О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011-2015 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102

Обновленный

      В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики КазахстанПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 8 февраля 2011 года № 102

Стратегический план
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
на 2011 - 2015 годы

Содержание

      1. Миссия и видение
      2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
      3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
      4. Развитие функциональных возможностей
      5. Межведомственное взаимодействие
      6. Управление рисками
      7. Бюджетные программы

1. Миссия и видение

      Сноска. Раздел 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.04.2012 № 555; от 30.04.2013 № 440.

      Миссия:
      Создание условий, способствующих развитию новых, высокотехнологичных, конкурентоспособных производств и условий для развития туризма.

      Видение:
      эффективная национальная инновационная система, способная обеспечить разработку и производство конкурентоспособной наукоемкой продукции;
      национальная система технического регулирования соответствующая мировым стандартам и обеспечивающая единство измерений;
      благоприятный инвестиционный климат, способствующий привлечению отечественного и иностранного капитала;
      экономическое развитие обеспеченное опережающим темпом ввода объектов электроэнергетики;
      рациональное и комплексное использование недр;
      интеграция Казахстана в международное туристское сообщество в качестве лидера туризма Центрально-Азиатского региона;
      использование атомной энергии, обеспечение ядерной, радиационной и физической безопасности, соблюдение режима нераспространения ядерного оружия на территории Республики Казахстан.

2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития
соответствующих отраслей (сфер) деятельности

Создание условий для индустриально-инновационного развития

      Создание условий для индустриально-инновационного развития обусловлены достижением таких целей как развитие национальной инновационной системы, инвестиционное обеспечение индустриального развития и развития системы технического регулирования и метрологии.
      В рамках развития национальной инновационной системы, на 1-ом этапе формирования основных элементов национальной инновационной системы (2005 - 2007 годы) создана финансовая и инновационная инфраструктура, включающая в себя Национальный инновационный фонд, Фонд науки, Центр инжиниринга и трансферта технологий, 8 региональных технопарков, 11 отечественных и зарубежных венчурных фондов.
      На сегодня АО «НИФ» рассмотрено 563 проекта, в том числе: 176 инвестиционных проектов, 383 научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, 4 проекта победителей ежегодного конкурса NIF$50K. По состоянию на 1 июня 2010 года завершены 46 научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и 5 инвестиционных проектов в таких отраслях, как горнодобывающая, нефтегазовая, химическая и медицинская промышленность, машиностроение, сельское и лесное хозяйство, сфера информационных технологий, строительство, металлургия.
      В планируемый период будут созданы четыре региональных технопарка в Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и г. Астане, Центр коммерциализации технологий, основной задачей которого станет внедрение и продвижение на рынки отечественных инновационных разработок, а также создание и поддержание базы данных потребностей промышленных предприятий в решении реальных технических и технологических задач и имеющихся научно-технических разработок, предлагаемых для внедрения отечественными исследователями.
      В качестве дополнительных элементов инновационной инфраструктуры в 2010-2011 гг. будет создан Центр металлургии в Восточно-Казахстанской области, в 2011-2012 гг. на базе организуемого Каспийского энергетического хаба будет создан Центр нефтегазовых технологий.
      Не менее важной составляющей инновационного развития экономики является энергосбережение и повышение энергоэффективности.
      В Казахстане энергосбережение и повышение энергоэффективности всех отраслей хозяйства является в настоящее время приоритетной задачей, с решением которой будут решены комплекс энергетических, экологических и экономических проблем.
      Энергоэффективность, должна включать в себя мероприятия по модернизации основных фондов, повышению качества управления и квалификации производственного персонала, привлечения масштабных инвестиций. Исходя из этого, необходимым условием реализации является использование научно-технического потенциала и нового инновационного мышления, повышение инвестиционной привлекательности энергоэффективности, как нового специализированного вида деятельности.
      Внедрение энергосберегающих технологий и проектов в промышленном секторе экономики гарантирует получение многих выгод. Проведенные исследования показывают, что средства, вложенные в энергосберегающие технологии окупаются в срок от нескольких месяцев до 5-7 лет. При вводе же новых генерирующих мощностей, это займет в 2-3 раза больше времени. Также, энергосбережение и повышение энергоэффективности может дать Казахстану экономию топливно-энергетических ресурсов от 20-30 млн. тонн условного топлива в период 2011-2015 гг.
      Необходимо отметить, что большая энергетическая составляющая в себестоимости любой продукции ведет к ее удорожанию и как следствие, неконкурентоспособности, уменьшению экспортных возможностей, а если продукция реализуется на внутреннем рынке - снижению благосостояния населения.
      Неэффективное и нерациональное использование электрической и тепловой энергии ведет к увеличению ее выработки на ТЭЦ, ГРЭС и, соответственно, к ухудшению экологической обстановки.
      Неэффективное использование угля, нефти, газа, электроэнергии и тепла в ближайшем будущем создадут проблемы в энергообеспечении страны, так как для покрытия возрастающей потребности экономики в электрической и тепловой энергии необходимо реконструировать и расширять существующие, строить новые генерирующие мощности, электрические и тепловые сети.
      На данный момент существует огромная потребность в модернизации оборудования практически во всех отраслях промышленности. Промышленный сектор нашей страны по энергоемкости в пять раз больше аналогичного показателя стран ЕС. Значительная доля государственных учреждений (школы, больницы и т.п.), а также жилые здания оснащены неэффективными энергосистемами и требуют обновления.
      Министерством осуществляется разработка новых законопроектов «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности».
      Инвестиционное обеспечение индустриального развития также оказывает существенное влияние на индустриально-инновационное развитие страны.
      В рамках данного направления предусмотрено развитие специальных экономических и индустриальных зон. С 2001 года созданы 6 СЭЗ, которые условно можно разделить на группы: 1) промышленно-производственные зоны - «Морпорт Актау», «Оңтүстік», «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» и «Астана - новый город» в части индустриальной субзоны (ИЗ г. Астаны); 2) сервисные - «Бурабай» и «Астана - новый город» в части строительной субзоны; 3) технико-внедренческая зона - «Парк информационных технологий». Кроме того, созданы 2 индустриальные зоны в городах Астана и Караганда, при этом ИЗ г. Астаны включена в состав СЭЗ «Астана - новый город».
      За годы функционирования на территории СЭЗ «Астана - Новый город» созданной в июне 2001 года на сегодняшний день зарегистрировано 255 объектов. Привлечено 976,6 млрд. тенге инвестиций, в том числе 556,7 млрд. тенге - частные инвестиции. На развитие индустриального парка, включенного в состав СЭЗ, на 2010 год выделено 2 000 000 тыс. тенге.
      В настоящее время в Индустриальной зоне заявлен 39 проект на общую сумму более 170 млрд. тенге. Будет создано более 7 500 рабочих мест. Планируется ежегодно производить продукцию на общую сумму 105 млрд. тенге.
      На территории СЭЗ «Морпорт Актау», созданной в апреле 2002 года, осуществлено строительство 3 заводов на общую сумму инвестиции в 93 млн. долларов США:
      Завод морских металлических конструкций (ТОО «Keppel Kazakhstan»);
      Завод по выпуску труб нефтяного сортамента;
      Завод стекловолокнистых труб на эпоксидной основе (ТОО «АЗСТ»).
      Также, на стадии строительства находятся 3 проекта на 500 млн. долларов:
      Фармацевтический комплекс по выпуску жидких лекарственных форм и изделий медицинского назначения (ТОО «Ча-Кур» Казахстан);
      Распределительный перевалочный комплекс нефти и нефтепродуктов (ТОО «Хазар-Сервис» Казахстан);
      Завод металлических конструкций (ТОО «Дос Марин» Норвегия - Казахстан).
      На стадии проектирования находятся 5 проектов:
      Завод по производству оконных профилей, труб и фитингов из ПВХ (Компания «Funke Kunststoffe» Германия);
      Комплекс по проектированию и сборке контейнеров (ТОО «T.E.S.C.O» Казахстан);
      Мини-завод по переработке нефти и нефтесодержащих отходов (ТОО «ХакоОйл» Казахстан);
      Аммиачно-карбамидный комплекс (ТОО «Каспий Азот»);
      Производство минеральных удобрений (ТОО «Caspian Contractors Trust»).
      На территории СЭЗ «Парк информационных технологий» созданной в августе 2003 года реализуется 23 проекта. В связи с уменьшением территории ведется работа по корректировке ТЭО СЭЗ «ПИТ».
      На территории СЭЗ «Оңтүстік» созданной в июле 2005 года реализуются 3 проекта - ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза», ТОО «Oxy-Textile» и АО «Ютекс-KZ», 1 проект (ТОО «Есенжол-Назар») находится на стадии разработки ПСД. Создано 400 рабочих мест. В 2010 году на строительство пожарного депо и прокладку электрического силового кабеля выделено 247 727 тыс. тенге. Строительство инфраструктуры в ближайшее время будет завершено.
      СЭЗ «Бурабай» площадью - 370 га создана в январе 2008 года. В настоящее время разработан и утвержден мастер-план создания туристского центра «Бурабай», согласно которому, реализация проекта запланирована на 12 лет до 2021 года с разбивкой на семь этапов. Сумма выделенных средств на 2010 год - 19 383 тыс. тенге.
      СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» создан в декабре 2007 года в целях развития нефтехимических производств по глубокой переработке углеводородного сырья Казахстана на основе инновационных технологий. Срок действия до 2032 года. Территория СЭЗ составляет 3 475,9 га. Уполномоченным органом - Министерством энергетики и минеральных ресурсов совместно с заинтересованными сторонами отрабатываются инвестиционные проекты для реализации в рамках СЭЗ. На 2010 год по двум бюджетным программам выделено 1 056 316 тыс. тенге.
      В настоящее время территория Индустриального парка находится на двух площадках: первая площадка - на территории г. Темиртау, для строительства которой спроектировано и отработано ТЭО и ПСД; вторая площадка - в районе ТЭЦ-3 г. Караганды. На разработку ТЭО и ПСД освоения земель Индустриального парка были выделены бюджетные средства в размере 538 млн. тенге (40 млн. тенге - на разработку ТЭО из местного бюджета и 498 млн. тенге из республиканского бюджета на разработку ПСД).
      В настоящее время ведется работа по освоению площадки индустриального парка в г. Караганде. При этом на индустриальную площадку г. Темиртау не привлечены инвесторы ввиду экономической нецелесообразности ее развития на данном этапе (наличием трудностей с подведением инфраструктуры и ее дороговизной). На 2010 год выделено 6 208 000 тыс. тенге. Срок ввода в эксплуатацию - 2011 год.
      Анализ основных проблем
      Законодательная часть
      Действующий Закон Республики Казахстан от 6 июня 2007 года № 274 «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» требует значительного пересмотра и корректировки с учетом новых поставленных задач по индустриально-инновационному развитию Казахстана и реалий мирового экономического кризиса.
      В частности, периодические изменения в НалоговомТаможенномЗемельном кодексах не учитывают специфику создания и развития СЭЗ, а иногда идут в разрез концепции СЭЗ.
      К примеру:
      в Налоговом Кодексе не предусмотрено льгот для субъектов инновационной деятельности;
      ограниченный перечень видов деятельности на территории СЭЗ, не распространяется на многие современные и перспективные направления индустриально-инновационного развития;
      статьями 477478 Налогового Кодекса для юридических и физических лиц, получивших земельный участок во временное возмездное землепользование (аренда) предусмотрена плата за пользование земельным участком. Ставки платы определяются в соответствии с земельные законодательством. На территории СЭЗ предусмотрена льгота - нулевая ставка по налогу на землю. В тоже время, компании, поскольку не являются собственником земли СЭЗ, вынуждены платить плату за аренду земли, которая достаточно высока. В связи с тем, что льгота по налогу на землю не применима к участникам СЭЗ, для привлечения инвесторов необходимо освободить участников СЭЗ от платы за пользование земли;
      до 2009 года Налоговым Кодексом было предусмотрено освобождение от НДС оборотов по реализации на территориях СЭЗ товаров (работ, услуг), предусмотренных для участников СЭЗ, а также обороты по реализации объектов административного и производственного назначения, строительно-монтажных работ по таким объектам в соответствии с проектно-сметной документацией, предназначенным для осуществления видов деятельности, предусмотренных на территориях СЭЗ. Однако с 2009 года данная льгота отменена, что является существенным ухудшением положения участников СЭЗ, не стимулирующим реализацию инвестиционных проектов в области информационных и инновационных технологий.
      Действующим законом «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» не учитываются ограничения по ввозу и внедрению устаревших технологий и оборудования, а также применение порядка о привлечении иностранной рабочей силы, также не регулируются вопросы подготовки отечественных кадров.
      Экономическая часть
      Проблемы и просчеты, связанные с развитием СЭЗ наглядно показывают, что требуется серьезный пересмотр концептуальных основ и стратегии их развития. В прежних концепциях и обоснованиях создания зон не в полной мере были учтены такие важные факторы как:
      выгодность экономико-географического положения и оптимальность размеров территории, ресурсная база;
      наличие в регионе необходимой производственной и деловой инфраструктуры и благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности;
      наличие кадрового потенциала.
      Развитие казахстанского содержания
      Другой задачей инвестиционного обеспечения индустриального развития является развитие казахстанского содержания, для правового регулирования процессов которого разработаны и утверждены более 10 актов правительства.
      Утверждены Единая методика расчета казахстанского содержания при закупках товаров, работ и услуг и Перечень организаций, закупки товаров, работ и услуг которых подлежат мониторингу казахстанского содержания.
      Определены меры государственной поддержки отечественных товаропроизводителей и отечественных поставщиков работ и услуг.
      Утверждены Расчет казахстанского содержания в определении оптимальной и наиболее объективной методики расчета для всех субъектов закупок товаров, работ и услуг и Правила по определению страны происхождения товара, составлению и выдаче акта экспертизы о происхождении товара и оформлению, удостоверению и выдаче сертификата о происхождении товара, а также План мероприятий по укреплению мер, направленных на развитие казахстанского содержания в сфере недропользования.
      Создан Единый реестр товаров, работ и услуг, производимых казахстанскими производителями, в базе которого размещена информация по 4360 предприятиям-потребителям и 364 предприятиям-производителям (доля субъектов МСБ составляет 95 %).
      Внедрена система сертификации товаров отечественного происхождения — «CT-KZ», наличие которой предусматривает дополнительные льготы отечественным товаропроизводителям.
      Достигнут запланированный рубеж 2009 года - доля казахстанского содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг системообразующих предприятий составила 60 %.
      Проведены республиканские форумы казахстанских производителей товаров, работ и услуг практически во всех регионах, которые позволили наладить сотрудничество крупных компаний с малыми.
      В результате заключено 960 меморандумов на общую сумму 909,2 млрд. тенге, более 11000 контрактов на общую сумму 747,7 млрд. тенге.
      Запущен Интернет-портал «Казахстанское содержание», где сконцентрированы планы закупок государственных учреждений и предприятий, национальных компаний и холдингов. В 2009 году размещена информация по 4360 предприятиям-потребителям и 364 предприятиям-производителям (доля субъектов МСБ составляет 95 %).
      Основные проблемы развития местного содержания.
      Отсутствие собственной инжиниринговой базы на уровне мировых стандартов
      Практически отсутствуют инжиниринговые компании, способные предоставить услуги мирового уровня. Начиная от этапа аналитических исследований, предпроектных работ, ТЭО и рабочего проектирования, заканчивая технологическим сопровождением и приемкой, практически все крупные проекты на территории Казахстана обслуживаются зарубежными компаниями. Последние, в свою очередь из-за незнания специфики производства Казахстана, стандартов и ТУ изначально закладывают зарубежную составляющую. В этих условия в дальнейшем достаточно сложно переориентировать закупки в рамках готовых проектов на отечественных производителей.
      Низкая конкурентоспособность отечественных товаров, работ и услуг также является сдерживающим фактором развития местного содержания.
      В отличие от стран ЕС, национальные стандарты как инструмент технического регулирования не получили надлежащей оценки при разработке стратегии экономического развития Республики Казахстан, формировании и реализации государственных программ, организации закупок для государственных нужд, реализации программ государственного кредитования и обязательного страхования.
      Предприятия не стремятся разрабатывать и применять государственные стандарты, а используют упрощенную схему - применяют стандарты организаций (почти 80 % продовольственного сырья и продукции пищевой промышленности выпускаются по стандартам организаций, в которых изначально заложены упрощенные технологии, а получаемая продукция отличается низкими потребительскими качествами).
      Создание условий для индустриально-инновационного развития обусловлено развитием системы технического регулирования и метрологии.
      На сегодняшний день Государственный фонд технических регламентов и стандартов содержит более 57 000 нормативных документов по стандартизации, в число которых входят государственные, международные, национальные и региональные стандарты. На уровне государственных стандартов принято 2 800 единиц, из них гармонизированных с международными требованиями - 1 846 единиц, что составляет общий процент гармонизации — 66 %.
      При этом наибольший уровень по показателю гармонизации с международными стандартами приходится на такие отрасли как пищевая промышленность - 283 (61,1 % или 173 - в абсолютном выражении) и дорожно-транспортная и железнодорожная техника - 271 (уровень гармонизации - 73,8 % или 200 стандартов в абсолютном выражении).
      Меньше всего гармонизированных стандартов в отрасли химической технологии и лакокрасочной промышленности - 77 (70,1 % или 54 в абсолютном выражении), энергетики и электротехники - 77 (68,8 % или 53 в абсолютном выражении) и машиностроения - 66 (80,3 % или 53 в абсолютном выражении).
      Ежегодно принимается порядка 350 государственных стандартов. Это в той или иной мере позволяет повышать общий уровень гармонизации на 1-2 %.
      Планом работ по государственной стандартизации на 2010 год предусмотрена разработка 580 государственных стандартов для развития приоритетных отраслей экономики в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан и реализации проектов Карты индустриализации Казахстана.
      С целью проведения работ по стандартизации в различных отраслях экономики в республике созданы 48 технических комитетов по стандартизации, в состав которых входят государственные органы, производители, потребители и др.
      Ежегодно увеличивается количество предприятий, сертифицировавших и внедривших системы менеджмента, в том числе экспортоориентированных на основе международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 и SA 8000. По состоянию на 1 января 2010 года количество предприятий, внедривших системы менеджмента составило 2 249, из них ИСО 9001 - 2207, ИСО 14001 - 184, OHSAS 18001 - 122, ИСО 22000 - 38, SA - 1. Предприятий, поставляющих продукцию на экспорт - 186, находящихся на стадии внедрения системы менеджмента - 222.
      По состоянию на 1 июня 2010 года эталонная база республики состоит из 101 единиц эталонов и эталонного оборудования, в том числе 52 единиц государственных эталонов, 27 единиц рабочих эталонов и 22 единиц эталонного оборудования.
      В Реестре аккредитованных субъектов зарегистрировано 185 органа по подтверждению соответствия (далее - ОПС), 526 испытательных лабораторий (далее - ИЛ), 289 поверочных лабораторий (далее - ПЛ), 25 калибровочных лабораторий (далее - КЛ), 5 метрологическая аттестация методик выполнений измерений.
      Вместе с тем для дальнейшего развития системы технического регулирования Республики Казахстан и создания правовой базы необходимо совершенствование основ законодательства в области технического регулирования с учетом международных требований, в том числе с учетом формирования единого таможенного союза.
      Требуется адаптированное внедрение технических регламентов, которое должно балансировать интересы государства и предпринимательства, при этом
      Важным является учет интересов Казахстана при принятии технических регламентов ЕврАзЭС, в основу которых должны быть заложены качественно разработанные технические регламенты Казахстана.
      На сегодняшний день в Казахстане существует проблема доступности нормативных актов и формирования нормативно технической базы страны.
      Функционирующий Государственный фонд технических регламентов и стандартов обеспечивает официальной информацией о разрабатываемых и принятых технических регламентах, государственных, национальных, международных, региональных стандартах и классификаторах технико-экономической информации, стандартах организаций. Однако он не содержит указанные выше ведомственные нормативные акты, что в дальнейшем будет значительным препятствием при взаимодействии со странами-членами ВТО по вопросам идентификации ТБТ и СФС мер.
      В связи с этим необходимо создать Единый фонд технических нормативных документов, где будут сосредоточены не только нормативные правовые акты в области технического регулирования, но и многие другие технические нормативные документы по другим секторам экономики (к примеру, авиационные правила, ветеринарные, ветеринарно-санитарные нормы и правила, санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, нормы и правила пожарной безопасности, строительные нормы и правила и др.).
      Имеет место низкая заинтересованность предпринимательства во внедрении международных стандартов систем менеджмента (на сегодняшний день по данным статистики в республике зарегистрировано 303 527 юридических лиц, из них 2 249 предприятий внедрили и сертифицировали стандарты ИСО-9000, 14000, 18000, 22000, SA 8000).
      Практический опыт показывает, что профессиональный уровень специалистов в отраслях и специалистов, осуществляющих свою деятельность в области технического регулирования (в частности, эксперты-аудиторы по направлениям деятельности) недостаточно высок. В этой связи, для совершенствования испытательной базы необходимо:
      модернизация действующих лабораторий;
      обеспечение проведения межлабораторных сравнительных испытаний и сличений для проверки компетентности лабораторий.
      Для устранения технических барьеров в торговле необходимо принятие мер по заключению многосторонних и двусторонних соглашений по эквивалентности систем аккредитации, сертификатов и протоколов, в том числе в рамках интеграционных объединений.
      Для развития системы аккредитации на международном уровне необходимо обеспечить участие органа по аккредитации в работе комитетов ILAC, IAF, РАС, а также подготовить и повысить квалификацию экспертов-аудиторов по аккредитации, технических экспертов на международном уровне.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Внешние:
      недостаточная информационно-пропагандистская работа по принятым и разрабатываемым техническим регламентам;
      низкий уровень разрабатываемых технических регламентов;
      низкий профессиональный уровень разработчиков технических регламентов;
      слабая работа государственных органов по адаптации и внедрению технических регламентов и государственных стандартов;
      слабая унификация действующей нормативной базы в отраслях экономики с учетом требований мирового рынка.
      Внутренние:
      отсутствие опытных специалистов по экспертизе технических регламентов;
      не на должном уровне проводится адаптация и внедрение технических регламентов;
      отсутствие научно-обоснованных статистических данных и испытаний для использования их результатов при разработке технических регламентов.

Развитие отраслей промышленности

      Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 440.

      Несмотря на определенные результаты, политика индустриально-инновационного развития не была реализована в полной мере в связи с наличием ряда системных эффектов, объективно присущих странам с развивающимися рынками, сохраняется сырьевая направленность развития экономики. Поэтому ключевой составляющей Стратегического плана Министерства является - создание условий, способствующих развитию новых, высокотехнологичных, конкурентоспособных производств отечественной продукции в отраслях промышленности.
      Соответственно для этого будут реализованы меры направленные на стимулирование инновационной деятельности, создание благоприятного инвестиционного климата, совершенствование сферы технического регулирования и метрологии, развитие казахстанского содержания, а также обеспечение сырьевыми ресурсами.
      Промышленность
      В 2009 году в целом промышленными предприятиями произведено продукции на 9,1 трлн. тенге, что к уровню 2008 года составило 102,7 %.
      В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в 2009 году объем производства продукции составил 5,5 трлн. тенге, индекс физического объема (далее - ИФО) по сравнению с 2008 годом составил 107,2 %. Рост в горнодобывающей промышленности обеспечен за счет увеличения добычи сырой нефти на 8,2 % и природного газа на 5,5 %.
      В обрабатывающей промышленности произведено продукции на 2,9 трлн. тенге, индекс физического объема по сравнению с 2008 годом составил 97,1 %. Наибольшее влияние на уровень ИФО обрабатывающей промышленности оказали ИФО производства продуктов питания 102,2 %, производство кокса и продуктов нефтепереработки - 104,7 %, химической промышленности - 75,7 %, производство прочей неметаллической минеральной продукции - 91,3 %, металлургическая промышленность - 96,5 %, машиностроение - 82,5 %.
      В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушного кондиционирования произведено продукции (товаров и услуг) на сумму 574,5 млрд. тенге, что к уровню 2008 года составило 99,0 %. Основная составляющая данного показателя является производство, передача и распределение электроэнергетики на сумму 417,3 млрд. тенге, с уровнем ИФО - 98,1 %.
      Обрабатывающая промышленность
      Горно-металлургический комплекс
      Объем добычи металлических руд составил 419,8 млрд. тенге, уровень ИФО составил 104,8 %. Из них добыча железной руды 135,2 млрд. тенге и добыча руд цветных металлов 284,7 млрд. тенге, с уровнем ИФО 100,1 % и 107,3 % соответственно. Доля добычи металлических руд в республиканском объеме производства по сравнению в 2008 годом увеличилась на 0,2 % и составила 4,4 %.
      Объем производства продукции металлургической промышленности составил 1,08 трлн. тенге с уровнем ИФО 96,5 %. Доля металлургической промышленности в республиканском объеме производства по сравнению в 2008 годом снизилась на 2 % и составила 11,8 %.
      Объем производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования составил 105,3 млрд. тенге с уровнем ИФО 102,4 %. Доля данной подотрасли в республиканском объеме производства по сравнению в 2008 годом увеличилась на 0,1 % и составила 1,2 %.
      Основными проблемами горно-металлургического комплекса являются истощение сырьевой базы, низкая комплексность используемого сырья, высокая степень износа основных производственных фондов, высокая степень загрязнения окружающей среды и технологическое отставание, высокая энерго-, трудо- и материалоемкость продукции.
      В рамках данной отраслевой программы по развитию горно-металлургической отрасли планируется реализовать комплекс мер по обеспечению энергетической и транспортной инфраструктурой, подготовке квалифицированных кадров, а также ряд мероприятий направленных на обеспечение развития отрасли через совершенствование сферы технического регулирования в металлургической отрасли, создание условий по технологической модернизации предприятий и привлечения инвестиций.
      Химическая промышленность
      Объем производства продуктов химической промышленности в 2009 году составил 85,5 млрд. тенге с уровнем ИФО 75,7 %. Доля в республиканском объеме производства по сравнению в 2008 годом уменьшилась на 0,1 % и составила 0,9 %.
      К основным проблемам развития химической отрасли можно отнести низкую степень переработки сырья, технологическое и техническое отставание отрасли, износ основных фондов и низкий коэффициент их обновления основных фондов, отсутствие ряда базовых производств для производства продукции дальнейших переделов.
      В период с 2010 по 2014 годы предусмотрена реализация проектов, направленных на организацию комплексной переработки сырья с целью производства химической продукции высоких переделов. Предусмотрена организация производства полиэтилена полипропилена в Атырауской области, производства минеральных удобрений, специальных химикатов и потребительской химии, что в целом позволит достичь к 2014 году увеличения объемов производства химической продукции в 2 раза.
      Машиностроение
      В машиностроительной отрасли в 2009 году произведено продукции на 281,3 млрд. тенге, уровень ИФО составил 82,5 %.
      При этом доля в республиканском объеме производства по сравнению в 2008 годом увеличилась на 0,1 % и составила 3,1 %.
      Существующий в Казахстане спрос на машиностроительную продукцию практически полностью удовлетворяется за счет импорта, который превосходит внутреннее производство и экспорт более чем в 5 раз: объем импорта в 2009 году составил 11,2 млрд. долларов США, а внутреннее производство около 2,0 млрд. долларов США.
      Развитию машиностроительной отрасли препятствуют низкая конкурентоспособность машиностроительной продукции, узкая номенклатура и низкая доля потребления продукции казахстанского машиностроения, низкое техническое состояние активной части промышленно-производственных фондов и незначительный уровень инновационной активности в отрасли. Вместе с тем, данная отрасль имеет большой потенциал развития с учетом вступления в Таможенный союз и соответственно увеличения рынка сбыта производимой продукции и упрощения процедуры экспорта и импорта сырья и комплектующих.
      Фармацевтическая промышленность
      В фармацевтической промышленности произведено продукции на 14,9 млрд. тенге, уровень ИФО составил 146,1 %. Доля в республиканском объеме производства по сравнению в 2008 годом увеличилась в два раза и составила 0,2 %.
      Произведено лекарств на сумму порядка 11,7 млрд. тенге и прочих фармацевтических препаратов на 1,8 млрд. тенге с уровнем ИФО 137,8 % и 87,3 % соответственно.
      Проблемы существующие в отрасли в основном связаны с «узким» отечественным ассортиментом производимой продукции, несоответствие производств международным стандартам (GMP и ISO 13485) и несовершенство нормативно-правовой базы регулирующей развитие данной отрасли.
      Для развития отрасли будут оказаны секторальные и проектные меры государственной поддержки в части государственной закупки лекарственных средств, обеспечения квалифицированными кадровыми ресурсами, разработки и внедрения технических регламентов, создания привлекательных условий для привлечения прямых инвестиций.
      Стройиндустрия и производство строительных материалов
      В соответствии с классификатором строительной индустрии в 2009 году произведено прочей неметаллической минеральной продукции на сумму 182,6 млрд. тенге, уровень ИФО составил 91,3 %. Объем производства резиновых и пластмассовых изделий в денежном выражении составил 59,7 млрд. тенге, уровень ИФО составил 92,4 %. Произведено деревянных и пробковых изделий, кроме мебели на сумму 9,1 млрд. тенге, ИФО 96,7 %. В прочих отраслях горнодобывающей промышленности произведено продукции на 57,1 млрд. тенге, уровень ИФО 106,6 %.
      Анализ потребления строительных материалов в Казахстане показал, что 75 % из них составляют отрасли цементной (38 %), керамической (23 %), стекольной (14 %) промышленности.
      Среди основных проблем препятствующих развитию отрасли наиболее существенными являются высокая энергоемкость, низкая рентабельность, не позволяющей предприятиям обновлять основные фонды и инвестировать в развитие новых технологий, проблема подготовки и повышения квалификации инженерных и рабочих кадров.
      В рамках реализации отраслевой программы по развитию строительной индустрии и производства строительных материалов, будет осуществлена модернизация действующих и строительство новых производств, направленных на обеспечение внутреннего спроса и расширение экспортных возможностей.
      Легкая промышленность
      На сегодняшний день в легкой промышленности Казахстана более 80 % предприятий представлено субъектами малого и среднего бизнеса, при этом около 80 % предприятий отрасли оснащены устаревшим оборудованием, загруженность которых составляет 30 - 40 %.
      Общая тенденция развития отрасли характеризуется снижением ее доли в объеме промышленности страны, что сопряжено с сокращением рабочих мест, вытеснением отечественного товаропроизводителя с внутреннего рынка зарубежными производителями, что приняло катастрофический характер.
      Если в 2005 году число работающих в легкой промышленности составляло 20,0 тыс. человек, то по состоянию на 1 января 2010 года сократилось до 13,7 тыс. человек, что обусловливает рост социальной напряженности.
      В рамках отраслевой программы направленной на развитие легкой промышленности планируется создать стимулы для модернизации и диверсификации производств по переработке местного сырья (хлопок, шерсть, кожа) в текстильной, швейной, кожевенной и обувной промышленности.
      В рамках секторальных и проектных меры государственной поддержки будут осуществлены мероприятия по обеспечению квалифицированными кадровыми ресурсами, снятию административных барьеров, внедрению технических регламентов для обеспечения надлежащего уровня качества и проработки вопроса по созданию инженерного центра по проведению научно-исследовательских работ и лаборатории по оценке качества продукции.
      Атомная промышленность
      Оценка запасов и ресурсов энергоносителей Казахстана показывает, что доля урана в пересчете энергоносителей на условное топливо составляет более 40 %.
      Добыча урана в Республике Казахстан ежегодно увеличивается. В 2009 году Казахстан вышел на первое место по добыче урана в мире. В 2010 году в Казахстане добыто более 17 тыс. тонн, что составляет примерно 33 % от мировой добычи. В 2012 – 2015 годах планируется увеличение до 25 тыс. тонн.
      Анализ основных проблем
      Основными проблемами атомной промышленности является отсутствие внутреннего рынка потребления урановой продукции и собственных технологий в области конверсии и обогащения урана.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Возможности по обмену урановых активов в Казахстане на более высокотехнологичные активы ядерного топливного цикла.

Обеспечение растущей потребности экономики в энергии

      Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 29.12.2012 № 1763; от 30.04.2013 № 440.

      Единая электроэнергетическая система Казахстана работает параллельно с ЕЭС России и объединенной энергетической системой Центральной Азии.
      Выработка электроэнергии в 2009 году составила 78,4 млрд. кВтч, что по сравнению с 2008 годом меньше на 1,6 млрд. кВтч или на 2,0 %, что обусловлено снижением электропотребления по республике в сравнении с 2008 годом на 2,6 млрд. кВтч или на 3,3 % и составило 77,9 млрд. кВтч.
      Сложившаяся динамика потребления электроэнергии в республике во второй половине 2009 года позволяет прогнозировать в 2010 году рост потребления на 5,5 %; производства - до 8,0 %. Со стабилизацией и дальнейшим развитием экономики республики в перспективе до 2015 года прогнозируется устойчивый рост электропотребления с динамикой в среднем около 4 % в год.
      Анализ основных проблем
      К сильным сторонам электроэнергетической отрасли относятся:
      высокая доля производства электроэнергии на тепловых электростанциях, использующих дешевые угли (около 74 % от общего объема производства в 2009 г.);
      развитая схема системообразующих линий электропередачи напряжением 220-500-1150 кВ;
      централизованная система оперативного диспетчерского управления;
      наличие значительного потенциала возобновляемой энергии;
      параллельная работа ЕЭС Казахстана с ОЭС Центральной Азии и ОЭС России;
      сформирована нормативно-правовая база для эффективного функционирования оптово-розничного рынка электроэнергии;
      возможности поставки электроэнергии на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье и наличие транзита по территории республики.
      К слабым сторонам электроэнергетической отрасли можно отнести:
      значительную выработку паркового ресурса генерирующего оборудования, что ограничивает возможность производства электроэнергии действующими электростанциями (на ТЭС национального значения остаточный парковый ресурс составляет от 18-30 %);
      при высоком износе электросетевого хозяйства РК отсутствует транспарантный механизм тарифообразования и взаимоотношений РЭКов и потребителей, который фактически обеспечит восстановление изношенного оборудования, строительство новых электросетевых объектов, усиление электросетей;
      дефицит маневренных мощностей для покрытия пиковых нагрузок в связи с низкой долей гидроэлектростанций (около 12 %) в структуре генерирующих мощностей;
      неравномерность распределения генерирующих мощностей (42 % установленной мощности ЕЭС Казахстана сконцентрировано в Павлодарской области).
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      На 1 января 2010 года установленная мощность электростанций в Казахстане составила 19,1 тыс. МВт, располагаемая мощность - 14,8 тыс. МВт. Разрывы и ограничения мощности составили - 4,3 тыс. МВт.
      Около 41 % генерирующих мощностей отработало более 30 лет, по количеству - это из 53 тепловых электростанций Казахстана 40 электростанций.
      Также на развитие отрасли оказывают влияние:
      существенный разрыв мощности между располагаемой и установленной мощностями на генерирующих станциях;
      высокая степень изношенности электрических сетей региональных электросетевых компаний (~ 65-70 %);
      зависимость Западной зоны ЕЭС Казахстана (Западно-Казахстанская, Атырауская области) от поставок электроэнергии из России в связи с отсутствием электрических связей с ЕЭС Казахстана.
      Угольная промышленность также является важной составляющей по обеспечению потребности экономики в энергии. Республика Казахстан входит в десятку крупнейших производителей угля на мировом рынке, а среди стран СНГ занимает третье место по запасам, второе по добыче и первое место - по добыче угля на душу населения.
      Отрасль обеспечивает выработку в Казахстане 78 % электроэнергии, практически стопроцентную загрузку коксохимического производства, имеет возможности полностью удовлетворять потребности в топливе коммунально-бытового сектора и населения.
      Объем добычи угля в 2009 году составил 94,3 млн. тонн или 89,9 % от уровня прошлого года. Основными причинами падения объемов добычи угля явились снижение потребления угольной продукции в целом электростанциями РК и РФ из-за экономического кризиса.
      В 2010 году, согласно утвержденным Министерством программам развития горных работ угледобывающих компаний, прогнозируемый объем добычи угля составит порядка 98 млн. тонн, против 94,3 млн. тонн в прошедшем году. Темп роста - 103,9 %. Прирост добычи планируется за счет увеличения потребления угля электростанциями Казахстана и Российской Федерации, стабилизации деятельности промышленных предприятий республики.
      Анализ основных проблем
      К сильным сторонам угольной отрасли относится избыток мощностей и большие потенциальные возможности для наращивания добычи. Так, потенциальные технические возможности развития добычи экибастузских углей оцениваются в 85,0 млн. тонн в год, тогда как нестабильное потребление, особенно экспорта, не позволяют добывать более 76,5 млн.т в 2020 году, шубаркольских углей составляют 20,0 млн.т в год, тогда как прогнозная потребность в них на внутреннем и внешнем рынках сбыта в 2020 году составляет только 13,4 млн.т. Связано это с отсрочкой строительства Карагандинской ГРЭС-4.
      К слабым сторонам в обеспечении потребителей коксующихся углей следует отнести недостаточное развитие мощностей по их добыче в Карагандинском угольном бассейне.
      Также существует угроза техногенных катастроф, связанных с внезапными выбросами угля и газа, высокой газоносностью угольных пластов в Карагандинском бассейне, что уже приводило к неоднократным авариям на шахтах. Слабо развиваются работы по утилизации шахтного газа-метана и снижению газообильности шахт до безопасных уровней. Что касается промышленного использования газа, то эти работы требуют длительного периода проведения научно-исследовательских и промышленных исследований с большими инвестициями.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      недостаточно проводится работа по обновлению шахтного и карьерного фонда;
      тарифная политика в транспортной сфере приводит к значительному удорожанию угля и в отдельных случаях к снижению экспортных возможностей угольщиков;
      в последние годы идет старение шахтерских коллективов. Средний возраст шахтеров сегодня составляет 45-47 лет. Из-за неприоритетности шахтерского труда, тяжелых условий работы, позднего выхода на пенсию (63 года) молодежь не идет на работу на шахты и разрезы.
      Другим источником обеспечения растущей потребности экономики в энергии является развитие атомной энергетики.
      Для гарантированного обеспечения энергетической безопасности Республики Казахстан в долговременной перспективе предполагаются строительство и ввод в эксплуатацию АЭС, что позволит вовлечь в топливный цикл значительные запасы урана и, тем самым, диверсифицировать генерирующие мощности энергетики республики, а также оптимизировать использование имеющихся углеводородных ресурсов.
      До принятия решения по строительству АЭС необходимо проведение комплекса подготовительных мероприятий, таких как проведение технико-экономических исследований в обоснование строительства АЭС в Республике Казахстан, выбор площадок для размещения АЭС, разработка технико-экономического обоснования строительства АЭС, формирование атомной энергетической компании, подготовка нормативно-правовой базы для проведения тендера на сооружение АЭС.
      Развитие атомной энергетики включает в себя не только развитие энерготехнологии, но и развитие необходимой инфраструктуры, других наукоемких ядерных технологий, применяемых в различных отраслях промышленности и медицине.
      Развитие наукоемких производств, повышение ядерной и радиационной безопасности требуют комплексной модернизации и формирования научно-технической инфраструктуры.
      Элементами государственного регулирования безопасности в сфере использования атомной энергии являются лицензирование, осуществление надзора и контроля за обеспечением ядерной и радиационной безопасности, разработка нормативных документов. В целом, предполагается снижение количества разрешительных документов в 2014 году по сравнению с 2010 годом на 30 %.
      Анализ основных проблем
      Основными проблемами атомной энергетики являются отсутствие решения о площадке размещения АЭС и типа реакторной установки, а также отсутствие специализированной компании, ответственной за развитие атомной энергетики.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      Развитие мировой атомной энергетики представляет возможности для вхождения в перспективные сегменты производства ядерного топлива и строительства АЭС. Так, продолжаются работы по созданию вертикально-интегрированной ядерной компании через проведение многовекторной политики, формирование альянсов с ведущими странами-производителями урановой продукции, в том числе вхождение в рынок услуг по обогащению (изотопному разделению) урана совместно с российским предприятием Уральский электрохимический комбинат (г. Екатеринбург).

Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами

      В результате выполнения геологоразведочных работ по итогам 2009 года прирост запасов по некоторым основным видам полезных ископаемых составил: золота - 55,2 тонн; меди - 1318,6 тыс. тонн; молибдена 8200,8 тонн; никеля - 200,1 тыс. тонн; марганцевой руды - 66,2 млн. тонн; железной руды - 524,5 млн. тонн; нефти — 45,2 млн. тонн; газа - 53,7 млрд. куб. м.
      Проведены поисково-разведочные работы на 108 участках, обеспечены запасами питьевой воды 509 сельских населенных пункта из 1650 первоочередных, испытывающих острый дефицит.
      Завершены поисково-оценочные работы на углеводородное сырье в пределах участка Бекет-Бесоба в центральной части Прикаспийской впадины. Всего на участке Бекет-Бесоба пробурено 8 поисковых скважин. В скважине БК-2, пробуренной на северном крыле соляного купола Бекет, получены притоки нефти и газа. Таким образом, в результате проведенных работ открыто месторождение нефти и газа Бекет. Ожидаемые геологические ресурсы и запасы нефти данного месторождения составляют порядка 16,3 млн. тонн.
      В 2009 году в результате мониторинга минерально-сырьевой базы республики на основе справочно-аналитической системы автоматизированная система пополнена новыми данными по 35 видам полезных ископаемых, нефти, конденсату и газу, подземным водам, создан Автоматизированный банк данных по стандартизации, метрологии и сертификации в области геологического изучения недр (558 нормативных документов).
      Начата разработка Программы создания и функционирования системы геодинамического мониторинга в районах интенсивной добычи углеводородов и твердых полезных ископаемых в целях оценки, прогноза и выработки мероприятий по управлению состоянием недр.
      По результатам прикладных научных исследований в области геологии и использования недр в 2009 году были составлены:
      1) минерагеническая карта мезозой-кайнозойского чехла масштаба 1:1000000, используемая как основа для прогнозно-перспективных оценок основных видов полезных ископаемых;
      2) карта распространения камнесамоцветного сырья масштаба 1:2000000. Созданы электронный каталог образцов с подробным описанием минералов (всего 118 образцов) и каталог месторождений, проявлений камнесамоцветного сырья гранитных пегматитов Казахстана (всего 48 объектов).
      Разработана методика дешифрирования внутрискважинных видеоизображений: созданы программы и алгоритмы для трехмерных построений околоскважинного пространства различных исследуемых объектов.
      Усовершенствована технология ориентирования боковых стволов скважин по запроектированным трассам для системы многоствольного бурения: разработана конструкторская документация для изготовления устройства ориентации направлений боковых стволов.
      В 2009 году ликвидированы 58 самоизливающихся гидрогеологических скважин. В результате ликвидирована угроза радионуклидного и химического загрязнения на площади 234,2 тыс.м2, потери естественных водных ресурсов 33,8 тыс. куб. м/сутки.
      В текущем году ликвидировано 19 нефтяных скважин, в том числе на суше - 8 скважин, в зоне затопления Каспийским морем - 11 скважин.
      Всего на 1 января 2010 года ликвидировано 99 аварийных нефтяных скважин, в том числе, в зоне затопления Каспийским морем - 47, на суше - 52 скважины и 510 самоизливающихся гидрогеологических скважин.
      Основные проблемы геологической отрасли:
      объем добываемых полезных ископаемых превышает объем прироста запасов;
      основные перспективы обнаружения новых месторождений связаны с большими глубинами и труднодоступными регионами;
      отсутствие эффективных технологий извлечения металлов разведанных руд с низкими качествами, что сдерживает вовлечение их в разработку;
      полная зависимость предприятий отрасли от импорта техники и оборудования для проведения всего цикла геологоразведочных работ;
      зависимость от внешней и внутренней конъюнктуры рынка;
      дефицит квалифицированных специалистов.

Развитие туристской сферы деятельности

      Раздел 2 дополнен подразделом в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.04.2012 № 555.

      По итогам первого года реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы наблюдается увеличение туристских потоков по всем направлениям.
      В 2010 году количество обслуженных посетителей составило 16 598,9 тыс. человек (в 2009 году – 14 799,4 тыс.человек).
      Общее число посетителей по итогам 2010 года по сравнению с 2009 годом увеличилось на 12,2 %. Общий объем оказанных услуг в туристской отрасли увеличился на 11 % и составил 73 094,5 млн. тенге. Так, количество посетителей въездного туризма увеличилось на 8,8 % (в 2009 году – 4 329,8 тыс. человек, в 2010 году – 4 712,6), объем выездного туризма вырос на 15,6 % (в 2009 году – 6 413,9 тыс. человек, в 2010 году – 4 474,0 тыс. человек), в объеме внутреннего туризма наблюдается увеличение количества посетителей на 10,3 % (в 2009 году – 4 055,7 тыс. человек, в 2010 году – 4474,0 тыс. человек).
      В отчетном периоде 1 252 туристские фирмы и 98 индивидуальных предпринимателей, занимающихся туристской деятельностью, обслужили 486,5 тыс. посетителей, что больше на 31,8 % чем в 2009 году.
      В целом совокупный доход от туристской деятельности в 2010 году составил 110,1 млрд. тенге, по сравнению с 2009 годом увеличился на 32,8 % (82,9 млрд.тенге) и по сравнению с 2008 годом прирост составляет 62,6 % (67,7 млрд.тенге).
      Действующие в республике 1 273 предприятия и индивидуальные предприниматели, занимающиеся размещением посетителей, обслужили 2 548,9 тысяч человек и оказали услуг на 58 261,9 млн. тенге. По итогам отчетного периода на объектах размещения насчитывается 34 353 номеров, их единовременная вместимость составила 76 053 койко-места. Объем услуг мест размещений (без учета услуг ресторанов) в сопоставимых ценах увеличился в отчетном периоде по сравнению с 2009 годом на 11,6 %.
      На сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов, решение которых позволит достичь намеченной цели – становления Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона:
      1. Недостаточное развитие туристской и транспортной инфраструктуры. Материальная база объектов размещения, включая гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, а также санаторно-курортные учреждения, характеризуется высокой степенью морального и физического износа. На сегодняшний день масштабы туризма, виды, качество и предложения мест проживания для туристов не соответствуют международным требованиям.
      2. Невысокий уровень сервиса и труднодоступность знаковых исторических мест на казахстанском отрезке Великого Шелкового пути не привлекают как казахстанских, так и иностранных туристов. Качественного пересмотра требуют и международная пропаганда и продвижение туристских маршрутов нашего исторического наследия.
      Учитывая, что развитие туризма напрямую связано с состоянием транспортной инфраструктуры, существенной проблемой становятся ограниченность географии пассажирских авиа- и железнодорожных перевозок, отсутствие гибкой системы льгот и скидок на проездные билеты всех видов транспорта для групповых поездок туристов как для внутренних, так и для въезжающих туристов.
      3. Слабый уровень подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров и отсутствие научной базы туризма, отсутствие специализированных туристских кадров в обслуживающей сфере. Это относится не только к проблеме отсутствия квалифицированного персонала на объектах индустрии туризма, но и к качеству подготовки кадров для туристской отрасли.
      4. Низкое качество предоставляемых услуг в туристской индустрии. Проблема взаимосвязана с предыдущей, так как низкое качество в обслуживающей сфере ведет к низкому качеству предоставляемых услуг на объектах индустрии туризма. Кроме того, это относится к срокам оформления туристских виз в Казахстан, процедурам регистрации, таможенному и паспортному контролю иностранных туристов.
      5. Мероприятия по продвижению позитивного туристского имиджа страны носят несистемный характер, участие на выставках по туризму не обеспечивает в полной мере эффективность рекламной деятельности государства. До настоящего времени не решается вопрос открытия и функционирования туристских представительств (отделов по туризму при загранучреждениях) в странах, которые в плане привлечения туристов являются для Казахстана рынками первого приоритета – Германии, Великобритании, Южной Кореи. Между тем, опыт развитых в сфере туризма стран, принимающих огромное количество туристов ежегодно (Франция, Испания, Германия), свидетельствует о необходимости решения данного вопроса.

      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      При сохранении сложившегося уровня конкурентоспособности туризма Казахстана на мировом туристском рынке возможности развития отечественного туристского рынка будут недостаточными для повышения уровня жизни и увеличения занятости населения, удовлетворения растущего спроса на качественные туристские услуги и формирования условий для устойчивого развития туризма в стране.
      На развитие туристской отрасли основное влияние оказывают внешние факторы: экономическая и политическая ситуация как внутри страны, так и зарубежом и др.
      На сегодняшний день основой для развития туристской отрасли является Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы (Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 "О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан") (далее – ГПФИИР).
      В рамках ГПФИИР разработана отраслевая Программа по развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы.
      Также на развитие отрасли влияют и внутренние факторы, к которым можно отнести кадровую политику (подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации, организация труда), профессиональный маркетинг отечественного туристского продукта и правовое регулирование.
      На сегодняшний день подготовка кадров для туристской отрасли осуществляется в организациях высшего и послевузовского, технического и профессионального образования. По данным Министерства образования и науки Республики Казахстан существует 77 учебных заведений ТиПО (технического и профессионального образования) в сфере туризма по 11 специальностям и по 33 квалификациям.
      Ведется постоянная работа Министерства по информационной пропаганде туризма Казахстана посредством трансляции рекламных видеороликов на ведущих телеканалах мира, проведения информационных туров, но все это не может обеспечить высокий спрос на казахстанский туристский продукт. В этом направлении необходима усиленная работа туроператоров по привлечению туристов из зарубежных стран, что обеспечит стабильность не только въездного туристского потока, но и повысит доходность туристской отрасли.

3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы
и показатели результатов

      Сноска. Раздел 3 в редакции постановления Правительства РК от 30.12.2011 № 1722.

      Сноска. Заголовок раздела 3 в редакции постановления Правительства РК от 28.04.2012 № 555.

      1. Создание условий для индустриально-инновационного развития
      2. Развитие отраслей промышленности
      3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии
      4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами

Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов

      Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.04.2012 № 555; от 29.12.2012 № 1762 (вводится в действие с 01.01.2013); от 29.12.2012 № 1763; от 30.04.2013 № 440.

Стратегическое направление 1. Создание условий для индустриально-инновационного
развития

Цель 1.1. Развитие национальной инновационной системы

Коды бюджетной программы: 011, 012, 016, 017, 066, 085

Целевые
индикаторы

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный год
(2009 год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Снижение
энергоемкости
ВВП не менее
чем на 10 %

АС
(данные за
год с
опозданием
на год)

%

-

-

1

2,5

6

10

13

тнэ/долл.
США

1,77 (данные
2008 г.)

-

1,75

1,73

1,66

1,59

1,54

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность венчурного капитала»

отчет ГИК ВЭФ

место

82

92

105

104

103

102

101

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность последних технологий»

отчет ГИК ВЭФ

место

97

103

90

89

88

87

86

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Использование технологий на уровне предприятий»

отчет ГИК ВЭФ

место

105

113

91

90

89

88

87

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Инновационность»

отчет ГИК ВЭФ

место

75

101

103

102

101

100

99

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Затраты компании на исследовательские работы и разработки»

отчет ГИК ВЭФ

место

84

107

94

93

92

91

90

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Государственные закупки высокотехнологичной продукции»

отчет ГИК ВЭФ

место

83

93

71

70

69

68

67

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Число международных патентов, полученных резидентами за год, на млн. человек населения»

отчет ГИК ВЭФ

место

85

81

66

65

64

63

62

Задача 1.1.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики

Показатели прямых
результатов

Источник
информа-
ции

Ед-ца
изм.

Отчетный
год
(2009
год)

Отчет-
ный год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Доля инновационно активных
предприятий

АС

%

4

4,3

4,2

6,8

8,8

10

12

Увеличение количества
международно-признанных
патентов
(по нарастающей, по ВОИС)

МЮ

Ед.

12

15

17

18

30

32

35

Увеличение количества
внедренных новых технологий
(по нарастающей)

АС

Ед.

-

-

7

20

50

100

200

Количество внедренных
современных управленческих
технологий

АС

Ед.

15

13

13

10

13

13

13

Количество
профинансированных новых
проектов в рамках прямого
проектного финансирования

МИНТ

Ед.

-

-


4

4

5

5

Количество созданных
венчурных фондов

МИНТ

Ед.

-

0

2

2

2

3

4

Цель 1.2. Инвестиционное обеспечение индустриального развития

Коды бюджетной программы: 001, 015, 020, 070

Целевые
индикаторы
(с указанием
окончательного
срока
(периода)
достижения)

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный год
(2009 год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Количество местных поставщиков»

Отчет ГИК ВЭФ

место

113

124

120

118

117

116

115

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий»

Отчет ГИК ВЭФ

место

108

100

85

84

83

82

81

Задача 1.2.1. Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и
высокотехнологичные производства

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный год
(2009 год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Количество
привлеченных
целевых
инвесторов из
списка
компаний,
включенных в
Global-2000

НБ

Ед.

1

2

3

4

4

5

5

Задача 1.2.2. Развитие специальных экономических и индустриальных зон

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год
(2009 год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Объем
производства
товаров и
услуг (работ)
на территориях
СЭЗ

МИНТ

млрд.
тенге

21,9

43

50

65

80

100

120

Объем
производства
товаров и
услуг (работ)
на территориях
ИЗ

МИНТ

млрд.
тенге

-

10,5

60

65

70

80

90

Объем
инвестиций в
несырьевое
экспорто-
ориентирован-
ное и высоко-
технологичное
производство
на территориях:
СЭЗ ИЗ

МИНТ

млрд.
тенге

50
3

60,9
2,1

200
28

240
37

280
46,8

320
55,8

360
64,8

Задача 1.2.3. Развитие местного содержания

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год
(2009 год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Доля местного
содержания в
закупках
государственных
органов:
товаров работ и
услуг
Доля местного
содержания в
закупках
национального
управляющего
холдинга,
национальных
холдингов и
компаний:
товаров
работ и услуг
Доля местного
содержания в
закупках
системо-
образующих
предприятий:
товаров
работ и услуг
Доля местного
содержания в
сфере
недропользо-
вания: товаров
работ и услуг

МИНТ

%

52
87
63
79
43,2
82
10,7
78,4

49,3
85
38
62,5
31,4
70,7
11,48
80,5

53
83
53
82
52
85,3
8
81,1

43
82
33
67
14
67
12
82

46
85
36
70
17
70
14
84

49
88
40
70
20
72
20
85

52
90
44
80
23
75
25
85

Цель 1.3. Развитие системы технического регулирования и метрологии

Коды бюджетной программы: 001, 015, 020, 021, 027, 070

Целевые
индикаторы
(с указанием
окончательного
срока (периода)
достижения)

Источник
информации

Ед-ца
Изм.

Отчетный
год
(2009 год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Уровень
гармонизации
национальных
стандартов с
требованиями
международных,
региональных
стандартов и
национальных
стандартов
иностранных
государств

МИНТ

%

65

67,9

70

72

72,5

73

73,5

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество местных поставщиков»

отчет ГИК ВЭФ

место

97

105

90

88

87

86

85

Задача 1.3.1. Создание условий для производства продукции соответствующей мировым
стандартам

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год
(2009 год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Количество
предприятий
внедривших и
сертифициро-
вавших системы
менеджмента

МИНТ

Ед.

2249

3578

3800

4000

4200

4400

4600

60 модернизаций
(дооснащений)
государственных
эталонов и
эталонного
оборудования

МИНТ

Ед.

8

16

10

10

10

14

-

Количество
нормативных
документов
Государствен-
ного фонда
технических
регламентов и
стандартов

МИНТ

Ед.

56838

59858

65000

66500

67000

67500

68000

Стратегическое направление 2. Развитие отраслей промышленности и туризма

Цель 2.1. Развитие обрабатывающей промышленности

Коды бюджетной программы: 001, 006, 007, 008, 012, 013, 017, 018, 019, 022, 023, 026,
033, 052, 066, 085, 090

Целевые
индикаторы
(с указанием
окончательного
срока
(периода)
достижения)

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год
(2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Кластерное развитие»

отчет ГИК ВЭФ

место

85

85

100

100

99

99

98

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору
«Длина цепочки добавленной стоимости»

отчет ГИК ВЭФ

место

109

115

111

111

110

110

109

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Условия для развития продукта»

отчет ГИК ВЭФ

место

80

84

76

82

82

80

78

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Природа конкурентного преимущества»

отчет ГИК ВЭФ

место

112

129

124

123

122

121

120

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Прозрачность принимаемых решений»

отчет ГИК ВЭФ

место

75

53

32

31

30

29

28

Задача 2.1.1. Развитие горно-металлургического комплекса

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год
(2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Доля горно-
металлурги-
ческой
промышленности
в структуре ВВП

АС

%

-

-

15,9

3,9

4,1

4,2

4,2

Увеличение
объема
экспорта
металлургическ
й продукции
в 1,3
раза к уровню
2008 года

АС

%

-

-

90

107

123

130

130

Увеличение
производитель-
ности труда в
металлургической
отрасли
не менее чем в
1,5 раза

АС

%

61

103

115

126

138

150

150

ИФО добычи
металлических
руд

АС

%

-

112,2

100,4

100

100

100

100

ИФО
производства
продукции
металлургической
промышленности

АС

%

-

98,2

106,5

102,0

100

101

102

ИФО
производства
готовых
металлических
изделий, кроме
машин и
оборудования

АС

%

-

-

108,0

108,0

105,0

106,0

105,0

Задача 2.1.2. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Доля маши-
ностроительной
отрасли в
структуре ВВП

АС

%

0,92

1

0,98

0,99

1

1,1

1,1

Увеличение
производитель-
ности труда в
машинострои-
тельной
отрасли в
полтора раза
по сравнению с
2008 годом

АС

%

81,5

123,9 

124,1

136

143

150

150

ИФО
производства
продукции
машиностроения

АС

%

85,7

133,6

116,8

109,0

105,0

106,0

107,0

Задача 2.1.3. Развитие стройиндустрии и строительных материалов

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Доля
производства
прочей неме-
таллической
минеральной
продукции в
структуре ВВП

АС

%

1

-

1,5

0,4

0,5

0,6

0,7

Увеличение
доли
отечественного
производства
строительных
материалов до
60 %

АС

%

55,2

47,8

49,2

51

54

60

-

Объем экспорта
прочей неме-
таллической
минеральной
продукции

КТК МФ

%

2,5

13,2

8

8,5

10

20

22

Увеличение
производитель-
ности труда
в производстве
прочей неме-
таллической
минеральной
продукции в
1,5 раза по
отношению к
2008 году

АС

%

67,7

97,6

110

118

130

150

-

ИФО
производства
прочей не-
металлической
минеральной
продукции

АС

%

93,3

111,5

112,5

105,0

106,0

107,0

107,0

Задача 2.1.4. Развитие химической промышленности

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год
(2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Доля химической
промышленности
в структуре ВВП

АС

%

-

-

0,4

0,43

0,46

0,49

0,52

Увеличение
производитель-
ности труда в
химической
отрасли к
уровню 2008
года

АС

%

53

100

156

100

133

150

150

ИФО
производства
продуктов
химической
промышленности

АС

%

75,7

121,4

121,5

107,0

105,0

106,0

102,0

ИФО
производства
резиновых и
пластмассовых
изделий

АС

%

92,4

135,6

108,9

103,0

104,0

105,0

106,0

Задача 2.1.5. Развитие фармацевтической промышленности

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год
(2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Доля
отечественных
лекарственных
средств на
внутреннем
рынке

АС

%

30

33

34,5

36

42

50

53

Увеличение
производитель-
ности труда в
фармацевтической
промышленности

АС

%

100

100

103

104

105

106

106

ИФО
производства
основных
фармацевтических
препаратов

АС

%

-

-

94,9

99,0

100,0

101,0

102,0

Задача 2.1.6. Развитие легкой промышленности

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Объем экспорта
продукции с
высокой
добавленной
стоимостью
к уровню 2008
года

АС

%

80,7

71,9

223,5

111

112

113

114

Увеличение
производитель-
ности труда
легкой
промышленности
в полтора раза
по сравнению
с 2008 годом

АС

%

92,9

141,1

149,4

121,4

132,1

150

150

ИФО
производства
продукции
легкой
промышленности

АС

%

-

-

90,8

105,2

105,9

101,2

100

Задача 2.1.7. Государственные услуги, удовлетворяющие потребностям получателя

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год (2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Сокращение
количества
плановых
проверок,
осуществляемых
государстве-
нным органами,
наделенными
контрольными
надзорными
функциями до
30 % к 2009
году

Ведом-
ственная
отчетность
МИНТ

%

-

-

-

10

10

10

-

Автоматизиро-
ванные
государственные
услуги

МИНТ

Ед.

2

16

5

3

-

Утвержденные
стандарты

МИНТ

Ед.

2

48

-

-

-

Утвержденные
регламенты

МИНТ

Ед.

2

48

-

-

-

Снижение
операционных
издержек,
связанных с
регистрацией и
введением
бизнеса (по
получению
разрешений,
лицензии,
сертификатов;
аккредитации;
получение
консультации),
включая время и затраты на
30 % к 2011
году и еще на
30 % к 2015
году по
сравнению с
2011 годом

МИНТ

%

30

30

Цель 2.2. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии

Коды бюджетной программы: 001, 006, 007, 008, 012, 01.5, 017, 018, 019, 022, 023,
026, 033, 052, 066, 085, 090

Целевые индикаторы

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчет-
ный
год
(2009
год)

Отчет-
ный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Увеличение объема
выполненных услуг по
внутреннему туризму от
деятельности туристских
организаций и мест
размещения в 2015 году на
28 % от уровня 2008 года
(25 164,5 млн. тенге)

АС

%

96,2

8,1

21,6

22,4

24,5

26,5

28

Увеличение объема
выполненных услуг по
въездному туризму от
деятельности туристских
организаций и мест
размещения в 2015 году на
20 % от уровня 2008 года
(16 847,0 млн. тенге)

АС

%

90,7

18,8

14,4

15,8

17,2

18,6

20

Задача 2.2.1. Формирование национального туристского продукта и его продвижение на
международном и внутреннем рынках

Показатели прямых
результатов

Источник
информа-
ции

Ед-ца
изм.

Отчет-
ный
год
(2009
год)

Отчет-
ый год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Обеспечение роста показателя
«Увеличение услуг по
проживанию и питанию»

АС

ИФО в
% к
пре-
дыду-
щему
году

95,5

112,0

105,0

105,7

106,0

106,0

107,0

Рост объема въездного
туризма в % от уровня 2010
года (4,7 млн. человек)

АС

%




1

1,3

1,6

2

Рост объема внутреннего
туризма в % от уровня 2010
года (4,5 млн.чел.)

АС

%




1,5

1,8

2,5

3

Стратегическое направление 3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии

Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса

Коды бюджетной программы: 001, 006, 016, 034, 038, 046, 047

Целевые
индикаторы
(с указанием
окончательного
срока (периода)
достижения)

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Производство
энергии из
собственных
источников,
удовлетворяющее
потребности
экономики, к
2020 году
составят 100 %

АС

%

98,2

99,1

96,0

99,1

99,92

99,85

99,96

Улучшение
позиций
Казахстана в
рейтинге
«Doing
Business» по
индикатору
«Подключение
к системе
электроснаб-
жения»

АС

место

-

87

81

80

80

80

80

Доля
использования
альтернативных
источников
энергии в общем
объеме энерго-
потребления к
2015 году
составит более
1,5 %

АС

%

0,48

0,48

0,46

0,5

0,7

1

1,5

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество поставок электричества»

отчет ГИК ВЭФ

место

84

91

81

81

80

79

78

Задача 3.1.1. Развитие электроэнергетики и угольной промышленности

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

ИФО
производства,
передача и
распределение
электроэнергии

АС

%

99

104,9

106,4

103,9

103,9

104,4

105,6

ИФО добычи
угля и лигнита

АС

%

90,8

104,4

104,5

103,6

101,7

102,6

102,5

Объем выработки
электроэнергии
(по
нарастающей)

АС

млрд.
кВтч

78,43

82,3

84,2

89,58

93,7
6

97,9
1

103,
46

Объем
потребления
электроэнергии
(по
нарастающей)

77,96

83,7

87,3

89,52

93,1
8

96,8
4

100,
5

Обеспечить к
2014 году:
объем добычи
угля до 123
млн. тонн

АС

млн.
тонн

94,3

105,3

110,1

113,5

117

120

123

Обеспечение
потребности
электроэнерге-
тики в угле

МИНТ

%

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение
нормативно-
технической
документации
для создания
условий
конкурентоспо-
собности
угольной
продукции на
внутреннем и
внешнем рынках

МИНТ

шт.

13

23

24

30

30

30

30

Общий объем
рекультивиро-
ванных земель
Карагандинской
области

МИНТ

га

18,6

210

107,7

50,4

112,4

112,4

170,9

Задача 3.1.2 Развитие возобновляемых источников энергии

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
Изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Объем вырабатываемой
электроэнергии
возобновляемыми
источниками
энергии

МИО

млрд. кВтч.

0,37

0,4

0,4

0,45

0,65

1,00

-

Задача 3.1.3. Исключена постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1763

Задача 3.1.4. Исключена постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1763

Стратегическое направление 4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами

Цель 4.1. Развитие геологии и недропользования

Коды бюджетной программы: 040

Целевые
индикаторы
(с указанием
окончательного
срока
(периода)
достижения)

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Процент охвата
территории
РК, доступный
для
проведения
региональных
геологических
исследований
от 78 % в 2009
году до 95 %
в 2015 году

МИНТ

%

78,0

80,2

82,0

83,2

87,0

90,0

95,0

Процент
восполнения
запасов
основных видов
полезных
ископаемых
(отношение
выявленных
запасов к
погашенным, по
нарастающей)
в 2015 году –
50 %

МИНТ

%

23

25

25





золота






30

40

50

50

меди






25

30

40

40

полиметаллов






20

30

40

40

Задача 4.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных
ресурсов

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед-ца
изм.

Отчетный
год (2009
год)

Отчетный
год
(2010
год)

В плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

Объем прогнозных ресурсов:

- золота

МИНТ

тонн

100,8

110,0

105,0

108,0

117,2

100,4

75,0

- меди

млн.
тонн

0,82

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2

1,2

- полиметаллов

млн.
тонн

4,62

6,1

3,6

6,1

4,8

5,2

5,0

Задача 4.1.2. Прирост запасов по основным видам полезных ископаемых

Прирост запасов:

- золота

МИНТ

тонн

10,1

10

1,0

13,5

18

22,5

23,0

- меди

тыс.
тонн

561,7

150

100

105

147

147

147,0

- полиметаллов

тыс.
тонн

0

0

0,0

115

172,5

201

200,0

Количество объектов водообеспечения:

- количество сел,
обеспеченных запасами
подземных вод

МИНТ

село



52

-

341

216

480

- количество
месторождений с
переоцененными
запасами

месторож.



12

-

35

30

35

Стратегическое направление 5. Создание условий для развития сферы использования атомной энергии

Цель 5.1. Развитие атомной промышленности, энергетики и науки

Коды бюджетной программы: 001, 006, 031, 034, 038, 044, 047

Увеличение объема добычи урана к 2015 году на 72 % от уровня 2009 года

МИНТ

%

100

126,9

138,7

151,4

160

167,3

172,6

Задача 5.1.1. Развитие атомной промышленности

Увеличение производительности труда в производстве химического концентрата природного урана

МИНТ

тонн урана/чел

1,01

1,34

1,32

1,33

1,35

1,40

1,46

Объем работ по обогащению урана в рамках создания вертикально-интегрированной компании, диверсифицированной в дореакторный ядерно-топливный цикл

МИНТ

млн. ЕРР

-

-

-

-

-

2,5

2,5

Задача 5.1.2. Развитие атомной энергетики

Обеспечение нормативной документацией строительства АЭС в Казахстане

МИНТ

док.

-

-

-

-

1

1

1

Задача 5.1.3. Развитие науки и технологий в сфере использования атомной энергии

Увеличение количества аттестованных/внедренных технологий, методик в области атомной энергетики (к уровню 2011 года)

МИНТ

ед.

-

-

2

5

7

13

16

Увеличение количества инновационных производств (к уровню 2012 года)

МИНТ

ед.

-

-

-

-

1

5

6

Расширение номенклатуры отечественных радиофарм препаратов (к уровню 2013 года)

МИНТ

ед.

-

-

-

-

-

1

2

Задача 5.1.4. Поддержка режима нераспространения и обеспечение радиационной безопасности на территории РК

Повышение достоверности локализации и характеристик геофизических событий (от уровня 2010 года)

МИНТ

%

-

1

6

15

26

32

45

Увеличение общей площади обследованной территории СИП (18 500 кв.км)

МИНТ

%

-

6

11

16

21

34,5

45,2

Цель 5.2. Государственное регулирование безопасности в сфере использования атомной энергии

Коды бюджетной программы: 001, 031

Обеспечение безопасного использования атомной энергии (лицензирование, инспекции МАГАТЭ в рамках соглашения о Гарантиях, учет и контроль ядерных материалов, ядерная физическая безопасность, учет источников ионизирующего излучения)

МИНТ

%

100

100

100

100

100

100

100

Задача 5.2.1. Контроль безопасности деятельности с использованием атомной энергии и совершенствование нормативной базы

Уровень охвата инспектированием деятельности в сфере использования атомной энергии (согласно системе оценки рисков)

МИНТ

%

-

-

-

15

36

41

46

Уровень охвата нормативными правовыми документами деятельности, связанной с использованием атомной энергии (по отношению к необходимому количеству НПА)

МИНТ

%

-

-

-

40

45

50

56

Выполнение обязательств по Конвенции о ядерной безопасности (от 17 июня 1997 года) и Объединенной Конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами (от 5 сентября 1997 года)

МИНТ

доклад

-

-

-

-

2

2

2

        Соответствие стратегических направлений и целей
    государственного органа стратегическим целям государства

      Сноска. Раздел 3 дополнен подразделом в соответствии с постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1763.

Стратегические направления и цели
государственного органа

Наименование
стратегического и (или)
программного документа

1

2

Стратегическое направление 1. Создание
условий для индустриально-инновационного
развития

Указ Президента Республики Казахстан
от 1 февраля 2010 года № 922
«О Стратегическом плане развития
Республики Казахстан до 2020 года»

Указ Президента Республики Казахстан
от 19 марта 2010 года № 958
«О Государственной программе по
форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010-2014 годы

Цель 1.1. Развитие национальной инновационной
системы

Цель 1.2. Инвестиционное обеспечение
индустриального развития

Цель 1.3. Развитие системы технического
регулирования и метрологии

Стратегическое направление 2.
Развитие отраслей промышленности и туризма

Цель 2.1. Развитие обрабатывающей
промышленности

Цель 2.2. Создание высокоэффективной и
конкурентоспособной туристской индустрии

Стратегическое направление 3. Обеспечение
растущей потребности экономики в энергии

Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса

Стратегическое направление 4. Обеспечение
экономики сырьевыми ресурсами

Цель 4.1. Развитие геологии и
недропользования

           Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

      Сноска. Раздел 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 16.05.2011 № 521; от 29.12.2012 № 1763.

Наименование стратегического
направления, цели и задачи
государственного органа

Мероприятия, направленные
на развитие функциональных
возможностей

Период
реализации

1

2

3

Стратегическое направление 1.
Создание условий для
индустриально-инновационного
развития
Цель 1.1. Развитие национальной
инновационной системы
Цель 1.3. Развитие системы
технического регулирования и
метрологии
Стратегическое направление 2.
Развитие отраслей промышленности
Цель 2.1. Развитие обрабатывающей
промышленности
Стратегическое направление 3.
Обеспечение растущей потребности
экономики в энергии
Цель 3.1. Развитие энергетического
комплекса
Стратегическое направление 4.
Обеспечение экономики сырьевыми
ресурсами
Цель 4.1. Развитие геологии и
недропользования

Человеческие ресурсы:
организация участия
сотрудников Министерства в
семинарах, выставках,
курсах по повышению
квалификации; обеспечение
представительства женщин на
руководящих должностях
Министерства не менее 30 %
к 2015 году
Информационные технологии:
Материально-техническое
обеспечение деятельности
Министерства
Начиная с 2012 года
поэтапный перевод в
электронный формат выдачи
гарантийного обязательства
(сертификата конечного
пользователя) и выдачи
заключения об отнесении
товаров, технологий, работ,
услуг, информаций к
продукции, подлежащей
экспортному контролю;
Доведение в 2014 году доли
оказываемых государственных
услуг в электронном формате
до 54,1 % от общего числа
оказываемых Министерством
государственных услуг

2011-2015
годы

         Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

      Сноска. Раздел 5 в редакции постановления Правительства РК от 30.04.2013 № 440.

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Меры, предполагаемые для установления межведомственных взаимосвязей

1

2

3

Стратегическое направление 1. Создание условий для индустриально-инновационного развития

Цель 1.3. Развитие системы технического регулирования и метрологии

Задача 1.3.1. Создание условий для производства продукции, соответствующей мировым стандартам, внедрения систем менеджмента и технологического перевооружения.

Разработка и принятие ежегодно не менее 500 нормативных документов по стандартизации

МТК, МООС, МВД, МЧС, МНГ, МСХ, МЗ, МТСЗН, НКА, МРР

Проведение анализа действующих нормативных документов в секторах экономики с целью их актуализации требованиям рынка.
Выработка предложений по разработке стандартов.
Разработка национальных стандартов, гармонизированных с международными требованиями.

Акиматы областей, гг. Астана и Алматы

Реализация региональных планов по внедрению технических регламентов, стандартов, в том числе стандартов на системы менеджмента на предприятиях и организациях областей и городов на 2012 год

Количество предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента (до 4600)

МООС, МТК, МСХ, МЧС, АО "Самрук-Казына", АО КазАгро"

Проработать вопрос внедрения в качестве пилотного проекта по обязательному внедрению стандартов систем менеджмента серий 14000 (экологическая безопасность), 22000 (пищевая безопасность), OHSAS 18001 (промышленная безопасность), 27001 (информационная безопасность) на
предприятиях с государственным
участием

МНГ, МООС, МСХ,
МТК, МТСЗН, МЧС

Рассмотрение возможности внедрения систем менеджмента в областях автомобилестроения, социальной ответственности, управления рисками, авиационной техники, нефтедобывающей отрасли, логистики и
энергосбережения

Задача 1.3.2. Ограничение отечественного рынка от опасной и некачественной (нестандартной) продукции

Разработка и принятие технических регламентов в рамках Таможенного союза

МТК, МООС, МВД, МЧС, МНГ, МСХ, МЗ, МТСЗН

Своевременная разработка технических регламентов, принятие мер по внедрению и адаптации технических регламентов

Стратегическое направление 2. Развитие отраслей промышленности и туризма

Цель 2.1. Развитие обрабатывающей промышленности

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Длина цепочки добавленной стоимости»

МЭБП, МСХ, МНГ, акимы областей, гг. Астана и Алматы

Оказание содействия в модернизации и создании новых предприятий обрабатывающей промышленности, в рамках инструментов поддержки Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию

АО «КИРИ», АО «НАТР»

1. Реализация проектов в рамках Программы «Производительность 2020».
2. Рассмотрение на заседаниях Штаба координационного совета инвестиционных проектов для включения в Карту индустриализации.
3. Мониторинг действующих инвестиционных проектов.
4. Оказание консультационной поддержки заявителям инвестиционных проектов по действующим мерам государственной поддержки.
5. Привлечение инвесторов для реализации «нишевых» проектов, ориентированных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

МТК

Развитие логистических центров

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Кластерное развитие»

МЭБП, МОН, МТК, МНГ, МСХ, акимы Южно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской и Алматинской  областей, г. Астана

Оказание содействия в создании и развитии кластеров, утвержденных  постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года № 633.
Развитие пищевого кластера.

МТК

Обеспечение достижения уровня развития и деятельности транспортного комплекса, адекватного требованиям экономики и населения Казахстана в перевозках и успешной конкуренции на мировых рынках транзитных перевозок

МСХ, акимы областей, гг. Астана и Алматы

Углубление уровня и повышение комплексности переработки сельскохозяйственной продукции за счет модернизации производственных мощностей и увеличение объемов экспорта на внешние рынки сбыта

АО «Kaznex Invest»

Развитие предприятий текстильного кластера путем реализации Программы по развитию специальных экономических зон и стимулирования экспорта на 2010-2014 годы

АО «NАDLoC»

Наполнение реестра товаров (работ, услуг), производимых казахстанскими производителями, новыми видами продукции машиностроения

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Условия для развития продукта»

МЭБП, акимы областей, гг. Астана и Алматы

Оказание содействия в модернизации и создании новых предприятий обрабатывающей промышленности, в рамках инструментов поддержки Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию

МСХ, МНГ, Акимы областей, гг. Астана и Алматы

Углубление уровня и повышение комплексности переработки продукции курируемых отраслей обрабатывающей промышленности

МЗ

Заключение долгосрочных договоров по закупу лекарственных средств у отечественных производителей через Единого дистрибьютора

МОН

Оказание содействия в обеспечении квалифицированными кадрами, повышении квалификации работников

АО «КИРИ», АО «НАТР»

1. Реализация проектов в рамках Программы «Производительность 2020».
2. Рассмотрение на заседаниях Штаба координационного совета инвестиционных проектов для включения в Карту индустриализации.
3. Мониторинг действующих инвестиционных проектов.
4. Оказание консультационной поддержки заявителям инвестиционных проектов по действующим мерам государственной поддержки.
5. Привлечение инвесторов для реализации «нишевых» проектов, ориентированных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Задача 2.1.1. Развитие горно-металлургического комплекса

Увеличение производительности труда металлургической промышленности не менее чем на 15 % в реальном выражении

АО «НАТР»

Повышение производительности путем внедрения инновационных технологий в рамках направления «Производительность 2020»

Акиматы областей и города Астана, АО «БРК», АО «Kegoc», АО «НАТР», АО «КИРИ»

Модернизация действующих предприятий отрасли в целях снижения ресурсов и энергоемкости и внедрение современных управленческих технологий с целью повышения производительности труда

МЭБП, МТК, МФ, МТСЗН, МОН, МООС, МРР, АРЕМ, акиматы областей и городов Алматы и Астана и АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НГРК «Тау-Кен Самрук», АО «КТЖ», АО «Kegoc», АО «БРК», ТПП, АО «ИФК», АО «КИРИ», АО «НАТР», АО «Kaznex Invest», АО «Nadloc».

Реализация отраслевой программы по развитию горно-металлургического комплекса в РК на 2010-2014 годы, утвержденной ППРК от 30.10.2010 г. № 1144

МЭБП, акиматы областей и городов Алматы и Астана

Реализация мероприятий по модернизации предприятий ГМК в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

ИФО добычи металлических руд

МТК, АО «КТЖ»

1. Обеспечение подвижным составом предприятия ГМК.
2. Развитие транспортной инфраструктуры.

АРЕМ, АО «КТЖ»

Рассмотрение вопроса утверждения временного понижающего коэффициента к тарифам магистральной железнодорожной сети при перевозке руды (внутри страны)

Акиматы областей, АО «КИРИ»
 
 

Акиматы областей

Мониторинг на ежемесячной основе объемов добычи металлических руд
Недопущение социальных напряжений

Акиматы областей и города Астана, МТК, АО «КТЖ» АО «Kegoc», АО «КИРИ»

Обеспечение отраслевых проектов необходимой инфраструктурой.

Акиматы областей и города Астана

Реализация и мониторинг инвестиционных проектов в рамках  Карты индустриализации Казахстана

МЭБП, МФ акиматы областей и города Астана

Применение пониженных ставок НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) по низкорентабельным месторождениям для развития моногородов.

ИФО металлургической промышленности

МТК, КТЖ

Обеспечение предприятий ГМК подвижным составом.

Акиматы областей и города Астана

Мониторинг действующих предприятий ГМК.

Акиматы областей и города Астана, МТК, АО «КТЖ» АО «Kegoc», АО «КИРИ»

Обеспечение отраслевых проектов необходимой инфраструктурой.

Акиматы областей и города Астана

Реализация и мониторинг инвестиционных проектов в рамках  Карты индустриализации Казахстана.

Акиматы областей, АО «Kegoc»

Обеспечение электроэнергией.

ИФО производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

Акиматы областей и города Астана, АО «ФНБ «Самрук-Казына»

- обеспечение заключения долгосрочных договоров и контрактов с компаниями, входящими в состав АО «ФНБ «Самрук-Казына»;
- закуп товаров у отечественных товаропроизводителей в рамках реализации программ;
- содействие расширению сферы использования отечественной металлургической продукции на внутреннем рынке.

Акиматы областей и города Астана, АО «Kaznex»

Проработка вопроса привлечения инвесторов по нишевым проектам.

МРР, акиматы областей и города Астана

Включение в программы вопроса закупа товаров, работ и услуг у отечественных товаропроизводителей.

АРЕМ, МТК, АО «КТЖ»

Установление исключительных тарифов на услуги железнодорожного транспорта.

Задача 2.1.2. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана, включая сельхозмашиностроение

Доля машиностроительной отрасли в структуре ВВП

ИФО машиностроительной отрасли

Акиматы областей и городов Алматы и Астана
 

АС
 
 

МФ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию)

Реализация отраслевой программы по развитию машиностроения в РК на 2010-2014 годы.
Представление статистических данных по ВДС в разрезе регионов.
Увеличение закупок продукции у отечественных машиностроительных предприятий.

Увеличение производительности труда в машиностроительной отрасли в полтора раза по сравнению с 2008 годом

МОН
 
 

АС
 
 
 
 
 

АО «НАТР»
 
  
 

АО «КИРИ»

Строительство межрегионального центра по подготовке и переподготовке кадров для машиностроительной отрасли на 700 ученических мест в городе Усть-Каменогорске
Публикация статистических данных по производительности труда, в том числе в разрезе регионов
Создание конструкторских бюро по отрасли машиностроения, предоставление инновационных грантов
Модернизация производств в рамках программы  «Производительность 2020»

Задача 2.1.3. Развитие стройиндустрии и строительных материалов

Доля производства прочей неметаллической минеральной продукции в структуре ВВП

МРР, МФ, АО ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию),
АО «Казахстанская ипотечная компания» (по согласованию),
АО «ЖилСтройСберБанк» (по согласованию), АС, Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы

Загрузка действующих и введенных проектов Карты индустриализации за счет средств, выделяемых акиматам для строительства жилых объектов;
Представление информации по подписанным контрактам с отечественными товаропроизводителями;
Представление информации по потребности строительных материалов в натуральном и денежном выражении по:
1. Программе «Доступное жилье -  2020».
2. Программе «Модернизация ЖКХ».
3. Программе «Акбулак».
Представление информации по плану мероприятий отраслевой программы стройиндустрии и производства строительных материалов.

АО ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию),
АО «Казахстанская ипотечная компания» (по согласованию),
АО «ЖилСтройСберБанк» (по согласованию)

Представление информации по потребности в строительных материалах в натуральном и денежном выражении по объемам строительства, выполняемым структурными подразделениями фонда за счет бюджетных средств.
Загрузка действующих и введенных проектов Карты индустриализации за счет средств, выделяемых АО «Фонд Недвижимости «Самрук-Казына» для строительства жилых объектов.
Представление информации по разрабатываемой схеме застройки, площади застройки, виду строительства.

АС

Представление статистических данных по производству стройматериалов и деревообрабатывающей промышленности:
1. ВДС в разрезе регионов. Единица измерения - в тенге и процентной ставке.
2. По загруженности предприятий в разрезе по регионам и видам стройматериалов. Единица измерения - в процентной ставке.
3. По действующим предприятиям по категориям - крупные, средние и малые.

МТК

Представление информации по подписанным контрактам с отечественными товаропроизводителями.

МЭБП

Представление списка предприятий стройиндустрии, получивших поддержку в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

Увеличение доли отечественного производства строительных материалов до 60 %

МТК, АО НК «КТЖ»

Представление информации по потребности в строительных материалах для строительства автомобильных и железных дорог в разрезе по регионам.
Единица измерения в натуральном выражении.

Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы

Представление следующей информации:
1. По целевым показателям СП (по итогам года).
2. По развитию производства строительных материалов (ежеквартально);
3. Список предприятий, прошедших по Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020».
4. По системообразующим проектам.
5. Потребность в кадрах и повышение квалификации.
6. По действующим и совместным предприятиям.
7. Потребность в строительных материалах для строительства жилья, авто и железных дорог.
8. Расчет потребности в строительных материалах и их сопоставление с действующими мощностями. Проведение встреч с предпринимателями в целях их подготовки к обеспечению строительными материалами государственных программ.
9. Представление информации по плану мероприятий отраслевой программы по развитию стройиндустрии и производства строительных материалов.
10. Представление информации по организации «нишевых» проектов строительства домостроительных комбинатов в рамках  программы «Доступное жилье 2020».

АС

Представление статистических данных по экспорту, импорту, производству и потреблению деревообрабатывающей промышленности и производству стройматериалов. Единица измерения в тенге и процентной ставке.

Объем экспорта прочей неметаллической минеральной продукции

АО «KazNextInvest»

Представление информации по реализации программы «Экспорт 2020».

Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы

Представление следующей информации:
1. По целевым показателям СП (по итогам года).
2. По развитию производства строительных материалов и деревообрабатывающей промышленности (ежеквартально).
3. Список предприятий, прошедших по Программе «Дорожная карта бизнеса 2020».
4. По системообразующим проектам.
5. Потребность в кадрах и повышении квалификации.
6. По действующим и совместным предприятиям.

Увеличение производительности труда в производстве прочей неметаллической минеральной продукции в 1,5 раза по отношению к 2008 году

Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы

Представление следующей информации:
1. По целевым показателям ПРТ (по итогам года).
2. По развитию производства строительных материалов и деревообрабатывающей промышленности (ежеквартально).
3. Список предприятий, прошедших по Программе «Дорожная карта бизнеса - 2020».

ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции

Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы

Представление следующей информации:
1. По целевым показателям ПРТ (по итогам года).
2. По развитию производства строительных материалов и деревообрабатывающей промышленности (каждый квартал).
3. Список предприятий, прошедших по Программе «Дорожная карта бизнеса - 2020».
4. По системообразующим проектам.
5. Потребность в кадрах и повышении квалификации.
6. По действующим и совместным предприятиям.
7. Потребность в строительных материалах для строительства жилья, авто и железных дорог.
Проведение совещаний с предприятиями отрасли с целью определения потенциальных участников Программы «Производительность 2020».
Представление предпринимателям информации о валовой потребности в строительных материалах по государственным программам, разъяснение условий организации финансирования на модернизацию в рамках Программы «Производительность 2020».
Определение инвестиционных проектов с целью включения предприятий, подтвердивших готовность провести модернизацию в целях обеспечения строительными материалами реализации государственных программ.
Загрузка действующих и введенных проектов Карты индустриализации для строительства жилых объектов.
Закуп отечественных материалов строительными компаниями.
Сбор данных об объемах строительства и потребности в строительных материалах от застройщиков, выполняющих строительство за счет бюджетных средств.
Расчет потребности в строительных материалах и их сопоставление с действующими мощностями. Проведение встреч с предпринимателями в целях их подготовки к обеспечению строительными материалами государственных программ.

Задача 2.1.4. Развитие химической промышленности

Доля химической промышленности в структуре ВВП

МСХ

Расширение ассортимента субсидируемых минеральных удобрений и агрохимической продукции отечественного производства с вводом новых мощностей

МОН
 
 
 
 
 

Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы

1. Строительство профессионального лицея в г. Тараз.
2. Развитие технического и профессионального образования и подготовка кадров для химической отрасли.
3. Осуществление мероприятий по организации производственной практики студентов химических специальностей

АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию)

Проработка вопроса привлечения инвесторов по нишевым проектам

Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы

Контроль за производственными показателями химических предприятий (акиматы)

МТК

Развитие инфраструктуры

МНГ

Обеспечение сырьем

Увеличение производительности труда в химической отрасли

АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию)

Проработка вопроса привлечения инвесторов по нишевым проектам

Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы

Контроль за производственными показателями химических предприятий

ИФО производства резиновых и пластмассовых изделий

АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию)

Проработка вопроса привлечения инвесторов по нишевым проектам

Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы

Контроль за производственными показателями химических предприятий

МНГ

Развитие производств пластмассовых изделий

Задача 2.1.5. Развитие фармацевтической промышленности

Доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке

ТОО «СК-Фармация»

Государственный закуп лекарственных средств и ИМН у отечественных производителей через Единого дистрибьютора

Увеличение производительности труда в фармацевтической промышленности


МЗ, МБП, МТСЗН

Гармонизация законодательной базы по аналогии с европейским союзом по лекарственным средствам и взаимное признание регистрационных удостоверений в рамках ТС.

ИФО производства основных фармацевтических продуктов

АО «Казнекс Инвест»

Оказание содействия в продвижении продукции за рубеж.

МЗ, ассоциация «ФармМедИндустрия Казахстана»

Обучение специалистов фармацевтических предприятий с привлечением зарубежных экспертов.

МЗ

Предоставление сертификата фармацевтическим предприятиям на фармацевтический продукт для международной торговли – СРР.

АО «Казнекс Инвест», АО «Самрук-Казына», ТОО «СК-Фармация»)

Привлечение инвестиции в создание фармацевтических производств на территории Казахстана.

Акиматы областей и городов

Реализация инвестиционных проектов: АО «Химфарм», АО «Нобел» АФФ, ТОО «Глобал Фарм», ФК «Ромат»-2 проекта, ТОО «ПФЗ», ТОО «КФК», ТОО «Бирунифарм», ТОО «Медикал Фарм Чакур», ТОО «Досфарм», ТОО «Султан», ТОО «Элеас», ТОО «Велес Актобе», ТОО «ТК Фарм Актобе», ТОО «Медоптик».

Задача 2.1.6. Развитие легкой промышленности

Увеличение производительности труда легкой промышленности в полтора раза по сравнению с 2008 годом

Акиматы областей, гг. Астана, Алматы, АО «КИРИ», АО «НАТР»

Повышение производительности в рамках Программы «Производительность 2020».

МРР, акиматы областей, гг. Астана и Алматы

Модернизация предприятий легкой промышленности в рамках бюджетной программы «Дорожная карта бизнеса – 2020».

Акиматы областей, гг. Астана, Алматы

Реализация и мониторинг инвестиционных проектов в рамках Карты индустриализации Казахстана.

МОН, МРР, акимат ЮКО

Строительство Межрегионального центра по подготовке и переподготовке кадров для обрабатывающей отрасли на 700 мест в городе Шымкент.

МТСЗН, МОН

Содействие в разработке профессиональных стандартов по приоритетным специальностям легкой промышленности.

МОН, акиматы областей, гг. Астана и Алматы

Предусмотреть в ВУЗах и ТиПО обучение по востребованным на рынке специальностям для обувной, кожевенно-меховой, текстильной отраслей промышленности.

ИФО легкой промышленности

МО, МЧС, МВД, РГ, КНБ, ТОО «Самрук-Казына Контракт», АО «NaDLoC»

Увеличение доли местного содержания в закупках товаров легкой промышленности.

МСХ, акиматы областей

Принять меры по увеличению загрузки производственных мощностей за счет налаживания поставок сырья, материалов и комплектующих между регионами.

Акиматы областей, гг. Астана, Алматы

Продолжить работу по развитию межрегиональной кооперации как внутри Казахстана, так и с регионами стран Единого экономического пространства.

Цель 2.2. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии

Увеличение объема выполненных услуг по внутреннему туризму от деятельности туристских организаций и мест размещения в 2015 году на 28 % от уровня 2008 года (25 164,5 млн. тенге)
Увеличение объема выполненных услуг по въездному туризму от деятельности туристских организаций и мест размещения в 2015 году на 20 % от уровня 2008 года (16 847,0 млн. тенге).

Задача 2.2.1. Формирование национального туристского продукта и его продвижение на международном и внутреннем рынках.

Обеспечение роста показателя «Увеличение услуг по проживанию и питанию»

Акиматы Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, МТК

Содействие в строительстве объектов придорожной инфраструктуры.

Рост объема въездного туризма в % от уровня 2010 года (4,7 млн. человек)

МИД

Продвижение туристского потенциала Казахстана на международных туристских выставках за рубежом.
Содействие по участию в мероприятиях, проводимых Всемирной туристской организацией (ЮНВТО).

Рост объема внутреннего туризма в % от уровня 2010 года (4,5 млн.чел.)

заинтересованные государственные органы

Создание в Казахстане пяти туристских кластеров Астана, Алматы, Восточный Казахстан, Южный Казахстан и Западный Казахстан будет способствовать росту внутреннего туризма.

Стратегическое направление 3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии.

Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса.

Производство энергии из собственных источников, удовлетворяющее потребности экономики, к 2020 году составят 100%

Акиматы областей, гг. Астана и Алматы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию)

Обеспечение потребности населения и экономики страны в электроэнергии.

Задача 3.1.1. Развитие электроэнергетики и угольной промышленности.

Доведение выработки электроэнергии в 2014 году до 97,9 млрд. кВт (при прогнозном потреблении 96,8 млрд. кВт)

МФ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), акиматы областей, гг. Астана и Алматы

Реализация проектов в области электроэнергетики, предусмотренных Государственной программой по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010-2014 годы.

АРЕМ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «KEGOC» (по согласованию)

Согласование и утверждение инвестиционных договоров энергопроизводящих организаций, работающих по расчетным и индивидуальным тарифам.
Согласование инвестиционных проектов субъектов естественной монополии в сфере электроэнергетики

Начало строительства первой очереди
Балхашской ТЭС

МЭБП, МФ, МООС,МРР, АЗК, АО «ФНБ «Самрук-Казына», акимат Алматинской области, акимат Жамбылской области

Обеспечение начала строительства первого модуля Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт в 2012 году.

Обеспечение к 2014 году: объем добычи угля до 120 млн. тонн

МТК, АО «КТЖ» (по согласованию)

Обеспечение бесперебойной перевозки угольной продукции на внутренний и внешний рынки сбыта.

Задача 3.1.2 Развитие возобновляемых источников энергии

Достижение объема вырабатываемой электроэнергии в 2014 году возобновляемыми источниками энергии - 1 млрд. кВт.ч в год.

МЭБП, МСХ, МТК, МООС, МЧС, МРР, АРЕМ.

Выработка предложений и своевременное согласование нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы возобновляемых источников энергии.

Акиматы областей, гг. Астана и Алматы

Согласование проектов в области использования возобновляемых источников энергии мощностью до 25 МВт.
Резервирование и предоставление земельных участков для строительства объектов в области использования возобновляемых источников энергии.

Стратегическое направление 4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами.

Цель 4.1. Развитие геологии и недропользования.

Задача 4.1.2. Прирост запасов по основным видам полезных ископаемых.

Крупномасштабные площадные поисковые работы для обеспечения запланированных объемов прогнозных ресурсов золота, меди, полиметаллов

АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (по согласованию)

Развитие государственно-частного партнерства по поисковым и поисково-оценочным работам.

Поисково-оценочные работы на твердые полезные ископаемые для обеспечения прироста запасов золота, меди, полиметаллов

АО «НГК «Тау-кен Самрук» (по согласованию)

Развитие государственно-частного партнерства по поисковым и поисково-оценочным работам.

                 Раздел 6. Управление рисками
      Сноска. Раздел 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.12.2011 № 1651 .

Наименование
возможного риска

Возможные последствия
в случае непринятия
мер по управлению
рисками

Мероприятия по управлению
рисками

1

2

3

Внешние риски

Задача 3.1.2. Развитие возобновляемых источников энергии

Отсутствие инвесторов
в области
возобновляемых
источников энергии

Недостижение объема
вырабатываемой
электроэнергии ВИЭ
1 млрд. кВтч. к 2014
году

Реализация правовых и
административных мер для
содействия производству
электроэнергии от
возобновляемых источников
энергии

Внутренние риски

Задача 3.1.1. Развитие электроэнергетики и угольной промышленности

Потеря или искажение
данных при хранении

Потеря накопленной
информации

Измеряется в среднем времени
между отказами в часах.
Наращивание систем хранения
информации, периодическое

Быстрое моральное
устаревание
используемых
технологий

Несоответствие
предоставляемым
требованиям

Уточнение требований Заказчика
по платформенной независимости
ППО

Закуп некачественной
техники

Создаваемые
информационные
системы не
функционируют

Выбор поставщика, проводящего
тесты своего оборудования на
производительность
независимыми производителями

                      Раздел 7. Бюджетные программы

      Сноска. Раздел 7 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2012 № 1762 (вводится в действие с 01.01.2013); с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 440.

                       7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа

001 «Услуги по обеспечению стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, электроэнергетики, геологии, топливно-энергетического комплекса, угольной промышленности и туристской индустрии»

Описание

Формирование государственной политики индустриального развития, в том числе:
1. Выполнение функции лицензиаров;
2. Проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента;
3. Поддержание и улучшение сертифицированной системой менеджмента качества;
4. Покупка и испытание образцов товаров для осуществления государственного надзора за их качеством и безопасностью;
5. Содержание передвижных лабораторий;
6. Изготовление бланков строгой отчетности;
7. Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение;
8. Повышение квалификации государственных служащих;
9. Обеспечение деятельности Министерства для выполнения функций в соответствии с Положением Министерства;
10. Проведение анализа и исследования по производству строительных материалов;
11. Проведение исследования в части инвестиционной привлекательности страны;
12. Разработка государственной политики в области туризма.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Содержание центрального аппарата и территориальных подразделений

чел.

566

985

837

847

914

847

847

Изготовление бланков строгой отчетности (лицензии, аттестаты экспертов-аудиторов, свидетельство о регистрации зарубежных органов по подтверждению соответствия, сертификат о происхождении товара)

шт.

3 300

3 300

3 300


1 550

1 250

1 250

Приобретение образцов товаров

шт.

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760

Приобретение фасованных товаров в упаковках

шт.

768

768

768

768

768

768

768

Обучение специалистов по новым стандартам систем менеджмента

чел.

15

15

-


42

37

37

Повышение квалификации в области СМ ИСО 9001:2008

проведение семинаров





1

1

1

Взаимодействие с Секретариатом Всемирной торговой организации (далее-ВТО), странами-членами ВТО, странами-членами Евразийского экономического сообщества (далее – ЕвраАзЭс), международными организациями и государственными органами с целью предоставления заинтересованным сторонам и иностранным государствам по их запросам копий документов и информации о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам, в год

раз

1

2

2


2

2

2

Количество уведомлений от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций и государственных органов о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам

шт.




2 900

2 900

2 900

2 900

Сопровождение действующих информационных систем в области технического регулирования

количество информационных систем





2

2

2

Модернизация и расширение информационных систем в области технического регулирования

количество информационных систем




4

4

6

8

Проведение выставки инвестиционных и инновационных проектов в рамках проведения заседания Всемирного Исламского Экономического Форума

кол-во выставок

-

-

1

-

-



Организация и проведение единой выставки индустриально–инновационных проектов

выставка



1

1

1

1

1

Организация и проведение пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

проведение заседания

2

1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

Организация и проведение промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

проведение заседания

2

1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

Организация и проведение заседания Евразийского Делового Конгресса

проведение заседания


1

1

1

0

0

0

Организация и проведение международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и за рубежом с участием официальных лиц

бизнес-форум

16

14

14

14

14

14

14

Исследование международных рынков инвестиций (исследования в области инвестиций)

исследования


1

1

1

0

0

0

Изготовление (разработка и печать) буклетов по привлечению инвестиций в Казахстан

буклет

10000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по привлечению инвестиций в Казахстан

размещение материалов в средствах массовой информации

1

1

1

1

1

1

1

Изготовление (разработка и печать) информационного справочника «Investor`s Guide»

справочник

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Изготовление и прокат видеоролика в средствах массовой информации по привлечению инвестиций в страну

изготовление и прокат видеоролика

1

1


1

0

0

0

Организация и проведение конкурса «Лучший иностранный инвестор Казахстана» в рамках 25-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

конкурс




1

0

0

1

Разъяснения по финансово-экономическим и правовым вопросам, возникающим по контрактам на проведение операций по недропользованию при осуществлении мониторинга;
разработка проектов нормативных правовых актов в целях внесения изменений в законодательство о недропользовании;
получение разъяснений по спорным вопросам недропользования, в том числе по судебным разбирательствам;
аналитическая оценка и экспертные заключения по условиям проведения операций по недропользованию;
анализ действующих контрактов на недропользование на соответствие норм контракта действующему законодательству

чел/час




3 333




Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития туризма Казахстана

ед.




1




Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития горнолыжной зоны г. Алматы

ед.




1




Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития Боровской курортной зоны Акмолинской области

ед.




1




Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития зоны Кендерли

ед.




1




Подготовка отчета по итогам  разработки мастер-плана кластерной программы развития туризма Восточно-Казахстанской области

ед.




1




Подготовка национального
доклада

ед.





2

2

2

Ориентировочное количество лицензий, выдаваемых на право занятия туристской деятельностью

шт.

198

180

100

100

100

100

100

Модернизация действующих заводов по выпуску строительных материалов изысканных на основе аналитического исследования

шт.




6




Показатели конечного результата









Увеличение экспертов аудиторов международного уровня

чел.

15

15

-

-

-

-


Сертифицированные аудиторы по СМК (Система менеджмента качества)

чел.





45

45

45

Формирование внутреннего информационного пространства республики через создание информационных систем обмена информацией по ТБТ и СФС мер

ед.

4

4

-

-

-

-


Защита потребителей от недоброкачественной продукции, снятие технических барьеров для отечественной продукции на внешнем рынке









Количество пользователей уведомлениями от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций

ед.




50

60

70

80

Количество пользователей информационными системами в области технического регулирования

ед.




600

650

700

800

Анализ состояния контрактов недропользователей об изменении условий контрактов;
разработка проектов нормативных правовых актов по усовершенствованию законодательства о недропользовании

консультационных мероприятии




10




Геолого-экономическая оценка передаваемых в рыночную среду объектов недропользования

количество объектов





не менее 15



Своевременность разработки системных планов развития туризма в стране и регионах

%




100




Модернизация предприятии строительной индустрии будет осуществляться с учетом современных индустриально-инновационных, энергосберегающих технологий

%




100




Разработка комплекса мер по развитию строительной индустрии (отчет)

ед.




1




Показатели качества









Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

%

100

100

100

100

100

100

100

Разработка системных планов развития туризма в стране и регионах будет осуществляться с учетом всех географических и климатических особенностей региона

%




100




Показатель эффективности









Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности

тыс. тенге

5 776,7

2 255,7

2 799,2

3 201,3

3 407,8

3 189,4

3 191,8

Средняя стоимость на одну разработку системного плана в области туризма

тыс. тенге




250 194




Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

3 269 584,9

2 221 877

2 392 316

4 194 626

3 114 769

2 701 463

2 703 511

Бюджетная программа

006 «Прикладные научные исследования технологического характера»

Описание

Разработка 3 (трех) новых противоинфекционных препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными, бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека и животных и создание на базе Научного центра современного научно-производственного комплекса по доклиническим и клиническим испытаниям фармакологически активных препаратов для медицины и сельского хозяйства с опытным производством для отработки технологий фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Опытно-промышленные испытания получения ферросиликоаллюминия.
Разработка технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья Казахстана и извлечение ценных компонентов.
Опытно-промышленные и промышленные испытания новых технологий, оптимизация технологических процессов. Наработка опытных партий новых материалов и их сертификация.
Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, направленных на развитие и повышение безопасности и эффективности атомной энергетики

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Разработка проектов нормативно - правовых документов в области атомной энергетики

шт.

-

3

3

-

-

-


Разработка химико-аналитических методик в области радиоэкологии

шт.

2

2

3

-

2



Создание и модернизация экспериментальных установок и устройств

шт.

2

2

-

-

2



Разработка методик, моделей, расчетных программ в области реакторного материаловедения

шт.

-

-

-

-

4



Разработка технологии производства нового топлива для АЭС на основе казахстанского сырья

шт.

1

1

1

-

-

-

-

Разработка и внедрение ядерных и сопутствующих технологий по ядерной медицине, промышленных изотопов

шт.

2

2

3

-

1

-


Разработка геофизических технологий (методик)

шт.

2

1

1

-

1



Проведение доклинических исследований РФП






2



Проведение клинических исследований РФП






2



Теоретические и экспериментальные модели в области радиационного материаловедения

шт.

1

1

2


-



Регистрация РФП

шт.

-

-

2

-

-



Испытание опытных тепловыделяющих сборок с низкообогащенным топливом для реактора ВВР-К

шт.








Разработка технологий получения новых материалов для физико-технических приложений в области ядерной физики

шт.





1



Проведение комплексных материаловедческих исследований






1



Экспериментальные комплексы в области ядерной физики

шт.

-

2

-

-

1



База данных для создания перспективных ядерно-энергетических установок

базы данных





-



Программы обработки данных, моделирования параметров испытаний и свойств материалов

пакет программ




-

2



Теоретические и экспериментальные модели процессов, происходящих в материалах при взаимодействии с плазмой

матем.

модели


2

1

-

1



Разработка и внедрение систем диагностики плазмы

система



2

-

1



Технологические разработки в области термоядерной энергетики

разработки



1


1



Методики исследования свойств реакторных материалов

методики




-

1



Базы данных по результатам взаимодействия тяжелых ионов с атомами и ядрами для разработки новых перспективных технологий

база данных

6

4

2

-

2



Нормативно-методическая база для развития перспективных научных экспериментов на ДЦ-60

методическое пособие

4

3

2

-

2



Проведение доклинических исследований по 3 (трем) разрабатываемым лекарственным средствам ПА (потенциатор антибиотиков), ИФ (индуктор интерферонов) и ИМ (иммуномодулятор) по СТ РК 1613-2006

шт.

-

3 (ПА, ИФ и ИМ)

1 (ПА)

2 (ПА, ИФ,)

2 (ИФ, ИМ)

2 (ИФ, ИМ)

2 (ИФ, ИМ)

Проведение клинических испытаний разработанного фармакологического средства ФС-1 в соответствии с СТ РК 1616-2006 и международным стандартом GCP

шт.

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1

ФС-1, ПА

ФС-1, ПА

ПА

Проведение синтеза и скрининга химических соединений из класса интерполимерных соединений (ИПС)






2 ИПС

2 ИПС

2 ИПС

Проведение опытно-промышленных испытаний для получения ферросиликоалюминия

количество испытаний

2

1

1

5

1

2

1

Разработка технологии для переработки минерального и техногенного сырья Казахстана в рамках Отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы

количество технологий




10

5

2

3

Проведение опытно-промышленных испытаний новых технологий в рамках Отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы

количество испытаний




10

10

10

10

Показатели конечного результата









Количество публикаций в журналах по развитию атомной энергетики

шт.

50

75

80

-

90



Количество аттестованных или внедренных технологий, методик в области атомной энергетики

шт.

6

6

2

-

2



Количество технологических регламентов

шт.




-

-



Количество патентов (заявок), полученных (поданных) в области атомной энергетики

ед.




-

1



Создание научных основ для разработки исследовательских установок, методик и рекомендаций по их внедрению в области термоядерной энергетики

технологические  разработки, методики




-

1

-


Комплексная технология очистки жидких радиоактивных отходов атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран

технология

-

-

-

-

1



Доклады на международных конференциях по материалам научно-технологических исследований на ускорителе ДЦ-60

ед.




-

3



Количество патентов по противоинфекционному препарату

шт.



1


1 (ФС-1)

1 (ПА)

1 (ИФ)

Количество технической, технологической и конструкторской документации горно-металлургической отрасли

количество документации




10

5

2

3

Количество технологических регламентов по производству ферросиликоалюминия

количество регламентов

2

1

1

1

1

2

1

Количество патентов, полученных на объекты коммерциализации по проекту ферросиликоалюминия в разных странах

количество патентов


(5)

3

3

3

3

3

Количество технической документации по получению ферросиликоалюминия

количество документации


2

-

1

1

2

1

Количество опытных партий ферросиликоалюминия из сырья разных стран

количество образцов


-

2

3

3

6

9

Показатель качества









Соответствие ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе»

%





100



Проводимые научно-исследовательские работы в рамках Отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы соответствуют ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе»

%

100

100

100

100

100

100

100

Международное патентование - по проекту ферросиликоалюминия в разных странах

количество патентов


(5)

3

3

3

3

3

Международное патентование – в области противоинфекционных препаратов

количество патентов





1



Показатель эффективности









Средняя стоимость разработки наукоемких ядерных технологий, методов и систем

тыс. тенге

15 000

12 150

14 735

-

14 200



Средняя стоимость НИР и ОКР по разработке технологии переработки минерального и техногенного сырья, в том числе технологии получения ферросиликоалюминия

тыс. тенге

999 222

964 000

851 444

54 000

67 063

92 636

71 977

Средняя стоимость разработки 1(одного) противоинфекционного препарата

тыс. тенге

116 970

118 000

116 000

120 000

203 923

209 850

209 850

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

3 120 572

2 114 176

2 513 111

2 484 840

2 817 174

2 784 748

2 350 922

Бюджетная программа

007 «Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества»

Описание

1. Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации и систем качества;
2. Прикладные научные исследования в области метрологии

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента

ед.

2

2

2

2




Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области  метрологии

ед.

1

1

3

1




Подготовка рекомендаций по применению прикладных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента

ед.

2

2

2

3




Показатели конечного результата




Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента

ед.

-

-

-

2




Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательской работы в области метрологии

ед.

-

-

-

3




Разработка стандартных образцов состава свойств веществ или мер

ед.

1

1

1

2




Показатели качества




Охват проведенных исследований в области стандартизации и систем менеджмента в соответствии с техническими заданиями

ед.

-

-

2

2




Охват проведенных исследований в области метрологии в соответствии с техническим заданием

ед.

-

-

3

3




Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

33 347

35 814

41 567

41 452





Бюджетная программа

008 «Обеспечение хранения информации» (секретно)

Описание


Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Показатели конечного результата




Показатели качества




Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

274 511

290 918

330 746

364 229

379 317

379 317

405 869


Бюджетная программа

011 «Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления «Производительность-2020»

Описание

Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Софинансирование затрат на разработку комплексного плана инвестиционного проекта или экспертизы комплексного плана предприятия

количество предприятий



25

30

30

40

50

Привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций

ед.



5

-




Количество обученных сотрудников

чел.



270

-




Количество предприятий, внедрившие управленческие технологии

предприятия



27

-




Показатель конечного результата









Внедрение современных управленческих и производственных технологий

ед.




15




Количество участников программы

количество предприятий



25

30

30

40

50

Показатель качества









Обеспечение государственной поддержки отечественным предприятиям в разработке или экспертизе комплексного плана инвестиционного проекта

ед.



25

30

30

40

50

Показатель эффективности









Средние затраты на один проект

тыс. тенге



2 800





Средние затраты на разработку или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта

тыс. тенге




3750

6250

4687,5

3750

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


-

764 910

133 367

303 500

303 500

303 500


Бюджетная программа

012 «Оплата услуг институтов национальной инновационной системы»

Описание

Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе:
1.1 реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств;
1.2 реализация национальной инновационной системы;
1.3 Услуги по реализации механизмов государственной поддержки по технологическому бизнес-инкубированию;
1.4 Услуги по созданию, управлению и координации технопарков, отраслевых конструкторских бюро, международных центров трансферта технологий;
1.5 Услуги по оказанию содействия отраслевыми конструкторскими бюро субъектам индустриально-инновационной деятельности проектно-конструкторской, технологической и нормативной документацией для организации производства новых видов продукции

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата


Количество проектов, получивших услуги технологического бизнес-инкубирования в региональных технопарках

кол-во

0

30

40

20

20

20

20

Технологические соглашения

кол-во

0

4

6

2

2

2

2

Количество приобретенной конструкторской документации

кол-во

-

6

5

3

3

3

3

Предоставление услуг по материально-технической поддержке и предоставлению инфраструктуры для участников СЭЗ ПИТ

мероприятие

-

-

1

1

1

1

1

Содействие в создании и развитии офисов коммерциализации при НИИ и ВУЗ-ах

кол-во



9

6

6

4

-

Отобранные проекты для содействия по коммерциализации

кол-во проектов



18

15

28

40

40

Отчет о тенденциях развития инноваций в мире и РК

кол-во отчетов



1

-

1

1

1

Отчет о состоянии инновационных процессов в Республики Казахстан, в т.ч. в региональном разрезе

кол-во отчетов



1

-

1

1

1

Показатель конечного результата









Создание отраслевого конструкторского бюро

шт.





1

-

-

Количество созданных или размещенных производств продукции (изделия) на отечественных предприятиях при содействии конструкторских бюро

шт.


10

25

25

20

20

20

Количество разработанной технической документации для отечественныx предприятий при содействии конструкторских бюро

шт.

-

2

6

6

10

10

10

Количество используемых конструкторских документаций на предприятиях

шт.



8

8

8

8

8

Количество концепций по коммерциализации проектов

шт



7

38

66

86

86

Разработка целевых технологических программ

ед.




10

10

13

15

Уровень инновационной активности предприятий

%

4,0

4,2

4,8

6,8

8,8

10

10

Показатель качества









Количество сертифицированной продукции отечественных предприятий при содействии конструкторских бюро

шт.

-

3

5

2

5

5

5

Показатель эффективности









Средние затраты на оплату услуг институтов национальной инновационной системы

тыс. тенге

-

250 000

420 000

360 000

370 000

370 000

370 000

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

500 000

1 003 504

975 532

984 287

984 287

984 287


Бюджетная программа

013 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии»

Описание

1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК «Алтын–Сапа» и республиканской конкурс-выставки «Лучшие товары Казахстана»;
2. Разработка, приобретение и перевод нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации;
3. Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций) по внедрению систем менеджмента качества;
4. Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической информации;
5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических нормативных документов;
6. Развитие и содержание национальной эталонной базы;
7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации IAF и ILAC;
8. Создание и сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений и национальной части единых реестров Таможенного союза;
9. Содержание Эталонного центра в г. Астана;
10. Сопровождение и обслуживание государственных эталонов;
11. Разработка стандартов в сфере энергосбережения.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата





Количество участников конкурсов в области качества

предприятия

30

100

100

-

-

-

-

Количество конкурсов в области качества

ед.

-

-

-

2

2

2

2

Разработка и
принятие
ежегодно не
менее 500
нормативных
документов по
стандартизации

ед.

350

350

500

500

500

500

500

Разработка стандартов в сфере энергосбережения

ед.





26

26

25

Количество приобретенных международных, региональных и национальных стандартов

ед.

300

Не менее 100

Не менее 100

-

-

-

-

Количество принятых государственных стандартов в целях реализации проектов, включенных в Карту индустриализации Казахстана

ед.

-

150

-

-

-

-

-

Количество проведенных региональных семинаров

ед.

4

4

4

4

4

4

4

Ведение Депозитария САПК ЕНСИ РК (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно–справочной информации Республики Казахстан)

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Сопровождение Единого фонда технических нормативных документов

ед.

-

-

-

1

1

1

1

Сопровождение и обслуживание государственных эталонов

ед.

-

-

-

101

101

101

101

60-кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования

ед.

8

16

10

-

-

-

-

Модернизация (дооснащение) государственных эталонов и эталонного оборудования

ед.

-

-

-

10

10

14



Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений

ед.

-

-

-

1

1

1

1

Сопровождение Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии

ед.

-

-

-

2

2

2

-

Создание Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии

ед.

-

-

2

-

-

-

-

Отчеты по оценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС (для вступления  в IAF)

отчет

отчет ILAC

отчет ILAC отчет PAC

отчет PAC

отчет РАС

отчет ILAC

-

-

Количество экспертов-аудиторов по аккредитации, технических экспертов, прошедших повышение квалификации на международном уровне

ед.

55

55

55

55

55

55

55

Проведение межлабораторных сравнительных испытаний и сличений:

ед.



-

-

-

-

-

- количество объектов сравнения;

5

6

- количество участников-лабораторий

100

100

Разработка стандартов в сфере энергосбережения

количество





26

26

25

Показатели конечного результата









Количество отраслей  экономики обеспеченных государственными стандартами

Количество отраслей

-

-

-

10

10

10

10

Количество предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента качества

ед.

2249

2300

2400

4 000

4 200

4 400

4 600

Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10 %

%





1,66

1,59

1,54

Количество распространяемых в Казахстане классификаторов технико-экономической информации

ед.

30

35

40

40

40

40

40

Количество нормативных документов  Государственного фонда технических регламентов и стандартов

ед.

56 838

57 270

58 630

65 000

67 000

67 500

68 000

Обеспечение метрологической потребности 13-ти из имеющихся видов измерений в отраслях экономики республики (количество видов измерений)

ед.

-

-

-

9

10

11

12

Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений

ед.

-

-

-

80

150

200

250

Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом)

ед.

501

530

580

-

630

650

680

Количество проведенных испытаний средств измерений, (с нарастающим итогом)

ед.

23

20

25

-

35

40

45

Вступление Казахстана полным членом в международные организации по аккредитации ILAC и IAF

полное членство

-

ILAC

-

-

-

членство в IAF

-

Количество внешних пользователей Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии

ед.

-

-

-

250

300

350

400

Наличие высококвалифицированных экспертов международного уровня

ед.

55

55

-

-

-

-

-

Обеспечение контроля компетентности испытательных и поверочных лабораторий путем МЛСИ и МСИ

% подтвердивших положительные результаты

50

55

-

-

-

-

-

Утвержденные стандарты в сфере энергосбережения

%





100

100

100

Показатели качества




Уровень гармонизации национальных стандартов с требованиями международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств

%

65

68

70

72

72,5

73

73,5

Количество актуальных тем, освещенных на региональных семинарах по внедрению СМ

ед.

-

-

-

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

Количество слушателей на одном региональном семинаре

ед.

-

-

-

Не менее 100

Не менее 100

Не менее 100

Не менее 100

Количество актуализированных действующих в Казахстане классификаторов технико-экономической информации

ед.

-

-

-

12

12

12

12

Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом)

ед.

501

530

580

600




Увеличение видов испытаний по ЭМС

ед.

2

5

7

-

9

10

-

Своевременность и полнота представляемых данных в национальных частях Единых реестров Таможенного союза

отчет

-

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

Своевременное выполнение этапов вступления в ILAC и IAF (через региональную организацию РАС)

отчет

отчет ILAC

отчет ILAC (вступление полным членом) отчет РАС

отчет РАС

отчет РАС

Отчет ILAC

-

-

Положительные результаты тестов по завершении курсов обучения

ед.

55

55

-

-

-

-

-

Отзывы лабораторий, участвовавших в МЛСИ и МСИ

ед.

100

110

-

-

-

-

-

Соответствие стандартов в сфере энергосбережения с международным стандартам

%







100

100

100

Показатели эффективности




Средние затраты на проведение одного регионального семинара **

тыс. тенге

952

1038

1 038

1 018

1 018

1 018

1 018

Стоимость разработки одного государственного стандарта

тыс. тенге

-

-

-

1 205

1 185

1 185

1 185

Средние затраты на издание, актуализацию, ведение, хранение одного классификатора технико-экономической информации

тыс. тенге

500

не менее 533

не менее 566

не менее 608

не менее 608

не менее 650

не менее 696

Количество работ на государственных эталонах по поверке и калибровке исходных эталонов метрологических служб страны

количество

-

-

-

60

65

70

75

Средняя стоимость разработки стандартов в сфере энергосбережения

тыс. тенге







1 319,6

1 319,6

1 372,4

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

1 067 513

1 976 722

1 891 264

1 580 258

1 757 141

1 747 516

1 376 626

* - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема
** - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек
***отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема

Бюджетная программа

016 «Совершенствование нормативно-технической базы в топливно-энергетическом комплексе»

Описание

Разработка государственных стандартов, изменений к действующим стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в соответствии с международными стандартами в угольной отрасли

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Разработка государственных стандартов в угольной отрасли

кол-во

16

23

10

13

13

13

13

Разработка межгосударственных стандартов в угольной отрасли

-

-

14

15

15

15

15

Разработка изменений к действующим стандартам в угольной отрасли

1

1

1

2

2

2

2

Разработка каталогов и классификаторов угольной продукции

3

3

3

-

-

-

-

Разработка технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования

1

-

-

-

-

-

-

Разработка методических указаний и типовых инструкций в области электро- и теплоэнергетики

кол-во




48

21

33


Разработка правил, инструкции и методических указаний в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности

ед.




10

22

25

20

Разработка нормативно-технических документов для составления проектно-сметной документации

нормы

-

-

7

-

-



Показатели конечного результата









Доля обеспеченности угольной отрасли стандартами, соответствующим международным требованиям

%

58,6

78,9

100,0

-

-

-

-

Доля обеспеченности угольной отрасли РК стандартами, гармонизированными международным требованиям в рамках Таможенного союза

%




20

40

60

80

Утвержденные нормативно-технические документы в области электро- и теплоэнергетики

%




100

100

100


Утвержденные нормативно-технические документы в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности

%




100

100

100

100

Разработка нормативно-технических документов:

проект

-

-

-

-

-



нормы времени на проведение сейсморазведочных работ;



1





нормы времени на проведение геофизических



1





исследований в скважинах (ГИС), скважинная



1





геофизика;



1





нормы времени на проведение гравиразведочных работ;



1





нормы времени на цифровое картографирование;



1





нормы времени на гидрологию и гидрометрию;
нормы времени на разведочное бурение;
нормы времени на научно-исследовательские, опытно-методические, опытно-конструкторские, тематические и другие виды работ



1





Показатели качества









Соответствие стандартов угольной отрасли к международным требованиям

%

58,6

78,9

100,0

100

100

100

100

Соответствие нормативно–технических документов в области электроэнергетики, энергосбережения, повышения энергоэффективности, электро и теплоэнергетики к государственным нормативам Республики Казахстан

%







100

100

100

100

Акты приемки выполненных работ, окончательное согласование подготовленных норм с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

ед.

-

-

7

-

-



Показатели эффективности









Средняя стоимость разработки одного государственного стандарта *

тыс. тенге

1743

1889

2020

1500

1500

1500

1500

Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта

тыс. тенге

-

-

2020

2500

2500

2500

2500

Средняя стоимость разработки одного изменения к стандарту

тыс. тенге

1177

1287

1405

1500

1500

1500

1500

Средняя стоимость разработки каталога и классификатора

тыс. тенге

2648

2894

3129

-

-

-

-

Средняя стоимость разработки технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования»

тыс. тенге

8000

-

-

-

-

-

-

Средняя стоимость разработки одного нормативного технического документа в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности

тыс. тенге




2620

2000

2000

2000

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

191 566

150 656

70 616

222 900

172 083

194 273

100 000


Бюджетная программа

017 «Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности»

Описание

Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе:
1.1 Реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств;
1.2 Проведение комплексной пропагандистской работы по популяризации инновационной деятельности;
1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной деятельности (консультации, экспертизы, консалтинг, инжиниринг) проводимые технопарками

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение инновационного конгресса и Выставки инновационных проектов

мероприятия



1

1

1

1

1

Проведение конкурса инновационных бизнес-планов НИФ50$K

мероприятия



1

1

1

1

1

Сопровождение инновационного портала

мероприятия



1

-

1

1

1

Выпуск журнала 50KZ

мероприятия



1

1




Проведение конкурса журналистских материалов на инновационную тему «Өрлеу ақпараты»

мероприятия





1

1

1

Проведение конкурса рационализаторских предложений

мероприятия



1

1

1

1

1

Освещение пропагандистских материалов по популяризации энергосбережения  и повышения энергоэффективности

выходы в СМИ





1 видеоролик/13 материалов в СМИ

1 видеоролик/13 материалов в СМИ

1 видеоролик/13 материалов в СМИ

Показатели конечного результата:









Количество участников в Конкурсе инновационных бизнес-планов НИФ50$K

единиц



100

120

130

140

150

Количество посещений инновационного портала (год)

посещения



1 000

-

2000

2000

2000

Количество номеров журнала 50KZ (год)

кол-во/экз в выпуске



12/3000

12/3000




Количество участников в Конкурсе рационализаторских предложений

единиц



70

75

80

85

90

Осведомленность населения по вопросам энергосбережения (опросные данные)

%





10

15

20

Показатель эффективности









Динамика осведомленности населения РК о проводимой инновационной политики в РК

%



2

3

4

5

6

Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10%

%





1,66

1,59

1,54

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


186 570

307 091

130 954

147 117

147 117

147 117


Бюджетная программа

018 «Услуги по сопровождению Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию»

Описание

Реализация государственной политики индустриального развития

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Анализ, мониторинг, оценка реализации проектов Карты индустриализации (привлечение НПО)

анализ


3

1

-

0

0

0

Организовать по итогам первого и второго полугодий каждого года Общенациональный телемост по презентации проектов Карты индустриализации

кол-во



2

2

2

2

2

Информационно-аналитическое сопровождение проектов карты индустриализации, организация проведения видео конференцсвязи, контент-анализа и мониторинга СМИ

кол-во


7

8

8

8

8


Создание системы управления проектами

кол-во




1

-

-


Анализ  и мониторинг процесса реализации проектов Карты индустриализации (Проектный офис)

анализ





1

1

1

Показатели конечного результата









Презентация проектов Карты индустриализации

кол-во



2

2

2

2

2

Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности проектов Карты индустриализации

шт.


15

7

6

0

0

0

Доля проектов Карты индустриализации внесенных в информационную систему управления проектами (Проектный офис)

%




90

95

100

100

Показатель качества









Формирование качественных заключений по проведенным анализам, мониторингу, оценке реализации проектов Карты индустриализации от общего кол-ва поступивших на экспертизу

%


100

100

100




Заполнение плановых форм регулярной отчетности Проектного офиса

%





100

100

100

Показатель эффективности









Средние затраты на проведение анализа, мониторинга и оценки реализации проектов Карты индустриализации

тыс. тенге


70 000

31 800

-

0

0

0

Средние затраты на проведение Общенационального телемоста по презентации проектов Карты индустриализации

тыс. тенге



60 300

60 300

60 300

64 521

69 037,5

Средние затраты на проведение анализа и мониторинга процесса реализации проектов Карты индустриализации (Проектный офис)

тыс. тенге




72 700

90 000

90 000

90 000

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

479 598

409 688

202 279

219 600

228 042

237 075


Бюджетная программа

020 «Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан в рамках направления «Инвестор - 2020»

Описание

Привлечение инвестиций в Республику Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение сравнительного мониторинга условий для иностранных инвестиций в Казахстане и странах-конкурентах по привлечению ПИИ

кол-во


1

0

0

0

0

0

Пресс-конференции в 2-х регионах (Астана, Алматы) в течение года

ед.


2

2

2

2

2

2

Разработка и сопровождение национального инвестиционного интерактивного веб-сайта РК

%


100

100

100




Подготовка и выпуск брошюр по презентации инвестиционных возможностей

шт.


10 000

22 100

3500

3500

3500

3500

Проведение бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей Казахстана

кол-во


14

4

4

4

4

4

Изготовление и трансляция в международных СМИ видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана

ед.



245

240

240

240

240

Изготовление и трансляция в казахстанских СМИ видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций, кол-во трансляций в год

ед.



90

60

60

60

60

Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях, кол-во публикаций в год

ед.



4

4

4

4

4

Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях, кол-во публикаций в год

ед.



12

-

6

6

6

Услуги по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов, кол-во делегаций в год

ед.


10

12

12

12

12

12

Разработка и сопровождение базы данных инвестиционных проектов и инвесторов, кол-во инвесторов и проектов

ед.


100

200

300

400

400

400

Количество привлеченных целевых инвесторов из списка компаний, включенных в Global-2000

ед.

1

2

3

4

4

5

5

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий»

место

108

100

99

98

97

96

95

Показатели конечного результата









Показатель эффективности









Средняя стоимость 1  публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан  в международных периодических изданиях;

тыс. тенге



1 800

1 800

1 800

1 800

3 778

Средняя стоимость 1 публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях



600

-

600

600

1 237

Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана в международных СМИ



648

648

648

648

605

Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций в казахстанских СМИ



141

141

141

141

141

Средняя стоимость встречи и сопровождения 1 делегации


2 857

3 057

3 271

3 271

3 057

2 589

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


364 200

822 396

832 630

843 897

843 942

903 018


Бюджетная программа

022 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки» в рамках направления «Экспортер-2020»

Описание

Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Предоставление аналитической информации казахстанским экспортоориентированным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта (страновые обзоры/ бриф-анализы)

ед.

25/24

15/20

8/10

5/10

5/10

5/10

5/10

Обучение предпринимателей экспортной деятельности

ед. (предприятия)

30

30

30

30

30

30

30

Продвижение казахстанской обработанной продукции на рынок гуманитарных закупок

ед. (предприятия)

-

-

3

5

7

7

7

Проведение мероприятий для СМИ, направленных на популяризацию государственных мер по содействию развития и продвижения экспорта

ед.

-

16 выпусков тел. программы/1 видеоролик/ 23 материала в СМИ/ 1 круглый стол

24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ

24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ

24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ

24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ

24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ

Открытие зарубежного представительства KAZNEX INVEST

ед.

-

-

1

-

1

-

-

Объемы предоставленных экспортных грантов

млн. тенге

-

141

203

300

181

193

207

Показатели конечного результата



Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении своей продукции на рынок Китайской Народной Республики

предприятия

-

-

10

15

20

25

25

Сумма экспортных контрактов, заключенных при оказании мер государственной поддержки

млн. долл. США

120

150

150

150

150

150

150

Количество предприятий, получивших государственную поддержку в виде экспортных грантов

предприятий

-

-

-

85

85

90

90

Показатели качества




Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении на зарубежные рынки

предприятий

180

230

250

300

320

350

350

Показатели эффективности




Средняя стоимость бюджетных затрат при продвижении 1 предприятия на внешние рынки

тыс. тенге

1 670

5 451

5 353

5 822

3 888

3 685

3 894

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

300 000

1 253 950

848 265

852 927

1 244 204

1 290 046

1 363 193


Бюджетная программа

023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области технического регулирования и метрологии»

Описание

Проведение обучающих курсов (семинаров) в области технического регулирования, метрологии  и системы менеджмента качества

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Количество государственных инспекторов и специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в области технического регулирования и метрологии

ед.

100

100

100

100

100

100

100

Показатели конечного результата



Увеличение квалифицированных специалистов в области технического регулирования и метрологии

ед.

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества




Количество направлений, освещаемых на обучающих курсах

ед.

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

Показатели эффективности




Средние затраты на обучение 1 слушателя

тыс. тенге

108,28

118,03

109,68

82,94

118,03

118,03

118,03

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

10 828

11 803

10 968

8 294

11 803

11 803

11 803


Бюджетная программа

026 «Предоставление инновационных грантов в рамках направления «Производительность - 2020»

Описание

Предоставление инновационных грантов субъектам индустриально-инновационной деятельности путем возмещения и (или) оплаты части затрат по реализации индустриально-инновационных проектов.
Инновационные гранты предоставляются на:
1) приобретение технологий;
2) проведение промышленных исследований;
3) повышение квалификации инженерно-технического персонала за рубежом;
4) поддержку деятельности по производству высокотехнологичной продукции на начальном этапе развития;
5) патентование в зарубежных странах и (или) региональных патентных организациях;
6) коммерциализацию технологий;
7) привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов;
8) привлечение консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций;
9) внедрение управленческих и производственных технологий

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Число предоставленных инновационных грантов

кол-во




70

70

70

70

Показатели конечного результата









Повышения инновационной активности предприятий в стране

%


4,2

4,8

6,8

8,8

10

10

Показатель качества









Количество внедренных инновационных проектов

шт.



2

3

4

4

5

Показатель эффективности









Средняя сумма предоставляемого инновационного гранта

тыс. тенге


69 000,0

88 235,3

37 500

58 842

58 842

58 842

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

1 725 000

7 500 000

3 478 171

4 300 000

4 300 000

4 300 000


Бюджетная программа

027 «Услуги по привлечению инвестиций, функционированию и развитию СЭЗ «Парк инновационных технологий»

Описание

Содержание и укрепление материально-технической базы Дирекции СЭЗ ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых планов и программ развития СЭЗ ПИТ, участие в работе Экспертного совета, выработка и внесение предложений в уполномоченный орган по вопросам развития и функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение договоров аренды с организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах временного землепользования

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество зарегистрированных компаний

ед.

23

30

60

75

100



Показатели конечного результата









Своевременное выполнение функций возложенных на СЭЗ ПИТ

%

100

100

100

100

100



Показатель эффективности









Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности

тыс.тенге

1 318,8

1 543,8

1 699,7

1 888,1

1 902,5



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

19 781,3

23 157

27 495

25 627

24 022

0

0


Бюджетная программа

029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан»

Описание

1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями согласно требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей;
2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса отраслей в Республике Казахстан. Валидация осуществляется независимым экспертом (валидатором). Список экспертов - физических и юридических лиц утверждается секретариатом и правлением EITI, а оплата услуг производится оцениваемой страной (в данном случае Казахстаном). Валидация - это оценка процесса внедрения программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей в стране в соответствии с утвержденными критериями Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Подготовка отчета о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями и Правительством Республики Казахстан

отчет

2

-

1

1

1



Заключение валидатора


1

-


1

1



Показатели конечного результата









Соответствие требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей

%


-


100

100



Показатель качества









Обеспечение соответствия Республики Казахстан 18 критериям валидации

критерий

7, 11, 12, 13, 16

-

7, 11, 12, 13, 16

13, 14, 15

13, 14, 15,16, 17,18



Показатель эффективности









Стоимость отчета, не более

тыс. тенге

15 000

-

16 050

19 050

12 197



Стоимость привлечения валидатора не более

тыс. тенге

1 200

-


-

15 000



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

42 000

-


19 050

27 197




Бюджетная программа

031 «Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан»

Описание

1. Материально-техническое оснащение министерства
2. Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных органов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата



Модернизация телефонии (АТС)

ед.


1




-


Обновление парка серверного оборудования

шт.


10

-


-

-


Создание новой структурно-кабельной системы (СКС) для доступа к сети Интернет

шт.


1

1


-

-


Приобретение лицензионного программного обеспечения

шт.

-

-

6





Обновление парка компьютерной техники

шт.



318





Количество оснащаемых структурных подразделений МИНТ РК

ед.

-


-

7




Количество приобретаемых авто

шт.




5

-



Обновление парка серверного оборудования

шт.




1




Приобретение запланированных материальных и нематериальных активов

%





100

100

100

Показатели конечного результата









Соответствие структурно-кабельной системы центрального аппарата МИНТ РК требованиям информационной безопасности, определенным постановлением Правительства РК от 14 сентября 2004 года № 965 «О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республики Казахстан»

шт.



1





Улучшение состояния материально-технической
базы Министерства и его
территориальных органов

%



65

67




Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников

%

80

95

95

95

-

-



Обеспечение сотрудников запланированными на соответствующий год оргтехникой и компьютерными оборудованиями

%









100

100

100

Показатели эффективности









Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования

%

14

50

55

70

36,2

55,9

57,9

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

2 679,3

133 573

79 324

70 597

95 521

28 463

26 862


Бюджетная программа

033 «Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово-экономических связей между Республикой Казахстан и зарубежными странами»

Описание

1. Изучение европейского опыта по надзору за рынком  (сотрудничество в области технического регулирования).
2. Завершение работ по вхождению Казахстанской сети трансферта технологий (Innovation Relay Center) и организация информационного обмена с целью взаимного трансферта технологий.
Привлечение специалистов европейских стран к подготовке и переподготовке казахстанских кадров в области инновационного менеджмента, управления проектами и инженерных специальностей

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Направление специалистов КТРМ МИТ РК в ряд европейских стран в целях изучения опыта надзора за рынком
Взаимодействие с европейскими организациями по надзору за рынком
Изучение методов надзора за рынком посредством командирования
Подготовка рекомендаций по итогам командирования по переходу на международную модель надзора за рынком

ед.

4

6

6





Количество выставленных технологических предложений

ед.

10

10

10





Количество выставленных технологических запросов

ед.

6

6

6





Количество заключенных Договоров о создании совместных предприятий/ реализации совместных проектов между инноваторами и предпринимателями, научно-исследовательскими центрами, ВУЗами и другими организациями, заинтересованными в развитии и усовершенствовании используемой производственной технологии

шт.

60

-

-





Показатели конечного результата









Гармонизация с международной моделью надзора за рынком системы государственного контроля Республики Казахстан

%

100

100

100





Показатели качества









Выход на российскую сеть трансферта технологий, Республиканского центра трансферта технологий и Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса

профили

3

5

10





Показатели эффективности









Средние затраты на одного специалиста

тыс. тенге

622

833,3

693,1





Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

21 595,3

17 368

18 027






Бюджетная программа

(034) «Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов»

Описание

повышение радиационной безопасности территории Республики Казахстан:
приведение в безопасное состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и прилегающей к ним территории, обеспечение долговременного хранения отработавшего ядерного топлива реактора
БН-350 с выполнением требований безопасности и физической защиты

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс. тенге








Показатели прямого результата









Мониторинг сточных и грунтовых вод (количество проб)

шт.

31

31

31



31





Создание площадки хранения контейнеров с РАО

шт.

-

1

-


1



Разработка проекта рекультивации загрязненной территории ИХМЗ и п. Первомайский

шт.









2



Проведение рекультивации загрязненной территории п. Первомайский, вокруг него и загрязненной территории ИХМЗ

%















Проведение дополнительного радиационного обследования загрязненных территорий

отчет









1





Долговременное безопасное хранение и физическая защита отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350

контейнеры с ОЯТ, шт.









60





Показатели конечного результата
















Ликвидация радиационно-опасной ситуации на Иртышском химико-металлургическом заводе. Консервация объектов

объекты, шт









-





Показатель качества
















Соответствие стандартам ЕСКД, нормам радиационной безопасности, санитарным нормам и правилам, ПСД

%

100

100

100


100



Показатель эффективности









Средняя стоимость ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего ИХМЗ, пунктах захоронения РАО и прилегающих к нему территориях, в том числе размещение на хранение жидких и твердых РАО в тоннах:

тыс. тенге

48,4

52,3

69,9



48,4





Средняя стоимость хранения 1 контейнера с отработавшим ядерным топливом реактора БН-350 на площадке комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1» РГП НЯЦ РК

тыс. тенге

632

812

1009


700



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

261 061

871298

120 535


80 267




Бюджетная программа

035 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна»

Описание

Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения «Карагандауголь»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Закрытие  нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна, в том числе:
-  шахта № 2 АООТ «Карагандакомир»
-  шахта № 3 АООТ «Карагандакомир»
Ликвидация последствий деятельности шахт, разрезов обогатительных фабрик бывшего ПО «Карагандауголь», в т.ч.:









- ликвидация стволов, шурфов, скважин;

шт.

46

9

-

-

-

-

13

- ликвидация отвалов;

шт.

3

1

1

-

2

1

1

- ликвидация карьеров

шт.

-

-

-

-

-

-

-

- рекультивация нарушенных земель

га

18,6

210

105

-

112,4

112,4

170,9

- обеспечение ликвидационных работ и работ по мониторингу газовой обстановки

отчет

-

1

1


1

1

1

Показатели конечного результата








Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией

%

100

100

100

0

100

100

100

Показатель качества









Ликвидировано стволов и скважин

шт.

46

9

-

-

-

-

13

Ликвидировано отвалов и карьеров

шт.

3

1

1


2

1

1

Общий объем рекультивированных и переданных местным исполнительным органам по акту земель

га

19,39

211,14

105


112,4

112,4

170,9

Показатель эффективности









Средняя стоимость ликвидации 1 отвала

тыс. тенге



3374,0


40228,0

81800,0

58685,0

Средняя стоимость рекультивации 1 га нарушенных земель

1377,7

2090,2

5501,2


5641,1

6035,0

6456,7

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

512 514

543 951

581 000


621 670

621 670

621 670


Бюджетная программа

(038) «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан»

Описание

Обеспечение радиационной безопасности

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









1. Мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона

территория (км)

600

600

600


600



знак (шт)

600

800

800





физические барьеры (км)

-

-

-


20



субъект

50

55

64


55



исследования
на СИЧ (чел.)

-

50

100


100



2. Обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов и проведение мероприятий по поддержанию режима нераспространения

сооружение (пог.км)

2

3

3


-



штольня

20

25

25


20



3. Проведение комплекса мероприятий по подготовке ликвидации и консервации отходов ядерной оружейной деятельности, радиоактивных и токсичных отходов и по ремедиации (восстановлению) радиационно-загрязненных территорий испытательного ядерного полигона

площадь исследований (кв.км)

560

850

850


920



площадь ремедиации (кв.км)

-

0,02

0,02


0,02



инвентаризация радиационно-опасных объектов

-

5

10


8



4. Оценка масштабов поствзрывных явлений и поэтапное формирование достоверных карт радиационной обстановки на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона

объекты водопользования

60

70

10


30



паспорта

8

11

7


2



мониторинговые  скважины

3

3

3


3



Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод

отчет

-

2

2


2



проба

-

20

40


40



результаты анализа (шт.)

-

20

40


40



Ликвидация пятен загрязнения подземных вод

пятно








*Мониторинг радионуклидного загрязнения объектов окружающей среды

отчет








проба








результаты анализа








результаты гамма-съемки








*Поддержание технического состояния базы мониторинга

пост мониторинга








*Поддержание информационной базы мониторинга в актуальном состоянии

база мониторинга








*Информирование населения и государственных органов

лекция








Выполнение ежедневных операций по обслуживанию и контролю оборудования комплекса ядерно-физических установок

день регламентных работ

-

-

248


248



Ремонт оборудования систем комплекса ядерно-физических установок

система

-

-

12


12



Показатели конечного результата









Общий объем исследованной территории
СИП (18 500 км2)

%

4

6

5


6



Количество паспортизированных загрязненных объектов СИП

шт.

8

11

8


1



Карты радиационной обстановки СИП

% от площади СИП

4

6

5


5



Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод Азгир

отчет

-

2

2


2



Мониторинг радионуклидного загрязнения объектов окружающей среды

отчет








Обеспечение ядерной безопасности исследовательских реакторов

реакторы, шт





3



Обеспечение сохранности объектов

объекты, шт





2



Показатель качества









Работы соответствуют НРБ-99

%

100

100

100


100



Соответствие санитарно-гигиеническим
требованиям по обеспечению радиационной безопасности

%



100


100



Показатели эффективности









Средние затраты на обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов

тыс. тенге

1 375,3

1 165,1

1 287,3


7 124,7



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

825 168

932 055

901 098


598 475




Бюджетная программа

039 «Формирование геологической информации»

Описание

Учет недр и выполнение условий недропользования, в том числе: мониторинг выполнения лицензионно-контрактных условий; аналитический обзор инвестиционной деятельности в МСК; прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и МСК; информационные справки о состоянии МСБ; первичная отчетность от недропользователей по формам № 1-8; отчетность по состоянию кадастра месторождений полезных ископаемых; отчетность о состоянии месторождений полезных ископаемых; принятие на хранение геологических отчетов; соглашений о конфиденциальности; ведение геологической и геофизической изученности; компьютерная архивации текстовых приложений к геологическим отчетам; компьютерная архивация графических приложений к геологическим отчетам; технологическое и техническое администрирование банка данных о недрах; осуществление функций заказчика на работы по развитию информационных систем в недропользовании; подготовка отчетности по указанным направлениям

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Мероприятия, направленные на формирование геологической информации

мероприятия

16

18

15

18

15

15

15

Мероприятия, направленные на разработку рекомендации к технико-экономическому обоснованию

мероприятия

-

1

1

-

-

-

-

Показатели конечного результата









Своевременное обеспечение пользователей полной и достоверной геологической информацией

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатель качества




Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО

%

100

100

100

100

-

-

-

Отчетность, подготовленная на основе полной и достоверной информации

мероприятия

15

15

15

15

15

15

15

Показатель эффективности









Предварительная сумма поступлении от реализации геологической информации

тыс. тенге

389 545

843 793

180 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

138 609

198 310

178 903

256 544

316 390

1 086 073

246 465


Бюджетная программа

040 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы»

Описание

Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье, поисково-разведочных работ на подземные воды

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Объем прогнозных ресурсов:









золота

тонн

102,8

110,3

105,0

108,0

117,2

100,4

115,0

меди

млн. тонн

0,95

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2

1,5

полиметаллов

млн. тонн

4,95

6,1

3,6

6,1

4,8

5,2

5,5

Прирост запасов:









золота

тонн

10,161

10

1

13,5

18

22,5

20,0

меди

тыс. тонн

561,7

150

100

105

147

147

145,0

полиметаллов

тыс. тонн

0

0

-

115

172,5

201

190,0

Участки, перспективные на выявление месторождений подземных вод

участок

5

8

3

7

6

10

10

Структуры, перспективные для выявления нефтегазовых месторождений (углеводородного сырья)

структура

0

1

0

-

-

3

2

Разработка нормативно-технических документов в области геологии и недропользования

нормы

-

-

-

-

4

-

-

Показатели конечного результата




процент восполнения запасов основных видов полезных ископаемых (отношение выявленных запасов к погашенным, по нарастающей) в 2014 году – 50%

%

23

25

25


40

50

50

золота

30

меди

25

полиметаллов

20

процент охвата территории РК, доступный для проведения региональных геологических исследований (по нарастающей)

%

81,1

80,2

82

83,2

87,0

90

95

процент восполнения добытых запасов углеводородного сырья (в нефтяном эквиваленте) 30% к 2015 году

%

0

0

0

0

0

15

30

процент охвата территории РК, доступный для проведения регионального гидрогеологического доизучения от 3,4% в 2009 г. до 17,4% в 2015 г.

%

3,4

4,8

5,3

8,1

8,5

10,3

12,2

Обеспечение сельских населенных пунктов запасами и питьевой водой до 56,1% к 2016 г. из первоочередных 3206 сел

%

30,8

0

-

28,6

28,6

35,0

43,5

Обеспечение крупных населенных пунктов запасами питьевых подземных вод (из 194 месторождений) к 2016 г. до 81,4%

%

1,0

3,0

-

27,3

27,3

39,7

45,3

процент освоения перспективных участков на геотермальные воды (всего 19 участков) к 2016 г. до 21%

%

0

0

0

0

0

0

0

Показатель качества




Соответствие проводимых работ инструктивным требованиям и методическим рекомендациям

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатель эффективности




Средние затраты на проведение работ по:

тыс. тенге








гидрогеологическому доизучению масштаба 1:200000 - 1 кв. км

11 827

8 999

8 999

8 999

8 999

11 827

11 827

геологическому доизучению масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа

46 411

46 411

46 411

48 720

48 720

48 720

48 720

геолого-минерагеническому картированию масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа (до 2011 года), с 2012 года – 1 объекта)

42 726

42 726

42 726

89 600

89 600

98 286

98 286

поисково-оценочным работам на ТПИ в пределах одного участка

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

поисково-оценочные работы на УВС - 1 пог. км сейсмических работ МОГТ-2Д

538 000

538 000

538 000

277 200

538

0

660

поисково-оценочных работ на УВС – 1 пог.м бурения параметрической скважины







459 056

0

422

422

составление технического проекта строительства поисковой скважины – 1 проект









50000

0

50000

поисково-разведочных работ для обеспечения 1-го сельского населенного пункта запасами подземных вод

14 763

14 763

14 763

14 763

14 763

14 763

14 763

доразведка и переутверждение запасов 1-го месторождения подземных вод

21 658

21 658

21 658

21 658

21 658

21 658

21 658

разработка нормативно-технических документов




312,7

973,0



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

2 943 697

3 241 096

2 944 726

7 263 734

7 745 359

14 201 011

17 102 504


Бюджетная программа

041 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов»

Описание

Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республика Казахстан, повышения возможности его интеграции в мировой рынок. Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей государственную экспертизу недр. Ведение государственного мониторинга за состоянием подземных вод и опасных геологических процессов для получения по определенной методике и регламенту количественных и качественных показателей на пунктах, постах и полигонах государственной сети наблюдений Республики Казахстан     

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Информация для государственных органов о состоянии минерально-сырьевого комплекса страны - подземных вод и опасных геологических процессов, выработка мероприятий

темы по ведению мониторинга минерально-сырьевой базы и недропользования РК

10

10

10

10

4

4

4

журнал (публикация)

-

4

4

4

4

4

4

пункты мониторинга подземных вод

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

посты сейсмомониторинга

13

13

13

12

13

13

13

полигоны техногенных загрязнений подземных вод

5

5

5

5

5

5

5

посты опасных геологических процессов

42

42

42

35

42

45

42

полигоны опасных геологических процессов

2

2

2

2

2

2

2

создание постов мониторинга опасных геологических процессов





5

5

10

проект (темы по мониторингу подземных вод)

10

10

10

0

3

0

0

Показатели конечного результата









Обеспечение пользователей достоверной геологической информацией

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатель качества




Отчетность, подготовленная на основе достоверной информации

отчет

26

20

20

20

24

24

24

Показатель эффективности









Стоимость 1 проекта

тыс. тенге

5360,91

5997,09

6004,2

4815,0

4459,2

4459,2

4459,2

Стоимость 1 пункта

тыс. тенге

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

Стоимость 1 поста

тыс. тенге

3360

3360

3360

3360

3360

3360

3360

Стоимость 1 полигона

тыс. тенге

9333

9333

9333

9333

9331

9331

9331

Стоимость 1 кадастра

тыс. тенге

22400

22400

22400

22400

22400

22400

22400

Стоимость создания 1 пункта

тыс. тенге

-

-

-

-

-

-


Стоимость создания 1 полигона

тыс. тенге

-

-

-

-

-

-


Стоимость 1 поста ОГП

тыс. тенге

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

Стоимость 1 полигона ОГП

тыс. тенге

31192

31192

31192

31192

31192

31192

31192

Создание 1 поста ОГП

тыс. тенге

-

-

-

-

-

-


Стоимость 1 проекта

тыс. тенге

10 682,22

10 682,22

9 614

9 614

10362

-

--

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

663 674

743 237

675 877

585 292

634 511

603 425

603 425


Бюджетная программа

043 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в республиканское государственное специализированное предприятие «Карагандаликвидшахт»

Описание

Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Количество месяцев выплачиваемых пособий

кол-во месяцев

12

12

12

12

12

12

12

Показатели конечного результата









Обеспеченность выплатами по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатель эффективности




Средняя стоимость выплаты по возмещению ущерба на 1 работника

тыс. тенге

205,8

214,5

251,8

597

650,3

708,0

771,0

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

130 686

130 006

136 092

295 914

333 620

363 220

395 485


Бюджетная программа

(044) «Мониторинг ядерных испытаний»

Описание

Обеспечение выполнения технических обязательств Республики Казахстан по международным договорам и соглашениям о контроле за ядерными испытаниями и землетрясениями национальной сетью станций, Центром данных, системой коммуникаций. Обеспечение надежного хранения и обмен информацией о ядерных взрывах и землетрясениях

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Создание измерительно-коммуникационного комплекса

комплекс





1



Комплект вспомогательный





1



Мероприятие 3









Количество обслуживаемых станций

шт.

-

11

11


13



Количество обслуживаемых центров данных

шт.

-

1

1


1



Количество обслуживаемых систем коммуникаций

шт.

-

1

1


1



Показатели конечного результата









Мероприятие 3









Получаемый объем данных мониторинга (не менее)

Гб

-

190

190


190



Показатель качества









Требования к форматам сейсмических записей и созданной базе данных - в соответствии с требованиями, разработанными подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для станций, Центра данных, коммуникационной системы

%

100

100

100


100



Показатель эффективности









Средние затраты на мониторинг ядерных испытаний в месяц

тыс. тенге

5 666,7

11 362,7

10 445,4


5250,0



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

68 000

136 352

125 345


63 731




Бюджетная программа

052 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями»

Описание

Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями

кол-во



26

25









Показатели конечного результата









Применимость результатов исследований

% от общего кол-ва


75

80





Показатель качества









Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка

кол-во отчетов



0

0









Показатель эффективности









Средние затраты на 1 исследование

тыс. тенге


8 076,9

8000,0





Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


210 000

200 000






Бюджетная программа

053 «Обеспечение повышения энергоэффективности»

Описание

Разработка комплексного плана повышения энергоэффективности, в т.ч.:
- организационные мероприятия;
- нормативно-правовые мероприятия;
- образовательные мероприятия;
- информационное обеспечение;
- мероприятия по стандартизации и сертификации;
- мероприятия международного сотрудничества;
- финансово-экономические меры и механизмы

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




1. Разработка проекта Комплексного плана повышения энергоэффективности страны







1

-

-

-



2. Формирование государственного энергетического реестра

кол-во







-







Показатели конечного результата




Обеспечение энергетической безопасности страны, т.е. достижения состояния защищенности граждан, общества, экономики и государства от угроз надежному обеспечению топливом и энергообеспечением

%





100

-

-

-



Включение энергетических предприятий в государственный энергетический реестр

%







-







Показатели качества




Снижение энергоемкости внутреннего валового продукта Республики Казахстан не менее, чем на 10% к 2015 году

%





100

-

-

-



Показатели эффективности




Средние затраты на разработку комплексного плана повышения энергоэффективности

тыс. тенге



-

-









Средние затраты ведение государственного энергетического реестра





-



-


Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


-

106 642

-

-

-



Бюджетная программа

070 «Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг»

Описание

Формирование и ведение базы данных в информационных системах, проведение аналитических исследований проведение других мероприятий, связанных с развитием казахстанского содержания

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение выставки-форума

кол-во форумов


3

1

1

1

1

1

Рекомендации в виде отчетов

кол-во

8

9

9

9

12

11

11

Использование информационной системы Интернет-портал «Казахстанское содержание»

кол-во пользователей




-

20801

21801

22801

Содействие в заключении долгосрочных гарантированных договоров

кол-во договоров




30

30

30

30

Показатели конечного результата









Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в государственных органах

%

52

50

40

43

46

49

52

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в государственных органах

%

87

80

79

82

85

88

91

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в национальных компаниях

%

63

51

29,0

33,0

36

40

43

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в национальных компаниях

%

79

75

64,0

67,0

70

75

78

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров системообразующих предприятий

%

43,2

47,0

11,0

14,0

17

20

23

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг системообразующих предприятий

%

82

83,7

64,0

67,0

70

72

75

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров недропользователей

%

10,7

5,0

10,5

12

14

20

22

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг недропользователей

%

78,4

79,7

80,0

82,0

84

85

86

Показатели качества









Достоверное определение доли казахстанского содержания в закупках субъектов мониторинга (охват субъектов мониторинга  местного содержания (государственные органы, недропользователи, системообразующие предприятия, национальные компании) при проведения анализа динамики доли местного содержания)

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности









Средняя стоимость 1 выставки-форума

тыс. тенге


8 000

28 000

28 000

30 989

30 989

30 989

Средняя стоимость 1 отчета

тыс. тенге

2 203,5

49 599,4

30 959,2

29 466,1

29 466,1

29 466,1

29 466,1

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

17 628

470 395

399 510

427 877

462 332

437 503

437 503


Бюджетная программа

073 «Формирование туристского имиджа Казахстана»

Описание

Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









1. Участие Казахстана в международных туристских выставках

кол-во

9

8

8

8

7

7

7

2. Увеличение количества туристских мероприятий по внутреннему туризму

кол-во

4

4

4

4

4

4

4

3. Количество рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного на международных (зарубежных) мероприятиях

кол-во не менее

20000

20000

20 000

40 000

20 000

20 000

20 000

4. Кол-во мировых телевизионных каналов транслирующих рекламно-информационные материалы о туристском потенциале Казахстана

кол-во


4

4


2

2

2

5. Кол-во стран и выходов рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах

кол-во стран/ выходов




5/15

7/20

7/20

7/20

Показатели конечного результата









Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 15% от уровня 2008 года

%

2,5

3,3

4,7





Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 67% от уровня 2008 года

%





62

63,5

65

67

Рост объема въездного туризма от уровня 2010 года

%





1,3

1,6

2

Рост объема внутреннего туризма от уровня 2010 года

%





1,8

2,5

3

Показатели качества









Укрепление туристского имиджа Казахстана, как страны привлекательной для туризма

 %





100

100

100

Показатели эффективности









1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия

тыс. тенге

4 205

2 765

2 769

2 691

2791

2  986

3195

2. Средняя стоимость 1 международной выставки

тыс. тенге

16 536

21 056

22 547

21 496

23 563

25 212

26 826

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

185 207

285 366

269 217

376 926

296 695

317 462

339 685


Бюджетная программа

085 «Внедрение современных управленческих технологий в рамках направления «Производительность - 2020»

Описание

Привлечение услуг для внедрения управленческих технологий на предприятиях Казахстана

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Снижение затрат на производство за счет сокращение потерь на производстве

%

20

30

30





Показатели конечного результата




Количество обученных сотрудников

чел.

150

130

60





Количество предприятий, внедривших управленческие технологии

предприятия

15

13

6





Показатель качества









Показатель эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

149 941,4

165 000

82 500






Бюджетная программа

090 «Исследования в области индустриально-инновационного развития Республики Казахстан»

Описание

1. Проведение политики по индустриально-инновационному и торговому развитию.
2. Проведение аналитической работы по проводимым мероприятиям в целях реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а также оценка и анализ эффективности в отраслях промышленности

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата




Исследования в сфере индустриально-инновационного развития

ед.



3

2

1

1

1

Исследования в отраслях промышленности

отрасли промышленности




6

6

6

6

Анализ инвестиционных проектов и подготовка экспертных заключений

ед.




20




Разработка предложений по устойчивому развитию электроэнергетики и рынка электрической энергии

отчет

-

-

-

5




Показатели конечного результата




Выработка рекомендаций для достижения индикаторов ГПФИИР, в том числе по улучшению показателей в сегментах промышленности

%


100

100

100

100

100

100

Анализ и подготовка экспертных заключений по проектам, включаемым в карту индустриализации

количество проектов





40

40

40

Показатель качества









Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности вклада ГПФИИР в развитие отраслей, регионов и экономики страны в целом

%


100

100

100

100

100

100

Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности развитие отраслей промышленности

кол-во








Показатель эффективности









Средняя стоимость проведения исследования в сфере индустриально-инновационного развития

тыс. тенге


21 600

64 900

72 049

53 157

53 157

53 157

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

348 450

290 250

340 511

367 527

367 527

367 527


Бюджетная программа

104 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом»

Описание

Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры, спорта и туризмом

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









1. Кол-во планируемых спортивно-массовых мероприятий

шт.








2. Кол-во планируемых туристских мероприятий

шт.

1

1

1

1

1

1

1

Показатели конечного результата









Охват населения привлекаемых к данным мероприятиям

чел.



180

800

800

800

800

Показатели качества









Пропаганда здорового образа жизни путем проведения антинаркотических мероприятий на республиканском и региональном уровнях и через средства массовой информации









Показатели эффективности









Стоимость затрат на проведение 1 мероприятия

тыс. тенге

2503

2220

1818

1984

2009

2150

2301

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

2503

2220

1818

1 984

2 009

2 150

2 301


Бюджетная программа

015 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор – 2020»

Описание

Строительство инфраструктуры СЭЗ

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Обеспечение инфраструктурой объектов СЭЗ и ИЗ

кол. СЭЗ и ИЗ





3

2

1

Показатель конечного результата









Обеспечение запланированными инженерными инфраструктурными сетями СЭЗ и ИЗ на предусмотренные средства

%









100

100

100

Показатели качества









Строительство соответствие с утвержденным ТЭО

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности









Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию

месяцы

6

6

6

6

6

6

6

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


3 947 727

6 557 046

1 032 000

7 621 207

8 500 280

5 948 400


Бюджетная программа

046 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове»

Описание

Создание современной инфраструктуры для обеспечения продвижения высокотехнологичных разработок на рынок, внедрения их в промышленное производство, развития новых технологий и решения существующих социально-экономических проблем г. Курчатова

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количественные характеристики комплексов инновационной инфраструктуры

комплекс

1

-






Показатель конечного результата









Обеспечение потребности в современных объектах инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубатор, бизнес-центр, лабораторно-производственные помещения; промышленные ускорители электронов, информационно-телекоммуникационная сеть, транспортно-логический терминал; венчурный фонд) для клиентов технопарка

%

20

-

58





Показатели качества









1. Созданные наукоемкие производства 

производства

2

-

3





2. Созданные рабочие места

рабочие места

28

-

46





Показатели эффективности









Средние затраты по оказанию услуг для клиентов технопарка

тыс. тенге

3 366

-

24 738





Средний объем произведенной продукции

тыс. тенге

1 467

-

989 360





Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

988 900

-

1 353 263






Бюджетная программа

047 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики»

Описание

Обеспечение условий для промышленного производства радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик диагностики и терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов ядерной медицины

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Строительство корпуса производства радиофармпрепаратов

%

8,2

40,6

28,3


-



Реконструкция существующей материальной базы и строительство сетей энергоснабжения

СМР %

-

-






Строительство корпуса радиационной стерилизации

СМР %

-

-

-





Начало строительства Лечебно-диагностического корпуса

СМР %

-

-

-





Показатель конечного результата









Введен в эксплуатацию корпус по производству радиофармпрепаратов Центра ядерной медицины и биофизики для организации промышленного производства радиофармпрепаратов с целью обеспечения создаваемых отделений ядерной медицины в крупных городах Казахстана и организации экспортных поставок

корпус

-

-






Показатели качества









Производство радиофармпрепаратов соответствуют требованиям надлежащей производственной практики (GMP)

%








Показатели эффективности









Средняя стоимость затрат в месяц

тыс. тенге

24 241,7

119 475,4

83 333,3





Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

290 900

1 433 705

1 000 000






Бюджетная программа

048 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы»

Описание

Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и теплоснабжением, газификация населенных пунктов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс. тенге








1. Акмолинская область

тыс. тенге




1 098 696

1 847 072

1 732 214

1 778 670

2. Актюбинская область

тыс. тенге




2 000 000

885 808



3. ВКО

тыс. тенге




6 000 000

6 950 000

8 000 000

6 500 000

4. г. Алматы

тыс. тенге




11 874 296

8 924 000

7 400 000

6 600 000

5. г. Астана

тыс. тенге




60 792 794

51 949 800

38 255 000

39 047 469

6. Карагандинская область

тыс. тенге




1 946 960

2 330 726

2 669 274


7. Мангистауская область

тыс. тенге




3 064 903

1 436 686



8. Павлодарская область

тыс. тенге




836 527

114 098



Показатели прямого результата




Количество проектов, направленные на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы, из них:

шт.

30

28

24

26

25

10

11

Показатели конечного результата









Развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы

шт.

-

8

8

8




Обеспечение запланированных объектов в сфере тепло и электроэнергетики на предусмотренные средства

%





100

100

100

Показатель эффективности




Средние затраты на строительство 1 проекта

млн. тенге

1 417,5

2 251,9

3 279,1

3 369,7

2 977,5

5 805,6

4 902,4

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

42 525 857

63 055 512

85 258 162

87 614 176

74 438 190

58 056 488

53 926 139


Бюджетная программа

049 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое»

Описание

Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории «Боровое», включающей  сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания, системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество разработанных ПСД

проект

1

1

-

-

-



рабочая документация

-

2

-

-

-



Объем выполненных строительно-монтажных работ СМР

%

-

24,2

46,8


-



Выполнение строительно - монтажных работ 1-этапа

%

100







Лабораторный корпус

шт.

-

1

-

-

-



Реконструкция системы сбора и передачи данных Большебазовой сейсмической группы «Боровое»

система

-

1

-

-

-



Реконструкция сетей на действующей площадке

комплекс

-

1

-

-

-



Обустройство инженерных сетей, подъездных дорог на новой площадке

комплекс

-

1

-

-

-



Капитальный ремонт зданий и сооружений на новой площадке:









- КПП

шт.

-

1

-

-

-



- Подстанция

шт.

-

1

-

-

-



- Ангар

шт.

-

1

-

-

-



Измерительные комплексы

шт.

-

-

-

-

-



Тестирование станции

ед.

-

-

-

-




Выполнение СМР второго этапа

%



57,52





Показатели конечного результата









Увеличение информационного ресурса по мониторингу ядерных испытаний и землетрясений

гб/год

-

-

-





Показатель качества









Соответствие с международными требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО)

%








Показатель эффективности









Оснащение структур системы ядерного мониторинга высокотехнологичной современной цифровой аппаратурой и средствами связи, интегрированными с аналогичными системами других стран

комплекс








Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

15 000

399 883

1 214 967



-



Бюджетная программа

050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»

Описание

Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала:
- АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»;
- АО «Самрук-Энерго» для реализации проектов «Строительство Балхашской ТЭС», «Строительство подстанции «Кенсай», Строительство подстанции ПС 110/10кВ № 3А «Новая», Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр», Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай» , «Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1», «Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства», «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная»;
- АО «Казахстан темир жолы» для реализации проектов «Строительство ЖД Хоргос-Жетыген», «Строительство ЖД Узень - граница Туркменистана»;
- АО «НК «Казмунайгаз» для реализации проекта «Строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс. тенге








1. Увеличение уставного капитала
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

тыс. тенге





33 363 504

418 117


Показатели прямого результата









Обеспечение эффективной реализации прорывного проекта в атомной отрасли, государственной жилищной программы, также низкорентабельных проектов с учетом процентов путем капитализации дочерних компаний АО «Фонд национальной безопасности «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (кол-во дочерних предприятий, у которых увеличены уставные капиталы)

ед.


5

12


4

1


Строительство подстанции ПС 110/10кВ № 3А «Новая»

шт.








Строительство подстанции ПС 110/10-10 кВ «Мамыр»

шт.








Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай»

шт.








Показатели конечного результата









Строительство Балхашской ТЭС
Период реализации проекта 2010-2015 гг.
Реализация проекта обеспечит покрытие дефицита электроэнергии в южном регионе, который составляет 6,86 млрд.кВтч в год









Строительство подстанции «Кенсай»









Прирост трансформаторной мощности

МВА





500



Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1









Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год:









- электрической энергии

млн.кВтч



450


450



- тепловой энергии

млн.Гкал





1,9



Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства









Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год:









- электрической энергии

млн.кВтч



800


800



- тепловой энергии

млн.Гкал



0,1


0,1



Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная









Увеличение отпускаемой тепловой энергии в год

Гкал





1063



Строительство ЖД Хоргос-Жетыген









Строительство железной дороги

км





293,73



Сокращение расстояния от Китая до южных регионов Казахстана и стран Центральной Азии

км





550



Строительство ЖД Узень – Государсвтенная граница с Туркменистаном









Строительство железной дороги

км





145,7



Открытие новых раздельных пунктов на участке Узень (государственная граница с Туркменистаном)

ед.





7



Сокращение расстояния железнодорожной линии между Казахстаном и Ираном

км





600



Газопровод Бейнеу-Бозой-Акбулак









Кол-во компрессорных станций

ед.





2



Охват населенных пунктов

ед.





400



Создание рабочих мест на период эксплуатации

чел.





491



Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка









Прирост трансформаторной мощности

МВА





330



Показатель качества









Количество реализуемых проектов путем капитализации АО «Фонд национальной безопасности «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств

ед.


14

8


4

1


Показатель эффективности









Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект

тыс. тенге


9 996 276,2

12 070 976,75


8 340 876

418 117


Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

139 947 867

144 851 721


33 363 504

418 117



Бюджетная программа

051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»

Описание

Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования:
- АО «КТЖ» для приобретения пассажирских вагонов;
- АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для  реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск», АО «БРК-Лизинг», АО «Казэкспогарант»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс. тенге








Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

тыс. тенге





24 673 376

18931 411


Показатели прямого результата









Предоставление кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

шт.


2

4


1

1


Показатели конечного результата









Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами

%



9,1





Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»

%


100

100





Экспорт локомотивов

шт.



10





Обновление основных средств за счет финансирования АО «БРК-Лизинг»

%



3





Показатель качества









Количество конечных заемщиков, получивших кредит от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

шт.


2

2


1

1


Показатель эффективности









Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект

тыс. тенге


9 401 500

11 650 000


24 673 376

18 931 411


Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

18 803 000

46 600 000


24 673 376

18 931 411



Бюджетная программа

055 «Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»

Описание

Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Разработанное ПСД

шт.




1




Проведение подготовительных работ к началу строительства

ед.







Проведение земельных работ

ед.






1


Прокладка трубопроводов

ед.






1


Строительство административного здания, пожарного депо и КПП

шт.






1


Благоустройство

ед.







1

Показатели конечного результата




Основание для начала строительства 2-ой очереди СЭЗ ПИТ

шт.




1




Инженерные коммуникации

%





10

50

40

Показатель эффективности









Положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»

шт.




1




Обустройство строительной площадки

шт.





1



Законченное строительство административного здания, пожарного депо и КПП с положительным актом государственной приемочной комиссии о сдачи в эксплуатацию

шт.






1


Законченые работы по благоустройству, согласно генерального плана

шт.







1

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге




250 000

3 000 000

10 000 000

7 342 043

Бюджетная программа

066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры»

Описание

Создание Российско-казахстанского венчурного фонда;
Финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого участия в уставном капитале инвестируемых компаний;
Обеспечение научного и аналитического сопровождения реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки промежуточных этапов ее реализации, осуществления прогнозов развития отраслей промышленности, а также оказание методической помощи государственным органам в разработке системных мер поддержки развития промышленности

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество инновационных проектов

ед.

-

4






Создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области (степень готовности)

%




60




Создание АО «Казахстанский институт развития индустрии» с численностью 50 ед.

ед.

-

1

-

-




Создание и развитие конструкторского бюро
сельскохозяйственного машиностроения

ед.



1





Создание управляющей компании СЭЗ ПИТ





1




Показатели конечного результата









Увеличение услуг инновационного характера; развитие государственно-частного партнерства путем привлечения частных инвесторов в создание венчурных фондов; производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции и ее реализация на отечественном и зарубежных рынках

%


10

15





Внедрение на предприятиях ГМК новых технологий, апробированных в Центре металлургии

ед.




3




Показатели качества









Повышение объема инновационной продукции

млн. тенге

-

30

30

-




Увеличение количества патентов, защищающих новые технологии

%








Увеличение услуг инновационного характера

млн. тенге

-

10

10

-




создание новых рабочих мест

ед.

-

100

100

-




Показатели эффективности









Затраты на создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области

тыс. тенге



1 100 000

941 000




Затраты на создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения

тыс. тенге



719 000





Затраты на создание управляющей компании СЭЗ ПИТ

тыс. тенге




80 900




Объем бюджетных расходов

тыс.

тенге

-

2 000 000

1 819 000

1 021 900

-



Бюджетная программа

(047) «Создание Центра ядерной медицины и биофизики»

Описание

Обеспечение условий для промышленного производства радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик диагностики и терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов ядерной медицины

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

2009 год

2010 год

Плановый период

Проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Ввод объектов производственного комплекса центра ядерной медицины и биофизики

комплекс








Показатели конечного результата









Введен в эксплуатацию производственный комплекс Центра ядерной медицины и биофизики для организации промышленного производства радиофармпрепаратов и стерилизации изделий медицинского назначения

комплекс




-


-


-


-



Показатель качества









Производство радиофармпрепаратов соответствует требованиям МЗ РК

%







-



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге




-

367 936



Бюджетная программа

050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»

Описание

Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала:
- АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»;
- АО «Самрук-Энерго» для реализации проектов:
«Строительство Балхашской ТЭС», «Строительство подстанции «Кенсай», «Строительство подстанции ПС 110/10кВ №3А «Новая», «Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр», «Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай», «Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1», «Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства», «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная»;
- АО «Қазақстан темір жолы» для реализации проектов «Строительство ЖД Хоргос-Жетыген», «Строительство ЖД Узень - граница Туркменистана»;
- АО «НК «Казмунайгаз» для реализации проекта «Строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс.тенге








1. Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

тыс. тенге








Показатели прямого результата









Обеспечение эффективной реализации прорывного проекта в атомной отрасли, государственной жилищной программы, также низкорентабельных проектов с учетом процентов путем капитализации дочерних компаний АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (кол-во дочерних предприятий, у которых увеличены уставные капиталы)

ед.


5

12





Строительство подстанции ПС 110/10кВ № 3А «Новая»

шт.








Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр»

шт.








Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай»

шт.








Показатели конечного результата









Строительство Балхашской ТЭС
Период реализации проекта 2010-2015 гг.
Реализация проекта обеспечит покрытие дефицита электроэнергии в южном регионе, который составляет 6,86 млрд.кВтч в год









Строительство подстанции «Кенсай»









Прирост трансформаторной мощности

МВА








Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1









Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции с сохранением объемов отпуска в год:









- электрической энергии

млн.кВтч



450





- тепловой энергии

млн.Гкал








Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства









Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции с сохранением объемов отпуска в год:









- электрической энергии

млн.кВтч



800





- тепловой энергии

млн.Гкал



0,1





Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная









Увеличение отпускаемой тепловой энергии в год

Гкал








Строительство ЖД Хоргос-Жетыген









Строительство железной дороги

км








Сокращение расстояния от Китая до южных регионов Казахстана и стран Центральной Азии

км








Строительство ЖД Узень – Государственная граница с Туркменистаном









Строительство железной дороги

км








Открытие новых раздельных пунктов на участке Узень (государственная граница с Туркменистаном)

ед.








Сокращение расстояния железнодорожной линии между Казахстаном и Ираном

км








Газопровод Бейнеу-Бозой-Акбулак









Кол-во компрессорных станций

ед.








Охват населенных пунктов

ед.








Создание рабочих мест на период эксплуатации

чел.








Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка









Прирост трансформаторной мощности

МВА








Показатель качества









Количество реализуемых проектов путем капитализации АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в Республиканском бюджете средств

ед.


14

8





Показатель эффективности









Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект

тыс. тенге


9 996 276,2

12 070 976,75





Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

139 947 867

144 851 721





Бюджетная программа

051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»

Описание

Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования:
- АО «КТЖ» для приобретения пассажирских вагонов;
- АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск», АО «БРК-Лизинг», АО «Казэкспогарант»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия бюджетной программы:

тыс. тенге








Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

тыс. тенге








Показатели прямого результата









Предоставление кредита
АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына»

шт.


2

4





Показатели конечного результата









Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами

%



9,1





Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»

%


100

100





Экспорт локомотивов

шт.



10





Обновление основных средств за счет финансирования АО «БРК-Лизинг»

%



3





Показатель качества









Количество конечных заемщиков, получивших кредит от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

шт.


2

2





Показатель эффективности









Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект

тыс. тенге


9 401 500

11 650 000





Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-

18 803 000

46 600 000





Бюджетная программа

055 Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»

Описание

Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2009 год

2010 год

плановый период

проектируемый год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата









Разработанное ПСД

шт.




1

1



Проведение подготовительных работ к началу строительства

ед.





1



Проведение земельных работ

ед.






1


Прокладка трубопроводов

ед.






1


Строительство административного здания, пожарного депо и КПП

шт.






1


Благоустройство

ед.







1

Показатели конечного
результата




Основание для начала строительства 2-ой очереди СЭЗ ПИТ

шт.




1

1



Инженерные коммуникации

%





10

50

40

Показатель эффективности









Положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»

шт.




1

1



Обустройство строительной площадки

шт.





1



Законченное строительство административного здания, пожарного депо и КПП с положительным актом государственной приемочной комиссии о сдаче в эксплуатацию

шт.






1


Законченные работы по благоустройству согласно генеральному плану

шт.







1

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге




250 000

3 237 500

10 000 000

7 342 043

7.2. Свод бюджетных расходов

      Сноска. Раздел 7.2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 440.


Ед.изм.

отчетный год

план текущего года

плановый период

проектируемый год

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс. тенге

96 589 984,7

283 355 912

316 803 997

115 084 591

113 391 551

110 501 326

102 546 930

текущие бюджетные программы

тыс. тенге

14 733 019

21 658 039

25 789 816

25 166 515

27 964 218

33 944 558

35 330 348

бюджетные программы  развития

тыс. тенге

81 856 964,8

261 697 873

291 014 181

89 918 076

85 427 333

76 556 768

67 216 582