В соответствии с Правилами разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647, Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Утвердить Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы (далее - План) в следующем составе:
основные направления социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы (раздел 1);
государственные регуляторы социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы (раздел 2);
перечень действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2005-2007 годы (раздел 4);
перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2005-2007 годы в разрезе действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ (раздел 5).
4. Одобрить в составе Плана Прогноз важнейших показателей социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы (раздел 3).
5. Принять к сведению основные направления и прогноз основных показателей развития национальных компаний на 2005-2007 годы (раздел 6).
6. Акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить своевременную разработку и утверждение в установленном законодательством порядке среднесрочных планов социально- экономического развития на 2005-2007 годы соответствующих областей и городов.
7. Министерству экономики и бюджетного планирования совместно с центральными исполнительными и иными государственными органами ежеквартально информировать Правительство Республики Казахстан о состоянии социально-экономического развития страны и ходе реализации Плана.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 августа 2004 года N 917
Раздел 1. Основные направления
социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2005-2007 годы
Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы (далее - План) разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом
Республики Казахстан и
Правилами
разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан.
План обосновывает темпы развития экономики на 2005-2007 годы в зависимости от внешних и внутренних факторов и определяет действия центральных и местных органов государственного управления в области создания благоприятных условий для развития частного и государственного секторов экономики.
План определяет задачи на 2005-2007 годы в области развития отраслей экономики и пути их решения для достижения целей и реализации приоритетов, определенных в стратегических планах, посланиях Президента Республики Казахстан к народу Казахстана и Программе Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы.
1. Анализ социально-экономического развития страны
в 2003 году и оценка развития на 2004 год
В 2003 году реальный рост ВВП составил 9,2%, а среднегодовая инфляция сложилась на уровне 6,4%.
В истекшем году произошло, как и прогнозировалось на основании тенденций мировой экономики, укрепление обменного курса тенге по отношению к доллару США. При этом фактическое значение обменного курса в среднем за истекший год составило 149,45 тенге при прогнозе 151 тенге. Укрепление тенге произошло, прежде всего, вследствие высоких цен на нефть и девальвации доллара по отношению к другим свободно конвертируемым валютам более чем на 20%.
Несмотря на укрепление тенге по отношению к доллару США, относительно корзины валют стран - основных торговых партнеров (евро, российского рубля, китайского юаня) тенге девальвировал в реальном выражении на 2,5%.
Это способствовало обеспечению положительного сальдо счета текущих операций и платежного баланса страны в целом.
Макроэкономическая стабильность в стране продолжала оказывать стимулирующее влияние на развитие экономики, что стало главным фактором увеличения производства товаров и услуг, значительного притока прямых иностранных инвестиций, поступления доходов в государственный бюджет, и, в конечном счете, повышения благосостояния населения страны.
Внешний фактор - благоприятная конъюнктура на мировых товарных рынках - также позитивно сказался на обеспечении экономического роста.
Внешнеэкономический товарооборот в 2003 году составил 22,4 млрд. долл. США и увеличился по сравнению с 2002 годом на 26%. При этом экспорт составил рекордные для Казахстана 13,2 млрд. долл. США и увеличился на 32%. Импорт товаров в 2003 году составил 9,1 млрд. долл. США и увеличился по сравнению с 2002 годом на 18,4%.
В структуре импорта доля инвестиционных товаров составляет 38%, доля товаров промежуточного промышленного потребления составляет 39%, а доля потребительских товаров - 22%.
Реальный рост заработной платы за 2003 год составил 7,6%.
Число безработных по сравнению с 2002 годом сократилось на 20,1 тыс. человек, или на 2,9%. Уровень безработицы сложился в размере 8,8% (в 2002 году - 9,3%).
В 2003 году 73,6% прироста заработной платы было обеспечено за счет роста производительности труда. В промышленности рост производительности труда почти на 17% опережал увеличение реальной заработной платы. В этой отрасли начался процесс накопления капитала для реинвестирования в организацию выпуска новых видов продукции.
Одновременно с этим в торговле в 2003 году произошло снижение производительности труда на 5,3 %, а рост реальной заработной платы составил 11,9%. Эта диспропорция указывает на наличие высокой доли теневой экономики в этой отрасли.
Продолжающаяся благоприятная ситуация на мировых товарных рынках, увеличение притока иностранных инвестиций в страну, стабильная работа производственного сектора и увеличение внутреннего спроса стали основными факторами сохранения положительных темпов развития экономики республики в первом полугодии 2004 года.
Макроэкономическая стабильность сопровождалась низким уровнем инфляции, надежностью бюджетной системы, устойчивостью платежного баланса страны и обменного курса тенге, а также конкурентоспособностью казахстанской экономики в целом.
По оценке в первом полугодии 2004 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 9,1%. Рост обеспечен увеличением объемов в промышленности на 9,4%, сельском хозяйстве - на 5,2%. В секторе услуг увеличены объемы перевозки грузов всеми видами транспорта на 9,3% и розничного товарооборота - на 7,1%.
В первом полугодии 2004 года по сравнению с аналогичным периодом 2003 года значительного изменения в структуре ВВП не произошло. По оценке доля производства товаров в ВВП составила 40,6% (39,1% в январе-июне 2003 г.), производство услуг - 53,3% (55,5%).
По итогам первого полугодия текущего года средний уровень инфляции составил 6,6% и не претерпел значительного изменения по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (6,7%).
Высокий уровень мировых цен на основные казахстанские товары на мировом рынке способствовал значительному увеличению объемов экспортных поступлений. За пять месяцев текущего года внешнеторговый оборот составил 11,5 млрд.долл.США и был выше аналогичного периода 2003 года на 46%. Экспорт составил 7 млрд.долл.США, импорт - 4,5 млрд.долл. США, рост на 42 и 52% соответственно.
Реализация крупных инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов в нефтедобывающей отрасли, Стратегии индустриально-инновационного развития, а также осуществление ряда отраслевых программ позволили сохранить на высоком уровне объемы привлекаемых в экономику инвестиций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года инвестиции в основной капитал увеличились на 12,1%. Из общего объема вложенных инвестиций 60,9% приходится на долю средств предприятий, организаций и населения.
По итогам шести месяцев текущего года накопленный объем валового золотовалютного резерва обеспечивал финансирование более 5 месяцев импорта товаров и услуг. На 1 июля 2004 года международные резервы страны, включая деньги Национального фонда Республики Казахстан (3,7 млрд.долл. США), составили 10,3 млрд. долл.США и увеличились на 19,9%.
Сохраняющиеся высокие цены на нефть и приток в страну больших объемов валютной выручки стали основной причиной укрепления курса тенге. Так, средневзвешенный обменный курс тенге за первое полугодие 2004 года составил 138,42 тенге за доллар. С начала года в номинальном выражении тенге укрепился к доллару США на 5,07%.
В январе-мае 2004 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,7% возросли реальные денежные доходы населения. При этом среднемесячная заработная плата одного работника возросла на 21,4%, а реальная - 14%. Номинальная среднемесячная заработная плата составила 26452 тенге.
20 мая 2004 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило Казахстану второй рейтинг инвестиционного класса. Теперь Казахстан является первым государством СНГ, имеющим инвестиционный рейтинг от двух международных рейтинговых агентств (в сентябре 2002 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило суверенный рейтинг Казахстана до инвестиционного уровня).
По оценке в 2004 году уровень инфляции в среднем составит 5,6-7%, что соответствует прогнозу индикативного плана.
Уровень официальной ставки рефинансирования по отношению к росту цен будет поддерживаться слабо положительным (7%), что позволит стимулировать расширение деловой активности.
Будет укрепляться торговый баланс страны. Положительное сальдо в 2004 году оценивается в размере 4,5 млрд. долл. США.
Рост объемов промышленного производства составит 9,2%, объем валовой продукции сельского хозяйства возрастет на 2,8% к уровню прошлого года. Инвестиции в основной капитал возрастут на 10%.
Предполагается опережающий рост темпов развития в сфере услуг.
Темпы роста объемов предоставляемых услуг связи составят 30%, транспорта 8,6%, торговли 8,5% к уровню 2003 года.
Адекватными темпами будут расти и социальные индикаторы, так, темп роста реальной заработной платы в 2004 году составит 7,7%.
2. Условия функционирования экономики в 2005-2007 годах
Развитие экономики в рассматриваемом периоде будет происходить под влиянием внешних и внутренних факторов.
Тенденции развития мировой экономики в 2005-2007 годах, главным образом, будут определяться динамикой роста четырех ее основных центров - США, стран Еврозоны, Японии и Китая.
По прогнозу Международного Валютного Фонда темпы роста мировой экономики составят в 2004 году 4,6%, в 2005 году - 4,4%. Экономисты МВФ отмечают, что в последнее время увеличение цен на нефть в меньшей степени влияет на состояние мировой экономики, чем ранее, поскольку многие мировые державы научились более эффективно пользоваться энергоресурсами. Вместе с тем, они предупреждают о возможной опасности появления инфляционного давления в крупных экономиках.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила свой прогноз по темпам роста мировой экономики с 3% до 3,4% в 2004 году и с 3,1% до 3,3% в 2005 году. По мнению экономистов ОЭСР, импульс роста идет из США, Китая и стран Юго-Восточной Азии.
Согласно прогнозу МВФ, экономика США в 2004 году вырастет на 4,6%, в 2005 году - на 3,9%.
По прогнозам МВФ рост ВВП Китая в 2004 году составит 8,5%, в 2005 году - 8%. По мнению экономистов ОЭСР рост экономики Китая может снизиться до более умеренных показателей вследствие предпринимаемых Правительством Китая мер по охлаждению быстро растущей экономики и в 2004 году ожидается в пределах 8%.
МВФ повысил прогноз по росту ВВП Японии в 2004 году с 1,4 % до 3,4%, отметив при этом подъем в сфере внутреннего спроса на фоне улучшения конъюнктуры рынка труда и роста деловых инвестиций. ОЭСР также повысил прогнозы темпов роста японской экономики в текущем году с 1,8% до 3%, но снизил прогнозы на 2005 год до 2,8%.
В странах Европейского Союза (ЕС), где рост потребления остается низким, и некоторые базовые экономические показатели в последние месяцы ухудшились, экономический подъем менее стабилен.
ВВП еврозоны, по прогнозу МВФ, вырастет на 1,7% - меньше, чем прогнозировалось ранее (1,9%). Самые низкие темпы роста ВВП будут в Германии (1,8%), самые высокие - в Греции, Испании и Ирландии. По мнению экономистов МВФ хорошие перспективы роста ВВП на текущий год у скандинавских стран и Великобритании, а также новых членов ЕС, экономика которых вырастет на 4,5% в 2004 году и на 4,4% в 2005 году.
В 2003 году СНГ занимало самые высокие позиции по росту среди 27 стран Центральной и Восточной Европы, при этом лидировали Россия, Азербайджан и Казахстан. По прогнозу экономистов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) экономический рост в странах СНГ замедлится с 7,6% в 2003 году до 5,6% в 2004 году.
Негативным фактором, который может уменьшить мировой экономический рост, является рост цен на нефть и газ. По оценке The Federal Reserve Bank of Dallas снижение мировой экономики составит 0,3% в год на протяжении ближайших трех лет.
Исходя из ожидаемой экономической динамики США, стран Еврозоны, Японии и Китая, темпы роста мировой экономики оцениваются в 2005-2007 годах - 3,3-4,0% в год.
Ситуация на мировых товарных рынках сырья в целом благоприятна для экспортных товаров Казахстана.
Нефть. В начале июня 2004 года наблюдалось резкое повышение цен на нефть. На International Petroleum Exchange (IPE) официальная цена североморской нефтяной смеси Brent ближайшего месяца поставки поднялась на 2,50 доллара и установилась на отметке 39,08 долл./баррель. Ценовые показатели на IPE достигли максимума с 12 октября 1990 года.
По мнению экономистов инвестиционной банковской группы Goldman Sachs и Morgan Stanley цены на нефть, несмотря на предпринимаемые Опек меры по стабилизации мировых энергетических рынков, не опустятся ниже 20 долларов за баррель и будут составлять 30-35 долларов в ближайшие 5 лет. При прогнозе эксперты приняли во внимание растущий спрос на нефтепродукты со стороны Китая, сложную геополитическую обстановку в регионе Ближнего Востока, финансовые проблемы стран-членов Опек, которые не могут опустить цены ниже определенного уровня по причине политической напряженности, невозможность снижения цен со стороны других нефтедобывающих компаний по причине недостаточных инвестиций в освоение новых месторождений.
Рынок пшеницы. По данным Продовольственно-сельскохозяйственной организации ООН (FАО), мировые запасы зерна сокращаются пятый год подряд и станут в 2004-2005 годах почти вдвое меньше, чем в 2000-2001 годах. В 2004-2005 годах, по прогнозу FАО, они будут чуть больше 360 млн. тонн. Причиной является высокий спрос со стороны развивающихся стран, особенно Индии и Китая. По оценке FАО последствием такого развития могут стать высокие и неустойчивые цены на зерно на мировом рынке.
По оценкам FАО в 2004/05 маркетинговом году (МГ) производство пшеницы в 2004/05 МГ превысит прошлогодние показатели на 6,3% и составит 595 млн. тонн, фуражных зерновых культур - 951 млн. тонн (+ 2,1%). По прогнозам Международного Совета по Зерну (МСЗ), объем мирового потребления пшеницы в 2004/05 МГ составит 602 млн. тонн, что на 13 млн. тонн больше, чем в 2003/04 МГ.
Объем мировой торговли пшеницей в 2004/05 МГ останется практически на самом низком за последние 5 лет, уровне и составит 99 млн. тонн, что соответствует уровню прошлого сезона. Значительное увеличение урожаев в Европе и СНГ приведет к снижению их импортных потребностей, аналогичная ситуация отмечается в Северной Африке и Ближневосточной Азии. Большая часть увеличения объема торговли придется на Азию, особенно Китай.
Канадский совет по пшенице (CWB), являющийся крупнейшим продавцом пшеницы в мире, сделал долгосрочный прогноз по пшенице до 2012 года, согласно которому цены на пшеницу будут непрерывно снижаться, благодаря росту производства.
При этом мировой объем торговли пшеницей в 2006-2007 годах достигнет 107,2 млн. тонн, а к 2011-2012 возрастет до 115 млн. тонн, что связано с расширением участия в ней новых стран-экспортеров. Экспорт Казахстана прогнозируется на уровне 5 млн. тонн.
Рынок металлов. По мнению аналитиков компании Barclays Capital, оценивших влияние долгосрочных факторов на развитие рынка металлов, цены на цветные металлы, значительно выросшие за последние несколько лет, останутся на высоких уровнях до конца этого десятилетия. Одна из главных причин происходящего ценового сдвига - стремительный рост экономик Китая, Индии и России.
Для сохранения наметившихся в последние годы позитивных тенденций развития экономики необходимо обеспечение макроэкономической стабильности, как в краткосрочном, так и среднесрочном и долгосрочном периодах.
Будет проводиться политика, направленная на постепенное сокращение внешнего долга и дефицита бюджета в процентном отношении к ВВП.
Продолжится накопление средств в Национальном Фонде Республики Казахстан.
Проводимая Национальным Банком денежно-кредитная политика позволит удержать среднегодовой уровень инфляции в пределах 4,1%-6,5% в 2005-2007 годах.
Снижение инфляции позволит снизить официальную ставку рефинансирования в 2007 году до 6%.
Динамика обменного курса тенге будет определяться, как внешними условиями, так и политикой Национального Банка, направленной на исключение резких колебаний курса тенге, обеспечивая плавное изменение курса в зависимости от притока иностранной валюты на внутренний валютный рынок.
Развитие промышленности в предстоящем периоде в основном будет определяться двумя ключевыми стратегическими документами:
Государственной
программой освоения Казахстанского сектора Каспийского моря и
Стратегией
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан до 2015 года.
В соответствии с Государственной программой освоения Казахстанского сектора Каспийского моря предполагается динамичное развитие нефтегазового сектора страны. В соответствии с данной программой предполагается увеличение объемов добычи нефти и газового конденсата к 2015 году по отношению к 2003 году в 2,7-3 раза.
Нефтяной сектор играет важную роль для экономики страны, обеспечивая развитие производства товаров и услуг в смежных секторах экономики. Так, данный сектор по данным межотраслевого баланса потребляет 14% продукции отрасли добычи угля и лигнита, 53% продукции обувной промышленности, 5% продукции химической промышленности, 7% продукции металлургической промышленности, 12% услуг гостиниц и ресторанов, 28% услуг транспорта, 6% услуг связи, 17% от общих услуг предприятиям.
Кроме того, отрасль добычи нефти и газа обеспечивает около 26% доходов республиканского бюджета, оказывая значительное влияние на уровень государственного потребления товаров и услуг.
С учетом мультипликативного эффекта на другие отрасли экономики, вклад нефтяного сектора в прирост ВВП в 2003 году составил по оценке 30%, а в 2004 году составит 28%.
Таким образом, развитие нефтегазового сектора является гарантией обеспечения экономического роста в Казахстане. Однако преимущественное развитие только данного сектора не способно обеспечить высокие темпы экономического роста в долгосрочной перспективе. Задача заключается в использовании нефтегазового сектора как "локомотив" для развития смежных отраслей.
Решению данной задачи будет способствовать реализация
Стратегии
индустриально-инновационного развития. При ее успешной реализации будут созданы новые экспортоориентированные производства в различных отраслях экономики.
Положительный эффект на развитие экономики должны оказать либерализация в отрасли телекоммуникаций, реструктуризация в железнодорожной отрасли, реформы в электроэнергетике.
Денежно-кредитная политика Национального Банка будет направлена на обеспечение стабильности цен, Национальный Банк будет также содействовать обеспечению стабильности финансовой системы.
3.1 Прогноз макроэкономических показателей
на 2005-2007 годы
При разработке Среднесрочного плана социально-экономического развития страны на 2005-2007 годы за основу принят базовый сценарий развития экономики.
Базовый сценарий предпологает, что мировые цены на нефть будут находиться в интервале 28-33 доллара за баррель. Индекс внешней конъюктуры снизится по сравнению с 2003 годом на 5,4%, с дальнейшим снижением в 2005 году еще на 1,6%. В 2006-2007 годах индекс будет расти незначительно на 0,5% в год.
В соответствии с данным сценарием, среднегодовой рост ВВП в 2005-2007 годах составит 8,1%.
Сохранится тенденция опережающего роста услуг по сравнению с производством товаров. Производство товаров будет расти в среднем в прогнозируемом периоде на 7,8% в год, а производство услуг на 8,7%.
Увеличение реальных доходов населения в совокупности с улучшением финансового состояния предприятий создаст необходимые условия для роста инвестиций в реальный сектор экономики.
Расширение инвестиционного спроса будет связано, в первую очередь, с внутренними источниками финансирования инвестиций, получаемых за счет собственных средств предприятий. Темпы роста объемов инвестиций в основной капитал составят в планируемом периоде 12-15%.
Экспортные цены на нефть стабилизируются на уровне 21-25 долл. США за баррель. Положительное сальдо торгового баланса в среднем будет составлять свыше 2,3 млрд.долл. США в год.
Уровень инфляции снизится с 5,6-7% в среднем за 2004 год до 4,1-5,5% в 2007 году.
Предполагается, что производительность труда будет расти более высокими темпами, чем реальная заработная плата, средний рост которой составит 4,6%.
3.2. В области решения стратегических задач
При реализации базового сценария стратегическая задача по удвоению ВВП к 2010 году по сравнению с 2000 годом будет выполняться с опережением почти на два года.
Рис.1 (см.бумажный вариант)
Источник: Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по статистике
3.3. В области решения среднесрочных задач
В целом в планируемом периоде общий курс социально-экономической политики сохранится и будет соответствовать целям и задачам стратегического плана,
Стратегии
индустриально- инновационного развития, Программы Правительства.
Повышению конкурентоспособности экономики должна способствовать работа по максимальной либерализации и открытости экономики, активная работа по строительству инфраструктуры и привлечению частного сектора к развитию ключевых отраслей.
Для построения основы конкурентоспособной экономики в планируемом периоде предполагается решить следующие задачи:
обеспечить среднегодовой темп роста ВВП в 2005-2007 годах в 8,1%;
обеспечить среднегодовой уровень инфляции в размере 4,1-6,5 %;
реализовать комплекс мероприятий, обеспечивающих либерализацию валютного режима и подготовку к переходу финансовой системы на международные стандарты;
завершить подготовительные мероприятия по вступлению Казахстана во Всемирную Торговую Организацию (далее - ВТО);
создать законодательные и тарифные условия, стимулирующие внедрение энерго-и материалосберегающих технологий;
продолжить работу по разграничению полномочий и финансовых ресурсов между центральными и местными органами управления;
создать условия для повышения продуктивности сельскохозяйственного производства.
Несколько изменится акцент наших действий в области решения главных задач развития.
Исходя из проблем, которые необходимо решить в планируемом периоде, приоритетами социально-экономического развития на 2005-2007 годы определены:
дальнейшая реализация Стратегии индустриально-инновационного развития экономики страны, углубление сотрудничества с частным сектором;
завершение реализации Государственной агропродовольственной программы и подготовка условий для создания конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, основанного на передовых достижениях науки и техники;
создание современной и эффективной системы развития науки, образования и профессиональной квалификации населения;
развитие жилищного строительства;
дальнейшее совершенствование системы здравоохранения;
комплекс мероприятий, обеспечивающих развитие малого предпринимательстве;
сокращение уровня теневой экономики;
дальнейшее повышение пенсионного и социального обеспечения населения.
4. Программы развития и их финансирование
Основной целью является повышение эффективности реализуемых государственных и отраслевых (секторальных) программ.
В целях дальнейшего совершенствования программно-целевого метода планирования предстоит внедрить систему оценки и контроля эффективности реализации программ, включая внешнюю (независимую) оценку. Это позволит значительно повысить эффективность использования бюджетных средств.
Предстоит оптимизировать количество программ, посредством: определения приоритетных отраслей для разработки и реализации программных документов; постановки на утрату или признания нецелесообразными к разработке программ, не вошедших в число приоритетных; обеспечения разработки программ по приоритетным отраслям, где отсутствуют программы.
Необходимо придерживаться политики оптимизации количества программ исходя из наличия одной-двух программ на отрасль или сферу деятельности.
Ужесточение требований к программным документам будет направлено также на усиление их комплексности, системности и результативности.
В Перечень на 2005-2007 годы включено 99 программ (без программ, требующих соблюдения режима секретности), в том числе 68 действующих и 31 разрабатываемых. Практически все включаемые в Перечень разрабатываемые программы предусмотрены в рамках программных документов Правительства Республики Казахстан (Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы и Плана мероприятий по ее реализации, планами по реализации стратегий национальной и экономической безопасности).
В число заявленных к разработке вошли программы, начало реализации которых предусматривается с 2005 года - 23, с 2006 года - 6. При этом в 2004 году завершится реализация 5 программ. То есть в 2005 году будут действовать 91 программа.
Во всех программах, включаемых в Перечень и требующих обеспечения средствами из государственного бюджета, указываются требуемые объемы финансовых средств в разрезе годов и источников финансирования.
Достижение конечных результатов от реализации программ будет обеспечиваться путем осуществления полноценного и достоверного анализа эффективности их реализации, т.е. посредством проведения внутренней и внешней оценки результативности программ.
Решение о целесообразности дальнейшей реализации программы и дальнейшего выделения средств будет основываться на результатах анализа проведенных оценок. Принятые меры позволят повысить роль программных документов (государственных, отраслевых (секторальных) и региональных программам) в обеспечении ускоренного роста экономики и эффективности использования средств республиканского и местных бюджетов.
5.1.1. Денежно-кредитная политика
Основными инструментами денежно-кредитной политики будут операции открытого рынка, такие как операции репо и выпуск краткосрочных нот. Кроме того, Национальный Банк будет осуществлять регулирование официальных ставок и рефинансирование банков путем переучета векселей, предоставления банкам краткосрочных кредитов (дневных и овернайт), а также приема депозитов для регулирования краткосрочной ликвидности банков.
В плане подготовки к планируемому переходу к инфляционному таргетированию Национальный Банк в 2004 году продолжит реализацию мер, направленных на усиление регулирующей роли своих официальных ставок. В предстоящие 3 года будут активно приниматься меры по расширению регулирования ликвидности операциями открытого рынка, в частности, содействие развитию вторичного рынка ценных бумаг. Будут приняты меры по увеличению портфеля ценных бумаг Национального Банка и развитию новых финансовых инструментов, что позволит увеличить регулирующие возможности Национального Банка и повысить гибкость финансового рынка.
В области валютного регулирования и валютного контроля приоритетным направлением будет либерализация валютного режима. Это предполагает смягчение режима валютного регулирования и устранение чрезмерных административных преград при осуществлении резидентами операций с валютными ценностями.
В целях дальнейшего совершенствования валютного законодательства в 2004 году планируется разработка и принятие нового закона, более отвечающего современным требованиям финансового рынка и предусматривающего более активное участие Казахстана на международных рынках капитала. Он послужит законодательной основой для реализации программы второго этапа либерализации валютного режима, которая ориентировочно будет начата в 2005 году и завершена к 2007 году полной либерализацией валютных отношений. Меры по ослаблению валютных ограничений будут способствовать росту отечественного финансового рынка, развитию финансовых инструментов и привлечению дополнительных финансовых ресурсов для реального сектора.
В области обеспечения функционирования платежных систем особое внимание будет уделено созданию единой национальной сети по обслуживанию платежных карточек путем внедрения и развития Национальной межбанковской системы платежных карточек на основе микропроцессорной технологии. В рамках ее внедрения в 2004 году начнет свою практическую деятельность по обслуживанию межбанковских транзакций по платежным карточкам ЗАО "Процессинговый центр".
В последующие годы будет рассмотрена возможность использования Национальной межбанковской системы платежных карточек при реализации общенациональных программ по внедрению обязательного медицинского страхования, формирования системы уплаты таможенных и налоговых платежей, переходе на единый номер физического (юридического) лица (ИН, БИН) и других. Будут продолжены работы по расширению сети оборудования по приему и обслуживанию платежных карточек в торговых (обслуживающих) организациях.
В предстоящие годы Национальный Банк продолжит совместно с центральными банками стран ЕврАзЭС проведение работы по организации общей платежной системы стран ЕврАзЭС и другим направлениям интеграции финансовых рынков.
Кроме того, Национальный Банк намерен активно участвовать в работе межгосударственных и межведомственных групп по формированию Единого экономического пространства (ЕЭП).
Регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций
Согласно
Указу
Президента Республики Казахстан от 31 января 2003 года "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан" и
Закону
Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" с января 2004 года функционирует Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство).
Дальнейшее развитие финансового рынка в соответствии с Концепцией развития финансового сектора Республики Казахстан на предстоящие 3-4 года будет проводиться в направлении приближения всех его сегментов к международным стандартам. Будет продолжено формирование устойчивой и эффективно функционирующей финансовой системы, удовлетворяющей потребностям реального сектора экономики.
Основными направлениями в области регулирования и надзора финансовых рынков и финансовых организаций являются:
обеспечение финансовой стабильности финансового рынка и финансовых организаций и поддержание доверия к финансовой системе в целом;
обеспечение надлежащего уровня защиты интересов потребителей финансовых услуг;
создание равноправных условий для деятельности финансовых организаций, направленных на поддержание добросовестной конкуренции на финансовом рынке;
повышение доверия населения и субъектов предпринимательства к финансовой системе;
совершенствование норм законодательства о финансовом рынке и финансовых организациях;
реализация мер по недопущению нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг;
установление стандартов деятельности финансовых организаций, создание стимулов для улучшения корпоративного управления финансовых организаций.
В планируемом периоде в целях совершенствования системы регулирования и развития финансового рынка предполагается следующее:
совершенствование регулирования и надзора на финансовом рынке с учетом директив Европейского Союза;
разработка Концепции совершенствования консолидированного надзора по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Предполагаются следующие основные мероприятия с учетом директив Европейского Союза:
введение механизма комплексной оценки рисков деятельности финансовых организаций, направленного на повышение уровня защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг, формирование современной инфраструктуры финансового рынка, обеспечивающей финансовую безопасность республики;
совершенствование пруденциального регулирования финансовых организаций;
установление требований к адекватному управлению финансовыми организациями собственными рисками;
совершенствование механизма дистанционного надзора за финансовыми организациями.
В целях совершенствования страхового рынка предполагается реализация Программы развития страхового рынка Республики Казахстан на 2004-2006 годы.
Главной целью Программы является дальнейшее реформирование национальной страховой индустрии, направленное на укрепление роли и места страхования, как эффективного механизма защиты интересов государства, граждан и хозяйствующих субъектов от финансовых, социальных и иных рисков и надежного источника долгосрочных внутренних инвестиций.
Для реализаций настоящей Программы необходимо достижение следующих программных целей:
выработка и реализация мер по углублению структурных реформ в сфере страхования (на уровне отдельных сегментов страхового рынка);
повышение уровня надежности, конкурентоспособности и эффективности отечественного рынка страховых услуг;
осуществление комплекса мер по повышению страховой культуры населения.
Достижение целей настоящей Программы предполагает решение следующих задач:
повышение уровня социальной защищенности граждан путем стимулирования развития видов долгосрочного и накопительного страхования;
формирование государственной политики в области обязательного страхования и повышение эффективности системы обязательного страхования;
усиление работы по пропаганде и разъяснению целей страхования, страхового законодательства, реформ, проводимых в сфере страхования, осуществление иных мер, направленных на защиту прав потребителей страховых услуг и повышение уровня страховой культуры населения;
содействие внедрению современных технологий в области информатизации и автоматизации страхового дела;
организация системы надзора и регулирования страховой деятельности с учетом перехода на единый надзор за финансовым рынком;
подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере страхования;
разработка новых и совершенствование ранее принятых нормативных правовых актов по вопросам страхования и страховой деятельности с учетом современных тенденций и потребностей развития рынка;
формирование полноценной инфраструктуры страхового рынка, более четкое определение круга ее участников и сферы их деятельности;
выработка и реализация мер по совершенствованию режима налогообложения страховых операций и страховой деятельности.
В целях совершенствования рынка ценных бумаг предполагается принятие Программы развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 2005-2007 годы, которая будет включать в себя следующие направления:
В отношении инвесторов:
внести изменения и дополнения в налоговое законодательство, с целью оптимизации налогообложения инвесторов на финансовом рынке с учетом международной практики, в том числе исключения двойного налогообложения инвестиционных фондов и их вкладчиков (акционеров);
в целях реализации
Закона
Республики Казахстан от 7 июля 2004 года N 576 "Об инвестиционных фондах" разработать и утвердить подзаконные нормативные правовые акты;
реализовать меры по стимулированию предоставления страховыми организациями пенсионных аннуитетов;
совершенствовать систему защиты прав и интересов инвесторов, в том числе вкладчиков/получателей пенсионных накоплений/выплат;
разработать изменения в законодательные акты, определяющие понятие инсайдерских сделок и соответствующую систему защиты прав инвесторов на финансовом рынке;
внести изменения в административно-процессуальный и уголовный кодексы в части совершенствования системы защиты прав участников финансового рынка.
В отношении эмитентов ценных бумаг:
усовершенствовать порядок раскрытия перед инвесторами и другими заинтересованными лицами информации о деятельности организаций-эмитентов ценных бумаг, а также других участников рынка ценных бумаг;
обеспечить представление отчетности эмитентов ценных бумаг в электронной форме и ее централизованное раскрытие перед инвесторами и другими заинтересованными лицами;
оптимизировать порядок государственной регистрации акционерных обществ в качестве юридических лиц;
обязать "голубые фишки" второго эшелона провести мероприятия по включению своих акций в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа".
В отношении инфраструктуры рынка ценных бумаг:
пересмотреть с целью оптимизации требования к капитализации и организационно-правовой форме лицензиатов рынка ценных бумаг;
установить требования к системе резервного копирования и хранения информации организаторами торгов, регистраторами и номинальными держателями ценных бумаг;
разработать совместно с саморегулируемыми организациями требования к программно-техническому обеспечению и сертификации программного обеспечения лицензиатов рынка ценных бумаг;
рассмотреть возможность использования электронных документов и электронной подписи при представлении отчетности лицензиатами рынка ценных бумаг;
осуществить анализ и снять барьеры, препятствующие развитию трансфер-агентов на рынке ценных бумаг;
установить обязательное страхование отдельных рисков лицензиатов рынка ценных бумаг.
Для развития рынка ценных бумаг целесообразно разработать прогнозную схему выпусков государственных ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан на среднесрочный период, которая, в свою очередь, будет содержать разработки по согласованной системе процентных ставок на планируемый период, построенной исходя из прогнозов инфляции, по примерному графику эмиссии на весь планируемый период, построенному исходя из прогнозной динамики дефицита бюджета и с учетом погашения по еврооблигациям и по оценке затрат на обслуживание.
Будут создаваться условия для развития и реализации потенциала структурных форм финансирования, таких как проектное финансирование и секъюритизация, для развития способов финансирования, предлагающих уступку прав требования и финансирование под обособленные риски, будет подготовлен законопроект "О секъюритизации"
Накопительная пенсионная система
Для дальнейшего совершенствования накопительной пенсионной системы планируется работа по следующим направлениям:
усовершенствовать систему информирования вкладчиков/получателей пенсионных взносов/выплат о размере пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах (на ежегодной основе, при переводах пенсионных накоплений и назначении пенсионных выплат), установив обязанность накопительных пенсионных фондов предоставлять вкладчикам/получателям сведения о фактически внесенных обязательных пенсионных взносах с корректировкой на инфляцию.
Данная мера обеспечит возможность принятия объективного решения вкладчиками/получателями по требованию восстановления потери инвестиционного дохода накопительным пенсионным фондом, управляющим пенсионными активами либо кастодианом в установленном порядке;
обеспечить своевременное перечисление агентами пенсионных взносов и исключить их влияние на выбор накопительных пенсионных фондов работниками путем развития системы "один вкладчик - один фонд", исключения обязательного представления вкладчиками пенсионных договоров агентам и возложения на Государственный центр по выплате пенсии ответственности по адресному направлению в накопительные пенсионные фонды поступивших от агентов пенсионных взносов;
принять меры по обеспечению установленной законодательством Республики Казахстан государственной гарантии о сохранности обязательных пенсионных взносов. Для этого осуществлять прогнозирование и планирование в Государственном бюджете размеров возмещения государством обязательных пенсионных взносов.
В целях реализации
Стратегии
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы и дальнейшего совершенствования налогового администрирования основными направлениями налоговой политики предполагается:
налоговое стимулирование высокотехнологических и экспортоориентированных производств;
стимулирование развития производств по глубокой переработке отечественного сырья;
дальнейшее совершенствование и развитие процессов налогового администрирования с помощью методов дистанционного и информационного сервиса для налогоплательщиков; развитие способов и методов анализа и камеральности налоговой отчетности; интегрирование информационных услуг, совершенствование и повышение эффективности информационного взаимодействия с государственными органами.
Бюджетная политика, как важнейшая составляющая экономической политики государства, будет формироваться в условиях нового бюджетного законодательства в связи с принятием в 2004 году
Бюджетного кодекса
.
Бюджетная политика будет строиться в соответствии с приоритетами, определенными в долгосрочных и среднесрочных стратегических и программных документах, утвержденных Главой государства и Правительством Республики Казахстан.
Основными целями бюджетной политики в среднесрочной перспективе станут поддержание устойчивого экономического развития, улучшение благосостояния граждан, повышение качества планирования и исполнения бюджета, а также эффективности государственных расходов.
Достижению целей бюджетной политики в среднесрочном периоде будет способствовать решение следующих задач:
организация бюджетного процесса в соответствии с
Бюджетным кодексом
;
обеспечение макроэкономической стабильности и снижение доли теневой экономики;
снижение зависимости бюджетной системы от внешнеэкономической конъюнктуры;
совершенствование системы среднесрочного бюджетного планирования;
повышение качества планирования и исполнения бюджетов;
совершенствование программно-целевого метода планирования бюджета;
повышение эффективности и результативности государственных расходов;
совершенствование межбюджетных отношений;
совершенствование системы управления государственной собственностью;
сокращение государственного долга по отношению к ВВП, оптимизация его структуры, постепенное сокращение дефицита государственного бюджета.
Реализация норм
Бюджетного кодекса
с 2005 года обеспечит переход на качественно новый уровень управления расходами бюджета, предусматривающий повышение эффективности расходования средств; достижение большей прозрачности бюджетных расходов; усиление роли государственного финансового контроля за целевым использованием бюджетных средств; упорядочение процесса подготовки, рассмотрения, отбора инвестиционных проектов, в том числе реализуемых за счет бюджетных средств; усиление самостоятельности каждого уровня управления в распределении бюджетных ресурсов; дальнейшее совершенствование механизма государственных закупок.
Будут продолжены работы по приведению норм нормативных правовых актов нормам
Бюджетного кодекса
и разработка нормативных правовых актов, направленных на реализацию
Бюджетного кодекса
.
Важная роль в достижении макроэкономической стабильности будет принадлежать фискальной политике. Фискальная политика должна быть ориентирована на среднесрочную перспективу, отражать приоритеты в соответствии со среднесрочной и долгосрочной стратегией государства, обеспечивать предсказуемость условий формирования бюджетов всех уровней, преемственность бюджетного процесса и повышение бюджетной дисциплины.
В целях совершенствования системы среднесрочного бюджетного планирования предусматривается ежегодная разработка на всех уровнях бюджетной системы фискальной политики на предстоящий трехлетний период.
Среднесрочная фискальная политика - это документ, определяющий налогово-бюджетную политику на предстоящий трехлетний период с учетом основных направлений социально-экономического развития страны, проводимой денежно-кредитной, инвестиционной и валютной политики.
В предстоящем периоде приоритетными направлениями расходования средств бюджета будут реформирование и развитие здравоохранения, развитие образования, дальнейшее углубление социальных реформ, индустриально-инновационное развитие, развитие аграрного сектора и инфраструктуры, реализация новой жилищной политики, развитие города Астана.
Согласно Бюджетному кодексу , при планировании и исполнении бюджета будут использоваться натуральные нормы - минимальные натуральные показатели потребления необходимых материальных и нематериальных благ. Отказ от практики применения усредненного норматива текущих затрат на одного работника по группам государственных органов и переход к планированию расходов бюджета на основе натуральных норм позволит повысить качество планирования бюджета.
В целях совершенствования программно-целевого метода планирования бюджета особое внимание должно быть уделено оценке эффективности и результативности реализации государственных, отраслевых (секторальных) программ.
Решение о целесообразности дальнейшей реализации программы будет основываться на выполнении плана мероприятий государственных программ; анализе эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; оценке влияния реализации государственной программы на социально-экономическое развитие страны.
Политика межбюджетных отношений будет направлена на обеспечение их прозрачности и стабильности, а также усиление самостоятельности каждого уровня управления.
В Бюджетном кодексе за каждым уровнем государственного управления в целях реализации их полномочий закреплены стабильные доходные источники.
Исходя из Концепции разграничения полномочий между уровнями государственного управления и совершенствования межбюджетных отношений в Бюджетном кодексе , закреплено распределение расходов между уровнями бюджетов.
Для обеспечения системности в распределении расходных полномочий в законодательных актах, которыми предусматривается выполнение определенных государственных функций, будет определяться компетенция государственных органов по уровням управления с последующим закреплением за ними расходных полномочий.
Обеспечение финансовыми средствами сельского уровня государственного управления будет осуществлено путем определения аппарата сельского акима администратором бюджетных программ районного бюджета со счетом в органах казначейства.
Принятие вышестоящими органами решений, устанавливающих дополнительную нагрузку на нижестоящие бюджеты, должны приниматься при условии соответствующего их финансового обеспечения.
С 2005 года будет осуществлен переход к закреплению размеров официальных трансфертов общего характера на трехлетний период.
В предстоящем периоде будет осуществлен комплекс мер, направленных на совершенствование системы управления государственной собственностью. Предполагается оптимизация структуры государственной собственности, исходя из интересов и задач государства в отношении определенных отраслей и конкретных предприятий.
С 2005 года вводится новый механизм перечисления средств в Национальный фонд, согласно которому средства, в основном являющиеся источниками формирования Национального фонда, будут перечисляться, как официальные трансферты непосредственно из республиканского и местных бюджетов.
В целях снижения зависимости объема государственных доходов и расходов от резких и непредсказуемых скачков мировых цен на природные ресурсы предусматривается дальнейшее совершенствование механизма взаимоотношений между государственным бюджетом и Национальным фондом.
Будут приняты меры по своевременности и эффективности проведения процедур государственных закупок.
Политика управления государственным заимствованием и долгом в среднесрочном периоде будет способствовать сохранению государственного долга на безопасном уровне и направлена на оптимизацию его структуры и повышение устойчивости бюджета.
5.2.3. Политика в области управления государственным и гарантированным государством заимствованием и долгом
Политика Правительства Республики Казахстан в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга в 2005-2007 годах будет реализовываться в двух основных направлениях:
поступательное сокращение размера правительственного долга в процентном отношении к ВВП. Это будет достигнуто в результате постепенного сокращения размера дефицита республиканского бюджета в процентном отношении к ВВП и, соответственно, его финансирования;
постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга путем сокращения доли финансирования дефицита республиканского бюджета за счет внешних займов в общей структуре финансирования дефицита республиканского бюджета.
В рамках проводимой политики Правительства Республики Казахстан в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга предполагается решение следующих задач (по направлениям):
Параметры дефицита бюджета и долга:
определение оптимального размера правительственного долга в рамках политики по сбережению;
определение параметров дефицита республиканского бюджета, исходя из размера правительственного долга в процентном отношении к ВВП и достижение сбалансированности бюджета в среднесрочной перспективе.
Внутреннее заимствование:
составление на среднесрочный период примерной схемы эмиссии государственных ценных бумаг в разбивке по годам и видам бумаг;
применение различных инструментов заимствования в зависимости от сроков привлечения внутренних займов;
минимизация процентных рисков путем установления оптимального соотношения в общем объеме заимствования между индексированными и купонными обязательствами, в зависимости от ситуации на рынке;
снижение риска неисполнения обязательств и сглаживание пиков выплат по погашению внутреннего правительственного долга в кратко- и среднесрочной перспективе путем выпуска преимущественно среднесрочных и долгосрочных обязательств.
Внешнее заимствование:
привлечение внешних займов на финансирование инвестиционных проектов, направленных на решение стратегически важных вопросов развития Республики Казахстан, в соответствии со
Стратегией
развития Казахстана до 2030 года, Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, Программами Правительства Республики Казахстан, Среднесрочным планом социально-экономического развития Республики Казахстан, страновыми программами международных финансовых организаций - доноров на соответствующий среднесрочный период;
подготовка новых инвестиционных проектов, финансируемых за счет внешних займов в приоритетных отраслях экономики, в том числе:
- сельском, водном и лесном хозяйствах;
- дорожной отрасли;
- развитие производственной инфраструктуры;
дальнейшее развитие столицы;
усиление требований к отбору новых проектов и осуществление Банком Развития Казахстана банковской экспертизы инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию на возвратной основе;
эффективное использование заемных средств, заключающееся в улучшении качества подготовки и экспертизы проектов, включаемых в перечень республиканских инвестиционных проектов;
привлечение внешних займов на финансирование инвестиционных проектов с условием смягчения донорами ограничений по процедурам закупок с одновременным увеличением доли софинансирования Правительством;
диверсификация портфеля внешних займов Правительства по валютам займов с целью снижения негативных последствий в случае изменения обменного курса тенге.
Погашение и обслуживание долга:
активное управление правительственным долгом путем досрочного погашения наиболее дорогих в обслуживании правительственных займов;
принятие местными исполнительными органами активных мер по погашению просроченных долговых обязательств и скорейшему разрешению проблемы неурегулированных долговых обязательств;
прогнозирование фискальных рисков - изменения обменного курса тенге к доллару США, кросс-курсов иностранных валют, процентных ставок, конъюнктуры мировых цен по снижению последствий их наступления.
5.3. Управление государственным имуществом и приватизация
В ближайшие годы государственная политика в области управления государственной собственностью будет направлена на дальнейшее повышение эффективности управления государственным имуществом с целью регулирования развития стратегически важных отраслей экономики путем совершенствования системы контроля за целевым и эффективным использованием государственной собственности, а также улучшения системы учета государственного имущества.
Приоритетными задачами в области управления государственной собственностью являются:
увеличение доходов государственного бюджета за счет неналоговых поступлений от использования государственного имущества;
улучшение финансово-экономических показателей государственных предприятий и юридических лиц с участием государства;
усиление государственного контроля над предприятиями, осуществляющими деятельность в стратегических отраслях экономики, создание и выведение на мировые рынки крупных системообразующих компаний;
оптимизация структуры (состава) государственной собственности, исходя из интересов и задач государства в отношении определенных отраслей и конкретных предприятий.
В 2005-2007 годах будет активизирована работа по созданию единой базы данных финансовых показателей государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ) с государственным участием: как по республиканской, так и по коммунальной собственности. Определение четкого порядка взаимодействия между органами по учету государственного имущества республиканской и коммунальной собственности, уполномоченными на ведение Реестра государственных предприятий, юридических лиц с участием государства в уставном капитале, позволит обеспечить систематический мониторинг результатов финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ), пакеты акций (доли участия) которых находятся в государственной собственности, в целях повышения эффективности их деятельности, а также для полного и достоверного учета всех объектов государственной собственности.
С целью выработки экономически обоснованной дивидендной политики будет продолжена работа по анализу и контролю выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности, планированию и реализации инвестиционных программ государственных предприятий и акционерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит государству.
Будет усовершенствован механизм администрирования и контроля за своевременностью и полнотой начисления и перечисления неналоговых поступлений от использования объектов государственной собственности (дивидендов на государственный пакет акций, части чистого дохода государственных предприятий, доходов от аренды).
В предстоящем периоде совместно с заинтересованными государственными органами будет продолжена инвентаризация объектов государственной собственности с целью выявления неиспользуемого либо используемого не по назначению, а также безхозяйного имущества. В зависимости от интересов государства эти неиспользуемые, используемые не по назначению, бесхозяйные объекты будут приватизированы либо предоставлены в аренду, доверительное управление, в том числе субъектам малого предпринимательства с правом безвозмездной передачи в собственность.
Предстоит отработать механизм реализации
Закона
"О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение".
Нормы Закона позволяют осуществлять комплексное обследование крупнейших предприятий в стратегических отраслях экономики вне зависимости от форм собственности. Обследованию будут подлежать динамика и структура производства, финансовое и экономическое состояние предприятия, состояние основных средств, внедрение в производство передовых технологий, инвестиционная деятельность, рациональное использование природных и трудовых ресурсов, исполнение обязательств по договорам, заключенным с государственными органами, а также иные правовые вопросы, относящиеся к функционированию и статусу предприятий, что, в итоге, позволит прогнозировать влияние деятельности объектов мониторинга на развитие отрасли, региона и республики в целом, выработать предложения, направленные на повышение эффективности деятельности объектов мониторинга и достижение баланса интересов государства и частных собственников.
В целях совершенствования системы управления государственными активами, в соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года будет разработана методика составления баланса активов и обязательств государства.
Согласно Бюджетному кодексу поступления от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям, будут обеспечивать пополнение Национального фонда Республики Казахстан.
Приватизация, как структурный элемент единой государственной политики по управлению государственным имуществом, осуществляется в соответствии с интересами государства по отношению к определенным отраслям и конкретным предприятиям.
6.1. Основные направления по сокращению
объемов теневой экономики в Республике Казахстан
Создание условий, способствующих сокращению масштабов ненаблюдаемой экономики в Республике Казахстан.
Основными экономическими и административными мерами по выходу и сокращению объемов ненаблюдаемой экономики являются следующие:
снижение уровня бедности и безработицы, становление среднего класса;
совершенствование законодательства (улучшение принципов и методов регулирования, учета, контроля, надзора и т.д.);
создание транспарентной административной системы (внедрение единой информационной системы "Электронное Правительство");
либерализация экономики;
снижение зарегулированности экономической деятельности (упрощение порядка регистрации и лицензирования, снятие барьеров и т.д.);
повышение прозрачности деятельности в сфере предоставления государственных услуг;
расширение системы статистического учета;
повышение социального обеспечения и защищенности государственных служащих;
присоединение и ратификация международных конвенции, соглашений, договоров по противодействию нелегальной деятельности, в том числе незаконных и сомнительных сделок, махинации, операции;
совершенствование налогового администрирования.
Комплекс мероприятий по снижению объемов теневой экономики в стране предлагается включить в План мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2004-2006 годы.
Работа по снижению объемов теневой экономики не должна ограничиваться по срокам и должна носить постоянный характер.
Систему экономических и административных мер по стимулированию легализации предпринимательства, осуществляющего свою деятельность в секторе ненаблюдаемой экономики страны, необходимо будет учитывать в разрабатываемых среднесрочном плане, других плановых и программных документах.
7.1. Защита и развитие конкуренции
Отношения открытой конкуренции, осуществление субъектами рынка своей деятельности под воздействием складывающегося баланса спроса и предложения представляют основу функционирования рыночной экономики. В этой связи целями конкурентной политики в стране являются обеспечение свободы предпринимательства, защита законных интересов потребителей и обеспечение условий для эффективного функционирования товарных рынков.
Для достижения поставленных целей в предстоящем периоде будет внедрена система мониторинга субъектов рынка, представляющих наибольшую опасность с точки зрения возможных нарушений антимонопольного законодательства.
В настоящее время ведется работа по приведению норм права, регулирующих вопросы защиты конкуренции, к международным стандартам. В целях совершенствования нормативной правовой и методологической базы в сфере защиты конкуренции на основе новой редакции
Закона
"О конкуренции и ограничении монополистической деятельности" будет осуществляться:
разработка и принятие подзаконных актов, соответствующих рекомендациям, принятым Международной конкурентной сетью (международной организацией, объединяющей органы по защите конкуренции);
разработка новой формы отчетности, предполагающей пресечение монополистической деятельности (антиконкурентных соглашений и действий, злоупотреблений доминирующим положением);
разработка соответствующих методических рекомендаций по проведению анализа, оценке состояния конкуренции на товарных рынках республики и установления доминирующего (монопольного) положения одного или нескольких субъектов рынка на товарном рынке, экономической концентрации.
Будут выработаны предложения (рекомендации) по адвокатированию конкуренции (развитию конкурентных отношений на конкурентных рынках).
Кроме того, будут определены рынки, исходя из их социальной значимости либо мультипликативного эффекта для экономики, по которым необходимо провести анализ с целью выработки предложений по возможности дерегулирования либо уменьшения вмешательства со стороны государства, позволяющих развить конкурентные отношения на соответствующих товарных рынках.
Наряду с этим необходимо усиление государственного контроля по вопросам пресечения злоупотреблений субъектами рынка доминирующим положением, сговора между субъектами рынка по установлению монопольных цен, устранения с рынка и ограничения доступа на него других субъектов, пресечения необоснованного вмешательства государственных органов в хозяйственную деятельность субъектов рынка.
Приоритетное значение будет иметь укрепление общественной системы защиты свободы предпринимательства и прав потребителей, повышение конкурентной культуры.
7.2. Регулирование деятельности субъектов
естественной монополии
В рамках реализации Программы совершенствования регулирования деятельности естественных монополий на 2005-2007 годы, а также положений Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О естественных монополиях" основными задачами тарифной политики в среднесрочном периоде будут являться:
конкретизация видов услуг, относящихся к естественной монополии, в рамках программ реструктуризации соответствующих секторов экономики;
совершенствование методов государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественной монополии, в том числе посредством:
- анализа исполнения субъектами естественной монополии тарифных смет;
разработки методик утверждения инвестиционного и предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов);
- установления требований и правил проведения технической и финансовой экспертизы деятельности субъектов естественной монополии;
- анализа отчетных данных по внедрению раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии по видам регулируемых услуг (товаров, работ);
- усиления контроля за закупками товаров (работ, услуг), осуществляемыми субъектами естественной монополии;
- контроля за целевым использованием амортизационных отчислений, включаемых в тариф (цену, ставку сборов) на услуги (товары, работы) субъектов естественной монополии;
- внедрения методов оценки инвестиционных программ;
- расширения прав потребителей услуг (товаров, работ) субъектов естественной монополии, в том числе посредством обязательного проведения публичных слушаний при рассмотрении проектов тарифов (цен, ставок сборов) субъектов естественной монополии с привлечением общественных объединений (неправительственных организаций) по защите прав потребителей;
разработка правил и внедрение раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии по видам регулируемых услуг (товаров, работ) во всех сферах естественной монополии;
определение концептуальных подходов и наиболее оптимальной (приемлемой) методологии расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественной монополии;
разработка и установление порядка определения тарифа (цены, ставки сбора) в зависимости от показателей качества предоставляемых услуг (товаров, работ);
определение порядка включения в тариф (цену, ставку сбора) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии затрат на приобретение и установку приборов учета;
утверждение порядка предоставления равного доступа потребителей к регулируемым услугам (товарам, работам) субъектов естественной монополии.
В 2003 году началось внедрение метода расчета ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов. Кроме того, несколько субъектов естественной монополии, оказывающих услуги в сфере электро- и теплоэнергетики, перешли на работу по среднесрочным тарифам. В этой связи будет проведен анализ деятельности данных субъектов, а также завершен практический переход на средне- и долгосрочную методику тарифообразования во всех сферах естественной монополии.
Внешнеторговая политика в среднесрочном периоде будет направлена на обеспечение либерализации внешнеторгового режима, снятие барьеров во взаимной торговле, создание оптимальных условий для доступа казахстанских экспортеров на зарубежные рынки.
Приоритетными направлениями внешнеэкономической политики для реализации поставленных целей на период 2005-2007 годы являются:
продвижение экономических инициатив в рамках региональных объединений (СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, ОЭС и ЦАС);
диверсификация экспорта и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме экспорта;
формирование механизмов кредитования и страхования экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью;
совершенствование механизмов и системы предупреждения и урегулирования торговых споров в результате активного взаимодействия государственных органов, торговых представительств Республики Казахстан, союза торгово-промышленных палат;
проведение необходимой работы, направленной на защиту интересов отечественных производителей от импорта товаров, путем проведения анализа и подготовки заключения;
проведение мероприятий по урегулированию антидемпинговых разбирательств, инициированных иностранными государствами в отношении казахстанских товаров путем проведения консультаций с уполномоченными органами и заинтересованными предприятиями;
завершение процесса вступления Казахстана в ВТО и активное использование механизмов данной организации для предотвращения дискриминации интересов Казахстана во внешней торговле.
В среднесрочной перспективе социально-экономического развития, рассматривая вопросы развития производства в ракурсе внешнеторговой деятельности, предлагаем следующие основные направления поддержки экспортоориентированного и импортозамещающего секторов:
применение мер на базе действующего законодательства;
активизация деятельности АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", основной задачей которой является содействие экспорту товаров и услуг казахстанских производителей путем страхования и перестрахования политических и регулятивных рисков;
повышение эффективности проведения единой государственной торговой политики улучшением уровня координации совместных действий в области экспортной деятельности.
На сегодняшний день ведется работа по законопроекту "О торгово-промышленных палатах" и созданию Совета экспортеров при Правительстве Республики Казахстан.
Кроме того, существует необходимость расширения торгово-экономических связей между представителями внешнеэкономической деятельности стран. В настоящее время это реализуется деятельностью Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации (далее - Представительство). В рамках деятельности Представительства одной из инициатив Министерства индустрии и торговли является возможное создание в ближайшей перспективе бизнес-клуба казахстанских компаний, работающих на российском рынке. Поскольку создание подобных вспомогательных структур в целях активизации многосторонних деловых связей положительно воспринимается в бизнес сообществе.
9.1. Развитие образования и подготовка
специалистов с высшим образованием
Основными задачами в сфере образования будут:
совершенствование нормативной правовой базы функционирования организаций образования всех уровней;
создание нормативных правовых и организационных условий для перехода на 12-летнее обучение;
реализация Государственной программы "Образование", отраслевых программ "Ауыл мектебi";
введение системы измерителей качества обучения и критериев оценки знаний учащихся и деятельности педагогов, улучшение качества образовательных программ, предоставление права выбора образовательных услуг;
совершенствование системы независимой оценки качества образования, в том числе введение единого национального тестирования и промежуточной аттестации обучающихся в высших учебных заведениях.
Развитие системы среднего общего образования будет осуществляться в следующих направлениях:
разработка и внедрение новых типов базисных учебных планов и предметных учебных программ, учитывающих экологическое, экономическое, гражданское образование для соответствующих уровней образования, параллельную подготовку учебников и учебно-методических комплексов для всех ступеней обучения, в первую очередь, на государственном языке;
последовательное укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала сельского образования;
сохранение действующих и развитие новых видов и типов организаций образования, особенно для детей с ограниченными возможностями, развитие сети специализированных организаций образования;
разработка и поэтапное внедрение эффективной модели сельской и малокомплектной школы;
разработка и внедрение методов дистанционного обучения в учебный процесс;
выравнивание уровня обеспеченности сельского населения услугами образования;
развитие сети специализированных организаций образования и создание условий для развития талантливых и одаренных детей и школьников;
оснащение организаций образования современным оборудованием и приборами, компьютерной техникой и подключение к Интернету не менее 75% школ к 2005 году;
инвентаризация и качественная экспертиза учебников для организаций образования.
В целях дальнейшего развития системы высшего и послевузовского образования будут реализованы мероприятия в следующих направлениях:
совершенствование системы подготовки специалистов в соответствии с международными требованиями;
разработка и внедрение государственных общеобязательных стандартов по специальностям высшего образования;
разработка образовательных программ послевузовского образования (магистратура, докторантура);
увеличение госзаказа по педагогическим специальностям на 5 тысяч единиц;
подготовка научных кадров (докторов PhD);
совершенствование механизма предоставления молодежи государственных образовательных грантов и государственных образовательных кредитов;
принять меры по ужесточению требований к высшим учебным заведениям и оптимизации их сети;
расширение международного сотрудничества в подготовке студентов, повышении квалификации и переподготовке преподавателей, а также проведение совместных научных исследований.
9.2. Развитие системы подготовки специалистов
со средним профессиональным образованием и рабочих кадров
Основными задачами в сфере подготовки специалистов со средним профессиональным образованием и квалифицированных рабочих будут:
определение концептуальных путей развития профессионального и технического образования путем создания оптимальной сети учебных заведений и обеспечения качественного образования в соответствии с требованиями новейших технологий производства;
совершенствование системы финансирования на профессиональное образование и подготовку кадров в соответствии с потребностями социально-экономического развития страны;
обновление и развитие учебно-материальной базы учебных заведений среднего и начального профессионального образования;
разработка учебников и учебно-методических комплексов по специальным предметам среднего и начального профессионального образования, послесреднего профессионального образования, интегрированных курсов, электронных средств обучения;
увеличение государственного заказа на подготовку кадров по сельскохозяйственным специальностям;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации инженерно-педагогических кадров учебных заведений в соответствии с новыми технологиями и достижениями научно-технического прогресса за счет инвестиций отечественных и зарубежных работодателей;
создание региональных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов для агропромышленного комплекса в базовых колледжах;
развитие международного сотрудничества по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Для реализации данных направлений предусматривается:
обновление и развитие учебно-материальной базы учебных заведений среднего и начального профессионального образования, послесреднего профессионального образования, разработка учебников и учебно-методических комплексов по специальным предметам среднего и начального профессионального образования, послесреднего профессионального образования, интегрированных курсов, электронных средств обучения.
Разработка государственных общеобязательных стандартов технического и профессионального образования, послесреднего профессионального образования.
Разработка образовательных программ среднего и начального профессионального образования и послесреднего профессионального образования по специальностям.
Принятие мер по активизации социального партнерства в сфере начального и среднего профессионального образования.
9.3. Развитие науки и инноваций
Целью научно-технической и инновационной политики является создание необходимых условий и благоприятной среды для развития экономики страны на основе использования достижений науки и техники, формирование сбалансированной инновационно-производственной инфраструктуры и поэтапное замещение части сырьевой составляющей в валовом национальном продукте страны на высокотехнологичную экспортную продукцию.
По ряду прорывных направлений науки и технологий следует создавать наукоемкие производства в таких отраслях, как транспорт и коммуникации, биотехнология, электроника и информационные технологии, новые материалы, ядерные и космические технологии, автоматизированные производственные модули управления и других.
В этой связи первоочередными задачами являются:
формирование приоритетных направлений и реализация программ фундаментальных исследований в соответствии с потребностями социально-экономического развития республики и тенденциями развития мировой науки;
первоочередная направленность прикладных исследований на научно-технологическое обеспечение потребностей базовых отраслей экономики, повышение экспортного потенциала и импортозамещение;
формирование национальной инновационной инфраструктуры;
расширение международного сотрудничества в научно-технической сфере и инновационной деятельности;
повышение заинтересованности производителей во внедрении научных достижений через предоставление им различных льгот и преференций;
принятие системных мер по развитию науки в регионах;
развитие малого и среднего предпринимательства в сфере науки, в т.ч. венчурного бизнеса, привлечение для этого средств пенсионных фондов, частных лиц и других инвесторов;
адекватное ресурсное обеспечение научно-технологической сферы, интеграция науки, промышленности и образования.
Необходимо дальнейшее совершенствование системы управления наукой с целью концентрации бюджетных финансовых средств, кадрового и научно-технического потенциала на приоритетных направлениях науки, и в первую очередь - на обеспечении нужд эффективного развития производства, реального сектора экономики страны, обеспечения действенной координации реализуемых в республике научно-технических и инновационных программ.
Необходимо сосредоточить усилия в тех областях, где Казахстан уже имеет конкурентоспособные результаты.
Отличительной чертой среднесрочного периода должна стать ориентация на создание гибких, мобильных технологий и производств, быстро реагирующих на нововведения. Основные направления научных исследований и разработок должны быть максимально ориентированы на развивающиеся отрасли.
Необходимо создать условия для коммерциализации научных разработок, введения их в хозяйственный оборот, формирования системы оценки интеллектуальной собственности и рынка научно-технической продукции и инноваций.
Одним из возможных путей коммерциализации результатов научных исследований является развитие малого предпринимательства в научно-технической сфере. На период становления малого инновационного бизнеса, как показывает мировой опыт, ему необходима государственная поддержка.
Исходя из стратегических интересов Казахстана на среднесрочном этапе, необходимо осуществить следующее:
поэтапно увеличить финансирование науки;
принять перечень приоритетных направлений прикладных научных исследований и опытно-конструкторских разработок, обеспечивающих индустриально-инновационное развитие экономики;
оказывать государственную поддержку и проводить приоритетную подготовку научных кадров для отраслей наук, имеющих первостепенное значение для преодоления технологического отставания и структурной перестройки казахстанской экономики;
развивать и поддерживать новые организационные формы интеграции науки с производством, промышленности и образования (технопарки, технополисы, инновационные центры технологические инкубаторы, научно-технологические зоны и др.), которые объединят высшие учебные заведения, научно-исследовательские организации, промышленные предприятия, путем оказания им на начальном этапе деятельности финансовой и организационной поддержки со стороны государства;
задействовать экономические и организационные механизмы по повышению заинтересованности крупных предприятий в промышленном освоении новых разработок, модернизации технологического оборудования и выпуске продукции, отвечающей требованиям международных стандартов;
совершенствовать нормативную правовую базу в области охраны интеллектуальной собственности, использования патентов, установления правовых отношений с иностранными и отечественными инвесторами, частными предприятиями при использовании последними результатов научных исследований;
создать венчурные инновационные фонды совместно с отечественными и иностранными финансовыми институтами, разработать и реализовать механизмы венчурного финансирования инновационных проектов;
с целью подготовки специалистов для инновационной сферы разработать комплекс мер, направленных на подготовку менеджеров по управлению инновационными проектами, инженерно-технических специалистов для инновационных предприятий, а также переподготовку специалистов, как на базе ведущих университетов республики, так и в Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан;
создать систему привлечения зарубежных передовых технологий;
с целью продвижения достижений отечественной науки и технологий продолжить работу по созданию банка данных отечественных разработок в области технологий, менеджмента, новых товаров и услуг и анализу обеспеченности реального сектора в научно-технических разработках.
Целью государственной политики доходов является повышение общего уровня оплаты труда, увеличение размера минимальной заработной платы, повышение размеров пенсионных и других социальных выплат. Для реализации указанной цели предусматривается решение следующих задач:
повышение стимулов к труду, увеличение доходов от предпринимательской деятельности;
совершенствование законодательной базы, обеспечивающей возможность приложения труда каждого гражданина в разных видах экономической деятельности;
совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, и работников казенных предприятий;
разработка нормативов социального обеспечения и социального обслуживания, фиксирующих количественные и качественные параметры жизни граждан.
Будет принят ряд мер, направленных на дальнейшее повышение оплаты труда, увеличение размера минимальной заработной платы, размеров пенсионных и социальных выплат, совершенствование социальных нормативов. Сохранится превышение минимального размера заработной платы над минимальным размером пенсий и их превышение над размером прожиточного минимума.
Будет продолжена работа по совершенствованию системы оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, и казенных предприятий.
Продолжится работа по созданию нормативной базы по труду (нормы труда, квалификационные характеристики должностей служащих, тарифно-квалификационные характеристики на профессии рабочих).
9.4.2. Развитие малого предпринимательства и
создание среднего класса
Цель - совершенствование институциональных условий, направленных на развитие малого предпринимательства, формирование на его базе среднего класса - ведущей опоры государства и основного стабилизирующего фактора государства.
Основными задачами являются:
облегчение налогового бремени для малого предпринимательства;
сокращение лицензируемых видов деятельности и других предусмотренных законодательством разрешительных процедур, а также упрощение порядка их выдачи;
обеспечение доступа малого предпринимательства к кредитным ресурсам;
повышение эффективности деятельности государственных и негосударственных институтов поддержки малого предпринимательства;
оптимизация системы государственного регулирования предпринимательства.
Продолжится реализация
Государственной программы
развития и поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан на 2004-2006 годы и Плана мероприятий по ее реализации, основными направлениями которых на среднесрочный период являются:
совершенствование системы налогового администрирования малого предпринимательства;
развитие системы финансово-кредитной и инвестиционной поддержки малого предпринимательства;
развитие инфраструктуры малого предпринимательства;
обучение, информационное, научно-методическое обеспечение и пропаганда малого предпринимательства;
систематизация и совершенствование нормативной правовой базы по вопросам предпринимательства.
На основе проведенных исследований предполагается выработать систему мер, направленных на дальнейшее совершенствование системы налогообложения, финансовой поддержки малого бизнеса, стимулирование выхода малого бизнеса из "тени", внедрение международных стандартов качества в сфере малого бизнеса, развитие инновационного бизнеса, оптимизация лицензируемых видов деятельности, посредством их сокращения, передачи на региональный уровень и упрощения процедур их выдачи.
Учитывая, что внутренний рынок товаров и услуг относительно мал и недостаточно привлекателен для иностранного капитала в части развития производственных мощностей, государство, посредством финансовых институтов развития, должно стать главным инвестором.
В этой связи необходимо активизировать интеграцию малого бизнеса с институтами развития, в частности, разработать эффективные механизмы финансирования перспективных инновационных проектов.
9.5. Снижение бедности и безработицы
Основной целью в области снижения бедности и безработицы является создание условий для экономического роста, продуктивной занятости, активной политики на рынке труда и увеличения доходов населения, повышения доступа бедных к услугам здравоохранения и образования, улучшения адресности социальной защиты и повышения эффективности государственного управления с вовлечением общественных институтов в принятие решений.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
обеспечение стабильного экономического развития страны;
создание благоприятных условий для развития предпринимательства, включая малый бизнес;
дальнейшее развитие и совершенствование активных мер на рынке труда за счет создания дополнительных рабочих мест, организации общественных работ и микрокредитования, профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки безработных;
повышение эффективности и доступности государственных услуг в секторах здравоохранения, образования;
совершенствование механизмов оказания адресной социальной помощи в интересах бедных и уязвимых групп населения;
повышение эффективности государственного управления в снижении бедности в стране;
обеспечение занятости через совершенствование нормативной правовой базы в направлении развития активных форм занятости, защиту внутреннего рынка труда, обеспечение эффективного использования трудовых ресурсов страны;
повышение гибкости рынка труда, обеспечение эффективной поддержки лиц, входящих в целевые группы населения;
поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан;
создание информационной базы по мониторингу создания рабочих мест, подготовка и переподготовка казахстанских граждан при привлечении иностранной рабочей силы в республику;
легализация трудовых отношений, создание рабочих мест и повышение профессиональной подготовки граждан на рынке труда;
совершенствование нормативной правовой и методической базы в области занятости населения, действующего законодательства в сфере занятости населения, реализация мер по ратификации фундаментальных конвенций МОТ в области занятости населения;
осуществление постоянного мониторинга основных индикаторов рынка труда, а также оценки работы центральных и местных органов с точки зрения решения проблем безработицы;
проведение исследовательских работ по проблемам безработицы;
обеспечение мобильности трудовых ресурсов путем регулирования трудовой миграции.
Будет продолжена реализация Программы по снижению бедности в Республике Казахстан на 2003-2005 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2003 года N 296, предусматривающей комплексный подход к решению данной проблемы путем реализации государственной политики в сфере занятости, улучшение доступности базового образования и услуг здравоохранения, повышение адресности социальной помощи и реализации других мер.
В рамках Программы предусмотрены следующие меры по государственной поддержке социально уязвимых групп населения:
ежегодное повышение размеров пенсионных выплат и их своевременная выплата;
оказание адресной социальной помощи в зависимости от среднедушевого дохода семьи;
обеспечение детей-сирот условиями для получения образования и трудоустройства;
интеграция инвалидов в общество, размещение государственных заказов на специализированных предприятиях, большинство работников которых составляют инвалиды, организация выпуска протезно-ортопедических изделий, своевременная выплата пособий.
Предполагается создание целостной системы защиты детей, предусматривающей помимо введения единовременного пособия на рождение ребенка и пособия по уходу за ребенком до достижения одного года. Предусматривается дополнительное введение детских пособий в зависимости от среднедушевого дохода семьи.
Будет продолжено совершенствование, как механизмов предоставления адресной социальной помощи, так и методики оценки уровня доходов. Трудоспособному населению социальная помощь будет оказываться также через финансирование общественных работ, программ переобучения и содействия в трудоустройстве.
С 2005 года вступит в действие
Закон
Республики Казахстан "Об обязательном социальном страховании", предусматривающий внедрение системы обязательного социального страхования на случай наступления социальных рисков: утраты трудоспособности, потери кормильца и потери работы.
Планируется дальнейшее совершенствование методики определения социальных нормативов: прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии. Размеры и рост социальных выплат будут рассчитываться исходя из норматива, имеющего реальную социально-экономическую природу. Единые и стабильные социальные нормативы станут основой поэтапного повышения, как заработной платы, так и социальных выплат.
Предусматривается развивать наряду с традиционными формами институциональной помощи - содержание домов интернатов для престарелых и инвалидов, такие виды адресной институциональной помощи, как открытие центров социальной адаптации для граждан без определенного места жительства, социальных гостиниц, столовых для малообеспеченных и пр.
Будет продолжена реализация Программы реабилитации инвалидов на 2002-2005 годы, предусматривающей:
дальнейшее совершенствование института медико-социальной экспертизы;
развитие индустрии производства протезно-ортопедических изделий;
развитие сферы специализированных социальных услуг, используемых для реабилитации и интеграции инвалидов в общество.
Будут решаться жилищные проблемы населения, в первую очередь, в плане его удешевления. Для реализации этой политики в течение 2005-2007 годов будет инвестировано на строительство жилья, помимо иных источников, около 150 миллиардов тенге государственных средств.
Дальнейшее совершенствование трудового законодательства будет направлено на защиту прав трудящихся, создание условий для реализации конституционного права граждан на свободу труда. Предполагается усовершенствовать механизм заключения индивидуальных и коллективных договоров, принять меры по ограничению заключения краткосрочных индивидуальных трудовых договоров, сверхурочных работ, улучшению условий труда.
Для достижения гендерного равноправия будут заложены специальные нормы, направленные на улучшение условий труда женщин, защиту их прав с учетом воспроизводственной функции и улучшения демографической ситуации в стране. Планируется предпринять меры по защите интересов молодежи и социально уязвимых групп населения.
Повысится роль и расширится сфера социального партнерства. Социальный диалог будет направлен на предупреждение и разрешение трудовых конфликтов, а также содействие в решении вопросов занятости и социальной защиты.
В 2004 году планируется принятие комплексной Программы занятости населения на 2005-2007 годы.
9.6. Социальное обеспечение населения
Создание трехуровневой системы социального обеспечения, основными характеристиками которой являются финансовая устойчивость и распределение ответственности между государством, работодателем и работником.
Для реализации указанной цели предстоит решение следующих задач:
поэтапное приближение системы государственных социальных стандартов к европейским стандартам;
развитие социального страхования основных социальных рисков (потеря трудоспособности, потеря кормильца, потеря работы);
расширение доступности и повышение качества социальных услуг;
создание условий для охвата населения социальным обеспечением и предоставление возможностей для индивидуального выбора схем социального обеспечения;
дальнейшее развитие институтов, обеспечивающих функционирование системы социального обеспечения.
В 2005 году будут увеличены размеры государственного социального пособия инвалидам первой группы - на 3 месячных расчетных показателя (МРП), инвалидам второй группы - на 2,5 МРП, инвалидам третьей группы - на 2 МРП, инвалидам в возрасте до 16 лет - на 3 МРП и пособие по случаю потери кормильца - до одного месячного расчетного показателя.
Будут внесены изменения в
Закон
Республики Казахстан от 5 апреля 1999 года "О специальном государственном пособии в Республике Казахстан", предусматривающие увеличение размера пособия инвалидам и участникам Великой Отечественной войны до 15 МРП.
Целью среднесрочного плана развития здравоохранения является осуществление системных мер, направленных на улучшение качества и доступности медицинских услуг.
Задачами на предстоящие годы является совершенствование:
первичной медико-санитарной помощи;
системы управления здравоохранением;
системы организации предоставления медицинской помощи;
экспертизы качества медицинских услуг;
нормативной базы системы здравоохранения.
Для реализации этих задач будет принята Государственная программа реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы, предусматривающая:
реформирование и развитие первичной медико-санитарной помощи (ПМСП);
совершенствование системы управления здравоохранением, в т.ч. финансирования, информационного обеспечения;
укрепление здоровья матери и ребенка;
совершенствование профилактики, диагностики и лечения социально-значимых заболеваний;
подготовку и переподготовку кадров здравоохранения.
Будет укреплена материально-техническая база организаций здравоохранения, в первую очередь, учреждений первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).
С целью улучшения качества медицинских услуг будет создаваться система независимой медицинской экспертизы.
С 2005 года поэтапно будут внедрены протоколы диагностики и лечения, соответствующие международным стандартам.
Будет осуществлен поэтапный переход к международным стандартам в сфере обращения лекарственных средств.
Будут разработаны и внедрены современные информационные технологии, создана Единая информационная система здравоохранения, интегрированная в общую республиканскую сеть.
Основной целью в сфере культуры и информации является реализация духовного потенциала общества через укрепление единого культурно-информационного пространства, сохранение и развитие историко-культурного наследия, социокультурной инфраструктуры, особенно на селе, обеспечение условий развития профессионального искусства и народного творчества.
Приоритетными задачами являются:
информационно-пропагандистское обеспечение реализации
Стратегии
"Казахстан-2030", основных программных документов Главы государства и Правительства;
создание условий для поддержки и развития театрально-концертной деятельности, производства национальных фильмов;
разработка и применение программных средств и методов для сохранения и восстановления культуры села, развития молодежной и языковой политики;
повышение международного имиджа Казахстана за рубежом;
проведение государственной политики в области архивного дела;
обеспечение сохранности памятников истории, археологии и архитектуры, исторических центров;
обеспечение гармоничных межэтнических отношении в Республике Казахстан, сохранение и создание условий для общественного прогресса и гражданского мира;
совершенствование нормативной правовой базы в сфере культуры, архивного дела, информации и внутриполитической стабильности;
обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности, создание на государственном языке полноценного фонда на базе лучших достижений мировой научной мысли, культуры и литературы.
Для достижения поставленных целей и решения задач необходимы:
проведение на более высоком и профессиональном уровне организационно-
пропагандистских мероприятий в средствах массовой информации;
улучшение качества производимых телерадиокомпаниями программ об экономической, политической и культурной жизни Казахстана, расширение сети распространения национальных телеканалов, при увеличении общего объема вещания на государственном языке;
реализация Программы развития телерадиовещания на 2005-2007 годы;
проведение работы по обеспечению сохранности и использования историко-культурного наследия путем реставрации, консервации, ремонта, восстановления и регенерации памятников;
реализация Государственной программы "Культурное наследие";
содействие улучшению материально-технической базы архивных учреждений, совершенствовать нормативную правовую и научно-методическую базу в области архивного дела;
реализация Программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом;
дальнейшая реализация
Государственной программы
функционирования и развития языков на 2001-2010 годы;
создание на казахском языке полноценного фонда гуманитарного образования на базе лучших достижений научной мысли, культуры и литературы, обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности путем выпуска развернутых научных, художественных и библиографических серий;
совершенствование менеджмента в сфере культуры и искусства, привлечение в сферу искусства квалифицированных менеджеров;
пополнение книжных фондов библиотек страны, особенно в сельской местности;
реализация комплекса мероприятий, направленных на разработку и реализацию региональных программ молодежной политики, совершенствование законодательной базы.
Главной целью развитие туристского комплекса является поступательное развитие и переход в доходную отрасль экономики, создание высокорентабельной индустрии туризма, продвижение и реализация конкурентоспособного национального турпродукта на международном рынке туристских услуг, повышение занятости населения.
Основной целью в области спорта является утверждение принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта, дальнейшее развитие массового спорта и спорта высших достижений.
В предстоящем периоде предусматривается решение следующих задач:
экономические и правовые механизмы развития туризма;
продолжение дальнейшего сотрудничества государственного и частного сектора, по продвижению казахстанского туристского продукта на мировой рынок туристских услуг;
создание современной базы для подготовки спортсменов высокого класса, широкой сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
развитие массового спорта, особенно на селе;
развитие олимпийских, национальных, технических видов спорта и народных игр;
подготовка спортивного резерва и сборных национальных команд Республики Казахстан к международным соревнованиям;
научное и медико-биологическое обеспечение спортсменов.
Приоритетами будут развитие массовости спорта, укрепление материально-технической базы, научное и медико-биологическое обеспечение, подготовка спортсменов международного класса и спортивного резерва.
Для достижения поставленных целей и решения задач предполагается:
реализация отраслевой и региональных программ развития туристской отрасли на 2003-2005 годы;
реализация
Государственной программы
развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2001-2005 годы;
разработка и принятие Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2006-2010 годы и ее реализация;
пропаганда и внедрение здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта;
укрепление нормативно-правовой базы туризма, физической культуры и спорта.
Основной целью является улучшение положения женщин в обществе и достижение фактического гендерного равенства.
Основными задачами направленными на реализацию поставленной цели являются:
совершенствование законодательства, касающегося семьи, женщин и детей, внедрение гендерного подхода в социально-экономическую политику страны;
улучшение здоровья женщин и детей;
обеспечение равного доступа женщин к структурам власти, создание условий для их продвижения на уровень принятия решений;
повышение возможности женщин и их потенциала для участия в политической, экономической и социальной жизни общества;
достижение реального обеспечения прав женщин;
развитие правовой грамотности женщин.
Обязательной будет гендерная экспертиза действующих и разрабатываемых новых законов. В соответствии с мировым опытом будет совершенствоваться гендерная статистика.
Будет принят закон "О равных правах и возможностях".
В сфере экономики и труда планируется внедрение программ, способствующих повышению конкурентоспособности женщин на рынке труда, дальнейшему развитию предпринимательства и самозанятости среди женщин, профессиональной переподготовке женщин, обучению администрированию и управлению бизнесом.
Предусматривается постоянный мониторинг прав женщин на защиту от насилия. Предусматривается разработка закона о предупреждении и пресечении насилия. Предусматривается расширение сети кризисных центров, телефонов доверия, убежищ и приютов для жертв насилия.
В 2005-2007 годах основными направлениями деятельности будут стимулирование притока прямых отечественных и иностранных инвестиций в приоритетные секторы экономики, рационализация и повышение эффективности использования государственных инвестиций и мобилизация внутренних сбережений.
Необходимо осуществить комплекс организационных мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности страны и улучшению инвестиционного климата.
Будет продолжена работа по совершенствованию существующей нормативной правовой базы, регулирующей систему предоставления льгот и преференций инвесторам, которая должна обеспечить действие экономических рычагов стимулирования процесса привлечения инвестиций.
В целях повышения инвестиционной привлекательности приоритетных производств государством будут предприняты меры, направленные на:
усиление защиты прав миноритарных акционеров;
введение упрощенной системы регистрации предприятий;
создание транспартентной системы лицензирования видов деятельности;
ускорение перехода предприятий на международные стандарты финансовой отчетности.
Одним из направлений осуществления инвестиционной политики будет обозначение отраслевых приоритетов. Будет проводиться работа по определению путей привлечения инвестиций в приоритетные для экономики области, такие как агропромышленный комплекс, легкая и пищевая промышленности, машиностроение, промышленность строительных материалов, химическая и нефтехимическая промышленность.
Важной задачей инвестиционной политики станет стимулирование инвестирования в жилищное строительство.
Будет проводиться работа по рассмотрению возможности инвестирования реального сектора экономики за счет внутренних инвестиционных ресурсов.
Государственные финансовые ресурсы (в виде средств Инвестиционного фонда) будут сконцентрированы на организации новых производств, создающих товары и услуги с высокой долей прибавочного продукта.
Приоритетами бюджетных инвестиций в предстоящем периоде будут обеспечение эффективной реализации функций государственного управления; развитие социального сектора; развитие базовой инфраструктуры; содействие развитию аграрного сектора; развитие города Астаны.
10.1.1. Развитие жилищного строительства
Целью жилищной политики является обеспечение перехода к устойчивому развитию жилищного строительства, обеспечивающего доступность жилья широким слоям населения и безопасные условия проживания в нем.
Достижение поставленных целей будет осуществляться через реализацию Государственной программы развития жилищного строительства на 2005-2007 годы, которая предполагает комплексное решение проблем развития жилищного строительства.
Для достижения цели намечается решение следующих задач:
создание полноценного сбалансированного рынка жилья, как со стороны предложения, так и со стороны спроса;
привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование развития индивидуального жилищного строительства;
формирование эффективного рынка строительной индустрии;
повышение доступности ипотечного кредитования и системы жилищных строительных сбережений для широких слоев населения.
Реализация поставленных задач будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Стимулирование предложения строительства жилья:
1) Системные меры общего характера:
- снижение стоимости строительства 1 кв. метра жилья;
- развитие индивидуального жилищного строительства;
- строительство жилья за счет привлечения инвестиций частного капитала;
- дальнейшее развитие производства эффективных, экологически чистых строительных материалов и внедрение новых технологий.
2) Меры, направленные на стимулирование строительства жилья для среднего класса и социально защищаемых слоев населения:
- строительство коммунального жилья;
- строительство доступного жилья за счет государственных средств.
2. Стимулирование платежеспособного спроса:
- совершенствование системы ипотечного кредитования;
- развитие системы строительных сбережений.
Государством, в целях развития системы долгосрочного финансирования в рамках Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, планируется дальнейшая капитализация АО "Казахстанская ипотечная компания", АО "Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов" и АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана".
10.2. Индустриально-инновационное развитие
Реализация государственной индустриально-инновационной политики в среднесрочной перспективе будет осуществляться в рамках Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096.
Главной целью Стратегии является достижение устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики, способствующей отходу от сырьевой направленности, подготовка условий для перехода в долгосрочном плане к сервисно- технологической экономике.
Производство конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров, работ и услуг в обрабатывающей промышленности и сфере услуг является главным предметом государственной индустриально-инновационной политики.
Достижение этой цели позволит повысить добавленную стоимость обрабатывающей промышленности не только путем роста объемов производства продукции, но и за счет повышения эффективности использования человеческого и произведенного капитала. Это окажет положительное влияние на процесс воспроизводства продукции и повышение уровня жизни населения. Кроме того, высвобождаемые трудовые ресурсы, энергию и материалы можно будет направлять на создание новых производств.
Задачи, которые будут решаться в среднесрочной перспективе направлены на:
обеспечение в обрабатывающей промышленности среднегодовых темпов роста в размере 8-8,4%;
повышение производительности основных фондов обрабатывающей промышленности;
создание предпринимательского климата, структуры и содержание общественных институтов, которые будут стимулировать частный сектор производить и совершенствовать конкурентное преимущество и осваивать элементы в цепочке добавленных стоимостей в конкретных производствах, продвигаясь к элементам с наибольшей добавленной стоимостью;
стимулирование создания наукоемких и высокотехнологичных экспортоориентированных производств;
диверсификация экспортного потенциала страны в пользу товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;
переход к мировым стандартам качества;
наращивание интеграции в региональную экономику и в мирохозяйственную систему с включением в мировые научно-технические и инновационные процессы.
Приоритетами индустриально-инновационной политики являются все потенциально конкурентоспособные, в, том числе экспортоориентированные производства, реализуемые в отраслях экономики несырьевой направленности. В целях решения долгосрочных стратегических задач особое внимание будет уделено созданию условий для развития наукоемких и высокотехнологичных производств.
Пути достижения поставленных целей и решения задач
Для достижения целей, определенных Стратегией, постановлением Правительства утвержден План мероприятий на 2003-2005 годы, в рамках которого будет осуществляться реализация Стратегии в среднесрочном периоде.
Первоначальным мероприятием реализации стратегии индустриально-инновационного развития будет целенаправленная подготовка управленческих, инженерных, технических и, главное, рабочих кадров, способных обеспечить реализацию этой программы.
Будут проводиться работы с транснациональными корпорациями и иными крупными иностранными, российскими и казахстанскими компаниями на предмет реализации совместных инвестиционных проектов по организации производств новых видов продукции, предусматривающих дальнейшее развитие отраслевых цепочек добавленных стоимостей в республике.
Продолжатся работы по проведению анализа положения мировых и региональных торговых партнеров Казахстана и приоритетов их индустриально-инновационной политики, а также исследованию конкурентоспособности отраслей с точки зрения инвестиционного и инновационного потенциала.
В целях определения перспектив создания новых производств с высокой добавленной стоимостью на постоянной основе будет проводиться анализ объемов и направлений инвестиционных потоков в горно-металлургическую промышленность, в том числе в нефтегазовую отрасль, агропромышленный сектор, строительную отрасль.
Будет продолжена работа по определению промышленного и инвестиционного потенциала регионов страны, определены региональные и субрегиональные кластеры, как потенциал для развития прорывных отраслей региона, которые будут создавать спрос для других отраслей промышленности и экономики региона в целом.
Созданы и начали работу государственные институты развития, а именно: Казахстанский инвестиционный фонд, Банк Развития Казахстана, Инновационный фонд, Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов.
Для проведения анализа отраслей экономики создан Центр маркетингово-аналитических исследований.
В целом государственные институты развития должны сформировать систему, устойчивое функционирование которой будет основано на принципах децентрализации, специализации, внешней и внутренней конкуренции.
Национальный Фонд Республики Казахстан продолжит инвестировать свои активы в высоколиквидные финансовые инструменты на мировых фондовых рынках. Казахстанский инвестиционный фонд будет финансировать инвестиционные проекты предприятий, которые направлены на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих, а также создание новых производств по выпуску товаров и услуг. Банк развития будет кредитовать реализацию инвестиционных проектов, реализуемых в несырьевых отраслях казахстанской экономики, в основном, по расширению и техническому перевооружению действующих предприятий.
Инновационный фонд будет участвовать в коммерциализации инноваций, способствующих повышению эффективности производства и созданию новых видов товаров и услуг. Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов продолжит непосредственно содействовать экспорту товаров и услуг казахстанских производителей путем страхования и перестрахования экспортных контрактов и инвестиций. Для эффективной работы Компания по страхованию экспорта будет проводить маркетинговые исследования для развития экспорта казахстанской продукции, изучение и последующее распространение информации о потенциальных рынках сбыта. Этот инструмент является общепризнанным в мире и призван облегчить экспортные транзакции с финансовой и административной точек зрения. Для достижения целей, определенных Стратегией, предполагается проведение капитализации государственных институтов развития.
10.3. Агропродовольственная политика
В настоящее время в республике идет реализация
Государственной агропродовольственной
программы Республики Казахстан на 2003-2005 годы. В 2005 году намечено подведение итогов и выработка дальнейшей среднесрочной концепции развития Агропродовольственной политики Республики Казахстан.
Основной целью Государственной агропродовольственной политики на 2005-2007 годы является обеспечение продовольственной безопасности Казахстана на основе формирования эффективной системы агропромышленного комплекса и производства конкурентоспособной продукции. Для ее достижения предусматривается решить следующие задачи.
Первое. Обеспечение каждого жителя страны возможностью питаться на уровне не ниже установленных стандартов потребления путем обеспечения максимальной занятости населения, создания условий для повышения доходности каждой семьи, достаточного производства сельхозпродукции и высококачественных продовольственных товаров широкого ассортимента для полного удовлетворения спроса населения.
Второе. Формирование эффективной и конкурентоспособной системы агробизнеса.
Третье. Создание необходимых условий для увеличения объемов продаж сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, с целью достижения баланса производства и сбыта, что является главным условием стабильности производства и надежным механизмом поддержания уровня цен на его продукцию.
Четвертое. Обеспечение рациональной государственной поддержки аграрного сектора экономики, направленной на развитие конкурентоспособных экспортоориентированных отраслей агропромышленного комплекса.
Основные направления работы АПК в 2005-2007 годы:
обеспечение четкого функционирования разработанных механизмов и реальное исполнение на местах принятых законодательных актов в сфере агропромышленного комплекса, в первую очередь,
Земельного
и
Водного
кодексов;
оперативное внедрение в производство научных достижений и инновационных разработок;
улучшение культуры земледелия, качества семян и плодородия почвы, по постоянному повышению генетического потенциала животных и растений;
повышение эффективности государственной политики регулирования рынка зерна, ужесточения проведения мониторинга ресурсов зерна;
создание условий по обновлению основных средств производства и, прежде всего, машинотракторного парка сельхозформирований и вовлечения в этот процесс частного капитала и частных лизинговых компаний;
завершение идентификации сельскохозяйственных животных, продолжить селекционно-племенную работу и обеспечить максимальный охват искусственным осеменением маточного поголовья семенем высокопродуктивных производителей;
обеспечение благополучной эпизоотической обстановки по особо опасным и заразным болезням животных в республике, обеспечить мониторинг и борьбу с особо опасными вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур;
гармонизация стандартов с международными стандартами и внедрение на предприятиях пищевой промышленности и переработки сельхозсырья современных систем качества на базе стандартов ИСО серии 9000 и принципов ХАССП лучшей лабораторной практики на основе анализа контрольных точек риска;
техническая и технологическая модернизация перерабатывающих производств и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, расширения ассортимента ее производства за счет качественно новых видов;
создание благоприятных условий для роста инвестиций в агропромышленный комплекс;
активизация банков второго уровня в кредитовании отраслей агропромышленного комплекса;
расширение кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей через систему сельских кредитных товариществ.
В предстоящем периоде в области растениеводства необходимо обеспечить переход на научно-обоснованную агротехнологию и агроландшафтную систему земледелия.
Будут расширены программы по стимулированию земледелия. В связи с предстоящими мерами усиления контроля за состоянием земель необходимо укрепить научно-методический центр агрохимической службы.
В животноводстве будут созданы благоприятные условия для развития средне- и крупнотоварного производства и ведения этой отрасли на промышленной основе, улучшения породного состава стада путем улучшения селекционно-племенной работы и полного охвата искусственным осеменением семенем высокопродуктивных пород.
В области защиты и карантина растений, в зависимости от фитосанитарной ситуации, внимание будет сосредоточено на борьбе с болезнями растений и усилении контроля за локализацией и ликвидацией карантинных очагов.
В гидромелиорации, начиная с 2003 года, реализуется бюджетная программа по восстановлению аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений, находящихся в государственной собственности, а также бюджетная программа по субсидированию стоимости услуг по доставке поливной воды сельскохозяйственным водопользователям в размере до 40% установленных тарифов, которая будет продолжена на 2005-2007 годы.
Для усиления мер государственного регулирования зернового производства продолжится реализация схемы финансирования земледельцев путем весеннего авансирования и прямого закупа зерна. С целью более широкого доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитно-денежным ресурсам будет продолжена работа по дальнейшему вовлечению в рыночный оборот зерновых расписок и развитию сети сельских кредитных товариществ (СКТ).
В системе сельскохозяйственного машиностроения будут приняты меры стимулирования производства сельскохозяйственной техники и запасных частей. Ожидается увеличение финансирования бюджетных лизинговых программ и расширение сети государственных и частных МТС и сервис-центров.
11.1. Охрана окружающей среды и природопользование
Целью в области охраны окружающей среды является создание условий для стабилизации качества окружающей среды.
Основными задачами на предстоящий период в области охраны окружающей среды являются:
выработка системы действий по снижению влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
проведение природоохранно-восстановительных работ;
оптимизация системы управления качеством окружающей среды.
Для совершенствования законодательной базы в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов будут внедрены природоохранные нормы во все другие законодательные акты Республики Казахстан, действие которых может сказаться на состоянии окружающей среды. В целях систематизации природоохранного законодательства будет разработан Экологический кодекс Республики Казахстан.
В целях оптимизации системы охраны окружающей среды и природопользования будет разработана программа "Охрана окружающей среды на 2005-2007 годы".
В целях выполнения обязательств Казахстана по
Конвенции
ООН по борьбе с опустыниванием и решения вопросов деградации земель будет разработана Программа по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015 годы.
Для снижения воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду будут приняты жесткие меры по выполнению экологических требований ко всем природопользователям.
С 2005 года будет внедрена система обязательного экологического аудита и страхования предприятий, осуществляющих экологически опасные виды деятельности, и разработаны дополнительные экологические требования к предприятиям, осуществляющим деятельность в Каспийской заповедной зоне, и создан Каспийский региональный центр экологического мониторинга.
Будут приняты меры по выполнению обязательств Республики Казахстан, принятых в соответствии с двусторонними и многосторонними договоренностями, в частности, конвенциями ООН и решениями глобальных международных форумов в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.
Будут приняты меры по повышению уровня использования отходов за счет поддержки внедрения новых безотходных технологий во всех отраслях экономики.
С целью усиления государственного контроля за размещением и утилизацией отходов, а также снижением их вредного воздействия на окружающую среду предусматривается:
выработать единые государственные подходы к решению проблемы отходов производства и потребления;
разработать меры по развитию системы мониторинга хранилищ отходов.
Особое внимание будет уделено проблеме утилизации попутного газа при нефтедобыче.
В компаниях, имеющих сырьевую направленность, будет внедрена система управления качеством в соответствии с требованиями международных стандартов серии ИСО 14000.
12.1. Демография и рациональное размещение населения
Основными целями в области демографии и миграции являются проведение политики, направленной на снижение негативных тенденций в демографических и миграционных процессах, создание основы для увеличения численности населения страны, в первую очередь, путем создания реальных механизмов поддержки семьи и материнства, а также создание условий жизнеобеспечения села на основе оптимизации сельского расселения.
Для реализации вышеуказанной цели предстоит решение следующих задач:
улучшение состояния здоровья населения, включая репродуктивное;
стабилизация рождаемости и ее увеличение в будущем до уровня, обеспечивающего полное замещение поколений и расширенный режим воспроизводства населения;
улучшение условий жизнедеятельности семьи, укрепление брачно-семейных отношений;
повышение ответственности за здоровье населения на уровне общества и индивида;
управление миграционными процессами, укрепление государственной безопасности страны и создание условий для реализации прав мигрантов;
анализ имеющейся ситуации по основным показателям социально-экономического развития на основе паспортизации сельских населенных пунктов;
классификация сельских населенных пунктов по критериям уровня социально-экономического развития;
разработка первоочередных мер по развитию экономической деятельности, инвестированию строительства, ремонта и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры села.
В целях комплексного подхода к решению проблем в области демографии и миграции будет реализовываться Программа демографической и миграционной политики Республики Казахстан на 2005-2010 годы.
В целях реализации политики народонаселения в стране будет совершенствоваться нормативная правовая база, относящаяся к вопросам демографии.
Для решения проблем в сфере миграции населения предполагается:
создание стимулов для внутренней миграции из неперспективных регионов в перспективные;
подготовка предложений по модели расселения жителей сельских территорий на перспективу;
создание условий для добровольного возвращения беженцев в государства происхождения;
пресечение незаконной миграции;
совершенствование системы миграционного контроля на территории Республики Казахстан;
увеличение ежегодной квоты иммиграции оралманов;
содействие сокращению и стабилизации эмиграционных процессов, в том числе предотвращению утечки интеллектуального потенциала республики;
ведение мониторинга эмиграционного настроения в Республике Казахстан;
содействие скорейшему заключению и практической реализации двусторонних и многосторонних соглашений, регулирующих процессы переселения граждан и защиту их прав.
12.2. Развитие социальной сферы и инфраструктуры села
Основным определяющим документом развития социальной сферы и инфраструктуры села является
Государственная программа
развития сельских территорий на 2004-2010 годы.
Разработка настоящей программы вызвана необходимостью принятия мер по эффективному развитию сельских территорий и формированию оптимальных схем сельского расселения, позволяющих концентрировать ресурсы в экономически перспективных местах жизнеобитания и обеспечивающих приемлемый уровень доходов сельского населения.
Основной целью государственной политики развития сельских территорий является создание нормальных условий жизнеобеспечения аула (села) на основе оптимизации сельского расселения.
Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:
анализ имеющейся ситуации по основным показателям социально-экономического развития на основе паспортизации сельских населенных пунктов (далее - СНП);
классификация СНП по критериям уровня социально-экономического развития;
разработка первоочередных мер по развитию экономической деятельности, инвестированию строительства, ремонта и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры;
организация мониторинга социально-экономического развития СНП, экологической безопасности сельских территорий, оценки земельных ресурсов, разработка нормативов и стандартов обеспеченности сельских жителей услугами социальной и инженерной инфраструктуры;
разработка и реализация программ стимулирования переселения сельских жителей;
разработка модели эффективного сельского расселения и проведение мероприятий по ее реализации.
Масштабы и новизна решаемых в рамках Программы проблем, необходимость координации разрабатываемых мер с возможностями республиканского и местных бюджетов обусловливают ее реализацию в два этапа.
На первом этапе (2004-2006 годах) предполагается решение первых трех задач. В настоящее время, проведен анализ ситуации по основным показателям социально-экономического развития на основе паспортизации сельских населенных пунктов, проведена классификация СНП по критериям уровня социально-экономического развития, разработаны первоочередные меры по развитию экономической деятельности, инвестированию строительства, ремонта и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
Будут утверждены национальные стандарты социальной и инженерной обеспеченности сельских жителей для формирования на их основе сбалансированной по доходам и стоимости услуг модели оптимального сельского расселения, разработаны программы мер государственного регулирования миграционных потоков и поддержки сельских мигрантов, проведена ревизия имеющейся законодательной базы и разработаны необходимые нормативные правовые документы.
На втором этапе (2007-2010 годах) планируется произвести оценку потенциальной емкости каждого СНП, реализовать меры по оптимизации сельского расселения, обеспечить более высокий уровень жизни сельских жителей, создать основы устойчивого развития сельских территорий.
В предстоящие годы целью региональной политики является снижение существующих между регионами различий в уровнях социально-экономического развития путем осуществления приоритетных инвестиционных проектов, способствующих укреплению инфраструктуры, хозяйственной деятельности и улучшению уровня жизни населения в сочетании с политикой избирательной поддержки регионов.
В этот период предстоит решить следующие задачи:
обеспечение поступательного и сбалансированного социально-экономического развития регионов;
четкое разграничение полномочий между уровнями государственного управления и выработка эффективной модели межбюджетных отношений;
оказание государственной поддержки малым городам и перспективным сельским территориям;
разработка и проведение государственной политики по укреплению экономического потенциала приграничных районов, особенно южных, для обеспечения безопасности страны;
разработка оптимальной модели расселения сельского населения.
В целях снижения существующих между регионами различий в уровнях социально-экономического развития планируется осуществить мероприятия, способствующие снижению диспропорций в развитии регионов за счет совершенствования структуры их хозяйств, развития предприятий перерабатывающего сектора промышленности, повышения инфраструктурной обеспеченности территорий, в первую очередь, образования, здравоохранения, водо-, энерго- и электроснабжения, строительства и ремонта дорог, развития сферы малого предпринимательства.
Для решения задач регионального развития предполагается:
На республиканском уровне:
четкое разграничение функций и полномочий между уровнями государственного управления, которое будет осуществляться на основе Концепции разграничения полномочий между уровнями государственного управления и совершенствования межбюджетных отношений;
разработка Программы территориального развития Республики Казахстан на период до 2015 года;
реализация Программы развития малых городов;
реализация Государственной программы развития сельских территорий;
осуществление рациональной демографической и миграционной политики и повышение уровня жизни населения в рамках разрабатываемой Программы демографической и миграционной политики Республики Казахстан на 2005-2010 годы и
Программы
по снижению бедности в Республике Казахстан на 2003-2005 годы.
На региональном уровне:
совершенствование структуры экономики, в первую очередь, за счет создания стимулирующих условий для инвесторов по организации глубокой переработки сырья, увеличению добавочной стоимости продукции;
ускоренное развитие сельского хозяйства, предприятий переработки сельскохозяйственной продукции и социальной сферы села в рамках Государственной агропродовольственной программы;
обеспечение опережающего развития инфраструктуры (дороги, транспорт и коммуникации);
реализация региональных программ индустриально-инновационного развития;
реализация региональных программ по капитальному ремонту ветхого жилья и сносу аварийных жилых домов;
решение задач новой жилищной политики путем формирования наиболее оптимальной модели жилищного строительства, учитывающей особенности региона, обеспечение жильем слабо защищенных слоев населения и ипотечного кредитования;
разработка региональных программ развития жилищного строительства;
расширение работы по привлечению в регион прямых инвестиций для создания новых производств в сфере переработки собственных сырьевых ресурсов;
продолжение работы по созданию рабочих мест, как за счет восстановления работы простаивающих предприятий, так и за счет создания новых производств, развитию малого бизнеса;
реализация региональных программ по снижению бедности на 2003-2005 годы;
реализация региональных программ по развитию малых городов, направленных на достижение ими экономического роста и улучшения уровня жизни населения. При этом особое внимание будет обращено на укрепление экономического потенциала приграничных районов, в первую очередь, южных;
определение подходов к ранжированию регионов по обеспеченности объектами социальной сферы, критериям приоритетности финансирования объектов социальной инфраструктуры и принципам распределения целевых трансфертов областям.
В 2005-2007 годах основными целями транспортно-коммуникационного комплекса Республики Казахстан будут развитие транзитных коридоров, обеспечивающих выход на внешние рынки и формирование рациональной сети коммуникаций, улучшение технического состояния существующих железных и автомобильных дорог, водных путей, портов, аэропортов, аэронавигационных комплексов, развитие отечественной производственной и ремонтной базы подвижного состава.
В предстоящем трехлетнем периоде основными задачами транспортно-коммуникационного комплекса являются:
создание рациональной транспортно-коммуникационной сети, интегрированной в мировую систему, путем формирования и развития транзитных маршрутов;
модернизация и реконструкция существующих железных и автомобильных дорог, водных путей, портов, аэропортов, аэронавигационных комплексов;
развитие собственной производственной и ремонтной базы подвижного состава всех видов транспорта;
совершенствование нормативно-правовой базы функционирования транспортно-коммуникационного комплекса и структуры управления;
рост транзитных перевозок грузов через территорию республики;
обновление и модернизация государственного технического речного флота;
увеличение доступа авиаперевозчиков к современной авиационной технике;
развитие аэрокосмической деятельности в Республике Казахстан.
Развитие транзитного потенциала
Планируется реализовать мероприятия, предусмотренные Программой развития транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан на 2004-2006 годы.
Основными задачами по реализации транзитно-транспортного потенциала республики являются:
развитие транспортных коридоров и транзитных маршрутов страны на международном уровне;
развитие и углубление двустороннего и многостороннего сотрудничества Республики Казахстан, направленного на устранение нефизических препятствий на пути движения пассажиров, грузов, информации и услуг;
модернизация, техническое перевооружение и развитие национальных транспортно-коммуникационных сетей;
внедрение современных транспортных технологий, базирующихся на создании логистических систем обслуживания и развитии мультимодальных перевозок.
Предусматривается создание Информационной аналитической системы транспортной базы данных и единой базы мониторинга динамики безопасности перевозок и транспортной деятельности, что позволит привлечь современные транспортные технологии для обеспечения внешнеторговых и транзитных перевозок, внедрить логистические принципы управления международными и внутренними перевозками.
12.4.2. Развитие телекоммуникаций и связи
Продолжится реализация
Государственной программы
формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан и
программы
развития отрасли телекоммуникаций на 2003-2005 годы.
В отрасли телекоммуникаций в результате либерализации отрасли будут созданы экономические условия и система государственного регулирования, гарантирующая доступность услуг телекоммуникаций для населения, государственную информационную безопасность и конкурентоспособность отечественных компаний в сфере информатизации.
Будут организованы новые внутризоновые направления на национальном геостанционарном спутнике связи и вещания Республики Казахстан "KazSat".
В отрасли почтовой связи будут продолжены мероприятия, направленные на обновление, модернизацию, переоборудование существующей сети, на стабилизацию ее финансового и материального состояния, повышение качественных и количественных показателей.
Создание и развитие единого информационного пространства Республики Казахстан будет осуществляться в рамках формирования электронного Правительства. Создание инфраструктуры электронного Правительства в ближайшие 2-3 года позволит посредством внедрения передовых технологий сократить "цифровой разрыв" с развитыми странами, обеспечить универсальный доступ населения к базовым информационно-коммуникационным услугам и социально значимой информации.
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 августа 2004 года N 917
Раздел 2. Государственные регуляторы социально-экономического
развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы
____________________________________________________________________
Наименование |2004 год оценка | Прогноз
| |_______________________________
| | 2005 год | 2006 год | 2007 год
____________________________________________________________________
Минимальный размер
заработной платы,
тенге 6600 6976 7360 7713
Минимальный размер
пенсий, тенге 5800 6200 6541 6855
Прожиточный минимум,
тенге 5405 5713 6027 6317
Минимальный
расчетный
показатель, тенге 919 971 1025 1074
Квота на импорт
рабочей силы
(с учетом
трудящихся-
мигрантов,
привлекаемых для
осуществления
трудовой
деятельности на
сельскохозяйствен-
ных работах в
приграничных
областях Республики
Казахстан), в %* 0,21 0,21 0,21 0,21
____________________________________________________________________
* прогноз квоты на привлечение иностранной рабочей силы рассчитывается как 0,21% от численности экономически активного населения Республики Казахстан, с учетом трудящихся мигрантов
примечание:
размеры государственных социальных пособий определены в
Законе
Республики Казахстан "О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан" от 16 июня 1997 года N 126 и исчисляются из кратности минимального расчетного показателя;
изменения таможенных тарифов на импорт товаров и услуг в соответствии с
Таможенным кодексом
Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года N 401 утверждаются постановлениями Правительства Республики Казахстан по мере необходимости;
стандарты на производство продукции (работ, услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 10
Закона
"О стандартизации" от 16 июля 1999 года N 433 утверждаются в соответствии с порядком установленным уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации.
Расчетные постоянные мировые цены на сырьевые товары на 2005-2007 годы
____________________________________________________________________
Наименование товара |Удельный | Единица | Средняя |Расчетные
| вес в |измерения | мировая |постоянные
|структуре | | цена в |мировые цены
|экспорта в| |2004 году |на 2005-2007
|2003 году | | | годы
____________________________________________________________________
Нефть сырая (смесь Долл. США/
BRENT) 54,4 баррель 31-33 19
Медь рафинированная 4,8 Долл. США/ 2100-2300 2100
тонна
Цинк необработанный 1,1 Долл. США/ 850-1000 850
тонна
Свинец рафинированный 0,4 Долл. США/ 420-500 420
тонна
____________________________________________________________________
Прогноз предельного роста цен и тарифов на продукцию
и услуги предприятий - естественных монополистов
на 2005-2007 годы
____________________________________________________________________
N |Государственные регуляторы|Декабрь |Средне- |Декабрь |Среднего-
| |2004 г. к |годовой,|2005 г. к|довой,
| |декабрю | 2004/ |декабрю | 2005/
| |2003г.,%, |2003, в |2004г.,%,|2004, в
| |оценка | %, |оценка | %,
| | |оценка | |оценка
____________________________________________________________________
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
____________________________________________________________________
1 Передача электрической
энергии по электрическим
сетям регионального уровня 139,9* 111,9 115,2* 139,2
2 Передача электрической
энергии по электрическим
сетям межрегионального
уровня 97,0 98,6 108,0 106,0
3 Техническая диспетчеризация
отпуска в сеть и
потребления электрической
энергии 99,0 99,0 106,7 105,0
4 Транспортировка газа и
(или) газового конденсата:
по магистральным
трубопроводам 100,0 100,0 100,0 100,0
по распределительным
трубопроводам 117,9* 131,9 105,2 108,0
5 Транспортировка нефти по 99,9 99,9 100,0 100,0
магистральным трубопроводам
6 Производство, передача и
(или) распределение
тепловой энергии 104,2 105,7 107,1 108,7
7 Услуги водохозяйственной
системы (с учетом
субсидирования):
Подача воды по
магистральным
трубопроводам и (или)
каналам 98,2 98,6 100,0 99,5
Подача воды по
распределительным
трубопроводам 109,3 108,7 109,0 114,2
8 Отведение сточных вод 107,9 107,2 108,4 106,0
9 Услуги магистральной
железнодорожной сети 100,0 100,0 100,0
11 Услуги портов 97,5 98,1 100,0 99,3
12 Услуги аэропортов:
Услуги по обеспечению
взлета и посадки
(приема и выпуска)
воздушного судна 101,4 100,4 100,0 101,0
Услуги по обеспечению
авиационной безопасности 102,5 87,9 103,1 102,1
13 Абонентская плата за
основной телефонный
аппарат:
Для хозяйствующих 101,4 101,1 100 100,3
субъектов
Для населения в:
городской местности
107,8 102,1 115,6 109,8
сельской местности
100,0 100,0 100,0 100,0
14 Общедоступные услуги
почтовой связи:
пересылка простого письма 102,0 106,5 105,5 102,9
пересылка простой карточки 102,0 106,5 105,5 102,9
пересылка простой бандероли 102,0 106,5 105,5 102,9
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________
N |Декабрь |Средне- |Декабрь |Среднего-
|2006 г. к |годовой,|2007 г. к| довой,
|декабрю | 2006/ |декабрю | 2007/
|2005 г.,%,|2005, в |2006г.,%,|2006, в
|прогноз | %, |прогноз | %,
| |прогноз | | прогноз
____________________________________________
1 | 8 | 9 | 10 | 11
____________________________________________
1 108,7 110,2 103,6 104,8
2 103,4 104,5 103,6 103,5
3 105,1 105,5 107,4 106,8
4 100,0 100,0 100,0 100,0
104,6 104,7 105,5 105,3
5 100,0 100,0 100,0 100,0
6 104,2 104,7 104,8 104,6
7 100,0 100,0 100,0 100,0
109,3 109,2 109,8 109,7
8 109,4 106,3 106,3 104,2
9 100,0 100,0 100,0 100,0
11 100,0 100,0 100,0 100,0
12 100,4 100,3 101,3 100,4
101,3 120,5 102 101,8
13 95,3 98,8 92,5 94,6
112,8 114,8 110,5 112,2
100,0 100,0 100,0 100,0
14 106,5 105,8 105,5 106,2
106,5 105,8 105,5 106,2
106,5 105,8 105,5 106,2
____________________________________________________________________
*) в связи с изменением методологии расчета тарифов, при этом тариф для конечных потребителей (на электроэнергию и газоснабжение) увеличится, по оценке на 5,6 % и 3 %, соответственно
Одобрен
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 августа 2004 года N 917
Раздел 3. Основные показатели социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2005-2007 годы
____________________________________________________________________
Показатели|2003г. |2004г. | прогноз |2005 г.|2007 г.
| отчет |оценка |_________________________|в % к |в % к
| | |2005 г. |2006 г. |2007 г.|2004 г.|2004 г.
____________________________________________________________________
Социально-демографические показатели
Общая числен-
ность
населения,
тыс.чел. 14908,2 15006,8 15096,4 15211,8 15319,6 100,6 102,1
Числен-
ность
занятых в
экономике,
тыс.чел. 6985,2 7148,2 7271,8 7387,5 7493,2 101,7 104,8
Числен-
ность
пенсионеров
(средне-
годовая),
тыс.чел. 1672,8 1634,6 1608,8 1577,0 1548,8 98,4 94,8
Средне-
месячный
размер
пенсий,
тенге 7277,0 8696,0 9252,0 10966,0 11809,0 106,4 135,8
Реальная
заработная
плата
(с учетом
малых
пред-
приятий),
в % к
предыдущему
году 107,3 107,7 104,3 104,5 105,1 114,6
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
|2003г. |2004г. | прогноз |2005 г.|2007 г.
| отчет |оценка |_________________________|в % к |в % к
| | |2005 г. |2006 г. |2007 г.|2004 г.|2004 г.
____________________________________________________________________
Важнейшие макроэкономические показатели
Валовой
внутрен-
ний продукт,
млрд.
тенге 4449,8 5138 5850 6640 7557 114 147
в % к
предыдущему
году 109,2 109 107,9 108,0 108,5 126,4
ВВП на душу
населения,
долл. США 1997,2 2504,5 2942,4 3378,3 3853,7 117 154
Отраслевая
структура
ВВП, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Производ-
ство
товаров 43 40,9 40,2 39,3 38,2
в том числе:
промышлен-
ность 29,5 28,9 28,1 27 25,7
сельское
хозяйство 7,4 6,9 6,6 6,3 5,9
строитель-
ство 6,2 5,0 5,5 6 6,6
Производ-
ство
услуг 51,5 53,8 54,5 55,2 56,2
Чистые
налоги 6,9 6,9 6,8 7 7,2
Услуги
финансового
посред-
ничества -1,4 -1,6 -1,5 -1,6 -1,6
ВВП методом
образования
доходов, % 100 100 100 100 100
Оплата
труда
работников 33,9 34 34,2 34,5 34,5
Чистые
налоги на
производ-
ство и
импорт 8,9 9 9,2 9 9
налоги на
продукты
и импорт 6,9 7,1 7,3 7 7
другие
налоги на
производ-
ство 2 2 1,9 2 2
Валовая
прибыль и
валовые,
смешанные
доходы 57,2 57 56,6 56,5 56,5
Потребление
основного
капитала 15,8 15,9 16 16 16
Чистая
прибыль и
чистые,
смешанные
доходы 41,4 41,1 40,6 40,5 40,5
ВВП методом
конечного
исполь-
зования, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Расходы на
конечное
потребле-
ние 68,1 69,5 71 71,8 72,7
домашних
хозяйств 55,2 57,1 58,6 58,7 58,9
органов
государ-
ственного
управления 11,5 11 11,3 11,9 12,6
неком-
мерческих
организаций,
обслужива-
ющих
домашние
хозяйства 1,4 1,4 1,1 1,2 1,2
Валовое
накопление 26,6 26,9 25,3 25,9 26,1
накопление
основного
капитала 23,9 24,3 22,3 23,5 24
изменение
запасов
материаль-
ных
оборотных
средств 2,7 2,5 3 2,4 2,1
Чистый
экспорт
товаров и
услуг 6,2 3,6 3,7 2,3 1,2
Статисти-
ческое
расхожде-
ние -0,9
Денежная
база,
млрд.тенге 317 433,0 535 634 733 124 169
Денежная
масса,
млрд.тенге 971,2 1325 1631 1938 2266 123 171
Уровень
монети-
зации
эконо-
мики, % 21,8 25,8 27,9 29,2 30
Официаль-
ная ставка
рефинан-
сирования
Националь-
ного
Банка, на
конец года 7 7 6,8 6,5 6
Золото-
валютные
резервы
Националь-
ного
Банка, млн.
долл.США 4962,3 6759 7535 9076 10555 111 156
Индекс
потребитель-
ских цен,
в % в
среднем
за год 6,4 5,6-7 4,9-6,5 4,8-6,2 4,1-5,5
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
! 2003 г.! 2004 г.! Прогноз
! отчет ! оценка !----------------------------
! ! ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
--------------------------------------------------------------------
Дефицит
государственного
бюджета, в % к ВВП -1,2 -1,8 -1,5 -0,5 -0,5
Инвестиции в основной
капитал, млрд. тенге 1259,3 1426,7 1630 1912 2223
в % к предыдущему
году 110,6 110,0 112 115 114
в т.ч. иностранные
инвестиции 260,7 289 327 384 446
Экспорт товаров
(ФОБ), млн.долл.США 13201,4 16832 17566 17328 17872
из него официальный 12901 16451,6 17185,6 16948,4 17492,3
Экспорт в страны СНГ 3265 4017,8 4778 4522,7 5165,1
Импорт товаров (ФОБ),
млн.долл.США 9030,7 12324,2 13486,6 14237,0 15320,0
из него официальный 8327 11768 12991 13772 14876
Импорт из стран СНГ,
млн.долл.США 4864 6532 7121 7489 8028
Торговый баланс,
млн.долл.США 4170,7 4507,8 4079,4 3091,3 2552,2
Объем промышленной
продукции (работ,
услуг), млрд.тенге 2836,0 3195,4 3491,5 3817,9 4077,5
в % к предыдущему
году 109,1 109,2 107,3 108,1 107,4
Валовая продукция
сельского хозяйства,
млрд. тенге 606,7 648,6 701,9 757,2 810,3
в % к предыдущему
году 101,4 102,8 103,3 103,4 102,9
Строительство,
млрд, тенге 446,9 528,2 650,7 812,4 1027,6
в % к предыдущему году 109,3 111,5 112,0 113,5 114,0
Транспорт, млрд. тенге 880,0 975,7 1069,8 1189,5 1439,2
в % к предыдущему году 107,8 108,6 108,0 109,0 110,0
Связь, млрд. тенге 144,0 196,6 247,7 299,1 357,7
в % к предыдущему году 125,0 130,0 120,0 115,0 115,0
Торговля, млрд. тенге 1191,8 1411,3 1615,2 1892,5 2206,6
в % к предыдущему году 109,4 108,5 109,0 109,5 110,0
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
! 2005 г. ! 2007 г.
! в % к ! в % к
! 2004 г. ! 2004 г.
--------------------------------------------------------------------
Дефицит государственного бюджета, в % к ВВП
Инвестиции в основной капитал, млрд. тенге 114 156
в % к предыдущему году 147
в т.ч. иностранные инвестиции
Экспорт товаров (ФОБ), млн.долл.США 104 106
из него официальный 104 106
Экспорт в страны СНГ 118,9 129
Импорт товаров (ФОБ), млн.долл.США 109 124
из него официальный 110 126
Импорт из стран СНГ, млн.долл.США 109 123
Торговый баланс, млн.долл.США 90 57
Объем промышленной продукции (работ,
услуг), млрд.тенге 109 128
в % к предыдущему году 125
Валовая продукция сельского хозяйства,
млрд. тенге 108 125
в % к предыдущему году 110
Строительство, млрд. тенге 123 195
в % к предыдущему году 145
Транспорт, млрд. тенге 110 148
в % к предыдущему году 129
Связь, млрд. тенге 126 182
в % к предыдущему году 159
Торговля, млрд. тенге 114 156
в % к предыдущему году 131
___________________________________________________________________
на конец периода
____________________________________________________________________
! 2003 г.! 2004 г.! Прогноз
! отчет ! оценка !----------------------------
! ! ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
-------------------------------------------------------------------
Финансовый сектор
Депозиты резидентов 732,5 980 1209 1439 1690
в банковской системе,
млрд. тенге
Кредиты банков
экономике, млрд.тенге 978,1 1363 1714 2081 2484
Средневзвешенная
ставка вознаграждения
по срочным тенговым
депозитам физических
лиц, % 10,9 9,0-10,5 8,2-10,2 7,5-9,2 7,2-8,7
Средневзвешенная
ставка вознаграждения
по тенговым кредитам,
выданным юридическим
лицам, % 14,9 13,2-15,2 12,7-14,7
12,2-14,2 11,2-13,2
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
! 2005 г. ! 2007 г.
! в % к ! в % к
! 2004 г. ! 2004 г.
--------------------------------------------------------------------
Финансовый сектор
Депозиты резидентов 123,4 172,4
в банковской системе,
млрд. тенге
Кредиты банков
экономике, млрд.тенге 125,8 182,2
Средневзвешенная
ставка вознаграждения
по срочным тенговым
депозитам физических
лиц, %
Средневзвешенная
ставка вознаграждения
по тенговым кредитам,
выданным юридическим
лицам, %
____________________________________________________________________
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 августа 2004 г. N 917
Раздел 4. Перечень действующих и разрабатываемых
государственных и отраслевых (секторальных) программ
на 2005-2007 годы
<*>
Сноска. В перечень внесены изменения - постановлением Правительства РК от 30 декабря 2004 г. N 1433 .
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
1 Государственная 2005- Канце- 77,197
программа обеспече- 2007 лярия
ния информационной гг. Премьер-
безопасности и Министра
защиты государствен- Респуб-
ных секретов Респуб- лики
лики Казахстан на Казах-
2005-2007 годы стан
(разрабатывается в
соответствии с
протоколом заседания
Совета Безопасности
Республики Казахстан
от 31 марта 2004
года N 1)
Генеральная Прокуратура Республики Казахстан
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
1-1 Программа развития 2005- ГП (по 2582,5 2231,3
государственной 2007г. согла-
правовой сованию)
статистики и
специальных учетов
в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
1
1-1
___________________________________________________________________
Верховный Суд Республики Казахстан
2
(Глава и строка 2 исключены -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
3 Программа борьбы 2004- МВД, 374,9 582,6
с наркоманией и 2005 акимы
наркобизнесом гг. облас-
в Республике тей,
Казахстан на гг.
2004-2005 годы Астаны
(
постановление
и
Правительства Алматы
Республики
Казахстан от
13 апреля 2004
года N 411)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
4 Программа 2005- МВД 1925,6 2400,881 4567,34
профилактики 2007
правонарушений гг.
и борьбы с
преступностью
в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с
пунктом 10.3.
Плана мероприя-
тий по реализа-
ции Программы
Правительства
Республики
Казахстан
на 2003-2006
годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
3 300,2* 213,604*
4
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
5 Государственная 1998- МЗ 13428,7 6791,8 6472,9
программа "Здоровье 2008
народа" (
Указ
гг.
Президента Республики
Казахстан от 16
ноября 1998 года
N 4153,
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 21 марта 2003 года
N 289)
6 Комплексная программа 1999- МЗ 34,8 40,7
"Здоровый образ 2010
жизни" гг.
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 30 июня 1999 года
N 905)
7 Программа по противо- 2001- МЗ, МЮ, 10,6 4,0
действию эпидемии 2005 МО, МВД,
СПИДа в Республике гг. МОН,
Казахстан на 2001- акимы
2005 годы (постанов- областей
ление Правительства
Республики Казахстан
от 14 сентября 2001
года
N 1207
)
8 Программа по 2004- МЗ 443,5 405,4 416,5
усилению борьбы с 2006
туберкулезом в гг.
Республике Казахстан
на 2004-2006 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 13 августа 2004
года N 850)
8-1 Государст- 2005- МЗ 32680,0 54985,4 46880,7 10116,4
венная программа 2010г.
реформирования и
развития
здравоохранения
Республики
Казахстан на
2005-2010 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан
от 13 сентября
2004 года
N 1438
,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан
от 13 октября
2004 года
N 1050
)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
9
(строка 9 исключена -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
5 79739,9 98274,4
6
7 92,6 92,6
8
8-1 11471,3 13653,
9
(строка 9 исключена -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство культуры, информации и спорта
Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
10 Программа 2003- МКИС 11,15 60,78
государственной 2005
поддержки неправи- гг.
тельственных
организаций
Республики
Казахстан на
2003-2005 годы
(
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 17 марта
2003 года N 253)
11 Программа развития 2004- МКИС 4884,5 7155,77
телерадиовещания в 2006 7513,55
Республике гг.
Казахстан на
2004-2006 годы,
(
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 9 апреля
2004 года N 398)
11-1 Государственная 1998- МКИС, 67,63 72,0 75,6 79,23
программа Республики 2012г. МОН,
Казахстан "Возрож- МТК,
дение исторических акимы
центров Шелкового заин-
пути, сохранение и тере-
преемственное развитие сован-
культурного наследия ных
тюркоязычных государств, облас-
создание инфраструктуры тей
туризма"
(Указ Президента
Республики Казахстан
от 27 февраля 1998 года
N 3859
, постановление
Правительства Республики
Казахстан от 28 октября
1998 года
N 1096
)
11-2 Государственная 2001- МКИС 100,0 355,34 368,47
программа 2010 г.
функционирования и
развития языков на
2001-2010 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан
от 7 февраля 2001
года
N 550
,
постановление,
Правительства
Республики
Казахстан от
9 апреля 2003 года
N 344
)
11-3 Государственная 2004- МКИС 663,53 749,42 786,9
программа "Культур- 2006 г.
ное наследие" на
2004-2006 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан
от 13 января 2004
года
N 1277
, поста-
новление Правитель-
ства Республики
Казахстан от 12
февраля 2004 года
N 171
).
11-4 Государственная 2001- МКИС, 3292,0 3447,1
программа развития 2005г. акимы
физической культуры и областей,
спорта в Республике гг. Астаны
Казахстан на и Алматы
2001-2005 годы (Указ
Президента Республики
Казахстан от 12 марта
2001 года
N 570
,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
6 апреля 2001
года
N 462
)
11-5 Программа развития 2001- МКИС 34,0 22,0
архивного дела в 2005г.
Республике Казахстан на
2001-2005 годы
(постановление
Правительства Республики
Казахстан от
11 июня 2001 года
N 797
) ";
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
11-6 Государственная 2005- МКИС, 742,3 779,4 816,8
программа 2007 г. МИД
поддержки
соотечественников,
проживающих за
рубежом на
2005-2007 годы
(разрабатывается
в соответствии с
пунктом 6.5.10.
Плана
мероприятий
по реализации
Программы
Правительства
Республики
Казахстан на
2003-2006 годы)
11-7 Государственная 2006- МКИС
программа развития 2008 гг.
физической
культуры и спорта
в Республике
Казахстан на
2006-2008 годы
(разрабатывается
в соответствии с
пунктом 6.6.9.
Плана мероприятий
по реализации
Программы
Правительства
Республики
Казахстан на
2003-2006 годы)
11-8 Программа по 2006- МКИС
совершенствованию 2008 гг.
казахстанской
модели этнического
и конфессиональ-
ного согласия на
2006-2008 годы
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
10
11
11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6
11-7
11-8
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
12 Стратегия индуст- 2003- МИТ, 24667,12
риально-инновацион- 2015 МЭБП 26896,544
ного развития гг. 4315,0
Республики Казахстан 3874,2
на 2003-2015 годы
(
Указ
Президента
Республики Казахстан
от 17 июля 2003 года
N 1096,
постановление
Правительства Республики
Казахстан от 17 июля
2003 года N 712-1)
13 Государственная 2004- МИТ 151,12
программа развития 2006 274,12 235,53
и поддержки малого гг.
предпринимательства
в Республике
Казахстан на
2004-2006 годы
(
Указ
Президента
Республики Казахстан
от 29 декабря 2003
года N 1268,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 6
февраля 2004 года
N 149)
14 Государственная 2005- МИТ 60470,0 63700,0
программа развития 2007 МЭБП, 67820,0
жилищного гг. МФ,
строительства в Нацбанк
Республике (по
Казахстан на 2005- согла-
2007 годы (
Указ
сова-
Президента Республики нию)
Казахстан от 11
июня 2004 года
N 1388)
15 Программа развития 2000- МИТ 249,0 202,9 26,5 27,8
архитектурной, 2015
градостроительной гг.
и строительной
деятельности в
Республике Казахстан
(
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 28
ноября 2000 года
N 1778)
16 Программа развития 2004- МИТ 251,602 205,435 186,004
национальных систем 2006
стандартизации и гг.
сертификации
Республики Казахстан
на 2004-2006 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 6 февраля 2004
года N 148)
17 Программа развития 2004- МИТ 455,0 1692,14 1162,652
государственной 2006
системы обеспечения гг.
единства измерений
Республики Казахстан
на 2004-2006 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
16 марта 2004 годы
N 321)
17-1 Программа развития 2003- МИТ, 34,0 39,6 131,4 142,9
туристской отрасли 2005г. заин-
на 2003-2005 годы тере-
(постановление сован-
Правительства ные
Республики минис-
Казахстан от терства
29 декабря 2002 года и агент-
N 1445
) ства,
акимы
областей,
гг.
Астаны
и Алматы
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
18 Государственная 2005- МИТ 1000,0
программа развития 2007
микрокредитования гг.
в Республике
Казахстан (разраба-
тывается в соответ-
ствии с постановле-
нием Правительства
Республики Казахстан
от 9 марта 2004 года
N 287
)
19 Государственная 2005- МИТ,МОН, 6654,9
программа формиро- 2007 МЭМР, 10728,33
вания и развития гг. заинте- 7403,53
национальной инно- ресован-
вационной системы ные го-
(разрабатывается судар-
в соответствии ственные
с пунктом 2.6.11. органы
Плана мероприятий
по реализации
Программы Прави-
тельства Республики
Казахстан на 2003-
2006 годы)
20 Программа развития 2005- МИТ, акимы
жилищно-коммунальной 2007 областей,
сферы в Республике гг. гг. Астаны
Казахстан на 2005- и Алматы
2007 годы
(разрабатывается
в соответствии с
протоколом совещания
у Заместителя
Премьер-Министра
Мынбаева С.М.
от 23 июня 2004 года
N 17-59/005-712
(п. 2.1.)
21 Программа развития 2005- МИТ
промышленности 2014
строительных гг.
материалов, изделий
и конструкций в
Республике Казахстан
на 2005-2014 годы
(разрабатывается
в соответствии
с пунктом 2.4.3.
Плана мероприятий
по реализации
Программы Правитель-
ства Республики
Казахстан на 2003-
2006 годы)
22 Программа развития 2006- МИТ,
химической промышлен- 2011 МСХ
ности Республики гг.
Казахстан на 2006-
2011 годы (I этап -
2006-2008 годы, II
этап - 2009-2011 годы)
(разрабатывается
в соответствии с
пунктом 2.3.2. Плана
мероприятий по реали-
зации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
23 Программа развития 2006- МИТ,
машиностроительного 2008 МСХ
комплекса Республики гг.
Казахстан на 2006-
2008 годы (разрабаты-
вается в соответствии
с пунктом 2.3.3.
Плана мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
23-1 Программа развития 2006- МИТ, МИД, 41,6 43,6
туристской отрасли 2008г. МКИС, МЗ,
на 2006-2008 годы МВД, MOOC,
(разрабатывается в КНБ (по
соответствии с согласо-
пунктом 6.6.12. ванию),
Плана
мероприятий по МЧС, АС,
реализации Программы МФ, МТК,
Правительства МСХ, МОН,
Республики Казахстан ОАО
на 2003-2006 годы) "Нацио-
нальная
компания
"Шелковый
путь-
Казахстан"
23-2 Государственная 2006- МИТ,
программа развития 2008г. акимы
инфраструктуры областей,
поддержки гг. Астаны
предпринимательства и Алматы
в Республике
Казахстан
на 2006-2008 годы
24
(строка 24 исключена -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
25
(строка 25 исключена -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
12
13
14
15
16
17
17-1
18
19
20
21
22
23
23-1
23-2
24
(строка 24 исключена -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
25
(строка 25 исключена -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
___________________________________________________________________
Министерство культуры Республики Казахстан
26-32
(глава и строки 26-32 исключены -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
33 (строка 33 исключена - N 1433 от 30.12.2004 г.)
34 Программа "Ауыл 2003- МОН, 338,66 355,59
мектебі" на 2003-2005 2005 акимы
годы (
постановление
гг. облас-
Правительства тей, гг.
Республики Казахстан Астаны
от 4 февраля 2003 и Алматы
года N 128)
35 Программа 2002- МОН, Не Не
информатизации 2005 акимы тре- тре-
учебных заведений гг. облас- бует- бует-
начального и сред- тей, гг. ся ся
него профессиональ- Астаны
ного образования и Алматы
Республики Казахстан
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 10 мая 2001 года
N 616)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
36 Государственная 2005- МОН 14861,276 1776,18 1215,45
программа развития 2007
космической отрасли гг.
в Республике
Казахстан на 2005-
2007 годы (разра-
батывается в соот-
ветствии с
Посланием
Главы государства
народу Казахстана
от 19 марта 2004
года)
37 Государственная 2005- МОН 42035,60 53514,20
программа развития 2010 53855,90
образования на гг.
2005-2010 годы
(разрабатывается в
соответствии с
пунктом 6.1.3.
Плана мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
37-1 Государственная 2006- МОН
программа 2011
"Дети Казахстана" гг.
на 2006-
2011 года
37-2 Программа 2005- МОН 147,6 155,0 162,4
молодежной 2007г.
политики на
2005-2007 годы
(разрабатывается
в соответствии
с пунктом 6.5.13.
Плана
мероприятий
по реализации
Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
33
(строка 33 исключена -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
34 7226,53* 7194,32*
35
36 150,0 150,0
37 18022,4 19477,2 21705,1
37-1
37-2
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
38 Программа "Охрана 2005- МООС 3703,398
окружающей среды" 2007 1341,689
на 2005-2007 годы гг. 1362,335
(разрабатывается в
соответствии с
пунктом 7.5.1. Плана
мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
39 Программа по борьбе 2005- МООС 34,314 40,731 47,159
с опустыниванием в 2010
Республике Казахстан гг.
на 2005-2010 годы
(разрабатывается
в соответствии с
проектом 28 Плана
мероприятий на 2004-
2006 годы по реализа-
ции Концепции эколо-
гической безопасности
Республики Казахстан
на 2004-2015 годы,
утвержденного
постановлением
Правительства
Республики
Казахстан от 3
февраля 2004 года
N 131)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
38
39
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
40 Государственная 2003- МСХ 49637,057 57922,649
агропродовольст- 2005
венная программа гг.
Республики Казахстан
на 2003-2005 годы
(
Указ
Президента
Республики Казахстан
от 5 июня 2002 года
N 889,
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 2 августа 2002
года N 864)
41 Государственная 2004- МСХ 19888,0 21410,0 20808,0
программа развития 2010
сельских территорий гг.
Республики Казахстан
на 2004-2010 годы
(
Указ
Президента
Республики Казахстан
от 10 июля 2003 года
N 1149,
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 20 августа 2003
года N 838)
42 Программа восстанов- 2001- МСХ Не Не Не Не
ления и развития 2010 тре- тре- тре- тре-
виноградарства и гг. бует- бует- бует- бует-
виноделия в ся ся ся ся
Казахстане на период
до 2010 года
(
постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2001
года N 1621)
43 Отраслевая программа 2002- МСХ 3726,6 10518,38 13393,729
"Питьевые воды" на 2010 5151,488
2002-2010 годы гг.
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 23 января 2002
года N 93)
44 Программа развития 2004- МСХ 632,707 679,943 671,799
рыбного хозяйства 2006 МООС
Республики Казахстан гг. акимы
на 2004-2006 годы областей
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2003
года N 1344)
45 Программа "Леса 2004- МСХ 3262,514 3297,181 3446,8
Казахстана" на 2006
2004-2006 годы гг.
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 14 мая 2004
года N 542)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
46 Программа сохранения 2005- МСХ 175,2 184,0 193,2
и восстановления 2007
редких и исчезающих гг.
видов диких копытных
животных и сайгаков
на 2005-2007 годы
(разрабатывается в
соответствии с пп.
2 п. 4 протокольного
решения совещания
у Зам.Премьер-
Министра Республики
Казахстан и
Министра сельского
хозяйства Есимова А.С.
от 3 октября 2003
года N 17-64/002-318
(п. 2.1.)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
40
41 15268* 23457* 25003* 26318,2* 14400,0 10100,0
10300,0
42
43
44
45 1587,48* 1799,42* 2137,78* 1030,6
46 89,5 75,5* 76,5* 87,2 62,0 72,5
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
47 Государственная 2001- МТК 42144,7
программа развития 2005 55000,0
автодорожной отрасли гг.
Республики Казахстан
на 2001-2005 годы
(
Указ
Президента
Республики Казахстан
от 28 ноября 2001 года
N 730,
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 11 января 2002
года N 36)
48 Программа развития 2003- МТК 1834,2 1839,3
отрасли гражданской 2005
авиации на 2003-2005 гг.
годы (
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 21 марта 2003 года
N 291)
49 Программа развития 2004- МТК,МИД, 9220,2 1203,4
транзитно-транспорт- 2006 МФ,
ного потенциала гг. Нацбанк
Республики Казахстан (по сог-
на 2004-2006 годы ласова-
(
постановление
нию)
Правительства
Республики Казахстан
от 30 декабря 2003
года N 1351)
50 Программа реструк- 2004- МТК 9970,0 9970,0
туризации железно- 2006
дорожного транспорта гг.
Республики Казахстан
на 2004-2006 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 6 февраля 2004
года N 145)
51 Программа создания 2004- МТК, Не Не Не
национального 2006 ЗАО тре- тре- тре-
морского торгового гг. "НМСК бует- бует- бует-
флота на 2004-2006 "Казмор- ся ся ся
годы (
постановление
транс-
Правительства флот",
Республики Казахстан ЗАО НК
от 13 июля 2004 "Каз-
года N 763) Мунай
Газ"
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
52 Программа развития 2006- МТК
дорожной отрасли на 2010
2006-2010 годы гг.
(разрабатывается в
соответствии с пунктом
4.8. Плана
мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
47
48
49
50
51
52
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
53 Программа реабилита- 2002- МТСЗ 984,4 55,0
ции инвалидов на 2005
2002-2005 годы гг.
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2001
года N 1758)
53-1 Программа 2005- МТСЗН 239007,9
дальнейшего 2007 г. 274972,6
углубления 306042,3
социальных реформ
в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 ноября 2004
года
N 1241
)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
54 Программа занятости 2005- МТСЗ,
населения Республики 2007 сов-
Казахстан на 2005- гг. местно
2007 годы (разраба- с за-
тывается в соответ- инте-
ствии с пунктом ресо-
6.3.1. Плана ван-
мероприятий по ными
реализации Программы цен-
Правительства траль-
Республики Казахстан ными и
на 2003-2006 годы) мест-
ными
испол-
нитель-
ными
орга-
нами
55
(строка 55 исключена -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
56 Программа обеспечения 2005- МТСЗ 64,4 79,4 31,0
безопасности и охраны 2007
труда Республики гг.
Казахстан на 2005-2007
годы (разрабатывается
в соответствии с
пунктом 6.3.3.
Плана мероприятий
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
53 937,4 1796,7
53-1
54 3219,7 3606,7 3726,0
55
(строка 55 исключена -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
56
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство финансов Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
57 Отраслевая Не Не
программа повышения 2003- МФ, тре- тре-
эффективности 2005 цент- бует- бует-
управления государ- гг. раль- ся ся
ственным имуществом и ные
приватизации на испол-
2003-2005 годы нитель-
(
постановление
ные
Правительства органы
Республики Казахстан и иные
от 3 февраля 2003 госу-
года N 118) дарст-
венные
органы
(по
согла-
сова-
нию)
57-1 Программа развития 2004- МФ 3549,0 4100,7
таможенной службы 2006г. 4218,0
Республики
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан
от 3 октября
2003 года
N 1019
)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
58 Программа 2004- МФ 310,0
государственного 2006
регулирования гг.
производства и
оборота этилового
спирта и алкоголь-
ной продукции на
2004-2006 годы
58-1 Программа развития 2006- МФ
системы государ- 2008
ственных закупок гг.
Республики
Казахстан на
2006-2008 годы
(разрабатывается
в соответствии с
пунктом 9.3.10.
Плана мероприятий
по реализации
Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
57
57-1
58
58-1
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
59 Программа по сни- 2003- МЭБП Не Не
жению бедности в 2005 тре- тре-
Республике Казахстан гг. бует- бует-
на 2003-2005 годы ся ся
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 26 марта 2003
года N 296)
60 Программа развития 2004- МЭБП, 1050,0 1050,0 300,0
малых городов на 2006 заин-
2004-2006 годы гг. тере-
(
постановление
сован-
Правительства ные
Республики минис-
Казахстан от тер-
31 декабря 2003 ства и
года N 1389) ведом-
ства,
акимы
облас-
тей
61 Программа по 2004- МЭБП, 6352,984 8181,427 1989,349
комплексному 2006 цент-
решению проблем гг. ральные
Приаралья на 2004- и мест-
2006 годы (поста- ные
новление Правитель- испол-
ства Республики нитель-
Казахстан от 7 мая ные
2004 года
N 520
) органы
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
62 Программа территори- 2005- МЭБП, Не Не Не
ального развития 2015 центр- тре- тре- тре-
Республики Казахстан гг. альные бует- бует- бует-
на период до 2015 и мест- ся ся ся
года (разрабатывается ные
в соответствии с испол-
пунктом 1.1.1. Плана нитель-
мероприятий по ные
реализации Программы органы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
63 Программа экономи- 2005- МЭБП, Не Не Не
ческих и организа- 2007 АБЭКП, тре- тре- тре-
ционных мер по сокра- гг. минис- бует- бует- бует-
щению размеров тене- терства ся ся ся
вой экономики в и ведом-
Республике Казахстан ства
на 2005-2007 годы
(разрабатываются в
соответствии с
п. 2.1. Протокола
ПРК от 4.05.2004
года N 6)
64 Программа развития 2005- МЭБП, Не Не Не
рынка ценных бумаг 2007 МФ, тре- тре- тре-
Республики Казахстан гг. Нацбанк бует- бует- бует-
на 2005-2007 годы (по сог- ся ся ся
(разрабатывается в ласова-
соответствии с нию),
пунктом 2.3.1. АРНФРФО
Протокола совещания (по сог-
у Президента ласова-
Республики Казахстан нию)
от 26 апреля 2004
года N 01-8.1)
64-1 Программа по 2005- МЭБП 1337,295
комплексному 2007г. 853,059
решению проблем 280,0
бывшего Семипала-
тинского испыта-
тельного ядерного
полигона на
2005-2007 годы
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
59
60
61
62
63
64
64-1
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
65 Государственная 2003- МЭМР, 868,9 652,8 500,0 500,0
программа освоения 2015 ЗАО
казахстанского гг. "НК
сектора Каспийского "Каз-
моря (
Указ
Мунай-
Президента Газ"
Республики Казахстан
от 16 мая 2003 года
N 1095,
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 21 августа 2003
года N 843)
66 Программа развития 1999- МЭМР Не Не Не Не
электроэнергетики 2030 тре- тре- тре- тре-
до 2030 года гг. бует- бует- бует- бует-
(
постановление
ся ся ся ся
Правительства
Республики Казахстан
от 9 апреля 1999
года N 384)
67 Программа консерва- 2001- МЭМР 673,6 464,984 488,233
ции уранодобывающих 2010 512,645
предприятий и ликви- гг.
дации последствий
разработки урановых
месторождений на
2001-2010 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 25 июля 2001 года
N 1006)
68 Программа развития 2003- МЭМР 2346,1 2920,82 3056,919
ресурсной базы 2010 3210,415
минерально-сырьевого гг.
комплекса страны на
2003-2010 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2002
года N 1449)
69 Программа развития 2004- МЭМР 20,0 34,0 35,7 37,5
нефтехимической 2010
промышленности гг.
Республики Казахстан
на 2004-2010 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 29 января 2004
года N 101)
70 Программа развития 2004- МЭМР, 9390,0 8006,8 5200,0
газовой отрасли в 2010 акимы
Республике Казахстан гг. областей,
на 2004-2010 годы гг. Астаны
(
постановление
и Алматы,
Правительства ЗАО НК
Республики Казахстан "КазМу-
от 18 июня 2004 года найГаз"
N 669)
71 Программа развития 2004- МЭМР Не Не Не Не
урановой 2015 тре- тре- тре- тре-
промышленности гг. бует- бует- бует- бует-
Республики Казахстан ся ся ся ся
на 2004-2015 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 23 января 2004
года N 78)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
72 Программа по энерго- 2005- МЭМР,
сбережению на 2005- 2007 МООС,
2015 годы (I этап - гг. МТК,
2005-2007 годы) акимы
(разрабатывается в облас-
соответствии с тей, гг.
пунктом 2.2.1. Плана Астаны
мероприятий по и Алматы
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
73 Программа развития 2006- МЭМР
атомной энергетики 2030
в Республике гг.
Казахстан на 2006-
2030 годы (I этап -
2006-2008 годы)
(разрабатывается в
соответствии с
пунктом 2.2.2.
Плана мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
65 342,9 2575,7 503,9
66
67
68
69 600,0 2200,0 4550,0
70
71
72
73
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство юстиции Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
74 Программа по 2002- МЮ, МОН, Не Не Не
реализации Концепции 2006 МВД,МИД, тре- тре- тре-
охраны прав интел- гг. МСХ, бует- бует- бует-
лектуальной собст- МКИС, ся ся ся
венности МИТ
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 29 мая 2002 года
N 591)
75 Программа даль- 2004- МЮ, МОН, 2866,6 2147,4 3047,85
нейшего развития 2006 МЗ, МИТ,
уголовно-исполни- гг. МВД, МИД,
тельной системы МФ
Республики Казахстан
на 2004-2006 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2003
года N 1376)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
76 Программа по 2005- МЮ,МВД, 65,0 66,5 66,5
праворазъяснительной 2007 МКИС,
работе, формированию гг. МОН,
правовой культуры, ВС
правовому обеспечению (по сог-
и воспитанию на 2005- ласованию),
2007 годы (поручение ГП (по
Президента Республики согласо-
Казахстан от 14 мая ванию)
2003 года N 622к)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
74
75
76
____________________________________________________________________
Агентство Республики Казахстан по государственным
закупкам
77
(глава и строка 77 исключены -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
78 (строка 78 исключена - N 1433 от 30.12.2004 г.)
79 Программа развития 2003- АИС, 5814,3 3917,5
отрасли телекоммуни- 2005 другие
каций Республики гг. заинте-
Казахстан на 2003-2005 ресован-
годы (
постановление
ные го-
Правительства сударст-
Республики Казахстан венные
от 18 февраля органы
2003 года N 168)
79-1 Государственная 2005- АИС, 4500,0
программа фор- 2007 другие 25300,0
мирования гг. заинте- 22100,0
"электронного ресо-
правительства" ванные
в Республике госу-
Казахстан на дарст-
на 2005-2007 венные
годы (Указ органы
Президента
Республики
Казахстан
от 10 ноября
2004 года
N 1471
,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан
от 8 декабря
2004 года
N 1286
)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
80
(строка 80 исключена -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
81 Программа развития 2005- АИС 1445,0 1972,0
почтово-сберегательной 2010 2362,0
системы на 2005-2010 гг.
годы (разрабатывается
в соответствии с
Законом
Республики
Казахстан "О почте"
от 8 февраля 2003
года)
82 Программа развития 2006- АИС
отрасли телекоммуни- 2008
каций Республики гг.
Казахстан на 2006-
2008 года (разра-
батывается в соот-
ветствии с пунктом
4.13. Плана мероприя-
тий по реализации
Программы Правитель-
ства Республики
Казахстан на 2003-
2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
78
(строка 78 исключена -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
79
79-1
80
(строка 80 исключена -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
81
82
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Агентство Республики Казахстан по статистике
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
83 Программа совершенст- 1999- АС, Не Не
вования государствен- 2005 Нацбанк тре- тре-
ной статистики в гг. (по бует- бует-
Республике Казахстан согла- ся ся
на 1999-2005 годы сованию),
(
постановление
минис-
Правительства терства
Республики Казахстан и агент-
от 19 ноября 1998 года ства
N 1180)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
84 Программа совершенст- 2006- АС
вования государствен- 2008
ной статистики гг.
Республики Казахстан
на 2006-2008 годы
(разрабатывается в
соответствии с пунктом
7.1.14. Плана
мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
83
84
____________________________________________________________________
Агентство таможенного контроля Республики Казахстан
85
(глава и строка 85 исключена -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
____________________________________________________________________
Агентство Республики Казахстан по туризму и спорту
86-89
(глава и строки 86-89 исключены -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Агентство Республики Казахстан по управлению
земельными ресурсами
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
90 Программа по рацио- 2005- АЗР, 1474,669 1905,685 1274,964
нальному использованию 2007 МСХ
земель сельскохозяй- гг.
ственного назначения
(разрабатывается в
соответствии с пунктом
3.1. Плана мероприятий
по реализации Программы
Правительства Респуб-
лики Казахстан на
2003-2006 годы)
91 Программа развития 2005- АЗР 214,412 225,132 236,387
геодезии и карто- 2007
графии в Республике гг.
Казахстан на 2005-
2007 годы
(разрабатывается
в соответствии с
пунктом 3.11.
Плана мероприятий
по реализации
Программы
Правительства
Республики
Казахстан на
2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
90
91
____________________________________________________________________
Агентство Республики Казахстан по миграции и демографии
92
(глава и строка 92 исключены -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
93 (параграф и строка 93 исключены - N 1433 от 30.12.2004 г.)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
94 Государственная 2005- МЧС 2191,46 1793,156
программа предупреж- 2010 1882,738
дения и ликвидации гг.
чрезвычайных ситуаций
природного и техноген-
ного характера на
2005-2010 годы (разра-
батывается в соответ-
ствии с пунктом 10.18.
Плана мероприятий по
реализации Программы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы
___________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
93
(строка 93 исключена -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
94 10986,33* 10291,53* 6071,93*
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Агентство Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансовых рынков и финансовых организаций
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
95 Программа развития 2004- АРНФРФО 500,00 436,20
страхового рынка 2006 (по
Республики Казахстан гг. согла-
на 2004-2006 годы сованию)
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 1 июля 2004 года
N 729)
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
95-1 Программа развития 2005- АРНФРФО 35,688
накопительной 2007г. (по 182,5
пенсионной системы согла-
Республики Казахстан сованию),
на 2005-2007 годы МТСЗН,
(разрабатывается МФ,
в соответствии МЭБП
с поручением
Президента
Республики
Казахстан
от 12 августа
2004 года N 3274,
распоряжением
Премьер-Министра
Республики Казахстан
от 27 сентября
2004 года
N 281-р
)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
95
95-1
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической
и коррупционной преступностью
Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы
96 Программа борьбы с 2005- АБЭКП,
правонарушениями в 2007 другие
сфере экономики на гг. заинте-
2005-2007 годы ресо-
(разрабатывается в ванные
соответствии с госу-
пунктом 10.13 Плана дарст-
мероприятий по венные
реализации Программы органы
Правительства
Республики Казахстан
на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
96
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Национальный Банк Республики Казахстан
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
97 Программа развития 2002- Нацбанк Не Не
Национальной меж- 2005 (по тре- тре-
банковской системы гг. согла- бует- бует-
платежных карточек сованию) ся ся
на основе микро-
процессорных карточек
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 2 июля 2002 года
N 713)
98 Программа либерали- 2005- Нацбанк Не Не Не
зации валютного 2007 (по тре- тре- тре-
режима в Республике гг. согла- бует- бует- бует
Казахстан на 2005- сованию) ся ся ся
2007 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 25 июня 2004 года
N 705)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
97
98
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Аким г. Астаны
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
99 Государственная 2001- Аким 62501,4 41037,2
программа социально- 2005 г.
экономического разви- гг. Астаны
тия города Астаны
на период до 2005
года "Рассвет Астаны -
рассвет Казахстана"
(
Указ
Президента
Республики Казахстан
от 19 марта 2001
года N 574)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
99 4640* 1919,8 2107,2 2360,1
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Аким г. Алматы
Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы
100 Государственная 2003- Аким 10938,9 17962,6
программа развития 2010 г. 31943,5
города Астаны на гг. Алматы, 28720,6
2003-2010 года МЭБП
(
Указ
Президента
Республики Казахстан
от 10 февраля 2003
года N 1019)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
100 3924,8* 2694,0* 3021,0* 3519,0
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Научно-технические программы
Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Действующие научно-технические программы
101 Республиканская 2001- МИТ 130,3 136,75
целевая научно- 2005
техническая программа гг.
"Научно-технические
проблемы развития
машиностроения и
создания высоко-
эффективных машин
и оборудования на
2001-2005 годы"
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 16 марта 2001
года N 353)
102 Республиканская 2001- МИТ 155,0 162,75
целевая научно-тех- 2005
ническая программа гг.
"Разработка, созда-
ние и развитие радио-
электронных приборов
и средств для инфор-
мационно-телекоммуни-
кационных систем" на
2001-2005 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2000
года N 1956)
103 Научно-техническая 2004- МИТ 46,11 48,4 50,82
программа проведения 2006
научных исследований гг.
и технических разра-
боток в области защиты
информации на 2004-
2006 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 16 февраля 2004
года N 177)
104 Научно-техническая 2004- МИТ 222,6 233,8 244,3
программа "Научно-
техническое обеспе-
чение устойчивого
функционирования
и стратегических
приоритетов развития
горно-металлургичес-
кого комплекса
Республики Казахстан"
на 2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 17 февраля 2004
года N 187 дсп)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
101
102
103
104
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Действующие научно-технические программы
105 Республиканская 2001- МОН 142,46 144,83
научно-техническая 2005
программа "Научно- гг.
техническое обеспе-
чение и организация
производства био-
технологической
продукции в Респуб-
лике Казахстан на
2001-2005 годы"
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 26 июня 2001
года N 871)
106 Программа научно- 2003- МОН 74,9 78,6
технического обес- 2005
печения создания гг.
производств четвер-
того и пятого пере-
делов в металлурги-
ческом комплексе
Республики Казахстан
на 2003-2005 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 13 марта 2003
года N 243)
107 Программа научно- 2003- МОН 184,0 192,0
технического обес- 2005
печения инновацион- гг.
ных производств на
2003-2005 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 18 марта 2003
года N 263)
108 Республиканская 2002- МОН 110,0 115,4 120,5
научно-техническая 2006
программа "Разра- гг.
ботка и внедрение
в производство
оригинальных фито-
препаратов для
развития фармацев-
тической промышлен-
ности Республики
Казахстан" на 2002-
2006 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 24 июля 2001
года N 996)
109 Программа формиро- 2003- МОН 200,00
вания и развития 2005
биотехнологического гг.
производства на
открытом акционерном
обществе "Технопарк
научно-производст-
венного объединения
"Прогресс" в городе
Степногорске на
2003-2005 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 20 марта 2003
года N 277)
110
(строка 110 исключена -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
111 Научно-техническая 2004- МОН 60,00 63,94 65,8
программа "Научно- 2006
техническое обеспе- гг.
чение мониторинга и
генетического карти-
рования возбудите-
лей особо опасных
инфекций растений
и животных для био-
безопасности"
Республики Казахстан
на 2004-2006 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 4 февраля 2004
года N 135)
112 Научно-техническая 2004- МОН 164,20 308,7 577,0 578,90
программа "Разра- 2007
ботка новых противо- гг.
инфекционных препа-
ратов на 2004-2007
годы" (
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 25 июня 2004
года N 703)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
105
106
107
108
109
110
(строка 110 исключена -
N 1433
от 30.12.2004 г.)
111
112
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Министерство энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан
Действующие научно-технические программы
113 Научно-техническая 2004- МЭМР 498,0 522,9 546,4
программа "Развитие 2008
атомной энергетики гг.
в Республике
Казахстан" на 2004-
2008 годы
(
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 12 апреля 2004
года N 405)
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты ! прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
113
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-| Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-| (млн. тенге)
|вовой акт, которым |зации |ные |___________________________
|утверждена Программа | |испол-| республиканский бюджет
|или основание разра- | |нители|___________________________
|ботки программы) | | |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___________________________________________________________________
Примечание: объемы финансирования из местных бюджетов будут
определены в установленном порядке после рассмотрения
местными представительными органами
Всего 329243,37
701688,49
637163,61
540455,50
Государственные 267547,76
376687,62
299012,43
211315,40
отраслевых 61695,61
(секторальных) 325000,87
338151,17
329140,10
в т.ч.:
действующих 328933,37
377734,78
229579,03
113539,73
в т.ч.:
государственных 267547,76
314417,17
181971,64
104069,16
отраслевых 61385,61
(секторальных) 63317,61
47607,39
9470,57
разрабатываемых 310,00
323953,71
407584,58
426915,77
в т.ч.:
государственных -
62270,45
117040,80
107246,24
отраслевых 310,00
(секторальных) 261683,26
290543,78
319669,53
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
! Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! местные бюджеты
!---------------------------------------------
! 2004 г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
-------------------------------------------------------------------
3 ! 4 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12
--------------------------------------------------------------------
Всего 33078,40 76033,63 71265,01 64752,73
государственных 23832,80 66501,33 69051,73 64676,23
отраслевых 9245,60 9532,30 2213,28 76,50
(секторальных)
в т.ч.:
действующих 33078,40 36823,80 31064,78 26318,20
государственных 23832,80 27381,00 28927,00 26318,20
отраслевых
(секторальных) 9245,60 9442,80 2137,78 -
разрабатываемых - 39209,83 40200,23 38434,53
в т.ч.:
государственных - 39120,33 40124,73 38358,03
отраслевых
(секторальных) - 89,50 75,50 76,50
____________________________________________________________________
(продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
! Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
! прочие источники
!---------------------------------------------
! 2004 г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
-------------------------------------------------------------------
3 ! 4 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16
--------------------------------------------------------------------
Всего 1373,48 17812,88 13015,88 14922,50
государственных 342,88 17125,68 10753,88 10300,00
отраслевых 1030,60 687,20 2262,00 4622,50
(секторальных)
в т.ч.:
действующих 1373,48 17575,68 12803,88 14850,00
государственных 342,88 16975,68 10603,88 10300,00
отраслевых
(секторальных) 1030,60 600,00 2200,00 4550,00
разрабатываемых - 237,20 212,00 72,50
в т.ч.:
государственных - 150,00 150,00 -
отраслевых
(секторальных) - 87,20 62,00 72,50
____________________________________________________________________
Программы, требующие соблюдения режима секретности (секретно)
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 августа 2004 года N 917
Раздел 5.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(ПРОГРАММ) НА 2005-2007 ГОДЫ В РАЗРЕЗЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ И РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОТРАСЛЕВЫХ (СЕКТОРАЛЬНЫХ) ПРОГРАММ
АСТАНА, 2004 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) НА 2005-2007 ГОДЫ
тыс.тенге
___________________________________________________________________
N | Наименование проекта | Админист- | Период |Общая |до
| | ратор | реализа- |стоимость|2005
| |бюджетной | ции | |года
| |программы | | |
--------------------------------------------------------------------
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--------------------------------------------------------------------
Государственная программа "Образование"
1 Подготовка специалистов МОН 2005-2007 62497989
со средним, высшим и
послевузовским профессио-
нальным образованием
2 Подготовка специалистов в
области здравоохранения МЗ 2005-2007 7591499
____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
продолжение таблицы
____________________________________________________________________
| Прогноз | после
|---------------------------------------------| 2007 года
N | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
--------------------------------------------------------------------
1 | 7 | 8 | 9 | 10
--------------------------------------------------------------------
1 20184782 20672945 21640262
2 2598966 2571447 2421086
____________________________________________________________________
Итого
по Прог-
рамме:
22783748 23244392 24061348
____________________________________________________________________
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития образования
в Республике Казахстан на 2005-2010 годы
3 Строительство общежития
на 500 мест Евразийского
национального университета
имени Л.Н.Гумилева МОН 2004-2005 760000 494000
4 Строительство
Республиканской школы-
интерната для одаренных
детей в городе Астане МОН 2005-2007 960000
5 Строительство образова-
тельного центра для
детей-сирот с обучением
на казахском языке МОН 2004-2007 6293433 300000
6 Реконструкция и строитель-
ство объектов республикан-
ского эстрадно-циркового
колледжа имени Ж.Елебекова МОН 2005 94800
7 Строительство объектов
второй очереди универси-
тетского городка
Казахского национального
университета имени Аль-
Фараби МОН 2005-2008 7209602
8 Строительство школы-
интерната для детей с
проблемами зрения в
городе Караганде на
250 мест МОН 2005-2006 550000
9 Строительство школы-
интерната для детей с
проблемами зрения в
городе Алматы на
250 мест МОН 2005-2006 550000
10 Строительство библио-
теки Евразийского
национального универ-
ситета имени Л. Гумилева МОН 2005-2006 1110400
11 Информатизация системы
образования МОН 2002-2007 1199187 498987
_____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе
_____________________________________________________________________
продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
---------------------------------------------------------------------
3 266000
4 195500 414500 350000
5 2000000 2996717 996716
6 94800
7 804112 3986066 1798664 620760
8 215000 335000
9 215000 335000
10 562497 547903
11 80200 270000 350000
_____________________________________________________________________
Итого
по Прог-
рамме:
4433109 8885186 3495380 620760
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----------------------------------------------------------------------
Государственная программа реформирования и развития здравоохранения
Республики Казахстан на 2005-2010 годы
12 Строительство НИИ скорой
медицинской помощи на 240
коек со станцией скорой
помощи в городе Астане МЗ 2005-2007 7326324
13 Строительство Республи-
канского научного центра
материнства и детства на
500 коек в городе Астане МЗ 2004-2005 17832000 6601000
14 Строительство республи-
канского детского реаби-
литационного центра в
городе Астане МЗ 2004-2006 6200000 200000
15 Расширение и реконструк-
ция Казахской государст-
венной медицинской ака-
демии по улице Бейбит-
шилик в городе Астане МЗ 2005-2006 1469200
16 Строительство лечебного
корпуса на 150 коек при
РГКП "Научный центр
педиатрии и детской
хирургии" в городе
Алматы МЗ 2005-2008 2257550
17 Строительство республи-
канского научного центра
нейрохирургии на 220
коек в городе Астане МЗ 2005-2006 8360000
18 Строительство диагности-
ческого центра на 500
посещений в смену в
городе Астане МЗ 2005-2006 3123000
19 Строительство спального
корпуса Республиканского
детского реабилитацион-
ного центра "Балбулак"
на 125 коек в городе
Алматы МЗ 2005 159770
20 Строительство малокомп-
лектной школы при Респуб-
ликанском детско-подрост-
ковом туберкулезном
санатории "Боровое" в
Акмолинской области МЗ 2005 84420
21 Приобретение и осущест-
вление привязки к мест-
ности проектно-сметной
документации по проекту
строительства служебного
жилья для медицинских
работников и строитель-
ство данного объекта МЗ 2005 769000
22 Создание информационных
систем здравоохранения МЗ 2002-2007 6435214 55714
_____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
---------------------------------------------------------------------
12 1265000 3000000 3061324
13 11231000
14 3000000 3000000
15 600000 869200
16 68000 664000 700000 825550
17 610000 7750000
18 284500 2838500
19 50000 109770
20 84420
21 769000
22 300000 3184500 2895000
_____________________________________________________________________
Итого
по Прог-
рамме:
18261920 21415970 6656324 825550
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития сельских территорий
на 2004-2010 годы
23 Развитие телемедицины и
мобильной медицины в
сельском здравоохранении МЗ 2004-2007 3582320 250000
_____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
---------------------------------------------------------------------
23 400000 1332000 1600000
_____________________________________________________________________
Итого
по Прог-
рамме:
400000 1332000 1600000
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития жилищного строительства
в Республике Казахстан на 2005-2007 годы
24 Обеспечение финансовой
устойчивости АО "Жилищ-
ный строительный
сберегательный банк
Казахстана" МИТ 2006-2007 1900000
_____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
---------------------------------------------------------------------
24 280000 1620000
_____________________________________________________________________
Итого
по Прог-
рамме:
280000 1620000
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития автодорожной
отрасли Республики Казахстан на 2001-2005 годы
25 Реабилитация автодороги
Алматы-Караганда-Астана-
Боровое на участках
Алматы - Гульшад и
Акчатау - Караганда МТК 1999-2005 22659364 21863099
26 Реабилитация автодороги
Боровое-Кокшетау-
Петропавловск - граница
Российской Федерации МТК 2003-2007 13017150 73937
27 Проект развития авто-
дорожной отрасли (Алматы-
Бишкек) МТК 2001-2006 14187720 9075619
28 Реконструкция автодороги
граница Российской
Федерации - Уральск -
Актобе МТК 2002-2006 12867124 3047680
29 Реконструкция дорожной
сети в Западном Казахстане МТК 2001-2006 38912621 24959328
30 Реконструкция автодороги
Карабутак-Иргиз - граница
Кызылординской области МТК 2002-2008 9405869 1720799
31 Реконструкция автодороги
Актау-Атырау МТК 2003-2007 32620456 378224
32 Реконструкция автодороги
Омск-Павлодар-Майкапшагай МТК 2002-2008 47301504 136355
33 Реконструкция автодороги
Астана-Костанай-Челябинск МТК 2003-2008 32215936 5700043
34 Прикладные научные иссле-
дования в области
транспорта и коммуникаций МТК 2005-2007 244700
______________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
______________________________________________________________________
продолжение таблицы
______________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------------------------------------------------
25 796265
26 7027189 5916024
27 3974061 1138040
28 7259958 2559486
29 12708330 1244963
30 1233919 3000000 3451151
31 4077941 16242405 11921886
32 1080890 5200000 40884259
33 10522621 6360000 8000000 1633272
34 83400 82400 78900
_____________________________________________________________________
Итого
по Прог-
рамме:
39422576 36969292 34116810 45968682
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа формирования "электронного
правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы
35 Развитие информационной
системы "Государственный
реестр налогоплательщиков
и объектов налого-
обложения" МФ 2001-2007 583369 540369
36 Развитие интегрированной
налоговой информационной
системы (ИНИС) МФ 2001-2007 7300937 4141558
37 Развитие таможенной
информационной системы
"ТАИС" МФ 2002-2007 1344030 496670
38 Развитие информационной
системы по государствен-
ным закупкам МФ 2002-2007 306238 144379
39 Создание информационной
системы "Электронная
таможня" МФ 2005-2007 1655000
40 Создание государственных
баз данных АИС 2002-2007 2290060 654054
41 Создание единой системы
электронного документо-
оборота государственных
органов АИС 2001-2007 1785766 1035110
42 Создание информационной
инфраструктуры государ-
ственных органов АИС 2002-2007 2895171 595169
43 Создание единой
транспортной среды госу-
дарственных органов АИС 2001-2007 32238980 261301
44 Создание автоматизирован-
ной информационной
системы Государственного
земельного кадастра АЗР 2002-2007 2807169 883169
45 Создание ситуационной
системы государственного
управления МЭБП 2003-2007 507213 382213
______________________________________________________________________
продолжение таблицы
______________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------------------------------------------------
35 13000 15000 15000
36 954477 1049255 1155647
37 256000 281600 309760
38 48900 53790 59169
39 500000 550000 605000
40 463244 665673 507089
41 401836 348820
42 216800 1345476 737726
43 1060422 16279366 14637891
44 600000 1000000 324000
45 25000 50000 50000
_____________________________________________________________________
Итого
по Прог-
рамме:
4539679 21638980 18401282 -
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------
Государственная агропродовольственная программа
на 2003-2005 годы
46 Совершенствование управ-
ления водными ресурсами
и восстановление земель
(1 этап) МСХ 1998-2005 7128544 6129396
47 Второй этап проекта
"Постприватизационная
поддержка сельского
хозяйства" МСХ 2005-2009 9178971
48 Проект "Повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственной
продукции" МСХ 2006-2010 10333165
49 Усовершенствование
ирригационных и дренажных
систем МСХ 2005 83435
50 Строительство
Национального хранилища
генетических ресурсов
растений и животных МСХ 2005-2007 1677330
51 Создание информационно-
маркетинговой системы
Министерства сельского
хозяйства Республики
Казахстан МСХ 2002-2007 800601 235087
52 Реконструкция самонапор-
ной части магистрального
трубопровода Нурлы
Алматинской области МСХ 2003-2005 69475 33000
53 Реконструкция магистраль-
ного канала Аса-Талас,
Жамбылский район Жамбыл-
ской области МСХ 2003-2006 90377 28330
54 Реконструкция гидротех-
нических сооружений
подпитывающего канала на
реке Аспара Меркенского
района Жамбылской области МСХ 2003-2006 238850 6660
55 Реконструкция Таласской
плотины на р. Талас
Байзакского, Жамбылского,
Таласского районов
Жамбылской области МСХ 2003-2006 36859 5870
56 Реконструкция магистраль-
ного канала Талас-Аса
Жамбылского района
Жамбылской области МСХ 2003-2005 40400 30650
57 Реконструкция левой ветки
магистрального канала
Уюкской оросительной
системы Таласского района
Жамбылской области МСХ 2003-2006 81330 32090
58 Реконструкция Жаныбекской
насосной станции,
магистральных и распреде-
лительных каналов в
Жанибекском районе
Западно-Казахстанской
области МСХ 2003-2005 92420 66150
59 Реконструкция Сергеевского
гидроузла (1-я очередь) в
Костанайском районе
Костанайской области МСХ 2003-2005 71354 24170
60 Реконструкция Казалинского
ЛМК Казалинского района
Кызылординской области с
ПК 137+ 12 по ПК МСХ 2003-2006 162750 2550
61 Реконструкция Шидертин-
ского магистрального
канала в Павлодарской
области МСХ 2003-2005 153660 52170
62 Реконструкция Петропав-
ловского гидроузла с
водохранилищем на реке
Ишим (I-я очередь) Северо-
Казахстанской области МСХ 2003-2005 49567 40830
63 Реконструкция каналов
К-30 и К-ЗОа, системы
межреспубликанского канала
"Достык" I-очередь в
Мактааральском районе
Южно-Казахстанской области МСХ 2003-2005 122571 107660
64 Реконструкция Туркестан-
ского магистрального канала
с ПК 8 по ПК 33 (I-очередь)
в Ордабасинском районе
Южно-Казахстанской области МСХ 2003-2006 135021 36660
65 Реконструкция водозаборного
узла "Косдиирмен" на
реке Бадам в городе
Шымкенте Южно-Казахстанской
области МСХ 2003-2005 185305 62550
66 Прикладные научные
исследования в области
агропромышленного комплекса МСХ 2005-2007 6317610
_____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе
:
_____________________________________________________________________
продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
---------------------------------------------------------------------
46 999148
47 741830 1842882 1801043 4793216
48 361416 2442285 3795818 3733646
49 83435
50 48190 750000 879140
51 170850 187935 206729
52 36475
53 42050 19997
54 232190
55 32989
56 9750
57 32910 16330
58 26270
59 35060 12124
60 24353 135847
61 40300 61190
62 8737
63 14911
64 35000 63361
65 40000 82755
66 2004000 2104200 2209410
____________________________________________________________________
Итого
по Прог-
рамме:
4754685 7984085 8892140 8526862
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа "Развитие космической деятельности
в Республике Казахстан"
67 Создание на космодроме МОН 2005
"Байконур" космического
ракетного комплекса
"Байтерек"
____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
____________________________________________________________________
продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
---------------------------------------------------------------------
67 6585000
_____________________________________________________________________
Итого
по Прог-
рамме:
6585000
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа социально-экономического
развития города Астаны на период до 2005 года
"Расцвет Астаны - расцвет Казахстана"
68 Строительство инженерных
сетей и инфраструктуры
Дипломатического городка
в городе Астане МИД 2001-2005 3426453 3143463
69 Строительство Государст-
венного музея археологии
и этнографии в городе
Астане МКИС 2003-2007 1070000 19502
70 Строительство международ-
ного аэропорта в городе
Астане МТК 1998-2006 36641330 33648523
71 Строительство республи-
канского велотрека в
городе Астане МКИС 2005-2007 3188713
72 Строительство Дома
Министерств в городе
Астане (Корпорация "Куат") УДП
73 Строительство Дворца Мира
и Согласия УДП 2005-2007 5600000
74 Строительство выставоч-
ного центра в городе
Астане УДП 2005-2007 4286680
75 Строительство стадиона в
городе Астане (левый
берег) УДП 2005-2007 5107631
76 Строительство крытого
гаража на 400 легковых
автомобилей с вспомога-
тельными помещениями на
левом берегу реки Ишим
в городе Астане УДП 2004-2006 646400 23722
_____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе
:
_____________________________________________________________________
продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
---------------------------------------------------------------------
68 283000
69 450000 600498
70 2805135 187672
71 900000 1500000 788713
72 8000000
73 1500000 2000000 2100000
74 902500 2000000 1384180
75 800000 2200000 2107630
76 200000 422678
_____________________________________________________________________
Итого
по Прог-
рамме
: 15390635 8760350 6981021
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития города Алматы
на 2003-2010 годы
77 Реконструкция комплекса
зданий Республиканского
государственного казен-
ного предприятий
"Центральная научная
библиотека" МОН 2005-2006 810000
78 Строительство республи-
канской базы олимпийской
подготовки в Алматинской
области МКИС 2003-2006 5320000 212800
79 Строительство республи-
канской школы-интерната
для одаренных в спорте
детей в микрорайоне
"Шанырак" в городе Алматы МКИС 2003-2005 700320 425160
_____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
---------------------------------------------------------------------
77 126638 341681 341681
78 2000000 3107200
79 275160
_____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме
: 2401798 3448881 341681
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------
Отраслевая программа "Питьевые воды"
80 Отраслевой проект
развития водоснабжения и
канализации сельских
территорий МСХ 2004-2009 7497241 222488
81 Водоснабжение Казалинска
(Новоказалинска)
Кызылординской области МСХ 2003-2005 745454 32404
82 Водоснабжение сельских
населенных пунктов в
Республике Казахстан МСХ 2005 695418
83 Реконструкция Селетинско-
го группового водопровода
Акмолинской области МСХ 2003-2006 195739 50000
84 Кояндинский групповой
водопровод в Курмангазин-
ском районе Атырауской
области (II-я очередь
строительства) МСХ 2003-2006 413276 121000
85 Строительство водопровода
Коскулак - Тасшагыл
Кызылкугинского района
Атырауской области МСХ 2004-2006 160888 9000
86 Реконструкция Бельагач-
ского группового водопро-
вода в Восточно-
Казахстанской области
(II-я очередь) МСХ 2005-2007 790053
87 Строительство комплекса
станций по обработке
питьевой воды Каменского
группового водопровода в
Западно-Казахстанской
области МСХ 2004-2005 250000 100000
88 Строительство Арало-
Сарыбулакского группового
водопровода (IV очередь)
в Кызылординской области МСХ 2003-2006 1384000 450000
89 Строительство Арало-
Сарыбулакского группового
водопровода (V очередь)
в Кызылординской области МСХ 2005-2008 2262500
90 Строительство Октябрь-
ского группового водо-
провода Кызылординской
области МСХ 2005-2008 864600
91 Строительство Жиделинско-
го группового водопровода
и ветки подключения к нему
в Кызылординской области МСХ 1991-2006 1001500 352000
92 Реконструкция Булаевского
группового водопровода
(II-я очередь) в Северо-
Казахстанской области МСХ 2003-2006 782500 278300
93 Реконструкция Ишимского
группового водопровода
(II-я очередь) в Северо-
Казахстанской области МСХ 2003-2006 652641 277000
94 Реконструкция Соколов-
ского группового водо-
провода (II-я очередь) в
Северо-Казахстанской
области МСХ 2003-2005 416200 166200
95 Реконструкция Преснов-
ского группового водопро-
вода в Северо-Каэахстан-
ской области (I-я и
II-я очереди) МСХ 2003-2005 495600 220000
96 Реконструкция Кокшетау-
ского промводопровода в
Северо-Казахстанской
области МСХ 2004-2005 394389 200000
97 Кентау-Туркестанский
групповой водопровод в
Южно-Казахстанской
области МСХ 2002-2006 1817160 651100
_____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
---------------------------------------------------------------------
80 787878 1777856 1039587 3669432
81 713050
82 695418
83 50000 95739
84 100000 192276
85 50000 101888
86 50000 300000 440053
87 150000
88 350000 584000
89 53000 300000 500000 1799500
90 17300 250000 300000 297300
91 150000 499500
92 350000 154200
93 255341 120300
94 250000
95 275600
96 194389
97 400000 766060
_____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме
: 4891976 5141819 2279640 5766232
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------
Программа по комплексному решению проблем Приаралья
на 2004-2006 годы
98 Строительство станции
биологической очистки
сточных вод в городе
Кызылорде МООС 2003-2005 1676730 1000000
99 Регулирование русла реки
Сырдарьи и сохранение
северной части Аральского
моря МСХ 2001-2006 11773987 6103066
100 Водоснабжение и санита-
рия населенных пунктов
региона Аральского моря МСХ 2002-2005 1666622 1350247
______________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
______________________________________________________________________
продолжение таблицы
______________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------------------------------------------------
98 676730
99 3681572 1989349
100 316375
______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме
: 4674677 1989349
______________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----------------------------------------------------------------------
Программа развития отрасли гражданской авиации на 2003-2005 годы
101 Реконструкция взлетно-
посадочной полосы в
городе Актобе МТК 2004-2005 2755260 1516000
______________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
продолжение таблицы
______________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------------------------------------------------
101 1239260
______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:
1239260
______________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----------------------------------------------------------------------
Отраслевая программа "Развитие таможенной службы
Республики Казахстан на 2004-2006 годы"
102 Развитие и строительство
приграничных таможенных
постов, единых
контрольно-пропускных
пунктов, объектов тамо-
женной инфраструктуры МФ 2004-2006 4342673 1207368
103 Строительство единых
контрольно-пропускных
пунктов на железнодорож-
ных пунктах пропуска МФ 2004-2008 10454520 372000
104 Строительство учебно-
методического центра в
городе Алматы МФ 2004-2005 996481 500000
105 Строительство жилья для
работников таможенной
службы таможни "Достык" МФ 2004-2005 496400 248000
______________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
______________________________________________________________________
продолжение таблицы
______________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------------------------------------------------
102 1265546 1869489
103 669849 862050 957376 7593246
104 496481
105 248400
______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:
2680276 2731539 957376 7593246
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----------------------------------------------------------------------
Программа развития государственной системы обеспечения
единства измерений на 2004-2006 годы
106 Строительство Эталонного
центра в городе Астане МИТ 2003-2006 2141683 242490
______________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
______________________________________________________________________
продолжение таблицы
______________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------------------------------------------------
106 1200000 699193
______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме
: 1200000 699193
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----------------------------------------------------------------------
Программа "Развитие геодезии и картографии" на 2005-2007 годы
107 Строительство Республи-
канской картографичес-
кой фабрики АЗР 2003-2005 1184370 635000
______________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
продолжение таблицы
______________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------------------------------------------------
107 549370
______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме
: 549370
______________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----------------------------------------------------------------------
Программа развития ресурсной базы минерально-сырьевого
комплекса страны на 2003-2010 годы
108 Развитие информационной
системы о недрах и
недропользователях МЭМР 2002-2010 139390 42110
_____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
---------------------------------------------------------------------
108 30000 32038 35242
_____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:
30000 32038 35242
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------
Научно-техническая программа "Развитие атомной энергетики в
Республике Казахстан" на 2004-2008 годы
109 Создание Казахстанского
термоядерного материало-
ведческого реактора
Токамак МЭМР 2003-2006 2284958 784604
_____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
---------------------------------------------------------------------
109 992295 508059
_____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:
992295 508059
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------
Программа дальнейшего развития уголовно-исполнительной
системы Республики Казахстан на 2004-2006 годы
110 Реконструкция учреждения
ЛА-155/12 под исправи-
тельную колонию строгого
режима на 1500 мест
в поселке Заречный Алма-
тинской области МЮ 2001-2006 1729320 215250
111 Реконструкция учреждения
РУ-170/3 под исправи-
тельную колонию строгого
режима на 900 мест в
Западно-Казахстанской
области в городе Уральске МЮ 2001-2007 684000 30570
112 Реконструкция наркологи-
ческого диспансера и
завода стеновых материалов
под исправительную
колонию общего режима на
1000 мест в городе
Кызылорде МЮ 2001-2005 1044000 760200
113 Реконструкция производ-
ственной базы ТОО "Лейла"
под женскую исправитель-
ную колонию в городе
Атырау МЮ 2001-2005 387000 243800
114 Реконструкция психоневро-
логического дома-интерната
под исправительную колонию
общего режима на 1200
мест в городе Таразе
Жамбылской области МЮ 2001-2005 862300 665000
115 Реконструкция производст-
венных корпусов N 822 и
823 ОАО "Химпром" под
исправительную колонию
особого режима на 1500
мест в городе Павлодаре МЮ 2004-2007 3792280 33700
116 Создание информационной
системы уголовно-исполни-
тельной системы МЮ 2002-2005 57042 52042
_____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
---------------------------------------------------------------------
110 700000 814070
111 279480 373950
112 283800
113 143200
114 197300
115 350000 411300 600000 2397280
116 5000
_____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:
1679300 1504850 973950 2397280
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------
Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью
на 2005-2006 годы
117 Строительство питомника
служебно-розыскных собак
в городе Астане МВД 2005 12300
118 Государственный проект 3
(фаза 3) МВД 2005-2008 7950549
119 Строительство госпиталя
с поликлиникой в городе
Астане МВД 2004-2007 3859604 30000
120 Строительство спортивно-
тренировочного комплекса
для подразделения специ-
ального назначения "Сункар"
Министерства внутренних
дел Республики Казахстан МВД 2005 200000
121 Завершение строительства
объектов комплекса зданий
Карагандинского юридичес-
кого института
Министерства внутренних
дел Республики Казахстан
("Пристройка к учебному
корпусу" и "59-квартирный
жилой дом") МВД 2005 17300
_____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
---------------------------------------------------------------------
117 12300
118 1500000 2000881 2852538 1597130
119 400000 1714802 1714802
120 200000
121 17300
_____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:
1729600 2400881 4567340 3311932
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------
Программы силовых органов
122 Строительство типового
военного городка с жилым
домом для военнослужащих
внутренних войск в
городе Астане МВД 2006-2008 1720000
123 Строительство и развитие
учебно-материальной базы
в Петропавловском высшем
военном училище МВД 2005 49650
124 Строительство баз хране-
ния (в городах Алматы,
Караганде, Шымкенте,
Актобе) МВД 2005-2006 154296
125 Строительство объектов
ведомственной связи
Внутренних войск МВД 2005 49214
126 Строительство учебного
центра по горной под-
готовке внутренних войск
Министерства внутренних
дел Республики Казахстан
в городе Шымкенте МВД 2005-2006 116050
127 Строительство учебного
центра боевой и методи-
ческой подготовки
Министерства внутренних
дел Республики Казахстан
в Алматинской области МВД 2006-2007 165000
128 Строительство жилого
комплекса на 120 квартир
в городе Астане МО 2005-2006 627240
129 Строительство объектов
военного городка в
городе Актау Мангистау-
ской области МО 2003-2006 2499360 1059446
130 Строительство объектов
военного городка в
городе Шымкенте региональ-
ного командования "Юг" МО 2005-2008 2719420
131 Строительство объектов
военного сектора аэродрома
в городе Астане МО 2005-2008 3275190
132 Строительство объектов
военного сектора аэродрома
в городе Актау Мангистау-
ской области МО 2005-2007 830315
133 Строительство комплекса
объектов отдельной радио-
локационной роты в городе
Атырау МО 2006-2007 220827
134 Развитие систем связи
вооруженных сил Республики
Казахстан МО 2003-2007 937462 511757
______________________________________________________________________
ИТОГО по программе:
______________________________________________________________________
продолжение таблицы
______________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------------------------------------------------
122 86000 1032000 602000
123 49650
124 98400 55896
125 49214
126 76500 39550
127 105000 60000
128 420925 206315
129 1266478 173436
130 200000 1063000 900000 556420
131 250000 985000 990000 1050190
132 250000 380315 200000
133 123893 96934
134 425675
______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:
3086842 3218405 3278934 2208610
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----------------------------------------------------------------------
Вне программ
135 Создание информационных
систем органов внутрен-
них дел МВД 2002-2007 684823 318700
136 Подготовка специалистов
для системы внутренних
дел МВД 5514183 -
137 Прикладные научные
исследования в области
здравоохранения МЗ 2005-2007 4641287
138 Строительство и приобре-
тение в собственность в
Республики Казахстан
объектов недвижимости за
рубежом МИД 2003-2005 12122088 10736650
139 Развитие информационной
системы экспортного
контроля МИТ 2004-2007 41670 18500
140 Развитие информационной
системы по поддержке МИТ 2002-2005 45200 40733
предпринимательства
141 Прикладные научные
исследования в области
строительства МИТ 2005-2007 79443
142 Прикладные научные
исследования технологи-
ческого характера МИТ 2005-2007 2217479
143 Прикладные научные
исследования в области
стандартизации, сертифи-
кации, метрологии и
систем качества МИТ 2005-2007 33101
144 Развитие Парка информа-
ционных технологий МИТ 2005 550500
145 Прикладные научные
исследования в области МКИС 2005-2007 178383
культуры, информации
и спорта
146 Строительство Националь-
ного университета обороны
в городе Астане МО 2006-2009 2137000
147 Создание информационной
системы вооруженных сил МО 2001-2006 2770746 1275902
148 Приобретение зданий и
сооружений МО 2005 487000
149 Модернизация и приобрете-
ние вооружения, военной и
иной техники, систем связи МО 2005 5308282
150 Прикладные научные иссле-
дования и опытно-конструк-
торские работы оборонного
характера МО 2005-2007 274451
151 Подготовка специалистов
для оборонного комплекса МО 2005-2007 10573104
152 Фундаментальные и приклад-
ные научные исследования МОН 2005-2007 19650132
153 Прикладные научные иссле-
дования в области
образования МОН 2005-2007 285481
154 Разработка и апробация
учебников и учебно-
методических комплексов
для организаций образова-
ния, издание и доставка
учебной литературы для
республиканских организа-
ций, предоставляющих
услуги в области образо-
вания, и казахской
диаспоры за рубежом МОН 2005-2007 1675800
155 Создание и развитие
информационной системы МООС 2004-2006 127148 41048
охраны окружающей
среды
156 Проект реабилитации
залежных земель Шетского
района Карагандинской
области МООС 2003-2007 889805 370121
157 Научные исследования в
области охраны окружаю-
щей среды МООС 2005-2007 788125
158 Реабилитация и управле-
ние окружающей среды
бассейна рек Нура и Ишим МСХ 2004-2009 8140847 368775
159 Реконструкция главного
коллектора (ГКС)
Акдалинского массива
орошения Балхашского
района Алматинской
области МСХ 2004-2007 209220
160 Повышение сейсмоустойчи-
вости плотины Терс-
Ащибулакского водохрани-
лища Жамбылской области МСХ 2003-2006 678280 195230
161 Реконструкция основного
технологического оборудо-
вания насосных станций
N 7 (3-й агрегат), 11
(1), 12 (3), 15 (4),
18 (3), 19 (1), 22 (3)
"Канала имени Каныша
Сатпаева" в
Карагандинской области МСХ 2004-2006 931110 381040
162 Сохранение биоразнообра-
зия Западного Тянь-Шаня МСХ 1999-2005 72319 23953
163 Сохранение лесов и уве-
личение лесистости
территории республики МСХ 2004-2005 17388 516
164 Реконструкция Урало-
Каспийского канала МТК 2004-2005 827352 477352
165 Строительство железно-
дорожной линии
Алтынсарин-Хромтау МТК 2001-2005 33036320 20641960
166 Создание информационной
системы Министерства
труда и социальной
защиты Республики
Казахстан по миграции и
демографии МТСЗН 2002-2006 35980 22637
167 Развитие информационной
системы Государственного
центра по выплате пенсий МТСЗН 2004-2007 712011 165861
168 Развитие информационной
базы данных занятости, МТСЗН 2005-2006 1012799
бедности
169 Прикладные научные
исследования в области
охраны труда МТСЗН 2005-2007 136900
170 Создание и развитие
информационных систем
органов Министерства
финансов Республики
Казахстан МФ 1996-2007 7626581 5263241
171 Формирование активов
Национального фонда МФ 2004-2007 46960654 9309668
172 Создание информационных
систем Министерства
экономики и бюджетного
планирования Республики
Казахстан МЭБП 2002-2007 499042 439354
173 Перспективное обучение
специалистов в государ-
ственном секторе
экономики МЭБП 2005-2007 426135
174 Повышение квалификации
руководящих работников
в сфере экономики МЭБП 2005-2007 378949
175 Создание в Евразийском
национальном университете
имени Л.Н. Гумилева
междисциплинарного научно-
исследовательского
комплекса на базе ускори-
теля тяжелых ионов МЭМР 2003-2005 1803311 1069105
176 Создание Центра ядерной
медицины и биофизики МЭМР 2006-2008 4089500
177 Создание технопарка
"Центр ядерных технологий"
в городе Курчатов МЭМР 2006-2008 5925000
178 Прикладные научные
исследования в области МЭМР 2005-2007 276700
геологии и использования
недр
179 Прикладные научные
исследования технологи-
ческого характера в
области топливно-
энергетического комплекса,
нефтехимии и минеральных
ресурсов МЭМР 2005-2007 1965269
180 Создание электронного
архива исторических
сейсмограмм ядерных
взрывов и землетрясений,
зарегистрированных стан-
циями специального
контроля МЭМР 2005 5080
181 Создание информационных
систем органов юстиции МЮ 2002-2006 143073 79233
182 Подготовка специалистов
юридических специальнос-
тей МЮ 2005-2007 427325
183 Строительство общежития
Академии финансовой АБЭКП
полиции на 300 мест (АФП) 2005 250000
184 Подготовка специалистов АБЭКП
для системы финансовой (АФП) 2005-2007 573046
полиции
185 Создание автоматизиро-
ванной информационно-
телекоммуникационной
системы Агентства
Республики Казахстан
по борьбе с экономи-
ческой и коррупционной
преступностью АБЭКП
(Финансовая полиция) (АФП) 2002-2005 337474 256827
186 Прикладные научные
исследования в области
государственного управ-
ления и государственной АДГС 2005-2007 15763
службы
187 Создание системы мони-
торинга радиочастотного
спектра АИС 2002-2005 1197439 1087439
188 Прикладные научные
исследования в области
информатизации и связи АИС 2005-2007 87387
189 Создание электронных баз
данных по мониторингу
деятельности монополистов АРЭМ 2004-2006 449928 104364
190 Создание информационной
системы органов государ-
ственной статистики АС 1999-2007 270699 230979
191 Прикладные научные
исследования в области
государственной
статистики АС 2005-2007 72678
192 Строительство таможенного
поста "Актобе-Центр
таможенного оформления" МФ 2004-2005 137680 85562
193 Строительство республи-
канской лыжной базы в
городе Щучинске в
Акмолинской области МКИС 2005-2007 3565397
194 Подготовка специалистов
в области туризма и
спорта МКИС 2005-2007 346370
195 Прикладные научные
исследования в области
управления земельными
ресурсами АЗР 2005-2007 123157
196 Строительство селезадер-
живающей плотины на реке
Талгар в Алматинской
области МЧС 1999-2005 3577400 3094000
197 Подготовка специалистов
для учреждений
Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям
Республики Казахстан МЧС 2005-2007 605074
198 Создание единой автомати-
зированной информационно-
аналитической системы
органов судебной системы
Республики Казахстан ВС 2002-2005 330458 247958
199 Создание информационной
системы Комитета по
правовой статистике и
специальным учетам Гене-
ральной прокуратуры
Республики Казахстан ГП 2002-2006 732448 308248
200 Строительство общежития
Республиканской гвардии
Республики Казахстан для
военнослужащих по
контракту в городе Астане РГ 2005 564599
201 Создание и развитие
информационной базы данных
по объектам финансового Счетный
контроля комитет 2003-2007 47708 15677
202 Строительство Института
стратегических исследова-
ний, офиса и фонда в
городе Алматы УДП 2002-2005 1836601 1269001
203 Переподготовка и специа-
лизация врачей за рубежом УДП 2005-2007 22323
204 Создание автоматизирован- ХОЗУ
ной системы мониторинга Парла-
законопроектов мента 2003-2010 50459 12606
205 Создание автоматизирован-
ной информационной системы
"Сайлау" ЦИК 2003-2005 3926400 2013200
_______________________________________________________________________
ИТОГО по вне программ:
ВСЕГО:
_______________________________________________________________________
продолжение таблицы
_______________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
-----------------------------------------------------------------------
135 114630 126093 125400
136 1749146 1836603 1928434
137 1472256 1545869 1623162
138 1385438
139 7000 7700 8470
140 4467
141 25200 26460 27783
142 965322 610808 641349
143 10500 11025 11576
144 550500
145 134331 21580 22472
146 187000 700000 1250000
147 536612
148 487000
149 5308282
150 87001 91531 95919
151 3348155 3524365 3700584
152 6078894 6785619 6785619
153 90557 95085 99839
154 532000 558600 585200
155 41000 45100
156 166014 179595 174075
157 250000 262500 275625
158 486205 3759720 2821507 704640
159 50000 50000 59220
160 200000 283050
161 400000 150070
162 48366
163 16872
164 350000
165 439190
166 6354 6989
167 165000 181500 199650
168 50000 55000
169 43425 45596 47879
170 714000 785400 863940
171 12881986 11900000 12869000
172 32718 12100 14870
173 426135
174 123771 126310 128868
175 658135 76071
176 180600 1930800 1978100
177 3810000 1580000 535000
178 88100 92000 96600
179 623400 654570 687299
180 5080
181 30400 33440
182 135551 142329 149445
183 250000
184 181775 190864 200407
185 80647
186 5000 5250 5513
187 110000
188 27720 29106 30561
189 104400 114840 126324
190 12000 13200 14520
191 23054 24207 25417
192 52118
193 153760 1500000 1911637
194 109965 115442 120963
195 39066 41020 43071
196 483400
197 191935 201531 211608
198 82500
199 202000 222200
200 564599
201 9677 10645 11709
202 567600
203 7086 7440 7797
204 11436 12580 13838
205 1913200
_____________________________________________________________________
Итого
по вне
прог-
рамм:
46501931 40748603 40977950 4467740
Всего:
188228677 192933872 159236417 81686894
_____________________________________________________________________
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(ПРОГРАММ), ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА РАЗВИТИЕ И
КРЕДИТОВАНИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, НА 2005-2007 ГОДЫ
тыс.тенге
_____________________________________________________________________
N | Наименование проекта | Админи- | Период |Общая | до
| | стратор | реализа- |стоимость | 2005
| |бюджетной | ции | |года
| |программы | | |
---------------------------------------------------------------------
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития образования в Республике
Казахстан на 2005-2010 годы
1 Строительство общеобразо-
вательной школы на 1 200
мест в городе Кокшетау
Акмолинской области МОН 2008 573200
2 Строительство казахской
средней школы на 520
ученических мест в городе
Есиль Есильского района
Акмолинской области МОН 2006-2008 343600
3 Строительство школы имени
Райымбека на 550 мест в
городе Есик Енбекшиказах-
ского района Алматинской
области МОН 2007-2008 250000
4 Пристройка к средней
школе N 9 на 180 мест в
городе Кульсары Жылыойского
района Атырауской области МОН 2008 139320
5 Строительство средней
школы на 1000 мест с
государственным языком
обучения города Усть-
Каменогорск Восточно-
Казахстанской области МОН 2008 600000
6 Строительство средней
школы на 960 мест с
государственным языком
обучения в поселке
Восточное города
Семипалатинск Восточно-
Казахстанской области МОН 2005-2007 670000
7 Строительство школы на
180 мест в городе Шу
Жамбылской области МОН 2007 91320
8 Строительство средней
школы на 1029 мест в
микрорайоне комплексной
застройки по улице
Толе-би города Тараз
Жамбылской области МОН 2005-2007 617330
9 Строительство средней
школы на 1296 мест с
государственным языком
обучения в городе
Уральск Западно-
Казахстанской области МОН 2007-2008 810800
10 Завершение строительства
средней школы на 704
места с государственным
языком обучения в 7-мом
микрорайоне города
Жезказган Карагандинской
области МОН 2005-2006 278430
11 Строительство средней
школы на 1300 мест в
городе Темиртау
Карагандинской области МОН 2005 430000
12 Строительство средней
школы с казахским языком
обучения на 1700 мест в
городе Сатпаев
Карагандинской области МОН 2004-2005 594160 200000
13 Строительство средней
школы с государственным
языком обучения на 900
учащихся в городе
Костанае Костанайской
области МОН 2005-2007 540000
14 Строительство средней
школы с государственным
языком обучения на 400
мест в городе Рудном
Костанайской области МОН 2008 320000
15 Реконструкция начальной
казахской школы N 24а в
городе Костанае
Костанайской области МОН 2005-2006 212700
16 Строительство средней
школы на 864 места в
городе Аральск
Аральского района
Кызылординской области МОН 2004-2005 266250 200000
17 Строительство средней
школы на 150 мест в
городе Аральск Кызыл-
ординской области МОН 2008 95850
18 Строительство школы с
государственным языком
обучения на 1078 мест в
городе Павлодаре
Павлодарской области МОН 2005-2007 800000
19 Строительство школы с
государственным языком
обучения на 420 мест в
городе Павлодаре
Павлодарской области МОН 2006-2008 410000
20 Строительство средней
школы на 624 места в
поселке Жетыбай
Каракиянского района МОН 2004-2005 468010 283990
Мангистауской
области
21 Строительство школы с
государственным языком
обучения на 1 100 мест
с оздоровительным
комплексом в 19 микро-
районе города
Петропавловска Северно-
Казахстанской области МОН 2005-2007 835870
22 Строительство школы на
260 мест с государствен-
ным языком обучения и
интерната на 100 мест
городе Мамлютка
Мамлютского района
Северо-Казахстанской
области МОН 2008 420700
23 Строительство средней
школы на 1200 мест в
микрорайоне "Нурсат" в
городе Шымкент Южно-
Казахстанской области МОН 2005-2007 497010
24 Строительство школы на
1000 мест в микрорайоне
Шанырак города Алматы МОН 2005-2007 632000
25 Строительство школы на
1000 мест в микрорайоне
Таугуль города Алматы МОН 2005-2007 553000
26 Строительство средней
школы на 1200 мест в
районе улиц Чернышев-
ского-Ушакова города
Астаны МОН 2005-2006 900000
27 Строительство школы на
1200 мест, левый берег,
в первом жилом районе
микрорайонов N 3, 4
города Астаны МОН 2007 1500000
28 Строительство коррек-
ционной школы-интерната
на 375 мест в городе
Астане МОН 2006 1500000
29 Строительство школы на
1200 мест, левый берег,
южнее улицы N 19 города
Астаны МОН 2005-2006 1500000
30 Строительство школы на
1200 мест в районе улиц
Челюскинцев-Красной
звезды города Астаны МОН 2005 999830
31 Строительство средней
школы на 1200 мест в
районе улиц Жанибека-
Иманбаевой города
Астаны МОН 2005 950000
32 Строительство средней
школы на 400 мест в
поселке Казгородок
(ул. Литейная) города
Астаны МОН 2005 500000
33 Строительство школы на
1200 мест в микрорайоне
"Юго-Восток" города
Астаны МОН 2004-2005 721460 512060
34 Строительство школы на
1200 мест в районе
магистральной улицы N 13
города Астаны МОН 2004-2005 705100 281100
______________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
______________________________________________________________________
продолжение таблицы
______________________________________________________________________
| Прогноз | после
|-------------------------------------------------------| 2007
N | 2005 год | 2006 год | 2007 год | года
----------------------------------------------------------------------
1 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------------------------------------------------
1 573200
2 100000 142930 100670
3 100000 150000
4 139320
5 600000
6 150000 270240 249760
7 91320
8 150000 250000 217330
9 150000 660800
10 100000 178430
11 430000
12 394160
13 100000 250000 190000
14 320000
15 100000 112700
16 66250
17 95850
18 150000 250000 400000
19 101980 103000 205020
20 184020
21 150000 300000 385870
22 420700
23 125570 286650 84790
24 200000 200000 232000
25 200000 200000 153000
26 36400 863600
27 1500000
28 1500000
29 52400 1447600
30 999830
31 950000
32 500000
33 209400
34 424000
______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:
5672030 6311200 4000000 3265560
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----------------------------------------------------------------------
Государственная программа реформирования и развития здравоохранения
на 2005-2010 годы
35 Строительство детского
отделения на 70 коек
Акмолинского областного
противотуберкулезного
диспансера Акмолинской
области МЗ 2005-2006 226530
36 Строительство корпуса
родильного отделения на
50 коек Акмолинского
областного перинатального
центра в городе Кокшетау
Акмолинской области МЗ 2008-2009 175230
37 Строительство туберкулез-
ного диспансера на 80
коек в городе Талдыкорган
Алматинской области МЗ 2009 450000
38 Строительство туберкулез-
ной больницы на 100 коек
в городе Атырау Атырауской
области МЗ 2004-2006 919760 150000
39 Строительство радиологи-
ческого центра областного
онкодиспансера в городе
Семипалатинске Восточно-
Казахстанской области МЗ 2004-2006 889000 100000
40 Строительство центра
лучевой терапии при
онкологическом диспансере
в городе Усть-Каменогорске
Восточно-Казахстанской
области МЗ 2005-2009 1457940
41 Строительство туберкулез-
ной больницы на 80 коек в
городе Шу Шуского района
Жамбылской области МЗ 2007-2008 472260
42 Строительство онкологи-
ческого диспансера в
городе Уральске Западно-
Казахстанской области МЗ 2005-2009 1325600
43 Строительство туберкулез-
ной больницы на 80 коек в
городе Шахтинск Карагандин-
ской области МЗ 2006-2007 584570
44 Строительство туберкулез-
ной больницы на 30 коек в
городе Приозерск Караган-
динской области МЗ 2005-2006 335600
45 Строительство туберкулез-
ной больницы на 120 коек в
городе Балхаш Карагандин-
ской области МЗ 2007-2008 806360
46 Строительство туберкулез-
ной больницы на 30 коек в
городе Каражал Карагандин-
ской области МЗ 2008 201590
47 Строительство родильного
дома на 100 коек в городе
Темиртау Карагандинской
области МЗ 2009 600000
48 Строительство областного
перинатального центра на
120 коек в городе Караганде
Карагандинской области МЗ 2009 600000
49 Реконструкция областной
детской больницы на 310
коек в городе Костанае
Костанайской области МЗ 2004-2005 394690 150000
50 Строительство женской
консультации на 320
посещений в смену в городе
Костанае Костанайской МЗ 2005-2006 342400
области
51 Строительство детско-
подросткового корпуса при
ГУ "Областной туберкулезный
диспансер" в городе
Костанае Костанайской
области МЗ 2007-2008 520000
52 Строительство родильного
дома на 100 коек в городе
Павлодаре Павлодарской
области МЗ 2007-2008 842300
53 Строительство поликлиники
в городе Экибастузе
Павлодарской области МЗ 2005-2007 576690
54 Строительство противо-
туберкулезного диспансера
на 210 коек и 100 посеще-
ний в смену в городе
Павлодаре Павлодарской
области МЗ 2008-2009 800000
55 Строительство лечебного
корпуса на 100 коек на
территории областного
туберкулезного диспансера
в городе Петропавловске
Северо-Казахстанской
области МЗ 2004-2005 446930 100000
56 Строительство детской
областной больницы на
300 коек с поликлиникой
на 240 посещений в смену
в городе Шымкент Южно-
Казахстанской области МЗ 2005-2008 2200000
57 Строительство корпуса и
реконструкция городского
онкологического диспан-
сера в городе Астане МЗ 2005-2006 780000
58 Строительство много-
профильного стационара
на 360 коек (левый берег)
в городе Астане МЗ 2005-2007 2769000
59 Строительство
амбулаторно-поликлини-
ческого комплекса
(взрослая поликлиника на
350 посещений в смену,
детская поликлиника на
150 посещений, Юго-Восток)
в городе Астане МЗ 2005-2006 902500
60 Строительство амбулаторно-
поликлинического комплекса
(взрослая поликлиника на
350 посещений в смену,
детская поликлиника на 150
посещений, на левобережье)
в городе Астане МЗ 2005-2006 902500
______________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
______________________________________________________________________
продолжение таблицы
______________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------------------------------------------------
35 100000 126530
36 175230
37 450000
38 372980 396780
39 390000 399000
40 150000 253560 349770 704610
41 100000 372260
42 150000 200000 325000 650600
43 184360 400210
44 235600 100000
45 224770 581590
46 201590
47 600000
48 600000
49 244690
50 150000 192400
51 100000 420000
52 251700 590600
53 150000 200000 226690
54 800000
55 346930
56 209800 447370 521860 1020970
57 30000 750000
58 102500 1200000 1466500
59 400000 502500
60 400000 502500
______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:
3432500 5455000 3966500 7167450
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития сельских территорий
на 2004-2010 годы
61 Строительство Мариновской
казахской школы на 350
мест Атбасарского района
Акмолинской области МОН 2005 200300
62 Строительство средней
школы на 192 места в селе
Новоалександровка
Атбасарского района
Акмолинской области МОН 2005 182750
63 Строительство школы на
900 мест в селе Жаксы
Жаксынского района
Акмолинской области МОН 2006-2008 466200
64 Строительство Мартукской
средней школы на 520 мест
Мартукского района
Актюбинской области МОН 2004-2005 225000 70000
65 Строительство Копинской
средней школы на 320 мест
в селе Кенесту Темирского
района Актюбинской области МОН 2005-2006 177220
66 Строительство средней
школы на 600 мест в селе
Кенкияк Темирского района
Актюбинской области МОН 2008 312600
67 Строительство средней
школы на 250 мест в селе
Шубарши Уилского района
Актюбинской области МОН 2008 130250
68 Строительство средней
школы на 464 мест в селе
Кобда Кобдинского района
Актюбинской области МОН 2008 142720
69 Строительство средней
школы имени М.Тажина на
320 мест в селе Монке би
Шалкарского района
Актюбинской области МОН 2005-2006 169340
70 Строительство средней
школы на 600 мест в селе
Шамалган Карасайского
района Алматинской
области МОН 2004-2005 793999 698629
71 Строительство школы на
550 мест в селе Алгабас
Карасайского района
Алматинской области МОН 2004-2006 440085 100000
72 Строительство школы на
400 мест в селе Бирлик
Талгарского района
Алматинской области МОН 2004-2005 256420 118000
73 Строительство школы на
240 мест в селе Коянкус
Илийского района
Алматинской области МОН 2004-2005 104160 50000
74 Строительство школы на
180 мест в селе Ерменсай
Карасайского района
Алматинской области МОН 2005-2006 248430
75 Строительство средней
школы на 550 мест в селе
Коктобе Енбекшиказахского
района Алматинской
области МОН 2005-2006 340210
76 Строительство школы N 4 на
250 мест в селе Каргалы
Жамбылского района
Алматинской области МОН 2006-2007 142500
77 Строительство основной
школы Косунова на 180 мест
в селе Айтей Карасайского
района Алматинской
области МОН 2006 102600
78 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Аралтобе Кербулакского
района Алматинской области МОН 2006 102600
79 Строительство Сарытобин-
ской средней школы на 180
мест в селе Сарытобе
Панфиловского района
Алматинской области МОН 2007-2008 102600
80 Строительство средней
школы N 9 на 250 мест в
селе Байсерке Илийского
района Алматинской
области МОН 2008 142500
81 Строительство средней
школы имени М.Габдуллина
на 180 мест в селе Абай
Карасайского района
Алматинской области МОН 2008 102600
82 Строительство средней
школы имени С.Копбаева
на 400 мест в селе Акжар
Карасайского района
Алматинской области МОН 2008 228000
83 Строительство средней
школы имени А.Молдагуловой
на 400 мест в селе Октябрь
Карасайского района
Алматинской области МОН 2008 228000
84 Строительство школы на
320 мест в селе Курилкино
Балакшинского поселкового
округа города Атырау
Атырауской области МОН 2004-2005 287590 85000
85 Строительство основной
школы на 220 мест в селе
Бесикты города Атырау
Атырауской области МОН 2005 215290
86 Строительство средней
школы Валиханова на 600
мест в поселке Индер
Индерского района
Атырауской области МОН 2006-2007 464400
87 Строительство пришколь-
ного интерната средней
школы имени Шарипова на
420 мест в поселке Доссор
Макатского района
Атырауской области МОН 2005-2006 480080
88 Строительство средней
школы Тайманова на 400
мест в селе Жумыскер
города Атырау Атырауской
области МОН 2007-2008 309600
89 Строительство средней
школы Нысанбаева на 400
мест в селе Бирлик города
Атырау Атырауской области МОН 2007-2008 309600
90 Строительство средней
школы имени Энгельса на
400 мест в селе Сафон
Курмангазинского района
Атырауской области МОН 2006 309600
91 Строительство Кудряшов-
ской средней школы на 250
мест Курмангазинского
района Атырауской области МОН 2007-2008 193500
92 Строительство средней
школы на 250 мест в селе
Исатай Исатайского района
Атырауской области МОН 2007-2008 193500
93 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Кошкар Макатского района
Атырауской области МОН 2007-2008 139320
94 Строительство средней
школы имени Сланова на
180 мест в селе Тайсоган
Кызылкогинского района
Атырауской области МОН 2007-2008 139320
95 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Редут Махамбетского района
Атырауской области МОН 2008 139320
96 Строительство основной
школы на 180 мест в селе
Талгайран города Атырау
Атырауской области МОН 2008 139320
97 Строительство средней
школы имени Шахатова на
400 мест в поселке Макат
Макатского района
Атырауской области МОН 2008 309600
98 Строительство средней
школы на 380 мест в селе
Герасимовка Уланского
района Восточно-
Казахстанской области МОН 2004-2005 208780 79200
99 Строительство средней
школы на 160 мест в селе
Жаркын города Семипалатинск
Восточно-Казахстанской
области МОН 2004-2005 147600 70000
100 Реконструкция средней
школы на 320 мест в селе
Ново-Хайрузовка Катон-
Карагайского района
Восточно-Казахстанской
области МОН 2005-2006 176530
101 Строительство средней
школы имени Гагарина на
180 мест в селе Каргыба
Тарбагатайского района
Восточно-Казахстанской
области МОН 2005 118600
102 Строительство средней
школы на 250 мест в селе
Ушбиик Жарминского района
Восточно-Казахстанской
области МОН 2006-2007 130750
103 Строительство средней
школы на 250 мест в селе
Бестерек Урджарского
района Восточно-
Казахстанской области МОН 2006 130750
104 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Уш-Тобе Тарбагатайского
района Восточно-
Казахстанской области МОН 2007 72700
105 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Семиярка Бескарагайского
района Восточно-
Казахстанской области МОН 2007 94140
106 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Акши Аягозского района
Восточно-Казахстанской
области МОН 2008 94140
107 Строительство средней
школы имени Ж.Жабаева
на 180 мест в селе
Карагаш Аягозского
района Восточно-
Казахстанской области МОН 2007 94140
108 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Теректы-Булак Курчумского
района Восточно-
Казахстанской области МОН 2007 94140
109 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Жерновка Бородулихинского
района Восточно-
Казахстанской области МОН 2007 94140
110 Строительство средней
школы на 150 мест в селе
Тасбастау Зайсанского
района Восточно-
Казахстанской области МОН 2007 98530
111 Строительство средней
школы имени Турара
Рыскулова на 180 мест
в селе Шынбулак Жуалын-
ского района Жамбылской
области МОН 2005 94320
112 Строительство средней
школы имени Амангельды
на 180 мест в ауле
Т.Дусебаева Жуалынского
района Жамбылской
области МОН 2006 94320
113 Строительство школы N 2
на 844 места в селе
Кордай Кордайского
района Жамбылской области МОН 2005-2006 281070
114 Строительство средней
школы Орджоникидзе на
250 мест в селе
Б.Момышулы Жуалынского
района Жамбылской области МОН 2008 131 000
115 Строительство средней
школы на 444 места в селе
Переметное Зеленовского
района Западно-
Казахстанской области МОН 2006 272170
116 Строительство средней
школы на 345 мест в
поселке Шоптыколь
Каратобинского района
Западно-Казахстанской
области МОН 2005-2006 302940
117 Строительство средней
школы N 1 на 250 места
в селе Подстепное
Теректинского района
Западно-Казахстанской
области МОН 2007-2008 153250
118 Строительство средней
школы на 192 места селе
Трекино Зеленовского
района Западно-
Казахстанской области МОН 2006 147000
119 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Фурманово города
Аркалыка Костанайской
области МОН 2006 106560
120 Строительство средней
школы с казахским языком
обучения на 688 мест в
микрорайоне "Водник"
поселка Затобольск
Костанайского района
Костанайской области МОН 2004-2005 483800 100000
121 Строительство средней
школы на 464 места в
селе Тартогай Шиелийского
района Кызылординской
области МОН 2004-2005 186450 90000
122 Строительство средней
школы на 464 места в
селе Актобе
Кармакшинского района
Кызылординской области МОН 2004-2005 149830 90000
123 Строительство средней
школы на 360 мест в
ауле Бесарык
Сырдарьинского района
Кызылординской области МОН 2005-2006 191750
124 Строительство средней
школы на 600 мест в
поселке Торетам
Кармакшинского района
Кызылординской области МОН 2006-2007 383400
125 Строительство средней
школы на 600 мест в
поселке Шиели Шиелийского
района Кызылординской
области МОН 2006-2008 383400
126 Строительство средней
школы на 400 мест
Жанакорганского района
Кызылординской области МОН 2006-2008 255600
127 Строительство средней
школы на 400 мест в
поселке Шиели Шиелийского
района Кызылординской
области МОН 2008 255600
128 Строительство средней
школы на 250 мест в селе
Абай Казалинского района
Кызылординской области МОН 2006-2007 159750
129 Строительство средней
школы N 131 на 200 мест
в населенном пункте
Малибаева Сырдарьинского
района Кызылординской
области МОН 2007 75800
130 Строительство средней
школы на 1200 мест в
поселке Кент Айтеке
Казалинского района
Кызылординской области МОН 2008 454800
131 Строительство пристройки
на 400 мест к школе N 216
в поселке Кент Айтеке
Казалинского района
Кызылординской области МОН 2008 151600
132 Строительство пристройки
на 250 мест к школе N 148
в ауле Бидайколь
Шиелийского района
Кызылординской области МОН 2008 159750
133 Строительство пристройки
на 250 мест к школе N 47
в поселке Шиели
Шиелийского района
Кызылординской области МОН 2008 159750
134 Строительство пристройки
на 180 мест к школе N 19
в поселке Жаксыкылыш
Аральского района
Кызылординской области МОН 2008 115020
135 Строительство средней
школы на 180 мест в
поселке Жалагаш Жалагаш-
ского района Кызыл-
ординской области МОН 2008 115020
136 Строительство средней
школы на 550 мест в селе
Уштаган Мангистауского
района Мангистауской
области МОН 2005-2006 370000
137 Строительство школы-
интерната санаторного
типа на 220 мест для
детей, переболевших
туберкулезом, в селе
Шалдай Щербактинского
района Павлодарской
области МОН 2004-2005 839470 300000
138 Строительство основной
школы на 400 мест в
поселке Шидерты города
Экибастуз Павлодарской
области МОН 2006 266400
139 Строительство школы на
520 мест в селе Актогай
Актогайского района
Павлодарской области МОН 2005-2007 407880
140 Строительство школы на
360 мест в селе Бишкуль
Кызылжарского района
Северо-Казахстанской
области МОН 2004-2005 241500 171000
141 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Полтавка Аккайынского
района Северо-
Казахстанской области МОН 2006 111780
142 Строительство школы на
400 мест в селе
Тимирязево Тимирязевского
района Северо-
Казахстанской области МОН 2005-2007 663230
143 Завершение строительства
школы на 1266 мест в селе
Мельдеби Шардаринского
района Южно-Казахстанской
области МОН 2004-2005 330770 170000
144 Строительство средней
школы на 620 мест в селе
Абай Сарыагашского района
Южно-Казахстанской области МОН 2004-2005 183600 155500
145 Строительство средней
школы "Комсомол" на 360
мест в селе Айнатас
Казыгуртского района Южно-
Казахстанской области МОН 2004-2005 103900 81100
146 Строительство средней
школы имени Гаппарова на
660 мест в селе Атбулак
Казыгуртского района
Южно-Казахстанской области МОН 2004-2005 168000 145100
147 Завершение строительства
школы на 1200 мест
в селе Шолаккорган
Созакского района Южно-
Казахстанской области МОН 2004-2005 342970 190000
148 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Тогыс Толебийского
района Южно-Казахстан-
ской области МОН 2005 112740
149 Строительство средней
школы имени Оразбаева на
360 мест в селе Ынтымак
Тюлькубасского района
Южно-Казахстанской
области МОН 2005 140020
150 Строительство школы на
800 мест в селе Ортак
города Туркестан Южно-
Казахстанской области МОН 2005-2006 226620
151 Строительство средней
школы имени Хусанова на
900 мест в селе Сайрам
Сайрамского района Южно-
Казахстанской области МОН 2005-2006 173640
152 Строительство средней
школы "Кокарал" на 600
мест в селе Торткуль
Ордабасынского района
Южно-Казахстанской
области МОН 2005-2006 371900
153 Строительство средней
школы на 1176 мест в
жилом массиве Ново-
стройка в селе Жана аул
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области МОН 2005-2006 257160
154 Строительство средней
школы имени Сатбаева
на 1200 мест в селе
Казыгурт Казыгуртского
района Южно-
Казахстанской области МОН 2005-2007 742800
155 Строительство средней
школы на 350 мест в селе
Кетебай Мактааральского
района Южно-Казахстанской
области МОН 2005 116410
156 Строительство средней
школы имени Т.Ибрагимова
на 624 места в селе Арысь
Отырарского района Южно-
Казахстанской области МОН 2005-2006 194480
157 Строительство средней
школы "Турмыс" на 250
мест в селе Каз ата
района Байдибек Южно-
Казахстанской области МОН 2006 154750
158 Строительство средней
школы имени Макатаева
на 250 мест в селе
Коктобе Мактааральского
района Южно-Казахстан-
ской области МОН 2006 154740
159 Строительство средней
школы на 250 мест в
селе Сейфуллина Макта-
аральского района Южно-
Казахстанской области МОН 2006 154740
160 Строительство средней
школы имени Сейфуллина
на 250 мест в селе
Жылысу Мактааральского
района Южно-Казахстан-
ской области МОН 2006 157750
161 Строительство средней
школы имени Тажибаева
на 400 мест в селе
Рабат Казыгуртского
района Южно-Казахстан-
ской области МОН 2006-2007 247600
162 Строительство школы на
600 мест селе Каратобе
Сайрамского района
Южно-Казахстанской
области МОН 2006-2007 256000
163 Строительство средней
школы имени Арапова на
180 мест в селе Каратас
района Байдибек Южно-
Казахстанской области МОН 2008 111420
164 Строительство средней
школы на 180 мест в
селе Кайнар района
Байдибек Южно-Казах-
станской области МОН 2007 111420
165 Строительство средней
школы имени Жолдасбекова
на 180 мест в селе Кенес
района Байдибек Южно-
Казахстанской области МОН 2007 111420
166 Строительство средней
школы имени Сатбаева на
180 мест в селе Алмалы
района Байдибек Южно-
Казахстанской области МОН 2007 111420
167 Строительство средней
школы на 250 мест в
селе Акжар Казыгуртского
района Южно-Казахстанской
области МОН 2007 154750
168 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Кызылдала Казыгуртского
района Южно-Казахстанской
области МОН 2007 111420
169 Строительство средней
школы на 250 мест в селе
Шугыла Мактааральского
района Южно-Казахстанской
области МОН 2007 154750
170 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Нурлытан Мактааральского
района Южно-Казахстанской
области МОН 2007 111420
171 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Макташи Мактааральского
района Южно-Казахстанской
области МОН 2007 111420
172 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Алтынсарина Мактааральского
района Южно-Казахстанской
области МОН 2007 111420
173 Строительство средней
школы имени Костеева на
180 мест в селе Кызыласкер
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области МОН 2007 111420
174 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Жантаксай Мактааральского
района Южно-Казахстанской
области МОН 2007 111420
175 Строительство основной
школы имени Бекежанова на
180 мест в селе Наурыз
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области МОН 2007 111420
176 Строительство средней
школы имени Алимжанова
на 180 мест в селе Азамат
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области МОН 2007 111420
177 Строительство средней
школы имени "Макталы-5"
на 180 мест в селе
Тындала Мактааральского
района Южно-Казахстан-
ской области МОН 2007 111420
178 Строительство средней
школы N 117 на 180 мест
в селе Октябрь Макта-
аральского района Южно-
Казахстанской области МОН 2007 111420
179 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Урбулак Тюлькубасского
района Южно-Казахстанской
области МОН 2007 111420
180 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Алгабас Тюлькубасского
района Южно-Казахстанской
области МОН 2007 111420
181 Строительство средней
школы на 180 мест в селе
Т. Рыскулова Тюлькубас-
ского района Южно-Казах-
станской области МОН 2007 111420
182 Строительство средней
школы имени Уалиханова
на 180 мест в селе
Кельтемашат Тюлькубас-
ского района Южно-
Казахстанской области МОН 2007 111420
183 Строительство средней
школы "Мырзашол" на 250
мест в селе Талапты
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области МОН 2007-2008 154750
184 Строительства средней
школы имени Навои на
250 мест в селе 40 лет
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области МОН 2008 154750
185 Строительство средней
школы имени Бектасова
на 250 мест в селе
Тегестик Мактааральского
района Южно-Казахстан-
ской области МОН 2008 154750
186 Строительство школы на
900 мест селе Шубар
Ордабасынского района
Южно-Казахстанской
области МОН 2008 557100
187 Расширение средней
школы на 900 мест селе
Кызылжар сельского
округа города Шымкент
Южно-Казахстанской
области МОН 2008 270000
188 Расширение средней школы
N 66 на 900 мест селе
Куйбышева сельского
округа города Шымкент
Южно-Казахстанской
области МОН 2008 270000
189 Расширение средней
школы N 52 на 600 мест
селе Куйбышева сель-
ского округа города
Шымкент Южно-Казахстан-
ской области МОН 2008 180000
190 Расширение средней школы
на 600 мест в поселке
Кайтпас-2 сельского
округа города Шымкент
Южно-Казахстанской
области МОН 2008 180000
191 Расширение средней
школы на 400 мест в
поселке Атакент Макта-
аральского района Южно-
Казахстанской области МОН 2008 247600
192 Расширение средней
школы на 400 мест в селе
Ленина сельского округа
города Шымкент Южно-
Казахстанской области МОН 2008 120000
193 Расширение средней
школы имени Мусрепова на
400 мест в селе Достык
Мактааральского района
Южно-Казахстанской
области МОН 2008 247600
194 Расширение средней
школы имени Кудайбердиева
на 400 мест в сельском
округе Каракай Макта-
аральского района Южно-
Казахстанской области МОН 2008 247600
195 Расширение средней
школы на 250 мест поселке
Асыката Мактааральского
района Южно-Казахстанской
области МОН 2008 154750
196 Строительство средней
школы на 250 мест в селе
Коммуна Сайрамского
района Южно-Казахстанской
области МОН 2008 154750
197 Расширение средней школы
имени Курбанова на 250
мест в селе Колкент
Сайрамского района Южно-
Казахстанской области МОН 2008 104800
198 Расширение средней
школы на 250 мест в
поселке Наурыз сельского
округа города Шымкент
Южно-Казахстанской
области МОН 2008 75000
199 Расширение средней
школы на 250 мест в
поселке Турлан сельского
округа города Шымкент
Южно-Казахстанской
области МОН 2008 75000
200 Расширение средней
школы имени Изатуллаева
на 200 мест сельского
округа города Туркестан
Южно-Казахстанской
области МОН 2008 123800
201 Расширение основной
школы на 180 мест в
станции Икан города
Туркестан Южно-Казахстан-
ской области МОН 2008 111420
202 Расширение средней
школы на 180 мест в
поселке Кайтпас-1
города Шымкент Южно-
Казахстанской области МОН 2008 54000
203 Строительство корпуса
на 50 мест детского
противотуберкулезного
санатория "Бурабай" в
поселке Боровое
Щучинского района
Акмолинской области МЗ 2004-2005 178550 70000
204 Строительство межрай-
онной туберкулезной
больницы на 50 коек в
городе Есиль Есильского
района Акмолинской
области МЗ 2006-2007 343000
205 Строительство межрайон-
ной туберкулезной
больницы на 50 коек в
селе Малиновка Целино-
градского района
Акмолинской области МЗ 2006-2007 343000
206 Строительство централь-
ной районной больницы
на 120 коек в селе
Малиновка Целиноградского
района Акмолинской области МЗ 2008-2009 809260
207 Строительство туберкулез-
ной больницы на 60 коек в
городе Кандыагаш Мугалжар-
ского района
Актюбинской области МЗ 2004-2005 320000 80000
208 Строительство туберкулез-
ной больницы на 60 коек
в поселке Шубаркудук
Темирского района
Актюбинской области МЗ 2004-2005 340000 100000
209 Строительство туберкулез-
ной больницы на 60 коек
в городе Шалкар Шалкар-
ского района Актюбинской
области МЗ 2004-2005 360000 140000
210 Туберкулезная больница
на 50 коек в городе
Хромтау Хромтауского
района Актюбинской
области МЗ 2006-2007 334100
211 Строительство централь-
ной районной больницы на
60 коек с поликлиникой
на 200 посещений в селе
Байганин Байганинского
района Актюбинской
области МЗ 2005-2007 359600
212 Строительство централь-
ной районной больницы на
60 коек в селе Уил Уил-
ского района Актюбинской
области МЗ 2008 367000
213 Строительство туберкулез-
ной больницы на 30 коек
в поселке Баканас Балхаш-
ского района Алматинской
области МЗ 2007-2008 233120
214 Строительство туберкулез-
ной больницы на 40 коек
в селе Кеген Райымбекского
района Алматинской области МЗ 2007-2008 297430
215 Строительство туберкулез-
ной больницы на 40 коек в
поселке Жансугурова
Аксуского района
Алматинской области МЗ 2007-2008 297430
216 Строительство туберкулез-
ной больницы на 40 коек
в городе Каскелен
Карасайского района
Алматинской области МЗ 2007-2008 297430
217 Строительство много-
профильной больницы на
50 коек с поликлиникой
на 150 посещений в селе
Шамалган Карасайского
района Алматинской
области МЗ 2004-2005 707500 470000
218 Реконструкция родильного
дома на 60 коек с
женской консультацией на
300 посещений в смену в
городе Жаркент Панфилов-
ского района Алматинской
области МЗ 2004-2006 562600 50000
219 Реконструкция акушерского
корпуса на 100 коек в
городе Есик Енбекши-
казахского района
Алматинской области МЗ 2004-2006 645930 50000
220 Строительство больнич-
ного комплекса на 50 коек
с поликлиникой на 70
посещений в смену в
поселке Доссор Макатского
района Атырауской области МЗ 2004-2005 334990 100000
221 Строительство туберкулез-
ной больницы на 75 коек
в поселке Кульсары
Жылыойского района
Атырауской области МЗ 2009 985000
222 Строительство туберкулез-
ной больницы на 30 коек
в селе Аккистау Исатай-
ского района Атырауской
области МЗ 2009 302050
223 Строительство туберкулез-
ной больницы на 30 коек
в селе Миялы Кзылкогин-
ского района Атырауской
области МЗ 2009 302050
224 Строительство туберкулез-
ной больницы на 40 коек
в поселке Доссор Макат-
ского района Атырауской
области МЗ 2009 389350
225 Строительство туберкулез-
ной больницы на 30 коек
в селе Сарытогай Махам-
бетского района Атырау-
ской области МЗ 2009 302050
226 Строительство родильного
дома на 50 коек в
поселке Кульсары
Жылыойского района
Атырауской области МЗ 2009 527750
227 Строительство районной
больницы на 75 коек
с поликлиникой на 100
посещений в селе Аксуат
Тарбагатайского района
Восточно-Казахстанской
области МЗ 2008-2009 695170
228 Строительство туберкулез-
ной больницы на 50 коек
в селе Акжар Тарбагатай-
ского района Восточно-
Казахстанской области МЗ 2006-2007 294740
229 Строительство туберкулез-
ной больницы на 50 коек
в селе Урджар Урджарского
района Восточно-Казах-
станской области МЗ 2008-2009 334910
230 Строительство туберкулез-
ной больницы на 50 коек
в селе Чапаево Акжаик-
ского района Западно-
Казахстанской области МЗ 2005-2006 310480
231 Строительство туберкулез-
ной больницы на 50 коек
в селе Дарьинское Зеленов-
ского района Западно-
Казахстанской области МЗ 2005-2007 308380
232 Строительство межрайонной
больницы восстановитель-
ного лечения на 100 коек
в поселке Джангала Джан-
галинского района Западно-
Казахстанской области МЗ 2008-2009 773590
233 Строительство противо-
туберкулезного диспансера
на 40 коек в селе Кулан
района имени Турара
Рыскулова Жамбылской
области МЗ 2005-2007 330156
234 Строительство туббольницы
на 30 коек в поселке Аса
Жамбылского района
Жамбылской области МЗ 2006-2007 217270
235 Строительство туберкулез-
ной больницы на 40 коек
в селе Мойынкум Мойынкум-
ского района Жамбылской
области МЗ 2004-2006 341750 6000
236 Строительство центральной
районной больницы на 150
коек с поликлиникой на
200 посещений в смену в
селе Кулан района имени
Турара Рыскулова Жамбыл-
ской области МЗ 2003-2005 852740 600000
237 Строительство туберкулез-
ной больницы на 70 коек
в селе Сарыкемер Байзак-
ского района Жамбылской
области МЗ 2007-2008 453400
238 Строительство туберкулез-
ной больницы на 50 коек
в городе Кордай Кордай-
ского района МЗ 2007-2008 335300
Жамбылской области
239 Строительство туберкулез-
ной больницы на 50 коек
в селе Мерке Меркенского
района МЗ 2007-2008 355300
Жамбылской области
240 Строительство туберкулез-
ной больницы на 40 коек
в городе Каратау Талас-
ского района МЗ 2008 276300
Жамбылской области
241 Строительство туберкулез-
ной больницы на 30 коек
в селе Бауржана Момыш-улы
Жуалынского МЗ 2008 217270
района Жамбылской области
242 Строительство корпуса
родильного отделения на
40 коек в городе Каратау
Таласского района МЗ 2008 327400
Жамбылской области
243 Строительство детского
противотуберкулезного
санатория на 75 коек в
поселке Каракыстак района
имени Турара Рыскулова
Жамбылской области МЗ 2003-2005 347990 214100
244 Строительство здания
районной санэпидстанции
в селе Кулан района
имени Турара Рыскулова
Жамбылской области МЗ 2005 114730
245 Строительство семейно-
врачебной амбулатории на
75 посещений на станции
Луговая района МЗ 2005 35450
имени Турара Рыскулова
Жамбылской области
246 Строительство семейно-
врачебной амбулатории на
50 посещений в селе
Каракыстак района МЗ 2005 24030
имени Турара Рыскулова
Жамбылской области
247 Строительство сельского
фельдшерско-акушерского
пункта в селе Кызыл-Шаруа
района имени Турара МЗ 2005 14360
Рыскулова Жамбылской
области
248 Строительство центральной
районной больницы на 100
коек с поликлиникой на
200 посещений в поселке
Осакаровка Карагандинской
области МЗ 2004-2006 652830 100000
249 Строительство Каркаралин-
ской центральной районной
больницы на 100 коек с
поликлиникой на 200
посещений в городе
Каркаралинск
Карагандинской области МЗ 2004-2006 658740 120000
250 Реконструкция Жана-
Аркинской центральной
районной больницы на 100
коек с поликлиникой на
250 посещений в поселке
Атасу МЗ 2004-2005 128480 50000
Карагандинской области
251 Строительство центральной
районной больницы на 100
коек в поселке Ботакара
Бухар-Жирауского района
Карагандинской области МЗ 2008 754460
252 Строительство Жанакорган-
ской центральной районной
больницы на 190 коек в
поселке Жанакорган
Кызылординской области МЗ 2005-2007 820320
253 Строительство туберкулез-
ной больницы на 100 коек
в городе Аральск Араль-
ского района МЗ 2003-2005 441970 219500
Кызылординской области
254 Строительство противо-
туберкулезного диспансера
на 60 коек в поселке
Жосалы Кармакшинского
района Кызылординской МЗ 2003-2005 265050 172900
области
255 Строительство туберкулез-
ной больницы на 50 коек
в поселке Теренозек
Сырдарьинского района
Кызылординской области МЗ 2003-2005 425790 174250
256 Строительство родильного
дома на 40 коек с гине-
кологическим отделением
на 10 коек и женской
консультацией в поселке
Жалагаш МЗ 2007-2008 361820
Жалагашского района
Кызылординской области
257 Строительство родильного
дома на 55 коек с
женской консультацией в
поселке Шиели МЗ 2006-2007 459680
Шиелийского района
Кызылординской области
258 Строительство туберкулез-
ной больницы на 100 коек
в поселке Затобольск
Костанайского района
Костанайской области МЗ 2005-2007 538590
259 Строительство туберкулез-
ной больницы на 50 коек
в поселке Шетпе
Мангистауского района МЗ 2004-2005 213770 50000
Мангистауской области
260 Строительство районной
больницы на 100 коек в
поселке Жетыбай
Каракиянского района МЗ 2009 334100
Мангистауской области
261 Строительство туберкулез-
ной больницы на 30 коек
в городе Форт-Шевченко
Тупкараганского района
Мангистауской области МЗ 2006-2008 336900
262 Строительство туберкулез-
ной больницы на 35 коек
в селе Баянаул
Баянаульского района МЗ 2004-2005 347270 280000
Павлодарской области
263 Строительство туберкулез-
ного отделения при
центральной районной
больнице Иртышского района
на 30 коек в селе Иртышск МЗ 2005-2006 340870
Павлодарской области
264 Строительство туберкулез-
ной больницы на 35 коек
в селе Качиры Качирского
района МЗ 2005-2006 340120
Павлодарской области
265 Строительство центральной
районной больницы на 100
коек в селе Коктобе
Майского района МЗ 2006-2008 833520
Павлодарской области
266 Строительство центральной
районной больницы на 100
коек в Павлодарском
районе МЗ 2008-2009 833520
Павлодарской области
267 Строительство противо-
туберкулезного диспансера
на 30 коек в селе Пресновка
Жамбылского района
Северо-Казахстанской МЗ 2008 250270
области
268 Строительство противо-
туберкулезного диспансера
на 50 коек с поликлиникой
на 90 посещений в городе
Булаево района имени МЗ 2005-2006 373950
Жумабаева Северо-
Казахстанской области
269 Строительство туберкулез-
ной больницы на 30 коек в
поселке Саумалколь
Айыртауского района
Северо-Казахстанской
области МЗ 2008 320300
270 Строительство централь-
ной районной больницы
на 100 коек с поликлини-
кой на 200 посещений в
селе Талшик Акжарского
района Северо-
Казахстанской области МЗ 2005-2007 859520
271 Строительство противо-
туберкулезного диспансера
на 50 коек с поликлиникой
на 90 посещений в селе
Новоишимский района имени
Габита Мусрепова Северо-
Казахстанской области МЗ 2008 390300
272 Строительство туберкулез-
ной больницы на 60 коек в
поселке Аксу Сайрамского
района Южно-Казахстанской
области МЗ 2004-2006 418800 50000
273 Строительство родильного
дома на 40 коек в селе
Шолаккорган Созакского
района Южно-Казахстанской
области МЗ 2007-2008 370360
274 Строительство туберкулез-
ной больницы на 50 коек в
селе Шардара Шардаринского
района Южно-Казахстанской
области МЗ 2007-2008 389000
275 Строительство туберкулез-
ной больницы на 100 коек в
городе Сарыагаш Сары-
агашского района Южно-
Казахстанской области МЗ 2007-2008 737800
276 Строительство туберкулез-
ной больницы на 80 коек в
селе имени Турара
Рыскулова Тюлькубасского
района Южно-Казахстанской
области МЗ 2007-2008 598340
277 Строительство туберкулез-
ной больницы на 50 коек в
городе Арысь Арысского
района Южно-Казахстанской
области МЗ 2005-2007 389000
278 Строительство центральной
районной больницы на 150
коек с поликлиникой на 200
посещений в селе Абай
Сарыагашского района Южно-
Казахстанской области МЗ 2004-2006 678070 150000
279 Строительство центральной
районной больницы на 250
коек в городе Ленгер
Толебийского района
Южно-Казахстанской
области МЗ 2008-2009 1826800
280 Строительство туберкулез-
ной больницы на 50 коек в
селе Шаульдер Отрарского
района Южно-Казахстанской
области МЗ 2005-2006 320320
281 Строительство туберкулез-
ной больницы на 50 коек в
селе Шаян Байдибекского
района Южно-Казахстанской
области МЗ 2007-2008 389000
282 Строительство централь-
ной районной больницы на
240 коек с поликлиникой
на 500 посещений в смену
в селе Темирлановка
Ордабасинского района
Южно-Казахстанской
области МЗ 2004-2008 897020 80000
283 Строительство централь-
ной районной больницы в
150 коек в городе Арысь
Арысского района Южно-
Казахстанской области МЗ 2007-2008 1129000
284 Реконструкция разводящих
сетей в селах Костычево,
Донское Жаркаинского
района Акмолинской
области МСХ 2005 60060
285 Водоснабжение села
Павловка (Еркиншилик)
Ерейментауского района
Акмолинской области МСХ 2005-2006 165967
286 Реконструкция систем
водоснабжения и водо-
отведения в селе Кощи
Целиноградского района
Акмолинской области МСХ 2005-2007 285000
287 Реконструкция системы
водоснабжения села Кобда
Актюбинской области МСХ 2004-2005 183780 70000
288 Реконструкция и
расширение существующей
системы водоснабжения
села Комсомольское
Айтекебийского района
Актюбинской области МСХ 2004-2005 169725 70000
289 Реконструкция и
расширение системы водо-
снабжения села Мартук
Мартукского района
Актюбинской области МСХ 2005-2007 321847
290 Реконструкция сущест-
вующего водопровода села
Уил Уилского района
Актюбинской области МСХ 2005-2006 235625
291 Реконструкция систем
водоснабжения в
поселке Улкен
Жамбылского района
Алматинского области МСХ 2005-2007 100000
292 Реконструкция и
строительство системы
водоснабжения в
поселке Балпык-Би
Коксуского района
Алматинской области МСХ 2005-2006 80135
293 Реконструкция Турген-
ского магистрального
группового водопровода
в Енбекшиказахском
районе Алматинской
области (II-я очередь) МСХ 2005 115275
294 Реконструкция и
строительство системы
водоснабжения села
Акколь Балхашского
района Алматинской
области МСХ 2005 39013
295 Реконструкция системы
водоснабжения населен-
ных пунктов Алматинской
области. Илийский район.
Село Байсерке (I и II
очередь строительства) МСХ 2005-2006 73300
296 Блочные водоочистные
сооружения и внутри-
поселковые водопровод-
ные сети в селе Миялы
Кызылкогинского района
Атырауской области МСХ 2004-2005 270360 70000
297 Блочные водоочистные
сооружения и внутри-
поселковые водопровод-
ные сети в селе
Жаскайрат Кызылкогин-
ского района Атырауской МСХ 2004-2005 91426 60000
области
298 Блочные водоочистные
сооружения и внутри-
поселковые водопровод-
ные сети в селе
Жангельды Кызылкогин-
ского района
Атырауской области МСХ 2004-2005 99000 60000
299 Реконструкция водо-
проводной сети и кана-
лизации села Урджар
Восточно- МСХ 2004-2005 113611 72890
Казахстанской области
(I-я очередь)
300 Реконструкция сетей
водоснабжения села
Георгиевка Жарминского
района Восточно- МСХ 2005-2007 617651
Казахстанской области
301 Строительство посел-
ковых сетей водопровода
в селе Камышинка
Шемонаихинского района
Восточно-Казахстанской
области МСХ 2005 82324
302 Восстановление системы
водоснабжения села
Акколь Таласского района
Жамбылской области МСХ 2004-2005 144204 80500
303 Водоснабжение ауыла
Бостандык Таласского МСХ 2005 70567
района Жамбылской
области
304 Реконструкция группо-
вого водопровода в селе
Ынтымак Байзакского
района Жамбылской МСХ 2005-2006 311981
области
305 Водоснабжение ауыла
Аккум Таласского района МСХ 2005-2006 118947
Жамбылской области
306 Водоснабжение поселка
Муратсай Бокейординского
района Западно-
Казахстанской МСХ 2005 22350
области
307 Строительство скважин
и реконструкция водовода
в поселке Искра
Бокейординского района
Западно-Казахстанской
области МСХ 2005 21755
308 Строительство резервуара,
водонапорной башни и
реконструкция водовода в
поселке Бисен Бокей-
ординского района
Западно-Казахстанской
области МСХ 2005 24139
309 Водоснабжение села
Кыркопа Жангалинского
района Западно-
Казахстанской области МСХ 2005 36446
310 Строительство установки
"Струя" в поселке Карасу
Казталовского района
Западно-Казахстанской
области МСХ 2005 54746
311 Водообеспечение поселка
Каракамыс Каратобинского
района Западно-
Казахстанской области МСХ 2005 60407
312 Водоснабжение села
Алмалы Акжаикского
района Западно-
Казахстанской области МСХ 2005 27908
313 Реконструкция внутри-
поселковых водопровод-
ных сетей и напорно
регулирующих сооружений
в райцентре Жангала
Жангалинского района
Западно-Казахстанской
области МСХ 2005-2006 93650
314 Реконструкция внутри-
поселковых сетей водо-
провода в райцентре
Сайхин Бокейординского
района Западно-
Казахстанской области МСХ 2005 48109
315 Водоснабжение поселка
Базаршолан Акжаикского
района Западно-
Казахстанской области МСХ 2005 1649
316 Водоснабжение села
Айдархан Жангалинского
района Западно-
Казахстанской области МСХ 2005 35850
317 Водоснабжение села
Маштексай Жангалинского
района Западно-
Казахстанской области МСХ 2005-2006 46955
318 Водоснабжение поселка
Бостандык Казталовского
района Западно-
Казахстанской области МСХ 2005 26853
319 Строительство водопро-
вода села Кентубек
Бурлинского района
Западно-Казахстанской
области МСХ 2005-2006 64474
320 Реконструкция водовода
поселка Мереке
Таскалинского района
Западно-Казахстанской
области МСХ 2005 22100
321 Реконструкция водо-
провода села Новенькое
Зеленовского района
Западно-Казахстанской
области МСХ 2005 35588
322 Реконструкция скважин
и водовода села
Первосоветское Зеленов-
ского района Западно-
Казахстанской области МСХ 2005-2006 49095
323 Реконструкция скважин
и водовода в селе
Казталовка Казталов-
ского района Западно-
Казахстанской области МСХ 2005 26800
324 Реконструкция водовода
села Каменка (северная
часть) Таскалинского
района Западно-
Казахстанской области МСХ 2005-2006 43600
325 Реконструкция водопро-
вода и колонок села
Макарово Зеленовского
района Западно-
Казахстанской области МСХ 2005 24402
326 Водоснабжение поселка
Пятимар Жангалинского
района Западно-
Казахстанской области МСХ 2005 23047
327 Реконструкция систем
водоснабжения и
водоотведения поселка
Молодежный
Карагандинской области МСХ 2004-2006 193800 50000
328 Реконструкция водо-
проводных сетей села
Карагаш Жанааркинского
района Карагандинской
области МСХ 2004-2005 42366 25000
329 Реконструкция водо-
проводных сетей села
Тугускен Жанааркинского
района Карагандинской
области МСХ 2004-2005 45419 30620
330 Реконструкция водо-
проводных сетей в
районном центре села
Аксу-Аюлы Шетского
района Карагандинской
области МСХ 2005-2006 172650
331 Водозаборные скважины
и водопроводные сети
села Батпак Осакаров-
ского района
Карагандинской области МСХ 2005 44083
332 Реконструкция водо-
проводных сетей в селе
Коянды Каркаралинского
района Карагандинской
области МСХ 2005 37330
333 Реконструкция водо-
проводных сетей в селе
Кызыл-Ту Каркаралинского
района Карагандинской
области МСХ 2005-2006 30750
334 Реконструкция водо-
провода города
Каркаралинска, 3 очередь
(резервуар)
Карагандинская область МСХ 2005 18387
335 Реконструкция Желкуар-
ского водовода
Житикаринского района
Костанайской области МСХ 2004-2006 523801 120000
336 Реконструкция Ишимского
группового водопровода
Костанайской области МСХ 2005-2007 500000
337 Реконструкция разводя-
щих сетей водопровода
поселка Амангельды
Амангельдинского района
Костанайской области МСХ 2005 72792
338 Реконструкция системы
водоснабжения в поселке
Жанакорган Жанакорган-
ского района Кызылордин-
ской области МСХ 2004-2005 152700 100000
339 Реконструкция системы
водоснабжения в поселке
Теренозек Сырдаринского
района МСХ 2005-2006 164780
Кызылординской области
340 Реконструкция и расши-
рение систем водоснабже-
ния и водоотведения
в поселке Тасбогет МСХ 2005-2007 607573
Кызылординской области
341 Расширение водопровода
в райцентре Жалагаш
Жалагашского района
Кызылординской области.
Головное водозаборное
сооружение (2 этап) МСХ 2005 139863
342 Строительство подзем-
ного водовода протяжен-
ностью 9,5 км в поселке
Жетибай Каракиянского
района Мангистауской
области МСХ 2005 88124
343 Реконструкция разводя-
щей сети и сооружений
в селе Иртышск Иртыш-
ского района МСХ 2004-2005 150002 69050
Павлодарской области
344 Реконструкция разводя-
щей сети водопровода и
сооружений в селе
Успенка Успенского
района МСХ 2004-2005 155700 70000
Павлодарской области
345 II очередь локальной
системы организации
водоснабжения населен-
ных пунктов в
Павлодарской области,
города Аксу (сельская
зона), село Акжол,
водоснабжение с МСХ 2005 10164
комплексным блок-
модулем
346 Реконструкция и рас-
ширение водопроводных
сетей в селе Кашир
Качирского района
Павлодарской области
(II-я очередь) МСХ 2005-2006 349314
347 Локальная система
строительства водо-
снабжения поселка
Ленинский площадки
N 1, N 2, N 3 город
Павлодар (сельская
зона). МСХ 2004-2005 58425 39690
Пункты водоснабжения
348 Локальная система
строительства водо-
снабжения села Мойылды
город Павлодар
(сельская зона).
Пункты водоснабжения МСХ 2004-2005 16151 7920
349 Реконструкция водо-
вода в селе Песчаное
Павлодарской области МСХ 2005-2007 293913
350 Водоснабжение
сельских населенных
пунктов Уалихановского
и Акжарского районов
(П-я очередь) Северо-
Казахстанской области МСХ 2004-2007 461000 19000
351 Строительство кустовых
скважинных водозаборов
в Жамбылском районе
(II-я очередь) МСХ 2004-2007 388930 16400
Северо-Казахстанской
области
352 Водоснабжение села
Абай и близлежащих
аулов Сарыагашского
района Южно- МСХ 2004-2005 233847 110000
Казахстанской области
353 Водоснабжение села
Жибек жолы Сайрамского
района Южно-
Казахстанской области МСХ 2005-2006 141200
354 Реконструкция водо-
снабжения села Торткуль
Ордабасинского района
Южно-Казахстанской МСХ 2006 60000
области
355 Водоснабжение населен-
ного пункта Шаульдер
Отырарского района
Южно-Казахстанской МСХ 2005 46329
области
356 Строительство водо-
проводов населенных
пунктов Арыс, Шойманов,
Темир, Когам, Кокмардан,
Кызыл-Ту. Поселок Темир
Южно- МСХ 2005-2006 76465
Казахстанской области
357 Строительство водо-
проводов населенных
пунктов Арыс, Шойманов,
Темир, Когам, Кокмардан,
Кызыл-Ту. МСХ 2005-2006 59642
Поселок Кокмардан Южно-
Казахстанской области
358 Строительство водопро-
водов населенных пунктов
Арыс, Шойманов, Темир,
Когам, Кокмардан, МСХ 2005 31973
Кызыл-Ту. Поселок Арыс
Южно-Казахстанской
области
359 Строительство водопро-
водов населенных пунктов
Арыс, Шойманов, Темир,
Когам, Кокмардан,
Кызыл-Ту.
Поселок Кызыл-Ту Южно-
Казахстанской области МСХ 2005 13362
360 Строительство водопро-
водов населенных пунктов
Арыс, Шойманов, Темир,
Когам, Кокмардан,
Кызыл-Ту. Поселок
Шойманов МСХ 2005 28540
361 Строительство водопро-
водов населенных пунктов
Арыс, Шойманов, Темир,
Когам, Кокмардан,
Кызыл-Ту. Поселок Когам
Южно-Казахстанской
области МСХ 2005 24872
362 Водоснабжение населен-
ного пункта Аметбек
Отырарского района
Южно-Казахстанской
области МСХ 2005 26149
_____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
продолжение таблицы
---------------------------------------------------------------------
| Прогноз | после
|---------------------------------------------| 2007 года
N | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
---------------------------------------------------------------------
1 | 7 | 8 | 9 | 10
---------------------------------------------------------------------
61 200300
62 182750
63 50000 300000 116200
64 155000
65 52080 125140
66 312600
67 130250
68 142720
69 100000 69340
70 95370
71 262460 77625
72 138420
73 54160
74 100000 148430
75 200000 140210
76 64875 77625
77 102600
78 102600
79 24975 77625
80 142500
81 102600
82 228000
83 228000
84 202590
85 215290
86 200000 264400
87 100000 380080
88 100000 209600
89 100000 209600
90 309600
91 100000 93500
92 100000 93500
93 100000 39320
94 50000 89320
95 139320
96 139320
97 309600
98 129580
99 77600
100 100000 76530
101 118600
102 53150 77600
103 130750
104 72700
105 94140
106 94140
107 94140
108 94140
109 94140
110 98530
111 94320
112 94320
113 100000 181070
114 131000
115 272170
116 200000 102940
117 50000 103250
118 147000
119 106560
120 383800
121 96450
122 59830
123 50000 141750
124 103170 280230
125 43660 100000 239740
126 40000 140000 75600
127 255600
128 40000 119750
129 75800
130 454800
131 151600
132 159750
133 159750
134 115020
135 115020
136 284000 86000
137 539470
138 266400
139 100000 200000 107880
140 70500
141 111780
142 170000 200000 293230
143 160770
144 28100
145 22800
146 22900
147 152970
148 112740
149 140020
150 100000 126620
151 150000 23640
152 80000 291900
153 100000 157160
154 80720 273830 388250
155 116410
156 100000 94480
157 154750
158 154740
159 154740
160 157750
161 100000 147600
162 142640 113360
163 111420
164 111420
165 111420
166 111420
167 154750
168 111420
169 154750
170 111420
171 111420
172 111420
173 111420
174 111420
175 111420
176 111420
177 111420
178 111420
179 111420
180 111420
181 111420
182 111420
183 137870 16880
184 154750
185 154750
186 557100
187 270000
188 270000
189 180000
190 180000
191 247600
192 120000
193 247600
194 247600
195 154750
196 154750
197 104800
198 75000
199 75000
200 123800
201 111420
202 54000
203 108550
204 100000 243000
205 100000 243000
206 809260
207 240000
208 240000
209 220000
210 60580 273520
211 150000 150000 59600
212 367000
213 100000 133120
214 100000 197430
215 100000 197430
216 100000 197430
217 237500
218 180000 332600
219 180500 415430
220 234990
221 985000
222 302050
223 302050
224 389350
225 302050
226 527750
227 695170
228 82000 212740
229 334910
230 100000 210480
231 100000 100000 108380
232 773590
233 90000 130156 110000
234 60000 157270
235 100000 235750
236 252740
237 120000 333400
238 100000 235300
239 100000 255300
240 276300
241 217270
242 327400
243 133890
244 114730
245 35450
246 24030
247 14360
248 150000 402830
249 177000 361740
250 78480
251 754460
252 130000 240000 450320
253 222470
254 92150
255 251540
256 100000 261820
257 109224 350456
258 100000 130000 308590
259 163770
260 334100
261 54300 111114 171486
262 67270
263 180000 160870
264 160620 179500
265 160000 215010 458510
266 833520
267 250270
268 100000 273950
269 320300
270 100000 200000 559520
271 390300
272 200960 167840
273 120000 250360
274 100000 289000
275 120450 617350
276 150000 448340
277 100000 100000 189000
278 240000 288070
279 1826800
280 80000 240320
281 100000 289000
282 249000 254360 137030 176630
283 161000 968000
284 60060
285 70000 95967
286 100000 185000
287 113780
288 99725
289 30000 111847 160000
290 50000 50000 135625
291 35000 65000
292 30000 50135
293 115275
294 39013
295 36465 36835
296 200360
297 31426
298 39000
299 40721
300 70000 250000 297651
301 82324
302 63704
303 70567
304 55000 256981
305 48181 70766
306 22350
307 21755
308 24139
309 36446
310 54746
311 39684 20723
312 27908
313 31413 62237
314 45711
315 22347 1649
316 35850
317 25000 21955
318 26853
319 35000 29473
320 22100
321 35233 354
322 25000 22901
323 26800
324 20000 21064
325 23949
326 23047
327 40000 103800
328 17366
329 14799
330 50000 122650
331 44083
332 37330
333 12670 18080
334 18387
335 180000 223801
336 50000 200000 250000
337 72792
338 52700
339 30000 134780
340 50000 157868 399705
341 139863
342 88124
343 80952
344 85700
345 10164
346 73033 276281
347 18735
348 8231
349 60000 60000 173913
350 81613 100000 260387
351 80000 100000 192530
352 123847
353 47454 93746
354 60000
355 46329
356 30000 46465
357 25000 34642
358 31973
359 13362
360 28540
361 24872
362 26149
_____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:
15400000 14300000 14300000 25268871
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития жилищного строительства
в Республике Казахстан на 2005-2007 годы
363 Строительство коммуналь-
ного жилья за счет
средств государственного
бюджета МИТ 2005-2007 18900000
364 Бюджетное кредитование
местных исполнительных
органов на строительство
жилья МИТ 2005-2007 126000000
_____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
---------------------------------------------------------------------
363 6300000 6300000 6300000
364 42000000 42000000 42000000
_____________________________________________________________________
Итого: 48300000 48300000 48300000
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа социально-экономического
развития города Астаны на период до 2005 года
"Расцвет Астаны - расцвет Казахстана"
365 Строительство 1 очереди
водно-зеленого бульвара
нового административного
центра в городе Астане МИТ 2001-2005 4136700 3760990
366 Строительство главной
площади в городе Астане МИТ 2003-2005 8830326 5730000
367 Инженерная защита от
подтопления, дренаж,
понижение уровня грунто-
вых вод левобережной
территории застройки в
городе Астане МИТ 2002-2008 11374980 900880
368 Реконструкция русла
реки Ишим в городе
Астане МИТ 2002-2007 5592400 2133000
369 Ликвидация накопителя
сточных вод Талдыколь
с рекультивацией (1 и
2 очереди) в городе
Астане МИТ 2002-2006 3020100 1619530
370 Благоустройство реки
Ак-Булак на участке от
проспекта Абылай-хана
до железной дороги в
городе Астане МИТ 2004-2005 986181 700000
371 Строительство инженер-
ных сетей и дорог к
проектируемым и строя-
щимся жилым комплексам
в городе Астане МИТ 2004-2007 6980110 980110
372 Зона кратковременного
отдыха для жителей
города Астаны на водо-
хранилище реки Коянды МКИС 2005-2006 1200000
373 Развитие системы ливне-
вой канализации МИТ 2005-2010 19635722
374 Строительство парка на
набережной реки Ак-Булак
в городе Астане МИТ 2005 400000
375 Водоснабжение и водо-
отведение г. Астаны МИТ 2004-2008 35886000 3482649
376 Строительство парка по
улице Сары-Арка в
районе административного
здания ЗАО НК
"Казмунайгаз" в городе
Астане МИТ 2005 400000
377 Строительство здания
цирка на 2000 мест в
городе Астане МК 2001-2005 5279035 4246700
378 Комплекс объектов
развлечений "Думан" в
городе Астане МК 2000-2005 8259149 7585650
379 Президентский парк в
городе Астане МИТ 2005-2008 6902000
380 Строительство магист-
ральной автодороги в
городе Астане с авто-
дорожным мостом через
реку Ишим МТК 2002-2005 10222606 7417600
381 Строительство авто-
дорожного моста через
реку Ак-Булак на
продолжении проспекта
Абая в городе Астане МТК 2005 200000
382 Строительство проспекта
Абая от улиц Можайского
(включая строительство
моста) до микрорайона
"Юго-Восток"
(с частичным выносом
инженерных сетей с
асфальтобетонным
покрытием) МТК 2004-2005 1291002 700000
383 Строительство автомо-
бильных дорог в новом
административном центре
в городе Астане МТК 2004-2008 6138460 1261450
384 Реконструкция проспекта
Богенбая от улицы
Пушкина до улицы
Валиханова в городе
Астане МТК 2005 1068305 147510
385 Расширение и рекон-
струкция ТЭЦ-2, тепло-
вых сетей и энергосете-
вых объектов города
Астаны МЭМР 2003-2007 22477880 5902280
386 Строительство ПС "Новая"
на левобережной части
города Астаны МЭМР 2006-2007 1096500
_____________________________________________________________________
Итого по программе:
5432640
_____________________________________________________________________
продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
---------------------------------------------------------------------
365 375710
366 3100300
367 457000 1000000 4000000 5017100
368 555000 1000000 1904400
369 1350000 50570
370 286181
371 1200000 2500000 2300000
372 500000 700000
373 1251600 6624700 5460000 6299422
374 400000
375 2890790 7035500 8483800 13993261
376 400000
377 1032335
378 673449
379 350000 2276000 2276000 2000000
380 2805006
381 200000
382 591002
383 653400 1500000 2000000 723610
384 866600 54195
385 5664000 5957700 4923900
386 44200 500000 552300
____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:
25646573 29198665 31900400 28033393
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития города Алматы
на 2003-2010 годы
387 Строительство инженерных
сетей и дорог к проекти-
руемым и строящимся жилым
комплексам в городе
Алматы МИТ 2005 2000000
388 Строительство и рекон-
струкция водопроводных,
канализационных
сетей и сооружений в
районах массовой инди-
видуальной застройки
города Алматы МИТ 2003-2005 650300 450300
389 Строительство транспорт-
ной развязки на пересече-
нии улиц Саина-проспект
Райымбека в городе
Алматы МТК 2001-2005 6200394 4929600
390 Строительство автомобиль-
ных дорог в микрорайонах
малой застройки города
Алматы МТК 2003-2005 826230 526230
391 Строительство первой
очереди метрополитена в
городе Алматы МТК 1988-2010 101286000 1809000
392 Сейсмоусиление объектов
образования и здраво-
охранения МОН, 1000000
МЗ
_______________________________________________________________________
ИТОГО по программе:
8715130
_______________________________________________________________________
продолжение таблицы
_______________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
-----------------------------------------------------------------------
387 2000000
388 200000
389 585310 685484
390 300000
391 5268000 18000000 18000000 58209000
392 1000000
______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:
9353310 18685484 18000000 58209000
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----------------------------------------------------------------------
Отраслевая программа "Питьевые воды"
393 Реконструкция сетей
водоснабжения города
Макинска Буландынского
района Акмолинской
области МСХ 2004-2005 105397 70000
394 Реконструкция водовода
и сетей города
Державинска Жаркаинского
района Акмолинской
области (II-очередь) МСХ 2005 207940
395 Реконструкция Нуринского
группового водопровода
(II-я очередь)
Акмолинской области МСХ 2003-2005 408500 68500
396 Реконструкция группово-
го водопровода Кульсары-
Тургузба-Шокпартугай-
Аккизтогай Атырауской
области МСХ 2004-2005 244647 100000
397 Водоснабжение города
Риддер Восточно-
Казахстанской области
из подземного источника МСХ 2003-2005 477987 286270
398 Строительство второй
нитки водовода Токрау-
Балхаш от площадки ГНС
до площадки резервуаров
на отметке 425
Карагандинской области МСХ 2004-2007 1446060
399 Реконструкция городских
водопроводных сетей
города Приозерска
Карагандинской области МСХ 2005-2007 367976
400 Реконструкция и оптими-
зация водопроводных
систем населенных пунктов
Абайского района
Карагандинской области
(Абай, Карабас)
II очередь МСХ 2005 220140
401 Реконструкция Ащи-
Тастинского магистрального
водовода Костанайской
области МСХ 2004-2006 754188 80000
402 Водовод в поселке Тайынша
(I-й и II-й этап поселка
Киялы - поселка
Чермошнянка - поселка
Тайынша) в Северо-
Казахстанской области МСХ 2005-2007 491070
403 Водоснабжение города
Туркестан Южно- МСХ 2005-2006 644087
Казахстанской области
_____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
---------------------------------------------------------------------
393 35397
394 80000 127940
395 120000 220000
396 144647
397 191717
398 600000 610840 235220
399 90000 150000 127976
400 220140
401 150000 524188
402 77198 200000 213872
403 100000 544087
____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:
1209099 2366215 952688
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--------------------------------------------------------------------
Программа "Охрана окружающей среды на 2005-2007 годы"
404 Проведение технического
перевооружения на
очистных сооружениях
канализации города
Петропавловска с произ-
водством пусконаладочных
работ МООС 2005 51374
405 Реконструкция напорного
коллектора от реки Ишим
до канализационных
очистных сооружений
города Петропавловска
Северо-Казахстанской
области МООС 2005 101252
406 Сбор и транспортировка
ливневых стоков северной
части города Петропавлов-
ска в МК-5 МООС 2005 182515
407 Очистные сооружения
дождевой канализации в
города Петропавловске МООС 2005 518216
____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
____________________________________________________________________
продолжение таблицы
____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
--------------------------------------------------------------------
404 51374
405 101252
406 182515
407 518216
____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:
853357
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--------------------------------------------------------------------
Программа развития малых городов на 2004-2006 годы
408 Реконструкция водовода
и сетей водоснабжения
в городе Державинске
Жаркаинского района
Акмолинской области МЭБП 2004-2006 75000 15000
409 Реконструкция водо-
проводных сетей в городе
Степняк Енбекшильдер-
ского района МЭБП 2004-2006 75000 15000
Акмолинской области
(1 - этап)
410 Реконструкция тепло-
трассы нижней части
города Алги Актюбинской
области МЭБП 2005 15000
411 Строительство автоном-
ных котельных для
обеспечения теплом
многоэтажных жилых домов МЭБП 2006 30000
города Алги Актюбинской
области
412 Реконструкция тепло-
трассы протяженностью
1,9 км в городе Шалкар
Актюбинской области МЭБП 2005 5400
413 Реконструкция 4 котель-
ных бюджетных организа-
ций города с установкой
новых котлов автономных
систем отопления в
городе Шалкар МЭБП 2005 18100
Актюбинской области
414 Установка котлов авто-
номных систем отопления
для обеспечения теплом
бюджетных организаций и
многоэтажных жилых домов МЭБП 2006 30000
города Шалкара
Актюбинской области
415 Реконструкция и оптими-
зация водопроводных сетей
города Абая
Карагандинской области МЭБП 2004-2006 75000 15000
416 Реконструкция системы
теплоснабжения города
Каркаралинска
Карагандинской области МЭБП 2004-2006 75000 15000
417 Реконструкция разводящих
сетей водопровода с
учетом оптимизации
города Аркалыка МЭБП 2004-2006 75000 15000
Костанайской области
418 Реконструкция тепловых
сетей с учетом оптимиза-
ции города Житикара
Костанайской области МЭБП 2004-2006 75000 15000
419 Реконструкция головного
резервуара для хранения
питьевой воды, рекон-
струкция и расширение
внутриквартальных
водопроводных сетей,
реконструкция и расшире-
ние наружных сетей МЭБП 2004-2006 75000 15000
канализации, тепло-
снабжения городе Аральска
Кызылординской области
420 Магистральный водовод
Кетик-Форт-Шевченко-5,7 км
Мангистауской области МЭБП 2004-2006 75000 15000
_____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
---------------------------------------------------------------------
408 30000 30000
409 30000 30000
410 15000
411 30000
412 5400
413 18100
414 30000
415 30000 30000
416 30000 30000
417 30000 30000
418 30000 30000
419 30000 30000
420 30000 30000
____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:
278500 300000
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--------------------------------------------------------------------
Программа по комплексному решению проблем Приаралья
на 2004-2006 годы
421 Перевод теплоэнерго-
источников и жилого сек-
тора в городе Кызылорды
на попутный газ МЭМР 2003-2005 7485950 2112000
____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
____________________________________________________________________
продолжение таблицы
____________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
--------------------------------------------------------------------
421 3506750
____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:
3506750
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--------------------------------------------------------------------
Вне программ
422 Строительство и приобре-
тение жилья для работ-
ников государственных
органов и государственных
учреждений АГС 2005
423 Строительство мостового
перехода через реку Урал
в городе Атырау МТК 2003-2006 6990000 1300000
424 Строительство моста
через реку Иртыш в городе
Семипалатинске Восточно-
Казахстанской области МТК 1997-2006 30321684 27246569
_______________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
ВСЕГО:
_______________________________________________________________________
продолжение таблицы
_______________________________________________________________________
1 | 7 | 8 | 9 | 10
-----------------------------------------------------------------------
422 616472
423 250000
424 100000
_______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:
966472
Всего:
114618591 124916564 120946994 122061884
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ
УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
тыс. тенге
___________________________________________________________________
N |Наименование |Администратор| 2005 год | Цель
|предприятия | бюджетной | |
| | программы | |
-------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
-------------------------------------------------------------------
Государственная агропродовольственная программа на 2003-2005 годы
1 АО "Аграрная
215 250
тыс. тенге
для
кредитная участия в уставных
корпорация" МСХ
5610000
капиталах сельских
кредитных товариществ;
5 394 750
тыс. тенге
на кредитование
сельских кредитных
товариществ.
2 АО "КазАгро-
5 950 000
тыс. тенге
Финанс" МСХ
8950000
на цели обеспечения
основе сельскохозяйственной
на лизинговой техникой,
технологическим обору-
дованием и специальной
техникой субьектов
животноводства;
1 000 000
тыс. тенге
на цели кредитования
лизинга оборудования
для предприятий по переработке сельско-
хозяйственной продукции;
2 000 000
тыс. тенге
на
цели обеспечения создания
и финансирования машино-
технологических станций
(сервис-центров).
3 АО "Мал На кредитование закупа
онімдері животноводческой продукции
корпорациясы" МСХ
1500000
и ее экспорта
4 АО "Продо- На организацию проведения
вольственная весенне-полевых и
контрактная уборочных работ
корпорация" МСХ
7000000
5 АО "Фонд
гарантирования
исполнения
обязательств На обеспечение исполнения
по зерновым обязательств по зерновым
распискам" МСХ
300000
распискам
____________________________________________________________________
Итого по программе:
23360000
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5
--------------------------------------------------------------------
Государственная программа жилищного строительства
в Республике Казахстан на 2005-2007 годы
6 АО "Жилищный На обеспечение долговре-
строительный менной устойчивости
сберегательный МФ
4000000
системы жилищных
банк строительных сбережений
Казахстана"
7 ЗАО "Казахстан- На увеличение объема
ская ипотечная МФ
6400000
приобретения прав
компания" требований
8 АО "Казахстан- На снижение размера
ский фонд первоначального взноса при
гарантирования приобретении жилья до 10%
ипотечных МФ
1500000
от стоимости жилья
кредитов"
_____________________________________________________________________
Итого по программе:
11900000
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5
---------------------------------------------------------------------
Стратегия индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2003-2015 годы
9 АО "Банк На обеспечение надлежащих
Развития параметров кредитования
Казахстана" МИТ
10000000
экономики и финансовой
устойчивости АО
"Банк Развития Казахстана"
10 АО "Инвести- На реализацию инвестицион-
ционная МИТ
5892246
ной программы Фонда
компания:
"Инвестици-
онный фонд
Казахстана"
11 АО "Нацио- На реализацию инновацион-
нальный МИТ
6116810
ной программы Фонда
инновацион-
ный фонд"
12 АО "Центр
2 584 400 тыс.тенге
на
инжиниринга завершение строительства
и трансферта объектов первой очереди
технологий" МИТ
3184400
Парка информационных
технологий, установку
технологического обору-
дования и строительство
ВОЛС;
600 000 тыс. тенге
на
продолжение работ по
созданию технопарков в
городах Алматы,
Караганде и Уральске
13 АО "Центр На проведение исследований
маркетингово- и передислокацию АО "Центр
аналитических маркетингово-аналитических
исследований" МЭБП
970000
исследований" в город
Астану
_____________________________________________________________________
Итого по программе:
26163456
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа "Развитие космической
деятельности в Республике Казахстан"
14 АО "Республи-
477 570 тыс. тенге
на
канский центр создание наземного
космической комплекса для управления
связи и электро- космическими аппаратами и
магнитной системы мониторинга;
совместимости
55 556 тыс. тенге
на
радиоэлектрон- создание материально-
ных средств" АИС
533126
технической базы для
организации работы
предприятия
____________________________________________________________________
Итого по программе: 533126
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5
--------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития и поддержки
малого предпринимательства в Республике Казахстан на 2003-2005 годы
15 АО "Фонд
600 000 тыс. тенге
на
развития малого создание системы гаран-
предпринима- тирования субъектов малого
тельства" МИТ
1542500
предпринимательства;
750 000 тыс. тенге
на
кредитование малого пред-
принимательства в малых
городах
(в рамках
Программы развития
малых городов на 2004-
2006 годы)
192 500 тыс. тенге
на развитие инфраструктуры
поддержки малого предпри-
нимательства
16 АО "Фонд На микрокредитование сель-
финансовой МСХ
1000000
ского населения
поддержки
сельского
хозяйства"
____________________________________________________________________
Итого по программе:
2 542 500
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5
--------------------------------------------------------------------
Государственная программа социально-экономического
развития города Астаны на период до 2005 года
"Расцвет Астаны - расцвет Казахстана"
17 ЗАО "Между-
511 690 тыс. тенге
на
народный строительство крытой авто-
аэропорт стоянки
Астана" МТК
1762085
963 530 тыс.тенге
на до-
оборудование аэропорта для
точного захода на посадку
по метеоминимуму категории
IIIB (светосигнальное
оборудование)
286 865 тыс. тенге
за
выполненные работы фирме
Мабетекс
_____________________________________________________________________
Итого по программе:
1762085
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5
---------------------------------------------------------------------
Программа развития страхового рынка Республики
Казахстан на 2004-2006 годы
18 АО "Государ- На создание Государственной
ственная МФ
500000
аннуитетной компании
аннуитетная
компания"
_____________________________________________________________________
Итого по программе:
500000
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5
---------------------------------------------------------------------
Программа развития почтово-сберегательной
системы на 2005-2010 годы
19 АО "Казпочта" АИС
1444709
329 709 тыс. тенге
на
развитие инфраструктуры в
городах;
47 500 тыс. тенге
на
совершенствование системы
магистральных перевозок;
331 600 тыс. тенге
на
развитие почтово-сбере-
гательных услуг;
735 900 тыс. тенге
на
развитие инфраструктуры в
сельской местности
(
в рамках Государст-
венной программы развития
сельских территорий на
2004-2006 годы)
_____________________________________________________________________
Итого по программе:
1444709
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5
---------------------------------------------------------------------
Вне программ
20 Создание На создание межгосудар-
межгосударст- МФ
13170000
ственного инвестиционного
венного банка
инвестицион-
ного банка
21 АО "Республи- На приобретение телеви-
канская теле- МКИС
1387248
зионного оборудования
радиокорпорация
"Казахстан"
22 АО "Казтеле- На приобретение передатчи-
радио" МКИС
542139
ков для расширения зоны
охвата вещания
23 Приобретение На выполнение обязательств
акций между- по своевременной оплате
народных членских взносов междуна-
финансовых МФ
491551
родным финансовым органи-
организаций зациям
24 ЗАО "Каз- На освоение Амангельдинской
мунайгаз" МЭМР
4500000
группы месторождений газа
______________________________________________________________________
Итого вне программ:
20090938
ВСЕГО: 88296814
Принят к сведению
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 августа 2004 года N 917
Раздел 6. Основные направления и прогноз
основных показателей развития национальных компаний
на 2005-2007 годы
Введение
В 2003 году к национальным компаниям были отнесены 15 компаний. Их организационно-правовой формой является акционерное общество, за исключением двух - в форме республиканских государственных предприятий (РГП "Казаэронавигация" и РГП "Актауский морской торговый порт").
В соответствии с пунктом 5
статьи 34
Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", который вступил в силу с мая 2003 года, к национальным компаниям могут быть отнесены только акционерные общества.
Постановлением
Правительства от 16 февраля 2004 года N 182 к национальным компаниям отнесены 12 акционерных обществ, тем самым из категории национальных компаний исключены следующие предприятия: РГП "Казаэронавигация", РГП "Актауский морской торговый порт" и ЗАО "Эйр Казахстан" (банкрот).
В 2004 году Перечень национальных компаний выглядел следующим образом:
ЗАО ""Национальная компания "КазМунайГаз"
ОАО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"
ОАО "Казпочта"
ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация"
ЗАО "Национальная атомная компания "Казатомпром"
ЗАО "Национальные информационные технологии"
ЗАО "Казакстан темiр жолы"
ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд"
ОАО "Казахтелеком"
ЗАО "Международный аэропорт Астана"
ОАО "Национальная компания "Казахское информационное агентство (Казинформ)"
ОАО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"
Эти национальные компании Республики Казахстан курируются следующими государственными органами:
Министерство энергетики и минеральных ресурсов
1. ЗАО "Национальная компания "КазМунайГаз"
2. ОАО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"
3. ЗАО "Национальная атомная компания "Казатомпром"
Министерство транспорта и коммуникаций
1. ЗАО "Казакстан темiр жолы"
2. ЗАО "Международный аэропорт Астана"
Министерство сельского хозяйства
ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация"
Национальный Банк Республики Казахстан
ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд"
Министерство информации
ОАО "Национальная компания "Казахское информационное агентство (Казинформ)"
Министерство индустрии и торговли
ОАО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"
Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи
1. ОАО "Казпочта"
2. ОАО "Казахтелеком"
3. ЗАО "Национальные информационные технологии"
Национальные компании были созданы с целью государственного присутствия в стратегически важных и социально значимых отраслях экономики, играющих большую роль в национальной, экономической и энергетической безопасности государства. А также для создания конкурентной среды, которая формирует объективные рыночные отношения и стабилизует экономику республики.
Каждая из национальных компаний фактически является системообразующей в своей отрасли и от ее жизнедеятельности зависит не только трудоустройство занятых в этой компании, но и функционирование отраслей с учетом стратегических интересов государства.
Наиболее крупными компаниями являются ЗАО "Национальная компания "КазМунайГаз" и ЗАО "Казакстан темiр жолы", на которых трудится около 60% от общего количества работающих в национальных компаниях и их удельный вес в общем объеме производства составляет около 75%.
Практически все компании за рассматриваемый период достигли запланированных объемов производства.
Убыточными в 2003 году были ЗАО "Эйр Казахстан" (-7,3 млрд.тенге), ОАО "Казахстан инжиниринг" (-451,3 млн.тенге), ЗАО "Национальные информационные технологии" (-95,6 млн.тенге) и ОАО "Казинформ" (-1,8 млн.тенге), остальные компании, превысили плановые показатели по чистому доходу.
По итогам деятельности за 2004 год ожидается безубыточный результат работы по всем национальным компаниям.
Анализ за 2002-2004 годы
ЗАО "НК "КазМунайГаз"
Закрытое акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" была создана в соответствии с
Указом
Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года N 811 "O мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны" со 100% долей государства.
Уставный капитал Компании сформирован на основе государственных пакетов акций в ЗАО "НК "Транспорт Нефти и Газа" и ЗАО ННК "Казахойл".
В 2003 году дочерними компаниями АО "НК "КазМунайГаз" добыто 7887 тыс.тонн нефти и газового конденсата, что составляет 100,5 % от запланированного объема и на 6,6 % превышает уровень 2002 года. Дополнительно к плану получено 35 тыс.тонн нефти.
В 2004 году добыча нефти и газового конденсата оценивается в объеме 8335 тыс.тонн, что превысит уровень 2003 года на 448 тыс.тонн.
Поставка нефти дочерними нефтедобывающими организациями Компании в 2003 году составила 7856,1 тыс.тонн, рост к соответствующему периоду прошлого года составляет 5,2 %. Поставка нефти на экспорт составила 5422 тыс.тонн, на внутренний рынок - 1963,5 тыс.тонн. В 2004 году поставки на внутренний рынок составят 1716 тыс.тонн, на экспорт - 6529 тыс.тонн.
В 2002 году средняя цена реализации нефти дочерних организаций составила 19412 тенге/т., что на 15 % выше уровня 2001 года.
В 2003 году средняя цена реализации составляет 22190 тенге/т., в 2004 году прогнозная среднегодовая цена реализации ожидается на уровне 17658 тенге/т.
Объем переработки нефти на ОАО "Атырауский НПЗ" в 2002 году составил 2271 тыс.тонн нефти, что составляет 98,7% от плана.
Основной причиной снижения объемов переработки в 2002 году относительно плана является невыполнение некоторыми совместными предприятиями графика поставки нефти на АНПЗ, утвержденного Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК.
В 2003 году объем переработки на ОАО "Атырауский НПЗ" предусматривается на уровне 2287 тыс. тонн, в том числе из ресурсов нефти компании - в размере 1800 тыс. тонн. Компания продолжит работы по проекту реконструкции АНПЗ, направленные на модернизацию и обновление существующих мощностей завода.
В 2004 году объем переработки на ОАО "Атырауский НПЗ" ожидается на уровне 2400 тыс.тонн, в том числе 1700 тыс.тонн из ресурсов Компании. По отношению к 2003 году объем переработки увеличится на 5 %.
Общий объем транспортировки в 2003 году составил 34192 тыс.тонн, что на 3 % больше запланированных объемов и на 13 % больше по сравнению с 2002 годом ( 30317 тыс.тонн). Увеличение объемов транспортировки обусловлено увеличением объемов добычи нефти нефтедобывающими объединениями.
Транспортировка нефти по системе ЗАО "КазТрансОйл" в 2004 году запланирована в объеме 35708 тыс.тонн, что будет превышать уровень 2003 года на 1516 тыс.тонн.
Общий объем транспортировки газа по магистральным газопроводам ЗАО "Интергаз Центральная Азия" в 2003 году составил 120226 млн.м
3
против 110186 млн.м
3
плановых, что выше уровня 2002 года на 8,7%.
При этом внутренняя транспортировка в 2003 году составила 4801 млн.м
3
, международный транзит - 109437,7 млн.м
3
, транспортировка газа на экспорт - 5986,8 млн.м
3
.
Всего инвестиции в основной капитал за 2002 год составили 75,5 млрд. тенге, в том числе в производство - 59,2 млрд. тенге, или 78,4% от общего объема капитальных вложений. Сумма капитальных вложений в 2002 году выше аналогичного показателя 2001 года на 20,4 млрд. тенге.
Всего инвестиции в основной капитал в 2003 году оцениваются в сумме 107 млрд.тенге, в том числе за счет собственных средств - 50,5 млрд.тенге, за счет заемных средств - 56,5 млрд.тенге, за счет средств государственного бюджета - 2,8 млрд.тенге.
Доход от реализации продукции в 2003 году составил 391,8 млрд. тенге.
Затраты на производство - в сумме 186 млрд. тенге.
Чистый доход в 2003 году получен в сумме 67,1 млрд. тенге, в том числе по нефтедобывающим предприятиям - 33,3 млрд.тенге, по нефтегазотранспортным - 24,7 млрд.тенге, по АНПЗ - 924 млн.тенге.
В 2004 году чистый доход планируется на уровне 42,9 млрд. тенге, в том числе по нефтедобывающим предприятиям - 15,2 млрд.тенге, по нефтегазотранспортным - 22,4 млрд.тенге, по АНПЗ - 1,3 млрд.тенге.
ЗАО "НАК "Казатомпром"
"Национальная атомная компания "Казатомпром" образована в 1997 г. в виде закрытого акционерного общества со 100%-ной долей акций государства. Компания является генеральным оператором по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения.
За 2002 год добыча урана составила 2079 тонны, что на 34 % выше показателей 2001 года. В 2003 году объем добычи превысил на 8,8 % уровень 2002 года и составил 2946 тонн. В 2004 году планируется добыть 3140 тонн природного урана.
В 2002 году производство закиси-окиси увеличилось на 17,6 % по сравнению с 2001 годом и составило 2583 тонн, 2003 году - 2803 тонны. Планируемый объем производства закиси-окиси в 2003 году составит порядка 3093 тонны.
Устойчивый рост объема добычи природного урана достигнут за счет реализации следующих мероприятий:
- расширение действующих рудников с одновременным переводом на новый качественный уровень всех производственных процессов;
- промышленная эксплуатация новых объектов добычи - месторождений "Южный Моинкум" и "Южный Карамурун". Это мероприятие дало прибавку к общему производству продукции в 2003 году на 589 тонн;
- строительство новых объектов с внедрением принципиально новых геотехнологических решений - получение богатых десорбатов и их прямое аффинирование; построение рудника "Акдала" по данной схеме дало прирост к общему объему добычи в 2003 году 480 тонн.
В 2003 году консолидированный доход от реализации продукции увеличился на 23 % по сравнению с 2002 годом и составил 29363,14 млн.тенге. При этом 51 % дохода составила реализация урановой продукции, 6 % - реализация бериллиевой продукции, 9 % - реализация тантал-ниобиевой продукции, 18 % от общего объема реализации составляет реализация продукции энергетического комплекса, в том числе: доход от реализации электроэнергии - 4545,09 млн.тенге, теплоэнергии - 382,3 млн.тенге, воды - 892,2 млн.тенге и 15,4 % приходится на доход от прочей реализации.
ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация"
По итогам деятельности Компании за 2002 год получен положительный результат в сумме 365,4 млн. тенге, из них в республиканский бюджет в виде дивидендов перечислено 183,4 млн. тенге.
Всего из урожая 2003 года Корпорацией было закуплено:
по программе государственного закупа зерна - 194,9 тыс. тонн;
по программе закупа зерна за счет привлеченных кредитных ресурсов - 1993,5 тыс. тонн.
Общий доход за 2003 год составил 34602,8 млн. в тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 9284,9 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25317,9 млн.тенге.
Налогооблагаемый доход за 2003 год составил 1171,2 млн. тенге.
На 1 апреля 2004 года государственные ресурсы зерна сформированы Корпорацией в объеме 685,25 тыс. тонн.
Государственные ресурсы зерна размещаются в основном на 53 крупных хлебоприемных предприятиях республики, отбор которых производится Министерством сельского хозяйства и Корпорацией на конкурсной основе.
Закуп зерна проводится в целях формирования государственного резерва продовольственного зерна и поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. В 2004 году предусмотрен закуп зерна из урожая 2004 года в объеме 2478 тыс.тонн, из них:
по государственному закупу - 479,45 тыс.тонн на сумму 6,2 млрд. тенге;
по коммерческому закупу - 2 млн.тонн на сумму 26 млрд.тенге.
На эти цели из республиканского бюджета в 2004 году выделены денежные средства в сумме 6208,4 млн. тенге. Закуп зерна, как и в предыдущие годы, будет производится в два этапа: посредством финансирования в весенне-летний период на основе договора поставки и осенью посредством прямого закупа.
На 2004 год общий доход компании запланирован в размере 33678,6 млн. в тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 7086,5 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 26592,1 млн.тенге.
Налогооблагаемый доход за 2004 год планируется в размере 711,98 млн. тенге.
В 2004 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 244,4 млн. тенге.
ЗАО "Национальные информационные технологии"
По итогам деятельности за 2002 год доход, полученный Обществом составил 558,0 млн. тенге, при плане 1405,3 млн. тенге, что составило 39,7%.
Доходы от основной деятельности составили 449,6 млн. тенге, при плане 1394,4 млн. тенге, выполнение плана составило 32,2%.
Доходы от не основной деятельности составили 108,4 млн. тенге, при плане 10,8 млн. тенге.
Причинами неисполнения доходной части бюджета Общества являются снижение объемов телекоммуникационных услуг и невыполнение мероприятий, предусмотренных бюджетными программами, несвоевременное принятие мер по замене морально физически устаревшего оборудования, которое не обеспечило достаточной скорости передачи данных, требуемых заказчиками. Кроме того, действующие тарифы на предоставление телекоммуникационных услуг не приводились в соответствие к меняющимся условиям рынка. Все это привело к оттоку основных клиентов к другим провайдерам. Участие Общества в открытых конкурсах не принесло результатов ввиду относительно высокой себестоимости предлагаемых работ и услуг.
За 2002 год Обществом произведено расходов на сумму 871,6 млн. тенге, при плане 1392,2 млн. тенге, сокращение расходов составило 520,6 млн. тенге.
Обществом за 2002 год получен отрицательный финансовый результат в сумме 313,6 млн. тенге.
По итогам деятельности за 2003 год доход, полученный Обществом, составил 443,7 млн. тенге, в том числе доходы от основной деятельности составили 432,0 млн. тенге, от не основной деятельности - 11,7 млн. тенге.
За 2003 год Обществом произведено расходов на сумму 539,3 млн. тенге.
По итогам 2003 года получен убыток в размере 95,6 млн. тенге.
В связи с убыточной деятельностью Обществом по итогам 2003 года не было произведено начислений и выплат дивидендов на государственный пакет акций, запланированных в размере 6,6 млн.тенге.
По прогнозу в 2004 году сумма чистого дохода составит 5,2 млн. тенге.
В бюджет республики планируется направить 93,8 млн. тенге, в том числе: НДС - 28,1 млн. тенге; социальный налог - 25,6 млн. тенге; корпоративный подоходный налог - 2,2 млн. тенге; индивидуальный подоходный налог - 20,5 млн. тенге; прочие - 17,4 млн. тенге.
Перечисление дивидендов на государственный пакет акций в 2004 году Общество не планирует.
ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд"
По итогам деятельности за 2002 год общий объем доходов, полученный Фондом, составил 1230,0 млн. тенге.
Общий объем расходов Фонда составил за 2002 год 497,0 млн. тенге.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности Фондом за 2002 год получен положительный финансовый результат в сумме 506,0 млн. тенге, из них в республиканский бюджет в виде дивидендов перечислено 253,0 млн. тенге.
По итогам деятельности за 2003 год по сравнению с 2002 годом общий объем доходов, полученный Фондом, увеличился на 19,4% и составил 1468,4 млн. тенге.
Общий объем расходов Фонда возрос на 21,7 % и составил за 2003 год 604,7 млн. тенге.
В 2003 году по сравнению с 2002 годом чистый доход увеличился на 20,4 % и составил 609,1 млн. тенге, из них в республиканский бюджет в виде дивидендов перечислено 304,6 млн. тенге.
В 2004 году ожидается уменьшение доходов от основной деятельности по сравнению с 2003 годом, это связано с тенденцией по снижению процентных ставок и доходности финансовых инструментов, сложившейся на финансовых рынках и обусловленной укреплением национальной валюты.
Общая сумма доходов в 2004 году ожидается в размере 1345,5 млн. тенге, что ниже показателя 2003 года на 8,1%.
Расходы по 2004 году предусматриваются в сумме 739,0 млн. тенге, что выше показателя 2003 года на 134,3 млн. тенге, на 22,2%.
Ожидается снижение чистого дохода в 2004 году по сравнению с 2003 годом на 191,1 млн. тенге, уменьшение - на 32,2%. Соответственно снижение дивидендов на государственный пакет акций на 98,1 млн. тенге и составят 206,5 млн. тенге.
ОАО "KEGOC"
В 2002 году объемы передачи электроэнергии по сетям Общества по сравнению с 2001 годом снизились на 5,3 % и составили 23,8 млрд. кВт.ч. Снижение объема передачи электроэнергии по сетям Общества связано с переходом потребителей южных регионов республики на электроснабжение по сетям региональной электросетевой компании в период работы ЖГРЭС, изменением схем электроснабжения, а также строительством некоторыми потребителями услуг Общества собственных ЛЭП, шунтирующих НЭС.
За 2003 год объем передачи электроэнергии по сетям ОАО "KEGOC" составил 26,9 млрд.кВтч, что на 13 % выше показателя 2002 года. Рост объема передачи связан, в основном, с увеличением экспортных поставок электроэнергии в Россию от станции "Экибастузская ГРЭС-2", а также транзитом электроэнергии Таджикистана и Кыргызстана через территорию Казахстана в Российскую Федерацию.
В 2003 году доходы Общества от основной деятельности составили 15742,2 млн.тенге, что на 24,9 % больше уровня 2002 года.
В 2004 году доходы Общества от основной деятельности планируются на сумму 15104,4 млн.тенге (на 4,1 % ниже уровня 2003 года).
Снижение дохода от основной деятельности обусловлено строительством Аксуским заводом ферросплавов собственных линий электропередачи, полностью обеспечивающих электроснабжение предприятия, и соответственно отказом данного предприятия от услуг по обеспечению надежности электроснабжения. Кроме того, с 1 февраля 2004 года Обществом снижены тарифы на услуги по передаче электроэнергии и технической диспетчеризации в связи с изменениями в
Налоговом Кодексе
.
В 2003 году расходы Общества по основной деятельности составили 13346 млн.тенге, что на 9,7% выше затрат 2002 года, что связано с увеличением текущих расходов на обучение персонала и оплату консультационных услуг по Проекту модернизации НЭС, финансируемых из средств займов, а также увеличением амортизационных отчислений, обусловленный вводом основных средств в соответствии с инвестиционной программой.
В 2004 году расходы Общества по основной деятельности планируются в размере 15084,4 млн. тенге. Рост расходов по основной деятельности на 1738,4 млн.тенге связан с переносом части работ по эксплуатации и ремонту электросетевых объектов Общества с 2003 года на 2004 год в связи с задержками проведения конкурсов, ростом амортизационных отчислений и налога на имущество, обусловленным вводом основных средств в эксплуатацию, увеличением процентов по кредитам, относимых на текущие расходы, что также связано с вводом основных средств по Проекту модернизации НЭС.
Чистый доход Общества за 2003 год составил 1741,5 млн.тенге.
В целях повышения надежности и эффективности функционирования всей энергосистемы Казахстана Обществом реализуется проект "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан" с привлечением заемных средств МБРР и ЕБРР. Общая стоимость проекта - 258,4 млн. долларов США. Из общего объема капитальных вложений по проекту освоено 3021,6 млн. тенге кредитных средств и 1421,4 млн. тенге собственных средств.
На 1 января 2004 года с начала реализации Проекта модернизации израсходовано заемных средств на сумму 65,5 млн.долларов США, в том числе за 2003 год - 46,9 млн. Из средств Общества по линии софинансирования израсходовано 59,4 млн.$ США.
Освоение капитальных вложений (с НДС) по Проекту составило 10517,1 млн.тенге, в том числе по заемным средствам МБРР и ЕБРР - 6168, 2 млн.тенге, из собственных средств Общества по линии софинансирования - 4348,9 млн.тенге.
В 2003 году Обществом начата работа по реализации проекта "Строительство второй линии транзита 500 кВ Север - Юг Казахстана". На эти цели в 2003 году планируется направить 26 млн. долларов США. Средства в сумме 1096,8 млн.тенге, в том числе из средств займов ЕБРР и БРК - 510,3 млн.тенге, планируется направить на выполнение проектно- изыскательских работ на подстанциях "ЮКГРЭС" и "Шу", проведение работ по выбору и согласованию трассы второго и третьего участков ВЛ, оплату услуг консультанта и закупку высокольтного оборудования.
Еще одним направлением инвестиционной программы Общества является передислокация аппарата в город Астану, на что предусмотрены средства в размере 2708,4 млн. тенге.
В 2004 году Общество на инвестиционную деятельность планирует направить на инвестиционную деятельность средства в размере 15,3 млрд.тенге, в том числе из средств займов - 7,1 млрд.тенге, из собственных средств - 8,2 млрд.тенге.
ОАО "Казпочта"
Казахстанская почта уверенно переходит к стадии стабилизации финансового положения и устойчивого роста: постепенно улучшается качество почтовой связи, расширяется зона почтово-финансовых услуг, развиваются современные коммерческие услуги.
За 2003 год Обществом было принято 16,2 млн.единиц письменной корреспонденции, что превысило уровень 2002 года на 7,3 %. Однако имеет место некоторое снижение количества периодических изданий - на 2,8%. Это объясняется появлением новых средств связи и возрастающей конкуренцией со стороны других поставщиков аналогичных услуг.
Наибольший удельный вес в общем объеме платного обмена занимает подписка и реализация периодических изданий - 65,7 %, доля выплат пенсий и пособий составляет 21,0 %, письменной корреспонденции - 11,6 %.
В 2003 году продолжена реализация мероприятий по самостоятельной выплате пенсий, пособий и адресной социальной помощи в городах районного значения и сельских регионах.
Всего в 2003 году произведено 19,5 млн. выплат пенсий и пособий и адресной социальной помощи на общую сумму 93,6 млрд. тенге, что на 40,1% выше фактического выполнения 2002 года. Сложившаяся тенденция положительно характеризует реализацию задач по активизации деятельности Общества в этом направлении.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2003 году совокупные доходы Общества составили 5003,4 млн. тенге, увеличившись по сравнению с показателем 2002 года на 15,1 %. Совокупные расходы в 2003 году составили 4851,7 млн. тенге, превысив уровень 2002 года на 17,7 %. Чистый доход Общества за 2003 год составил 151,7 млн. тенге, превысив уровень 2002 года на 17,7% или 22,8 млн. тенге.
В 2004 году Обществом планируется преодоление падения почтового обмена по периодическим изданиям, а также сохранение наметившейся в 2002-2003 годах тенденции роста платного обмена по письменной корреспонденции, выплате пенсий, пособий и почтовым переводам денег. В 2004 году ожидается увеличение объема исходящего платного обмена на 10,4%.
Начиная с 2004 года, планируется поэтапная передача Обществу функций по выплате пенсий и пособии в районных центрах и селах.
В результате активизации деятельности, нацеленной на формирование эффективно функционирующей отечественной почтово-сберегательной системы, было существенно улучшено финансовое состояние компании.
В 2004 году ожидается увеличение совокупных доходов относительно уровня 2003 года на 22,7 %, что составит 1133,4 млн. тенге, уровень совокупных расходов увеличится на 23,7 % или 1149,5 млн. тенге.
ОАО "Казахтелеком"
ОАО "Казахтелеком" 2002-2004 годах отмечены высокие производственные и финансовые показатели.
В 2002 году произошло укрепление положительной тенденции по динамичному развитию ОАО "Казахтелеком". Перевыполнены многие запланированные производственные и финансовые показатели.
Продолжены работы по модернизации местной сети. Установлены цифровые АТС в областных центрах и городах областного подчинения. Запущены в эксплуатацию цифровые АТС на городских телефонных станциях, на зоновой сети.
В 2002 году ОАО "Казахтелеком" были продолжены работы по повсеместному внедрению повременного учета. Принято в опытную эксплуатацию оборудование повременного учета аналоговых АТС в городах Таразе, Усть-Каменогорске, Уральске, Павлодаре, Актау, Петропавловске, Атырау, Костанай и Кокшетау.
Чистый доход в 2002 году получен в сумме 12147,2 млн. тенге, что выше уровня 2001 года на 40,6 %. Выплаты дивидендов по итогам 2002 года по простым акциям составили в размере 3,24 млрд.тенге, в том числе на государственный пакет акций - 1,8 млрд. тенге.
За 2003 год междугородный, международный телефонный трафик составил 1499,3 млн. минут, в том числе по направлениям: Республика Казахстан - 1377,1 млн.минут, по государствам СНГ - 108,8 млн. минут, по странам дальнего зарубежья - 13,4 млн. минут.
Размер чистого дохода в 2003 году составил 14845 млн. тенге.
Финансирование инвестиционной программы обеспечено за счет внешних займов (10865 млн.тенге) и путем использования собственных средств (8840 млн.тенге). Инвестиции направлены на модернизацию и развитие местной сети телекоммуникаций, окончание строительства Восточной ВОЛС, развитие сети передачи данных с увеличением общей емкости внешнего канала на Интернет до 68 Мбит/с.
В 2004 году междугородний, международный телефонный трафик возрастет на 5% и составит 1625 млн. минут, количество основных телефонных аппаратов - 6% и 2362 единиц соответственно.
Чистый доход в 2004 году прогнозируется в размере 12,3 млрд. тенге, что на 17 % ниже уровня 2003 года. Данное снижение получено в результате проведения политики либерализации отрасли телекоммуникаций и отмены эксклюзивного права компании на международную, междугороднюю связь. На выплату дивидендов предполагается направить 20% от чистого дохода.
Инвестиционная политика компании направлена на развитие новейших технологий в области телекоммуникаций, увеличение транзита информационных потоков через территорию Республики Казахстан, развитие местной сети телекоммуникаций.
ЗАО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы"
Грузооборот в 2002 году составил 133088,4 млн. т-км, пассажирооборот - 10448,7 млн. п-км.
Чистый доход по итогам 2002 года составил 20924 млн. тенге. Такой результат вызван увеличением доходов от грузовых перевозок на 14 %, изменением структуры перевозимых грузов (доля "дорогих грузов" увеличилась), повышением тарифов на грузовые перевозки на 7%, ростом курса валюты, реорганизации РГП "Казакстан темiр жолы", неполное освоение программы ремонта.
Грузооборот в 2003 году составил 147672 млн. т-км (увеличение на 11 % по отношению к 2002 году за счет роста объема погрузки грузов).
По итогам 2003 года получен положительный финансовый результат в размере 17732 млн. тенге, что ниже уровня 2002 года на 15,3 %. В 2003 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 1773,2 млн. тенге.
В 2003 году освоение инвестиций составило 50185 млн. тенге, из них за счет внешних займов 9549 млн. тенге, за счет собственник средств - 40636 млн. тенге.
Планируемый грузооборот в 2004 году составит 159108 млн. т-км, что на 7,1 % выше уровня 2003 года. Данный рост получен за счет роста погрузки грузов.
По итогам 2004 года ожидается положительный финансовый результат в размере 580 млн. тенге, падение по сравнению с 2003 годом вызвано ростом себестоимости реализованной продукции на 25,8 % над ростом доходов от основной деятельности на 5%. Доля чистого дохода на выплату дивидендов на государственный пакет акций в 2004 году составит 58 млн. тенге.
Основное место в инвестиционной деятельности занимает реабилитация объектов инфраструктуры магистральной железнодорожной сети. В 2004 году на реабилитацию и развитие инфраструктуры планируется направить 21100,1 млн.тенге, на информатизацию и развитие связи - 1901,4 млн.тенге, строительство железнодорожной линии Хромтау - Алтынсарино - 1739,0 млн.тенге.
Объем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и создание новых импортозамещающих производств составит 499,5 млн.тенге.
ЗАО "Международный аэропорт Астана"
Основными показателями, характеризующими производственную деятельность Компании является объем движения через аэропорт: по количеству обслуживания рейсов и пассажиров.
Тенденция развития количества обслуженных рейсов в сравнении с предыдущим периодом характеризуется увеличением на 15% в 2002 году и на 14% в 2003 году. Соответственно количество обслуженных пассажиров также возросло на 17% и 23%. Среднесуточные данные по указанным показателям составили в 2002 году - 28 взлет-посадок воздушных судов и 883 обслуженных пассажира, в 2003 году - 32 и 1088 соответственно.
Определяющим фактором данной тенденции является увеличение частоты рейсов на существующих маршрутах и открытие новых. Следует отметить, что в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров Компанией в 2002-2003 годы основную долю составляют внутренние авиаперевозки (75%), обусловленное расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи всех крупных городов Казахстана со столицей.
Доходы Компании в 2003 году составили 3754 млн. тенге, что превысило уровень 2002 года на 162% (2319 млн. тенге) и уровень плана на 136% (2165 млн. тенге). Определяющим фактором значительного роста доходов явилось увеличение доходов от неоперационной деятельности Общества на 1899 млн. тенге.
Увеличение доходов от операционной деятельности на 30 % (425 млн. тенге) от уровня 2002 года произошло вследствие увеличения объема авиаперевозок на 15% и повышения уровня тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги аэропорта со второго квартала 2003 года. Значительное увеличение уровня тарифов в 2003 году в сравнении с предыдущим периодом объясняется тем, что ранее государственным уполномоченным органом по регулированию естественных монополий пересчет тарифов на услуги аэропортов в тенге для регулярных внутренних воздушных перевозок был осуществлен по фиксированному курсу доллара США, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на 1 апреля 1999 года (87,5 тенге).
Расходы аэропорта в 2003 году составили 3034 млн. тенге, что превысило уровень 2002 года на 77 % или 1316 млн. тенге и от планируемого объема увеличились на 60 % (1143 млн. тенге).
Основной причиной увеличения расходов Общества послужило увеличение расходов от неоперационной деятельности аэропорта на 892 млн. тенге, где основную долю составляют расходы, связанные с переоценкой основных средств (с соответствующей корректировкой износа - 570 млн. тенге), а также расходы по курсовой разнице.
В 2003 году за счет средств республиканского бюджета (1515 млн. тенге) произведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Итоги 2003 года характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 720 млн. тенге.
В 2004 году ожидаются обслужить 12764 рейса и 441705 пассажиров, что соответствует запланированным объемам, с превышением от уровня предыдущего года на 11 % и 23 % соответственно.
Доли рынков пассажирских перевозок по направлениям в общем объеме сохраняются на уровне предыдущего периода и составят 78 % - для внутренних линий и 22 % - для международных перевозок.
Доходы Компании в 2004 году предполагаются в сумме 4915 млн. тенге, что превысит уровень 2003 года и плана на 31% (1160 млн. тенге).
Основными факторами роста доходов явились: увеличение доходов от предоставления аэропортовых услуг, связанное с ростом объема авиаперевозок и изменением уровня тарифов со второго квартала 2003 года, а также с увеличением доходов от неоперационной деятельности Общества на 485 млн. тенге, связанной с курсовой разницей при переоценке кредитных средств займа Японского Банка Международного Сотрудничества (JBIC).
Расходы аэропорта в 2004 году составят 4340 млн. тенге, что превысит уровень 2003 года на 43 % или 1306 млн. тенге и от планируемого объема увеличились на 15 % (579 млн. тенге).
Основной причиной увеличения расходов Общества за указанный период послужило увеличение расходов по неоперационной деятельности на 1090 млн. тенге, связанное с расходами по курсовой разнице.
Итоги 2004 года ожидаются с положительным финансовым результатом в сумме 574 млн. тенге.
Инвестиционная деятельность Компании осуществлялась по двум основным направлениям:
1. Реализация проекта "Строительство международного аэропорта г. Астаны"
Общая стоимость проекта 35,9 млрд. тенге, источники финансирования - правительственный заем Японского Банка Международного сотрудничества (JBIC) и софинансирование из республиканского бюджета. Период реализации 1998-2005 годы.
Согласно ТЭО проекта выход нового терминала на проектную мощность до 600 пассажиров в час планируется в 2005 году.
2. Замена основных фондов.
В рамках модернизации основных фондов произведены ремонт и замена основных средств из собственных средств аэропорта (спецтехника, оборудование, ремонт мест стоянок воздушных судов и т.д).
ОАО "НК "Казинформ"
В 2003 году наблюдается увеличение доходов в 4 раза по сравнению с 2002 годом или на 79,9 млн.тенге. При этом расходы выросли на 78,9 млн.тенге, или в 3 раза больше. Превышение роста доходов над расходами на 6 % свидетельствует о постепенном оздоровлении финансового состояния Компании и выходе из предкризисной ситуации.
Активизация роста производства информационной продукции, предпринятые меры по увеличению количества подписчиков, повышение качества предлагаемой продукции, дальнейшее укрупнение корреспондентской сети позволили Компании добиться определенных результатов.
При детальном рассмотрении роста производственной мощности Компании в 2003 году по сравнению с 2002 годом, количество выпускаемой новостной продукции в абсолютном значении возросло на 15204 новостей ежегодно, или на 83,4 %.
По итогам работы в 2003 году общий доход составил - 100,9 млн. тенге, расходная часть - 102,7 млн. тенге, что привело к убыточному результату в размере 1,8 млн. тенге.
В 2004 году доходы от основной деятельности запланированы в сумме 142,9 млн. тенге, что по сравнению с 2003 годом больше на 43 %, или на 43,2 млн. тенге. При этом расходы запланированы в сумме 137,2 млн. тенге, что больше на 34 % по сравнению с аналогичным периодом 2003 года.
На протяжении 2004 года планируется усиление, как действующих позиций, так и выход на более перспективные информационные рынки. В этом плане предполагается дальнейшее расширение клиентской базы за счет проведения числа качественных кампаний, а также внедрение новых пилотных проектов, проведение дополнительных маркетинговых разработок.
Для освещения индустриально-инновационной политики Казахстана на сайте Компании в начале 2004 года был размещен баннер "Индустриально-инновационная политика", где находит отражение освещение всех тем и вопросов, касающихся истории, текущего состояния и перспектив стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.
ОАО "НК "Казахстан инжиниринг"
ОАО "НК "Казахстан инжиниринг" создано на основании
постановления
Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2003 года N 244 "О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан" со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющая деятельность в машиностроительной отрасли.
В 2002 году объем произведенной продукции Компании составил 4,4 млрд.тенге, в 2003 году - 3,9 млрд.тенге, снижение составило 11,4 %.
Доходы от основной деятельности составили в 2002 году 4,9 млрд. тенге, 2003 году - 4,5 млрд.тенге. Уменьшение доходов составляет 8,6 %.
Чистый убыток в 2002 сложился в сумме 75 млн.тенге, в 2003 году составил 609,7 млн.тенге.
Причинами, вызвавших появление таких цифр убыточности в 2003 году являются: отражение в 2003 году расходов прошлых лет, отсутствие систематизированного и правильного бухгалтерского и налогового учета на предприятиях, неудовлетворительная работа по взысканию дебиторской задолженности, отсутствие контроля за правильностью формирования себестоимости продукции, что привело к реализации товаров ниже себестоимости.
П ерспективы на 2005-2007 годы
ЗАО "НК "КазМунайГаз"
Цели и задачи
Компания ставит перед собой следующие долгосрочные стратегические цели:
развитие сырьевой базы и поддержание высоких темпов роста добычи сырья;
повышение эффективности использования сырьевых ресурсов;
развитие нефтеперерабатывающей отрасли, нефтегазотранспортной системы и инфраструктуры для поддержки нефтяных операций;
обеспечение расширения проектов с участием Компании в рамках реализации Северо-Каспийского проекта;
осуществление функций и мероприятий согласно
Государственной программе
освоения казахстанского сектора Каспийского моря;
развитие национальных кадров для нефтегазовой отрасли;
обеспечение безопасности на производстве и защита окружающей среды.
Пути достижения поставленных целей и задач
Основным инструментом в достижении поставленных целей будет являться активная инвестиционная политика, которая заключается в обеспечении эффективности инвестиционной деятельности Компании и его дочерних организаций, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и реализацию углеводородов на основе роста мощностей по добыче нефти и газа, технического уровня, развития и диверсификации инфраструктуры.
Планируется, что добыча нефти в 2005 году достигнет 8,7 млн. тонн, а в 2006 и 2007 годах - 8,85 млн. тонн.
Объемы переработки нефти на Атырауском НПЗ составят 2500 тыс. тонн в 2005 году и 3100 тыс.тонн в 2006 и 2007 годах.
Объем транспортировки нефти в 2006 году планируется на уровне 46,6 млн. тонн с увеличением до 52,3 млн. тонн в 2007 году.
Объем транспортировки газа составит в 2005 году - 133,3 млн. м
3
, в 2006 году - 141,2 млн.м
3
, 154,7 в 2007 году.
Суммарный чистый доход Компании прогнозируется в 2006 году - 40,2 млрд. тенге и 45,7 млрд. тенге - в 2007 году.
Сбыт нефти будет осуществляться по всем трем традиционным направлениям: внутренний рынок (АНПЗ), экспорт в ближнее и дальнее зарубежье, причем поставки на АНПЗ и в страны дальнего зарубежья будут носить приоритетный характер. Экспорт в страны дальнего зарубежья увеличится с 2,1 млрд.тонн в 2003 году и до 2,2 млн. тонн в 2007 году.
Планируется осуществление ряда основных инвестиционных проектов, в том числе:
проекты реабилитации месторождения Узень (19,3 млрд.тенге) и освоения Амангельдинской группы газовых месторождений (21,5 млрд. тенге);
проект геологоразведки и освоения месторождений: Жамбай Южный - Южное Забурунье (310 млрд. тенге), Тюб-Караган (15,4 млрд.тенге), Аташ (3,5 млрд.тенге), Прибрежный блок С1, Прибрежный блок С2, Арал (14,2 млрд. тенге);
проект реконструкции Атырауского НПЗ ($ 42,9 млрд. тенге);
проект строительства взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Атырау (3,4 млрд. тенге);
консолидированный проект строительства мультисервисной сети связи в Западном Казахстане и долевого участия в финансировании строительства ВОЛС на участках Атырау-Тенгиз-Актау, Шымкент-Кумколь (2,1 млрд. тенге);
проект создания и расширения сети реализации продуктов переработки нефти и газа (3,5 млрд. тенге).
ЗАО "НАК "Казатомпром"
Цели и задачи
Основной целью Общества является обеспечение функций управления предприятий урановой промышленности.
Исходя из цели, сформировались следующие задачи, которые необходимо решить в прогнозируемом периоде:
По развитию уранового производства
сохранение своих позиций на рынке услуг переработки ГФУ и регенерированного урана до топливных таблеток, производя в год 200 тонн топливных таблеток для реакторов типа ВВЭР и 200 тонн топливных таблеток для российских реакторов типа РБМК;
сохранение и расширение своих позиций на мировом рынке урана с услугами переработки ураносодержащих материалов - скрапов - в объеме 150 тонн в год;
обеспечение переработки ХКПУ до технической закиси-окиси урана в объеме 2400 тонн в год;
выход на рынки дальнего зарубежья с ураносодержащими продуктами - порошка диоксида урана и топливных таблеток для тяжеловодных реакторов, с необогащенным гексафторидом урана из казахстанского сырья.
По развитию бериллиевого производства:
повышение экономической эффективности производства лигатур и слитков бериллия;
увеличение объемов производства и продаж медно-бериллиевых сплавов;
совершенствование карботермической технологии получения медно-бериллиевых лигатур;
освоение производства медно-бериллиевой лигатуры с содержанием бериллия 10 % из лигатуры, полученной методом карботермии.
По развитию тантал-ниобиевого производства:
создание и развитие собственной сырьевой базы тантал-ниобиевого сырья;
разработка технологии и создание мощностей по комплексной переработке тантал-ниобиевого сырья;
освоение производства полного спектра ниобиевой продукции, дальнейшее повышение степени переработки с выходом на готовые изделия.
Планируется получение чистого дохода в 2006 году на 3552 млн.тенге, в 2007 году - 4391 млн.тенге.
Пути достижения поставленных целей и задач
производство конкурентоспособного ядерного топлива;
повышение эффективности маркетинговых исследований по всем видам урановой продукции;
проведение научно-исследовательских работ и внедрение технологии полунепрерывного литья;
создание технологии производства высокоемких танталовых порошков и проволоки для конденсаторов;
техническое перевооружение действующего производства.
Инвестиционные проекты
Регион реализации проектов уранового, бериллиевого и танталового производства - Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ОАО "УМЗ".
Урановое производство:
"Реконструкция системы аварийной сигнализации в корпусе N 600" на ОАО "УМЗ" (общая стоимость проекта - 4,85 млн.тенге);
"Оптимизация системы вентиляции и координирования" в корпусе N 600" (61 млн.тенге);
"Совершенствование производства топливных элементов для АЭС. Лабораторный участок восстановления оксидов урана в корпусе N 600" (28,6 млн.тенге);
"Создание полного технологического цикла по переработке золы и трудновскрываемых концентратов урана в корпусе 4.4А" (220,9 млн.тенге);
"Техническое перевооружение действующего производства" (1072,1 млн.тенге);
"Расходный склад кислот. Сооружение 713" (69,5 млн.тенге).
Бериллиевое производство:
"Техническое перевооружение действующего производства" (313,1 млн.тенге).
Танталовое производство:
"Разработка технологии и освоение выпуска высокоемких порошков из тантала" (1186,3 млн.тенге);
"УМЗ - горнообогатительный комбинат". Предполагается создание собственной плавикошпатовой сырьевой базы. Общая стоимость проекта - 1129,4 млн.тенге;
"Реконструкция прудов-испарителей" (562,5 млн.тенге).
ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация"
Цели и задачи
Основная цель компании в 2005-2007 годах заключается в обеспечении продовольственной безопасности страны, предотвращение демпинга цен на зерно, расширение рынков сбыта зерна.
Основными задачами Корпорации являются:
обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна;
продвижение казахстанского зерна на мировые рынки и укрепление позиций на традиционных рынках.
Пути достижения поставленных целей и задач
В 2005-2007 годах предусматриваются следующие меры:
проведение работы по улучшению качества семенного материала;
регулирование цен на зерно на внутреннем рынке;
повышение надежности сохранности государственного резерва продовольственного зерна;
повышение эффективности реализации казахстанского зерна, в том числе путем решения проблем по его транспортировке;
совершенствование порядка реализации зерна зерноперерабатывающим организациям с целью обеспечения ее своевременности и эффективности;
продвижение казахстанского зерна на международные рынки.
На 2005 год общий доход запланирован в размере 36697,1 млн. в тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 4880,9 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 31816,2 млн.тенге.
В 2005 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 244,7 млн. тенге.
На 2006 год общий доход запланирован в размере 37407,4 млн. в тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 4975,4 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 32431,9 млн.тенге.
В 2006 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 249,4 млн. тенге.
На 2007 год общий доход запланирован в размере 38131,4 млн. в тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 5071,7 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 33059,7 млн.тенге.
В 2007 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 254,2 млн. тенге.
ЗАО "Национальные информационные технологии"
Цели и задачи
Основной целью Общества в 2005-2007 годах является формирование базы для построения электронного правительства.
Основными задачами Общества в этом плане являются:
формирование национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан с применением современных технологий, в том числе создание, реализация и обслуживание инфраструктуры электронного правительства, интеграции информационных ресурсов государственных органов;
формирование технической базы для обеспечения системно-технического обслуживания и сопровождения информационных систем государственных органов, оказания телекоммуникационных услуг.
Пути достижения поставленных целей и задач
Для достижения цели и реализации задач в 2005-2007 годах Обществом предусматриваются следующие меры:
изучение опыта и сотрудничество с передовыми международными компаниями в сфере информационных технологий;
обучение и формирование высококвалифицированного коллектива;
участие в формировании и совершенствовании нормативной правовой базы национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан;
интеграция действующих и создаваемых информационных систем государственных органов.
В 2005 году Общество планирует от финансово-хозяйственной деятельности получить чистый доход в размере 51,9 млн. тенге, из которого планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 4,9 млн. тенге.
В 2006 году Общество планирует от финансово-хозяйственной деятельности получить чистый доход в размере 67,2 млн. тенге, из которого планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 30,2 млн. тенге.
В 2007 году Общество планирует от финансово-хозяйственной деятельности получить чистый доход в размере 71,8 млн. тенге, из которого планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 35,9 млн. тенге.
ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд"
Цели и задачи
Основной целью Фонда в 2005-2007 годах является его становление в качестве устойчивого финансового института с профессиональным менеджментом и высоким уровнем качества и доступности предоставления пенсионных услуг для всех слоев населения и регионов Республики Казахстан.
Для реализации этой цели планируется решение следующих задач:
внедрение и соблюдение международных стандартов качества менеджмента и услуг;
обеспечение эффективного инвестиционного управления пенсионными активами в интересах сохранности и прироста пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков;
разработка и внедрение системы управления рисками с целью обеспечения финансовой устойчивости Фонда и сохранности пенсионных накоплений вкладчиков;
усиление информационно-разъяснительной работы с состоявшимися вкладчиками Фонда с целью расширения их знания своих прав и обязанностей по пенсионному законодательству, а также обеспечения открытости и прозрачности деятельности Фонда для населения;
активное развитие региональной политики, включающее расширение доступности и качества пенсионных услуг для населения с увеличением работы в регионах через сеть региональных представительств, филиалов (включая создание филиала в городе Алматы), агентских пунктов и агентов физических лиц;
усиление маркетинговой работы с созданием маркетингового подразделения в Фонде с целью обеспечения устойчивости работы Фонда в условиях конкурентной среды и улучшения качества предоставляемых пенсионных услуг;
увеличение количества и качества информационных материалов для вкладчиков;
завершение начатой работы по модернизации программно-технического обеспечения Фонда с автоматизацией основных бизнес-процессов в целях обеспечения надежности учета пенсионных накоплений вкладчиков на их индивидуальных пенсионных счетах и предоставления пенсионных услуг с использованием новых информационных технологий.
Пути достижения поставленных целей и задач
Реализации задач в 2005-2007 годах Фондом планируется в четыре основных этапа:
внедрение системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ИСО 9001-2000;
поддержка внедренной системы менеджмента качества на высоком уровне, соответствующей требованиям ИСО 9001-2000;
профессиональная подготовка сотрудников к работе в соответствии с разработанной системой менеджмента качества;
сохранение и совершенствование рыночной конкурентоспособности посредством завоевания и поддержки уверенности вкладчика в финансовой устойчивости Фонда и его способности предоставлять своевременные, качественные пенсионные услуги с получением стабильной доходности.
ОАО "KEGOC"
Цели и задачи
Основной целью Общества является обеспечение качественного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, достижение самообеспеченности электроэнергией экономики Казахстана.
В связи с этим на период 2005-2007 годы необходимо решить следующие задачи:
завершение проекта "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан", направленного на реабилитацию транспортной системы ОАО "KEGOC" и усовершенствование диспетчерского управления энергосистемы; выплата основного долга перед МБРР и ЕБРР;
начало строительства второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север - Юг Казахстана" с привлечением необходимых для строительства заемных средств. Реализация данного проекта позволит повысить надежность действующего транзита, а также покрыть дефицит электроэнергии и мощности в Южном Казахстане за счет поставок дешевой электроэнергии от крупных электростанций Северного региона;
проведение необходимых работ по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов;
обеспечение безубыточной деятельности Общества.
Пути достижения поставленных целей и задач
Для решения поставленных задач Общество планирует:
проводить работы по совершенствованию структуры управления Обществом и Единой энергетической системой Республики Казахстан в целях обеспечения качества предоставляемых услуг и надежности функционирования Единой электрической сети республики;
осуществить заимствование средств, необходимых для строительства второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север - Юг Казахстана";
продолжить работу по совершенствованию тарифной политики методологии.
В 2005 году объем услуг по технической диспетчеризации электроэнергии планируется на уровне 62,1 млрд.кВт.ч, 2006 году - 64,3 млрд.кВт.ч, 2007 году - 67,0 млрд.кВт.ч.
Объем передачи электроэнергии в 2006 году увеличится на 747 млн.кВт.ч и составит 30,98 млрд.кВт.ч, в 2007 году - 32 млрд.кВт.ч.
Общество планирует получить доходы от основной деятельности:
17,2 млрд.тенге - в 2005 году (увеличение на 14 % к 2004 году), 18,5 млрд.тенге - 2006 году и 19,9 млрд.тенге - 2007 году.
В рассматриваемый период Общество продолжит реализацию следующих проектов:
1. Проект модернизации Национальной электрической сети. В 2005 году сумма инвестиций по проекту планируется в размере 5,9 млрд.тенге, в том числе за счет средств МБРР и ЕБРР - 4,5 млрд.тенге, из средств Общества - 1,3 млрд.тенге.
В целом в 2005-2006 годах из всех источников на данный проект планируется направить 10,8 млрд.тенге.
2. Проект строительства второй линии 500 кВ транзита "Север - Юг Казахстана".
ОАО "Казпочта"
Цели и задачи
Основной целью развития Общества в ближайшей перспективе является развитие региональной инфраструктуры, способной обеспечить свободный доступ к почтово-сберегательным услугам, предоставляемым на высоком качественном уровне.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
модернизация материально-технической базы Общества и внедрение современных технологий;
повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг;
обеспечение для сельского населения доступности и общественно приемлемого качества базовых услуг почтово-сберегательной системы;
расширение спектра оказываемых услуг и создание технологической базы для внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг;
внедрение современных технологий управления.
Достижение намеченных задач предполагает осуществление следующих мероприятий:
развитие региональной сети на городском, районном и сельском уровнях;
внедрение современных технологий управления на основе построения корпоративной информационной системы;
совершенствование нормативной правовой базы, формирование методологической базы, регламентирующей деятельность Общества по представлению новых видов услуг.
В области развития международного сотрудничества с зарубежными организациями и почтовыми администрациями Обществом определены следующие направления:
развитие сотрудничества с органами Всемирного почтового союза, региональными почтовыми союзами, иностранными почтовыми администрациями для сохранения и развития единой почтовой территории, обучения работников отрасли;
разработка и введение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений авиа- наземным транспортом между Республикой Казахстан и зарубежными государствами.
Пути достижения поставленных целей и задач
Использование современных технологий и оборудования позволит повысить качество предоставления услуг и расширить их спектр. Приоритетными определены следующие мероприятия: пересмотр нормативов оценки качественных показателей эксплуатации почтовой связи и контрольных сроков доставки почтовых отправлений с целью их сокращения, оптимизации региональной сети и магистральных маршрутов.
Для успешного достижения поставленных целей в ближайшей перспективе будет уделено большое внимание расширению спектра оказываемых услуг, внедрению новых их видов, в том числе:
организация и развитие почтовой торговли по каталогам "Товары почтой" с предоставлением сервисных услуг в рамках системы посылочной торговли по заказам, в том числе через Интернет;
развитие агентских услуг по привлечению жилищных строительных сбережений населения;
предоставления трансфер-агентских услуг;
расширение сферы оказания агентских услуг пенсионным фондам по привлечению вкладчиков к заключению договоров и доставке извещений о пенсионных накоплениях;
развитие агентских услуг страховым организациям по заключению договоров.
Для содействия индустриально-инновационному развитию экономики Казахстана Обществом в 2005-2007 годах планируется продолжить процесс модернизации и автоматизации технологических процессов, которые обеспечат доступ к единому информационному пространству и послужат базовой платформой технологического развития. В качестве основных мероприятий определены следующие:
завершение внедрения корпоративной информационной системы;
компьютеризация сельской региональной сети Общества;
осуществление модернизации материально-технической базы Общества и внедрение современных технологий;
создание технической и методологической основы для внедрения высокотехнологических услуг.
В 2005-2007 годах планируется обеспечить увеличение объема исходящей письменной корреспонденции до 17,2 млн. единиц или на 6,2 % относительно 2003 года, повысить объем принимаемых посылок в 2005-2007 годах до 1,4 млн. единиц или на 16,7 % по сравнению с 2003 годом, объем периодических изданий намечено довести до 98,4 млн. единиц в 2007 году, обеспечив рост на 8,1 % относительно 2003 года. Количество принятых отправлений ускоренной почты в 2007 году планируется увеличить - до 350 тысяч единиц или на 9,4 % по сравнению с 2003 годом.
ОАО "Казахтелеком"
Цели и задачи
Основной целью работы ОАО "Казахтелеком" на планируемый период является удовлетворение потребности общества и органов государственного управления в получении всех видов телекоммуникационных услуг.
Задачами ОАО "Казахтелеком" станут:
укрепление своих позиций на рынке;
формирование бизнес-ориентированной внутренней и внешней политики;
формирование конкурентоспособной и современной телекоммуникационной инфраструктуры.
Пути достижения поставленных целей и задач
завершение формирования современной телекоммуникационной инфраструктуры;
активизация бизнеса в высокодоходных сегментах;
повышение качества услуг и обслуживания клиентов.
Количество основных телефонных аппаратов в 2006 году возрастет по сравнению с 2004 годом на 5,9 % и составит 2,4 млн.единиц. Междугородный, международный телефонный трафик увеличится на 13 % и составит 1,8 млрд.минут.
Выплата дивидендов на простые акции будет производиться в установленном законодательством порядке. В 2005-2007 годах на выплату дивидендов на простые акции предполагается направить до 20% от чистого дохода.
Инвестиционная программа будет направлена на реализацию следующих приоритетных проектов:
продолжение строительства национальной информационной супермагистрали (НИСМ);
модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций;
развитие сети передачи данных;
развитие коммерческих проектов.
К 2007 году будет закончено строительство НИСМ, предполагается обеспечить уровень цифронизации местных сетей до 60% монтированной емкости. Продолжатся работы по модернизации и развитию местных сетей телекоммуникаций на базе современного цифрового оборудования, оптимизации сети и ее эксплуатации. ОАО "Казахтелеком" в предстоящей деятельности будет придавать приоритетное значение расширению спектра предоставляемых услуг телекоммуникаций на основе использования передовых технологий.
ЗАО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы"
Цель и задачи
Основная цель ЗАО "НК "Казакстан темiр жолы" заключается в обеспечении устойчивого функционирования железнодорожного транспорта на основе роста технического уровня и повышении качества предоставляемых услуг.
Основными задачами развития железнодорожного транспорта являются:
обеспечение безопасности движения при перевозках пассажиров и грузов;
переход отрасли на качественно новый технический уровень, обеспечивающий дальнейшее устойчивое развитие;
повышение транзитного потенциала Казахстана в условиях постоянно усиливающейся конкуренции перевозок по альтернативным транспортным коридорам;
достижение экономической безопасности функционирования железнодорожного транспорта.
Пути достижения поставленных целей и задач
оптимизация производственных мощностей, повышение эффективности железнодорожного транспорта;
реализация Программы реструктуризации железнодорожного транспорта;
совершенствование системы планирования и бюджетирования;
создание конкурентной среды за счет привлечения частного сектора;
реализация инвестиционной программы.
Прогнозируемый грузооборот в 2005 году составит 170355 млн. т-км (увеличение на 7,1% по отношению к 2004 году), в 2006 году - 182318 млн. т-км (увеличение на 7 % по отношению к 2005 году), в 2007 году - 195627 млн. т-км (увеличение на 7,3 % по отношению к 2006 году).
По итогам 2005 года ожидается положительный финансовый результат в размере 12000 млн. тенге, в 2006 году соответственно 14244 млн. тенге, в 2007 году - 15141 млн. тенге. Доля чистого дохода на выплату дивидендов на государственный пакет акций в 2005-2007 годах предполагается 10 %.
Объемы инвестиции на 2005-2007 годы прогнозируются в размере 107823 млн. тенге, из них в 2005 году составят 31851 млн. тенге, в 2006 году - 37150 млн. тенге и в 2007 году - 38822 млн. тенге. Основными направлениями инвестиционной политики в эти годы будут - модернизация верхнего строения пути, информатизация и развитие связи, проектно-изыскательские, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедрение ресурсосберегающих технологий, модернизация и развитие путевого и грузового хозяйства.
ЗАО "Международный аэропорт Астана"
Цели и задачи
Основная цель Компании в прогнозируемом периоде - обеспечение стабильного роста, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров в соответствии с требованиями международных стандартов.
Основным задачами на планируемый период являются:
создание инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
достижение высоких стандартов качества в обслуживании воздушных судов и пассажиров;
развитие транзитного потенциала.
Пути достижения поставленных целей и задач
обеспечение максимального использования новых мощностей столичного аэропорта. Полное введение в эксплуатацию новых объектов аэропорта в 2005 году увеличит его пропускную способность в два раза, что требует соответствующего увеличения объема авиаперевозок;
принятие необходимых мер по созданию благоприятных условий для авиаперевозок путем заключения межправительственных соглашений и дополнений к ним, а также соглашений с авиакомпаниями, предоставления при необходимости иностранным авиаперевозчикам коммерческих прав использования различных степеней "свободы воздуха";
усиление конкурентной позиции в регионе путем проведения агрессивной маркетинговой стратегии в отношении, как уже использующих аэропорт, так и потенциальных клиентов;
проведение работ по привлечению транзитных рейсов по перевозке груза, выполняемых иностранными авиакомпаниями в направлении между Европой и Юго-Восточной Азией.
ОАО "НК "Казинформ"
Цели и задачи
Основной целью Общества является создание национального информационного агентства, функционирующего и развивающегося на основе передовых информационных технологий, обеспечивающего представление широкого спектра информационных услуг в интересах общества и государства.
Приоритетными задачами на прогнозируемый период являются:
укрепление позиций на рынке;
формирование бизнес ориентированной внутренней и внешней политики;
формирование конкурентоспособной современной информационной инфраструктуры.
Пути достижения поставленных целей и задач
Для достижения целей и задач, поставленных перед Обществом в 2005-2007 годах, планируется провести следующие мероприятия:
завершение формирования современной информационной и технической инфраструктуры;
активизация бизнеса в высокодоходных сегментах информационного поля;
повышение качества услуг и обслуживания клиентов;
рост реализации предоставляемых услуг;
расширение ассортимента продуктов и услуг, в том числе на иностранных языках;
обеспечение устойчивого роста Общества, создание эффективных дочерних предприятий по отдельным бизнес процессам;
обеспечение современного уровня менеджмента, привлечение консультантов, взаимодействие с партнерскими организациями;
реализация крупных инвестиционных проектов; таких как строительство международного информационного центра на левобережье города Астаны, создание корреспондентской сети и собственной радиостанции и фотолаборатории.
Реализация указанных мероприятий даст возможность постепенного перехода в течение 2005-2007 годов от государственного бюджетного финансирования к рыночной деятельности.
При этом опережающими темпами будут расти доходы от новых услуг. В 2006 году вниманию клиентов будет предложено 10 видов продукции для более 2000 подписчиков. Увеличение ассортимента продукции свидетельствует о диверсификации производства, а значит, получение дополнительной прибыли. При этом прогноз 2005-2007 годов предусматривает постепенный выход Компании на безубыточный уровень и получение определенных стабильных результатов. Так объем доходов от основной деятельности в 2007 году возрастет по сравнению с 2003 годом в 3,6 раз (с 99,7 до 356,5 млн. тенге).
ОАО "НК "Казахстан инжиниринг"
Цели и задачи
Целью деятельности Компании является диверсификация продукции, насыщение внутреннего рынка продукцией собственного производства, увеличение доли экспортоориентированной продукции.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
создание условий для достижения оптимального размера предприятий;
эффективное использование производственного потенциала предприятий;
внедрение прогрессивных методов менеджмента, маркетинга, финансового учета;
привлечение государственных, иностранных, отечественных инвестиций;
внедрение системы менеджмента качества по международному стандарту ИСО 9000.
Пути достижения поставленных целей и задач
Для решения поставленных задач необходима реализация следующих мероприятий:
оптимизация производственных мощностей, как по производственным площадям так и по оборудованию;
сохранение необходимых мобилизационных мощностей и локализация производства военной продукции на наиболее оснащенных в техническом, технологическом и кадровом отношении предприятиях;
снижение себестоимости продукции;
разработка единой маркетинговой политики.
В 2005 году планируется увеличить объем производимой продукции до 10,4 млрд.тенге, что на 39 % больше от уровня 2004 года.
В 2006 году производство продукции увеличится до 12 млрд. тенге.
В 2005 году Компания планирует получить доход до 11,4 млрд.тенге, в 2006 году - 13,2 млрд.тенге.
Инвестиционные проекты предприятий Компании.
1. Инвестиционный план развития ОАО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения". Цель: освоение перспективных видов оборудования для нефтегазовой и железнодорожной отраслей (стоимость проекта: 1258 млн.тенге);
2. Производство композитных баллонов (1030,4 млн.тенге) и полиэтиленовых труб (189 млн.тенге) на АО "Тыныс";
3. Программа модернизации и технического перевооружения АО "ЗИКСТО" на 2005-2007 годы (210 млн.тенге);
4. Инвестиционная программа ОАО "Национальный центр по радиоэлектронике и связи Республики Казахстан". Цель: производство, реализация и сервисное обслуживание электронных счетчиков нового поколения одно-многотарифных. Стоимость - 37,8 млн.тенге;
5. Инвестиционная программа АО "Уральский завод "Зенит", которой предусмотрено освоение производства морских судов нового класса. Стоимость - 569 млн.тенге;
6. Инвестиционная программа АО "Мунаймаш". Обновление технологической базы АО "Мунаймаш" для изготовления глубинных штанговых насосов для нефтедобывающих предприятий. Стоимость - 387,4 млн.тенге;
7. Инвестиционная программа АО "Семипалатинский машиностроительный завод". Предусматривает изготовление трансмиссий, запчастей к трактору, изготовление демультипликаторов к автомобилям "КАМАЗ". Стоимость - 2135 млн.тенге.
Основные показатели развития национальных компаний
на 2005-2007 годы
Показатели среднемесячной заработной платы
(тыс.тенге)
____________________________________________________________________
Наименование ! 2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
компаний ! факт ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
--------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC" 45,7 46,8 48,8 50,5 52,3
ЗАО "КазМунайГаз" 89,7 95 96,6 99,3 102,6
ЗАО "Казатомпром" 36,2 43,1 44,9 48,6 52,8
ЗАО "Международный
аэропорт Астана" 29,9 36,8 42,4 44,7 46,9
ОАО "Казахтелеком"* 35,6 36,8 38,7 40,7
ЗАО "Казпочта" 14,1 15,5 23,5 30,4 40
ЗАО "Казакстан темiр
жолы"* 29,8 37,8 39,6 41,6
ЗАО "НИТ" 50,6 42,2 46,1 49,8 54,5
ЗАО "ГНПФ" 89,7 87,7 87,1 87,2 87,3
ЗАО "Продкорпорация" 78,4 83 88,6 90,3 92,1
ОАО "Казинформ" 32,1 47,7 62,4 74,9 89,9
ОАО "Казахстан
инжиниринг" 13,7 27,4 45,9 49,6 54,6
____________________________________________________________________
* - компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.
Численность работников
(человек)
____________________________________________________________________
Наименование ! 2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
компаний ! факт ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
--------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC" 3789 3847 4242 4242 4242
ЗАО "КазМунайГаз" 34346 37387 40053 40498 41039
ЗАО "Казатомпром" 15518 16192 17692 18205 18373
ЗАО "Международный
аэропорт Астана" 804 815 815 815 815
ОАО "Казахтелеком"* 33006 33006 33006 33006
ЗАО "Казпочта" 12286 12400 13100 13200 13300
ЗАО "Казакстан темiр
жолы"* 91523 78831 76107 77267
ЗАО "НИТ" 258 337 381 428 447
ЗАО "ГНПФ" 185 210 212 212 212
ЗАО "Продкорпорация" 239 315 315 315 315
ОАО "Казинформ" 130 118 155 155 155
ОАО "Казахстан
инжиниринг" 8507 8580 8770 8926 9819
--------------------------------------------------------------------
Итого 188305 191924 194148 197169 88617
____________________________________________________________________
*- компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.
Фонд заработной платы
(млн.тенге)
____________________________________________________________________
Наименование ! 2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
компаний ! факт ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
--------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC" 2079,2 2160,8 2484,7 2570,4 2660,3
ЗАО "КазМунайГаз" 36994 42602 46417 48269 50520
ЗАО "Казатомпром" 6739 8368 9524 10614 11637
ЗАО "Международный
аэропорт Астана" 288,7 359,7 414,8 437,6 459,5
ОАО "Казахтелеком"* 14296 14574 15308 16088
ЗАО "Казпочта" 2197 2754 3599,9 4695 6224
ЗАО "Казакстан темiр
жолы"* 32729 35756 36149 38535
ЗАО "НИТ" 157 171 211 256 292
ЗАО "ГНПФ" 199 221 222 222 222
ЗАО "Продкорпорация" 225 314 334 341 348
ОАО "Казинформ" 50 67,6 116,1 139,3 167,2
ОАО "Казахстан
инжиниринг" 1386 2816 4828 5313 5844
Итого 97339,9 110164,1 119608,5 127480,3 78374
____________________________________________________________________
* - компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.
Доход от основной деятельности
(млн.тенге)
____________________________________________________________________
Наименование ! 2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
компаний ! факт ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
-------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC" 15742,2 15104,4 17202,4 18460 19896,6
ЗАО "КазМунайГаз" 391842 379155 397730 419672 436303
ЗАО "Казатомпром" 29363 37005 41965 45636 50602
ЗАО "Международный
аэропорт Астана" 1825 2500 2843 3075 3237
ОАО "Казахтелеком"* 66161 65756 65418 65896
ЗАО "Казпочта" 4856 5727 6647 7712 8473
ЗАО "Казакстан темiр
жолы"* 177010 204818 146642 156864
ЗАО "НИТ" 432 556 674 758 794
ЗАО "ГНПФ" 1371 1268 1317 1454 1513
ЗАО "Продкорпорация" 24442 26354 31575 32186 32809
ОАО "Казинформ" 99,7 142,9 311,9 323,1 356,4
ОАО "Казахстан
инжиниринг" 4498 8075 11479 13188 14507
Итого 717641,9 746461,3 723804,3
765224,1
568481,0
____________________________________________________________________
*- компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.
Чистая прибыль
(млн.тенге)
____________________________________________________________________
Наименование ! 2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
компаний ! факт ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
-------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC" 1741,6 312,5 538,5 788,4 287,3
ЗАО "КазМунайГаз" 66993 42949 36322 40255 45723
ЗАО "Казатомпром" 1334 1767 9769 2299 4273
ЗАО "Международный
аэропорт Астана" 699 401 0,99 6,5 12,1
ОАО "Казахтелеком"* 14845 12275 12176 12087
ЗАО "Казпочта" 152 135 142 152 161
ЗАО "Казакстан
темiр жолы"* 17732 580 12000 14244
ЗАО "НИТ" -96 5 52 67,2 72
ЗАО "ГНПФ" 609 413 449 487 524
ЗАО "Продкорпорация" 773 489 489 499 508
ОАО "Казинформ" -1,8 5,9 9,7 15,2 3,9
ОАО "Казахстан
инжиниринг" -595 71 249 379 417
Итого 104185,8 59403,4
72197,19 71279,3 51981,3
___________________________________________________________________
*- компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.
Дивиденды
(млн.тенге)
____________________________________________________________________
Наименование ! 2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
компаний ! факт ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC" 34,3 174,2 31,3 53,9 78,8
ЗАО "КазМунайГаз" 2521 2577 2614 2673 2637
ЗАО "Казатомпром"
ЗАО "Международный
аэропорт Астана"
ОАО "Казахтелеком"* 1800 1649 1364 1353
ЗАО "Казпочта"
ЗАО "Казакстан темiр
жолы"* 1773 58 1200 1424
ЗАО "НИТ" 5 30,2 36
ЗАО "ГНПФ" 305 206 224 244 262
ЗАО "Продкорпорация" 387 244 245 249 254
ОАО "Казинформ" 7,6 1,2
ОАО "Казахстан
инжиниринг" 83,2 26,8 80,4 134,1 147,5
Итого 6903,5 4935 5763,7 6161,2 3415,3
____________________________________________________________________
*- компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.
Инвестиции
(млн.тенге)
____________________________________________________________________
Наименование ! 2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
компаний ! факт ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
-------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC" 12448,4 15268,9 11110,1 14275,4 12077,3
ЗАО "КазМунайГаз" 103245 125078 118825 84309 82619
ЗАО "Казатомпром" 7445 9148 17698 12688 9367
ЗАО "Международный
аэропорт Астана" 14 15,4 2,1 0,1 0,1
ОАО "Казахтелеком"* 19705 25495 22016 21599
ЗАО "Казпочта" 1100 705 5404 3301 77,7
ЗАО "Казакстан темiр
жолы"* 50185 29903 31851 37150
ЗАО "НИТ" 6,5 21,3 36 48 24
ЗАО "ГНПФ"
ЗАО "Продкорпорация" 76 214 4646
ОАО "Казинформ" 75,1 53,2 39,4 52,7 32,2
ОАО "Казахстан
инжиниринг" 170 2609 4046 637 701
Итого 194470 208510,8
215673,6
174060,2
143720,3
____________________________________________________________________
*- компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.