В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан", Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (далее - План) в следующем составе:
1) основные направления социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы ( раздел 1 );
2) государственные регуляторы социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (раздел 2) ;
3) перечень действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2006-2008 годы (раздел 4) ;
4) перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2006-2008 годы в разрезе действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ (раздел 5) .
4. Одобрить в составе Плана Прогноз важнейших показателей социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (раздел 3) .
5. Принять к сведению основные направления и прогноз основных показателей развития национальных компаний на 2006-2008 годы (раздел 6) .
6. Акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить своевременную разработку и утверждение в установленном законодательством порядке среднесрочных планов социально-
экономического развития на 2006-2008 годы соответствующих областей и городов.
7. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан совместно с центральными исполнительными и иными государственными органами ежеквартально информировать Правительство Республики Казахстан о состоянии социально-экономического развития страны и ходе реализации Плана.
8. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2005 года N 560 "О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (первый этап)" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 23, ст. 291).
9. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 26 августа 2005 года N 884
<*>
Сноска. В План внесены изменения - постановлением Правительства РК от 21 ноября 2005 года N 1144 ; от 2 декабря 2005 года N 1183 .
Раздел 1. Основные направления
социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2006-208 годы
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Итоги социально-экономического развития Республики Казахстан в 2004 году и оценка р
азвития на 2005 год
2. Условия функционирования экономики в 2006-2008 годах
Параграф 1
. Внешние условия
Параграф 2
. Внутренние условия
3. Цели, задачи и приоритеты развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы
Параграф 1
. В области решения стратегических задач
Параграф 2
. В области решения среднесрочных задач
4. Обеспечение макроэкономической стабильности
§
Параграф 1
. Макроэкономическая политика и прогноз макроэкономических показателей на
2006-2008 годы
5. Обеспечение финансовой устойчивости
§
Параграф 1.
Денежно-кредитная политика и развитие финансового сектора
Параграф 2
. Развитие финансового сектора
§
Параграф 3
. Фискальная политика
6. Защита и развитие конкуренции, регулирование деятельности субъектов естественной
монополии
Параграф 1
. Зашита и развитие конкуренции
§
Параграф 2
. Тарифная политика
7. Торговля и внешнеэкономическая деятельность
§
Параграф 1.
Внешнеторговая политика
8. Развитие человеческого капитала
§
Параграф 1
. Развитие системы образования
§
Параграф 2
. Развитие системы подготовки специалистов со средним профессиональным
образованием и рабочих кадров
Параграф 3
. Развитие науки и инноваций
Параграф 4
. Повышение благосостояния населения
Параграф 5
. Снижение бедности и безработицы
Параграф 6
. Социальное обеспечение населения
Параграф 7
. Здравоохранение
Параграф 8
. Развитие культуры, информации, архивного дела, туризма и спорта
Параграф 9
. Гендерное развитие
Параграф 10
. Демография и рациональное размещение населения
9. Развитие произведенного капитала
Параграф 1
. Инвестиционная политика
§
Параграф 2.
Индустриально-инновационное развитие
§
Параграф 3
. Агропродовольственная политика
Параграф 4
. Развитие транспорта и связи
10. Развитие природного капитала
§
Параграф 1
. Развитие горнодобывающего комплекса и использование его ресурсов
Параграф 2
. Охрана окружающей среды и природопользование
11. Территориальное развитие и инфраструктура
§
Параграф 1
. Региональное развитие
Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы (далее - План) разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом
Республики Казахстан и Правилами разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан.
План обосновывает темпы развития экономики на 2006-2008 годы в зависимости от внешних и внутренних факторов и определяет действия центральных и местных органов государственного управления в области создания благоприятных условий для развития частного и государственного секторов экономики.
План определяет задачи на 2006-2008 годы в области развития отраслей экономики и пути их решения для достижения целей и реализации приоритетов, определенных в стратегических планах, посланиях Президента Республики Казахстан к народу Казахстана и Программе Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы.
1. Итоги социально-экономического развития Республики Казахстан
в 2004 году и оценка развития на 2005 год
<*>
Сноска. В главу 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 февраля 2006 года N 129 .
В 2004 году по сравнению с 2003 годом валовый внутренний продукт (далее - ВВП) возрос на 9,4 % и составил 5542 млрд. тенге.
Существенный вклад в рост экономики внесла промышленность, где высокие темпы развития обеспечены стабильным развитием всех составляющих ее секторов. В 2004 году по сравнению с 2003 годом рост промышленного производства составил 10,1 %, в том числе в горнодобывающей промышленности - 12,7 %, обрабатывающей промышленности - 8,9 %
,
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 3,5 %.
По сравнению с 2003 годом валовая продукция сельского хозяйства увеличилась на 0,1 % и составила 694,7 млрд. тенге.
В секторе услуг наибольший рост обеспечен в связи, где объемы оказываемых предприятиями и организациями услуг, превысили уровень 2003 года на 32 % и составили 150,8 млрд. тенге.
По сравнению с 2003 годом объем перевозок всеми видами транспорта возрос на 9 % и составил 1840 млн. тонн грузов.
В 2004 году инфляции в среднем составила 6,9 %.
Стабильное развитие всех сегментов финансового рынка позволило значительно активизировать внутренний кредитный рынок страны и увеличить размеры денежных средств, направляемых на развитие производственного сектора и сектора услуг. Кредитные вложения банков второго уровня в отрасли экономики на конец декабря 2004 года составили 1484,3 млрд. тенге и по сравнению с аналогичным периодом 2003 года выросли на 51,8 %.
В 2004 году по всей номенклатуре товаров экспорт казахстанской продукции увеличился по сравнению с 2003 годом на 55,5 %. Экспорт нефти сырой и нефтепродуктов (включая газовый конденсат) по стоимости и индексу физического объема был выше уровня 2003 года на 61 % и 19 % соответственно.
Экспорт проката плоского из железа увеличился на 7 %, при этом выручка от продажи увеличилась на 15 %, меди рафинированной - на 4% и 64 %, цинка необработанного - на 14 % и 42 %, свинца необработанного - на 21 % и 86%.
В 2004 году нетто-приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан превысил 5,5 млрд. долл. США, что на 2,5 раза больше аналогичного показателя 2003 года.
Вместе с масштабным притоком иностранного заемного капитала поступления валютной выручки от экспорта обусловили избыточное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Следствием давления, оказываемого на внутренний валютный рынок, стало номинальное удорожание обменного курса тенге по отношению к доллару США. Средневзвешенный обменный курс тенге за январь-декабрь 2004 года составил 136,04 тенге за доллар, с начала года в номинальном выражении тенге укрепился к доллару США на 9,30 %.
За 2004 год доходы населения в реальном исчислении выросли по сравнению с 2003 годом на 13,2 %. Реальный рост среднемесячной заработной платы на одного работника в 2004 году по сравнению с 2003 годом составил 13,9 %.
В первом полугодии 2005 года внешнеэкономические условия и проводимая в стране экономическая политика позволили сохранить высокие темпы развития экономики.
Главными факторами, которые оказали влияние на сохранение высоких темпов роста экономики, являются высокие цены на сырье на мировых товарных рынках, благоприятный экономический климат в стране, позволивший привлечь значительные объемы инвестиций в основной капитал и прямые иностранные инвестиции, расширение внутреннего спроса и увеличение розничного товарооборота за счет роста денежных доходов населения, отсутствие резких колебаний цен на потребительском рынке и курса тенге к основным валютам.
По оценке Агентства Республики Казахстан по статистике, рост ВВП за январь-июнь 2005 года составил 9,1 %. Высокие темпы роста обеспечены за счет увеличения выпуска продукции в промышленности и сельском хозяйстве. Значительный вклад в рост экономики внесла строительная индустрия. В секторе услуг объемы оказываемых услуг также были выше аналогичного периода прошлого года.
В первом полугодии текущего года объем производства промышленной продукции (товаров, услуг) составил 2294,6 млрд. тенге и по сравнению с аналогичным периодом прошлого увеличился на 7 %.
В сельском хозяйстве производство продукции увеличилось на 4 % и достиг 167,2 млрд. тенге.
Объем строительных работ (услуг) составил 240,4 млрд. тенге и превысил уровень прошлого года на 33,8 %.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевозка грузов всеми видами транспорта возросла на 2,8 %, объем розничного товарооборота увеличился на 10,8 %, объем услуг связи возрос на 21,2 %.
Индекс потребительских цен, характеризующий общий объем инфляции, в июне к декабрю 2004 года составил 3,5 %. В среднегодовом выражении инфляция составила 7,3 %
.
За шесть месяцев текущего года средневзвешенный обменный курс тенге составил 131,21 тенге за доллар, с начала года в номинальном выражении тенге девальвировал к доллару США на 3,84 %
,
Международные резервы страны в целом, включая деньги Национального фонда (5,2 млрд. долл. США), составили 13,2 млрд. долл. США.
Денежная масса за шесть месяцев 2005 года увеличилась на 11,1 % и составила 1833,3 млрд. долл. США.
В январе-июне 2005 года внешнеторговый оборот Республики Казахстан составил 21,2 млрд. долл. США и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 49,2
%.
Объемы экспорта возросли на 53,1 % и достигли 13,1 млрд. долл. США, импорта - 43,4 % и 8,1 млрд. долл. США соответственно.
Численность безработных в июне составила 640,6 тыс. человек и снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2 %. Уровень безработицы составил 7,7 % от экономически активного населения.
В июне 2005 года среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам, составила 32152 тенге и возросла по сравнению с июнем 2004 года на 14,4 %. Реальная заработная плата увеличилась на 6%.
Стабильное развитие финансового сектора и рост реальных доходов населения были основными факторами роста вкладов населения, которые по итогам шести месяцев 2005 года увеличились на 13,7 % и достигли 509,5 млрд. тенге.
По оценке Министерства экономики и бюджетного планирования в 2005 году реальное изменение ВВП к уровню 2004 года составит 8,8 %
.
Экономический рост будет сопровождаться увеличением темпов производства в промышленности на 6,7 %
.
В целом по республике структура посевной площади сохранится на уровне прошлого года и составит 17,9 млн. га, в том числе под зерновыми культурами (с учетом озимых) будет занято 14,3 млн. га.
По сравнению с 2004 годом производство зерна увеличится на 4,8 % и составит 13,0 млн. тонн, из которых 10,0 млн. тонн будет составлять пшеница. Ожидается, что в сельском хозяйстве темп роста валовой продукции составит 100,5%.
Темпы строительства будут выше 2004 года на 25 %. Рост в отрасли будет в основном обеспечен за счет расширения жилищного строительства.
В 2005 году будет добыто 61 млн. тонн нефти и газового конденсата, что превышает уровень 2004 года на 2,7
%.
Экспорт казахстанской продукции превысит уровень 2004 года на 24,9 % и составит 26,8 млрд. долл. США.
Импорт по сравнению с 2004 годом увеличится на 20,1 % и составит 18,6 млрд. долл. США.
По оценке в среднегодовом значении инфляция сохранится
в
интервале 5-7 %
.
2. Условия функционирования экономики
в 2006-2008 годах
<*>
Сноска. В главу 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 февраля 2006 года N 129 .
В
2006-2008 годы по оценке различных международных финансовых организаций мировая экономика будет развиваться умеренными темпами. Определяющую роль в росте мировой экономики будут играть США, Китай, страны ЕС и Япония.
В 2004 году по оценке Всемирного банка, рост мировой экономики составил 4 %. В 2006-2008 годах банк прогнозирует рост мировой экономики в 3,2 % ежегодно. Прогноз замедления темпов роста по сравнению с 2004 годом сделан с учетом несбалансированности мировой экономики, который вызван высоким двойным дефицитом США, затянувшимся восстановлением экономик в европейских странах, высокой неопределенностью и вероятным наступлением перегрева экономики Китая, а также непредсказуемыми ценами на нефть.
По оценке специалистов банка в среднесрочной перспективе влияние этих факторов на рост мировой экономики сохранится.
Ожидается, что на валютном рынке тенденция прошлых лет, которая характеризовалась ослаблением американского доллара, продолжится. В 2004 году негативное влияние на изменение курса доллара оказали в основном два фактора - усиление дефицита бюджета и торгового баланса США. Вследствие указанных факторов ослабление курса доллара США по отношению к евро составил 8,7 %, к японской йене - 3,7 %.
По прогнозу Международного валютного фонда (далее - МВФ), рост мировой экономики в 2005 году составит более 4 %.
По мнению специалистов фонда подорожание нефти, ускорение инфляции и несбалансированность текущих счетов будут нести определенный риск для роста мировой экономики.
По оценке МВФ темпы роста ВВП развивающихся стран Азии в 2005 году замедлится с 8 % в 2004 году до 7 % в 2005 году. Ожидается, что в основном рост экономики в регионе будет происходить за счет значительного расширения внутреннего спроса.
По данным Азиатского банка развития в 2004 году совокупный ВВП развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона увеличился на 7,3 %. Это самые высокие темпы роста в регионе со времени валютно-финансового кризиса 1997-1998 годов. Рекордный показатель достигнут в значительной степени за счет таких факторов как повышение доходов населения и рост внутреннего спроса, динамичное экономические развитие Китая, дальнейшая активизация торговли и экономической интеграции в регионе.
По прогнозу специалистов банка, темпы экономического роста развивающихся стран Азии в 2005 году, несмотря на высокие цены на нефть и последствия катастрофического цунами в декабре 2004 года, будут высокими и составят 6,5 %
.
В 2006-2007 годы темпы их экономического роста могут достичь в среднем 6,6-6,9 %.
Негативное воздействие на экономический рост развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона могут оказать эпидемии, угроза терроризма, продолжающийся рост цен на энергоносители и нестабильность валютных курсов на фоне огромного внешнеторгового дефицита США.
В 2005 году рост мировых цен на основные товары казахстанского экспорта сохранится. Повышение мировых цен на энергоносители и металлы во многом определялся стремительным развитием Китая и других развивающихся стран, перебоями в добыче и поставке сырья возникшими в результате стихийных бедствий и спекулятивной активностью биржевых трейдеров.
В первом полугодии текущего года на мировом рынке сохранилась благоприятная конъюнктура на основные экспортные товары. По данным Всемирного Банка по сравнению с соответствующим периодом 2004 года среднемировая цена на нефть марки "Брент" увеличилась на 47,2 % и составила 49,63 долл. США за баррель. Мировая цена на медь увеличилась на 20,6 %, на цинк - на 23,4 %, на свинец - на 18,9 %.
По прогнозам Международного энергетического агентства (IЕА) в 2005 году уровень потребления нефти в мире составит 84,27 млн. баррелей в сутки. Сокращение потребления сырья в Китае, рост товарных запасов в США и увеличение добычи нефти в странах Ближнего Востока могут способствовать снижению цен.
По данным IEA, темп роста спроса на нефть в Китае в начале 2005 года снизился до 5,4 % по сравнению с 21 % в 2004 году.
Организация стран-экспортеров нефти (далее - ОПЕК) увеличила свои прогнозы в отношении глобального спроса на нефть-сырец в 2005 году на 80 тысяч баррелей в день. Как отмечается в экспертном докладе ОПЕК, опубликованном в венской штаб-квартире мирового нефтяного картеля, глобальный спрос на нефть в 2005 году возрастет на 1,73 миллиона баррелей в день.
В 2005 году на мировом товарном рынке будет наблюдаться дефицит меди.
По оценке International Copper Study Group (ICSG), к концу 2005 года нехватка меди на рынке составит 260 тыс. тонн.
Аналитики французского банка Societe Generale пересмотрели январский прогноз относительно стоимости меди в 2005 году. Так, средняя цена меди прогнозируется на уровне 2980 долл. США за тонну, что на 9,7 % выше предыдущего прогноза. По оценкам банка, спрос на металл в 2005 году увеличится на 3,9 % - до 17,4 млн. тонн, в результате чего образуется дефицит в размере 50 тыс. тонн.
В среднесрочном плане участники рынка меди прогнозируют снижение биржевых запасов металла и увеличение спроса со стороны Китая.
Продолжающееся увеличение цен на свинец объясняется развитием мировой экономики, ростом потребности Китая, а также усложнением условий добычи сырья. Средняя стоимость свинца на Лондонской бирже металлов в марте 2005 года составила 1004,6 долл. США за тонну и увеличилась на 11,3 %. При этом складские запасы уменьшились с 34 до 33 тыс. тонн.
В долгосрочной перспективе существует тенденция дальнейшего роста спроса со стороны Китая, США и Японии, а также сокращение запасов свинца на мировых товарных рынках. На рынок свинца огромное влияние будет оказывать спекулятивный фактор, по оценкам аналитиков сегодня около 20 % от цены на свинец составляет "спекулятивная надбавка".
Прогнозы относительно стоимости свинца предполагают повышение цен в 2005 году и понижение в 2006 году.
В 2005 году прогнозируется увеличение общемирового спроса и сохранение высоких биржевых цен на цинк. По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, среднегодовая стоимость цинка в 2005 году может вырасти на 28 % из-за растущего спроса со стороны Китая и отсутствия новых источников металла. В целом прогнозируется увеличение спроса по сравнению с прошлым годом на 2 %.
Согласно данным Лондонской биржи металлов, среднемесячная цена цинка в январе-июне установилась на уровне 1294 долл. США за тонну. С начала 2005 года цинк подорожал на 23,5 %.
В связи с нынешним общим подъемом мировой экономики мировой спрос на алюминий будет расти, также как и на все прочие металлы. При этом будет наблюдаться дефицит алюминия, что будет связано с высоким спросом со стороны Китая, который остается крупным импортером глинозема. В настоящее время Китай является потребителем более 20 % всего алюминия в мире.
Подавляющее большинство прогнозов цен на алюминий на 2005 год предполагает рост цен на этот металл. Так, французский банк Societe Generate повысил прогноз средних цен на алюминий на 6 % - до 1950 долларов за тонну. Повышение прогнозных цен произошло из-за стремительного увеличения спроса на металлы со стороны спекулятивных инвесторов.
В целом, по оценке экспертов Morgan Stanley, цены на сталь в 2005 году превысят средний показатель за 2004 год. Так, стоимость горячекатаной рулонной стали, увеличится в 2005 году на 9 % по сравнению со средним показателем 2004 года и составит 480 долл. США за тонну. В то же время, аналитики ожидают, что уже в 2006 году цены на горячекатаную сталь упадут на 15
%
- в среднем до 409 долларов за тонну. Казахстан, обладая небольшим рынком, который сегодня интегрирован в мировую экономическую систему, заинтересован в стабильном развитии стран основных торговых партнеров.
По оценке экспертов, в целом экономическая ситуация складывающаяся в США и ЕС не окажут негативного влияния на экономику Казахстана. Спрос на казахстанские экспортные товары достаточно высок и в ближайшей перспективе объемы внешней торговли с этими странами сохранятся.
Ожидается, что в условиях реального укрепления тенге по отношению к доллару США и продолжения роста доходов, инвестиционный и потребительский спрос будет в большей степени обеспечиваться за счет импорта со странами дальнего зарубежья.
Динамичное развитие экономики Китая позволяет прогнозировать улучшение показателей по внешнеторговым операциям и усиливает возможности расширения и продвижения казахстанского экспорта на рынок этой страны.
В ближайшей перспективе не ожидается снижения товарооборота с основным торговым партнерам республики - Россией.
Рынок нефти характеризуется высоким уровнем цен и устойчивым ростом, как добычи, так и потребления, что весьма благоприятно для экспортеров нефти. В целом увеличение потребления нефти в мире и наряду с высоким уровнем цены нефть благоприятно скажется на экспортной составляющей внешней торговли Казахстана.
Снижение мирового производства зерновых, а также мировых запасов, в том числе в Китае, одним из основных торговых партнеров республики не будет основным фактором в сохранении стабильных объемов экспорта казахстанской пшеницы в предстоящие годы.
Увеличение спроса и потребления цветных металлов со стороны Китая, США, Японии, Германии, Южной Кореи, Италии, а также в ряде других стран будет оказывать позитивное влияние на развитие металлургического комплекса Казахстана.
Несмотря на некоторое ухудшение ситуации на рынке черных металлов, растущие потребности Китая в стальной продукции для автомобильной промышленности и судостроении создают благоприятные условия для увеличения объемов экспорта этой продукции.§
Параграф 2. Внутренние условия
В 2006-2008 годы для обеспечения высоких темпов развития экономики будут созданы благоприятные условия для ускоренного развития всех основных факторов роста экономики.
Национальный Банк Республики Казахстан с целью удержания инфляции в заданном интервале будет принимать меры по ужесточению денежно-кредитной политики. Для усиления регулирующих функций официальной ставки рефинансирования планируется внедрить в практику ежеквартальный пересмотр и установление официальной ставки рефинансирования в зависимости от общего состояния денежного рынка, спроса и предложения по займам, уровня инфляции и инфляционных ожиданий.
Динамика обменного курса тенге будет определяться, как внешними условиями, так и политикой Национального банка, направленной на исключение резких колебаний курса тенге, обеспечивая плавное изменение курса в зависимости от притока иностранной валюты на внутренний валютный рынок.
Как и в предшествующие годы, развитие промышленности в эти годы будет в основном определяться двумя ключевыми стратегическими документами: Государственной программой освоения казахстанского сектора Каспийского моря, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 16 мая 2003 года N 1095, и Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы (далее - Стратегия), утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096.
В соответствии с Государственной программой освоения казахстанского сектора Каспийского моря предполагается увеличение объемов добычи нефти и газового конденсата к 2015 году по отношению к 2003 году в 2,7-3 раза.
Стабильное развитие нефтегазового сектора является гарантией обеспечения экономического роста в Казахстане.
Для обеспечения конкурентоспособности экономики будет продолжена реализация второго этапа Стратегии. Основным итогом этого этапа будет создание основы для развития кластерных инициатив в приоритетных отраслях экономики.
Первым шагом в реализации этой задачи стало утверждение Планов по созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономики, которые в перспективе позволят создать новые экспортоориентированные производства. В названный План включены семь пилотных кластеров: туризм, строительные материалы, текстильная промышленность, пищевая промышленность, металлургия, нефтегазовое машиностроение, транспортная логистика. Принятые меры позволят создать условия для широкомасштабного внедрения кластерного подхода в этих секторах экономики в последующие годы.
Отдельные приоритетные инвестиционные проекты, направленные на развитие кластерных инициатив, а также те проекты, которые носят инновационный характер, будут финансироваться через институты развития.
Портфель инвестиционных проектов финансовых институтов развития состоит из 96 одобренных к финансированию инвестиционных проектов на общую сумму свыше 1776 млн. долл. США с долей участия институтов развития в финансировании - свыше 530 млн. долл. США.
Инвестиционным фондом Казахстана начата разработка технико-экономическое обоснование по трем проектам - производства листового стекла стоимостью 269,15 млн. долл. США, электросварных прямошовных труб стоимостью 80 млн. долл. США и сортопроката в Караганде стоимостью 269 млн. долл. США. Ведутся проектные работы по строительству железнодорожной линии Шар-Усть-Каменогорск стоимостью 150 млн. долл. США, являющиеся перспективными проектами, направленными на формирование производственной инфраструктуры.
В 2005 году одобрено к финансированию 29 проектов на сумму 525,2 млн. долл. США с долей институтов развития 21,5 млн. долл. США.
При участии АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий" в течение 2004-2005 годов созданы три региональных технопарка в городах Караганда, Уральск и Алматы с общей суммой уставных капиталов более миллиарда тенге.
Основной целью деятельности технопарков будут содействие технологическому развитию реального сектора экономики посредством создания эффективного механизма внедрения отечественных научно-технических разработок и трансферта перспективных зарубежных технологий.
Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2005 года за N 387 утверждена Программа по формированию и развитию Национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы.
Программа предусматривает введение системы грантового финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок на конкурсной основе за счет средств государственного бюджета.
В республике предоставление инвестиционных преференций регулируется
Законом
Республики Казахстан "Об инвестициях"»от 8 января 2003 года. В мае 2005 года принят
Закон
Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам инвестиций". В нем заложен новый механизм предоставления мер государственной поддержки инвестиций, который обладает рядом преимуществ:
поддержка и стимулирование в равной степени как отечественных, так и иностранных инвесторов;
значительно сокращены сроки рассмотрения заявки (до тридцати рабочих дней) на предоставление инвестиционных преференций;
упрощен порядок их предоставления и механизм предоставления инвесторам освобождения от уплаты таможенных пошлин при импорте оборудования и комплектующих к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта;
приведен в соответствие с
Налоговым Кодексом
срок действия налоговой преференции в виде освобождения от корпоративного подоходного налога до 10 лет;
установлены более прозрачные и четкие процедуры мониторинга исполнения инвесторами инвестиционных обязательств по контракту;
изменена схема предоставления государственных натурных грантов.
Закон
"Об инвестициях" не устанавливает минимальный предел объемов инвестиций, что расширяет сферу его применения, включая предприятия малого и среднего бизнеса, осуществляющие инвестиции в приоритетных видах деятельности.
С целью повышения эффективности управления государственным имуществом будет проведена оптимизация структуры государственной собственности посредством передачи ряда государственных функций по управлению активами в рыночную среду.
В 2006-2008 годы одним из основных факторов роста экономики будет сохранение на мировом рынке благоприятной ценовой конъюнктуры на нефть.
Расширение внутреннего спроса на товары и инвестиционные ресурсы позволят значительно увеличить импорт инвестиционных ресурсов.
Параграф 1. В области решения стратегических задач
Главной стратегической задачей Правительства в области экономической политики в соответствии с
Посланием
Президента Республики Казахстан "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации"»является удвоение ВВП в 2008 году по сравнению с 2000 годом. Для решения этой задачи предусматривается обеспечить ежегодный рост экономики в среднем на 8,5 %.
Одной из основных стратегических задач социально-экономической политики на среднесрочный период является создание высоких стандартов жизни граждан, что позволит обеспечить вхождение Казахстана в число эффективно развивающихся стран мира. Для реализации этой цели необходимо к 2010 году ВВП на душу населения довести до уровня превышающем 5000 долларов США, а к 2015 году - до 9000 долларов США.
Для построения основы конкурентоспособной экономики необходимо выработать конкретные меры по недопущению "перегрева" экономики и повышения макроэкономической устойчивости.
Рис. 1.
График по удвоению ВВП
(См. бумажный вариант)
Источник: Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по статистике
Параграф 2. В области решения среднесрочных задач
В 2006-2008 годы основные направления социально-экономической политики будут соответствовать целям и задачам, определенным в
Послании
Президента к народу Казахстана "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации", стратегических планах, Программе Правительства Республики Казахстан,
Стратегии
индустриально-инновационного развития.
Повышению конкурентоспособности экономики должна способствовать активная работа по созданию инновационной экономики и развитию несырьевого сектора экономики.
Для построения основы конкурентоспособной экономики в планируемом периоде предполагается решить следующие задачи:
обеспечить среднегодовой темп роста ВВП в 2006-2008 годах в среднем на 8,5 %;
обеспечить среднегодовой уровень инфляции в коридоре 5-7
%;
развитие рынка ценных бумаг и накопительной пенсионной системы;
развитие страховой системы;
создание благоприятных условий для реализации инициатив предпринимательской среды;
создание и развитие пилотных кластеров в металлургической, текстильной, пищевой промышленности, нефтегазовом машиностроении, строительной индустрии, туризме, транспортно-логистических услугах;
индустриализация аграрного производства через реализацию кластерных инициатив в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья;
решение социальных проблем сельских территорий и сокращения разрыва в уровне жизни населения сельского и городского населения;
развитие наукоемких производств и космической деятельности;
формирование кадрового потенциала для высокотехнологичных и наукоемких производств будущего;
достойное обеспечение жизни социально незащищенных слоев населения;
ускоренное решение жилищной проблемы;
проведение активной, разносторонней и сбалансированной внешнеэкономической политики;
дальнейшая реализация Концепции создания регионального финансового центра в городе Алматы.
Приоритетами социально-экономического развития на 2006-2008 годы определены:
дальнейшая реализация
Стратегии
индустриально-инновационного развития экономики страны, углубление сотрудничества с частным сектором;
создание современной и эффективной системы развития науки, образования и повышения профессиональной квалификации населения;
развитие жилищного строительства;
дальнейшее совершенствование системы здравоохранения;
комплекс мероприятий, обеспечивающих развитие малого предпринимательства;
дальнейшее повышение пенсионного и социального обеспечения населения;
сокращение уровня загрязнения окружающей среды;
развитие столицы государства города Астаны.
4. Обеспечение макроэкономической стабильности <*>
Сноска. В главу 4 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 февраля 2006 года N 129 ; от 15 мая 2006 года N 395 .
Параграф 1. Макроэкономическая политика и прогноз
макроэкономических показателей на 2006-2008 годы
В настоящее время одним из актуальных вопросов в части поддержания стабильного макроэкономического развития страны является проблема недопущения "перегрева"»экономики. В последнее время в экономике Казахстана имеют место определенные тенденции, развитие которых в среднесрочной перспективе может вызвать "перегрев" экономики.
Экономика Казахстана растет высокими темпами. С 2000 года средний темп роста ВВП составил 10,3 %. Однако, экономический рост главным образом связан с развитием сырьевого сектора, влияние которого растет.
Структура инвестиций показывает, что большая их часть направляется в сырьевые и не торгуемые отрасли экономики. Увеличивается доля экспорта нефти и газового конденсата в общем экспорте страны.
В первом полугодии 2005 года наблюдается некоторое усиление инфляционных процессов по сравнению с прошлым годом. Это является одним из главных признаков начала«"перегрева" экономики.
По итогам первого полугодия текущего года уровень инфляции за январь-июнь месяц составил 3,5 %, что на 1,1 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. А в годовом выражении уровень инфляции в январе-июне 2005 года к соответствующему периоду прошлого года в среднем составил 7,3 % (6,9 - 2004 год).
Большое воздействие на инфляцию продолжают оказывать монетарные факторы. В последние годы денежная масса растет высокими темпами, оказывая инфляционное давление на экономику. В текущем году данная тенденция продолжается. Денежное предложение продолжает расти темпами, значительно превосходящими темпами роста экономики.
Активное участие банков в качестве заемщиков на внешнем рынке способствовало росту объема кредитования экономики банковским сектором. В свою очередь рост внешнего заимствования банков был обусловлен благоприятной ситуацией на внешнем рынке, характеризующейся низкой стоимостью ссудного капитала.
По сравнению с 2000 годом внешние займы банков второго уровня в 2004 году выросли в 34,5 раза, а займы небанковского частного сектора по сравнению с 2001 годом выросли в 4 раза.
Наряду с ростом внешнего заимствования и объема кредитования растут риски банков и ухудшается качество кредитного портфеля банков второго уровня.
Денежная масса на конец 2004 года по сравнению с 1999 годом выросла в 6 раз, кредиты банков второго уровня экономике - в 10 раз, тогда как номинальный ВВП вырос лишь в 2,7 раза.
Проводимая последнее время фискальная политика, характеризующаяся как«"либеральная", оказала определенное воздействие на макроэкономическое состояние страны в целом. Наблюдаются очевидные предпосылки для возникновения "перегрева"»экономики, в частности опережение среднего темпа роста расходов государственного бюджета над темпами роста номинального ВВП.
Высокие темпы роста экономики наряду с быстрым ростом денежных агрегатов, проведением либеральной фискальной политики способствовали ускорению инфляционных процессов.
Ускоренное развитие нефтяного сектора, сопровождаемое высокими мировыми ценами на нефть, проведение активной фискальной политики, ускорение инфляционных процессов и рост денежной массы также способствовали укреплению курса тенге к доллару США, начиная с 2001 года. В свою очередь, укрепление национальной валюты может привести к снижению конкурентоспособности отечественной перерабатывающей промышленности и массовому наплыву импорта.
В целях недопущения дальнейшего«"перегрева" экономики и повышения макроэкономической устойчивости в среднесрочной перспективе необходимо предпринять комплекс мер.
Необходимо разработать наиболее приемлемый график добычи нефти и газа на долгосрочную перспективу с учетом вовлечения новых месторождений нефти в эксплуатацию на основе проведения исследований. Нецелесообразно в настоящее время форсирование добычи нефти в Казахстане, необходимо поступающие доходы направлять на реформирование экономики, отход от ее сырьевой направленности, мобилизацию других факторов, которые станут локомотивом реализуемых программ.
В дальнейшем в условиях высоких мировых цен на нефть и притока в страну большого объема иностранного капитала необходимо ужесточение как фискальной, так и денежно-кредитной политики.
В области денежно-кредитной политики необходимо повысить контроль за ростом денежных агрегатов, а также повышать эффективность воздействия на денежный рынок посредством изменения процентных ставок.
Политика развития финансового сектора должна быть направлена на дальнейшее развитие рынка ценных бумаг с тем, чтобы временно свободные денежные средства населения превращать в источники инвестиций. Кроме того, необходимо предпринимать меры по сдерживанию чрезмерных темпов роста внешнего заимствования банков второго уровня.
В целях построения конкурентоспособной экономики необходимо развивать сектора экономики в соответствии с конкурентными преимуществами Казахстана, продолжение реформ в сфере инфраструктуры. Большое внимание нужно уделить созданию высокопроизводительной рабочей силы путем реализации стратегий в области образования и здравоохранения. В области развития науки и инноваций необходима серьезная модернизация системы высшего образования и науки.
В 2006-2008 годы для обеспечения высоких темпов развития экономики будут созданы благоприятные условия для ускоренного развития всех основных факторов роста экономики.
Прогноз макроэкономических показателей
Республики Казахстан на 2005-2008 годы
<*>
Сноска. Таблица в редакции - постановлением Правительства РК от 15 мая 2006 года N 395 .
Показатели |
2005 отчет |
Прогноз |
||||
2006 |
2007 |
2008 |
||||
ВВП, млрд. тенге |
7457,1 |
8725 |
9988 |
11459 |
||
реальное изменение ВВП в % к предыдущему году |
109,5 |
108,3 |
108,3 |
108,9 |
||
ВВП, млрд. долл. США по официальному курсу |
56,1 |
68,7 |
78,6 |
90,2 |
||
ВВП, млрд. долл. США по паритету покупательной способности (ППС) |
160,7 |
173,9 |
194,8 |
218,1 |
||
ВВП на душу населения, долл. США по официальному курсу |
3703 |
4486 |
5092 |
5799 |
||
ВВП на душу населения, долл. США по ППС |
10619 |
11358 |
12571 |
14018 |
||
Индекс потребительских цен (в среднем за год), % |
7,6 |
5,7-7,6 |
5-7 |
5-7 |
||
Денежная база, млрд. тенге |
663 |
939 |
1184 |
1416 |
||
Денежная масса, млрд. тенге |
2065 |
2789 |
3561 |
4413 |
||
Уровень монетизации экономики, % |
27,7 |
32 |
35,7 |
38,5 |
||
Экспорт товаров, млрд. долл. США (ФОБ) |
28,2 |
29,4 |
29,9 |
31,2 |
||
Импорт товаров, млрд. долл. США (ФОБ) |
17,9 |
21 |
23,4 |
26 |
||
Инвестиции в основной капитал, млрд. тенге |
2205,2 |
2602,1 |
2992,5 |
3411,4 |
||
в % к предыдущему году |
122,2 |
118 |
115 |
114 |
||
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млрд. тенге |
763,2 |
806,3 |
866,5 |
936,2 |
||
в % к предыдущему году |
107,3 |
102 |
102,2 |
103 |
||
Объем промышленной продукции, млрд. тенге |
5124,1 |
5806,3 |
6512 |
7382,3 |
||
в % к предыдущему году |
104,6 |
104 |
104,2 |
106,7 |
||
Добыча нефти и газового конденсата, млн. тонн |
61,9 |
62,5 |
64 |
70 |
||
Мировая цена на нефть (смесь Brent), долларов США за баррель |
54,4 |
55 |
54 |
53 |
||
Экспортная цена на нефть, долларов США за баррель |
45,2 |
44 |
43,2 |
42,4 |
По оценке Министерства экономики и бюджетного планирования среднегодовой темп роста ВВП в 2006-2008 годы будет составлять в среднем 8,5 %, аккумулированный экономический рост составит 27,7 %
.
В 2006-2008 годы основным фактором роста экономики будет сохранение на мировом рынке благоприятной ценовой конъюнктуры на нефть. Прогнозируется, что мировая цена нефти марки Brent будет находиться в пределах 53-55 доллара за баррель, а экспортная цена сложится в интервале 42,4-44 долларов за барелль.
Положительное сальдо торгового баланса в 2006-2008 годах в среднем будет составлять свыше 6,7 млрд. долл. США в год.
Расширение инвестиционного спроса будет связано в первую очередь с внутренними источниками финансирования инвестиций, получаемых за счет собственных средств предприятий. Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал в 2006-2008 годах составит 15,7 %.
В 2006-2008 годах прогнозируется увеличение темпов роста промышленности, который составит в среднем 5
%.
5. Обеспечение финансовой устойчивости <*>
Сноска. В главу 5 внесены изменения постановлением Правительства РК от 15 мая 2006 года N 395 .
В 2006-2008 годы в области денежно-кредитной политики основной целью Национального Банка Республики Казахстан будет обеспечение стабильности цен.
Для достижения данной цели Национальный Банк Республики Казахстан будет усиливать меры воздействия по операциям денежно-кредитной политики и способствовать дальнейшему повышению регулирующей роли своих основных ставок.
Предполагается, что основные факторы, способствующие повышению инфляции в 2004 году, такие как значительный экономический рост и большой объем притока иностранной валюты в Казахстан, сохранят свое воздействие и в 2005 году. Кроме того, высокий рост цен предприятий-производителей в 2004 году на 23,8 % может стать определяющим фактором роста потребительских цен в 2005 году. Для минимизации влияния этих факторов на инфляцию Национальным Банком Республики Казахстан будут приниматься меры по ужесточению денежно-кредитной политики.
Ужесточение денежно-кредитной политики предполагает изменение направления влияния официальных ставок Национального Банка Республики Казахстан на рыночные ставки по кредитам. Если в предыдущие годы меры Национального Банка Республики Казахстан были направлены на решение задачи по активизации деятельности банков по кредитованию экономики, в том числе и по снижению ставок, то в условиях необходимости недопущения "перегрева экономики" вопрос снижения ставок уже не ставится как самоцель. В этой связи с 1 февраля 2005 года официальная ставка рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан была повышена с 7 % до 7,5
%
годовых, а с 11 июля - с 7, 5 % до 8 % годовых.
Для усиления регулирующих свойств официальной ставки рефинансирования, Национальный Банк Республики Казахстан периодически (ежеквартально) пересматривает и устанавливает официальную ставку рефинансирования в зависимости от общего состояния денежного рынка, спроса и предложения по займам, уровня инфляции и инфляционных ожиданий.
Ожидается, что за 2006-2008 годы денежная база и денежная масса увеличатся почти в 2 раза. Однако вследствие наблюдаемой в последние годы тенденции ослабления влияния монетарных факторов в формировании инфляции и инфляционных ожиданий такое значительное расширение денежной базы не будет оказывать инфляционного давления. Тем не менее, в долгосрочном периоде в целях недопущения накапливания инфляционного потенциала за счет монетарных факторов Национальный Банк Республики Казахстан будет принимать меры по снижению темпов расширения денежной базы путем стерилизации избыточной ликвидности банковской системы.
Для снижения остроты проблемы избыточной ликвидности и более гибкого регулирования ликвидности банков внесены соответствующие изменения в механизм формирования минимальных резервных требований. В соответствии с
постановлением
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 августа 2002 года "Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях" с 1 октября будет изменен механизм формирования минимальных резервных требований.
Принятое постановление предусматривает расширение базы расчета минимальных резервных требований в части внешних обязательств банков, а также совершенствование порядка формирования резервных активов.
Так, резервные обязательства банка будут увеличены на положительную разницу между внешними обязательствами (за исключением обязательств перед банками) и внешними резервными активами банка.
Постановлением изменен перечень резервных активов, в которые должны размещаться активы банков в целях выполнения минимальных резервных требований. В частности, из резервных активов исключены ранее предусмотренные вклады в Национальном Банке, кредиты "овернайт", предоставленные Национальному Банку, и аффинированное золото. Таким образом, в перечне резервных активов учитываются только наличные тенге в кассах банка и деньги на корреспондентских счетах в Национальном Банке.
В этих условиях применение норматива минимальных резервных требований в размере 6 % от резервных обязательств банка предполагает ужесточение денежно-кредитной политики.
Кроме того, Национальный Банк Республики Казахстан будет фокусировать свои усилия на согласовании ставок по различным видам инструментов денежно-кредитной политики и повышению регулирующей роли краткосрочных ставок. С целью повышения точности прогнозов по
инфляции Национальный Банк Республики Казахстан продолжит работы по разработке модели трансмиссионного механизма. Будут расширяться операции открытого рынка, приняты меры по увеличению собственного портфеля ценных бумаг и развитию новых финансовых инструментов.
В области валютного регулирования и валютного контроля будет реализована политика, направленная на дальнейшую либерализацию валютного режима в Казахстане. 17 июня 2005 года Президентом Республики Казахстан подписан новый
Закон
Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", который вступает в силу 17 декабря 2005 года. Данный закон создает базу для поэтапного перехода на принципы полной конвертируемости национальной валюты.
В соответствии с новым законом с 1 января 2007 года Национальный Банк полностью отменяет требования на получение разрешений для проведения валютных операций. Режим лицензирования распространяется только на деятельность, связанную с использованием валютных ценностей. Требования репатриации валютной выручки устанавливаются в зависимости от сроков, определенных во внешнеторговых контрактах, что значительно упрощает порядок осуществления валютных операций и сокращает издержки участников внешнеэкономической деятельности на выполнение требований валютного законодательства.
Либерализация валютного режима обеспечит сокращение административного вмешательства в принятие частным сектором инвестиционных решений и создаст условия для более активной экспансии казахстанского капитала на зарубежные рынки.
Одним из обязательных условий полной либерализации валютного режима является наличие системы, ограничивающей и отслеживающей операции, которые имеют признаки их нелегитимности. В настоящий момент на рассмотрении в Правительстве Республики Казахстан находится законопроект, включающий комплекс мер по построению системы противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем. Он предусматривает построение эффективной системы по борьбе с отмыванием денег с участием и с учетом интересов всех заинтересованных сторон, в том числе и банков, поскольку их информационные потоки являются фундаментом создаваемой системы.
В области обеспечения функционирования платежных систем будут предприняты дальнейшие меры по обеспечению эффективного и надежного функционирования платежных систем, осуществлению надзора и контроля за обеспечением их стабильного функционирования, развитию новых видов платежных инструментов, Национальной межбанковской системы платежных карточек.
Вместе с тем будет продолжена работа по созданию единой национальной сети по обслуживанию платежных карточек и расширению сети приема платежных карточек в торговых (обслуживающих) организациях.
В области содействия обеспечению стабильности финансовой системы Национальный Банк Республики Казахстан будет тесно координировать свою деятельность с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Денежно-кредитная политика будет способствовать сохранению стабильности финансового рынка. Дальнейшее развитие финансового рынка в соответствии с Концепцией развития финансового сектора Республики Казахстан будет проводиться в направлении приближения всех его сегментов к международным стандартам. Будет продолжено формирование устойчивой и эффективно функционирующей финансовой системы, удовлетворяющей потребностям реального сектора экономики.
Кроме того, Национальный Банк Республики Казахстан намерен активно участвовать в работе межгосударственных и межведомственных групп по формированию Единого экономического пространства (ЕЭП), Шанхайской Организации Сотрудничества и Центрально-Азиатского Сотрудничества.
Регулирование и надзор финансового
рынка и финансовых организаций
Регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций в среднесрочной перспективе будут осуществляться с учетом интересов новой государственной политики в этой сфере, современного развития экономики страны и условий международного сотрудничества.
Будет продолжена работа по дальнейшему совершенствованию регулирования финансовых организаций в целях его более полного приближения к международным стандартам, в том числе принятым Европейским Союзом.
В целях реализации комплекса мер, направленных на создание единой системы надзора и регулирования финансового рынка и финансовых организаций, в среднесрочной перспективе будет проводиться дальнейшая работа по:
совершенствованию законодательной и иной нормативной правовой базы финансового надзора с учетом его новых приоритетов;
развитию инфраструктуры финансового рынка, повышению требований к деятельности финансовых организаций.
В целях приближения регулирования банковского сектора Казахстана к международным стандартам, Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) также приняло решение осуществить переход банковской системы Казахстана на Новое соглашение адекватности капитала Базельского комитета по Банковскому надзору "Международная конвергенция расчета капитала и стандартов капитала" (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards) (Базель II). В основу указанного cоглашения заложен принцип альтернативности подходов в оценке кредитного, рыночного и операционного рисков, т.е. создание банками адекватной капитализации и совершенствование систем управления рисками, укрепляющих, таким образом, стабильность банковской системы в целом.
На среднесрочный период приоритетными направлениями развития регулирования и надзора финансового рынка являются:
реализация
Концепции
развития финансового сектора Республики Казахстан;
реализация
Программы
развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 2005-2007 годы;
реализация
Программы
развития накопительной пенсионной системы Республики Казахстан на 2005-2007 годы;
реализация
Программы
развития страхового рынка Республики Казахстан на 2004-2006 годы;
решение вопросов инвестирования в финансовом секторе, по дальнейшему совершенствованию рынка ценных бумаг и накопительной пенсионной системы;
принятие мер по дальнейшему повышению уровня капитализации финансовых организаций;
обеспечение дальнейшего внедрения современных систем управления рисками финансовыми организациями;
содействие успешной деятельности работы регионального финансового центра города Алматы;
принятие Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по обязательным видам страхования";
совершенствование системы надзора и пруденциального регулирования финансовых организаций, основанных на оценке рисков;
определение требований к проведению финансовыми организациями самостоятельной оценки систем управления рисками, а также требований к независимой внешней оценке систем управления рисками;
в целях реализации мероприятий по вступлению Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию разработать Концепцию доступа иностранных финансовых организаций на финансовый рынок Республики Казахстан;
стимулирование дальнейшего повышения знаний населения о финансовом рынке и страховой и инвестиционной культуры населения.
В 2006-2008 годы приоритетными направлениями деятельности в области развития банковского сектора будут:
обеспечение прозрачности и инвестиционной привлекательности национального банковского сектора для ускорения его вхождения в мировые рынки и активного международного сотрудничества;
решение проблем, связанных с чрезмерным ростом объемов кредитования недвижимости и банковских рисков соответственно, в том числе путем:
повышения уровня ликвидности банков, представляющих ипотечные займы;
рассмотрение возможности введения нового класса страхования - ипотечное страхование с более жесткими требованиями к капитализации страховых организаций;
определение единого порядка установления ставок вознаграждения по кредитам для обеспечения прозрачности и сопоставимости условий заимствования;
ежегодной переоценки независимым оценщиком обеспечения по ипотечным кредитам.
Одним из значимых событий в определении первостепенных задач развития отечественной страховой индустрии стало принятие Программы развития страхового рынка Республики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2004 года N 729.
Главной целью Программы является дальнейшее реформирование национальной страховой индустрии, направленное на укрепление роли и места страхования, как одного из эффективных рыночных инструментов управления финансовых, экономических, социальных и иных рисков государства, граждан и хозяйствующих субъектов.
Основными задачами, определенными Программой, являются:
развитие личного страхования, в том числе его долгосрочных и накопительных видов;
развитие системы взаимного страхования;
повышение страховой культуры населения;
повышение уровня информатизации и автоматизации страхового дела;
выработка государственной политики в области обязательного страхования и повышение его эффективности;
дальнейшее совершенствование инфраструктуры страхового рынка;
подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере страхования;
повышение стандартов регулирования и надзора за страховой деятельностью;
совершенствование механизмов перестрахования и сострахования.
Реализация настоящей Программы позволит:
укрепить стабильность и надежность национальной страховой индустрии, заложить первоначальные основы развития личного страхования в стране;
выработать долгосрочную государственную политику в области обязательного страхования с учетом потребностей приоритетных отраслей национальной экономики и социальной поддержки населения, что позволит построить эффективную систему обязательного страхования;
способствовать созданию полноценной инфраструктуры страхового рынка, улучшить кадровый потенциал в сфере страхования;
активизировать внедрение новых страховых продуктов и технологий, улучшить качество страховых услуг и расширить его перечень;
повысить стандарты надзора и регулирования субъектов страхового рынка;
углубить процессы интеграции национального страхового рынка в международные рынки и схемы страхования (перестрахования);
развитие национальной страховой индустрии в целом будет способствовать созданию необходимых предпосылок для обеспечения экономической и социальной безопасности государства.
Приоритетными направлениями деятельности Агентства в области страхования являются:
разработка классификации рисков на основе сформированной базы данных страховой статистики по различным классам (видам) страхования;
совершенствование системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов физических лиц с учетом рекомендаций Международной организации страховщиков депозитов;
установление требований по наличию системы управления рисками страховой (перестраховочной) организации.
Для установления стандартов деятельности рынка ценных бумаг, создания стимулов для улучшения корпоративного управления и сосредоточение ресурсов надзора финансового рынка, наиболее подверженных рискам,
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1385 утверждена Программа развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 2005-2007 годы. Программа определяет основные цели и задачи дальнейшего развития рынка ценных бумаг, призвана активизировать рынок и обеспечить комплексное решение существующих проблем.
Развитие рынка ценных бумаг (РЦБ) в целом будет способствовать созданию необходимых предпосылок для обеспечения экономической и социальной безопасности государства. Кроме того, намеченные меры будут способствовать расширению перечня ликвидных ценных бумаг, совершенствованию корпоративного управления, порядка раскрытия информации эмитентами и другими участниками РЦБ.
Будут проведены мероприятия по совершенствованию порядка государственного заимствования и управления государственным пакетом акций, повышению уровня инвестиционной культуры населения. Программа предусматривает создание необходимых условий для появления в Казахстане сертифицированных международных инвестиционных аналитиков, повышение защиты прав инвесторов, повышение эффективности надзора и регулирования участников рынка ценных бумаг.
Политика на прогнозируемый период будет включать в себя решение следующих задач:
расширение применения кредитных рейтинговых оценок, в том числе по казахстанской национальной шкале при листинге ценных бумаг и установлении требований к инвестированию активов институциональных инвесторов;
работа с информационными и аналитическими агентствами по обеспечению разработки ими ряда индексов рынка ценных бумаг;
стимулирование добровольного страхования отдельных рисков лицензиатами рынка ценных бумаг на случай дефолта;
разработка требований к программно-техническому обеспечению и сертификации программного обеспечения лицензиатов рынка ценных бумаг;
установление требований к системе резервного копирования и хранения информации организатора торгов, центрального депозитария, в том числе номинальных держателей и регистраторов.
Постоянно растущий инвестиционный потенциал негосударственных пенсионных фондов, а также увеличение инвестиционной активности иных участников финансового рынка положительно влияет на динамичное развитие рынка ценных бумаг Казахстана.
Агентством будут проводиться и мероприятия по приведению регулирования рынка ценных бумаг в соответствие с международными стандартами, требованиями эффективной интеграции в рамках ЕврАзЭс, ЕЭП, ШОС, других международных организаций.
Накопительная пенсионная система
В целях дальнейшего развития накопительной пенсионной системы, защиты прав вкладчиков и получателей, повышения эффективности управления пенсионными активами, как источника долгосрочных внутренних инвестиций,
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года N 1359 утверждена Программа развития накопительной пенсионной системы Республики Казахстан на 2005-2007 годы.
В Программе определены основные приоритеты развития накопительной пенсионной системы на среднесрочную перспективу и предусмотрено принятие следующих мероприятий:
расширение участия населения в накопительной пенсионной системе;
обеспечение эффективности уплаты обязательных пенсионных взносов путем реализации принципа "один вкладчик - один фонд" по обязательным пенсионным взносам и снижения задолженности агентов по обязательным пенсионным взносам;
определение порядка исполнения государством гарантий по сохранности обязательных пенсионных взносов в накопительных пенсионных фондах в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты;
определение ответственности управляющих пенсионными активами и накопительных пенсионных фондов, защита интересов вкладчиков (получателей);
повышение эффективности управления пенсионными активами, увеличение доли долгосрочных финансовых инструментов в объеме пенсионных активов, хеджирование ценовых и валютных рисков финансовых инструментов в портфелях накопительных пенсионных фондов, выпуск долгосрочных индексированных государственных ценных бумаг, развитие проектного инвестирования и активизация рынка акций;
развитие и повышение эффективности надзора за субъектами накопительной пенсионной системы и внедрение Принципов регулирования частных пенсионных фондов Международной Ассоциацией Пенсионных регуляторов (INPRS).
Реализация Программы будет способствовать:
расширению охвата накопительной пенсионной системы населения;
повышению финансовой надежности и прозрачности деятельности накопительных пенсионных фондов (далее - НПФ), организаций осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами (ООИУПА);
увеличению предложения финансовых инструментов для инвестирования пенсионных активов;
стабилизации доходов от инвестирования пенсионных накоплений среди вкладчиков различных НПФ;
повышению эффективности надзора и регулирования субъектов накопительной пенсионной системы.
Ожидается, что с учетом расширения инвестиционных возможностей для НПФ, увеличения долгосрочных финансовых инструментов, удерживаемых до погашения, средневзвешенный номинальный доход будет составлять 4,5-6 %, существенно сократиться количество ошибочных счетов, образовавшихся в начале становления системы; будет реализован принцип "один вкладчик - один фонд" и повышена эффективность уплаты платежей в НПФ.
В среднесрочном периоде в области развития накопительной пенсионной системы будут решаться следующие задачи:
совершенствование консолидированного надзора и ограничение недобросовестной конкуренции;
проведение анализа целесообразности передачи пенсионных активов в управление зарубежным управляющим компаниям;
внедрение принципов корпоративного управления и системы управления рисками в накопительных пенсионных фондах и организациях, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами.
Параграф 3. Фискальная политика
В 2006-2008 годы общий курс проводимой фискальной политики государства будет соответствовать целям и задачам, определенным в Среднесрочной фискальной политике Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2005 года N 523, а также в стратегических и программных документах, утвержденных Президентом и Правительством Республики Казахстан.
Среднесрочная фискальная политика Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы определяет налогово-бюджетную политику на предстоящий трехлетний период, в том числе прогнозные показатели бюджетов, приоритетные направления расходования бюджетных средств, способы реализации основных направлений социально-экономического развития республики, направления развития межбюджетных отношений, политику в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга, возможные фискальные риски.
С 1 июля 2006 года будет осуществлен переход на новую систему функционирования Национального фонда согласно Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу, одобренную Указом Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2005 года N 1641.
Формируемая в соответствии со среднесрочной фискальной политикой, бюджетная политика в 2006-2008 годах, будет направлена на поддержание устойчивого экономического роста.
Основными задачами бюджетной политики на среднесрочную перспективу являются:
систематизация бюджетного законодательства;
совершенствование бюджетного планирования;
снижение зависимости бюджетной системы от внешнеэкономической конъюнктуры;
повышение эффективности и результативности государственных расходов;
повышение роли перспективного бюджетного планирования;
финансовое обеспечение проводимых социальных реформ, развития образования, здравоохранения, сельского хозяйства и общественной инфраструктуры;
снижение доли теневой экономики;
обеспечение прозрачности и стабильности межбюджетных отношений;
совершенствование механизма формирования и использования Национального фонда Республики Казахстан;
совершенствование системы управления государственной собственностью.
Политика в области управления государственным
и гарантированным государством заимствованием и долгом
В 2006-2008 годы политика Правительства Республики Казахстан в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга будет реализовываться в следующих направлениях:
совершенствование системы по управлению государственным долгом;
определение параметров дефицита республиканского бюджета и правительственного долга с учетом проводимой политики сбережений, исходя из размера складывающегося ненефтяного дефицита бюджета;
постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга.
Постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга будет осуществляться путем сокращения доли финансирования дефицита республиканского бюджета за счет внешних займов в общей структуре финансирования дефицита республиканского бюджета.
В целях диверсификации долгового портфеля Правительства будут сокращаться объемы внешнего заимствования при одновременном увеличении заимствования на внутреннем рынке.
Увеличение объема внутреннего заимствования также связано с необходимостью предоставления накопительным пенсионным фондам надежных и ликвидных финансовых инструментов (в том числе государственных ценных бумаг) для размещения пенсионных активов.
Правительственное заимствование будет использоваться также с целью поддержания достаточного объема государственных ценных бумаг в обращении для установления соответствующего ориентира на фондовом рынке. В целях реального сбережения в пятилетней перспективе политика правительственного заимствования будет ориентирована на достижение 50-70 %
соотношения правительственного долга с учетом гарантированного долга к рыночной стоимости активов Национального фонда.
Кроме того, будет пересмотрена система управления государственным долгом Республики Казахстан. Мониторинг будет вестись не только по государственному долгу, но и по долгу всего государственного сектора, включающего в себя долговые обязательства акционерных обществ с преобладающим участием государства.
Для принятия комплекса мер по совершенствованию системы управления государственным долгом будет разработана Концепция по управлению государственным долгом. В Концепции найдут отражение вопросы стратегии управления долгом, структуры государственного долга, а также вопросы урегулирования долговых обязательств местных исполнительных органов и организационные основы управления госдолгом.
В 2006-2008 годы в рамках проводимой политики в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга предполагается решение следующих задач:
в части параметров дефицита бюджета и долга:
определение оптимальных параметров дефицита республиканского бюджета, с учетом задач, определенных Главой государства, исходя из размера ненефтяного дефицита и достижения сбалансированности бюджета в среднесрочной перспективе;
определение оптимального размера правительственного долга в рамках политики сбережений;
в части внутреннего заимствования:
составление на среднесрочный период примерной схемы эмиссии государственных ценных бумаг в разбивке по годам и видам бумаг;
применение различных инструментов заимствования в зависимости от сроков привлечения внутренних займов;
минимизация процентных рисков путем установления оптимального соотношения в общем объеме заимствования между индексированными и купонными обязательствами в зависимости от ситуации на рынке;
установление ориентиров ("benchmark") на рынке ценных бумаг;
увеличение объемов выпусков государственных ценных бумаг при сокращении общего количества выпусков;
уменьшение периодичности выплаты процентов с увеличением срока обращения;
снижений риска неисполнения обязательств и сглаживание пиков выплат по погашению внутреннего правительственного долга в кратко- и среднесрочной перспективе, для чего предполагается переориентация на выпуск преимущественно среднесрочных и долгосрочных обязательств;
в части внешнего заимствования:
привлечение внешних займов на финансирование инвестиционных проектов, направленных на решение стратегически важных вопросов развития Республики Казахстан в соответствии со
Стратегией
развития Казахстана до 2030 года, Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, Программой Правительства Республики Казахстан, Среднесрочным планом социально-экономического развития Республики Казахстан, страновыми программами международных финансовых организаций-доноров на соответствующий среднесрочный период;
подготовка новых инвестиционных проектов, финансируемых за счет внешних займов, в приоритетных отраслях экономики, в том числе:
в сельском, водном и лесном хозяйстве;
в дорожной отрасли;
для развития производственной инфраструктуры;
для дальнейшего развития столицы;
усиление требований к отбору новых проектов и осуществлению Банком Развития Казахстана банковской экспертизы инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию на возвратной основе;
эффективное использование заемных средств, заключающееся в улучшении качества подготовки и экспертизы проектов, включаемых в перечень республиканских инвестиционных проектов;
диверсификация портфеля внешних займов Правительства по валютам займов с целью снижения негативных последствий в случае изменения обменного курса тенге;
привлечение внешних займов на финансирование инвестиционных проектов с условием смягчения донорами ограничений по процедурам закупок с одновременным увеличением доли софинансирования Правительством;
в части погашения и обслуживания долга:
активное управление правительственным долгом путем досрочного погашения наиболее дорогих в обслуживании правительственных займов;
принятие местными исполнительными органами активных мер по погашению просроченных долговых обязательств и скорейшему разрешению проблемы неурегулированных долговых обязательств;
прогнозирование фискальных рисков.
Кроме того, в целях недопущения существенного сокращения активов Национального фонда (когда с одной стороны осуществляется накопление в Национальном фонде, а с другой происходит чрезмерное правительственное заимствование) уровень финансирования дефицита бюджета за счет правительственного заимствования будет ограничен в размере не более 1 % от ВВП в среднегодовом значении за пятилетний период. Таким образом, в период неблагоприятной экономической конъюнктуры, негативно влияющей на уровень поступлений в бюджет, показатель дефицита бюджета может быть пересмотрен в сторону увеличения в рамках среднего значения за пятилетний период.
Управление государственным имуществом и приватизация
В 2006-2008 годы государственная политика в сфере управления государственным имуществом и приватизации будет направлена на реализацию следующих задач:
обеспечение передачи непрофильных видов деятельности государственных предприятий, юридических лиц с участием государства в уставном капитале в рыночную среду;
создание холдинговой компании по управлению государственными пакетами акций компаний, осуществляющих деятельность в стратегически важных отраслях экономики;
повышение эффективности управления государственным имуществом со стороны государственных органов, должностных лиц, представляющих интересы государства в органах управления государственных предприятий и юридических лиц с участием государства в уставном капитале;
обеспечение государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение, в соответствии с требованиями законодательства;
наделение акиматов районов (городов областного значения) коммунальной собственностью в установленном законодательством порядке в целях эффективного их функционирования;
формирование единой базы данных по учету объектов государственной собственности.
В предстоящий период проведение инвентаризации объектов государственной собственности на предмет их целевого и эффективного использования будет осуществляться с учетом итогов работы по инвентаризации видов деятельности государственных предприятий, юридических лиц с участием государства в уставном капитале, проводимой для выявления сфер деятельности, не отвечающих целям участия государства в отдельных секторах экономики. Указанные виды деятельности, а также имущество, посредством которого осуществляется такая деятельность, включая неиспользуемое либо используемое не по назначению государственное имущество, подлежат в установленном законодательством порядке передаче в конкурентную среду.
С целью повышения эффективности управления государственными пакетами акций компаний, осуществляющих деятельность в стратегических важных отраслях экономики будет создана государственная холдинговая компания.
Анализ управления государственной собственностью, проведение заслушиваний отчетов руководителей государственных органов и подведомственных им организаций по итогам отчетного года выявили необходимость повышения эффективности управления объектами государственной собственности, как со стороны уполномоченных государственных органов, так и со стороны должностных лиц, представляющих интересы государства в органах управления государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ) с участием государства в уставном капитале. В связи с чем, будут предприняты меры по повышению качества и результативности их деятельности.
В ближайшие годы будет продолжена работа по совершенствованию механизма контроля за результатами финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству.
Созданная нормативная правовая база определяет порядок проведения государственного мониторинга собственности, в рамках которого проводится комплексное обследование крупнейших предприятий в стратегических отраслях экономики вне зависимости от форм собственности. В предстоящем периоде будет продолжена работа по практической реализации
Закона
Республики Казахстан "О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение", принятых подзаконных нормативных правовых актов. Объекты мониторинга, физические и юридические лица в собственности либо управлении которых находятся объекты мониторинга, будут предоставлять информацию, объективно отражающую их деятельность, а внедрение электронной базы данных позволит государственным органам в установленном законодательством порядке оперативно получать достоверную информацию об объектах мониторинга, использовать данные для составления экономических прогнозов и разработки программ, направленных на повышение эффективности деятельности отдельных объектов мониторинга и (или) отраслей экономики.
Бюджетным кодексом
,
Законом
Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года определены полномочия и источники финансирования органов местного государственного управления. В связи с чем, в ближайшее время для реализации предусмотренных законодательством о местном государственном управлении в Республике Казахстан полномочий акиматы районов (городов областного значения) должны быть обеспечены необходимым им имуществом. Для этого следует провести инвентаризацию государственного имущества, находящегося на территории соответствующей административно-территориальной единицы, включая объекты государственного жилищного фонда; определить перечень необходимого акиматам имущества и в установленном законодательством порядке обеспечить его закрепление за соответствующими органами местного государственного управления.
Для обеспечения полного и достоверного учета объектов государственной собственности предусматривается создание и ведение единой базы данных. В связи с чем, предстоит выработать четкий порядок взаимодействия между уполномоченными органами республиканской и коммунальной собственности по вопросам ведения учета государственного имущества.
В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденным
Указом
Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года N 735, в целях совершенствования системы управления государственными активами будет разработана методика составления баланса активов и обязательств государства.
Приватизация, являясь структурным элементом системы управления государственным имуществом, осуществляется в соответствии с интересами государства по отношению к определенным отраслям и конкретным предприятиям с соблюдением принципов гласности, прозрачности, конкурентоспособности.
В 2006-2008 годы основными направлениями налоговой политики будут:
дальнейшее совершенствование и развитие процессов налогового администрирования с помощью методов дистанционного и информационного сервиса для налогоплательщиков;
развитие способов и методов анализа и камеральности налоговой отчетности;
интегрирование информационных услуг, совершенствование и повышение эффективности информационного взаимодействия с государственными органами;
совершенствование налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса;
рассмотрение возможности постепенного перераспределения, начиная с 2008 года, налогового бремени с доходов юридических лиц на доходы физических лиц с целью усиления конкурентоспособности казахстанской экономики при условии роста благосостояния населения.
Параграф 1. Защита и развитие конкуренции
Дальнейший прогресс экономики остается главным приоритетом развития государства и возможен только в условиях защиты конкуренции.
В целях развития на товарных рынках здоровой и добросовестной конкуренции, необходима защита и развитие конкуренции, и ограничение монополистической деятельности.
Для приведения в соответствие к современным реалиям действующего антимонопольного законодательства разработан проект Закона Республики Казахстан "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности", находящийся в настоящее время на рассмотрении Мажилиса Республики Казахстан. Законопроект направлен на предотвращение монополистического поведения субъектов и создаст обстановку способствующую появлению новых компаний, развитию здоровой конкуренции между существующими предприятиями.
В рамках действующего законодательства разрабатываются подзаконные акты. Так, разработаны такие инструкции, как Инструкция по проведению анализа и оценке состояния конкуренции на товарных рынках республики, установления доминирующего (монопольного) положения одного или нескольких субъектов рынка и Методика по определению монопольно высокой и монопольно низкой цены.
Вместе с тем актуальным является вопрос о приведении норм права, регулирующих вопросы защиты конкуренции, к международным стандартам. Это связано в первую очередь с планомерной интеграцией казахстанской экономики в мировое экономическое пространство.
В целях совершенствования нормативной правовой и методологической базы в сфере защиты конкуренции на основе новой редакции Закона Республики Казахстан "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности" планируется принятие подзаконных актов, соответствующих рекомендациям, принятым Международной конкурентной сетью (международной организацией, объединяющей органы по защите конкуренции).
Для определения степени конкуренции в секторах экономики будет проведен анализ товарных рынков, результатом которого станет выработка конкретных предложений по развитию в этих секторах конкуренции и ограничению монополистической деятельности.
Эта работа проводится также в связи с проводимой демонополизацией отраслей железнодорожного транспорта и телекоммуникаций, преобразований в сфере электроэнергетики, которые требуют уточнения доли доминирования крупных субъектов рынка и определение доминирующего положения вновь образованных хозяйствующих субъектов.
Особое внимание будет уделено отслеживанию деятельности хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на местных товарных рынках с целью недопущения роста цен (тарифов) на коммунальные услуги и социально-значимые товары.
Кроме того, будет проводиться анализ товарных рынков с целью определения степени конкуренции на них. Результатом таких анализов должны стать конкретные предложения по возможности снижения государственного регулирования либо уменьшения вмешательства со стороны государства. Такие меры позволят развить конкурентные отношения на соответствующих товарных рынках.
Наряду с этим будут усилены меры по государственному контролю по вопросам пресечения злоупотреблений проявления монополизма, сговора между субъектами рынка по установлению монопольных цен, устранения с рынка и ограничения доступа на него других субъектов, пресечения необоснованного вмешательства государственных органов в хозяйственную деятельность субъектов рынка.
Приоритетное значение будет иметь укрепление общественной системы защиты свободы предпринимательства и прав потребителей, повышение конкурентной культуры.
Основным направлением тарифной политики в среднесрочном периоде будет создание эффективной системы тарифообразования на услуги субъектов естественных монополий. Тарифная политика будет основана на следующих принципах:
соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественной монополии;
покрытие затрат и прибыли, обеспечивающих эффективное функционирование субъекта естественной монополии;
стабильность тарифов на среднесрочной основе;
отказ от необоснованной дифференциации тарифов, с целью обеспечения процесса интеграции Казахстана в мировую экономику;
повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий.
В рамках реализации
Концепции
развития тарифной политики в сферах естественных монополий, а также положений
Закона
Республики Казахстан "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О естественных монополиях" от 13 июля 1999 года основными задачами тарифной политики в среднесрочном периоде будут являться:
конкретизация видов услуг, относящихся к естественной монополии, в рамках программ реструктуризации соответствующих секторов экономики;
совершенствование методов государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественной монополии, в том числе посредством:
анализа исполнения субъектами естественной монополии тарифных cмет;
разработки методик утверждения инвестиционного и предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов);
установления требований и правил проведения технической и финансовой экспертизы деятельности субъектов естественной монополии;
анализа отчетных данных по внедрению раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии по видам регулируемых услуг (товаров, работ);
усиления контроля за закупками товаров (работ, услуг), осуществляемыми субъектами естественной монополии;
контроля за целевым использованием амортизационных отчислений, включаемых в тариф (цену, ставку сборов) на услуги (товары, работы) субъектов естественной монополии;
внедрения методов оценки инвестиционных программ;
расширения прав потребителей услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий, в том числе посредством обязательного проведения публичных слушаний при рассмотрении проектов тарифов (цен, ставок сборов) субъектов естественных монополий с привлечением общественных объединений (неправительственных организаций) по защите прав потребителей;
разработка правил и внедрение раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии по видам регулируемых услуг (товаров, работ) во всех сферах естественной монополии;
обеспечение возмещения задействованных активов с целью создания условий для регулярного обновления основных средств субъектам естественной монополии, повышения инвестиционной привлекательности отраслей;
определение концептуальных подходов и наиболее оптимальной (приемлемой) методологии расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий;
разработка и установление порядка определения тарифа (цены, ставки сбора) в зависимости от показателей качества предоставляемых услуг (товаров, работ);
определение порядка включения в тариф (цену, ставку сбора) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии затрат на приобретение и установку приборов учета;
утверждение порядка предоставления равного доступа потребителей к регулируемым услугам (товарам, работам) субъектов естественной монополии.
В 2003 году началось внедрение метода расчета ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов. Кроме того, несколько субъектов естественной монополии, оказывающих услуги в сфере электро-и теплоэнергетики, трубопроводных и водоканализационных систем, перешли на работу по среднесрочным тарифам. В этой связи будет проведен анализ деятельности данных субъектов, а также завершен практический переход на средне- и долгосрочную методику тарифообразования во всех сферах естественной монополии.
В направлении развития новых механизмов регулирования необходимо решить следующие задачи:
разработка моделей оценки влияния на отрасли экономики и отдельные группы потребителей динамики изменения уровней тарифов на услуги субъектов естественной монополии;
определение экономической обоснованной дифференциации тарифов с учетом специфики отраслей;
разработка механизмов государственного субсидирования услуг;
совершенствование механизмов контроля и экспертизы деятельности субъектов естественной монополии. Построение системы мониторинга деятельности субъектов на основе сбалансированной системы показателей;
информатизация деятельности регулирующего органа.
Параграф 1. Внешнеторговая политика
В 2006-2008 годы в торговой и внешнеэкономической деятельности основные направления работ будут направлены на:
реализацию
Закона
Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности";
приведение деятельности объектов торговли и общественного питания в соответствие с современными требованиями (выработка рекомендаций по применению квалификационных и технических требований к объектам торговли и общественного питания в Республике Казахстан);
развитие различных видов торговли, стимулированию создания современной торговой инфраструктуры и предприятий торговой сферы, способствующих развитию торговли между регионами и обеспечивающих стабильные поставки на внутренний рынок социально-значимых товаров;
создание конкурентной среды на рынках сельскохозяйственной продукции и недопущения необоснованного роста цен на потребительские товары;
дальнейшее развитие деятельности товарных бирж в Республике Казахстан;
реализацию
Рамочного соглашения
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о создании Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос";
выработку предложений по диверсификации экспорта и увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме экспорта;
проведение мероприятий по урегулированию антидемпинговых разбирательств, инициированных за рубежом в отношении казахстанских товаров путем проведения консультации с уполномоченными органами иностранных государств и заинтересованными предприятиями;
содействие сохранению динамики роста экспортных поставок казахстанских товаров на внешние рынки и положительного сальдо торгового баланса;
содействие диверсификации производства и увеличению производства экспортоориентированных товаров и услуг;
содействие увеличению экспортных поставок в страны Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) в целях улучшения торгового баланса и перехода на положительное сальдо со странами СНГ;
принятие мер, направленных на защиту интересов отечественных производителей от возросшего импорта товаров, путем проведения гибкой таможенно-тарифной политики и применения защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.
Вступление во Всемирную торговую организацию
Одним из приоритетных направлений внешнеэкономической политики на 2006-2008 годы является продолжение работы по вступлению Казахстана в ВТО и активное использование механизмов данной организации для предотвращения дискриминации интересов Казахстана во внешней торговле.
Результатом проведения многосторонних и двухсторонних переговоров по вступлению Республики Казахстан в ВТО, должен стать переход на подготовку заключительных документов по вступлению Казахстана в ВТО, в которых будут максимально учтены экономические интересы Казахстана.
В среднесрочной перспективе ожидается завершение переговорного процесса по вступлению Республики Казахстан в ВТО и обретение статуса полноправного члена ВТО. В этой связи будет проведена работа по пересмотру всех обязательств, в том числе в рамках региональных объединений и по приведению национального законодательства в соответствие с нормами ВТО.
Участие в международной экономической интеграции
Формирование условий для взаимовыгодной интеграции страны в мировую экономику, рационализации ее роли в системе международного разделения труда является одним из основных приоритетных направлений внешнеэкономической политики на период 2006-2008 годы.
Важнейшим условием трансформации Казахстана в мировую экономику будет являться проведение гибкой политики в выборе стран - торговых партнеров: диверсификация рынков сбыта, направленная на более полное использование ближних рынков стран Европы и Азии в целях минимизации транзита через третьи страны, усиление взаимодействия с региональными союзами, максимальное использование преимуществ зоны свободной торговли.
Одними из важнейших мероприятий на предстоящий период являются:
проведение дальнейших переговоров по заключению двусторонних и многосторонних соглашений по установлению преференциального режима в торговле;
продвижение экономических инициатив в рамках региональных объединений (СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП, ШОС и ЦАС);
формирование и реализация государственной политики по вопросам, связанным с участием Казахстана в деятельности международных экономических организаций.
Параграф 1. Развитие системы образования
В 2006-2008 годы основными задачами в сфере образования будут:
реализация Государственной программы образования на 2005-2010 годы;
обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения;
подготовка к переходу и начало поэтапного перехода на 12-летнее среднее общее образование;
совершенствование структуры государственного образовательного заказа подготовки кадров с высшим образованием с обеспечением преимущественной подготовки кадров высшей квалификации по техническим специальностям;
создание национальной системы оценки качества;
формирование единой национальной информационной среды;
совершенствование учебно-методического и научного обеспечения образовательного процесса;
повышение качества высшего профессионального образования на основе диверсификации и гибкости образовательных программ, оптимизации сети вузов и расширения академических свобод;
осуществление перехода на подготовку высококвалифицированных кадров по магистерским и докторским программам;
внедрение кредитной системы обучения;
создание современной системы студенческого кредитования через банки второго уровня с обеспечением гарантии государства по возврату этих кредитов;
привлечение зарубежных преподавателей и консультантов в национальные вузы;
ежегодная подготовка трех тысяч лучших студентов в рамках программы "Болашак" в ведущих вузах мира;
разработка и выпуск нового поколения учебников и учебных пособий для высшего профессионального образования;
поддержка профессорско-преподавательского состава посредством выплаты ежегодной государственной стипендии "Лучший преподаватель", которая будет иметь статус гранта на проведение научных исследований в течение года, включая стажировку за рубежом в любой стране.
Параграф
2. Развитие системы подготовки специалистов
со средним профессиональным образованием и рабочих кадров
В 2006-2008 годы для обеспечения подготовки обучающихся к эффективной профессиональной деятельности в соответствии с требованиями новейших технологий и потребностями рынка труда необходимо решение следующих задач:
реструктуризация системы начального и среднего профессионального образования и подготовки кадров в соответствии с критериями международной стандартной классификацией образования;
обеспечение доступности начального и среднего профессионального образования для всех слоев населения и повышение их заинтересованности в получении квалифицированного технического и профессионального образования;
создание механизмов привлечения сектора реальной экономики для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена;
создание условий для приобретения обучающимися профессиональных навыков, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда;
трансформирование начального профессионального образования и части среднего профессионального образования по техническим и сельскохозяйственным специальностям в техническое и профессиональное образование, которое будет являться составной частью системы среднего образования;
перенос отдельных программ среднего профессионального образования на новый уровень - послесреднее профессиональное образование;
подготовку кадров с начальным и средним профессиональным образованием осуществлять с учетом кластерных инициатив;
внедрение кредитной системы обучения.
Параграф 3. Развитие науки и инноваций
В соответствии с приоритетами
Стратегии
индустриально-инновационного развития на 2003-2015 годы научные исследования направлены на разработку ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, отход от сырьевой направленности экономики, повышение экспортоориентированности предприятий промышленности и диверсификацию производства,
В этой связи первоочередными задачами являются:
реализация задач программы по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы;
создание в Казахстане национальных научно-технологических и региональных технологических парков, технологических бизнес-инкубаторов;
развитие системы трансферта технологий;
создание действенных механизмов развития и поддержки малых инновационных предприятий;
подготовка и переподготовка кадров в области инновационного предпринимательства;
развитие информационной поддержки инновационного предпринимательства;
привлечение венчурного капитала, в том числе зарубежного для коммерциализации научных разработок, новых технологий.
Исходя из стратегических интересов Казахстана на среднесрочном этапе, необходимо осуществить следующее:
софинансирование науки с участием частного капитала;
развивать и поддерживать субъекты инновационной инфраструктуры (технопарки, технополисы, инновационные центры, технологические бизнес-инкубаторы, научно-технологические зоны и др.), которые объединят промышленные предприятия с организациями образования и науки;
совершенствовать нормативную правовую базу в области инновационного развития;
создать венчурные инновационные фонды совместно с отечественными и иностранными финансовыми институтами, разработать и реализовать механизмы венчурного финансирования инновационных проектов;
с целью подготовки специалистов для инновационной сферы разработать комплекс мер, направленных на подготовку менеджеров по управлению инновационными проектами, инженерно-технических специалистов для инновационных предприятий, а также переподготовку специалистов на базе ведущих университетов республики;
создать систему привлечения зарубежных передовых технологий;
с целью продвижения достижений отечественной науки и технологий продолжить работу по созданию банка данных отечественных разработок и анализу потребности реального сектора экономики в инновационных разработках.
Целью Среднесрочного плана социально-экономического развития на предстоящий период в сфере благосостояния населения является повышение общего уровня оплаты труда, повышение размеров пенсионных и других социальных выплат.
Предусматривается дальнейшее повышение доходов населения, в том числе поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы.
Работа по дальнейшему совершенствованию системы оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета, будет продолжена в рамках дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников бюджетной сферы.
Для достижения поставленных целей и задач будет предусматриваться:
ежегодное повышение размера пенсий и обеспечение своевременной выплаты пенсий и пособий;
продолжение работ над совершенствованием нормативов социального обеспечения и социального обслуживания и расчета прожиточного минимума с учетом зарубежного опыта.
С 2006 года базовые государственные выплаты будут определяться исходя из величины прожиточного минимума.
Развитие малого предпринимательства
и создание среднего класса
В целях повышения активности субъектов малого и среднего бизнеса в 2006-2008 годы будет продолжена работа по улучшению условий для развития предпринимательства.
В соответствии с
Посланием
Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 18 февраля 2005 года "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации" разработана Программа ускоренных мер по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.
Целью Программы является повышение конкурентоспособности Казахстана за счет совершенствования институциональных условий, направленных на максимальное расширение сфер деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и активизацию их деятельности.
Основными направлениями работ, которые будут проводиться в рамках Программы, являются:
совершенствование законодательства, путем принятия нового регламента законотворчества по вопросам малого и среднего бизнеса;
введение института отслеживания результативности нормативных правовых актов по вопросам малого и среднего бизнеса;
введение в каждом государственном органе "кабинета правовой информации";
снижение административных барьеров и дебюрократизации;
развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Задачи Программы:
создание новой идеологии взаимодействия государства с частным сектором;
создание и обеспечение жизнеспособной инфраструктурной системы на основе кластерно-сетевого подхода;
создание максимально прозрачной законодательной основы для развития малого и среднего предпринимательства;
сокращение теневого оборота в малом и среднем предпринимательстве.
Ожидаемые результаты.
В 2005 году будет принят Закон Республики Казахстан "О частном предпринимательстве".
Для разработки предложений для снижения административного давления на бизнес и стимулирование предпринимательской активности будет создана рабочая группа по разработке законопроектов с привлечением заинтересованных государственных органов и отраслевых объединений предпринимателей.
Предусматривается внесение изменений и дополнений в ряд законов Республики Казахстан, принятие которых позволит сократить контрольно-надзорные функции государственных органов и создать преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2005 будут внесены изменения в
Налоговый Кодекс
Республики Казахстан в части расширения сферы применения специального налогового режима для субъектов малого предпринимательства.
Также будет разработана экономическая модель развития малого и среднего предпринимательства на основе кластерно-сетевого подхода.
В 2005 году будет создан Финансовый супермаркет.
В 2006 году будет проведена передача непрофильных функций государства малому и среднему предпринимательству.
В 2005 году для развития малого и среднего бизнеса акционерное общество "Фонд развития малого предпринимательства" будет дополнительно выделено из средств республиканского бюджета 10 млрд. тенге.
В течение трех лет будут увеличены объемы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса до 95 млрд. тенге.
Параграф 5. Снижение бедности и безработицы
В 2006-2008 годы основными целями в области снижения бедности и социальной защиты населения будут сокращение бедности путем осуществления активной политики на рынке труда и обеспечение продуктивной занятости, снижение уровня безработицы, повышение качества рабочей силы.
Реализация Программы занятости населения Республики Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 27 января 2005 года N 68, позволит снизить напряженность на рынке труда за счет создания 902,1 тыс. новых рабочих мест, организации трудоустройства 403,1 тыс.человек, организации общественных работ для 333,5 тыс. человек, направления на профобучение и переподготовку 70,8 тыс. безработных.
Программа предусматривает осуществление комплекса мер, направленных на стимулирование роста уровня занятости населения, содействие занятости целевых групп, информационную поддержку политики занятости населения, совершенствование нормативной правовой базы в сфере занятости.
Параграф 6. Социальное обеспечение населения
Основные направления развития системы социального обеспечения на среднесрочный период определены в Программе дальнейшего углубления социальных реформ в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2004 года N 1241 (далее - Программа).
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
формирование базового уровня системы социального обеспечения путем поэтапного изменения методики исчисления размеров пособий из средств республиканского бюджета (по возрасту, инвалидности, потере кормильца);
определение размеров базовых социальных выплат в отношении к прожиточному минимуму;
дальнейшее повышение размеров государственных социальных пособий по инвалидности и потери кормильца;
развитие системы социального страхования основных социальных рисков (наступление старости, потеря трудоспособности, потеря кормильца, потеря работы);
оптимизация платежей накопительной пенсионной системы (через Государственный центр по выплате пенсий).
Предусматривается поэтапное увеличение государственной базовой пенсионной выплаты. В перспективе размер базовой пенсии планируется увеличить до уровня составляющего 75 % от прожиточного минимума.
В 2006 году будут повышены государственные социальные пособия всем категориям инвалидов и получателям пособий по возрасту, а также получателям государственных специальных пособий.
С 1 июля 2006 года будут увеличены размеры специальных государственных пособий для участников региональных военных конфликтов и некоторых других категорий населения, а также осуществлено дифференцированное повышение размеров пенсионных выплат за выслугу лет пенсионерам силовых структур.
В 2006-2008 годы основной целью реализации политики в области здравоохранения будут улучшение состояния здоровья населения путем создания эффективной системы оказания медицинской помощи, основанной на принципах солидарной ответственности за охрану здоровья между государством и человеком. Одним из приоритетных направлений является дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи.
Реализация цели будет осуществляться в рамках Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438.
Одним из главных приоритетов развития системы здравоохранения является охрана здоровья матери и ребенка.
Для совершенствования службы охраны материнства и детства предусматривается:
проведение ежегодных медицинских осмотров, диспансеризации и оздоровления детей и женщин репродуктивного возраста;
укомплектование детских и родовспомогательных лечебно-профилактических организаций необходимыми специалистами;
обеспечение бесплатными лекарственными средствами отдельных категорий детей при амбулаторном лечении;
обеспечение раннего охвата беременных диспансерным наблюдением в соответствии с международными стандартами;
полное оснащение детских и родовспомогательных лечебно-профилактических организаций современным медицинским оборудованием в соответствии с утвержденными нормативами;
дальнейшее развитие службы высокоспециализированной медицинской помощи детям;
реализация мероприятий по планированию семьи и формированию здорового образа жизни.
В целях дальнейшего повышения качества и продолжительности жизни населения будут проводиться мероприятия по профилактике, раннему выявлению, эффективному лечению и реабилитации больных социально-значимыми заболеваниями.
В этом направлении будут осуществлены меры по:
профилактике и снижению заболеваемости туберкулезом, "ВИЧ/СПИД";
разработке и внедрению комплексных программ лечения и реабилитации больных с психическими и поведенческими расстройствами;
обеспечению ранней диагностики, лечения и повышения эффективности диспансеризации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом.
С 2006 года отдельные категории граждан при амбулаторном лечении будут обеспечиваться лекарственными средствами на льготных условиях.
В 2006 году будут завершены подготовительные работы по внедрению международных стандартов в отечественную фармацевтическую отрасль, начало внедрения, которых планируется с 2007 года.
С 2006 года к управлению новыми медицинскими центрами в рамках создания медицинского кластера города Астаны будут привлекаться лидирующие иностранные клиники и госпитали. Пилотным проектом в этом направлении будет Национальный научный центр материнства и детства.
Культура, информация, архивное дело и спорт
В 2006-2008 годы основными целями в сфере культуры, информации, архивного дела и спорта является реализация духовного потенциала общества через укрепление единого культурно-информационного пространства, сохранение и развитие историко-культурного наследия, социокультурной инфраструктуры, обеспечение условий развития профессионального искусства и народного творчества, утверждение принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта, дальнейшее развитие массового спорта и спорта высших достижений.
Приоритетными задачами являются:
информационно-пропагандистское обеспечение реализации
Стратегии
"Казахстан-2030", основных программных документов Президента и Правительства Республики Казахстан;
создание условий для поддержки и развития театрально-концертной деятельности, производства национальных фильмов;
разработка и применение программных средств и методов для сохранения и восстановления культуры, развития языковой политики;
повышение международного имиджа Казахстана за рубежом;
проведение государственной политики в области архивного дела;
реализация государственной молодежной политики;
обеспечение сохранности памятников истории, археологии и архитектуры, исторических центров;
обеспечение гармоничных межэтнических отношений в Республике Казахстан, сохранение и создание условий для общественного прогресса и гражданского мира;
дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в сфере культуры, охраны и использования историко-культурного наследия, архивного дела, информации, внутриполитической стабильности, а также физической культуры и спорта;
обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности, создание на государственном языке полноценного фонда на базе лучших достижений мировой научной мысли, культуры и литературы;
создание современной базы для подготовки спортсменов высокого класса, широкой сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
развитие массового спорта, особенно на селе;
развитие олимпийских, национальных, технических видов спорта и народных игр;
подготовка спортивного резерва и сборных национальных команд Республики Казахстан к международным соревнованиям;
научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта высших достижений.
Для достижения поставленных целей и решения задач необходимо:
проводить на более высоком и профессиональном уровне организационно-пропагандистские мероприятия в средствах массовой информации;
улучшить качество производимых телерадиокомпаниями программ об экономической, политической и культурной жизни Казахстана, расширить сеть распространения национальных телеканалов и увеличить общий объем вещания на государственном языке;
обеспечить дальнейшую реализацию Программы развития телерадиовещания в Республике Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2004 года N 398;
обеспечить сохранность и использование историко-культурного наследия путем реставрации, консервации, ремонта, восстановления и регенерации памятников;
обеспечить реализацию Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 13 января 2004 года N 1277;
разработать и принять Среднесрочную программу развития сферы культуры на 2006-2008 годы;
проводить пропаганду государственных символов;
разработать и принять Программу по совершенствованию казахстанской модели этнического и конфессионального согласия на 2006-2008 годы;
содействовать улучшению материально-технической базы архивных учреждений, совершенствовать научно-методическую базу в области архивного дела;
обеспечить принятие Государственной программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом;
обеспечить дальнейшую реализацию Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года N 550;
создать на казахском языке полноценный фонд гуманитарного образования на базе лучших достижений научной мысли, культуры и литературы, обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности путем выпуска развернутых научных, художественных и библиографических серий;
совершенствовать менеджмент в сфере культуры и искусства путем привлечения в сферу искусства квалифицированных менеджеров;
разработать и принять Государственную программу развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2006-2008 годы, а также обеспечить ее реализацию;
развивать сеть детско-юношеских спортивных школ, подростковых клубов, детско-юношеских клубов физической подготовки, особенно в сельской местности;
укреплять материально-техническую базу детско-юношеских спортивных школ и организаций;
проводить запланированные спортивные мероприятия по различным видам спорта, обеспечить подготовку и участие спортсменов в спортивных играх и соревнованиях.
В 2006-2008 годы главными целями развития туристского комплекса будут поступательное развитие и переход в доходную отрасль экономики, создание высокорентабельной индустрии туризма, продвижение и реализация туристских услуг, повышение занятости населения.
В предстоящем периоде предусматривается решение следующих задач:
продолжение дальнейшего сотрудничества государственного и частного сектора, по продвижению казахстанского туристского продукта на мировой рынок туристских услуг;
увеличение экспорта туристских услуг через проведение и участие в туристских мероприятиях;
привлечение инвестиций в инфраструктуру туризма, направленных на развитие туристской отрасли в Республике Казахстан.
Для достижения поставленных целей и решения задач предполагается:
разработка экономических и правовых механизмов развития туризма;
проведение казахстанской международной туристской ярмарки "Туризм и путешествие KITF";
участие Казахстана в международных туристских выставках и ярмарках;
разработка и принятие отраслевой Программы развития туристской отрасли на 2006-2008 годы.
Параграф 9. Гендерное развитие
В 2006-2008 годы основными целями гендерного развития будут улучшение положения женщин в обществе и достижение фактического гендерного равенства.
Основными задачами, направленными на реализацию поставленных целей будут:
совершенствование законодательства, касающегося семьи, женщин и детей, внедрение гендерного подхода в социально-экономическую политику страны;
улучшение здоровья женщин и детей;
обеспечение равного доступа женщин к структурам власти, создание условий для их продвижения на уровень принятия решений;
повышение возможности женщин и их потенциала для участия в политической, экономической и социальной жизни общества.
Предусматривается разработать Стратегию гендерного равенства в Республике Казахстан на 2005-2015 годы, проекты законов "О бытовом насилии" и "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми", "О равных правах и равных возможностях мужчин и женщин".
Постоянно будут проводиться исследования гендерного аспекта занятости экономически активного населения, разрабатываться предложения по снижению безработицы среди женщин.
Предусматривается постоянный мониторинг прав женщин на защиту от насилия.
Предусматривается расширение сети кризисных центров, телефонов доверия, убежищ и приютов для жертв насилия.
Постоянно будет проводиться работа по формированию в общественном сознании представления о необходимости фактического равноправия женщин и мужчин в обществе и управлении государством.
Параграф 10. Демография и рациональное размещение населения
В 2006-2008 годы основными целями в области демографии и миграции будут проведение политики, направленной на снижение негативных тенденций в демографических и миграционных процессах, создание основы для увеличения численности населения страны, в первую очередь, путем создания реальных механизмов поддержки семьи и материнства.
Для реализации вышеуказанных целей предстоит решение следующих задач:
улучшение состояния здоровья населения, включая репродуктивное;
стабилизация рождаемости и ее увеличение в будущем;
управление миграционными процессами, укрепление государственной безопасности страны и совершенствование условий адаптации для мигрантов в казахстанское общество.
В целях реализации политики народонаселения в стране будет совершенствоваться нормативная правовая база, относящаяся к вопросам демографии.
Для решения проблем в сфере миграции населения миграционной политики предполагается:
создание четкой системы отбора кандидатов для включения в квоту иммиграции, в первую очередь из числа этнических казахов и бывших казахстанцев, с учетом опыта стран, широко привлекающих иммигрантов из других государств;
создание стимулов для внутренней миграции из неперспективных регионов в перспективные;
подготовка предложений по модели расселения жителей сельских территорий на перспективу;
создание условий для добровольного возвращения беженцев в государства происхождения;
пресечение незаконной миграции;
совершенствование системы миграционного контроля на территории Республики Казахстан.
Параграф 1. Инвестиционная политика
В 2006-2008 годы будет продолжена политика стимулирования притока отечественных и прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики, рационализации и повышения эффективности использования государственных инвестиций и мобилизация внутренних сбережений.
Предусматривается активизация развития кластерной инициативы в Казахстане в рамках работ, проводимых в этой области АО "Центр маркетингово-аналитических исследований" совместно с консалтинговой компанией "J. Е. Austin Associates Inc".
Для повышения инвестиционной привлекательности страны и улучшению инвестиционного климата будет продолжена работа по совершенствованию существующей нормативной правовой базы.
В рамках повышения инвестиционной привлекательности приоритетных производств государством будут предприняты дальнейшие меры, направленные на:
усиление защиты прав миноритарных акционеров;
введение упрощенной системы регистрации предприятий;
создание транспартентной системы лицензирования видов деятельности;
ускорение перехода предприятий на международные стандарты финансовой отчетности (ISO-9000, ISO-14000);
продолжение работы по развитию новой системы управления экономическим развитием - Национальной инновационной системы;
активизацию действия по усилению координации работы государственных институтов развития, повышения прозрачности их деятельности.
Приоритетами бюджетных инвестиций в предстоящем периоде остаются:
обеспечение эффективной реализации функций государственного управления;
развитие социального сектора;
развитие базовой инфраструктуры;
содействие развитию аграрного сектора;
развитие города Астаны.
Также будут дополнительно капитализированы институты развития, способствующие увеличению возможностей кредитования субъектов малого бизнеса и развитию инновационной системы.
В целом, распределение объемов бюджетных инвестиций будет осуществляться в рамках Перечня государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2006-2008 годы.
Развитие жилищного строительства
В 2006-2008 годы развитие жилищного строительства будет осуществляется в рамках Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 года N 1388 (далее - Госпрограмма).
Основной целью Госпрограммы является комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения.
Для достижения цели намечается решение следующих задач:
создание полноценного сбалансированного рынка жилья, как со стороны предложения, так и со стороны спроса:
привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование развития индивидуального жилищного строительства;
формирование эффективного рынка строительной индустрии;
повышение доступности ипотечного кредитования и жилищных строительных сбережений для широких слоев населения.
Реализация Госпрограммы будет осуществляться по следующим направлениям:
в части стимулирования предложения строительства жилья:
Системные меры общего характера:
снижение стоимости строительства одного квадратного метра жилья;
развитие индивидуального жилищного строительства;
строительство жилья за счет привлечения инвестиций частного капитала;
дальнейшее развитие производства эффективных, экологически чистых строительных материалов и внедрение новых технологий.
Меры, направленные на стимулирование строительства жилья для среднего класса и социально защищаемых слоев населения:
строительство коммунального жилья;
строительство доступного жилья за счет государственных средств.
В части стимулирования платежеспособного спроса:
совершенствование системы ипотечного кредитования;
развитие системы строительных сбережений.
В целях увеличения доступности ипотечных кредитов государством приняты меры по изменению параметров ипотечного кредитования. Реализация Госпрограммы будет осуществляться со следующими целевыми условиями ипотечного кредитования:
размер ставки вознаграждения - 9-10 %;
размер первоначального взноса - 10 %;
срок ипотечного кредита - 20 лет.
В целях массового запуска системы жилищных строительных сбережений предлагается с начала действия Госпрограммы создание более привлекательных условий для граждан, являющихся потенциальными участниками системы жилищных строительных сбережений:
снижение размера необходимых накоплений в жилищных строительных сберегательных банках до 25 % от стоимости приобретаемого жилья;
увеличение срока кредита до 25 лет в зависимости от срока накопления;
увеличение размера поощряемой государством суммы вклада до 200 месячных расчетных показателей.
В 2005 году будет обеспечен ввод за счет средств республиканского бюджета 1,6 тыс. квартир для социально защищаемых групп населения и 11,7 тыс. квартир через систему ипотечного кредитования.
В 2005-2007 годы на строительство коммунального жилья предусмотрено выделить целевых трансфертов из республиканского бюджета в сумме 18,9 млрд. тенге. Планируется ввести в эксплуатацию за три года 388,86 тыс. кв. метров жилья.
В 2005-2006 годы на бюджетное кредитование местных исполнительных органов для строительства доступного жилья предусмотрено выделить 84,0 млрд. тенге, кроме того реинвестирование в 2007 году 42,0 млрд. тенге, предоставляемых в 2005 году.
За счет привлечения кредитных средств планируется ввести в эксплуатацию 2591,4 тыс. кв. метров жилья.
В 2005-2007 годы в рамках Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы будет введено 12 млн. кв. метров жилья.
Параграф 2. Индустриально-инновационное развитие
Главной целью
Стратегии
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы является достижение устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики путем отхода от сырьевой направленности развития подготовки условий для перехода в долгосрочном плане к сервисно-технологической экономике.
Производство конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров, работ и услуг в обрабатывающей промышленности и сфере услуг является главным предметом государственной индустриально-инновационной политики.
Достижение названной цели позволит повысить добавленную стоимость обрабатывающей промышленности не только путем роста объемов производства продукции, но и за счет повышения эффективности использования человеческого и произведенного капитала. Это окажет положительное влияние на процесс воспроизводства продукции и повышение уровня жизни населения. Кроме того, высвобождаемые трудовые ресурсы, энергию и материалы можно будет направлять на создание новых производств.
Реализация индустриально-инновационной политики в 2006-2008 годах будет осуществляться в рамках реализации второго этапа
Стратегии
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы (2006-2010 годы). Второй этап станет периодом активной реализации мероприятий Стратегии во всех отраслях экономики, позволит комплексно решать вопросы создания мощностей на основе достижений науки и техники по международным стандартам, а также подготовки специалистов в соответствии с реальными потребностями отраслей экономики.
На этом этапе будет сформирована научно-инновационная инфраструктура и начата реализация многих проектов, направленных на модернизацию промышленности и диверсификацию структуры экономики.
Главная стратегическая задача на сегодня - выйти на качество роста экономики, основанного не на экстенсивности, а за счет выхода на высокотехнологические производства и конкурентные преимущества нового организационного построения национальной экономической системы.
Для успешной реализации Стратегии в среднесрочной перспективе будут решаться следующие задачи:
создание и развитие кластерного подхода развития в приоритетных секторах экономики;
формирование и развитие национальной инновационной системы;
создание предпринимательского климата, структуры и содержание общественных институтов, которые будут стимулировать частный сектор, производить и совершенствовать конкурентное преимущество и осваивать элементы в цепочке добавленных стоимостей в конкретных производствах, продвигаясь к элементам с наибольшей добавленной стоимостью;
стимулирование создания наукоемких и высокотехнологичных экспортоориентированных производств;
диверсификация экспортного потенциала страны в пользу товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;
переход к мировым стандартам качества;
повышение производительности основных фондов обрабатывающей промышленности;
наращивание интеграции в региональную экономику и в мирохозяйственную систему с включением в мировые научно-технические и инновационные процессы.
В 2005 году во исполнение послания Главы государства народу Казахстана
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 633 утверждены Планы по созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономики.
Кластерные подходы будут использоваться в семи секторах экономики: туризм, строительные материалы, текстильная промышленность, пищевая промышленность, металлургия, нефтегазовое машиностроение, транспортная логистика.
В соответствии со Стратегией инновации определены как основной фактор, определяющий конкурентоспособность национальной экономики.
Полноценное использование инноваций для дальнейшего динамичного развития экономики и общества возможно при проведении государством целенаправленной инновационной политики. В этой связи,
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2005 года N 387 утверждена Программа по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы.
До 2007 года данной Программой предусмотрено:
развитие научного потенциала, определение приоритетов научно-технологического развития;
развитие инновационной бизнес-среды, реализация системных инновационных проектов, формирующих ядро кластеров, требующих концентрации государственных ресурсов;
создание и развитие основных элементов инновационной инфраструктуры;
создание и развитие основных элементов финансовой инфраструктуры в части расширения видов предоставляемых грантов и создания венчурных фондов с отечественными инвесторами и инвестирования в передовые зарубежные венчурные фонды.
Для законодательного обеспечения функционирования Национальной инновационной системы разработан и внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона "О государственной поддержке инновационной деятельности", который устанавливает правовые, экономические и организационные основы стимулирования инновационной деятельности в стране и меры ее государственной поддержки.
Реализация Государственной программы "Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы", утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года N 1513, будет одним из приоритетных направлений реализации Стратегии в части внедрения инноваций в космической отрасли.
В рамках Стратегии будет проводиться работа по внедрению проекта "Создание авиационного и ракетно-космического комплекса "Ишим".
Казахстан для развития химической промышленности обладает крупными запасами минерального сырья - фосфориты, природные соли натрия, калия, бора, фтора, алюминия, кремния.
В 2006-2008 годах развитие химической промышленности будет обеспечено за счет стабильного роста производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью для удовлетворения потребностей внутреннего и внешнего рынка. Планируется увеличение выпуска фосфора и его производных (триполифосфата натрия, фосфорных удобрений), хромовых солей.
Стабильные поставки фосфора и фосфоросодержащей продукции в течение 2000-2004 годах, а также систематические маркетинговые исследования, проводимые ТОО "Казфосфат", позволили предприятию занять ранее утерянные рынки Европы и выйти на рынки других государств.
Для повышения конкурентоспособности хромовой продукции АО "АЗХС" будут приняты меры по увеличению объемов производства экспортоориентированной продукции путем освоения новых технологий производства бихромата калия, пигментной окиси хрома, нового поколения дубителей, созданию производств хромовых солей с использованием производственных отходов. В 2006-2008 годы продолжится работа по модернизации и развитию существующих производств, созданию новых импортозамещающих производств по выпуску хлора и каустической соды на ОАО "Каустик" (г. Павлодар), кальцинированной соды на ОАО "Сары-Тас" (г. Каратау), базовой продукции для производства многих видов химической продукции.
В 2006-2008 годы приоритетным направлением является развитие отраслей текстильной и кожевенной промышленности, которые обеспечивают последующие переделы легкой промышленности отечественным сырьем - пряжей, тканями, кожевенными товарами.
В настоящее время на средства АО "Банк Развития Казахстана" уже реализуются такие крупные проекты, как "Заготовка и переработка шерсти" (АО "Казруно", г. Семипалатинск), "Производство пряжи из хлопковолокна" (ТОО "Ютекс", г. Шымкент), первая очередь которого вступила в действие с марта 2005 года, а также "Производство пряжи и тканей шерстяных и хлопковых с добавлением синтетической нити" (ТОО "Нимэкс-Текстиль", г. Усть-Каменогорск). Пополнение оборотных средств за счет кредита Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, который был использован для закупа сырья, позволило ТОО "Костанайская фабрика валяльной обуви" увеличить объем производства.
Увеличение прогнозируется в основном за счет развития швейных и кожевенно-обувных предприятий, а также предприятий по производству хлопчатобумажной ткани. В 2004 году ОАО "Альянс "Русский текстиль" начато строительство текстильной фабрики в Южно-Казахстанской области.
Завершается строительство хлопкопрядильной фабрики СП ТОО "INADA TEXTILE", учредителями которого являются Electron techology development Co. Ltd (Китай), ОАО "Мактаарал" и ОАО "Ак алтын" (Казахстан).
В 2006-2008 годы основной задачей отрасли, решение которой позволит обеспечить производство готовой продукции с высокой добавленной стоимостью является развитие хлопкового кластера.
Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Приоритетным направлением является комплексное восстановление и развитие технологически взаимосвязанных производств, включающих лесное, деревообрабатывающее и мебельное производство.
Принимая во внимание то, что в настоящее время в Казахстане не осуществляется рубка лесов и в связи с этим пополнение запасов сырья на предприятиях затруднено, прорабатывается вопрос создания лесозаготовительных предприятий на территории Российской Федерации.
В мебельной промышленности приоритетным является производство широкого ассортимента мебели конкурентной по качеству и цене.
В республике практически отсутствует собственное производство древесностружечных плит. В последнее время весь ассортимент, используемый как в строительстве, так и в производстве мебели, древесностружечных плит (ДСП) и ДСП ламинированных завозится в республику из Германии, Польши и России. Поэтому для развития мебельной промышленности приняты меры по снижению таможенных пошлин на ввозимые материалы и комплектующие.
С 2004 года начато производство ламинированной ДСП ТОО "Актобеламинат".
Основными путями реализации названных задач станут:
увеличение выпуска импортозамещающей продукции;
создание совместных предприятий по заготовке леса на территории Российской Федерации;
создание предприятий с высокой добавленной стоимостью по выпуску ДСП и ДСП ламинированного;
создание предприятий по производству корпусной и мягкой мебели;
улучшение конкурентной среды для отечественных предприятий путем совершенствования нормативной правовой базы;
организация новых рабочих мест.
В 2005 году предусматривается принятие отраслевой Программы развития машиностроительного комплекса Республики Казахстан на 2005-2007 годы.
Основными факторами роста производства в этот период будут:
рост производства нефтепромыслового и нефтеперерабатывающего оборудования и запасных частей к нему за счет увеличения спроса нефтегазодобывающих компаний;
рост спроса на сельскохозяйственную технику на предприятиях аграрного сектора;
рост объемов производства предприятий электротехнического машиностроения (трансформаторов, конденсаторов, аккумуляторов и др.);
рост заказов от горно-металлургических предприятий на производство машин и оборудования;
расширение сервисного потенциала отечественных предприятий машиностроения за счет предоставления сельхозпроизводителям услуг по ремонту и восстановлению сельскохозяйственной техники;
увеличение заказов на освоение новых видов сельскохозяйственной техники на машиностроительных предприятиях, ориентированных на реальные потребности рынка сельскохозяйственной техники;
увеличение реализации дизельных двигателей за счет создания производства двигателей АМЗ-МАН на Костанайском филиале ОАО "Агромашхолдинг" (г. Костанай);
производство автомобилей "Нива" и "SKODA" на заводе ОАО "Азия Авто" (г.Усть-Каменогорск);
рост заказов от металлургических предприятий на оборудование и материалы;
рост объемов производства продукции компаний "LG Электроникс" г. Алматы;
увеличение объемов производства машиностроительными предприятиями для железнодорожной отрасли;
рост объемов производства продукции АО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод", АО "Кайнар" (г. Талдыкорган), ТОО "Компания "Казтрансформатор" (г. Алматы), АО "Степногорский подшипниковый завод" (г.Степногорск);
организация автомобильным консорциумом "Казахстан-КАМАЗ" сборки городских автобусов на АО "Кокше" (г. Кокшетау).
Промышленность строительных материалов
Основной задачей промышленности строительных материалов является организация выпуска высококачественных строительных материалов, изделий и конструкций, способных вытеснить аналогичную импортную продукцию на внутреннем рынке и быть конкурентоспособным на мировом рынке.
Основные направления развития отрасли на долгосрочный период предусмотрены в Программе развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций в Республике Казахстан на 2005-2014 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 1305.
В целях реализации Программы разработан перечень приоритетных инвестиционных проектов для привлечения потенциальных инвесторов в сферу стройиндустрии. Данный перечень предусматривает создание совместных производств по выпуску строительных материалов, в том числе цемента, строительного стекла, кирпича керамического, красок, теплоизоляционного материала, линолеума, сухих строительных смесей, пенобетонных блоков, строительной арматуры.
Параграф 3. Агропродовольственная политика
В 2006-2008 годах основным направлением развития агропромышленного комплекса Казахстана будет обеспечение устойчивого развития аграрного сектора на основе его индустриализации, методов кластерного развития в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья.
В 2005 году одобрена Концепция устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы.
Концепцией предусматривается решение следующих задач:
повышение производительности и конкурентоспособности продукции АПК на внутренних и внешних рынках посредством модернизации технологий агропроизводства и переработки сельскохозяйственного сырья, внедрения научных достижений и инновационных разработок, развития региональных специализированных кластеров в отраслях пищевой промышленности, виноградарстве-виноделии;
формирование казахстанского брэнда сельскохозяйственной продукции путем реализации комплекса мер по повышению качества животноводческого сырья, производству экологически чистой продукции растениеводства и животноводства, массовому внедрению международных стандартов качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции;
развитие эффективных механизмов торгово-закупочной деятельности в АПК, оптимизирующих ценообразование на сельскохозяйственную продукцию, обеспечивающих стабильность внутренних продовольственных рынков и расширение объемов продаж на внешних рынках;
внедрение информационно-маркетинговой службы по обеспечению сельскохозтоваропроизводителей аналитическим материалом и информацией;
стимулирование объединения мелких сельхозтоваропроизводителей в средние и крупные сельхозформирования через расширение льготного кредитования на приобретение основных и оборотных средств и приоритетности предоставления им мер господдержки, а также реализацию систем экономических и организационных мер.
В целях обеспечения продовольственной безопасности и создания условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса, а также для создания условий для комплексного развития сельских территорий и нормального жизнеобеспечения сельского населения с национальным стандартом качества жизни принят
Закон
Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республики Казахстан".
В 2006-2008 годы основными целями транспортно-коммуникационного комплекса Республики Казахстан будут развитие транзитных коридоров, обеспечивающих выход на внешние рынки и формирование рациональной сети коммуникаций, улучшение технического состояния существующих железных и автомобильных дорог, водных путей, портов, аэропортов, аэронавигационных комплексов, развитие отечественной производственной и ремонтной базы подвижного состава.
В предстоящем трехлетнем периоде основными задачами транспортно-коммуникационного комплекса являются:
реализация отраслевых программ развития;
повышение эффективности управления государственным имуществом;
модернизация и обновление основных средств, реконструкция и строительство объектов инфраструктуры;
развитие транзитного потенциала республики;
создание национального морского торгового и вспомогательного флота;
создание кластеров транспортно-логистических услуг.
В 2006-2008 годы в целях развития транзитного потенциала республики планируется реализовать крупные проекты по реконструкции автомобильных дорог:
"Актау-Атырау"; "Астана-Костанай-Челябинск"; "Алматы-Караганды-Астана-Петропавловск" на участке "Астана-Петропавловск-граница Российской Федерации"; "Самара-Шымкент" на участках "граница Российской Федерации-Уральск-Актобе"; "Карабутак-Иргиз-граница Кызылординской области" и "граница Актюбинской области - Аральск-Кызылорда-Туркестан-
Шымкент" (выборочно); "Омск-Павлодар-Майкапчагай" (выборочно); "Хоргос- Алматы-
Кордай-Тараз-Шымкент-граница Узбекистана" на участке "Кордай-Тараз-Шымкент-граница Узбекистана", "Ушарал-Достык" (выборочно); "Кызылорда-Жезказган-Павлодар-Успенка-граница Российской Федерации" (выборочно).
В 2005 году планируется завершить реабилитацию автодороги "Алматы-Бишкек", в 2006 году - автодорог и Западного Казахстана.
В планируемый период будут продолжены работы по:
проведению капитального, среднего и текущего ремонта, а также содержанию и озеленению автомобильных дорог республиканского значения.
В 2006-2008 годы приоритетным направлением останется развитие международных автомобильных перевозок путем заключения соответствующих межправительственных и межведомственных соглашений, присоединения к международным конвенциям и соглашениям (Таможенное соглашение "Карнет де Пассаж", страхование ответственности владельцев автотранспортных средств "Зеленая карта").
Продолжатся работы по созданию условий для ускоренного обновления подвижного состава - экономическое стимулирование снижением налогового бремени и таможенных пошлин на отдельные автотранспортные средства, по совершенствованию нормативной правовой базы отрасли в области технических требований к автотранспортным средствам, безопасности движения, охраны труда работников автомобильного транспорта и окружающей среды.
Предусматривается дальнейшее обновление парка подвижного состава АО "Казавтотранс" путем лизинга автотранспортных средств
Развитие железнодорожного транспорта
В 2006 году завершится реализация Программы реструктуризации железнодорожного транспорта на 2004-2006 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2004 года N 145, что обеспечит отделение конкурентного сектора железнодорожного транспорта от естественно-монопольных услуг магистральной сети.
В предстоящий период продолжится дальнейшее развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта. Планируется реализация следующих проектов:
строительство новой железнодорожной линии "Шар-Усть-Каменогорск" протяженностью 149,6 км по схеме ВОТ (строительство - эксплуатация - передача);
строительство новой железнодорожной линии "Бейнеу-Саксаульская" протяженностью 528,7 км;
обновление локомотивного и вагонного парка, создание отечественной базы заводского ремонта, локомотиво- и вагоностроения и новых импортозамещающих производств для последующего восстановления и обновления подвижного состава.
В целях перехода на современные технологии перевозок продолжится техническое перевооружение железных дорог, внедрение современных систем управления перевозочным процессом, развитие новых ресурсосберегающих технологий.
Продолжится работа по субсидированию убытков перевозчиков, связанных с осуществлением пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам, а также по обновлению парка пассажирских вагонов.
В 2006-2008 годы будут продолжены работы по развитию производственных и перевалочных мощностей портов Актау и Баутино до уровня, обеспечивающего прогнозируемый рост перевалки грузов, создание Системы управления движением судов в Тупкараганском заливе Мангистауской области.
В рамках Программы создания национального торгового флота на 2004-2006 годы планируется создание танкерного и сухогрузного флотов, осуществление международных перевозок грузов из порта Актау судами под казахстанским флагом, развитие инфраструктуры порта Курык. Прогнозируется, что к концу 2006 года морской торговый флот республики будет насчитывать до 10 судов.
В целях дальнейшего развития речного транспорта в 2006-2008 годах приоритетными направлениями останутся:
проведение работ по обновлению государственного технического речного флота;
доведение технических параметров рек Иртыш и Урал на всем протяжении по территории Республики Казахстан до значений, исключающих возникновение рисков и задержек речных судов в ходе навигации;
включение речного транспорта Прикаспийских регионов Казахстана в работу международного транзитного коридора Север-Юг.
Развитие воздушного транспорта
Развитие отрасли гражданской авиации будет осуществляться в соответствии с разрабатываемой Программой на 2006-2008 годы.
Основной целью этой Программы является создание эффективной, конкурентоспособной, отвечающей международным требованиям авиатранспортной системы государства для удовлетворения нарастающей потребности граждан в качественных авиационных услугах.
В рамках ее реализации предусмотрены реконструкция международного аэропорта города Актау, аэровокзала международного аэропорта в городе Актобе, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы и аэровокзала аэропортов городов Шымкент и Павлодар.
Для дальнейшего обновления авиационной техники и наземных средств обслуживания предполагается приобретение современных воздушных судов и аэронавигационного оборудования. Продолжится подготовка аэронавигационного комплекса страны к внедрению спутниковой системы навигации, наблюдения/управления воздушным движением.
На базе модернизированных аэропортовых комплексов в городах Астана, Алматы и Атырау будут проводиться мероприятия по расширению воздушного сообщения.
Для осуществления социально значимых рейсов необходимо продолжить субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок.
Продолжится реализация комплекса мер по обновлению самолетного парка гражданской авиации для расширения сферы услуг и завоевания новых рынков.
Развитие телекоммуникаций и связи
В рамках Государственной программы формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 1471, (далее - Государственная программа) к концу 2007 года будут созданы базовые компоненты "электронного правительства", к которым относятся правительственный портал и шлюз, "платежный шлюз", национальная идентификационная система, единая транспортная среда государственных органов, системообразующие базы данных. Одним из направлений Государственной программы является формирование и развитие электронных услуг государственных органов и обеспечение доступа к ним, а также организация работ по ликвидации информационного неравенства и повышению уровня образования в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Планируется завершение строительства Национальной информационной супермагистрали, которая обеспечит развитие рынка телекоммуникаций в республике на основе предоставления высококачественных цифровых каналов связи, транспортной среды, а также позволит обеспечить национальную конкурентоспособность на мировом телекоммуникационном рынке.
В декабре 2005 года планируется запуск национального спутника связи и вещания "KAZSAT". С появлением спутника будет осуществлен переход существующих операторов спутниковой связи на "KAZSAT", что будет способствовать информационной безопасности и динамичному развитию услуг спутниковой связи в республике.
Услуги национального геостационарного спутника связи и вещания станут значительно дешевле тарифов, существующих в настоящее время. Кроме предоставления в аренду спутниковых каналов связи отечественным операторам связи, планируется предоставлять в аренду каналы спутниковой связи и операторам стран СНГ.
Продолжится развитие почтово-сберегательной системы, направленное на повышение уровня технического обустройства региональной инфраструктуры, особенно в сельской местности, и расширение спектра услуг за счет внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг. Будут организованы пункты коллективного доступа к системе "электронное правительство" и информационным ресурсам Интернет для населения и субъектов реального сектора экономики, создана собственная сеть банкоматов и POS-терминалов для обслуживания почтовой платежной карточки на базе отделений почтовой связи на уровне городов и районов будут открыты трансфер-агентские пункты по регистрации сделок с ценными бумагами для юридических и физических лиц.
Параграф 1. Развитие горнодобывающего комплекса
и использование его ресурсов
Горно-металлургический комплекс (далее - ГМК) является одной из базовых отраслей экономики и оказывает существенное влияние на формирование макроэкономических показателей республики. С целью восполнения минерально-сырьевой базы разрабатывается Программа геолого-разведочных работ, реализация которой обеспечит значительный прирост минерально-сырьевой базы республики. Важным направлением в развитии сырьевой базы республики является вскрытие нижних горизонтов действующих месторождений, что будет способствовать увеличению в 2006-2008 годах добычи металлургических руд.
На предприятиях ГМК осуществляется и добыча, и переработка нерудного металлургического сырья, вторичная обработка металлов, производство огнеупоров, метизов, труб и т.д. определены перспективы создания новых производств продукции с высокой добавленной стоимостью. Особо актуальным является создание новых материалов, в частности сортовых металлических изделий.
В черной металлургии наибольший объем производства промышленной продукции приходится на АО "Миттал Стилл Темиртау", однако значительного роста объемов производства на 2006-2008 годы по прокату черных металлов не ожидается, в связи с жесткой конкуренцией на рынке черных металлов. На предприятии планируется завершение второй линии непрерывной разливки стали, суммарной производительностью 5,2 млн. тонн в год. Кроме этого в 2007 году АО "Миттал Стилл Темиртау" планирует завершить строительство трубного завода в городе Актау, мощностью первого модуля - 60 тыс. тонн в год.
В республике имеются мощности по переработке низкосортного сырья, которым является лом цветных металлов и сплавов на основе меди, крупным переработчиком которых является корпорация "Казахмыс" и ТОО "Кастинг". Кроме того, на ТОО "Кастинг" перспективным планом развития предусмотрено строительство двух очередей сталеплавильного и прокатного производства. Запущено производство жидкой стали и подката. Выпускается подкат в виде блюмов.
АО "ССГПО" является основным производителем товарной железной руды и железорудных окатышей в республике. Предприятие основную часть своей продукции (более 70 %) поставляет на металлургические заводы России. Для сохранения высокой конкурентоспособности продукции на рынке железорудного сырья объединением разработаны мероприятия по совершенствованию технологии и повышению качества выпускаемой продукции. Увеличение объемов производства зависит от рынка сбыта и в первую очередь в Россию.
На Актюбинском заводе ферросплавов впервые в Казахстане осваивается технология производства рутил-циркониевых концентратов из руд Шокашского месторождения.
На филиале "Аксуский завод ферросплавов" ТНК "Казхром" переведены печи с выплавки низкосортных марок ферросилиция на выплавку высококачественного углеродистого феррохрома, усовершенствована схема разливки, разделки и фракционирования металла.
ОАО "УКТМК" создана собственная сырьевая база путем ввода рудника на месторождении Сатпаевское по выпуску ильменитовых концентратов.
Нефтехимическая промышленность
В рамках Программы развития нефтехимической промышленности Республики Казахстан на 2004-2010 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года N 101, сформированы базовые условия для строительства и развития нефтехимических производств в Республике Казахстан.
Одним из наиболее оптимальных источников сырья для создания планируемых нефтехимических производств по производству базовой нефтехимической продукции может стать газ ТОО "Тенгизшевройл". В последующем для нефтехимических производств основными источниками сырья станут газы месторождений Кашагана и Карачаганака.
Поэтому на первом этапе планируется разработка и реализация инвестиционного проекта по строительству газоперерабатывающего завода.
Потребности в нефтехимической продукции международного рынка в региональном аспекте показывают, что для Казахстана наиболее экономически выгодным будем создание нефтехимических производств по выпуску базовой нефтехимической продукции порядка пятнадцати номенклатурных видов, в том числе полиэтилена различной плотности, полипропилена различных марок, бензола, этиленгликоля и этил-бензола, полистирола, метанола и другой нефтехимической продукции.
Характерной особенностью развития нефтегазового сектора экономики республики в сфере недропользования является прогрессивно возрастающая динамика добычи нефти по республике в целом.
Увеличение добычи нефти будет обеспечено вводом в разработку ресурсов углеводородов, вовлекаемых в настоящее время в промышленную эксплуатацию нефтедобывающими компаниями.
Будет продолжена работа по реконструкции Атырауского нефтеперерабатывающего завода (далее - Проект).
После завершения Проекта в 2006 году и начала коммерческого освоения на Кашагане, прогнозируется загрузка отечественных НПЗ в объемах, позволяющих полностью покрыть потребности республики в основных видах нефтепродуктов. Реконструкция Атырауского НПЗ позволит увеличить производство светлых нефтепродуктов на 35 %.
Перспективы развития экспорта нефти определяются транспортными возможностями и, в первую очередь, возможностями трубопроводной инфраструктуры. В настоящее время протяженность магистральных трубопроводов составляет порядка 7,0 тыс. км.
В среднесрочном периоде будут проводиться работы по расширению и созданию альтернативных маршрутов транспортировки нефти. Так, в 2005 году планируется завершить строительство нефтепровода Атасу - Алашанькоу и подготовку проектов расширения пропускной способности нефтепровода КТК.
В 2006-2008 годы продолжатся работы по реализации Карачаганакского Газового проекта, созданию Газового альянса и модернизации и реконструкции газотранспортной системы САЦ (Средняя Азия-Центр), пропускная способность которой будет доведена до 90 млрд. куб. метров к 2010 году.
Продолжится реализация проекта "Перевод теплоэнергоисточников и жилого сектора города Кызылорды на попутный газ", по которому завершено строительство магистрального газопровода "Акшабулак-Кызылорда" протяженностью 123 км.
В 2005-2006 году будет продолжена разработка Амангельдинской группы газовых месторождений.
В угольной промышленности реализуются Программы: "Уголь Экибастуза", "Закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна", "Обеспечение перехода угольной отрасли на международные стандарты".
В Карагандинском угольном бассейне с 1995 года осуществляется планомерный процесс закрытия нерентабельных шахт. К 2005 году закрыто 9 шахт, для чего из республиканского бюджета выделено более 5,5 млрд. тенге.
В 2004 году разработаны и утверждены три государственных стандарта, каталог и классификатор угольной продукции Экибастузского бассейна.
Учитывая, что уголь является не только топливом, но и химико-технологическим сырьем, предполагается приступить к расширению научно-технической базы для внедрения технологий глубокой переработки углей (газификация, синтетическое жидкое топливо, химические продукты), а также промышленному использованию метана угольных пластов.
Для повышения качества угольной продукции, поставляемой из Республики Казахстан в ближнее и дальнее зарубежье, ее конкурентоспособности на внешнем рынке предусматривается разработка программы по обеспечению перехода угольной отрасли на международные стандарты серии ИСО.
Развитие урановой промышленности Республики Казахстан осуществляется в соответствии с Программой развития урановой промышленности Республики Казахстан на 2004-2015 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года N 78 (далее - Программа).
Основные мероприятия по увеличению объемов добычи урана направлены на освоение новых месторождений и развитие действующих рудников.
Первый этап реализации Программы предполагает:
расширение и строительство рудников "Акдала", "Южный Моинкум", "Заречное", "Инкай";
второй этап реализации Программы предполагает:
строительство рудников "Ирколь", "Центральный Мынкудук", "Жалпак".
Для дальнейшего привлечения финансовых ресурсов и обеспечения гарантированного сбыта урановой продукции НАК "Казатомпром" ведутся переговоры о создании совместных предприятий с компаниями, имеющими высокую степень вертикальной интеграции: от добычи до конечного потребления, такими как Китайская Национальная Атомная Корпорация, Минатом Российской Федерации, немецкая компания "RWE Nukem GmbH", японская компания "Itochu Corporation", южнокорейская компания "KORES".
Проводятся переговоры с компанией БНФЛ о создании на ОАО "УМЗ" линии по конверсии регенерированного урана.
Запланировано и осуществляется поэтапное создание в Казахстане единого "невоенного" технологического цикла по выпуску закиси-окиси (U308), диоксида (UO2) и гексафторида урана (UF6).
Для обеспечения предусмотренных объемов производства и потребления электрической энергии на предстоящий период ставятся задачи по повышению эффективности функционирования электроэнергетики путем развития рыночных механизмов и спот рынка электроэнергии, оснащения субъектов рынка автоматизированными системами контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) и системами передачи информации, улучшению инвестиционного климата в отрасли. Будет завершено строительство транзита Север-Юг, введены новые мощности на Западе Казахстана, продолжена работа по восстановлению и реконструкции энергоблоков на действующих электростанциях.
В 2006-2008 годы целями в области охраны окружающей среды являются снижение уровня загрязнения окружающей среды и создание условий для стабилизации качества окружающей среды.
Основными задачами в области охраны окружающей среды являются:
оптимизация системы управления качеством окружающей среды, которая включает:
совершенствование законодательной базы;
обеспечение планирования на государственном и местном уровнях;
создание институциональных основ развития государственного управления охраной окружающей среды;
совершенствование системы государственного, производственного и общественного контроля;
развитие системы мониторинга окружающей среды;
научное обеспечение природоохранных работ на основе системного подхода;
разработку механизмов межсекторального сотрудничества;
совершенствование экономических механизмов;
развитие механизмов социального партнерства;
совершенствование системы экологического образования;
развитие международного сотрудничества;
снижение влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и проведение природоохранно-восстановительных работ путем:
расширение воспроизводство лесов и лесоразведение;
снижения антропогенного воздействия на климат и озоновый слой Земли;
реабилитации зон экологического бедствия, полигонов ракетно-космического и военно-испытательного комплексов;
предупреждения загрязнения шельфа Каспийского моря и прилегающих территорий;
предупреждения истощения и загрязнения водных ресурсов, загрязнения воздушного бассейна;
сокращения объемов накоплений, ликвидации и переработки промышленных и бытовых отходов;
изучения зависимости уровня заболеваемости населения и качества окружающей среды;
проведение первоочередных и превентивных мероприятий по приостановлению и предотвращению процесса опустынивания на территории Республики Казахстан путем:
инвентаризации и оценки деградированных земель;
информирования и обеспечения участия всех слоев населения в процессе принятия решений по проблемам борьбы с опустыниванием;
разработки и реализации пилотных проектов по восстановлению земель и предотвращению их деградации.
Для совершенствования законодательной базы в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов будут внедрены природоохранные нормы, направленные на регулирование вопросов охраны окружающей среды, экологического страхования, экологического аудита, во все другие законодательные акты Республики Казахстан.
В целях систематизации природоохранного законодательства в 2006 году будет разработан Экологический кодекс Республики Казахстан.
Будут приняты меры по выполнению обязательств Республики Казахстан, принятых в соответствии с двусторонними и многосторонними договоренностями, в частности, конвенциями ООН и решениями глобальных международных форумов в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.
Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2004 года N 1278 утверждена Программа "Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2005-2007 годы", предусматривающая снижение уровня загрязнения окружающей среды и выработку комплекса мер по его стабилизации.
В рамках реализации данной Программы будет выполнено следующее:
в 2005 году:
обеспечена разноуровневая и межотраслевая координация планирования природоохранных мероприятий;
сформирована соответствующая институциональная база управления охраной окружающей среды;
создана основа научных исследований в области охраны окружающей среды;
в 2006 году:
упорядочена законодательная база;
проведена модернизация системы государственного контроля с пересмотром и разработкой экологических требований и стандартов;
обеспечено функционирование Единой государственной системы мониторинга, а также расширена и модернизирована система мониторинга окружающей среды на 10 %;
отработаны и апробированы эффективные экономические механизмы стимулирования природоохранной деятельности;
обеспечено расширение международного сотрудничества;
в 2007 году:
разработана нормативная методическая документация;
обеспечено научно-техническое обоснование работ в сфере охраны окружающей среды;
усовершенствованы системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения.
Для стабилизации показателей качества окружающей среды и совершенствование экологических требований к природопользованию в 2007 году будет разработана Программа по реализации второго этапа (2008-2010 годы) Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы.
Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 24 января 2005 года N 49 утверждена Программа по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015 годы, включающая в себя комплекс первоочередных и превентивных мероприятий по приостановлению и предотвращению процесса опустынивания на территории Республики Казахстан.
Приостановление и предотвращение процесса опустынивания предполагает поэтапную реализацию положений данной Программы.
В рамках реализации Программы на первом этапе (2005-2007 годы) будут:
проведены инвентаризация и оценка состояния земель, подверженных опустыниванию;
реализованы пилотные проекты по восстановлению земель или предотвращению их деградации;
проведены работы по информированию и обеспечению участия всех слоев населения в процессе принятия решений по проблемам борьбы с опустыниванием.
В 2008 году будет начата работа по разработке и внедрению нормативных требований и экономических механизмов устойчивого землепользования, обеспечивающих сохранение и восстановление ресурсной базы, обеспечению консолидированной реализации международных экологических конвенций, сокращению масштабов и предотвращению развития процесса опустынивания и негативного воздействия засух.
В 2006-2008 годах основными задачами в области природопользования будут:
развитие сети особоохраняемых природных территорий;
расширение, воспроизводство лесов и лесоразведение;
озеленение населенных пунктов и создание зеленых зон вокруг них;
сохранение биоразнообразия.
Основной целью дальнейшего развития рыбного хозяйства страны станет создание условий для сохранения и развития ценных видов рыб.
В целях создания условий для сохранения и развития ценных видов рыб и решения поставленных задач в области эффективного управления рыбным хозяйством планируется осуществить:
совершенствование системы мониторинга, контроля и надзора путем создания интегрированной информационной системы управления рыбным хозяйством;
формирование и пополнение промысловых запасов ценных видов рыб в рыбохозяйственных водоемах;
создание условий для развития озерно-товарных хозяйств.
Основным направлением в 2006-2008 годах в области лесного и охотничьего хозяйства должно стать усиление охраны лесов от лесных пожаров и незаконных рубок леса.
В целях сохранения и воспроизводства государственного лесного фонда, расширения зеленых зон в стране
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 632 утверждена Программа "Жасыл ел" на 2005-2007 годы. Реализация Программы позволит стабилизировать ситуацию в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов и обеспечить их рациональное использование.
Для полноценного ведения охотничьего хозяйства необходим систематический государственный учет и кадастр ресурсов диких видов животных, представляющий собой совокупность сведений о географическом распространении животных, об их состоянии и численности, характеристике местообитаний, хозяйственном использовании и другие данные.
В 2005-2006 годах будут выполнены следующие мероприятия:
проведение оценки состояния видов животных являющихся объектом охоты;
проведение паспортизации государственных природных заказников республиканского значения, согласно Перечню, утвержденному
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2005 года N 746 "Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения";
проведение охотоэкономического обследования и межхозяйственного охотоустройства территорий Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей;
закрепление территории резервного охотничьего фонда республики.
Будет продолжена реализация Программы сохранения и восстановления редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков на 2005-2007 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2005 года N 267. Программа направлена на стабилизацию численности диких копытных животных и сайгаков и восстановление их популяции по ареалам их распространения до устойчивого развития, зафиксированные учетными данными прироста численности.
Параграф 1. Региональное развитие
В 2006-2008 годы целями региональной политики будут достижение устойчивого развития регионов на основе диверсификации экономики и создания условий для повышения ее конкурентоспособности, осуществление приоритетных инвестиционных проектов, способствующих укреплению инфраструктуры и улучшению жизненной среды.
В этот период предстоит решить следующие задачи:
обеспечение поступательного и сбалансированного социально-экономического развития регионов;
повышение конкурентоспособности регионов на основе кластерного развития, разработка и реализация мер, направленных на развитие сельских территорий, решение вопросов проблемных территорий;
выработка и проведение государственной политики по укреплению экономического потенциала приграничных районов.
Для достижения поставленной цели и решения задач на республиканском уровне предполагается:
принятие законодательных актов, обеспечивающих четкое разграничение функций и полномочий между уровнями государственного управления и совершенствование межбюджетных отношений;
разработка и утверждение Стратегии территориального развития Республики Казахстан на период до 2015 года;
разработка и утверждение Программ развития проблемных территорий;
реализация Государственной программы развития сельских территорий;
проведение рациональной демографической и миграционной политики.
На региональном уровне предусматривается принятие следующих мер:
совершенствование структуры экономики, в первую очередь за счет создания стимулирующих условий для инвесторов по организации глубокой переработки сырья, увеличению добавочной стоимости продукции;
обеспечение дальнейшего развития инфраструктуры;
расширение работы по привлечению в регион прямых инвестиций для создания новых производств в сфере переработки собственных ресурсов;
реализация мер по развитию малого и среднего бизнеса;
продолжение работы по созданию рабочих мест как за счет восстановления работы простаивающих предприятий, так и за счет создания новых производств;
активное содействие занятости за счет создания дополнительных рабочих мест, организации оплачиваемых общественных работ, профессионального обучения и переподготовки безработных;
реализация региональных программ по развитию сельских территорий;
реализация региональных программ по снижению бедности;
реализация региональных программ развития образования;
реализация региональных программ по развитию малых городов, направленных на достижение ими экономического роста и улучшения уровня жизни населения. При этом особое внимание будет обращено на укрепление экономического потенциала приграничных районов, в первую очередь, южных;
дальнейшее развитие системы микрокредитования наименее обеспеченных слоев населения, направленной на создание условий для развития предпринимательства;
создание динамично развивающейся сбалансированной транспортной системы, эффективного и технологически обновленного транспортного комплекса, обеспечивающего потребности экономики и населения регионов качественными услугами.
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 26 августа 2005 года N 884
<*>
Сноска. Раздел 2 в редакции - постановлением Правительства РК от 15 мая 2006 года N 395 .
Раздел 2. Государственные регуляторы социально-экономического
развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы
Наименование |
2005 г. отчет |
Прогноз |
|||
до 01.07 |
с 01.07 |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
|
Минимальный размер заработной платы, тенге |
7000 |
9200 |
9200 |
9752 |
10337 |
Размер базовой пенсионной выплаты, тенге* |
3000 |
3000 |
3000 |
3180 |
|
Минимальный размер пенсии, тенге |
6200 |
6700 |
7236 |
7815 |
|
Прожиточный минимум, тенге |
6014 |
7945 |
8422 |
8927 |
|
Месячный расчетный показатель, тенге |
971 |
1030 |
1092 |
1158 |
|
Квота на импорт рабочей силы (с учетом трудящихся-мигрантов, привлекаемых для осуществления трудовой деятельности на сельскохозяйственных работах в приграничных областях Республики Казахстан), в %** |
0,45 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
* - Базовая пенсионная выплата введена с 1 июля 2005 года
** - прогноз квоты на привлечение иностранной рабочей силы рассчитывается в % от численности экономически активного населения Республики Казахстан, с учетом трудящихся мигрантов
примечание:
изменения таможенных тарифов на импорт товаров и услуг в соответствии с
Таможенным
кодексом Республики Казахстан утверждаются постановлениями Правительства Республики Казахстан по мере необходимости;
стандарты на производство продукции (работ) в соответствии с пунктом 1
статьи
21 Закона Республики Казахстан "О техническом регулировании" утверждаются в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии.
Прогноз предельного роста цен и тарифов на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов естественных монополий на 2006-2008 годы
N |
Государственные регуляторы |
Декабрь
|
Декабрь
|
Декабрь
|
Декабрь
|
1 |
Передача электрической энергии по электрическим сетям регионального уровня |
126,6 |
138 |
105,4 |
111,3 |
2 |
Передача электрической энергии по электрическим сетям межрегионального уровня |
108,9 |
108,4 |
109,3 |
112,5 |
3 |
Техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления электрической энергии |
109,5 |
119,3 |
108,2 |
110,9 |
4 |
Транспортировка газа и (или) газового конденсата: по распределительным трубопроводам |
102,7 |
103,4 |
112,5 |
106,9 |
5 |
Транспортировка нефти по магистральным трубопроводам |
100 |
100 |
100 |
100 |
6 |
Производство, передача и (или) распределение тепловой энергии |
102 |
115 |
112 |
108 |
7 |
Услуги водохозяйственной системы:
подача воды по распределительным трубопроводам |
|
|
|
|
8 |
Отведение сточных вод |
104,9 |
119,2 |
115 |
110 |
9 |
Услуги портов |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
Услуги аэропортов: услуги по обеспечению взлета и посадки (приема и выпуска) воздушного судна услуги по обеспечению авиационной безопасности |
100,7
|
101,5
|
101,3
|
101,2
|
11 |
Общедоступные услуги почтовой связи: пересылка простого письма пересылка простой карточки пересылка простой бандероли |
102 102 |
102 102 |
102 102 |
102 102 |
Одобрен
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 26 августа 2005 года N 884
<*>
Сноска. Раздел 3 в редакции - постановлением Правительства РК от 15 мая 2006 года N 395 .
Раздел 3. Прогноз важнейших показателей социально-экономического
развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы
Показатели |
2004 г. отчет |
2005 г. отчет |
прогноз |
2006 г. в % к 2005 г. |
2008 г. в % к 2005 г. |
||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
Социально-демографические показатели
Общая численность 15146,2 15446,5 101,1 102,9
населения, тыс. чел. 15012,7 15314,2 15588,6
Численность занятых в 7148,4 7244,2 7468,7 7593,1 7729,3 103,1 106,7
экономике, тыс. чел.
Численность пенсионеров 1647,2 1637 1622,6 1621,5 1620,9 99,1 99
(среднегодовая),
тыс. чел.
Среднемесячный размер
пенсии, тенге 8571 9142 10063 11077 11963 110,1 130,9
Среднемесячный размер
базовой пенсионной
выплаты, тенге 3000 3000 3000 3180 100 106
Реальная заработная
плата, в % к
предыдущему году 114,6 112 108 112,1 107,9 - 130,6
Показатели |
2004 г. отчет |
2005 г. отчет |
Прогноз |
2008 г. в % к 2005 г. |
||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
Важнейшие макроэкономические показатели
Валовой внутренний 5870 7457,1 8725 9988 11459
продукт, млрд. тенге
реальное изменение в % 109,6 109,5 108,3 108,3 108,9 127,7
к предыдущему году
ВВП на душу населения, 2877 3703 4486 5092 5799 156,6
долл. США
Отраслевая структура
100 100 100 100 100
ВВП, %
Производство товаров 44,9 44,1 43,4 43,2 42,9
в том числе:
промышленность 31,1 30,2 29,5 29,3 29,0
сельское хозяйство 7,9 6,5 6,3 6,1 6,0
строительство 5,9 7,4 7,6 7,8 7,9
Производство услуг 50,6 52,2 52,6 52,8 53,1
Чистые налоги 6,2 5,9 6 6 6
Услуги финансового -1,8 -2,2 -2 -2 -2
посредничества
ВВП методом
100 100 100 100 100
образования доходов, %
Оплата труда работников 37,9 34,2 34,3 34,5 34,7
Чистые налоги на 10,3 8,9 8,8 8,9 8,1
производство и импорт,
в том числе:
налоги на продукты и 8,3 6,8 6,8 6,7 6,5
импорт
другие налоги на 2 2,1 2,0 2,2 1,6
производство
субсидии на 0,1 0 0 0 0
производство и импорт (-)
Валовая прибыль и 57,2 56,9 56,9 56,6 57,2
валовый смешанный доход
в том числе:
потребление основного 15,9 16,2 16,5 16,1 16
капитала
чистая прибыль и чистый 41.3 40.7 40.4 40.5 41.2
смешанный доход
ВВП методом конечного
100 100 100 100 100
использования, %
Расходы на конечное 64.7 63.1 69.8 70.4 70.3
потребление
домашних хозяйств 51.7 50.3 55.4 55.9 56
органов государственного 11.5 11.5 12.7 12.7 12.8
управления
некоммерческих 1.5 1.3 1.7 1.8 1.5
организаций,
обслуживающих домашние
хозяйства
Валовое накопление 26.6 27.7 24.9 24.9 25.8
накопление основного 25.4 25.1 22.9 23 23.5
капитала
изменение запасов 1.2 2.6 2 1.9 2.3
материальных оборотных
средств
Чистый экспорт 9 9.2 5.3 4.7 3.9
товаров и услуг
Денежная база, 578 663 939 1184 1416 214
млрд. тенге
в % к предыдущему году 182 114.7 141.6 126.1 119.6
Денежная масса, 1650 2065 2789 3561 4413 214
млрд. тенге
в % к предыдущему году 170 125.2 135.1 127.7 123.9
Уровень монетизации 28.1 27.7 32.0 35.7 38.5
экономики, %
Официальная ставка 7 8 8 7.5 7.5
рефинансирования
Национального Банка
на конец года
Депозиты резидентов в 1271 1654 2228 2830 3525 213.1
банковской системе,
млрд. тенге
Кредиты банков в 1484 2592 3676 4782 6028 232.6
экономике, млрд. тенге
Индекс потребительских
цен, в %
в среднем за год 6,9 7,6 5,7-7,6 5-7 5-7
Дефицит государственного -0,3 0,6 -1,4 -1,0 -0,5
бюджета в % к ВВП
Инвестиции в основной 1530,6 2205,2 2602,1 2992,5 3411,4
капитал, млрд. тенге
реальное изменение 110,6 122,2 118 115 114 154,7
в % к предыдущему году
Экспорт товаров (ФОБ), 20,5 28,2 29,4 29,9 31,2
млрд. долл. США
в % к предыдущему году 153,7 137,5 104,3 101,5 104,7
Импорт товаров (ФОБ), 13,8 17,9 21 23,4 26
млрд. долл. США
в % к предыдущему году 147,6 129,9 117,0 111,7 110,8
Объем промышленной 3733,8 5124,1 5806,3 6512 7382,3
продукции (работ,
услуг), млрд. тенге
реальное изменение в 110,1 104,6 104 104,2 106,7 115,6
% к предыдущему году
Валовая продукция 694,7 763,2 806,3 866,5 936,2
сельского хозяйства,
млрд. тенге
реальное изменение в 100,1 107,3 102 102,2 103 107,4
% к предыдущему году
Строительство, 527,8 743,6 940,7 1168,9 1426,6
млрд. тенге
реальное изменение в % 117,9 134,1 115 112 110 142
к предыдущему году
Услуги транспорта, 1183,5 1377,3 1564,4 1786,3 2060,6
млрд. тенге
реальное изменение в % 109,5 107 106,5 107 108 123
к предыдущему году
Связь, млрд. тенге 168,7 216,7 277,6 352,2 439,6
реальное изменение в % 129 127,7 122 122 120 179
к предыдущему году
Торговля, млрд. тенге 1113,8 1669,6 1956,2 2274,7 2652,3
реальное изменение в % 110,4 109,3 109,5 109,7 110 132,1
к предыдущему году
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 26 августа 2005 года N 884
<*>
Сноска. Раздел 4 в редакции постановления Правительства РК от 25 августа 2006 года N 821 .
Раздел 4. Перечень действующих и
разрабатываемых государственных и отраслевых
(секторальных) программ на 2006-2008 годы
Перечень действующих и разрабатываемых
государственных и отраслевых (секторальных)
программ на 2006-2008 годы
N |
N
|
N
|
N
|
N
|
Наименование
|
Период
|
Ответ-
|
Предполагаемые
|
|
республиканский
|
|||||||||
Коли-
|
2005
|
2006
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
Канцелярия Премьер-Министра
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые (секторальные)
|
|
|||
1 |
1 |
|
|
|
Государствен-
|
2005-
|
Канце-
|
77,2 |
356,1 |
|
|
|
|
|
Итого по
|
|
1 |
77,2 |
356,1 |
|
|
|
|
|
государствен-
|
|
1 |
77,2 |
356,1 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
77,2 |
356,1 |
|
|
|
|
|
Министерство культуры и информации
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые (секторальные) программы |
||||
|
|
|
|
|
Министерство культуры и информации
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые (секторальные) программы |
||||
2 |
1 |
|
|
|
Государствен-
|
1998-
|
МКИС,
|
72,0 |
85,5 |
3 |
2 |
|
|
|
Государствен-
|
2001-
|
МКИ |
355,3 |
1124,0 |
4 |
3 |
|
|
|
Государствен-
|
2004-
|
МКИ |
749,4 |
1337,7 |
5 |
4 |
|
|
|
Государствен-
|
2005-
|
МКИ,
|
591,6 |
601,9 |
6 |
|
|
1 |
|
Программа раз-
|
2004-
|
МКИ |
7155,8 |
8634,2 |
7 |
|
|
2 |
|
Программа
|
2005-
|
МКИ |
53,9 |
31,3 |
8 |
|
|
3 |
|
Программа развития сферы
|
2006-
|
МКИ |
|
1803,0 |
9 |
|
|
4 |
|
Программа по
|
2006-
|
МКИ |
|
316,0 |
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
8 |
8977,9 |
13933,6 |
|
|
|
|
|
государствен-
|
|
4 |
1768,3 |
3149,1 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
4 |
1768,3 |
3149,1 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
4 |
7209,6 |
10784,5 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
4 |
7209,6 |
10784,5 |
|
|
|
|
|
Министерство туризма и спорта
|
|
|||
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные
|
||||
10 |
|
1 |
|
|
Программа развития
|
2006-
|
МТС |
|
411,8 |
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
1 |
0,0 |
411,8 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
0,0 |
411,8 |
|
|
|
|
|
из них разра-
|
|
1 |
0,0 |
411,8 |
|
|
|
|
|
Министерство внутренних дел
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые (секторальные) программы |
||||
11 |
|
|
1 |
|
Программа про-
|
2005-
|
МВД |
1925,6 |
2000,9 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и отраслевые
|
||||
12 |
|
1 |
|
|
Стратегия
|
2006-
|
МВД |
582,6 |
678,5 |
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
2 |
2508,2 |
2679,4 |
|
|
|
|
|
государствен-
|
|
1 |
582,6 |
678,5 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
582,6 |
678,5 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
1925,6 |
2000,9 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
1925,6 |
2000,9 |
|
|
|
|
|
Министерство по чрезвычайным
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
13 |
|
|
1 |
|
Программа раз-
|
2004-
|
МЧС |
500,0 |
570,7 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и отраслевые
|
||||
14 |
|
1 |
|
|
Государствен-
|
2006-
|
МЧС |
|
1243,4 |
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
2 |
500,0 |
1814,1 |
|
|
|
|
|
государствен-
|
|
1 |
0,0 |
1243,4 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
0,0 |
1243,4 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
500,0 |
570,7 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
500,0 |
570,7 |
|
|
|
|
|
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан (212) |
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
15 |
1 |
|
|
|
Государствен-
|
2004-
|
МСХ |
18945,8 |
21911,6 |
16 |
|
|
1 |
|
Программа вос-
|
2001-
|
МСХ |
|
|
17 |
|
|
2 |
|
Отраслевая
|
2002-
|
МСХ |
5432,0 |
6908,9 |
18 |
|
|
3 |
|
Программа раз-
|
2004-
|
МСХ, МООС,
|
949,3 |
734,8 |
19 |
|
|
4 |
|
Программа сох-
|
2005-
|
МСХ,
|
182,5 |
222,1 |
20 |
|
|
5 |
|
Программа
|
2005-
|
МСХ, МОН |
4490,5 |
5132,5 |
|
|
|
|
|
ИТОГО по госу-
|
|
6 |
30000,1 |
34909,9 |
|
|
|
|
|
государствен-
|
|
1 |
18945,8 |
21911,6 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
18945,8 |
21911,6 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
5 |
11054,3 |
12998,3 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
5 |
11054,3 |
12998,3 |
|
|
|
|
|
Министерство труда и социальной защиты
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
21 |
|
|
1 |
|
Отраслевая
|
2001-
|
МТСЗН |
|
|
22 |
|
|
2 |
|
Программа
|
2005-
|
МТСЗН |
275793,5 |
342978,8 |
23 |
|
|
3 |
|
Программа
|
2005-
|
МТСЗН
|
|
|
24 |
|
|
4 |
|
Программа обеспечения
|
2005-
|
МТСЗН |
64,4 |
79,4 |
25 |
|
|
5 |
|
Программа реа-
|
2006-
|
МТСЗН |
|
2026,7 |
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
5 |
275857,9 |
345084,9 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
5 |
275857,9 |
345084,9 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
5 |
275857,9 |
345084,9 |
|
|
|
|
|
Министерство транспорта и коммуникаций
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
26 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2004-
|
МТК,
|
1205,9 |
368,4 |
27 |
|
|
2 |
|
Программа реструктуриза-
|
2004-
|
МТК |
9970,0 |
9970,0 |
28 |
|
|
3 |
|
Программа
|
2004-
|
МТК,
|
|
|
29 |
|
|
4 |
|
Программа
|
2006-
|
МТК |
|
62273,6 |
30 |
|
|
5 |
|
Программа
|
2006-
|
МТК |
|
5656,5 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и отраслевые (секторальные) программы |
||||
31 |
|
|
|
1 |
Программа
|
2006-
|
МТК |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
6 |
11175,9 |
78268,5 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
6 |
11175,9 |
78268,5 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
5 |
11175,9 |
78268,5 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Министерство финансов Республики Казахстан (217) |
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
32 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2004-
|
МФ |
4100,7 |
4218,0 |
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
1 |
4100,7 |
4218,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
4100,7 |
4218,0 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
4100,7 |
4218,0 |
|
|
|
|
|
Министерство экономики и бюджетного
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
33 |
|
|
1 |
|
Программа раз-
|
2004-
|
МЭБП,
|
1050,0 |
527,0 |
34 |
|
|
2 |
|
Программа по
|
2004-
|
МЭБП, цент-
|
7814,4 |
3236,8 |
35 |
|
|
3 |
|
Программа
|
2005-
|
МЭБП, АФН (по
|
|
|
36 |
|
|
4 |
|
Программа
|
2005-
|
МЭБП,
|
|
|
37 |
|
|
5 |
|
Программа
|
2006-
|
МЭБП,
|
|
4608,3 |
38 |
|
|
6 |
|
Программа по
|
2005-
|
МЭБП |
1634,3 |
2518,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и отраслевые (секторальные) программы |
||||
39 |
|
1 |
|
|
Стратегия тер-
|
2005-
|
МЭБП, цент-
|
|
|
40 |
|
|
|
1 |
Программа
|
2006-
|
МЭБП |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
8 |
10498,7 |
10890,1 |
|
|
|
|
|
государствен-
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
из них раз-
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
7 |
10498,7 |
10890,1 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
6 |
10498,7 |
10890,1 |
|
|
|
|
|
из них раз-
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Министерство юстиции
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
41 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2004-
|
МЮ,
|
2147,4 |
2387,3 |
42 |
|
|
2 |
|
Программа по
|
2005-
|
МЮ,
|
65,0 |
58,0 |
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
2 |
2212,4 |
2445,3 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
2 |
2212,4 |
2445,3 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
2 |
2212,4 |
2445,3 |
|
|
|
|
|
Министерство образования и науки
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
43 |
1 |
|
|
|
Государствен-
|
2005-
|
МОН |
12271,0 |
9266,6 |
44 |
2 |
|
|
|
Государственная
|
2005-
|
МОН |
25130,3 |
44878,3 |
45 |
|
|
1 |
|
Программа мо-
|
2005-
|
МОН |
147,6 |
217,5 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и отраслевые
|
||||
46 |
|
1 |
|
|
Государствен-
|
2006-
|
МОН
|
|
34,1 |
47 |
|
2 |
|
|
Государственная
|
2006-
|
МОН
|
|
27,9 |
|
|
|
|
|
Действующие научно-
|
|
|
||
48 |
|
|
1 |
|
Республиканская
|
2002-
|
МОН |
127,2 |
144,1 |
49 |
|
|
2 |
|
Научно-техни-
|
2004-
|
МОН |
70,0 |
79,8 |
50 |
|
|
3 |
|
Республиканская
|
2006-
|
МОН |
|
450,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые научно-технические программы |
|
|||
51 |
|
|
|
1 |
Республиканская
|
2006-
|
МОН |
|
181,4 |
52 |
|
|
|
2 |
Республиканская
|
2006-
|
МОН |
|
95,0 |
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
10 |
37746,1 |
55374,7 |
|
|
|
|
|
государствен-
|
|
4 |
37401,3 |
54206,9 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
2 |
37401,3 |
54144,9 |
|
|
|
|
|
из них раз-
|
|
2 |
0,0 |
62,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
147,6 |
217,5 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
147,6 |
217,5 |
|
|
|
|
|
научно-
|
|
5 |
197,2 |
950,3 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
3 |
197,2 |
673,9 |
|
|
|
|
|
из них раз-
|
|
2 |
0,0 |
276,4 |
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Республики Казахстан (226) |
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
53 |
1 |
|
|
|
Государствен-
|
2005-
|
МЗ |
33080,9 |
53875,8 |
54 |
|
|
1 |
|
Комплексная
|
1999-
|
МЗ |
43,8 |
88,6 |
55 |
|
|
2 |
|
Программа по
|
2004-
|
МЗ |
516,7 |
445,6 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и отраслевые (секторальные) программы |
||||
56 |
|
|
|
1 |
Программа по
|
2006-
|
МЗ |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
4 |
33641,4 |
54410,0 |
|
|
|
|
|
государствен-
|
|
1 |
33080,9 |
53875,8 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
33080,9 |
53875,8 |
|
|
|
|
|
отраслевые программы |
|
3 |
560,5 |
534,2 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
2 |
560,5 |
534,2 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Министерство энергетики и минеральных
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
57 |
1 |
|
|
|
Государствен-
|
2003-
|
МЭМР, АО
|
500,0 |
300,0 |
58 |
|
|
1 |
|
Программа раз-
|
1999-
|
МЭМР |
|
|
59 |
|
|
2 |
|
Программа кон-
|
2001-
|
МЭМР |
465,0 |
700,5 |
60 |
|
|
3 |
|
Программа раз-
|
2003-
|
МЭМР |
2346,1 |
4963,1 |
61 |
|
|
4 |
|
Программа раз-
|
2004-
|
МЭМР |
34,0 |
34,0 |
62 |
|
|
5 |
|
Программа раз-
|
2004-
|
МЭМР, акимы
|
6500,0 |
|
63 |
|
|
6 |
|
Программа раз-
|
2004-
|
МЭМР |
|
|
|
|
|
|
|
Действующие научно-
|
|
|
||
64 |
|
|
1 |
|
Научно-техниче-
|
2004-
|
МЭМР |
522,9 |
580,9 |
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
8 |
10368,0 |
6578,5 |
|
|
|
|
|
государствен-
|
|
1 |
500,0 |
300,0 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
500,0 |
300,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
6 |
9345,1 |
5697,6 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
6 |
9345,1 |
5697,6 |
|
|
|
|
|
научно-
|
|
1 |
522,9 |
580,9 |
|
|
|
|
|
из них действующие |
|
1 |
522,9 |
580,9 |
|
|
|
|
|
Министерство индустрии и торговли Республики
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
65 |
1 |
|
|
|
Стратегия
|
2003-
|
МИТ, МЭБП |
29325,2 |
24554,9 |
66 |
2 |
|
|
|
Государственная
|
2005-
|
МИТ,
|
60225,0 |
62832,0 |
67 |
|
|
1 |
|
Программа раз-
|
2004- 2006 |
МИТ |
205,4 |
161,5 |
68 |
|
|
2 |
|
Программа раз-
|
2004- 2006 |
МИТ |
1692,1 |
1760,3 |
69 |
|
|
3 |
|
Программа раз-
|
2005-
|
МИТ |
0,0 |
47,0 |
70 |
|
|
4 |
|
Программа по
|
2005-
|
МИТ,
|
6654,9 |
|
71 |
|
|
5 |
|
Программа ус-
|
2005-
|
МИТ |
11542,5 |
10057,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и отраслевые
|
||||
72 |
|
|
|
1 |
Программа
|
2006-
|
МИТ, акимы
|
|
|
73 |
|
|
|
2 |
Отраслевая
|
2006-
|
МИТ |
|
201,5 |
|
|
|
|
|
Действующие научно-
|
|
|
||
74 |
|
|
1 |
|
Научно-техни-
|
2004-
|
МИТ |
233,8 |
220,0 |
75 |
|
|
2 |
|
Научно-техни-
|
2004-
|
МИТ |
308,7 |
577,0 |
76 |
|
|
3 |
|
Научно-техниче-
|
2006-
|
МИТ |
|
167,5 |
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
12 |
110187,7 |
100578,7 |
|
|
|
|
|
государствен-
|
|
2 |
89550,2 |
87386,9 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
2 |
89550,2 |
87386,9 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
7 |
20095,0 |
12227,3 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
5 |
20095,0 |
12025,8 |
|
|
|
|
|
из них раз-
|
|
2 |
0,0 |
201,5 |
|
|
|
|
|
научно-
|
|
3 |
542,5 |
964,5 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
3 |
542,5 |
964,5 |
|
|
|
|
|
Министерство охраны и окружающей среды
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
77 |
|
|
1 |
|
Программа "Ох-
|
2005-
|
МООС |
1529,0 |
2051,6 |
78 |
|
|
2 |
|
Программа по
|
2005-
|
МООС |
42,3 |
41,9 |
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
2 |
1571,3 |
2093,5 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
2 |
1571,3 |
2093,5 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
2 |
1571,3 |
2093,5 |
|
|
|
|
|
Генеральная прокуратура
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
79 |
|
|
1 |
|
Программа раз-
|
2005-
|
ГП (по
|
|
1120,7 |
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
1 |
0,0 |
1120,7 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
0,0 |
1120,7 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
0,0 |
1120,7 |
|
|
|
|
|
Агентство Республики Казахстан по
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
80 |
1 |
|
|
|
Государствен-
|
2005-
|
АИС |
4515,0 |
5424,1 |
81 |
|
|
1 |
|
Программа раз-
|
2005-
|
АИС |
1444,7 |
900,0 |
82 |
|
|
2 |
|
Программа
|
2006-
|
АИС |
|
25,3 |
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
3 |
5959,7 |
6349,4 |
|
|
|
|
|
государствен-
|
|
1 |
4515,0 |
5424,1 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
4515,0 |
5424,1 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
2 |
1444,7 |
925,3 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
2 |
1444,7 |
925,3 |
|
|
|
|
|
Агентство Республики
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
83 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2006-
|
АС |
|
52,4 |
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
1 |
0,0 |
52,4 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
0,0 |
52,4 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
0,0 |
52,4 |
|
|
|
|
|
Агентство Республики Казахстан по управлению
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
84 |
|
|
1 |
|
Программа по
|
2005-
|
АЗР, МСХ |
1474,7 |
986,8 |
85 |
|
|
2 |
|
Программа раз-
|
2005-
|
АЗР |
214,4 |
314,4 |
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
2 |
1689,1 |
1301,2 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
2 |
1689,1 |
1301,2 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
2 |
1689,1 |
1301,2 |
|
|
|
|
|
Агентство Республики Казахстан по борьбе с
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
86 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2005-
|
АБЭКП,
|
|
|
87 |
|
1 |
|
|
Государственная
|
2006-
|
АБЭКП,
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Агентство Республики Казахстан по
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
88 |
|
|
1 |
|
Программа раз-
|
2004-
|
АФН
|
|
|
89 |
|
|
2 |
|
Программа раз-
|
2005-
|
АФН
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые программы: |
|
2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
из них действующие |
|
2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Национальный Банк Республики Казахстан |
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
90 |
|
|
1 |
|
Программа ли-
|
2005-
|
Нац-
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Аким г. Астаны |
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
||||
91 |
|
1 |
|
|
Государствен-
|
2006-
|
Аким
|
|
90748,3 |
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
1 |
0,0 |
90748,3 |
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
0,0 |
90748,3 |
|
|
|
|
|
из них раз-
|
|
1 |
0,0 |
90748,3 |
|
|
|
|
|
Аким г. Алматы |
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые (секторальные) программы |
||||
92 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2003-
|
Аким
|
12255,1 |
22799,8 |
|
|
|
|
|
Итого по госу-
|
|
1 |
12255,1 |
22799,8 |
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
12255,1 |
22799,8 |
|
|
|
|
|
из них
|
|
1 |
12255,1 |
22799,8 |
|
|
Коли-
|
республиканский бюджет |
||||||
2005 г. |
2006 г. |
||||||||
Итого по
|
92 |
559327,3 |
836418,9 |
||||||
государственным |
21 |
198676,4 |
342080,5 |
||||||
отраслевым |
62 |
359388,3 |
491842,6 |
||||||
научно-техническим |
9 |
1262,6 |
2495,7 |
||||||
Действующие
|
72 |
557482,1 |
831325,9 |
||||||
государственные |
16 |
198093,8 |
340096,6 |
||||||
отраслевые |
56 |
359388,3 |
491229,3 |
||||||
Разрабатываемые
|
11 |
582,6 |
2597,2 |
||||||
государственные |
5 |
582,6 |
1983,9 |
||||||
отраслевые |
6 |
0,0 |
613,3 |
||||||
Научно-технические
|
9 |
1262,6 |
2495,7 |
||||||
действующие |
7 |
1262,6 |
2219,3 |
||||||
разрабатываемые |
2 |
0,0 |
276,4 |
Программы, требующие соблюдения режима секретности (секретно)
(продолжение таблицы)
N |
Предполагаемые расходы (млн. тенге) |
|||||||||
республиканский
|
местные бюджеты |
прочие расходы |
||||||||
2007 г. |
2008 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
|
1 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
103,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
2 |
99,1 |
105,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
520,0 |
520,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
608,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
38,8 |
|
0,6 |
|
194,6 |
|
|
|
|
|
8 |
1503,0 |
1503,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
316,0 |
316,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3085,4 |
2444,0 |
0,6 |
0,0 |
194,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1227,6 |
625,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1227,6 |
625,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1857,8 |
1819,0 |
0,6 |
0,0 |
194,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1857,8 |
1819,0 |
0,6 |
0,0 |
194,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
100,4 |
100,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,4 |
100,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
100,4 |
100,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
100,4 |
100,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
3252,5 |
1714,8 |
|
115,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
678,5 |
678,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3931,0 |
2393,3 |
0,0 |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
678,5 |
678,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
678,5 |
678,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3252,5 |
1714,8 |
0,0 |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3252,5 |
1714,8 |
0,0 |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
4783,0 |
7594,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4783,0 |
7594,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4783,0 |
7594,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4783,0 |
7594,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
25003,5 |
26318,2 |
|
|
10147,6 |
10341,0 |
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
8824,0 |
6351,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
222,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
5012,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14059,4 |
6351,3 |
25003,5 |
26318,2 |
0,0 |
0,0 |
10147,6 |
10341,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
25003,5 |
26318,2 |
0,0 |
0,0 |
10147,6 |
10341,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
25003,5 |
26318,2 |
0,0 |
0,0 |
10147,6 |
10341,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14059,4 |
6351,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14059,4 |
6351,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
363736,9 |
|
|
6519,0 |
6910,1 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
3251,5 |
3282,5 |
4327,2 |
|
|
|
|
|
24 |
31,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
1478,1 |
2168,4 |
|
5016,4 |
6614,8 |
6418,1 |
|
|
|
|
|
365246,0 |
2168,4 |
3251,5 |
14817,9 |
17852,1 |
6418,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
365246,0 |
2168,4 |
3251,5 |
14817,9 |
17852,1 |
6418,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
365246,0 |
2168,4 |
3251,5 |
14817,9 |
17852,1 |
6418,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
18363,0 |
19464,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
5504,8 |
744,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23867,8 |
20209,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
23867,8 |
20209,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
23867,8 |
20209,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
1950,2 |
547,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1950,2 |
547,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1950,2 |
547,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1950,2 |
547,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
8254,7 |
6122,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
792,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9047,6 |
6122,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9047,6 |
6122,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9047,6 |
6122,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
66,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
66,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
66,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
29961,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
62268,6 |
45219,6 |
18128,5 |
19583,5 |
21811,2 |
44218,2 |
|
|
|
|
45 |
162,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
72,9 |
47,9 |
|
66,5 |
32,0 |
438,2 |
|
|
|
|
47 |
54,6 |
54,0 |
|
|
224,2 |
236,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
477,0 |
506,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
192,3 |
203,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
100,7 |
106,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93290,3 |
46138,0 |
18128,5 |
19650,0 |
22067,4 |
44893,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
92357,9 |
45321,5 |
18128,5 |
19650,0 |
22067,4 |
44893,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
92230,4 |
45219,6 |
18128,5 |
19583,5 |
21811,2 |
44218,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
127,5 |
101,9 |
0,0 |
66,5 |
256,2 |
674,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
162,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
162,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
770,0 |
816,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
477,0 |
506,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
293,0 |
310,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
59072,6 |
43017,7 |
10116,4 |
11471,3 |
13653,1 |
13653,1 |
|
|
|
|
54 |
93,1 |
95,9 |
|
168,3 |
187,7 |
200,6 |
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
828,0 |
831,2 |
|
|
645,0 |
605,3 |
|
|
|
|
|
59993,7 |
43944,8 |
10116,4 |
11639,6 |
14485,8 |
14459,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
59072,6 |
43017,7 |
10116,4 |
11471,3 |
13653,1 |
13653,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
59072,6 |
43017,7 |
10116,4 |
11471,3 |
13653,1 |
13653,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
921,1 |
927,1 |
0,0 |
168,3 |
832,7 |
805,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
93,1 |
95,9 |
0,0 |
168,3 |
187,7 |
200,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
820,0 |
831,2 |
0,0 |
0,0 |
645,0 |
605,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
250,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
708,6 |
744,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
3285,1 |
3413,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
615,8 |
652,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4859,5 |
5010,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
250,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
250,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3993,7 |
4157,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3993,7 |
4157,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
615,8 |
652,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
615,8 |
652,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
5683,8 |
3805,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
65198,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
200,1 |
201,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
854,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
49,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
10000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
24,9 |
32,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
578,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
177,6 |
188,2 |
|
|
|
|
|
0,3 |
|
|
|
82767,5 |
4227,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
70881,8 |
3805,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70881,8 |
3805,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11129,2 |
234,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11104,3 |
201,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
24,9 |
32,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
756,5 |
188,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
756,5 |
188,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
1542,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
31,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1573,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1573,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1573,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
281,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
281,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
281,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
13613,0 |
6150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13613,0 |
6150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13613,0 |
6150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13613,0 |
6150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
52,4 |
52,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52,4 |
52,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
52,4 |
52,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
52,4 |
52,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
1046,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
333,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1379,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1379,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1379,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
55397,5 |
51187,9 |
|
11605,9 |
7688,8 |
4056,0 |
|
|
|
|
|
55397,5 |
51187,9 |
0,0 |
11605,9 |
7688,8 |
4056,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
55397,5 |
51187,9 |
0,0 |
11605,9 |
7688,8 |
4056,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
55397,5 |
51187,9 |
0,0 |
11605,9 |
7688,8 |
4056,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
27133,5 |
38592,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27133,5 |
38592,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
27133,5 |
38592,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
27133,5 |
38592,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республикан-
|
местный бюджет |
прочие источники |
|||||||
|
2007 г. |
2008 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
|
766582,5 |
243233,6 |
56500,5 |
84146,6 |
62288,7 |
69826,1 |
10147,6 |
10341,3 |
0,0 |
0,0 |
|
325498,4 |
197172,1 |
53248,4 |
69045,4 |
43409,3 |
62602,1 |
10147,6 |
10341,0 |
0,0 |
0,0 |
|
438941,8 |
44404,1 |
3252,1 |
15101,2 |
18879,4 |
7224,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2142,3 |
1657,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
757897,9 |
232237,7 |
56500,5 |
84080,1 |
61387,5 |
68546,0 |
10147,6 |
10341,0 |
0,0 |
0,0 |
|
319909,4 |
188797,7 |
53248,4 |
68978,9 |
43153,1 |
61927,3 |
10147,6 |
10341,0 |
0,0 |
0,0 |
|
437988,5 |
43440,0 |
3252,1 |
15101,2 |
18234,4 |
6618,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6542,3 |
9338,5 |
0,0 |
66,5 |
901,2 |
1280,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5589,0 |
8374,4 |
0,0 |
66,5 |
256,2 |
674,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
953,3 |
964,1 |
0,0 |
0,0 |
645,0 |
605,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2142,3 |
1657,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
1849,3 |
1346,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
293,0 |
310,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
N |
Предполагаемые расходы (млн. тенге) |
|||||||||
республиканский
|
местные бюджеты |
прочие расходы |
||||||||
2007 г. |
2008 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
|
1 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
103,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
2 |
99,1 |
105,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
520,0 |
520,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
608,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
38,8 |
|
0,6 |
|
194,6 |
|
|
|
|
|
8 |
1503,0 |
1503,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
316,0 |
316,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3085,4 |
2444,0 |
0,6 |
0,0 |
194,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1227,6 |
625,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1227,6 |
625,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1857,8 |
1819,0 |
0,6 |
0,0 |
194,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1857,8 |
1819,0 |
0,6 |
0,0 |
194,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
100,4 |
100,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,4 |
100,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
100,4 |
100,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
100,4 |
100,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
3252,5 |
1714,8 |
|
115,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
678,5 |
678,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3931,0 |
2393,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
678,5 |
678,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
678,5 |
678,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3252,5 |
1714,8 |
0,0 |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3252,5 |
1714,8 |
0,0 |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
4783,0 |
7594,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4783,0 |
7594,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4783,0 |
7594,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4783,0 |
7594,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
25003,5 |
26318,2 |
|
|
10147,6 |
10341,0 |
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
8824,0 |
6351,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
222,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
5012,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14059,4 |
6351,3 |
25003,5 |
26318,2 |
0,0 |
0,0 |
10147,6 |
10341,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
25003,5 |
26318,2 |
0,0 |
0,0 |
10147,6 |
10341,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
25003,5 |
26318,2 |
0,0 |
0,0 |
10147,6 |
10341,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14059,4 |
6351,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14059,4 |
6351,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
363736,9 |
|
|
6519,0 |
6910,1 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
3251,5 |
3282,5 |
4327,2 |
|
|
|
|
|
24 |
31,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
1478,1 |
2168,4 |
|
5016,4 |
6614,8 |
6418,1 |
|
|
|
|
|
365246,0 |
2168,4 |
3251,5 |
14817,9 |
17852,1 |
6418,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
365246,0 |
2168,4 |
3251,5 |
14817,9 |
17852,1 |
6418,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
365246,0 |
2168,4 |
3251,5 |
14817,9 |
17852,1 |
6418,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
18363,0 |
19464,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
5504,8 |
744,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23867,8 |
20209,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
23867,8 |
20209,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
23867,8 |
20209,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
1950,2 |
547,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1950,2 |
547,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1950,2 |
547,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1950,2 |
547,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
8254,7 |
6122,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
792,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9047,6 |
6122,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9047,6 |
6122,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9047,6 |
6122,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
66,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
66,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
66,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
29961,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
62268,6 |
45219,6 |
18128,5 |
19583,5 |
21811,2 |
44218,2 |
|
|
|
|
45 |
162,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
72,9 |
47,9 |
|
66,5 |
32,0 |
438,2 |
|
|
|
|
47 |
54,6 |
54,0 |
|
|
224,2 |
236,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
477,0 |
506,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
192,3 |
203,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
100,7 |
106,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93290,3 |
46138,0 |
18128,5 |
19650,0 |
22067,4 |
44893,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
92357,9 |
45321,5 |
18128,5 |
19650,0 |
22067,4 |
44893,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
92230,4 |
45219,6 |
18128,5 |
19650,0 |
21811,2 |
44218,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
127,5 |
101,9 |
0,0 |
66,5 |
256,2 |
674,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
162,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
162,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
770,0 |
816,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
477,0 |
506,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
293,0 |
310,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
59072,6 |
43017,7 |
10116,4 |
11471,3 |
13653,1 |
13653,1 |
|
|
|
|
54 |
93,1 |
95,9 |
|
168,3 |
187,7 |
200,6 |
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
828,0 |
831,2 |
|
|
645,0 |
605,3 |
|
|
|
|
|
59993,7 |
43944,8 |
10116,4 |
11639,6 |
14485,8 |
14459,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
59072,6 |
43017,7 |
10116,4 |
11471,3 |
13653,1 |
13653,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
59072,6 |
43017,7 |
10116,4 |
11471,3 |
13653,1 |
13653,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
921,1 |
927,1 |
0,0 |
168,3 |
832,7 |
805,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
93,1 |
95,9 |
0,0 |
168,3 |
187,7 |
200,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
820,0 |
831,2 |
0,0 |
0,0 |
645,0 |
605,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
250,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
708,6 |
744,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
3285,1 |
3413,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
615,8 |
652,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4859,5 |
5010,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
250,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
250,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3993,7 |
4157,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3993,7 |
4157,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
615,8 |
652,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
615,8 |
652,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
5683,8 |
3805,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
65198,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
200,1 |
201,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
854,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
49,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
10000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
24,9 |
32,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
578,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
177,6 |
188,2 |
|
|
|
|
|
0,3 |
|
|
|
82767,5 |
4227,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
70881,8 |
3805,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70881,8 |
3805,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11129,2 |
234,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11104,3 |
201,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
24,9 |
32,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
756,5 |
188,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
756,5 |
188,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
1542,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
31,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1573,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1573,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1573,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
281,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
281,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
281,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
13613,0 |
6150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13613,0 |
6150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13613,0 |
6150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13613,0 |
6150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
52,4 |
52,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52,4 |
52,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
52,4 |
52,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
52,4 |
52,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
1046,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
333,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1379,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1379,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1379,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
55397,5 |
51187,9 |
|
11605,9 |
7688,8 |
4056,0 |
|
|
|
|
|
55397,5 |
51187,9 |
0,0 |
11605,9 |
7688,8 |
4056,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
55397,5 |
51187,9 |
0,0 |
11605,9 |
7688,8 |
4056,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
55397,5 |
51187,9 |
0,0 |
11605,9 |
7688,8 |
4056,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
27133,5 |
38592,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27133,5 |
38592,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
27133,5 |
38592,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
27133,5 |
38592,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республикан-
|
местный бюджет |
прочие источники |
|||||||
|
2007 г. |
2008 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
|
766582,5 |
243233,6 |
56500,5 |
84146,6 |
62288,7 |
69826,1 |
10147,6 |
10341,3 |
0,0 |
0,0 |
|
325498,4 |
197172,1 |
53248,4 |
69045,4 |
43409,3 |
62602,1 |
10147,6 |
10341,0 |
0,0 |
0,0 |
|
438941,8 |
44404,1 |
3252,1 |
15101,2 |
18879,4 |
7224,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2142,3 |
1657,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
757897,9 |
232237,7 |
56500,5 |
84080,1 |
61387,5 |
68546,0 |
10147,6 |
10341,0 |
0,0 |
0,0 |
|
319909,4 |
188797,7 |
53248,4 |
68978,9 |
43153,1 |
61927,3 |
10147,6 |
10341,0 |
0,0 |
0,0 |
|
437988,5 |
43440,0 |
3252,1 |
15101,2 |
18234,4 |
6618,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6542,3 |
9338,5 |
0,0 |
66,5 |
901,2 |
1280,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5589,0 |
8374,4 |
0,0 |
66,5 |
256,2 |
674,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
953,3 |
964,1 |
0,0 |
0,0 |
645,0 |
605,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2142,3 |
1657,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
1849,3 |
1346,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
293,0 |
310,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 26 августа 2005 года N 884
<*>
Сноска. В раздел 5 внесены изменения постановлением Правительства РК от 22 ноября 2006 года N 1103 ; от 6 декабря 2006 года N 1173 ; от 8 декабря 2006 года N 1186 ; от 8 декабря 2006 года N 1189 ; от 11 декабря 2006 года N 1188 ; от 11 декабря 2006 года N 1189 ; от 11 декабря 2006 года N 1196 .
Раздел 5. Перечень приоритетных бюджетных
инвестиционных проектов (программ) на 2006-2008 годы
в разрезе действующих и разрабатываемых государственных
и отраслевых (секторальных) программ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
НА 2006-2008 ГОДЫ
тыс. тенге
N |
Наименование
|
Адми-
|
Пе-
|
Общая
|
до
|
Прогноз |
после
|
||
2006
|
2007
|
2008
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Государственная программа развития образования в Республике
|
|||||||||
1 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
960000 |
107000 |
414500 |
438500 |
|
|
2 |
Строительство
|
МОН |
2004-
|
6290049 |
1098969 |
1988900 |
2194363 |
1007817 |
|
3 |
Строительство
|
МОН |
2005-2009 |
6609837 |
803954 |
1172910 |
1000000 |
2806568 |
826405 |
4 |
Строительство
|
МОН |
2005-2007 |
550000 |
30000 |
335000 |
185000 |
|
|
5 |
Строительство
|
МОН |
2005-2007 |
550000 |
30000 |
335000 |
185000 |
|
|
6 |
Строительство
|
МОН |
2005-2007 |
1110400 |
150000 |
520500 |
439900 |
|
|
7 |
Строительство
|
МОН |
2006-2008 |
694777 |
|
210149 |
200000 |
284628 |
|
8 |
Реконструкция
|
МОН |
2006 |
180000 |
|
180000 |
|
|
|
9 |
Строительство
|
МОН |
2005-2007 |
2062088 |
290997 |
500000 |
1271091 |
|
|
10 |
Строительство
|
МОН |
2006-2007 |
766284 |
|
200000 |
566284 |
|
|
11 |
Подготовка
|
МОН |
2006-2008 |
74447902 |
|
14895220 |
25940236 |
33612446 |
|
12 |
Разработка
|
МОН |
2006-2008 |
1208339 |
|
143705 |
208241 |
856393 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
20895884 |
32628615 |
38567852 |
826405 |
Государственная программа реформирования и развития
|
|||||||||
13 |
Строительство НИИ скорой
|
МЗ |
2005-
|
7326324 |
1265000 |
3000000 |
3061324 |
|
|
14 |
Строительство
|
МЗ |
2004-
|
6530700 |
2932000 |
3390287 |
208413 |
|
|
15 |
Расширение и реконструкция
|
МЗ |
2005-2006 |
1850000 |
800000 |
1050000 |
|
|
|
16 |
Строительство
|
МЗ |
2006 |
100300 |
|
100300 |
|
|
|
17 |
Строительство
|
МЗ |
2006 |
44700 |
|
44700 |
|
|
|
18 |
Строительство лечебного
|
МЗ |
2005-
|
2257550 |
68000 |
664000 |
700000 |
825550 |
|
19 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
7243700 |
538000 |
3003745 |
3701955 |
|
|
20 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
6109483 |
284500 |
4746891 |
1078092 |
|
|
21 |
Строительство спального
|
МЗ |
2005-
|
195905 |
50000 |
109770 |
36135 |
|
|
22 |
Создание ин-
|
МЗ |
2003-
|
12844225 |
347883 |
883415 |
1068048 |
6512294 |
4032585 |
23 |
Подготовка
|
МЗ |
2006-
|
8960732 |
|
1649568 |
3250450 |
4060714 |
|
24 |
Прикладные
|
МЗ |
2006-
|
2424693 |
|
980693 |
722000 |
722000 |
|
|
Итого по
|
|
|
|
|
19623369 |
13826417 |
12120558 |
4032585 |
Государственная программа развития
|
|||||||||
25 |
Развитие те-
|
МЗ |
2004-
|
3582320 |
601145 |
439936 |
496437 |
467638 |
1577164 |
|
Итого по Программе: |
|
|
|
|
439936 |
496437 |
467638 |
1577164 |
Государственная программа развития автодорожной отрасли Республики
|
|||||||||
26 |
Проект развития
|
МТК |
2001-2006 |
14302688 |
13069039 |
1233649 |
|
|
|
27 |
Реконструк-
|
МТК |
2003-2010 |
41170222 |
537001 |
8875681 |
10067194 |
1055294 |
20635052 |
28 |
Реабилитация
|
МТК |
2003-2008 |
12969353 |
73937 |
952203 |
3330834 |
8612379 |
|
29 |
Реконструк-
|
МТК |
2002-2006 |
12294194 |
8627146 |
2967048 |
700000 |
|
|
30 |
Реконструк-
|
МТК |
2001-2007 |
55553216 |
45592749 |
6339600 |
3620867 |
|
|
31 |
Реконструк-
|
МТК |
2002-2009 |
9405869 |
1720799 |
|
1233919 |
3000000 |
3451151 |
32 |
Реконструк-
|
МТК |
2002-2010 |
83404492 |
195755 |
2400502 |
2872000 |
5579617 |
72356618 |
33 |
Реконструк-
|
МТК |
2003-2008 |
36147806 |
13152570 |
9807138 |
5851133 |
7336965 |
|
34 |
Строитель-
|
МТК |
2001-2006 |
1604082 |
1443523 |
160559 |
|
|
|
35 |
Реконструк-
|
МТК |
2004-2008 |
65640000 |
150000 |
6508078 |
19131000 |
39850922 |
|
36 |
Реконструк-
|
МТК |
2007-2010 |
38992936 |
184238 |
|
6600000 |
6600000 |
25608698 |
37 |
Реконструк-
|
МТК |
2007-2010 |
76769174 |
|
|
5702531 |
6302532 |
64764111 |
38 |
Реконструк-
|
МТК |
2005-
|
15284340 |
62380 |
1250000 |
2269000 |
6886293 |
4816667 |
39 |
Реконструк-
|
МТК |
2005-2008 |
7154130 |
49130 |
2100000 |
2105000 |
2900000 |
|
40 |
Реконструк-
|
МТК |
1999-2006 |
22618071 |
21987091 |
630980 |
|
|
|
41 |
Реконструк-
|
МТК |
2005-2010 |
4241714 |
403001 |
|
|
|
3838713 |
42 |
Строитель-
|
МТК |
2006-2007 |
1974800 |
|
600000 |
1374800 |
|
|
43 |
Перерасчет имеющейся проектно-
|
МТК |
2006 |
9550 |
|
9550 |
|
|
|
44 |
Перерасчет имеющейся проектно-
|
МТК |
2006 |
75450 |
|
75450 |
|
|
|
45 |
Перерасчет имеющейся проектно-
|
МТК |
2006 |
93269 |
|
93269 |
|
|
|
46 |
Перерасчет имеющейся проектно-
|
МТК |
2006 |
28900 |
|
28900 |
|
|
|
47 |
Перерасчет имеющейся проектно-
|
МТК |
2006 |
45630 |
|
45630 |
|
|
|
48 |
Разработка новой про-
|
МТК |
2006 |
38745 |
|
38745 |
|
|
|
49 |
Разработка новой проектно-
|
МТК |
2006 |
39656 |
|
39656 |
|
|
|
50 |
Разработка новой про-
|
МТК |
2006 |
42350 |
|
42350 |
|
|
|
51 |
(исключена - постановлением Правительства РК от 12 декабря 2006 года N 1196) |
||||||||
52 |
Разработка новой про-
|
МТК |
2006 |
23500 |
|
23500 |
|
|
|
53 |
Разработка новой про-
|
МТК |
2006 |
30250 |
|
30250 |
|
|
|
54 |
Разработка новой про-
|
МТК |
2006 |
6500 |
|
6500 |
|
|
|
55 |
Разработка
|
МТК |
2006 |
23500 |
|
23500 |
|
|
|
56 |
Прикладные
|
МТК |
2006-2008 |
147082 |
|
46200 |
48972 |
51910 |
|
|
Итого по Программе: |
|
|
|
|
44328938 |
64907250 |
88175912 |
195471010 |
Государственная программа формирования "электронного
|
|||||||||
57 |
Развитие
|
МФ |
2001-2007 |
710369 |
551369 |
79000 |
80000 |
|
|
58 |
Развитие ин-
|
МФ |
2001-2007 |
7286252 |
5312131 |
1008010 |
966111 |
|
|
59 |
Развитие
|
МФ |
2002-2007 |
328484 |
184356 |
84959 |
59169 |
|
|
60 |
Развитие та-
|
МФ |
2002-2007 |
1165894 |
737582 |
118552 |
309760 |
|
|
61 |
Создание ин-
|
МФ |
2005-2007 |
1550000 |
500000 |
500000 |
550000 |
|
|
62 |
Создание
|
МФ |
2006-2007 |
1478378 |
|
169828 |
1308550 |
|
|
63 |
Создание го-
|
АИС |
2002-2007 |
2199084 |
1079782 |
614431 |
504871 |
|
|
64 |
Создание
|
АИС |
2001-2006 |
1784864 |
1436043 |
348821 |
|
|
|
65 |
Создание ин-
|
АИС |
2002-2007 |
1888142 |
772925 |
697782 |
417435 |
|
|
66 |
Создание
|
АИС |
2006-2007 |
134000 |
|
54000 |
80000 |
|
|
67 |
Создание се-
|
АИС |
2006-2007 |
665007 |
|
470007 |
195000 |
|
|
68 |
Создание
|
АИС |
2006 |
210000 |
|
210000 |
|
|
|
69 |
Создание инфраструк-
|
АИС |
2006-2009 |
1703918 |
|
200000 |
477056 |
500908 |
525954 |
70 |
Создание системы
|
АИС |
2006-2007 |
370760 |
|
100000 |
270760 |
|
|
71 |
Создание ин-
|
АИС |
2006-2007 |
229993 |
|
94993 |
135000 |
|
|
72 |
Создание
|
АУЗР |
2002-2007 |
2378900 |
1454900 |
600000 |
324000 |
|
|
73 |
Создание
|
МЭБП |
2003-2007 |
477212 |
407212 |
20000 |
50000 |
|
|
74 |
Создание единой автоматизи-
|
МСХ |
2006-2010 |
2307201 |
|
53700 |
639850 |
684254 |
929397 |
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
5424083 |
6367562 |
1185162 |
1455351 |
Государственная программа "Развитие космической
|
||||||||||
75 |
Создание на
|
МОН |
2005-2008 |
27865400 |
6585000 |
5994400 |
11842000 |
3444000 |
|
|
76 |
Создание авиационного
|
МОН |
2005-2007 |
18404422 |
500000 |
1000000 |
16904422 |
|
|
|
77 |
Научно-иссле-
|
МОН |
2005-2007 |
3402200 |
|
2232600 |
1169600 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
9227000 |
29916022 |
3444000 |
|
|
Стратегия индустриально-инновационного развития
|
||||||||||
78 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
8495336 |
|
600000 |
4886810 |
3008526 |
|
|
79 |
Организация
|
МИТ |
2006 |
5080000 |
|
5080000 |
|
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
5680000 |
4886810 |
3008526 |
|
|
Государственная программа социально-экономического
|
||||||||||
80 |
Строительство междунар-
|
МТК |
1998-
|
36635480 |
36082658 |
552822 |
|
|
|
|
81 |
Строитель-
|
МТС |
2005-
|
4900000 |
900000 |
4000000 |
|
|
|
|
82 |
Строитель-
|
УДП |
2005-2006 |
31007640 |
10808000 |
20199640 |
|
|
|
|
83 |
Строительство Дворца Мира и
|
УДП |
2005-2006 |
9684200 |
2402500 |
4897500 |
|
|
|
|
84 |
Строительство стадиона в городе Астане
|
УДП |
2005-2007 |
5107631 |
800000 |
2200000 |
2107631 |
|
|
|
85 |
Строительство крытого
|
УДП |
2004-2007 |
646400 |
22050 |
422678 |
201672 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
32272640 |
2309303 |
|
|
|
Государственная программа развития города Алматы
|
||||||||||
86 |
Реконструк-
|
МОН |
2005-2007 |
810000 |
126638 |
341681 |
341681 |
|
|
|
87 |
Строительст-
|
МТС |
2003-2006 |
1643010 |
700320 |
942690 |
|
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
1284371 |
341681 |
|
|
|
Государственная программа развития физической
|
||||||||||
88 |
Строитель-
|
МТС |
2004-2006 |
5311236 |
2204036 |
3107200 |
|
|
|
|
89 |
Строительст-
|
МТС |
2005-2007 |
3565397 |
153760 |
2500000 |
911637 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
5607200 |
911637 |
|
|
Отраслевая программа "Питьевые воды" на 2002-2010 годы |
|||||||||
90 |
Отраслевой
|
МСХ |
2004-2009 |
7382127 |
350516 |
322258 |
2227321 |
2347400 |
2134632 |
91 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2003-2006 |
976282 |
676020 |
300262 |
|
|
|
92 |
Водоснабжение сельских
|
МСХ |
2004-2006 |
1130555 |
793529 |
337026 |
|
|
|
93 |
Строительство ветки подклю-
|
МСХ |
2006-2008 |
670695 |
|
250000 |
300000 |
120695 |
|
94 |
Реконструк-
|
МСХ |
2004-2006 |
57860 |
35001 |
22859 |
|
|
|
95 |
Реконструк-
|
МСХ |
2006-2007 |
264549 |
|
50000 |
214549 |
|
|
96 |
Реконструк-
|
МСХ |
2006-2007 |
197500 |
|
120670 |
76830 |
|
|
97 |
Строительство водопровода Коскулак-Тас-
|
МСХ |
2004-2006 |
142000 |
57000 |
85000 |
|
|
|
98 |
Кояндинский групповой водопровод в Курмангаз-
|
МСХ |
2003-2006 |
344331 |
334331 |
10000 |
|
|
|
99 |
Реконструк-
|
МСХ |
2005-2007 |
748918 |
100000 |
250000 |
398918 |
|
|
100 |
Реконструк-
|
МСХ |
2006-2007 |
126426 |
|
76426 |
50000 |
|
|
101 |
Реконструк-
|
МСХ |
2003-2006 |
78555 |
61154 |
17401 |
|
|
|
102 |
Реконструк-
|
МСХ |
2004-2006 |
67270 |
58510 |
8760 |
|
|
|
103 |
Магистральный водовод Токрау-Балхаш от площадки ГНС до
|
МСХ |
2006-2008 |
1469282 |
|
350000 |
841106 |
278176 |
|
104 |
Строитель-
|
МСХ |
2005-2006 |
449649 |
201718 |
247931 |
|
|
|
105 |
Строитель-
|
МСХ |
2005-2009 |
2262500 |
53000 |
125000 |
575000 |
800000 |
709500 |
106 |
Строитель-
|
МСХ |
2005-2008 |
864600 |
17300 |
186700 |
363300 |
297300 |
|
107 |
Строитель-
|
МСХ |
2005-2006 |
179339 |
93839 |
85500 |
|
|
|
108 |
Строитель-
|
МСХ |
2006-
|
453654 |
|
60000 |
200000 |
193654 |
|
109 |
II очередь локальной системы организации водоснабжения населенных пунктов в Повлодарской области. Железинский
|
МСХ |
2004-2006 |
25976 |
20257 |
5719 |
|
|
|
110 |
III очередь локальной системы
|
МСХ |
2004-2006 |
26642 |
13433 |
13209 |
|
|
|
111 |
Реконструк-
|
МСХ |
2003-2006 |
952742 |
628300 |
324442 |
|
|
|
112 |
Реконструк-
|
МСХ |
2003-2006 |
626820 |
532341 |
94479 |
|
|
|
113 |
Реконструк-
|
МСХ |
2006-2007 |
299438 |
5762 |
139644 |
154032 |
|
|
114 |
Реконструк-
|
МСХ |
2006-2007 |
523567 |
9970 |
250000 |
263597 |
|
|
115 |
Кентау-Тур-
|
МСХ |
2002-2006 |
1492068 |
1181107 |
310961 |
|
|
|
116 |
Реконструк-
|
МСХ |
2006-2008 |
797637 |
|
100000 |
397637 |
300000 |
|
|
ИТОГО по Программе: |
|
|
|
|
4144247 |
6062290 |
4337225 |
2844132 |
Программа по комплексному решению проблем
|
|||||||||
117 |
Регулирование
|
МСХ |
2001-2007 |
11036169 |
9020830 |
1246164 |
769175 |
|
|
118 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2002-2006 |
2097909 |
1663410 |
434499 |
|
|
|
119 |
Реконструкция
|
МСХ |
2004-2006 |
810000 |
400000 |
410000 |
|
|
|
120 |
Стройтель-
|
МООС |
2006-2007 |
955731 |
|
755731 |
200000 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
2846394 |
969175 |
|
|
Программа "Жасыл ел" на 2005-2007 годы |
|||||||||
121 |
Сохранение
|
МСХ |
2006-2009 |
8230800 |
|
54246 |
1514332 |
1051600 |
5610622 |
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
54246 |
1514332 |
1051600 |
5610622 |
Программа развития отрасли гражданской авиации
|
|||||||||
122 |
Реконструк-
|
МТК |
2004-2007 |
6243538 |
3114975 |
1433497 |
1695066 |
|
|
123 |
Реконструк-
|
МТК |
2006 |
1084059 |
|
1084059 |
|
|
|
124 |
Реконструк-
|
МТК |
2006-2007 |
5405758 |
|
2305013 |
3100745 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
4822569 |
4795811 |
|
|
Государственная программа освоения казахстанского сектора
|
|||||||||
125 |
Создание сис-
|
МТК |
2006-2007 |
321380 |
|
160690 |
160690 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
160690 |
160690 |
|
|
Отраслевая программа "Развитие таможенной
службы
|
|||||||||
126 |
Развитие и
|
МФ |
2004-2007 |
4119254 |
2473184 |
1068858 |
577212 |
|
|
127 |
Строительство
|
МФ |
2004-2009 |
10250450 |
1041849 |
771265 |
1372949 |
547554 |
6516833 |
128 |
Строительство пункта про-
|
|
2004-2006 |
840999 |
532485 |
308514 |
|
|
|
129 |
Стройтельство
|
МФ |
2004-2006 |
541628 |
496400 |
45228 |
|
|
|
130 |
Стройтельства
|
МФ |
2006 |
29055 |
|
29055 |
|
|
|
|
ИТОГО по Программе: |
|
|
|
|
2222920 |
1950161 |
547554 |
6516833 |
Программа развития государственной системы обеспечения
|
|||||||||
131 |
Строительство
|
МИТ |
2003-2006 |
2141683 |
1442490 |
699193 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
699193 |
|
|
|
Программа по комплексному решению проблем бывшего
|
|||||||||
132 |
Создание
|
МЭМР |
2003-2008 |
3651678 |
1776899 |
1072970 |
512929 |
288880 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
1072970 |
512929 |
288880 |
|
Программа дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы
|
||||||||||
133 |
Реконструкция
|
МЮ |
2001-2006 |
1729320 |
915250 |
814070 |
|
|
|
|
134 |
Реконструкция
|
МЮ |
2001-2007 |
1173090 |
30570 |
571260 |
571260 |
|
|
|
135 |
Реконструкция
|
МЮ |
2001-2006 |
1208150 |
1044000 |
164150 |
|
|
|
|
136 |
Реконструкция
|
МЮ |
2004-2008 |
3860000 |
383700 |
411300 |
1532500 |
1532500 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
1960780 |
2103760 |
1532500 |
|
|
Программа профилактики правонарушений и борьбы
|
||||||||||
137 |
Государст-
|
МВД |
2005-2008 |
7950549 |
1827000 |
2000881 |
2852538 |
1270130 |
|
|
138 |
Строительст-
|
МВД |
2004-2009 |
3859604 |
30000 |
|
400000 |
1714802 |
1714802 |
|
139 |
Завершение
|
МВД |
2005-2007 |
529676 |
17300 |
257538 |
254838 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
2258419 |
3507376 |
2984932 |
1714802 |
Государственная программа предупреждения и ликвидации
|
|||||||||
140 |
Защита горо-
|
МЧС |
2006-2008 |
10583400 |
|
819900 |
4200000 |
5563500 |
|
141 |
Строительст-
|
МЧС |
2006-2007 |
760100 |
|
380100 |
380000 |
|
|
142 |
Строитель-
|
МЧС |
2006-2011 |
7774381 |
|
43420 |
202920 |
2030440 |
5497601 |
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
1243420 |
4782920 |
7593940 |
5497601 |
Программы силовых органов |
|||||||||
143 |
Строитель-
|
МВД |
2007-2009 |
1720000 |
|
|
86000 |
1032000 |
602000 |
144 |
Строитель-
|
МВД |
2005-2006 |
154296 |
98400 |
55896 |
|
|
|
145 |
Строитель-
|
МВД |
2005-2006 |
116050 |
76500 |
39550 |
|
|
|
146 |
Строитель-
|
МВД |
2007-2009 |
1300000 |
|
|
105000 |
600000 |
595000 |
147 |
Строитель-
|
МВД |
2007-2009 |
1453803 |
|
|
56700 |
698000 |
699103 |
148 |
Строитель-
|
МВД |
2006-2007 |
393508 |
|
196754 |
196754 |
|
|
149 |
Строитель-
|
МО |
2005-2006 |
575290 |
420925 |
154365 |
|
|
|
150 |
Строитель-
|
МО |
2003-2007 |
4531058 |
2325924 |
1505134 |
700000 |
|
|
151 |
Строител-
|
МО |
2005-2008 |
2719420 |
200000 |
517202 |
1100000 |
902218 |
|
152 |
Строитель-
|
МО |
2005-2008 |
3764808 |
250000 |
457971 |
1576880 |
1479957 |
|
153 |
Строитель-
|
МО |
2005-2006 |
830315 |
250000 |
580315 |
|
|
|
154 |
Строитель-
|
МО |
2007-2009 |
220827 |
|
|
10000 |
123893 |
86934 |
155 |
Развитие систем связи
|
МО |
2003-2008 |
1518562 |
937462 |
181100 |
200000 |
200000 |
|
156 |
Строитель-
|
МО |
2006-2008 |
4176152 |
|
300000 |
1500000 |
2376152 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
3988287 |
5531334 |
7412220 |
1983037 |
Программа по борьбе с опустыниванием в
|
|||||||||
157 |
Проект реа-
|
МООС |
2003-2009 |
902362 |
291776 |
201964 |
172328 |
174533 |
61761 |
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
201964 |
172328 |
174533 |
61761 |
Программа развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций в Республике Казахстан на 2005-2014 годы |
|||||||||
158 |
Прикладные
|
МИТ |
2006-2008 |
96820 |
|
47000 |
49820 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
47000 |
49820 |
|
|
Программа развития национальных систем стандартизации и
|
|||||||||
159 |
Прикладные
|
МИТ |
2006-2008 |
15000 |
|
15000 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
15000 |
|
|
|
Программа развития системы технического регулирования
|
|||||||||
160 |
Прикладные
|
МИТ |
2007-2009 |
50619 |
|
|
15900 |
16854 |
17865 |
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
|
15900 |
16854 |
17865 |
Программа развития системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан на 2007-2009 годы |
|||||||||
161 |
Прикладные научные исследования в области метрологии |
МИТ |
2007-2009 |
37122 |
|
|
11660 |
12360 |
13102 |
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
|
11660 |
12360 |
13102 |
Научно-техническая программа "Разработка и внедрение в производство оригинальных фитопрепаратов для развития фармацевтической промышленности Республики Казахстан" на 2002-2006 годы |
|||||||||
162 |
Научно-исс-
|
МОН |
2006 |
144095 |
|
144095 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
144095 |
|
|
|
Научно-техническая программа "Научно-техническое обеспечение мониторинга и генетическое картирование возбудителей опасных инфекций растений и животных для биобезопасности Республики Казахстан на 2004-2006 годы" |
|||||||||
163 |
Научно-
|
МОН |
2006 |
79856 |
|
79856 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
79856 |
|
|
|
Научно-техническая программа "Разработка современных технологий для формирования кластера по биотехнологии в Республике Казахстан на 2006-2008 годы" |
|||||||||
164 |
Научно-ис-
|
МОН |
2006-2008 |
1432620 |
|
450000 |
477000 |
505620 |
|
|
ИТОГО по Программе |
|
|
|
|
450000 |
477000 |
505620 |
|
Научно-техническая программа "Научно-техническое обеспечение биологической и химической безопасности Республики Казахстан на 2006-2008 годы" |
||||||||||
165 |
Научно-ис-
|
МОН |
2006-2008 |
302422 |
|
95000 |
100700 |
106742 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
95000 |
100700 |
106742 |
|
|
Научно-техническая программа "Грипп птиц: изучение, разработка средств и методов борьбы на 2006-2008 годы" |
||||||||||
166 |
Научно-ис-
|
МОН |
2006-2008 |
577481 |
|
181392 |
192276 |
203813 |
|
|
|
ИТОГО по Программе: |
|
|
|
|
181392 |
192276 |
203813 |
|
|
Научно-техническая программа "Развитие атомной энергетики в Республике Казахстан" на 2004-2008 годы |
||||||||||
167 |
Научно-ис-
|
МЭМР |
2006-2008 |
1849480 |
|
580940 |
615796 |
652744 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
580940 |
615796 |
652744 |
|
|
Научно-техническая программа "Научно-техническое обеспечение устойчивого функционирования и стратегических приоритетов развития горно-металлургического комплекса на 2004-2006 годы" |
||||||||||
168 |
Научно-ис-
|
МИТ |
2006 |
220000 |
|
220000 |
|
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
220000 |
|
|
|
|
Научно-техническая программа "Разработка новых противоинфекционных препаратов на 2004-2007 годы" |
||||||||||
169 |
Научно-ис-
|
МИТ |
2006-2007 |
1155900 |
|
577000 |
578900 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
577000 |
578900 |
|
|
|
Научно-техническая программа "Разработка перспективных новых материалов различного назначения на 2006-2008 годы" |
||||||||||
170 |
Научно-ис-
|
МИТ |
2006-2008 |
533380 |
|
167540 |
177592 |
188248 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
167540 |
177592 |
188248 |
|
|
Государственная программа
|
||||||||||
171 |
Прикладные
|
МКИ |
2006 |
174204 |
|
174204 |
|
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
174204 |
|
|
|
|
Программа "Возрождение древнего Отрара" на 2005-2009 годы |
||||||||||
172 |
Прикладные
|
МКИ |
2006-2009 |
53979 |
|
11000 |
13500 |
14310 |
15169 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
11000 |
13500 |
14310 |
15169 |
|
Программа "Охрана окружающей среды на 2005-2007 годы" |
||||||||||
173 |
Создание и
|
МООС |
2004-2009 |
1644150 |
81767 |
120674 |
787934 |
268089 |
385686 |
|
174 |
Строитель-
|
МООС |
2006 |
11000 |
|
11000 |
|
|
|
|
175 |
Строитель-
|
МООС |
2006-2009 |
2300000 |
|
94000 |
700000 |
1200000 |
306000 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
225674 |
1487934 |
1468089 |
691686 |
|
Программа развития государственной правовой статистики и специальных учетов в Республике Казахстан на 2005-2007 годы |
||||||||||
176 |
Создание
|
ГП |
2002-2008 |
1899700 |
510248 |
777567 |
499340 |
112545 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
777567 |
499340 |
112545 |
|
Вне программ |
|||||||||
177 |
Совершен-
|
МСХ |
1998-2006 |
7662377 |
7322430 |
339947 |
|
|
|
178 |
Второй этап
|
МСХ |
2005-2009 |
9087228 |
49747 |
380483 |
3110328 |
3017973 |
2528697 |
179 |
Проект "По-
|
МСХ |
2005-2009 |
9146737 |
86614 |
388857 |
2490529 |
3848376 |
2332361 |
180 |
Строитель-
|
МСХ |
2005-2008 |
5509159 |
200270 |
243612 |
3050589 |
2014688 |
|
181 |
Реконструк-
|
МСХ |
2003-2006 |
84150 |
70280 |
13870 |
|
|
|
182 |
Реконструк-
|
МСХ |
2003-2006 |
81330 |
75330 |
6000 |
|
|
|
183 |
Реконструк-
|
МСХ |
2003-2006 |
130708 |
76903 |
53805 |
|
|
|
184 |
Реконструк-
|
МСХ |
2003-2006 |
150030 |
92470 |
57560 |
|
|
|
185 |
Реконструк-
|
МСХ |
2003-2006 |
135060 |
119085 |
15975 |
|
|
|
186 |
Реконструк-
|
МСХ |
2003-2006 |
185055 |
165505 |
19550 |
|
|
|
187 |
Прикладные
|
МСХ |
2006-2008 |
7111001 |
|
2123240 |
2421243 |
2566518 |
|
188 |
Реабилита-
|
МСХ |
2004-2009 |
8042103 |
684501 |
167660 |
3079730 |
3099454 |
1010758 |
189 |
Реконструк-
|
МСХ |
2004-2006
|
209220 |
190236 |
18984 |
|
|
|
190 |
Повышение
|
МСХ |
2003-2006 |
588570 |
465230 |
123340 |
|
|
|
191 |
Реконструк-
|
МСХ |
2004-2006 |
879332 |
404332 |
475000 |
|
|
|
192 |
Реконструк-
|
МСХ |
2006-2007 |
172926 |
|
34000 |
138926 |
|
|
193 |
Освоение
|
МСХ |
2007-2010 |
18600000 |
|
|
1900000 |
3000000 |
13700000 |
194 |
Строитель-
|
МСХ |
2006-2008 |
660068 |
|
94000 |
250000 |
316068 |
|
195 |
Реконструк-
|
МСХ |
2004-2006 |
71500 |
69475 |
2025 |
|
|
|
196 |
Реконструк-
|
МСХ |
2003-2006 |
73910 |
71354 |
2556 |
|
|
|
197 |
Реконстру-
|
МСХ |
2003-2006 |
124567 |
122571 |
1996 |
|
|
|
198 |
Создание
|
МТК |
2005-2007 |
428609 |
7200 |
329441 |
91968 |
|
|
199 |
Подготовка
|
МВД |
2006-2008 |
6690021 |
|
2185435 |
2197359 |
2307227 |
|
200 |
Прикладные
|
МЗ |
2006-2008 |
3738457 |
|
994574 |
1310953 |
1432930 |
|
201 |
Строитель-
|
МИД |
2003-2006 |
13677543 |
12122088 |
1555455 |
|
|
|
202 |
Прикладные
|
МИТ |
2006-
|
87048 |
|
26460 |
28048 |
32540 |
|
203 |
Строитель-
|
МИТ |
2006-2008 |
201874 |
|
4000 |
110000 |
87874 |
|
204 |
Прикладные
|
МИТ |
2006 |
11000 |
|
11000 |
|
|
|
205 |
Прикладные
|
МТС |
2006-
|
127344 |
|
40000 |
42400 |
44944 |
|
206 |
Прикладные
|
МКИ |
2006-
|
453584 |
|
11796 |
214460 |
227328 |
|
207 |
Создание информаци-
|
МО |
2002-
|
8515015 |
1812514 |
705211 |
1000080 |
997000 |
4000210 |
208 |
Приобрете-
|
МО |
2006 |
640000 |
|
640000 |
|
|
|
209 |
Модерниза-
|
МО |
2006-2008 |
24330698 |
|
8847846 |
7991635 |
7491217 |
|
210 |
Прикладные
|
МО |
2006 |
125346 |
|
125346 |
|
|
|
211 |
Подготовка специалис-
|
МО |
2006-
|
14571012 |
|
4249007 |
5016455 |
5305550 |
|
212 |
Фундамен-
|
МОН |
2006-2008 |
18498782 |
|
4056020 |
6448657 |
7994105 |
|
213 |
Прикладные научные исследова-
|
МОН |
2006-2008 |
430905 |
|
121054 |
150413 |
159438 |
|
214 |
Перевод и издание
|
МОН |
2006 |
412120 |
|
412120 |
|
|
|
215 |
Подготовка
|
МОН |
2006-2008 |
78172443 |
|
23307566 |
27076113 |
27788764 |
|
216 |
Подготовка
|
МЗ |
2006-2008 |
9274927 |
|
2887569 |
3085050 |
3302308 |
|
217 |
Научные ис-
|
МООС |
2006-2008 |
939162 |
|
295000 |
312700 |
331462 |
|
218 |
Строитель-
|
МТК |
2006-2008 |
4561521 |
|
500000 |
3800000 |
261521 |
|
219 |
Прикладные
|
МТК |
2006-2008 |
134360 |
|
42204 |
44736 |
47420 |
|
220 |
Развитие
|
МТСЗН |
2004-2007 |
1743892 |
329180 |
750000 |
664712 |
|
|
221 |
Развитие
|
МТСЗН |
2005-2006 |
313700 |
50000 |
263700 |
|
|
|
222 |
Создание
|
МТСЗН |
2002-2006 |
99301 |
29301 |
70000 |
|
|
|
223 |
Прикладные
|
МТСЗН |
2006-2008 |
208511 |
|
60541 |
71830 |
76140 |
|
224 |
Создание информаци-
|
МФ |
1996-2007 |
3896314 |
2583671 |
687551 |
625092 |
|
|
225 |
Создание
|
МФ |
2000-2007 |
1300291 |
922291 |
180000 |
198000 |
|
|
226 |
Формирова-
|
МФ |
2006-2008 |
35313423 |
|
10617223 |
11962200 |
12734000 |
|
227 |
Повышение
|
МЭБП |
2006-2007 |
247544 |
|
123772 |
123772 |
|
|
228 |
Создание в
|
МЭМР |
2003-2006 |
2345480 |
1727640 |
617840 |
|
|
|
229 |
Создание
|
МЭМР |
2006-2009 |
6936122 |
|
250000 |
2869984 |
3816138 |
|
230 |
Прикладные
|
МЭМР |
2006-2008 |
280358 |
|
88063 |
93347 |
98948 |
|
231 |
Прикладные
|
МЭМР |
2006-2008 |
378871 |
|
119007 |
126148 |
133716 |
|
232 |
Развитие Единой государс-
|
МЭМР |
2006-2007 |
147820 |
|
38250 |
109570 |
|
|
233 |
Подготовка
|
МЮ |
2006-2008 |
489034 |
|
155126 |
162882 |
171026 |
|
234 |
Строитель-
|
МЮ |
2001-2006 |
444500 |
223500 |
221000 |
|
|
|
235 |
Стройтель-
|
МЮ |
2006-2009 |
848867 |
|
32000 |
300000 |
300000 |
216867 |
236 |
Подготовка
|
АБЭКП (АФП) |
2006-2008 |
892766 |
|
283193 |
297353 |
312220 |
|
237
|
Прикладные
|
АДГС |
2006-2008 |
19102 |
|
6000 |
6360 |
6742 |
|
238 |
Строитель-
|
АДГС |
2006-2008 |
1700000 |
|
100000 |
900000 |
700000 |
|
239 |
Прикладные
|
АИС |
2006-2008 |
93321 |
|
29313 |
31072 |
32936 |
|
240 |
Прикладные
|
АС |
2006-2008 |
77797 |
|
24437 |
25903 |
27457 |
|
241 |
Подготовка специалис-
|
МТС |
2006-2008 |
396460 |
|
120873 |
133780 |
141807 |
|
242 |
Строитель-
|
МТС |
2006-2009 |
18757000 |
|
1000000 |
5500000 |
5950000 |
6307000 |
243 |
Прикладные
|
АЗР |
2006-2008 |
130591 |
|
41020 |
43481 |
46090 |
|
244 |
Подготовка
|
МЧС |
2006-2008 |
717666 |
|
227650 |
239032 |
250984 |
|
245 |
Прикладные
|
МЧС |
2006-2008 |
286830 |
|
90096 |
95502 |
101232 |
|
246 |
Переподго-
|
УДП |
2006-2008 |
25262 |
|
7935 |
8411 |
8916 |
|
247 |
Подготовка
|
РГ |
2006-2008 |
18849 |
|
2060 |
8190 |
8599 |
|
248 |
Строитель-
|
РГ |
2006-2007 |
338435 |
|
50000 |
288435 |
|
|
249 |
Создание ав-
|
ХОЗУ
|
2003-2010 |
908100 |
24042 |
60000 |
101952 |
334689 |
387417 |
250 |
Стройтель-
|
ХОЗУ
|
2001-2006 |
2275091 |
184875 |
400000 |
|
|
|
251 |
Создание электронных
|
АРЕМ |
2004-2006 |
311015 |
206615 |
104400 |
|
|
|
252 |
Создание
|
ВС |
2002-
|
429818 |
330458 |
99360 |
|
|
|
253 |
Секретно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО вне
|
|
|
|
|
77637247 |
107174965 |
104762627 |
32524335 |
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(ПРОГРАММ), ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА РАЗВИТИЕ
И КРЕДИТОВАНИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, НА 2006-2008 ГОДЫ
тыс. тенге
N |
Наименование
|
Адми-
|
Пе-
|
Общая
|
до
|
Прогноз |
после
|
|||
2006
|
2007
|
2008
|
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы |
||||||||||
1 |
Строитель-
|
МОН |
2008-2009 |
573200 |
|
|
|
100000 |
473200 |
|
2 |
Строитель-
|
МОН |
2006-2008 |
406793 |
|
100000 |
120000 |
186793 |
|
|
3 |
Строитель-
|
МОН |
2008-2009 |
167850 |
|
|
|
50000 |
117850 |
|
4 |
Завершение строитель-
|
МОН |
2006 |
65196 |
|
65196 |
|
|
|
|
5 |
Строитель-
|
МОН |
2008-2009 |
250000 |
|
|
|
100000 |
150000 |
|
6 |
Пристройка
|
МОН |
2008-2009 |
139320 |
|
|
|
100000 |
39320 |
|
7 |
Строитель-
|
МОН |
2005-2007 |
621890 |
150000 |
240000 |
231890 |
|
|
|
8 |
Строитель-
|
МОН |
2008-2009 |
600000 |
|
|
|
100000 |
500000 |
|
9 |
Строитель-
|
МОН |
2007-2009 |
520000 |
|
|
100000 |
200000 |
220000 |
|
10 |
Строитель-
|
МОН |
2008-2009 |
1500000 |
|
|
|
150000 |
1350000 |
|
11 |
Строитель-
|
МОН |
2005-2007 |
624420 |
150000 |
250000 |
224420 |
|
|
|
12 |
Строитель-
|
МОН |
2008 |
91320 |
|
|
|
91320 |
|
|
13 |
Строитель-
|
МОН |
2007-2009 |
810800 |
|
|
100000 |
150000 |
560800 |
|
14 |
Завершение строитель-
|
МОН |
2005-2006 |
278430 |
100000 |
178430 |
|
|
|
|
15 |
Строитель-
|
МОН |
2007-2009 |
628030 |
|
|
100000 |
285000 |
243030 |
|
16 |
Строитель-
|
МОН |
2005-2007 |
514522 |
100000 |
199981 |
214541 |
|
|
|
17 |
Реконструк-
|
МОН |
2005-2006 |
212700 |
100000 |
112700 |
|
|
|
|
18 |
Строитель-
|
МОН |
2008-2009 |
320000 |
|
|
|
100000 |
220000 |
|
19 |
Реконструк-
|
МОН |
2008-2009 |
560000 |
|
|
|
100000 |
460000 |
|
20 |
Строитель-
|
МОН |
2006-2009 |
1020000 |
|
150000 |
285000 |
474418 |
110582 |
|
21 |
Строитель-
|
МОН |
2006-2008 |
392540 |
|
100000 |
120000 |
172540 |
|
|
22 |
Строитель-
|
МОН |
2009 |
95850 |
|
|
|
|
95850 |
|
23 |
Строитель-
|
МОН |
2005-2008 |
800800 |
150000 |
300000 |
200000 |
150800 |
|
|
24 |
Строитель-
|
МОН |
2008-2009 |
410000 |
|
|
|
100000 |
310000 |
|
25 |
Строитель-
|
МОН |
2005-2007 |
835870 |
150000 |
260000 |
425870 |
|
|
|
26 |
Строитель-
|
МОН |
2008-2009 |
420700 |
|
|
|
100000 |
320700 |
|
27 |
Строитель-
|
МОН |
2005-2006 |
359500 |
125570 |
233930 |
|
|
|
|
28 |
Строитель-
|
МОН |
2006-2007 |
378450 |
|
100000 |
278450 |
|
|
|
29 |
Строитель-
|
МОН |
2007-2008 |
278840 |
|
|
100000 |
178840 |
|
|
30 |
Строитель-
|
МОН |
2006-2008 |
349380 |
|
80837 |
158254 |
110289 |
|
|
31 |
Строитель-
|
МОН |
2009 |
125760 |
|
|
|
|
125760 |
|
32 |
Строитель-
|
МОН |
2005-2006 |
693907 |
200000 |
493907 |
|
|
|
|
33 |
Строительс-
|
МОН |
2005-
|
627463 |
200000 |
427463 |
|
|
|
|
34 |
Строитель-
|
МОН |
2005-2007 |
1048769 |
23464 |
734697 |
290608 |
|
|
|
35 |
Строитель-
|
МОН |
2005-2007 |
841730 |
52400 |
400000 |
389330 |
|
|
|
36 |
Строитель-
|
МОН |
2005-2006 |
420505 |
20505 |
400000 |
|
|
|
|
37 |
Строитель-
|
МОН |
2004-2007 |
713398 |
500 |
356449 |
356449 |
|
|
|
38 |
Строитель-
|
МОН |
2005-2007 |
706440 |
509 |
352966 |
352965 |
|
|
|
39 |
Строитель-
|
МОН |
2008-2009 |
231640 |
|
|
|
100000 |
131640 |
|
40 |
Строитель-
|
МОН |
2006-2007 |
160000 |
|
60000 |
100000 |
|
|
|
41 |
Строитель-
|
МОН |
2008-2009 |
150000 |
|
|
|
75000 |
75000 |
|
42 |
Строитель-
|
МОН |
2006-2007 |
333400 |
|
217600 |
115800 |
|
|
|
43 |
Строитель-
|
МОН |
2006 |
119710 |
|
119710 |
|
|
|
|
44 |
Строитель-
|
МОН |
2007 |
119710 |
|
|
119710 |
|
|
|
45 |
Строитель-
|
МОН |
2008-2009 |
320000 |
|
|
|
100000 |
220000 |
|
46 |
Строитель-
|
МОН |
2007-2008 |
242240 |
|
|
142240 |
100000 |
|
|
47 |
Строитель-
|
МОН |
2007-2009 |
444960 |
|
|
189840 |
190000 |
65120 |
|
48 |
Строитель-
|
МОН |
2006 |
130670 |
|
130670 |
|
|
|
|
49 |
Реконструк-
|
МОН |
2006 |
123470 |
|
123470 |
|
|
|
|
50 |
Строитель-
|
МОН |
2008-2009 |
180000 |
|
|
|
80000 |
100000 |
|
51 |
Строитель-
|
МОН |
2006-2007 |
250000 |
|
142240 |
107760 |
|
|
|
52 |
Строитель-
|
МОН |
2006-2008 |
357120 |
|
100000 |
100000 |
157120 |
|
|
53 |
Строитель-
|
МОН |
2006-2007 |
133240 |
|
106310 |
26930 |
|
|
|
54 |
Строитель-
|
МОН |
2007-2008 |
203200 |
|
|
97720 |
105480 |
|
|
55 |
Строитель-
|
МОН |
2008-2009 |
350000 |
|
|
|
92400 |
257600 |
|
56 |
Реконструк-
|
МОН |
2006 |
207806 |
|
207806 |
|
|
|
|
|
ИТОГО по Программе: |
|
|
|
|
6744362 |
5047777 |
4000000 |
6146452 |
Государственная программа реформирования и развития здравоохранения на 2005-2010 годы |
|||||||||
57 |
Строитель-
|
МЗ |
2005-2006 |
216450 |
100000 |
116450 |
|
|
|
58 |
Строитель-
|
МЗ |
2006-2007 |
175230 |
|
50000 |
125230 |
|
|
59 |
Строитель-
|
МЗ |
2009 |
450000 |
|
|
|
|
450000 |
60 |
Строитель-
|
МЗ |
2004-2006 |
919760 |
522980 |
396780 |
|
|
|
61 |
Строитель-
|
МЗ |
2006-2007 |
550000 |
|
100000 |
450000 |
|
|
62 |
Строитель-
|
МЗ |
2004-2006 |
897200 |
490000 |
407200 |
|
|
|
63 |
Строитель-
|
МЗ |
2008-2009 |
673300 |
|
|
|
100000 |
573300 |
64 |
Строитель-
|
МЗ |
2008-2009 |
600000 |
|
|
|
100000 |
500000 |
65 |
Строитель-
|
МЗ |
2005-2009 |
1457990 |
150000 |
250000 |
275000 |
450000 |
332990 |
66 |
Строитель-
|
МЗ |
2007-2009 |
472260 |
|
|
168000 |
142260 |
162000 |
67 |
Строитель-
|
МЗ |
2005-2009 |
1325600 |
150000 |
200000 |
400000 |
310000 |
265600 |
68 |
Строитель-
|
МЗ |
2008-2009 |
584570 |
|
|
|
100000 |
484570 |
69 |
Строитель-
|
МЗ |
2005-2006 |
335600 |
235600 |
100000 |
|
|
|
70 |
Строитель-
|
МЗ |
2009 |
806360 |
|
|
|
|
806360 |
71 |
Строитель-
|
МЗ |
2008-2009 |
201590 |
|
|
|
100000 |
101590 |
72 |
Строитель-
|
МЗ |
2009 |
600000 |
|
|
|
|
600000 |
73 |
Строитель-
|
МЗ |
2009 |
600000 |
|
|
|
|
600000 |
74 |
Строитель-
|
МЗ |
2005-2006 |
331280 |
150000 |
181280 |
|
|
|
75 |
Строитель-
|
МЗ |
2007-
|
520000 |
|
|
100000 |
150350 |
269650 |
76 |
Реконструк-
|
МЗ |
2005-2007 |
350000 |
110000 |
100000 |
140000 |
|
|
77 |
Строитель-
|
МЗ |
2006-2009 |
1620000 |
|
100000 |
150000 |
300000 |
1070000 |
78 |
Строитель-
|
МЗ |
2005-2006 |
517550 |
150000 |
367550 |
|
|
|
79 |
Строитель-
|
МЗ |
2007-2009 |
842300 |
|
|
250000 |
390000 |
202300 |
80 |
Строитель-
|
МЗ |
2008-2009 |
800000 |
|
|
|
146000 |
654000 |
81 |
Строитель-
|
МЗ |
2005-2009 |
2223740 |
209800 |
280740 |
591770 |
361390 |
780040 |
82 |
Строитель-
|
МЗ |
2005-2007 |
780000 |
29806 |
450000 |
300194 |
|
|
83 |
Строитель-
|
МЗ |
2005-2008 |
2769000 |
102200 |
298748 |
1000000 |
1326133 |
|
84 |
Строитель-
|
МЗ |
2005-2006 |
756055 |
422670 |
333385 |
|
|
|
85 |
Амбулаторно-поликлини-
|
МЗ |
2005-2006 |
902500 |
400000 |
502500 |
|
|
|
86 |
Амбулаторно-поликлини-
|
МЗ |
2004-2007 |
924542 |
21942 |
451300 |
451300 |
|
|
87 |
Амбулаторно-поликлини-
|
МЗ |
2004-
|
902500 |
18217 |
400000 |
484283 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
5085933 |
4885777 |
3976133 |
7852400 |
Государственная программа развития
|
|||||||||
88 |
Строитель-
|
МЗ |
2007-2008 |
343000 |
|
|
80000 |
263000 |
|
89 |
Строитель-
|
МЗ |
2007-2008 |
343000 |
|
|
80000 |
263000 |
|
90 |
Строитель-
|
МЗ |
2008-2009 |
809260 |
|
|
|
90000 |
719260 |
91 |
Строитель-
|
МЗ |
2007-2008 |
334100 |
|
|
80000 |
254100 |
|
92 |
Строитель-
|
МЗ |
2005-2006 |
358900 |
150000 |
208900 |
|
|
|
93 |
Строитель-
|
МЗ |
2008-2009 |
366700 |
|
|
|
90000 |
276700 |
94 |
Строитель-
|
МЗ |
2006-2007 |
230000 |
|
100000 |
130000 |
|
|
95 |
Строитель-
|
МЗ |
2007-2008 |
233120 |
|
|
80000 |
153120 |
|
96 |
Строитель-
|
МЗ |
2007-2008 |
297430 |
|
|
80000 |
217430 |
|
97 |
Строитель-
|
МЗ |
2007-2008 |
297430 |
|
|
80000 |
217430 |
|
98 |
Строитель-
|
МЗ |
2007-2008 |
297430 |
|
|
80000 |
217430 |
|
99 |
Завершение реконструк-
|
МЗ |
2004-2006 |
562600 |
230000 |
332600 |
|
|
|
100 |
Реконструк-
|
МЗ |
2004-2006 |
645930 |
230500 |
415430 |
|
|
|
101 |
Строитель-
|
МЗ |
2006-2009 |
985000 |
|
50000 |
150000 |
150000 |
635000 |
102 |
Строитель-
|
МЗ |
2009 |
302050 |
|
|
|
|
302050 |
103 |
Строитель-
|
МЗ |
2009 |
302050 |
|
|
|
|
302050 |
104 |
Строитель-
|
МЗ |
2006-2008 |
389350 |
|
50000 |
150000 |
189350 |
|
105 |
Строитель-
|
МЗ |
2009 |
302050 |
|
|
|
|
302050 |
106 |
Строитель-
|
МЗ |
2009 |
527750 |
|
|
|
|
527750 |
107 |
Строитель-
|
МЗ |
2006-2008 |
723495 |
|
56206 |
183706 |
483583 |
|
108 |
Строитель-
|
МЗ |
2006-2007 |
294740 |
|
100000 |
194740 |
|
|
109 |
Строитель-
|
МЗ |
2008-2009 |
334910 |
|
|
|
90000 |
244910 |
110 |
Стационар-
|
МЗ |
2006-2007 |
496294 |
|
50000 |
446294 |
|
|
111 |
Строитель-
|
МЗ |
2005-2006 |
310480 |
100000 |
210480 |
|
|
|
112 |
Строитель-
|
МЗ |
2005-2006 |
308380 |
100000 |
208380 |
|
|
|
113 |
Строитель-
|
МЗ |
2008-2009 |
773590 |
|
|
|
90000 |
683590 |
114 |
Строитель-
|
МЗ |
2005-2006 |
275000 |
90000 |
185000 |
|
|
|
115 |
Строитель-
|
МЗ |
2007-2008 |
217270 |
|
|
90000 |
127270 |
|
116 |
Строитель-
|
МЗ |
2004-2006 |
304450 |
106000 |
198450 |
|
|
|
117 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
453400 |
|
|
80000 |
100000 |
273400 |
118 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
335300 |
|
|
90000 |
245300 |
|
119 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
355300 |
|
|
80000 |
100000 |
175300 |
120 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
276300 |
|
|
|
90000 |
186300 |
121 |
Строительство
|
МЗ |
2009 |
217270 |
|
|
|
|
217270 |
122 |
Строительство
|
МЗ |
2009 |
327400 |
|
|
|
|
327400 |
123 |
Строительство
|
МЗ |
2004-
|
599840 |
250000 |
349840 |
|
|
|
124 |
Строительство
|
МЗ |
2004-
|
650740 |
297000 |
353740 |
|
|
|
125 |
Строительство
|
МЗ |
2009 |
754460 |
|
|
|
|
754460 |
126 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
820320 |
130000 |
219554 |
470766 |
|
|
127 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
599150 |
|
100000 |
200000 |
299150 |
|
128 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
218660 |
|
100000 |
118660 |
|
|
129 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
361820 |
|
|
87817 |
100000 |
174003 |
130 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
459680 |
|
|
90000 |
100000 |
269680 |
131 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
538590 |
100000 |
161620 |
276970 |
|
|
132 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
334100 |
|
100000 |
234100 |
|
|
133 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
336900 |
|
|
100000 |
100000 |
136900 |
134 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
340170 |
180000 |
160170 |
|
|
|
135 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
339960 |
160620 |
179340 |
|
|
|
136 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
833520 |
|
100000 |
467940 |
265580 |
|
137 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
833520 |
|
80000 |
100000 |
113196 |
540324 |
138 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
250270 |
|
|
|
80000 |
170270 |
139 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
448904 |
100000 |
348904 |
|
|
|
140 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
320300 |
|
|
|
80000 |
240300 |
141 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
855150 |
100000 |
270900 |
484250 |
|
|
142 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
390300 |
|
|
|
100000 |
290300 |
143 |
Строительство
|
МЗ |
2004-
|
418800 |
250960 |
167840 |
|
|
|
144 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
370360 |
|
100000 |
270360 |
|
|
145 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
389000 |
|
|
100000 |
289000 |
|
146 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
737800 |
|
|
80000 |
260240 |
397560 |
147 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
598340 |
|
|
80000 |
200000 |
318340 |
148 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
1129000 |
|
|
80000 |
225183 |
823817 |
149 |
Строительство
|
МЗ |
2004-
|
678070 |
390000 |
288070 |
|
|
|
150 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1826800 |
|
|
|
90000 |
1736800 |
151 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
320320 |
80000 |
240320 |
|
|
|
152 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
389000 |
100000 |
100000 |
189000 |
|
|
153 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
389000 |
|
|
90000 |
299000 |
|
154 |
Строительство
|
МЗ |
2004-
|
897020 |
329000 |
239060 |
328960 |
|
|
155 |
Завершение
|
МЗ |
2003-
|
644480 |
409220 |
235260 |
|
|
|
156 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
538509 |
|
175571 |
160000 |
202938 |
|
157 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
123112 |
|
94400 |
28712 |
|
|
158 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
212750 |
|
50000 |
100000 |
62750 |
|
159 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
177220 |
52080 |
125140 |
|
|
|
160 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
167700 |
100000 |
67700 |
|
|
|
161 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
155000 |
|
100000 |
55000 |
|
|
162 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
142720 |
|
100000 |
42720 |
|
|
163 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
182000 |
|
|
|
182000 |
|
164 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
149579 |
|
49579 |
100000 |
|
|
165 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
283000 |
|
|
|
127665 |
155335 |
166 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
178000 |
|
|
|
100000 |
78000 |
167 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
283000 |
|
|
|
100000 |
183000 |
168 |
Строительство
|
МОН |
2004-
|
440085 |
362460 |
77625 |
|
|
|
169 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
440210 |
200000 |
240210 |
|
|
|
170 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
248430 |
100000 |
148430 |
|
|
|
171 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
320700 |
|
100000 |
100000 |
120700 |
|
172 |
Строительство
|
МОН |
2007 |
102600 |
|
|
102600 |
|
|
173 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
102600 |
|
|
|
102600 |
|
174 |
Строительство
|
МОН |
2006 |
391700 |
|
391700 |
|
|
|
175 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
102600 |
|
|
|
102600 |
|
176 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
142500 |
|
|
|
142500 |
|
177 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
102600 |
|
|
|
102600 |
|
178 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
228000 |
|
|
|
228000 |
|
179 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
228000 |
|
|
|
228000 |
|
180 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
465400 |
100000 |
257570 |
107830 |
|
|
181 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
601890 |
|
120000 |
326249 |
155641 |
|
182 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
482980 |
|
130000 |
252980 |
100000 |
|
183 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
207710 |
|
|
71125 |
136585 |
|
184 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
355030 |
|
|
61370 |
293660 |
|
185 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
353860 |
|
193500 |
160360 |
|
|
186 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
309600 |
|
|
|
309600 |
|
187 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
309600 |
|
|
|
277519 |
32081 |
188 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
139320 |
|
|
|
53400 |
85920 |
189 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
139320 |
|
|
|
60000 |
79320 |
190 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
139320 |
|
|
|
60000 |
79320 |
191 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
309600 |
|
|
|
100000 |
209600 |
192 |
Завершение
|
МОН |
2005-
|
173607 |
100000 |
73607 |
|
|
|
193 |
Строительство
|
МОН |
2007 |
130750 |
|
|
130750 |
|
|
194 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
362850 |
|
180000 |
182850 |
|
|
195 |
Строительство
|
МОН |
2007 |
72700 |
|
|
72700 |
|
|
196 |
Строительство
|
МОН |
2007 |
94140 |
|
|
94140 |
|
|
197 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
94140 |
|
|
|
94140 |
|
198 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
94140 |
|
|
|
94140 |
|
199 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
94140 |
|
|
|
94140 |
|
200 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
94140 |
|
|
|
94140 |
|
201 |
Строительство
|
МОН |
2006 |
98530 |
|
98530 |
|
|
|
202 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
135000 |
94320 |
40680 |
|
|
|
203 |
Строительство
|
МОН |
2007 |
94320 |
|
|
94320 |
|
|
204 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
277912 |
100000 |
177912 |
|
|
|
205 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
309600 |
|
100000 |
209600 |
|
|
206 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
294705 |
|
|
50000 |
244705 |
|
207 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
131000 |
|
|
|
|
131000 |
208 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
285500 |
|
85500 |
200000 |
|
|
209 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
302940 |
200000 |
102940 |
|
|
|
210 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
153250 |
|
|
50000 |
103250 |
|
211 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
256570 |
|
147000 |
109570 |
|
|
212 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
425230 |
|
130000 |
295230 |
|
|
213 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
281569 |
|
50000 |
231569 |
|
|
214 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
410130 |
|
74698 |
143579 |
191853 |
|
215 |
Строительство
|
МОН |
2004-
|
563855 |
483800 |
80055 |
|
|
|
216 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
212363 |
|
99938 |
112425 |
|
|
217 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
454800 |
|
|
|
162705 |
292095 |
218 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
367340 |
|
99800 |
267540 |
|
|
219 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
179647 |
|
99800 |
79847 |
|
|
220 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
568860 |
|
|
100000 |
468860 |
|
221 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
331790 |
|
99800 |
231990 |
|
|
222 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
186873 |
50000 |
136873 |
|
|
|
223 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
151600 |
|
|
|
|
151600 |
224 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
159750 |
|
|
|
|
159750 |
225 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
159750 |
|
|
|
|
159750 |
226 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
115020 |
|
|
|
|
115020 |
227 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
322998 |
|
95700 |
227298 |
|
|
228 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
358298 |
284000 |
74298 |
|
|
|
229 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
220710 |
|
100000 |
120710 |
|
|
230 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
513279 |
|
200000 |
313279 |
|
|
231 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
471639 |
|
135787 |
335852 |
|
|
232 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
1672000 |
|
100000 |
157496 |
942504 |
472000 |
233 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
280000 |
|
|
|
100000 |
180000 |
234 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
407676 |
100000 |
99796 |
207880 |
|
|
235 |
Завершение
|
МОН |
2004-
|
976267 |
839470 |
136797 |
|
|
|
236 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
663230 |
170000 |
200000 |
293230 |
|
|
237 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
298945 |
|
100000 |
100000 |
98945 |
|
238 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
278800 |
|
111780 |
167020 |
|
|
239 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
387200 |
|
|
|
137200 |
250000 |
240 |
Строительство
|
МОН |
2006 |
105000 |
|
105000 |
|
|
|
241 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
111420 |
|
|
|
111420 |
|
242 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
154750 |
|
|
|
|
154750 |
243 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
111420 |
|
|
|
|
111420 |
244 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
111420 |
|
|
|
|
111420 |
245 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
328000 |
80720 |
247280 |
|
|
|
246 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
247600 |
|
|
|
|
247600 |
247 |
Строительство
|
МОН |
2006 |
127000 |
|
127000 |
|
|
|
248 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
111420 |
|
|
|
|
111420 |
249 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
231188 |
100000 |
131188 |
|
|
|
250 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
133140 |
|
|
80000 |
53140 |
|
251 |
Строительство
|
МОН |
2006 |
126730 |
|
126730 |
|
|
|
252 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
154740 |
|
|
70000 |
84740 |
|
253 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
133630 |
|
70000 |
63630 |
|
|
254 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
33940 |
|
|
|
33940 |
|
255 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
154740 |
|
|
|
|
154740 |
256 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
111420 |
|
|
|
|
111420 |
257 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
111420 |
|
|
|
|
111420 |
258 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
111420 |
|
|
|
|
111420 |
259 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
111420 |
|
|
|
|
111420 |
260 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
111420 |
|
|
|
|
111420 |
261 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
111420 |
|
|
|
|
111420 |
262 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
111420 |
|
|
|
|
111420 |
263 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
111420 |
|
|
|
|
111420 |
264 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
154750 |
|
|
|
|
154750 |
265 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
296230 |
|
|
100000 |
196230 |
|
266 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
154750 |
|
|
|
|
154750 |
267 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
247660 |
|
|
|
|
247660 |
268 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
154750 |
|
|
|
|
154750 |
269 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
247600 |
|
|
|
|
247600 |
270 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
171130 |
80000 |
91130 |
|
|
|
271 |
Строительство
|
МОН |
2006 |
108135 |
|
108135 |
|
|
|
272 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
557100 |
|
|
|
181868 |
375232 |
273 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
152540 |
|
80000 |
72540 |
|
|
274 |
Строительство
|
МОН |
2007 |
90550 |
|
|
90550 |
|
|
275 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
194480 |
100000 |
94480 |
|
|
|
276 |
Строительство
|
МОН |
2007 |
92160 |
|
|
92160 |
|
|
277 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
173640 |
150000 |
23640 |
|
|
|
278 |
Строительство
|
МОН |
2006 |
72810 |
|
72810 |
|
|
|
279 |
Строительство
|
МОН |
2006 |
144420 |
|
144420 |
|
|
|
280 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
104800 |
|
|
|
|
104800 |
281 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
207360 |
|
|
|
100000 |
107360 |
282 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
271365 |
|
|
|
152103 |
119262 |
283 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
256000 |
|
|
|
100000 |
156000 |
284 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
154750 |
|
|
|
|
154750 |
285 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
222930 |
|
|
70000 |
152930 |
|
286 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
258020 |
|
108135 |
149885 |
|
|
287 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
158600 |
|
68600 |
90000 |
|
|
288 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
187830 |
|
|
50000 |
137830 |
|
289 |
Строительство
|
МОН |
2007 |
125570 |
|
|
125570 |
|
|
290 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
111420 |
|
|
|
|
111420 |
291 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
111420 |
|
|
|
|
111420 |
292 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
111420 |
|
|
|
|
111420 |
293 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
123800 |
|
|
|
|
123800 |
294 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
111420 |
|
|
|
|
111420 |
295 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
374550 |
100000 |
180340 |
94210 |
|
|
296 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
219930 |
|
70000 |
149930 |
|
|
297 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
270000 |
|
|
|
|
270000 |
298 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
270000 |
|
|
|
|
270000 |
299 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
180000 |
|
|
|
|
180000 |
300 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
180000 |
|
|
|
|
180000 |
301 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
120000 |
|
|
|
|
120000 |
302 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
75000 |
|
|
|
|
75000 |
303 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
75000 |
|
|
|
|
75000 |
304 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
54000 |
|
|
|
|
54000 |
305 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
245999 |
|
100000 |
145999 |
|
|
306 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
96280 |
57960 |
38320 |
|
|
|
307 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006 |
70767 |
|
70767 |
|
|
|
308 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
285000 |
|
15000 |
270000 |
|
|
309 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2005-
|
161286 |
70000 |
91286 |
|
|
|
310 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
321800 |
30000 |
100000 |
191800 |
|
|
311 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
235600 |
50000 |
166307 |
19293 |
|
|
312 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
186834 |
|
90000 |
96834 |
|
|
313 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006 |
50200 |
|
50200 |
|
|
|
314 |
Строительство
|
МСХ |
2006-
|
322955 |
|
140000 |
182955 |
|
|
315 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
158750 |
35000 |
123750 |
|
|
|
316 |
Реконструкция и строительство
|
МСХ |
2005-
|
76600 |
30000 |
46600 |
|
|
|
317 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
71200 |
36465 |
34735 |
|
|
|
318 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006 |
49342 |
|
49342 |
|
|
|
319 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006 |
25273 |
|
25273 |
|
|
|
320 |
Блочные водоо-
|
МСХ |
2006 |
92500 |
|
92500 |
|
|
|
321 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
116000 |
30000 |
86000 |
|
|
|
322 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
617651 |
|
150000 |
397651 |
70000 |
|
323 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
344427 |
|
130000 |
214427 |
|
|
324 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2006 |
19550 |
|
19550 |
|
|
|
325 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
10500 |
|
|
10500 |
|
|
326 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2006-
|
314258 |
|
120000 |
194258 |
|
|
327 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
271560 |
55000 |
100000 |
116560 |
|
|
328 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2005-
|
117900 |
48181 |
69719 |
|
|
|
329 |
Восстановление
|
МСХ |
2006 |
51800 |
|
51800 |
|
|
|
330 |
Восстановление
|
МСХ |
2006 |
56564 |
|
56564 |
|
|
|
331 |
Восстановление
|
МСХ |
2006 |
39800 |
|
39800 |
|
|
|
332 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006 |
40971 |
|
40971 |
|
|
|
333 |
Строительство
|
МСХ |
2006 |
36562 |
|
36562 |
|
|
|
334 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006 |
6929 |
|
6929 |
|
|
|
335 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006 |
68569 |
|
68569 |
|
|
|
336 |
Реконструкция
|
МСХ |
2004-
|
154845 |
90000 |
64845 |
|
|
|
337 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
169812 |
50000 |
119812 |
|
|
|
338 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
26250 |
12670 |
13580 |
|
|
|
339 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006 |
49215 |
|
49215 |
|
|
|
340 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006 |
40979 |
|
40979 |
|
|
|
341 |
Строительство
|
МСХ |
2006 |
48807 |
|
48807 |
|
|
|
342 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
84324 |
|
45000 |
39324 |
|
|
343 |
Строительство
|
МСХ |
2006-
|
259586 |
|
50000 |
100000 |
109586 |
|
344 |
Реконструкция
|
МСХ |
2004-
|
523801 |
300000 |
223801 |
|
|
|
345 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006 |
93541 |
|
93541 |
|
|
|
346 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
410000 |
50000 |
200000 |
160000 |
|
|
347 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006 |
146993 |
|
146993 |
|
|
|
348 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006 |
24781 |
|
24781 |
|
|
|
349 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
157532 |
26877 |
130655 |
|
|
|
350 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
407500 |
37500 |
100000 |
270000 |
|
|
351 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
178700 |
|
88700 |
90000 |
|
|
352 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
376547 |
|
150000 |
226547 |
|
|
353 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
270773 |
73033 |
60000 |
137740 |
|
|
354 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
225156 |
60000 |
100000 |
65156 |
|
|
355 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
208321 |
|
50000 |
158321 |
|
|
356 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006 |
66755 |
|
66755 |
|
|
|
357 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006 |
92300 |
|
92300 |
|
|
|
358 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-2008 |
399784 |
|
40000 |
200000 |
159784 |
|
359 |
Строительство
|
МСХ |
2004-
|
132300 |
80000 |
52300 |
|
|
|
360 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2006 |
101771 |
|
101771 |
|
|
|
361 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
73750 |
40000 |
33750 |
|
|
|
362 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2005-
|
136258 |
47454 |
88804 |
|
|
|
363 |
Строительство
|
МСХ |
2005-
|
74936 |
30000 |
44936 |
|
|
|
364 |
Водовод от
|
МСХ |
2006-
|
78560 |
|
30000 |
48560 |
|
|
365 |
Строительство
|
МСХ |
2006 |
81100 |
|
81100 |
|
|
|
366 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
160150 |
|
118099 |
42051 |
|
|
367 |
Строительство
|
МСХ |
2006-
|
997499 |
|
74823 |
200000 |
200000 |
522676 |
368 |
Строительство
|
МСХ |
2005-
|
57852 |
25000 |
32852 |
|
|
|
369 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
159877 |
|
30000 |
129877 |
|
|
370 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006 |
33702 |
|
33702 |
|
|
|
371 |
Блочные водоо-
|
МСХ |
2006 |
35944 |
|
35944 |
|
|
|
372 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2006 |
50715 |
|
25000 |
25715 |
|
|
373 |
Разведочно-
|
МСХ |
2006 |
39049 |
|
39049 |
|
|
|
374 |
Поселок
|
МСХ |
2006 |
25337 |
|
25337 |
|
|
|
375 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2006-
|
224802 |
|
20000 |
104802 |
100000 |
|
376 |
Строительство
|
МСХ |
2006-
|
223346 |
|
20000 |
103346 |
100000 |
|
377 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2004-
|
528566 |
233847 |
70000 |
124719 |
100000 |
|
378 |
Завершение
|
МСХ |
2006-
|
58660 |
|
20000 |
38660 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
18749443 |
17654954 |
14351273 |
19915355 |
Государственная программа развития жилищного строительства в
|
|||||||||
379 |
Строительство
|
МИТ |
2005-
|
18900000 |
12700 000 |
6200000 |
|
|
|
380 |
Развитие инженер-
|
МИТ |
2006-
|
40000000 |
|
20000 000 |
20000000 |
|
|
381 |
Бюджетное
|
МИТ |
2005-
|
98460 000 |
54460000 |
22000000 |
22000000 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
48200000 |
42000000 |
|
|
Государственная программа социально-экономического развития
|
|||||||||
382 |
Строительство
|
МИТ |
2003-
|
11830300 |
8130300 |
450000 |
3250000 |
|
|
383 |
Инженерная
|
МИТ |
2002-2009 |
11374880 |
1358000 |
100273 |
3050000 |
2600000 |
4266607 |
384 |
Реконструкция
|
МИТ |
2002-
|
12037708 |
2697778 |
2950000 |
4391136 |
827633 |
1171161 |
385 |
Ликвидация нако-
|
МИТ |
2002-
|
69379000 |
8139530 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
46239470 |
386 |
Строительство
|
МИТ |
2004-
|
9042608 |
2180110 |
1162500 |
1200000 |
2249999 |
2249999 |
387 |
Зона кратковре-
|
МКИ |
2005-
|
2229600 |
200315 |
458800 |
1570485 |
|
|
388 |
Строительство
|
МКИ |
2005-
|
6272500 |
|
2223441 |
2015535 |
|
|
389 |
Строительство
|
МТС |
2005-
|
1424900 |
500000 |
924900 |
|
|
|
390 |
Развитие системы
|
МИТ |
2004-
|
19635722 |
914228 |
1451300 |
2850000 |
2650000 |
11770194 |
391 |
Водоснабжение и
|
МИТ |
2004-
|
43542130 |
4333581 |
2890790 |
6661139 |
5535472 |
24121148 |
392 |
Президентский
|
МИТ |
2005-
|
14182759 |
1050000 |
6400000 |
4600000 |
2132759 |
|
393 |
Инженерные сети
|
МИТ |
2004-
|
1474380 |
74380 |
400000 |
500000 |
500000 |
|
394 |
Строительство
|
МИТ |
2006-
|
1479790 |
14900 |
1239900 |
224990 |
|
|
395 |
Строительство
|
МИТ |
2006-
|
5500000 |
|
1000000 |
2000000 |
2500000 |
|
396 |
Строительство
|
МТК |
2004-
|
5653460 |
1914850 |
1015000 |
2000000 |
723610 |
|
397 |
Строительство
|
МТК |
2004-
|
3866060 |
750000 |
1936000 |
1180060 |
|
|
398 |
Строительство
|
МТК |
2006 |
1238000 |
|
1238000 |
|
|
|
399 |
Строительство
|
МТК |
2006 |
1350000 |
|
1350000 |
|
|
|
400 |
Строительство
|
МТК |
2005-
|
4035000 |
35000 |
183000 |
1750000 |
2067000 |
|
401 |
Строительство
|
МТК |
2005-
|
2477618 |
971901 |
1505717 |
|
|
|
402 |
Реконструкция
|
МТК |
2004-
|
10245500 |
45500 |
1700000 |
3000000 |
4700000 |
800000 |
403 |
Строительство
|
МТК |
2002-
|
5072209 |
2747416 |
1824793 |
500000 |
|
|
404 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
819043 |
|
359108 |
459935 |
|
|
405 |
Строительство
|
МТК |
2004-
|
3999664 |
36046 |
2640000 |
1323618 |
|
|
406 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
4315000 |
|
300000 |
2053757 |
1961243 |
|
407 |
Строительство
|
МТК |
2002-
|
4577597 |
3127597 |
1450000 |
|
|
|
408 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
5500000 |
|
225757 |
1574243 |
1000000 |
2700000 |
408-1 |
Строительство
|
МТК |
2006 |
146243 |
|
146243 |
|
|
|
409 |
Расширение и
|
МЭМР |
2003-
|
31553143 |
11566280 |
8194475 |
3748000 |
8044388 |
|
410 |
Строительство ПС
|
МЭМР |
2005-
|
1686650 |
44200 |
1480000 |
162450 |
|
|
411 |
Строительство ПС
|
МЭМР |
2006-
|
1196195 |
|
1004426 |
150000 |
|
|
412 |
Строительство ПС
|
МЭМР |
2005-
|
1212257 |
|
1031065 |
131892 |
|
|
413 |
Расширение и
|
МЭМР |
2005-
|
57658940 |
|
850000 |
3150000 |
6030000 |
47538640 |
414 |
Строительство
|
МЭМР |
2006-
|
56103000 |
|
90000 |
1210000 |
5400000 |
49403000 |
415 |
Строительство
|
МЭМР |
2005-
|
1588850 |
38900 |
800155 |
749795 |
|
|
416 |
Строительство
|
МИТ |
2006 |
2500000 |
|
2500000 |
|
|
|
|
ИТОГО по программе: |
|
|
|
|
58475643 |
60457035 |
53922104 |
190260219 |
Государственная программа развития города Алматы на
|
|||||||||
417 |
Строительство
|
МТК |
2001-
|
6200394 |
5968021 |
232373 |
|
|
|
418 |
Строительство
|
МТК |
1988-
|
101286000 |
28194000 |
8000000 |
18000000 |
37092000 |
10000000 |
419 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
7621731 |
|
4509887 |
3111844 |
|
|
420 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
4680000 |
|
3000000 |
1680000 |
|
|
421 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
5500000 |
|
3000000 |
2500000 |
|
|
422 |
Строительство
|
МТК |
2003-
|
4267414 |
826230 |
441184 |
1500000 |
1500000 |
|
423 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2006 |
139793 |
|
139793 |
|
|
|
424 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2006 |
112365 |
|
112365 |
|
|
|
425 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2006 |
103381 |
|
103381 |
|
|
|
426 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2006 |
140619 |
|
140619 |
|
|
|
427 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2006 |
74693 |
|
74693 |
|
|
|
428 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2006 |
45486 |
|
45486 |
|
|
|
429 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2006 |
48326 |
|
48326 |
|
|
|
430 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2006 |
49545 |
|
49545 |
|
|
|
431 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2006 |
59411 |
|
59411 |
|
|
|
432 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2006 |
42332 |
|
42332 |
|
|
|
433 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2006 |
42719 |
|
42719 |
|
|
|
434 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2006 |
40495 |
|
40495 |
|
|
|
435 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2006 |
62607 |
|
62607 |
|
|
|
436 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2006 |
38228 |
|
38228 |
|
|
|
437 |
Сейсмоусиление
|
МЗ |
2006 |
232959 |
|
232959 |
|
|
|
438 |
Сейсмоусиление
|
МЗ |
2006 |
139053 |
|
139053 |
|
|
|
439 |
Сейсмоусиление
|
МЗ |
2006 |
104628 |
|
104628 |
|
|
|
440 |
Сейсмоусиление
|
МЗ |
2006 |
254816 |
|
254816 |
|
|
|
441 |
Сейсмоусиление
|
МЗ |
2006 |
151038 |
|
151038 |
|
|
|
442 |
Сейсмоусиление
|
МЗ |
2006 |
117506 |
|
117506 |
|
|
|
443 |
Строительство
|
МЭМР |
2005-
|
794000 |
462000 |
332000 |
|
|
|
|
ИТОГО по Программе: |
|
|
|
|
21515444 |
26791844 |
38592000 |
10000000 |
Отраслевая программа "Питьевые воды" на 2002-2010 годы |
|||||||||
444 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
289940 |
80000 |
209940 |
|
|
|
445 |
Реконструкция
|
МСХ |
2003-
|
394931 |
187500 |
84600 |
122831 |
|
|
446 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
561009 |
|
97500 |
243509 |
220000 |
|
447 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
403045 |
|
9236 |
150000 |
243809 |
|
448 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
156000 |
31481 |
124519 |
|
|
|
449 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006 |
66484 |
|
66484 |
|
|
|
450 |
Вторая очередь
|
МСХ |
2006-
|
359417 |
|
100000 |
259417 |
|
|
451 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2004-
|
605540 |
286270 |
100000 |
219270 |
|
|
452 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
110500 |
90000 |
20500 |
|
|
|
453 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
319855 |
46250 |
100000 |
173605 |
|
|
454 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
154048 |
|
80000 |
74048 |
|
|
455 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
564921 |
|
80000 |
300000 |
184921 |
|
456 |
Реконструкция
|
МСХ |
2004-
|
624000 |
230000 |
318196 |
75804 |
|
|
457 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
532110 |
|
69042 |
200000 |
263068 |
|
458 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
251914 |
|
100000 |
151914 |
|
|
459 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
252000 |
|
70000 |
182000 |
|
|
460 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006 |
206275 |
|
206275 |
|
|
|
461 |
Завершение
|
МСХ |
2006-
|
149788 |
|
69788 |
80000 |
|
|
462 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2005-
|
615292 |
100000 |
200000 |
315292 |
|
|
463 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
284133 |
|
14642 |
273775 |
|
|
|
ИТОГО по Программе: |
|
|
|
|
2120722 |
2821465 |
911798 |
|
Программа "Охраны окружающей среды на 2005-2007 годы" |
|||||||||
464 |
Строительство
|
МООС |
2006-
|
356132 |
|
178066 |
178066 |
|
|
465 |
Завершение
|
МООС |
2006-
|
942360 |
|
406200 |
536160 |
|
|
466 |
Реконструкция
|
МООС |
2004-
|
2317150 |
46000 |
|
1158575 |
1112575 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
584266 |
1872801 |
1112575 |
|
Программа по комплексному решению проблем Приаралья на 2004-2006 годы |
|||||||||
467 |
Реконструкция
|
МИТ |
2006-
|
723629 |
|
200000 |
523629 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
200000 |
523629 |
|
|
Программа развития малых городов на 2004-2006 годы |
|||||||||
468 |
Реконструкция
|
МЭБП |
2004-
|
75000 |
45000 |
30000 |
|
|
|
469 |
Реконструкция
|
МЭБП |
2004-
|
75000 |
45000 |
30000 |
|
|
|
470 |
Строительство
|
МЭБП |
2006 |
30000 |
|
30000 |
|
|
|
471 |
Установка
|
МЭБП |
2006 |
30000 |
|
30000 |
|
|
|
472 |
Реконструкция
|
МЭБП |
2004-
|
117900 |
30900 |
87000 |
|
|
|
473 |
Реконструкция
|
МЭБП |
2004-
|
75000 |
45000 |
30000 |
|
|
|
474 |
Реконструкция
|
МЭБП |
2004-
|
75000 |
45000 |
30000 |
|
|
|
475 |
Реконструкция
|
МЭБП |
2004-
|
75000 |
45000 |
30000 |
|
|
|
476 |
Реконструкция
|
МЭБП |
2004-
|
75000 |
45000 |
30000 |
|
|
|
477 |
Реконструкция
|
МЭБП |
2006 |
100000 |
|
100000 |
|
|
|
478 |
Реконструкция
|
МЭБП |
2004-
|
75000 |
45000 |
30000 |
|
|
|
479 |
Развитие
|
МЭБП |
2004-
|
90000 |
50000 |
40000 |
|
|
|
480 |
Магистральный
|
МЭБП |
2004-
|
75000 |
45000 |
30000 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
527000 |
|
|
|
Программа развития города Семипалатинска
|
|||||||||
481 |
Модернизация существующих мощностей котельных и ТЭЦ
|
МЭМР |
2006-2008 |
4500000 |
|
1500000 |
2100000 |
900000 |
|
482 |
Реконструкция
|
МООС |
2007 |
418600 |
|
|
418600 |
|
|
|
ИТОГО по Программе: |
|
|
|
|
1500000 |
2518600 |
900000 |
|
Программа реабилитации инвалидов на 2006-2008 годы |
|||||||||
483 |
Строительство дома-интерна-
|
МТСЗН |
2005-
|
2518277 |
1500000 |
1018277 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
1018277 |
|
|
|
Стратегия индустриально-инновационного развития Республики
|
|||||||||
484 |
Строительство
|
МИТ |
2006 |
335000 |
|
335000 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
335000 |
|
|
|
Вне пограмм |
|||||||||
485 |
Строительство
|
МТК |
1997-
|
30321685 |
27791970 |
2529715 |
|
|
|
486 |
Строительство
|
МКИ |
2006-
|
2099426 |
|
200000 |
700000 |
799426 |
400000 |
487 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2006 |
100000 |
|
100000 |
|
|
|
488 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2006 |
50000 |
|
50000 |
|
|
|
489 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2006 |
60000 |
|
60000 |
|
|
|
490 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2006 |
40000 |
|
40000 |
|
|
|
491 |
Сейсмоусиле-
|
МЗ |
2006 |
50000 |
|
50000 |
|
|
|
492 |
Строительство
|
МЭМР |
2006-
|
994487 |
|
300000 |
300000 |
394487 |
|
493 |
Реконструкция
|
МЭМР |
2006 |
840000 |
|
840000 |
|
|
|
494 |
Электроснаб-
|
МЭМР |
2006 |
58500 |
|
58500 |
|
|
|
|
ИТОГО вне
|
|
|
|
|
4228215 |
1000000 |
1193913 |
400000 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ
УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
тыс.тенге
N |
Наименование
|
Адми-
|
2005
|
2006
|
Цель |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Государственная программа жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы |
|||||
1 |
АО "Жилищный
|
МФ |
4000000 |
4000000 |
На обеспечение
|
2 |
ЗАО "Казахстанская
|
МФ |
6400000 |
9020000 |
На увеличение объема
|
3 |
АО "Казахстанский
|
МФ |
1500000 |
1400000 |
На снижение размера
|
|
Итого по
|
|
11900000 |
14420000 |
|
Стратегия индустриально-инновационного развития
|
|||||
4 |
АО "Банк Развития
|
МИТ |
10000000 |
10290000 |
Создание дочерней
|
5 |
АО "Инвестиционная
|
МИТ |
5892246 |
9000000 |
На реализацию
|
6 |
АО "Национальный
|
МИТ |
7116810 |
3303600 |
Создание венчурных
|
|
Итого по
|
|
23009056 |
22593600 |
|
Программа по комплексному решению проблем бывшего Семипалатинского испытательного полигона на 2005-2007 годы |
|||||
7 |
Создание технопарка
|
МЭМР |
273000 |
1100000 |
|
|
Итого по
|
|
273000 |
1100000 |
|
Государственная программа развития и поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан на 2003-2005 годы |
|||||
8 |
АО "Фонд развития малого
|
МИТ |
11542500 |
10000000 |
На развитие инфраструк-
|
9 |
АО "Фонд финансовой
|
МСХ |
1000000 |
2000000 |
На микрокредитование
|
|
Итого по Программе: |
|
12542500 |
12000000 |
|
Программа развития страхового рынка
|
|||||
10 |
АО "Государст-
|
МТСЗН |
500000 |
436200 |
На создание
|
|
Итого по
|
|
500000 |
436200 |
|
Государственная программа "Развитие космической деятельности в Республике Казахстан" |
|||||
11 |
АО "Национальная
|
МОН |
|
1300000 |
Строительство и
|
12 |
АО "Республи-
|
АИС |
633126 |
1680000 |
Организация служебных
|
|
Итого по
|
|
633126 |
2980000 |
|
Программа развития почтово-сберегательной системы на 2005-2010 годы |
|||||
13 |
АО "Казпочта" |
АИС |
1444709 |
1800000 |
Развитие почтовой инфраструктуры в сельской местности и городах,
|
|
ИТОГО по
|
|
1444709 |
1800000 |
|
Вне программ |
|||||
14 |
Создание АО
|
МИТ |
|
1100000 |
На формирование
|
15 |
АО "Фонд устойчивого развития "Қазына" |
МИТ |
|
2000000 |
Формирование уставного
|
16 |
АО "Республи-
|
МКИ |
1387248 |
1315000 |
На приобретение
|
17 |
АО "Финансовый
|
МОН |
600000 |
350000 |
На обеспечение
|
18 |
АО "Академия
|
МОН |
|
132155 |
Увеличение уставного
|
19 |
АО "Аграрная кредитная
|
МСХ |
5610000 |
8941571 |
На создание новых 10
|
20 |
АО "КазАгроФинанс" |
МСХ |
8950000 |
7000000 |
На лизинг
|
21 |
АО "Мал өнімдеpi
|
МСХ |
1500000 |
1500000 |
На закуп, переработку и
|
22 |
АО "Продоволь-
|
МСХ |
7000000 |
5000000 |
На кредитование
|
23 |
АО "Фонд
|
МСХ |
300000 |
800000 |
На увеличение объема гарантирования зерновых расписок |
24 |
АО "Евразийский
|
МФ |
13170000 |
12700000 |
На создание межгосударственного инвестиционного банка |
25 |
Приобретение
|
МФ |
491551 |
357831 |
На выполнение
|
26 |
РГП "Институт
|
МЭБП |
|
274661 |
На проведение
|
27 |
АО "КазКуат" |
МЭМР |
|
300000 |
Увеличение уставного
|
28 |
АО "Алматымет-
|
МТК |
|
2500000 |
Увеличение уставного
|
29 |
АО "KazSatNet" |
АИС |
|
1425000 |
Увеличение уставного
|
30 |
Приобретение здания для АО "Фонд устойчивого развития "Қазына" |
КПМ |
|
2500000 |
Выкуп административного
|
|
ИТОГО вне программ: |
|
39008799 |
48196218 |
|
Приняты к сведению
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 26 августа N 884
Раздел 6.
Основные направления и прогноз основных
показателей развития национальных компаний
на 2006-2008 годы
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Анализ за 2003-2005 годы
АО "НК "КазМунайГаз"
АО "НАК "Казатомпром"
АО "Продовольственная контрактная корпорация"
АО "Национальные информационные технологии"
АО "Казпочта"
АО "Казахтелеком"
АО "НК "Казахстан темір жолы"
АО "НК "Казахстан инжиниринг"
АО "Международный аэропорт Астана"
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"
АО "НК "Казахстанское информационное агентство"
АО "НК "КазМунайГаз"
АО "НАК "Казатомпром"
АО "Продовольственная контрактная корпорация"
АО "Национальные информационные технологии"
АО "Казпочта"
АО "Казахтелеком"
АО "НК "Казахстан темір жолы"
АО "НК "Казахстан инжиниринг"
АО "Международный аэропорт Астана"
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"
АО "НК "Казахстанское информационное агентство"
В соответствии с
Законом
Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" национальной компанией является акционерное общество, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, созданное в стратегически важных отраслях, составляющих основу национальной экономики. Каждая из национальных компаний фактически является системообразующей в своей отрасли и от ее жизнедеятельности зависит не только трудоустройство занятых в этой компании, но и функционирование отраслей с учетом стратегических интересов государства.
Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2004 года N 182 к национальным компаниям отнесены 12 акционерных обществ.
В соответствии с
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2005 года N 215 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2004 года N 344" акционерное общество "Государственный накопительный пенсионный фонд" исключен из перечня национальных компаний, утвержденного
постановлением
Правительства республики Казахстан от 16 февраля 2004 года N 182.
В целях реализации
Указа
Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года N 1513 "О развитии космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" было создано акционерное общество«"Национальная компания "Казкосмос" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
В 2005 году Перечень национальных компаний выглядел следующим образом:
АО "Национальная компания "КазМунайГаз";
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями";
АО "Казпочта";
АО "Продовольственная контрактная корпорация";
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром";
АО "Национальные информационные технологии";
АО "Казакстан темiр жолы";
АО "Казахтелеком";
АО "Международный аэропорт Астана";
АО "Национальная компания "Казахское информационное агентство (Казинформ)";
АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг";
АО "Национальная компания "Казкосмос".
Следующие государственные органы являются отраслевыми министерствами национальных компаний:
1) Министерство энергетики и минеральных ресурсов:
1. АО "Национальная компания "КазМунайГаз";
2. АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями";
3. АО "Национальная атомная компания "Казатомпром".
2) Министерство транспорта и коммуникаций:
1. АО "Казакстан темiр жолы";
2. АО "Международный аэропорт Астана".
3) Министерство сельского хозяйства:
АО "Продовольственная контрактная корпорация".
4) Министерство культуры, информации и спорта:
АО "Национальная компания "Казахское информационное агентство (Казинформ)".
5) Министерство индустрии и торговли:
АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг".
6) Министерство образования и науки Республики Казахстан:
АО "Национальная компания "Казкосмос".
7) Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи:
1. АО "Казпочта";
2. АО "Казахтелеком";
3. АО "Национальные информационные технологии".
Наиболее крупными компаниями являются АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и АО "Казакстан Teмip жолы", на которых трудится около 60 % от общего количества работающих в национальных компаниях и их удельный вес в общем объеме производства составляет около 75%.
Во исполнение Общенационального плана мероприятий по реализации
Послания
Главы государства народу Казахстана от 18 февраля 2005 года были проведены мероприятия на предмет выявления непрофильных активов национальных компаний.
Отдельные национальные компании имеют дочерние организации, которые, в свою очередь, также имеют свои дочерние организации. В результате создаются холдинги с вертикальным интегрированием, в котором функции координации и общее управление осуществляют головные компании. При этом государство как акционер на данном этапе не располагает полной информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности организаций холдинга. Кроме того, зачастую "дочерние" и "внучатые" организации холдинга имеют непрофильные виды деятельности, технологически не связанные с основным направлением деятельности компании не отвечающие ее целям и задачам.
АО "НК "КазМунайГаз" (далее - Компания) является вертикально интегрированной структурой, управляющей компанией - нефтегазовым холдингом со 100 % долей государства.
Компания была создана в соответствии с
Указом
Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года N 811 "О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны".
Целевая структура Компании сконцентрирована на основных направлениях деятельности: разработка и добыча нефти, транспортировка нефти и газа, маркетинг и сбыт.
Компания выступает участником или акционером в 130 дочерних, совместноконтролируемых,
прочих и зависимых организациях, работающих в Казахстане и за рубежом.
В 2004 году АО "Разведка и добыча", дочерней организацией Компании, добыто 8,9 млн. тонн нефти и газового конденсата, что на 13 % превышает уровень 2003 года. Дополнительно к плану получено 584 тыс. тонн нефти. В 2005 году добыча нефти и газового конденсата оценивается в объеме 9,3 млн. тонн, что превысит уровень 2004 года на 404 тонн.
Компания имеет два основных направления продажи нефти: экспорт и внутренний рынок. В 2004 году поставка нефти на экспорт составила около 6,7 млн. тонн, на внутренний рынок - 2,1 млн. тонн. По сравнению с 2003 годом, поставки нефти на экспорт возросли на 779 тыс. тонн. В 2005 году поставки на экспорт составят около 7,1 млн. тонн, на внутренний рынок - 2,1 млн. тонн.
Дочерней организацией Компании АО "Атырауский НПЗ" (далее АО "АНПЗ") за 2004 год переработано 2,9 млн. тонн нефти. В 2004 году выработано 2419,6 тыс. тонн нефтепродуктов, в т.ч. автобензина - 392,3 тыс. тонн , 842,5 тыс. тонн - дизельного топлива, 938,7 тыс. тонн - мазута товарного, 219,9 тыс. тонн - печного топлива, 20,7 тыс. тонн - топлива ТС, 15,5 тыс. тонн - сжиженного газа.
В 2005 году объем переработки на АО "АНПЗ" ожидается на уровне 2,9 млн. тонн, в том числе 2,1 млн. тонн из ресурсов Компании.
Реализацию нефтепродуктов осуществляет дочерняя организация Компании - АО "Торговый Дом "КазмунайГаз".
Компания продолжит работы по проекту реконструкции АО "АНПЗ", направленные на модернизацию и обновление существующих мощностей завода.
Общий объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам (АО "КазТрансОйл") составил 38,4 млн. тонн, что на 8 % больше запланированных объемов (35,7 млн. тонн) и на 12 % больше по сравнению с 2003 годом (34,2 млн. тонн). Рост объемов транспортировки обусловлен увеличением объемов сдачи нефти в систему магистральных нефтепроводов рядом нефтедобывающих компаний.
Объем транспортировки нефти в 2005 году ожидается в объеме 36,6 млн. тонн, снижение по сравнению с уровнем 2004 года составит 1,8 млн. тонн.
Общий объем транспортировки газа по магистральным газопроводам (АО "Интергаз
Центральная Азия") в 2004 году составил 121,6 млрд. м
3
против 113, 7 млрд. м
3
плановых, рост к плану составил 107 %, что выше уровня 2003 года на 10,6 % (120, 1 млрд. куб. м).
При этом внутренняя транспортировка в 2004 году составила 5,1 млрд. куб. м, международный транзит - 109, 5 млрд. куб. м, транспортировка газа на экспорт - 6,97 млрд. куб. м.
Увеличение объема транспортировки в 2004 году отмечается увеличением объемов транспортировки узбекского газа по магистральному газопроводу САЦ.
В 2005 году ожидается снижение объема транспортных услуг на 4,8 млрд. куб. м (116,7 млрд. куб. м), вызванное снижением объемов международного транзита российского и узбекского газа.
Доля газа, транспортируемого по распределительным газопроводам (АО "КазТрансГаз" представлена доля Региональные газораспределительные сети), в объеме газа, реализуемого по Казахстану, составляет 60 %.
Всего инвестиции в основной капитал в 2003 году оцениваются в сумме 107 млрд. тенге, в том числе за счет собственных средств - 77,7 млрд. тенге, за счет заемных средств - 27,9 млрд. тенге, за счет средств государственного бюджета - 4 млрд. тенге, направленные в проект разработки Амангельдинского месторождения, в том числе 3 млрд. тенге - возмещение прошлых затрат.
Всего инвестиций в основной капитал в 2004 году составили 105,6 млрд. тенге, в том числе в производство - 59,2 млрд. тенге, или 78,4 % от общего объема капитальных вложений. Сумма капитальных вложений в 2002 году выше аналогичного показателя 2001 года на 20,4 млрд. тенге.
Всего инвестиции в основной капитал в 2005 году Компании оцениваются в сумме 142,9 млрд. тенге, в том числе за счет собственных средств - 107,4 млрд. тенге, за счет заемных средств - 35,5 млрд. тенге.
Доход от основной деятельности в 2004 году составил 461,4 млрд. тенге. Рост доходов связан с увеличением добычи нефти, ростом экспортных цен на нефть по сравнению с 2003 годом, увеличением грузооборота нефти, увеличением доходов от процессинга нефти и реализации нефтепродуктов, доходов от реализации нефти.
Чистый доход в 2004 году получен в сумме 74,9 млрд. тенге, при плане 51,2 млрд. тенге, рост к плану составляет 47 % и в сравнении с 2003 годом на 28 %.
В 2005 году чистый доход оценивается на уровне 54,9 млрд. тенге. Снижение чистого дохода по сравнению с 2004 годом ожидается в секторе транспортировки углеводородов вследствие снижения объемов транспортировки нефти магистральными нефтепроводами, а также из-за снижения объемов международного транзита российского и узбекского газа.
По итогам 2004 года Компания планирует выплатить дивиденды на государственный пакет акций в сумме не менее 2949 млн. тенге, а в 2005 году в сумме не менее 2000 млн. тенге.
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (далее - Компания) образована в соответствии с
Указом
Президента Республики Казахстан от 14 июля 1997 года N 3593. Компания является генеральным оператором по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения.
За 2003 год добыча урана составила 2946,36 тонн, что на 8,8 % выше показателей 2002 года. В 2004 году объем добычи превысил на 26 % показатели 2003 года и составил 3712 тонн.
В 2003 году производство закиси-окиси увеличилось на 8,5 % по сравнению с 2002 годом и составило 2802,69 тонн, 2004 году - 3690,14 тонн. Планируемый объем производства закиси-окиси в 2005 году составит порядка 3660,08 тонны.
Устойчивый рост объема добычи природного урана достигнут за счет реализации следующих мероприятий:
увеличение объемов производства за счет освоения новых месторождений и развития действующих рудников;
интенсификация производства за счет внедрения новой техники и передовых технологий, научно-исследовательских и опытных работ, производств, совершенствование организации работ.
В 2004 году консолидированный доход от реализации продукции увеличился на 50,6 % по сравнению с 2003 годом и составил 42664,3 млн. тенге, при этом 44,11 % (18818,4 млн. тенге) дохода составила реализация урановой продукции, 4,06 % (1732,3 млн. тенге) - реализация бериллиевой продукции, 6,09 % (2596,8 млн. тенге) - реализация тантал-ниобиевой продукции, 0,49 % (208,7 млн. тенге) - реализация плавиковой кислоты, 24,7 % (10536,3 млн. тенге) от общего объема реализации составляет реализация продукции энергетического комплекса, 20,56 % (8771,7 млн. тенге) приходится на доход от прочей реализации.
В 2004 году доход от основной деятельности составил 3713,6 млн. тенге. Чистый доход Компании составил в 2004 году 2647,9 млн. тенге.
В 2005 году доход от основной деятельности прогнозируется в размере 5076,0 млн. тенге, чистый доход в размере 10503,8 млн. тенге, резкий рост чистого дохода в 2005 году объясняется переоценкой имущественного комплекса ТОО "МАЭК-Казатомпром".
Компания в настоящее время осуществляет инвестиции по проекту "Строительство рудника ПВ-19". Инвестиции в 2004 году составили в сумме 9162,3 млн. тенге. С 2005 года инвестиционная деятельность Компании будет ориентирована на реализацию новых проектов, которые позволят к 2010 году выйти на добычу урана до 15 тыс. тонн.
АО "Продовольственная контрактная корпорация"
Миссией АО "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - Компания) является обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна, а также регулирование внутренней конъюнктуры цен на зерно и продукты его переработки, что направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны.
Компания действует в целях обеспечения закупа, формирования, учета, организации хранения, обновления, перемещения, реализации зерна государственных ресурсов и продуктов его переработки.
По итогам деятельности Компании за 2003 год получен чистый доход в сумме 785,6 млн. тенге, из них в республиканский бюджет в виде дивидендов перечислено 386,6 млн. тенге.
Общий доход за 2003 год составил 34602,8 млн. тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 9284,9 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25317,9 млн. тенге.
Общие расходы за 2003 год составили 33431,6 млн. тенге, в том числе:
расходы от управления государственными ресурсами зерна - 9243,4 млн. тенге;
расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 24188,3 млн. тенге, из них административные расходы - 405,8 млн. тенге.
Налогооблагаемый доход за 2003 год составил 1171,2 млн. тенге.
Всего из урожая 2004 года Корпорацией было закуплено:
по программе государственного закупа зерна - 464,2 тыс. тонн;
по программе закупа зерна за счет привлеченных кредитных ресурсов - 1271,1 тыс. тонн.
Доход от основной деятельности за 2004 год составил 31242,9 млн. тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 2730,0 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 28512,9 млн. тенге.
Общие расходы Компании за 2004 год составили 33665,6 млн. тенге, в том числе:
расходы от управления государственными ресурсами зерна - 3421,6 млн. тенге;
расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 30244 млн. тенге, из них административные расходы - 521 млн. тенге.
Налогооблагаемый доход за 2004 год 820,3 млн. тенге.
На 1 июля 2005 года государственные ресурсы зерна сформированы Корпорацией в объеме 625,74 тыс. тонн.
Государственные ресурсы зерна размещаются в основном на 58 крупных хлебоприемных предприятиях республики, отбор которых производится Министерством сельского хозяйства и Компанией на конкурсной основе.
Закуп зерна проводится в целях формирования государственного резерва продовольственного зерна и поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. В 2005 году предусмотрен закуп зерна из урожая 2005 года:
по государственному закупу - 549,999 тыс. тонн на сумму 6208 млн. тенге;
по коммерческому закупу - 2 млн. тонн на сумму 23000 млн. тенге.
Закуп зерна, как и в предыдущие годы, будет производиться в два этапа: посредством финансирования в весенне-летний период на основе договора поставки и осенью посредством прямого закупа.
На 2005 год доход компании от основной деятельности запланирован в размере 35268,7 млн. тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 6469,2 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 28799,5 млн. тенге.
Общие расходы на 2005 год запланированы в размере 35164,6 млн. тенге, в том числе:
расходы от управления государственными ресурсами зерна - 6464 млн. тенге;
расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 28700,6 млн. тенге.
Налогооблагаемый доход за 2005 год планируется в размере 805,6 млн. тенге.
В 2005 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 275,5 млн. тенге.
АО "Национальные информационные технологии"
АО "Национальные информационные технологии" (далее - Компания) создано в соответствии с
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии".
Основным предметом деятельности Компании является создание коммуникационной среды и системы взаимодействия государственных информационных ресурсов, формирование информационной базы общего пользования, а также сотрудничество с международными информационными системами.
По итогам
деятельности за 2003 год доход, полученный Компанией составил 443,7 млн. тенге, в том числе доходы от основной деятельности составили 432 млн. тенге, от неосновной деятельности - 11,7 млн. тенге.
В целом за 2003 год Компанией получен убыток в размере 95,6 млн. тенге. Основными причинами получения убытка являются снижение телекоммуникационных услуг в 3 раза, которое произошло вследствие оттока клиентов в связи с построением ими собственных телекоммуникационных сетей или перехода к другим провайдерам. В связи с убыточной деятельностью компании по итогам 2003 года не осуществлялось начисление и выплата дивидендов на государственный пакет акций, запланированных в размере 6,6 млн. тенге. В течении 2003 года уплачено в бюджет налогов и других платежей на общую сумму 92,6 млн. тенге.
В 2004 году общий объем выполненных работ составил 622,7 млн. тенге, в том числе по основным направлениям деятельности:
выполнение работ в рамках Государственной программы - 313, 8 млн. тенге;
сервисное сопровождение систем и техническое обслуживание оборудования государственных органов - 260,2 млн. тенге;
оказание телекоммуникационных услуг
-
39,9 млн. тенге;
от
прочих работ и услуг - 8,8 млн. тенге.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год общий доход Компании составил 548,3 млн. тенге при плане 560,8 млн. тенге (97,8 %). По сравнению с 2003 годом (443,7 млн. тенге) рост составил 23,6 %. Доходы от основной деятельности составили 541,5 млн. тенге, при плане 556,3 млн. тенге (выполнение плана 97,3 %), от неосновной деятельности составили 6,8 млн. тенге при плане 4,5 млн. тенге (151 %). Причинами неисполнения доходной части бюджета компании являются снижение объемов телекоммуникационных услуг, невыполнения в полном объеме графика перехода государственных органов на централизованное сервисное техническое обслуживание.
В 2005 году Компанией ожидается получение доходов на общую сумму 678,6 млн. тенге. От основной деятельности доходы составят 673,6 млн. тенге, от неосновной ожидаются в сумме 5 млн. тенге.
По итогам 2005 года ожидается получение чистого дохода в сумме 51,9 млн. тенге.
Инвестиционная политика ориентирована на обеспечение развития основных направлений деятельности Компании:
сопровождение и администрирование информационных систем, созданных в рамках Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан;
сопровождение межведомственных информационных систем и системно-техническое
обслуживание вычислительно-телекоммуникационного оборудования государственных органов;
обучение и повышение квалификации специалистов различных уровней, в том числе подготовка пользователей системы электронного документооборота и прикладных информационных систем.
АО "Казпочта" (далее - Компания) создано в результате реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи согласно
постановлению
Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года N 1940 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи и его дочерних государственных предприятий".
Миссия Компании заключается в обеспечении свободного доступа почтово-сберегательных услуг на всей территории Казахстана на высоком качественном уровне.
Казахстанская почта уверенно переходит к стадии стабилизации финансового положения и устойчивого роста: постепенно улучшается качество почтовой связи, расширяется зона почтово-финансовых услуг, развиваются современные коммерческие услуги.
За 2004 год Компанией было принято 32,8 млн. единиц письменной корреспонденции, что превысило уровень 2003 года на 102,4 %
.
Также имеет место увеличение количества периодических изданий - на 21,2 %
.
Наибольший удельный вес в общем объеме платного обмена занимает подписка и реализация периодических изданий - 73,5 %, письменной корреспонденции - 15,4 %. Доля выплат пенсий и пособий составляет 9,8 %.
В 2004 году продолжена реализация мероприятий по самостоятельной выплате пенсий, пособий и адресной социальной помощи в городах районного значения и сельских регионах.
Всего в 2004 году произведено 20,9 млн. выплат пенсий и пособий и адресной социальной помощи на общую сумму 115100 млн. тенге, что на 23,6 % выше фактического выполнения 2003 года. Сложившаяся тенденция положительно характеризует реализацию задач по активизации деятельности Компании в этом направлении.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2004 году совокупные доходы Компании составили 7111,0 млн. тенге, увеличившись по сравнению с показателем 2003 года на 42,1 %. Доход от основной деятельности Компании в 2004 году составил 6456,4 млн. тенге. Расходы в 2004 году составили 6952,2 млн. тенге, превысив уровень 2003 года на 43,3 %. Чистый доход Компании в 2004 году составил в сумме 158,8 млн. тенге, что выше показателя 2003 года на 4,7% или 7,1 млн. тенге.
В 2005 году Компанией планируется сохранение наметившейся в 2003-2004 годах тенденции роста почтового обмена по периодическим изданиям, платного обмена по письменной корреспонденции, выплате пенсий, пособий и почтовым переводам денег. В 2005 году ожидается увеличение объема исходящего платного обмена на 4,19 %.
Начиная с 2005 года, планируется поэтапная передача Компании функций по выплате пенсий и пособий в районных центрах и селах.
В результате активизации деятельности, нацеленной на формирование эффективно функционирующей отечественной почтово-сберегательной системы, было существенно улучшено финансовое состояние компании.
В 2005 году ожидается увеличение совокупных доходов относительно уровня 2004 года на 12,6 %, что составит 894,0 млн. тенге, уровень совокупных расходов увеличится на 12,7 % или 880,4 млн. тенге. Доход от основной деятельности в 2005 году оценивается в 7421,9 млн. тенге и чистый доход прогнозируется в сумме 172,3 млн. тенге.
АО "НК "Казахтелеком" (далее - Компания) является национальным оператором единой сети телекоммуникаций общего пользования Республики Казахстан.
Национальная акционерная компания "Казахтелеком" была образована в соответствии с
постановлением
Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года N 666 "О создании национальной акционерной компании "Казахтелеком" путем передачи имущества государственных региональных и специализированных предприятий телекоммуникаций в уставный фонд создаваемого акционерного общества национального масштаба, предоставляющего широкий диапазон услуг связи на всей территории Республики.
1 апреля 2004 года НАК "Казахтелеком" перерегистрировано Управлением юстиции г. Астаны в АО "Казахтелеком".
Компания выступает участником или акционером в 3 дочерних и совместно-контролируемых организациях, работающих в Казахстане (АО "Алтел" (50 %), ТОО "GSM Казахстан" (49 %), ЗАО "Нурсат" (41,25 %).
Компания оказывает следующие основные услуги:
местная, междугородная, международная телефонная связь;
телеграф, телекс, передача данных;
спутниковая связь;
проводное радиовещание;
аренда каналов связи.
У Компании в 2003-2004 годах отмечены высокие производственные и финансовые показатели.
По оценке Компании, объем казахстанского рынка услуг телекоммуникаций в 2004 году увеличился по сравнению с 2003 годом на 27 % и превысил 140000 млн. тенге. Изменение структуры рынка произошло за счет роста доли рынка сотовой связи, удельный вес которой составил 37 % объема телекоммуникационного рынка. Междугородняя связь занимает 20 % рынка, сохранению ее доли на этом уровне во многом способствует возрастающее значение трафика на сотовые сети. Доля международных разговоров на СНГ составляет 7 %. На фоне роста объемов всех видов услуг доля услуг на дальнее зарубежье сократилась и составила 4 %. Доля услуг местной сети составляет 10 %. Доля услуг передачи данных и Интернет ежегодно возрастает и в 2004 году составляет 10 %. Доля услуг IP-телефонии составляет 2 %, но это сегмент характеризуется высоким темпом роста.
Доля Компании на рынке телекоммуникаций в 2004 году не претерпела значительных изменений и составила в среднем 57 %.
На рынке местной связи доля Компании в 2004 году оценивается 94 %, междугородной - 92 %
,
международной со странами СНГ - 85 %, со странами дальнего зарубежья - 67 %. Оценка доли Компании на рынке передачи данных составляет 65 %, сети Интернет - 58 %.
Высокие доли рынка во многом объясняются исторически сложившейся клиентской базой. На некоторых локальных рынках и рынке корпоративных клиентов доля Компании гораздо ниже.
Риски Компании заключаются в развитии сетей конкурентов, особенно наземных, их активной деятельности на рынках корпоративных клиентов и физических лиц, развитием сотовой связи, мероприятий регулирующих органов, связанных с процессом либерализации рынка телекоммуникаций.
В 2004 году доходы от основной деятельности составили 80096,4 млн. тенге или на 82,2 % больше по сравнению с 2003 годом, в том числе доходы от услуг междугородной, международной связи - 46678,2 млн. тенге, доходы от услуг местной связи - 13710,5 млн. тенге, доходы от услуг сети передачи данных - 4206,5 млн. тенге.
В 2005 году доходы от основной деятельности составят, по оценке, 83466,3 млн. тенге, в том числе доходы от услуг междугородной, международной связи - 43454,7 млн. тенге, доходы от услуг местной связи - 18472,5 млн. тенге, доходы от услуг сети передачи данных - 5464,9 млн. тенге.
Расходы операционной деятельности в 2004 году составили в сумме 58712,6 млн. тенге или 64,6 % больше по сравнению с 2003 годом, в т.ч. по производственной себестоимости - 45567,3 млн. тенге. В 2005 году расходы операционной деятельности составят в сумме 63669,4 млн. тенге, в т.ч. по производственной себестоимости - 49610,4 млн. тенге.
Размер чистого дохода в 2004 году составил в сумме 26917,6 млн. тенге, что выше уровня 2003 года на 66,2 %. Размер чистой прибыли в 2005 году оценивается на уровне 27823,8 млн. тенге.
Выплаты дивидендов по итогам 2003 года составили в размере 3438,5 млн. тенге, в том числе на государственный пакет акций - 1910,1 млн. тенге. В 2005 году выплата дивидендов по итогам 2004 года оценивается в размере 4413,06 млн. тенге, в том числе на государственный пакет акций - 2451,7 млн. тенге.
Выполнение прогнозов по доходам обеспечено в результате реализации инвестиционной программы, объем которой в 2004 году составил 16894,7 млн. тенге.
За 2004 год за счет собственных средств Компанией телефонизировано 277 сельских населенных пунктов.
4 мая 2005 года руководством Компании объявлен мораторий на повышение тарифов на оказываемые регулируемые виды услуг населению Республики Казахстан в течение 2005 года.
В рамках реализации послания Главы государства к народу Казахстана с 1 апреля 2005 года Компанией снижены тарифы на услуги сети Интернет, а также тарифы на отдельные направления международных телефонных соединений, в том числе на Россию, Украину и другие страны СНГ и дальнего зарубежья (далее - ДЗ).
Реализация новых инвестиционных проектов позволит расширить спектр предоставляемых услуг, начиная от MEGA Line для физических лиц до корпоративных VPN в масштабах республики.
Инвестиционная политика Компании направлена на развитие новейших технологий в области телекоммуникаций, увеличение транзита информационных потоков через территорию Республики Казахстан, развитие местной сети телекоммуникаций.
Компания была образована в соответствии с
постановлением
Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года N 666 "О создании национальной акционерной компании "Казахтелеком"
АО "Национальная компания "Казакстан тeмip жолы"
АО "НК "Казакстан темiр жолы" (далее - Компания) имеет холдинговую структуру, основанную на обеспечении функциональной целостности и управляемости железнодорожной отрасли в перевозочном процессе. Реформирование железнодорожной отрасли в Казахстане было начато в 1997 году объединением трех казахстанских железных дорог в составе образованного республиканского государственного предприятия "Казакстан темiр жолы" и одновременным созданием в его составе шести управлений дорог.
Компания участвует в 17 аффилиированных организациях, у которых размер пакета акций (доля участия) в Компании составляет от 33 % до 100 %.
В перевозках железнодорожным транспортом в Республике Казахстан Компания является монополистом и конкурентов не имеет.
Основной объем грузоперевозок Компании приходятся на долю добывающей и перерабатывающей отраслей промышленности (уголь, нефть и нефтепродукты, черные и цветные металлы, руды).
Уголь. Основными клиентами по перевозке угля Компании являются: ТОО "Богатырь Аксес Комир" (17,3 % от общих перевозок компании), ОАО "Евроазиатская энергетическая корпорация" (9,3 %), УД ОАО "Испат Кармет" (5,6 %), УД "Борлы", ОАО Корпорация "Казахмыс" (4,3 %), ЗАО "Майкубень-Вест" (1,3 %), ТОО "Балапантранс" (1,1 %), ОАО "Шубаркольский разрез" (0,9 %).
Нефть. Основными клиентами по перевозке нефтяных грузов Компании являются: ТОО "Шнос" (3,7 %), ОАО "Актобемунайгаз" (1,6 %), ТОО "АНПЗ-Транс" (1,3 %), СП "Тенгизшевройл" (1,1 %), ЗАО "Павлодарский нефтехимический завод" (1,0 %).
Железная руда. Основными клиентами по перевозке железной руды Компании являются: ОАО "ССГПО" (8,14 %), ТОО "Оркен" (1,8 %), ОАО "Донской ГОК" (1,5 %).
Черные металлы. Основными клиентами по перевозке черных металлов Компании являются: ОАО "Испат Кармет" (2,4 %), Аксуский завод ферросплавов (0,5 %), ОАО "феррохром" (0,1 %
),
ОАО "Корпорация "Казахмыс" (0,15 %.)
Грузооборот в 2004 году составил 163420 млн. т-км, что превышает уровень 2003 года на 10,7 % за счет роста объема погрузки грузов.
Рост грузооборота произошел по всем видам сообщений: внутриреспубликанском - на 8,8 %, экспортном - на 6,8 %, импортном - на 28,3 %, транзитном - на 28,2 %
.
Общая погрузка грузов за 2004 год составила 193,8 млн. тонн, что превышает уровень прошлого года на 8,3 млн. тонн или 4,5 %. Рост общей погрузки обусловлен увеличением погрузки по основным видам грузов: нефтяных грузов на 4,5 %, железной руды - на 9,6 %, цветной руды - на 4,7 %, черных металлов - на 7,2 %, химических и минеральных удобрений - на 28,5 %, строительных грузов - на 13,5 %, зерна и продуктов перемола - на 13,5 %
.
Прогнозируемый грузооборот в 2005 году составит 172679 млн. т-км (увеличение на 5,7 % по отношению к 2004 году), за счет роста объема погрузки грузов.
Доходы от основной деятельности Компании в 2004 году получены в сумме 224237 млн. тенге, увеличение на 17,2 % к уровню 2003 года связано с ростом грузооборота и установлением тарифа на услуги магистральной железнодорожной сети с 20 июля 2004 года согласно приказу Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 25 мая 2004 года N 242-ОД.
Доходы от основной деятельности Компании в 2005 году, необходимые для устойчивой производственно-финансовой деятельности и покрытия инвестиционных потребностей Компании, должны составлять не менее 259267 млн. тенге.
Расходы периода за 2004 год составили 21612 млн. тенге, что на 11,7 % ниже уровня 2003 года.
Увеличение расходов вызвано ростом:
1) расходов по фонду оплаты труда в связи с установлением минимальной заработной платы в размере 6600 тенге согласно
Закону
Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2004 год" N 505-II от 5 декабря 2003 года;
2) ростом цен на материалы, топливо, электроэнергию;
3) оплаты работ и услуг в связи с созданием АО "Казжелдортранс" и АО "Локомотив" и предъявлением ими счетов за услуги по обеспечению грузовым вагонным парком и локомотивной тягой; увеличением цен на услуги связи;
4) прочих расходов в связи с увеличением стоимости охранных услуг.
В 2005 году расходы периода прогнозируются в размере 21872 млн. тенге.
По итогам 2004 года Компания получила чистый доход в сумме 10250 млн. тенге.
Дивиденды на государственный пакет акций в 2004 году Компанией не были выплачены, в 2005 году выплаты дивидендов на государственный пакет акций не предусматриваются.
Освоение инвестиций Компанией в 2004 году составило 38816 млн. тенге, из них за счет внешних займов 4586 млн. тенге, за счет собственных средств 34230 млн. тенге.
Основные направления инвестиционной деятельности Компании в 2004 году явилась реабилитация, развитие и модернизация магистральной железнодорожной сети, информатизация и развитие связи, приобретение путевой техники, развитие станции Дружба, электрификация участка Экибастуз - Павлодар, а также строительство новой железнодорожной линии Алтынарино - Хромтау.
АО "НК "Казахстан инжиниринг" (далее - Компания) создано на основании
постановления
Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2003 года N 244 "О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан" со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющая деятельность в машиностроительной отрасли.
В 2003 году объем произведенной продукции Компании составил 4500 млн. тенге, в 2004 году - 7100 млн. тенге, повышение составило 55,4%.
Доходы от основной деятельности составили в 2003 году 4000 млн. тенге, 2004 году - 6800 млн. тенге. Увеличение доходов составляет 70 %.
Чистый убыток в 2003 сложился в сумме 529 млн. тенге, в 2004 году чистый доход составил 235,9 млн. тенге.
Рост доходов обусловлен преимущественно увеличением объемов реализации готовой продукции (услуг), что в свою очередь является результатом проведенной Компанией работы по поиску рынков сбыта продукции, выпускаемой предприятиями.
АО "Международный аэропорт Астана"
Основными показателями, характеризующими производственную деятельность АО "Международный аэропорт Астана" (далее - Компания) является объем движения через аэропорт по количеству обслуживания рейсов и пассажиров.
Тенденция развития количества обслуженных рейсов в сравнении с периодом 2003 года характеризуется увеличением на 15 % в 2004 году и на 8 % в 2005 году. Соответственно количество обслуженных пассажиров также возросло на 25 % и 31 %. Всего в 2004 году обслужено 13316 рейсов и 498686 пассажиров. По оценке в 2005 году планируется обслужить
14378 рейсов и 651606 пассажиров. Среднесуточные данные по указанным показателям составили в 2004 году 36 взлет - посадок воздушных судов и 1366 обслуженных пассажиров, в 2005 году - 39 и 1785 соответственно.
Определяющим фактором данной тенденции является увеличение частоты рейсов на существующих маршрутах и открытие новых. Следует отметить, что в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров Компанией в 2004-2005 годы основную долю составляют внутренние авиаперевозки (77 %), обусловленное расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи всех крупных городов Казахстана со столицей.
Доходы Компании в 2004 году составили 3941 млн. тенге, что превысило уровень плана на 105 % (198 млн. тенге). Определяющим фактором роста доходов явилось увеличение доходов от операционной деятельности Компании на 22 % или на 541 млн. тенге. Основными причинами роста доходов Компании за 2004 год явились увеличение стоимости приобретаемого авиатоплива для заправки воздушных судов авиакомпании и увеличение объемов авиаперевозок через аэропорт.
В структуре доходов от неаэропортовых услуг следует отметить значительное увеличение доходов от предоставления в аренду площадей аэропорта, платных услуг и др. почти в два раза, обусловленного достижением основной цели Компании - увеличение доходности, в том числе и от концессионной деятельности.
Расходы Компании в 2004 году составили 3271 млн. тенге, что превысило уровень 2003 года на 8 % или 237 млн. тенге и от планируемого объема снизились на 3 % (86 млн. тенге).
Основной причиной увеличения расходов Компании послужило увеличение расходов от неоперационной деятельности аэропорта, где основную долю составляют расходы, связанные с переоценкой основных средств.
Итоги 2004 года характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 670 млн. тенге, что превышает уровень плана на 74 %.
В 2005 году доли рынков пассажирских перевозок по направлениям в общем объеме сохраняются на уровне предыдущего периода и составят 78 % для внутренних линий и 22 % - для международных перевозок.
Доходы Компании в 2005 году предполагаются в сумме 5480 млн. тенге, что превысит уровень 2004 года на 40 % и плана на 24 % (1539 млн. тенге и 1048 млн. тенге соответственно). Основными факторами роста доходов явились: увеличение доходов от предоставления аэропортовых услуг, связанное с ростом объема, а также увеличения доходов от неоперационной деятельности Компании, связанного с реализацией проекта "Реконструкция международного аэропорта в городе Астана".
Расходы Компании в 2005 году составят 5281 млн. тенге, что превысит уровень 2004 года на 61 % или 2010 млн. тенге, а от планируемого объема уменьшится на 31 % (1208 млн. тенге). По предварительной оценке итоги деятельности Компании за 2005 год характеризуются положительным финансовым результатом в сумме 199 млн. тенге.
Инвестиционная деятельность Компании в 2005 году осуществляется по двум основным направлениям:
1) реализация проекта "Строительство международного аэропорта г. Астаны", целью которого является совершенствование объектов аэропорта г. Астана, увеличение его пропускной способности, повышение уровня безопасности обслуживания воздушных судов, пассажиров и обработки багажа в соответствии с требованиями международных стандартов, развитие инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы;
2) замена основных фондов за счет собственных средств. В рамках модернизации основных фондов произведены ремонт и замена основных средств из собственных средств аэропорта (спецтехника, оборудование, ремонт мест стоянок воздушных судов и т.д).
Компанией проведена работа по выполнению задач и реализации положений, определенных Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096. С целью обеспечения расширения и совершенствования грузо-пассажиропотоков в соответствии с быстрым экономическим ростом страны:
привлечены ряд иностранных авиакомпаний в качестве клиентов для совершенствования транзитных технических посадок в аэропорту г. Астана на дозаправку, в основном для грузовых воздушных судов;
проведена презентация нового аэропортового комплекса;
реализован проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы стоимостью 1700 млн. тенге.
АО "Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями"
За 2003 год объем передачи электроэнергии по сетям АО "KEGOC" (далее - Компания) составил 26,9 млрд. кВт. ч, что на 13 % выше показателя 2002 года. Рост объема передачи связан, в основном, с увеличением экспортных поставок электроэнергии в Россию от станции "Экибастузская ГРЭС-2", а также транзитом электроэнергии Таджикистана и Кыргызстана через территорию Казахстана в Российскую Федерацию.
В 2004 году Компанией оказаны услуги по передаче электроэнергии в объеме 32,8 млрд. кВт. ч, что составляет рост на 22 % по сравнению с 2003 годом. Основной причиной значительного увеличения объема передачи послужило заключение договора на транзит электроэнергии через сети общества "Кыргызстан - Казахстан - Кыргызстан".
В 2005 году объем передачи электроэнергии по сетям Компании оценивается в размере 31,5 млрд. кВт. ч., что на 4,2 % ниже показателя 2004 года и связано в основном со снижением объемов экспортных поставок электроэнергии от "Экибастузской ГРЭС-2".
В 2003 году доходы Компании от основной деятельности составили 15742,2 млн. тенге, что на 24,9 % больше уровня 2002 года.
В 2004 году доходы Компании от основной деятельности составили 16835,7 млн. тенге (на 7,0 % выше уровня 2003 года).
В 2005 году доходы от основной деятельности оцениваются в размере 18386,6 млн. тенге.
В 2003 году расходы Компании по основной деятельности составили 13346,1 млн. тенге, что на 9,7 % выше затрат 2002 года, что связано с увеличением текущих расходов на обучение персонала и оплату консультационных услуг по Проекту модернизации Национальной энергетической сети Казахстана, финансируемых из средств займов, а также увеличением амортизационных отчислений, обусловленный вводом основных средств в соответствии с инвестиционной программой.
В 2004 году расходы Компании по основной деятельности сложились в размере 14536,2 млн. тенге. В 2005 году расходы Компании по основной деятельности ожидаются в размере 17725,4 млн. тенге или на 21,9 % выше показателя 2004 года. Рост расходов по основной деятельности в основном связан с увеличением амортизационных отчислений и налога на имущество, обусловленный вводом основных средств в эксплуатацию, увеличением процентов по кредитам, относимых на текущие расходы, что также связано с вводом основных средств по проекту Модернизации Национальной энергетической сети Казахстана. Кроме того, в 2005 году планируется заключение кредитных соглашений с Международным Банком Реконструкции и Развития (далее - МБРР), Евразийским Банком Реконструкции и Развития (далее - ЕБРР) и Банком Развития Казахстана в рамках реализации проекта "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север - Юг Казахстана", в соответствии с которым Компанией будут выплачены комиссии, а также другие расходы, связанные с подписанием кредитных договоров.
Чистый доход Компании на 2003 год составил 1741,6 млн. тенге. Значительный рост чистого дохода по сравнению с показателями 2002 года, обусловлен увеличением доходов от основной деятельности, недоосвоения затрат по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов Компании.
Чистый доход Компании за 2004 год составил 1613,2 млн. тенге. В 2005 году чистый доход Компании оценивается в размере 92,9 млн. тенге. Снижение чистого дохода в 2005 году связано со значительным увеличением затрат по обслуживанию кредитов, привлеченных по проектам, относимых на текущие расходы, а также в связи с реализацией жилья работникам компании, передислоцированных в г. Астана.
В целях повышения надежности и эффективности функционирования всей энергосистемы Казахстана Компания реализует проект "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан" с привлечением заемных средств МБРР и ЕБРР. Общая стоимость проекта - 258,4 млн. долл. США.
На 1 января 2004 года с начала реализации Проекта модернизации израсходовано заемных средств на сумму 65,5 млн. долл. США, в том числе за 2003 год - 46,9 млн. долл. США. Из средств Компании по линии софинансирования израсходовано 59,4 млн. долл. США.
Освоение капитальных вложений (с НДС) по проекту "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан" составило 10517,1 млн. тенге, в том числе по заемным средствам МБРР и ЕБРР - 6168, 2 млн. тенге, из собственных средств Компании по линии софинансирования - 4348,9 млн. тенге.
Также в 2004 году Компанией начата работа по реализации проекта "Строительство второй линии транзита 500 кВ Север-Юг Казахстана". Были заключены договоры на разработку технико-экономического обоснования проекта, а также проведение работ по выбору и согласованию трассы первого участка линии.
В 2004 году Компанией на инвестиционную деятельность направлены средства в размере 10967 млн. тенге, в том числе из средств займов - 6218,7 млн. тенге, из собственных средств Компании - 4748,2 млн. тенге.
В 2005 году Компания планирует направить на инвестиционную деятельность 16200 млн. тенге по трем основным направлениям:
Дальнейшая реализация, проекта модернизации Национальные энергетические сети, а именно денежные средства в размере 3903 млн. тенге, в том числе из средств займов - 2533 млн. тенге.
Реализация проекта "Строительство второй линии транзита 500 кВ Север - Юг Казахстана", где будут освоены средства в сумме 5640 млн. тенге, в том числе из средств займов - 5490 млн. тенге.
Прочие инвестиции, направленные на обеспечение безаварийного, надежного функционирования Национальной электрической сети Республики Казахстан.
АО "НК "Казахстанское информационное агентство"
АО "Казинформ" (далее - Компания) создана в соответствии с
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2002 года N 1186 "О реорганизации Республиканского казенного предприятия "Казахское информационное агентство" Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан".
По сравнению с показателями 2003 года в 2004 году наблюдается увеличение доходов до 131,724 млн. тенге, т.е. на 30,817 млн. тенге, или на 31 %, в том числе по основному виду деятельности на 29,841 млн. тенге, или на 30 %. Данный рост обусловлен, в первую очередь, увеличением объемов производимой продукции и повышением ее качества, расширение рынков сбыта, модернизации продуктовой линейки. В 2005 году доходы компании составят 201,696 млн. тенге, при этом следует отметить, что основным источником доходов являются средства республиканского бюджета, выделяемые в рамках проведения государственной информационной политики, а также информационного сопровождения веб-сайта Правительства Республики Казахстан.
В структуре расходов преобладает себестоимость производимой продукции, составляющая 70,569 млн. тенге в 2003 году и 79,526 млн. тенге в 2004 году. Удельный вес себестоимости реализованных услуг составляет более 60 %. Расходы за 2003 год составили 32,176 млн. тенге и 49,724 млн. тенге в 2004 году. В 2005 году расходы Компании планируются 201,207 млн. тенге, в текущем году осуществлен переезд Компании в новое административное здание. В этой связи Компанией проведены реконструкция и ремонт помещений, проложена новая локально-вычислительная сеть, установлено телекоммуникационное и вычислительное оборудование.
В 2003 году в результате производственно-финансовой деятельности Компанией получен убыток в сумме 1,838 млн. тенге. В 2004 году Компанией получен убыток в размере 59,536 млн. тенге. При этом непокрытый убыток по состоянию на 1 января 2005 года составил 29,118 млн. тенге. Увеличение убытка связано с созданием резерва по сомнительным долгам в размере 61,5 млн. тенге для погашения дебиторской задолженности, образованной в 2003-2004 годы. По итогам 2005 года предусматривается получение чистого дохода в размере 0,488 млн. тенге.
Налоговые отчисления в 2003 году составили 15,653 млн. тенге, в 2004 году 11,248 млн. тенге. Всего сумма налогов и платежей в бюджет в 2004 году сократилась по сравнению с 2003 годом на 4,405 млн. тенге. Во многом это объясняется освобождением от уплаты НДС, а также уменьшения индивидуального подоходного и социального налогов в связи с сокращением количества работников, привлекаемых по индивидуальным трудовым договорам.
АО "НК "КазМунайГаз" (далее - Компания) ставит перед собой следующие долгосрочные стратегические цели:
1) улучшение финансово-экономических показателей;
2) прирост запасов;
3) рост производства;
4) увеличение экономического эффекта от крупных нефтегазовых проектов;
5) развитие транспортных возможностей;
6) содействие развитию нефтехимии;
7) совершенствование системы управления.
Развитие производственных мощностей нефтедобывающих предприятий Компании на период 2006-2008 годов заключается в строительстве, реконструкции и модернизации наземных объектов, применении надежного и высокопроизводительного подземного оборудования, создания высокоэффективной системы контроля за разработкой месторождений на основе компьютерных геологических моделей.
Ежегодные объемы добычи нефти в период 2006-2008 годы будут держаться на уровне 9,4-9,5 млн. тонн. Расчетный темп роста добычи нефти в период 2006-2008 годы базируется на данных геолого-промыслового изучения и текущего состояния разработки месторождения Узень.
Транспортировка нефти магистральными нефтепроводами планируется в 2006 году на уровне - 44,6 млн. тонн, в 2007 году - 44,8, в 2008 году - 44,2 млн. тенге. Планируемый объем транспортировки нефти определен на основе прогнозируемого уровня добычи нефти в республике с учетом конъюнктуры рыночных условий и пропускной способности транспортных
систем.
Транспортировка природного газа по магистральным газопроводам планируется в 2006 году на уровне 120,9 млрд. куб. м, в 2007 году на уровне - 126,5 млрд. куб. м, в 2008 году - 131, 1 млрд. куб.м.
Объем реализации газа на внутреннем рынке составит в 2006 году на уровне - 2,6 млрд. куб. м, в 2007 году - 2,4 млрд. куб. м, в 2008 году - 2,6 млрд. куб. м.
Переработка нефти в период 2006-2008 годы составит суммарно 10,2 млн. тонн.
Прогнозируемые доходы от реализации продукции составят в 2006 году 455 млрд. тенге. Снижение прогноза доходов на 2 % ожидается в связи со снижением прогноза цен на нефть с 34,4 долл. США за баррель в 2006 году до 28,5 долл. США за баррель в 2008 году (снижение на 17 %) в соответствии с рекомендованным прогнозом макроэкономических показателей.
Прогнозируемый рост доходов от транспортировки нефти по магистральным трубопроводам обусловлен ожидаемым ростом объемов транспортировки нефти на внутренний рынок, также планируется увеличение доходов от транспортировки нефти танкерным флотом, от транспортировки газа в связи с увеличением производственной программы.
Чистый доход Компании прогнозируется на уровне 55,4 млрд. тенге в 2006 году, 53,9 млрд. тенге - в 2007 году и 42,5 млрд. тенге - в 2008 году.
Прогнозируемое снижение чистого дохода на 23 % (2007 г. к 2008 г.) обусловлено следующими факторами:
1) прогнозируемое снижение цен на нефть на 17 %, с 34,4 долл. США за баррель до 28,5 долл. США за баррель;
2) увеличение транспортных расходов, связанных с ростом поставок нефти на трубопровод КТК на 53 %, с 1500 млн. тонн в 2006 году до 2300 млн. тонн нефти в 2008 году;
3) стабилизация объемов добычи на уровне 9,45 млн. тонн с 2006 года.
Дивидендная политика Компании утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2004 года N 784 дсп в составе Плана развития Компании на 2004-2006 годы. Объектом начисления дивидендов является чистый доход Компании, с учетом дохода от долевого участия в дочерних организациях.
Компанией запланированы выплата дивидендов в 2006-2008 годах - 2 млрд. тенге.
Планируется осуществление ряда 15 перспективных инвестиционных проектов, из них 1 проект предполагает разработку месторождения на суше, 8 проектов относятся к геологоразведке и освоению структур Каспийского шельфа, 3 проекта предполагают строительство модернизацию инфраструктурных объектов по обслуживанию производства, хранению и транспортировке углеводородного сырья, 3 проекта относятся к сфере сервисных вспомогательных услуг и в отличие от всех других является непрофильным для основного бизнеса Компании.
Основной целью АО "НАК "Казатомпром" (далее - Компания) является обеспечение функций управления предприятий урановой промышленности.
Исходя из цели сформировались следующие задачи, которые необходимо решить в прогнозируемом периоде:
В производстве природного урана:
наращивание объемов добычи урана на действующих месторождениях ("Восточный Мынкудук", "Канжуган", "Акдала");
строительство новых рудников на месторождениях "Инкай", "Моинкум", "Торткудук", "Заречное", "Ирколь", "Харасан", "Центральный Мынкудук", "Южный Инкай", "Западный Мынкудук", "Буденовское";
развитие мощностей по переработке химконцентрата природного урана до закиси-окиси;
запуск Сернокислотного завода на Степногорском горно-химическом комбинате мощностью 80 тыс. тонн.
По развитию уранового производства:
сохранение своих позиций на российском рынке урана с услугами переработки урансодержащих материалов и регенерированного урана до топливных таблеток для реакторов российского дизайна;
сохранение позиций монополиста на мировом рынке переработки трудновскрываемых урансодержащих скрапов;
выход на внешние рынки с порошками диоксида урана природного обогащения, низкого обогащения, "слабообогащенных";
выход на мировой рынок с таблетками для реакторов западного дизайна.
По развитию бериллиевого производства:
выход на лидирующие позиции в поставках первичной бериллиевой продукции на китайский рынок;
расширение позиции на рынке США;
сохранение монопольного статуса на рынке России;
укрепление и расширение позиций на рынке Европы.
По развитию тантал-ниобиевого производства:
обеспечение производства сырьем;
повышение конкурентоспособности продукции танталового производства за счет организации производств по выпуску высокотехнологичной продукции:
высокоемких танталовых конденсаторных порошков;
усовершенствованных видов продукции из тантала;
строительство конденсаторного завода по выпуску танталовых электрических конденсаторов с использованием в качестве сырья высокоемких порошков, конденсаторной проволоки и танталовой оснастки, изготавливаемых на танталовом производстве.
Планируется получение чистого дохода:
в 2006 году - 3735,2 млн. тенге;
в 2007 году - 6332,9 млн. тенге;
в 2008 году - 11482,0 млн. тенге.
Пути достижения поставленных целей и задач:
производство конкурентоспособного ядерного топлива;
повышение эффективности маркетинговых исследований по всем видам урановой продукции;
проведение научно-исследовательских работ и внедрение технологии полунепрерывного литья;
создание технологии производства высокоемких танталовых порошков и проволоки для конденсаторов;
техническое перевооружение действующего производства.
Инвестиционные проекты:
регион реализации проектов уранового, бериллиевого и танталового производства - Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск.
Инвестиционные программы:
урановое производство - 8 проектов на общую сумму 2139597 тыс. тенге;
бериллиевое производство - 4 проекта на общую сумму 1462918 тыс. тенге;
танталовое производство - 5 проектов на общую сумму 1375455 тыс. тенге;
по разделу "Экология" - 5 проектов на общую сумму 1362203 тыс. тенге.
АО "Продовольственная контрактная корпорации"
Основная цель деятельности АО "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - Компания) в 2006-2008 годах заключается в обеспечении продовольственной безопасности страны, предотвращение демпинга цен на зерно, расширение рынков сбыта зерна.
Для достижения поставленных целей перед Компанией стоят следующие задачи:
обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна;
осуществление ежегодного закупа зерна у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей;
продвижение казахстанского зерна на мировые рынки и укрепление позиций на традиционных рынках.
Пути достижения поставленных целей и задач:
В 2006-2008 годах предусматриваются следующие меры:
проведение работы по улучшению качества семенного материала;
регулирование цен на зерно на внутреннем рынке;
повышение надежности сохранности государственного резерва продовольственного зерна;
повышение эффективности реализации казахстанского зерна, в том числе путем решения проблем по его транспортировке;
совершенствование порядка реализации зерна зерноперерабатывающим организациям с целью обеспечения ее своевременности и эффективности;
продвижение казахстанского зерна на международные рынки.
На 2006 год доход от основной деятельности запланирован в размере 32347,2 млн. тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 4765,6 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 27581,6 млн. тенге.
В 2006 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 294,3 млн. тенге.
На 2007 год доход от основной деятельности запланирован в размере 34288 млн. тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 5051,2 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 29236,5 млн. тенге.
В 2007 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 323,8 млн. тенге.
На 2008 год доход от основной деятельности запланирован в размере 36002,4 млн. тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 5304,1 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 30698,3 млн. тенге.
В 2008 году планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 349,6 млн. тенге.
Основными приоритетными направлениями инвестиционной политики корпорации в среднесрочном периоде является расширение рынков сбыта казахстанского зерна, увеличение объема его экспорта, оказание поддержки производителям хлопка, а также увеличение уровня капитализации корпорации для дальнейшего динамичного развития Компании.
АО "Национальные информационные технологии"
Основной целью АО "Национальные информационные технологии" (далее - Компания) в 2006-2008 годах продолжает оставаться формирование базовой инфраструктуры для построения электронного правительства и содействие становления информационных систем государственных органов.
В этой связи основными задачами Компании в планируемый период являются:
совершенствование нормативного правового и методологического обеспечения;
обеспечение доступа к услугам "электронного" правительства;
формирование и развитие электронных услуг государственных органов;
формирование базовых компонентов инфраструктуры "электронного правительства";
создание и развитие межведомственных и типовых ведомственных информационных систем;
создание информационных ресурсов и систем местных исполнительных органов;
обеспечение защиты информационной инфраструктуры "электронного правительства";
обеспечение общественной поддержки выполнения Государственной программы формирования инфраструктуры "электронного правительства".
Компанией планируется получить доход от основной деятельности в размере 859,7 млн. тенге в 2006 году, 959,7 млн. тенге в 2007 году и 1058,3 млн. тенге в 2008 году. Компания планирует получить чистый доход в размере 47,9 млн. тенге в 2006 году, в 2007 году - 48,1 млн. тенге, в 2008 году - 52,6 млн. тенге из которых планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 14,5 млн. тенге в 2006 году, 15,0 млн. тенге в 2007 году и 15,8 млн. тенге в 2008 году.
Основной целью развития АО "Казпочта" (далее - Компания) в ближайшей перспективе является развитие и модернизация региональной инфраструктуры, способной обеспечить свободный доступ к почтово-сберегательным услугам, предоставляемым на высоком качественном уровне.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
совершенствование материально-технической базы Компании и внедрение современных технологий;
повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг;
расширение спектра оказываемых услуг и создание технологической базы для внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг;
формирование финансовых механизмов для развития почтово-сберегательных услуг;
внедрение современных технологий управления.
Достижение намеченных задач предполагает осуществление следующих мероприятий:
развитие региональной сети на городском, районном и сельском уровнях;
внедрение новых видов почтово-сберегательных услуг на базе прогрессивных технологий;
повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг.
В области развития международного сотрудничества с зарубежными организациями и почтовыми администрациями Компанией будет продолжено:
сотрудничество с органами Всемирного почтового союза, региональными почтовыми союзами, иностранными почтовыми администрациями для сохранения и развития единой почтовой территории;
соблюдение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений.
Пути достижения поставленных целей и задач:
Направление инвестиций на развитие региональной инфраструктуры позволит по уровню капитального и информационно-технического обустройства предоставлять стандартный перечень почтово-сберегательных услуг на качественной основе. Приоритетными определены следующие мероприятия: улучшение показателей эксплуатации почтовой связи, включая увеличение частоты доставки почтовых отправлений и сроков их доставки с целью оптимизации региональной сети и магистральных маршрутов.
Для успешного достижения поставленных целей в ближайшей перспективе будет уделено большое внимание расширению спектра оказываемых услуг, внедрению новых их видов, в том числе:
развитие курьерской службы EMS Kazpost и сотрудничество с крупнейшими почтовыми администрациями мира в области международной ускоренной почты;
организация и развитие почтовой торговли по каталогам "Товары - почтой" с предоставлением сервисных услуг в рамках системы посылочной торговли по заказам, в том числе через Интернет;
развитие агентских услуг по привлечению жилищных строительных сбережений населения и потребительского кредитования;
внедрение услуг пластиковых карточек через эксплуатацию банкоматов с расширенными функциональными возможностями и установкой Pos терминалов;
расширение сферы оказания агентских услуг страховым организациям и пенсионным фондам по заключению договоров, доставке извещений о пенсионных накоплениях.
Для содействия индустриально-инновационному развитию экономики Казахстана Компанией в 2006-2008 годах планируется продолжить процесс модернизации и автоматизации технологических процессов, которые обеспечат доступ к единому информационному пространству и послужат базовой платформой технологического развития. В качестве основных мероприятий определены следующие:
завершение внедрения корпоративной информационной системы;
компьютеризация сельской региональной сети Компании;
осуществление модернизации материально-технической базы Компании и внедрение современных технологий;
создание технической основы для внедрения высокотехнологических услуг.
В 2006-2008 годах планируется обеспечить увеличение объема исходящей письменной корреспонденции до 36,5 млн. единиц или на 11,3 % относительно 2004 года, повысить объем принимаемых посылок в 2006-2008 годах до 1,57 млн. единиц или на 4,7 % выше по сравнению с 2004 годом, объем доставки периодических изданий намечено довести до 194,0 млн. единиц, обеспечив рост на 23,7 % относительно 2004 года. Количество принятых отправлений ускоренной почты в 2008 году планируется увеличить - до 370 тысяч единиц или на 5,7 % выше по сравнению с 2004 годом.
Компанией планируется получить доход от основной деятельности в размере 8470,2 млн. тенге в 2006 году, 9528,9 млн. тенге в 2007 году и 10624,5 млн. тенге в 2008 году. Компания планирует получить чистый доход в размере 174,2 млн. тенге в 2006 году, в 2007 году - 175,7 млн. тенге, в 2008 году - 177,5 млн. тенге из которых планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 50 млн. тенге в 2007 году и 55 млн. тенге в 2008 году.
Благоприятные макроэкономические факторы, характеризующиеся подъемом экономики, оживлением деловой активности, повышением доходов населения, формируют повышенный спрос на услуги телекоммуникаций и предполагают динамичное развитие рынка телекоммуникаций в прогнозируемом периоде.
Целями АО "Казахтелеком" (далее - Компания) на планируемый период являются:
1) удовлетворение потребности общества и органов государственного управления в получении всех видов телекоммуникационных услуг;
2) устойчивый долгосрочный рост рыночной стоимости.
Задачи Компании на предстоящий период:
1) укрепление своих позиций на рынке;
2) формирование бизнес-ориентированной внутренней и внешней политики;
3) формирование конкурентоспособной и современной телекоммуникационной инфраструктуры.
Пути достижения поставленных целей и задач:
1) завершение формирования современной телекоммуникационной инфраструктуры;
2) активизация бизнеса в высокодоходных сегментах;
3) повышение качества услуг и обслуживания клиентов.
Количество основных телефонных аппаратов в 2006 году возрастет по сравнению с 2004 годом на 5,9 % и составит 2,4 млн. единиц. Междугородный, международный телефонный трафик увеличится на 13 % и составит 1,8 млрд. минут.
Выплата дивидендов будет производиться в установленном законодательством порядке. В 2006 году прогноз дивидендов по итогам предыдущего года составляет 4600 млн. тенге, в 2007 году - 4500 млн. тенге, в 2008 году - 4500 млн. тенге, в том числе по дивидендам на государственный пакет акций - 2600 млн. тенге, 2500 млн. тенге и 2500 млн. тенге соответственно.
Дивидендная политика Компании на 2006-2008 годы в отношении зависимых организаций предполагает, что Компания на выплату дивидендов будут направлять порядка 20 % от чистой прибыли. Дивиденды, получаемые Компанией, будут начислены исходя из его доли в уставных капиталах зависимых организаций.
Прогноз суммарных поступлений дивидендов от зависимых организаций в 2006-2008 годах составляет по 2500 млн. тенге ежегодно.
Доходы от основной деятельности по прогнозу в 2006 году составят 85400 млн. тенге, в 2007 году - 87200 млн. тенге, в 2008 году - 89300 млн. тенге. Предполагается, что в результате отмены эксклюзивного права Компании и развития конкуренции доходы междугородной, международной связи останутся на уровне 2005 года. В результате ребалансирования тарифов и расширения сети доходы по местной связи возрастут с 18500 млн. тенге в 2005 году до 19000 млн. тенге в 2007 году.
Снижение рентабельности с 33,3 % в 2005 году до 30,3 % в 2008 году вызвано развитием конкурентной среды в условиях либерализации отрасли телекоммуникаций.
Чистый доход в 2006 году по прогнозу составит 27100 млн. тенге, в 2007 году - 27000 млн. тенге, в 2008 году - 27100 млн. тенге.
Инвестиционная программа будет направлена на реализацию следующих приоритетных проектов:
1) продолжение строительства национальной информационной супермагистрали (НИСМ);
2) модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций;
3) развитие сети передачи данных;
4) развитие коммерческих проектов.
К 2007 году будет закончено строительство НИСМ, предполагается обеспечить уровень цифронизации местных сетей до 60 % монтированной емкости. Продолжатся работы по модернизации и развитию местных сетей телекоммуникаций на базе современного цифрового оборудования, оптимизации сети и ее эксплуатации. Компания в предстоящей деятельности будет придавать приоритетное значение расширению спектра предоставляемых услуг телекоммуникаций на основе использования передовых технологий.
АО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы"
Развитие АО "НК "Казакстан темiр жолы" (далее - Компания) в планируемом периоде будет происходить под влиянием внешних и внутренних факторов.
Основными целями развития Компании являются:
1) обеспечение безопасности движения при перевозках пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений;
2) переход отрасли на качественно новый информационный и технический уровень, обеспечивающий дальнейшее устойчивое развитие;
3) повышение объемов транзитных перевозок путем развития транзитного потенциала Казахстана;
4) проведение электрификации грузонапряженных участков;
5) дальнейшая реструктуризация железнодорожного транспорта;
6) укрепление финансовой устойчивости.
Для достижения указанных целей Компания предусматривает решение следующих задач:
1) обновление и модернизация основных средств;
2) создание единой информационной сети, интегрирующей все информационные потоки и консолидирующей все данные о перевозочном процессе;
3) автоматизация и механизация производственных процессов;
4) строительство новых железнодорожных линий, что позволит перевозить грузы по кратчайшим маршрутам по территории страны без использования железнодорожных участков сопредельных стран, а также для освоения перспективных месторождений природных ресурсов и новых промышленных центров, решения таких важных задач национальной экономики, как рационализация межрайонных, транспортных связей, создание новых транспортных маршрутов и транзитных коридоров;
5) улучшение и развитие приемо-сдаточных пунктов;
6) совершенствование нормативной правовой базы в области железнодорожного транспорта;
7) оптимизация расходов при рациональном использовании ресурсов.
В планируемый период общий курс социально-экономического развития сохранится, и будет соответствовать целям и задачам среднесрочного плана социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006-2008 годы и Программы реструктуризации железнодорожного транспорта.
Мероприятия по повышению безопасности движения при перевозках пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений будут проводиться сразу по нескольким направлениям, такие как реабилитация верхнего строения пути, внедрение диспетчерских систем управления, с объединением всех отделений перевозок в единый диспетчерский центр, с полной автоматизацией, модернизация устройств электроснабжения, сигнализации и связи, реконструкция инженерных сооружений, замена стрелочных переводов и т.д.
Планируется создание интегрированной информационной системы на железнодорожном транспорте, позволяющей отследить все стадии производственного процесса.
Повышение объемов транзитных перевозок, для этого необходимо развивать структуру МЖС в соответствии с международными стандартами, улучшать качество обслуживания.
В рамках данного направления в среднесрочном периоде планируется реализовать следующие мероприятия;
1) завершить строительство новой железнодорожной линии Алтынсарин - Хромтау;
2) увеличить провозную способность пограничной станции Достык до 10 млн. тонн в год;
3) продолжить работу по строительству новых железнодорожных линий, в
т.ч. по проекту строительства Трансказахстанской железнодорожной магистрали.
С целью улучшения экологической обстановки и повышения экономической эффективности железнодорожного транспорта в планируемый период закончить электрификацию участка Экибастуз - Павлодар.
Развитие отрасли железнодорожного транспорта будет проводиться в соответствии с Программой реструктуризации. Основными направлениями реформирования железнодорожного транспорта является поэтапная, экономически обоснованная демонополизация отрасли
и
формирование конкурентной среды в перевозочной и обеспечивающей деятельности при соответствующем обеспечении нормативной правовой базы.
Прогнозируемый грузооборот в 2006 году составит 183040 млн. т-км (увеличение на 6,0
%
по отношению к 2005 году) за счет роста объема погрузки грузов.
Прогнозируемый грузооборот в 2007 году составит 194022 млн. т-км (увеличение на 6,0 % по отношению к 2006 году) за счет роста объема погрузки грузов.
Прогнозируемый грузооборот в 2008 году составит 205663 млн. т-км (увеличение на 6,0 % по отношению к 2007 году) за счет роста объема погрузки грузов.
Доходы от основной деятельности АО "НК "КТЖ" в 2006 году, необходимые для устойчивой производственно-финансовой деятельности и покрытия инвестиционных потребностей Компании, должны составлять не менее 291123 млн. тенге, в 2007 году - должны составлять не менее 155166 млн. тенге, в 2008 году - должны составлять не менее 167082 млн. тенге.
Расходы по основной деятельности Компании (себестоимость реализованной продукции) прогнозируются в размере 29637 млн. тенге. Рост расходов в 2006 году к уровню 2005 года составит 35,5 %, в 2007 году - прогнозируются в размере 20318 млн. тенге, в 2008 году - в размере 21361 млн. тенге.
По итогам 2006 года чистый доход составит в размере 666 млн. тенге в 2006 году, в 2007 году соответственно - 7044 млн. тенге, в 2008 году - 9225 млн. тенге.
Целью деятельности АО "НК "Казахстан инжиниринг" (далее - Компания) является диверсификация выпускаемой продукции, обновление станочного парка, насыщение внутреннего рынка продукцией собственного производства, реализация инвестиционных и инновационных проектов, проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности предприятий Компании и поиск стратегических инвесторов, освоение и выпуск экспортоориентированной (в том числе военной) продукции, а также увеличение выпуска военной продукции и услуг, оказываемых казахстанской армии.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
эффективное использование производственного потенциала предприятий;
внедрение прогрессивных методов менеджмента, маркетинга, финансового учета;
привлечение государственных, иностранных, отечественных инвестиций;
внедрение системы менеджмента качества по международному стандарту ИСО 9000;
привлечение мировых производителей машиностроительной продукции с целью трансферта технологий через систему франчайзинга и межгосударственной кооперации;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производство новых видов высоко-технологичной продукции с освоением новых рынков сбыта продукции.
Пути достижения поставленных целей и задач:
Для решения поставленных задач на 2006-2008 необходима реализация следующих мероприятий:
интеграция военного и гражданского производств на основе широкого использования базовых технологий двойного применения;
сохранение необходимых мобилизационных мощностей и локализация производства военной продукции на наиболее оснащенных в техническом, технологическом и кадровом отношении предприятиях;
активное содействие модернизации имеющихся и внедрению новых производств и технологий в рамках существующих и планируемых государственных и отраслевых программ;
оптимизация производственных мощностей, как по производственным площадям так и по оборудованию;
проведение исследований по возможной кооперации предприятий внутри Компании и создание машиностроительного кластера;
обеспечение размещения государственного оборонного заказа на предприятиях Компании;
увеличение объемов финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет собственных и заемных средств;
снижение себестоимости выпускаемой продукции;
формирование централизованного закупа материалов и комплектующих, а также проведение анализа целесообразности организации их производства на предприятиях Компании;
разработка единой маркетинговой политики.
В 2006 году планируется увеличить объем производимой продукции до 9700 млн. тенге, 119,5 % к уровню 2005 года.
В 2007 году производство продукции увеличится до 11100 млн. тенге, что составляет 114 % к 2006 году.
В 2008 году производство продукции планируется в объеме 12900 млн. тенге, что составляет 116,6 % к уровню 2007 года.
В 2006 году Компания планирует получить доход от основной деятельности 10900 млн. тенге, в 2007 году - 12500 млн. тенге, в 2008 году доходная часть Компании составит 14200 млн. тенге.
Инвестиционные проекты предприятий Компании.
1. Инвестиционная программа АО "Мунаймаш". Обновление технологической базы АО "Мунаймаш" для изготовления глубинных штанговых насосов для нефтедобывающих предприятий. Стоимость - 468,5 млн. тенге;
2. Инвестиционная программа АО "Семипалатинский машиностроительный завод" предусматривает изготовление трансмиссий, запчастей к трактору, изготовление демультипликаторов к автомобилям "КАМАЗ". Стоимость - 2255,0 млн. тенге;
Производство композитных баллонов (956,8 млн. тенге) и полиэтиленовых труб (199,0 млн. тенге) на АО "Тыныс";
Программа модернизации и технического перевооружения АО "Завод Имени Кирова", стоимость проекта - 123,5 млн. тенге;
Инвестиционная программа АО "Приборостроительный завод "Омега" для изготовления современного цифрового телекоммуникационного оборудования на сети связи Республики Казахстан (стоимость проекта - 379,9 млн, тенге);
6. Инвестиционная программа "Казахстанский патрон" предусматривает производство боевых и спортивно-охотничьих патронов (2470 млн. тенге);
7. Автомобильный консорциум "Казахстан - КамАЗ", предусматривающий организацию автосборочного производства автобусов, самосвалов, спецавтотехники, прицепов и полуприцепов на базе шасси "КамАЗ".
АО "Международный аэропорт Астана"
Основная цель АО "Международный аэропорт Астана" (далее - Компания) в прогнозируемом периоде является увеличение доходности аэропорта, обеспечение стабильного роста, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров.
Основным задачами на планируемый период являются:
повышение уровня обеспечения авиационной безопасности;
развитие и использование транзитного потенциала;
создание инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
достижение высоких стандартов качества в обслуживании воздушных судов и пассажиров.
В целях реализации поставленных задач, основными направлениями определены:
Привлечение в Астану иностранных авиакомпаний, совершающих полеты в направлении между Европой и Юго-Восточной Азией.
Создание инфраструктуры аэропорта и повышение его технической оснащенности в соответствии с требованиями международных стандартов. Обеспечение максимального использования новых мощностей столичного аэропорта. Полное введение в эксплуатацию новых объектов аэропорта в 2005 году увеличило его пропускную способность в два раза, что требует соответствующего увеличения объема авиаперевозок.
Принятие необходимых мер по созданию благоприятных условий путем постоянного совершенствования предоставляемых авиационных, а также неавиационных услуг, разработка и предоставление новых видов высокотехнологичных услуг, приносящих дополнительный доход.
Усиление конкурентной позиции в регионе путем проведения агрессивной маркетинговой стратегии в отношении, как уже использующих аэропорт, так и потенциальных клиентов.
Компанией планируется получить доход от основной деятельности в размере 5193,0 млн. тенге в 2006 году, 5556,5 млн. тенге в 2007 году и 5889,9 млн. тенге в 2008 году.
АО "Казахстанская компания
по управлению электрическими сетями"
Основной целью АО "КЕГОК" (далее - Компания) является дальнейшее повышение надежности функционирования Национальной электрической сети и повышение качества предоставляемых услуг.
В связи с этим в период 2006-2008 годы необходимо решить следующие задачи:
завершение проекта "Модернизация национальной электрической сети Республики Казахстан", направленного на реабилитацию транспортной системы Компании и усовершенствование диспетчерского управления энергосистемы;
обеспечение дальнейшего развития национальной электрической сети, включая реализацию проекта "Север-Юг Казахстана", который позволит повысить надежность действующего транзита, а также покрыть дефицит электроэнергии и мощности в Южном Казахстане;
обеспечение исполнения обязательств Компании по заемным средствам, привлеченных для реализации проекта модернизации Национальной электрической сети и проекта "Север - Юг Казахстана";
проведение необходимых работ по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов, находящихся на балансе Компании, а также осуществить необходимые инвестиции на реновацию устаревшего и установку нового оборудования.
Для решения поставленных задач Компания планирует:
проводить работы по совершенствованию структуры управления Компании и Единой энергетической системой Республики Казахстан, развитию электрических сетей, внедрению новых современных технологий для обеспечения нормального функционирования национальной электрической сети, повышения качества предоставляемых услуг и надежности функционирования Единой электрической сети Республики Казахстан;
осуществить строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север - Юг Казахстана";
при увеличении обоснованных затрат, связанных с деятельностью Компании, а также в целях обеспечения выплаты обязательств по заемным средствам, представить в Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий заявку на изменение уровня тарифов.
В 2006 году объем услуг по технической диспетчеризации электроэнергии планируется на уровне 65,8 млрд. кВт. ч, 2007 году - 67,1 млрд. кВт. ч, 2008 году - 69,5 млрд. кВт. ч.
Объем передачи электроэнергии по сетям Компании в 2006 году планируется в размере 34,1 млрд. кВт. ч. В 2007 году объем увеличится на 1,19 млрд. кВт. ч. и составит 35,329 млрд. кВт. ч., а в 2008 году объем передачи электроэнергии планируется в объеме 36,5 млрд. кВт. ч.
Компания планирует получить доходы от основной деятельности в разрезе:
19500 млн. тенге - в 2006 году (увеличение на 6,2 % к 2005 году), 21000 млн. тенге - в 2007 году и 23800 млн. тенге в 2008 году.
Целью АО "НК "Казинформ" (далее - Компания) на период 2006-2008 годы является формирование информационно-аналитического агентства с сильной международной корреспондентской сетью, обеспечивающей информационные потребности Республики Казахстан и стран Центральной Азии и Прикаспия, работающего с применением высоких информационных технологий в области получения, передачи и обработки информации.
Основной целью Компании на предстоящий период является улучшение качественных и количественных показателей формирования и распространения сообщений информационного характера, а также улучшение производственно-хозяйственной деятельности Компании.
Задачами Компании являются:
формирование и реализация бизнес-ориентированной стратегии развития;
повышение конкурентоспособности информационной продукции;
совершенствование информационной и технической инфраструктуры;
обеспечение оперативного и полномасштабного сервиса по предоставлению новостей информации резидентам Казахстана и зарубежных потребителей;
расширение корреспондентской сети, а также создания условий для улучшения деятельности корреспондентских пунктов внутри республики и за рубежом;
совершенствование финансово-экономических показателей деятельности Компании.
В рамках инвестиционной программы Компании предполагается в 2006-2008 годах осуществить реализацию инвестиционного проекта по созданию и материально-техническому оснащению зарубежных корреспондентских пунктов. В рамках данного проекта предполагается открытие корреспондентских пунктов Компании более чем в 10 странах дальнего и ближнего зарубежья. Для решения данных проблем предполагается осуществить закуп необходимого компьютерного, коммуникационного и прочего технического оборудования. Ориентировочные расходы на реализацию данного проекта составляют 55000 тыс. тенге. Срок реализации проекта 2006-2008 годы. Источником финансирования инвестиционного проекта являются собственные средства компании.
Основные показатели развития
национальных компаний на 2006-2008 годы
Показатели среднемесячной заработной платы (тыс.тенге) |
|||||
Наименование компаний |
2004 г. факт. |
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г. прогноз |
2008 г. прогноз |
АО "KEGOC" |
52,1 |
58,6 |
60,5 |
62,2 |
63,9 |
АО "КазМунайГаз" |
108,3 |
124,9 |
127,9 |
130,6 |
133,6 |
АО "Казатомпром" |
48,8 |
48,9 |
49,1 |
51,2 |
53,4 |
АО "Международный аэропорт Астана" |
40,5 |
52,3 |
42,1 |
44,2 |
46,4 |
АО "Казахтелеком" |
43,1 |
47,8 |
50,9 |
54,6 |
56,7 |
АО "Казпочта" |
19,1 |
24,6 |
28,9 |
31,9 |
35,8 |
АО "Казакстан темiр жолы" |
37,5 |
45,9 |
48,9 |
48,2 |
50,3 |
АО "НИТ" |
59,1 |
56,6 |
81,3 |
81,3 |
88,8 |
АО "Продкорпорация" |
74 |
111,48 |
136,4 |
139,8 |
143,4 |
АО "Казинформ" |
43,7 |
66,5 |
66,1 |
76,3 |
91,1 |
АО "Казахстан инжиниринг" |
22,4 |
27,9 |
31,1 |
34,1 |
37,9 |
АО "Казкосмос"* |
|
|
|
|
|
* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242 |
Численность работников (человек) |
|||||
Наименование компаний |
2004 г.
|
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г. прогноз |
2008 г.
|
АО "KEGOC" |
3835 |
3951 |
4110 |
4308 |
4350 |
АО "КазМунайГаз" |
32751 |
34856 |
35947 |
36104 |
36275 |
АО "Казатомпром" |
16446 |
17143 |
18222 |
18382 |
18761 |
АО "Международный аэропорт Астана" |
804 |
1100 |
1436 |
1436 |
1436 |
АО "Казахтелеком" |
33220 |
32720 |
32220 |
31720 |
31220 |
АО "Казпочта" |
13720 |
14376 |
14400 |
14700 |
14700 |
АО "Казакстан темiр жолы" |
78872 |
79293 |
80369 |
75089 |
76109 |
АО "НИТ" |
274 |
381 |
460 |
550 |
600 |
АО "Продкорпорация" |
310 |
320 |
340 |
350 |
360 |
АО "Казинформ" |
102 |
154 |
155 |
155 |
155 |
АО "Казахстан инжиниринг" |
7082 |
6601 |
6953 |
7099 |
7174 |
АО "Казкосмос"* |
|
|
|
|
|
Итого |
187416 |
190895 |
194612 |
189893 |
191140 |
* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242 |
Фонд заработной платы (млн.тенге) |
|||||
Наименование компаний |
2004 г. факт. |
2005 г. оценка |
2006 г. прогноз |
2007 г. прогноз |
2008 г. прогноз |
АО "KEGOC" |
2398,9 |
2776,1 |
2984,6 |
3213,8 |
3333,8 |
АО "КазМунайГаз" |
42254,8 |
52032,1 |
54963,4 |
56379,1 |
57950,1 |
АО "Казатомпром" |
9241,6 |
10056,5 |
10729,3 |
11285,9 |
12019,6 |
АО "Международный аэропорт Астана" |
390,6 |
690,1 |
724,6 |
760,8 |
798,9 |
АО
|
17200,9 |
19492,9 |
19713,6 |
20768,9 |
21259,3 |
АО "Казпочта" |
3292,6 |
4242,1 |
4995,3 |
5641,9 |
6318,9 |
АО "Казакстан тeмip жолы" |
35529 |
43700 |
47195 |
43418 |
45906 |
АО "НИТ" |
194,2 |
258,8 |
448,9 |
536,3 |
639,5 |
АО "Прод-
|
275,3 |
428,1 |
556,5 |
587,1 |
619,4 |
АО "Казинформ" |
53,5 |
123 |
123 |
141,9 |
169,4 |
АО "Казахстан инжиниринг" |
1903,9 |
2209,9 |
2597,6 |
2906,7 |
3261,7 |
АО "Казкосмос"* |
|
|
|
|
|
Итого |
112735,3 |
136009,6 |
145031,8 |
145640,4 |
152276,6 |
* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242 |
Доход от основной деятельности (млн.тенге) |
|||||
Наименование компаний |
2004 г.
|
2005 г. оценка |
2006 г.
|
2007 г. прогноз |
2008 г. прогноз |
АО "KEGOC" |
16835,7 |
18386,6 |
19520,8 |
20978,2 |
23813,1 |
АО "КазМунайГаз" |
461372,9 |
449141,9 |
454885,6 |
457110,9 |
445956,3 |
АО "Казатомпром" |
3713,6 |
5076,0 |
4737,8 |
6776,1 |
13593,6 |
АО "Международный аэропорт Астана" |
2981,3 |
4852,9 |
5193,0 |
5556,5 |
5889,9 |
АО "Казахтелеком" |
80096,4 |
83466,3 |
85452,3 |
87255,0 |
89351,2 |
АО "Казпочта" |
6456,4 |
7421,9 |
8470,2 |
9528,9 |
10624,5 |
АО "Казакстан темiр жолы" |
224237 |
259267 |
291123 |
155166 |
167082 |
АО "НИТ" |
541,5 |
673,6 |
859,7 |
959,7 |
1058,3 |
АО "Прод-
|
28512,9 |
28799,5 |
27581,6 |
29236,5 |
30698,3 |
АО "Казинформ" |
129,5 |
201,7 |
227,8 |
259,1 |
282,5 |
АО "Казахстан инжиниринг" |
6850,8 |
9631,8 |
10896,9 |
12467,5 " |
14210,2 |
АО "Казкосмос"* |
|
|
|
|
|
Итого |
831728 |
866899,2 |
908948,7 |
785294,4 |
802559,9 |
* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242 |
Чистая прибыль (млн.тенге) |
|||||
Наименование компаний |
2004 г. факт. |
2005 г. оценка |
2006 г.
|
2007г. прогноз |
2008 г.
|
АО "KEGOC" |
1613,2 |
92,9 |
126,9 |
350,0 |
2252,5 |
АО "КазМунайГаз" |
74936,4 |
54874,8 |
55420,8 |
53874,9 |
42491,7 |
АО "Казатомпром" |
2647,9 |
10503,8 |
3735,2 |
6332,9 |
11482,0 |
АО "Международный аэропорт Астана" |
587,9 |
139,6 |
-1452,3 |
-1481,3 |
-1553,7 |
АО "Казахтелеком" |
26917,6 |
27823,8 |
27143,6 |
27012,7 |
27058,7 |
АО "Казпочта" |
158,8 |
172,3 |
174,2 |
175,7 |
177,5 |
АО "Казакстан Teмip жолы" |
10250 |
0 |
666 |
7044 |
9225 |
АО "НИТ" |
50,4 |
51,9 |
47,9 |
48,1 |
52,6 |
АО "Прод-
|
549,0 |
550,9 |
588,6 |
647,5 |
699,2 |
АО "Казинформ" |
-59,5 |
0,5 |
15 |
27,6 |
35,0 |
АО "Казахстан инжиниринг" |
235,9 |
366,9 |
549,9 |
643,6 |
1048,2 |
АО "Казкосмос"* |
|
|
|
|
|
Итого |
116274,4 |
94577,4 |
87015,8 |
94575,7 |
92968,7 |
* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242 |
Дивиденды (млн.тенге) |
|||||
Наименование компаний |
2004 г. факт. |
2005 г. оценка |
2006 г. прогноз |
2007 г. прогноз |
2008 г.
|
АО "KEGOC" |
191,0 |
161,3 |
9,3 |
12,7 |
35,0 |
АО "КазМунайГаз" |
2949,2 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
АО "Казатомпром" |
|
|
|
|
|
АО "Международный аэропорт Астана" |
|
|
|
|
|
АО "Казахтелеком" |
1910,1 |
2451,7 |
2560,3 |
2496,1 |
2483,7 |
АО "Казпочта" |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
50,00 |
55,00 |
АО "Казакстан темiр жолы" |
0,0 |
0,0 |
67 |
704 |
923 |
АО "НИТ" |
|
|
14,5 |
15,0 |
15,8 |
АО "Продкорпорация" |
274,5 |
275,5 |
294,3 |
323,8 |
349,6 |
АО "Казинформ" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
АО "Казахстан инжиниринг" |
31,8 |
32,1 |
38,2 |
45,7 |
64,1 |
АО "Казкосмос"* |
|
|
|
|
|
Итого |
5356,6 |
4920,6 |
4983,6 |
5647,3 |
5926,2 |
* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242 |
Инвестиции (млн.тенге) |
|||||
Наименование компаний |
2004 г. факт. |
2005 г. оценка |
2006 г. прогноз |
2007 г. прогноз |
2008 г. прогноз |
АО "KEGOC" |
10966,9 |
14837,5 |
11043,0 |
19754,0 |
19465,4 |
АО "КазМунайГаз" |
105616,4 |
142896,2 |
125483,2 |
87195,5 |
80541,7 |
АО "Казатомпром" |
9162,3 |
33987,0 |
36160,9 |
36572,5 |
36600,8 |
АО "Международный аэропорт Астана" |
15339 |
2905 |
901 |
0 |
0 |
АО "Казахтелеком" |
16894,7 |
30712,1 |
26986,0 |
23763,0 |
20860,0 |
АО "Казпочта" |
875,7 |
3032,6 |
4359,6 |
7174,7 |
292,0 |
АО "Казакстан темiр жолы" |
38816 |
- |
34987 |
38675 |
36499 |
АО "НИТ" |
18,3 |
36,0 |
93,0 |
74,00 |
125,0 |
АО "Продкорпорация" |
|
1292,8 |
258,1 |
259,9 |
278 |
АО "Казинформ" |
|
|
10 |
15 |
30 |
АО "Казахстан инжиниринг" |
147,4 |
3791,4 |
89,9 |
94,9 |
46,2 |
АО "Казкосмос"* |
|
|
|
|
|
Итого |
197836,7 |
233490,6 |
240371,7 |
213578,5 |
194738,1 |
* - план развития АО "Национальная компания "Казкосмос" не представлен, поскольку АО "НК "Казкосмос" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242 |