Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в подразделе «Обеспечение растущей потребности экономики в энергии» раздела 2 «Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности»:
в «Оценка основных внешних и внутренних факторов»:
части четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую исключить;
в разделе 3 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:
в подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:
в Стратегическом направлении 1. «Создание условий для индустриально-инновационного развития»:
в Цели 1.3. «Развитие системы технического регулирования и метрологии»:
строку
«
Уровень гармонизации |
МИНТ |
% |
65 |
67,9 |
70 |
72 |
74 |
76 |
78 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Уровень гармонизации |
МИНТ |
% |
65 |
67,9 |
70 |
72 |
72,5 |
73 |
73,5 |
»;
в Задаче 1.3.1. «Создание условий для производства продукции соответствующей мировым стандартам»:
строку
«
60 модернизация |
МИНТ |
Ед. |
8 |
16 |
10 |
10 |
10 |
14 |
- |
»
изложить в следующей редакции:
«
60-ти кратная модернизация |
МИНТ |
Ед. |
8 |
16 |
10 |
10 |
10 |
14 |
- |
»;
в Стратегическом направлении «2. Развитие отраслей промышленности и туризма»:
в Цели 2.1. «Развитие обрабатывающей промышленности»:
в Задаче 2.1.1. «Развитие горно-металлургического комплекса»:
строки
«
Удвоение экспорта |
АС |
млрд. |
1008 |
1069 |
1684 |
1648 |
1742 |
2016 |
2016 |
Увеличение производительности |
АС |
% |
61 |
103 |
120,6 |
126 |
138 |
150 |
150 |
ИФО добычи металлических руд |
АС |
% |
- |
112,2 |
100,4 |
107,5 |
108 |
109 |
105 |
ИФО металлургической |
АС |
% |
- |
98,2 |
106,5 |
115 |
116 |
118 |
104,9 |
ИФО производства готовых |
АС |
% |
- |
- |
112,2 |
108 |
105 |
106 |
105 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Увеличение объема экспорта |
АС |
% |
- |
- |
90 |
107 |
123 |
130 |
130 |
Увеличение производительности |
АС |
% |
61 |
103 |
115 |
126 |
138 |
150 |
150 |
ИФО добычи металлических руд |
АС |
% |
- |
112,2 |
100,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ИФО производства продукции |
АС |
% |
- |
98,2 |
106,5 |
102,0 |
107,0 |
110,0 |
104,9 |
ИФО производства готовых |
АС |
% |
- |
- |
108,0 |
108,0 |
105,0 |
106,0 |
105,0 |
»;
в Задаче 2.1.2. «Развитие машиностроительной отрасли Казахстана»:
строки
«
Доля машиностроительной отрасли |
АС |
% |
- |
- |
1,0 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,0 |
Увеличение производительности |
АС |
% |
81,5 |
123,9 |
124,1 |
136 |
143 |
150 |
- |
ИФО машиностроительной отрасли |
АС |
% |
85,7 |
133,6 |
116 |
109,3 |
110 |
108 |
105 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Доля машиностроительной отрасли |
АС |
% |
0,92 |
1 |
0,98 |
0,99 |
1 |
1,1 |
1,1 |
Увеличение производительности |
АС |
% |
81,5 |
123,9 |
124,1 |
136 |
143 |
150 |
150 |
ИФО производства продукции |
АС |
% |
85,7 |
133,6 |
116,8 |
109,0 |
105,0 |
106,0 |
107,0 |
»;
в Задаче 2.1.3. «Развитие стройиндустрии и строительных материалов»:
строку
«
ИФО производства прочей |
АС |
% |
93,3 |
111,5 |
109 |
110 |
111 |
115 |
115 |
»
изложить в следующей редакции:
«
ИФО производства прочей |
АС |
% |
93,3 |
111,5 |
112,5 |
105,0 |
106,0 |
107,0 |
107,0 |
»;
в Задаче 2.1.4. «Развитие химической промышленности»:
строки
«
Увеличение производительности |
АС |
% |
53 |
83 |
100 |
117 |
133 |
150 |
- |
ИФО продуктов химической |
АС |
% |
75,7 |
121,4 |
113 |
117 |
119 |
114 |
101 |
ИФО производства резиновых и |
АС |
% |
92,4 |
135,6 |
105 |
105 |
105 |
105 |
106 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Увеличение производительности |
АС |
% |
53 |
100 |
156 |
100 |
133 |
150 |
150 |
ИФО производства продуктов |
АС |
% |
75,7 |
121,4 |
121,5 |
107,0 |
106,0 |
106,0 |
102,0 |
ИФО производства резиновых и |
АС |
% |
92,4 |
135,6 |
108,9 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
106,0 |
»;
в Задаче 2.1.5. «Развитие фармацевтической промышленности»:
строки
«
Увеличение производительности |
АС |
% |
100 |
100 |
103 |
108 |
112 |
113 |
114 |
ИФО производства основных |
АС |
% |
- |
- |
105 |
108 |
110 |
119,4 |
121,8 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Увеличение производительности |
АС |
% |
100 |
100 |
103 |
104 |
105 |
106 |
106 |
ИФО производства основных |
АС |
% |
- |
- |
94,9 |
99,0 |
100,0 |
101,0 |
102,0 |
»;
в Задаче 2.1.6. «Развитие легкой промышленности»:
строки
«
Объем экспорта легкой |
АС |
% |
- |
- |
110 |
111 |
112 |
113 |
114 |
Увеличение производительности |
АС |
% |
92,9 |
134,1 |
114,5 |
121,4 |
132,1 |
150 |
150 |
ИФО легкой промышленности |
АС |
% |
- |
- |
100 |
104,8 |
120 |
101,2 |
100 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Объем экспорта продукции с |
АС |
% |
80,7 |
71,9 |
223,5 |
111 |
112 |
113 |
114 |
Увеличение производительности |
АС |
% |
92,9 |
141,1 |
149,4 |
121,4 |
132,1 |
150 |
150 |
ИФО производства продукции |
АС |
% |
- |
- |
90,8 |
105,2 |
105,9 |
101,2 |
100 |
»;
в Задаче 2.1.7. «Государственные услуги, удовлетворяющие потребностям получателя»:
строки
«
Автоматизированные |
МИНТ |
Ед. |
- |
- |
2 |
3 |
4 |
2 |
2 |
Утвержденные стандарты |
МИНТ |
Ед. |
- |
- |
2 |
28 |
- |
- |
- |
Утвержденные регламенты |
МИНТ |
Ед. |
- |
- |
2 |
28 |
- |
- |
- |
»
изложить в следующей редакции:
«
Автоматизированные |
МИНТ |
Ед. |
- |
- |
2 |
31 |
4 |
2 |
2 |
Утвержденные стандарты |
МИНТ |
Ед. |
- |
- |
2 |
48 |
- |
- |
- |
Утвержденные регламенты |
МИНТ |
Ед. |
- |
- |
2 |
48 |
- |
- |
- |
»;
в Цели 2.2. «Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии»:
целевой индикатор:
«
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ |
Отчет |
место |
92 |
92 |
92 |
92 |
91 |
90 |
90 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Увеличение объема выполненных услуг |
АС |
% |
96,2 |
8,1 |
21,6 |
22,4 |
24,5 |
26,5 |
28 |
Увеличение объема выполненных услуг |
АС |
% |
90,7 |
18,8 |
14,4 |
15,8 |
17,2 |
18,6 |
20 |
»;
в Стратегическом направлении 3. «Обеспечение растущей потребности экономики в энергии»:
в Цели 3.1. «Развитие энергетического комплекса»:
строку
«
Обеспечение радиационной |
МИНТ |
мЗв |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
»
исключить;
в Задаче 3.1.1. «Развитие электроэнергетики и угольной промышленности»:
строки
«
ИФО электроснабжения, |
АС |
% |
99 |
104,9 |
106,4 |
103 |
103,8 |
104,4 |
105,6 |
ИФО добычи угля и лигнита |
АС |
% |
90,8 |
104,4 |
105,9 |
103,9 |
106,3 |
103,7 |
106,1 |
Обеспечить к 2014 году: |
АС |
млн. |
94,3 |
105,3 |
107 |
110 |
117 |
123,4 |
131,02 |
Обеспечение |
МИНТ |
шт. |
13 |
23 |
24 |
30 |
30 |
32 |
- |
Общий объем |
МИНТ |
га |
18,6 |
210 |
105 |
112,4 |
112,4 |
792, |
- |
»
изложить в следующей редакции:
«
ИФО электроснабжения, |
АС |
% |
99 |
104,9 |
106,4 |
103,9 |
103,8 |
104,4 |
105,6 |
ИФО добычи угля и лигнита |
АС |
% |
90,8 |
104,4 |
104,5 |
103,6 |
101,7 |
102,6 |
102,5 |
Обеспечить к 2014 году: |
АС |
млн. |
94,3 |
105,3 |
110,1 |
113,5 |
117 |
120 |
123 |
Обеспечение |
МИНТ |
шт. |
13 |
23 |
24 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Общий объем |
МИНТ |
га |
18,6 |
210 |
107,7 |
50,4 |
112,4 |
112,4 |
170,9 |
»;
задачи 3.1.3. «Развитие атомной энергетики и промышленности» и
3.1.4. «Развитие системы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии» исключить;
в Стратегическом направлении 4. «Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами»:
в Цели 4.1. «Развитие геологии и недропользования»:
целевой индикатор:
строку
«
Обеспечение изученности |
МИНТ |
тыс. |
29,92 |
109,97 |
21,7 |
288,8 |
210,3 |
368,3 |
200 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Процент охвата территории |
МИНТ |
% |
78,0 |
80,2 |
82,0 |
83,2 |
87,0 |
90,0 |
95,0 |
Процент восполнения запасов |
МИНТ |
% |
23 |
25 |
25 |
||||
золота |
30 |
40 |
50 |
50 |
|||||
меди |
25 |
30 |
40 |
40 |
|||||
полиметаллов |
20 |
30 |
40 |
40 |
»;
в Задаче 4.1.1. «Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов»:
строки
«
Прогноз ресурсов твердых |
МИНТ |
тыс. |
10,9 |
87,9 |
13,7 |
79,0 |
12,0 |
295 |
52,0 |
Прогноз ресурсов |
МИНТ |
тыс. |
- |
- |
- |
162,5 |
149 |
20 |
20 |
Прогноз ресурсов подземных |
МИНТ |
тыс. |
19,02 |
22,07 |
8 |
47,3 |
49,3 |
53,3 |
41,2 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Объем прогнозных ресурсов: |
|||||||||
- золота |
МИНТ |
тонн |
100,8 |
110,0 |
105,0 |
108,0 |
117,2 |
100,4 |
75,0 |
- меди |
млн. |
0,82 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
|
- полиметаллов |
млн. |
4,62 |
6,1 |
3,6 |
6,1 |
4,8 |
5,2 |
5,0 |
»;
дополнить задачей 4.1.2. следующего содержания:
«Задача 4.1.2. «Прирост запасов по основным видам полезных ископаемых
Прирост запасов: |
|||||||||
- золота |
МИНТ |
тонн |
10,1 |
10 |
1,0 |
13,5 |
18 |
22,5 |
23,0 |
- меди |
тыс. |
561,7 |
150 |
100 |
105 |
147 |
147 |
147,0 |
|
- полиметаллов |
тыс. |
0 |
0 |
0,0 |
115 |
172,5 |
201 |
200,0 |
|
Количество объектов водообеспечения: |
|||||||||
- количество сел, |
МИНТ |
село |
52 |
- |
341 |
216 |
480 |
||
- количество |
месторож. |
12 |
- |
35 |
30 |
35 |
»;
дополнить подразделом следующего содержания:
«Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели |
Наименование |
1 |
2 |
Стратегическое направление 1. Создание |
Указ Президента Республики Казахстан Указ Президента Республики Казахстан |
Цель 1.1. Развитие национальной инновационной |
|
Цель 1.2. Инвестиционное обеспечение |
|
Цель 1.3. Развитие системы технического |
|
Стратегическое направление 2. |
|
Цель 2.1. Развитие обрабатывающей |
|
Цель 2.2. Создание высокоэффективной и |
|
Стратегическое направление 3. Обеспечение |
|
Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса |
|
Стратегическое направление 4. Обеспечение |
|
Цель 4.1. Развитие геологии и |
»;
в разделе 4 «Развитие функциональных возможностей» в графе «Мероприятия, направленные на развитие функциональных возможностей» цифры «10%» заменить цифрами «54,1%»;
раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2012 года № 1763
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная программа |
001 «Услуги по обеспечению стандартизации, |
|||||||
Описание |
Формирование государственной политики |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Содержание центрального аппарата и |
чел. |
566 |
985 |
837 |
847 |
837 |
837 |
|
Изготовление бланков строгой |
шт. |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
- |
- |
- |
|
Приобретение образцов товаров |
шт. |
5760 |
5760 |
5760 |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
|
Приобретение фасованных товаров в |
шт. |
768 |
768 |
768 |
768 |
768 |
768 |
|
Обучение специалистов по новым |
чел. |
15 |
15 |
- |
- |
- |
||
Взаимодействие с Секретариатом |
раз |
1 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
|
Количество уведомлений от |
шт. |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
||||
Количество информационных систем в |
шт. |
4 |
4 |
4 |
||||
Проведение выставки инвестиционных и |
ко- |
- |
- |
1 |
- |
- |
||
Организация и проведение единой |
выс- |
1 |
1 |
|||||
Организация и проведение пленарного |
про- |
2 |
1 |
не |
не |
не |
не |
|
Организация и проведение |
про- |
2 |
1 |
не |
не |
не |
не |
|
Организация и проведение заседания |
про- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Организация и проведение |
бизнес- |
16 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Исследование международных рынков |
ис- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Изготовление (разработка и печать) |
буклет |
10 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
Размещение информационных материалов |
раз- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Изготовление (разработка и печать) |
сп- |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
Изготовление и прокат видеоролика в |
из- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Организация и проведение конкурса |
кон- |
1 |
||||||
Разъяснения по |
чел/ |
3 333 |
9 999 |
9 999 |
||||
Подготовка отчета по результатам |
ед. |
1 |
||||||
Подготовка отчета по результатам |
ед. |
1 |
||||||
Подготовка отчета по результатам |
ед. |
1 |
||||||
Подготовка отчета по результатам |
ед. |
1 |
||||||
Подготовка отчета по результатам |
ед. |
1 |
||||||
Ориентировочное количество лицензий, |
шт. |
198 |
180 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Модернизация действующих заводов по |
шт. |
6 |
||||||
Проведение исследования в части |
кол- |
1 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Увеличение экспертов аудиторов |
чел. |
15 |
15 |
- |
- |
- |
- |
|
Формирование внутреннего |
ед. |
4 |
4 |
- |
- |
- |
- |
|
Защита потребителей от |
||||||||
Количество пользователей |
ед. |
50 |
60 |
70 |
||||
Количество пользователей |
ед. |
600 |
650 |
700 |
||||
Доля прямых иностранных инвестиций в |
% |
17.2 |
13,4 |
14 |
14,5 |
17,6 |
17,6 |
|
Анализ состояния контрактов |
ра- |
10 |
10 |
10 |
||||
Своевременность разработки системных |
% |
100 |
||||||
Модернизация предприятии |
% |
100 |
||||||
Разработка комплекса мер по развитию |
ед. |
1 |
||||||
Показатели качества |
||||||||
Своевременное выполнение функций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Разработка системных планов развития |
% |
100 |
||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на содержание одной |
тыс. |
5 776,7 |
2 255,7 |
2 799,2 |
3 201,3 |
3 117,6 |
3 122,5 |
|
Средняя стоимость на одну разработку |
тыс. |
250 194 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 269 584,9 |
2 221 877 |
2 392 316 |
4 194 626 |
2 609 409 |
2 613 516 |
Бюджетная программа |
006 «Прикладные научные исследования |
|||||||
Описание |
Разработка 3 (трех) новых противоинфекционных |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Разработка проектов нормативно- |
шт. |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
|
Разработка химико-аналитических |
шт. |
2 |
2 |
3 |
- |
2 |
2 |
|
Создание экспериментальных |
шт. |
- |
- |
- |
- |
2 |
1 |
|
Разработка методик, моделей, |
шт. |
- |
- |
- |
- |
4 |
1 |
|
Разработка технологии производства |
шт. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
|
Разработка и внедрение ядерных и |
шт. |
2 |
2 |
3 |
- |
- |
- |
|
Разработка геофизических технологий |
шт. |
2 |
1 |
1 |
- |
1 |
1 |
|
Теоретические и экспериментальные |
шт. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
1 |
|
Разработанные проекты вывода |
шт. |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
|
Экспериментальные комплексы в |
шт. |
- |
2 |
- |
- |
1 |
- |
|
Теоретические и экспериментальные |
ма- |
1 |
2 |
- |
- |
1 |
||
Испытание опытных тепловыделяющих |
шт. |
- |
1 |
- |
||||
Разработка технологий получения |
шт. |
- |
1 |
- |
||||
База данных для создания |
базы |
- |
- |
1 |
||||
Проведение комплексных исследований |
шт. |
- |
1 |
- |
||||
Создание стенда для измерений |
шт. |
- |
- |
- |
||||
Программы обработки данных, |
пакет |
- |
2 |
1 |
||||
Проведение доклинических |
шт. |
- |
3 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
Проведение клинических испытаний |
шт. |
ФС-1 |
ФС-1 |
ФС-1 |
ФС-1 |
ФС-1 |
ФС-1 |
|
Количество опытно-промышленных |
шт. |
2 |
1 |
1 |
5 |
|||
Технологии переработки минерального |
10 |
|||||||
Проведение опытно-промышленных |
10 |
|||||||
Разработка систем диагностики |
сис- |
2 |
- |
1 |
- |
|||
Технологические разработки в |
раз- |
- |
1 |
- |
||||
Методики исследования свойств |
мето- |
- |
1 |
1 |
||||
Комплексная технология очистки |
тех- |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
|
Базы данных по результатам |
база |
6 |
4 |
5 |
- |
2 |
2 |
|
Нормативно-методическая база для |
мето- |
4 |
3 |
2 |
- |
2 |
2 |
|
Показатели конечного |
||||||||
Количество патентов по |
шт. |
1 |
1 |
|||||
Количество публикаций в журналах по |
шт. |
50 |
75 |
80 |
- |
90 |
90 |
|
Количество аттестованных или |
шт. |
6 |
6 |
2 |
- |
2 |
4 |
|
Количество технологических |
шт. |
- |
- |
2 |
||||
Количество патентов (заявок), |
ед. |
- |
2 |
2 |
||||
Создание научных основ для |
тех- |
- |
1 |
- |
||||
Комплексная технология очистки |
тех- |
- |
1 |
- |
||||
Публикации по ДЦ-60 |
шт. |
- |
10 |
10 |
||||
Доклады на международных |
ед. |
- |
3 |
3 |
||||
Техническая, технологическая и |
10 |
|||||||
Разработка технологического |
шт. |
2 |
1 |
1 |
1 |
|||
Количество патентов (заявок), |
ед. |
(5) |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
Разработка технической документации |
ком- |
2 |
- |
1 |
- |
|||
Изготовление опытного образца |
шт. |
- |
2 |
3 |
2 |
|||
Показатель качества |
||||||||
Соответствие ГОСТу 7.32-2001 |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Международное патентование |
шт. |
2 |
1 |
1 |
2 |
|||
% внедренных технологических |
% |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость НИР и ОКР по |
тыс. |
999 222 |
964 000 |
851 444 |
54 000 |
|||
Средняя стоимость разработки |
тыс. |
15 000 |
12 150 |
14 735 |
- |
14 200 |
||
Средняя стоимость разработки 1 |
тыс. |
116 970 |
118 000 |
116 000 |
120 000 |
150 000 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 120 572 |
2 114 176 |
2 513 111 |
2 484 840 |
2 320 326 |
2 482 748 |
Бюджетная программа |
007 «Прикладные научные исследования в области |
|||||||
Описание |
1. Прикладные научные исследования в области |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Подготовка отчетов по результатам |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Подготовка отчетов по результатам |
ед. |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
Подготовка рекомендаций по |
ед. |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Количество внешних пользователей |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
|
Количество внешних пользователей |
ед. |
- |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
|
Разработка стандартных образцов |
ед. |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Показатели качества |
||||||||
Охват проведенных исследований в |
ед. |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Охват проведенных исследований в |
ед. |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
33 347 |
35 814 |
41 567 |
41 452 |
46 687 |
49 955 |
Бюджетная программа |
008 «Обеспечение хранения информации» (секретно) |
|||||||
Описание |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Показатели качества |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
274 511 |
290 918 |
330 746 |
364 229 |
379 317 |
379 317 |
Бюджетная программа |
011 «Поддержка создания новых, модернизация и |
|||||||
Описание |
Повышение конкурентоспособности промышленных |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Софинансирование затрат на |
ед. |
25 |
30 |
50 |
50 |
|||
Привлечение квалифицированных |
ед. |
5 |
- |
|||||
Количество обученных сотрудников |
чел. |
270 |
- |
270 |
270 |
|||
Количество предприятий, внедривших |
пред- |
27 |
- |
27 |
27 |
|||
Показатель конечного результата |
||||||||
Высвобождение производственной |
% |
15 |
||||||
Показатель качества |
||||||||
Обеспечение государственной |
ед. |
25 |
30 |
50 |
50 |
|||
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на один проект |
тыс. |
2 800 |
||||||
Средние затраты на разработку или |
тыс. |
3750 |
3750 |
3750 |
||||
Средние затраты на внедрение |
тыс. |
- |
18000 |
18000 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
764 910 |
133 367 |
1 609 446 |
1 609 446 |
Бюджетная программа |
012 «Оплата услуг институтов национальной |
|||||||
Описание |
Реализация государственной политики |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество проектов, получивших |
кол- |
0 |
30 |
40 |
20 |
20 |
20 |
|
Технологические соглашения |
кол- |
0 |
4 |
6 |
2 |
2 |
2 |
|
Количество приобретенной |
кол- |
- |
6 |
5 |
3 |
3 |
3 |
|
Предоставление услуг по |
ме- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
|
Содействие в развитии офисов |
кол- |
9 |
6 |
6 |
6 |
|||
Обоснование концепций на |
кол- |
18 |
15 |
28 |
28 |
|||
Отчет о тенденциях развития |
кол- |
1 |
- |
1 |
1 |
|||
Отчет о состоянии инновационных |
кол- |
1 |
- |
1 |
1 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||
Количество одобренных технологий |
шт. |
5 |
5 |
- |
7 |
7 |
||
Количество созданных или размещенных |
шт. |
10 |
25 |
25 |
20 |
20 |
||
Количество разработанной технической |
шт. |
- |
2 |
6 |
6 |
10 |
10 |
|
Количество используемой |
шт. |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||
Количество концепций по |
шт. |
18 |
38 |
18 |
18 |
|||
Разработка целевых технологических |
ед. |
10 |
10 |
13 |
15 |
|||
Уровень инновационной активности |
% |
4,0 |
4,2 |
4,8 |
6,8 |
8,8 |
8,8 |
|
Показатель качества |
||||||||
Количество сертифицированной |
шт. |
- |
3 |
5 |
2 |
5 |
5 |
|
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на оплату услуг |
тыс. |
- |
250 000 |
420 000 |
360 000 |
370 000 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
500 000 |
1 003 504 |
975 532 |
934 145 |
934 145 |
Бюджетная программа |
013 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии» |
|||||||
Описание |
1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК «Алтын–Сапа» и республиканской конкурс-выставки «Лучшие товары Казахстана»; |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
2009 год |
2010 год |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество участников конкурсов в области качества |
предприятия |
30 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|
Количество конкурсов в области качества |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
|
Разработка государственных стандартов |
ед. |
350 |
350 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Количество приобретенных международных, региональных и национальных стандартов |
ед. |
300 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
- |
- |
- |
|
Количество принятых государственных стандартов в целях реализации проектов, включенных в Карту индустриализации Казахстана |
ед. |
- |
150 |
- |
- |
- |
- |
|
Количество проведенных региональных семинаров |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Ведение Депозитария САПК ЕНСИ РК (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно–справочной информации Республики Казахстан) |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Сопровождение Единого фонда технических нормативных документов |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
Сопровождение и обслуживание государственных эталонов |
ед. |
- |
- |
- |
101 |
101 |
101 |
|
60-кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования |
ед. |
8 |
16 |
10 |
- |
- |
- |
|
Модернизация (дооснащение) государственных эталонов и эталонного оборудования |
ед. |
- |
- |
- |
10 |
10 |
14 |
|
Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
Сопровождение Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
|
Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений |
ед. |
- |
- |
70 |
- |
- |
- |
|
Создание Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии |
ед. |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
|
Отчеты по оценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС (для вступления в IAF) |
отчет |
отчет ILAC |
отчет ILAC отчет PAC |
отчет PAC |
отчет РАС |
отчет ILAC |
- |
|
Количество экспертов-аудиторов по аккредитации, технических экспертов, прошедших повышение квалификации на международном уровне |
ед. |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
Проведение межлабораторных сравнительных испытаний и сличений: |
ед. |
|||||||
- количество объектов сравнения; |
5 |
6 |
- |
|||||
- количество участников-лабораторий |
100 |
110 |
- |
- |
- |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||
Повышение конкурентоспособности продукции, развитие экспорта |
||||||||
Количество отраслей экономики, обеспеченных государственными стандартами |
ед. |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
|
Количество предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента |
ед. |
2249 |
2300 |
2400 |
4 000 |
4 200 |
4 400 |
|
Количество распространяемых в Казахстане классификаторов технико-экономической информации |
ед. |
30 |
35 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Количество нормативных документов Государственного фонда технических регламентов и стандартов |
ед. |
56 838 |
57 270 |
58 630 |
65 000 |
66 500 |
68 000 |
|
Обеспечение метрологической потребности 13-ти из имеющихся видов измерений в отраслях экономики республики (количество видов измерений) |
ед. |
- |
- |
- |
9 |
10 |
11 |
|
Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений |
ед. |
- |
- |
- |
80 |
90 |
100 |
|
Сопровождение и обслуживание государственных эталонов |
ед. |
101 |
101 |
101 |
- |
- |
- |
|
Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом) |
ед. |
501 |
530 |
580 |
- |
- |
- |
|
Количество проведенных испытаний средств измерений (с нарастающим итогом) |
ед. |
23 |
20 |
25 |
- |
- |
- |
|
Вступление Казахстана полным членом в международные организации по аккредитации ILAC и IAF |
полное членство |
- |
ILAC |
- |
- |
- |
членство в IAF |
|
Количество внешних пользователей Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии |
ед. |
- |
- |
- |
250 |
300 |
350 |
|
Наличие высококвалифицированных экспертов международного уровня |
ед. |
55 |
55 |
- |
- |
- |
- |
|
Обеспечение контроля компетентности испытательных и поверочных лабораторий путем МЛСИ и МСИ |
% подтвердивших положительные результаты |
50 |
55 |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели качества |
||||||||
Уровень гармонизации государственных стандартов с |
% |
65 |
68 |
70 |
72 |
74 |
76 |
|
Количество актуальных тем, освещенных на региональных семинарах по внедрению СМ |
ед. |
- |
- |
- |
не менее 2 |
не менее 2 |
не менее 2 |
|
Количество слушателей на одном региональном семинаре |
ед. |
- |
- |
- |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
|
Количество актуализированных действующих в Казахстане классификаторов технико-экономической информации |
ед. |
- |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
|
Передача размера единицы величины государственной метрологической службой (с нарастающим итогом) |
ед. |
- |
- |
- |
600 |
630 |
650 |
|
Увеличение видов испытаний по ЭМС |
ед. |
2 |
5 |
7 |
- |
- |
- |
|
Своевременность и полнота представляемых данных в национальных частях Единых реестров Таможенного союза |
отчет |
- |
отчет |
отчет |
отчет |
отчет |
отчет |
|
Своевременное выполнение этапов вступления в ILAC и IAF (через региональную организацию РАС) |
отчет |
отчет ILAC |
отчет ILAC (вступление полным членом) отчет РАС |
отчет РАС |
отчет РАС |
Отчет ILAC |
- |
|
Положительные результаты тестов по завершении курсов обучения |
ед. |
55 |
55 |
- |
- |
- |
- |
|
Отзывы лабораторий, участвовавших в МЛСИ и МСИ |
ед. |
100 |
110 |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на проведение одного регионального семинара ** |
тыс. тенге |
952 |
1038 |
1 038 |
1 018 |
1 018 |
1 018 |
|
Стоимость разработки одного государственного стандарта |
тыс. тенге |
- |
- |
- |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
|
Средние затраты на издание, актуализацию, ведение, хранение одного классификатора технико-экономической информации |
тыс. тенге |
500 |
не менее 533 |
не менее 566 |
не менее 608 |
не менее 650 |
не менее 696 |
|
Количество работ на государственных эталонах по поверке и калибровке исходных эталонов метрологических служб страны |
- |
- |
- |
60 |
65 |
70 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 067 513 |
1 976 722 |
1 891 264 |
1 580 258 |
1 610 855 |
1 610 855 |
* - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема
** - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек
*** - отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема
Бюджетная программа |
016 «Совершенствование нормативно-технической |
|||||||
Описание |
Разработка государственных стандартов, |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый |
проектируемый |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Разработка государственных стандартов |
кол- |
16 |
23 |
10 |
13 |
13 |
18 |
|
Разработка межгосударственных |
- |
- |
14 |
15 |
15 |
12 |
||
Разработка изменений к действующим |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
||
Разработка каталогов и классификаторов |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
||
Разработка технического регламента |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Разработка Методических указаний и |
кол- |
48 |
22 |
25 |
||||
Разработка правил, инструкции и |
ед. |
10 |
- |
- |
||||
Разработка нормативно-технических |
нормы |
- |
- |
7 |
- |
- |
||
Показатели конечного результата |
||||||||
Доля обеспеченности угольной отрасли |
% |
58,6 |
78,9 |
100,0 |
||||
Доля обеспеченности угольной отрасли |
% |
20 |
40 |
60 |
||||
Утвержденные нормативно-технические |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Разработка нормативно-технических |
про- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
нормы времени на проведение |
1 |
|||||||
нормы времени на проведение |
1 |
|||||||
нормы времени на проведение |
1 |
|||||||
нормы времени на цифровое |
1 |
|||||||
нормы времени на гидрологию и |
1 |
|||||||
нормы времени на разведочное бурение; |
1 |
|||||||
нормы времени на |
1 |
|||||||
Показатели качества |
||||||||
Соответствие стандартов угольной |
% |
58,6 |
78,9 |
100,0 |
100 |
100 |
100 |
|
Соответствие нормативно–технических |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Акты приемки выполненных работ, |
ед. |
- |
- |
7 |
- |
- |
||
Показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость разработки одного |
тыс. |
1743 |
1889 |
2020 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
Средняя стоимость разработки одного |
тыс. |
- |
- |
2020 |
2500 |
2500 |
2500 |
|
Средняя стоимость разработки одного |
тыс. |
1177 |
1287 |
1405 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
Средняя стоимость разработки каталога |
тыс. |
2648 |
2894 |
3129 |
- |
- |
- |
|
Средняя стоимость разработки |
тыс. |
8000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Средние затраты на разработку |
тыс. |
- |
- |
312,7 |
- |
- |
||
Средняя стоимость разработки одного |
тыс. |
2620 |
3240 |
2554 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
191 566 |
150 656 |
70 616 |
222 900 |
172 083 |
194 273 |
Бюджетная программа |
017 «Услуги по обеспечению стимулирования |
|||||||
Описание |
Реализация государственной политики |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Проведение инновационного конгресса и |
мероп- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Проведение конкурса инновационных |
мероп- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Сопровождение инновационного портала |
мероп- |
1 |
- |
1 |
1 |
|||
Выпуск журнала 50KZ |
мероп- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Проведение конкурса рационализаторских |
мероп- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Семинары по популяризации |
мероп- |
- |
2 |
2 |
||||
Показатели конечного результата: |
||||||||
Увеличение количества участников в |
единиц |
100 |
120 |
10 |
10 |
|||
Количество посещений инновационного |
посе- |
1 000 |
- |
2000 |
2000 |
|||
Количество номеров журнала 50KZ (год) |
кол- |
12/3000 |
12/3000 |
12/3000 |
12/3000 |
|||
Увеличение количества участников в |
единиц |
70 |
75 |
10 |
10 |
|||
Показатель эффективности |
||||||||
Динамика осведомленности населения РК |
% |
2 |
3 |
5 |
7 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
186 570 |
307 091 |
130 954 |
263 656 |
263 656 |
Бюджетная программа |
018 «Услуги по сопровождению Государственной |
|||||||
Описание |
Реализация государственной политики |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Анализ, мониторинг, оценка реализации |
анализ |
3 |
1 |
- |
1 |
1 |
||
Организация по итогам первого и |
кол-во |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
Информационно-аналитическое |
кол-во |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
Создание системы управления проектами |
кол-во |
1 |
- |
- |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Презентация проектов Карты |
кол-во |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
Выработка предложений по повышению |
шт. |
15 |
7 |
6 |
6 |
6 |
||
Доля проектов Карты индустриализации, |
% |
90 |
90 |
90 |
||||
Показатель качества |
||||||||
Формирование качественных заключений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на проведение анализа, |
тыс. |
70 000 |
31 800 |
- |
10003,75 |
10003,75 |
||
Средние затраты на проведение |
тыс. |
60 300 |
60 300 |
60 300 |
60 300 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
479 598 |
409 688 |
202 279 |
282 309 |
282 309 |
Бюджетная программа |
020 «Содействие привлечению инвестиций в |
|||||||
Описание |
Привлечение инвестиций в Республику Казахстан |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Проведение сравнительного мониторинга |
кол- |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Разработка и сопровождение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Пресс-конференции в 2-х регионах |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Подготовка и выпуск брошюр по |
шт. |
10 000 |
22 100 |
3500 |
3500 |
3500 |
||
Проведение бизнес-форумов по |
кол-во |
14 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
Изготовление и трансляция в |
ед. |
245 |
240 |
240 |
240 |
|||
Изготовление и трансляция в |
ед. |
90 |
60 |
60 |
60 |
|||
Публикация рекламно-информационных |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
Публикация рекламно-информационных |
ед. |
12 |
- |
12 |
12 |
|||
Услуги по привлечению и сопровождению |
ед. |
10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
Разработка и сопровождение базы данных |
ед. |
100 |
200 |
300 |
400 |
400 |
||
Доля прямых иностранных инвестиций |
% |
17,2 |
11,8 |
14 |
17,5 |
17,6 |
17,7 |
17,8 |
Количество привлеченных целевых |
ед. |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по |
место |
101 |
93 |
92 |
91 |
90 |
89 |
88 |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по |
место |
108 |
100 |
99 |
98 |
97 |
96 |
95 |
Показатели конечного результата |
||||||||
Увеличение отечественных и |
% |
2 |
5 |
8 |
11 |
11 |
||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость 1 публикации |
тыс. |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||
Средняя стоимость 1 публикации |
600 |
- |
600 |
600 |
||||
Средняя стоимость 1 трансляции |
648 |
648 |
648 |
648 |
||||
Средняя стоимость 1 трансляции |
141 |
141 |
141 |
141 |
||||
Средняя стоимость встречи и |
2 857 |
3 057 |
3 271 |
3 271 |
3 057 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
364 200 |
822 396 |
832 630 |
843 522 |
846 941 |
Бюджетная программа |
022 «Содействие продвижению экспорта |
|||||||
Описание |
Содействие продвижению экспорта |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Предоставление аналитической информации |
ед. |
25/24 |
15/20 |
8/10 |
5/10 |
5/10 |
5/10 |
|
Обучение предпринимателей экспортной |
ед. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Продвижение казахстанской обработанной |
ед. |
- |
- |
3 |
5 |
7 |
7 |
|
Проведение мероприятий для СМИ |
ед. |
- |
16 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
Открытие зарубежного представительства |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Объемы предоставленных экспортных |
млн. |
- |
141 |
203 |
300 |
693 |
693 |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Количество предприятий, получивших |
пред- |
- |
- |
10 |
15 |
20 |
25 |
|
Сумма экспортных контрактов, заключенных |
млн. |
120 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
Количество предприятий, получивших |
пред- |
- |
- |
- |
85 |
85 |
90 |
|
Показатель качества |
||||||||
Количество предприятий, получивших |
пред- |
180 |
230 |
250 |
300 |
320 |
350 |
|
Показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость бюджетных затрат при |
тыс. |
1 670 |
5 451 |
5 353 |
5 822 |
5 840 |
5 713 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
300 000 |
1 253 950 |
848 265 |
852 927 |
1 244 204 |
1 290 046 |
Бюджетная программа |
023 «Повышение квалификации и переподготовка |
|||||||
Описание |
Проведение обучающих курсов (семинаров) в |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество государственных инспекторов |
ед. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Увеличение квалифицированных |
ед. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели качества |
||||||||
Количество направлений, освещаемых на |
ед. |
не |
не |
не |
не |
не |
не |
|
Показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на обучение 1 слушателя |
тыс. |
108,28 |
118,03 |
109,68 |
82,94 |
82,94 |
82,94 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
10 828 |
11 803 |
10 968 |
8 294 |
8 294 |
8 294 |
Бюджетная программа |
026 «Предоставление инновационных грантов в |
|||||||
Описание |
Предоставление грантов субъектам малого и |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Число предоставленных инновационных |
кол-во |
70 |
||||||
выполнение опытно-конструкторских работ |
шт. |
10 |
45 |
- |
40 |
40 |
||
подготовку ТЭО инновационного проекта |
4 |
6 |
- |
20 |
20 |
|||
патентование объекта интеллектуальной |
5 |
3 |
- |
15 |
15 |
|||
приобретение инновационных технологий |
6 |
13 |
- |
5 |
5 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||
Повышения инновационной активности |
% |
4,2 |
4,8 |
6,8 |
8,8 |
8,8 |
||
Показатель качества |
||||||||
Количество внедренных инновационных |
шт. |
2 |
3 |
4 |
4 |
|||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя сумма предоставляемого |
тыс. |
69 000,0 |
88 235,3 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
1 725 000 |
7 500 000 |
3 478 171 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Бюджетная программа |
027 «Услуги по регламентации деятельности, |
|||||||
Описание |
Содержание и укрепление |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество зарегистрированных компаний |
ед. |
23 |
30 |
60 |
75 |
100 |
100 |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Своевременное выполнение функций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на содержание одной |
тыс. |
1 318,8 |
1 543,8 |
1 699,7 |
1 888,1 |
1 902,5 |
1 902,5 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
19 781,3 |
23 157 |
27 495 |
25 627 |
25 626 |
25 626 |
Бюджетная программа |
029 «Реализация инициативы прозрачности |
|||||||
Описание |
1. Привлечение «компании по сверке» для |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Подготовка отчета о поступлениях и |
отчет |
2 |
- |
1 |
1 |
1 |
||
Заключение валидатора |
1 |
- |
1 |
|||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Соответствие требованиям программы |
% |
- |
100 |
|||||
Показатель качества |
||||||||
Обеспечение соответствия Республики |
критерий |
7, |
- |
7, |
13, |
11, |
||
Показатель эффективности |
||||||||
Стоимость отчета, не более |
тыс. |
15 000 |
- |
16 050 |
19 050 |
16 050 |
||
Стоимость привлечения валидатора, не |
тыс. |
1 200 |
- |
- |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
42 000 |
- |
16 050 |
19 050 |
16 050 |
- |
Бюджетная программа |
031 «Капитальные расходы Министерства |
|||||||
Описание |
1. Материально-техническое оснащение |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление капитальных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Модернизация телефонии (АТС) |
ед. |
1 |
- |
|||||
Обновление парка серверного |
шт. |
10 |
- |
- |
- |
|||
Создание новой структурно-кабельной |
шт. |
1 |
1 |
- |
- |
|||
Приобретение лицензионного программного |
шт. |
- |
- |
6 |
||||
Обновление парка компьютерной техники |
шт. |
318 |
||||||
Количество оснащаемых структурных |
ед. |
- |
- |
7 |
||||
Количество приобретаемых авто |
шт. |
5 |
||||||
Обновление парка серверного |
шт. |
1 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Соответствие структурно-кабельной |
шт. |
1 |
||||||
Улучшение состояния |
% |
65 |
67 |
|||||
Показатели качества |
||||||||
Бесперебойная работа средств |
% |
80 |
95 |
95 |
95 |
- |
- |
|
Показатели эффективности |
||||||||
Обновление парка вычислительной техники |
% |
14 |
50 |
55 |
70 |
- |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 679,3 |
133 573 |
79 324 |
70 597 |
15 221 |
16 573 |
Бюджетная программа |
033 «Обеспечение представления интересов |
|||||||
Описание |
1. Изучение европейского опыта по надзору за |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Направление специалистов КТРМ МИТ РК в |
Ед. |
4 |
6 |
6 |
||||
Количество выставленных технологических |
ед. |
10 |
10 |
10 |
||||
Количество выставленных технологических |
ед. |
6 |
6 |
6 |
||||
Количество заключенных Договоров о |
шт. |
60 |
- |
- |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Гармонизация с международной моделью |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатели качества |
||||||||
Выход на российскую сеть трансферта |
про- |
3 |
5 |
10 |
||||
Показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на одного специалиста |
тыс. |
622 |
833,3 |
693,1 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
21 595,3 |
17 368 |
18 027 |
Бюджетная программа |
034 «Консервация и ликвидация урановых |
|||||||
Описание |
Повышение радиационной безопасности |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная программа |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Комплектация производства по ликвидации |
% от |
55 |
20 |
- |
- |
|||
Демонтаж оборудования и дезактивация |
% от |
- |
28 |
40 |
||||
Переработка ЖРО из цеха 22а |
м3 |
- |
90 |
60 |
||||
Вывоз и размещение на длительное хранение ТРО из цеха 22а |
т |
- |
600 |
500 |
||||
Мониторинг сточных и грунтовых вод |
шт. |
31 |
31 |
31 |
||||
Проектирование площадки хранения |
шт. |
- |
1 |
- |
||||
Услуги по созданию площадки хранения |
||||||||
Разработка проекта по рекультивации |
шт. |
|||||||
Проведение дополнительного радиационного |
шт. |
|||||||
Размещение отработавшего ядерного |
% |
20 |
60 |
20 |
||||
Долговременное безопасное хранение и |
% |
- |
- |
100 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Годовая эффективная доза облучения |
мЗв |
- |
- |
- |
||||
Показатель качества |
||||||||
Соответствие стандартам ЕСКД, нормам |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость ликвидации |
тыс. |
48,4 |
52,3 |
69,9 |
||||
Средняя стоимость хранения 1 контейнера |
тыс. |
632 |
812 |
1009 |
||||
Объем бюджетных расходов, в том числе: |
тыс. |
261 061 |
871 298 |
120 535 |
Бюджетная программа |
035 «Обеспечение закрытия шахт |
|||||||
Описание |
Выполнение технических мероприятий по |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Закрытие нерентабельных шахт |
||||||||
- шахта №2 АООТ «Карагандакомир» |
||||||||
- шахта №3 АООТ «Карагандакомир» |
шт. |
46 |
9 |
- |
- |
- |
13 |
|
- ликвидация стволов, шурфов, скважин; |
шт. |
3 |
1 |
1 |
- |
2 |
2 |
|
- ликвидация отвалов; |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|
- ликвидация карьеров |
га |
18,6 |
210 |
105 |
- |
112,4 |
112,4 |
|
- рекультивация нарушенных земель |
отчет |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
1 |
|
- обеспечение ликвидационных работ и |
||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Выполнение работ в соответствии с |
% |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
|
Показатель качества |
||||||||
Ликвидировано стволов и скважин |
шт. |
46 |
9 |
- |
- |
- |
13 |
|
Ликвидировано отвалов и карьеров |
шт. |
3 |
1 |
1 |
- |
2 |
5 |
|
Общий объем рекультивированных и |
га |
19,39 |
211,14 |
105 |
- |
112,4 |
112,4 |
|
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость ликвидации 1 отвала |
тыс. |
3374,0 |
- |
9296,0 |
9296,0 |
|||
Средняя стоимость рекультивации 1 га |
1377,7 |
2090,2 |
5501,2 |
- |
5366,0 |
5366,0 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
512 514 |
543 951 |
581 000 |
0 |
621 670 |
621 670 |
Бюджетная программа |
038 «Обеспечение радиационной безопасности на |
|||||||
Описание |
Обеспечение радиационной безопасности |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
1. Мониторинг границ бывшего |
тер- |
600 |
600 |
600 |
||||
знак |
600 |
800 |
800 |
|||||
физи- |
- |
- |
- |
|||||
субъ- |
50 |
55 |
64 |
|||||
ис- |
- |
50 |
100 |
|||||
2. Обеспечение безопасности ядерных и |
со- |
2 |
3 |
3 |
||||
што- |
20 |
25 |
25 |
|||||
3. Проведение комплекса мероприятий по |
пло- |
560 |
850 |
850 |
||||
пло- |
- |
0,02 |
0,02 |
|||||
ин- |
- |
5 |
10 |
|||||
4. Оценка масштабов поствзрывных явлений |
объ- |
60 |
70 |
10 |
||||
пас- |
8 |
11 |
7 |
|||||
мони- |
3 |
3 |
3 |
|||||
5. Формирование информационной системы |
слои |
2 |
2 |
3 |
- |
|||
бро- |
15 |
20 |
10 |
- |
||||
лек- |
10 |
8 |
8 |
- |
||||
Комплексное радиоэкологическое прилегающих к полигону Азгир территорий; прилегающих к полигону Азгир населенных |
пло- |
10 |
||||||
кв. |
265 |
|||||||
насе- |
3 |
|||||||
Восстановление существующих и |
сква- |
4 |
6 |
|||||
Техническая база мониторинга |
пост |
4 |
6 |
|||||
Мониторинг радионуклидного загрязнения |
отчет |
- |
2 |
2 |
||||
проба |
- |
20 |
40 |
|||||
ре- |
- |
20 |
40 |
|||||
Выполнение ежедневных операций по |
день |
- |
- |
248 |
||||
Ремонт оборудования систем комплекса |
сис- |
- |
- |
12 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Общий объем исследованной территории |
% |
4 |
6 |
5 |
||||
Количество паспортизированных |
шт. |
8 |
11 |
8 |
||||
Карты радиационной обстановки СИП |
% от |
4 |
6 |
5 |
||||
Ликвидированные пятна загрязнений Азгир |
пятно |
30 |
- |
- |
||||
Мониторинг радионуклидного загрязнения |
отчет |
- |
2 |
2 |
||||
Заключение об экологическом состоянии |
зак- |
- |
- |
1 |
||||
Обеспечение работы комплекса |
% |
- |
- |
100 |
||||
Обеспечение радиационной безопасности, |
% |
- |
- |
100 |
||||
Показатель качества |
||||||||
Работы соответствуют НРБ-99 |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Соответствие санитарно-гигиеническим |
% |
100 |
||||||
(секретно) «Обеспечение радиационной |
||||||||
Показатели эффективности |
||||||||
(секретно) «Обеспечение технической |
||||||||
Средние затраты на обеспечение |
тыс. |
1 375,3 |
1 165,1 |
1 287,3 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
825 168 |
932 055 |
901 098 |
Бюджетная программа |
039 «Формирование геологической |
|||||||
Описание |
Учет недр и выполнение условий |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Мероприятия, направленные на формирование |
меро- |
16 |
18 |
15 |
18 |
18 |
18 |
|
Мероприятия, направленные на разработку |
меро- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
Показатели конечного результата |
||||||||
Своевременное обеспечение пользователей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Проект готовый к реализации, согласно ТЭО |
- |
1 |
||||||
Показатель качества |
||||||||
Соответствие утвержденным требованиям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
|
Отчетность, подготовленная на основе |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
Показатель эффективности |
||||||||
Предварительная сумма поступлении от |
тыс. |
389 545 |
843 793 |
180 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
138 609 |
198 310 |
178 903 |
256 544 |
221 967 |
222 035 |
Бюджетная программа |
040 «Региональные, геолого-съемочные, |
|||||||
Описание |
Проведение региональных и геолого-съемочных |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Объем прогнозных ресурсов: |
||||||||
золота |
тонн |
102,8 |
110,3 |
105,0 |
108,0 |
117,2 |
100,4 |
|
меди |
млн. |
0,95 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
|
полиметаллов |
млн. |
4,95 |
6,1 |
3,6 |
6,1 |
4,8 |
5,2 |
|
урана |
тыс. |
|||||||
Прирост запасов: |
||||||||
золота |
тонн |
10,161 |
10 |
1 |
13,5 |
18 |
22,5 |
|
меди |
тыс. |
561,7 |
150 |
100 |
105 |
147 |
147 |
|
полиметаллов |
тыс. |
0 |
0 |
- |
115 |
172,5 |
201 |
|
Участки, перспективные на выявление |
учас- |
5 |
8 |
3 |
7 |
4 |
6 |
|
Структуры, перспективные для выявления |
струк- |
0 |
1 |
0 |
- |
2 |
3 |
|
Разработка нормативно-технических |
нормы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Процент восполнения добытых запасов |
% |
|||||||
золота |
23 |
25 |
25 |
30 |
40 |
50 |
||
меди |
25 |
30 |
40 |
|||||
полиметаллов |
20 |
30 |
40 |
|||||
Процент охвата территории РК, доступный |
% |
81,1 |
80,2 |
82 |
83,2 |
87,0 |
90 |
|
Процент восполнения добытых запасов |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
15 |
|
Процент охвата территории РК, доступный |
% |
3,4 |
4,8 |
5,3 |
8,1 |
10,4 |
12,7 |
|
Обеспечение сельских населенных пунктов |
% |
30,8 |
0 |
- |
28,6 |
36,3 |
46,5 |
|
Обеспечение крупных населенных пунктов |
% |
1,0 |
3,0 |
- |
27,3 |
45,4 |
63,4 |
|
Процент освоения перспективных участков |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
21,1 |
|
Разработка нормативно-технических |
проект |
- |
- |
- |
- - - |
- |
- |
|
Показатель качества |
||||||||
Соответствие проводимых работ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Акты приемки выполненных работ, |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на проведение работ по: |
тыс. |
|||||||
гидрогеологическому доизучению масштаба |
11827 |
8999 |
8999 |
8999 |
8999 |
8999 |
||
геологическому доизучению масштаба |
46411 |
46411 |
46411 |
48720 |
48720 |
48720 |
||
геолого-минерагеническому картированию |
42726 |
42726 |
42726 |
89600 |
89600 |
98286 |
||
поисково-оценочным работам на ТПИ в |
112000 |
112000 |
112000 |
112000 |
112000 |
112000 |
||
поисково-оценочные работы на УВС - 1 пог. |
538000 |
538000 |
538000 |
277200 |
398120 |
660 000 |
||
бурение параметрической скважины |
459056 |
556718 |
556718 |
|||||
поисково-разведочных работ для |
14763 |
14763 |
14763 |
14763 |
14763 |
14763 |
||
доразведка и переутверждение запасов |
21658 |
21658 |
21658 |
21658 |
21658 |
21 658 |
||
разработка нормативно-технических |
312,7 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 943 697 |
3 241096 |
2 944 726 |
7 263 734 |
9 370 830 |
9 370 830 |
Бюджетная программа |
041 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и |
|||||||
Описание |
Введение мониторинга минерально-сырьевой |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Информация для государственных органов о |
темы |
10 |
10 |
10 |
10 |
4 |
4 |
|
журнал (публикация) |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
пунк- |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
||
посты |
13 |
13 |
13 |
12 |
13 |
13 |
||
поли- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
пос- |
42 |
42 |
42 |
35 |
42 |
42 |
||
поли- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
про- |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
||
Показатели конечного результата |
||||||||
Обеспечение пользователей достоверной |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества |
||||||||
Отчетность, подготовленная на основе |
26 |
20 |
20 |
20 |
24 |
24 |
||
Показатель эффективности |
||||||||
Стоимость 1 проекта |
тыс. |
5360,91 |
5997,09 |
6004,2 |
4815 |
4459,2 |
3623,4 |
|
Стоимость 1 пункта |
тыс. |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
|
Стоимость 1 поста |
тыс. |
3360 |
3360 |
3360 |
3360 |
3360 |
3360 |
|
Стоимость 1 полигона |
тыс. |
9333 |
9333 |
9333 |
9333 |
9331 |
9331 |
|
Стоимость 1 кадастра |
тыс. |
22400 |
22400 |
22400 |
22400 |
22400 |
22400 |
|
Стоимость создания 1 пункта |
тыс. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Стоимость создания 1 полигона |
тыс. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Стоимость 1 поста ОГП |
тыс. |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
|
Стоимость 1 полигона ОГП |
тыс. |
31192 |
31192 |
31192 |
31192 |
31192 |
31192 |
|
Создание 1 поста ОГП |
тыс. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Стоимость 1 проекта |
тыс. |
10 682,22 |
10682,22 |
9 614 |
9 614 |
- |
- |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
663 674 |
743 237 |
675 877 |
585 292 |
603 425 |
599 246 |
Бюджетная программа |
043 «Возмещение ущерба работникам |
|||||||
Описание |
Выплаты по возмещению ущерба работникам |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
предоставление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество месяцев выплачиваемых пособий |
кол-во |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Обеспеченность выплатами по возмещению |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель качества |
||||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость выплаты по возмещению |
тыс. |
205,8 |
214,5 |
251,8 |
597 |
664,8 |
723,8 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
130 686 |
130 006 |
136 092 |
295 914 |
364 292 |
396 650 |
Бюджетная программа |
044 «Мониторинг ядерных испытаний» |
|||||||
Описание |
Обеспечение надежного хранения и передачи |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Объем отобранных и |
сейс- |
950 |
970 |
1000 |
||||
Объем базы данных по ядерным взрывам |
Мб |
190 |
190 |
200 |
||||
Количество введенных в действие |
тех- |
1 |
1 |
1 |
||||
1) Проведение ремонтно-восстановительных |
км. |
15 |
15 |
15 |
||||
На сооружениях |
куб |
75 |
- |
- |
||||
2) Приобретение оборудования для |
стан- |
5 |
- |
- |
||||
cейс- |
10 |
10 |
- |
|||||
сис- |
1 |
1 |
1 |
|||||
комп- |
- |
- |
1 |
|||||
3) Восстановление сетей электроснабжения |
пог.м |
50 |
80 |
50 |
||||
4) Восстановление инфразвуковой станции |
стан- |
- |
1 |
- |
||||
комп- |
- |
1 |
- |
|||||
5) Восстановление магнитометрической |
стан- |
- |
- |
1 |
||||
комп- |
- |
- |
1 |
|||||
Количество обслуживаемых станций |
шт. |
- |
11 |
11 |
||||
Количество обслуживаемых центров данных |
шт. |
- |
1 |
1 |
||||
Количество обслуживаемых систем |
шт. |
- |
1 |
1 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Восстановленная и действующая комплексная |
% |
12 |
25 |
30 |
||||
Объем сохраненных архивных данных по |
сейс- |
970 |
970 |
1000 |
||||
Получаемый объем данных мониторинга |
Гб |
- |
190 |
190 |
||||
Готовность международного учебного |
% |
- |
- |
- |
||||
Показатель качества |
||||||||
Требования к форматам хранения |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на мониторинг ядерных |
тыс. |
5 666,7 |
11 362,7 |
10 445,4 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
68 000 |
136 352 |
125 345 |
Бюджетная программа |
052 «Обеспечение реализации исследований |
|||||||
Описание |
Повышение конкурентоспособности и |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество исследований и проектов, |
кол- |
26 |
25 |
|||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Применимость результатов исследований |
% от |
75 |
80 |
|||||
Показатель качества |
||||||||
Количество не принятых отчетов в рамках |
кол- |
0 |
0 |
|||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на 1 исследование |
тыс. |
8 076,9 |
8000,0 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
210 000 |
200 000 |
Бюджетная программа |
053 «Обеспечение повышения |
|||||||
Описание |
Разработка комплексного плана повышения |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
1. Разработка проекта Комплексного плана |
кол- |
1 |
- - |
- |
- |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||
Обеспечение энергетической безопасности |
% |
100 |
- |
- |
- |
|||
Включение энергетических предприятий в |
% |
- |
50 |
100 |
100 |
|||
Показатели качества |
||||||||
Снижение энергоемкости внутреннего |
% |
100 |
- |
- |
- |
|||
Показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на разработку |
тыс. |
- |
- |
|||||
Средние затраты ведение государственного |
- |
- |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
106 642 |
- |
- |
- |
Бюджетная программа |
070 «Мониторинг казахстанского |
|||||||
Описание |
Формирование и ведение базы данных в |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Проведение выставки-форума |
кол- |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Рекомендации в виде отчетов |
кол- |
8 |
9 |
9 |
9 |
7 |
7 |
|
Использование информационной системы |
кол- |
- |
20801 |
21801 |
||||
Содействие в заключении долгосрочных |
кол- |
30 |
30 |
30 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Увеличение доли казахстанского содержания |
% |
52 |
50 |
40 |
43 |
46 |
49 |
|
Увеличение доли казахстанского содержания |
% |
87 |
80 |
79 |
82 |
85 |
88 |
|
Увеличение доли казахстанского содержания |
% |
63 |
51 |
29,0 |
33,0 |
36,0 |
40,0 |
|
Увеличение доли казахстанского содержания |
% |
79 |
75 |
64,0 |
67,0 |
70,0 |
75,0 |
|
Увеличение доли казахстанского содержания |
% |
43,2 |
47,0 |
11,0 |
14,0 |
17,0 |
20,0 |
|
Увеличение доли казахстанского содержания |
% |
82 |
83,7 |
64,0 |
67,0 |
70,0 |
72,0 |
|
Увеличение доли казахстанского содержания |
% |
10,7 |
5,0 |
10,5 |
12 |
14 |
20 |
|
Увеличение доли казахстанского содержания |
% |
78,4 |
79,7 |
80,0 |
82,0 |
84,0 |
85,0 |
|
Показатели качества |
||||||||
Достоверное определение доли |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость 1 выставки-форума |
тыс. |
8 000 |
25 000 |
28 000 |
- |
|||
Средняя стоимость 1 отчета |
тыс. |
2 203,5 |
49 599,4 |
30 959,2 |
29 466,1 |
29 466,1 |
29 466,1 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
17 628 |
470 395 |
399 510 |
427 877 |
334 997 |
334 997 |
Бюджетная |
073 Формирование туристского имиджа Казахстана |
||||||||
Описание |
Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование мероприятий и показателей |
ед. |
отчетный |
плановый |
проек- |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
1. Участие Казахстана в международных |
кол- |
9 |
8 |
8 |
8 |
||||
2. Увеличение количества туристских |
кол- |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||
3. Количество рекламно-информационного |
кол- |
20000 |
20000 |
20 000 |
40 000 |
||||
4. Кол-во мировых телевизионных каналов, |
кол- |
4 |
4 |
||||||
5. Кол-во стран и выходов |
кол- |
5/15 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Увеличение совокупного дохода |
% |
2,5 |
3,3 |
4,7 |
|||||
Увеличение совокупного дохода организаций |
% |
62 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Укрепление туристского имиджа Казахстана, |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
1. Средняя стоимость 1 внутреннего |
тыс. |
4 205 |
2 765 |
2 769 |
2 691 |
||||
2. Средняя стоимость 1 международной |
тыс. |
16 536 |
21 056 |
22 547 |
21 496 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
185 207 |
285 366 |
269 217 |
376 926 |
Бюджетная программа |
085 «Внедрение современных управленческих |
|||||||
Описание |
Привлечение услуг для внедрения |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление |
||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. |
|||||||
Внедрение современных управленческих |
тыс. |
|||||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Снижение затрат на производство за счет |
% |
20 |
30 |
30 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Количество обученных сотрудников |
чел. |
150 |
130 |
60 |
||||
Количество предприятий, внедривших |
пред- |
15 |
13 |
6 |
||||
Показатель качества |
||||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
149 941,4 |
165 000 |
82 500 |
Бюджетная программа |
090 «Исследования в области |
|||||||
Описание |
1. Проведение политики по |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление |
||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Исследования в сфере |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Исследования в сфере |
ед. |
5 |
2 |
3 |
3 |
|||
Анализ инвестиционных проектов и |
ед. |
20 |
20 |
20 |
||||
Разработка предложений по устойчивому |
отчет |
- |
- |
- |
5 |
4 |
4 |
|
Показатели конечного результата |
||||||||
Выработка рекомендаций для достижения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатель качества |
||||||||
Оценка текущих результатов и прогноз |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Оценка текущих результатов и прогноз |
кол- |
1 |
||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость проведения исследования |
тыс. |
56 337,5 |
32 250,0 |
72 049 |
72 049 |
72 049 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
348 450 |
290 250 |
340 511 |
409 732 |
413 713 |
Бюджетная |
104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом |
||||||||
Описание |
Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование мероприятий и показателей |
ед. |
Отчетный |
плановый |
проек- |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
1. Кол-во планируемых спортивно-массовых |
шт. |
||||||||
2. Кол-во планируемых туристских |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Охват населения, привлекаемого к данным |
чел. |
180 |
800 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Пропаганда здорового образа жизни путем |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Стоимость затрат на проведение 1 |
тыс. |
2503 |
2220 |
1818 |
1984 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2503 |
2220 |
1818 |
1984 |
Бюджетная программа |
015 «Целевые трансферты на развитие |
|||||||
Описание |
Строительство инфраструктуры СЭЗ |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости |
предоставление |
||||||
в зависимости |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Строительство дорог |
км. |
6,8 |
4,09 |
1,4 |
||||
Благоустройство бульварной части дорог |
км. |
1 |
7,35 |
1,4 |
||||
Строительство хозяйственно-питьевого |
км. |
4 |
6,5 |
5,4 |
||||
Строительство водопровода |
км. |
4,6 |
3,2 |
6,2 |
||||
Строительство бытовой канализации |
км. |
3,5 |
6,2 |
5,2 |
||||
Строительство ливневой канализации |
км. |
6,5 |
3,4 |
9,7 |
||||
Строительство тепломагистрали |
км. |
3 |
11,8 |
2,1 |
||||
Строительство телефонной канализации |
км. |
5,6 |
3,4 |
4,7 |
||||
Строительство РПК-10кВ и кабельных линий |
шт. |
4 |
3 |
0 |
||||
Показатель конечного результата |
||||||||
Освоение инвесторами земельных участков |
га |
96 |
124 |
|||||
Показатели качества |
||||||||
Согласно строительным нормам и правилам |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
||||||||
Средняя продолжительность ввода объекта |
ме- |
6 |
6 |
6 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Строительство ж/д соединительных и |
км. |
5100 |
900 |
- |
6,55 |
|||
Наружные и внеплощадочные сети |
км. |
8 |
4,15 |
4,0 |
||||
Строительство контрольно-пропускного |
шт. |
2 |
2 |
- |
||||
Электроснабжение |
км. |
15,0 |
16,0 |
20,1 |
- |
|||
Показатель конечного результата |
||||||||
Соответствие утвержденным требованиям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Обеспечение инженерными сетями субзоны №1 |
% |
- |
- |
- |
18 |
|||
Количество предприятий, участников СЭЗ |
шт. |
3 |
5 |
6 |
7 |
|||
Объем инвестиций |
млн. |
9700 |
1491,4 |
4041,4 |
5841,4 |
|||
Количества рабочих мест с нарастающим |
ед. |
1361 |
1449 |
1524 |
1874 |
|||
Объем промышленной продукции |
млрд |
21,2 |
23,74 |
26,5 |
29,69 |
|||
Показатели качества |
||||||||
Согласно строительным нормам и правилам |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели эффективности |
||||||||
Средняя продолжительность ввода объекта |
ме- |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
Объем бюджетных расходов |
3 947 727 |
6 557 046 |
1 032 000 |
2 466 000 |
- |
Бюджетная программа |
046 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове» |
|||||||
Описание |
Создание современной инфраструктуры для обеспечения |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление бюджетных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого |
||||||||
Количественные характеристики |
ком- |
1 |
- |
|||||
Показатели конечного |
||||||||
Обеспечение потребности в |
% |
20 |
- |
58 |
||||
Показатель качества |
||||||||
1. Созданные наукоемкие |
про- |
2 |
- |
3 |
||||
2. Созданные рабочие места |
ра- |
28 |
- |
46 |
||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты по оказанию |
тыс. |
3 366 |
- |
24 738 |
||||
Средний объем произведенной |
тыс. |
1 467 |
- |
989 360 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
988 900 |
- |
1 353 263 |
Бюджетная программа |
047 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики» |
|||||||
Описание |
Обеспечение условий для промышленного производства |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого |
||||||||
Строительство корпуса |
% |
8,2 |
40,6 |
28,3 |
- |
|||
Реконструкция существующей |
СМР % |
- |
- |
|||||
Строительство корпуса |
СМР % |
- |
- |
- |
||||
Начало строительства |
СМР % |
- |
- |
- |
||||
Показатели конечного |
||||||||
Введен в эксплуатацию корпус |
корпус |
- |
- |
|||||
Показатель качества |
||||||||
Производство |
% |
|||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя стоимость затрат в |
тыс. |
24 241,7 |
119 475,4 |
83 333,3 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
290 900 |
1 433 705 |
1 000 000 |
Бюджетная программа |
048 «Целевые трансферты на развитие областным |
|||||||
Описание |
Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
1. Акмолинская область |
тыс. |
1 098 696 |
||||||
2. Актюбинская область |
тыс. |
2 000 000 |
2 130 019 |
|||||
3. ВКО |
тыс. |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000000 |
||||
4. г.Алматы |
тыс. |
11 874 296 |
5 724 000 |
6 000000 |
||||
5. г.Астана |
тыс. |
60 792 794 |
55 612 000 |
50288000 |
||||
6. Карагандинская область |
тыс. |
1 946 960 |
2 330 726 |
2 669 274 |
||||
7. Мангистауская область |
тыс. |
3 064 903 |
||||||
8. Павлодарская область |
тыс. |
836 527 |
||||||
Показатели прямого |
||||||||
Количество проектов, |
шт. |
30 |
28 |
24 |
26 |
9 |
8 |
|
Показатели конечного |
||||||||
Количество областей и гг. |
шт. |
- |
8 |
8 |
8 |
- |
- |
|
Показатель эффективности |
||||||||
Средние затраты на |
млн. |
1 417,5 |
2 251,9 |
3 279,1 |
3 369,7 |
7 977,4 |
8 119,6 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
42 525 857 |
63 055 512 |
85 258 162 |
87 614 176 |
71 796 745 |
64 957 274 |
Бюджетная программа |
049 «Передислокация геофизической обсерватории |
|||||||
Описание |
Строительство на новом месте инфраструктуры |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление бюджетных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого |
||||||||
Количество разработанных ПСД |
проект |
1 |
1 |
- |
- |
- |
||
рабочая |
- |
2 |
- |
- |
- |
|||
Объем выполненных |
% |
- |
24,2 |
46,8 |
- |
|||
Выполнение строительно-монтажных работ 1-этапа |
% |
100 |
||||||
Лабораторный корпус |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Реконструкция системы сбора и |
система |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Реконструкция сетей на |
комп- |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Обустройство инженерных сетей, |
комп- |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Капитальный ремонт зданий и |
||||||||
- КПП |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
- Подстанция |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
- Ангар |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Измерительные комплексы |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Тестирование станции |
ед. |
- |
- |
- |
- |
|||
Выполнение СМР второго этапа |
% |
57,52 |
||||||
Показатели конечного |
||||||||
Увеличение информационного |
гб/год |
- |
- |
- |
||||
Показатель качества |
||||||||
Соответствие с международными |
% |
|||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Оснащение структур системы |
комп- |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
15 000 |
399 883 |
1 214 967 |
- |
Бюджетная программа |
050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд |
|||||||
Описание |
Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление бюджетных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной |
тыс. |
|||||||
1. Увеличение уставного |
тыс. |
33 363 504 |
418 117 |
|||||
Показатели прямого |
||||||||
Обеспечение эффективной |
ед. |
5 |
12 |
4 |
1 |
|||
Строительство подстанции ПС |
шт. |
|||||||
Строительство подстанции ПС |
шт. |
|||||||
Строительство подстанции |
шт. |
|||||||
Показатели конечного |
||||||||
Строительство Балхашской ТЭС |
||||||||
Строительство подстанции |
||||||||
Прирост трансформаторной |
МВА |
500 |
||||||
Комбинированная система |
||||||||
Обеспечение возможности |
||||||||
- электрической энергии |
млн. |
450 |
450 |
|||||
- тепловой энергии |
млн. |
1,9 |
||||||
Реконструкция и расширение |
||||||||
Обеспечение возможности |
||||||||
- электрической энергии |
млн. |
800 |
800 |
|||||
- тепловой энергии |
млн. |
0,1 |
0,1 |
|||||
Реконструкция и расширение |
||||||||
Увеличение отпускаемой |
Гкал |
1063 |
||||||
Строительство ЖД |
||||||||
Строительство железной дороги |
км |
293,73 |
||||||
Сокращение расстояния от Китая |
км |
550 |
||||||
Строительство ЖД Узень – |
||||||||
Строительство железной дороги |
км |
145,7 |
||||||
Открытие новых раздельных |
ед. |
7 |
||||||
Сокращение расстояния |
км |
600 |
||||||
Газопровод |
||||||||
Кол-во компрессорных станций |
ед. |
2 |
||||||
Охват населенных пунктов |
ед. |
400 |
||||||
Создание рабочих мест на |
чел. |
491 |
||||||
«Реконструкция ВЛ 220 кВ |
||||||||
Прирост трансформаторной |
МВА |
330 |
||||||
Показатель качества |
||||||||
Количество реализуемых |
ед. |
14 |
8 |
4 |
1 |
|||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя сумма выделяемых |
тыс. |
9 996 276,2 |
12 070 976,75 |
8 340 876 |
418 117 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
139 947 867 |
144 851 721 |
33 363 504 |
418 117 |
Бюджетная программа |
051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» |
|||||||
Описание |
Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования: |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
2009 год |
2010 год |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Мероприятия бюджетной программы: |
тыс. тенге |
|||||||
Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» |
тыс. тенге |
24 673 376 |
18931 411 |
|||||
Показатели прямого результата |
||||||||
Предоставление кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» |
шт. |
2 |
4 |
1 |
1 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||
Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами |
% |
9,1 |
||||||
Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск» |
% |
100 |
100 |
|||||
Экспорт локомотивов |
шт. |
10 |
||||||
Обновление основных средств за счет финансирования АО «БРК-Лизинг» |
% |
3 |
||||||
Показатель качества |
||||||||
Количество конечных заемщиков, получивших кредит от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» |
шт. |
2 |
2 |
1 |
1 |
|||
Показатель эффективности |
||||||||
Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект |
тыс. тенге |
9 401 500 |
11 650 000 |
24 673 376 |
18 931 411 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
- |
18 803 000 |
46 600 000 |
24 673 376 |
18 931 411 |
Бюджетная программа |
054 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету |
|||||||
Описание |
Организация серийного выпуска автомобилей марок «УАЗ» |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
бюджетная программа развития |
|||||||
Наименование показателей |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатель прямого |
||||||||
Организация (создание) |
произ- |
- |
1 |
- |
- |
|||
Показатель конечного |
||||||||
Увеличение валового |
% |
- |
0,015 |
3,1 |
||||
Показатель эффективности |
||||||||
Реализация автомобилей в год |
штук |
- |
20 |
4132 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
2 360 022 |
- |
- |
Бюджетная программа |
055 Развитие инфраструктуры специальной экономической |
|||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление бюджетных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого |
||||||||
Разработанное ПСД |
шт. |
1 |
||||||
Показатели конечного |
||||||||
Получение заключения РГП |
шт. |
1 |
||||||
Показатель эффективности |
||||||||
Положительное заключение РГП |
шт. |
1 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
250 000 |
Бюджетная программа |
066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на |
|||||||
Описание |
Создание Российско-казахстанского венчурного фонда. |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление бюджетных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная бюджетная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
Ед. |
2009 |
2010 |
плановый период |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого |
||||||||
Количество инновационных |
ед. |
- |
4 |
|||||
Создание Центра металлургии в |
% |
60 |
||||||
Создание АО «Казахстанский |
ед. |
- |
1 |
- |
- |
|||
Создание и развитие |
ед. |
1 |
||||||
Создание управляющей компании |
ед. |
1 |
||||||
Показатели конечного |
||||||||
Увеличение услуг |
% |
10 |
15 |
|||||
Внедрение на предприятиях ГМК |
ед. |
3 |
8 |
10 |
10 |
|||
Показатели качества |
||||||||
Повышение объема инновационной |
млн. |
- |
30 |
30 |
- |
|||
Увеличение количества |
% |
20 |
30 |
40 |
||||
Увеличение услуг |
млн. тенге |
- |
10 |
10 |
- |
|||
Создание новых рабочих мест |
ед. |
- |
100 |
100 |
- |
|||
Показатели эффективности |
||||||||
Затраты на создание Центра |
тыс. |
1 100 000 |
941 000 |
|||||
Затраты на создание и развитие |
тыс. |
719 000 |
||||||
Затраты на создание |
тыс. |
80 900 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
- |
2 000 000 |
1 819 000 |
1 021 900 |
- |
7.2. Свод бюджетных расходов
Ед.изм. |
от- |
план |
плановый период |
проек- |
||||
1-й |
2-й |
3-й |
4-й |
5-й |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО бюджетных расходов: |
тыс. |
96 589 984,7 |
283 355 912 |
316 803 997 |
115 084 591 |
162 409 283 |
112 615 568 |
0 |
текущие бюджетные программы |
тыс. |
14 733 019 |
21 658 039 |
25 789 816 |
25 166 516 |
28 034 038 |
28 308 766 |
0 |
бюджетные программы развития |
тыс. |
81 856 964,8 |
261 697 873 |
291 014 181 |
89 918 076 |
134 375 245 |
84 306 802 |
0 |