Оглавление

О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2004 года N 917

Обновленный

      В соответствии с Правилами разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647, Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы (далее - План) в следующем составе:
      основные направления социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы (раздел 1);
      государственные регуляторы социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы (раздел 2);
      перечень действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2005-2007 годы (раздел 4);
      перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2005-2007 годы в разрезе действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ (раздел 5).

      2. Секретно.

      3. Секретно.

      4. Одобрить в составе Плана Прогноз важнейших показателей социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы (раздел 3).

      5. Принять к сведению основные направления и прогноз основных показателей развития национальных компаний на 2005-2007 годы (раздел 6).

      6. Акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить своевременную разработку и утверждение в установленном законодательством порядке среднесрочных планов социально- экономического развития на 2005-2007 годы соответствующих областей и городов.

      7. Министерству экономики и бюджетного планирования совместно с центральными исполнительными и иными государственными органами ежеквартально информировать Правительство Республики Казахстан о состоянии социально-экономического развития страны и ходе реализации Плана.

      8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утвержден         
постановлением Правительства 
Республики Казахстан    
от 31 августа 2004 года N 917 

  Среднесрочный план
социально-экономического развития
Республики Казахстан
на 2005-2007 годы

  Раздел 1. Основные направления
социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2005-2007 годы

  Введение

      Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2005-2007 годы (далее - План) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан и Правилами разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан.
      План обосновывает темпы развития экономики на 2005-2007 годы в зависимости от внешних и внутренних факторов и определяет действия центральных и местных органов государственного управления в области создания благоприятных условий для развития частного и государственного секторов экономики.
      План определяет задачи на 2005-2007 годы в области развития отраслей экономики и пути их решения для достижения целей и реализации приоритетов, определенных в стратегических планах, посланиях Президента Республики Казахстан к народу Казахстана и Программе Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы.

  1. Анализ социально-экономического развития страны 
      в 2003 году и оценка развития на 2004 год

      В 2003 году реальный рост ВВП составил 9,2%, а среднегодовая инфляция сложилась на уровне 6,4%.
      В истекшем году произошло, как и прогнозировалось на основании тенденций мировой экономики, укрепление обменного курса тенге по отношению к доллару США. При этом фактическое значение обменного курса в среднем за истекший год составило 149,45 тенге при прогнозе 151 тенге. Укрепление тенге произошло, прежде всего, вследствие высоких цен на нефть и девальвации доллара по отношению к другим свободно конвертируемым валютам более чем на 20%.
      Несмотря на укрепление тенге по отношению к доллару США, относительно корзины валют стран - основных торговых партнеров (евро, российского рубля, китайского юаня) тенге девальвировал в реальном выражении на 2,5%.
      Это способствовало обеспечению положительного сальдо счета текущих операций и платежного баланса страны в целом.
      Макроэкономическая стабильность в стране продолжала оказывать стимулирующее влияние на развитие экономики, что стало главным фактором увеличения производства товаров и услуг, значительного притока прямых иностранных инвестиций, поступления доходов в государственный бюджет, и, в конечном счете, повышения благосостояния населения страны.
      Внешний фактор - благоприятная конъюнктура на мировых товарных рынках - также позитивно сказался на обеспечении экономического роста.
      Внешнеэкономический товарооборот в 2003 году составил 22,4 млрд. долл. США и увеличился по сравнению с 2002 годом на 26%. При этом экспорт составил рекордные для Казахстана 13,2 млрд. долл. США и увеличился на 32%. Импорт товаров в 2003 году составил 9,1 млрд. долл. США и увеличился по сравнению с 2002 годом на 18,4%.
      В структуре импорта доля инвестиционных товаров составляет 38%, доля товаров промежуточного промышленного потребления составляет 39%, а доля потребительских товаров - 22%.
      Реальный рост заработной платы за 2003 год составил 7,6%.
      Число безработных по сравнению с 2002 годом сократилось на 20,1 тыс. человек, или на 2,9%. Уровень безработицы сложился в размере 8,8% (в 2002 году - 9,3%).
      В 2003 году 73,6% прироста заработной платы было обеспечено за счет роста производительности труда. В промышленности рост производительности труда почти на 17% опережал увеличение реальной заработной платы. В этой отрасли начался процесс накопления капитала для реинвестирования в организацию выпуска новых видов продукции.
      Одновременно с этим в торговле в 2003 году произошло снижение производительности труда на 5,3 %, а рост реальной заработной платы составил 11,9%. Эта диспропорция указывает на наличие высокой доли теневой экономики в этой отрасли.
      Продолжающаяся благоприятная ситуация на мировых товарных рынках, увеличение притока иностранных инвестиций в страну, стабильная работа производственного сектора и увеличение внутреннего спроса стали основными факторами сохранения положительных темпов развития экономики республики в первом полугодии 2004 года.
      Макроэкономическая стабильность сопровождалась низким уровнем инфляции, надежностью бюджетной системы, устойчивостью платежного баланса страны и обменного курса тенге, а также конкурентоспособностью казахстанской экономики в целом.
      По оценке в первом полугодии 2004 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 9,1%. Рост обеспечен увеличением объемов в промышленности на 9,4%, сельском хозяйстве - на 5,2%. В секторе услуг увеличены объемы перевозки грузов всеми видами транспорта на 9,3% и розничного товарооборота - на 7,1%.
      В первом полугодии 2004 года по сравнению с аналогичным периодом 2003 года значительного изменения в структуре ВВП не произошло. По оценке доля производства товаров в ВВП составила 40,6% (39,1% в январе-июне 2003 г.), производство услуг - 53,3% (55,5%).
      По итогам первого полугодия текущего года средний уровень инфляции составил 6,6% и не претерпел значительного изменения по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (6,7%).
      Высокий уровень мировых цен на основные казахстанские товары на мировом рынке способствовал значительному увеличению объемов экспортных поступлений. За пять месяцев текущего года внешнеторговый оборот составил 11,5 млрд.долл.США и был выше аналогичного периода 2003 года на 46%. Экспорт составил 7 млрд.долл.США, импорт - 4,5 млрд.долл. США, рост на 42 и 52% соответственно.
      Реализация крупных инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов в нефтедобывающей отрасли, Стратегии индустриально-инновационного развития, а также осуществление ряда отраслевых программ позволили сохранить на высоком уровне объемы привлекаемых в экономику инвестиций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года инвестиции в основной капитал увеличились на 12,1%. Из общего объема вложенных инвестиций 60,9% приходится на долю средств предприятий, организаций и населения.
      По итогам шести месяцев текущего года накопленный объем валового золотовалютного резерва обеспечивал финансирование более 5 месяцев импорта товаров и услуг. На 1 июля 2004 года международные резервы страны, включая деньги Национального фонда Республики Казахстан (3,7 млрд.долл. США), составили 10,3 млрд. долл.США и увеличились на 19,9%.
      Сохраняющиеся высокие цены на нефть и приток в страну больших объемов валютной выручки стали основной причиной укрепления курса тенге. Так, средневзвешенный обменный курс тенге за первое полугодие 2004 года составил 138,42 тенге за доллар. С начала года в номинальном выражении тенге укрепился к доллару США на 5,07%.
      В январе-мае 2004 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,7% возросли реальные денежные доходы населения. При этом среднемесячная заработная плата одного работника возросла на 21,4%, а реальная - 14%. Номинальная среднемесячная заработная плата составила 26452 тенге.
      20 мая 2004 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило Казахстану второй рейтинг инвестиционного класса. Теперь Казахстан является первым государством СНГ, имеющим инвестиционный рейтинг от двух международных рейтинговых агентств (в сентябре 2002 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило суверенный рейтинг Казахстана до инвестиционного уровня).
      По оценке в 2004 году уровень инфляции в среднем составит 5,6-7%, что соответствует прогнозу индикативного плана.
      Уровень официальной ставки рефинансирования по отношению к росту цен будет поддерживаться слабо положительным (7%), что позволит стимулировать расширение деловой активности.
      Будет укрепляться торговый баланс страны. Положительное сальдо в 2004 году оценивается в размере 4,5 млрд. долл. США.
      Рост объемов промышленного производства составит 9,2%, объем валовой продукции сельского хозяйства возрастет на 2,8% к уровню прошлого года. Инвестиции в основной капитал возрастут на 10%.
      Предполагается опережающий рост темпов развития в сфере услуг.
      Темпы роста объемов предоставляемых услуг связи составят 30%, транспорта 8,6%, торговли 8,5% к уровню 2003 года.
      Адекватными темпами будут расти и социальные индикаторы, так, темп роста реальной заработной платы в 2004 году составит 7,7%.

  2. Условия функционирования экономики в 2005-2007 годах

       Развитие экономики в рассматриваемом периоде будет происходить под влиянием внешних и внутренних факторов.

  2.1. Внешние условия

      Тенденции развития мировой экономики в 2005-2007 годах, главным образом, будут определяться динамикой роста четырех ее основных центров - США, стран Еврозоны, Японии и Китая.
      По прогнозу Международного Валютного Фонда темпы роста мировой экономики составят в 2004 году 4,6%, в 2005 году - 4,4%. Экономисты МВФ отмечают, что в последнее время увеличение цен на нефть в меньшей степени влияет на состояние мировой экономики, чем ранее, поскольку многие мировые державы научились более эффективно пользоваться энергоресурсами. Вместе с тем, они предупреждают о возможной опасности появления инфляционного давления в крупных экономиках.
      Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила свой прогноз по темпам роста мировой экономики с 3% до 3,4% в 2004 году и с 3,1% до 3,3% в 2005 году. По мнению экономистов ОЭСР, импульс роста идет из США, Китая и стран Юго-Восточной Азии.
      Согласно прогнозу МВФ, экономика США в 2004 году вырастет на 4,6%, в 2005 году - на 3,9%.
      По прогнозам МВФ рост ВВП Китая в 2004 году составит 8,5%, в 2005 году - 8%. По мнению экономистов ОЭСР рост экономики Китая может снизиться до более умеренных показателей вследствие предпринимаемых Правительством Китая мер по охлаждению быстро растущей экономики и в 2004 году ожидается в пределах 8%.
      МВФ повысил прогноз по росту ВВП Японии в 2004 году с 1,4 % до 3,4%, отметив при этом подъем в сфере внутреннего спроса на фоне улучшения конъюнктуры рынка труда и роста деловых инвестиций. ОЭСР также повысил прогнозы темпов роста японской экономики в текущем году с 1,8% до 3%, но снизил прогнозы на 2005 год до 2,8%.
      В странах Европейского Союза (ЕС), где рост потребления остается низким, и некоторые базовые экономические показатели в последние месяцы ухудшились, экономический подъем менее стабилен.
      ВВП еврозоны, по прогнозу МВФ, вырастет на 1,7% - меньше, чем прогнозировалось ранее (1,9%). Самые низкие темпы роста ВВП будут в Германии (1,8%), самые высокие - в Греции, Испании и Ирландии. По мнению экономистов МВФ хорошие перспективы роста ВВП на текущий год у скандинавских стран и Великобритании, а также новых членов ЕС, экономика которых вырастет на 4,5% в 2004 году и на 4,4% в 2005 году.
      В 2003 году СНГ занимало самые высокие позиции по росту среди 27 стран Центральной и Восточной Европы, при этом лидировали Россия, Азербайджан и Казахстан. По прогнозу экономистов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) экономический рост в странах СНГ замедлится с 7,6% в 2003 году до 5,6% в 2004 году.
      Негативным фактором, который может уменьшить мировой экономический рост, является рост цен на нефть и газ. По оценке The Federal Reserve Bank of Dallas снижение мировой экономики составит 0,3% в год на протяжении ближайших трех лет.
      Исходя из ожидаемой экономической динамики США, стран Еврозоны, Японии и Китая, темпы роста мировой экономики оцениваются в 2005-2007 годах - 3,3-4,0% в год.

Товарные рынки

      Ситуация на мировых товарных рынках сырья в целом благоприятна для экспортных товаров Казахстана.
      Нефть. В начале июня 2004 года наблюдалось резкое повышение цен на нефть. На International Petroleum Exchange (IPE) официальная цена североморской нефтяной смеси Brent ближайшего месяца поставки поднялась на 2,50 доллара и установилась на отметке 39,08 долл./баррель. Ценовые показатели на IPE достигли максимума с 12 октября 1990 года.
      По мнению экономистов инвестиционной банковской группы Goldman Sachs и Morgan Stanley цены на нефть, несмотря на предпринимаемые Опек меры по стабилизации мировых энергетических рынков, не опустятся ниже 20 долларов за баррель и будут составлять 30-35 долларов в ближайшие 5 лет. При прогнозе эксперты приняли во внимание растущий спрос на нефтепродукты со стороны Китая, сложную геополитическую обстановку в регионе Ближнего Востока, финансовые проблемы стран-членов Опек, которые не могут опустить цены ниже определенного уровня по причине политической напряженности, невозможность снижения цен со стороны других нефтедобывающих компаний по причине недостаточных инвестиций в освоение новых месторождений.
      Рынок пшеницы. По данным Продовольственно-сельскохозяйственной организации ООН (FАО), мировые запасы зерна сокращаются пятый год подряд и станут в 2004-2005 годах почти вдвое меньше, чем в 2000-2001 годах. В 2004-2005 годах, по прогнозу FАО, они будут чуть больше 360 млн. тонн. Причиной является высокий спрос со стороны развивающихся стран, особенно Индии и Китая. По оценке FАО последствием такого развития могут стать высокие и неустойчивые цены на зерно на мировом рынке.
      По оценкам FАО в 2004/05 маркетинговом году (МГ) производство пшеницы в 2004/05 МГ превысит прошлогодние показатели на 6,3% и составит 595 млн. тонн, фуражных зерновых культур - 951 млн. тонн (+ 2,1%). По прогнозам Международного Совета по Зерну (МСЗ), объем мирового потребления пшеницы в 2004/05 МГ составит 602 млн. тонн, что на 13 млн. тонн больше, чем в 2003/04 МГ.
      Объем мировой торговли пшеницей в 2004/05 МГ останется практически на самом низком за последние 5 лет, уровне и составит 99 млн. тонн, что соответствует уровню прошлого сезона. Значительное увеличение урожаев в Европе и СНГ приведет к снижению их импортных потребностей, аналогичная ситуация отмечается в Северной Африке и Ближневосточной Азии. Большая часть увеличения объема торговли придется на Азию, особенно Китай.
      Канадский совет по пшенице (CWB), являющийся крупнейшим продавцом пшеницы в мире, сделал долгосрочный прогноз по пшенице до 2012 года, согласно которому цены на пшеницу будут непрерывно снижаться, благодаря росту производства.
      При этом мировой объем торговли пшеницей в 2006-2007 годах достигнет 107,2 млн. тонн, а к 2011-2012 возрастет до 115 млн. тонн, что связано с расширением участия в ней новых стран-экспортеров. Экспорт Казахстана прогнозируется на уровне 5 млн. тонн.
      Рынок металлов. По мнению аналитиков компании Barclays Capital, оценивших влияние долгосрочных факторов на развитие рынка металлов, цены на цветные металлы, значительно выросшие за последние несколько лет, останутся на высоких уровнях до конца этого десятилетия. Одна из главных причин происходящего ценового сдвига - стремительный рост экономик Китая, Индии и России.

  2.2. Внутренние условия  <*>

      Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 12 апреля 2005 г.  N 332 .

      Для сохранения наметившихся в последние годы позитивных тенденций развития экономики необходимо обеспечение макроэкономической стабильности, как в краткосрочном, так и среднесрочном и долгосрочном периодах.
      Будет проводиться политика, направленная на постепенное сокращение внешнего долга и дефицита бюджета в процентном отношении к ВВП.
      Продолжится накопление средств в Национальном Фонде Республики Казахстан.      
      Снижение инфляции позволит снизить официальную ставку рефинансирования в 2007 году до 6%.
      Динамика обменного курса тенге будет определяться, как внешними условиями, так и политикой Национального Банка, направленной на исключение резких колебаний курса тенге, обеспечивая плавное изменение курса в зависимости от притока иностранной валюты на внутренний валютный рынок.
      Развитие промышленности в предстоящем периоде в основном будет определяться двумя ключевыми стратегическими документами:  Государственной см.U101105 программой освоения Казахстанского сектора Каспийского моря и Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан до 2015 года.
      В соответствии с Государственной программой освоения Казахстанского сектора Каспийского моря предполагается динамичное развитие нефтегазового сектора страны. В соответствии с данной программой предполагается увеличение объемов добычи нефти и газового конденсата к 2015 году по отношению к 2003 году в 2,7-3 раза.
      Нефтяной сектор играет важную роль для экономики страны, обеспечивая развитие производства товаров и услуг в смежных секторах экономики. Так, данный сектор по данным межотраслевого баланса потребляет 14% продукции отрасли добычи угля и лигнита, 53% продукции обувной промышленности, 5% продукции химической промышленности, 7% продукции металлургической промышленности, 12% услуг гостиниц и ресторанов, 28% услуг транспорта, 6% услуг связи, 17% от общих услуг предприятиям.
      Кроме того, отрасль добычи нефти и газа обеспечивает около 26% доходов республиканского бюджета, оказывая значительное влияние на уровень государственного потребления товаров и услуг.
      С учетом мультипликативного эффекта на другие отрасли экономики, вклад нефтяного сектора в прирост ВВП в 2003 году составил по оценке 30%, а в 2004 году составит 28%.
      Таким образом, развитие нефтегазового сектора является гарантией обеспечения экономического роста в Казахстане. Однако преимущественное развитие только данного сектора не способно обеспечить высокие темпы экономического роста в долгосрочной перспективе. Задача заключается в использовании нефтегазового сектора как "локомотив" для развития смежных отраслей.
      Решению данной задачи будет способствовать реализация   Стратегии индустриально-инновационного развития. При ее успешной реализации будут созданы новые экспортоориентированные производства в различных отраслях экономики.
      Положительный эффект на развитие экономики должны оказать либерализация в отрасли телекоммуникаций, реструктуризация в железнодорожной отрасли, реформы в электроэнергетике.
      Денежно-кредитная политика Национального Банка будет направлена на обеспечение стабильности цен, Национальный Банк будет также содействовать обеспечению стабильности финансовой системы.

  3. Цели, задачи и приоритеты развития 
      страны на 2005-2007 годы

                      3.1 Прогноз макроэкономических показателей 
                                на 2005-2007 годы  <*>

      Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 12 апреля 2005 г.  N 332 .

      При разработке Среднесрочного плана социально-экономического развития страны на 2005-2007 годы за основу принят базовый сценарий развития экономики.      
      В соответствии с данным сценарием, среднегодовой рост ВВП в 2005-2007 годах составит 8,1%.      
      Увеличение реальных доходов населения в совокупности с улучшением финансового состояния предприятий создаст необходимые условия для роста инвестиций в реальный сектор экономики.
      Расширение инвестиционного спроса будет связано, в первую очередь, с внутренними источниками финансирования инвестиций, получаемых за счет собственных средств предприятий. Темпы роста объемов инвестиций в основной капитал составят в планируемом периоде 12-15%.
      Экспортные цены на нефть стабилизируются на уровне 30-31,5 долл. США за баррель. Положительное сальдо торгового баланса в среднем будет составлять свыше 2,3 млрд.долл. США в год.
      Уровень инфляции в среднем за 2005-2007 годах будет в пределах 5-7 %;
      Предполагается, что реальная заработная плата будет расти опережающими темпами, который в среднем за 2005-2007 годы составит 7,2 %.
 

                            3.2. В области решения стратегических задач

      При реализации базового сценария стратегическая задача по удвоению ВВП к 2010 году по сравнению с 2000 годом будет выполняться с опережением почти на два года. 
 
                                       Рис.1 (см.бумажный вариант)

      Источник: Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по статистике

  3.3. В области решения среднесрочных задач  <*>

      Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 12 апреля 2005 г.  N 332 .

      В целом в планируемом периоде общий курс социально-экономической политики сохранится и будет соответствовать целям и задачам стратегического плана,  Стратегии индустриально- инновационного развития, Программы Правительства.
      Повышению конкурентоспособности экономики должна способствовать работа по максимальной либерализации и открытости экономики, активная работа по строительству инфраструктуры и привлечению частного сектора к развитию ключевых отраслей.
      Для построения основы конкурентоспособной экономики в планируемом периоде предполагается решить следующие задачи:
      обеспечить среднегодовой темп роста ВВП в 2005-2007 годах в 8,1%;
      обеспечить среднегодовой уровень инфляции в размере 5-7 %;
      реализовать комплекс мероприятий, обеспечивающих либерализацию валютного режима и подготовку к переходу финансовой системы на международные стандарты;
      завершить подготовительные мероприятия по вступлению Казахстана во Всемирную Торговую Организацию (далее - ВТО);
      создать законодательные и тарифные условия, стимулирующие внедрение энерго-и материалосберегающих технологий;
      продолжить работу по разграничению полномочий и финансовых ресурсов между центральными и местными органами управления;
      создать условия для повышения продуктивности сельскохозяйственного производства.
      Несколько изменится акцент наших действий в области решения главных задач развития.
      Исходя из проблем, которые необходимо решить в планируемом периоде, приоритетами социально-экономического развития на 2005-2007 годы определены:
      дальнейшая реализация Стратегии индустриально-инновационного развития экономики страны, углубление сотрудничества с частным сектором;
      завершение реализации Государственной агропродовольственной программы и подготовка условий для создания конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, основанного на передовых достижениях науки и техники;
      создание современной и эффективной системы развития науки, образования и профессиональной квалификации населения;
      развитие жилищного строительства;
      дальнейшее совершенствование системы здравоохранения;
      комплекс мероприятий, обеспечивающих развитие малого предпринимательстве;
      сокращение уровня теневой экономики;
      дальнейшее повышение пенсионного и социального обеспечения населения.

  4. Программы развития и их финансирование

      Основной целью является повышение эффективности реализуемых государственных и отраслевых (секторальных) программ.
      В целях дальнейшего совершенствования программно-целевого метода планирования предстоит внедрить систему оценки и контроля эффективности реализации программ, включая внешнюю (независимую) оценку. Это позволит значительно повысить эффективность использования бюджетных средств.
      Предстоит оптимизировать количество программ, посредством: определения приоритетных отраслей для разработки и реализации программных документов; постановки на утрату или признания нецелесообразными к разработке программ, не вошедших в число приоритетных; обеспечения разработки программ по приоритетным отраслям, где отсутствуют программы.
      Необходимо придерживаться политики оптимизации количества программ исходя из наличия одной-двух программ на отрасль или сферу деятельности.
      Ужесточение требований к программным документам будет направлено также на усиление их комплексности, системности и результативности.
      В Перечень на 2005-2007 годы включено 99 программ (без программ, требующих соблюдения режима секретности), в том числе 68 действующих и 31 разрабатываемых. Практически все включаемые в Перечень разрабатываемые программы предусмотрены в рамках программных документов Правительства Республики Казахстан (Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы и Плана мероприятий по ее реализации, планами по реализации стратегий национальной и экономической безопасности).
      В число заявленных к разработке вошли программы, начало реализации которых предусматривается с 2005 года - 23, с 2006 года - 6. При этом в 2004 году завершится реализация 5 программ. То есть в 2005 году будут действовать 91 программа.
      Во всех программах, включаемых в Перечень и требующих обеспечения средствами из государственного бюджета, указываются требуемые объемы финансовых средств в разрезе годов и источников финансирования.
      Достижение конечных результатов от реализации программ будет обеспечиваться путем осуществления полноценного и достоверного анализа эффективности их реализации, т.е. посредством проведения внутренней и внешней оценки результативности программ.
      Решение о целесообразности дальнейшей реализации программы и дальнейшего выделения средств будет основываться на результатах анализа проведенных оценок. Принятые меры позволят повысить роль программных документов (государственных, отраслевых (секторальных) и региональных программам) в обеспечении ускоренного роста экономики и эффективности использования средств республиканского и местных бюджетов.

  5. Обеспечение финансовой устойчивости

  5.1. Денежно-кредитная политика и развитие финансового сектора

  5.1.1. Денежно-кредитная политика

      Основными инструментами денежно-кредитной политики будут операции открытого рынка, такие как операции репо и выпуск краткосрочных нот. Кроме того, Национальный Банк будет осуществлять регулирование официальных ставок и рефинансирование банков путем переучета векселей, предоставления банкам краткосрочных кредитов (дневных и овернайт), а также приема депозитов для регулирования краткосрочной ликвидности банков.
      В плане подготовки к планируемому переходу к инфляционному таргетированию Национальный Банк в 2004 году продолжит реализацию мер, направленных на усиление регулирующей роли своих официальных ставок. В предстоящие 3 года будут активно приниматься меры по расширению регулирования ликвидности операциями открытого рынка, в частности, содействие развитию вторичного рынка ценных бумаг. Будут приняты меры по увеличению портфеля ценных бумаг Национального Банка и развитию новых финансовых инструментов, что позволит увеличить регулирующие возможности Национального Банка и повысить гибкость финансового рынка.
      В области валютного регулирования и валютного контроля приоритетным направлением будет либерализация валютного режима. Это предполагает смягчение режима валютного регулирования и устранение чрезмерных административных преград при осуществлении резидентами операций с валютными ценностями.
      В целях дальнейшего совершенствования валютного законодательства в 2004 году планируется разработка и принятие нового закона, более отвечающего современным требованиям финансового рынка и предусматривающего более активное участие Казахстана на международных рынках капитала. Он послужит законодательной основой для реализации программы второго этапа либерализации валютного режима, которая ориентировочно будет начата в 2005 году и завершена к 2007 году полной либерализацией валютных отношений. Меры по ослаблению валютных ограничений будут способствовать росту отечественного финансового рынка, развитию финансовых инструментов и привлечению дополнительных финансовых ресурсов для реального сектора.
      В области обеспечения функционирования платежных систем особое внимание будет уделено созданию единой национальной сети по обслуживанию платежных карточек путем внедрения и развития Национальной межбанковской системы платежных карточек на основе микропроцессорной технологии. В рамках ее внедрения в 2004 году начнет свою практическую деятельность по обслуживанию межбанковских транзакций по платежным карточкам ЗАО "Процессинговый центр".
      В последующие годы будет рассмотрена возможность использования Национальной межбанковской системы платежных карточек при реализации общенациональных программ по внедрению обязательного медицинского страхования, формирования системы уплаты таможенных и налоговых платежей, переходе на единый номер физического (юридического) лица (ИН, БИН) и других. Будут продолжены работы по расширению сети оборудования по приему и обслуживанию платежных карточек в торговых (обслуживающих) организациях.
      В предстоящие годы Национальный Банк продолжит совместно с центральными банками стран ЕврАзЭС проведение работы по организации общей платежной системы стран ЕврАзЭС и другим направлениям интеграции финансовых рынков.
      Кроме того, Национальный Банк намерен активно участвовать в работе межгосударственных и межведомственных групп по формированию Единого экономического пространства (ЕЭП).

  5.1.2. Развитие финансового сектора

Регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций

      Согласно  Указу Президента Республики Казахстан от 31 января 2003 года "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан" и  Закону Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" с января 2004 года функционирует Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство).
      Дальнейшее развитие финансового рынка в соответствии с Концепцией развития финансового сектора Республики Казахстан на предстоящие 3-4 года будет проводиться в направлении приближения всех его сегментов к международным стандартам. Будет продолжено формирование устойчивой и эффективно функционирующей финансовой системы, удовлетворяющей потребностям реального сектора экономики.
      Основными направлениями в области регулирования и надзора финансовых рынков и финансовых организаций являются:
      обеспечение финансовой стабильности финансового рынка и финансовых организаций и поддержание доверия к финансовой системе в целом;
      обеспечение надлежащего уровня защиты интересов потребителей финансовых услуг;
      создание равноправных условий для деятельности финансовых организаций, направленных на поддержание добросовестной конкуренции на финансовом рынке;
      повышение доверия населения и субъектов предпринимательства к финансовой системе;
      совершенствование норм законодательства о финансовом рынке и финансовых организациях;
      реализация мер по недопущению нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг;
      установление стандартов деятельности финансовых организаций, создание стимулов для улучшения корпоративного управления финансовых организаций.
      В планируемом периоде в целях совершенствования системы регулирования и развития финансового рынка предполагается следующее:
      совершенствование регулирования и надзора на финансовом рынке с учетом директив Европейского Союза;
      разработка Концепции совершенствования консолидированного надзора по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
      Предполагаются следующие основные мероприятия с учетом директив Европейского Союза:
      введение механизма комплексной оценки рисков деятельности финансовых организаций, направленного на повышение уровня защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг, формирование современной инфраструктуры финансового рынка, обеспечивающей финансовую безопасность республики;
      совершенствование пруденциального регулирования финансовых организаций;
      установление требований к адекватному управлению финансовыми организациями собственными рисками;
      совершенствование механизма дистанционного надзора за финансовыми организациями.

Страховой рынок

      В целях совершенствования страхового рынка предполагается реализация Программы развития страхового рынка Республики Казахстан на 2004-2006 годы.
      Главной целью Программы является дальнейшее реформирование национальной страховой индустрии, направленное на укрепление роли и места страхования, как эффективного механизма защиты интересов государства, граждан и хозяйствующих субъектов от финансовых, социальных и иных рисков и надежного источника долгосрочных внутренних инвестиций.
      Для реализаций настоящей Программы необходимо достижение следующих программных целей:
      выработка и реализация мер по углублению структурных реформ в сфере страхования (на уровне отдельных сегментов страхового рынка);
      повышение уровня надежности, конкурентоспособности и эффективности отечественного рынка страховых услуг;
      осуществление комплекса мер по повышению страховой культуры населения.
      Достижение целей настоящей Программы предполагает решение следующих задач:
      повышение уровня социальной защищенности граждан путем стимулирования развития видов долгосрочного и накопительного страхования;
      формирование государственной политики в области обязательного страхования и повышение эффективности системы обязательного страхования;
      усиление работы по пропаганде и разъяснению целей страхования, страхового законодательства, реформ, проводимых в сфере страхования, осуществление иных мер, направленных на защиту прав потребителей страховых услуг и повышение уровня страховой культуры населения;
      содействие внедрению современных технологий в области информатизации и автоматизации страхового дела;
      организация системы надзора и регулирования страховой деятельности с учетом перехода на единый надзор за финансовым рынком;
      подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере страхования;
      разработка новых и совершенствование ранее принятых нормативных правовых актов по вопросам страхования и страховой деятельности с учетом современных тенденций и потребностей развития рынка;
      формирование полноценной инфраструктуры страхового рынка, более четкое определение круга ее участников и сферы их деятельности;
      выработка и реализация мер по совершенствованию режима налогообложения страховых операций и страховой деятельности.

Рынок ценных бумаг

      В целях совершенствования рынка ценных бумаг предполагается принятие Программы развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 2005-2007 годы, которая будет включать в себя следующие направления:
      В отношении инвесторов:
      внести изменения и дополнения в налоговое законодательство, с целью оптимизации налогообложения инвесторов на финансовом рынке с учетом международной практики, в том числе исключения двойного налогообложения инвестиционных фондов и их вкладчиков (акционеров);
      в целях реализации  Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года N 576 "Об инвестиционных фондах" разработать и утвердить подзаконные нормативные правовые акты;
      реализовать меры по стимулированию предоставления страховыми организациями пенсионных аннуитетов;
      совершенствовать систему защиты прав и интересов инвесторов, в том числе вкладчиков/получателей пенсионных накоплений/выплат;
      разработать изменения в законодательные акты, определяющие понятие инсайдерских сделок и соответствующую систему защиты прав инвесторов на финансовом рынке;
      внести изменения в административно-процессуальный и уголовный кодексы в части совершенствования системы защиты прав участников финансового рынка.
      В отношении эмитентов ценных бумаг:
      усовершенствовать порядок раскрытия перед инвесторами и другими заинтересованными лицами информации о деятельности организаций-эмитентов ценных бумаг, а также других участников рынка ценных бумаг;
      обеспечить представление отчетности эмитентов ценных бумаг в электронной форме и ее централизованное раскрытие перед инвесторами и другими заинтересованными лицами;
      оптимизировать порядок государственной регистрации акционерных обществ в качестве юридических лиц;
      обязать "голубые фишки" второго эшелона провести мероприятия по включению своих акций в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа".
      В отношении инфраструктуры рынка ценных бумаг:
      пересмотреть с целью оптимизации требования к капитализации и организационно-правовой форме лицензиатов рынка ценных бумаг;
      установить требования к системе резервного копирования и хранения информации организаторами торгов, регистраторами и номинальными держателями ценных бумаг;
      разработать совместно с саморегулируемыми организациями требования к программно-техническому обеспечению и сертификации программного обеспечения лицензиатов рынка ценных бумаг;
      рассмотреть возможность использования электронных документов и электронной подписи при представлении отчетности лицензиатами рынка ценных бумаг;
      осуществить анализ и снять барьеры, препятствующие развитию трансфер-агентов на рынке ценных бумаг;
      установить обязательное страхование отдельных рисков лицензиатов рынка ценных бумаг.
      Для развития рынка ценных бумаг целесообразно разработать прогнозную схему выпусков государственных ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан на среднесрочный период, которая, в свою очередь, будет содержать разработки по согласованной системе процентных ставок на планируемый период, построенной исходя из прогнозов инфляции, по примерному графику эмиссии на весь планируемый период, построенному исходя из прогнозной динамики дефицита бюджета и с учетом погашения по еврооблигациям и по оценке затрат на обслуживание.
      Будут создаваться условия для развития и реализации потенциала структурных форм финансирования, таких как проектное финансирование и секъюритизация, для развития способов финансирования, предлагающих уступку прав требования и финансирование под обособленные риски, будет подготовлен законопроект "О секъюритизации"

Накопительная пенсионная система

      Для дальнейшего совершенствования накопительной пенсионной системы планируется работа по следующим направлениям:
      усовершенствовать систему информирования вкладчиков/получателей пенсионных взносов/выплат о размере пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах (на ежегодной основе, при переводах пенсионных накоплений и назначении пенсионных выплат), установив обязанность накопительных пенсионных фондов предоставлять вкладчикам/получателям сведения о фактически внесенных обязательных пенсионных взносах с корректировкой на инфляцию.
      Данная мера обеспечит возможность принятия объективного решения вкладчиками/получателями по требованию восстановления потери инвестиционного дохода накопительным пенсионным фондом, управляющим пенсионными активами либо кастодианом в установленном порядке;
      обеспечить своевременное перечисление агентами пенсионных взносов и исключить их влияние на выбор накопительных пенсионных фондов работниками путем развития системы "один вкладчик - один фонд", исключения обязательного представления вкладчиками пенсионных договоров агентам и возложения на Государственный центр по выплате пенсии ответственности по адресному направлению в накопительные пенсионные фонды поступивших от агентов пенсионных взносов;
      принять меры по обеспечению установленной законодательством Республики Казахстан государственной гарантии о сохранности обязательных пенсионных взносов. Для этого осуществлять прогнозирование и планирование в Государственном бюджете размеров возмещения государством обязательных пенсионных взносов.

  5.2. Фискальная политика

  5.2.1. Налоговая политика

      В целях реализации  Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы и дальнейшего совершенствования налогового администрирования основными направлениями налоговой политики предполагается:
      налоговое стимулирование высокотехнологических и экспортоориентированных производств;
      стимулирование развития производств по глубокой переработке отечественного сырья;
      дальнейшее совершенствование и развитие процессов налогового администрирования с помощью методов дистанционного и информационного сервиса для налогоплательщиков; развитие способов и методов анализа и камеральности налоговой отчетности; интегрирование информационных услуг, совершенствование и повышение эффективности информационного взаимодействия с государственными органами.

  5.2.2. Бюджетная политика

      Бюджетная политика, как важнейшая составляющая экономической политики государства, будет формироваться в условиях нового бюджетного законодательства в связи с принятием в 2004 году  Бюджетного кодекса .
      Бюджетная политика будет строиться в соответствии с приоритетами, определенными в долгосрочных и среднесрочных стратегических и программных документах, утвержденных Главой государства и Правительством Республики Казахстан.
      Основными целями бюджетной политики в среднесрочной перспективе станут поддержание устойчивого экономического развития, улучшение благосостояния граждан, повышение качества планирования и исполнения бюджета, а также эффективности государственных расходов.
      Достижению целей бюджетной политики в среднесрочном периоде будет способствовать решение следующих задач:
      организация бюджетного процесса в соответствии с  Бюджетным кодексом ;
      обеспечение макроэкономической стабильности и снижение доли теневой экономики;
      снижение зависимости бюджетной системы от внешнеэкономической конъюнктуры;
      совершенствование системы среднесрочного бюджетного планирования;
      повышение качества планирования и исполнения бюджетов;
      совершенствование программно-целевого метода планирования бюджета;
      повышение эффективности и результативности государственных расходов;
      совершенствование межбюджетных отношений;
      совершенствование системы управления государственной собственностью;
      сокращение государственного долга по отношению к ВВП, оптимизация его структуры, постепенное сокращение дефицита государственного бюджета.
      Реализация норм  Бюджетного кодекса с 2005 года обеспечит переход на качественно новый уровень управления расходами бюджета, предусматривающий повышение эффективности расходования средств; достижение большей прозрачности бюджетных расходов; усиление роли государственного финансового контроля за целевым использованием бюджетных средств; упорядочение процесса подготовки, рассмотрения, отбора инвестиционных проектов, в том числе реализуемых за счет бюджетных средств; усиление самостоятельности каждого уровня управления в распределении бюджетных ресурсов; дальнейшее совершенствование механизма государственных закупок.
      Будут продолжены работы по приведению норм нормативных правовых актов нормам  Бюджетного кодекса и разработка нормативных правовых актов, направленных на реализацию  Бюджетного кодекса .
      Важная роль в достижении макроэкономической стабильности будет принадлежать фискальной политике. Фискальная политика должна быть ориентирована на среднесрочную перспективу, отражать приоритеты в соответствии со среднесрочной и долгосрочной стратегией государства, обеспечивать предсказуемость условий формирования бюджетов всех уровней, преемственность бюджетного процесса и повышение бюджетной дисциплины.
      В целях совершенствования системы среднесрочного бюджетного планирования предусматривается ежегодная разработка на всех уровнях бюджетной системы фискальной политики на предстоящий трехлетний период.

      Среднесрочная фискальная политика - это документ, определяющий налогово-бюджетную политику на предстоящий трехлетний период с учетом основных направлений социально-экономического развития страны, проводимой денежно-кредитной, инвестиционной и валютной политики.

      В предстоящем периоде приоритетными направлениями расходования средств бюджета будут реформирование и развитие здравоохранения, развитие образования, дальнейшее углубление социальных реформ, индустриально-инновационное развитие, развитие аграрного сектора и инфраструктуры, реализация новой жилищной политики, развитие города Астана.

      Согласно  Бюджетному кодексу , при планировании и исполнении бюджета будут использоваться натуральные нормы - минимальные натуральные показатели потребления необходимых материальных и нематериальных благ. Отказ от практики применения усредненного норматива текущих затрат на одного работника по группам государственных органов и переход к планированию расходов бюджета на основе натуральных норм позволит повысить качество планирования бюджета.

      В целях совершенствования программно-целевого метода планирования бюджета особое внимание должно быть уделено оценке эффективности и результативности реализации государственных, отраслевых (секторальных) программ.

      Решение о целесообразности дальнейшей реализации программы будет основываться на выполнении плана мероприятий государственных программ; анализе эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; оценке влияния реализации государственной программы на социально-экономическое развитие страны.

      Политика межбюджетных отношений будет направлена на обеспечение их прозрачности и стабильности, а также усиление самостоятельности каждого уровня управления.

      В Бюджетном кодексе за каждым уровнем государственного управления в целях реализации их полномочий закреплены стабильные доходные источники.

      Исходя из Концепции разграничения полномочий между уровнями государственного управления и совершенствования межбюджетных отношений в  Бюджетном кодексе , закреплено распределение расходов между уровнями бюджетов.

      Для обеспечения системности в распределении расходных полномочий в законодательных актах, которыми предусматривается выполнение определенных государственных функций, будет определяться компетенция государственных органов по уровням управления с последующим закреплением за ними расходных полномочий.

      Обеспечение финансовыми средствами сельского уровня государственного управления будет осуществлено путем определения аппарата сельского акима администратором бюджетных программ районного бюджета со счетом в органах казначейства.
      Принятие вышестоящими органами решений, устанавливающих дополнительную нагрузку на нижестоящие бюджеты, должны приниматься при условии соответствующего их финансового обеспечения.
      С 2005 года будет осуществлен переход к закреплению размеров официальных трансфертов общего характера на трехлетний период.
      В предстоящем периоде будет осуществлен комплекс мер, направленных на совершенствование системы управления государственной собственностью. Предполагается оптимизация структуры государственной собственности, исходя из интересов и задач государства в отношении определенных отраслей и конкретных предприятий.
      С 2005 года вводится новый механизм перечисления средств в Национальный фонд, согласно которому средства, в основном являющиеся источниками формирования Национального фонда, будут перечисляться, как официальные трансферты непосредственно из республиканского и местных бюджетов.
      В целях снижения зависимости объема государственных доходов и расходов от резких и непредсказуемых скачков мировых цен на природные ресурсы предусматривается дальнейшее совершенствование механизма взаимоотношений между государственным бюджетом и Национальным фондом.
      Будут приняты меры по своевременности и эффективности проведения процедур государственных закупок.
      Политика управления государственным заимствованием и долгом в среднесрочном периоде будет способствовать сохранению государственного долга на безопасном уровне и направлена на оптимизацию его структуры и повышение устойчивости бюджета.

  5.2.3. Политика в области управления государственным и гарантированным государством заимствованием и долгом

      Политика Правительства Республики Казахстан в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга в 2005-2007 годах будет реализовываться в двух основных направлениях:
      поступательное сокращение размера правительственного долга в процентном отношении к ВВП. Это будет достигнуто в результате постепенного сокращения размера дефицита республиканского бюджета в процентном отношении к ВВП и, соответственно, его финансирования;
      постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга путем сокращения доли финансирования дефицита республиканского бюджета за счет внешних займов в общей структуре финансирования дефицита республиканского бюджета.
      В рамках проводимой политики Правительства Республики Казахстан в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга предполагается решение следующих задач (по направлениям):

      Параметры дефицита бюджета и долга:
      определение оптимального размера правительственного долга в рамках политики по сбережению;
      определение параметров дефицита республиканского бюджета, исходя из размера правительственного долга в процентном отношении к ВВП и достижение сбалансированности бюджета в среднесрочной перспективе.
      Внутреннее заимствование:
      составление на среднесрочный период примерной схемы эмиссии государственных ценных бумаг в разбивке по годам и видам бумаг;
      применение различных инструментов заимствования в зависимости от сроков привлечения внутренних займов;
      минимизация процентных рисков путем установления оптимального соотношения в общем объеме заимствования между индексированными и купонными обязательствами, в зависимости от ситуации на рынке;
      снижение риска неисполнения обязательств и сглаживание пиков выплат по погашению внутреннего правительственного долга в кратко- и среднесрочной перспективе путем выпуска преимущественно среднесрочных и долгосрочных обязательств.
      Внешнее заимствование:
      привлечение внешних займов на финансирование инвестиционных проектов, направленных на решение стратегически важных вопросов развития Республики Казахстан, в соответствии со  Стратегией развития Казахстана до 2030 года, Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, Программами Правительства Республики Казахстан, Среднесрочным планом социально-экономического развития Республики Казахстан, страновыми программами международных финансовых организаций - доноров на соответствующий среднесрочный период;
      подготовка новых инвестиционных проектов, финансируемых за счет внешних займов в приоритетных отраслях экономики, в том числе:
      - сельском, водном и лесном хозяйствах;
      - дорожной отрасли;
      - развитие производственной инфраструктуры;
      дальнейшее развитие столицы;
      усиление требований к отбору новых проектов и осуществление Банком Развития Казахстана банковской экспертизы инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию на возвратной основе;
      эффективное использование заемных средств, заключающееся в улучшении качества подготовки и экспертизы проектов, включаемых в перечень республиканских инвестиционных проектов;
      привлечение внешних займов на финансирование инвестиционных проектов с условием смягчения донорами ограничений по процедурам закупок с одновременным увеличением доли софинансирования Правительством;
      диверсификация портфеля внешних займов Правительства по валютам займов с целью снижения негативных последствий в случае изменения обменного курса тенге.
      Погашение и обслуживание долга:
      активное управление правительственным долгом путем досрочного погашения наиболее дорогих в обслуживании правительственных займов;
      принятие местными исполнительными органами активных мер по погашению просроченных долговых обязательств и скорейшему разрешению проблемы неурегулированных долговых обязательств;
      прогнозирование фискальных рисков - изменения обменного курса тенге к доллару США, кросс-курсов иностранных валют, процентных ставок, конъюнктуры мировых цен по снижению последствий их наступления.

  5.3. Управление государственным имуществом и приватизация

      В ближайшие годы государственная политика в области управления государственной собственностью будет направлена на дальнейшее повышение эффективности управления государственным имуществом с целью регулирования развития стратегически важных отраслей экономики путем совершенствования системы контроля за целевым и эффективным использованием государственной собственности, а также улучшения системы учета государственного имущества.
      Приоритетными задачами в области управления государственной собственностью являются:
      увеличение доходов государственного бюджета за счет неналоговых поступлений от использования государственного имущества;
      улучшение финансово-экономических показателей государственных предприятий и юридических лиц с участием государства;
      усиление государственного контроля над предприятиями, осуществляющими деятельность в стратегических отраслях экономики, создание и выведение на мировые рынки крупных системообразующих компаний;
      оптимизация структуры (состава) государственной собственности, исходя из интересов и задач государства в отношении определенных отраслей и конкретных предприятий.
      В 2005-2007 годах будет активизирована работа по созданию единой базы данных финансовых показателей государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ) с государственным участием: как по республиканской, так и по коммунальной собственности. Определение четкого порядка взаимодействия между органами по учету государственного имущества республиканской и коммунальной собственности, уполномоченными на ведение Реестра государственных предприятий, юридических лиц с участием государства в уставном капитале, позволит обеспечить систематический мониторинг результатов финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ), пакеты акций (доли участия) которых находятся в государственной собственности, в целях повышения эффективности их деятельности, а также для полного и достоверного учета всех объектов государственной собственности.
      С целью выработки экономически обоснованной дивидендной политики будет продолжена работа по анализу и контролю выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности, планированию и реализации инвестиционных программ государственных предприятий и акционерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит государству.
      Будет усовершенствован механизм администрирования и контроля за своевременностью и полнотой начисления и перечисления неналоговых поступлений от использования объектов государственной собственности (дивидендов на государственный пакет акций, части чистого дохода государственных предприятий, доходов от аренды).
      В предстоящем периоде совместно с заинтересованными государственными органами будет продолжена инвентаризация объектов государственной собственности с целью выявления неиспользуемого либо используемого не по назначению, а также безхозяйного имущества. В зависимости от интересов государства эти неиспользуемые, используемые не по назначению, бесхозяйные объекты будут приватизированы либо предоставлены в аренду, доверительное управление, в том числе субъектам малого предпринимательства с правом безвозмездной передачи в собственность.
      Предстоит отработать механизм реализации  Закона "О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение".
      Нормы Закона позволяют осуществлять комплексное обследование крупнейших предприятий в стратегических отраслях экономики вне зависимости от форм собственности. Обследованию будут подлежать динамика и структура производства, финансовое и экономическое состояние предприятия, состояние основных средств, внедрение в производство передовых технологий, инвестиционная деятельность, рациональное использование природных и трудовых ресурсов, исполнение обязательств по договорам, заключенным с государственными органами, а также иные правовые вопросы, относящиеся к функционированию и статусу предприятий, что, в итоге, позволит прогнозировать влияние деятельности объектов мониторинга на развитие отрасли, региона и республики в целом, выработать предложения, направленные на повышение эффективности деятельности объектов мониторинга и достижение баланса интересов государства и частных собственников.
      В целях совершенствования системы управления государственными активами, в соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года будет разработана методика составления баланса активов и обязательств государства.
      Согласно Бюджетному кодексу поступления от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям, будут обеспечивать пополнение Национального фонда Республики Казахстан.
      Приватизация, как структурный элемент единой государственной политики по управлению государственным имуществом, осуществляется в соответствии с интересами государства по отношению к определенным отраслям и конкретным предприятиям.

  6. Углубление структурно-институциональных реформ

  6.1. Основные направления по сокращению 
      объемов теневой экономики в Республике Казахстан

      Создание условий, способствующих сокращению масштабов ненаблюдаемой экономики в Республике Казахстан.
      Основными экономическими и административными мерами по выходу и сокращению объемов ненаблюдаемой экономики являются следующие:
      снижение уровня бедности и безработицы, становление среднего класса;
      совершенствование законодательства (улучшение принципов и методов регулирования, учета, контроля, надзора и т.д.);
      создание транспарентной административной системы (внедрение единой информационной системы "Электронное Правительство");
      либерализация экономики;
      снижение зарегулированности экономической деятельности (упрощение порядка регистрации и лицензирования, снятие барьеров и т.д.);
      повышение прозрачности деятельности в сфере предоставления государственных услуг;
      расширение системы статистического учета;
      повышение социального обеспечения и защищенности государственных служащих;
      присоединение и ратификация международных конвенции, соглашений, договоров по противодействию нелегальной деятельности, в том числе незаконных и сомнительных сделок, махинации, операции;
      совершенствование налогового администрирования.
      Комплекс мероприятий по снижению объемов теневой экономики в стране предлагается включить в План мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2004-2006 годы.
      Работа по снижению объемов теневой экономики не должна ограничиваться по срокам и должна носить постоянный характер.
      Систему экономических и административных мер по стимулированию легализации предпринимательства, осуществляющего свою деятельность в секторе ненаблюдаемой экономики страны, необходимо будет учитывать в разрабатываемых среднесрочном плане, других плановых и программных документах.

  7. Защита и развитие конкуренции, регулирование 
      деятельности субъектов естественной монополии

  7.1. Защита и развитие конкуренции

      Отношения открытой конкуренции, осуществление субъектами рынка своей деятельности под воздействием складывающегося баланса спроса и предложения представляют основу функционирования рыночной экономики. В этой связи целями конкурентной политики в стране являются обеспечение свободы предпринимательства, защита законных интересов потребителей и обеспечение условий для эффективного функционирования товарных рынков.
      Для достижения поставленных целей в предстоящем периоде будет внедрена система мониторинга субъектов рынка, представляющих наибольшую опасность с точки зрения возможных нарушений антимонопольного законодательства.
      В настоящее время ведется работа по приведению норм права, регулирующих вопросы защиты конкуренции, к международным стандартам. В целях совершенствования нормативной правовой и методологической базы в сфере защиты конкуренции на основе новой редакции  Закона "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности" будет осуществляться:
      разработка и принятие подзаконных актов, соответствующих рекомендациям, принятым Международной конкурентной сетью (международной организацией, объединяющей органы по защите конкуренции);
      разработка новой формы отчетности, предполагающей пресечение монополистической деятельности (антиконкурентных соглашений и действий, злоупотреблений доминирующим положением);
      разработка соответствующих методических рекомендаций по проведению анализа, оценке состояния конкуренции на товарных рынках республики и установления доминирующего (монопольного) положения одного или нескольких субъектов рынка на товарном рынке, экономической концентрации.
      Будут выработаны предложения (рекомендации) по адвокатированию конкуренции (развитию конкурентных отношений на конкурентных рынках).
      Кроме того, будут определены рынки, исходя из их социальной значимости либо мультипликативного эффекта для экономики, по которым необходимо провести анализ с целью выработки предложений по возможности дерегулирования либо уменьшения вмешательства со стороны государства, позволяющих развить конкурентные отношения на соответствующих товарных рынках.
      Наряду с этим необходимо усиление государственного контроля по вопросам пресечения злоупотреблений субъектами рынка доминирующим положением, сговора между субъектами рынка по установлению монопольных цен, устранения с рынка и ограничения доступа на него других субъектов, пресечения необоснованного вмешательства государственных органов в хозяйственную деятельность субъектов рынка.
      Приоритетное значение будет иметь укрепление общественной системы защиты свободы предпринимательства и прав потребителей, повышение конкурентной культуры.

  7.2. Регулирование деятельности субъектов
естественной монополии

      В рамках реализации Программы совершенствования регулирования деятельности естественных монополий на 2005-2007 годы, а также положений Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О естественных монополиях" основными задачами тарифной политики в среднесрочном периоде будут являться:
      конкретизация видов услуг, относящихся к естественной монополии, в рамках программ реструктуризации соответствующих секторов экономики;
      совершенствование методов государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественной монополии, в том числе посредством:
      - анализа исполнения субъектами естественной монополии тарифных смет;
      разработки методик утверждения инвестиционного и предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов);
      - установления требований и правил проведения технической и финансовой экспертизы деятельности субъектов естественной монополии;
      - анализа отчетных данных по внедрению раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии по видам регулируемых услуг (товаров, работ);
      - усиления контроля за закупками товаров (работ, услуг), осуществляемыми субъектами естественной монополии;
      - контроля за целевым использованием амортизационных отчислений, включаемых в тариф (цену, ставку сборов) на услуги (товары, работы) субъектов естественной монополии;
      - внедрения методов оценки инвестиционных программ;
      - расширения прав потребителей услуг (товаров, работ) субъектов естественной монополии, в том числе посредством обязательного проведения публичных слушаний при рассмотрении проектов тарифов (цен, ставок сборов) субъектов естественной монополии с привлечением общественных объединений (неправительственных организаций) по защите прав потребителей;
      разработка правил и внедрение раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии по видам регулируемых услуг (товаров, работ) во всех сферах естественной монополии;
      определение концептуальных подходов и наиболее оптимальной (приемлемой) методологии расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественной монополии;
      разработка и установление порядка определения тарифа (цены, ставки сбора) в зависимости от показателей качества предоставляемых услуг (товаров, работ);
      определение порядка включения в тариф (цену, ставку сбора) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии затрат на приобретение и установку приборов учета;
      утверждение порядка предоставления равного доступа потребителей к регулируемым услугам (товарам, работам) субъектов естественной монополии.
      В 2003 году началось внедрение метода расчета ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов. Кроме того, несколько субъектов естественной монополии, оказывающих услуги в сфере электро- и теплоэнергетики, перешли на работу по среднесрочным тарифам. В этой связи будет проведен анализ деятельности данных субъектов, а также завершен практический переход на средне- и долгосрочную методику тарифообразования во всех сферах естественной монополии.

  8. Торговля и внешнеэкономическая деятельность

  8.1. Внешнеторговая политика

      Внешнеторговая политика в среднесрочном периоде будет направлена на обеспечение либерализации внешнеторгового режима, снятие барьеров во взаимной торговле, создание оптимальных условий для доступа казахстанских экспортеров на зарубежные рынки.
      Приоритетными направлениями внешнеэкономической политики для реализации поставленных целей на период 2005-2007 годы являются:
      продвижение экономических инициатив в рамках региональных объединений (СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, ОЭС и ЦАС);
      диверсификация экспорта и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме экспорта;
      формирование механизмов кредитования и страхования экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью;
      совершенствование механизмов и системы предупреждения и урегулирования торговых споров в результате активного взаимодействия государственных органов, торговых представительств Республики Казахстан, союза торгово-промышленных палат;
      проведение необходимой работы, направленной на защиту интересов отечественных производителей от импорта товаров, путем проведения анализа и подготовки заключения;
      проведение мероприятий по урегулированию антидемпинговых разбирательств, инициированных иностранными государствами в отношении казахстанских товаров путем проведения консультаций с уполномоченными органами и заинтересованными предприятиями;
      завершение процесса вступления Казахстана в ВТО и активное использование механизмов данной организации для предотвращения дискриминации интересов Казахстана во внешней торговле.
      В среднесрочной перспективе социально-экономического развития, рассматривая вопросы развития производства в ракурсе внешнеторговой деятельности, предлагаем следующие основные направления поддержки экспортоориентированного и импортозамещающего секторов:
      применение мер на базе действующего законодательства;
      активизация деятельности АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", основной задачей которой является содействие экспорту товаров и услуг казахстанских производителей путем страхования и перестрахования политических и регулятивных рисков;
      повышение эффективности проведения единой государственной торговой политики улучшением уровня координации совместных действий в области экспортной деятельности.
      На сегодняшний день ведется работа по законопроекту "О торгово-промышленных палатах" и созданию Совета экспортеров при Правительстве Республики Казахстан.
      Кроме того, существует необходимость расширения торгово-экономических связей между представителями внешнеэкономической деятельности стран. В настоящее время это реализуется деятельностью Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации (далее - Представительство). В рамках деятельности Представительства одной из инициатив Министерства индустрии и торговли является возможное создание в ближайшей перспективе бизнес-клуба казахстанских компаний, работающих на российском рынке. Поскольку создание подобных вспомогательных структур в целях активизации многосторонних деловых связей положительно воспринимается в бизнес сообществе.

  9. Развитие человеческого капитала

  9.1. Развитие образования и подготовка 
      специалистов с высшим образованием

      Основными задачами в сфере образования будут:
      совершенствование нормативной правовой базы функционирования организаций образования всех уровней;
      создание нормативных правовых и организационных условий для перехода на 12-летнее обучение;
      реализация Государственной программы "Образование", отраслевых программ "Ауыл мектебi";
      введение системы измерителей качества обучения и критериев оценки знаний учащихся и деятельности педагогов, улучшение качества образовательных программ, предоставление права выбора образовательных услуг;
      совершенствование системы независимой оценки качества образования, в том числе введение единого национального тестирования и промежуточной аттестации обучающихся в высших учебных заведениях.
      Развитие системы среднего общего образования будет осуществляться в следующих направлениях:
      разработка и внедрение новых типов базисных учебных планов и предметных учебных программ, учитывающих экологическое, экономическое, гражданское образование для соответствующих уровней образования, параллельную подготовку учебников и учебно-методических комплексов для всех ступеней обучения, в первую очередь, на государственном языке;
      последовательное укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала сельского образования;
      сохранение действующих и развитие новых видов и типов организаций образования, особенно для детей с ограниченными возможностями, развитие сети специализированных организаций образования;
      разработка и поэтапное внедрение эффективной модели сельской и малокомплектной школы;
      разработка и внедрение методов дистанционного обучения в учебный процесс;
      выравнивание уровня обеспеченности сельского населения услугами образования;
      развитие сети специализированных организаций образования и создание условий для развития талантливых и одаренных детей и школьников;
      оснащение организаций образования современным оборудованием и приборами, компьютерной техникой и подключение к Интернету не менее 75% школ к 2005 году;
      инвентаризация и качественная экспертиза учебников для организаций образования.
      В целях дальнейшего развития системы высшего и послевузовского образования будут реализованы мероприятия в следующих направлениях:
      совершенствование системы подготовки специалистов в соответствии с международными требованиями;
      разработка и внедрение государственных общеобязательных стандартов по специальностям высшего образования;
      разработка образовательных программ послевузовского образования (магистратура, докторантура);
      увеличение госзаказа по педагогическим специальностям на 5 тысяч единиц;
      подготовка научных кадров (докторов PhD);
      совершенствование механизма предоставления молодежи государственных образовательных грантов и государственных образовательных кредитов;
      принять меры по ужесточению требований к высшим учебным заведениям и оптимизации их сети;
      расширение международного сотрудничества в подготовке студентов, повышении квалификации и переподготовке преподавателей, а также проведение совместных научных исследований.

  9.2. Развитие системы подготовки специалистов 
      со средним профессиональным образованием и рабочих кадров

      Основными задачами в сфере подготовки специалистов со средним профессиональным образованием и квалифицированных рабочих будут:
      определение концептуальных путей развития профессионального и технического образования путем создания оптимальной сети учебных заведений и обеспечения качественного образования в соответствии с требованиями новейших технологий производства;
      совершенствование системы финансирования на профессиональное образование и подготовку кадров в соответствии с потребностями социально-экономического развития страны;
      обновление и развитие учебно-материальной базы учебных заведений среднего и начального профессионального образования;
      разработка учебников и учебно-методических комплексов по специальным предметам среднего и начального профессионального образования, послесреднего профессионального образования, интегрированных курсов, электронных средств обучения;
      увеличение государственного заказа на подготовку кадров по сельскохозяйственным специальностям;
      подготовка, переподготовка и повышение квалификации инженерно-педагогических кадров учебных заведений в соответствии с новыми технологиями и достижениями научно-технического прогресса за счет инвестиций отечественных и зарубежных работодателей;
      создание региональных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов для агропромышленного комплекса в базовых колледжах;
      развитие международного сотрудничества по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
      Для реализации данных направлений предусматривается:
      обновление и развитие учебно-материальной базы учебных заведений среднего и начального профессионального образования, послесреднего профессионального образования, разработка учебников и учебно-методических комплексов по специальным предметам среднего и начального профессионального образования, послесреднего профессионального образования, интегрированных курсов, электронных средств обучения.
      Разработка государственных общеобязательных стандартов технического и профессионального образования, послесреднего профессионального образования.
      Разработка образовательных программ среднего и начального профессионального образования и послесреднего профессионального образования по специальностям.
      Принятие мер по активизации социального партнерства в сфере начального и среднего профессионального образования.

  9.3. Развитие науки и инноваций

      Целью научно-технической и инновационной политики является создание необходимых условий и благоприятной среды для развития экономики страны на основе использования достижений науки и техники, формирование сбалансированной инновационно-производственной инфраструктуры и поэтапное замещение части сырьевой составляющей в валовом национальном продукте страны на высокотехнологичную экспортную продукцию.
      По ряду прорывных направлений науки и технологий следует создавать наукоемкие производства в таких отраслях, как транспорт и коммуникации, биотехнология, электроника и информационные технологии, новые материалы, ядерные и космические технологии, автоматизированные производственные модули управления и других.
      В этой связи первоочередными задачами являются:
      формирование приоритетных направлений и реализация программ фундаментальных исследований в соответствии с потребностями социально-экономического развития республики и тенденциями развития мировой науки;
      первоочередная направленность прикладных исследований на научно-технологическое обеспечение потребностей базовых отраслей экономики, повышение экспортного потенциала и импортозамещение;
      формирование национальной инновационной инфраструктуры;
      расширение международного сотрудничества в научно-технической сфере и инновационной деятельности;
      повышение заинтересованности производителей во внедрении научных достижений через предоставление им различных льгот и преференций;
      принятие системных мер по развитию науки в регионах;
      развитие малого и среднего предпринимательства в сфере науки, в т.ч. венчурного бизнеса, привлечение для этого средств пенсионных фондов, частных лиц и других инвесторов;
      адекватное ресурсное обеспечение научно-технологической сферы, интеграция науки, промышленности и образования.
      Необходимо дальнейшее совершенствование системы управления наукой с целью концентрации бюджетных финансовых средств, кадрового и научно-технического потенциала на приоритетных направлениях науки, и в первую очередь - на обеспечении нужд эффективного развития производства, реального сектора экономики страны, обеспечения действенной координации реализуемых в республике научно-технических и инновационных программ.
      Необходимо сосредоточить усилия в тех областях, где Казахстан уже имеет конкурентоспособные результаты.
      Отличительной чертой среднесрочного периода должна стать ориентация на создание гибких, мобильных технологий и производств, быстро реагирующих на нововведения. Основные направления научных исследований и разработок должны быть максимально ориентированы на развивающиеся отрасли.
      Необходимо создать условия для коммерциализации научных разработок, введения их в хозяйственный оборот, формирования системы оценки интеллектуальной собственности и рынка научно-технической продукции и инноваций.
      Одним из возможных путей коммерциализации результатов научных исследований является развитие малого предпринимательства в научно-технической сфере. На период становления малого инновационного бизнеса, как показывает мировой опыт, ему необходима государственная поддержка.
      Исходя из стратегических интересов Казахстана на среднесрочном этапе, необходимо осуществить следующее:
      поэтапно увеличить финансирование науки;
      принять перечень приоритетных направлений прикладных научных исследований и опытно-конструкторских разработок, обеспечивающих индустриально-инновационное развитие экономики;
      оказывать государственную поддержку и проводить приоритетную подготовку научных кадров для отраслей наук, имеющих первостепенное значение для преодоления технологического отставания и структурной перестройки казахстанской экономики;
      развивать и поддерживать новые организационные формы интеграции науки с производством, промышленности и образования (технопарки, технополисы, инновационные центры технологические инкубаторы, научно-технологические зоны и др.), которые объединят высшие учебные заведения, научно-исследовательские организации, промышленные предприятия, путем оказания им на начальном этапе деятельности финансовой и организационной поддержки со стороны государства;
      задействовать экономические и организационные механизмы по повышению заинтересованности крупных предприятий в промышленном освоении новых разработок, модернизации технологического оборудования и выпуске продукции, отвечающей требованиям международных стандартов;
      совершенствовать нормативную правовую базу в области охраны интеллектуальной собственности, использования патентов, установления правовых отношений с иностранными и отечественными инвесторами, частными предприятиями при использовании последними результатов научных исследований;
      создать венчурные инновационные фонды совместно с отечественными и иностранными финансовыми институтами, разработать и реализовать механизмы венчурного финансирования инновационных проектов;
      с целью подготовки специалистов для инновационной сферы разработать комплекс мер, направленных на подготовку менеджеров по управлению инновационными проектами, инженерно-технических специалистов для инновационных предприятий, а также переподготовку специалистов, как на базе ведущих университетов республики, так и в Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан;
      создать систему привлечения зарубежных передовых технологий;
      с целью продвижения достижений отечественной науки и технологий продолжить работу по созданию банка данных отечественных разработок в области технологий, менеджмента, новых товаров и услуг и анализу обеспеченности реального сектора в научно-технических разработках.

  9.4. Повышение благосостояния населения

  9.4.1. Доходы населения

      Целью государственной политики доходов является повышение общего уровня оплаты труда, увеличение размера минимальной заработной платы, повышение размеров пенсионных и других социальных выплат. Для реализации указанной цели предусматривается решение следующих задач:
      повышение стимулов к труду, увеличение доходов от предпринимательской деятельности;
      совершенствование законодательной базы, обеспечивающей возможность приложения труда каждого гражданина в разных видах экономической деятельности;
      совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, и работников казенных предприятий;
      разработка нормативов социального обеспечения и социального обслуживания, фиксирующих количественные и качественные параметры жизни граждан.
      Будет принят ряд мер, направленных на дальнейшее повышение оплаты труда, увеличение размера минимальной заработной платы, размеров пенсионных и социальных выплат, совершенствование социальных нормативов. Сохранится превышение минимального размера заработной платы над минимальным размером пенсий и их превышение над размером прожиточного минимума.
      Будет продолжена работа по совершенствованию системы оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, и казенных предприятий.
      Продолжится работа по созданию нормативной базы по труду (нормы труда, квалификационные характеристики должностей служащих, тарифно-квалификационные характеристики на профессии рабочих).

  9.4.2. Развитие малого предпринимательства и
создание среднего класса

      Цель - совершенствование институциональных условий, направленных на развитие малого предпринимательства, формирование на его базе среднего класса - ведущей опоры государства и основного стабилизирующего фактора государства.
      Основными задачами являются:
      облегчение налогового бремени для малого предпринимательства;
      сокращение лицензируемых видов деятельности и других предусмотренных законодательством разрешительных процедур, а также упрощение порядка их выдачи;
      обеспечение доступа малого предпринимательства к кредитным ресурсам;
      повышение эффективности деятельности государственных и негосударственных институтов поддержки малого предпринимательства;
      оптимизация системы государственного регулирования предпринимательства.
      Продолжится реализация  Государственной программы развития и поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан на 2004-2006 годы и Плана мероприятий по ее реализации, основными направлениями которых на среднесрочный период являются:
      совершенствование системы налогового администрирования малого предпринимательства;
      развитие системы финансово-кредитной и инвестиционной поддержки малого предпринимательства;
      развитие инфраструктуры малого предпринимательства;
      обучение, информационное, научно-методическое обеспечение и пропаганда малого предпринимательства;
      систематизация и совершенствование нормативной правовой базы по вопросам предпринимательства.
      На основе проведенных исследований предполагается выработать систему мер, направленных на дальнейшее совершенствование системы налогообложения, финансовой поддержки малого бизнеса, стимулирование выхода малого бизнеса из "тени", внедрение международных стандартов качества в сфере малого бизнеса, развитие инновационного бизнеса, оптимизация лицензируемых видов деятельности, посредством их сокращения, передачи на региональный уровень и упрощения процедур их выдачи.
      Учитывая, что внутренний рынок товаров и услуг относительно мал и недостаточно привлекателен для иностранного капитала в части развития производственных мощностей, государство, посредством финансовых институтов развития, должно стать главным инвестором.
      В этой связи необходимо активизировать интеграцию малого бизнеса с институтами развития, в частности, разработать эффективные механизмы финансирования перспективных инновационных проектов.

  9.5. Снижение бедности и безработицы

      Основной целью в области снижения бедности и безработицы является создание условий для экономического роста, продуктивной занятости, активной политики на рынке труда и увеличения доходов населения, повышения доступа бедных к услугам здравоохранения и образования, улучшения адресности социальной защиты и повышения эффективности государственного управления с вовлечением общественных институтов в принятие решений.
      Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
      обеспечение стабильного экономического развития страны;
      создание благоприятных условий для развития предпринимательства, включая малый бизнес;
      дальнейшее развитие и совершенствование активных мер на рынке труда за счет создания дополнительных рабочих мест, организации общественных работ и микрокредитования, профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки безработных;
      повышение эффективности и доступности государственных услуг в секторах здравоохранения, образования;
      совершенствование механизмов оказания адресной социальной помощи в интересах бедных и уязвимых групп населения;
      повышение эффективности государственного управления в снижении бедности в стране;
      обеспечение занятости через совершенствование нормативной правовой базы в направлении развития активных форм занятости, защиту внутреннего рынка труда, обеспечение эффективного использования трудовых ресурсов страны;
      повышение гибкости рынка труда, обеспечение эффективной поддержки лиц, входящих в целевые группы населения;
      поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан;
      создание информационной базы по мониторингу создания рабочих мест, подготовка и переподготовка казахстанских граждан при привлечении иностранной рабочей силы в республику;
      легализация трудовых отношений, создание рабочих мест и повышение профессиональной подготовки граждан на рынке труда;
      совершенствование нормативной правовой и методической базы в области занятости населения, действующего законодательства в сфере занятости населения, реализация мер по ратификации фундаментальных конвенций МОТ в области занятости населения;
      осуществление постоянного мониторинга основных индикаторов рынка труда, а также оценки работы центральных и местных органов с точки зрения решения проблем безработицы;
      проведение исследовательских работ по проблемам безработицы;
      обеспечение мобильности трудовых ресурсов путем регулирования трудовой миграции.
      Будет продолжена реализация Программы по снижению бедности в Республике Казахстан на 2003-2005 годы, утвержденной  постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2003 года N 296, предусматривающей комплексный подход к решению данной проблемы путем реализации государственной политики в сфере занятости, улучшение доступности базового образования и услуг здравоохранения, повышение адресности социальной помощи и реализации других мер.
      В рамках Программы предусмотрены следующие меры по государственной поддержке социально уязвимых групп населения:
      ежегодное повышение размеров пенсионных выплат и их своевременная выплата;
      оказание адресной социальной помощи в зависимости от среднедушевого дохода семьи;
      обеспечение детей-сирот условиями для получения образования и трудоустройства;
      интеграция инвалидов в общество, размещение государственных заказов на специализированных предприятиях, большинство работников которых составляют инвалиды, организация выпуска протезно-ортопедических изделий, своевременная выплата пособий.
      Предполагается создание целостной системы защиты детей, предусматривающей помимо введения единовременного пособия на рождение ребенка и пособия по уходу за ребенком до достижения одного года. Предусматривается дополнительное введение детских пособий в зависимости от среднедушевого дохода семьи.
      Будет продолжено совершенствование, как механизмов предоставления адресной социальной помощи, так и методики оценки уровня доходов. Трудоспособному населению социальная помощь будет оказываться также через финансирование общественных работ, программ переобучения и содействия в трудоустройстве.
      С 2005 года вступит в действие  Закон Республики Казахстан "Об обязательном социальном страховании", предусматривающий внедрение системы обязательного социального страхования на случай наступления социальных рисков: утраты трудоспособности, потери кормильца и потери работы.
      Планируется дальнейшее совершенствование методики определения социальных нормативов: прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии. Размеры и рост социальных выплат будут рассчитываться исходя из норматива, имеющего реальную социально-экономическую природу. Единые и стабильные социальные нормативы станут основой поэтапного повышения, как заработной платы, так и социальных выплат.
      Предусматривается развивать наряду с традиционными формами институциональной помощи - содержание домов интернатов для престарелых и инвалидов, такие виды адресной институциональной помощи, как открытие центров социальной адаптации для граждан без определенного места жительства, социальных гостиниц, столовых для малообеспеченных и пр.
      Будет продолжена реализация Программы реабилитации инвалидов на 2002-2005 годы, предусматривающей:
      дальнейшее совершенствование института медико-социальной экспертизы;
      развитие индустрии производства протезно-ортопедических изделий;
      развитие сферы специализированных социальных услуг, используемых для реабилитации и интеграции инвалидов в общество.
      Будут решаться жилищные проблемы населения, в первую очередь, в плане его удешевления. Для реализации этой политики в течение 2005-2007 годов будет инвестировано на строительство жилья, помимо иных источников, около 150 миллиардов тенге государственных средств.
      Дальнейшее совершенствование трудового законодательства будет направлено на защиту прав трудящихся, создание условий для реализации конституционного права граждан на свободу труда. Предполагается усовершенствовать механизм заключения индивидуальных и коллективных договоров, принять меры по ограничению заключения краткосрочных индивидуальных трудовых договоров, сверхурочных работ, улучшению условий труда.
      Для достижения гендерного равноправия будут заложены специальные нормы, направленные на улучшение условий труда женщин, защиту их прав с учетом воспроизводственной функции и улучшения демографической ситуации в стране. Планируется предпринять меры по защите интересов молодежи и социально уязвимых групп населения.
      Повысится роль и расширится сфера социального партнерства. Социальный диалог будет направлен на предупреждение и разрешение трудовых конфликтов, а также содействие в решении вопросов занятости и социальной защиты.
      В 2004 году планируется принятие комплексной Программы занятости населения на 2005-2007 годы.

  9.6. Социальное обеспечение населения

      Создание трехуровневой системы социального обеспечения, основными характеристиками которой являются финансовая устойчивость и распределение ответственности между государством, работодателем и работником.
      Для реализации указанной цели предстоит решение следующих задач:
      поэтапное приближение системы государственных социальных стандартов к европейским стандартам;
      развитие социального страхования основных социальных рисков (потеря трудоспособности, потеря кормильца, потеря работы);
      расширение доступности и повышение качества социальных услуг;
      создание условий для охвата населения социальным обеспечением и предоставление возможностей для индивидуального выбора схем социального обеспечения;
      дальнейшее развитие институтов, обеспечивающих функционирование системы социального обеспечения.
      В 2005 году будут увеличены размеры государственного социального пособия инвалидам первой группы - на 3 месячных расчетных показателя (МРП), инвалидам второй группы - на 2,5 МРП, инвалидам третьей группы - на 2 МРП, инвалидам в возрасте до 16 лет - на 3 МРП и пособие по случаю потери кормильца - до одного месячного расчетного показателя.
      Будут внесены изменения в  Закон Республики Казахстан от 5 апреля 1999 года "О специальном государственном пособии в Республике Казахстан", предусматривающие увеличение размера пособия инвалидам и участникам Великой Отечественной войны до 15 МРП.

  9.7. Здравоохранение

      Целью среднесрочного плана развития здравоохранения является осуществление системных мер, направленных на улучшение качества и доступности медицинских услуг.
      Задачами на предстоящие годы является совершенствование:
      первичной медико-санитарной помощи;
      системы управления здравоохранением;
      системы организации предоставления медицинской помощи;
      экспертизы качества медицинских услуг;
      нормативной базы системы здравоохранения.
      Для реализации этих задач будет принята Государственная программа реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы, предусматривающая:
      реформирование и развитие первичной медико-санитарной помощи (ПМСП);
      совершенствование системы управления здравоохранением, в т.ч. финансирования, информационного обеспечения;
      укрепление здоровья матери и ребенка;
      совершенствование профилактики, диагностики и лечения социально-значимых заболеваний;
      подготовку и переподготовку кадров здравоохранения.
      Будет укреплена материально-техническая база организаций здравоохранения, в первую очередь, учреждений первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).
      С целью улучшения качества медицинских услуг будет создаваться система независимой медицинской экспертизы.
      С 2005 года поэтапно будут внедрены протоколы диагностики и лечения, соответствующие международным стандартам.
      Будет осуществлен поэтапный переход к международным стандартам в сфере обращения лекарственных средств.
      Будут разработаны и внедрены современные информационные технологии, создана Единая информационная система здравоохранения, интегрированная в общую республиканскую сеть.

  9.8. Развитие культуры, информации, туризма и спорта

  9.8.1. Культура и информация

      Основной целью в сфере культуры и информации является реализация духовного потенциала общества через укрепление единого культурно-информационного пространства, сохранение и развитие историко-культурного наследия, социокультурной инфраструктуры, особенно на селе, обеспечение условий развития профессионального искусства и народного творчества.
      Приоритетными задачами являются:
      информационно-пропагандистское обеспечение реализации   Стратегии "Казахстан-2030", основных программных документов Главы государства и Правительства;
      создание условий для поддержки и развития театрально-концертной деятельности, производства национальных фильмов;
      разработка и применение программных средств и методов для сохранения и восстановления культуры села, развития молодежной и языковой политики;
      повышение международного имиджа Казахстана за рубежом;
      проведение государственной политики в области архивного дела;
      обеспечение сохранности памятников истории, археологии и архитектуры, исторических центров;
      обеспечение гармоничных межэтнических отношении в Республике Казахстан, сохранение и создание условий для общественного прогресса и гражданского мира;
      совершенствование нормативной правовой базы в сфере культуры, архивного дела, информации и внутриполитической стабильности;
      обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности, создание на государственном языке полноценного фонда на базе лучших достижений мировой научной мысли, культуры и литературы.
      Для достижения поставленных целей и решения задач необходимы:
      проведение на более высоком и профессиональном уровне организационно-
пропагандистских мероприятий в средствах массовой информации;
      улучшение качества производимых телерадиокомпаниями программ об экономической, политической и культурной жизни Казахстана, расширение сети распространения национальных телеканалов, при увеличении общего объема вещания на государственном языке;
      реализация Программы развития телерадиовещания на 2005-2007 годы;
      проведение работы по обеспечению сохранности и использования историко-культурного наследия путем реставрации, консервации, ремонта, восстановления и регенерации памятников;
      реализация Государственной программы "Культурное наследие";
      содействие улучшению материально-технической базы архивных учреждений, совершенствовать нормативную правовую и научно-методическую базу в области архивного дела;
      реализация Программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом;
      дальнейшая реализация  Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы;
      создание на казахском языке полноценного фонда гуманитарного образования на базе лучших достижений научной мысли, культуры и литературы, обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности путем выпуска развернутых научных, художественных и библиографических серий;
      совершенствование менеджмента в сфере культуры и искусства, привлечение в сферу искусства квалифицированных менеджеров;
      пополнение книжных фондов библиотек страны, особенно в сельской местности;
      реализация комплекса мероприятий, направленных на разработку и реализацию региональных программ молодежной политики, совершенствование законодательной базы.

  9.8.2. Туризм и спорт

      Главной целью развитие туристского комплекса является поступательное развитие и переход в доходную отрасль экономики, создание высокорентабельной индустрии туризма, продвижение и реализация конкурентоспособного национального турпродукта на международном рынке туристских услуг, повышение занятости населения.
      Основной целью в области спорта является утверждение принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта, дальнейшее развитие массового спорта и спорта высших достижений.
      В предстоящем периоде предусматривается решение следующих задач:
      экономические и правовые механизмы развития туризма;
      продолжение дальнейшего сотрудничества государственного и частного сектора, по продвижению казахстанского туристского продукта на мировой рынок туристских услуг;
      создание современной базы для подготовки спортсменов высокого класса, широкой сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
      развитие массового спорта, особенно на селе;
      развитие олимпийских, национальных, технических видов спорта и народных игр;
      подготовка спортивного резерва и сборных национальных команд Республики Казахстан к международным соревнованиям;
      научное и медико-биологическое обеспечение спортсменов.
      Приоритетами будут развитие массовости спорта, укрепление материально-технической базы, научное и медико-биологическое обеспечение, подготовка спортсменов международного класса и спортивного резерва.
      Для достижения поставленных целей и решения задач предполагается:
      реализация отраслевой и региональных программ развития туристской отрасли на 2003-2005 годы;
      реализация  Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2001-2005 годы;
      разработка и принятие Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2006-2010 годы и ее реализация;
      пропаганда и внедрение здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта;
      укрепление нормативно-правовой базы туризма, физической культуры и спорта.

                                 9.9. Гендерное развитие

      Основной целью является улучшение положения женщин в обществе и достижение фактического гендерного равенства.
      Основными задачами направленными на реализацию поставленной цели являются:
      совершенствование законодательства, касающегося семьи, женщин и детей, внедрение гендерного подхода в социально-экономическую политику страны;
      улучшение здоровья женщин и детей;
      обеспечение равного доступа женщин к структурам власти, создание условий для их продвижения на уровень принятия решений;
      повышение возможности женщин и их потенциала для участия в политической, экономической и социальной жизни общества;
      достижение реального обеспечения прав женщин;
      развитие правовой грамотности женщин.
      Обязательной будет гендерная экспертиза действующих и разрабатываемых новых законов. В соответствии с мировым опытом будет совершенствоваться гендерная статистика.
      Будет принят закон "О равных правах и возможностях".
      В сфере экономики и труда планируется внедрение программ, способствующих повышению конкурентоспособности женщин на рынке труда, дальнейшему развитию предпринимательства и самозанятости среди женщин, профессиональной переподготовке женщин, обучению администрированию и управлению бизнесом.
      Предусматривается постоянный мониторинг прав женщин на защиту от насилия. Предусматривается разработка закона о предупреждении и пресечении насилия. Предусматривается расширение сети кризисных центров, телефонов доверия, убежищ и приютов для жертв насилия.

  10. Развитие произведенного капитала

  10.1. Инвестиционная политика

      В 2005-2007 годах основными направлениями деятельности будут стимулирование притока прямых отечественных и иностранных инвестиций в приоритетные секторы экономики, рационализация и повышение эффективности использования государственных инвестиций и мобилизация внутренних сбережений.
      Необходимо осуществить комплекс организационных мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности страны и улучшению инвестиционного климата.
      Будет продолжена работа по совершенствованию существующей нормативной правовой базы, регулирующей систему предоставления льгот и преференций инвесторам, которая должна обеспечить действие экономических рычагов стимулирования процесса привлечения инвестиций.
      В целях повышения инвестиционной привлекательности приоритетных производств государством будут предприняты меры, направленные на:
      усиление защиты прав миноритарных акционеров;
      введение упрощенной системы регистрации предприятий;
      создание транспартентной системы лицензирования видов деятельности;
      ускорение перехода предприятий на международные стандарты финансовой отчетности.
      Одним из направлений осуществления инвестиционной политики будет обозначение отраслевых приоритетов. Будет проводиться работа по определению путей привлечения инвестиций в приоритетные для экономики области, такие как агропромышленный комплекс, легкая и пищевая промышленности, машиностроение, промышленность строительных материалов, химическая и нефтехимическая промышленность.
      Важной задачей инвестиционной политики станет стимулирование инвестирования в жилищное строительство.
      Будет проводиться работа по рассмотрению возможности инвестирования реального сектора экономики за счет внутренних инвестиционных ресурсов.
      Государственные финансовые ресурсы (в виде средств Инвестиционного фонда) будут сконцентрированы на организации новых производств, создающих товары и услуги с высокой долей прибавочного продукта.
      Приоритетами бюджетных инвестиций в предстоящем периоде будут обеспечение эффективной реализации функций государственного управления; развитие социального сектора; развитие базовой инфраструктуры; содействие развитию аграрного сектора; развитие города Астаны.

  10.1.1. Развитие жилищного строительства

      Целью жилищной политики является обеспечение перехода к устойчивому развитию жилищного строительства, обеспечивающего доступность жилья широким слоям населения и безопасные условия проживания в нем.
      Достижение поставленных целей будет осуществляться через реализацию Государственной программы развития жилищного строительства на 2005-2007 годы, которая предполагает комплексное решение проблем развития жилищного строительства.
      Для достижения цели намечается решение следующих задач:
      создание полноценного сбалансированного рынка жилья, как со стороны предложения, так и со стороны спроса;
      привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование развития индивидуального жилищного строительства;
      формирование эффективного рынка строительной индустрии;
      повышение доступности ипотечного кредитования и системы жилищных строительных сбережений для широких слоев населения.
      Реализация поставленных задач будет осуществляться по следующим направлениям:
      1. Стимулирование предложения строительства жилья:
      1) Системные меры общего характера:
      - снижение стоимости строительства 1 кв. метра жилья;
      - развитие индивидуального жилищного строительства;
      - строительство жилья за счет привлечения инвестиций частного капитала;
      - дальнейшее развитие производства эффективных, экологически чистых строительных материалов и внедрение новых технологий.
      2) Меры, направленные на стимулирование строительства жилья для среднего класса и социально защищаемых слоев населения:
      - строительство коммунального жилья;
      - строительство доступного жилья за счет государственных средств.
      2. Стимулирование платежеспособного спроса:
      - совершенствование системы ипотечного кредитования;
      - развитие системы строительных сбережений.
      Государством, в целях развития системы долгосрочного финансирования в рамках Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, планируется дальнейшая капитализация АО "Казахстанская ипотечная компания", АО "Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов" и АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана".

  10.2. Индустриально-инновационное развитие

      Реализация государственной индустриально-инновационной политики в среднесрочной перспективе будет осуществляться в рамках Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной  Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096.
      Главной целью Стратегии является достижение устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики, способствующей отходу от сырьевой направленности, подготовка условий для перехода в долгосрочном плане к сервисно- технологической экономике.
      Производство конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров, работ и услуг в обрабатывающей промышленности и сфере услуг является главным предметом государственной индустриально-инновационной политики.
      Достижение этой цели позволит повысить добавленную стоимость обрабатывающей промышленности не только путем роста объемов производства продукции, но и за счет повышения эффективности использования человеческого и произведенного капитала. Это окажет положительное влияние на процесс воспроизводства продукции и повышение уровня жизни населения. Кроме того, высвобождаемые трудовые ресурсы, энергию и материалы можно будет направлять на создание новых производств.
      Задачи, которые будут решаться в среднесрочной перспективе направлены на:
      обеспечение в обрабатывающей промышленности среднегодовых темпов роста в размере 8-8,4%;
      повышение производительности основных фондов обрабатывающей промышленности;
      создание предпринимательского климата, структуры и содержание общественных институтов, которые будут стимулировать частный сектор производить и совершенствовать конкурентное преимущество и осваивать элементы в цепочке добавленных стоимостей в конкретных производствах, продвигаясь к элементам с наибольшей добавленной стоимостью;
      стимулирование создания наукоемких и высокотехнологичных экспортоориентированных производств;
      диверсификация экспортного потенциала страны в пользу товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;
      переход к мировым стандартам качества;
      наращивание интеграции в региональную экономику и в мирохозяйственную систему с включением в мировые научно-технические и инновационные процессы.
      Приоритетами индустриально-инновационной политики являются все потенциально конкурентоспособные, в, том числе экспортоориентированные производства, реализуемые в отраслях экономики несырьевой направленности. В целях решения долгосрочных стратегических задач особое внимание будет уделено созданию условий для развития наукоемких и высокотехнологичных производств.

Пути достижения поставленных целей и решения задач

      Для достижения целей, определенных Стратегией, постановлением Правительства утвержден План мероприятий на 2003-2005 годы, в рамках которого будет осуществляться реализация Стратегии в среднесрочном периоде.
      Первоначальным мероприятием реализации стратегии индустриально-инновационного развития будет целенаправленная подготовка управленческих, инженерных, технических и, главное, рабочих кадров, способных обеспечить реализацию этой программы.
      Будут проводиться работы с транснациональными корпорациями и иными крупными иностранными, российскими и казахстанскими компаниями на предмет реализации совместных инвестиционных проектов по организации производств новых видов продукции, предусматривающих дальнейшее развитие отраслевых цепочек добавленных стоимостей в республике.
      Продолжатся работы по проведению анализа положения мировых и региональных торговых партнеров Казахстана и приоритетов их индустриально-инновационной политики, а также исследованию конкурентоспособности отраслей с точки зрения инвестиционного и инновационного потенциала.
      В целях определения перспектив создания новых производств с высокой добавленной стоимостью на постоянной основе будет проводиться анализ объемов и направлений инвестиционных потоков в горно-металлургическую промышленность, в том числе в нефтегазовую отрасль, агропромышленный сектор, строительную отрасль.
      Будет продолжена работа по определению промышленного и инвестиционного потенциала регионов страны, определены региональные и субрегиональные кластеры, как потенциал для развития прорывных отраслей региона, которые будут создавать спрос для других отраслей промышленности и экономики региона в целом.
      Созданы и начали работу государственные институты развития, а именно: Казахстанский инвестиционный фонд, Банк Развития Казахстана, Инновационный фонд, Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов.
      Для проведения анализа отраслей экономики создан Центр маркетингово-аналитических исследований.
      В целом государственные институты развития должны сформировать систему, устойчивое функционирование которой будет основано на принципах децентрализации, специализации, внешней и внутренней конкуренции.
      Национальный Фонд Республики Казахстан продолжит инвестировать свои активы в высоколиквидные финансовые инструменты на мировых фондовых рынках. Казахстанский инвестиционный фонд будет финансировать инвестиционные проекты предприятий, которые направлены на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих, а также создание новых производств по выпуску товаров и услуг. Банк развития будет кредитовать реализацию инвестиционных проектов, реализуемых в несырьевых отраслях казахстанской экономики, в основном, по расширению и техническому перевооружению действующих предприятий.
      Инновационный фонд будет участвовать в коммерциализации инноваций, способствующих повышению эффективности производства и созданию новых видов товаров и услуг. Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов продолжит непосредственно содействовать экспорту товаров и услуг казахстанских производителей путем страхования и перестрахования экспортных контрактов и инвестиций. Для эффективной работы Компания по страхованию экспорта будет проводить маркетинговые исследования для развития экспорта казахстанской продукции, изучение и последующее распространение информации о потенциальных рынках сбыта. Этот инструмент является общепризнанным в мире и призван облегчить экспортные транзакции с финансовой и административной точек зрения. Для достижения целей, определенных Стратегией, предполагается проведение капитализации государственных институтов развития.

  10.3. Агропродовольственная политика

      В настоящее время в республике идет реализация  Государственной агропродовольственной программы Республики Казахстан на 2003-2005 годы. В 2005 году намечено подведение итогов и выработка дальнейшей среднесрочной концепции развития Агропродовольственной политики Республики Казахстан.
      Основной целью Государственной агропродовольственной политики на 2005-2007 годы является обеспечение продовольственной безопасности Казахстана на основе формирования эффективной системы агропромышленного комплекса и производства конкурентоспособной продукции. Для ее достижения предусматривается решить следующие задачи.
      Первое. Обеспечение каждого жителя страны возможностью питаться на уровне не ниже установленных стандартов потребления путем обеспечения максимальной занятости населения, создания условий для повышения доходности каждой семьи, достаточного производства сельхозпродукции и высококачественных продовольственных товаров широкого ассортимента для полного удовлетворения спроса населения.
      Второе. Формирование эффективной и конкурентоспособной системы агробизнеса.
      Третье. Создание необходимых условий для увеличения объемов продаж сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, с целью достижения баланса производства и сбыта, что является главным условием стабильности производства и надежным механизмом поддержания уровня цен на его продукцию.
      Четвертое. Обеспечение рациональной государственной поддержки аграрного сектора экономики, направленной на развитие конкурентоспособных экспортоориентированных отраслей агропромышленного комплекса.
      Основные направления работы АПК в 2005-2007 годы:
      обеспечение четкого функционирования разработанных механизмов и реальное исполнение на местах принятых законодательных актов в сфере агропромышленного комплекса, в первую очередь,  Земельного и   Водного кодексов;
      оперативное внедрение в производство научных достижений и инновационных разработок;
      улучшение культуры земледелия, качества семян и плодородия почвы, по постоянному повышению генетического потенциала животных и растений;
      повышение эффективности государственной политики регулирования рынка зерна, ужесточения проведения мониторинга ресурсов зерна;
      создание условий по обновлению основных средств производства и, прежде всего, машинотракторного парка сельхозформирований и вовлечения в этот процесс частного капитала и частных лизинговых компаний;
      завершение идентификации сельскохозяйственных животных, продолжить селекционно-племенную работу и обеспечить максимальный охват искусственным осеменением маточного поголовья семенем высокопродуктивных производителей;
      обеспечение благополучной эпизоотической обстановки по особо опасным и заразным болезням животных в республике, обеспечить мониторинг и борьбу с особо опасными вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур;
      гармонизация стандартов с международными стандартами и внедрение на предприятиях пищевой промышленности и переработки сельхозсырья современных систем качества на базе стандартов ИСО серии 9000 и принципов ХАССП лучшей лабораторной практики на основе анализа контрольных точек риска;
      техническая и технологическая модернизация перерабатывающих производств и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, расширения ассортимента ее производства за счет качественно новых видов;
      создание благоприятных условий для роста инвестиций в агропромышленный комплекс;
      активизация банков второго уровня в кредитовании отраслей агропромышленного комплекса;
      расширение кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей через систему сельских кредитных товариществ.
      В предстоящем периоде в области растениеводства необходимо обеспечить переход на научно-обоснованную агротехнологию и агроландшафтную систему земледелия.
      Будут расширены программы по стимулированию земледелия. В связи с предстоящими мерами усиления контроля за состоянием земель необходимо укрепить научно-методический центр агрохимической службы.
      В животноводстве будут созданы благоприятные условия для развития средне- и крупнотоварного производства и ведения этой отрасли на промышленной основе, улучшения породного состава стада путем улучшения селекционно-племенной работы и полного охвата искусственным осеменением семенем высокопродуктивных пород.
      В области защиты и карантина растений, в зависимости от фитосанитарной ситуации, внимание будет сосредоточено на борьбе с болезнями растений и усилении контроля за локализацией и ликвидацией карантинных очагов.
      В гидромелиорации, начиная с 2003 года, реализуется бюджетная программа по восстановлению аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений, находящихся в государственной собственности, а также бюджетная программа по субсидированию стоимости услуг по доставке поливной воды сельскохозяйственным водопользователям в размере до 40% установленных тарифов, которая будет продолжена на 2005-2007 годы.
      Для усиления мер государственного регулирования зернового производства продолжится реализация схемы финансирования земледельцев путем весеннего авансирования и прямого закупа зерна. С целью более широкого доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитно-денежным ресурсам будет продолжена работа по дальнейшему вовлечению в рыночный оборот зерновых расписок и развитию сети сельских кредитных товариществ (СКТ).
      В системе сельскохозяйственного машиностроения будут приняты меры стимулирования производства сельскохозяйственной техники и запасных частей. Ожидается увеличение финансирования бюджетных лизинговых программ и расширение сети государственных и частных МТС и сервис-центров.

  11. Развитие природного капитала

  11.1. Охрана окружающей среды и природопользование

      Целью в области охраны окружающей среды является создание условий для стабилизации качества окружающей среды.
      Основными задачами на предстоящий период в области охраны окружающей среды являются:
      выработка системы действий по снижению влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
      проведение природоохранно-восстановительных работ;
      оптимизация системы управления качеством окружающей среды.
      Для совершенствования законодательной базы в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов будут внедрены природоохранные нормы во все другие законодательные акты Республики Казахстан, действие которых может сказаться на состоянии окружающей среды. В целях систематизации природоохранного законодательства будет разработан Экологический кодекс Республики Казахстан.
      В целях оптимизации системы охраны окружающей среды и природопользования будет разработана программа "Охрана окружающей среды на 2005-2007 годы".
      В целях выполнения обязательств Казахстана по  Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и решения вопросов деградации земель будет разработана Программа по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015 годы.
      Для снижения воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду будут приняты жесткие меры по выполнению экологических требований ко всем природопользователям.
      С 2005 года будет внедрена система обязательного экологического аудита и страхования предприятий, осуществляющих экологически опасные виды деятельности, и разработаны дополнительные экологические требования к предприятиям, осуществляющим деятельность в Каспийской заповедной зоне, и создан Каспийский региональный центр экологического мониторинга.
      Будут приняты меры по выполнению обязательств Республики Казахстан, принятых в соответствии с двусторонними и многосторонними договоренностями, в частности, конвенциями ООН и решениями глобальных международных форумов в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.
      Будут приняты меры по повышению уровня использования отходов за счет поддержки внедрения новых безотходных технологий во всех отраслях экономики.
      С целью усиления государственного контроля за размещением и утилизацией отходов, а также снижением их вредного воздействия на окружающую среду предусматривается:
      выработать единые государственные подходы к решению проблемы отходов производства и потребления;
      разработать меры по развитию системы мониторинга хранилищ отходов.
      Особое внимание будет уделено проблеме утилизации попутного газа при нефтедобыче.
      В компаниях, имеющих сырьевую направленность, будет внедрена система управления качеством в соответствии с требованиями международных стандартов серии ИСО 14000.

  12. Территориальное развитие и инфраструктура

  12.1. Демография и рациональное размещение населения

      Основными целями в области демографии и миграции являются проведение политики, направленной на снижение негативных тенденций в демографических и миграционных процессах, создание основы для увеличения численности населения страны, в первую очередь, путем создания реальных механизмов поддержки семьи и материнства, а также создание условий жизнеобеспечения села на основе оптимизации сельского расселения.
      Для реализации вышеуказанной цели предстоит решение следующих задач:
      улучшение состояния здоровья населения, включая репродуктивное;
      стабилизация рождаемости и ее увеличение в будущем до уровня, обеспечивающего полное замещение поколений и расширенный режим воспроизводства населения;
      улучшение условий жизнедеятельности семьи, укрепление брачно-семейных отношений;
      повышение ответственности за здоровье населения на уровне общества и индивида;
      управление миграционными процессами, укрепление государственной безопасности страны и создание условий для реализации прав мигрантов;
      анализ имеющейся ситуации по основным показателям социально-экономического развития на основе паспортизации сельских населенных пунктов;
      классификация сельских населенных пунктов по критериям уровня социально-экономического развития;
      разработка первоочередных мер по развитию экономической деятельности, инвестированию строительства, ремонта и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры села.
      В целях комплексного подхода к решению проблем в области демографии и миграции будет реализовываться Программа демографической и миграционной политики Республики Казахстан на 2005-2010 годы.
      В целях реализации политики народонаселения в стране будет совершенствоваться нормативная правовая база, относящаяся к вопросам демографии.
      Для решения проблем в сфере миграции населения предполагается:
      создание стимулов для внутренней миграции из неперспективных регионов в перспективные;
      подготовка предложений по модели расселения жителей сельских территорий на перспективу;
      создание условий для добровольного возвращения беженцев в государства происхождения;
      пресечение незаконной миграции;
      совершенствование системы миграционного контроля на территории Республики Казахстан;
      увеличение ежегодной квоты иммиграции оралманов;
      содействие сокращению и стабилизации эмиграционных процессов, в том числе предотвращению утечки интеллектуального потенциала республики;
      ведение мониторинга эмиграционного настроения в Республике Казахстан;
      содействие скорейшему заключению и практической реализации двусторонних и многосторонних соглашений, регулирующих процессы переселения граждан и защиту их прав.

  12.2. Развитие социальной сферы и инфраструктуры села

      Основным определяющим документом развития социальной сферы и инфраструктуры села является  Государственная программа развития сельских территорий на 2004-2010 годы.
      Разработка настоящей программы вызвана необходимостью принятия мер по эффективному развитию сельских территорий и формированию оптимальных схем сельского расселения, позволяющих концентрировать ресурсы в экономически перспективных местах жизнеобитания и обеспечивающих приемлемый уровень доходов сельского населения.
      Основной целью государственной политики развития сельских территорий является создание нормальных условий жизнеобеспечения аула (села) на основе оптимизации сельского расселения.
      Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:
      анализ имеющейся ситуации по основным показателям социально-экономического развития на основе паспортизации сельских населенных пунктов (далее - СНП);
      классификация СНП по критериям уровня социально-экономического развития;
      разработка первоочередных мер по развитию экономической деятельности, инвестированию строительства, ремонта и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры;
      организация мониторинга социально-экономического развития СНП, экологической безопасности сельских территорий, оценки земельных ресурсов, разработка нормативов и стандартов обеспеченности сельских жителей услугами социальной и инженерной инфраструктуры;
      разработка и реализация программ стимулирования переселения сельских жителей;
      разработка модели эффективного сельского расселения и проведение мероприятий по ее реализации.
      Масштабы и новизна решаемых в рамках Программы проблем, необходимость координации разрабатываемых мер с возможностями республиканского и местных бюджетов обусловливают ее реализацию в два этапа.
      На первом этапе (2004-2006 годах) предполагается решение первых трех задач. В настоящее время, проведен анализ ситуации по основным показателям социально-экономического развития на основе паспортизации сельских населенных пунктов, проведена классификация СНП по критериям уровня социально-экономического развития, разработаны первоочередные меры по развитию экономической деятельности, инвестированию строительства, ремонта и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
      Будут утверждены национальные стандарты социальной и инженерной обеспеченности сельских жителей для формирования на их основе сбалансированной по доходам и стоимости услуг модели оптимального сельского расселения, разработаны программы мер государственного регулирования миграционных потоков и поддержки сельских мигрантов, проведена ревизия имеющейся законодательной базы и разработаны необходимые нормативные правовые документы.
      На втором этапе (2007-2010 годах) планируется произвести оценку потенциальной емкости каждого СНП, реализовать меры по оптимизации сельского расселения, обеспечить более высокий уровень жизни сельских жителей, создать основы устойчивого развития сельских территорий.

  12.3. Региональное развитие

      В предстоящие годы целью региональной политики является снижение существующих между регионами различий в уровнях социально-экономического развития путем осуществления приоритетных инвестиционных проектов, способствующих укреплению инфраструктуры, хозяйственной деятельности и улучшению уровня жизни населения в сочетании с политикой избирательной поддержки регионов.
      В этот период предстоит решить следующие задачи:
      обеспечение поступательного и сбалансированного социально-экономического развития регионов;
      четкое разграничение полномочий между уровнями государственного управления и выработка эффективной модели межбюджетных отношений;
      оказание государственной поддержки малым городам и перспективным сельским территориям;
      разработка и проведение государственной политики по укреплению экономического потенциала приграничных районов, особенно южных, для обеспечения безопасности страны;
      разработка оптимальной модели расселения сельского населения.
      В целях снижения существующих между регионами различий в уровнях социально-экономического развития планируется осуществить мероприятия, способствующие снижению диспропорций в развитии регионов за счет совершенствования структуры их хозяйств, развития предприятий перерабатывающего сектора промышленности, повышения инфраструктурной обеспеченности территорий, в первую очередь, образования, здравоохранения, водо-, энерго- и электроснабжения, строительства и ремонта дорог, развития сферы малого предпринимательства.
      Для решения задач регионального развития предполагается:
      На республиканском уровне:
      четкое разграничение функций и полномочий между уровнями государственного управления, которое будет осуществляться на основе Концепции разграничения полномочий между уровнями государственного управления и совершенствования межбюджетных отношений;
      разработка Программы территориального развития Республики Казахстан на период до 2015 года;
      реализация Программы развития малых городов;
      реализация Государственной программы развития сельских территорий;
      осуществление рациональной демографической и миграционной политики и повышение уровня жизни населения в рамках разрабатываемой Программы демографической и миграционной политики Республики Казахстан на 2005-2010 годы и  Программы по снижению бедности в Республике Казахстан на 2003-2005 годы.
      На региональном уровне:
      совершенствование структуры экономики, в первую очередь, за счет создания стимулирующих условий для инвесторов по организации глубокой переработки сырья, увеличению добавочной стоимости продукции;
      ускоренное развитие сельского хозяйства, предприятий переработки сельскохозяйственной продукции и социальной сферы села в рамках Государственной агропродовольственной программы;
      обеспечение опережающего развития инфраструктуры (дороги, транспорт и коммуникации);
      реализация региональных программ индустриально-инновационного развития;
      реализация региональных программ по капитальному ремонту ветхого жилья и сносу аварийных жилых домов;
      решение задач новой жилищной политики путем формирования наиболее оптимальной модели жилищного строительства, учитывающей особенности региона, обеспечение жильем слабо защищенных слоев населения и ипотечного кредитования;
      разработка региональных программ развития жилищного строительства;
      расширение работы по привлечению в регион прямых инвестиций для создания новых производств в сфере переработки собственных сырьевых ресурсов;
      продолжение работы по созданию рабочих мест, как за счет восстановления работы простаивающих предприятий, так и за счет создания новых производств, развитию малого бизнеса;
      реализация региональных программ по снижению бедности на 2003-2005 годы;
      реализация региональных программ по развитию малых городов, направленных на достижение ими экономического роста и улучшения уровня жизни населения. При этом особое внимание будет обращено на укрепление экономического потенциала приграничных районов, в первую очередь, южных;
      определение подходов к ранжированию регионов по обеспеченности объектами социальной сферы, критериям приоритетности финансирования объектов социальной инфраструктуры и принципам распределения целевых трансфертов областям.

  12.4. Развитие транспорта и связи

  12.4.1. Развитие транспорта

      В 2005-2007 годах основными целями транспортно-коммуникационного комплекса Республики Казахстан будут развитие транзитных коридоров, обеспечивающих выход на внешние рынки и формирование рациональной сети коммуникаций, улучшение технического состояния существующих железных и автомобильных дорог, водных путей, портов, аэропортов, аэронавигационных комплексов, развитие отечественной производственной и ремонтной базы подвижного состава.
      В предстоящем трехлетнем периоде основными задачами транспортно-коммуникационного комплекса являются:
      создание рациональной транспортно-коммуникационной сети, интегрированной в мировую систему, путем формирования и развития транзитных маршрутов;
      модернизация и реконструкция существующих железных и автомобильных дорог, водных путей, портов, аэропортов, аэронавигационных комплексов;
      развитие собственной производственной и ремонтной базы подвижного состава всех видов транспорта;
      совершенствование нормативно-правовой базы функционирования транспортно-коммуникационного комплекса и структуры управления;
      рост транзитных перевозок грузов через территорию республики;
      обновление и модернизация государственного технического речного флота;
      увеличение доступа авиаперевозчиков к современной авиационной технике;
      развитие аэрокосмической деятельности в Республике Казахстан.

Развитие транзитного потенциала

      Планируется реализовать мероприятия, предусмотренные Программой развития транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан на 2004-2006 годы.
      Основными задачами по реализации транзитно-транспортного потенциала республики являются:
      развитие транспортных коридоров и транзитных маршрутов страны на международном уровне;
      развитие и углубление двустороннего и многостороннего сотрудничества Республики Казахстан, направленного на устранение нефизических препятствий на пути движения пассажиров, грузов, информации и услуг;
      модернизация, техническое перевооружение и развитие национальных транспортно-коммуникационных сетей;
      внедрение современных транспортных технологий, базирующихся на создании логистических систем обслуживания и развитии мультимодальных перевозок.
      Предусматривается создание Информационной аналитической системы транспортной базы данных и единой базы мониторинга динамики безопасности перевозок и транспортной деятельности, что позволит привлечь современные транспортные технологии для обеспечения внешнеторговых и транзитных перевозок, внедрить логистические принципы управления международными и внутренними перевозками.

  12.4.2. Развитие телекоммуникаций и связи

      Продолжится реализация  Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан и  программы развития отрасли телекоммуникаций на 2003-2005 годы.
      В отрасли телекоммуникаций в результате либерализации отрасли будут созданы экономические условия и система государственного регулирования, гарантирующая доступность услуг телекоммуникаций для населения, государственную информационную безопасность и конкурентоспособность отечественных компаний в сфере информатизации.
      Будут организованы новые внутризоновые направления на национальном геостанционарном спутнике связи и вещания Республики Казахстан "KazSat".
      В отрасли почтовой связи будут продолжены мероприятия, направленные на обновление, модернизацию, переоборудование существующей сети, на стабилизацию ее финансового и материального состояния, повышение качественных и количественных показателей.
      Создание и развитие единого информационного пространства Республики Казахстан будет осуществляться в рамках формирования электронного Правительства. Создание инфраструктуры электронного Правительства в ближайшие 2-3 года позволит посредством внедрения передовых технологий сократить "цифровой разрыв" с развитыми странами, обеспечить универсальный доступ населения к базовым информационно-коммуникационным услугам и социально значимой информации.

Утвержден         
постановлением Правительства 
Республики Казахстан    
от 31 августа 2004 года N 917 

  РАЗДЕЛ 2.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2005-2007 ГОДЫ 
         АСТАНА - 2005  <*>

      Сноска. Раздел 2 - в редакции постановления Правительства РК от 12 апреля 2005 г.  N 332 .

Наименование

2004
год
отчет

Прогноз

2005 год оценка

2006
год

2007
год

до
01.07

с 01.07

Минимальный размер зара-
ботной платы, тенге

6600

7000

9200

9200

9752

Размер базовой пенсионной
выплаты, тенге*

-

3000

3000

3000

Минимальный размер пенсии, тенге

5800

6200

6572

6966

Прожиточный минимум,
тенге

5427

5753

7525

7977

Месячный расчетный
показатель, тенге

919

971

1029

1091

Квота на импорт рабочей
силы (с учетом трудящих-
ся-мигрантов, привлекае-
мых для осуществления
трудовой деятельности на
сельскохозяйственных ра-
ботах в приграничных об-
ластях Республики Казах-
стан), в %**

0,28

0,28

0,28

0,28

      * Базовая пенсионная выплата вводится с 1 июля 2005 года
      ** прогноз квоты на привлечение иностранной рабочей силы рассчитывается как 0,28 % от
численности экономически активного населения Республики Казахстан с учетом трудящихся мигрантов
      Примечание: 
      размеры государственных социальных пособий определены в Законе Республики Казахстан от 16 июня 1997 года N 126 "О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан" и исчисляются из кратности месячного расчетного показателя;
      изменения таможенных тарифов на импорт товаров и услуг в соответствии с Таможенным кодексом Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года N 401 утверждаются постановлениями Правительства Республики Казахстан по мере необходимости;
      стандарты на производство продукции (работ, услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 10 Закона "О стандартизации" от 16 июля 1999 года N 433 утверждаются в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации.

                 Расчетные постоянные мировые цены на сырьевые товары
                              на 2005-2007 годы

Наименование товара

Удельный
вес
в структуре
экспорта
в 2004 году

Единица измерения

Средняя
мировая
цена
в 2005
году

Расчетные
постоянные
мировые
цены на
2005-2007
годы

Нефть сырая
(смесь BRENT)

56,8

долл.
США/баррель

42

19

Медь
рафинированная

5

долл.
США/тонна

2100-2300

2100

Цинк
необработанный

1,1

долл.
США/тонна

850-1000

850

Свинец
рафинированный

0,4

долл.
США/тонна

420-500

420

Одобрен          
постановлением Правительства 
Республики Казахстан    
от 31 августа 2004 года N 917 

  РАЗДЕЛ 3.
ПРОГНОЗ ВАЖНЕЙШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2005-2007 ГОДЫ
 

                                          АСТАНА - 2005  <*>

      Сноска. Раздел 3 - в редакции постановления Правительства РК от 12 апреля 2005 г.  N 332 .

Показатели

2004 г.
отчет

прогноз

2005г.
в % к
2004г.

2007г.
в % к
2004г.

2005 г.
оценка

2006 г.

2007 г.

Социально-
демографические
показатели







Общая численность
населения, тыс. чел.

15012,7  

15096,4

15211,8 

15319,6 

100,6  

102

Численность занятых в
экономике, тыс. чел.

7148,2  

7271,8  

7387,5  

7493,2 

101,7 

104,8  

Численность пенсионеров
(среднегодовая),
тыс.чел.

1647,2  

1608,8  

1577  

1548,8  

97,7  

94 

Среднемесячный
размер пенсии с
учетом базовой
пенсионной вып-
латы, тенге

8571 

10839  

12886 

13479  

126,5  

157,3  

Реальная зара-
ботная плата (с
учетом малых
предприятий) в %
к предыдущему
году

113,7

107

107

107,2


122,7   

Важнейшие макро-
экономические
показатели







Валовой внутрен-
ний продукт,
млрд. тенге

5542

6580 

7808  

8892 

119

160

в % к предыдущему году

109,4

108

108

108,3


126,3

ВВП на душу
населения,
долл. США

2697

3352,8

4041,8

4681

124

174

Отраслевая
структура ВВП, %

100

100

100

100



Производство
товаров

45

42,1

40,4

38,7



в том числе:







промышленность

31,1

28,6

27

25,5



сельское
хозяйство

7,9

7,3

6,8

6,3



строительство

5,9

6,2

6,5

6,9



Производство
услуг

50,6

53,0

54,6

56,2



Чистые налоги

6,2

6,3

6

6,6



Услуги
финансового
посредничества

-1,7

-1,4

-1,4

-1,5



ВВП методом
образования
доходов, %

100

100

100

100



Оплата труда
работников

37,9

38,1

38,3

38,3



Чистые налоги на
производство и импорт

10,3

10,2

10,1

10,1



налоги на про-
дукты и импорт

8,3

8,3

8,1

8,1



другие налоги на
производство

2

1,9

2

2



Валовая прибыль и валовые, сме-
шанные доходы

36,2

36,2

36,1

36



Потребление ос-
новного капитала

15,7

15,6

15,6

15,7



Чистая прибыль и
чистые, смешан-
ные доходы

0,2

0,2

0,2

0,2



ВВП методом ко-
нечного исполь-
зования, %

100

100

100

100



Расходы на ко-
нечное потребле-
ние

75

75,5

75,6

75,8



домашних
хозяйств

62,3

62,8

63

63



органов
государственного
управления

11,3

11,3

11,3

11,4



некоммерческих 
организаций, об-
служивающих до-
машние хозяйства

1,4

1,4

1,3

1,4



Валовое накопле-
ние

19

18,6

18,6

18,4



накопление ос-
новного капитала

16,8

16,3

16,3

16,3



изменение запа-
сов материальных
оборотных средств

2,2

2,3

2,3

2,1



Чистый экспорт
товаров и услуг

6,0

5,9

5,8

5,8



Денежная база,
млрд. тенге

578

803

1022

1248

139

216

Денежная масса,
млрд. тенге

1564

2123

2760

3470

136

222

Уровень монети-
зации экономики,
%

28,2

32,3

35,3

39



Официальная
ставка рефинан-
сирования Нацио-
нального Банка
на конец года

7

7

6,5

6



Золотовалютные
резервы Нацио-
нального Банка,
млн. долл. США

9280

11719

13072

14655

126

158

Индекс потреби-
тельских цен,
в % 







в среднем за год

6,9

5-7

5-7

5-7



Инвестиции в ос-
новной капитал,
млрд. тенге

1530,6

1714

1971

2247

112

147

в % к
предыдущему году

110,6

112

115

114


147

Экспорт товаров
(ФОБ), млн. долл. США

20537

22857,9

23386,3

24196,2

111

118

Импорт товаров
(ФОБ), млн.
долл. США

13783,4

14976,6

18254,7

19635,1

109

142

Торговый баланс,
млн. долл. США

6753,6

7881,3

5131,6

4561,1

117

68

Объем промышлен-
ной продукции
(работ, услуг),
млрд. тенге

3733,8

4294,4

4624,3

5056,6

115

135

в % к
предыдущему году

110

107,1

106,2

106,3


121

Валовая продук-
ция сельского
хозяйства, млрд. тенге

693,3

738,4

791,7

841,5

107

121

в % к
предыдущему году

100,1

102,7

102,9

102,9  


109  

Строительство,
млрд. тенге

687,8

828,5

997,9

1217,9

120

177

в % к
предыдущему году

111,2

109,5

109,5

110


132  

Транспорт,
млрд. тенге

1180,8

1367,5

1589,9

1854,8

116

157  

в % к
предыдущему году

109

107,2

109

109


127  

Связь, млрд.
тенге

172,4

217,3

273,7

341,6

126

198  

в % к
предыдущему году

132

120

120

120


173  

Торговля,
млрд. тенге

1117,8

1279,3

1498,9

1747,7

114

156  

в % к
предыдущему году

110,4

109

109,5

110


131  

        Утвержден                
постановлением Правительства       
Республики Казахстан           
от 31 августа 2004 г. N 917       

  Раздел 4. Перечень действующих и разрабатываемых 
государственных и отраслевых (секторальных) программ
на 2005-2007 годы  <*>

      Сноска. В перечень внесены изменения - постановлением Правительства РК от 30 декабря 2004 г.  N 1433 ; от 31 мая 2005 г.   N 538 .

___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________
       Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан
       Разрабатываемые государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

1  Государственная       2005- Канце-          77,197           
    программа обеспече-   2007  лярия
    ния информационной    гг.   Премьер-
    безопасности и              Министра  
    защиты государствен-        Респуб-
    ных секретов Респуб-        лики
    лики Казахстан на           Казах-
    2005-2007 годы              стан
    (разрабатывается в
    соответствии с
    протоколом заседания
    Совета Безопасности
    Республики Казахстан
    от 31 марта 2004
    года N 1)

        Генеральная Прокуратура Республики Казахстан
      Разрабатываемые государственные и отраслевые 
      (секторальные) программы
 

       1-1 Программа развития   2005-  ГП (по                 2582,5 2231,3
    государственной      2007г. согла-                      
    правовой                    сованию)
    статистики и
    специальных учетов
    в Республике
    Казахстан на
    2005-2007 годы        
____________________________________________________________________ 
      (продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
1
1-1
___________________________________________________________________
 

              Верховный Суд Республики Казахстан
2   (Глава и строка 2 исключены -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
____________________________________________________________________ 
      (продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________
       Министерство внутренних дел Республики Казахстан
       Действующие государственные и отраслевые 
      (секторальные) программы

3  Программа борьбы      2004- МВД,     374,9  582,6
    с наркоманией и       2005  акимы
    наркобизнесом         гг.   облас-
    в Республике                тей,
    Казахстан на                гг.
    2004-2005 годы              Астаны
    ( постановление              и 
    Правительства               Алматы
    Республики
    Казахстан от
    13 апреля 2004
    года N 411)

       Разрабатываемые государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

4  Программа             2005-  МВД       1925,6 2400,881 4567,34
    профилактики          2007
    правонарушений        гг.
    и борьбы с
    преступностью
    в Республике
    Казахстан на
    2005-2007 годы             
    (разрабаты-
    вается в соот-
    ветствии с
    пунктом 10.3.
    Плана мероприя-
    тий по реализа-
    ции Программы
    Правительства
    Республики
    Казахстан
    на 2003-2006
    годы)
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
3  300,2*  213,604*
4
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________ 
       Министерство здравоохранения Республики Казахстан
      Действующие государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

5  Государственная       1998-  МЗ  13428,7 6791,8 6472,9    
    программа "Здоровье   2008
    народа" ( Указ          гг.
    Президента Республики
    Казахстан от 16
    ноября 1998 года
    N 4153,  постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 21 марта 2003 года
    N 289)

6  Комплексная программа 1999-  МЗ      34,8    40,7
    "Здоровый образ       2010
    жизни"                гг.
    ( постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 30 июня 1999 года
    N 905)

7  Программа по противо- 2001- МЗ, МЮ,  10,6   4,0 
    действию эпидемии     2005  МО, МВД,
    СПИДа в Республике    гг.   МОН,
    Казахстан на 2001-          акимы
    2005 годы (постанов-        областей 
    ление Правительства
    Республики Казахстан
    от 14 сентября 2001
    года  N 1207 )
 
   8  Программа по          2004-  МЗ   443,5  405,4  416,5      
    усилению борьбы с     2006
    туберкулезом в        гг.
    Республике Казахстан
    на 2004-2006 годы
    ( постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 13 августа 2004
    года N 850)

8-1 Государст-          2005-   МЗ  32680,0 54985,4 46880,7 10116,4  
    венная программа     2010г.                                         
    реформирования и                                            
    развития
    здравоохранения
    Республики
    Казахстан на
    2005-2010 годы
    (Указ Президента
    Республики
    Казахстан
    от 13 сентября
    2004 года  N 1438 ,
    постановление
    Правительства
    Республики
    Казахстан
    от 13 октября
    2004 года
     N 1050 )       
 
         Разрабатываемые государственные и отраслевые
      (секторальные) программы 
 
        9  (строка 9 исключена -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
  ____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
5  79739,9 98274,4
6
7            92,6   92,6
8
8-1 11471,3 13653,
9   (строка 9 исключена -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
  ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________
       Министерство культуры, информации и спорта 
               Республики Казахстан
      Действующие государственные и отраслевые
     (секторальные) программы

10  Программа             2003-  МКИС    11,15 60,78        
    государственной       2005                  
    поддержки неправи-    гг.
    тельственных
    организаций
    Республики
    Казахстан на
    2003-2005 годы
    ( постановление
    Правительства
    Республики
    Казахстан от 17 марта
    2003 года N 253)
 
  11  Программа развития    2004-  МКИС    4884,5 7155,77   
    телерадиовещания в    2006                        7513,55
    Республике            гг.                               
    Казахстан на
    2004-2006 годы,
    ( постановление
    Правительства
    Республики
    Казахстан от 9 апреля
    2004 года N 398)

11-1 Государственная     1998-  МКИС,   67,63  72,0  75,6   79,23
    программа Республики 2012г. МОН,
    Казахстан "Возрож-          МТК,
    дение исторических          акимы
    центров Шелкового           заин-
    пути, сохранение и          тере-
    преемственное развитие      сован-
    культурного наследия        ных
    тюркоязычных государств,    облас-
    создание инфраструктуры     тей
    туризма"
    (Указ Президента
    Республики Казахстан
    от 27 февраля 1998 года
     N 3859 , постановление
    Правительства Республики
    Казахстан от 28 октября
    1998 года  N 1096 )
 
  11-2 Государственная      2001-  МКИС    100,0  355,34 368,47
    программа             2010 г.
    функционирования и
    развития языков на
    2001-2010 годы
    (Указ Президента
    Республики
    Казахстан
    от 7 февраля 2001
    года  N 550 ,
    постановление,
    Правительства
    Республики
    Казахстан от
    9 апреля 2003 года
     N 344 )
 
  11-3 Государственная      2004-  МКИС    663,53 749,42 786,9
    программа "Культур-   2006 г.
    ное наследие" на
    2004-2006 годы
    (Указ Президента
    Республики
    Казахстан
    от 13 января 2004
    года  N 1277 , поста-
    новление Правитель-
    ства Республики
    Казахстан от 12
    февраля 2004 года
     N 171 ).
11-4 Государственная      2001-  МКИС,   3292,0  3447,1
    программа развития    2005г. акимы
    физической культуры и        областей,
    спорта в Республике          гг. Астаны
    Казахстан на                 и Алматы
    2001-2005 годы (Указ
    Президента Республики
    Казахстан от 12 марта
    2001 года  N 570 ,
    постановление
    Правительства
    Республики
    Казахстан от
    6 апреля 2001
    года  N 462 )
 
  11-5 Программа развития   2001-  МКИС    34,0    22,0
    архивного дела в      2005г.
    Республике Казахстан на
    2001-2005 годы
    (постановление
    Правительства Республики
    Казахстан от
    11 июня 2001 года  N 797 )                                          ";
 
        Разрабатываемые государственные и отраслевые 
      (секторальные) программы
 

       11-6 Государственная   2005-    МКИС,            742,3 779,4 816,8
    программа          2007 г.  МИД
    поддержки
    соотечественников,
    проживающих за
    рубежом на
    2005-2007 годы
    (разрабатывается
    в соответствии с
    пунктом 6.5.10.
     Плана мероприятий
    по реализации
    Программы
    Правительства
    Республики
    Казахстан на
    2003-2006 годы)
 
  11-7 Государственная   2006-    МКИС
    программа развития 2008 гг.
    физической
    культуры и спорта
    в Республике
    Казахстан  на
    2006-2008 годы
    (разрабатывается
    в соответствии с
    пунктом 6.6.9.
    Плана мероприятий
    по реализации
    Программы
    Правительства
    Республики
    Казахстан на
    2003-2006 годы)
 
  11-8 Программа по      2006-    МКИС
    совершенствованию  2008 гг.
    казахстанской
    модели этнического
    и конфессиональ-
    ного согласия на
    2006-2008 годы                                                     
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
10
11
11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6
11-7
11-8
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________
       Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
       Действующие государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

12  Стратегия индуст-      2003-  МИТ,   24667,12
    риально-инновацион-    2015   МЭБП         26896,544
    ного развития          гг.                        4315,0 
    Республики Казахстан                                    3874,2
    на 2003-2015 годы
    ( Указ Президента
    Республики Казахстан
    от 17 июля 2003 года
    N 1096,  постановление
    Правительства Республики 
    Казахстан от 17 июля
    2003 года N 712-1)

13  Государственная        2004-  МИТ   151,12 
    программа развития     2006                274,12 235,53
    и поддержки малого     гг.                                     
    предпринимательства
    в Республике
    Казахстан на
    2004-2006 годы
    ( Указ Президента
    Республики Казахстан
    от 29 декабря 2003
    года N 1268,
     постановление
    Правительства
    Республики
    Казахстан от 6
    февраля 2004 года
    N 149)      

14  Государственная       2005-  МИТ            60470,0  63700,0 
    программа развития    2007   МЭБП,                       67820,0
    жилищного             гг.    МФ,
    строительства в              Нацбанк
    Республике                   (по  
    Казахстан на 2005-           согла-
    2007 годы ( Указ               сова- 
    Президента Республики        нию)
    Казахстан от 11
    июня 2004 года
    N 1388)
 
  15  Программа развития    2000-  МИТ      249,0   202,9  26,5  27,8     
    архитектурной,        2015
    градостроительной     гг.
    и строительной
    деятельности в
    Республике Казахстан
    ( постановление
    Правительства
    Республики
    Казахстан от 28
    ноября 2000 года
    N 1778)

16  Программа развития    2004-  МИТ  251,602 205,435 186,004      
    национальных систем   2006
    стандартизации и      гг.
    сертификации 
    Республики Казахстан
    на 2004-2006 годы
    ( постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 6 февраля 2004
    года N 148)

17  Программа развития    2004-  МИТ  455,0 1692,14 1162,652
    государственной       2006
    системы обеспечения   гг.
    единства измерений
    Республики Казахстан
    на 2004-2006 годы
    ( постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    16 марта 2004 годы
    N 321)

17-1 Программа развития  2003-  МИТ,    34,0   39,6  131,4  142,9
    туристской отрасли   2005г. заин-
    на 2003-2005 годы           тере-
    (постановление              сован-
    Правительства               ные
    Республики                  минис-
    Казахстан от                терства
    29 декабря 2002 года        и агент-
     N 1445 )                     ства,
                                акимы
                                областей,
                                гг.
                                Астаны
                                и Алматы       

       Разрабатываемые государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

18  Государственная       2005-  МИТ            1000,0 
    программа развития    2007
    микрокредитования     гг.
    в Республике
    Казахстан (разраба-
    тывается в соответ-
    ствии с постановле-
    нием Правительства
    Республики Казахстан
    от 9 марта 2004 года
     N 287 )
 
  19  Государственная      2005- МИТ,МОН,     6654,9
    программа формиро-   2007  МЭМР,             10728,33 
    вания и развития     гг.   заинте-                 7403,53
    национальной инно-         ресован-
    вационной системы          ные го-
    (разрабатывается           судар-
    в соответствии             ственные
    с пунктом 2.6.11.          органы
    Плана мероприятий
    по реализации
    Программы Прави-
    тельства Республики
    Казахстан на 2003-
    2006 годы)             
 
  20  Программа развития    2005-  МИТ, акимы  
    жилищно-коммунальной  2007   областей, 
    сферы в Республике    гг.    гг. Астаны
    Казахстан на 2005-           и Алматы
    2007 годы
    (разрабатывается
    в соответствии с
    протоколом совещания
    у Заместителя
    Премьер-Министра
    Мынбаева С.М.
    от 23 июня 2004 года
    N 17-59/005-712
    (п. 2.1.)
 
  21  Программа развития    2005-  МИТ
    промышленности        2014
    строительных          гг.
    материалов, изделий
    и конструкций в
    Республике Казахстан
    на 2005-2014 годы
    (разрабатывается
    в соответствии
    с пунктом 2.4.3.
    Плана мероприятий
    по реализации
    Программы Правитель-
    ства Республики
    Казахстан на 2003-
    2006 годы)
 
  22  Программа развития    2006-  МИТ, 
    химической промышлен- 2011   МСХ
    ности Республики      гг.
    Казахстан на 2006-
    2011 годы (I этап - 
    2006-2008 годы, II 
    этап - 2009-2011 годы)
    (разрабатывается
    в соответствии с
    пунктом 2.3.2. Плана
    мероприятий по реали-
    зации Программы
    Правительства
    Республики Казахстан
    на 2003-2006 годы)
 
  23  Программа развития    2006-  МИТ,
    машиностроительного   2008   МСХ
    комплекса Республики  гг. 
    Казахстан на 2006-
    2008 годы (разрабаты-
    вается в соответствии
    с пунктом 2.3.3.
    Плана мероприятий по
    реализации Программы
    Правительства
    Республики Казахстан
    на 2003-2006 годы)

23-1 Программа развития  2006-  МИТ, МИД,      41,6  43,6
    туристской отрасли   2008г. МКИС, МЗ,
    на 2006-2008 годы           МВД, MOOC,
    (разрабатывается в          КНБ (по
    соответствии с              согласо-
    пунктом 6.6.12.             ванию), 
     Плана мероприятий по        МЧС, АС, 
    реализации Программы        МФ, МТК,
    Правительства               МСХ, МОН,
    Республики Казахстан        ОАО 
    на 2003-2006 годы)          "Нацио-
                                нальная
                                компания
                                "Шелковый
                                путь-
                                Казахстан"
 
  23-2 Государственная      2006-  МИТ,
    программа развития    2008г. акимы
    инфраструктуры               областей,
    поддержки                    гг. Астаны
    предпринимательства          и Алматы
    в Республике
    Казахстан
    на 2006-2008 годы   
 
        24  (строка 24 исключена -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
25  (строка 25 исключена -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
12
13
14
15
16
17
17-1
18
19
20
21
22
23
23-1
23-2
24  (строка 24 исключена -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
25  (строка 25 исключена -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
___________________________________________________________________
 
         Министерство культуры Республики Казахстан
26-32  (глава и строки 26-32 исключены -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________
       Министерство образования и науки Республики Казахстан
       Действующие государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

33   (строка 33 исключена -  N 1433 от 30.12.2004 г.)

34  Программа "Ауыл       2003-  МОН,     338,66  355,59
    мектебі" на 2003-2005 2005   акимы
    годы ( постановление   гг.    облас-
    Правительства                тей, гг.
    Республики Казахстан         Астаны
    от 4 февраля 2003            и Алматы
    года N 128)
 
  35  Программа             2002-  МОН,     Не     Не 
    информатизации        2005   акимы    тре-   тре-
    учебных заведений     гг.    облас-   бует-  бует-
    начального и сред-           тей, гг. ся     ся
    него профессиональ-          Астаны
    ного образования             и Алматы
    Республики Казахстан
    ( постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 10 мая 2001 года
    N 616)
 
         Разрабатываемые государственные и отраслевые
      (секторальные) программы
 
  36  Государственная       2005-  МОН       14861,276 1776,18 1215,45
    программа развития    2007
    космической отрасли   гг.
    в Республике
    Казахстан на 2005-
    2007 годы (разра-
    батывается в соот-
    ветствии с  Посланием
    Главы государства
    народу Казахстана
    от 19 марта 2004
    года)
 
  37  Государственная         2005-  МОН      42035,60 53514,20     
    программа развития      2010                             53855,90
    образования на          гг.
    2005-2010 годы
    (разрабатывается в
    соответствии с
    пунктом 6.1.3.
    Плана мероприятий по
    реализации Программы
    Правительства
    Республики Казахстан
    на 2003-2006 годы)

37-1 Государственная     2006-  МОН
     программа           2011
     "Дети Казахстана"   гг.
     на 2006-
     2011 года
 
  37-2 Программа           2005-  МОН   147,6  155,0 162,4
     молодежной          2007г.
     политики на
     2005-2007 годы
     (разрабатывается
     в соответствии
     с пунктом 6.5.13.
      Плана мероприятий
     по реализации
     Программы
     Правительства
     Республики Казахстан
     на 2003-2006 годы)       
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
33  (строка 33 исключена -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
34  7226,53* 7194,32*
35
36                                            150,0   150,0
37           18022,4 19477,2 21705,1
37-1
37-2
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________
       Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан
      Разрабатываемые государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

38  Программа "Охрана     2005-   МООС        3703,398
    окружающей среды"     2007                       1341,689 
    на 2005-2007 годы     гг.                              1362,335
    (разрабатывается в
    соответствии с
    пунктом 7.5.1. Плана
    мероприятий по
    реализации Программы
    Правительства
    Республики Казахстан
    на 2003-2006 годы)
 
  39  Программа по борьбе   2005-   МООС      34,314  40,731  47,159
    с опустыниванием в    2010
    Республике Казахстан  гг.
    на 2005-2010 годы
    (разрабатывается
    в соответствии с
    проектом 28 Плана
    мероприятий на 2004-
    2006 годы по реализа-
    ции Концепции эколо-
    гической безопасности
    Республики Казахстан
    на 2004-2015 годы,
    утвержденного 
     постановлением
      Правительства 
    Республики
    Казахстан от 3
    февраля 2004 года
    N 131)
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы)
____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
38
39
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________
       Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
      Действующие государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

40  Государственная       2003-  МСХ  49637,057 57922,649 
    агропродовольст-      2005
    венная программа      гг. 
    Республики Казахстан
    на 2003-2005 годы
    ( Указ Президента
    Республики Казахстан
    от 5 июня 2002 года
    N 889,  постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 2 августа 2002
    года N 864)

41  Государственная       2004-  МСХ   19888,0 21410,0 20808,0  
    программа развития    2010                
    сельских территорий   гг.
    Республики Казахстан                               
    на 2004-2010 годы
    ( Указ Президента
    Республики Казахстан
    от 10 июля 2003 года
    N 1149,  постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 20 августа 2003
    года N 838)
 
  42  Программа восстанов-  2001- МСХ      Не     Не     Не     Не
    ления и развития      2010           тре-   тре-   тре-   тре-
    виноградарства и      гг.            бует-  бует-  бует-  бует-
    виноделия в                          ся     ся     ся     ся
    Казахстане на период
    до 2010 года
    ( постановлением
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 12 декабря 2001
    года N 1621)
 
  43  Отраслевая программа  2002- МСХ   3726,6 10518,38 13393,729 
    "Питьевые воды" на    2010                             5151,488
    2002-2010 годы        гг.
    ( постановление
         Правительства
    Республики Казахстан
    от 23 января 2002
    года N 93)
 
  44  Программа развития    2004- МСХ    632,707 679,943 671,799   
    рыбного хозяйства     2006  МООС
    Республики Казахстан  гг.   акимы
    на 2004-2006 годы           областей
    ( постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 29 декабря 2003
    года N 1344)
 
  45  Программа "Леса       2004-  МСХ  3262,514 3297,181 3446,8      
    Казахстана" на        2006
    2004-2006 годы        гг.
    ( постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 14 мая 2004
    года N 542)
 
         Разрабатываемые государственные и отраслевые
      (секторальные) программы
 
    46  Программа сохранения  2005-  МСХ            175,2  184,0  193,2
    и восстановления      2007
    редких и исчезающих   гг.
    видов диких копытных
    животных и сайгаков
    на 2005-2007 годы
    (разрабатывается в
    соответствии с пп.
    2 п. 4 протокольного
    решения совещания
    у Зам.Премьер-
    Министра Республики
    Казахстан и
    Министра сельского
    хозяйства Есимова А.С.
    от 3 октября 2003
    года N 17-64/002-318
    (п. 2.1.)
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы) 
____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
40  
41   15268*   23457*  25003* 26318,2*        14400,0  10100,0
                                                            10300,0
42
43
44
45  1587,48* 1799,42* 2137,78*       1030,6
46            89,5    75,5*   76,5*           87,2    62,0    72,5
____________________________________________________________________
 
       ____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________
       Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
       Действующие государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

47  Государственная       2001-  МТК     42144,7      
    программа развития    2005                  55000,0
    автодорожной отрасли  гг.                        
    Республики Казахстан
    на 2001-2005 годы
    ( Указ Президента
    Республики Казахстан
    от 28 ноября 2001 года
    N 730,  постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 11 января 2002
    года N 36)
 
  48  Программа развития    2003-  МТК     1834,2  1839,3
    отрасли гражданской   2005
    авиации на 2003-2005  гг.
    годы ( постановление
        Правительства
    Республики Казахстан
    от 21 марта 2003 года
    N 291)
 
  49  Программа развития    2004-  МТК,МИД, 9220,2  1203,4
    транзитно-транспорт-  2006   МФ,
    ного потенциала       гг.    Нацбанк
    Республики Казахстан         (по сог-
    на 2004-2006 годы            ласова-
    ( постановление               нию) 
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 30 декабря 2003
    года N 1351)
 
  50  Программа реструк-    2004-  МТК            9970,0 9970,0
    туризации железно-    2006
    дорожного транспорта  гг.
    Республики Казахстан
    на 2004-2006 годы
    ( постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 6 февраля 2004
    года N 145)
 
  51  Программа создания    2004- МТК,      Не     Не    Не 
    национального         2006  ЗАО       тре-   тре-  тре-
    морского торгового    гг.   "НМСК     бует-  бует- бует-
    флота на 2004-2006          "Казмор-  ся     ся    ся
    годы ( постановление         транс- 
    Правительства               флот",
    Республики Казахстан        ЗАО НК
    от 13 июля 2004             "Каз- 
    года N 763)                 Мунай
                                Газ"
 
         Разрабатываемые государственные и отраслевые
      (секторальные) программы
 
  52  Программа развития    2006- МТК     
    дорожной отрасли на   2010
    2006-2010 годы        гг.
    (разрабатывается в
    соответствии с пунктом
    4.8. Плана
    мероприятий по
    реализации Программы
    Правительства
    Республики Казахстан
    на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы) 
____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
47
48
49
50
51
52
____________________________________________________________________
 
       ____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________
       Министерство труда и социальной защиты населения
     Республики Казахстан
      Действующие государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

53  Программа реабилита-  2002- МТСЗ   984,4    55,0
    ции инвалидов на      2005  
    2002-2005 годы        гг.
    ( постановление
      Правительства
    Республики Казахстан
    от 29 декабря 2001
    года N 1758)
 

       53-1 Программа          2005-  МТСЗН 239007,9   
    дальнейшего         2007 г.            274972,6  
    углубления                                   306042,3
    социальных реформ
    в Республике
    Казахстан на
    2005-2007 годы
    (постановление
    Правительства
    Республики
    Казахстан от
    30 ноября 2004
    года  N 1241

      Разрабатываемые государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

54  Программа занятости   2005- МТСЗ,
    населения Республики  2007  сов-
    Казахстан на 2005-    гг.   местно
    2007 годы (разраба-         с за-
    тывается в соответ-         инте-
    ствии с пунктом             ресо-
    6.3.1. Плана                ван-
    мероприятий по              ными
    реализации Программы        цен-
    Правительства               траль-
    Республики Казахстан        ными и
    на 2003-2006 годы)          мест-
                                ными
                                испол-
                                нитель-
                                ными
                                орга-
                                нами
 
  55   (строка 55 исключена -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
56  Программа обеспечения   2005- МТСЗ     64,4 79,4 31,0
    безопасности и охраны   2007  
    труда Республики        гг.   
    Казахстан на 2005-2007        
    годы (разрабатывается         
    в соответствии с             
    пунктом 6.3.3.                
    Плана мероприятий             
    Правительства                 
    Республики Казахстан
    на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________      
      (продолжение таблицы) 
____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
53  937,4   1796,7
53-1
54          3219,7  3606,7  3726,0  
55  (строка 55 исключена -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
56
____________________________________________________________________
 
  ____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________ 
      Министерство финансов Республики Казахстан
       Действующие государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

57  Отраслевая                            Не     Не     
    программа повышения    2003- МФ,      тре-   тре-
    эффективности          2005  цент-    бует-  бует-
    управления государ-    гг.   раль-    ся     ся
    ственным имуществом и        ные
    приватизации на              испол-
    2003-2005 годы               нитель-
    ( постановление               ные 
    Правительства                органы
    Республики Казахстан         и иные
    от 3 февраля 2003            госу-
    года N 118)                  дарст-
                                 венные
                                 органы
                                 (по
                                 согла-
                                 сова-
                                 нию)

57-1 Программа развития  2004-   МФ     3549,0  4100,7
     таможенной службы   2006г.                      4218,0
     Республики
     Казахстан на
     2004-2006 годы
     (постановление
     Правительства
     Республики
     Казахстан
     от 3 октября
     2003 года
      N 1019 )       
 
         Разрабатываемые государственные и отраслевые
      (секторальные) программы 
 
      58  Программа             2004-   МФ      310,0
    государственного      2006
    регулирования         гг.
    производства и
    оборота этилового
    спирта и алкоголь-
    ной продукции на
    2004-2006 годы

58-1 Программа развития  2006-  МФ 
     системы государ-    2008
     ственных закупок    гг.
     Республики
     Казахстан на
     2006-2008 годы
     (разрабатывается
     в соответствии с
     пунктом 9.3.10.
     Плана мероприятий
     по реализации
     Программы
     Правительства
     Республики Казахстан
     на 2003-2006 годы)       
____________________________________________________________________      
      (продолжение таблицы) 
____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
57
57-1
58
58-1
____________________________________________________________________
 
       ____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________ 
      Министерство экономики и бюджетного планирования
      Республики Казахстан
      Действующие государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

59  Программа по сни-     2003- МЭБП     Не     Не   
    жению бедности в      2005           тре-   тре-
    Республике Казахстан  гг.            бует-  бует-
    на 2003-2005 годы                    ся     ся
    ( постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 26 марта 2003
    года N 296)

60  Программа развития    2004- МЭБП,    1050,0 1050,0  300,0
    малых городов на      2006  заин-             
    2004-2006 годы        гг.   тере-                    
    ( постановление             сован-
    Правительства               ные  
    Республики                  минис-
    Казахстан от                тер-
    31 декабря 2003             ства и
    года N 1389)                ведом-
                                ства,
                                акимы
                                облас-
                                тей
 
  61  Программа по          2004- МЭБП,   6352,984 8181,427 1989,349 
    комплексному          2006  цент-
    решению проблем       гг.   ральные
    Приаралья на 2004-          и мест- 
    2006 годы (поста-           ные
    новление Правитель-         испол-
    ства Республики             нитель-
    Казахстан от 7 мая          ные
    2004 года  N 520 )          органы

       Разрабатываемые государственные и отраслевые
      (секторальные) программы 
 
           62  Программа территори-  2005- МЭБП,           Не    Не     Не
    ального развития      2015  центр-          тре-  тре-   тре-
    Республики Казахстан  гг.   альные          бует- бует-  бует-
    на период до 2015           и мест-         ся    ся     ся
    года (разрабатывается       ные
    в соответствии с            испол-
    пунктом 1.1.1. Плана        нитель-
    мероприятий по              ные 
    реализации Программы        органы
    Правительства
    Республики Казахстан
    на 2003-2006 годы)
 
  63  Программа экономи-    2005- МЭБП,           Не    Не     Не
    ческих и организа-    2007  АБЭКП,          тре-  тре-   тре-
    ционных мер по сокра- гг.   минис-          бует- бует-  бует-
    щению размеров тене-        терства         ся    ся     ся
    вой экономики в             и ведом-
    Республике Казахстан        ства
    на 2005-2007 годы
    (разрабатываются в
    соответствии с
    п. 2.1. Протокола
    ПРК от 4.05.2004
    года N 6)
 
  64  Программа развития    2005- МЭБП,           Не    Не     Не
    рынка ценных бумаг    2007  МФ,             тре-  тре-   тре-
    Республики Казахстан  гг.   Нацбанк         бует- бует-  бует-
    на 2005-2007 годы           (по сог-        ся    ся     ся
    (разрабатывается в          ласова-
    соответствии с              нию),
    пунктом 2.3.1.              АРНФРФО
    Протокола совещания         (по сог-
    у Президента                ласова-
    Республики Казахстан        нию)
    от 26 апреля 2004
    года N 01-8.1)

64-1 Программа по        2005-  МЭБП     1337,295 
    комплексному         2007г.                853,059
    решению проблем                                   280,0
    бывшего Семипала-
    тинского испыта-
    тельного ядерного
    полигона на
    2005-2007 годы 

64-2 Программа      2006-      МЭБП,   Не          Не         Не
    повышения       2008 гг.   МФ      требуется   требуется  требуется
    эффективности
    управления
    государствен-
    ным имущест-
    вом и прива-
    тизации на
    2006-2008
    годы (разра-
    батывается
    в соответ-
    ствии с
    пунктом 1.6.
    Плана
    мероприятий
    по реализации
    Отраслевой
    программы
    повышения
    эффективности
    управления
    государствен-
    ным имуществом
    и приватизации
    на 2003-2005
    годы)            
____________________________________________________________________      
      (продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
59
60
61
62
63
64
64-1
64-2
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________
       Министерство энергетики и минеральных ресурсов 
     Республики Казахстан
      Действующие государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

65  Государственная       2003- МЭМР,    868,9  652,8 500,0 500,0 
    программа освоения    2015  ЗАО
    казахстанского        гг.   "НК
    сектора Каспийского         "Каз-
    моря (Указ см.U101105       Мунай-
    Президента                  Газ"
    Республики Казахстан
    от 16 мая 2003 года
    N 1095, постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 21 августа 2003
    года N 843)

66  Программа развития    1999-  МЭМР     Не    Не     Не    Не   
    электроэнергетики     2030            тре-  тре-   тре-  тре-
    до 2030 года          гг.             бует- бует-  бует- бует-
    ( постановление                        ся    ся     ся    ся 
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 9 апреля 1999
    года N 384)
 
  67  Программа консерва-   2001-  МЭМР    673,6 464,984 488,233 
    ции уранодобывающих   2010                               512,645 
    предприятий и ликви-  гг.
    дации последствий
    разработки урановых
    месторождений на
    2001-2010 годы
    ( постановление
      Правительства
    Республики Казахстан
    от 25 июля 2001 года
    N 1006)

68  Программа развития    2003-  МЭМР   2346,1 2920,82 3056,919 
    ресурсной базы        2010                             3210,415
    минерально-сырьевого  гг.
    комплекса страны на
    2003-2010 годы
    ( постановление
      Правительства
    Республики Казахстан
    от 29 декабря 2002
    года N 1449)
 
  69  Программа развития    2004-  МЭМР   20,0   34,0  35,7  37,5
    нефтехимической       2010
    промышленности        гг.
    Республики Казахстан
    на 2004-2010 годы
    ( постановление
      Правительства
    Республики Казахстан
    от 29 января 2004
    года N 101)
 
  70  Программа развития    2004- МЭМР,    9390,0 8006,8 5200,0    
    газовой отрасли в     2010  акимы
    Республике Казахстан  гг.   областей,
    на 2004-2010 годы           гг. Астаны
    ( постановление              и Алматы,
    Правительства               ЗАО НК
    Республики Казахстан        "КазМу-
    от 18 июня 2004 года        найГаз"
    N 669)
 
  71  Программа развития    2004- МЭМР      Не    Не     Не    Не
    урановой              2015            тре-  тре-   тре-  тре-
    промышленности        гг.             бует- бует-  бует- бует-
    Республики Казахстан                  ся    ся     ся    ся
    на 2004-2015 годы
    ( постановление
      Правительства
    Республики Казахстан
    от 23 января 2004
    года N 78) 
 
         Разрабатываемые государственные и отраслевые
      (секторальные) программы
 
  72  Программа по энерго-  2005- МЭМР,
    сбережению на 2005-   2007  МООС,
    2015 годы (I этап -   гг.   МТК,
    2005-2007 годы)             акимы
    (разрабатывается в          облас-
    соответствии с              тей, гг.
    пунктом 2.2.1. Плана        Астаны
    мероприятий по              и Алматы
    реализации Программы
    Правительства
    Республики Казахстан
    на 2003-2006 годы)
 
  73  Программа развития    2006- МЭМР
    атомной энергетики    2030
    в Республике          гг.
    Казахстан на 2006-
    2030 годы (I этап -
    2006-2008 годы)
    (разрабатывается в
    соответствии с
    пунктом 2.2.2.
    Плана мероприятий по
    реализации Программы
    Правительства
    Республики Казахстан
    на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
65                                   342,9    2575,7  503,9
66
67
68
69                                             600,0  2200,0  4550,0
70
71
72
73
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________ 
      Министерство юстиции Республики Казахстан
      Действующие государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

74  Программа по          2002-  МЮ, МОН,  Не    Не     Не
    реализации Концепции  2006   МВД,МИД,  тре-  тре-   тре-
    охраны прав интел-    гг.    МСХ,      бует- бует-  бует-
    лектуальной собст-           МКИС,     ся    ся     ся
    венности                     МИТ
    ( постановление
                  Правительства               
    Республики Казахстан        
    от 29 мая 2002 года
    N 591)

75  Программа даль-      2004-  МЮ, МОН, 2866,6 2147,4 3047,85 
    нейшего развития     2006   МЗ, МИТ,                    
    уголовно-исполни-    гг.    МВД, МИД,
    тельной системы             МФ 
    Республики Казахстан
    на 2004-2006 годы
    ( постановление
      Правительства
    Республики Казахстан
    от 31 декабря 2003
    года N 1376)
 
         Разрабатываемые государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

  76  Программа по          2005-  МЮ,МВД,        65,0   66,5   66,5  
    праворазъяснительной  2007   МКИС,
    работе, формированию  гг.    МОН,
    правовой культуры,           ВС
    правовому обеспечению        (по сог-
    и воспитанию на 2005-        ласованию),
    2007 годы (поручение         ГП (по
    Президента Республики        согласо-
    Казахстан от 14 мая          ванию)
    2003 года N 622к)
____________________________________________________________________      
      (продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
74
75
76
____________________________________________________________________
 
        Агентство Республики Казахстан по государственным
      закупкам    

77   (глава и строка 77 исключены -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
____________________________________________________________________      
 
       ____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________
      Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи
       Действующие государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

78  (строка 78 исключена -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
 

       79 Программа развития     2003- АИС,    5814,3  3917,5
   отрасли телекоммуни-   2005  другие
   каций Республики       гг.   заинте-
   Казахстан на 2003-2005       ресован-
   годы ( постановление          ные го-
   Правительства                сударст-
   Республики Казахстан         венные 
   от 18 февраля                органы
   2003 года N 168)

79-1 Государственная    2005-  АИС,    4500,0 
    программа фор-      2007   другие         25300,0
    мирования           гг.    заинте-              22100,0
    "электронного              ресо-
    правительства"             ванные
    в Республике               госу-
    Казахстан на               дарст-
    на 2005-2007               венные
    годы (Указ                 органы
    Президента
    Республики
    Казахстан
    от 10 ноября
    2004 года  N 1471 ,
    постановление
    Правительства
    Республики
    Казахстан
    от 8 декабря
    2004 года
     N 1286 )       
 
         Разрабатываемые государственные и отраслевые
      (секторальные) программы 
 
  80  (строка 80 исключена -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
81 Программа развития     2005-   АИС           1445,0  1972,0
   почтово-сберегательной 2010                                2362,0
   системы на 2005-2010   гг.
   годы (разрабатывается
   в соответствии с
    Законом Республики
   Казахстан "О почте"
   от 8 февраля 2003
   года)

82 Программа развития     2006-   АИС
   отрасли телекоммуни-   2008
   каций Республики       гг.
   Казахстан на 2006-
   2008 года (разра-
   батывается в соот-
   ветствии с пунктом
   4.13. Плана мероприя-
   тий по реализации
   Программы Правитель-
   ства Республики
   Казахстан на 2003-
   2006 годы)
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
78  (строка 78 исключена -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
79
79-1      
80  (строка 80 исключена -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
81
82
____________________________________________________________________
 
       ____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________ 
      Агентство Республики Казахстан по статистике
      Действующие государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

83 Программа совершенст-  1999-  АС,      Не     Не    
   вования государствен-  2005   Нацбанк  тре-   тре-
   ной статистики в       гг.    (по      бует-  бует-
   Республике Казахстан          согла-   ся     ся
   на 1999-2005 годы             сованию),
   ( постановление                минис-
   Правительства                 терства
   Республики Казахстан          и агент- 
   от 19 ноября 1998 года        ства 
   N 1180)                                   
 
           Разрабатываемые государственные и отраслевые
      (секторальные) программы
 
  84 Программа совершенст-  2006-   АС 
   вования государствен-  2008  
   ной статистики         гг.   
   Республики Казахстан         
   на 2006-2008 годы             
   (разрабатывается в            
   соответствии с пунктом
   7.1.14. Плана
   мероприятий по
   реализации Программы
   Правительства
   Республики Казахстан
   на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
83
84
____________________________________________________________________
 

       Агентство таможенного контроля Республики Казахстан
85  (глава и строка 85 исключена -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
____________________________________________________________________
 
         Агентство Республики Казахстан по туризму и спорту
86-89  (глава и строки 86-89 исключены -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________         
      Агентство Республики Казахстан по управлению 
      земельными ресурсами
      Разрабатываемые государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

       90 Программа по рацио-    2005- АЗР,     1474,669 1905,685 1274,964
   нальному использованию 2007  МСХ
   земель сельскохозяй-   гг.
   ственного назначения
   (разрабатывается в
   соответствии с пунктом
   3.1. Плана мероприятий 
   по реализации Программы
   Правительства Респуб-
   лики Казахстан на
   2003-2006 годы)

91 Программа развития     2005- АЗР      214,412 225,132 236,387
   геодезии и карто-      2007 
   графии в Республике    гг.
   Казахстан на 2005-
   2007 годы
   (разрабатывается
   в соответствии с
   пунктом 3.11.
   Плана мероприятий
   по реализации
   Программы
   Правительства
   Республики
   Казахстан на
   2003-2006 годы)
____________________________________________________________________      
      (продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
90
91
____________________________________________________________________
 
      Агентство Республики Казахстан по миграции и демографии

92  (глава и строка 92 исключены -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________ 
    Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 
 

       93  (параграф и строка 93 исключены -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
 

              Разрабатываемые государственные и отраслевые
      (секторальные) программы
 
  94 Государственная        2005- МЧС      2191,46 1793,156
   программа предупреж-   2010                          1882,738
   дения и ликвидации     гг.
   чрезвычайных ситуаций
   природного и техноген-
   ного характера на
   2005-2010 годы (разра-
   батывается в соответ-
   ствии с пунктом 10.18.
   Плана мероприятий по
   реализации Программы
   Правительства
   Республики Казахстан
   на 2003-2006 годы
___________________________________________________________________      
      (продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
93  (строка 93 исключена -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
94        10986,33* 10291,53* 6071,93*
____________________________________________________________________
 
       ____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________ 
      Агентство Республики Казахстан по регулированию и
      надзору финансовых рынков и финансовых организаций
       Действующие государственные и отраслевые
      (секторальные) программы
 
  95 Программа развития     2004- АРНФРФО        500,00 436,20
   страхового рынка       2006  (по 
   Республики Казахстан   гг.   согла-
   на 2004-2006 годы            сованию)
   ( постановление
   Правительства
   Республики Казахстан
   от 1 июля 2004 года
   N 729)

     Разрабатываемые государственные и отраслевые 
          (секторальные) программы
 

       95-1 Программа развития   2005-  АРНФРФО 35,688  
    накопительной         2007г. (по            182,5
    пенсионной системы           согла-
    Республики Казахстан         сованию),
    на 2005-2007 годы            МТСЗН,
    (разрабатывается             МФ,
    в соответствии               МЭБП
    с поручением
    Президента
    Республики
    Казахстан
    от 12 августа
    2004 года N 3274,
    распоряжением
    Премьер-Министра
    Республики Казахстан
    от 27 сентября
    2004 года  N 281-р )      
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
95
95-1
____________________________________________________________________
 
       ____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________
       Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической 
      и коррупционной преступностью 
      Разрабатываемые государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

96 Программа борьбы с     2005- АБЭКП,          
   правонарушениями в     2007  другие
   сфере экономики на     гг.   заинте-
   2005-2007 годы               ресо-
   (разрабатывается в           ванные
   соответствии с               госу-
   пунктом 10.13 Плана          дарст-
   мероприятий по               венные
   реализации Программы         органы
   Правительства
   Республики Казахстан
   на 2003-2006 годы)
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы) 
____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
96
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________ 
       Национальный Банк Республики Казахстан
       Действующие государственные и отраслевые
      (секторальные) программы
 
  97 Программа развития     2002-  Нацбанк  Не     Не
   Национальной меж-      2005   (по      тре-   тре-
   банковской системы     гг.    согла-   бует-  бует-
   платежных карточек            сованию) ся     ся
   на основе микро-
   процессорных карточек
   ( постановление
   Правительства
   Республики Казахстан
   от 2 июля 2002 года
   N 713)    
 
  98 Программа либерали-    2005-  Нацбанк         Не     Не     Не   
   зации валютного        2007   (по             тре-   тре-   тре-
   режима в Республике    гг.    согла-          бует-  бует-  бует
   Казахстан на 2005-            сованию)        ся     ся     ся
   2007 годы 
   ( постановление
   Правительства
   Республики Казахстан
   от 25 июня 2004 года
   N 705)
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы) 
____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
97
98
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________ 
       Аким г. Астаны
      Действующие государственные и отраслевые
      (секторальные) программы
 
     99  Государственная       2001-  Аким 62501,4 41037,2   
    программа социально-  2005   г.
    экономического разви- гг.    Астаны
    тия города Астаны
    на период до 2005
    года "Рассвет Астаны -
    рассвет Казахстана"
    ( Указ Президента
    Республики Казахстан
    от 19 марта 2001
    года N 574)
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
99   4640*  1919,8  2107,2  2360,1
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________
       Аким г. Алматы
      Действующие государственные и отраслевые
      (секторальные) программы

100 Государственная       2003-  Аким   10938,9 17962,6    
    программа развития    2010   г.                    31943,5
    города Астаны на      гг.    Алматы,                    28720,6 
    2003-2010 года               МЭБП
    ( Указ Президента
    Республики Казахстан
    от 10 февраля 2003
    года N 1019)
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
100 3924,8* 2694,0* 3021,0* 3519,0
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________ 
      Научно-технические программы
      Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
      Действующие научно-технические программы

101 Республиканская       2001-  МИТ     130,3  136,75
    целевая научно-       2005
    техническая программа гг.
    "Научно-технические
    проблемы развития
    машиностроения и
    создания высоко-
    эффективных машин 
    и оборудования на
    2001-2005 годы"
    ( постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 16 марта 2001
    года N 353)
 
  102 Республиканская       2001-  МИТ      155,0 162,75   
    целевая научно-тех-   2005
    ническая программа    гг.
    "Разработка, созда-
    ние и развитие радио-
    электронных приборов
    и средств для инфор-
    мационно-телекоммуни-
    кационных систем" на
    2001-2005 годы
    ( постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 29 декабря 2000
    года N 1956)
 
  103 Научно-техническая    2004-  МИТ   46,11 48,4 50,82
    программа проведения  2006
    научных исследований  гг.
    и технических разра-
    боток в области защиты
    информации на 2004-
    2006 годы
    (постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 16 февраля 2004
    года N 177)              
 
  104 Научно-техническая    2004-  МИТ      222,6  233,8   244,3
    программа "Научно-
    техническое обеспе-
    чение устойчивого
    функционирования
    и стратегических
    приоритетов развития
    горно-металлургичес-
    кого комплекса
    Республики Казахстан"
    на 2004-2006 годы
    (постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 17 февраля 2004
    года N 187 дсп)
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
101
102
103
104
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________ 
      Министерство образования и науки Республики Казахстан
       Действующие научно-технические программы

105 Республиканская       2001-   МОН   142,46 144,83    
    научно-техническая    2005
    программа "Научно-    гг.
    техническое обеспе-
    чение и организация
    производства био-
    технологической
    продукции в Респуб-
    лике Казахстан на
    2001-2005 годы"
    ( постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 26 июня 2001
    года N 871)
 
  106 Программа научно-     2003-  МОН      74,9   78,6
    технического обес-    2005
    печения создания      гг.
    производств четвер-
    того и пятого пере-
    делов в металлурги-
    ческом комплексе
    Республики Казахстан
    на 2003-2005 годы
    ( постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 13 марта 2003
    года N 243)
 
  107 Программа научно-     2003-  МОН      184,0  192,0
    технического обес-    2005
    печения инновацион-   гг.
    ных производств на
    2003-2005 годы
    ( постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 18 марта 2003
    года N 263)
 
  108 Республиканская       2002-  МОН      110,0  115,4  120,5    
    научно-техническая    2006
    программа "Разра-     гг.
    ботка и внедрение
    в производство
    оригинальных фито-
    препаратов для
    развития фармацев-
    тической промышлен-
    ности Республики
    Казахстан" на 2002-
    2006 годы
    ( постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 24 июля 2001
    года N 996)
 
  109 Программа формиро-    2003-  МОН      200,00
    вания и развития      2005
    биотехнологического   гг.
    производства на
    открытом акционерном
    обществе "Технопарк
    научно-производст-
    венного объединения
    "Прогресс" в городе
    Степногорске на
    2003-2005 годы
    ( постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 20 марта 2003
    года N 277) 
 
  110  (строка 110 исключена -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
111 Научно-техническая    2004-  МОН   60,00  63,94  65,8
    программа "Научно-    2006
    техническое обеспе-   гг.
    чение мониторинга и
    генетического карти-
    рования возбудите-
    лей особо опасных
    инфекций растений
    и животных для био-
    безопасности"
    Республики Казахстан
    на 2004-2006 годы
    ( постановление
    Правительства
    Республики Казахстан
    от 4 февраля 2004
    года N 135)
 
  112 Научно-техническая    2004-  МОН   164,20 308,7 577,0 578,90
    программа "Разра-     2007
    ботка новых противо-  гг.
    инфекционных препа-
    ратов на 2004-2007
    годы" ( постановление
         Правительства
    Республики Казахстан
    от 25 июня 2004
    года N 703)
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
105
106
107
108
109
110  (строка 110 исключена -  N 1433 от 30.12.2004 г.)
111
112
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________  
      Министерство энергетики и минеральных ресурсов
      Республики Казахстан
      Действующие научно-технические программы

113 Научно-техническая    2004-  МЭМР     498,0  522,9  546,4
    программа "Развитие   2008
    атомной энергетики    гг.
    в Республике
    Казахстан" на 2004-
    2008 годы      
    ( постановление
         Правительства
    Республики Казахстан
    от 12 апреля 2004
    года N 405)
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
      Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
   !     местные бюджеты           !    прочие источники
N !----------------------------------------------------------------
п/п!2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.! 2004 г.! 2005г.! 2006г.! 2007г.
---!---------------------------------------------------------------
1 !  9    !   10  !   11  !   12  !    13  !   14  !   15  !  16
--------------------------------------------------------------------
113
____________________________________________________________________
 
          ___________________________________________________________________
N |Наименование програм-|Период|Ответ-|  Предполагаемые расходы
п/п|мы (нормативный пра- |реали-|ствен-|       (млн. тенге)
   |вовой акт, которым   |зации |ные   |___________________________
   |утверждена Программа |      |испол-|   республиканский бюджет
   |или основание разра- |      |нители|___________________________
   |ботки программы)     |      |      |2004г.|2005г.|2006г.|2007г.
___________________________________________________________________
1 |          2          |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |  8
___________________________________________________________________
 
  Примечание: объемы финансирования из местных бюджетов будут
            определены в установленном порядке после рассмотрения
            местными представительными органами
 
                          Всего           329243,37
                                              701688,49
                                                     637163,61
                                                          540455,50
                        Государственные 267547,76
                                              376687,62
                                                     299012,43
                                                          211315,40
                        отраслевых      61695,61
                        (секторальных)        325000,87
                                                     338151,17
                                                          329140,10
                        в т.ч.:
                        действующих     328933,37
                                              377734,78
                                                     229579,03
                                                          113539,73
                        в т.ч.:
                        государственных 267547,76
                                              314417,17
                                                     181971,64
                                                          104069,16
                        отраслевых      61385,61
                        (секторальных)        63317,61
                                                     47607,39
                                                           9470,57
                        разрабатываемых   310,00
                                              323953,71
                                                     407584,58
                                                           426915,77
                        в т.ч.:
                        государственных     -
                                              62270,45
                                                    117040,80
                                                           107246,24
                        отраслевых        310,00
                        (секторальных)        261683,26
                                                     290543,78
                                                           319669,53
____________________________________________________________________
      (продолжение таблицы) ____________________________________________________________________
                      !    Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
                      !         местные бюджеты           
                      !---------------------------------------------
                      !   2004 г. !   2005г.  !  2006г. !  2007г.
-------------------------------------------------------------------
    3    !    4       !    9      !    10     !    11   !   12 
--------------------------------------------------------------------

Всего                   33078,40   76033,63   71265,01  64752,73
 
   государственных         23832,80   66501,33   69051,73  64676,23
 
   отраслевых               9245,60    9532,30   2213,28      76,50
(секторальных)
 
   в т.ч.:
действующих             33078,40   36823,80   31064,78  26318,20
 
   государственных         23832,80   27381,00   28927,00  26318,20
 
   отраслевых
(секторальных)           9245,60    9442,80    2137,78      -
 
   разрабатываемых             -      39209,83   40200,23  38434,53
 
   в т.ч.:
государственных             -      39120,33   40124,73  38358,03
отраслевых
(секторальных)              -         89,50      75,50     76,50
____________________________________________________________________  
      (продолжение таблицы) 
____________________________________________________________________
                      !    Предполагаемые расходы (млн.тенге)
--------------------------------------------------------------------
                      !          прочие источники           
                      !---------------------------------------------
                      !   2004 г. !   2005г.  !  2006г. !  2007г.
-------------------------------------------------------------------
    3    !    4       !    13     !    14     !    15   !   16 
--------------------------------------------------------------------
Всего                   1373,48    17812,88    13015,88   14922,50
 
   государственных          342,88    17125,68    10753,88   10300,00 
 
   отраслевых              1030,60      687,20     2262,00    4622,50
(секторальных)
 
   в т.ч.:
действующих             1373,48    17575,68    12803,88   14850,00
 
   государственных          342,88    16975,68    10603,88   10300,00 
 
   отраслевых
(секторальных)          1030,60      600,00     2200,00    4550,00
 
   разрабатываемых             -        237,20      212,00      72,50
 
   в т.ч.:
государственных             -        150,00      150,00        -
отраслевых
(секторальных)              -         87,20       62,00      72,50
____________________________________________________________________
 
        Программы, требующие соблюдения режима секретности (секретно) 


       Утвержден          
постановлением Правительства  
Республики Казахстан    
от 31 августа 2004 года N 917 

  Раздел 5.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(ПРОГРАММ) НА 2005-2007 ГОДЫ В РАЗРЕЗЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ И РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОТРАСЛЕВЫХ (СЕКТОРАЛЬНЫХ) ПРОГРАММ 
  АСТАНА, 2004 г.

      ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
                  ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) НА 2005-2007 ГОДЫ  <*>

      Сноска. Раздел 5 - в редакции постановления Правительства РК от 30 декабря 2004 г.  N 1433 .  Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 12 апреля 2005 г.  N 332 ; от 27 июня 2005 г.   N 634 ; от 11 октября 2005 г.  N 1019 ; от 22 октября 2005 года N  1065 от 2 декабря 2005 года N  1183 ; от 6 декабря 2005 года N  1202 ; от 30 декабря 2005 года N  1322 ; от 13 января 2006 года N 39 ; от 24 февраля 2006 года N  125 .

                                                       тыс.тенге
___________________________________________________________________
N |   Наименование проекта  | Админист- | Период   |Общая    |до 
  |                         |  ратор    | реализа- |стоимость|2005
  |                         |бюджетной  | ции      |         |года
  |                         |программы  |          |         |
--------------------------------------------------------------------
1|             2           |    3      |    4     |    5    |  6
--------------------------------------------------------------------
Государственная программа "Образование"
 
  1  Подготовка специалистов    МОН       2005-2007   67809171 
   со средним, высшим и
   послевузовским профессио-
   нальным образованием
2  Подготовка специалистов в
   области здравоохранения     МЗ       2005-2007   8111501  
____________________________________________________________________
   ИТОГО по Программе:

продолжение таблицы
____________________________________________________________________
    |                Прогноз                      |  после
    |---------------------------------------------|  2007 года 
N   | 2005 год   |   2006 год    |      2007 год  |
--------------------------------------------------------------------
1  |       7    |      8        |          9     |      10
--------------------------------------------------------------------
1     25495964        20672945          21640262
2     3118968         2571447           2421086
____________________________________________________________________
Итого
по Прог-
рамме: 28614932       23244392          24061348
 
  ____________________________________________________________________
1|             2           |    3      |    4     |    5     |  6
--------------------------------------------------------------------

Государственная программа развития образования
в Республике Казахстан на 2005-2010 годы
 
  3  Строительство общежития
   на 500 мест Евразийского
   национального университета
   имени Л.Н.Гумилева            МОН      2004-2005     710084 494000
4  Строительство
   Республиканской школы-
   интерната для одаренных
   детей в городе Астане         МОН      2005-2007     960000
5  Строительство образова-
   тельного центра для
   детей-сирот с обучением
   на казахском языке            МОН      2004-2007    6293433 300000
6  Реконструкция и строитель-
   ство объектов республикан-
   ского эстрадно-циркового
   колледжа имени Ж.Елебекова    МОН      2005           94800
7  Строительство объектов
   второй очереди универси-
   тетского городка
   Казахского национального
   университета имени Аль-
   Фараби                        МОН      2005-2008    7209602
8  Строительство школы-
   интерната для детей с
   проблемами зрения в
   городе Караганде на
   250 мест                      МОН      2005-2007     550000
9  Строительство школы-
   интерната для детей с
   проблемами зрения в
   городе Алматы на
   250 мест                      МОН      2005-2007     550000
10  Строительство библио-
    теки Евразийского
    национального универ-
    ситета имени Л. Гумилева      МОН      2005-2007    1110400
10-1 Строительство                МОН      2003-         203976 154060
    комплекса                              2005                       
    сооружений
    Республиканской
    школы-интерната
    с углубленным
    изучением казахского
    языка и литературы
    в городе Алматы
    (бассейн со
    спортивным залом) 
10-2 Строительство                МОН      2005-2007    2062088 290997 
     Межрегионального          
     профессионального
     центра по
     подготовке и
     переподготовке
     кадров технического
     и обслуживающего
     труда по
     нефтегазовой
     отрасли в городе
     Атырау Атырауской
     области
11  Информатизация системы
    образования                   МОН      2002-2007   1199187 498987
_____________________________________________________________________
    ИТОГО по Программе
_____________________________________________________________________
 
  продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |   10
---------------------------------------------------------------------
3        216084
4        107000            414500             438500
5       1000000           2996717            1996716
6         94800
7        804112           3986066            1798664          620760
8        30000            335000             185000
9        30000            335000             185000
10      150000            520500             439900 
10-1     49916    
10-2    500000                               1271091
 
             11        80200            270000             350000
_____________________________________________________________________
Итого 
по Прог-
рамме:  2853109           9357783            6664871           620760
______________________________________________________________________
 
  ______________________________________________________________________
1 |             2           |    3      |    4     |    5     |   6
----------------------------------------------------------------------
Государственная программа реформирования и развития здравоохранения
Республики Казахстан на 2005-2010 годы
 
  12  Строительство НИИ скорой
    медицинской помощи на 240
    коек со станцией скорой
    помощи в городе Астане      МЗ        2005-2007    7326324
13  Строительство Республи-
    канского научного центра
    материнства и детства на
    500 коек в городе Астане    МЗ       2004-2005    17832000 6601000
14  Строительство республи-
    канского детского реаби-
    литационного центра в
    городе Астане               МЗ       2004-2006     6200000  200000
15  Расширение и реконструк-
    ция Казахской государст-
    венной медицинской ака-
    демии по улице Бейбит-
    шилик в городе Астане       МЗ       2005-2006     1469200
16  Строительство лечебного
    корпуса на 150 коек при
    РГКП "Научный центр
    педиатрии и детской
    хирургии" в городе
    Алматы                      МЗ       2005-2008     2257550
17  Строительство республи-
    канского научного центра
    нейрохирургии на 220
    коек в городе Астане        МЗ       2005-2006     8360000
18  Строительство диагности-
    ческого центра на 500
    посещений в смену в
    городе Астане               МЗ       2005-2006     3123000
19  Строительство спального
    корпуса Республиканского
    детского реабилитацион-
    ного центра "Балбулак"
    на 125 коек в городе
    Алматы                      МЗ          2005        159770
20  Строительство малокомп-
    лектной школы при Респуб-
    ликанском детско-подрост-
    ковом туберкулезном
    санатории "Боровое" в
    Акмолинской области         МЗ          2005         84420
21  Приобретение и осущест-
    вление привязки к мест-
    ности проектно-сметной
    документации по проекту
    строительства служебного
    жилья для медицинских
    работников и строитель-
    ство данного объекта        МЗ          2005        769000 
22  Создание информационных
    систем здравоохранения      МЗ       2002-2007     6435214  55714
_____________________________________________________________________
     ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
 
  продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |   10
---------------------------------------------------------------------
12      1265000           3000000             3061324
13     11231000
14      2800000           3200000
15       800000            669200
16        68000            664000              700000          825550
17       610000           7750000
18       284500           2838500
19        50000            109770
20        84420
21       769000
22       300000           3184500             2895000
_____________________________________________________________________
Итого 
  по Прог-
рамме: 18261920          21415970             6656324          825550
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
1 |             2           |    3      |    4     |    5   |    6
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития сельских территорий
на 2004-2010 годы
 
  23  Развитие телемедицины и
    мобильной медицины в
    сельском здравоохранении     МЗ       2004-2007    3582320 250000
_____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
 
  продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |  10
---------------------------------------------------------------------
23       400000           1332000              1600000
_____________________________________________________________________
Итого
     по Прог-
рамме:   400000           1332000              1600000
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
1 |             2           |    3      |    4     |    5     | 6
----------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития жилищного строительства
в Республике Казахстан на 2005-2007 годы
 
  24  Обеспечение финансовой
    устойчивости АО "Жилищ-
    ный строительный
    сберегательный банк
    Казахстана"                  МИТ      2006-2007  1900000
_____________________________________________________________________
     ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
 
  продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |   10
---------------------------------------------------------------------
24                         280000              1620000                    
_____________________________________________________________________
Итого
  по Прог-
рамме:                     280000              1620000
_____________________________________________________________________
 
  _____________________________________________________________________
1 |             2           |    3      |    4     |    5     |  6
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития автодорожной
отрасли Республики Казахстан на 2001-2005 годы
 
  25  Реабилитация автодороги
    Алматы-Астана                МТК      1999-2006   22618071 21220940
26  Реабилитация автодороги
    Боровое-Кокшетау-
    Петропавловск - граница
    Российской Федерации         МТК      2003-2007   13017150    73937
27  Проект развития авто-
    дорожной отрасли (Алматы-
    Бишкек)                      МТК      2001-2006   14302688  8795146
28  Реконструкция автодороги
    граница Российской
    Федерации - Уральск -
    Актобе                       МТК      2002-2006   12624741  3047599
29  Реконструкция дорожной
    сети в Западном Казахстане   МТК      2001-2006   48887443 25116145
30  Реконструкция автодороги
    Карабутак-Иргиз - граница
    Кызылординской области       МТК      2002-2008    9405869  1720799
31  Реконструкция автодороги
    Актау-Атырау                 МТК      2003-2007   41170222   378224
32  Реконструкция автодороги
    Омск-Павлодар-Майкапшагай    МТК      2002-2008   47301504   136355
33  Реконструкция автодороги
    Астана-Костанай-Челябинск    МТК      2003-2008   29674342  5699859
33-1 Реконструкция автодороги    МТК      2002-2006    4281014   379910
      Ушарал - Достык
33-2  Строительство автодороги   МТК      2001-2005    1443523  1152982
      Риддер - граница
      Российской Федерации
34  Прикладные научные иссле-
    дования в области
    транспорта и коммуникаций    МТК      2005-2007     244700
______________________________________________________________________
     ИТОГО по Программе:
______________________________________________________________________
 
  продолжение таблицы
______________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |   10
----------------------------------------------------------------------
25       766151            630980
26                        7027189              5916024
27      4273893           1233649
28      5579547           3997595
29     20310831           3460467
30                        1233919              3000000       3451151
31       299000          22406758             18086240
32                        1080890              5200000      40884259
33      7498456           9823491              6360000       292536
33-1      82201            117799
33-2     290541
34        83400             82400                78900 
_____________________________________________________________________
Итого
   по Прог-
рамме: 39184020          51095137             38641164      44627946
_____________________________________________________________________
 
  _____________________________________________________________________
1 |             2           |    3      |    4     |    5     |  6
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа формирования "электронного
правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы

35  Развитие информационной
    системы "Государственный
    реестр налогоплательщиков
    и объектов налого-
    обложения"                    МФ      2001-2007     583369 540369
36  Развитие интегрированной
    налоговой информационной
    системы (ИНИС)                МФ      2001-2007    7300937 4141558
37  Развитие таможенной
    информационной системы
    "ТАИС"                        МФ      2002-2007    1344030  496670
38  Развитие информационной
    системы по государствен-
    ным закупкам                  МФ      2002-2007     306238  144379
39  Создание информационной
    системы "Электронная
    таможня"                      МФ      2005-2007    1655000
40  Создание государственных
    баз данных                   АИС      2002-2007    2290060  654054
41  Создание единой системы
    электронного документо-
    оборота государственных
    органов                      АИС      2001-2007    1785766 1035110
42  Создание информационной
    инфраструктуры государ-
    ственных органов             АИС      2002-2007    2895171  595169
43  Создание единой
    транспортной среды госу-
    дарственных органов          АИС      2001-2007   32238980  261301
44  Создание автоматизирован-
    ной информационной
    системы Государственного
    земельного кадастра          АЗР      2002-2007    2807169  883169
45  Создание ситуационной
    системы государственного
    управления                  МЭБП      2003-2007     507213  382213
______________________________________________________________________
 
 
       продолжение таблицы
______________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |   10
----------------------------------------------------------------------
35        13000             15000                15000
36       954477           1049255              1155647
37       256000            281600               309760
38        48900             53790                59169
39       500000            550000               605000
40       463244            665673               507089
41       401836            348820
42       216800           1345476               737726
43      1060422          16279366             14637891
44       600000           1000000               324000
45        25000             50000                50000
_____________________________________________________________________
Итого
    по Прог-
рамме:  4539679          21638980             18401282             -   
_____________________________________________________________________
 
  _____________________________________________________________________
1 |             2           |    3      |    4     |    5     |  6
---------------------------------------------------------------------
Государственная агропродовольственная программа
на 2003-2005 годы
 
  46  Совершенствование управ-
    ления водными ресурсами
    и восстановление земель
    (1 этап)                      МСХ     1998-2005   7488059 6129396
47  Второй этап проекта
    "Постприватизационная
    поддержка сельского
    хозяйства"                    МСХ     2005-2009   9087229
48  Проект "Повышение
    конкурентоспособности
    сельскохозяйственной
    продукции"                    МСХ     2006-2010   10248934
49  Усовершенствование
    ирригационных и дренажных
    систем                        МСХ        2005       81462
50  Строительство
    Национального хранилища
    генетических ресурсов
    растений и животных           МСХ     2005-2007    1677330
51  Создание информационно-
    маркетинговой системы
    Министерства сельского
    хозяйства Республики
    Казахстан                     МСХ     2002-2007    800601  235087
52  Реконструкция самонапор-
    ной части магистрального
    трубопровода Нурлы
    Алматинской области           МСХ     2003-2005    69475    33000
52-1 Реконструкция                МСХ     2004-                 19169      
    магистрального канала                 2005
    "Кара-Жирик" в
    Жамбылском районе
    Алматинской области     
53  Реконструкция магистраль-
    ного канала Аса-Талас,
    Жамбылский район Жамбыл-
    ской области                  МСХ     2003-2006    90377    28330
54  Реконструкция гидротех-
    нических сооружений
    подпитывающего канала на
    реке Аспара Меркенского
    района Жамбылской области     МСХ     2003-2006   238850     6660
55  Реконструкция Таласской
    плотины на р. Талас
    Байзакского, Жамбылского,
    Таласского районов
    Жамбылской области            МСХ     2003-2006    38859    5870
56  Реконструкция магистраль-
    ного канала Талас-Аса
    Жамбылского района
    Жамбылской области            МСХ     2003-2005    40400    30650
57  Реконструкция левой ветки
    магистрального канала
    Уюкской оросительной
    системы Таласского района
    Жамбылской области            МСХ     2003-2006    81330    32090
57-1 Реконструкция                МСХ     2004-        116000   28400
    Ташуткульского                        2005                       
    магистрального канала
    Ташуткульского
    массива орошения в
    Шуйском районе
    Жамбылской области
58  Реконструкция Жаныбекской
    насосной станции,
    магистральных и распреде-
    лительных каналов в
    Жанибекском районе
    Западно-Казахстанской
    области                       МСХ     2003-2005    98539    66150
59  Реконструкция Сергеевского
    гидроузла (1-я очередь) в
    Костанайском районе
    Костанайской области          МСХ     2003-2005    71355    24170
59-1 Реконструкция ПМК в          МСХ     2004-        37638    20250 
    городе Кызылорде                      2005                       
 
       59-2 Реконструкция каналов        МСХ     2004-        28984    18140 10844
    Айтек, Коммунизм,                     2005
    Байбихан Айтекской
    системы в
    Жалагашском районе
    Кызылординской области
 
       59-3 Реконструкция МК             МСХ     2004-        63811    28400 35411
    Келентюбинской                        2005
    системы в
    Жанакорганском
    районе
    Кызылординской
    области 
60  Реконструкция Казалинского
    ЛМК Казалинского района
    Кызылординской области с
    ПК 137+ 12 по ПК              МСХ     2003-2006   130708     2550
60-1 Реконструкция МК             МСХ     2004-        28898    12150 
    Басыкаринской                         2005
    системы в
    Казалинском районе
    Кызылординской области
 
       60-2 Реконструкция ЛМК в          МСХ     2004-       102400    23000 
    Сырдарьинском районе                  2005
    Кызылординской
    области 
61  Реконструкция Шидертин-
    ского магистрального
    канала в Павлодарской
    области                       МСХ     2003-2005   153660    52170
62  Реконструкция Петропав-
    ловского гидроузла с
    водохранилищем на реке
    Ишим (I-я очередь) Северо-
    Казахстанской области         МСХ     2003-2005    49567    40830
63  Реконструкция каналов
    К-30 и К-ЗОа, системы
    межреспубликанского канала
    "Достык" I-очередь в
    Мактааральском районе
    Южно-Казахстанской области    МСХ     2003-2005   122571   107660
64  Реконструкция Туркестан-
    ского магистрального канала
    с ПК 8 по ПК 33 (I-очередь)
    в Ордабасинском районе
    Южно-Казахстанской области    МСХ     2003-2006   135060    36660
65  Реконструкция водозаборного
    узла "Косдиирмен" на
    реке Бадам в городе
    Шымкенте Южно-Казахстанской
    области                       МСХ     2003-2005   185055    62550
66  Прикладные научные
    исследования в области
    агропромышленного комплекса   МСХ     2005-2007  6317610
_____________________________________________________________________
     ИТОГО по Программе :                                                   
_____________________________________________________________________

продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |   10
---------------------------------------------------------------------
46      1358663
47        49747           1816470              1774252       5446760
48        86614           2430225              3761418       3970677
49        38665            42797
50       200270            597920               879140
51       170850            187935               206729
52        36475
52-1      10300              8869              
53        42050             19997
54                         232190
55                          32989
56         9750
57        43240             6000
57-1      87600
58        32389
59        47185             0
59-1      17388
59-2      10844
59-3      35411
60        74353             53805
60-1      16748 
60-2      79400
61        40300             61190
62         8737
63        14911
64        82425            15975
65       102955            19550
66      2004000          2104200               2209410
____________________________________________________________________
Итого
по Прог-
рамме:   4699789         7621243              8830949      9417437
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
1 |             2           |    3      |    4     |    5     | 6
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа "Развитие космической деятельности
в Республике Казахстан"
 
  67  Создание на космодроме       МОН        2005 
    "Байконур" космического
    ракетного комплекса
    "Байтерек"
____________________________________________________________________
ИТОГО по Программе:
____________________________________________________________________
 
  продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |   10
---------------------------------------------------------------------
67      6585000
_____________________________________________________________________
Итого
по Прог-
рамме: 6585000
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
1 |             2           |    3      |    4     |    5     |  6
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа социально-экономического
развития города Астаны на период до 2005 года
"Расцвет Астаны - расцвет Казахстана"
 
  68  Строительство инженерных
    сетей и инфраструктуры
    Дипломатического городка
    в городе Астане              МИД      2001-2005   3426453  3143463
69  Строительство Государст-
    венного музея археологии
    и этнографии в городе
    Астане                       МКИС     2003-2007   1070000    19502
70  Строительство международ-
    ного аэропорта в городе
    Астане                       МТК      1998-2006  36641330 33648523
71  Строительство республи-
    канского велотрека в
    городе Астане                МКИС     2005-2007   3188713
72  Строительство Дома
    Министерств в городе
    Астане (Корпорация "Куат")    УДП                 31007640  1000000
73  Строительство Дворца Мира
    и Согласия                    УДП     2005-2007   5600000
74   (исключена - N 634 от 27.06.2005 г.)
75  Строительство стадиона в
    городе Астане (левый
    берег)                        УДП     2005-2007   5107631
76  Строительство крытого
    гаража на 400 легковых
    автомобилей с вспомога-
    тельными помещениями на
    левом берегу реки Ишим
    в городе Астане              УДП      2004-2006    646400   22050
_____________________________________________________________________
     ИТОГО по Программе :
_____________________________________________________________________

продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |   10
---------------------------------------------------------------------
68       283000
69                         450000               600498
70      2434135            558672
71       900000           1500000               788713
72      8308000           7194666             14504974
73      2402500           1500000              1697500
74      (исключена)
75       800000           2200000              2107630
76                         422678               201672
_____________________________________________________________________
Итого
по Прог-
рамме : 15127635         13826016             19900987
_____________________________________________________________________
 
  _____________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |  6
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития города Алматы
на 2003-2010 годы
 
  77  Реконструкция комплекса
    зданий Республиканского
    государственного казен-
    ного предприятий 
    "Центральная научная
    библиотека"                  МОН      2005-2006   810000
78  Строительство республи-
    канской базы олимпийской
    подготовки в Алматинской
    области                      МКИС     2003-2006  5320000   212800
79  Строительство республи-
    канской школы-интерната
    для одаренных в спорте
    детей в микрорайоне
    "Шанырак" в городе Алматы    МКИС     2003-2005   700320   425160
_____________________________________________________________________
     ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
 
  продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |   10
---------------------------------------------------------------------
77       126638            341681               341681
78      2000000           3107200
79       275160
_____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме :  2401798           3448881               341681
_____________________________________________________________________
 
  _____________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |   6
---------------------------------------------------------------------
Отраслевая программа "Питьевые воды"
 
  80  Отраслевой проект
    развития водоснабжения и
    канализации сельских
    территорий                   МСХ      2004-2009   7382127 222488
81  Водоснабжение Казалинска
    (Новоказалинска)
    Кызылординской области       МСХ      2003-2005    676020 32404
82  Водоснабжение сельских
    населенных пунктов в
    Республике Казахстан         МСХ      2004-2005    695418 648480
83  Реконструкция Селетинско-
    го группового водопровода
    Акмолинской области          МСХ      2003-2005     195739  50000
84  Кояндинский групповой
    водопровод в Курмангазин-
    ском районе Атырауской
    области (II-я очередь
    строительства)               МСХ      2003-2005     335339 121000
85  Строительство водопровода
    Коскулак - Тасшагыл
    Кызылкугинского района
    Атырауской области           МСХ      2004-2006     160888   9000
86  Реконструкция Бельагач-
    ского группового водопро-
    вода в Восточно-
    Казахстанской области
    (II-я очередь)               МСХ      2005-2007     790053
87  Строительство комплекса
    станций по обработке
    питьевой воды Каменского
    группового водопровода в
    Западно-Казахстанской
    области                      МСХ      2004-2005     250000 100000
88  Строительство Арало-
    Сарыбулакского группового
    водопровода (IV очередь)
    в Кызылординской области     МСХ      2003-2005    599095 450813
88-1 Строительство               МСХ      2005-2006    459535   
    Арало-
    Сарыбулакского
    группового
    водопровода
    (IV очередь) в
    Кызылординской
    области.
    Подключение
    разводящих сетей
    в аулах Актан батыр,
    Жанкожа батыр,
    Бекарыстан би,
    Майдаколь, Туктибаева
    Казалинского района 
89  Строительство Арало-
    Сарыбулакского группового
    водопровода (V очередь)
    в Кызылординской области     МСХ      2005-2008    2262500
90  Строительство Октябрь-
    ского группового водо-
    провода Кызылординской
    области                      МСХ      2005-2008     864600
91  Строительство Жиделинско-
    го группового водопровода
    и ветки подключения к нему
    в Кызылординской области     МСХ      1991-2005    256161 200000
91-1 Строительство               МСХ      2005-2006    186584    
    водозаборных
    сооружений в новых
    поселках Бекет-1,
    Жансеит, Ортакшыл
    с подключением к
    Жиделинскому водоводу
    Шиелийского района,
    Кызылординской области 
92  Реконструкция Булаевского
    группового водопровода
    (II-я очередь) в Северо-
    Казахстанской области        МСХ      2003-2006     782500 278300
93  Реконструкция Ишимского
    группового водопровода
    (II-я очередь) в Северо-
    Казахстанской области        МСХ      2003-2006     652641 277000
94  Реконструкция Соколов-
    ского группового водо-
    провода (II-я очередь) в
    Северо-Казахстанской
    области                      МСХ      2003-2005     416200 166200
95  Реконструкция Преснов-
    ского группового водопро-
    вода в Северо-Каэахстан-
    ской области (I-я и
    II-я очереди)                МСХ      2003-2005     495600 220000
96  Реконструкция Кокшетау-
    ского промводопровода в
    Северо-Казахстанской
    области                      МСХ      2004-2005     394389 200000
97  Кентау-Туркестанский
    групповой водопровод в
    Южно-Казахстанской
    области                      МСХ      2002-2006    1817160 651100
_____________________________________________________________________
     ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________

продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |   10
---------------------------------------------------------------------
80       344066           1774867              1028124       4012582
81       643616
82       46938
83       145739            
84       234331             8            
85        50000            101888
86       100000            250000               440053
87       150000
88       148282            
88-1     201718            257817 
89        53000            300000               500000       1799500
90        17300            250000               300000        297300
91        56161            
91-1      93839             92745
92       350000            154200
93       255341            120300
94       250000
95       275600
96       194389
97       400000            766060
_____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме :  4010320           4067875             2268177      6109382
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |  6
---------------------------------------------------------------------
Программа по комплексному решению проблем Приаралья
на 2004-2006 годы

98  Строительство станции
    биологической очистки
    сточных вод в городе
    Кызылорде                    МООС     2003-2005    1676730 1000000
99  Регулирование русла реки
    Сырдарьи и сохранение
    северной части Аральского
    моря                          МСХ     2001-2006   11691334 6103066
100  Водоснабжение и санита-
     рия населенных пунктов
     региона Аральского моря      МСХ     2002-2005   1663410 1350247
______________________________________________________________________
      ИТОГО по Программе:
______________________________________________________________________
 
  продолжение таблицы
______________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |      10
----------------------------------------------------------------------
98       676730
99      2917764           2670504
100      313163
______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме :  3907657           2670504
 
  ______________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |   6
----------------------------------------------------------------------
Программа развития отрасли гражданской авиации на 2003-2005 годы
 
  101  Реконструкция взлетно-
     посадочной полосы в
     городе Актобе               МТК      2004-2006    3175250 1516000
______________________________________________________________________
     ИТОГО по Программе:
 
  продолжение таблицы
______________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |      10
----------------------------------------------------------------------
101     1610260             48990  
______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме: 1610260              48990
                                                                           ______________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |  6
----------------------------------------------------------------------
Отраслевая программа "Развитие таможенной службы
Республики Казахстан на 2004-2006 годы"
 
  102  Развитие и строительство
     приграничных таможенных
     постов, единых
     контрольно-пропускных
     пунктов, объектов тамо-
     женной инфраструктуры       МФ       2004-2006   4111627  1207368
103  Строительство единых
     контрольно-пропускных
     пунктов на железнодорож-
     ных пунктах пропуска        МФ       2004-2008   10454520  372000
104   (исключена - N 1019 от 11.10.2005 г.)
105  Строительство жилья для
     работников таможенной
     службы таможни "Достык"     МФ       2004-2005     496400  248000
______________________________________________________________________
     ИТОГО по Программе:
______________________________________________________________________

продолжение таблицы
______________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |      10
----------------------------------------------------------------------
102      1320896           1583363
103      1118539            413360               957376         7593246
104    (исключена - N 1019 от 11.10.2005 г.)
    105      248400
______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:   2687835           1996723               957376         7593246
______________________________________________________________________
 
  ______________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |   6
----------------------------------------------------------------------
Программа развития государственной системы обеспечения
единства измерений на 2004-2006 годы
 
  106  Строительство Эталонного
     центра в городе Астане      МИТ      2003-2006    2141683  242490
______________________________________________________________________
      ИТОГО по Программе:
______________________________________________________________________

продолжение таблицы
______________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |      10
----------------------------------------------------------------------
106     1200000            699193
______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме : 1200000            699193
______________________________________________________________________
 
  ______________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |   6
----------------------------------------------------------------------
Программа "Развитие геодезии и картографии" на 2005-2007 годы
 
  107  Строительство Республи-
     канской картографичес-
     кой фабрики                АЗР      2003-2005    1184370   635000
______________________________________________________________________
      ИТОГО по Программе:
 
  продолжение таблицы
______________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |    10
----------------------------------------------------------------------
107      549370
______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме :  549370
 
  ______________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |   6
----------------------------------------------------------------------
Программа развития ресурсной базы минерально-сырьевого
комплекса страны на 2003-2010 годы
 
  108  Развитие информационной
     системы о недрах и
     недропользователях          МЭМР     2002-2010   139390    42110
_____________________________________________________________________
      ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________

продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |    10
---------------------------------------------------------------------
108       30000             32038               35242
_____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:    30000             32038               35242
_____________________________________________________________________
 
  _____________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |   6
---------------------------------------------------------------------
Научно-техническая программа "Развитие атомной энергетики в
Республике Казахстан" на 2004-2008 годы
 
  109  Создание Казахстанского
     термоядерного материало-
     ведческого реактора
     Токамак                     МЭМР     2003-2006    2284958 784604
_____________________________________________________________________
      ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
 
  продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |   10
---------------------------------------------------------------------
109      992295            508059
_____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:   992295            508059
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |   6
---------------------------------------------------------------------
Программа дальнейшего развития уголовно-исполнительной
системы Республики Казахстан на 2004-2006 годы
 
  110  Реконструкция учреждения
     ЛА-155/12 под исправи-
     тельную колонию строгого
     режима на 1500 мест
     в поселке Заречный Алма-
     тинской области             МЮ       2001-2006    1729320 215250
111  Реконструкция учреждения
     РУ-170/3 под исправи-
     тельную колонию строгого
     режима на 900 мест в
     Западно-Казахстанской
     области в городе Уральске   МЮ       2001-2007     684000  30570
112  Реконструкция наркологи-
     ческого диспансера и
     завода стеновых материалов
     под исправительную
     колонию общего режима на
     1000 мест в городе
     Кызылорде                   МЮ       2001-2005    1044000 760200
 
  113  Реконструкция производ-
     ственной базы ТОО "Лейла"
     под женскую исправитель-
     ную колонию в городе
     Атырау                      МЮ       2001-2005     387000 243800
 
  114  Реконструкция психоневро-
     логического дома-интерната
     под исправительную колонию
     общего режима на 1200
     мест в городе Таразе
     Жамбылской области          МЮ       2001-2005     862300 665000
115  Реконструкция производст-
     венных корпусов N 822 и
     823 ОАО "Химпром" под
     исправительную колонию
     особого режима на 1500
     мест в городе Павлодаре     МЮ       2004-2007    3792280  33700
116  Создание информационной
     системы уголовно-исполни-
     тельной системы             МЮ       2002-2005      57042  52042
_____________________________________________________________________
      ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________

продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |   10
---------------------------------------------------------------------
110      700000            814070
111                        279480              373950
112      283800
113      143200
114      197300
115      350000            411300              600000         2397280
116        5000
_____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:  1679300           1504850              973950          2397280
_____________________________________________________________________
 
  _____________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |  6
---------------------------------------------------------------------
Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью
на 2005-2006 годы
 
  117  Строительство питомника
     служебно-розыскных собак
     в городе Астане             МВД         2005        12300
118  Государственный проект 3
     (фаза 3)                    МВД      2005-2008    7950549
119  Строительство госпиталя
     с поликлиникой в городе
     Астане                      МВД      2004-2007    3859604  30000
120  Строительство спортивно-
     тренировочного комплекса
     для подразделения специ-
     ального назначения "Сункар"
     Министерства внутренних
     дел Республики Казахстан    МВД        2005        200000
121  Завершение строительства
     объектов комплекса зданий
     Карагандинского юридичес-
     кого института
     Министерства внутренних
     дел Республики Казахстан
     ("Пристройка к учебному
     корпусу" и "59-квартирный
     жилой дом")                 МВД        2005         17300
_____________________________________________________________________
      ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
 
  продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |    10
---------------------------------------------------------------------
117       12300
118     1500000           2000881              2852538        1597130
119                        400000              1714802        1714802
120      200000
121       17300
_____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме: 1729600           2400881              4567340         3311932
_____________________________________________________________________
 
  _____________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |   6
---------------------------------------------------------------------
Программы силовых органов
 
  122  Строительство типового
     военного городка с жилым
     домом для военнослужащих
     внутренних войск в 
     городе Астане               МВД      2006-2008    1720000
123  Строительство и развитие
     учебно-материальной базы
     в Петропавловском высшем
     военном училище             МВД        2005         49650
124  Строительство баз хране-
     ния (в городах Алматы,
     Караганде, Шымкенте,
     Актобе)                     МВД      2005-2006     154296
125  Строительство объектов
     ведомственной связи    
     Внутренних войск            МВД        2005         49214
126  Строительство учебного
     центра по горной под-
     готовке внутренних войск
     Министерства внутренних
     дел Республики Казахстан
     в городе Шымкенте           МВД      2005-2006     116050
127  Строительство учебного
     центра боевой и методи-
     ческой подготовки
     Министерства внутренних
     дел Республики Казахстан
     в Алматинской области       МВД      2006-2007     165000
128  Строительство жилого
     комплекса на 120 квартир
     в городе Астане              МО      2005-2006     627240
129  Строительство объектов
     военного городка в
     городе Актау Мангистау-
     ской области                 МО      2003-2006    2499360 1059446
130  Строительство объектов
     военного городка в
     городе Шымкенте региональ-
     ного командования "Юг"       МО      2005-2008    2719420
131  Строительство объектов
     военного сектора аэродрома
     в городе Астане              МО      2005-2008    3275190
132  Строительство объектов
     военного сектора аэродрома
     в городе Актау Мангистау-
     ской области                 МО      2005-2007     830315
133  Строительство комплекса
     объектов отдельной радио-
     локационной роты в городе
     Атырау                       МО      2006-2007     220827
134  Развитие систем связи
     вооруженных сил Республики
     Казахстан                    МО      2003-2007     937462  511757
______________________________________________________________________
     ИТОГО по программе:
______________________________________________________________________
 
  продолжение таблицы
______________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |    10
----------------------------------------------------------------------
122                         86000              1032000          602000
123       49650
124       98400            55896
125       49214
126       76500            39550
127                       105000                 60000
128      420925           206315
129     1266478           173436
130      200000          1063000                900000          556420
131      250000           985000                990000         1050190
132      250000           380315                200000
133                       123893                 96934
134      425675
______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:  3086842          3218405                3278934         2208610
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |   6
----------------------------------------------------------------------
Вне программ
 
  135  Создание информационных
     систем органов внутрен-
     них дел                     МВД      2002-2007     684823  318700
136  Подготовка специалистов
     для системы внутренних
     дел                         МВД                  5678912     -
137  Прикладные научные
     исследования в области
     здравоохранения              МЗ      2005-2007    4705515
138  Строительство и приобре-
     тение в собственность в
     Республики Казахстан
     объектов недвижимости за
     рубежом                     МИД      2003-2005   12122088 10736650
139  Развитие информационной
     системы экспортного
     контроля                    МИТ      2004-2007      41670    18500
140  Развитие информационной
     системы по поддержке        МИТ      2002-2005      45200    40733
     предпринимательства
141  Прикладные научные
     исследования в области
     строительства               МИТ      2005-2007      79443
142  Прикладные научные
     исследования технологи-
     ческого характера           МИТ      2005-2007    2220959
143  Прикладные научные
     исследования в области
     стандартизации, сертифи-
     кации, метрологии и
     систем качества             МИТ      2005-2007      33101
144  Развитие Парка информа-
     ционных технологий          МИТ        2005        550500
145  Прикладные научные
     исследования в области     МКИС      2005-2007     180087
     культуры, информации
     и спорта
146  Строительство Националь-
     ного университета обороны
     в городе Астане              МО      2006-2009    2137000
147  Создание информационной
     системы вооруженных сил      МО      2001-2006    2770746 1275902
148  Приобретение зданий и
     сооружений                   МО        2005        487000
149  Модернизация и приобрете-
     ние вооружения, военной и
     иной техники, систем связи   МО        2005       5308282
150  Прикладные научные иссле-
     дования и опытно-конструк-
     торские работы оборонного
     характера                    МО      2005-2007     274451
151  Подготовка специалистов
     для оборонного комплекса     МО      2005-2007   10801939
152  Фундаментальные и приклад-
     ные научные исследования    МОН      2005-2007   20032590
153  Прикладные научные иссле-
     дования в области
     образования                 МОН      2005-2007     300175
154  Разработка и апробация
     учебников и учебно-
     методических комплексов
     для организаций образова-
     ния, издание и доставка
     учебной литературы для
     республиканских организа-
     ций, предоставляющих
     услуги в области образо-
     вания, и казахской
     диаспоры за рубежом         МОН      2005-2007    1675800
155  Создание и развитие
     информационной системы     МООС      2004-2006     127148   41048
     охраны окружающей
     среды
156  Проект реабилитации
     залежных земель Шетского
     района Карагандинской
     области                    МООС      2003-2007    902362  370121
157  Научные исследования в
     области охраны окружаю-
     щей среды                  МООС      2005-2007     788125
158  Реабилитация и управле-
     ние окружающей среды
     бассейна рек Нура и Ишим    МСХ      2004-2009    8042103  368775
159  Реконструкция главного
     коллектора (ГКС)
     Акдалинского массива
     орошения Балхашского
     района Алматинской
     области                     МСХ      2004-2006     209220  50000
160  Повышение сейсмоустойчи-
     вости плотины Терс-
     Ащибулакского водохрани-
     лища Жамбылской области     МСХ      2003-2006     588570  195230
161  Реконструкция основного
     технологического оборудо-
     вания насосных станций
     N 7 (3-й агрегат), 11
     (1), 12 (3), 15 (4),
     18 (3), 19 (1), 22 (3)
     "Канала имени Каныша
     Сатпаева" в
     Карагандинской области      МСХ      2004-2007     931110  353512
162  Сохранение биоразнообра-
     зия Западного Тянь-Шаня     МСХ      1999-2005      71860   23953
163  Сохранение лесов и уве-
     личение лесистости
     территории республики       МСХ      2004-2005      38083    516
164  Реконструкция Урало-
     Каспийского канала          МТК      2004-2005     827352  477352
165  Строительство железно-
     дорожной линии
     Алтынсарин-Хромтау          МТК      2001-2005   33036320 20641960
165-1 Реконструкция автодороги   МТК      2005           56317     
     Таскескен - Бахты
     (граница КНР)
165-2 Реконструкция              МТК      2005           50000     50000
     автодороги
     Аксай - Чунджа - Кольжат 
166  Создание информационной
     системы Министерства
     труда и социальной
     защиты Республики
     Казахстан по миграции и
     демографии                 МТСЗН     2002-2006      35980    22637
167  Развитие информационной
     системы Государственного
     центра по выплате пенсий   МТСЗН     2004-2007     712011   165861
168  Развитие информационной
     базы данных занятости,     МТСЗН     2005-2006    1012799
     бедности
169  Прикладные научные
     исследования в области
     охраны труда               МТСЗН     2005-2007     138113
170  Создание и развитие
     информационных систем
     органов Министерства
     финансов Республики
     Казахстан                    МФ      1996-2007    7626581  5263241
171  Формирование активов
     Национального фонда          МФ      2004-2007   44649093  9309668
172  Создание информационных
     систем Министерства
     экономики и бюджетного
     планирования Республики
     Казахстан                   МЭБП     2002-2007     499042   439354
173   (исключена - N 634 от 27.06.2005 г.) 
    174  Повышение квалификации
     руководящих работников
     в сфере экономики           МЭБП     2005-2007     378949
175  Создание в Евразийском
     национальном университете
     имени Л.Н. Гумилева
     междисциплинарного научно-
     исследовательского
     комплекса на базе ускори-
     теля тяжелых ионов          МЭМР     2003-2005    1803311  1069105
176  Создание Центра ядерной
     медицины и биофизики        МЭМР     2006-2008    4089500
177  Создание технопарка
     "Центр ядерных технологий"
     в городе Курчатов           МЭМР     2006-2008    5925000
178  Прикладные научные
     исследования в области      МЭМР     2005-2007     276700
     геологии и использования
     недр
179  Прикладные научные
     исследования технологи-
     ческого характера в
     области топливно-
     энергетического комплекса,
     нефтехимии и минеральных
     ресурсов                    МЭМР     2005-2007    1965269
180  Создание электронного
     архива исторических
     сейсмограмм ядерных
     взрывов и землетрясений,
     зарегистрированных стан-
     циями специального
     контроля                    МЭМР       2005          5080
181  Создание информационных
     систем органов юстиции      МЮ       2002-2006     143073   79233
182  Подготовка специалистов
     юридических специальнос-
     тей                         МЮ       2005-2007     436410
183  Строительство общежития
     Академии финансовой         АБЭКП
     полиции на 300 мест         (АФП)      2005        369764
184  Подготовка специалистов     АБЭКП
     для системы финансовой      (АФП)    2005-2007     619251
     полиции
185  Создание автоматизиро-
     ванной информационно-
     телекоммуникационной
     системы Агентства
     Республики Казахстан
     по борьбе с экономи-
     ческой и коррупционной
     преступностью               АБЭКП
    (Финансовая полиция)         (АФП)    2002-2005     337474   256827
186  Прикладные научные
     исследования в области
     государственного управ-
     ления и государственной     АДГС     2005-2007      15763
     службы
187  Создание системы мони-
     торинга радиочастотного
     спектра                      АИС     2002-2005    1197439  1087439
188  Прикладные научные
     исследования в области
     информатизации и связи       АИС     2005-2007      87387
189  Создание электронных баз
     данных по мониторингу
     деятельности монополистов   АРЭМ     2004-2006     449928   104364
190  Создание информационной
     системы органов государ-
     ственной статистики           АС     1999-2007     270699   230979
191  Прикладные научные
     исследования в области
     государственной
     статистики                    АС     2005-2007      72678
192  Строительство таможенного
     поста "Актобе-Центр
     таможенного оформления"       МФ     2004-2005    130121    85562
193  Строительство республи-
     канской лыжной базы в
     городе Щучинске в
     Акмолинской области          МКИС    2005-2007    3565397
194  Подготовка специалистов
     в области туризма и
     спорта                       МКИС    2005-2007     354525
195  Прикладные научные
     исследования в области
     управления земельными
     ресурсами                    АЗР     2005-2007     123157
196  Строительство селезадер-
     живающей плотины на реке
     Талгар в Алматинской
     области                      МЧС     1999-2005    3577400  3094000
197  Подготовка специалистов
     для учреждений 
     Министерства по чрезвы-
     чайным ситуациям
     Республики Казахстан         МЧС     2005-2007     615579
198  Создание единой автомати-
     зированной информационно-
     аналитической системы
     органов судебной системы
     Республики Казахстан          ВС     2002-2005     330458   247958
199  Создание информационной
     системы Комитета по
     правовой статистике и
     специальным учетам Гене-
     ральной прокуратуры
     Республики Казахстан          ГП     2002-2006     732448   308248
200  Строительство общежития
     Республиканской гвардии
     Республики Казахстан для
     военнослужащих по
     контракту в городе Астане     РГ       2005        564599
201  Создание и развитие
     информационной базы данных
     по объектам финансового     Счетный 
     контроля                    комитет  2003-2007      47708    15677
202  Строительство Института
     стратегических исследова-
     ний, офиса и фонда в
     городе Алматы               УДП      2002-2005    1836601  1269001
202-1 Строительство              УДП      2001-        2765200
     здания Мажилиса                      2005                  2310000
     Парламента                                                   
     Республики
     Казахстан с залом
     совместных
     заседаний на
     400 мест на левом
     берегу реки Есиль в
     г. Астане
 
       202-2 Строительство             УДП     2002-         4908224
     административного                   2005                 3893020
     здания на левом                                             
     берегу реки Есиль в
     г. Астане (Дом
     Правительства
     Республики
     Казахстан)
 
       202-3 Строительство             УДП     2004-         329977 
     большого фонтана                    2005                 138300
     на Резиденции                                                
     Президента
     Республики
     Казахстан в
     г. Астане
 
       202-4 Строительство             УДП      2005          1537861
     Резиденции                                                  
     Президента
     Республики
     Казахстан с
     инженерными
     коммуникациями.
     Благоустройство
 
       202-5 Строительство             УДП     2003-         226387
     общежития на                        2005                 165000     
     90 квартир в                                                
     г. Астане. Внешние
     инженерные сети и
     встроенная
     котельная        
202-6 Завершение строительства  УДП      2005       40899     
     Казахской национальной
     академии музыки в
     городе Астане
203  Переподготовка и специа-
     лизация врачей за рубежом   УДП      2005-2007      22323
204  Создание автоматизирован-   ХОЗУ
     ной системы мониторинга     Парла-
     законопроектов              мента    2003-2010      50459    12606
204-1 Окончание                  ХОЗУ     2005           184875
     строительства               Парла-                            
     здания Сената               мента 
205  Создание автоматизирован-
     ной информационной системы
     "Сайлау"                    ЦИК      2003-2005    3341248  2013200
_______________________________________________________________________
    ИТОГО по вне программ:
    ВСЕГО:
_______________________________________________________________________
 
  продолжение таблицы
_______________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |      10
-----------------------------------------------------------------------
135      114630            126093               125400
136     1913875           1836603              1928434
137     1536484           1545869              1623162
138     1385438
139        7000              7700                 8470
140        4467
141       25200             26460                27783
142      968802            610808               641349
143       10500             11025                11576
144      550500
145      136035             21580                22472
146                        187000               700000         1250000
147      536612
148      487000
149     5308282
150       87001             91531                95919
151     3576990           3524365              3700584
152     6461352           6785619              6785619
153      105251             95085                99839
154      532000            558600               585200
155       41000             45100
156      164314            198831               169096
157      250000            262500               275625
158      337698           3713367              2784251         838012
159      140236             18984                0
160      270000            123340
161       50810            481577                45211
162       47907
163       37567
164      350000
165      439190
165-1     56317
165-2     50000 
166        6354              6989
167      165000            181500               199650
168       50000             55000
169       44638             45596                47879
170      714000            785400               863940
171    13657725          11068600             10613100
172       32718             12100                14870
173  (исключена) 
     174      123771            126310               128868
175      658135             76071
176                        180600              1930800         1978100
177                       3810000              1580000          535000
178       88100             92000                96600
179      623400            654570               687299
180        5080
181       30400             33440
182      144636            142329               149445
183      369764
184      227980            190864               200407
185       80647
186        5000              5250                 5513
187      110000
188       27720             29106                30561
189      104400            114840               126324
190       12000             13200                14520
191       23054             24207                25417
192       44559
193      153760           1500000              1911637
194      118120            115442               120963
195       39066             41020                43071
196      483400
197      202440            201531               211608
198       82500
199      202000            222200
200      564599
201        9677             10645                11709
202      567600
202-1    455200
202-2   1015204
202-3    191677
202-4   1537861
202-5     61387
202-6     40899
203        7086              7440                 7797
204       11436             12580                13838
204-1    184875
205     1328048
_____________________________________________________________________
Итого 
по вне 
прог-
рамм: 50588374          40030867             38665806        4601112
 
  Всего: 
      194739734         210513103            177479439       81713255
_____________________________________________________________________
 
 

             ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
  (ПРОГРАММ), ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА РАЗВИТИЕ И
      КРЕДИТОВАНИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, НА 2005-2007 ГОДЫ  <*>

      Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 12 апреля 2005 г.  N 332 ; от 27 июня 2005 г.  N 634 ; от 17 октября 2005 года N  1039 ; от 18 октября 2005 года N  1045 ; от 9 ноября 2005 года N  1111 ;  от 21 ноября 2005 года N  1144 ; от 2 декабря 2005 года N  1183 ; от 26 декабря 2005 года N  1289 ; от 26 декабря 2005 года N  1290 ; от 29 декабря 2005 года N  1317 .

                                                         тыс.тенге
_____________________________________________________________________
N |   Наименование проекта  |  Админи-  | Период   |Общая     | до 
  |                         |  стратор  | реализа- |стоимость | 2005
  |                         |бюджетной  | ции      |          |года
  |                         |программы  |          |          |
---------------------------------------------------------------------
1|             2           |    3      |    4     |    5     |   6
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития образования в Республике
Казахстан на 2005-2010 годы
 
  1  Строительство общеобразо-
   вательной школы на 1 200
   мест в городе Кокшетау
   Акмолинской области           МОН        2008        573200
2  Строительство казахской
   средней школы на 520
   ученических мест в городе
   Есиль Есильского района
   Акмолинской области           МОН      2006-2008     343600
3  Строительство школы имени
   Райымбека на 550 мест в
   городе Есик Енбекшиказах-
   ского района Алматинской
   области                       МОН      2007-2008     250000
4  Пристройка к средней
   школе N 9 на 180 мест в
   городе Кульсары Жылыойского
   района Атырауской области     МОН        2008        139320
5  Строительство средней
   школы на 1000 мест с
   государственным языком
   обучения города Усть-
   Каменогорск Восточно-
   Казахстанской области         МОН        2008        600000
6  Строительство средней
   школы на 960 мест с
   государственным языком
   обучения в поселке
   Восточное города
   Семипалатинск Восточно-
   Казахстанской области         МОН      2005-2007     670000
7  Строительство школы на
   180 мест в городе Шу 
   Жамбылской области            МОН        2007         91320
8  Строительство средней
   школы на 1029 мест в
   микрорайоне комплексной
   застройки по улице
   Толе-би города Тараз
   Жамбылской области            МОН      2005-2007     617330
9  Строительство средней
   школы на 1296 мест с
   государственным языком
   обучения в городе
   Уральск Западно-
   Казахстанской области         МОН      2007-2008     810800
10  Завершение строительства
    средней школы на 704
    места с государственным
    языком обучения в 7-мом
    микрорайоне города
    Жезказган Карагандинской
    области                      МОН      2005-2006     278430
11  Строительство средней
    школы на 1300 мест в
    городе Темиртау
    Карагандинской области       МОН        2005        430000
12  Строительство средней
    школы с казахским языком
    обучения на 1700 мест в
    городе Сатпаев
    Карагандинской области       МОН      2004-2005     594160  200000
13  Строительство средней
    школы с государственным
    языком обучения на 900
    учащихся в городе
    Костанае Костанайской
    области                      МОН      2005-2007     540000
14  Строительство средней
    школы с государственным
    языком обучения на 400
    мест в городе Рудном
    Костанайской области         МОН        2008        320000
15  Реконструкция начальной
    казахской школы N 24а в
    городе Костанае
    Костанайской области         МОН      2005-2006     212700
16  Строительство средней
    школы на 864 места в
    городе Аральск
    Аральского района
    Кызылординской области       МОН      2004-2005     266250  200000
17  Строительство средней
    школы на 150 мест в
    городе Аральск Кызыл-
    ординской области            МОН        2008         95850
18  Строительство школы с
    государственным языком
    обучения на 1078 мест в
    городе Павлодаре
    Павлодарской области         МОН      2005-2007     800000
19  Строительство школы с
    государственным языком
    обучения на 420 мест в
    городе Павлодаре
    Павлодарской области         МОН      2006-2008     410000
20  Строительство средней
    школы на 624 места в
    поселке Жетыбай
    Каракиянского района         МОН      2004-2005     468010  283990
    Мангистауской
    области
21  Строительство школы с
    государственным языком
    обучения на 1 100 мест
    с оздоровительным
    комплексом в 19 микро-
    районе города
    Петропавловска Северно-
    Казахстанской области        МОН      2005-2007     835870
22  Строительство школы на
    260 мест с государствен-
    ным языком обучения и
    интерната на 100 мест
    городе Мамлютка
    Мамлютского района
    Северо-Казахстанской
    области                      МОН        2008        420700
23  Строительство средней
    школы на 1200 мест в
    микрорайоне "Нурсат" в
    городе Шымкент Южно-
    Казахстанской области        МОН      2005-2007     497010
24  Строительство школы на
    1000 мест в микрорайоне
    Шанырак города Алматы        МОН      2005-2007     632000
25  Строительство школы на
    1000 мест в микрорайоне
    Таугуль города Алматы        МОН      2005-2007     553000
26  Строительство средней 
    школы на 1200 мест по 
    улице Оренбургской 
    города Астаны                МОН      2005-2006     900000
27  Строительство школы на
    1200 мест, левый берег,
    в первом жилом районе
    микрорайонов N 3, 4
    города Астаны                МОН        2007       1500000
28  Строительство коррек-
    ционной школы-интерната
    на 375 мест в городе
    Астане                       МОН        2006       1500000
29  Строительство школы на
    1200 мест, левый берег,
    южнее улицы N 19 города
    Астаны                       МОН      2005-2006    1500000
30  Строительство школы на
    1200 мест в районе улиц
    Челюскинцев-Красной
    звезды города Астаны         МОН        2005        999830
31  Строительство средней
    школы на 1200 мест в
    районе улиц Жанибека-
    Иманбаевой города 
    Астаны                       МОН        2005        950000
32  Строительство средней
    школы на 400 мест в
    поселке Казгородок
    (ул. Литейная) города
    Астаны                       МОН        2005        500000
33  Строительство школы на
    1200 мест в микрорайоне
    "Юго-Восток" города
     Астаны                      МОН      2004-2005     721460  512060
34  Строительство школы на
    1200 мест в районе 
    магистральной улицы N 13
    города Астаны                МОН      2004-2005     705100  281100
______________________________________________________________________
     ИТОГО по Программе:
______________________________________________________________________

продолжение таблицы
______________________________________________________________________
    |                     Прогноз                           |  после
    |-------------------------------------------------------|  2007  
N   |      2005 год   |      2006 год      |      2007 год  |  года
----------------------------------------------------------------------
1  |       7         |        8           |       9        |    10
----------------------------------------------------------------------
1                                                               573200
2                          100000               142930          100670
3                                               100000          150000
4                                                               139320
5                                                               600000
6        150000            270240               249760
7                                                91320
8        150000            250000               217330
9                                               150000          660800
10       100000            178430
11       430000
12       394160
13       100000            250000               190000
14                                                              320000
15       100000            112700
16        66250
17                                                               95850
18       150000            250000               400000
19                         101980               103000          205020
20       184020
21       150000            300000               385870
22                                                              420700
23       125570            286650                84790
24       200000            200000               232000
25       200000            200000               153000
26        36400            863600
27                                             1500000
28                        1500000
29        52400           1447600
30       999830
31       950000
32       500000
33       209400
34       424000
______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:   5672030           6311200              4000000         3265560
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |   6
----------------------------------------------------------------------
Государственная программа реформирования и развития здравоохранения
на 2005-2010 годы
 
  35  Строительство детского
    отделения на 70 коек
    Акмолинского областного
    противотуберкулезного
    диспансера Акмолинской
    области                      МЗ       2005-2006     226530
36  Строительство корпуса
    родильного отделения на
    50 коек Акмолинского
    областного перинатального
    центра в городе Кокшетау
    Акмолинской области          МЗ       2008-2009     175230
37  Строительство туберкулез-
    ного диспансера на 80
    коек в городе Талдыкорган
    Алматинской области          МЗ         2009        450000
38  Строительство туберкулез-
    ной больницы на 100 коек
    в городе Атырау Атырауской
    области                      МЗ       2004-2006     919760 150000
39  Строительство радиологи-
    ческого центра областного
    онкодиспансера в городе
    Семипалатинске Восточно-
    Казахстанской области        МЗ       2004-2006     889000 100000
40  Строительство центра
    лучевой терапии при
    онкологическом диспансере
    в городе Усть-Каменогорске
    Восточно-Казахстанской
    области                      МЗ       2005-2009    1457940
41  Строительство туберкулез-
    ной больницы на 80 коек в
    городе Шу Шуского района
    Жамбылской области           МЗ       2007-2008     472260
42  Строительство онкологи-
    ческого диспансера в
    городе Уральске Западно-
    Казахстанской области        МЗ       2005-2009    1325600
43  Строительство туберкулез-
    ной больницы на 80 коек в
    городе Шахтинск Карагандин-
    ской области                 МЗ       2006-2007     584570
44  Строительство туберкулез-
    ной больницы на 30 коек в
    городе Приозерск Караган-
    динской области              МЗ       2005-2006     335600
45  Строительство туберкулез-
    ной больницы на 120 коек в
    городе Балхаш Карагандин-
    ской области                 МЗ       2007-2008     806360
46  Строительство туберкулез-
    ной больницы на 30 коек в
    городе Каражал Карагандин-
    ской области                 МЗ         2008        201590
47  Строительство родильного
    дома на 100 коек в городе
    Темиртау Карагандинской
    области                      МЗ         2009        600000
48  Строительство областного
    перинатального центра на
    120 коек в городе Караганде
    Карагандинской области       МЗ         2009        600000
49  Реконструкция областной
    детской больницы на 310
    коек в городе Костанае
    Костанайской области         МЗ       2004-2005     394690 150000
50  Строительство женской
    консультации на 320
    посещений в смену в городе
    Костанае Костанайской        МЗ       2005-2006     342400
    области
51  Строительство детско-
    подросткового корпуса при
    ГУ "Областной туберкулезный
    диспансер" в городе
    Костанае Костанайской
    области                      МЗ       2007-2008     520000
52  Строительство родильного
    дома на 100 коек в городе
    Павлодаре Павлодарской
    области                      МЗ       2007-2008     842300
53  Строительство поликлиники
    в городе Экибастузе
    Павлодарской области         МЗ       2005-2007     576690
54  Строительство противо-
    туберкулезного диспансера
    на 210 коек и 100 посеще-
    ний в смену в городе
    Павлодаре Павлодарской
    области                      МЗ       2008-2009     800000
55  Строительство лечебного
    корпуса на 100 коек на
    территории областного
    туберкулезного диспансера
    в городе Петропавловске
    Северо-Казахстанской
    области                      МЗ       2004-2005     446930 100000
56  Строительство детской
    областной больницы на
    300 коек с поликлиникой
    на 240 посещений в смену
    в городе Шымкент Южно-
    Казахстанской области        МЗ       2005-2008    2200000
57  Строительство корпуса и
    реконструкция городского
    онкологического диспан-
    сера в городе Астане         МЗ       2005-2006     780000
58  Строительство много-
    профильного стационара
    на 360 коек (левый берег)
    в городе Астане              МЗ       2005-2007    2769000
59  Строительство
    амбулаторно-поликлини-
    ческого комплекса 
    (взрослая поликлиника на
    350 посещений в смену,
    детская поликлиника на
    150 посещений, Юго-Восток)
    в городе Астане              МЗ       2005-2006     902500
60  Строительство амбулаторно-
    поликлинического комплекса
    (взрослая поликлиника на
    350 посещений в смену,
    детская поликлиника на 150
    посещений, на левобережье)
    в городе Астане              МЗ       2005-2006     902500
______________________________________________________________________
    ИТОГО по Программе:
______________________________________________________________________

продолжение таблицы
______________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |      10
----------------------------------------------------------------------
35       100000            126530
36                                                              175230
37                                                              450000
38       372980            396780
39       390000            399000
40       150000            253560               349770          704610
41                                              100000          372260
42       150000            200000               325000          650600
43                         184360               400210
44       235600            100000
45                                              224770          581590
46                                                              201590
47                                                              600000
48                                                              600000
49       244690
50       150000            192400
51                                              100000          420000
52                                              251700          590600
53       150000            200000               226690
54                                                              800000
55       346930
56       209800            447370               521860         1020970
57        30000            750000
58       102500           1200000              1466500
59       400000            502500
60       400000            502500
______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме: 3432500           5455000              3966500         7167450
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |   6
----------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития сельских территорий
на 2004-2010 годы
 
  61  Строительство Мариновской
    казахской школы на 350
    мест Атбасарского района
    Акмолинской области          МОН        2005        200300
62  Строительство средней
    школы на 192 места в селе
    Новоалександровка
    Атбасарского района
    Акмолинской области          МОН        2005        182750
63  Строительство школы на
    900 мест в селе Жаксы
    Жаксынского района
    Акмолинской области          МОН      2006-2008     466200
64  Строительство Мартукской
    средней школы на 520 мест
    Мартукского района
    Актюбинской области          МОН      2004-2005     225000  70000
65  Строительство Копинской
    средней школы на 320 мест
    в селе Кенесту Темирского
    района Актюбинской области   МОН      2005-2006     177220
66  Строительство средней
    школы на 600 мест в селе
    Кенкияк Темирского района
    Актюбинской области          МОН        2008        312600
67  Строительство средней
    школы на 250 мест в селе
    Шубарши Уилского района
    Актюбинской области          МОН        2008        130250
68  Строительство средней
    школы на 464 мест в селе
    Кобда Кобдинского района
    Актюбинской области          МОН        2008        142720
69  Строительство средней
    школы имени М.Тажина на
    320 мест в селе Монке би
    Шалкарского района
    Актюбинской области          МОН      2005-2006     169340
70  Строительство средней
    школы на 600 мест в селе
    Шамалган Карасайского
    района Алматинской
    области                      МОН      2004-2005     793999 698629
71  Строительство школы на
    550 мест в селе Алгабас
    Карасайского района
    Алматинской области          МОН      2004-2006     440085 100000
72  Строительство школы на
    400 мест в селе Бирлик
    Талгарского района
    Алматинской области          МОН      2004-2005     256420 118000
73  Строительство школы на
    240 мест в селе Коянкус
    Илийского района
    Алматинской области          МОН      2004-2005     104160  50000
74  Строительство школы на
    180 мест в селе Ерменсай
    Карасайского района
    Алматинской области          МОН      2005-2006     248430
75  Строительство средней
    школы на 550 мест в селе
    Коктобе Енбекшиказахского
    района Алматинской
    области                      МОН      2005-2006     340210
76  Строительство школы N 4 на
    250 мест в селе Каргалы
    Жамбылского района
    Алматинской области          МОН      2006-2007     142500
77  Строительство основной
    школы Косунова на 180 мест
    в селе Айтей Карасайского
    района Алматинской
    области                      МОН        2006        102600
78  Строительство средней
    школы на 180 мест в селе
    Аралтобе Кербулакского
    района Алматинской области   МОН        2006        102600
79  Строительство Сарытобин-
    ской средней школы на 180
    мест в селе Сарытобе
    Панфиловского района
    Алматинской области          МОН      2007-2008     102600
80  Строительство средней
    школы N 9 на 250 мест в
    селе Байсерке Илийского
    района Алматинской
    области                      МОН        2008        142500
81  Строительство средней
    школы имени М.Габдуллина
    на 180 мест в селе Абай
    Карасайского района
    Алматинской области          МОН        2008        102600
82  Строительство средней
    школы имени С.Копбаева
    на 400 мест в селе Акжар
    Карасайского района
    Алматинской области          МОН        2008        228000
83  Строительство средней
    школы имени А.Молдагуловой
    на 400 мест в селе Октябрь
    Карасайского района
    Алматинской области          МОН        2008        228000
84  Строительство школы на
    320 мест в селе Курилкино
    Балакшинского поселкового
    округа города Атырау
    Атырауской области           МОН     2004-2005      287590  85000
85  Строительство основной
    школы на 220 мест в селе
    Бесикты города Атырау
    Атырауской области           МОН        2005        215290
86  Строительство средней
    школы Валиханова на 600
    мест в поселке Индер
    Индерского района 
    Атырауской области           МОН      2006-2007     464400
87  Строительство пришколь-
    ного интерната средней
    школы имени Шарипова на
    420 мест в поселке Доссор
    Макатского района
    Атырауской области           МОН      2005-2006     480080
88  Строительство средней
    школы Тайманова на 400
    мест в селе Жумыскер
    города Атырау Атырауской
    области                      МОН      2007-2008     309600
89  Строительство средней
    школы Нысанбаева на 400
    мест в селе Бирлик города
    Атырау Атырауской области    МОН      2007-2008     309600
90  Строительство средней
    школы имени Энгельса на
    400 мест в селе Сафон
    Курмангазинского района
    Атырауской области           МОН        2006        309600
91  Строительство Кудряшов-
    ской средней школы на 250
    мест Курмангазинского
    района Атырауской области    МОН      2007-2008     193500
92  Строительство средней
    школы на 250 мест в селе
    Исатай Исатайского района
    Атырауской области           МОН      2007-2008     193500
93  Строительство средней
    школы на 180 мест в селе
    Кошкар Макатского района
    Атырауской области           МОН      2007-2008     139320
94  Строительство средней
    школы имени Сланова на
    180 мест в селе Тайсоган
    Кызылкогинского района
    Атырауской области           МОН      2007-2008     139320
95  Строительство средней
    школы на 180 мест в селе
    Редут Махамбетского района
    Атырауской области           МОН        2008        139320
96  Строительство основной
    школы на 180 мест в селе
    Талгайран города Атырау
    Атырауской области           МОН        2008        139320
97  Строительство средней
    школы имени Шахатова на
    400 мест в поселке Макат
    Макатского района 
    Атырауской области           МОН        2008        309600
98  Строительство средней
    школы на 380 мест в селе
    Герасимовка Уланского
    района Восточно-
    Казахстанской области        МОН      2004-2005     208780  79200
99  Строительство средней
    школы на 160 мест в селе
    Жаркын города Семипалатинск
    Восточно-Казахстанской
    области                      МОН      2004-2005     147600  70000
100  Реконструкция средней
     школы на 320 мест в селе
     Ново-Хайрузовка Катон-
     Карагайского района
     Восточно-Казахстанской
     области                     МОН      2005-2006     176530
101  Строительство средней
     школы имени Гагарина на
     180 мест в селе Каргыба
     Тарбагатайского района
     Восточно-Казахстанской
     области                     МОН        2005        118600
102  Строительство средней
     школы на 250 мест в селе
     Ушбиик Жарминского района
     Восточно-Казахстанской
     области                     МОН      2006-2007     130750
103  Строительство средней
     школы на 250 мест в селе
     Бестерек Урджарского
     района Восточно-
     Казахстанской области       МОН        2006        130750
104  Строительство средней
     школы на 180 мест в селе
     Уш-Тобе Тарбагатайского
     района Восточно-
     Казахстанской области       МОН        2007         72700
105  Строительство средней
     школы на 180 мест в селе
     Семиярка Бескарагайского
     района Восточно-
     Казахстанской области       МОН        2007         94140
106  Строительство средней
     школы на 180 мест в селе
     Акши Аягозского района
     Восточно-Казахстанской
     области                     МОН        2008         94140
107  Строительство средней
     школы имени Ж.Жабаева
     на 180 мест в селе
     Карагаш Аягозского
     района Восточно-
     Казахстанской области       МОН        2007         94140
108  Строительство средней
     школы на 180 мест в селе
     Теректы-Булак Курчумского
     района Восточно-
     Казахстанской области       МОН        2007         94140
109  Строительство средней
     школы на 180 мест в селе
     Жерновка Бородулихинского
     района Восточно-
     Казахстанской области       МОН        2007         94140
110  Строительство средней
     школы на 150 мест в селе
     Тасбастау Зайсанского
     района Восточно-
     Казахстанской области       МОН        2007         98530
111  Строительство средней
     школы имени Турара
     Рыскулова на 180 мест
     в селе Шынбулак Жуалын-
     ского района Жамбылской
     области                     МОН        2005         94320
112  Строительство средней
     школы имени Амангельды
     на 180 мест в ауле
     Т.Дусебаева Жуалынского
     района Жамбылской
     области                     МОН        2006         94320
113  Строительство школы N 2
     на 844 места в селе
     Кордай Кордайского
     района Жамбылской области   МОН      2005-2006     281070
114  Строительство средней
     школы Орджоникидзе на
     250 мест в селе
     Б.Момышулы Жуалынского
     района Жамбылской области   МОН        2008       131 000
115  Строительство средней
     школы на 444 места в селе
     Переметное Зеленовского
     района Западно-
     Казахстанской области       МОН        2006        272170
116  Строительство средней
     школы на 345 мест в
     поселке Шоптыколь
     Каратобинского района
     Западно-Казахстанской
     области                     МОН      2005-2006     302940
117  Строительство средней
     школы N 1 на 250 места
     в селе Подстепное
     Теректинского района
     Западно-Казахстанской
     области                     МОН      2007-2008     153250
118  Строительство средней
     школы на 192 места селе
     Трекино Зеленовского
     района Западно-
     Казахстанской области       МОН        2006        147000
119  Строительство средней
     школы на 180 мест в селе
     Фурманово города
     Аркалыка Костанайской
     области                     МОН        2006        106560
120  Строительство средней
     школы с казахским языком
     обучения на 688 мест в
     микрорайоне "Водник"
     поселка Затобольск
     Костанайского района
     Костанайской области        МОН      2004-2005     483800 100000
121  Строительство средней
     школы на 464 места в
     селе Тартогай Шиелийского
     района Кызылординской
     области                     МОН      2004-2005     186450  90000
122  Строительство средней
     школы на 464 места в
     селе Актобе
     Кармакшинского района
     Кызылординской области      МОН      2004-2005     149830  90000
123  Строительство средней
     школы на 360 мест в
     ауле Бесарык
     Сырдарьинского района
     Кызылординской области      МОН      2005-2006     191750
124  Строительство средней
     школы на 600 мест в
     поселке Торетам
     Кармакшинского района
     Кызылординской области      МОН      2006-2007     383400
125  Строительство средней
     школы на 600 мест в
     поселке Шиели Шиелийского
     района Кызылординской
     области                     МОН      2006-2008     383400
126  Строительство средней
     школы на 400 мест
     Жанакорганского района
     Кызылординской области      МОН      2006-2008     255600
127  Строительство средней
     школы на 400 мест в
     поселке Шиели Шиелийского
     района Кызылординской
     области                     МОН        2008        255600
128  Строительство средней
     школы на 250 мест в селе
     Абай Казалинского района
     Кызылординской области      МОН      2006-2007     159750
129  Строительство средней
     школы N 131 на 200 мест
     в населенном пункте
     Малибаева Сырдарьинского
     района Кызылординской
     области                     МОН        2007         75800
130  Строительство средней
     школы на 1200 мест в
     поселке Кент Айтеке
     Казалинского района
     Кызылординской области      МОН        2008        454800
131  Строительство пристройки
     на 400 мест к школе N 216
     в поселке Кент Айтеке
     Казалинского района
     Кызылординской области      МОН        2008        151600
132  Строительство пристройки
     на 250 мест к школе N 148
     в ауле Бидайколь
     Шиелийского района
     Кызылординской области      МОН        2008        159750
133  Строительство пристройки
     на 250 мест к школе N 47
     в поселке Шиели
     Шиелийского района
     Кызылординской области      МОН        2008        159750
134  Строительство пристройки
     на 180 мест к школе N 19
     в поселке Жаксыкылыш
     Аральского района 
     Кызылординской области      МОН        2008        115020
135  Строительство средней
     школы на 180 мест в
     поселке Жалагаш Жалагаш-
     ского района Кызыл-
     ординской области           МОН        2008        115020
136  Строительство средней
     школы на 550 мест в селе
     Уштаган Мангистауского
     района Мангистауской
     области                     МОН      2005-2006     370000
137  Строительство школы-
     интерната санаторного
     типа на 220 мест для
     детей, переболевших
     туберкулезом, в селе
     Шалдай Щербактинского
     района Павлодарской
     области                     МОН      2004-2005     839470 300000
138  Строительство основной
     школы на 400 мест в
     поселке Шидерты города
     Экибастуз Павлодарской
     области                     МОН        2006        266400
139  Строительство школы на
     520 мест в селе Актогай
     Актогайского района
     Павлодарской области        МОН      2005-2007     407880
140  Строительство школы на
     360 мест в селе Бишкуль
     Кызылжарского района
     Северо-Казахстанской
     области                     МОН      2004-2005     241500 171000
141  Строительство средней
     школы на 180 мест в селе
     Полтавка Аккайынского
     района Северо-
     Казахстанской области       МОН        2006        111780
142  Строительство школы на
     400 мест в селе
     Тимирязево Тимирязевского
     района Северо-
     Казахстанской области       МОН      2005-2007     663230
143  Завершение строительства
     школы на 1266 мест в селе
     Мельдеби Шардаринского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МОН      2004-2005     330770 170000
144  Строительство средней
     школы на 620 мест в селе
     Абай Сарыагашского района
     Южно-Казахстанской области  МОН      2004-2005     183600 155500
145  Строительство средней
     школы "Комсомол" на 360
     мест в селе Айнатас
     Казыгуртского района Южно-
     Казахстанской области       МОН      2004-2005     103900  81100
146  Строительство средней
     школы имени Гаппарова на
     660 мест в селе Атбулак
     Казыгуртского района
     Южно-Казахстанской области  МОН      2004-2005     168000 145100
147  Завершение строительства
     школы на 1200 мест
     в селе Шолаккорган
     Созакского района Южно-
     Казахстанской области       МОН      2004-2005     342970 190000
148  Строительство средней
     школы на 180 мест в селе
     Тогыс Толебийского
     района Южно-Казахстан-
     ской области                МОН        2005        112740
149  Строительство средней
     школы имени Оразбаева на
     360 мест в селе Ынтымак
     Тюлькубасского района
     Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2005        140020
150  Строительство школы на
     800 мест в селе Ортак
     города Туркестан Южно-
     Казахстанской области       МОН      2005-2006     226620
151  Строительство средней
     школы имени Хусанова на
     900 мест в селе Сайрам
     Сайрамского района Южно-
     Казахстанской области       МОН      2005-2006     173640
152  Строительство средней
     школы "Кокарал" на 600
     мест в селе Торткуль
     Ордабасынского района
     Южно-Казахстанской
     области                     МОН      2005-2006     371900
153  Строительство средней
     школы на 1176 мест в
     жилом массиве Ново-
     стройка в селе Жана аул
     Мактааральского района
     Южно-Казахстанской
     области                     МОН      2005-2006     257160
154  Строительство средней
     школы имени Сатбаева
     на 1200 мест в селе
     Казыгурт Казыгуртского
     района Южно-
     Казахстанской области       МОН      2005-2007     742800
155  Строительство средней
     школы на 350 мест в селе
     Кетебай Мактааральского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2005        116410
156  Строительство средней
     школы имени Т.Ибрагимова
     на 624 места в селе Арысь
     Отырарского района Южно-
     Казахстанской области       МОН      2005-2006     194480
157  Строительство средней
     школы "Турмыс" на 250
     мест в селе Каз ата
     района Байдибек Южно-
     Казахстанской области       МОН        2006        154750
158  Строительство средней
     школы имени Макатаева
     на 250 мест в селе
     Коктобе Мактааральского
     района Южно-Казахстан-
     ской области                МОН        2006        154740
159  Строительство средней
     школы на 250 мест в
     селе Сейфуллина Макта-
     аральского района Южно-
     Казахстанской области       МОН        2006        154740
160  Строительство средней
     школы имени Сейфуллина
     на 250 мест в селе
     Жылысу Мактааральского
     района Южно-Казахстан-
     ской области                МОН        2006        157750
161  Строительство средней
     школы имени Тажибаева
     на 400 мест в селе
     Рабат Казыгуртского
     района Южно-Казахстан-
     ской области                МОН      2006-2007     247600
162  Строительство школы на
     600 мест селе Каратобе
     Сайрамского района
     Южно-Казахстанской
     области                     МОН      2006-2007     256000
163  Строительство средней
     школы имени Арапова на
     180 мест в селе Каратас
     района Байдибек Южно-
     Казахстанской области       МОН        2008        111420
164  Строительство средней
     школы на 180 мест в
     селе Кайнар района
     Байдибек Южно-Казах-
     станской области            МОН        2007        111420
165  Строительство средней
     школы имени Жолдасбекова
     на 180 мест в селе Кенес
     района Байдибек Южно-
     Казахстанской области       МОН        2007        111420
166  Строительство средней
     школы имени Сатбаева на
     180 мест в селе Алмалы
     района Байдибек Южно-
     Казахстанской области       МОН        2007        111420
167  Строительство средней
     школы на 250 мест в
     селе Акжар Казыгуртского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2007        154750
168  Строительство средней
     школы на 180 мест в селе
     Кызылдала Казыгуртского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2007        111420
169  Строительство средней
     школы на 250 мест в селе
     Шугыла Мактааральского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2007        154750
170  Строительство средней
     школы на 180 мест в селе
     Нурлытан Мактааральского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2007        111420
171  Строительство средней
     школы на 180 мест в селе
     Макташи Мактааральского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2007        111420
172  Строительство средней
     школы на 180 мест в селе
     Алтынсарина Мактааральского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2007        111420
173  Строительство средней
     школы имени Костеева на
     180 мест в селе Кызыласкер
     Мактааральского  района
     Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2007        111420
174  Строительство средней
     школы на 180 мест в селе
     Жантаксай Мактааральского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2007        111420
175  Строительство основной
     школы имени Бекежанова на
     180 мест в селе Наурыз
     Мактааральского района
     Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2007        111420
176  Строительство средней
     школы имени Алимжанова
     на 180 мест в селе Азамат
     Мактааральского района
     Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2007        111420
177  Строительство средней
     школы имени "Макталы-5"
     на 180 мест в селе
     Тындала Мактааральского
     района Южно-Казахстан-
     ской области                МОН        2007        111420
178  Строительство средней
     школы N 117 на 180 мест
     в селе Октябрь Макта-
     аральского района Южно-
     Казахстанской области       МОН        2007        111420
179  Строительство средней
     школы на 180 мест в селе
     Урбулак Тюлькубасского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2007        111420
180  Строительство средней
     школы на 180 мест в селе
     Алгабас Тюлькубасского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2007        111420
181  Строительство средней
     школы на 180 мест в селе
     Т. Рыскулова Тюлькубас-
     ского района Южно-Казах-
     станской области            МОН        2007        111420
182  Строительство средней
     школы имени Уалиханова
     на 180 мест в селе
     Кельтемашат Тюлькубас-
     ского района Южно-
     Казахстанской области       МОН        2007        111420
183  Строительство средней
     школы "Мырзашол" на 250
     мест в селе Талапты
     Мактааральского района
     Южно-Казахстанской
     области                     МОН      2007-2008     154750
184  Строительства средней
     школы имени Навои на
     250 мест в селе 40 лет
     Мактааральского района
     Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2008        154750
185  Строительство средней
     школы имени Бектасова
     на 250 мест в селе
     Тегестик Мактааральского
     района Южно-Казахстан-
     ской области                МОН        2008        154750
186  Строительство школы на
     900 мест селе Шубар
     Ордабасынского района
     Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2008        557100
187  Расширение средней
     школы на 900 мест селе
     Кызылжар сельского
     округа города Шымкент
     Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2008        270000
188  Расширение средней школы
     N 66 на 900 мест селе
     Куйбышева сельского
     округа города Шымкент
     Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2008        270000
189  Расширение средней
     школы N 52 на 600 мест 
     селе Куйбышева сель-
     ского округа города
     Шымкент Южно-Казахстан-
     ской области                МОН        2008        180000
190  Расширение средней школы
     на 600 мест в поселке
     Кайтпас-2 сельского
     округа города Шымкент
     Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2008        180000
191  Расширение средней
     школы на 400 мест в
     поселке Атакент Макта-
     аральского района Южно-
     Казахстанской области       МОН        2008        247600
192  Расширение средней
     школы на 400 мест в селе
     Ленина сельского округа
     города Шымкент Южно-
     Казахстанской области       МОН        2008        120000
193  Расширение средней
     школы имени Мусрепова на
     400 мест в селе Достык
     Мактааральского района
     Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2008        247600
194  Расширение средней
     школы имени Кудайбердиева
     на 400 мест в сельском
     округе Каракай Макта-
     аральского района Южно-
     Казахстанской области       МОН        2008        247600
195  Расширение средней
     школы на 250 мест поселке
     Асыката Мактааральского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2008        154750
196  Строительство средней
     школы на 250 мест в селе
     Коммуна Сайрамского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2008        154750
197  Расширение средней школы
     имени Курбанова на 250
     мест в селе Колкент
     Сайрамского района Южно-
     Казахстанской области       МОН        2008        104800
198  Расширение средней
     школы на 250 мест в
     поселке Наурыз сельского
     округа города Шымкент
     Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2008         75000
199  Расширение средней
     школы на 250 мест в
     поселке Турлан сельского
     округа города Шымкент
     Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2008         75000
200  Расширение средней
     школы имени Изатуллаева
     на 200 мест сельского
     округа города Туркестан
     Южно-Казахстанской
     области                     МОН        2008        123800
201  Расширение основной
     школы на 180 мест в 
     станции Икан города
     Туркестан Южно-Казахстан-
     ской области                МОН        2008        111420
202  Расширение средней
     школы на 180 мест в
     поселке Кайтпас-1
     города Шымкент Южно-
     Казахстанской области       МОН        2008         54000
203  Строительство корпуса
     на 50 мест детского
     противотуберкулезного
     санатория "Бурабай" в
     поселке Боровое
     Щучинского района
     Акмолинской области         МЗ       2004-2005     178550  70000
204  Строительство межрай-
     онной туберкулезной
     больницы на 50 коек в
     городе Есиль Есильского
     района Акмолинской
     области                     МЗ       2006-2007     343000
205  Строительство межрайон-
     ной туберкулезной
     больницы на 50 коек в
     селе Малиновка Целино-
     градского района
     Акмолинской области         МЗ       2006-2007     343000
206  Строительство централь-
     ной районной больницы
     на 120 коек в селе
     Малиновка Целиноградского
     района Акмолинской области  МЗ       2008-2009     809260
207  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 60 коек в
     городе Кандыагаш Мугалжар-
     ского района 
     Актюбинской области         МЗ       2004-2005     320000  80000
208  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 60 коек
     в поселке Шубаркудук
     Темирского района
     Актюбинской области         МЗ       2004-2005     340000 100000
209  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 60 коек
     в городе Шалкар Шалкар-
     ского района Актюбинской
     области                     МЗ       2004-2005     360000 140000
210  Туберкулезная больница
     на 50 коек в городе
     Хромтау Хромтауского
     района Актюбинской
     области                     МЗ       2006-2007     334100
211  Строительство централь-
     ной районной больницы на
     60 коек с поликлиникой
     на 200 посещений в селе
     Байганин Байганинского
     района Актюбинской 
     области                     МЗ       2005-2007     359600
212  Строительство централь-
     ной районной больницы на
     60 коек в селе Уил Уил-
     ского района Актюбинской
     области                     МЗ         2008        367000
213  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 30 коек
     в поселке Баканас Балхаш-
     ского района Алматинской
     области                     МЗ       2007-2008     233120
214  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 40 коек
     в селе Кеген Райымбекского
     района Алматинской области  МЗ       2007-2008     297430
215  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 40 коек в
     поселке Жансугурова
     Аксуского района
     Алматинской области         МЗ       2007-2008     297430
216  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 40 коек
     в городе Каскелен
     Карасайского района
     Алматинской области         МЗ       2007-2008     297430
217  Строительство много-
     профильной больницы на
     50 коек с поликлиникой
     на 150 посещений в селе
     Шамалган Карасайского
     района Алматинской
     области                     МЗ       2004-2005     743803 470000
218  Реконструкция родильного
     дома на 60 коек с
     женской консультацией на
     300 посещений в смену в
     городе Жаркент Панфилов-
     ского района Алматинской
     области                     МЗ       2004-2006     562600  50000
219  Реконструкция акушерского
     корпуса на 100 коек в
     городе Есик Енбекши-
     казахского района
     Алматинской области         МЗ       2004-2006     645930  50000
220  Строительство больнич-
     ного комплекса на 50 коек
     с поликлиникой на 70
     посещений в смену в
     поселке Доссор Макатского
     района Атырауской области   МЗ       2004-2005     334990  100000
221  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 75 коек
     в поселке Кульсары
     Жылыойского района
     Атырауской области          МЗ         2009        985000
222  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 30 коек
     в селе Аккистау Исатай-
     ского района Атырауской
     области                     МЗ         2009        302050
223  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 30 коек
     в селе Миялы Кзылкогин-
     ского района Атырауской
     области                     МЗ         2009        302050
224  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 40 коек
     в поселке Доссор Макат-
     ского района Атырауской
     области                     МЗ         2009        389350
225  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 30 коек
     в селе Сарытогай Махам-
     бетского района Атырау-
     ской области                МЗ         2009        302050
226  Строительство родильного
     дома на 50 коек в
     поселке Кульсары
     Жылыойского района
     Атырауской области          МЗ         2009        527750
227  Строительство районной
     больницы на 75 коек
     с поликлиникой на 100
     посещений в селе Аксуат
     Тарбагатайского района
     Восточно-Казахстанской
     области                     МЗ       2008-2009     695170
228  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 50 коек
     в селе Акжар Тарбагатай-
     ского района Восточно-
     Казахстанской области       МЗ       2006-2007     294740
229  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 50 коек
     в селе Урджар Урджарского
     района Восточно-Казах-
     станской области            МЗ       2008-2009     334910
230  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 50 коек
     в селе Чапаево Акжаик-
     ского района Западно-
     Казахстанской области       МЗ       2005-2006     310480
231  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 50 коек
     в селе Дарьинское Зеленов-
     ского района Западно-
     Казахстанской области       МЗ       2005-2007     308380
232  Строительство межрайонной
     больницы восстановитель-
     ного лечения на 100 коек
     в поселке Джангала Джан-
     галинского района Западно-
     Казахстанской области       МЗ       2008-2009     773590
233  Строительство противо-
     туберкулезного диспансера
     на 40 коек в селе Кулан
     района имени Турара
     Рыскулова Жамбылской
     области                     МЗ       2005-2007     330156
234  Строительство туббольницы
     на 30 коек в поселке Аса
     Жамбылского района
     Жамбылской области          МЗ       2006-2007     217270
235  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 40 коек
     в селе Мойынкум Мойынкум-
     ского района Жамбылской
     области                     МЗ       2004-2006     341750   6000
236  Строительство центральной
     районной больницы на 150
     коек с поликлиникой на
     200 посещений в смену в
     селе Кулан района имени
     Турара Рыскулова Жамбыл-
     ской области                МЗ       2003-2005     852740  600000
237  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 70 коек
     в селе Сарыкемер Байзак-
     ского района Жамбылской
     области                     МЗ       2007-2008     453400
238  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 50 коек
     в городе Кордай Кордай-
     ского района                МЗ       2007-2008     335300
     Жамбылской области
239  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 50 коек
     в селе Мерке Меркенского
     района                      МЗ       2007-2008     355300
     Жамбылской области
240  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 40 коек
     в городе Каратау Талас-
     ского района                МЗ         2008        276300
     Жамбылской области
241  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 30 коек
     в селе Бауржана Момыш-улы
     Жуалынского                 МЗ         2008        217270
     района Жамбылской области
242  Строительство корпуса
     родильного отделения на
     40 коек в городе Каратау
     Таласского района            МЗ         2008        327400
     Жамбылской области
243  Строительство детского
     противотуберкулезного
     санатория на 75 коек в
     поселке Каракыстак района
     имени Турара Рыскулова
     Жамбылской области          МЗ       2003-2005     347990  214100
244  Строительство здания
     районной санэпидстанции
     в селе Кулан района 
     имени Турара Рыскулова
     Жамбылской области          МЗ         2005        114730
245  Строительство семейно-
     врачебной амбулатории на
     75 посещений на станции
     Луговая района              МЗ         2005         35450
     имени Турара Рыскулова
     Жамбылской области
246  Строительство семейно-
     врачебной амбулатории на
     50 посещений в селе
     Каракыстак района           МЗ         2005         24030
     имени Турара Рыскулова
     Жамбылской области
247  Строительство сельского
     фельдшерско-акушерского
     пункта в селе Кызыл-Шаруа
     района имени Турара         МЗ         2005         14360
     Рыскулова Жамбылской
     области
248  Строительство центральной
     районной больницы на 100
     коек с поликлиникой на
     200 посещений в поселке
     Осакаровка Карагандинской
     области                     МЗ         2004-2006   652830  100000
249  Строительство Каркаралин-
     ской центральной районной
     больницы на 100 коек с
     поликлиникой на 200
     посещений в городе
     Каркаралинск
     Карагандинской области      МЗ       2004-2006     658740  120000
250  Реконструкция Жана-
     Аркинской центральной
     районной больницы на 100
     коек с поликлиникой на
     250 посещений в поселке
     Атасу                       МЗ       2004-2005     128480   50000
     Карагандинской области
251  Строительство центральной
     районной больницы на 100
     коек в поселке Ботакара
     Бухар-Жирауского района
     Карагандинской области      МЗ         2008        754460
252  Строительство Жанакорган-
     ской центральной районной
     больницы на 190 коек в
     поселке Жанакорган
     Кызылординской области      МЗ       2005-2007     784017
253  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 100 коек
     в городе Аральск Араль-
     ского района                МЗ       2003-2005     441970  219500
     Кызылординской области
254  Строительство противо-
     туберкулезного диспансера
     на 60 коек в поселке
     Жосалы Кармакшинского
     района Кызылординской       МЗ       2003-2005     265050  172900
     области
255  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 50 коек
     в поселке Теренозек
     Сырдарьинского района
     Кызылординской области      МЗ       2003-2005     425790  174250
256  Строительство родильного
     дома на 40 коек с гине-
     кологическим отделением
     на 10 коек и женской
     консультацией в поселке
     Жалагаш                     МЗ       2007-2008     361820
     Жалагашского района
     Кызылординской области
257  Строительство родильного
     дома на 55 коек с
     женской консультацией в
     поселке Шиели               МЗ       2006-2007     459680
     Шиелийского района
     Кызылординской области
258  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 100 коек
     в поселке Затобольск
     Костанайского района
     Костанайской области        МЗ       2005-2007     538590
259  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 50 коек
     в поселке Шетпе
     Мангистауского района       МЗ       2004-2005     213770   50000
     Мангистауской области
260  Строительство районной
     больницы на 100 коек в
     поселке Жетыбай
     Каракиянского района        МЗ         2009        334100
     Мангистауской области
261  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 30 коек
     в городе Форт-Шевченко
     Тупкараганского района
     Мангистауской области       МЗ       2006-2008     336900
262  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 35 коек
     в селе Баянаул
     Баянаульского района        МЗ       2004-2005     347270  280000
     Павлодарской области
263  Строительство туберкулез-
     ного отделения при
     центральной районной
     больнице Иртышского района
     на 30 коек в селе Иртышск   МЗ       2005-2006     340870
     Павлодарской области
264  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 35 коек
     в селе Качиры Качирского
     района                      МЗ       2005-2006     340120
     Павлодарской области
265  Строительство центральной
     районной больницы на 100
     коек в селе Коктобе
     Майского района             МЗ       2006-2008     833520
     Павлодарской области
266  Строительство центральной
     районной больницы на 100
     коек в Павлодарском
     районе                      МЗ       2008-2009     833520
     Павлодарской области
267  Строительство противо-
     туберкулезного диспансера
     на 30 коек в селе Пресновка
     Жамбылского района
     Северо-Казахстанской        МЗ         2008        250270
     области
268  Строительство противо-
     туберкулезного диспансера
     на 50 коек с поликлиникой
     на 90 посещений в городе
     Булаево района имени        МЗ       2005-2006     373950
     Жумабаева Северо-
     Казахстанской области
269  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 30 коек в
     поселке Саумалколь
     Айыртауского района
     Северо-Казахстанской
     области                     МЗ         2008        320300
270  Строительство централь-
     ной районной больницы
     на 100 коек с поликлини-
     кой на 200 посещений в
     селе Талшик Акжарского
     района Северо-
     Казахстанской области       МЗ       2005-2007     859520
271  Строительство противо-
     туберкулезного диспансера
     на 50 коек с поликлиникой
     на 90 посещений в селе
     Новоишимский района имени
     Габита Мусрепова Северо-
     Казахстанской области       МЗ         2008        390300
272  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 60 коек в
     поселке Аксу Сайрамского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МЗ       2004-2006     418800   50000
273  Строительство родильного
     дома на 40 коек в селе
     Шолаккорган Созакского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МЗ       2007-2008     370360
274  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 50 коек в
     селе Шардара Шардаринского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МЗ       2007-2008     389000
275  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 100 коек в
     городе Сарыагаш Сары-
     агашского района Южно-
     Казахстанской области       МЗ       2007-2008     737800
276  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 80 коек в
     селе имени Турара
     Рыскулова Тюлькубасского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МЗ       2007-2008     598340
277  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 50 коек в
     городе Арысь Арысского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МЗ       2005-2007     389000
278  Строительство центральной
     районной больницы на 150
     коек с поликлиникой на 200
     посещений в селе Абай
     Сарыагашского района Южно-
     Казахстанской области       МЗ       2004-2006     678070  150000
279  Строительство центральной
     районной больницы на 250
     коек в городе Ленгер
     Толебийского района
     Южно-Казахстанской
     области                     МЗ       2008-2009    1826800
280  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 50 коек в
     селе Шаульдер Отрарского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МЗ       2005-2006     320320
281  Строительство туберкулез-
     ной больницы на 50 коек в
     селе Шаян Байдибекского
     района Южно-Казахстанской
     области                     МЗ       2007-2008     389000
282  Строительство централь-
     ной районной больницы на
     240 коек с поликлиникой
     на 500 посещений в смену
     в селе Темирлановка
     Ордабасинского района
     Южно-Казахстанской
     области                     МЗ       2004-2008     897020   80000
283  Строительство централь-
     ной районной больницы в
     150 коек в городе Арысь
     Арысского района Южно-
     Казахстанской области       МЗ       2007-2008    1129000
284  Реконструкция разводящих
     сетей в селах Костычево,
     Донское Жаркаинского
     района Акмолинской
     области                     МСХ       2005         57960
285  Водоснабжение села
     Павловка (Еркиншилик)
     Ерейментауского района
     Акмолинской области         МСХ      2005-2006     165967
286  Реконструкция систем
     водоснабжения и водо-
     отведения в селе Кощи
     Целиноградского района
     Акмолинской области         МСХ      2005-2007     285000
287  Реконструкция системы
     водоснабжения села Кобда
     Актюбинской области         МСХ      2004-2005     183780   70000
288  Реконструкция и
     расширение существующей
     системы водоснабжения
     села Комсомольское
     Айтекебийского района
     Актюбинской области         МСХ      2004-2005     169725   70000
289  Реконструкция и
     расширение системы водо-
     снабжения села Мартук
     Мартукского района
     Актюбинской области         МСХ      2005-2007     321847
290  Реконструкция сущест-
     вующего водопровода села
     Уил Уилского района
     Актюбинской области         МСХ      2005-2006     235625
291  Реконструкция систем
     водоснабжения в
     поселке Улкен
     Жамбылского района
     Алматинского области        МСХ      2005-2007     100000
292  Реконструкция и
     строительство системы
     водоснабжения в
     поселке Балпык-Би
     Коксуского района
     Алматинской области         МСХ      2005-2006      80135
293  Реконструкция Турген-
     ского магистрального
     группового водопровода
     в Енбекшиказахском
     районе Алматинской
     области (II-я очередь)      МСХ        2005        114900
294  Реконструкция и
     строительство системы
     водоснабжения села
     Акколь Балхашского
     района Алматинской
     области                     МСХ        2005         38600
295  Реконструкция системы
     водоснабжения населен-
     ных пунктов Алматинской
     области. Илийский район.
     Село Байсерке (I и II
     очередь строительства)      МСХ      2005-2006      71798
296  Блочные водоочистные
     сооружения и внутри-
     поселковые водопровод-
     ные сети в селе Миялы
     Кызылкогинского района
     Атырауской области          МСХ      2004-2005     270360   70000
297  Блочные водоочистные
     сооружения и внутри-
     поселковые водопровод-
     ные сети в селе
     Жаскайрат Кызылкогин-
     ского района Атырауской     МСХ      2004-2005      91426   60000
     области
298  Блочные водоочистные
     сооружения и внутри-
     поселковые водопровод-
     ные сети в селе
     Жангельды Кызылкогин-
     ского района
     Атырауской области          МСХ      2004-2005      99000   60000
299  Реконструкция водо-
     проводной сети и кана-
     лизации села Урджар
     Восточно-                   МСХ      2004-2005     113611   72890
     Казахстанской области
     (I-я очередь)
300  Реконструкция сетей
     водоснабжения села
     Георгиевка Жарминского
     района Восточно-            МСХ      2006-2008     617651
     Казахстанской области
301  Строительство посел-
     ковых сетей водопровода
     в селе Камышинка
     Шемонаихинского района
     Восточно-Казахстанской
     области                     МСХ        2005         74501
301-1 Реконструкция сетей        МСХ     2005-2006       129667   
     водоснабжения села
     Бородулиха
     Бородулихинского района
     Восточно-Казахстанской
     области
302  Восстановление системы
     водоснабжения села
     Акколь Таласского района
     Жамбылской области          МСХ      2004-2005     144204   80500
303  Водоснабжение ауыла
     Бостандык Таласского        МСХ        2005         61695
     района Жамбылской
     области
304  Реконструкция группо-
     вого водопровода в селе
     Ынтымак Байзакского
     района Жамбылской           МСХ      2005-2006     311981
     области
305  Водоснабжение ауыла
     Аккум Таласского района     МСХ      2005-2006     118947
     Жамбылской области
306  Водоснабжение поселка
     Муратсай Бокейординского
     района Западно-
     Казахстанской               МСХ        2005         21776
     области
307  Строительство скважин
     и реконструкция водовода
     в поселке Искра
     Бокейординского района
     Западно-Казахстанской
     области                     МСХ        2005         21277
308  Строительство резервуара,
     водонапорной башни и
     реконструкция водовода в
     поселке Бисен Бокей-
     ординского района
     Западно-Казахстанской
     области                     МСХ        2005         23665
309  Водоснабжение села
     Кыркопа Жангалинского
     района Западно-
     Казахстанской области       МСХ        2005         32548
310  Строительство установки
     "Струя" в поселке Карасу
     Казталовского района
     Западно-Казахстанской
     области                     МСХ        2005         51720
311  Водообеспечение поселка
     Каракамыс Каратобинского
     района Западно-
     Казахстанской области       МСХ        2005         60407
312  Водоснабжение села
     Алмалы Акжаикского
     района Западно-
     Казахстанской области       МСХ        2005         27094
313  Реконструкция внутри-
     поселковых водопровод-
     ных сетей и напорно
     регулирующих сооружений
     в райцентре Жангала
     Жангалинского района
     Западно-Казахстанской
     области                     МСХ        2005        87015
314  Реконструкция внутри-
     поселковых сетей водо-
     провода в райцентре
     Сайхин Бокейординского
     района Западно-
     Казахстанской области       МСХ        2005         44786
315  Водоснабжение поселка
     Базаршолан Акжаикского
     района Западно-
     Казахстанской области       МСХ        2005         20124
316  Водоснабжение села
     Айдархан Жангалинского
     района Западно-
     Казахстанской области       МСХ        2005         34321
317  Водоснабжение села
     Маштексай Жангалинского
     района Западно-
     Казахстанской области       МСХ        2005         44021
318  Водоснабжение поселка
     Бостандык Казталовского
     района Западно-
     Казахстанской области       МСХ        2005         25034
319  Строительство водопро-
     вода села Кентубек
     Бурлинского района
     Западно-Казахстанской
     области                     МСХ        2005         60494
320  Реконструкция водовода
     поселка Мереке
     Таскалинского района
     Западно-Казахстанской
     области                     МСХ        2005         22100
321  Реконструкция водо-
     провода села Новенькое
     Зеленовского района
     Западно-Казахстанской
     области                     МСХ        2005         31973
322  Реконструкция скважин
     и водовода села
     Первосоветское Зеленов-
     ского района Западно-
     Казахстанской области       МСХ      2004-2005      45571   0
323  Реконструкция скважин
     и водовода в селе
     Казталовка Казталов-
     ского района Западно-
     Казахстанской области       МСХ        2005         26602
324  Реконструкция водовода
     села Каменка (северная
     часть) Таскалинского
     района Западно-
     Казахстанской области       МСХ        2004-2005    40128   0
325  Реконструкция водопро-
     вода и колонок села
     Макарово Зеленовского
     района Западно-
     Казахстанской области       МСХ        2005         21872
326  Водоснабжение поселка
     Пятимар Жангалинского
     района Западно-
     Казахстанской области       МСХ        2005         20545
326-1 Проведение мероприятий,    МСХ        2005         48338     
      направленных на
      улучшение водоснабжения
      качественной водой
      населенного пункта
      Жанама Акжаикского
      района Западно-
      Казахстанской области
326-2 Водоснабжение              МСХ        2005         23180
      поселка Березине
      Казталовского района
      Западно-Казахстанской
      области
326-3 Водоснабжение              МСХ        2005         22168
      поселка Коктерек
      Казталовского района
      Западно-Казахстанской
      области
326-4 Строительство              МСХ        2005         16249
      водопровода в селе
      Узунколь Жанибекского
      района Западно-
      Казахстанской области
326-5 Реконструкция водопровода  МСХ      2004-2005      10624     0
      в поселке Калининское
      Зеленовского района
      Западно-Казахстанской
      области
326-6 Реконструкция              МСХ      2004-2005       11702    0
      водопровода в поселке
      Переметное Зеленовского
      района Западно-
      Казахстанской области
326-7 Реконструкция              МСХ      2004-2005       18685     0
      водопровода поселка
      Кушум Зеленовского
      района Западно-
      Казахстанской области 
327  Реконструкция систем
     водоснабжения и
     водоотведения поселка
     Молодежный
     Карагандинской области      МСХ      2004-2006    193800   50000
328  Реконструкция водо-
     проводных сетей села
     Карагаш Жанааркинского
     района Карагандинской
     области                     МСХ      2004-2005     42366   25000
329  Реконструкция водо-
     проводных сетей села
     Тугускен Жанааркинского
     района Карагандинской
     области                     МСХ      2004-2005     45419   30620
330  Реконструкция водо-
     проводных сетей в
     районном центре села
     Аксу-Аюлы Шетского
     района Карагандинской
     области                     МСХ      2005-2006     172650
331  Водозаборные скважины
     и водопроводные сети
     села Батпак Осакаров-
     ского района
     Карагандинской области      МСХ        2005        41841
332  Реконструкция водо-
     проводных сетей в селе
     Коянды Каркаралинского
     района Карагандинской
     области                     МСХ        2005        32730
333  Реконструкция водо-
     проводных сетей в селе
     Кызыл-Ту Каркаралинского
     района Карагандинской
     области                     МСХ      2005-2006     30750
334  Реконструкция водо-
     провода города
     Каркаралинска, 3 очередь
     (резервуар)
     Карагандинская область      МСХ        2005        17598
335  Реконструкция Желкуар-
     ского водовода
     Житикаринского района
     Костанайской области        МСХ      2004-2006     523801  120000
336  Реконструкция Ишимского
     группового водопровода
     Костанайской области        МСХ      2005-2007     500000
337  Реконструкция разводя-
     щих сетей водопровода
     поселка Амангельды
     Амангельдинского района
     Костанайской области        МСХ        2005         72500
338  Реконструкция системы
     водоснабжения в поселке
     Жанакорган Жанакорган-
     ского района Кызылордин-
     ской области                МСХ      2004-2005     152700  100000
339  Реконструкция системы
     водоснабжения в поселке
     Теренозек Сырдаринского
     района                      МСХ      2005-2006     161657
     Кызылординской области
340  Реконструкция и расши-
     рение систем водоснабже-
     ния и водоотведения
     в поселке Тасбогет          МСХ      2005-2007     595073
     Кызылординской области
341  Расширение водопровода
     в райцентре Жалагаш
     Жалагашского района
     Кызылординской области.
     Головное водозаборное
     сооружение (2 этап)         МСХ        2005        114700
342  Строительство подзем-
     ного водовода протяжен-
     ностью 9,5 км в поселке 
     Жетибай Каракиянского
     района Мангистауской
     области                     МСХ        2005         73192
343  Реконструкция разводя-
     щей сети и сооружений
     в селе Иртышск Иртыш-
     ского района                МСХ      2004-2005     150002   69050
     Павлодарской области
344  Реконструкция разводя-
     щей сети водопровода и
     сооружений в селе
     Успенка Успенского
     района                      МСХ      2004-2005     155700   70000
     Павлодарской области
345  II очередь локальной
     системы организации
     водоснабжения населен-
     ных пунктов в
     Павлодарской области,
     города Аксу (сельская
     зона), село Акжол,
     водоснабжение с             МСХ        2005         10164
     комплексным блок-
     модулем
346  Реконструкция и рас-
     ширение водопроводных
     сетей в селе Кашир
     Качирского района
     Павлодарской области
     (II-я очередь)              МСХ      2005-2006     349314
347  Локальная система
     строительства водо-
     снабжения поселка
     Ленинский площадки
     N 1, N 2, N 3 город
     Павлодар (сельская
     зона).                      МСХ      2004-2005      57700   39690
     Пункты водоснабжения
348  Локальная система
     строительства водо-
     снабжения села Мойылды
     город Павлодар
     (сельская зона).
     Пункты водоснабжения        МСХ      2004-2005      16000    7920
349  Реконструкция водо-
     вода в селе Песчаное
     Павлодарской области        МСХ      2005-2007     293913
350  Водоснабжение
     сельских населенных
     пунктов Уалихановского
     и Акжарского районов
     (П-я очередь) Северо-
     Казахстанской области       МСХ      2004-2007     458624   19000
351  Строительство кустовых
     скважинных водозаборов
     в Жамбылском районе
     (II-я очередь)              МСХ      2004-2007     388930   16400
     Северо-Казахстанской
     области
352  Водоснабжение села
     Абай и близлежащих
     аулов Сарыагашского
     района Южно-                МСХ      2004-2005     233847  110000
     Казахстанской области
353  Водоснабжение села
     Жибек жолы Сайрамского
     района Южно-
     Казахстанской области       МСХ      2005-2006     141200
354  Реконструкция водо-
     снабжения села Торткуль
     Ордабасинского района
     Южно-Казахстанской          МСХ      2005-2006      80298
     области
355  Водоснабжение населен-
     ного пункта Шаульдер
     Отырарского района
     Южно-Казахстанской          МСХ        2005         44893
     области
356  Строительство водо-
     проводов населенных
     пунктов Арыс, Шойманов,
     Темир, Когам, Кокмардан,
     Кызыл-Ту. Поселок Темир
     Южно-                       МСХ      2005-2006      76465
     Казахстанской области
357  Строительство водо-
     проводов населенных
     пунктов Арыс, Шойманов,
     Темир, Когам, Кокмардан,
     Кызыл-Ту.                   МСХ      2005-2006      59642
     Поселок Кокмардан Южно-
     Казахстанской области
358  Строительство водопро-
     водов населенных пунктов
     Арыс, Шойманов, Темир,
     Когам, Кокмардан,           МСХ        2005         30296
     Кызыл-Ту. Поселок Арыс
     Южно-Казахстанской
     области
359  Строительство водопро-
     водов населенных пунктов
     Арыс, Шойманов, Темир,
     Когам, Кокмардан,
     Кызыл-Ту.
     Поселок Кызыл-Ту Южно-
     Казахстанской области       МСХ        2005         12100
360  Строительство водопро-
     водов населенных пунктов
     Арыс, Шойманов, Темир,
     Когам, Кокмардан,
     Кызыл-Ту. Поселок
     Шойманов                    МСХ        2005         25700
361  Строительство водопро-
     водов населенных пунктов
     Арыс, Шойманов, Темир,
     Когам, Кокмардан,
     Кызыл-Ту. Поселок Когам
     Южно-Казахстанской
     области                     МСХ        2005         24125
362  Водоснабжение населен-
     ного пункта Аметбек
     Отырарского района
     Южно-Казахстанской
     области                     МСХ        2005         25626
_____________________________________________________________________
     ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________

продолжение таблицы
---------------------------------------------------------------------
    |                Прогноз                      |  после
    |---------------------------------------------|  2007 года 
N   | 2005 год   |   2006 год    |      2007 год  |
---------------------------------------------------------------------
1  |     7      |      8        |       9        |      10
---------------------------------------------------------------------
61       200300
62       182750
63                          50000               300000         116200
64       155000
65        52080            125140
66                                                             312600
67                                                             130250
68                                                             142720
69       100000             69340
70        95370
71       262460             77625
72       138420
73        54160
74       100000            148430
75       200000            140210
76                          64875                77625
77                         102600
78                         102600
79                                               24975          77625
80                                                             142500
81                                                             102600
82                                                             228000
83                                                             228000
84       202590
85       215290
86                         200000               264400
87       100000            380080
88                                              100000         209600
89                                              100000         209600
90                         309600
91                                              100000          93500
92                                              100000          93500
93                                              100000          39320
94                                               50000          89320
95                                                             139320
96                                                             139320
97                                                             309600
98       129580
99        77600
100      100000             76530
101      118600
102                         53150                77600
103                        130750
104                                              72700
105                                              94140
106                                                             94140
107                                              94140
108                                              94140
109                                              94140
110                                              98530
111       94320
112                         94320
113      100000            181070
114                                                            131000
115                        272170
116      200000            102940
117                                              50000         103250
118                        147000
119                        106560
120      383800
121       96450
122       59830
123       50000            141750
124                        103170               280230
125                         43660               100000         239740
126                         40000               140000          75600
127                                                            255600
128                         40000               119750
129                                              75800
130                                                            454800
131                                                            151600
132                                                            159750
133                                                            159750
134                                                            115020
135                                                            115020
136     284000              86000
137     539470
138                        266400
139     100000             200000               107880
140      70500
141                        111780
142     170000             200000               293230
143     160770
144      28100
145      22800
146      22900
147     152970
148     112740
149     140020
150     100000             126620
151     150000              23640
152      80000             291900
153     100000             157160
154      80720             273830               388250
155     116410
156     100000              94480
157                        154750
158                        154740
159                        154740
160                        157750
161                        100000               147600
162                        142640               113360
163                                                            111420
164                                             111420
165                                             111420
166                                             111420
167                                             154750
168                                             111420
169                                             154750
170                                             111420
171                                             111420
172                                             111420
173                                             111420
174                                             111420
175                                             111420
176                                             111420
177                                             111420
178                                             111420
179                                             111420
180                                             111420
181                                             111420
182                                             111420
183                                             137870          16880
184                                                            154750
185                                                            154750
186                                                            557100
187                                                            270000
188                                                            270000
189                                                            180000
190                                                            180000
191                                                            247600
192                                                            120000
193                                                            247600
194                                                            247600
195                                                            154750
196                                                            154750
197                                                            104800
198                                                             75000
199                                                             75000
200                                                            123800
201                                                            111420
202                                                             54000
203      108550
204                        100000               243000
205                        100000               243000
206                                                            809260
207      240000
208      240000
209      220000
210                         60580               273520
211      150000            150000                59600
212                                                            367000
213                                             100000         133120
214                                             100000         197430
215                                             100000         197430
216                                             100000         197430
217      273803
218      180000            332600
219      180500            415430
220      234990
221                                                            985000
222                                                            302050
223                                                            302050
224                                                            389350
225                                                            302050
226                                                            527750
227                                                            695170
228                         82000               212740
229                                                            334910
230      100000            210480
231      100000            100000               108380
232                                                            773590
233       90000            130156               110000
234                         60000               157270
235      100000            235750
236      252740
237                                             120000         333400
238                                             100000         235300
239                                             100000         255300
240                                                            276300
241                                                            217270
242                                                            327400
243      133890
244      114730
245       35450
246       24030
247       14360
248      150000            402830
249      177000            361740
250       78480
251                                                            754460
252       93697            240000               450320
253      222470
254       92150
255      251540
256                                             100000         261820
257                        109224               350456
258      100000            130000               308590
259      163770
260                                                            334100
261                         54300               111114         171486
262       67270
263      180000            160870
264      160620            179500
265                        160000               215010         458510
266                                                            833520
267                                                            250270
268      100000            273950
269                                                            320300
270      100000            200000               559520
271                                                            390300
272      200960            167840
273                                             120000         250360
274                                             100000         289000
275                                             120450         617350
276                                             150000         448340
277      100000            100000               189000
278      240000            288070
279                                                           1826800
280       80000            240320
281                                             100000         289000
282      249000            254360               137030         176630
283                                             161000         968000
284       57960
285       70000             95967
286                        100000               185000
287      113780
288       99725
289       30000            111847               160000
290       50000             50000               135625
291       35000             65000
292       30000             50135
293      114900
294       38600
295       34963             36835
296      200360
297       31426
298       39000
299       40721
300       0                150000               250000        217651
301       74501
301-1     30000            99667
302       63704
303       61695
304       55000            256981
305       48181             70766
306       21776
307       21277
308       23665
309       32548
310       51720
311       60407             
312       27094
313       87015             
314       44786
315       20124              0
316       34321
317       44021             
318       25034
319       60494              0
320       22100
321       31973              0
322       45571             
323       26602
324       40128             
325       21872
326       20545
326-1     48338
326-2     23180
326-3     22168
326-4     16249
326-5     10624
326-6     11702
326-7     18685
327       40000            103800
328       17366
329       14799
330       50000            122650
331       41841
332       32730
333       12670             18080
334       17598
335      180000            223801
336       50000            200000               250000
337       72500
338       52700
339       26877            134780
340       37500            157868               399705
341      114700
342       73192
343       80952
344       85700
345       10164
346       73033            276281
347       18010
348        8080
349       60000             60000               173913
350       79237            100000               260387
351       80000            100000               192530
352      123847
353       47454             93746
354       40000             40298
355       44893
356       30000             46465
357       25000             34642
358       30296
359       12100
360       25700
361       24125
362       25626
_____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме: 15592226          14159608             14252349         25486522
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |   6
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития жилищного строительства
в Республике Казахстан на 2005-2007 годы
 
  363  Строительство коммуналь-
     ного жилья за счет
     средств государственного
     бюджета                     МИТ      2005-2007   18900000
364  Бюджетное кредитование
     местных исполнительных
     органов на строительство
     жилья                       МИТ      2005-2007  126000000
_____________________________________________________________________
      ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________

продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |      10
---------------------------------------------------------------------
363     6300000           6300000              6300000
364    42000000          42000000             42000000
_____________________________________________________________________
Итого: 48300000          48300000             48300000
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |  6
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа социально-экономического
развития города Астаны на период до 2005 года
"Расцвет Астаны - расцвет Казахстана"
 
  365  Строительство 1 очереди
     водно-зеленого бульвара
     нового административного
     центра в городе Астане      МИТ      2001-2005    4026922 3760990
366  Строительство главной
     площади в городе Астане     МИТ      2003-2006    8830326 5730000
367  Инженерная защита от
     подтопления, дренаж,
     понижение уровня грунто-
     вых вод левобережной
     территории застройки в
     городе Астане               МИТ      2002-2008   10974980  900880
368  Реконструкция русла
     реки Ишим в городе
     Астане                      МИТ      2002-2007    5602178 2133000
369  Ликвидация накопителя
     сточных вод Талдыколь
     с рекультивацией (1 и
     2 очереди) в городе
     Астане                      МИТ      2002-2006    8190100 1619530
370  Благоустройство реки
     Ак-Булак на участке от
     проспекта Абылай-хана
     до железной дороги в
     городе Астане               МИТ      2004-2005     986181  700000
371  Строительство инженер-
     ных сетей и дорог к
     проектируемым и строя-
     щимся жилым комплексам
     в городе Астане             МИТ      2004-2007    7547482  980110
372  Зона кратковременного
     отдыха для жителей
     города Астаны на водо-
     хранилище реки Коянды       МКИС     2005-2007    2229600
373  Развитие системы ливне-
     вой канализации             МИТ      2005-2010   19468350
374  Строительство парка на
     набережной реки Ак-Булак
     в городе Астане             МИТ        2005        500000
375  Водоснабжение и водо-
     отведение г. Астаны         МИТ      2004-2008   35886000  3482649
376  Строительство парка по
     улице Сары-Арка в
     районе административного
     здания ЗАО НК
     "Казмунайгаз" в городе
     Астане                      МИТ        2005        400000
377  Строительство здания
     цирка на 2000 мест в
     городе Астане               МК       2001-2005    5279035  4246700
378  Комплекс объектов
     развлечений "Думан" в
     городе Астане               МК       2000-2005    8558834  7585650
379  Президентский парк в
     городе Астане               МИТ      2005-2008    7602000
380  Строительство магист-
     ральной автодороги в
     городе Астане с авто-
     дорожным мостом через
     реку Ишим                   МТК      2002-2005   10222606  7417600
381  Строительство авто-
     дорожного моста через
     реку Ак-Булак на
     продолжении проспекта
     Абая в городе Астане        МТК        2005        340892
382  Реконструкция проспекта 
     Абая от реки Ак-Булак 
     до микрорайона Юго-Восток 
     в городе Астане             МТК      2004-2005    1291002  700000
383  Строительство автомо-
     бильных дорог в новом
     административном центре
     в городе Астане             МТК      2004-2008    6138460 1261450
384  Реконструкция проспекта
     Богенбая от улицы
     Пушкина до улицы
     Валиханова в городе
     Астане                      МТК        2005       1068305 147510
385  Расширение и рекон-
     струкция ТЭЦ-2, тепло-
     вых сетей и энергосете-
     вых объектов города
     Астаны                      МЭМР     2003-2007   22477880 5902280
386  Строительство ПС "Новая"
     на левобережной части
     города Астаны               МЭМР     2006-2007    1096500      
_____________________________________________________________________
     Итого по программе:                                       5432640
_____________________________________________________________________

продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |   10
---------------------------------------------------------------------
365      265932
366     2400300             700000
367       57000             1000000            4000000       5017100
368      564778             1000000            1904400
369     6520000               50570
370      286181
371     1767372             2500000            2300000
372      200315              458800            1570485
373      914228             6624700            5460000       6469422
374      500000
375     2890790             7035500            8483800      13993261
376      400000
377     1032335
378      973134
379     1050000             2276000            2276000       2000000
380     2805006
381      340892
382      591002
383      653400             1500000            2000000        723610
384      866600               54195
385     5664000             5957700            4923900
386       44200              500000             552300
____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме: 30787465            28957465           33470885       28203393
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |   6
--------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития города Алматы
на 2003-2010 годы
 
  387  Строительство инженерных
     сетей и дорог к проекти-
     руемым и строящимся жилым
     комплексам в городе
     Алматы                      МИТ        2005       2000000
388  Строительство и рекон-
     струкция водопроводных,
     канализационных
     сетей и сооружений в
     районах массовой инди-
     видуальной застройки
     города Алматы               МИТ      2003-2005     650300 450300
389  Строительство транспорт-
     ной развязки на пересече-
     нии улиц Саина-проспект
     Райымбека в городе
     Алматы                      МТК      2001-2005    6200394 4929600
390  Строительство автомобиль-
     ных дорог в микрорайонах
     малой застройки города
     Алматы                      МТК      2003-2005     826230  526230
391  Строительство первой
     очереди метрополитена в
     городе Алматы               МТК      1988-2010  101286000  1809000
392  Сейсмоусиление объектов
     образования и здраво-
     охранения                   МОН,                           1000000
                                 МЗ
392-1 Обеспечение                МЧС      2005        500000    
     противолавинной и
     противооползневой
     безопасности
_______________________________________________________________________
     ИТОГО по программе:                                        8715130
_______________________________________________________________________
 
  продолжение таблицы
_______________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |      10
-----------------------------------------------------------------------
387     2000000
388      200000
389      585310            685484
390      300000
391     5268000          18000000             18000000        58209000
392     1000000
392-1   500000
______________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме: 9853310          18685484             18000000        58209000
______________________________________________________________________
 
  ______________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |   6
----------------------------------------------------------------------
Отраслевая программа "Питьевые воды"
 
  393  Реконструкция сетей
     водоснабжения города
     Макинска Буландынского
     района Акмолинской
     области                     МСХ      2004-2005     105397   70000
394  Реконструкция водовода
     и сетей города
     Державинска Жаркаинского
     района Акмолинской
     области (II-очередь)        МСХ        2005        207940
395  Реконструкция Нуринского
     группового водопровода
     (II-я очередь)
     Акмолинской области         МСХ      2003-2006     407500   68500
395-1 Реконструкция              МСХ      2005-2006     167062    
     магистрального напорного
     водовода районного
     центра в городе Алге
     и близлежащих сельских
     населенных пунктов
     Алгинского района
     Актюбинской области
396  Реконструкция группово-
     го водопровода Кульсары-
     Тургузба-Шокпартугай-
     Аккизтогай Атырауской
     области                     МСХ      2004-2005     244647  100000
397  Водоснабжение города
     Риддер Восточно-
     Казахстанской области
     из подземного источника     МСХ      2003-2004     286270  286270
398  Строительство второй
     нитки водовода Токрау-
     Балхаш от площадки ГНС
     до площадки резервуаров
     на отметке 425
     Карагандинской области      МСХ      2004-2007    1446060
399  Реконструкция городских
     водопроводных сетей
     города Приозерска
     Карагандинской области      МСХ      2005-2007     361676
400  Реконструкция и оптими-
     зация водопроводных
     систем населенных пунктов
     Абайского района
     Карагандинской области
     (Абай, Карабас)
      II очередь                 МСХ        2005        189071
400-1 Реконструкция              МСХ    2005-2007       319855      
     водопроводных сетей
     города Каражал
     Карагандинской области  
401  Реконструкция Ащи-
     Тастинского магистрального
     водовода Костанайской
     области                     МСХ      2004-2006     754188  80000
402  Водовод в поселке Тайынша
     (I-й и II-й этап поселка
     Киялы - поселка
     Чермошнянка - поселка
     Тайынша) в Северо-
     Казахстанской области       МСХ          2005      462297
403  Водоснабжение города
     Туркестан Южно-             МСХ      2005-2006     644087
     Казахстанской области
403-1 Восстановле-               МСХ          2005       75030  75030
      ние водовода
      Атырау-Макат
      Макатского
      района
      Атырауской
      области                                             
_____________________________________________________________________
     ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 
  продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |   10
---------------------------------------------------------------------
393       35397
394       80000             127940
395      119000             220000
395-1     31481             135581
396      144647
397      0
398                         600000              610840        235220
399       83700             150000              127976
400      189071
400-1     46250             150000              123605
401      150000             524188
402      462297             0                   0
403      100000             544087
403-1
____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме: 1516873            2451796               862421
____________________________________________________________________
 
  ____________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |  6
--------------------------------------------------------------------
Программа "Охрана окружающей среды на 2005-2007 годы"
 
  404  Проведение технического
     перевооружения на
     очистных сооружениях
     канализации города
     Петропавловска с произ-
     водством пусконаладочных
     работ                       МООС       2005         51374
405  Реконструкция напорного
     коллектора от реки Ишим
     до канализационных
     очистных сооружений
     города Петропавловска
     Северо-Казахстанской
     области                     МООС       2005        101252
406  Сбор и транспортировка
     ливневых стоков северной
     части города Петропавлов-
     ска в МК-5                  МООС       2005        182515
407  Очистные сооружения
     дождевой канализации в
     города Петропавловске       МООС       2005        518216
____________________________________________________________________
      ИТОГО по Программе:
____________________________________________________________________

продолжение таблицы
____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |   10
--------------------------------------------------------------------
404       51374
405      101252
406      182515
407      518216
____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:   853357
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |  6
--------------------------------------------------------------------
Программа развития малых городов на 2004-2006 годы
 
  408  Реконструкция водовода
     и сетей водоснабжения
     в городе Державинске
     Жаркаинского района
     Акмолинской области         МЭБП     2004-2006      75000 15000
409  Реконструкция водо-
     проводных сетей в городе
     Степняк Енбекшильдер-
     ского района                МЭБП     2004-2006      75000 15000
     Акмолинской области
     (1 - этап)
410  Реконструкция тепло-
     трассы нижней части
     города Алги Актюбинской
     области                     МЭБП       2005         15000
411  Строительство автоном-
     ных котельных для
     обеспечения теплом
     многоэтажных жилых домов    МЭБП       2006         30000
     города Алги Актюбинской
     области
412  Реконструкция тепло-
     трассы протяженностью
     1,9 км в городе Шалкар
     Актюбинской области         МЭБП       2005          5400
413  Реконструкция 4 котель-
     ных бюджетных организа-
     ций города с установкой
     новых котлов автономных
     систем отопления в
     городе Шалкар               МЭБП       2005         18100
     Актюбинской области
414  Установка котлов авто-
     номных систем отопления
     для обеспечения теплом
     бюджетных организаций и
     многоэтажных жилых домов    МЭБП       2006         30000
     города Шалкара
     Актюбинской области
415  Реконструкция и оптими-
     зация водопроводных сетей
     города Абая
     Карагандинской области      МЭБП     2004-2006      75000  15000
416  Реконструкция системы
     теплоснабжения города
     Каркаралинска
     Карагандинской области      МЭБП      2004-2006     75000  15000
417  Реконструкция разводящих
     сетей водопровода с
     учетом оптимизации
     города Аркалыка             МЭБП      2004-2006     75000  15000
     Костанайской области
418  Реконструкция тепловых
     сетей с учетом оптимиза-
     ции города Житикара
     Костанайской области        МЭБП     2004-2006      75000  15000
419  Реконструкция головного
     резервуара для хранения
     питьевой воды, рекон-
     струкция и расширение
     внутриквартальных
     водопроводных сетей,
     реконструкция и расшире-
     ние наружных сетей          МЭБП     2004-2006      75000  15000
     канализации, тепло-
     снабжения городе Аральска
     Кызылординской области
420  Магистральный водовод
     Кетик-Форт-Шевченко-5,7 км
     Мангистауской области       МЭБП     2004-2006      75000  15000
_____________________________________________________________________
      ИТОГО по Программе:
_____________________________________________________________________
 
  продолжение таблицы
_____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |      10
---------------------------------------------------------------------
408       30000             30000
409       30000             30000
410       15000
411                         30000
412        5400
413       18100
414                         30000
415       30000             30000
416       30000             30000
417       30000             30000
418       30000             30000
419       30000             30000
420       30000             30000
____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме:   278500            300000
____________________________________________________________________
 
  ____________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |  6
--------------------------------------------------------------------
Программа по комплексному решению проблем Приаралья
на 2004-2006 годы
 
  421  Перевод теплоэнерго-
     источников и жилого сек-
     тора в городе Кызылорды
     на попутный газ             МЭМР     2003-2005  7485950 2112000
____________________________________________________________________
     ИТОГО по Программе:
____________________________________________________________________

продолжение таблицы
____________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |   10
--------------------------------------------------------------------
421     3506750
____________________________________________________________________
Итого по
Прог-
рамме: 3506750
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
1 |             2           |    3     |    4     |    5     |  6
--------------------------------------------------------------------
Вне программ
 
  422  Строительство и приобре-
     тение жилья для работ-
     ников государственных
     органов и государственных
     учреждений                  АГС        2005
423  Строительство мостового
     перехода через реку Урал
     в городе Атырау             МТК      2003-2006   6990000 1300000
424  Строительство моста
     через реку Иртыш в городе
     Семипалатинске Восточно-
     Казахстанской области       МТК      1997-2006  30321685 26891970
425  Строительство               МКИС     2005-       1424981
     теннисного                           2006                 
     корта                                                          
 
       426  Строительство               МТК      2005-       1718300
     транспортной                         2006                 
     развязки в                                                     
     районе улиц
     А. Иманова и
     Л. Гумилева
 
       427  Строительство               МТК      2005-       2477618
     транспортной                         2006                 
     развязки на                                                   
     пересечении
     улиц 12 и
     Гастелло
 
       428  Строительство               МТК      2005          137207
     объездной                                                 
     дороги трассы
     "Аэропорт -
     Караганда"
     (протяженностью
     16 км)
 
       429  Строительство               МТСЗН    2005-        1974618
     дома-                                2006                 
     интерната для                                                  
     престарелых
     ветеранов и
     инвалидов
 
       430  Строительство               МЭМР     2005          462000
     новой                                                     
     двухтрансфор-
     маторной
     подстанции
     35/6 кВ за
     территорией
     комплекса
     "Алмалы" с
     переустройством
     заходов
     существующих линий
     35 и 6кВ на новую
     подстанцию                                                       
_______________________________________________________________________
      ИТОГО по Программе:
     ВСЕГО:
_______________________________________________________________________
 
  продолжение таблицы
_______________________________________________________________________
1  |       7         |        8           |       9        |      10
-----------------------------------------------------------------------
422      616472
423      250000
424      900000            2529715
425      500000             924981
426      750000             968300
427      971901            1505717
428      137207
429     1500000             474619 
430      462000
 
  _______________________________________________________________________
Итого вне 
Прог-
рамм:   6087580           6403331 
 
  Всего: 125880591        131509174             120809076       122449535

         БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ
УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  <*>

      Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 12 апреля 2005 г.  N 332 ; от 27 июня 2005 г.  N 634 .

                                                        тыс. тенге
___________________________________________________________________
N |Наименование |Администратор| 2005 год |     Цель
  |предприятия  | бюджетной   |          |
  |             | программы   |          |
-------------------------------------------------------------------
1 |       2     |       3     |     4    |        5
-------------------------------------------------------------------
Государственная агропродовольственная программа на 2003-2005 годы
 
  1  АО "Аграрная                             215 250   тыс. тенге для 
   кредитная                               участия в уставных 
   корпорация"       МСХ          5610000    капиталах сельских 
                                           кредитных товариществ;
                                           5 394 750   тыс. тенге
                                             на кредитование 
                                           сельских кредитных
                                           товариществ.
 
  2  АО "КазАгро-                             5 950 000   тыс. тенге
     Финанс"           МСХ          8950000   на цели обеспечения 
                                           на лизинговой основе 
                                           сельскохозяйственной 
                                           техникой, 
                                           технологическим обору-
                                           дованием и специальной 
                                           техникой субьектов 
                                           животноводства;
                                            1 000 000   тыс. тенге
                                             на цели кредитования
                                           лизинга оборудования
                                           для предприятий по                                            переработке сельско-
                                           хозяйственной продукции;
                                            2 000 000   тыс. тенге на
                                           цели обеспечения создания
                                           и финансирования машино-
                                           технологических станций
                                           (сервис-центров).

3  АО "Мал                                 На кредитование закупа
   онімдері                                животноводческой продукции
   корпорациясы"     МСХ          1500000    и ее экспорта
 
  4  АО "Продо-                              На организацию проведения
   вольственная                            весенне-полевых и
   контрактная                             уборочных работ
   корпорация"       МСХ         7000000
 
  5  АО "Фонд
   гарантирования
   исполнения
   обязательств                             На обеспечение исполнения
   по зерновым                              обязательств по зерновым
   распискам"        МСХ          300000    распискам
5-1 АО               МСХ         424700     На создание и
   "Казагромар-                             обеспечение
   кетинг"                                  функционирования
                                            161 сельских
                                            информационно-
                                            консультационных
                                            центров и
                                            приобретение
                                            основных средств для
                                            областных
                                            представительств АО
                                            "Казагромаркетинг
____________________________________________________________________
    Итого по программе:           2378400
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
1 |       2     |       3     |     4    |        5
--------------------------------------------------------------------
Государственная программа жилищного строительства
в Республике Казахстан на 2005-2007 годы
 
  6  АО "Жилищный                            На обеспечение долговре-
   строительный                            менной устойчивости 
   сберегательный    МФ           4000000    системы жилищных
   банк                                    строительных сбережений
   Казахстана"
 
  7  ЗАО "Казахстан-                         На увеличение объема 
   ская ипотечная    МФ           6400000   приобретения прав 
   компания"                               требований
 
  8  АО "Казахстан-                          На снижение размера
   ский фонд                               первоначального взноса при
   гарантирования                          приобретении жилья до 10% 
   ипотечных         МФ           1500000    от стоимости жилья
   кредитов"
_____________________________________________________________________
    Итого по программе:          11900000
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
1 |       2     |       3     |     4    |        5
---------------------------------------------------------------------
Стратегия индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2003-2015 годы
 
  9  АО "Банк                                На обеспечение надлежащих
   Развития                                параметров кредитования 
   Казахстана"       МИТ         10000000    экономики и финансовой 
                                           устойчивости АО 
                                           "Банк Развития Казахстана"
10  АО "Инвести-                           На реализацию инвестицион-
    ционная          МИТ          5892246    ной программы Фонда
    компания:
    "Инвестици-
    онный фонд
    Казахстана"
11  АО "Нацио-                             На реализацию инновацион-
    нальный          МИТ         7116810       ной программы Фонда
    инновацион-
    ный фонд"
12  АО "Центр                               2 584 400 тыс.тенге на 
    инжиниринга                            завершение строительства 
    и трансферта                           объектов первой очереди 
    технологий"      МИТ          3184400   Парка информационных 
                                           технологий, установку
                                           технологического обору-
                                           дования и строительство 
                                           ВОЛС;
                                            600 000 тыс. тенге на 
                                           продолжение работ по
                                           созданию технопарков в
                                           городах Алматы,
                                           Караганде и Уральске
13  АО "Центр                              На проведение исследований
    маркетингово-                          и передислокацию АО "Центр
    аналитических                          маркетингово-аналитических 
    исследований"   МЭБП        1373887      исследований" в город 
                                           Астану
_____________________________________________________________________
    Итого по программе:       27567343
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
1 |       2     |       3     |     4    |        5
---------------------------------------------------------------------
Государственная программа "Развитие космической
деятельности в Республике Казахстан"
 
  14  АО "Республи-                           477 570 тыс. тенге на 
    канский центр                          создание наземного 
    космической                            комплекса для управления 
    связи и электро-                       космическими аппаратами и 
    магнитной                              системы мониторинга;  
    совместимости                           55 556 тыс. тенге на 
    радиоэлектрон-                         создание материально-
    ных средств"     АИС           533126    технической базы для 
                                           организации работы 
                                           предприятия
____________________________________________________________________
    Итого по программе:        533126
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
1 |       2     |       3     |     4    |        5
--------------------------------------------------------------------
Государственная программа развития и поддержки
малого предпринимательства в Республике Казахстан на 2003-2005 годы
 
  15  АО "Фонд                                4600 000 тыс. тенге на 
    развития малого                        создание системы гаран-
    предпринима-                           тирования субъектов малого
    тельства"        МИТ        11542500   предпринимательства;
                                            750 000 тыс. тенге на
                                           кредитование малого пред-
                                           принимательства в малых 
                                           городах  (в рамках 
                                           Программы развития
                                           малых городов на 2004-
                                           2006 годы)
                                         192 500 тыс. тенге
                                           на развитие инфраструктуры
                                           поддержки малого предпри-
                                           нимательства; 
                                            3000000 тыс. тенге
                                           предоставление микрокредитов, 
                                           финансирование действующих и 
                                           вновь создаваемых 
                                           микрокредитных организаций;
                                            3000000 тыс. тенге
                                           кредитование субъектов малого
                                           предпринимательства на основе 
                                           проектного финансирования и 
                                           финансового лизинга.
16  АО "Фонд                               На микрокредитование сель-
    финансовой       МСХ          1000000    ского населения
    поддержки
    сельского
    хозяйства"
____________________________________________________________________
    Итого по программе:         12 542 500
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
1 |       2     |       3     |     4    |        5
--------------------------------------------------------------------
Государственная программа социально-экономического
развития города Астаны на период до 2005 года
"Расцвет Астаны - расцвет Казахстана"
 
  17  ЗАО "Между-                             511 690 тыс. тенге на
    народный                               строительство крытой авто-
    аэропорт                               стоянки
    Астана"          МТК          1762085     963 530 тыс.тенге на до-
                                           оборудование аэропорта для 
                                           точного захода на посадку
                                           по метеоминимуму категории
                                           IIIB (светосигнальное 
                                           оборудование)
                                           286 865 тыс. тенге за 
                                           выполненные работы фирме 
                                           Мабетекс
_____________________________________________________________________
     Итого по программе:          1762085
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
1 |       2     |       3     |     4    |        5
---------------------------------------------------------------------
Программа развития страхового рынка Республики
Казахстан на 2004-2006 годы
 
  18  АО "Государ-                           На создание Государственной
    ственная         МФ            500000   аннуитетной компании
    аннуитетная
    компания"
_____________________________________________________________________
    Итого по программе:           500000
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
1 |       2     |       3     |     4    |        5
---------------------------------------------------------------------
Программа развития почтово-сберегательной
системы на 2005-2010 годы
 
   19  АО "Казпочта"    АИС          1444709     329 709 тыс. тенге на 
                                           развитие инфраструктуры в 
                                           городах;
                                            47 500 тыс. тенге на 
                                           совершенствование системы 
                                           магистральных перевозок;
                                            331 600 тыс. тенге на 
                                           развитие почтово-сбере-
                                           гательных услуг;
                                            735 900 тыс. тенге на 
                                           развитие инфраструктуры в 
                                           сельской местности 
                                           ( в рамках Государст-
                                           венной программы развития
                                           сельских территорий на
                                           2004-2006 годы)
_____________________________________________________________________
     Итого по программе:          1444709
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
1 |       2     |       3     |     4    |        5
---------------------------------------------------------------------
Вне программ
 
  20  Создание                               На создание межгосудар-
    межгосударст-      МФ       13170000   ственного инвестиционного 
    венного                                банка
    инвестицион-
    ного банка
21  АО "Республи-                          На приобретение телеви-
    канская теле-    МКИС        1387248    зионного оборудования
    радиокорпорация
    "Казахстан"
22  АО "Казтеле-                           На приобретение передатчи-
    радио"           МКИС        542139   ков для расширения зоны 
                                           охвата вещания
23  Приобретение                           На выполнение обязательств
    акций между-                           по своевременной оплате
    народных                               членских взносов междуна-
    финансовых         МФ         491551   родным финансовым органи-
    организаций                            зациям
24  ЗАО "Каз-                              На освоение Амангельдинской
    мунайгаз"        МЭМР        5500000   группы месторождений газа
                                           и развитие транзитного 
                                           потенциала в энергетическом 
                                           секторе Республики Казахстан; 
                                            1 млрд. тенге - на развитие 
                                           системы газоснабжения южных 
                                           регионов Республики Казахстан.
25  АО               МОН         120000    На организационное
    "Казахстанский                         сопровождение
    центр                                  международных
    международных                          программ в сфере
    программ"                              образования и науки

26  АО "Финансовый   МОН         600000    На обеспечение
    центр"                                 гарантирования
                                           кредитов в банках
                                           второго уровня
 
       27  Создание         МЭМР        273000    На создание
    технопарка                             юридического лица,
    "Парк ядерных                          разработку проектно-
    технологий в городе                    сметной документации
    Курчатове"                             и проектов для начала
                                           функционирования
                                           технопарка
 
       28  РГКП             ЦИК         9710      На создание
    "Инженерно-                            юридического лица и
    технический                            начальное
    центр                                  приобретение активов в
    Центральной                            целях создания
    избирательной                          эффективного аппарата
    комиссии                               государственного
    Республики                             управления
    Казахстан"                             автоматизированной
                                           информационной
                                           системы "Сайлау"
______________________________________________________________________
    Итого вне программ:           22093648
   ВСЕГО:                     102228111
 

                                                      Принят к сведению            
                                         постановлением Правительства       
                                             Республики Казахстан           
                                         от 31 августа 2004 года N 917      

  Раздел 6. Основные направления и прогноз
основных показателей развития национальных компаний
на 2005-2007 годы
 
  Введение

      В 2003 году к национальным компаниям были отнесены 15 компаний. Их организационно-правовой формой является акционерное общество, за исключением двух - в форме республиканских государственных предприятий (РГП "Казаэронавигация" и РГП "Актауский морской торговый порт").
      В соответствии с пунктом 5  статьи 34 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", который вступил в силу с мая 2003 года, к национальным компаниям могут быть отнесены только акционерные общества.
       Постановлением Правительства от 16 февраля 2004 года N 182 к национальным компаниям отнесены 12 акционерных обществ, тем самым из категории национальных компаний исключены следующие предприятия: РГП "Казаэронавигация", РГП "Актауский морской торговый порт" и ЗАО "Эйр Казахстан" (банкрот).
      В 2004 году Перечень национальных компаний выглядел следующим образом:
      ЗАО ""Национальная компания "КазМунайГаз"
      ОАО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"
      ОАО "Казпочта"
      ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация"
      ЗАО "Национальная атомная компания "Казатомпром"
      ЗАО "Национальные информационные технологии"
      ЗАО "Казакстан темiр жолы"
      ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд"
      ОАО "Казахтелеком"
      ЗАО "Международный аэропорт Астана"
      ОАО "Национальная компания "Казахское информационное агентство (Казинформ)"
      ОАО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"
      Эти национальные компании Республики Казахстан курируются следующими государственными органами:
      Министерство энергетики и минеральных ресурсов
      1. ЗАО "Национальная компания "КазМунайГаз"
      2. ОАО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"
      3. ЗАО "Национальная атомная компания "Казатомпром"
      Министерство транспорта и коммуникаций
      1. ЗАО "Казакстан темiр жолы"
      2. ЗАО "Международный аэропорт Астана"
      Министерство сельского хозяйства
      ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация"
      Национальный Банк Республики Казахстан
      ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд"
      Министерство информации
      ОАО "Национальная компания "Казахское информационное агентство (Казинформ)"
      Министерство индустрии и торговли
      ОАО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"
      Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи
      1. ОАО "Казпочта"
      2. ОАО "Казахтелеком"
      3. ЗАО "Национальные информационные технологии"
      Национальные компании были созданы с целью государственного присутствия в стратегически важных и социально значимых отраслях экономики, играющих большую роль в национальной, экономической и энергетической безопасности государства. А также для создания конкурентной среды, которая формирует объективные рыночные отношения и стабилизует экономику республики.
      Каждая из национальных компаний фактически является системообразующей в своей отрасли и от ее жизнедеятельности зависит не только трудоустройство занятых в этой компании, но и функционирование отраслей с учетом стратегических интересов государства.
      Наиболее крупными компаниями являются ЗАО "Национальная компания "КазМунайГаз" и ЗАО "Казакстан темiр жолы", на которых трудится около 60% от общего количества работающих в национальных компаниях и их удельный вес в общем объеме производства составляет около 75%.
      Практически все компании за рассматриваемый период достигли запланированных объемов производства.
      Убыточными в 2003 году были ЗАО "Эйр Казахстан" (-7,3 млрд.тенге), ОАО "Казахстан инжиниринг" (-451,3 млн.тенге), ЗАО "Национальные информационные технологии" (-95,6 млн.тенге) и ОАО "Казинформ" (-1,8 млн.тенге), остальные компании, превысили плановые показатели по чистому доходу.
      По итогам деятельности за 2004 год ожидается безубыточный результат работы по всем национальным компаниям.

Анализ за 2002-2004 годы

ЗАО "НК "КазМунайГаз"

      Закрытое акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" была создана в соответствии с  Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года N 811 "O мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны" со 100% долей государства.
      Уставный капитал Компании сформирован на основе государственных пакетов акций в ЗАО "НК "Транспорт Нефти и Газа" и ЗАО ННК "Казахойл".
      В 2003 году дочерними компаниями АО "НК "КазМунайГаз" добыто 7887 тыс.тонн нефти и газового конденсата, что составляет 100,5 % от запланированного объема и на 6,6 % превышает уровень 2002 года. Дополнительно к плану получено 35 тыс.тонн нефти.
      В 2004 году добыча нефти и газового конденсата оценивается в объеме 8335 тыс.тонн, что превысит уровень 2003 года на 448 тыс.тонн.
      Поставка нефти дочерними нефтедобывающими организациями Компании в 2003 году составила 7856,1 тыс.тонн, рост к соответствующему периоду прошлого года составляет 5,2 %. Поставка нефти на экспорт составила 5422 тыс.тонн, на внутренний рынок - 1963,5 тыс.тонн. В 2004 году поставки на внутренний рынок составят 1716 тыс.тонн, на экспорт - 6529 тыс.тонн.
      В 2002 году средняя цена реализации нефти дочерних организаций составила 19412 тенге/т., что на 15 % выше уровня 2001 года.
      В 2003 году средняя цена реализации составляет 22190 тенге/т., в 2004 году прогнозная среднегодовая цена реализации ожидается на уровне 17658 тенге/т.
      Объем переработки нефти на ОАО "Атырауский НПЗ" в 2002 году составил 2271 тыс.тонн нефти, что составляет 98,7% от плана.
      Основной причиной снижения объемов переработки в 2002 году относительно плана является невыполнение некоторыми совместными предприятиями графика поставки нефти на АНПЗ, утвержденного Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК.
      В 2003 году объем переработки на ОАО "Атырауский НПЗ" предусматривается на уровне 2287 тыс. тонн, в том числе из ресурсов нефти компании - в размере 1800 тыс. тонн. Компания продолжит работы по проекту реконструкции АНПЗ, направленные на модернизацию и обновление существующих мощностей завода.
      В 2004 году объем переработки на ОАО "Атырауский НПЗ" ожидается на уровне 2400 тыс.тонн, в том числе 1700 тыс.тонн из ресурсов Компании. По отношению к 2003 году объем переработки увеличится на 5 %.
      Общий объем транспортировки в 2003 году составил 34192 тыс.тонн, что на 3 % больше запланированных объемов и на 13 % больше по сравнению с 2002 годом ( 30317 тыс.тонн). Увеличение объемов транспортировки обусловлено увеличением объемов добычи нефти нефтедобывающими объединениями.
      Транспортировка нефти по системе ЗАО "КазТрансОйл" в 2004 году запланирована в объеме 35708 тыс.тонн, что будет превышать уровень 2003 года на 1516 тыс.тонн.
      Общий объем транспортировки газа по магистральным газопроводам ЗАО "Интергаз Центральная Азия" в 2003 году составил 120226 млн.м 3 против 110186 млн.м 3 плановых, что выше уровня 2002 года на 8,7%.
      При этом внутренняя транспортировка в 2003 году составила 4801 млн.м 3 , международный транзит - 109437,7 млн.м 3 , транспортировка газа на экспорт - 5986,8 млн.м 3 .
      Всего инвестиции в основной капитал за 2002 год составили 75,5 млрд. тенге, в том числе в производство - 59,2 млрд. тенге, или 78,4% от общего объема капитальных вложений. Сумма капитальных вложений в 2002 году выше аналогичного показателя 2001 года на 20,4 млрд. тенге.
      Всего инвестиции в основной капитал в 2003 году оцениваются в сумме 107 млрд.тенге, в том числе за счет собственных средств - 50,5 млрд.тенге, за счет заемных средств - 56,5 млрд.тенге, за счет средств государственного бюджета - 2,8 млрд.тенге.
      Доход от реализации продукции в 2003 году составил 391,8 млрд. тенге.
      Затраты на производство - в сумме 186 млрд. тенге.
      Чистый доход в 2003 году получен в сумме 67,1 млрд. тенге, в том числе по нефтедобывающим предприятиям - 33,3 млрд.тенге, по нефтегазотранспортным - 24,7 млрд.тенге, по АНПЗ - 924 млн.тенге.
      В 2004 году чистый доход планируется на уровне 42,9 млрд. тенге, в том числе по нефтедобывающим предприятиям - 15,2 млрд.тенге, по нефтегазотранспортным - 22,4 млрд.тенге, по АНПЗ - 1,3 млрд.тенге.

ЗАО "НАК "Казатомпром"

      "Национальная атомная компания "Казатомпром" образована в 1997 г. в виде закрытого акционерного общества со 100%-ной долей акций государства. Компания является генеральным оператором по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения.
      За 2002 год добыча урана составила 2079 тонны, что на 34 % выше показателей 2001 года. В 2003 году объем добычи превысил на 8,8 % уровень 2002 года и составил 2946 тонн. В 2004 году планируется добыть 3140 тонн природного урана.
      В 2002 году производство закиси-окиси увеличилось на 17,6 % по сравнению с 2001 годом и составило 2583 тонн, 2003 году - 2803 тонны. Планируемый объем производства закиси-окиси в 2003 году составит порядка 3093 тонны.
      Устойчивый рост объема добычи природного урана достигнут за счет реализации следующих мероприятий:
      - расширение действующих рудников с одновременным переводом на новый качественный уровень всех производственных процессов;
      - промышленная эксплуатация новых объектов добычи - месторождений "Южный Моинкум" и "Южный Карамурун". Это мероприятие дало прибавку к общему производству продукции в 2003 году на 589 тонн;
      - строительство новых объектов с внедрением принципиально новых геотехнологических решений - получение богатых десорбатов и их прямое аффинирование; построение рудника "Акдала" по данной схеме дало прирост к общему объему добычи в 2003 году 480 тонн.
      В 2003 году консолидированный доход от реализации продукции увеличился на 23 % по сравнению с 2002 годом и составил 29363,14 млн.тенге. При этом 51 % дохода составила реализация урановой продукции, 6 % - реализация бериллиевой продукции, 9 % - реализация тантал-ниобиевой продукции, 18 % от общего объема реализации составляет реализация продукции энергетического комплекса, в том числе: доход от реализации электроэнергии - 4545,09 млн.тенге, теплоэнергии - 382,3 млн.тенге, воды - 892,2 млн.тенге и 15,4 % приходится на доход от прочей реализации.

ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация"

      По итогам деятельности Компании за 2002 год получен положительный результат в сумме 365,4 млн. тенге, из них в республиканский бюджет в виде дивидендов перечислено 183,4 млн. тенге.
      Всего из урожая 2003 года Корпорацией было закуплено:
      по программе государственного закупа зерна - 194,9 тыс. тонн;
      по программе закупа зерна за счет привлеченных кредитных ресурсов - 1993,5 тыс. тонн.
      Общий доход за 2003 год составил 34602,8 млн. в тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 9284,9 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25317,9 млн.тенге.
      Налогооблагаемый доход за 2003 год составил 1171,2 млн. тенге.
      На 1 апреля 2004 года государственные ресурсы зерна сформированы Корпорацией в объеме 685,25 тыс. тонн.
      Государственные ресурсы зерна размещаются в основном на 53 крупных хлебоприемных предприятиях республики, отбор которых производится Министерством сельского хозяйства и Корпорацией на конкурсной основе.
      Закуп зерна проводится в целях формирования государственного резерва продовольственного зерна и поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. В 2004 году предусмотрен закуп зерна из урожая 2004 года в объеме 2478 тыс.тонн, из них:
      по государственному закупу - 479,45 тыс.тонн на сумму 6,2 млрд. тенге;
      по коммерческому закупу - 2 млн.тонн на сумму 26 млрд.тенге.
      На эти цели из республиканского бюджета в 2004 году выделены денежные средства в сумме 6208,4 млн. тенге. Закуп зерна, как и в предыдущие годы, будет производится в два этапа: посредством финансирования в весенне-летний период на основе договора поставки и осенью посредством прямого закупа.
      На 2004 год общий доход компании запланирован в размере 33678,6 млн. в тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 7086,5 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 26592,1 млн.тенге.
      Налогооблагаемый доход за 2004 год планируется в размере 711,98 млн. тенге.
      В 2004 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 244,4 млн. тенге.

ЗАО "Национальные информационные технологии"

      По итогам деятельности за 2002 год доход, полученный Обществом составил 558,0 млн. тенге, при плане 1405,3 млн. тенге, что составило 39,7%.
      Доходы от основной деятельности составили 449,6 млн. тенге, при плане 1394,4 млн. тенге, выполнение плана составило 32,2%.
      Доходы от не основной деятельности составили 108,4 млн. тенге, при плане 10,8 млн. тенге.
      Причинами неисполнения доходной части бюджета Общества являются снижение объемов телекоммуникационных услуг и невыполнение мероприятий, предусмотренных бюджетными программами, несвоевременное принятие мер по замене морально физически устаревшего оборудования, которое не обеспечило достаточной скорости передачи данных, требуемых заказчиками. Кроме того, действующие тарифы на предоставление телекоммуникационных услуг не приводились в соответствие к меняющимся условиям рынка. Все это привело к оттоку основных клиентов к другим провайдерам. Участие Общества в открытых конкурсах не принесло результатов ввиду относительно высокой себестоимости предлагаемых работ и услуг.
      За 2002 год Обществом произведено расходов на сумму 871,6 млн. тенге, при плане 1392,2 млн. тенге, сокращение расходов составило 520,6 млн. тенге.
      Обществом за 2002 год получен отрицательный финансовый результат в сумме 313,6 млн. тенге.
      По итогам деятельности за 2003 год доход, полученный Обществом, составил 443,7 млн. тенге, в том числе доходы от основной деятельности составили 432,0 млн. тенге, от не основной деятельности - 11,7 млн. тенге.
      За 2003 год Обществом произведено расходов на сумму 539,3 млн. тенге.
      По итогам 2003 года получен убыток в размере 95,6 млн. тенге.
      В связи с убыточной деятельностью Обществом по итогам 2003 года не было произведено начислений и выплат дивидендов на государственный пакет акций, запланированных в размере 6,6 млн.тенге.
      По прогнозу в 2004 году сумма чистого дохода составит 5,2 млн. тенге.
      В бюджет республики планируется направить 93,8 млн. тенге, в том числе: НДС - 28,1 млн. тенге; социальный налог - 25,6 млн. тенге; корпоративный подоходный налог - 2,2 млн. тенге; индивидуальный подоходный налог - 20,5 млн. тенге; прочие - 17,4 млн. тенге.
      Перечисление дивидендов на государственный пакет акций в 2004 году Общество не планирует.

ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд"

       По итогам деятельности за 2002 год общий объем доходов, полученный Фондом, составил 1230,0 млн. тенге.
      Общий объем расходов Фонда составил за 2002 год 497,0 млн. тенге.
      По итогам финансово-хозяйственной деятельности Фондом за 2002 год получен положительный финансовый результат в сумме 506,0 млн. тенге, из них в республиканский бюджет в виде дивидендов перечислено 253,0 млн. тенге.
      По итогам деятельности за 2003 год по сравнению с 2002 годом общий объем доходов, полученный Фондом, увеличился на 19,4% и составил 1468,4 млн. тенге.
      Общий объем расходов Фонда возрос на 21,7 % и составил за 2003 год 604,7 млн. тенге.
      В 2003 году по сравнению с 2002 годом чистый доход увеличился на 20,4 % и составил 609,1 млн. тенге, из них в республиканский бюджет в виде дивидендов перечислено 304,6 млн. тенге.
      В 2004 году ожидается уменьшение доходов от основной деятельности по сравнению с 2003 годом, это связано с тенденцией по снижению процентных ставок и доходности финансовых инструментов, сложившейся на финансовых рынках и обусловленной укреплением национальной валюты.
      Общая сумма доходов в 2004 году ожидается в размере 1345,5 млн. тенге, что ниже показателя 2003 года на 8,1%.
      Расходы по 2004 году предусматриваются в сумме 739,0 млн. тенге, что выше показателя 2003 года на 134,3 млн. тенге, на 22,2%.
      Ожидается снижение чистого дохода в 2004 году по сравнению с 2003 годом на 191,1 млн. тенге, уменьшение - на 32,2%. Соответственно снижение дивидендов на государственный пакет акций на 98,1 млн. тенге и составят 206,5 млн. тенге.
 
                                           ОАО "KEGOC"

       В 2002 году объемы передачи электроэнергии по сетям Общества по сравнению с 2001 годом снизились на 5,3 % и составили 23,8 млрд. кВт.ч. Снижение объема передачи электроэнергии по сетям Общества связано с переходом потребителей южных регионов республики на электроснабжение по сетям региональной электросетевой компании в период работы ЖГРЭС, изменением схем электроснабжения, а также строительством некоторыми потребителями услуг Общества собственных ЛЭП, шунтирующих НЭС.
      За 2003 год объем передачи электроэнергии по сетям ОАО "KEGOC" составил 26,9 млрд.кВтч, что на 13 % выше показателя 2002 года. Рост объема передачи связан, в основном, с увеличением экспортных поставок электроэнергии в Россию от станции "Экибастузская ГРЭС-2", а также транзитом электроэнергии Таджикистана и Кыргызстана через территорию Казахстана в Российскую Федерацию.
      В 2003 году доходы Общества от основной деятельности составили 15742,2 млн.тенге, что на 24,9 % больше уровня 2002 года.
      В 2004 году доходы Общества от основной деятельности планируются на сумму 15104,4 млн.тенге (на 4,1 % ниже уровня 2003 года).
      Снижение дохода от основной деятельности обусловлено строительством Аксуским заводом ферросплавов собственных линий электропередачи, полностью обеспечивающих электроснабжение предприятия, и соответственно отказом данного предприятия от услуг по обеспечению надежности электроснабжения. Кроме того, с 1 февраля 2004 года Обществом снижены тарифы на услуги по передаче электроэнергии и технической диспетчеризации в связи с изменениями в  Налоговом Кодексе .
      В 2003 году расходы Общества по основной деятельности составили 13346 млн.тенге, что на 9,7% выше затрат 2002 года, что связано с увеличением текущих расходов на обучение персонала и оплату консультационных услуг по Проекту модернизации НЭС, финансируемых из средств займов, а также увеличением амортизационных отчислений, обусловленный вводом основных средств в соответствии с инвестиционной программой.
      В 2004 году расходы Общества по основной деятельности планируются в размере 15084,4 млн. тенге. Рост расходов по основной деятельности на 1738,4 млн.тенге связан с переносом части работ по эксплуатации и ремонту электросетевых объектов Общества с 2003 года на 2004 год в связи с задержками проведения конкурсов, ростом амортизационных отчислений и налога на имущество, обусловленным вводом основных средств в эксплуатацию, увеличением процентов по кредитам, относимых на текущие расходы, что также связано с вводом основных средств по Проекту модернизации НЭС.
      Чистый доход Общества за 2003 год составил 1741,5 млн.тенге.
      В целях повышения надежности и эффективности функционирования всей энергосистемы Казахстана Обществом реализуется проект "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан" с привлечением заемных средств МБРР и ЕБРР. Общая стоимость проекта - 258,4 млн. долларов США. Из общего объема капитальных вложений по проекту освоено 3021,6 млн. тенге кредитных средств и 1421,4 млн. тенге собственных средств.
      На 1 января 2004 года с начала реализации Проекта модернизации израсходовано заемных средств на сумму 65,5 млн.долларов США, в том числе за 2003 год - 46,9 млн. Из средств Общества по линии софинансирования израсходовано 59,4 млн.$ США.
      Освоение капитальных вложений (с НДС) по Проекту составило 10517,1 млн.тенге, в том числе по заемным средствам МБРР и ЕБРР - 6168, 2 млн.тенге, из собственных средств Общества по линии софинансирования - 4348,9 млн.тенге.
      В 2003 году Обществом начата работа по реализации проекта "Строительство второй линии транзита 500 кВ Север - Юг Казахстана". На эти цели в 2003 году планируется направить 26 млн. долларов США. Средства в сумме 1096,8 млн.тенге, в том числе из средств займов ЕБРР и БРК - 510,3 млн.тенге, планируется направить на выполнение проектно- изыскательских работ на подстанциях "ЮКГРЭС" и "Шу", проведение работ по выбору и согласованию трассы второго и третьего участков ВЛ, оплату услуг консультанта и закупку высокольтного оборудования.
      Еще одним направлением инвестиционной программы Общества является передислокация аппарата в город Астану, на что предусмотрены средства в размере 2708,4 млн. тенге.
      В 2004 году Общество на инвестиционную деятельность планирует направить на инвестиционную деятельность средства в размере 15,3 млрд.тенге, в том числе из средств займов - 7,1 млрд.тенге, из собственных средств - 8,2 млрд.тенге.

ОАО "Казпочта"

      Казахстанская почта уверенно переходит к стадии стабилизации финансового положения и устойчивого роста: постепенно улучшается качество почтовой связи, расширяется зона почтово-финансовых услуг, развиваются современные коммерческие услуги.
      За 2003 год Обществом было принято 16,2 млн.единиц письменной корреспонденции, что превысило уровень 2002 года на 7,3 %. Однако имеет место некоторое снижение количества периодических изданий - на 2,8%. Это объясняется появлением новых средств связи и возрастающей конкуренцией со стороны других поставщиков аналогичных услуг.
      Наибольший удельный вес в общем объеме платного обмена занимает подписка и реализация периодических изданий - 65,7 %, доля выплат пенсий и пособий составляет 21,0 %, письменной корреспонденции - 11,6 %.
      В 2003 году продолжена реализация мероприятий по самостоятельной выплате пенсий, пособий и адресной социальной помощи в городах районного значения и сельских регионах.
      Всего в 2003 году произведено 19,5 млн. выплат пенсий и пособий и адресной социальной помощи на общую сумму 93,6 млрд. тенге, что на 40,1% выше фактического выполнения 2002 года. Сложившаяся тенденция положительно характеризует реализацию задач по активизации деятельности Общества в этом направлении.
      По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2003 году совокупные доходы Общества составили 5003,4 млн. тенге, увеличившись по сравнению с показателем 2002 года на 15,1 %. Совокупные расходы в 2003 году составили 4851,7 млн. тенге, превысив уровень 2002 года на 17,7 %. Чистый доход Общества за 2003 год составил 151,7 млн. тенге, превысив уровень 2002 года на 17,7% или 22,8 млн. тенге.
      В 2004 году Обществом планируется преодоление падения почтового обмена по периодическим изданиям, а также сохранение наметившейся в 2002-2003 годах тенденции роста платного обмена по письменной корреспонденции, выплате пенсий, пособий и почтовым переводам денег. В 2004 году ожидается увеличение объема исходящего платного обмена на 10,4%.
      Начиная с 2004 года, планируется поэтапная передача Обществу функций по выплате пенсий и пособии в районных центрах и селах.
      В результате активизации деятельности, нацеленной на формирование эффективно функционирующей отечественной почтово-сберегательной системы, было существенно улучшено финансовое состояние компании.
      В 2004 году ожидается увеличение совокупных доходов относительно уровня 2003 года на 22,7 %, что составит 1133,4 млн. тенге, уровень совокупных расходов увеличится на 23,7 % или 1149,5 млн. тенге.

ОАО "Казахтелеком"

      ОАО "Казахтелеком" 2002-2004 годах отмечены высокие производственные и финансовые показатели.
      В 2002 году произошло укрепление положительной тенденции по динамичному развитию ОАО "Казахтелеком". Перевыполнены многие запланированные производственные и финансовые показатели.
      Продолжены работы по модернизации местной сети. Установлены цифровые АТС в областных центрах и городах областного подчинения. Запущены в эксплуатацию цифровые АТС на городских телефонных станциях, на зоновой сети.
      В 2002 году ОАО "Казахтелеком" были продолжены работы по повсеместному внедрению повременного учета. Принято в опытную эксплуатацию оборудование повременного учета аналоговых АТС в городах Таразе, Усть-Каменогорске, Уральске, Павлодаре, Актау, Петропавловске, Атырау, Костанай и Кокшетау.
      Чистый доход в 2002 году получен в сумме 12147,2 млн. тенге, что выше уровня 2001 года на 40,6 %. Выплаты дивидендов по итогам 2002 года по простым акциям составили в размере 3,24 млрд.тенге, в том числе на государственный пакет акций - 1,8 млрд. тенге.
      За 2003 год междугородный, международный телефонный трафик составил 1499,3 млн. минут, в том числе по направлениям: Республика Казахстан - 1377,1 млн.минут, по государствам СНГ - 108,8 млн. минут, по странам дальнего зарубежья - 13,4 млн. минут.
      Размер чистого дохода в 2003 году составил 14845 млн. тенге.
      Финансирование инвестиционной программы обеспечено за счет внешних займов (10865 млн.тенге) и путем использования собственных средств (8840 млн.тенге). Инвестиции направлены на модернизацию и развитие местной сети телекоммуникаций, окончание строительства Восточной ВОЛС, развитие сети передачи данных с увеличением общей емкости внешнего канала на Интернет до 68 Мбит/с.
      В 2004 году междугородний, международный телефонный трафик возрастет на 5% и составит 1625 млн. минут, количество основных телефонных аппаратов - 6% и 2362 единиц соответственно.
      Чистый доход в 2004 году прогнозируется в размере 12,3 млрд. тенге, что на 17 % ниже уровня 2003 года. Данное снижение получено в результате проведения политики либерализации отрасли телекоммуникаций и отмены эксклюзивного права компании на международную, междугороднюю связь. На выплату дивидендов предполагается направить 20% от чистого дохода.
      Инвестиционная политика компании направлена на развитие новейших технологий в области телекоммуникаций, увеличение транзита информационных потоков через территорию Республики Казахстан, развитие местной сети телекоммуникаций.

ЗАО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы"

      Грузооборот в 2002 году составил 133088,4 млн. т-км, пассажирооборот - 10448,7 млн. п-км.
      Чистый доход по итогам 2002 года составил 20924 млн. тенге. Такой результат вызван увеличением доходов от грузовых перевозок на 14 %, изменением структуры перевозимых грузов (доля "дорогих грузов" увеличилась), повышением тарифов на грузовые перевозки на 7%, ростом курса валюты, реорганизации РГП "Казакстан темiр жолы", неполное освоение программы ремонта.
      Грузооборот в 2003 году составил 147672 млн. т-км (увеличение на 11 % по отношению к 2002 году за счет роста объема погрузки грузов).
      По итогам 2003 года получен положительный финансовый результат в размере 17732 млн. тенге, что ниже уровня 2002 года на 15,3 %. В 2003 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 1773,2 млн. тенге.
      В 2003 году освоение инвестиций составило 50185 млн. тенге, из них за счет внешних займов 9549 млн. тенге, за счет собственник средств - 40636 млн. тенге.
      Планируемый грузооборот в 2004 году составит 159108 млн. т-км, что на 7,1 % выше уровня 2003 года. Данный рост получен за счет роста погрузки грузов.
      По итогам 2004 года ожидается положительный финансовый результат в размере 580 млн. тенге, падение по сравнению с 2003 годом вызвано ростом себестоимости реализованной продукции на 25,8 % над ростом доходов от основной деятельности на 5%. Доля чистого дохода на выплату дивидендов на государственный пакет акций в 2004 году составит 58 млн. тенге.
      Основное место в инвестиционной деятельности занимает реабилитация объектов инфраструктуры магистральной железнодорожной сети. В 2004 году на реабилитацию и развитие инфраструктуры планируется направить 21100,1 млн.тенге, на информатизацию и развитие связи - 1901,4 млн.тенге, строительство железнодорожной линии Хромтау - Алтынсарино - 1739,0 млн.тенге.
      Объем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и создание новых импортозамещающих производств составит 499,5 млн.тенге.

ЗАО "Международный аэропорт Астана"

      Основными показателями, характеризующими производственную деятельность Компании является объем движения через аэропорт: по количеству обслуживания рейсов и пассажиров.
      Тенденция развития количества обслуженных рейсов в сравнении с предыдущим периодом характеризуется увеличением на 15% в 2002 году и на 14% в 2003 году. Соответственно количество обслуженных пассажиров также возросло на 17% и 23%. Среднесуточные данные по указанным показателям составили в 2002 году - 28 взлет-посадок воздушных судов и 883 обслуженных пассажира, в 2003 году - 32 и 1088 соответственно.
      Определяющим фактором данной тенденции является увеличение частоты рейсов на существующих маршрутах и открытие новых. Следует отметить, что в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров Компанией в 2002-2003 годы основную долю составляют внутренние авиаперевозки (75%), обусловленное расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи всех крупных городов Казахстана со столицей.
      Доходы Компании в 2003 году составили 3754 млн. тенге, что превысило уровень 2002 года на 162% (2319 млн. тенге) и уровень плана на 136% (2165 млн. тенге). Определяющим фактором значительного роста доходов явилось увеличение доходов от неоперационной деятельности Общества на 1899 млн. тенге.
      Увеличение доходов от операционной деятельности на 30 % (425 млн. тенге) от уровня 2002 года произошло вследствие увеличения объема авиаперевозок на 15% и повышения уровня тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги аэропорта со второго квартала 2003 года. Значительное увеличение уровня тарифов в 2003 году в сравнении с предыдущим периодом объясняется тем, что ранее государственным уполномоченным органом по регулированию естественных монополий пересчет тарифов на услуги аэропортов в тенге для регулярных внутренних воздушных перевозок был осуществлен по фиксированному курсу доллара США, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на 1 апреля 1999 года (87,5 тенге).
      Расходы аэропорта в 2003 году составили 3034 млн. тенге, что превысило уровень 2002 года на 77 % или 1316 млн. тенге и от планируемого объема увеличились на 60 % (1143 млн. тенге).
      Основной причиной увеличения расходов Общества послужило увеличение расходов от неоперационной деятельности аэропорта на 892 млн. тенге, где основную долю составляют расходы, связанные с переоценкой основных средств (с соответствующей корректировкой износа - 570 млн. тенге), а также расходы по курсовой разнице.
      В 2003 году за счет средств республиканского бюджета (1515 млн. тенге) произведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта.
      Итоги 2003 года характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 720 млн. тенге.
      В 2004 году ожидаются обслужить 12764 рейса и 441705 пассажиров, что соответствует запланированным объемам, с превышением от уровня предыдущего года на 11 % и 23 % соответственно.
      Доли рынков пассажирских перевозок по направлениям в общем объеме сохраняются на уровне предыдущего периода и составят 78 % - для внутренних линий и 22 % - для международных перевозок.
      Доходы Компании в 2004 году предполагаются в сумме 4915 млн. тенге, что превысит уровень 2003 года и плана на 31% (1160 млн. тенге).
      Основными факторами роста доходов явились: увеличение доходов от предоставления аэропортовых услуг, связанное с ростом объема авиаперевозок и изменением уровня тарифов со второго квартала 2003 года, а также с увеличением доходов от неоперационной деятельности Общества на 485 млн. тенге, связанной с курсовой разницей при переоценке кредитных средств займа Японского Банка Международного Сотрудничества (JBIC).
      Расходы аэропорта в 2004 году составят 4340 млн. тенге, что превысит уровень 2003 года на 43 % или 1306 млн. тенге и от планируемого объема увеличились на 15 % (579 млн. тенге).
      Основной причиной увеличения расходов Общества за указанный период послужило увеличение расходов по неоперационной деятельности на 1090 млн. тенге, связанное с расходами по курсовой разнице.
      Итоги 2004 года ожидаются с положительным финансовым результатом в сумме 574 млн. тенге.
      Инвестиционная деятельность Компании осуществлялась по двум основным направлениям:
      1. Реализация проекта "Строительство международного аэропорта г. Астаны"
      Общая стоимость проекта 35,9 млрд. тенге, источники финансирования - правительственный заем Японского Банка Международного сотрудничества (JBIC) и софинансирование из республиканского бюджета. Период реализации 1998-2005 годы.
      Согласно ТЭО проекта выход нового терминала на проектную мощность до 600 пассажиров в час планируется в 2005 году.
      2. Замена основных фондов.
      В рамках модернизации основных фондов произведены ремонт и замена основных средств из собственных средств аэропорта (спецтехника, оборудование, ремонт мест стоянок воздушных судов и т.д).

ОАО "НК "Казинформ"

      В 2003 году наблюдается увеличение доходов в 4 раза по сравнению с 2002 годом или на 79,9 млн.тенге. При этом расходы выросли на 78,9 млн.тенге, или в 3 раза больше. Превышение роста доходов над расходами на 6 % свидетельствует о постепенном оздоровлении финансового состояния Компании и выходе из предкризисной ситуации.
      Активизация роста производства информационной продукции, предпринятые меры по увеличению количества подписчиков, повышение качества предлагаемой продукции, дальнейшее укрупнение корреспондентской сети позволили Компании добиться определенных результатов.
      При детальном рассмотрении роста производственной мощности Компании в 2003 году по сравнению с 2002 годом, количество выпускаемой новостной продукции в абсолютном значении возросло на 15204 новостей ежегодно, или на 83,4 %.
      По итогам работы в 2003 году общий доход составил - 100,9 млн. тенге, расходная часть - 102,7 млн. тенге, что привело к убыточному результату в размере 1,8 млн. тенге.
      В 2004 году доходы от основной деятельности запланированы в сумме 142,9 млн. тенге, что по сравнению с 2003 годом больше на 43 %, или на 43,2 млн. тенге. При этом расходы запланированы в сумме 137,2 млн. тенге, что больше на 34 % по сравнению с аналогичным периодом 2003 года.
      На протяжении 2004 года планируется усиление, как действующих позиций, так и выход на более перспективные информационные рынки. В этом плане предполагается дальнейшее расширение клиентской базы за счет проведения числа качественных кампаний, а также внедрение новых пилотных проектов, проведение дополнительных маркетинговых разработок.
      Для освещения индустриально-инновационной политики Казахстана на сайте Компании в начале 2004 года был размещен баннер "Индустриально-инновационная политика", где находит отражение освещение всех тем и вопросов, касающихся истории, текущего состояния и перспектив стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.

ОАО "НК "Казахстан инжиниринг"

      ОАО "НК "Казахстан инжиниринг" создано на основании  постановления Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2003 года N 244 "О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан" со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющая деятельность в машиностроительной отрасли.
      В 2002 году объем произведенной продукции Компании составил 4,4 млрд.тенге, в 2003 году - 3,9 млрд.тенге, снижение составило 11,4 %.
      Доходы от основной деятельности составили в 2002 году 4,9 млрд. тенге, 2003 году - 4,5 млрд.тенге. Уменьшение доходов составляет 8,6 %.
      Чистый убыток в 2002 сложился в сумме 75 млн.тенге, в 2003 году составил 609,7 млн.тенге.
      Причинами, вызвавших появление таких цифр убыточности в 2003 году являются: отражение в 2003 году расходов прошлых лет, отсутствие систематизированного и правильного бухгалтерского и налогового учета на предприятиях, неудовлетворительная работа по взысканию дебиторской задолженности, отсутствие контроля за правильностью формирования себестоимости продукции, что привело к реализации товаров ниже себестоимости.

П ерспективы на 2005-2007 годы

ЗАО "НК "КазМунайГаз"

       Цели и задачи
      Компания ставит перед собой следующие долгосрочные стратегические цели:
      развитие сырьевой базы и поддержание высоких темпов роста добычи сырья;
      повышение эффективности использования сырьевых ресурсов;
      развитие нефтеперерабатывающей отрасли, нефтегазотранспортной системы и инфраструктуры для поддержки нефтяных операций;
      обеспечение расширения проектов с участием Компании в рамках реализации Северо-Каспийского проекта;
      осуществление функций и мероприятий согласно Государственной программе см.U101105 освоения казахстанского сектора Каспийского моря;
      развитие национальных кадров для нефтегазовой отрасли;
      обеспечение безопасности на производстве и защита окружающей среды.
 
         Пути достижения поставленных целей и задач
      Основным инструментом в достижении поставленных целей будет являться активная инвестиционная политика, которая заключается в обеспечении эффективности инвестиционной деятельности Компании и его дочерних организаций, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и реализацию углеводородов на основе роста мощностей по добыче нефти и газа, технического уровня, развития и диверсификации инфраструктуры.
      Планируется, что добыча нефти в 2005 году достигнет 8,7 млн. тонн, а в 2006 и 2007 годах - 8,85 млн. тонн.
      Объемы переработки нефти на Атырауском НПЗ составят 2500 тыс. тонн в 2005 году и 3100 тыс.тонн в 2006 и 2007 годах.
      Объем транспортировки нефти в 2006 году планируется на уровне 46,6 млн. тонн с увеличением до 52,3 млн. тонн в 2007 году.
      Объем транспортировки газа составит в 2005 году - 133,3 млн.  м 3 , в 2006 году - 141,2 млн.м 3 , 154,7 в 2007 году.
      Суммарный чистый доход Компании прогнозируется в 2006 году - 40,2 млрд. тенге и 45,7 млрд. тенге - в 2007 году.
      Сбыт нефти будет осуществляться по всем трем традиционным направлениям: внутренний рынок (АНПЗ), экспорт в ближнее и дальнее зарубежье, причем поставки на АНПЗ и в страны дальнего зарубежья будут носить приоритетный характер. Экспорт в страны дальнего зарубежья увеличится с 2,1 млрд.тонн в 2003 году и до 2,2 млн. тонн в 2007 году.
      Планируется осуществление ряда основных инвестиционных проектов, в том числе:
      проекты реабилитации месторождения Узень (19,3 млрд.тенге) и освоения Амангельдинской группы газовых месторождений (21,5 млрд. тенге);
      проект геологоразведки и освоения месторождений: Жамбай Южный - Южное Забурунье (310 млрд. тенге), Тюб-Караган (15,4 млрд.тенге), Аташ (3,5 млрд.тенге), Прибрежный блок С1, Прибрежный блок С2, Арал (14,2 млрд. тенге);
      проект реконструкции Атырауского НПЗ ($ 42,9 млрд. тенге);
      проект строительства взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Атырау (3,4 млрд. тенге);
      консолидированный проект строительства мультисервисной сети связи в Западном Казахстане и долевого участия в финансировании строительства ВОЛС на участках Атырау-Тенгиз-Актау, Шымкент-Кумколь (2,1 млрд. тенге);
      проект создания и расширения сети реализации продуктов переработки нефти и газа (3,5 млрд. тенге).

ЗАО "НАК "Казатомпром"

      Цели и задачи
      Основной целью Общества является обеспечение функций управления предприятий урановой промышленности.
      Исходя из цели, сформировались следующие задачи, которые необходимо решить в прогнозируемом периоде:
      По развитию уранового производства
      сохранение своих позиций на рынке услуг переработки ГФУ и регенерированного урана до топливных таблеток, производя в год 200 тонн топливных таблеток для реакторов типа ВВЭР и 200 тонн топливных таблеток для российских реакторов типа РБМК;
      сохранение и расширение своих позиций на мировом рынке урана с услугами переработки ураносодержащих материалов - скрапов - в объеме 150 тонн в год;
      обеспечение переработки ХКПУ до технической закиси-окиси урана в объеме 2400 тонн в год;
      выход на рынки дальнего зарубежья с ураносодержащими продуктами - порошка диоксида урана и топливных таблеток для тяжеловодных реакторов, с необогащенным гексафторидом урана из казахстанского сырья.
      По развитию бериллиевого производства:
      повышение экономической эффективности производства лигатур и слитков бериллия;
      увеличение объемов производства и продаж медно-бериллиевых сплавов;
      совершенствование карботермической технологии получения медно-бериллиевых лигатур;
      освоение производства медно-бериллиевой лигатуры с содержанием бериллия 10 % из лигатуры, полученной методом карботермии.
      По развитию тантал-ниобиевого производства:
      создание и развитие собственной сырьевой базы тантал-ниобиевого сырья;
      разработка технологии и создание мощностей по комплексной переработке тантал-ниобиевого сырья;
      освоение производства полного спектра ниобиевой продукции, дальнейшее повышение степени переработки с выходом на готовые изделия.
      Планируется получение чистого дохода в 2006 году на 3552 млн.тенге, в 2007 году - 4391 млн.тенге.
 
         Пути достижения поставленных целей и задач
      производство конкурентоспособного ядерного топлива;
      повышение эффективности маркетинговых исследований по всем видам урановой продукции;
      проведение научно-исследовательских работ и внедрение технологии полунепрерывного литья;
      создание технологии производства высокоемких танталовых порошков и проволоки для конденсаторов;
      техническое перевооружение действующего производства.

      Инвестиционные проекты
      Регион реализации проектов уранового, бериллиевого и танталового производства - Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ОАО "УМЗ".
      Урановое производство:
      "Реконструкция системы аварийной сигнализации в корпусе N 600" на ОАО "УМЗ" (общая стоимость проекта - 4,85 млн.тенге);
      "Оптимизация системы вентиляции и координирования" в корпусе N 600" (61 млн.тенге);
      "Совершенствование производства топливных элементов для АЭС. Лабораторный участок восстановления оксидов урана в корпусе N 600" (28,6 млн.тенге);
      "Создание полного технологического цикла по переработке золы и трудновскрываемых концентратов урана в корпусе 4.4А" (220,9 млн.тенге);
      "Техническое перевооружение действующего производства" (1072,1 млн.тенге);
      "Расходный склад кислот. Сооружение 713" (69,5 млн.тенге). 
      Бериллиевое производство:
      "Техническое перевооружение действующего производства" (313,1 млн.тенге).
      Танталовое производство:
      "Разработка технологии и освоение выпуска высокоемких порошков из тантала" (1186,3 млн.тенге);
      "УМЗ - горнообогатительный комбинат". Предполагается создание собственной плавикошпатовой сырьевой базы. Общая стоимость проекта - 1129,4 млн.тенге;
      "Реконструкция прудов-испарителей" (562,5 млн.тенге).

ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация"

       Цели и задачи
      Основная цель компании в 2005-2007 годах заключается в обеспечении продовольственной безопасности страны, предотвращение демпинга цен на зерно, расширение рынков сбыта зерна.
      Основными задачами Корпорации являются:
      обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна;
      продвижение казахстанского зерна на мировые рынки и укрепление позиций на традиционных рынках.
 
              Пути достижения поставленных целей и задач
      В 2005-2007 годах предусматриваются следующие меры:
      проведение работы по улучшению качества семенного материала;
      регулирование цен на зерно на внутреннем рынке;
      повышение надежности сохранности государственного резерва продовольственного зерна;
      повышение эффективности реализации казахстанского зерна, в том числе путем решения проблем по его транспортировке;
      совершенствование порядка реализации зерна зерноперерабатывающим организациям с целью обеспечения ее своевременности и эффективности;
      продвижение казахстанского зерна на международные рынки.
      На 2005 год общий доход запланирован в размере 36697,1 млн. в тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 4880,9 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 31816,2 млн.тенге.
      В 2005 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 244,7 млн. тенге.
      На 2006 год общий доход запланирован в размере 37407,4 млн. в тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 4975,4 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 32431,9 млн.тенге.
      В 2006 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 249,4 млн. тенге.
      На 2007 год общий доход запланирован в размере 38131,4 млн. в тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 5071,7 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 33059,7 млн.тенге.
      В 2007 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 254,2 млн. тенге.

ЗАО "Национальные информационные технологии"

       Цели и задачи
      Основной целью Общества в 2005-2007 годах является формирование базы для построения электронного правительства.
      Основными задачами Общества в этом плане являются:
      формирование национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан с применением современных технологий, в том числе создание, реализация и обслуживание инфраструктуры электронного правительства, интеграции информационных ресурсов государственных органов;
      формирование технической базы для обеспечения системно-технического обслуживания и сопровождения информационных систем государственных органов, оказания телекоммуникационных услуг.
 
              Пути достижения поставленных целей и задач
      Для достижения цели и реализации задач в 2005-2007 годах Обществом предусматриваются следующие меры:
      изучение опыта и сотрудничество с передовыми международными компаниями в сфере информационных технологий;
      обучение и формирование высококвалифицированного коллектива;
      участие в формировании и совершенствовании нормативной правовой базы национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан;
      интеграция действующих и создаваемых информационных систем государственных органов.
      В 2005 году Общество планирует от финансово-хозяйственной деятельности получить чистый доход в размере 51,9 млн. тенге, из которого планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 4,9 млн. тенге.
      В 2006 году Общество планирует от финансово-хозяйственной деятельности получить чистый доход в размере 67,2 млн. тенге, из которого планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 30,2 млн. тенге.
      В 2007 году Общество планирует от финансово-хозяйственной деятельности получить чистый доход в размере 71,8 млн. тенге, из которого планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 35,9 млн. тенге.

ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд"

      Цели и задачи
      Основной целью Фонда в 2005-2007 годах является его становление в качестве устойчивого финансового института с профессиональным менеджментом и высоким уровнем качества и доступности предоставления пенсионных услуг для всех слоев населения и регионов Республики Казахстан.
      Для реализации этой цели планируется решение следующих задач:
      внедрение и соблюдение международных стандартов качества менеджмента и услуг;
      обеспечение эффективного инвестиционного управления пенсионными активами в интересах сохранности и прироста пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков;
      разработка и внедрение системы управления рисками с целью обеспечения финансовой устойчивости Фонда и сохранности пенсионных накоплений вкладчиков;
      усиление информационно-разъяснительной работы с состоявшимися вкладчиками Фонда с целью расширения их знания своих прав и обязанностей по пенсионному законодательству, а также обеспечения открытости и прозрачности деятельности Фонда для населения;
      активное развитие региональной политики, включающее расширение доступности и качества пенсионных услуг для населения с увеличением работы в регионах через сеть региональных представительств, филиалов (включая создание филиала в городе Алматы), агентских пунктов и агентов физических лиц;
      усиление маркетинговой работы с созданием маркетингового подразделения в Фонде с целью обеспечения устойчивости работы Фонда в условиях конкурентной среды и улучшения качества предоставляемых пенсионных услуг;
      увеличение количества и качества информационных материалов для вкладчиков;
      завершение начатой работы по модернизации программно-технического обеспечения Фонда с автоматизацией основных бизнес-процессов в целях обеспечения надежности учета пенсионных накоплений вкладчиков на их индивидуальных пенсионных счетах и предоставления пенсионных услуг с использованием новых информационных технологий.
 
              Пути достижения поставленных целей и задач
      Реализации задач в 2005-2007 годах Фондом планируется в четыре основных этапа:
      внедрение системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ИСО 9001-2000;
      поддержка внедренной системы менеджмента качества на высоком уровне, соответствующей требованиям ИСО 9001-2000;
      профессиональная подготовка сотрудников к работе в соответствии с разработанной системой менеджмента качества;
      сохранение и совершенствование рыночной конкурентоспособности посредством завоевания и поддержки уверенности вкладчика в финансовой устойчивости Фонда и его способности предоставлять  своевременные, качественные пенсионные услуги с получением стабильной доходности.

                                 ОАО "KEGOC"
 
         Цели и задачи
      Основной целью Общества является обеспечение качественного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, достижение самообеспеченности электроэнергией экономики Казахстана.
      В связи с этим на период 2005-2007 годы необходимо решить следующие задачи:
      завершение проекта "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан", направленного на реабилитацию транспортной системы ОАО "KEGOC" и усовершенствование диспетчерского управления энергосистемы; выплата основного долга перед МБРР и ЕБРР;
      начало строительства второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север - Юг Казахстана" с привлечением необходимых для строительства заемных средств. Реализация данного проекта позволит повысить надежность действующего транзита, а также покрыть дефицит электроэнергии и мощности в Южном Казахстане за счет поставок дешевой электроэнергии от крупных электростанций Северного региона;
      проведение необходимых работ по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов;
      обеспечение безубыточной деятельности Общества.
 
              Пути достижения поставленных целей и задач
      Для решения поставленных задач Общество планирует:
      проводить работы по совершенствованию структуры управления Обществом и Единой энергетической системой Республики Казахстан в целях обеспечения качества предоставляемых услуг и надежности функционирования Единой электрической сети республики;
      осуществить заимствование средств, необходимых для строительства второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север - Юг Казахстана";
      продолжить работу по совершенствованию тарифной политики методологии.
      В 2005 году объем услуг по технической диспетчеризации электроэнергии планируется на уровне 62,1 млрд.кВт.ч, 2006 году - 64,3 млрд.кВт.ч, 2007 году - 67,0 млрд.кВт.ч.
      Объем передачи электроэнергии в 2006 году увеличится на 747 млн.кВт.ч и составит 30,98 млрд.кВт.ч, в 2007 году - 32 млрд.кВт.ч. 
      Общество планирует получить доходы от основной деятельности:
      17,2 млрд.тенге - в 2005 году (увеличение на 14 % к 2004 году), 18,5 млрд.тенге - 2006 году и 19,9 млрд.тенге - 2007 году.
      В рассматриваемый период Общество продолжит реализацию следующих проектов:
      1. Проект модернизации Национальной электрической сети. В 2005 году сумма инвестиций по проекту планируется в размере 5,9 млрд.тенге, в том числе за счет средств МБРР и ЕБРР - 4,5 млрд.тенге, из средств Общества - 1,3 млрд.тенге.
      В целом в 2005-2006 годах из всех источников на данный проект планируется направить 10,8 млрд.тенге.
      2. Проект строительства второй линии 500 кВ транзита "Север - Юг Казахстана".

ОАО "Казпочта"

       Цели и задачи
      Основной целью развития Общества в ближайшей перспективе является развитие региональной инфраструктуры, способной обеспечить свободный доступ к почтово-сберегательным услугам, предоставляемым на высоком качественном уровне.
      Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
      модернизация материально-технической базы Общества и внедрение современных технологий;
      повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг;
      обеспечение для сельского населения доступности и общественно приемлемого качества базовых услуг почтово-сберегательной системы;
      расширение спектра оказываемых услуг и создание технологической базы для внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг;
      внедрение современных технологий управления.
      Достижение намеченных задач предполагает осуществление следующих мероприятий:
      развитие региональной сети на городском, районном и сельском уровнях;
      внедрение современных технологий управления на основе построения корпоративной информационной системы;
      совершенствование нормативной правовой базы, формирование методологической базы, регламентирующей деятельность Общества по представлению новых видов услуг.
      В области развития международного сотрудничества с зарубежными организациями и почтовыми администрациями Обществом определены следующие направления:
      развитие сотрудничества с органами Всемирного почтового союза, региональными почтовыми союзами, иностранными почтовыми администрациями для сохранения и развития единой почтовой территории, обучения работников отрасли;
      разработка и введение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений авиа- наземным транспортом между Республикой Казахстан и зарубежными государствами.
 
              Пути достижения поставленных целей и задач
      Использование современных технологий и оборудования позволит повысить качество предоставления услуг и расширить их спектр. Приоритетными определены следующие мероприятия: пересмотр нормативов оценки качественных показателей эксплуатации почтовой связи и контрольных сроков доставки почтовых отправлений с целью их сокращения, оптимизации региональной сети и магистральных маршрутов.
      Для успешного достижения поставленных целей в ближайшей перспективе будет уделено большое внимание расширению спектра оказываемых услуг, внедрению новых их видов, в том числе:
      организация и развитие почтовой торговли по каталогам "Товары почтой" с предоставлением сервисных услуг в рамках системы посылочной торговли по заказам, в том числе через Интернет;
      развитие агентских услуг по привлечению жилищных строительных сбережений населения;
      предоставления трансфер-агентских услуг;
      расширение сферы оказания агентских услуг пенсионным фондам по привлечению вкладчиков к заключению договоров и доставке извещений о пенсионных накоплениях;
      развитие агентских услуг страховым организациям по заключению договоров.
      Для содействия индустриально-инновационному развитию экономики Казахстана Обществом в 2005-2007 годах планируется продолжить процесс модернизации и автоматизации технологических процессов, которые обеспечат доступ к единому информационному пространству и послужат базовой платформой технологического развития. В качестве основных мероприятий определены следующие:
      завершение внедрения корпоративной информационной системы;
      компьютеризация сельской региональной сети Общества;
      осуществление модернизации материально-технической базы Общества и внедрение современных технологий;
      создание технической и методологической основы для внедрения высокотехнологических услуг.
      В 2005-2007 годах планируется обеспечить увеличение объема исходящей письменной корреспонденции до 17,2 млн. единиц или на 6,2 % относительно 2003 года, повысить объем принимаемых посылок в 2005-2007 годах до 1,4 млн. единиц или на 16,7 % по сравнению с 2003 годом, объем периодических изданий намечено довести до 98,4 млн. единиц в 2007 году, обеспечив рост на 8,1 % относительно 2003 года. Количество принятых отправлений ускоренной почты в 2007 году планируется увеличить - до 350 тысяч единиц или на 9,4 % по сравнению с 2003 годом.

ОАО "Казахтелеком"

       Цели и задачи
      Основной целью работы ОАО "Казахтелеком" на планируемый период является удовлетворение потребности общества и органов государственного управления в получении всех видов телекоммуникационных услуг.
      Задачами ОАО "Казахтелеком" станут:
      укрепление своих позиций на рынке;
      формирование бизнес-ориентированной внутренней и внешней политики;
      формирование конкурентоспособной и современной телекоммуникационной инфраструктуры.
 
              Пути достижения поставленных целей и задач
      завершение формирования современной телекоммуникационной инфраструктуры;
      активизация бизнеса в высокодоходных сегментах;
      повышение качества услуг и обслуживания клиентов.
      Количество основных телефонных аппаратов в 2006 году возрастет по сравнению с 2004 годом на 5,9 % и составит 2,4 млн.единиц. Междугородный, международный телефонный трафик увеличится на 13 % и составит 1,8 млрд.минут.
      Выплата дивидендов на простые акции будет производиться в установленном законодательством порядке. В 2005-2007 годах на выплату дивидендов на простые акции предполагается направить до 20% от чистого дохода.
      Инвестиционная программа будет направлена на реализацию следующих приоритетных проектов:
      продолжение строительства национальной информационной супермагистрали (НИСМ);
      модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций;
      развитие сети передачи данных;
      развитие коммерческих проектов.
      К 2007 году будет закончено строительство НИСМ, предполагается обеспечить уровень цифронизации местных сетей до 60% монтированной емкости. Продолжатся работы по модернизации и развитию местных сетей телекоммуникаций на базе современного цифрового оборудования, оптимизации сети и ее эксплуатации. ОАО "Казахтелеком" в предстоящей деятельности будет придавать приоритетное значение расширению спектра предоставляемых услуг телекоммуникаций на основе использования передовых технологий.

ЗАО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы"

       Цель и задачи
      Основная цель ЗАО "НК "Казакстан темiр жолы" заключается в обеспечении устойчивого функционирования железнодорожного транспорта на основе роста технического уровня и повышении качества предоставляемых услуг.
      Основными задачами развития железнодорожного транспорта являются: 
      обеспечение безопасности движения при перевозках пассажиров и грузов;
      переход отрасли на качественно новый технический уровень, обеспечивающий дальнейшее устойчивое развитие;
      повышение транзитного потенциала Казахстана в условиях постоянно усиливающейся конкуренции перевозок по альтернативным транспортным коридорам;
      достижение экономической безопасности функционирования железнодорожного транспорта.
 
              Пути достижения поставленных целей и задач
        оптимизация производственных мощностей, повышение эффективности железнодорожного транспорта;
      реализация Программы реструктуризации железнодорожного транспорта;
      совершенствование системы планирования и бюджетирования; 
      создание конкурентной среды за счет привлечения частного сектора;
      реализация инвестиционной программы.
      Прогнозируемый грузооборот в 2005 году составит 170355 млн. т-км (увеличение на 7,1% по отношению к 2004 году), в 2006 году - 182318 млн. т-км (увеличение на 7 % по отношению к 2005 году), в 2007 году - 195627 млн. т-км (увеличение на 7,3 % по отношению к 2006 году).
      По итогам 2005 года ожидается положительный финансовый результат в размере 12000 млн. тенге, в 2006 году соответственно 14244 млн. тенге, в 2007 году - 15141 млн. тенге. Доля чистого дохода на выплату дивидендов на государственный пакет акций в 2005-2007 годах предполагается 10 %.
      Объемы инвестиции на 2005-2007 годы прогнозируются в размере 107823 млн. тенге, из них в 2005 году составят 31851 млн. тенге, в 2006 году - 37150 млн. тенге и в 2007 году - 38822 млн. тенге. Основными направлениями инвестиционной политики в эти годы будут - модернизация верхнего строения пути, информатизация и развитие связи, проектно-изыскательские, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедрение ресурсосберегающих технологий, модернизация и развитие путевого и грузового хозяйства.

ЗАО "Международный аэропорт Астана"

       Цели и задачи
      Основная цель Компании в прогнозируемом периоде - обеспечение стабильного роста, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров в соответствии с требованиями международных стандартов.
      Основным задачами на планируемый период являются:
      создание инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
      достижение высоких стандартов качества в обслуживании воздушных судов и пассажиров;
      развитие транзитного потенциала.
 
              Пути достижения поставленных целей и задач 
      обеспечение максимального использования новых мощностей столичного аэропорта. Полное введение в эксплуатацию новых объектов аэропорта в 2005 году увеличит его пропускную способность в два раза, что требует соответствующего увеличения объема авиаперевозок;
      принятие необходимых мер по созданию благоприятных условий для авиаперевозок путем заключения межправительственных соглашений и дополнений к ним, а также соглашений с авиакомпаниями, предоставления при необходимости иностранным авиаперевозчикам коммерческих прав использования различных степеней "свободы воздуха";
      усиление конкурентной позиции в регионе путем проведения агрессивной маркетинговой стратегии в отношении, как уже использующих аэропорт, так и потенциальных клиентов;
      проведение работ по привлечению транзитных рейсов по перевозке груза, выполняемых иностранными авиакомпаниями в направлении между Европой и Юго-Восточной Азией.

ОАО "НК "Казинформ"

      Цели и задачи
      Основной целью Общества является создание национального информационного агентства, функционирующего и развивающегося на основе передовых информационных технологий, обеспечивающего представление широкого спектра информационных услуг в интересах общества и государства.
      Приоритетными задачами на прогнозируемый период являются:
      укрепление позиций на рынке;
      формирование бизнес ориентированной внутренней и внешней политики;
      формирование конкурентоспособной современной информационной инфраструктуры.

      Пути достижения поставленных целей и задач
       Для достижения целей и задач, поставленных перед Обществом в 2005-2007 годах, планируется провести следующие мероприятия:
      завершение формирования современной информационной и технической инфраструктуры;
      активизация бизнеса в высокодоходных сегментах информационного поля;
      повышение качества услуг и обслуживания клиентов;
      рост реализации предоставляемых услуг;
      расширение ассортимента продуктов и услуг, в том числе на иностранных языках;
      обеспечение устойчивого роста Общества, создание эффективных дочерних предприятий по отдельным бизнес процессам;
      обеспечение современного уровня менеджмента, привлечение консультантов, взаимодействие с партнерскими организациями;
      реализация крупных инвестиционных проектов; таких как строительство международного информационного центра на левобережье города Астаны, создание корреспондентской сети и собственной радиостанции и фотолаборатории.
      Реализация указанных мероприятий даст возможность постепенного перехода в течение 2005-2007 годов от государственного бюджетного финансирования к рыночной деятельности.
      При этом опережающими темпами будут расти доходы от новых услуг. В 2006 году вниманию клиентов будет предложено 10 видов продукции для более 2000 подписчиков. Увеличение ассортимента продукции свидетельствует о диверсификации производства, а значит, получение дополнительной прибыли. При этом прогноз 2005-2007 годов предусматривает постепенный выход Компании на безубыточный уровень и получение определенных стабильных результатов. Так объем доходов от основной деятельности в 2007 году возрастет по сравнению с 2003 годом в 3,6 раз (с 99,7 до 356,5 млн. тенге).

ОАО "НК "Казахстан инжиниринг"

      Цели и задачи
      Целью деятельности Компании является диверсификация продукции, насыщение внутреннего рынка продукцией собственного производства, увеличение доли экспортоориентированной продукции.
      Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
      создание условий для достижения оптимального размера предприятий;
      эффективное использование производственного потенциала предприятий;
      внедрение прогрессивных методов менеджмента, маркетинга, финансового учета;
      привлечение государственных, иностранных, отечественных инвестиций;
      внедрение системы менеджмента качества по международному стандарту ИСО 9000.
 
              Пути достижения поставленных целей и задач
      Для решения поставленных задач необходима реализация следующих мероприятий:
      оптимизация производственных мощностей, как по производственным площадям так и по оборудованию;
      сохранение необходимых мобилизационных мощностей и локализация производства военной продукции на наиболее оснащенных в техническом, технологическом и кадровом отношении предприятиях;
      снижение себестоимости продукции;
      разработка единой маркетинговой политики.
      В 2005 году планируется увеличить объем производимой продукции до 10,4 млрд.тенге, что на 39 % больше от уровня 2004 года.
      В 2006 году производство продукции увеличится до 12 млрд. тенге.
      В 2005 году Компания планирует получить доход до 11,4 млрд.тенге, в 2006 году - 13,2 млрд.тенге.
      Инвестиционные проекты предприятий Компании.
      1. Инвестиционный план развития ОАО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения". Цель: освоение перспективных видов оборудования для нефтегазовой и железнодорожной отраслей (стоимость проекта: 1258 млн.тенге);
      2. Производство композитных баллонов (1030,4 млн.тенге) и полиэтиленовых труб (189 млн.тенге) на АО "Тыныс";
      3. Программа модернизации и технического перевооружения АО "ЗИКСТО" на 2005-2007 годы (210 млн.тенге);
      4. Инвестиционная программа ОАО "Национальный центр по радиоэлектронике и связи Республики Казахстан". Цель: производство, реализация и сервисное обслуживание электронных счетчиков нового поколения одно-многотарифных. Стоимость - 37,8 млн.тенге;
      5. Инвестиционная программа АО "Уральский завод "Зенит", которой предусмотрено освоение производства морских судов нового класса. Стоимость - 569 млн.тенге;
      6. Инвестиционная программа АО "Мунаймаш". Обновление технологической базы АО "Мунаймаш" для изготовления глубинных штанговых насосов для нефтедобывающих предприятий. Стоимость - 387,4 млн.тенге;
      7. Инвестиционная программа АО "Семипалатинский машиностроительный завод". Предусматривает изготовление трансмиссий, запчастей к трактору, изготовление демультипликаторов к автомобилям "КАМАЗ". Стоимость - 2135 млн.тенге.

Основные показатели развития национальных компаний
на 2005-2007 годы Показатели среднемесячной заработной платы

                                                    (тыс.тенге)
____________________________________________________________________
   Наименование      !  2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
   компаний          !  факт   ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
--------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC"             45,7      46,8     48,8     50,5     52,3
ЗАО "КазМунайГаз"       89,7        95     96,6     99,3    102,6
ЗАО "Казатомпром"       36,2      43,1     44,9     48,6     52,8
ЗАО "Международный
    аэропорт Астана"    29,9      36,8     42,4     44,7     46,9
ОАО "Казахтелеком"*     35,6      36,8     38,7     40,7
ЗАО "Казпочта"          14,1      15,5     23,5     30,4      40
ЗАО "Казакстан темiр
    жолы"*              29,8      37,8     39,6     41,6
ЗАО "НИТ"               50,6      42,2     46,1     49,8     54,5
ЗАО "ГНПФ"              89,7      87,7     87,1     87,2     87,3
ЗАО "Продкорпорация"    78,4       83      88,6     90,3     92,1
ОАО "Казинформ"         32,1      47,7     62,4     74,9     89,9
ОАО "Казахстан
    инжиниринг"         13,7      27,4     45,9     49,6     54,6
____________________________________________________________________

      * - компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.

                      Численность работников

                                                        (человек)
____________________________________________________________________
   Наименование      !  2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
   компаний          !  факт   ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
--------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC"             3789     3847     4242     4242     4242
ЗАО "КазМунайГаз"      34346    37387    40053    40498    41039
ЗАО "Казатомпром"      15518    16192    17692    18205    18373
ЗАО "Международный
    аэропорт Астана"     804      815      815      815      815
ОАО "Казахтелеком"*    33006    33006    33006    33006
ЗАО "Казпочта"         12286    12400    13100    13200    13300
ЗАО "Казакстан темiр
    жолы"*             91523    78831    76107    77267
ЗАО "НИТ"                258      337      381      428      447
ЗАО "ГНПФ"               185      210      212      212      212
ЗАО "Продкорпорация"     239      315      315      315      315
ОАО "Казинформ"          130      118      155      155      155
ОАО "Казахстан
    инжиниринг"         8507     8580     8770     8926     9819
--------------------------------------------------------------------
    Итого             188305   191924   194148   197169    88617
____________________________________________________________________

      *- компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.

                     Фонд заработной платы

                                                    (млн.тенге)
____________________________________________________________________
   Наименование      !  2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
   компаний          !  факт   ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
--------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC"             2079,2   2160,8   2484,7   2570,4   2660,3
ЗАО "КазМунайГаз"        36994    42602    46417    48269    50520
ЗАО "Казатомпром"         6739     8368     9524    10614    11637
ЗАО "Международный
    аэропорт Астана"     288,7    359,7    414,8    437,6    459,5
ОАО "Казахтелеком"*      14296    14574    15308    16088
ЗАО "Казпочта"            2197     2754   3599,9     4695     6224
ЗАО "Казакстан темiр
    жолы"*               32729    35756    36149    38535
ЗАО "НИТ"                  157      171      211      256      292
ЗАО "ГНПФ"                 199      221      222      222      222
ЗАО "Продкорпорация"       225      314      334      341      348
ОАО "Казинформ"             50     67,6    116,1    139,3    167,2
ОАО "Казахстан
    инжиниринг"           1386     2816     4828     5313     5844
Итого                  97339,9 110164,1 119608,5 127480,3    78374
____________________________________________________________________

      * - компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.
 
                     Доход от основной деятельности

                                                    (млн.тенге)
____________________________________________________________________
   Наименование      !  2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
   компаний          !  факт   ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
-------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC"            15742,2  15104,4   17202,4   18460  19896,6
ЗАО "КазМунайГаз"       391842   379155    397730  419672   436303
ЗАО "Казатомпром"        29363    37005     41965   45636    50602
ЗАО "Международный
    аэропорт Астана"      1825     2500      2843    3075     3237
ОАО "Казахтелеком"*      66161    65756     65418   65896
ЗАО "Казпочта"            4856     5727      6647    7712     8473
ЗАО "Казакстан темiр
    жолы"*              177010   204818    146642  156864
ЗАО "НИТ"                  432      556       674     758      794
ЗАО "ГНПФ"                1371     1268      1317    1454     1513
ЗАО "Продкорпорация"     24442    26354     31575   32186    32809
ОАО "Казинформ"           99,7    142,9     311,9   323,1    356,4
ОАО "Казахстан
    инжиниринг"           4498     8075     11479   13188    14507
Итого                 717641,9 746461,3  723804,3
                                                 765224,1 
                                                          568481,0
____________________________________________________________________

      *- компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.

                          Чистая прибыль

                                                     (млн.тенге)

____________________________________________________________________
   Наименование      !  2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
   компаний          !  факт   ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
-------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC"            1741,6     312,5   538,5    788,4    287,3
ЗАО "КазМунайГаз"       66993     42949   36322    40255    45723
ЗАО "Казатомпром"        1334      1767    9769     2299     4273
ЗАО "Международный
    аэропорт Астана"      699       401    0,99      6,5     12,1
ОАО "Казахтелеком"*     14845     12275   12176    12087
ЗАО "Казпочта"            152       135     142      152      161
ЗАО "Казакстан
    темiр жолы"*        17732       580   12000    14244
ЗАО "НИТ"                 -96        5       52     67,2       72
ЗАО "ГНПФ"                609       413     449      487      524
ЗАО "Продкорпорация"      773       489     489      499      508
ОАО "Казинформ"          -1,8       5,9     9,7     15,2      3,9
ОАО "Казахстан
    инжиниринг"          -595        71     249      379      417
    Итого            104185,8   59403,4
                                       72197,19  71279,3  51981,3
___________________________________________________________________

      *- компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.
 

                                Дивиденды
                                                    (млн.тенге)
____________________________________________________________________
   Наименование      !  2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
   компаний          !  факт   ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC"             34,3      174,2    31,3     53,9    78,8
ЗАО "КазМунайГаз"       2521       2577    2614     2673    2637
ЗАО "Казатомпром"
ЗАО "Международный
    аэропорт Астана"
ОАО "Казахтелеком"*     1800       1649    1364     1353
ЗАО "Казпочта"
ЗАО "Казакстан темiр
    жолы"*              1773        58     1200     1424
ЗАО "НИТ"                                    5      30,2      36
ЗАО "ГНПФ"               305       206      224      244     262
ЗАО "Продкорпорация"     387       244      245      249     254
ОАО "Казинформ"                                      7,6     1,2
ОАО "Казахстан
    инжиниринг"         83,2      26,8     80,4    134,1   147,5
Итого                 6903,5      4935   5763,7   6161,2  3415,3
____________________________________________________________________

      *- компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.
 

                             Инвестиции

                                                   (млн.тенге)
____________________________________________________________________
   Наименование      !  2003г. ! 2004г. ! 2005г. ! 2006г. ! 2007г.
   компаний          !  факт   ! оценка ! прогноз! прогноз! прогноз
-------------------------------------------------------------------
ОАО "KEGOC"            12448,4   15268,9  11110,1  14275,4  12077,3
ЗАО "КазМунайГаз"       103245    125078   118825    84309   82619
ЗАО "Казатомпром"         7445      9148    17698    12688    9367
ЗАО "Международный
    аэропорт Астана"        14      15,4      2,1      0,1     0,1
ОАО "Казахтелеком"*      19705     25495    22016    21599
ЗАО "Казпочта"            1100       705     5404     3301    77,7
ЗАО "Казакстан темiр
    жолы"*               50185     29903    31851    37150
ЗАО "НИТ"                  6,5      21,3       36       48      24
ЗАО "ГНПФ"
ЗАО "Продкорпорация"        76       214     4646
ОАО "Казинформ"           75,1      53,2     39,4     52,7    32,2
ОАО "Казахстан
    инжиниринг"            170      2609     4046      637     701
Итого                   194470  208510,8
                                         215673,6
                                                  174060,2
                                                           143720,3
____________________________________________________________________

      *- компаниями не внесены планы развития на 2005-2007 гг.