млн.тенге.
Причинами, вызвавших появление таких цифр убыточности в 2003 году являются: отражение в 2003 году расходов прошлых лет, отсутствие систематизированного и правильного бухгалтерского и налогового учета на предприятиях, неудовлетворительная работа по взысканию дебиторской задолженности, отсутствие контроля за правильностью формирования себестоимости продукции, что привело к реализации товаров ниже себестоимости.
П ерспективы на 2005-2007 годы
ЗАО "НК "КазМунайГаз"
Цели и задачи
Компания ставит перед собой следующие долгосрочные стратегические цели:
развитие сырьевой базы и поддержание высоких темпов роста добычи сырья;
повышение эффективности использования сырьевых ресурсов;
развитие нефтеперерабатывающей отрасли, нефтегазотранспортной системы и инфраструктуры для поддержки нефтяных операций;
обеспечение расширения проектов с участием Компании в рамках реализации Северо-Каспийского проекта;
осуществление функций и мероприятий согласно
Государственной программе
освоения казахстанского сектора Каспийского моря;
развитие национальных кадров для нефтегазовой отрасли;
обеспечение безопасности на производстве и защита окружающей среды.
Пути достижения поставленных целей и задач
Основным инструментом в достижении поставленных целей будет являться активная инвестиционная политика, которая заключается в обеспечении эффективности инвестиционной деятельности Компании и его дочерних организаций, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и реализацию углеводородов на основе роста мощностей по добыче нефти и газа, технического уровня, развития и диверсификации инфраструктуры.
Планируется, что добыча нефти в 2005 году достигнет 8,7 млн. тонн, а в 2006 и 2007 годах - 8,85 млн. тонн.
Объемы переработки нефти на Атырауском НПЗ составят 2500 тыс. тонн в 2005 году и 3100 тыс.тонн в 2006 и 2007 годах.
Объем транспортировки нефти в 2006 году планируется на уровне 46,6 млн. тонн с увеличением до 52,3 млн. тонн в 2007 году.
Объем транспортировки газа составит в 2005 году - 133,3 млн. м
3
, в 2006 году - 141,2 млн.м
3
, 154,7 в 2007 году.
Суммарный чистый доход Компании прогнозируется в 2006 году - 40,2 млрд. тенге и 45,7 млрд. тенге - в 2007 году.
Сбыт нефти будет осуществляться по всем трем традиционным направлениям: внутренний рынок (АНПЗ), экспорт в ближнее и дальнее зарубежье, причем поставки на АНПЗ и в страны дальнего зарубежья будут носить приоритетный характер. Экспорт в страны дальнего зарубежья увеличится с 2,1 млрд.тонн в 2003 году и до 2,2 млн. тонн в 2007 году.
Планируется осуществление ряда основных инвестиционных проектов, в том числе:
проекты реабилитации месторождения Узень (19,3 млрд.тенге) и освоения Амангельдинской группы газовых месторождений (21,5 млрд. тенге);
проект геологоразведки и освоения месторождений: Жамбай Южный - Южное Забурунье (310 млрд. тенге), Тюб-Караган (15,4 млрд.тенге), Аташ (3,5 млрд.тенге), Прибрежный блок С1, Прибрежный блок С2, Арал (14,2 млрд. тенге);
проект реконструкции Атырауского НПЗ ($ 42,9 млрд. тенге);
проект строительства взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Атырау (3,4 млрд. тенге);
консолидированный проект строительства мультисервисной сети связи в Западном Казахстане и долевого участия в финансировании строительства ВОЛС на участках Атырау-Тенгиз-Актау, Шымкент-Кумколь (2,1 млрд. тенге);
проект создания и расширения сети реализации продуктов переработки нефти и газа (3,5 млрд. тенге).
ЗАО "НАК "Казатомпром"
Цели и задачи
Основной целью Общества является обеспечение функций управления предприятий урановой промышленности.
Исходя из цели, сформировались следующие задачи, которые необходимо решить в прогнозируемом периоде:
По развитию уранового производства
сохранение своих позиций на рынке услуг переработки ГФУ и регенерированного урана до топливных таблеток, производя в год 200 тонн топливных таблеток для реакторов типа ВВЭР и 200 тонн топливных таблеток для российских реакторов типа РБМК;
сохранение и расширение своих позиций на мировом рынке урана с услугами переработки ураносодержащих материалов - скрапов - в объеме 150 тонн в год;
обеспечение переработки ХКПУ до технической закиси-окиси урана в объеме 2400 тонн в год;
выход на рынки дальнего зарубежья с ураносодержащими продуктами - порошка диоксида урана и топливных таблеток для тяжеловодных реакторов, с необогащенным гексафторидом урана из казахстанского сырья.
По развитию бериллиевого производства:
повышение экономической эффективности производства лигатур и слитков бериллия;
увеличение объемов производства и продаж медно-бериллиевых сплавов;
совершенствование карботермической технологии получения медно-бериллиевых лигатур;
освоение производства медно-бериллиевой лигатуры с содержанием бериллия 10 % из лигатуры, полученной методом карботермии.
По развитию тантал-ниобиевого производства:
создание и развитие собственной сырьевой базы тантал-ниобиевого сырья;
разработка технологии и создание мощностей по комплексной переработке тантал-ниобиевого сырья;
освоение производства полного спектра ниобиевой продукции, дальнейшее повышение степени переработки с выходом на готовые изделия.
Планируется получение чистого дохода в 2006 году на 3552 млн.тенге, в 2007 году - 4391 млн.тенге.
Пути достижения поставленных целей и задач
производство конкурентоспособного ядерного топлива;
повышение эффективности маркетинговых исследований по всем видам урановой продукции;
проведение научно-исследовательских работ и внедрение технологии полунепрерывного литья;
создание технологии производства высокоемких танталовых порошков и проволоки для конденсаторов;
техническое перевооружение действующего производства.
Инвестиционные проекты
Регион реализации проектов уранового, бериллиевого и танталового производства - Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ОАО "УМЗ".
Урановое производство:
"Реконструкция системы аварийной сигнализации в корпусе N 600" на ОАО "УМЗ" (общая стоимость проекта - 4,85 млн.тенге);
"Оптимизация системы вентиляции и координирования" в корпусе N 600" (61 млн.тенге);
"Совершенствование производства топливных элементов для АЭС. Лабораторный участок восстановления оксидов урана в корпусе N 600" (28,6 млн.тенге);
"Создание полного технологического цикла по переработке золы и трудновскрываемых концентратов урана в корпусе 4.4А" (220,9 млн.тенге);
"Техническое перевооружение действующего производства" (1072,1 млн.тенге);
"Расходный склад кислот. Сооружение 713" (69,5 млн.тенге).
Бериллиевое производство:
"Техническое перевооружение действующего производства" (313,1 млн.тенге).
Танталовое производство:
"Разработка технологии и освоение выпуска высокоемких порошков из тантала" (1186,3 млн.тенге);
"УМЗ - горнообогатительный комбинат". Предполагается создание собственной плавикошпатовой сырьевой базы. Общая стоимость проекта - 1129,4 млн.тенге;
"Реконструкция прудов-испарителей" (562,5 млн.тенге).
ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация"
Цели и задачи
Основная цель компании в 2005-2007 годах заключается в обеспечении продовольственной безопасности страны, предотвращение демпинга цен на зерно, расширение рынков сбыта зерна.
Основными задачами Корпорации являются:
обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна;
продвижение казахстанского зерна на мировые рынки и укрепление позиций на традиционных рынках.
Пути достижения поставленных целей и задач
В 2005-2007 годах предусматриваются следующие меры:
проведение работы по улучшению качества семенного материала;
регулирование цен на зерно на внутреннем рынке;
повышение надежности сохранности государственного резерва продовольственного зерна;
повышение эффективности реализации казахстанского зерна, в том числе путем решения проблем по его транспортировке;
совершенствование порядка реализации зерна зерноперерабатывающим организациям с целью обеспечения ее своевременности и эффективности;
продвижение казахстанского зерна на международные рынки.
На 2005 год общий доход запланирован в размере 36697,1 млн. в тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 4880,9 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 31816,2 млн.тенге.
В 2005 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 244,7 млн. тенге.
На 2006 год общий доход запланирован в размере 37407,4 млн. в тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 4975,4 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 32431,9 млн.тенге.
В 2006 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 249,4 млн. тенге.
На 2007 год общий доход запланирован в размере 38131,4 млн. в тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 5071,7 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 33059,7 млн.тенге.
В 2007 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 254,2 млн. тенге.
ЗАО "Национальные информационные технологии"
Цели и задачи
Основной целью Общества в 2005-2007 годах является формирование базы для построения электронного правительства.
Основными задачами Общества в этом плане являются:
формирование национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан с применением современных технологий, в том числе создание, реализация и обслуживание инфраструктуры электронного правительства, интеграции информационных ресурсов государственных органов;
формирование технической базы для обеспечения системно-технического обслуживания и сопровождения информационных систем государственных органов, оказания телекоммуникационных услуг.
Пути достижения поставленных целей и задач
Для достижения цели и реализации задач в 2005-2007 годах Обществом предусматриваются следующие меры:
изучение опыта и сотрудничество с передовыми международными компаниями в сфере информационных технологий;
обучение и формирование высококвалифицированного коллектива;
участие в формировании и совершенствовании нормативной правовой базы национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан;
интеграция действующих и создаваемых информационных систем государственных органов.
В 2005 году Общество планирует от финансово-хозяйственной деятельности получить чистый доход в размере 51,9 млн. тенге, из которого планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 4,9 млн. тенге.
В 2006 году Общество планирует от финансово-хозяйственной деятельности получить чистый доход в размере 67,2 млн. тенге, из которого планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 30,2 млн. тенге.
В 2007 году Общество планирует от финансово-хозяйственной деятельности получить чистый доход в размере 71,8 млн. тенге, из которого планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 35,9 млн. тенге.
ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд"
Цели и задачи
Основной целью Фонда в 2005-2007 годах является его становление в качестве устойчивого финансового института с профессиональным менеджментом и высоким уровнем качества и доступности предоставления пенсионных услуг для всех слоев населения и регионов Республики Казахстан.
Для реализации этой цели планируется решение следующих задач:
внедрение и соблюдение международных стандартов качества менеджмента и услуг;
обеспечение эффективного инвестиционного управления пенсионными активами в интересах сохранности и прироста пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков;
разработка и внедрение системы управления рисками с целью обеспечения финансовой устойчивости Фонда и сохранности пенсионных накоплений вкладчиков;
усиление информационно-разъяснительной работы с состоявшимися вкладчиками Фонда с целью расширения их знания своих прав и обязанностей по пенсионному законодательству, а также обеспечения открытости и прозрачности деятельности Фонда для населения;
активное развитие региональной политики, включающее расширение доступности и качества пенсионных услуг для населения с увеличением работы в регионах через сеть региональных представительств, филиалов (включая создание филиала в городе Алматы), агентских пунктов и агентов физических лиц;
усиление маркетинговой работы с созданием маркетингового подразделения в Фонде с целью обеспечения устойчивости работы Фонда в условиях конкурентной среды и улучшения качества предоставляемых пенсионных услуг;
увеличение количества и качества информационных материалов для вкладчиков;
завершение начатой работы по модернизации программно-технического обеспечения Фонда с автоматизацией основных бизнес-процессов в целях обеспечения надежности учета пенсионных накоплений вкладчиков на их индивидуальных пенсионных счетах и предоставления пенсионных услуг с использованием новых информационных технологий.
Пути достижения поставленных целей и задач
Реализации задач в 2005-2007 годах Фондом планируется в четыре основных этапа:
внедрение системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ИСО 9001-2000;
поддержка внедренной системы менеджмента качества на высоком уровне, соответствующей требованиям ИСО 9001-2000;
профессиональная подготовка сотрудников к работе в соответствии с разработанной системой менеджмента качества;
сохранение и совершенствование рыночной конкурентоспособности посредством завоевания и поддержки уверенности вкладчика в финансовой устойчивости Фонда и его способности предоставлять своевременные, качественные пенсионные услуги с получением стабильной доходности.
ОАО "KEGOC"
Цели и задачи
Основной целью Общества является обеспечение качественного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, достижение самообеспеченности электроэнергией экономики Казахстана.
В связи с этим на период 2005-2007 годы необходимо решить следующие задачи:
завершение проекта "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан", направленного на реабилитацию транспортной системы ОАО "KEGOC" и усовершенствование диспетчерского управления энергосистемы; выплата основного долга перед МБРР и ЕБРР;
начало строительства второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север - Юг Казахстана" с привлечением необходимых для строительства заемных средств. Реализация данного проекта позволит повысить надежность действующего транзита, а также покрыть дефицит электроэнергии и мощности в Южном Казахстане за счет поставок дешевой электроэнергии от крупных электростанций Северного региона;
проведение необходимых работ по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов;
обеспечение безубыточной деятельности Общества.
Пути достижения поставленных целей и задач
Для решения поставленных задач Общество планирует:
проводить работы по совершенствованию структуры управления Обществом и Единой энергетической системой Республики Казахстан в целях обеспечения качества предоставляемых услуг и надежности функционирования Единой электрической сети республики;
осуществить заимствование средств, необходимых для строительства второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север - Юг Казахстана";
продолжить работу по совершенствованию тарифной политики методологии.
В 2005 году объем услуг по технической диспетчеризации электроэнергии планируется на уровне 62,1 млрд.кВт.ч, 2006 году - 64,3 млрд.кВт.ч, 2007 году - 67,0 млрд.кВт.ч.
Объем передачи электроэнергии в 2006 году увеличится на 747 млн.кВт.ч и составит 30,98 млрд.кВт.ч, в 2007 году - 32 млрд.кВт.ч.
Общество планирует получить доходы от основной деятельности:
17,2 млрд.тенге - в 2005 году (увеличение на 14 % к 2004 году), 18,5 млрд.тенге - 2006 году и 19,9 млрд.тенге - 2007 году.
В рассматриваемый период Общество продолжит реализацию следующих проектов:
1. Проект модернизации Национальной электрической сети. В 2005 году сумма инвестиций по проекту планируется в размере 5,9 млрд.тенге, в том числе за счет средств МБРР и ЕБРР - 4,5 млрд.тенге, из средств Общества - 1,3 млрд.тенге.
В целом в 2005-2006 годах из всех источников на данный проект планируется направить 10,8 млрд.тенге.
2. Проект строительства второй линии 500 кВ транзита "Север - Юг Казахстана".
ОАО "Казпочта"
Цели и задачи
Основной целью развития Общества в ближайшей перспективе является развитие региональной инфраструктуры, способной обеспечить свободный доступ к почтово-сберегательным услугам, предоставляемым на высоком качественном уровне.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
модернизация материально-технической базы Общества и внедрение современных технологий;
повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг;
обеспечение для сельского населения доступности и общественно приемлемого качества базовых услуг почтово-сберегательной системы;
расширение спектра оказываемых услуг и создание технологической базы для внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг;
внедрение современных технологий управления.
Достижение намеченных задач предполагает осуществление следующих мероприятий:
развитие региональной сети на городском, районном и сельском уровнях;
внедрение современных технологий управления на основе построения корпоративной информационной системы;
совершенствование нормативной правовой базы, формирование методологической базы, регламентирующей деятельность Общества по представлению новых видов услуг.
В области развития международного сотрудничества с зарубежными организациями и почтовыми администрациями Обществом определены следующие направления:
развитие сотрудничества с органами Всемирного почтового союза, региональными почтовыми союзами, иностранными почтовыми администрациями для сохранения и развития единой почтовой территории, обучения работников отрасли;
разработка и введение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений авиа- наземным транспортом между Республикой Казахстан и зарубежными государствами.
Пути достижения поставленных целей и задач
Использование современных технологий и оборудования позволит повысить качество предоставления услуг и расширить их спектр. Приоритетными определены следующие мероприятия: пересмотр нормативов оценки качественных показателей эксплуатации почтовой связи и контрольных сроков доставки почтовых отправлений с целью их сокращения, оптимизации региональной сети и магистральных маршрутов.
Для успешного достижения поставленных целей в ближайшей перспективе будет уделено большое внимание расширению спектра оказываемых услуг, внедрению новых их видов, в том числе:
организация и развитие почтовой торговли по каталогам "Товары почтой" с предоставлением сервисных услуг в рамках системы посылочной торговли по заказам, в том числе через Интернет;
развитие агентских услуг по привлечению жилищных строительных сбережений населения;
предоставления трансфер-агентских услуг;
расширение сферы оказания агентских услуг пенсионным фондам по привлечению вкладчиков к заключению договоров и доставке извещений о пенсионных накоплениях;
развитие агентских услуг страховым организациям по заключению договоров.
Для содействия индустриально-инновационному развитию экономики Казахстана Обществом в 2005-2007 годах планируется продолжить процесс модернизации и автоматизации технологических процессов, которые обеспечат доступ к единому информационному пространству и послужат базовой платформой технологического развития. В качестве основных мероприятий определены следующие:
завершение внедрения корпоративной информационной системы;
компьютеризация сельской региональной сети Общества;
осуществление модернизации материально-технической базы Общества и внедрение современных технологий;
создание технической и методологической основы для внедрения высокотехнологических услуг.
В 2005-2007 годах планируется обеспечить увеличение объема исходящей письменной корреспонденции до 17,2 млн. единиц или на 6,2 % относительно 2003 года, повысить объем принимаемых посылок в 2005-2007 годах до 1,4 млн. единиц или на 16,7 % по сравнению с 2003 годом, объем периодических изданий намечено довести до 98,4 млн. единиц в 2007 году, обеспечив рост на 8,1 % относительно 2003 года. Количество принятых отправлений ускоренной почты в 2007 году планируется увеличить - до 350 тысяч единиц или на 9,4 % по сравнению с 2003 годом.
ОАО "Казахтелеком"
Цели и задачи
Основной целью работы ОАО "Казахтелеком" на планируемый период является удовлетворение потребности общества и органов государственного управления в получении всех видов телекоммуникационных услуг.
Задачами ОАО "Казахтелеком" станут:
укрепление своих позиций на рынке;
формирование бизнес-ориентированной внутренней и внешней политики;
формирование конкурентоспособной и современной телекоммуникационной инфраструктуры.
Пути достижения поставленных целей и задач
завершение формирования современной телекоммуникационной инфраструктуры;
активизация бизнеса в высокодоходных сегментах;
повышение качества услуг и обслуживания клиентов.
Количество основных телефонных аппаратов в 2006 году возрастет по сравнению с 2004 годом на 5,9 % и составит 2,4 млн.единиц. Междугородный, международный телефонный трафик увеличится на 13 % и составит 1,8 млрд.минут.
Выплата дивидендов на простые акции будет производиться в установленном законодательством порядке. В 2005-2007 годах на выплату дивидендов на простые акции предполагается направить до 20% от чистого дохода.
Инвестиционная программа будет направлена на реализацию следующих приоритетных проектов:
продолжение строительства национальной информационной супермагистрали (НИСМ);
модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций;
развитие сети передачи данных;
развитие коммерческих проектов.
К 2007 году будет закончено строительство НИСМ, предполагается обеспечить уровень цифронизации местных сетей до 60% монтированной емкости. Продолжатся работы по модернизации и развитию местных сетей телекоммуникаций на базе современного цифрового оборудования, оптимизации сети и ее эксплуатации. ОАО "Казахтелеком" в предстоящей деятельности будет придавать приоритетное значение расширению спектра предоставляемых услуг телекоммуникаций на основе использования передовых технологий.
ЗАО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы"
Цель и задачи
Основная цель ЗАО "НК "Казакстан темiр жолы" заключается в обеспечении устойчивого функционирования железнодорожного транспорта на основе роста технического уровня и повышении качества предоставляемых услуг.
Основными задачами развития железнодорожного транспорта являются:
обеспечение безопасности движения при перевозках пассажиров и грузов;
переход отрасли на качественно новый технический уровень, обеспечивающий дальнейшее устойчивое развитие;
повышение транзитного потенциала Казахстана в условиях постоянно усиливающейся конкуренции перевозок по альтернативным транспортным коридорам;
достижение экономической безопасности функционирования железнодорожного транспорта.
Пути достижения поставленных целей и задач
оптимизация производственных мощностей, повышение эффективности железнодорожного транспорта;
реализация Программы реструктуризации железнодорожного транспорта;
совершенствование системы планирования и бюджетирования;
создание конкурентной среды за счет привлечения частного сектора;
реализация инвестиционной программы.
Прогнозируемый грузооборот в 2005 году составит 170355 млн. т-км (увеличение на 7,1% по отношению к 2004 году), в 2006 году - 182318 млн. т-км (увеличение на 7 % по отношению к 2005 году), в 2007 году - 195627 млн. т-км (увеличение на 7,3 % по отношению к 2006 году).
По итогам 2005 года ожидается положительный финансовый результат в размере 12000 млн. тенге, в 2006 году соответственно 14244 млн. тенге, в 2007 году - 15141 млн. тенге. Доля чистого дохода на выплату дивидендов на государственный пакет акций в 2005-2007 годах предполагается 10 %.
Объемы инвестиции на 2005-2007 годы прогнозируются в размере 107823 млн. тенге, из них в 2005 году составят 31851 млн. тенге, в 2006 году - 37150 млн. тенге и в 2007 году - 38822 млн. тенге. Основными направлениями инвестиционной политики в эти годы будут - модернизация верхнего строения пути, информатизация и развитие связи, проектно-изыскательские, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедрение ресурсосберегающих технологий, модернизация и развитие путевого и грузового хозяйства.
ЗАО "Международный аэропорт Астана"
Цели и задачи
Основная цель Компании в прогнозируемом периоде - обеспечение стабильного роста, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров в соответствии с требованиями международных стандартов.
Основным задачами на планируемый период являются:
создание инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
достижение высоких стандартов качества в обслуживании воздушных судов и пассажиров;
развитие транзитного потенциала.
Пути достижения поставленных целей и задач
обеспечение максимального использования новых мощностей столичного аэропорта. Полное введение в эксплуатацию новых объектов аэропорта в 2005 году увеличит его пропускную способность в два раза, что требует соответствующего увеличения объема авиаперевозок;
принятие необходимых мер по созданию благоприятных условий для авиаперевозок путем заключения межправительственных соглашений и дополнений к ним, а также соглашений с авиакомпаниями, предоставления при необходимости иностранным авиаперевозчикам коммерческих прав использования различных степеней "свободы воздуха";
усиление конкурентной позиции в регионе путем проведения агрессивной маркетинговой стратегии в отношении, как уже использующих аэропорт, так и потенциальных клиентов;
проведение работ по привлечению транзитных рейсов по перевозке груза, выполняемых иностранными авиакомпаниями в направлении между Европой и Юго-Восточной Азией.
ОАО "НК "Казинформ"
Цели и задачи
Основной целью Общества является создание национального информационного агентства, функционирующего и развивающегося на основе передовых информационных технологий, обеспечивающего представление широкого спектра информационных услуг в интересах общества и государства.
Приоритетными задачами на прогнозируемый период являются:
укрепление позиций на рынке;
формирование бизнес ориентированной внутренней и внешней политики;
формирование конкурентоспособной современной информационной инфраструктуры.
Пути достижения поставленных целей и задач
Для достижения целей и задач, поставленных перед Обществом в 2005-2007 годах, планируется провести следующие мероприятия:
завершение формирования современной информационной и технической инфраструктуры;
активизация бизнеса в высокодоходных сегментах информационного поля;
повышение качества услуг и обслуживания клиентов;
рост реализации предоставляемых услуг;
расширение ассортимента продуктов и услуг, в том числе на иностранных языках;
обеспечение устойчивого роста Общества, создание эффективных дочерних предприятий по отдельным бизнес процессам;
обеспечение современного уровня менеджмента, привлечение консультантов, взаимодействие с партнерскими организациями;
реализация крупных инвестиционных проектов; таких как строительство международного информационного центра на левобережье города Астаны, создание корреспондентской сети и собственной радиостанции и фотолаборатории.
Реализация указанных мероприятий даст возможность постепенного перехода в течение 2005-2007 годов от государственного бюджетного финансирования к рыночной деятельности.
При этом опережающими темпами будут расти доходы от новых услуг. В 2006 году вниманию клиентов будет предложено 10 видов продукции для более 2000 подписчиков. Увеличение ассортимента продукции свидетельствует о диверсификации производства, а значит, получение дополнительной прибыли. При этом прогноз 2005-2007 годов предусматривает постепенный выход Компании на безубыточный уровень и получение определенных стабильных результатов. Так объем доходов от основной деятельности в 2007 году возрастет по сравнению с 2003 годом в 3,6 раз (с 99,7 до 356,5 млн. тенге).
ОАО "НК "Казахстан инжиниринг"
Цели и задачи
Целью деятельности Компании является диверсификация продукции, насыщение внутреннего рынка продукцией собственного производства, увеличение доли экспортоориентированной продукции.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
создание условий для достижения оптимального размера предприятий;
эффективное использование производственного потенциала предприятий;
внедрение прогрессивных методов менеджмента, маркетинга, финансового учета;
привлечение государственных, иностранных, отечественных инвестиций;
внедрение системы менеджмента качества по международному стандарту ИСО 9000.
Пути достижения поставленных целей и задач
Для решения поставленных задач необходима реализация следующих мероприятий:
оптимизация производственных мощностей, как по производственным площадям так и по оборудованию;
сохранение необходимых мобилизационных мощностей и локализация производства военной продукции на наиболее оснащенных в техническом, технологическом и кадровом отношении предприятиях;
снижение себестоимости продукции;
разработка единой маркетинговой политики.
В 2005 году планируется увеличить объем производимой продукции до 10,4 млрд.тенге, что на 39 % больше от уровня 2004 года.
В 2006 году производство продукции увеличится до 12 млрд. тенге.
В 2005 году Компания планирует получить доход до 11,4 млрд.тенге, в 2006 году - 13,2 млрд.тенге.
Инвестиционные проекты предприятий Компании.
1. Инвестиционный план развития ОАО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения". Цель: освоение перспективных видов оборудования для нефтегазовой и железнодорожной отраслей (стоимость проекта: 1258 млн.тенге);
2. Производство композитных баллонов (1030,4 млн.тенге) и полиэтиленовых труб (189 млн.тенге) на АО "Тыныс";
3. Программа модернизации и технического перевооружения АО "ЗИКСТО" на 2005-2007 годы (210 млн.тенге);
4. Инвестиционная программа ОАО "Национальный центр по радиоэлектронике и связи Республики Казахстан". Цель: производство, реализация и сервисное обслуживание электронных счетчиков нового поколения одно-многотарифных. Стоимость - 37,8 млн.тенге;
5. Инвестиционная программа АО "Уральский завод "Зенит", которой предусмотрено освоение производства морских судов нового класса. Стоимость - 569 млн.тенге;
6. Инвестиционная программа АО "Мунаймаш". Обновление технологической базы АО "Мунаймаш" для изготовления глубинных штанговых насосов для нефтедобывающих предприятий. Стоимость - 387,4 млн.тенге;
7. Инвестиционная программа АО "Семипалатинский машиностроительный завод". Предусматривает изготовление трансмиссий, запчастей к трактору, изготовление демультипликаторов к автомобилям "КАМАЗ". Стоимость - 2135 млн.тенге.
Основные показатели развития национальных компаний
на 2005-2007 годы
Показатели среднемесячной заработной платы
(тыс.тенге)
____________________________________________________________________
Наименование ! 2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
компаний ! факт ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
--------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC" 45,7 46,8 48,8 50,5 52,3
ЗАО "КазМунайГаз" 89,7 95 96,6 99,3 102,6
ЗАО "Казатомпром" 36,2 43,1 44,9 48,6 52,8
ЗАО "Международный
аэропорт Астана" 29,9 36,8 42,4 44,7 46,9
ОАО "Казахтелеком"* 35,6 36,8 38,7 40,7
ЗАО "Казпочта" 14,1 15,5 23,5 30,4 40
ЗАО "Казакстан темiр
жолы"* 29,8 37,8 39,6 41,6
ЗАО "НИТ" 50,6 42,2 46,1 49,8 54,5
ЗАО "ГНПФ" 89,7 87,7 87,1 87,2 87,3
ЗАО "Продкорпорация" 78,4 83 88,6 90,3 92,1
ОАО "Казинформ" 32,1 47,7 62,4 74,9 89,9
ОАО "Казахстан
инжиниринг" 13,7 27,4 45,9 49,6 54,6
____________________________________________________________________
* - компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.
Численность работников
(человек)
____________________________________________________________________
Наименование ! 2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
компаний ! факт ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
--------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC" 3789 3847 4242 4242 4242
ЗАО "КазМунайГаз" 34346 37387 40053 40498 41039
ЗАО "Казатомпром" 15518 16192 17692 18205 18373
ЗАО "Международный
аэропорт Астана" 804 815 815 815 815
ОАО "Казахтелеком"* 33006 33006 33006 33006
ЗАО "Казпочта" 12286 12400 13100 13200 13300
ЗАО "Казакстан темiр
жолы"* 91523 78831 76107 77267
ЗАО "НИТ" 258 337 381 428 447
ЗАО "ГНПФ" 185 210 212 212 212
ЗАО "Продкорпорация" 239 315 315 315 315
ОАО "Казинформ" 130 118 155 155 155
ОАО "Казахстан
инжиниринг" 8507 8580 8770 8926 9819
--------------------------------------------------------------------
Итого 188305 191924 194148 197169 88617
____________________________________________________________________
*- компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.
Фонд заработной платы
(млн.тенге)
____________________________________________________________________
Наименование ! 2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
компаний ! факт ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
--------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC" 2079,2 2160,8 2484,7 2570,4 2660,3
ЗАО "КазМунайГаз" 36994 42602 46417 48269 50520
ЗАО "Казатомпром" 6739 8368 9524 10614 11637
ЗАО "Международный
аэропорт Астана" 288,7 359,7 414,8 437,6 459,5
ОАО "Казахтелеком"* 14296 14574 15308 16088
ЗАО "Казпочта" 2197 2754 3599,9 4695 6224
ЗАО "Казакстан темiр
жолы"* 32729 35756 36149 38535
ЗАО "НИТ" 157 171 211 256 292
ЗАО "ГНПФ" 199 221 222 222 222
ЗАО "Продкорпорация" 225 314 334 341 348
ОАО "Казинформ" 50 67,6 116,1 139,3 167,2
ОАО "Казахстан
инжиниринг" 1386 2816 4828 5313 5844
Итого 97339,9 110164,1 119608,5 127480,3 78374
____________________________________________________________________
* - компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.
Доход от основной деятельности
(млн.тенге)
____________________________________________________________________
Наименование ! 2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
компаний ! факт ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
-------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC" 15742,2 15104,4 17202,4 18460 19896,6
ЗАО "КазМунайГаз" 391842 379155 397730 419672 436303
ЗАО "Казатомпром" 29363 37005 41965 45636 50602
ЗАО "Международный
аэропорт Астана" 1825 2500 2843 3075 3237
ОАО "Казахтелеком"* 66161 65756 65418 65896
ЗАО "Казпочта" 4856 5727 6647 7712 8473
ЗАО "Казакстан темiр
жолы"* 177010 204818 146642 156864
ЗАО "НИТ" 432 556 674 758 794
ЗАО "ГНПФ" 1371 1268 1317 1454 1513
ЗАО "Продкорпорация" 24442 26354 31575 32186 32809
ОАО "Казинформ" 99,7 142,9 311,9 323,1 356,4
ОАО "Казахстан
инжиниринг" 4498 8075 11479 13188 14507
Итого 717641,9 746461,3 723804,3
765224,1
568481,0
____________________________________________________________________
*- компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.
Чистая прибыль
(млн.тенге)
____________________________________________________________________
Наименование ! 2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
компаний ! факт ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
-------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC" 1741,6 312,5 538,5 788,4 287,3
ЗАО "КазМунайГаз" 66993 42949 36322 40255 45723
ЗАО "Казатомпром" 1334 1767 9769 2299 4273
ЗАО "Международный
аэропорт Астана" 699 401 0,99 6,5 12,1
ОАО "Казахтелеком"* 14845 12275 12176 12087
ЗАО "Казпочта" 152 135 142 152 161
ЗАО "Казакстан
темiр жолы"* 17732 580 12000 14244
ЗАО "НИТ" -96 5 52 67,2 72
ЗАО "ГНПФ" 609 413 449 487 524
ЗАО "Продкорпорация" 773 489 489 499 508
ОАО "Казинформ" -1,8 5,9 9,7 15,2 3,9
ОАО "Казахстан
инжиниринг" -595 71 249 379 417
Итого 104185,8 59403,4
72197,19 71279,3 51981,3
___________________________________________________________________
*- компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.
Дивиденды
(млн.тенге)
____________________________________________________________________
Наименование ! 2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
компаний ! факт ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC" 34,3 174,2 31,3 53,9 78,8
ЗАО "КазМунайГаз" 2521 2577 2614 2673 2637
ЗАО "Казатомпром"
ЗАО "Международный
аэропорт Астана"
ОАО "Казахтелеком"* 1800 1649 1364 1353
ЗАО "Казпочта"
ЗАО "Казакстан темiр
жолы"* 1773 58 1200 1424
ЗАО "НИТ" 5 30,2 36
ЗАО "ГНПФ" 305 206 224 244 262
ЗАО "Продкорпорация" 387 244 245 249 254
ОАО "Казинформ" 7,6 1,2
ОАО "Казахстан
инжиниринг" 83,2 26,8 80,4 134,1 147,5
Итого 6903,5 4935 5763,7 6161,2 3415,3
____________________________________________________________________
*- компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.
Инвестиции
(млн.тенге)
____________________________________________________________________
Наименование ! 2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
компаний ! факт ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
-------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC" 12448,4 15268,9 11110,1 14275,4 12077,3
ЗАО "КазМунайГаз" 103245 125078 118825 84309 82619
ЗАО "Казатомпром" 7445 9148 17698 12688 9367
ЗАО "Международный
аэропорт Астана" 14 15,4 2,1 0,1 0,1
ОАО "Казахтелеком"* 19705 25495 22016 21599
ЗАО "Казпочта" 1100 705 5404 3301 77,7
ЗАО "Казакстан темiр
жолы"* 50185 29903 31851 37150
ЗАО "НИТ" 6,5 21,3 36 48 24
ЗАО "ГНПФ"
ЗАО "Продкорпорация" 76 214 4646
ОАО "Казинформ" 75,1 53,2 39,4 52,7 32,2
ОАО "Казахстан
инжиниринг" 170 2609 4046 637 701
Итого 194470 208510,8
215673,6
174060,2
143720,3
____________________________________________________________________
*- компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.