О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (второй этап)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2005 года N 884

Обновленный

      В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан", Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1.   Утвердить Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (далее - План) в следующем составе:

      1) основные направления социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы ( раздел 1 );

      2) государственные регуляторы социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы  (раздел 2) ;

      3) перечень действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2006-2008 годы  (раздел 4) ;

      4) перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2006-2008 годы в разрезе действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ  (раздел 5) .

      2. Секретно.

      3. Секретно.

      4. Одобрить в составе Плана Прогноз важнейших показателей социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы  (раздел 3) .

      5. Принять к сведению основные направления и прогноз основных показателей развития национальных компаний на 2006-2008 годы  (раздел 6) .

      6. Акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить своевременную разработку и утверждение в установленном законодательством порядке среднесрочных планов социально-
экономического развития на 2006-2008 годы соответствующих областей и городов.

      7. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан совместно с центральными исполнительными и иными государственными органами ежеквартально информировать Правительство Республики Казахстан о состоянии социально-экономического развития страны и ходе реализации Плана.

      8. Признать утратившим силу  постановление  Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2005 года N 560 "О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (первый этап)" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 23, ст. 291).

      9. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

       Утвержден                  
постановлением Правительства        
Республики Казахстан            
от 26 августа 2005 года N 884  <*>     

     Сноска. В План внесены изменения - постановлением Правительства РК от 21 ноября 2005 года N  1144 ; от 2 декабря 2005 года N  1183 .

  Среднесрочный план
социально-экономического развития
Республики Казахстан
 

  Раздел 1. Основные направления
социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2006-208 годы

                                СОДЕРЖАНИЕ
Введение

1. Итоги социально-экономического развития Республики Казахстан в 2004 году и оценка р азвития на 2005 год
2. Условия функционирования экономики в 2006-2008 годах
    Параграф 1 . Внешние условия
    Параграф 2 . Внутренние условия
3. Цели, задачи и приоритеты развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы
    Параграф 1 . В области решения стратегических задач
    Параграф 2 . В области решения среднесрочных задач
4. Обеспечение макроэкономической стабильности
§   Параграф 1 . Макроэкономическая политика и прогноз макроэкономических показателей на 
   2006-2008 годы
5. Обеспечение финансовой устойчивости
 §  Параграф 1.  Денежно-кредитная политика и развитие финансового сектора
    Параграф 2 . Развитие финансового сектора
 §  Параграф 3 . Фискальная политика
6. Защита и развитие конкуренции, регулирование деятельности субъектов естественной  монополии
    Параграф 1 . Зашита и развитие конкуренции
 §  Параграф 2 . Тарифная политика
7. Торговля и внешнеэкономическая деятельность
§   Параграф 1.  Внешнеторговая политика
8. Развитие человеческого капитала
 §  Параграф 1 . Развитие системы образования
 §  Параграф 2 . Развитие системы подготовки специалистов со средним профессиональным 
   образованием и рабочих кадров
    Параграф 3 . Развитие науки и инноваций
    Параграф 4 . Повышение благосостояния населения
    Параграф 5 . Снижение бедности и безработицы
    Параграф 6 . Социальное обеспечение населения
    Параграф 7 . Здравоохранение
    Параграф 8 . Развитие культуры, информации, архивного дела, туризма и спорта
    Параграф 9 . Гендерное развитие
    Параграф 10 . Демография и рациональное размещение населения
9. Развитие произведенного капитала
    Параграф 1 . Инвестиционная политика
 §  Параграф 2.  Индустриально-инновационное развитие
 §  Параграф 3 . Агропродовольственная политика
    Параграф 4 . Развитие транспорта и связи
10. Развитие природного капитала
§   Параграф 1 . Развитие горнодобывающего комплекса и использование его ресурсов
    Параграф 2 . Охрана окружающей среды и природопользование
11. Территориальное развитие и инфраструктура
  § Параграф 1 . Региональное развитие

  Введение

      Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (далее - План) разработан в соответствии с  Бюджетным кодексом  Республики Казахстан и Правилами разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан.
      План обосновывает темпы развития экономики на 2006-2008 годы в зависимости от внешних и внутренних факторов и определяет действия центральных и местных органов государственного управления в области создания благоприятных условий для развития частного и государственного секторов экономики.
      План определяет задачи на 2006-2008 годы в области развития отраслей экономики и пути их решения для достижения целей и реализации приоритетов, определенных в стратегических планах, посланиях Президента Республики Казахстан к народу Казахстана и Программе Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы.      

  1. Итоги социально-экономического развития Республики Казахстан 
в 2004 году и оценка развития на 2005 год  <*>

     Сноска. В главу 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 февраля 2006 года N  129 .

      
      В 2004 году по сравнению с 2003 годом валовый внутренний продукт (далее - ВВП) возрос на 9,4 % и составил 5542 млрд. тенге.
      Существенный вклад в рост экономики внесла промышленность, где высокие темпы развития обеспечены стабильным развитием всех составляющих ее секторов. В 2004 году по сравнению с 2003 годом рост промышленного производства составил 10,1 %, в том числе в горнодобывающей промышленности - 12,7 %, обрабатывающей промышленности - 8,9 % производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 3,5 %.
      По сравнению с 2003 годом валовая продукция сельского хозяйства увеличилась на 0,1 % и составила 694,7 млрд. тенге.
      В секторе услуг наибольший рост обеспечен в связи, где объемы оказываемых предприятиями и организациями услуг, превысили уровень 2003 года на 32 % и составили 150,8 млрд. тенге.
      По сравнению с 2003 годом объем перевозок всеми видами транспорта возрос на 9 % и составил 1840 млн. тонн грузов.
      В 2004 году инфляции в среднем составила 6,9 %.
      Стабильное развитие всех сегментов финансового рынка позволило значительно активизировать внутренний кредитный рынок страны и увеличить размеры денежных средств, направляемых на развитие производственного сектора и сектора услуг. Кредитные вложения банков второго уровня в отрасли экономики на конец декабря 2004 года составили 1484,3 млрд. тенге и по сравнению с аналогичным периодом 2003 года выросли на 51,8 %.
      В 2004 году по всей номенклатуре товаров экспорт казахстанской продукции увеличился по сравнению с 2003 годом на 55,5 %. Экспорт нефти сырой и нефтепродуктов (включая газовый конденсат) по стоимости и индексу физического объема был выше уровня 2003 года на 61 % и 19 % соответственно.
      Экспорт проката плоского из железа увеличился на 7 %, при этом выручка от продажи увеличилась на 15 %, меди рафинированной - на 4% и 64 %, цинка необработанного - на 14 % и 42 %, свинца необработанного - на 21 % и 86%.
      В 2004 году нетто-приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан превысил 5,5 млрд. долл. США, что на 2,5 раза больше аналогичного показателя 2003 года.
      Вместе с масштабным притоком иностранного заемного капитала поступления валютной выручки от экспорта обусловили избыточное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Следствием давления, оказываемого на внутренний валютный рынок, стало номинальное удорожание обменного курса тенге по отношению к доллару США. Средневзвешенный обменный курс тенге за январь-декабрь 2004 года составил 136,04 тенге за доллар, с начала года в номинальном выражении тенге укрепился к доллару США на 9,30 %.
      За 2004 год доходы населения в реальном исчислении выросли по сравнению с 2003 годом на 13,2 %. Реальный рост среднемесячной заработной платы на одного работника в 2004 году по сравнению с 2003 годом составил 13,9 %.
      В первом полугодии 2005 года внешнеэкономические условия и проводимая в стране экономическая политика позволили сохранить высокие темпы развития экономики.
      Главными факторами, которые оказали влияние на сохранение высоких темпов роста экономики, являются высокие цены на сырье на мировых товарных рынках, благоприятный экономический климат в стране, позволивший привлечь значительные объемы инвестиций в основной капитал и прямые иностранные инвестиции, расширение внутреннего спроса и увеличение розничного товарооборота за счет роста денежных доходов населения, отсутствие резких колебаний цен на потребительском рынке и курса тенге к основным валютам.
      По оценке Агентства Республики Казахстан по статистике, рост ВВП за январь-июнь 2005 года составил 9,1 %. Высокие темпы роста обеспечены за счет увеличения выпуска продукции в промышленности и сельском хозяйстве. Значительный вклад в рост экономики внесла строительная индустрия. В секторе услуг объемы оказываемых услуг также были выше аналогичного периода прошлого года.
      В первом полугодии текущего года объем производства промышленной продукции (товаров, услуг) составил 2294,6 млрд. тенге и по сравнению с аналогичным периодом прошлого увеличился на 7 %.
      В сельском хозяйстве производство продукции увеличилось на 4 % и достиг 167,2 млрд. тенге.
      Объем строительных работ (услуг) составил 240,4 млрд. тенге и превысил уровень прошлого года на 33,8 %.
      По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевозка грузов всеми видами транспорта возросла на 2,8 %, объем розничного товарооборота увеличился на 10,8 %, объем услуг связи возрос на 21,2 %.
      Индекс потребительских цен, характеризующий общий объем инфляции, в июне к декабрю 2004 года составил 3,5 %. В среднегодовом выражении инфляция составила 7,3 % .
      За шесть месяцев текущего года средневзвешенный обменный курс тенге составил 131,21 тенге за доллар, с начала года в номинальном выражении тенге девальвировал к доллару США на 3,84 % ,
      Международные резервы страны в целом, включая деньги Национального фонда (5,2 млрд. долл. США), составили 13,2 млрд. долл. США.
      Денежная масса за шесть месяцев 2005 года увеличилась на 11,1 % и составила 1833,3 млрд. долл. США.
      В январе-июне 2005 года внешнеторговый оборот Республики Казахстан составил 21,2 млрд. долл. США и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 49,2  %.  Объемы экспорта возросли на 53,1 % и достигли 13,1 млрд. долл. США, импорта - 43,4 % и 8,1 млрд. долл. США соответственно.
      Численность безработных в июне составила 640,6 тыс. человек и снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2 %. Уровень безработицы составил 7,7 % от экономически активного населения.
      В июне 2005 года среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам, составила 32152 тенге и возросла по сравнению с июнем 2004 года на 14,4 %. Реальная заработная плата увеличилась на 6%.
      Стабильное развитие финансового сектора и рост реальных доходов населения были основными факторами роста вкладов населения, которые по итогам шести месяцев 2005 года увеличились на 13,7 % и достигли 509,5 млрд. тенге.
      По оценке Министерства экономики и бюджетного планирования в 2005 году реальное изменение ВВП к уровню 2004 года составит 8,8 % .
      Экономический рост будет сопровождаться увеличением темпов производства в промышленности на 6,7 % .
      В целом по республике структура посевной площади сохранится на уровне прошлого года и составит 17,9 млн. га, в том числе под зерновыми культурами (с учетом озимых) будет занято 14,3 млн. га.
      По сравнению с 2004 годом производство зерна увеличится на 4,8 % и составит 13,0 млн. тонн, из которых 10,0 млн. тонн будет составлять пшеница. Ожидается, что в сельском хозяйстве темп роста валовой продукции составит 100,5%.
      Темпы строительства будут выше 2004 года на 25 %. Рост в отрасли будет в основном обеспечен за счет расширения жилищного строительства.
      В 2005 году будет добыто 61 млн. тонн нефти и газового конденсата, что превышает уровень 2004 года на 2,7  %.
      Экспорт казахстанской продукции превысит уровень 2004 года на 24,9 % и составит 26,8 млрд. долл. США.
      Импорт по сравнению с 2004 годом увеличится на 20,1 % и составит 18,6 млрд. долл. США.
      По оценке в среднегодовом значении инфляция сохранится  в  интервале 5-7 % .

  2. Условия функционирования экономики
в 2006-2008 годах  <*>

     Сноска. В главу 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 февраля 2006 года N  129 .

  Параграф 1. Внешние условия

       В   2006-2008 годы по оценке различных международных финансовых организаций мировая экономика будет развиваться умеренными темпами. Определяющую роль в росте мировой экономики будут играть США, Китай, страны ЕС и Япония.
      В 2004 году по оценке Всемирного банка, рост мировой экономики составил 4 %. В 2006-2008 годах банк прогнозирует рост мировой экономики в 3,2 % ежегодно. Прогноз замедления темпов роста по сравнению с 2004 годом сделан с учетом несбалансированности мировой экономики, который вызван высоким двойным дефицитом США, затянувшимся восстановлением экономик в европейских странах, высокой неопределенностью и вероятным наступлением перегрева экономики Китая, а также непредсказуемыми ценами на нефть.
      По оценке специалистов банка в среднесрочной перспективе влияние этих факторов на рост мировой экономики сохранится.
      Ожидается, что на валютном рынке тенденция прошлых лет, которая характеризовалась ослаблением американского доллара, продолжится. В 2004 году негативное влияние на изменение курса доллара оказали в основном два фактора - усиление дефицита бюджета и торгового баланса США. Вследствие указанных факторов ослабление курса доллара США по отношению к евро составил 8,7 %, к японской йене - 3,7 %.
      По прогнозу Международного валютного фонда (далее - МВФ), рост мировой экономики в 2005 году составит более 4 %.
      По мнению специалистов фонда подорожание нефти, ускорение инфляции и несбалансированность текущих счетов будут нести определенный риск для роста мировой экономики.
      По оценке МВФ темпы роста ВВП развивающихся стран Азии в 2005 году замедлится с 8 % в 2004 году до 7 % в 2005 году. Ожидается, что в основном рост экономики в регионе будет происходить за счет значительного расширения внутреннего спроса.
      По данным Азиатского банка развития в 2004 году совокупный ВВП развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона увеличился на 7,3 %. Это самые высокие темпы роста в регионе со времени валютно-финансового кризиса 1997-1998 годов. Рекордный показатель достигнут в значительной степени за счет таких факторов как повышение доходов населения и рост внутреннего спроса, динамичное экономические развитие Китая, дальнейшая активизация торговли и экономической интеграции в регионе.
      По прогнозу специалистов банка, темпы экономического роста развивающихся стран Азии в 2005 году, несмотря на высокие цены на нефть и последствия катастрофического цунами в декабре 2004 года, будут высокими и составят 6,5 % В 2006-2007 годы темпы их экономического роста могут достичь в среднем 6,6-6,9 %.
      Негативное воздействие на экономический рост развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона могут оказать эпидемии, угроза терроризма, продолжающийся рост цен на энергоносители и нестабильность валютных курсов на фоне огромного внешнеторгового дефицита США.

  Товарные рынки

      В 2005 году рост мировых цен на основные товары казахстанского экспорта сохранится. Повышение мировых цен на энергоносители и металлы во многом определялся стремительным развитием Китая и других развивающихся стран, перебоями в добыче и поставке сырья возникшими в результате стихийных бедствий и спекулятивной активностью биржевых трейдеров.
      В первом полугодии текущего года на мировом рынке сохранилась благоприятная конъюнктура на основные экспортные товары. По данным Всемирного Банка по сравнению с соответствующим периодом 2004 года среднемировая цена на нефть марки "Брент" увеличилась на 47,2 % и составила 49,63 долл. США за баррель. Мировая цена на медь увеличилась на 20,6 %, на цинк - на 23,4 %, на свинец - на 18,9 %.
      По прогнозам Международного энергетического агентства (IЕА) в 2005 году уровень потребления нефти в мире составит 84,27 млн. баррелей в сутки. Сокращение потребления сырья в Китае, рост товарных запасов в США и увеличение добычи нефти в странах Ближнего Востока могут способствовать снижению цен.
      По данным IEA, темп роста спроса на нефть в Китае в начале 2005 года снизился до 5,4 % по сравнению с 21 % в 2004 году.
      Организация стран-экспортеров нефти (далее - ОПЕК) увеличила свои прогнозы в отношении глобального спроса на нефть-сырец в 2005 году на 80 тысяч баррелей в день. Как отмечается в экспертном докладе ОПЕК, опубликованном в венской штаб-квартире мирового  нефтяного картеля, глобальный спрос на нефть в 2005 году возрастет на 1,73 миллиона баррелей в день.
      В 2005 году на мировом товарном рынке будет наблюдаться дефицит меди.
      По оценке International Copper Study Group (ICSG), к концу 2005 года нехватка меди на рынке составит 260 тыс. тонн.
      Аналитики французского банка Societe Generale пересмотрели январский прогноз относительно стоимости меди в 2005 году. Так, средняя цена меди прогнозируется на уровне 2980 долл. США за тонну, что на 9,7 % выше предыдущего прогноза. По оценкам банка, спрос на металл в 2005 году увеличится на 3,9 % - до 17,4 млн. тонн, в результате чего образуется дефицит в размере 50 тыс. тонн.
      В среднесрочном плане участники рынка меди прогнозируют снижение биржевых запасов металла и увеличение спроса со стороны Китая.
      Продолжающееся увеличение цен на свинец объясняется развитием мировой экономики, ростом потребности Китая, а также усложнением условий добычи сырья. Средняя стоимость свинца на Лондонской бирже металлов в марте 2005 года составила 1004,6 долл. США за тонну и увеличилась на 11,3 %. При этом складские запасы уменьшились с 34 до 33 тыс. тонн.
      В долгосрочной перспективе существует тенденция дальнейшего роста спроса со стороны Китая, США и Японии, а также сокращение запасов свинца на мировых товарных рынках. На рынок свинца огромное влияние будет оказывать спекулятивный фактор, по оценкам аналитиков сегодня около 20 % от цены на свинец составляет "спекулятивная надбавка".
      Прогнозы относительно стоимости свинца предполагают повышение цен в 2005 году и понижение в 2006 году.
      В 2005 году прогнозируется увеличение общемирового спроса и сохранение высоких биржевых цен на цинк. По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, среднегодовая стоимость цинка в 2005 году может вырасти на 28 % из-за растущего спроса со стороны Китая и отсутствия новых источников металла. В целом прогнозируется увеличение спроса по сравнению с прошлым годом на 2 %.
      Согласно данным Лондонской биржи металлов, среднемесячная цена цинка в январе-июне установилась на уровне 1294 долл. США за тонну. С начала 2005 года цинк подорожал на 23,5 %.
      В связи с нынешним общим подъемом мировой экономики мировой спрос на алюминий будет расти, также как и на все прочие металлы. При этом будет наблюдаться дефицит алюминия, что будет связано с высоким спросом со стороны Китая, который остается крупным импортером глинозема. В настоящее время Китай является потребителем более 20 % всего алюминия в мире.
      Подавляющее большинство прогнозов цен на алюминий на 2005 год предполагает рост цен на этот металл. Так, французский банк Societe Generate повысил прогноз средних цен на алюминий на 6 % - до 1950 долларов за тонну. Повышение прогнозных цен произошло из-за стремительного увеличения спроса на металлы со стороны спекулятивных инвесторов.
      В целом, по оценке экспертов Morgan Stanley, цены на сталь в 2005 году превысят средний показатель за 2004 год. Так, стоимость горячекатаной рулонной стали, увеличится в 2005 году на 9 % по сравнению со средним показателем 2004 года и составит 480 долл. США за тонну. В то же время, аналитики ожидают, что уже в 2006 году цены на горячекатаную сталь упадут на 15  - в среднем до 409 долларов за тонну. Казахстан, обладая небольшим рынком, который сегодня интегрирован в мировую экономическую систему, заинтересован в стабильном развитии стран основных торговых партнеров.
      По оценке экспертов, в целом экономическая ситуация складывающаяся в США и ЕС не окажут негативного влияния на экономику Казахстана. Спрос на казахстанские экспортные товары достаточно высок и в ближайшей перспективе объемы внешней торговли с этими странами сохранятся.
      Ожидается, что в условиях реального укрепления тенге по отношению к доллару США и продолжения роста доходов, инвестиционный и потребительский спрос будет в большей степени обеспечиваться за счет импорта со странами дальнего зарубежья.
      Динамичное развитие экономики Китая позволяет прогнозировать улучшение показателей по внешнеторговым операциям и усиливает возможности расширения и продвижения казахстанского экспорта на рынок этой страны.
      В ближайшей перспективе не ожидается снижения товарооборота с основным торговым партнерам республики - Россией.
      Рынок нефти характеризуется высоким уровнем цен и устойчивым ростом, как добычи, так и потребления, что весьма благоприятно для экспортеров нефти. В целом увеличение потребления нефти в мире и наряду с высоким уровнем цены нефть благоприятно скажется на экспортной составляющей внешней торговли Казахстана.
      Снижение мирового производства зерновых, а также мировых запасов, в том числе в Китае, одним из основных торговых партнеров республики не будет основным фактором в сохранении стабильных объемов экспорта казахстанской пшеницы в предстоящие годы.
      Увеличение спроса и потребления цветных металлов со стороны Китая, США, Японии, Германии, Южной Кореи, Италии, а также в ряде других стран будет оказывать позитивное влияние на развитие металлургического комплекса Казахстана.
      Несмотря на некоторое ухудшение ситуации на рынке черных металлов, растущие потребности Китая в стальной продукции для автомобильной промышленности и судостроении создают благоприятные условия для увеличения объемов экспорта этой продукции.§  

  Параграф 2. Внутренние условия

      В 2006-2008 годы для обеспечения высоких темпов развития экономики будут созданы благоприятные условия для ускоренного развития всех основных факторов роста экономики.
      Национальный Банк Республики Казахстан с целью удержания инфляции в заданном интервале будет принимать меры по ужесточению денежно-кредитной политики. Для усиления регулирующих функций официальной ставки рефинансирования планируется внедрить в практику ежеквартальный пересмотр и установление официальной ставки рефинансирования в зависимости от общего состояния денежного рынка, спроса и предложения по займам, уровня инфляции и инфляционных ожиданий.
      Динамика обменного курса тенге будет определяться, как внешними условиями, так и политикой Национального банка, направленной на исключение резких колебаний курса тенге, обеспечивая плавное изменение курса в зависимости от притока иностранной валюты на внутренний валютный рынок.
      Как и в предшествующие годы, развитие промышленности в эти годы будет в основном определяться двумя ключевыми стратегическими документами: Государственной программой освоения казахстанского сектора Каспийского моря, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 16 мая 2003 года N 1095, и Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы (далее - Стратегия), утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096.
      В соответствии с Государственной программой освоения казахстанского сектора Каспийского моря предполагается увеличение объемов добычи нефти и газового конденсата к 2015 году по отношению к 2003 году в 2,7-3 раза.
      Стабильное развитие нефтегазового сектора является гарантией обеспечения экономического роста в Казахстане.
      Для обеспечения конкурентоспособности экономики будет продолжена реализация второго этапа Стратегии. Основным итогом этого этапа будет создание основы для развития кластерных инициатив в приоритетных отраслях экономики.
      Первым шагом в реализации этой задачи стало утверждение Планов по созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономики, которые в перспективе позволят создать новые экспортоориентированные производства. В названный План включены семь пилотных кластеров: туризм, строительные материалы, текстильная промышленность, пищевая промышленность, металлургия, нефтегазовое машиностроение, транспортная логистика. Принятые меры позволят создать условия для широкомасштабного внедрения кластерного подхода в этих секторах экономики в последующие годы.
      Отдельные приоритетные инвестиционные проекты, направленные на развитие кластерных инициатив, а также те проекты, которые носят инновационный характер, будут финансироваться через институты развития.
      Портфель инвестиционных проектов финансовых институтов развития состоит из 96 одобренных к финансированию инвестиционных проектов на общую сумму свыше 1776 млн. долл. США с долей участия институтов развития в финансировании - свыше 530 млн. долл. США.
      Инвестиционным фондом Казахстана начата разработка технико-экономическое обоснование по трем проектам - производства листового стекла стоимостью 269,15 млн. долл. США, электросварных прямошовных труб стоимостью 80 млн. долл. США и сортопроката в Караганде стоимостью 269 млн. долл. США. Ведутся проектные работы по строительству железнодорожной линии Шар-Усть-Каменогорск стоимостью 150 млн. долл. США, являющиеся перспективными проектами, направленными на формирование производственной инфраструктуры.
      В 2005 году одобрено к финансированию 29 проектов на сумму 525,2 млн. долл. США с долей институтов развития 21,5 млн. долл. США.
      При участии АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий" в течение 2004-2005 годов созданы три региональных технопарка в городах Караганда, Уральск и Алматы с общей суммой уставных капиталов более миллиарда тенге.
      Основной целью деятельности технопарков будут содействие технологическому развитию реального сектора экономики посредством создания эффективного механизма внедрения отечественных научно-технических разработок и трансферта перспективных зарубежных технологий.
       Постановлением  Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2005 года за N 387 утверждена Программа по формированию и развитию Национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы.
      Программа предусматривает введение системы грантового финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок на конкурсной основе за счет средств государственного бюджета.
      В республике предоставление инвестиционных преференций регулируется  Законом  Республики Казахстан "Об инвестициях"»от 8 января 2003 года. В мае 2005 года принят  Закон  Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам инвестиций". В нем заложен новый механизм предоставления мер государственной поддержки инвестиций, который обладает рядом преимуществ:
      поддержка и стимулирование в равной степени как отечественных, так и иностранных инвесторов;
      значительно сокращены сроки рассмотрения заявки (до тридцати рабочих дней) на предоставление инвестиционных преференций;
      упрощен порядок их предоставления и механизм предоставления инвесторам освобождения от уплаты таможенных пошлин при импорте оборудования и комплектующих к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта;
      приведен в соответствие с  Налоговым Кодексом  срок действия налоговой преференции в виде освобождения от корпоративного подоходного налога до 10 лет;
      установлены более прозрачные и четкие процедуры мониторинга исполнения инвесторами инвестиционных обязательств по контракту;
      изменена схема предоставления государственных натурных грантов.
       Закон  "Об инвестициях" не устанавливает минимальный предел объемов инвестиций, что расширяет сферу его применения, включая предприятия малого и среднего бизнеса, осуществляющие инвестиции в приоритетных видах деятельности.
      С целью повышения эффективности управления государственным имуществом будет проведена оптимизация структуры государственной собственности посредством передачи ряда государственных функций по управлению активами в рыночную среду.
      В 2006-2008 годы одним из основных факторов роста экономики будет сохранение на мировом рынке благоприятной ценовой конъюнктуры на нефть.
      Расширение внутреннего спроса на товары и инвестиционные ресурсы позволят значительно увеличить импорт инвестиционных ресурсов.

  3. Цели, задачи и приоритеты развития
Республики Казахстан на 2006-2008 годы

   Параграф 1. В области решения стратегических задач

      Главной стратегической задачей Правительства в области экономической политики в соответствии с  Посланием  Президента Республики Казахстан "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации"»является удвоение ВВП в 2008 году по сравнению с 2000 годом. Для решения этой задачи предусматривается обеспечить ежегодный рост экономики в среднем на 8,5 %.
      Одной из основных стратегических задач социально-экономической политики на среднесрочный период является создание высоких стандартов жизни граждан, что позволит обеспечить вхождение Казахстана в число эффективно развивающихся стран мира. Для реализации этой цели необходимо к 2010 году ВВП на душу населения довести до уровня превышающем 5000 долларов США, а к 2015 году - до 9000 долларов США.
      Для построения основы конкурентоспособной экономики необходимо выработать конкретные меры по недопущению "перегрева" экономики и повышения макроэкономической устойчивости.

      Рис. 1.  График по удвоению ВВП
              (См. бумажный вариант)
      Источник: Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по статистике
      

  Параграф 2. В области решения среднесрочных задач

      В 2006-2008 годы основные направления социально-экономической политики будут соответствовать целям и задачам, определенным в  Послании  Президента к народу Казахстана "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации", стратегических планах, Программе Правительства Республики Казахстан,  Стратегии  индустриально-инновационного развития.
      Повышению конкурентоспособности экономики должна способствовать активная работа по созданию инновационной экономики и развитию несырьевого сектора экономики.
      Для построения основы конкурентоспособной экономики в планируемом периоде предполагается решить следующие задачи:
      обеспечить среднегодовой темп роста ВВП в 2006-2008 годах в среднем на 8,5 %;
      обеспечить среднегодовой уровень инфляции в коридоре 5-7  %; 
      развитие рынка ценных бумаг и накопительной пенсионной системы; 
      развитие страховой системы;
      создание благоприятных условий для реализации инициатив предпринимательской среды;
      создание и развитие пилотных кластеров в металлургической, текстильной, пищевой промышленности, нефтегазовом машиностроении, строительной индустрии, туризме, транспортно-логистических услугах;
      индустриализация аграрного производства через реализацию кластерных инициатив в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья;
      решение социальных проблем сельских территорий и сокращения разрыва в уровне жизни населения сельского и городского населения; 
      развитие наукоемких производств и космической деятельности; 
      формирование кадрового потенциала для высокотехнологичных и наукоемких производств будущего;
      достойное обеспечение жизни социально незащищенных слоев населения;
      ускоренное решение жилищной проблемы;
      проведение активной, разносторонней и сбалансированной внешнеэкономической политики;
      дальнейшая реализация Концепции создания регионального финансового центра в городе Алматы.
      Приоритетами социально-экономического развития на 2006-2008 годы определены:
      дальнейшая реализация  Стратегии  индустриально-инновационного развития экономики страны, углубление сотрудничества с частным сектором;
      создание современной и эффективной системы развития науки, образования и повышения профессиональной квалификации населения; 
      развитие жилищного строительства;
      дальнейшее совершенствование системы здравоохранения; 
      комплекс мероприятий, обеспечивающих развитие малого предпринимательства;
      дальнейшее повышение пенсионного и социального обеспечения населения;
      сокращение уровня загрязнения окружающей среды;
      развитие столицы государства города Астаны.

  4. Обеспечение макроэкономической стабильности  <*>

     Сноска. В главу 4 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 февраля 2006 года N  129 ; от 15 мая 2006 года N  395 .

  Параграф 1. Макроэкономическая политика и прогноз
макроэкономических показателей на 2006-2008 годы

      В настоящее время одним из актуальных вопросов в части поддержания стабильного макроэкономического развития страны является проблема недопущения "перегрева"»экономики. В последнее время в экономике Казахстана имеют место определенные тенденции, развитие которых в среднесрочной перспективе может вызвать "перегрев" экономики.
      Экономика Казахстана растет высокими темпами. С 2000 года средний темп роста ВВП составил 10,3 %. Однако, экономический рост главным образом связан с развитием сырьевого сектора, влияние которого растет.
      Структура инвестиций показывает, что большая их часть направляется в сырьевые и не торгуемые отрасли экономики. Увеличивается доля экспорта нефти и газового конденсата в общем экспорте страны.
      В первом полугодии 2005 года наблюдается некоторое усиление инфляционных процессов по сравнению с прошлым годом. Это является одним из главных признаков начала«"перегрева" экономики.
      По итогам первого полугодия текущего года уровень инфляции за январь-июнь месяц составил 3,5 %, что на 1,1 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. А в годовом выражении уровень инфляции в январе-июне 2005 года к соответствующему периоду прошлого года в среднем составил 7,3 % (6,9 - 2004 год).
      Большое воздействие на инфляцию продолжают оказывать монетарные факторы. В последние годы денежная масса растет высокими темпами, оказывая инфляционное давление на экономику. В текущем году данная тенденция продолжается. Денежное предложение продолжает расти темпами, значительно превосходящими темпами роста экономики.
      Активное участие банков в качестве заемщиков на внешнем рынке способствовало росту объема кредитования экономики банковским сектором. В свою очередь рост внешнего заимствования банков был обусловлен благоприятной ситуацией на внешнем рынке, характеризующейся низкой стоимостью ссудного капитала.
      По сравнению с 2000 годом внешние займы банков второго уровня в 2004 году выросли в 34,5 раза, а займы небанковского частного сектора по сравнению с 2001 годом выросли в 4 раза.
      Наряду с ростом внешнего заимствования и объема кредитования растут риски банков и ухудшается качество кредитного портфеля банков второго уровня.
      Денежная масса на конец 2004 года по сравнению с 1999 годом выросла в 6 раз, кредиты банков второго уровня экономике - в 10 раз, тогда как номинальный ВВП вырос лишь в 2,7 раза.
      Проводимая последнее время фискальная политика, характеризующаяся как«"либеральная", оказала определенное воздействие на макроэкономическое состояние страны в целом. Наблюдаются очевидные предпосылки для возникновения "перегрева"»экономики, в частности опережение среднего темпа роста расходов государственного бюджета над темпами роста номинального ВВП.
      Высокие темпы роста экономики наряду с быстрым ростом денежных агрегатов, проведением либеральной фискальной политики способствовали ускорению инфляционных процессов.
      Ускоренное развитие нефтяного сектора, сопровождаемое высокими мировыми ценами на нефть, проведение активной фискальной политики, ускорение инфляционных процессов и рост денежной массы также способствовали укреплению курса тенге к доллару США, начиная с 2001 года. В свою очередь, укрепление национальной валюты может привести к снижению конкурентоспособности отечественной перерабатывающей промышленности и массовому наплыву импорта.
      В целях недопущения дальнейшего«"перегрева" экономики и повышения макроэкономической устойчивости в среднесрочной перспективе необходимо предпринять комплекс мер.
      Необходимо разработать наиболее приемлемый график добычи нефти и газа на долгосрочную перспективу с учетом вовлечения новых месторождений нефти в эксплуатацию на основе проведения исследований. Нецелесообразно в настоящее время форсирование добычи нефти в Казахстане, необходимо поступающие доходы направлять на реформирование экономики, отход от ее сырьевой направленности, мобилизацию других факторов, которые станут локомотивом реализуемых программ.
      В дальнейшем в условиях высоких мировых цен на нефть и притока в страну большого объема иностранного капитала необходимо ужесточение как фискальной, так и денежно-кредитной политики.
      В области денежно-кредитной политики необходимо повысить контроль за ростом денежных агрегатов, а также повышать эффективность воздействия на денежный рынок посредством изменения процентных ставок.
      Политика развития финансового сектора должна быть направлена на дальнейшее развитие рынка ценных бумаг с тем, чтобы временно свободные денежные средства населения превращать в источники инвестиций. Кроме того, необходимо предпринимать меры по сдерживанию чрезмерных темпов роста внешнего заимствования банков второго уровня.
      В целях построения конкурентоспособной экономики необходимо развивать сектора экономики в соответствии с конкурентными преимуществами Казахстана, продолжение реформ в сфере инфраструктуры. Большое внимание нужно уделить созданию высокопроизводительной рабочей силы путем реализации стратегий в области образования и здравоохранения. В области развития науки и инноваций необходима серьезная модернизация системы высшего образования и науки.
      В 2006-2008 годы для обеспечения высоких темпов развития экономики будут созданы благоприятные условия для ускоренного развития всех основных факторов роста экономики.

              Прогноз макроэкономических показателей
           Республики Казахстан на 2005-2008 годы  <*>

      Сноска. Таблица в редакции - постановлением Правительства РК от 15 мая 2006 года N  395 .

Показатели

2005 отчет

Прогноз

2006

2007

2008

ВВП, млрд. тенге

7457,1

8725

9988

11459

реальное изменение ВВП в % к предыдущему году

109,5

108,3

108,3

108,9

ВВП, млрд. долл. США по официальному курсу

56,1

68,7

78,6

90,2

ВВП, млрд. долл. США по паритету покупательной способности (ППС)

160,7

173,9

194,8

218,1

ВВП на душу населения, долл. США по официальному курсу

3703

4486

5092

5799

ВВП на душу населения, долл. США по ППС

10619

11358

12571

14018

Индекс потребительских цен (в среднем за год), %

7,6

5,7-7,6

5-7

5-7

Денежная база, млрд. тенге

663

939

1184

1416

Денежная масса, млрд. тенге

2065

2789

3561

4413

Уровень монетизации экономики, %

27,7

32

35,7

38,5

Экспорт товаров, млрд. долл. США (ФОБ)

28,2

29,4

29,9

31,2

Импорт товаров, млрд. долл. США (ФОБ)

17,9

21

23,4

26

Инвестиции в основной капитал, млрд. тенге

2205,2

2602,1

2992,5

3411,4

в % к предыдущему году

122,2

118

115

114

Объем валовой продукции сельского хозяйства, млрд. тенге

763,2

806,3

866,5

936,2

в % к предыдущему году

107,3

102

102,2

103

Объем промышленной продукции, млрд. тенге

5124,1

5806,3

6512

7382,3

в % к предыдущему году

104,6

104

104,2

106,7

Добыча нефти и газового конденсата, млн. тонн

61,9

62,5

64

70

Мировая цена на нефть (смесь Brent), долларов США за баррель

54,4

55

54

53

Экспортная цена на нефть, долларов США за баррель

45,2

44

43,2

42,4

 

      По оценке Министерства экономики и бюджетного планирования среднегодовой темп роста ВВП в 2006-2008 годы будет составлять в среднем 8,5 %, аккумулированный экономический рост составит 27,7 % .
      В 2006-2008 годы основным фактором роста экономики будет сохранение на мировом рынке благоприятной ценовой конъюнктуры на нефть. Прогнозируется, что мировая цена нефти марки Brent будет находиться в пределах 53-55 доллара за баррель, а экспортная цена сложится в интервале 42,4-44 долларов за барелль.
      Положительное сальдо торгового баланса в 2006-2008 годах в среднем будет составлять свыше 6,7 млрд. долл. США в год.
      Расширение инвестиционного спроса будет связано в первую очередь с внутренними источниками финансирования инвестиций, получаемых за счет собственных средств предприятий. Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал в 2006-2008 годах составит 15,7 %.
      В 2006-2008 годах прогнозируется увеличение темпов роста промышленности, который составит в среднем 5  %.

  5. Обеспечение финансовой устойчивости  <*>

      Сноска. В главу 5 внесены изменения постановлением Правительства  РК от 15 мая 2006 года N  395 .

  

  § Параграф 1. Денежно-кредитная политика и развитие
финансового сектора

  Денежно-кредитная политика

      В 2006-2008 годы в области денежно-кредитной политики основной целью Национального Банка Республики Казахстан будет обеспечение стабильности цен.
      Для достижения данной цели Национальный Банк Республики Казахстан будет усиливать меры воздействия по операциям денежно-кредитной политики и способствовать дальнейшему повышению регулирующей роли своих основных ставок.
      Предполагается, что основные факторы, способствующие повышению инфляции в 2004 году, такие как значительный экономический рост и большой объем притока иностранной валюты в Казахстан, сохранят свое воздействие и в 2005 году. Кроме того, высокий рост цен предприятий-производителей в 2004 году на 23,8 % может стать определяющим фактором роста потребительских цен в 2005 году. Для минимизации влияния этих факторов на инфляцию Национальным Банком Республики Казахстан будут приниматься меры по ужесточению денежно-кредитной политики.
      Ужесточение денежно-кредитной политики предполагает изменение направления влияния официальных ставок Национального Банка Республики Казахстан на рыночные ставки по кредитам. Если в предыдущие годы меры Национального Банка Республики Казахстан были направлены на решение задачи по активизации деятельности банков по кредитованию экономики, в том числе и по снижению ставок, то в условиях необходимости недопущения "перегрева экономики" вопрос снижения ставок уже не ставится как самоцель. В этой связи с 1 февраля 2005 года официальная ставка рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан была повышена с 7 % до 7,5  годовых, а с 11 июля - с 7, 5 % до 8 % годовых.
      Для усиления регулирующих свойств официальной ставки рефинансирования, Национальный Банк Республики Казахстан периодически (ежеквартально) пересматривает и устанавливает официальную ставку рефинансирования в зависимости от общего состояния денежного рынка, спроса и предложения по займам, уровня инфляции и инфляционных ожиданий.
      Ожидается, что за 2006-2008 годы денежная база и денежная масса увеличатся почти в 2 раза. Однако вследствие наблюдаемой в последние годы тенденции ослабления влияния монетарных факторов в формировании инфляции и инфляционных ожиданий такое значительное расширение денежной базы не будет оказывать инфляционного давления. Тем не менее, в долгосрочном периоде в целях недопущения накапливания инфляционного потенциала за счет монетарных факторов Национальный Банк Республики Казахстан будет принимать меры по снижению темпов расширения денежной базы путем стерилизации избыточной ликвидности банковской системы.
      Для снижения остроты проблемы избыточной ликвидности и более гибкого регулирования ликвидности банков внесены соответствующие изменения в механизм формирования минимальных резервных требований. В соответствии с  постановлением  Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 августа 2002 года "Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях" с 1 октября будет изменен механизм формирования минимальных резервных требований.
      Принятое постановление предусматривает расширение базы расчета минимальных резервных требований в части внешних обязательств банков, а также совершенствование порядка формирования резервных активов.
      Так, резервные обязательства банка будут увеличены на положительную разницу между внешними обязательствами (за исключением обязательств перед банками) и внешними резервными активами банка.
      Постановлением изменен перечень резервных активов, в которые должны размещаться активы банков в целях выполнения минимальных резервных требований. В частности, из резервных активов исключены ранее предусмотренные вклады в Национальном Банке, кредиты "овернайт", предоставленные Национальному Банку, и аффинированное золото. Таким образом, в перечне резервных активов учитываются только наличные тенге в кассах банка и деньги на корреспондентских счетах в Национальном Банке.
      В этих условиях применение норматива минимальных резервных требований в размере 6 % от резервных обязательств банка предполагает ужесточение денежно-кредитной политики.
      Кроме того, Национальный Банк Республики Казахстан будет фокусировать свои усилия на согласовании ставок по различным видам инструментов денежно-кредитной политики и повышению регулирующей роли краткосрочных ставок. С целью повышения точности прогнозов по
инфляции Национальный Банк Республики Казахстан продолжит работы по разработке модели трансмиссионного механизма. Будут расширяться операции открытого рынка, приняты меры по увеличению собственного портфеля ценных бумаг и развитию новых финансовых инструментов.
      В области валютного регулирования и валютного контроля будет реализована политика, направленная на дальнейшую либерализацию валютного режима в Казахстане. 17 июня 2005 года Президентом Республики Казахстан подписан новый  Закон  Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", который вступает в силу 17 декабря 2005 года. Данный закон создает базу для поэтапного перехода на принципы полной конвертируемости национальной валюты.
      В соответствии с новым законом с 1 января 2007 года Национальный Банк полностью отменяет требования на получение разрешений для проведения валютных операций. Режим лицензирования распространяется только на деятельность, связанную с использованием валютных ценностей. Требования репатриации валютной выручки устанавливаются в зависимости от сроков, определенных во внешнеторговых контрактах, что значительно упрощает порядок осуществления валютных операций и сокращает издержки участников внешнеэкономической деятельности на выполнение требований валютного законодательства.
      Либерализация валютного режима обеспечит сокращение административного вмешательства в принятие частным сектором инвестиционных решений и создаст условия для более активной экспансии казахстанского капитала на зарубежные рынки.
      Одним из обязательных условий полной либерализации валютного режима является наличие системы, ограничивающей и отслеживающей операции, которые имеют признаки их нелегитимности. В настоящий момент на рассмотрении в Правительстве Республики Казахстан находится законопроект, включающий комплекс мер по построению системы противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем. Он предусматривает построение эффективной системы по борьбе с отмыванием денег с участием и с учетом интересов всех заинтересованных сторон, в том числе и банков, поскольку их информационные потоки являются фундаментом создаваемой системы.
      В области обеспечения функционирования платежных систем будут предприняты дальнейшие меры по обеспечению эффективного и надежного функционирования платежных систем, осуществлению надзора и контроля за обеспечением их стабильного функционирования, развитию новых видов платежных инструментов, Национальной межбанковской системы платежных карточек.
      Вместе с тем будет продолжена работа по созданию единой национальной сети по обслуживанию платежных карточек и расширению сети приема платежных карточек в торговых (обслуживающих) организациях.
      В области содействия обеспечению стабильности финансовой системы Национальный Банк Республики Казахстан будет тесно координировать свою деятельность с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
      Денежно-кредитная политика будет способствовать сохранению стабильности финансового рынка. Дальнейшее развитие финансового рынка в соответствии с Концепцией развития финансового сектора Республики Казахстан будет проводиться в направлении приближения всех его сегментов к международным стандартам. Будет продолжено формирование устойчивой и эффективно функционирующей финансовой системы, удовлетворяющей потребностям реального сектора экономики.
      Кроме того, Национальный Банк Республики Казахстан намерен активно участвовать в работе межгосударственных и межведомственных групп по формированию Единого экономического пространства (ЕЭП), Шанхайской Организации Сотрудничества и Центрально-Азиатского Сотрудничества.

  Параграф 2. Развитие финансового сектора

  Регулирование и надзор финансового
рынка и финансовых организаций

      Регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций в среднесрочной перспективе будут осуществляться с учетом интересов новой государственной политики в этой сфере, современного развития экономики страны и условий международного сотрудничества.
      Будет продолжена работа по дальнейшему совершенствованию регулирования финансовых организаций в целях его более полного приближения к международным стандартам, в том числе принятым Европейским Союзом.
      В целях реализации комплекса мер, направленных на создание единой системы надзора и регулирования финансового рынка и финансовых организаций, в среднесрочной перспективе будет проводиться дальнейшая работа по:
      совершенствованию законодательной и иной нормативной правовой базы финансового надзора с учетом его новых приоритетов;
      развитию инфраструктуры финансового рынка, повышению требований к деятельности финансовых организаций.
      В целях приближения регулирования банковского сектора Казахстана к международным стандартам, Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) также приняло решение осуществить переход банковской системы Казахстана на Новое соглашение адекватности капитала Базельского комитета по Банковскому надзору "Международная конвергенция расчета капитала и стандартов капитала"  (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards) (Базель II). В основу указанного cоглашения заложен принцип альтернативности подходов в оценке кредитного, рыночного и операционного рисков, т.е. создание банками адекватной капитализации и совершенствование систем управления рисками, укрепляющих, таким образом, стабильность банковской системы в целом.
      На среднесрочный период приоритетными направлениями развития регулирования и надзора финансового рынка являются:
      реализация  Концепции  развития финансового сектора Республики Казахстан;
      реализация  Программы  развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 2005-2007 годы;
      реализация  Программы  развития накопительной пенсионной системы Республики Казахстан на 2005-2007 годы;
      реализация  Программы  развития страхового рынка Республики Казахстан на 2004-2006 годы;
      решение вопросов инвестирования в финансовом секторе, по дальнейшему совершенствованию рынка ценных бумаг и накопительной пенсионной системы;
      принятие мер по дальнейшему повышению уровня капитализации финансовых организаций;
      обеспечение дальнейшего внедрения современных систем управления рисками финансовыми организациями;
      содействие успешной деятельности работы регионального финансового центра города Алматы;
      принятие Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по обязательным видам страхования";
      совершенствование системы надзора и пруденциального регулирования финансовых организаций, основанных на оценке рисков;
      определение требований к проведению финансовыми организациями самостоятельной оценки систем управления рисками, а также требований к независимой внешней оценке систем управления рисками;
      в целях реализации мероприятий по вступлению Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию разработать Концепцию доступа иностранных финансовых организаций на финансовый рынок Республики Казахстан;
      стимулирование дальнейшего повышения знаний населения о финансовом рынке и страховой и инвестиционной культуры населения.

  Банковский сектор

      В 2006-2008 годы приоритетными направлениями деятельности в области развития банковского сектора будут:
      обеспечение прозрачности и инвестиционной привлекательности национального банковского сектора для ускорения его вхождения в мировые рынки и активного международного сотрудничества;
      решение проблем, связанных с чрезмерным ростом объемов кредитования недвижимости и банковских рисков соответственно, в том числе путем:
      повышения уровня ликвидности банков, представляющих ипотечные займы;
      рассмотрение возможности введения нового класса страхования - ипотечное страхование с более жесткими требованиями к капитализации страховых организаций;
      определение единого порядка установления ставок вознаграждения по кредитам для обеспечения прозрачности и сопоставимости условий заимствования;
      ежегодной переоценки независимым оценщиком обеспечения по ипотечным кредитам.

  Страховой рынок

      Одним из значимых событий в определении первостепенных задач развития отечественной страховой индустрии стало принятие Программы развития страхового рынка Республики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2004 года N 729.
      Главной целью Программы является дальнейшее реформирование национальной страховой индустрии, направленное на укрепление роли и места страхования, как одного из эффективных рыночных инструментов управления финансовых, экономических, социальных и иных рисков государства, граждан и хозяйствующих субъектов.
      Основными задачами, определенными Программой, являются:
      развитие личного страхования, в том числе его долгосрочных и накопительных видов;
      развитие системы взаимного страхования;
      повышение страховой культуры населения;
      повышение уровня информатизации и автоматизации страхового дела;
      выработка государственной политики в области обязательного страхования и повышение его эффективности;
      дальнейшее совершенствование инфраструктуры страхового рынка;
      подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере страхования;
      повышение стандартов регулирования и надзора за страховой деятельностью;
      совершенствование механизмов перестрахования и сострахования.
      Реализация настоящей Программы позволит:
      укрепить стабильность и надежность национальной страховой индустрии, заложить первоначальные основы развития личного страхования в стране;
      выработать долгосрочную государственную политику в области обязательного страхования с учетом потребностей приоритетных отраслей национальной экономики и социальной поддержки населения, что позволит построить эффективную систему обязательного страхования;
      способствовать созданию полноценной инфраструктуры страхового рынка, улучшить кадровый потенциал в сфере страхования;
      активизировать внедрение новых страховых продуктов и технологий, улучшить качество страховых услуг и расширить его перечень;
      повысить стандарты надзора и регулирования субъектов страхового рынка;
      углубить процессы интеграции национального страхового рынка в международные рынки и схемы страхования (перестрахования);
      развитие национальной страховой индустрии в целом будет способствовать созданию необходимых предпосылок для обеспечения экономической и социальной безопасности государства.
      Приоритетными направлениями деятельности Агентства в области страхования являются:
      разработка классификации рисков на основе сформированной базы данных страховой статистики по различным классам (видам) страхования;
      совершенствование системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов физических лиц с учетом рекомендаций Международной организации страховщиков депозитов;
      установление требований по наличию системы управления рисками страховой (перестраховочной) организации.

  Рынок ценных бумаг

      Для установления стандартов деятельности рынка ценных бумаг, создания стимулов для улучшения корпоративного управления и сосредоточение ресурсов надзора финансового рынка, наиболее подверженных рискам,  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1385 утверждена Программа развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 2005-2007 годы. Программа определяет основные цели и задачи дальнейшего развития рынка ценных бумаг, призвана активизировать рынок и обеспечить комплексное решение существующих проблем.
      Развитие рынка ценных бумаг (РЦБ) в целом будет способствовать созданию необходимых предпосылок для обеспечения экономической и социальной безопасности государства. Кроме того, намеченные меры будут способствовать расширению перечня ликвидных ценных бумаг, совершенствованию корпоративного управления, порядка раскрытия информации эмитентами и другими участниками РЦБ.
      Будут проведены мероприятия по совершенствованию порядка государственного заимствования и управления государственным пакетом акций, повышению уровня инвестиционной культуры населения. Программа предусматривает создание необходимых условий для появления в Казахстане сертифицированных международных инвестиционных аналитиков, повышение защиты прав инвесторов, повышение эффективности надзора и регулирования участников рынка ценных бумаг.
      Политика на прогнозируемый период будет включать в себя решение следующих задач:
      расширение применения кредитных рейтинговых оценок, в том числе по казахстанской национальной шкале при листинге ценных бумаг и установлении требований к инвестированию активов институциональных инвесторов;
      работа с информационными и аналитическими агентствами по обеспечению разработки ими ряда индексов рынка ценных бумаг;
      стимулирование добровольного страхования отдельных рисков лицензиатами рынка ценных бумаг на случай дефолта;
      разработка требований к программно-техническому обеспечению и сертификации программного обеспечения лицензиатов рынка ценных бумаг;
      установление требований к системе резервного копирования и хранения информации организатора торгов, центрального депозитария, в том числе номинальных держателей и регистраторов.
      Постоянно растущий инвестиционный потенциал негосударственных пенсионных фондов, а также увеличение инвестиционной активности иных участников финансового рынка положительно влияет на динамичное развитие рынка ценных бумаг Казахстана.
      Агентством будут проводиться и мероприятия по приведению регулирования рынка ценных бумаг в соответствие с международными стандартами, требованиями эффективной интеграции в рамках ЕврАзЭс, ЕЭП, ШОС, других международных организаций.

       Накопительная пенсионная система

       В целях дальнейшего развития накопительной пенсионной системы, защиты прав вкладчиков и получателей, повышения эффективности управления пенсионными активами, как источника долгосрочных внутренних инвестиций,  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1359 утверждена Программа развития накопительной пенсионной системы Республики Казахстан на 2005-2007 годы.
      В Программе определены основные приоритеты развития накопительной пенсионной системы на среднесрочную перспективу и предусмотрено принятие следующих мероприятий:
      расширение участия населения в накопительной пенсионной системе;
      обеспечение эффективности уплаты обязательных пенсионных взносов путем реализации принципа "один вкладчик - один фонд" по обязательным пенсионным взносам и снижения задолженности агентов по обязательным пенсионным взносам;
      определение порядка исполнения государством гарантий по сохранности обязательных пенсионных взносов в накопительных пенсионных фондах в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты;
      определение ответственности управляющих пенсионными активами и накопительных пенсионных фондов, защита интересов вкладчиков (получателей);
      повышение эффективности управления пенсионными активами, увеличение доли долгосрочных финансовых инструментов в объеме пенсионных активов, хеджирование ценовых и валютных рисков финансовых инструментов в портфелях накопительных пенсионных фондов, выпуск долгосрочных индексированных государственных ценных бумаг, развитие проектного инвестирования и активизация рынка акций;
      развитие и повышение эффективности надзора за субъектами накопительной пенсионной системы и внедрение Принципов регулирования частных пенсионных фондов Международной Ассоциацией Пенсионных регуляторов (INPRS).
      Реализация Программы будет способствовать:
      расширению охвата накопительной пенсионной системы населения;
      повышению финансовой надежности и прозрачности деятельности накопительных пенсионных фондов (далее - НПФ), организаций осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами (ООИУПА);
      увеличению предложения финансовых инструментов для инвестирования пенсионных активов;
      стабилизации доходов от инвестирования пенсионных накоплений среди вкладчиков различных НПФ;
      повышению эффективности надзора и регулирования субъектов накопительной пенсионной системы.
      Ожидается, что с учетом расширения инвестиционных возможностей для НПФ, увеличения долгосрочных финансовых инструментов, удерживаемых до погашения, средневзвешенный номинальный доход будет составлять 4,5-6 %, существенно сократиться количество ошибочных счетов, образовавшихся в начале становления системы; будет реализован принцип "один вкладчик - один фонд" и повышена эффективность уплаты платежей в НПФ.
      В среднесрочном периоде в области развития накопительной пенсионной системы будут решаться следующие задачи:
      совершенствование консолидированного надзора и ограничение недобросовестной конкуренции;
      проведение анализа целесообразности передачи пенсионных активов в управление зарубежным управляющим компаниям;
      внедрение принципов корпоративного управления и системы управления рисками в накопительных пенсионных фондах и организациях, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами.

  Параграф   3. Фискальная политика

      В 2006-2008 годы общий курс проводимой фискальной политики государства будет соответствовать целям и задачам, определенным в Среднесрочной фискальной политике Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2005 года N 523, а также в стратегических и программных документах, утвержденных Президентом и Правительством Республики Казахстан.
      Среднесрочная фискальная политика Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы определяет налогово-бюджетную политику на предстоящий трехлетний период, в том числе прогнозные показатели бюджетов, приоритетные направления расходования бюджетных средств, способы реализации основных направлений социально-экономического развития республики, направления развития межбюджетных отношений, политику в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга, возможные фискальные риски.
      С 1 июля 2006 года будет осуществлен переход на новую систему функционирования Национального фонда согласно Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу, одобренную Указом Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2005 года N 1641.

  Бюджетная политика

      Формируемая в соответствии со среднесрочной фискальной политикой, бюджетная политика в 2006-2008 годах, будет направлена на поддержание устойчивого экономического роста.
      Основными задачами бюджетной политики на среднесрочную перспективу являются:
      систематизация бюджетного законодательства;
      совершенствование бюджетного планирования;
      снижение зависимости бюджетной системы от внешнеэкономической конъюнктуры;
      повышение эффективности и результативности государственных расходов;
      повышение роли перспективного бюджетного планирования;
      финансовое обеспечение проводимых социальных реформ, развития образования, здравоохранения, сельского хозяйства и общественной инфраструктуры;
      снижение доли теневой экономики;
      обеспечение прозрачности и стабильности межбюджетных отношений;
      совершенствование механизма формирования и использования Национального фонда Республики Казахстан;
      совершенствование системы управления государственной собственностью.

  Политика в области управления государственным
и гарантированным государством заимствованием и долгом

      В 2006-2008 годы политика Правительства Республики Казахстан в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга будет реализовываться в следующих направлениях:
      совершенствование системы по управлению государственным долгом;
      определение параметров дефицита республиканского бюджета и правительственного долга с учетом проводимой политики сбережений, исходя из размера складывающегося ненефтяного дефицита бюджета;
      постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга.
      Постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга будет осуществляться путем сокращения доли финансирования дефицита республиканского бюджета за счет внешних займов в общей структуре финансирования дефицита республиканского бюджета.
      В целях диверсификации долгового портфеля Правительства будут сокращаться объемы внешнего заимствования при одновременном увеличении заимствования на внутреннем рынке.
      Увеличение объема внутреннего заимствования также связано с необходимостью предоставления накопительным пенсионным фондам надежных и ликвидных финансовых инструментов (в том числе государственных ценных бумаг) для размещения пенсионных активов.
      Правительственное заимствование будет использоваться также с целью поддержания достаточного объема государственных ценных бумаг в обращении для установления соответствующего ориентира на фондовом рынке. В целях реального сбережения в пятилетней перспективе политика правительственного заимствования будет ориентирована на достижение 50-70 %   соотношения правительственного долга с учетом гарантированного долга к рыночной стоимости активов Национального фонда.
      Кроме того, будет пересмотрена система управления государственным долгом Республики Казахстан. Мониторинг будет вестись не только по государственному долгу, но и по долгу всего государственного сектора, включающего в себя долговые обязательства акционерных обществ с преобладающим участием государства.
      Для принятия комплекса мер по совершенствованию системы управления государственным долгом будет разработана Концепция по управлению государственным долгом. В Концепции найдут отражение вопросы стратегии управления долгом, структуры государственного долга, а также вопросы урегулирования долговых обязательств местных исполнительных органов и организационные основы управления госдолгом.
      В 2006-2008 годы в рамках проводимой политики в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга предполагается решение следующих задач:
      в части параметров дефицита бюджета и долга:
      определение оптимальных параметров дефицита республиканского бюджета, с учетом задач, определенных Главой государства, исходя из размера ненефтяного дефицита и достижения сбалансированности бюджета в среднесрочной перспективе;
      определение оптимального размера правительственного долга в рамках политики сбережений;
      в части внутреннего заимствования:
      составление на среднесрочный период примерной схемы эмиссии государственных ценных бумаг в разбивке по годам и видам бумаг;
      применение различных инструментов заимствования в зависимости от сроков привлечения внутренних займов;
      минимизация процентных рисков путем установления оптимального соотношения в общем объеме заимствования между индексированными и купонными обязательствами в зависимости от ситуации на рынке;
      установление ориентиров ("benchmark") на рынке ценных бумаг;
      увеличение объемов выпусков государственных ценных бумаг при сокращении общего количества выпусков;
      уменьшение периодичности выплаты процентов с увеличением срока обращения;
      снижений риска неисполнения обязательств и сглаживание пиков выплат по погашению внутреннего правительственного долга в кратко- и среднесрочной перспективе, для чего предполагается переориентация на выпуск преимущественно среднесрочных и долгосрочных обязательств;
      в части внешнего заимствования:
      привлечение внешних займов на финансирование инвестиционных проектов, направленных на решение стратегически важных вопросов развития Республики Казахстан в соответствии со  Стратегией  развития Казахстана до 2030 года, Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, Программой Правительства Республики Казахстан, Среднесрочным планом социально-экономического развития Республики Казахстан, страновыми программами международных финансовых организаций-доноров на соответствующий среднесрочный период;
      подготовка новых инвестиционных проектов, финансируемых за счет внешних займов, в приоритетных отраслях экономики, в том числе:
      в сельском, водном и лесном хозяйстве;
      в дорожной отрасли;
      для развития производственной инфраструктуры;
      для дальнейшего развития столицы;
      усиление требований к отбору новых проектов и осуществлению Банком Развития Казахстана банковской экспертизы инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию на возвратной основе;
      эффективное использование заемных средств, заключающееся в улучшении качества подготовки и экспертизы проектов, включаемых в перечень республиканских инвестиционных проектов;
      диверсификация портфеля внешних займов Правительства по валютам займов с целью снижения негативных последствий в случае изменения обменного курса тенге;
      привлечение внешних займов на финансирование инвестиционных проектов с условием смягчения донорами ограничений по процедурам закупок с одновременным увеличением доли софинансирования Правительством;
      в части погашения и обслуживания долга:
      активное управление правительственным долгом путем досрочного погашения наиболее дорогих в обслуживании правительственных займов;
      принятие местными исполнительными органами активных мер по погашению просроченных долговых обязательств и скорейшему разрешению проблемы неурегулированных долговых обязательств;
      прогнозирование фискальных рисков.
      Кроме того, в целях недопущения существенного сокращения активов Национального фонда (когда с одной стороны осуществляется накопление в Национальном фонде, а с другой происходит чрезмерное правительственное заимствование) уровень финансирования дефицита бюджета за счет правительственного заимствования будет ограничен в размере не более 1 % от ВВП в среднегодовом значении за пятилетний период. Таким образом, в период неблагоприятной экономической конъюнктуры, негативно влияющей на уровень поступлений в бюджет, показатель дефицита бюджета может быть пересмотрен в сторону увеличения в рамках среднего значения за пятилетний период.

  Управление государственным имуществом и приватизация

      В 2006-2008 годы государственная политика в сфере управления государственным имуществом и приватизации будет направлена на реализацию следующих задач:
      обеспечение передачи непрофильных видов деятельности государственных предприятий, юридических лиц с участием государства в уставном капитале в рыночную среду;
      создание холдинговой компании по управлению государственными пакетами акций компаний, осуществляющих деятельность в стратегически важных отраслях экономики;
      повышение эффективности управления государственным имуществом со стороны государственных органов, должностных лиц, представляющих интересы государства в органах управления государственных предприятий и юридических лиц с участием государства в уставном капитале;
      обеспечение государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение, в соответствии с требованиями законодательства;
      наделение акиматов районов (городов областного значения) коммунальной собственностью в установленном законодательством порядке в целях эффективного их функционирования;
      формирование единой базы данных по учету объектов государственной собственности.
      В предстоящий период проведение инвентаризации объектов государственной собственности на предмет их целевого и эффективного использования будет осуществляться с учетом итогов работы по инвентаризации видов деятельности государственных предприятий, юридических лиц с участием государства в уставном капитале, проводимой для выявления сфер деятельности, не отвечающих целям участия государства в отдельных секторах экономики. Указанные виды деятельности, а также имущество, посредством которого осуществляется такая деятельность, включая неиспользуемое либо используемое не по назначению государственное имущество, подлежат в установленном законодательством порядке передаче в конкурентную среду.
      С целью повышения эффективности управления государственными пакетами акций компаний, осуществляющих деятельность в стратегических важных отраслях экономики будет создана государственная холдинговая компания.
      Анализ управления государственной собственностью, проведение заслушиваний отчетов руководителей государственных органов и подведомственных им организаций по итогам отчетного года выявили необходимость повышения эффективности управления объектами государственной собственности, как со стороны уполномоченных государственных органов, так и со стороны должностных лиц, представляющих интересы государства в органах управления государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ) с участием государства в уставном капитале. В связи с чем, будут предприняты меры по повышению качества и результативности их деятельности.
      В ближайшие годы будет продолжена работа по совершенствованию механизма контроля за результатами финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству.
      Созданная нормативная правовая база определяет порядок проведения государственного мониторинга собственности, в рамках которого проводится комплексное обследование крупнейших предприятий в стратегических отраслях экономики вне зависимости от форм собственности. В предстоящем периоде будет продолжена работа по практической реализации  Закона  Республики Казахстан "О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение", принятых подзаконных нормативных правовых актов. Объекты мониторинга, физические и юридические лица в собственности либо управлении которых находятся объекты мониторинга, будут предоставлять информацию, объективно отражающую их деятельность, а внедрение электронной базы данных позволит государственным органам в установленном законодательством порядке оперативно получать достоверную информацию об объектах мониторинга, использовать данные для составления экономических прогнозов и разработки программ, направленных на повышение эффективности деятельности отдельных объектов мониторинга и (или) отраслей экономики.
       Бюджетным кодексом Законом  Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года определены полномочия и источники финансирования органов местного государственного управления. В связи с чем, в ближайшее время для реализации предусмотренных законодательством о местном государственном управлении в Республике Казахстан полномочий акиматы районов (городов областного значения) должны быть обеспечены необходимым им имуществом. Для этого следует провести инвентаризацию государственного имущества, находящегося на территории соответствующей административно-территориальной единицы, включая объекты государственного жилищного фонда; определить перечень необходимого акиматам имущества и в установленном законодательством порядке обеспечить его закрепление за соответствующими органами местного государственного управления.
      Для обеспечения полного и достоверного учета объектов государственной собственности предусматривается создание и ведение единой базы данных. В связи с чем, предстоит выработать четкий порядок взаимодействия между уполномоченными органами республиканской и коммунальной собственности по вопросам ведения учета государственного имущества.
      В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденным  Указом  Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года N 735, в целях совершенствования системы управления государственными активами будет разработана методика составления баланса активов и обязательств государства.
      Приватизация, являясь структурным элементом системы управления государственным имуществом, осуществляется в соответствии с интересами государства по отношению к определенным отраслям и конкретным предприятиям с соблюдением принципов гласности, прозрачности, конкурентоспособности.

  Налоговая политика

      В 2006-2008 годы основными направлениями налоговой политики будут:
      дальнейшее совершенствование и развитие процессов налогового администрирования с помощью методов дистанционного и информационного сервиса для налогоплательщиков;
      развитие способов и методов анализа и камеральности налоговой отчетности;
      интегрирование информационных услуг, совершенствование и повышение эффективности информационного взаимодействия с государственными органами;
      совершенствование налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса;
      рассмотрение возможности постепенного перераспределения, начиная с 2008 года, налогового бремени с доходов юридических лиц на доходы физических лиц с целью усиления конкурентоспособности казахстанской экономики при условии роста благосостояния населения.

  6. Защита и развитие конкуренции, регулирование
деятельности субъектов естественной монополии

  Параграф   1. Защита и развитие конкуренции

      Дальнейший прогресс экономики остается главным приоритетом развития государства и возможен только в условиях защиты конкуренции.
      В целях развития на товарных рынках здоровой и добросовестной конкуренции, необходима защита и развитие конкуренции, и ограничение монополистической деятельности.
      Для приведения в соответствие к современным реалиям действующего антимонопольного законодательства разработан проект Закона Республики Казахстан "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности", находящийся в настоящее время на рассмотрении Мажилиса Республики Казахстан. Законопроект направлен на предотвращение монополистического поведения субъектов и создаст обстановку способствующую появлению новых компаний, развитию здоровой конкуренции между существующими предприятиями.
      В рамках действующего законодательства разрабатываются подзаконные акты. Так, разработаны такие инструкции, как Инструкция по проведению анализа и оценке состояния конкуренции на товарных рынках республики, установления доминирующего (монопольного) положения одного или нескольких субъектов рынка и Методика по определению монопольно высокой и монопольно низкой цены.
      Вместе с тем актуальным является вопрос о приведении норм права, регулирующих вопросы защиты конкуренции, к международным стандартам. Это связано в первую очередь с планомерной интеграцией казахстанской экономики в мировое экономическое пространство.
      В целях совершенствования нормативной правовой и методологической базы в сфере защиты конкуренции на основе новой редакции Закона Республики Казахстан "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности" планируется принятие подзаконных актов, соответствующих рекомендациям, принятым Международной конкурентной сетью (международной организацией, объединяющей органы по защите конкуренции).
      Для определения степени конкуренции в секторах экономики будет проведен анализ товарных рынков, результатом которого станет выработка конкретных предложений по развитию в этих секторах конкуренции и ограничению монополистической деятельности.
      Эта работа проводится также в связи с проводимой демонополизацией отраслей железнодорожного транспорта и телекоммуникаций, преобразований в сфере электроэнергетики, которые требуют уточнения доли доминирования крупных субъектов рынка и определение доминирующего положения вновь образованных хозяйствующих субъектов.
      Особое внимание будет уделено отслеживанию деятельности хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на местных товарных рынках с целью недопущения роста цен (тарифов) на коммунальные услуги и социально-значимые товары.
      Кроме того, будет проводиться анализ товарных рынков с целью определения степени конкуренции на них. Результатом таких анализов должны стать конкретные предложения по возможности снижения государственного регулирования либо уменьшения вмешательства со стороны государства. Такие меры позволят развить конкурентные отношения на соответствующих товарных рынках.
      Наряду с этим будут усилены меры по государственному контролю по вопросам пресечения злоупотреблений проявления монополизма, сговора между субъектами рынка по установлению монопольных цен, устранения с рынка и ограничения доступа на него других субъектов, пресечения необоснованного вмешательства государственных органов в хозяйственную деятельность субъектов рынка.
      Приоритетное значение будет иметь укрепление общественной системы защиты свободы предпринимательства и прав потребителей, повышение конкурентной культуры.

  Параграф   2. Тарифная политика

      Основным направлением тарифной политики в среднесрочном периоде будет создание эффективной системы тарифообразования на услуги субъектов естественных монополий. Тарифная политика будет основана на следующих принципах:
      соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественной монополии;
      покрытие затрат и прибыли, обеспечивающих эффективное функционирование субъекта естественной монополии;
      стабильность тарифов на среднесрочной основе;
      отказ от необоснованной дифференциации тарифов, с целью обеспечения процесса интеграции Казахстана в мировую экономику;
      повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий.
      В рамках реализации  Концепции  развития тарифной политики в сферах естественных монополий, а также положений  Закона  Республики Казахстан "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О естественных монополиях" от 13 июля 1999 года основными задачами тарифной политики в среднесрочном периоде будут являться:
      конкретизация видов услуг, относящихся к естественной монополии, в рамках программ реструктуризации соответствующих секторов экономики;
      совершенствование методов государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественной монополии, в том числе посредством:
      анализа исполнения субъектами естественной монополии тарифных cмет;
      разработки методик утверждения инвестиционного и предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов);
      установления требований и правил проведения технической и финансовой экспертизы деятельности субъектов естественной монополии;
      анализа отчетных данных по внедрению раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии по видам регулируемых услуг (товаров, работ);
      усиления контроля за закупками товаров (работ, услуг), осуществляемыми субъектами естественной монополии;
      контроля за целевым использованием амортизационных отчислений, включаемых в тариф (цену, ставку сборов) на услуги (товары, работы) субъектов естественной монополии;
      внедрения методов оценки инвестиционных программ;
      расширения прав потребителей услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий, в том числе посредством обязательного проведения публичных слушаний при рассмотрении проектов тарифов (цен, ставок сборов) субъектов естественных монополий с привлечением общественных объединений (неправительственных организаций) по защите прав потребителей;
      разработка правил и внедрение раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии по видам регулируемых услуг (товаров, работ) во всех сферах естественной монополии;
      обеспечение возмещения задействованных активов с целью создания условий для регулярного обновления основных средств субъектам естественной монополии, повышения инвестиционной привлекательности отраслей;
      определение концептуальных подходов и наиболее оптимальной (приемлемой) методологии расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий;
      разработка и установление порядка определения тарифа (цены, ставки сбора) в зависимости от показателей качества предоставляемых услуг (товаров, работ);
      определение порядка включения в тариф (цену, ставку сбора) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии затрат на приобретение и установку приборов учета;
      утверждение порядка предоставления равного доступа потребителей к регулируемым услугам (товарам, работам) субъектов естественной монополии.
      В 2003 году началось внедрение метода расчета ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов. Кроме того, несколько субъектов естественной монополии, оказывающих услуги в сфере электро-и теплоэнергетики, трубопроводных и водоканализационных систем, перешли на работу по среднесрочным тарифам. В этой связи будет проведен анализ деятельности данных субъектов, а также завершен практический переход на средне- и долгосрочную методику тарифообразования во всех сферах естественной монополии.
      В направлении развития новых механизмов регулирования необходимо решить следующие задачи:
      разработка моделей оценки влияния на отрасли экономики и отдельные группы потребителей динамики изменения уровней тарифов на услуги субъектов естественной монополии;
      определение экономической обоснованной дифференциации тарифов с учетом специфики отраслей;
      разработка механизмов государственного субсидирования услуг;
      совершенствование механизмов контроля и экспертизы деятельности субъектов естественной монополии. Построение системы мониторинга деятельности субъектов на основе сбалансированной системы показателей;
      информатизация деятельности регулирующего органа.

  7. Торговля и внешнеэкономическая деятельность

  Параграф 1. Внешнеторговая политика

      В 2006-2008 годы в торговой и внешнеэкономической деятельности основные направления работ будут направлены на:
      реализацию  Закона  Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности";
      приведение деятельности объектов торговли и общественного питания в соответствие с современными требованиями (выработка рекомендаций по применению квалификационных и технических требований к объектам торговли и общественного питания в Республике Казахстан);
      развитие различных видов торговли, стимулированию создания современной торговой инфраструктуры и предприятий торговой сферы, способствующих развитию торговли между регионами и обеспечивающих стабильные поставки на внутренний рынок социально-значимых товаров;
      создание конкурентной среды на рынках сельскохозяйственной продукции и недопущения необоснованного роста цен на потребительские товары;
      дальнейшее развитие деятельности товарных бирж в Республике Казахстан;
      реализацию  Рамочного соглашения  между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о создании Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос";
      выработку предложений по диверсификации экспорта и увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме экспорта;
      проведение мероприятий по урегулированию антидемпинговых разбирательств, инициированных за рубежом в отношении казахстанских товаров путем проведения консультации с уполномоченными органами иностранных государств и заинтересованными предприятиями;
      содействие сохранению динамики роста экспортных поставок казахстанских товаров на внешние рынки и положительного сальдо торгового баланса;
      содействие диверсификации производства и увеличению производства экспортоориентированных товаров и услуг;
      содействие увеличению экспортных поставок в страны Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) в целях улучшения торгового баланса и перехода на положительное сальдо со странами СНГ;
      принятие мер, направленных на защиту интересов отечественных производителей от возросшего импорта товаров, путем проведения гибкой таможенно-тарифной политики и применения защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.

  Вступление во Всемирную торговую организацию

      Одним из приоритетных направлений внешнеэкономической политики на 2006-2008 годы является продолжение работы по вступлению Казахстана в ВТО и активное использование механизмов данной организации для предотвращения дискриминации интересов Казахстана во внешней торговле.
      Результатом проведения многосторонних и двухсторонних переговоров по вступлению Республики Казахстан в ВТО, должен стать переход на подготовку заключительных документов по вступлению Казахстана в ВТО, в которых будут максимально учтены экономические интересы Казахстана.
      В среднесрочной перспективе ожидается завершение переговорного процесса по вступлению Республики Казахстан в ВТО и обретение статуса полноправного члена ВТО. В этой связи будет проведена работа по пересмотру всех обязательств, в том числе в рамках региональных объединений и по приведению национального законодательства в соответствие с нормами ВТО.

  Участие в международной экономической интеграции

      Формирование условий для взаимовыгодной интеграции страны в мировую экономику, рационализации ее роли в системе международного разделения труда является одним из основных приоритетных направлений внешнеэкономической политики на период 2006-2008 годы.
      Важнейшим условием трансформации Казахстана в мировую экономику будет являться проведение гибкой политики в выборе стран - торговых партнеров: диверсификация рынков сбыта, направленная на более полное использование ближних рынков стран Европы и Азии в целях минимизации транзита через третьи страны, усиление взаимодействия с региональными союзами, максимальное использование преимуществ зоны свободной торговли.
      Одними из важнейших мероприятий на предстоящий период являются:
      проведение дальнейших переговоров по заключению двусторонних и многосторонних соглашений по установлению преференциального режима в торговле;
      продвижение экономических инициатив в рамках региональных объединений (СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП, ШОС и ЦАС);
      формирование и реализация государственной политики по вопросам, связанным с участием Казахстана в деятельности международных экономических организаций.

  8. Развитие человеческого капитала

  Параграф   1. Развитие системы образования

      В 2006-2008 годы основными задачами в сфере образования будут:
      реализация Государственной программы образования на 2005-2010 годы;
      обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения;
      подготовка к переходу и начало поэтапного перехода на 12-летнее среднее общее образование;
      совершенствование структуры государственного образовательного заказа подготовки кадров с высшим образованием с обеспечением преимущественной подготовки кадров высшей квалификации по техническим специальностям;
      создание национальной системы оценки качества;
      формирование единой национальной информационной среды;
      совершенствование учебно-методического и научного обеспечения образовательного процесса;
      повышение качества высшего профессионального образования на основе диверсификации и гибкости образовательных программ, оптимизации сети вузов и расширения академических свобод;
      осуществление перехода на подготовку высококвалифицированных кадров по магистерским и докторским программам;
      внедрение кредитной системы обучения;
      создание современной системы студенческого кредитования через банки второго уровня с обеспечением гарантии государства по возврату этих кредитов;
      привлечение зарубежных преподавателей и консультантов в национальные вузы;
      ежегодная подготовка трех тысяч лучших студентов в рамках программы "Болашак" в ведущих вузах мира;
      разработка и выпуск нового поколения учебников и учебных пособий для высшего профессионального образования;
      поддержка профессорско-преподавательского состава посредством выплаты ежегодной государственной стипендии "Лучший преподаватель", которая будет иметь статус гранта на проведение научных исследований в течение года, включая стажировку за рубежом в любой стране.

  Параграф   2. Развитие системы подготовки специалистов 
со средним профессиональным образованием и рабочих кадров

      В 2006-2008 годы для обеспечения подготовки обучающихся к эффективной профессиональной деятельности в соответствии с требованиями новейших технологий и потребностями рынка труда необходимо решение следующих задач:
      реструктуризация системы начального и среднего профессионального образования и подготовки кадров в соответствии с критериями международной стандартной классификацией образования;
      обеспечение доступности начального и среднего профессионального образования для всех слоев населения и повышение их заинтересованности в получении квалифицированного технического и профессионального образования;
      создание механизмов привлечения сектора реальной экономики для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена;
      создание условий для приобретения обучающимися профессиональных навыков, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда;
      трансформирование начального профессионального образования и части среднего профессионального образования по техническим и сельскохозяйственным специальностям в техническое и профессиональное образование, которое будет являться составной частью системы среднего образования;
      перенос отдельных программ среднего профессионального образования на новый уровень - послесреднее профессиональное образование;
      подготовку кадров с начальным и средним профессиональным образованием осуществлять с учетом кластерных инициатив;
      внедрение кредитной системы обучения.

  Параграф 3. Развитие науки и инноваций

      В соответствии с приоритетами  Стратегии  индустриально-инновационного развития на 2003-2015 годы научные исследования направлены на разработку ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, отход от сырьевой направленности экономики, повышение экспортоориентированности предприятий промышленности и диверсификацию производства,
      В этой связи первоочередными задачами являются: 
      реализация задач программы по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы;
      создание в Казахстане национальных научно-технологических и региональных технологических парков, технологических бизнес-инкубаторов;
      развитие системы трансферта технологий;
      создание действенных механизмов развития и поддержки малых инновационных предприятий;
      подготовка и переподготовка кадров в области инновационного предпринимательства;
      развитие информационной поддержки инновационного предпринимательства;
      привлечение венчурного капитала, в том числе зарубежного для коммерциализации научных разработок, новых технологий.
      Исходя из стратегических интересов Казахстана на среднесрочном этапе, необходимо осуществить следующее:
      софинансирование науки с участием частного капитала;
      развивать и поддерживать субъекты инновационной инфраструктуры (технопарки, технополисы, инновационные центры, технологические бизнес-инкубаторы, научно-технологические зоны и др.), которые объединят промышленные предприятия с организациями образования и науки;
      совершенствовать нормативную правовую базу в области инновационного развития;
      создать венчурные инновационные фонды совместно с отечественными и иностранными финансовыми институтами, разработать и реализовать механизмы венчурного финансирования инновационных проектов;
      с целью подготовки специалистов для инновационной сферы разработать комплекс мер, направленных на подготовку менеджеров по управлению инновационными проектами, инженерно-технических специалистов для инновационных предприятий, а также переподготовку специалистов на базе ведущих университетов республики;
      создать систему привлечения зарубежных передовых технологий;
      с целью продвижения достижений отечественной науки и технологий продолжить работу по созданию банка данных отечественных разработок и анализу потребности реального сектора экономики в инновационных разработках.

  Параграф   4. Повышение благосостояния населения

  Доходы населения

      Целью Среднесрочного плана социально-экономического развития на предстоящий период в сфере благосостояния населения является повышение общего уровня оплаты труда, повышение размеров пенсионных и других социальных выплат.
      Предусматривается дальнейшее повышение доходов населения, в том числе поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы.
      Работа по дальнейшему совершенствованию системы оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета, будет продолжена в рамках дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников бюджетной сферы.
      Для достижения поставленных целей и задач будет предусматриваться:
      ежегодное повышение размера пенсий и обеспечение своевременной выплаты пенсий и пособий;
      продолжение работ над совершенствованием нормативов социального обеспечения и социального обслуживания и расчета прожиточного минимума с учетом зарубежного опыта.
      С 2006 года базовые государственные выплаты будут определяться исходя из величины прожиточного минимума.

  Развитие малого предпринимательства
и создание среднего класса

      В целях повышения активности субъектов малого и среднего бизнеса в 2006-2008 годы будет продолжена работа по улучшению условий для развития предпринимательства.
      В соответствии с  Посланием  Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 18 февраля 2005 года "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации" разработана Программа ускоренных мер по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.
      Целью Программы является повышение конкурентоспособности Казахстана за счет совершенствования институциональных условий, направленных на максимальное расширение сфер деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и активизацию их деятельности.
      Основными направлениями работ, которые будут проводиться в рамках Программы, являются:
      совершенствование законодательства, путем принятия нового регламента законотворчества по вопросам малого и среднего бизнеса;
      введение института отслеживания результативности нормативных правовых актов по вопросам малого и среднего бизнеса;
      введение в каждом государственном органе "кабинета правовой информации";
      снижение административных барьеров и дебюрократизации;
      развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
      Задачи Программы:
      создание новой идеологии взаимодействия государства с частным сектором;
      создание и обеспечение жизнеспособной инфраструктурной системы на основе кластерно-сетевого подхода;
      создание максимально прозрачной законодательной основы для развития малого и среднего предпринимательства;
      сокращение теневого оборота в малом и среднем предпринимательстве.
      Ожидаемые результаты.
      В 2005 году будет принят Закон Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".
      Для разработки предложений для снижения административного давления на бизнес и стимулирование предпринимательской активности будет создана рабочая группа по разработке законопроектов с привлечением заинтересованных государственных органов и отраслевых объединений предпринимателей.
      Предусматривается внесение изменений и дополнений в ряд законов Республики Казахстан, принятие которых позволит сократить контрольно-надзорные функции государственных органов и создать преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства.
      В 2005 будут внесены изменения в  Налоговый Кодекс  Республики Казахстан в части расширения сферы применения специального налогового режима для субъектов малого предпринимательства.
      Также будет разработана экономическая модель развития малого и среднего предпринимательства на основе кластерно-сетевого подхода.
      В 2005 году будет создан Финансовый супермаркет.
      В 2006 году будет проведена передача непрофильных функций государства малому и среднему предпринимательству.
      В 2005 году для развития малого и среднего бизнеса акционерное общество "Фонд развития малого предпринимательства" будет дополнительно выделено из средств республиканского бюджета 10 млрд. тенге.
      В течение трех лет будут увеличены объемы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса до 95 млрд. тенге.

  Параграф   5. Снижение бедности и безработицы

      В 2006-2008 годы основными целями в области снижения бедности и социальной защиты населения будут сокращение бедности путем осуществления активной политики на рынке труда и обеспечение продуктивной занятости, снижение уровня безработицы, повышение качества рабочей силы.
      Реализация Программы занятости населения Республики Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 27 января 2005 года N 68, позволит снизить напряженность на рынке труда за счет создания 902,1 тыс. новых рабочих мест, организации трудоустройства 403,1 тыс.человек, организации общественных работ для 333,5 тыс. человек, направления на профобучение и переподготовку 70,8 тыс. безработных.
      Программа предусматривает осуществление комплекса мер, направленных на стимулирование роста уровня занятости населения, содействие занятости целевых групп, информационную поддержку политики занятости населения, совершенствование нормативной правовой базы в сфере занятости.

  Параграф 6. Социальное обеспечение населения

      Основные направления развития системы социального обеспечения на среднесрочный период определены в Программе дальнейшего углубления социальных реформ в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2004 года N 1241 (далее - Программа).
      В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
      формирование базового уровня системы социального обеспечения путем поэтапного изменения методики исчисления размеров пособий из средств республиканского бюджета (по возрасту, инвалидности, потере кормильца);
      определение размеров базовых социальных выплат в отношении к прожиточному минимуму;
      дальнейшее повышение размеров государственных социальных пособий по инвалидности и потери кормильца;
      развитие системы социального страхования основных социальных рисков (наступление старости, потеря трудоспособности, потеря кормильца, потеря работы);
      оптимизация платежей накопительной пенсионной системы (через Государственный центр по выплате пенсий).
      Предусматривается поэтапное увеличение государственной базовой пенсионной выплаты. В перспективе размер базовой пенсии планируется увеличить до уровня составляющего 75 % от прожиточного минимума.
      В 2006 году будут повышены государственные социальные пособия всем категориям инвалидов и получателям пособий по возрасту, а также получателям государственных специальных пособий.
      С 1 июля 2006 года будут увеличены размеры специальных государственных пособий для участников региональных военных конфликтов и некоторых других категорий населения, а также осуществлено дифференцированное повышение размеров пенсионных выплат за выслугу лет пенсионерам силовых структур.

  Параграф 7. Здравоохранение

      В 2006-2008 годы основной целью реализации политики в области здравоохранения будут улучшение состояния здоровья населения путем создания эффективной системы оказания медицинской помощи, основанной на принципах солидарной ответственности за охрану здоровья между государством и человеком. Одним из приоритетных направлений является дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи.
      Реализация цели будет осуществляться в рамках Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438.
      Одним из главных приоритетов развития системы здравоохранения является охрана здоровья матери и ребенка.
      Для совершенствования службы охраны материнства и детства предусматривается:
      проведение ежегодных медицинских осмотров, диспансеризации и оздоровления детей и женщин репродуктивного возраста;
      укомплектование детских и родовспомогательных лечебно-профилактических организаций необходимыми специалистами;
      обеспечение бесплатными лекарственными средствами отдельных категорий детей при амбулаторном лечении;
      обеспечение раннего охвата беременных диспансерным наблюдением в соответствии с международными стандартами;
      полное оснащение детских и родовспомогательных лечебно-профилактических организаций современным медицинским оборудованием в соответствии с утвержденными нормативами;
      дальнейшее развитие службы высокоспециализированной медицинской помощи детям;
      реализация мероприятий по планированию семьи и формированию здорового образа жизни.
      В целях дальнейшего повышения качества и продолжительности жизни населения будут проводиться мероприятия по профилактике, раннему выявлению, эффективному лечению и реабилитации больных социально-значимыми заболеваниями.
      В этом направлении будут осуществлены меры по:
      профилактике и снижению заболеваемости туберкулезом, "ВИЧ/СПИД";
      разработке и внедрению комплексных программ лечения и реабилитации больных с психическими и поведенческими расстройствами;
      обеспечению ранней диагностики, лечения и повышения эффективности диспансеризации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом.
      С 2006 года отдельные категории граждан при амбулаторном лечении будут обеспечиваться лекарственными средствами на льготных условиях.
      В 2006 году будут завершены подготовительные работы по внедрению международных стандартов в отечественную фармацевтическую отрасль, начало внедрения, которых планируется с 2007 года.
      С 2006 года к управлению новыми медицинскими центрами в рамках создания медицинского кластера города Астаны будут привлекаться лидирующие иностранные клиники и госпитали. Пилотным проектом в этом направлении будет Национальный научный центр материнства и детства.

  Параграф 8. Развитие культуры, информации,
архивного дела, туризма и спорта

       Культура, информация, архивное дело и спорт

      В 2006-2008 годы основными целями в сфере культуры, информации, архивного дела и спорта является реализация духовного потенциала общества через укрепление единого культурно-информационного пространства, сохранение и развитие историко-культурного наследия, социокультурной инфраструктуры, обеспечение условий развития профессионального искусства и народного творчества, утверждение принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта, дальнейшее развитие массового спорта и спорта высших достижений.
      Приоритетными задачами являются:
      информационно-пропагандистское обеспечение реализации  Стратегии  "Казахстан-2030", основных программных документов Президента и Правительства Республики Казахстан;
      создание условий для поддержки и развития театрально-концертной деятельности, производства национальных фильмов;
      разработка и применение программных средств и методов для сохранения и восстановления культуры, развития языковой политики;
      повышение международного имиджа Казахстана за рубежом;
      проведение государственной политики в области архивного дела;
      реализация государственной молодежной политики;
      обеспечение сохранности памятников истории, археологии и архитектуры, исторических центров;
      обеспечение гармоничных межэтнических отношений в Республике Казахстан, сохранение и создание условий для общественного прогресса и гражданского мира;
      дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в сфере культуры, охраны и использования историко-культурного наследия, архивного дела, информации, внутриполитической стабильности, а также физической культуры и спорта;
      обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности, создание на государственном языке полноценного фонда на базе лучших достижений мировой научной мысли, культуры и литературы;
      создание современной базы для подготовки спортсменов высокого класса, широкой сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
      развитие массового спорта, особенно на селе;
      развитие олимпийских, национальных, технических видов спорта и народных игр;
      подготовка спортивного резерва и сборных национальных команд Республики Казахстан к международным соревнованиям;
      научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта высших достижений.      
      Для достижения поставленных целей и решения задач необходимо:
      проводить на более высоком и профессиональном уровне организационно-пропагандистские мероприятия в средствах массовой информации;
      улучшить качество производимых телерадиокомпаниями программ об экономической, политической и культурной жизни Казахстана, расширить сеть распространения национальных телеканалов и увеличить общий объем вещания на государственном языке;
      обеспечить дальнейшую реализацию Программы развития телерадиовещания в Республике Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года N 398;
      обеспечить сохранность и использование историко-культурного наследия путем реставрации, консервации, ремонта, восстановления и регенерации памятников;
      обеспечить реализацию Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 13 января 2004 года N 1277;
      разработать и принять Среднесрочную программу развития сферы культуры на 2006-2008 годы;
      проводить пропаганду государственных символов;
      разработать и принять Программу по совершенствованию казахстанской модели этнического и конфессионального согласия на 2006-2008 годы;
      содействовать улучшению материально-технической базы архивных учреждений, совершенствовать научно-методическую базу в области архивного дела;
      обеспечить принятие Государственной программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом;
      обеспечить дальнейшую реализацию Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года N 550;
      создать на казахском языке полноценный фонд гуманитарного образования на базе лучших достижений научной мысли, культуры и литературы, обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности путем выпуска развернутых научных, художественных и библиографических серий;
      совершенствовать менеджмент в сфере культуры и искусства путем привлечения в сферу искусства квалифицированных менеджеров;
      разработать и принять Государственную программу развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2006-2008 годы, а также обеспечить ее реализацию;
      развивать сеть детско-юношеских спортивных школ, подростковых клубов, детско-юношеских клубов физической подготовки, особенно в сельской местности;
      укреплять материально-техническую базу детско-юношеских спортивных школ и организаций;
      проводить запланированные спортивные мероприятия по различным видам спорта, обеспечить подготовку и участие спортсменов в спортивных играх и соревнованиях.

  Туризм

      В 2006-2008 годы главными целями развития туристского комплекса будут поступательное развитие и переход в доходную отрасль экономики, создание высокорентабельной индустрии туризма, продвижение и реализация туристских услуг, повышение занятости населения.
      В предстоящем периоде предусматривается решение следующих задач:
      продолжение дальнейшего сотрудничества государственного и частного сектора, по продвижению казахстанского туристского продукта на мировой рынок туристских услуг;
      увеличение экспорта туристских услуг через проведение и участие в туристских мероприятиях;
      привлечение инвестиций в инфраструктуру туризма, направленных на развитие туристской отрасли в Республике Казахстан.
      Для достижения поставленных целей и решения задач предполагается:
      разработка экономических и правовых механизмов развития туризма;
      проведение казахстанской международной туристской ярмарки "Туризм и путешествие KITF";
      участие Казахстана в международных туристских выставках и ярмарках;
      разработка и принятие отраслевой Программы развития туристской отрасли на 2006-2008 годы.

  Параграф 9. Гендерное развитие

      В 2006-2008 годы основными целями гендерного развития будут улучшение положения женщин в обществе и достижение фактического гендерного равенства.
      Основными задачами, направленными на реализацию поставленных целей будут:
      совершенствование законодательства, касающегося семьи, женщин и детей, внедрение гендерного подхода в социально-экономическую политику страны;
      улучшение здоровья женщин и детей;
      обеспечение равного доступа женщин к структурам власти, создание условий для их продвижения на уровень принятия решений;
      повышение возможности женщин и их потенциала для участия в политической, экономической и социальной жизни общества.
      Предусматривается разработать Стратегию гендерного равенства в Республике Казахстан на 2005-2015 годы, проекты законов "О бытовом насилии" и "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми", "О равных правах и равных возможностях мужчин и женщин".
      Постоянно будут проводиться исследования гендерного аспекта занятости экономически активного населения, разрабатываться предложения по снижению безработицы среди женщин.
      Предусматривается постоянный мониторинг прав женщин на защиту от насилия.
      Предусматривается расширение сети кризисных центров, телефонов доверия, убежищ и приютов для жертв насилия.
      Постоянно будет проводиться работа по формированию в общественном сознании представления о необходимости фактического равноправия женщин и мужчин в обществе и управлении государством.

  Параграф 10. Демография и рациональное размещение населения

      В 2006-2008 годы основными целями в области демографии и миграции будут проведение политики, направленной на снижение негативных тенденций в демографических и миграционных процессах, создание основы для увеличения численности населения страны, в первую очередь, путем создания реальных механизмов поддержки семьи и материнства.
      Для реализации вышеуказанных целей предстоит решение следующих задач:
      улучшение состояния здоровья населения, включая репродуктивное;
      стабилизация рождаемости и ее увеличение в будущем;
      управление миграционными процессами, укрепление государственной безопасности страны и совершенствование условий адаптации для мигрантов в казахстанское общество.
      В целях реализации политики народонаселения в стране будет совершенствоваться нормативная правовая база, относящаяся к вопросам демографии.
      Для решения проблем в сфере миграции населения миграционной политики предполагается:
      создание четкой системы отбора кандидатов для включения в квоту иммиграции, в первую очередь из числа этнических казахов и бывших казахстанцев, с учетом опыта стран, широко привлекающих иммигрантов из других государств;
      создание стимулов для внутренней миграции из неперспективных регионов в перспективные;
      подготовка предложений по модели расселения жителей сельских территорий на перспективу;
      создание условий для добровольного возвращения беженцев в государства происхождения;
      пресечение незаконной миграции;
      совершенствование системы миграционного контроля на территории Республики Казахстан.

  9. Развитие произведенного капитала

  Параграф 1. Инвестиционная политика

      В 2006-2008 годы будет продолжена политика стимулирования притока отечественных и прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики, рационализации и повышения эффективности использования государственных инвестиций и мобилизация внутренних сбережений.
      Предусматривается активизация развития кластерной инициативы в Казахстане в рамках работ, проводимых в этой области АО "Центр маркетингово-аналитических исследований" совместно с консалтинговой компанией "J. Е. Austin Associates Inc".
      Для повышения инвестиционной привлекательности страны и улучшению инвестиционного климата будет продолжена работа по совершенствованию существующей нормативной правовой базы.
      В рамках повышения инвестиционной привлекательности приоритетных производств государством будут предприняты дальнейшие меры, направленные на:
      усиление защиты прав миноритарных акционеров;
      введение упрощенной системы регистрации предприятий;
      создание транспартентной системы лицензирования видов деятельности;
      ускорение перехода предприятий на международные стандарты финансовой отчетности (ISO-9000, ISO-14000);
      продолжение работы по развитию новой системы управления экономическим развитием - Национальной инновационной системы;
      активизацию действия по усилению координации работы государственных институтов развития, повышения прозрачности их деятельности.
      Приоритетами бюджетных инвестиций в предстоящем периоде остаются:
      обеспечение эффективной реализации функций государственного управления;
      развитие социального сектора;
      развитие базовой инфраструктуры;
      содействие развитию аграрного сектора;
      развитие города Астаны.
      Также будут дополнительно капитализированы институты развития, способствующие увеличению возможностей кредитования субъектов малого бизнеса и развитию инновационной системы.
      В целом, распределение объемов бюджетных инвестиций будет осуществляться в рамках Перечня государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2006-2008 годы.

  Развитие жилищного строительства

      В 2006-2008 годы развитие жилищного строительства будет осуществляется в рамках Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 года  N 1388 (далее - Госпрограмма).
      Основной целью Госпрограммы является комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения.
      Для достижения цели намечается решение следующих задач: 
      создание полноценного сбалансированного рынка жилья, как со стороны предложения, так и со стороны спроса:
      привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование развития индивидуального жилищного строительства;
      формирование эффективного рынка строительной индустрии;
      повышение доступности ипотечного кредитования и жилищных строительных сбережений для широких слоев населения.
      Реализация Госпрограммы будет осуществляться по следующим направлениям:
      в части стимулирования предложения строительства жилья:
      Системные меры общего характера:
      снижение стоимости строительства одного квадратного метра жилья;
      развитие индивидуального жилищного строительства;
      строительство жилья за счет привлечения инвестиций частного капитала;
      дальнейшее развитие производства эффективных, экологически чистых строительных материалов и внедрение новых технологий.
      Меры, направленные на стимулирование строительства жилья для среднего класса и социально защищаемых слоев населения:
      строительство коммунального жилья;
      строительство доступного жилья за счет государственных средств.
      В части стимулирования платежеспособного спроса:
      совершенствование системы ипотечного кредитования;
      развитие системы строительных сбережений.
      В целях увеличения доступности ипотечных кредитов государством приняты меры по изменению параметров ипотечного кредитования. Реализация Госпрограммы будет осуществляться со следующими целевыми условиями ипотечного кредитования:
      размер ставки вознаграждения - 9-10 %;
      размер первоначального взноса - 10 %;
      срок ипотечного кредита - 20 лет.
      В целях массового запуска системы жилищных строительных сбережений предлагается с начала действия Госпрограммы создание более привлекательных условий для граждан, являющихся потенциальными участниками системы жилищных строительных сбережений:
      снижение размера необходимых накоплений в жилищных строительных сберегательных банках до 25 % от стоимости приобретаемого жилья;
      увеличение срока кредита до 25 лет в зависимости от срока накопления;
      увеличение размера поощряемой государством суммы вклада до 200 месячных расчетных показателей.
      В 2005 году будет обеспечен ввод за счет средств республиканского бюджета 1,6 тыс. квартир для социально защищаемых групп населения и 11,7 тыс. квартир через систему ипотечного кредитования.
      В 2005-2007 годы на строительство коммунального жилья предусмотрено выделить целевых трансфертов из республиканского бюджета в сумме 18,9 млрд. тенге. Планируется ввести в эксплуатацию за три года 388,86 тыс. кв. метров жилья.
      В 2005-2006 годы на бюджетное кредитование местных исполнительных органов для строительства доступного жилья предусмотрено выделить 84,0 млрд. тенге, кроме того реинвестирование в 2007 году 42,0 млрд. тенге, предоставляемых в 2005 году.
      За счет привлечения кредитных средств планируется ввести в эксплуатацию 2591,4 тыс. кв. метров жилья.
      В 2005-2007 годы в рамках Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы будет введено 12 млн. кв. метров жилья.

  Параграф 2. Индустриально-инновационное развитие

      Главной целью  Стратегии  индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы является достижение устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики путем отхода от сырьевой направленности развития подготовки условий для перехода в долгосрочном плане к сервисно-технологической экономике.
      Производство конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров, работ и услуг в обрабатывающей промышленности и сфере услуг является главным предметом государственной индустриально-инновационной политики.
      Достижение названной цели позволит повысить добавленную стоимость обрабатывающей промышленности не только путем роста объемов производства продукции, но и за счет повышения эффективности использования человеческого и произведенного капитала. Это окажет положительное влияние на процесс воспроизводства продукции и повышение уровня жизни населения. Кроме того, высвобождаемые трудовые ресурсы, энергию и материалы можно будет направлять на создание новых производств.
      Реализация индустриально-инновационной политики в 2006-2008 годах будет осуществляться в рамках реализации второго этапа  Стратегии  индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы (2006-2010 годы). Второй этап станет периодом активной реализации мероприятий Стратегии во всех отраслях экономики, позволит комплексно решать вопросы создания мощностей на основе достижений науки и техники по международным стандартам, а также подготовки специалистов в соответствии с реальными потребностями отраслей экономики.
      На этом этапе будет сформирована научно-инновационная инфраструктура и начата реализация многих проектов, направленных на модернизацию промышленности и диверсификацию структуры экономики.
      Главная стратегическая задача на сегодня - выйти на качество роста экономики, основанного не на экстенсивности, а за счет выхода на высокотехнологические производства и конкурентные преимущества нового организационного построения национальной экономической системы.
      Для успешной реализации Стратегии в среднесрочной перспективе будут решаться следующие задачи:
      создание и развитие кластерного подхода развития в приоритетных секторах экономики;
      формирование и развитие национальной инновационной системы;
      создание предпринимательского климата, структуры и содержание общественных институтов, которые будут стимулировать частный сектор, производить и совершенствовать конкурентное преимущество и осваивать элементы в цепочке добавленных стоимостей в конкретных производствах, продвигаясь к элементам с наибольшей добавленной стоимостью;
      стимулирование создания наукоемких и высокотехнологичных экспортоориентированных производств;
      диверсификация экспортного потенциала страны в пользу товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;
      переход к мировым стандартам качества;
      повышение производительности основных фондов обрабатывающей промышленности;
      наращивание интеграции в региональную экономику и в мирохозяйственную систему с включением в мировые научно-технические и инновационные процессы.
      В 2005 году во исполнение послания Главы государства народу Казахстана  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 633 утверждены Планы по созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономики.
      Кластерные подходы будут использоваться в семи секторах экономики: туризм, строительные материалы, текстильная промышленность, пищевая промышленность, металлургия, нефтегазовое машиностроение, транспортная логистика.
      В соответствии со Стратегией инновации определены как основной фактор, определяющий конкурентоспособность национальной экономики.
      Полноценное использование инноваций для дальнейшего динамичного развития экономики и общества возможно при проведении государством целенаправленной инновационной политики. В этой связи,  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2005 года N 387 утверждена Программа по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы.
      До 2007 года данной Программой предусмотрено:
      развитие научного потенциала, определение приоритетов научно-технологического развития;
      развитие инновационной бизнес-среды, реализация системных инновационных проектов, формирующих ядро кластеров, требующих концентрации государственных ресурсов;
      создание и развитие основных элементов инновационной инфраструктуры;
      создание и развитие основных элементов финансовой инфраструктуры в части расширения видов предоставляемых грантов и создания венчурных фондов с отечественными инвесторами и инвестирования в передовые зарубежные венчурные фонды.
      Для законодательного обеспечения функционирования Национальной инновационной системы разработан и внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона "О государственной поддержке инновационной деятельности", который устанавливает правовые, экономические и организационные основы стимулирования инновационной деятельности в стране и меры ее государственной поддержки.
      Реализация Государственной программы "Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы", утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года N 1513, будет одним из приоритетных направлений реализации Стратегии в части внедрения инноваций в космической отрасли.
      В рамках Стратегии будет проводиться работа по внедрению проекта "Создание авиационного и ракетно-космического комплекса "Ишим".

  Химическая промышленность

      Казахстан для развития химической промышленности обладает крупными запасами минерального сырья - фосфориты, природные соли натрия, калия, бора, фтора, алюминия, кремния.
      В 2006-2008 годах развитие химической промышленности будет обеспечено за счет стабильного роста производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью для удовлетворения потребностей внутреннего и внешнего рынка. Планируется увеличение выпуска фосфора и его производных (триполифосфата натрия, фосфорных удобрений), хромовых солей.
      Стабильные поставки фосфора и фосфоросодержащей продукции в течение 2000-2004 годах, а также систематические маркетинговые исследования, проводимые ТОО "Казфосфат", позволили предприятию занять ранее утерянные рынки Европы и выйти на рынки других государств.
      Для повышения конкурентоспособности хромовой продукции АО "АЗХС" будут приняты меры по увеличению объемов производства экспортоориентированной продукции путем освоения новых технологий производства бихромата калия, пигментной окиси хрома, нового поколения дубителей, созданию производств хромовых солей с использованием производственных отходов. В 2006-2008 годы продолжится работа по модернизации и развитию существующих производств, созданию новых импортозамещающих производств по выпуску хлора и каустической соды на ОАО "Каустик" (г. Павлодар), кальцинированной соды на ОАО "Сары-Тас" (г. Каратау), базовой продукции для производства многих видов химической продукции.

  Легкая промышленность

      В 2006-2008 годы приоритетным направлением является развитие отраслей текстильной и кожевенной промышленности, которые обеспечивают последующие переделы легкой промышленности отечественным сырьем - пряжей, тканями, кожевенными товарами.
      В настоящее время на средства АО "Банк Развития Казахстана" уже реализуются такие крупные проекты, как "Заготовка и переработка шерсти" (АО "Казруно", г. Семипалатинск), "Производство пряжи из хлопковолокна" (ТОО "Ютекс", г. Шымкент), первая очередь которого вступила в действие с марта 2005 года, а также "Производство пряжи и тканей шерстяных и хлопковых с добавлением синтетической нити" (ТОО "Нимэкс-Текстиль", г. Усть-Каменогорск). Пополнение оборотных средств за счет кредита Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, который был использован для закупа сырья, позволило ТОО "Костанайская фабрика валяльной обуви" увеличить объем производства.
      Увеличение прогнозируется в основном за счет развития швейных и кожевенно-обувных предприятий, а также предприятий по производству хлопчатобумажной ткани. В 2004 году ОАО "Альянс "Русский текстиль" начато строительство текстильной фабрики в Южно-Казахстанской области.
      Завершается строительство хлопкопрядильной фабрики СП ТОО "INADA TEXTILE", учредителями которого являются Electron techology development Co. Ltd (Китай), ОАО "Мактаарал" и ОАО "Ак алтын" (Казахстан).
      В 2006-2008 годы основной задачей отрасли, решение которой позволит обеспечить производство готовой продукции с высокой добавленной стоимостью является развитие хлопкового кластера.

  

  Деревообрабатывающая и мебельная промышленность

       Приоритетным направлением является комплексное восстановление и развитие технологически взаимосвязанных производств, включающих лесное, деревообрабатывающее и мебельное производство.
      Принимая во внимание то, что в настоящее время в Казахстане не осуществляется рубка лесов и в связи с этим пополнение запасов сырья на предприятиях затруднено, прорабатывается вопрос создания лесозаготовительных предприятий на территории Российской Федерации.
      В мебельной промышленности приоритетным является производство широкого ассортимента мебели конкурентной по качеству и цене.
      В республике практически отсутствует собственное производство древесностружечных плит. В последнее время весь ассортимент, используемый как в строительстве, так и в производстве мебели, древесностружечных плит (ДСП) и ДСП ламинированных завозится в республику из Германии, Польши и России. Поэтому для развития мебельной промышленности приняты меры по снижению таможенных пошлин на ввозимые материалы и комплектующие.
      С 2004 года начато производство ламинированной ДСП ТОО "Актобеламинат".
      Основными путями реализации названных задач станут:
      увеличение выпуска импортозамещающей продукции;
      создание совместных предприятий по заготовке леса на территории Российской Федерации;
      создание предприятий с высокой добавленной стоимостью по выпуску ДСП и ДСП ламинированного;
      создание предприятий по производству корпусной и мягкой мебели;
      улучшение конкурентной среды для отечественных предприятий путем совершенствования нормативной правовой базы;
      организация новых рабочих мест.

  Машиностроение

      В 2005 году предусматривается принятие отраслевой Программы развития машиностроительного комплекса Республики Казахстан на 2005-2007 годы.
      Основными факторами роста производства в этот период будут:
      рост производства нефтепромыслового и нефтеперерабатывающего оборудования и запасных частей к нему за счет увеличения спроса нефтегазодобывающих компаний;
      рост спроса на сельскохозяйственную технику на предприятиях аграрного сектора;
      рост объемов производства предприятий электротехнического машиностроения (трансформаторов, конденсаторов, аккумуляторов и др.);
      рост заказов от горно-металлургических предприятий на производство машин и оборудования;
      расширение сервисного потенциала отечественных предприятий машиностроения за счет предоставления сельхозпроизводителям услуг по ремонту и восстановлению сельскохозяйственной техники;
      увеличение заказов на освоение новых видов сельскохозяйственной техники на машиностроительных предприятиях, ориентированных на реальные потребности рынка сельскохозяйственной техники;
      увеличение реализации дизельных двигателей за счет создания производства двигателей АМЗ-МАН на Костанайском филиале ОАО "Агромашхолдинг" (г. Костанай);
      производство автомобилей "Нива" и "SKODA" на заводе ОАО "Азия Авто" (г.Усть-Каменогорск);
      рост заказов от металлургических предприятий на оборудование и материалы;
      рост объемов производства продукции компаний "LG Электроникс" г. Алматы;
      увеличение объемов производства машиностроительными предприятиями для железнодорожной отрасли;
      рост объемов производства продукции АО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод", АО "Кайнар" (г. Талдыкорган), ТОО "Компания "Казтрансформатор" (г. Алматы), АО "Степногорский подшипниковый завод" (г.Степногорск);
      организация автомобильным консорциумом "Казахстан-КАМАЗ" сборки городских автобусов на АО "Кокше" (г. Кокшетау).

  Промышленность строительных материалов

      Основной задачей промышленности строительных материалов является организация выпуска высококачественных строительных материалов, изделий и конструкций, способных вытеснить аналогичную импортную продукцию на внутреннем рынке и быть конкурентоспособным на мировом рынке.
      Основные направления развития отрасли на долгосрочный период предусмотрены в Программе развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций в Республике Казахстан на 2005-2014 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 1305.
      В целях реализации Программы разработан перечень приоритетных инвестиционных проектов для привлечения потенциальных инвесторов в сферу стройиндустрии. Данный перечень предусматривает создание совместных производств по выпуску строительных материалов, в том числе цемента, строительного стекла, кирпича керамического, красок, теплоизоляционного материала, линолеума, сухих строительных смесей, пенобетонных блоков, строительной арматуры.

  Параграф 3. Агропродовольственная политика

      В 2006-2008 годах основным направлением развития агропромышленного комплекса Казахстана будет обеспечение устойчивого развития аграрного сектора на основе его индустриализации, методов кластерного развития в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья.
      В 2005 году одобрена Концепция устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы.
      Концепцией предусматривается решение следующих задач:
      повышение производительности и конкурентоспособности продукции АПК на внутренних и внешних рынках посредством модернизации технологий агропроизводства и переработки сельскохозяйственного сырья, внедрения научных достижений и инновационных разработок, развития региональных специализированных кластеров в отраслях пищевой промышленности, виноградарстве-виноделии;
      формирование казахстанского брэнда сельскохозяйственной продукции путем реализации комплекса мер по повышению качества животноводческого сырья, производству экологически чистой продукции растениеводства и животноводства, массовому внедрению международных стандартов качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции;
      развитие эффективных механизмов торгово-закупочной деятельности в АПК, оптимизирующих ценообразование на сельскохозяйственную продукцию, обеспечивающих стабильность внутренних продовольственных рынков и расширение объемов продаж на внешних рынках;
      внедрение информационно-маркетинговой службы по обеспечению сельскохозтоваропроизводителей аналитическим материалом и информацией;
      стимулирование объединения мелких сельхозтоваропроизводителей в средние и крупные сельхозформирования через расширение льготного кредитования на приобретение основных и оборотных средств и приоритетности предоставления им мер господдержки, а также реализацию систем экономических и организационных мер.
      В целях обеспечения продовольственной безопасности и создания условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса, а также для создания условий для комплексного развития сельских территорий и нормального жизнеобеспечения сельского населения с национальным стандартом качества жизни принят  Закон  Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республики Казахстан".

  Параграф 4. Развитие транспорта и связи  

  Развитие транспорта

      В 2006-2008 годы основными целями транспортно-коммуникационного комплекса Республики Казахстан будут развитие транзитных коридоров, обеспечивающих выход на внешние рынки и формирование рациональной сети коммуникаций, улучшение технического состояния существующих железных и автомобильных дорог, водных путей, портов, аэропортов, аэронавигационных комплексов, развитие отечественной производственной и ремонтной базы подвижного состава.
      В предстоящем трехлетнем периоде основными задачами транспортно-коммуникационного комплекса являются:
      реализация отраслевых программ развития;
      повышение эффективности управления государственным имуществом;
      модернизация и обновление основных средств, реконструкция и строительство объектов инфраструктуры;
      развитие транзитного потенциала республики;
      создание национального морского торгового и вспомогательного флота;
      создание кластеров транспортно-логистических услуг.

  Развитие автомобильных дорог

      В 2006-2008 годы в целях развития транзитного потенциала республики планируется реализовать крупные проекты по реконструкции автомобильных дорог:
      "Актау-Атырау"; "Астана-Костанай-Челябинск"; "Алматы-Караганды-Астана-Петропавловск" на участке "Астана-Петропавловск-граница Российской Федерации"; "Самара-Шымкент" на участках "граница Российской Федерации-Уральск-Актобе"; "Карабутак-Иргиз-граница Кызылординской области" и "граница Актюбинской области - Аральск-Кызылорда-Туркестан-
Шымкент" (выборочно); "Омск-Павлодар-Майкапчагай" (выборочно); "Хоргос- Алматы-
Кордай-Тараз-Шымкент-граница Узбекистана" на участке "Кордай-Тараз-Шымкент-граница Узбекистана", "Ушарал-Достык" (выборочно); "Кызылорда-Жезказган-Павлодар-Успенка-граница Российской Федерации" (выборочно).
      В 2005 году планируется завершить реабилитацию автодороги "Алматы-Бишкек", в 2006 году - автодорог и Западного Казахстана.
      В планируемый период будут продолжены работы по:
      проведению капитального, среднего и текущего ремонта, а также содержанию и озеленению автомобильных дорог республиканского значения.
      В 2006-2008 годы приоритетным направлением останется развитие международных автомобильных перевозок путем заключения соответствующих межправительственных и межведомственных соглашений, присоединения к международным конвенциям и соглашениям (Таможенное соглашение "Карнет де Пассаж", страхование ответственности владельцев автотранспортных средств "Зеленая карта").
      Продолжатся работы по созданию условий для ускоренного обновления подвижного состава - экономическое стимулирование снижением налогового бремени и таможенных пошлин на отдельные автотранспортные средства, по совершенствованию нормативной правовой базы отрасли в области технических требований к автотранспортным средствам, безопасности движения, охраны труда работников автомобильного транспорта и окружающей среды.
      Предусматривается дальнейшее обновление парка подвижного состава АО "Казавтотранс" путем лизинга автотранспортных средств

  Развитие железнодорожного транспорта

      В 2006 году завершится реализация Программы реструктуризации железнодорожного транспорта на 2004-2006 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2004 года N 145, что обеспечит отделение конкурентного сектора железнодорожного транспорта от естественно-монопольных услуг магистральной сети.
      В предстоящий период продолжится дальнейшее развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта. Планируется реализация следующих проектов:
      строительство новой железнодорожной линии "Шар-Усть-Каменогорск" протяженностью 149,6 км по схеме ВОТ (строительство - эксплуатация - передача);
      строительство новой железнодорожной линии "Бейнеу-Саксаульская" протяженностью 528,7 км;
      обновление локомотивного и вагонного парка, создание отечественной базы заводского ремонта, локомотиво- и вагоностроения и новых импортозамещающих производств для последующего восстановления и обновления подвижного состава.
      В целях перехода на современные технологии перевозок продолжится техническое перевооружение железных дорог, внедрение современных систем управления перевозочным процессом, развитие новых ресурсосберегающих технологий.
      Продолжится работа по субсидированию убытков перевозчиков, связанных с осуществлением пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам, а также по обновлению парка пассажирских вагонов.

  Развитие водного транспорта

      В 2006-2008 годы будут продолжены работы по развитию производственных и перевалочных мощностей портов Актау и Баутино до уровня, обеспечивающего прогнозируемый рост перевалки грузов, создание Системы управления движением судов в Тупкараганском заливе Мангистауской области.
      В рамках Программы создания национального торгового флота на 2004-2006 годы планируется создание танкерного и сухогрузного флотов, осуществление международных перевозок грузов из порта Актау судами под казахстанским флагом, развитие инфраструктуры порта Курык. Прогнозируется, что к концу 2006 года морской торговый флот республики будет насчитывать до 10 судов.
      В целях дальнейшего развития речного транспорта в 2006-2008 годах приоритетными направлениями останутся:
      проведение работ по обновлению государственного технического речного флота;
      доведение технических параметров рек Иртыш и Урал на всем протяжении по территории Республики Казахстан до значений, исключающих возникновение рисков и задержек речных судов в ходе навигации;
      включение речного транспорта Прикаспийских регионов Казахстана в работу международного транзитного коридора Север-Юг.

  Развитие воздушного транспорта

      Развитие отрасли гражданской авиации будет осуществляться в соответствии с разрабатываемой Программой на 2006-2008 годы.
      Основной целью этой Программы является создание эффективной, конкурентоспособной, отвечающей международным требованиям авиатранспортной системы государства для удовлетворения нарастающей потребности граждан в качественных авиационных услугах.
      В рамках ее реализации предусмотрены реконструкция международного аэропорта города Актау, аэровокзала международного аэропорта в городе Актобе, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы и аэровокзала аэропортов городов Шымкент и Павлодар.
      Для дальнейшего обновления авиационной техники и наземных средств обслуживания предполагается приобретение современных воздушных судов и аэронавигационного оборудования. Продолжится подготовка аэронавигационного комплекса страны к внедрению спутниковой системы навигации, наблюдения/управления воздушным движением.
      На базе модернизированных аэропортовых комплексов в городах Астана, Алматы и Атырау будут проводиться мероприятия по расширению воздушного сообщения.
      Для осуществления социально значимых рейсов необходимо продолжить субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок.
      Продолжится реализация комплекса мер по обновлению самолетного парка гражданской авиации для расширения сферы услуг и завоевания новых рынков.

  Развитие телекоммуникаций и связи

      В рамках Государственной программы формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 1471, (далее - Государственная программа) к концу 2007 года будут созданы базовые компоненты "электронного правительства", к которым относятся правительственный портал и шлюз, "платежный шлюз", национальная идентификационная система, единая транспортная среда государственных органов, системообразующие базы данных. Одним из направлений Государственной программы является формирование и развитие электронных услуг государственных органов и обеспечение доступа к ним, а также организация работ по ликвидации информационного неравенства и повышению уровня образования в сфере информационно-коммуникационных технологий.
      Планируется завершение строительства Национальной информационной супермагистрали, которая обеспечит развитие рынка телекоммуникаций в республике на основе предоставления высококачественных цифровых каналов связи, транспортной среды, а также позволит обеспечить национальную конкурентоспособность на мировом телекоммуникационном рынке.
      В декабре 2005 года планируется запуск национального спутника связи и вещания "KAZSAT". С появлением спутника будет осуществлен переход существующих операторов спутниковой связи на "KAZSAT", что будет способствовать информационной безопасности и динамичному развитию услуг спутниковой связи в республике.
      Услуги национального геостационарного спутника связи и вещания станут значительно дешевле тарифов, существующих в настоящее время. Кроме предоставления в аренду спутниковых каналов связи отечественным операторам связи, планируется предоставлять в аренду каналы спутниковой связи и операторам стран СНГ.
      Продолжится развитие почтово-сберегательной системы, направленное на повышение уровня технического обустройства региональной инфраструктуры, особенно в сельской местности, и расширение спектра услуг за счет внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг. Будут организованы пункты коллективного доступа к системе "электронное правительство" и информационным ресурсам Интернет для населения и субъектов реального сектора экономики, создана собственная сеть банкоматов и POS-терминалов для обслуживания почтовой платежной карточки на базе отделений почтовой связи на уровне городов и районов будут открыты трансфер-агентские пункты по регистрации сделок с ценными бумагами для юридических и физических лиц.

  10. Развитие природного капитала

  Параграф 1. Развитие горнодобывающего комплекса
и использование его ресурсов

      Горно-металлургический комплекс (далее - ГМК) является одной из базовых отраслей экономики и оказывает существенное влияние на формирование макроэкономических показателей республики. С целью восполнения минерально-сырьевой базы разрабатывается Программа геолого-разведочных работ, реализация которой обеспечит значительный прирост минерально-сырьевой базы республики. Важным направлением в развитии сырьевой базы республики является вскрытие нижних горизонтов действующих месторождений, что будет способствовать увеличению в 2006-2008 годах добычи металлургических руд.
      На предприятиях ГМК осуществляется и добыча, и переработка нерудного металлургического сырья, вторичная обработка металлов, производство огнеупоров, метизов, труб и т.д. определены перспективы создания новых производств продукции с высокой добавленной стоимостью. Особо актуальным является создание новых материалов, в частности сортовых металлических изделий.
      В черной металлургии наибольший объем производства промышленной продукции приходится на АО "Миттал Стилл Темиртау", однако значительного роста объемов производства на 2006-2008 годы по прокату черных металлов не ожидается, в связи с жесткой конкуренцией на рынке черных металлов. На предприятии планируется завершение второй линии непрерывной разливки стали, суммарной производительностью 5,2 млн. тонн в год. Кроме этого в 2007 году АО "Миттал Стилл Темиртау" планирует завершить строительство трубного завода в городе Актау, мощностью первого модуля - 60 тыс. тонн в год.
      В республике имеются мощности по переработке низкосортного сырья, которым является лом цветных металлов и сплавов на основе меди, крупным переработчиком которых является корпорация "Казахмыс" и ТОО "Кастинг". Кроме того, на ТОО "Кастинг" перспективным планом развития предусмотрено строительство двух очередей сталеплавильного и прокатного производства. Запущено производство жидкой стали и подката. Выпускается подкат в виде блюмов.
      АО "ССГПО" является основным производителем товарной железной руды и железорудных окатышей в республике. Предприятие основную часть своей продукции (более 70 %) поставляет на металлургические заводы России. Для сохранения высокой конкурентоспособности продукции на рынке железорудного сырья объединением разработаны мероприятия по совершенствованию технологии и повышению качества выпускаемой продукции. Увеличение объемов производства зависит от рынка сбыта и в первую очередь в Россию.
      На Актюбинском заводе ферросплавов впервые в Казахстане осваивается технология производства рутил-циркониевых концентратов из руд Шокашского месторождения.
      На филиале "Аксуский завод ферросплавов" ТНК "Казхром" переведены печи с выплавки низкосортных марок ферросилиция на выплавку высококачественного углеродистого феррохрома, усовершенствована схема разливки, разделки и фракционирования металла.
      ОАО "УКТМК" создана собственная сырьевая база путем ввода рудника на месторождении Сатпаевское по выпуску ильменитовых концентратов.

  Нефтехимическая промышленность

      В рамках Программы развития нефтехимической промышленности Республики Казахстан на 2004-2010 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года N 101, сформированы базовые условия для строительства и развития нефтехимических производств в Республике Казахстан.
      Одним из наиболее оптимальных источников сырья для создания планируемых нефтехимических производств по производству базовой нефтехимической продукции может стать  газ ТОО "Тенгизшевройл". В последующем для нефтехимических производств основными источниками сырья станут газы месторождений Кашагана и Карачаганака.
      Поэтому на первом этапе планируется разработка и реализация инвестиционного проекта по строительству газоперерабатывающего завода.
      Потребности в нефтехимической продукции международного рынка в региональном аспекте показывают, что для Казахстана наиболее экономически выгодным будем создание нефтехимических производств по выпуску базовой нефтехимической продукции порядка пятнадцати номенклатурных видов, в том числе полиэтилена различной плотности, полипропилена различных марок, бензола, этиленгликоля и этил-бензола, полистирола, метанола и другой нефтехимической продукции.

  Нефтяная промышленность

      Характерной особенностью развития нефтегазового сектора экономики республики в сфере недропользования является прогрессивно возрастающая динамика добычи нефти по республике в целом.
      Увеличение добычи нефти будет обеспечено вводом в разработку ресурсов углеводородов, вовлекаемых в настоящее время в промышленную эксплуатацию нефтедобывающими компаниями.
      Будет продолжена работа по реконструкции Атырауского нефтеперерабатывающего завода (далее - Проект).
      После завершения Проекта в 2006 году и начала коммерческого освоения на Кашагане, прогнозируется загрузка отечественных НПЗ в объемах, позволяющих полностью покрыть потребности республики в основных видах нефтепродуктов. Реконструкция Атырауского НПЗ позволит увеличить производство светлых нефтепродуктов на 35 %.
      Перспективы развития экспорта нефти определяются транспортными возможностями и, в первую очередь, возможностями трубопроводной инфраструктуры. В настоящее время протяженность магистральных трубопроводов составляет порядка 7,0 тыс. км.
      В среднесрочном периоде будут проводиться работы по расширению и созданию альтернативных маршрутов транспортировки нефти. Так, в 2005 году планируется завершить строительство нефтепровода Атасу - Алашанькоу и подготовку проектов расширения пропускной способности нефтепровода КТК.

  Газовая промышленность

       В 2006-2008 годы продолжатся работы по реализации Карачаганакского Газового проекта, созданию Газового альянса и модернизации и реконструкции газотранспортной системы САЦ (Средняя Азия-Центр), пропускная способность которой будет доведена до 90 млрд. куб. метров к 2010 году.
      Продолжится реализация проекта "Перевод теплоэнергоисточников и жилого сектора города Кызылорды на попутный газ", по которому завершено строительство магистрального газопровода "Акшабулак-Кызылорда" протяженностью 123 км.
      В 2005-2006 году будет продолжена разработка Амангельдинской группы газовых месторождений.

  Угольная промышленность

      В угольной промышленности реализуются Программы: "Уголь Экибастуза", "Закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна", "Обеспечение перехода угольной отрасли на международные стандарты".
      В Карагандинском угольном бассейне с 1995 года осуществляется планомерный процесс закрытия нерентабельных шахт. К 2005 году закрыто 9 шахт, для чего из республиканского бюджета выделено более 5,5 млрд. тенге.
      В 2004 году разработаны и утверждены три государственных стандарта, каталог и классификатор угольной продукции Экибастузского бассейна.
      Учитывая, что уголь является не только топливом, но и химико-технологическим сырьем, предполагается приступить к расширению научно-технической базы для внедрения технологий глубокой переработки углей (газификация, синтетическое жидкое топливо, химические продукты), а также промышленному использованию метана угольных пластов.
      Для повышения качества угольной продукции, поставляемой из Республики Казахстан в ближнее и дальнее зарубежье, ее конкурентоспособности на внешнем рынке предусматривается разработка программы по обеспечению перехода угольной отрасли на международные стандарты серии ИСО.

  Атомная промышленность

      Развитие урановой промышленности Республики Казахстан осуществляется в соответствии с Программой развития урановой промышленности Республики Казахстан на 2004-2015 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года N 78 (далее - Программа).
      Основные мероприятия по увеличению объемов добычи урана направлены на освоение новых месторождений и развитие действующих рудников.
      Первый этап реализации Программы предполагает: 
      расширение и строительство рудников "Акдала", "Южный Моинкум", "Заречное", "Инкай";
      второй этап реализации Программы предполагает:
      строительство рудников "Ирколь", "Центральный Мынкудук", "Жалпак".
      Для дальнейшего привлечения финансовых ресурсов и обеспечения гарантированного сбыта урановой продукции НАК "Казатомпром" ведутся переговоры о создании совместных предприятий с компаниями, имеющими высокую степень вертикальной интеграции: от добычи до конечного потребления, такими как Китайская Национальная Атомная Корпорация, Минатом Российской Федерации, немецкая компания "RWE Nukem GmbH", японская компания "Itochu Corporation", южнокорейская компания "KORES".
      Проводятся переговоры с компанией БНФЛ о создании на ОАО "УМЗ" линии по конверсии регенерированного урана.
      Запланировано и осуществляется поэтапное создание в Казахстане единого "невоенного" технологического цикла по выпуску закиси-окиси (U308), диоксида (UO2) и гексафторида урана (UF6).

  Производство электроэнергии

      Для обеспечения предусмотренных объемов производства и потребления электрической энергии на предстоящий период ставятся задачи по повышению эффективности функционирования электроэнергетики путем развития рыночных механизмов и спот рынка электроэнергии, оснащения субъектов рынка автоматизированными системами контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) и системами передачи информации, улучшению инвестиционного климата в отрасли. Будет завершено строительство транзита Север-Юг, введены новые мощности на Западе Казахстана, продолжена работа по восстановлению и реконструкции энергоблоков на действующих электростанциях.

  Параграф 2. Охрана окружающей среды и природопользование

  Охрана окружающей среды

      В 2006-2008 годы целями в области охраны окружающей среды являются снижение уровня загрязнения окружающей среды и создание условий для стабилизации качества окружающей среды.
      Основными задачами в области охраны окружающей среды являются:
      оптимизация системы управления качеством окружающей среды, которая включает:
      совершенствование законодательной базы;
      обеспечение планирования на государственном и местном уровнях;
      создание институциональных основ развития государственного управления охраной окружающей среды;
      совершенствование системы государственного, производственного и общественного контроля;
      развитие системы мониторинга окружающей среды;
      научное обеспечение природоохранных работ на основе системного подхода;
      разработку механизмов межсекторального сотрудничества;
      совершенствование экономических механизмов;
      развитие механизмов социального партнерства;
      совершенствование системы экологического образования;
      развитие международного сотрудничества;
      снижение влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и проведение природоохранно-восстановительных работ путем:
      расширение воспроизводство лесов и лесоразведение;
      снижения антропогенного воздействия на климат и озоновый слой Земли;
      реабилитации зон экологического бедствия, полигонов ракетно-космического и военно-испытательного комплексов;
      предупреждения загрязнения шельфа Каспийского моря и прилегающих территорий;
      предупреждения истощения и загрязнения водных ресурсов, загрязнения воздушного бассейна;
      сокращения объемов накоплений, ликвидации и переработки промышленных и бытовых отходов;
      изучения зависимости уровня заболеваемости населения и качества окружающей среды;
      проведение первоочередных и превентивных мероприятий по приостановлению и предотвращению процесса опустынивания на территории Республики Казахстан путем:
      инвентаризации и оценки деградированных земель;
      информирования и обеспечения участия всех слоев населения в процессе принятия решений по проблемам борьбы с опустыниванием;
      разработки и реализации пилотных проектов по восстановлению земель и предотвращению их деградации.
      Для совершенствования законодательной базы в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов будут внедрены природоохранные нормы, направленные на регулирование вопросов охраны окружающей среды, экологического страхования, экологического аудита, во все другие законодательные акты Республики Казахстан.
      В целях систематизации природоохранного законодательства в 2006 году будет разработан Экологический кодекс Республики Казахстан.
      Будут приняты меры по выполнению обязательств Республики Казахстан, принятых в соответствии с двусторонними и многосторонними договоренностями, в частности, конвенциями ООН и решениями глобальных международных форумов в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.
       Постановлением  Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2004 года N 1278 утверждена Программа "Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2005-2007 годы", предусматривающая снижение уровня загрязнения окружающей среды и выработку комплекса мер по его стабилизации.
      В рамках реализации данной Программы будет выполнено следующее:
      в 2005 году:
      обеспечена разноуровневая и межотраслевая координация планирования природоохранных мероприятий;
      сформирована соответствующая институциональная база управления охраной окружающей среды;
      создана основа научных исследований в области охраны окружающей среды;
      в 2006 году:
      упорядочена законодательная база;
      проведена модернизация системы государственного контроля с пересмотром и разработкой экологических требований и стандартов;
      обеспечено функционирование Единой государственной системы мониторинга, а также расширена и модернизирована система мониторинга окружающей среды на 10 %;
      отработаны и апробированы эффективные экономические механизмы стимулирования природоохранной деятельности;
      обеспечено расширение международного сотрудничества;
      в 2007 году:
      разработана нормативная методическая документация;
      обеспечено научно-техническое обоснование работ в сфере охраны окружающей среды;
      усовершенствованы системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения.
      Для стабилизации показателей качества окружающей среды и совершенствование экологических требований к природопользованию в 2007 году будет разработана Программа по реализации второго этапа (2008-2010 годы) Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы.
       Постановлением  Правительства Республики Казахстан от 24 января 2005 года N 49 утверждена Программа по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015 годы, включающая в себя комплекс первоочередных и превентивных мероприятий по  приостановлению и предотвращению процесса опустынивания на территории Республики Казахстан.
      Приостановление и предотвращение процесса опустынивания предполагает поэтапную реализацию положений данной Программы.
      В рамках реализации Программы на первом этапе (2005-2007 годы) будут:
      проведены инвентаризация и оценка состояния земель, подверженных опустыниванию;
      реализованы пилотные проекты по восстановлению земель или предотвращению их деградации;
      проведены работы по информированию и обеспечению участия всех слоев населения в процессе принятия решений по проблемам борьбы с опустыниванием.
      В 2008 году будет начата работа по разработке и внедрению нормативных требований и экономических механизмов устойчивого землепользования, обеспечивающих сохранение и восстановление ресурсной базы, обеспечению консолидированной реализации международных экологических конвенций, сокращению масштабов и предотвращению развития процесса опустынивания и негативного воздействия засух.

  Природопользование

      В 2006-2008 годах основными задачами в области природопользования будут:
      развитие сети особоохраняемых природных территорий;
      расширение, воспроизводство лесов и лесоразведение;
      озеленение населенных пунктов и создание зеленых зон вокруг них;
      сохранение биоразнообразия.
      Основной целью дальнейшего развития рыбного хозяйства страны станет создание условий для сохранения и развития ценных видов рыб.
      В целях создания условий для сохранения и развития ценных видов рыб и решения поставленных задач в области эффективного управления рыбным хозяйством планируется осуществить:
      совершенствование системы мониторинга, контроля и надзора путем создания интегрированной информационной системы управления рыбным хозяйством;
      формирование и пополнение промысловых запасов ценных видов рыб в рыбохозяйственных водоемах;
      создание условий для развития озерно-товарных хозяйств.
      Основным направлением в 2006-2008 годах в области лесного и охотничьего хозяйства должно стать усиление охраны лесов от лесных пожаров и незаконных рубок леса.
      В целях сохранения и воспроизводства государственного лесного фонда, расширения зеленых зон в стране  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 632 утверждена Программа "Жасыл ел" на 2005-2007 годы. Реализация Программы позволит стабилизировать ситуацию в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов и обеспечить их рациональное использование.
      Для полноценного ведения охотничьего хозяйства необходим систематический государственный учет и кадастр ресурсов диких видов животных, представляющий собой совокупность сведений о географическом распространении животных, об их состоянии и численности, характеристике местообитаний, хозяйственном использовании и другие данные.
      В 2005-2006 годах будут выполнены следующие мероприятия:
      проведение оценки состояния видов животных являющихся объектом охоты;
      проведение паспортизации государственных природных заказников республиканского значения, согласно Перечню, утвержденному  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2005 года N 746 "Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения";
      проведение охотоэкономического обследования и межхозяйственного охотоустройства территорий Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей;
      закрепление территории резервного охотничьего фонда республики.
      Будет продолжена реализация Программы сохранения и восстановления редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков на 2005-2007 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2005 года N 267.     Программа направлена на стабилизацию численности диких копытных животных и сайгаков и восстановление их популяции по ареалам их распространения до устойчивого развития, зафиксированные учетными данными прироста численности.

  11. Территориальное развитие и инфраструктура

  Параграф 1. Региональное развитие

      В 2006-2008 годы целями региональной политики будут достижение устойчивого развития регионов на основе диверсификации экономики и создания условий для повышения ее конкурентоспособности, осуществление приоритетных инвестиционных проектов, способствующих укреплению инфраструктуры и улучшению жизненной среды.
      В этот период предстоит решить следующие задачи:
      обеспечение поступательного и сбалансированного социально-экономического развития регионов;
      повышение конкурентоспособности регионов на основе кластерного развития, разработка и реализация мер, направленных на развитие сельских территорий, решение вопросов проблемных территорий;
      выработка и проведение государственной политики по укреплению экономического потенциала приграничных районов.
      Для достижения поставленной цели и решения задач на республиканском уровне предполагается:
      принятие законодательных актов, обеспечивающих четкое разграничение функций и полномочий между уровнями государственного управления и совершенствование межбюджетных отношений;
      разработка и утверждение Стратегии территориального развития Республики Казахстан на период до 2015 года;
      разработка и утверждение Программ развития проблемных территорий;  
      реализация Государственной программы развития сельских территорий;
      проведение рациональной демографической и миграционной политики.
      На региональном уровне предусматривается принятие следующих мер:
      совершенствование структуры экономики, в первую очередь за счет создания стимулирующих условий для инвесторов по организации глубокой переработки сырья, увеличению добавочной стоимости продукции;
      обеспечение дальнейшего развития инфраструктуры;
      расширение работы по привлечению в регион прямых инвестиций для создания новых производств в сфере переработки собственных ресурсов;
      реализация мер по развитию малого и среднего бизнеса;
      продолжение работы по созданию рабочих мест как за счет восстановления работы простаивающих предприятий, так и за счет создания новых производств;
      активное содействие занятости за счет создания дополнительных рабочих мест, организации оплачиваемых общественных работ, профессионального обучения и переподготовки безработных;
      реализация региональных программ по развитию сельских территорий;
      реализация региональных программ по снижению бедности;
      реализация региональных программ развития образования;
      реализация региональных программ по развитию малых городов, направленных на достижение ими экономического роста и улучшения уровня жизни населения. При этом особое внимание будет обращено на укрепление экономического потенциала приграничных районов, в первую очередь, южных;
      дальнейшее развитие системы микрокредитования наименее обеспеченных слоев населения, направленной на создание условий для развития предпринимательства;
      создание динамично развивающейся сбалансированной транспортной системы, эффективного и технологически обновленного транспортного комплекса, обеспечивающего потребности экономики и населения регионов качественными услугами.

  Утвержден                  
постановлением Правительства        
Республики Казахстан            
от 26 августа 2005 года N 884     <*>

     Сноска. Раздел 2 в редакции - постановлением Правительства РК от 15 мая 2006 года N  395 .   

Раздел 2. Государственные регуляторы социально-экономического
развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы

 

Наименование

2005 г. отчет

Прогноз

до 01.07

с 01.07

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Минимальный размер заработной платы, тенге

7000

9200

9200

9752

10337

Размер базовой пенсионной выплаты, тенге*

3000

3000

3000

3180

Минимальный размер пенсии, тенге

6200

6700

7236

7815

Прожиточный минимум, тенге

6014

7945

8422

8927

Месячный расчетный показатель, тенге

971

1030

1092

1158

Квота на импорт рабочей силы (с учетом трудящихся-мигрантов, привлекаемых для осуществления трудовой деятельности на сельскохозяйственных работах в приграничных областях Республики Казахстан), в %**

0,45

0,70

0,70

0,70

* - Базовая пенсионная выплата введена с 1 июля 2005 года
** - прогноз квоты на привлечение иностранной рабочей силы рассчитывается в % от численности экономически активного населения Республики Казахстан, с учетом трудящихся мигрантов

примечание:
      изменения таможенных тарифов на импорт товаров и услуг в соответствии с  Таможенным  кодексом Республики Казахстан утверждаются постановлениями Правительства Республики Казахстан по мере необходимости;
      стандарты на производство продукции (работ) в соответствии с пунктом 1  статьи  21 Закона Республики Казахстан "О техническом регулировании" утверждаются в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии.

Прогноз предельного роста цен и тарифов на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов естественных монополий на 2006-2008 годы

      

N

Государственные регуляторы

Декабрь 2005
г. к
декабрю 2004 г., %, оценка

Декабрь 2006 г. к декабрю 2005 г., %, прогноз

Декабрь 2007 г. к декабрю 2006 г., %, прогноз

Декабрь 2008 г. к декабрю 2007 г., %, прогноз

1

Передача электрической энергии по электрическим сетям регионального уровня

126,6

138

105,4

111,3

2

Передача электрической энергии по электрическим сетям межрегионального уровня

108,9

108,4

109,3

112,5

3

Техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления электрической энергии

109,5

119,3

108,2

110,9

4

Транспортировка газа и (или) газового конденсата:

по распределительным трубопроводам

 

 

102,7

 

 

103,4

 

 

112,5

 

 

106,9

5

Транспортировка нефти по магистральным трубопроводам

100

100

100

100

6

Производство, передача и (или) распределение тепловой энергии

102

115

112

108

7

Услуги водохозяйственной системы:
подача воды по магистральным трубопроводам и (или) каналам

подача воды по распределительным трубопроводам

 

 
105,1

 
 
103,1

 

 
125,3

 
 
119,3

 

 
102,7

 
 
115

 

 
101,2

 
 
110

8

Отведение сточных вод

104,9

119,2

115

110

9

Услуги портов

100

100

100

100

10

Услуги аэропортов:

услуги по обеспечению взлета и посадки (приема и выпуска) воздушного судна

услуги по обеспечению авиационной безопасности

 

 

100,7

 
102,1

 

 

101,5

 
104,7

 

 

101,3

 
104,1

 

 

101,2

 
103,5

11

Общедоступные услуги почтовой связи:

пересылка простого письма

пересылка простой карточки

пересылка простой бандероли

 

 
102

102

102

 

 
102

102

102

 

 
102

102

102

 

 
102

102

102

      

                 

  Одобрен                     
постановлением Правительства          
Республики Казахстан            
от 26 августа 2005 года N 884  <*>      

     Сноска. Раздел 3 в редакции - постановлением Правительства РК от 15 мая 2006 года N  395 .

Раздел 3. Прогноз важнейших показателей социально-экономического
развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы

Показатели

2004 г. отчет

2005 г. отчет

прогноз

2006 г. в % к 2005 г.

2008 г. в % к 2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Социально-демографические показатели

Общая численность               15146,2      15446,5       101,1  102,9 
населения, тыс. чел.     15012,7       15314,2      15588,6 

Численность занятых в     7148,4 7244,2 7468,7 7593,1 7729,3 103,1 106,7
экономике, тыс. чел.

Численность пенсионеров   1647,2  1637  1622,6 1621,5 1620,9  99,1  99
(среднегодовая),
тыс. чел. 

Среднемесячный размер
пенсии, тенге             8571   9142   10063  11077  11963  110,1 130,9

Среднемесячный размер
базовой пенсионной
выплаты, тенге                   3000   3000   3000   3180   100   106

Реальная заработная
плата, в % к
предыдущему году          114,6   112    108   112,1  107,9   -   130,6

      

Показатели

2004 г. отчет

2005 г. отчет

Прогноз

2008 г. в % к 2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

   Важнейшие макроэкономические показатели

Валовой внутренний        5870  7457,1   8725   9988   11459
продукт, млрд. тенге

реальное изменение в %   109,6   109,5  108,3  108,3   108,9  127,7
к предыдущему году

ВВП на душу населения,    2877    3703   4486   5092    5799  156,6
долл. США

Отраслевая структура      100     100    100    100     100
ВВП, %

Производство товаров      44,9    44,1   43,4   43,2    42,9
в том числе:
промышленность            31,1    30,2   29,5   29,3    29,0
сельское хозяйство         7,9     6,5    6,3    6,1     6,0
строительство              5,9     7,4    7,6    7,8     7,9

Производство услуг        50,6    52,2   52,6   52,8    53,1

Чистые налоги              6,2     5,9    6      6       6

Услуги финансового        -1,8    -2,2   -2     -2      -2
посредничества

ВВП методом                100     100   100    100     100
образования доходов, %

Оплата труда работников   37,9    34,2   34,3   34,5    34,7

Чистые налоги на          10,3     8,9    8,8    8,9     8,1
производство и импорт,
в том числе:
налоги на продукты и       8,3     6,8    6,8    6,7     6,5
импорт
другие налоги на           2       2,1    2,0    2,2     1,6
производство
субсидии на                0,1      0      0      0       0
производство и импорт (-)

Валовая прибыль и          57,2   56,9   56,9   56,6    57,2
валовый смешанный доход
в том числе:
потребление основного      15,9   16,2   16,5   16,1    16
капитала

чистая прибыль и чистый    41.3   40.7   40.4   40.5    41.2
смешанный доход

ВВП методом конечного      100    100    100    100     100
использования, %

Расходы на конечное        64.7   63.1   69.8   70.4    70.3
потребление
домашних хозяйств          51.7   50.3   55.4   55.9    56
органов государственного   11.5   11.5   12.7   12.7    12.8
управления
некоммерческих              1.5    1.3    1.7    1.8     1.5
организаций,
обслуживающих домашние
хозяйства

Валовое накопление         26.6   27.7   24.9   24.9    25.8
накопление основного       25.4   25.1   22.9   23      23.5
капитала
изменение запасов           1.2    2.6    2      1.9     2.3
материальных оборотных
средств

Чистый экспорт              9      9.2    5.3    4.7     3.9
товаров и услуг

Денежная база,              578    663    939   1184    1416    214
млрд. тенге
в % к предыдущему году      182   114.7  141.6  126.1  119.6

Денежная масса,            1650   2065   2789   3561    4413    214
млрд. тенге
в % к предыдущему году      170   125.2  135.1  127.7  123.9

Уровень монетизации        28.1   27.7    32.0   35.7   38.5
экономики, %

Официальная ставка           7      8       8     7.5    7.5
рефинансирования
Национального Банка
на конец года

Депозиты резидентов в      1271   1654    2228   2830   3525   213.1
банковской системе,
млрд. тенге

Кредиты банков в           1484   2592    3676   4782   6028   232.6
экономике, млрд. тенге

Индекс потребительских
цен, в %
в среднем за год            6,9   7,6    5,7-7,6  5-7   5-7

Дефицит государственного   -0,3   0,6     -1,4   -1,0  -0,5
бюджета в % к ВВП

Инвестиции в основной   1530,6  2205,2  2602,1  2992,5  3411,4
капитал, млрд. тенге
реальное изменение       110,6   122,2    118    115     114   154,7
в % к предыдущему году

Экспорт товаров (ФОБ),    20,5   28,2    29,4    29,9   31,2
млрд. долл. США
в % к предыдущему году   153,7  137,5   104,3   101,5  104,7

Импорт товаров (ФОБ),     13,8   17,9    21      23,4   26
млрд. долл. США
в % к предыдущему году   147,6  129,9   117,0   111,7  110,8

Объем промышленной      3733,8  5124,1  5806,3  6512  7382,3
продукции (работ,
услуг), млрд. тенге
реальное изменение в     110,1  104,6    104    104,2  106,7   115,6
% к предыдущему году

Валовая продукция        694,7  763,2   806,3   866,5  936,2
сельского хозяйства,
млрд. тенге
реальное изменение в     100,1  107,3    102    102,2   103    107,4
% к предыдущему году

Строительство,           527,8  743,6   940,7  1168,9  1426,6
млрд. тенге
реальное изменение в %   117,9  134,1    115    112     110    142
к предыдущему году

Услуги транспорта,      1183,5  1377,3  1564,4  1786,3  2060,6
млрд. тенге
реальное изменение в %   109,5    107    106,5    107   108    123
к предыдущему году

Связь, млрд. тенге       168,7   216,7   277,6   352,2   439,6
реальное изменение в %    129    127,7    122     122    120   179
к предыдущему году

Торговля, млрд. тенге   1113,8  1669,6  1956,2  2274,7  2652,3
реальное изменение в %   110,4   109,3   109,5   109,7   110   132,1
к предыдущему году   

 

Утвержден                
постановлением Правительства       
Республики Казахстан           
от 26 августа 2005 года N 884  <*>   

     Сноска. Раздел 4 в редакции - постановлением Правительства РК от 27 февраля 2006 года N  129 ; внесены изменения постановлением Правительства РК от 15 мая 2006 года N  395 .

                   Раздел 4. Перечень действующих и
     разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных)
                      программ на 2006-2008 годы  

              Перечень действующих и разрабатываемых
           государственных и отраслевых (секторальных)
                    программ на 2006-2008 годы       

N

N
 
д
е
й
с
т
в
у
ю
щ
и
х
 
Г
П

N
 
р
а
з
р
а
б
а
т
ы
в
а
е
м
ы
х
 
Г
П

N
дей-
ст-
вую-
щих
от-
рас-
левых
прог-
рамм

N
paз-
раба-
тыва-
емых
от-
рас-
левых
про-
грамм

Наименование
программы
(нормативный
правовой акт,
которым
утверждена
Программа или
основание
разработки
программы)

Период
реали-
зации

Ответ-
ствен-
ные
испол-
нители

Предполагаемые
расходы
(млн.тенге)

республиканский
бюджет

Коли-
чество

2005
г.

2006
г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10  

  

  

  

  

  

Канцелярия Премьер-Министра
Республики Казахстан (104)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

1

1

  

  

  

Государствен-
ная программа
обеспечения
информационной
безопасности и
защиты госу-
дарственных
секретов Рес-
публики Казах-
стан на 2005-
2007 годы
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
от 31 марта
2005 года
N№1532 дсп)

2005-
2007
гг.

Канце-
лярии
Пре-
мьер-
Мини-
стра
Рес-
пуб-
лики
Казах-
стан

77,2

356,1 

  

  

  

  

  

Итого по
государствен-
ному органу:

  

1

77,2

356,1

  

  

  

  

  

государствен-
ные программы

  

1

77,2

356,1

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

77,2

356,1

  

  

  

  

  

Министерство культуры,
информации и спорта Республики
Казахстан (200)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

2

1

  

  

  

Государствен-
ная программа
Республики
Казахстан
"Возрождение
исторических
центров Шелко-
вого пути,
сохранение и
преемственное
развитие куль-
турного насле-
дия тюркоязыч-
ных государ-
ств, создание
инфраструктуры
туризма" (Указ
Президента
Республики
Казахстан от
27 февраля
1998 г. N№3859,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
28 октября
1998 г. N№1096)

1998-
2012
гг.

МКИС,
МОН,
МТК,
акимы
заин-
тере-
сован-
ных
облас-
тей

72,0

85,5

3

2

  

  

  

Государствен-
ная программа
функционирова-
нии и развития
языков на
2001-2010 годы
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
от 7 февраля
2001 года
N 550, поста-
новление Пра-
вительства
Республики
Казахстан от
9 апреля 2003
года

2001-
2010 гг.

МКИС

355,3

1024,0

4

3

  

  

  

Государствен-
ная программа
"Культурное
наследие" на
2004-2006 годы
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
от 13 января
2004 года
N 1277,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
12 февраля
2004 года
N 171)

2004-
2006
гг.

МКИС

749,4

1337,7  

5

  

  

1

  

Программа раз-
вития телера-
диовещания в
Республике
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
9 апреля 2004
года N№398)

2004-
2006
гг.

МКИС

7155,8

8634,2

6

  

  

2

  

Программа
"Возрождение
древнего
Отрара" на 2005-2009 годы 
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 сентября
2004 года
N 1009)

2005-
2009
гг.

МКИС

  53,9

  31,4

7

  

1

  

  

Государствен-
ная программа
поддержки соо-
течественни-
ков, проживаю-
щих за рубежом
на 2005-2007
годы (Указ Президента Республики
Казахстан от 21
ноября 2005 года N 1673

2005-
2007
гг.

МКИС,
МИД

591,6  

601,9 

8

  

  

  

 2  

Программа развития сферы
культуры на
2006-2008 годы
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 24
ноября 2005 года N 1161

2006-
2008
гг.

МКИС

  

1803,0

  

  

  

  

  

 Разрабатываемые государственные и отраслевые
 (секторальные) программы

9

  

 2

  

  

Государственная
программа
развития
физической
культуры и спорта в
Республике
Казахстан на
2006-2008 годы
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с
пунктом 6.6.9.
Плана мероприятий
по реализации
Программы
Правительства
Республики
Казахстан на
2003-2006 годы)

2006-
2008
гг.

МКИС

  

 9444,4

10

  

  

  

 1

Программа по
совершенство-
ванию казах-
станской модели
этнического и
конфессиональ-
ного согласия
на 2006-2008 годы разраба-
тывается в
соответствии
с пунктом 2.1.
Протокола
встречи
Президента
Республики
Казахстан с членами Совета
Ассамблеи
народов
Казахстана,
руководителями
национально-
культурных
объединений
от 31 августа
2004 года N
35-19.1)

2006-
2008
гг.

МКИС

  

 316,0

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

9

 8978,0

 23278,1

  

  

  

  

  

государствен-
ные

  

5

 1768,3

 12493,5

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

3

 1176,7

 2447,2

  

  

  

  

  

- из них

  

2

591,6 

10046,3

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

4

7209,7

10784,6

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

 7209,7

 8665,6

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

2

 0,0

 2119,0

  

  

  

  

  

Министерство внутренних дел
Республики Казахстан (201)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

11

  

  

1

  

Программа про-
филактики пра-
вонарушений и
борьбы с прес-
тупностью в
Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24   декабря
2004 года
N 1355)

2005-
2007
гг.

МВД

 1925,6

 2000,9  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные) программы

  

12

  

1

  

  

Стратегия
борьбы с нар-
команией и
наркобизнесом
в Республике
Казахстан на
2006-2014 годы
(разрабатыва-
ется в соответствии с постановлением Правительства
Республики
Казахстан от
13 апреля 2004
года N№411

2006-
2014
гг.

МВД

 582,6

 678,5  

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

2

 2508,2

 2679,4

  

  

  

  

  

государствен-
ные

  

1

 582,6 

 678,5

  

  

  

  

  

- из них

  

1

 582,6

 678,5

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

1

1925,6

2000,9 

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

1925,6

2000,9

  

  

  

  

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
(202)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

13

  

  

1

  

Программа раз-
вития государ-
ственной сис-
темы предуп-
реждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций на
2004-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
31 декабря 2003 года
N"1383)

2004-
2010
гг.

МЧС

 500,0 

 570,7  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и отраслевые (секторальные) программы

  

14

  

1

  

  

Государствен-
ная программа
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций на
2006-2015 годы
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с по-
ручениями Пре-
зидента Рес-
публики Казах-
стан от 1
декабря 2004
года N 1789,
Премьер-Минис-
тра РК от 8
декабря 2004
года N 23-25/
001-155)

2006-
2015
гг.

МЧС

  

  

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

2

 500,0

 570,7  

  

  

  

  

  

государствен-
ные

  

1

 0,0

 0,0

  

  

  

  

  

- из них

  

1

 0,0

 0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

1

 500,0

 570,7

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

 500,0

 570,7

  

  

  

  

  

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан (212)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы   

  

15

1

  

  

  

Государствен-
ная программа
развития сель-
ских террито-
рий Республики
Казахстан на
2004-2010 годы
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
от 10 июля
2003 года
N 1149, поста-
новление Пра-
вительства
Республики
Казахстан от
20 августа
2003 года
N 838)

2004-
2010
гг.

МСХ

18945,8

20515,4  

16

  

  

1

  

Программа вос-
становления и
развития вино-
градарства и
виноделия в
Казахстане на
период до 2010
года (поста-
новление Пра-
вительства
Республики
Казахстан от
12 декабря
2001 года
N№1621)

2001-
2010
гг.

МСХ

не тре-
буется 

не тре-
буется 

17

  

  

2

  

Отраслевая
программа "Питьевые во-
ды" на 2002-
2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
23 января 2002
года N№93)

2002-
2010
гг.

МСХ

5432,0

7342,1 

18

  

  

3

  

Программа раз-
вития рыбного
хозяйства
Республики
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
29 декабря
2003 года
N№1344)

2004-
2006
гг.

МСХ, МООС,
акимы
облас-
тей

949,3

734,8 

19

  

  

4

  

Программа сох-
ранения и вос-
становления
редких и исче-
зающих видов
диких копытных
животных и
сайгаков на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 марта 2005
года N№267)

2005-
2007
гг.

МСХ

182,5

222,1 

20

  

  

5

  

Программа
"Жасыл ел" на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 июня 2005
года N№632)

2005-
2007
гт.

МСХ, МОН

4490,5

5132,5 

  

  

  

  

  

ИТОГО по госу-
дарственному
органу:

  

6

30000,1

33946,9 

  

  

  

  

  

государствен-
ные

  

1

18945,8

20515,4 

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

18945,8

20515,4

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

5

11054,3

13431,5 

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

5

11054,3

13431,5

  

  

  

  

  

Министерство труда и социальной
защиты населения Республики
Казахстан (213)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

21

  

  

1

  

Отраслевая
программа миг-
рационной по-
литики Респуб-
лики Казахстан
на 2001-2010
годы (поста-
новление Пра-
вительства
Республики
Казахстан от
29 октября
2001 года N№1371)

2001-
2010
гг.

МТСЗ

  

  

22

  

  

2

 

Программа
дальнейшего
углубления
социальных реформ в Республике Казахстан
на 2005-2007
годы (поста-
новление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 ноября 2004
года N 1241)

2005-
2007
гг.

МТСЗ

276230,5

341203,4 

23

  

  

3

  

Программа
занятости
населения Республики Казахстан
на 2005-2007
годы (постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2005 года N 68)

2005-
2007 гг.

МТСЗ,
сов-
местно
с заин-
тере-
сован-
ными
цент-
раль-
ными и мест-
ными
испол-
ни-
тель-
ными
орга-
нами

  

  

24

  

  

4

  

Программа обеспечения
безопасности
и охраны труда
Республики
Казахстан на 2005-2007 годы (постановление Правительства Республики 
Казахстан от 27 января 2005 года N 67)

2005-
2007
гг.

МТСЗ

64,4

 53,1 

25

  

  

  

1

Программа реа-
билитации ин-
валидов на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики Казахстан от
6 января 2006
года N 17)

2006-
2008
гг.

МТСЗ

  

1483,1

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

5

276294,9

342739,6 

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

5

276294,9

342739,6

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

4

276294,9

341256,5

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

1

0,0

1483,1 

  

  

  

  

  

Министерство транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан
(215)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы  

  

26

  

  

1

  

Программа
развития транзитно-
транспортного потенциала Республики
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 декабря
2003 года
N№1351)

2004-
2006
гг.

МТК,
МИД,
МФ,
Нац-
банк
(по
сог-
ласо-
ванию)

1203,4

362,5

27

  

  

2

  

Программа реструктуриза-
ции железно-
дорожного
транспорта Республики Казахстан
на 2004-2006
годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
6 февраля 2004
года N№145)

2004-
2006
гг.

МТК

9970,0

9970,0

28

  

  

3

  

Программа
создания нацио-
нального морс-
кого торгового
флота на 2004-
2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
13 июля 2004
года N 763)

2004-
2006
гг.

МТК,
ЗАО
"НМСК
"Каз-
мор-
транс-
флот",
АО НК
"Каз-
Мунай-
Газ"
(по
согла-
сова-
нию)

  

  

29

  

  

  4

 

Программа
развития автодорожной
отрасли на
2006-2012 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан
от 9 декабря 
2005 года N 1227)

2006-
2012 гг.

МТК

  

61773,6

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и отраслевые (секторальные) программы

30

  

  

  

1

Программа
развития отрасли
гражданской
авиации на
2006-2008 годы
(разрабатывает-
ся в соответст-
вии с пунктом 4.2 протокола совещания у
Премьер-Минис-
тра Республики
Казахстан от
3 мая 2005
года N№17-53/
007-268)

2006-
2008
гг.

МТК

  

5759,9

30-1   

     

3

Программа развития морского        транспорта на  2006-2012 годы 
(разрабатывает-ся в соответ-
ствии с поста-
новлением Правительства
Республики Казахстан от 31 марта    2006 года 
N 222) 

2006-
2012
гг.

МТК

   

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

6

11173,4

77866,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

6

11173,4

77866,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

4

11173,4

72106,1

  

  

  

  

  

- из них
разрабатываемые

  

0,0

5759,9

  

  

  

  

  

Министерство финансов Республики Казахстан (217)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные) 
программы

  

31

  

  

1

  

Программа
развития таможенной службы
Республики
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
3 октября 2003
года N 1019)

2004-
2006
гг.

 МФ

4100,7

4218,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и отраслевые (секторальные) программы

31
-1

  

  

  

 1

Программа
развития
системы госу-
дарственных
закупок РК
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с п.
9.3.10 Плана
мероприятий по
реализации
Программ
Правительства
РК на 2003-2006
годы)

2006-
2008 гг.

МФ

  

85,0

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

   2

 4100,7

 4303,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

   2

 4100,7

 4303,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

   1

 4100,7

 4218,0

  

  

  

  

  

- из них
разрабатываемые

  

   1

  

  85,0

  

  

  

  

  

Министерство экономики и
бюджетного планирования Республики Казахстан (220)   

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

32

  

  

1

  

Программа раз-
вития малых
городов на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
31 декабря 2003 года
N 1389)

2004-
2006
гг.

МЭБП,
зaин-
тере-
сован-
ные
минис-
тер-
ства
и
ведом-
ства,
акимы
облас-
тей

  1050,0

 527,0  

33

  

  

2

  

Программа по
комплексному
решению проб-
лем Приаралья
на 2004-2006
годы (поста-
новление
Правительства
Республики
Казахстан от
7 мая 2004 года N 520)

2004-
2006
гг.

МЭБП, цент-
раль-
ные и
мест-
ные
испол-
ните-
льные
органы

  7814,4

 3269,8

34

  

  

3

  

Программа
развития рынка
ценных бумаг
Республики
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24 декабря
2004 года
N 1385)

2005-
2007 гг.

МЭБП, АФН  (по
согла-
сова-
нию),
МФ,
Нац-
банк
(по
сог-
ласо-
ванию)

не тре-
буется

не тре-
буется  

34
-1

  

  

  4

  

Программа
"Основные
направления
экономической
политики и
организационных
мер по сокраще-
нию размеров
теневой
экономики в РК
на 2005-2010
годы"
(постановление
ПРК от 30.09.05 г. N 969)

2005-
2010
гг.

МЭБП,
АБЭКП

не тре-
буются

не тре-
буются

34
-2

  

  

  5

  

Программа
развития города
Семипалатинска
Восточно-
Казахстанской
области на
2006-2008 годы
(постановление
ПРК от 25.08.05 г. N 874)

2006-
2008
гг.

МЭБП,
аким
ВКО

  

4608,3

34
-3

  

  

  6

  

Программа по
комплексному
решению проблем
бывшего Семи-
палатинского
испытательного
ядерного
полигона на
2005-2007 годы
(постановление
ПРК от 20.09.05 г. N 927)

2005-
2007
гг.

 МЭБП

 1634,3

 2518,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и отраслевые (секторальные) программы

35

  

1

  

  

Государствен-
ная программа
поддержки раз-
вития местного
самоуправления
на 2006-2008
годы (разраба-
тывается в
соответствии с
пунктом 7.2.5.
Плана меро-
приятий по
реализации
Программы
Правительства
Республики
Казахстан на
2003-2006 годы)

2006-
2008
гг.

МЭБП, МЮ,
цент-
раль-
ные и
мест-
ные
испол-
ните-
льные
органы

  

  

36

  

2

  

  

Стратегия тер-
риториального
развития
Республики
Казахстан на
период до 2015
года (разраба-
тывается в со-
ответствии с
пунктом 1.1.1.
Плана меро-
приятий по
реализации
Программы
Правительства
Республики
Казахстан на
2003-2006 годы)

2005-
2015 гг.

МЭБП, цент-
раль-
ные и
мест-
ные
ис-
полни-
тель-
ные
органы

не тре-
буется

не тре-
буется

39

  

  

  

3

Программа
повышения эффективности управления государственным
имуществом и
приватизации
на 2006-2008
годы (разраба-
тывается в
соответствии
с пунктом 1.6.
Плана меро-
приятий по реализации
Отраслевой
программы по-
вышений эффек-
тивности уп-
равления госу-
дарственным
имуществом и
приватизации
на 2003-2005
годы, поста-
новление Пра-
вительства
Республики
Казахстан от
31 мая   2005
года N№538)

2006-
2008 гг.

МЭБП

  

не тре-
буется

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

9

10498,7

10923,1

  

  

  

  

  

государствен-
ные

  

2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

7

10498,7

10923,1

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

6

10498,7

10923,1

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Министерство юстиции Республики
Казахстан (221)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные) 
программы

  

41

  

  

1

  

Программа
дальнейшего
развития
уголовно-
исполнительной системы Республики
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
31 декабря 2003 года
N 1376)

2004-
2006
гг.

МЮ,
МОН,
МЗ,
МИТ,
МВД,
МИД,
МФ

2147,4

2387,3

42

  

  

2

  

Программа по
праворазъясни-
тельной рабо-
те, формирова-
нию правовой
культуры, пра-
вовому обеспе-
чению и воспи-
танию на 2005-
2007 годы (постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24 декабря
2004 года
N 1382)

2005-
2007 гг.

МЮ,
МВД,
МКИС,
МОН,
ВС
(по
сог-
ласо-
ва-
нию),
ГП
(по
сог-
ласо-
ванию)

  65,0

  58,0

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному

  

  2 

2212,4

 2445,3

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

  2

2212,4

 2445,3

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

  2

2212,4

 2445,3

  

  

  

  

  

Министерство образования и науки
Республики Казахстан (225)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные) 
программы 

  

43

1

  

  

  

Государствен-
ная программа
развития кос-
мической от-
расли в Рес-
публике Казах-
стан на 2005-
2007 годы
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
от 25 января
2005 года
N 1513)

2005-
2007
гг.

МОН

15061,2

10276,1  

44

2

  

  

  

Государствен-
ная программа
развития обра-
зования на
2005-2010 годы
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
от 11 октября
2004 года
N№1459)

2005-
2010 гг.

МОН

25089,1

42888,7

45

  

  

1

  

Программа мо-
лодежной поли-
тики на 2005-
2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
18 июля 2005
года N 734)

2005-
2007 гг.

МОН

147,6

217,5  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

46

  

1

  

  

Государствен-
ная программа
"Дети Казах-
стана" на 2006-2010 годы
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с
пунктом 6.1.14
Плана меро-
приятий по
реализации
Программы
Правительства
Республики
Казахстан на
2003-2006 годы)

2005-
2007
гг.

МОН

  

34,1  

  

  

  

  

  

Действующие научно-технические
программы

  

47

  

  

  

  

Республиканская
научно-
техническая
программа
"Разработка и
внедрение в
производство
оригинальных
фитопрепаратов
для развития
фармацевтичес-
кой промышлен-
ности Респуб-
лики Казахстан
на 2002-2006
годы (поста-
новление Пра-
вительства
Республики
Казахстан от
24 июля 2001
года N№996)

2002-
2006 гг.

МОН

127,2

144,1 

48

  

  

  

  

Научно-техни-
ческая прог-
рамма "Научно-
техническое
обеспечение
мониторинга и
генетического
картирования
возбудителей
особо опасных
инфекций рас-
тений и живот-
ных для био-
безопасности"
Республики
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
4 февраля 2004
года N№135)

2004-
2006 гг.

МОН

70,0

79,8  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые научно-технические программы

  

49

  

  

  

  

Программа
научно-техни-
ческого обес-
печения биоло-
гической и хи-
мической безо-
пасности Рес-
публики Казах-
стан на 2006-
2008 годы
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с Посланием Главы государ-
ства народу
Казахстана от
19 марта 2004
года, пункт 8
раздела 1 перспективного
Плана работы
Администрации
Президента
Республики
Казахстан на
2004 год от 31
декабря 2003
года N 01-35-
183)

2006-
2008
гг.

МОН

  

95,0

50

  

  

  

  

Разработка
современных
технологий для
формирования
кластера по
биотехнологии
в Республике
Казахстан на
2006-2008 годы
(Послание
Главы государ-
ства народу
Казахстана
"Казахстан на
пути ускорен-
ной экономи-
ческой, социа-
льной и поли-
тической мо-
дернизации" от
18 февраля
2005 года, п.п.4.3 Прото-
кола совещания
Правительства
Республики
Казахстан от
13 июля 2005
года N№24-5/
007-294)

2006-
2008 гг.

МОН

  

450,0

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

8

40495,1

54185,3

  

  

  

  

  

государствен-
ные

  

3

40150,3

53198,9

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

40150,3

53164,8

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

1

0,0

34,1

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

1

147,6

217,5

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

147,6

217,5

  

  

  

  

  

научно-
технические
программы:

  

4

197,2

768,9

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

197,2

223,9

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

2

0,0

545,0

  

  

  

  

  

Министерство здравоохранения Республики Казахстан (226)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

51

1

  

  

  

Государствен-
ная программа
реформирования
и развития
здравоохране-
ния Республики
Казахстан на
2005-2010 годы (Указ
Президента
Республики
Казахстан от
13 сентября
2004 года
N 1438,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
13 октября
2004 года
N№1050)

2005-
2010 гг.

МЗ

33080,9

53521,2

52

  

  

1

  

Комплексная
программа
"Здоровый
образ жизни"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 июня 1999
года N№905)

1999-
2010 гг.

МЗ

  43,8

  88,6  

53

  

  

 2

  

Программа по
усилению борьбы
с туберкулезом
в Республике
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
13 августа 2004
года N 850)

2004-
2006 гг.

МЗ  

  516,7

445,6  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и отраслевые (секторальные) программы

53
-1

  

  

  

  1

Программа по
противодействию
эпидемии СПИД
в РК

2006-
2008
гг.

 МЗ

  

  

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

  4

33641,4

54055,4

  

  

  

  

  

государствен-
ные программы

  

  1

33080,9

53521,2

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

  1

33080,9

53521,2

  

  

  

  

  

отраслевые программы

  

  3

 560,5

 534,2 

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

  2

 560,5

 534,2  

  

  

  

  

  

- из них
разрабатываемые

  

  1

  

 0,0

  

  

  

  

  

Министерство энергетики и
минеральных ресурсов Республики
Казахстан (231)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

54

1

  

  

  

Государствен-
ная программа
освоения ка-
захстанского
сектора Кас-
пийского моря
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
от 16 мая 2003
года N 1095,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
21 августа 2003 года N 843)

2003-
2015
гг.

МЭМР, АО
"НК
"Каз-
Мунай-
Газ"

500,0

300,0 

55

  

  

1

  

Программа раз-
вития электро-
энергетики до
2030 года
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
9 апреля 1999
года N 384)

1999-
2030
гг.

МЭМР

не тре-
буется

не тре-
буется

56

  

  

2

  

Программа кон-
сервации урано-
добывающих
предприятий и
ликвидации последствий
разработки
урановых место-
рождений на
2001-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 июля 2001
года N№1006)

2001-
2010
гг.

МЭМР

465,0

700,5 

57

  

  

3

  

Программа раз-
вития ресурс-
ной базы мине-
рально-сырье-
вого комплекса
страны на 2003-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
29 декабря
2002 года
N№1449)

2003-
2010
гг.

МЭМР

2346,1

4963,1  

58

  

  

4

  

Программа раз-
вития нефте-
химической про-
мышленности
Республики
Казахстан на
2004-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
29 января 2004
года N 101)

2004-
2010
гг.

МЭМР

34,0

34,0  

59

  

  

5

  

Программа раз-
вития газовой
отрасли Рес-
публики Казах-
стан на 2004-
2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
18 июня 2004
года N 669)

2004-
2010
гг.

МЭМР, акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и Ал-
маты,
АО "НК
"Каз-
Мунай-
Газ"
(по
согла-
сова-
нию)

6500,0

  

60

  

  

6

  

Программа раз-
вития урановой
промышленности
Республики
Казахстан на
2004-2015 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
23 января 2004
года N№78)

2004-
2015 гг.

МЭМР

не тре-
буется

не тре-
буется

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и
отраслевые (секторальные)
программы

  

61

  

  

  

1

Программа по
энергосбереже-
нию на 2006-
2016 годы
(I этап - 2006-2008 годы)
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с
пунктом 2.2.1.
Плана меро-
приятий по реализации
Программы
Правительства
Республики
Казахстан на
2003-2006 годы)

2006-
2008 гг.

МЭМР, МООС,
МТК,
акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алматы

  

30,6

  

  

  

  

  

Действующие научно-технические
программы  

  

62

  

  

  

  

Научно-техни-
ческая прог-
рамма "Развитие атомной
энергетики в
Республике
Казахстан" на
2004-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
12 апреля 2004
года N№405)

2004-
2008 гг.

МЭМР

522,9

580,9

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

9

10368,0

 6609,1

  

  

  

  

  

государствен-
ные

  

1

500,0

300,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

500,0

300,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

7

9345,1

5728,2

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

6

9345,1

5697,6

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

1

0,0

30,6

  

  

  

  

  

научно-
технические программы

  

1

522,9

580,9

  

  

  

  

  

- из них действующие

  

1

522,9

580,9

  

  

  

  

  

Министерство индустрии и
торговли Республики Казахстан
(233)   

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

63

1

  

  

  

Стратегия
индустриально-
инновационного
развития Рес-
публики Казах-
стан на 2003-
2015 годы
(Указ
Президента
Республики
Казахстан от
17 мая 2003
года N№1096,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
17 июля 2003
года N 712-1)

2003-
2015 гг.

МИТ, МЭБП

29325,2

24554,9

64

2

  

  

  

Государствен-
ная программа
развития жи-
лищного строи-
тельства в
Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
11 июня 2004
года N 1388)

2005-
2007
гг.

МИТ,
МЭБП, МФ,
Нац-
банк
(по
сог-
ла-
сова-
нию)

60225,0

62832,0

65

  

  

1

  

Программа раз-
вития национа-
льных систем
стандартизации
и сертификации
Республики
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 6
февраля 2004
года N№148)

2004- 2006
гг.

МИТ  

205,4

 172,5

66

  

  

2

  

Программа раз-
вития госу-
дарственной
системы обес-
печения един-
ства измерений
Республики
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
16 марта 2004
года N 321) 

2004- 2006
гг.

МИТ

1692,1

1760,3

67

  

  

3

  

Программа раз-
вития промыш-
ленности строительных
материалов,
изделий и кон-
струкций в
Республике
Казахстан на
2005-2014 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
13 декабря
2004 года
N 1305)

2005-
2014
гг.

МИТ

0,0

47,0

68

  

  

4

  

Программа по
формированию
и развитию
национальной
инновационной
системы
Республики
Казахстан на
2005-2015 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 апреля 2005
года N 387)

2005-
2007 гг.

МИТ,
МОН,
заин-
тере-
сован-
ные
госу-
дарст-
венные
орга-
ны,
акимы
облас-
тей,
гг.
Астаныи
Алма-
ты, АО
"НИФ" (по
согла-
сова-
нию)

6654,9

  

69

  

  

5

  

Программа ус-
коренных мер
по развитию
малого и сред-
него предпри-
нимательства
в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
12 мая 2005
года N№450)

2005-
2007 гг.

МИТ

 11542,5

 10057,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

70

  

  

  

1

Программа
развития жилищно-
коммунальной
сферы в
Республике
Казахстан на
2006-2008 годы
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с Посланием Гла-
вы государства
народу Казах-
стана от 19
марта 2004 го-
да, пунктом
1.2.3. Плана
мероприятий
по реализации
Программы Пра-
вительства
Республики
Казахстан на
2003-2006 годы)

2006-
2008 гг.

МИТ, акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны
и
Алматы

  

  

71

  

  

  

2

Программа развития туристской отрасли на 2006-2008 годы (разрабатывает-
ся в соответ-
ствии с пунктом
6.6.12 Плана мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы)

2006-
2008 гг.

МИТ,
МИД, 
МКИС,
МЗ,
МВД,
МООС,
КНБ
(по согла-
сова-
нию),
МЧС,
АС, МФ, МТК, МСХ, МОН, ОАО "На-
цио-
наль-
ная ком-
пания
"Шел-
ковый
путь- Казах-
стан"
(по согла-
сова-
нию)

  

411,8

72

  

  

  

3

Отраслевая
программа
проектного
обеспечения
строительства
и дальнейшего
совершенство-
вания системы
государственных
нормативов в
области
архитектурной,
градострои-
тельной и
строительной
деятельности,
жилищно-
коммунального хозяйства
в Республике
Казахстан на
2006-2008 годы
(разрабатывает-
ся в соответст-
вии с поруче-
нием Заместите-
ля Премьер-
Министра С. Мынбаева от 28 июля 2005 года
N№17-84/002-541(п.14)

2006-
2008 гг.

МИТ

  

 201,5

  

  

  

  

  

Действующие научно-технические
программы

  

73

  

  

  

  

Научно-техни-
ческая прог-
рамма "Научно-
техническое
обеспечение
устойчивого
функционирова-
ния и страте-
гических прио-
ритетов разви-
тия горно-ме-
таллургическо-
го комплекса
Республики
Казахстан" на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
17 февраля 2004 года
N№187 дсп)

2004-
2006 гг.

МИТ

 233,8

220,0

74

  

  

  

  

Научно-техни-
ческая прог-
рамма "Разра-
ботка новых
противоинфек-
ционных препа-
ратов на 2004-
2007 годы"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 июня 2004
года N 703)

2004-
2007 гг.

МИТ

308,7

577,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые научно-технические программы 

75

  

  

  

  

Научно-техни-
ческая прог-
рамма "Разра-
ботка перспек-
тивных новых
материалов
различного
назначения" на
2006-2008 годы
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
"О стратегии
индустриально-
инновационного
развития Рес-
публики Казах-
стан на 2003-
2015 годы" от
17 мая 2003
года N»1096;
пункт 5.3.2.7
Плана меро-
приятий поста-
новления Пра-
вительства РК
от 17 июля 2003 года
N 712-1)

2006-
2008 гг.

МИТ

  

167,5

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

13

110187,6

90533,2  

  

  

  

  

  

государствен-
ные

  

2

89550,2

87386,9

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

89550,2

87386,9  

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

8

20094,9

2181,8  

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

5

20094,9

1521,5 

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

3

 0,0

660,3 

  

  

  

  

  

научно-
технические
программы:

  

3

542,5

964,5  

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

542,5

797,0

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

1

0,0

167,5 

  

  

  

  

  

Министерство охраны и окружающей среды Республики Казахстан (234)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

76

  

  

1

  

Программа "Ох-
рана окружаю-
щей среды
Республики
Казахстан на
2005-2007 годы"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
6 декабря 2004
года N 1278)

2005-
2007 гг.

МООС

1529,0

2079,5  

77

  

  

2

  

Программа по
борьбе с опус-
тыниванием в
Республике
Казахстан на
2005-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24 января 2005
года N№49)

2005-
2010 гг.

МООС

42,3

41,9  

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

2

1571,3

2121,4 

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

2

1571,3

2121,4  

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

1571,3

2121,4

  

  

  

  

  

Генеральная прокуратура
Республики Казахстан (502)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы  

  

78

  

  

1

  

Программа раз-
вития государ-
ственной пра-
вовой статис-
тики и специа-
льных учетов
в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24 декабря 2004 года
N 1374)

2005-
2007 гг.

ГП (по
согла-
сова-
нию)

  

1120,7

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

1

0,0

1120,7

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

1

0,0

1120,7

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

0,0

1120,7

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан по
информатизации и связи (603)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы

  

79

1

  

  

  

Государствен-
ная программа
формирований
"электронного
Правительства"
в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(Указ Прези-
дента Респуб-
лики Казахстан
от 10 ноября
2004 года
N 1471,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
8 декабря 2004
года N   1286)

2005-
2007 гг.

АИС

4515,0

6607,0

80

  

  

1

  

Программа раз-
вития почтово-
сберегательной
системы на
2005-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
20 октября 2004 года
N 1077)

2005-
2010
гг.

АИС

1444,7

  900,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

81

  

  

  

1

Программа раз-
вития отрасли
телекоммуника-
ций Республики
Казахстан на
2006-2008 годы
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с
пунктом 4.13.
Плана меро-
приятий по
реализации
Программы Пра-
вительства
Республики
Казахстан на
2003-2006
годы)

2006-
2008 гг.

АИС

  

3802,3

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

3

5959,7

11473,0

  

  

  

  

  

государствен-
ные

  

1

4515,0

6607,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

4515,0

6607,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

2

1444,7

4866,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

1444,7

900,0

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

1

0,0

3966,0

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан по
статистике (606)

  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные)
программы   

  

82

  

  

1

  

Программа со-
вершенствованиягосударственной статистики Республики Казахстан
на 2006-2008
годы (разраба-
тывается в со-
ответствии с
пунктом 7.1.14. Плана
мероприятий
по реализации
Программы
Правительства
Республики
Казахстан на
2003-2006
годы)

2006-
2008 гг.

АС

  

52,4 

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

1

0,0

52,4

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

1

0,0

52,4

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

1

0,0

52,4  

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан по
управлению земельными ресурсами
(614)  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы  

  

83

  

  

1

  

Программа по
рациональному
использованию
земель сельско-
хозяйственного назначения (постановление Правительства
Республики
Казахстан от
5 января 2005
года N 3)

2005-
2007
гг.

АЗР, МСХ

1474,7

986,8  

84

  

  

2

  

Программа раз-
вития геодезии
и картографии
в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
31 декабря 2004 года
N 1455)

2005-
2007
гг.

АЗР

214,4

314,4  

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

2

1689,1

1301,2

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

2

1689,1

1301,2  

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

1689,1

1301,2  

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан по
борьбе с экономической
коррупционной преступностью (финансовая полиция) (618)

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы  

  

85

  

  

1

  

Программа
борьбы с пра-
вонарушениями
в сфере эконо-
мики в
Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
27 декабря
2004 года
N 1401)

2005-
2007 гг.

АБЭКП,
другие
заин-
тере-
сован-
ные госу-
дарст-
венные
органы

  

  

86

  

1

  

  

Государственнаяпрограмма
борьбы с кор-
рупцией на 2006-2010 годы
(Указ
Президента
Республики
Казахстан от
23 декабря 2005
года N 1686)
 

2006-
2010 гг.

АБЭКП,
другие
заин-
тере-
сован-
ные
госу-
дарст-
венные
органы

  

  

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

2

0,0

0,0 

  

  

  

  

  

государственные

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансовых рынков и финансовых организаций  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы  

  

87

  

  

1

  

Программа раз-
вития страхо-
вого рынка
Республики
Казахстан на
2004-2006 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
1 июля 2004
года N№729)

2004-
2006 гг.

АФН 
(по
согла-
сова-
нию),
заин-
тере-
сован-
ные
госу-
дарст-
венные
органы

  

  

88

  

  

2

  

Программа раз-
вития накопи-
тельной пен-
сионной сис-
темы Республики
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24 декабря
2004 года
N№1359)

2005-
2007 гг.

АФН
(по
согла-
сова-
нию),
МТСЗН,
МФ,
МЭБП

  

  

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые программы:

  

2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них действующие

  

2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Национальный Банк Республики Казахстан   

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
программы  

  

89

  

  

1  

  

Программа ли-
берализации
валютного ре-
жима в Респуб-
лике Казахстан
на 2005-2007
годы (поста-
новление Пра-
вительства Республики
Казахстан от
25 июня 2004
года N№705)

2005-
2007 гг.

Нац-
банк
(по
сог-
ласо-
ванию)

не тре-
буется

не тре-
буется

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу;

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Аким г. Астаны   

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные) программы  

90

  

1

  

  

Государствен-
ная программа
социально-эко-
номического
развития горо-
да Астаны на
2006-2010 годы
(разрабаты-
вается в соот-
ветствии с
протоколом
Государственнойкомиссии
по контролю за
ходом строи-
тельства нового центра города Астаны от 27 октября
2004 года
N№11-7/007-185)

2006-
2010 гг.

Аким
г.
Астаны

  

62529,9

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

1

0,0

62529,9

  

  

  

  

  

государствен-
ные

  

1

0,0

62529,9

  

  

  

  

  

- из них раз-
рабатываемые

  

1

0,0

62529,9

  

  

  

  

  

Аким г. Алматы   

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые (секторальные) программы   

91

1

  

  

  

Государственнаяпрограмма
развития города Алматы на 2003-2010 годы (Указ Президента Республики Казахстан
от 10 февраля
2003 года N№1019)

2003-
2010
гг.

Аким
г.
Ал-
маты,
МЭБП

12255,1

25907,0  

  

  

  

  

  

Итого по госу-
дарственному
органу:

  

1

12255,1

25907,0  

  

  

  

  

  

государствен-
ные

  

1

12255,1

25907,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

12255,1

25907,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Коли-
чество

республиканский бюджет

2005 г.

2006г.

  

  

  

  

  

Итого по
программам:

  

94

562510,8

808996,8

  

  

  

  

  

- государст-
венным

  

22

201425,4

323494,4

  

  

  

  

  

- отраслевым

  

64

359822,8

483188,0

  

  

  

  

  

- научно-
техническим

  

8

1262,6

2314,3 

  

  

  

  

  

Действующие
программы:

  

64

560074,1

719237,3

  

  

  

  

  

- государст-
венные

  

14

200251,2

250205,6  

  

  

  

  

  

- отраслевые

  

50

359822,8

469031,7

  

  

  

  

  

Разрабатывае-
мые программы:

  

22

1174,2

87392,7

  

  

  

  

  

- государст-
венные

  

8

1174,2

73288,8 

  

  

  

  

  

- отраслевые

  

14

0,0

14103,9 

  

  

  

  

  

Научно-
технические
программы

  

8

1262,6

2314,3 

  

  

  

  

  

- действующие

  

5

1262,6

1601,8 

  

  

  

  

  

- разрабаты-
ваемые

  

3

0,0

712,5

  

      (продолжение таблицы)

N

Предполагаемые расходы
(млн. тенге)

республиканский
бюджет

местные бюджеты

2007 г.

2008 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

1

11

12

13

14

15

16

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1

103,0

  

  

  

  

  

  

103,0

  

  

  

  

  

  

103,0

  

  

  

  

  

  

103,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2

99,1

105,0

  

  

  

  

3

520,0

520,0

  

  

  

  

4

  

  

  

  

  

  

5

  

  

  

  

  

  

6

38,8

  

  

  

  

  

7

608,5

  

  

  

  

  

8

1503,0

1503,0

  

  

  

  

9

16920,6

26810,3

  

  

  

  

10

316,0

316,0

  

  

  

  

  

20006,0

29254,3

  

  

  

  

  

18148,2

27435,3

  

  

  

  

  

619,1

625,0

  

  

  

  

  

17529,1

26810,3

  

  

  

  

  

1857,8

1819,0

  

  

  

  

  

38,8

0,0

  

  

  

  

  

1819,0

1819,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11

3252,5

1714,8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12

678,5

678,5

  

  

  

  

  

3931,0

2393,3

  

  

  

  

  

678,5

678,5

  

  

  

  

  

678,5

678,5

  

  

  

  

  

3252,5

1714,8

  

  

  

  

  

3252,5

1714,8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15

  

  

25003,5

26318,2

  

  

16

не тре-
буется

не тре-
буется

  

  

  

  

17

9163,0

6970,6

  

  

  

  

18

  

  

  

  

  

  

19

222,5

  

  

  

  

  

20

5012,9

  

  

  

  

  

  

14398,4

6970,6

25003,5

26318,2

0,0

0,0

  

0,0

0,0

25003,5

26318,2

0,0

0,0

  

0,0

0,0

25003,5

26318,2

0,0

0,0

  

14398,4

6970,6

  

  

  

  

  

14398,4

6970,6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21

  

  

  

  

  

  

22

363736,9

  

2919,0

6519,0

6910,1

  

23

  

  

3219,7

3606,7

3726,0

  

24

14,7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25

1478,1 

 2168,4  

  

499,9

529,9

561,7

  

365229,7

 2168,4

 6138,7

10625,6

11166,0

561,7

  

365229,7

 2168,4

 6138,7

10625,6

11166,0

561,7

  

363751,6

  0,0

 6138,7

10125,7

10636,1

 0,0

  

1478,1

 2168,4

  0,0

 499,9

 529,9

 561,7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26

  

  

  

  

  

  

27

  

  

  

  

  

  

28

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29

  

  

  

  

  

  

30

 5504,8 

 744,2  

  

  

  

  

  

 5504,8

 744,2

 0,0

  0,0

  

  

  

 5504,8

 744,2

 0,0

  0,0

  

  

  

  0,0

   0,0

 0,0

  0,0

  

  

  

 5504,8

 744,2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32

  

  

  

  

  

  

33

  

  

  

  

  

  

34

не тре-
буется

  

  

  

  

  

34
-1  

не тре-
буется  

  

  

  

  

  

34
-2

8254,7

 6122,0

  

  

  

  

34
-3

 792,9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35

  

  

  

  

  

  

36

не тре-
буются

не тре-
буются

  

  

  

  

39

не тре-
буются

не тре-
буются

  

  

  

  

  

9047,6

6122,0

  

  

  

  

  

 0,0

0,0

  

  

  

  

  

 0,0

0,0

  

  

  

  

  

9047,6

6122,0

  

  

  

  

  

9047,6

6122,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

41

  

  

  

  

  

  

42

66,5

  

  

  

  

  

  

66,5

  

  

  

  

  

  

66,5

  

  

  

  

  

  

66,5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

43

29961,8

  

  

  

  

  

44

53744,0

42196,8

18128,5

19583,5

21811,2

21811,2

45

162,4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46

33,6

31,4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

47

  

  

  

  

  

  

48

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

49

101,0

107,0

  

  

  

  

50

477,0

506,0

  

  

  

  

  

84479,8 

42841,2

18128,5

19583,5

21811,2

21811,2

  

83739,4

42228,2

18128,5

19583,5

21811,2

21811,2

  

83705,8

42196,8

18128,5

19583,5

21811,2

21811,2

  

33,6

31,4

0,0

0,0

0,0

0,0

  

162,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

162,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

578,0

613,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

578,0

613,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

51

60017,4

42460,5

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

52

  93,1 

 95,9  

  

  

  

  

53

  

  

  

  

  

  

53
-1 

60110,5

42556,4

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

  

60017,4

42460,5

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

  

60017,4

42460,5

10116,4

11471,3

13653,1

13653,1

  

93,1

95,9

0,0

0,0

0,0

0,0

  

93,1

95,9

0,0

0,0

0,0

0,0

  

 0,0 

 0,0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

54

250,0

200,0

  

  

  

  

55

не тре-
буется

не тре-
буется

  

  

  

  

56

 708,6

 744,1  

  

  

  

  

57

 3285,1

 3413,7

  

  

  

  

58

  

  

  

  

  

  

59

  

  

  

  

  

  

60

не тре-
буется

не тре-
буется

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

61

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

62

615,8

652,7

  

  

  

  

  

4859,5

5010,5

0,0

0,0

0,0

0,0

  

250,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

250,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

3993,7

4157,8

0,0

0,0

0,0

0,0

  

3993,7

4157,8

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

615,8

652,7

0,0

0,0

0,0

0,0

  

615,8

652,7

0,0

0,0  

0,0  

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

63

5683,8

 3805,5 

  

  

  

  

64

65198,0

  

  

  

  

  

65

172,5  

 172,5  

  

  

  

  

66

854,4  

  

  

  

  

  

67

49,8

50,0

  

  

  

  

68

  

  

  

  

  

  

69

10000,0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

70

  

  

  

  

  

  

71

100,4

100,4

  

  

  

  

72

24,9

32,5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

73

  

  

  

  

  

  

74

578,9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

75

177,6

188,3

  

  

  

  

  

82840,3

4349,2

0,0

0,0

0,0

0,0

  

70881,8

3805,5

0,0

0,0

0,0

0,0

  

70881,8

3805,5

0,0

0,0

0,0

0,0

  

11202,0

355,4

0,0

0,0

0,0

0,0

  

11076,7

222,5

0,0

0,0

0,0

0,0

  

125,3

132,9

0,0

0,0

0,0

0,0

  

756,5

188,3

0,0

0,0

0,0

0,0

  

578,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

177,6

188,3

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

76

1542,5

  

  

  

  

  

77

 31,2 

  

  

  

  

  

  

1573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

1573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

1573,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

78

281,8

  

  

  

  

  

  

281,8

0,0

  

  

  

  

  

281,8

0,0

  

  

  

  

  

281,8

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

79

20553,0

  

  

  

  

  

80

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

81

3966,0

4164,0

  

  

  

  

  

24519,0

4164,0

  

  

  

  

  

20553,0

0,0

  

  

  

  

  

20553,0

0,0

  

  

  

  

  

3966,0

4164,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

3966,0

4164,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

82

52,4

52,4

  

  

  

  

  

52,4

52,4

  

  

  

  

  

52,4

52,4

  

  

  

  

  

52,4

52,4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

83

1046,0

  

  

  

  

  

84

333,2

  

  

  

  

  

  

1379,2

  

  

  

  

  

  

1379,2

  

  

  

  

  

  

1379,2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

85

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

86

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

87

  

  

  

  

  

  

88

  

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

89

не тре-
буется

  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

90

66002,5

51454,0

  

3413,0

4769,7

6555,4

  

66002,5

51454,0

0,0

3413,0

4769,7

6555,4

  

66002,5

51454,0

0,0

3413,0

4769,7

6555,4

  

66002,5

51454,0

0,0

3413,0

4769,7

6555,4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

91

19841,7

38592,0

  

  

  

  

  

19841,7

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

19841,7

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

19841,7

38592,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

республиканский
бюджет

местный бюджет

  

2007 г.

2008 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

  

764227,5

236672,5

59387,1

71411,6

51400,0

42581,4

  

340215,5

206854,0

53248,4

60786,0

40234,0

42019,7

  

422061,7

28364,5

6138,7

10625,6

11166,0

561,7

  

1950,3

1454,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

665087,9

147163,4

59387,1

67498,7

46100,4

35464,3

  

255971,8

127879,8

53248,4

57373,0

35464,3

35464,3

  

409116,1

19283,6

6138,7

10125,7

10636,1

0,0

  

97136,9

88002,7

0,0

3912,9

5299,6

7117,1

  

84243,7

78974,2

0,0

3413,0

4769,7

6555,4

  

12893,2

9028,5

0,0

499,9

529,9

561,7

  

1950,3

1454,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

1194,7

652,7

0,0

0,0

0,0

0,0

  

755,6

801,3

0,0

0,0

0,0

0,0

      (продолжение таблицы)

N

Предполагаемые расходы
(млн. тенге)

прочие источники

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

1

17

18

19

20

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2

  

  

  

  

3

  

  

  

  

4

  

  

  

  

5

  

  

  

  

6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7

  

  

  

  

8

  

  

  

  

9

  

  

  

  

10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15

10147,6

10341,0

  

  

16

  

  

  

  

17

  

  

  

  

18

  

  

  

  

19

  

  

  

  

20

  

  

  

  

  

10147,6

10341,0

0,0

0,0

  

10147,6

10341,0

0,0

0,0

  

10147,6

10341,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21

  

  

  

  

22

  

  

  

  

23

  

  

  

  

24

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26

  

  

  

  

27

  

  

  

  

28

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29

  

  

  

  

30

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32

  

  

  

  

33

  

  

  

  

34

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35

  

  

  

  

36

  

  

  

  

37

  

  

  

  

38

  

  

  

  

39

  

  

  

  

40

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

41

  

  

  

  

42

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

43

  

  

  

  

44

  

  

  

  

45

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46

  

  

  

  

47

  

  

  

  

48

  

  

  

  

  

  

  

  

  

49

  

  

  

  

50

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

51

  

  

  

  

52

  

  

  

  

53

  

  

  

  

53
-1  

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0  

0,0

0,0  

0,0  

  

  

  

  

  

54

  

  

  

  

55

  

  

  

  

56

  

  

  

  

57

  

  

  

  

58

  

  

  

  

59

  

  

  

  

60

  

  

  

  

  

  

  

  

  

61

  

  

  

  

  

  

  

  

  

62

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0  

0,0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

63

  

  

  

  

64

  

  

  

  

65

  

  

  

  

66

  

  

  

  

67

  

  

  

  

68

  

  

  

  

69

  

  

  

  

  

  

  

  

  

70

  

  

  

  

71

  

  

  

  

72

  

  

  

  

  

  

  

  

  

73

  

  

  

  

74

  

  

  

  

  

  

  

  

  

75

  

0,3

  

  

  

0,0

0,3

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,3

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,3

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

76

  

  

  

  

77

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

78

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

79

  

  

  

  

80

  

  

  

  

  

  

  

  

  

81

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

82

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

83

  

  

  

  

84

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

85

  

  

  

  

  

  

  

  

  

86

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

87

  

  

  

  

88

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

89

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

90

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

91

  

  

  

  

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

прочие источники

  

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

  

10147,6

10341,3

0,0

0,0

  

10147,6

10341,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,3

0,0

0,0

  

10147,6

10341,0

0,0

0,0

  

10147,6

10341,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,3

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,3

0,0

0,0

 

             Утвержден            
постановлением Правительства  
Республики Казахстан     
от 26 августа 2005 года N 884   <*>

     Сноска. Раздел 5 в редакции - постановлением Правительства РК от 27 февраля 2006 года N  129 .

                     Раздел 5. Перечень приоритетных бюджетных
            инвестиционных проектов (программ) на 2006-2008 годы
          в разрезе действующих и разрабатываемых государственных
                  и отраслевых (секторальных) программ

                 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ
              БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
                              НА 2006-2008 ГОДЫ   
 
                                            тыс.тенге    

N

  

Наименование
проекта

  

Админист- ратор
бюджетной
программы

Период
реализации  

Общая
стоимость

  

1

     2

     3

       4

      5

          

             Государственная программа развития
           образования в Республике Казахстан
                   на 2005-2010 годы

 

Строительство
Республиканс-
кой школы-ин-
терната для
одаренных де-
тей в городе
Астане

МОН

2005-2007

960000

2

Строительство
образователь-
ного центра
для детей-си-
рот с обуче-
нием на ка-
захском языке
в городе
Алматы

МОН

2004-2008

6290049

3

Строительство
объектов вто-
рой очереди университет-
ского городка Казахского национальногоуниверситета имени Аль-Фараби в
городе Алматы

МОН

2005-2008

6750144

4

Строительство
школы-интер-
ната для де-
тей с пробле-
мами зрения в
городе Кара-
ганде на 250
мест

МОН

2005-2007

550000

5

Строительство
школы-интер-
ната для де-
тей с пробле-
мами зрения в
городе Алматы
на 250 мест

МОН

2005-2007

550000

6

Строительство
библиотеки
Евразийского
национального
университета
имени Л. Гу-
милева в го-
роде Астане

МОН

2005-2007

1110400

7

Строительство
плавательного
бассейна Се-
веро-Казах-
станского го-
сударственно-
го универси-
тета имени
М. Козыбаева

МОН

2006-2008

696062

8

Реконструкция
и сейсмоуси-
ление учеб-
ного корпуса Казахского государствен-
ного женского
педагогичес-
кого институ-
та в городе
Алматы

МОН

2006

180000

9

Строительство
Межрегиональ-
ного центра
по подготовке
и переподго-
товке кадров
технического 
и обслуживаю-
щего труда по
нефтегазовой
отрасли на 700 мест в
городе Атырау
Атырауской
области  

МОН  

2005-2007 

2062088 

10

Строительство
главного
учебного кор-
пуса Междуна-
родного
казахско-ту-
рецкого уни-
верситета
имени
Х.А.Ясави в
городе Тур-
кестане Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-2007

766284

11

Подготовка
специалистов
с высшим и
послевузовс-
ким профес-
сиональным
образованием

МОН

2006-2008

75894320

12

Разработка 
и апробация
учебников и
учебно-мето-
дических
комплексов
для организа-
ций образова-
ния, издание
и доставка
учебной ли-
тературы для
республикан-
ских органи-
заций, пре-
доставляющих
услуги в об-
ласти образо-
вания, и ка-
захской диас-
поры за рубе-
жом

МОН

2006-2008

448140

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

     

 (продолжение таблицы)

 

N

до 2006      года

             Прогноз

  после 
2008 года

  2006 год 

 2007 год

 2008 год 

1

6

7

8

9

10

1

107000

414500

438500

  

  

2

1098969

988900

2194363

2007817

  

3

804112

2313059

3012213

620760

  

4

30000

335000

185000

  

  

5

30000

335000

185000

  

  

6

150000

520500

439900

  

  

7

  

70000

200000

426062

  

8

  

180000

  

  

  

9

290997 

500000 

  

1271091

  

10

  

200000

566284

  

  

11

  

16075129

26073673

33745518

  

12

  

140765

149211

158164

  

  

  

22072853

34715235

36958321

  

            Государственная программа реформирования
       и развития здравоохранения Республики Казахстан
                      на 2005-2010 годы

 

1

2

3

4

5

13

Строительство НИИ скорой
медицинской
помощи на 240
коек со стан-
цией скорой
помощи в го-
роде Астане

МЗ

2005-2007

7326324

14

Строительство
республиканс-
кого детского
реабилитацио-
нного центра
в городе Ас-
тане

МЗ

2004-2007

6530700

15

Расширение и реконструкция
Казахской го-
сударственной
медицинской
академии по
улице Бейбит-
шилик в горо-
де Астане

МЗ

2005-2006

1850000

16

Строительство
учебного кор-
пуса Южно-
Казахстанской
Государствен-
ной медицин-
ской академии
в городе
Шымкенте
Южно-Казах-
станской
области

МЗ

2006

100300

17

Строительство
спортивного и лекционного
зала Государ-
ственной ме-
дицинской
академии в
городе Шым-
кент Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2006

44700

18

Строительство лечебного
корпуса на
150 коек при
РГКП "Научный
центр педиат-
рии и детской
хирургии" в
городе Алматы

МЗ

2005-2008

2257550

19

Строительство
республикан-
ского науч-
ного центра
нейрохирургии
на 160 коек
в городе
Астане

МЗ

2005-2008

7267040

20

Строительство
диагностичес-
кого центра
на 500 посещений в смену в городе Астане

МЗ

2005-2007

6109483

21

Строительство спального
корпуса Рес-
публиканского
детского реа-
билитационно-
го центра
"Балбулак" на
125 коек в
городе Алматы

МЗ

2005-2007

195905

22

Создание ин-
формационных
систем здра-
воохранения

МЗ

2003-2009

12844225

23

Подготовка
специалистов
со средним,
высшим и пос-
левузовским
профессиона-
льным образо-
ванием в об-
ласти здраво-
охранения

МЗ

2006-2008

9013721

24

Оснащение
научных орга-
низаций здра-
воохранения
республики
необходимым
современным и
уникальным
медицинским
оборудованием

МЗ

2006-2008

2424693

  

Итого по
программе

  

  

  

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

13

1265000

3000000

3061324

  

  

14

2932000

3390287

208413

  

  

15

800000

1050000

  

  

  

16

 

100300

  

  

 

17

  

44700

  

  

  

18

68000

664000

700000

825550   

  

19

610000

2003745

3883294

770001   

  

20

284500

4746891

1078092

  

  

21

50000

109770

36135

 

 

22

347883

883415

5860879

3556783

2195265

23

  

1706632

3247623

4059466

 

24

  

980693

722000

722000

 

  

  

18680433

18797760

9933800

2195265

            

                Государственная программа развития
            сельских территорий на 2004-2010 годы

 

1

2

3

4

5

25

Развитие те-
лемедицины и
мобильной ме-
дицины в
сельском здравоохране-
нии

МЗ

2004-2009

  

3582320

  

Итого по Программе:

  

  

  

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

25

601145

439936

496437

467638

1577164

  

  

439936

496437

467638

1577164

      

  Государственная программа развития автодорожной отрасли
        Республики Казахстан на 2006-2010 годы

 

1

2

3

4

5

26

Проект развития
автодорожной
отрасли (Алматы
- Бишкек)

МТК

2001-2006

14302688

27

Реконструкция
автодороги
Актау-Атырау

МТК

2003-2009

41170222

28

Реабилитация
автодороги
Боровое-Кокшетау-
Петропавловск-
граница Российс-
кой Федерации

МТК

2003-2008

13017150

29

Реконструкция
автодороги грани-
ца Российской
Федерации-Уральск
-Актобе

МТК

2002-2006

12624741

30

Реконструкция дорожной сети
в Западном
Казахстане

МТК

2001-2006

48887443

31

Реконструкция автодороги
Карабутак-Ир-
гиз-граница
Кызылордин-
ской области

МТК

2002-2009

9405869

32

Реконструкция автодороги Омск-
Павлодар-Майкап-
шагай

МТК

2002-2009

47301504

33

Реконструкция автодороги
Астана-Костанай-
Челябинск

МТК

2003-2008

29674342

34

Строительство автодороги
Риддер-граница
Российской
Федерации

МТК

2001-2006

1604082

35

Реконструкция автодороги
Алматы-Астана-
Петропавловск-
граница Российс-
кой Федерации на
участке "Астана-
Щучинск"

МТК

2007-2009

47915941

36

Реконструкция автодороги
Самара-Шымкент на
участке граница
Актюбинской
области
-Аральск-Кы-
зылорда-Тур-
кестан-Шымкент

МТК

2007-2010

38392936

37

Реконструкция автодороги
Хоргос-Алматы-
Кордай-Тараз-
Шымкент-граница
Узбекистана на
участке "Кордай-
Тараз-Шымкент-
граница
Узбекистана"

МТК

2007-2010

76769174

38

Реконструкция
автодороги
Таскескен - Бахты
(граница КНР)

МТК

2006-2008

10285000

39

Реконструкция автодороги Аксай-
Чунджа-Кольжат

МТК

2005-2007

5000000

40

Реконструкция
автодороги Алматы-Астана

   МТК

   1999-2006

 22618071

41

Реконструкция
автодороги
Ушарал - Достык

МТК

   2002-2006

  4281014

42

Строительство моста через реку Кигач

МТК

2006-2007

1974800

43

Прикладные
научные исследо-
вания в области
дорожной отрасли

МТК

2006-2008

147082

  

Итого по 
программе:

  

  

  

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

26

13069039

1233649

  

  

  

27

537001

8269230

10067194

1055294

21241503

28

73937

1000000

3330834

8612379

  

29

8627146

3997595

  

  

  

30

45426976

3460467

  

  

  

31

1720799

  

1233919

3000000

3451151

32

136355

4080890

7694301

10884259

24505699

33

13198315

9823491

6360000

292536

  

34

1443523

160559

  

  

  

35

  

6008078

6997757

12497758

22412348

36

184238

  

6600000

6600000

25608698

37

  

  

5702531

6302532

64764111

38

84000

1000000

2400000

6801000

  

39

50000

4000000

950000

  

  

40

21987091

  630980

  

  

  

41

 462111

  117799

  

  

  

42

  

500000

1474800

  

  

43

  

46200

48972

51910

  

  

  

44328938

52860308

56097668

161983510

          

           Государственная программа формирования
    "электронного правительства" в Республике Казахстан
                     на 2005-2007 годы

 

1

2

3

4

5

44

Развитие ин-
формационной
системы "Го-
сударственный
реестр нало-
гоплательщи-
ков и объек-
тов налогооб-
ложения"

МФ

2001-2007

710369

45

Развитие ин-
тегрированной
налоговой ин-
формационной
системы
"ИНИС РК" 

МФ

2001-2007

7286252

46

Развитие ин-
формационной
системы по
государствен-
ным закупкам

МФ

2002-2007

328484

47

Развитие та-
моженной ин-
формационной
системы 
"ТАИС"

МФ

2002-2007

1165894

48

Создание ин-
формационной
системы
"Электронная
таможня"

МФ

2005-2007

1550000

49

Создание го-
сударственных
баз данных

АИС

2002-2007

2199084

50

Создание еди-
ной системы
электронного
документообо-
рота государ-
ственных»
органов

АИС

2001-2006

1784864

51

Создание ин-
формационной
инфраструкту-
ры государст-
венных органов

АИС

2002-2007

1888142

52

Создание
центра компе-
тенции "эле-
ктронного
правительст-
ва"

АИС

2006-2007

134000

53

Создание се-
тей общедос-
тупных пунк-
тов доступа
и обучения
населения ос-
новам взаимо-
действия с
"электронным
правительст-
вом"

АИС

2006-2007

665007

54

Создание
комплексной
системы пре-
доставления
услуг
"Goverment
to Goverment", "Goverment
to Consumer"

АИС

2006-2007

2190100

55

Создание инф-
раструктуры
открытых клю-
чей национа-
льной иденти-
фикационной
системы Рес-
публики Ка-
захстан

АИС

2006-2007

1600000

56

Создание сис-
темы защиты
инфраструкту-
ры "элек-
тронного пра-
вительства"

АИС

2006-2007

370760

57

Создание ин-
формационной
системы
"Реестр госу-
дарственных
услуг"

АИС

2006-2007

229993

58

Создание еди-
ной транс-
портной среды
государствен-
ных органов

АИС

2004-2007

15942633

59

Создание
автоматизиро-
ванной инфор-
мационной
системы Госу-
дарственного
земельного
кадастра

АУЗР

2002-2007

2378900

60

Создание
ситуационной
системы госу-
дарственного
управления

МЭБП

2003-2007

477212

  

Итого по
Программе:

 

 

 

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

44

551369

79000

80000

 

 

45

5312131

989866

984255

 

 

46

184356

84959

59169

 

 

47

737582

118552

309760

 

 

48

500000

500000

550000

 

 

49

1079782

612213

507089

 

 

50

1436043

348821

 

 

 

51

772925

700000

415217  

  

  

52

 

54000

80000

 

 

53

 

55007

610000

 

 

54

 

2050000

140100

 

 

55

 

200000

1400000

 

 

56

 

100000

270760

 

 

57

 

94993

135000

 

 

58

1304742

  

14637891

  

  

59

1454900

600000

324000

  

  

60

407212

20000

50000

  

  

  

 

6607411

20553241

 

 

            

             Государственная программа "Развитие
       космической деятельности в Республике Казахстан"

 

1

2

3

4

5

61

Создание на
космодроме
"Байконур"
космического
ракетного
комплекса
"Байтерек"

МОН

2005-2008

27865400

62

Создание авиационного
ракетно-кос-
мического
комплекса
"Ишим"

МОН

2005-2006

18404422

63

Научно-иссле-
довательские
и опытно-
конструктор-
ские работы

МОН

2006-2007

  

  

Итого по
Программе:

  

  

  

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

61

6585000

5994400

11842000

3444000

  

62

500000

1000000

16904422

  

  

63

  

2232600

1169600

  

  

  

  

9227000

29916022

3444000

  

     

        Стратегия индустриально-инновационного
            развития Республики Казахстан
                   на 2003-2015 годы

 

1

2

3

4

5

64

Строительство
Национального центра био-
технологий
Республики
Казахстан

МОН

2006-2008

8495336

65 

Организация
лизинга тех-
ники и обору-
дования для
выращивания
хлопчатника,
развития
текстильной
и швейной
промышленнос-
ти в рамках
пилотного
кластера
"текстильная
промышленнос-
ть" через АО
"Банк Разви-
тия Казахста-
на"

МИТ

2006

5080000

  

Итого по
Программе:

 

 

 

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

64

 

600000

4886810

3008526

 

65 

 

5080000

 

 

 

  

 

5680000

4886810

3008526

 

              

                    Государственная программа
     социально-экономического развития города Астаны
                   на 2006-2010 годы

 

1

2

3

4

5

66

Строительство международно-
го аэропорта
в городе Ас-
тане

МТК

1998-2006

36635480

67

Строительство республикан-
ского вело-
трека в горо-
де Астане

МКИС

2005-2006

4900000

68

Строительство Дома Минис-
терств в го-
роде Астане

УДП

2005-2007

31007640

69

Строительство
киноконцерт-
ного зала на
2500 мест в
городе Астане

УДП

2006-2008

6272500

70

Строительство Дворца Мира
и Согласия в
городе Астане

УДП

2005-2007

9684200

71

Строительство
стадиона в городе Астане
(левый берег)

УДП

2005-2007

5107631

72

Строительство
крытого гара-
жа на 400
легковых ав-
томобилей с
вспомогатель-
ными помеще-
ниями на ле-
вом берегу
реки Ишим в
городе Астане

УДП

2004-2006

646400

  

Итого по
Программе:

  

  

  

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

66

36082658

552822

  

  

  

67

900000

4000000

  

  

  

68

9200000

7194666

14612974

  

  

69

  

1000000

2000000

3272500  

  

70

2402500

4897500

2384200

  

  

71

800000

2200000

2107631  

  

  

72

22050

422678

201672

  

  

  

  

20267666

21306477

3272500   

  

               Государственная программа развития
              города Алматы на 2003-2010 годы

 

1

2

3

4

5

73

Реконструкция комплекса зданий Рес-
публиканского
государствен-
ного казенно-
го предприя-
тия "Центра-
льная научная
библиотека" в
городе Алматы

МОН

2005-2007

810000

74

Строительство республикан-
ской школы-
интерната для
одаренных в
спорте детей
в микрорайоне
"Шанырак" в
городе Алматы

МКИС

2003-2006

1643010

  

Итого по
Программе:

 

 

 

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

73

126638

341681

341681

 

 

74

700320

942690

 

 

 

  

 

1284371

341681

 

 

          

               Государственная программа развития
      физической культуры и спорта на 2006-2008 годы

 

1

2

3

4

5

75

Строительство
республиканс-
кой базы
олимпийской
подготовки в
Алматинской
области 

МКИС

2003-2006

5311236

76

Строительство
республиканс-
кой лыжной
базы в городе
Щучинске в
Акмолинской
области

МКИС

2005-2008

3565397

  

Итого по
Программе:

 

 

 

(продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

75

2204036

3107200

 

  

  

76

153760

2500000

911637

  

  

  

  

   5607200

   911637

  

  

            

             Отраслевая программа "Питьевые воды"

 

1

2

3

4

5

77

Отраслевой
проект разви-
тия водоснаб-
жения и кана-
лизации сель-
ских террито-
рий

МСХ

2004-2009

7382127

78

Водоснабжение
Казалинска
(Новоказалин-
ска) Кызылор-
динской об-
ласти

МСХ

2003-2006

1013046

79

Водоснабжение сельских на-
селенных
пунктов в
Республике
Казахстан

МСХ

2004-2006

1130555

80

Строительство ветки подклю-
чения поселка
Боровое Акмо-
линской об-
ласти к Кок-
шетаускому
промводопро-
воду

МСХ

2006-2008

670695

81

Строительство водопровода
Коскулак-Тас-
шагыл Кызыл-
кугинского
района Аты-
рауской об-
ласти

МСХ

2004-2006

135000

82

Кояндинский
групповой во-
допровод в
курмагазинс-
ком районе
Атырауской
области (II-я
очередь)

МСХ

2003-2006

344331

83

Реконструкция Бельагачского группового
водопровода
в Восточно-
Казахстанской
области (II-я
очередь)

МСХ

2005-2007

748918

84

Реконструкция
Северной вет-
ки Каменского
группового
водопровода
(2-я очередь)
в Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2006

126426

85

Строительство второй нитки
водовода Ток-
рау-Балхаш
от площадки
ГНС до пло-
щадки резер-
вуаров на
отметке 425
Карагандинс-
кой области

МСХ

2006-2009

1982211

86

Строительство Арало-Сарыбу-
лакского гру-
ппового водо-
провода (IV
очередь) в
Кызылординс-
кой области.
Подключение
разводящих
сетей в аулах
Актан батыр,
Жанкожа ба-
тыр, Бекарыс-
тан би, Май-
даколь, Тук-
тибаева Каза-
линского рай-
она

МСХ

2005-2006

459535

87

Строительство Арало-Сарыбу-
лакского гру-
ппового во-
допровода (V
очередь) в
Кызылординс-
кой области

МСХ

2005-2009

2262500

88

Строительство Октябрьского
группового 
водопровода Кызылордин-
ской области

МСХ

2005-2008

864600

89

Строительство водозаборных
сооружений в
новых посел-
ках Бекет-1.
Жансеит, Ор-
такшыл с под-
ключением к
Жиделинскому
водоводу Ши-
елийского
района, Кы-
зылординской
области

МСХ

2005-2006

186584

90

Реконструкция Булаевского
группового
водопровода
(II-я очере-
дь) в Северо-Казахстанской области

МСХ

2003-2006

1042408

91

Реконструкция Ишимского
группового
водопровода
(II-я очере-
дь) в Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2003-2006

652641

92

Реконструкция
Тасты-Шуйско-
го группового
водопровода
Сузакского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-2007

299438

93

Строительство
Шардаринского
группового водопровода Шардаринского района Южно-Казахстанской области

МСХ

2006-2009

2600000

94

Реконструкция
(сегментация)
Дарбазинского
группового
водопровода
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-2007

523567

95

Кентау-Тур-
кестанский
групповой
водопровод
в Южно-Казах-
станской об-
ласти

МСХ

2002-2006

1415068

  

Итого по Программе:

  

  

  

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

77

350516

718661

2227321

2347400

1738229

78

676020

337026

 

 

 

79

793529

337026

 

 

 

80

 

250000

300000

120695

 

81

57000

78000

  

  

  

82

334331

10000

  

  

  

83

100000

250000

398918

  

  

84

  

126426

  

  

  

85

350000

841106

791105

  

  

86

201718

257817

  

  

  

87

53000

125000

575000 

800000  

709500  

88

17300

186700

363300  

297300  

  

89

93839

92745

  

  

  

90

628300

414108

  

  

  

91

532341

120300

  

  

  

92

5762

139644

154032

  

  

93

  

300000

600000

600000

1100000

94

9970

250000

263597

  

  

95

1181107

233961

  

  

  

  

  

4577414

5723274

4956500

3547729

       

         Программа по комплексному решению проблем
              Приаралья на 2004-2006 годы

 

1

2

3

4

5

96 

Регулирование
русла реки
Сырдарьи и
сохранение северной час-
ти Аральского
моря

МСХ

2001-2007

11036169

97

Водоснабжение
и санитария
населенных
пунктов ре-
гиона Араль-
ского моря

МСХ

2002-2006

2109646

98

Реконструкция
притока Кара-
узек с голов-
ным сбросным
сооружением в
Кызылординс-
кой области

МСХ

2004-2007

810000

  

Итого по
Программе:

 

 

 

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

96 

9020830 

1477364  

537975

 

 

97

1663410

446236

 

 

 

98

400000

200000

210000

 

 

  

 

2123600

747975

 

 

          

           Программа "Жасыл ел" на 2005-2007 годы

 

1

2

3

4

5

99 

Сохранение
лесов и уве-
личение ле-
систости тер-
ритории рес-
публики

МСХ

2006-2009

8230800

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

           

    (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

99 

 

54246

1514332

1051600

5610622

  

 

54246 

 1514332

1051600

5610622

              

               Программа развития отрасли
          гражданской авиации на 2006-2008 годы

 

1

2

3

4

5

100

Реконструкция
международно-
го аэропорта
в городе Ак-
тобе Актюбин-
ской области

МТК

2004-2007

6323041

101

Реконструкция аэропорта в
городе Павло-
дар Павлодар-
ской области

МТК

2006

1112965

102

Реконструкция
аэропорта в
городе Шым-
кент Южно-
Казахстанской
области

МТК

2006-2007

5400745

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

100

3114975

1513000

1695066

  

  

101

  

1112965

 

  

  

102

 

2300000

3100745

  

  

  

  

4925965

4795811

  

  

           

   Государственная программа освоения
         казахстанского сектора Каспийского моря

 

1

2

3

4

5

103

Создание сис
темы управ-
ления движением
судов в Туп-
караганском
заливе Ман-
гистауской области

МТК

2006-2007

321380

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

  

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

103

  

160690

160690

  

  

  

  

160690

160690

  

  

        

          Отраслевая программа "Развитие таможенной
       службы Республики Казахстан на 2004-2006 годы"

 

1

2

3

4

5

104

Развитие и
строительство
приграничных
таможенных
постов, еди-
ных контроль-
но-пропускных
пунктов, объектов та-
моженной инф-
раструктуры

МФ

2004-2007

4123364

105

Строительство
единых конт-
рольно-про-
пускных пунк-
тов на желез-
нодорожных
пунктах про-
пуска

МФ

2004-2008

10254051

106

Строительство
учебно-мето-
дического
центра в
Алматинской
области

МФ

2006-2007

999999

  

ИТОГО по Программе:

  

  

  

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

104

2473184

1072968

577212

 

  

105

1041849

774866

1372949

547554

6516833  

106

  

375086

624913

  

  

  

 

2222920

2575074

547554

6516833

        

           Программа развития государственной системы
       обеспечения единства измерений на 2004-2006 годы

 

1

2

3

4

5

107

Строительство
Эталонного
центра в го-
роде Астане

МИТ

2003-2006

2141683

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

107

1442490

699193

 

 

 

  

 

699193

 

 

 

         

          Программа по комплексному решению проблем
      бывшего Семипалатинского испытательного полигона
                      на 2005-2007 годы

 

1

2

3

4

5

108

Создание Ка-
захстанского
термоядерного
материаловед-
ческого реак-
тора Токамак

МЭМР

2003-2008

3651678

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

108

1776899

1072970

512929

288880

 

  

 

1072970

512929

288880 

 

               

                Программа дальнейшего развития
     уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан
                     на 2004-2006 годы

 

1

2

3

4

5

109

Реконструкция
учреждения ЛА-155/12 под
исправитель-
ную колонию
строгого ре-
жима на 1500
мест в посел-
ке Заречный
Алматинской
области

МЮ

2001-2006

1729320

110

Реконструкция учреждения
РУ-170/3 под
исправитель-
ную колонию
строгого ре-
жима на 900
мест в Запа-
дно-Казах-
станской об-
ласти в горо-
де Уральске

МЮ

2001-2007

1173090

111

Реконструкция наркологичес-
кого диспан-
сера и завода
стеновых ма-
терилов под
исправитель-
ную колонию
общего режима
на 1000 мест
в городе Кы-
зылорде

МЮ

2001-2006

1208150

112

Реконструкция производст-
венных корпу-
сов N 822 и
823 ОАО "Хим-
пром" под
исправитель-
ную колонию
особого режи-
ма на 1500
мест в городе
Павлодаре Павлодарской области

МЮ

2004-2008

3860000

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

109

915250

814070

  

  

  

110

30570

571260

571260

  

  

111

1044000

164150

  

  

  

112

383700

411300

1532500

1532500

 

  

 

1960780

2103760

1532500

 

         

           Программа профилактики правонарушений
       и борьбы с преступностью на 2005-2006 годы

 

1

2

3

4

5

113

Государствен-
ный проект 3
(фаза 3)

МВД

2005-2008

7950549

114

Строительство
госпиталя с
поликлиникой в городе Ас-
тане

МВД

2004-2009

3859604

115

Завершение
строительства
объектов
комплекса
зданий Кара-
гандинского
юридического
института Ми-
стерства
внутренних
дел Республи-
ки Казахстан
("Пристройка
к учебному
корпусу" и
"59-квартир-
ный жилой
дом")

МВД

2005-2007

529676

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

113

1827000

2000881

2852538

1270130

 

114

30000

  

400000

1714802

1714802

115

17300

257538

254838

  

  

  

 

2258419

3507376

2984932

1714802 

         

          Государственная программа предупреждения и
      ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2006-2015 годы

 

1

2

3

4

5

116

Защита города
Астаны от
затопления
паводковыми
водами реки
Есил

МЧС

2006-2008

10583400

117

Строительство
пожарного де-
по на 6 авто-
мобилей в но-
вом админист-
ративном
центре в го-
роде Астане

МЧС

2006-2007

760100

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

116

 

819900

4200000

5563500

 

117

  

380100

380000

  

  

  

 

1200000

4580000

5563500

 

 
                   Программа силовых органов

 

1

2

3

4

5

118

Строительство
типового военного го-
родка с жилым
домом для
военнослужа-
щих внутрен-
них войск в
городе Астане

МВД

2007-2009

1720000

119

Строительство
баз хранения
(в городах
Алматы, Кара-
ганде, Шым-
кенте, Акто-
бе)

МВД

2005-2006

154296

120

Строительство
учебного центра по горной подго-
товке внут-
ренних войск
Министерства
внутренних
дел Республи-
ки Казахстан
в   городе Шым-
кенте Южно-
Казахстанской
области

МВД

2005-2006

116050

121

Строительство
учебного центра боевой
и методичес-
кой подготов-
ки Министер-
ства внутрен-
них дел
Республики
Казахстан в
Алматинской
области

МВД

2007-2009

1300000

122

Строительство комплекса зданий и соо-
ружений для
размещения
Полка полиции
МВД РК по ох-
ране диплома-
тических представи-
тельств

МВД

2007-2009

1453803

123

Строительство
малосемейного
общежития на
100 семей
сотрудникам
ПСН "Сункар"
в городе Ал-
маты

МВД

2006-2007

393508

124

Строительство
жилого комп-
лекса на 120
квартир в городе Астане

МО

2005-2006

575290

125

Строительство
объектов
военного го-
родка в горо-
де Актау Ман-
гистауской
области

МО

2003-2006

4531058

126

Строительство
объектов
военного го-
родка в горо-
де Шымкенте
Южно-Казах-
станской об-
ласти регио-
нального ко-
мандования
"Юг"

МО

2005-2008

2719420

127

Строительство объектов
военного сек-
тора аэродро-
ма в городе
Астане

МО

2005-2008

3764808

128

Строительство
объектов
военного сек-
тора аэродро-
ма в городе
Актау Манги-
стауской об-
ласти

МО

2005-2007

830315

129

Строительство
комплекса
объектов
отдельной ра-
диолокацион-
ной роты в
городе Атырау
Атырауской
области

МО

2007-2009

220827

130

Развитие сис-
тем связи
Вооруженных
сил Республи-
ки Казахстан

МО

2003-2008

1518562

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

118

 

 

86000

1032000

602000

119

98400

55896

  

  

  

120

76500

39550

  

  

  

121

 

 

105000

600000

595000

122

 

 

56700

698000

699103

123

 

196754

196754

 

 

124

420925

154365

 

 

 

125

2325924

2205134

 

 

 

126

200000

517202

1100000

902218

 

127

250000

257971

1576880

1679957

 

128

250000

380315

200000

 

 

129

 

 

10000

123893

86934

130

937462

181100

200000

200000

 

  

  

3988287

3531334

5236068

1983037

          

             Программа по борьбе с опустыниванием в
           Республике Казахстан на 2005-2015 годы

 

1

2

3

4

5

131

Проект реаби-
литации за-
лежных земель
Шетского рай-
она Караган-
динской об-
ласти

МООС

2003-2009

902362

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

131

291776

201964

172328

174533

61761

  

  

201964

172328

174533

61761

       

         Программа развития промышленности строительных
        материалов, изделий и конструкций в Республике
                Казахстан на 2005-2014 годы

 

1

2

3

4

5

132

Прикладные
научные исс-
ледования в
области
строительства

МИТ

2006-2008

146820

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

132

  

47000

49820

50000

  

  

  

47000

49820

50000

  

         

              Программа развития национальных систем
    стандартизации и сертификации Республики Казахстан
                    на 2004-2006 годы

 

1

2

3

4

5

133

Прикладные
научные исс-
ледования в
области стан-
дартизации,
сертификации,
метрологии и
систем ка-
чества

МИТ

2006-2008

82774

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

133

  

26000

27560

29214

  

  

  

26000

27560

29214

  

        

            Научно-техническая программа "Разработка и
      внедрение в производство оригинальных фитопрепаратов
         для развития фармацевтической промышленности
            Республики Казахстан" на 2002-2006 годы

 

1

2

3

4

5

134

Научно-иссле-
довательские
и опытно-кон-
структорские
работы

МОН

2006

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

     

 (продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

134

  

144095

  

  

  

  

  

144095

  

  

  

     

        Научно-техническая программа "Научно-техническое
     обеспечение мониторинга и генетическое картирование
    возбудителей опасных инфекций растений и животных для
            биобезопасности Республики Казахстан
                      на 2004-2006 годы"

 

1

2

3

4

5

135

Научно-иссле-
довательские
и опытно-кон-
структорские
работы

МОН

2006

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

 (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

135

  

79856

  

  

  

  

  

79856

  

  

  

              

                   Научно-техническая программа
     "Развитие атомной энергетики в Республике Казахстан"
                    на 2004-2008 годы

 

1

2

3

4

5

136

Научно-иссле-
довательские
и опытно-кон-
структорские
работы

МЭМР

2006-2008

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

 (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

136

  

580940

615796

652744

  

  

  

580940

615796

652744

  

             

                Научно-техническая программа
      "Научно-техническое обеспечение устойчивого
     функционирования и стратегических приоритетов
       развития горно-металлургического комплекса
                    на 2004-2006 годы"

 

1

2

3

4

5

137

Научно-иссле-
довательские
и опытно-кон-
структорские
работы

МИТ

2006

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

(продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

137

  

220000

  

  

  

  

  

220000

  

  

  

             

                Научно-техническая программа
     "Разработка новых противоинфекционных препаратов
                   на 2004-2007 годы"

 

1

2

3

4

5

138

Научно-иссле-
довательские
и опытно-кон-
структорские
работы

МИТ

2006-2007

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

 (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

138

  

577000

578900

  

  

  

  

577000

578900

  

  

     

       Государственная программа "Культурное наследие"

 

1

2

3

4

5

139

Прикладные
научные исс-
ледования в
области куль-
туры

МКИС

2006

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

 (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

139

  

174204

  

  

  

  

  

174204

  

  

  

         

           Программа "Возрождение древнего Отрара"
                    на 2005-2009 годы

 

1

2

3

4

5

140

Прикладные
научные исс-
ледования в
области куль-
туры

МКИС

2006-2008

38810  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

(продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

140

  

11000

13500

14310  

  

  

  

11000

13500  

14310  

  

  

     Программа "Охрана окружающей среды на 2005-2007 годы"

 

1

2

3

4

5

141

Создание и
развитие ин-
формационной
системы охра-
ны окружающей
среды

МООС

2004-2009

1644150

142

Строительство
администра-
тивных зданий
территориаль-
ных управле-
ний охраны
окружающей
среды

МООС

2006

11000

143

Строительство
Национального
центра мете-
реологии в
городе Астане

МООС

2006-2009

2300000

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

 (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

141

81767

120674

787934

268089

385686

142

 

11000

 

 

 

143

 

94000

700000

1200000

306000

  

  

225674

1487934

1468089

691686

        

           Программа развития государственной правовой
    статистики и специальных учетов в Республике Казахстан
                       на 2005-2007 годы

 

1

2

3

4

5

144

Создание ин-
формационной
системы Коми-
тета по пра-
вовой статис-
тике и спе-
циальным уче-
там Генераль-
ной прокура-
туры Респуб-
лики Казах-
стан

ГП

2002-2008

1899700

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

 (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

144

510248

777567

499340

112545

  

  

  

777567

499340

112545

  

        

         Программа по комплексному решению проблем
               Приаралья на 2004-2006 годы

1

2

3

4

5

145

Строительство
главных
напорных
коллекторов
с канализа-
ционно-насос-
ными станция-
ми 1 и 12 до
станции био-
логической
очистки сточ-
ных вод в го-
роде Кызылор-
да Кызылор-
динской
области

МООС

2006-2007

955731

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

 (продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

145

  

755731

200000

  

  

  

  

755731

200000

  

  

                      

                            Вне программ

1

2

3

4

5

146

  

Совершенство-
вание управ-
ления водными
ресурсами и
восстановле-
ние земель
(1 этап)

МСХ

1998-2006

7643891

147

Второй этап
проекта "Постпривати-
зационная
поддержка
сельского
хозяйства"

МСХ

2005-2009

9087228

148

Проект "По-
вышение кон-
курентоспосо-
бности сель-
скохозяйст-
венной про-
дукции"

МСХ

2005-2010

9146737

149

Строительство
Национального
хранилища ге-
нетических
ресурсов рас-
тений и жи-
вотных

МСХ

2005-2008

5509159

150

Реконструкция
магистрально-
го канала Аса-Талас,
Жамбылский
район Жам-
былской об-
ласти

МСХ

2003-2006

84150

151

Реконструкция
левой ветки
магистрально-
го канала
Уюкской оро-
сительной
системы Та-
ласского рай-
она Жамбыл-
ской области

МСХ

2003-2006

81330

152

Реконструкция
Казалинского
ЛМК Казалин-
ского района
Кызылординс-
кой области
с ПК 137+12 по ПК

МСХ

2003-2006

130708

153

Реконструкция
Шидертинского
магистрально-
го канала в
Павлодарской
области

МСХ

2003-2006

150030

154

Реконструкция
Туркестанско-
го магистра-
льного канала с ПК 8 по ПК
33 (I-очере-
дь) в Ордаба-
синском рай-
оне Южно-Ка-
захстанской
области

МСХ

2003-2006

135060

155

  

Реконструкция
водозаборного
узла "Косди-
ирмен" на реке Бадам в
городе Шым-
кенте Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2003-2006

185055

156

Прикладные
научные исс-
ледования в
области агро-
промышленного
комплекса

МСХ

2006-2008

7111001

157

Реабилитация
и управление
окружающей
среды бассей-
на рек Нура
и Ишим

МСХ

2004-2009

8042103

158

Реконструкция
главного кол-
лектора (ГКС)
Акдалинского
массива оро-
шения Балхаш-
ского района
Алматинской
области

МСХ

2004-2006

  

209220

159

Повышение
сейсмоустой-
чивости пло-
тины Терс-
Ащибулакского
водохранилища
Жамбылской
области

МСХ

2003-2006

588570

160

Реконструкция основного
технологичес-
кого оборудо-
вания насос-
ных станций N 7 (3-й 
агрегат), 11 (1), 12(3), 15(4), 18(3),
19(1), 22(3)
"Канала имени Каныша
Сатпаева" в
Карагандинс-
кой области

МСХ

2004-2007

931110

161

Реконструкция
обводного во-
досбросного
канала плоти-
ны Жеркуарс-
кого водо-
хранилища
Житикарин-
ского района
Костанайской
области

МСХ

2006-2007

172926

162

Освоение III  и IV очереди Кызылкумского массива Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-2009

18600000

163

Строительство
учебного кор-
пуса техни-
ческого фа-
культета Ка-
захского го-
сударственно-
го агротехни-
ческого уни-
верситета
им. С Сейфул-
лина в
городе Астане

МСХ

2006-2008

660068

164

Создание ин-
формационной
аналитической
базы данных и
мониторинга
динамики
безопасности
перевозок

МТК

2005-2007 

428609

165

Подготовка
специалистов
для системы
внутренних 
дел

МВД

2006-2008

6690021

166

Прикладные
научные исс-
ледования в
области здра-
воохранения

МЗ

2006-2008

3738457

167

Строительство
и приобрете-
ние в собст-
венность Рес-
публики Ка-
захстан
объектов не-
движимости за
рубежом

МИД

2003-2006

13989125

168

Прикладные
научные исс-
ледования технологичес-
кого характе-
ра

МИТ

2006-2008

1721090

169

Прикладные
научные исс-
ледования в
области
строительства

МИТ

2006-2008

87048

170

Строительство
семейного об-
щежития на 55
квартир для
ученых-хра-
нителей госу-
дарственных
эталонов в
городе Астане

МИТ

2006-2008

201874

171

Прикладные
научные исс-
ледования в области 
культуры, информации и спорта

МКИС

2006-2008

634677

172

Строительство Национального университета
обороны в
городе Астане

МО

2007-2009

4176152

173

Создание ин-
формационной
системы воо-
руженных сил

МО

2002-2010

8515015

174

Приобретение
зданий и соо-
ружений

МО

2006

640000

175

Модернизация
и приобрете-
ние воруже-
ния, военной
и иной техни-
ки, систем
связи

МО

2006-2008

24330698

176

Прикладные
научные исс-
ледования и
опытно-кон-
структорские
работы обо-
ронного ха-
рактера

МО

2006

125346

177

Подготовка
специалистов
для оборонно-
го комплекса

МО

2006-2008

14571012

178

Фундаменталь-
ные и при-
кладные науч-
ные исследо-
вания

МОН

2006-2008

19297639

179

Прикладные научные исследования в области образования

МОН

2006-2008

430905

180

Перевод и из-
дание рос-
сийских учебников и учебно-
методических
комплексов
для школ с
казахским
языком обуче-
ния в городе
Байконыр

МОН

2006-2008

1312025

181

Подготовка
специалистов
со средним,
высшим и пос-
левузовским
профессиона-
льным образо-
ванием

МОН

2006-2008

85761176

182

Подготовка
специалистов
со средним,
высшим и
послевузовс-
ким профес-
сиональным
образованием
в области
здравоохране-
ния

МЗ

2006-2008

8475719

183

Научные исс-
ледования в
области ох-
раны окружаю-
щей среды

МООС

2006-2008

939162

184

Прикладные
научные исс-
ледования в
области транспорта и
коммуникаций

МТК

2006-2008

134360

185

Развитие ин-
формационной
системы Го-
сударствен-
ного центра
по выплате
пенсий

МТСЗН

2004-2007

1743892

186

Развитие ин-
формационной
базы данных
занятости,
бедности

МТСЗН

2005-2006

313700

187

Создание ин-
формационной
системы Мини-
стерства тру-
да и социаль-
ной защиты
Республики
Казахстан по
миграции и
демографии

МТСЗН

2002-2006

99301

188

Прикладные
научные
исследования
в области
охраны труда

МТСЗН

2006-2008

209819

189

Создание ин-
формационной
системы Коми-
тета Казна-
чейства Мини-
стерства фи-
нансов Рес-
публики Ка-
захстан

МФ

1996-2007

3896314

190

Создание ин-
формационной
системы Мини-
стерства фи-
нансов Рес-
публики Ка-
захстан

МФ

2000-2007

1300291

191

Формирование
активов На-
ционального
фонда

МФ

2006-2008

35313423

192

Повышение
квалификации
руководящих
работников в
сфере эконо-
мики

МЭБП

2006-2007

247544

193

Создание в
Евразийском
национальном
университете
имени Л.Н.
Гумилева меж-
дисциплинар-
ного научно-
исследова-
тельского
комплекса на
базе ускори-
теля тяжелых
ионов

МЭМР

2003-2006

2345480

194

Создание
Центра ядер-
ной медицины
и биофизики

МЭМР

2006-2009

6936122

195

Прикладные
научные исс-
ледования в
области гео-
логии и испо-
льзования
недр

МЭМР

2006-2008

280358

196

Прикладные
научные исс-
ледования
технологичес-
кого характе-
ра в области
топливно-эне-
ргетического
комплекса,
нефтехимии и
минеральных
ресурсов

МЭМР

2006-2008

378871

197

Подготовка
специалистов
юридических
специальнос-
тей

МЮ

2006-2008

489034

198

Строительство
следственного изолятора на 600 мест в
городе Павло-
даре Павло-
дарской об-
ласти

МЮ

2001-2006

444500

199

Подготовка
специалистов
для системы
финансовой
полиции

АБЭКП (АФП)

2006-2008

892766

200

  

Прикладные
научные исс-
ледования в
области госу-
дарственного
управления и государствен-
ной службы

АДГС

2006-2008

19102

201

  

Строительство
общежития для
молодых специалистов центральных аппаратов государствен-
ных органов, содержащихся за счет
республикан-
ского бюджета

АДГС

2006-2008

1700000

202

Прикладные
научные исс-
ледовании в
области ин-
форматизации
и связи

АИС

2006-2008

93321

203

Прикладные
научные исс-
ледования в
области госу-
дарственной
статистики

АС

2006-2008

77797

204

Подготовка специалистов в области спорта

МКИС

2006-2008

381778

205

Прикладные
научные исс-
ледования в
области уп-
равления зе-
мельными ре-
сурсами

АЗР

2006-2008

129746

206

Подготовка
специалистов
для учрежде-
ний Министер-
ства по чрез-
вычайным си-
туациям Рес-
публики Ка-
захстан

МЧС

2006-2008

717666

207

Прикладные
научные исс-
ледования в
области чрез-
вычайных си-
туаций

МЧС

2006-2008

286830

208

  

Переподготов-
ка и специа-
лизация вра-
чей за рубе-
жом

УДП

2006-2008

25262

209

Подготовка
специалистов
с высшим про-
фессиональным
образованием

РГ

2006-2008

18849

210

Строительство общежития для
военнослужа-
щих по конт-
ракту на 60
семей в
городе Алматы

РГ

2006-2007

338435

211

Создание ав-
томатизирова-
нной системы
мониторинга
законопроек-
тов

ХОЗУ
Парламента

2003-2010

908100

212

Создание электронных
баз данных
по мониторин-
гу деятель-
ности
монополистов

АРЕМ

2004-2006

311015

213

Создание еди-
ной автомати-
зированной
информацион-
но-аналити-
ческой систе-
мы органов
судебной сис-
темы Респуб-
лики Казах-
стан

ВС

2002-2005

429818

214

Секретно

  

  

  

  

ИТОГО вне
программ:  

  

  

  

(продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

146

7488059

155832

  

  

  

147

49747

975487

3110328

3017973

1933693

148

86614

806484

2490529

3848376

1914734

149

200270

243612

3050589

2014688

 

150

70280

13870

 

 

 

151

75330

6000

 

 

 

152

76903

53805

 

 

 

153

92470

57560

 

 

 

154

119085

15975

 

 

 

155

165505

19550

  

  

  

156

 

2123240

2421243

2566518

 

157

684501

459853

3079730

3099454

718565

158

190236

18984

 

 

 

159

465230

123340

 

 

 

160

404322

481577

   45211  

  

  

161

  

144000

28926

 

  

162

 

100000

1800000

3000000

13700000

163

 

94000

250000

316068

  

164

7200

329441

91968

  

  

165

 

2185435

2197359

2307227

 

166

 

994574

1310953

1432930

 

167

12122088

1867037

  

  

 

168

 

167540

456270

1097280

  

169

  

26460

28048

32540

  

170

 

4000

110000

87874

 

171

 

51796

282952

299929

 

172

  

 

187000  

1300000  

2689152

173

1812514

705211

1000080

997000

4000210

174

 

640000

  

  

 

175

  

7947846

7991635

8391217

 

176

 

125346

  

  

 

177

 

4249007

5016455

5305550

 

178

 

4516920

6573273

8207446

 

179

  

121054

150413

159438

  

180

  

412120

436847

463058

 

181

 

25817638

29486459

30457079

 

182

  

2768230

2812019

2895470

  

183

 

295000

312700

331462

  

184

  

42204

44736

47420

 

185

329180

750000

664712

  

 

186

50000

263700

  

  

 

187

29301

70000

  

  

 

188

  

60541

72465

76813

  

189

2583671

677449

635194

  

  

190

922291

180000

198000

  

  

191

  

10617223

11962200

12734000

 

192

  

123772

123772

  

  

193

1727640

617840

  

  

  

194

  

250000

2869984

3816138

 

195

  

88063

93347

98948

  

196

  

119007

126148

133716

  

197

  

155126

162882

171026

 

198

223500

221000

  

  

 

199

 

283193

297353

312220

 

200

 

6000

6360

6742

 

201

  

100000

900000

700000

 

202

  

29313

31072

32936

 

203

  

24437

25903

27457

 

204

  

120873

126653

134252

 

205

  

41020

43071

45655

 

206

  

227650

239032

250984

  

207

  

90096

95502

101232

  

208

  

7935

8411

8916

  

209

  

2060

8190

8599

  

210

  

50000

288435

  

  

211

24042

60000

101952

334689

387417

212

206615

104400

  

  

  

213

330458

99360

  

  

  

  

  

79302359

100521246

104260452

26013534

 
            ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ
       ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ), ФИНАНСИРУЕМЫХ
     ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА РАЗВИТИЕ И КРЕДИТОВАНИЯ
         ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, НА 2006-2008 ГОДЫ

                                                    тыс. тенге

N

  

Наименование
проекта

  

Администратор
бюджетной
программы

Период
реализации

Общая
стоимость

  

1

      2

        3

        4 

      5

           Государственная программа развития образования
            в Республике Казахстан на 2005-2010 годы

1

Строительство общеобразова-
тельной шко-
лы на 1200 мест в городе
Кокшетау Ак-
молинской об-
ласти

МОН

2008-2009

573200

2

Строительство
казахской
средней шко-
лы на 520
ученических
мест в городе
Есиль Есиль-
ского района
Акмолинской
области

МОН

2006-2008

406793

3

Строительство
средней шко-
лы на 504
места с обо-
рудованием в
городе Хром-
тау Актюбин-
ской области

МОН

2008-2009

167850

4

Завершение
строительства
школы на 340
учащихся в
поселке Кы-
зыл-жар горо-
да Актобе Ак-
тюбинской
области

МОН

2006

65196

5

  

Строительство
средней школы
на 550 мест в
городе Есик
Енбекшиказах-
ского района
Алматинской
области

МОН

2008-2009

  

250000

  

6

Пристройка к
средней школе
N 9 на 180
мест в городе
Кульсары Жы-
лыойского
района Аты-
рауской об-
ласти

МОН

2008

139320

7

Строительство
средней школы
на 750 мест с
государствен-
ным языком
обучения в
поселке Вос-
точный города
Семипалатинск Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2005-2007

621890

8

  

Строительство средней школы
на 1000 мест с государст-
венным языком
обучения в городе 
Усть-Камено-
горск Вос-
точно-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2008-2009

600000

9

Строительство средней школы
на 400 мест в
поселке Хо-
лодный ключ
города Семи-
палатинск
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2007-2009

520000

10

Строительство средней школы
на 1176 мест
в левобереж-
ной части го-
рода Семипа-
латинск Вос-
точно-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2009-2010

1500000

11

Строительство
школы на 1029
мест в микро-
районе комп-
лексной заст-
ройки по ул.
Толе би города Тараз Жамбылской области

МОН

2005-2007

624420

12

Строительство
школы на 700
мест в городе
Шу Шуйского
района Жам-
былской об-
ласти

МОН

2008

91320 

13

Строительствошколы на 1296
мест с госу-
дарственным
языком обуче-
ния в городе
Уральске За-
падно-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2007-2009

810800

14

Завершение
строительства
средней школы
на 704 места
с государст-
венным языком
обучения в
7-м микро-
районе города
Жезказган
Карагандинс-
кой области

МОН

2005-2006

278430

15

Строительствосредней школы
на 1176 мест
в городе Бал-
хаше Караган-
динской об-
ласти

МОН

2007-2009

628030

16

Строительствосредней школы
с государст-
венным языком
обучения на
900 учащихся
в городе Кос-
танае Коста-
найской об-
ласти

МОН

2005-2007

514580

17

Реконструкция
начальной ка-
захской школы
N 24а на 480
мест в городе
Костанае Кос-
танайской об-
ласти

МОН

2005-2006

212700

18

Строительствосредней школы
с государст-
венным языком
обучения на
400 мест в
городе Рудном
Костанайской
области

МОН

2008-2009

320000

19

Реконструкция
Костанайской
школы-интер-
ната имени
И. Алтынсари-
на для ода-
ренных детей
на 260 мест
Костанайской
области

МОН

2008-2009

560000

20

Строительствокомплекса
"школа-детс-
кий сад" на
1200 мест в
городе Байко-
нур Кызылор-
динской об-
ласти

МОН

2006-2009

1020000

21

Строительство
средней школы
на 624 места
по улице Аль-
Фараби в го-
роде Кызыл-
орде Кызылор-
динской об-
ласти

МОН

2006-2008

392540

22

Строительство
средней школы
на 150 мест в
городе Араль-
ске Кызылор-
динской об-
ласти

МОН

2009

95850

23

Строительство
школы с госу-
дарственным
языком обуче-
ния на 1078
учащихся в
городе Павло-
даре Павло-
дарской об-
ласти

МОН

2005-2008

800800

24

Строительствошколы с госу-
дарственным
языком обуче-
ния на 420
мест в городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МОН

2008-2009

410000

25

Строительствошколы с ка-
захским язы-
ком обучения
на 1100 мест
с оздорови-
тельным комп-
лексом в 19-м
микрорайоне
города Петро-
павловск
Северо-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2005-2007

835870

26

Строительствошколы-интер-
ната с госу-
дарственным
языком обуче-
ния на 260
мест со спа-
льным корпу-
сом на 100
мест в городе
Мамлютка Мам-
лютского рай-
она Северо-
Казахстанской
области

МОН

2008-2009

420700

27

Строительствошколы на 1200
мест в микро-
районе "Нур-
сат" города
Шымкент Южно-
Казахстанской
области

МОН

2005-2006

360889

28

Строительство
средней
школы на 550
мест в микро-
районе "Азат"
города
Шымкент Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-2007

378450

29

Строительство
школы на 1200
мест в поселке
"Кайтпас-1"
города Шым-
кент Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007-2009

278840

30

Строительство
школы на 500
мест в дачном
массиве
"Кайнарбулак"
города
Шымкент Южно-
Казахстанской области

МОН

2006-2008

349380

31

Строительство
школы на 336
мест в микро-
районе "Жай-
лау" города
Шымкент Южно-
Казахстанской области

МОН

2009

125760

32

Строительство
школы на 1000
мест в микро-
районе "Шаны-
рак-1" города
Алматы

МОН

2005-2007

741536

33

Строительство
школы на 1000
мест в микро-
районе "Тау-
гуль" города
Алматы

МОН

2005-2006

627518

34

Строительство
школы на 1200
мест по улице
Оренбургской
в городе Ас-
тане

МОН

2005-2006

1148281

35

Строительство
школы на 1200
мест, левый
берег, южнее
улицы N№19 в
городе Астане

МОН

2005-2006

841730

36

Строительство
школы на 600
мест в посел-
ке "Промыш-
ленный" в
городе Астане

МОН

2005-2006

420505

37

Строительство
школы на 1200
мест на улице
Карталинская
в городе Ас-
тане

МОН

2004-2007

713398

38

Строительство
школы на 1200 мест на улице
Джангильдина
в городе Ас-
тане

МОН

2005-2007

706440

39

Строительство
детского сада
на 320 мест
в городе Кок-
шетау
Акмолинской
области

МОН

2008-2009

231640

40

Строительство
детского сада
на 140 мест
в городе Шал-
кар Актюбин-
ской области

МОН

2006-2007

160000

41

Строительство
детского сада
на 140 мест в
городе Хром-
тау Актюбин-
ской области

МОН

2008-2009

150000

42

Строительство
детского сада
на 280 мест в
селе Шамалган
Карасайского
района Алма-
тинской
области

МОН

2006-2007

333400

43

Строительство
детского сада
на 165 мест в
районе микро-
района "Лес-
хоз" города
Атырау
Атырауской
области

МОН

2006

119710

44

Строительство
детского сада
на 165 мест в
районе микро-
района "Гео-
лог-2" города
Атырау
Атырауской
области

МОН

2007

119710

45

Строительство
детского сада
на 320 мест в
городе Семи-
палатинске
Восточно-Ка-
захстанской
области

МОН

2008-2009

320000

46

Строительство
детского сада
на 320 мест в
микрорайоне
"Карасу"
города Тараз
Жамбылской
области

МОН

2007-2008

242240

47

Строительство
детского са-
да-яслей на
280 мест в
7-м микро-
районе города
Уральска Западно-
Казахстанской
области 

МОН

2007-2009

444960

48

Строительство
детского сада
на 140 мест в
городе Карка-
ралинске
(улица В.Рей)
Карагандинс-
кой области

МОН

2006

130670

49

Реконструкция
детского сада
на 160 мест
в селе Алтын-
сарина Камыс-
тинского рай-
она Костанай-
ской области

МОН

2006

123470

50

Строительство
детского сада
на 320 мест в
поселке Тас-
богет города
Кызылорды Кы-
зылординской
области

МОН

2008-2009

180000

51

Строительство
детского сада
на 330 мест в
городе Павло-
дар Павлодар-
ской области

МОН

2006-2007

250000

52

Строительство
детского сада
на 320 мест с бассейном
по улице По-
беды в городе
Петропавлов-
ске Северо-
Казахстанской
области

МОН

2006-2008

357120

53

Строительство
детского
сада-яслей
на 140 мест
в селе Шаян
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-2007

133240

54

Строительство
детского са-
да-яслей на
280 мест в
микрорайоне
"Нурсат" го-
рода Шымкент
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2007-2008

203200

55

Строительство
детского сада
на 280 мест в
микрорайоне
"Шанырак" города Алматы

МОН

2008-2009

350000

56

Реконструкция
общежития для
учащихся
начального и
среднего про-
фессионально-
го образова-
ния в городе
Аркалык Кос-
танайской
области

МОН

2006

706440

  

ИТОГО по 
Программе:

  

  

  

(продолжение таблицы) 

N

  

до 2006
года

Прогноз 

после
2008
года

2006 год

2007 год

2008 год

1

6

7

8

9

10

        Государственная программа развития образования
          в Республике Казахстан на 2005-2010 годы  

1

  

  

  

100000

473200

2

  

100000

120000

186793

  

3

  

  

  

50000

117850

4

 

65196

 

 

 

5

  

  

  

100000

150000

6

  

  

  

100000

39320 

7

150000

240000

231890

 

 

8

 

 

  

100000

500000

9

 

 

100000

200000

220000

10

 

 

 

150000

1350000

11

150000

250000

224420

  

  

12

 

 

 

91320

 

13

  

  

100000

150000

560800

14

100000

178430

  

  

  

15

  

  

100000

285000

243030

16

100000

200000

214580

  

  

17

100000

112700

  

  

  

18

 

 

 

100000

220000

19

 

 

 

100000

460000

20

  

150000

285000

474418

110582

21

  

100000

120000

172540

  

22

 

 

 

 

95850

23

150000

300000

200000

150800

 

24

 

 

 

100000

310000

25

150000

260000

425870

 

 

26

 

 

 

100000

320700

27

125570

235319

  

  

 

28

 

100000 

278450

 

  

29

  

  

100000

178840

  

30

  

80837

158254

110289

  

31

  

  

  

  

125760

32

200000

200000

341536

 

 

33

200000

427518

 

 

 

34

36400

1111881

 

 

 

35

52400

789330

  

 

 

36

20505

400000

  

 

 

37

500

356449

356449

 

 

38

509

352966

352965

  

  

39

  

  

  

100000

131640

40

  

60000

100000

  

  

41

  

  

  

75000

75000

42

  

217600

115800

  

  

43

  

119710

  

  

  

44

  

  

119710

  

  

45

  

  

  

100000

220000

46

  

  

142240

100000

  

47

  

  

189840

190000

65120

48

  

130670

  

  

  

49

  

123470

  

  

  

50

  

  

  

80000

100000

51

  

142240

107760

  

  

52

  

100000

100000

157120

  

53

  

106310

26930

  

  

54

  

  

97720

105480

  

55

  

  

  

92400

257600

56

  

207806

  

  

  

  

  

7218432

4709414

4000000

6146452

 
          Государственная программа реформирования и
       развития здравоохранения на 2005-2010 годы

1

2

3

4

5

57

Строительство
детского от-
деления на 70
коек Акмолин-
ского област-
ного противо-
туберкулезно-
го диспансера
имени К.Кур-
манбаева в
городе Кокше-
тау Акмолин-
ской области

МЗ

2005-2006

216450

58

Строительство
корпуса ро-
дильного от-
деления на 50
коек Акмолин-
ского област-
ного перина-
тального центра в го-
роде Кокшетау
Акмолинской
области

МЗ

2006-2007

175230

59

Строительство туберкулезно-
го диспансера
на 80 коек в
городе Талды-
корган Алма-
тинской об-
ласти

МЗ

2009

450000

60

Строительство
туберкулезной больницы на
100 коек в
городе Атырау
Атырауской
области

МЗ

2004-2006

919760

61

Строительство
городского
родильного
дома на 100
коек в горо-
де Атырау
Атырауской
области

МЗ

2006-2007

550000

62

Строительство
радиологичес-
кого центра
областного
онкодиспансе-
ра в городе
Семипалатин-
ске Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2004-2006

897200

63

Строительство
детской про-
тивотуберку-
лезной боль-
ницы на 80
коек в горо-
де Семипала-
тинске Вос-
точно-Казах-
станской об-
ласти

МЗ

2008-2009

673300

64

Строительство
станции ско-
рой медицин-
ской помощи в
городе Семи-
палатинске
Восточно-Ка-
захстанской
области

МЗ

2008-2009

600000

65

Строительство центра луче-
вой терапии
при онкологи-
ческом дис-
пансере в го-
роде Усть-Ка-
меногорске
Восточно-Ка-
захстанской
области

МЗ

2005-2009

1457990

66

Строительство
туберкулезной больницы на
80 коек в го-
роде Шу Шуй-
ского района
Жамбылской
области

МЗ

2007-2009

472260

67

Строительство
онкологичес-
кого диспан-
сера в горо-
де Уральске
Западно-Ка-
захстанской
области

МЗ

2005-2009

1325600

68

Строительство
туберкулезной больницы на
80 коек в го-
роде Шахтин-
ске Караган-
динской об-
ласти

МЗ

2008-2009

584570

69

Строительство
туберкулезной
больницы на 30 коек в го-
роде Приозер-
ске Караган-
динской об-
ласти

МЗ

2005-2006

335600

70

Строительство
туберкулезной больницы на
120 коек в
городе Балхаш
Карагандинс-
кой области

МЗ

2009

806360

71

Строительство
туберкулезной больницы на 30 коек в го-
роде Каражал
Карагандинс-
кой области

МЗ

2008-2009

201590

72

Строительство
родильного
дома на 100
коек в горо-
де Темиртау
Карагандинс-
кой области

МЗ

2009

600000

73

Строительство
областного
перинатально-
го центра на
120 коек в городе Кара-
ганде Кара-
гандинской
области

МЗ

2009

600000

74

Строительство
женской кон-
сультации на
320 посещений
в смену в го-
роде Костанае
Костанайской
области

МЗ

2005-2006

331280

75

Строительство
детско-под-
росткового
корпуса при
государст-
венном учреж-
дении "Об-
ластной ту-
беркулезный
диспансер" в
городе Кос-
танае Коста-
найской об-
ласти

МЗ

2007-2009

520000

76

Реконструкция
здания регио-
нальной боль-
ницы в городе
Аркалык Кос-
танайской об-
ласти

МЗ

2005-2007

350000

77

Строительство
родильного
дома с женс-
кой консуль-
тацией в го-
роде Байконыр
Кызылординс-
кой области

МЗ

2006-2009

1620000

78

Строительство
поликлиники
на 480 посе-
щений в горо-
де Экибастузе
Павлодарской
области

МЗ

2005-2006

517550

79

Строительство
родильного
дома на 100
коек в городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МЗ

2007-2009

842300

80

Строительство
противотубер-
кулезного
диспансера
на 210 коек
и 100 посеще-
ний в смену в
городе Павло-
даре Павло-
дарской об-
ласти

МЗ

2008-2009

800000

81

Строительство детской об-
ластной боль-
ницы на 300
коек с полик-
линикой на
240 по-
сещений в го-
роде Шымкенте
Южно-Казах-
станской об-
ласти

МЗ

2005-2009

2223740

82

Строительство корпуса и реконструкция
городского
онкологичес-
кого диспан-
сера в городе
Астане

МЗ

2005-2006

780000

83

Строительство
многопрофиль-
ного стацио-
нара на 360
коек (левый
берег) в
городе Астане

МЗ

2005-2007

2769000

84

Строительство
амбулаторно-
поликлиничес-
кого комплек-
са (взрослая
поликлиника
на 350 посе-
щений в сме-
ну, детская
поликлиника на 150 посе-
щений, Юго-
Восток) в го-
роде Астане

МЗ

2005-2006

756055

85

Амбулаторно-
поликлиничес-
кий комплекс
(взрослая
поликлиника
на 350 посе-
щений в сме-
ну, детская
поликлиника
на 150 посе-
щений по ул.
Грязнова -
Колхозная -
Репина в го-
роде Астане

МЗ

2005-2006

902500

86

Амбулаторно-
поликлиничес-
кий комплекс
(взрослая по-
ликлиника на
350 посещений
в смену, дет-
ская поликли-
ника на 150
посещений по
ул. Оренбург-
ской (в рай-
оне Агрого-
родка) в го-
роде Астане

МЗ

2004-2007

924542

87

Амбулаторно-
поликлиничес-
кий комплекс
(взрослая по-
ликлиника на
350 посещений
в смену, дет-
ская поликли-
ника на 150
посещений) на
левобережье в
городе Астане

МЗ

2004-2007

902500

  

Итого по Программе:

  

  

  

(продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

57

100000

116450

 

 

 

58

 

 

50000

125230

 

59

 

 

 

 

450000

60

522980

396780

 

 

 

61

 

100000

450000

 

  

62

490000

407200

 

 

 

63

 

 

 

100000

573300

64

 

 

 

100000

500000

65

150000

250000

275000

450000

332990

66

 

 

168000

142260

162000

67

150000

200000

400000

310000

265600

68

 

 

 

100000

484570

69

235600

100000

 

 

 

70

 

 

 

 

806360

71

 

 

 

100000

101590

72

 

 

 

 

600000

73

 

 

 

 

600000

74

150000

181280

 

 

 

75

 

 

100000

150350

269650

76

110000

100000

140000

 

 

77

 

100000

150000

300000 

1070000 

78

150000

367550

  

  

  

79

  

  

250000

390000

202300

80

  

  

  

146000

654000

81

209800

280740

591770

361390

780040

82

30000

750000

  

  

  

83

102500

600000

2066500 

 

 

84

422670

333385

 

 

 

85

400000

502500

  

  

  

86

21942

451300

451300

 

 

87

18217

400000

484283

  

  

  

  

 5687185

   5652083

 2650000

  7852400

 
               Государственная программа развития
           сельских территорий на 2004-2010 годы

1

2

3

4

5

88

Строительство межрайонной
туберкулезной
больницы на
50 коек в го-
роде Есиль
Есильского
Района Акмо-
линской об-
ласти

МЗ

2007-2008

343000

89

Строительство межрайонной
туберкулезной
больницы на
50 коек в се-
ле Малиновка
Целиноградс-
кого района
Акмолинской
области

МЗ

2007-2008

343000

90

Строительство центральной
районной бо-
льницы на 120
коек в селе
Малиновка Це-
линоградского района Ак-
молинской об-
ласти

МЗ

2008-2009

809260

91

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в го-
роде Хромтау
Хромтауского
района Актю-
бинской об-
ласти

МЗ

2007-2008

334100

92

Строительство Байганинской
центральной
районной бо-
льницы на 60
коек с по-
ликлиникой на
200 посещений
в смену в се-
ле Байганин
Байганинского
района Актю-
бинской об-
ласти

МЗ

2005-2006

358900

93

Строительство
центральной
районной бо-
льницы на 60
коек в селе
Уил Уилского района Актюбинской области

МЗ

2008-2009

366700

94

Строительство
центральной
районной по-
ликлиники на
250 посещений
с детской и
женской кон-
сультациями,
дневным ста-
ционаром на
30 коек и детской мо-
лочной кухней
в городе Шал-
кар Шалкарс-
кого района
Актюбинской
области

МЗ

2006-2007

230000

95

Строительство туберкулезнойбольницы на
30 коек в по-
селке Баканас
Балхашского
района Алма-
тинской об-
ласти

МЗ

2007-2008

233120

96

Строительство туберкулезной больницы на 40 коек в се-
ле Кеген Рай-
ымбекского района 
Алматинской
области

МЗ

2007-2008

297430

97

Строительство туберкулезной больницы на
40 коек в по-
селке Жансу-
гурова Аксус-
кого района
Алматинской
области

МЗ

2007-2008

297430

98

Строительство туберкулезной больницы на
40 коек в го-
роде Каскелен
Карасайского
района Алма-
тинской об-
ласти

МЗ

2007-2008

297430

99

Завершение реконструкции
родильного дома на 60
коек в городе
Жаркент Пан-
филовского
района Алма-
тинской об-
ласти

МЗ

2004-2006

562600

100

Реконструкция акушерского
корпуса на 100 коек в городе Есик
Енбекшиказах-
ского района
Алматинской
области

МЗ

2004-2006

645930

101

Строительство туберкулезной больницы на
75 коек в по-
селке Кульса-
ры Жылыойско-
го района
Атырауской
области

МЗ

2006-2009

985000

102

Строительство туберкулезной больницы на
30 коек в се-
ле Аккистау
Исатайского
района Атырауской области

МЗ

2009

302050

103

Строительство туберкулезной больницы на
30 коек в се-
ле Миялы
Кзылкогинско-
го района Атырауской области

МЗ

2009

302050

104

Строительство туберкулезной больницы на
40 коек в по-
селке Доссор
Макатского
района Аты-
рауской об-
ласти

МЗ

2006-2008

389350

105

Строительство туберкулезной больницы на
30 коек в се-
ле Сарытогай
Махамбетского районе Атырауской области

МЗ

2009

302050

106

Строительство родильного дома на 50
коек в посел-
ке Кульсары
Жылыойского
района Атырауской области

МЗ

2009

527750

107

Строительство районной бо-
льницы на 75
коек с полик-
линикой на
100 посещений
в селе Аксуат
Тарбагатайс-
кого района
Восточно-Ка-
захстанской
области

МЗ

2006-2008

723495

108

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в се-
ле Акжар Тар-
багатайского
района Восточно-Ка-
захстанской
области

МЗ

2006-2007

294740

109

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в се-
ле Урджар Ур-
джарского
района Вос-
точно-Казах-
станской об-
ласти

МЗ

2008-2009

334910

110

Стационарный
корпус на 50
коек цент-
ральной рай-
онной больни-
цы в селе
Большая
Владимировка
Бескарагай-
ского района
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2006-2007

496294

111

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в се-
ле Чапаево
Акжаикского
района За-
падно-Казах-
станской об-
ласти

МЗ

2005-2006

310480

112

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в се-
ле Дарьинское
Зеленовского
района За-
падно-Казах-
станской об-
ласти

МЗ

2005-2006

308380

113

Строительство
межрайонной
больницы вос-
становитель-
ного лечения
на 100 коек в
поселке Джан-
гала Джанга-
линского рай-
она Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-2009

773590

114

Строительство противотубер-
кулезного
диспансера на
40 коек в се-
ле Кулан рай-
она им. Рыс-
кулова Жам-
былской об-
ласти

МЗ

2005-2006

275000

115

Строительство
туберкулезной
больницы на
30 коек в
поселке Аса
Жамбылского района
Жамбылской
области

МЗ

2007-2008

217270

116

Строительство туберкулезной больницы на
40 коек в се-
ле Мойынкум
Мойынкумского района Жам-
былской об-
ласти

МЗ

2004-2006

304450

117

Строительство туберкулезной
больницы
на 70 коек в
селе Сарыке-
мер Байзакс-
кого района
Жамбылской
области

МЗ

2007-2009

453400

118

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в го-
роде Кордай
Кордайского
района Жам-
былской об-
ласти

МЗ

2007-2008

335300

119

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в се-
ле Мерке Мер-
кенского рай-
она Жамбылс-
кой области

МЗ

2007-2009

355300

120

Строительство туберкулезной
больницы
на 40 коек в
городе Кара-
тау Таласско-
го района
Жамбылской
области

МЗ

2008-2009

276300

121

Строительство туберкулезной
больницы
на 30 коек в
селе Б. Мо-
мыш-улы Жуа-
лынского рай-
она Жамбылс-
кой области

МЗ

2009

217270

122

Строительство корпуса ро-
дильного от-
деления на 40
коек в городе
Каратау Тала-
ского района
Жамбылской области

МЗ

2009

327400

123

Строительство центральной
районной бо-
льницы на 100
коек с полик-
линикой на
200 посещений
в поселке Осакаровка Карагандинс-
кой области

МЗ

2004-2006

599840

124

Строительство Каркаралинс-
кой централь-
ной районной
больницы на
100 коек с
поликлиникой
на 200 посещений в   городе
Каркаралинск
Карагандинс-
кой области

МЗ

2004-2006

650740

125

Строительство центральной
районной бо-
льницы на 100
коек в по-
селке Ботака-
ра Бухар-Жы-
рауского рай-
она Караган-
динской об-
ласти

МЗ

2009

754460

126

Строительство Жанакорганс-
кой централь-
ной районной
больницы на
190 коек в
поселке Жана-
корган Кызыл-
ординской об-
ласти

МЗ

2005-2007

820320

127

Строительство противотубер-
кулезной бо-
льницы на 100
коек в
поселке кенте
Айтеке би
Казалинского
района Кызыл-
ординской об-
ласти

МЗ

2006-2008

599150

128

Строительство поликлиники
на 300 посе-
щений в смену
в городе Ара-
льске Кызыл-
ординской об-
ласти

МЗ

2006-2007

218660

129

Строительство родильного
дома на 40
коек с гине-
кологическим
отделением на
10 коек и
женской кон-
сультацией в
поселке Жала-
гаш Жалагашс-
кого района
Кызылординс-
кой области

МЗ

2007-2009

361820

130

Строительство родильного
дома на 55
коек с жен-
ской консуль-
тацией в
поселке Шиели
Шиелийского
района Кызыл-
ординской
области

МЗ

2007-2009

459680

131

Строительство туберкулезной больницы на
100 коек в поселке Зато-
больске Кос-
танайского
района Коста-
найской
области

МЗ

2005-2007

538590

132

Строительство районной бо-
льницы на 100
коек в селе
Жетыбай Кара-
киянского
района Манги-
стауской об-
ласти

МЗ

2006-2007

334100

133

Строительство туберкулезной больницы на
30 коек в го-
роде Форт-
Шевченко Туп-
караганского
района Манги-
стауской об-
ласти

МЗ

2007-2009

336900

134

Строительство
туберкулезно-
го отделения
при централь-
ной районной
больнице Ир-
тышского рай-
она на 30 ко-
ек в селе Ир-
тышск Павло-
дарской об-
ласти

МЗ

2005-2006

340170

135

Строительство туберкулезной больницы на
35 коек в се-
ле Качиры Ка-
чирского рай-
она Павлодар-
ской области

МЗ

2005-2006

339960

136

Строительство центральной
районной бо-
льницы на 75
коек с полик-
линикой на 100 посещений
в смену в
селе Коктобе
Майского
района
Павлодарской
области

МЗ

2006-2008

833520

137

Строительство
поликлиники
на 200 посе-
щений в
Павлодарском
районе
Павлодарской
области

МЗ

2006-2009

833520

138

Строительство противотубер-
кулезного
диспансера на
30 коек в се-
ле Пресновка
Жамбылского
района Севе-
ро-Казахстан-
ской области

МЗ

2008-2009

250270

139

Строительство противотубер-
кулезного
диспансера на
50 коек с по-
ликлиникой на
90 посещений
в городе Бу-
лаево района 
имени Жумаба-
ева Северо-
Казахстанской
области

МЗ

2005-2006

448904

140

Строительство туберкулезной больницы на
30 коек в по-
селке Саумал-
коль Айыртау-
ского района
Северо-Казах-
станской об-
ласти

МЗ

2008-2009

320300

141

Строительство центральной
районной бо-
льницы на 100
коек с полик-
линикой на
200 посещений
в селе Талшик
Акжарского
района Севе-
ро-Казахстан-
ской области

МЗ

2005-2007

855150

142

Строительство противотубер-
кулезного
диспансера на
50 коек с по-
ликлиникой на
90 посещений
в селе Ново-
ишимский района имени Г.Мусрепова Северо-
Казахстанской
области

МЗ

2008-2009

390300

143

Строительство туберкулезной больницы на
80 коек в по-
селке Аксу
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2004-2006

418800

144

Строительство родильного дома на 40 коек в селе
Шолаккорган
Созакского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2006-2007

370360

145

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в се-
ле Шардара
Шардаринского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2007-2008

389000

146

Строительство туберкулезной больницы на
100 коек в городе Сары-
агаш Сарыага-
шского райо-
на Южно-Ка-
захстанской
области

МЗ

2007-2009

737800

147

Строительство туберкулезной больницы на 80 коек в се-
ле имени Т.
Рыскулова
Тюлькубасско-
го района
Южно-Казах-
станской об-
ласти

МЗ

2007-2009

598340

148

Строительство
центральной
районной бо-
льницы на 150
коек в городе
Арысь Арыс-
ского района
Южно-Казах-
станской об-
ласти

МЗ

2007-2009

1129000

149

Строительство центральной
районной бо-
льницы на 150
коек с полик-
линикой на
200 посещений
в селе Абай
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2004-2006

678070

150

Строительство центральной
районной бо-
льницы на 250
коек в городе
Ленгер Толе-
бийского рай-
она Южно-Ка-
захстанской
области

МЗ

2008-2009

1826800

151

Строительство туберкулезнойбольницы на
50 коек в се-
ле Шаульдер
Отрарского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2005-2006

320320

152

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в го-
роде Арысь
Арысского района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2005-2007

389000

153

Строительство туберкулезной больницы на
50 коек в се-
ле Шаян Бай-
дибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2007-2008

389000

154

Строительство центральной
районной бо-
льницы на 240
коек с полик-
линикой на
500 посещений
в смену в се-
ле Темирла-
новка Ордаба-
синского рай-
она Южно-Ка-
захстанской
области

МЗ

2004-2007

897020

155

Завершение
строительства
центральной
районной
больницы
(корректиров-
ка проекта со
150 на 240
коек с полик-
линикой на
500 посещений
в смену) в
городе Жеты-
сае Макта-
аральского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2003-2006

644480

156

Строительство средней школы
на 900 мест в
селе Жаксы
Жаксынского
района Акмо-
линской об-
ласти

МОН

2006-2007

466170

157

Строительство школы на 132
мест в селе
Когам Енбек-
шильдерского
района Акмо-
линской об-
ласти

МОН

2006-2007

123112

158

Строительство  школы на 200
мест в селе
Малтабар
Ерейментаус-
кого района
Акмолинской
области

МОН

2006-2008

212750

159

Строительство Копинской
средней школы
на 320 мест в
селе Кенесту
Темирского
района Актю-
бинской об-
ласти

МОН

2005-2006

177220

160

Строительство средней школы
имени Тажина
на 320 мест в
села Монке би
Шалкарского
района Актю-
бинской об-
ласти

МОН

2005-2006

169340

161

Строительство Баскудукской
средней школы
на 270 мест в
селе Тымабу-
лак Айтекеби-
йского района
Актюбинской
области

МОН

2006-2007

155000

162

Строительство средней школы
на   464 места
в селе Кобда
Кобдинского
района Актю-
бинской об-
ласти

МОН

2006-2007

142720

163

Строительство Кызылжулдызс-
кой средней
школы на 270
мест в селе
Аралтобе Ай-
текебийского
района Актю-
бинской об-
ласти

МОН

2008

182000

164

Строительство Коргантузской средней школы
на 270 мест в
селе Байкадам
Шалкарского
района Актю-
бинской об-
ласти

МОН

2006-2007

152170

165

Строительство Карашатауской средней школы
на 504 места
в селе Кумку-
дук Айтекеби-
йского района
Актюбинской
области

МОН

2008-2009

283000

166

Строительство средней школы
на 320 мест в
селе Шубарши
Темирского
района Актю-
бинской об-
ласти

МОН

2008-2009

178000

167

Строительство Кенкиякской
средней школы
на 504 места в селе Кенки-
як Темирского
района Актю-
бинской об-
ласти

МОН

2008-2009

283000

168

Строительство средней школы
на 550 мест в
селе Алгабас
Карасайского
района Алма-
тинской об-
ласти

МОН

2004-2006

440085

169

Строительство
средней школы
на 550 мест в
селе Коктобе
Енбекшиказах-
ского района
Алматинской
области

МОН

2005-2007

440210

170

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Ерменсай
Карасайского
района Алма-
тинской об-
ласти

МОН

2005-2006

248430

171

Строительство средней школы
N 9 на 600
мест в селе
Байсерке Или-
йского района
Алматинской
области

МОН

2006-2008

320700

172

Строительство средней школы
имени Косуно-
ва на 480
мест в селе
Айтей Кара-
сайского рай-
она Алматинс-
кой области

МОН

2006-2007

102600

173

Строительство средней школы
на 280 мест в
селе Аралтобе
Кербулакского
района Алма-
тинской об-
ласти

МОН

2008

102600

174

Строительство средней школы
на 600 мест в
селе Достык
Алакольского
района Алма-
тинской об-
ласти

МОН

2006

391700

175

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Сарытобе
Панфиловского
района Алма-
тинской об-
ласти

МОН

2008

102600

176

Строительство средней школы
N 4 на 500
мест в селе
Каргалы Жам-
былского рай-
она Алматинс-
кой области

МОН

2008

142500

177

Строительство средней школы
имени Габдул-
лина на 180
мест в селе
Абай Карасай-
ского района
Алматинской
области

МОН

2008

102600

178

Строительство средней школы
на 400 мест в
селе Акжар
Карасайского
района Алма-
тинской об-
ласти

МОН

2008

228000

179

Строительство средней школы
имени Молда-
гуловой на 400 мест в
селе Октябрь Карасайского района Алматинской области

МОН

2008

228000

180

Строительство
общежития на 250 мест для
школы-
интерната 
имени
Шарипова в
поселке Доссор Ма-
катского рай-
она Атырау-
ской области

МОН

2005-2007

465400

181

Строительство средней школы
имени Валиха-
нова на 624
места в по-
селке Индер-
борский
Индерского
района Аты-
рауской об-
ласти

МОН

2006-2008

601890

182

Строительство
средней школы
имени Энгель-
са на 624
места в селе
Сафоновка Курмангазин-
ского района Атырауской области

МОН

2006-2008

482980

183

Строительство средней школы
на 250 мест
в селе Редут
Махамбетского
района Аты-
рауской об-
ласти

МОН

2007-2008

207710

184

Строительство средней школы
имени Гоголя
на 420 мест в
Кудряшевском
сельском ок-
руге Курман-
газинского района Атырауской области

МОН

2007-2008

355030

185

Строительство средней школы
на 320 мест в
селе Исатай
Исатайского
района Аты-
рауской об-
ласти

МОН

2006-2007

353860

186

Строительство средней школы
имени Нысан-
баева на 624
места в селе
Бирлик города
Атырау Аты-
рауской об-
ласти

МОН

2008

309600

187

Строительство средней школы
имени Тайма-
нова на 624
места в селе
Жумыскер го-
рода Атырау
Атырауской
области

МОН

2008-2009

309600

188

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Кошкар
Макатского
района Аты-
рауской об-
ласти

МОН

2008-2009

139320

189

Строительство средней школы
имени Сланова
на 220 мест в
селе Тайсоган
Кызылкогинс-
кого района
Атырауской
области

МОН

2008-2009

139320

190

Строительство средней школы
имени Тайма-
нова на 220
мест в селе
Талгарьян го-
рода Атырау
Атырауской
области

МОН

2008-2009

139320

191

Строительство средней школы
имени Шахато-
ва на 424 места в по-
селке Макат
Макатского
района Аты-
рауской об-
ласти

МОН

2008-2009

309600

192

Строительство
средней школы
на 320 мест в
селе Ново-
Хайрузовка
Катон-Кара-
гайского рай-
она Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2005-2006

176530

193

Строительство средней школы
на 250 мест в
селе Ушбиик
Жарминского
района Вос-
точно-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2007

130750

194

Строительство средней школы
на 420 мест в
селе Бестерек
Урджарского
района Вос-
точно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2006-2007

362850

195

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Уштобе
Тарбагатайс-
кого района
Восточно-
Казахстанской области

МОН

2007

72700

196

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Семиярка
Бескарагайс-
кого района Восточно-
Казахстанской области

МОН

2007

94140

197

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Акши Ая-
гозского рай-
она Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2008

94140

198

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Теректы-
Булак Курчум-
ского района Восточно-Ка-
захстанской области

МОН

2008

94140

199

Строительство средней школы
на 180 месте
в селе Жер-
новка Бороду-
лихинского
района Вос-
точно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2008

94140

200

Строительство
средней школы
имени Ж.Жаба-
ева на 180
мест в селе
Карагаш Ая-
гозского рай-
она Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2008

94140

201

Строительство средней школы
на 170 мест в
селе
Тасбастау
Зайсанского
района Вос-
точно-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2006

98530

202

Строительство школы на 180
мест в селе
Шымбулак Жуа-
лынского рай-
она Жамбылс-
кой области

МОН

2005-2006

151105

203

Строительство школы имени
Амангельды на
180 мест в
селе
Дуйсебаева
Жуалынского
района Жамбылской области

МОН

2007

94320

204

Строительство школы на 844
места в селе
Кордай Кор-
дайского рай-
она Жамбыл-
ской области

МОН

2005-2006

281070

205

Строительство школы Акбакай
на 502 места
в поселке Ак-
бакай Мойын-
кумского рай-
она Жамбыл-
ской области

МОН

2006-2007

309600

206

Строительство школы имени
Макатаева на
780 мест в
селе Толе би
Шуйского рай-
она Жамбылс-
кой области

МОН

2007-2008

294705

207

Строительство новой средней
школы на 250
мест в селе
имени Б.Мо-
мышулы Жуа-
лынского рай-
она Жамбылс-
кой области

МОН

2009

131000

208

Строительство школы на 444
места в селе
Переметное
Зеленовского
района Запад-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2006-2007

285500

209

Строительство школы на 345
мест в селе
Шоптыкуль Ка-
ратобинского
района Запад-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2005-2006

302940

210

Строительство
школы на 345
мест в селе
Подстепное
Теректинского
района Запад-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2007-2008

153250

211

Строительство школы на 264
места в селе
Трекино Зеле-
новского рай-
она Западно-
Казахстанской
области

МОН

2006-2007

256570

212

Строительство школы на 464
места в селе
Чапаево Ак-
жаикского района Запад-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2006-2007

425230

213

Строительство
Акжальской
школы для
начальных
классов на
250 мест
Шетского
района Кара-
гандинской
области

МОН

2006-2007

281569

214

Строительство
средней школы
с казахским
языком обуче-
ния на 250
мест в селе
Акколь Джан-
гельдинского
района
Костанайской
области

МОН

2006-2008

420000

215

Строительство
средней школы
с казахским
языком обуче-
ния на 680
мест в микро-
районе "Вод-
ник" поселка
Затобольск
Костанайского
района
Костанайской
области

МОН

2004-2006

563860

216

Строительство средней школы
на 180 мест
в сельском
округе Фурма-
ново города
Аркалык Кос-
танайской об-
ласти

МОН

2006-2007

212425

217

Строительство средней школы
N   249 на 1200
мест в посел-
ке Айтеке би
Казалинского
района Кызыл-
ординской об-
ласти

МОН

2008-2009

454800

218

Строительство средней школы
на 624 места
в поселке Жаксыкылыш
Аральского
района Кызылординс-
кой области

МОН

2006-2007

367540

219

Строительство средней школы
на 464 места
в поселке То-
ретам Кармак-
шинского рай-
она Кызылор-
динской об-
ласти

МОН

2006-2007

179847

220

Строительство средней школы
на 640 мест в
поселке Шиели
Шиелийского
района Кызыл-
ординской об-
ласти

МОН

2007-2008

568860

221

Строительство средней школы
на 464 места
в поселке
Шиели Шиелий-
ского района
Кызылординс-
кой области

МОН

2006-2007

331990

222

Строительство средней школы
на 360 мест
в селе
Бесарык Сыр-
дарьинского
района Кызыл-
ординской об-
ласти

МОН

2005-2006

191750

223

Строительство пристройки
средней школы
N 216 на 400
мест в кенте
Айтеке би
Казалинского
района
Кызылординс-
кой области

МОН

2009

151600

224

Строительство пристройки
средней школы
N 148 на 250
мест в селе
Бидайколь
Шиелийского
района Кызыл-
ординской об-
ласти

МОН

2009

159750

225

Строительство пристройки
средней школы
N 47 на 250
мест в посел-
ке Шиели Шие-
лийского рай-
она Кызылор-
динской об-
ласти

МОН

2009

159750

226

Строительство средней школы
на 180 мест в
поселке Жала-
гаш Кызылор-
динской об-
ласти

МОН

2009

115020

227

Строительство средней школы
на 464 места
в селе Сулу-
тобе Шиелийс-
кого района
Кызылординс-
кой области

МОН

2006-2007

240723

228

Строительство
средней школы
на 550 мест в
селе Уштаган
Мангистауско-
го района
Мангистауской
области

МОН

2005-2006

370000

229

Строительство
школы на 392
места с при-
стройкой на 4
учебных поме-
щения в по-
селке Сайотес
Мангистауской
области

МОН

2006-2007

220710

230

Строительство
средней школы
на 624 места в поселке
Тенге Мангис-
тауской
области

МОН

2006-2007

513279

231

Строительство школы на 600
мест в селе
Шидерты сель-
ской зоны го-
рода Экибас-
туза Павло-
дарской об-
ласти

МОН

2006-2008

497000

232

Строительство школы-интер-
ната на 600
мест в селе
Баянаул Баян-
аульского района 
Павлодарской области

МОН

2006-2009

1672000

233

Строительство школы на 420
мест в селе
Павлодарское
сельской зоны
города Павло-
дара Павло-
дарской об-
ласти

МОН

2008-2009

280000

234

Строительство школы на 520
мест в селе
Актогай Акто-
гайского рай-
она Павлодар-
ской области

МОН

2005-2007

407880

235

Завершение
строительства
школы-интер-
ната на 220
человек для
реабилитации
детей, пере-
болевших ту-
беркулезом, в селе Шалдай
Щербактинско-
го района
Павлодарской
области

МОН

2004-2006

978100

236

Строительство школы-интер-
ната с казах-
ским языком
обучения на
400 мест со
спальным кор-
пусом на 150
мест в селе
Темирязево
Темирязевско-
го района Се-
веро-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2005-2007

663230

237

Строительство школы с госу-
дарственным
языком обуче-
ния на 400
мест в селе
Пресновка
Жамбылского
района Севе-
ро-Казахстан-
ской области

МОН

2006-2008

298945

238

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Полтавка
Аккаинского
района Севе-
ро-Казахстан-
ской области

МОН

2006-2007

278800

239

Строительство средней школы
на 250 мест в
селе Пески
Северо-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2008-2009

387200

240

Строительство
школы имени
Сатбаева на
200 мест в
селе Алмалы
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006

107300

241

Строительство школы Кайнар
на 180 мест в
селе Кайнар
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008

111420

242

Строительство школы Турмыс
на 250 мест в
селе Казата
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

154750

243

Строительство
школы имени
О. Жолдасбе-
кова на 180
мест в селе
Кенес Байди-
бекского рай-
она Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

111420

244

Строительство школы имени
Арапова на
180 мест в
селе Каратас
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

111420

245

Строительство средней школы
имени Сатпае-
ва на 1200
мест в селе
Казыгурт Ка-
зыгуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2005-2006

341840

246

Строительство средней школы
имени Тажи-
баева на 400
мест в селе
Рабат Казы-
гуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

247600

247

Строительство средней школы
на 320 мест
в селе Акжар
Казыгуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006

127220

248

Строительство средней школы
Кызыл дала на
300 мест в
селе Рабат
Казыгуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

111420

249

Строительство средней школы
на 1176 мест
в жилом мас-
сиве Новост-
ройка села
Жанаауыл Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2005-2006

257160

250

Строительство средней школы
Достык на 320
мест в Макта-
алинском
сельском ок-
руге села Ал-
малы Макта-
аральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007-2008

133140

251

Строительство средней школы
на 350 мест
в селе Жылысу
Мактааральс-
кого района
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006

130640

252

Строительство средней школы
имени Сейфул-
лина на 350
мест в селе
Сейфуллина
Мактааральс-
кого района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2007-2008

154740

253

Строительство средней школы
Мырзашол на
350 мест в селе Талапты
Мактааральс-
кого района
Южно-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2006-2007

133630

254

Строительство средней школы
имени Касте-
ева на 180
мест в селе
Кызыласкер
Мактараальс-
кого района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2008

33940

255

Строительство средней школы
имени Мака-
таева на 250
мест в селе
Коктобе Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

154740

256

  

Строительство средней школы
Макталы-5 на
180 мест в
селе Тындалы
Мактааральс-
кого района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2009

111420

257

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Жантак-
сай Макта-
аральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

111420

258

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Алтынса-
рина Макта-
аральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

111420

259

Строительство средней школы
N 117 на 180
мест в селе
Октябрь Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

111420

260

Строительство средней школы
имени Алимжа-
нова на 180
мест в   селе
Азамат Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

111420

261

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Макташи
Мактааральс-
кого района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2009

111420

262

Строительство средней школы
имени Бекжа-
нова на 180
мест в селе
Наурыз Макта-
аральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

111420

263

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Нурлытан
Мактааральс-
кого района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2009

111420

264

Строительство средней школы
на 250 мест в
селе Шугыла
Мактааральс-
кого района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2009

154750

265

Строительство средней школы
на 1200 мест
в селе Асыка-
та Мактаара-
льского райо-
на Южно-Ка-
захстанской
области

МОН

2007-2008

296230

266

Строительство средней школы
имени Бекта-
сова на 250
мест в селе
Тегестик Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

154750

267

Расширение
школы имени
Мусреповой
на 400 мест
в селе Достык
Мактааральс-
кого района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2009

247660

268

Строительство средней школы
имени Навои
на 250 мест в
селе 40 лет
КазССР Макта-
аральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

154750

269

Расширение
школы на 400
мест в селе
Атакент Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

247600

270

Строительство средней школы
Кокарал на
624 места в
селе Торткуль
Ордабасинско-
го района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2005-2006

171130

271

Строительство средней школы
на 260 мест в
селе Жусансай
Ордабасинско-
го района Юж-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2006

108135

272

Строительство средней школы
на 900 мест в
селе Шубарсу
Ордабасинско-
го района Юж-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2008-2009

557100

273

Строительство средней школы
имени Омарова
на 420 мест в
селе Берген
Ордабасинско-
го района Юж-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2006-2007

152540

274

Строительство средней школы
имени Тауке-
хана на 360
мест в селе
Тореарык Ор-
дабасинского 
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007

90550

275

Строительство средней школы
имени Ибраги-
мова на 624
места в селе
Арысь Отрар-
ского района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2005-2006

194480

276

Строительство средней школы
имени Мурат-
баева на 260
мест в селе
Костерек От-
рарского рай-
она Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007

92160

277

Строительство средней школы
имени Хусано-
ва на 660
мест в селе
Сайрам Сай-
рамского рай-
она Южно-
Казахстанской
области

МОН

2005-2006

173640

278

Строительство
неполной 
средней школы
имени Толе би
на 250 мест в
селе Оймаут
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006

72810

279

Строительство
средней школы
N   53 имени
Ауэзова на
600 мест в
селе Каратобе
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006

144420

280

Расширение
средней школы
имени Курба-
нова на 250
мест в селе
Колкент Сай-
рамского рай-
она Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

104800

281

Строительство средней школы
имени 1 Мая на 812 мест в
селе Манкент
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-2009

207360

282

Строительство средней школы
имени Фуркат
на 1200 мест в селе Карабулак Сайрамского района
Южно-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2008-2009

271365

283

Строительство средней школы
Сайрам на 800
мест в селе
Сайрам Сай-
рамского рай-
она Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-2009

256000

284

Строительство средней школы
на 250 мест в
селе Коммуна
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

154750

285

Строительство средней школы
имени Торай-
гырова на 660
мест в селе
Таскескен Сарыагашского района Южно-
Казахстанской области

МОН

2007-2008

222930

286

Строительство средней школы
имени Токма-
гамбетова на
500 мест в
селе Сиргели Сарыагашского района Южно-
Казахстанской области

МОН

2006-2007

258020

287

Строительство средней школы
имени Сейфул-
лина на 622
места в селе
Жуантюбе Со-
закского рай-
она Южно-Ка-
захстанской
области

МОН

2006-2007

158600

288

Строительство средней школы
на 250 мест в
селе Мадени
Толебийского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007-2008

187830

289

Строительство средней школы
имени Валиха-
нова на 320
мест в селе
Келтемашат Тюлькубасско-
го района Юж-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2007

125570

290

Строительство средней школы
имени Рыску-
лова на 180
мест на уча-
стке ДСУ Тю-
лькубаского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

111420

291

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Урбулак
Тюлькубаского
района Южно-
Казахстанской области

МОН

2009

111420

292

Строительство средней школы
на 180 мест в
селе Алгабас
Тюлькубаско-
го района Юж-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2009

111420

293

Расширение
школы имени
Изатуллаева
на 200 мест в
городе Тур-
кестан Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

123800

294

Расширение
школы Старый
Икан на 200
мест в городе
Туркестан Юж-
но-Казахстан-
ской области

МОН

2009

111420

295

Строительство средней школы
на 800 мест в
селе Ортак города Тур-
кестан Южно-
Казахстанской
области

МОН

2005-2007

374550

296

Строительство спального корпуса, учебного бло-
ка на 250
мест со спортзалом,
столовой, хозблоком и
котельной
школы-интер-
ната N 5 в
селе Шорнак
города Тур-
кестан Южно-
Казахстанской
области

МОН

2006-2007

219930

297

Расширение
средней школы
N 53 на 900
мест в селе
Кызылжар го-
рода Шымкент
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2009

270000

298

Расширение
средней школы
N 49 на 900
мест в посел-
ке Курсай го-
рода Шымкент
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2009

270000

299

Расширение средней школы
N 52 на 600
мест в селе
Куйбышева го-
рода Шымкент
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2009

180000

300

Расширение средней школы
N 58 на 600
мест в посел-
ке Кайтпас-2
города Шым-
кент Южно-Ка-
захстанской
области

МОН

2009

180000

301

Расширение средней школы
N 56 на 400
мест в селе
Ленина города
Шымкент Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

120000

302

Расширение средней школы
N 48 на 250
мест в посел-
ке Наурыз го-
рода Шымкент
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МОН

2009

75000

303

Расширение средней школы
N 55 на 250 мест в поселке
Турлан города
Шымкент Южно-
Казахстанской области

МОН

2009

75000

304

Расширение средней школы
N 72 на 180
мест в поселке
Кайтпас-1 го-
рода Шымкент
Южно-Казах-
станской об-
ласти

МОН

2009

54000

305

Реконструкция поселковых
сетей и пло-
щадки водоза-
борных соору-
жений в селе
Егиндыколь
Егиндыкольс-
кого района
Акмолинской
области

МСХ

2006-2007

245999

306

Реконструкция
разводящих
сетей водо-
провода в
селах Косты-
чево и Донс-
кое Жаркаинс-
кого района
Акмолинской
области

МСХ

2005-2006

98312

307

Реконструкция локального
водоснабжения
из подземных
вод в селе
Жаксы Жаксын-
ского района
Акмолинской
области

МСХ

2006

88383

308

Реконструкция
сетей и соо-
ружений водо-
провода в
селе Кощи
Целиноградс-
кого района
Акмолинской
области

МСХ

2006-2007

285000

309

Водоснабжение
села Павловка
(Еркиншилик) Ерейментаус-
кого района
Акмолинской
области

МСХ

2005-2006

161286

310

Реконструкция
и расширение
системы водо-
снабжения се-
ла Мартук
Мартукского
района Актю-
бинской об-
ласти

МСХ

2005-2007

321800

311

Реконструкция
существующего
водопровода
села Уил Уил-
ского района
Актюбинской
области

МСХ

2005-2007

235600

312

Реконструкция системы водо-
снабжения в
поселке 
Кенкияк
Темирского
района
Актюбинской
области

МСХ

2006-2007

186834

313

Реконструкция
водопроводно-
го комплекса
села Ногайты
Ащинского
сельского
округа
Байганинского
района
Актюбинской
области

МСХ

2006

51709

314

Строительство группового
водопровода
для водоснаб-
жения насе-
ленных пунк-
тов Капшагай-
ского региона
Алматинской
области

МСХ

2006-2007

322955

315

Реконструкция
систем водо-
снабжения в
поселке Улкен
Жамбылского
района
Алматинской
области

МСХ

2005-2006

158750

316

Реконструкция
и строитель-
ство системы
водоснабжения
в поселке
Балпык-Би Коксуского
района Алма-
тинской об-
ласти

МСХ

2005-2006

76600

317

Реконструкция
системы водо-
снабжения на-
селенных пун-
ктов Алматин-
ской области.
Илийский рай-
он. Село Бай-
серке (I и II
очередь стро-
ительства)

МСХ

2005-2006

71200

318

Реконструкция
и строитель-
ство системы
водоснабжения
в селе Камыс-
кала Алаколь-
ского района
Алматинской
области

МСХ

2006

49519

319

Реконструкция
и строитель-
ство системы
водоснабжения
в селе Талап-
ты Коксуского
района
Алматинской
области

МСХ

2006

27075

320

Блочные водо-
очистные соо-
ружения и
внутрипосел-
ковые водо-
проводные се-
ти в селе
Сарытогай
Махамбетского
района
Атырауской
области

МСХ

2006

93503

321

Реконструкция
сетей водо-
снабжения се-
ла Бородулиха
Бородулихин-
ского района
Восточно-Ка-
захстанской
области

МСХ

2005-2006

116000

322

Реконструкция
сетей водо-
снабжения се-
ла Георгиевка
Жарминского
района Вос-
точно-Казах-
станской об-
ласти

МСХ

2006-2008

617651

323

Реконструкция
водопроводных сетей в селах
Косагаш -
Мадеинет -
Бидайык
Аягозского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-2007

344427

324

Водоснабжение
села Сагат
Урджарского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2006

19983

325

Реконструкция водопроводных сетей и соо-
ружений в
селе Куйган
Курчумского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2006

10500

326

Водоснабжение аулов Косто-
бе, Енбек и
имени Жамбыла
Жамбылского
района Жам-
былской об-
ласти

МСХ

2006-2007

314258

327

Реконструкция группового водопровода в
селе Ынтымак
Байзакского
района Жам-
былской об-
ласти

МСХ

2005-2007

271560

328

Водоснабжение ауыла Аккум
Таласского
района Жам-
былской об-
ласти

МСХ

2005-2006

118947

329

Восстановле-
ние системы
водоснабжения
и водозабор-
ных сооруже-
ний села Би-
назар Мойын-
кумского рай-
она Жамбылс-
кой области

МСХ

2006

58421

330

Восстановле-
ние водоза-
борных соору-
жений и водо-
проводных
сетей в селе
Абай Шуйского
района Жам-
былской
области

МСХ

2006

62159

331

Восстановле-
ние систем
водоснабжения
и водозабор-
ных сооруже-
ний аула
Кылышбай
Мойынкумского
района
Жамбылской
области

МСХ

2006

40012

332

Реконструкция
существующей
сети водопро-
вода и водо-
заборных соо-
ружений аула
Коктобе Шуйс-
кого района
Жамбылской
области

МСХ

2006

46558

333

Строительство
водочистной
установки в
селе Алмалы
Акжаикского
района
Западно-Ка-
захстанской
области

МСХ

2006

36565

334

Реконструкция
водопровода в селе Мереке
Таскалинского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2006

9261

335

Реконструкция
водопровода в селе Казта-
ловка Казта-
ловского рай-
она Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2006

68808

336

Реконструкция систем водо-
снабжения и водоотведения поселка Молодежный Карагандинс-
кой области

МСХ

   2004-2006 

154845

337

Реконструкция водопроводных сетей в районном центре села Аксу-Аюлы Шетского района Карагандинс-
кой области

 МСХ

2005-2006

169812

338

Реконструкция водопроводных сетей в селе
Кызыл-Ту Кар-
каралинского
района Кара-
гандинской
области

МСХ

2005-2006

26250

339

Реконструкция
водопроводных
сетей в
поселке Жезды
Улытауского
района Кара-
гандинской
области

МСХ

2006

49215

340

Реконструкция
водопровода в
селе Новост-
ройка Бухар-
Жырауского
района Кара- 
гандинской
области

МСХ

2006

45845

341

Строительство
водопроводных
сетей села
Карагаш
Темиршинского
сельского ок-
руга Каркара-
линского рай-
она Караган-
динской
области

МСХ

2006

58796

342

Реконструкция
внутриквар-
тальных водо-
проводных се-
тей поселка
Шахан Кара-
гандинской
области 2-я
очередь

МСХ

2006-2007

84324

343

Строительство
водопровода
в поселке
Сортировка
города
Караганды

МСХ

2006

120000

344

Реконструкция
Желкуарского
водовода Жи-
тикаринского
района Кос-
танайской об-
ласти

МСХ

2004-2006

523801

345

Реконструкция
разводящих сетей водо-
провода по-
селка Торгай
Жангельдинс-
кого района
Костанайской
области

МСХ

2006

94432

346

Реконструкция Ишимского группового
водопровода
Костанайской
области

МСХ

2005-2007

410000

347

Реконструкция
Затобольского
группового
водопровода
в Костанайс-
ком районе
Костанайской
области

МСХ

2006

148823

348

Реконструкция узла водо-
очистных
сооружений с
установкой
резервуара
емкостью 700
м 3  в поселке
Карабалык Ка-
рабалыкского
района Коста-
найской
области

МСХ

2006

18116

349

Реконструкция системы водо-
снабжения в
поселке Тере-
нозек Сырда-
ринского рай-
она Кызылор-
динской об-
ласти

МСХ

2005-2006

161657

350

Реконструкция и расширение
систем водос-
набжения и
водоотведения
в поселке
Тасбогет Кы-
зылординской
области

МСХ

2005-2007

407500

351

Реконструкция
разводящих
сетей в по-
селке Торетам
Кармакшин-
ского района
Кызылордин-
ской области

МСХ

2006-2007

178700

352

Реконструкция
водопроводной сети в посел-
ке Шиели 34,4
км Жиделинс-
кого группо-
вого водопро-
вода Кызыл-
ординской
области

МСХ

2006-2007

376547

353

Реконструкция
и расширение
водопроводных
сетей в селе
Кашир Качирс-
кого района
Павлодарской
области
(II-я
очередь)

МСХ

2005-2007

270773

354

Реконструкция водовода в
селе Песчаное
Павлодарской
области

МСХ

2005-2007

225156

355

Локальная
система
строительства
пунктов водо-
снабжения в
сельских на-
селенных пун-
ктах Павло-
дарской об-
ласти. Село
Акку Лебяжин-
ского района

МСХ

2006

14764

356

Реконструкция
существующих
систем водо-
снабжения в
сельских на-
селенных пун-
ктах Павло-
дарской об-
ласти. Село
Трофимовка
Качирского
района

МСХ

2006

66755

357

Реконструкция
водоснабжения в селе Ленино
Иртышского
района Павло-
дарской
области

МСХ

2006

92300

358

Реконструкция
водопроводной сети в селе
Щербакты Щер-
бактинского
района Павло-
дарской
области

МСХ

2006

80000

359

Строительство кустовых
скважинных
водозаборов в
Жамбылском
районе (II-я
очередь) Северо-Ка-
захстанской области

МСХ

2004-2006

142245

360

Водоснабжение
сельских на-
селенных пун-
ктов Уалиха-
новского и
Акжарского
районов (II-я
очередь)
Северо-Казах-
станской об-
ласти.
Водовод
"с.Актуесай-
с.Бидайыкс-
кое". Село
Бидайыкское
Уалихановско-
го района

МСХ

2006

106642

361

Реконструкция водоснабжения
села Торткуль
Ордабасинско-
го района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МСХ

2005-2006

73750

362

Водоснабжение села Жибек
жолы Сайрам-
ского района
Южно-Казах-
станской об-
ласти

МСХ

2005-2006

136258

363

Строительство водопроводов
населенных
пунктов Арыс,
Шойманов, Те-
мир, Когам,
Кокмардан,
Кызыл-Ту.
Поселок Темир
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МСХ

2005-2006

74936

364

Водоснабжение
в селе Алтын-
тобе Казыгур-
тского района
Южно-Казахс-
танской
области

МСХ

2006

30000

365

Строительство
водопроводных
сооружений и
расширение
существующих
водопроводных
сетей в райо-
нном центре
в селе Бадам
Ордабасинско-
го района
Южно-Казахс-
танской об-
ласти

МСХ

2006

90088

366

Строительство
водопроводов в селе Балык-
ты и селе
Састобе Тюль-
кубасского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2006

160000

367

Строительство
водопроводной сети в селе Сайрам Сайрамского района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-2008

592000

368

Строительство водопроводов
населенных
пунктов Арыс,
Шойманов, Те-
мир, Когам
Кокмардан,
Кызыл-Ту.
Поселок Кок-
мардан Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2005-2006

57852

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

(продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

88

  

  

80000

263000

 

89

  

  

80000

263000

 

90

 

 

 

90000

719260

91

 

 

80000

254100

 

92

150000

208900

  

  

  

93

  

  

  

90000

276700

94

 

100000

130000

 

 

95

 

 

80000

153120

 

96

 

 

80000

217430

 

97

 

 

80000

217430

 

98

 

 

80000

217430

 

99

230000

332600

 

 

 

100

230500

415430

 

 

 

101

 

50000 

150000 

150000

635000

102

 

 

 

 

302050

103

 

 

 

 

302050

104

  

50000

150000

189350

  

105

 

 

 

 

302050

106

 

 

 

 

527750

107

  

56206

183706

483583

  

108

 

100000

194740

 

 

109

 

 

 

90000

244910

110

  

50000

446294

  

 

111

100000

210480

 

 

 

112

100000 

208380 

  

  

  

113

 

 

 

90000 

683590 

114

90000 

185000 

  

  

  

115

  

  

90000

127270

  

116

106000

198450

  

  

  

117

  

  

80000

100000

273400

118

  

  

90000

245300

  

119

 

 

80000 

100000

175300

120

  

  

  

90000

186300

121

 

 

 

 

217270

122

 

 

 

 

327400

123

250000

349840

 

 

 

124

297000

353740

 

 

 

125

 

 

 

 

754460

126

130000

219554

470766

  

 

127

 

100000

200000

299150

 

128

 

100000

118660

 

 

129

 

 

87817

100000

174003

130

 

 

90000

100000

269680

131

100000

161620

276970

 

 

132

 

100000

234100

 

 

133

 

 

100000

100000

136900

134

180000

160170

 

 

 

135

160620

179340

 

 

 

136

 

100000

467940

265580

 

137

 

80000

100000

113196

540324

138

 

 

 

80000

170270

139

100000

348904

  

  

  

140

 

 

 

80000

240300

141

100000

270900

484250

 

 

142

 

 

 

100000

290300

143

250960

167840

  

  

  

144

 

100000

270360

 

 

145

 

 

100000

289000

 

146

 

 

80000

260240

397560

147

 

 

80000

200000

318340

148

 

 

80000

225183

823817

149

390000

288070

 

 

 

150

 

 

 

90000

1736800

151

80000

240320

  

  

  

152

100000

100000

189000

  

  

153

 

 

90000

299000

 

154

329000

239060

328960

  

  

155

 409220

235260

  

  

  

156

  

176110

290060

 

 

157

  

94400

28712

  

 

158

  

50000

100000

62750

  

159

52080

125140

  

  

  

160

100000

69340 

  

  

  

161

 

100000

55000

 

 

162

  

100000

42720

  

  

163

  

  

  

182000

  

164

  

52170

100000

  

  

165

  

  

  

127665

155335

166

 

 

 

100000

78000

167

  

  

  

100000

183000

168

362460

77625

  

  

  

169

200000

140210

100000

  

  

170

100000

148430

  

  

 

171

  

100000

10000

120700

  

172

  

  

102600

  

  

173

  

  

  

102600

 

174

  

391700

  

  

  

175

  

  

  

102600

 

176

  

  

  

142500

 

177

  

  

  

102600

  

178

  

  

  

228000

  

179

  

  

  

228000

  

180

10000 

257570

107830

  

  

181

  

120000

326249

155641

  

182

  

130000

252980

100000

  

183

  

  

71125

136585

  

184

  

  

61370

293660

  

185

  

193500

160360

  

  

186

  

  

  

309600

  

187

 

  

  

277519

32081

188

  

  

  

53400

85920

189

  

  

  

60000

79320

190

  

  

  

60000

79320

191

  

  

  

100000

209600

192

100000

76530

  

  

  

193

  

  

130750

  

  

194

  

180000

182850

  

  

195

  

  

72700

  

  

196

 

 

 94140

 

 

197

 

 

 

94140

 

198

 

 

 

94140

 

199

  

  

  

94140

 

200

  

  

  

94140 

 

201

  

98530

  

  

 

202

94320

56785

  

  

  

203

  

  

94320

  

  

204

 100000

 181070

  

  

  

205

  

100000

209600

  

  

206

  

  

50000

244705

  

207

  

  

  

  

131000

208

 

85500 

200000

  

  

209

200000

102940

  

  

 

210

  

  

50000

103250

  

211

  

147000

109570

  

  

212

  

130000

295230

  

  

213

  

50000

231569

  

  

214

  

74700

160650

184650

  

215

483800

80060

  

  

  

216

  

100000

112425

  

  

217

  

  

  

162705

292095

218

  

100000

267540

  

  

219

  

100000

79847

  

  

220

  

  

100000

468860

  

221

  

100000

231990

  

  

222

50000

141750

  

  

  

223

  

  

  

  

151600

224

  

  

  

  

159750

225

  

  

  

  

159750

226

  

  

  

  

115020

227

  

100000

140723

  

  

228

284000

86000

  

  

  

229

  

100000

120710

  

  

230

  

200000

313279

  

  

231

  

137400

129000

230600

  

232

  

100000

157496

942504

472000

233

  

  

  

100000

180000

234

100000

100000

207880

  

  

235

839470

138630

  

  

  

236

170000

200000

293230

  

  

237

  

100000

100000

98945

  

238

  

111780

167020

  

  

239

  

  

  

137200

250000

240

  

107300

  

  

  

241

  

  

  

111420

  

242

  

  

  

  

154750

243

  

  

  

  

111420

244

  

  

  

  

111420

245

80720

261120

  

  

  

246

  

  

  

  

247600

247

  

127220

  

  

  

248

  

  

  

  

111420

249

100000

157160

  

  

  

250

  

  

80000

53140

  

251

  

130640

  

  

  

252

  

  

70000

84740

  

253

  

70000

63630

  

  

254

  

  

  

33940

  

255

  

  

  

  

154740

256

  

  

  

  

111420

257

  

  

  

  

111420

258

  

  

  

  

111420

259

  

  

  

  

111420

260

  

  

  

  

111420

261

  

  

  

  

111420

262

  

  

  

  

111420

263

  

  

  

  

111420

264

  

  

  

  

154750

265

  

  

100000

196230

  

266

  

  

  

  

154750

267

  

  

  

  

247660

268

  

  

  

  

154750

269

  

  

  

  

247600

270

80000

91130

  

  

  

271

  

108135

  

  

  

272

  

  

  

181868

375232

273

  

80000

72540

  

  

274

  

  

90550

  

  

275

100000

94480

  

  

  

276

  

  

92160

  

  

277

150000

23640

  

  

  

278

  

72810

  

  

  

279

  

144420

  

  

  

280

  

  

  

  

104800

281

  

  

  

100000

107360

282

  

  

  

152103

119262

283

  

  

  

100000

156000

284

  

  

  

  

154750

285

  

  

70000

152930

  

286

  

108135

149885

  

  

287

  

68600

90000

  

  

288

  

  

50000

137830

  

289

  

  

125570

  

  

290

  

  

  

  

111420

291

  

  

  

  

111420

292

  

  

  

  

111420

293

  

  

  

  

123800

294

  

  

  

  

111420

295

100000

180340

94210

  

  

296

  

70000

149930

  

  

297

  

  

  

  

270000

298

  

  

  

  

270000

299

  

  

  

  

180000

300

  

  

  

  

180000

301

  

  

  

  

120000

302

  

  

  

  

75000

303

  

  

  

  

75000

304

  

  

  

  

54000

305

  

100000

145999

  

  

306

57960

40352

  

  

  

307

  

88383

  

  

  

308

  

119990

165010

  

  

309

70000

91286

  

  

  

310

30000

100000

191800

  

  

311

50000

65959

119641

  

  

312

  

90000

96834

  

  

313

  

51709

  

  

  

314

  

140000

182955

  

  

315

35000

123750

  

  

  

316

30000

46600

  

  

  

317

36465

34735

  

  

  

318

  

49519

  

  

  

319

  

27075

  

  

  

320

  

93503

  

  

  

321

30000

86000

  

  

  

322

  

150000

397651

70000

  

323

  

130000

214427

  

  

324

  

19983

  

  

  

325

  

10500

  

  

  

326

  

120000

194258

  

  

327

55000

100000

116560

  

  

328

48181

70766

  

  

  

329

  

58421

  

  

  

330

  

62159

  

  

  

331

  

40012

  

  

  

332

  

46558

  

  

  

333

  

36565

  

  

  

334

  

9261

  

  

  

335

  

68808

  

  

  

336

90000

64845

  

  

  

337

50000

119812

  

  

  

338

12670

13580

  

  

  

339

  

49215

  

  

  

340

  

45845

  

  

  

341

  

58796

  

  

  

342

  

30000

54324

  

  

343

  

120000

  

  

  

344

300000

223801

  

  

  

345

  

94432

  

  

  

346

50000

200000

160000

  

  

347

  

148823

  

  

  

348

  

18116

  

  

  

349

26877

134780

  

  

  

350

37500

100000

270000

  

  

351

  

88700

90000

  

  

352

  

150000

226547

  

  

353

73033

60000

137740

  

  

354

60000

100000

65156

  

  

355

  

14764

  

  

  

356

  

66755

  

  

  

357

  

92300

  

  

  

358

  

80000

  

  

  

359

80000

62245

  

  

  

360

  

106642

  

  

  

361

40000

33750

  

  

  

362

47454

88804

  

  

  

363

30000

44936

  

  

  

364

  

30000

  

  

  

365

  

90088

  

  

  

366

  

160000

  

  

  

367

  

192000

200000

200000

  

368

25000

32852

  

  

  

  

  

18747839

16532465

13802362

19392679

         Государственная программа развития жилищного
   строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы  

1

2

3

4

5

369

Строительство коммунального
жилья за счет
средств госу-
дарственного
бюджета

МИТ

2005-2006

18900000

370

Развитие
инженерно-
коммуникационных сетей

МИТ

2006-2007

  

371

Бюджетное кредитование
местных ис-
полнительных
органов на
строительство
жилья

МИТ

2005-2007

98460000

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

(продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

369

12700000

6200000

 

 

 

370

  

20000000

20000000

  

 

371

54460000

22000000

22000000

  

  

  

  

48200000

42000000

  

  

        Государственная программа социально-экономического
            развития города Астаны на 2006-2010 годы

1

2

3

4

5

372

Строительство главной пло-
щади в городе
Астане

МИТ

2003-2006

8830326

373

Инженерная защита от
подтопления,
дренаж, пони-
жение уровня
грунтовых вод
левобережной
территории
застройки в
городе Астане

МИТ

2002-2009

11374880

374

Реконструкция русла реки
Ишим в городе
Астане

МИТ

2002-2008

5592400

375

Ликвидация
накопителя
сточных вод
Талдыколь с
рекультива-
цией (1 и 2
очереди) в
городе Астане

МИТ

2002-2010

69379000

376

Строительство инженерных
сетей и дорог
к проектируе-
мым и строя-
щимся жилым
комплексам в
городе Астане

МИТ

2004-2009

9042609

377

Зона кратко-
временного отдыха для
жителей горо-
да Астаны на
водохранилище
реки Коянды

МКИС

2005-2007

2229600

378

Строительство теннисного
корта в горо-
де Астане

МКИС

2005-2006

1424900

379

Развитие сис-
темы ливневой
канализации
в городе Ас-
тане

МИТ

2004-2010

19635722

380

Водоснабжение и водоотведе-
ние города
Астаны

МИТ

2004-2009

43542130

381

Президентский парк в городе
Астане

МИТ

2005-2008

26350000

382

Инженерные сети и благо-
устройство к
первоочеред-
ным объектам
в городе Ас-
тане

МИТ

2004-2008

1474380

383

Строительства парка Арай в
городе Астане

МИТ

2006-2007

1479790

384

Строительство автомобильных
дорог в новом
администрати-
вном центре в
городе Астане

МТК

2004-2008

6138460

385

Строительство транспортной
развязки в
районе улиц А. Иманова и Л. Гумилева в
городе Астане

МТК

2005-2006

1686000

386

Строительство
улицы Манаса
на участке от
улицы N№13 до
улицы N№12 в
городе Астане

МТК

2006

1238000

387

Строительство участка прос-
пекта Манаса
от улицы N 12
до улицы N 19
в городе Ас-
тане

МТК

2006

1350000

388

Строительство транспортной
развязки на
пересечении
проспекта
Республики и
улицы Бараева
в городе Ас-
тане

МТК

2005-2008

4035000

389

Строительство транспортной
развязки на
пересечении
улиц 12 и
Гастелло в
городе Астане

МТК

2005-2006

2477618

390

Реконструкция проспекта Бо-
генбая от
улицы Валиха-
нова до путе-
провода с
транспортной
развязкой на
пересечении
проспекта Бо-
гембая с ули-
цей Гастелло
в городе Ас-
тане

МТК

2004-2009

10245500

391

Строительство улицы N 13 до
улицы N 12 в
городе Астане

МТК

2006

1182793

392

Строительство участка улицы
Сарыарка от
улицы N 4 до
улицы N 23 в
городе Астане

МТК

2006-2007

1050000

393

Строительство нового моста
М-2 в городе
Астане

МТК

2004-2008

4753751

394

Расширение и
реконструкция
ТЭЦ-2, теп-
ловых сетей и
энергосетевых
объектов го-
рода Астаны

МЭМР

2003-2008

25175442

395

Строительство ПС "Новая" на
левобережной
части города
Астаны

МЭМР

2005-2007

1686650

396

Строительство ПС 110/10 кВ
"Заречная" в
городе Астане

МЭМР

2005-2006

1461226

397

Строительство ПС 110/10 кВ
"Степная" в
городе Астане

МЭМР

2005-2007

1401365

398

Строительство ПС 110/10 кВ
"Жилая зона
17" в городе
Астане

МЭМР

2005-2006

1362155

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

(продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

372

8130300

700000

 

 

 

373

1358000

100273

3050000

2600000

4266607

374

2688000

1900000

1900086

2500000

 

375

8139530

5000000

5000000

5000000

46239470

376

2180110

1162500

1200000

2249999

2249999

377

200315

458800

1570485

 

 

378

500000

924900

 

 

 

379

914228

1451300

2850000

2650000

11770194

380

4333581

2890790

6661139

5535472

24121148

381

350000

3000000

8000000

15000000

 

382

74380

400000

500000

500000

 

383

14900

639900

824990

 

 

384

1914850

1500000

2000000

723610

 

385

750000

936000

 

 

 

386

 

1238000

 

 

 

387

 

1350000

  

  

  

388

35000

500000

1750000

1750000

 

389

971901

1505717

  

  

  

390

45500

1700000

3000000

4700000

800000

391

 

1182793

 

 

 

392

 

359108

690892

 

 

393

36046

812000

1100000

2805705

 

394

11566280

7942475

3500000

2166687

 

395

44200

1480000

162450

 

 

396

41800

1419426

  

  

  

397

49300

416065

936000

  

  

398

70000

1292155

  

  

  

  

  

42262202

44696042

48181473

89447418

 
               Государственная программа развития
               города Алматы на 2003-2010 годы

1

2

3

4

5

399

Строительство транспортной
развязки на
пересечении
улиц Саина -
проспект
Райымбека в
городе Алматы

МТК

2001-2006

6200394

400

Строительство
первой очере-
ди метрополи-
тена в городе
Алматы

МТК

1988-2008

101286000

401

Строительство
транспортной
развязки
Рыскулова-
Сейфуллина в
городе Алматы

МТК

2006-2007

7621731

402

Строительство
транспортной
развязки
Рыскулова-
Бокейханова в
городе Алматы

МТК

2006-2007

4680000

403

Строительство
транспортной
развязки на
пересечении
проспекта
Рыскулова и
улицы Кудери-
на в городе
Алматы

МТК

2006-2007

5500000

404

Строительство
автомобильных
дорог в мик-
рорайонах ма-
лой застройки
города Алматы

МТК

2003-2008

4267414

405

Сейсмоусиле-
ние объектов
образования
и здравоохра-
нения

МОН, МЗ

2005-2006

4000000

406

Строительство новой двух-
трансформа-
торной под-
станции 35/6
кВ за терри-
торией комп-
лекса "Алма-
лы" с переустрой-
ством заходов
существующих линий 35 и
6 кВ на новую
подстанцию»в
городе Алматы

МЭМР

2005-2006

794000

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

(продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

399

5968021

232373

 

 

 

400

28194000

8000000

18000000

37092000

10000000 

401

  

4509887

3111844

  

  

402

  

3000000

1680000

  

 

403

  

3000000

2500000

  

 

404

826230

441184

1500000

1500000

  

405

2000000

2000000

  

  

  

406

462000

332000

  

  

  

  

  

21515444

26791844

38592000

10000000

           Отраслевая программа "Питьевые воды"

1

2

3

4

5

407

Реконструкция водовода и
сетей города
Державинска
Жаркаинского
района Акмо-
линской об-
ласти (II-
очередь)

МСХ

2005-2007

289940

408

Реконструкция
Нуринского
группового
водопровода
(II-я очере-
дь) Акмолин-
ской области

МСХ

2003-2007

400002

409

Реконструкция
водопроводных
сетей в горо-
де Щучинск
Щучинского
района Акмо-
линской об-
ласти

МСХ

2006-2008

563509

410

Реконструкция
водопроводных
сетей в горо-
де Есиль Есильского района
Акмолинской
области

МСХ

2006-2009

404809

411

Реконструкция магистрально-
го напорного
водовода рай-
онного центра
в городе Алга
и близлежащих
сельских на-
селенных пун-
ктов Алгинс-
кого района
Актюбинской
области

МСХ

2005-2006

156000

412

Реконструкция
фильтроваль-
ной станции в
городе Есик
Енбекшиказах-
ского района
Алматинской
области

МСХ

2006

70192

413

Вторая оче-
редь реконст-
рукции водо-
заборных соо-
ружений и во-
допроводных
сетей в горо-
де Аягоз
Восточно-Ка-
захстанской
области

МСХ

2006-2007

359417

414

Водоснабжение
города Риддер
Восточно-Ка-
захстанской
области из
подземного
источника

МСХ

2004-2007

605540

415

Реконструкция городских
водопроводных
сетей города
Приозерска
Карагандинс-
кой области

МСХ

2005-2006

111141

416

Реконструкция водопроводных
сетей города
Каражал Кара-
гандинской
области

МСХ

2005-2007 

319855

417

Реконструкция
системы водо-
снабжения го-
рода Сарани
и поселка Ак-
тас Караган-
динской об-
ласти

МСХ

2005-2007

154048

418

Реконструкция
существующих
водопроводных
сетей в горо-
де Казалинске
и поселке
кент Айтеке
би Казалин-
ского района

МСХ

2006-2009

564921

419

Реконструкция Ащи-Тастинс-
кого магист-
рального во-
довода Коста-
найской об-
ласти

МСХ

2004-2006

624000

420

Реконструкция водопровода в
городе Аксу
Павлодарской
области

МСХ

2006-2008

533068

421

Реконструкция и модерниза-
ция водоснаб-
жения в горо-
де Экибастуз
Павлодарской
области

МСХ

2006-2008

958312

422

Реконструкция
разводящих
сетей в горо-
де Мамлютка
Мамлютского
района Севе-
ро-Казахстан-
ской области

МСХ

2006-2007

252000

423

Реконструкция
системы водо-
снабжения в
городе Тайын-
ша Тайыншинс-
кого района
Северо-Казах-
станской об-
ласти

МСХ

2006

206275

424

Завершение
строительства
водоснабжения
города Сары-
агаш Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-2007

149788

425

Водоснабжение города Тур-
кестан Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2005-2007

615292

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

(продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

407

80000

209940

  

  

  

408

187500

89671

122831

  

  

409

  

100000

243509

220000

  

410

  

11000

150000

243809

  

411

31481

124519

  

  

  

412

  

70192

  

  

  

413

  

100000

259417

  

  

414

286270

100000

219270

  

  

415

90000

21141

  

  

 

416

46250

100000

173605

  

  

417

  

80000

74048

  

  

418

  

80000

300000

184921

  

419

230000

318196

75804

  

  

420

  

70000

200000

263068

  

421

  

100000

400000

458312

  

422

  

70000

182000

  

  

423

  

206275

  

  

  

424

  

69788

80000

  

  

425

100000

200000

315292

  

  

  

  

2120722

2795776

1370110

  

            Программа "Охрана окружающей среды
                   на 2005-2007 годы"

1

2

3

4

5

426

Строительство комплекса
очистных со-
оружений био-
логической
очистки сточ-
ных вод Щу-
чинско-Боров-
ской курорт-
ной зоны Ак-
молинской об-
ласти

МООС

2006-2007

1963000

427

Завершение
строительства
сооружения
биологической
очистки сточ-
ных вод в го-
роде Семипа-
латинске Вос-
точно-Казахс-
танской об-
ласти

МООС

2006-2007

942360

428

Реконструкция комплекса
очистных со-
оружений на
реке Илек в
городе Актобе
Актюбинской
области

МООС

2004-2008

2317150

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

(продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

426

 

588900

1374100

 

 

427

 

406200

536160

 

 

428

46000

 

1158575

1112575

 

  

  

995100

3068835

1112575

 

            Программа по комплексному решению проблем
                 Приаралья на 2004-2006 годы

1

2

3

4

5

429

Реконструкция
и расширение
водопроводных
и канализа-
ционных сетей
в городе
Кызылорда
(1 очередь)

МИТ

2006-2007

 723629

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

(продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

429

 

200000

523629 

 

  

  

 

200000

523629 

 

  

 
    Программа развития малых городов на 2004-2006 годы

1

2

3

4

5

430

Реконструкция водовода и
сетей водо-
снабжения в
городе Держа-
винске Жарка-
инского рай-
она Акмолин-
ской области

МЭБП

2004-2006

75000

431

Реконструкция водопроводных сетей в горо-
де Степняк
Енбекшильдер-
ского района
Акмолинской
области (1 -
этап)

МЭБП

2004-2006

75000

432

Строительство автономных
котельных для
обеспечения
теплом много-
этажных жилых
домов города
Алги Актюбин-
ской области

МЭБП

2006

30000

433

Установка
котлов авто-
номных систем
отопления для
обеспечения
теплом бюд-
жетных орга-
низаций и
многоэтажных
жилых домов
города Шалка-
ра Актюбинс-
кой области

МЭБП

2006

30000

434

Реконструкция
сетей водо-
провода и
капитальный
ремонт зданий
и сооружений
водоснабжения
и канализации
города Курча-
това Восточ-
но-Казахстан-
ской области

МЭБП

2004-2006

117900

435

Реконструкция и оптимизация
водопроводных
сетей города
Абая Караган-
динской об-
ласти

МЭБП

2004-2006

75000

436

Реконструкция системы теп-
лоснабжения
города Карка-
ралинска Ка-
рагандинской
области

МЭБП

2004-2006

75000

437

Реконструкция разводящих
сетей водоп-
ровода с уче-
том оптимиза-
ции города
Аркалык Кос-
танайской об-
ласти

МЭБП

2004-2006

75000

438

Реконструкция тепловых се-
тей с учетом
оптимизации
города Жити-
кара Коста-
найской об-
ласти

МЭБП

2004-2006

75000

439

Реконструкция
магистральных
тепловых се-
тей города
Житикара
Костанайской
области

МЭБП

2006

100000

440

Реконструкция головного ре-
зервуара для
хранения пи-
тьевой воды,
реконструкция
и расширение
внутрикварта-
льных водоп-
роводных се-
тей, реконст-
рукция и рас-
ширение на-
ружных сетей
канализации,
теплоснабже-
ния города
Аральска Кы-
зылординской
области

МЭБП

2004-2006

75000

441

Развитие тех-
нологии по
выпуску стек-
лопластиковых
лодок в горо-
де Аральске
Кызылординс-
кой области

МЭБП

2004-2006

90000

442

Магистральный
водовод Кетик
- Форт-
Шевченко 5, 7
км Мангистау-
ской области

МЭБП

2004-2005

75000

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

(продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

430

45000

30000

 

 

 

431

45000

30000

  

  

  

432

 

30000

  

  

  

433

 

30000

  

  

  

434

30900

87000

  

  

  

435

45000

30000

  

  

  

436

45000

30000

  

  

  

437

45000

30000

  

  

  

438

45000

30000

  

  

  

439

  

100000

 

-

 

440

45000

30000

  

  

  

441

50000

40000

  

  

  

442

45000

30000

  

  

  

  

  

527000

  

  

  

 
         Программа развития города Семипалатинска
  Восточно-Казахстанской области на 2006-2008 годы

1

2

3

4

5

443

Модернизация
существующих
мощностей ко-
тельных и ТЭЦ
сохранившихся
в схеме цент-
рального теп-
лоснабжения,
реконструкция
тепловых се-
тей в городе
Семипалатинс-
ке Восточно-
Казахстанской
области

МЭМР

2006-2008

4500000

444

Реконструкция канализацион-
ного дюкера
через реку
Иртыш в горо-
де Семипала-
тинске Вос-
точно-Казах-
станской об-
ласти

МООС

2007

418600

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

(продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

443

 

1500000

2100000

900000

 

444

 

 

418600

 

 

  

 

1500000

2518600

900000

  

 
      Программа реабилитации инвалидов на 2006-2008 годы

1

2

3

4

5

445

Строительство
дома-интерна-
та для вете-
ранов, инва-
лидов, прес-
тарелых в
городе Астане

МТСЗН

2005-2006

1974619

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

(продолжение таблицы)

1

6

7

8

9

10

445

1500000

474619

 

 

 

  

 

474619

 

 

 

 
                      Вне программ

1

2

3

4

5

446

Строительство
моста через
реку Иртыш в
городе Семи-
палатинске
Восточно-Ка-
захстанской
области

МТК

1997-2006

30321685

447

Строительство
Казахского
театра имени
Сакена
Сейфуллина на
700 мест
в городе
Караганде

МКИС

2006-2008

2099426

448

Сейсмоусиле-
ние объектов
образования и
здравоохране-
ния в
Алматинской
области

МОН, МЗ

2006

300000

449

Строительство
подводящего
газопровода
Мартукского
района
Актюбинской
области

МЭМР

2006

994487

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

(продолжение таблицы)

 

1

6

7

8

9

10

446

27791970

2529715

 

 

 

447

 

200000

700000

799426

400000

448

 

300000

 

 

 

449 

 

300000

300000

394487

 

 

 

3329715

1000000

1193913

400000

 
           БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И
      УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

                                                тыс.тенге

N  

Наименование
предприятия

Админи-
стратор
бюджет-
ной про-
граммы

2005 год

2006 год

Цель

1

2

3

4

5

6

Государственная программа жилищного строительства 
в Республике Казахстан на 2005-2007 годы

1

АО "Жилищный
строительный
сберегатель-
ный банк Ка-
захстана"

МФ

4000000

4000000

На обеспечение долговременной
устойчивости системы жилищ-
ных строитель-
ных сбережений

2

ЗАО "Казах-
станская ипо-
течная ком-
пания" 

МФ  

6400000

9020000

На увеличение
объема приобре-
тения прав тре-
бований

3  

АО "Казах-
станский фонд
гарантирова-
ния ипотечных
кредитов"

МФ  

1500000

1400000 

На снижение
размера перво-
начального вз-
носа при приоб-
ретении жилья
до 10 % от
стоимости жилья

  

ИТОГО по
программе:

  

11900000

14420000

  

 
         Стратегия индустриально-инновационного развития
           Республики Казахстан на 2003-2015 годы

4

АО "Банк
Развития
Казахстана"

МИТ

10000000

10290000 

Создание до-
черней лизинго-
вой компании;
обеспечение
надлежащих па-
раметров креди-
тования эконо-
мики и финансо-
вой устойчивос-
ти АО "Банк
Развития Казах-
стана"

5

АО "Инвести-
ционная ком-
пания: "Ин-
вестиционный
фонд Казахс-
тана"

МИТ

5892246

9000000

На реализацию инвестиционной программы
Фонда

6  

АО "Национа-
льный иннова-
ционный фонд"

МИТ

7116810

3303600

Создание вен-
чурных фондов на территории
Республики Казахстан и
инвестирование в зарубежные
венчурные фон-
ды;
создание тех-
нопарков;
финансирование
инновационных
проектов

  

Итого по программе:

 

23009056

22593600

  

            Программа по комплексному решению проблем
       бывшего Семипалатинского испытательного полигона
                     на 2005-2007 годы

7

Создание тех-
нопарка "Парк
ядерных тех-
нологий в го-
роде Курчато-
ве"

МЭМР

273000

1100000

 

  

Итого по программе:

 

273000

1100000

 

        Государственная программа развития и поддержки
     малого предпринимательства в Республике Казахстан
                  на 2003-2005 годы

8

АО "Фонд раз-
вития малого
предпринима-
тельства"

МИТ

11542500

10000000

На развитие
инфраструктуры
поддержки мало-
го предпринима-
тельства; 
предоставление
микрокредитов,
финансирование
действующих и
вновь создавае-
мых микрокре-
дитных органи-
заций;
кредитование
субъектов мало-
го предпринима-
тельства на ос-
нове проектного
финансирования
и финансового
лизинга, в т.ч.
кредитование
малого предпри-
нимательства в
малых городах

9

АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства"

МСХ

1000000

2000000

На микрокреди-
тование сельс-
кого населения;
обучение сельс-
кого населения
основам пред-
принимательст-
ва;
материально-
техническое
оснащение Фонда

  

Итого по программе:

 

12542500

12000000

 

            Программа развития страхового рынка
         Республики Казахстан на 2004-2006 годы

10

АО "Государ-
ственная ан-
нуитетная
компания"

МТСЗН

500000

436200

На создание
Государственной
аннуитетной
компании

  

Итого по программе:

 

500000

436200

 

                  Государственная программа
           "Развитие космической деятельности в 
                    Республике Казахстан"

11

АО  "Нацио-
нальная
компания
"Казкосмос"

МОН

 

300000

Строительство и реконструкция
зданий для спе-
циализированно-
го конструктор-
ского бюро в
городе Байконыр

12

АО "Респуб-
ликанский
центр косми-
ческой связи
и электромаг-
нитной сов-
местимости
радиоэлект-
ронных
средств"

АИС

633126

180000

Организация
служебных квар-
тир для прожи-
вания сотрудни-
ков в селе
Акколь Акмолин-
ской области

  

Итого по программе:

 

633126

480000

 

                     Программа развития
     почтово-сберегательной системы на 2005-2010 годы

13

АО "Казпочта"

АИС

1444709

900000

Развитие почто-
вой инфраструк-
туры в сельской
местности и го-
родах, совер-
шенствование
ситемы магист-
ральных перево-
зок, развитие
почтово-сбере-
гательных услуг

  

Итого по программе:

 

 

900000

  

                       Вне программ

14

Создание АО
"Международ-
ный центр
приграничного
сотрудничест-
ва "Хоргос"

МИТ

 

1100000

На формирование
уставного капи-
тала АО "Между-
народный центр
приграничного
сотрудничества
"Хоргос"

15

АО "Республи-
канская теле-
радиокорпора-
ция "Казах-
стан"

МКИС

1387248

1315000

На приобретение
телевизионного
оборудования

16

АО "Финансо-
вый центр"

МОН

600000

350000

На обеспечение
гарантирования
кредитов в бан-
ках второго
уровня

17

АО "Аграрная
кредитная
корпорация"

МСХ

5610000

8941571

Нa создание но-
вых 10 сельских
кредитных това-
риществ;
кредитование новых и 131 действующих
сельских кре-
дитных товари-
ществ

18

АО "КазАгро-
Финанс"

МСХ

8950000

7000000

На лизинг сель-
хозтехники, технологическо-
го оборудования
и спецтехники

19

АО "Мал
онімдері кор-
порациясы"

МСХ

1500000

1500000

На закуп, пере-
работку и хра-
нение животно-
водческой про-
дукции

20

АО "Продово-
льственная
контрактная
корпорация"

МСХ

7000000

5000000

На кредитование
весенне-полевых
и уборочных
работ;
увеличение ус-
тавного капита-
ла ТОО "Ак Би-
дай-Терминал";
строительство
завода по пере-
работке семян
хлопчатника;
строительство
зернового тер-
минала в порту
Баку

21

АО "Фонд га-
рантирования
исполнения
обязательств
по зерновым
распискам"

МСХ

300000

800000

На увеличение
объема гаранти-
рования зерно-
вых расписок

22

Создание меж-
государствен-
ного инвести-
ционного бан-
ка

МФ

13170000

12700000

На создание межгосударст-
венного инвес-
тиционного
банка

23

Приобретение акций между-
народных фи-
нансовых ор-
ганизаций

МФ

491551

289522

На выполнение
обязательств по
своевременной
оплате членских
взносов между-
народным финан-
совым организа-
циям

24

РГП "Институт
экономических
исследований"

МЭБП

 

274661

На проведение
экономических
исследований

  

Итого вне программ:

 

13661551

39270754

 

           

 

Приняты к сведению          
постановлением Правительства    
Республики Казахстан        
от 26 августа N 884        

  Раздел 6.
Основные направления и прогноз основных
показателей развития национальных компаний
на 2006-2008 годы

  СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Анализ за 2003-2005 годы
АО "НК "КазМунайГаз"
АО "НАК "Казатомпром"
АО "Продовольственная контрактная корпорация"
АО "Национальные информационные технологии"
АО "Казпочта"
АО "Казахтелеком"
АО "НК "Казахстан темір жолы"
АО "НК "Казахстан инжиниринг"
АО "Международный аэропорт Астана"
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"
АО "НК "Казахстанское информационное агентство"

Перспективы на 2006-2008 годы

АО "НК "КазМунайГаз"
АО "НАК "Казатомпром"
АО "Продовольственная контрактная корпорация"
АО "Национальные информационные технологии"
АО "Казпочта"
АО "Казахтелеком"
АО "НК "Казахстан темір жолы"
АО "НК "Казахстан инжиниринг"
АО "Международный аэропорт Астана"
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"
АО "НК "Казахстанское информационное агентство"

      В соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" национальной компанией является акционерное общество, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, созданное в стратегически важных отраслях, составляющих основу национальной экономики. Каждая из национальных компаний фактически является системообразующей в своей отрасли и от ее жизнедеятельности зависит не только трудоустройство занятых в этой компании, но и функционирование отраслей с учетом стратегических интересов государства.
       Постановлением  Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2004 года N 182 к национальным компаниям отнесены 12 акционерных обществ.
      В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2005 года N 215 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2004 года N 344" акционерное общество "Государственный накопительный пенсионный фонд" исключен из перечня национальных компаний, утвержденного  постановлением  Правительства республики Казахстан от 16 февраля 2004 года N 182.
      В целях реализации  Указа  Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года N 1513 "О развитии космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" было создано акционерное общество«"Национальная компания "Казкосмос" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
      В 2005 году Перечень национальных компаний выглядел следующим образом:
      АО "Национальная компания "КазМунайГаз";
      АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями";
      АО "Казпочта";
      АО "Продовольственная контрактная корпорация";
      АО "Национальная атомная компания "Казатомпром";
      АО "Национальные информационные технологии";
      АО "Казакстан темiр жолы";
      АО "Казахтелеком";
      АО "Международный аэропорт Астана";
      АО "Национальная компания "Казахское информационное агентство (Казинформ)";
      АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг";
      АО "Национальная компания "Казкосмос".
      Следующие государственные органы являются отраслевыми министерствами национальных компаний:
      1) Министерство энергетики и минеральных ресурсов:
      1. АО "Национальная компания "КазМунайГаз";
      2. АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями";
      3. АО "Национальная атомная компания "Казатомпром".
      2) Министерство транспорта и коммуникаций:
      1. АО "Казакстан темiр жолы";
      2. АО "Международный аэропорт Астана".
      3) Министерство сельского хозяйства:
      АО "Продовольственная контрактная корпорация".
      4) Министерство культуры, информации и спорта:
      АО "Национальная компания "Казахское информационное агентство (Казинформ)".
      5) Министерство индустрии и торговли:
      АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг".
      6) Министерство образования и науки Республики Казахстан:
      АО "Национальная компания "Казкосмос".
      7) Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи:
      1. АО "Казпочта";
      2. АО "Казахтелеком";
      3. АО "Национальные информационные технологии".
      Наиболее крупными компаниями являются АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и АО "Казакстан Teмip жолы", на которых трудится около 60 % от общего количества работающих в национальных компаниях и их удельный вес в общем объеме производства составляет около 75%.
      Во исполнение Общенационального плана мероприятий по реализации  Послания  Главы государства народу Казахстана от 18 февраля 2005 года были проведены мероприятия на предмет выявления непрофильных активов национальных компаний.
      Отдельные национальные компании имеют дочерние организации, которые, в свою очередь, также имеют свои дочерние организации. В результате создаются холдинги с вертикальным интегрированием, в котором функции координации и общее управление осуществляют головные компании. При этом государство как акционер на данном этапе не располагает полной информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности организаций холдинга. Кроме того, зачастую "дочерние" и "внучатые" организации холдинга имеют непрофильные виды деятельности, технологически не связанные с основным направлением деятельности компании не отвечающие ее целям и задачам.

  Анализ за 2003-2005 годы
 

  АО "НК "КазМунайГаз"

      АО "НК "КазМунайГаз" (далее - Компания) является вертикально интегрированной структурой, управляющей компанией - нефтегазовым холдингом со 100 % долей государства.
      Компания была создана в соответствии с  Указом  Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года N 811 "О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны".
      Целевая структура Компании сконцентрирована на основных направлениях деятельности: разработка и добыча нефти, транспортировка нефти и газа, маркетинг и сбыт.
      Компания выступает участником или акционером в 130 дочерних, совместноконтролируемых,
прочих и зависимых организациях, работающих в Казахстане и за рубежом.
      В 2004 году АО "Разведка и добыча", дочерней организацией Компании, добыто 8,9 млн. тонн нефти и газового конденсата, что на 13 % превышает уровень 2003 года. Дополнительно к плану получено 584 тыс. тонн нефти. В 2005 году добыча нефти и газового конденсата оценивается в объеме 9,3 млн. тонн, что превысит уровень 2004 года на 404 тонн.
      Компания имеет два основных направления продажи нефти: экспорт и внутренний рынок. В 2004 году поставка нефти на экспорт составила около 6,7 млн. тонн, на внутренний рынок - 2,1 млн. тонн. По сравнению с 2003 годом, поставки нефти на экспорт возросли на 779 тыс. тонн. В 2005 году поставки на экспорт составят около 7,1 млн. тонн, на внутренний рынок - 2,1 млн. тонн.
      Дочерней организацией Компании АО "Атырауский НПЗ" (далее АО "АНПЗ") за 2004 год переработано 2,9 млн. тонн нефти. В 2004 году выработано 2419,6 тыс. тонн нефтепродуктов, в т.ч. автобензина - 392,3 тыс. тонн , 842,5 тыс. тонн - дизельного топлива, 938,7 тыс. тонн - мазута товарного, 219,9 тыс. тонн - печного топлива, 20,7 тыс. тонн - топлива ТС, 15,5 тыс. тонн - сжиженного газа.
      В 2005 году объем переработки на АО "АНПЗ" ожидается на уровне 2,9 млн. тонн, в том числе 2,1 млн. тонн из ресурсов Компании.
      Реализацию нефтепродуктов осуществляет дочерняя организация Компании - АО "Торговый Дом "КазмунайГаз".
      Компания продолжит работы по проекту реконструкции АО "АНПЗ", направленные на модернизацию и обновление существующих мощностей завода.
      Общий объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам (АО "КазТрансОйл") составил 38,4 млн. тонн, что на 8 % больше запланированных объемов (35,7 млн. тонн) и на 12 % больше по сравнению с 2003 годом (34,2 млн. тонн). Рост объемов транспортировки обусловлен увеличением объемов сдачи нефти в систему магистральных нефтепроводов рядом нефтедобывающих компаний.
      Объем транспортировки нефти в 2005 году ожидается в объеме 36,6 млн. тонн, снижение по сравнению с уровнем 2004 года составит 1,8 млн. тонн.
      Общий объем транспортировки газа по магистральным газопроводам (АО "Интергаз
Центральная Азия") в 2004 году составил 121,6 млрд. м 3  против 113, 7 млрд. м 3  плановых, рост к плану составил 107 %, что выше уровня 2003 года на 10,6 % (120, 1 млрд. куб. м).
      При этом внутренняя транспортировка в 2004 году составила 5,1 млрд. куб. м, международный транзит - 109, 5 млрд. куб. м, транспортировка газа на экспорт - 6,97 млрд. куб. м.
      Увеличение объема транспортировки в 2004 году отмечается увеличением объемов транспортировки узбекского газа по магистральному газопроводу САЦ.
      В 2005 году ожидается снижение объема транспортных услуг на 4,8 млрд. куб. м (116,7 млрд. куб. м), вызванное снижением объемов международного транзита российского и узбекского газа.
      Доля газа, транспортируемого по распределительным газопроводам (АО "КазТрансГаз" представлена доля Региональные газораспределительные сети), в объеме газа, реализуемого по Казахстану, составляет 60 %.
      Всего инвестиции в основной капитал в 2003 году оцениваются в сумме 107 млрд. тенге, в том числе за счет собственных средств - 77,7 млрд. тенге, за счет заемных средств - 27,9 млрд. тенге, за счет средств государственного бюджета - 4 млрд. тенге, направленные в проект разработки Амангельдинского месторождения, в том числе 3 млрд. тенге - возмещение прошлых затрат.
      Всего инвестиций в основной капитал в 2004 году составили 105,6 млрд. тенге, в том числе в производство - 59,2 млрд. тенге, или 78,4 % от общего объема капитальных вложений. Сумма капитальных вложений в 2002 году выше аналогичного показателя 2001 года на 20,4 млрд. тенге.
      Всего инвестиции в основной капитал в 2005 году Компании оцениваются в сумме 142,9 млрд. тенге, в том числе за счет собственных средств - 107,4 млрд. тенге, за счет заемных средств - 35,5 млрд. тенге.
      Доход от основной деятельности в 2004 году составил 461,4 млрд. тенге. Рост доходов связан с увеличением добычи нефти, ростом экспортных цен на нефть по сравнению с 2003 годом, увеличением грузооборота нефти, увеличением доходов от процессинга нефти и реализации нефтепродуктов, доходов от реализации нефти.
      Чистый доход в 2004 году получен в сумме 74,9 млрд. тенге, при плане 51,2 млрд. тенге, рост к плану составляет 47 % и в сравнении с 2003 годом на 28 %.
      В 2005 году чистый доход оценивается на уровне 54,9 млрд. тенге. Снижение чистого дохода по сравнению с 2004 годом ожидается в секторе транспортировки углеводородов вследствие снижения объемов транспортировки нефти магистральными нефтепроводами, а также из-за снижения объемов международного транзита российского и узбекского газа.
      По итогам 2004 года Компания планирует выплатить дивиденды на государственный пакет акций в сумме не менее 2949 млн. тенге, а в 2005 году в сумме не менее 2000 млн. тенге.

  АО "НАК "Казатомпром"

      АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (далее - Компания) образована в соответствии с  Указом  Президента Республики Казахстан от 14 июля 1997 года N 3593. Компания является генеральным оператором по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения.
      За 2003 год добыча урана составила 2946,36 тонн, что на 8,8 % выше показателей 2002 года. В 2004 году объем добычи превысил на 26 % показатели 2003 года и составил 3712 тонн.
      В 2003 году производство закиси-окиси увеличилось на 8,5 % по сравнению с 2002 годом и составило 2802,69 тонн, 2004 году - 3690,14 тонн. Планируемый объем производства закиси-окиси в 2005 году составит порядка 3660,08 тонны.
      Устойчивый рост объема добычи природного урана достигнут за счет реализации следующих мероприятий:
      увеличение объемов производства за счет освоения новых месторождений и развития действующих рудников;
      интенсификация производства за счет внедрения новой техники и передовых технологий, научно-исследовательских и опытных работ, производств, совершенствование организации работ.
      В 2004 году консолидированный доход от реализации продукции увеличился на 50,6 % по сравнению с 2003 годом и составил 42664,3 млн. тенге, при этом 44,11 % (18818,4 млн. тенге) дохода составила реализация урановой продукции, 4,06 % (1732,3 млн. тенге) - реализация бериллиевой продукции, 6,09 % (2596,8 млн. тенге) - реализация тантал-ниобиевой продукции, 0,49 % (208,7 млн. тенге) - реализация плавиковой кислоты, 24,7 % (10536,3 млн. тенге) от общего объема реализации составляет реализация продукции энергетического комплекса, 20,56 % (8771,7 млн. тенге) приходится на доход от прочей реализации.
      В 2004 году доход от основной деятельности составил 3713,6 млн. тенге. Чистый доход Компании составил в 2004 году 2647,9 млн. тенге.
      В 2005 году доход от основной деятельности прогнозируется в размере 5076,0 млн. тенге, чистый доход в размере 10503,8 млн. тенге, резкий рост чистого дохода в 2005 году объясняется переоценкой имущественного комплекса ТОО "МАЭК-Казатомпром".
      Компания в настоящее время осуществляет инвестиции по проекту "Строительство рудника ПВ-19". Инвестиции в 2004 году составили в сумме 9162,3 млн. тенге. С 2005 года инвестиционная деятельность Компании будет ориентирована на реализацию новых проектов, которые позволят к 2010 году выйти на добычу урана до 15 тыс. тонн.

  АО "Продовольственная контрактная корпорация"

       Миссией АО "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - Компания) является обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна, а также регулирование внутренней конъюнктуры цен на зерно и продукты его переработки, что направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны.
      Компания действует в целях обеспечения закупа, формирования, учета, организации хранения, обновления, перемещения, реализации зерна государственных ресурсов и продуктов его переработки.
      По итогам деятельности Компании за 2003 год получен чистый доход в сумме 785,6 млн. тенге, из них в республиканский бюджет в виде дивидендов перечислено 386,6 млн. тенге.
      Общий доход за 2003 год составил 34602,8 млн. тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 9284,9 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25317,9 млн. тенге.
      Общие расходы за 2003 год составили 33431,6 млн. тенге, в том числе:
      расходы от управления государственными ресурсами зерна - 9243,4 млн. тенге;
      расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 24188,3 млн. тенге, из них административные расходы - 405,8 млн. тенге.
      Налогооблагаемый доход за 2003 год составил 1171,2 млн. тенге.
      Всего из урожая 2004 года Корпорацией было закуплено:
      по программе государственного закупа зерна - 464,2 тыс. тонн;
      по программе закупа зерна за счет привлеченных кредитных ресурсов - 1271,1 тыс. тонн.
      Доход от основной деятельности за 2004 год составил 31242,9 млн. тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 2730,0 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 28512,9 млн. тенге.
      Общие расходы Компании за 2004 год составили 33665,6 млн. тенге, в том числе:
      расходы от управления государственными ресурсами зерна - 3421,6 млн. тенге;
      расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 30244 млн. тенге, из них административные расходы - 521 млн. тенге.
      Налогооблагаемый доход за 2004 год 820,3 млн. тенге.
      На 1 июля 2005 года государственные ресурсы зерна сформированы Корпорацией в объеме 625,74 тыс. тонн.
      Государственные ресурсы зерна размещаются в основном на 58 крупных хлебоприемных предприятиях республики, отбор которых производится Министерством сельского хозяйства и Компанией на конкурсной основе.
      Закуп зерна проводится в целях формирования государственного резерва продовольственного зерна и поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. В 2005 году предусмотрен закуп зерна из урожая 2005 года:
      по государственному закупу - 549,999 тыс. тонн на сумму 6208 млн. тенге;
      по коммерческому закупу - 2 млн. тонн на сумму 23000 млн. тенге.
      Закуп зерна, как и в предыдущие годы, будет производиться в два этапа: посредством финансирования в весенне-летний период на основе договора поставки и осенью посредством прямого закупа.
      На 2005 год доход компании от основной деятельности запланирован в размере 35268,7 млн. тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 6469,2 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 28799,5 млн. тенге.
      Общие расходы на 2005 год запланированы в размере 35164,6 млн. тенге, в том числе:
      расходы от управления государственными ресурсами зерна - 6464 млн. тенге;
      расходы  по  собственной  финансово-хозяйственной  деятельности - 28700,6 млн. тенге.
      Налогооблагаемый доход за 2005 год планируется в размере 805,6 млн. тенге.
      В 2005 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 275,5 млн. тенге.

  АО "Национальные информационные технологии"

      АО "Национальные информационные технологии" (далее - Компания) создано в соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии".
      Основным предметом деятельности Компании является создание коммуникационной среды и системы взаимодействия государственных информационных ресурсов, формирование информационной базы общего пользования, а также сотрудничество с международными информационными системами.
      По итогам   деятельности за 2003 год доход, полученный Компанией составил 443,7 млн. тенге, в том числе доходы от основной деятельности составили 432 млн. тенге, от неосновной деятельности - 11,7 млн. тенге.
      В целом за 2003 год Компанией получен убыток в размере 95,6 млн. тенге. Основными причинами получения убытка являются снижение телекоммуникационных услуг в 3 раза, которое произошло вследствие оттока клиентов в связи с построением ими собственных телекоммуникационных сетей или перехода к другим провайдерам. В связи с убыточной деятельностью компании по итогам 2003 года не осуществлялось начисление и выплата дивидендов на государственный пакет акций, запланированных в размере 6,6 млн. тенге. В течении 2003 года уплачено в бюджет налогов и других платежей на общую сумму 92,6 млн. тенге.
      В 2004 году общий объем выполненных работ составил 622,7 млн. тенге, в том числе по основным направлениям деятельности:
      выполнение работ в рамках Государственной программы - 313, 8 млн. тенге;
      сервисное сопровождение систем и техническое обслуживание оборудования государственных органов - 260,2 млн. тенге;
      оказание телекоммуникационных услуг  39,9 млн. тенге;
      от   прочих работ и услуг - 8,8 млн. тенге.
      По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год общий доход Компании составил 548,3 млн. тенге при плане 560,8 млн. тенге (97,8 %). По сравнению с 2003 годом (443,7 млн. тенге) рост составил 23,6 %. Доходы от основной деятельности составили 541,5 млн. тенге, при плане 556,3 млн. тенге (выполнение плана 97,3 %), от неосновной деятельности составили 6,8 млн. тенге при плане 4,5 млн. тенге (151 %). Причинами неисполнения доходной части бюджета компании являются снижение объемов телекоммуникационных услуг, невыполнения в полном объеме графика перехода государственных органов на централизованное сервисное техническое обслуживание.
      В 2005 году Компанией ожидается получение доходов на общую сумму 678,6 млн. тенге. От основной деятельности доходы составят 673,6 млн. тенге, от неосновной ожидаются в сумме 5 млн. тенге.
      По итогам 2005 года ожидается получение чистого дохода в сумме 51,9 млн. тенге.
      Инвестиционная политика ориентирована на обеспечение развития основных направлений деятельности Компании:
      сопровождение и администрирование информационных систем, созданных в рамках Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан;
      сопровождение межведомственных информационных систем и системно-техническое
обслуживание вычислительно-телекоммуникационного оборудования государственных органов;
      обучение и повышение квалификации специалистов различных уровней, в том числе подготовка пользователей системы электронного документооборота и прикладных информационных систем.

  АО "Казпочта"

      АО "Казпочта" (далее - Компания) создано в результате реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи согласно  постановлению  Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года N 1940 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи и его дочерних государственных предприятий".
      Миссия Компании заключается в обеспечении свободного доступа почтово-сберегательных услуг на всей территории Казахстана на высоком качественном уровне.
      Казахстанская почта уверенно переходит к стадии стабилизации финансового положения и устойчивого роста: постепенно улучшается качество почтовой связи, расширяется зона почтово-финансовых услуг, развиваются современные коммерческие услуги.
      За 2004 год Компанией было принято 32,8 млн. единиц письменной корреспонденции, что превысило уровень 2003 года на 102,4 % Также имеет место увеличение количества периодических изданий - на 21,2 % .
      Наибольший удельный вес в общем объеме платного обмена занимает подписка и реализация периодических изданий - 73,5 %, письменной корреспонденции - 15,4 %. Доля выплат пенсий и пособий составляет 9,8 %.
      В 2004 году продолжена реализация мероприятий по самостоятельной выплате пенсий, пособий и адресной социальной помощи в городах районного значения и сельских регионах.
      Всего в 2004 году произведено 20,9 млн. выплат пенсий и пособий и адресной социальной помощи на общую сумму 115100 млн. тенге, что на 23,6 % выше фактического выполнения 2003 года. Сложившаяся тенденция положительно характеризует реализацию задач по активизации деятельности Компании в этом направлении.
      По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2004 году совокупные доходы Компании составили 7111,0 млн. тенге, увеличившись по сравнению с показателем 2003 года на 42,1 %. Доход от основной деятельности Компании в 2004 году составил 6456,4 млн. тенге. Расходы в 2004 году составили 6952,2 млн. тенге, превысив уровень 2003 года на 43,3 %. Чистый доход Компании в 2004 году составил в сумме 158,8 млн. тенге, что выше показателя 2003 года на 4,7% или 7,1 млн. тенге.
      В 2005 году Компанией планируется сохранение наметившейся в 2003-2004 годах тенденции роста почтового обмена по периодическим изданиям, платного обмена по письменной корреспонденции, выплате пенсий, пособий и почтовым переводам денег. В 2005 году ожидается увеличение объема исходящего платного обмена на 4,19 %.
      Начиная с 2005 года, планируется поэтапная передача Компании функций по выплате пенсий и пособий в районных центрах и селах.
      В результате активизации деятельности, нацеленной на формирование эффективно функционирующей отечественной почтово-сберегательной системы, было существенно улучшено финансовое состояние компании.
      В 2005 году ожидается увеличение совокупных доходов относительно уровня 2004 года на 12,6 %, что составит 894,0 млн. тенге, уровень совокупных расходов увеличится на 12,7 % или 880,4 млн. тенге. Доход от основной деятельности в 2005 году оценивается в 7421,9 млн. тенге и чистый доход прогнозируется в сумме 172,3 млн. тенге.

  АО "Казахтелеком"

      АО "НК "Казахтелеком" (далее - Компания) является национальным оператором единой сети телекоммуникаций общего пользования Республики Казахстан.
      Национальная акционерная компания "Казахтелеком" была образована в соответствии с  постановлением  Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года N 666 "О создании национальной акционерной компании "Казахтелеком" путем передачи имущества государственных региональных и специализированных предприятий телекоммуникаций в уставный фонд создаваемого акционерного общества национального масштаба, предоставляющего широкий диапазон услуг связи на всей территории Республики.
      1 апреля 2004 года НАК "Казахтелеком" перерегистрировано Управлением юстиции г. Астаны в АО "Казахтелеком".
      Компания выступает участником или акционером в 3 дочерних и совместно-контролируемых организациях, работающих в Казахстане (АО "Алтел" (50 %), ТОО "GSM Казахстан" (49 %), ЗАО "Нурсат" (41,25 %).
      Компания оказывает следующие основные услуги:
      местная, междугородная, международная телефонная связь;
      телеграф, телекс, передача данных;
      спутниковая связь;
      проводное радиовещание;
      аренда каналов связи.
      У Компании в 2003-2004 годах отмечены высокие производственные и финансовые показатели.
      По оценке Компании, объем казахстанского рынка услуг телекоммуникаций в 2004 году увеличился по сравнению с 2003 годом на 27 % и превысил 140000 млн. тенге. Изменение структуры рынка произошло за счет роста доли рынка сотовой связи, удельный вес которой составил 37 % объема телекоммуникационного рынка. Междугородняя связь занимает 20 % рынка, сохранению ее доли на этом уровне во многом способствует возрастающее значение трафика на сотовые сети. Доля международных разговоров на СНГ составляет 7 %. На фоне роста объемов всех видов услуг доля услуг на дальнее зарубежье сократилась и составила 4 %. Доля услуг местной сети составляет 10 %. Доля услуг передачи данных и Интернет ежегодно возрастает и в 2004 году составляет 10 %. Доля услуг IP-телефонии составляет 2 %, но это сегмент характеризуется высоким темпом роста.
      Доля Компании на рынке телекоммуникаций в 2004 году не претерпела значительных изменений и составила в среднем 57 %.
      На рынке местной связи доля Компании в 2004 году оценивается 94 %, междугородной - 92 % международной со странами СНГ - 85 %, со странами дальнего зарубежья - 67 %. Оценка доли Компании на рынке передачи данных составляет 65 %, сети Интернет - 58 %.
      Высокие доли рынка во многом объясняются исторически сложившейся клиентской базой. На некоторых локальных рынках и рынке корпоративных клиентов доля Компании гораздо ниже.
      Риски Компании заключаются в развитии сетей конкурентов, особенно наземных, их активной деятельности на рынках корпоративных клиентов и физических лиц, развитием сотовой связи, мероприятий регулирующих органов, связанных с процессом либерализации рынка телекоммуникаций.
      В 2004 году доходы от основной деятельности составили 80096,4 млн. тенге или на 82,2 % больше по сравнению с 2003 годом, в том числе доходы от услуг междугородной, международной связи - 46678,2 млн. тенге, доходы от услуг местной связи - 13710,5 млн. тенге, доходы от услуг сети передачи данных - 4206,5 млн. тенге.
      В 2005 году доходы от основной деятельности составят, по оценке, 83466,3 млн. тенге, в том числе доходы от услуг междугородной, международной связи - 43454,7 млн. тенге, доходы от услуг местной связи - 18472,5 млн. тенге, доходы от услуг сети передачи данных - 5464,9 млн. тенге.
      Расходы операционной деятельности в 2004 году составили в сумме 58712,6 млн. тенге или 64,6 % больше по сравнению с 2003 годом, в т.ч. по производственной себестоимости - 45567,3 млн. тенге. В 2005 году расходы операционной деятельности составят в сумме 63669,4 млн. тенге, в т.ч. по производственной себестоимости - 49610,4 млн. тенге.
      Размер чистого дохода в 2004 году составил в сумме 26917,6 млн. тенге, что выше уровня 2003 года на 66,2 %. Размер чистой прибыли в 2005 году оценивается на уровне 27823,8 млн. тенге.
      Выплаты дивидендов по итогам 2003 года составили в размере 3438,5 млн. тенге, в том числе на государственный пакет акций - 1910,1 млн. тенге. В 2005 году выплата дивидендов по итогам 2004 года оценивается в размере 4413,06 млн. тенге, в том числе на государственный пакет акций - 2451,7 млн. тенге.
      Выполнение прогнозов по доходам обеспечено в результате реализации инвестиционной программы, объем которой в 2004 году составил 16894,7 млн. тенге.
      За 2004 год за счет собственных средств Компанией телефонизировано 277 сельских населенных пунктов.
      4 мая 2005 года руководством Компании объявлен мораторий на повышение тарифов на оказываемые регулируемые виды услуг населению Республики Казахстан в течение 2005 года.
      В рамках реализации послания Главы государства к народу Казахстана с 1 апреля 2005 года Компанией снижены тарифы на услуги сети Интернет, а также тарифы на отдельные направления международных телефонных соединений, в том числе на Россию, Украину и другие страны СНГ и дальнего зарубежья (далее - ДЗ).
      Реализация новых инвестиционных проектов позволит расширить спектр предоставляемых услуг, начиная от MEGA Line для физических лиц до корпоративных VPN в масштабах республики.
      Инвестиционная политика Компании направлена на развитие новейших технологий в области телекоммуникаций, увеличение транзита информационных потоков через территорию Республики Казахстан, развитие местной сети телекоммуникаций.
      Компания была образована в соответствии с  постановлением  Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года N 666 "О создании национальной акционерной компании "Казахтелеком"

  АО "Национальная компания "Казакстан тeмip жолы"

      АО "НК "Казакстан темiр жолы" (далее - Компания) имеет холдинговую структуру, основанную на обеспечении функциональной целостности и управляемости железнодорожной отрасли в перевозочном процессе. Реформирование железнодорожной отрасли в Казахстане было начато в 1997 году объединением трех казахстанских железных дорог в составе образованного республиканского государственного предприятия "Казакстан темiр жолы" и одновременным созданием в его составе шести управлений дорог.
      Компания участвует в 17 аффилиированных организациях, у которых размер пакета акций (доля участия) в Компании составляет от 33 % до 100 %.
      В перевозках железнодорожным транспортом в Республике Казахстан Компания является монополистом и конкурентов не имеет.
      Основной объем грузоперевозок Компании приходятся на долю добывающей и перерабатывающей отраслей промышленности (уголь, нефть и нефтепродукты, черные и цветные металлы, руды).
      Уголь. Основными клиентами по перевозке угля Компании являются: ТОО "Богатырь Аксес Комир" (17,3 % от общих перевозок компании), ОАО "Евроазиатская энергетическая корпорация" (9,3 %), УД ОАО "Испат Кармет" (5,6 %), УД "Борлы", ОАО Корпорация "Казахмыс" (4,3 %), ЗАО "Майкубень-Вест" (1,3 %), ТОО "Балапантранс" (1,1 %), ОАО "Шубаркольский разрез" (0,9 %).
      Нефть. Основными клиентами по перевозке нефтяных грузов Компании являются: ТОО "Шнос" (3,7 %), ОАО "Актобемунайгаз" (1,6 %), ТОО "АНПЗ-Транс" (1,3 %), СП "Тенгизшевройл" (1,1 %), ЗАО "Павлодарский нефтехимический завод" (1,0 %).
      Железная руда. Основными клиентами по перевозке железной руды Компании являются: ОАО "ССГПО" (8,14 %), ТОО "Оркен" (1,8 %), ОАО "Донской ГОК" (1,5 %).
      Черные металлы. Основными клиентами по перевозке черных металлов Компании являются: ОАО "Испат Кармет" (2,4 %), Аксуский завод ферросплавов (0,5 %), ОАО "феррохром" (0,1 % ),  ОАО "Корпорация "Казахмыс" (0,15 %.)
      Грузооборот в 2004 году составил 163420 млн. т-км, что превышает уровень 2003 года на 10,7 % за счет роста объема погрузки грузов.
      Рост грузооборота произошел по всем видам сообщений: внутриреспубликанском - на 8,8 %, экспортном - на 6,8 %, импортном - на 28,3 %, транзитном - на 28,2 % .
      Общая погрузка грузов за 2004 год составила 193,8 млн. тонн, что превышает уровень прошлого года на 8,3 млн. тонн или 4,5 %. Рост общей погрузки обусловлен увеличением погрузки по основным видам грузов: нефтяных грузов на 4,5 %, железной руды - на 9,6 %, цветной руды - на 4,7 %, черных металлов - на 7,2 %, химических и минеральных удобрений - на 28,5 %, строительных грузов - на 13,5 %, зерна и продуктов перемола - на 13,5 % .
      Прогнозируемый грузооборот в 2005 году составит 172679 млн. т-км (увеличение на 5,7 % по отношению к 2004 году), за счет роста объема погрузки грузов.
      Доходы от основной деятельности Компании в 2004 году получены в сумме 224237 млн. тенге, увеличение на 17,2 % к уровню 2003 года связано с ростом грузооборота и установлением тарифа на услуги магистральной железнодорожной сети с 20 июля 2004 года согласно приказу Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 25 мая 2004 года N 242-ОД.
      Доходы от основной деятельности Компании в 2005 году, необходимые для устойчивой производственно-финансовой деятельности и покрытия инвестиционных потребностей Компании, должны составлять не менее 259267 млн. тенге.
      Расходы периода за 2004 год составили 21612 млн. тенге, что на 11,7 % ниже уровня 2003 года.
      Увеличение расходов вызвано ростом:
      1) расходов по фонду оплаты труда в связи с установлением минимальной заработной платы в размере 6600 тенге согласно  Закону  Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2004 год" N 505-II от 5 декабря 2003 года;
      2) ростом цен на материалы, топливо, электроэнергию;
      3) оплаты работ и услуг в связи с созданием АО "Казжелдортранс" и АО "Локомотив" и предъявлением ими счетов за услуги по обеспечению грузовым вагонным парком и локомотивной тягой; увеличением цен на услуги связи;
      4) прочих расходов в связи с увеличением стоимости охранных услуг.
      В 2005 году расходы периода прогнозируются в размере 21872 млн. тенге.
      По итогам 2004 года Компания получила чистый доход в сумме 10250 млн. тенге.
      Дивиденды на государственный пакет акций в 2004 году Компанией не были выплачены, в 2005 году выплаты дивидендов на государственный пакет акций не предусматриваются.
      Освоение инвестиций Компанией в 2004 году составило 38816 млн. тенге, из них за счет внешних займов 4586 млн. тенге, за счет собственных средств 34230 млн. тенге.
      Основные направления инвестиционной деятельности Компании в 2004 году явилась реабилитация, развитие и модернизация магистральной железнодорожной сети, информатизация и развитие связи, приобретение путевой техники, развитие станции Дружба, электрификация участка Экибастуз - Павлодар, а также строительство новой железнодорожной линии Алтынарино - Хромтау.

  АО "НК "Казахстан инжиниринг"

      АО "НК "Казахстан инжиниринг" (далее - Компания) создано на основании  постановления  Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2003 года N 244 "О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан" со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющая деятельность в машиностроительной отрасли.
      В 2003 году объем произведенной продукции Компании составил 4500 млн. тенге, в 2004 году - 7100 млн. тенге, повышение составило 55,4%.
      Доходы от основной деятельности составили в 2003 году 4000 млн. тенге, 2004 году - 6800 млн. тенге. Увеличение доходов составляет 70 %.
      Чистый убыток в 2003 сложился в сумме 529 млн. тенге, в 2004 году чистый доход составил 235,9 млн. тенге.
      Рост доходов обусловлен преимущественно увеличением объемов реализации готовой продукции (услуг), что в свою очередь является результатом проведенной Компанией работы по поиску рынков сбыта продукции, выпускаемой предприятиями.

  АО "Международный аэропорт Астана"

      Основными показателями, характеризующими производственную деятельность АО "Международный аэропорт Астана" (далее - Компания) является объем движения через аэропорт по количеству обслуживания рейсов и пассажиров.
      Тенденция развития количества обслуженных рейсов в сравнении с периодом 2003 года характеризуется увеличением на 15 % в 2004 году и на 8 % в 2005 году. Соответственно количество обслуженных пассажиров также возросло на 25 % и 31 %. Всего в 2004 году обслужено 13316 рейсов и 498686 пассажиров. По оценке в 2005 году планируется обслужить 
14378 рейсов и 651606 пассажиров. Среднесуточные данные по указанным показателям составили в 2004 году 36 взлет - посадок воздушных судов и 1366 обслуженных пассажиров, в 2005 году - 39 и 1785 соответственно.
      Определяющим фактором данной тенденции является увеличение частоты рейсов на существующих маршрутах и открытие новых. Следует отметить, что в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров Компанией в 2004-2005 годы основную долю составляют внутренние авиаперевозки (77 %), обусловленное расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи всех крупных городов Казахстана со столицей.
      Доходы Компании в 2004 году составили 3941 млн. тенге, что превысило уровень плана на 105 % (198 млн. тенге). Определяющим фактором роста доходов явилось увеличение доходов от операционной деятельности Компании на 22 % или на 541 млн. тенге. Основными причинами роста доходов Компании за 2004 год явились увеличение стоимости приобретаемого авиатоплива для заправки воздушных судов авиакомпании и увеличение объемов авиаперевозок через аэропорт.
      В структуре доходов от неаэропортовых услуг следует отметить значительное увеличение доходов от предоставления в аренду площадей аэропорта, платных услуг и др. почти в два раза, обусловленного достижением основной цели Компании - увеличение доходности, в том числе и от концессионной деятельности.
      Расходы Компании в 2004 году составили 3271 млн. тенге, что превысило уровень 2003 года на 8 % или 237 млн. тенге и от планируемого объема снизились на 3 % (86 млн. тенге).
      Основной причиной увеличения расходов Компании послужило увеличение расходов от неоперационной деятельности аэропорта, где основную долю составляют расходы, связанные с переоценкой основных средств.
      Итоги 2004 года характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 670 млн. тенге, что превышает уровень плана на 74 %.
      В 2005 году доли рынков пассажирских перевозок по направлениям в общем объеме сохраняются на уровне предыдущего периода и составят 78 % для внутренних линий и 22 % - для международных перевозок.
      Доходы Компании в 2005 году предполагаются в сумме 5480 млн. тенге, что превысит уровень 2004 года на 40 % и плана на 24 % (1539 млн. тенге и 1048 млн. тенге соответственно). Основными факторами роста доходов явились: увеличение доходов от предоставления аэропортовых услуг, связанное с ростом объема, а также увеличения доходов от неоперационной деятельности Компании, связанного с реализацией проекта "Реконструкция международного аэропорта в городе Астана".
      Расходы Компании в 2005 году составят 5281 млн. тенге, что превысит уровень 2004 года на 61 % или 2010 млн. тенге, а от планируемого объема уменьшится на 31 % (1208 млн. тенге). По предварительной оценке итоги деятельности Компании за 2005 год характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 199 млн. тенге.
      Инвестиционная деятельность Компании в 2005 году осуществляется по двум основным направлениям:
      1) реализация проекта "Строительство международного аэропорта г. Астаны", целью которого является совершенствование объектов аэропорта г. Астана, увеличение его пропускной способности, повышение уровня безопасности обслуживания воздушных судов, пассажиров и обработки багажа в соответствии с требованиями международных стандартов, развитие инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы;
      2) замена основных фондов за счет собственных средств. В рамках модернизации основных фондов произведены ремонт и замена основных средств из собственных средств аэропорта (спецтехника, оборудование, ремонт мест стоянок воздушных судов и т.д).
      Компанией проведена работа по выполнению задач и реализации положений, определенных Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096. С целью обеспечения расширения и совершенствования грузо-пассажиропотоков в соответствии с быстрым экономическим ростом страны:
      привлечены ряд иностранных авиакомпаний в качестве клиентов для совершенствования транзитных технических посадок в аэропорту г. Астана на дозаправку, в основном для грузовых воздушных судов;
      проведена презентация нового аэропортового комплекса;
      реализован проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы стоимостью 1700 млн. тенге.

  АО "Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями"

       За 2003 год объем передачи электроэнергии по сетям АО "KEGOC" (далее - Компания) составил 26,9 млрд. кВт. ч, что на 13 % выше показателя 2002 года. Рост объема передачи связан, в основном, с увеличением экспортных поставок электроэнергии в Россию от станции "Экибастузская ГРЭС-2", а также транзитом электроэнергии Таджикистана и Кыргызстана через территорию Казахстана в Российскую Федерацию.
      В 2004 году Компанией оказаны услуги по передаче электроэнергии в объеме 32,8 млрд. кВт. ч, что составляет рост на 22 % по сравнению с 2003 годом. Основной причиной значительного увеличения объема передачи послужило заключение договора на транзит электроэнергии через сети общества "Кыргызстан - Казахстан - Кыргызстан".
      В 2005 году объем передачи электроэнергии по сетям Компании оценивается в размере 31,5 млрд. кВт. ч., что на 4,2 % ниже показателя 2004 года и связано в основном со снижением объемов экспортных поставок электроэнергии от "Экибастузской ГРЭС-2".
      В 2003 году доходы Компании от основной деятельности составили 15742,2 млн. тенге, что на 24,9 % больше уровня 2002 года.
      В 2004 году доходы Компании от основной деятельности составили 16835,7 млн. тенге (на 7,0 % выше уровня 2003 года).
      В 2005 году доходы от основной деятельности оцениваются в размере 18386,6 млн. тенге.
      В 2003 году расходы Компании по основной деятельности составили 13346,1 млн. тенге, что на 9,7 % выше затрат 2002 года, что связано с увеличением текущих расходов на обучение персонала и оплату консультационных услуг по Проекту модернизации Национальной энергетической сети Казахстана, финансируемых из средств займов, а также увеличением амортизационных отчислений, обусловленный вводом основных средств в соответствии с инвестиционной программой.
      В 2004 году расходы Компании по основной деятельности сложились в размере 14536,2 млн. тенге. В 2005 году расходы Компании по основной деятельности ожидаются в размере 17725,4 млн. тенге или на 21,9 % выше показателя 2004 года. Рост расходов по основной деятельности в основном связан с увеличением амортизационных отчислений и налога на имущество, обусловленный вводом основных средств в эксплуатацию, увеличением процентов по кредитам, относимых на текущие расходы, что также связано с вводом основных средств по проекту Модернизации Национальной энергетической сети Казахстана. Кроме того, в 2005 году планируется заключение кредитных соглашений с Международным Банком Реконструкции и Развития (далее - МБРР), Евразийским Банком Реконструкции и Развития (далее - ЕБРР) и Банком Развития Казахстана в рамках реализации проекта "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север - Юг Казахстана", в соответствии с которым Компанией будут выплачены комиссии, а также другие расходы, связанные с подписанием кредитных договоров.
      Чистый доход Компании на 2003 год составил 1741,6 млн. тенге. Значительный рост чистого дохода по сравнению с показателями 2002 года, обусловлен увеличением доходов от основной деятельности, недоосвоения затрат по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов Компании.
      Чистый доход Компании за 2004 год составил 1613,2 млн. тенге. В 2005 году чистый доход Компании оценивается в размере 92,9 млн. тенге. Снижение чистого дохода в 2005 году связано со значительным увеличением затрат по обслуживанию кредитов, привлеченных по проектам, относимых на текущие расходы, а также в связи с реализацией жилья работникам компании, передислоцированных в г. Астана.
      В целях повышения надежности и эффективности функционирования всей энергосистемы Казахстана Компания реализует проект "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан" с привлечением заемных средств МБРР и ЕБРР. Общая стоимость проекта - 258,4 млн. долл. США.
      На 1 января 2004 года с начала реализации Проекта модернизации израсходовано заемных средств на сумму 65,5 млн. долл. США, в том числе за 2003 год - 46,9 млн. долл. США. Из средств Компании по линии софинансирования израсходовано 59,4 млн. долл. США.
      Освоение капитальных вложений (с НДС) по проекту "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан" составило 10517,1 млн. тенге, в том числе по заемным средствам МБРР и ЕБРР - 6168, 2 млн. тенге, из собственных средств Компании по линии софинансирования - 4348,9 млн. тенге.
      Также в 2004 году Компанией начата работа по реализации проекта "Строительство второй линии транзита 500 кВ Север-Юг Казахстана". Были заключены договоры на разработку технико-экономического обоснования проекта, а также проведение работ по выбору и согласованию трассы первого участка линии.
      В 2004 году Компанией на инвестиционную деятельность направлены средства в размере 10967 млн. тенге, в том числе из средств займов - 6218,7 млн. тенге, из собственных средств Компании - 4748,2 млн. тенге.
      В 2005 году Компания планирует направить на инвестиционную деятельность 16200 млн. тенге по трем основным направлениям:
      Дальнейшая реализация, проекта модернизации Национальные энергетические сети, а именно денежные средства в размере 3903 млн. тенге, в том числе из средств займов - 2533 млн. тенге.
      Реализация проекта "Строительство второй линии транзита 500 кВ Север - Юг Казахстана", где будут освоены средства в сумме 5640 млн. тенге, в том числе из средств займов - 5490 млн. тенге.
      Прочие инвестиции, направленные на обеспечение безаварийного, надежного функционирования Национальной электрической сети Республики Казахстан.

  АО "НК "Казахстанское информационное агентство"

      АО "Казинформ" (далее - Компания) создана в соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2002 года N 1186 "О реорганизации Республиканского казенного предприятия "Казахское информационное агентство" Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан".
      По сравнению с показателями 2003 года в 2004 году наблюдается увеличение доходов до 131,724 млн. тенге, т.е. на 30,817 млн. тенге, или на 31 %, в том числе по основному виду деятельности на 29,841 млн. тенге, или на 30 %. Данный рост обусловлен, в первую очередь, увеличением объемов производимой продукции и повышением ее качества, расширение рынков сбыта, модернизации продуктовой линейки. В 2005 году доходы компании составят 201,696 млн. тенге, при этом следует отметить, что основным источником доходов являются средства республиканского бюджета, выделяемые в рамках проведения государственной информационной политики, а также информационного сопровождения веб-сайта Правительства Республики Казахстан.
      В структуре расходов преобладает себестоимость производимой продукции, составляющая 70,569 млн. тенге в 2003 году и 79,526 млн. тенге в 2004 году. Удельный вес себестоимости реализованных услуг составляет более 60 %. Расходы за 2003 год составили 32,176 млн. тенге и 49,724 млн. тенге в 2004 году. В 2005 году расходы Компании планируются 201,207 млн. тенге, в текущем году осуществлен переезд Компании в новое административное здание. В этой связи Компанией проведены реконструкция и ремонт помещений, проложена новая локально-вычислительная сеть, установлено телекоммуникационное и вычислительное оборудование.
      В 2003 году в результате производственно-финансовой деятельности Компанией получен убыток в сумме 1,838 млн. тенге. В 2004 году Компанией получен убыток в размере 59,536 млн. тенге. При этом непокрытый убыток по состоянию на 1 января 2005 года составил 29,118 млн. тенге. Увеличение убытка связано с созданием резерва по сомнительным долгам в размере 61,5 млн. тенге для погашения дебиторской задолженности, образованной в 2003-2004 годы. По итогам 2005 года предусматривается получение чистого дохода в размере 0,488 млн. тенге.
      Налоговые отчисления в 2003 году составили 15,653 млн. тенге, в 2004 году 11,248 млн. тенге. Всего сумма налогов и платежей в бюджет в 2004 году сократилась по сравнению с 2003 годом на 4,405 млн. тенге. Во многом это объясняется освобождением от уплаты НДС, а также уменьшения индивидуального подоходного и социального налогов в связи с сокращением количества работников, привлекаемых по индивидуальным трудовым договорам.

  Перспективы на 2006-2008 годы
 

  АО "НК "КазМунайГаз"

      АО "НК "КазМунайГаз" (далее - Компания) ставит перед собой следующие долгосрочные стратегические цели:
      1) улучшение финансово-экономических показателей;
      2) прирост запасов;
      3) рост производства;
      4) увеличение экономического эффекта от крупных нефтегазовых проектов;
      5) развитие транспортных возможностей;
      6) содействие развитию нефтехимии;
      7) совершенствование системы управления.
      Развитие производственных мощностей нефтедобывающих предприятий Компании на период 2006-2008 годов заключается в строительстве, реконструкции и модернизации наземных объектов, применении надежного и высокопроизводительного подземного оборудования, создания высокоэффективной системы контроля за разработкой месторождений на основе компьютерных геологических моделей.
      Ежегодные объемы добычи нефти в период 2006-2008 годы будут держаться на уровне 9,4-9,5 млн. тонн. Расчетный темп роста добычи нефти в период 2006-2008 годы базируется на данных геолого-промыслового изучения и текущего состояния разработки месторождения Узень.
      Транспортировка нефти магистральными нефтепроводами планируется в 2006 году на уровне - 44,6 млн. тонн, в 2007 году - 44,8, в 2008 году - 44,2 млн. тенге. Планируемый объем транспортировки нефти определен на основе прогнозируемого уровня добычи нефти в республике с учетом конъюнктуры рыночных условий и пропускной способности транспортных
систем.
      Транспортировка природного газа по магистральным газопроводам планируется в 2006 году на уровне 120,9 млрд. куб. м, в 2007 году на уровне - 126,5 млрд. куб. м, в 2008 году - 131, 1 млрд. куб.м.
      Объем реализации газа на внутреннем рынке составит в 2006 году на уровне - 2,6 млрд. куб. м, в 2007 году - 2,4 млрд. куб. м, в 2008 году - 2,6 млрд. куб. м.
      Переработка нефти в период 2006-2008 годы составит суммарно 10,2 млн. тонн.
      Прогнозируемые доходы от реализации продукции составят в 2006 году 455 млрд. тенге. Снижение прогноза доходов на 2 % ожидается в связи со снижением прогноза цен на нефть с 34,4 долл. США за баррель в 2006 году до 28,5 долл. США за баррель в 2008 году (снижение на 17 %) в соответствии с рекомендованным прогнозом макроэкономических показателей.
      Прогнозируемый рост доходов от транспортировки нефти по магистральным трубопроводам обусловлен ожидаемым ростом объемов транспортировки нефти на внутренний рынок, также планируется увеличение доходов от транспортировки нефти танкерным флотом, от транспортировки газа в связи с увеличением производственной программы.
      Чистый доход Компании прогнозируется на уровне 55,4 млрд. тенге в 2006 году, 53,9 млрд. тенге - в 2007 году и 42,5 млрд. тенге - в 2008 году.
      Прогнозируемое снижение чистого дохода на 23 % (2007 г. к 2008 г.) обусловлено следующими факторами:
      1) прогнозируемое снижение цен на нефть на 17 %, с 34,4 долл. США за баррель до 28,5 долл. США за баррель;
      2) увеличение транспортных расходов, связанных с ростом поставок нефти на трубопровод КТК на 53 %, с 1500 млн. тонн в 2006 году до 2300 млн. тонн нефти в 2008 году;
      3) стабилизация объемов добычи на уровне 9,45 млн. тонн с 2006 года.
      Дивидендная политика Компании утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2004 года N 784 дсп в составе Плана развития Компании на 2004-2006 годы. Объектом начисления дивидендов является чистый доход Компании, с учетом дохода от долевого участия в дочерних организациях.
      Компанией запланированы выплата дивидендов в 2006-2008 годах - 2 млрд. тенге.
      Планируется осуществление ряда 15 перспективных инвестиционных проектов, из них 1 проект предполагает разработку месторождения на суше, 8 проектов относятся к геологоразведке и освоению структур Каспийского шельфа, 3 проекта предполагают строительство модернизацию инфраструктурных объектов по обслуживанию производства, хранению и транспортировке углеводородного сырья, 3 проекта относятся к сфере сервисных вспомогательных услуг и в отличие от всех других является непрофильным для основного бизнеса Компании.

  АО "НАК "Казатомпром"

      Основной целью АО "НАК "Казатомпром" (далее - Компания) является обеспечение функций управления предприятий урановой промышленности.
      Исходя из цели сформировались следующие задачи, которые необходимо решить в прогнозируемом периоде:
      В производстве природного урана:
      наращивание объемов добычи урана на действующих месторождениях ("Восточный Мынкудук", "Канжуган", "Акдала");
      строительство новых рудников на месторождениях "Инкай", "Моинкум", "Торткудук", "Заречное", "Ирколь", "Харасан", "Центральный Мынкудук", "Южный Инкай", "Западный Мынкудук", "Буденовское";
      развитие мощностей по переработке химконцентрата природного урана до закиси-окиси;
      запуск Сернокислотного завода на Степногорском горно-химическом комбинате мощностью 80 тыс. тонн.
      По развитию уранового производства:
      сохранение своих позиций на российском рынке урана с услугами переработки урансодержащих материалов и регенерированного урана до топливных таблеток для реакторов российского дизайна;
      сохранение позиций монополиста на мировом рынке переработки трудновскрываемых урансодержащих скрапов;
      выход на внешние рынки с порошками диоксида урана природного обогащения, низкого обогащения, "слабообогащенных";
      выход на мировой рынок с таблетками для реакторов западного дизайна.
      По развитию бериллиевого производства:
      выход на лидирующие позиции в поставках первичной бериллиевой продукции на китайский рынок;
      расширение позиции на рынке США; 
      сохранение монопольного статуса на рынке России; 
      укрепление и расширение позиций на рынке Европы. 
      По развитию тантал-ниобиевого производства: 
      обеспечение производства сырьем;
      повышение конкурентоспособности продукции танталового производства за счет организации производств по выпуску высокотехнологичной продукции:
      высокоемких танталовых конденсаторных порошков; 
      усовершенствованных видов продукции из тантала; 
      строительство конденсаторного завода по выпуску танталовых электрических конденсаторов с использованием в качестве сырья высокоемких порошков, конденсаторной проволоки и танталовой оснастки, изготавливаемых на танталовом производстве. 
      Планируется получение чистого дохода:
      в 2006 году - 3735,2 млн. тенге; 
      в 2007 году - 6332,9 млн. тенге; 
      в 2008 году - 11482,0 млн. тенге. 
      Пути достижения поставленных целей и задач:
      производство конкурентоспособного ядерного топлива;
      повышение эффективности маркетинговых исследований по всем видам урановой продукции;
      проведение научно-исследовательских работ и внедрение технологии полунепрерывного литья;
      создание технологии производства высокоемких танталовых порошков и проволоки для конденсаторов;
      техническое перевооружение действующего производства.
      Инвестиционные проекты:
      регион реализации проектов уранового, бериллиевого и танталового производства - Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск.
      Инвестиционные программы:
      урановое производство - 8 проектов на общую сумму 2139597 тыс. тенге;
      бериллиевое производство - 4 проекта на общую сумму 1462918 тыс. тенге;
      танталовое производство - 5 проектов на общую сумму 1375455 тыс. тенге;
      по разделу "Экология" - 5 проектов на общую сумму 1362203 тыс. тенге.

  АО "Продовольственная контрактная корпорации"

       Основная цель деятельности АО "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - Компания) в 2006-2008 годах заключается в обеспечении продовольственной безопасности страны, предотвращение демпинга цен на зерно, расширение рынков сбыта зерна.
      Для достижения поставленных целей перед Компанией стоят следующие задачи:
      обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна;
      осуществление ежегодного закупа зерна у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей;
      продвижение казахстанского зерна на мировые рынки и укрепление позиций на традиционных рынках.
      Пути достижения поставленных целей и задач:
      В 2006-2008 годах предусматриваются следующие меры:
      проведение работы по улучшению качества семенного материала;
      регулирование цен на зерно на внутреннем рынке;
      повышение надежности сохранности государственного резерва продовольственного зерна;
      повышение эффективности реализации казахстанского зерна, в том числе путем решения проблем по его транспортировке;
      совершенствование порядка реализации зерна зерноперерабатывающим организациям с целью обеспечения ее своевременности и эффективности;
      продвижение казахстанского зерна на международные рынки.
      На 2006 год доход от основной деятельности запланирован в размере 32347,2 млн. тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 4765,6 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 27581,6 млн. тенге.
      В 2006 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 294,3 млн. тенге.
      На 2007 год доход от основной деятельности запланирован в размере 34288 млн. тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 5051,2 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 29236,5 млн. тенге.
      В 2007 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 323,8 млн. тенге.
      На 2008 год доход от основной деятельности запланирован в размере 36002,4 млн. тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 5304,1 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 30698,3 млн. тенге.
      В 2008 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 349,6 млн. тенге.
      Основными приоритетными направлениями инвестиционной политики корпорации в среднесрочном периоде является расширение рынков сбыта казахстанского зерна, увеличение объема его экспорта, оказание поддержки производителям хлопка, а также увеличение уровня капитализации корпорации для дальнейшего динамичного развития Компании.

  АО "Национальные информационные технологии"

      Основной целью АО "Национальные информационные технологии" (далее - Компания) в 2006-2008 годах продолжает оставаться формирование базовой инфраструктуры для построения электронного правительства и содействие становления информационных систем государственных органов.
      В этой связи основными задачами Компании в планируемый период являются:
      совершенствование нормативного правового и методологического обеспечения;
      обеспечение доступа к услугам "электронного" правительства;
      формирование и развитие электронных услуг государственных органов;
      формирование базовых компонентов инфраструктуры "электронного правительства";
      создание и развитие межведомственных и типовых ведомственных информационных систем;
      создание информационных ресурсов и систем местных исполнительных органов;
      обеспечение защиты информационной инфраструктуры "электронного правительства";
      обеспечение общественной поддержки выполнения Государственной программы формирования инфраструктуры "электронного правительства".
      Компанией планируется получить доход от основной деятельности в размере 859,7 млн. тенге в 2006 году, 959,7 млн. тенге в 2007 году и 1058,3 млн. тенге в 2008 году. Компания планирует получить чистый доход в размере 47,9 млн. тенге в 2006 году, в 2007 году - 48,1 млн. тенге, в 2008 году - 52,6 млн. тенге из которых планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 14,5 млн. тенге в 2006 году, 15,0 млн. тенге в 2007 году и 15,8 млн. тенге в 2008 году.

  АО "Казпочта"

      Основной целью развития АО "Казпочта" (далее - Компания) в ближайшей перспективе является развитие и модернизация региональной инфраструктуры, способной обеспечить свободный доступ к почтово-сберегательным услугам, предоставляемым на высоком качественном уровне.
      Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
      совершенствование материально-технической базы Компании и внедрение современных технологий;
      повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг;
      расширение спектра оказываемых услуг и создание технологической базы для внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг;
      формирование финансовых механизмов для развития почтово-сберегательных услуг;
      внедрение современных технологий управления.
      Достижение намеченных задач предполагает осуществление следующих мероприятий:
      развитие региональной сети на городском, районном и сельском уровнях;
      внедрение новых видов почтово-сберегательных услуг на базе прогрессивных технологий;
      повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг.
      В области развития международного сотрудничества с зарубежными организациями и почтовыми администрациями Компанией будет продолжено:
      сотрудничество с органами Всемирного почтового союза, региональными почтовыми союзами, иностранными почтовыми администрациями для сохранения и развития единой почтовой территории;
      соблюдение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений.
      Пути достижения поставленных целей и задач:
      Направление инвестиций на развитие региональной инфраструктуры позволит по уровню капитального и информационно-технического обустройства предоставлять стандартный перечень почтово-сберегательных услуг на качественной основе. Приоритетными определены следующие мероприятия: улучшение показателей эксплуатации почтовой связи, включая увеличение частоты доставки почтовых отправлений и сроков их доставки с целью оптимизации региональной сети и магистральных маршрутов.
      Для успешного достижения поставленных целей в ближайшей перспективе будет уделено большое внимание расширению спектра оказываемых услуг, внедрению новых их видов, в том числе:
      развитие курьерской службы EMS Kazpost и сотрудничество с крупнейшими почтовыми администрациями мира в области международной ускоренной почты;
      организация и развитие почтовой торговли по каталогам "Товары - почтой" с предоставлением сервисных услуг в рамках системы посылочной торговли по заказам, в том числе через Интернет;
      развитие агентских услуг по привлечению жилищных строительных сбережений населения и потребительского кредитования;
      внедрение услуг пластиковых карточек через эксплуатацию банкоматов с расширенными функциональными возможностями и установкой Pos терминалов;
      расширение сферы оказания агентских услуг страховым организациям и пенсионным фондам по заключению договоров, доставке извещений о пенсионных накоплениях.
      Для содействия индустриально-инновационному развитию экономики Казахстана Компанией в 2006-2008 годах планируется продолжить процесс модернизации и автоматизации технологических процессов, которые обеспечат доступ к единому информационному пространству и послужат базовой платформой технологического развития. В качестве основных мероприятий определены следующие:
      завершение внедрения корпоративной информационной системы;
      компьютеризация сельской региональной сети Компании;
      осуществление модернизации материально-технической базы Компании и внедрение современных технологий;
      создание технической основы для внедрения высокотехнологических услуг.
      В 2006-2008 годах планируется обеспечить увеличение объема исходящей письменной корреспонденции до 36,5 млн. единиц или на 11,3 % относительно 2004 года, повысить объем принимаемых посылок в 2006-2008 годах до 1,57 млн. единиц или на 4,7 % выше по сравнению с 2004 годом, объем доставки периодических изданий намечено довести до 194,0 млн. единиц, обеспечив рост на 23,7 % относительно 2004 года. Количество принятых отправлений ускоренной почты в 2008 году планируется увеличить - до 370 тысяч единиц или на 5,7 % выше по сравнению с 2004 годом.
      Компанией планируется получить доход от основной деятельности в размере 8470,2 млн. тенге в 2006 году, 9528,9 млн. тенге в 2007 году и 10624,5 млн. тенге в 2008 году. Компания планирует получить чистый доход в размере 174,2 млн. тенге в 2006 году, в 2007 году - 175,7 млн. тенге, в 2008 году - 177,5 млн. тенге из которых планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 50 млн. тенге в 2007 году и 55 млн. тенге в 2008 году.

  АО "Казахтелеком"

      Благоприятные макроэкономические факторы, характеризующиеся подъемом экономики, оживлением деловой активности, повышением доходов населения, формируют повышенный спрос на услуги телекоммуникаций и предполагают динамичное развитие рынка телекоммуникаций в прогнозируемом периоде.
      Целями АО "Казахтелеком" (далее - Компания) на планируемый период являются:
      1) удовлетворение потребности общества и органов государственного управления в получении всех видов телекоммуникационных услуг;
      2) устойчивый долгосрочный рост рыночной стоимости.
      Задачи Компании на предстоящий период:
      1) укрепление своих позиций на рынке;
      2) формирование бизнес-ориентированной внутренней и внешней политики;
      3) формирование конкурентоспособной и современной телекоммуникационной инфраструктуры.
      Пути достижения поставленных целей и задач:
      1) завершение формирования современной телекоммуникационной инфраструктуры;
      2) активизация бизнеса в высокодоходных сегментах;
      3) повышение качества услуг и обслуживания клиентов.
      Количество основных телефонных аппаратов в 2006 году возрастет по сравнению с 2004 годом на 5,9 % и составит 2,4 млн. единиц. Междугородный, международный телефонный трафик увеличится на 13 % и составит 1,8 млрд. минут.
      Выплата дивидендов будет производиться в установленном законодательством порядке. В 2006 году прогноз дивидендов по итогам предыдущего года составляет 4600 млн. тенге, в 2007 году - 4500 млн. тенге, в 2008 году - 4500 млн. тенге, в том числе по дивидендам на государственный пакет акций - 2600 млн. тенге, 2500 млн. тенге и 2500 млн. тенге соответственно.
      Дивидендная политика Компании на 2006-2008 годы в отношении зависимых организаций предполагает, что Компания на выплату дивидендов будут направлять порядка 20 % от чистой прибыли. Дивиденды, получаемые Компанией, будут начислены исходя из его доли в уставных капиталах зависимых организаций.
      Прогноз суммарных поступлений дивидендов от зависимых организаций в 2006-2008 годах составляет по 2500 млн. тенге ежегодно.
      Доходы от основной деятельности по прогнозу в 2006 году составят 85400 млн. тенге, в 2007 году - 87200 млн. тенге, в 2008 году - 89300 млн. тенге. Предполагается, что в результате отмены эксклюзивного права Компании и развития конкуренции доходы междугородной, международной связи останутся на уровне 2005 года. В результате ребалансирования тарифов и расширения сети доходы по местной связи возрастут с 18500 млн. тенге в 2005 году до 19000 млн. тенге в 2007 году.
      Снижение рентабельности с 33,3 % в 2005 году до 30,3 % в 2008 году вызвано развитием конкурентной среды в условиях либерализации отрасли телекоммуникаций.
      Чистый доход в 2006 году по прогнозу составит 27100 млн. тенге, в 2007 году - 27000 млн. тенге, в 2008 году - 27100 млн. тенге.
      Инвестиционная программа будет направлена на реализацию следующих приоритетных проектов:
      1) продолжение строительства национальной информационной супермагистрали (НИСМ);
      2) модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций;
      3) развитие сети передачи данных;
      4) развитие коммерческих проектов.
      К 2007 году будет закончено строительство НИСМ, предполагается обеспечить уровень цифронизации местных сетей до 60 % монтированной емкости. Продолжатся работы по модернизации и развитию местных сетей телекоммуникаций на базе современного цифрового оборудования, оптимизации сети и ее эксплуатации. Компания в предстоящей деятельности будет придавать приоритетное значение расширению спектра предоставляемых услуг телекоммуникаций на основе использования передовых технологий.

  АО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы"

      Развитие АО "НК "Казакстан темiр жолы" (далее - Компания) в планируемом периоде будет происходить под влиянием внешних и внутренних факторов.
      Основными целями развития Компании являются:
      1) обеспечение безопасности движения при перевозках пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений;
      2) переход отрасли на качественно новый информационный и технический уровень, обеспечивающий дальнейшее устойчивое развитие;
      3) повышение объемов транзитных перевозок путем развития транзитного потенциала Казахстана;
      4) проведение электрификации грузонапряженных участков;
      5) дальнейшая реструктуризация железнодорожного транспорта;
      6) укрепление финансовой устойчивости.
      Для достижения указанных целей Компания предусматривает решение следующих задач:
      1) обновление и модернизация основных средств;
      2) создание единой информационной сети, интегрирующей все информационные потоки и консолидирующей все данные о перевозочном процессе;
      3) автоматизация и механизация производственных процессов;
      4) строительство новых железнодорожных линий, что позволит перевозить грузы по кратчайшим маршрутам по территории страны без использования железнодорожных участков сопредельных стран, а также для освоения перспективных месторождений природных ресурсов и новых промышленных центров, решения таких важных задач национальной экономики, как рационализация межрайонных, транспортных связей, создание новых транспортных маршрутов и транзитных коридоров;
      5) улучшение и развитие приемо-сдаточных пунктов;
      6) совершенствование нормативной правовой базы в области железнодорожного транспорта;
      7) оптимизация расходов при рациональном использовании ресурсов.
      В планируемый период общий курс социально-экономического развития сохранится, и будет соответствовать целям и задачам среднесрочного плана социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы и Программы реструктуризации железнодорожного транспорта.
      Мероприятия по повышению безопасности движения при перевозках пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений будут проводиться сразу по нескольким направлениям, такие как реабилитация верхнего строения пути, внедрение диспетчерских систем управления, с объединением всех отделений перевозок в единый диспетчерский центр, с полной автоматизацией, модернизация устройств электроснабжения, сигнализации и связи, реконструкция инженерных сооружений, замена стрелочных переводов и т.д.
      Планируется создание интегрированной информационной системы на железнодорожном транспорте, позволяющей отследить все стадии производственного процесса.
      Повышение объемов транзитных перевозок, для этого необходимо развивать структуру МЖС в соответствии с международными стандартами, улучшать качество обслуживания.
      В рамках данного направления в среднесрочном периоде планируется реализовать следующие мероприятия;
      1) завершить строительство новой железнодорожной линии Алтынсарин - Хромтау;
      2) увеличить провозную способность пограничной станции Достык до 10 млн. тонн в год;
      3) продолжить работу по строительству новых железнодорожных линий, в   т.ч. по проекту строительства Трансказахстанской железнодорожной магистрали.
      С целью улучшения экологической обстановки и повышения экономической эффективности железнодорожного транспорта в планируемый период закончить электрификацию участка Экибастуз - Павлодар.
      Развитие отрасли железнодорожного транспорта будет проводиться в соответствии с Программой реструктуризации. Основными направлениями реформирования железнодорожного транспорта является поэтапная, экономически обоснованная демонополизация отрасли  и  формирование конкурентной среды в перевозочной и обеспечивающей деятельности при соответствующем обеспечении нормативной правовой базы.
      Прогнозируемый грузооборот в 2006 году составит 183040 млн. т-км (увеличение на 6,0  по отношению к 2005 году) за счет роста объема погрузки грузов.
      Прогнозируемый грузооборот в 2007 году составит 194022 млн. т-км (увеличение на 6,0 % по отношению к 2006 году) за счет роста объема погрузки грузов.
      Прогнозируемый грузооборот в 2008 году составит 205663 млн. т-км (увеличение на 6,0 % по отношению к 2007 году) за счет роста объема погрузки грузов.
      Доходы от основной деятельности АО "НК "КТЖ" в 2006 году, необходимые для устойчивой производственно-финансовой деятельности и покрытия инвестиционных потребностей Компании, должны составлять не менее 291123 млн. тенге, в 2007 году - должны составлять не менее 155166 млн. тенге, в 2008 году - должны составлять не менее 167082 млн. тенге.
      Расходы по основной деятельности Компании (себестоимость реализованной продукции) прогнозируются в размере 29637 млн. тенге. Рост расходов в 2006 году к уровню 2005 года составит 35,5 %, в 2007 году - прогнозируются в размере 20318 млн. тенге, в 2008 году - в размере 21361 млн. тенге.
      По итогам 2006 года чистый доход составит в размере 666 млн. тенге в 2006 году, в 2007 году соответственно - 7044 млн. тенге, в 2008 году - 9225 млн. тенге.

  АО "НК "Казахстан инжиниринг"

      Целью деятельности АО "НК "Казахстан инжиниринг" (далее - Компания) является диверсификация выпускаемой продукции, обновление станочного парка, насыщение внутреннего рынка продукцией собственного производства, реализация инвестиционных и инновационных проектов, проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности предприятий Компании и поиск стратегических инвесторов, освоение и выпуск экспортоориентированной (в том числе военной) продукции, а также увеличение выпуска военной продукции и услуг, оказываемых казахстанской армии.
      Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
      эффективное использование производственного потенциала предприятий;
      внедрение прогрессивных методов менеджмента, маркетинга, финансового учета;
      привлечение государственных, иностранных, отечественных инвестиций;
      внедрение системы менеджмента качества по международному стандарту ИСО 9000;
      привлечение мировых производителей машиностроительной продукции с целью трансферта технологий через систему франчайзинга и межгосударственной кооперации;
      проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производство новых видов высоко-технологичной продукции с освоением новых рынков сбыта продукции.
      Пути достижения поставленных целей и задач:
      Для решения поставленных задач на 2006-2008 необходима реализация следующих мероприятий:
      интеграция военного и гражданского производств на основе широкого использования базовых технологий двойного применения;
      сохранение необходимых мобилизационных мощностей и локализация производства военной продукции на наиболее оснащенных в техническом, технологическом и кадровом отношении предприятиях;
      активное содействие модернизации имеющихся и внедрению новых производств и технологий в рамках существующих и планируемых государственных и отраслевых программ;
      оптимизация производственных мощностей, как по производственным площадям так и по оборудованию;
      проведение исследований по возможной кооперации предприятий внутри Компании и создание машиностроительного кластера;
      обеспечение размещения государственного оборонного заказа на предприятиях Компании;
      увеличение объемов финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет собственных и заемных средств;
      снижение себестоимости выпускаемой продукции;
      формирование централизованного закупа материалов и комплектующих, а также проведение анализа целесообразности организации их производства на предприятиях Компании;
      разработка единой маркетинговой политики.
      В 2006 году планируется увеличить объем производимой продукции до 9700 млн. тенге, 119,5 % к уровню 2005 года.
      В 2007 году производство продукции увеличится до 11100 млн. тенге, что составляет 114 % к 2006 году.
      В 2008 году производство продукции планируется в объеме 12900 млн. тенге, что составляет 116,6 % к уровню 2007 года.
      В 2006 году Компания планирует получить доход от основной деятельности 10900 млн. тенге, в 2007 году - 12500 млн. тенге, в 2008 году доходная часть Компании составит 14200 млн. тенге.
      Инвестиционные проекты предприятий Компании.
      1. Инвестиционная программа АО "Мунаймаш". Обновление технологической базы АО "Мунаймаш" для изготовления глубинных штанговых насосов для нефтедобывающих предприятий. Стоимость - 468,5 млн. тенге;
      2. Инвестиционная программа АО "Семипалатинский машиностроительный завод" предусматривает изготовление трансмиссий, запчастей к трактору, изготовление демультипликаторов к автомобилям "КАМАЗ". Стоимость - 2255,0 млн. тенге;
      Производство композитных баллонов (956,8 млн. тенге) и полиэтиленовых труб (199,0 млн. тенге) на АО "Тыныс";
      Программа модернизации и технического перевооружения АО "Завод Имени Кирова", стоимость проекта - 123,5 млн. тенге;
      Инвестиционная программа АО "Приборостроительный завод "Омега" для изготовления современного цифрового телекоммуникационного оборудования на сети связи Республики Казахстан (стоимость проекта - 379,9 млн, тенге);
      6. Инвестиционная программа "Казахстанский патрон" предусматривает производство боевых и спортивно-охотничьих патронов (2470 млн. тенге);
      7. Автомобильный консорциум "Казахстан - КамАЗ", предусматривающий организацию автосборочного производства автобусов, самосвалов, спецавтотехники, прицепов и полуприцепов на базе шасси "КамАЗ".

  АО "Международный аэропорт Астана"

      Основная цель АО "Международный аэропорт Астана" (далее - Компания) в прогнозируемом периоде является увеличение доходности аэропорта, обеспечение стабильного роста, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров.
      Основным задачами на планируемый период являются:
      повышение уровня обеспечения авиационной безопасности;
      развитие и использование транзитного потенциала;
      создание инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
      достижение высоких стандартов качества в обслуживании воздушных судов и пассажиров.
      В целях реализации поставленных задач, основными направлениями определены:
      Привлечение в Астану иностранных авиакомпаний, совершающих полеты в направлении между Европой и Юго-Восточной Азией.
      Создание инфраструктуры аэропорта и повышение его технической оснащенности в соответствии с требованиями международных стандартов. Обеспечение максимального использования новых мощностей столичного аэропорта. Полное введение в эксплуатацию новых объектов аэропорта в 2005 году увеличило его пропускную способность в два раза, что требует соответствующего увеличения объема авиаперевозок.
      Принятие необходимых мер по созданию благоприятных условий путем постоянного совершенствования предоставляемых авиационных, а также неавиационных услуг, разработка и предоставление новых видов высокотехнологичных услуг, приносящих дополнительный доход.
      Усиление конкурентной позиции в регионе путем проведения агрессивной маркетинговой стратегии в отношении, как уже использующих аэропорт, так и потенциальных клиентов.
      Компанией планируется получить доход от основной деятельности в размере 5193,0 млн. тенге в 2006 году, 5556,5 млн. тенге в 2007 году и 5889,9 млн. тенге в 2008 году.

  АО "Казахстанская компания
по управлению электрическими сетями"

       Основной целью АО "КЕГОК" (далее - Компания) является дальнейшее повышение надежности функционирования Национальной электрической сети и повышение качества предоставляемых услуг.
      В связи с этим в период 2006-2008 годы необходимо решить следующие задачи:
      завершение проекта "Модернизация национальной электрической сети Республики Казахстан", направленного на реабилитацию транспортной системы Компании и усовершенствование диспетчерского управления энергосистемы;
      обеспечение дальнейшего развития национальной электрической сети, включая реализацию проекта "Север-Юг Казахстана", который позволит повысить надежность действующего транзита, а также покрыть дефицит электроэнергии и мощности в Южном Казахстане;
      обеспечение исполнения обязательств Компании по заемным средствам, привлеченных для реализации проекта модернизации Национальной электрической сети и проекта "Север - Юг Казахстана";
      проведение необходимых работ по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов, находящихся на балансе Компании, а также осуществить необходимые инвестиции на реновацию устаревшего и установку нового оборудования.
      Для решения поставленных задач Компания планирует: 
      проводить работы по совершенствованию структуры управления Компании и Единой энергетической системой Республики Казахстан, развитию электрических сетей, внедрению новых современных технологий для обеспечения нормального функционирования национальной электрической сети, повышения качества предоставляемых услуг и надежности функционирования Единой электрической сети Республики Казахстан;
      осуществить строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север - Юг Казахстана";
      при увеличении обоснованных затрат, связанных с деятельностью Компании, а также в целях обеспечения выплаты обязательств по заемным средствам, представить в Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий заявку на изменение уровня тарифов.
      В 2006 году объем услуг по технической диспетчеризации электроэнергии планируется на уровне 65,8 млрд. кВт. ч, 2007 году - 67,1 млрд. кВт. ч, 2008 году - 69,5 млрд. кВт. ч.
      Объем передачи электроэнергии по сетям Компании в 2006 году планируется в размере 34,1 млрд. кВт. ч. В 2007 году объем увеличится на 1,19 млрд. кВт. ч. и составит 35,329 млрд. кВт. ч., а в 2008 году объем передачи электроэнергии планируется в объеме 36,5 млрд. кВт. ч.
      Компания планирует получить доходы от основной деятельности в разрезе:
      19500 млн. тенге - в 2006 году (увеличение на 6,2 % к 2005 году), 21000 млн. тенге - в 2007 году и 23800 млн. тенге в 2008 году.

  АО "НК "Казинформ"

      Целью АО "НК "Казинформ" (далее - Компания) на период 2006-2008 годы является формирование информационно-аналитического агентства с сильной международной корреспондентской сетью, обеспечивающей информационные потребности Республики Казахстан и стран Центральной Азии и Прикаспия, работающего с применением высоких информационных технологий в области получения, передачи и обработки информации.
      Основной целью Компании на предстоящий период является улучшение качественных и количественных показателей формирования и распространения сообщений информационного характера, а также улучшение производственно-хозяйственной деятельности Компании.
      Задачами Компании являются:
      формирование и реализация бизнес-ориентированной стратегии развития;
      повышение конкурентоспособности информационной продукции;
      совершенствование информационной и технической инфраструктуры;
      обеспечение оперативного и полномасштабного сервиса по предоставлению новостей информации резидентам Казахстана и зарубежных потребителей;
      расширение корреспондентской сети, а также создания условий для улучшения деятельности корреспондентских пунктов внутри республики и за рубежом;
      совершенствование финансово-экономических показателей деятельности Компании.
      В рамках инвестиционной программы Компании предполагается в 2006-2008 годах осуществить реализацию инвестиционного проекта по созданию и материально-техническому оснащению зарубежных корреспондентских пунктов. В рамках данного проекта предполагается открытие корреспондентских пунктов Компании более чем в 10 странах дальнего и ближнего зарубежья. Для решения данных проблем предполагается осуществить закуп необходимого компьютерного, коммуникационного и прочего технического оборудования. Ориентировочные расходы на реализацию данного проекта составляют 55000 тыс. тенге. Срок реализации проекта 2006-2008 годы. Источником финансирования инвестиционного проекта являются собственные средства компании.
 

                 Основные показатели развития
        национальных компаний на 2006-2008 годы  

  Показатели среднемесячной заработной платы (тыс.тенге)

Наименование компаний

2004 г. факт.

2005 г.
оценка

2006 г.
Прогноз

2007 г. прогноз

2008 г. прогноз

АО "KEGOC"

52,1

58,6

60,5

62,2

63,9

АО "КазМунайГаз"

108,3

124,9

127,9

130,6

133,6

АО "Казатомпром"

48,8

48,9

49,1

51,2

53,4

АО "Международный аэропорт Астана"

40,5

52,3

42,1

44,2

46,4

АО "Казахтелеком"

43,1

47,8

50,9

54,6

56,7

АО "Казпочта"

19,1

24,6

28,9

31,9

35,8

АО "Казакстан темiр жолы"

37,5

45,9

48,9

48,2

50,3

АО "НИТ"

59,1

56,6

81,3

81,3

88,8

АО "Продкорпорация"

74

111,48

136,4

139,8

143,4

АО "Казинформ"

43,7

66,5

66,1

76,3

91,1

АО "Казахстан инжиниринг"

22,4

27,9

31,1

34,1

37,9

АО "Казкосмос"*

  

  

  

  

  

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242

 

             Численность работников (человек)

Наименование компаний

2004 г.
 факт.

2005 г.
оценка

2006 г.
прогноз

2007 г. прогноз

2008 г.
прогноз

АО "KEGOC"

3835

3951

4110

4308

4350

АО "КазМунайГаз"

32751

34856

35947

36104

36275

АО "Казатомпром"

16446

17143

18222

18382

18761

АО "Международный аэропорт Астана"

804

1100

1436

1436

1436

АО "Казахтелеком"

33220

32720

32220

31720

31220

АО "Казпочта"

13720

14376

14400

14700

14700

АО "Казакстан темiр жолы"

78872

79293

80369

75089

76109

АО "НИТ"

274

381

460

550

600

АО "Продкорпорация"

310

320

340

350

360

АО "Казинформ"

102

154

155

155

155

АО "Казахстан инжиниринг"

 7082

 6601

  6953

  7099

  7174

АО "Казкосмос"*

  

  

  

  

  

Итого

187416

190895

 194612

 189893

 191140

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242

 

 

               Фонд заработной платы (млн.тенге)

Наименование компаний

2004 г. факт.

2005 г. оценка

2006 г. прогноз

2007 г. прогноз

2008 г. прогноз

АО "KEGOC"

2398,9

2776,1

2984,6

3213,8

3333,8

АО "КазМунайГаз"

42254,8

52032,1

54963,4

56379,1

57950,1

АО "Казатомпром"

9241,6

10056,5

10729,3

11285,9

12019,6

АО "Международный аэропорт Астана"

390,6

690,1

724,6

760,8

798,9

АО
"Казахтелеком"

17200,9

19492,9

19713,6

20768,9

21259,3

АО "Казпочта"

3292,6

4242,1

4995,3

5641,9

6318,9

АО "Казакстан тeмip жолы"

35529

43700

47195

43418

45906

АО "НИТ"

194,2

258,8

448,9

536,3

639,5

АО "Прод-
корпорация"

275,3

428,1

556,5

587,1

619,4

АО "Казинформ"

53,5

123

123

141,9

169,4

АО "Казахстан инжиниринг"

1903,9

2209,9

2597,6

2906,7

3261,7

АО "Казкосмос"*

  

  

  

  

  

Итого

112735,3

136009,6

145031,8

145640,4

152276,6

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242  

  

          Доход от основной деятельности (млн.тенге)

Наименование компаний

2004 г.
 факт.

2005 г. оценка

2006 г.
прогноз

2007 г. прогноз

2008 г. прогноз

АО "KEGOC"

16835,7

18386,6

19520,8

20978,2

23813,1

АО "КазМунайГаз"

461372,9

449141,9

454885,6

457110,9

445956,3

АО "Казатомпром"

3713,6

5076,0

4737,8

6776,1

13593,6

АО "Международный аэропорт Астана"

2981,3

4852,9

5193,0

5556,5

5889,9

АО "Казахтелеком"

80096,4

83466,3

85452,3

87255,0

89351,2

АО "Казпочта"

6456,4

7421,9

8470,2

9528,9

10624,5

АО "Казакстан темiр жолы"

224237

259267

291123

155166

167082

АО "НИТ"

541,5

673,6

859,7

959,7

1058,3

АО "Прод-
корпорация"

28512,9

28799,5

27581,6

29236,5

30698,3

АО "Казинформ"

129,5

201,7

227,8

259,1

282,5

АО "Казахстан инжиниринг"

6850,8

9631,8

10896,9

12467,5     "

14210,2

АО "Казкосмос"*

  

  

  

  

  

Итого

831728

866899,2

908948,7

785294,4

802559,9

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242

 

                Чистая прибыль (млн.тенге)

Наименование компаний

2004 г. факт.

2005 г. оценка

2006 г.
прогноз

2007г. прогноз

2008 г.
прогноз

АО "KEGOC"

1613,2

92,9

126,9

350,0

2252,5

АО "КазМунайГаз"

74936,4

54874,8

55420,8

53874,9

42491,7

АО "Казатомпром"

2647,9

10503,8

3735,2

6332,9

11482,0

АО "Международный аэропорт Астана"

587,9

139,6

-1452,3

-1481,3

-1553,7

АО "Казахтелеком"

26917,6

27823,8

27143,6

27012,7

27058,7

АО "Казпочта"

158,8

172,3

174,2

175,7

177,5

АО "Казакстан Teмip жолы"

10250

0

666

7044

9225

АО "НИТ"

50,4

51,9

47,9

48,1

52,6

АО "Прод-
корпорация"

549,0

550,9

588,6

647,5

699,2

АО "Казинформ"

-59,5

0,5

15

27,6

35,0

АО "Казахстан инжиниринг"

235,9

366,9

549,9

643,6

1048,2

АО "Казкосмос"*

  

  

  

  

  

Итого

116274,4

94577,4

87015,8

94575,7

92968,7

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242

 

                    Дивиденды (млн.тенге)

Наименование компаний

2004 г. факт.

2005 г. оценка

2006 г. прогноз

2007 г. прогноз

2008 г.
прогноз

АО "KEGOC"

191,0

161,3

9,3

12,7

35,0

АО "КазМунайГаз"

2949,2

2000

2000

2000

2000

АО "Казатомпром"

  

  

  

  

  

АО "Международный аэропорт Астана"

  

  

  

  

  

АО "Казахтелеком"

1910,1

2451,7

2560,3

2496,1

2483,7

АО "Казпочта"

0,0

0,0

0,00

50,00

55,00

АО "Казакстан темiр жолы"

0,0

0,0

67

704

923

АО "НИТ"

  

  

14,5

15,0

15,8

АО "Продкорпорация"

274,5

275,5

294,3

323,8

349,6

АО "Казинформ"

0

0

0

0

0

АО "Казахстан инжиниринг"

31,8

32,1

38,2

45,7     

64,1

АО "Казкосмос"*

  

  

  

  

  

Итого

5356,6

4920,6

4983,6

5647,3

5926,2

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242 

    

                  Инвестиции (млн.тенге)

Наименование компаний

2004 г. факт.

2005 г. оценка

2006 г. прогноз

2007 г. прогноз

2008 г. прогноз

АО "KEGOC"

10966,9

14837,5

11043,0

19754,0

19465,4

АО "КазМунайГаз"

105616,4

142896,2

125483,2

87195,5

80541,7

АО "Казатомпром"

9162,3

33987,0

36160,9

36572,5

36600,8

АО "Международный аэропорт Астана"

15339

2905

901

0

0

АО "Казахтелеком"

16894,7

30712,1

26986,0

23763,0

20860,0

АО "Казпочта"

875,7

3032,6

4359,6

7174,7

292,0

АО "Казакстан темiр жолы"

38816

   -

34987

38675

36499

АО "НИТ"

18,3

36,0

93,0

74,00

125,0

АО "Продкорпорация"

  

1292,8

258,1

259,9

278

АО "Казинформ"

  

  

10

15

30

АО "Казахстан инжиниринг"

147,4

3791,4

89,9

94,9

46,2

АО "Казкосмос"*

  

  

  

  

  

Итого

197836,7

233490,6

240371,7

213578,5

194738,1

* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242