Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған (екінші кезең) орта мерзімді жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 26 тамыздағы N 884 Қаулысы

Жаңартылған

      "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647  қаулысына  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары (бұдан әрi - Жоспар) мынадай құрамда бекiтiлсiн:
      1) Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған негізгi бағыттары ( 1-бөлiм );
      2) Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттiк реттеуіштерi ( 2-бөлiм );
      3) 2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тiзбесi ( 4-бөлiм );
      4) қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар бәлiнiсiндеғi 2006-2008 жылдарға арналған басымды бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесi ( 5-бөлiм ).

      2. Құпия.

      3. Құпия.

      4. Жоспар құрамында Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған маңызды көрсеткіштерiнiң болжамы ( 3-бөлiм ) мақұлдансын.

      5. Ұлттық компанияларды дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған негізгі бағыттары мен негізгі көрсеткіштерiнiң болжамы ( 6-бөлiм ) назарға алынсын.

      6. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi тиiстi облыстар мен қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспарларын уақтылы әзiрлеудi және заңнамада белгіленген тәртiппен бекiтудi қамтамасыз етсiн.

      7. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi орталық атқарушы және өзге де мемлекеттiк органдармен бiрлесiп, елдiң әлеуметтік-экономикалық дамуының жай-күйi және Жоспардың iске асырылу барысы туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiн тоқсан сайын хабардар етсiн.

      8. "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы (бiрiншi кезең)" Қазақстан Республикасы Укiметiнiң 2005 жылғы 3 маусымдағы N 560  қаулысының  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2005 ж., N 23, 291-құжат) күшi жойылды деп танылсын.

      9. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Yкіметiнiң        
2005 жылғы 26 тамыздағы 
N 884 қаулысымен     
бекiтiлген       

  Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық
дамуының орта мерзiмдi жоспары

  1-бөлiм. Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық
дамуының 2006-2008 жылдарға арналған негiзгі бағыттары

МАЗМҰНЫ

  Кiрiспе

      Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары (бұдан әрi - Жоспар) Қазақстан Республикасының Бюджет  кодексiне  және Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң  ережесiне  сәйкес әзiрлендi.
      Жоспарда сыртқы және iшкi факторларға қарай 2006-2008 жылдарға арналған экономиканы дамытудың қарқындары негізделедi және орталық және жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарының экономиканың жеке және мемлекеттік секторларын дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау саласындағы iс-қимылы айқындалады.
      Стратегиялық жоспарларда, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан халқына жолдауларында және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасында айқындалған мақсаттарға қол жеткiзу және басымдықтарды iске асыру үшiн экономика салаларын дамыту саласындағы 2006-2008 жылдарға арналған мiндеттер және оларды шешу жолдары Жоспарда айқындалады.

  1. Қазақстан Республикасының 2004 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары және 2005 жылға арналған дамуын бағалау

      2004 жылы 2003 жылмен салыстырғанда жалпы iшкi өнiм (бұдан әрі - ЖIӨ) 9,4%-ға өсті және 5542 млрд. теңгенi құрады.
      Экономиканың өсуiне өнеркәсiп елеулi үлес қосты, мұндағы жоғары даму қарқынын оның құрамдас секторларының тұрақты дамуы қамтамасыз еттi. 2004 жылы 2003 жылмен салыстырғанда өнеркәсiптiк өндiрiстiң өсуi 10,1%-ды құрады, оның iшiнде тау-кен өнеркәсiбi - 12,7%-ға, өңдеушi өнеркәсiп - 8,9%-ға, өндiрiс және электр энергиясын, газ және су тарату - 3,5%-ға өстi.
      2003 жылмен салыстырғанда ауыл шаруашылығының жалпы өнiмi 0,1%-ға өстi және 694,7 млрд. теңгенi құрады.
      Қызметтер секторындағы неғұрлым ауқымды өсу байланыста қамтамасыз етiлдi, мұнда кәсiпорындар мен ұйымдар көрсететін қызметтер көлемi 2003 жылғы деңгейден 32%-ға асып түсті және 150,8 млрд. теңгенi құрады.
      2003 жылмен салыстырғанда көлiктiң барлық түрлерiмен тасымалдау 9%-ға өсті және 1840 млн. тонна жүкті құрады.
      2004 жылы инфляция деңгейi орта есеппен 6,9%-ды құрады.
      Қаржы рыногының барлық сегменттерiнiң тұрақты дамуы елдiң iшкi кредит рыногын едәуiр жандандыруға және өндiрiстік сектор мен қызметтер секторын дамытуға бағытталатын ақша қаражатының мөлшерiн ұлғайтуға мүмкiндiк бердi. Екiншi деңгейдегі банктердiң экономика саласына кредиттiк салымдары 2005 жылғы желтоқсанның аяғында 1484,3 млрд. теңгенi құрады және 2003 жылдың осындай кезеңiмен салыстырғанда 51,8-ға өстi.
      2004 жылы қазақстандық өнiм экспорты барлық тауарлар номенклатурасы бойынша 2003 жылмен салыстырғанда 55,5 %-ға ұлғайды. Нақты көлем құны мен индексi бойынша шикi мұнайдың және мұнай өнiмдерiнiң (газ конденсатын қоса алғанда) экспорты 2003 жылдың деңгейiнен тиiсiнше 61%-ға және 19%-ға жоғары болды.
      Темiрден жасалған жалпақ илек экспорты 7%-ға ұлғайды, бұл ретте сатудан түсетін түсім 15%-ға, тазартылған мыс - 4%-ға және 64%-ға, өңделмеген мырыш - 14%-ға және 42%-ға, өңделмеген қорғасын - 21%-ға және 86%-ға ұлғайды.
      2004 жылы Қазақстанға тiкелей Шетелдiк инвестициялардың нетто-ағымы 5,5 млрд. АҚШ долл. асты, бұл 2003 жылғы осыған ұқсас көрсеткiштен 2,5 eceгe көп.
      Шетелдiк қарыз капиталының мол ағылуымен қатар экспорттан түсетiн валюталық пайда түсiмдерi ішкі валюта рыногында шетелдiк валютаның шамадан тыс ұсынылуына себеп болды. Iшкi валюта рыногына көрсетiлген қысым салдарынан АҚШ долларына қатысты теңгенiң айырбас бағамы номиналды қымбаттады. 2004 жылғы қаңтар-желтоқсанда теңгенiң орташа өлшенген айырбас бағамы бiр доллар үшін 136,04 теңгенi құрады, жыл басынан берi АҚШ долларына қатысты номиналды мәндегi теңге 9,30%-ға нығайды.
      2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы халықтың нақты есептелген кiрiсi 13,2%-ға көтерiлдi. 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы бір жұмыскердiң орташа жалақысының нақты өсуi 13,9%-ды құрады.
      2005 жылғы бiрiншi жарты жылда сыртқы экономикалық жағдайлар мен елдегі жүргiзiп отырған экономикалық саясат экономика дамуының жоғары қарқынын сақтауға мүмкiндiк бердi.
      Экономика өсуiнiң жоғары қарқынын сақтауға әсер еткен негiзгi факторлар мыналар: әлемдiк тауар рыноктарындағы шикiзатқа жоғары бағалар, негiзгi капиталға едәуiр көлемде инвестициялар тартуға мүмкiндiк берген елдегi қолайлы экономикалық ахуал және тiкелей шетелдiк инвестициялар, халықтың ақшалай табыстарының өсуi есебiнен iшкi сұраныстың кеңеюi және бөлшек сауда тауар айналымының ұлғаюы; тұтыну рыногында бағалардың және негiзгi валюталарға теңге бағамының күрт ауытқуларының болмауы.
      Қазақстан Республикасы Статистика агенттігiнiң бағалауы бойынша 2005 жылғы қаңтар-маусымда ЖIӨ-нiң өсуi 9,1%-ды құрады. Өсудiң жоғары қарқыны өнеркәсiп пен ауыл шаруашылығында өнiм шығарудың есебiнен қамтамасыз етілдi. Құрылыс индустриясы экономиканың өсуiне едәуiр үлес қосты. Қызметтер секторында көрсетiлетiн қызметтердiң көлемi өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда жоғары болды.
      Ағымдағы жылғы бiрiншi жарты жылда өнеркәсiп өнiмдерiн (тауарларын, қызметтерiн) өндiру көлемi 2294,6 млрд. теңге құрады және өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 7%-ға ұлғайды.
      Ауыл шаруашылығында өнiм өндiру 4%-ға ұлғайды және 167,2 млрд. теңгеге жеттi.
      Құрылыс жұмыстарының (қызметтерiнiң) көлемi 240,4 млрд. теңге құрады және өткен жылғы деңгейден 33,8%-ға асты.
      Өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда көлiктiң барлық түрлерiмен жүктердi тасымалдау 2,8%-ға өстi, бөлшек тауар айналымының көлемі 10,8%-ға ұлғайды, байланыс қызметтерiнiң көлемi 21,2%-ға өстi.
      2004 жылғы желтоқсанға қарағанда инфляцияның жалпы көлемiн сипаттайтын тұтыну бағаларының индексi маусым айында 3,5%-ды құрады. Инфляцияның орташа жылдық мәнi 7,3%-ды құрады.
      Ағымдағы жылғы алты айда теңгенiң орташа өлшенген айырбас бағамы бiр доллар үшiн 131,21 теңгенi құрады, жыл басынан берi АҚШ долларына қатысты номиналды мәндегi теңге 3,84%-ға құнсызданды.
      Ұлттық қордың ақшаларын (5,2 млрд. АҚШ долл.) қоса алғанда, елдiң жалпы халықаралық резервтерi 13,2 млрд. долл. құрады.
      2005 жылғы алты айда ақша массасы 11,1 %-ға ұлғайды және 1833,3 млрд. АҚШ долл. құрады.
      2005 жылы қаңтар-маусымда Қазақстан Республикасының сыртқы тауар айналымы 21,2 млрд. АҚШ долл. құрады және өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 49,2%-ға ұлғайды. Экспорт көлемi 53,1%-ға өстi және 13,1 млрд. АҚШ долл. жеттi, тиiсiнше импорт - 43,4%-ға және 8,1 млрд. АҚШ долл.
      Жұмыссыздардың саны маусым айында 640,6 мың адамды құрады және өткен жылдың тиiстi кезеңiмен салыстырғанда 2%-ға ұлғайды. Жұмыссыздардың деңгейi экономикалық белсендi халықтың 7,7%-ын құрады.
      2005 жылғы маусымда жұмысшыларға аударылған орташа айлық номиналды жалақы 3215,2 теңге құрады және 2004 жылғы маусым айымен салыстырғанда 14,4%-ға өстi. Нақты жалақы 6,0%-ға артты.
      Қаржы секторының тұрақты дамуы мен халықтық нақты табыстарының өсуi халық салымдары өсуiнiң негiзгі факторлары болды, бұл 2005 жылғы алты айдың нәтижелерi бойынша 13,7%-ға ұлғайды және 509,5 млрд. теңгеге жетті.
      Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң бағалауы бойынша 2005 жылы 2004 жылға қарағанда ЖIӨ-нiң нақты өзгеруi 8,8%-ды құрайды.
      Экономикалық өсу өнеркәсiптегi өндiрiс қарқынының 6,7%-ғa өсуiмен қатар жүреді.
      Тұтастай республика бойынша егiс алаңының құрылымы өткен жылғы деңгейде сақталады және 17,9 млн. га құрайды, оның iшiнде 14,3 млн. га. жерге дәндi дақылдар (күздiк дақылдарды есепке алғанда) егiледi.
      2004 жылмен салыстырғанда астық өндiру 4,8%-ға ұлғаяды және 13,0 млн. тоннаны құрайды, оның iшiнде бидай 10,0 млн. тоннаны құрайды. Ауыл шаруашылығында өндiрiс көлемiнiң өсуi 100,5%-ды құрайды деп күтiлуде.
      Құрылыс қарқыны 2004 жылғы қарқыннан 9,5%-ға жоғары болады. Саладағы өсу, негiзiнен, тұрғын үй құрылысын кеңейту есебiнен қамтамасыз етіледi.
      2005 жылы 61 млн. тонна мұнай мен газ конденсаты өндiрiледi, бұл 2004 жылғы деңгейден 2,7%-ғa артық.
      Қазақстандық өнiмдердiң экспорты 2004 жылғы деңгейден 24,9%-ға асып түседi және 26,8 млрд. АҚШ долларын құрайды.
      2004 жылмен салыстырғанда импорт 20,1%-ға ұлғаяды және 18,6 млрд. АҚШ долларын құрайды.
      Бағалау бойынша орташа жылдық мәндегі инфляция 5-7% аралығында сақталады.

  2. Экономиканың 2006-2008 жылдары жұмыс iстеу жағдайлары

  Параграф 1. Сыртқы жағдайлар

      Әртүрлi халықаралық қаржы ұйымдарының бағалауы бойынша 2006-2008 жылдары әлемдiк экономика бiрқалыпты қарқынмен дамиды. Әлемдiк экономиканың өсуiнде АҚШ, Қытай, EO елдерi және Жапония айқындаушы рөл атқарады.
      Дүниежүзiлiк банктiң бағалауы бойынша 2004 жылы әлемдiк экономиканың өсуi 4%-ды құрады. Банк 2005-2006 жылдары әлемдiк экономиканың жыл сайын 3,2% өсуін болжап отыр. 2004 жылмен салыстырғанда өсу қарқынының бәсеңдеу болжамы әлемдік экономиканың теңгерiмсiздігін ескере отырып жасалды, бұл АҚШ-тағы қосарлы жоғары тапшылықтың, еуропа елдерiндегi экономиканы қалпына келтiрудiң созылып кетуінiң; Қытай экономикасындағы белгісiздiктiң және оның қызып кету ықтималдығының, сондай-ақ мұнайдың болжанбайтын бағаларының әсерiнен пайда болып отыр.
      Банк мамандарының бағалауы бойынша орта мерзiмді перспективада осы факторлардың әлемдiк экономиканың өсуiне әсерi сақталады.
      Валюта рыногында америка долларының әлсiреуiмен сипатталатын өткен жылдардағы үрдiс жалғасады деп күтiлуде. 2004 жылы негiзiнен екі фактор - АҚШ бюджетiнiң тапшылығы мен сауда теңгерiмiнiң күшеюі доллар бағамының өзгеруiне келеңсiз әсерiн тигiздi. Көрсетілген факторлардың салдарынан АҚШ доллары бағамының әлсіреуі евроға қатысты 8,7%-ды, жапон иеніне қатысты 3,7%-ды құрады.
      Халықаралық валюта қорының (бұдан әрі - ХВҚ) болжамы бойынша 2005 жылы әлемдік экономиканың өсуi 4%-дан астам болады.
      Қор мамандарының пiкiрi бойынша мұнайдың қымбаттауы, инфляцияның жеделдеуi және ағымдағы шоттардың теңгерiмсiздігі әлемдiк экономиканың өсуі үшін айтарлықтай қауiп төндiредi.
      ХВҚ бағалауы бойынша Азияның дамушы елдерiндегі ЖIӨ-нiң өсу қарқыны 2004 жылғы 8%-дан 2005 жылы 7%-ға дейiн бәсеңдейді. Өңiрдегі экономиканың өсуi, негізiнен, iшкі сұраныстың айтарлықтай кеңеюі есебiнен болады деп күтiлуде.
      Азия Даму Банкiнiң мәлiметтерi бойынша 2004 жылы Азия-Тынық мұхиты өңiрiндегi дамушы елдердiң жиынтық ЖIӨ-ci 7,3%-ға ұлғайды. Бұл 1987-1988 жылдардағы валюта-қаржы дағдарысы уақытынан бepгі өңiрдегi ең жоғарғы өсу қарқыны. Рекордтық көрсеткiшке белгілi бiр дәрежеде халық кiрiстерiнiң жоғарылауы және iшкi сұраныстың өсуi, Қытайдың серпiндi экономикалық дамуы, өңiрдегi сауданы және экономикалық ықпалдасуды одан әрi жандандыру сияқты факторлардың есебiнен қол жеткiзiлдi.
      Банк мамандарының болжамы бойынша мұнайдың жоғары бағаларына және 2004 жылғы желтоқсандағы апатты цунами салдарларына қарамастан, 2005 жылы Азияның дамушы елдерiндегі экономикалық өсу қарқыны жоғары болады және 6,5%-ды құрайды. 2006-2007 жылдары олардың экономикалық өсу қарқыны орта есеппен 6,6-6,9%-ға жетуi мүмкiн.
      Азия-Тынық мұхиты өңiрiндегі дамушы елдердiң экономикалық өсуiне iндеттер, террорлық қауіп, энергия тасығыштарға бағалар өсуiнiң жалғасуы және АҚШ-тағы зор сыртқы сауда тапшылығының салдарынан валюта бағамдарының тұрақсыздығы терiс әсерiн тигiзуi мүмкін.

Тауар рыноктары

      2004 жылы қазақстандық экспорттың негізгі тауарларының әлемдiк бағалары сақталды. Энергия тасығыштар мен металдардың әлемдiк бағаларының жоғарылауын көп жағдайда, Қытай мен басқа да дамушы елдердiң шапшаң дамуы, шикiзат өндiру мен жеткiзудегі зiлзала апаттары және биржа трейдерлерiнiң алып-сатарлық белсендiлігі нәтижесiнде туындаған үзiлiстер айқындап бердi.
      Ағымдағы жылдың бiрiншi жарты жылында әлем рыногында негiзгі экспорт тауарларына қолайлы конъюнктура сақталды. Дүниежүзiлiк банктiң мәлiметтерi бойынша 2004 жылдың тиiстi кезеңмен салыстырғанда "Вrent" маркалы мұнайдың әлемдiк орташа бағасы 47,2%-ға ұлғайды және бiр баррель үшін 49,63 АҚШ долларын құрады. Мыстың әлемдiк бағасы 20,6%-ға, мырыштікi - 23,4%-ға, қорғасын - 18,9%-ғa ұлғайды.
      Халықаралық энергетика агенттігінiң (IЕА) болжамы бойынша 2005 жылы әлемдегi мұнай тұтыну деңгейi тәулiгiне 84,27 млн. баррельдi құрайды. Қытайда шикiзат тұтынудың азаюы, АҚШ-та тауар запастарының өсуi және Таяу Шығыс елдерiнде мұнай өндiрудiң ұлғаюы бағалардың төмендеуiне ықпал етуi мүмкiн.
      IЕА мәлiметтерi бойынша Қытайда мұнайға сұраныстың өсу қарқыны 2004 жылғы 21%-бен салыстырғанда 2005 жылдың басында 5,4%-ға дейiн азайды.
      Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы (бұдан әрі - ОПЕК) 2005 жылы шикi мұнайға жаһандық сұранысқа қатысты өз болжамын күнiне 80 мың баррельге ұлғайтты. Әлемдiк мұнай картелiнiң веналық штаб-пәтерiнде жарияланған ОПЕК-тiң сараптамалық баяндамасында аталғандай, 2005 жылы мұнайға жаһандық сұраныс күнiне 1,73 миллион баррельге өседi.
      2005 жылы әлемдiк тауар рыногында мыс тапшылығы байқалатын болады.
      International Copper Studi Group (ICSG) бағалауы бойынша 2005 жылдың аяғына қарай рынокта мыстың жетiспеуi 260 мың тоннаны құрайды.
      Societe Generale француз банкiнiң талдаушылары 2005 жылғы мыстың құнына қатысты қаңтардағы болжамды қайта қарады. Осылайша, мыстың орташа бағасы бiр тонна үшiн 2980 АҚШ доллары деңгейiнде болжанып отыр, бұл алдыңғы болжамнан 9,7%-ға жоғары. Банктiң бағалауы бойынша 2005 жылы металға сұраныс 3,9%-ға - 17,4 млн. тоннаға дейiн ұлғаяды, соның нәтижесiнде 50 мың тонна мөлшерiнде тапшылық пайда болады.
      Орта мерзiмдi жоспарда мыс рыногына қатысушылар металдың биржалық запастарының азаюын және Қытай тарапынан сұраныстың ұлғаюын болжап отыр.
      Қорғасын бағасы ұлғаюының жалғасуы әлемдiк экономиканың дамуымен, Қытай сұранысының өсуiмен, сондай-ақ шикiзат өндiру жағдайларының күрделенуiмен түсiндiрiледi, 2005 жылғы наурызда Лондон металдар биржасында қорғасынның орташа құны бiр тонна үшін 1004,6 долларды құрады және 11,3%-ға ұлғайды. Бұл ретте қойма запастары 34 мың тоннадан 33-ке дейiн азайды.
      Ұзақ мерзiмдi перспективада Қытай, АҚШ және Жапония тарапынан сұраныстың одан әрi өсу үрдiсi, сондай-ақ әлемдiк тауар рыноктарында қорғасын запастарының азаюы ықтимал. Қорғасын рыногына алып-сатарлық фактор зор әсерiн тигізедi, талдаушылардың бағалауы бойынша бүгiнде қорғасын бағасының шамамен 20%-ын "алып-сатарлық үстеме" құрайды.
      Қорғасын құнына қатысты болжамдарда бағалардың 2005 жылы жоғарылауы және 2006 жылы төмендеуi күтiледi.
      2005 жылы жалпы әлемдiк сұраныстың ұлғаюы және мырыштың биржалық жоғары бағасының сақталуы болжанып отыр. Goldman Sachs талдаушыларының болжамдары бойынша Қытай тарапынан сұраныстың өсуi және жаңа металл көздерiнiң болмауы салдарынан 2005 жылы мырыштың орташа жылдық құны 28%-ға өсуi мүмкiн. Тұтастай алғанда, өткен жылмен салыстырғанда сұраныстың 2%-ға ұлғаюы болжанып отыр.
      Лондон металдар биржасының мәлiметтерiне сәйкес, қаңтар-маусымда мырыштың орташа айлық бағасы бiр тонна үшiн 1294 АҚШ доллар деңгейiнде белгiлендi. 2005 жылдың басынан берi мырыш 23,5%-ға қымбаттады.
      Әлемдiк экономиканың бүгiнгi жалпы өрлеуiне байланысты барлық өзге металдарға сұраныстың өсуi сияқты алюминийге әлемдiк сұраныс өседi. Бұл ретте алюминий тапшылығы байқалатын болады, бұл глиноземнің iрi импорттаушысы болып отырған Қытай тарапынан болатын жоғары сұраныспен байланысты. Қазiргі уақытта Қытай әлемдегi бүкiл алюминийдiң 20%-ынан астамын тұтынады.
      Алюминий бағасының 2005 жылға арналған болжамдарының басым көпшілігiнде осы металл бағаларының өсуi болжанады. Мысалы, Societe Generale француз банкi алюминийдің орташа бағалары болжамын 6%-ға - бір тонна үшiн 1950 долларға дейiн көтердi. Болжамды бағалардың жоғарылауы алып-сатар инвесторлар тарапынан металға сұраныстың шапшаң ұлғаюы салдарынан болды.
      Тұтастай алғанда, Morgan Stenley сарапшыларының бағалауы бойынша 2005 жылы болаттың бағасы 2004 жылғы орташа көрсеткіштен асып түседi. Мысалы, 2004 жылғы орташа көрсеткiшпен салыстырғанда 2005 жылы ыстықтай басылған рулонды болат құны 9%-ға ұлғаяды және бір тонна үшiн 480 долларды құрайды. Сонымен қатар, талдаушылар ыстықтай басылған болат құны 2006 жылдың өзiнде 15%-ға - орта есеппен бiр тонна үшiн 409 долларға дейiн азаяды деп күтуде.
      Қазақстан, бүгінде әлемдiк экономикалық жүйеге бiрiккен шағын рынокқа ие бола отырып, өзiнiң негiзгi сауда-саттық жасайтын әрiптестерiнiң тұрақты дамуына мүдделi.
      Сарапшылардың бағалауы бойынша жалпы алғанда, АҚШ пен EO-дағы қалыптасқан экономикалық ахуал Қазақстанның экономикасына терiс әсер етпейді. Қазақстандық экспорттық тауарларға деген сұраныс едәуір жоғары және жақын перспективада бұл елдермен сыртқы сауданың көлемi сақталады.
      АҚШ долларына қатысты теңгенiң нақты нығаюы және кiрiстердiң өсуi кезiнде инвестициялық және тұтушылық сұраныс негiзiнен алыс шетелдермен болатын импорттың есебiнен қамтамасыз етiледi.
      Қытайдың қарқынды дамуы сыртқы сауда операциялар бойынша көрсеткiштердiң жақсаруын болжауға мүмкіндік бередi және бұл елдiң қаржы рыногында қазақстандық экспорттың кеңею және жылжу мүмкiндiктерiн күшейтедi.
      Жақын перспективада республиканың негiзгі сауда әрiптесi Ресеймен тауар айналымы төмендемейдi деп күтілуде.
      Мұнай рыногы бағалардың жоғары деңгейiмен және өндiрудiң, сол сияқты тұтынудың тұрақты өсуiмен сипатталады, бұл мұнай экспорттаушылар үшін барынша қолайлы. Жалпы, әлемде мұнай тұтынудың ұлғаюы және бағаның жоғары болуынан мұнай, Қазақстанның сыртқы саудасының экспорттық құрамына қолайлы әсер етедi.
      Астықтың, сондай-ақ әлемдiк запастар өндiрiсiнiң, оның iшiнде республиканың негiзгi сауда әрiптестерiнiң бiрi Қытайда төмендеуi алдағы жылдарда қазақстандық бидайдың экспорт көлемiнiң тұрақты сақталуында негізгі фактор болмайды.
      Қытай, АҚШ, Жапония, Германия, Оңтүстiк Корея, Италия, сондай-ақ бiрқатар елдердiң тарапынан түстi металдарға сұраныстың және оны тұтынудың ұлғаюы Қазақстанның металлургиялық кешенiнiң дамуына оң әсер етеді.
      Қара металдар рыногындағы кейбiр ахуалдың нашарлауына қарамастан автомобиль өнеркәсiбi мен кеме құрылысы үшін болат өнiмiне Қытайда қажеттiлiктiң өсуi бұл өнім экспорты көлемiнiң ұлғаюы үшiн қолайлы жағдайлар жасайды.

  Параграф 2. Iшкі жағдайлар

      2006-2008 жылдары экономиканы дамытудың жоғары қарқынын қамтамасыз ету үшін экономиканы өсiрудiң барлық негізгі факторларын жедел дамыту үшiн қолайлы жағдайлар жасалатын болады.
      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi осы аралықтағы инфляцияны ұстап тұру мақсатында ақша-кредит саясатын қатаңдату жөнiндегі шараларды қабылдайтын болады. Қайта қаржыландырудың ресми ставкасының реттеуші функцияларын күшейту үшін практикаға тоқсан сайын қайта қарауды және қайта қаржыландырудың ресми ставкасын ақша рыногының жалпы жай-күйіне, қарыздар бойынша сұраныс пен ұсынысқа, инфляция мен инфляциялық күтiлiмдердiң деңгейiне қарай белгiлеудi енгізу жоспарланып отыр.
      Теңгенiң айырбас бағамының серпiнi сыртқы жағдайлармен де, Ұлттық Банктiң бағамды ішкi валюта рыногына шетел валютасының ағынына байланысты қалыпты өзгеруiн қамтамасыз ете отырып, теңге бағамының күрт ауытқуларын болдырмауға бағытталған саясатымен де айқындалатын болады.
      Алдыңғы жылдардағыдай, бұл жылдары да өнеркәсiпті дамыту негiзiнен басты екi стратегиялық құжатта: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 16 мамырдағы N 1095  Жарлығымен  бекiтiлген Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудің мемлекеттiк бағдарламасында және Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясында (бұдан әрi - Стратегия) айқындалатын болады.
      Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудің мемлекеттiк бағдарламасына сәйкес 2003 жылға қатынасы бойынша 2005 жылы мұнай мен газ конденсатын өндіру көлемiн 2,7-3 есе ұлғайту ұйғарылып отыр.
      Мұнай-газ секторын тұрақты дамыту Қазақстандағы экономикалық өсудi қамтамасыз етудiң кепiлi болып табылады.
      Экономиканың бәсекеге қабiлеттілігін қамтамасыз ету үшiн Стратегияның екiншi кезеңiн iске асыру жалғасатын болады. Экономиканың басым салаларында кластерлік бастамаларды дамыту үшiн негіз құру бұл кезеңнiң негізгі қорытындысы болады.
      Экономиканың басым секторларында пилоттық кластерлерді жасау мен дамыту жөніндегі жоспарларды бекiту бұл мiндеттi шешудегі бірiншi қадам болды және бұл перспективада экспортқа бағдарланған жаңа өндiрiстер құруға мүмкiндік береді. Аталған Жоспарға жеті пилоттық кластерлер енгізiлдi: туризм, құрылыс материалдары, тоқыма өнеркәсiбі, тамақ өнеркәсiбi, металлургия, мұнай-газ машиналарын жасау, көлiктiк логистика. Қабылданған шаралар кейiнгi жылдары экономиканың осы салаларына кластерлiк ұстанымды кең ауқымда енгiзу үшiн жағдайлар жасауға мүмкiндiк береді.
      Кластерлiк бастамаларды дамытуға бағытталған жекелеген басым инвестициялық жобалар, сондай-ақ инновациялық сипаты бар жобалар даму институттары арқылы қаржыландырылатын болады.
      Қаржы даму институттарының инвестициялық жобаларының портфелі қаржыландыруда даму институттарының 530 млн. AҚШ долл. астам қатысу үлесi бар жалпы сомасы 1776 млн. астам АҚШ долл. қаржыландыру үшiн мақұлданған 96 инвестициялық жобалардан тұрады.
      Қазақстанның инвестициялық қоры үш жоба бойынша - құны 269,15 млн. АҚШ долл. табақ шыны, құны 80 млн. АҚШ долл. электрмен пісiру тiк жiктi құбырлар және Қарағандыда құны 269 млн. АҚШ долл. сортпрокат өндiрiсiнiң техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеудi бастады. Өндiрiстiк инфрақұрылымды қалыптастыруға бағытталған, перспективалы жобалар болып табылатын құны 150 млн. АҚШ долл. Шар-Өскемен темiр жол желiсiн салу жөнiндегi жобалау жұмыстары жүргiзілуде.
      2005 жылы даму институттарының 21,5 млн. АҚШ долл. қатысу үлесiмен қаржыландыру үшін 525,2 млн. АҚШ долл. сомасында 29 жоба мақұлданды.
      "Инжиниринг және технологиялардың трансфертi орталығы" АҚ қатысуымен 2004-2005 жылдары Қарағанды, Орал және Алматы қалаларында жарғылық капиталдарының жалпы сомасы миллиард теңгеден асатын үш өңiрлiк технопарк құрылды.
      Технопарктер қызметiнiң негiзгі мақсаты отандық ғылыми-техникалық әзiрлемелердi және перспективалы шетелдiк технологиялар трансфертiн енгiзудiң тиiмдi тетігін жасау арқылы экономиканың нақты секторының технологиялық дамуына жәрдемдесу.
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 25 сәуiрдегi N 387  қаулысымен  Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық жүйесiн қалыптастыру және дамыту жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған бағдарламасы бекiтiлдi.
      Бағдарлама мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен конкурстық негізде ғылыми-зерттеу және тәжiрибелік-конструкторлық гранттық қаржыландыру жүйесiн енгізудi көздейдi.
      Республикада инвестициялық преференциялар беру 2003 жылғы 8 қаңтарда қабылданған "Инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасының  Заңымен  реттеледі. 2005 жылғы мамырда "Кейбiр заңнамалық актілерге инвестициялар мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының  Заңы  қабылданды. Онда бiрқатар басымдықтарға ие инвестициялар берудi мемлекеттік қолдау шараларының жаңа тетігі қаланған. Олар:
      - отандық, сол сияқты шетелдiк инвесторларды тең деңгейде қолдау және ынталандыру;
      - инвестициялық преференциялар беруге арналған өтiнiмдердi қарау мерзiмдерi едәуiр қысқартылған (отыз жұмыс күнiне дейiн);
      - оларды беру тәртiбi және инвесторларға инвестициялық жобаны iске асыру үшiн әкелiнетiн жабдықтар мен оған құрамдауыштардың импорты кезiнде кедендiк баждарды төлеуден босату тетiгi оңайлатылды;
      - 10 жылға дейiн корпорациялық салықтан босату түрiнде салық преференциясының әрекет ету мерзiмi Салық  кодексiне  сәйкес келтiрілген;
      - келiсiм-шарт бойынша инвесторлардың инвестициялық мiндеттемелердi орындау мониторингiнiң барынша ашық және нақты рәсiмдерi белгiлендi;
      - мемлекеттiк заттай гранттар беру схемасы өзгертiлдi.
      "Инвестициялар туралы" Заң инвестициялар көлемiнiң төменгi шегiн белгiлемейдi, ол қызметтiң басым түрлерiнде инвестицияны жүзеге асыратын шағын және орта бизнес кәсiпорындарын қоса алғанда, оны қолдану аясын кеңейтедi.
      Мемлекеттiк мүлікті басқарудың тиiмділігiн арттыру мақсатында активтердi басқару жөнiндегi бiрқатар мемлекеттік функцияларды рыноктық ортаға беру арқылы мемлекеттiк меншіктің құрылымын оңтайландыру жүргiзіледi.
      2006-2008 жылдары әлемдiк рынокта мұнайға қолайлы баға конъюнктурасының сақталуы экономика өсуiнiң негiзгi факторларының бiрi болады.
      Тауарлар мен инвестициялық ресурстарға iшкi сұраныстың кеңеюi инвестициялық ресурстардың импортын едәуiр ұлғайтуға мүмкiндiк бередi.

  3. Қазақстан Республикасын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған мақсаттары, міндеттерi және басымдықтары

  Параграф 1. Стратегиялық міндеттерді шешу саласында

      2000 жылмен салыстырғанда 2008 жылы ЖIӨ-нi екі еселеу Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында"  Жолдауына  сәйкес экономикалық саясат саласындағы Үкiметтiң басты стратегиялық мiндетi болып табылады. Бұл мiндеттi шешу үшін орташа 8,5%-ға жыл сайын экономиканың өсуiн қамтамасыз ету көзделiп отыр.
      Азаматтардың өмiр сүруінің жоғары стандарттарын жасау орта мерзiмдi кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық саясаттың негiзгi стратегиялық мiндеттерiнiң бiрi болып табылады, бұл Қазақстанның әлемнiң тиiмдi дамушы елдерiнiң қатарына кiруiн қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
      Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін 2010 жылға қарай жан басына шаққанда 5000 АҚШ долларынан асатын, ал 2015 жылға қарай 9000 АҚШ доллары деңгейiне дейiнгi ЖIӨ-ге қол жеткiзу қажет.

       1-сурет. ЖІӨ-ні еселеу жөніндегі кесте  
             суретті қағаз мәтіннен қараңыз.
      Көзi: Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

  Параграф 2. Орта мерзiмдi мiндеттердi шешу саласында

      2006-2008 жылдары әлеуметтiк-экономикалық саясаттың негiзгi бағыттары Президенттiң "Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел жаңару жолында" атты Қазақстан халқына  Жолдауында , стратегиялық жоспарларда, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Бағдарламасында, Индустриялық-инновациялық даму стратегиясында айқындалған мақсаттар мен мiндеттерге сәйкес болады.
      Инновациялық экономика құру және экономиканың шикiзаттық емес секторын дамыту жөнiндегi белсендi жұмыс экономиканың бәсекеге қабiлеттілiгiн жоғарылатуға ықпал етуi тиiс.
      Жоспарланып отырған кезеңде бәсекеге қабiлеттi экономика негiздерiн құру үшін мынадай міндеттерді шешу ұйғарылып отыр:
      2006-2008 жылдары ЖIӨ-нiң орта есеппен 8,5%-ға орташа жылдық өсу қарқынын қамтамасыз ету;
      инфляцияның орташа жылдық деңгейiн 5-7%-дық межеде қамтамасыз ету;
      сақтандыру жүйесін дамыту;
      кәсiпкерлiк ортаның бастамаларын iске асыру үшiн қолайлы жағдайлар жасау;
      металлургия, тоқыма салаларында, тамақ өнеркәсiбiнде, мұнай-газ машина жасауда, құрылыс индустриясында, туризмде, көлiк-логистикалық қызметтерде пилоттық кластерлердi құру және дамыту;
      ауыл шаруашылығы шикiзатын өндiру және өңдеу саласында кластерлiк бастамаларды iске асыру арқылы аграрлық өндiрiстi индустрияландыру;
      ауылдық аумақтардың әлеуметтiк проблемаларын шешу және ауыл халқы мен қала халқының арасындағы өмiр сүру деңгейiнiң алшақтығын азайту;
      ғылымды қажетсiнетiн өндiрiстердi және ғарыш қызметін дамыту;
      болашақтың жоғары технологиялы және ғылымды қажетсiнетiн өндiрiстерi үшiн кадрлық әлеуеттi қалыптастыру;
      халықтың әлеуметтiк қорғалмаған жiктерiнiң өмiрiн лайықты қамтамасыз ету;
      тұрғын үй проблемасын жеделдете шешу;
      белсендi, жан-жақты және теңестiрiлген сыртқы экономикалық саясатты жүргiзу;
      Алматы қаласында өңiрлiк қаржы орталығын құру тұжырымдамасын одан әрi iске асыру.
      Әлеуметтік-экономикалық дамудың 2006-2008 жылдарға арналған басымдықтары болып мыналар айқындалды:
      ел экономикасының Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын одан әрi iске асыру, жеке сектормен ынтымақтастықты тереңдету;
      ғылымды, бiлiм берудi және халықтың кәсiби бiлiктiлiгiн дамытудың қазiргi заманғы және тиiмдi жүйесiн құру;
      тұрғын үй құрылысын дамыту;
      денсаулық сақтау жүйесiн одан әрi жетiлдiру;
      шағын кәсiпкерлiктi дамытуды қамтамасыз ететiн iс-шаралар кешенi;
      халықты зейнетақымен және әлеуметтік қамсыздандыруды одан әрi арттыру;
      қоршаған ортаның ластану деңгейiн қысқарту;
      мемлекеттің астанасы Астана қаласын дамыту.

  4. Макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету

  Параграф 1. Макроэкономикалық саясат және 2006-2008 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткiштердiң болжамы

      Қазiргi уақытта экономиканың "қызып кету" болдырмау проблемасы елдiң тұрақты макроэкономикалық дамуын қолдау бөлiгiнде ең өзектi мәселелердiң бiрi болып табылады. Соңғы уақыттарда Қазақстанның экономикасында белгілi бiр үрдiстер бар, олардың дамуы орта мерзiмдi перспективада экономиканың "қызып кетуiне" әкелуi мүмкiн.
      Қазақстанның экономикасы жоғары қарқынмен өсуде. 2000 жылдан бастап ЖIӨ өсуiнiң орташа қарқыны 10,3%-ды құрады. Алайда, экономикалық өсу ең бастысы әсер етуi күшейiп бара жатқан шикiзат секторының дамуына байланысты.
      Инвестициялардың құрылымы олардың басым бөлiгiнiң экономиканың шикiзат және сатылмайтын салаларына бағытталатынын көрсетті. Елдiң жалпы экспортындағы мұнай мен газ конденсаты экспортының үлесі ұлғаюда.
      2005 жылғы бiрiншi жарты жылда өткен жылмен салыстырғанда кейбiр инфляциялық процестердің күшеюi байқалады. Бұл экономика "қызып кетуiнің" басталуының басты белгiлерiнiң бiрi болып табылады.
      Ағымдағы жылғы жарты жылдың қорытындылары бойынша қаңтар-маусымда инфляцияның деңгейi 3,5% құрады, бұл өткен жылдың осы кезеңiмен салыстырғанда 1,1 пайыздық пункт жоғары. Ал жылдық мәнде 2005 жылғы қаңтар-маусымда инфляция деңгейі өткен жылғы осы кезеңiне қарағанда орташа 7,3% құрады (2004 жылы 6,9).
      Инфляцияға монетарлық факторлардың үлкен әсер етуi жалғасуда. Соңғы жылдары экономикаға қысым жасай отырып, ақша массасы жоғарғы қарқынмен өсуде. Ақша ұсынысы экономиканың өсуi қарқынынан едәуір оза отырып, қарқынды өсуін жалғастыруда.
      Сыртқы рынокта қарыз алушылар ретінде банктердің белсенді қатысуы банк секторының экономиканы кредиттеу көлемiнiң өсуіне ықпал етті. Өз кезегiнде банктердің сыртқы қарыз алуының өсуі ссудалық капиталдың төмен құнымен сипатталатын сыртқы рыноктағы қолайлы жағдайға негізделген.
      2000 жылмен салыстырғанда екiнші деңгейдегi банктердің сыртқы қарыздары 2004 жылы 34,5 есе өсті, 2001 жылмен салыстырғанда банктік емес жеке сектордың қарыздары 4 eceгe өсті.
      Сыртқы қарыз алудың және кредит беру көлемінің өсуiмен қатар банктердің тәуекелдері де өсуде және екiнші деңгейдегі банктердiң кредиттік портфелiнiң сапасы нашарлауда.
      1999 жылмен салыстырғанда 2004 жылдың соңында ақша массасы 6 есе, экономикадағы екiншi деңгейдегі банктердің кредиттері 10 eceгe өстi, ал номиналды ЖIӨ 2,7 есеге ғана өстi.
      "Либералды" ретiнде сипатталатын, соңғы уақыттарда жүргізілiп отырған фискалдық саясаттың елдiң макроэкономикалық жағдайына белгілi бiр әсерi бар. Экономиканың "қызып кетуі" туындауы үшiн белгілі бір алғышарттар байқалуда, атап айтқанда мемлекеттiк бюджет шығыстары өсуiнің орташа қарқыны номиналды ЖIӨ-нiң өсу қарқынын басып озуы.
      Либералды фискалдық саясат жүргізуден ақша агрегаттарының жылдам өсуiмен қатар экономика өсуiнiң жоғарғы қарқыны инфляциялық процестердің жылдам жүруіне ықпал еттi.
      Мұнайға жоғары әлемдiк бағаға байланысты мұнай секторының шапшаң дамуы, белсенді фискалдық саясатын жүргiзу, инфляциялық процестердi жеделдету және ақша массасының өсуi 2001 жылдан бастап АҚШ долларына қатысты теңге бағамының нығаюына ықпал етті. Өз кезегiнде ұлттық валютаның нығаюы отандық қайта өңдеу өнеркәсібiнің бәсекеге қабiлеттілігінiң төмендеуіне және импорттың жаппай көбеюiне әкеліп соғуы мүмкін.
      Экономиканың бұдан әрi "қызып кетуiн" болдырмау және орта мерзiмдi перспективада макроэкономикалық тұрақтылықты арттыру мақсатында шаралар кешенiн қабылдау қажет.
      Зерттеулер жүргiзу негiзiнде жаңа мұнай кен орындарын пайдалануға тартуды есепке ала отырып, ұзақ мерзiмдi перспективаға арналған мұнай мен газ өндiрудiң барынша қолайлы кестесiн әзiрлеу қажет. Қазiргi уақытта Қазақстанда мұнай өндiрудi еңсеру орынсыз, түсетiн кiрiстердi экономиканы реформалауға, оның шикiзаттық бағытынан кету, iске асырылатын бағдарламаларға мұрындық болатын басқа да факторларды жұмылдыруға жұмсау қажет.
      Бұдан әрi мұнайға жоғары әлемдiк баға және шетел капиталының көп көлемде елге ағылуы жағдайында фискалдық, сол сияқты ақша-кредит саясатын қатаңдату қажет. 
      Ақша-кредит саласында ақша агрегаттарының өсуiне бақылауды күшейту, сондай-ақ пайыздық ставкаларды өзгерту арқылы ақша рыногына әсер етудiң тиiмділігiн арттыру қажет.
      Қаржы секторын дамыту саясаты халықтың еркiн ақша қаражатын инвестициялардың көзiне айналдыру үшiн бағалы қағаздар рыногын одан әрi дамытуға бағытталуы тиiс. Бұдан басқа, екiншi деңгейдегі банктердiң сыртқы қарыз алуының шамадан тыс өсу қарқынын тежеу жөнiнде шаралар қабылдау қажет.
      Бәсекеге қабілеттi экономика құру мақсатында Қазақстанның бәсекелi басымдықтарына сәйкес экономиканың секторларын дамыту, инфрақұрылым саласындағы реформалардың жалғасуы қажет. Бiлiм беру мен денсаулық сақтау саласындағы стратегияларды iске асыру жолымен өнiмділiгi жоғары жұмысшы күшiн құруға көп көңiл бөлу қажет. Ғылым мен инновацияларды дамыту саласында жоғары бiлiм мен ғылым жүйесiн айтарлықтай жаңарту қажет.
      Экономика дамуының жоғарғы қарқынын қамтамасыз ету үшiн 2006-2008 жылдары экономика өсуiнiң барлық негiзгi факторларын жедел дамыту үшiн қолайлы жағдайлар жасалады.

      Қазақстан Республикасының 2005-2008 жылдарға арналған
           макроэкономикалық көрсеткiштерiнiң болжамы  

 

Көрсеткіштер

2005
бағалау

Болжам

2006

2007

2008

ЖIӨ, млрд.теңге

6780

8065,4

9183,8

10471,6

Өткен жылға %-бен ЖІӨ-нің нақты өзгеруi

108,8

108,3

108,3  

108,9  

 ЖIӨ дефляторы, %

112,5

109,8

105,1

104,7

ЖІӨ, млрд. АҚШ долл.
ресми бағам бойынша

52,2

63,5

74,1

87,3

ЖIӨ, млрд. АҚШ долл. сатып алу қабілетiнiң
шамасы (САҚШ) бойынша

157,1

174,4

193,7

216,2

Халықтың жан басына
шаққандағы ЖІӨ, АҚШ долл.
ресми бағам бойынша

3439,9

4147,0

4794,8

5608,7

Халықтың жан басына
шаққандағы ЖІӨ, АҚШ долл.
САҚШ бойынша

10361,4

11391,4

12541,8

13899,1

Тұтыну бағалары индексі, %-бен

  

  

  

  

бір жылға орташа есеппен

5-7

5-7  

5-7  

5-7  

Ақша базасы, млрд. теңге

778

962

1128

1280

Ақша массасы, млрд. теңге

2123,0

2760,0

3470,0

4200 

Экономиканы монеталандыру деңгейі, %

31,3

34,2

37,8

40,1

Тауарлар экспорты,
млрд. АҚШ долл. (ФОБ)

26,8

29,1

29,0

27,8

Тауарлар импорты,
млрд. АҚШ долл. (ФОБ)

18,6

23,1

24,7

25,8

Негізгi капиталға
инвестициялар

2143

2529

2908

3315

өткен жылға %-бен

140

118

115

114

Ауыл шаруашылығының жалпы
өнiмiнiң көлемi, млрд.
теңге

722,5

774,7

823,5

886,4

өткен жылға %-бен

100,5

102

102,2

103

Өнеркәсіптік өнiм
көлемi, млрд. теңге

4526

4915,4

5377,2

5929,9

өткен жылға %-бен

106,7

107,3

107,6

108,8

мұнай мен газ конденсатын
өндiру, млн. тонна

61

62

66

72

оның iшiнде, экспорт, млн.
тонна

54,4

55,1

58,7

64,4

Шикi мұнай мен газ конденсаты экспортының
құны, млн. АҚШ долл.

15089

14735

14712

14664

Мұнайдың әлемдік бағасы
(Brent қоспасы), бiр
баррель үшін АҚШ доллары

48

47

44

40

Мұнайдың экспорттық
бағасы, бiр баррель үшiн
АҚШ доллары

36

35,5

33

30

      Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігінiң бағалауы бойынша 2006-2008 жылдары ЖIӨ өсуiнiң жылдық орташа қарқыны орташа алғанда 8,5% құрайды, жинақталған экономикалық өсу 27,7% құрайды.
      2006-2008 жылдары мұнайға қолайлы баға конъюнктурасының әлемдiк рынокта сақталуы экономика өсуiнiң негізгі факторы болады. Brent маркалы мұнайдың әлемдiк бағасы бiр баррелi үшiн 40-47 доллар шегінде болады, ал экспорттық бағасы бiр баррелi үшiн 30-35,3 доллар аралығында қалыптасады деп болжам жасалуда.
      Сауда теңгерiмiнiң оң сальдосы 2006-2008 жылдары орташа жылына 3,7 млрд. астам АҚШ долл. құрайды.
      Инвестициялық сұраныстың кеңеюi бiрiншi кезекте, кәсiпорындардың жеке қаражаты есебiнен алынатын инвестицияларды қаржыландырудың iшкi көздерiне байланысты болады. Негізгi капиталға инвестициялардың орташа жылдық өсуi 2006-2008 жылдары 15,7% құрайды.
      2006-2008 жылдары өнеркәсiптiң өсу қарқынының ұлғаюы болжанып отыр, ол орташа алғанда 7,9% құрайды.

       ЖIӨ-нің өндiрістiк құрылымы, %-бен

      Көз: Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
       (Кестені қағаз мәтінінен қараңыз)

      Тауарлар өндiрiсiмен салыстырғанда қызметтердiң басып өсу үрдiсi сақталады. Тауарлар өндiрiсi болжанып отырған кезеңде орташа жылына 7,8%-ғa, ал қызметтер өндiрiсi 9,3 %-ға өседi.
      ЖІӨ көлемiндегі қызметтердiң үлесi 2005 жылы 48,9 %-дан 2008 жылға қарай 49,7 %-ға дейiн өседi.

       Экономика салаларының үлесi, ЖIӨ-ге %-бен

      Көз: Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
       (Кестені қағаз мәтінінен қараңыз)

      ЖIӨ-нiң өндiрiстiк құрылымында 2004 жылы 5,9 %-дан 2008 жылы 7%-ға дейiн құрылыс үлесiнiң ұлғаю үрдiсi болжанып отыр. Бұл ретте, ауыл шаруашылығының үлесi 2005 жылы 6,3%-дан 2008 жылы
6%-ғa дейiн кемидi.

       Соңғы тұтыну әдiсi бойынша ЖIӨ-нің құрылымы, ЖIӨ-ге %-бен

      Көз: Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлiгi
       (Кестені қағаз мәтінінен қараңыз)

      Болжам жасалып отырған кезеңде соңғы тұтыну мен жинақтау әдiсi бойынша ЖIӨ-нiң құрылымы капиталдың жинақталуының өсу пайдасына өзгередi, ол 2005 жылы 23 %-дан 2008 жылы 25,2 %-ға дейiн өседi. Бұл тауарлар мен қызметтердi тұтынудың өсуiмен салыстырғанда экономикаға инвестициялардың ағынының басып озу болжамына байланысты. Экономикалық өсудiң дамуы тұрғысынан қарағанда мұндай үрдiс қолайлы болып табылады, алайда, инвестициялардың негiзгi ағыны мұнай өндiруге байланысты салаларда күтiлуде. 2005 жылы 9,4%-дан 9,1%-ға дейiн тауарлар мен қызметтердiң таза экспорты үлесiнiң төмендеуiне болжам жасалып отыр.

  5. Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету

  Параграф 1. Ақша-кредит саясаты және қаржы секторын дамыту
Ақша-кредит саясаты

      2006-2008 жылдары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң ақша-кредит саясаты саласындағы негiзгi мақсаты бағалар тұрақтылығын қамтамасыз ету болады.
      Бұл мақсатқа қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi ақша-кредит саясатының операциялары бойынша ықпал ету шараларын күшейтедi және өзiнiң негiзгi ставкаларының реттеуші рөлiн одан әрi жоғарылатуға жәрдемдесетiн болады.
      Айтарлықтай экономикалық өсу және Қазақстанға шетелдiк валюта ағымының ауқымды көлемi сияқты 2004 жылы инфляцияның жоғарылауына ықпал еткен негiзгi факторлар 2005 жылы да өз әсерiн сақтайды деп көзделуде. Бұдан басқа 2004 жылы өндiруші кәсiпорындар бағаларының 23,8%-ға жоғары өсуi 2005 жылы тұтыну бағалары өсуiнiң айқындаушы факторына айналуы мүмкiн. Осы факторлардың инфляцияға ықпал етуiн азайту үшiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi ақша-кредит саясатын күшейту жөніндегі шараларды қолданатын болады.
      Ақша-кредит саясатын күшейту Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң ресми ставкаларының кредиттер бойынша рыноктық ставкаларға ықпал ету бағытын өзгертудi көздейдi. Егер өткен жылдары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң шаралары банктердiң экономикаға кредит беру, оның iшiңде ставкаларды төмендету жөніндегі қызметін жандандыру жөніндегі мiндеттi шешуге бағытталса, "экономиканың қызып кетуiне" жол бермеу қажеттi жағдайларында ставкаларды төмендету мәселесi түпкi мұрат ретiнде қойылмайды. Осыған байланысты 2005 жылғы 1 ақпаннан бастап Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыруының ресми ставкасы жылдық 7%-дан 7,5%-ға дейiн, ал 11 шiлдеден бастап 7,5%-дан 8%-ға дейiн артты.
      Қайта қаржыландырудың ресми ставкасының реттеушi ерекшелiктерiн күшейту үшiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi ақша рыногының жалпы жағдайына, қарыздар бойынша сұраныс пен ұсынысқа, инфляцияның деңгейiне мен инфляциялық күтулерге байланысты үнемi (тоқсан сайын) қайта қарайды және белгiлейдi.
      Тұтастай алғанда, 2006-2008 жылдар iшiнде ақша базасы мен ақша массасы шамамен 2 есе ұлғаяды деп күтілуде. Алайда соңғы жылдары байқалып отырған инфляция мен инфляциялық күтілiмдердiң қалыптасуына монетарлық факторлар әсерiнiң әлсiреу үрдiсi салдарынан ақша базасының мұндай маңызды кеңеюi инфляциялық қысым көрсетпейді. Дегенмен, монетарлық факторлар есебiнен инфляциялық әлеуеттiң жинақталуын болдырмау мақсатында ұзақ мерзiмдi кезеңде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi банк жүйесiнiң шамадан тыс өтiмділігін стерилизациялау жолымен ақша базасын кеңейту қарқындарын төмендету жөнiндегi шараларды қолданатын болады.
      Шамадан тыс өтiмділiк проблемасының өткiрлiгiн бәсеңдету және банктер өтімділігін неғұрлым икемдi түрде реттеу үшін ең аз резервтiк талаптарды қалыптастыру тетігіне тиiстi өзгерiстер енгізіледi. Бұл мақсатта Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi ең аз резервтiк талаптар нормативтерiн, сондай-ақ оларды орындау тәртiбiн сақтауға тиiс банктер мiндеттемелерiнiң құрылымын айқындаудың әртүрлі нұсқаларын қарайды және тиiмдi ақша-кредит саясатын жүргiзу үшiн барынша оңтайлы нұсқасы таңдалып алынады.
      Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi өзiнiң күш-жігерін ақша-кредит саясаты құралдарының әрқилы түрлерi және қысқа мерзiмдi ставкалардың реттеушi рөлiн жоғарылату бойынша ставкаларды келiсуге жұмсайды. Инфляция бойынша болжамдардың дәлдiгiн арттыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi трансмиссиялық тетiк моделiн әзiрлеу жөнiндегi жұмысты жалғастырады. Ашық рынок операциялары кеңейтiледi, меншiктi бағалы қағаздар портфелiн ұлғайту және жаңа қаржы құралдарын дамыту жөнiнде шаралар қабылданады.
       Валюталық peттeу және валюталық бақылау саласында  Қазақстандағы валюта режимiн одан әрi ырықтандыруға бағытталған саясат iске асырылады. 2005 жылғы 17 желтоқсанда күшiне енетiн "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының жаңа  Заңына  2005 жылғы 17 маусымда Қазақстан Республикасының Президентi қол қойды. Бұл заң ұлттық валютаның толық айырбасталу қағидаттарына бiртiндеп көшу үшiн тиiмдi база құрады.
      Жаңа заңға сәйкес 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап Ұлттық банк валюталық операциялар жүргiзу үшін рұқсаттар алуға арналған талаптарды толық жояды. Лицензиялау режимi валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметке ғана таралады. Валюта түсiмiн қайтару талаптары сыртқы сауда келiсiм-шарттарында айқындалған мерзiмдерге байланысты белгiленедi, бұл валюталық операцияларды жүзеге асыру тәртiбiн едәуiр жеңілдетедi және сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың валюталық заңнама талаптарын орындауға шығасыларын қысқартады.
      Валюталық режимдi ырықтандыру жеке сектордың инвестициялық шешiмдердi қабылдауына мемлекеттiң әкiмшiлiк араласуын қысқартуды қамтамасыз етедi және қазақстандық капиталдың шетелдiк рыноктарды барынша белсендi жаулап алуы үшiн жағдайлар жасайды.
      Валюталық режимдi толық ырықтандырудың мiндеттi шарттарының бiрi - заңсыз сипаттары бар операцияларды шектеушi және қадағалаушы жүйенiң болуы. Қазiргi кезде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарауында заңсыз жолмен алынған ақшаны заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы әрекет ету жүйесiн құру жөніндегі шаралар кешенiн қамтитын заң жобасы жатыр. Онда барлық мүдделi тараптардың, оның iшiнде банктердiң қатысуымен, өйткенi олардың ақпараттық ағымдары құрылатын жүйенiң іргетасы болып табылады, және олардың мүдделерiн ескере отырып, ақшаны жылыстатуға қарсы күрестiң тиiмдi жүйесiн құру көзделедi.
      Төлем жүйелерiнiң жұмыс істеуiн қамтамасыз ету саласында  төлем жүйелерiнiң тиiмдi және сенiмдi қызмет етуiн қамтамасыз ету олардың тұрақты жұмыс iстеуiн қамтамасыз етудi қадағалау мен бақылауды жүзеге асыру, Ұлттық банкаралық төлем карточкалары жүйесiнiң төлем құралдарының жаңа түрлерiн дамыту жөнiндегi шаралар қолданылатын болады.
      Сонымен қатар, төлем карточкаларына қызмет көрсету және сауда (қызмет көрсету) ұйымдарында төлем карточкаларын қабылдау желiсiн кеңейту бойынша бiрыңғай ұлттық желi құру жөніндегі жұмыс жалғасын табады.
       Қаржы жүйесiнiң тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесу саласында  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi өз қызметiн Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттiгімен тығыз үйлестіретiн болады.
      Ақша-кредит саясаты қаржы рыногының тұрақтылығын сақтауға ықпал ететiн болады. Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың  тұжырымдамасына  сәйкес қаржы рыногын одан әрi дамыту оның барлық сегменттерiн халықаралық стандарттарға жақындату бағытында жүргiзiлетiн болады. Экономиканың нақты секторының қажеттiлiктерiн қанағаттандыратын тұрақты және тиiмдi қызмет ететiн қаржы жүйесiн қалыптастыру жалғастырылады.
      Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Бiрыңғай экономикалық кеңiстiк (БЭК) қалыптастыру жөнiндегi мемлекетаралық және ведомствоаралық топтардың, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының және Орталық Азия Ынтымақтастығының жұмысына белсендi қатысуға ниеттенiп отыр.

  Параграф 2. Қаржы секторын дамыту

Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау

      Орта мерзiмдi перспективада қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау осы саладағы жаңа мемлекеттік саясат мүдделерiн, ел экономикасының қазiргi заманғы дамуын және халықаралық ынтымақтастық жағдайларын ескере отырып жүзеге асырылады.
      Халықаралық оның iшiнде Еуропалық одақ қабылдаған стандарттарға барынша толық жақындату мақсатында қаржы ұйымдарын реттеудi одан әрi жетiлдiру жөнiндегi жұмыс жалғасын табады.
      Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеудiң және қадағалаудың бiрыңғай жүйесiн құруға бағытталған кешендi шараларды iске асыру мақсатында орта мерзiмдi перспективада:
      қаржылық қадағалаудың жаңа басымдықтарын ескере отырып, оның заңнамалық және өзге де нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру;
      қаржы рыногының инфрақұрылымын дамыту, қаржы ұйымдарының қызметiне қойылатын талаптарды арттыру.
      Қазақстанның банк секторын реттеудi халықаралық стандарттарға жақындату мақсатында Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігi (бұдан әрi - Агенттік) де Қазақстанның банк жүйесiн Банктiк қадағалау жөніндегі Базель Комитетiнiң капитал барабарлығының "Капиталды есептеудiң және капитал стандарттарының халықаралық конвергенциясы" (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards) (Базель II) жаңа келiсiмiне көшiрудi жүзеге асыруға шешiм қабылдады. Көрсетiлген келiсiмде кредиттік, рыноктық және операциялық тәуекелдердi бағалаудағы ұстанымдардың баламалылық қағидатының, яғни банктердi барабар капиталдандырудың және тұтас банк жүйесiнiң тұрақтылығын осылайша күшейтетiн тәуекелдердi басқару жүйесiн жетiлдiрудiң негiзi қаланған.
      Қаржы рыногын реттеу мен қадағалауды дамытудың орта мерзiмдi кезеңге арналған басым бағыттарына:
      Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамыту  тұжырымдамасын  iске асыру;
      Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған  бағдарламасын  iске асыру;
      Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесiн дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған  бағдарламасын  iске асыру;
      Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған  бағдарламасын  iске асыру;
      қаржы секторындағы инвестициялау, бағалы қағаздар рыногы мен жинақтаушы зейнетақы жүйесiн одан әрi жетiлдiру жөніндегі мәселелерiн шешу;
      қаржы ұйымдарын капиталдандыру деңгейiн одан әрi жоғарылату жөнiнде шаралар қабылдау;
      қаржы ұйымдарының тәуекелдердi басқарудың қазiргi заманғы жүйелерiн одан әрi енгiзуiн қамтамасыз ету;
      Алматы қаласының халықаралық қаржы орталығы жұмысының табысты қызметiне жәрдемдесу;
      "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне мiндеттi сақтандыру түрлерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау;
      қаржы ұйымдарын қадағалау мен пруденциялық реттеудiң тәуекелдердi бағалауға негiзделген жүйесiн жетiлдiру;
      қаржы ұйымдарының тәуекелдердi басқару жүйелерiн дербес бағалауды жүргiзуiне қойылатын талаптарды, сондай-ақ тәуекелдердi басқару жүйелерiн тәуелсiз сыртқы бағалауға қойылатын талаптарды айқындау;
      Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына кiруi жөніндегі iс-шараларды iске асыру мақсатында шетелдiк қаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасының қаржы рыногына қол жеткiзу тұжырымдамасын әзiрлеу;
      халықтың қаржы рыногы туралы бiлiмiн және халықтың сақтандыру және инвестициялық мәдениетiн одан әрi арттыруды ынталандыру болып табылады.

Банк секторы

      2006-2008 жылдардағы банк секторын дамыту саласындағы қызметтiң басым бағыттары:
      оның әлемдiк рыноктарға жедел кiруi мен белсендi халықаралық ынтымақтастығы үшiн ұлттық банк секторының ашықтығын және инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету;
      тиiсiнше жылжымайтын мүлiкке және банк тәуекелдерiне кредит беру көлемiнiң шамадан тыс өсуiмен байланысты проблемаларды, оның iшiнде:
      ипотекалық қарыз беретiн банктердiң өтiмділік деңгейiн жоғарылату;
      сақтандыру ұйымдарын капиталдандыруға қойылатын талаптарды неғұрлым қатаң жаңа сақтандыру сыныбы - ипотекалық сақтандыруды енгізу мүмкiндiктерiн қарау;
      қарыз алу шарттарының ашықтығы мен салыстырылуын қамтамасыз ету үшiн кредиттер бойынша сыйлықақылар ставкаларын белгiлеудiң бiрыңғай тәртiбiн айқындау;
      ипотекалық кредиттер бойынша қамтамасыз етудi тәуелсiз бағалаушылармен жыл сайынғы қайта бағалау.

Сақтандыру рыногы

      Отандық сақтандыру индустриясын дамытудың бiрiншi кезектегі мiндеттерiн айқындаудағы елеулi оқиғалардың бiрi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 1 шілдедегi N 729  қаулысымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын қабылдау болды.
      Бағдарламаның басты мақсаты мемлекеттiң, азаматтардың және шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң қаржылық, экономикалық, әлеуметтiк және өзге тәуекелдерiн басқарудың тиiмдi рыноктық құралдарының бiрi ретiнде сақтандырудың ролiн және орнын нығайтуға бағытталған ұлттық сақтандыру индустриясын одан әрi реформалау болып табылады.
      Бағдарламада айқындалған негiзгi мiндеттер:
      жеке сақтандыруды, оның iшiнде оның ұзақ мерзiмдi және жинақтаушы түрлерiн дамыту;
      өзара сақтандыру жүйесiн дамыту;
      халықтың сақтандыру мәдениетiн арттыру;
      сақтандыру iсiн ақпараттандыру және автоматтандыру деңгейiн көтеру;
      мiндеттi сақтандыру саласында мемлекеттiк саясатты жасау және оның тиiмділігін арттыру;
      сақтандыру рыногының инфрақұрылымын одан әрi жетiлдiру;
      сақтандыру саласында мамандарды даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру;
      сақтандыру қызметiн реттеу мен қадағалау стандарттарын жоғарылату;
      қайта сақтандыру және ортақ сақтандыру тетiктерiн жетілдiру болып табылады.
      Осы Бағдарламаны iске асыру:
      ұлттық сақтандыру индустриясының тұрақтылығын және сенiмдiлiгiн нығайтуға, елде жеке сақтандыруды дамытудың бастапқы негiзiн қалауға;
      мiндеттi сақтандырудың тиiмдi жүйесiн құруға мүмкiндiк беретiн ұлттық экономиканың басым салаларының қажеттілiктерiн халықты әлеуметтiк қолдауды ескере отырып мiндеттi сақтандыру саласында ұзақ мерзiмдi мемлекеттік саясатты жасауға;
      сақтандыру рыногының толыққанды инфрақұрылымын құруға қолдау көрсетуге, сақтандыру саласында кадрлық әлеуеттi жақсартуға;
      жаңа сақтандыру өнiмдерi мен технологияларды енгiзудi жандандыру, сақтандыру қызметтерiнiң сапасын жақсарту және оның тiзбесiн көбейту;
      сақтандыру рыногының субъектілерiн қадағалау мен реттеу стандарттарын арттыру;
      халықаралық рыноктарға ұлттық сақтандыру рыногының бiрiгу процесiн тереңдету және сақтандыру (қайта сақтандыру) схемасы.
      Тұтастай алғанда, ұлттық сақтандыру индустриясын дамыту мемлекеттiң экономикалық және әлеуметтік қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қажеттi алғышарттарды жасауға ықпал етедi.
      Сақтандыру саласындағы агенттiк қызметiнiң басым бағыттары:
      сақтандырудың әртүрлi сыныптары (түрлерi) бойынша сақтандыру статистиканың қалыптасқан дерекқоры негiзiнде тәуекелдер сыныптамасын әзiрлеу;
      Депозиттердi сақтандырушылардың халықаралық ұйымының ұсынымдарын ескере отырып, жеке тұлғалардың салымдарына мiндеттi ұжымдық кепiлдiк беру (сақтандыру) жүйесiн жетiлдiру;
      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тәуекелдерiн басқару жүйесiнiң болуы жөнiндегi талаптарды белгілеу болып табылады.

Бағалы қағаздар рыногы

      Бағалы қағаздар рыногы қызметінiң стандарттарын белгілеу, корпорациялық басқаруды жақсартуға ынталандыру және қаржы рыногының тәуекелдерге неғұрлым бейiм салаларына қадағалау ресурстарын шоғырландыру үшiн Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1385  қаулысымен  Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы бекiтiлдi. Бағдарламада бағалы қағаздар рыногын одан әрi дамытудың негізгі мақсаттары мен мiндеттерi айқындалады, ол рынокты жандандыруға және қазiргi проблемаларды кешендi шешудi қамтамасыз етуге арналған.
      Бағалы қағаздар рыногын (БҚР) дамыту тұтастай алғанда мемлекеттiң экономикалық және әлеуметтік қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн қажеттi алғышарт жасауға ықпал етедi. Бұдан басқа, белгiленген шаралар өтiмдi бағалы қағаздар тiзбесiн кеңейтуге, корпорациялық басқаруды, эмитенттердiң және БҚР-ның басқа да қатысушыларының ақпаратты ашу тәртiбiн жетiлдiруге ықпал етедi.
      Мемлекеттiк қарыз алу және акциялардың мемлекеттiк пакетiн басқару тәртiбiн жетiлдiру, халықтың инвестициялық мәдениетiнiң деңгейiн арттыру жөнiндегi шаралар өткiзiледi. Бағдарламада Қазақстанда сертификатталған халықаралық инвестициялық талдаушылардың келуiне қажеттi жағдайлар жасау, инвесторлардың құқықтарын қорғауды жоғарылату, бағалы қағаздар рыногына қатысушыларды қадағалау мен реттеудiң тиiмдiлiгін арттыру көзделедi.
      Болжанып отырған кезеңге арналған саясат мынадай мәселелердi шешудi қамтиды:
      кредиттік рейтингтiк бағалауларды, оның iшiнде бағалы қағаздардың листингi және институционалдық инвесторлардың активтерiн инвестициялауға қойылатын талаптарды белгiлеу кезiнде қазақстандық ұлттық шәкiл бойынша қолдануды кеңейту;
      бағалы қағаздар рыногының бiрқатар индекстерiн әзiрлеуiн қамтамасыз ету бойынша ақпараттық және талдамалық агенттіктермен жұмыс;
      дефолт жағдайына бағалы қағаздар рыногы лицензиаттарының жекелеген тәуекелдердi еркiн сақтандыруын ынталандыру;
      бағалы қағаздар рыногының лицензиаттарын бағдарламалық техникалық қамтамасыз етуге және бағдарламалық қамтамасыз етудi сертификаттауға қойылатын талаптарды әзiрлеу;
      сауда-саттық ұйымдастырушысының, орталық депозитарийдiң, оның iшiнде номиналды ұстаушылар мен тiркеушiлердiң ақпаратты резервтiк көшiру және сақтау жүйесiне қойылатын талаптарды белгілеу.
      Мемлекеттiк емес зейнетақы қорларының үнемi өсiп отыратын инвестициялық әлеуетi, сондай-ақ қаржы рыногының өзге де қатысушыларының инвестициялық белсендiлігінiң артуы Қазақстанның бағалы қағаздар рыногын серпiндi дамытуға қолайлы әсер етедi.
      Агенттiк бағалы қағаздар рыногын реттеудi халықаралық стандарттарға, ЕурАзЭҚ, БЭК, ШЫҰ, өзге де халықаралық ұйымдар шеңберiнде тиiмдi бiрiктiру талаптарына сәйкес келтiру жөнiндегi iс-шараларды өткiзедi.

Жинақтаушы зейнетақы жүйесi

      Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесiн одан әрi дамыту, салымшылардың және алушылардың құқықтарын қорғау, ұзақ мерзiмдi iшкi инвестициялар көзi ретiнде зейнетақы активтерiн басқару тиiмдiлігін арттыру мақсатында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1359  қаулысымен  Жинақтаушы зейнетақы жүйесiн дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы қабылданды.
      Бағдарламада жинақтаушы зейнетақы жүйесiн дамытудың орта мерзiмдi перспективаға арналған негiзгі басымдықтары айқындалады және мынадай iс-шараларды қабылдау:
      халықтың жинақтаушы зейнетақы жүйесiне қатысуын кеңейту;
      мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша "бiр салымшы - бiр қор" талабын iске асыру жолымен мiндетті зейнетақы жарналарын төлеу тиiмдiлігін арттыруды қамтамасыз ету және мiндетті зейнетақы жарналары бойынша агенттердiң берешегін азайту;
      алушының зейнетақы алуға құқығына ие болған сәтiндегi инфляция деңгейiн ескере отырып, нақты енгiзiлген мiндеттi зейнетақы жарналарының мөлшерiнде жинақтаушы зейнетақы қорларындағы мiндеттi зейнетақы жарналарының сақталуы жөнiндегі кепiлдiктердi мемлекеттің орындауы тәртiбiн белгiлеу;
      жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың жауапкершiлігін айқындау, салымшылардың (алушылардың) мүдделерiн қорғау;
      зейнетақы активтерiн басқарудың тиiмдiлігін арттыру, зейнетақы активтерiнiң көлемiндегi ұзақ мерзiмдi қаржы құралдарының үлесiн ұлғайту, жинақтаушы зейнетақы қорларының портфельдерiндегі қаржы құралдарының бағалық және валюталық тәуекелдерiн азайту, ұзақ мерзiмдi индекстелген мемлекеттiк бағалы қағаздар шығару, жобалық инвестицияларды дамыту мен акциялар рыногын жандандыру;
      жинақтаушы зейнетақы жүйесi субъектiлерiн қадағалауды дамыту әрi оның тиiмділігiн арттыру және Халықаралық Зейнетақы реттеуiштерi Қауымдастығының (INPRS) Жеке зейнетақы қорларын реттеу қағидаттарын енгiзу көзделедi.
      Бағдарламаны iске асыру:
      халықтың ЖЗЖ-мен қамтылуын кеңейтуге;
      мемлекеттiк емес зейнетақы қорлары (МЗҚ), зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар (ЗАИБЖАҰ) қызметiнiң қаржылық сенiмдiлiгiн және ашықтығын арттыруға;
      зейнетақы активтерiн инвестициялау үшiн қаржы құралдары ұсыныстарын ұлғайтуға;
      әртүрлi МЗҚ-ның салымшылары арасында зейнетақы жинақтарын инвестициялаудан түсетiн кiрiстердi тұрақтандыруға;
      ЖЗЖ субъектілерiн қадағалау және реттеу тиiмдiлiгiн арттыруға жәрдемдеседi.
      ЖЗҚ үшiн инвестициялық мүмкiндiктердiң кеңеюiн, өтелгенге дейiн ұсталатын ұзақ мерзiмдi қаржы құралдарының ұлғаюын ескере отырып, орташа өлшемдi номиналды кiрiс 4,5% - 6,5%-ды құрайтын болады деп күтілуде, жүйе қалыптаса бастаған алғашқы кезде пайда болған қате шоттар саны едәуiр қысқарады; "бiр салымшы - бiр қор" қағидаты iске асырылатын болады және ЖЗҚ-ға төлемдердiң тиiмдiлігi артады.
      Орта мерзiмдi кезеңде жинақтаушы зейнетақы жүйесi саласында мынадай мiндеттер шешiлетiн болады:
      шоғырландырылған қадағалауды жетiлдiру және жосықсыз бәсекенi шектеу;
      зейнетақы активтерiн шетелдiк басқарушы компанияларға берудiң орындылығына талдау жүргiзу;
      зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорлары мен ұйымдарда корпоративтік басқару қағидаттарын және тәуекелдердi басқару жүйесiн енгiзу.

         Параграф 3. Фискалдық саясат

      2006-2008 жылдары фискалдық саясат Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 27 мамырдағы N 523  қаулысымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005-2007 жылдарға арналған Орта мерзiмдi фискалдық саясатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентi мен Yкiметi бекiткен стратегиялық және бағдарламалық құжаттарда айқындалған мақсаттар мен мiндеттерге сәйкес келетiн болады.
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2006-2008 жылдарға арналған Орта-мерзiмдi фискалдық  саясатында  алдағы үш жылдық кезеңге арналған салық-бюджет саясаты, оның iшiнде бюджеттердiң болжамды көрсеткiштерi, бюджет қаражатын жұмсаудың басым бағыттары, республиканы әлеуметтiк-экономикалық дамытудың негiзгi бағыттарын iске асыру тәсілдерi, бюджетаралық қатынастарды дамыту бағыттары, мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласындағы саясат, ықтимал фискалдық тәуекелдер айқындалады.

Бюджет саясаты

      Орта мерзiмдi фискалдық саясатқа сәйкес қалыптастырылатын бюджет саясаты 2006-2008 жылдары тұрақты экономикалық өсудi қолдауға бағытталады.
      Бюджет саясатының орта мерзiмдi перспективаға арналған негiзгі мiндеттерi:
      бюджеттiк заңнаманы жүйелендiру;
      бюджеттiк жоспарлауды жетілдiру;
      бюджет жүйесiнiң сыртқы экономикалық конъюнктураға тәуелділігiн азайту;
      мемлекеттік шығыстардың тиiмділігiн және нәтижелілігiн арттыру;
      перспективалы бюджеттiк жоспарлау рөлiн арттыру;
      жүргiзiп жатқан әлеуметтiк реформаларды, бiлiм берудi дамытуды, денсаулық сақтауды, ауыл шаруашылығын және қоғамдық инфрақұрылымды қаржылық қамтамасыз ету;
      көлеңкелi экономиканың үлесiн азайту;
      бюджетаралық қатынастардың ашықтығын және тұрақтылығын қамтамасыз ету;
      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдаланудың тетiгiн жетiлдiру;
      мемлекеттiк меншiктi басқару жүйесiн жетiлдiру болып табылады.

Мемлекеттiк және мемлекет кепілдiк берген қарыз алу мен
борышты басқару саласындағы саясат

      2006-2008 жылдары Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласындағы саясаты мынадай екi бағытта iске асырылатын болады:
      бюджеттiң қалыптасқан мұнай емес тапшылығы мөлшерiн негiзге ала отырып, жүргiзiлiп отырған жинақтар саясатын ескере, республикалық бюджет тапшылығы мен үкiметтiк борыш өлшемдерiн айқындау;
      үкiметтiк борыш құрылымындағы сыртқы борыштың үлесiн бiртiндеп азайту.
      Yкiметтiк борыш құрылымындағы сыртқы борыштың үлесiн бiртiндеп азайту республикалық бюджет тапшылығын қаржыландырудың жалпы құрылымындағы сыртқы қарыздар есебiнен республикалық бюджет тапшылығын қаржыландыру үлесiн қысқарту жолымен жүзеге асырылады.
      Үкiметтiң қарыздар портфелiн әртараптандыру мақсатында бiр мезгiлде iшкi рынокта қарыз алу ұлғайған кезде сыртқы қарыз алу көлемiн азайтылатын болады.
      Iшкi қарыз алу көлемінiң ұлғаюы зейнетақы активтерiн орналастыру үшiн сенiмдi және өтiмдi қаржы құралдарын (оның iшiнде мемлекеттiк бағалы қағаздарды) жинақтаушы зейнетақы қорларына беру қажеттiлiгіне байланысты.
      Мемлекеттік және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласында жүргізiлiп отырған саясаты шеңберiнде 2006-2008 жылдары мынадай мiндеттердi (бағыттар бойынша) шешу көзделiп отыр:
      бюджет тапшылығы мен борыш көрсеткiштерi бөлігінде:
      мұнай емес тапшылықтың көлемiне негiздей отырып, Мемлекет басшысы айқындаған мiндеттердi есепке алып, республикалық бюджеттiң оңтайлы өлшемдерiн айқындау және орта мерзiмдi перспективада бюджеттiң теңгерiмдiлігіне қол жеткiзу;
      жинақтар саясаты шеңберiнде үкiметтiк борыш оңтайлы мөлшерiн айқындау;
      ішкі қарыз алу бөлігінде:
      жылдар мен қағаз түрлерi бойынша бөлiнiсте мемлекеттiк бағалы қағаздар эмиссиясының орта мерзiмдi кезеңге арналған болжамды схемасын жасау;
      iшкi қарыздарды тарту мерзiмдерiне қарай қарыз алудың түрлi құралдарын қолдану;
      рыноктағы ахуалға қарай қарыз алудың жалпы көлемiндегі индекстелген және купондық мiндеттемелер арасындағы оңтайлы ара қатынасты белгiлеу жолымен пайыздық тәуекелдерді азайту;
      бағалы қағаздар рыногындағы бағдарларды ("benchmark") белгiлеу;
      шығарылымдардың жалпы санын қысқарта отырып, кезiнде мемлекеттiк бағалы қағаздарды шығару көлемiн ұлғайту;
      айналыс мерзiмiн ұлғайта отырып, пайыздарды төлеу кезеңдiлігін азайту;
      мiндеттемелердiң орындалмау тәуекелiн азайту және қысқа және орта мерзiмдi перспективада үкiметтiк iшкi борышты өтеу жөнiндегi төлемдердiң ең жоғары шегін төмендету, бұл үшiн орта мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi мiндеттемелердi шығаруға қайта бағдарлану көзделiп отыр;
      сыртқы қарыз алу бөлігінде:
      Қазақстанның 2030 жылға дейiнгі даму  стратегиясына  Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейiнгi стратегиялық даму жоспарына Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бағдарламасына, Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарына, донор - халықаралық қаржы ұйымдарының тиiстi орта мерзiмдi кезеңге арналған елдiк бағдарламаларына сәйкес Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық маңызды мәселелерiн шешуге бағытталған инвестициялық жобаларды қаржыландыруға сыртқы қарыздарды тарту;
      экономиканың басым салаларында сыртқы қарыздар есебiнен қаржыландырылатын, жаңа инвестициялық жобаларды дайындау оның iшiнде:
      ауыл, су және орман шаруашылықтарында;
      жол саласында;
      өндiрiстiк инфрақұрылымды дамыту;
      астананы одан әрi дамыту;
      жаңа жобаларды iрiктеудi күшейту және Қазақстан Даму Банкiнiң өтемдiк негізде қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалардың банктiк сараптамасын жүзеге асыруға қойылатын талаптарды;
      республикалық инвестициялық жобалар тiзбесiне енгізiлетiн жобалардың дайындалу сапасы мен сараптамасын жақсартудан көрiнетiн қарыз қаражатын тиiмдi пайдалану;
      теңгенiң айырбас бағамы өзгерген жағдайда терiс салдарды азайту мақсатында Yкiметтiң сыртқы қарыздар портфелiн қарыздардың валюталары бойынша әртараптандыру;
      Үкiметтің бiрлесiп қаржыландыру үлесiн бiр мезгiлде ұлғайта отырып, донорлардың сатып алу рәсiмдерi бойынша шектеулердi жұмсарту шартымен инвестициялық жобаларды қаржыландыруға сыртқы қарыздарды тарту;
      борышты өтеу және оған қызмет көрсету бөлігінде:
      неғұрлым қымбат қызмет көрсетiлетiн үкiметтiк қарыздарды мерзiмiнен бұрын өтеу жолымен үкiметтiк борышты белсендi басқару;
      жергiлiктi атқарушы органдардың мерзiмi өткен борыш мiндеттемелерiн өтеу және реттелмеген борыш мiндеттемелерi проблемаларын жедел шешу жөнiнде белсендi шаралар қабылдау;
      Фискалдық тәуекелдердi болжау.

Мемлекеттiк мүлікті басқару және жекешелендiру

      2006-2008 жылдары мемлекеттік мүлiктi басқару және жекешелендiру саласындағы мемлекеттiк саясат мынадай мiндеттердi iске асыруға бағытталады:
      мемлекеттiк кәсiпорындардың, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың бейiндi емес қызмет түрлерiн рыноктық ортаға берудi қамтамасыз ету;
      стратегиялық маңызды компаниялардың мемлекеттiк акциялар пакетін басқару жөнiндегi мемлекеттiк холдингтiк компания құру;
      мемлекеттік органдар, мемлекеттiк кәсiпорындардың, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың басқару органдарында мемлекет мүддесiн бiлдiретiн лауазымды тұлғалар тарапынан мемлекеттiк мүлiктi басқару тиiмдiлiгiн арттыру;
      заңнама талаптарына сәйкес стратегиялық маңызы бар экономика салаларында мемлекеттiк меншiк мониторингiн қамтамасыз ету;
      аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмдiктерiнiң тиiмдi жұмыс iстеуi мақсатында заңнамада белгiленген тәртiппен оларға коммуналдық меншiктi бөлiп беру;
      мемлекеттiк меншiк объектілерiн есепке алу жөнiнде бiрыңғай дерекқор құру.
      Алдағы кезеңде мемлекеттiк меншiк объектiлерiнiң орынды әрi тиiмдi пайдаланылу нысанына оларға түгендеу жүргiзу мемлекеттік кәсiпорындардың, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың қызмет түрлерiн түгендеу бойынша мемлекеттiң жекелеген экономика салаларына қатысу мақсаттарына сай келмейтiн қызмет салаларын айқындау үшiн жүргiзiлетiн жұмыс қорытындыларын есепке ала отырып жүзеге асырылады. Көрсетiлген қызмет түрлерi, сондай-ақ пайдаланылмайтын немесе мақсаты бойынша пайдаланылмайтын мемлекеттiк мүлiктi қоса алғанда, мұндай қызмет сол арқылы жүзеге асырылатын мүлiк заңнамада белгiленген тәртiппен бәсекелi ортаға берiлуi тиiс.
      Стратегиялық маңызды компаниялардың мемлекеттiк акциялар пакетiн басқару тиiмдiлігін арттыру мақсатында мемлекеттiк холдингтiк компания құрылады.
      Есептi жыл қорытындылары бойынша мемлекеттiк меншiктi басқаруды талдау, мемлекеттiк органдар мен оларға бағынысты ұйымдар басшыларының есептерiн тыңдауды жүргiзу уәкiлеттi мемлекеттiк органдар тарапынан да, мемлекеттiк кәсiпорындардың, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлiк қоғамдардың (серiктестiктердiң) басқару органдарында мемлекет мүддесiн бiлдiретiн лауазымды тұлғалар тарапынан да мемлекеттiк меншiк объектiлерiн басқару тиiмділiгiн арттыру қажеттігiн анықтап бердi.
      Таяу жылдары мемлекеттiк кәсiпорындардың, акцияларының бақылау пакеттерi (қатысу үлестерi) мемлекетке тиесілі акционерлiк қоғамдардың (серiктестiктердiң) қаржы-шаруашылық қызметi нәтижелерiн бақылау тетiгін жетілдiру жөнiндегi жұмыс жалғасатын болады.
      Жасалған нормативтiк құқықтық базада мемлекеттiк меншiк мониторингін жүргiзу тәртiбiн айқындалады, меншiк нысанына қарамастан, экономиканың стратегиялық маңызды салаларындағы аса iрi кәсiпорындарды кешендi тексеру осы мониторинг шеңберiнде жүргізiледi. Алдағы кезеңде "Экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларындағы меншiктiң мемлекеттiк мониторингi туралы" Қазақстан Республикасының  Заңын , қабылданған заңи нормативтiк құқықтық кесiмдердi практикалық iске асыру жөнiндегi жұмыс жалғасады. Мониторинг объектiлерi, меншiгiнде не басқаруында мониторинг объектілерi бар жеке немесе заңды тұлғалар өздерiнiң қызметiн объективтi түрде көрсететiн ақпарат беретiн болады, ал электрондық дерекқорды енгiзу мемлекеттiк органдарға заңнамада белгiленген тәртiппен мониторинг объектілерi туралы дұрыс ақпаратты жедел алуға, мәлiметтердi экономикалық болжамдарды жасау және жекелеген мониторинг объектiлерi мен (немесе) экономика салалары қызметiнiң тиiмділiгiн арттыруға бағытталған бағдарламаларды әзiрлеу үшiн пайдалануға мүмкiндiк бередi.
      Бюджет  кодексiнде , 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында  жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарының өкілеттiктерi мен қаржыландыру көздерi айқындалған. Осыған байланысты, Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы заңнамада көзделген өкiлеттiктердi iске асыру үшiн жақын арада аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) әкiмдiктерi өздерiне қажет мүлiкпен қамтамасыз етілуi тиiс. Бұл үшiн мемлекеттiк тұрғын үй қоры объектілерiн қоса алғанда, тиiстi әкiмшілiк-аумақтық бiрлiк аумағындағы мемлекеттiк мүлiкке түгендеу жүргiзу; әкiмдiктерге қажеттi мүлiк тiзбесiн айқындау және заңнамада белгiленген тәртiппен оны жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарына бекiтiп берудi қамтамасыз ету керек.
      Мемлекеттiк меншiк объектілерiн толық әрi дұрыс есепке алуды қамтамасыз ету үшiн бiрыңғай дерекқор құру және жүргiзу көзделiп отыр. Осыған байланысты, мемлекеттiк мүлiк есебiн жүргізу мәселелерi бойынша республикалық және коммуналдық меншiктiң уәкілеттi органдары арасындағы өзара iс-қимылдың айқын тәртiбiн дайындау керек.
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735  Жарлығымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейiнгi стратегиялық даму жоспарына сәйкес мемлекеттiк активтердi басқару жүйесiн жетілдiру мақсатында мемлекеттiң активтерi мен мiндеттемелерi теңгерiмiн жасау әдiстемесi әзiрленедi.
      Мемлекеттiк мүлiктi басқару жүйесiнiң құрылымдық бөлшегi бола отырып, жекешелендiру жариялылық, ашықтық, бәсекелестiк қағидаттарын сақтай отырып, белгiлi бiр салаларға және нақты кәсiпорындарға қатысты мемлекет мүддесiне сәйкес жүзеге асырылады.

Салық саясаты

      2006-2008 жылдары салық саясатының негiзгi бағыттары:
      шағын кәсiпкерлік субъектiлерi үшін арнаулы салық режимiн қолдану аясын тартуға және оларды, ең алдымен, экономиканың шикiзаттық емес секторына инвестициялар салуға тартуға шаралар қабылдау;
      салық төлеушiлер үшiн қашықтық және ақпараттық қызмет әдiстерiнiң көмегiмен салықтық әкiмшiлендiру процестерiн одан әрi жетiлдiру және дамыту;
      салықтық есептiлiктi талдаудың және оның камералдығының тәсiлдерi мен әдiстерiн дамыту;
      ақпараттық қызметтердi бiрiктiру, мемлекеттiк органдармен ақпараттық өзара iс-қимылды жетiлдiру және тиiмдiлігін арттыру;
      шағын және орта бизнес субъектiлерiне салық салуды жетiлдiру;
      халықтың әл-ауқатының өсу жағдайы кезiнде қазақстандық экономиканың бәсекеге қабiлеттілiгін күшейту мақсатында 2008 жылдан бастап заңды тұлғалардың кiрiстерiнен салық жүктемесiн жеке тұлғаларға біртiндеп қайта бөлудiң мүмкiндігін қарау болады.

  6. Бәсекелестiктi қорғау және дамыту, табиғи монополия субъектiлерiнің
қызметін реттеу

  Параграф 1. Бәсекелестiктi қорғау және дамыту

      Экономиканың одан әрi өрлеуi мемлекеттi дамытудың басты басымдығы болып қала бередi және ол бәсекелестіктi қорғау жағдайларында ғана болуы мүмкiн.
      Тауар рыноктарында салауатты және адал бәсекелестiктi дамыту мақсатында бәсекелестiктi қорғау әрi дамыту және монополистік қызметтi шектеу қажет.
      Қолданыстағы монополияға қарсы заңнаманы қазiргi заман ақиқатына сәйкес келтiру үшiн "Бәсеке және монополиялық қызметтi шектеу туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  жобасы әзiрлендi, қазiргi уақытта ол Қазақстан Республикасы Мәжiлiсiнiң қарауында жатыр. Заң жобасы субъектiлердiң монополиялық мiнез-құлқының алдын алуға бағытталған және жаңа компаниялардың пайда болуына, жұмыс iстеп тұрған кәсiпорындар арасында салауатты бәсекелестіктi дамытуға ықпал ететін жағдай туғызады.
      Қолданыстағы заңнама шеңберiнде заңи кесiмдер әзiрленуде. Мысалы, Республиканың тауар рыноктарындағы бәсеке жағдайын талдау мен бағалауды және бiр немесе бiрнеше рынок субъектiлерiнiң үстем (монополиялық) жағдайын белгiлеудi жүргізу жөнiндегi нұсқаулық пен Монополиялық жоғары және монополиялық төмен бағаны айқындау жөнiндегi әдiстеме сияқты нұсқаулықтар әзiрлендi.
      Сонымен қатар, бәсекелестіктi қорғау мәселелерiн реттейтiн құқық нормаларын халықаралық стандарттарға сәйкес келтiру туралы мәселе өзекті болып табылады. Бұл, бiрiншi кезекте, қазақстандық экономиканы әлемдiк экономикалық кеңiстiкке жоспарлы бiрiктiрумен байланысты.
      Нормативтiк құқықтық және әдiснамалық базаны жетілдiру мақсатында бәсекелестіктi қорғау саласында "Бәсеке және монополистiк қызметті шектеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жаңа редакциясы негiзiнде Халықаралық бәсеке желiсi (бәсекелестікті қорғау жөнiндегi органдарды бiрiктiретiн халықаралық ұйым) қабылдаған ұсынымдарға сәйкес келетiн заңи кесiмдердi қабылдау жоспарланып отыр.
      Экономика салаларындағы бәсекелестiк дәрежесiн айқындау мақсатында тауар рыноктарын талдау жүргізiледi, соның нәтижесiнде осы салалардағы бәсекелестіктi дамыту және монополиялық қызметті шектеу жөнiнде нақты ұсыныстар дайындалады.
      Бұл жұмыс, сондай-ақ жүргізiлiп жатқан темiр жол көлiгі салаларын монополиясыздандыруға, электр энергетикасы саласындағы қайта құруларға байланысты жүргізiлуде, бұлар iрi рынок субъектiлерiнiң үстем болу үлесін нақтылауды және жаңадан құрылған шаруашылық жүргізушi субъектiлердiң үстемдiк жағдайын айқындауды талап етедi.
      Коммуналдық қызметтер мен әлеуметтік маңызды тауарлар бағаларының (тарифтерiнiң) өсуiне жол бермеу мақсатында жергілiктi тауар рыноктарында үстем жағдайға ие болып отырған шаруашылық жүргізушi субъектiлердiң қызметiн қадағалауға ерекше көңiл бөлiнедi.
      Бұдан басқа, тауар рыноктарындағы бәсекелестік дәрежесiн айқындау мақсатында оларға талдау жүргiзілетін болады. Мемлекеттік реттеудi азайту немесе мемлекет тарапынан араласуды азайту мүмкiндiгi жөніндегі ұсыныстар осындай талдаулардың нәтижесiне айналуы тиiс. Мұндай шаралар тиiсті тауар рыноктарындағы бәсекелi қатынастарды дамытуға мүмкiндiк бередi.
      Сонымен қатар, монополизм көрiнiстерiн асыра пайдаланудың, рынок субъектiлерiнiң монополиялық бағаларды белгiлеу жөнiндегі сыбайласуының жолын кесу, басқа субъектiлердi рыноктан шеттету және олардың рынокқа кiруiн шектеу, рынок субъектiлерiнiң шаруашылық қызметiне мемлекеттiк органдардың негізсiз араласуының жолын кесу мәселелері жөнiндегi мемлекеттік бақылау бойынша шаралар күшейтiлетiн болады.
      Кәсiпкерлiк бостандығы мен тұтынушылар құқықтарын қорғаудың қоғамдық жүйесiн нығайту, бәсеке мәдениетiн арттыру басым мәнге ие болады.

  Параграф 2. Тариф саясаты

      Орта мерзiмдi кезеңде тариф саясатының негізгі бағыты табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметтерiне тариф белгілеудiң тиiмдi жүйесiн құру болады. Тариф саясаты мынадай қағидаттарға негізделетін болады: тұтынушылар мен табиғи монополия субъектiлерi мүдделерiнiң теңгерiмiн сақтау;
      табиғи монополия субъектiлерiнiң тиiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететін шығындар мен пайданы жабу;
      орта мерзiмдi негіздегі тарифтер тұрақтылығы;
      Қазақстанды әлемдiк экономикаға бiрiктiру процесiн қамтамасыз ету мақсатында тарифтердi негiзсiз сараландырудан бас тарту;
      табиғи монополия субъектiлерi қызметінiң тиiмдiлігін арттыру.
      Табиғи монополиялар саласында тариф саясатын дамыту тұжырымдамасын, сондай-ақ 1999 жылғы 13 шiлдедегі "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына  толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  ережелерiн iске асыру шеңберiнде орта мерзiмдi кезеңде тариф саясатының негiзгi мiндеттерi:
      экономиканың тиiстi секторларын қайта құрылымдау бағдарламаларының шеңберiнде табиғи монополияға жататын қызмет түрлерiн нақтылау;
      табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiн мемлекеттiк реттеу және бақылау әдiстерiн, соның iшiнде:
      табиғи монополиялар субъектілерiнiң тарифтiк сметаларды орындауын талдау;
      тарифтердiң (бағалардың, алым ставкаларының) инвестициялық және шектi деңгейiн бекiту әдiстемесiн әзiрлеу;
      табиғи монополиялар субъектілерiнiң қызметiн техникалық және қаржылық сараптауды жүргiзу талаптары мен ережелерiн белгiлеу;
      табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызмет (тауарлар, жұмыстар) түрлерi бойынша кiрiстерiнiң, шығындарының және тартылған активтерiнiң бөлек есебiн енгізу жөнiндегi есептi мәлiметтерiн талдау;
      табиғи монополиялар субъектiлерi жүзеге асыратын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алуды бақылауды күшейту;
      табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерге (бағаларға, алым ставкаларына) қосылатын амортизациялық шегерiмдердiң мақсатты пайдаланылуын бақылау;
      инвестициялық бағдарламаларды бағалау әдiстерiн енгізу;
      табиғи монополиялар субъектілерiнiң қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушылардың құқығын, соның iшiнде тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі қоғамдық бiрлестiктердi (үкiметтік емес ұйымдарды) тарта отырып, табиғи монополиялар субъектiлерiнiң тарифтерi (бағалары, алым ставкалары) жобаларын қарау кезiнде мiндеттi түрде бұқаралық тыңдаулар жүргiзу арқылы кеңейту жолымен кеңейту;
      табиғи монополияның барлық салаларында табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызмет (тауарлар, жұмыстар) түрлерi бойынша кiрiстерiнiң, шығындарының және тартылған активтерiнiң бөлек есебi ережесiн әзiрлеу және енгiзу;
      табиғи монополия субъектiлерiне негiзгі құралдарды тұрақты жаңарту үшiн жағдайлар жасау, салалардың инвестициялық тартымдылығын арттыру мақсатында тартылған активтердi өтеудi қамтамасыз ету;
      табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерiн (бағаларын, алым ставкаларын) есептеудiң тұжырымдамалық ұстанымдары мен неғұрлым оңтайлы (қолайлы) әдiснамасын айқындау;
      ұсынылатын қызметтер (тауарлар, жұмыстар) сапасының көрсеткiштерiне қарай тарифтi (бағаны, алым ставкаларын) айқындау тәртiбiн әзiрлеу және белгiлеу;
      табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерiне (бағаларына, алым ставкаларына) есептеу аспаптарын сатып алуға және орнатуға жұмсаған шығындарын қосу тәртiбiн айқындау;
      табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тұтынушылардың тең қол жетiмділігi тәртiбiн бекiту болып табылады.
      2003 жылы тартылған активтердiң реттелетiн базасына пайда ставкасын есептеу әдiсi енгiзiле басталды. Бұдан басқа, табиғи монополиялардың электр және жылу энергетикасы саласында қызметтер көрсететiн бiрнеше субъектiсi орта мерзiмдi тарифтер бойынша жұмысқа ауысты. Осыған байланысты аталған субъектілердiң қызметiне талдау жүргізіледi, сондай-ақ табиғи монополиялардың барлық салаларында тариф құрудың орта және ұзақ мерзiмдi әдiстемесiне iс жүзiнде көшу аяқталады.
      Реттеудiң жаңа тетiктерiн дамыту бағытында мынадай мiндеттердi шешу қажет:
      табиғи монополия субъектiлерiнiң қызметтерiне тарифтер деңгейiнiң өзгеру серпiнiнiң экономика салаларына және тұтынушылардың жекелеген топтарына әсерiн бағалау модельдерiн әзiрлеу;
      салалардың ерекшелiктерiн ескере отырып, тарифтердiң экономикалық негіздi саралануын айқындау;
      қызметтердi мемлекеттiк субсидиялау тетiктерiн әзiрлеу;
      табиғи монополия субъектiлерiнiң қызметiн бақылау және сараптау тетiктерiн жетiлдiру. Көрсеткiштердiң теңгерiмдi жүйесi негiзiнде субъектiлер қызметiнiң мониторингi жүйесiн құру;
      реттеушi орган қызметiн ақпараттандыру.

  7. Сауда және сыртқы экономикалық қызмет

  Параграф 1. Сыртқы сауда саясаты

      2006-2008 жылдары сауда мен сыртқы экономикалық қызметтегi жұмыстардың негізгі бағыттары:
      "Сауда қызметiн реттеу туралы" 2004 жылғы 12 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңын  iске асыруға;
      сауда және қоғамдық тамақтандыру объектілерiнiң қызметiн қазiргі заман талаптарына сәйкес келтiруге (Қазақстан Республикасындағы сауда және қоғамдық тамақтандыру объектiлерiне қойылатын бiлiктілiк және техникалық талаптарды қолдану жөнiнде ұсынымдар тұжырымдауға);
      әртүрлi сауда түрлерiн дамытуға, өңiраралық сауданы дамытуға ықпал ететiн және iшкi рынокқа әлеуметтiк маңызды тауарлардың тұрақты жеткiзiлуiн қамтамасыз ететiн қазiргі заманғы инфрақұрылымды және сауда саласы кәсiпорындарын құруды ынталандыруға;
      ауыл шаруашылығы өнiмдерi рыноктарында бәсекелi орта құруға және тұтыну тауарлары бағаларының негізсiз өсуiне жол бермеуге;
      Қазақстан Республикасында тауар биржаларының қызметiн одан әрi дамытуға;
      Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Қытай Халық Республикасының Үкiметi арасындағы "Қорғас" Халықаралық шекаралық ынтымақтастық орталығын (ХШЫО) құру туралы негіздемелiк  келiсiмдi  iске асыруға;
      экспортты әртараптандыру және жалпы экспорт көлемiндегi қосылған құны жоғары өнiмнiң үлесiн ұлғайту жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдауға;
      уәкiлеттi органдармен және мүдделi кәсiпорындармен консультациялар жүргiзу жолымен қазақстандық тауарларға қатысты шетелдiк мемлекеттер бастамашы болған демпингке қарсы талқылауларды реттеу жөніндегі iс-шараларды жүргiзуге;
      қазақстандық тауарларды сыртқы рыноктарға экспорттық жеткiзудiң және сауда теңгерiмiнiң оң сальдосының өсу серпiнiн сақтауға жәрдемдесуге;
      өндiрiстi әртараптандыруға жәрдемдесуге және экспортқа бағдарланған тауарлар мен қызметтер өндiрiсiн ұлғайтуға;
      сауда теңгерiмiн жақсарту және Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы (бұдан әрi - ТМД) елдерiмен оң сальдоға көшу мақсатында ТМД елдерiне экспорттық жеткiзулердi ұлғайтуға жәрдемдесуге;
      Икемдi кеден-тарифтiк саясат жүргiзу және қорғау, демпингке қарсы және өтемдiк шараларды қолдану жолымен отандық өндiрушiлердiң мүдделерiн тауарлардың өсiп кеткен импортынан қорғауға бағытталған шараларды қабылдауға бағытталатын болады.

Дүниежүзiлiк сауда ұйымына кіру

      Сыртқы экономикалық саясаттың 2006-2008 жылдарға арналған басым бағыттарының бiрi Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөнiндегi жұмыстарды жалғастыру және Қазақстанның сыртқы саудадағы мүддесiн кемсiтудiң алдын алу үшiн аталған ұйымның тетiктерiн белсендi пайдалану болып табылады.
      Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөнiндегi қорытынды құжаттарды дайындауға көшу Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөнiндегi көпжақты және екiжақты келiссөздер жүргiзудiң нәтижесiне айналуы тиiс, мұнда Қазақстанның экономикалық мүддесi барынша ескерiледi.
      Орта мерзiмдi перспективада Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөніндегі келiссөз процесiн аяқтау және ДСҰ-ның тең құқылы мүшесi мәртебесiн иелену күтiлiп отыр. Осыған байланысты барлық мiндеттердi, оның iшiнде өңiрлiк бiрлестіктер шеңберiнде қайта қарау және ұлттық заңнаманы ДСҰ нормаларымен сәйкестендiру жөнiнде жұмыс жүргiзiледi.

Халықаралық экономикалық бiрiгуге қатысу

      Елдiң әлемдiк экономикаға өзара тиiмдi бiрiгуi, оның халықаралық еңбектi бөлу жүйесiндегi рөлiн оңтайландыру үшiн жағдайларды қалыптастыру сыртқы экономикалық саясаттың 2006-2008 жылдарға арналған негiзгi басым бағыттарының бiрi болып табылады.
      Қазақстанның әлемдiк экономикаға трансформациясының аса маңызды шарты саудадағы әрiптес елдердi таңдауда икемдi саясат жүргiзу: үшiншi елдер арқылы транзиттi барынша азайту мақсатында Еуропа мен Азия елдерiнiң таяу рыноктарын неғұрлым толық пайдалануға, өңiрлiк одақтармен өзара iс-қимылды күшейтуге, еркiн сауда аймағының артықшылықтарын барынша пайдалануға бағытталған өткізу рыногын әртараптандыру болып табылады.
      Алдағы кезеңге арналған аса маңызды іс-шаралардың бiрқатары: саудада преференциялық режимдi белгiлеу жөнiнде екiжақты және көпжақты келiсiмдер жасау жөнiндегi келiссөздердi одан әрi жүргiзу;
      өңiрлiк бiрлестiктер (ТМД, ЕурАзЭҚ, БЭК, ШЫҰ және ОАО) шеңберiнде экономикалық бастамаларды жылжыту;
      Қазақстанның халықаралық экономикалық ұйымдардың қызметiне қатысуымен байланысты мәселелер жөніндегі мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және iске асыру болып табылады.

  8. Адами капиталды дамыту

  Параграф 1. Білім жүйесiн дамыту

      2006-2008 жылдары бiлiм беру саласындағы негізгі мiндеттер:
      Бiлiм берудiң 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік  бағдарламасын  iске асыру;
      халықтың барлық жігінiң сапалы бiлiмге қол жеткiзуiн қамтамасыз ету;
      12-жылдық жалпы орта бiлiм беруге көшуге дайындық және кезең- кезеңiмен көшудi бастау;
      Техникалық мамандықтар бойынша бiлiктiлiгi жоғары кадрларды басымды даярлықпен қамтамасыз ете отырып, жоғары бiлiмдi кадрлар даярлаудың мемлекеттік бiлiм беру тапсырысы құрылымын жетiлдiру;
      сапаны бағалаудың ұлттық жүйесiн құру;
      бiрыңғай ұлттық ақпараттық ортаны қалыптастыру;
      бiлiм беру процесiн оқу-әдiстемелiк және ғылыми қамтамасыз етудi жетiлдiру;
      білiм беру бағдарламаларын әртараптандыру және олардың икемдiлігі, жоғары оқу орындары желiсiн оңтайландыру және академиялық бостандықтарды кеңейту негізiнде жоғары кәсiптiк бiлiм беру сапасын арттыру;
      магистрлiк және докторлық бағдарламалар бойынша жоғары бiлiктi кадрлар даярлауға көшудi жүзеге асыру;
      бiлiм берудiң кредиттiк жүйесiн енгiзу;
      кредиттердi қайтару жөнiндегi мемлекет кепiлдiгiн қамтамасыз ете отырып, екiншi деңгейдегi банктер арқылы студенттiк кредиттер берудiң қазiргi заманғы жүйесiн құру;
      ұлттық жоғары оқу орындарына шетелдiк оқытушылар мен консультанттарды тарту;
      жыл сайын "Болашақ" бағдарламасы шеңберiнде үздiк үш мың студенттi әлемнiң озық жоғары оқу орындарында даярлау;
      жоғары кәсiптiк бiлiм беру үшiн оқулықтар мен оқу құралдарының жаңа буынын әзiрлеу және шығару;
      шетелдегi кез келген елде тағылымдаманы қоса алғанда, жыл бойы ғылыми зерттеулер жүргiзуге арналған грант мәртебесi бар жыл сайынғы мемлекеттік " Үздiк оқытушы " стипендиясын төлеу арқылы профессорлық-оқытушы құрамды қолдау болады.

  Параграф 2. Кәсiптiк орта бiлiмдi мамандар мен жұмысшы кадрларды даярлау жүйесiн дамыту

      Ең жаңа технологиялар талаптарына және еңбек рыногының қажеттiлiгiне сәйкес оқып жатқандарды тиiмдi кәсiптiк қызметке даярлауды қамтамасыз ету үшiн 2006-2008 жылдары мынадай мiндеттердi шешу:
      бiлiм берудiң халықаралық стандарттық сыныптамасының өлшемдерiне сәйкес бастауыш және opтa кәсiптiк бiлiм беру және кадрлар даярлаудың жүйесiн қайта құрылымдау;
      халықтың барлық жiгiнiң кәсiптiк бастауыш және орта бiлiмге қол жеткiзуiн қамтамасыз ету және олардың бiлiкті техникалық және кәсiптiк бiлiм алуға мүдделiлiгiн арттыру;
      бiлiктiлiгi жоғары жұмысшы кадрларын және орта буын мамандарын даярлау үшiн экономиканың нақты секторын тарту тетiктерiн құру;
      оқитындардың еңбек рыногындағы бәсекеге қабiлеттiлiгiн қамтамасыз ететiн кәсiптiк дағды алуы үшiн жағдайлар жасау;
      оқитындардың еңбек рыногындағы бәсекеге қабiлеттiлiгiн қамтамасыз ету үшiн кәсiби дағды алуына жағдайлар жасау;
      кәсiптiк орта бiлiм мен техникалық және ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша кәсiптiк орта бiлiмнiң бiр бөлiгiн орта бiлiм беру жүйесiнiң құраушы бөлiгі болып табылатын техникалық және кәсiптiк бiлiмге трансформациялау;
      кәсiптiк орта бiлiм берудiң жекелеген бағдарламаларын жаңа - ортадан кейiнгі кәсiптiк бiлiм беру деңгейiнде көшiру;
      бастауыш және орта кәсiптiк бiлiмi бар кадрлар даярлауды кластерлiк бастамаларды ескере отырып, жүзеге асыру;
      оқытудың кредиттiк жүйесiн енгiзу қажет.

  Параграф 3. Ғылым мен инновацияларды дамыту

      2003-2015 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық даму  стратегиясының  басымдықтарына сәйкес ғылыми зерттеулер pecуpc үнемдеушi және экологиялық таза технологияларды әзiрлеуге, экономиканың шикiзаттық бағытталуынан ауытқуға, өндiрiстiк кәсiпорындардың экспортқа бағдарлануын жоғарылатуға және өндiрiстi әртараптандыруға бағытталған.
      Осыған байланысты бiрiншi кезектегi мiндеттер:
      Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық жүйесiн қалыптастыру және дамыту жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған  бағдарлама  мiндеттерiн iске асыру;
      Қазақстанда ұлттық ғылыми-технологиялық және өңірлiк технологиялық парктер, технологиялық бизнес-инкубаторлар құру;
      технологиялар трансфертi жүйесiн дамыту;
      шағын инновациялық кәсiпорындарды дамыту мен қолдаудың нәтижелi тетiктерiн құру;
      инновациялық кәсiпкерлiк саласында кадрларды даярлау және қайта даярлау;
      инновациялық кәсiпкерлiктi ақпараттық қолдауды дамыту;
      ғылыми әзiрлемелердi, жаңа технологияларды коммерцияландыру үшiн венчурлық, оның iшiнде шетелдiк капиталды тарту.
      Қазақстанның стратегиялық мүддесiн негiзге ала отырып, орта мерзiмдi кезеңде мыналарды жүзеге асыру:
      республиканың әлеуметтік-экономикалық даму қажеттiлiктерiне және әлемдiк ғылымның даму үрдiстерiне сәйкес орта мерзiмдi кезеңге арналған iргелi зерттеулер бағдарламаларын қалыптастыруды қамтамасыз ету;
      ғылыми және инновациялық инфрақұрылым субъектiлерiн (ғылыми ұйымдарды, технопарктердi, технополистердi, инновациялық орталықтарды, технологиялық бизнес-инкубаторларды, ғылыми-технологиялық аймақтарды және т.б.) дамыту және қолдау;
      инновациялық даму саласындағы нормативтiк құқықтық базаны жетілдiру;
      отандық және шетелдiк қаржы институттарымен бiрлесiп, венчурлiк инновациялық қорлар құру, инновациялық жобаларды венчурлiк қаржыландыру тетiктерiн әзiрлеу және iске асыру;
      инновациялық сала үшiн мамандар даярлау мақсатында республиканың жетекшi университеттерi базасында инновациялық жобаларды басқару жөнiндегi менеджерлердi, инновациялық кәсiпорындар үшiн инженер-техник мамандарды даярлауға, сондай-ақ мамандарды қайта даярлауға бағытталған шаралар кешенiн әзiрлеу;
      шетелдiк озық технологияларды тарту жүйесiн құру;
      отандық ғылым мен технологиялардың жетiстiктерiн алға жылжыту мақсатында отандық әзiрлемелердiң деректер банкiн құру және экономиканың нақты секторының инновациялық әзiрлемелерге мұқтаждығын талдау жөнiндегi жұмысты жалғастыру қажет.

  Параграф 4. Халықтың әл-ауқатын арттыру

Халықтың кiрiстері

      Әлеуметтiк-экономикалық дамудың алдағы кезеңге арналған орта мерзiмдi жоспарының халықтың әл-ауқаты саласындағы мақсаты жалақының жалпы деңгейiн көтеру, зейнетақы және басқа да әлеуметтiк төлемдер мөлшерiн арттыру болып табылады.
      Халықтың кiрiстерiн одан әрi жоғарылату, оның iшiнде бюджет саласы қызметкерлерiнiң жалақысын кезең-кезеңмен жоғарылату көзделiп отыр.
      Бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдардың қызметкерлерiне жалақы төлеу жүйесiн одан әрi жетiлдiру жөнiндегi жұмыс бюджет саласының қызметкерлерiне жалақы төлеу жүйесiн одан әрi жетілдiру шеңберiнде жалғасады.
      Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу үшiн:
      зейнетақы мөлшерiн жыл сайын арттыру және зейнетақылар мен жәрдемақыларды уақтылы төлеудi қамтамасыз ету;
      әлеуметтiк қамсыздандыру және әлеуметтiк қызмет көрсету нормативтерi мен шетелдiк тәжiрибенi ескере отырып, ең төменгі күнкөрiс деңгейiн есептеудi жетiлдiру жұмысын жалғастыру көзделедi.
      2006 жылдан бастап базалық мемлекеттiк төлемдер ең төменгі күнкөрiс деңгейiне негiзделе отырып айқындалатын болады.

Шағын кәсiпкерлiктi дамыту және орташа тапты құру

      Шағын және орта бизнес субъектiлерiнiң белсендiлігін арттыру мақсатында 2006-2008 жылдары кәсiпкерлiкті дамыту үшiн жағдайларды жақсарту жөніндегі жұмыс жалғасатын болады.
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 18 ақпандағы "Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел жаңару жолында" атты Қазақстан халқына  Жолдауына  сәйкес Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсiпкерлiктi дамыту жөнiндегі жеделдетілген шаралардың 2005-2007 жылдарға арналған  бағдарламасы  әзiрлендi.
      Бағдарламаның мақсаты шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерi қызметiнiң аясын барынша кеңейтуге және олардың қызметiн жандандыруға бағытталған институционалдық жағдайларды жетiлдiру есебiнен Қазақстанның бәсекеге қабiлетiн арттыру болып табылады.
      Бағдарлама шеңберiнде жүргізiлетiн жұмыстардың негізгі бағыттары:
      шағын және орта бизнес мәселелерi бойынша заң шығарудың жаңа регламентiн қабылдау жолымен заңнаманы жетiлдiру;
      шағын және орта бизнес мәселелерi жөнiндегi нормативтiк құқықтық кесiмдердің нәтижелiлiгiн қадағалау институтын енгізу;
      әрбір мемлекеттiк органда "құқықтық ақпарат кабинетiн" енгізу;
      әкiмшiлiк кедергілердi азайту және бюрократиясыздандыру;
      кәсiпкерлiктi қолдау инфрақұрылымын дамыту болып табылады.
      Бағдарламаның міндеттері:
      мемлекеттің жеке сектормен өзара iс-қимылының жаңа идеологиясын құру;
      кластерлiк-желiлiк ұстаным негізiнде өмiр сүруге қабілеттi инфрақұрылымдық жүйенi құру және қамтамасыз ету;
      шағын және орта кәсiпкерлiктi дамыту үшiн барынша ашық заңнамалық негіз құру;
      шағын және орта кәсiпкерлiктегi көлеңкелi айналымды қысқарту.
      Күтiлетiн нәтижелер.
      2005 жылы "Кәсiпкерлiк туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қабылданады.
      Бизнеске әкiмшiлiк қысымды азайту үшiн ұсыныстар әзiрлеу және кәсiпкерлiк белсендiлiктi ынталандыру үшін мүдделi мемлекеттік органдар мен кәсіпкерлердің салалық бірлестiктерiн тарта отырып заң жобаларын әзірлеу жөнiндегі жұмыс тобы құрылатын болады.
      Қазақстан Республикасының бiрқатар заңдарына (шамамен 18 заң) өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделiп отыр, олардың қабылдануы мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау функцияларын қысқартуға әрi шағын және орта кәсіпкерлік субъектiлерi үшiн преференциялар құруға мүмкіндiк бередi.
      2005 жылы Қазақстан Республикасының Салық  кодексiне  шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшін арнаулы салық режимінiң қолданылу аясын кеңейту бөлiгінде өзгерістер енгізiледi.
      Сондай-ақ кластерлiк-желілiк ұстаным негізiнде шағын және орта кәсiпкерлiктi дамытудың экономикалық моделi әзірленедi.
      2005 жылы Үлкен қаржы маркеті құрылады.
      2006 жылы мемлекеттің бейінді емес функцияларын шағын және орта кәсіпкерлікке беру жүргізіледі.
      Шағын және орта бизнесті дамыту үшін 2005 жылы "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры" акционерлік қоғамына республикалық бюджет қаражатынан қосымша 10 млрд. теңге бөлiнедi.
      Үш жыл iшiнде шағын және орта бизнес субъектілерiне кредит беру 95 млрд. теңгеге дейiн ұлғаяды.

  Параграф 5. Кедейшiлiк пен жұмыссыздықты азайту

      2006-2008 жылдары кедейшiлiк пен жұмыссыздықты азайту саласындағы негiзгi мақсат еңбек рыногында белсендi саясатты жүзеге асыру арқылы кедейшiлiктi азайту және тиiмдi жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, жұмыссыздық деңгейiн төмендету, жұмыс күшiнiң сапасын арттыру болып табылады.
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 27 қаңтардағы N 68  қаулысымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасының халқын жұмыспен қамтудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру 902,1 мың жаңа жұмыс орнын құру, 403,1 мың адамды жұмысқа орналастыруды ұйымдастыру, 333,5 мың адам үшiн қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру, 70,8 мың жұмыссызды кәсiптiк оқуға және қайта даярлауға жiберу есебiнен еңбек рыногындағы шиеленiстi төмендетуге мүмкiндiк бередi.
      Бағдарламада халықтың жұмыспен қамтылу деңгейiн өсірудi ынталандыруға, мақсатты топтардың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесуге, халықтың жұмыспен қамтылуы саясатын ақпараттық қолдауға, жұмыспен қамту саласындағы нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiруге бағытталған шаралар кешенiн жүзеге асыру көзделеді.

  Параграф 6. Халықты әлеуметтiк қамсыздандыру

      Әлеуметтiк қамсыздандыру жүйесiн дамытудың орта мерзiмдi кезеңге арналған негізгі бағыттары Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 30 қарашадағы N 1241  қаулысымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасында әлеуметтiк реформаларды одан әрi тереңдетудің 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасында (бұдан әрi - Бағдарлама) айқындалған.
      Бағдарлама шеңберiнде мынадай мiндеттердi шешу:
      республикалық бюджет қаражатынан (жасына, мүгедектiгiне, асыраушысынан айырылуына байланысты) төленетiн жәрдемақылар мөлшерiн есептеу әдiстемесiн бiртiндеп өзгерту жолымен әлеуметтiк қамсыздандыру жүйесiнiң базалық деңгейiн қалыптастыру;
      ең төменгi күнкөріске қатысты базалық әлеуметтiк төлемдер мөлшерiн айқындау;
      мүгедектiгiне және асыраушысынан айырылуына байланысты төленетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар мөлшерiн одан әрi ұлғайту;
      негiзгi әлеуметтiк тәуекелдердi (қарттықтың басталуы, еңбек қабiлетiнен айырылу, асыраушысынан айырылу, жұмысынан айырылу) әлеуметтiк сақтандыру жүйесiн дамыту;
      жинақтаушы зейнетақы жүйесiнiң төлемдерiн оңтайландыру (Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталық арқылы) көзделуде.
      Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемiн біртіндеп ұлғайту көзделiп отыр. Перспективада базалық зейнетақы мөлшерiн ең төменгi күнкөрiстiң 75%-ын құрайтын деңгейге дейiн ұлғайту жоспарлануда.
      2006 жылы барлық санаттағы мүгедектерге және жасына байланысты жәрдемақы алушыларға, сондай-ақ мемлекеттік арнаулы жәрдемақы алушыларға төленетiн мемлекеттiк арнаулы жәрдемақылар ұлғайтылатын болады.

  Параграф 7. Денсаулық сақтау

      2006-2008 жылдары денсаулық сақтау саласындағы саясатты iске асырудың негiзгi мақсаты мемлекет пен адам арасындағы денсаулық сақтау үшiн ынтымақтасқан жауапкершілік қағидаттарына негiзделген медициналық көмек көрсетудiң тиiмдi жүйесiн құру жолымен халық денсаулығының жай-күйiн жақсарту болып табылады. Бастапқы медициналық-санитарлық көмектi одан әрі дамыту - басым бағыттардың бiрi.
      Мақсатты iске асыру Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438  Жарлығымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы шеңберiнде жүзеге асырылады.
      Денсаулық сақтау жүйесiн дамытудағы басты басымдықтардың бiрi ана мен бала денсаулығын қорғау болып табылады.
      Ана мен баланы қорғау қызметiн жетілдiру үшін:
      жыл сайын балалар мен ұрпақты болу жасындағы әйелдердi диспансерлеу, медициналық тексерулерден, сауықтырудан өткiзу;
      балалар мен жүктi әйелдердi емдеу-алдын алу ұйымдарын қажеттi мамандармен толықтыру;
      амбулаториялық емделу кезiнде балалардың жекелеген санаттарын тегін дәрілік заттармен қамтамасыз ету;
      жүкті әйелдердi халықаралық стандарттарға сәйкес ерте диспансерлік бақылауға алуды қамтамасыз ету;
      балалар мен әйелдердi емдеу-алдын алу ұйымдарын бекiтiлген нормативтерге сәйкес қазiргi заманғы медициналық жабдықтармен жарақтандыру;
      балаларға жоғары мамандандырылған медициналық көмек қызметiн одан әрі дамыту;
      отбасын жоспарлау және салауатты өмiр салтын қалыптастыру жөнiндегi iс-шараларды iске асыру көзделiп отыр.
      Халық өмiрiнiң сапасы мен ұзақтығын одан әрi жоғарылату мақсатында әлеуметтiк маңызды аурулармен ауыратындардың алдын алу, ерте анықтау, тиiмдi емдеу және оңалту жөнiндегi шаралар жүргізiлетін болады.
      Бұл бағытта:
      туберкулезбен, АҚТҚ/ЖҚТБ-мен аурушаңдықтың алдын aлу және төмендету;
      психикасы мен мiнез-құлқы бұзылған, ауруларды емдеу мен сауықтырудың кешендi бағдарламаларын әзiрлеу және енгізу;
      жүрек-қан тамырлары ауруларымен, қант диабетiмен ауыратындарды epтe диагностикалаумен, емдеумен қамтамасыз ету және диспансерлеудiң тиiмдiлiгiн арттыру жөнiндегi шаралар жүзеге асырылады.
      2006 жылдан бастап амбулаториялық емделу кезiнде азаматтардың жекелеген санаттары жеңiлдiк жағдайында тегiн дәрiлiк заттармен қамтамасыз етiледi.
      2006 жылы отандық фармацевтикалық салаға халықаралық стандарттарды енгізу жөніндегі дайындық жұмыстары аяқталады, бұларды енгізудi 2007 жылы бастау жоспарланып отыр.

  Параграф 8. Мәдениетті, ақпаратты, мұрағат ісін, туризмдi және спортты дамыту

Мәдениет, ақпарат, мұрағат iсi және спорт

      2006-2008 жылдары мәдениет, ақпарат, мұрағат iсi және спорт саласындағы негiзгi мақсаттар бiрыңғай мәдени-ақпараттық кеңiстiктi нығайту, тарихи-мәдени мұраны, әлеуметтiк мәдени инфрақұрылымды сақтау және дамыту, кәсiптiк өнердi және халық шығармашылығын дамыту жағдайларын қамтамасыз ету, дене шынықтыру мен спорт құралдары арқылы салауатты өмiр салты қағидаттарын орнықтыру бұқаралық спорт пен жоғары жетiстiктер спортын одан әрi дамыту арқылы қоғамның рухани әлеуетiн iске асыру болып табылады.
      Мыналар:
      "Қазақстан - 2030"  Стратегиясының , Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Yкiметiнiң негiзгi бағдарламалық құжаттарының iске асырылуын ақпараттық-насихаттық қамтамасыз ету;
      театр-концерт қызметiн, ұлттық фильмдер өндiрiсiн қолдау және дамыту үшiн жағдайлар жасау;
      мәдениеттi сақтау және қалпына келтiру, тiл саясатын дамыту үшiн бағдарламалық құралдар мен әдiстердi әзiрлеу және қолдану;
      Қазақстанның шетелдегi халықаралық беделiн арттыру;
      мұрағат iсi саласында мемлекеттiк саясат жүргiзу;
      мемлекеттiк жастар саясатын iске асыру;
      тарих, археология және сәулет ескерткiштерiнiң, тарихи орталықтардың сақталуын қамтамасыз ету;
      Қазақстан Республикасында үйлесiмдi этносаралық қатынастарды қамтамасыз ету, қоғамдық прогресс пен азаматтық бейбiтшiлiктi сақтау және олар үшiн жағдайлар жасау;
      мәдениет, тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану, мұрағат iсi, ақпарат, iшкi саяси тұрақтылық, сондай-ақ дене шынықтыру мен спорт саласындағы нормативтiк-құқықтық базаны одан әрi жетiлдiру;
      ұлттық әдебиет пен жазба әдебиеттiң көптеген ғасырлар бойғы тәжiрибесiн қорыту, әлемдiк ғылыми ой-сана, мәдениет және әдебиеттiң үздiк жетiстіктерi негізiнде мемлекеттiк тілдегi толыққанды қор құру;
      жоғары деңгейдегі спортшыларды даярлау үшiн қазiргi заманғы базаны, дене шынықтыру-сауықтыру және спорт құрылыстарының кең желiсiн құру;
      бұқаралық, әсiресе ауылдағы спортты дамыту;
      олимпиадалық, ұлттық, техникалық спорт түрлерiн және халықтық ойындарды дамыту;
      Қазақстан Республикасының спорт резерві мен ұлттық құрама командаларын халықаралық жарыстарға дайындау;
      дене шынықтыру мен жоғары жетiстiктер спортын ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету басым мiндеттер болып табылады.
      Қойылған мақсаттарға жету және мiндеттердi шешу үшiн:
      бұқаралық ақпарат құралдарында ұйымдастыру-насихаттау iс-шараларын неғұрлым жоғары кәсiби деңгейде жүргiзу;
      Қазақстанның экономикалық, саяси және мәдени өмiрi туралы телерадио компаниялар жасайтын бағдарламалардың сапасын жақсарту, мемлекеттік тілде хабар таратудың жалпы көлемiн ұлғайта отырып, ұлттық телеарналардың тарату желiсiн кеңейту;
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 9 сәуiрдегi
N 398  қаулысымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасында теле-радио хабарларын таратуды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын одан әрi iске асыруды қамтамасыз ету;
      ескерткiштердi қайта жаңарту, тұмшалалау, жөндеу, қалпына келтiру және жаңғырту жолымен тарихи-мәдени мұраның сақталуын және пайдаланылуын қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жүргiзу;
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 13 қаңтардағы N 1277  Жарлығымен  бекiтiлген "2004-2006 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасын iске асыруды қамтамасыз ету;
      Мәдениет саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi бағдарламасын әзiрлеу және қабылдау;
      мемлекеттік нышандарды насихаттауды жүргізу;
      Этносаралық және конфессияаралық келiсiмнiң қазақстандық моделiн жетілдiру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын әзiрлеу және қабылдау;
      мұрағат мекемелерiнiң материалдық-техникалық базасын жақсартуға жәрдемдесу, мұрағат iсi саласындағы нормативтiк құқықтық және ғылыми-әдістемелік базаны жетiлдiру;
      Шетелде тұратын отандастарды қолдауды мемлекеттiк  бағдарламасын  iске асыру;
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550  Жарлығымен бекiтiлген Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын одан әрi iске асыруды қамтамасыз ету;
      ғылыми ой-сананың, мәдениет пен әдебиеттiң үздік жетiстiктерiнiң негiзiнде гуманитарлық бiлiм берудiң қазақ тiлiндегi толыққанды қорын жасау, кеңiнен өрiстетілген ғылыми, көркем және ғұмырнамалық сериялар шығару жолымен ұлттық әдебиет пен жазба әдебиеттiң көптеген ғасырлар бойғы тәжiрибесiн қорыту;
      мәдениет пен өнер саласындағы менеджментті жетiлдiру, өнер саласына бiлiктi менеджерлерді тарту;
      Қазақстан Республикасында дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын әзiрлеу және қабылдау, сондай-ақ оны iске асыруды қамтамасыз ету;
      әсiресе ауылдық жерлерде балалар-жасөспірімдер спорт мектептерi, жасөспiрiмдер клубтары, дене дайындығының балалар-жасөспiрiмдер клубтары желiлерiн дамыту;
      балалар-жасөспiрiмдер спорт мектептерi мен ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту;
      әрқилы спорт түрлерi бойынша жоспарланған спорттық iс-шараларды өткiзу, спортшылардың дайындалуын және спорт ойындары мен жарыстарға қатысуын қамтамасыз ету қажет.

Туризм

      2006-2008 жылдары туристiк кешендi дамытудың басты мақсаттары дәйектi даму және экономиканың кiрiс саласына көшу, жоғары рентабельдi туризм индустриясын құру, туристік қызметтердi жылжыту және сату, халықтың жұмыспен қамтылуын арттыру болып табылады.
      Алдағы кезеңде мынадай мiндеттердi шешу:
      мемлекеттiк және жеке сектордың қазақстандық туристік өнiмдi әлемдiк туристiк қызметтер рыногына жылжыту бойынша одан әрi ынтымақтастығын жалғастыру;
      туристiк іс-шаралар жүргізу және оларға қатысу арқылы туристік қызметтер экспортын ұлғайту;
      Қазақстан Республикасында туристiк саланы дамытуға бағытталған туризм инфрақұрылымына инвестициялар тарту көзделiп отыр.
      Қойылған мақсаттарға қол жеткiзу және мiндеттердi шешу үшiн:
      туризмдi дамытудың экономикалық және құқықтық тетiктерiн әзiрлеу;
      "Туризм және КIТҒ саяхаты" қазақстандық халықаралық туристiк жәрмеңке өткiзу;
      Қазақстанның халықаралық туристiк көрмелер мен жәрмеңкелерге қатысуы;
      туризм саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған салалық бағдарламасын әзiрлеу және қабылдау ұйғарылып отыр.

  Параграф 9. Гендерлiк даму

      2006-2008 жылдары гендерлiк дамудың негiзгi мақсаттары әйелдердiң қоғамдағы жағдайын жақсарту және нақты гендерлiк теңдiкке қол жеткiзу болып табылады.
      Алға қойылған мақсаттарды iске асыруға бағытталған негiзгi мiндеттер:
      отбасына, әйелдер мен балаларға қатысты заңнаманы жетілдiру, елдiң әлеуметтiк-экономикалық саясатына гендерлiк тәсiлдi енгiзу;
      әйелдер мен балалардың денсаулығын жақсарту;
      әйелдердiң билік құрылымдарына тең қол жетімділігін қамтамасыз ету, олардың шешiмдер қабылдау деңгейiне көтерiлуi үшiн жағдайлар жасау;
      қоғамның саяси, экономикалық және әлеуметтiк өмiрiне қатысу үшiн әйелдердiң мүмкiндiктерiн және олардың әлеуетiн арттыру болып табылады.
      2005-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы гендерлiк теңдiк стратегиясын, "Тұрмыстық зорлық туралы", "Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне адам саудасына қарсы әрекет ету мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы", "Ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктері туралы" заң жобаларын әзiрлеу көзделуде.
      Экономикалық белсендi халықтың жұмыспен қамтылуының гендерлiк аспектiсiн үнемi зерттеу жүргiзiледi, әйелдер арасындағы жұмыссыздықты азайту жөнiнде ұсыныстар әзiрленедi.
      Әйелдердiң зорлықтан қорғалуға құқықтарының тұрақты мониторингi көзделiп отыр.
      Дағдарыс орталықтарының, сенiм телефондарының, зорлық құрбандарына арналған паналар мен үйлер желiсiн кеңейту ұйғарылып отыр.
      Қоғамда және мемлекеттi басқаруда әйелдер мен ерлердiң iс жүзiндегi теңдiгiнiң қажеттiлiгi туралы қоғамдық санада түсiнiк қалыптастыру жөнiндегi жұмыстар үнемі жүргiзiлетiн болады.

  Параграф 10. Демография және халықты ұтымды орналастыру

      2006-2008 жылдары демография және көшi-қон саласындағы негiзгi мақсаттар демографиялық және көшi-қон процестерiндегі келеңсiз үрдiстердi азайтуға, ел халқының санын, ең алдымен отбасы мен ананы қолдаудың нақты тетiктерiн жасау жолымен арттыру үшiн негіз жасауға бағытталған саясат жүргізу болып табылады.
      Жоғарыда көрсетiлген мақсаттарды iске асыру үшiн мынадай мiндеттердi шешу:
      ұрпақты болу жасындағыларды қоса алғанда, халық денсаулығының жай-күйiн жақсарту;
      бала тууды тұрақтандыру және болашақта оны ұлғайту;
      миграциялық процестердi басқару, елдiң мемлекеттiк қауiпсiздiгiн нығайту және көшiп келгендердiң қазақстандық қоғамға бейiмделу шарттарын жетiлдiру қажет.
      Елде халықты қосу саясатын iске асыру мақсатында демография мәселесiне қатысты нормативтiк-құқықтық база жетiлдiрiледi.
      Халықтың көшi-қоны саласындағы проблемаларды шешу үшін:
      басқа мемлекеттерден иммигранттарды кеңiнен тартатын елдердiң тәжiрибесiн ескере отырып, көшi-қон квотасына қосу үшiн үмiткерлердi, ең алдымен этникалық қазақтар мен бұрынғы қазақстандықтар арасынан iрiктеудiң айқын жүйесiн құру;
      перспективасыз өңiрлерден перспективалы өңiрлерге iшкi көшi-қон үшiн ынталандырулар жасау;
      перспективаға ауылдық аумақтардың тұрғындарын орналастыру моделi бойынша ұсыныстар даярлау;
      босқындардың өзi шыққан мемлекетке еркiн оралуы үшiн жағдайлар жасау;
      заңсыз көшi-қонның жолын кесу;
      Қазақстан Республикасының аумағында көшi-қонды бақылау жүйесiн жетiлдiру ұйғарылып отыр.

  9. Өндiрiлген капиталды дамыту

  Параграф 1. Инвестициялық саясат

      2006-2008 жылдары тiкелей отандық және шетелдiк инвестицияларды экономиканың басым секторларына тартуды ынталандыру, мемлекеттiк инвестицияларды пайдалануды оңтайландыру мен оның тиiмдiлігін арттыру және iшкi жинақтарды жұмылдыру саясаты жалғасады.
      Осы салада "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" АҚ "J.E. Austin Associates Inc." консалтингтік компаниясымен бiрлесiп жүргiзетін жұмыстар шеңберiнде Қазақстанда кластерлiк бастаманы дамытуды жандандыру көзделуде.
      Елдің инвестициялық тартымдылығын арттыру және инвестициялық ахуалды жақсарту үшiн қолданыстағы нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру жөнiндегi жұмыс жалғасады.
      Басым өндiрiстердiң инвестициялық тартымдылығын арттыру шеңберiнде мемлекет:
      миноритарлық акционерлердiң құқықтарын қорғауды күшейтуге;
      кәсiпорындарды тiркеудiң жеңiлдетiлген жүйесiн енгiзуге;
      қызмет түрлерiн лицензиялаудың ашық жүйесiн құруға;
      кәсiпорындардың халықаралық қаржылық есептiлiк стандарттарына (ISO-9000, ISO-14000) көшуiн жеделдетуге;
      Ұлттық инновациялық жүйенi - экономикалық дамуды басқарудың жаңа жүйесiн дамыту жөнiндегi жұмыстарды жалғастыруға;
      мемлекеттiк даму институттарының жұмысын үйлестіру жөнiндегi іс-әрекетті жандандыруға, олардың қызметiнiң ашықтығын арттыруға бағытталған шараларды одан әрi қабылдайтын болады.
      Алдағы кезеңде бюджеттік инвестициялардың басымдықтары:
      мемлекеттiк басқару функцияларын тиiмдi iске асыруды қамтамасыз ету;
      әлеуметтiк секторды дамыту;
      базалық инфрақұрылымды дамыту;
      аграрлық секторды дамытуға жәрдемдесу; Астана қаласын дамыту болып қалады.
      Сондай-ақ шағын бизнес субъектiлерiне кредит беру мүмкiндiктерiн ұлғайтуға және инновациялық жүйенi дамытуға ықпал ететiн даму институттары қосымша капиталдандырылатын болады.
      Тұтастай алғанда, бюджеттік инвестицияларды бөлу бекiтiлген Мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың 2006-2008 жылдарға арналған тiзбесi шеңберiнде жүзеге асырылады.

Тұрғын үй құрылысын дамыту

      2006-2008 жылдары тұрғын үй құрылысын дамыту Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 маусымдағы N 1388  Жарлығымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрi - Мемлекеттiк бағдарлама) шеңберiнде жүзеге асырылады.
      Халықтың қалың бұқарасының тұрғын үйге қол жетiмдігiн қамтамасыз ететiн тұрғын үй құрылысын дамыту проблемаларын кешендi шешу Мемлекеттік бағдарламаның негiзгі мақсаты болып табылады.
      Мақсатқа жету үшiн мынадай мiндеттердi шешу:
      ұсыныс тарапынан да, сұраныс тарапынан да толыққанды теңгерiмдi тұрғын үй құрылысы рыногын құру;
      тұрғын үй салуға жеке инвестицияларды тарту және жеке тұрғын үй құрылысын дамытуды ынталандыру;
      құрылыс индустриясының тиiмдi рыногын қалыптастыру;
      халықтың қалың бұқарасы үшiн ипотекалық кредит беру мен тұрғын үй құрылысы жинақтарының қолжетiмдiлiгiн көтеру көзделуде.
      Мемлекеттік бағдарламаны iске асыру мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
      тұрғын үй салу ұсынысын ынталандыру бөлігінде:
      жалпы сипаттағы жүйелі шаралар:
      тұрғын үй құрылысының бiр шаршы метрiнiң құнын төмендету;
      жеке тұрғын үй құрылысын дамыту;
      жеке капитал инвестицияларын тарту есебінен тұрғын үй салу;
      тиiмдi, экологиялық таза құрылыс материалдарын өндiрудi одан әрi дамыту және жаңа технологияларды енгiзу.
      Орта тап пен халықтың әлеуметтік қорғалатын жiгi үшін тұрғын үй салуды ынталандыруға бағытталған шаралар:
      коммуналдық тұрғын үй салу;
      мемлекеттік қаражат есебiнен қолжетімді тұрғын үй салу;
      Төлемге қабiлеттi сұранысты ынталандыру бөлiгiнде:
      ипотекалық кредит беру жүйесін жетілдiру;
      құрылыс жинақтары жүйесiн дамыту.
      Ипотекалық кредиттерге қол жетiмдiлiктi ұлғайту мақсатында мемлекет ипотекалық кредит беру өлшемдерiн өзгерту жөнiндегi шараларды қабылдады. Мемлекеттiк бағдарламаны iске асыру ипотекалық кредит берудiң мынадай мақсатты шарттарымен жүзеге асырылады:
      сыйлықақы ставкасының мөлшерi - 9-10%;
      бастапқы жарна мөлшерi - 10%;
      ипотекалық кредит мерзiмi - 20 жыл.
      Тұрғын үй құрылысы жинақтары жүйесiн жаппай iске қосу мақсатында Мемлекеттiк бағдарламаның қолданысы кезеңiнде тұрғын үй құрылысы жинақтары жүйесiнiң ықтимал қатысушылары болып табылатын азаматтар үшiн барынша тартымды жағдайлар жасау ұсынылады:
      тұрғын үй құрылысы жинақ банктерiндегi қажеттi қорлану мөлшерiн сатып алынатын тұрғын үй құнының 25%-ына дейiн төмендету;
      қорлану мерзiмiне қарай кредит мерзiмiн 25 жылға дейiн ұлғайту;
      мемлекет көтермелейтiн салым сомасының мөлшерiн 200 айлық есептiк көрсеткiшке дейiн ұлғайту.
      2005 жылы республикалық бюджет қаражаты есебiнен халықтың әлеуметтiк қорғалатын жiгi үшiн 1,6 мың пәтердi және ипотекалық кредит беру жүйесi арқылы 11,7 мың пәтердi пайдалануға беру қамтамасыз етіледi.
      2004-2005 жылдары коммуналдық тұрғын үй салуға республикалық бюджеттен 18,9 млрд. теңге сомада нысаналы трансферттер бөлу көзделген. Үш жылдың iшiнде 388,86 мың шаршы метр тұрғын үйдi пайдалануға беру жоспарланып отыр.
      2005-2006 жылдары қол жетiмдi тұрғын үй салуға жергiлiктi атқарушы органдардың бюджеттiк кредит беруiне 84,0 млрд. теңге, бұдан басқа 2005 жылы берiлетiн 2007 жылы 42,0 млрд. теңге қайта инвестициялауға бөлу көзделген.
      Кредиттік қаражатты тарту есебiнен 2591,4 мың шаршы метр тұрғын үйдi пайдалануға беру көзделуде.
      2005-2007 жылдары Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы шеңберінде 12 млн. шаршы метр тұрғын үй қолданысқа енгiзіледi.

  Параграф 2. Индустриялық-инновациялық даму

      Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық даму  стратегиясының  негiзгi мақсаты дамудың шикiзаттық бағытталуынан ауытқу жолымен экономика салаларын әртараптандыру арқылы елдiң тұрақты дамуына қол жеткiзу, ұзақ мерзiмдi жоспарда сервистiк-технологиялық экономикаға көшу үшiн жағдайлар дайындау болып табылады.
      Өңдеушi өнеркәсiп пен қызметтер саласында бәсекеге қабiлетті және экспортқа бағдарланған тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi өндiру мемлекеттiк индустриялық-инновациялық саясаттың басты мәнi болып табылады.
      Аталған мақсатқа қол жеткiзу өңдеушi өнеркәсiптiң қосылған құнын өнiм өндiру көлемдерiн ұлғайту жолымен ғана емес, сондай-ақ адамдар мен өндiрiлген өнiм капиталын пайдалану тиiмділігін арттыру есебiнен ұлғайтуға мүмкiндiк бередi. Бұл өнiм өндiру процесі мен халықтың тұрмыс деңгейiн арттыруға оң әсер етеді. Бұдан басқа, босайтын еңбек ресурстарын, энергия мен материалдарды жаңа өндiрiстер құруға бағыттауға болады.
      2006-2008 жылдары индустриялық-инновациялық саясатты iске асыру Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық даму стратегиясының екiншi кезеңiн (2006-2010 жылдар) iске асыру шеңберiнде жүзеге асырылады. Екiншi кезең Стратегияның іс-шараларын экономиканың барлық салаларында белсендi iске асыру кезеңiне айналады, халықаралық стандарттар бойынша ғылым мен техника жетiстiктерi негізiнде қуаттарды құру, сондай-ақ қажеттi мамандарды даярлау мәселелерiн кешендi шешуге мүмкiндiк бередi.
      Бұл кезеңде ғылыми-инновациялық инфрақұрылым қалыптастырылады және өнеркәсiптi жаңғыртуға әрi экономиканың құрылымын әртараптандыруға бағытталған көптеген жобалар iске асырыла бастайды.
      Бүгiнгi күннiң басты стратегиялық мiндетi - экстенсивтiге негiзделмеген, жоғары технологиялы өндiрiске және ұлттық экономикалық жүйенiң жаңа ұйымдық құрылысының бәсекелi артықшылықтарына шығу есебiнен экономиканың өсу сапасына көтерiлу.
      Орта мерзiмдi перспективада Стратегияны табысты iске асыру үшiн мынадай мiндеттер шешiлетiн болады:
      экономиканың басымды салаларында дамудың кластерлiк ұстанымын құру және дамыту;
      ұлттық инновациялық жүйенi қалыптастыру және дамыту;
      жеке секторды бәсекелі артықшылықты жасауға және жетiлдiруге әрi неғұрлым жоғары қосылған құн салығының элементтерiне қарай жылжи отырып, нақты өндiрiстерде қосылған құн тiзбесiндегi элементтердi игеруге ынталандыратын кәсiпкерлiк ахуалды, қоғамдық институттардың құрылымы мен мазмұнын жасау;
      ғылымды қажетсiнетiн және жоғары технологиялы экспортқа бағдарланған өндiрiстер құруды ынталандыру;
      елдiң экспорт әлеуетiн қосылған құны жоғары тауарлар мен қызметтердiң пайдасына әртараптандыру;
      әлемдiк сапа стандарттарына көшу;
      өңдеушi өнеркәсiптiң негiзгі қорларының өнiмдiлігін арттыру;
      әлемдiк ғылыми-техникалық және инновациялық процестерге қоса отырып, өңiрлiк экономикаға және әлемдiк шаруашылық жүйесiне бiрiгудi ұлғайту.
      2005 жылы Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 маусымдағы N 633  қаулысымен  Экономиканың басым секторларында пилоттық кластерлердi жасау мен дамыту жөнiндегi жоспарлар бекiтiлдi.
      Кластерлiк ұстанымдар экономиканың жетi: туризм; құрылыс материалдары; тоқыма өнеркәсiбi; тағам өнеркәсiбi; металлургия; мұнай-газ машиналарын жасау; көлiктiк логистика секторларында пайдаланылады.
      Стратегияға сәйкес инновациялар ұлттық экономиканың бәсекеге қабiлеттiлігін айқындайтын негізгі фактор ретiнде айқындалды. Экономика мен қоғамды одан әрi қарқынды дамыту үшін инновацияларды толыққанды пайдалану мемлекет мақсатты бағытталған инновациялық саясат жүргiзген кезде ғана мүмкiн болады. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 сәуiрдегi N 387  қаулысымен  Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық жүйесiн қалыптастыру және дамыту жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған бағдарламасы бекiтiлдi.
      2007 жылға дейiн аталған бағдарламада:
      ғылыми әлеуетті дамыту, ғылыми-технологиялық дамудың басымдықтарын айқындау; инновациялық бизнес ортаны дамыту, мемлекеттiк ресурстардың шоғырлануын талап ететiн, ядро кластерлердi қалыптастыратын жүйелi инновациялық жобаларды iске асыру;
      инновациялық инфрақұрылымның негiзгі элементтерiн құру және дамыту;
      берiлетiн гранттардың түрлерiн көбейту бөлiгiнде қаржы инфрақұрылымының негiзгi элементтерiн құру мен дамыту және отандық инвесторлармен венчурлық қорлар құру және алдыңғы қатарлы шетелдiк венчурлық қорларға инвестициялар.
      Ұлттық инновациялық жүйенiң жұмыс iстеуiн заңнамалық қамтамасыз ету үшiн елдегі инновациялық қызметті ынталандырудың құқықтық, экономикалық және ұйымдық негіздерiн және оны мемлекеттік қолдау шараларын белгiлейтiн "Инновациялық қызметті мемлекеттiк қолдау туралы" Заңның жобасы әзiрлендi және Қазақстан Республикасының Парламентi Мәжiлiсiнiң қарауына енгiзiлдi.
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513  Жарлығымен  бекiтiлген "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру ғарыш саласына инновациялар енгiзу бөлiгінде стратегияны іске асырудың басым бағыттарының бірі болып табылады.
      Стратегия шеңберінде "Есiл" авиациялық және зымыран-ғарыштық кешенiн құру" жобасы жөніндегі жұмыс жүргiзiледi.

Химия өнеркәсібі

      Химия өнеркәсiбiн дамыту үшiн Қазақстанда ірі минералдық шикізат қорлары - фосфориттер, табиғи натрий, калий, бор, фтор, алюминий, кремний тұзы бар.
      2006-2008 жылдары химия өнеркәсібін дамыту iшкi және сыртқы рыноктардың қажеттiлiгiн қамтамасыз ету үшін бәсекеге қабiлетті және экспортқа бағдарланған өнімдер өндiрудiң тұрақты өсуі есебiнен қамтамасыз етiледi. Фосфор және оның туындыларын (натрий триполифосфатын, фосфорлы тыңайтқыштар), хром тұздарын шығаруды ұлғайту жоспарланып отыр.
      Фосфорды және құрамында фосфоры бар өнiмдердi 2000-2004 жылдар ішiнде тұрақты жеткiзу, сондай-ақ "Казфосфат" ЖШС жүргізген жүйелi маркетингтік зерттеулер бұрын айырылып қалған Еуропаның рыноктарын және басқа да мемлекеттердiң рыноктарына шығуға мүмкiндiк бердi.
      Хром өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттілiгiн арттыру үшiн "АХҚЗ" АҚ калий бихроматын, хромның пигментті қышқылын, малманың жаңа буынын өндiрудiң жаңа технологияларын игеру жолымен экспортқа бағдарланған өнімдер өндiру көлемiн ұлғайту, өндiріс қалдықтарын пайдаланумен хром тұздары өндiрiсiн құру жөнiнде шаралар қабылдайды. 2006-2008 жылдары қазiргі өндiрiстердi жаңарту және дамыту, "Каустик" ААҚ-та (Павлодар қ.) хлор және каустикалық сода, "Сары-Рас" ААҚ-та (Қаратау қ.) кальциленген сода, химиялық өнiмдердiң көптеген түрлерін өндіру үшін базалық өнiмдер шығару жөнiндегi жаңа импорт алмастыратын өндiрiстер құру жөнiндегi жұмыстар жалғасады.

Жеңiл өнеркәсiп

      2006-2008 жылдары жеңiл өнеркәсiптi отандық шикiзатпен - иiрiм жiппен, матамен, былғары тауарларымен кейiннен қайта жабдықтауды қамтамасыз ететiн тоқыма және былғары өнеркәсiбi салаларын дамыту басым бағыт болып табылады.
      Қазiргi уақыттың өзiнде "Қазақстан Даму Банкi" АҚ қаражатына "Жүндi дайындау және қайта өңдеу" ("ҚазРуно" АҚ, Семей қаласы), бiрiншi кезегi 2005 жылғы наурыздан бастап қолданысқа енген "Мақта талшығынан иiрiм жiп өндiру" ("Ютекс" ЖШС, Шымкент қаласы), сондай-ақ "Синтетикалық жiп қосылған жүн және мақта тоқыма жiп пен маталар өндiру" ("Нимекс-Текстиль" ЖШС, Өскемен қ.) сияқты iрi жобалар iске асырылуда. Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң шикiзат сатып алу үшiн пайдаланылған кредитi есебiнен айналым қаражатын толықтыру "Қостанай киiз-байпақ аяқ киiм фабрикасы" ЖШС-на өндiрiс көлемiн ұлғайтуға мүмкiндiк бердi.
      Ұлғаю, негiзiнен, тiгiн және былғары-аяқ киiм кәсiпорындарын, сондай-ақ мақта-мата бұйымдарын өндiру жөнiндегi кәсiпорындарды дамыту есебiнен болжанып отыр. 2004 жылы "Русский текстиль" альянсi" ААҚ Оңтүстiк Қазақстан облысында тоқыма фабрикасын салуды бастады.
      Құрылтайшылары Elekctron technology development Со Ltd (Қытай), "Мақтаарал" ААҚ және "Ақ алтын" ААҚ (Қазақстан) болып табылатын "INADA ТЕХТILЕ" ЖШС БК мақта-жiп иiру фабрикасын салу аяқталып келедi. Тоқыма кластерiн жедел дамыту мақсатында Оңтүстiк Қазақстан облысында АЭА құрылады.
      2006-2008 жылдары мақта кластерiн дамытуды шешу саланың қосылған құны жоғары дайын өнiм өндiрудi қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн негiзгi мiндетi болып табылады.

Ағаш өңдеу және жиһаз өнеркәсiбi

      Орман, ағаш өңдеу және жиһаз өндiрiсiн қамтитын технологиялық өзара байланысты өндiрiстердi кешендi қалпына келтiру және дамыту басым бағыт болып табылады.
      Қазiргi уақытта Қазақстанда ағаш кесiлмейтiнiн назарға ала отырып және осыған кәсiпорындарда шикiзат толтыру қиын, Ресей Федерациясының аумағында ағаш дайындайтын кәсiпорындар құру мәселесi пысықталуда.
      Сапасы мен бағасы жағынан бәсекелi жиһаздың кең ассортиментiн шығару жиһаз өнеркәсiбiндегі басымдық болып табылады.
      Республиканың өз сүрек жоңқаларынан жасалған плиталар өндiрiсi мүлдем дерлiк жоқ. Соңғы уақыттарды құрылыста, сол сияқты жиһаз, өз сүрек жоңқаларынан жасалған плиталар (СЖП), ламинатталған СЖП өндiрiсiнде пайдаланылатын кең ассортимент Германиядан, Польшадан және Ресейден әкелiнедi. Сондықтан жиһаз өнеркәсiбiн дамыту үшiн әкелiнетiн материалдарға және оның құрамдауыштарына кедендiк баждарды азайту жөніндегі шаралар қабылданды.
      2004 жылдан бастап "Ақтөбеламинат" ЖШС ламинатталған СЖП өндiрудi бастады.
      Аталған мiндеттердi iске асырудың негiзгі жолдары:
      импорт алмастыратын өнiмдер шығаруды ұлғайту;
      Ресей Федерациясының аумағында ағаш дайындау жөніндегі бiрлескен кәсiпорындар құру;
      СЖП және ламинатталған СЖП шығару жөнiндегi қосылған құны жоғары кәсiпорындар құру;
      корпустық және жұмсақ жиһаздар шығару;
      нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру жолымен отандық кәсiпорындар үшiн бәсекелi ортаны жақсарту;
      жаңа жұмыс орындарын ұйымдастыру болады.

Машина жасау

      2005 жылы Қазақстан Республикасының машина жасау кешенiн дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған салалық бағдарламасын қабылдау жоспарланып отыр.
      Бұл кезеңде өндiрiстiң негізгі өсу факторлары:
      мұнай-газ өндiрушi компаниялар сұранысының артуы есебiнен мұнай өндiрiсiнiң және мұнайды қайта өңдеу жабдықтарын және оған қосалқы бөлшектерiн өндiрудi өсiру;
      аграрлық сектор кәсiпорындарында ауыл шаруашылығы техникасына сұраныстың өсуi;
      электр-техникалық (трансформаторлар, конденсаторлар, аккумуляторлар және т.б.) машина жасау кәсiпорындарының өндiрiс көлемiн өсiруi;
      тау-кен-металлургиялық кәсiпорындардан машиналар мен жабдықтар өндiрiсiне тапсырыстардың өсуi;
      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушiлерге ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу және қалпына келтiру жөнiндегi қызметтер көрсету есебiнен отандық машина жасау кәсiпорындарының сервистiк әлеуетiн кеңейту;
      ауыл шаруашылығы техникасы рыногының нақты қажеттiлiктерiне бағдарланған машина жасау кәсiпорындарында ауыл шаруашылығы техникасының жаңа түрлерiн игеруге тапсырыстарды ұлғайту;
      "Агромашхолдинг" ААҚ-тың (Қостанай қ.) Қостанай филиалында АМЗ-МАН қозғалтқыштары өндiрiсiн құруы есебiнен дизельдi қозғалтқыштарды өткiзудi ұлғайту;
      "Азия Авто" ААҚ зауытында (Өскемен қ.) "Нива" және "SKODA" автомобильдерiн шығару;
      металлургиялық кәсіпорындардан жабдықтар мен материалдарға тапсырыстардың өсуі;
      Алматы қаласында "LG Электроникс" компаниясының өнiмдерiн өндiру көлемiн өсiру;
      машина жасау кәсiпорындарының темiр жол саласы үшiн өндiрiс көлемiн ұлғайту;
      "Өскемен конденсатор зауыты" ААҚ, "Қайнар" АҚ (Талдықорған қаласы), "Қазтрансформатор" компаниясы" ЖШС (Алматы қаласы), "Степногорск подшипник зауыты" АҚ (Степногорск қ.) өнiмдерiн өндiру көлемін өсiру;
      "Қазақстан-КАМАЗ" автомобиль консорциумының "Көкше" АҚ-та (Көкшетау қаласы) қалалық автобустар жинауды ұйымдастыруы болады.

Құрылыс материалдары өнеркәсiбі

      Құрылыс материалдары өнеркәсiбiнiң негізгі мiндетi iшкi рыноктағы осындай импорттық өнiмдi ығыстырып шығара алатын және әлемдiк рынокта бәсекеге қабiлеттi болатын жоғары сапалы құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын шығаруды ұйымдастыру болып табылады.
      Саланы дамытудың ұзақ мерзiмдi кезеңге арналған негізгі бағыттары Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 1305  қаулысымен  бекітілген Қазақстан Республикасында құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өнеркәсібін дамытудың 2005-2014 жылдарға арналған бағдарламасында көзделген.
      Бағдарламаны iске асыру мақсатында құрылыс индустриясы саласына әлеуетті инвесторларды тарту үшiн басым инвестициялық жобалар тiзбесi әзiрлендi. Аталған тiзбеде құрылыс материалдарын, оның iшiнде цемент, құрылыстық шыны, керамикалық кiрпiш, сырлар, жылу оқшаулағыш материал, линолеум, құрғақ құрылыс қоспаларын, көбiкбетон блоктарын, құрылыс арматураларын шығару жөніндегі бiрлескен өндiрiстер құру көзделедi.

  Параграф 3. Аграрлық азық-түлiк саясаты

      2005-2008 жылдары Қазақстанның аграрлық өнеркәсіптік кешенін дамытудың негiзгi бағыты аграрлық секторды индустрияландыру, ауыл шаруашылығы шикiзатын өндіру және қайта өңдеу саласындағы кластерлік даму әдiстерi негізiнде оны тұрақты дамытуды қамтамасыз ету болады.
      2005 жылы Қазақстан Республикасының агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған  тұжырымдамасы мақұлданды.
      Тұжырымдамада мынадай мiндеттердi шешу:
      аграрлық өндiрiс пен ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу технологияларын жаңғырту, ғылыми жетiстiктер мен инновациялық әзiрлемелердi енгізу, тамақ өнеркәсiбi, жүзiм шаруашылығы-шарап жасау салаларында мамандандырылған өңiрлiк кластерлердi дамыту арқылы iшкi және сыртқы рыноктардағы АӨК өнiмдерiнiң өнiмдiлігін және бәсекеге қабiлеттiлігін арттыру;
      мал шаруашылығы шикiзатының сапасын арттыру, өсiмдiк шаруашылығы мен мал шаруашылығының экологиялық таза өнiмдерiн өндiру, ауыл шаруашылығы шикiзаты мен тағам өнiмдерiнiң сапасы мен қауiпсiздiгiнiң халықаралық стандарттарын жаппай енгiзу жөнiндегi кешендi шараларды iске асыру жолымен ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң қазақстандық брэндiн қалыптастыру;
      ауыл шаруашылығы өнiмiне баға белгілеудi оңтайландыратын, iшкi азық-түлiк рыноктарындағы тұрақтылықты және сыртқы рыноктардағы сату көлемiн кеңейтудi қамтамасыз ететiн АӨК сауда-сатып алу қызметiнiң тиiмдi тетiктерiн дамыту;
      ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердi талдамалық материалмен және ақпаратпен қамтамасыз ету жөнiндегi ақпараттық-маркетингтік қызметтi енгізу;
      негізгі және айналым құралдарын сатып алуға жеңiлдiктi кредит берудi және оларға мемлекеттiк қолдау шараларын көрсетудiң басымдылығын кеңейту, сондай-ақ экономикалық және ұйымдық шаралар жүйесiн iске асыру арқылы ұсақ ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердi орта және iрi ауыл шаруашылығы құралымдарына бiрiктiрудi ынталандыру көзделедi.
      Азық-түлiктiк қауiпсiздiктi қамтамасыз ету және агроөнеркәсiптiк кешеннiң бәсекеге қабiлеттілiгiн арттыру үшiн жағдайлар жасау мақсатында, сондай-ақ ауылдық аумақтарды кешендi дамыту және ауыл тұрғындарын ұлттық стандарттағы өмiр сапасы бар қалыпты өмiрмен қамтамасыз ету үшiн "Агроөнеркәсiп кешенi мен ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының  Заңы  қабылданды.

  Параграф 4. Көлiктi және байланысты дамыту

Көлiктi дамыту

      2006-2008 жылдары Қазақстан Республикасының көлiктiк-коммуникациялық кешенiнiң негізгі мақсаттары сыртқы рыноктарға шығуды және коммуникацияның оңтайлы желiсiн қалыптастыруды қамтамасыз ететiн транзиттiк дәлiздердi дамыту, қолданыстағы темiр жолдардың және автомобиль жолдарының, су жолдарының, порттардың, әуежайлардың, аэронавигациялық кешендердiң техникалық жағдайын жақсарту, жылжымалы құрамның отандық өндiрiстiк және жөндеу базасын дамыту болып табылады.
      Көлiктiк-коммуникациялық кешеннiң алдағы үш жылдық кезеңдегi негiзгi мiндеттерi:
      салалық даму бағдарламаларын iске асыру;
      мемлекеттiк мүлiктi басқарудың тиiмділiгiн арттыру;
      негiзгi құралдарды жаңғырту және жаңарту, инфрақұрылым объектілерiн қайта жаңарту және салу;
      республиканың транзиттiк әлеуетiн дамыту;
      ұлттық теңiз сауда және көмекшi флотты құру;
      көлiк-логистикалық қызметтер кластерiн құру болып табылады.

Автомобиль жолдарын дамыту

      Республиканың транзиттiк әлеуетiн дамыту мақсатында 2006-2008 жылдары:
      "Астана - Петропавл - Ресей Федерациясының шекарасы" учаскесiндегi "Ақтау - Атырау", "Астана - Қостанай - Челябi", "Алматы - Қарағанды - Астана - Петропавл"; "Ресей Федерациясының шекарасы - Орал - Ақтөбе", "Қарабұтақ - Ырғыз - Қызылорда облысының шекарасы" және "Ақтөбе облысының шекарасы - Арал - Қызылорда - Түркiстан - Шымкент" (iрiктелiп алынады) учаскелерiндегi "Самара - Шымкент", "Омбы - Павлодар - Майқапшағай" (iрiктелiп алынады), "Қордай - Тараз - Шымкент - Өзбекстан шекарасы", "Үшарал - Достық" (iрiктелiп алынады), "Қызылорда - Жезқазған - Павлодар - Успен - Ресей Федерациясының шекарасы" (iрiктелiп алынады) автомобиль жолдарын қайта жаңарту жөнiндегi iрi жобаларды iске асыру жоспарлануда.
      2005 жылы "Алматы - Бiшкек" автожолын, 2006 жылы Батыс Қазақстанның автожолдарын оңалтуды аяқтау жоспарланып отыр.
      Жоспарланып отырған кезеңде:
      республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу, сондай-ақ ұстау және көгалдандыру жөнiндегi жұмыстар жалғасады.
      2006-2008 жылдары тиiстi үкiмет аралық және ведомствоаралық келiсiмдер жасау арқылы халықаралық автомобиль жолдарын дамыту, халықаралық конвенциялар мен келiсiмдерге ("Карнет де Пассаж" кедендiк келiсiм, "Жасыл карта" автокөлiк құралдары иелерiнiң жауапкершілігiн сақтандыру) қосылу басым бағыттар болып қалады.
      Жекелеген автокөлiк құралдарына салық жүктемелерiн және кеден баждарын азайтумен экономикалық ынталандыру - жылжымалы составты жаңартуды жеделдету үшiн жағдайлар жасау, автокөлiк құралдарына қойылатын техникалық талаптар, жол қозғалысы, автомобиль көлiгi жұмыскерлерiнiң еңбегiн қорғау және қоршаған ортаны қорғау саласындағы саланың нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру жөнiндегi жұмыстар жалғасады.
      Автокөлiк құралдарын лизингтеу жолымен "ҚазАвтоКөлiк" АҚ-тың жылжымалы құрамды паркiн одан әрi жаңарту көзделiп отыр.

Темiр жол көлiгiн дамыту

      2006 жылы Темiр жол көлiгiн қайта құрылымдаудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру аяқталады, бұл магистралдық желiнiң табиғи-монополиялық қызметтерiнен темiр жол көлiгiнiң бәсекелi секторының бөлiнуiн қамтамасыз етедi.
      Алдағы кезеңде темiр жол көлiгiнiң инфрақұрылымын одан әрi дамыту жалғасады. Мынадай жобаларды iске асыру:
      КДҰ схемасы бойынша (салу - пайдалану - беру) ұзындығы 149,6 км. "Шар - Өскемен" жаңа темiр жол желiсiн салу;
      ұзындығы 528,7 км. жаңа "Бейнеу - Сексеуiл" темiр жол желiсiн салу;
      локомотив және вагон паркiн жаңарту, зауыттық жөндеудiң, локомотив және вагон жасаудың отандық базасын және жылжымалы құрамды кейiннен қалпына келтiру әрi жаңарту үшiн импорт ауыстыратын жаңа өндiрiстердi құру жоспарлануда.
      Тасымалдаудың қазiргі заманғы технологияларына көшу мақсатында темiр жолдарды техникалық қайта жарақтандыру, тасымалдау процесiн басқарудың қазiргі заманғы жүйелерiн енгiзу, ресурс үнемдейтiн жаңа технологияларды дамыту жалғасады.
      Тасымалдаушылардың әлеуметтiк маңызы бар бағыттар бойынша жолаушылар тасымалдауды жүзеге асырумен байланысты шығындарын субсидиялау жөніндегі, сондай-ақ жолаушылар вагондарының паркiн жаңарту жөнiндегi жұмыс жалғасатын болады.

Су көлігін дамыту

      2006-2008 жылдары Ақтау және Баутино порттарының өндiрiстiк және ауыстырып тиеу қуаттарын жүктердi ауыстырып тиеудiң болжамды өсуiн қамтамасыз ететiн деңгейге дейiн дамыту жөнiндегi жұмыстар, Маңғыстау облысының Түпқараған шығанағында Кемелердiң қозғалысын басқару жүйесiн құру аяқталады.
      Ұлттық теңiз сауда флотын құрудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберiнде танкерлiк және құрғақ жүк флоттарын құру, жүктердi Ақтау портынан қазақстандық туы бар кемелермен халықаралық тасымалдауды жүзеге асыру, Құрық портының инфрақұрылымын дамыту жоспарланып отыр. 2006 жылдың соңына қарай республиканың теңiз сауда флотында 10 кемеге дейiн болады деп болжанып отыр.
      Өзен көлiгiн одан әрi дамыту мақсатында 2006-2008 жылдары:
      мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту жөнiндегi жұмыстарды жүргізу;
      Қазақстан Республикасының бүкiл аумағы бойында Ертiс және Орал өзендерiнiң техникалық көрсеткiштерiн навигация барысында тәуекелдердiң туындауын және өзен кемелерiнiң кiдiруiн болдырмайтын деңгейге дейiн жеткiзу;
      Қазақстанның Каспий маңы өңiрлерiнiң өзен көлiн Солтүстiк-Оңтүстік халықаралық транзиттiк дәлiздiң жұмысына қосу басым бағыттар болып қалады.

Әуе көлiгін дамыту

      Азаматтық авиация саласын дамыту әзiрленетiн 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламаға сәйкес жүзеге асырылады.
      Бұл Бағдарламаның негізгі мақсаты азаматтардың сапалы авиациялық қызметтерге өсіп келе жатқан қажеттілігін қанағаттандыру үшін мемлекеттің тиiмдi, бәсекеге қабiлетті, халықаралық талаптарға сай келетін авиакөлік жүйесiн құру болып табылады.
      Оны iске асыру шеңберiнде Ақтау қаласының халықаралық әуежайын, Ақтөбе қаласындағы халықаралық әуежай аэровокзалын қайта жаңарту, сондай-ақ Шымкент және Павлодар қалалары әуежайларының ұшу-қону алаңы мен аэровокзалын қайта жаңарту көзделген.
      Авиациялық техника мен жер үсті қызмет көрсету құралдарын одан әрi жаңарту үшін қазiргi заманғы әуе кемелерiн және аэронавигациялық жабдықтарды сатып алу көзделіп отыр. Елдiң азронавигациялық кешенін навигацияның, әуе қозғалысын қадағалау/басқарудың спутниктік жүйесiн енгізуге дайындау жалғасады.
      Астана, Алматы және Атырау қалаларындағы жаңғыртылған әуежай кешендерi базасында әуе қатынастарын кеңейту жөніндегі iс-шаралар жүргізіледі.
      Әлеуметтік маңызды рейстердi жүзеге асыру үшін жүйелi iшкi әуе тасымалдарын субсидиялауды жалғастыру қажет.
      Қызметтер аясын кеңейту және жаңа рыноктарды жаулап алу үшiн азаматтық авиацияның ұшақ паркiн жаңарту жөніндегі кешендi шараларды iске асыру жалғасады.

Телекоммуникациялар мен байланысты дамыту

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471  Жарлығымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі - Мемлекеттік бағдарлама) шеңберінде 2007 жылдың аяғына қарай "электрондық үкiметтің" базалық құрамдас бөлiктері құрылатын болады, оған үкiметтiң порталы мен шлюзi, "төлем шлюзi", ұлттық сәйкестендiру жүйесi, мемлекеттiк органдардың бiрыңғай көліктік ортасы, жүйеқұраушы деректер базасы жатады. Бұл Мемлекеттiк бағдарлама бағыттарының бiрi мемлекеттiк органдардың электрондық қызметтерiн қалыптастыру мен дамыту және оған қолжетiмдiлiктi қамтамасыз ету, сондай-ақ ақпараттық теңсiздiктi жою және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы бiлiм деңгейiн көтеру жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру болып табылады.
      Ұлттық ақпараттық супермагистраль салуды аяқтау жоспарланып отыр, ол байланыстың, көлiктiк ортаның жоғары сапалы цифрлы арналарын ұсыну негізiнде республикада телекоммуникациялар рыногын дамытуды қамтамасыз етедi, сондай-ақ әлемдiк телекоммуникация рыногында ұлттық бәсекеге қабiлеттілiктi қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
      "KAZSAT" байланыс және хабар таратудың ұлттық спутнигін 2005 жылғы желтоқсанда ұшыру жоспарланып отыр. Спутниктiң пайда болуымен қазiргi спутниктiк байланыс операторларының "KAZSAT-қа" көшуi жүзеге асырылады, бұл республикада ақпарат қауiпсiздігіне және спутниктік байланыс қызметтерiнiң қарқынды дамуына ықпал етедi.
      Байланыс және хабар таратудың ұлттық геостационарлық спутнигiнiң қызметтерi қазiргi уақыттағы тарифтерден едәуiр төмен болады.
      Спутниктiк байланыс арналарын жалға отандық байланыс операторларына беруден басқа спутниктiк байланыс арналарын ТМД елдерiнiң операторларына жалға беру жоспарланып отыр.
      Өңiрлiк, әсiресе ауылдық жерлердегi инфрақұрылымды техникалық жайластырудың деңгейiн арттыруға және қазiргі заманғы банктiк өнiмдер мен Интернетке бағдарланған қызметтердi енгізу есебiнен қызметтер аясын кеңейтуге бағытталған почта-жинақ жүйесiн дамыту жалғасады. Халық пен экономиканың нақты секторының субъектiлерi үшiн "электронды үкiмет" жүйесiне және Интернеттiң ақпараттық ресурстарына ұжымдық қол жеткiзу пункттерi ұйымдастырылады, почта төлем карточкаларына қызмет көрсету үшiн жеке банкомат желiсi мен POS-терминалдар құрылады, қалалар мен аудандар деңгейiнде почта байланысы бөлiмшелерi базасында заңды және жеке тұлғалар үшiн бағалы қағаздармен жасалатын мәмiлелердi тiркеу жөніндегі трансфер-агенттiк пункттер ашылады.

  10. Табиғи капиталды дамыту

  Параграф 1. Тау-кен өндіру кешенiн дамыту және оның ресурстарын пайдалану

      Тау-кен-металлургия кешенi (бұдан әрi - TMК) экономиканың базалық салаларының бiрi болып табылады және республиканың макроэкономикалық көрсеткiштерiн қалыптастыруға айтарлықтай ықпал етедi. Минерал-шикiзат базасын толықтыру мақсатында Геологиялық барлау жұмыстарының бағдарламасы әзiрленедi, оны iске асыру республиканың минерал-шикiзат базасының едәуiр өсуiн қамтамасыз етедi. Қазiргi кен орындарының төменгi көкжиектерiн ашу республиканың шикiзат базасын дамытудағы маңызды бағыт болып табылады, бұл 2006-2008 жылдары металлургиялық руда өндiрудi ұлғайтуға ықпал етедi.
      ТМК кәсiпорындарында рудалық емес металлургиялық шикiзатты өндiру және қайта өңдеу, металдарды қайталама өңдеу, отқа төзiмдi заттарды, металл бұйымдарды, құбырларды және т.б. өндiру жүзеге асырылады, қосылған құны жоғары өнiмдердiң жаңа өндiрiстерiн құру перспективалары айқындалды. Жаңа материалдарды, атап айтқанда сортты металл бұйымдарын жасау аса өзектi болып табылады.
      Қара металлургияда өнеркәсiптiк өнiм өндiру көлемiнiң басым бөлiгi "Миттал Стилл Темiртау" АҚ-қа тиесiлі, алайда қара металдар рыногындағы қатаң бәсекеге байланысты 2006-2008 жылдары қара металдар илегi бойынша өндiрiс көлемiнiң айтарлықтай өсуi күтiлмейдi. Кәсiпорында жиынтық өнiмдiлiгi жылына 5,2 млн. тонна болатын үздiксiз болат құюдың екiншi желiсiн аяқтау жоспарланып отыр. Бұдан басқа, 2007 жылы "Миттал Стилл Темiртау" АҚ Ақтау қаласында бiрiншi модулдi қуаты жылына 60 мың тонна болатын құбыр зауытын салуды аяқтауды жоспарлап отыр.
      Республикада түстi металл сынықтары мен мыс негiзiндегi қорытпалар сияқты төменгі сортты шикiзатты қайта өңдеу қуаттары бар, олардың iрi қайта өңдеушiсi "Қазақмыс" корпорациясы мен "Кастинг" ЖШС болып табылады. Бұдан басқа, "Кастинг" ЖШС перспективалы даму жоспарында болат балқыту және илек өндiрiсiнiң екi кезегiн салу көзделген. Сұйық болат және подкат өндiрiсi iске қосылды. Блюмдер түрiндегi подкат шығарылады.
      "ССТКӨБ" АҚ республикадағы тауарлық темiр рудасы мен темiр рудалы шекемтастарды негiзгi өндiрушi болып табылады. Кәсiпорын өз өнiмiнiң негiзгi бөлiгiн (70%-дан астам) Ресейдiң металлургия зауыттарына жеткiзедi. Темiр рудасы шикiзаты рыногында өнiмнiң жоғары бәсекеге қабiлеттілігiн сақтау үшiн бiрлестiк шығарылатын өнiм технологиясын жетiлдiру және сапасын арттыру жөнiндегi iс-шараларды әзiрледi. Өндiрiс көлемiнiң ұлғаюы өткiзу бiрiншi кезекте Ресейге өткiзу рыногына тәуелдi.
      Қазақстанда тұңғыш рет Ақтөбе ферроқорытпа зауытында Шоқаш кен орны рудаларынан рутил-цирконийлi концентраттар өндiру технологиясы игерiлуде.
      "Қазхром" ТҰК "Ақсу ферроқорытпа зауыты" филиалында пештер ферросилицийдiң төменгi сортты маркасын балқытудан жоғары сапалы көмiртектi феррохромды балқытуға көшiрiлдi, құю, металды бөлу және жiктеу схемасы жетілдiрiлдi.
      "ӨТМК" ААҚ Сәтпаев кен орнындағы ильмениттiк концентраттарды шығару жөнiндегі кенiштi iске қосу жолымен өзiнiң шикiзат базасын құрды.

Мұнай-химия өнеркәсiбі

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 29 қаңтардағы N 101  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының мұнай-химия өнеркәсiбiн дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберiнде Қазақстан Республикасында мұнай-химия өндiрiсiн салу және дамыту үшiн базалық жағдайлар қалыптасты.
      "Теңiзшевройл" ЖШС-нiң газы базалық мұнай-химия өнiмiн өндiру жөнiндегi жоспарланған мұнай-химия өндiрiстерiн құру үшiн шикiзаттың ең оңтайлы көздерiнiң бiрi болуы мүмкiн. Кейiннен Қашаған және Қарашығанақ кен орындарының газдары мұнай-химия өндiрістерi үшін шикiзаттың негiзгi көздерi болады.
      Сондықтан бiрiншi кезеңде газды қайта өңдеу зауытын салу жөнiндегi инвестициялық жобаны әзiрлеу және iске асыру жоспарланып отыр.
      Халықаралық рыноктың мұнай-химия өнiмiне қажеттiлiгi өңiрлiк аспектiде базалық мұнай-химия өнiмiнiң он бес номенклатуралық түрлерiн, оның iшiнде тығыздығы әртүрлi полиэтилен, әртүрлi маркалы полипропилен, бензол, этиленгликол және этил-бензол, полистирол, метанол және басқа да мұнай-химия өнiмдерiн шығару жөнiндегi мұнай-химия өндiрiстерiн құру Қазақстан үшiн барынша экономикалық пайдалы болатынын көрсетедi.

Мұнай өнеркәсібi

      Тұтастай республика бойынша мұнай өндiрудiң прогрессивтi өсу серпiнi республика экономикасының жер қойнауын пайдалану саласындағы мұнай-газ секторын дамытудың сипатты ерекшелігі болып табылады.
      Мұнай өндiрудi ұлғайту мұнай өндiрушi компаниялар қазiргi уақытта өнеркәсiптiк пайдалануға тартып жатқан көмiрсутектер ресурстарын игеруге енгiзумен қамтамасыз етiледi.
      Атырау мұнай өңдеу зауытын қайта жаңарту жөніндегі жұмыс (бұдан әрi - Жоба) жалғасады.
      2006 жылы Жоба аяқталғаннан кейiн және Қашағандағы коммерциялық игеру басталғаннан кейiн отандық МӨЗ-дердi республиканың мұнай өнiмдерiнiң негiзгi түрлерiне қажеттiлiгiн толық жабуға мүмкiндiк беретiн көлемде жүктеу жоспарланып отыр. Атырау МӨЗ-ін қайта жаңарту ақшыл мұнай өнiмдерiн 35%-ға ұлғайтуға мүмкiндiк бередi.
      Мұнай экспортын дамыту перспективалары көліктiк мүмкiндiктермен, бiрiншi кезекте құбыр инфрақұрылымы мүмкiндiктерiмен айқындалады. Қазiргi уақытта магистралды құбырлардың ұзындығы шамамен 7,0 мың км. құрайды.
      Орта мерзiмдi кезеңде мұнай тасымалдаудың баламалы бағыттарын кеңейту және құру жөнiндегi жұмыстар жүргiзiледi. Мысалы, 2005 жылы Атасу - Алашанькоу мұнай құбырын салуды аяқтау және КТК мұнай құбырының өткiзу қабiлетiн кеңейту жобаларын дайындау жоспарланып отыр.

Газ өнеркәсібi

      2006-2008 жылдары Қарашығанақ Газ жобасын iске асыру Газ альянсын құру және өткiзу қабiлетi 2010 жылға қарай 90 млрд. текше метрге дейін жеткiзiлетiн OAO (Орта Азия - Орталық) газ-көлік жүйесiн жаңғырту және қайта жаңарту жөнiндегi жұмыстар жалғасатын болады.
      "Қызылорда қаласының жылу-энергия көздерін және тұрғын үй секторын iлеспе газға ауыстыру" жобасын іске асыру жалғасады, ол бойынша ұзындығы 123 км. "Ақшабұлақ - Қызылорда" магистралды газ құбырын салу аяқталды.
      2005-2006 жылдары Амангелді топтық газ кен орындарын игеру жалғасады.

Көмір өнеркәсiбi

      Көмір өнеркәсiбiнде "Екiбастұз көмiрi", "Қарағанды көмiр бассейнi шахталарын жабу", "Көмір саласын халықаралық стандарттарға көшіруді қамтамасыз ету" бағдарламалары іске асырылуда.
      1995 жылдан бастап Қарағанды көмір бассейнінде рентабелді емес шахталарды жабудың жоспарлы процесi жүзеге асырылуда. 2005 жылға дейін 9 шахта жабылды, бұл үшін республикалық бюджеттен 5,5 миллиардтан астам теңге бөлiндi.
      2004 жылы Екiбастұз бассейні көмiр өнімдерінің үш мемлекеттiк стандарты, каталогы мен сыныптамасы әзірлендi және бекiтiлдi.
      Көмір отын ғана емес химиялық-технологиялық шикiзат болып табылатынын ескере отырып, көмірді терең өңдеу (газдандыру, синтетикалық сұйық отын, химиялық өнімдер) технологияларын енгізу үшін ғылыми-техникалық базаны кеңейтуге, сондай-ақ көмір қыртыстарындағы метанды өнеркәсiптік пайдалануға кiрісу ұйғарылып отыр.
      Қазақстан Республикасынан таяу және алыс шетелдерге жеткiзiлетiн көмір өнiмдерiнiң сапасын, оның сыртқы рыноктағы бәсекеге қабiлеттiлігін арттыру үшiн көмiр саласын ИСО сериялы халықаралық стандарттарға көшiрудi қамтамасыз ету жөнінде бағдарлама әзірлеу көзделуде.

Атом өнеркәсiбi

      Қазақстан Республикасының уран өнеркәсібін дамыту Қазақстан Республикасы Үкіметінiң 2004 жылғы 23 қаңтардағы N 78  қаулысымен  бекiтілген Қазақстан Республикасында уран өнеркәсiбiн дамытудың 2004-2015 жылдарға арналған бағдарламасына (бұдан әрi - Бағдарлама) сәйкес жүзеге асырылады.
      Уран өндіру көлемін ұлғайту жөніндегі негізгі iс-шаралар жаңа кен орындарын игеруге және қолданыстағы рудниктерді дамытуға бағытталған.
      Бағдарламаны iске асырудың бiрiншi кезеңiнде:
      "Ақдала", "Оңтүстiк Мойынқұм", "Заречное", "Ыңғай" рудниктерiн кеңейту және салу көзделедi;
      Бағдарламаны iске асырудың екiншi кезеңiнде:
      "Иiркөл", "Орталық Мыңқұдық", "Жалпақ" рудниктерiн салу көзделедi.
      Қаржы ресурстарын одан әрi тарту және уран өнiмдерiн кепiлдендiрiлген өткiзудi қамтамасыз ету үшiн "Қазатомөнеркәсiп" ҰАК Қытай Ұлттық Атом Корпорациясы, Ресей Федерациясының Атомминi, "RWE Nuken GmbH" немiс компаниясы, жапондық "Itochu Corporation" компаниясы, оңтүстік кореялық "KORES" компаниясы сияқты өндiруден соңғы тұтынуға дейiн тiгінен бiрiктiрiлген жоғары дәрежелi компаниялармен бiрлескен кәсiпорындар құру туралы келiссөздер жүргізуде.
      "YMЗ" ААҚ-та жаңғыртылған уранды конверсиялау жөніндегі желiлер құру туралы БНФЛ компаниясымен келiссөздер жүргiзiлiп жатыр.
      Қазақстанда кезең-кезеңiмен уран тотықша-тотығын (U3О8), диоксидiн (UO2) және гексафторидiн (UF6) шығару жөнiндегi "әскери емес" бiрыңғай технологиялық цикл құру жоспарланған және жүзеге асырылуда.

Электр энергиясын өндiру

      Электр энергиясын өндiру мен тұтынудың көзделген көлемдерiн қамтамасыз ету үшiн алдағы кезеңге рыноктық тетiктер мен электр энергиясының спот рыногын дамыту, рынок субъектiлерiн электр энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйелерiмен (АСКУЭ) және ақпарат беру жүйелерiмен жарақтандыру жолымен электр энергетикасының жұмыс iстеуiнiң тиiмдiлігін арттыру, саладағы инвестициялық ахуалды жақсарту жөнiндегi мiндеттер алға қойылады. Солтүстiк-Оңтүстік транзитiн салу аяқталады, Қазақстанның Батысында жаңа қуаттар iске қосылады, жұмыс iстеп тұрған электр станцияларындағы энергия блоктарын қалпына келтiру және қайта жаңарту жөніндегі жұмыстар жалғасады.

  Параграф 2. Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану

Қоршаған ортаны қорғау

      2006-2008 жылдары қоршаған ортаны қорғау саласындағы алдағы кезеңге арналған мақсаттар қоршаған ортаның ластану деңгейiн азайту және қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру үшiн жағдайлар жасау болып табылады.
      Қоршаған ортаны қорғау саласындағы негізгі мiндеттер:
      мыналарды:
      заңнама базасын жетiлдiрудi;
      мемлекеттiк және жергiлiктi деңгейлерде жоспарлауды қамтамасыз етудi;
      қоршаған ортаны қорғауды мемлекеттiк басқаруды дамытудың институционалдық негiздерiн құруды;
      мемлекеттiк, өндiрiстiк және қоғамдық бақылау жүйесiн жетiлдiрудi;
      қоршаған орта мониторингi жүйесiн дамытуды;
      жүйелi тәсiл негiзiнде табиғат қорғау жұмыстарын ғылыми қамтамасыз етуді;
      сектораралық ынтымақтастық тетiктерiн әзiрлеудi;
      экономикалық тетiктердi жетiлдiрудi;
      әлеуметтiк әрiптестiк тетiктерiн дамытуды;
      экологиялық бiлiм беру жүйесiн жетiлдiрудi;
      халықаралық ынтымақтастықты дамытуды қамтиды;
      шаруашылық және өзге де қызметтердiң қоршаған ортаға әсерiн азайту және табиғат қорғау-қалпына келтiру жұмыстарын:
      ормандарды молықтыру және орман өсiру;
      Жердiң климаты мен озон қабатына антропогендiк әсер етудi азайту;
      экологиялық апат аймақтарын, зымыран-ғарыш полигондарын және әскери-сынақ кешендерiн оңалту;
      Каспий теңiзiнiң қайраңы мен оған жақын орналасқан аумақтардың ластануын болдырмау;
      су ресурстарының жұтауы мен ластануының, әуе бассейнiнiң ластануының алдын алу;
      өнеркәсiптiк және тұрмыстық қалдықтардың жинақталу көлемiн азайту, оларды жою және ұқсату;
      халықтың аурушаңдық деңгейi мен қоршаған ортаның сапасы арасындағы байланысты зерттеу жолымен шаруашылық және өзге де қызметтiң қоршаған ортаға әсерiн азайту әрi табиғатты қорғау-қалпына келтiру жұтаған жерлердi түгендеу және бағалау;
      шөлейттенуге қарсы күрес проблемалары бойынша шешiмдердi қабылдау процесiне халықтың барлық топтарының қатысуын қамтамасыз ету және хабардар ету;
      жерлердi қалпына келтiру немесе олардың жұтауының алдын алу жөнiндегi пилоттық жобаларды әзiрлеу және iске асыру жолымен Қазақстан Республикасының аумағындағы шөлейттену процесiн тоқтата тұру және оның алдын алу жөнiндегi бiрiншi кезектегi әрi превентивтiк iс-шаралар өткiзу.
       Қоршаған ортаны қорғау  және табиғат ресурстарын пайдалану саласындағы заңнамалық базаны жетiлдiру үшiн Қазақстан Республикасының барлық басқа да заңнамалық кесiмдерiне қоршаған ортаны қорғау, экологиялық сақтандыру, экологиялық аудит мәселелерiн реттеуге бағытталған табиғат қорғау нормалары енгiзiледi.
      Табиғат қорғау заңнамасын жүйелендiру мақсатында 2006 жылы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексi әзiрленедi.
      Екi жақты және көп жақты келiсiмдерге, атап айтқанда БҰҰ конвенциялары мен қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму саласындағы жаһандық халықаралық форумдардың шешiмдерiне сәйкес қабылдаған Қазақстан Республикасының мiндеттемелерiн орындау жөнінде шаралар қабылданады.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 6 желтоқсандағы N 1278  қаулысымен  қоршаған ортаның ластану деңгейiн азайту және оның тұрақтандыру жөнiндегi шаралар кешенiн тұжырымдау көзделген "Қазақстан Республикасының 2005-2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы бекiтiлдi.
      Бұл Бағдарламаны iске асыру шеңберiнде:
      2005 жылы:
      табиғат қорғау iс-шараларын жоспарлауды әртүрлi деңгейде және салааралық үйлестiру қамтамасыз етiледi;
      қоршаған ортаны қорғауды басқарудың тиiстi институционалдық базасы қалыптастырылады;
      қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулердің негiзi құрылады;
      2006 жылы:
      заңнама базасы ретке келтiрiледi;
      экологиялық талаптар мен стандарттарды қайта қарау және әзiрлеумен мемлекеттiк бақылау жүйесiн жаңғырту жүргізіледі;
      Бiрыңғай мемлекеттік мониторинг жүйесiнiң жұмыс iстеуi қамтамасыз етiледi, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау мониторингі жүйесi 10%-ға кеңейтiлiп, жаңғыртылады;
      табиғат қорғау қызметiн ынталандырудың тиiмдi экономикалық тетiктерi пысықталады және сынақтан өткiзiледі;
      халықаралық ынтымақтастықты кеңейту қамтамасыз етіледi;
      2007 жылы:
      нормативтік әдiстемелiк құжаттама әзiрленедi;
      қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстардың ғылыми-техникалық негіздемесi қамтамасыз етiледi;
      үздiксiз экологиялық бiлiм беру, тәрбиелеу және ағартушылық жүйесi жетiлдiрiледi.
      2007 жылы қоршаған орта сапасының көрсеткiштерiн тұрақтандыру және табиғат пайдалануға қойылатын экологиялық талаптарды жетiлдiру үшiн Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасының екiншi кезеңiн (2008-2010 жылдар) iске асыру жөнiндегi бағдарлама әзiрленедi.
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 қаңтардағы N 49  қаулысымен  Қазақстан Республикасының аумағындағы шөлейттену процесін тоқтата тұру және алдын алу жөнiндегі бiрiншi кезектегі және превентивтiк іс-шараларды қамтитын Қазақстан Республикасында шөлейттенуге қарсы жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған бағдарлама бекiтiлдi.
      Шөлейттенудi тоқтата тұру және алдын алу процесi аталған Бағдарлама ережелерiн кезең-кезеңiмен iске асыруды көздейдi.
      Бағдарламаны iске асыру шеңберiнде бiрiншi кезеңде (2005-2007 жылдар):
      шөлейттенуге бейiм жерлердi түгендеу және олардың жай-күйiн бағалау жүргiзiледi;
      жерлердi қалпына келтiру немесе олардың жұтауының алдын алу жөнiндегi пилоттық жобалар әзiрленедi;
      шөлейттенуге қарсы күрес проблемалары бойынша шешiмдердi қабылдау процесiне халықтың барлық топтарының қатысуын қамтамасыз ету және хабардар ету жөніндегі жұмыс жүргізiледi.
      2008 жылы ресурстық базаны сақтауды және қалпына келтiрудi қамтамасыз ететiн тұрақты жер пайдаланудың нормативтi талаптары мен экономикалық тетiктерiн әзiрлеу және енгізу, халықаралық экологиялық конвенцияларды тұтастырылған iске асыруды қамтамасыз ету, шөлейттену және құрғақшылықтың терiс әсер ету процесiнiң көлемдерiн қысқарту және дамуының алдын алу жөніндегі жұмыс басталады.

Табиғат пайдалану

      2006-2008 жылдары табиғат пайдалану саласындағы негiзгi мiндеттер:
      Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың желiсiн дамыту;
      Ормандарды, кеңейту, молықтыру және орман өсiру;
      елдi мекендердi көгалдандыру және олардың айналасында жасыл аймақтар құру;
      биологиялық әралуандылықты сақтау.
      Елдiң балық шаруашылығын одан әрi дамытудың негізгі мақсаты бағалы балық түрлерiн сақтау және дамыту үшiн жағдайлар жасау болады.
      Бағалы балық түрлерiн сақтау мен дамыту және балық шаруашылығын тиiмдi басқару саласында алға қойылған мiндеттердi шешу үшiн:
      балық шаруашылығын басқарудың бiрiктiрiлген ақпараттық жүйесiн құру жолымен мониторинг, бақылау және қадағалау жүйесiн жетiлдiрудi;
      балық шаруашылығы тоғандарында бағалы балық түрлерiнiң өндiрiстiк запасын қалыптастыру мен толықтыруды;
      көл-тауар шаруашылықтарын дамыту үшiн жағдайлар жасауды жүзеге асыру жоспарланып отыр.
      2005-2007 жылдары орман және аңшылық шаруашылығы саласындағы негізгі бағыт ормандарды орман өртiнен және заңсыз ағаш кесуден қорғауды күшейту болуы тиiс.
      Елдегі мемлекеттiк орман қорын молықтыру, жасыл аймақтарды кеңейту мақсатында:
      Елдегi мемлекеттiк орман қорын сақтау және молықтыру, жасыл аймақтарды кеңейту мақсатында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 маусымдағы N 632  қаулысымен  2005-2007 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасы бекiтiлдi. Бағдарламаны iске асыру ормандарды күзету, қорғау және молықтыру саласындағы ахуалды тұрақтандыруға және оларды ұтымды пайдалануға мүмкiндiк бередi.
      Аңшылық шаруашылығын толыққанды жүргiзу үшiн жануарлардың жабайы түрлерi ресурстарының жүйелi мемлекеттiк есебi мен кадастры қажет, мұнда жануарлардың географиялық таралуы туралы, олардың жай-күйi мен саны, тiршiлiк ортасының сипаттамасы және шаруашылық мақсатта пайдаланылуы туралы мәлiметтердiң жиынтығы көрсетiледi.
      2005-2006 жылдары мынадай iс-шаралар орындалады:
      аңшылық объектiсi болып табылатын жануарлар түрлерiнiң жай-күйiне бағалау жүргiзiледi;
      "Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 19 шiлдедегі N 746  қаулысымен  бекiтiлген Тiзбеге сәйкес республикалық маңызы бар мемлекеттiк табиғи қаумалдарды паспорттау жүргізiледi;
      Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, Павлодар, Солтүстiк Қазақстан облыстарының аумақтарында аңшылық-экономикалық зерттеулер және шаруашылықаралық аңшылықты жайластыру жүргiзiледi;
      республиканың резервтiк аңшылық қорының аумақтары бекiтiледi.
      Тұяқты жабайы жануарлардың және киiктердiң санын тұрақтандыру және күтiлетiн олардың таралу аймақтары бойынша сан өсiмiнiң нәтижелер есептік деректерiмен тiркелген таралымдарын қалпына келтiрудi көздейтiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 наурыздағы N 267  қаулысымен  бекiтiлген Тұяқты жабайы жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып бара жатқан түрлерi мен киiктердi сақтаудың және қалпына келтiрудiң 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жалғасады.

  11. Аумақтық даму және инфрақұрылым

  Параграф 1. Өңiрлiк даму

      2006-2008 жылдары өңiрлiк саясаттың мақсаттары экономиканы әртараптандыру және оның бәсекеге қабiлеттiлігін арттыру үшiн жағдайлар жасау, инфрақұрылымды нығайтуға және тiршiлiк ету ортасын жақсартуға ықпал ететін басым инвестициялық жобаларды жүзеге асыру негiзiнде өңiрлердiң тұрақты дамуына қол жеткiзу болады.
      Бұл кезеңде мынадай мiндеттердi шешу:
      өңiрлердi дәйектi әрi теңгерiмдi әлеуметтiк-экономикалық дамытуды қамтамасыз ету;
      кластерлiк даму негiзiнде өңiрлердiң бәсекеге қабiлеттілiгiн арттыру, ауылдық аумақтарды дамытуға бағытталған шаралар әзiрлеу және iске асыру, проблемалы аумақтардың мәселелерiн шешу;
      шекара маңындағы аудандардың экономикалық әлеуетiн нығайту жөнiндегi мемлекеттiк саясатты тұжырымдау және жүргiзу;
      Алға қойылған мақсатқа қол жеткiзу және мiндеттердi шешу үшiн республикалық деңгейде:
      мемлекеттiк басқару деңгейлерi арасындағы функциялар мен өкiлеттiктердiң аражiгiн нақты ажыратуды қамтамасыз ететiн заңнамалық кесiмдердi қабылдау және бюджетаралық қатынастарды жетiлдiру;
      Қазақстан Республикасының аумақтық дамуының 2015 жылға дейiнгі кезеңге арналған стратегиясын әзiрлеу және бекiту;
      Проблемалық аумақтарды дамыту бағдарламасын әзiрлеу және бекiту;
      Ауылдық аумақтарды дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру;
      ұтымды демографиялық және көшi-қон саясатын жүргiзу көзделіп отыр.
      Өңiрлiк деңгейде мынадай шараларды қабылдау:
      экономика құрылымын, бiрiншi кезекте, инвесторлар үшiн шикiзатты терең өңдеудi ұйымдастыру, өнiмнiң қосылған құнын ұлғайту бойынша ынталандырушы жағдайлар жасау есебiнен жетiлдiру;
      инфрақұрылымды одан әрi дамытуды қамтамасыз ету;
      меншіктi ресурстарды қайта өңдеу саласында жаңа өндiрiстер құру үшiн өңiрге тiкелей инвестициялар тарту жөнiндегi жұмысты өрiстету;
      шағын және орта бизнестi дамыту жөнiндегi шараларды iске асыру;
      тұрып қалған кәсiпорындардың жұмысын қалпына келтiру есебiнен де, жаңа өндiрiстер құру есебінен де жұмыс орындарын құру жөнiндегi жұмысты жалғастыру;
      қосымша жұмыс орындарын құру, ақы төленетiн қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру, жұмыссыздарды кәсіптік оқыту және қайта даярлау есебiнен жұмыспен қамтуға белсендi жәрдемдесу;
      ауылдық аумақтарды дамыту жөнiндегі өңiрлiк бағдарламаларды iске асыру;
      кедейшiлiктi азайту жөнiндегi өңiрлiк бағдарламаларды iске асыру;
      бiлiм берудi дамытудың өңiрлiк бағдарламаларын iске асыру;
      шағын қалаларды дамыту жөніндегі, олардың экономикалық өсуіне және тұрғындарының тұрмыс деңгейiнiң жақсаруына қол жеткiзуге бағытталған өңiрлiк бағдарламаларды iске асыру. Бұл ретте шекара маңындағы, ең алдымен, оңтүстiктегi аудандардың экономикалық әлеуетiн нығайтуға ерекше көңіл бөлiнедi;
      халықтың неғұрлым аз қамтамасыз етілген жiктерiне микрокредит беруде кәсiпкерлiкті дамыту үшiн жағдайлар жасауға бағытталған жүйесін одан әрі дамыту;
      серпiндi дамушы теңгерiмдi көлiк жүйесiн, тиiмдi және технологиялық жаңартылған, экономика мен өңiрлер тұрғындарының қажеттiлiктерiн сапалы қызметтермен қамтамасыз ететiн көлiк кешенiн құру көзделiп отыр.

                                              Қазақстан Республикасы
                                              Үкiметiнiң 2005 жылғы
                                                 26 тамыздағы N 884
                                               қаулысымен бекiтiлген

     2-бөлiм. Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық
 дамуының 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттік реттеушiлерi

Атауы

2005 ж. бағалау

Болжам

01.07
дейiн

01.07
бастап

2006 ж.

2007 ж.

2008 ж.

Ең төменгi
жалақы мөлшерi,
теңге

7000

9200

9200

9752

10337

Базалық
зейнетақы
төлемiнiң
мөлшерi,
теңге*

3000

3000

3000

3180

Ең төменгi зейнетақы
мөлшерi, теңге

6200

6696

7098

7524

Ең төменгi күн
көрiс деңгейi,
теңге

5753

7525

7977

8455

Айлық есептiк көрсеткiш, теңге

971

1029

1091

1156

Жұмыс күшiнiң импортына
квота (Қазақстан
Республикасы-
ның шекара
маңындағы
облыстарында
ауыл шаруа-
шылығы жұмыс-
тарында еңбек
қызметiн
жүзеге асыру
үшін тартыла-
тын көшiп
келген
еңбекшiлердi
есепке
алғанда),
%-бен**

0,32

0,32

0,32

0,32

* Базалық зейнетақы төлемi 2005 жылғы 1 шілдеден бастап енгiзiледi
**  шетелдік жұмыс күшін тартуға квота болжамы көшіп келген еңбекшiлердi ескергенде, Қазақстан Республикасының экономикалық белсенді халқы санының 0,32%-ы ретінде есептеледi
ескерту:
      Қазақстан Республикасының кеден кодексiне сәйкес тауарлар мен қызметтер импортына кедендiк тарифтердiң өзгеруі қажеттiлiгiне қарай Қазақстан Республикасы Үкiметінің қаулыларымен бекiтiледі;
      өнімдер (жұмыстар, қызметтер) өндіруге арналған стандарттар " Стандарттау туралы " 1999 жылғы заңның 10-бабының 7-тармағына сәйкес стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегі уәкілетті орган белгiлеген тәртіпке сәйкес бекiтiледi.

     Мұнайдың 2006-2008 жылдарға арналған есептiк тұрақты
                      әлемдiк бағалары  

Тауардың
атауы

2004 ж.
экспорт
құрылымын-
дағы үлес
салмағы
%-бен

Өлшем
бiрлiгі

2005 ж.
орташа
әлемдiк
баға

2006-2008 жж.
арналған
есептiк
тұрақты
әлемдiк
бағалар

Шикi
мұнай
(BRENT
қоспасы)

56,8

AҚШ долл./
баррель

48

19

    Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерi
    (тауарлары, жұмыстары) бағаларының және тарифтерiнiң
      шектi өсуiнiң 2006-2008 жылдарға арналған болжамы  

N

Мемлекеттік
реттеуiштер

2005 ж.
жел-
тоқсан
2004ж.
жел-
тоқ-
санға
%, ба-
ғалау

2006 ж.
желтоқ-
сан
2005 ж.
желтоқ-
санға %,
болжам

2007 ж.
желтоқ-
сан
2006 ж.
желтоқ-
санға %,
болжам

2008 ж.
желтоқ-
сан
2007 ж.
желтоқ-
санға %,
болжам

1

Электр энергиясын өңiрлiк деңгейдегі электр желілерi бойынша беру

150,9

106,3

104

104,3

2

Электр энергиясын өңiраралық деңгейдегi электр желілерi бойынша беру

108,9

106

106,1

12,5

3

Электр энергиясын желiге жiберудi және тұтынуды техникалық диспетчерлендiру

109,5

107

110

110,9

4

Газды және (немесе) газ конденсатын тасымалдау:
тарату құбырлары бойынша

102,7

104

101,6

101,9

5

Мұнайды магистра-
льды құбырлар
бойынша тасымалдау

100

100

100

100

6

Жылу энергиясын өндiру, беру және (немесе) тарату

106,7

104,8

106,2

103,8

7

Су шаруашылығы жүйесiнiң қызмет-
терi: магистральды
құбырлар және (немесе) арналар бойынша су беру
 
тарату құбырлары
бойынша су беру

 
 
 
 
 
105,1
 
103,1

 
 
 
 
 
102
 
100,2

 
 
 
 
 
100,2
 
105

 
 
 
 
 
100,3
 
105

8

Ағынды суларды ағызу

104,9

104,1

105,7

104,9

9

Порттардың
қызметтері

100

100

100

100

10

Әуежайлардың
қызметтері:
Әуе кемесінің ұшуын
және қонуын (қабыл-
дау және шығару)
қамтамасыз ету
жөнiндегі қызметтер
Авиациялық қауіп-
сiздiктi қамтамасыз
жөнiндегi қызметтер

 
 
 
 
 
 
100,7
 
 
102,1

 
 
 
 
 
 
101,5
 
 
104,7

 
 
 
 
 
 
101,3
 
 
104,1

 
 
 
 
 
 
101,2
 
 
103,5

11

Почта байланысының
жалпыға бiрдей
қызметтерi:
жай хат жiберу
жай карточка жiберу
жай бандероль жiберу

 
 
 
102
102
102

 
 
 
102
102
102

 
 
 
102
102
102

 
 
 
102
102
102

                                            Қазақстан Республикасы
                                             Үкiметiнiң 2005 жылғы
                                              26 тамыздағы N 884
                                            қаулысымен мақұлданған

    3-бөлiм. Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық
         дамуының 2006-2008 жылдарға арналған маңызды
                   көрсеткіштерінің болжамы  

Көрсеткiштер

2004 ж.
есеп

2005 ж.
ба-
ғалау

болжам

2005 ж.
%-
бен
2006 ж.

2005 ж.
%-
бен
2008
ж.

2006 ж.

2007 ж.

2008 ж.

Әлеуметтік-
экономикалық
көрсеткiштер

  

  

  

  

  

  

  

Халықтың жалпы саны, мың адам

15012,7

15161,3

15314,2

15446,5

15558,6

101

102,6

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, мың адам

7148,4

7336,0

7468,7

7593,1

7728,2

101,8

105,3

Зейнеткерлердiң саны (орташа
жылдық), мың
адам

1647,2

1635,1

1622,6

1608,9

1593,1

99

97,4

Зейнетақының
орташа айлық
мөлшерi, теңге

8553

9176

9930

10346

10967

108,2

119,5

Базалық зейнетақы төлемiнiң орташа айлық мөлшерi, теңге

  

3000

3000

3000

3165

100,0

105,5

Нақты жалақы, өткен жылға
%-бен

114,6

109,7

107,8

112,2

108,4

  

131,1

 

 

2004 ж.
есеп

2005 ж.
ба-
ғалау

болжам

2005 ж.
%-бен
2008 ж.

2006 ж.

2007 ж.

2008 ж.

Маңызды макро-
экономикалық
көрсеткiштер

  

  

  

  

  

  

Жалпы iшкi
өнiм, млрд.
теңге

5542,5

6780

8065,4

9183,8

10471,8

  

Өткен жылға
%-бен нақты
өзгеруi

109,4

108,8

108,3

108,3

108,9

127,7

Халықтың жан басына шаққан-
дағы ЖІӨ, АҚШ
долл.

2714

3439,9

4147

4794,8

5608,7

163,0

ЖIӨ-нiң
салалық
құрылымы, %

100

100

100

100

100

100

Тауарлар өндiру

44,9

46,7

46,3

46,0

45,9

  

оның iшiнде:

өнеркәсiп

 

31,1

 
 
33,7

 
 
33,2

 
 
32,9

 
 
32,9

  

ауыл шаруашылығы

7,9

6,3

6,2

6,1

6,0

  

құрылыс

5,9

6,7

6,9

7,0

7,0

  

Қызметтер өндiрiсi

50,6

48,9

49,3

49,6

49,7

  

Таза салықтар

6,2

6,4

6,4

6,4

6,4

  

қаржылық
делдалдық
қызметтер

-1,8

-2

-2

-2

-2

  

Кiрiстер құру әдiсiмен ЖIӨ,   %

100

100

100

100

100

  

Жұмыскерлерге ақы төлеу

37,9

38,1

38,3

38,3

38,4

  

Өндiрiс пен импортқа таза салықтар салу, оның iшiнде:

10,3

10,2

10,1

10,1

10,1

  

өнiмдер мен импортқа салықтар салу

8,3

8,3

8,1

8,1

8,1

  

өндiрiске басқа
да салықтар
салу

2

1,9

2

2

2

  

Өндiрiс пен өнiмдер импор-
тына (-)
субсидиялар

0,1

0,1

0

0,1

0,1

  

Жалпы пайда және жалпы, аралас кiрiс-
тер, оның
iшiнде:

51,9

51,8

51,7

51,7

51,6

  

негiзгi капиталды тұтыну

36,2

36,2

36,1

36

35,8

  

таза пайда
және таза
аралас кiрiс

15,7

15,6

15,6

15,7

15,8

  

Түпкi пайдала-
ну әдiсiмен
ЖIӨ, %

100

100

100

100

100

  

Түпкi тұтыну шығыстары

67,7

67,8

67,2

65,9

65,7

  

үй шаруашылықтары

54,2

54

53,3

53,6

53,1

  

мемлекеттiк
басқару
органдары

12

12,2

12,1

10,6

10,8

  

үй шаруашы-
лықтарына
қызмет
көрсететiн коммерциялық емес ұйымдар

1,5

1,6

1,8

1,7

1,8

  

Жалпы жинақтар

23,4

23

23,5

24,9

25,2

  

негiзгі капиталды жинақтау

22,1

21,6

22

23,1

23,3

  

материалдық айналым құралдары запастарының
өзгеруi

1,3

1,4

1,5

1,8

1,9

  

Тауарлар мен қызметтердiң таза экспорты

9

9,4

9,3

9,2

9,1

  

Ақша базасы,
млрд. теңге

578

778

962

1128

1280

165

өткен жылға %-бен

182

135

124

117

113

  

Ақша массасы

1650

2123

2760

3470

4200

198

өткен жылға %-бен

170

129

130

126

121

  

Экономиканы
монеталандыру
деңгейi, %

29,8

31,3

34,2

37,8

40,1

  

Жыл соңындағы Ұлттық Банкiн қайта қаржылан-
дырудың ресми
ставкасы

7

7

6,5

6

6

  

Банк жүйесiн-
дегi резидент-
тердiң
депозиттерi,
млрд.теңге

1271

1590

2093

2677

3265

205,3

Экономикадағы банктердiң
кредиттерi,
млрд.теңге

1484

1960

2520

3132

3852

196,5

Тұтыну бағала-
рының индексi,
%-бен бiр
жылға орташа

6,9

5-7

5-7

5-7

5-7

  

Мемлекеттік бюджеттiк тапшылығы ЖІӨ-ге %-бен

-0,3

-1,7

-1,4

-1,0

-0,5

  

Негiзгі капиталға инвестициялар, млрд. теңге

1530,6

2143

2529

2908

3315

  

өткен жылға %-бен нақты өзгеруi

110,6

140

118

115

114

154,7

Тауарлар экспорты, млрд. АҚШ долл. (ФОБ)

20,5

26,8

29,1

29,0

27,8

  

өткен жылға %-бен

153,7

130,4

108,6

99,7

95,9

  

Тауарлар импорты, млрд. АҚШ долл. (ФОБ)

13,8

18,6

23,1

24,7

25,8

  

өткен жылға %-бен

147,6

135,1

124,0

107,0

104,5

  

Өнеркәсiп өнiмiнiң (жұмыстар, қызметтер) көлемi, млрд.теңге

3733,8

4526

4915,4

5377,2

5929,9

  

өткен жылға %-бен нақты өзгеруі

110,1

106,7

107,3

107,6

108,8

125,6

Ауыл шаруашылы-
ғының жалпы
өнiмi, млрд.теңге

694,7

722,5

774,7

823,5

886,4

  

өткен жылға %-бен нақты өзгеруі

100,1

100,5

102

102,2

103

107,4

Құрылыс, млрд.теңге

677,3

931,3

178,1

1464

1786,7

  

өткен жылға %-бен нақты өзгеруi

109,5

125

115

112

110

142

Көлiк қызметтері, млрд.теңге

1183,5

1361,4

1546,2

1770,9

2047,5

  

өткен жылға %-бен нақты өзгеруi

109,5

106,5

106,5

107

108

123

Байланыс, млрд.теңге

168,7

221,2

283,3

359,5

459,8

  

өткен жылға %-бен нақты өзгеруi

129

125

122

122

123

183

Сауда, млрд.теңге

1113,8

1280,5

1500,3

1744,6

2034,2

  

өткен жылға %-бен нақты өзгеруi

110,4

109,5

109,5

109,7

110,0

132,1

                                            Қазақстан Республикасы
                                             Үкiметiнiң 2005 жылғы
                                              26 тамыздағы N 884
                                             қаулысымен бекітілген

      4-бөлiм. 2006-2008 жылдарға арналған қолданыстағы және
      әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық)
                  бағдарламалардың тізбесі  

N

қол-
да-
ныс-
та-
ғы
МБ
N

әз-ір-ле-
не-
тін
МБ
N

қо-лд-ан-ыс-
та-
ғы
СБ
N

әз-ір-ле-
не-
тін
СБ
N

Бағдарламаның
атауы
(Бағдарлама
немесе
бағдарламаны
әзiрлеу
негiздемесi
бекітiлген
нормативтік
құқықтық
кесiм)

Іске асыру
ке-
зеңі

Жау-
ап-
ты
орын-
дау-
шы-
лар

Болжамды
отырған
шығыстар
(млн.
теңге)

Саны

респуб-
ликалық
бюджет

2005
ж.

2006
ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
Кеңсесі (104)   

  

  

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

1

1

  

  

  

Қазақстан
Республикасы-
ның
ақпараттық
қауiпсiздiгін
қамтамасыз
етуiн және
мемлекеттiк
құпияларын
қорғаудың
2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2005 жылғы 31
наурыздағы
N 1532 Жарлығы)

2005-
2007
жж.

Қа-
зақ-
стан Рес-
пуб-
ли-
касы Пре-
мьер-
Ми-
нис-
трі-
нің
Кең-
сесі

77,2

356,1

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк органдар жиыны

  

1

77,2

356,1

  

  

  

  

  

мемлекеттiк бағдарламалар

  

1

77,2

356,1

  

  

  

  

  

- олардың
iшiнде
қолданыстағы

  

1

77,2

356,1

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі (200)   

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

2

1

  

  

  

"Жiбек жолының
тарихи орталық-
тарын қайта
өркендету,
түркi тiлдес
мемлекеттердiң
мәдени мұрасын
сақтау және
сабақтастыра
дамыту туризм
инфрақұрылымын
жасау" атты
Қазақстан
Республикасы-
ның мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
1998 жылғы 27
ақпандағы
N 3859 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметінің
1998 жылғы 28
қазандағы
N 1096 қаулысы)

1998-
2012
жж.

МАСМ,
БҒМ,
ККМ,
мүд-
делі
об-
лыс-
тар-
дың
әкім-
дері

72,0

75,5

3

2  

  

  

  

Тiлдердi
қолдану мен
дамытудың
2001-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2001 жылғы 7
ақпандағы N 550 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 9
сәуiрдегi N 344 қаулысы)

2001-
2010
жж.

МАСМ

132,1

302,7

4

3

  

  

  

2004-2006
жылдарға
арналған
"Мәдени мұра"
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2004 жылғы 13
қаңтардағы
N 1277 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 12
ақпандағы N 171 қаулысы)

2004-
2006
жж.

МАСМ  

749,4

1212,3

5

  

  

1

  

Қазақстан
Республикасын-да телерадио-
хабарларын
таратуды
дамытудың 2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінің
2004 жылғы 9
сәуiрдегі N 398 қаулысы)

2004-
2006
жж.

МАСМ

7155,8

8857,3

6

  

  

2

  

"Көне Отырарды
қалпына келтiру"
2005-2009
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
30 қыркүйек-
тегi N 1009 қаулысы)

2005-
2009
жж.

МАСМ

53,9

20,3

  

  

  

  

  

Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

7

  

1

  

  

Шетелде тұратын
отандастарды
қолдаудың
2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасын
iске асыру
жөніндегі
іс-шаралар
жоспарының
6.5.10-тарма-
ғына сәйкес
әзiрленедi)

2005-
2007
жж.

МАСМ,
СІМ

591,6

594,4

8

  

2

  

  

Қазақстан
Республикасын-да дене шынықтыру
және спортты
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасын
iске асыру
жөнiндегі
iс-шаралар
жоспарының
6.6.9-тармағы-на сәйкес
әзiрленедi)

2006-
2008
жж.

МАСМ

  

9253,7

9

  

  

  

1

Этникалық және
конфессионалды
келісiмдерiнiң
қазақстандағы
моделiн
жетiлдiрудiң
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінiң
және Қазақстан
халықтарының
Ассамблеясы
Кеңесiнiң
мүшелерiмен,
Ұлттық мәдени
бiрлестiктер-
дiң жетекшiлерiмен
өткен кездесу-
дiң 2004 жылғы
31 тамыздағы
N 35-19.1
хаттамасының
2.1-тармағына
сәйкес
әзiрленедi)

2006-
2008
жж.

МАСМ

  

316,0

10

  

  

  

2

Мәдениет саласын
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасын
iске асыру
жөнiндегі
іс-шаралар
жоспарының
6.5.14-тарма-
ғына сәйкес
әзiрленедi)

2006-
2008
жж.

МАСМ

  

1503,0

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк
органдар жиыны

  

9

8754,7

22135,2

  

  

  

  

  

мемлекеттiк
бағдарламалар

  

5

1545,1

11438,6

  

  

  

  

  

- олардың
iшiнде
қолданыстағы

  

3

953,5

1590,5

  

  

  

  

  

- олардың
iшiнде
әзірленетін

  

2

591,6

9848,1

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

4

7209,6

10696,6

  

  

  

  

  

- олардың
iшiнде
қолданыстағы

  

2

7209,6

8877,6

  

  

  

  

  

- олардың
iшiнде
әзірленетін

  

2

0,0

1819,0

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрлігі
(201)   

  

  

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

11

  

  

1

  

Қазақстан
Республикасын-да құқық бұзушылықтың алдын алу мен қылмысқа қарсы күрестiң
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкіметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1355 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ІІМ

1925,6

2000,9

  

  

  

  

  

Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

12

  

1

  

  

Қазақстан
Республикасын-да нашақорлыққа
және есiрткi
бизнесiне
қарсы күрестiң
2006-2014
жылдарға
арналған
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 13
сәуiрдегі N 411 қаулысы)

2006-
2014
жж.

ІІМ

582,6

510,8

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк
органдар жиыны

  

2

2508,2

2511,7

  

  

  

  

  

мемлекеттiк
бағдарламалар

  

1

582,6

510,8

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде әзiрленетін

  

1

582,6

510,8

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

1

1925,6

2000,9

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде қолданыстағы

  

1  

1925,6

2000,9

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы Төтенше
жағдайлар министрлігі (202)   

  

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік
және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

13

  

  

1

  

Төтенше жағдайлардың алдын алудың және оларды жоюдың мемлекеттiк
жүйесiн
дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 31
желтоқсандағы
N 1383 қаулысы)

2004-
2010
жж.

ТЖМ

500,0

570,7

  

  

  

  

  

Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

14

  

1

  

  

Төтенше
жағдайлардың
алдын алудың
және оларды
жоюдың 2006-2015
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2004 жылғы
1 желтоқсан-
дағы N 1789 және Премьер-
Министрінің 2004 жылғы
8 желтоқсан-
дағы N 23-25/
001-155
тапсырмаларына
сәйкес
әзірленеді)

2006-
2015
жж.

ТЖМ

  

  

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк
органдар жиыны

  

2

500,0

570,7

  

  

  

  

  

мемлекеттiк
бағдарламалар

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде әзiрленетін

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

1

500,0

570,7

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде қолданыстағы

  

1

500,0

570,7

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасының Ауыл
шаруашылығы министрлігі (212)   

  

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

15

1

  

  

  

Қазақстан
Республикасы-
ның Ауыл аумақтарын
дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінiң
2003 жылғы 10
шiлдедегі
N 1149 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 20
тамыздағы
N 838 қаулысы)

2004-
2010
жж.

АШМ

18945,8

17100,3

16

  

  

1

  

Қазақстанда
жүзiм шаруашы-
лығы мен шарап
жасау iсiн
қалпына келтiрудiң
және дамытудың
2010 жылға
дейiнгі кезеңге
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2001 жылғы 12
желтоқсандағы
N 1621 қаулысы)

2001-
2010
жж.

ИСМ,
АШМ

Та-
лап
етіл-
мей-
ді

Та-
лап
етіл-
мей-
ді

17

  

  

2

  

2002-2010
жылдарға
арналған
"Ауыз су"
салалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2002 жылғы 23
қаңтардағы
N 93 қаулысы)

2002-
2010
жж.

АШМ

5432,0

5742,1

18

  

  

3

  

Қазақстан
Республикасы-
ның Балық шаруашылығын дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 29
желтоқсандағы
N 1344 қаулысы)

2004-
2006
жж.

АШМ,
ҚОҚМ,
об-
лыс-
тар-
дың
әкім-
дері

943,3

734,8

19

  

  

4

  

Тұяқты жабайы
жануарлардың
сирек кездесе-
тiн және
жойылып бара
жатқан түрлерi
мен киiктердi
сақтаудың және
қалпына келтi-
рудiң 2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы 25
наурыздағы
N 267 қаулысы)

2005-
2007
жж.

АШМ

182,5

222,1

20

  

  

5

  

"Жасыл Ел"
2005-2007
жылдарға арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкіметiнiң
2005 жылғы
25 маусымдағы
N 632 қаулысы)

2005-
2007
жж.

АШМ,
БҒМ

4490,5

5282,5

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк
органдар жиыны

  

6

30000,1

29081,8

  

  

  

  

  

мемлекеттiк
бағдарламалар

  

1

18945,8

17100,3

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде әзiрленетін

  

1

18945,8

17100,3

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

5

11054,3

11981,5

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде қолданыстағы

  

5

11054,3

11981,5

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (213)   

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

21

  

  

1

  

Қазақстан
Республикасы
Көші-қон
саясатының
2001-2010
жылдарға
арналған
салалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
қаулысы 2001
жылғы 29 қазан
N 1371)

2001-
2010
жж.

ЕХӘҚМ

  

  

22

  

  

2

  

Қазақстан
Республикасын-да әлеуметтiк
реформаларды
одан әрi
тереңдетудiң
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 30
қарашадағы
N 1241 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЕХӘҚМ

276395,5

341703,4

23

  

  

3

  

Қазақстан
Республикасы-
ның халқын жұмыспен
қамтудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінiң
2005 жылғы
27 қаңтардағы
N 68 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЕХӘҚМ,мүд-
делі
ор-
та-
лық
және
жер-
гі-
лік-
ті
атқа-
рушы
ор-
ган-
дар-
мен
бірге

 

  

24

  

  

4

  

Қазақстан
Республикасын-да еңбек қауiпсіздігін және оны
қорғауды
қамтамасыз
етудiң
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
27 қаңтар
N 67 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЕХӘҚМ

64,4  

 55,1 

  

  

  

  

  

Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

  

25

  

  

  

1

Мүгедектерді
оңалтудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
("Қазақстан
Республикасын-да мүгедектер-
дi әлеуметтiк
қорғау туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның 2005 жылғы
13 сәуiрдегі
N 39 Заңына
сәйкес
әзiрленедi)

2006-
2008
жж.

ЕХӘҚМ

  

474,6

  

  

  

  

  

Мемлекеттік
органдар жиыны

  

5

276459,9

342233,1

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

5

276459,9

342233,1

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде қолданыстағы

  

4

276459,9

341758,5

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде әзiрленетiн

  

1

0,0

474,6

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі (215)   

  

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

26

  

  

1

  

Қазақстан
Республикасы-
ның транзиттiк-
көлiк әлеуетiн
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 30
желтоқсандағы
N 1351 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ККМ,
СІМ,
КБА,
Ұлт-
банк
(ке-
лі-
сім
бой-
ын-
ша)

1203,4

362,5

27

  

  

2

  

Қазақстан
Республикасы-
ның темiр жол
көлiгін қайта
құрылымдаудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
6 ақпандағы
N 145 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ККМ

9970,0

9970,0

28

  

  

3

  

Ұлттық теңіз
сауда флотын
құрудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
13 шілдедегі
N 763 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ККМ,
"Қа-
зақ
те-
ңіз
кө-
лік
айла-
ғы"
ҰТКК
ЖАҚ,
"Қаз
Мұ-
най
Газ"
ҰҚ
ЖАҚ

Та-
лап
етіл-
мей-
ді

Талап
етіл-
мейді

  

  

  

  

  

Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

29

  

  

  

1

Жол саласын
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнің
2003-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасын
iске асыру
жөнiндегi
іс-шаралар
жоспарының
4.8-тармағына
сәйкес
әзiрленедi)

2006-
2008
жж.

ККМ

  

61106,4

30

  

  

  

2

Азаматтық
авиация саласын
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Премьер-Минист-рiнiң жетекшiлiгімен өткен кеңестiң
2005 жылғы 3 мамырда N 17-
53/007-268
хаттамасының
4.2-тармағына
сәйкес
әзiрленедi)

2006-
2008
жж.

ККМ

  

2245,2

  

  

  

  

  

Мемлекеттік
органдар жиыны

  

5

11173,4

73684,1

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

5

11173,4

73684,1

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде қолданыстағы

  

3

11173,4

10332,5

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде әзiрленетiн

  

2

0,0

63351,6

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі (217)  

  

  

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

31

  

  

1

  

Қазақстан
Республикасы-
ның кеден қызметін
дамытудың 2004-2006 жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2003 жылғы
3 қазандағы
N 1019 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ҚМ

4100,7

4218,0

  

  

  

  

  

Мемлекеттік
органдар жиыны

  

1

4100,7

4218,0

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

1

4100,7

4218,0

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде қолданыстағы

  

1

4100,7

4218,0

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі (220)

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

32

  

  

1

  

Шағын қалаларды
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінің
2003 жылғы 31
желтоқсандағы
N 1389 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ЭБЖМ,
мүд-
делі
мини-
стр-
лік-
тер
мен
ве-
дом-
ство-
лар,
об-
лыс-
тар
әкім-
дері

300,0

300,0

33

  

  

2

  

Арал өңiрiнiң
проблемаларын
кешендi шешу
жөнiндегі
2004-2006
жылдарға
арналған 
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
7 мамырдағы
N 520 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ЭБЖМ,
мүд-
делі
мини-
стр-
лік-
тер
мен
ве-
дом-
ство-
лар,
об-
лыс-
тар
әкім-
дері

7414,5

3847,5

34

  

  

3

  

Қазақстан
Республикасы-
ның Бағалы қағаздар
рыногын
дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1385 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЭБЖМ,
ҚМ,
ҚҚА,
Ұлт-
тық
Банк
(ке-
лісім
бой-
ынша)

Та-
лап
етіл-
мей-
ді

Талап
етіл-
мейді

  

  

  

  

  

Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

35

  

1

  

  

Жергілiктi
өзiн-өзi
басқаруды
дамытуды
қолдауды
2006-2008
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасын
iске асыру
жөнiндегi
іс-шаралар
жоспарының
7.2.5-тармағы-на сәйкес
әзiрленедi)

2006-
2008
жж.

ЭБЖМ,
орта-
лық
және
жер-
гі-
лікті
атқа-
рушы
ор-
ган-
дар

  

  

36

  

2

  

  

Қазақстан
Республикасы-
ның аумақтық
дамуының 2015
жылға дейiнгi
кезеңге арналған
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінiң
2003-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасын
iске асыру
жөнiндегі
iс-шаралар
жоспарының
1.1.1-тармағы-на сәйкес
әзiрленедi)

2005-
2015
жж.

ЭБЖМ,
орта-
лық
және
жер-
гі-
лікті
атқа-
рушы
ор-
ган-
дар
 

Та-
лап
етіл-
мей-
ді

Талап
етіл-
мейді

37

  

  

  

1

Қазақстан
Республикасын-да көлеңкелi
экономиканың
мөлшерiн азайту
жөнiндегі
экономикалық
және ұйымдық
шараларының
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы-
ның Yкiметiнiң 2004 жылғы 4 мамыр N 6 хаттамасының 2.1.-бабына
сәйкес
әзiрленедi)

2005-
2007
жж.

ЭБЖМ,
ЭСЖҚА,
ми-
нист-
рлік-
тер
мен
ве-
дом-
ство-
лар

Та-
лап
етіл-
мей-
ді

Талап
етіл-
мейді

38

  

  

  

2

Бұрынғы Семей
ядролық
полигонының
проблемаларын
кешендi
шешудiң
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы

2005-
2007
жж.

ЭБЖМ

1361,3

4663,1

39

  

  

  

3

Мемлекеттiк
мүлiкті басқарудың және жекеше-
лендiрудiң
тиiмдiлiгін
арттырудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Мемлекеттiк
мүліктi басқа-
рудың және жекешелендi-
рудiң тиiмдiлігін
арттырудың
2003-2005
жылдарға
арналған
салалық
бағдарламасын
iске асыру
жөнiндегi
іс-шаралар
жоспарының
1.6-тармағына
сәйкес
әзiрленедi,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
31 мамырдағы
N 538 қаулысы)

2006-
2008
жж.

ЭБЖМ

  

Талап
етіл-
мейді

40

  

  

  

4

Шығыс Қазақстан
облысы Семей
қаласының
2006-2015
жылдарға
арналған даму
бағдарламасы

2006-
2015
жж.

ЭБЖМ,
Шығыс
Қа-
зақ-
стан
облы-
сы
әкімі

  

442,2

  

  

  

  

  

Мемлекеттік
органдар жиыны

  

9

9075,8

9252,8

  

  

  

  

  

мемлекеттiк
бағдарламалар

  

2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- олардың
iшiнде
әзiрленетiн

  

2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

7

9075,8

9252,8

  

  

  

  

  

- олардың
iшiнде
қолданыстағы

  

3

7714,5

4147,5

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде әзiрленетiн

  

4

1361,3

5105,3

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы
Әдiлет министрлігі (221)

  

  

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

41

  

  

1

  

Қазақстан
Республикасы-
ның қылмыстық-
атқару жүйесiн
одан әрi
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003 жылғы 31
желтоқсандағы
N 1376 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ӘМ,
БҒМ,
ДСМ,
ИСМ,
ІІМ,
ҚМ

2147,4

2387,3

42

  

  

2

  

Құқықтық
түсiндiру
жұмысы,
құқықтық
оқытумен
қалыптастыру,
азаматтарды
құқықтық
қамтамасыз ету
тәрбиелеу
жөнiндегі
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарлама
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1382 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ӘМ,
ІІМ,
Мәде-
ни-
ет-
мині,
БҒМ,
ЖС
(ке-
лі-
сім
бой-
ын-
ша),
БП-
(ке-
лі-
сім
бой-
ын-
ша)

65,0

58,0

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк
органдар жиыны

  

2

2212,4

2445,3

  

  

  

  

  

салалық бағдарламалар

  

2

2212,4

2445,3

  

  

  

  

  

- олардың
ішінде
қолданыстағы

  

2

2212,4

2445,3

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігі (225)   

  

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

43

1

  

  

  

Қазақстан
Республикасын-да ғарыш саласын
дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2005 жылғы 25
қаңтардағы
N 1513 Жарлығы)

2005-
2007
жж.

БҒМ

14861,2

8770,5

44

2

  

  

  

Қазақстан
Республикасын-да бiлiм берудi
дамытудың
2005-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы 11
қазандағы
N 1459 Жарлығы)

2005-
2010
жж.

БҒМ

24557,8

39048,7

45

  

  

1

  

Жастар саясатының 2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасын
iске асыру
жөнiндегі
iс-шаралар
жоспарының
6.5.13-тарма-
ғына сәйкес
әзiрленедi)

2005-
2007
жж.

БҒМ

147,6

217,5

  

  

  

  

  

Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

46

  

  

1

  

2006-2010
жылдарға
арналған
"Қазақстан
Балалары"
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2003-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасын
iске асыру
жөнiндегi
iс-шаралар
жоспарының
6.1.14-тарма-
ғына сәйкес
әзiрленедi)

2006-
2010
жж.

БҒМ

  

43,6

  

  

  

  

  

Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалар

  

  

47

  

  

  

  

"Қазақстан
Республикасы-
ның фармацевтика
өнеркәсiбiн
дамыту үшiн
бiрегей фитопре-
параттарды
әзiрлеу және
өндiрiске
енгiзу"
2002-2006
жылдарға
арналған
республикалық
ғылыми-техни-
калық бағдарламасы (Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2001 жылғы 24 маусым N 871 қаулысы)

2002-
2006
жж.

БҒМ

127,2

144,1

48

  

  

  

  

"Қазақстан
Республикасы-
ның биологиялық
қауiпсіздігі
үшiн өсiмдiктер
мен жануарлар-
дың аса қауiптi
инфекциялары
қоздырғыштары-
ның мониторин-
гін және
генетикалық
картасын
жасауды
арналған
ғылыми-техника-лық қамтамасыз
ету" 2004-2006
жылдарға
ғылыми-техника-лық бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнің 2004 жылғы 4 ақпандағы N 135 қаулысы)

2004-
2006
жж.

БҒМ

70,0

79,8

  

  

  

  

  

Әзірленетін ғылыми-техникалық
бағдарламалар   

  

  

49

  

  

  

  

Қазақстан
Республикасы-
ның биологиялық
және химиялық
қауiпсіздiгi-
нің ғылыми-
техникалық қамтамасыз
етудiң
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы-
ның Президентiнiң
2004 жылғы 19
наурыздағы
Қазақстан
халқына
жолдауына,
Қазақстан
Республикасы
Қауiпсiздiк
Кеңесiнiң
шешiмiне сәйкес
әзiрленедi)

2006-
2008
жж.

БҒМ

  

95,0

50

  

  

  

  

2006-2008
жылдарға
арналған
Қазақстан
Республикасын-
да қазiргi заманғы
технологиялар
негізiнде
биотехнология
жөнiндегi
кластер
қалыптастыру
үшiн 2006-2008
жылдарға әзiрлеу

2006-
2008
жж.

БҒМ

  

450,0

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк
органдар жиыны

  

8

39911,4

49066,8

  

  

  

  

  

мемлекеттiк
бағдарламалар

  

3

39566,6

48080,3

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде қолданыстағы

  

2

39566,6

48036,7

  

  

  

  

  

- олардың
iшiнде
әзiрленетiн

  

1

0,0

43,6

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

1

147,6

217,5

  

  

  

  

  

- олардың
iшiнде
әзiрленетiн

  

1

147,6

217,5

  

  

  

  

  

ғылыми-
техникалық
бағдарламалар

  

4

197,2

768,9

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде қолданыстағы

  

2

197,2

223,9

  

  

  

  

  

- олардың
iшiнде
әзiрленетiн

  

2

0,0

545,0

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі (226)   

  

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

51

1

  

  

  

Денсаулық
сақтауды
реформалаудың
және дамытудың
2005-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы 13
қыркүйектегі
N 1438 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң 2004 жылғы 13
қазандағы
N 1050 қаулысы)

2005-
2010
жж.

ДСМ

33080,9

53053,9

52

  

  

1

  

"Салауатты өмiр салты" кешендi
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 1999 жылғы 30
маусымдағы
N 905 қаулысы)

1999-
2010
жж.

ДСМ

  

  

53

  

  

2

  

Қазақстан
Республикасын-да туберкулезге
қарсы күрестi
күшейту
жөнiндегі
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2004 жылғы 13
тамыздағы
N 850 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ДСМ

492,7

419,6

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк
органдар жиыны

  

3

33573,6

53473,5

  

  

  

  

  

мемлекеттiк
бағдарламалар

  

1

33080,9

53053,9

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде қолданыстағы

  

1

33080,9

53053,9

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

2

492,7

419,6

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде қолданыстағы

  

2

492,7

419,6

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы Энергетика және
минералдық ресурстар министрлігі (231)  

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

  

54

1

  

  

  

Каспий
теңiзiнiң
қазақстандық
секторын
игерудiң
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2003 жылғы 16
мамырдағы
N 1095 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2003 жылғы 21
тамыздағы
N 843 қаулысы)

2003-
2015
жж.

ЭМРМ,
"Қаз-
мұ-
най
Газ
ҰК"
ЖАҚ

500,0

300,0

55

  

  

1

  

Электр
энергетикасын
дамытудың 2030
жылға дейiнгi
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 1999 жылғы 9 сәуірдегі
N 384 қаулысы)

1999-
2030
жж.

ЭМРМ

Та-
лап
етіл-
мей-
ді

Талап
етіл-
мейді

56

  

  

2

  

Уран өндiретiн
кәсiпорындарды
консервациялау-дың және уран
кен орындарын
өндiрудiң
салдарларын
жоюдың
2001-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2001 жылғы 25
шiлдедегi
N 1006 қаулысы)

2001-
2010
жж.

ЭМРМ

465,0

700,5

57

  

  

3

  

Елдiң минерал-
дық-шикiзаттық
кешені
ресурстық
базасын
дамытудың
2003-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2002 жылғы 29
желтоқсандағы
N 1449 қаулысы)

2003-
2010
жж.

ЭМРМ

2346,1

4222,0

58

  

  

4

  

Қазақстан
Республикасы-
ның мұнай химия өнеркәсiбiн
дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінiң 2004 жылғы 29
қаңтардағы
N 101 қаулысы)

2004-
2010
жж.

ЭМРМ

34,0

34,0

59

  

  

5

  

Қазақстан
Республикасы-
ның газ саласын
дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2004 жылғы 18
маусымдағы
N 669 қаулысы)

2004-
2010
жж.

ЭМРМ,
об-
лыс-
тар,
Аста-
на
және
Алма-
ты
қала-
лар-
дың
әкім-
дері
"Қаз-
Мұ-
най
Газ"
ҰК
ЖАҚ

6500,0

  

60

  

  

6

  

Қазақстан
Республикасы-
ның уран өнеркәсiбiн дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2004 жылғы 23
қаңтардағы
N 78 қаулысы)

2004-
2015
жж.

ЭМРМ

Та-
лап
етіл-
мей-
ді

Талап
етіл-
мейді

  

  

  

  

  

Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

61

  

  

  

1

Энергияны
үнемдеу
жөнiндегі
2006-2016
жылдарға
(1 кезең-
2006-2008
жылдар)
арналған
бағдарлама
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасын
icкe асыру
жөнiндегі
iс-шаралар
жоспарының
2.2.1-тармағы-на сәйкес
әзiрленедi)

2006-
2016
жж.

ЭМРМ,
об-
лыс-
тар,
Аста-
на
және
Алма-
ты
қала-
лар-
дың
әкім-
дері,
ҚОҚМ

  

30,6

  

  

  

  

  

Қолданыстағы ғылыми- техникалық бағдарламалар

  

  

62

  

  

  

  

"Қазақстан
Республикасын-да атом энергетикасын дамытудың"
2004-2008
жылдарға
арналған
ғылыми-техника-лық бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
12 сәуiрдегі
N 405 қаулысы)

2004-
2008
жж.

ЭМРМ

522,9

580,9

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк органдар жиыны

  

9

10368,0

5868,0

  

  

  

  

  

мемлекеттiк
бағдарламалар

  

1

500,0

300,0

  

  

  

  

  

- олардың
iшiнде
қолданыстағы

  

1

500,0

300,0

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

7

9345,1

4987,1

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде қолданыстағы

  

6

9345,1

4956,5

  

  

  

  

  

- олардың ішiнде әзiрленетiн

  

1

0,0

30,6

  

  

  

  

  

ғылыми-
техникалық
бағдарламалар

  

1

522,9

580,9

  

  

  

  

  

- олардың
iшiнде
қолданыстағы

  

1

522,9

580,9

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы Индустрия
және сауда министрлігі (233)   

  

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік
және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

63

1

  

  

  

Қазақстан
Республикасы-
ның
индустриялық-
инновациялық
дамуының
2003-2015
жылдарға
арналған
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнің
2003 жылғы
17 мамырдағы
N 1096 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметінің
2003 жылғы
17 шiлдедегі
N 712-1 қаулысы)

2003-
2015
жж.

ИСМ,
ЭБЖМ

31770,4

36078,7

64

2

  

  

  

Қазақстан
Республикасын-да тұрғын үй
құрылысын
дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы
11 маусымдағы
N 1388 Жарлығы)

2005-
2007
жж.

ИСМ,
ЭБЖМ,
ҚарМ,
Ұлт-
тық
Банк
(ке-
лі-
сім
бой-
ынша)

60225,0

62832,0

65

  

  

1

  

Қазақстан
Республикасы-
ның ұлттық стандарттау және
сертификаттау
жүйелерiн
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы
6 ақпандағы
N 148 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ИСМ

205,4

47,7

66

  

  

2

  

Қазақстан
Республикасы-
ның өлшем бiрлiгін
қамтамасыз ету
мемлекеттiк
жүйесiн
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
16 наурыздағы
N 321 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ИСМ

1692,1

1343,1

67

  

  

3

  

Қазақстан
Республикасын-
да құрылыс
материалдары,
бұйымдары мен
құрастырмалары
өнеркәсiбiн
дамытудың
2005-2014
жылдарға
арналған
бағдарламасын
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінiң
2004 жылғы
13 желтоқсан-
дағы N 1305
қаулысы)

2005-
2014
жж.

ИСМ, АШМ

  

73,5

68

  

  

4

  

Қазақстан
Республикасы-
ның Ұлттық инновациялық жүйенi қалыптастыру
мен дамыту
жөнiндегі
2005-2015
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
25 сәуiрдегі
N 387 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ИСМ,
БҒМ,
ЭМРМ,
мүд-
делі
мем-
ле-
кет-
тік
ор-
ган-
дар

6654,9

  

69

  

  

5

  

Қазақстан
Республикасын-да шағын және орта кәсiпкерліктi
дамыту жөнiндегі
жеделдетілген
шаралардың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
12 мамырдағы
N 450 қаулысы)

2005-
2007
жж.

  

274,1

57,0

  

  

  

  

  

Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

70

  

  

  

1

Қазақстан
Республикасын-да тұрғын үй-комму-
налдық саланы
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметінің
2003-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасын
іске асыру
жөнiндегі
іс-шаралар
жоспарының
1.2.3-тармағы-на сәйкес
әзiрленедi)

2005-
2007
жж.

ИСМ,
об-
лыс-
тар-
дың,
Аста-
на
және
Ал-
маты
қала-
лары-
ның
әкім-
дері

  

  

71

  

  

  

2

Туристiк саланы
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2003-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасын
iске асыру
жөнiндегі
iс-шаралар
жоспарының
6.6.12-тарма-
ғына сәйкес
әзiрленедi)

2006-
2008
жж.

ТурСА,СІМ,
Мәде-
ниет-
мині,
ИСМ,
ДСМ,
ІІМ,
ҚОҚМ,
ҰҚК,
(ке-
лісім
бой-
ынша),ТЖА,
СА,
КБА,
ККМ,
АШМ,
БҒМ,
"Жі-
бек
жолы-
Қа-
зақ-
стан
ҰК"
ААҚ

104,6

411,8

72

  

  

  

3

Қазақстан
Республикасын-да құрылысты
жобалық
қамтамасыз
етудiң және
сәулет, қала
құрылысы және
құрылыс қызметi,
сондай-ақ
тұрғын үй-
коммуналдық
шаруашылық
саласындағы
нормативтердiң
мемлекеттiк
бағдарламасы
жүйесiн одан
әрi жетiлдiру-
дiң 2006-2008
жылдарға
арналған
салалық
бағдарламасы

2006-
2008
жж.
 
 
 

ИСМ

202,9

248,5

  

  

  

  

  

Қолданыстағы ғылыми-
техникалық бағдарламалар

  

  

73

  

  

  

  

"Қазақстан
Республикасы
тау-кен-метал-
лургиялық
кешенiнiң
тұрақты жұмыс
iстеуiн және
оның дамуының
стратегиялық
басымдықтарын
ғылыми-техника-лық қамтамасыз
ету" 2004-2006
жылдарға
арналған
ғылыми-техника-лық бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
17 ақпандағы
N 187 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ИСМ

233,8

220,0

74

  

  

  

  

Инфекцияға
қарсы жаңа
препараттар
жасаудың
2004-2007
жылдарға
арналған
ғылыми-техника-лық бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
25 маусымдағы
N 703 қаулысы)

2004-
2007
жж.

ИСМ

308,7

577,0

  

  

  

  

  

Әзірленетін ғылыми-
техникалық бағдарламалар

  

  

75

  

  

  

  

"Жаңа материалдар"
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы-
ның
индустриялық-
инновациялық
дамуының
2003-2015
жылдарға
арналған
стратегиясын
iске асыру
жөнiндегі
2003-2005
жылдарға
арналған
iс-шаралар
жоспарының
5.3.2.7-тарма-
ғына сәйкес
әзiрленеді)

2006-
2008
жж.

ИСМ

  

167,5

  

  

  

  

  

Мемлекеттік
органдар жиыны

  

13

101672,0

102056,9

  

  

  

  

  

мемлекеттiк
бағдарламалар

  

2

91995,4

98910,7

  

  

  

  

  

- олардың
iшiнде
қолданыстағы

  

2

91995,4

98910,7

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

8

9134,1

2181,6

  

  

  

  

  

- олардың
iшiнде
қолданыстағы

  

5

8826,6

1521,3

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде әзiрленетін

  

3

307,5

660,3

  

  

  

  

  

ғылыми-
техникалық
бағдарламалар

  

3

542,5

964,5

  

  

  

  

  

- олардың
iшiнде
қолданыстағы

  

2

542,5

797,0

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде әзiрленетін

  

1

0,0

167,5

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы Қоршаған
ортаны қорғау министрлігі (234)   

  

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

76

  

  

1

  

Қазақстан
Республикасы-
ның 2005-2007
жылдарға
арналған
"Қоршаған
ортаны қорғау"
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
6 желтоқсан-
дағы N 1278 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ҚОҚМ

1529,0

2079,5

77

  

  

2

  

Қазақстан
Республикасын- да шөлейттенуге
қарсы күрес
жөнiндегі
2005-2015
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
24 қаңтардағы
N 49 қаулысы)

2005-
2015
жж.

ҚОҚМ

42,3

41,9

  

  

  

  

  

Мемлекеттік
органдар
бойынша:

  

2

1571,3

2121,4

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

2

1571,3

2121,4

  

  

  

  

  

- олардың
iшiнде
қолданыстағы

  

2

1571,3

2121,4

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы (502)   

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

78

  

  

1

  

Қазақстан
Республикасын-да мемлекеттiк
құқықтық
статистиканы
және арнайы
есепке алуды
дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1374 қаулысы)

2005-
2007
жж.

БП

  

1120,7

  

  

  

  

  

Мемлекеттік
органдар жиыны

  

1

0,0

1120,7

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

1

0,0

1120,7

  

  

  

  

  

- олардың
iшiнде
қолданыстағы

  

1

0,0

1120,7

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі (603)  

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

79

1

  

  

  

Қазақстан
Республикасын-да "Электрондық
Yкiмет"
қалыптастыру-
дың 2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы
10 қарашадағы
N 1471 Жарлығы,
Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 1286 қаулысы)

2005-
2007
жж.

АБА

4540,0

5177,0

80

  

  

1

  

Қазақстан
Республикасы-
ның Почта-жинақтау
жүйесiн
дамытудың
2005-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
20 қазандағы
N 1077 қаулысы)

2005-
2010
жж.

АБА

1444,7

  

  

  

  

  

  

Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

81

  

  

  

1

Қазақстан
Республикасы-
ның телекоммуника-
циялар саласын
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасын
iске асыру
жөніндегі
iс-шаралар
жоспарының
4.13-тармағына
сәйкес
әзiрленедi)

2006-
2008
жж.

АБА

  

3879,7

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк
органдар жиыны

  

3

5984,7

9056,7

  

  

  

  

  

мемлекеттiк
бағдарламалар

  

1  

4540,0

5177,0

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде қолданыстағы

  

1  

4540,0

5177,0

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

2  

1444,7

3879,7

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде қолданыстағы

  

1  

1444,7

0,0

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде әзiрленетiн

  

  

0,0

3879,7

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы Статистика жөніндегі агенттігі (606)   

  

  

  

  

  

  

Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

82

  

  

1

  

Қазақстан
Республикасы-
ның мемлекеттiк
статистикасын
жетiлдiрудiң
2006-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2003-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасын
iске асыру
жөнiндегі
iс-шаралар
жоспарының
7.1.14-тарма-
ғына сәйкес
әзiрленедi)

2006-
2010
жж.

СА

  

52,4

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк
органдар жиыны

  

1

0,0

52,4

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

1

0,0

52,4

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде әзiрленетiн

  

1

0,0

52,4

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттігі (614)   

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

83

  

  

1

  

Ауыл
шаруашылығы
мақсатындағы
жерлердi ұтымды
пайдалану
жөнiндегi
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарлама
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2005 жылғы
5 қаңтардағы
N 3 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЖРА,
АШМ

1474,7

986,8

84

  

  

2

  

Қазақстан
Республикасын- да геодезия мен картогра-
фияны дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 31
желтоқсандағы
N 1455 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЖРА

214,4

314,4

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк
органдар жиыны

  

2

1689,1

1301,2

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

  

1689,1

1301,2

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде қолданыстағы

  

  

1689,1

1301,2

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) (618)   

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

85

  

  

1

  

Қазақстан
Республикасын-да Экономика
саласындағы
құқық бұзушы-
лықтарға қарсы
күрестiң
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы 27
желтоқсандағы
N 1401 қаулысы)

2005-
2007
жж.

ЭСҚА,
мүд-
делі
мем-
ле-
кет-
тік
ор-
ган-
дар

  

  

  

  

  

  

  

Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

  

86

  

1

  

  

Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы күрестiң
2006-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
("Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы күрестi
күшейту,
мемлекеттiк
органдар мен
лауазымды
адамдар
қызметiндегі
тәртiп пен
реттіліктi
нығайту
жөніндегі
шаралар туралы"
Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2005 жылғы
14 сәуiрдегі
N 1550
Жарлығының
3.1-тармағына
сәйкес
әзiрленедi)

2006-
2010
жж.

ЭСҚА,
мүд-
делі
мем-
ле-
кет-
тік
ор-
ган-
дар

  

  

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк
органдар жиыны

  

2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк
бағдарламалар

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде әзiрленетiн

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде қолданыстағы

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі   

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

  

87

  

  

1

  

Қазақстан
Республикасы-
ның сақтандыру
рыногын
дамытудың
2004-2006
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң
2004 жылғы
1 шiлдедегi
N 729 қаулысы)

2004-
2006
жж.

ҚНҚҰРҚА
(ке-
лі-
сім
бой-
ынша)

  

  

88

  

  

2

  

Қазақстан
Республикасы-
ның жинақтаушы
зейнетақы
жүйесiн
дамытудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы 24
желтоқсандағы
N 1359 қаулысы)

2005-
2007
жж. 

ҚНҚҰРҚА
(ке-
лі-
сім
бой-
ынша)

  

  

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк
органдар жиыны

  

2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде қолданыстағы

  

2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі

  

  

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік
және салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

89

  

  

1

  

Қазақстан
Республикасын-
да валюталық
режимдi
ырықтандырудың
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң
2004 жылғы
25 маусымдағы
N 705 қаулысы)

2005-
2007
жж.

Ұлт-
тық
Банк
(ке-
лі-
сім
бой-
ынша)

Та-
лап
етіл-
мей-
ді

Талап
етіл-
мейді

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк
органдар жиыны

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде қолданыстағы

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Астана
қаласының
әкімі

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Әзірленетін мемлекеттік және
салалық (секторалдық) бағдарламалар   

  

90

  

  

  

  

Астана
қаласының
әлеуметтік-
экономикалық
дамуының
2006-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Астана
қаласының жаңа
орталығын салу
барысын бақылау
жөнiндегі
мемлекеттiк
комиссияның
2004 жылғы
27 қазандағы
N 11-7/007-185
хаттамасына
сәйкес
әзiрленедi)

2006-
2010
жж.

Ас-
тана
қ.
әкімі

  

64272,0

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк
органдар жиыны

  

1

0,0

64272,0

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк
бағдарламалар

  

1

0,0

64272,0

  

  

  

  

  

- олардың
iшiнде
әзiрленетiн

  

1

0,0

64272,0

  

  

  

  

  

Алматы
қаласының
әкімі

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Қолданыстағы мемлекеттік
және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

  

91

1

  

  

  

Алматы қаласын
дамытудың
2003-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттiк
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінiң
2003 жылғы
10 ақпандағы
N 1019 Жарлығы)

2003-
2010
жж.

Ал-
маты
қ.
әкі-
мі,
ЭБЖМ

12255,1

23907,0

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк
органдар жиыны

  

1

12255,1

23907,0

  

  

  

  

  

мемлекеттiк
бағдарламалар

  

1

12255,1

23907,0

  

  

  

  

  

- олардың iшiнде қолданыстағы

  

1

12255,1

23907,0

  

  

  

  

  

  

  

Саны

республика-
лық бюджет

  

  

  

  

  

2005
ж.

2006
ж.

  

  

  

  

  

Мемлекеттiк
органдар жиыны

  

91

551887,6

798785,3

  

  

  

  

  

мемлекеттiк

  

22

203088,7

323106,7

  

  

  

  

  

салалық

  

61

347536,3

473364,3

  

  

  

  

  

ғылыми-
техникалық

  

8

1262,6

2314,3

  

  

  

  

  

Қолданыстағы
бағдарламалар

  

59

547782,0

646423,0

  

  

  

  

  

мемлекеттiк

  

13

201914,5

248432,2

  

  

  

  

  

салалық

  

46

345867,5

397990,8

  

  

  

  

  

Әзірленетін
бағдарламалар

  

24

2843,0

150048,0

  

  

  

  

  

мемлекеттiк
бағдарламалар

  

9

1174,2

74674,5

  

  

  

  

  

салалық
бағдарламалар

  

15

1668,8

75373,5

  

  

  

  

  

ғылыми-
техникалық
бағдарламалар

  

8

1262,6

2314,3

  

  

  

  

  

қолданыстағы

  

5

1262,6

1601,8

  

  

  

  

  

әзірленетін

  

3

0,0

712,5

кестенің жалғасы 

N

қол-да-ныс-
та-
ғы
МБ
N

әз-ір-ле-
не-
тін
МБ
N

қол-да-ныс-
та-
ғы
СБ
N

әз-ір-ле-
не-
тін
СБ
N

Болжамды отырған шығыстар
(млн. теңге)

рес-
публи-
калық
бюджет

жергілікті
бюджеттер

2007
ж.

2008
ж.

2005
ж.

2006
ж.

2007
ж.

2008
ж.

1

2

3

4

5

11

12

13

14

15

16

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1

1

  

  

  

103,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

103,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

103,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

103,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2

1

  

  

  

80,0

84,9

  

  

  

  

3

2  

  

  

  

302,7

302,7

  

  

  

  

4

3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

6

  

  

2

  

13,5

  

  

  

  

  

7

  

1

  

  

603,8

  

  

  

  

  

8

  

2

  

  

9253,7

9253,7

  

  

  

  

9

  

  

  

1

316,0

316,0

  

  

  

  

10

  

  

  

2

1503,0

1503,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12072,8

11460,3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10240,2

9641,3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

382,7

387,6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9857,5

9253,7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1832,5

1819,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13,5

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1819,0

1819,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11

  

  

1

  

3252,5

1714,8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12

  

1

  

  

510,8

510,8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3763,3

2225,6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

510,8

510,8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

510,8

510,8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3252,5

1714,8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3252,5

1714,8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15

1

  

  

  

  

  

25003,5

26318,2

  

  

16

  

  

1

  

Талап
етіл-
мейді

Талап
етіл-
мейді

  

  

  

  

17

  

  

2

  

3884,3

2818,8

  

  

  

  

18

  

  

3

  

  

  

  

  

  

  

19

  

  

4

  

222,5

  

  

  

  

  

20

  

  

5

  

5012,9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9119,7

2818,8

25003,5

26318,2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

25003,5

26318,2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

25003,5

26318,2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

9119,7

2818,8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9119,7

2818,8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

22

  

  

2

  

364312,2

  

2919,0

6519,0

6910,1

  

23

  

  

3

  

  

  

3219,7

3606,7

3726,0

  

24

  

  

4

  

14,7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25

  

  

  

1

  

  

  

499,9

529,9

561,7

  

  

  

  

  

364326,9

0,0

6138,7

10625,6

11166,0

561,7

  

  

  

  

  

364326,9

0,0

6138,7

10625,6

11166,0

561,7

  

  

  

  

  

364326,9

0,0

6138,7

10125,7

10636,1

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

499,9

529,9

561,7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

27

  

  

2

  

  

  

  

302,1

  

  

28

  

  

3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29

  

  

  

1

18314,0

  

  

  

  

  

30

  

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18314,0

0,0

0,0

302,1

  

  

  

  

  

  

  

18314,0

0,0

0,0

302,1

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

302,1

  

  

  

  

  

  

  

18314,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32

  

  

3

  

  

  

  

  

  

  

33

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

34

  

  

3

  

Талап
етіл-
мейді

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

36

  

2

  

  

Талап
етіл-
мейді

Талап
етіл-
мейді

  

  

  

  

37

  

  

  

1

Талап
етіл-
мейді

  

  

  

  

  

38

  

  

  

2

1860,0 

  

  

  

  

  

39

  

  

  

3

Талап
етіл-
мейді

Талап
етіл-
мейді

  

  

  

  

40

  

  

  

4

592,3

955,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2452,3

955,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2452,3

955,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2452,3

955,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

41

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

42

  

  

2

  

66,5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

66,5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

66,5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

66,5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

43

1

  

  

  

1215,4

  

  

  

  

  

44

2

  

  

  

47356,5

36558,2

18128,5

19583,5

21811,2

21811,2

45

  

  

1

  

140,8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46

  

  

1

  

45,2

45,4

  

  

  

  

47

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

48

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

49

  

  

  

  

101,0

107,0

  

  

  

  

50

  

  

  

  

477,0

506,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

49476,7 

37216,6

18128,5

19583,5

21811,2

21811,2

  

  

  

  

  

48757,9

36603,6

18128,5

19583,5

21811,2

21811,2

  

  

  

  

  

48712,7

36558,2

18128,5

19583,5

21811,2

21811,2

  

  

  

  

  

45,2

45,4

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

140,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

140,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

578,0

613,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

578,0

613,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

51

1

  

  

  

58603,1

41390,5

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

52

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

53

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

58603,1

41390,5

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

  

  

  

  

  

58603,1

41390,5

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

  

  

  

  

  

58603,1

41390,5

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

54

1

  

  

  

250,0

200,0

  

  

  

  

55

  

  

1

  

Талап
етіл-
мейді

Талап
етіл-
мейді

  

  

  

  

56

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

57

  

  

3

  

4227,4

4401,6

  

  

  

  

58

  

  

4

  

  

  

  

  

  

  

59

  

  

5

  

  

  

  

  

  

  

60

  

  

6

  

Талап
етіл-
мейді

Талап
етіл-
мейді

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

61

  

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

62

  

  

  

  

615,8

652,7

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

5093,2

5254,3

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

250,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

250,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

4227,4

4401,6

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

4227,4

4401,6

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

615,8

652,7

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

615,8

652,7

0,0

0,0  

0,0  

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

63

1

  

  

  

90,0

  

  

  

  

  

64

2

  

  

  

65198,0

  

  

  

  

  

65

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

66

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

67

  

  

3

  

77,9

82,5

  

  

  

  

68

  

  

4

  

  

  

  

  

  

  

69

  

  

5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

70

  

  

  

1

  

  

  

  

  

  

71

  

  

  

2

100,4

100,4

  

  

  

  

72

  

  

  

3

27,8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

73

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

74

  

  

  

  

578,9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

75

  

  

  

  

177,6

188,3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

66250,6

371,2

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

65288,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

65288,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

206,1

182,9

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

77,9

82,5

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

128,2

100,4

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

756,5

188,3

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

578,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

177,6

188,3

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

76

  

  

1

  

1542,5

  

  

  

  

  

77

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1542,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

1542,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

1542,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

78

  

  

1

  

281,8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

281,8

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

281,8

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

281,8

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

79

1

  

  

  

2395,0

  

  

  

  

  

80

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

81

  

  

  

1

3997,0

4197,1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6392,0

4197,1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2395,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2395,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3997,0

4197,1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3997,0

4197,1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

82

  

  

1

  

52,4

52,4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

52,4

52,4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

52,4

52,4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

52,4

52,4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

83

  

  

1

  

1046,0

  

  

  

  

  

84

  

  

2

  

333,2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1379,2

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1379,2

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1379,2

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

85

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

86

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

87

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

88

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

89

  

  

1

  

Талап
етіл-
мейді

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

90

  

1  

  

  

58933,7

49681,5

  

3413,0

4769,7

6555,4

  

  

  

  

  

58933,7

49618,5

0,0

3413,0

4769,7

6555,4

  

  

  

  

  

58933,7

49618,5

0,0

3413,0

4769,7

6555,4

  

  

  

  

  

58933,7

49618,5

0,0

3413,0

4769,7

6555,4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

91

1

  

  

  

19841,7

38592,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19841,7

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

19841,7

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

19841,7

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

республи-
калық
бюджет

жергілікті
бюджеттер

  

  

  

  

  

2007
ж.

2
0
0
8
ж.

2
0
0
5
ж.

2
0
0
6
ж.

2
0
0
7
ж.

2
0
0
8
ж.

  

  

  

  

  

678065,4

194215,3

59387,1

71713,7

51400,0

42581,4

  

  

  

  

  

264923,4

176619,6

53248,4

60786,0

40234,0

42019,7

  

  

  

  

  

411191,7

16141,7

6138,7

10927,7

11166,0

561,7

  

  

  

  

  

1950,3

1454,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

580005,0

126146,0

59387,1

67800,8

46100,4

35464,3

  

  

  

  

  

195576,2

117128,3

53248,4

57373,0

35464,3

35464,3

  

  

  

  

  

384428,7

9017,7

6138,7

10427,8

10636,1

0,0

  

  

  

  

  

96110,1

66615,4

0,0

3912,9

5299,6

7117,1

  

  

  

  

  

69347,2

59491,4

0,0

3413,0

4769,7

6555,4

  

  

  

  

  

26763,0

7124,0

0,0

499,9

529,9

561,7

  

  

  

  

  

1950,3

1454,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

1194,7

652,7

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

755,6

801,3

0,0

0,0

0,0

0,0

кестенің жалғасы 

N

қол-
да-
ныс-
та-
ғы
МБ
N

әзі-
рле-
не-
тін
МБ
N

қол-
да-
ныс-
та-
ғы
СБ
N

әзі-
рле-
не-
тін
СБ
N

  

өзге де көздер

2005
ж.

2006
ж.

2007
ж.

2008
ж.

1

2

3

4

5

17

18

19

20

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2

1

  

  

  

  

  

  

  

3

2  

  

  

  

  

  

  

  

4

3

  

  

  

  

  

  

  

5

  

  

1

  

  

  

  

  

6

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7

  

1

  

  

  

  

  

  

8

  

2

  

  

  

  

  

  

9

  

  

  

1

  

  

  

  

10

  

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15

1

  

  

  

10147,6

10341,0

  

  

16

  

  

1

  

  

  

  

  

17

  

  

2

  

  

  

  

  

18

  

  

3

  

  

  

  

  

19

  

  

4

  

  

  

  

  

20

  

  

5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10147,6

10341,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

10147,6

10341,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

10147,6

10341,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21

  

  

1

  

  

  

  

  

22

  

  

2

  

  

  

  

  

23

  

  

3

  

  

  

  

  

24

  

  

4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25

  

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26

  

  

1

  

  

  

  

  

27

  

  

2

  

  

  

  

  

28

  

  

3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29

  

  

  

1

  

  

  

  

30

  

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32

  

  

3

  

  

  

  

  

33

  

  

2

  

  

  

  

  

34

  

  

3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35

  

1

  

  

  

  

  

  

36

  

2

  

  

  

  

  

  

37

  

  

  

1

  

  

  

  

38

  

  

  

2

  

  

  

  

39

  

  

  

3

  

  

  

  

40

  

  

  

4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

41

  

  

1

  

  

  

  

  

42

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

43

1

  

  

  

  

  

  

  

44

2

  

  

  

  

  

  

  

45

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46

  

  

1

  

  

  

  

  

47

  

  

  

  

  

  

  

  

48

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

49

  

  

  

  

  

  

  

  

50

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

51

1

  

  

  

  

  

  

  

52

  

  

1

  

  

  

  

  

53

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

54

1

  

  

  

  

  

  

  

55

  

  

1

  

  

  

  

  

56

  

  

2

  

  

  

  

  

57

  

  

3

  

  

  

  

  

58

  

  

4

  

  

  

  

  

59

  

  

5

  

  

  

  

  

60

  

  

6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

61

  

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

62

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0  

0,0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

63

1

  

  

  

  

  

  

  

64

2

  

  

  

  

  

  

  

65

  

  

1

  

  

  

  

  

66

  

  

2

  

  

  

  

  

67

  

  

3

  

  

  

  

  

68

  

  

4

  

  

  

  

  

69

  

  

5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

70

  

  

  

1

  

  

  

  

71

  

  

  

2

  

  

  

  

72

  

  

  

3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

73

  

  

  

  

  

  

  

  

74

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

75

  

  

  

  

  

0,3

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,3

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,3

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,3

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

76

  

  

1

  

  

  

  

  

77

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

78

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

79

1

  

  

  

  

  

  

  

80

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

81

  

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

82

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

83

  

  

1

  

  

  

  

  

84

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

85

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

86

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

87

  

  

1

  

  

  

  

  

88

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

89

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

90

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

91

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

басқа
да көздер

  

  

  

  

  

2
0
0
5
ж.

2
0
0
6
ж.

2
0
0
7
ж.

2
0
0
8
ж.

  

  

  

  

  

10147,6

10341,3

0,0

0,0

  

  

  

  

  

10147,6

10341,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,3

0,0

0,0

  

  

  

  

  

10147,6

10341,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

10147,6

10341,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,3

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,3

0,0

0,0

 

                                               Қазақстан Республикасы
                                               Үкiметiнiң 2005 жылғы
                                                 26 тамыздағы N 884
                                               қаулысымен бекітілген

        5-бөлiм. 2005-2007 жылдарға арналған қолданыстағы және
        әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық)
         бағдарламалар бөлінісіндегі Басымды бюджеттік
       инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі

       Ескерту. 5-бөлiмге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.12.02. N  1183 ,  2005.12.06. N  1202 , 2005.12.30. N  1322 , 2006.01.13.  N 39  қаулысымен.

         2006-2008 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БАСЫМДЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
               БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ
                  (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ) ТІЗБЕСІ   
                                                             мың теңге   

N

Жобаның
атауы

Бюд-
жет-
тік
бағ-
дар-
лама-ның
әкім-ші-сі

Іске
асыру
ке-
зеңі

Жалпы
құны

2006
жылға
дейін

Болжам

2008
жыл-
дан
кейін

2006
жыл

2007
жыл

2008
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білім беруді дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы

1

Астана
қаласында
дарынды
балаларға
арналған
республи-
калық
мектеп-
интернат
салу

БҒМ

2005-
2007

960000

107000

414500

438500

  

  

2

Астана
қаласында
жетiм
балаларға
арналған
қазақ
тiлiнде
оқытатын
білім
беру ор-
талығын
салу

БҒМ

2004-
2008

6290049

1098969

988900

2194363

2007817

  

3

Әл-Фараби
атындағы
Қазақ
ұлттық
универси-
тетінің
универси-
теттiк
қалашық-
тың
екiншi
кезектегi
объектіле-
рін салу

БҒМ

2005-
2008

6750144

804112

2313059

3012213

620760

  

4

Қарағанды
қаласында
көру қабi-
летiнде
проблема-
лары бар
балаларға
арналған
250 орын-
дық мек-
теп-ин-
тернет
салу

БҒМ

2005-
2007

550000

30000

335000

185000

  

  

5

Алматы
қаласында
көру қабі-
летiнде
проблема-
лары бар
балаларға
арналған
250 орын-
дық мек-
теп-интер-
нат салу

БҒМ

2005-
2007

550000

30000

335000

185000

  

  

6

Л.Гумилев
атындағы
Еуразия
ұлттық
универси-
тетiнiң
кiтапхана-
сын салу

БҒМ

2005-
2007

1110400

150000

520500

439900

  

  

7

Манаш
Қозыбаев
атындағы
Солтүстік-Қазақстан мемлекет-
тік уни-
версите-
тінің
жүзу
бассейнi-
нің
құрылысы

БҒМ

2006-
2008

696062

  

70000

200000

426062

  

8

Қазақ
мемлекет-
тік қыз-
дар педа-
гогика
институ-
тының оқу
корпусын
сейсмика-
лық ны-
ғайту мен
қайта
құрылымдау

БҒМ

2006

180000

  

180000

  

  

  

8-1

Атырау облысының  Атырау қаласында
мұнай-газ саласы
бойынша техникалық
және қызмет көрсету
еңбегiнiң кадрларын
даярлау және қайта
даярлау жөнiндегi
өңiраралық кәсiптiк 
орталық салу

БҒМ

2005-2007 

2062088 

  

290997  

500000

1271091

  

9

Жоғары
және
жоғары
оқу
орнынан
кейiнгi
кәсіптік
бiлiмдi
мамандар
даярлау

БҒМ

2006-
2008

67564496

  

14642963

23314611

29606922

  

10

Бiлiм беру
ұйымдары
үшiн
оқулықтар
мен оқу
әдiсте-
мелiк
кешенде-
рiн
әзiрлеу
және тәжi-
рибеден
өткiзу,
бiлiм
беру
саласында
қызмет
көрсете-
тін респу-
бликалық
ұйымдар
және
шетелдегi
қазақ
диаспо-
расы үшiн
оқу әдеби-
етiн
шығару
және
жеткiзу

БҒМ

2006-
2008

449140

  

140765

149211

159164

  

   Бағдарлама
   бойынша ЖИЫНЫ:                          20440687  31389889 32820725
                                           

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды реформалаудың және
дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы

11

Астана
қаласында
240
төсекке
арналған
жедел
жәрдем
станциясы бар жедел
медицина-
лық көмек-
тiң ҒЗИ
салу

ДСМ

2005-
2007

7326324

1265000

3000000

3061324

  

  

12

Астана
қаласында
Республи-
калық
балаларды
оңалту
орталығы-
ның
құрылысы

ДСМ

2004-
2007

6530700

2932000

3390287

208413

  

  

13

Астана
қаласында
Бейбітші-
лiк
көшесi
бойынша
Қазақ
мемле-
кеттiк
медицина
академия-
сын
кеңейту
және
қайта
жаңарту

ДСМ

2005-
2006

1850000

800000

1050000

  

  

  

14

Алматы
қаласын-
дағы PMҚК
"Педиат-
рия және
балалар
хирургия-
сы ғылыми
орталығы" жанындағы 150 төсекке
арналған
емдік

ДСМ

2005-
2008

2257550

68000

664000

700000

825550

  

15

Астана
қаласында
220
төсекке
арналған
республи-
калық
нейрохи-
рургия
ғылыми
орталығын
салу

ДСМ

2005-
2007

6497039

610000

2003745

3883294

  

  

16

Астана
қаласында
бiр ауы-
сымда 500
адамдық
диагнос-
тикалық
орталығын
салу

ДСМ

2005-
2006

5031391

284500

4746891

  

  

  

17

"Балбұлақ" республи-
калық балаларды оңалту
орталығы-
ның 125
төсекке арналған ұйықтай-
тын
корпусын
салу

ДСМ

2005-
2006

159770

50000

109770

  

  

  

18

Денсаулық
сақтаудың
ақпарат-
тық жүйе-
лерiн құру

ДСМ

2003-
2009

12844225

347883

883415

5860879

3556783

2195265

19

Денсаулық
сақтау
саласында
орта
кәсiптiк,
жоғары
және
жоғары
оқу
орнынан
кейiнгі
кәсiптiк бiлiмдi
мамандар даярлау

ДСМ

2006-
2008

9013721

  

1706632

3247623

4059466

  

20

Республи-
калық
ғылыми
денсаулық
сақтау
ұйымдарын
қажеттi
қазiргі
заманғы
және
бiрегей
медици-
налық
жабдықпен
жарақ-
тандыру

ДСМ

2006-
2008

2424693

  

980693

722000

722000

  

   Бағдарлама                              18535433 17683533 9163799 2195265
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға мемлекеттік бағдарламасы

21

Ауылдық
денсау-
лық сақта-
уда теле-
медицина-
ны және
ұтқыр
медицина-
ны дамыту

ДСМ

2004-
2009

3582320

601145

439936

496437

467638

1577164

   Бағдарлама                               439936  496437  467638   1577164
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының автокөлік саласын дамытудың
2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

22

Автожол
саласын
(Алматы-
Бішкек)
дамыту
жобасы

ККМ

2001-
2006

14302688

13069039

1233649

  

  

  

23

Ақтау-
Атырау
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2003-
2009

41170222

537001

8269230

10067194

1055294

21241503

24

Бурабай-
Көкшетау-
Петропавл
- Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
автожолын
оңалту

ККМ

2003-
2008

13017150

73937

1000000

3330834

8612379

  

25

Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
- Орал -
Ақтөбе
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2002-
2006

12624741

8627146

3997595

  

  

  

26

Батыс
Қазақс-
танда жол
желiсiн
қайта
жаңарту

ККМ

2001-
2006

48887443

45426976

3460467

  

  

  

27

Қарабұтақ
- Ырғыз -
Қызылорда
облысының
шекарасы
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2002-
2009

9405869

1720799

  

1233919

3000000

3451151

28

Омбы -
Павлодар-
Майқап-
шағай
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2002-
2009

47301504

136355

4080890

7694301

10884259

24505699

29

Астана-
Қостанай-
Челябi
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2003-
2008

29674342

13198315

9823491

6360000

292536

  

30

Риддер-
Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
автожолын
салу

ККМ

2001-
2006

1604082

1443523

160559

  

  

  

31

"Астана-
Щучинск"
участке-
сiндегi
Алматы-
Астана-
Петропавл-Ресей
Федера-
циясының
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2009

47915941

  

6008078

6997757

12497758

22412348

32

Ақтөбе
облысының
шекарасы
Арал-Қы-
зылорда-
Түркiстан-Шымкент
участке-
сiндегі
Самара-
Шымкент
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2010

38992936

184238

  

6600000

6600000

25608698

33

Қордай-
Тараз-
Шымкент-
Өзбек-
стан
шекарасы участке-
сiндегі
Қорғас-
Алматы-
Қордай-
Тараз-
Шымкент-
Өзбекс-
тан
шекарасы
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2007-
2010

76769174

  

  

5702531

6302532

64764111

34

"Таскес-
кен-Бақты" автожолын
қайта
жаңарту
(ҚХР
шекарасы)

ККМ

2006-
2008

10285000

84000

1000000

2400000

6801000

  

35

"Ақсай-
Шонжы-
Көлжат"
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

2005-
2007

5000000

50000

4000000

950000

  

  

35-1

Алматы-
Астана
автожолын
қайта
жаңарту

ККМ

1999-2006

22618071

21987091

630980

  

  

  

35-2

Үшарал-Достық авто- жолын
қайта жаңарту

ККМ

2002-2006

4281014

462111

117799

  

  

  

36

Жол сала-
сындағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерттеулер

ККМ

2006-
2008

147082

  

46200

48972

51910

  

   Бағдарлама                              43828938  51385508 56097668 161983510
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында "электрондық үкімет" қалыптастырудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске
асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

37

Салық
төлеуші-
лердiң
және
салық
салынатын
объектi-
лердiң
тiзілiмi
ақпарат-
тық
жүйесін
дамыту

ҚарМ

2001-
2007

710 369

551 369

79 000

80000

 

 

38

Бiрiккен
салықтық
ақпарат-
тық
жүйесiн
дамыту
(БСАЖ)

ҚарМ

2001-
2007

8456426

5312131

2160040

984255

 

 

39

Мемлекет-
тiк сатып
алу ақпа-
раттық
жүйесiн
құру

ҚарМ

2002-
2007

362770

184356

84959

93455

 

 

40

КААЖ
кедендiк
ақпарат-
тық
жүйесiн
дамыту

ҚарМ

2002-
2007

986541

737582

118552

130407

 

 

41

"Элект-
рондық
кеден"
ақпарат-
тық
жүйесiн
құру

ҚарМ

2005-
2007

1550000

500000

500000

550000

 

 

42

Мемле-
кеттiк
деректер
базаларын
құру

АБА

2002-
2007

2199084

1079782

612213

507089

 

 

43

Мемлекет-
тiк орган-
дардың
электрон-
дық құжат
айналы-
мының
бiрыңғай
жүйесiн
құру

АБА

2001-
2006

1784864

1436043

348821

 

 

 

44

Мемле-
кеттiк
орган-
дардың
ақпарат-
тық инфра-
құрылымын
құру

АБА

2002-
2006

1472925

772925

700000

  

  

  

45

"Элект-
ронды
үкiмет"
құзырет
орталығын
құру

АБА

2006

54000

 

54000

 

 

 

46

Жалпыға
бiрдей
қол жет-
кiзу
пункт-
терiнің
желісiн
және
халықты
"элект-
рондық үкіметпен"
оқытудың
қарым-
қатынасын
құру

АБА

2006

55007

 

55007

 

 

 

47

"Gover-
nement to
Governe-
ment" қызмет-
терiн
ұсыну
кешендiк
жүйесiн
құру

АБА

2006

50000

 

50000

 

 

 

48

Қазақстан Республи-
касы Ұлттық сәйкес-
тендіру жүйесiнiң ашық
кілттерi
инфрақұ-
рылымын
құру

АБА

2006

200000

 

200000

 

 

 

49

"Элект-
рондық
үкiмет"
инфрақұ-
рылымын
қорғау
жүйесiн
құру

АБА

2006

100000

 

100000

 

 

 

50

"Мемле-
кеттiк
қызметтiң тiзiлімі" ақпарат-
тық
жүйесiн
құру

АБА

2006

94993

 

94993

 

 

 

51

Мемле-
кеттiк
басқарудың
ахуалдық
жүйесi
жасау

ЭБЖМ

2003-
2007

477212

407212

20000

50000

  

  

   Бағдарлама                               5177585  2395206
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

"Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту"
мемлекеттік бағдарламасы

52

"Байқоңыр"
ғарыш
айлағында
"Бәйтерек"
зымыран-
ғарыштық
кешені

БҒМ

2005-
2008

27865400

6585000

5994400

11842000

3444000

  

53

"Есіл"
авиация-
лық
зымыран-
ғарыш
кешенін
құру

БҒМ

2005-
2007

18404422

500000

1000000

16904422

  

  

   Бағдарлама                               6994400  28746422 3444000
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының
2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы

54

Қазақстан
Республи-
касындағы
Ұлттық
биотехно-
логиялар
орталығын
салу

БҒМ

2006-
2008

8495336

  

600000 

4866810

3008526 

  

55

"Қазақ-
стан даму
Банкі" АҚ
арқылы
мақта
өнеркәсi-
бi үшiн
лизингті
дамыту

ИСМ

2006

5080000

  

5080000

  

  

  

56

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лiк-конс-
трукторлық
жұмыстар

БҒМ

2006-
2007

  

  

2232600

1169600

  

  

   Бағдарлама                               7912600  6056410  3008526
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

"Астананың гүлденуі-Қазақстанның гүлденуі" 2005 жылға дейінгі
кезеңге арналған Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының
мемлекеттік бағдарламасы

57

Астана
қаласында
халықара-
лық әуежай
салу

ККМ

1998-
2006

36635480

36082658

552822

  

  

  

58

Астана
қаласында
республи-
калық
велотрек
салу

МАСМ

2005-
2006

3900000

900000

3000000

  

  

  

59

Астана
қаласында
Министр-
лiктер
үйiн салу
("Қуат"
корпо-
рациясы)

ПІБ

2005-
2007

31007640

9000000

11962171

10045469

  

  

60

Астана
қаласында
Бейбiт-
шiлік
және
Келiсiм
сарайын
салу

ПІБ

2005-
2007

9684200

2402500

4897500

2384200

  

  

61

Астана
қаласында
Есiл ө.
сол жаға-
лауында
стадион
салу

ПІБ

2005-
2007

5107631

800000

2200000

2107631

  

  

62

Есiл ө.
сол жақ
жағалау-
ында
қосымша
үй-жай-
лармен
400 жеңiл
автомо-
бильге
арналған
жабық
гаражын
салу

ПІБ

2004-
2006

646400

223722

422678

  

  

  

   Бағдарлама                               23035171  14537300
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы

63

*Орталық
ғылыми
кiтапха-
насы" республи-
калық
мемлекет-
тiк қазы-
налық
кәсiпор-
нының
ғимараттар кешенін
салу

БҒМ

2005-
2007

810000

126638

341681

341681

 

 

64

Алматы
облысында
олимпиа-
далық
дайындық-
тың рес-
публикалық
базасын
салу

МАСМ

2003-
2006

5311236

2204036

3107200

 

 

 

65

Алматы қаласында "Шаңырақ"
шағын ауданында спортта дарынды балалар үшін республи-
калық мектеп-
интернат
салу

МАСМ

2003-
2006

1643010

700320

942690

 

 

 

   Бағдарлама                               4391571   341681
   бойынша                                
   ЖИЫНЫ:

"Ауыз су" мемлекеттік бағдарламасы

66

Ауылдық аумақ-
тарды сумен жабдықтау мен кәрізді дамытудың
салалық
жобасы
(АДБ, ИДБ)

АШМ

2004-
2009

7382127

350516

718661

2227321

2347400

1738229

67

Қызылорда облысының Қазалыны (Жаңақа-
залыны) сумен жабдықтау

АШМ

2003-
2006

1013046

676020

337026

 

 

 

68

Қазақстан
Республи-
касында
ауылдық
елді
мекендерді
сумен
жабдықтау

АШМ

2004-
2006

1130555

793529

337026

 

 

 

69

Ақмола
облысының
Бурабай
кентiн
Көкшетау
өнеркә-
сiптiк су
құбырына
қосу
бөлiгін
салу

АШМ

2006-
2008

673375

 

200000

200000

273375

 

70

Атырау облысы Қызылқоға
ауданы Қосқұлақ-
Тасшағыл су
құбырын салу

АШМ

2004-
2006

160887

59000

101887

  

  

  

71

Шығыс
Қазақстан облысы Белағаш топты су құбырын қайта жаңарту. Топты су құбырын қайта
жаңартудың
екiншi
кезегі.

АШМ

2005-
2007

790053

100000

250000

440053

  

  

72

Қарағанды облысы
"Тоқырау-
ын
Балқаш"
су аққы-
сының екiншi бөлiгiн БСС алаңынан 425-бел-
гідегi резерву-
арлар алаңына дейiн салу

АШМ

2006-
2009

1982211

 

300000

641106

741105

300000

73

Қызылорда облысын-
дағы Арал-
Сарыбұлақ топтық су құбырын салу (IV кезек). Қазалы ауданының Ақтан батыр, Жанқожа батыр, Бекарыс-
тан би, Майдакөл, Түктiбаев ауылда-
рында
тарату
желiлерiн
қосу

АШМ

2005-
2007

431330

201718

200000

29612

  

  

74

Қызылорда облысында Арал-
Сарыбұлақ
топты су
су құбы-
рын салу
(V кезек)

АШМ

2005-
2009

2262500

53000

300000

500000

600000

809500

75

Қызылорда облысында Октябрь топты су құбырын салу

АШМ

2005-
2008

864600

17300

250000

300000

297300

  

76

Қызылорда облысы Шиелi ауданыны-
ның Жиделi сутарат-
қышына
қосу арқылы Бекет-1, Жансейiт, Ортақшыл жаңа кент-
терiнде
су тартқы құрылыс-
тарын салу

АШМ

2005-
2006

186584

93839

92745

  

  

  

77

Солтүстiк Қазақстан облысында Булаевск топты су құбырын қайта
жаңарту
(II кезек)

АШМ

2003-
2006

1014108

628300

385808

  

  

  

78

Солтүстік
Қазақстан
облысында
Ешім
топты су
құбырын
қайта
жаңарту
(II кезек)

АШМ

2003-
2006

652641

532341

120300

  

  

  

79

Оңтүстiк Қазақстан облысында Кентау-
Түркістан топты су құбыры

АШМ

2002-
2006

1415068

1181107

233961

  

  

  

   Бағдарлама                               3827414  4338092  4259180  2847729
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

80

Сырдария өзенiнiң арнасын ретке келтiру және Apaл теңізінің солтүстік бөлігін сақтау

АШМ

2001-
2007

11036169

9020830 

1477364 

537975

 

 

81

Арал
теңiзi
өңiрiнiң елдi мекендерін сумен жабдықтау және оның санита-
риясы

АШМ

2002-
2006

2109646

1663410

446236

 

 

 

82

Қызылорда облысын-
дағы бас
су өткiзу құрылысы бар Қараөзек өзегін қайта жаңарту

ТЖМ

2004-
2007

810000

400000

200000

210000

 

 

   Бағдарлама                               2123600   747975
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

2005-2007 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасы

83

Ормандарды сақтау
және
республи-
каның орманды
аумақтарын
көбейту

АШМ

2006-
2009

8230800

  

54246

1514332

1051600

5610622

   Бағдарлама                               54246   1514332   1051600  5610622
   бойынша                                        
   ЖИЫНЫ:

Азаматтық авиация саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған
бағдарламасы

84

Ақтөбе қаласында ұшу-қону алаңын қайта жаңарту

ККМ

2004-
2007

6323041

3114975

1513000

1695066

  

  

85

Оңтүстiк Қазақстан облысының Шымкент қаласында аэропортты қайта жаңарту

ККМ

2006-
2007

5400745

  

2300000

3100745

  

  

   Бағдарлама                               3813000  4795811
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Каспий теңiзiнiң Қазақстандық секторын игерудің
мемлекеттік бағдарламасы

86

Маңғыстау облысының Түпқара-
ған шығана-
ғындағы кемелер қозғалы-
сын басқару жүйесі

ККМ

2006-
2007

321380

  

160690

160690

  

  

   Бағдарлама                               160690    160690
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

"Қазақстан Республикасының кеден қызметiн дамыту" 2004-2006
жылдарға арналған салалық бағдарламасы

87

Шекаралас кеден постарын, бiрыңғай бақылау-
өткізу бекет-
терiн, кеден инфрақұ-
рылымының объектi-
лерiн
дамыту
және салу

ҚарМ

2004-
2007

4297981

2473184

1247585

577212

  

  

88

Темiр жол өткізу
пунктте-
рiнде бiрыңғай бақылау-
өткiзу
бекеттерін салу

ҚарМ

2004-
2009

10454520

1041849

975335

1372949

547554

6516833

   Бағдарлама                               2222920  1950161  547554  6516833
   бойынша                                
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының Өлшем бірлігін қамтамасыз ету
мемлекеттік жүйесін дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

89

Астана қаласында Эталондық орталық салу

ИСМ

2003-
2006

2141683

1442490

699193

  

  

  

   Бағдарлама                               699193
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының проблемаларын кешенді шешу
жөніндегі 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама

90

Қазақс-
тандық Тоқамақ термо-
ядролық материал-
тану
реакторын
жасау

ЭМРМ

2003-
2008

3651678

1776899

1072970

512929

288880

  

   Бағдарлама                               1072970  512929   288880
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

91

Алматы облысы 3аречное кентiнде ЛА-155/12 мекемесiн 1500 орындық қатаң режимдегi түзеу колониясы етiп қайта жаңарту

ӘдМ

2001-
2006

1729320

915250

814070

  

  

  

92

Батыс-
Қазақстан облысы Орал қаласында 900 орынға қатаң режимдегi TК
РУ-170/3 мекемесiн қайта құру

ӘдМ

2001-
2007

1173090

30570

571260

571260

  

  

93

Қызылорда қаласында 1000 орындық жалпы режимдегi түзеу колония-
сына беру үшін наркодис-
пансердi және қабырға материал-
дары зауытын қайта жаңарту

ӘдМ

2001-
2006

1208150

1044000

164150

  

  

  

94

Павлодар қаласында "Химөнер-
кәсiп" ААҚ-ның
N 822 және
823 өндi-
рiстік
корпус-
тарын
1500 орындық ерекше режимдегi түзеу колониясы етiп қайта жаңарту

ӘдМ

2004-
2008

3860000

383700

411300

1532500

1532500

 

   Бағдарлама                               1960780  2103760  1532500
   бойынша                             
   ЖИЫНЫ:

Құқық бұзушылықтардың алдын алу және қылмысқа қарсы күрестің
2005-2006 жылдарға арналған бағдарламасы  

95

3 мемле-
кеттік
жоба (3
фаза)

ІІМ

2003-
2008

7950549

1827000

2000881

2852538

1270130

 

96

Астана
қаласында емханалық госпиталь салу

ІІМ

2004-
2009

3859604

30000

  

400000

1714802

1714802

97

Қазақстан Республи-
касы Ішкі iстер министр-
лiгi ("Оқу корпусына қосымша құрылыс" және "59 пәтерлi тұрғын үй") Қарағанды заң институты ғимара-
тының объектiлер кешенiн құрылысын салуды аяқтау

ІІМ

2005-
2007

529676

17300

257538

254838

  

  

   Бағдарлама                               2258419  3507376  2984932  1714802
   бойынша                               
   ЖИЫНЫ:

Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жоюдың
2006-2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама

98

Есіл
өзенінің тасқын су
басудан
Астана
қаласын
қорғау

ТЖМ

2006-
2008

10583400

  

819900

4200000

5563500

  

99

Астана қаласында жаңа әкiмшiлік орталы-
ғында 6 автокө-
лiкке арналған өрт
сөндiру
депосын
салу

ТЖМ

2006-
2007

760100

  

380100

380000

  

  

   Бағдарлама                               1200000  4580000  5563500
   бойынша                                    
   ЖИЫНЫ:

Әлеуеттік органдар бағдарламасы

100

Астана қаласында Iшкi әс-
керлердiң әскери қызмет-
шiлеріне арналған тұрғын үйi бар үлгi әскери қалашық салу

ІІМ

2007-
2009

1720000

 

 

86000

1032000

602000

101

Сақтау базаларын салу (Алматы, Қарағанды, Шымкент, Ақтөбе қалала-
рында)

ІІМ

2005-
2006

154296

98400

55896

  

  

  

102

Шымкент қаласында Қазақстан Республи-
касының Iшкi істер министр-
лiгi ішкi әскерле-
рiнiң тау дайындығы жөнiндегi оқу орталығын салу

ІІМ

2005-
2006

116050

76500

39550

  

  

  

103

Алматы облысында Қазақстан Республи-
касы Iшкi істер министр-
лiгінiң әскери және әдiсте-
мелік дайынды-
ғының оқу орталығын салу

ІІМ

2007-
2009

1300000

 

 

105000

600000

595000

104

Дипло-
маттық үкiмет-
тердi
қорғау жөнiндегі ҚР IIM полиция-
сының
Полкін орналас-
тыру үшiн ғимарат-
тар және
құрылым-
дар кешенiн салу

ІІМ

2007-
2009

1453803

 

 

56700

698000

699103

105

Алматы қаласын-
дағы "Сұңқар" арнайы мақсат-
тағы бөлiмшесi қызмет-
терлер-
iнiң 100 жанұясына кiшi жанұялық жатақхана құрылысы

ІІМ

2006-
2007

393508

 

196754

196754

 

 

106

Астана қаласында 120 пәтерлiк тұрғын үй кешенiн cалу

ҚорМ

2005-
2006

575290

420925

154365

 

 

 

107

Маңғыстау облысы Ақтау қаласында әскери
қалашық
объектi-
лерін салу

ҚорМ

2003-
2006

4531058

2325924

2205134

 

 

 

108

Шымкент қаласында "Юг" өңiрлiк қолбас-
шылығының әскери қалашық объектi-
лерiн салу

ҚорМ

2005-
2008

2719420

200000

517202

1100000

902218

 

109

Астана қаласында әуеайлақ-
тың
әскери секторы объектi-
лерін салу

ҚорМ

2005-
2008

3764808

250000

257971

1576880

1679957

 

110

Маңғыстау облысы Ақтау қаласында әуеайлақ-
тың
әскери қалашық объектi-
лерiн салу

ҚорМ

2005-
2007

830315

250000

380315

200000

 

 

111

Атырау қаласында Жеке радиоло-
каторлық ротаның объектi-
лерi
кешенiн
салу

ҚорМ

2007-
2009

220827

 

 

10000

123893

86934

112

Қазақстан Республи-
касы
Қарулы Күштерi-
нiң бай-
ланыс
жүйелерін
салу

ҚорМ

2003-
2008

1518562

937462

181100

200000

200000

 

   Бағдарлама                               3988287  3531334  5236068  1983037
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі
2005-2015 жылдарға арналған бағдарламасы

113

Қарағанды облысы Шет ауданының тыңайған жерлерін оңалту жобасы

ҚОҚМ

2003-
2009

902362

291776

201964

172328

174533

61761

   Бағдарлама                               201964   172328   174533   61761
   бойынша                                    
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында құрылыс материалдары, бұйымдары мен
құрастырмалары өнеркәсібін дамытудың 2005-2014 жылдарға арналған
бағдарлама

114

Құрылыс саласын-
дағы қолдан-
балы
ғылыми
зерттеу-
лер

ИСМ

2006-
2008

233868

  

73460

77868

82540

  

   Бағдарлама                               73460    77868    82540
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттау және сертификаттау жүйелерін
дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

115

Стандарт-
тау, серти-
фикаттау, метроло-
гия
және сапа
жүйесi
саласын-
дағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерттеу-
лер

ИСМ

2006-
2008

82774

  

26000

27560

29214

  

   Бағдарлама                                26000    27560    29214
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2002-2006 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының фармацевтика
өнеркәсiбін дамыту үшін бiрегей фитопрепараттарды әзiрлеу және өндiріске
енгiзу" республикалық ғылыми-техникалық бағдарламасын бекіту туралы

116

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжірибе-
лік-конс-
труктор-
лық 
жұмыстар

БҒМ

2006

  

  

144095

  

  

  

   Бағдарлама                               144095
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

"Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі үшін өсімдіктер мен жануарлардың аса қауіпті инфекциялары қоздырғыштарының мониторингін және генетикалық картасын жасауды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету"
2004-2006 жылдарға арналған ғылыми-техникалық бағдарламасы

117

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

БҒМ

2006

  

  

79856

  

  

  

   Бағдарлама                               79856
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

"Қазақстан Республикасында Атом энергетикасын дамыту"
2004-2008 жылдарға арналған ғылыми-техникалық бағдарламасы

118

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

ЭМРМ

2006-
2008

  

  

580940

615796 

652744  

  

   Бағдарлама                                580940  615796   652744
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасы тау-кен-металлургиялық кешенінің тұрақты
жұмыс iстеуiн және оның дамуының стратегиялық басымдықтарын
ғылыми-техникалық қамтамасыз ету 2004-2006 жылдарға арналған
ғылыми-техникалық бағдарлама

119

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

ИСМ

2006

  

  

220000

  

  

  

   Бағдарлама                               220000
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Инфекцияға қарсы жаңа препараттар жасаудың кейбір мәселелері

120

Ғылыми-
зерттеу
және
тәжiрибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар

ИСМ

2006-
2007

  

  

577000

578900

  

  

   Бағдарлама                               577000   578900
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

2004-2006 жылдарға арналған "Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарлама

121

Мәдениет саласын-
дағы қол-
данбалы
ғылыми
зерттеу-
лер

МАСМ

2006

  

  

174204

  

  

  

   Бағдарлама                               174204
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Бағдарламадан тыс

122

Су ресур-
старын
басқаруды
жетiлдіру
және
жерлердi
қалпына
келтіру
(1-кезең)

АШМ

1999-
2006

7643891

7488059

155832

  

  

  

123

"Ауыл
шаруашы-
лығын
жекешелен-дiруден кейiнгi қолдау"
жобасының
екіншi
кезеңi

АШМ

2005-
2009

9087228

49747

975487

3110328

3017973

1933693

124

"Ауыл
шаруашы-
лығы
өнiмiнiң бәсекеге қабiлет-
тiлiгiн арттыру "жобасы

АШМ

2006-
2010

9146737

86614

806484

2490529

3848376

1914734

125

Өсiмдiк-
тер мен
жануар-
лардың
генети-
калық
ресурста-
рының ұлттық қоймасын салу

АШМ

2005-
2008

5509159

200270

243612

3050589

2014688

  

126

Жамбыл облысы Жамбыл ауданының
Аса-Талас
бас
арнасын
қайта
жаңарту

АШМ

2003-
2006

84150

70280

13870

  

  

  

127

Жамбыл облысы Талас
ауданының суармалы жүйесiнiң Ұйық
суару
алқабы
бас арна-
сының сол
бөлiгін
қайта
жаңарту

АШМ

2003-
2006

81330

75330

6000

  

  

  

128

Қызылорда облысы Қазалы ауданының Қазалы
сол жағалау
магистра-
льды каналын ПК 137+ 12-ден бастап ПК-ге дейiн қайта жаңарту

АШМ

2003-
2006

130708

76903

53805

  

  

  

129

Павлодар облысы Шiдертi магис-
тральды арнасын қайта жаңарту

АШМ

2003-
2006

150030

92470

57560

  

  

  

130

Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Түркістан магист-
ральды арнасын ПК 8-ден ПК 338-ге
дейiн
қайта
жаңарту,
1-кезегi

АШМ

2003-
2006

135060

119085

15975

  

  

  

131

Шымкент қаласында Бадам өзенiн-
дегi "Қос
диiрмен" су тарту торабын
қайта жаңарту

АШМ

2003-
2006

185055

165505

19550

  

  

  

132

Агроөнер-
кәсiп кешенi саласында қолдан-
балы
ғылыми зерттеу-
лер

АШМ

2005-
2008

6650366

  

2123240

2197634

2329492

  

133

Нұра және Есіл
өзендерi
бассей-
нiнiң қоршаған ортасын оңалту және басқару (ХҚДБ)

АШМ

2004-
2009

8042103

684501

459853

3079730

3099454

718565

134

Алматы облысы Балқаш ауданы Ақдала суару алқабының бас кол-
лекторын
(БКЖ) қайта жаңарту

АШМ

2004-
2006

209220

190236

18984

0

  

  

135

Жамбыл облысы Терiс-
Ащыбұлақ
су қойма-
сы бөгетi-
нің сейс-
микалық тұрақты-
лығын
арттыру

АШМ

2003-
2006

588570

465230

123340

  

  

  

136

"Қ.Сәт-
паев атындағы канал" сорғы станция-
ларының NN7 (3-агре-
гат), 11 (1), 12 (3), 15 (4), 18 (3), 19 (1), 22 (3) негiзгі техноло-
гиялық жабдығын қайта жаңарту

АШМ

2004-
2007

931110

404322

481577

  45211

  

  

137

Ақпарат-
тық-ана-
литикалық деректер базасын және тасы-
малдау
қауiпсiз-
дiгi дина-
микасының
монито-
рингiн
құру

ККМ

2005-
2006

428609

7200

329441

91968

  

  

138

Iшкі icтер жүйесі үшін ма-
мандарды
даярлау

ІІМ

2006-
2008

6690021

  

2185435

2197359

2307227

  

139

Денсаулық сақтау саласын-
дағы
қолдан-
балы ғылыми зерттеу-
лер

ДСМ

2006-
2008

3580930

  

905732

1277611

1397587

  

140

Шетелде Қазақстан Республи-
касының меншiгіне жылжымай-
тын мүлiк
объектi-
лерiн
салу және
сатып алу

СІМ

2003-
2006

12122088

12122088

1867037

  

  

  

141

Техноло-
гиялық сипаттағы қолдан-
балы
ғылыми зерттеу-
лер

ИСМ

2006-
2008

1721090

  

167540

456270

1097280

  

142

Астана қаласында мемлекет-
тік эта-
лондарды
ғылыми-
сақтау-
шылары
үшiн 55
пәтерлі
жанұялық
жатақха-
наның
құрылысы

ИСМ

2006-
2008

201874

  

4000

110000

87874

  

143

Мәдениет, ақпарат және спорт саласын-
дағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерттеу-
лер

МАСМ

2006-
2008

545290

  

51796

239560

253934

  

144

Астана қаласында Ұлттық қорғаныс универси-
тетiн салу

ҚорМ

2007-
2009

4176152

  

  

187000

1300000

2689152

145

Қарулы күштердiң ақпарат-
тық жүйесiн жасау

ҚорМ

2002-
2010

8405015

1812514

595211

1000080

997000

4000210

146

Ғимарат-
тар мен
құрылыс-
тар
сатып алу

ҚорМ

2006

640000

  

640000

  

  

  

147

Қару-
жарақ, әскери және
өзге де техника-
ны, байланыс жүйесiн жаңғырту және сатып алу

ҚорМ

2005

2006-
2008

23993934

7611081

7991635

8391217

  

148

Қорғаныс сипатын-
дағы қолдан-
балы ғылыми зерттеу-
лер және
тәжiрибе-
лiк-конс-
труктор-
лық жұмыстар

ҚорМ

2005-
2007

2006

125347

125346

  

  

  

149

Қорғаныс кешенi үшiн ма-
мандарды
даярлау

ҚорМ

2005-
2007

2006-
2008

15017778

4695772

5016455

5305550

  

150

Iргелi және қол-
данбалы
ғылыми
зерттеу-
лер

БҒМ

2006-
2008

15622145

  

4516920

4789053

6316172

  

151

Бiлiм беру сала-
сындағы
қолдан-
балы ғылыми зерттеу-
лер

БҒМ

2006-
2008

383992

  

121054

131469

131469

  

152

Байқоңыр қаласын-
дағы
қазақ тiлiнде оқытатын мектептер үшiн ресейлiк оқулықтар мен оқу-
әдiсте-
мелiк кешендер-
дi аудару
және басып шығару

БҒМ

2006-
2008

1312025

  

412120

436847

463058

  

153

Орта,
жоғары
және
жоғары
оқу
орнынан кейiнгi кәсiби бiлiмдi мамандар даярлау

БҒМ

2006-
2008

93932607

  

27218154

32182398

34532055

  

154

Денсаулық сақтау саласын-
да орта кәсiптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгі кәсіптік бiлiмдi мамандар даярлау

ДСМ

2006-
2008

8379368

  

2671879

2812019

2895470

  

155

Қоршаған
ортаны
қорғаудың
ақпарат-
тық
жүйесiн
жасау
және
дамыту

ҚОҚМ

2004-
2009

1644150

81767

120674

787934

268089

385686

156

Қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы
ғылыми
зерттеу-
лер

ҚОҚМ

2006-
2008

939163

  

295000

312700

331462

  

157

Көлiк
және
коммуни-
кация
саласын-
дағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерттеу-
лер

ККМ

2006-
2008

134360

  

42204

44736

47420

  

158

Зейнета-
қыларды төлеу жөнiндегi мемлекет-
тiк орта-
лықтың
ақпарат-
тық жүйесiн дамыту

ЕХӘҚМ

2004-
2007

1743892

329180

750000

664712

  

  

159

Еңбектi қорғау саласын-
дағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерттеу-
лер

ЕХӘҚМ

2006-
2008

192737

  

60541

64173

68023

  

160

Қазақстан Республи-
касының
Қаржы министр-
лiгi
Қазынашы-
лықтың
ақпарат-
тық
жүйесiн
құру

ҚарМ

1996-
2007

3896314

2583671

677449

635194

  

  

161

Қазақстан Республи-
касы Қаржы Министр-
лiгiнiң ақпарат-
тық жүйелерін құру

ҚарМ

2000-
2007

1300291

922291

180000

198000

  

  

162

Ұлттық қордың активте-
рiн қалып-
тастыру

ҚарМ

2006-
2008

35313423

  

10617223

11962200

12734000

  

163

Экономика
саласын-
да басшы
қызмет-
керлердің
бiлiктi-
лiгiн
арттыру

ЭБЖМ

2006-
2007

247544

  

123772

123772  

  

  

164

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық универси-
тетiнде ауыр иондарды жеделде-
туші базасында пәнаралық ғылыми-
зерттеу
кешенін
құру

ЭМРМ

2003-
2006

1803311

1727640

76071

  

  

  

165

Ядролық
медицина
мен
биофизика
орталығын
құру

ЭМРМ

2007-
2009

6936122

  

  

275901

2869984

3790237

166

Жер
қойнауын
пайдалану
геология-
сы
саласын-
дағы қолдан-
балы
ғылыми
зерттеу-
лер

ЭМРМ

2006-
2008

280358

  

88063

93347

98948

  

167

Отын-
энерге-
тикалық кешен, мұнай-
химия
және минерал-
дық ресур-
стар сала-
сындағы қолдан-
балы
ғылыми
зерттеу-
лер

ЭМРМ

2006-
2008

378871

  

119007

126148

133716

  

168

Заңгер мамандық-
тары бойынша мамандар даярлау

ӘдМ

2006-
2008

489034

  

155126

162882

171026

  

169

Қаржы полициясы жүйесi үшiн мамандар

ЭСЖҚҚА (ҚП)

2006-
2008

892766

  

283193

297353

312220

  

170

Мемлекет-
тiк
басқару
және
мемлекет-
тiк
қызмет
саласын-
дағы қолдан-
балы ғылыми зерттеу-
лер

МҚА

2006-
2008

19102

  

6000

6360

6742

  

171

Республи-
калық бюджет есебiнен қаржылан-
дырылатын мемлекет-
тiк орган-
дардың
орталық аппараты-
ның жас
мамандары үшін
жатақхана
салу

МҚА

2006-
2008

1700000

  

100000

900000

700000

  

172

Ақпарат-
тандыру
және
байланыс
саласын-
дағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерттеу-
лер

АБА

2006-
2008

93321

  

29313

31072

32936

  

173

Мемлекет-
тiк ста-
тистика-
ның ақпарат-
тық жүйесiн жасау

СА

2006-
2008

77797

  

24437

25903

27457

  

174

Щучинск қаласында республи-
калық
шаңғы
базасын
салу

МАСМ

2005-
2008

3565397

153760

2500000

911637

  

  

175

Спорт
саласында
мамандар
даярлау

МАСМ

2006-
2008

381778

  

120873

126653

134252

  

176

Жер ресур-
старын
басқару саласын-
дағы
қолдан-
балы ғылыми зерттеу-
лер

ТСА

2006-
2008

129746

  

41020

43071

45655

  

177

Төтенше жағдайлар жөнiндегі агентті-
гінiң мекеме-
лері үшін мамандар даярлау

ТЖМ

2006-
2008

717666

  

227650

239032

250984

  

178

Төтенше жағдайлар саласын-
дағы
қолдан-
балы ғылыми зерттеу-
лер

ТЖМ

2006-
2008

286830

  

90096

95502

101232

  

179

Төтенше жағдайлар жөнiндегi агентті-
гінiң
мекеме-
лері
үшін
мамандар
даярлау

БП

2002-
2008

1899700

510248

777567

499340

112545

  

180

Шетелде дәрігер-
лерді
қайта
даярлау
және
маман-
дандыру

ПІБ

2006-
2008

25262

  

7935

8411

8916

  

181

Жоғары оқу
орнынан
кейінгі кәсiби білімді мамандар даярлау

РҰ

2006-
2008

24589

  

7800

8190

8599

  

182

Заңдарды монито-
рингтеу-
дің автомат-
тандырыл-
ған
жүйесін
жасау

Пар-
ла-
мент-тің
Шаруа-шы-
лық
бас-
қар-
масы

2003-
2010

908100

24042

60000

101952

334689

387417

183

ҰҚК-нің жобалары (құпия)

ҰҚК

  

  

4164000

4702 273

6674885

3590132

669763

   Бағдарлама                              81956974  98314445 102174903 16489457
   бойынша                              
   ЖИЫНЫ:
   Барлығы:                             237672333  278986496 229580504 200980180
                                         

     РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТЕН ДАМЫТУҒА ЖӘНЕ КРЕДИТТЕР БЕРУГЕ АРНАЛҒАН
 МАҚСАТТЫ ТРАНСФЕРТТЕРДIҢ ЕСЕБIНЕН ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН БАСЫМДЫ ЖЕРГІЛIКТI
         БЮДЖЕТТIК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ)
                2006-2008 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ТIЗБЕСІ

       Ескерту. Тізбеге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.11.21. N  1144 ,  2005.12.26. N  1289 1290 , 2005.12.29. N  1317  қаулыларымен.

                                                                 мың теңге 

N

Жобаның
атауы

Бюд-
жет-
тік
бағ-
дар-
лама-ның
әкім-ші-сі

Іске
асыру
ке-
зеңі

Жалпы
құны

2006
жылға
дейін

Болжам

2008
жыл-
дан
кейін

2006
жыл

2007
жыл

2008
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білім беруді дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

1

Көкшетау қаласында 1200 орындық жалпы білiм беру мектебiн салу

БҒМ

2008-
2009

573200

  

  

  

100000

473200

2

Есiл ауданының Есiл қаласында 520 оқушы орындық қазақ орта мектебiн салу

БҒМ

2007-
2009

343600

  

  

100000

100000

143600

3

Ақтөбе облысы Хромтау ауданының Хромтау қаласында 504 оқушы орындық мектебін салу

БҒМ

2008-
2009

167850

  

  

  

100000

67850

4

Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласында Қызылжар кентінде 340 оқушы орындық мектебiнің құрылысын бiтуi

БҒМ

2006

65196

  

65196

  

  

  

5

Алматы облысы Еңбекші-
қазақ ауданының Есік қаласында 550 орындық Райымбек атындағы мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

250000

  

  

  

100000

150000

6

Атырау облысы Жылыой ауданының Құлсары қаласында N 9 мектепке 180 оқушы орындық қосу құрылысы

БҒМ

2008  

139320

  

  

  

139320

  

7

Семей қаласының Восточное кентiнде 750 орындық мемлекет-
тiк тілде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

621890

150000

270240

201650

  

  

8

Өскемен қаласында 1000 орындық мемлекет-
тiк тiлде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009  

600000

  

  

  

139720

460280

9

Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласының Холодный ключ кентінде 400 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2009  

520000

  

  

100000

200000

220000

10

Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласының сол
жағалау бөлігін-
дегі 1176 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009-
2010  

1500000

  

  

  

150000

1350000

11

Тараз қаласында Tөлеби көшесi бойынша кешенді құрылыс шағын ауданында 1029 орынға арналған орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

624420

150000

250000

224420

  

  

12

Жамбыл облысының Шу қала-
сында 700
орындық
мектеп
салу

БҒМ

2008  

91320

  

  

  

91320

  

13

Орал
қаласында
1296
орынға
арналған
мемлекет-
тік тілде
оқытатын
орта
мектеп
салу

БҒМ

2007-
2009  

810800

  

  

147934

150000

512866

14

Қарағанды облысының Жезқазған қаласында 704 орындық мемлекет-
тiк тiлде оқытатын орта мектептiң құрылысын аяқтау

БҒМ

2005-
2006  

278430

100000

178430

  

  

  

15

Қарағанды облысының Балқаш қаласында 1176 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2009  

628030

  

  

100000

150000

378030

16

Қостанай облысының Қостанай қаласында 900 орындық мемлекет-
тiк тiлде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

514580

100000

250000

164580

  

  

17

Қостанай облысының Қостанай қаласында N 24 бастапқы қазақ тiлiнде оқыту мектебiнің 480 орындық құрылысы

БҒМ

2005-
2006  

212700

100000  

112700

  

  

  

18

Қостанай облысының Рудный қаласында 400 орындық мемлекет-
тік тiлде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009  

320000

  

  

  

100000

220000

19

Қостанай облысының Қостанай Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған 260 орындық мектеп-
интерна-
тының құрылысы

БҒМ

2008-
2009  

560000

  

  

  

100000

460000

20

Қызылорда облысының Байқоңыр қаласында 1200 орындық "Мектеп-
балабақша" комплек-
сiнің құрылысы

  

2008-
2009  

630000

  

  

  

150000

480000

21

Қызылорда облысы Қызылорда қаласында Аль-Фараби көшесін-
дегі 624 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2008  

392540

  

150000

142540

100000

  

22

Қызылорда облысының Арал қаласында 150 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009  

95850

  

  

  

  

95850

23

Павлодар облысының Павлодар қаласында 1078 орындық мемлекет-
тiк тілде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2008  

800800

150000

300000

200000

150800

  

24

Павлодар облысының Павлодар қаласында 420 орындық мемлекет-
тiк тiлде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009  

410000

  

  

  

100000

310000

25

Солтүстiк облысының Петропавл қаласында 19 шағын ауданында 1100 орындық қазақ тiлiнде оқытатын орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

835870

150000

300000

385870

  

  

26

Солтүстiк облысының Мамлютка ауданының Мамлютка қаласында 260 орындық мемлекет-
тiк тiлде оқытатын мектеп және 100 орынға арналған интернат салу

БҒМ

2008-
2009  

420700

  

  

  

100000

320700

27

Оңтүстiк облысының Шымкент қаласының "Нұрсәт" шағын ауданында 1200 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

497010

125570

223434

148006

  

  

28

Оңтүстiк облысының Шымкент қаласының Қайтпас-1
кентінде
1200
орындық
орта
мектеп құрылысы

БҒМ

2007-
2008  

278840

  

  

  

100000

178840

29

Оңтүстiк облысының Шымкент қаласының Кайнарбұ-
лақ саяжай массивін-
дегі 500 орындық мектеп құрылысы

БҒМ

2007-
2009  

349380

  

  

100000

100000

149380

30

Оңтүстiк облысының Шымкент қаласының Жайлау шағын ауданында 336 орындық орта мектеп құрылысы

БҒМ

2009  

125760

  

  

  

  

125760

31

Алматы қаласының Шаңырақ-1 шағын ауданында 1000 орындық мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

632000

200000

200000

 232000 

  

  

32

Алматы қаласының Таугүл шағын ауданында 1000 орындық мектеп салу

БҒМ

2005-
2007  

553000

200000

200000

 153000 

  

  

33

Астана қаласының Оренбург-
ская
көшесі ауданында 1200 орындық мектеп салу

БҒМ

2005-
2006  

1148281

36400

1111881

  

  

  

34

Астана қаласының N 19 көшесінiң оңтүсті-
гіне қарай 1200 орындық мектеп салу, сол жағалау

БҒМ

2005-
2006 

841730

52400

789330

  

  

  

35

Астана қаласының Промыш-
ленный кентінде 600 орынға арналған мектеп құрылысы

БҒМ

2005-
2006  

420505

20505

400000

  

  

  

36

Астана қаласының 1200
орынға арналған мектеп құрылысы, Қартaлы көшесi

БҒМ

2004-
2007  

713398

500

356449

356449

  

  

37

Астана қаласының 1200 орынға арналған мектеп құрылысы, Жангельдин көшесі

БҒМ

2005-
2007

706440

509

352966

352965

  

  

   Бағдарлама                               5510626  3209414  2500000  5917516
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

Денсаулық сақтау реформалаудың және дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы

38

Ақмола облысының
70 төсектік
К.Құрман-
баев
атындағы
Ақмола
облыстық
туберку-
лезге
қарсы
диспан-
серінің
балалар
бөлімше-
сін салу

ДСМ

2005-
2006

216450

100000

116450

  

  

  

39

Ақмола облысының Көкшетау қаласын-
дағы Ақмола облыстық перина-
тальдық орталық-
тан 50 төсектік перзент-
хана бө-
лiмшесiнiң
корпусын салу

ДСМ

2007-
2008

175230

  

  

75230

100000

  

40

Алматы облысының Талдықор-
ған қала-
сында 80
төсектік
туберкулез диспансе-
рін салу

ДСМ

2009

450000

  

  

  

  

450000

41

Атырау облысының Атырау қаласында 100 төсекке арналған туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2004-
2006

919760

522980

396780

  

  

  

42

Атырау облысының Атырау қаласында 100 төсекке арналған қалалық презент-
хана үйiн
салу

ДСМ

2007-
2009

550000

  

  

100000

200000

250000

43

Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласында облыстық онкодис-
пансердiң радиоло-
гиялық
орталығын
салу

ДСМ

2004-
2006

897200

490000

407200

  

  

  

44

Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласында 80 төсектік балалардың туберку-
лезге
қарсы
ауруха-
насын салу

ДСМ

2008-
2009

673300

  

  

  

100000

573300

45

Семей қаласында жедел медицина-
лық
жәрдем станция-
сының
құрылысы

ДСМ

2008-
2010

600000

  

  

  

100000

500000

46

Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласын-
дағы онколо-
гиялық диспан-
сердiң жанындағы
сәулелi терапия орталығын салу

ДСМ

2005-
2009

1457990

150000

253560

424770

296310

408350

47

Жамбыл облысы Шу ауданының Шу қала-
сында 80
төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2009

472260

  

  

138000

172260

162000

48

Батыс Қазақстан облысының Орал қаласында онколо-
гиялық
диспансер
салу

ДСМ

2005-
2009

1325600

150000

300000

425000

286780

338820

49

Қарағанды облысы Шахтинск қаласында 80 төсек орынды туберку-
лезге қарсы аурухана

ДСМ

2008-
2009

584570

  

  

  

100000

484570

50

Қарағанды облысының Приозерск қаласында 30 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2006

335600

235600

100000

  

  

  

51

Қарағанды облысының Балқаш қаласында 120 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2009

806360

  

  

  

  

806360

52

Қарағанды облысы Қаражал қаласында 30 төсек орынды туберку-
лезге қарсы аурухана

ДСМ

2008-
2009

201590

  

  

  

100000

101590

53

Қарағанды облысы Теміртау қаласында 100 төсек орынды
перзент-
хана
құрылысы

ДСМ

2009

600000

  

  

  

  

600000

54

Қарағанды облысы Қарағанды қаласында 120 төсек орынды облыстық перина-
талдық

ДСМ

2009

600000

  

  

  

  

600000

55

Қостанай облысының Қостанай қаласында ауысымда 320 адам қабылдай-
тын әйелдер консуль-
тациясын
салу

ДСМ

2005-
2006

331280

150000

181280

  

  

  

56

Қостанай облысының Қостанай қаласында "Облыстық туберку-
лез
диспан-
серi" ММ жанындағы балалар-
жасөспі-
рiмдер корпусын
салу

ДСМ

2007-
2009

520000

  

  

102030

148320

269650

57

Қостанай облысының Арқалық қаласын-
дағы өңiраралық көп бағдарлы ауруха-
наның
ғимаратын
қайта құру

ДСМ

2005-
2007

350000

110000

100000

140000

  

  

58

Павлодар облысының Екібастұз қаласында 480 адам қабылдай-
тын емхана
салу

ДСМ

2005-
2007

517550

150000

197280

170270

  

  

59

Павлодар облысының Павлодар қаласында 100 төсектік перзент-
хана салу

ДСМ

2007-
2009

842300

  

  

251700

290600

300000

60

Павлодар облысының Павлодар қаласында 210 төсектік және ауысымда 100 адам қабылдай-
тын тубер-
кулезге қарсы диспан-
серді салу

ДСМ

2008-
2009

800000

  

  

  

145810

654190

61

Оңтүстiк Қазақстан облысының Шымкент қаласында
300 төсектiк 240 адам қабыл-
дайтын облыстық балалар ауруха-
насын салу

ДСМ

2005-
2009

2199940

209800

447450

673000

459920

409770

62

Астана қаласында қалалық онколо-
гиялық диспан-
сердiң
корпусын
салу және
қайта
жаңарту

ДСМ

2005-
2006

780000

30000

750000

  

  

  

63

Астана қаласында 360 төсектік көп бейiндi стационар салу
(сол жақ
жағалау)

ДСМ

2005-
2007

2769000

102500

600000

2066500

  

  

64

Астана қаласында амбула-
торлық-
емханалық кешен салу (ауысымда 350 адам қабыл-
дайтын ересектер емханасы, 150 адам қабылдай-
тын балалар емханасы, Оңтүстік-
Шығыс)
салу

ДСМ

2005-
2006

756055

422670

333385

  

  

  

65

Астана қаласында амбула-
торлық-
емханалық кешенiн салу (ауысымда 350 адам қабылдай-
тын ересектер емханасы, 150 адам қабылдай-
тын бала-
лар емха-
насы, Грязнова, Колхознов, Репина көшелер қиылыс-
тарында)

ДСМ

2005-
2006

902500

400000

502500

  

  

  

66

Оренбург көшесi бойында (Агроқа-
лашық ауданында) амбулато-
риялық-
емханалық кешен құрылысы (ауысымда 350 орынға арналған үлкендер емханасы, 150 орынға арналған балалар емханасы)

МЗ

2004-
2007

924542

21942

451300

451300

  

  

67

Сол жағалауда амбула-
ториялық-
емханалық кешен құрылысы (ауысымда 350 орынға арналған үлкендер емханасы, 150 орынға арналған балалар емханасы)

МЗ

2004-
2007

902500

18217

400000

484283

  

  

   Бағдарлама                               5537185  5502083  2500000  6908600
   бойынша                                 
   ЖИЫНЫ:

Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы

68

Ақмола облысы Есiл ауданының Есiл қаласында 50 төсектік ауданара-
лық
туберкулез ауруха-
насын салу

ДСМ

2007-
2008

343000

 

 

100000

243000

 

69

Ақмола облысы Целиноград ауданының Малиновка ауылында 50 төсектік ауданара-
лық туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

343000

 

 

100000

243000

 

70

Ақмола облысы Целиноград ауданының Малиновка ауылында 120 төсектiк аудандық орталық аурухана-
сын салу

ДСМ

2008-
2009

809260

 

 

 

100000

709260

71

Ақтөбе облысы Хромтау ауданының
Хромтау қаласын-
дағы 50
төсектік туберкулез ауруханасы

ДСМ

2007-
2008

334100

 

 

100000

234100

 

72

Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Байғанин ауылында ауысымда 200 адам қабылдай-
тын емханасы баp 60 төсектiк Байғанин аудандық орталық аурухана салу

ДСМ

2005-
2006

358900

150000

208900

 

 

 

73

Ақтөбе облысының Ойыл ауданын-
дағы Ойыл ауылында 60 төсектiк аудандық орталық аурухана салу

ДСМ

2008-
2009

366 700

  

  

  

100 000

266 700

74

Ақтөбе облысының Шалқар ауданын-
дағы Шалқар қаласында балалар мен әйелдер консуль-
тациясы бар, 30 төсектік күндізгі стациона-
рымен
және балалар сүт асүйімен 256 адамдық аудандық орталық емхананы салу

ДСМ

2006-
2007

230 000

  

100 000

130 000

  

  

75

Алматы облысы Балқаш ауданының Бақанас кентiнде 30 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

233120

  

  

100 000

133120

  

76

Алматы облысы Райымбек ауданының Кеген ауылында 40 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

297 430

  

  

100 000

197 430

  

77

Алматы облысы Ақсу
ауданының Жансүгіров кентiнде 40 төсек-
тiк тубер-
кулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

297 430

  

  

100 000

197 430

  

78

Алматы облысы Қарасай ауданының Қаскелең қаласында 40 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

297 430

  

  

100 000

197 430

  

79

Алматы облысы Панфилов ауданының  Жаркент
қаласында 60 төсектiк перзент-
хана
салуды
аяқтау

ДСМ

2004-
2006

562 600

230 000

332 600

  

  

  

80

Алматы облысы Еңбекші-
қазақ ауданының  Есік
қаласында 100 төсектiк акушерлік
корпусты
қайта
жаңарту

ДСМ

2004-
2006

645 930

230 500

415 430

  

  

  

81

Атырау облысы Жылыой ауданы Құлсары кентiнде 75 төсек-
тiк тубер-
кулез
аурухана-
сын салу

ДСМ

2008-
2009

985 000

  

  

  

100 000

885 000

82

Атырау облысы Исатай ауданы Аққыстау ауылында 30 төсек-
тiк тубер-
кулез
аурухана-
сын салу

ДСМ

2009

302 050

  

  

  

  

302 050

83

Атырау облысы Қызылқоға ауданы Миялы ауылында 30 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2009

302 050

  

  

  

  

302 050

84

Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кентінде 40 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2009

389 350

  

  

  

  

389 350

85

Атырау облысы Махамбет ауданы Сарытоғай ауылында 30 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2009

302 050

  

  

  

  

302 050

86

Атырау облысы Жылыой ауданы Құлсары кентiнде 50 төсектік
перзент-
хана үйін салу

ДСМ

2009

527 750

  

  

  

  

527 750

87

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақсуат кентiнде ауысымда 100 адам болатын емханасы-
мен 75
төсектiк аудандық аурухана салу

ДСМ

2007-
2009

695 170

  

  

100 000

146 450

448 720

88

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының Ақжар ауылында 50 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2006-
2007

294 740

  

100 000

194 740

  

  

89

Шығыс Қазақстан облысы Yржар ауданы Yржар ауылында 50 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2008-
2009

334 910

  

  

  

100 000

234910

90

Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының Чапаев селосында 50 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2006

310 480

100000 

210 480 

  

 

 

91

Батыс Қазақстан облысы Зеленовск ауданының Дарьинск селосында 50 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2006

308 380

100 000

208 380

  

  

  

92

Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданын-
дағы Жаңақала кентiнде ауданара-
лық
қалпына келтіру емі бар 100 төсектік аурухана салу

ДСМ

2008-
2009

773 590

 

 

  

100 000

673590

93

Жамбыл облысы Рысқұлов атындағы ауданның Құлан селосында 40 төсектiк туберку-
лезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2005-
2006

275 000

90 000

185 000

  

  

  

94

Жамбыл облысы Жамбыл ауданының Асы кентінде 30 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

217 270

 

 

100000

117270

  

95

Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мойынқұм ауылында 40 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2004-
2006

304 450

106 000

198 450

  

  

  

96

Жамбыл облысы Байзақ ауданының Сарыкемер ауылында 70 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2009

453400 

 

 

100000

100 000

253 400

97

Жамбыл облысы Қордай ауданының Қордай қаласында 50 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

335 300

 

 

100 000 

235300

  

98

Жамбыл облысы Мерке ауданының Мерке ауылында 50 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2009

355 300

  

  

100 000

100 000

155 300

99

Жамбыл облысы Талас ауданының Қаратау ауылында 40 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2008-
2009

276 300

  

  

 

100 000

176 300

100

Жамбыл облысының Жуалы ауданын-
дағы Б. Момышұлы ауылында 30 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2009

217 270

  

  

 

 

217270

101

Жамбыл облысының Талас ауданын-
дағы Қаратау қаласында 40 төсектік перзент-
хана бөлімше-
сінің
корпусын салу

ДСМ

2009

327 400

  

  

  

 

327 400

102

Қарағанды облысының Осакаров кентінде 200 адам қабылдай-
тын емханасы бар 100 төсектік орталық аудандық аурухана салу

ДСМ

2004-
2006

599840

250000

349840

  

  

 

103

Қарағанды облысының Қарқаралы қаласында 200 адам қабылдай-
тын емханасы бар 100 төсектік Қарқаралы орталық аудандық аурухана-
сын салу

ДСМ

2004-
2006

650 740

 297000

353 740

  

  

 

104

Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданын-
дағы Ботақара кентiнде 100 төсектiк аудандық орталық аурухана салу

ДСМ

2009

754 460

 

 

  

  

754460

105

Қызылорда облысының Жаңақор-
ған кентінде 190 төсектік Жаңақор-
ған орталық аудандық аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2007

784 017

93 697

249 554

440 766

  

  

106

Қызылорда облысының Қазалы ауданын-
дағы
Әйтеке би кентiнде 100 төсектiк туберку-
лезге
қарсы аурухана салу

ДСМ

2006-
2009

599150

  

100 000

300 000

100 000

99150

107

Қызылорда облысының Арал қаласында ауысымда 300 адам болатын емхана салу

ДСМ

2006-
2007

218 660

  

100 000

118 660

  

  

108

Қызылорда облысы Жалағаш ауданының Жалағаш кентiнде 10 төсектiк гинеколо-
гиялық бөлiмше-
сiмен және әйелдер консуль-
тациясымен 40 төсектiк перзент-
хана үйін салу

ДСМ

2007-
2009

361 820

 

 

100 000

100000  

161 820

109

Қызылорда облысы Шиелi ауданының Шиелi кентiнде әйелдер консуль-
тациясы бар 55 төсектік  перзент-
хана үйін
салу

ДСМ

2007-
2009

459 680

  

 

100 000

155 669

204 011

110

Қостанай облысы Қостанай ауданының Затоболь-
ское кентiнде 100 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2007

538 590

100 000

191 620

246 970

  

  

111

Маңғыстау облысы Қарақия ауданын-
дағы Жетiбай ауылында 100 төсектік аудандық аурухана салу

ДСМ

2006-
2007

334 100

  

100 000

234 100

 

 

112

Маңғыстау облысы Түпқара-
ған ауданының Форт-
Шевченко қаласында 30 төсектік арналған туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2009

336 900

  

  

110 090

125 910

100 900

113

Павлодар облысының Ертiс қаласында Ертiс аудандық орталық аурухана-
сының жанындағы 30 төсектiк туберку-
лез бөлiмше-
сiн салу

ДСМ

2005-
2006

340170

180 000

160 170

  

  

  

114

Павлодар облысы Қашыр ауданының Қашыр ауылында 36 төсектiк тубер-
кулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2006

339 960

160 620

179340

 

  

  

115

Павлодар облысы Май ауданының Көктөбе ауылында 100 төсектік орталық аудандық аурухана салу

ДСМ

2006-
2008

833 520

  

100000

497 940

235 580

 

116

Павлодар облысының Павлодар ауданында 100 төсектік аудандық орталық аурухана салу

ДСМ

2008-
2009

833 520

 

 

  

205 160

628 360

117

Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданын-
дағы Пресновка ауылында 30 төсектік туберку-
лезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2008-
2009

250 270

 

 

  

100 000

150270

118

Солтүстiк Қазақстан облысы Жұмабаев атындағы ауданның Булаев қаласында 90 адам қабылдай-
тын емханасы бар 50 төсектік туберку-
лезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2005-
2006

370 370

100000

270370

 

 

  

119

Солтүстiк Қазақстан облысы Айыртау ауданын-
дағы Саумалкөл кентiнде 30 төсектік туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2008-
2009

320300

  

  

  

100 000

220 300

120

Солтүстiк Қазақстан облысы Ақжар ауданы Талшық селосында 200 адам қабылдай-
тын емханасы бар 100 төсектiк аудандық орталық емханасын салу

ДСМ

2005-
2007

855 150

100 000

310900

444250

 

 

121

Солтүстiк Қазақстан облысы F. Мүсiрепов атындағы ауданның Новоишим ауылында 90 адам болатын емханасы бар 50 төсектiк туберку-
лезге қарсы диспансер салу

ДСМ

2008-
2009

390300

  

  

  

100000

290300

122

Оңтүстiк Қазақстан облысы Ақсу Сайрам ауданының Ақсу кентiнде 80 төсекке арналған туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2004-
2006

418 800

250 960

167 840

  

  

  

123

Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының Шолаққор-
ған ауылында 40 төсектiк перзент-
хана салу

ДСМ

2006-
2007

370360

  

100000

270360

  

  

124

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шардара ауданының Шардара ауылында 50 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

389000

  

  

100000

289000

  

125

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының Сарыағаш қаласында 100 төсектік туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2009

737800

  

  

100000

260240

377560

126

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкiбас ауданының Т.Рысқұ-
лов ауылында 80 төсек-
тiк туберку-
лез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2009

598340

  

  

100000

200000

298340

127

Оңтүстiк Қазақстан облысы Арыс ауданының Арыс қаласында 150 төсектік орталық аудандық аурухана салу

ДСМ

2007-
2009

1129000

 

 

100000

399000

630000

128

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Абай ауылында 200 адам қабылдай-
тын емханасы бар орталық аудандық аурухана салу

ДСМ

2004-
2006

678070

390000

288070

  

  

  

129

Оңтүстiк Қазақстан облысы Төле би ауданын-
дағы Ленгір қаласында 250 төсектік аудандық орталық аурухана салу

ДСМ

2008-
2009

1826800

  

  

  

226000

1600800

130

Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы Шәуiлдір селосында 50 төсек-
ке арнал-
ған туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2006

320320

80000

240320

  

  

  

131

Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданының Арыс қаласында 50 төсектiк туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2005-
2007

389000

100000

100000

189000

  

  

132

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдібек ауданы Шаян с. 50 төсекке
арналған туберкулез аурухана-
сын салу

ДСМ

2007-
2008

389000

  

  

197727

191273

 

133

Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Темiрлан ауылында ауысымда 500 адам қабылдай-
тын емханасы бар 240 төсектiк орталық аудандық аурухана салу

ДСМ

2004-
2007

897020

329000

239060

328960

  

  

134

Ақмола облысы Жақсы ауданы Жақсы кентiнде 900 орындық орта мек-
тебін салу

БҒМ

2006-
2008

466170

  

100000

  

250000

116170

135

Ақмола облысы Еңбекшiл-
дер
ауданы
Қоғам ауылында мектеп салу

БҒМ

2006

94400

  

94400

  

  

  

136

Ақмола облысы Ерейментеу ауданы Малтабар ауылында 200 орындық Қосынов атындағы ұлттық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

212 750

 

50 000

100000

62750

  

137

Ақтөбе облысы Темiр ауданы Кеңесту ауылында 320 орындық Қопа орта мектебiн
салу

БҒМ

2005-
2006

177220

52080

125140

  

  

  

138

Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Мөңке би ауылында 320 орындық Тажин атындағы орта мектебiн салу

БҒМ

2005-
2006

169 340

100 000

69340

  

  

  

139

Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Тымабұлақ ауылында 270 орындық Басқұдық орта мектебiн салу

БҒМ

2007-
2008

155000

  

  

55000

100000

  

140

Ақтөбе облысы Қобда ауданы Қобда ауылында 464 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

142720

  

100000

 42720

  

  

141

Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Аралтөбе ауылында 270 орындық Қызылжұл-
дыз орта мектебін салу

БҒМ

2009

182000

  

  

  

  

182000

142

Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Байқадам ауылында 270 орындық Қорғантұз орта мектебiн салу

БҒМ

2006

152 170

  

52170

100000

  

  

143

Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Құмқұдық ауылында 504 орындық Қарашатау орта мектебiн салу

БҒМ

2009

283000

  

  

  

  

283000

144

Ақтөбе облысы Темiр ауданы Шұбаршы ауылында 320 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

178 000

  

  

 

100 000

78000  

145

Ақтөбе облысы Темiр ауданы Кеңқияқ ауылында 604 орындық Кеңқияқ орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009  

283000  

  

  

  

100 000

183000

146

Алматы облысы Қарасай ауданы Алғабас ауылында 550 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2004-
2006

440085

362460

77625

  

  

  

147

Алматы облысы Еңбекшіқа-
зақ ауданы Көктөбе ауылында 550 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2007

440210

200000

140210

100000

  

  

148

Алматы облысы Қарасай ауданы Ерменсай ауылында 180 орындық мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

248430

100000

148430

  

  

  

149

Алматы облысы Іле ауданы
Байсерке ауылында 600 орындық
N 9 орта
мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

320700

  

100000

100 000

120700

  

150

Алматы облысы Қарасай ауданы Әйтей ауылында 480 орындық Қосынов негізгі мектебін салу

БҒМ

2007

102600

  

  

102600

  

  

151

Алматы облысы Кербұлақ ауданы Аралтөбе ауылында 280 орынға арналған орта
мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

102600

  

  

  

50000

52600

152

Алматы облысы Алакөл ауданы Достық ауылында 600 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

391700

  

100000

100000

191700

 

153

Алматы облысы Панфилов ауданы Сарытөбе ауылында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008

102600

  

  

  

102600

  

154

Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы ауылында 500 орындық
N 4 мектеп
салу

БҒМ

2008

142500

  

  

  

142500

  

155

Алматы облысы Қарасай ауданы Абай ауылында 180 орындық Ғабдуллин атындағы орта мектебiн салу

БҒМ

 2009 

102600

  

  

  

  

102600

156

Алматы облысы Қарасай ауданы Ақжар ауылында 400 орындық Көпбаев атындағы орта мектебін салу

БҒМ

2008

228000

  

  

  

228000

  

157

Алматы облысы Қарасай ауданы Октябрь ауылында 400 орындық Молдағұ-
лова атындағы орта мектебiн салу

БҒМ

2009  

228000

  

  

  

  

228000

158

Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кентiнде Шәрiпов атындағы орта мектептiң жанынан 250 орындық интернат салу

БҒМ

2005-
2007

465400

100000

257570

107830

  

  

159

Атырау облысы Индер ауданы Индер кентiнде 624 орындық Уалиханов атындағы орта мектебiн салу

БҒМ

2006-
2008

601890

  

150000

250000

201890

  

160

Атырау облысы Құрманғазы ауданы Сафон ауылында Энгельс атындағы 624 орындық орта мектебін салу

БҒМ

2006-
2008

482980

  

160000

150000

172980

  

161

Атырау облысы Махамбет ауданы Редут ауылында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

207710

  

  

71125

136585

  

162

Атырау облысы Құрманғазы ауданы Кудряшов ауыл аймағында 420 орындық Гоголь атындағы орта мектебiн caлу

БҒМ

2007-
2009

355030

  

  

100000

155030

100000

163

Атырау облысы Исатай ауданы Исатай ауылында 320 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

193500

  

  

  

93500

100000

164

Атырау облысы Атырау қаласы Бiрлік ауылында 624 орындық Нысанбаев орта мектебiн салу

БҒМ

2008-
2009

309600

  

  

  

100000 

209600

165

Атырау облысы Атырау қаласы Жұмыскер ауылында 624 орындық Тайманов орта мектебін салу

БҒМ

2008-
2009

309600

  

  

  

100000

209600

166

Атырау облысы Мақат ауданы Қошқар ауылында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

139320

  

  

  

53400

85920

167

Атырау облысы Қызылқоға ауданы Тайсойған ауылында Сланов атындағы 220 орындық орта мектебiн caлу

БҒМ

2008-
2009

139 320

  

  

  

60000

79320

168

Атырау облысы Атырау қаласы Талгарьян ауылында 220 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

139320

  

  

  

60000

79320

169

Атырау облысы Мақат ауданы Мақат кентiнде 424 орындық Шахатов атындағы орта мектебiн салу

БҒМ

2008-
2009

309600

  

  

  

100000

209600

170

Шығыс Қазақстан облысы Қатон- Қарағай ауданының Жаңа Хайрузов ауылында 320 орындық орта мектептi қайта жаңарту

БҒМ

2005-
2006

176530

100000

76530

  

  

  

171

Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Yш биік ауылында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007

130750

  

  

130750

  

  

172

Шығыс Қазақстан облысы
Үржар
ауданы
Бестерек
ауылында
420
орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2006-
2007  

362850

  

180000

182850

  

  

173

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Yштөбе ауылында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007

72700

  

  

72700

  

  

174

Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданы Семиярка ауылында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007

94140

  

  

94140

  

  

175

Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Ақши ауылында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008

94140

  

  

  

94140

  

176

Шығыс Қазақстан облысы Күршiм ауданы Теректi бұлақ ауылында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008  

94140

  

  

  

94140

 

177

Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы Жерновка ауылында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008

94140

  

  

  

94140

  

178

Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Қарағаш ауылында Ж. Жабаев атындағы 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008

94140

  

  

  

94140

  

179

Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Тасбастау ауылында 170 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006

98530

  

98530

  

  

  

180

Жамбыл облысы Жуалы ауданы Шыңбұлақ ауылында Т.Рысқұлов атындағы 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

151105

94320

56785

  

  

  

181

Жамбыл облысы Жуалы ауданы
T. Дүйсебаев ауылында Амангелдi атындағы 180 орындық орта
мектеп салу

БҒМ

2007

94320

  

  

94320

  

  

182

Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай ауылында 844 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

281070

100000

181070

  

  

  

183

Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Ақбақай ауылында 502 орындық Ақбақай орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2009

309 600

  

  

50000

100 000

159600

184

Жамбыл облысы Шу ауданы Төле би ауылында 780 орындық Мақатаев атындағы орта мектебін салу

БҒМ

2007-
2009

294705

  

  

50000

100 000

144705

185

Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы атындағы ауылында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

131000

  

  

  

  

131000

186

Батыс Қазақстан облысы Зеленовск ауданы Переметное ауылында 444 орындық орта мектеп caлу

БҒМ

2005-
2008

285500

  

85500

100000

100000

  

187

Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Шөптiкөл кентiнде 345 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

302940

200000

102940

  

  

  

188

Батыс Қазақстан облысы Теректi ауданы Подстепное ауылында 345 орындық
N 1 орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

153250

  

  

50000

103250

  

189

Батыс Қазақстан облысы Зеленовск ауданы Трекино ауылында 264 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

256570

  

147000

109570

  

  

190

Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Чапаев ауылында 464 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2009

425230

  

  

125230

200000

100000

191

Қостанай облысы Жангелдi ауданы Ақкөл ауылында қазақ тiлiнде оқытатын 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2009

420000  

  

74700

100000

100000

145300

192

Қостанай облысы Арқалық қаласы Фурманов ауылы аймағында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

212425

  

100000

112425

  

  

193

Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кентінде N 249 1200 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

454800

  

  

  

50000

404800

194

Қызылорда облысы Арал ауданы Жақсықылыш кентiнде 624 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

367540

  

100000

167540

100000

  

195

Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Төретам кентiнде 464 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007 

179847

  

100000

79847

  

  

196

Қызылорда облысы Шиелi ауданы Шиелi кентiнде 640 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

568860

  

  

350000

218860

  

197

Қызылорда облысы Шиелi ауданы Шиелі  кентiнде 464 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

331990

  

  

100000

231990

  

198

Қызылорда облысы Сырдария ауданы Бесарық ауылында N 147 
360 орын-
дық орта мектеп
салу

БҒМ

2005-
2006

191750

50000

141750

  

  

  

199

Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кентінде N 216
400 орын-
дық орта мектепке қосу салу

БҒМ

2009

151600

  

  

  

  

151600

200

Қызылорда облысы Шиелi ауданы Бидайкөл ауылында N 148
250 орын-
дық орта мектепке қосу салу

БҒМ

2009

159750

  

  

  

  

159750

201

Қызылорда облысы Шиелi ауданы Шиелi кентінде N 47
250 орын-
дық орта мектепке қосу салу

БҒМ

2009

159750

  

  

  

  

159750

202

Қызылорда облысы Жалағаш кентiнде 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

115020

  

  

  

  

115020

203

Қызылорда облысы Шиелi ауданы Сұлутөбе ауылында N 41
464 орын-
дық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

240723

  

  

100 000

140 723

 

204

Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Yштаған ауылында 550 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-2006

370000

284000

86000

  

  

  

205

Павлодар облысы Екiбастұз қалалық әкiмшiлi-
гінің Шідерті кентiнде 600 орындық негiзгі мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

266400

  

137400

129000

  

  

206

Павлодар облысы Баянауыл ауданы Баянауыл ауылында 600 орындық мектеп-
интернат
салу

БҒМ

2006-
2009

1200000

  

100000

150000

350000

600000

207

Павлодар облысы Павлодар қаласының ауыл аймағында Павлодар ауылында 420 орындық мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

280000

  

  

  

100000

180000

208

Павлодар облысы Ақтоғай
ауданы Ақтоғай ауылында 520 орындық орта мектеп cалу

БҒМ

2005-
2008

407880

100000

100000

107880

100000

  

209

Солтүстiк Қазақстан облысы Тимирязев ауданы Тимирязев селосында 150 орынға арналған демалу корпусы-
мен 400 орынға арналған қазақ тiлінде оқытатын мектеп-
интернат
салу

БҒМ

2005-
2007

663230

170000

200000

293230

  

  

210

Солтүстiк Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Пресновка селосында 400 орындық мемлекет-
тiк тілде оқытатын мектеп салу

БҒМ

2006-
2008

298945

  

100000

100000

98945

 

211

Солтүстiк Қазақстан облысы Аққайың ауданы Полтавка селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

278800

  

111780

167020

  

  

212

Солтүстік Қазақстан облысы Пески селосында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

387200

  

  

  

87200

300000

213

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдібек ауданы Алмалы ауылында Сәтпаев атындағы 200 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006

107300

  

107300

  

  

  

214

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдiбек ауданы Қайнар ауылында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008

111420

  

  

  

  

111420

215

Оңтүстiк Қазақстан Облысы Бәйдiбек ауданы Қазата ауылында 250 орындық Тұрмыс мектебiн салу

БҒМ

2009

154750

  

  

  

  

154750

216

Оңтүстiк Қазақстан облысы Бәйдiбек ауданы Кеңес ауылында Жолдас-
беков
атындағы 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420

  

  

  

  

111420

217

Оңтүстік Қазақстан Облысы Бәйдiбек ауданы Қаратас ауылында Арапов атындағы 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420

  

  

  

  

111420

218

Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Қазығұрт ауылында Сәтпаев атындағы 1200 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

341840

80720

261120

  

  

  

219

Оңтүстiк Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Рабат ауылында Тәжібаев атындағы 400 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

247600

  

  

  

  

247600

220

Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Ақжар ауылында 320 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006

127220

  

127220

  

  

  

221

Оңтүстiк Қазақстан облысы Қазығұрт ауданының Рабат ауыл аймағында 300 орындық Қызыл дала орта мектебiн салу

БҒМ

2009

111420

  

  

  

  

111420

222

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Жаңаауыл ауылын-
дағы Новост-
ройка тұрғын масси-
вiнде 1176 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

257160

100000

157160

  

  

  

223

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының Алмалы селосын-
дағы Мақталы селолық округінде 320 орындық Достық орта мектебін салу

БҒМ

2006-
2007

133140

  

  

83140

50000

  

224

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Жылысу ауылында 350 орындық N 115 мектебiн салу

БҒМ

2006

130640

  

130640

  

  

  

225

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Сейфуллин ауылында Сейфуллин атындағы 350 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

154740

  

  

74740

80000

  

226

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Талапты ауылында 350 орындық "Мырза-
шөл" орта
мектебiн
салу

БҒМ

2006-
2007

133630

  

70000

63630

  

  

227

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал Қызыл-
әскер ауылында Қастеев атындағы 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008

33940

  

  

  

33940

  

228

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Көктөбе ауылында Мақатаев атындағы 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

154740

  

  

  

  

154740

229

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Тыңдала ауылында 180 орындық "Мақта-
лы-5"
орта мектебiн салу

БҒМ

2009

111420

  

  

  

  

111420

230

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Жантақсай ауылында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420

  

  

  

  

111420

231

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Алтын-
сарин селосында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420

  

  

  

  

111420

232

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Октябрь ауылында 180 орын-
дық N 117
орта
мектеп
салу

БҒМ

2009

111420

  

  

  

  

111420

233

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Азамат ауылында Әлімжанов атындағы 180 орындық негізгі орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420

  

  

  

  

111420

234

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Мақташы ауылында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420

  

  

  

  

111420

235

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Наурыз ауылында Бекежанов атындағы 180 орындық негізгi мектеп салу

БҒМ

2009

111420

  

  

  

  

111420

236

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Нұрлытаң ауылында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111 420

  

  

  

 

111420

237

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Шұғыла ауылында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

154 750

  

  

  

  

154 750

238

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Асықата ауылында 1200 орындық мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

296230

  

  

100000

196230

  

239

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Тегістiк ауылында 250 орындық Бектасов атындағы мектебiн салу

БҒМ

2009

154750

  

  

  

  

154750

240

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Достық ауылында Мүсірепов 400 орындық атындағы мектебі-
нің ке-
ңейтiлуі

БҒМ

2009

247660

  

  

  

  

247660

241

Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы ҚазССР 40 жыл ауылын-
дағы 250
орындық Навои атындағы орта
мектебін
салу

БҒМ

2009

154750

  

  

  

  

154750

242

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Атакент ауылын-
дағы 400
орындық мектебi-
нiң ке-
ңейтілуі

БҒМ

2009

247600

  

  

  

  

247600

243

Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Төрткөл ауылында 624 орындық "Көкарал" орта мектебiн caлу

БҒМ

2005-
2006

171130

80000

91130

  

  

  

244

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Жусансай ауылында 260 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2006

108135

  

108135

  

  

  

245

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Шұбарсу ауылында 900 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

557100

  

  

  

81868

475232

246

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Берген ауылында 420 орындық Омаров атындағы орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

152540

  

80000

72540

  

  

247

Оңтүстiк Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Төреарық ауылында 360 орындық Таукехан атындағы орта мектеп салу

БҒМ

2007

90550

  

  

90550

  

  

248

Оңтүстiк Қазақстан облысы Отырар ауданы Арыс ауылында 624 орындық Ибрагимов атындағы орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

194480

100000

94480

  

  

  

249

Оңтүстiк Қазақстан облысы Отырар ауданы Қостерек ауылында 260 орындық Мұратбаев атындағы орта мектеп салу

БҒМ

2007

92160

  

  

92160

  

  

250

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Сайрам ауылында Хусанов атындағы 900 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2006

173640

150000

23640

  

  

  

251

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Оймауыт ауылының Қутарыс ауыл аймағында 250 орындық Төлеби атындағы мектебiн салу

БҒМ

2006

72810

  

72810

  

  

  

252

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Қаратөбе ауылында-
ғы 600 орындық N 53 Әуезов атындағы мектебін салу

БҒМ

2006

144420

  

144420

  

  

  

253

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Көлкент ауылында-
ғы 250 орындық Құрбанов атындағы мектебiн салу

БҒМ

2009

104800

  

  

  

  

104800

254

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Манкент ауылының Манкент ауыл аймағын-
дағы 812 орындық
1 май атындағы орта мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

207360

  

  

  

100000

107360

255

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданының Қарабұлақ ауыл аймағын-
дағы 1200 орындық Фуркат атындағы мектеп салу

БҒМ

2008-
2009

271365

  

  

  

48317

223048

256

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Сайрам ауыл аймағын-
дағы 800 орындық Сайрам орта мектебiн салу

БҒМ

2008-
2009

256000

  

  

  

50000

206000

257

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сайрам ауданы Коммуна ауылында-
ғы 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

154750

  

  

  

  

154750

258

Оңтүстiк Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Таскескен ауылында 660 орындық Торай-
ғыров атындағы орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

222930

  

  

74438

148492

  

259

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Сiргелi ауылында 500 орындық Тоқма-
ханбетов атындағы орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

258020

  

108135

149885

  

  

260

Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданы Жуантөбе ауылында 622 орындық Сейфул-
лин атындағы орта мектеп салу

БҒМ

2006-
2007

158600

  

68600

90000

  

  

261

Оңтүстiк Қазақстан облысы Төлеби ауданы Мәдени ауылында 250 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007-
2008

187830

  

  

52707

135123

  

262

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкібас ауданының Келтема-
шат ауылында Уәлиханов атындағы 320 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2007

125570

  

  

125570

  

  

263

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкібас ауданын-
дағы
Жол салу басқар-
масының учаске-
сiнде 180
орындық Рысқұлов атындағы орта мектебiн салу

БҒМ

2009

111 420

  

  

  

  

111 420

264

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкiбас ауданының Yрбұлақ ауылында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420

  

  

  

  

111 420

265

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түлкiбас ауданының  Алғабас
ауылында 180 орындық орта мектеп салу

БҒМ

2009

111420

  

  

  

  

111420

266

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түркістан қаласында 200 орындық Изатул-
лаев атындағы орта мектебін кеңейту

БҒМ

2009

123800

  

  

  

  

123800

267

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түркiстан қаласында 200 орындық Старый Икан орта мектебiн кеңей-
туі

БҒМ

2009

111420

  

  

  

  

111420

268

Оңтүстiк Қазақстан облысы Түркiстан қаласының Ортақ ауылындағы 800
орындық орта мектеп салу

БҒМ

2005-
2007

374550

100000

180340

94210

  

  

269

Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласының Шорнақ ауылын-
дағы N 5
мектеп-
интерна-
тының жатақха-
насын,
250
орындық
оқу корпусын спорт залымен бірге, асхана, шаруашы-
лық
корпусын, котельна-
ясын салу

БҒМ

2006-
2007

219930

  

70000

149930

  

  

270

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы Қызылжар ауылын-
дағы 900 орындық N 53 орта
мектеп-
бiнiң ке-
ңейтілуi

БҒМ

2009

270000

  

  

  

  

270000

271

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Құрсай кентiн-
дегi 900 орындық N 49 орта
мектеп-
бiнің ке-
ңейтiлуi

БҒМ

2009

270000

  

  

  

  

270000

272

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Куйбышев ауылын-
дағы 600
орындық
N 52
мектептiң кeңей-
тілуі

БҒМ

2009

180000

  

  

  

  

180000

273

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Қайтпас-2 кентінде 600 орындық N 58 орта мектебiн кеңейту

БҒМ

2009

180000

  

  

  

  

180000

274

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Ленин ауылында 400 орындық N 56 орта мектебін кеңейту

БҒМ

2009

120000

  

  

  

  

120000

275

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Наурыз кентiнде 250 орындық N 48 орта мектебін кеңейту

БҒМ

2009

75000

  

  

  

  

75000

276

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Тұрлан кентінде 250 орындық N 55 орта мектебін кеңейту

БҒМ

2009

75000

  

  

  

  

75000

277

Оңтүстiк Қазақстан облысы Шымкент қаласының Қайтпас-1 кентiнде 180 орындық N 72 орта мектебiн кеңейту

БҒМ

2009

54000

  

  

  

  

54000

278

Ақмола облысы Ерей-
ментау ауданының Павловка (Еркін-
шiлiк) ауылын сумен жабдықтау

АШМ

2005-
2006

165967

70000

95967

  

  

  

279

Ақтөбе облысы Мәртүк ауданының Мәртүк ауылын сумен жабдықтау жүйесін қайта жаңарту және кеңейту

АШМ

2005-
2007

321824

30000

100000

191824

  

  

280

Ақтөбе облысының Ойыл ауданы Ойыл ауылының қазіргі
су құбырын
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2007

235627

50 000

70659

114968

  

  

281

Алматы облысы Қапшағай өңiрiнiң елдi
мекенде-
рін
сумен
жабдықтау
үшiн
топтық су
құбырын
салу

АШМ

2006-
2007

322955

  

70000

252955

  

  

282

Алматы облысының Жамбыл ауданы Yлкен ауылының аудана-
ралық су
құбырын қайта жаңарту және салу

АШМ

2005-
2007

100000

35000

65000

  

  

  

283

Алматы облысы Көксу ауданының Балпық би
Кентін
сумен жабдықтау жүйесiн
қайта
жаңарту
және салу

АШМ

2005-
2006

80135

30000

50135

  

  

  

284

Алматы облысының елдi мекен-
дерін
сумен жабдықтау жүйесiн қайта жаңарту. Іле ауданы. Байсерке ауылы. (құрылы-
сының І
және II
кезегі)

АШМ

2005-
2006

73300

36465

36835

  

  

  

285

Шығыс Қазақстан облысының Бороду-
лихинский ауданы Бороду-
лиха ауылының сумен жабдықтау желiлерiн
қайта жаңарту

АШМ

2005-
2006

129667

30000

99667

  

  

  

286

Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданының Георгиевка ауылының сумен жабдықтау желiлерiн қайта жаңарту

АШМ

2006-
2008

617651

  

150000

397651

70000

  

287

Жамбыл облысы Жамбыл ауданының Қостөбе, Жамбыл атындағы Еңбек кенттерiн сумен жабдықтау

АШМ

2006-
2007

314258

  

30000

284258

  

  

288

Жамбыл облысы Байзақ ауданының Ынтымақ ауылында топты су құбырын қайта жаңарту

АШМ

2005-
2006

311981

55000

100000

156981

  

  

289

Жамбыл облысы Талас ауданының Аққұм ауылын сумен жабдықтау

АШМ

2005-
2006

118947

48181

70766

  

  

  

290

Қарағанды облысының Молодеж-
ный кентi
сумен жабдықтау және су
бұру
жүйелерін
қайта
жаңарту

АШМ

2004-
2006

193800

90000

103800

  

  

  

291

Қарағанды облысының Шет ауданы
Ақсу-Аюлы ауылының аудан орталы-
ғында су
құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2007

172650

50000

57289

65361

  

  

292

Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының Қызыл Ту ауылында су құбыры
желілерін қайта жаңарту

АШМ

2005-
2006

30750

12670 

18080

  

  

  

293

Қостанай облысы Жiтіқара ауданының Желқуар су тарт-
қышын
қайта
жаңарту

АШМ

2004-
2006

523801

300000

223801

  

  

  

294

Қостанай облысы Жангелді ауданы Торғай кентінің су құбы-
рының
таратушы желiлерiн қайта жаңарту

АШМ

2006-
2007

94432

  

40000

54432

  

  

295

Қостанай облысы Есiл топты су құбырын қайта жаңарту

АШМ

2005-
2007

500000

50000

100000

350000

  

  

296

Қызылорда облысы Сырдария ауданының Тереңөзек кентiнде сумен жабдықтау жүйелерiн қайта жаңарту

АШМ

2005-
2006

161657

26877

134780

  

  

  

297

Қызылорда облысының Тасбөгет кентінде сумен жабдықтау және су тарту жүйелерiн қайта жаңарту және кеңейту

АШМ

2005-
2007

595073

37500

150000

407573

  

  

298

Павлодар облысы Қашыр ауданының Қашыр ауылында су құбыры
желілерін қайта жаңарту және кеңейту (II
кезек)

АШМ

2005-
2007

349314

73033

100000

176281

  

  

299

Павлодар облысының Песчаное ауылын-
дағы сутарат-
қышты қайта жаңарту

АШМ

2005-
2007

293913

60000

60000

173913

  

  

300

Солтүстiк Қазақстан облысының Жамбыл ауданында шоғыр-
ланған
ұңғыма сутарт-
қыштарын
салу

АШМ

2004-
2006

142245

96400

45845

  

  

  

301

Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Төрткүл ауылын сумен жабдықтау және қайта жаңарту

АШМ

2005-
2006

80298

40000

40298

  

  

  

302

Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданының Жібек жолы ауылын сумен қамту

АШМ

2005-
2006

141200

47454

93746

  

  

  

303

Арыс, Шойманов, Темiр, Қоғам, Көкмар-
дан, Қызыл-Ту елді ме-
кендері-
нің су құбырла-
рын салу.
Оңтүстiк Қазақстан облысының Темiр
кенті

АШМ

2005-
2006

76465

30000

46465

  

  

  

304

Арыс, Шойманов, Темiр, Қоғам, Көкмар-
дан, Қызыл-Ту елді ме-
кендері-
нің су құбырла-
рын салу.
Оңтүстiк Қазақстан облысының Көкмардан
кенті

АШМ

2005-
2006

59642

25000

34642

  

  

  

   Бағдарлама                              13747839  14129760 11602362  22428346
   бойынша                                
   ЖИЫНЫ:

Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

305

Мемлекет-
тік бюджет
қаражаты
есебінен
коммунал-
дық тұрғын
үй салу

ИСМ

2005-
2006

18900000

12700000

6200000

  

  

  

306

Жергі-
ліктi атқарушы органдар-ға тұрғын
үй салуға
бюджеттік кредит беру

ИСМ

2005-
2007

138460000

54460000

42000000

42000000

  

  

   Бағдарлама                               48200000 42000000
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

2006-2010 жылдарға арналған Астана қаласын әлеуметтік-экономикалық
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы   

307

Астана
қаласында
бас алаң
салу

ИСМ

2003-
2005

8830326

8130300

700000

  

  

  

308

Астана
қаласының
сол
жағалау
аумағының
құрылысын
топырақ-
тық
сулардың
басуынан
инженер-
лік
қорғау,
дренаж,
деңгейін
төмендету

ИСМ

2002-
2009

11374880

1358000

100273

3050000

2600000

4266607

309

Астана қаласында Есiл өзенiнiң арнасын қайта жаңарту

ИСМ

2002-
2008

5592400

268800

1900000

1900086

2500000

  

310

Талдыкөл сарқынды су жинақ-
таушысын қалпына келтiруi-
мен жою
(1 және
2-кезек-
тері)

ИСМ

2002-
2010

69379000

8139530

5000000

5000000

5000000

46239470

311

Астана қаласында жобалана-
тын және салынып жатқан Тұрғын үй кешенде-
рiнiң инженер-
лік желілерін және жолдарын салу

ИСМ

2004-
2009

9042609

2180110

1162500

1200000

2249999

249999

312

Қоянды өзенiнiң су қойма-
сында Астана қаласының тұрғын-
дарына арналған қысқа мерзімді демалыс аймағы

МАСМ

2005-
2007

2229600

300000

458800

1470800

  

  

313

Астана қаласында теннис кортын салу

МАСМ

2005-
2006

1424900

500000

9249000

  

  

  

314

Нөсер кәрiзi жүйесiн дамыту

ИСМ

2004-
2010

19635722

914228

1451300

2850000

2650000

11770194

315

Астана қаласын сумен
жабдықтау
және оған
су тарту
(JBIC)

ИСМ

2004-
2009

35886000

4333581

2890790

6661139

5535472

16465018

316

Астана қаласында Президент паркi

ИСМ

2005-
2008

26350000

350000

3000000

8000000

15000000

  

317

Астана
қаласында
бірінші
кезектегі
объекті-
лерге
инженер-
лiк желiлер абаттан-
дыру

ИСМ

2004-
2008

1474380

74380

400000

500000

500000

  

318

Астана қаласында Арай
паркін
салу

ИСМ

2006-
2007

1479790

14900

639900

824990

  

  

319

алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2005.12.26. N 1289 қаулысымен.

  

320

Жаңа әкiмшілiк орталы-
ғында
автомо-
биль жолдарын салу

ККМ

2004-
2008

6138460

1914850

1500000

2000000

732610

  

321

Астана қаласында А.Иманов және Л. Гумилев көшеле-
рiнің ауданында көлiк айрығын салу

ККМ

2005-
2006

1686000

750000

936000

  

  

  

322

N 13 көшесiнен N 12 көшесiне дейiнгі учаске-
дегі Манас
даңғылы-
ның құрылысы

ККМ

2006

1238000

  

1238000

  

  

  

323

N 12 көшесiнен N 19 көшесiне дейiнгі учаске-
дегі Манас даңғылы-
ның құрылысы

ККМ

2006

1350000

  

1350000

  

  

  

324

Астана қаласында Бараев көшесiмен Респуб-
лика даңғылы-
ның қиылысын-да көлік айрығын салу

ККМ

2005-
2008

4035000

35000

500000

1750000

1750000

  

325

Астана қаласында 12 және Гастелло көшеле-
рiнiң қиылысын-
да көлік айрығын салу

ККМ

2005-
2006

2477618

971901

1505717

  

  

  

326

Астана
қаласында
Уәлиханов
көшесінен
Бөгембай
даңғылы-
ның
Гастелло
көшесімен
қиылысын-дағы
көліктік
шешілімі
бар жол
өтпесіне
дейін
Бөгембай
даңғылын
жаңғырту

ККМ

2004-
2009

10245500

45500

1700000

3000000

4700000

800000

327

Астана
қаласын-
дағы N 12
көшесіне
дейін N 13 көшесінің
құрылысы

ККМ

2006

1182793

  

1182793

  

  

  

328

Астана
қаласын-
дағы N 4
көшесінен
N 23
көшесіне
дейінгі
Сарыарқа
көшесі
учаскесі-
нің
құрылысы

ККМ

2006-
2007

1050000

  

359108

690892

  

  

329

Астана
қаласын-
дағы
М-2 жаңа
көпірінің
құрылысы

ККМ

2004-
2008

4753751

36046

812000

1100000

2805705

  

330

Астана
қаласында қарт арда-
герлер
мен мүге-
дектерге
интернат-
үй салу

ЕХӘҚМ

2005-
2006

1974619

1500000

474619

  

  

  

331

Астана
қаласының
ЖЭО-2,
жылу
желілері
мен энер-
гожелі
объекті-
лерін
кеңейту
және
қайта
жаңарту

ЭМРМ

2003-
2008

25175442

11566280

6442475

3500000

3666687

  

332

Астана
қаласының
сол
жағалау
бөлігінде
"Жаңа"
шағын
станция-
сын салу

ЭМРМ

2005-
2007

1686650

44200

1480000

162450

  

  

333

"Заречная" ШС 110/10 Кв
шағын
станса-
сының
құрылысы

ЭМРМ

2005-
2006

1461226

41800

1419426

  

  

  

334

"Степная" ШС 110/10
Кв шағын
станса-
сының
құрылысы

ЭМРМ

2005-
2007

1401365

49300

416065

936000

  

  

335

"N 17 тұрғын үй аймағы"
ПС 110/10
Кв шағын стансасы-
ның
құрылысы

ЭМРМ

2005-
2006

1362155

70000

1292155

  

  

  

   Бағдарлама                               41236821 44596357 49681473 81673830
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы

336

Алматы қаласында Саин көшесi мен
Райымбек даңғылы-
ның қиылысын-
да көлiк айрығын салу

ККМ

2001-
2006

6200394

5458134

742260

  

  

  

337

Алматы қаласында метропо-
литеннiң бiрiншi кезегiн салу

ККМ

1988-
2008

101286000

28194000

18000000

18000000

37092000

  

338

Алматы қаласын-
дағы шағын құрылысты шағын аудандар-
да автомо-
биль
жолдарын салу

ККМ

2003-
2008

4267414

826230

441184

1500000

1500000

  

339

Қолданыс-
тағы 35 және 6 Кв
желiлерiн жаңа кішi
станцияға тартылуын қайта орнатумен "Алмалы" кешенi аумағынан тыс 35/6 кВ жаңа екi транс-
форматор-
лық кiшi станция-
сын салу

ЭМРМ

2005-
2006

794000

462000

332000

  

  

  

   Бағдарлама                      33652134 19515444 19500000 38592000    0
   бойынша                          
   ЖИЫНЫ:

"Ауыз су" салалық бағдарламасы

340

Ақмола
облысы
Жарқайың
ауданы-
ның
Державинск
қаласында
тарату
желілерін
қайта
жаңарту
(ІІ-кезек)

АШМ

2005-
2007

207940

80000

100000

27940

  

  

341

Ақмола
облысының
Нұра
топты су
құбырын
қайта
жаңарту
(ІІ-ке-
зегі)
 

АШМ

2003-
2007

407500

187500

100000

120000

  

  

342

Алға қала-
сындағы
және
Ақтөбе
облысының
Алға
ауданының
жақын
орналасқан
ауылдық
елді ме-
кендерін
аудан
орталы-
ғының
магист-
ральды
итергіш
сутарт-
қышын
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2006

167062

31481

135581

  

  

  

343

Қарағанды
облысы
Приозерск
қаласының
қалалық
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2006

111141

90000

21141

  

  

  

344

Қарағанды
облысы
Қаражал
қаласының
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту

АШМ

2005-
2007

319855

46250

250000

23605

  

  

345

Қостанай
облысы
Ащы-Тасты
магист-
ральды
сутартқы-
шын қайта
жаңарту

АШМ

2004-
2006

624000

230000

394000

  

  

  

346

Павлодар
облысының
Ақсу қала-
сындағы
су құбырын
қайта
жаңарту

АШМ

2006-
2008

533068

  

70000

200000

263068

  

347

Оңтүстік
Қазақстан
облысының
Түркістан
қаласын
сумен
жабдықтау

АШМ

2005-
2007

644087

100000

200000

344087

  

  

   Бағдарлама                               1270722   715632  263068
   бойынша                                  
   ЖИЫНЫ:

"Қоршаған ортаны қорғаудың 2005-2007 жылдарға арналған" бағдарламасы

348

Щучинск-
бурабай
курорттық
аймағының
сарқынды
суларын
биология-
лық тазар-
тудың
тазарту
құрылысы
кешенін
салу

ҚОҚМ

2006-
2007

1963000

  

588900

1374100

  

  

349

Семей қаласын-
дағы сарқынды суларды биология-
лық тазарту құрылысын салуды аяқтау

ҚОҚМ

2006-
2007

942360

  

406200

536160

  

  

350

Ақтөбе облысының Ақтөбе қаласында Елек өзенін-
дегі тазарту құрылыс кешенін қайта жаңарту

ҚОҚМ

2004-
2008

2317150

46000

  

1158575

112575

  

   Бағдарлама                               995100    3068835  1112575
   бойынша                                        
   ЖИЫНЫ:

Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

351

Қызылорда қаласының сарқынды суларын биология-
лық
тазарту станция-
сына баратын орынды коллек-
торларын және кәріздiк сорғы станция-
ларын салу және қайта жаңарту

ҚОҚМ

2006

955731

  

955731

  

  

  

    Бағдарлама                             955731
    бойынша
    ЖИЫНЫ:

Шағын қалаларды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

352

Ақмола
облысы
Жарқайың
ауданы
Держа-
винск қ. су аққысы
мен сумен
жабдықтау
желісін
қайта
жаңарту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000

  

  

  

353

Ақмола
облысы
Еңбекші
ауданы
Степняк қ. су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту
(1-кезең)

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000

  

  

  

354

Ақтөбе облысының Алға қаласында көп қабатты тұрғын үйлерiн жылумен қамтама-
сыз ету үшiн автоном-
дық қазандық салу

ЭБЖМ

2006

30000

  

30000

  

  

  

355

Ақтөбе облысының Шалқар қаласының бюджеттік ұйымдары мен көп қабатты тұрғын үйлерiн жылумен қамтама-
сыз ету үшiн автономды жылу жүйесінiң қазандық-
тарын
орнату

ЭБЖМ

2006

30000

  

30000

  

  

  

356

Қарағанды облысының Абай қаласының су құбыры желiлерiн қайта жаңарту және оңтайлан-
дыру

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000

  

  

  

357

Қарағанды облысының Қарқаралы қаласының жылумен жабдықтау жүйесiн қайта жаңарту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000

  

  

  

358

Қостанай облысының Арқалық қаласын оңтайлан-
дыруды есепке алғанда, су құбырының тарату желілерiн қайта жаңарту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000

  

  

  

359

Оңтайлан-
дыруды ескере отырып, Қостанай облысының Жітiқара қаласының жылу желiлерiн қайта жаңарту

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000

  

  

  

360

Қызылорда облысының Арал қаласының ауыз суды
сақтау үшiн арналған бас резер-
вуарын
қайта жаңарту, ішкі квартал-
дық су құбырлар желiсiн қайта жаңарту және кеңейту, кәріздің, жылумен жабдықта-
удың
сыртқы
желiлерiн

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000

  

  

  

361

Маңғыстау облысының Кетiк-
Форт-
Шевченко
-5,7 шақырым магист-
ралды су
құбыры

ЭБЖМ

2004-
2006

75000

45000

30000

  

  

  

   Бағдарлама                               300000
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Азаматтық авиация саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған
бағдарламасы  

362

Павлодар облысының Павлодар қаласында аэропорт-
ты қайта жаңарту

ККМ

2006

779965

  

779965

  

  

  

   Бағдарлама                               779965      0
   бойынша
   ЖИЫНЫ:

Семей қаласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы

363

Орталық жылумен жабдықтау схемасын-
да сақталған қазандық-
тар мен ЖЭО-ның қазiргі қуаттарын жаңғырту, Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында жылу желілерiн қайта жаңарту

ЭМРМ

2006-
2008

4500000

  

1500000

2100000

900000

  

364

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында Ертіс өзені арқылы кәрiздiк дюкерді қайта жаңарту

ҚОҚМ

2007

418600

  

  

418600

  

  

   Бағдарлама                               1500000  2518600  900000
   бойынша                                   
   ЖИЫНЫ:

Бағдарламадан тыс

365

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында Ертiс өзенi арқылы өтетiн көпiр салу

ККМ

1997-
2006

30321685

27791970

2529715

  

  

  

366

С.
Сейфуллин атындағы Қараған-
дылық
қазақ облыстық драма театрының ғимаратын құру

МАСМ

2006-
2009

2099426

  

200000

700000

799426

400000

   Бағдарла-                                2729715  700000   799426   400000
   малардан                                 
   тыс, ЖИЫНЫ:
   Барлығы:                              142779148 136052769 106700904 114369534
                                            

      ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА
        ЖӘНЕ ҰЛҒАЙТУҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТТIК ИНВЕСТИЦИЯЛАР
                                                         мың теңге

N

Кәсiпорынның атауы

Бюджет-тік
бағдар-лама-ның
әкім-
шісі

2005
жыл

2006
жыл

Мақсаты

1

2

3

4

5

6

Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

1

"Қазақстанның
тұрғын ұй
құрылыс жинақ
банкi" АҚ

ҚМ

4000000

4000000

Тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесін ұзақ уақыт
тұрақтылығын
қамтамасыз етуге

2

"Қазақстандық ипотекалық компания" ЖАҚ

ҚМ

6400000

9020000

Талап ету құқықтарын
сатып алу көлемiн
ұлғайтуға

3

"Қазақстандық ипотекалық кредиттерге кепiлдiк беру қоры" АҚ

ҚМ

1500000

1400000

Тұрғын үй сатып алған кезде бастапқы жарна мөлшерiн тұрғын үй құнының 10%-ына дейiн азайтуға

    Бағдарлама               11900000 14420000
    бойынша жиыны:

Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық
дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы

4

"Қазақстан Даму банкi" АҚ

ИСМ

10000000

12290000

Еншiлес лизингтiк компания құру;
экономиканы несие-
леудің тиісті
өлшемдерін және
"Қазақстан Даму банкi" АҚ-ның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету

5

"Қазақстанның инвестициялық қоры"  инвести-
циялық компа-
ниясы" АҚ

ИСМ

5892246

10000000

Қордың инвестициялық
бағдарламасын iске
асыруға

6

"Ұлттық инновациялық
қор" АҚ

ИСМ

7116810

4303600

ҚР аумағында венчурлік қорлар құру және шетелдiк
венчурлiк қорларға инвестициялау;
технопарктер құру;
инновациялық жобаларды қаржыландыру

7

"Маркетингтік-
талдамалық зерттеулер орталығы" АҚ

ЭБЖМ

1373887  

1373887  

"Маркетингтік-
талдамалық зерттеулер орталығы" АҚ-мен
экономикалық зерттеулер жүргізуге

    Бағдарлама
    бойынша жиыны:          24382943  27967487

Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының проблемаларын
кешенді шешу жөніндегi 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама

8

"Курчатов қаласындағы ядролық технология паркi" технопаркін құру

МЭМР

273000

1100000

  

    Бағдарлама               273000  1100000
    бойынша жиыны:

Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi дамытудың және
қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы

9

"Шағын кәсiпкерліктi дамыту қоры" АҚ

ИСМ

11542500

10000000

Шағын кәсіпкерлiктi
қолдау инфрақұры-
лымын дамытуға;
микрокредиттер бepугe, жұмыс iстеп тұрған және жаңадан құрылатын микрокре-
дит ұйымдарын
қаржыландыруға;
жобалық қаржыландыру
және қаржы лизингі
негізiнде шағын
кәсіпкерлiк субъек-
тiлерiне несиелеуге,
соның iшiнде шағын
қалалардағы шағын кәсiпкерліктi несиелеуге

10

"Ауыл шаруашы-
лығын қаржылық
қолдау қоры" АҚ

АШМ

1000000

4000000

Ауыл тұрғындарына микрокредит беруге;
ауыл тұрғындарын кәсiпкерлiк негіздерiне оқытуға;
Қорды материалдық-
техникалық
жарақтандыруға

    Бағдарлама              12542500  14000000
    бойынша жиыны:

Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногын дамытуды
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы

11

"Мемлекеттiк аннуитеттік компаниясы" АҚ

ЕХӘҚМ

500000

436200

Мемлекеттік аннуитеттiк компания құруға

    Бағдарлама               500000   436200 
    бойынша жиыны:

Бағдарламалардан тыс

12

"Қорғас" шекара маңы ынтымақтас-
тығы халықара-
лық орталығы"
АҚ құру
 

ИСМ

  

1100000

"Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыруға

13

"Қазақстан" республикалық телерадиокор-
порациясы" АҚ

МАСМ

1387248

1315000

Телевизиялық
жабдық сатып алуға

14

"Қаржы
орталығы" АҚ

БҒМ

600000

350000

Екiншi деңгейлi банктердегі несиелерге кепiлдік берудi қамтамасыз етуге

15

"Аграрлық кредит корпора-
циясы" АҚ

АШМ

5610000

5400000

Жаңа 10 селолық кредиттiк серiктес-
тiк құруға;
жаңа және қолданыс-
тағы 131 селолық кредиттік серіктестікті несиелеуге 

16

"ҚазАгроҚаржы" АҚ

АШМ

8950000

7000000

Ауыл шаруашылығы
техникасының,
технологиялық
жабдығының және
арнайы техникасының
лизингіне

17

"Мал өнiмдерi корпорациясы" АҚ

АШМ

1500000

1500000

Мал шаруашылығы өнiмдерiн сатып aлу, өңдеуге және сақтауға

18

"Азық-түлiк келiсiм-шарт
корпорациясы" АҚ

АШМ

7000000

5000000

Көктемгі егіс және жинау жұмыстарын несиелеуге;
"Ақ Бидай-Терминал" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайтуға;
мақта тұқымдарын өңдейтін зауыт салуға;
Баку портында астық терминалын салуға

19

"Астық қолхат-
тары бойынша
мiндеттемелердi
орындауды
кепілдендiру
қоры" АҚ

АШМ

300000

800000

Астық қолхаттарына кепiлдік беру көлемiн ұлғайтуға

20

Мемлекетаралық инвестициялық банк құру

ҚМ

13170000

12700000

Мемлекетаралық инвестициялық банк құруға

21

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

ҚМ

491551

289522

Халықаралық қаржы ұйымдарына мүшелiк жарналарды уақтылы төлеу жөнiндегі мiндеттемелердi орындауға

22

"Экономикалық зерттеулер институты" РМК

ЭБЖМ

  

274661

Экономикалық зерттеулерiн жүргізуге

   Бағдарламалардан         13661551  35729183
   тыс, ЖИЫНЫ:

   Барлығы:                           93652870

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2005 жылғы 26 тамыздағы 
N 884 қаулысымен    
назарға алынды     

  6-бөлім. Ұлттық компанияларды дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған негізгі бағыттары мен негізгі көрсеткіштерінің болжамы

  Кіріспе

      "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы  Заңына  сәйкес акцияларының бақылау пакетi мемлекетке тиесiлi, ұлттық экономиканың негiзiн құрайтын стратегиялық маңызды салаларда құрылған акционерлiк қоғам ұлттық компания болып табылады. Іс жүзiнде әрбiр ұлттық компания өз саласында жүйе құраушы болып табылады және оның iс-әрекетiне осы компаниядағы жұмыспен қамтылғандардың жұмысқа орналастырылуы ғана емес, сонымен бiрге мемлекеттiң стратегиялық мүдделерiн ескере отырып, салалардың жұмыс iстеуi де тәуелдi болады.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 16 ақпандағы N 182  қаулысымен  ұлттық компанияларға 12 акционерлiк қоғам жатқызылды.
      "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 19 наурыздағы N 344 қаулысының күшi жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 5 наурыздағы N 215  қаулысына сәйкес "Мемлекеттiк жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлiк қоғамы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 16 ақпандағы N 182 қаулысымен бекiтiлген ұлттық компаниялар тiзбесiнен шығарылды.
      "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513  Жарлығын  iске асыру мақсатында жарғылық капиталына мемлекеттiң жүз пайыз қатысуымен "Қазғарыш" Ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы құрылды.
      2005 жылы Ұлттық компаниялардың тiзбесi мынадай болды:
      "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ;
      "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi қазақстандық компания" АҚ;
      "Қазпочта" АҚ;
      "Азық-түлік келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ;
      "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ;
      "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ;
      "Қазақстан темiр жолы" АҚ;
      "Қазақтелеком" АҚ;
      "Астана халықаралық әуежайы" АҚ;
      "Қазақ ақпарат агенттiгi" Ұлттық компаниясы (Қазақпарат)" АҚ;
      "Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы" АҚ;
      "Қазғарыш" Ұлттық компаниясы" АҚ;
      Мынадай мемлекеттiк органдар ұлттық компаниялардың салалық министрлiктерi болып табылады:
      1) Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi:
      1. "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ;
      2. "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi қазақстандық компания" АҚ;
      3. "Қазатомөнеркәсiп" ұлттық атом компаниясы" АҚ;
      2) Көлiк және коммуникациялар министрлiгi:
      1. "Қазақстан темiр жолы" АҚ;
      2. "Астана халықаралық әуежайы" АҚ;
      3) Ауыл шаруашылығы министрлiгi:
      "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ;
      4) Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгi:
      "Қазақ ақпарат агенттiгi" Ұлттық компаниясы (Қазақпарат)" АҚ;
      5) Индустрия және сауда министрлiгi:
      "Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы АҚ;
      6) Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi:
      "Қазғарыш" Ұлттық компаниясы" АҚ;
      7) Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi:
      1. "Қазпочта" АҚ;
      2. "Қазақтелеком" АҚ;
      3. "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ.
      "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ пен "Қазақстан темiр жолы" АҚ аса iрi компаниялар болып табылады, оларда ұлттық компанияларда жұмыс iстейтiндердiң жалпы санының 60%-ы еңбек етедi және жалпы өндiрiс көлемiндегi олардың үлес салмағы шамамен 75%-ды құрайды.
      Мемлекет басшысының 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан халқына  Жолдауын  iске асыру жөнiндегi Жалпыұлттық iс-шаралар жоспарын орындау үшiн ұлттық компаниялардың бейiмдi емес активтерiн анықтау нысанына арналған iс-шаралар өткiзiлдi.
      Жекелеген ұлттық компаниялардың еншiлес ұйымдары бар, өз кезегiнде, олар да еншiлес ұйымдарға ие. Нәтижесiнде үйлестiру функциялары мен жалпы басқаруды басты компаниялар жүзеге асыратын тiгiнен ықпалдастырылған холдингтер құрылады. Бұл ретте қазiргi кезеңде акционер ретiндегi мемлекетте холдинг ұйымдарының қаржы-шаруашылық қызметiнiң нәтижелерi туралы толық ақпарат жоқ. Бұдан басқа, көбiнесе, холдингтiң "еншiлес" және "немерелес" ұйымдарында компания қызметiнiң негiзгi бағытына технологиялық байланысы жоқ, оның мақсаттары мен мiндеттерiне сай келмейтiн бейiндi емес қызмет түрлерi бар.

  2003-2005 жылдарға талдау

  "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ

      "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) тiгiнен ықпалдастырылған құрылым, мемлекеттiң 100% үлесі бар мұнай-газ холдингi - Басқарушы компания болып табылады.
      Компания Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ел экономикасының мұнай-газ секторындағы мемлекеттiң мүдделерiн одан әрі қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы" 2002 жылғы 20 ақпандағы N 811  Жарлығына  сәйкес құрылған.
      Компанияның мақсатты құрылымы қызметтiң негiзгі бағыттарына: мұнай өңдеуге және өндіруге, мұнай мен газ тасымалдауға, маркетинг пен өткізуге шоғырландырылған.
      Компания Қазақстанда және шетелдерде жұмыс iстейтiн 130 еншiлес, бiрлесiп бақыланатын, басқа да тәуелдi ұйымдарға қатысады немесе акционер болып табылады.
      2004 жылы Қазақстан Республикасы бойынша мұнай мен газ конденсатын өндіру 59 млн. тоннадан асты.
      2004 жылы Компанияның еншiлес ұйымы "Барлау және өндiру" АҚ 8,9 млн. тонна мұнай мен газ конденсатын өндiрдi, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 13%-ға асып түстi. Жоспарға қосымша 584 мың тонна мұнай алынды. 2005 жылы мұнай мен газ конденсатын өндiру 9,3 млн. тонна көлемiнде бағаланды, бұл 2004 жылдың деңгейінен 404 тоннаға артық.
      Компания екі негiзгi бағытта мұнай сатады: экспорт және iшкi рынок. 2004 жылы мұнайды экспортқа шығару шамамен 6,7 млн. тоннаны, iшкi рынокқа шығару 2,1 млн. тоннаны құрады. 2003 жылмен салыстырғанда, мұнайды экспортқа шығару 779 мың тоннаға өстi. 2005 жылы экспортқа шығару шамамен 7,1 млн. тоннаны, iшкi рынокқа - 2,1 млн. тоннаны құрайды.
      Компанияның еншiлес ұйымы "Атырау МӨЗ" АҚ (бұдан әрі - "АМӨЗ" АҚ) 2004 жылы 2,9 млн. тонна мұнай өңдедi. 2004 жылы 2419,6 мың тонна мұнай өнiмдерi, оның iшiнде 392,3 мың тонна автобензин, 842,5 мың тонна дизель отыны, 938,7 мың тонна тауарлық мазут, 219,9 мың тонна пеш отыны, 20,7 мың тонна TC-1 отыны, 5,5 мың тонна сұйытылған газ шығарылды.
      2003 жылы "АМӨЗ" АҚ-тағы өңдеу көлемi 2,9 млн. тонна, оның iшiнде Компания ресурстарынан 2,1 млн. тонна деңгейiнде күтіледі.
      Мұнай өнімдерін сатуды Компанияның еншiлес ұйымы - "ҚазМұнайГаз Сауда үйi" АҚ" жүзеге асырады.
      Компания "АМӨЗ" АҚ-ты қайта жаңарту жобасы жөнiндегi зауыттың қолданыстағы қуаттарын жаңғырту мен жаңартуға бағытталған жұмыстарды жалғастырады.
      Магистральдық құбырлар бойынша ("ҚазТрансОйл" АҚ) мұнай тасымалдаудың жалпы көлемi 38,4 млн. тоннаны құрады, бұл жоспарланған көлемнен (35,5 млн. тонна) 8%-ға артық және 2003 жылмен салыстырғанда (34,2 млн. тонна) 12%-ға артық. Тасымалдау көлемiнiң өсуi бiрқатар мұнай өндiрушi компаниялардың магистральдық мұнай құбырлары жүйесiне мұнай беру көлемiнiң ұлғаюымен негiзделген.
      2005 жылы мұнай тасымалдау көлемi 36,6 млн. тонна көлемiнде болады деп күтілуде, 2004 жылдың деңгейiмен салыстырғанда кему 1,8 млн. тоннаны құрайды.
      2004 жылы магистральдық газ құбырларымен ("Интергаз Орталық Азия" АҚ) газ тасымалдаудың жалпы көлемi жоспардағы 113,7 млрд. м 3  орнына 121,6 млрд. м 3 -нi құрады, жоспарға қарағанда өсу 107%-ды құрады, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 10,6%-ға (120,1 млрд. текше м.) жоғары.
      Бұл ретте 2004 жылы iшкi тасымалдау 5,1 млрд. текше м., халықаралық транзит - 109,5 млрд. текше м., экспортқа газ тасымалдау - 6, 97 млрд. текше м. құрады.
      2004 жылы тасымалдау көлемiнiң ұлғаюы OAO магистральдық газ құбырымен өзбек газын тасымалдау көлемiнiң ұлғаюымен белгiленедi.
      2005 жылы ресей және өзбек газының халықаралық транзитi көлемiнiң азаюына байланысты көлiктiк қызметтер көлемiнiң 4,8 млрд. текше м.-ге (116,7 млрд. текше м.) азаюы күтiлуде.
      Таратушы газ құбырлары бойынша тасымалданатын газдың Қазақстан бойынша сатылатын газ көлемiндегi үлесi ("ҚазТрансГаз" АҚ Өңiрлiк газ тарату желiлерi үлесiн көрсеттi) 60%-ды құрайды.
      2003 жылы негiзгі капиталға инвестициялардың барлығы 107 млрд. теңге сомасына бағаланып отыр, оның iшiнде меншiктi қаражат есебiнен - 77,7 млрд. теңге, қарыз қаражаты есебiнен - 27,9 млрд. теңге, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен - Амангелдi кен орнын игеру жобасына жiберiлген 4 млрд. теңге, оның iшiнде бұрынғы шығындарды өтеуге 3 млрд. теңге.
      2004 жылы негiзгі капиталға инвестициялардың барлығы 105,6 млрд. теңгені, оның iшiнде өндiрiске - 59,2 млрд. теңгенi немесе капитал салымдарының жалпы көлемiнiң 78,4 %-ын құрады. 2002 жылғы капитал салымдарының сомасы 2001 жылдың осындай көрсеткiшiнен 20,4 млрд. теңгеге жоғары.
      2005 жылы Компанияның негiзгi капиталына инвестициялардың барлығы 142,9 млрд. теңге сомасына бағаланып отыр, оның iшiнде меншiктi қаражат есебiнен - 107,4 млрд. теңге, қарыз қаражаты есебiнен - 35,5 млрд. теңге.
      2004 жылы өнiмдi сатудан түскен кiрiс 476,9 млрд. теңгенi құрады, бұл жоспардан 20%-ға асып түстi және 2003 жылдың деңгейінен 20%-ға жоғары.
      Кiрiстердiң өсуi мұнай өндiрудiң ұлғаюына, 2003 жылмен салыстырғанда мұнайдың экспорттық бағасының өсуiне, мұнайдың жүк айналымының ұлғаюына, мұнай процессингінен және мұнай өнiмдерiн сатудан түсетiн кiрiстердiң, мұнайды сатудан түсетiн кiрiстердiң ұлғаюына байланысты.
      2004 жылмен салыстырғанда 2005 жылы кiрiстердiң 5%-ға, 452,9 млрд. теңгеге дейiн күтiлiп отырған азаюы 2004 жылы мұнайдың әлемдiк бағасының (Брент сорты) бiр баррель үшiн 38,3 АҚШ долларынан бiр баррель үшiн 35 АҚШ долларына дейiн бағалық төмендеуiмен түсiндiрiледi.
      2004 жылы 51,2 млрд. теңге жоспарланып, 74,9 млрд. теңге сомасында таза пайда алынды, жоспарға қарағанда өсу 47 %-ды және 2003 жылмен салыстырғанда 28 %-ды құрайды.
      2005 жылы таза пайда 54,9 млрд. теңге деңгейiнде бағаланып отыр. Магистральдық мұнай құбырларымен мұнай тасымалдау көлемiнiң азаюы салдарынан, сондай-ақ ресей және өзбек газының халықаралық транзитi көлемiнiң азаюынан 2004 жылмен салыстырғанда көмiрсутектердi тасымалдау секторында таза пайданың азаюы күтiлуде.
      2004 жылдың қорытындылары бойынша Компания кемiнде 2 949 млн. теңге сомасында, ал 2005 жылы кемiнде 2 000 млн. теңге сомасында мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер төлеудi жоспарлап отыр.

  "Қазатомөнеркәсiп" ҰАК" АҚ

      "Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом компаниясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 14 шiлдедегi N 3593  Жарлығына  сәйкес құрылған. Компания уран мен оның қосындыларының, атом энергетикалық станциялары үшiн ядролық отынның, арнайы жабдықтар мен технологиялардың, қосарлы пайдалану материалдарының экспорты мен импорты жөнiндегi бас оператор болып табылады.
      2003 жылы уран өндiру 2 946,36 тоннаны құрады, бұл 2002 жылдың көрсеткiштерiнен 8,8%-ға жоғары. 2004 жылы өндiру көлемi 2003 жылдың көрсеткiштерiнен 26%-ға асып түстi және 3 712 тоннаны құрады.
      2002 жылмен салыстырғанда 2003 жылы тотықша-тотық өндiрiсi 8,5%-ға ұлғайды және 2802,69 тоннаны, 2004 жылы 3 690,14 тоннаны құрады. 2005 жылы тотықша-тотық өндiрiсiнiң жоспарланып отырған көлемi шамамен 3 660,08 тоннаны құрайды.
      Табиғи уран өндiру көлемiнiң тұрақты өсуiне мынадай iс-шараларды iске асыру:
      жаңа кен орындарын игеру және қолданыстағы кенiштердi дамыту есебiнен өндiрiс көлемiн ұлғайту;
      жаңа техника мен озық технологияларды, өндiрiстерге ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк жұмыстарды енгізу есебінен өндiрiстi интенсивтендiру, жұмысты ұйымдастыруды жетiлдiру есебiнен қол жеткiзiлдi.
      2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы өнiмдi сатудан түскен шоғырландырылған кiрiс 50,6%-ға ұлғайды және 42 664,3 млн. теңгені құрады. Бұл ретте кiрiстiң 44,11%-ын (18818,4 млн. теңге) уран өнiмдерiн сату, 4,06 %-ын (1 732,3 млн. теңге) бериллий өнiмдерiн сату, 6,09%-ын (2 596,8 млн. теңге) тантал-ниобий өнiмдерiн сату, 0,49%-ын (208,7 млн. теңге) плавик қышқылын сату құрады, жалпы сату көлемiнiң 24,7 %-ын (10 536,3 млн. теңге) энергетикалық кешен өнiмдерiн сату құрайды, 20,56 %-ы (8 771,7 млн. теңге) өзге де сатудан түскен кiрiс.
      2004 жылы негiзгi қызметтен түсетiн кiрiс саны 3713,6 млн. теңге болды. Таза табыстың саны 2004 жылы 2647,9 млн. теңге күйiнде.
      2005 жылы негiзгi қызметтен түсетiн кiрiс саны 5076,0 млн. теңге мөлшерiнде жобалануда, таза табыс 10503,8 млн. теңге. Таза табыстың күрт өсуi 2005 жылы "МАЭК-Қазатомөнеркәсiп" ЖШС-нiң мүлiктiк кешенiнiң қайта бағалануымен түсiндiрiледi.
      Компания қазiргi уақытта "Строительство рудника ПВ-19" жобасы бойынша инвестицияларды жүзеге асырады. Инвестициялар 2004 жылы 9162,3 млн. теңге құрады. 2005 жылдан Компанияның инвестициялық қызметi 2010 жылға қарай 15 мың тоннаға дейін уран қазбасына жетуге мүмкiндiк беретiн жаңа жобаларды жүзеге асыруға бағытталады.

  "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ

      "Азық-түлiк келiсiм корпорациясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) миссиясы мемлекеттік астық ресурстарының сақталуы мен жаңартылуын қамтамасыз ету, сондай-ақ астық пен одан жасалған өнiмдер бағасының iшкi конъюнктурасын реттеу болып табылады, бұл елдiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған.
      Компания мемлекеттiк ресурстар астығы мен одан жасалатын өнiмдердi сатып алуды, әзiрлеудi, есепке алуды қамтамасыз ету, сақтауды, жаңартуды, оның орнын ауыстыруды, сатуды ұйымдастыру мақсатында әрекет етедi.
      Компанияның 2003 жылғы қызметiнiң қорытындылары бойынша 785,6 млн. теңге сомасында таза пайда алынды, оның iшiнде республикалық бюджетке дивидендтер түрiнде 386,6 млн. теңге аударылды.
      2003 жылы жалпы кiрiс 34602,8 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 9284,9 млн. теңге;
      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша түсетiн кiрiс - 25317,9 млн. теңге.
      2003 жылы жалпы шығыстар 33431,6 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқару шығыстары - 9243,4 млн. теңге;
      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 24188,3 млн. теңге, оның iшiнде әкiмшiлiк шығыстар - 405,8 млн. теңге.
      2003 жылы салық салынатын кiрiс 1171,2 млн. теңгенi құрады.
      2004 жылы Корпорация барлық егiннiң:
      астықты мемлекеттiк сатып алу бағдарламасы бойынша - 464,2 мың тоннасын;
      тартылған кредиттік ресурстар есебінен астық сатып алу бағдарламасы бойынша - 1271,1 мың тоннасын сатып алды.
      2004 жылы негiзгi қызметтен кiрiс 31242,9 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 2730,0 млн. теңге;
      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 28512,9 млн. теңге.
      2004 жылы Компанияның жалпы шығыстары 33665,6 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқару шығыстары - 3421,6 млн. теңге;
      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 30244 млн. теңге, оның iшiнде әкiмшiлiк шығыстар - 521 млн. теңге.
      2004 жылғы салық салынатын кірiс 820,3 млн. теңге.
      2005 жылғы 1 шiлдеде Корпорация 625,74 мың тонна көлемiнде мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастырды.
      Мемлекеттiк астық ресурстары негiзiнен республиканың 58 iрi астық қабылдау кәсiпорындарына орналастырылады, оларды iрiктеудi Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен Компания конкурстық негiзде жүргiзедi.
      Астық сатып алу мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiн қалыптастыру және отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердi қолдау мақсатында жүргiзiледi. 2005 жылы 2005 жылғы егiннен:
      мемлекеттік сатып алу бойынша - 6208 млн. теңге сомасына 549,999 мың тонна;
      коммерциялық сатып алу бойынша - 23000 млн. теңге сомасына 2 млн. тонна астық сатып алу көзделген.
      Өткен жылдардағыдай, астық сатып алу екi кезеңмен: жеткiзу шартының негiзiнде көктемгi-жазғы кезеңде қаржыландыру арқылы және күзде тiкелей сатып алу арқылы жүргiзiлетiн болады.
      Компанияның 2005 жылға негiзгi қызметтен алатын кiрiсi 35268,7 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 6469,2 млн. теңге;
      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 28799,5 млн. теңге.
      2005 жылға арналған жалпы шығыстар 35164,6 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқару шығыстары - 6464 млн. теңге;
      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 28700,6 млн. теңге.
      2005 жылға арналған салық салынатын кiрiс 805,6 млн. теңге көлемiнде жоспарланып отыр.
      2005 жылы бюджетке 275,5 млн. теңге мөлшерiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтердi аудару жоспарлануда.

  "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

      "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492  қаулысына  сәйкес құрылды.
      Компания қызметiнiң негізгi нысаны мемлекеттiк ақпарат ресурстарының коммуникациялық ортасын және өзара әрекет ету жүйесiн құру, жалпы қолданылатын ақпараттық база қалыптастыру, сондай-ақ халықаралық ақпарат жүйелерiмен ынтымақтастық болып табылады.
      2003 жылғы қызмет қорытындылары бойынша Компания алған кiрiс 443,7 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 432 млн. теңгенi, негiзгi емес қызметтен - 11,7 млн. теңгенi құрады.
      Тұтастай алғанда, 2003 жылы Компания 95,6 млн. теңге мөлшерiнде зиян шектi. Зиян шегудiң негiзгi себептерi клиенттердiң жеке телекоммуникациялық желiлер құруына байланысты олардың жаппай кетуi немесе олардың басқа провайдерлерге көшуi салдарынан телекоммуникациялық қызметтердiң 3 есе азаюы болып табылады. Компанияның залалды қызметіне байланысты 2003 жылдың қорытындылары бойынша 6,6 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған мемлекеттік акциялар пакетiне дивидендтер есептеу және төлеу жүзеге асырылған жоқ. 2003 жыл iшiнде бюджетке жалпы сомасы 92,6 млн. теңге салық пен басқа да төлемдер төлендi.
      2004 жылы орындалған жұмыстардың жалпы көлемі 622,7 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде қызметтің негiзгi бағыттары бойынша:
      Мемлекеттiк бағдарлама шеңберiндегi жұмыстарды орындау - 313,8 млн. теңге;
      жүйелердi сервистiк сүйемелдеу және мемлекеттiк органдардың жабдығына техникалық қызмет көрсету - 260,2 млн. теңге;
      телекоммуникациялық қызметтер көрсету - 39,9 млн. теңге;
      өзге де жұмыстар мен қызметтерден - 8,8 млн. теңге.
      2004 жылғы қаржы-шаруашылық қызмет қорытындылары бойынша Компанияның жалпы кiрiсi жоспарланған 560,8 млн. теңгенiң орнына 548,3 млн. теңгенi (97,8 %) құрады. 2003 жылмен салыстырғанда (443,7 млн. теңге) өсу 23,6 %-ды құрады. Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер жоспарланған 556,3 млн. теңгенiң орнына 541,5 млн. теңгенi құрады (жоспардың орындалуы 97,3 %), негiзгi емес қызметтен түсетiн кiрiс жоспарланған 4,5 млн. теңгенiң орнына 6,8 млн. теңгенi (151%) құрады. Компания бюджетiнiң кiрiс бөлiгiнiң орындалмау себебi телекоммуникациялық қызметтер көлемiнiң азаюы, мемлекеттiк органдардың орталықтандырылған сервистiк техникалық қызмет көрсетуге көшу кестесiн толық көлемде орындамауы болып табылады.
      2005 жылы Компанияның жалпы сомасы 678,6 млн. теңге кiрiс алуы күтiлiп отыр. Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 673,6 млн. теңгенi құрайды, негiзгi емес қызметтен түсетiнi 5 млн. теңге сомасында күтiлуде.
      2005 жылдың қорытындылары бойынша 51,8 млн. теңге сомасында таза пайда алу күтiліп отыр.
      Инвестициялық саясат Компаниялар қызметiнiң келесiдей негiзгi бағыттарын дамытуды қамтамасыз етуге бағытталған:
      Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы шегінде құрылған және әкiмшiлiктендiру;
      Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердi қамтамасыз ету мен мемлекеттiк органдардың есептеуiш-телекоммуникациялық құрал-жабдықтарына жүйелiк-техникалық қызмет көрсету;
      әртүрлi деңгейдегі мамандарды оқыту мен бiлiктiлiгiн жоғарлату, соның iшiнде электрондық құжат айналымы жүйесi мен қолданбалы ақпараттық жүйелердi пайдаланушыларды дайындау.

  "Қазпочта" АҚ

      "Қазпочта" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Республикалық мемлекеттiк почта байланысы кәсiпорнын және оның еншiлес мемлекеттiк кәсiпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 20 желтоқсандағы N 1940  қаулысына  сәйкес Республикалық мемлекеттiк почта байланысы кәсiпорнын қайта ұйымдастыру нәтижесiнде құрылды.
      Компанияның миссиясы Қазақстанның бүкіл аумағында жоғары сапалы деңгейдегi почта-жинақтау қызметтерiне еркiн қол жетiмдiлiктi қамтамасыз етуден тұрады.
      Қазақстан почтасы қаржы жағдайын тұрақтандыру және тұрақты өсу сатысына нық сенiммен көшуде: почта байланысының сапасы бiртiндеп жақсаруда, почта-қаржы қызметтерiнiң аясы кеңеюде, қазiргi заманғы коммерциялық қызметтер дамуда.
      2004 жылы Компания 32,8 млн. бiрлiк жазбаша хат-хабар қабылдады, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 102,4%-ға артық. Сондай-ақ, мерзiмдi басылымдар саны 21,2%-ға ұлғайды.
      Жалпы ақылы алмасу көлемiндегі ең көп үлес салмақты жазылу мен мерзiмдi басылымдарды сату - 73,5 %, жазбаша хат-хабар - 15,4 % алады, зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу үлесi 9,8 %-ды құрайды.
      2004 жылы аудандық маңызы бар қалалар мен ауылдық өңiрлерде зейнетақыларды, жәрдемақылар мен атаулы әлеуметтiк көмектi дербес төлеу жөнiндегi iс-шараларды iске асыру жалғастырылды.
      2004 жылы жалпы сомасы 115,1 млрд. теңге болатын барлығы 20,9 млн. зейнетақы мен жәрдемақы және атаулы әлеуметтiк көмек төлемi жүргiзiлдi, бұл 2003 жылғы нақты орындаудан 23,6%-ға жоғары. Қалыптасып отырған үрдiс Компанияның қызметiн жандандыру жөнiндегi мiндеттердiң осы бағытта іске асырылуына оң сипаттама бередi.
      Қаржы-шаруашылық қызметiнiң нәтижелерi бойынша 2003 жылдың көрсеткiшiмен салыстырғанда 2004 жылы Компанияның жиынтық кiрiсi 42,1 %-ға ұлғайып, 7111,0 млн. теңгенi құрады. Компанияның негiзгi қызметтен кiрiсi 6456,4 млн. теңге құрады. 2004 жылы шығыстар 2003 жылдың деңгейінен 43,3 %-ға артып, 6952,2 млн. теңгені құрады. 2004 жылы Компанияның таза пайдасы 158,8 млн. теңге сомасын құрады, бұл 2003 жылдың көрсеткiшінен 4,7 %-ға немесе 7,1 млн. теңгеге артық.
      2005 жылы Компания 2003-2004 жылдары байқалған мерзiмдi басылымдар бойынша почталық алмасудың, жазбаша хат-хабарлар, зейнетақы, жәрдемақы төлемдері және почталық ақша аударымдары бойынша ақылы алмасулардың өсу үрдiсiн сақтауды жоспарлап отыр. 2005 жылы шығатын ақылы алмасу көлемiн 4,19%-ғa ұлғайту күтілуде.
      2005 жылдан бастап аудан орталықтары мен селоларда зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу жөнiндегi функцияларды бiртiндеп Компанияға беру жоспарлануда.
      Тиімді жұмыс істейтін отандық почта-жинақтаушы жүйенi қалыптастыруға бағытталған қызметтi жандандыру нәтижесiнде компанияның қаржылық жай-күйі біршама жақсарды.
      2005 жылы 2003 жылдың деңгейiмен салыстырғанда жиынтық табыстың 12,6 %-ға өсуі күтiлуде, бұл 894,0 млн. теңгені құрайды, жиынтық шығыстар деңгейі 12,7 %-ға немесе 880,4 млн. теңгеге өседi. Компанияның негiзгi қызметтен кірісі 2005 жылы 7421,9 млн. теңге мөлшерінде бағаланады және таза табыс 172,3 млн. теңге сомасында болжанып отыр.

  "Қазақтелеком" АҚ

      "Қазақтелеком" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) Қазақстан Республикасының жалпы қолданыстағы бірыңғай телекоммуникация желiсiнiң ұлттық операторы болып табылады.
      "Қазақтелеком" ұлттық акционерлік компаниясы "Қазақтелеком" ұлттық акционерлік компаниясын құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 17 маусымдағы N 666  қаулысына  сәйкес ұлттық ауқымда құрылатын, мемлекеттік өңiрлiк және мамандандырылған телекоммуникация кәсiпорындарының мүлкiн Республиканың бүкiл аумағында кең ауқымды байланыс қызметтерiнiң көрсететін акционерлiк қоғамның жарғылық қорына беру жолымен құрылды.
      2004 жылғы 1 сәуірде "Қазақтелеком" ҰАК-ты Астана қаласының Әдiлет басқармасы "Қазақтелеком" АҚ етiп қайта тiркедi.
      Компания Қазақстанда жұмыс істейтін 3 еншiлес және бiрлесiп бақыланатын ("Алтел" АҚ (50 %), "Қазақстан GSM" ЖШС (49 %), "Нұрсәт" ЖАҚ (41,25 %)) ұйымға қатысушы немесе акционер болып табылады.
      Компания мынадай негiзгi қызметтердi көрсетедi:
      жергiлiктi, қалааралық, халықаралық телефон байланысы;
      телеграф, телекс, деректер беру;
      спутниктiк байланыс;
      сым арқылы радиохабар тарату;
      байланыс арналарын жалға беру.
      2003-2004 жылдары Компанияда жоғары өндiрiстiк және қаржылық көрсеткiштер байқалды.
      Компанияның бағалауы бойынша 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы қазақстандық телекоммуникация қызметтерi рыногының көлемi 27%-ға өстi және 140000 млн. теңгеден асты. Рынок құрылымының өзгеруі ұялы байланыс рыногы үлесiнiң өсуi есебiнен болды, оның үлес салмағы телекоммуникациялық рынок көлемiнiң 37 %-ын құрады. Қалааралық байланыс рыноктың 20%-ын құрайды, оның үлесiнiң осы деңгейде сақталуына көп жағдайда ұялы желiлердiң өсiп бара жатқан трафигi ықпал етедi. ТМД-ға халықаралық сөйлесулер үлесi 7 %-ды құрайды. Барлық қызметтер түрi көлемiнiң өсуi аясында алыс шетелдерге қызметтер үлесi қысқарды және 4%-ды құрады. Жергiлiктi желi қызметтерiнiң үлесi 10%-ды құрайды. Деректер беру және Интернет қызметтерiнiң үлесi жыл сайын өсу үстiнде және 2004 жылы 10%-ды құрады. IР-телефония қызметтерiнiң үлесi 2 %-ды құрайды, алайда бұл сегмент жоғары өсу қарқынымен сипатталады.
      Телекоммуникациялар рыногындағы Компанияның үлесі 2004 жылы айтарлықтай өзгерiске ұшыраған жоқ және орта есеппен 57 %-ды құрады.
      Жергiлiктi байланыс рыногындағы Компанияның үлесi 2004 жылы 94 %, қалааралық - 92 %, ТМД елдерiмен халықаралық - 85 %, алыс шетелдермен - 67 % деп бағаланады. Деректер беру рыногындағы Компания үлесiнiң бағасы 65 %-ды, Интернет жүйесiнде 58 %-ды құрайды.
      Рыноктың жоғары үлесi көбiнесе тарихи қалыптасқан клиенттiк қормен түсiндiрiледi. Кейбiр жергiлiктi рыноктарда және корпорациялық клиенттер рыногында Компанияның үлесi анағұрлым төмен.
      Компанияның тәуекелдерi бәсекелестер желiлерiнiң, әсiресе жер үстi желiлерiнiң дамуына, олардың корпорациялық клиенттер және жеке тұлғалар рыногындағы белсендi қызметiне, ұялы байланыстың дамуына, телекоммуникация рыногын ырықтандыру процесiмен байланысты реттеушi органдардың iс-шараларына келiп тiреледi.
      2004 жылы негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 80096,4 млн. теңгенi құрады немесе 2003 жылмен салыстырғанда 82,2 %-ға артық, оның iшiнде қалааралық, халықаралық байланыс қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 46678,2 млн. теңге, жергiлiктi байланыс қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 13710,5 млн. теңге, деректер беру желiсi қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 4206,5 млн. теңге.
      Бағалау бойынша 2005 жылы негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 83 466,3 млн. теңгенi, оның iшiнде қалааралық, халықаралық байланыс қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 43454,7 млн. теңгені, жергiлiктi байланыс қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 18472,5 млн. теңгенi, деректер беру желiсi қызметтерiнен түсетiн кiрiстер - 5464,9 млн. теңгенi құрайды.
      Операциялық қызмет шығыстары 2004 жылы 58712,6 млн. теңге немесе 2003 жылмен салыстырғанда 64,6%-ға артық соманы, оның iшiнде өндiрiстiк өзiндiк құн бойынша - 45567,3 млн. теңгенi құрады.
      2005 жылы операциялық қызмет шығыстары 63669,4 млн. теңге сомасын, оның iшiнде өндiрiстiк өзiндiк құн бойынша - 49610,4 млн. теңгенi құрайды.
      Таза пайда мөлшерi 2004 жылы 26917,6 млн. теңге сомасын құрады, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 66,2 %-ға жоғары. Таза пайда мөлшерi 2005 жылы 27823,8 млн. теңге деңгейiнде бағаланып отыр.
      2003 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу 3438,5 млн. теңге мөлшерiн, оның iшiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне - 1910,1 млн. теңгенi құрады. 2004 жылдың қорытындылары бойынша 2005 жылы дивидендтер төлеу 4413,06 млн. теңге, оның iшiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне - 2451,7 млн. теңге мөлшерiнде бағаланып отыр.
      Кiрiстер бойынша болжамдарды орындау инвестициялық бағдарламаны iске асыру нәтижесiнде қамтамасыз етiлдi, оның көлемi 16894,7 млн. теңгенi құрады.
      2004 жылы Компанияның меншiктi қаражаты есебiнен 277 ауылдық елдi мекенге телефон жүргiзiлдi.
      2005 жылғы 4 мамырда Компания басшылығы 2005 жыл iшiнде Қазақстан Республикасы халқына көрсетiлетiн қызметтiң реттелетiн түрлерiне тарифтердi көтеруге мораторий жариялады.
      Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын iске асыру шеңберiнде 2005 жылғы 1 сәуiрден бастап Компания Интернет желiсi қызметтерiне арналған тарифтердi, сондай-ақ халықаралық телефон қосуларының жекелеген бағыттарына, оның iшiнде Ресейге, Украинаға және басқа да ТМД елдерi мен алыс шетелдерге (бұдан әрi - АШ) арналған тарифтердi азайтты.
      Жаңа инвестициялық жобаларды iске асыру республика ауқымында жеке тұлғаларға арналған MEGA Line-нан бастап корпорациялық VPN-ге дейiн көрсетiлетiн қызметтер аясын кеңейтуге мүмкiндiк бередi.
      Компанияның инвестициялық саясаты телекоммуникациялар саласындағы ең жаңа технологияларды дамытуға, Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ақпарат ағыны транзитiн көбейтуге, жергiлiктi телекоммуникациялар желiлерiн дамытуға бағытталған.
      Компания "Қазақтелеком" ұлттық акционерлiк компаниясын құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 17 маусымдағы  қаулысына  сәйкес құрылды.

  "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

      "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ-тың (бұдан әрі - Компания) тасымалдау процесiнде темiр жол саласының функционалдық тұтастығын және ыңғайлы басқарылуын қамтамасыз етуге негізделген холдингтік құрылымы бар. Қазақстанда темір жол саласын реформалау 1997 жылы құрылған "Қазақстан темір жолы" республикалық мемлекеттік кәсiпорны құрамында қазақстандық үш темiр жолды бiрiктiрумен және оның құрамында бір мезгілде алты жол басқармасын құрумен басталды.
      Компания 17 аффилиирленген ұйымға қатысады, олардың акциялар пакетінің мөлшерi/Компанияға қатысу үлесі 33 %-дан 100 %-ға дейiнгiнi құрайды.
      Қазақстан Республикасында темiр жол көлiгiмен тасымалдауда Компания монополист болып табылады және бәсекелестері жоқ.
      Компания жүк тасымалдарының негізгі көлемi өндiрушi және өңдеушi өнеркәсiптiң (көмiр, мұнай және мұнай өнiмдерi, қара және түстi металдар, кен) үлесіне келедi.
       Көмiр.  Компанияның көмiр тасымалдау жөнiндегi негiзгi клиенттерi: "Богатырь Аксес Көмiр" ЖШС (компанияның жалпы тасымалдарының 17,3 %-ы), "Еуразиялық энергетикалық корпорация" ААҚ (9,3 %), "Испат Кармет" ААҚ КД (5,6 %), "Қазақмыс" корпорациясы ААҚ-тың "Бөрлi" КД (4,3 %), "Майкубен-Вест" ЖАҚ (1,3 %), "Балапанкөлiк" ЖШС (1,1 %), "Шұбаркөл кенiн" ААҚ (0,9 %) болып табылады.
       Мұнай.  Компанияның мұнай жүктерін тасымалдау жөніндегі негiзгi клиенттерi: "Шмос" ЖШС (3,7 %), "Ақтөбемұнайгаз" ААҚ МӨБ (1,6 %), "АМӨЗ-Көлiк" ЖШС (1,3 %), "Теңізшевройл" БК (1,1 %), "Павлодар мұнай-химия зауыты" ЖАҚ (1,0 %) болып табылады.
       Темір рудасы . Компанияның темір рудасын тасымалдау жөнiндегi негізгі клиенттерi: "ССКББ" ААҚ (8,14 %), "Өркен" ЖШС (1,8 %), "Дон ТБК" ААҚ (1,5 %) болып табылады.
       Қара металдар . Компанияның қара металдарды тасымалдау жөнiндегi негiзгi клиенттерi: "Испат Кармет" ААҚ (2,4 %), Ақсу ферроқорытпа зауыты (0,5 %), "Феррохром" ААҚ (0,1 %), "Қазақмыс" корпорациясы ААҚ (0,15 %) болып табылады.
      Жүк айналымы 2004 жылы 163 420 млн. т-км құрады, бұл жүктердi тиеу көлемінің өсуі есебінен 2003 жылдың деңгейiнен 10,7%-ға артық.
      Жүк айналымы бағыттардың барлық түрлерi бойынша: республикаiшiлiк - 8,8 %-ға, экспорттық - 6,8 %-ға, импорттық - 28,3 %-ға, транзиттiк - 28,2 %-ға өстi.
      2004 жылы жалпы жүк тиеу 193,8 млн. тоннаны құрады, бұл өткен жылдың деңгейiнен 8,3 млн. тоннаға немесе 4,5 %-ға артық. Жалпы жүк тиеудің өсуi жүктердің негiзгi түрлері бойынша тиеудiң: мұнай жүктерiнiң - 4,5 %-ға, темір рудасының - 9,6 %-ға, түстi кеннiң - 4,7 %-ға, қара металдардың - 7,2 %-ға, химиялық және минералдық тыңайтқыштардың - 28,5 %-ға, құрылыс жүктерiнiң - 13,5%-ға, астық пен тартылған өнiмдердiң - 13,5%-ға өсуiмен негiзделген.
      2005 жылы болжамды жүк айналымы жүктердi тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен 172 679 млн. т-км (2004 жылға қатысты 5,7 %-ға ұлғайған) құрайды.
      2004 жылы Компанияның негізгi қызметiнен 224 237 млн. теңге сомасында кipic алынды, 2003 жылдың деңгейiне қарағанда 17,2 %-ғa өсу жүк айналымының өсуiне және Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнiң 2004 жылғы 25 мамырдағы N 242-ОД бұйрығына сәйкес 2004 жылғы 20 шiлдеден бастап магистральдық темiр жол торабы қызметтерiне арналған тарифтердi белгiлеуге байланысты.
      2005 жылы Компанияның негiзгi қызметiнен түсетiн, тұрақты өндiрiстiк-қаржылық қызмет пен Компанияның инвестициялық қажеттiлiктерiн жабу үшiн қажеттi кiрiстер кемiнде 259 267 млн. теңгенi құрауға тиiс.
      2004 жылғы негiзгi қызмет бойынша күтiлетiн шығыстар 21 612 млн. теңгенi құрайды, бұл 2003 жылдың тиiстi кезеңiнiң деңгейiнен 11,7%-ға жоғары.
      Шығыстардың ұлғаюы:
      1) "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы N 505-II  Заңына  сәйкес ең төменгi жалақыны 6600 теңге мөлшерiнде белгiлеумен байланысты еңбекақы төлеу қоры бойынша шығыстардың өсуi;
      2) материалдар, отын, электр энергиясы бағаларының өсуi;
      3) "Қазтемiржолкөлiк" АҚ пен "Локомотив" АҚ-тың құрылуына және олардың жүк вагон паркiмен және локомотивтiк тартқышпен қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтер үшiн шот ұсынуына байланысты жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу; байланыс қызметтерi бағаларының өсуi;
      4) күзет қызметтерi құнының өсуiне байланысты өзге де шығыстар салдарынан болды.
      2005 жылы Компанияның негiзгi қызметi бойынша шығыстар 21872 млн. теңге мөлшерiнде болжанып отыр.
      2004 жылдың таза пайдасы 10250 млн. теңгенi құрады.
      2004 жылы Компания мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер төлеген жоқ, 2005 жылы мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер төленбейдi.
      2004 жылы Компанияның инвестицияларды игеруi 38816 млн. теңгенi, оның iшiнде сыртқы қарыздар есебiнен 4 586 млн. теңгенi, меншiктi қаражат есебiнен 34 230 млн. теңгенi құрады.
      2004 жылы компанияның инвестициялық қызметiнiң негiзгi бағыттары магистральдық темiр жол торабын оңалту, дамыту және жаңғырту, ақпараттандыру және байланысты дамыту, жол техникасын сатып алу, Достық станциясын дамыту, Екiбастұз - Павлодар учаскесiн электрлендiру, сондай-ақ Алтынсарин - Хромтау жаңа темiр жол желiсiн салу болды.

  "Қазақстан инжиниринг" ҰК" ААҚ

      Машина жасау саласындағы қызметті жүзеге асыратын "Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Қазақстан Республикасы қорғаныс-өнеркәсiп кешенiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 13 наурыздағы N 244  қаулысының  негізiнде жарғылық капиталына мемлекеттiң жүз пайыз қатысуымен құрылды.
      2003 жылы Компания өндiрген өнiм көлемi 4500 млн. теңгенi, 2004 жылы 7100 млн. теңгенi құрады, ұлғаю 55,4%-ды құрады.
      Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiс 2003 жылы 4000 млн. теңгенi, 2004 жылы 6800 млн. теңгенi құрады. Кiрiстердiң ұлғаюы 70 %-ды құрайды. 
      2003 жылы таза залал 529 млн. теңге сомасында қалыптасты, 2004 жылы таза пайда 235,9 млн. теңгенi құрады.
      Кiрiстердiң өсуi негiзiнен дайын өнiмдi (қызметтердi) сату көлемiнiң өсуiмен негізделген, бұл, өз кезегiнде, кәсiпорын шығаратын өнiмдi өткiзу рыноктарын iздеу жөнiнде Компания жүргiзген жұмыстың нәтижесi болып табылады.

  "Астана халықаралық әуежайы" АҚ

      Рейстер мен жолаушыларға қызмет көрсету саны бойынша әуежай арқылы қозғалыс көлемi "Астана халықаралық әуежайы" АҚ (бұдан әрi - Компания) өндiрiстiк қызметiн сипаттайтын негiзгi көрсеткiштер болып табылады.
      2003 жылмен салыстырғанда қызмет көрсетiлген рейстер санының даму үрдiсi 2004 жылы 15%-ға және 2004 жылы 8 %-ға ұлғаюмен сипатталады. Қызмет көрсетiлген жолаушылар саны да тиiсiнше 25 %-ға және 31 %-ға өстi. 2004 жылы барлығы 13 316 рейс пен 498 686 жолаушыға қызмет көрсетiлдi. Бағалау бойынша 2005 жылы 14 378 рейс пен 651 606 жолаушыға қызмет көрсету жоспарланып отыр. 2004 жылы аталған көрсеткiштер бойынша орташа тәулiктiк деректерi әуе кемелерiнiң 36 ұшу-қонуын және 1366 қызмет көрсетiлген жолаушыны, 2005 жылы тиiсiнше 39 және 1785-тi құрады.
      Бар бағыттардағы рейстердiң жиiлiгiн ұлғайту және жаңаларын ашу осы үрдiстiң айқындаушы факторы болып табылады. 2004-2005 жылдары Компания қызмет көрсеткен рейстер мен жолаушылардың жалпы көлемiнiң негiзгi үлесiн Қазақстанның барлық iрi қалаларының астанамен байланысын қамтамасыз ету үшiн iшкi әуе желiлерiн кеңейтуге негiзделген iшкi әуе тасымалдары құрайтынын (77%) атап өткен жөн.
      2004 жылы Компанияның кiрiсi 3941 млн. теңгенi құрады, бұл жоспардағы деңгейден 105%-ға (198 млн. теңге) асып түстi. Компанияның операциялық қызметтен түсетiн кiрiстерiнiң 22 %-ға немесе 541 млн. теңгеге ұлғаюы кiрiстер өсуiнiң айқындаушы факторы болды. 2004 жылы Компания кiрiстерi өсуiнiң негiзгi себептерi авиакомпанияның әуе кемелерiне май құю үшiн сатып алынатын авиаотын құнының өсуi мен әуежай арқылы әуе тасымалдары көлемiнiң өсуi болды.
      Әуежайлық емес қызметтерден түсетiн кiрiстер құрылымында әуежай алаңдарын жалға беруден, ақылы қызметтерден және басқалардан түсетiн кiрiстердiң екi есе дерлiк айтарлықтай ұлғайғанын атап өткен жөн, бұл Компанияның негiзгi мақсатына қол жеткiзумен - кiрiстiлiктi, оның iшiнде концессиялық қызметтен түсетiн кiрiстi арттырумен негiзделген.
      2004 жылы Компанияның шығыстары 3 271 млн. теңгенi құрады, бұл 2003 жылдың деңгейiнен 8 %-ға немесе 237 млн. теңгеге асып түстi және жоспарланған көлемнен 3%-ға (86 млн. теңге) кемiдi.
      Әуежайдың операциялық емес қызметтен болатын шығыстарының ұлғаюы Компания шығыстарының ұлғаюының негiзгi себебi болды, мұндағы негізгi үлестi негiзгi құралдарды қайта бағалауға байланысты шығыстар құрайды.
      2004 жылдың қорытындылары 670 млн. теңге сомасындағы қаржылық оң нәтижемен сипатталады, бұл жоспар деңгейiнен 74 %-ғa артық.
      Жалпы көлемдегi бағыттар бойынша жолаушылар тасымалы рыноктарының үлесi өткен кезең деңгейiнде сақталуда және iшкi желiлер үшiн 78 %-ды және халықаралық тасымалдар үшiн 22%-ды құрайды.
      2005 жылы Компанияның кiрiстерi 5 480 млн. теңге сомасында болжанып отыр, бұл 2004 жылдың деңгейiнен 40 %-ға және жоспардан 24%-ға артық (тиiсiнше 1 539 млн. теңге және 1 048 млн. теңге). Кiрiстердiң өсуiнiң негiзгi факторлары: көлемнiң өсуiне байланысты әуежайлық қызметтер көрсетуден түсетiн кiрiстердiң ұлғаюы, сондай-ақ "Астана қаласындағы халықаралық әуежайды қайта жаңарту" жобасын iске асыруға байланысты Компанияның операциялық емес қызметтен түсетiн кiрiстерiнiң ұлғаюы болып табылды.
      2005 жылы Компания шығыстары 5281 млн. теңгенi құрайды, бұл 2004 жылдың деңгейiнен 61%-ға немесе 2010 млн. теңгеге артық, ал жоспарланатын көлемнен 31%-ға (1208 млн. теңге) кемидi. Алдын ала бағалау бойынша Компания қызметiнiң 2005 жылғы қорытындылары 199 млн. теңге сомасында қаржылық оң нәтижемен сипатталады.
      2005 жылы Компанияның инвестициялық қызметi екi негiзгi бағыт бойынша жүзеге асырылады:
      1) "Астана қаласының халықаралық әуежайын салу" жобасын iске асыру, оның мақсаты Астана қаласының әуежай объектiлерiн жетiлдiру, оның өткiзу қабiлетiн арттыру, әуе кемелерiне, жолаушыларға қызмет көрсету қауiпсiздiгiнiң және халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес багаж өңдеудiң деңгейiн жоғарылату, астананың әуе қақпаларының инфрақұрылымдық кешенiн дамыту болып табылады;
      2) меншiктi қаражат есебiнен негiзгi қорларды ауыстыру. Негiзгi қорларды жаңғырту шеңберiнде әуежайдың меншiктi қаражатынан негiзгi құралдарды (арнайы техника, жабдық, әуе кемелерiнiң тұрақ орнын жөндеу және т.б.) жөндеу және ауыстыру жүргізiлдi.
      Компания Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму стратегиясында айқындалған мiндеттердi орындау және ережелердi iске асыру жөнiнде жұмыс жүргiздi. Елдiң шапшаң экономикалық өсуiне сәйкес жүк-жолаушылар легiн кеңейтудi және жетiлдiрудi қамтамасыз ету мақсатында:
      Астана қаласының әуежайындағы, транзиттiк техникалық қонуды жетiлдiру үшiн, негiзiнен әуе жүк кемелерi үшін үстеме май құюға клиенттер ретiнде бiрнеше шетелдiк авиакомпания тартылды;
      жаңа әуежай кешенiнiң тұсаукесерi өткiзiлдi;
      құны 1 700 млн. теңге ұшу-қону алаңын қайта жаңарту жөнiндегi жоба iске асырылды.

  "Электр желiлерiн басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" АҚ

      "KEGOC" АҚ (бұдан әрi - Компания) желiлерi бойынша электр энергиясын беру көлемi 2003 жылы 26,9 млрд. кВт.с. құрады, бұл 2002 жылдың көрсеткiшiнен 13%-ға жоғары. Беру көлемiнiң өсуi, негiзiнен, "Екiбастұз MAЭC-2" станциясынан Ресейге электр энергиясын экспорттық жеткiзудiң ұлғаюына, сондай-ақ Қазақстан аумағы арқылы Ресей Федерациясына Тәжiкстан мен Қырғызстан электр энергиясының транзитiне байланысты.
      2004 жылы Компания 32,8 млрд. кВт.с. көлемiнде электр энергиясын беру жөнiнде қызметтер көрсеттi, 2003 жылмен салыстырғанда өсу 22 %-ды құрайды. Беру көлемiнiң айтарлықтай ұлғаюының негiзгi себебi "Қырғызстан-Қазақстан-Қырғызстан" қоғамының желiлерi арқылы электр энергиясының транзитiне шарт жасасу болды.
      2005 жылы Компанияның желiлерi бойынша электр энергиясын беру көлемi 31,5 млрд. кВт. с. мөлшерiнде бағаланып отыр, бұл 2004 жылдың көрсеткiшiнен 4,2 %-ға төмен және негiзiнен, Екiбастұз МАЭС-2-ден электр энергиясын экспорттық жеткiзу көлемiнiң азаюына байланысты.
      2003 жылы Компанияның негiзгi қызметтен түскен кiрiстерi 15742,2 млн. теңгенi құрады, бұл 2002 жылдың деңгейiнен 24,9 %-ға жоғары.
      2004 жылы Компанияның негізгi қызметтен түскен кiрiстерi 16835,7 млн. теңгенi құрады (2003 жылдың деңгейiнен 7,0%-ға жоғары).
      2005 жылы негізгі қызметтен түсетiн кiрiстер 18386,6 млн. теңге мөлшерiнде бағаланып отыр.
      2003 жылы Компанияның негiзгi қызмет бойынша шығыстары 13346,1 млн. теңгенi құрады, бұл 2002 жылдың шығындарынан 9,7 %-ға жоғары, бұл персоналды оқытуға және қарыз қаражатынан қаржыландырылатын ҰЭЖ-дi жаңғырту жобасы бойынша консультациялық қызметтерге ақы төлеуге арналған ағымдағы шығыстардың ұлғаюына, сондай-ақ инвестициялық бағдарламаға сәйкес негiзгi құралдардың енгiзiлуiмен негiзделген амортизациялық аударымдардың ұлғаюына байланысты.
      2004 жылы Компанияның негiзгi қызмет бойынша шығыстары 14536,2 млн. теңге мөлшерiнде қалыптасты. 2005 жылы Компанияның негiзгi қызмет бойынша шығыстары 17725,4 млн. теңге немесе 2004 жылдың көрсеткiшiнен 21,9 %-ға жоғары мөлшерде күтiлiп отыр. Негiзгi қызмет бойынша шығыстардың өсуі, негiзiнен, негiзгi құралдардың қолданысқа енгiзiлуiмен негiзделген амортизациялық аударымдардың және мүлiк салығының ұлғаюына, ағымдағы шығыстарға жатқызылатын кредиттер бойынша пайыздардың ұлғаюына байланысты, бұл да ҰЭЖ-дi жаңғырту жобасы бойынша негiзгi құралдардың енгiзiлуiне байланысты. Бұдан басқа, 2005 жылы Қоғам комиссияларды, сондай-ақ кредиттiк шарттарға қол қоюға байланысты басқа да шығыстарды соған сәйкес төлейтiн "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салу" жобасын іске асыру шеңберінде Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiсiмен (бұдан әрi - ХҚҚДБ), Еуропа Қайта Құру және Даму Банкiсiмен (бұдан әрі - ЕҚҚДБ) және Қазақстанның Даму Банкiмен кредиттiк келiсiмдер жасау жоспарланып отыр.
      Компанияның 2003 жылғы таза кiрiсi 1741,6 млн. теңге құрады. 2000 жылдың көрсеткiштерiмен салыстыру бойынша таза кiрiстiң едәуір өсуi негiзгi қызметтен алынатын кiрiстердiң, Компанияның электр желiлiк объектiлерiн жөндеу және пайдалану бойынша толық игерiлмеген шығындардың ұлғаюына негізделген.
      2004 жылы Компанияның таза пайдасы 1613,2 млн. теңгенi құрады. 2005 жылы Компанияның таза пайдасы 92,9 млн. теңге мөлшерiнде бағаланып отыр. 2005 жылы таза пайданың азаюы ағымдағы шығыстарға жатқызылатын жобалар бойынша тартылған кредиттерге қызмет көрсету жөнiндегi, сондай-ақ компанияның Астана қаласына көшiрiлген қызметкерлерiне тұрғын үй сатумен байланысты шығындардың едәуiр ұлғаюына байланысты.
      Қазақстанның бүкiл энергия жүйесiнiң жұмыс iстеуiнiң сенiмдiлiгi мен тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Компания ХҚДБ мен ЕҚДБ-ның қарыз қаражатын тарта отырып, "Қазақстан Республикасының Ұлттық энергия желiсiн жаңғырту" жобасын iске асыруда. Жобаның жалпы құны - 258,4 млн. АҚШ доллары.
      2004 жылғы 1 қаңтарда Жаңғырту жобасын iске асыра бастағаннан берi 65,5 млн., соның iшiнде 2003 жылы 46,9 млн. AҚШ доллары сомасында қарыз қаражаты жұмсалды. Бiрлесiп қаржыландыру желiсi бойынша Компания қаражатынан 59,4 млн. АҚШ доллары жұмсалды.
      Жоба бойынша капитал салымдарын игеру 10517,21 млн. теңгенi (ҚҚС-мен бiрге), соның iшiнде ХҚДБ мен ЕҚДБ-ның қарыз қаражаты бойынша 6168,2 млн. теңгенi, бiрлесiп қаржыландыру желiсi бойынша Компанияның меншiктi қаражатынан 4348,9 млн. теңгенi құрады.
      Сондай-ақ, 2004 жылы Компания "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салу" жобасын iске асыру жөнiндегi жұмысты бастады. Жобаның техника-экономикалық негiздемесiн әзiрлеуге, сондай-ақ желiнiң бiрiншi учаскесiнiң трассасын таңдау және келiсу жөнiндегi жұмысты жүргiзуге арналған шарттар жасалды.
      2004 жылы Компания инвестициялық қызметке 10967 млн. теңге, соның iшiнде қарыз қаражатынан 6218,7 млн. теңге, Компанияның меншiктi қаражатынан 4748,2 млн. теңге мөлшерiнде қаражат жұмсады.
      2005 жылы Компания негiзгi үш бағыт бойынша инвестициялық қызметке 16200 млн. теңге жiберудi жоспарлап отыр:
      1. Ұлттық энергетикалық желiнi жаңғырту жобасын одан әрi iске асыру, атап айтқанда, 3 903 млн. теңге, соның iшiнде қарыз қаражатынан 2 533 млн. теңге мөлшерiнде ақшалай қаражат.
      2. "Қазақстанның Солтүстiгi - Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салу". Мұнда 5 640 млн. теңге, соның iшiнде қарыз қаражатынан 5 490 млн. теңге сомасында қаражат игерiледi.
      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық электр желiсiнiң авариясыз, сенiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз етуге бағытталған өзге де инвестициялар.

  "Қазақ ақпарат агенттiгi" ҰК" АҚ

      "Қазақпарат" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң Қазақ ақпарат агенттiгi (ҚазААГ)" республикалық қазыналық кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 8 қарашадағы N 1186  қаулысына  сәйкес құрылды.
      2003 жылдың көрсеткiштерiмен салыстырғанда 2004 жылы кiрiстердiң 131,724 млн. теңгеге дейiн, яғни, 30,817 млн. теңгеге немесе 31 %-ға, соның iшiнде негiзгi қызмет түрi бойынша 29,841 млн. теңгеге немесе 30%-ға ұлғаюы байқалды. Бұл өcу, бiрiншi кезекте, өндiрiлетiн өнiм көлемiнiң ұлғаюымен және оның сапасының жоғарылауымен, өткiзу рыноктарының кеңеюiмен, өнiм желiсiнiң жаңғыруымен негiзделген. 2005 жылы компания кiрiстерi 201,696 млн. теңгенi құрайды, бұл ретте мемлекеттiк ақпараттық саясат жүргiзу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң веб-сайтын ақпараттық сүйемелдеу шеңберiнде бөлiнетiн республикалық бюджет қаражаты негiзгi кiрiс көздерi болып табылатынын атап өткен жөн.
      Шығыстар құрылымында өндiрiлетiн өнiмнiң 2003 жылы 70,569 млн. теңге және 2004 жылы 79,526 млн. теңге құраған өзiндiк құны басым. Өткiзiлген қызметтердiң өзiндiк құнының үлес салмағы 60%-дан астам. 2003 жылы шығыстар 32,176 млн. теңгенi және 2004 жылы 49,724 млн. теңгенi құрады. 2005 жылы Компания шығыстары 201,207 млн. теңгеге жоспарланып отыр, ағымдағы жылы Компанияны жаңа әкiмшiлiк ғимаратқа көшiру жүзеге асырылды. Осыған байланысты Компания үй-жайларды қайта жаңартуды және жөндеудi жүргiздi, жаңа жергiлiктi есептеу желiсi салынды, телекоммуникациялық және есептеу жабдығы орнатылды.
      2003 жылы өндiрiстiк-қаржылық қызмет нәтижесiнде Компания 1838 мың теңге сомасында зиян шектi. Компания 2004 жылы 59,536 млн. теңге мөлшерiнде зиян шектi. Бұл ретте, 2005 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша өтелмеген зиян 29,118 млн. теңгенi құрады. Зиянның ұлғаюы 2003-2004 жылдары құралған дебиторлық берешектi өтеу үшін күмәндi борыштар бойынша 61,500 млн. теңге мөлшерiнде резерв құрумен байланысты. 2005 жылдың қорытындылары бойынша 0,488 млн. теңге мөлшерiнде таза пайда алу көзделіп отыр.
      2003 жылы салықтық аударымдар 15,653 млн. теңгенi, 2004 жылы 11,247 млн. теңгенi құрады. 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы салық пен бюджетке төленетiн төлемдердiң барлық сомасы 4,405 млн. теңгеге қысқарды. Көп жағдайда бұл ҚҚС төлеуден босатумен, сондай-ақ жеке еңбек шарттары бойынша тартылатын жұмыскерлер санының азаюына байланысты жеке табыс салығы мен әлеуметтiк салықтың азаюымен түсiндiрiледi.

  2006-2008 жылдарға арналған перспективалар

  "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ

      "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) өз алдына мынадай ұзақ мерзiмдi стратегиялық мақсаттарды қояды:
      1) қаржы-экономикалық көрсеткiштердi жақсарту;
      2) запастарды өcipу;
      3) өндiрiстi өсiру;
      4) iрi мұнай-газ жобаларының экономикалық тиiмдiлiгiн арттыру;
      5) көлік мүмкiндiктерiн дамыту;
      6) мұнай-химияны дамытуға жәрдемдесу;
      7) басқару жүйесiн жетiлдiру.
      2006-2008 жылдар кезеңiнде Компанияның мұнай өндiрушi кәсiпорындарының өндiрiстiк қуаттарын дамыту жер үстi объектiлерiн салуға, қайта жаңартуға және жаңғыртуға, сенiмдi әрi өнiмдiлiгi жоғары жер асты жабдығын қолдануға, компьютерлiк геологиялық модельдер негiзiнде кен орындарын игеруді бақылаудың тиiмдiлiгi жоғары жүйесін құруға келiп тiреледi.
      2006-2008 жылдар кезеңiнде мұнай өндiрудiң жыл сайынғы көлемi 9,4 - 9,5 млн. тонна деңгейiнде сақталады. 2006-2008 жылдар кезеңiнде мұнай өндiрудiң есептi өсу қарқыны геологиялық-кәсiпшiлiк зерттеу деректерi мен Өзен кен орнын игерудiң ағымдағы жай-күйiне негiзделедi.
      Магистральдық мұнай құбырларымен 2006 жылы 44,6 млн. тонна, 2007 жылы - 44,8, 2008 жылы - 44,2 млн. тонна деңгейiнде мұнай тасымалдау жоспарланып отыр. Мұнай тасымалдаудың жоспарланып отырған көлемi рыноктық жағдайлар конъюнктурасы мен көлiк жүйелерiнiң өткiзу қабiлетiн есепке ала отырып, Республикада мұнай өндiрудiң болжамды деңгейi негiзiнде айқындалған.
      Магистральдық газ құбырлары арқылы 2006 жылы 120,9 млрд. текше м., 2007 жылы 2,6 млрд. текше м., 2008 жылы - 131,1 млрд. текше м. деңгейiнде табиғи газ тасымалдау жоспарланып отыр.
      Iшкi рынокта газ өткiзу көлемi 2006 жылы - 2,6 млрд. текше м., 2007 жылы - 2,4 млрд. текше м., 2008 жылы - 2,6 млрд. текше м. деңгейiн құрайды.
      2006-2008 жылдар кезеңiнде мұнай өңдеу жиынтығы 10,2 млн. тоннаны құрайды.
      Өнiмдi өткiзуден түсетiн болжамды кiрiстер 2006 жылы 455 млрд. теңгенi құрайды. Макроэкономикалық көрсеткiштердiң ұсынылған болжамына сәйкес мұнай бағасы болжамының 2006 жылы бiр баррель үшiн 34,4 АҚШ долларынан 2008 жылы бiр баррель үшiн 28,5 АҚШ долларына дейiн (17 %-ға азаю) төмендеуiне байланысты кiрiстер болжамының 2%-ға азаюы күтiлуде.
      Магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдаудан түсетiн кiрiстердiң болжамды өсуi iшкi рынокқа мұнай тасымалдау көлемiнiң күтiлiп отырған өсуiмен негiзделген, сондай-ақ өндiрiстiк бағдарламаның ұлғаюына байланысты мұнайды танкер флотымен тасымалдаудан, газ тасымалдаудан түсетiн кiрiстердi ұлғайту жоспарланып отыр.
      Компанияның таза пайдасы 2006 жылы 55,4 млрд. теңге, 2007 жылы - 53,9 млрд. теңге және 2008 жылы 42,5 млрд. теңге деңгейiнде болжанып отыр.
      Таза пайданың 23%-ға (2008 жылға қатысты 2007 жылы) болжамды азаюы мынадай факторларға негізделген:
      1) мұнай бағасының 17 %-ға, бiр баррель үшiн 34,4 АҚШ долларынан бiр баррель үшiн 28,5 АҚШ долларына дейiн болжамды төмендеуi;
      2) КТК құбырларына мұнай жеткiзудiң 53 %-ға, 2006 жылы 1 500 млн. тоннадан 2008 жылы 2 300 млн. тонна мұнайға дейiн өсуiне байланысты көлiктiк шығыстарының ұлғаюы;
      3) 2006 жылдан бастап өндiру көлемiн 9,45 млн. тонна деңгейiнде тұрақтандыру.
      Компанияның дивидендтiк саясаты Компанияның 2004-2006 жылдарға арналған даму жоспарының құрамында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 22 шiлдедегi N 784-қпү қаулысымен бекiтiлген. Еншiлес ұйымдарға үлестiк қатысудан түсетiн кiрiстердi есепке ала отырып, Компанияның таза пайдасы дивиденд есептеу объектiсi болып табылады. Компания 2006-2008 жылдары 2 млрд. теңге дивиденд төлеудi жоспарлап отыр.
      Перспективалы 15 инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр, оның iшiнде 1 жобада құрлықтағы кен орнын игеру көзделедi, 8 жоба Каспий қайраңының құрылымын геологиялық барлауға және игеруге қатысты, 3 жобада көмiрсутек шикiзатын өндiруге қызмет көрсету, сақтау және тасымалдау жөнiндегi инфрақұрылымдық объектiлердi салу, жаңғырту көзделедi, 3 жоба сервистiк қосалқы қызметтер саласына қатысты және басқаларына қарағанда Компанияның негiзгi бизнесi үшiн бейiндi емес.

  "Қазатомөнеркәсiп" ҰАК" АҚ

      "Қазатомөнеркәсiп" ҰАК" АҚ (бұдан әрi - Компания) Компанияның негiзгi мақсаты уран өнеркәсiбi кәсiпорындарын басқару функцияларын қамтамасыз ету болып табылады.
      Мақсаттарға орай, болжамды кезеңде шешiлуi қажет мынадай мiндеттер қалыптасты:
      Табиғи уран өндiрiсiнде:
      қолданыстағы кен орындарында ("Шығыс Мыңқұдық", "Қанжуған", "Ақдала") уран өндiру көлемдерiн өсiру;
      "Ыңғай", "Мойынқұм" "Төртқұдық", "Заречное", "Иiркөл", "Қарасан", "Орталық Мыңқұдық", "Оңтүстiк Ыңғай", "Батыс Мыңқұдық", "Буденовское" кен орындарында жаңа рудниктер салу;
      табиғи уранның химиялық концентратын тотықша-тотыққа дейiн қайта өңдеу жөнiндегi қуаттарды дамыту;
      Степногорск кен-химия комбинатында қуаты 80 мың тонна Күкiрт қышқылы зауытын iске қосу.
      Уран өндiрiсiн дамыту бойынша:
      құрамында уран бар материалдар мен қалпына келтiрiлген уранды ресейлiк дизайндағы реакторларға арналған отын таблеткаларына дейiн қайта өңдеу қызметтерi бар ресейлiк рыноктағы өз позициясын сақтау;
      құрамында уран бар ашылуы қиын қайталама балқымаларды қайта өңдеудiң әлемдiк рыногындағы монополист позициясын сақтау;
      табиғи байытылған, төмен байытылған, "әлсiз байытылған" уран диоксидының ұнтақтарымен сыртқы рыноктарға шығу;
      батыстық дизайндағы реакторларға арналған таблеткалармен әлемдiк рынокқа шығу.
      Бериллий өндiрiсiн дамыту бойынша:
      Қытай рыногына бастапқы бериллий өнiмдерiн жеткiзуде жетекшi позицияларға шығу;
      АҚШ рыногындағы позицияны кеңейту;
      Ресей рыногындағы монополиялық мәртебенi сақтау;
      Еуропа рыногындағы позицияларды нығайту және кеңейту.
      Тантал-ниобий өндiрiсiн дамыту бойынша:
      өндiрiстi шикiзатпен қамтамасыз ету;
      жоғары технологиялық өнiмдердi:
      - сыйымдылығы жоғары тантал конденсаторлық ұнтақтарын;
      - танталдан жасалған өнiмнiң жетiлдiрiлген түрлерiн шығару жөнiндегi өндiрiстердi ұйымдастыру есебiнен тантал өндiрiсi өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру;
      сыйымдылығы жоғары ұнтақтарды, конденсаторлық сымды және тантал өндiрiсiнде шығарылатын тантал жабдықтарын шикiзат ретiнде пайдалана отырып, тантал электр конденсаторларын шығару жөнiндегi конденсатор зауытын салу.
      Мынадай:
      2006 жылы - 3 735,2 млн. теңге;
      2007 жылы - 6 332,9 млн. теңге;
      2008 жылы - 11 482,0 млн. теңге таза пайда алу жоспарланып отыр.
      Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
      бәсекеге қабiлеттi ядролық отын өндiру;
      уран өнiмдерiнiң барлық түрлерi бойынша маркетингтiк зерттеулердiң тиiмдiлiгiн арттыру;
      ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргiзу және жартылай үзбей құю технологиясын енгізу;
      конденсаторлар үшiн сыйымдылығы жоғары тантал ұнтақтарын және сым өндiру технологиясын құру;
      жұмыс iстеп тұрған өндiрiстi техникалық қайта жарақтандыру.
      Инвестициялық жобалар:
      Уран, бериллий және тантал өндiрiсiнiң жобаларын iске асыру өңiрi - Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы.
      Инвестициялық бағдарламалар:
      уран өндiрiсi - жалпы сомасы 2 139 597 мың теңге 8 жоба;
      бериллий өндiрiсi - жалпы сомасы 1 462 918 мың теңге 4 жоба;
      тантал өндiрiсi - жалпы сомасы 1 375 455 мың теңге 5 жоба;
      "Экология" бөлiмi бойынша - жалпы сомасы 1 362 203 мың теңге 5 жоба.

  "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ

      2006-2008 жылдары елдің азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, астық бағасы демпингiнiң алдын алу, астық өткiзу рыноктарын кеңейту компанияның негiзгi мақсатына жатады.
      Қойылған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) алдында мынадай міндеттер тұр:
      мемлекеттiк астық ресурстарын сақтауды және жаңартуды қамтамасыз ету;
      отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерден жыл сайын астық сатып алуды жүзеге асыру;
      қазақстандық астықты әлемдiк рыноктарға жылжыту және дәстүрлi рыноктардағы позицияларды нығайту.
      Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
      2006-2008 жылдары мынадай шаралар көзделедi:
      тұқымдық материал сапасын жақсарту жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу;
      iшкi рыноктағы астық бағасын реттеу;
      мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiнiң сақталу сенiмдiлiгiн арттыру;
      қазақстандық астықты, оның iшiнде оны тасымалдау жөнiндегi проблемаларды шешу жолымен өткiзудiң тиiмдiлiгiн жоғарылату;
      астық өңдеушi ұйымдарға астық өткiзудiң тәртiбiн, оның уақтылы және тиiмдi өткiзiлуiн қамтамасыз ету мақсатында жетiлдiру;
      қазақстандық астықты халықаралық рыноктарға жылжыту.
      2006 жылға арналған негiзгi қызметтен кiрiсi 32347,2 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
      мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 4765,6 млн. теңге;
      меншiктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 27581,6 млн. теңге.
      2006 жылы бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 294,3 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
      2007 жылға арналған негiзгi қызметтен кiрiсi 34288 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 5051,2 млн. теңге;
      меншiктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 29236,5 млн. теңге.
      2007 жылы бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 323,8 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
      2008 жылға арналған негiзгi қызметтен кiрiсi 36002,4 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
      мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 5304,1 млн. теңге;
      меншiктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 30698,3 млн. теңге.
      2008 жылы бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 349,6 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
      Корпорацияның ортамерзiмдi кезеңдегі инвестициялық саясатының негізгi басымдықты бағыттары болып қазақстандық өнiм өткiзу нарықтарын кеңейту, оның экспорты көлемiн арттыру, мақта өндiрушiлерге қолдау көрсету, сондай-ақ Компанияның одан әрi қозғалысты дамуы үшiн капиталдандыру деңгейiн жоғарлату табылады.

  "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

      2006-2008 жылдары "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (бұдан әрi - Компания) негiзгi мақсаты электрондық үкiмет құру үшiн базалық инфрақұрылым қалыптастыру және мемлекеттiк органдардың ақпараттық жүйелерiнiң қалыптасуына жәрдемдесу болып қала бередi.
      Осыған байланысты жоспарланып отырған кезеңде Компанияның негiзгi міндеттері:
      нормативтiк құқықтық және әдiснамалық қамтамасыз етудi жетiлдiру;
      "электрондық" үкiмет қызметтерiне қол жетiмдiлiктi қамтамасыз ету;
      мемлекеттiк органдардың электрондық қызметтерiн қалыптастыру және дамыту;
      "электрондық үкiмет" инфрақұрылымының базалық құрамдауыштарын қалыптастыру;
      ведомствоаралық және типтiк ведомстволық ақпараттық жүйелердi құру және дамыту;
      жергiлiктi атқарушы органдардың ақпараттық ресурстары мен жүйелерiн құру;
      "электрондық үкiметтiң" ақпараттық инфрақұрылымын қорғауды қамтамасыз ету;
      "Электрондық үкiмет" инфрақұрылымын қалыптастырудың мемлекеттік бағдарламасының орындалуын қоғамдық қолдауды қамтамасыз ету болып табылады.
      Компания 2006 жылы 859,7 млн. теңге, 2007 жылы 959,7 млн. теңге, 2008 жылы 1058,3 млн. теңге негiзгi қызметтен кiрiс алуда жоспарлануда. 2006 жылы 47,9 млн. теңге, 2007 жылы - 48,1 млн. теңге, 2008 жылы - 52,6 млн. теңге мөлшерiнде таза пайда алуды жоспарлап отыр, оның iшiнде бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 2006 жылы 14,5 млн. теңге, 2007 жылы 15,0 млн. теңге және 2008 жылы 15,8 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланып отыр.

  "Қазпочта" АҚ

      "Қазпочта" АҚ (бұдан әрi - Компания) таяу перспективада дамуының негізгi мақсаты жоғары сапалы деңгейде ұсынылатын почта-жинақтау қызметтерге еркiн қол жетiмдiлiктi қамтамасыз ете алатын өңiрлiк инфрақұрылымды дамыту және жаңғырту болып табылады.
      Қойылған мақсатқа қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу қажет:
      Компанияның материалдық-техникалық базасын жетiлдiру және қазiргi заманғы технологияларды енгiзу;
      почта-жинақтау қызметтерiн ұсыну сапасын арттыру;
      көрсетiлетiн қызметтер аясын кеңейту және қазiргi заманғы банктiк өнiмдер мен Интернетке бағдарланған қызметтердi енгiзу үшiн технологиялық база құру;
      почта-жинақтау қызметтерiн дамыту үшiн қаржы тетiктерiн қалыптастыру;
      басқарудың қазiргi заманғы технологияларын енгiзу.
      Қойылған мiндеттерге қол жеткiзу мынадай iс-шараларды жүзеге асыруды болжайды:
      қалалық, аудандық және ауылдық деңгейлерде өңiрлiк желiнi дамыту;
      прогрессивтiк технологиялар базасында почта-жинақтау қызметтерiнiң жаңа түрлерiн енгiзу;
      почта-жинақтау қызметтерiн көрсету сапасын арттыру.
      Шетелдiк ұйымдармен және почта әкiмшiлiктерiмен халықаралық ынтымақтастықты дамыту саласында Компания:
      бiртұтас почта аумағын сақтау және дамыту үшiн Дүниежүзiлiк почта одағының органдарымен, өңiрлiк почта одақтарымен, шетелдiк почта әкiмшілiктерiмен ынтымақтастықты;
      почта жөнелтiлiмдерiн жiберудiң бақылау мерзiмдерiн сақтауды жалғастырады.
      Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
      Инвестицияларды өңiрлiк инфрақұрылымды дамытуға жiберу капиталдық және ақпараттық-технологиялық жайластыру деңгейi бойынша почта-жинақтау қызметтерiнiң стандартты тiзбесiн сапалы негiзде көрсетуге мүмкiндiк бередi. Мынадай iс-шаралар басым болып айқындалған: өңiрлiк желiнi және магистральдық бағыттарды оңтайландыру мақсатында почта жөнелтiлiмдерiн жеткiзу жиiлiгiн және оларды жеткiзу мерзiмдерiн қоса алғанда, почта байланысын пайдалану көрсеткiштерiн жақсарту.
      Алға қойылған мақсаттарға табысты қол жеткiзу үшiн таяу перспективада көрсетiлетiн қызметтер аясын кеңейтуге, олардың жаңа түрлерiн енгiзуге көп назар аударылады, оның iшiнде:
      EMS Kazpost курьерлiк қызметiн дамыту және халықаралық жедел почта саласында әлемнiң аса iрi почта әкiмшiлiктерiмен ынтымақтастық;
      тапсырыстар бойынша сәлемдемелiк сауда жүйесiнiң шегiнде сервистiк қызмет көрсету арқылы "Taуap-Почтамен" каталогтары бойынша, оның iшiнде Интернет арқылы почталық сауданы ұйымдастыру және дамыту;
      халықтың тұрғын үй жинақтарын және тұтыну кредиттерiн берудi тарту жөнiндегi агенттiк қызметтердi дамыту;
      кеңейтiлген функционалдық мүмкiндiктерi бар банкоматтарды пайдалану және Pos терминалдарды орнату арқылы пластикалық карточкалар қызметтерiн енгiзу;
      сақтандыру ұйымдары мен зейнетақы қорларына шарттар жасасу, зейнетақы жинақтары туралы хабарламаларды жеткiзiп беру жөнiнде агенттiк қызметтер көрсету саласын кеңейту.
      Қазақстан экономикасының индустриялық-инновациялық дамуына, жәрдемдесу үшiн Компания 2006-2008 жылдары бiртұтас ақпараттық кеңістiкке қол жетімділікті қамтамасыз ететiн және технологиялық дамудың базалық тұғыры болатын технологиялық процестердi жаңғырту және автоматтандыру процесiн жалғастыруды жоспарланып отыр. Негiзгi iс-шаралар ретiнде мыналар айқындалды:
      корпорациялық ақпараттық жүйенi енгiзудi аяқтау;
      Компанияның ауылдық өңірлік желісiн компьютерлендiру;
      Компанияның материалдық-техникалық базасын жаңғыртуды жүзеге асыру және қазiргi заманғы технологияларды енгізу;
      жоғары технологиялық қызметтердi енгiзу үшін техникалық негіз құру.
      2006-2008 жылдары шығатын жазбаша хат-хабардың көлемiн 36,5 млн. бiрлiкке дейiн немесе 2004 жылға қатысты 11,3 %-ға ұлғайтуды қамтамасыз ету, 2006-2008 жылдары сәлемдемелерді қабылдау деңгейiн 1,57 млн. бiрлiкке дейiн немесе 2004 жылмен салыстырғанда 4,7 %-ға арттыру жоспарланып отыр, мерзiмдi баспа басылымдарының көлемiн 2004 жылға қатысты 23,7 %-ға өсiрудi қамтамасыз ете отырып, 194,0 млн. бiрлiкке дейiн жеткiзу ұйғарылған. 2008 жылы қабылданған жеделдетiлген почта жөнелтiлiмдерiнiң санын 370 мың бiрлiкке немесе 2004 жылмен салыстырғанда 5,7%-ға арттыру жоспарланады.
      Компания 2006 жылы 8470,2 млн. теңге, 2007 жылы 9528,9 млн. теңге, 2008 жылы 10624,5 млн. теңге негiзгi қызметтен кiрiс алуда жоспарлануда. 2006 жылы 174,2 млн. теңге, 2007 жылы - 175,7 млн. теңге, 2008 жылы  - 177,5 млн. теңге мөлшерiнде таза пайда алуды жоспарлап отыр, оның iшiнде бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 2007 жылы 50 млн. теңге және 2008 жылы 55 млн. теңге мөлшерінде дивидендтер аудару жоспарланып отыр.

  "Қазақтелеком" АҚ

      Экономиканың өрлеуімен, іскерлік белсендiлiктiң жандануымен, халық табысының бiршама өсуiмен сипатталатын қолайлы макроэкономикалық факторлар болжанып отырған кезеңде телекоммуникация қызметтерiн көрсетуге деген көтерiңкi сұранысты қалыптастырады және телекоммуникациялар рыногының серпiндi дамуына септiгiн тигiзедi.
      "Қазақтелеком" АҚ (бұдан әрi - Компания) жоспарланып отырған кезеңге арналған мақсаты:
      1) мемлекеттік басқару органдары мен қоғамның телекоммуникациялық қызметтердiң барлық түрлерiн алудағы қажеттiлiктерiн қанағаттандыру;
      2) рыноктық құнды тұрақты ұзақ мерзiмдi өсіру болып табылады.
      Компанияның алдағы кезеңге арналған мiндеттерi:
      1) өзiнiң рыноктағы позициясын нығайту;
      2) бизнеске бағдарланған iшкi және сыртқы саясатты қалыптастыру;
      3) бәсекеге қабiлеттi әрi қазiргi заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыру.
      Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
      1) қазiргi заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыруды аяқтау;
      2) жоғары табысты сегменттерде бизнестi жандандыру;
      3) қызметтер мен клиенттерге қызмет көрсету сапасын арттыру.
      Негiзгi телефон аппараттарының саны 2006 жылы 2004 жылмен салыстырғанда 5,9%-ға өседi және 2,4 млн. бiрлiктi құрайды. Қалааралық, халықаралық телефон трафигi 13%-ға өседi және 1,8 млрд. минутты құрайды.
      Дивидендтер төлеу заңнамада белгiленген тәртiппен жүргiзiледi. Өткен жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер болжамы 2006 жылы 4600 млн. теңгенi, 2007 жылы 4500 млн. теңгенi, 2008 жылы 4500 млрд. теңгенi, оның iшiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер бойынша тиiсiнше 2600 млн. теңгенi, 2500 млн. теңгенi және 2500 млн. теңгенi құрайды.
      Компанияның тәуелдi ұйымдарға қатысты 2006 - 2008 жылдарға арналған дивидендтiк саясатында Компания дивидендтер төлеуге таза кiрiстiң шамамен 20%-ын жұмсайтын болады деп ұйғарылып отыр. Компания алатын дивидендтер тәуелдi ұйымдардың жарғылық капиталындағы оның үлесi негiзiнде есептелетiн болады.
      2006 - 2008 жылдары тәуелдi ұйымдардан дивидендтердiң жиынтық түсiмдер болжамы жыл сайын 2500 млн. теңгенi құрайтын болады.
      Болжам бойынша негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 2006 жылы 85400 млн. теңгенi, 2007 жылы 87200 млн. теңгенi, 2008 жылы 89300 млн. теңгенi құрайды. Компанияның эксклюзивтiк құқығын алып тастау және бәсекелестiктi дамыту нәтижесiнде қалааралық, халықаралық байланыс кiрiстерi 2005 жылдың деңгейiнде қалады деп болжанып отыр. Тарифтердi қайта теңгерiмдеу және желiнi кеңейту нәтижесiнде жергiлiктi байланыс бойынша кiрiстер 2005 жылғы 18500 млн. теңгеден 2007 жылы 19000 млн. теңгеге дейiн өседi.
      Телекоммуникациялар саласын ырықтандыру жағдайларында бәсекелi ортаның дамуы рентабельдiлiктiң 2005 жылғы 33,3 %-дан 2008 жылы 30,3 %-ға дейiн төмендеуiне түрткi болды.
      Болжам бойынша таза пайда 2006 жылы 27100 млн. теңгенi, 2007 жылы 27000 млн. теңгенi, 2008 жылы 27100 млн. теңгенi құрайтын болады.
      Инвестициялық бағдарлама мынадай басым жобаларды iске асыруға бағытталады:
      1) Ұлттық ақпараттық супермагистраль (МACM) салуды жалғастыру;
      2) жергiлiктi телекоммуникациялар желiсiн жаңғырту және дамыту;
      3) деректер беру желiсiн дамыту;
      4) коммерциялық жобаларды дамыту.
      2007 жылы ҰАСМ-ның құрылысы аяқталады, жергiлiктi желiлердi цифрландыру деңгейiн құрастырылған сыйымдылықтың 60%-ына дейiн қамтамасыз ету көзделiп отыр. Қазiргi заманғы цифрлық жабдықтар базасында жергiлiктi телекоммуникациялар желiлерiн жаңғырту және дамыту, желiнi оңтайландыру мен оны пайдалану жөнiндегi жұмыстар жалғасады. Компания алдағы уақыттағы қызметiнде озық технологияларды пайдалану негiзiнде телекоммуникациялық қызметтер аясын кеңейтуге басым мән беретiн болады.

  "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

      Жоспарланып отырған кезеңде "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) дамыту сыртқы және iшкi факторлардың ықпалымен жүргiзiлетiн болады.
      Компанияны дамытудың негiзгi мақсаттары:
      1) жолаушыларды, жүктердi, багажды, жүк-багажды және почта жөнелтiлiмдерiн тасымалдау кезiнде қозғалыс қауiпсiздігін қамтамасыз ету;
      2) саланың сапалы, одан әрi тұрақты дамуды қамтамасыз ететiн жаңа ақпараттық және техникалық деңгейге көшуi;
      3) Қазақстанның транзиттiк әлеуетiн дамыту жолымен транзиттiк тасымалдар көлемiн арттыру;
      4) жүктемесi көп учаскелердi электрлендiрудi жүргiзу;
      5) темiр жол көлігін одан әрi қайта құрылымдау;
      6) қаржылық тұрақтылықты нығайту болып табылады.
      Көрсетiлген мақсаттарға қол жеткiзу үшiн Компания мынадай мiндеттердi шешудi көздеп отыр:
      1) негiзгi құралдарды жаңарту және жаңғырту;
      2) барлық ақпарат ағындарын бiрiктiретiн және тасымалдау процесi туралы барлық деректердi шоғырландыратын бiрыңғай ақпараттық желi құру;
      3) өндiрiстiк процестердi автоматтандыру және механикаландыру;
      4) жүктердi шекаралас елдердiң темiр жол учаскелерiн пайдаланбай ел аумағымен барынша қысқа бағыттар бойынша тасымалдауға мүмкiндiк беретiн, сондай-ақ табиғи ресурстардың перспективалы кен орындары мен жаңа өндiрiстiк орталықтарды игеру, ұлттық экономиканың ауданаралық көлiк байланыстарын ұтымды ету, жаңа көлiктiк бағыттар мен транзиттiк дәлiздер құру сияқты маңызды мiндеттерiн шешу үшiн жаңа темiр жол желiлерiн салу;
      5) қабылдау-өткiзу пункттерiн жақсарту және дамыту;
      6) темiр жол көлiгі саласындағы нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру;
      7) ресурстарды ұтымды пайдалана отырып, шығыстарды оңтайландыру.
      Жоспарланып отырған кезеңде әлеуметтiк-экономикалық дамудың жалпы бағыты сақталады және Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары мен Темiр жол көлiгiн қайта құрылымдау бағдарламасының мақсаттары мен мiндеттерiне сәйкес келетiн болады.
      Жолдың жоғарғы құрылысын оңалту, барлық тасымалдау бөлiмшелерiн бiрыңғай диспетчерлiк орталыққа бiрiктiре отырып, толық автоматтандырылған диспетчерлiк басқару жүйелерiн енгiзу, электрмен жабдықтау, белгi беру және байланыс құрылғыларын жаңғырту, инженерлiк құрылыстарды қайта жаңғырту, бағыттамалы бұрмаларды ауыстыру және т.б. сияқты жолаушыларды, жүктердi, багажды, жүк-багажды және почта жөнелтiлiмдерiн тасымалдау кезiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн арттыру жөнiндегi iс-шаралар бiр мезгiлде бiрнеше бағыт бойынша жүргiзiлетiн болады.
      Темiр жол көлiгiнде өндiрiстiк процестiң барлық кезеңдерiн қадағалауға мүмкiндiк беретiн ықпалдастырылған ақпараттық жүйе құру жоспарлануда.
      Транзиттiк тасымалдар көлемiн арттыру, бұл үшiн МТЖ құрылымын халықаралық стандарттарға сәйкес дамыту, қызмет көрсету сапасын жақсарту қажет.
      Осы бағыт шеңберiнде орта мерзiмдi кезеңде мынадай iс-шараларды iске асыру:
      1) Алтынсарин - Хромтау жаңа темiр жол желiсiн салуды аяқтау;
      2) шекарадағы Достық станциясының өткiзу қабiлетiн жылына 10 млн. тоннаға дейiн ұлғайту;
      3) жаңа темiр жол желiлерiн салу жөнiндегi, оның iшiнде Трансқазақстандық темiр жол магистралын салу жобасы жөнiндегi жұмысты жалғастыру жоспарланып отыр.
      Экологиялық ахуалды жақсарту және темiр жол көлiгiнiң экономикалық тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында жоспарланып отырған кезеңде Екiбастұз - Павлодар учаскесiн электрлендiрудi аяқтау.
      Темiр жол көлiгi саласын дамыту Қайта құрылымдау бағдарламасына сәйкес жүргiзiлетiн болады. Темiр жол көлiгiн қайта құрылымдаудың негiзгi бағыттары саланы бiртiндеп, экономикалық негiздi түрде монополиясыздандыру және нормативтiк құқықтық база тиiсiнше қамтамасыз етiлген жағдайда тасымалдау және қамтамасыз ету қызметiнде бәсекелi ортаны қалыптастыру болып табылады.
      Жүк тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен болжамды жүк айналымы 2006 жылы 183 040 млн. т-км (2005 жылға қатысты 6,0%-ға ұлғаю) құрайды.
      Жүк тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен болжамды жүк айналымы 2007 жылы 194 022 млн. т-км (2006 жылға қатысты 6,0%-ға ұлғаю) құрайды.
      Жүк тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен болжамды жүк айналымы 2008 жылы 205 663 млн. т-км (2007 жылға қатысты 6,0%-ға ұлғаю) құрайды.
      2006 жылы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың негiзгi қызметiнен түсетiн, тұрақты өндiрiстiк-қаржылық қызмет пен Компанияның инвестициялық қажеттiлiктерiн жабу үшiн қажеттi кiрiстер кемiнде 291 123 млн. теңгенi құрауға тиiс, 2007 жылы кемiнде 155 166 млн. теңгенi құрауға тиiс, 2008 жылы кемiнде 167 082 млн. теңгенi құрауға тиiс.
      Компанияның негiзгi қызметi бойынша шығыстар (өткiзiлген өнiмнiң өзiндiк құны) 29637 млн. теңге мөлшерiнде болжанып отыр. 2005 жылдың деңгейiне қатысты 2006 жылы шығыстардың өсуi 12,3 %-ды құрайды, 2007 жылы 20318 млн. теңге мөлшерiнде, 2008 жылы 21361 млн. теңге мөлшерiнде болжанып отыр.
      2006 жылдың қорытындылары бойынша таза табыс 666 млн. теңге, 2007 жылы тиiсiнше - 7044 млн. теңге, 2008 жылы - 9225 млн. теңге мөлшерiнде қаржылық оң нәтиже болжануда.

  "Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ

      "Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) қызметiнiң мақсаты шығарылатын өнiмдi әртараптандыру, станок паркiн жаңарту, iшкi рынокты өз өндiрiсiнiң өнiмдерiмен толтыру, инвестициялық және инновациялық жобаларды iске асыру, Компания кәсiпорындарының инвестициялық тартымдылығын арттыруға және стратегиялық инвесторларды iздеуге бағытталған iс-шаралар кешенiн жүргiзу, экспортқа бағдарланған (соның iшiнде әскери) өнiмдi игеру және шығару, сондай-ақ әскери өнiмдер шығаруды және қазақстандық армияға көрсетiлетiн қызметтердi ұлғайту болып табылады.
      Көрсетiлген мақсатқа қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу:
      кәсiпорындардың өндiрiстiк әлеуетiн тиiмдi пайдалану;
      менеджменттiң, маркетингтiң, қаржылық есепке алудың прогрессивтiк әдiстерiн енгiзу;
      мемлекеттiк, шетелдiк, отандық инвестицияларды тарту;
      ИСО 9000 халықаралық стандарты бойынша сапа менеджментi жүйесiн енгiзу;
      франчайзинг және мемлекетаралық кооперация жүйесi арқылы технологиялар трансфертi мақсатында әлемдiк машина жасау өнiмдерiн шығарушыларды тарту;
      ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстар жүргiзу және өнiм өткiзудiң жаңа рыноктарын игере отырып, жаңа жоғары технологиялық өнiм түрлерiн шығару көзделiп отыр.
      Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
      Алға қойылған 2006-2008 жылдарға арналған мiндеттердi шешу үшiн мынадай iс-шараларды iске асыру:
      қосарлы қолданылатын базалық технологияларды кеңiнен пайдалану негiзiнде әскери және азаматтық өндiрiстердi ықпалдастыру;
      техникалық, технологиялық және кадрлық жағынан барынша жарақтандырылған кәсiпорындарда қажеттi жұмылдыру қуаттарын сақтау және әскери өнiмнiң өндiрiсiн оқшауландыру;
      қолданыстағы және жоспарланатын мемлекеттiк және салалық бағдарламалар шеңберiнде жұмыс iстеп тұрған өндiрiстер мен технологияларды жаңғыртуға және жаңаларын енгiзуге белсендi жәрдем көрсету;
      өндiрiстiк алаңдар бойынша да, жабдықтар бойынша да өндiрiстiк қуаттарды оңтайландыру;
      Компания ішінде кәсiпорындардың ықтимал кооперациясы бойынша зерттеулер жүргізу және машина жасау кластерiн құру;
      мемлекеттiк қорғаныс тапсырысының Компания кәсiпорындарына орналастырылуын қамтамасыз ету;
      меншiктi және қарыз қаражаты есебiнен ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарды қаржыландыру көлемiн ұлғайту;
      шығарылатын өнiмнiң өзiндiк құнын төмендету;
      материалдар мен құрамдауыштарды орталықтан сатып алуды қалыптастыру, сондай-ақ оларды Компания кәсiпорындарында өндiрудi ұйымдастырудың орындылығына талдау жүргізу;
      бiрыңғай маркетингтiк саясатты әзiрлеу қажет.
      2006 жылы өндiрiлетiн өнiмнiң көлемiн 9700 млрд. теңгеге дейiн, 2005 жылдың деңгейiнен 119,5% ұлғайту жоспарланып отыр.
      2007 жылы өнiм өндiру 11100 млн. теңгеге дейiн ұлғаяды, бұл 2006 жылға 114%-ды құрайды.
      2008 жылы 12900 млн. теңге көлемiнде өнiм өндiру жоспарланып отыр, бұл 2007 жылдың деңгейiне 116,6 %-ды құрайды.
      2006 жылы Компания 11000 млн. теңгеге дейiн, 2006 жылы 12600 млн. теңге кiрiс алуды жоспарлап отыр, 2008 жылы Компанияның кiрiс бөлiгi 14300 млн. теңгенi құрайды.
      Компания кәсiпорындарының инвестициялық жобалары.
      1. "Мұнаймаш" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы. Мұнай өндiретiн кәсiпорындарға штангалы тереңдiк сорғыларды жасау үшiн "Мұнаймаш" АҚ-тың технологиялық базасын жаңарту. Құны - 468,5 млн.теңге;
      2. "Семей машина жасау зауыты" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы. Тракторларға трансмиссияларды, қосалқы бөлшектердi жасауды, "КАМАЗ" автомобильдерiне демультипликаторларды жасауды көздейдi. Құны - 2255,0 млн.теңге;
      3. "Тыныс" АҚ-та композиттiк баллондарды (956,8 млн.теңге) және полиэтилен құбырларын (199,0 млн.теңге) өндiру;
      4. "Киров атындағы зауыт" АҚ-ты жаңғырту және техникалық қайта жарақтандыру бағдарламасы, жобаның құны - 123,5 млн. теңге;
      5. Қазақстан Республикасының байланыс желiлерiне арналған қазiргi заманғы цифрлық телекоммуникациялық жабдық жасау үшiн "Омега" прибор жасау зауыты" АҚ-тың инвестициялық бағдарламасы (жобаның құны - 379,9 млн. теңге);
      6. "Қазақстан патроны" инвестициялық бағдарламасында жауынгерлiк және спорттық-аңшылық патрондарды өндiру көзделедi (2470 млн. теңге);
      7. "КамАЗ" шассиi базасында автобустарды, самосвалдарды, арнайы автотехниканы, тiркемелер мен жартылай тiркемелердi автожинау өндiрiсiн ұйымдастыруды көздейтiн "Қазақстан - КамАЗ" автомобиль консорциумы.

  "Астана халықаралық әуежайы" АҚ

      "Астана халықаралық әуежайы" АҚ (бұдан әрi - Компания) болжанып отырған кезеңдегi басты мақсаты әуежайдың кiрiстiлiгiн ұлғайту, тұрақты өсудi, әуе кемелерi мен жолаушыларға қауiпсiз және жүйелi қызмет көрсетудi қамтамасыз ету болып табылады.
      Жоспарланатын кезеңге арналған негізгі мiндеттер:
      авиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету деңгейiн арттыру;
      транзиттiк әлеуеттi дамыту және пайдалану;
      халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес әуежай инфрақұрылымын құру және техникалық жарақтандыруды жоғарылату;
      әуе кемелерi мен жолаушыларға қызмет көрсетудегi сапаның жоғары стандарттарына қол жеткiзу болып табылады.
      Қойылған мiндеттердi iске асыру мақсатында негiзгi бағыттар болып:
      Еуропа мен Оңтүстiк-Шығыс Азия арасындағы бағытта ұшатын шетелдiк авиакомпанияларды Астанаға тарту;
      әуежайдың инфрақұрылымын құру және халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес оның техникалық жарақтандырылуын жоғарылату. Астаналық әуежайдың жаңа қуаттарын барынша пайдалануды қамтамасыз ету. Әуежайдың жаңа объектiлерiн 2005 жылы толық пайдалануға енгiзу оның өткiзу қабiлетiн екi есе ұлғайтты, бұл авиатасымалдар көлемiн тиiсiнше ұлғайтуды талап етедi;
      көрсетiлетiн авиациялық, сондай-ақ авиациялық емес қызметтерді үнемi жетiлдiру жолымен қолайлы жағдайлар жасау жөнінде қажеттi шараларды қабылдау, қосымша кiрiс түсiретiн жоғары технологиялық қызметтердiң жаңа түрлерiн әзiрлеу және көрсету;
      әуежайды пайдаланып жүрген, сондай-ақ әлеуеттi клиенттерге қатысты белсендi маркетингтік стратегия жүргізу жолымен өңiрдегi бәсекелiк позицияны күшейту айқындалды.
      Компания 2006 жылы 5193,0 млн. теңге, 2007 жылы 5556,5 млн. теңге, 2008 жылы 5889,9 млн. теңге таза табыс алуын жоспарлауда.

  "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi Қазақстан компаниясы" АҚ

      "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi Қазақстан компаниясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) негiзгі мақсаты Ұлттық электр желiсiнiң жұмыс iстеу сенiмдiлiгiн одан әрi арттыру және көрсетiлетiн қызметтер сапасын жоғарылату болып табылады.
      Осыған байланысты 2006-2008 жылдар кезеңiнде мынадай мiндеттердi шешу:
      "KEGOC" АҚ-тың көлiктiк жүйесiн оңалтуға бағытталған "Қазақстан Республикасының Ұлттық электр желiсiн жаңғырту" жобасын аяқтау және энергия жүйесiн диспетчерлiк басқаруды жетiлдiру;
      қолданыстағы транзиттiң сенiмдiлiгiн арттыруға, сондай-ақ Оңтүстiк Қазақстандағы электр энергиясының тапшылығы мен қуатын жабуға мүмкiндiк беретiн "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстік" жобасын iске асыруды қоса алғанда, Ұлттық электр желiсiн одан әрi дамытуды қамтамасыз ету;
      Ұлттық электр желiсiн жаңғырту жобасын және "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi" жобасын iске асыру үшiн тартылған қарыз қаражаты бойынша Компания мiндеттемелерiн орындауды қамтамасыз ету;
      Компания теңгерiмiндегi электр желiлерi объектiлерiн жөндеу және пайдалану жөнiндегi қажеттi жұмыстарды жүргiзу, сондай-ақ жабдықтардың ескiргендерiн жаңартуға және жаңа жабдық орнатуға қажеттi инвестицияларды жүзеге асыру.
      Алға қойылған мiндеттердi шешу үшiн Компания:
      Компанияның және Қазақстан Республикасының Бiртұтас энергетикалық жүйесiнiң басқару құрылымын жетiлдiру, Ұлттық электр желiсiнiң қалыпты жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының Бiртұтас электр желiсi көрсететiн қызметтердiң сапасы мен жұмыс iстеу сенiмдiлiгiн арттыру үшiн электр желiлерiн дамыту, осы заманғы жаңа технологияларды енгiзу жөнiнде жұмыстар жүргiзудi;
      "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салуды жүзеге асыруды;
      Компанияның қызметiне байланысты негiздемелi шығындарды ұлғайту кезiнде, сондай-ақ қарыз қаражаты бойынша мiндеттемелердi төлеудi қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiне тарифтер деңгейiн өзгертуге арналған өтiнiмдер ұсынуды;
      2006 жылы электр энергиясын техникалық диспетчерлендiру жөнiндегi қызметтер көлемi 65,8 млрд. кВт.с., 2007 жылы 67,1 млрд. кВт.с., 2008 жылы 69,5 млрд. кВт.с. деңгейiнде жоспарланып отыр.
      Компания желiлерi бойынша электр энергиясын беру көлемi 2006 жылы 34,1 млрд. кВт.с. мөлшерiнде жоспарлануда. 2007 жылы көлем 1,19 млрд. кВт.с.-ға ұлғаяды және 35,3 млрд. кВт.с. құрайды, ал 2008 жылы электр энергиясын беру көлемi 36,5 млрд. кВт.с. көлемiнде жоспарланып отыр.
      Компания негiзгi қызметтен:
      2006 жылы 19500 млн. теңге (2005 жылға қатысты 6,2 %-ға ұлғаю), 2007 жылы 21000 млн. теңге және 2008 жылы 23800 млн. теңге кiрiс алуды жоспарлап отыр.

  "Қазақ ақпарат агенттiгi" ҰК" АҚ

      2006-2008 жылдар кезеңiнде "Қазақпарат" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) мақсаты мықты корреспонденттiк жүйесi бар, Қазақстан Республикасы мен Орталық Азия және Каспий жағалауы елдерiнiң ақпараттық қажеттiлiгiн қамтамасыз ететiн, ақпарат алу, беру және өңдеу саласындағы жоғары мемлекетаралық ақпараттық технологияларды қолдана отырып жұмыс iстейтiн ақпараттық-талдамалық агенттiктi қалыптастыру болып табылады.
      Компанияның алдағы кезеңге арналған негiзгi мiндетi ақпараттық сипаттағы хабарларды қалыптастыру мен таратудың сапалық және сандық көрсеткiштерiн жақсарту, сондай-ақ Компанияның өндiрiстiк-шаруашылық қызметiн жақсарту болып табылады.
      Компанияның мiндеттерi:
      бизнеске бағдарланған даму стратегиясын қалыптастыру және дамыту;
      ақпарат өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн жоғарылату;
      ақпараттық және техникалық инфрақұрылымды жетiлдiру;
      ақпараттық материалдардың сапасын жақсарту;
      Қазақстан мен шетелдiк тұтынушылар резиденттерiне ақпарат жаңалықтарын беру жөнiндегi жедел және толық ауқымды сервистi қамтамасыз ету;
      корреспонденттiк желiнi кеңейту, сондай-ақ республика iшiндегi және шетелдердегi корреспонденттiк пункттердiң қызметiн жақсарту үшiн жағдайлар жасау;
      Компания қызметiнiң қаржы-экономикалық көрсеткiштерiн жетiлдiру болып табылады.
      Компанияның инвестициялық бағдарламасы шеңберiнде 2006-2008 жылдары шетелдiк корреспонденттiк пункттердi құру және материалдық-техникалық жарақтандыру жөнiндегi инвестициялық жобаны iске асыруды жүзеге асыру көзделiп отыр. Осы жоба шеңберiнде 10-нан астам алыс және жақын шет елдерде компанияның корреспонденттiк пункттерiн ашу көзделуде. Аталған проблемаларды шешу үшiн қажеттi компьютерлiк, коммуникациялық және басқа да техникалық жабдық сатып алуды жүзеге асыру ұйғарылып отыр. Бұл жобаны iске асыруға арналған болжамды шығыстар 55000 мың теңгенi құрайды. Жобаны iске асыру мерзiмi - 2006-2008 жылдар. Инвестициялық жобаны қаржыландыру көзi компанияның меншiктi қаражаты болып табылады.

         Ұлттық компанияларды дамытудың 2006-2008 жылдарға
                арналған негiзгi көрсеткiштерi

             Орташа айлық жалақының көрсеткіштері                                                                (мың теңге)

 Компаниялардың
     атауы

2004 ж. факт

2005 ж. бағалау

2006 ж. болжам

2007 ж. болжам

2008 ж. болжам

"KEGOC" АҚ

52,1

58,6

60,5

62,2

63,9

"ҚазМұнайГаз" АҚ

108,3

124,9

127,9

130,6

133,6

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ"

48,8

48,9

49,1

51,2

53,4

"Астана
халықаралық
әуежайы" АҚ

40,5

52,3

42,1

44,2

46,4

"Қазақтелеком" АҚ

43,1

47,8

50,9

54,6

56,7

"Қазпочта" АҚ

19,1

24,6

28,9

31,9

35,8

"Қазақстан темір
жолы" АҚ

37,5

45,9

48,9

48,2

50,3

"ҰАТ" АҚ

59,1

56,6

81,3

81,3

88,8

"Азық-түлік
корпорациясы" АҚ

74

111,48

136,4

139,8

143,4

"Қазақпарат" АҚ

43,7

66,5

66,1

76,3

91,1

"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ

22,4

27,9

31,1

34,1

37,9

"Қазғарыш" ҰК" АҚ*

  

  

  

  

  

* - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242  қаулысымен  құрылған

                     Қызметкерлердің саны                                                                                                           (адам)

 Компаниялардың
    атауы

2004 ж. факт

2005 ж. бағалау

2006 ж.
болжам

2007 ж. болжам

2008 ж.
болжам

"KEGOC" АҚ

3835

3951

4110

4308

4350

"ҚазМұнайГаз" АҚ

32751

34856

35947

36104

36275

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ

16446

17143

18222

18382

18761

"Астана
халықаралық
әуежайы" АҚ

804

1100

1436

1436

1436

"Қазақтелеком" АҚ

33220

32720

32220

31720

31220

"Қазпочта" АҚ

13720

14376

14400

14700

14700

"Қазақстан темір жолы" АҚ

78872

79293

80369

75089

76109

"ҰАТ" АҚ

274

381

460

550

600

"Азық-түлік корпорациясы" АҚ

310

320

340

350

360

"Қазақпарат" АҚ

102

154

155

155

155

"Қазақстан
инжиниринг ҰК" АҚ

  7082

 6601

  6953

  7099

  7174

"Қазғарыш" ҰК"
АҚ*

  

  

  

  

  

Барлығы

187416

190895

 194612

 189893

 191140

 
* - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242  қаулысымен  құрылған

                           Жалақы қоры
                                                     (млн.теңге) 

 Компаниялардың
     атауы

 2004 ж.
  факт

 2005 ж.
бағалау

 2006 ж.
 болжам

 2007 ж.
 болжам

 2008 ж.
 болжам

"KEGOC" АҚ

2398,9

2776,1

2984,6

3213,8

3333,8

"ҚазМұнайГаз" АҚ

42254,8

52032,1

54963,4

56379,1

57950,1

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ

9241,6

10056,5

10729,3

11285,9

12019,6

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ

390,6

690,1

724,6

760,8

798,9

"Қазақтелеком" АҚ

17200,9

19492,9

19713,6

20768,9

21259,3

"Қазпочта" АҚ

3292,6

4242,1

4995,3

5641,9

6318,9

"Қазақстан тeмip жолы" АҚ

35529

43700

47195

43418

45906

"ҰАТ" АҚ

194,2

258,8

448,9

536,3

639,5

"Азық-түлік
корпорациясы" ЖАҚ

275,3

428,1

556,5

587,1

619,4

"Қазақпарат" АҚ

53,5

123

123

141,9

169,4

"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ

1903,9

2209,9

2597,6

2906,7

3261,7

"Қазғарыш" ҰК"
АҚ*

  

  

  

  

  

Барлығы

112735,3

136009,6

145031,8

145640,4

152276,6

 
* - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242  қаулысымен  құрылған

                Негізгі қызметтен түсетін кіріс
                                                      (млн.теңге)

 Компаниялардың
     атауы

2004 ж. факт

2005 ж. бағалау

2006 ж.
болжам

2007 ж. болжам

 2008 ж.
 болжам

"KEGOC" АҚ

16835,7

18386,6

19520,8

20978,2

23813,1

"ҚазМұнайГаз" АҚ

461372,9

449141,9

454885,6

457110,9

445956,3

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ

3713,6

5076,0

4737,8

6776,1

13593,6

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ

2981,3

4852,9

5193,0

5556,5

5889,9

"Қазақтелеком" АҚ

80096,4

83466,3

85452,3

87255,0

89351,2

"Қазпочта" АҚ

6456,4

7421,9

8470,2

9528,9

10624,5

"Қазақстан темір жолы" АҚ*

224237

259267

291123

155166

167082

"ҰАТ" АҚ

541,5

673,6

859,7

959,7

1058,3

"Азық-түлік
корпорациясы" АҚ

28512,9

28799,5

27581,6

29236,5

30698,3

"Қазақпарат" АҚ

129,5

201,7

227,8

259,1

282,5

"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ

6850,8

9611,8

10896,9

12467,5     

14210,2

"Қазғарыш" ҰК" АҚ*

  

  

  

  

  

Барлығы

831728

866899,2

908948,7

785294,4

802559,9

 
* - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242  қаулысымен  құрылған

                            Таза пайда
                                                    (млн.теңге) 

 Компаниялардың
     атауы

2004 ж. факт

2005 ж. бағалау

2006 ж.
болжам

2007 ж. болжам

2008 ж.
болжам

"KEGOC" АҚ

1613,2

92,9

126,9

350,0

2252,5

"ҚазМұнайГаз" АҚ

74936,4

54874,8

55420,8

53874,9

42491,7

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ

2647,9

10503,8

3735,2

6332,9

11482,0

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ

587,9

139,6

-1452,3

-1481,3

-1553,7

"Қазақтелеком" АҚ

26917,6

27823,8

27143,6

27012,7

27058,7

"Қазпочта" АҚ

158,8

172,3

174,2

175,7

177,5

"Қазақстан Teмip жолы" АҚ*

10250

0

666

7044

9225

"ҰАТ" АҚ

50,4

51,9

47,9

48,1

52,6

"Азық-түлік
корпорациясы" АҚ

549,0

550,9

588,6

647,5

699,2

"Қазақпарат" АҚ*

-59,5

0,5

15

27,6

35,0

"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ

235,9

366,9

549,9

643,6

1048,2

"Қазғарыш" ҰК" АҚ*

  

  

  

  

  

Барлығы

116274,4

94577,4

87015,8

94575,7

92968,7

 
* - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242  қаулысымен  құрылған

            Мемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтер
                                                        (млн.теңге) 

 Компаниялардың
     атауы

2004 ж. факт

2005 ж. бағалау

2006 ж. болжам

2007 ж. болжам

2008 ж.
болжам

"KEGOC" АҚ

191,0

161,3

9,3

12,7

35,0

"ҚазМұнайГаз" АҚ

2949,2

2000

2000

2000

2000

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ

  

  

  

  

  

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ

  

  

  

  

  

"Қазақтелеком" АҚ

1910,1

2451,7

2560,3

2496,1

2483,7

"Қазпочта" АҚ

  

  

 

50,00

55,00

"Қазақстан темір жолы" АҚ

  

  

67

704

923

"ҰАТ" АҚ

  

  

14,5

15,0

15,8

"Азық-түлік корпорациясы" АҚ

274,5

275,5

294,3

323,8

349,6

"Қазақпарат" АҚ

  

  

  

  

  

"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ

31,8

32,1

38,2

  45,7 

64,1

"Қазғарыш" ҰК" АҚ*

  

  

  

  

  

Барлығы

5356,6

4920,6

4983,6

5647,3

5926,2

 
* - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242 қаулысымен құрылған

                          Инвестициялар
                                                     (млн.теңге) 

 Компаниялардың
     атауы

2004 ж. факт

200 5ж. бағалау

2006 ж. болжам

2007 ж. болжам

2008 ж. болжам

"KEGOC" АҚ

10966,9

14837,5

11043,0

19754,0

19465,4

"ҚазМұнайГаз" АҚ

105616,4

142896,2

125483,2

87195,5

80541,7

"Қазатомөнер-
кәсіп" АҚ

9162,3

33987,0

36160,9

36572,5

36600,8

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ

15339

2905

901

0

0

"Қазақтелеком" АҚ

16894,7

30712,1

26986,0

23763,0

20860,0

"Қазпочта" ЖАҚ

875,7

3032,6

4359,6

7174,7

292,0

"Қазақстан темір жолы" АҚ

38816

-

34987

38675

36499

"ҰАТ" ЖАҚ

18,3

36,0

93,0

74,00

125,0

"Азық-түлік корпорациясы" АҚ

  

1292,8

258,1

259,9

278

"Қазақпарат" АҚ

  

  

10

15

30

"Қазақстан инжиниринг ҰК" АҚ

147,4

3791,4

89,9

94,9

46,2

"Қазғарыш" ҰК" АҚ*

  

  

  

  

  

Барлығы

197836,7

233490,6

240371,7

213578,5

194738,1

 
* - "Қазғарыш" Ұлттық Компания" АҚ даму жоспарын табыс еткен жоқ,
өйткенi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы
N 242  қаулысымен  құрылған