О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (второй этап)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2005 года N 884

Обновленный

      В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан", Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1.   Утвердить Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (далее - План) в следующем составе:

      1) основные направления социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы ( раздел 1 );

      2) государственные регуляторы социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы  (раздел 2) ;

      3) перечень действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2006-2008 годы  (раздел 4) ;

      4) перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2006-2008 годы в разрезе действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ  (раздел 5) .

      2. Секретно.

      3. Секретно.

      4. Одобрить в составе Плана Прогноз важнейших показателей социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы  (раздел 3) .

      5. Принять к сведению основные направления и прогноз основных показателей развития национальных компаний на 2006-2008 годы  (раздел 6) .

      6. Акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить своевременную разработку и утверждение в установленном законодательством порядке среднесрочных планов социально-
экономического развития на 2006-2008 годы соответствующих областей и городов.

      7. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан совместно с центральными исполнительными и иными государственными органами ежеквартально информировать Правительство Республики Казахстан о состоянии социально-экономического развития страны и ходе реализации Плана.

      8. Признать утратившим силу  постановление  Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2005 года N 560 "О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (первый этап)" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 23, ст. 291).

      9. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

       Утвержден                  
постановлением Правительства        
Республики Казахстан            
от 26 августа 2005 года N 884  <*>     

     Сноска. В План внесены изменения - постановлением Правительства РК от 21 ноября 2005 года N  1144 ; от 2 декабря 2005 года N  1183 .

  Среднесрочный план
социально-экономического развития
Республики Казахстан
 

  Раздел 1. Основные направления
социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2006-208 годы

                                СОДЕРЖАНИЕ
Введение

1. Итоги социально-экономического развития Республики Казахстан в 2004 году и оценка р азвития на 2005 год
2. Условия функционирования экономики в 2006-2008 годах
    Параграф 1 . Внешние условия
    Параграф 2 . Внутренние условия
3. Цели, задачи и приоритеты развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы
    Параграф 1 . В области решения стратегических задач
    Параграф 2 . В области решения среднесрочных задач
4. Обеспечение макроэкономической стабильности
§   Параграф 1 . Макроэкономическая политика и прогноз макроэкономических показателей на 
   2006-2008 годы
5. Обеспечение финансовой устойчивости
 §  Параграф 1.  Денежно-кредитная политика и развитие финансового сектора
    Параграф 2 . Развитие финансового сектора
 §  Параграф 3 . Фискальная политика
6. Защита и развитие конкуренции, регулирование деятельности субъектов естественной  монополии
    Параграф 1 . Зашита и развитие конкуренции
 §  Параграф 2 . Тарифная политика
7. Торговля и внешнеэкономическая деятельность
§   Параграф 1.  Внешнеторговая политика
8. Развитие человеческого капитала
 §  Параграф 1 . Развитие системы образования
 §  Параграф 2 . Развитие системы подготовки специалистов со средним профессиональным 
   образованием и рабочих кадров
    Параграф 3 . Развитие науки и инноваций
    Параграф 4 . Повышение благосостояния населения
    Параграф 5 . Снижение бедности и безработицы
    Параграф 6 . Социальное обеспечение населения
    Параграф 7 . Здравоохранение
    Параграф 8 . Развитие культуры, информации, архивного дела, туризма и спорта
    Параграф 9 . Гендерное развитие
    Параграф 10 . Демография и рациональное размещение населения
9. Развитие произведенного капитала
    Параграф 1 . Инвестиционная политика
 §  Параграф 2.  Индустриально-инновационное развитие
 §  Параграф 3 . Агропродовольственная политика
    Параграф 4 . Развитие транспорта и связи
10. Развитие природного капитала
§   Параграф 1 . Развитие горнодобывающего комплекса и использование его ресурсов
    Параграф 2 . Охрана окружающей среды и природопользование
11. Территориальное развитие и инфраструктура
  § Параграф 1 . Региональное развитие

  Введение

      Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (далее - План) разработан в соответствии с  Бюджетным кодексом  Республики Казахстан и Правилами разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан.
      План обосновывает темпы развития экономики на 2006-2008 годы в зависимости от внешних и внутренних факторов и определяет действия центральных и местных органов государственного управления в области создания благоприятных условий для развития частного и государственного секторов экономики.
      План определяет задачи на 2006-2008 годы в области развития отраслей экономики и пути их решения для достижения целей и реализации приоритетов, определенных в стратегических планах, посланиях Президента Республики Казахстан к народу Казахстана и Программе Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы.      

  1. Итоги социально-экономического развития Республики Казахстан 
в 2004 году и оценка развития на 2005 год

      
      В 2004 году по сравнению с 2003 годом валовый внутренний продукт (далее - ВВП) возрос на 9,4 % и составил 5542 млрд. тенге.
      Существенный вклад в рост экономики внесла промышленность, где высокие темпы развития обеспечены стабильным развитием всех составляющих ее секторов. В 2004 году по сравнению с 2003 годом рост промышленного производства составил 10,1 %, в том числе в горнодобывающей промышленности - 12,7 %, обрабатывающей промышленности - 8,9 % производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 3,5 %.
      По сравнению с 2003 годом валовая продукция сельского хозяйства увеличилась на 0,1 % и составила 694,7 млрд. тенге.
      В секторе услуг наибольший рост обеспечен в связи, где объемы оказываемых предприятиями и организациями услуг, превысили уровень 2003 года на 32 % и составили 150,8 млрд. тенге.
      По сравнению с 2003 годом объем перевозок всеми видами транспорта возрос на 9 % и составил 1840 млн. тонн грузов.
      В 2004 году инфляции в среднем составила 6,9 %.
      Стабильное развитие всех сегментов финансового рынка позволило значительно активизировать внутренний кредитный рынок страны и увеличить размеры денежных средств, направляемых на развитие производственного сектора и сектора услуг. Кредитные вложения банков второго уровня в отрасли экономики на конец декабря 2004 года составили 1484,3 млрд. тенге и по сравнению с аналогичным периодом 2003 года выросли на 51,8 %.
      В 2004 году по всей номенклатуре товаров экспорт казахстанской продукции увеличился по сравнению с 2003 годом на 55,5 %. Экспорт нефти сырой и нефтепродуктов (включая газовый конденсат) по стоимости и индексу физического объема был выше уровня 2003 года на 61 % и 19 % соответственно.
      Экспорт проката плоского из железа увеличился на 7 %, при этом выручка от продажи увеличилась на 15 %, меди рафинированной - на 4% и 64 %, цинка необработанного - на 14 % и 42 %, свинца необработанного - на 21 % и 86%.
      В 2004 году нетто-приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан превысил 5,5 млрд. долл. США, что на 2,5 раза больше аналогичного показателя 2003 года.
      Вместе с масштабным притоком иностранного заемного капитала поступления валютной выручки от экспорта обусловили избыточное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Следствием давления, оказываемого на внутренний валютный рынок, стало номинальное удорожание обменного курса тенге по отношению к доллару США. Средневзвешенный обменный курс тенге за январь-декабрь 2004 года составил 136,04 тенге за доллар, с начала года в номинальном выражении тенге укрепился к доллару США на 9,30 %.
      За 2004 год доходы населения в реальном исчислении выросли по сравнению с 2003 годом на 13,2 %. Реальный рост среднемесячной заработной платы на одного работника в 2004 году по сравнению с 2003 годом составил 13,9 %.
      В первом полугодии 2005 года внешнеэкономические условия и проводимая в стране экономическая политика позволили сохранить высокие темпы развития экономики.
      Главными факторами, которые оказали влияние на сохранение высоких темпов роста экономики, являются высокие цены на сырье на мировых товарных рынках, благоприятный экономический климат в стране, позволивший привлечь значительные объемы инвестиций в основной капитал и прямые иностранные инвестиции, расширение внутреннего спроса и увеличение розничного товарооборота за счет роста денежных доходов населения, отсутствие резких колебаний цен на потребительском рынке и курса тенге к основным валютам.
      По оценке Агентства Республики Казахстан по статистике, рост ВВП за январь-июнь 2005 года составил 9,1 %. Высокие темпы роста обеспечены за счет увеличения выпуска продукции в промышленности и сельском хозяйстве. Значительный вклад в рост экономики внесла строительная индустрия. В секторе услуг объемы оказываемых услуг также были выше аналогичного периода прошлого года.
      В первом полугодии текущего года объем производства промышленной продукции (товаров, услуг) составил 2294,6 млрд. тенге и по сравнению с аналогичным периодом прошлого увеличился на 7 %.
      В сельском хозяйстве производство продукции увеличилось на 4 % и достиг 167,2 млрд. тенге.
      Объем строительных работ (услуг) составил 240,4 млрд. тенге и превысил уровень прошлого года на 33,8 %.
      По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевозка грузов всеми видами транспорта возросла на 2,8 %, объем розничного товарооборота увеличился на 10,8 %, объем услуг связи возрос на 21,2 %.
      Индекс потребительских цен, характеризующий общий объем инфляции, в июне к декабрю 2004 года составил 3,5 %. В среднегодовом выражении инфляция составила 7,3 % .
      За шесть месяцев текущего года средневзвешенный обменный курс тенге составил 131,21 тенге за доллар, с начала года в номинальном выражении тенге девальвировал к доллару США на 3,84 % ,
      Международные резервы страны в целом, включая деньги Национального фонда (5,2 млрд. долл. США), составили 13,2 млрд. долл. США.
      Денежная масса за шесть месяцев 2005 года увеличилась на 11,1 % и составила 1833,3 млрд. долл. США.
      В январе-июне 2005 года внешнеторговый оборот Республики Казахстан составил 21,2 млрд. долл. США и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 49,2  %.  Объемы экспорта возросли на 53,1 % и достигли 13,1 млрд. долл. США, импорта - 43,4 % и 8,1 млрд. долл. США соответственно.
      Численность безработных в июне составила 640,6 тыс. человек и снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2 %. Уровень безработицы составил 7,7 % от экономически активного населения.
      В июне 2005 года среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам, составила 3215,2 тенге и возросла по сравнению с июнем 2004 года на 14,4 %. Реальная заработная плата увеличилась на 6%.
      Стабильное развитие финансового сектора и рост реальных доходов населения были основными факторами роста вкладов населения, которые по итогам шести месяцев 2005 года увеличились на 13,7 % и достигли 509,5 млрд. тенге.
      По оценке Министерства экономики и бюджетного планирования в 2005 году реальное изменение ВВП к уровню 2004 года составит 8,8 % .
      Экономический рост будет сопровождаться увеличением темпов производства в промышленности на 6,7 % .
      В целом по республике структура посевной площади сохранится на уровне прошлого года и составит 17,9 млн. га, в том числе под зерновыми культурами (с учетом озимых) будет занято 14,3 млн. га.
      По сравнению с 2004 годом производство зерна увеличится на 4,8 % и составит 13,0 млн. тонн, из которых 10,0 млн. тонн будет составлять пшеница. Ожидается, что в сельском хозяйстве темп роста валовой продукции составит 100,5%.
      Темпы строительства будут выше 2004 года на 25 %. Рост в отрасли будет в основном обеспечен за счет расширения жилищного строительства.
      В 2005 году будет добыто 61 млн. тонн нефти и газового конденсата, что превышает уровень 2004 года на 2,7  %.
      Экспорт казахстанской продукции превысит уровень 2004 года на 24,9 % и составит 26,8 млрд. долл. США.
      Импорт по сравнению с 2004 годом увеличится на 20,1 % и составит 18,6 млрд. долл. США.
      По оценке в среднегодовом значении инфляция сохранится  в  интервале 5-7 % .

  2. Условия функционирования экономики
в 2006-2008 годах

  Параграф 1. Внешние условия

       В   2006-2008 годы по оценке различных международных финансовых организаций мировая экономика будет развиваться умеренными темпами. Определяющую роль в росте мировой экономики будут играть США, Китай, страны ЕС и Япония.
      В 2004 году по оценке Всемирного банка, рост мировой экономики составил 4 %. В 2006-2008 годах банк прогнозирует рост мировой экономики в 3,2 % ежегодно. Прогноз замедления темпов роста по сравнению с 2004 годом сделан с учетом несбалансированности мировой экономики, который вызван высоким двойным дефицитом США, затянувшимся восстановлением экономик в европейских странах, высокой неопределенностью и вероятным наступлением перегрева экономики Китая, а также непредсказуемыми ценами на нефть.
      По оценке специалистов банка в среднесрочной перспективе влияние этих факторов на рост мировой экономики сохранится.
      Ожидается, что на валютном рынке тенденция прошлых лет, которая характеризовалась ослаблением американского доллара, продолжится. В 2004 году негативное влияние на изменение курса доллара оказали в основном два фактора - усиление дефицита бюджета и торгового баланса США. Вследствие указанных факторов ослабление курса доллара США по отношению к евро составил 8,7 %, к японской йене - 3,7 %.
      По прогнозу Международного валютного фонда (далее - МВФ), рост мировой экономики в 2005 году составит более 4 %.
      По мнению специалистов фонда подорожание нефти, ускорение инфляции и несбалансированность текущих счетов будут нести определенный риск для роста мировой экономики.
      По оценке МВФ темпы роста ВВП развивающихся стран Азии в 2005 году замедлится с 8 % в 2004 году до 7 % в 2005 году. Ожидается, что в основном рост экономики в регионе будет происходить за счет значительного расширения внутреннего спроса.
      По данным Азиатского банка развития в 2004 году совокупный ВВП развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона увеличился на 7,3 %. Это самые высокие темпы роста в регионе со времени валютно-финансового кризиса 1987-1988 годов. Рекордный показатель достигнут в значительной степени за счет таких факторов как повышение доходов населения и рост внутреннего спроса, динамичное экономические развитие Китая, дальнейшая активизация торговли и экономической интеграции в регионе.
      По прогнозу специалистов банка, темпы экономического роста развивающихся стран Азии в 2005 году, несмотря на высокие цены на нефть и последствия катастрофического цунами в декабре 2004 года, будут высокими и составят 6,5 % В 2006-2007 годы темпы их экономического роста могут достичь в среднем 6,6-6,9 %.
      Негативное воздействие на экономический рост развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона могут оказать эпидемии, угроза терроризма, продолжающийся рост цен на энергоносители и нестабильность валютных курсов на фоне огромного внешнеторгового дефицита США.

  Товарные рынки

      В 2004 году рост мировых цен на основные товары казахстанского экспорта сохранится. Повышение мировых цен на энергоносители и металлы во многом определялся стремительным развитием Китая и других развивающихся стран, перебоями в добыче и поставке сырья возникшими в результате стихийных бедствий и спекулятивной активностью биржевых трейдеров.
      В первом полугодии текущего года на мировом рынке сохранилась благоприятная конъюнктура на основные экспортные товары. По данным Всемирного Банка по сравнению с соответствующим периодом 2004 года среднемировая цена на нефть марки "Брент" увеличилась на 47,2 % и составила 49,63 долл. США за баррель. Мировая цена на медь увеличилась на 20,6 %, на цинк - на 23,4 %, на свинец - на 18,9 %.
      По прогнозам Международного энергетического агентства (IЕА) в 2005 году уровень потребления нефти в мире составит 84,27 млн. баррелей в сутки. Сокращение потребления сырья в Китае, рост товарных запасов в США и увеличение добычи нефти в странах Ближнего Востока могут способствовать снижению цен.
      По данным IEA, темп роста спроса на нефть в Китае в начале 2005 года снизился до 5,4 % по сравнению с 21 % в 2004 году.
      Организация стран-экспортеров нефти (далее - ОПЕК) увеличила свои прогнозы в отношении глобального спроса на нефть-сырец в 2005 году на 80 тысяч баррелей в день. Как отмечается в экспертном докладе ОПЕК, опубликованном в венской штаб-квартире мирового  нефтяного картеля, глобальный спрос на нефть в 2005 году возрастет на 1,73 миллиона баррелей в день.
      В 2005 году на мировом товарном рынке будет наблюдаться дефицит меди.
      По оценке International Copper Study Group (ICSG), к концу 2005 года нехватка меди на рынке составит 260 тыс. тонн.
      Аналитики французского банка Societe Generale пересмотрели январский прогноз относительно стоимости меди в 2005 году. Так, средняя цена меди прогнозируется на уровне 2980 долл. США за тонну, что на 9,7 % выше предыдущего прогноза. По оценкам банка, спрос на металл в 2005 году увеличится на 3,9 % - до 17,4 млн. тонн, в результате чего образуется дефицит в размере 50 тыс. тонн.
      В среднесрочном плане участники рынка меди прогнозируют снижение биржевых запасов металла и увеличение спроса со стороны Китая.
      Продолжающееся увеличение цен на свинец объясняется развитием мировой экономики, ростом потребности Китая, а также усложнением условий добычи сырья. Средняя стоимость свинца на Лондонской бирже металлов в марте 2005 года составила 1004,6 долл. США за тонну и увеличилась на 11,3 %. При этом складские запасы уменьшились с 34 до 33 тыс. тонн.
      В долгосрочной перспективе существует тенденция дальнейшего роста спроса со стороны Китая, США и Японии, а также сокращение запасов свинца на мировых товарных рынках. На рынок свинца огромное влияние будет оказывать спекулятивный фактор, по оценкам аналитиков сегодня около 20 % от цены на свинец составляет "спекулятивная надбавка".
      Прогнозы относительно стоимости свинца предполагают повышение цен в 2005 году и понижение в 2006 году.
      В 2005 году прогнозируется увеличение общемирового спроса и сохранение высоких биржевых цен на цинк. По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, среднегодовая стоимость цинка в 2005 году может вырасти на 28 % из-за растущего спроса со стороны Китая и отсутствия новых источников металла. В целом прогнозируется увеличение спроса по сравнению с прошлым годом на 2 %.
      Согласно данным Лондонской биржи металлов, среднемесячная цена цинка в январе-июне установилась на уровне 1294 долл. США за тонну. С начала 2005 года цинк подорожал на 23,5 %.
      В связи с нынешним общим подъемом мировой экономики мировой спрос на алюминий будет расти, также как и на все прочие металлы. При этом будет наблюдаться дефицит алюминия, что будет связано с высоким спросом со стороны Китая, который остается крупным импортером глинозема. В настоящее время Китай является потребителем более 20 % всего алюминия в мире.
      Подавляющее большинство прогнозов цен на алюминий на 2005 год предполагает рост цен на этот металл. Так, французский банк Societe Generate повысил прогноз средних цен на алюминий на 6 % - до 1950 долларов за тонну. Повышение прогнозных цен произошло из-за стремительного увеличения спроса на металлы со стороны спекулятивных инвесторов.
      В целом, по оценке экспертов Morgan Stanley, цены на сталь в 2005 году превысят средний показатель за 2004 год. Так, стоимость горячекатаной рулонной стали, увеличится в 2005 году на 9 % по сравнению со средним показателем 2004 года и составит 480 долл. США за тонну. В то же время, аналитики ожидают, что уже в 2006 году цены на горячекатаную сталь упадут на 15  - в среднем до 409 долларов за тонну. Казахстан, обладая небольшим рынком, который сегодня интегрирован в мировую экономическую систему, заинтересован в стабильном развитии стран основных торговых партнеров.
      По оценке экспертов, в целом экономическая ситуация складывающаяся в США и ЕС не окажут негативного влияния на экономику Казахстана. Спрос на казахстанские экспортные товары достаточно высок и в ближайшей перспективе объемы внешней торговли с этими странами сохранятся.
      Ожидается, что в условиях реального укрепления тенге по отношению к доллару США и продолжения роста доходов, инвестиционный и потребительский спрос будет в большей степени обеспечиваться за счет импорта со странами дальнего зарубежья.
      Динамичное развитие экономики Китая позволяет прогнозировать улучшение показателей по внешнеторговым операциям и усиливает возможности расширения и продвижения казахстанского экспорта на рынок этой страны.
      В ближайшей перспективе не ожидается снижения товарооборота с основным торговым партнерам республики - Россией.
      Рынок нефти характеризуется высоким уровнем цен и устойчивым ростом, как добычи, так и потребления, что весьма благоприятно для экспортеров нефти. В целом увеличение потребления нефти в мире и наряду с высоким уровнем цены нефть благоприятно скажется на экспортной составляющей внешней торговли Казахстана.
      Снижение мирового производства зерновых, а также мировых запасов, в том числе в Китае, одним из основных торговых партнеров республики не будет основным фактором в сохранении стабильных объемов экспорта казахстанской пшеницы в предстоящие годы.
      Увеличение спроса и потребления цветных металлов со стороны Китая, США, Японии, Германии, Южной Кореи, Италии, а также в ряде других стран будет оказывать позитивное влияние на развитие металлургического комплекса Казахстана.
      Несмотря на некоторое ухудшение ситуации на рынке черных металлов, растущие потребности Китая в стальной продукции для автомобильной промышленности и судостроении создают благоприятные условия для увеличения объемов экспорта этой продукции.§  

  Параграф 2. Внутренние условия

      В 2006-2008 годы для обеспечения высоких темпов развития экономики будут созданы благоприятные условия для ускоренного развития всех основных факторов роста экономики.
      Национальный Банк Республики Казахстан с целью удержания инфляции в заданном интервале будет принимать меры по ужесточению денежно-кредитной политики. Для усиления регулирующих функций официальной ставки рефинансирования планируется внедрить в практику ежеквартальный пересмотр и установление официальной ставки рефинансирования в зависимости от общего состояния денежного рынка, спроса и предложения по займам, уровня инфляции и инфляционных ожиданий.
      Динамика обменного курса тенге будет определяться, как внешними условиями, так и политикой Национального банка, направленной на исключение резких колебаний курса тенге, обеспечивая плавное изменение курса в зависимости от притока иностранной валюты на внутренний валютный рынок.
      Как и в предшествующие годы, развитие промышленности в эти годы будет в основном определяться двумя ключевыми стратегическими документами: Государственной программой освоения казахстанского сектора Каспийского моря, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 16 мая 2003 года N 1095, и Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы (далее - Стратегия), утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096.
      В соответствии с Государственной программой освоения казахстанского сектора Каспийского моря предполагается увеличение объемов добычи нефти и газового конденсата к 2015 году по отношению к 2003 году в 2,7-3 раза.
      Стабильное развитие нефтегазового сектора является гарантией обеспечения экономического роста в Казахстане.
      Для обеспечения конкурентоспособности экономики будет продолжена реализация второго этапа Стратегии. Основным итогом этого этапа будет создание основы для развития кластерных инициатив в приоритетных отраслях экономики.
      Первым шагом в реализации этой задачи стало утверждение Планов по созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономики, которые в перспективе позволят создать новые экспортоориентированные производства. В названный План включены семь пилотных кластеров: туризм, строительные материалы, текстильная промышленность, пищевая промышленность, металлургия, нефтегазовое машиностроение, транспортная логистика. Принятые меры позволят создать условия для широкомасштабного внедрения кластерного подхода в этих секторах экономики в последующие годы.
      Отдельные приоритетные инвестиционные проекты, направленные на развитие кластерных инициатив, а также те проекты, которые носят инновационный характер, будут финансироваться через институты развития.
      Портфель инвестиционных проектов финансовых институтов развития состоит из 96 одобренных к финансированию инвестиционных проектов на общую сумму свыше 1776 млн. долл. США с долей участия институтов развития в финансировании - свыше 530 млн. долл. США.
      Инвестиционным фондом Казахстана начата разработка технико-экономическое обоснование по трем проектам - производства листового стекла стоимостью 269,15 млн. долл. США, электросварных прямошовных труб стоимостью 80 млн. долл. США и сортопроката в Караганде стоимостью 269 млн. долл. США. Ведутся проектные работы по строительству железнодорожной линии Шар-Усть-Каменогорск стоимостью 150 млн. долл. США, являющиеся перспективными проектами, направленными на формирование производственной инфраструктуры.
      В 2005 году одобрено к финансированию 29 проектов на сумму 525,2 млн. долл. США с долей институтов развития 21,5 млн. долл. США.
      При участии АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий" в течение 2004-2005 годов созданы три региональных технопарка в городах Караганда, Уральск и Алматы с общей суммой уставных капиталов более миллиарда тенге.
      Основной целью деятельности технопарков будут содействие технологическому развитию реального сектора экономики посредством создания эффективного механизма внедрения отечественных научно-технических разработок и трансферта перспективных зарубежных технологий.
       Постановлением  Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2005 года за N 387 утверждена Программа по формированию и развитию Национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы.
      Программа предусматривает введение системы грантового финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок на конкурсной основе за счет средств государственного бюджета.
      В республике предоставление инвестиционных преференций регулируется  Законом  Республики Казахстан "Об инвестициях"»от 8 января 2003 года. В мае 2005 года принят  Закон  Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам инвестиций". В нем заложен новый механизм предоставления мер государственной поддержки инвестиций, который обладает рядом преимуществ:
      поддержка и стимулирование в равной степени как отечественных, так и иностранных инвесторов;
      значительно сокращены сроки рассмотрения заявки (до тридцати рабочих дней) на предоставление инвестиционных преференций;
      упрощен порядок их предоставления и механизм предоставления инвесторам освобождения от уплаты таможенных пошлин при импорте оборудования и комплектующих к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта;
      приведен в соответствие с  Налоговым Кодексом  срок действия налоговой преференции в виде освобождения от корпоративного подоходного налога до 10 лет;
      установлены более прозрачные и четкие процедуры мониторинга исполнения инвесторами инвестиционных обязательств по контракту;
      изменена схема предоставления государственных натурных грантов.
       Закон  "Об инвестициях" не устанавливает минимальный предел объемов инвестиций, что расширяет сферу его применения, включая предприятия малого и среднего бизнеса, осуществляющие инвестиции в приоритетных видах деятельности.
      С целью повышения эффективности управления государственным имуществом будет проведена оптимизация структуры государственной собственности посредством передачи ряда государственных функций по управлению активами в рыночную среду.
      В 2006-2008 годы одним из основных факторов роста экономики будет сохранение на мировом рынке благоприятной ценовой конъюнктуры на нефть.
      Расширение внутреннего спроса на товары и инвестиционные ресурсы позволят значительно увеличить импорт инвестиционных ресурсов.

  3. Цели, задачи и приоритеты развития
Республики Казахстан на 2006-2008 годы

   Параграф 1. В области решения стратегических задач

      Главной стратегической задачей Правительства в области экономической политики в соответствии с  Посланием  Президента Республики Казахстан "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации"»является удвоение ВВП в 2008 году по сравнению с 2000 годом. Для решения этой задачи предусматривается обеспечить ежегодный рост экономики в среднем на 8,5 %.
      Одной из основных стратегических задач социально-экономической политики на среднесрочный период является создание высоких стандартов жизни граждан, что позволит обеспечить вхождение Казахстана в число эффективно развивающихся стран мира. Для реализации этой цели необходимо к 2010 году ВВП на душу населения довести до уровня превышающем 5000 долларов США, а к 2015 году - до 9000 долларов США.
      Для построения основы конкурентоспособной экономики необходимо выработать конкретные меры по недопущению "перегрева" экономики и повышения макроэкономической устойчивости.

      Рис. 1.  График по удвоению ВВП
              (См. бумажный вариант)
      Источник: Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по статистике
      

  Параграф 2. В области решения среднесрочных задач

      В 2006-2008 годы основные направления социально-экономической политики будут соответствовать целям и задачам, определенным в  Послании  Президента к народу Казахстана "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации", стратегических планах, Программе Правительства Республики Казахстан,  Стратегии  индустриально-инновационного развития.
      Повышению конкурентоспособности экономики должна способствовать активная работа по созданию инновационной экономики и развитию несырьевого сектора экономики.
      Для построения основы конкурентоспособной экономики в планируемом периоде предполагается решить следующие задачи:
      обеспечить среднегодовой темп роста ВВП в 2006-2008 годах в среднем на 8,5 %;
      обеспечить среднегодовой уровень инфляции в коридоре 5-7  %; 
      развитие рынка ценных бумаг и накопительной пенсионной системы; 
      развитие страховой системы;
      создание благоприятных условий для реализации инициатив предпринимательской среды;
      создание и развитие пилотных кластеров в металлургической, текстильной, пищевой промышленности, нефтегазовом машиностроении, строительной индустрии, туризме, транспортно-логистических услугах;
      индустриализация аграрного производства через реализацию кластерных инициатив в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья;
      решение социальных проблем сельских территорий и сокращения разрыва в уровне жизни населения сельского и городского населения; 
      развитие наукоемких производств и космической деятельности; 
      формирование кадрового потенциала для высокотехнологичных и наукоемких производств будущего;
      достойное обеспечение жизни социально незащищенных слоев населения;
      ускоренное решение жилищной проблемы;
      проведение активной, разносторонней и сбалансированной внешнеэкономической политики;
      дальнейшая реализация Концепции создания регионального финансового центра в городе Алматы.
      Приоритетами социально-экономического развития на 2006-2008 годы определены:
      дальнейшая реализация  Стратегии  индустриально-инновационного развития экономики страны, углубление сотрудничества с частным сектором;
      создание современной и эффективной системы развития науки, образования и повышения профессиональной квалификации населения; 
      развитие жилищного строительства;
      дальнейшее совершенствование системы здравоохранения; 
      комплекс мероприятий, обеспечивающих развитие малого предпринимательства;
      дальнейшее повышение пенсионного и социального обеспечения населения;
      сокращение уровня загрязнения окружающей среды;
      развитие столицы государства города Астаны.

  4. Обеспечение макроэкономической стабильности

  Параграф 1. Макроэкономическая политика и прогноз
макроэкономических показателей на 2006-2008 годы

      В настоящее время одним из актуальных вопросов в части поддержания стабильного макроэкономического развития страны является проблема недопущения "перегрева"»экономики. В последнее время в экономике Казахстана имеют место определенные тенденции, развитие которых в среднесрочной перспективе может вызвать "перегрев" экономики.
      Экономика Казахстана растет высокими темпами. С 2000 года средний темп роста ВВП составил 10,3 %. Однако, экономический рост главным образом связан с развитием сырьевого сектора, влияние которого растет.
      Структура инвестиций показывает, что большая их часть направляется в сырьевые и не торгуемые отрасли экономики. Увеличивается доля экспорта нефти и газового конденсата в общем экспорте страны.
      В первом полугодии 2005 года наблюдается некоторое усиление инфляционных процессов по сравнению с прошлым годом. Это является одним из главных признаков начала«"перегрева" экономики.
      По итогам первого полугодия текущего года уровень инфляции за январь-июнь месяц составил 3,5 %, что на 1,1 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. А в годовом выражении уровень инфляции в январе-июне 2005 года к соответствующему периоду прошлого года в среднем составил 7,3 % (6,9 - 2004 год).
      Большое воздействие на инфляцию продолжают оказывать монетарные факторы. В последние годы денежная масса растет высокими темпами, оказывая инфляционное давление на экономику. В текущем году данная тенденция продолжается. Денежное предложение продолжает расти темпами, значительно превосходящими темпами роста экономики.
      Активное участие банков в качестве заемщиков на внешнем рынке способствовало росту объема кредитования экономики банковским сектором. В свою очередь рост внешнего заимствования банков был обусловлен благоприятной ситуацией на внешнем рынке, характеризующейся низкой стоимостью ссудного капитала.
      По сравнению с 2000 годом внешние займы банков второго уровня в 2004 году выросли в 34,5 раза, а займы небанковского частного сектора по сравнению с 2001 годом выросли в 4 раза.
      Наряду с ростом внешнего заимствования и объема кредитования растут риски банков и ухудшается качество кредитного портфеля банков второго уровня.
      Денежная масса на конец 2004 года по сравнению с 1999 годом выросла в 6 раз, кредиты банков второго уровня экономике - в 10 раз, тогда как номинальный ВВП вырос лишь в 2,7 раза.
      Проводимая последнее время фискальная политика, характеризующаяся как«"либеральная", оказала определенное воздействие на макроэкономическое состояние страны в целом. Наблюдаются очевидные предпосылки для возникновения "перегрева"»экономики, в частности опережение среднего темпа роста расходов государственного бюджета над темпами роста номинального ВВП.
      Высокие темпы роста экономики наряду с быстрым ростом денежных агрегатов, проведением либеральной фискальной политики способствовали ускорению инфляционных процессов.
      Ускоренное развитие нефтяного сектора, сопровождаемое высокими мировыми ценами на нефть, проведение активной фискальной политики, ускорение инфляционных процессов и рост денежной массы также способствовали укреплению курса тенге к доллару США, начиная с 2001 года. В свою очередь, укрепление национальной валюты может привести к снижению конкурентоспособности отечественной перерабатывающей промышленности и массовому наплыву импорта.
      В целях недопущения дальнейшего«"перегрева" экономики и повышения макроэкономической устойчивости в среднесрочной перспективе необходимо предпринять комплекс мер.
      Необходимо разработать наиболее приемлемый график добычи нефти и газа на долгосрочную перспективу с учетом вовлечения новых месторождений нефти в эксплуатацию на основе проведения исследований. Нецелесообразно в настоящее время форсирование добычи нефти в Казахстане, необходимо поступающие доходы направлять на реформирование экономики, отход от ее сырьевой направленности, мобилизацию других факторов, которые станут локомотивом реализуемых программ.
      В дальнейшем в условиях высоких мировых цен на нефть и притока в страну большого объема иностранного капитала необходимо ужесточение как фискальной, так и денежно-кредитной политики.
      В области денежно-кредитной политики необходимо повысить контроль за ростом денежных агрегатов, а также повышать эффективность воздействия на денежный рынок посредством изменения процентных ставок.
      Политика развития финансового сектора должна быть направлена на дальнейшее развитие рынка ценных бумаг с тем, чтобы временно свободные денежные средства населения превращать в источники инвестиций. Кроме того, необходимо предпринимать меры по сдерживанию чрезмерных темпов роста внешнего заимствования банков второго уровня.
      В целях построения конкурентоспособной экономики необходимо развивать сектора экономики в соответствии с конкурентными преимуществами Казахстана, продолжение реформ в сфере инфраструктуры. Большое внимание нужно уделить созданию высокопроизводительной рабочей силы путем реализации стратегий в области образования и здравоохранения. В области развития науки и инноваций необходима серьезная модернизация системы высшего образования и науки.
      В 2006-2008 годы для обеспечения высоких темпов развития экономики будут созданы благоприятные условия для ускоренного развития всех основных факторов роста экономики.

              Прогноз макроэкономических показателей
           Республики Казахстан на 2005-2008 годы 

Показатели

2005 
оценка

          прогноз

  

  

2006

2007

2008

ВВП, млрд. тенге

6780

8065,4

9183,8

10471,6

реальное изменение ВВП в % к предыдущему году

108,8

108,3

108,3

108,9

ВВП, млрд. долл.
США по 
официальному курсу

52,2

63,5

74,1

87,3

ВВП, млрд. долл. США по паритету покупательной способности (ППС)

157,1

174,4

193,7

216,2

ВВП на душу
населения, долл. США по
официальному
курсу

3439,9

4147,0

4794,8

5608,7

ВВП на душу
населения, долл.
США по ППС

10361,4

11391,4

12541,8

13899,1

Индекс потребительских  цен (в среднем за год),  %

   5-7

   5-7

  5-7

  5-7

Денежная база, млрд. тенге

  778

  962

1128

1280

Денежная масса,
млрд. тенге

  2123

  2760

 3470

4200

Уровень монетизации 
экономики, %

31,3

34,2

37,8

40,1

Экспорт товаров,
млрд. долл. США (ФОБ)

26,8

29,1

29,0

27,8

Импорт товаров, млрд.долл.США (ФОБ)

18,6

23,1

24,7

25,8

Инвестиции в основной капитал млрд.тенге

2143

2529

2908

3315

в % к предыдущему году

140

118

115

114

Объем валовой
продукции  сельского хозяйства,        млрд. тенге

722,5

774,7

823,5

886,4

в % к предыдущему
году

100,5

102

102,2

103

Объем промышлен-
ной продукции,
млрд. тенге

4526

4915,4

5377,2

5929,9

в % к предыдущему году

106,7

107,3

107,6

108,8

добыча нефти     и газового   конденсата, млн.
тонн

61

62

66

72

в т.ч. экспорт,
млн. тонн

54,4

55,1

58,7

64,4

Стоимость    экспорта сырой   нефти и газового
конденсата, млн. долл. США

15089

14735

14712

14664

Мировая цена     на нефть (смесь
Brent), долларов  США за баррель

48

47

44

40

Экспортная цена на нефть, 
долларов США за баррель

36

35,3

33

30

      По оценке Министерства экономики и бюджетного планирования среднегодовой темп роста ВВП в 2006-2008 годы будет составлять в среднем 8,5 %, аккумулированный экономический рост составит 27,7 % .
      В 2006-2008 годы основным фактором роста экономики будет сохранение на мировом рынке благоприятной ценовой конъюнктуры на нефть. Прогнозируется, что мировая цена нефти марки Brent будет находиться в пределах 40-47 доллара за баррель, а экспортная цена сложится в интервале 30-35,3 долларов за барелль.
      Положительное сальдо торгового баланса в 2006-2008 годах в среднем будет составлять свыше 3,7 млрд. долл. США в год.
      Расширение инвестиционного спроса будет связано в первую очередь с внутренними источниками финансирования инвестиций, получаемых за счет собственных средств предприятий. Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал в 2006-2008 годах составит 15,7 %.
      В 2006-2008 годах прогнозируется увеличение темпов роста промышленности, который составит в среднем 7,9  %.

       Производственная структура ВВП, в %
      (См. бумажный вариант)
      Источник: Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
      

      Сохранится тенденция опережающего роста услуг по сравнению с производством товаров. Производство товаров будет расти в среднем в прогнозируемом периоде на 7,8 % в год, а производство услуг на 9,3 % .
      Доля услуг в объеме ВВП с 48,9 % в 2005 году возрастет до 49,7 % к 2008 году.

       Доля отраслей экономики в % к ВВП
      (См. бумажный вариант)
      Источник: Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
      

      В производственной структуре ВВП прогнозируется тенденция увеличения доли строительства с 5,9 % в 2004 году до 7 % в 2008 году. При этом доля сельского хозяйства снизится с 6,3 % в 2005 году до 6 % в 2008 году.

       Структура ВВП по методу конечного потребления, в % к ВВП
      (См. бумажный вариант)
      Источник: Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
      
 
      Структура ВВП по методу конечного потребления и накопления в прогнозируемом периоде будет изменяться в пользу роста накопления капитала, так с 23 % в 2005 году она возрастет до 25,2 % в 2008 году. Это связано с прогнозируемым опережением притока инвестиций в экономику по сравнению с ростом потребления товаров и услуг. С точки зрения развития экономического роста такая тенденция является благоприятной, однако, основной приток инвестиций ожидается в отрасли связанные с добычей нефти. Прогнозируется снижение доли чистого экспорта товаров и услуг с 9,4 % в 2005 году до 9,1  %.

  5. Обеспечение финансовой устойчивости

  

  § Параграф 1. Денежно-кредитная политика и развитие
финансового сектора

  Денежно-кредитная политика

      В 2006-2008 годы в области денежно-кредитной политики основной целью Национального Банка Республики Казахстан будет обеспечение стабильности цен.
      Для достижения данной цели Национальный Банк Республики Казахстан будет усиливать меры воздействия по операциям денежно-кредитной политики и способствовать дальнейшему повышению регулирующей роли своих основных ставок.
      Предполагается, что основные факторы, способствующие повышению инфляции в 2004 году, такие как значительный экономический рост и большой объем притока иностранной валюты в Казахстан, сохранят свое воздействие и в 2005 году. Кроме того, высокий рост цен предприятий-производителей в 2004 году на 23,8 % может стать определяющим фактором роста потребительских цен в 2005 году. Для минимизации влияния этих факторов на инфляцию Национальным Банком Республики Казахстан будут приниматься меры по ужесточению денежно-кредитной политики.
      Ужесточение денежно-кредитной политики предполагает изменение направления влияния официальных ставок Национального Банка Республики Казахстан на рыночные ставки по кредитам. Если в предыдущие годы меры Национального Банка Республики Казахстан были направлены на решение задачи по активизации деятельности банков по кредитованию экономики, в том числе и по снижению ставок, то в условиях необходимости недопущения "перегрева экономики" вопрос снижения ставок уже не ставится как самоцель. В этой связи с 1 февраля 2005 года официальная ставка рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан была повышена с 7 % до 7,5  годовых, а с 11 июля - с 7, 5 % до 8 % годовых.
      Для усиления регулирующих свойств официальной ставки рефинансирования, Национальный Банк Республики Казахстан периодически (ежеквартально) пересматривает и устанавливает официальную ставку рефинансирования в зависимости от общего состояния денежного рынка, спроса и предложения по займам, уровня инфляции и инфляционных ожиданий.
      Ожидается, что за 2006-2008 годы денежная база и денежная масса увеличатся почти в 2 раза. Однако вследствие наблюдаемой в последние годы тенденции ослабления влияния монетарных факторов в формировании инфляции и инфляционных ожиданий такое значительное расширение денежной базы не будет оказывать инфляционного давления. Тем не менее, в долгосрочном периоде в целях недопущения накапливания инфляционного потенциала за счет монетарных факторов Национальный Банк Республики Казахстан будет принимать меры по снижению темпов расширения денежной базы путем стерилизации избыточной ликвидности банковской системы.
      Для снижения остроты проблемы избыточной ликвидности и более гибкого регулирования ликвидности банков внесены соответствующие изменения в механизм формирования минимальных резервных требований. В соответствии с  постановлением  Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 августа 2002 года "Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях" с 1 октября будет изменен механизм формирования минимальных резервных требований.
      Принятое постановление предусматривает расширение базы расчета минимальных резервных требований в части внешних обязательств банков, а также совершенствование порядка формирования резервных активов.
      Так, резервные обязательства банка будут увеличены на положительную разницу между внешними обязательствами (за исключением обязательств перед банками) и внешними резервными активами банка.
      Постановлением изменен перечень резервных активов, в которые должны размещаться активы банков в целях выполнения минимальных резервных требований. В частности, из резервных активов исключены ранее предусмотренные вклады в Национальном Банке, кредиты "овернайт", предоставленные Национальному Банку, и аффинированное золото. Таким образом, в перечне резервных активов учитываются только наличные тенге в кассах банка и деньги на корреспондентских счетах в Национальном Банке.
      В этих условиях применение норматива минимальных резервных требований в размере 6 % от резервных обязательств банка предполагает ужесточение денежно-кредитной политики.
      Кроме того, Национальный Банк Республики Казахстан будет фокусировать свои усилия на согласовании ставок по различным видам инструментов денежно-кредитной политики и повышению регулирующей роли краткосрочных ставок. С целью повышения точности прогнозов по
инфляции Национальный Банк Республики Казахстан продолжит работы по разработке модели трансмиссионного механизма. Будут расширяться операции открытого рынка, приняты меры по увеличению собственного портфеля ценных бумаг и развитию новых финансовых инструментов.
      В области валютного регулирования и валютного контроля будет реализована политика, направленная на дальнейшую либерализацию валютного режима в Казахстане. 17 июня 2005 года Президентом Республики Казахстан подписан новый  Закон  Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", который вступает в силу 17 декабря 2005 года. Данный закон создает базу для поэтапного перехода на принципы полной конвертируемости национальной валюты.
      В соответствии с новым законом с 1 января 2007 года Национальный Банк полностью отменяет требования на получение разрешений для проведения валютных операций. Режим лицензирования распространяется только на деятельность, связанную с использованием валютных ценностей. Требования репатриации валютной выручки устанавливаются в зависимости от сроков, определенных во внешнеторговых контрактах, что значительно упрощает порядок осуществления валютных операций и сокращает издержки участников внешнеэкономической деятельности на выполнение требований валютного законодательства.
      Либерализация валютного режима обеспечит сокращение административного вмешательства в принятие частным сектором инвестиционных решений и создаст условия для более активной экспансии казахстанского капитала на зарубежные рынки.
      Одним из обязательных условий полной либерализации валютного режима является наличие системы, ограничивающей и отслеживающей операции, которые имеют признаки их нелегитимности. В настоящий момент на рассмотрении в Правительстве Республики Казахстан находится законопроект, включающий комплекс мер по построению системы противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем. Он предусматривает построение эффективной системы по борьбе с отмыванием денег с участием и с учетом интересов всех заинтересованных сторон, в том числе и банков, поскольку их информационные потоки являются фундаментом создаваемой системы.
      В области обеспечения функционирования платежных систем будут предприняты дальнейшие меры по обеспечению эффективного и надежного функционирования платежных систем, осуществлению надзора и контроля за обеспечением их стабильного функционирования, развитию новых видов платежных инструментов, Национальной межбанковской системы платежных карточек.
      Вместе с тем будет продолжена работа по созданию единой национальной сети по обслуживанию платежных карточек и расширению сети приема платежных карточек в торговых (обслуживающих) организациях.
      В области содействия обеспечению стабильности финансовой системы Национальный Банк Республики Казахстан будет тесно координировать свою деятельность с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
      Денежно-кредитная политика будет способствовать сохранению стабильности финансового рынка. Дальнейшее развитие финансового рынка в соответствии с Концепцией развития финансового сектора Республики Казахстан будет проводиться в направлении приближения всех его сегментов к международным стандартам. Будет продолжено формирование устойчивой и эффективно функционирующей финансовой системы, удовлетворяющей потребностям реального сектора экономики.
      Кроме того, Национальный Банк Республики Казахстан намерен активно участвовать в работе межгосударственных и межведомственных групп по формированию Единого экономического пространства (ЕЭП), Шанхайской Организации Сотрудничества и Центрально-Азиатского Сотрудничества.

  Параграф 2. Развитие финансового сектора

  Регулирование и надзор финансового
рынка и финансовых организаций

      Регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций в среднесрочной перспективе будут осуществляться с учетом интересов новой государственной политики в этой сфере, современного развития экономики страны и условий международного сотрудничества.
      Будет продолжена работа по дальнейшему совершенствованию регулирования финансовых организаций в целях его более полного приближения к международным стандартам, в том числе принятым Европейским Союзом.
      В целях реализации комплекса мер, направленных на создание единой системы надзора и регулирования финансового рынка и финансовых организаций, в среднесрочной перспективе будет проводиться дальнейшая работа по:
      совершенствованию законодательной и иной нормативной правовой базы финансового надзора с учетом его новых приоритетов;
      развитию инфраструктуры финансового рынка, повышению требований к деятельности финансовых организаций.
      В целях приближения регулирования банковского сектора Казахстана к международным стандартам, Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) также приняло решение осуществить переход банковской системы Казахстана на Новое соглашение адекватности капитала Базельского комитета по Банковскому надзору "Международная конвергенция расчета капитала и стандартов капитала"  (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards) (Базель II). В основу указанного cоглашения заложен принцип альтернативности подходов в оценке кредитного, рыночного и операционного рисков, т.е. создание банками адекватной капитализации и совершенствование систем управления рисками, укрепляющих, таким образом, стабильность банковской системы в целом.
      На среднесрочный период приоритетными направлениями развития регулирования и надзора финансового рынка являются:
      реализация  Концепции  развития финансового сектора Республики Казахстан;
      реализация  Программы  развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 2005-2007 годы;
      реализация  Программы  развития накопительной пенсионной системы Республики Казахстан на 2005-2007 годы;
      реализация  Программы  развития страхового рынка Республики Казахстан на 2004-2006 годы;
      решение вопросов инвестирования в финансовом секторе, по дальнейшему совершенствованию рынка ценных бумаг и накопительной пенсионной системы;
      принятие мер по дальнейшему повышению уровня капитализации финансовых организаций;
      обеспечение дальнейшего внедрения современных систем управления рисками финансовыми организациями;
      содействие успешной деятельности работы регионального финансового центра города Алматы;
      принятие Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по обязательным видам страхования";
      совершенствование системы надзора и пруденциального регулирования финансовых организаций, основанных на оценке рисков;
      определение требований к проведению финансовыми организациями самостоятельной оценки систем управления рисками, а также требований к независимой внешней оценке систем управления рисками;
      в целях реализации мероприятий по вступлению Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию разработать Концепцию доступа иностранных финансовых организаций на финансовый рынок Республики Казахстан;
      стимулирование дальнейшего повышения знаний населения о финансовом рынке и страховой и инвестиционной культуры населения.

  Банковский сектор

      В 2006-2008 годы приоритетными направлениями деятельности в области развития банковского сектора будут:
      обеспечение прозрачности и инвестиционной привлекательности национального банковского сектора для ускорения его вхождения в мировые рынки и активного международного сотрудничества;
      решение проблем, связанных с чрезмерным ростом объемов кредитования недвижимости и банковских рисков соответственно, в том числе путем:
      повышения уровня ликвидности банков, представляющих ипотечные займы;
      рассмотрение возможности введения нового класса страхования - ипотечное страхование с более жесткими требованиями к капитализации страховых организаций;
      определение единого порядка установления ставок вознаграждения по кредитам для обеспечения прозрачности и сопоставимости условий заимствования;
      ежегодной переоценки независимым оценщиком обеспечения по ипотечным кредитам.

  Страховой рынок

      Одним из значимых событий в определении первостепенных задач развития отечественной страховой индустрии стало принятие Программы развития страхового рынка Республики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2004 года N 729.
      Главной целью Программы является дальнейшее реформирование национальной страховой индустрии, направленное на укрепление роли и места страхования, как одного из эффективных рыночных инструментов управления финансовых, экономических, социальных и иных рисков государства, граждан и хозяйствующих субъектов.
      Основными задачами, определенными Программой, являются:
      развитие личного страхования, в том числе его долгосрочных и накопительных видов;
      развитие системы взаимного страхования;
      повышение страховой культуры населения;
      повышение уровня информатизации и автоматизации страхового дела;
      выработка государственной политики в области обязательного страхования и повышение его эффективности;
      дальнейшее совершенствование инфраструктуры страхового рынка;
      подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере страхования;
      повышение стандартов регулирования и надзора за страховой деятельностью;
      совершенствование механизмов перестрахования и сострахования.
      Реализация настоящей Программы позволит:
      укрепить стабильность и надежность национальной страховой индустрии, заложить первоначальные основы развития личного страхования в стране;
      выработать долгосрочную государственную политику в области обязательного страхования с учетом потребностей приоритетных отраслей национальной экономики и социальной поддержки населения, что позволит построить эффективную систему обязательного страхования;
      способствовать созданию полноценной инфраструктуры страхового рынка, улучшить кадровый потенциал в сфере страхования;
      активизировать внедрение новых страховых продуктов и технологий, улучшить качество страховых услуг и расширить его перечень;
      повысить стандарты надзора и регулирования субъектов страхового рынка;
      углубить процессы интеграции национального страхового рынка в международные рынки и схемы страхования (перестрахования);
      развитие национальной страховой индустрии в целом будет способствовать созданию необходимых предпосылок для обеспечения экономической и социальной безопасности государства.
      Приоритетными направлениями деятельности Агентства в области страхования являются:
      разработка классификации рисков на основе сформированной базы данных страховой статистики по различным классам (видам) страхования;
      совершенствование системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов физических лиц с учетом рекомендаций Международной организации страховщиков депозитов;
      установление требований по наличию системы управления рисками страховой (перестраховочной) организации.

  Рынок ценных бумаг

      Для установления стандартов деятельности рынка ценных бумаг, создания стимулов для улучшения корпоративного управления и сосредоточение ресурсов надзора финансового рынка, наиболее подверженных рискам,  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1385 утверждена Программа развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 2005-2007 годы. Программа определяет основные цели и задачи дальнейшего развития рынка ценных бумаг, призвана активизировать рынок и обеспечить комплексное решение существующих проблем.
      Развитие рынка ценных бумаг (РЦБ) в целом будет способствовать созданию необходимых предпосылок для обеспечения экономической и социальной безопасности государства. Кроме того, намеченные меры будут способствовать расширению перечня ликвидных ценных бумаг, совершенствованию корпоративного управления, порядка раскрытия информации эмитентами и другими участниками РЦБ.
      Будут проведены мероприятия по совершенствованию порядка государственного заимствования и управления государственным пакетом акций, повышению уровня инвестиционной культуры населения. Программа предусматривает создание необходимых условий для появления в Казахстане сертифицированных международных инвестиционных аналитиков, повышение защиты прав инвесторов, повышение эффективности надзора и регулирования участников рынка ценных бумаг.
      Политика на прогнозируемый период будет включать в себя решение следующих задач:
      расширение применения кредитных рейтинговых оценок, в том числе по казахстанской национальной шкале при листинге ценных бумаг и установлении требований к инвестированию активов институциональных инвесторов;
      работа с информационными и аналитическими агентствами по обеспечению разработки ими ряда индексов рынка ценных бумаг;
      стимулирование добровольного страхования отдельных рисков лицензиатами рынка ценных бумаг на случай дефолта;
      разработка требований к программно-техническому обеспечению и сертификации программного обеспечения лицензиатов рынка ценных бумаг;
      установление требований к системе резервного копирования и хранения информации организатора торгов, центрального депозитария, в том числе номинальных держателей и регистраторов.
      Постоянно растущий инвестиционный потенциал негосударственных пенсионных фондов, а также увеличение инвестиционной активности иных участников финансового рынка положительно влияет на динамичное развитие рынка ценных бумаг Казахстана.
      Агентством будут проводиться и мероприятия по приведению регулирования рынка ценных бумаг в соответствие с международными стандартами, требованиями эффективной интеграции в рамках ЕврАзЭс, ЕЭП, ШОС, других международных организаций.

       Накопительная пенсионная система

       В целях дальнейшего развития накопительной пенсионной системы, защиты прав вкладчиков и получателей, повышения эффективности управления пенсионными активами, как источника долгосрочных внутренних инвестиций,  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1359 утверждена Программа развития накопительной пенсионной системы Республики Казахстан на 2005-2007 годы.
      В Программе определены основные приоритеты развития накопительной пенсионной системы на среднесрочную перспективу и предусмотрено принятие следующих мероприятий:
      расширение участия населения в накопительной пенсионной системе;
      обеспечение эффективности уплаты обязательных пенсионных взносов путем реализации принципа "один вкладчик - один фонд" по обязательным пенсионным взносам и снижения задолженности агентов по обязательным пенсионным взносам;
      определение порядка исполнения государством гарантий по сохранности обязательных пенсионных взносов в накопительных пенсионных фондах в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты;
      определение ответственности управляющих пенсионными активами и накопительных пенсионных фондов, защита интересов вкладчиков (получателей);
      повышение эффективности управления пенсионными активами, увеличение доли долгосрочных финансовых инструментов в объеме пенсионных активов, хеджирование ценовых и валютных рисков финансовых инструментов в портфелях накопительных пенсионных фондов, выпуск долгосрочных индексированных государственных ценных бумаг, развитие проектного инвестирования и активизация рынка акций;
      развитие и повышение эффективности надзора за субъектами накопительной пенсионной системы и внедрение Принципов регулирования частных пенсионных фондов Международной Ассоциацией Пенсионных регуляторов (INPRS).
      Реализация Программы будет способствовать:
      расширению охвата накопительной пенсионной системы населения;
      повышению финансовой надежности и прозрачности деятельности накопительных пенсионных фондов (далее - НПФ), организаций осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами (ООИУПА);
      увеличению предложения финансовых инструментов для инвестирования пенсионных активов;
      стабилизации доходов от инвестирования пенсионных накоплений среди вкладчиков различных НПФ;
      повышению эффективности надзора и регулирования субъектов накопительной пенсионной системы.
      Ожидается, что с учетом расширения инвестиционных возможностей для НПФ, увеличения долгосрочных финансовых инструментов, удерживаемых до погашения, средневзвешенный номинальный доход будет составлять 4,5-6 %, существенно сократиться количество ошибочных счетов, образовавшихся в начале становления системы; будет реализован принцип "один вкладчик - один фонд" и повышена эффективность уплаты платежей в НПФ.
      В среднесрочном периоде в области развития накопительной пенсионной системы будут решаться следующие задачи:
      совершенствование консолидированного надзора и ограничение недобросовестной конкуренции;
      проведение анализа целесообразности передачи пенсионных активов в управление зарубежным управляющим компаниям;
      внедрение принципов корпоративного управления и системы управления рисками в накопительных пенсионных фондах и организациях, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами.

  Параграф   3. Фискальная политика

      В 2006-2008 годы общий курс проводимой фискальной политики государства будет соответствовать целям и задачам, определенным в Среднесрочной фискальной политике Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2005 года N 523, а также в стратегических и программных документах, утвержденных Президентом и Правительством Республики Казахстан.
      Среднесрочная фискальная политика Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы определяет налогово-бюджетную политику на предстоящий трехлетний период, в том числе прогнозные показатели бюджетов, приоритетные направления расходования бюджетных средств, способы реализации основных направлений социально-экономического развития республики, направления развития межбюджетных отношений, политику в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга, возможные фискальные риски.

  Бюджетная политика

      Формируемая в соответствии со среднесрочной фискальной политикой, бюджетная политика в 2006-2008 годах, будет направлена на поддержание устойчивого экономического роста.
      Основными задачами бюджетной политики на среднесрочную перспективу являются:
      систематизация бюджетного законодательства;
      совершенствование бюджетного планирования;
      снижение зависимости бюджетной системы от внешнеэкономической конъюнктуры;
      повышение эффективности и результативности государственных расходов;
      повышение роли перспективного бюджетного планирования;
      финансовое обеспечение проводимых социальных реформ, развития образования, здравоохранения, сельского хозяйства и общественной инфраструктуры;
      снижение доли теневой экономики;
      обеспечение прозрачности и стабильности межбюджетных отношений;
      совершенствование механизма формирования и использования Национального фонда Республики Казахстан;
      совершенствование системы управления государственной собственностью.

  Политика в области управления государственным
и гарантированным государством заимствованием и долгом

      В 2006-2008 годы политика Правительства Республики Казахстан в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга будет реализовываться в двух направлениях:
      определение параметров дефицита республиканского бюджета и правительственного долга с учетом проводимой политики сбережений, исходя из размера складывающегося ненефтяного дефицита бюджета;
      постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга.
      Постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга будет осуществляться путем сокращения доли финансирования дефицита республиканского бюджета за счет внешних займов в общей структуре финансирования дефицита республиканского бюджета.
      В целях диверсификации долгового портфеля Правительства будут сокращаться объемы внешнего заимствования при одновременном увеличении заимствования на внутреннем рынке.
      Увеличение объема внутреннего заимствования также связано с необходимостью предоставления накопительным пенсионным фондам надежных и ликвидных финансовых инструментов (в том числе государственных ценных бумаг) для размещения пенсионных активов.
      В 2006-2008 годы в рамках проводимой политики в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга предполагается решение следующих задач:
      в части параметров дефицита бюджета и долга:
      определение оптимальных параметров дефицита республиканского бюджета, с учетом задач, определенных Главой государства, исходя из размера ненефтяного дефицита и достижения сбалансированности бюджета в среднесрочной перспективе;
      определение оптимального размера правительственного долга в рамках политики сбережений;
      в части внутреннего заимствования:
      составление на среднесрочный период примерной схемы эмиссии государственных ценных бумаг в разбивке по годам и видам бумаг;
      применение различных инструментов заимствования в зависимости от сроков привлечения внутренних займов;
      минимизация процентных рисков путем установления оптимального соотношения в общем объеме заимствования между индексированными и купонными обязательствами в зависимости от ситуации на рынке;
      установление ориентиров ("benchmark") на рынке ценных бумаг;
      увеличение объемов выпусков государственных ценных бумаг при сокращении общего количества выпусков;
      уменьшение периодичности выплаты процентов с увеличением срока обращения;
      снижений риска неисполнения обязательств и сглаживание пиков выплат по погашению внутреннего правительственного долга в кратко- и среднесрочной перспективе, для чего предполагается переориентация на выпуск преимущественно среднесрочных и долгосрочных обязательств;
      в части внешнего заимствования:
      привлечение внешних займов на финансирование инвестиционных проектов, направленных на решение стратегически важных вопросов развития Республики Казахстан в соответствии со  Стратегией  развития Казахстана до 2030 года, Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, Программой Правительства Республики Казахстан, Среднесрочным планом социально-экономического развития Республики Казахстан, страновыми программами международных финансовых организаций-доноров на соответствующий среднесрочный период;
      подготовка новых инвестиционных проектов, финансируемых за счет внешних займов, в приоритетных отраслях экономики, в том числе:
      в сельском, водном и лесном хозяйстве;
      в дорожной отрасли;
      для развития производственной инфраструктуры;
      для дальнейшего развития столицы;
      усиление требований к отбору новых проектов и осуществлению Банком Развития Казахстана банковской экспертизы инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию на возвратной основе;
      эффективное использование заемных средств, заключающееся в улучшении качества подготовки и экспертизы проектов, включаемых в перечень республиканских инвестиционных проектов;
      диверсификация портфеля внешних займов Правительства по валютам займов с целью снижения негативных последствий в случае изменения обменного курса тенге;
      привлечение внешних займов на финансирование инвестиционных проектов с условием смягчения донорами ограничений по процедурам закупок с одновременным увеличением доли софинансирования Правительством;
      в части погашения и обслуживания долга:
      активное управление правительственным долгом путем досрочного погашения наиболее дорогих в обслуживании правительственных займов;
      принятие местными исполнительными органами активных мер по погашению просроченных долговых обязательств и скорейшему разрешению проблемы неурегулированных долговых обязательств;
      прогнозирование фискальных рисков.

  Управление государственным имуществом и приватизация

      В 2006-2008 годы государственная политика в сфере управления государственным имуществом и приватизации будет направлена на реализацию следующих задач:
      обеспечение передачи непрофильных видов деятельности государственных предприятий, юридических лиц с участием государства в уставном капитале в рыночную среду;
      создание холдинговой компании по управлению государственными пакетами акций компаний, осуществляющих деятельность в стратегически важных отраслях экономики;
      повышение эффективности управления государственным имуществом со стороны государственных органов, должностных лиц, представляющих интересы государства в органах управления государственных предприятий и юридических лиц с участием государства в уставном капитале;
      обеспечение государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение, в соответствии с требованиями законодательства;
      наделение акиматов районов (городов областного значения) коммунальной собственностью в установленном законодательством порядке в целях эффективного их функционирования;
      формирование единой базы данных по учету объектов государственной собственности.
      В предстоящий период проведение инвентаризации объектов государственной собственности на предмет их целевого и эффективного использования будет осуществляться с учетом итогов работы по инвентаризации видов деятельности государственных предприятий, юридических лиц с участием государства в уставном капитале, проводимой для выявления сфер деятельности, не отвечающих целям участия государства в отдельных секторах экономики. Указанные виды деятельности, а также имущество, посредством которого осуществляется такая деятельность, включая неиспользуемое либо используемое не по назначению государственное имущество, подлежат в установленном законодательством порядке передаче в конкурентную среду.
      С целью повышения эффективности управления государственными пакетами акций компаний, осуществляющих деятельность в стратегических важных отраслях экономики будет создана государственная холдинговая компания.
      Анализ управления государственной собственностью, проведение заслушиваний отчетов руководителей государственных органов и подведомственных им организаций по итогам отчетного года выявили необходимость повышения эффективности управления объектами государственной собственности, как со стороны уполномоченных государственных органов, так и со стороны должностных лиц, представляющих интересы государства в органах управления государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ) с участием государства в уставном капитале. В связи с чем, будут предприняты меры по повышению качества и результативности их деятельности.
      В ближайшие годы будет продолжена работа по совершенствованию механизма контроля за результатами финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству.
      Созданная нормативная правовая база определяет порядок проведения государственного мониторинга собственности, в рамках которого проводится комплексное обследование крупнейших предприятий в стратегических отраслях экономики вне зависимости от форм собственности. В предстоящем периоде будет продолжена работа по практической реализации  Закона  Республики Казахстан "О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение", принятых подзаконных нормативных правовых актов. Объекты мониторинга, физические и юридические лица в собственности либо управлении которых находятся объекты мониторинга, будут предоставлять информацию, объективно отражающую их деятельность, а внедрение электронной базы данных позволит государственным органам в установленном законодательством порядке оперативно получать достоверную информацию об объектах мониторинга, использовать данные для составления экономических прогнозов и разработки программ, направленных на повышение эффективности деятельности отдельных объектов мониторинга и (или) отраслей экономики.
       Бюджетным кодексом Законом  Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года определены полномочия и источники финансирования органов местного государственного управления. В связи с чем, в ближайшее время для реализации предусмотренных законодательством о местном государственном управлении в Республике Казахстан полномочий акиматы районов (городов областного значения) должны быть обеспечены необходимым им имуществом. Для этого следует провести инвентаризацию государственного имущества, находящегося на территории соответствующей административно-территориальной единицы, включая объекты государственного жилищного фонда; определить перечень необходимого акиматам имущества и в установленном законодательством порядке обеспечить его закрепление за соответствующими органами местного государственного управления.
      Для обеспечения полного и достоверного учета объектов государственной собственности предусматривается создание и ведение единой базы данных. В связи с чем, предстоит выработать четкий порядок взаимодействия между уполномоченными органами республиканской и коммунальной собственности по вопросам ведения учета государственного имущества.
      В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденным  Указом  Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года N 735, в целях совершенствования системы управления государственными активами будет разработана методика составления баланса активов и обязательств государства.
      Приватизация, являясь структурным элементом системы управления государственным имуществом, осуществляется в соответствии с интересами государства по отношению к определенным отраслям и конкретным предприятиям с соблюдением принципов гласности, прозрачности, конкурентоспособности.

  Налоговая политика

      В 2006-2008 годы основными направлениями налоговой политики будут:
      принятие мер по привлечению сферы применения специального налогового режима для субъектов малого предпринимательства и привлечение инвестиций, прежде всего, в несырьевой сектор экономики;
      дальнейшее совершенствование и развитие процессов налогового администрирования с помощью методов дистанционного и информационного сервиса для налогоплательщиков;
      развитие способов и методов анализа и камеральности налоговой отчетности;
      интегрирование информационных услуг, совершенствование и повышение эффективности информационного взаимодействия с государственными органами;
      совершенствование налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса;
      рассмотрение возможности постепенного перераспределения, начиная с 2008 года, налогового бремени с доходов юридических лиц на доходы физических лиц с целью усиления конкурентоспособности казахстанской экономики при условии роста благосостояния населения.

  6. Защита и развитие конкуренции, регулирование
деятельности субъектов естественной монополии

  Параграф   1. Защита и развитие конкуренции

      Дальнейший прогресс экономики остается главным приоритетом развития государства и возможен только в условиях защиты конкуренции.
      В целях развития на товарных рынках здоровой и добросовестной конкуренции, необходима защита и развитие конкуренции, и ограничение монополистической деятельности.
      Для приведения в соответствие к современным реалиям действующего антимонопольного законодательства разработан проект Закона Республики Казахстан "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности", находящийся в настоящее время на рассмотрении Мажилиса Республики Казахстан. Законопроект направлен на предотвращение монополистического поведения субъектов и создаст обстановку способствующую появлению новых компаний, развитию здоровой конкуренции между существующими предприятиями.
      В рамках действующего законодательства разрабатываются подзаконные акты. Так, разработаны такие инструкции, как Инструкция по проведению анализа и оценке состояния конкуренции на товарных рынках республики, установления доминирующего (монопольного) положения одного или нескольких субъектов рынка и Методика по определению монопольно высокой и монопольно низкой цены.
      Вместе с тем актуальным является вопрос о приведении норм права, регулирующих вопросы защиты конкуренции, к международным стандартам. Это связано в первую очередь с планомерной интеграцией казахстанской экономики в мировое экономическое пространство.
      В целях совершенствования нормативной правовой и методологической базы в сфере защиты конкуренции на основе новой редакции Закона Республики Казахстан "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности" планируется принятие подзаконных актов, соответствующих рекомендациям, принятым Международной конкурентной сетью (международной организацией, объединяющей органы по защите конкуренции).
      Для определения степени конкуренции в секторах экономики будет проведен анализ товарных рынков, результатом которого станет выработка конкретных предложений по развитию в этих секторах конкуренции и ограничению монополистической деятельности.
      Эта работа проводится также в связи с проводимой демонополизацией отраслей железнодорожного транспорта и телекоммуникаций, преобразований в сфере электроэнергетики, которые требуют уточнения доли доминирования крупных субъектов рынка и определение доминирующего положения вновь образованных хозяйствующих субъектов.
      Особое внимание будет уделено отслеживанию деятельности хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на местных товарных рынках с целью недопущения роста цен (тарифов) на коммунальные услуги и социально-значимые товары.
      Кроме того, будет проводиться анализ товарных рынков с целью определения степени конкуренции на них. Результатом таких анализов должны стать конкретные предложения по возможности снижения государственного регулирования либо уменьшения вмешательства со стороны государства. Такие меры позволят развить конкурентные отношения на соответствующих товарных рынках.
      Наряду с этим будут усилены меры по государственному контролю по вопросам пресечения злоупотреблений проявления монополизма, сговора между субъектами рынка по установлению монопольных цен, устранения с рынка и ограничения доступа на него других субъектов, пресечения необоснованного вмешательства государственных органов в хозяйственную деятельность субъектов рынка.
      Приоритетное значение будет иметь укрепление общественной системы защиты свободы предпринимательства и прав потребителей, повышение конкурентной культуры.

  Параграф   2. Тарифная политика

      Основным направлением тарифной политики в среднесрочном периоде будет создание эффективной системы тарифообразования на услуги субъектов естественных монополий. Тарифная политика будет основана на следующих принципах:
      соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественной монополии;
      покрытие затрат и прибыли, обеспечивающих эффективное функционирование субъекта естественной монополии;
      стабильность тарифов на среднесрочной основе;
      отказ от необоснованной дифференциации тарифов, с целью обеспечения процесса интеграции Казахстана в мировую экономику;
      повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий.
      В рамках реализации  Концепции  развития тарифной политики в сферах естественных монополий, а также положений  Закона  Республики Казахстан "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О естественных монополиях" от 13 июля 1999 года основными задачами тарифной политики в среднесрочном периоде будут являться:
      конкретизация видов услуг, относящихся к естественной монополии, в рамках программ реструктуризации соответствующих секторов экономики;
      совершенствование методов государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественной монополии, в том числе посредством:
      анализа исполнения субъектами естественной монополии тарифных cмет;
      разработки методик утверждения инвестиционного и предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов);
      установления требований и правил проведения технической и финансовой экспертизы деятельности субъектов естественной монополии;
      анализа отчетных данных по внедрению раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии по видам регулируемых услуг (товаров, работ);
      усиления контроля за закупками товаров (работ, услуг), осуществляемыми субъектами естественной монополии;
      контроля за целевым использованием амортизационных отчислений, включаемых в тариф (цену, ставку сборов) на услуги (товары, работы) субъектов естественной монополии;
      внедрения методов оценки инвестиционных программ;
      расширения прав потребителей услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий, в том числе посредством обязательного проведения публичных слушаний при рассмотрении проектов тарифов (цен, ставок сборов) субъектов естественных монополий с привлечением общественных объединений (неправительственных организаций) по защите прав потребителей;
      разработка правил и внедрение раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии по видам регулируемых услуг (товаров, работ) во всех сферах естественной монополии;
      обеспечение возмещения задействованных активов с целью создания условий для регулярного обновления основных средств субъектам естественной монополии, повышения инвестиционной привлекательности отраслей;
      определение концептуальных подходов и наиболее оптимальной (приемлемой) методологии расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий;
      разработка и установление порядка определения тарифа (цены, ставки сбора) в зависимости от показателей качества предоставляемых услуг (товаров, работ);
      определение порядка включения в тариф (цену, ставку сбора) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии затрат на приобретение и установку приборов учета;
      утверждение порядка предоставления равного доступа потребителей к регулируемым услугам (товарам, работам) субъектов естественной монополии.
      В 2003 году началось внедрение метода расчета ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов. Кроме того, несколько субъектов естественной монополии, оказывающих услуги в сфере электро-и теплоэнергетики, трубопроводных и водоканализационных систем, перешли на работу по среднесрочным тарифам. В этой связи будет проведен анализ деятельности данных субъектов, а также завершен практический переход на средне- и долгосрочную методику тарифообразования во всех сферах естественной монополии.
      В направлении развития новых механизмов регулирования необходимо решить следующие задачи:
      разработка моделей оценки влияния на отрасли экономики и отдельные группы потребителей динамики изменения уровней тарифов на услуги субъектов естественной монополии;
      определение экономической обоснованной дифференциации тарифов с учетом специфики отраслей;
      разработка механизмов государственного субсидирования услуг;
      совершенствование механизмов контроля и экспертизы деятельности субъектов естественной монополии. Построение системы мониторинга деятельности субъектов на основе сбалансированной системы показателей;
      информатизация деятельности регулирующего органа.

  7. Торговля и внешнеэкономическая деятельность

  Параграф 1. Внешнеторговая политика

      В 2006-2008 годы в торговой и внешнеэкономической деятельности основные направления работ будут направлены на:
      реализацию  Закона  Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности";
      приведение деятельности объектов торговли и общественного питания в соответствие с современными требованиями (выработка рекомендаций по применению квалификационных и технических требований к объектам торговли и общественного питания в Республике Казахстан);
      развитие различных видов торговли, стимулированию создания современной торговой инфраструктуры и предприятий торговой сферы, способствующих развитию торговли между регионами и обеспечивающих стабильные поставки на внутренний рынок социально-значимых товаров;
      создание конкурентной среды на рынках сельскохозяйственной продукции и недопущения необоснованного роста цен на потребительские товары;
      дальнейшее развитие деятельности товарных бирж в Республике Казахстан;
      реализацию  Рамочного соглашения  между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о создании Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос";
      выработку предложений по диверсификации экспорта и увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме экспорта;
      проведение мероприятий по урегулированию антидемпинговых разбирательств, инициированных за рубежом в отношении казахстанских товаров путем проведения консультации с уполномоченными органами иностранных государств и заинтересованными предприятиями;
      содействие сохранению динамики роста экспортных поставок казахстанских товаров на внешние рынки и положительного сальдо торгового баланса;
      содействие диверсификации производства и увеличению производства экспортоориентированных товаров и услуг;
      содействие увеличению экспортных поставок в страны Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) в целях улучшения торгового баланса и перехода на положительное сальдо со странами СНГ;
      принятие мер, направленных на защиту интересов отечественных производителей от возросшего импорта товаров, путем проведения гибкой таможенно-тарифной политики и применения защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.

  Вступление во Всемирную торговую организацию

      Одним из приоритетных направлений внешнеэкономической политики на 2006-2008 годы является продолжение работы по вступлению Казахстана в ВТО и активное использование механизмов данной организации для предотвращения дискриминации интересов Казахстана во внешней торговле.
      Результатом проведения многосторонних и двухсторонних переговоров по вступлению Республики Казахстан в ВТО, должен стать переход на подготовку заключительных документов по вступлению Казахстана в ВТО, в которых будут максимально учтены экономические интересы Казахстана.
      В среднесрочной перспективе ожидается завершение переговорного процесса по вступлению Республики Казахстан в ВТО и обретение статуса полноправного члена ВТО. В этой связи будет проведена работа по пересмотру всех обязательств, в том числе в рамках региональных объединений и по приведению национального законодательства в соответствие с нормами ВТО.

  Участие в международной экономической интеграции

      Формирование условий для взаимовыгодной интеграции страны в мировую экономику, рационализации ее роли в системе международного разделения труда является одним из основных приоритетных направлений внешнеэкономической политики на период 2006-2008 годы.
      Важнейшим условием трансформации Казахстана в мировую экономику будет являться проведение гибкой политики в выборе стран - торговых партнеров: диверсификация рынков сбыта, направленная на более полное использование ближних рынков стран Европы и Азии в целях минимизации транзита через третьи страны, усиление взаимодействия с региональными союзами, максимальное использование преимуществ зоны свободной торговли.
      Одними из важнейших мероприятий на предстоящий период являются:
      проведение дальнейших переговоров по заключению двусторонних и многосторонних соглашений по установлению преференциального режима в торговле;
      продвижение экономических инициатив в рамках региональных объединений (СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП, ШОС и ЦАС);
      формирование и реализация государственной политики по вопросам, связанным с участием Казахстана в деятельности международных экономических организаций.

  8. Развитие человеческого капитала

  Параграф   1. Развитие системы образования

      В 2006-2008 годы основными задачами в сфере образования будут:
      реализация Государственной программы образования на 2005-2010 годы;
      обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения;
      подготовка к переходу и начало поэтапного перехода на 12-летнее среднее общее образование;
      совершенствование структуры государственного образовательного заказа подготовки кадров с высшим образованием с обеспечением преимущественной подготовки кадров высшей квалификации по техническим специальностям;
      создание национальной системы оценки качества;
      формирование единой национальной информационной среды;
      совершенствование учебно-методического и научного обеспечения образовательного процесса;
      повышение качества высшего профессионального образования на основе диверсификации и гибкости образовательных программ, оптимизации сети вузов и расширения академических свобод;
      осуществление перехода на подготовку высококвалифицированных кадров по магистерским и докторским программам;
      внедрение кредитной системы обучения;
      создание современной системы студенческого кредитования через банки второго уровня с обеспечением гарантии государства по возврату этих кредитов;
      привлечение зарубежных преподавателей и консультантов в национальные вузы;
      ежегодная подготовка трех тысяч лучших студентов в рамках программы "Болашак" в ведущих вузах мира;
      разработка и выпуск нового поколения учебников и учебных пособий для высшего профессионального образования;
      поддержка профессорско-преподавательского состава посредством выплаты ежегодной государственной стипендии "Лучший преподаватель", которая будет иметь статус гранта на проведение научных исследований в течение года, включая стажировку за рубежом в любой стране.

  Параграф   2. Развитие системы подготовки специалистов 
со средним профессиональным образованием и рабочих кадров

      В 2006-2008 годы для обеспечения подготовки обучающихся к эффективной профессиональной деятельности в соответствии с требованиями новейших технологий и потребностями рынка труда необходимо решение следующих задач:
      реструктуризация системы начального и среднего профессионального образования и подготовки кадров в соответствии с критериями международной стандартной классификацией образования;
      обеспечение доступности начального и среднего профессионального образования для всех слоев населения и повышение их заинтересованности в получении квалифицированного технического и профессионального образования;
      создание механизмов привлечения сектора реальной экономики для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена;
      создание условий для приобретения обучающимися профессиональных навыков, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда;
      трансформирование начального профессионального образования и части среднего профессионального образования по техническим и сельскохозяйственным специальностям в техническое и профессиональное образование, которое будет являться составной частью системы среднего образования;
      перенос отдельных программ среднего профессионального образования на новый уровень - послесреднее профессиональное образование;
      подготовку кадров с начальным и средним профессиональным образованием осуществлять с учетом кластерных инициатив;
      внедрение кредитной системы обучения.

  Параграф 3. Развитие науки и инноваций

      В соответствии с приоритетами  Стратегии  индустриально-инновационного развития на 2003-2015 годы научные исследования направлены на разработку ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, отход от сырьевой направленности экономики, повышение экспортоориентированности предприятий промышленности и диверсификацию производства,
      В этой связи первоочередными задачами являются: 
      реализация задач программы по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы;
      создание в Казахстане национальных научно-технологических и региональных технологических парков, технологических бизнес-инкубаторов;
      развитие системы трансферта технологий;
      создание действенных механизмов развития и поддержки малых инновационных предприятий;
      подготовка и переподготовка кадров в области инновационного предпринимательства;
      развитие информационной поддержки инновационного предпринимательства;
      привлечение венчурного капитала, в том числе зарубежного для коммерциализации научных разработок, новых технологий.
      Исходя из стратегических интересов Казахстана на среднесрочном этапе, необходимо осуществить следующее:
      софинансирование науки с участием частного капитала;
      развивать и поддерживать субъекты инновационной инфраструктуры (технопарки, технополисы, инновационные центры, технологические бизнес-инкубаторы, научно-технологические зоны и др.), которые объединят промышленные предприятия с организациями образования и науки;
      совершенствовать нормативную правовую базу в области инновационного развития;
      создать венчурные инновационные фонды совместно с отечественными и иностранными финансовыми институтами, разработать и реализовать механизмы венчурного финансирования инновационных проектов;
      с целью подготовки специалистов для инновационной сферы разработать комплекс мер, направленных на подготовку менеджеров по управлению инновационными проектами, инженерно-технических специалистов для инновационных предприятий, а также переподготовку специалистов на базе ведущих университетов республики;
      создать систему привлечения зарубежных передовых технологий;
      с целью продвижения достижений отечественной науки и технологий продолжить работу по созданию банка данных отечественных разработок и анализу потребности реального сектора экономики в инновационных разработках.

  Параграф   4. Повышение благосостояния населения

  Доходы населения

      Целью Среднесрочного плана социально-экономического развития на предстоящий период в сфере благосостояния населения является повышение общего уровня оплаты труда, повышение размеров пенсионных и других социальных выплат.
      Предусматривается дальнейшее повышение доходов населения, в том числе поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы.
      Работа по дальнейшему совершенствованию системы оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета, будет продолжена в рамках дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников бюджетной сферы.
      Для достижения поставленных целей и задач будет предусматриваться:
      ежегодное повышение размера пенсий и обеспечение своевременной выплаты пенсий и пособий;
      продолжение работ над совершенствованием нормативов социального обеспечения и социального обслуживания и расчета прожиточного минимума с учетом зарубежного опыта.
      С 2006 года базовые государственные выплаты будут определяться исходя из величины прожиточного минимума.

  Развитие малого предпринимательства
и создание среднего класса

      В целях повышения активности субъектов малого и среднего бизнеса в 2006-2008 годы будет продолжена работа по улучшению условий для развития предпринимательства.
      В соответствии с  Посланием  Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 18 февраля 2005 года "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации" разработана Программа ускоренных мер по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.
      Целью Программы является повышение конкурентоспособности Казахстана за счет совершенствования институциональных условий, направленных на максимальное расширение сфер деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и активизацию их деятельности.
      Основными направлениями работ, которые будут проводиться в рамках Программы, являются:
      совершенствование законодательства, путем принятия нового регламента законотворчества по вопросам малого и среднего бизнеса;
      введение института отслеживания результативности нормативных правовых актов по вопросам малого и среднего бизнеса;
      введение в каждом государственном органе "кабинета правовой информации";
      снижение административных барьеров и дебюрократизации;
      развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
      Задачи Программы:
      создание новой идеологии взаимодействия государства с частным сектором;
      создание и обеспечение жизнеспособной инфраструктурной системы на основе кластерно-сетевого подхода;
      создание максимально прозрачной законодательной основы для развития малого и среднего предпринимательства;
      сокращение теневого оборота в малом и среднем предпринимательстве.
      Ожидаемые результаты.
      В 2005 году будет принят Закон Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".
      Для разработки предложений для снижения административного давления на бизнес и стимулирование предпринимательской активности будет создана рабочая группа по разработке законопроектов с привлечением заинтересованных государственных органов и отраслевых объединений предпринимателей.
      Предусматривается внесение изменений и дополнений в ряд законов Республики Казахстан, принятие которых позволит сократить контрольно-надзорные функции государственных органов и создать преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства.
      В 2005 будут внесены изменения в  Налоговый Кодекс  Республики Казахстан в части расширения сферы применения специального налогового режима для субъектов малого предпринимательства.
      Также будет разработана экономическая модель развития малого и среднего предпринимательства на основе кластерно-сетевого подхода.
      В 2005 году будет создан Финансовый супермаркет.
      В 2006 году будет проведена передача непрофильных функций государства малому и среднему предпринимательству.
      В 2005 году для развития малого и среднего бизнеса акционерное общество "Фонд развития малого предпринимательства" будет дополнительно выделено из средств республиканского бюджета 10 млрд. тенге.
      В течение трех лет будут увеличены объемы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса до 95 млрд. тенге.

  Параграф   5. Снижение бедности и безработицы

      В 2006-2008 годы основными целями в области снижения бедности и социальной защиты населения будут сокращение бедности путем осуществления активной политики на рынке труда и обеспечение продуктивной занятости, снижение уровня безработицы, повышение качества рабочей силы.
      Реализация Программы занятости населения Республики Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 27 января 2005 года N 68, позволит снизить напряженность на рынке труда за счет создания 902,1 тыс. новых рабочих мест, организации трудоустройства 403,1 тыс.человек, организации общественных работ для 333,5 тыс. человек, направления на профобучение и переподготовку 70,8 тыс. безработных.
      Программа предусматривает осуществление комплекса мер, направленных на стимулирование роста уровня занятости населения, содействие занятости целевых групп, информационную поддержку политики занятости населения, совершенствование нормативной правовой базы в сфере занятости.

  Параграф 6. Социальное обеспечение населения

      Основные направления развития системы социального обеспечения на среднесрочный период определены в Программе дальнейшего углубления социальных реформ в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2004 года N 1241 (далее - Программа).
      В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
      формирование базового уровня системы социального обеспечения путем поэтапного изменения методики исчисления размеров пособий из средств республиканского бюджета (по возрасту, инвалидности, потере кормильца);
      определение размеров базовых социальных выплат в отношении к прожиточному минимуму;
      дальнейшее повышение размеров государственных социальных пособий по инвалидности и потери кормильца;
      развитие системы социального страхования основных социальных рисков (наступление старости, потеря трудоспособности, потеря кормильца, потеря работы);
      оптимизация платежей накопительной пенсионной системы (через Государственный центр по выплате пенсий).
      Предусматривается поэтапное увеличение государственной базовой пенсионной выплаты. В перспективе размер базовой пенсии планируется увеличить до уровня составляющего 75 % от прожиточного минимума.
      В 2006 году будут повышены государственные социальные пособия всем категориям инвалидов и получателям пособий по возрасту, а также получателям государственных специальных пособий.

  Параграф 7. Здравоохранение

      В 2006-2008 годы основной целью реализации политики в области здравоохранения будут улучшение состояния здоровья населения путем создания эффективной системы оказания медицинской помощи, основанной на принципах солидарной ответственности за охрану здоровья между государством и человеком. Одним из приоритетных направлений является дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи.
      Реализация цели будет осуществляться в рамках Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438.
      Одним из главных приоритетов развития системы здравоохранения является охрана здоровья матери и ребенка.
      Для совершенствования службы охраны материнства и детства предусматривается:
      проведение ежегодных медицинских осмотров, диспансеризации и оздоровления детей и женщин репродуктивного возраста;
      укомплектование детских и родовспомогательных лечебно-профилактических организаций необходимыми специалистами;
      обеспечение бесплатными лекарственными средствами отдельных категорий детей при амбулаторном лечении;
      обеспечение раннего охвата беременных диспансерным наблюдением в соответствии с международными стандартами;
      полное оснащение детских и родовспомогательных лечебно-профилактических организаций современным медицинским оборудованием в соответствии с утвержденными нормативами;
      дальнейшее развитие службы высокоспециализированной медицинской помощи детям;
      реализация мероприятий по планированию семьи и формированию здорового образа жизни.
      В целях дальнейшего повышения качества и продолжительности жизни населения будут проводиться мероприятия по профилактике, раннему выявлению, эффективному лечению и реабилитации больных социально-значимыми заболеваниями.
      В этом направлении будут осуществлены меры по:
      профилактике и снижению заболеваемости туберкулезом, "ВИЧ/СПИД";
      разработке и внедрению комплексных программ лечения и реабилитации больных с психическими и поведенческими расстройствами;
      обеспечению ранней диагностики, лечения и повышения эффективности диспансеризации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом.
      С 2006 года отдельные категории граждан при амбулаторном лечении будут обеспечиваться лекарственными средствами на льготных условиях.
      В 2006 году будут завершены подготовительные работы по внедрению международных стандартов в отечественную фармацевтическую отрасль, начало внедрения, которых планируется с 2007 года.

  Параграф 8. Развитие культуры, информации,
архивного дела, туризма и спорта

       Культура, информация, архивное дело и спорт

      В 2006-2008 годы основными целями в сфере культуры, информации, архивного дела и спорта является реализация духовного потенциала общества через укрепление единого культурно-информационного пространства, сохранение и развитие историко-культурного наследия, социокультурной инфраструктуры, обеспечение условий развития профессионального искусства и народного творчества, утверждение принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта, дальнейшее развитие массового спорта и спорта высших достижений.
      Приоритетными задачами являются:
      информационно-пропагандистское обеспечение реализации  Стратегии  "Казахстан-2030", основных программных документов Президента и Правительства Республики Казахстан;
      создание условий для поддержки и развития театрально-концертной деятельности, производства национальных фильмов;
      разработка и применение программных средств и методов для сохранения и восстановления культуры, развития языковой политики;
      повышение международного имиджа Казахстана за рубежом;
      проведение государственной политики в области архивного дела;
      реализация государственной молодежной политики;
      обеспечение сохранности памятников истории, археологии и архитектуры, исторических центров;
      обеспечение гармоничных межэтнических отношений в Республике Казахстан, сохранение и создание условий для общественного прогресса и гражданского мира;
      дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в сфере культуры, охраны и использования историко-культурного наследия, архивного дела, информации, внутриполитической стабильности, а также физической культуры и спорта;
      обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности, создание на государственном языке полноценного фонда на базе лучших достижений мировой научной мысли, культуры и литературы;
      создание современной базы для подготовки спортсменов высокого класса, широкой сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
      развитие массового спорта, особенно на селе;
      развитие олимпийских, национальных, технических видов спорта и народных игр;
      подготовка спортивного резерва и сборных национальных команд Республики Казахстан к международным соревнованиям;
      научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта высших достижений.      
      Для достижения поставленных целей и решения задач необходимо:
      проводить на более высоком и профессиональном уровне организационно-пропагандистские мероприятия в средствах массовой информации;
      улучшить качество производимых телерадиокомпаниями программ об экономической, политической и культурной жизни Казахстана, расширить сеть распространения национальных телеканалов и увеличить общий объем вещания на государственном языке;
      обеспечить дальнейшую реализацию Программы развития телерадиовещания в Республике Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года N 398;
      обеспечить сохранность и использование историко-культурного наследия путем реставрации, консервации, ремонта, восстановления и регенерации памятников;
      обеспечить реализацию Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 13 января 2004 года N 1277;
      разработать и принять Среднесрочную программу развития сферы культуры на 2006-2008 годы;
      проводить пропаганду государственных символов;
      разработать и принять Программу по совершенствованию казахстанской модели этнического и конфессионального согласия на 2006-2008 годы;
      содействовать улучшению материально-технической базы архивных учреждений, совершенствовать научно-методическую базу в области архивного дела;
      обеспечить принятие Государственной программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом;
      обеспечить дальнейшую реализацию Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года N 550;
      создать на казахском языке полноценный фонд гуманитарного образования на базе лучших достижений научной мысли, культуры и литературы, обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности путем выпуска развернутых научных, художественных и библиографических серий;
      совершенствовать менеджмент в сфере культуры и искусства путем привлечения в сферу искусства квалифицированных менеджеров;
      разработать и принять Государственную программу развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2006-2008 годы, а также обеспечить ее реализацию;
      развивать сеть детско-юношеских спортивных школ, подростковых клубов, детско-юношеских клубов физической подготовки, особенно в сельской местности;
      укреплять материально-техническую базу детско-юношеских спортивных школ и организаций;
      проводить запланированные спортивные мероприятия по различным видам спорта, обеспечить подготовку и участие спортсменов в спортивных играх и соревнованиях.

  Туризм

      В 2006-2008 годы главными целями развития туристского комплекса будут поступательное развитие и переход в доходную отрасль экономики, создание высокорентабельной индустрии туризма, продвижение и реализация туристских услуг, повышение занятости населения.
      В предстоящем периоде предусматривается решение следующих задач:
      продолжение дальнейшего сотрудничества государственного и частного сектора, по продвижению казахстанского туристского продукта на мировой рынок туристских услуг;
      увеличение экспорта туристских услуг через проведение и участие в туристских мероприятиях;
      привлечение инвестиций в инфраструктуру туризма, направленных на развитие туристской отрасли в Республике Казахстан.
      Для достижения поставленных целей и решения задач предполагается:
      разработка экономических и правовых механизмов развития туризма;
      проведение казахстанской международной туристской ярмарки "Туризм и путешествие KITF";
      участие Казахстана в международных туристских выставках и ярмарках;
      разработка и принятие отраслевой Программы развития туристской отрасли на 2006-2008 годы.

  Параграф 9. Гендерное развитие

      В 2006-2008 годы основными целями гендерного развития будут улучшение положения женщин в обществе и достижение фактического гендерного равенства.
      Основными задачами, направленными на реализацию поставленных целей будут:
      совершенствование законодательства, касающегося семьи, женщин и детей, внедрение гендерного подхода в социально-экономическую политику страны;
      улучшение здоровья женщин и детей;
      обеспечение равного доступа женщин к структурам власти, создание условий для их продвижения на уровень принятия решений;
      повышение возможности женщин и их потенциала для участия в политической, экономической и социальной жизни общества.
      Предусматривается разработать Стратегию гендерного равенства в Республике Казахстан на 2005-2015 годы, проекты законов "О бытовом насилии" и "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми", "О равных правах и равных возможностях мужчин и женщин".
      Постоянно будут проводиться исследования гендерного аспекта занятости экономически активного населения, разрабатываться предложения по снижению безработицы среди женщин.
      Предусматривается постоянный мониторинг прав женщин на защиту от насилия.
      Предусматривается расширение сети кризисных центров, телефонов доверия, убежищ и приютов для жертв насилия.
      Постоянно будет проводиться работа по формированию в общественном сознании представления о необходимости фактического равноправия женщин и мужчин в обществе и управлении государством.

  Параграф 10. Демография и рациональное размещение населения

      В 2006-2008 годы основными целями в области демографии и миграции будут проведение политики, направленной на снижение негативных тенденций в демографических и миграционных процессах, создание основы для увеличения численности населения страны, в первую очередь, путем создания реальных механизмов поддержки семьи и материнства.
      Для реализации вышеуказанных целей предстоит решение следующих задач:
      улучшение состояния здоровья населения, включая репродуктивное;
      стабилизация рождаемости и ее увеличение в будущем;
      управление миграционными процессами, укрепление государственной безопасности страны и совершенствование условий адаптации для мигрантов в казахстанское общество.
      В целях реализации политики народонаселения в стране будет совершенствоваться нормативная правовая база, относящаяся к вопросам демографии.
      Для решения проблем в сфере миграции населения миграционной политики предполагается:
      создание четкой системы отбора кандидатов для включения в квоту иммиграции, в первую очередь из числа этнических казахов и бывших казахстанцев, с учетом опыта стран, широко привлекающих иммигрантов из других государств;
      создание стимулов для внутренней миграции из неперспективных регионов в перспективные;
      подготовка предложений по модели расселения жителей сельских территорий на перспективу;
      создание условий для добровольного возвращения беженцев в государства происхождения;
      пресечение незаконной миграции;
      совершенствование системы миграционного контроля на территории Республики Казахстан.

  9. Развитие произведенного капитала

  Параграф 1. Инвестиционная политика

      В 2006-2008 годы будет продолжена политика стимулирования притока отечественных и прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики, рационализации и повышения эффективности использования государственных инвестиций и мобилизация внутренних сбережений.
      Предусматривается активизация развития кластерной инициативы в Казахстане в рамках работ, проводимых в этой области АО "Центр маркетингово-аналитических исследований" совместно с консалтинговой компанией "J. Е. Austin Associates Inc".
      Для повышения инвестиционной привлекательности страны и улучшению инвестиционного климата будет продолжена работа по совершенствованию существующей нормативной правовой базы.
      В рамках повышения инвестиционной привлекательности приоритетных производств государством будут предприняты дальнейшие меры, направленные на:
      усиление защиты прав миноритарных акционеров;
      введение упрощенной системы регистрации предприятий;
      создание транспартентной системы лицензирования видов деятельности;
      ускорение перехода предприятий на международные стандарты финансовой отчетности (ISO-9000, ISO-14000);
      продолжение работы по развитию новой системы управления экономическим развитием - Национальной инновационной системы;
      активизацию действия по усилению координации работы государственных институтов развития, повышения прозрачности их деятельности.
      Приоритетами бюджетных инвестиций в предстоящем периоде остаются:
      обеспечение эффективной реализации функций государственного управления;
      развитие социального сектора;
      развитие базовой инфраструктуры;
      содействие развитию аграрного сектора;
      развитие города Астаны.
      Также будут дополнительно капитализированы институты развития, способствующие увеличению возможностей кредитования субъектов малого бизнеса и развитию инновационной системы.
      В целом, распределение объемов бюджетных инвестиций будет осуществляться в рамках Перечня государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2006-2008 годы.

  Развитие жилищного строительства

      В 2006-2008 годы развитие жилищного строительства будет осуществляется в рамках Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 года  N 1388 (далее - Госпрограмма).
      Основной целью Госпрограммы является комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения.
      Для достижения цели намечается решение следующих задач: 
      создание полноценного сбалансированного рынка жилья, как со стороны предложения, так и со стороны спроса:
      привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование развития индивидуального жилищного строительства;
      формирование эффективного рынка строительной индустрии;
      повышение доступности ипотечного кредитования и жилищных строительных сбережений для широких слоев населения.
      Реализация Госпрограммы будет осуществляться по следующим направлениям:
      в части стимулирования предложения строительства жилья:
      Системные меры общего характера:
      снижение стоимости строительства одного квадратного метра жилья;
      развитие индивидуального жилищного строительства;
      строительство жилья за счет привлечения инвестиций частного капитала;
      дальнейшее развитие производства эффективных, экологически чистых строительных материалов и внедрение новых технологий.
      Меры, направленные на стимулирование строительства жилья для среднего класса и социально защищаемых слоев населения:
      строительство коммунального жилья;
      строительство доступного жилья за счет государственных средств.
      В части стимулирования платежеспособного спроса:
      совершенствование системы ипотечного кредитования;
      развитие системы строительных сбережений.
      В целях увеличения доступности ипотечных кредитов государством приняты меры по изменению параметров ипотечного кредитования. Реализация Госпрограммы будет осуществляться со следующими целевыми условиями ипотечного кредитования:
      размер ставки вознаграждения - 9-10 %;
      размер первоначального взноса - 10 %;
      срок ипотечного кредита - 20 лет.
      В целях массового запуска системы жилищных строительных сбережений предлагается с начала действия Госпрограммы создание более привлекательных условий для граждан, являющихся потенциальными участниками системы жилищных строительных сбережений:
      снижение размера необходимых накоплений в жилищных строительных сберегательных банках до 25 % от стоимости приобретаемого жилья;
      увеличение срока кредита до 25 лет в зависимости от срока накопления;
      увеличение размера поощряемой государством суммы вклада до 200 месячных расчетных показателей.
      В 2005 году будет обеспечен ввод за счет средств республиканского бюджета 1,6 тыс. квартир для социально защищаемых групп населения и 11,7 тыс. квартир через систему ипотечного кредитования.
      В 2005-2007 годы на строительство коммунального жилья предусмотрено выделить целевых трансфертов из республиканского бюджета в сумме 18,9 млрд. тенге. Планируется ввести в эксплуатацию за три года 388,86 тыс. кв. метров жилья.
      В 2005-2006 годы на бюджетное кредитование местных исполнительных органов для строительства доступного жилья предусмотрено выделить 84,0 млрд. тенге, кроме того реинвестирование в 2007 году 42,0 млрд. тенге, предоставляемых в 2005 году.
      За счет привлечения кредитных средств планируется ввести в эксплуатацию 2591,4 тыс. кв. метров жилья.
      В 2005-2007 годы в рамках Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы будет введено 12 млн. кв. метров жилья.

  Параграф 2. Индустриально-инновационное развитие

      Главной целью  Стратегии  индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы является достижение устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики путем отхода от сырьевой направленности развития подготовки условий для перехода в долгосрочном плане к сервисно-технологической экономике.
      Производство конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров, работ и услуг в обрабатывающей промышленности и сфере услуг является главным предметом государственной индустриально-инновационной политики.
      Достижение названной цели позволит повысить добавленную стоимость обрабатывающей промышленности не только путем роста объемов производства продукции, но и за счет повышения эффективности использования человеческого и произведенного капитала. Это окажет положительное влияние на процесс воспроизводства продукции и повышение уровня жизни населения. Кроме того, высвобождаемые трудовые ресурсы, энергию и материалы можно будет направлять на создание новых производств.
      Реализация индустриально-инновационной политики в 2006-2008 годах будет осуществляться в рамках реализации второго этапа  Стратегии  индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы (2006-2010 годы). Второй этап станет периодом активной реализации мероприятий Стратегии во всех отраслях экономики, позволит комплексно решать вопросы создания мощностей на основе достижений науки и техники по международным стандартам, а также подготовки специалистов в соответствии с реальными потребностями отраслей экономики.
      На этом этапе будет сформирована научно-инновационная инфраструктура и начата реализация многих проектов, направленных на модернизацию промышленности и диверсификацию структуры экономики.
      Главная стратегическая задача на сегодня - выйти на качество роста экономики, основанного не на экстенсивности, а за счет выхода на высокотехнологические производства и конкурентные преимущества нового организационного построения национальной экономической системы.
      Для успешной реализации Стратегии в среднесрочной перспективе будут решаться следующие задачи:
      создание и развитие кластерного подхода развития в приоритетных секторах экономики;
      формирование и развитие национальной инновационной системы;
      создание предпринимательского климата, структуры и содержание общественных институтов, которые будут стимулировать частный сектор, производить и совершенствовать конкурентное преимущество и осваивать элементы в цепочке добавленных стоимостей в конкретных производствах, продвигаясь к элементам с наибольшей добавленной стоимостью;
      стимулирование создания наукоемких и высокотехнологичных экспортоориентированных производств;
      диверсификация экспортного потенциала страны в пользу товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;
      переход к мировым стандартам качества;
      повышение производительности основных фондов обрабатывающей промышленности;
      наращивание интеграции в региональную экономику и в мирохозяйственную систему с включением в мировые научно-технические и инновационные процессы.
      В 2005 году во исполнение послания Главы государства народу Казахстана  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 633 утверждены Планы по созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономики.
      Кластерные подходы будут использоваться в семи секторах экономики: туризм, строительные материалы, текстильная промышленность, пищевая промышленность, металлургия, нефтегазовое машиностроение, транспортная логистика.
      В соответствии со Стратегией инновации определены как основной фактор, определяющий конкурентоспособность национальной экономики.
      Полноценное использование инноваций для дальнейшего динамичного развития экономики и общества возможно при проведении государством целенаправленной инновационной политики. В этой связи,  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2005 года N 387 утверждена Программа по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы.
      До 2007 года данной Программой предусмотрено:
      развитие научного потенциала, определение приоритетов научно-технологического развития;
      развитие инновационной бизнес-среды, реализация системных инновационных проектов, формирующих ядро кластеров, требующих концентрации государственных ресурсов;
      создание и развитие основных элементов инновационной инфраструктуры;
      создание и развитие основных элементов финансовой инфраструктуры в части расширения видов предоставляемых грантов и создания венчурных фондов с отечественными инвесторами и инвестирования в передовые зарубежные венчурные фонды.
      Для законодательного обеспечения функционирования Национальной инновационной системы разработан и внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона "О государственной поддержке инновационной деятельности", который устанавливает правовые, экономические и организационные основы стимулирования инновационной деятельности в стране и меры ее государственной поддержки.
      Реализация Государственной программы "Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы", утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года N 1513, будет одним из приоритетных направлений реализации Стратегии в части внедрения инноваций в космической отрасли.
      В рамках Стратегии будет проводиться работа по внедрению проекта "Создание авиационного и ракетно-космического комплекса "Ишим".

  Химическая промышленность

      Казахстан для развития химической промышленности обладает крупными запасами минерального сырья - фосфориты, природные соли натрия, калия, бора, фтора, алюминия, кремния.
      В 2006-2008 годах развитие химической промышленности будет обеспечено за счет стабильного роста производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью для удовлетворения потребностей внутреннего и внешнего рынка. Планируется увеличение выпуска фосфора и его производных (триполифосфата натрия, фосфорных удобрений), хромовых солей.
      Стабильные поставки фосфора и фосфоросодержащей продукции в течение 2000-2004 годах, а также систематические маркетинговые исследования, проводимые ТОО "Казфосфат", позволили предприятию занять ранее утерянные рынки Европы и выйти на рынки других государств.
      Для повышения конкурентоспособности хромовой продукции АО "АЗХС" будут приняты меры по увеличению объемов производства экспортоориентированной продукции путем освоения новых технологий производства бихромата калия, пигментной окиси хрома, нового поколения дубителей, созданию производств хромовых солей с использованием производственных отходов. В 2006-2008 годы продолжится работа по модернизации и развитию существующих производств, созданию новых импортозамещающих производств по выпуску хлора и каустической соды на ОАО "Каустик" (г. Павлодар), кальцинированной соды на ОАО "Сары-Тас" (г. Каратау), базовой продукции для производства многих видов химической продукции.

  Легкая промышленность

      В 2006-2008 годы приоритетным направлением является развитие отраслей текстильной и кожевенной промышленности, которые обеспечивают последующие переделы легкой промышленности отечественным сырьем - пряжей, тканями, кожевенными товарами.
      В настоящее время на средства АО "Банк Развития Казахстана" уже реализуются такие крупные проекты, как "Заготовка и переработка шерсти" (АО "Казруно", г. Семипалатинск), "Производство пряжи из хлопковолокна" (ТОО "Ютекс", г. Шымкент), первая очередь которого вступила в действие с марта 2005 года, а также "Производство пряжи и тканей шерстяных и хлопковых с добавлением синтетической нити" (ТОО "Нимэкс-Текстиль", г. Усть-Каменогорск). Пополнение оборотных средств за счет кредита Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, который был использован для закупа сырья, позволило ТОО "Костанайская фабрика валяльной обуви" увеличить объем производства.
      Увеличение прогнозируется в основном за счет развития швейных и кожевенно-обувных предприятий, а также предприятий по производству хлопчатобумажной ткани. В 2004 году ОАО "Альянс "Русский текстиль" начато строительство текстильной фабрики в Южно-Казахстанской области.
      Завершается строительство хлопкопрядильной фабрики СП ТОО "INADA TEXTILE", учредителями которого являются Electron techology development Co. Ltd (Китай), ОАО "Мактаарал" и ОАО "Ак алтын" (Казахстан).
      В 2006-2008 годы основной задачей отрасли, решение которой позволит обеспечить производство готовой продукции с высокой добавленной стоимостью является развитие хлопкового кластера.

  

  Деревообрабатывающая и мебельная промышленность

       Приоритетным направлением является комплексное восстановление и развитие технологически взаимосвязанных производств, включающих лесное, деревообрабатывающее и мебельное производство.
      Принимая во внимание то, что в настоящее время в Казахстане не осуществляется рубка лесов и в связи с этим пополнение запасов сырья на предприятиях затруднено, прорабатывается вопрос создания лесозаготовительных предприятий на территории Российской Федерации.
      В мебельной промышленности приоритетным является производство широкого ассортимента мебели конкурентной по качеству и цене.
      В республике практически отсутствует собственное производство древесностружечных плит. В последнее время весь ассортимент, используемый как в строительстве, так и в производстве мебели, древесностружечных плит (ДСП) и ДСП ламинированных завозится в республику из Германии, Польши и России. Поэтому для развития мебельной промышленности приняты меры по снижению таможенных пошлин на ввозимые материалы и комплектующие.
      С 2004 года начато производство ламинированной ДСП ТОО "Актобеламинат".
      Основными путями реализации названных задач станут:
      увеличение выпуска импортозамещающей продукции;
      создание совместных предприятий по заготовке леса на территории Российской Федерации;
      создание предприятий с высокой добавленной стоимостью по выпуску ДСП и ДСП ламинированного;
      создание предприятий по производству корпусной и мягкой мебели;
      улучшение конкурентной среды для отечественных предприятий путем совершенствования нормативной правовой базы;
      организация новых рабочих мест.

  Машиностроение

      В 2005 году предусматривается принятие отраслевой Программы развития машиностроительного комплекса Республики Казахстан на 2005-2007 годы.
      Основными факторами роста производства в этот период будут:
      рост производства нефтепромыслового и нефтеперерабатывающего оборудования и запасных частей к нему за счет увеличения спроса нефтегазодобывающих компаний;
      рост спроса на сельскохозяйственную технику на предприятиях аграрного сектора;
      рост объемов производства предприятий электротехнического машиностроения (трансформаторов, конденсаторов, аккумуляторов и др.);
      рост заказов от горно-металлургических предприятий на производство машин и оборудования;
      расширение сервисного потенциала отечественных предприятий машиностроения за счет предоставления сельхозпроизводителям услуг по ремонту и восстановлению сельскохозяйственной техники;
      увеличение заказов на освоение новых видов сельскохозяйственной техники на машиностроительных предприятиях, ориентированных на реальные потребности рынка сельскохозяйственной техники;
      увеличение реализации дизельных двигателей за счет создания производства двигателей АМЗ-МАН на Костанайском филиале ОАО "Агромашхолдинг" (г. Костанай);
      производство автомобилей "Нива" и "SKODA" на заводе ОАО "Азия Авто" (г.Усть-Каменогорск);
      рост заказов от металлургических предприятий на оборудование и материалы;
      рост объемов производства продукции компаний "LG Электроникс" г. Алматы;
      увеличение объемов производства машиностроительными предприятиями для железнодорожной отрасли;
      рост объемов производства продукции АО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод", АО "Кайнар" (г. Талдыкорган), ТОО "Компания "Казтрансформатор" (г. Алматы), АО "Степногорский подшипниковый завод" (г.Степногорск);
      организация автомобильным консорциумом "Казахстан-КАМАЗ" сборки городских автобусов на АО "Кокше" (г. Кокшетау).

  Промышленность строительных материалов

      Основной задачей промышленности строительных материалов является организация выпуска высококачественных строительных материалов, изделий и конструкций, способных вытеснить аналогичную импортную продукцию на внутреннем рынке и быть конкурентоспособным на мировом рынке.
      Основные направления развития отрасли на долгосрочный период предусмотрены в Программе развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций в Республике Казахстан на 2005-2014 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 1305.
      В целях реализации Программы разработан перечень приоритетных инвестиционных проектов для привлечения потенциальных инвесторов в сферу стройиндустрии. Данный перечень предусматривает создание совместных производств по выпуску строительных материалов, в том числе цемента, строительного стекла, кирпича керамического, красок, теплоизоляционного материала, линолеума, сухих строительных смесей, пенобетонных блоков, строительной арматуры.

  Параграф 3. Агропродовольственная политика

      В 2006-2008 годах основным направлением развития агропромышленного комплекса Казахстана будет обеспечение устойчивого развития аграрного сектора на основе его индустриализации, методов кластерного развития в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья.
      В 2005 году одобрена Концепция устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы.
      Концепцией предусматривается решение следующих задач:
      повышение производительности и конкурентоспособности продукции АПК на внутренних и внешних рынках посредством модернизации технологий агропроизводства и переработки сельскохозяйственного сырья, внедрения научных достижений и инновационных разработок, развития региональных специализированных кластеров в отраслях пищевой промышленности, виноградарстве-виноделии;
      формирование казахстанского брэнда сельскохозяйственной продукции путем реализации комплекса мер по повышению качества животноводческого сырья, производству экологически чистой продукции растениеводства и животноводства, массовому внедрению международных стандартов качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции;
      развитие эффективных механизмов торгово-закупочной деятельности в АПК, оптимизирующих ценообразование на сельскохозяйственную продукцию, обеспечивающих стабильность внутренних продовольственных рынков и расширение объемов продаж на внешних рынках;
      внедрение информационно-маркетинговой службы по обеспечению сельскохозтоваропроизводителей аналитическим материалом и информацией;
      стимулирование объединения мелких сельхозтоваропроизводителей в средние и крупные сельхозформирования через расширение льготного кредитования на приобретение основных и оборотных средств и приоритетности предоставления им мер господдержки, а также реализацию систем экономических и организационных мер.
      В целях обеспечения продовольственной безопасности и создания условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса, а также для создания условий для комплексного развития сельских территорий и нормального жизнеобеспечения сельского населения с национальным стандартом качества жизни принят  Закон  Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республики Казахстан".

  Параграф 4. Развитие транспорта и связи  

  Развитие транспорта

      В 2006-2008 годы основными целями транспортно-коммуникационного комплекса Республики Казахстан будут развитие транзитных коридоров, обеспечивающих выход на внешние рынки и формирование рациональной сети коммуникаций, улучшение технического состояния существующих железных и автомобильных дорог, водных путей, портов, аэропортов, аэронавигационных комплексов, развитие отечественной производственной и ремонтной базы подвижного состава.
      В предстоящем трехлетнем периоде основными задачами транспортно-коммуникационного комплекса являются:
      реализация отраслевых программ развития;
      повышение эффективности управления государственным имуществом;
      модернизация и обновление основных средств, реконструкция и строительство объектов инфраструктуры;
      развитие транзитного потенциала республики;
      создание национального морского торгового и вспомогательного флота;
      создание кластеров транспортно-логистических услуг.

  Развитие автомобильных дорог

      В 2006-2008 годы в целях развития транзитного потенциала республики планируется реализовать крупные проекты по реконструкции автомобильных дорог:
      "Актау-Атырау"; "Астана-Костанай-Челябинск"; "Алматы-Караганды-Астана-Петропавловск" на участке "Астана-Петропавловск-граница Российской Федерации"; "Самара-Шымкент" на участках "граница Российской Федерации-Уральск-Актобе"; "Карабутак-Иргиз-граница Кызылординской области" и "граница Актюбинской области - Аральск-Кызылорда-Туркестан-
Шымкент" (выборочно); "Омск-Павлодар-Майкапчагай" (выборочно); "Хоргос- Алматы-
Кордай-Тараз-Шымкент-граница Узбекистана" на участке "Кордай-Тараз-Шымкент-граница Узбекистана", "Ушарал-Достык" (выборочно); "Кызылорда-Жезказган-Павлодар-Успенка-граница Российской Федерации" (выборочно).
      В 2005 году планируется завершить реабилитацию автодороги "Алматы-Бишкек", в 2006 году - автодорог и Западного Казахстана.
      В планируемый период будут продолжены работы по:
      проведению капитального, среднего и текущего ремонта, а также содержанию и озеленению автомобильных дорог республиканского значения.
      В 2006-2008 годы приоритетным направлением останется развитие международных автомобильных перевозок путем заключения соответствующих межправительственных и межведомственных соглашений, присоединения к международным конвенциям и соглашениям (Таможенное соглашение "Карнет де Пассаж", страхование ответственности владельцев автотранспортных средств "Зеленая карта").
      Продолжатся работы по созданию условий для ускоренного обновления подвижного состава - экономическое стимулирование снижением налогового бремени и таможенных пошлин на отдельные автотранспортные средства, по совершенствованию нормативной правовой базы отрасли в области технических требований к автотранспортным средствам, безопасности движения, охраны труда работников автомобильного транспорта и окружающей среды.
      Предусматривается дальнейшее обновление парка подвижного состава АО "Казавтотранс" путем лизинга автотранспортных средств

  Развитие железнодорожного транспорта

      В 2006 году завершится реализация Программы реструктуризации железнодорожного транспорта на 2004-2006 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2004 года N 145, что обеспечит отделение конкурентного сектора железнодорожного транспорта от естественно-монопольных услуг магистральной сети.
      В предстоящий период продолжится дальнейшее развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта. Планируется реализация следующих проектов:
      строительство новой железнодорожной линии "Шар-Усть-Каменогорск" протяженностью 149,6 км по схеме ВОТ (строительство - эксплуатация - передача);
      строительство новой железнодорожной линии "Бейнеу-Саксаульская" протяженностью 528,7 км;
      обновление локомотивного и вагонного парка, создание отечественной базы заводского ремонта, локомотиво- и вагоностроения и новых импортозамещающих производств для последующего восстановления и обновления подвижного состава.
      В целях перехода на современные технологии перевозок продолжится техническое перевооружение железных дорог, внедрение современных систем управления перевозочным процессом, развитие новых ресурсосберегающих технологий.
      Продолжится работа по субсидированию убытков перевозчиков, связанных с осуществлением пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам, а также по обновлению парка пассажирских вагонов.

  Развитие водного транспорта

      В 2006-2008 годы будут продолжены работы по развитию производственных и перевалочных мощностей портов Актау и Баутино до уровня, обеспечивающего прогнозируемый рост перевалки грузов, создание Системы управления движением судов в Тупкараганском заливе Мангистауской области.
      В рамках Программы создания национального торгового флота на 2004-2006 годы планируется создание танкерного и сухогрузного флотов, осуществление международных перевозок грузов из порта Актау судами под казахстанским флагом, развитие инфраструктуры порта Курык. Прогнозируется, что к концу 2006 года морской торговый флот республики будет насчитывать до 10 судов.
      В целях дальнейшего развития речного транспорта в 2006-2008 годах приоритетными направлениями останутся:
      проведение работ по обновлению государственного технического речного флота;
      доведение технических параметров рек Иртыш и Урал на всем протяжении по территории Республики Казахстан до значений, исключающих возникновение рисков и задержек речных судов в ходе навигации;
      включение речного транспорта Прикаспийских регионов Казахстана в работу международного транзитного коридора Север-Юг.

  Развитие воздушного транспорта

      Развитие отрасли гражданской авиации будет осуществляться в соответствии с разрабатываемой Программой на 2006-2008 годы.
      Основной целью этой Программы является создание эффективной, конкурентоспособной, отвечающей международным требованиям авиатранспортной системы государства для удовлетворения нарастающей потребности граждан в качественных авиационных услугах.
      В рамках ее реализации предусмотрены реконструкция международного аэропорта города Актау, аэровокзала международного аэропорта в городе Актобе, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы и аэровокзала аэропортов городов Шымкент и Павлодар.
      Для дальнейшего обновления авиационной техники и наземных средств обслуживания предполагается приобретение современных воздушных судов и аэронавигационного оборудования. Продолжится подготовка аэронавигационного комплекса страны к внедрению спутниковой системы навигации, наблюдения/управления воздушным движением.
      На базе модернизированных аэропортовых комплексов в городах Астана, Алматы и Атырау будут проводиться мероприятия по расширению воздушного сообщения.
      Для осуществления социально значимых рейсов необходимо продолжить субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок.
      Продолжится реализация комплекса мер по обновлению самолетного парка гражданской авиации для расширения сферы услуг и завоевания новых рынков.

  Развитие телекоммуникаций и связи

      В рамках Государственной программы формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 1471, (далее - Государственная программа) к концу 2007 года будут созданы базовые компоненты "электронного правительства", к которым относятся правительственный портал и шлюз, "платежный шлюз", национальная идентификационная система, единая транспортная среда государственных органов, системообразующие базы данных. Одним из направлений Государственной программы является формирование и развитие электронных услуг государственных органов и обеспечение доступа к ним, а также организация работ по ликвидации информационного неравенства и повышению уровня образования в сфере информационно-коммуникационных технологий.
      Планируется завершение строительства Национальной информационной супермагистрали, которая обеспечит развитие рынка телекоммуникаций в республике на основе предоставления высококачественных цифровых каналов связи, транспортной среды, а также позволит обеспечить национальную конкурентоспособность на мировом телекоммуникационном рынке.
      В декабре 2005 года планируется запуск национального спутника связи и вещания "KAZSAT". С появлением спутника будет осуществлен переход существующих операторов спутниковой связи на "KAZSAT", что будет способствовать информационной безопасности и динамичному развитию услуг спутниковой связи в республике.
      Услуги национального геостационарного спутника связи и вещания станут значительно дешевле тарифов, существующих в настоящее время. Кроме предоставления в аренду спутниковых каналов связи отечественным операторам связи, планируется предоставлять в аренду каналы спутниковой связи и операторам стран СНГ.
      Продолжится развитие почтово-сберегательной системы, направленное на повышение уровня технического обустройства региональной инфраструктуры, особенно в сельской местности, и расширение спектра услуг за счет внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг. Будут организованы пункты коллективного доступа к системе "электронное правительство" и информационным ресурсам Интернет для населения и субъектов реального сектора экономики, создана собственная сеть банкоматов и POS-терминалов для обслуживания почтовой платежной карточки на базе отделений почтовой связи на уровне городов и районов будут открыты трансфер-агентские пункты по регистрации сделок с ценными бумагами для юридических и физических лиц.

  10. Развитие природного капитала

  Параграф 1. Развитие горнодобывающего комплекса
и использование его ресурсов

      Горно-металлургический комплекс (далее - ГМК) является одной из базовых отраслей экономики и оказывает существенное влияние на формирование макроэкономических показателей республики. С целью восполнения минерально-сырьевой базы разрабатывается Программа геолого-разведочных работ, реализация которой обеспечит значительный прирост минерально-сырьевой базы республики. Важным направлением в развитии сырьевой базы республики является вскрытие нижних горизонтов действующих месторождений, что будет способствовать увеличению в 2006-2008 годах добычи металлургических руд.
      На предприятиях ГМК осуществляется и добыча, и переработка нерудного металлургического сырья, вторичная обработка металлов, производство огнеупоров, метизов, труб и т.д. определены перспективы создания новых производств продукции с высокой добавленной стоимостью. Особо актуальным является создание новых материалов, в частности сортовых металлических изделий.
      В черной металлургии наибольший объем производства промышленной продукции приходится на АО "Миттал Стилл Темиртау", однако значительного роста объемов производства на 2006-2008 годы по прокату черных металлов не ожидается, в связи с жесткой конкуренцией на рынке черных металлов. На предприятии планируется завершение второй линии непрерывной разливки стали, суммарной производительностью 5,2 млн. тонн в год. Кроме этого в 2007 году АО "Миттал Стилл Темиртау" планирует завершить строительство трубного завода в городе Актау, мощностью первого модуля - 60 тыс. тонн в год.
      В республике имеются мощности по переработке низкосортного сырья, которым является лом цветных металлов и сплавов на основе меди, крупным переработчиком которых является корпорация "Казахмыс" и ТОО "Кастинг". Кроме того, на ТОО "Кастинг" перспективным планом развития предусмотрено строительство двух очередей сталеплавильного и прокатного производства. Запущено производство жидкой стали и подката. Выпускается подкат в виде блюмов.
      АО "ССГПО" является основным производителем товарной железной руды и железорудных окатышей в республике. Предприятие основную часть своей продукции (более 70 %) поставляет на металлургические заводы России. Для сохранения высокой конкурентоспособности продукции на рынке железорудного сырья объединением разработаны мероприятия по совершенствованию технологии и повышению качества выпускаемой продукции. Увеличение объемов производства зависит от рынка сбыта и в первую очередь в Россию.
      На Актюбинском заводе ферросплавов впервые в Казахстане осваивается технология производства рутил-циркониевых концентратов из руд Шокашского месторождения.
      На филиале "Аксуский завод ферросплавов" ТНК "Казхром" переведены печи с выплавки низкосортных марок ферросилиция на выплавку высококачественного углеродистого феррохрома, усовершенствована схема разливки, разделки и фракционирования металла.
      ОАО "УКТМК" создана собственная сырьевая база путем ввода рудника на месторождении Сатпаевское по выпуску ильменитовых концентратов.

  Нефтехимическая промышленность

      В рамках Программы развития нефтехимической промышленности Республики Казахстан на 2004-2010 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года N 101, сформированы базовые условия для строительства и развития нефтехимических производств в Республике Казахстан.
      Одним из наиболее оптимальных источников сырья для создания планируемых нефтехимических производств по производству базовой нефтехимической продукции может стать  газ ТОО "Тенгизшевройл". В последующем для нефтехимических производств основными источниками сырья станут газы месторождений Кашагана и Карачаганака.
      Поэтому на первом этапе планируется разработка и реализация инвестиционного проекта по строительству газоперерабатывающего завода.
      Потребности в нефтехимической продукции международного рынка в региональном аспекте показывают, что для Казахстана наиболее экономически выгодным будем создание нефтехимических производств по выпуску базовой нефтехимической продукции порядка пятнадцати номенклатурных видов, в том числе полиэтилена различной плотности, полипропилена различных марок, бензола, этиленгликоля и этил-бензола, полистирола, метанола и другой нефтехимической продукции.

  Нефтяная промышленность

      Характерной особенностью развития нефтегазового сектора экономики республики в сфере недропользования является прогрессивно возрастающая динамика добычи нефти по республике в целом.
      Увеличение добычи нефти будет обеспечено вводом в разработку ресурсов углеводородов, вовлекаемых в настоящее время в промышленную эксплуатацию нефтедобывающими компаниями.
      Будет продолжена работа по реконструкции Атырауского нефтеперерабатывающего завода (далее - Проект).
      После завершения Проекта в 2006 году и начала коммерческого освоения на Кашагане, прогнозируется загрузка отечественных НПЗ в объемах, позволяющих полностью покрыть потребности республики в основных видах нефтепродуктов. Реконструкция Атырауского НПЗ позволит увеличить производство светлых нефтепродуктов на 35 %.
      Перспективы развития экспорта нефти определяются транспортными возможностями и, в первую очередь, возможностями трубопроводной инфраструктуры. В настоящее время протяженность магистральных трубопроводов составляет порядка 7,0 тыс. км.
      В среднесрочном периоде будут проводиться работы по расширению и созданию альтернативных маршрутов транспортировки нефти. Так, в 2005 году планируется завершить строительство нефтепровода Атасу - Алашанькоу и подготовку проектов расширения пропускной способности нефтепровода КТК.

  Газовая промышленность

       В 2006-2008 годы продолжатся работы по реализации Карачаганакского Газового проекта, созданию Газового альянса и модернизации и реконструкции газотранспортной системы САЦ (Средняя Азия-Центр), пропускная способность которой будет доведена до 90 млрд. куб. метров к 2010 году.
      Продолжится реализация проекта "Перевод теплоэнергоисточников и жилого сектора города Кызылорды на попутный газ", по которому завершено строительство магистрального газопровода "Акшабулак-Кызылорда" протяженностью 123 км.
      В 2005-2006 году будет продолжена разработка Амангельдинской группы газовых месторождений.

  Угольная промышленность

      В угольной промышленности реализуются Программы: "Уголь Экибастуза", "Закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна", "Обеспечение перехода угольной отрасли на международные стандарты".
      В Карагандинском угольном бассейне с 1995 года осуществляется планомерный процесс закрытия нерентабельных шахт. К 2005 году закрыто 9 шахт, для чего из республиканского бюджета выделено более 5,5 млрд. тенге.
      В 2004 году разработаны и утверждены три государственных стандарта, каталог и классификатор угольной продукции Экибастузского бассейна.
      Учитывая, что уголь является не только топливом, но и химико-технологическим сырьем, предполагается приступить к расширению научно-технической базы для внедрения технологий глубокой переработки углей (газификация, синтетическое жидкое топливо, химические продукты), а также промышленному использованию метана угольных пластов.
      Для повышения качества угольной продукции, поставляемой из Республики Казахстан в ближнее и дальнее зарубежье, ее конкурентоспособности на внешнем рынке предусматривается разработка программы по обеспечению перехода угольной отрасли на международные стандарты серии ИСО.

  Атомная промышленность

      Развитие урановой промышленности Республики Казахстан осуществляется в соответствии с Программой развития урановой промышленности Республики Казахстан на 2004-2015 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года N 78 (далее - Программа).
      Основные мероприятия по увеличению объемов добычи урана направлены на освоение новых месторождений и развитие действующих рудников.
      Первый этап реализации Программы предполагает: 
      расширение и строительство рудников "Акдала", "Южный Моинкум", "Заречное", "Инкай";
      второй этап реализации Программы предполагает:
      строительство рудников "Ирколь", "Центральный Мынкудук", "Жалпак".
      Для дальнейшего привлечения финансовых ресурсов и обеспечения гарантированного сбыта урановой продукции НАК "Казатомпром" ведутся переговоры о создании совместных предприятий с компаниями, имеющими высокую степень вертикальной интеграции: от добычи до конечного потребления, такими как Китайская Национальная Атомная Корпорация, Минатом Российской Федерации, немецкая компания "RWE Nukem GmbH", японская компания "Itochu Corporation", южнокорейская компания "KORES".
      Проводятся переговоры с компанией БНФЛ о создании на ОАО "УМЗ" линии по конверсии регенерированного урана.
      Запланировано и осуществляется поэтапное создание в Казахстане единого "невоенного" технологического цикла по выпуску закиси-окиси (U308), диоксида (UO2) и гексафторида урана (UF6).

  Производство электроэнергии

      Для обеспечения предусмотренных объемов производства и потребления электрической энергии на предстоящий период ставятся задачи по повышению эффективности функционирования электроэнергетики путем развития рыночных механизмов и спот рынка электроэнергии, оснащения субъектов рынка автоматизированными системами контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) и системами передачи информации, улучшению инвестиционного климата в отрасли. Будет завершено строительство транзита Север-Юг, введены новые мощности на Западе Казахстана, продолжена работа по восстановлению и реконструкции энергоблоков на действующих электростанциях.

  Параграф 2. Охрана окружающей среды и природопользование

  Охрана окружающей среды

      В 2006-2008 годы целями в области охраны окружающей среды являются снижение уровня загрязнения окружающей среды и создание условий для стабилизации качества окружающей среды.
      Основными задачами в области охраны окружающей среды являются:
      оптимизация системы управления качеством окружающей среды, которая включает:
      совершенствование законодательной базы;
      обеспечение планирования на государственном и местном уровнях;
      создание институциональных основ развития государственного управления охраной окружающей среды;
      совершенствование системы государственного, производственного и общественного контроля;
      развитие системы мониторинга окружающей среды;
      научное обеспечение природоохранных работ на основе системного подхода;
      разработку механизмов межсекторального сотрудничества;
      совершенствование экономических механизмов;
      развитие механизмов социального партнерства;
      совершенствование системы экологического образования;
      развитие международного сотрудничества;
      снижение влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и проведение природоохранно-восстановительных работ путем:
      расширение воспроизводство лесов и лесоразведение;
      снижения антропогенного воздействия на климат и озоновый слой Земли;
      реабилитации зон экологического бедствия, полигонов ракетно-космического и военно-испытательного комплексов;
      предупреждения загрязнения шельфа Каспийского моря и прилегающих территорий;
      предупреждения истощения и загрязнения водных ресурсов, загрязнения воздушного бассейна;
      сокращения объемов накоплений, ликвидации и переработки промышленных и бытовых отходов;
      изучения зависимости уровня заболеваемости населения и качества окружающей среды;
      проведение первоочередных и превентивных мероприятий по приостановлению и предотвращению процесса опустынивания на территории Республики Казахстан путем:
      инвентаризации и оценки деградированных земель;
      информирования и обеспечения участия всех слоев населения в процессе принятия решений по проблемам борьбы с опустыниванием;
      разработки и реализации пилотных проектов по восстановлению земель и предотвращению их деградации.
      Для совершенствования законодательной базы в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов будут внедрены природоохранные нормы, направленные на регулирование вопросов охраны окружающей среды, экологического страхования, экологического аудита, во все другие законодательные акты Республики Казахстан.
      В целях систематизации природоохранного законодательства в 2006 году будет разработан Экологический кодекс Республики Казахстан.
      Будут приняты меры по выполнению обязательств Республики Казахстан, принятых в соответствии с двусторонними и многосторонними договоренностями, в частности, конвенциями ООН и решениями глобальных международных форумов в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.
       Постановлением  Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2004 года N 1278 утверждена Программа "Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2005-2007 годы", предусматривающая снижение уровня загрязнения окружающей среды и выработку комплекса мер по его стабилизации.
      В рамках реализации данной Программы будет выполнено следующее:
      в 2005 году:
      обеспечена разноуровневая и межотраслевая координация планирования природоохранных мероприятий;
      сформирована соответствующая институциональная база управления охраной окружающей среды;
      создана основа научных исследований в области охраны окружающей среды;
      в 2006 году:
      упорядочена законодательная база;
      проведена модернизация системы государственного контроля с пересмотром и разработкой экологических требований и стандартов;
      обеспечено функционирование Единой государственной системы мониторинга, а также расширена и модернизирована система мониторинга окружающей среды на 10 %;
      отработаны и апробированы эффективные экономические механизмы стимулирования природоохранной деятельности;
      обеспечено расширение международного сотрудничества;
      в 2007 году:
      разработана нормативная методическая документация;
      обеспечено научно-техническое обоснование работ в сфере охраны окружающей среды;
      усовершенствованы системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения.
      Для стабилизации показателей качества окружающей среды и совершенствование экологических требований к природопользованию в 2007 году будет разработана Программа по реализации второго этапа (2008-2010 годы) Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы.
       Постановлением  Правительства Республики Казахстан от 24 января 2005 года N 49 утверждена Программа по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015 годы, включающая в себя комплекс первоочередных и превентивных мероприятий по  приостановлению и предотвращению процесса опустынивания на территории Республики Казахстан.
      Приостановление и предотвращение процесса опустынивания предполагает поэтапную реализацию положений данной Программы.
      В рамках реализации Программы на первом этапе (2005-2007 годы) будут:
      проведены инвентаризация и оценка состояния земель, подверженных опустыниванию;
      реализованы пилотные проекты по восстановлению земель или предотвращению их деградации;
      проведены работы по информированию и обеспечению участия всех слоев населения в процессе принятия решений по проблемам борьбы с опустыниванием.
      В 2008 году будет начата работа по разработке и внедрению нормативных требований и экономических механизмов устойчивого землепользования, обеспечивающих сохранение и восстановление ресурсной базы, обеспечению консолидированной реализации международных экологических конвенций, сокращению масштабов и предотвращению развития процесса опустынивания и негативного воздействия засух.

  Природопользование

      В 2006-2008 годах основными задачами в области природопользования будут:
      развитие сети особоохраняемых природных территорий;
      расширение, воспроизводство лесов и лесоразведение;
      озеленение населенных пунктов и создание зеленых зон вокруг них;
      сохранение биоразнообразия.
      Основной целью дальнейшего развития рыбного хозяйства страны станет создание условий для сохранения и развития ценных видов рыб.
      В целях создания условий для сохранения и развития ценных видов рыб и решения поставленных задач в области эффективного управления рыбным хозяйством планируется осуществить:
      совершенствование системы мониторинга, контроля и надзора путем создания интегрированной информационной системы управления рыбным хозяйством;
      формирование и пополнение промысловых запасов ценных видов рыб в рыбохозяйственных водоемах;
      создание условий для развития озерно-товарных хозяйств.
      Основным направлением в 2006-2008 годах в области лесного и охотничьего хозяйства должно стать усиление охраны лесов от лесных пожаров и незаконных рубок леса.
      В целях сохранения и воспроизводства государственного лесного фонда, расширения зеленых зон в стране  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 632 утверждена Программа "Жасыл ел" на 2005-2007 годы. Реализация Программы позволит стабилизировать ситуацию в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов и обеспечить их рациональное использование.
      Для полноценного ведения охотничьего хозяйства необходим систематический государственный учет и кадастр ресурсов диких видов животных, представляющий собой совокупность сведений о географическом распространении животных, об их состоянии и численности, характеристике местообитаний, хозяйственном использовании и другие данные.
      В 2005-2006 годах будут выполнены следующие мероприятия:
      проведение оценки состояния видов животных являющихся объектом охоты;
      проведение паспортизации государственных природных заказников республиканского значения, согласно Перечню, утвержденному  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2005 года N 746 "Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения";
      проведение охотоэкономического обследования и межхозяйственного охотоустройства территорий Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей;
      закрепление территории резервного охотничьего фонда республики.
      Будет продолжена реализация Программы сохранения и восстановления редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков на 2005-2007 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2005 года N 267.     Программа направлена на стабилизацию численности диких копытных животных и сайгаков и восстановление их популяции по ареалам их распространения до устойчивого развития, зафиксированные учетными данными прироста численности.

  11. Территориальное развитие и инфраструктура

  Параграф 1. Региональное развитие

      В 2006-2008 годы целями региональной политики будут достижение устойчивого развития регионов на основе диверсификации экономики и создания условий для повышения ее конкурентоспособности, осуществление приоритетных инвестиционных проектов, способствующих укреплению инфраструктуры и улучшению жизненной среды.
      В этот период предстоит решить следующие задачи:
      обеспечение поступательного и сбалансированного социально-экономического развития регионов;
      повышение конкурентоспособности регионов на основе кластерного развития, разработка и реализация мер, направленных на развитие сельских территорий, решение вопросов проблемных территорий;
      выработка и проведение государственной политики по укреплению экономического потенциала приграничных районов.
      Для достижения поставленной цели и решения задач на республиканском уровне предполагается:
      принятие законодательных актов, обеспечивающих четкое разграничение функций и полномочий между уровнями государственного управления и совершенствование межбюджетных отношений;
      разработка и утверждение Стратегии территориального развития Республики Казахстан на период до 2015 года;
      разработка и утверждение Программ развития проблемных территорий;  
      реализация Государственной программы развития сельских территорий;
      проведение рациональной демографической и миграционной политики.
      На региональном уровне предусматривается принятие следующих мер:
      совершенствование структуры экономики, в первую очередь за счет создания стимулирующих условий для инвесторов по организации глубокой переработки сырья, увеличению добавочной стоимости продукции;
      обеспечение дальнейшего развития инфраструктуры;
      расширение работы по привлечению в регион прямых инвестиций для создания новых производств в сфере переработки собственных ресурсов;
      реализация мер по развитию малого и среднего бизнеса;
      продолжение работы по созданию рабочих мест как за счет восстановления работы простаивающих предприятий, так и за счет создания новых производств;
      активное содействие занятости за счет создания дополнительных рабочих мест, организации оплачиваемых общественных работ, профессионального обучения и переподготовки безработных;
      реализация региональных программ по развитию сельских территорий;
      реализация региональных программ по снижению бедности;
      реализация региональных программ развития образования;
      реализация региональных программ по развитию малых городов, направленных на достижение ими экономического роста и улучшения уровня жизни населения. При этом особое внимание будет обращено на укрепление экономического потенциала приграничных районов, в первую очередь, южных;
      дальнейшее развитие системы микрокредитования наименее обеспеченных слоев населения, направленной на создание условий для развития предпринимательства;
      создание динамично развивающейся сбалансированной транспортной системы, эффективного и технологически обновленного транспортного комплекса, обеспечивающего потребности экономики и населения регионов качественными услугами.

 
Утвержден                    
постановлением Правительства          
Республики Казахстан              
от 26 августа 2005 года N 884         

  Раздел 2. Государственные регуляторы
социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2006-2008 годы

 

     Наименование

 2005 г. оценка

       Прогноз

до 01.07.

с 01.07.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Минимальный размер заработной
платы, тенге

  7000

 9200

 9200

 9752

 10337

Размер базовой пенсионной выплаты, тенге*

      3000

 3000

 3000

 3180

Минимальный размер пенсии, тенге

      6200

 6696

 7098

 7524

Прожиточный минимум, тенге

      5753

 7525

 7977

 8455

Месячный расчетный показатель, тенге

       971

 1029

 1091

 1156

Квота на импорт рабочей силы (с учетом трудящихся-
мигрантов, привлекаемых для
осуществления трудовой деятельности на
сельскохозяйст-
венных работах в приграничных
областях Республики Казахстан), в %**

      0,32

 0,32

 0,32

 0,32

      * Базовая пенсионная выплата вводится с 1 июля 2005 года
      ** прогноз квоты на привлечение иностранной рабочей силы рассчитывается как 0,32 % от численности экономически активного населения Республики Казахстан, с учетом трудящихся мигрантов 
      примечание:
      изменения таможенных тарифов на импорт товаров и услуг в соответствии с  Таможенным кодексом  Республики Казахстан утверждаются постановлениями Правительства Республики Казахстан по мере необходимости;
      стандарты на производство продукции (работ, услуг) в соответствии с  пунктом 7  статьи 10 Закона "О стандартизации" утверждаются в соответствии с порядком установленным уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации.       

  Расчетные постоянные мировые цены на нефть
на 2006-2008 годы  

Наименование товара

Удельный вес в
структуре
экспорта
в 2004 г.
%

Единица измерения

Средняя мировая
цена в 2005 г.

Расчетные постоянные
мировые цены
на 2006-2008 гг.

Нефть сырая (смесь
BRENT)

   56,8

Долл. США/
баррель

48

19

  Прогноз предельного роста цен и тарифов
на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов
естественных монополий на 2006-2008 годы

№N

Государст-
венные
регуляторы

Декабрь
2005 г.
к декабрю
2004г.,
%, оценка

Декабрь
2006 г.
к декабрю
2005 г.,
%, прогноз

Декабрь
2007 г.
к декабрю
2006 г.,
%, прогноз

Декабрь
2008 г.
к декабрю
2007 г.,
%, прогноз

1

Передача эле-
ктрической
энергии по
электрическим
сетям регио-
нального уров-
ня

150,9

106,3

104

104,3

2

Передача эле-
ктрической
энергии по
электрическим
сетям межре-
гионального
уровня

108,9

106

106,1

112,5

3

Техническая
диспетчериза-
ция отпуска в
сеть и потреб-
ления элект-
рической энер-
гии

109,5

107

110

110,9

4

Транспортиров-
ка газа и (или) газового
конденсата:
по распреде-
лительным
трубопроводам

102,7

104

101,6

101,9

5

Транспортиров-
ка нефти по
магистральным
трубопроводам

100

100

100

100

6

Производство,
передача и
(или) распре-
деление теп-
ловой энергии

106,7

104,8

106,2

103,8

7

Услуги водо-
хозяйственной
системы:
подача воды по
магистральным
трубопроводам
и (или) кана-
лам

 
 
 
 
105,1
 
 

 
 
 
 
102

 
 
 
 
100,2

 
 
 
 
100,3

подача воды по распре-
делительным
трубопроводам

103,1

   100,2

   105      

    105

8

Отведение
сточных вод

104,9

104,1

105,7

104,9

9

Услуги портов

100

100

100

100

10

Услуги аэро-
портов:
Услуги по
обеспечению
взлета и по-
садки (приема
и выпуска)
воздушного
судна

 
 
 
 
 
 
100,7

 
 
 
 
 
 
101,5

 
 
 
 
 
 
101,3

 
 
 
 
 
 
101,2

Услуги по
обеспечению
авиационной
безопасности

102,1

   104,7

  104,1 

   103,5

11

Общедоступные
услуги почто-
вой связи:
пересылка
простого
письма 

 
 
 
 
102

 
 
 
 
102

 
 
 
 
102

 
 
 
 
102

пересылка простой
карточки

    102

    102

    102

    102

пересылка простой бандероли

    102

    102

    102

    102

Одобрен                  
постановлением Правительства        
Республики Казахстан            
от 26 августа 2005 года N 884       

  Раздел 3. Прогноз важнейших показателей социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2006-2008 годы

 

Показатели

2004 г. отчет

2005 г.
оценка

        прогноз

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Социально-
демографические
показатели

  

  

  

  

  

Общая численность
населения, тыс.чел.

15012,7
 

 15161,3
 

 15314,2
 

15446,15
 

15558,6 

Численность
занятых в экономике, тыс.чел.

 7148,4
 

 7336,0
 

 7468,7
 

 7593,1
 

 7728,2
 

Численность
пенсионеров
(среднегодовая),
тыс.чел.

 1647,2
 

 1635,1
 

 1622,6
 
 
 

 1608,9
 

 1593,1
 

Средмесячный
размер пенсии,
тенге

 8553

 9176
 

 9930
 

 10346
 

 10967
 

Средмесячный
размер базовый
пенсионной
выплаты, тенге

 

 3000
 

  3000
 

  3000
 

 3165
 

Реальная
заработная плата,
в % к предыдущему
году

 114,6 

 109,7 

  107,8

  112,2

 108,4 

      (продолжение таблицы)

     Показатели

2006 г. в % к
2005 г.

 2008 г.
  в % к
 2005 г.

Социально-
демографические
показатели

  

  

Общая численность
населения, тыс.чел.

   101

  102,6

Численность занятых в экономике, тыс.чел.

  101,8

  105,3

Численность
пенсионеров
(среднегодовая),
тыс. чел.

   99

   97,4

Средмесячный размер пенсии, тенге

  108,2

  119,5

Средмесячный размер базовой пенсионной
выплаты, тенге

   100

  105,5

Реальная заработная
плата, в % к
предыдущему году

  

  131,1

  

  

2004г.
отчет

2005г.
оценка

     Прогноз

2008 г.
в % к
2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Важнейшие макро-
экономические показатели

  

 

 

 

  

  

Валовой
внутренний
продукт,
млрд.тенге

5542,5

 6780

8065,4

9183,8

10471,6

  

Реальное
изменение в %
к предыдущему
году
 

109,4

 108,8

 108,3

 108,3

 108,9

 127,7

ВВП на душу
населения,
долл.США

 2714

3439,9

 4147

 4794,8

5608,7

 163,0

Отраслевая структура ВВП, %

 100

 100

 100

 100

 100

  

Производство товаров

 44,9

 46,7

 46,3

 46,0

 45,9

  

в том числе:

  

  

  

  

  

  

промышленность

 31,1

 33,7

 33,2

 32,9

 32,9

  

сельское
хозяйство

 7,9

 6,3

  6,2

 6,1

 6,0

  

строительство

 5,9

 6,7

 6,9

 7,0

 7,0

  

Производство услуг

 50,6

 48,9

 49,3

 49,6

 49,7

  

Чистые налоги

 6,2

 6,4

 6,4

 6,4

  6,4

  

услуги
финансового
посредничества

 -1,8

  -2

  -2

  -2

  -2

  

ВВП методом
образования
доходов, %

 100

 100

  100

  100

  100

  

Оплата труда работников

 37,9

 38,1

  38,3

  38,3

 38,4

  

Чистые
налоги на производство и импорт, в том числе:

 10,3

 10,2

  10,1

 10,1

 10,1

  

налоги на продукты и импорт

 8,3

 8,3

 8,1

 8,1

 8,1

  

другие
налоги на производство

  2

 1,9

  2

  2

  2

  

субсидии на производство и импорт (-) на продукты

  0,1

 0,1

  0

  0,1

 0,1

  

Валовая прибыль и валовый смешанный доход в том числе:

 51,9 

 51,8

 51,7

 51,7

  51,6

  

потребление основного капитала

 36,2

 36,2

 36,1

 36,0

 35,8

  

чистая прибыль и чистый смешанный доход

 15,7

 15,6

 15,6

 15,7

 15,8

  

ВВП методом конечного использования, %

 100

 100

 100

 100

 100

  

Расходы на конечное потребление

 67,7

 67,8

 67,2

 65,9

 65,7

  

домашних хозяйств

 54,2

  54

  53,3

 53,6

 53,1

  

органов госу-
дарственного управления некоммерчес-
кие организа-
ции, обслужи-
вающих

  12

 12,2

 12,1

 10,6

 10,8

  

домашние хозяйства

 1,5

 1,6

 1,8 

 1,7

 1,8

  

Валовое накопление

 23,4

 23

 23,5

 24,9

 25,2

  

накопление основного капитала

 22,1

 21,6

 22

 23,1

 23,3

  

изменение запасов материальных оборотных средств

 1,3

 1,4

 1,5

 1,8

 1,9

  

Чистый экспорт товаров и услуг

  9

 9,4

 9,3

 9,2

  9,1

  

Денежная база, млрд. тенге

 578

 778

  962

 1128

 1280

  165

в % к предыдущему году

  182

 135

 124

  117

  113

  

Денежная масса, млрд. тенге

 1650

 2123

 2760

 3470

 4200

  198

в % к предыдущему году

  170

  129

  130

  126

  121

  

Уровень монетизации экономики, %

  29,8

 31,3

  34,2

  37,8

  40,1

  

Официальная ставка рефи-
нансирования Национального Банка, на конец года

  7

   7

  6,5

  6

   6

  

Депозиты резидентов в банковской системе, млрд.тенге

 1271

  1590

 2093

  2677

  3265

  205,3

Кредиты банков экономике, млрд.тенге

 1484

 1960

 2520

  3132

 3852

  196,5

Индекс потре-
бительских цен, в % в среднем за год

  6,9

  5-7

  5-7

  5-7

  5-7

  

Дефицит госу-
дарственного бюджета в % к ВВП

 -0,3

  -1,7

  -1,4

 -1,0

 -0,5

  

Инвестиции в основной капитал, млрд.тенге

1530,6

 2143

 2529

 2908

 3315

  

Реальное изменение в % к предыдущему году

110,6

  140

 118

 115

 114

 154,7

Экспорт товаров (ФОБ), млрд.
долл.США

 20,5

 26,8

 29,1

 29,0

 27,8

  

в % к предыдущему году

153,7

 130,7

 108,6

 99,7

 95,9

  

Импорт товаров (ФОБ), млрд.
долл.США

 13,8

 18,6

 23,1

 24,7

 25,8

  

в % к предыдущему году

 147,6

 134,8

 124,2

 106,9

 104,5

  

Объем промышленной продукции (работ, услуг), млрд.тенге

3733,8

 4526

4915,4

5377,2

5929,9

  

Реальное изменение в % к предыдущему году

110,1

 106,7

 107,3

 107,6

 108,8

 125,6

Валовая продукция сельского хозяйства, млрд.тенге

694,7

 722,5

 774,7

 823,5

 886,4

  

Реальное изменение в % к предыдущему году

100,1

 100,5

 102

 102,2

 103

 107,4

Строительство, млрд.тенге

677,3

 931,3

1178,1

 1464

 1786,7

  

Реальное изменение в % к предыдущему году

109,5

 125

 115

 112

 110

 142

Услуги транспорта, млрд.тенге

1183,5

1361,4

1546,2

1770,9

 2047,5

  

Реальное изменение в % к предыдущему году

 109,5

 106,5

 106,5

 107

 108

 123

Связь, млрд.тенге

 168,7

 221,2

 283,3

 359,5

 459,8

  

Реальное изменение в % к предыдущему году

 129

 125

 122

 122

 123

  183

Торговля, млрд.тенге

1113,8

1280,5

1500,3

1744,6

2034,2

  

Реальное изменение в % к предыдущему году

110,4

 109,5

 109,5

 109,7

 110,0

 132,1

Утвержден                
постановлением Правительства       
Республики Казахстан           
от 26 августа 2005 года N 884      

  Раздел 4. Перечень действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных)
программ на 2006-2008 годы         
 

  

            Перечень действующих и разрабатываемых
        государственных и отраслевых (секторальных)
                программ на 2006-2008 годы       

N
 

N
д
е
й
с
т
в
у
ю
щ
и
х
Г
П

N
р
а
з
р
а
б
а
т
ы
в
а
е
м
ы
х
Г
П

N
дей-
ст-
вую-
щих
от-
рас-
ле-
вых
прог-
рамм

N
paз-
ра-
ба-
ты-
ва-
емых
от-
рас-
ле-
вых
про-
грамм

 

Наименование
программы
(нормативный
правовой акт,
которым
утверждена
Программа или
основание
разработки
программы)

Пери-
од
реа-
ли-
за-
ции

От-
вет-
ст-
вен-
ные
ис-
пол-
ни-
тели

Предполагаемые
расходы
(млн.тенге)

республиканский
бюджет

Коли-
чест-
во

2005
г.

2006
г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10  

  

  

  

  

  

Канцелярия Премьер-Министра
Республики Казахстан (104)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

1

1

  

  

  

Государствен-
ная программа
обеспечения
информационной
безопасности и
защиты госу-
дарственных
секретов Рес-
публики Казах-
стан на 2005-
2007 годы
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
от 31 марта
2005 года
N№1532 дсп)

2005-
2007
гг.

Кан-
целя-
рии
Пре-
мьер-
Мини-
стра
Рес-
пуб-
лики
Ка-
зах-
стан

77,2

356,1 

  

  

  

  

  

Итого по
государствен-
ному органу:

  

1

77,2

356,1

  

  

  

  

  

государствен-
ные программы

  

1

77,2

356,1

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

77,2

356,1

  

  

  

  

  

Министерство культуры,
информации и спорта Республики
Казахстан (200)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

2

1

  

  

  

Государствен-
ная программа
Республики
Казахстан
"Возрождение
исторических
центров Шелко-
вого пути,
сохранение и
преемственное
развитие куль-
турного насле-
дия тюркоязыч-
ных государ-
ств, создание
инфраструктуры
туризма" (Указ
Президента
Республики
Казахстан от
27 февраля
1998 г. N№3859,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
28 октября
1998 г. N№1096)

1998-
2012
гг.

МКИС,
МОН,
МТК,
акимы
заин-
тере-
со-
ван-
ных
об-
лас-
тей

72,0

75,5

3

2

  

  

  

Государствен-
ная программа
функционирова-
нии и развития
языков на
2001-2010 годы
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
от 7 февраля
2001 года
N«550, поста-
новление Пра-
вительства
Республики
Казахстан от
9 апреля 2003
года N 344)

2001-
2010 гг.

МКИС

132,1

302,7

4

3

  

  

  

Государствен-
ная программа
"Культурное
наследие" на
2004-2006 годы
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
от 13 января
2004 года
N 1277,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
12 февраля
2004 года
N 171)

2004-
2006
гг.

МКИС

749,4

1212,3  

5

  

  

1

  

Программа раз-
вития телера-
диовещания в
Республике
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
9 апреля 2004
года N№398)

2004-
2006
гг.

МКИС

7155,8

8857,3

6

  

  

2

  

Программа
"Возрождение
древнего Отра-
ра" на 2005-
2009 годы 
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 сентября
2004 года
N 1009)

2005-
2009
гг.

МКИС

53,9

20,3

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные) программы

  

7

  

1

  

  

Государствен-
ная программа
поддержки соо-
течественни-
ков, проживаю-
щих за рубежом
на 2005-2007
годы (разраба-
тывается в
соответствии
с пунктом
6.5.10. Плана
мероприятий
по реализации
Программы Пра-
вительства
Республики
Казахстан на
2003-2006 годы)

2005-
2007
гг.

МКИС,
МИД

591,6

594,4

8

  

2

  

  

Государствен-
ная программа
развития физи-
ческой культу-
ры и спорта в
Республике
Казахстан
на 2006-2008
годы (разраба-
тывается в
соответствии
с пунктом
6.6.9. Плана
мероприятий
по реализации
Программы
Правительства
Республики
Казахстан на
2003-2006
годы)

2006-
2008
гг.

МКИС

  

9253,7

9

  

  

  

1

Программа по совершенство-
ванию казах-
станской моде-
ли этнического
и конфессио-
нального сог-
ласия на 2006-
2008 годы
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с
пунктом 2.1.
Протокола
встречи Пре-
зидента Рес-
публики Казах-
стан с членами
Совета Ассам-
блеи народов
Казахстана,
руководителя-
ми националь-
но-культурных
объединений
от 31 августа
2004 года
N 35-19.1)

2006-
2008
гг.

МКИС

  

316,0

10

  

  

  

2

Программа раз-
вития сферы
культуры на
2006-2008 годы
разрабатывает-
ся в соответ-
ствии с пунк-
том 6.5.14.
Плана меро-
приятий по реализации
программы Пра-
вительства
Республики
Казахстан на
2003-2006
годы)

2006-
2008
гг.

МКИС

  

1503,0

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

9

8754,7

22135,3

  

  

  

  

  

государствен-
ные программы:

  

5

1545,1

11438,7

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

3

953,5

1590,5

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

2

591,6

9848,2

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

4

7209,6

10696,6

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

7209,6

8877,6

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

2

0,0

1819,0

  

  

  

  

  

Министерство внутренних дел
Республики Казахстан (201)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

11

  

  

1

  

Программа про-
филактики пра-
вонарушений и
борьбы с прес-
тупностью в
Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24   декабря
2004 года
N 1355)

2005-
2007
гг.

МВД

1925,6

2000,9  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные) программы

  

12

  

1

  

  

Стратегия
борьбы с нар-
команией и
наркобизнесом
в Республике
Казахстан на
2006-2014 годы
(разрабатыва-
ется в соответствии с постановле-
нием Пра-
вительства
Республики
Казахстан от
13 апреля 2004
года N№411

2006-
2014
гг.

МВД

582,6

510,8  

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

2

2508,2

2511,7

  

  

  

  

  

государствен-
ные программы

  

1

582,6 

510,8

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

1

582,6

510,8

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

1

1925,6

2000,9 

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

1925,6

2000,9

  

  

  

  

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
(202)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

13

  

  

1

  

Программа раз-
вития государ-
ственной сис-
темы предуп-
реждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций на
2004-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
31 декабря 2003 года
N«1383)

2004-
2010
гг.

МЧС

500,0 

570,7  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и отраслевые
(секторальные) программы

  

14

  

1

  

  

Государствен-
ная программа
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций на
2006-2015 годы
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с по-
ручениями Пре-
зидента Рес-
публики Казах-
стан от 1 де-
кабря 2004
года N 1789,
Премьер-Минис-
тра РК от 8
декабря 2004
года N 23-25/
001-155)

2006-
2015
гг.

МЧС  

  

  

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

2

500,0

570,7  

  

  

  

  

  

государствен-
ные программы:

 

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

 

1

500,0

570,7

  

  

  

  

  

- из них
действующие

 

1

500,0

570,7

  

  

  

  

  

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан (212)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы   

  

15

1

  

  

  

Государствен-
ная программа
развития сель-
ских террито-
рий Республики
Казахстан на
2004-2010 годы
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
от 10 июля
2003 года
N 1149, поста-
новление Пра-
вительства
Республики
Казахстан от
20 августа
2003 года
N 838)

2004-
2010
гг.

МСХ

18945,8

17100,3  

16

  

  

1

  

Программа вос-
становления и
развития вино-
градарства и
виноделия в
Казахстане на
период до 2010
года (поста-
новление Пра-
вительства
Республики
Казахстан от
12 декабря
2001 года
N№1621)

2001-
2010
гг.

МСХ

не тре-
буется 

не тре-
буется 

17

  

  

2

  

Отраслевая
программа "Питьевые во-
ды" на 2002-
2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
23 января 2002
года N№93)

2002-
2010
гг.

МСХ

5432,0

5742,1 

18

  

  

3

  

Программа раз-
вития рыбного
хозяйства
Республики
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
29 декабря
2003 года
N№1344)

2004-
2006
гг.

МСХ, МООС,
акимы
облас-
тей

949,3

734,8 

19

  

  

4

  

Программа сох-
ранения и вос-
становления
редких и исче-
зающих видов
диких копытных
животных и
сайгаков на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 марта 2005
года N№267)

2005-
2007
гг.

МСХ

182,5

222,1 

20

  

  

5

  

Программа
"Жасыл ел" на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 июня 2005
года N№632)

2005-
2007
гт.

МСХ, МОН

4490,5

5282,5 

  

  

  

  

  

ИТОГО по госу-
дарственному
органу:

  

6

30000,1

29081,8 

  

  

  

  

  

государствен-
ные программы

  

1

18945,8

17100,3 

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

18945,8

17100,3

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

5

11054,3

11981,5 

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

5

11054,3

11981,5

  

  

  

  

  

Министерство труда и социальной
защиты населения Республики
Казахстан (213)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

21

  

  

1

  

Отраслевая
программа миг-
рационной по-
литики Респуб-
лики Казахстан
на 2001-2010
годы (поста-
новление Пра-
вительства
Республики
Казахстан от
29 октября
2001 года N№1371)

2001-
2010
гг.

МТСЗ

  

  

22

  

  

2

 

Программа
дальнейшего
углубления со-
циальных ре-
форм в Респуб-
лике Казахстан
на 2005-2007
годы (поста-
новление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 ноября 2004
года N 1241)

2005-
2007
гг.

МТСЗ

276395,5

341703,4 

23

  

  

3

  

Программа за-
нятости насе-
ления Респуб-
лики Казахстан
на 2005-2007
годы (постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2005 года N«68)

2005-
2007 гг.

МТСЗ,
сов-
местно
с
заин-
тере-
сован-
ными
цент-
раль-
ными и мест-
ными
ис-
пол-
ни-
тель-
ными
орга-
нами

  

  

24

  

  

4

  

Программа обеспечения
безопасности
и охраны труда
Республики
Казахстан на 2005-2007 годы (постановление Правительства Республики 
Казахстан от 27 января 2005 года N 67)

2005-
2007
гг.

МТСЗ

64,4

 55,1 

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

25

  

  

  

1

Программа реа-
билитации ин-
валидов на
2006-2008 годы
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с За-
коном Респуб-
лики Казахстан
от 13 апреля
2005 года N№39
"О социальной
защите инвали-
дов в Респуб-
лике Казах-
стан")

2006-
2008
гг.

МТСЗ

  

474,6

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

5

276459,9

342233,1 

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

5

276459,9

342233,1

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

4

276459,9

341758,5

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

1

0,0

474,6 

  

  

  

  

  

Министерство транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан
(215)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы  

  

26

  

  

1

  

Программа раз-
вития транзит-
но-транспорт-
ного потенциа-
ла Республики
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 декабря
2003 года
N№1351

2004-
2006
гг.

МТК,
МИД,
МФ,
Нац-
банк
(по
сог-
ласо-
ва-
нию)

1203,4

362,5

27

  

  

2

  

Программа реструктуриза-
ции железнодо-
рожного тран-
спорта Респуб-
лики Казахстан
на 2004-2006
годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
6 февраля 2004
года N№145)

2004-
2006
гг.

МТК

9970,0

9970,0

28

  

  

3

  

Программа соз-
дания нацио-
нального морс-
кого торгового
флота на 2004-
2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
13 июля 2004
года N 763)

2004-
2006
гг.

МТК,
ЗАО
"НМ
СК
"Каз-
мор-
транс-
флот",
ЗАО
НК
"Каз-
Мунай-
Газ"

не тре-
буется

не тре-
буется

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и отраслевые (секторальные) программы

  

29

  

  

  

1

Программа раз-
вития дорожной
отрасли на
2006-2008 годы
(разрабатывает-
ся в соответст-
вии с пунктом 4.8. Плана мероприятий по
реализации
Программы Пра-
вительства
Республики
Казахстан на
2003-2006 годы)

2006-2008 гг.

МТК

  

61106,4

30

  

  

  

2

Программа раз-
вития отрасли
гражданской
авиации на
2006-2008 годы
(разрабатывает-
ся в соответст-
вии с пунктом 4.2 протокола совещания у
Премьер-Минис-
тра Республики
Казахстан от
3 мая 2005
года N№17-53/
007-268)

2006-2008-
гг.

МТК

  

2245,2
 

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

5

11173,4

73684,1

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

5

11173,4

73684,1

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

3

11173,4

10332,5

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

2

0,0

63351,6

  

  

  

  

  

Министерство финансов Республики Казахстан (217)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные) 
программы

  

31

  

  

1

  

Программа раз-
вития таможен-
ной службы
Республики
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
3 октября 2003
года N«1019)

2004-
2006
гг.

МФ

4100,7

4218,0
 

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

1

4100,7

4218,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

1

4100,7

4218,0
 

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

4100,7

4218,0

  

  

  

  

  

Министерство экономики и
бюджетного планирования Республики Казахстан (220)   

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

32

  

  

1

  

Программа раз-
вития малых
городов на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
31 декабря 2003 года
N 1389)

2004-2006
гг.

МЭБП,
зaин-
тере-
сован-
ные
ми-
нис-
тер-
ства
и
ве-
дом-
ства,
акимы
об-
лас-
тей

300,0

300,0  

33

  

  

2

  

Программа по
комплексному
решению проб-
лем Приаралья
на 2004-2006
годы (поста-
новление
Правительства
Республики
Казахстан от
7 мая 2004 года N 520)

2004-2006
гг.

МЭБП, цент-
раль-
ные и
мест-
ные
ис-
пол-
ни-
тель-
ные
органы

7414,5
 

3847,5

34

  

  

3

  

Программа раз-
вития рынка
ценных бумаг
Республики
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24 декабря
2004 года
N 1385)

2005-2007 гг.

МЭБП, АРНФ-
РФО
(по
сог-
ласо-
ва-
нию),
МФ,
Нац-
банк
(по
сог-
ласо-
ва-
нию)

не тре-
буется

не тре-
буется  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

35

  

1

  

  

Государствен-
ная программа
поддержки раз-
вития местного
самоуправления
на 2006-2008
годы (разраба-
тывается в
соответствии с
пунктом 7.2.5.
Плана меро-
приятий по
реализации
Программы
Правительства
Республики
Казахстан на
2003-2006 годы)

2006-2008
гг.

МЭБП, МЮ,
цент-
раль-
ные и
мест-
ные
ис-
пол-
ните-
льные
орга-
ны

  

  

36

  

2

  

  

Стратегия тер-
риториального
развития
Республики
Казахстан на
период до 2015
года (разраба-
тывается в со-
ответствии с
пунктом 1.1.1.
Плана меро-
приятий по
реализации
Программы
Правительства
Республики
Казахстан на
2003-2006 годы)

2005-2015 гг.

МЭБП, цент-
раль-
ные и
мест-
ные
ис-
пол-
ни-
тель-
ные
орга-
ны

не тре-
буется

не тре-
буется

37

  

  

  

1

Программа эко-
номических и
организацион-
ных мер по
сокращению размеров тене-
вой экономики
в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(разрабатывает-
ся в соответст-
вии с п.2.1.
Протокола ПРК
от 4.05.2004
года N 6)

2005-2007 гг.

МЭБП, АБЭ-
КП,
Мини-
стер-
ства
и ве-
дом-
ства

не тре-
буется

не тре-
буется 

38

  

  

  

2

Программа по
комплексному
решению проб-
лем бывшего
Семипалатинс-
кого испыта-
тельного ядер-
ного полигона
на 2005-2007
годы

2005-2007 гг.

МЭБП

1361,3

4663,1  

39

  

  

  

3

Программа по-
вышения эффек-
тивности уп-
равления госу-
дарственным
имуществом и
приватизации
на 2006-2008
годы (разраба-
тывается в
соответствии
с пунктом 1.6.
Плана меро-
приятий по реализации
Отраслевой
программы по-
вышений эффек-
тивности уп-
равления госу-
дарственным
имуществом и
приватизации
на 2003-2005
годы, поста-
новление Пра-
вительства
Республики
Казахстан от
31 мая   2005
года N№538)

2006-2008 гг.

МЭБП

  

не тре-
буется

40

  

  

  

4

Программа раз-
вития города
Семипалатинска
Восточно-
Казахстанской
области на
2006-2015 годы

2006-2015
гг.

МЭБП, Аким
ВКО

  

442,2

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

9

9075,8

9252,6
 

  

  

  

  

  

государствен-
ные программы:

  

2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

7

9075,8

9252,8

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

3

7714,5

4147,5

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

4

1361,3

5105,3

  

  

  

  

  

Министерство юстиции Республики
Казахстан (221)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные) 
программы

  

41

  

  

1

  

Программа
дальнейшего
развития уго-
ловно-исполни-
тельной систе-
мы Республики
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
31 декабря 2003 года
N 1376)

2004-2006
гг.

МЮ,
МОН,
МЗ,
МИТ,
МВД,
МИД,
МФ

2147,4

2387,3

42

  

  

2

  

Программа по
праворазъясни-
тельной рабо-
те, формирова-
нию правовой
культуры, пра-
вовому обеспе-
чению и воспи-
танию не 2005-
2007 годы (постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24 декабря
2004 года
N 1382)

2005-2007 гг.

МЮ,
МВД,
МКИС,
МОН,
ВС
(по
сог-
ласо-
ва-
нию),
ГП
(по
сог-
ласо-
ва-
нию)

65,0

58,0

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

2

2212,4

2445,3

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

2

2212,4

2445,3

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

2212,4

2445,3

  

  

  

  

  

Министерство образования и науки
Республики Казахстан (225)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные) 
программы

  

43

1

  

  

  

Государствен-
ная программа
развития кос-
мической от-
расли в Рес-
публике Казах-
стан на 2005-
2007 годы
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
от 25 января
2005 года
N 1513)

2005-
2007
гг.

МОН

14861,2
 

8770,5  

44

2

  

  

  

Государствен-
ная программа
развития обра-
зования на
2005-2010 годы
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
от 11 октября
2004 года
N№1459)

2005-2010 гг.

МОН

24557,8

39048,7

45

  

  

1

  

Программа мо-
лодежной поли-
тики на 2005-
2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
18 июля 2005
года N 734)

2005-2007 гг.

МОН

147,6

217,5  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

46

  

1

  

  

Государствен-
ная программа
"Дети Казах-
стана" на 2006-2010 годы
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с
пунктом 6.1.14
Плана меро-
приятий по
реализации
Программы
Правительства
Республики
Казахстан на
2003-2006 годы)

2005-2007
гг.

МОН

  

43,6  

  

  

  

  

  

Действующие научно-технические
программы

  

47

  

  

  

  

Республиканская научно-
техническая
программа
"Разработка и
внедрение в
производство
оригинальных
фитопрепаратов
для развития
фармацевтичес-
кой промышлен-
ности Респуб-
лики Казахстан
на 2002-2006
годы (поста-
новление Пра-
вительства
Республики
Казахстан от
24 июля 2001
года N№996)

2002-2006 гг.

МОН

127,2

144,1 

48

  

  

  

  

Научно-техни-
ческая прог-
рамма«"Научно-
техническое
обеспечение
мониторинга и
генетического
картирования
возбудителей
особо опасных
инфекций рас-
тений и живот-
ных для биобе-
зопасности"
Республики
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
4 февраля 2004
года N№135)

2004-2006 гг.

МОН

70,0

79,8  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые научно-технические программы

  

49

  

  

  

  

Программа
научно-техни-
ческого обес-
печения биоло-
гической и хи-
мической безо-
пасности Рес-
публики Казах-
стан на 2006-
2008 годы
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с Посланием Главы государ-
ства народу
Казахстана от
19 марта 2004
года, пункт 8
раздела 1 перспективного
Плана работы
Администрации
Президента
Республики
Казахстан на
2004 год от 31
декабря 2003
года N 01-35-
183)

2006-2008
гг.

МОН

  

95,0

50

  

  

  

  

Разработка
современных
технологий для
формирования
кластера по
биотехнологии
в Республике
Казахстан на
2006-2008 годы
(Послание
Главы государ-
ства народу
Казахстана
"Казахстан на
пути ускорен-
ной экономи-
ческой, социа-
льной и поли-
тической мо-
дернизации" от
18 февраля
2005 года, п.п.4.3 Прото-
кола совещания
Правительства
Республики
Казахстан от
13 июля 2005
года N№24-5/
007-294)

2006-2008 гг.

МОН

  

450,0

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

8

39911,4

49066,8

  

  

  

  

  

государствен-
ные программы

  

3

39566,6

48080,3

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

39566,6

48036,7

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

1

0,0

43,6

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

1

147,6

217,5

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

147,6

217,5

  

  

  

  

  

научно-
технические
программы:

  

4

197,2

768,9

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

197,2

223,9

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

2

0,0

545,0

  

  

  

  

  

Министерство здравоохранения Республики Казахстан (226)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

51

1

  

  

  

Государствен-
ная программа
реформирования
и развития
здравоохране-
ния Республики
Казахстан на
2005-2010 годы (Указ
Президента
Республики
Казахстан от
13 сентября
2004 года
N 1438,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
13 октября
2004 года
N№1050)

2005-2010 гг.

МЗ

33080,9

53053,9

52

  

  

1

  

Комплексная
программа
"Здоровый
образ жизни"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 июня 1999
года N№905)

1999-2010 гг.

МЗ

  

  

53

  

  

2

  

Программа по
усилению борь-
бы с туберку-
лезом в Рес-
публике Казах-
стан на 2004-
2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
13 августа
2004 года
N 850)

2004-2006 гг.

МЗ

492,7

419,6

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

3

33573,6

53473,5

  

  

  

  

  

государствен-
ные программы

  

1

33080,9

53053,9

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

33080,9

53053,9

  

  

  

  

  

отраслевые программы

  

2

492,7

419,6 

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

492,7

419,6  

  

  

  

  

  

Министерство энергетики и
минеральных ресурсов Республики
Казахстан (231)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

54

1

  

  

  

Государствен-
ная программа
освоения ка-
захстанского
сектора Кас-
пийского моря
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
от 16 мая 2003
года N 1095,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
21 августа 2003 года N 843)

2003-2015
гг.

МЭМР, ЗАО
"НК
"Каз-
Му-
най-
Газ"

500,0

300,0 

55

  

  

1

  

Программа раз-
вития электро-
энергетики до
2030 года
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
9 апреля 1999
года N«384)

1999-2030
гг.

МЭМР

не тре-
буется

не тре-
буется

56

  

  

2

  

Программа кон-
сервации ура-
нодобывающих
предприятий и
ликвидации последствий
разработки
урановых мес-
торождений на
2001-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 июля 2001
года N№1006)

2001-2010
гг.

МЭМР

465,0

700,5 

57

  

  

3

  

Программа раз-
вития ресурс-
ной базы мине-
рально-сырье-
вого комплекса
страны на 2003-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
29 декабря
2002 года
N№1449)

2003-2010
гг.

МЭМР

2346,1

4222,0  

58

  

  

4

  

Программа раз-
вития нефтехи-
мической про-
мышленности
Республики
Казахстан на
2004-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
29 января 2004
года N 101)

2004-2010
гг.

МЭМР

34,0

34,0  

59

  

  

5

  

Программа раз-
вития газовой
отрасли Рес-
публики Казах-
стан на 2004-
2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
18 июня 2004
года N 669)

2004-2010
гг.

МЭМР, акимы
облас-
тей,
гг.
Астаныи Ал-
маты,
ЗАО
"НК
"Каз-
Мунай-
Газ"

6500,0

  

60

  

  

6

  

Программа раз-
вития урановой
промышленности
Республики
Казахстан на
2004-2015 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
23 января 2004
года N№78)

2004-2015 гг.

МЭМР

не тре-
буется

не тре-
буется

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и
отраслевые (секторальные)
программы

  

61

  

  

  

1

Программа по
энергосбереже-
нию на 2006-
2016 годы
(I этап - 2006-2008 годы)
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с
пунктом 2.2.1.
Плана меро-
приятий по реализации
Программы
Правительства
Республики
Казахстан на
2003-2006 годы)

2006-2008 гг.

МЭМР, МЭПР,
МТК,
акимы
об-
лас-
тей,
гг.
Аста-
ны и
Алма-
ты

  

30,6

  

  

  

  

  

Действующие научно-технические
программы  

  

62

  

  

  

  

Научно-техни-
ческая прог-
рамма "Разви-
тие атомной
энергетики в
Республике
Казахстан" на
2004-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
12 апреля 2004
года N№405)

2004-2008 гг.

МЭМР

522,9

580,9

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

9

10368,0

5868,0

  

  

  

  

  

государствен-
ные программы

  

1

500,0

300,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

500,0

300,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

7

9345,1

4987,1

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

6

9345,1

4956,5

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

1

0,0

30,6

  

  

  

  

  

научно-техни-
ческие програм-
мы

  

1

522,9

580,9

  

  

  

  

  

- из них действующие

  

1

522,9

580,9

  

  

  

  

  

Министерство индустрии и
торговли Республики Казахстан
(233)   

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

63

1

  

  

  

Стратегия
индустриально-
инновационного
развития Рес-
публики Казах-
стан на 2003-
2015 годы
(Указ
Президента
Республики
Казахстан от
17 мая 2003
года N№1096,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
17 июля 2003
года N 712-1)

2003-2015 гг.

МИТ, МЭБП

31770,4

36078,7

64

2

  

  

  

Государствен-
ная программа
развития жи-
лищного строи-
тельства в
Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
11 июня 2004
года N 1388)

2005-
2007
гг.

МИТ,
МЭБП, МФ,
Нац-
банк
(по
сог-
ла-
сова-
нию)
 

60225,0

62832,0

65

  

  

1

  

Программа раз-
вития национа-
льных систем
стандартизации
и сертификации
Республики
Казахстан на
2004 2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 6
февраля 2004
года N№148)

2004- 2006
гг.

МИТ  

205,4

47,7

66

  

  

2

  

Программа раз-
вития госу-
дарственной
системы обес-
печения един-
ства измерений
Республики
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
16 марта 2004
года N 321) 

2004- 2006
гг.

МИТ

1692,1

1343,3

67

  

  

3

  

Программа раз-
вития промыш-
ленности строительных
материалов,
изделий и кон-
струкций в
Республике
Казахстан на
2005-2014 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
13 декабря
2004 года
N 1305)

2005-2014
гг.

МИТ

0,0

73,5

68

  

  

4

  

Программа по
формированию
и развитию
национальной
инновационной
системы
Республики
Казахстан на
2005-2015 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 апреля 2005
года N 387)

2005-2007 гг.

МИТ,
МОН,
заин-
тере-
сован-
ные
госу-
дар-
ствен-
ные
ор-
ганы,
акимы
облас-
тей,
гг.
Аста-
ны и
Алма-
ты,
АО
"НИФ" (по
сог-
ласо-
ва-
нию),
АО
"ЦИ-
ТТ"
(по
сог-
ласо-
ва-
нию)

6654,9

 

69

  

  

5

  

Программа ус-
коренных мер
по развитию
малого и сред-
него предпри-
нимательства
в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
12 мая 2005
года N№450)

2005-2007 гг.

МИТ

274,1

57,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

70

  

  

  

1

Программа раз-
вития жилищно-
коммунальной
сферы в
Республике
Казахстан на
2006-2008 годы
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с Посланием Гла-
вы государства
народу Казах-
стана от 19
марта 2004 го-
да, пунктом
1.2.3. Плана
мероприятий
по реализации
Программы Пра-
вительства
Республики
Казахстан на
2003-2006 го-
ды)

2006-2008 гг.

МИТ, акимы
облас-
тей,
гг.
Аста-
ны и
Алма-
ты

  

  

71

  

  

  

2

Программа развития туристской отрасли на 2006-2008 годы (разрабатывает-
ся в
соответствии с пунктом 6.6.12 Плана мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы)

2006-2008 гг.

МИТ,
МИД, 
МКИС,
МЗ,
МВД,
МЭПР,
КНБ
(по сог-
ла-
сова-
нию),
МЧС,
АС, МФ, МТК, МСХ, МОН, ОАО "На-
цио-
наль-
ная ком-
пания
"Шел-
ковый
путь - Ка-
зах-
стан"

104,6

411,8

72

  

  

  

3

Отраслевая
программа
проектного
обеспечения
строительства
и дальнейшего
совершенство-
вания системы
государствен-
ной программы
нормативов в
области архи-
тектурной,
градострои-
тельной и
строительной
деятельности,
а также жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства
в Республике
Казахстан на
2006-2008 годы
(разрабатывает-
ся в соответст-
вии с поруче-
нием Заместите-
ля Премьер-
Министра С. Мынбаева от 28 июля 2005 года
N№17-84/002-541(п.14))

2006-2008 гг.

МИТ

202,9

248,5

  

  

  

  

  

Действующие научно-технические
программы

  

73

  

  

  

  

Научно-техни-
ческая прог-
рамма "Научно-
техническое
обеспечение
устойчивого
функционирова-
ния и страте-
гических прио-
ритетов разви-
тия горно-ме-
таллургическо-
го комплекса
Республики
Казахстан" на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
17 февраля 2004 года
N№187 дсп)

2004-2006 гг.

МИТ

233,8

220,0

74

  

  

  

  

Научно-техни-
ческая прог-
рамма "Разра-
ботка новых
противоинфек-
ционных препа-
ратов на 2004-
2007 годы"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 июня 2004
года N«703)

2004-2007 гг.

МИТ

308,7

577,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые научно-
технические программы 

  

75

  

  

  

  

Научно-техни-
ческая прог-
рамма "Разра-
ботка перспек-
тивных новых
материалов
различного
назначения" на
2006-2008 годы
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
"О стратегии
индустриально-
инновационного
развития Рес-
публики Казах-
стан на 2003-
2015 годы" от
17 мая 2003
года N»1096;
пункт 5.3.2.7
Плана меро-
приятий поста-
новления Пра-
вительства РК
от 17 июля 2003 года
N«712-1)

2006-2008 гг.

МИТ

  

167,5

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

13

101672,0

102057,0  

  

  

  

  

  

государствен-
ные программы:

  

2

91995,4

98910,7

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

91995,4

98910,7  

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

8

9134,1

2181,8  

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

5

8826,6

1521,5 

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

3

307,5

660,3 

  

  

  

  

  

научно-
технические
программы:

  

3

542,5

964,5  

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

542,5

797,0

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

1

0,0

167,5 

  

  

  

  

  

Министерство охраны и окружающей среды Республики Казахстан (234)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

76

  

  

1

  

Программа "Ох-
рана окружаю-
щей среды
Республики
Казахстан на
2005-2007 годы"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
6 декабря 2004
года N 1278)

2005-2007 гг.

МООС

1529,0

2079,5  

77

  

  

2

  

Программа по
борьбе с опус-
тыниванием в
Республике
Казахстан на
2005-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24 января 2005
года N№49)

2005-2010 гг.

МООС

42,3

41,9  

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

2

1571,3
 

2121,4 

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

2

1571,3

2121,4  

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

1571,3

2121,4

  

  

  

  

  

Генеральная прокуратура
Республики Казахстан (502)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы  

  

78

  

  

1

  

Программа раз-
вития государ-
ственной пра-
вовой статис-
тики и специа-
льных учетов
в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24 декабря 2004 года
N 1374)

2005-2007 гг.

ГП

  

1120,7

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

1

0,0

1120,7

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

1

0,0

1120,7

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

0,0

1120,7

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан по
информатизации и связи (603)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

79

1

  

  

  

Государствен-
ная программа
формирований
"Электронного
Правительства"
в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
от 10 ноября
2004 года
N 1471,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
8 декабря 2004
года N   1286)

2005-2007 гг.

АИС

4540,0

5177,0

80

  

  

1

  

Программа раз-
вития почтово-
сберегательной
системы на
2005-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
20 октября 2004 года
N 1077)

2005-2010
гг.

АИС

1444,7

  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

81

  

  

  

1

Программа раз-
вития отрасли
телекоммуника-
ций Республики
Казахстан на
2006-2008 годы
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с
пунктом 4.13.
Плана меро-
приятий по
реализации
Программы Пра-
вительства
Республики
Казахстан на
2003-2006
годы)

2006-2008 гг.

АИС

  

3879,7

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

3

5984,7

9056,7

  

  

  

  

  

государствен-
ные программы

  

1

4540,0

5177,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

4540,0

5177,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

2

1444,7

3879,7
 

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

1444,7

0,0

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

1

0,0

3679,7

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан по
статистике (606)

  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные)
программы   

  

82

  

  

1

  

Программа со-
вершенствова-
ния государст-
венной статис-
тики Республи-
ки Казахстан
на 2006-2008
годы (разраба-
тывается в со-
ответствии с
пунктом 7.1.14. Плана
мероприятий
по реализации
Программы
Правительства
Республики
Казахстан на
2003-2006
годы)

2006-2006 гг.

АС

 

52,4 

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

1

0,0

52,4

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

1

0,0

52,4

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

1

0,0

52,4  

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан по
управлению земельными ресурсами
(614)  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы  

  

83

  

  

1

  

Программа по
рациональному
использованию
земель сель-
скохозяйствен-
ного назначе-
ния (постанов-
ление Правительства
Республики
Казахстан от
5 января 2005
года N 3)

2005-2007
гг.

АЗР, МСХ

1474,7

986,8  

84

  

  

2

  

Программа раз-
вития геодезии
и картографии
в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
31 декабря 2004 года
N (455)

2005-2007
гг.

АЗР

214,4

314,4  

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

2

1689,1

1301,2

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

2

1689,1

1301,2  

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

1689,1

1301,2  

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан по
борьбе с экономической
коррупционной преступностью (618)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы  

  

85

  

  

1

  

Программа
борьбы с пра-
вонарушениями
в сфере эконо-
мики в
Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
27 декабря
2004 года
N 1401)

2005-2007 гг.

АБЭ-
КП,
дру-
гие
заин-
тере-
со-
ван-
ные госу-
дар-
ст-
вен-
ные
орга-
ны

  

  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные) 
программы  

  

86

  

1

  

  

Государствен-
ная программа
борьбы с кор-
рупцией на 2006-2010 годы
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с
пунктом 3.1.
Указа
Президента
Республики
Казахстан от
14 апреля 2005
года N 1550
"О мерах по
усилению борь-
бы с корруп-
цией, укрепле-
нию дисциплины
и порядка в
деятельности
государствен-
ных программ
органов и
должностных
лиц")

2006-2010 гг.

АБЭ-
КП,
дру-
гие
заин-
тере-
со-
ван-
ные
го-
су-
дар-
ст-
вен-
ные
орга-
ны

  

  

 

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

 

2

0,0

0,0 

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан по
регулированию и надзору
финансовых рынков и финансовых
организаций  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы  

  

87

  

  

1

  

Программа раз-
вития страхо-
вого рынка
Республики
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
1 июля 2004
года N№729)

2004-2006 гг.

АРН-
ФРФО (по
сог-
ласо-
ва-
нию),
заин-
тере-
со-
ван-
ные
го-
су-
дар-
ст-
вен-
ные
орга-
ны

  

  

88

  

  

2

  

Программа раз-
вития накопи-
тельной пен-
сионной систе-
мы Республики
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24 декабря
2004 года
N№1359)

2005-2007 гг.

АРНФ-
РФО (по
сог-
ласо-
ва-
нию),МТС-
ЗН,
МФ,
МЭБП

  

  

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые программы:

  

2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них действующие

  

2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Национальный Банк Республики Казахстан   

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы  

  

89

  

  

1  

  

Программа ли-
берализации
валютного ре-
жима в Респуб-
лике Казахстан
на 2005-2007
годы (поста-
новление Пра-
вительства Республики
Казахстан от
25 июня 2004
года N№705)

2005-2007 гг.

Нац-
банк
(по
сог-
ласо-
ванию)

не тре-
буется

не тре-
буется

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу;

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Аким г. Астаны   

  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

90

  

1

  

  

Государствен-
ная программа
социально-эко-
номического
развития горо-
да Астаны на
2006-2010 годы
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с
протоколом
Государствен-
ной комиссии
по контролю за
кодом строи-
тельства ново-
го центра го-
рода Астаны от
27 октября
2004 года
N№11-7/007-
185)

2006-2010 гг.

Аким
г.
Астаны

  

64272,0

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

1

0,0

64272,0

  

  

  

  

  

государствен-
ные программы

  

1

0,0

64272,0

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

1

0,0

64272,0

  

  

  

  

  

Аким г.Алматы  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы  

  

91

1

  

  

  

Государствен-
ная программа
развития го-
рода Алматы на
2003-2010 годы
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
от 10 февраля
2003 года N№1019)

2003-2010
гг.

Аким
г.
Ал-
маты,
МЭБП

12255,1

23907,0  

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

1

12255,1

23907,0  

  

  

  

  

  

государствен-
ные программы:

  

1

12255,1

23907,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

12255,1

23907,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ко-
ли-
чес-
тво

республиканский бюджет

2005 г.

2006г.

  

  

  

  

  

Итого по
программам:

  

91

551887,6

798785,5

  

  

  

  

  

- государст-
венным

  

22

203088,7

323106,8

  

  

  

  

  

- отраслевым

  

61

347536,3

473364,4

  

  

  

  

  

- научно-
техническим

  

8

1262,6

2314,3 

  

  

  

  

  

Действующие
программы:

  

59

547782,0

646423,1

  

  

  

  

  

- государст-
венные

  

13

201914,5

248432,2  

  

  

  

  

  

- отраслевые

  

46

345867,5

397990,9

  

  

  

  

  

Разрабатывае-
мые программы:

  

24

2843,0

150048,1

  

  

  

  

  

- государст-
венные прог-
раммы

  

9

1174,2

74674,5 

  

  

  

  

  

- отраслевые
программы

  

15

1668,8

75373,5 

  

  

  

  

  

Научно-
технические
программы

  

8

1262,6

2314,3 

  

  

  

  

  

- действующие

  

5

1262,6

1601,8 

  

  

  

  

  

- разрабаты-
ваемые

 

  

3

0,0

712,5

  

      (продолжение таблицы)

N

Предполагаемые расходы
(млн. тенге)

республиканский
бюджет

местные бюджеты

2007 г.

2008 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

1

11

12

13

14

15

16

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1

103,0

  

  

  

  

  

  

103,0

  

  

  

  

  

  

103,0

  

  

  

  

  

  

103,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2

80,0

84,9

  

  

  

  

3

302,7

302,7

  

  

  

  

4

  

  

  

  

  

  

5

  

  

  

  

  

  

6

13,5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7

603,8

  

  

  

  

  

8

9253,7

9253,7

  

  

  

  

9

316,0

316,0

  

  

  

  

10

1503,0

1503,0

  

  

  

  

  

12072,8

11460,3

  

  

  

  

  

10240,3

9641,3

  

  

  

  

  

382,8

387,6

  

  

  

  

  

9857,5

9253,7

  

  

  

  

  

1832,5

1819,0

  

  

  

  

  

13,5

0,0

  

  

  

  

  

1819,0

1819,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11

3252,5

1714,8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12

510,8

510,8

  

  

  

  

  

3763,3

2225,6

  

  

  

  

  

510,8

510,8

  

  

  

  

  

510,8

510,8

  

  

  

  

  

3252,5

1714,8

  

  

  

  

  

3252,5

1714,8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15

  

  

25003,5

26318,2

  

  

16

не тре-
буется

не тре-
буется

  

  

  

  

17

3884,3

2818,8

  

  

  

  

18

  

  

  

  

  

  

19

222,5

  

  

  

  

  

20

5012,9

  

  

  

  

  

  

9119,7

2818,8

25003,5

26318,2

0,0

0,0

  

0,0

0,0

25003,5

26318,2

0,0

0,0

  

0,0

0,0

25003,5

26318,2

0,0

0,0

  

9119,7

2818,8

  

  

  

  

  

9119,7

2818,8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21

  

  

  

  

  

  

22

364312,2

  

2919,0

6519,0

6910,1

  

23

  

  

3219,7

3606,7

3726,0

  

24

14,7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25

  

  

  

499,9

529,9

561,7

  

364326,9

0,0

6138,7

10625,6

11166,0

561,7

  

364326,9

0,0

6138,7

10625,6

11166,0

561,7

  

364326,9

0,0

6138,7

10125,7

10636,1

0,0

  

0,0

0,0

0,0

499,9

529,9

561,7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26

  

  

  

  

  

  

27

  

  

  

302,1

  

  

28

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29

18314,0

  

  

  

  

  

30

  

  

  

  

  

  

  

18314,0

0,0

0,0

302,1

  

  

  

18314,0

0,0

0,0

302,1

  

  

  

0,0

0,0

0,0

302,1

  

  

  

18314,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32

  

  

  

  

  

  

33

  

  

  

  

  

  

34

не тре-
буется

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35

  

  

  

  

  

  

36

не тре-
буется

не тре-
буется

  

  

  

  

37

не тре-
буется

  

  

  

  

  

38

1860,0 

  

  

  

  

  

39

не тре-
буется

не тре-
буется

  

  

  

  

40

592,3

955,0

  

  

  

  

  

2452,3

955,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

2452,3

955,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

2452,3

955,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

41

  

  

  

  

  

  

42

66,5

  

  

  

  

  

  

66,5

  

  

  

  

  

  

66,5

  

  

  

  

  

  

66,5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

43

1215,4

  

  

  

  

  

44

47356,5

36558,2

18128,5

19583,5

21811,2

21811,2

45

140,8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46

45,2

45,4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

47

  

  

  

  

  

  

48

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

49

101,0

107,0

  

  

  

  

50

477,0

506,0

  

  

  

  

  

49476,7 

37216,6

18128,5

19583,5

21811,2

21811,2

  

48757,9

36603,6

18128,5

19583,5

21811,2

21811,2

  

48712,7

36558,2

18128,5

19583,5

21811,2

21811,2

  

45,2

45,4

0,0

0,0

0,0

0,0

  

140,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

140,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

578,0

613,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

578,0

613,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

51

58603,1

41390,5

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

52

  

  

  

  

  

  

53

  

  

  

  

  

  

  

58603,1

41390,5

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

  

58603,1

41390,5

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

  

58603,1

41390,5

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

54

250,0

200,0

  

  

  

  

55

не тре-
буется

не тре-
буется

  

  

  

  

56

  

  

  

  

  

  

57

4227,4

4401,6

  

  

  

  

58

  

  

  

  

  

  

59

  

  

  

  

  

  

60

не тре-
буется

не тре-
буется

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

61

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

62

615,8

652,7

  

  

  

  

  

5093,2

5254,3

0,0

0,0

0,0

0,0

  

250,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

250,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

4227,4

4401,6

0,0

0,0

0,0

0,0

  

4227,4

4401,6

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

615,8

652,7

0,0

0,0

0,0

0,0

  

615,8

652,7

0,0

0,0  

0,0  

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

63

90,0

  

  

  

  

  

64

65198,0

  

  

  

  

  

65

  

  

  

  

  

  

66

  

  

  

  

  

  

67

77,9

82,5

  

  

  

  

68

  

  

  

  

  

  

69

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

70

  

  

  

  

  

  

71

100,4

100,4

  

  

  

  

72

27,8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

73

  

  

  

  

  

  

74

578,9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

75

177,6

188,3

  

  

  

  

  

66250,6

371,2

0,0

0,0

0,0

0,0

  

65288,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

65288,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

206,0

182,9

0,0

0,0

0,0

0,0

  

77,9

82,5

0,0

0,0

0,0

0,0

  

128,1

100,4

0,0

0,0

0,0

0,0

  

756,5

188,3

0,0

0,0

0,0

0,0

  

578,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

177,6

188,3

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

76

1542,5

  

  

  

  

  

77

  

  

  

  

  

  

  

1542,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

1542,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

1542,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

78

281,8

  

  

  

  

  

  

281,8

0,0

  

  

  

  

  

281,8

0,0

  

  

  

  

  

281,8

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

79

2395,0

  

  

  

  

  

80

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

81

3997,0

4197,1

  

  

  

  

  

6392,0

4197,1

  

  

  

  

  

2395,0

0,0

  

  

  

  

  

2395,0

0,0

  

  

  

  

  

3997,0

4197,1

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

3997,0

4197,1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

82

52,4

52,4

  

  

  

  

  

52,4

52,4

  

  

  

  

  

52,4

52,4

  

  

  

  

  

52,4

52,4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

83

1046,0

  

  

  

  

  

84

333,2

  

  

  

  

  

  

1379,2

  

  

  

  

  

  

1379,2

  

  

  

  

  

  

1379,2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

85

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

86

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

87

  

  

  

  

  

  

88

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

89

не тре-
буется

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

90

58933,7

49681,5

  

3413,0

4769,7

6555,4

  

58933,7

49681,5

0,0

3413,0

4769,7

6555,4

  

58933,7

49681,5

0,0

3413,0

4769,7

6555,4

  

58933,7

49681,5

0,0

3413,0

4769,7

6555,4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

91

19841,7

38592,0

  

  

  

  

  

19841,7

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

19841,7

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

19841,7

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

республиканский
бюджет

местный бюджет

  

2007 г.

2008 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

  

678065,4

194215,3

59387,1

71713,7

51400,0

42581,4

  

264923,4

176619,7

53248,4

60786,0

40234,0

42019,7

  

411191,6

16141,7

6138,7

10927,7

11166,0

561,7

  

1950,3

1454,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

580005,0

126146,0

59387,1

67800,8

46100,4

35464,3

  

195576,2

117128,3

53248,4

57373,0

35464,3

35464,3

  

384428,7

9017,7

6138,7

10427,8

10636,1

0,0

  

96110,1

66615,4

0,0

3912,9

5299,6

7117,1

  

69347,2

59491,4

0,0

3413,0

4769,7

6555,4

  

26762,9

7123,9

0,0

499,9

529,9

561,7

  

1950,3

1454,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

1194,7

652,7

0,0

0,0

0,0

0,0

  

755,6

801,3

0,0

0,0

0,0

0,0

      (продолжение таблицы)

N

Предполагаемые расходы
(млн. тенге)

прочие источники

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

1

17

18

19

20

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2

  

  

  

  

3

  

  

  

  

4

  

  

  

  

5

  

  

  

  

6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7

  

  

  

  

8

  

  

  

  

9

  

  

  

  

10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15

10147,6

10341,0

  

  

16

  

  

  

  

17

  

  

  

  

18

  

  

  

  

19

  

  

  

  

20

  

  

  

  

  

10147,6

10341,0

0,0

0,0

  

10147,6

10341,0

0,0

0,0

  

10147,6

10341,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21

  

  

  

  

22

  

  

  

  

23

  

  

  

  

24

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26

  

  

  

  

27

  

  

  

  

28

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29

  

  

  

  

30

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32

  

  

  

  

33

  

  

  

  

34

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35

  

  

  

  

36

  

  

  

  

37

  

  

  

  

38

  

  

  

  

39

  

  

  

  

40

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

41

  

  

  

  

42

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

43

  

  

  

  

44

  

  

  

  

45

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46

  

  

  

  

47

  

  

  

  

48

  

  

  

  

  

  

  

  

  

49

  

  

  

  

50

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

51

  

  

  

  

52

  

  

  

  

53

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

54

  

  

  

  

55

  

  

  

  

56

  

  

  

  

57

  

  

  

  

58

  

  

  

  

59

  

  

  

  

60

  

  

  

  

  

  

  

  

  

61

  

  

  

  

  

  

  

  

  

62

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0  

0,0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

63

  

  

  

  

64

  

  

  

  

65

  

  

  

  

66

  

  

  

  

67

  

  

  

  

68

  

  

  

  

69

  

  

  

  

  

  

  

  

  

70

  

  

  

  

71

  

  

  

  

72

  

  

  

  

  

  

  

  

  

73

  

  

  

  

74

  

  

  

  

  

  

  

  

  

75

  

0,3

  

  

  

0,0

0,3

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,3

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,3

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

76

  

  

  

  

77

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

78

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

79

  

  

  

  

80

  

  

  

  

  

  

  

  

  

81

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

82

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

83

  

  

  

  

84

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

85

  

  

  

  

  

  

  

  

  

86

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

87

  

  

  

  

88

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

89

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

90

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

91

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

прочие источники

  

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

  

10147,6

10341,3

0,0

0,0

  

10147,6

10341,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,3

0,0

0,0

  

10147,6

10341,0

0,0

0,0

  

10147,6

10341,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,3

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,3

0,0

0,0

Утвержден            
постановлением Правительства  
Республики Казахстан     
от 26 августа 2005 года N 884  

  Раздел 5. Перечень приоритетных бюджетных
инвестиционных проектов (программ) на 2006-2008 годы
в разрезе действующих и разрабатываемых государственных
и отраслевых (секторальных) программ  <*>

     Сноска. В раздел 5 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 декабря 2005 года N  1183 ; от 6 декабря 2005 года N  1202 ; от 26 декабря 2005 года N  1289 ; от 26 декабря 2005 года N  1290 .

  

                ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ
         БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
                      НА 2006-2008 ГОДЫ   
                                           тыс.тенге   

N

  

Наименование
проекта

  

Админист- ратор
бюджетной
программы

Период
реализации  

Общая
стоимость

  

1

     2

     3

       4

      5

           Государственная программа развития
           образования в Республике Казахстан
                   на 2005-2010 годы

Строительство
Республиканс-
кой школы-ин-
терната для
одаренных де-
тей в городе
Астане

МОН

2005-2007

960000

2

Строительство
образователь-
ного центра
для детей-си-
рот с обуче-
нием на ка-
захском языке
в городе
Алматы

МОН

2004-2008

6290049

3

Строительство
объектов вто-
рой очереди университет-
ского городка Казахского национальногоуниверситета имени Аль-Фараби в
городе Алматы

МОН

2005-2008

6750144

4

Строительство
школы-интер-
ната для де-
тей с пробле-
мами зрения в
городе Кара-
ганде на 250
мест

МОН

2005-2007

550000

5

Строительство
школы-интер-
ната для де-
тей с пробле-
мами зрения в
городе Алматы
на 250 мест

МОН

2005-2007

550000

6

Строительство
библиотеки
Евразийского
национального
университета
имени Л. Гу-
милева в го-
роде Астане

МОН

2005-2007

1110400

7

Строительство
плавательного
бассейна Се-
веро-Казах-
станского го-
сударственно-
го универси-
тета имени
М. Козыбаева

МОН

2006-2008

696062

8

Реконструкция
и сейсмоуси-
ление учебного корпуса Казахского государствен-
ного женского
педагогичес-
кого институ-
та в городе
Алматы

МОН

2006

180000

9

Подготовка
специалистов
с высшим и
послевузовс-
ким
профессиона-
льным образо-
ванием

МОН

2006-2008

67564496

10

Разработка 
и апробация
учебников и
учебно-мето-
дических
комплексов
для организа-
ций образова-
ния, издание
и доставка
учебной ли-
тературы для
республикан-
ских органи-
заций, пре-
доставляющих
услуги в об-
ласти образо-
вания и ка-
захской диас-
поры за рубе-
жом

МОН

2006-2008

449140

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

N

до 2006      года

             Прогноз

  после 
2008 года

  2006 год 

 2007 год

 2008 год 

1

6

7

8

9

10

1

195500 

414500

350000

  

  

2

1098969

988900

2194363

2007817

  

3

804112

2313059

3012213

620760

  

4

115000

335000

100000

  

  

5

135000

335000

80000

  

  

6

162497

520500

427403

  

  

7

  

70000

200000

426062

  

8

  

180000

  

  

  

9

  

14642963

23314611

29606922

  

10

  

140765

149211

156164

  

  

 

19940687

29827801

32820725

  

            Государственная программа реформирования
       и развития здравоохранения Республики Казахстан
                      на 2005-2010 годы

1

2

3

4

5

11

Строительство НИИ скорой
медицинской
помощи на 240
коек со стан-
цией скорой
помощи в го-
роде Астане

МЗ

2005-2007

7326324

12

Строительство
республиканс-
кого детского
реабилитацио-
нного центра
в городе Ас-
тане

МЗ

2004-2007

6530700

13

Расширение и реконструкция
Казахской го-
сударственной
медицинской
академии по
улице Бейбит-
шилик в горо-
де Астане

МЗ

2005-2006

1850000

14

Строительство
лечебного
корпуса на
150 коек при
РГКП "Науч-
ный центр пе-
диатрии и детской хи-
рургии"»в го-
роде Алматы

МЗ

2005-2008

2257550

15

Строительство
республиканс-
кого научного
центра нейро-
хирургии на
220 коек в
городе Астане

МЗ

2005-2007

6497039

16

Строительство диагностичес-
кого центра
на 500 посе-
щений в смену
в городе Ас-
тане

МЗ

2005-2006

5031391

17

Строительство спального
корпуса Рес-
публиканского
детского реа-
билитационно-
го центра
"Балбулак" на
125 коек в
городе Алматы

МЗ

2005-2006

159770

18

Создание ин-
формационных
систем здра-
воохранения

МЗ

2003-2008

12844225

19

Подготовка
специалистов
со средним,
высшим и пос-
левузовским
профессиона-
льным образо-
ванием в об-
ласти здраво-
охранения

МЗ

2006-2008

9013721

20

Оснащение
научных орга-
низаций здравоохране-
ния республики
необходимым современным и
уникальным
медицинским
оборудованием

МЗ

2006-2008

2424693

  

Итого по
программе

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

11

1265000

3000000

3061324

  

  

12

2932000

3390287

208413

  

  

13

800000

1050000

  

  

  

14

68000

664000

700000

825550

 

15

610000

2003745

3883294

  

  

16

284500

4746891

  

  

  

17

50000

109770

  

  

  

18

347883

883415

5860879

3556783

2195265

19

 

1706632

3247623

4059466

 

20

 

980693

722000

722000

 

 

 

18535433

17683533

9163799

2195265

               Государственная программа развития
            сельских территорий на 2006-2010 годы

1

2

3

4

5

21

 

Развитие те-
лемедицины и
мобильной ме-
дицины в
сельском здравоохране-
нии

МЗ

2004-2009

  

3582320

  

Итого по Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

21

601145

439936

496437

467638

1577164

  

  

   439936

   496437

  467638

1577164  

         Государственная программа развития автодорожной отрасли
           Республики Казахстан на 2006-2010 годы

1

2

3

4

5

22

Проект разви-
тия автодо-
рожной отрас-
ли (Алматы - Бишкек)

МТК

2001-2006

14302688

23

Реконструкция
автодороги
Актау-Атырау

МТК

2003-2009

41170222

24

Реабилитация
автодороги
Боровое-Кок-
шетау-Петро-
павловск-гра-
ница Российс-
кой Федерации

МТК

2003-2008

13017150

25

Реконструкция
автодороги
граница Рос-
сийской Феде-
рации-Ураль-
ск-Актобе

МТК

2002-2006

12624741

26

Реконструкция дорожной сети
в Западном
Казахстане

МТК

2001-2006

48887443

27

Реконструкция автодороги
Карабутак-Ир-
гиз-граница
Кызылордин-
ской области

МТК

2002-2009

9405869

26

Реконструкция автодороги
Омск-Павло-
дар-Майкапша-
гай

МТК

2002-2009

47301504

29

Реконструкция автодороги
Астана-Коста-
най-Челябинск

МТК

2003-2008

29674342

30

Строительство автодороги
Риддер-грани-
ца Российской
Федерации

МТК

2001-2006

1604082

31

Реконструкция автодороги
Алматы-Аста-
на-Петропав-
ловск-граница
Российской
Федерации на
участке "Ас-
тана-Щучинск"

МТК

2007-2009

47915941

32

Реконструкция автодороги
Самара-Шым-
кент на
участке  граница Актюбинской области
-Аральск-Кы-
зылорда-Тур-
кестан-Шым-
кент

МТК

2007-2010

38392936

33

Реконструкция автодороги
Хоргос-Алма-
ты-Кордай-
Тараз-Шым-
кент-граница
Узбекистана
на участке
"Кордай-Та-
раз-Шымкент-
граница Узбе-
кистана"

МТК

2007-2010

76769174

34

Реконструкция
автодороги
Таскескен -
Бахты (грани-
ца КНР)

МТК

2006-2008

10285000

35

Реконструкция автодороги
Аксай-Чунджа-Кольжат

МТК

2005-2007

5000000

35-1

 

Реконструкция
автодороги Алматы-Астана

 

   МТК

 

   1999-2006

 

 22618071

 

35-2

Реконструкция
автодороги
Ушарал -
Достык

МТК

   2002-2006

 

  4281014

 

36

Прикладные
научные исс-
ледования в
области до-
рожной отрас-
ли

МТК

2006-2008

147082

  

Итого по 
программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

22

13069039

1233649

  

  

  

23

537001

8269230

10067194

1055294

21241503

24

73937

1000000

3330834

8612379

  

25

8627146

3997595

  

  

  

26

45426976

3460467

  

  

  

27

1720799

  

1233919

3000000

3451151

28

136355

4080890

7694301

10884259

24505699

29

13198315

9823491

6360000

292536

  

30

1443523

160559

  

  

  

31

  

6008078

6997757

12497758

22412348

32

184238

  

6600000

6600000

25608698

33

  

  

5702531

6302532

64764111

34

84000

1000000

2400000

6801000

  

35

50000

4000000

950000

  

  

35-1

21987091

  630980

  

  

  

35-2

 462111

  117799

  

  

  

36

  

46200

48972

51910

  

  

  

43828938

51385508

56097668

161983510

             Государственная программа формирования
    "электронного правительства" в Республике Казахстан
                     на 2005-2007 годы

1

2

3

4

5

37

Развитие ин-
формационной
системы "Го-
сударственный
реестр нало-
гоплательщи-
ков и объек-
тов налогооб-
ложения"

МФ

2001-2007

710369

38

Развитие ин-
тегрированной
налоговой ин-
формационной
системы
(ИНИС)

МФ

2001-2007

8456426

39

Развитие ин-
формационной
системы по
государствен-
ным закупкам

МФ

2002-2007

362770

40

Развитие та-
моженной ин-
формационной
системы 
"ТАИС"

МФ

2002-2007

986541

41

Создание ин-
формационной
системы
"Электронная
таможня"

МФ

2005-2007

1550000

42

Создание го-
сударственных
баз данных

АИС

2002-2007

2199084

43

Создание еди-
ной системы
электронного
документообо-
рота государ-
ственных»
органов

АИС

2001-2006

1784864

44

Создание ин-
формационной
инфраструкту-
ры государст-
венных органов

АИС

2002-2006

1472925

45

Создание
центра компе-
тенции "эле-
ктронного
правительст-
ва"

АИС

2006

54000

46

Создание се-
тей общедос-
тупных пунк-
тов доступа
и обучения
населения ос-
новам взаимо-
действия с
"электронным
правительст-
вом"

АИС

2006

55007

47

Создание
комплексной
системы пре-
доставления
услуг
"Goverment
to Govermenr

АИС

2006

50000

48

Создание инф-
раструктуры
открытых клю-
чей национа-
льной иденти-
фикационной
системы Рес-
публики Ка-
захстан

АИС

2006

200000

49

Создание сис-
темы защиты
инфраструкту-
ры "элек-
тронного пра-
вительства"

АИС

2006

100000

50

Создание ин-
формационной
системы
"Реестр госу-
дарственных
услуг"

АИС

2006

94993

51

Создание си-
туационной
системы госу-
дарственного
управления

МЭБП

2003-2007

477212

  

Итого по
Программе:

 

 

 

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

37

551369

79000

80000

 

 

38

5312131

2160040

984255

 

 

39

184356

84959

93455

 

 

40

737582

118552

130407

 

 

41

500000

500000

550000

 

 

42

1079782

612213

507089

 

 

43

1436043

348821

 

 

 

44

772925

700000

  

  

  

45

 

54000

 

 

 

46

 

55007

 

 

 

47

 

50000

 

 

 

48

 

200000

 

 

 

49

 

100000

 

 

 

50

 

94993

 

 

 

51

407212

20000

50000

  

  

  

 

5177585

2395206

 

 

               Государственная программа "Развитие
       космической деятельности в Республике Казахстан"

1

2

3

4

5

52

Создание на
космодроме
"Байконур"
космического
ракетного
комплекса
"Байтерек"

МОН

2005-2008

27865400

53

Создание авиационного
ракетно-кос-
мического
комплекса
"Ишим"

МОН

2005-2006

18404422

54

Научно-иссле-
довательские
и опытно-
конструктор-
ские работы

МОН

2006-2007

  

  

Итого по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

52

6585000

5994400

11842000

3444000

  

53

500000

1000000

16904422

  

  

54

  

2232600

1169600

  

  

  

  

9227000

29916022

3444000

  

        Стратегия индустриально-инновационного
               развития на 2003-2015 годы

1

2

3

4

5

55

Строительство
Национального центра био-
технологий
Республики
Казахстан

МОН

2006-2008

8495336

56 

Развитие ли-
зинга для
хлопковой
промышленнос-
ти через АО
"Банк Разви-
тия Казахста-
на"

МИТ

2006

5080000

  

Итого по
Программе:

 

 

 

      (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

55

 

600000

4886810

3008526

 

56 

 

5080000

 

 

 

  

 

5680000

4886810

3008526

 

                 Государственная программа
     социально-экономического развития города Астаны
                   на 2006-2010 годы

 

1

2

3

4

5

57

Строительство международно-
го аэропорта
в городе Ас-
тане

МТК

1998-2006

36635480

58

Строительство республикан-
ского вело-
трека в горо-
де Астане

МКИС

2005-2006

3900000

59

Строительство Дома Минис-
терств в го-
роде Астане

УДП

2005-2007

31007640

60

Строительство Дворца Мира
и Согласия в
городе Астане

УДП

2005-2007

9684200

61

Строительство
стадиона в городе Астане
(левый берег)

УДП

2005-2007

5107631

62

Строительство
крытого гара-
жа на 400
легковых ав-
томобилей с
вспомогатель-
ными помеще-
ниями на ле-
вом берегу
реки Ишим в
городе Астане

УДП

2004-2006

646400

  

Итого по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

57

36082658

552822

  

  

  

58

900000

3000000

  

  

  

59

9000000

11962171

10045469

  

  

60

2402500

4897500

2384200

  

  

61

800000

2200000

2107631

  

  

62

223722

422678

  

  

  

  

  

23035171

14537300

  

  

   

              Государственная программа развития
              города Алматы на 2003-2010 годы

1

2

3

4

5

63

Реконструкция комплекса зданий Рес-
публиканского
государствен-
ного казенно-
го предприя-
тия "Центра-
льная научная
библиотека" в
городе Алматы

МОН

2005-2007

810000

64

Строительство
республикан-
ской базы
олимпийской
подготовки в
Алматинской
области

МКИС

2003-2006

5311236

65

Строительство республикан-
ской школы-
интерната для
одаренных в
спорте детей
в микрорайоне
"Шанырак" в
городе Алматы

МКИС

2003-2006

1643010

  

Итого по
Программе:

 

 

 

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

63

126638

341681

341681

 

 

64

2204036

3107200

 

 

 

65

700320

942690

 

 

 

  

 

4391571

341681

 

 

               Отраслевая программа "Питьевые воды"

1

2

3

4

5

66

Отраслевой
проект разви-
тия водоснаб-
жения и кана-
лизации сель-
ских террито-
рий

МСХ

2004-2009

7382127

67

Водоснабжение
Казалинска
(Новоказалин-
ска) Кызылор-
динской об-
ласти

МСХ

2003-2006

1013046

68

Водоснабжение сельских на-
селенных
пунктов в
Республике
Казахстан

МСХ

2004-2006

1130555

69

Строительство ветки подклю-
чения поселка
Боровое Акмо-
линской об-
ласти к Кок-
шетаускому
промводопро-
воду

МСХ

2006-2008

673375

70

Строительство водопровода
Коскулак-Тас-
шагыл Кызыл-
кугинского
района Аты-
рауской об-
ласти

МСХ

2004-2006

160887

71

Реконструкция Бельагачского группового
водопровода
в Восточно-
Казахстанской
области (II-я
очередь)

МСХ

2005-2007

790053

72

Строительство второй нитки
водовода Ток-
рау-Балхаш
от площадки
ГНС до пло-
щадки резер-
вуаров на
отметке 425
Карагандинс-
кой области

МСХ

2006-2009

1982211

73

Строительство Арало-Сарыбу-
лакского гру-
ппового водо-
провода (IV
очередь) в
Кызылординс-
кой области.
Подключение
разводящих
сетей в аулах
Актан батыр,
Жанкожа ба-
тыр, Бекарыс-
тан би, Май-
даколь, Тук-
тибаева Каза-
линского рай-
она

МСХ

2005-2007

431330

74

Строительство Арало-Сарыбу-
лакского гру-
ппового во-
допровода (V
очередь) в
Кызылординс-
кой области

МСХ

2005-2009

2262500

75

Строительство Октябрьского
группового 
водопровода Кызылордин-
ской области

МСХ

2005-2008

864600

76

Строительство водозаборных
сооружений в
новых посел-
ках Бекет-1.
Жансеит, Ор-
такшыл с под-
ключением к
Жиделинскому
водоводу Ши-
елийского
района, Кы-
зылординской
области

МСХ

2005-2006

186584

77

Реконструкция Булаевского
группового
водопровода
(II-я очере-
дь) в Северо-Казахстанской области

МСХ

2003-2006

1014108

78

Реконструкция Ишимского
группового
водопровода
(II-я очере-
дь) в Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2003-2006

652641

79

Кентау-Тур-
кестанский
групповой
водопровод
в Южно-Казах-
станской об-
ласти

МСХ

2002-2006

1415068

  

Итого по Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

66

350516

718661

2227321

2347400

1738229

67

676020

337026

 

 

 

68

793529

337026

 

 

 

69

 

200000

200000

273375

 

70

59000

101887

  

  

  

71

100000

250000

440053

  

  

72

 

300000

641106

741105

300000

73

201718

200000

29612

  

  

74

53000

300000

500000

600000

809500

75

17300

250000

300000

297300

  

76

93839

92745

  

  

  

77

628300

385808

  

  

  

78

532341

120300

  

  

  

79

1181107

233961

  

  

  

  

  

3827414

4338092

4259180

2847729

          Программа по комплексному решению проблем
              Приаралья на 2004-2006 годы

1

2

3

4

5

80 

Регулирование
русла реки
Сырдарьи и
сохранение северной час-
ти Аральского
моря

МСХ

2001-2007

11036169

81

Водоснабжение
и санитария
населенных
пунктов ре-
гиона Араль-
ского моря

МСХ

2002-2006

2109646

82

Реконструкция
притока Кара-
узек с голов-
ным сбросным
сооружением

МЧС

2004-2007

810000

  

Итого по
Программе:

 

 

 

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

80 

9020830 

1477364  

537975

 

 

81

1663410

446236

 

 

 

82

400000

200000

210000

 

 

  

 

2123600

747975

 

 

             Программа "Жасыл ел" на 2005-2007 годы

1

2

3

4

5

83 

Сохранение
лесов и уве-
личение ле-
систости тер-
ритории рес-
публики

МСХ

2006-2009

8230800

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

              Программа "Жасыл ел" на 2005-2007 годы

1

6

7

8

9

10

83 

 

54246

1514332

1051600

5610622

  

 

54246 

 1514332

1051600

5610622

                 Программа развития отрасли
          гражданской авиации на 2006-2008 годы

1

2

3

4

5

84

Реконструкция взлетно-поса-
дочной полосы
в городе Ак-
тобе

МТК

2004-2007

6323041

85

Реконструкция аэропорта в
городе Шым-
кент Южно-
Казахстанской
области

МТК

2006-2007

5400745

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

84

3114975

1513000

1695066

  

  

85

  

2300000

3100745

  

  

  

  

3813000

4795811

  

  

              Государственная программа освоения
         казахстанского сектора Каспийского моря

1

2

3

4

5

86

Создание сис-
темы управле-
ния движением
судов в Туп-
караганском
заливе

МТК

2006-2007

321380

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

86

  

160690

160690

  

  

  

  

160690

160690

  

  

           Отраслевая программа "Развитие таможенной
       службы Республики Казахстан на 2004-2006 годы"

1

2

3

4

5

87

Развитие и
строительство
приграничных
таможенных
постов, еди-
ных контроль-
но-пропускных
пунктов, объектов та-
моженной инф-
раструктуры

МФ

2004-2007

4297981

88

Строительство
единых конт-
рольно-про-
пускных пунк-
тов на желез-
нодорожных
пунктах про-
пуска

МФ

2004-2009

10454520

  

ИТОГО по Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

87

2473184

1247585

577212

 

  

88

1041849

975335

1372949

547554

6516833  

  

 

2222920

1950161

547554

6516833

           Программа развития государственной системы
       обеспечения единства измерений на 2004-2006 годы

1

2

3

4

5

89

Строительство
Эталонного
центра в го-
роде Астане

МИТ

2003-2006

2141683

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

89

1442490

699193

 

 

 

  

 

699193

 

 

 

            Программа по комплексному решению проблем
      бывшего Семипалатинского испытательного полигона
                      на 2005-2007 годы

1

2

3

4

5

90

Создание Ка-
захстанского
термоядерного
материаловед-
ческого реак-
тора Токамак

МЭМР

2003-2008

3651678

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

90

1776899

1072970

512929

288880

 

  

 

1072970

512929

288880 

 

                  Программа дальнейшего развития
     уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан
                     на 2004-2006 годы

1

2

3

4

5

91

Реконструкция
учреждения ЛА-155/12 под
исправитель-
ную колонию
строгого ре-
жима на 1500
мест в посел-
ке Заречный
Алматинской
области

МЮ

2001-2006

1729320

92

Реконструкция учреждения
РУ-170/3 под
исправитель-
ную колонию
строгого ре-
жима на 900
мест в Запа-
дно-Казах-
станской об-
ласти в горо-
де Уральске

МЮ

2001-2007

1173090

93

Реконструкция наркологичес-
кого диспан-
сера и завода
стеновых ма-
терилов под
исправитель-
ную колонию
общего режима
на 1000 мест
в городе Кы-
зылорде

МЮ

2001-2006

1208150

94

Реконструкция производст-
венных корпу-
сов N 822 и
823 ОАО "Хим-
пром" под
исправитель-
ную колонию
особого режи-
ма на 1500
мест в городе
Павлодаре

МЮ

2004-2008

3860000

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

91

915250

814070

  

  

  

92

30570

571260

571260

  

  

93

1044000

164150

  

  

  

94

383700

411300

1532500

1532500

 

  

 

1960780

2103760

1532500

 

            Программа профилактики правонарушений
       и борьбы с преступностью на 2005-2006 годы

1

2

3

4

5

95

Государствен-
ный проект 3
(фаза 3)

МВД

2005-2008

7950549

96

Строительство
госпиталя с
поликлиникой в городе Ас-
тане

МВД

2004-2009

3859604

97

Завершение
строительства
объектов
комплекса
зданий Кара-
гандинского
юридического
института Ми-
стерства
внутренних
дел Республи-
ки Казахстан
("Пристройка
к учебному
корпусу" и
"59-квартир-
ный жилой
дом")

МВД

2005-2007

529676

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

95

1827000

2000881

2852538

1270130

 

96

30000

  

400000

1714802

1714802

97

17300

257538

254838

  

  

  

 

2258419

3507376

2984932

1714802 

            Государственная программа предупреждения и
      ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2006-2015 годы

1

2

3

4

5

98

Защита города
Астаны от
затопления
паводковыми
водами реки
Есил

МЧС

2006-2008

10583400

99

Строительство
пожарного де-
по на 6 авто-
мобилей в но-
вом админист-
ративном
центре в го-
роде Астане

МЧС

2006-2007

760100

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

98

 

819900

4200000

5563500

 

99

  

380100

380000

  

  

  

 

1200000

4580000

5563500

 

                    Программа силовых органов

1

2

3

4

5

100

Строительство
типового военного го-
родка с жилым
домом для
военнослужа-
щих внутрен-
них войск в
городе Астане

МВД

2007-2009

1720000

101

Строительство
баз хранения
(в городах
Алматы, Кара-
ганде, Шым-
кенте, Акто-
бе)

МВД

2005-2006

154296

102

Строительство
учебного центра по горной подго-
товке внут-
ренних войск
Министерства
внутренних
дел Республи-
ки Казахстан
в   городе Шым-
кенте Южно-
Казахстанской
области

МВД

2005-2006

116050

103

Строительство
учебного центра боевой
и методичес-
кой подготов-
ки Министер-
ства внутрен-
них дел
Республики
Казахстан в
Алматинской
области

МВД

2007-2009

1300000

104

Строительство комплекса зданий и соо-
ружений для
размещения
Полка полиции
МВД РК по ох-
ране диплома-
тических представи-
тельств

МВД

2007-2009

1453803

105

Строительство
малосемейного
общежития на
100 семей
сотрудникам
ПСН "Сункар"
в городе Ал-
маты

МВД

2006-2007

393508

106

Строительство
жилого комп-
лекса на 120
квартир в городе Астане

МО

2005-2006

575290

107

Строительство
объектов
военного го-
родка в горо-
де Актау Ман-
гистауской
области

МО

2003-2006

4531058

108

Строительство
объектов
военного го-
родка в горо-
де Шымкенте
Южно-Казах-
станской об-
ласти регио-
нального ко-
мандования
"Юг"

МО

2005-2008

2719420

109

Строительство объектов
военного сек-
тора аэродро-
ма в городе
Астане

МО

2005-2008

3764808

110

Строительство
объектов
военного сек-
тора аэродро-
ма в городе
Актау Манги-
стауской об-
ласти

МО

2005-2007

830315

111

Строительство
комплекса
объектов
отдельной ра-
диолокацион-
ной роты в
городе Атырау

МО

2007-2009

220827

112

Развитие сис-
тем связи
Вооруженных
сил Республи-
ки Казахстан

МО

2003-2008

1518562

  

ИТОГО по
Программам:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

100

 

 

86000

1032000

602000

101

98400

55896

  

  

  

102

76500

39550

  

  

  

103

 

 

105000

600000

595000

104

 

 

56700

698000

699103

105

 

196754

196754

 

 

106

420925

154365

 

 

 

107

2325924

2205134

 

 

 

108

200000

517202

1100000

902218

 

109

250000

257971

1576880

1679957

 

110

250000

380315

200000

 

 

111

 

 

10000

123893

86934

112

937462

181100

200000

200000

 

  

  

3988287

3531334

5236068

1983037

             Программа по борьбе с опустыниванием в
           Республике Казахстан на 2005-2015 годы

1

2

3

4

5

113

Проект реаби-
литации за-
лежных земель
Шетского рай-
она Караган-
динской об-
ласти

МООС

2003-2009

902362

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

113

291776

201964

172328

174533

61761

  

  

201964

172328

174533

61761

          Программа развития промышленности строительных
        материалов, изделий и конструкций в Республике
                Казахстан на 2005-2014 годы

1

2

3

4

5

114

Прикладные
научные исс-
ледования в
области
строительства

МИТ

2006-2008

233868

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

114

  

73460

77868

82540

  

  

  

73460

77868

82540

  

            Программа развития национальных систем
    стандартизации и сертификации Республики Казахстан
                    на 2004-2006 годы

1

2

3

4

5

115

Прикладные
научные исс-
ледования в
области стан-
дартизации,
сертификации,
метрологии и
систем ка-
чества

МИТ

2006-2008

82774

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

115

  

26000

27560

29214

  

  

  

26000

27560

29214

  

           Научно-техническая программа "Разработка и
      внедрение в производство оригинальных фитопрепаратов
         для развития фармацевтической промышленности
            Республики Казахстан" на 2002-2006 годы

1

2

3

4

5

116

Научно-иссле-
довательские
и опытно-кон-
структорские
работы

МОН

2006

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

116

  

144095

  

  

  

  

  

144095

  

  

  

        Научно-техническая программа "Научно-техническое
     обеспечение мониторинга и генетическое картирование
     возбудителей опасных инфекций растений, животных для
            биобезопасности Республики Казахстан
                      на 2004-2006 годы"

1

2

3

4

5

117

Научно-иссле-
довательские
и опытно-кон-
структорские
работы

МОН

2006

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

117

  

79856

  

  

  

  

  

79856

  

  

  

                 Научно-техническая программа
     "Развитие атомной энергетики в Республике Казахстан"
                    на 2004-2008 годы

1

2

3

4

5

118

Научно-иссле-
довательские
и опытно-кон-
структорские
работы

МОН

2006-2008

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

118

  

580940

615796

652744

  

  

  

580940

615796

652744

  

                Научно-техническая программа
      "Научно-техническое обеспечение устойчивого
     функционирования и стратегических приоритетов
       развития горно-металлургического комплекса
                    на 2004-2006 годы"

1

2

3

4

5

119

Научно-иссле-
довательские
и опытно-кон-
структорские
работы

МИТ

2006

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

119

  

220000

  

  

  

  

  

220000

  

  

  

                Научно-техническая программа
     "Разработка новых противоинфекционных препаратов
                   на 2004-2007 годы"

1

2

3

4

5

120

Научно-иссле-
довательские
и опытно-кон-
структорские
работы

МОН

2006-2007

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

120

  

577000

578900

  

  

  

  

577000

578900

  

  

        Государственная программа "Культурное наследие"

1

2

3

4

5

121

Прикладные
научные исс-
ледования в
области куль-
туры

МКИС

2006
 

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

121

  

174204

  

  

  

  

  

174204

  

  

  

                         Вне программ

1

2

3

4

5

122

  

Совершенство-
вание управ-
ления водными
ресурсами и
восстановле-
ние земель
(1 этап)

МСХ

1998-2006

7643891

123

Второй этап
проекта "Постпривати-
зационная
поддержка
сельского
хозяйства"

МСХ

2005-2009

9087228

124

Проект "По-
вышение кон-
курентоспосо-
бности сель-
скохозяйст-
венной про-
дукции"

МСХ

2006-2010

9146737

125

Строительство
Национального
хранилища ге-
нетических
ресурсов рас-
тений и жи-
вотных

МСХ

2005-2008

5509159

126

Реконструкция
магистрально-
го канала Аса-Талас,
Жамбылский
район Жам-
былской об-
ласти

МСХ

2003-2006

84150

127

Реконструкция
левой ветки
магистрально-
го канала
Уюкской оро-
сительной
системы Та-
ласского рай-
она Жамбыл-
ской области

МСХ

2003-2006

81330

128

Реконструкция
Казалинского
ЛМК Казалин-
ского района
Кызылординс-
кой области
с ПК 137+12 по ПК

МСХ

2003-2006

162750

129

Реконструкция
Шидертинского
магистрально-
го канала в
Павлодарской
области

МСХ

2003-2006

150030

130

Реконструкция
Туркестанско-
го магистра-
льного канала с ПК 8 по ПК
33 (I-очере-
дь) в Ордаба-
синском рай-
оне Южно-Ка-
захстанской
области

МСХ

2003-2006

135021

131

  

Реконструкция
водозаборного
узла "Косди-
ирмен" на реке Бадам в
городе Шым-
кенте Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2003-2006

185305

132

Прикладные
научные исс-
ледования в
области агро-
промышленного
комплекса

МСХ

2005-2008

6650366

133

Реабилитация
и управление
окружающей
среды бассей-
на рек Нура
и Ишим

МСХ

2004-2009

8042103

134

 

Реконструкция
главного кол-
лектора (ГКС)
Акдалинского
массива оро-
шения Балхаш-
ского района
Алматинской
области

МСХ

 

2004-2007

  

209220

135

Повышение
сейсмоустой-
чивости пло-
тины Терс-
Ащибулакского
водохранилища
Жамбылской
области

МСХ

2003-
2006

588570

136

Реконструкция основного
технологичес-
кого оборудо-
вания насос-
ных станций N 7 (3-й 
агрегат), 11 (1), 12(3), 15(4), 18(3),
19(1), 22(3)
"Канала имени Каныша
Сатпаева" в
Карагандинс-
кой области

МСХ

2004-2006

931110

137

  

Создание ин-
формационной
аналитической
базы данных и
мониторинга
динамики
безопасности
перевозок

МТК

2005-2007 

428609

138

Подготовка
специалистов
для системы
внутренних 
дел

МВД

2006-2008

6690021

139

Прикладные
научные исс-
ледования в
области здра-
воохранения

МЗ

2006-2008

3580930

140

Строительство
и приобрете-
ние в собст-
венность Рес-
публики Ка-
захстан
объектов не-
движимости за
рубежом

МИД

2003-2006

12122088

141

Прикладные
научные исс-
ледования технологичес-
кого характе-
ра

МИТ

2006-2008

1721090

142

Строительство
семейного об-
щежития на 55
квартир для
ученых-хра-
нителей госу-
дарственных
эталонов в
городе Астане

МИТ

2006-2008

201874

143

Прикладные
научные исс-
ледования в области 
культуры, информации и спорта

МКИС

2006-2008

545290

144

Строительство Национального университета
обороны в
городе Астане

МО

2007-2009

4176152

145

Создание ин-
формационной
системы воо-
руженных сил

МО

2002-2010

8405015

146

Приобретение
зданий и соо-
ружений

МО

2006

640000

147

Модернизация
и приобрете-
ние воруже-
ния, военной
и иной техни-
ки, систем
связи

МО

2006-2008

23993933

148

Прикладные
научные исс-
ледования и
опытно-кон-
структорские
работы обо-
ронного ха-
рактера

МО

2006

125346

149

Подготовка
специалистов
для оборонно-
го комплекса

МО

2006-2008

15017777

150

Фундаменталь-
ные и при-
кладные науч-
ные исследо-
вания

МОН

2006-2008

15622145

151

Прикладные научные исследования в области образования

МОН

2006-2008

383992

152

Перевод и из-
дание рос-
сийских учебников к учебно-
методических
комплексов
для школ с
казахским
языком обуче-
ния в городе
Байконыр

МОН

2006-2008

1312025

153

Подготовка
специалистов
со средним,
высшим и пос-
левузовским
профессиона-
льным образо-
ванием

МОН

2006-2008

93932607

154

Подготовка
специалистов
со средним,
высшим и
послевузовс-
ким профес-
сиональным
образованием
в области
здравоохране-
ния

МЗ

2006-2008

8379368

155

Создание и
развитие ин-
формационной
системы охра-
ны окружающей
среды

МООС

2004-2009

1644150

156

Научные исс-
ледования в
области ох-
раны окружаю-
щей среды

МООС

2006-2008

939162

157

Прикладные
научные исс-
ледования в
области транспорта и
коммуникаций

МТК

2006-2008

134360

158

Развитие ин-
формационной
системы Го-
сударствен-
ного центра
по выплате
пенсий

МТСЗН

2004-2007

1743892

159

Прикладные
научные исс-
ледования в
области охра-
ны труда

МТСЗН

2006-2008

192737

160

Создание ин-
формационной
системы Коми-
тета Казна-
чейства Мини-
стерства фи-
нансов Рес-
публики Ка-
захстан

МФ

1996-2007

3896314

161

Создание ин-
формационной
системы Мини-
стерства фи-
нансов Рес-
публики Ка-
захстан

МФ

2000-2007

1300291

162

Формирование
активов На-
ционального
фонда

МФ

2006-2008

35313423

163

Повышение
квалификации
руководящих
работников в
сфере эконо-
мики

МЭБП

2006-2007

247544

164

Создание в
Евразийском
национальном
университете
имени Л Н.
Гумилева меж-
дисциплинар-
ного научно-
исследовате-
льского комп-
лекса на базе
ускорителя
тяжелых ионов

МЭМР

2003-2006

1803311

165

Создание
Центра ядер-
ной медицины
и биофизики

МЭМР

2007-2009

6936122

166

Прикладные
научные исс-
ледования в
области гео-
логии и испо-
льзования
недр

МЭМР

2006-2008

280358

167

Прикладные
научные исс-
ледования
технологичес-
кого«характе-
ра в области
топливно-эне-
ргетического
комплекса,
нефтехимии
и минеральных ресурсов

МЭМР

2006-2008

378871

168

Подготовка
специалистов
юридических
специальнос-
тей

МЮ

2006-2008

489034

169

Подготовка
специалистов
для системы
финансовой
полиции

АБЭКП (АФП)

2006-2008

892766

170

  

Прикладные
научные исс-
ледования в
области госу-
дарственного
управления и государствен-
ной службы

АДГС

2006-2008

19102

171

  

Строительство
общежития для
молодых специалистов центральных аппаратов государствен-
ных органов, содержащихся за счет
республикан-
ского бюджета

АДГС

2006-2008

1700000

172

Прикладные
научные исс-
ледовании в
области ин-
форматизации
и связи

АИС

2006-2008

93321

173

Прикладные
научные исс-
ледования в
области госу-
дарственной
статистики

АС

2006-2008

77797

174

Строительство
республикан-
ской лыжной
базы в городе
Щучинске в
Акмолинской
области

МКИС

2005-2008

3565397

175

Подготовка
специалистов
в области
спорта

МКИС

2006-2008

381778

176

Прикладные
научные исс-
ледования в
области уп-
равления зе-
мельными ре-
сурсами

АЗР

2006-2008

129746

177

Подготовка
специалистов
для учрежде-
ний Министер-
ства по чрез-
вычайным си-
туациям Рес-
публики Ка-
захстан

МЧС

2006-2008

717666

178

Прикладные
научные исс-
ледования в
области чрез-
вычайных си-
туаций

МЧС

2006-2008

286830

179

  

Создание ин-
формационной
системы Коми-
тета по пра-
вовой статис-
тике и спе-
циальным уче-
там Гене-
ральной прокуратуры
Республики
Казахстан

ГП

2002-2008

1899700

180

Переподготов-
ка и специа-
лизация вра-
чей за рубе-
жом

УДП

2006-2008

25262

181

Подготовка
специалистов
с высшим про-
фессиональным
образованием

РГ

2006-2008

24589

181

Создание ав-
томатизирова-
нной системы
мониторинга
законопроек-
тов

ХОЗУ
Парламента

2003-2010

908100

182

Проекты КНБ
(секретно)

КНБ

  

  

  

ИТОГО вне
программ:  

  

  

  

  

ВСЕГО:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

122

7488059

155832

  

  

  

123

49747

975487

3110328

3017973

1933693

124

86614

806484

2490529

3848376

1914734

125

200270

243612

3050589

2014688

 

126

70280

13870

 

 

 

127

65000

16330

 

 

 

128

26903

135847

 

 

 

129

92470

57560

 

 

 

130

71660

63361

 

 

 

131

102550

82755

  

  

  

132

 

2123240

2197634

2329492

 

133

684501

459853

3079730

3099454

718565

134

100000

77528

31692

 

 

135

395230

193340

 

 

 

136

781040

150070

  

  

  

137

7200

329441

91968

 

  

138

 

2185435

2197359

2307227

 

139

 

905732

1277611

1397587

  

140

12122088

1867037

  

  

  

141

 

167540

456270

1097280

 

142

 

4000

110000

87874

 

143

 

51796

239560

253934

 

144

 

 

187000

1300000

2689152

145

1812514

595211

1000080

997000

4000210

146

 

640000

 

 

 

147

 

7611081

7991635

8391217

 

148

  

125346

  

  

  

149

 

4695772

5016455

5305550

 

150

 

4516920

4789053

6316172

 

151

  

121054

131469

131469

 

152

 

412120

436847

463058

 

153

 

27218154

32182398

34532055

 

154

 

2671879

2812019

2895470

 

155

81767

120674

787934

268089

385686

156

 

295000

312700

331462

 

157

 

42204

44736

47420

 

158

329180

750000

664712

 

 

159

 

60541

64173

68023

 

160

2583671

677449

635194

 

 

161

922291

180000

198000

 

 

162

 

10617223

11962200

12734000

 

163

 

123772

123772

 

 

164

1727640

76071

 

 

 

165

 

 

275901

2869984

3790237

166

 

88063

93347

98948

 

167

 

119007

126148

133716

 

168

 

155126

162882

171026

 

169

 

283193

297353

312220

 

170

 

6000

6360

6742

 

171

  

100000

900000

700000

 

172

 

29313

31072

32936

 

173

 

24437

25903

27457

 

174

153760

2500000

911637

 

 

175

 

120873

126653

134252

 

176

 

41020

43071

45655

 

177

 

227650

239032

250984

 

178

 

90096

95502

101232

 

179

510248

777567

499340

112545

 

180

 

7935

8411

8916

 

181

 

7800

8190

8599

 

181

24042

60000

101952

334689

387417

182

4164000

4702273

6674885

3590132

669763

  

  

81956974

98301286

102174903

16489457

  

  

237672333

278986496

229580504

200980180

             ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ
       ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ), ФИНАНСИРУЕМЫХ
     ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА РАЗВИТИЕ И КРЕДИТОВАНИЯ
         ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, НА 2006-2008 ГОДЫ

                                                    тыс. тенге

N

  

Наименование
проекта

  

Администратор
бюджетной
программы

Период
реализации

Общая
стоимость

  

 1

      2

        3

        4 

      5

         Государственная программа развития образования
            в Республике Казахстан на 2005-2010 годы

1

Строительство общеобразова-
тельной шко-
лы на 1200 мест в городе
Кокшетау Ак-
молинской об-
ласти

МОН

2008-2009

573200

2

Строительствоказахской
средней шко-
лы на 520
ученических
мест в городе
Есиль Есиль-
ского района
Акмолинской
области

МОН

2007-2009

343600

3

Строительство
средней шко-
лы на 504
места с обо-
рудованием в
городе Хром-
тау Актюбин-
ской области

МОН

2008-2009

167850

4

Завершение
строительства
школы на 340
учащихся в
поселке Кы-
зыл-жар горо-
да Актобе Ак-
тюбинской
области

МОН

2006

65196

5

  

Строительство
средней школы
на 550 мест в
городе Есик
Енбекшиказах-
ского района
Алматинской
области

МОН

2008-2009

  

250000

  

6

Пристройка к
средней школе
N 9 на 180
мест в городе
Кульсары Жы-
лыойского
района Аты-
рауской об-
ласти

МОН

2008

139320

7

Строительство
средней школы
на 750 мест с
государствен-
ным языком
обучения в
поселке Вос-
точное города
Семипалатинск Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2005-2007

621890

8

  

Строительство средней школы
на 1000 мест с государст-
венным языком
обучения в городе 
Усть-Камено-
горск Вос-
точно-Казах-
станской об-
ласти

МОН

 

2008-2009

600000

9

Строительство средней школы
на 400 мест в
поселке Хо-
лодный ключ
города Семи-
палатинск
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2007-2009

520000

10

Строительство средней школы
на 1176 мест
в левобереж-
ной части го-
рода Семипа-
латинск Вос-
точно-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2009-2010

1500000

11

Строительство школы на 1029
мест в микро-
районе комп-
лексной заст-
ройки по ул.
Толе би города Тараз Жамбылской области

МОН

2005-2007

624420

12

Строительство школы на 700
мест в городе
Шу Шуйского
района Жам-
былской об-
ласти

МОН

2008

91320 

13

Строительство школы на 1296
мест с госу-
дарственным
языком обуче-
ния в городе
Уральске За-
падно-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2007-2009

810800

14

Завершение
строительства
средней школы
на 704 места
с государст-
венным языком
обучения в
7-м микрорай-
оне города
Жезказган
Карагандинс-
кой области

МОН
 

2005-2006

278430

15

Строительство средней школы
на 1176 мест
в городе Бал-
хаше Караган-
динской об-
ласти

МОН

2007-2009

628030

16

Строительство средней школы
с государст-
венным языком
обучения на
900 учащихся
в городе Кос-
танае Коста-
найской об-
ласти

МОН

2005-2007

514580

17

Реконструкция начальной ка-
захской школы
N 24а на 480
мест в городе
Костанае Кос-
танайской об-
ласти

МОН

2005-2006

212700

18

Строительство средней школы
с государст-
венным языком
обучения на
400 мест в
городе Рудном
Костанайской
области

МОН

2008-2009

320000

19

Реконструкция Костанайской
школы-интер-
ната имени
И. Алтынсари-
на для ода-
ренных детей
на 260 мест
Костанайской
области

МОН

2008-2009

560000

20

Строительство комплекса
"школа-детс-
кий сад" на
1200 мест в
городе Байко-
нур Кызылор-
динской об-
ласти

МОН

2008-2009

630000

21

Строительство
средней школы
на 624 места
по улице Аль-
Фараби в го-
роде Кызыл-
орде Кызылор-
динской об-
ласти

МОН

2006-2008

392540

22

Строительство
средней школы
на 150 мест в
городе Араль-
ске Кызылор-
динской об-
ласти

МОН

2009

95850

23

Строительство
школы с госу-
дарственным
языком обуче-
ния на 1078
учащихся в
городе Павло-
даре Павло-
дарской об-
ласти

МОН

2005-2008

800800

24

Строительство школы с госу-
дарственным
языком обуче-
ния на 420
мест в городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МОН

2008-2009

410000

25

Строительство школы с ка-
захским язы-
ком обучения
на 1100 мест
с оздорови-
тельным комп-
лексом в 19-м
микрорайоне
города Петро-
павловск
Северо-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2005-2007

835870

26

Строительство школы-интер-
ната с госу-
дарственным
языком обуче-
ния на 260
мест со спа-
льным корпу-
сом на 100
мест в городе
Мамлютка Мам-
лютского рай-
она Северо-
Казахстанской
области

МОН

2008-2009

420700

27

Строительство школы на 1200
мест в микро-
районе "Нур-
сат" города
Шымкент Южно-
Казахстанской
области

МОН

2005-2007

497010

28

Строительство школы на 1200
мест в посел-
ке "Кайтпас-
1" города
Шымкент Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007-2008

278840

29

Строительство школы на 500
мест в дачном
массиве "Кай-
нарбулак" го-
рода Шымкент
Южно-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2007-2009

349380

30

Строительство школы на 336
мест в микро-
районе "Жай-
лау" города
Шымкент Южно-
Казахстанской области

МОН

2009

125760

31

Строительство школы на 1000
мест в микро-
районе "Шаны-
рак-1" города
Алматы

МОН

2005-2007

632000

32

Строительство школы на 1000
мест в микро-
районе "Тау-
гуль" города
Алматы

МОН

2005-2007

553000

33

Строительство школы на 1200
мест по улице
Оренбургской
в городе Ас-
тане

МОН

2005-2006

1148281

34

Строительство школы на 1200
мест, левый
берег, южнее
улицы N№19 в
городе Астане

МОН

2005-2006

841730

35

Строительство школы на 600
мест в посел-
ке Промышлен-
ный в   городе
Астане

МОН

2005-2006

420505

36

Строительство школы на 1200
мест на улице
Карталинская
в городе Ас-
тане

МОН

2004-2007

713398

37

Строительство школы на 1200
мест на улице
Джангильдина
в городе Ас-
тане

МОН

2005-2007

706440

  

ИТОГО по 
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

N

  

до
2006
года

Прогноз 

после
2008
года

2006 год

2007 год

2008 год

1

6

7

8

9

10

         Государственная программа развития образования
            в Республике Казахстан на 2005-2010 годы

1

  

  

  

100000

473200

2

  

  

100000

100000

143600

3

  

  

  

100000

67850

4

 

65196

 

 

 

5

  

  

  

100000

150000

6

  

  

  

139320

 

7

150000

270240

201650

 

 

8

 

 

 

139720

460280

9

 

 

100000

200000

220000

10

 

 

 

150000

1350000

11

150000

250000

224420

 

 

12

 

 

 

91320

 

13

 

 

147934

150000

512866

14

100000

178430

 

 

 

15

  

  

100000

150000

378030

16

100000

250000

164580

 

 

17

100000

112700

  

  

  

18

 

 

 

100000

220000

19

 

 

 

100000

460000

20

  

  

  

150000

480000

21

 

150000

142540

100000

 

22

 

 

 

 

95850

23

150000

300000

200000

150800

 

24

 

 

 

100000

310000

25

150000

300000

385870

 

 

26

 

 

 

100000

320700

27

125570

223434

148006

 

 

28

 

 

100000

178840

 

29

 

 

100000

100000

149380

30

 

 

 

 

125760

31

200000

200000

232000

 

 

32

200000

200000

153000

 

 

33

36400

1111881

 

 

 

34

52400

789330

 

 

 

35

20505

400000

 

 

 

36

500

356449

356449

 

 

37

509

352966

352965

 

 

  

  

5510626

3209414

2500000

5917516

          Государственная программа реформирования и
       развития здравоохранения на 2005-2010 годы

1

2

3

4

5

38

Строительство детского от-
деления на 70
коек Акмолин-
ского област-
ного противо-
туберкулезно-
го диспансера
имени К.Кур-
манбаева в
городе Кокше-
тау Акмолин-
ской области

МЗ

2005-2006

216450

39

Строительство корпуса ро-
дильного от-
деления на 50
коек Акмолин-
ского област-
ного перина-
тального центра в го-
роде Кокшетау
Акмолинской
области

МЗ

2007-2008

175230

40

Строительство туберкулезно-
го диспансера
на 80 коек в
городе Талды-
корган Алма-
тинской об-
ласти

МЗ

2009

450000

41

Строительство туберкулезной больницы на
100 коек в
городе Атырау
Атырауской
области

МЗ

2004-2006

919760

42

Строительство городского
родильного
дома на 100
коек в горо-
де Атырау
Атырауской
области

МЗ

2007-2009

550000

43

Строительство радиологичес-
кого центра
областного
онкодиспансе-
ра в городе
Семипалатин-
ске Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2004-2006

897200

44

Строительство детской про-
тивотуберку-
лезной боль-
ницы на 80
коек в горо-
де Семипала-
тинске Вос-
точно-Казах-
станской об-
ласти

МЗ

2008-2009

673300

45

Строительство
станции ско-
рой медицин-
ской помощи в
городе Семи-
палатинске
Восточно-Ка-
захстанской
области

МЗ

2008-2010

600000

46

Строительство центра луче-
вой терапии
при онкологи-
ческом дис-
пансере в го-
роде Усть-Ка-
меногорска
Восточно-Ка-
захстанской
области

МЗ

2005-2009

1457990

47

Строительство туберкулезной больницы на
80 коек в го-
роде Шу Шуй-
ского района
Жамбылской
области

МЗ

2007-2009

472260

48

Строительство онкологичес-
кого диспан-
сера в горо-
де Уральске
Западно-Ка-
захстанской
области

МЗ

2005-2009

1325600

49

Строительство туберкулезной больницы на
80 коек в го-
роде Шахтин-
ске Караган-
динской об-
ласти

МЗ

2008-2009

584570

50

Строительство
туберкулезной
больницы на 30 коек в го-
роде Приозер-
ске Караган-
динской об-
ласти

МЗ

2005-2006

335600

51

Строительство туберкулезной больницы на
120 коек в
городе Балхаш
Карагандинс-
кой области

МЗ

2009

806360

52

Строительство туберкулезной больницы на 30 коек в го-
роде Каражал
Карагандинс-
кой области

МЗ

2008-2009

201590

53

Строительство родильного
дома на 100
коек в горо-
де Темиртау
Карагандинс-
кой области

МЗ

2009

600000

54

Строительство областного
перинатально-
го центра на
120 коек в городе Кара-
ганде Кара-
гандинской
области

МЗ

2009

600000

55

Строительство женской кон-
сультации на
320 посещений
в смену в го-
роде Костанае
Костанайской
области

МЗ

2005-2006

331280

56

Строительство детско-под-
росткового
корпуса при
государст-
венном учреж-
дении "Об-
ластной ту-
беркулезный
диспансер" в
городе Кос-
танае Коста-
найской об-
ласти

МЗ

2007-2009

520000

57

Реконструкция здания регио-
нальной боль-
ницы в городе
Аркалык Кос-
танайской об-
ласти

МЗ

2005-2007

350000

58

Строительство поликлиники
на 480 посе-
щений в горо-
де Экибастузе
Павлодарской
области

МЗ

2005-2007

517550

59

Строительство родильного
дома на 100
коек в городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МЗ

2007-2009

842300

60

Строительство противотубер-
кулезного
диспансера
на 210 коек
и 100 посеще-
ний в смену в
городе Павло-
дара Павло-
дарской об-
ласти

МЗ

2008-2009

800000

61

Строительство детской об-
ластной боль-
ницы на 300
коек 240 по-
сещений в го-
роде Шымкенте
Южно-Казах-
станской об-
ласти

МЗ

2005-2009

2199940

62

Строительство корпуса и реконструкциягородского
онкололгичес-
кого диспан-
сера в городе
Астане

МЗ

2005-2006

780000

63

Строительство многопрофиль-
ного стацио-
нара на 360
коек (левый
берег) в
городе Астане

МЗ

2005-2007

2769000

64

Строительство амбулаторно-
поликлиничес-
кого комплек-
са (взрослая
поликлиника
на 350 посе-
щений в сме-
ну, детская
поликлиника на 150 посе-
щений, Юго-
Восток) в го-
роде Астане

МЗ

2005-2006

756055

65

Амбулаторно-
поликлиничес-
кий комплекс
(взрослая
поликлиника
на 350 посе-
щений в сме-
ну, детская
поликлиника
на 150 посе-
щений по ул.
Грязнова -
Колхозная -
Репина в го-
роде Астане

МЗ

2005-2006

902500

66

Амбулаторно-
поликлиничес-
кий комплекс
(взрослая по-
ликлиника на
350 посещений
в смену, дет-
ская поликли-
ника на 150
посещений по
ул. Оренбург-
ской (в рай-
оне Агрого-
родка) в го-
роде Астане

МЗ

2004-2007

924542

67

Амбулаторно-
поликлиничес-кий комплекс
(взрослая по-
ликлиника на
350 посещений
в смену, дет-
ская поликли-
ника на 150
посещений) на левобережье в
городе Астане

МЗ

2004-2007

902500

  

Итого по Программме:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

38

100000

116450

 

 

 

39

 

 

75230

100000

 

40

 

 

 

 

450000

41

522980

396780

 

 

 

42

 

 

100000

200000

250000

43

490000

407200

 

 

 

44

 

 

 

100000

573300

45

 

 

 

100000

500000

46

150000

253560

424770

296310

408350

47

 

 

138000

172260

162000

48

150000

300000

425000

286780

338820

49

 

 

 

100000

484570

50

235600

100000

 

 

 

51

 

 

 

 

806360

52

 

 

 

100000

101590

53

 

 

 

 

600000

54

 

 

 

 

600000

55

150000

181280

 

 

 

56

 

 

102030

148320

269650

57

110000

100000

140000

 

 

58

150000

197280

170270

 

 

59

 

 

251700

290600

300000

60

 

 

 

145810

654190

61

209800

447450

673000

459920

409770

62

30000

750000

  

  

  

63

102500

600000

2066500

 

 

64

422670

333385

 

 

 

65

400000

502500

 

 

 

66

21942

451300

451300

 

 

67

18217

400000

484283

 

 

  

 

 5537185

   5502083

 2500000

  6908600

               Государственная программа развития
           сельских территорий на 2004-2010 годы

1

2

3

4

5

68

Строительство межрайонной
туберкулезной
больницы на
50 коек в го-
роде Есиль
Есильского
Района Акмо-
линской об-
ласти

МЗ

2007-2008

343000

69

Строительство межрайонной
туберкулезной
больницы на
50 коек в се-
ле Малиновка
Целиноградс-
кого района
Акмолинской
области

МЗ

2007-2008

343000

70

Строительство центральной
районной бо-
льницы на 120
коек в селе
Малиновка Це-
линоградского района Ак-
молинской об-
ласти

МЗ

2008-2009

809260

71

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в го-
роде Хромтау
Хромтауского
района Актю-
бинской об-
ласти

МЗ

2007-2008

334100

72

Строительство Байганинской
центральной
районной бо-
льницы на 60
коек с по-
ликлиникой на
200 посещений
в смену в се-
ле Байганин
Байганинского
района Актю-
бинской об-
ласти

МЗ

2005-2006

358900

73

Строительство
центральной
районной бо-
льницы на 60
коек в селе
Уил Уилского района Актюбинской области

МЗ

2008-2009

366700

74

Строительство
центральной
районной по-
ликлиники на
250 посещений
с детской и
женской кон-
сультациями,
дневным ста-
ционаром на
30 коек и детской мо-
лочной кухней
в городе Шал-
кар Шалкарс-
кого района
Актюбинской
области

МЗ

2006-2007

230000

75

Строительство туберкулезнойбольницы на
30 коек в по-
селке Баканас
Балхашского
района Алма-
тинской об-
ласти

МЗ

2007-2008

233120

76

Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в се-
ле Кеген Рай-
ымбекского района 
Алматинской
области

МЗ

2007-2008

297430

77

Строительство туберкулезной больницы на
40 коек в по-
селке Жансу-
гурова Аксус-
кого района
Алматинской
области

МЗ

2007-2008

297430

78

Строительство туберкулезной больницы на
40 коек в го-
роде КаскеленКарасайского
района Алма-
тинской об-
ласти

МЗ

2007-2008

297430

79

Завершение реконструкции
родильного дома на 60
коек в городе
Жаркент Пан-
филовского
района Алма-
тинской об-
ласти

МЗ

2004-2006

562600

80

Реконструкция акушерского
корпуса на 100 коек в городе Есик
Енбекшиказах-
ского района

МЗ

2004-2006

645930

81

Строительство туберкулезной больницы на
75 коек в по-
селке Пульса-
ры Жылыойско-
го района
Атырауской
области

МЗ

2008-2009

985000

82

Строительство туберкулезной больницы на
30 коек в се-
ле Аккистау
Исатайского
района Атырауской области

МЗ

2009

302050

83

Строительство туберкулезной больницы на
30 коек в се-
ле Миялы
Кзылкогинско-
го района Атырауской области

МЗ

2009

302050

84

Строительство туберкулезной больницы на
40 коек в по-
селке Доссор
Макатского
района Аты-
рауской об-
ласти

МЗ

2009

389350

85

Строительство туберкулезной больницы на
30 коек в се-
ле Сарытогай
Махамбетского районе Атырауской области

МЗ

2009

302050

86

Строительство родильного дома на 50
коек в посел-
ке Кульсары
Жылыойского
района Атырауской области

МЗ

2009

527750

87

Строительство районной бо-
льницы на 75
коек с полик-
линикой на
100 посещений
в селе Аксуат
Тарбагатайс-
кого района
Восточно-Ка-
захстанской
области

МЗ

2007-2009

695170

88

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в се-
ле Акжар Тар-
багатайского
района Восточно-Ка-
захстанской
области

МЗ

2006-2007

294740

89

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в се-
ле Урджар Ур-
джарского
района Вос-
точно-Казах-
станской об-
ласти

МЗ

2008-2009

334910

90

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в се-
ле Чапаево
Акжаикского
района За-
падно-Казах-
станской об-
ласти

МЗ

2005-2006

310480

91

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в се-
ле Дарьинское
Зеленовского
района За-
падно-Казах-
станской об-
ласти

МЗ

2005-2006

308380

92

Строительство
межрайонной
больницы вос-
становитель-
ного лечения
на 100 коек в
поселке Джан-
гала Джанга-
линского рай-
она Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-2009

773590

93

Строительство противотубер-
кулезного
диспансера на
40 коек в се-
ле Кулан рай-
она им. Рыс-
кулова Жам-
былской об-
ласти

МЗ

2005-2006

275000

94

Строительство
туббольницы
на 30 коек в
поселке Аса
Жамбылского района
Жамбылской
области

МЗ

2007-2008

217270

95

Строительство туберкулезной больницы на
40 коек в се-
ле Мойынкум
Мойынкумского района Жам-
былской об-
ласти

МЗ

2004-2006

304450

96

Строительство туббольницы
на 70 коек в
селе Сарыке-
мер Байзакс-
кого района
Жамбылской
области

МЗ

2007-2009

453400

97

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в го-
роде Кордай
Кордайского
района Жам-
былской об-
ласти

МЗ

2007-2008

335300

98

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в се-
ле Мерке Мер-
кенского рай-
она Жамбылс-
кой области

МЗ

2007-2009

355300

99

Строительство туббольницы
на 40 коек в
городе Кара-
тау Таласско-
го района
Жамбылской
области

МЗ

2008-2009

276300

100

Строительство туббольницы
на 30 коек в
селе Б. Мо-
мыш-улы Жуа-
лынского рай-
она Жамбылс-
кой области

МЗ

2009

217270

101

Строительство корпуса ро-
дильного от-
деления на 40
коек в городе
Каратау Тала-
ского района
Жамбылской области

МЗ

2009

327400

102

Строительство центральной
районной бо-
льницы на 100
коек с полик-
линикой на
200 посещений
в поселке Осакаровка Карагандинс-
кой области

МЗ

2004-2006

599840

103

Строительство Каркаралинс-
кой централь-
ной районной
больницы на
100 коек с
поликлиникой
на 200 посещений в   городе
Каркаралинск
Карагандинс-
кой области
 

МЗ

2004-2006

650740

104

Строительство центральной
районной бо-
льницы на 100
коек в по-
селке Ботака-
ра Бухар-Жы-
рауского рай-
она Караган-
динской об-
ласти

МЗ

2009

754460

105

Строительство Жанакорганс-
кой централь-
ной районной
больницы на
190 коек в
поселке Жана-
корган Кызыл-
ординской об-
ласти

МЗ

2005-2007

784017

106

Строительство противотубер-
кулезной бо-
льницы на 100
коек в кент
Айтеке би
Казалинского
района Кызыл-
ординской об-
ласти

МЗ

2006-2009

599150

107

Строительство поликлиники
на 300 посе-
щений в смену
в городе Ара-
льске Кызыл-
ординской об-
ласти

МЗ

2006-2007

218660

108

Строительство родильного
дома на 40
коек с гине-
кологическим
отделением на
10 коек и
женской кон-
сультацией в
поселке Жала-
гаш Жалагашс-
кого района
Кызылординс-
кой области

МЗ

2007-2009

361820

109

Строительство родильного
дома на 55
коек с женской
консультациейв поселке
Шиели 
Шиелийского района
Кызылординс-
кой области

МЗ

2007-2009

459680

110

Строительство туберкулезной больницы на
100 коек в поселке Зато-
больске Кос-
танайского
района Коста-
наской облас-
ти

МЗ

2005-2007

538590

111

Строительство районной бо-
льницы на 100
коек в селе
Жетыбай Кара-
киянского
района Манги-
стауской об-
ласти

МЗ

2006-2007

334100

112

Строительство туберкулезной больницы на
30 коек в го-
роде Форт-
Шевченко Туп-
караганского
района Манги-
стауской об-
ласти

МЗ

2007-2009

336900

113

Строительство
туберкулезно-
го отделения
при централь-
ной районной
больнице Ир-
тышского рай-
она на 30 ко-
ек в селе Ир-
тышск Павло-
дарской об-
ласти

МЗ

2005-2006

340170

114

Строительство туберкулезной больницы на
35 коек в се-
ле Качиры Ка-
чирского рай-
она Павлодар-
ской области

МЗ

2005-2006

339960

115

Строительство центральной
районной бо-
льницы на 100
коек в селе
Коктобе Май-
ского района
Павлодарской
области

МЗ

2006-2008

833520

116

Строительство центральной
районной бо-
льницы на 100
коек в Павло-
дарском рай-
оне Павлодар-
ской области

МЗ

2008-2009

833520

117

Строительство противотубер-
кулезного
диспансера на
30 коек в се-
ле Пресновка
Жамбылского
района Севе-
ро-Казахстан-
ской области

МЗ

2008-2009

250270

118

Строительство противотубер-
кулезного
диспансера на
50 коек с по-
ликлиникой на
90 посещений
в городе Бу-
лаево района 
имени Жумаба-
ева Северо-
Казахстанской
области

МЗ

2005-2006

370370

119

Строительство туберкулезной больницы на
30 коек в по-
селке Саумал-
коль Айыртау-
ского района
Северо-Казах-
станской об-
ласти

МЗ

2008-2009

320300

120

Строительство центральной
районной бо-
льницы на 100
коек с полик-
линикой на
200 посещений
в селе Талшик
Акжарского
района Севе-
ро-Казахстан-
ской области

МЗ

2005-2007

855150

121

 

 

Строительство противотубер-
кулезного
диспансера на
50 коек с по-
ликлиникой на
90 посещений
в селе Ново-
ишимский района имени Г.Мусрепова Северо-
Казахстанской
области

МЗ

2008-2009

390300

122

Строительство туберкулезной больницы на
80 коек в по-
селке Аксу
Сайрамского
районе Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2004-2006

418800

123

Строительство родильного дома на 40 коек селе Шо-
лаккорган Со-
закского рай-
она Южно-Ка-
захстанской
области

МЗ

2006-2007

370360

124

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в се-
ле Шардара
Шардаринского
район Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2007-2008

389000

125

Строительство туберкулезной больницы на
100 коек в городе Сары-
агаш Сарыага-
шского райо-
на Южно-Ка-
захстанской
области

МЗ

2007-2009

737800

126

Строительство туберкулезной больницы на 80 коек в се-
ле имени Т.
Рыскулова
Тюлькубасско-
го района
Южно-Казах-
станской об-
ласти

МЗ

2007-2009

598340

127

Строительство
центральной
районной бо-
льницы на 150
коек в городе
Арысь Арыс-
ского района
Южно-Казах-
станской об-
ласти

МЗ

2007-2009

1129000

128

Строительство центральной
районной бо-
льницы на 150
коек с полик-
линикой на
200 посещений
в селе Абай
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2004-2006

678070

129

Строительство центральной
районной бо-
льницы на 250
коек в городе
Ленгер Толе-
бийского рай-
она Южно-Ка-
захстанской
области

МЗ

2008-2009

1826800

130

Строительство туберкулезнойбольницы на
50 коек в се-
ле Шаульдер
Отрарского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2005-2006

320320

131

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в го-
роде Арысь
Арысского района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2005-2007

389000

132

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в се-
ле Шаян Бай-
дибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2007-2008

389000

133

Строительство центральной
районной бо-
льницы на 240
коек с полик-
линикой на
500 посещений
в смену в се-
ле Темирла-
новка Ордаба-
синского рай-
она Южно-Ка-
захстанской
области

МЗ

2004-2007

897020

134

Строительство средней школы
на 900 мест в
поселке Жаксы
Жаксынского
района Акмо-
линской об-
ласти

МОН

2006-2008

466170

135

Строительство школы в селе
Когам Енбек-
шильдерского
района Акмо-
линской об-
ласти

МОН

2006

94400

136

Строительство национальной
средней школы
имени Косуно-
ва на 200
мест в селе
Малтабар
Ерейментаус-
кого района
Акмолинской
области

МОН

2006-2008

212750

137

Строительство Копинской
средней школы
на 320 мест в
селе Кенесту
Темирского
района Актю-
бинской об-
ласти

МОН

2005-2006

177220

138

Строительство средней школы
имени Тажина
на 320 мест в
села Монке би
Шалкарского
района Актю-
бинской об-
ласти

МОН
 

2005-2006

169340

139

Строительство Баскудукской
средней школы
на 270 мест в
селе Тымабу-
лак Айтекеби-
йского района
Актюбинской
области

МОН

2007-2008

155000

140

Строительство средней школы
на   464 места
в селе Кобда
Кобдинского
района Актю-
бинской об-
ласти

МОН

2007-2008

142720

141

Строительство Кызылжулдызс-
кой средней
школы на 270
мест в селе
Аралтобе Ай-
текебийского
района Актю-
бинской об-
ласти

МОН

2009

182000

142

Строительство Коргантузской средней школы
на 270 мест в
селе Байкадам
Шалкарского
района Актю-
бинской об-
ласти

МОН

2006

152170

143

Строительство Карашатауской средней школы
на 504 места
в селе Кумку-
дук Айтекеби-
йского района
Актюбинской
области

МОН

2009

283000

144

Строительство средней школы
на 320 мест в
селе Шубарши
Темирского
района Актю-
бинской об-
ласти

МОН

2008-2009

178000

145

Строительство Кенкиякской
средней школы
на 504 места в селе Кенки-
як Темирского
района Актю-
бинской об-
ласти

МОН

2008-2009

283000

146

Строительство средней школы
на 550 мест в
селе Алгабас
Карасайского
района Алма-
тинской об-
ласти

МОН

2004-2006

440085

147

Строительство
средней школы
на 550 мест в
селе Коктобе
Енбекшиказах-
ского района
Алматинской
области

МОН

2005-2007

440210

148

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Ерменсай
Карасайского
района Алма-
тинской об-
ласти

МОН

2005-2006

248430

149

Строительство средней школы
N 9 на 600
мест в селе
Байсерке Или-
йского района
Алматинской
области

МОН

2006-2008

320700

150

Строительство средней школы
имени Косуно-
ва на 480
мест в селе
Айтей Кара-
сайского рай-
она Алматинс-
кой области

МОН

2007

102600

151

Строительство средней школы
на 280 мест в
селе Аралтобе
Кербулакского
района Алма-
тинской об-
ласти

МОН

2008-2009

102600

152

Строительство средней школы
на 600 мест в
селе Достык
Алакольского
района Алма-
тинской об-
ласти

МОН

2006-2008

391700

153

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Сарытобе
Панфиловского
района Алма-
тинской об-
ласти

МОН

2008

102600

154

Строительство средней школы
N 4 на 500
мест в селе
Каргалы Жам-
былского рай-
она Алматинс-
кой области

МОН

2008

142500

155

Строительство средней школы
имени Габдул-
лина на 180
мест в селе
Абай Карасай-
ского района
Алматинской
области

МОН

2009

102600

156

Строительство средней школы
на 400 мест в
селе Акжар
Карасайского
района Алма-
тинской об-
ласти

МОН

2008

228000

157

Строительство средней школы
имени Молда-
гуловой на 400 мест в
селе Октябрь Карасайского района Алматинской области

МОН

2009

228000

158

Строительство пришкольного интерната 
средней школы имени Шарипова на 250 мест в поселке Доссор Ма-
катского рай-
она Атырау-
ской области

МОН

2005-2007

465400

159

Строительство средней школы
имени Валиха-
нова на 624
места в по-
селке Индер
Индерского
района Аты-
рауской об-
ласти

МОН

2006-2008

601890

160

Строительствосредней школы
имени Энгель-
са на 624
места в селе
Сафоновка Курмангазин-
ского района Атырауской области

МОН

2006-2008

482980

161

Строительство средней школы
на 250 мест
в селе Редут
Махамбетского
района Аты-
рауской об-
ласти

МОН

2007-2008

207710

162

Строительство средней школы
имени Гоголя
на 420 мест в
Кудряшевском
сельском ок-
руге Курман-
газинского района Атырауской области

МОН

2007-2009

355030

163

Строительство средней школы
на 320 мест в
селе Исатай
Исатайского
района Аты-
рауской об-
ласти

МОН

2008-2009

193500

164

Строительство средней школы
имени Нысан-
баева на 624
места в селе
Бирлик города
Атырау Аты-
рауской об-
ласти

МОН

2008-2009

309600

165

Строительство средней школы
имени Тайма-
нова на 624
места в селе
Жумыскер го-
рода Атырау
Атырауской
области

МОН

2008-2009

309600

166

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Кошкар
Макатского
района Аты-
рауской об-
ласти

МОН

2008-2009

139320

167

Строительство средней школы
имени Сланова
на 220 мест в
селе Тайсоган
Кызылкогинс-
кого района
Атырауской
области

МОН

2008-2009

139320

168

Строительство средней школы
имени Тайма-
нова на 220
мест в селе
Талгарьян го-
рода Атырау
Атырауской
области

МОН

2008-2009

139320

169

Строительство средней школы
имени Шахато-
ва на 424 места в по-
селке Макат
Макатского
района Аты-
рауской об-
ласти

МОН

2008-2009

309600

170

Строительство
средней школы
на 320 мест в
селе Ново-
Хайрузовка
Катон-Кара-
гайского рай-
она Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2005-2006

176530

171

Строительство средней школы
на 250 мест в
селе Ушбиик
Жарминского
района Вос-
точно-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2007

130750

172

Строительство средней школы
на 420 мест в
селе Бестерек
Урджарского
района Вос-
точ-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2006-2007

362850

173

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Уштобе
Тарбагатайс-
кого района
Восточно-
Казахстанской области

МОН

2007

72700

174

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Семиярка
Бескарагайс-
кого района Восточно-
Казахстанской области

МОН

2007

94140

175

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Акши Ая-
гозского рай-
она Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2008

94140

176

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Теректы-
Булак Курчум-
ского района Восточно-Ка-
захстанской области

МОН

2008

94140

177

Строительство средней школы
на 180 месте
в селе Жер-
новка Бороду-
лихинского
района Вос-
точно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2008

94140

178

Строительство
средней школы
имени Ж.Жаба-
ева на 180
мест в селе
Карагаш Ая-
гозского рай-
она Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2008

94140

179

Строительство средней школы
на 170 мест в
селе Тасбастау
Зайсанского
района Вос-
точно-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2006

98530

180

Строительство школы на 180
мест в селе
Шымбулак Жуа-
лынского рай-
она Жамбылс-
кой области

МОН

2005-2006

151105

181

Строительство школы Аман-
гельды на 180
мест в селе
Дуйсебаева
Жуалынского
района Жамбылской области

МОН

2007

94320

182

Строительство школы на 844
места в селе
Кордай Кор-
дайского рай-
она Жамбыл-
ской области

МОН

2005-2006

281070

183

Строительство школы Акбакай
на 502 места
в поселке Ак-
бакай Мойын-
кумского рай-
она Жамбыл-
ской области

МОН

2007-2009

309600

184

Строительство школы имени
Макатаева на
780 мест в
селе Толе би
Шуйского рай-
она Жамбылс-
кой области

МОН

2007-2009

294705

185

Строительство новой средней
школы на 250
мест в селе
имени Б.Мо-
мышулы Жуа-
лынского рай-
она Жамбылс-
кой области

МОН

2009

131000

186

Строительство школы на 444
места в селе
Переметное
Зеленовского
района Запад-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2006-2008

285500

187

Строительство школы на 345
мест в селе
Шоптыкуль Ка-
ратобинского
района Запад-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2005-2006

302940

188

Строительство
школы на 345
мест в селе
Подстепное
Теректинского
района Запад-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2007-2008

153250

189

Строительство школы на 264
места в селе
Трекино Зеле-
новского рай-
она Западно-
Казахстанской
области

МОН

2006-2007

256570

190

Строительство школы на 464
места в селе
Чапаево Ак-
жаикского района Запад-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2007-2009

425230

191

Строительство средней школы
с казахским
языком обуче-
ния на 250
мест в селе
Акколь Джан-
гельдинского
района Коста-
найской об-
ласти

МОН

2006-2009

420000

192

Строительство средней школы
на 180 мест
в сельском
округе Фурма-
ново города
Аркалыка Кос-
танайской об-
ласти

МОН

2006-2007

212425

193

Строительство средней школы
N   249 на 1200
мест в посел-
ке Айтеке би
Казалинского
района Кызыл-
ординской об-
ласти

МОН

2008-2009

454800

194

Строительство средней школы
на 624 места
в поселке Жаксыкылыш
Аральского
района Кызылординс-
кой области

МОН

2006-2008

367540

195

Строительство средней школы
на 464 места
в поселке То-
ретам Кармак-
шинского рай-
она Кызылор-
динской об-
ласти

МОН

2006-2007

179847

196

Строительство средней школы
на 640 мест в
поселке Шиели
Шиелийского
района Кызыл-
ординской об-
ласти

МОН

2007-2008

568860

197

Строительство средней школы
на 464 места
в поселке
Шиели Шиелий-
ского района
Кызылординс-
кой области

МОН

2007-2008

331990

198

Строительство средней школы
N 147 на 360
мест в селе
Бесарык Сыр-
дарьинского
района Кызыл-
ординской об-
ласти

МОН

2005-2006

191750

199

Строительство пристройки
средней школы
N 216 на 400
мест в селе
Кент-Айтеке
би Казалинс-
кого района
Кыэылординс-
кой области

МОН

2009

151600

200

Строительство пристройки
средней школы
N 148 на 250
мест в селе
Бидайколь
Шиелийского
района Кызыл-
ординской об-
ласти

МОН

2009

159750

201

Строительство пристройки
средней школы
N 47 на 250
мест в посел-
ке Шиели Шие-
лийского рай-
она Кызылор-
динской об-
ласти

МОН

2009

159750

202

Строительство средней школы
на 180 мест в
поселке Жала-
гаш Кызылор-
динской об-
ласти

МОН

2009

115020

203

Строительство средней школы
N 41 на 464
места в селе
Сулутобе Шие-
лийского рай-
она Кызылор-
динской об-
ласти

МОН

2006-2007

240723

204

Строительствосредней школы
на 550 мест в
селе Уштаган
Мангистауско-
го района
Мангистауской
области

МОН

2005-2006

370000

205

Строительство школы на 600
мест в селе
Шидерты сель-
ской зоны го-
рода Экибас-
туза Павло-
дарской об-
ласти

МОН

2006-2007

266400

206

Строительство школы-интер-
ната на 600
мест в селе
Баянаул Баян-
аульского района 
Павлодарской области

МОН

2006-2009

1200000

207

Строительство школы на 420
мест в селе
Павлодарское
сельской зоны
города Павло-
дара Павло-
дарской об-
ласти

МОН

2008-2009

280000

208

Строительство школы на 520
мест в селе
Актогай Акто-
гайского рай-
она Павлодар-
ской области

МОН

2005-2008

407880

209

Строительство школы-интер-
ната с казах-
ским языком
обучения на
400 мест со
спальным кор-
пусом на 150
мест в селе
Темирязево
Темирязевско-
го района Се-
веро-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2005-2007

663230

210

Строительство школы с госу-
дарственным
языком обуче-
ния на 400
мест в селе
Пресновка
Жамбылского
района Севе-
ро-Казахстан-
ской области

МОН

2006-2008

298945

211

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Полтавка
Аккаинского
района Севе-
ро-Казахстан-
ской области

МОН

2006-2007

278800

212

Строительство средней школы
на 250 мест в
селе Пески
Северо-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2008-2009

387200

213

Строительство
школы имени
Сатбаева на
200 мест в
селе Алмалы
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006

107300

214

Строительство школы Кайнар
на 180 мест в
селе Кайнар
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008

111420

215

Строительство школы Турмыс
на 250 мест в
селе Казата
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

154750

216

Строительство
школы имени
О. Жолдасбе-
кова на 180
мест в селе
Кенес Байди-
бекского рай-
она Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

111420

217

Строительство школы имени
Арапова на
180 мест в
селе Каратас
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

111420

218

Строительство средней школы
имени Сатпае-
ва на 1200
мест в селе
Казыгурт Ка-
зыгуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2005-2006

341840

219

Строительство средней школы
имени Тажи-
баева на 400
мест в селе
Рабат Казы-
гуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

247600

220

Строительство средней школы
на 320 мест
в селе Акжар
Казыгуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006

127220

221

Строительство средней школы
Кызыл дала на
300 мест в
селе Рабат
Казыгуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

111420

222

Строительство средней школы
на 1176 мест
в жилом мас-
сиве Новост-
ройка села
Жанаауыл Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2005-2006

257160

223

Строительство средней школы
Достык на 320
мест в Макта-
алинском
сельском ок-
руге села Ал-
малы Макта-
аральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-2007

133140

224

Строительство средней школы
N 115 на 350
мест в селе
Жылысу Макта-
аральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006

130640

225

Строительство средней школы
имени Сейфул-
лина на 350
мест в селе
Сейфуллина
Мактааральс-
кого района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2007-2008

154740

226

Строительство средней школы
Мырзашол на
350 мест в селе Талапты
Мактааральс-
кого района
Южно-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2006-2007

133630

227

Строительство средней школы
имени Косте-
ева на 180
мест в селе
Кызыласкер
Мактараальс-
кого района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2008

33940

228

Строительство средней школы
имени Мака-
таева на 250
мест в селе
Коктобе Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

154740

229

  

Строительство средней школы
Макталы-5 на
180 мест в
селе Тындалы
Мактааральс-
кого района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2009

111420

230

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Жантак-
сай Макта-
аральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

111420

231

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Алтынса-
рина Макта-
аральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

111420

232

Строительство средней школы
N 117 на 180
мест в селе
Октябрь Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

111420

233

Строительство средней школы
имени Алимжа-
нова на 180
мест в   селе
Азамат Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

111420

234

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Макташи
Мактааральс-
кого района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2009

111420

235

Строительство средней школы
имени Бекжа-
нова на 180
мест в селе
Наурыз Макта-
аральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

111420

236

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Нурлытан
Мактааральс-
кого района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2009

111420

237

Строительство средней школы
на 250 мест в
селе Шугыла
Мактааральс-
кого района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2009

154750

238

Строительство средней школы
на 1200 мест
в селе Асыка-
та Мактаара-
льского райо-
на Южно-Ка-
захстанской
области

МОН

2007-2008

296230

239

Строительство средней школы
имени Бекта-
сова на 250
мест в селе
Тегестик Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

154750

240

Расширение
школы имени
Мусреповой
на 400 лист
в селе Достык
Мактааральс-
кого района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2009

247660

241

Строительство средней школы
имени Навои
на 250 мест в
селе 40 лет
КазССР Макта-
аральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

154750

242

Расширение
школы на 400
мест в селе
Атакент Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

247600

243

Строительство средней школы
Кокарал на
624 места в
селе Торткуль
Ордабасинско-
го района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2005-2006

171130

244

Строительство средней школы
на 260 мест в
селе Жусансай
Ордабасинско-
го района Юж-
но-Казахстан-
ской области
 

МОН

2006

108135

245

Строительство средней школы
на 900 мест в
селе Шубарсу
Ордабасинско-
го района Юж-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2008-2009

557100

246

Строительство средней школы
имени Омарова
на 420 мест в
селе Берген
Ордабасинско-
го района Юж-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2006-2007

152540

247

Строительство средней школы
имени Тауке-
хана на 360
мест в селе
Тореарык Ор-
дабасинского 
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007

90550

248

Строительство средней школы
имени Ибраги-
мова на 624
места в селе
Арысь Отрар-
ского района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2005-2006

194480

249

Строительство средней школы
имени Мурат-
баева на 260
мест в селе
Костерек От-
рарского рай-
она Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007

92160

250

Строительство средней школы
имени Хусано-
ва на 900  мест в селе
Сайрам Сай-
рамского рай-
она Южно-
Казахстанской
области

МОН

2005-2006

173640

251

Строительство средней школы
имени Толе би
на 250 мест в
сельском ок-
руге Кутарыс
села Оймауыт
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006

72810

252

Строительство
средней школы
N   53 имени
Ауэзова на
600 мест в
селе Каратобе
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006

144420

253

Расширение
средней школы
имени Курба-
нова на 250
мест в селе
Колкент Сай-
рамского рай-
она Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

104800

254

Строительство средней школы
имени 1 Мая на 812 мест в
селе Манкент
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-2009

207360

255

Строительство средней школы
имени Фуркат
на 1200 мест в селе Карабулак Сайрамского района
Южно-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2008-2009

271365

256

Строительство средней школы
Сайрам на 800
мест в селе
Сайрам Сай-
рамского рай-
она Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-2009

256000

257

Строительство средней школы
на 250 мест в
селе Коммуна
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

154750

258

Строительство средней школы
имени Торай-
гырова на 660
мест в селе
Таскескен Сарыагашского района Южно-
Казахстанской области

МОН

2007-2008

222930

259

Строительство средней школы
имени Токму-
ханбетова на
500 мест в
селе Сиргели Сарыагашского района Южно-
Казахстанской области

МОН

2006-2007

258020

260

Строительство средней школы
имени Сейфул-
лина на 622
места в селе
Жуантюбе Со-
закского рай-
она Южно-Ка-
захстанской
области

МОН

2006-2007

158600

261

Строительство средней школы
на 250 мест в
селе Мадени
Толебийского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007-2008

187830

262

Строительство средней школы
имени Валиха-
нова на 320
мест в селе
Келтемашат Тюлькубасско-
го района Юж-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2007

125570

263

Строительство средней школы
имени Рыску-
лова на 180
мест на уча-
стке ДСУ Тю-
лькубаского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

111420

264

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Урбулак
Тюлькубаского
района Южно-
Казахстанской области

МОН

2009

111420

265

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Алгабас
Тюлькубаско-
го района Юж-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2009

111420

266

Расширение
школы имени
Изатуллаева
на 200 мест в
городе Тур-
кестан Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

123800

267

Расширение
школы Старый
Икан на 200
мест в городе
Туркестан Юж-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2009

111420

268

Строительство средней школы
на 800 мест в
селе Ортак города Тур-
кестан Южно-
Казахстанской
области

МОН

2005-2007

374550

269

Строительство спального корпуса, учебного бло-
ка на 250
мест со спортзалом,
столовой, хозблоком и
котельной
школы-интер-
ната N 5 в
селе Шорнак
города Тур-
кестан Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-2007

219930

270

Расширение
средней школы
N 53 на 900
мест в селе
Кызылжар го-
рода Шымкент
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2009

270000

271

Расширение
средней школы
N 49 на 900
мест в посел-
ке Курсай го-
рода Шымкент
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2009

270000

272

Расширение средней школы
N 52 на 600
мест в селе
Куйбышева го-
рода Шымкент
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2009

180000

273

Расширение средней школы
N 58 на 600
мест в посел-
ке Кайтпас-2
города Шым-
кент Южно-Ка-
захстанской
области

МОН

2009

180000

274

Расширение средней школы
N 56 на 400
мест в селе
Ленина города
Шымкент Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

120000

275

Расширение средней школы
N 48 на 250
мест в посел-
ке Наурыз го-
рода Шымкент
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2009

75000

276

Расширение средней школы
N 55 на 250 мест в поселке
Турлан города
Шымкент Южно-
Казахстанской области

МОН

2009

75000

277

Расширение средней школы
N 72 на 180
мест в поселке
Кайтпас-1 го-
рода Шымкент
Южно-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2009

54000

278

Водоснабжение
села Павловка
(Еркиншилик) Ерейментаус-
кого района
Акмолинской
области

МСХ

2005-2006

165967

279

Реконструкция
и расширение
системы водо-
снабжения се-
ла Мартук
Мартукского
района Актю-
бинской об-
ласти

МСХ

2005-2007

321824

280

Реконструкция
существующего
водопровода
села Уил Уил-
ского района
Актюбинской
области

МСХ

2005-2007

235627

281

Строительство
группового
водопровода
для водоснаб-
жения населе-
нных пунктов
Капшагайского
региона Алма-
тинской об-
ласти

МСХ

2006-2007

322955

282

Реконструкция систем водо-
снабжения в
поселке Улкен
Жамбылского
района Алма-
тинской об-
ласти

МСХ

2005-2007

100000

283

Реконструкция
и строитель-
ство системы
водоснабжения
в поселке
Балпык-Би Коксуского
района Алма-
тинской об-
ласти

МСХ

2005-2006

80135

284

Реконструкция
системы водо-
снабжения на-
селенных пун-
ктов Алматин-
ской области.
Илийский рай-
он. Село Бай-
серке (I и II
очередь стро-
ительства)

МСХ

2005-2006

73300

285

Реконструкция
сетей водо-
снабжения се-
ла Бородулиха
Бородулихин-
ского района
Восточно-Ка-
захстанской
области

МСХ

2005-2006

129667

286

Реконструкция
сетей водо-
снабжения се-
ла Георгиевка
Жарминского
района Вос-
точно-Казах-
станской об-
ласти

МСХ

2006-2008

617651

287

Водоснабжение аулов Косто-
бе, Енбек и
имени Жамбыла
Жамбылского
района Жам-
былской об-
ласти

МСХ

2006-2007

314258

286

Реконструкция группового водопровода в
селе Ынтымак
Байзакского
района Жам-
былской об-
ласти

МСХ

2005-2006

311981

289

Водоснабжение ауыла Аккум
Таласского
района Жам-
былской об-
ласти

МСХ

2005-2006

118947

290

Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения поселка Молодежный Карагандинс-
кой области

     МСХ

   2004-2006 

    193800

291

Реконструкция водопроводных сетей в районном центре села Аксу-Аюлы Шетского района Карагандинс-
кой области

     МСХ

    2005-2007

    172650

292

Реконструкция водопроводных сетей в селе
Кызыл-Ту Кар-
каралинского
района Кара-
гандинской
области

МСХ

2005-2006

30750

293

Реконструкция
Желкуарского
водовода Жи-
тикаринского
района Кос-
танайской об-
ласти

МСХ

2004-2006

523801

294

Реконструкция
разводящих сетей водо-
провода по-
селка Торгай
Жангельдинс-
кого района
Костанайской
области

МСХ

2006-2007

94432

295

Реконструкция Ишимского группового
водопровода
Костанайской
области

МСХ

2005-2007

500000

296

Реконструкция системы водо-
снабжения в
поселке Тере-
нозек Сырда-
ринского рай-
она Кызылор-
динской об-
ласти

МСХ

2005-2006

161657

297

Реконструкция и расширение
систем водос-
набжения и
водоотведения
в поселке
Тасбогет Кы-
зылординской
области

МСХ

2005-2007

595073

298

Реконструкция и расширение
водопроводных
сетей в селе
Кашир Качирс-
кого района
Павлодарской
области
(II-я оче-
редь)

МСХ

2005-2007

349314

299

Реконструкция водовода в
селе Песчаное
Павлодарской
области

МСХ

2005-2007

293913

300

Строительство кустовых
скважинных
водозаборов в
Жамбылском
районе (II-я
очередь) Северо-Ка-
захстанской области

МСХ

2004-2006

142245

301

Реконструкция водоснабжения
села Торткуль
Ордабасинско-
го района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МСХ

2005-2006

80298

302

Водоснабжение села Жибек
жолы Сайрам-
ского района
Южно-Казах-
станской об-
ласти

МСХ

2005-2006

141200

303

Строительство водопроводов
населенных
пунктов Арыс,
Шойманов, Те-
мир, Когам,
Кокмардан,
Кызыл-Ту.
Поселок Темир
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МСХ

2005-2006

76465

304

Строительство водопроводов
населенных
пунктов Арыс,
Шойманов, Те-
мир, Когам
Кокмардан,
Кызыл-Ту.
Поселок Кок-
мардан Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2005-2006

59642

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

68

  

  

100000

243000

 

69

  

  

100000

243000

 

70

 

 

 

100000

709260

71

 

 

100000

234100

 

72

150000

208900

  

  

  

73

  

  

  

100000

266700

74

 

100000

130000

 

 

75

 

 

100000

133120

 

76

 

 

100000

197430

 

77

 

 

100000

197430

 

78

 

 

100000

197430

 

79

230000

332600

 

 

 

80

230500

415430

 

 

 

81

 

 

 

100000

885000

82

 

 

 

 

302050

83

 

 

 

 

302050

84

 

 

 

 

389350

85

 

 

 

 

302050

86

 

 

 

 

527750

87

 

 

100000

146450

448720

88

 

100000

194740

 

 

89

 

 

 

100000

234910

90

100000

210480

 

 

 

91

100000

208380

 

 

 

92

 

 

 

100000

673590

93

90000

185000

 

 

 

94

 

 

100000

117270

 

95

106000

198450

 

 

 

96

 

 

100000

100000

253400

97

 

 

100000

235300

 

98

 

 

100000

100000

155300

99

 

 

 

100000

176300

100

 

 

 

 

217270

101

 

 

 

 

327400

102

250000

349840

 

 

 

103

297000

353740

 

 

 

104

 

 

 

 

754460

105

93697

249554

440766

 

 

106

 

100000

300000

100000

99150

107

 

100000

118660

 

 

108

 

 

100000

100000

161820

109

 

 

100000

155669

204011

110

100000

191620

246970

 

 

111

 

100000

234100

 

 

112

 

 

110090

125910

100900

113

180000

160170

 

 

 

114

160620

179340

 

 

 

115

 

100000

497940

235580

 

116

 

 

 

205160

626360

117

 

 

 

100000

150270

118

100000

270370

 

 

 

119

 

 

 

100000

220300

120

100000

310900

444250

 

 

121

 

 

 

100000

290300

122

250960

167840

  

  

  

123

 

100000

270360

 

 

124

 

 

100000

289000

 

125

 

 

100000

260240

377560

126

 

 

100000

200000

298340

127

 

 

100000

399000

630000

128

390000

288070

 

 

 

129

 

 

 

226000

1600800

130

80000

240320

  

  

  

131

100000

100000

189000

  

  

132

 

 

197727

191273

 

133

329000

239060

328960

  

  

134

 

100000

250000

116170

 

135

 

94400

 

 

 

136

 

50000

100000

62750

 

137

52080

125140

  

  

  

138

100000

69340

  

  

  

139

 

 

55000

100000

 

140

 

100000

42720

 

 

141

  

  

  

  

182000

142

 

52170

100000

 

 

143

 

 

 

 

283000

144

  

  

  

100000

78000

145

 

 

 

100000

183000

146

362460

77625

  

  

  

147

200000

140210

100000

 

 

148

100000

148430

 

 

 

149

 

100000

100000

120700

 

150

 

 

102600

 

 

151

  

  

  

50000

52600

152

 

100000

100000

191700

 

153

  

  

  

102600

 

154

  

  

  

142500

 

155

  

  

  

  

102600

156

  

  

  

228000

 

157

  

  

  

 

228000

158

100000

257570

107830

 

 

159

 

150000

250000

201890

 

160

 

160000

150000

172980

 

161

 

 

71125

136585

 

162

  

  

100000

155030

100000

163

 

 

 

93500

100000

164

 

 

 

100000

209600

165

  

  

  

100000

209600

166

 

 

 

53400

85920

167

 

 

 

60000

79320

168

 

 

 

60000

79320

169

 

 

 

100000

209600

170

100000

76530

 

 

 

171

 

 

130750

 

 

172

  

180000

182850

  

  

173

  

  

72700

  

  

174

  

  

94140

  

  

175

 

 

 

94140

 

176

 

 

 

94140

 

177

 

 

 

94140

 

178

 

 

 

94140

 

179

 

98530

 

 

 

180

94320

56785

 

 

 

181

 

 

94320

 

 

182

100000

181070

 

 

 

183

 

 

50000

100000

159600

184

 

 

50000

100000

144705

185

 

 

 

 

131000

186

 

85500

100000

100000

 

187

200000

102940

  

  

  

188

 

 

50000

103250

 

189

 

147000

109570

 

 

190

 

 

125230

200000

100000

191

 

74700

100000

100000

145300

192

 

100000

112425

 

 

193

 

 

 

50000

404800

194

 

100000

167540

100000

 

195

 

100000

79847

 

 

196

 

 

350000

218860

 

197

 

 

100000

231990

 

198

50000

141750

  

  

  

199

  

  

  

  

151600

200

  

  

  

  

159750

201

  

  

  

  

159750

202

  

  

  

  

115020

203

 

100000

140723

  

  

204

284000

86000

  

  

  

205

 

137400

129000

 

 

206

 

100000

150000

350000

600000

207

 

 

 

100000

180000

208

100000

100000

107880

100000

 

209

170000

200000

293230

 

 

210

 

100000

100000

98945

 

211

 

111780

167020

 

 

212

 

 

 

87200

300000

213

 

107300

  

  

  

214

 

 

 

111420

 

215

  

  

  

  

154750

216

  

  

  

  

111420

217

  

  

  

  

111420

218

80720

261120

  

  

  

219

  

  

  

  

247600

220

 

127220

  

  

  

221

  

  

  

  

111420

222

100000

157160

  

  

  

223

 

 

83140

50000

 

224

 

130640

 

 

 

225

 

 

74740

80000

 

226

 

70000

63630

 

 

227

 

 

 

33940

 

228

 

 

 

 

154740

229

 

 

 

  

111420

230

 

 

 

 

111420

231

 

 

 

 

111420

232

 

 

 

 

111420

233

 

 

 

 

111420

234

  

  

  

  

111420

235

  

  

  

  

111420

236

  

  

  

  

111420

237

  

  

  

  

154750

238

  

  

100000

196230

 

239

  

  

  

  

154750

240

  

  

  

  

247660

241

  

  

  

  

154750

242

 

 

 

 

247600

243

80000

91130

  

  

  

244

 

108135

  

  

  

245

  

  

  

81868

475232

246

 

80000

72540

 

 

247

 

  

90550

  

  

248

100000

94480

  

  

  

249

  

 

92160

  

  

250

150000

23640

  

  

  

251

 

72810

  

  

  

252

  

144420

  

  

  

253

  

  

  

  

104800

254

  

  

  

100000

107360

255

  

  

  

48317

223048

256

  

  

  

50000

206000

257

  

  

  

  

154750

258

  

  

74438

148492

 

259

 

108135

149885

  

  

260

 

68600

90000

 

 

261

 

 

52707

135123

 

262

 

 

125570

 

 

263

  

  

  

  

111420

264

  

  

  

  

111420

265

  

  

  

  

111420

266

  

  

  

  

123800

267

  

  

  

  

111420

268

100000

180340

94210

  

  

269

 

70000

149930

 

 

270

  

  

  

  

270000

271

  

  

  

  

270000

272

  

  

  

  

180000

273

  

  

  

  

180000

274

  

  

  

  

120000

275

  

  

  

  

75000

276

  

  

  

  

75000

277

  

  

  

  

54000

278

70000

95967

  

  

  

279

30000

100000

191824

 

 

280

50000

70659

114968

  

  

281

 

70000

252955

 

 

282

35000

65000

  

  

  

283

30000

50135

 

 

 

284

36465

36835

  

  

  

285

30000

99667

  

  

  

286

 

150000

397651

70000

 

287

 

30000

284258

  

  

288

55000

100000

156981

 

 

289

48181

70766

  

  

  

290

   90000 

   103800

  

  

  

291

   50000

   57289

   65361

  

  

292

12670

18080

  

  

  

293

300000

223801

  

  

  

294

 

40000

54432

 

 

295

50000

100000

350000

  

  

296

26877

134780

  

  

  

297

37500

150000

407573

  

  

298

73033

100000

176281

  

  

299

60000

60000

173913

  

  

300

96400

45845

  

  

  

301

40000

40298

  

  

  

302

47454

93746

  

  

  

303

30000

46465

  

  

  

304

25000

34642

  

  

  

  

  

13747839

14129760

11602362

22428346

            Государственная программа развития жилищного
   строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы  

1

2

3

4

5

305

Строительство коммунального
жилья за счет
средств госу-
дарственного
бюджета

МИТ

2005-2006

18900000

306

Бюджетное кредитование
местных ис-
полнительных
органов на
строительство
жилья

МИТ

2005-2007

138460000

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

305

12700000

6200000

 

 

 

306

54460000

42000000

42000000

 

 

  

  

48200000

42000000

  

  

 

        Государственная программа социально-экономического
    развития города Астаны на период до 2005 года "Расцвет
                Астаны - расцвет Казахстана"

1

2

3

4

5

307

Строительство главной пло-
щади в городе
Астане

МИТ

2003-2006

8830326

308

Инженерная защита от
подтопления,
дренаж, пони-
жение уровня
грунтовых вод
левобережной
территории
застройки в
городе Астане

МИТ

2002-2009

11374880

309

Реконструкция русла реки
Ишим в городе
Астане

МИТ

2002-2008

5592400

310

Ликвидация
накопителя
сточных вод
Талдыколь с
рекультиваци-
ей (1 и 2
очереди) в
городе Астане

МИТ

2002-2010

69379000

311

Строительство инженерных
сетей и дорог
к проектируе-
мым и строя-
щимся жилым
комплексам в
городе Астане

МИТ

2004-2009

9042609

312

Зона кратко-
временного отдыха для
жителей горо-
да Астаны на
водохранилище
реки Коянды

МКИС

2005-2007

2229600

313

Строительство теннисного
корта в горо-
де Астане

МКИС

2005-2006

1424900

314

Развитие сис-
темы ливневой
канализации
в городе Ас-
тане

МИТ

2004-2010

19635722

315

Водоснабжение и водоотведе-
ние в городе
Астаны

МИТ

2004-2009

35886000

316

Президентский парк в городе
Астане

МИТ

2005-2008

26350000

317

Инженерные сети и благо-
устройство к
первоочеред-
ным объектам
в городе Ас-
тане

МИТ

2004-2008

1474380

318

Строительства парка Арай в
городе Астане

МИТ

2006-2007

1479790

319

(исключена - от 26 декабря 2005 года N 1289)

320

Строительство автомобильных
дорог в новом
администрати-
вном центре в
городе Астане

МТК

2004-2008

6138460

321

Строительство транспортной
развязки в
районе улиц А. Иманова и Л. Гумилева в
городе Астане

МТК

2005-2006

1686000

322

Строительство
улицы Манаса
на участке от
улицы N№13 до
улицы N№12 в
городе Астане

МТК

2006

1238000

323

Строительство участка прос-
пекта Манаса
от улицы N 12
до улицы N 19
в городе Ас-
тане

МТК

2006

1350000

324

Строительство транспортной
развязки на
пересечении
проспекта
Республики и
улицы Бараева
в городе Ас-
тане

МТК

2005-2008

4035000

325

Строительство транспортной
развязки на
пересечении
улиц 12 и
Гастелло в
городе Астане

МТК

2005-2006

2477618

326

Реконструкция проспекта Бо-
генбая от
улицы Валиха-
нова до путе-
провода с
транспортной
развязкой на
пересечении
проспекта Бо-
гембая с ули-
цей Гастелло
в городе Ас-
тане

МТК

2004-2009

10245500

327

Строительство улицы N 13 до
улицы N 12 в
городе Астане

МТК

2006

1182793

328

Строительство участка улицы
Сарыарка от
улицы N 4 до
улицы N 23 в
городе Астане

МТК

2006-2007

1050000

329

Строительство нового моста
М-2 в городе
Астане

МТК

2004-2008

4753751

330

Строительство дома-интерна-
та для прес-
тарелых вете-
ранов и инва-
лидов в горо-
де Астане

МТСЗН

2005-2006

1974619

331

Расширение и
реконструкция
ТЭЦ-2, теп-
ловых сетей и
энергосетевых
объектов го-
рода Астаны

МЭМР

2003-2008

25175442

332

Строительство ПС "Новая" на
левобережной
части города
Астаны

МЭМР

2005-2007

1686650

333

Строительство ПС 110/10 кВ
"Заречная" в
городе Астане

МЭМР

2005-2006

1461226

334

Строительство ПС 110/10 кВ
"Степная" в
городе Астане

МЭМР

2005-2007

1401365

335

Строительство ПС 110/10 кВ
"Жилая зона
17" в городе
Астане

МЭМР

2005-2006

1362155

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

307

8130300

700000

 

 

 

308

1358000

100273

3050000

2600000

4266607

309

2688000

1900000

1900086

2500000

 

310

8139530

5000000

5000000

5000000

46239470

311

2180110

1162500

1200000

2249999

2249999

312

500000

458800

1270800

 

 

313

500000

924900

 

 

 

314

914228

1451300

2850000

2650000

11770194

315

4333581

2890790

6661139

5535472

16465018

316

350000

3000000

8000000

15000000

 

317

74380

400000

500000

500000

 

318

14900

639900

824990

 

 

319

200000

140892

 

 

 

320

1914850

1500000

2000000

723610

 

321

750000

936000

 

 

 

322

 

1238000

 

 

 

323

 

1350000

  

  

  

324

35000

500000

1750000

1750000

 

325

971901

1505717

  

  

  

326

45500

1700000

3000000

4700000

800000

327

 

1182793

 

 

 

328

 

359108

690892

 

 

329

36046

812000

1100000

2805705

 

330

1500000

474619

 

 

 

331

11566280

6442475

3500000

3666687

 

332

44200

1480000

162450

 

 

333

41800

1419426

  

  

  

334

49300

416065

936000

  

  

335

70000

1292155

  

  

  

  

  

41236821

44396357

49681473

81673830

               Государственная программа развития
              города Алматы на 2003-2010 годы

1

2

3

4

5

336

Строительство транспортной
развязки на
пересечении
улиц Саина -
проспект
Райымбека в
городе Алматы

МТК

2001-2006

6200394

337

Строительство
первой очере-
ди метрополи-
тена в городе
Алматы

МТК

1988-2008

101286000

338

Строительство автомобильных
дорог в мик-
рорайонах ма-
лой застройки
города Алматы

МТК

2003-2008

4267414

339

Строительство новой двух-
трансформа-
торной под-
станции 35/6
кВ за терри-
торией комп-
лекса "Алма-
лы" с переустрой-
ством заходов
существующих линий 35 и
6 кВ на новую
подстанцию»в
городе Алматы

МЭМР

2005-2006

794000

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

336

5458134

742260

 

 

 

337

28194000

16000000

18000000

37092000

 

338

826230

441184

1500000

1500000

 

339

462000

332000

 

 

 

  

33652134

19515444

19500000

38592000

 

           Отраслевая программа "Питьевые воды"

1

2

3

4

5

340

Реконструкция водовода и
сетей города
Державинска
Жаркаинского
района Акмо-
линской об-
ласти (II-
очередь)

МСХ

2005-2007

207940

341

Реконструкция
Нуринского
группового
водопровода
(II-я очере-
дь) Акмолин-
ской области

МСХ

2003-2007

407500

342

Реконструкция магистрально-
го напорного
водовода рай-
онного центра
в городе Алга
и близлежащих
сельских на-
селенных пун-
ктов Алгинс-
кого района
Актюбинской
области

МСХ

2005-2006

167062

343

Реконструкция городских
водопроводных
сетей города
Приозерска
Карагандинс-
кой области

МСХ

2005-2006

111141

344

Реконструкция водопроводных
сетей города
Каражал Кара-
гандинской
области

МСХ

2005-2007 

319855

345

Реконструкция Ащи-Тастинс-
кого магист-
рального во-
довода Коста-
найской об-
ласти

МСХ

2004-2006

624000

346

Реконструкция водопровода в
городе Аксу
Павлодарской
области

МСХ

2006-2008

533068

347

Водоснабжение города Тур-
кестан Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2005-2007

644087

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

340

80000

100000

27940

  

  

341

187500

100000

120000

  

  

342

31481

135581

  

  

  

343

90000

21141

  

  

  

344

46250

250000

23605

  

  

345

230000

394000

  

  

  

346

  

70000

200000

263068

  

347

100000

200000

344087

  

  

  

  

1270722

715632

263068

 

            Программа "Охрана окружающей среды
                   на 2005-2007 годы"

1

2

3

4

5

348

Строительство комплекса
очистных со-
оружений био-
логической
очистки сточ-
ных вод Щу-
чинско-боров-
ской курорт-
ной зоны Ак-
молинской об-
ласти

МООС

2006-2007

1963000

349

Завершение
строительства
сооружения
биологической
очистки сточ-
ных вод в го-
роде Семипа-
латинске Вос-
точно-Казахс-
танской об-
ласти

МООС

2006-2007

942360

350

Реконструкция комплекса
очистных со-
оружений на
реке Илек в
городе Актобе
Актюбинской
области

МООС

2004-2008

2317150

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

348

 

588900

1374100

 

 

349

 

406200

536160

 

 

350

46000

 

1158575

1112575

 

  

  

995100

3068835

1112575

 

            Программа по комплексному решению проблем
                 Приаралья на 2004-2006 годы

1

2

3

4

5

351

Строительство
и реконструк-
ция напорных
коллекторов и
канализацион-
ных насосных
станций, иду-
щих к станции
биологической
очистки сточ-
ных вод горо-
да Кызылорда
в Кызылордин-
ской области

МООС

2006

 955731

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

351

 

 955731

 

 

  

  

 

   955731 

 

 

  

       Программа развития малых городов на 2004-2006 годы

1

2

3

4

5

352

Реконструкция водовода и
сетей водо-
снабжения в
городе Держа-
винске Жарка-
инского рай-
она Акмолин-
ской области

МЭБП

2004-2006

75000

353

Реконструкция водопроводных сетей в горо-
де Степняк
Енбекшильдер-
ского района
Акмолинской
области (1 -
этап)

МЭБП

2004-2006

75000

354

Строительство автономных
котельных для
обеспечения
теплом много-
этажных жилых
домов города
Алги Актюбин-
ской области

МЭБП
 

2006

30000

355

Установка
котлов авто-
номных систем
отопления для
обеспечения
теплом бюд-
жетных орга-
низаций и
многоэтажных
жилых домов
города Шалка-
ра Актюбинс-
кой области

МЭБП

2006

30000

356

Реконструкция и оптимизация
водопроводных
сетей города
Абая Караган-
динской об-
ласти

МЭБП

2004-2006

75000

357

Реконструкция системы теп-
лоснабжения
города Карка-
ралинска Ка-
рагандинской
области

МЭБП

2004-2006

75000

358

Реконструкции разводящих
сетей водоп-
ровода с уче-
том оптимиза-
ции города
Аркалыка Кос-
танайской об-
ласти

МЭБП

2004-2006

75000

359

Реконструкций тепловых се-
тей с учетом
оптимизации
города Жити-
кара Коста-
найской об-
ласти

МЭБП

2004-2006

75000

360

Реконструкций головного ре-
зервуара для
хранения пи-
тьевой воды,
реконструкция
и расширение
внутрикварта-
льных водоп-
роводных се-
тей, реконст-
рукция и рас-
ширение на-
ружных сетей
канализации,
теплоснабже-
ния города
Аральска Кы-
зылординской
области

МЭБП

2004-2006

75000

361

Магистральный
водовод Ке-
тик - Форт-Шев-
ченко 5,7 км
Мангистауской
области

МЭБП

3004-2006

75000

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

352

45000

30000

 

 

 

353

45000

30000

  

  

  

354

 

30000

  

  

  

355

 

30000

  

  

  

356

45000

30000

  

  

  

357

45000

30000

  

  

  

358

45000

30000

  

  

  

359

45000

30000

  

  

  

360

45000

30000

 

-

 

361

45000

30000

 

 

 

  

  

300000

  

  

  

         Программа развития отрасли гражданской авиации
                    на 2006-2008 годы

1

2

3

4

5

362

Реконструкция
аэропорта в
городе Павло-
дар Павлодар-
ской области

МТК

2006

779965

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

362

 

779965

 

 

 

  

 

779965

0

 

  

          Программа развития города Семипалатинска
                  на 2006-2008 годы

1

2

3

4

5

363

Модернизация
существующих
мощностей ко-
тельных и ТЭЦ
сохранившихся
в схеме цент-
рального теп-
лоснабжения,
реконструкция
тепловых се-
тей в городе
Семипалатинс-
ке Восточно-
Казахстанской
области

МЭМР

2006-2008

4500000

364

Реконструкция канализацион-
ного дюкера
через реку
Иртыш в горо-
де Семипала-
тинске Вос-
точно-Казах-
станской об-
ласти

МООС

2007

418600

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

      (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

363

 

1500000

2100000

900000

 

364

 

 

418600

 

 

  

 

1500000

2518600

900000

  

                      Вне программ

1

2

3

4

5

365

Строительство
моста через
реку Иртыш в
городе Семи-
палатинске
Восточно-Ка-
захстанской
области

МТК

1997-2006

30321685

366

Строительство здания Кара-
гандинского
Казахского
областного
драматическо-
го театра
имени Сакена
Сейфуллина

МКИС

2006-2009

2099426

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

  

ВСЕГО:

  

  

  

       (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

365

27701970

2529715

 

 

 

366

 

200000

700000

799426

400000

  

 

2729715

700000

799426

400000

  

  

142279148

134490681

106700904

114369534

           БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И
      УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

                                                тыс.тенге

N  

Наименование
предприятия

Админи-
стратор
бюджет-
ной про-
граммы

2005 год

2006 год

Цель

1

2

3

4

5

6

Государственная программа жилищного строительства 
в Республике Казахстан на 2005-2007 годы

1

АО "Жилищный
строительный
сберегатель-
ный банк Ка-
захстана"

МФ

4000000

4000000

На обеспечение долговременной
устойчивости системы жилищ-
ных строитель-
ных сбережений

2

ЗАО "Казах-
станская ипо-
течная ком-
пания" 

МФ  

6400000

9020000

На увеличение
объема приобре-
тения прав тре-
бований

3  

АО "Казах-
станский фонд
гарантирова-
ния ипотечных
кредитов"

МФ  

1500000

1400000 

На снижение
размера перво-
начального вз-
носа при приоб-
ретении жилья
до 10% от стои-
мости жилья 

  

ИТОГО по
программе:

  

11900000

14420000

  

         Стратегия индустриально-инновационного развития
           Республики Казахстан на 2003-2015 годы

4

АО "Банк
Развития
Казахстана"

МИТ

10000000

12290000 

Создание до-
черней лизинго-
вой компании;
обеспечение
надлежащих па-
раметров креди-
тования эконо-
мики и финансо-
вой устойчивос-
ти АО "Банк
Развития Казах-
стана"

5

АО "Инвести-
ционная ком-
пания: "Ин-
вестиционный
фонд Казахс-
тана"

МИТ

5892246

10000000

На реализацию инвестиционной программы
Фонда

6  

АО "Национа-
льный иннова-
ционный фонд"

МИТ

7116810

4303600

Создание вен-
чурных фондов на территории
Республики Казахстан и
инвестирование в зарубежные
венчурные фон-
ды;
создание тех-
нопарков;
финансирование
инновационных
проектов

7

АО "Центр
маркетингово-
аналитических исследований"

МЭБП

1373887

1373887

На проведение экономических
исследований АО
"Центр марке-
тингово-анали-
тических иссле-
дований"

  

Итого по программе:

 

24382943

27967487

  

            Программа по комплексному решению проблем
       бывшего Семипалатинского испытательного полигона
                     на 2005-2007 годы

8

Создание тех-
нопарка«"Парк
ядерных тех-
нологий в го-
роде Курчато-
ве"

МЭМР

273000

1100000

 

  

Итого по программе:

 

273000

1100000

 

        Государственная программа развития и поддержки
     малого предпринимательства в Республике Казахстан
                  на 2003-2005 годы

9

АО "Фонд раз-
вития малого
предпринима-
тельства"

МИТ

11542500

10000000

На развитие
инфраструктуры
поддержки мало-
го предпринима-
тельства; 
предоставление
микрокредитов,
финансирование
действующих и
вновь создавае-
мых микрокре-
дитных органи-
заций;
кредитование
субъектов мало-
го предпринима-
тельства на ос-
нове проектного
финансирования
и финансового
лизинга, в т.ч.
кредитование
малого предпри-
нимательства в
малых городах

10

АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства"

МСХ

1000000

4000000

На микрокреди-
тование сельс-
кого населения;
обучение сельс-
кого населения
основам пред-
принимательст-
ва;
материально-
техническое
оснащение Фонда

  

Итого по программе:

 

12542500

14000000

 

            Программа развития страхового рынка
           Республики Казахстан на 2004-2006

11

АО "Государ-
ственная ан-
нуитетная
компания"

МТСЗН

500000

436200

На создание
Государственной
аннуитетной
компании

  

Итого по программе:

 

500000

436200

 

                           Вне программ

12

Создание АО
"Международ-
ный центр
приграничного
сотрудничест-
ва "Хоргос"

МИТ

 

1100000

На формирование
уставного капи-
тала АО "Между-
народный центр
приграничного
сотрудничества
"Хоргос"

13

АО "Республи-
канская теле-
радиокорпора-
ция "Казах-
стан"

МКИС

1387248

1315000

На приобретение
телевизионного
оборудования

14

АО "Финансо-
вый центр"

МОН

600000

350000

На обеспечение
гарантирования
кредитов в бан-
ках второго
уровня

15

АО "Аграрная
кредитная
корпорация"

МСХ

5610000

5400000

Нa создание но-
вых 10 сельских
кредитных това-
риществ;
кредитование новых и 131 действующих
сельских кре-
дитных товари-
ществ

16

АО "КазАгро-
Финанс"

МСХ

8950000

7000000

На лизинг сель-
хозтехники, технологическо-
го оборудования
и спецтехники

17

АО "Мал
онімдері кор-
порациясы"

МСХ

1500000

1500000

На закуп, пере-
работку и хра-
нение животно-
водческой про-
дукции

18

АО "Продово-
льственная
контрактная
корпорация"

МСХ

7000000

5000000

На кредитование
весенне-полевых
и уборочных
работ;
увеличение ус-
тавного капита-
ла ТОО "Ак Би-
дай-Терминал";
строительство
завода по пере-
работке семян
хлопчатника;
строительство
зернового тер-
минала в порту
Баку

19

АО "Фонд га-
рантирования
исполнения
обязательств
по зерновым
распискам"

МСХ

300000

800000

На увеличение
объема гаранти-
рования зерно-
вых расписок

20

Создание меж-
государствен-
ного инвести-
ционного бан-
ка

МФ

13170000

12700000

На создание межгосударст-
венного инвес-
тиционного
банка

21

Приобретение акций между-
народных фи-
нансовых ор-
ганизаций

МФ

491551

289522

На выполнение
обязательств по
своевременной
оплате членских
взносов между-
народным финан-
совым организа-
циям

22

РГП "Институт
экономических
исследований"

МЭБП

 

274661

На проведение
экономических
исследований

  

Итого вне программ:

 

13661551

35729183

 

  

Всего:

 

 

93652870

  

 

Приняты к сведению          
постановлением Правительства    
Республики Казахстан        
от 26 августа N 884        

  Раздел 6.
Основные направления и прогноз основных
показателей развития национальных компаний
на 2006-2008 годы

  СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Анализ за 2003-2005 годы
АО "НК "КазМунайГаз"
АО "НАК "Казатомпром"
АО "Продовольственная контрактная корпорация"
АО "Национальные информационные технологии"
АО "Казпочта"
АО "Казахтелеком"
АО "НК "Казахстан темір жолы"
АО "НК "Казахстан инжиниринг"
АО "Международный аэропорт Астана"
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"
АО "НК "Казахстанское информационное агентство"

Перспективы на 2006-2008 годы

АО "НК "КазМунайГаз"
АО "НАК "Казатомпром"
АО "Продовольственная контрактная корпорация"
АО "Национальные информационные технологии"
АО "Казпочта"
АО "Казахтелеком"
АО "НК "Казахстан темір жолы"
АО "НК "Казахстан инжиниринг"
АО "Международный аэропорт Астана"
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"
АО "НК "Казахстанское информационное агентство"

      В соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" национальной компанией является акционерное общество, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, созданное в стратегически важных отраслях, составляющих основу национальной экономики. Каждая из национальных компаний фактически является системообразующей в своей отрасли и от ее жизнедеятельности зависит не только трудоустройство занятых в этой компании, но и функционирование отраслей с учетом стратегических интересов государства.
       Постановлением  Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2004 года N 182 к национальным компаниям отнесены 12 акционерных обществ.
      В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2005 года N 215 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2004 года N 344" акционерное общество "Государственный накопительный пенсионный фонд" исключен из перечня национальных компаний, утвержденного  постановлением  Правительства республики Казахстан от 16 февраля 2004 года N 182.
      В целях реализации  Указа  Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года N 1513 "О развитии космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" было создано акционерное общество«"Национальная компания "Казкосмос" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
      В 2005 году Перечень национальных компаний выглядел следующим образом:
      АО "Национальная компания "КазМунайГаз";
      АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями";
      АО "Казпочта";
      АО "Продовольственная контрактная корпорация";
      АО "Национальная атомная компания "Казатомпром";
      АО "Национальные информационные технологии";
      АО "Казакстан темiр жолы";
      АО "Казахтелеком";
      АО "Международный аэропорт Астана";
      АО "Национальная компания "Казахское информационное агентство (Казинформ)";
      АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг";
      АО "Национальная компания "Казкосмос".
      Следующие государственные органы являются отраслевыми министерствами национальных компаний:
      1) Министерство энергетики и минеральных ресурсов:
      1. АО "Национальная компания "КазМунайГаз";
      2. АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями";
      3. АО "Национальная атомная компания "Казатомпром".
      2) Министерство транспорта и коммуникаций:
      1. АО "Казакстан темiр жолы";
      2. АО "Международный аэропорт Астана".
      3) Министерство сельского хозяйства:
      АО "Продовольственная контрактная корпорация".
      4) Министерство культуры, информации и спорта:
      АО "Национальная компания "Казахское информационное агентство (Казинформ)".
      5) Министерство индустрии и торговли:
      АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг".
      6) Министерство образования и науки Республики Казахстан:
      АО "Национальная компания "Казкосмос".
      7) Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи:
      1. АО "Казпочта";
      2. АО "Казахтелеком";
      3. АО "Национальные информационные технологии".
      Наиболее крупными компаниями являются АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и АО "Казакстан Teмip жолы", на которых трудится около 60 % от общего количества работающих в национальных компаниях и их удельный вес в общем объеме производства составляет около 75%.
      Во исполнение Общенационального плана мероприятий по реализации  Послания  Главы государства народу Казахстана от 18 февраля 2005 года были проведены мероприятия на предмет выявления непрофильных активов национальных компаний.
      Отдельные национальные компании имеют дочерние организации, которые, в свою очередь, также имеют свои дочерние организации. В результате создаются холдинги с вертикальным интегрированием, в котором функции координации и общее управление осуществляют головные компании. При этом государство как акционер на данном этапе не располагает полной информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности организаций холдинга. Кроме того, зачастую "дочерние" и "внучатые" организации холдинга имеют непрофильные виды деятельности, технологически не связанные с основным направлением деятельности компании не отвечающие ее целям и задачам.

  Анализ за 2003-2005 годы
 

  АО "НК "КазМунайГаз"

      АО "НК "КазМунайГаз" (далее - Компания) является вертикально интегрированной структурой, управляющей компанией - нефтегазовым холдингом со 100 % долей государства.
      Компания была создана в соответствии с  Указом  Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года N 811 "О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны".
      Целевая структура Компании сконцентрирована на основных направлениях деятельности: разработка и добыча нефти, транспортировка нефти и газа, маркетинг и сбыт.
      Компания выступает участником или акционером в 130 дочерних, совместноконтролируемых,
прочих и зависимых организациях, работающих в Казахстане и за рубежом.
      В 2004 году АО "Разведка и добыча", дочерней организацией Компании, добыто 8,9 млн. тонн нефти и газового конденсата, что на 13 % превышает уровень 2003 года. Дополнительно к плану получено 584 тыс. тонн нефти. В 2005 году добыча нефти и газового конденсата оценивается в объеме 9,3 млн. тонн, что превысит уровень 2004 года на 404 тонн.
      Компания имеет два основных направления продажи нефти: экспорт и внутренний рынок. В 2004 году поставка нефти на экспорт составила около 6,7 млн. тонн, на внутренний рынок - 2,1 млн. тонн. По сравнению с 2003 годом, поставки нефти на экспорт возросли на 779 тыс. тонн. В 2005 году поставки на экспорт составят около 7,1 млн. тонн, на внутренний рынок - 2,1 млн. тонн.
      Дочерней организацией Компании АО "Атырауский НПЗ" (далее АО "АНПЗ") за 2004 год переработано 2,9 млн. тонн нефти. В 2004 году выработано 2419,6 тыс. тонн нефтепродуктов, в т.ч. автобензина - 392,3 тыс. тонн , 842,5 тыс. тонн - дизельного топлива, 938,7 тыс. тонн - мазута товарного, 219,9 тыс. тонн - печного топлива, 20,7 тыс. тонн - топлива ТС, 15,5 тыс. тонн - сжиженного газа.
      В 2005 году объем переработки на АО "АНПЗ" ожидается на уровне 2,9 млн. тонн, в том числе 2,1 млн. тонн из ресурсов Компании.
      Реализацию нефтепродуктов осуществляет дочерняя организация Компании - АО "Торговый Дом "КазмунайГаз".
      Компания продолжит работы по проекту реконструкции АО "АНПЗ", направленные на модернизацию и обновление существующих мощностей завода.
      Общий объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам (АО "КазТрансОйл") составил 38,4 млн. тонн, что на 8 % больше запланированных объемов (35,7 млн. тонн) и на 12 % больше по сравнению с 2003 годом (34,2 млн. тонн). Рост объемов транспортировки обусловлен увеличением объемов сдачи нефти в систему магистральных нефтепроводов рядом нефтедобывающих компаний.
      Объем транспортировки нефти в 2005 году ожидается в объеме 36,6 млн. тонн, снижение по сравнению с уровнем 2004 года составит 1,8 млн. тонн.
      Общий объем транспортировки газа по магистральным газопроводам (АО "Интергаз
Центральная Азия") в 2004 году составил 121,6 млрд. м 3  против 113, 7 млрд. м 3  плановых, рост к плану составил 107 %, что выше уровня 2003 года на 10,6 % (120, 1 млрд. куб. м).
      При этом внутренняя транспортировка в 2004 году составила 5,1 млрд. куб. м, международный транзит - 109, 5 млрд. куб. м, транспортировка газа на экспорт - 6,97 млрд. куб. м.
      Увеличение объема транспортировки в 2004 году отмечается увеличением объемов транспортировки узбекского газа по магистральному газопроводу САЦ.
      В 2005 году ожидается снижение объема транспортных услуг на 4,8 млрд. куб. м (116,7 млрд. куб. м), вызванное снижением объемов международного транзита российского и узбекского газа.
      Доля газа, транспортируемого по распределительным газопроводам (АО "КазТрансГаз" представлена доля Региональные газораспределительные сети), в объеме газа, реализуемого по Казахстану, составляет 60 %.
      Всего инвестиции в основной капитал в 2003 году оцениваются в сумме 107 млрд. тенге, в том числе за счет собственных средств - 77,7 млрд. тенге, за счет заемных средств - 27,9 млрд. тенге, за счет средств государственного бюджета - 4 млрд. тенге, направленные в проект разработки Амангельдинского месторождения, в том числе 3 млрд. тенге - возмещение прошлых затрат.
      Всего инвестиций в основной капитал в 2004 году составили 105,6 млрд. тенге, в том числе в производство - 59,2 млрд. тенге, или 78,4 % от общего объема капитальных вложений. Сумма капитальных вложений в 2002 году выше аналогичного показателя 2001 года на 20,4 млрд. тенге.
      Всего инвестиции в основной капитал в 2005 году Компании оцениваются в сумме 142,9 млрд. тенге, в том числе за счет собственных средств - 107,4 млрд. тенге, за счет заемных средств - 35,5 млрд. тенге.
      Доход от основной деятельности в 2004 году составил 461,4 млрд. тенге. Рост доходов связан с увеличением добычи нефти, ростом экспортных цен на нефть по сравнению с 2003 годом, увеличением грузооборота нефти, увеличением доходов от процессинга нефти и реализации нефтепродуктов, доходов от реализации нефти.
      Чистый доход в 2004 году получен в сумме 74,9 млрд. тенге, при плане 51,2 млрд. тенге, рост к плану составляет 47 % и в сравнении с 2003 годом на 28 %.
      В 2005 году чистый доход оценивается на уровне 54,9 млрд. тенге. Снижение чистого дохода по сравнению с 2004 годом ожидается в секторе транспортировки углеводородов вследствие снижения объемов транспортировки нефти магистральными нефтепроводами, а также из-за снижения объемов международного транзита российского и узбекского газа.
      По итогам 2004 года Компания планирует выплатить дивиденды на государственный пакет акций в сумме не менее 2949 млн. тенге, а в 2005 году в сумме не менее 2000 млн. тенге.

  АО "НАК "Казатомпром"

      АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (далее - Компания) образована в соответствии с  Указом  Президента Республики Казахстан от 14 июля 1997 года N 3593. Компания является генеральным оператором по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения.
      За 2003 год добыча урана составила 2946,36 тонн, что на 8,8 % выше показателей 2002 года. В 2004 году объем добычи превысил на 26 % показатели 2003 года и составил 3712 тонн.
      В 2003 году производство закиси-окиси увеличилось на 8,5 % по сравнению с 2002 годом и составило 2802,69 тонн, 2004 году - 3690,14 тонн. Планируемый объем производства закиси-окиси в 2005 году составит порядка 3660,08 тонны.
      Устойчивый рост объема добычи природного урана достигнут за счет реализации следующих мероприятий:
      увеличение объемов производства за счет освоения новых месторождений и развития действующих рудников;
      интенсификация производства за счет внедрения новой техники и передовых технологий, научно-исследовательских и опытных работ, производств, совершенствование организации работ.
      В 2004 году консолидированный доход от реализации продукции увеличился на 50,6 % по сравнению с 2003 годом и составил 42664,3 млн. тенге, при этом 44,11 % (18818,4 млн. тенге) дохода составила реализация урановой продукции, 4,06 % (1732,3 млн. тенге) - реализация бериллиевой продукции, 6,09 % (2596,8 млн. тенге) - реализация тантал-ниобиевой продукции, 0,49 % (208,7 млн. тенге) - реализация плавиковой кислоты, 24,7 % (10536,3 млн. тенге) от общего объема реализации составляет реализация продукции энергетического комплекса, 20,56 % (8771,7 млн. тенге) приходится на доход от прочей реализации.
      В 2004 году доход от основной деятельности составил 3713,6 млн. тенге. Чистый доход Компании составил в 2004 году 2647,9 млн. тенге.
      В 2005 году доход от основной деятельности прогнозируется в размере 5076,0 млн. тенге, чистый доход в размере 10503,8 млн. тенге, резкий рост чистого дохода в 2005 году объясняется переоценкой имущественного комплекса ТОО "МАЭК-Казатомпром".
      Компания в настоящее время осуществляет инвестиции по проекту "Строительство рудника ПВ-19". Инвестиции в 2004 году составили в сумме 9162,3 млн. тенге. С 2005 года инвестиционная деятельность Компании будет ориентирована на реализацию новых проектов, которые позволят к 2010 году выйти на добычу урана до 15 тыс. тонн.

  АО "Продовольственная контрактная корпорация"

       Миссией АО "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - Компания) является обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна, а также регулирование внутренней конъюнктуры цен на зерно и продукты его переработки, что направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны.
      Компания действует в целях обеспечения закупа, формирования, учета, организации хранения, обновления, перемещения, реализации зерна государственных ресурсов и продуктов его переработки.
      По итогам деятельности Компании за 2003 год получен чистый доход в сумме 785,6 млн. тенге, из них в республиканский бюджет в виде дивидендов перечислено 386,6 млн. тенге.
      Общий доход за 2003 год составил 34602,8 млн. тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 9284,9 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25317,9 млн. тенге.
      Общие расходы за 2003 год составили 33431,6 млн. тенге, в том числе:
      расходы от управления государственными ресурсами зерна - 9243,4 млн. тенге;
      расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 24188,3 млн. тенге, из них административные расходы - 405,8 млн. тенге.
      Налогооблагаемый доход за 2003 год составил 1171,2 млн. тенге.
      Всего из урожая 2004 года Корпорацией было закуплено:
      по программе государственного закупа зерна - 464,2 тыс. тонн;
      по программе закупа зерна за счет привлеченных кредитных ресурсов - 1271,1 тыс. тонн.
      Доход от основной деятельности за 2004 год составил 31242,9 млн. тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 2730,0 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 28512,9 млн. тенге.
      Общие расходы Компании за 2004 год составили 33665,6 млн. тенге, в том числе:
      расходы от управления государственными ресурсами зерна - 3421,6 млн. тенге;
      расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 30244 млн. тенге, из них административные расходы - 521 млн. тенге.
      Налогооблагаемый доход за 2004 год 820,3 млн. тенге.
      На 1 июля 2005 года государственные ресурсы зерна сформированы Корпорацией в объеме 625,74 тыс. тонн.
      Государственные ресурсы зерна размещаются в основном на 58 крупных хлебоприемных предприятиях республики, отбор которых производится Министерством сельского хозяйства и Компанией на конкурсной основе.
      Закуп зерна проводится в целях формирования государственного резерва продовольственного зерна и поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. В 2005 году предусмотрен закуп зерна из урожая 2005 года:
      по государственному закупу - 549,999 тыс. тонн на сумму 6208 млн. тенге;
      по коммерческому закупу - 2 млн. тонн на сумму 23000 млн. тенге.
      Закуп зерна, как и в предыдущие годы, будет производиться в два этапа: посредством финансирования в весенне-летний период на основе договора поставки и осенью посредством прямого закупа.
      На 2005 год доход компании от основной деятельности запланирован в размере 35268,7 млн. тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 6469,2 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 28799,5 млн. тенге.
      Общие расходы на 2005 год запланированы в размере 35164,6 млн. тенге, в том числе:
      расходы от управления государственными ресурсами зерна - 6464 млн. тенге;
      расходы  по  собственной  финансово-хозяйственной  деятельности - 28700,6 млн. тенге.
      Налогооблагаемый доход за 2005 год планируется в размере 805,6 млн. тенге.
      В 2005 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 275,5 млн. тенге.

  АО "Национальные информационные технологии"

      АО "Национальные информационные технологии" (далее - Компания) создано в соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии".
      Основным предметом деятельности Компании является создание коммуникационной среды и системы взаимодействия государственных информационных ресурсов, формирование информационной базы общего пользования, а также сотрудничество с международными информационными системами.
      По итогам   деятельности за 2003 год доход, полученный Компанией составил 443,7 млн. тенге, в том числе доходы от основной деятельности составили 432 млн. тенге, от неосновной деятельности - 11,7 млн. тенге.
      В целом за 2003 год Компанией получен убыток в размере 95,6 млн. тенге. Основными причинами получения убытка являются снижение телекоммуникационных услуг в 3 раза, которое произошло вследствие оттока клиентов в связи с построением ими собственных телекоммуникационных сетей или перехода к другим провайдерам. В связи с убыточной деятельностью компании по итогам 2003 года не осуществлялось начисление и выплата дивидендов на государственный пакет акций, запланированных в размере 6,6 млн. тенге. В течении 2003 года уплачено в бюджет налогов и других платежей на общую сумму 92,6 млн. тенге.
      В 2004 году общий объем выполненных работ составил 622,7 млн. тенге, в том числе по основным направлениям деятельности:
      выполнение работ в рамках Государственной программы - 313, 8 млн. тенге;
      сервисное сопровождение систем и техническое обслуживание оборудования государственных органов - 260,2 млн. тенге;
      оказание телекоммуникационных услуг  39,9 млн. тенге;
      от   прочих работ и услуг - 8,8 млн. тенге.
      По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год общий доход Компании составил 548,3 млн. тенге при плане 560,8 млн. тенге (97,8 %). По сравнению с 2003 годом (443,7 млн. тенге) рост составил 23,6 %. Доходы от основной деятельности составили 541,5 млн. тенге, при плане 556,3 млн. тенге (выполнение плана 97,3 %), от неосновной деятельности составили 6,8 млн. тенге при плане 4,5 млн. тенге (151 %). Причинами неисполнения доходной части бюджета компании являются снижение объемов телекоммуникационных услуг, невыполнения в полном объеме графика перехода государственных органов на централизованное сервисное техническое обслуживание.
      В 2005 году Компанией ожидается получение доходов на общую сумму 678,6 млн. тенге. От основной деятельности доходы составят 673,6 млн. тенге, от неосновной ожидаются в сумме 5 млн. тенге.
      По итогам 2005 года ожидается получение чистого дохода в сумме 51,9 млн. тенге.
      Инвестиционная политика ориентирована на обеспечение развития основных направлений деятельности Компании:
      сопровождение и администрирование информационных систем, созданных в рамках Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан;
      сопровождение межведомственных информационных систем и системно-техническое
обслуживание вычислительно-телекоммуникационного оборудования государственных органов;
      обучение и повышение квалификации специалистов различных уровней, в том числе подготовка пользователей системы электронного документооборота и прикладных информационных систем.

  АО "Казпочта"

      АО "Казпочта" (далее - Компания) создано в результате реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи согласно  постановлению  Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года N 1940 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи и его дочерних государственных предприятий".
      Миссия Компании заключается в обеспечении свободного доступа почтово-сберегательных услуг на всей территории Казахстана на высоком качественном уровне.
      Казахстанская почта уверенно переходит к стадии стабилизации финансового положения и устойчивого роста: постепенно улучшается качество почтовой связи, расширяется зона почтово-финансовых услуг, развиваются современные коммерческие услуги.
      За 2004 год Компанией было принято 32,8 млн. единиц письменной корреспонденции, что превысило уровень 2003 года на 102,4 % Также имеет место увеличение количества периодических изданий - на 21,2 % .
      Наибольший удельный вес в общем объеме платного обмена занимает подписка и реализация периодических изданий - 73,5 %, письменной корреспонденции - 15,4 %. Доля выплат пенсий и пособий составляет 9,8 %.
      В 2004 году продолжена реализация мероприятий по самостоятельной выплате пенсий, пособий и адресной социальной помощи в городах районного значения и сельских регионах.
      Всего в 2004 году произведено 20,9 млн. выплат пенсий и пособий и адресной социальной помощи на общую сумму 115100 млн. тенге, что на 23,6 % выше фактического выполнения 2003 года. Сложившаяся тенденция положительно характеризует реализацию задач по активизации деятельности Компании в этом направлении.
      По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2004 году совокупные доходы Компании составили 7111,0 млн. тенге, увеличившись по сравнению с показателем 2003 года на 42,1 %. Доход от основной деятельности Компании в 2004 году составил 6456,4 млн. тенге. Расходы в 2004 году составили 6952,2 млн. тенге, превысив уровень 2003 года на 43,3 %. Чистый доход Компании в 2004 году составил в сумме 158,8 млн. тенге, что выше показателя 2003 года на 4,7% или 7,1 млн. тенге.
      В 2005 году Компанией планируется сохранение наметившейся в 2003-2004 годах тенденции роста почтового обмена по периодическим изданиям, платного обмена по письменной корреспонденции, выплате пенсий, пособий и почтовым переводам денег. В 2005 году ожидается увеличение объема исходящего платного обмена на 4,19 %.
      Начиная с 2005 года, планируется поэтапная передача Компании функций по выплате пенсий и пособий в районных центрах и селах.
      В результате активизации деятельности, нацеленной на формирование эффективно функционирующей отечественной почтово-сберегательной системы, было существенно улучшено финансовое состояние компании.
      В 2005 году ожидается увеличение совокупных доходов относительно уровня 2004 года на 12,6 %, что составит 894,0 млн. тенге, уровень совокупных расходов увеличится на 12,7 % или 880,4 млн. тенге. Доход от основной деятельности в 2005 году оценивается в 7421,9 млн. тенге и чистый доход прогнозируется в сумме 172,3 млн. тенге.

  АО "Казахтелеком"

      АО "НК "Казахтелеком" (далее - Компания) является национальным оператором единой сети телекоммуникаций общего пользования Республики Казахстан.
      Национальная акционерная компания "Казахтелеком" была образована в соответствии с  постановлением  Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года N 666 "О создании национальной акционерной компании "Казахтелеком" путем передачи имущества государственных региональных и специализированных предприятий телекоммуникаций в уставный фонд создаваемого акционерного общества национального масштаба, предоставляющего широкий диапазон услуг связи на всей территории Республики.
      1 апреля 2004 года НАК "Казахтелеком" перерегистрировано Управлением юстиции г. Астаны в АО "Казахтелеком".
      Компания выступает участником или акционером в 3 дочерних и совместно-контролируемых организациях, работающих в Казахстане (АО "Алтел" (50 %), ТОО "GSM Казахстан" (49 %), ЗАО "Нурсат" (41,25 %).
      Компания оказывает следующие основные услуги:
      местная, междугородная, международная телефонная связь;
      телеграф, телекс, передача данных;
      спутниковая связь;
      проводное радиовещание;
      аренда каналов связи.
      У Компании в 2003-2004 годах отмечены высокие производственные и финансовые показатели.
      По оценке Компании, объем казахстанского рынка услуг телекоммуникаций в 2004 году увеличился по сравнению с 2003 годом на 27 % и превысил 140000 млн. тенге. Изменение структуры рынка произошло за счет роста доли рынка сотовой связи, удельный вес которой составил 37 % объема телекоммуникационного рынка. Междугородняя связь занимает 20 % рынка, сохранению ее доли на этом уровне во многом способствует возрастающее значение трафика на сотовые сети. Доля международных разговоров на СНГ составляет 7 %. На фоне роста объемов всех видов услуг доля услуг на дальнее зарубежье сократилась и составила 4 %. Доля услуг местной сети составляет 10 %. Доля услуг передачи данных и Интернет ежегодно возрастает и в 2004 году составляет 10 %. Доля услуг IP-телефонии составляет 2 %, но это сегмент характеризуется высоким темпом роста.
      Доля Компании на рынке телекоммуникаций в 2004 году не претерпела значительных изменений и составила в среднем 57 %.
      На рынке местной связи доля Компании в 2004 году оценивается 94 %, междугородной - 92 % международной со странами СНГ - 85 %, со странами дальнего зарубежья - 67 %. Оценка доли Компании на рынке передачи данных составляет 65 %, сети Интернет - 58 %.
      Высокие доли рынка во многом объясняются исторически сложившейся клиентской базой. На некоторых локальных рынках и рынке корпоративных клиентов доля Компании гораздо ниже.
      Риски Компании заключаются в развитии сетей конкурентов, особенно наземных, их активной деятельности на рынках корпоративных клиентов и физических лиц, развитием сотовой связи, мероприятий регулирующих органов, связанных с процессом либерализации рынка телекоммуникаций.
      В 2004 году доходы от основной деятельности составили 80096,4 млн. тенге или на 82,2 % больше по сравнению с 2003 годом, в том числе доходы от услуг междугородной, международной связи - 46678,2 млн. тенге, доходы от услуг местной связи - 13710,5 млн. тенге, доходы от услуг сети передачи данных - 4206,5 млн. тенге.
      В 2005 году доходы от основной деятельности составят, по оценке, 83466,3 млн. тенге, в том числе доходы от услуг междугородной, международной связи - 43454,7 млн. тенге, доходы от услуг местной связи - 18472,5 млн. тенге, доходы от услуг сети передачи данных - 5464,9 млн. тенге.
      Расходы операционной деятельности в 2004 году составили в сумме 58712,6 млн. тенге или 64,6 % больше по сравнению с 2003 годом, в т.ч. по производственной себестоимости - 45567,3 млн. тенге. В 2005 году расходы операционной деятельности составят в сумме 63669,4 млн. тенге, в т.ч. по производственной себестоимости - 49610,4 млн. тенге.
      Размер чистого дохода в 2004 году составил в сумме 26917,6 млн. тенге, что выше уровня 2003 года на 66,2 %. Размер чистой прибыли в 2005 году оценивается на уровне 27823,8 млн. тенге.
      Выплаты дивидендов по итогам 2003 года составили в размере 3438,5 млн. тенге, в том числе на государственный пакет акций - 1910,1 млн. тенге. В 2005 году выплата дивидендов по итогам 2004 года оценивается в размере 4413,06 млн. тенге, в том числе на государственный пакет акций - 2451,7 млн. тенге.
      Выполнение прогнозов по доходам обеспечено в результате реализации инвестиционной программы, объем которой в 2004 году составил 16894,7 млн. тенге.
      За 2004 год за счет собственных средств Компанией телефонизировано 277 сельских населенных пунктов.
      4 мая 2005 года руководством Компании объявлен мораторий на повышение тарифов на оказываемые регулируемые виды услуг населению Республики Казахстан в течение 2005 года.
      В рамках реализации послания Главы государства к народу Казахстана с 1 апреля 2005 года Компанией снижены тарифы на услуги сети Интернет, а также тарифы на отдельные направления международных телефонных соединений, в том числе на Россию, Украину и другие страны СНГ и дальнего зарубежья (далее - ДЗ).
      Реализация новых инвестиционных проектов позволит расширить спектр предоставляемых услуг, начиная от MEGA Line для физических лиц до корпоративных VPN в масштабах республики.
      Инвестиционная политика Компании направлена на развитие новейших технологий в области телекоммуникаций, увеличение транзита информационных потоков через территорию Республики Казахстан, развитие местной сети телекоммуникаций.
      Компания была образована в соответствии с  постановлением  Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года N 666 "О создании национальной акционерной компании "Казахтелеком"

  АО "Национальная компания "Казакстан тeмip жолы"

      АО "НК "Казакстан темiр жолы" (далее - Компания) имеет холдинговую структуру, основанную на обеспечении функциональной целостности и управляемости железнодорожной отрасли в перевозочном процессе. Реформирование железнодорожной отрасли в Казахстане было начато в 1997 году объединением трех казахстанских железных дорог в составе образованного республиканского государственного предприятия "Казакстан темiр жолы" и одновременным созданием в его составе шести управлений дорог.
      Компания участвует в 17 аффилиированных организациях, у которых размер пакета акций (доля участия) в Компании составляет от 33 % до 100 %.
      В перевозках железнодорожным транспортом в Республике Казахстан Компания является монополистом и конкурентов не имеет.
      Основной объем грузоперевозок Компании приходятся на долю добывающей и перерабатывающей отраслей промышленности (уголь, нефть и нефтепродукты, черные и цветные металлы, руды).
      Уголь. Основными клиентами по перевозке угля Компании являются: ТОО "Богатырь Аксес Комир" (17,3 % от общих перевозок компании), ОАО "Евроазиатская энергетическая корпорация" (9,3 %), УД ОАО "Испат Кармет" (5,6 %), УД "Борлы", ОАО Корпорация "Казахмыс" (4,3 %), ЗАО "Майкубень-Вест" (1,3 %), ТОО "Балапантранс" (1,1 %), ОАО "Шубаркольский разрез" (0,9 %).
      Нефть. Основными клиентами по перевозке нефтяных грузов Компании являются: ТОО "Шнос" (3,7 %), ОАО "Актобемунайгаз" (1,6 %), ТОО "АНПЗ-Транс" (1,3 %), СП "Тенгизшевройл" (1,1 %), ЗАО "Павлодарский нефтехимический завод" (1,0 %).
      Железная руда. Основными клиентами по перевозке железной руды Компании являются: ОАО "ССГПО" (8,14 %), ТОО "Оркен" (1,8 %), ОАО "Донской ГОК" (1,5 %).
      Черные металлы. Основными клиентами по перевозке черных металлов Компании являются: ОАО "Испат Кармет" (2,4 %), Аксуский завод ферросплавов (0,5 %), ОАО "феррохром" (0,1 % ),  ОАО "Корпорация "Казахмыс" (0,15 %.)
      Грузооборот в 2004 году составил 163420 млн. т-км, что превышает уровень 2003 года на 10,7 % за счет роста объема погрузки грузов.
      Рост грузооборота произошел по всем видам сообщений: внутриреспубликанском - на 8,8 %, экспортном - на 6,8 %, импортном - на 28,3 %, транзитном - на 28,2 % .
      Общая погрузка грузов за 2004 год составила 193,8 млн. тонн, что превышает уровень прошлого года на 8,3 млн. тонн или 4,5 %. Рост общей погрузки обусловлен увеличением погрузки по основным видам грузов: нефтяных грузов на 4,5 %, железной руды - на 9,6 %, цветной руды - на 4,7 %, черных металлов - на 7,2 %, химических и минеральных удобрений - на 28,5 %, строительных грузов - на 13,5 %, зерна и продуктов перемола - на 13,5 % .
      Прогнозируемый грузооборот в 2005 году составит 172679 млн. т-км (увеличение на 5,7 % по отношению к 2004 году), за счет роста объема погрузки грузов.
      Доходы от основной деятельности Компании в 2004 году получены в сумме 224237 млн. тенге, увеличение на 17,2 % к уровню 2003 года связано с ростом грузооборота и установлением тарифа на услуги магистральной железнодорожной сети с 20 июля 2004 года согласно приказу Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 25 мая 2004 года N 242-ОД.
      Доходы от основной деятельности Компании в 2005 году, необходимые для устойчивой производственно-финансовой деятельности и покрытия инвестиционных потребностей Компании, должны составлять не менее 259267 млн. тенге.
      Расходы периода за 2004 год составили 21612 млн. тенге, что на 11,7 % ниже уровня 2003 года.
      Увеличение расходов вызвано ростом:
      1) расходов по фонду оплаты труда в связи с установлением минимальной заработной платы в размере 6600 тенге согласно  Закону  Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2004 год" N 505-II от 5 декабря 2003 года;
      2) ростом цен на материалы, топливо, электроэнергию;
      3) оплаты работ и услуг в связи с созданием АО "Казжелдортранс" и АО "Локомотив" и предъявлением ими счетов за услуги по обеспечению грузовым вагонным парком и локомотивной тягой; увеличением цен на услуги связи;
      4) прочих расходов в связи с увеличением стоимости охранных услуг.
      В 2005 году расходы периода прогнозируются в размере 21872 млн. тенге.
      По итогам 2004 года Компания получила чистый доход в сумме 10250 млн. тенге.
      Дивиденды на государственный пакет акций в 2004 году Компанией не были выплачены, в 2005 году выплаты дивидендов на государственный пакет акций не предусматриваются.
      Освоение инвестиций Компанией в 2004 году составило 38816 млн. тенге, из них за счет внешних займов 4586 млн. тенге, за счет собственных средств 34230 млн. тенге.
      Основные направления инвестиционной деятельности Компании в 2004 году явилась реабилитация, развитие и модернизация магистральной железнодорожной сети, информатизация и развитие связи, приобретение путевой техники, развитие станции Дружба, электрификация участка Экибастуз - Павлодар, а также строительство новой железнодорожной линии Алтынарино - Хромтау.

  АО "НК "Казахстан инжиниринг"

      АО "НК "Казахстан инжиниринг" (далее - Компания) создано на основании  постановления  Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2003 года N 244 "О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан" со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющая деятельность в машиностроительной отрасли.
      В 2003 году объем произведенной продукции Компании составил 4500 млн. тенге, в 2004 году - 7100 млн. тенге, повышение составило 55,4%.
      Доходы от основной деятельности составили в 2003 году 4000 млн. тенге, 2004 году - 6800 млн. тенге. Увеличение доходов составляет 70 %.
      Чистый убыток в 2003 сложился в сумме 529 млн. тенге, в 2004 году чистый доход составил 235,9 млн. тенге.
      Рост доходов обусловлен преимущественно увеличением объемов реализации готовой продукции (услуг), что в свою очередь является результатом проведенной Компанией работы по поиску рынков сбыта продукции, выпускаемой предприятиями.

  АО "Международный аэропорт Астана"

      Основными показателями, характеризующими производственную деятельность АО "Международный аэропорт Астана" (далее - Компания) является объем движения через аэропорт по количеству обслуживания рейсов и пассажиров.
      Тенденция развития количества обслуженных рейсов в сравнении с периодом 2003 года характеризуется увеличением на 15 % в 2004 году и на 8 % в 2005 году. Соответственно количество обслуженных пассажиров также возросло на 25 % и 31 %. Всего в 2004 году обслужено 13316 рейсов и 498686 пассажиров. По оценке в 2005 году планируется обслужить 
14378 рейсов и 651606 пассажиров. Среднесуточные данные по указанным показателям составили в 2004 году 36 взлет - посадок воздушных судов и 1366 обслуженных пассажиров, в 2005 году - 39 и 1785 соответственно.
      Определяющим фактором данной тенденции является увеличение частоты рейсов на существующих маршрутах и открытие новых. Следует отметить, что в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров Компанией в 2004-2005 годы основную долю составляют внутренние авиаперевозки (77 %), обусловленное расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи всех крупных городов Казахстана со столицей.
      Доходы Компании в 2004 году составили 3941 млн. тенге, что превысило уровень плана на 105 % (198 млн. тенге). Определяющим фактором роста доходов явилось увеличение доходов от операционной деятельности Компании на 22 % или на 541 млн. тенге. Основными причинами роста доходов Компании за 2004 год явились увеличение стоимости приобретаемого авиатоплива для заправки воздушных судов авиакомпании и увеличение объемов авиаперевозок через аэропорт.
      В структуре доходов от неаэропортовых услуг следует отметить значительное увеличение доходов от предоставления в аренду площадей аэропорта, платных услуг и др. почти в два раза, обусловленного достижением основной цели Компании - увеличение доходности, в том числе и от концессионной деятельности.
      Расходы Компании в 2004 году составили 3271 млн. тенге, что превысило уровень 2003 года на 8 % или 237 млн. тенге и от планируемого объема снизились на 3 % (86 млн. тенге).
      Основной причиной увеличения расходов Компании послужило увеличение расходов от неоперационной деятельности аэропорта, где основную долю составляют расходы, связанные с переоценкой основных средств.
      Итоги 2004 года характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 670 млн. тенге, что превышает уровень плана на 74 %.
      В 2005 году доли рынков пассажирских перевозок по направлениям в общем объеме сохраняются на уровне предыдущего периода и составят 78 % для внутренних линий и 22 % - для международных перевозок.
      Доходы Компании в 2005 году предполагаются в сумме 5480 млн. тенге, что превысит уровень 2004 года на 40 % и плана на 24 % (1539 млн. тенге и 1048 млн. тенге соответственно). Основными факторами роста доходов явились: увеличение доходов от предоставления аэропортовых услуг, связанное с ростом объема, а также увеличения доходов от неоперационной деятельности Компании, связанного с реализацией проекта "Реконструкция международного аэропорта в городе Астана".
      Расходы Компании в 2005 году составят 5281 млн. тенге, что превысит уровень 2004 года на 61 % или 2010 млн. тенге, а от планируемого объема уменьшится на 31 % (1208 млн. тенге). По предварительной оценке итоги деятельности Компании за 2005 год характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 199 млн. тенге.
      Инвестиционная деятельность Компании в 2005 году осуществляется по двум основным направлениям:
      1) реализация проекта "Строительство международного аэропорта г. Астаны", целью которого является совершенствование объектов аэропорта г. Астана, увеличение его пропускной способности, повышение уровня безопасности обслуживания воздушных судов, пассажиров и обработки багажа в соответствии с требованиями международных стандартов, развитие инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы;
      2) замена основных фондов за счет собственных средств. В рамках модернизации основных фондов произведены ремонт и замена основных средств из собственных средств аэропорта (спецтехника, оборудование, ремонт мест стоянок воздушных судов и т.д).
      Компанией проведена работа по выполнению задач и реализации положений, определенных Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096. С целью обеспечения расширения и совершенствования грузо-пассажиропотоков в соответствии с быстрым экономическим ростом страны:
      привлечены ряд иностранных авиакомпаний в качестве клиентов для совершенствования транзитных технических посадок в аэропорту г. Астана на дозаправку, в основном для грузовых воздушных судов;
      проведена презентация нового аэропортового комплекса;
      реализован проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы стоимостью 1700 млн. тенге.

  АО "Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями"

       За 2003 год объем передачи электроэнергии по сетям АО "KEGOC" (далее - Компания) составил 26,9 млрд. кВт. ч, что на 13 % выше показателя 2002 года. Рост объема передачи связан, в основном, с увеличением экспортных поставок электроэнергии в Россию от станции "Экибастузская ГРЭС-2", а также транзитом электроэнергии Таджикистана и Кыргызстана через территорию Казахстана в Российскую Федерацию.
      В 2004 году Компанией оказаны услуги по передаче электроэнергии в объеме 32,8 млрд. кВт. ч, что составляет рост на 22 % по сравнению с 2003 годом. Основной причиной значительного увеличения объема передачи послужило заключение договора на транзит электроэнергии через сети общества "Кыргызстан - Казахстан - Кыргызстан".
      В 2005 году объем передачи электроэнергии по сетям Компании оценивается в размере 31,5 млрд. кВт. ч., что на 4,2 % ниже показателя 2004 года и связано в основном со снижением объемов экспортных поставок электроэнергии от "Экибастузской ГРЭС-2".
      В 2003 году доходы Компании от основной деятельности составили 15742,2 млн. тенге, что на 24,9 % больше уровня 2002 года.
      В 2004 году доходы Компании от основной деятельности составили 16835,7 млн. тенге (на 7,0 % выше уровня 2003 года).
      В 2005 году доходы от основной деятельности оцениваются в размере 18386,6 млн. тенге.
      В 2003 году расходы Компании по основной деятельности составили 13346,1 млн. тенге, что на 9,7 % выше затрат 2002 года, что связано с увеличением текущих расходов на обучение персонала и оплату консультационных услуг по Проекту модернизации Национальной энергетической сети Казахстана, финансируемых из средств займов, а также увеличением амортизационных отчислений, обусловленный вводом основных средств в соответствии с инвестиционной программой.
      В 2004 году расходы Компании по основной деятельности сложились в размере 14536,2 млн. тенге. В 2005 году расходы Компании по основной деятельности ожидаются в размере 17725,4 млн. тенге или на 21,9 % выше показателя 2004 года. Рост расходов по основной деятельности в основном связан с увеличением амортизационных отчислений и налога на имущество, обусловленный вводом основных средств в эксплуатацию, увеличением процентов по кредитам, относимых на текущие расходы, что также связано с вводом основных средств по проекту Модернизации Национальной энергетической сети Казахстана. Кроме того, в 2005 году планируется заключение кредитных соглашений с Международным Банком Реконструкции и Развития (далее - МБРР), Евразийским Банком Реконструкции и Развития (далее - ЕБРР) и Банком Развития Казахстана в рамках реализации проекта "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север - Юг Казахстана", в соответствии с которым Компанией будут выплачены комиссии, а также другие расходы, связанные с подписанием кредитных договоров.
      Чистый доход Компании на 2003 год составил 1741,6 млн. тенге. Значительный рост чистого дохода по сравнению с показателями 2002 года, обусловлен увеличением доходов от основной деятельности, недоосвоения затрат по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов Компании.
      Чистый доход Компании за 2004 год составил 1613,2 млн. тенге. В 2005 году чистый доход Компании оценивается в размере 92,9 млн. тенге. Снижение чистого дохода в 2005 году связано со значительным увеличением затрат по обслуживанию кредитов, привлеченных по проектам, относимых на текущие расходы, а также в связи с реализацией жилья работникам компании, передислоцированных в г. Астана.
      В целях повышения надежности и эффективности функционирования всей энергосистемы Казахстана Компания реализует проект "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан" с привлечением заемных средств МБРР и ЕБРР. Общая стоимость проекта - 258,4 млн. долл. США.
      На 1 января 2004 года с начала реализации Проекта модернизации израсходовано заемных средств на сумму 65,5 млн. долл. США, в том числе за 2003 год - 46,9 млн. долл. США. Из средств Компании по линии софинансирования израсходовано 59,4 млн. долл. США.
      Освоение капитальных вложений (с НДС) по проекту "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан" составило 10517,1 млн. тенге, в том числе по заемным средствам МБРР и ЕБРР - 6168, 2 млн. тенге, из собственных средств Компании по линии софинансирования - 4348,9 млн. тенге.
      Также в 2004 году Компанией начата работа по реализации проекта "Строительство второй линии транзита 500 кВ Север-Юг Казахстана". Были заключены договоры на разработку технико-экономического обоснования проекта, а также проведение работ по выбору и согласованию трассы первого участка линии.
      В 2004 году Компанией на инвестиционную деятельность направлены средства в размере 10967 млн. тенге, в том числе из средств займов - 6218,7 млн. тенге, из собственных средств Компании - 4748,2 млн. тенге.
      В 2005 году Компания планирует направить на инвестиционную деятельность 16200 млн. тенге по трем основным направлениям:
      Дальнейшая реализация, проекта модернизации Национальные энергетические сети, а именно денежные средства в размере 3903 млн. тенге, в том числе из средств займов - 2533 млн. тенге.
      Реализация проекта "Строительство второй линии транзита 500 кВ Север - Юг Казахстана", где будут освоены средства в сумме 5640 млн. тенге, в том числе из средств займов - 5490 млн. тенге.
      Прочие инвестиции, направленные на обеспечение безаварийного, надежного функционирования Национальной электрической сети Республики Казахстан.

  АО "НК "Казахстанское информационное агентство"

      АО "Казинформ" (далее - Компания) создана в соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2002 года N 1186 "О реорганизации Республиканского казенного предприятия "Казахское информационное агентство" Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан".
      По сравнению с показателями 2003 года в 2004 году наблюдается увеличение доходов до 131,724 млн. тенге, т.е. на 30,817 млн. тенге, или на 31 %, в том числе по основному виду деятельности на 29,841 млн. тенге, или на 30 %. Данный рост обусловлен, в первую очередь, увеличением объемов производимой продукции и повышением ее качества, расширение рынков сбыта, модернизации продуктовой линейки. В 2005 году доходы компании составят 201,696 млн. тенге, при этом следует отметить, что основным источником доходов являются средства республиканского бюджета, выделяемые в рамках проведения государственной информационной политики, а также информационного сопровождения веб-сайта Правительства Республики Казахстан.
      В структуре расходов преобладает себестоимость производимой продукции, составляющая 70,569 млн. тенге в 2003 году и 79,526 млн. тенге в 2004 году. Удельный вес себестоимости реализованных услуг составляет более 60 %. Расходы за 2003 год составили 32,176 млн. тенге и 49,724 млн. тенге в 2004 году. В 2005 году расходы Компании планируются 201,207 млн. тенге, в текущем году осуществлен переезд Компании в новое административное здание. В этой связи Компанией проведены реконструкция и ремонт помещений, проложена новая локально-вычислительная сеть, установлено телекоммуникационное и вычислительное оборудование.
      В 2003 году в результате производственно-финансовой деятельности Компанией получен убыток в сумме 1,838 млн. тенге. В 2004 году Компанией получен убыток в размере 59,536 млн. тенге. При этом непокрытый убыток по состоянию на 1 января 2005 года составил 29,118 млн. тенге. Увеличение убытка связано с созданием резерва по сомнительным долгам в размере 61,5 млн. тенге для погашения дебиторской задолженности, образованной в 2003-2004 годы. По итогам 2005 года предусматривается получение чистого дохода в размере 0,488 млн. тенге.
      Налоговые отчисления в 2003 году составили 15,653 млн. тенге, в 2004 году 11,248 млн. тенге. Всего сумма налогов и платежей в бюджет в 2004 году сократилась по сравнению с 2003 годом на 4,405 млн. тенге. Во многом это объясняется освобождением от уплаты НДС, а также уменьшения индивидуального подоходного и социального налогов в связи с сокращением количества работников, привлекаемых по индивидуальным трудовым договорам.

  Перспективы на 2006-2008 годы
 

  АО "НК "КазМунайГаз"

      АО "НК "КазМунайГаз" (далее - Компания) ставит перед собой следующие долгосрочные стратегические цели:
      1) улучшение финансово-экономических показателей;
      2) прирост запасов;
      3) рост производства;
      4) увеличение экономического эффекта от крупных нефтегазовых проектов;
      5) развитие транспортных возможностей;
      6) содействие развитию нефтехимии;
      7) совершенствование системы управления.
      Развитие производственных мощностей нефтедобывающих предприятий Компании на период 2006-2008 годов заключается в строительстве, реконструкции и модернизации наземных объектов, применении надежного и высокопроизводительного подземного оборудования, создания высокоэффективной системы контроля за разработкой месторождений на основе компьютерных геологических моделей.
      Ежегодные объемы добычи нефти в период 2006-2008 годы будут держаться на уровне 9,4-9,5 млн. тонн. Расчетный темп роста добычи нефти в период 2006-2008 годы базируется на данных геолого-промыслового изучения и текущего состояния разработки месторождения Узень.
      Транспортировка нефти магистральными нефтепроводами планируется в 2006 году на уровне - 44,6 млн. тонн, в 2007 году - 44,8, в 2008 году - 44,2 млн. тенге. Планируемый объем транспортировки нефти определен на основе прогнозируемого уровня добычи нефти в республике с учетом конъюнктуры рыночных условий и пропускной способности транспортных
систем.
      Транспортировка природного газа по магистральным газопроводам планируется в 2006 году на уровне 120,9 млрд. куб. м, в 2007 году на уровне - 126,5 млрд. куб. м, в 2008 году - 131, 1 млрд. куб.м.
      Объем реализации газа на внутреннем рынке составит в 2006 году на уровне - 2,6 млрд. куб. м, в 2007 году - 2,4 млрд. куб. м, в 2008 году - 2,6 млрд. куб. м.
      Переработка нефти в период 2006-2008 годы составит суммарно 10,2 млн. тонн.
      Прогнозируемые доходы от реализации продукции составят в 2006 году 455 млрд. тенге. Снижение прогноза доходов на 2 % ожидается в связи со снижением прогноза цен на нефть с 34,4 долл. США за баррель в 2006 году до 28,5 долл. США за баррель в 2008 году (снижение на 17 %) в соответствии с рекомендованным прогнозом макроэкономических показателей.
      Прогнозируемый рост доходов от транспортировки нефти по магистральным трубопроводам обусловлен ожидаемым ростом объемов транспортировки нефти на внутренний рынок, также планируется увеличение доходов от транспортировки нефти танкерным флотом, от транспортировки газа в связи с увеличением производственной программы.
      Чистый доход Компании прогнозируется на уровне 55,4 млрд. тенге в 2006 году, 53,9 млрд. тенге - в 2007 году и 42,5 млрд. тенге - в 2008 году.
      Прогнозируемое снижение чистого дохода на 23 % (2007 г. к 2008 г.) обусловлено следующими факторами:
      1) прогнозируемое снижение цен на нефть на 17 %, с 34,4 долл. США за баррель до 28,5 долл. США за баррель;
      2) увеличение транспортных расходов, связанных с ростом поставок нефти на трубопровод КТК на 53 %, с 1500 млн. тонн в 2006 году до 2300 млн. тонн нефти в 2008 году;
      3) стабилизация объемов добычи на уровне 9,45 млн. тонн с 2006 года.
      Дивидендная политика Компании утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2004 года N 784 дсп в составе Плана развития Компании на 2004-2006 годы. Объектом начисления дивидендов является чистый доход Компании, с учетом дохода от долевого участия в дочерних организациях.
      Компанией запланированы выплата дивидендов в 2006-2008 годах - 2 млрд. тенге.
      Планируется осуществление ряда 15 перспективных инвестиционных проектов, из них 1 проект предполагает разработку месторождения на суше, 8 проектов относятся к геологоразведке и освоению структур Каспийского шельфа, 3 проекта предполагают строительство модернизацию инфраструктурных объектов по обслуживанию производства, хранению и транспортировке углеводородного сырья, 3 проекта относятся к сфере сервисных вспомогательных услуг и в отличие от всех других является непрофильным для основного бизнеса Компании.

  АО "НАК "Казатомпром"

      Основной целью АО "НАК "Казатомпром" (далее - Компания) является обеспечение функций управления предприятий урановой промышленности.
      Исходя из цели сформировались следующие задачи, которые необходимо решить в прогнозируемом периоде:
      В производстве природного урана:
      наращивание объемов добычи урана на действующих месторождениях ("Восточный Мынкудук", "Канжуган", "Акдала");
      строительство новых рудников на месторождениях "Инкай", "Моинкум", "Торткудук", "Заречное", "Ирколь", "Харасан", "Центральный Мынкудук", "Южный Инкай", "Западный Мынкудук", "Буденовское";
      развитие мощностей по переработке химконцентрата природного урана до закиси-окиси;
      запуск Сернокислотного завода на Степногорском горно-химическом комбинате мощностью 80 тыс. тонн.
      По развитию уранового производства:
      сохранение своих позиций на российском рынке урана с услугами переработки урансодержащих материалов и регенерированного урана до топливных таблеток для реакторов российского дизайна;
      сохранение позиций монополиста на мировом рынке переработки трудновскрываемых урансодержащих скрапов;
      выход на внешние рынки с порошками диоксида урана природного обогащения, низкого обогащения, "слабообогащенных";
      выход на мировой рынок с таблетками для реакторов западного дизайна.
      По развитию бериллиевого производства:
      выход на лидирующие позиции в поставках первичной бериллиевой продукции на китайский рынок;
      расширение позиции на рынке США; 
      сохранение монопольного статуса на рынке России; 
      укрепление и расширение позиций на рынке Европы. 
      По развитию тантал-ниобиевого производства: 
      обеспечение производства сырьем;
      повышение конкурентоспособности продукции танталового производства за счет организации производств по выпуску высокотехнологичной продукции:
      высокоемких танталовых конденсаторных порошков; 
      усовершенствованных видов продукции из тантала; 
      строительство конденсаторного завода по выпуску танталовых электрических конденсаторов с использованием в качестве сырья высокоемких порошков, конденсаторной проволоки и танталовой оснастки, изготавливаемых на танталовом производстве. 
      Планируется получение чистого дохода:
      в 2006 году - 3735,2 млн. тенге; 
      в 2007 году - 6332,9 млн. тенге; 
      в 2008 году - 11482,0 млн. тенге. 
      Пути достижения поставленных целей и задач:
      производство конкурентоспособного ядерного топлива;
      повышение эффективности маркетинговых исследований по всем видам урановой продукции;
      проведение научно-исследовательских работ и внедрение технологии полунепрерывного литья;
      создание технологии производства высокоемких танталовых порошков и проволоки для конденсаторов;
      техническое перевооружение действующего производства.
      Инвестиционные проекты:
      регион реализации проектов уранового, бериллиевого и танталового производства - Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск.
      Инвестиционные программы:
      урановое производство - 8 проектов на общую сумму 2139597 тыс. тенге;
      бериллиевое производство - 4 проекта на общую сумму 1462918 тыс. тенге;
      танталовое производство - 5 проектов на общую сумму 1375455 тыс. тенге;
      по разделу "Экология" - 5 проектов на общую сумму 1362203 тыс. тенге.

  АО "Продовольственная контрактная корпорации"

       Основная цель деятельности АО "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - Компания) в 2006-2008 годах заключается в обеспечении продовольственной безопасности страны, предотвращение демпинга цен на зерно, расширение рынков сбыта зерна.
      Для достижения поставленных целей перед Компанией стоят следующие задачи:
      обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна;
      осуществление ежегодного закупа зерна у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей;
      продвижение казахстанского зерна на мировые рынки и укрепление позиций на традиционных рынках.
      Пути достижения поставленных целей и задач:
      В 2006-2008 годах предусматриваются следующие меры:
      проведение работы по улучшению качества семенного материала;
      регулирование цен на зерно на внутреннем рынке;
      повышение надежности сохранности государственного резерва продовольственного зерна;
      повышение эффективности реализации казахстанского зерна, в том числе путем решения проблем по его транспортировке;
      совершенствование порядка реализации зерна зерноперерабатывающим организациям с целью обеспечения ее своевременности и эффективности;
      продвижение казахстанского зерна на международные рынки.
      На 2006 год доход от основной деятельности запланирован в размере 32347,2 млн. тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 4765,6 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 27581,6 млн. тенге.
      В 2006 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 294,3 млн. тенге.
      На 2007 год доход от основной деятельности запланирован в размере 34288 млн. тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 5051,2 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 29236,5 млн. тенге.
      В 2007 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 323,8 млн. тенге.
      На 2008 год доход от основной деятельности запланирован в размере 36002,4 млн. тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 5304,1 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 30698,3 млн. тенге.
      В 2008 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 349,6 млн. тенге.
      Основными приоритетными направлениями инвестиционной политики корпорации в среднесрочном периоде является расширение рынков сбыта казахстанского зерна, увеличение объема его экспорта, оказание поддержки производителям хлопка, а также увеличение уровня капитализации корпорации для дальнейшего динамичного развития Компании.

  АО "Национальные информационные технологии"

      Основной целью АО "Национальные информационные технологии" (далее - Компания) в 2006-2008 годах продолжает оставаться формирование базовой инфраструктуры для построения электронного правительства и содействие становления информационных систем государственных органов.
      В этой связи основными задачами Компании в планируемый период являются:
      совершенствование нормативного правового и методологического обеспечения;
      обеспечение доступа к услугам "электронного" правительства;
      формирование и развитие электронных услуг государственных органов;
      формирование базовых компонентов инфраструктуры "электронного правительства";
      создание и развитие межведомственных и типовых ведомственных информационных систем;
      создание информационных ресурсов и систем местных исполнительных органов;
      обеспечение защиты информационной инфраструктуры "электронного правительства";
      обеспечение общественной поддержки выполнения Государственной программы формирования инфраструктуры "электронного правительства".
      Компанией планируется получить доход от основной деятельности в размере 859,7 млн. тенге в 2006 году, 959,7 млн. тенге в 2007 году и 1058,3 млн. тенге в 2008 году. Компания планирует получить чистый доход в размере 47,9 млн. тенге в 2006 году, в 2007 году - 48,1 млн. тенге, в 2008 году - 52,6 млн. тенге из которых планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 14,5 млн. тенге в 2006 году, 15,0 млн. тенге в 2007 году и 15,8 млн. тенге в 2008 году.

  АО "Казпочта"

      Основной целью развития АО "Казпочта" (далее - Компания) в ближайшей перспективе является развитие и модернизация региональной инфраструктуры, способной обеспечить свободный доступ к почтово-сберегательным услугам, предоставляемым на высоком качественном уровне.
      Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
      совершенствование материально-технической базы Компании и внедрение современных технологий;
      повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг;
      расширение спектра оказываемых услуг и создание технологической базы для внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг;
      формирование финансовых механизмов для развития почтово-сберегательных услуг;
      внедрение современных технологий управления.
      Достижение намеченных задач предполагает осуществление следующих мероприятий:
      развитие региональной сети на городском, районном и сельском уровнях;
      внедрение новых видов почтово-сберегательных услуг на базе прогрессивных технологий;
      повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг.
      В области развития международного сотрудничества с зарубежными организациями и почтовыми администрациями Компанией будет продолжено:
      сотрудничество с органами Всемирного почтового союза, региональными почтовыми союзами, иностранными почтовыми администрациями для сохранения и развития единой почтовой территории;
      соблюдение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений.
      Пути достижения поставленных целей и задач:
      Направление инвестиций на развитие региональной инфраструктуры позволит по уровню капитального и информационно-технического обустройства предоставлять стандартный перечень почтово-сберегательных услуг на качественной основе. Приоритетными определены следующие мероприятия: улучшение показателей эксплуатации почтовой связи, включая увеличение частоты доставки почтовых отправлений и сроков их доставки с целью оптимизации региональной сети и магистральных маршрутов.
      Для успешного достижения поставленных целей в ближайшей перспективе будет уделено большое внимание расширению спектра оказываемых услуг, внедрению новых их видов, в том числе:
      развитие курьерской службы EMS Kazpost и сотрудничество с крупнейшими почтовыми администрациями мира в области международной ускоренной почты;
      организация и развитие почтовой торговли по каталогам "Товары - почтой" с предоставлением сервисных услуг в рамках системы посылочной торговли по заказам, в том числе через Интернет;
      развитие агентских услуг по привлечению жилищных строительных сбережений населения и потребительского кредитования;
      внедрение услуг пластиковых карточек через эксплуатацию банкоматов с расширенными функциональными возможностями и установкой Pos терминалов;
      расширение сферы оказания агентских услуг страховым организациям и пенсионным фондам по заключению договоров, доставке извещений о пенсионных накоплениях.
      Для содействия индустриально-инновационному развитию экономики Казахстана Компанией в 2006-2008 годах планируется продолжить процесс модернизации и автоматизации технологических процессов, которые обеспечат доступ к единому информационному пространству и послужат базовой платформой технологического развития. В качестве основных мероприятий определены следующие:
      завершение внедрения корпоративной информационной системы;
      компьютеризация сельской региональной сети Компании;
      осуществление модернизации материально-технической базы Компании и внедрение современных технологий;
      создание технической основы для внедрения высокотехнологических услуг.
      В 2006-2008 годах планируется обеспечить увеличение объема исходящей письменной корреспонденции до 36,5 млн. единиц или на 11,3 % относительно 2004 года, повысить объем принимаемых посылок в 2006-2008 годах до 1,57 млн. единиц или на 4,7 % выше по сравнению с 2004 годом, объем доставки периодических изданий намечено довести до 194,0 млн. единиц, обеспечив рост на 23,7 % относительно 2004 года. Количество принятых отправлений ускоренной почты в 2008 году планируется увеличить - до 370 тысяч единиц или на 5,7 % выше по сравнению с 2004 годом.
      Компанией планируется получить доход от основной деятельности в размере 8470,2 млн. тенге в 2006 году, 9528,9 млн. тенге в 2007 году и 10624,5 млн. тенге в 2008 году. Компания планирует получить чистый доход в размере 174,2 млн. тенге в 2006 году, в 2007 году - 175,7 млн. тенге, в 2008 году - 177,5 млн. тенге из которых планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 50 млн. тенге в 2007 году и 55 млн. тенге в 2008 году.

  АО "Казахтелеком"

      Благоприятные макроэкономические факторы, характеризующиеся подъемом экономики, оживлением деловой активности, повышением доходов населения, формируют повышенный спрос на услуги телекоммуникаций и предполагают динамичное развитие рынка телекоммуникаций в прогнозируемом периоде.
      Целями АО "Казахтелеком" (далее - Компания) на планируемый период являются:
      1) удовлетворение потребности общества и органов государственного управления в получении всех видов телекоммуникационных услуг;
      2) устойчивый долгосрочный рост рыночной стоимости.
      Задачи Компании на предстоящий период:
      1) укрепление своих позиций на рынке;
      2) формирование бизнес-ориентированной внутренней и внешней политики;
      3) формирование конкурентоспособной и современной телекоммуникационной инфраструктуры.
      Пути достижения поставленных целей и задач:
      1) завершение формирования современной телекоммуникационной инфраструктуры;
      2) активизация бизнеса в высокодоходных сегментах;
      3) повышение качества услуг и обслуживания клиентов.
      Количество основных телефонных аппаратов в 2006 году возрастет по сравнению с 2004 годом на 5,9 % и составит 2,4 млн. единиц. Междугородный, международный телефонный трафик увеличится на 13 % и составит 1,8 млрд. минут.
      Выплата дивидендов будет производиться в установленном законодательством порядке. В 2006 году прогноз дивидендов по итогам предыдущего года составляет 4600 млн. тенге, в 2007 году - 4500 млн. тенге, в 2008 году - 4500 млн. тенге, в том числе по дивидендам на государственный пакет акций - 2600 млн. тенге, 2500 млн. тенге и 2500 млн. тенге соответственно.
      Дивидендная политика Компании на 2006-2008 годы в отношении зависимых организаций предполагает, что Компания на выплату дивидендов будут направлять порядка 20 % от чистой прибыли. Дивиденды, получаемые Компанией, будут начислены исходя из его доли в уставных капиталах зависимых организаций.
      Прогноз суммарных поступлений дивидендов от зависимых организаций в 2006-2008 годах составляет по 2500 млн. тенге ежегодно.
      Доходы от основной деятельности по прогнозу в 2006 году составят 85400 млн. тенге, в 2007 году - 87200 млн. тенге, в 2008 году - 89300 млн. тенге. Предполагается, что в результате отмены эксклюзивного права Компании и развития конкуренции доходы междугородной, международной связи останутся на уровне 2005 года. В результате ребалансирования тарифов и расширения сети доходы по местной связи возрастут с 18500 млн. тенге в 2005 году до 19000 млн. тенге в 2007 году.
      Снижение рентабельности с 33,3 % в 2005 году до 30,3 % в 2008 году вызвано развитием конкурентной среды в условиях либерализации отрасли телекоммуникаций.
      Чистый доход в 2006 году по прогнозу составит 27100 млн. тенге, в 2007 году - 27000 млн. тенге, в 2008 году - 27100 млн. тенге.
      Инвестиционная программа будет направлена на реализацию следующих приоритетных проектов:
      1) продолжение строительства национальной информационной супермагистрали (НИСМ);
      2) модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций;
      3) развитие сети передачи данных;
      4) развитие коммерческих проектов.
      К 2007 году будет закончено строительство НИСМ, предполагается обеспечить уровень цифронизации местных сетей до 60 % монтированной емкости. Продолжатся работы по модернизации и развитию местных сетей телекоммуникаций на базе современного цифрового оборудования, оптимизации сети и ее эксплуатации. Компания в предстоящей деятельности будет придавать приоритетное значение расширению спектра предоставляемых услуг телекоммуникаций на основе использования передовых технологий.

  АО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы"

      Развитие АО "НК "Казакстан темiр жолы" (далее - Компания) в планируемом периоде будет происходить под влиянием внешних и внутренних факторов.
      Основными целями развития Компании являются:
      1) обеспечение безопасности движения при перевозках пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений;
      2) переход отрасли на качественно новый информационный и технический уровень, обеспечивающий дальнейшее устойчивое развитие;
      3) повышение объемов транзитных перевозок путем развития транзитного потенциала Казахстана;
      4) проведение электрификации грузонапряженных участков;
      5) дальнейшая реструктуризация железнодорожного транспорта;
      6) укрепление финансовой устойчивости.
      Для достижения указанных целей Компания предусматривает решение следующих задач:
      1) обновление и модернизация основных средств;
      2) создание единой информационной сети, интегрирующей все информационные потоки и консолидирующей все данные о перевозочном процессе;
      3) автоматизация и механизация производственных процессов;
      4) строительство новых железнодорожных линий, что позволит перевозить грузы по кратчайшим маршрутам по территории страны без использования железнодорожных участков сопредельных стран, а также для освоения перспективных месторождений природных ресурсов и новых промышленных центров, решения таких важных задач национальной экономики, как рационализация межрайонных, транспортных связей, создание новых транспортных маршрутов и транзитных коридоров;
      5) улучшение и развитие приемо-сдаточных пунктов;
      6) совершенствование нормативной правовой базы в области железнодорожного транспорта;
      7) оптимизация расходов при рациональном использовании ресурсов.
      В планируемый период общий курс социально-экономического развития сохранится, и будет соответствовать целям и задачам среднесрочного плана социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы и Программы реструктуризации железнодорожного транспорта.
      Мероприятия по повышению безопасности движения при перевозках пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений будут проводиться сразу по нескольким направлениям, такие как реабилитация верхнего строения пути, внедрение диспетчерских систем управления, с объединением всех отделений перевозок в единый диспетчерский центр, с полной автоматизацией, модернизация устройств электроснабжения, сигнализации и связи, реконструкция инженерных сооружений, замена стрелочных переводов и т.д.
      Планируется создание интегрированной информационной системы на железнодорожном транспорте, позволяющей отследить все стадии производственного процесса.
      Повышение объемов транзитных перевозок, для этого необходимо развивать структуру МЖС в соответствии с международными стандартами, улучшать качество обслуживания.
      В рамках данного направления в среднесрочном периоде планируется реализовать следующие мероприятия;
      1) завершить строительство новой железнодорожной линии Алтынсарин - Хромтау;
      2) увеличить провозную способность пограничной станции Достык до 10 млн. тонн в год;
      3) продолжить работу по строительству новых железнодорожных линий, в   т.ч. по проекту строительства Трансказахстанской железнодорожной магистрали.
      С целью улучшения экологической обстановки и повышения экономической эффективности железнодорожного транспорта в планируемый период закончить электрификацию участка Экибастуз - Павлодар.
      Развитие отрасли железнодорожного транспорта будет проводиться в соответствии с Программой реструктуризации. Основными направлениями реформирования железнодорожного транспорта является поэтапная, экономически обоснованная демонополизация отрасли  и  формирование конкурентной среды в перевозочной и обеспечивающей деятельности при соответствующем обеспечении нормативной правовой базы.
      Прогнозируемый грузооборот в 2006 году составит 183040 млн. т-км (увеличение на 6,0  по отношению к 2005 году) за счет роста объема погрузки грузов.
      Прогнозируемый грузооборот в 2007 году составит 194022 млн. т-км (увеличение на 6,0 % по отношению к 2006 году) за счет роста объема погрузки грузов.
      Прогнозируемый грузооборот в 2008 году составит 205663 млн. т-км (увеличение на 6,0 % по отношению к 2007 году) за счет роста объема погрузки грузов.
      Доходы от основной деятельности АО "НК "КТЖ" в 2006 году, необходимые для устойчивой производственно-финансовой деятельности и покрытия инвестиционных потребностей Компании, должны составлять не менее 291123 млн. тенге, в 2007 году - должны составлять не менее 155166 млн. тенге, в 2008 году - должны составлять не менее 167082 млн. тенге.
      Расходы по основной деятельности Компании (себестоимость реализованной продукции) прогнозируются в размере 29637 млн. тенге. Рост расходов в 2006 году к уровню 2005 года составит 35,5 %, в 2007 году - прогнозируются в размере 20318 млн. тенге, в 2008 году - в размере 21361 млн. тенге.
      По итогам 2006 года чистый доход составит в размере 666 млн. тенге в 2006 году, в 2007 году соответственно - 7044 млн. тенге, в 2008 году - 9225 млн. тенге.

  АО "НК "Казахстан инжиниринг"

      Целью деятельности АО "НК "Казахстан инжиниринг" (далее - Компания) является диверсификация выпускаемой продукции, обновление станочного парка, насыщение внутреннего рынка продукцией собственного производства, реализация инвестиционных и инновационных проектов, проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности предприятий Компании и поиск стратегических инвесторов, освоение и выпуск экспортоориентированной (в том числе военной) продукции, а также увеличение выпуска военной продукции и услуг, оказываемых казахстанской армии.
      Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
      эффективное использование производственного потенциала предприятий;
      внедрение прогрессивных методов менеджмента, маркетинга, финансового учета;
      привлечение государственных, иностранных, отечественных инвестиций;
      внедрение системы менеджмента качества по международному стандарту ИСО 9000;
      привлечение мировых производителей машиностроительной продукции с целью трансферта технологий через систему франчайзинга и межгосударственной кооперации;
      проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производство новых видов высоко-технологичной продукции с освоением новых рынков сбыта продукции.
      Пути достижения поставленных целей и задач:
      Для решения поставленных задач на 2006-2008 необходима реализация следующих мероприятий:
      интеграция военного и гражданского производств на основе широкого использования базовых технологий двойного применения;
      сохранение необходимых мобилизационных мощностей и локализация производства военной продукции на наиболее оснащенных в техническом, технологическом и кадровом отношении предприятиях;
      активное содействие модернизации имеющихся и внедрению новых производств и технологий в рамках существующих и планируемых государственных и отраслевых программ;
      оптимизация производственных мощностей, как по производственным площадям так и по оборудованию;
      проведение исследований по возможной кооперации предприятий внутри Компании и создание машиностроительного кластера;
      обеспечение размещения государственного оборонного заказа на предприятиях Компании;
      увеличение объемов финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет собственных и заемных средств;
      снижение себестоимости выпускаемой продукции;
      формирование централизованного закупа материалов и комплектующих, а также проведение анализа целесообразности организации их производства на предприятиях Компании;
      разработка единой маркетинговой политики.
      В 2006 году планируется увеличить объем производимой продукции до 9700 млн. тенге, 119,5 % к уровню 2005 года.
      В 2007 году производство продукции увеличится до 11100 млн. тенге, что составляет 114 % к 2006 году.
      В 2008 году производство продукции планируется в объеме 12900 млн. тенге, что составляет 116,6 % к уровню 2007 года.
      В 2006 году Компания планирует получить доход от основной деятельности 10900 млн. тенге, в 2007 году - 12500 млн. тенге, в 2008 году доходная часть Компании составит 14200 млн. тенге.
      Инвестиционные проекты предприятий Компании.
      1. Инвестиционная программа АО "Мунаймаш". Обновление технологической базы АО "Мунаймаш" для изготовления глубинных штанговых насосов для нефтедобывающих предприятий. Стоимость - 468,5 млн. тенге;
      2. Инвестиционная программа АО "Семипалатинский машиностроительный завод" предусматривает изготовление трансмиссий, запчастей к трактору, изготовление демультипликаторов к автомобилям "КАМАЗ". Стоимость - 2255,0 млн. тенге;
      Производство композитных баллонов (956,8 млн. тенге) и полиэтиленовых труб (199,0 млн. тенге) на АО "Тыныс";
      Программа модернизации и технического перевооружения АО "Завод Имени Кирова", стоимость проекта - 123,5 млн. тенге;
      Инвестиционная программа АО "Приборостроительный завод "Омега" для изготовления современного цифрового телекоммуникационного оборудования на сети связи Республики Казахстан (стоимость проекта - 379,9 млн, тенге);
      6. Инвестиционная программа "Казахстанский патрон" предусматривает производство боевых и спортивно-охотничьих патронов (2470 млн. тенге);
      7. Автомобильный консорциум "Казахстан - КамАЗ", предусматривающий организацию автосборочного производства автобусов, самосвалов, спецавтотехники, прицепов и полуприцепов на базе шасси "КамАЗ".

  АО "Международный аэропорт Астана"

      Основная цель АО "Международный аэропорт Астана" (далее - Компания) в прогнозируемом периоде является увеличение доходности аэропорта, обеспечение стабильного роста, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров.
      Основным задачами на планируемый период являются:
      повышение уровня обеспечения авиационной безопасности;
      развитие и использование транзитного потенциала;
      создание инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
      достижение высоких стандартов качества в обслуживании воздушных судов и пассажиров.
      В целях реализации поставленных задач, основными направлениями определены:
      Привлечение в Астану иностранных авиакомпаний, совершающих полеты в направлении между Европой и Юго-Восточной Азией.
      Создание инфраструктуры аэропорта и повышение его технической оснащенности в соответствии с требованиями международных стандартов. Обеспечение максимального использования новых мощностей столичного аэропорта. Полное введение в эксплуатацию новых объектов аэропорта в 2005 году увеличило его пропускную способность в два раза, что требует соответствующего увеличения объема авиаперевозок.
      Принятие необходимых мер по созданию благоприятных условий путем постоянного совершенствования предоставляемых авиационных, а также неавиационных услуг, разработка и предоставление новых видов высокотехнологичных услуг, приносящих дополнительный доход.
      Усиление конкурентной позиции в регионе путем проведения агрессивной маркетинговой стратегии в отношении, как уже использующих аэропорт, так и потенциальных клиентов.
      Компанией планируется получить доход от основной деятельности в размере 5193,0 млн. тенге в 2006 году, 5556,5 млн. тенге в 2007 году и 5889,9 млн. тенге в 2008 году.

  АО "Казахстанская компания
по управлению электрическими сетями"

       Основной целью АО "КЕГОК" (далее - Компания) является дальнейшее повышение надежности функционирования Национальной электрической сети и повышение качества предоставляемых услуг.
      В связи с этим в период 2006-2008 годы необходимо решить следующие задачи:
      завершение проекта "Модернизация национальной электрической сети Республики Казахстан", направленного на реабилитацию транспортной системы Компании и усовершенствование диспетчерского управления энергосистемы;
      обеспечение дальнейшего развития национальной электрической сети, включая реализацию проекта "Север-Юг Казахстана", который позволит повысить надежность действующего транзита, а также покрыть дефицит электроэнергии и мощности в Южном Казахстане;
      обеспечение исполнения обязательств Компании по заемным средствам, привлеченных для реализации проекта модернизации Национальной электрической сети и проекта "Север - Юг Казахстана";
      проведение необходимых работ по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов, находящихся на балансе Компании, а также осуществить необходимые инвестиции на реновацию устаревшего и установку нового оборудования.
      Для решения поставленных задач Компания планирует: 
      проводить работы по совершенствованию структуры управления Компании и Единой энергетической системой Республики Казахстан, развитию электрических сетей, внедрению новых современных технологий для обеспечения нормального функционирования национальной электрической сети, повышения качества предоставляемых услуг и надежности функционирования Единой электрической сети Республики Казахстан;
      осуществить строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север - Юг Казахстана";
      при увеличении обоснованных затрат, связанных с деятельностью Компании, а также в целях обеспечения выплаты обязательств по заемным средствам, представить в Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий заявку на изменение уровня тарифов.
      В 2006 году объем услуг по технической диспетчеризации электроэнергии планируется на уровне 65,8 млрд. кВт. ч, 2007 году - 67,1 млрд. кВт. ч, 2008 году - 69,5 млрд. кВт. ч.
      Объем передачи электроэнергии по сетям Компании в 2006 году планируется в размере 34,1 млрд. кВт. ч. В 2007 году объем увеличится на 1,19 млрд. кВт. ч. и составит 35,329 млрд. кВт. ч., а в 2008 году объем передачи электроэнергии планируется в объеме 36,5 млрд. кВт. ч.
      Компания планирует получить доходы от основной деятельности в разрезе:
      19500 млн. тенге - в 2006 году (увеличение на 6,2 % к 2005 году), 21000 млн. тенге - в 2007 году и 23800 млн. тенге в 2008 году.

  АО "НК "Казинформ"

      Целью АО "НК "Казинформ" (далее - Компания) на период 2006-2008 годы является формирование информационно-аналитического агентства с сильной международной корреспондентской сетью, обеспечивающей информационные потребности Республики Казахстан и стран Центральной Азии и Прикаспия, работающего с применением высоких информационных технологий в области получения, передачи и обработки информации.
      Основной целью Компании на предстоящий период является улучшение качественных и количественных показателей формирования и распространения сообщений информационного характера, а также улучшение производственно-хозяйственной деятельности Компании.
      Задачами Компании являются:
      формирование и реализация бизнес-ориентированной стратегии развития;
      повышение конкурентоспособности информационной продукции;
      совершенствование информационной и технической инфраструктуры;
      обеспечение оперативного и полномасштабного сервиса по предоставлению новостей информации резидентам Казахстана и зарубежных потребителей;
      расширение корреспондентской сети, а также создания условий для улучшения деятельности корреспондентских пунктов внутри республики и за рубежом;
      совершенствование финансово-экономических показателей деятельности Компании.
      В рамках инвестиционной программы Компании предполагается в 2006-2008 годах осуществить реализацию инвестиционного проекта по созданию и материально-техническому оснащению зарубежных корреспондентских пунктов. В рамках данного проекта предполагается открытие корреспондентских пунктов Компании более чем в 10 странах дальнего и ближнего зарубежья. Для решения данных проблем предполагается осуществить закуп необходимого компьютерного, коммуникационного и прочего технического оборудования. Ориентировочные расходы на реализацию данного проекта составляют 55000 тыс. тенге. Срок реализации проекта 2006-2008 годы. Источником финансирования инвестиционного проекта являются собственные средства компании.
 

                 Основные показатели развития
        национальных компаний на 2006-2008 годы  

  Показатели среднемесячной заработной платы (тыс.тенге)

Наименование компаний

2004 г. факт.

2005 г.
оценка

2006 г.
Прогноз

2007 г. прогноз

2008 г. прогноз

АО "KEGOC"

52,1

58,6

60,5

62,2

63,9

АО "КазМунайГаз"

108,3

124,9

127,9

130,6

133,6

АО "Казатомпром"

48,8

48,9

49,1

51,2

53,4

АО "Международный аэропорт Астана"

40,5

52,3

42,1

44,2

46,4

АО "Казахтелеком"

43,1

47,8

50,9

54,6

56,7

АО "Казпочта"

19,1

24,6

28,9

31,9

35,8

АО "Казакстан темiр жолы"

37,5

45,9

48,9

48,2

50,3

АО "НИТ"

59,1

56,6

81,3

81,3

88,8

АО "Продкорпорация"

74

111,48

136,4

139,8

143,4

АО "Казинформ"

43,7

66,5

66,1

76,3

91,1

АО "Казахстан инжиниринг"

22,4

27,9

31,1

34,1

37,9

АО "Казкосмос"*

  

  

  

  

  

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242

 

             Численность работников (человек)

Наименование компаний

2004 г.
 факт.

2005 г.
оценка

2006 г.
прогноз

2007 г. прогноз

2008 г.
прогноз

АО "KEGOC"

3835

3951

4110

4308

4350

АО "КазМунайГаз"

32751

34856

35947

36104

36275

АО "Казатомпром"

16446

17143

18222

18382

18761

АО "Международный аэропорт Астана"

804

1100

1436

1436

1436

АО "Казахтелеком"

33220

32720

32220

31720

31220

АО "Казпочта"

13720

14376

14400

14700

14700

АО "Казакстан темiр жолы"

78872

79293

80369

75089

76109

АО "НИТ"

274

381

460

550

600

АО "Продкорпорация"

310

320

340

350

360

АО "Казинформ"

102

154

155

155

155

АО "Казахстан инжиниринг"

 7082

 6601

  6953

  7099

  7174

АО "Казкосмос"*

  

  

  

  

  

Итого

187416

190895

 194612

 189893

 191140

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242

 

 

               Фонд заработной платы (млн.тенге)

Наименование компаний

2004 г. факт.

2005 г. оценка

2006 г. прогноз

2007 г. прогноз

2008 г. прогноз

АО "KEGOC"

2398,9

2776,1

2984,6

3213,8

3333,8

АО "КазМунайГаз"

42254,8

52032,1

54963,4

56379,1

57950,1

АО "Казатомпром"

9241,6

10056,5

10729,3

11285,9

12019,6

АО "Международный аэропорт Астана"

390,6

690,1

724,6

760,8

798,9

АО
"Казахтелеком"

17200,9

19492,9

19713,6

20768,9

21259,3

АО "Казпочта"

3292,6

4242,1

4995,3

5641,9

6318,9

АО "Казакстан тeмip жолы"

35529

43700

47195

43418

45906

АО "НИТ"

194,2

258,8

448,9

536,3

639,5

АО "Прод-
корпорация"

275,3

428,1

556,5

587,1

619,4

АО "Казинформ"

53,5

123

123

141,9

169,4

АО "Казахстан инжиниринг"

1903,9

2209,9

2597,6

2906,7

3261,7

АО "Казкосмос"*

  

  

  

  

  

Итого

112735,3

136009,6

145031,8

145640,4

152276,6

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242  

  

          Доход от основной деятельности (млн.тенге)

Наименование компаний

2004 г.
 факт.

2005 г. оценка

2006 г.
прогноз

2007 г. прогноз

2008 г. прогноз

АО "KEGOC"

16835,7

18386,6

19520,8

20978,2

23813,1

АО "КазМунайГаз"

461372,9

449141,9

454885,6

457110,9

445956,3

АО "Казатомпром"

3713,6

5076,0

4737,8

6776,1

13593,6

АО "Международный аэропорт Астана"

2981,3

4852,9

5193,0

5556,5

5889,9

АО "Казахтелеком"

80096,4

83466,3

85452,3

87255,0

89351,2

АО "Казпочта"

6456,4

7421,9

8470,2

9528,9

10624,5

АО "Казакстан темiр жолы"

224237

259267

291123

155166

167082

АО "НИТ"

541,5

673,6

859,7

959,7

1058,3

АО "Прод-
корпорация"

28512,9

28799,5

27581,6

29236,5

30698,3

АО "Казинформ"

129,5

201,7

227,8

259,1

282,5

АО "Казахстан инжиниринг"

6850,8

9631,8

10896,9

12467,5     "

14210,2

АО "Казкосмос"*

  

  

  

  

  

Итого

831728

866899,2

908948,7

785294,4

802559,9

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242

 

                Чистая прибыль (млн.тенге)

Наименование компаний

2004 г. факт.

2005 г. оценка

2006 г.
прогноз

2007г. прогноз

2008 г.
прогноз

АО "KEGOC"

1613,2

92,9

126,9

350,0

2252,5

АО "КазМунайГаз"

74936,4

54874,8

55420,8

53874,9

42491,7

АО "Казатомпром"

2647,9

10503,8

3735,2

6332,9

11482,0

АО "Международный аэропорт Астана"

587,9

139,6

-1452,3

-1481,3

-1553,7

АО "Казахтелеком"

26917,6

27823,8

27143,6

27012,7

27058,7

АО "Казпочта"

158,8

172,3

174,2

175,7

177,5

АО "Казакстан Teмip жолы"

10250

0

666

7044

9225

АО "НИТ"

50,4

51,9

47,9

48,1

52,6

АО "Прод-
корпорация"

549,0

550,9

588,6

647,5

699,2

АО "Казинформ"

-59,5

0,5

15

27,6

35,0

АО "Казахстан инжиниринг"

235,9

366,9

549,9

643,6

1048,2

АО "Казкосмос"*

  

  

  

  

  

Итого

116274,4

94577,4

87015,8

94575,7

92968,7

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242

 

                    Дивиденды (млн.тенге)

Наименование компаний

2004 г. факт.

2005 г. оценка

2006 г. прогноз

2007 г. прогноз

2008 г.
прогноз

АО "KEGOC"

191,0

161,3

9,3

12,7

35,0

АО "КазМунайГаз"

2949,2

2000

2000

2000

2000

АО "Казатомпром"

  

  

  

  

  

АО "Международный аэропорт Астана"

  

  

  

  

  

АО "Казахтелеком"

1910,1

2451,7

2560,3

2496,1

2483,7

АО "Казпочта"

0,0

0,0

0,00

50,00

55,00

АО "Казакстан темiр жолы"

0,0

0,0

67

704

923

АО "НИТ"

  

  

14,5

15,0

15,8

АО "Продкорпорация"

274,5

275,5

294,3

323,8

349,6

АО "Казинформ"

0

0

0

0

0

АО "Казахстан инжиниринг"

31,8

32,1

38,2

45,7     

64,1

АО "Казкосмос"*

  

  

  

  

  

Итого

5356,6

4920,6

4983,6

5647,3

5926,2

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242 

    

                  Инвестиции (млн.тенге)

Наименование компаний

2004 г. факт.

2005 г. оценка

2006 г. прогноз

2007 г. прогноз

2008 г. прогноз

АО "KEGOC"

10966,9

14837,5

11043,0

19754,0

19465,4

АО "КазМунайГаз"

105616,4

142896,2

125483,2

87195,5

80541,7

АО "Казатомпром"

9162,3

33987,0

36160,9

36572,5

36600,8

АО "Международный аэропорт Астана"

15339

2905

901

0

0

АО "Казахтелеком"

16894,7

30712,1

26986,0

23763,0

20860,0

АО "Казпочта"

875,7

3032,6

4359,6

7174,7

292,0

АО "Казакстан темiр жолы"

38816

   -

34987

38675

36499

АО "НИТ"

18,3

36,0

93,0

74,00

125,0

АО "Продкорпорация"

  

1292,8

258,1

259,9

278

АО "Казинформ"

  

  

10

15

30

АО "Казахстан инжиниринг"

147,4

3791,4

89,9

94,9

46,2

АО "Казкосмос"*

  

  

  

  

  

Итого

197836,7

233490,6

240371,7

213578,5

194738,1

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242