В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства регионального развития Республики Казахстан на 2013–2017 годы.
2. Признать утратившим силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 30 апреля 2013 года № 442
Примечание РЦПИ!
Предусмотрена новая редакция Стратегического плана постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1563 (вводится в действие с 01.01.2014).
Стратегический план
Министерства регионального развития Республики Казахстан
на 2013 – 2017 годы
Раздел 1. Миссия и видение
Миссия. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения страны посредством динамичного развития регионов и развития предпринимательства; устойчивого развития населенных пунктов и межселенных территорий, достигаемых градостроительными, архитектурными и строительными средствами и коммунального обеспечения; создание условий для эффективного использования и охраны земли, геодезического и картографического обеспечения, способствующего экономическому развитию страны и укреплению национальной безопасности.
Видение. Обеспечение роста реального валового регионального продукта (далее – ВРП), увеличение доли малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) в экономике к 2030 году вдвое, совершенствование государственного регулирования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и жилищно-коммунальной сфере, обеспечение безопасности и повышение качества строительной продукции в современных условиях, рациональное и эффективное использование земельных ресурсов Республики Казахстан и полное удовлетворение потребностей различных отраслей экономики в геодезической и картографической продукции, соответствующей современному состоянию местности и государственной топонимике, всесторонняя поддержка предпринимательства.
Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития
соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегическое направление 1. Создание условий для ускорения социально-экономического развития регионов и предпринимательства
1. Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Развитие регионов
Одним из важных рычагов воздействия на развитие экономики является эффективная региональная политика государства.
В настоящее время существуют значительные различия между регионами по ВРП на душу населения. Так по итогам 2011 года ВРП на душу населения по Южно-Казахстанской области составлял 580,9 тыс. тенге, то в Атырауской области – 6413,6 тыс. тенге, то есть разница в 11 раз.
В 2011 году Указом Главы государства от 21 июля 2011 года № 118 принята Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2020 года (далее – Прогнозная схема), которая является «доктриной» региональной политики государства, в которой изложены задачи государства по ключевым вопросам территориального (регионального) развития. В реализацию Прогнозной схемы местными исполнительными органами приняты программы развития территорий на пятилетний период.
Приоритетом региональной политики станет формирование центров экономического роста – агломераций, опорных городов 2-го уровня (областные центры) и городов 3-го уровня (моногорода и малые города), а также опорных сельских населенных пунктов (СНП).
2013 году в активную фазу вступит реализация Программы развития моногородов. Программа предусматривает диверсификацию экономики за счет реализации «якорных» проектов и развитие МСБ. Основная его задача – устойчивое развитие моногородов, содействие занятости населения, а также решение проблем инженерной и социальной инфраструктуры.
В 2012 году в сельских населенных пунктах с высоким и средним потенциалами социально-экономического развития реализованы 550 проектов по благоустройству, капитальному, среднему и текущему ремонту объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры.
По итогам проведенного мониторинга социально-экономического развития сельских населенных пунктов, количество СНП с высоким потенциалом развития составило 1310 ед., СНП со средним потенциалом развития 5192 ед., с низким потенциалом развития – 409 ед.
В настоящее время, из 14 областей Казахстана 12 регионов являются приграничными и занимают большую часть территории страны. При этом общая протяженность государственной границы составляет около 13,2 тыс.км (без учета границ на Каспийском море). Уровень жизни населения сельских районов приграничных областей Казахстана, граничащих со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) и Единого экономического пространства (ЕЭП), незначительно различается от уровня развития таких же районов сопредельных стран.
В целях развития системы местного самоуправления, создания условий для экономического процветания, социального благополучия и формирования гражданского общества, Указом Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2012 года № 438 утверждена Концепция развития местного самоуправления в Республике Казахстан.
Становление местного самоуправления в Республике Казахстан – это многоэтапный и динамичный процесс, связанный с развитием институтов государства и гражданского общества, общим уровнем социально-экономического развития страны, другими факторами и условиями, которые непосредственно влияют на жизнь местного населения.
Задачей принятого Указа Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954 «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы» является повышение эффективности государственного управления.
В этой связи, на системной основе продолжается работа по ежегодной оценки эффективности деятельности 16 местных исполнительных органов по достижению и реализации стратегических целей и задач в регионе.
Развитие предпринимательства
Социально-экономическая специфика предопределяет важную роль частного предпринимательства. МСБ – это один из основных секторов, формирующих показатели развития страны.
В странах ЕС в малом бизнесе занято около 50 %, в США – 53 %, в Японии – 72 % всего занятого населения, а в Казахстане в МСБ занято 30 % занятого населения.
По итогам 2011 года доля МСБ в структуре валового внутреннего продукта (далее – ВВП) составила 17,5 %. Этот показатель в таких развитых странах, как США, Япония, Канада, Германия, Италия и Великобритания составляет свыше 50 %. Главой государства в Послании народу Казахстана поставлена стратегическая задача к 2030 году увеличить долю МСБ в ВВП вдвое.
Одним из направлений Послания является «Всесторонняя поддержка предпринимательства – ведущей силы национальной экономики». В рамках данных поручений будут приняты комплексные меры по созданию системы поддержки и стимулов стремления МСБ к объединению и кооперации, развитию внутреннего рынка путем поощрения местных бизнес-инициатив, введению жесткой системы ответственности для чиновников, создающих препоны развитию бизнеса, созданию условий и предпосылок для активного роста и перехода в категорию среднего бизнеса мелких предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Для реализации данной политики проводится работа по улучшению условий для ведения бизнеса. Реальное облегчение условий ведения бизнеса подтверждается существенным улучшением позиции Казахстана в рейтинге Всемирного Банка «Doing Business», где Казахстан улучшил свои показатели на 7 пунктов, закрепившись в 2012 году в группе ведущих 50-ти стран мира (49 место), опередив страны Бразилия, Россия, Индия и Китай и Восточной Европы.
По индикатору «Бремя государственного регулирования» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума в 2013 году Казахстан также совершил большой прорыв, поднявшись с 65 места на 52, что является признанием авторитетными международными организациями эффективности проводимых реформ.
В соответствии с поручениями Главы государства в стране постоянно совершенствуется нормативно-правовая база, регулирующая предпринимательскую деятельность, снижаются административные барьеры, реализуются государственные программы поддержки предпринимательства.
Осуществлено поэтапное сокращение общего количества разрешительных документов для бизнеса в 2012 году на 30 %, существенно упрощены процедуры регистрации юридических лиц и прав на недвижимое имущество.
Поправками в Закон Республики Казахстан от 5 июля 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения разрешительных документов и оптимизации контрольно-надзорных функций государственных органов» предусмотрены введение единого уведомительного порядка в отношении неопасных видов деятельности, запрета на проведение плановых проверок субъектов малого бизнеса в течение трех лет с момента регистрации, обеспечение перевода выдачи лицензий и разрешений в электронный формат, внедрение принципа «разрешено все, что не запрещено законом».
В 2012 году в целях дальнейшего упорядочения разрешительной системы утверждена новая Концепция дальнейшего реформирования разрешительной системы на 2012 – 2015 годы.
Реформирование лицензионно-разрешительной системы параллельно сопровождается переводом в электронный формат выдачи всех разрешений.
С 1 января 2013 года выдача всех лицензий осуществляется посредством системы электронного лицензирования.
От реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» получен значительный социально-экономический эффект, поскольку сохранено более 136 тысяч действующих и дополнительно создано около 35 тысяч новых рабочих мест.
В 2012 году Программа неоднократно совершенствовалась, в части упрощения процедур рассмотрения проектов и сокращения сроков получения финансовой поддержки, внедрения новой системы гарантирования кредитов и субсидирования лизинговых сделок, предоставления грантов, начинающим предпринимателям, реализующим новые бизнес-идеи. На сегодняшний день с момента реализации Программы наблюдается увеличение проектов в 2,5 раза.
2. Анализ основных проблем.
В сфере развития регионов
Основными проблемами по сбалансированному развитию регионов являются социальные дисбалансы (неравенство возможностей) в региональном развитии, возникающие вследствие не обеспечения населения долгосрочной высокопродуктивной занятостью и порождающие, как следствие, неконтролируемую миграцию из слаборазвитых (депрессивных) аграрных регионов в регионы с моноотраслевой (сырьевой) экономикой.
При стихийном формировании центров экономического роста (городских агломераций) в стране существует риск возникновения населенных пунктов в формате «ложной урбанизации», что чревато возникновением дополнительных очагов социальной напряженности.
К проблемам регионального развития следует также отнести:
1) низкую и неэффективную мобильность трудовых ресурсов, стихийную и нежелательную миграцию в регионы с потенциально высоким уровнем безработицы;
2) отсутствие рынка дешевого социального и арендного жилья;
3) недостаток специалистов социальной сферы в сельской местности.
Необходимо четкое разграничение сфер ответственности центра и регионов в развитии региональной социальной и инженерной инфраструктуры.
В настоящее время за счет целевых трансфертов регионам из республиканского бюджета финансируются не только крупные объекты, но и инвестиционные проекты местного значения (детские сады, сельские врачебные амбулатории и другие).
В целом, за последнее десятилетие центр оказал масштабную помощь регионам по строительству школ, детских садов, поликлиник и больниц. Однако в настоящее время это направление не является приоритетной проблемой. Так, по обеспеченности больничными койками республика опережает ряд европейских стран. Целесообразно строить в регионах объекты социальной и инженерной инфраструктуры исключительно за счет местных бюджетов, кроме объектов республиканского значения.
В этой связи необходимо повышать самостоятельность и ответственность акимов регионов в решении вопросов местного значения.
В сфере развития предпринимательства
В Казахстане, как и во многих странах, независимо от уровня их развития, существует проблема чрезмерного регулирования экономической деятельности. Сложные и непрозрачные процедуры, которым должны следовать предприниматели при создании и ведении бизнеса, служат самым серьезным препятствием экономическому росту. Эти процедуры увеличивают затраты на производство и издержки предпринимателей, ограничивают их доступ на рынок, сдерживают развитие бизнеса, ухудшают бизнес-среду и способствуют коррупции. Административные барьеры являются одной из причин появления теневого сектора экономики.
Фактически в Казахстане отсутствует полноценный механизм анализа регуляторного воздействия нормативных правовых актов. На сегодня в Казахстане существует лишь экспертиза оценки социально-экономических последствий, разрабатываемых проектов законов. В отношении подзаконных актов такая экспертиза не проводится.
Неэффективность государственного контроля и надзора в отношении субъектов частного предпринимательства. Закон Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республики Казахстан» не исполняется государственными органами, системы управления рисками реализуются формально, эффективность контрольно-надзорной деятельности оценивается по объемам выявленных нарушений и принятых по ним мер.
Как следствие, контроль и надзор в отношении бизнеса не ведет к реальному улучшению в контролируемых сферах, а бизнес испытывает излишнее давление.
Кроме того, основными проблемами, в развитии малого и среднего предпринимательства также являются:
1) недостаточный доступ субъектов предпринимательства в особенности начинающих и сельских предпринимателей к финансированию и высокая стоимость заимствования;
2) неразвитость индустриальной и поддерживающей инфраструктуры для развития предпринимательства в регионах.
3. Оценка основных внешних и внутренних факторов
В сфере развития регионов
Внешние факторы.
Факторами, которые могут повлиять на развитие регионов, являются падение цен на мировых сырьевых товарных биржах, увеличение безработицы вследствие неконкурентоспособности экономики той или иной области.
Экономическая ситуация большинства регионов Казахстана напрямую связана с ценами на мировых сырьевых товарных биржах: Костанайская, Карагандинская области – железная руда, окатыши, продукция черной металлургии, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области – продукция цветной металлургии, Атырауская, Мангистауская, Кызылординская, Актюбинская, Западно-Казахстанская области - продукция нефтегазового сектора экономики и так далее.
Внутренние факторы.
На современном этапе развития мировой, в том числе и казахстанской экономики, основной проблемой является продуктивная занятость населения. В этой связи вопросы по созданию новых рабочих мест в агломерациях и населенных пунктах с высоким потенциалом необходимо решать в рамках реализации Карты индустриализации, программ «Развитие регионов» и «Дорожная карта бизнеса 2020» с учетом совершенствования инструментов их реализации.
В целом развитие регионов должно базироваться на следующих принципах:
1) опережающее развитие территорий с высоким экономическим потенциалом с определением их четкой экономической специализации в национальном и международном разделении труда;
2) опора на имеющиеся конкурентные преимущества регионов с учетом местной специфики;
3) поддержка конкурентоспособности слаборазвитых (депрессивных) территорий;
4) равный доступ регионов к базовым социальным услугам.
В сфере развития предпринимательства
Внешние факторы.
В рамках унификации законодательства стран Таможенного союза постоянно инициируется введение новых разрешительных документов и процедур. Например, виды деятельности, переведенные в 2011 году Правительством Российской Федерации на уведомительный порядок, в Казахстане вообще не регулируются государством. Виды деятельности, переведенные в Казахстане на уведомительный порядок, в России подлежат лицензированию и другим разрешительным процедурам. Таким образом, в Казахстане возвращаются излишние разрешения, отмененные ранее в ходе реформ по снижению административных барьеров, а также появляются новые.
Присоединение Казахстана к международным договорам, регламентирующим вопросы осуществления контроля в различных сферах (авиационная безопасность, инспекции безопасности труда, контроль на железнодорожном транспорте и пр.), зачастую выводит эти сферы из под общего порядка проведения проверок, установленного Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан».
Внутренние факторы.
Стремление государственных органов к расширению регуляторных полномочий, непонимание государственными органами сути проводимых реформ и их скрытый саботаж, институциональная слабость органа по предпринимательству, неразвитость институтов гражданского общества, в том числе бизнес – ассоциаций, низкий уровень правовой культуры и отсутствие предпринимательской традиции, коррупция и высокий уровень монополизации экономики.
Среди других факторов, влияющих на развитие МСБ, можно также отметить следующие:
1) высокие требования банков второго уровня к субъектам малого предпринимательства, участвующих в Программе «Дорожная карта бизнеса – 2020», при принятии залогового обеспечении;
2) недостаточность финансирования сферы предпринимательства, особенно предпринимателей села;
3) рост административных барьеров в сферах деятельности субъектов частного предпринимательства;
4) ограниченные возможности предпринимателей получения централизованных услуг по ведению и консалтингу в сфере бухгалтерского и налогового учета ведения бизнеса, маркетинга, менеджмента, юридических и финансовых вопросов в сельских районах области.
Стратегическое направление 2. Развитие архитектуры, градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
1. Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
В сфере развития жилищного строительства
Дальнейшее развитие строительства, а также повышение безопасности и качества строительной продукции в современных условиях являются ключевыми экономическими задачами государства.
Строительство имеет свои характерные особенности, отличающие его от других отраслей и диктующие необходимость специфических форм организации и управления строительным производством. Это - неповторяемость объектов строительства, стационарный характер строительной продукции, многообразие участников строительного процесса, относительно медленная оборачиваемость капитала и высокая степень риска.
В рамках принятой Программы «Доступное жилье - 2020» предусмотрена государственная поддержка следующих действующих и новых основных направлений:
1) жилье для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном МИО в частном жилищном фонде;
2) жилье по линии акционерного общества «Жилстройсбербанк» (далее – ЖССБ) для всех категорий населения и молодых семей;
3) жилье, строящееся по линии акционерного общества «Казахстанская ипотечная компания»;
4) ремонт жилищного фонда по Программе модернизации в Республике Казахстан на 2011 - 2020 годы (вторичное жилье);
5) жилье в рамках пилотных проектов по сносу аварийного жилья;
6) развитие индивидуального жилищного строительства;
7) строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
8) строительство жилья в рамках Программы «Занятость 2020»;
9) строительство жилья АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына».
По итогам 2012 года по всем источникам финансирования введено в эксплуатацию 6,7 млн.кв. метров жилья (111 % к запланированному объему). За счет средств республиканского бюджета введено в эксплуатацию 451,5 тыс.кв.метров жилья (347,5 тыс.кв.метров площади квартир).
В сфере совершенствования архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Немаловажным фактором в создании условий для повышения конкурентоспособности, а также развития строительной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства являются организация разработки (переработки) и введение в действие государственных нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства, основанных на современных научных достижениях и положительном опыте технически развитых стран.
В настоящее время действуют 2456 ед. документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, в том числе основополагающие документы на проектирование и строительство - 679, по ценообразованию и сметам - 587, стандарты - 824, другие документы - 366.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) регулируется порядка 258 нормативно-техническими документами.
Приказами Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (от 17 мая 2011 года № 178, от 29 декабря 2011 года № 540, от 29 декабря 2012 года № 793) утверждены 10 еврокодов, состоящих из 58 частей с национальными приложениями, идентичных еврокодам, с инструкцией по их применению.
Формирование сметной стоимости строительной продукции - основной элемент экономических отношений для всех участников строительного комплекса, который должен отражать все условия и требования рынка.
Основным элементом системы ценообразования строительной продукции является сметно-нормативная база.
В рамках бюджетных программ в 2003 году впервые в Казахстане разработана собственная сметно-нормативная база на уровне цен 2001 года в количестве 561 нормативно-технического документа, предназначенная для формирования стоимости строительства за счет бюджетных инвестиций. За основу базовых цен на материалы, изделия и конструкции приняты данные Агентства по статистике Республики Казахстан (далее – АС).
В связи с вступлением с 1 января 2012 года в силу Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации одной из главных задач Министерства регионального развития Республики Казахстан являются обеспечение сохранности и развитие принципов технического регулирования в строительстве, уже применяемых на национальном уровне, актуализация и гармонизация строительных норм и сводов правил с аналогичными системами экономически развитых стран с учетом специфических особенностей правовой системы Казахстана.
В целях перехода на новую сметно-нормативную базу разработаны (переработаны), одобрены научно-техническим советом и утверждены в 2010 году – 89 ед., в 2011 году – 106 ед., в 2012 году - 86 ед. нормативов.
Для оптимальной организации территории, обеспечения государственного регулирования системы расселения и размещения производительных сил; установления статуса, назначения и характера использования территорий с учетом административно-территориального устройства Республики Казахстан; координации межрегиональных и межотраслевых государственных интересов по программам социально-экономического и хозяйственного развития через осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан, необходимо разработать Генеральную схему организации территории Республики Казахстан (далее – Генеральная схема), которая является главным градостроительным документом страны. Генеральная схема является постоянно действующим и регулярно обновляемым (актуализируемым) программным информационно-аналитическим документом, обосновывающим и определяющим основные направления государственной градостроительной политики.
В 2010 году начата работа по разработке данного проекта, разработаны концептуальные подходы к разработке генеральной схемы. В 2011 году проведены сбор исходных данных, анализ современного состояния территорий страны. Утверждены нормативные правовые и технические документы, необходимые для разработки генеральной схемы. Разработан прототип аналитической системы поддержки принятия решений Генеральной схемы, объединяющей инструменты сбора, анализа, моделирования и прогнозирования градостроительного развития. В 2012 году начата работа по проектному этапу генеральной схемы, разработке проектных предложений организации территории страны. В 2013 году планируется утверждение основных положений генеральной схемы, направленных на достижение устойчивого развития Республики Казахстан.
Межрегиональные схемы территориального развития разрабатываются в соответствии с Генеральной схемой, служат для взаимно согласованной (консолидированной) архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территориях двух и более областей (либо их частей), а также социально-экономических или экологических районов без учета границ административно-территориальных единиц.
За последние годы выполнен значительный объем работ по обеспечению разработок и утверждению Генеральных планов. Так по состоянию на 1 января 2013 года города Астана, Алматы и 14 областных центров обеспечены генеральными планами.
Также необходимо создание Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан (далее – ГГК), который является составной частью государственной системы кадастров Республики Казахстан и ведется по единой системе на трех территориальных уровнях (республиканский, областной и базовый) в границах соответствующих административно-территориальных единиц Республики Казахстан.
В 2012 году разработан и одобрен постановлением НТС Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства отчет проектного этапа по разработке Генеральной схемы. Также, в 2012 году завершена разработка специализированного программного обеспечения «Автоматизированная информационная система Государственного градостроительного кадастра республиканского уровня» (далее – АИС ГГК). Разработаны и согласованы с уполномоченными органами базы данных ГГК республиканского уровня. Сформировано информационное взаимодействие с АИС «Адресный регистр» и базой данных физических и юридических лиц. Работа по созданию АИС ГГК республиканского уровня одобрена постановлением НТС от 19 декабря 2012 года № 12-3 и утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 19 декабря 2012 года № 626.
В сфере модернизации и развития ЖКХ
Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 1158 принята новая Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2011 года № 473 (далее – Программа), целью которой являются обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры.
Сфера ЖКХ представлена двумя основными взаимосвязанными элементами:
1) жилищный сектор, включающий в себя многоквартирные жилые дома (далее – МЖД) и индивидуальные домостроения, являющиеся основными потребителями коммунальных услуг;
2) коммунальный сектор, включающий в себя сети и сооружения (системы), обеспечивающие тепло-, газо- и электроснабжение.
По данным АС в 2011 году жилищный сектор республики насчитывал 283,9 млн. кв. метров общей площади, из них 273,6 млн. кв. метров или 96,4 % жилья находится в частной собственности.
По данным МИО в 2012 году 44,1 млн. кв. метров, или 28 % от жилищного фонда, относящегося к МЖД, требуют проведения отдельных видов ремонта.
Теплоснабжение.
По данным АС в 2011 году общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 12,2 тыс. км. При этом 61 % от общей протяженности сетей нуждается в замене и ремонте.
Электроснабжение.
Общая протяженность электрических сетей 0,4 кВ по республике 133,7 тыс. км, требуют ремонта – 73 %.
Газоснабжение.
Общая протяженность газовых сетей в целом по республике составляет 30,9 тыс. км. При этом, 53% от общей протяженности сетей нуждается в замене и ремонте.
По состоянию на 1 января 2013 года доступ городского населения к централизованному водоснабжению составляет – 84 %.
По данным АС в 2011 году общая протяженность водопроводных сетей в городах по республике составляет 29,9 тыс. км.
По состоянию на 1 января 2013 года большинство водопроводных сетей находятся в неудовлетворительном состоянии, исходя из нормативного срока эксплуатации в 25 лет в рабочем состоянии находятся 36 % сетей водоснабжения, около 64 % сетей требуют капитального ремонта или их полной замены.
По состоянию на 1 января 2013 года доступ городского населения к централизованному водоотведению составляет – 75 %.
В 39 городах и поселках очистные сооружения вообще отсутствуют, соответственно сброс сточных вод осуществляется без очистки.
Доступ к централизованному водоснабжению в сельских населенных пунктах составляет 43 %, водоотведению - 9 %.
Из всего объема сточных вод в сельских населенных пунктах очищаются до нормативных требований 45,4 %, остальные 54,6 % - неочищенные стоки.
2. Анализ основных проблем.
В сфере развития жилищного строительства
В данное время недостатками в жилищном строительстве являются - опережение и превышение спроса на жилье над предложением, отсутствие доступных инструментов у населения для приобретения жилья (в условиях кризиса ужесточились параметры ипотечного кредитования), а также на рынке недвижимости не до конца решены проблемы участников долевого строительства.
В сфере совершенствования архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Одним из серьезных препятствий на пути интеграции Казахстана в мировое сообщество является устаревшая и неэффективная система технического регулирования строительной отрасли, включающая нормативную базу, систему контроля и надзора, а также оценки соответствия.
В связи с чем, необходим кардинальный пересмотр всей системы технического регулирования строительной отрасли Республики Казахстан.
Действующая нормативная база сферы ЖКХ разработана в 1970 – 1990-е годы и не соответствует современным условиям эксплуатации и управления объектами коммунальной сферы, а также слабо регулирует правоотношения всех участников рынка коммунальных услуг.
Сейсмические районы Казахстана по площади занимают порядка 475 тыс. кв. км, что составляет около 18 % от общей площади территории республики. Численность населения, проживающего в сейсмических районах, достигает примерно 6000 тыс. человек или примерно 38 % от общей численности населения Казахстана.
Передача функций лицензиара с республиканского уровня на уровень областей и городов республиканского значения привела к отсутствию единой политики в системе лицензирования. В отдельных регионах через систему лицензирования в строительную отрасль допускаются неквалифицированные и недобросовестные проектные и строительные организации.
Указанные разграничения полномочий между уровнями государственного управления ослабили систему государственного архитектурно-строительного контроля, что привело к росту числа нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере архитектуры, градостроительства и строительства и снижению качества на объектах местного значения.
Для решения вышеуказанных проблем принятый Указ Президента Республики Казахстан от 10 августа 2011 года № 136 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» (далее – Указ) предусматривает передачу функций и полномочий местных исполнительных органов по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Агентству Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В сфере модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства
Проблемы жилищного сектора:
1) неразвитая система общественного контроля за управлением объектами кондоминиумов со стороны собственников помещений (квартир);
2) низкий уровень собираемости платежей на содержание и капитальный ремонт жилого дома;
3) необходимость повсеместного проведения ремонта и повышения эксплуатационных характеристик жилых домов;
4) недостаточность разъяснительной работы среди населения по проведению капитального и текущего ремонта МЖД;
5) слабая практика накопления денежных средств на капитальный ремонт общего имущества.
Основные проблемы коммунальной инфраструктуры:
1) высокий уровень износа инженерных сетей и сооружений;
2) низкий уровень обеспеченности приборами учета потребления ресурсов;
3) технологическая отсталость отрасли, в том числе слабая практика применения инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий и мероприятий;
4) недостаточные объемы финансирования проектов по реконструкции сетей и сооружений из внебюджетных источников.
Срок эксплуатации некоторых существующих электрических сетей превышает 40 лет. Высокий уровень износа увеличивает потери электроэнергии при передаче.
Помимо износа основных фондов, сверхнормативные потери связаны и с коммерческими потерями, обусловленными неэффективным учетом.
3. Оценка основных внешних и внутренних факторов.
В сфере развития жилищного строительства
Внешними факторами, оказывающими влияние на строительную отрасль, может являться повторение мирового финансового кризиса, следствием чего будет являться снижение инвестиций в строительство. Кроме того, повышение на мировом рынке цен на строительные материалы приведет к удорожанию жилищного строительства.
Внутренними факторами, оказывающими влияние на развитие жилищного строительства, будут являться соблюдение своих обязательств подрядными организациями и своевременное выделение финансовых средств из бюджета на строительство жилых объектов.
В сфере совершенствования архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Основными внешними факторами, оказывающими влияние на технический уровень нормативной базы в сфере архитектуры, градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, является развитие науки, техники и технологий, которое обуславливает появление новых строительных материалов и изделий, методов и технологий строительного производства и передовых проектных решений.
Внутренними факторами, оказывающими влияние на технический уровень нормативной базы в сфере архитектуры, градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, являются социально-экономическое развитие страны, фундаментальные и прикладные исследования в области архитектуры, градостроительства, строительства и ЖКХ, которые являются источником наукоемких технологий, позволяющих создавать комфортную и безопасную среду жизнедеятельности человека.
В сфере модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства
Внутренними факторами, оказывающими влияние на развитие жилищно-коммунального хозяйства, могут стать решение 2/3 владельцев квартир для проведения ремонта МЖД, обязательное утверждение на общем собрании сметы затрат на ремонт, размера расходов на каждую квартиру, размера ежемесячных накоплений, выбора подрядной организации, обеспечение возвратности денежных средств при ремонте многоквартирных жилых домов, а также риск недополучения заявленных средств по ранее начатым инвестиционным проектам, продление сроков строительно-монтажных работ.
Стратегическое направление 3. Организация рационального использования и охраны земель и развитие отрасли геодезии и картографии.
1. Основные параметры развития регулируемой отрасли состояния рационального использования и охраны земель и развития отрасли геодезии и картографии.
Республика Казахстан занимает обширную территорию, площадь которой составляет 272,5 млн. гектар.
Протяженность сухопутной Государственной границы Казахстана Протяженность сухопутной Государственной границы Казахстана составляет 13,4 тыс. км, в том числе: с Российской Федерацией – 7548 км, Республикой Узбекистан – 2351 км, Китайской Народной Республикой – 1783 км, Кыргызской Республикой – 1242 км, Республикой Туркменистан – 459 км.
По данным баланса земель Республики Казахстан на 1 января 2013 года в систему административно-территориального устройства республики входят 14 областей, 2 города республиканского значения, 161 административный район, 223 городов и поселков, а также 6806 СНП. Кроме того, в республике сформированы 2453 сельских округа.
По категориям земель земельный фонд республики распределяется следующим образом.
В республике создана единая автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра, которая имеет трехуровневую административно-территориальную иерархическую структуру – республиканский, областной и районный уровни.
В настоящее время в республиканской базе данных автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (далее – АИС ГЗК) имеется свыше 4,3 млн. сведений по действующим земельным правоотношениям и 1,8 млн. – по аннулированным (историческим сведениям). В информационную систему Налогового комитета «Реестр налогоплательщиков и объектов налогообложения» передано 4,4 млн. сведений.
Открыт доступ к республиканской базе данных АИС ГЗК через интернет–сайт www.aisgzk.kz 610 пользователям государственных органов и учреждений.
Использование земельных ресурсов страны одновременно сопряжено с осуществлением государственного контроля за использованием и охраной земель, задачами которого являются обеспечение за соблюдением земельного законодательства Республики Казахстан государственными органами, физическими, юридическими и должностными лицами, выявления и устранения нарушений законодательства Республики Казахстан, восстановление нарушенных прав граждан и юридических лиц, соблюдение правил пользования земельными участками, правильности ведения земельного кадастра и землеустройства и выполнения мероприятий по рациональному использованию и охране земель, организации ведения земельного кадастра в республике.
Во многих отраслях экономики, обороны республики немаловажной составляющей является информация о местности, в связи с чем, наблюдается растущий спрос на качественные услуги на геодезическую и картографическую продукцию, нередко эта продукция является юридическим документом. По данным Организации Объединенных Наций, доля пространственной информации в системах поддержки принятия управленческих решений составляет до 80 % от общего объема информации этих систем.
Особую озабоченность вызывает состояние топографической обеспеченности территории Республики Казахстан, 80 % карт не соответствует современному состоянию местности и топонимике. Государственные топографические карты «стареют» быстрее, чем обновляются, что может привести к значительным убыткам в экономике, а в районах боевых действий и чрезвычайных ситуаций – и к невосполнимым потерям.
С увеличением бюджетного финансирования выполнена аэросъемка 21 % от общей площади республики, обследовано 18 % от общего количества пунктов государственной геодезической сети, пронивелировано 6 % от общей протяженности нивелирной сети, обновлено 15 % от общего количества листов государственных топографических карт и планов всего масштабного ряда.
2. Анализ основных проблем.
Активное вхождение Казахстана в мировую экономику, повышение его конкурентоспособности в значительной мере зависят от эффективности использования земельных ресурсов, создания благоприятных условий для рациональной организации экономического потенциала и жизнедеятельности населения.
Одним из направлений реализации Земельного кодекса Республики Казахстан является обеспечение рационального использования и охраны земельных ресурсов через формирование высокопродуктивного, экологически ориентированного и адаптированного землепользования, совершенствование землеустройства, экономических механизмов управления земельными ресурсами, контроль за соблюдением земельного законодательства.
В настоящее время острыми экологическими проблемами остаются проблемы, связанные с загрязнением земель, которое вызывает ухудшение условий проживания населения, изменение экологического состояния почв, снижение качества сельскохозяйственной продукции.
Анализ мировых тенденций и практики использования информационных технологий в государственном управлении диктует необходимость придания нового качества процессу информатизации в Казахстане. Процесс информатизации в Казахстане набирает обороты, сформированы благоприятные условия для существенного повышения эффективности внедрения и использования информационных технологий в деятельности по управлению земельными ресурсами. Вместе с тем, в этом процессе необходимо обеспечить реализацию на качественно новом уровне вопросов повышения уровня информационного обеспечения земельно-кадастровыми сведениями. Для реализации этих задач необходимо развитие информационного обеспечения государственного земельного кадастра и его взаимодействия со всеми участниками кадастрового процесса с использованием средств интернет-технологий и геопорталов, развитие государственных услуг и сервисов в электронном формате.
В этой связи, основными задачами по обеспечению рационального использования и охраны земельных ресурсов являются:
1) повышение уровня информационного обеспечения о количественном состоянии земельных ресурсов;
2) повышение уровня информационного обеспечения о качественном состоянии земельных ресурсов;
3) повышение уровня информационного обеспечения земельно-кадастровыми сведениями в электронном формате;
4) совершенствование использования земельного фонда с учетом требований развития отраслей экономики и охраны окружающей среды, ведение учета по категориям в соответствии с целевым назначением;
5) создание и ведение государственного земельного кадастра, перевод его на автоматизированные технологии;
6) улучшение качественного состояния земель за счет реализации мероприятий по сохранению и восстановлению почв, устранению негативных антропогенных воздействий на состояние земель;
7) вовлечение в хозяйственный оборот площадей пахотнопригодных земель с хорошим и средним качеством почв (залежные (бросовые) земли) для вовлечения в сельскохозяйственный оборот в категории земель запаса;
8) поэтапная реализация ландшафтно-экологического подхода при разработке и осуществлении мероприятий по рациональному использованию и охране земель, внедрение экологических нормативов оптимального землепользования;
9) переход к социально-эффективному земельному рынку и экономическому стимулированию рационального использования и охраны земельных ресурсов.
В условиях рыночной экономики существенно возрастает интерес участников экономического процесса к объективной и достоверной информации о перспективах развития рынка земли в целом. В связи с этим, целесообразно проведение комплексного анализа всех сведений, формирующих ГЗК. Эффективное ведение земельного кадастра на современном этапе невозможно без применения компьютерной технологии. С этой целью, создание и развитие АИС ГЗК направлено на формирование информационной инфраструктуры, обеспечивающей интересы государства, отраслей экономики и населения страны информацией о земле (недвижимого имущества), защищающей права собственников земельных участков и землепользователей, а также поддерживающей функционирование рынка земли и недвижимости. В настоящее время завершено создание АИС ГЗК (28 ноября 2012 года система сдана в промышленную эксплуатацию) с земельно-информационным банком данных на всех уровнях, обеспечивающий поддержание учетной и оценочной частей государственного земельного кадастра. Для дальнейшего совершенствования и модернизации информационной системы Комитета в рамках «электронного правительства» необходима реализация мероприятий по системному и техническому обслуживанию АИС ГЗК, включая телекоммуникационные услуги для эксплуатации АИС ГЗК, техническую поддержку лицензионных программных продуктов и сопровождение разработанных подсистем АИС ГЗК, локально-вычислительных сетей и баз данных АИС ГЗК.
Обеспечение эффективного функционирования такой масштабной территориально-распределенной системы как АИС ГЗК невозможно выполнить без соответствующей подготовки специалистов навыкам умения работы с современными системами учета базы данных и геоинформационными системами. Отсутствие постоянного обучения (повышение профессионального уровня) и текучесть кадров, а также отсутствие специалистов с геодезическим образованием в центрах негативно влияют на работу центров АИС ГЗК, а именно тормозят создание дежурных земельно-кадастровых карт для обеспечения информационной поддержки решений задач эффективного и рационального использования земли, как важнейшего составляющего национального богатства Республики Казахстан.
Необходимо продолжить инвентаризацию сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот Республики Казахстан.
Наряду с определенными проблемами в части проведения качественного и количественного учета земель страны необходимо отметить возрастающее количество нарушений земельного законодательства Республики Казахстан. Так, динамика выявленных нарушений земельного законодательства Республики Казахстан за период с 2006 года по итогам 2012 года показывает ежегодный рост количества нарушений при постоянном уровне количества устраненных нарушений (таблица).
Динамика выявленных нарушений государственным
контролем за использованием и охраной земель
Наименование |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Выявлено нарушений |
2421 |
7999 |
3532 |
3830 |
9765 |
Устранено нарушений |
1012 |
6509 |
2300 |
3140 |
7323 |
Анализ проведенных проверок выявил, что в 2012 году основными видами нарушений земельного законодательства Республики Казахстан являются нарушение права государственной собственности на землю (44 %), использование земель не по целевому назначению (22 %), нерациональное использование или неиспользование земель сельскохозяйственного назначения (21 %).
Наряду с анализом выявленных нарушений земельного законодательства Республики Казахстан наблюдается ежегодное увеличение количества субъектов земельных отношений. По данным сводного аналитического отчета о состоянии и использовании земель Республики Казахстан в 2006 году количество собственников земельных участков и землепользователей составило 2,7 миллиона, в 2007 году – 3,2 миллиона, в 2008 году – 3,3 миллиона, в 2009 году – 3,4 миллиона, в 2010 году – 3,3 миллиона, в 2011 году – 3,4 миллиона, в 2012 году – 3,4 миллиона.
Основными причинами увеличения количества нарушений земельного законодательства Республики Казахстан являются:
1) возрастающий спрос на землю;
2) несоответствие степени ответственности характеру совершенного нарушения земельного законодательства Республики Казахстан;
3) низкий уровень исполнительного производства по судебным решениям за нарушения земельного законодательства Республики Казахстан.
Таким образом, проведенный анализ состояния государственного контроля за использованием и охраной земель свидетельствовал о необходимости разработки системного механизма по совершенствованию государственного контроля.
В текущем году в целях повышения эффективности государственного контроля в соответствии с принятием Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» государственный контроль за использованием и охраной земель осуществляется согласно критериям оценки степени риска.
Так, основными рисками в сфере земельных отношений являются вероятность причинения вреда земельным ресурсам в результате нерационального использования земель, вследствие которого возможны снижение плодородия почв, истощение, опустынивание, загрязнение, ветровая и водная эрозия, а в части регулирования земельных отношений – нарушение прав, собственников и землепользователей на землю.
При этом, целями системы управления рисками при проведении государственного контроля являются снижение административного давления на субъекты частного предпринимательства, а также повышение эффективности государственного контроля в данной сфере.
В отрасли геодезии и картографии наметились позитивные предпосылки, вместе с тем к главным нерешенным проблемам можно отнести следующее:
1) государственная геодезическая сеть, являющаяся основой для картографирования, частично утрачена, зачастую не восстанавливается и в итоге не в полной мере отвечает предъявляемым к ней требованиям;
2) особую озабоченность вызывает состояние топографической и картографической обеспеченности территории Республики Казахстан, степень современности карт составляет 10 – 20 лет;
3) не полный охват всей сейсмоактивной территории и прикаспийского региона Казахстана высокоточными геодезическими измерениями;
4) общая техническая и технологическая отсталость подведомственных Комитету по управлению земельными ресурсами геодезических предприятий;
5) отсутствие должного притока молодых специалистов, качество подготовки и переподготовки специалистов не соответствует современным требованиям техники и технологии;
6) защита рынка от недостоверной геодезической и картографической продукции, использование которой может нанести ущерб государству и потребителям.
3. Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Внешние факторы.
В настоящее время в функционирующей АИС ГЗК используются два вида земельно-кадастровой информации – атрибутивная (текстовая) и графическая. Атрибутивная часть состоит из сведений на 4,65 млн. земельных участков, в том числе аннулированных – 0,54 млн. земельных участков. Имеющаяся графическая часть АИС ГЗК составляет 87 % от атрибутивных сведений. Такая диспропорция возникла из-за того, что основная часть земельных участков в количественном выражении находится на землях населенных пунктов, где отсутствует картографическая основа необходимого масштаба и в этой связи границы земельных участков определены линейными промерами без координирования поворотных точек границ земельных участков.
Другой актуальной проблемой для Казахстана является борьба с деградацией земель. Около 43 % населения страны (6,5 млн. человек) живет в сельских районах и большинство из них зависит от доходов, напрямую или косвенно связанных с аграрным сектором и использованием земель. Ввиду природных условий процессами опустынивания и деградации земель охвачено 70 % территории страны.
Наряду с этим, к числу внешних факторов, влияющих на развитие осуществления государственного контроля, относится взаимодействие с органами прокуратуры, архитектуры, экологии, лесного и водного хозяйства посредством направления работы на конечный результат. Взаимодействие с органами внутренних дел по вопросам принудительного привода лиц, уклоняющихся от явок к государственному инспектору, осуществляющему государственный контроль за использованием и охраной земель, в том числе по установлению личностей нарушителей земельного законодательства.
Для реализации Прогнозной схемы необходима топографо-геодезическая и картографическая продукция. Однако территория республики покрыта современными картами только на 15 %, то есть устаревание карт происходит быстрее, чем обновление.
Внутренние факторы.
К числу внутренних факторов, влияющих на управление земельными ресурсами, относятся совершенствование научно-методической базы на соответствие международным уровням, разработка нормативно-технической документации с использованием ИСО.
Актуальным является вопрос по изучению передового зарубежного опыта развития многоцелевого кадастра, а также мировых тенденций развития сферы электронных земельно-кадастровых услуг и механизмов их совершенствования с использованием информационно-коммуникационных технологий.
К числу внутренних факторов, влияющих на дальнейшее развитие отрасли геодезии и картографии, можно отнести слабое техническое, технологическое и программное обеспечение отрасли, а также отсутствие научно-технической базы.
Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Сноска. Подраздел 3.1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 26.08.2013 № 844; от 31.12.2013 № 1495.
Стратегическое направление 1. Создание условий для ускорения социально-экономического развития регионов и предпринимательства
Цель 1.1. Обеспечение роста социально-экономического развития регионов
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 008, 009, 011, 012, 015, 017, 018, 049
Целевой индикатор |
Источник |
в том числе с указанием промежуточного |
|||||||
в отчетном периоде |
в плановом периоде |
||||||||
ед. |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Снижение различий |
статданные |
разы |
11,0 |
10,75 |
10,5 |
10,25 |
10,0 |
9,9 |
9,9 |
2. Позиция Казахстана |
отчет ГИК |
место |
53 |
32 |
31 |
31 |
30 |
30 |
29 |
Задача 1.1.1. Создание рациональной территориальной организации |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Охват мер по |
информация |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
2. Формирование |
постановление |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
3. Количество |
МИО |
ед. |
- |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации в |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Мониторинг Программы «Развитие регионов» |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Обеспечение мониторинга Прогнозной схемы |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Мониторинг Программы развития моногородов на |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
4. Определение перечня необходимых и перспективных |
Х |
- |
- |
- |
- |
||||
5. Внесение предложений по синхронизации |
Х |
- |
- |
- |
- |
||||
6. Разработка долгосрочной программы по развитию |
Х |
- |
- |
- |
- |
||||
7. Выработка предложений по установлению |
X |
- |
- |
- |
- |
||||
8. Выработка предложений по обмену и |
X |
- |
- |
- |
- |
||||
9. Разработка межрегиональных планов развития |
X |
- |
- |
- |
- |
||||
10. Проведение работ с бизнес–структурами, |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
11. Разработка информационно-аналитической системы Министерства регионального развития Республики Казахстан |
Х |
- |
- |
- |
*Реализация мероприятий по малым городам и опорным сельским населенным пунктам будет проводиться с 2014 года
Задача 1.1.2. Развитие системы местного самоуправления и сельских территорий |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
ед. |
Отчетный |
Плановый |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Количество сел, в |
информация |
ед. |
- |
480 |
2100 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
2. Привлечение |
информация |
чел. |
4510 |
2433 |
2593 |
2593 |
2593 |
2593 |
2593 |
3. Привлечение |
информация |
чел. |
6733 |
5474 |
5848 |
5634 |
5589 |
5589 |
5589 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации в |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Разработка проекта Закона Республики Казахстан |
Х |
- |
- |
- |
- |
||||
2. Проведение мониторинга и анализ |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Разработка комплекса мер по развитию |
Х |
- |
- |
- |
- |
||||
4. Развитие механизма местного самоуправления в |
X |
X |
X |
||||||
5. Реализация бюджетных программ, предусматривающих |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
6. Разработка проекта Закона Республики Казахстан |
X |
- |
- |
- |
- |
||||
7. Охват оценкой эффективности деятельности местных |
- |
X |
X |
X |
X |
||||
8. Обеспечение консультативного сопровождения |
X |
X |
X |
X |
X |
Цель 1.2. Обеспечение роста уровня предпринимательства в Республике Казахстан
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 003, 004, 005, 006, 007, 010, 013, 014, 016
Целевой индикатор |
Источник |
в том числе с указанием промежуточного |
|||||||
в отчетном |
в плановом |
||||||||
ед. |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Улучшение |
отчет |
место в |
56 |
49 |
48 |
47 |
46 |
45 |
44 |
2. Улучшение |
отчет ВЭФ |
место в |
65 |
52 |
51 |
50 |
49 |
48 |
47 |
Задача 1.2.1. Создание условий для развития предпринимательства |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
ед. |
Отчетный |
Плановый |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. К 2030 году доля |
статданные |
% |
17,5 |
17,8 |
18 |
18,5 |
19 |
19,5 |
20 |
2. Снижение |
заключение |
% по |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
3. Ежегодное снижение |
Информация |
% |
|||||||
1) реализующих |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
2) экспортирующих |
6 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
4. Обучение населения |
информация |
чел. |
15 000 |
15 000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
5. Количество |
информация |
чел. |
210 |
710 |
920 |
920 |
920 |
920 |
920 |
6. Создание новых |
информация |
кол-во |
13 906 |
10 296 |
31 000 |
32 953 |
35 095 |
37 797 |
40 367 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации в |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Оптимизация законодательства Республики |
- |
X |
- |
- |
- |
||||
2. Совершенствование нормативной правовой базы по |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Выработка предложений по дальнейшему |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
4. Координация деятельности заинтересованных |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
5. Координация деятельности заинтересованных |
- |
X |
- |
- |
- |
||||
6. Институциональное усиление общественных |
X |
- |
- |
- |
- |
||||
7. Заключение соглашений о результатах по целевым |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
8. Обеспечение мониторинга государственной |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
9. Обеспечение субсидирования процентной ставки, |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
10. Проведение обучения топ-менеджмента среднего |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
11. Реализация проекта «Деловые связи» |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
12. Обучение населения с предпринимательской |
X |
X |
X |
Х |
Х |
||||
13. Осуществление мониторинга деятельности |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
14. Координация деятельности |
X |
X |
X |
Х |
Х |
||||
15. Мониторинг реализации стратегии развития социально-предпринимательских корпорации |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
Стратегическое направление 2. Развитие архитектуры, градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Цель 2.1. Развитие жилищного строительства
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 032, 033, 037, 040, 043, 046
Целевой индикатор |
Источник |
в том числе с указанием промежуточного |
|||||||
в отчетном |
в плановом |
||||||||
ед. |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Объемы |
статданные |
тыс. |
437,6 |
892,0 |
560 |
835,9 |
805 |
805 |
805 |
Задача 2.1.1. Обеспечение строительства и приобретения жилья |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
2011 |
2012 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Объемы ввода |
статданные |
тыс. |
205,9 |
270,7 |
288,3 |
430 |
475 |
475 |
475 |
2. Доля |
данные |
% |
1,5 |
1,7 |
3,6 |
6,3 |
8,9 |
11,6 |
14,2 |
Мероприятия для достижения |
срок реализации в |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Строительство и приобретение арендного |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Реализация мероприятий по проекту «Строительство многофункционального комплекса Абу-Даби Плаза в городе Астане» |
Х |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Строительство арендного жилья в рамках Программы «Доступное жилье - 2020» (АО «ИО «КИК») |
Х |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача 2.1.2. Обеспечение строительства и приобретения жилья за счет |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
2011 |
2012 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Объемы ввода |
статданные |
тыс. |
136,9 |
245 |
271,7 |
330 |
330 |
330 |
330 |
2. Доля |
данные |
% |
15,8 |
30 |
8,3 |
14,3 |
20,2 |
26 |
31,9 |
Мероприятия для достижения |
срок реализации в |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Строительство и приобретение кредитного жилья в |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 2.1.3. Обеспечение строительства жилья в незавершенных объектах с |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
ед. |
Отчетный |
Плановый |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Объемы ввода в |
данные |
тыс. |
94,8 |
376,3 |
- |
75,9 |
- |
- |
- |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации в |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Завершение строительства жилых комплексов с |
Х |
||||||||
Задача 2.1.4. Строительство и приобретение инженерно-коммуникационной |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
ед. |
Отчетный |
Плановый |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Объемы ввода в |
данные |
км. |
1 764,5 |
2 401,4 |
2 056 |
2 662 |
2 894 |
5000 |
5000 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации в |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Строительство и приобретение |
X |
X |
X |
X |
X |
Цель 2.2. Совершенствование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 021, 024, 027
Целевой индикатор |
Источник |
в том числе с указанием промежуточного |
|||||||
в отчетном |
в плановом |
||||||||
ед. |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Индекс |
статданные |
% к |
102,5 |
102,9 |
101,8 |
103,3 |
103,6 |
103,3 |
103 |
2. Создание системы |
данные |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
3. Улучшение позиции |
ежегодное |
изменение |
160 |
155 |
150 |
145 |
140 |
140 |
140 |
Задача 2.2.1. Реформирование системы технического регулирования строительной |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
ед. |
Отчетный |
Плановый |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Совершенствование |
перечень |
ед. |
254 |
201 |
198 |
105 |
112 |
- |
- |
2. Количество |
Государственный |
ед. |
1/0 |
3/7 |
4/6 |
8/1 |
1/2 |
0/2 |
2/0 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации в |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Разработка гармонизированных с европейскими норм |
X |
X |
X |
- |
- |
||||
2. Разработка нормативов в сфере |
X |
X |
X |
- |
- |
||||
3. Разработка сметных норм и расценок |
X |
X |
X |
- |
- |
||||
4. Выпуск сборников в текущих ценах на материалы |
X |
X |
X |
- |
- |
||||
5. Разработка типовых проектов |
X |
X |
X |
- |
- |
||||
6. Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1495 |
|||||||||
7. Развитие научных исследований, направленных на |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
8. Прохождение результатов завершенных |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 2.2.2. Организация пространственного планирования развития городов и |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
ед. |
Отчетный |
Плановый |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Степень |
данные |
% |
34 |
65 |
100 |
- |
- |
- |
- |
2. Степень |
сведения |
% |
- |
- |
- |
29 |
67 |
100 |
- |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации в |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Разработка Генеральной схемы организации |
X |
- |
- |
- |
- |
||||
2. Проведение мониторинга и актуализация данных по |
- |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Разработка межрегиональных схем территориального |
- |
X |
X |
X |
X |
||||
4. Ведение разработанного специализированного |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||
5. Создание головного специализированного |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||
6. Создание территориальных подразделений |
- |
Х |
Х |
- |
- |
||||
7. Создание государственного градостроительного |
- |
Х |
Х |
Х |
- |
||||
8. Создание государственного градостроительного |
- |
Х |
Х |
Х |
- |
||||
Задача 2.2.3. Совершенствование разрешительной системы в сфере |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
ед. |
Отчетный |
Плановый |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Снижение |
аналитическая |
% |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
2. Уменьшение сроков |
аналитическая |
% |
- |
- |
25 |
25 |
25 |
- |
- |
3. Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1495 |
|||||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации в |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Внесение соответствующих поправок в действующее |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||
2. Разработка стандартов и регламентов |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
||||
3. Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1495 |
|||||||||
4. Аттестация экспертов, оказывающих экспертные |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
5. Выдача лицензий в сфере архитектуры, |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Цель 2.3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели, 022, 023, 025, 026, 029, 030, 031, 034, 035, 038, 039, 041
Целевой индикатор (с указанием окончательного |
Источник |
в том числе с указанием промежуточного значения |
|||||||
в отчетном периоде |
в плановом периоде |
||||||||
ед. |
2011 |
2012 |
2013 год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Не менее 50 % потребителей к |
ежегодная |
% |
40 |
45 |
47 |
50 |
52 |
56 |
60 |
2. Доля объектов кондоминиума, обеспеченных нормативной эксплуатацией жилищного фонда |
расчетные данные |
% |
70 |
72 |
73 |
76 |
78 |
80 |
83 |
Задача 2.3.1. Внедрение системного подхода при строительстве новых объектов водоснабжения и водоотведения и реконструкции действующих |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2011 |
2012 |
2013 год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Снижение количества аварий и остановок на 1 км. коммунальных сетей, в том числе: |
|||||||||
водоснабжения |
данные МИО |
кол-во |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
водоотведения |
данные МИО |
кол-во |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
2. Уровень нормативно-очищенной воды |
данные МИО |
% |
64 |
66 |
71 |
76 |
81 |
86 |
90 |
3. Доступ к централизованному водоснабжению, в том числе: |
|||||||||
в городах |
данные МИО |
% |
82 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
90 |
в сельских населенных пунктах |
данные МИО |
% |
42,5 |
43 |
45 |
47 |
49 |
61 |
65 |
4. Доступ к централизованному водоотведению в городах республики |
данные МИО |
% |
73 |
75 |
78 |
81 |
85 |
88 |
90 |
5. Доступ к услугам водоотведения в сельских населенных пунктах |
данные МИО |
% |
8,8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
Мероприятия для достижения показателей |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Проведение реконструкции и строительства очистных сооружений |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Проведение оценки техсостояния инженерных сетей и сооружений |
X |
X |
X |
X |
|||||
4. Разработка обоснования инвестиций |
X |
||||||||
Задача 2.3.2. Обеспечение содержания жилищного фонда |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2011 |
2012 |
2013 год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта |
данные МИО |
% |
30 |
28 |
27 |
24 |
22 |
20 |
17 |
Мероприятия для достижения показателей |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Проведение сноса объектов кондоминиума, находящихся в аварийном состоянии |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Проведение ремонта объектов кондоминиума |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Обеспечение правовой основы деятельности жилищных инспекций |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
4. Обеспечение накоплений собственниками помещений (квартир) в качестве софинансирования проведения ремонта объектов кондоминиума |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 2.3.3. Модернизация коммунальной инфраструктуры |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2011 |
2012 |
2013 год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля сетей, нуждающихся в ремонте, в том числе: |
|||||||||
теплоснабжения |
данные МИО |
% |
63 |
61 |
58 |
55 |
52 |
50 |
47 |
электроснабжения |
данные МИО |
% |
73 |
71 |
70 |
68 |
66 |
63 |
61 |
газоснабжения |
данные МИО |
% |
54 |
53 |
52 |
51 |
50 |
48 |
45 |
2. Протяженность модернизированных сетей |
данные МИО |
тыс. км |
2,3 |
4,8 |
8,2 |
9,1 |
9,7 |
12,3 |
14,7 |
Мероприятия для достижения показателей |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Проведение реконструкции и модернизации сетей путем выделения целевых трансфертов на развитие коммунального хозяйства и благоустройство |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Проведение оценки технического состояния инженерных сетей (систем теплоснабжения) |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Разработка мастер-плана поселка Пригородный с учетом международного опыта |
X |
- |
- |
- |
- |
||||
4. Проектно-сметная документация для модернизации сети теплоснабжения поселка Пригородный |
- |
X |
- |
- |
- |
||||
Задача 2.3.4. Повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2011 |
2012 |
2013 год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Количество объектов жилищного фонда, охваченных мероприятиями по энергосбережению |
АО «КЦМРЖКХ» |
кол-во паспортов |
270 |
270 |
270 |
- |
- |
- |
- |
2. Доля городского населения, охваченного мероприятиями по пропаганде политики энергосбережения |
АО «КЦМРЖКХ» |
% |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
3. Строительство центров энерго-эффективности жилищно-коммунального хозяйства в городах Актобе, Астана и Алматы |
АО «КЦМРЖКХ» |
кол-во центров |
- |
- |
3 |
- |
- |
- |
- |
Мероприятия для достижения показателей |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Проведение информационно-разъяснительной работы по пропаганде политики энергосбережения |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Проведение энергетического обследования (энергоаудита) многоквартирных жилых домов |
Х |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Проведение инвентаризации состояния систем и объектов ЖКХ на регулярной основе |
Х |
X |
X |
X |
X |
||||
4. Сбор данных по основным показателям состояния систем и объектов ЖКХ на регулярной основе |
Х |
X |
X |
X |
X |
||||
5. Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1495 |
|||||||||
6. Строительство центров энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства в городах Актобе, Астана и Алматы |
X |
- |
- |
- |
- |
||||
7. Разработка типового проекта для термомодернизации жилого многоквартирного дома (с возможностью тиражирования проекта для других типовых зданий на схожих территориях) |
- |
X |
- |
- |
- |
||||
8. Проведение курсов повышения квалификации работников и специалистов сферы жилищного хозяйства |
X |
X |
X |
X |
X |
Стратегическое направление 3. Организация рационального использования и охраны земель и развитие отрасли геодезии и картографии
Цель 3.1. Формирование системы сведений о земельных ресурсах, соблюдения земельного законодательства.
Код бюджетной программы, направленных на достижение данной цели, 019.
Целевой индикатор (с указанием окончательного |
Источник |
в том числе с указанием промежуточного значения |
|||||||||
в отчетном периоде |
в плановом периоде |
||||||||||
ед. |
2011 |
2012 |
2013 год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
1. Обеспечение обновления информации по качественному состоянию земель для повышения плодородия почв, а также исчисления налогов, арендной платы и кадастровой стоимости земель |
Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан |
% |
13,6 |
13,7 |
13,8 |
13,9 |
13,9 |
14,3 |
14,9 |
||
2. Обеспечение рационального использования сельхозугодий, вовлеченных в сельхозоборот по итогам инвентаризации |
Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан |
млн.га |
- |
30,6 |
61,2 |
91,8 |
- |
- |
- |
||
3. Обеспечение сведениями земельного кадастра государственных органов, учреждений, граждан в электронном формате (увеличение на 5% в год) |
Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан |
тыс.шт |
- |
207 |
217 |
228 |
239 |
251 |
264 |
||
Задача 3.1.1. Повышение уровня информационного обеспечения о качественном состоянии земельных ресурсов |
|||||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||
2011 |
2012 |
2013 год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
1. Почвенные изыскания: - % охвата площади почвенных обследований от общей площади с/х угодий (181,7 млн. га); |
Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан |
% млн. |
11,6 |
12,1 |
12,5 |
12,9 |
13,2 |
13,7 |
14,2 |
||
- миллион гектар почвенных обследований |
21,08 |
22 |
22,8 |
23,5 |
24,1 |
24,9 |
25,8 |
||||
2. Геоботанические изыскания: - % охвата площади геоботанических |
Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан |
% млн. |
9,2 |
8,3 |
7,5 |
6,6 |
6,7 |
7,0 |
7,3 |
||
- миллион гектар геоботанических обследований |
14,07 |
12,8 |
11,5 |
10,1 |
10,2 |
10,8 |
11,3 |
||||
3. Бонитировка почв: - % охвата площади бонитировкой |
Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан |
% млн. |
5,3 |
6,5 |
7,8 |
8,9 |
9,9 |
11,0 |
12,0 |
||
- миллион гектар бонитировки земель |
9,6 |
11,9 |
14,1 |
16,1 |
18 |
19,9 |
21,8 |
||||
4. Мониторинг земель: |
Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан |
% млн. |
23 |
22,9 |
22,7 |
22,3 |
21,3 |
21,3 |
21,7 |
||
- миллион гектар мониторинга земель |
61,5 |
60,6 |
60,2 |
59,1 |
56,3 |
56,5 |
57,5 |
||||
5. Паспортизация земельных участков крестьянских хозяйств |
паспорт |
% |
56 |
61,6 |
66,8 |
71,6 |
76,1 |
83,5 |
83,9 |
||
6. Увеличение государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам в электронном формате |
Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан |
Количество услуг |
- |
4 |
6 |
8 |
- |
- |
- |
||
Мероприятия для достижения показателей |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
1. Проведение изысканий сельскохозяйственных угодий, подлежащих обследованию, в том числе: |
|||||||||||
составление почвенной карты и написание почвенного очерка |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
составление геоботанической карты кормовых угодий |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
составление картограммы баллов бонитета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
2. Ведение мониторинга земель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
3. Составление паспорта земельного участка крестьянских хозяйств |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
4. Представление информации и рекомендаций для своевременного принятия мер по предотвращению ухудшения качественного состояния земель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
5. Принятие мер по автоматизации государственных услуг |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
Задача 3.1.2. Повышение уровня информационного обеспечения о количественном состоянии земельных ресурсов и земельно-кадастровых сведений в электронном формате |
|||||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||
2011 |
2012 |
2013 год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
1. Обеспечение информацией о фактическом количественном состоянии земельных ресурсов |
Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
2. Сокращение сроков процедуры предоставления права на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, личные подсобные хозяйства, коллективное садоводство и дачное строительство |
Идентификационные |
дни |
- |
90 |
90 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
3. Инвентаризация сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот |
Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан |
% |
- |
33,3 |
66,7 |
100 |
- |
- |
- |
||
4. Межевание некоординированных земельных участков: - % от общей потребности количества некоординированных земельных участков |
Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан |
% |
77,9 |
93,6 |
97,5 |
99,2 |
- |
- |
|||
- количество тысяч штук |
тыс.шт. |
704 |
102 |
42,4 |
39,6 |
- |
- |
||||
5. Сканирование земельно-кадастровых дел: - % от общей потребности количества сканируемых земельно-кадастровых дел |
Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан |
% |
45,6 |
69,4 |
83,4 |
94 |
100 |
- |
- |
||
- количество тысяч штук |
тыс.шт. |
759 |
683 |
461,2 |
348,1 |
195,8 |
- |
- |
|||
6. Создание электронных земельно-кадастровых карт учетных кварталов, сформированных на землях городов и населенных пунктов: - % от общей потребности количества учетных кварталов (9351 шт.) |
Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель Республики Казахстан |
% |
0,6 |
1,9 |
2,9 |
3,9 |
4,7 |
5,8 |
6,9 |
||
- количество учетных кварталов штук |
шт. |
20 |
100 |
93,5 |
87 |
81,5 |
100 |
100 |
|||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||||
2013 год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
1. Ведение государственного учета земель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
2. Инвентаризация сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||||
3. Проведение аэрокосмосъемочных работ для получения цифровой планово-картографической продукции, обеспечивающей ведение государственного земельного кадастра на территории Республики Казахстан, в том числе: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
цифровая аэрокосмосъемка |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
дешифрирование сельскохозяйственных угодий, топографических контуров, земель городов, поселков, СНП и выполнение комплекса изыскательских работ по привязке аэрокосмоснимков |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
изготовление и выдача конечной цифровой планово-картографической продукции |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
4. Определение границ земельных участков на местности, проведение полевых геодезических работ по инструментальному координированию поворотных точек границ земельных участков, юридической идентификации этих участков по кадастровой документации, ввод графических данных в базу АИС ГЗК» |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||
5. Осуществление сканирования земельно-кадастровых дел посредством подсистемы АИС ГЗК |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
||||||
6. Изготовление электронных земельно-кадастровых карт учетных кварталов, сформированных на землях городов и населенных пунктов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
7. Реализация взаимодействия АИС ГЗК с ИС государственных органов Республики Казахстан в рамках электронного правительства» путем передачи сведений о земельных участках и их землепользователях/собственниках |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
8. Сопровождение АИС ГЗК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
9. Актуализация базы данных АИС ГЗК |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
Задача 3.1.3. Выявление и устранение нарушений земельного законодательства |
|||||||||||
Показатели прямых результатов |
Источник |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||
2011 |
2012 |
2013 год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1. Устраняемость выявленных нарушений |
отчет |
% |
60 |
63 |
65 |
68 |
72 |
73 |
74 |
||
2. Взыскания административных штрафов |
отчет |
% |
68 |
71 |
74 |
77 |
80 |
82 |
84 |
||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Срок реализации в плановом |
||||||||||
2013 год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
1. Принятие соответствующих мер по устранению нарушений земельного законодательства |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
2. Осуществление административных мер по взысканию штрафов от правонарушителей земельного законодательства |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Цель 3.2. Геодезическое и картографическое обеспечение территории Республики Казахстан, соответствующее современному состоянию местности и топонимике.
Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели, 020.
Целевой индикатор (с указанием окончательного |
Источник |
в том числе с указанием промежуточного значения |
|||||||
в отчетном периоде |
в плановом периоде |
||||||||
ед. |
2011 |
2012 |
2013 год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Обеспечение геодезической и картографической продукцией, соответствующей современному состоянию местности и топонимике не менее 10 % от общей территории республики |
каталоги |
% |
10 |
13 |
15 |
19 |
23 |
25 |
27 |
Задача 3.2.1. Геодезическое обеспечение обновления государственных топографических карт, создания крупномасштабных планов городов на основе дистанционного зондирования Земли и топографической карты казахстанского сектора Каспийского моря |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2011 |
2012 |
2013 год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Государственные топографические карты всего масштабного ряда |
обновленный |
лист |
2130 |
2200 |
2697 |
2697 |
2697 |
2697 |
2697 |
2. Нивелирование |
каталог |
погон |
900 |
1000 |
2782 |
2782 |
2782 |
2782 |
2782 |
3. Топографическая карта казахстанского сектора Каспийского моря |
топографическая |
кв. км |
10197 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Мероприятия для достижения показателей |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2013 год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Аэрокосмосъемка территорий, СНП, городов |
Х - Х |
Х - Х |
Х - Х |
Х Х Х |
Х Х Х |
||||
2. Проведение работ по нивелированию |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Обновление государственных топографических карт |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4. Создание крупномасштабных планов СНП, городов |
- Х |
- Х |
- Х |
Х Х |
Х Х |
||||
5. Геодинамическое исследование для определения современных движений земной коры |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Задача 3.2.2. Создание и издание картографической продукции, формирование и ведение Национального картографо-геодезического фонда Республики Казахстан |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2011 |
2012 |
2013 год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Картографическая продукция в цифровом виде на государственном |
цифровая |
лист |
2150 |
2100 |
3660 |
3660 |
3660 |
3660 |
3660 |
и русском языках, |
1300 |
1400 |
1298 |
1298 |
1298 |
1298 |
1298 |
||
издание топографических карт |
3078 |
3355 |
3305 |
3305 |
3305 |
3305 |
3305 |
||
2. Государственные каталоги географических названий Республики Казахстан на государственном языке, расширение базы географических названий Республики Казахстан на русском языке |
каталог |
шт. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3. Формирование и ведение |
снимки, |
ед. |
13600 |
13600 |
13600 |
13600 |
13600 |
13600 |
13600 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Создание и издание государственных топографических карт на основе цифрового картографирования на государственном и русском языках |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
2. Издание государственных каталогов географических названий Республики Казахстан на государственном языке, мониторинг географических названий Республики Казахстан |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
3. Разработка нормативно-технических документов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
4. Учет, хранение и обеспечение субъектов геодезической и картографической деятельности геодезическими и картографическими данными и материалами |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
5. Государственный геодезический контроль за создаваемой геодезической и картографической продукцией |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели |
Наименование стратегического и (или) программного документа |
1 |
2 |
Стратегическое направление 1. Создание условий для ускорения социально-экономического развития регионов и предпринимательства Стратегическое направление 2. Развитие архитектуры, градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Стратегическое направление 3. Организация рационального использования и охраны земель и развитие отрасли геодезии и картографии |
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 |
Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 |
|
Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2020 года, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 118 |
|
Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от |
|
Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» |
|
Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от |
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей
Сноска. Раздел 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 26.08.2013 № 844.
Наименование стратегического |
Мероприятия по реализации |
Период |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Создание условий для ускорения социально-экономического развития регионов и предпринимательства Стратегическое направление 2. Развитие архитектуры, градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
1. Актуализация нормативных правовых актов, входящих в 2. Повышение квалификации работников Министерства |
На постоянной |
3. Обеспечение устойчивой динамики текучести кадров |
На постоянной |
|
4. Принятие мер по достижению 30 % представительства женщин во власти на уровне принятия решений к 2016 году |
Ежегодно |
|
5. Анализ действующей структуры Министерства и при |
На постоянной |
|
6. Упорядочение и сокращение |
Ежегодно |
|
7. Совершенствование интернет-ресурсов Министерства, его актуальное обновление, а также открытие на нем специальных |
По мере |
|
8. Обеспечение опубликования |
На постоянной |
|
9. Обеспечение информационной безопасности |
На постоянной |
|
10. Принятие мер по увеличению доли автоматизированных государственных услуг |
По мере |
|
11. Взаимодействие с неправительственными организациями |
По мере |
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Сноска. Раздел 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 26.08.2013 № 844.
Показатели задач, для |
Государственный орган, с |
Меры, осуществляемые |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Создание условий для ускорения социально-экономического развития регионов и предпринимательства |
||
Цель 1.1. Обеспечение роста социально-экономического развития регионов |
||
Задача 1.1.1. Создание рациональной территориальной организации экономического потенциала и благоприятных условий жизнедеятельности населения |
||
1. Охват мер по развитию перспективных населенных пунктов страны (агломерации 1 и 2 уровня, областные центры, моногорода и малые города, опорные сельские населенные пункты) путем реализации инвестиционных проектов, развития малого предпринимательства |
МИО, |
Обеспечение формирования перечня инвестиционных проектов за счет средств республиканского бюджета и их реализации, |
2. Количество моногородов, в которых проведены мероприятия по обустройству в рамках Программы «Развитие моногородов на 2012 – 2020 годы» |
МЭБП, |
Обеспечение реализации Программы «Развитие моногородов на 2012 – 2020 годы» |
Задача 1.1.2. Развитие системы местного самоуправления и сельских территорий |
||
1. Количество сел, |
МИО, |
Принятие управленческих решений по повышению результативности исполнения Программ развития территорий |
2. Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья |
МИО, |
- проведение работ по привлечению молодых специалистов для работы и проживания в СНП, а также предоставление мер социальной поддержки; - проведение агитационных работ для привлечения специалистов социальной сферы и ветеринарии в СНП |
3. Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия |
МИО, |
- проведение работ по привлечению молодых специалистов для работы и проживания в СНП, а также предоставление мер социальной поддержки; - проведение агитационных работ для привлечения специалистов социальной сферы и ветеринарии в СНП |
Цель 1.2. Обеспечение роста уровня предпринимательства в Республике Казахстан |
||
Задача 1.2.1. Создание условий для развития предпринимательства |
||
1. К 2030 году доля МСБ в ВВП увеличится в 2 раза в |
АС |
Мониторинг, разработка методики и расчет доли МСБ в ВВП |
2. Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением |
Центральные |
- проведение пересмотра и оптимизации разрешительных документов и процедур; |
3. Ежегодное снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» |
МФ, МЭБП, МИО, АФК, |
Обеспечение реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» |
4. Обучение населения с предпринимательской инициативой и начинающих предпринимателей основам бизнеса (проект бизнес-советник) |
МИО, |
Обеспечение реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» |
5. Количество предпринимателей, МСБ, прошедших обучение на территории Казахстана и за рубежом в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» |
МОН, МТСЗН, |
Обеспечение реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» |
6. Создание новых рабочих мест в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» |
АО «ФРП «Даму», МИО |
Обеспечение реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» |
Стратегическое направление 2. Развитие архитектуры, градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
||
Цель 2.1. Развитие жилищного строительства |
||
Задача 2.1.1. Обеспечение строительства и приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда |
||
Объемы ввода в эксплуатацию жилья государственного |
АС |
обеспечение статистическими данными; |
МИО |
реализация Программы |
|
Задача 2.1.2. Обеспечение строительства и приобретения жилья за счет кредитных средств |
||
Объемы ввода в эксплуатацию жилья за счет кредитования местных исполнительных органов |
АС |
обеспечение статистическими данными; |
МИО |
реализация Программы |
|
Задача 2.1.3. Обеспечение строительства жилья в незавершенных объектах с участием дольщиков |
||
Объемы ввода в эксплуатацию жилья в незавершенных объектах с участием дольщиков |
МИО |
реализация постановления Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2007 года № 1039 «Об утверждении Плана первоочередных действий по обеспечению стабильности социально-экономического развития Республики Казахстан»; |
Задача 2.1.4. Строительство и приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки |
||
Объемы ввода в эксплуатацию инженерно-коммуникационной |
МИО |
реализация Программы |
Цель 2.2. Совершенствование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности |
||
Задача 2.2.1. Реформирование системы технического регулирования строительной отрасли и обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) |
||
Совершенствование нормативно-технических документов в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства |
МИНТ |
1) согласование проектов нормативно-технических документов; |
Задача 2.2.2. Организация пространственного планирования развития городов и областей Республики Казахстан |
||
Степень разработки проекта Генеральной схемы и организации территории Республики |
Заинтересованные центральные государственные органы, МИО |
Соблюдение межрегиональных и межотраслевых государственных интересов по программам социально-экономического и хозяйственного развития через осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности |
Степень реализации проекта по созданию единой системы Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан |
Заинтересованные центральные государственные органы, МИО |
Соблюдение межрегиональных и межотраслевых государственных интересов по программам социально-экономического и хозяйственного развития через осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности |
Цель 2.3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
||
Задача 2.3.1. Внедрение системного подхода при строительстве новых объектов водоснабжения и водоотведения и реконструкции действующих |
||
Снижение количества аварий и остановок на 1 км. коммунальных сетей, в том числе: |
МИО |
Реализация Программы |
водоснабжения |
||
водоотведения |
||
Уровень нормативно-очищенной воды |
||
Доступ к централизованному |
||
Доступ к централизованному |
||
Доступ к услугам |
||
Задача 2.3.2. Обеспечение содержания жилищного фонда |
||
Доля объектов кондоминиума, |
МИО |
Реализация Программы |
Задача 2.3.3. Модернизация коммунальной инфраструктуры |
||
Доля сетей, нуждающихся в ремонте |
МИО |
Реализация Программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на 2011–2020 годы» |
Протяженность модернизированных сетей |
||
Задача 2.3.4. Повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
||
Количество объектов жилищного фонда, охваченных мероприятиями по энергосбережению |
АО «КЦМРЖКХ» |
Реализация Программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2020 годы» |
Доля городского населения, охваченного мероприятиями по пропаганде политики энергосбережения |
||
Строительство центров энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства в городах Актобе, Астана и Алматы |
||
Стратегическое направление 3. Организация рационального использования и охраны земель и развитие отрасли геодезии и картографии |
||
Цель 3.1. Формирование системы сведений о земельных ресурсах, соблюдения земельного законодательства |
||
Задача 3.1.1. Повышение уровня информационного обеспечения о качественном состоянии земельных ресурсов |
||
Почвенные изыскания |
МИО |
Получение разрешения на проведение изыскательских работ |
Геоботанические изыскания |
||
Бонитировка почв |
МСХ, МИО |
- для сельскохозяйственного планирования; |
Мониторинг земель |
МСХ, МООС, МИО |
выявление изменения состояния земельного фонда, выработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов (деградации земель, опустынивание, засоление и др.) |
Задача 3.1.2. Повышение уровня информационного обеспечения о количественном состоянии земельных ресурсов и земельно-кадастровых сведений в электронном |
||
Обеспечение информацией о фактическом количественном состоянии земельных ресурсов |
МИО |
- учет и представление отчета по земельному балансу; |
Инвентаризация сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот |
МИО |
- согласование и утверждение итоговых материалов; |
Межевание некоординированных |
МИО |
при необходимости содействие в проведении работ по межеванию |
Задача 3.1.3. Выявление и устранение нарушений земельного законодательства |
||
Устраняемость выявленных нарушений |
МВД |
- принудительный привод лиц, уклоняющихся от явок государственному инспектору, осуществляющему государственный контроль за использованием и охраной земель, в том числе по установлению личностей нарушителей земельного законодательства; |
Взыскания административных штрафов |
МЮ |
взыскание административных штрафов в судебном порядке |
Цель 3.2. Геодезическое и картографическое обеспечение территории Республики Казахстан, соответствующее современному состоянию местности топонимике |
||
Задача 3.2.1. Геодезическое обеспечение обновления государственных топографических карт, создания крупномасштабных планов городов на основе дистанционного зондирования Земли и топографической карты казахстанского сектора Каспийского моря |
||
Государственные топографические карты всего масштабного ряда |
МО, КНБ |
Согласование объектов для проведения аэросъемочных работ |
Раздел 6. Управление рисками
Наименование возможного |
Возможные |
Мероприятия по управлению рисками |
1 |
2 |
3 |
Внешние риски |
||
Падение цен на мировых сырьевых товарных биржах |
Увеличение безработицы вследствие неконкурентоспособности экономики той или иной области, падения производства |
Принятие комплекса мер по развитию малого предпринимательства в целом по стране. |
Введение новых разрешительных документов и процедур в рамках унификации законодательства стран Таможенного союза |
Возвращение ранее отмененных разрешений, а также появление новых |
При согласовании проектов соглашений в рамках Таможенного союза направлять их на заключение экспертного совета при МРР и в НЭПК «Атамекен» с установлением достаточных сроков рассмотрения. |
Технологический и техногенный риск |
Необеспеченность территории республики государственными топографическими картами, соответствующими современному состоянию местности и государственной топонимике, искажение геодезических и картографических данных при передаче, хранении, не полный охват сейсмоактивной территории и прикаспийского региона Казахстана высокоточными геодезическими измерениями |
1. Планирование обеспечения территории республики обновленными топографическими картами и планами городов на предстоящий период, исполнение государственного заказа. |
Введение новых разрешительных документов и процедур в рамках унификации законодательства стран Таможенного союза |
Возвращение ранее отмененных разрешений, а также появление новых |
- при согласовании проектов соглашений в рамках Таможенного союза направлять их на заключение экспертного совета при МРР и в НЭПК «Атамекен» с установлением достаточных сроков рассмотрения; |
Развитие науки, техники и технологий, которые обуславливают появление новых строительных материалов и изделий, методов и технологий строительного производства и передовых проектных решений. |
Отсталость от развитых стран в части развития техники и технологий, которые обуславливают появление новых строительных материалов и изделий, методов и технологий строительного производства и передовых проектных решений. |
Развитие фундаментальных и прикладных исследований в области архитектуры, градостроительства, строительства и ЖКХ, которые являются источником наукоемких технологий, позволяющих создавать комфортную и безопасную среду жизнедеятельности человека |
Внутренние риски |
||
Высокие требования банков второго уровня к субъектам малого предпринимательства, участвующим в Программе «Дорожная карта бизнеса – 2020» при принятии залогового обеспечения |
1. Сокращение объема производимых и реализуемых товаров, работ и услуг, выполняемых субъектами малого и среднего предпринимательства в отдельных областях экономики. |
- проведение разъясни-тельной работы среди банков второго уровня; |
Недостаточность финансирования сферы предпринимательства, особенно предпринимателей села |
Социальная напряженность |
- разработка отдельных банковских продуктов; |
Рост административных барьеров в сферах деятельности субъектов частного предпринимательства |
1. Ухудшение предпринимательского климата и снижение предпринимательской активности. |
- осуществление периодического пересмотра разрешительных документов; |
Ограниченные возможности предпринимателей получения централизованных услуг по ведению и консалтингу в сфере бухгалтерского и налогового учета ведения бизнеса, маркетинга, менеджмента, юридических и финансовых вопросов в сельских районах области |
1. Недостаточное информирование предпринимателей. |
- открытие Центров обслуживания предпринимателей, Центров поддержки предпринимательства в регионах |
Расширение регуляторных полномочий государственных органов |
Усиление административной нагрузки на бизнес и снижение предпринимательской активности |
Внедрение полноценного анализа регуляторного воздействия, исключающего возможность введения необоснованных требований и инструментов регулирования |
Повышение уровня монополизации экономики |
Снижение конкурентоспособности бизнес среды и торможение развития институтов саморегулирования |
Создание условий для развития конкуренции и институтов саморегулирования бизнеса |
Отсутствие заявок на получение подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение жилья в связи с неприбытием специалистов для работы и проживания в сельские населенные пункты |
Дефицит специалистов социальной сферы и ветеринарии в сельской местности |
Активизация работы по пропаганде проекта «С дипломом в село!» |
Несоблюдение государственными органами установленных законодательством требований при выдаче разрешительных документов |
Сложность ведения бизнеса и прохождения разрешительных процедур в области строительства |
Повышение квалификации работников, занимающихся выдачей разрешительных документов |
Технологический и техногенный риск |
Необеспеченность подведомственных государственных предприятий, выполняющих геодезические и картографические работы государственного назначения, современным техническим и технологическим оборудованием и программным обеспечением |
Внедрение новых технологий, использование современной спутниковой, геоинформационной, информационно-телекоммуникационной технологии, разработка нормативно-технической базы при выполнении аэрокосмосъемочных, топографо-геодезических и картографических работ, приобретение современного оборудования и программного обеспечения |
Несоблюдение государственными |
Сложность ведения бизнеса и прохождения разрешительных процедур в области строительства |
Повышение квалификации |
Неисполнение подрядными |
Неосвоение средств |
Контроль за местными |
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Сноска. Подраздел 7.1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 26.08.2013 № 844; от 31.12.2013 № 1495.
Бюджетная программа |
001 «Услуги по координации деятельности в области регионального развития, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, развития предпринимательства и создания условий для эффективного использования и охраны земли, геодезического и картографического обеспечения» |
|||||||
Описание |
Формирование государственной политики регионального развития, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, развития предпринимательства и создания условий для эффективного использования и охраны земли, геодезического и картографического обеспечения |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Содержание центрального аппарата, обеспечивающего реализацию государственной политики развития строительства, жилищно-коммунальной сферы развития предпринимательства и создания условий для эффективного использования и охраны земли, геодезического и картографического обеспечения |
чел. |
296 |
||||||
Содержание территориальных департаментов, обеспечивающих реализацию государственной политики развития строительства, жилищно-коммунальной сферы развития предпринимательства и создания условий для эффективного использования и охраны земли, геодезического и картографического обеспечения |
чел. |
569 |
||||||
Количество государственных служащих, проходящих повышение квалификации и переподготовку |
чел. |
200 |
||||||
Количество проводимых исследований по оказанию аналитических и консалтинговых услуг в сфере регионального развития |
шт. |
6 |
||||||
Количество приобретаемых расходных материалов для оргтехники (тонер, картридж) |
шт. |
520 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Снижение различий между регионами по ВРП на душу населения |
разы |
10,5 |
||||||
Улучшение показателей по рейтингу Всемирного Банка «Легкость ведения бизнеса» («Doing Business») к 2020 году |
место в |
48 |
||||||
Объем строительства жилья за счет бюджетных средств |
тыс. кв.м |
560 |
||||||
Обеспечение обновления информации по качественному состоянию земель для повышения плодородия почв, а также исчисления налогов, арендной платы и кадастровой стоимости земель |
% |
13,8 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Обеспечение высокого уровня функционирования Министерства в целях эффективной реализации государственной политики в области регионального развития, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, развития предпринимательства и создания условий для эффективного использования и охраны земли, геодезического и картографического обеспечения |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности |
тыс. |
3 275,0 |
||||||
Средний объем затрат на единицу исследования |
тыс. тенге |
44 000,0 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 096 931 |
||||||
Бюджетная программа |
002 «Капитальные расходы Министерства регионального развития Республики Казахстан» |
|||||||
Описание |
Формирование и укрепление материально-технической базы центрального аппарата и территориальных департаментов |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Количество приобретаемых основных средств |
ед. |
342 |
||||||
Приобретение нематериальных активов |
ед. |
489 |
||||||
Количество приобретаемой мебели |
ед. |
20 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Улучшение состояния материально-технической базы Министерства |
% |
67,4 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
В среднем расходы на материально-техническое оснащение |
тыс. тенге |
399,6 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
340 061 |
||||||
Бюджетная программа |
003 «Оздоровление и усиление предпринимательского потенциала в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» |
|||||||
Описание |
Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, предоставление отсрочки по налогам и другим платежам в бюджет, прочие меры по оздоровлению предприятий |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов |
шт. |
88 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Количество субъектов МСБ, оздоровивших свое финансовое положение |
шт. |
88 |
||||||
Доля МСБ обрабатывающей промышленности в структуре ВВП |
% |
11,2 |
||||||
Количество участников, получивших сертификат о прохождении курсов повышения квалификации в АО «Назарбаев Университет» |
чел. |
420 |
||||||
показатели качества: |
||||||||
Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Субсидирование процентной ставки вознаграждения по новым кредитам банков второго уровня |
% |
5 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
5 652 462 |
||||||
Бюджетная программа |
004 «Оплата услуг оператора и финансового агента, оказываемых в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» |
|||||||
Описание |
Оплата услуг оператора и финансового агента |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Количество обслуженных проектов |
кол-во |
250 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Получение субъектами предпринимательства услуг финансового агента в регионах страны |
кол-во |
16 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Своевременное и оперативное оказание услуг финансового агента по запросам участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Оплата услуг финансового агента: |
||||||||
Мониторинг реализации Программы |
тыс. |
253 893 |
||||||
Заключение договоров субсидирования |
тыс. |
370 662 |
||||||
Перечисление средств для субсидирования |
тыс. |
33 696 |
||||||
Оплата услуг оператора Программы |
тыс. |
61 749 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
720 000 |
||||||
Бюджетная программа |
005 «Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере предпринимательства» |
|||||||
Описание |
Оказание услуг по повышению квалификации руководящих работников и менеджеров работников в сфере экономики в рамках компонента «Деловые связи» Программы «Дорожная карта бизнеса -2020» |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Количество руководящих работников и менеджеров, прошедших повышение квалификации |
чел. |
500 |
||||||
Количество руководящих работников и менеджеров, направляемых на стажировку за рубеж |
чел. |
60 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Заключение договоров на поставку оборудования, сырья, материалов предпринимателей, получивших поддержку в рамках 4 направления «Дорожной карты бизнеса 2020» |
количество документов |
10 |
||||||
Количество обучившихся менеджеров, расширивших свой бизнес после окончания программы повышения квалификации руководящих работников и менеджеров |
чел. |
150 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Оценка качества преподавания путем опроса среди менеджеров, прошедших обучение по программе повышения квалификации руководящих работников и менеджеров |
оценка |
5 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость обучения одного руководящего работника и менеджера |
тыс. тенге |
327,5 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
163 772 |
||||||
Бюджетная программа |
006 «Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах» |
|||||||
Описание |
Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Количество центров поддержки предпринимательства |
ед. |
27 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Количество субъектов МСБ и населения с предпринимательской инициативой, получивших консультационные услуги |
шт. |
4 860 |
||||||
Доля МСБ обрабатывающей промышленности в структуре ВВП |
% |
11,2 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Своевременное и оперативное представление информации |
% |
100 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
136 202 |
||||||
Бюджетная программа |
007 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями» |
|||||||
Описание |
Реализация Программы совместных экономических исследований между Правительством Республики Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, Казахстанско-Aмериканской программы по экономическому развитию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная бюджетная программа |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями |
количество, |
1 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Применимость результатов* |
% от общего количества |
65 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Оценка эффективности программы BAS ЕБРР через опрос предпринимателей, получивших индивидуальные консультации |
4,7 |
|||||||
показатели эффективности |
||||||||
Доля Республики Казахстан в рамках Программы деловых консультационных услуг между МРР и BAS ЕБРР |
% |
83 |
||||||
Доля ЕБРР в рамках Программы деловых консультационных услуг между МРР и BAS ЕБРР |
% |
17 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
232 843 |
||||||
За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета |
тыс. тенге |
193 564 |
||||||
За счет гранта |
тыс. тенге |
39 279 |
* Показатели конечного результата будут достигнуты путем оценки
применимости результатов исследований. Учитывая, что некоторые
мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершению
проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть
применимы в последующие годы, прогнозируемые показатели конечного
результата запланированы следующим образом: 2013 г. - 90 %, 2014 г. -
95 %, 2015 г. – 100 %.
Бюджетная программа |
008 «Повышение конкурентоспособности регионов» |
|||||||
Описание |
Повышение конкурентоспособности регионов и поддержка в развитии малого и среднего бизнеса путем привлечения иностранных инвестиций |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Количество районов Восточно-Казахстанской области, проекты которых были профинансированы за счет средств проекта, выделенных на решение проблем местного значения |
районы |
3 |
||||||
Анализ регионального развития и конкурентных преимуществ по привлечению ПИИ в МСБ на примере Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областей |
шт. (анализ) |
1 |
||||||
Разработка стратегии привлечения ПИИ в МСБ для Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областей с возможностью дальнейшей ее имплементацией в других областях |
стратегия |
1 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Количество государственных служащих местных исполнительных органов, получивших свои знания по практике планирования, реализации, мониторинга и оценки социально-экономических программ с целью более эффективной защиты прав и интересов уязвимых групп населения |
чел. |
50 |
||||||
Численность населения Восточно-Казахстанской области, которое получит улучшенный доступ к медицинским, социальным и экономическим услугам |
чел. |
221 000 |
||||||
Показатели качества |
||||||||
Участие первых руководителей местных исполнительных органов в Комитете по управлению программой для мониторинга исполнения программы и координации усилий с международными организациями |
чел. |
10 |
||||||
Оценка эффективности проводимых мер через опрос заинтересованных лиц для извлечения уроков, которые имеют значения для выработки политики в области местного самоуправления и улучшения |
оценка (по 5 бальной системе) |
5 |
||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Стоимость обучения одного государственного служащего и представителя НПО |
тыс. тенге |
327,5 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
585 175 |
||||||
За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета |
тыс. тенге |
297 654 |
||||||
За счет гранта |
тыс. тенге |
287 521 |
||||||
Бюджетная программа |
009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
|||||||
Описание |
Расходы на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения, а также обустройство сельских округов в рамках Программы «Развития регионов» |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 207 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на получение финансовой поддержки регионов на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения |
ориентировочное количество проектов (мероприятий) |
14 |
||||||
Количество сел, в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения |
СНП |
2 100 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Оказание финансовой поддержки регионов для повышения их конкурентоспособности и рациональной пространственной организации экономического потенциала и расселения населения в пределах выделенных лимитов |
% |
100 |
||||||
Степень охвата сельских населенных пунктов финансовой поддержкой государства для решения задач местного значения (ежегодно) |
% |
30,3 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «Развитие регионов» |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
5 673 480 |
||||||
Бюджетная программа |
010 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Мангистауской области на поддержку предпринимательства в городе Жанаозен |
|||||||
Описание |
Расходы предусмотрены г. Жанаозен Мангистауской области на поддержку предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов |
Шт. |
20 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Оказание финансовой поддержки для развития предпринимательства в пределах выделенных средств |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Субсидирование и гарантирование процентной ставки вознаграждения по новым и действующим кредитам банков второго уровня |
% |
100 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
135 000 |
||||||
Бюджетная программа |
011 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов» |
|||||||
Описание |
Предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тыс.у пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья |
чел. |
2 593 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на получения жилья, к потребности в данных специалистах |
% |
46 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Размер бюджетного кредита на одного специалиста |
тыс. тенге |
2 596, 5 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
6 732 725 |
||||||
Бюджетная программа |
012 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию мер социальной поддержки специалистов» |
|||||||
Описание |
1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты; |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия |
чел. |
5 848 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Размер подъемного пособия на одного специалиста |
тенге |
121 170 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 333 119 |
||||||
Бюджетная программа |
013 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
|||||||
Описание |
Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, частичное гарантирование кредитов, оказание сервисной поддержки, подготовка и переподготовка кадров, а также молодежная практика |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»: |
||||||||
а) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики; |
% ставка |
7 |
||||||
б) экспортирующих продукцию на внешние рынки |
% ставка |
8 |
||||||
Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов, грантов |
шт. |
200 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами МСБ |
% к предыдущему году |
102,1 |
||||||
Доля МСБ обрабатывающей промышленности в структуре ВВП |
% |
11,2 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Количество активных субъектов МСБ |
ед. |
749405 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс.тенге |
27 602 227 |
||||||
Бюджетная программа |
014 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
|||||||
Описание |
Подведение недостающей индустриальной инфраструктуры, как для индивидуальных проектов, так и в рамках промышленных площадок |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Количество проектов, обеспеченных недостающей инфраструктурой |
шт. |
65 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами МСБ |
% к предыдущему году |
102,1 |
||||||
Доля МСБ обрабатывающей |
% |
11,2 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Своевременное подведение |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в |
месяцы |
6 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
17 546 000 |
||||||
Бюджетная программа |
015 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
|||||||
Описание |
Оказание содействия развитию инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на развитие инженерной инфраструктуры |
ориентировочное кол-во проектов |
28 |
||||||
Количество населенных пунктов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры |
кол-во населенных пунктов |
13 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Оказание финансовой поддержки для развития инженерной инфраструктуры в пределах выделенных |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой для развития инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
15 202 978 |
||||||
Бюджетная программа |
016 «Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства в моногородах» |
|||||||
Описание |
Расходы на кредитование областным бюджетам на оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (микрокредитование) в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Количество выданных микрокредитов |
тыс. ед. |
до 1,0 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Охват микрокредитованием участников Программы, одобренных региональным координационным советом |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Максимальное выделение средств микрокредитной линии в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средний размер микрокредита |
тыс. тенге |
1 500,0 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 753 724 |
||||||
Бюджетная программа |
017 «Реализация текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012 - 2020 годы» |
|||||||
Описание |
Расходы на реализацию мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
распределяемая |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
% ставка |
10 |
||||||
Количество субсидируемых кредитов |
кол-во |
60 |
||||||
Количество планируемых к выдаче грантов |
кол-во |
100 |
||||||
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры |
кол-во |
27 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами МСБ |
% к предыдущему году |
102,1 |
||||||
Оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Увеличение количества активных субъектов МСБ в сравнении к 2011 году |
кратность |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
7 809 288 |
||||||
Бюджетная программа |
018 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы «Развитие моногородов на 2012–2020 годы» |
|||||||
Описание |
Расходы на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012 - 2020 годы |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
распределяемая |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой |
кол-во |
65 |
||||||
Количество рассмотренных и одобренных проектов на развитие инженерной инфраструктуры |
кол-во |
90 |
||||||
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию социально-инженерной инфраструктуры |
кол-во |
27 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами МСБ |
% к предыдущему году |
102,1 |
||||||
Оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Своевременное подведение недостающей инфраструктуры по заявкам участников Программы |
% |
100 |
||||||
Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию |
месяцы |
6 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
8 188 944 |
||||||
Бюджетная программа |
019 «Формирование сведений государственного земельного кадастра» |
|||||||
Описание |
Оказание бюджетных услуг |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
проектируемый 2016 год |
проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Определение бонитета почв сельскохозяйственного назначения |
тыс. |
939,1 |
||||||
Экономическая оценка земель |
тыс. |
|||||||
Почвенное обследование |
тыс. |
1 137,9 |
||||||
Геоботаническое обследование |
тыс. |
742,7 |
||||||
Аэрокосмосъемочные работы для получения цифровой планово-картографической продукции: |
||||||||
цифровая аэрокосмосъемка |
тыс. |
2 161,3 |
||||||
дешифрирование сельскохозяйственных угодий, топографических контуров, земель городов, поселков, СНП и выполнение комплекса изыскательских работ по привязке аэро-космоснимков |
тыс. |
1 914,2 |
||||||
изготовление и выдача конечной цифровой планово- картографической продукции |
тыс. |
7 198 |
||||||
Вычисление площадей сельскохозяйственных угодий, почвенных и геоботанических |
тыс. |
2 490 |
||||||
Создание электронных земельно-кадастровых карт учетных кварталов, сформированных на землях городов и населенных пунктов |
уч. тыс. |
93,5 |
||||||
Актуализация базы данных АИС ГЗК |
тыс.уч. |
209,6 |
||||||
Государственный учет земель |
миллион |
272,5 |
||||||
Паспортизация: крестьянских хозяйств |
штук тыс. |
18 970 |
||||||
Обновление почвенных материалов для паспортизации земель |
тыс. |
778,8 |
||||||
Определение бонитета почв для целей паспортизации |
тыс. |
1 248,4 |
||||||
Представление сведений государственного земельного кадастра |
шт. |
261 916,9 |
||||||
Ведение и эксплуатация АИС ГЗК |
||||||||
Телекоммуникационные услуги |
услуга |
1 |
||||||
Сопровождение разработанных подсистем АИС ГЗК |
услуга |
1 |
||||||
Техническая поддержка лицензионного ПО |
услуга |
1 |
||||||
Техническое обслуживание серверного оборудования |
услуга |
1 |
||||||
Размещение серверного оборудования АИС ГЗК в Серверном центре ГО (аренда стойко-мест) |
услуга |
1 |
||||||
Модернизация серверного оборудования |
услуга |
1 |
||||||
Сканирование земельно-кадастровых дел |
тыс. |
461,2 |
||||||
Инвентаризация сельскохозяйственных угодий, для проведения количественного и качественного учета земель в целях ведения, земельного кадастра |
тыс. |
30 582,1 |
||||||
Количество стационарных экологических площадок (СЭП) для мониторинговых |
штук |
112 |
||||||
Площадь земель, охваченных наблюдениями |
% |
22,7 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Охват государственным учетом земельного фонда всей территории Республики Казахстан |
% |
100 |
||||||
Инвентаризация с/угодий на землях вовлеченных в с/х оборот |
млн.га |
61,2 |
||||||
охват изысканиями сельскохозяйственных угодий, подлежащих обследованию |
млн.га |
108,6 |
||||||
Почвенные изыскания |
млн.га |
22,8 |
||||||
Геоботанические изыскания |
млн.га |
11,5 |
||||||
Бонитировка почв |
млн.га |
14,1 |
||||||
Мониторинг земель |
млн.га |
60,2 |
||||||
Сканирование земельно-кадастровых дел с использованием подсистемы АИС ГЗК «Архив» |
тыс. |
461,2 |
||||||
Создание электронных земельно-кадастровых карт учетных кварталов, |
уч. |
93,5 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Повышение достоверности данных о качественном и количественном состоянии земли на 15 % |
||||||||
Государственный учет земель |
% |
100 |
||||||
Инвентаризация сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот |
% |
66,7 |
||||||
охват изысканиями сельскохозяйственных угодий, подлежащих обследованию |
% |
13,8 |
||||||
Почвенные изыскания |
% |
12,5 |
||||||
Геоботанические изыскания |
% |
7,5 |
||||||
Бонитировка почв |
% |
7,8 |
||||||
Мониторинг земель |
% |
22,7 |
||||||
Сканирование земельно-кадастровых дел с использованием подсистемы АИС ГЗК «Архив» |
% |
83,4 |
||||||
Создание электронных земельно-кадастровых карт учетных кварталов, сформированных на |
% |
2,9 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги по: |
||||||||
1) государственному учету земель |
тенге/ |
95 |
||||||
2) инвентаризации сельскохозяйственных угодий вовлеченных в сельскохозяйственный оборот |
тыс. |
14,2 |
||||||
3) обеспечению сельскохозяйственных угодий |
||||||||
почвенными |
тыс. |
174,2 |
||||||
геоботаническими |
тыс. |
50,7 |
||||||
бонитировка |
тыс. |
193 |
||||||
Количеству стационарных экологических площадок для мониторинговых наблюдений |
тыс. |
675 |
||||||
4) исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1495 |
||||||||
5) сканированию земельно-кадастровых дел |
тыс. |
423,2 |
||||||
6) созданию электронных земельно-кадастровых карт учетных кварталов |
тыс. |
1 645,4 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 800 492 |
||||||
Бюджетная программа |
020 «Обеспечение топографо-геодезической и картографической продукцией и ее хранение» |
|||||||
Описание |
Бюджетная программа, направленная на создание геодезической и картографической продукции, обеспечение различных отраслей экономики |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
проектируемый 2016 год |
проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Аэрокосмосъемочные материалы территорий, |
кв.км |
163 438 |
||||||
СНП, |
- |
|||||||
водоемов, |
- |
|||||||
городов |
1050 |
|||||||
2. Нивелирование |
погон. км |
2 782 |
||||||
3. Государственные топографические карты масштабного ряда |
лист |
2 697 |
||||||
4. Крупномасштабные планы городов, |
кв.км/ |
596/446 |
||||||
СНП, |
- |
|||||||
водоемов |
- |
|||||||
5. Топографическая карта казахстанского сектора Каспийского моря |
кв.км |
- |
||||||
6. Геодинамические исследования для определения современных движений земной коры |
пункт/ сторона/ погон.км |
38/75/1560,8 |
||||||
7. Создание цифровых топографических карт на русском языке |
лист |
1 298 |
||||||
8. Издание (печать) топографических карт |
лист |
3 305 |
||||||
9. Создание цифровых топографических карт на государственном языке |
лист |
3 660 |
||||||
10. Издание государственных каталогов географических названий Республики |
ката- |
5 |
||||||
11. Разработка нормативно-технических документов |
документы |
5/5 |
||||||
12. Государственный учет, хранение, обеспечение сохранности материалов |
тыс. ед. |
13 600 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Обеспечение геодезической и картографической продукцией, соответствующей современному состоянию местности и государственной топонимике не |
% |
15 |
||||||
показатели качества |
Увеличение уровня обеспеченности субъектов геодезической и картографической деятельности картографической продукцией, соответствующей современному состоянию местности и топонимике |
|||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги по: |
тыс. |
|||||||
1:25000 |
81,4 |
|||||||
1:50000 |
90,7 |
|||||||
1:100000 |
102,7 |
|||||||
2) нивелированию I класс II класс |
тыс. |
42,1 |
||||||
3) картографической продукции в цифровом виде на государственном и русском языках, издание топографических карт |
тыс. |
98,4 |
||||||
4) аэрокосмосъемочным материалам: |
тыс. |
|||||||
территорий, |
2,45 |
|||||||
СНП |
- |
|||||||
водоемов |
- |
|||||||
городов |
73,5 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 333 141 |
||||||
Бюджетная программа |
021 «Совершенствование нормативно-технических документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» |
|||||||
Описание |
Разработка нормативно-технических документов, отвечающих современным условиям развития науки, техники и технологий для регулирования архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства 1. Реформирование системы технического регулирования строительной отрасли |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Количество разработанных сметно-нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности |
ед. |
36 |
||||||
Разработка типовых проектов |
ед. |
111 |
||||||
Обновление нормативно-технической базы в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства |
ед. |
162 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Уровень разработки Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан |
% |
25,2 |
||||||
Степень реформирования системы технического регулирования строительной отрасли Республики Казахстан (схематическая разработка и начало внедрения отдельных элементов системы технического регулирования строительной отрасли) |
% |
77 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
4 068 244 |
||||||
Бюджетная программа |
022 «Проведение мероприятий по энергосбережению объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства» |
|||||||
Описание |
Повышение устойчивости и надежности систем жизнеобеспечения, надлежащее содержание объектов и территорий населенных пунктов для создания комфортных и безопасных условий проживания граждан |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Тиражирование и распространение печатной информационной продукции об энергосбережении |
экз. |
500 000 |
||||||
Подготовка материалов и публикаций на государственном и русском языках в региональных газетах с общим тиражом |
экз. |
50 000 |
||||||
Разработка и распространение периодического издания «Реформы ЖКХ» |
ед. |
25 |
||||||
Проведение во всех областных центрах и гг.Астана и Алматы разъяснительных семинаров для собственников квартир (жилья) по вопросам обеспечения содержания жилищного фонда с охватом не менее 50 чел. в группе |
ед. |
48 |
||||||
Организация и проведение республиканского конкурса «Лучшая организация по управлению объектом кондоминиума» |
ед. |
1 |
||||||
Организация информационно-разъяснительного колл-центра |
мес. |
5 |
||||||
Организация информационно-консультационных пунктов |
Ед. |
15 |
||||||
Информационно-разъяснительная телевизионная программа |
Выход |
4 |
||||||
Проведение энергетического обследования (энергоаудита) многоквартирных жилых домов (МЖД) |
к-во МЖД |
270 |
||||||
показатель конечного результата |
||||||||
Выдача энергетических паспортов на МЖД |
к-во паспортов |
270 |
||||||
Доля городского населения, охваченного мероприятиями по пропаганде энергосбережения |
% |
30 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Стоимость энергетического обследования за 1 м2 |
тенге |
234 |
||||||
Средняя стоимость за 1 ед. печатной продукции |
тенге |
55 |
||||||
Стоимость периодического издания «Реформы ЖКХ» за 1 ед. |
тенге |
318 830 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
360 000 |
||||||
Бюджетная программа |
023 «Проведение оценки технического состояния инженерных сетей» |
|||||||
Описание |
Оценка технического состояния инженерных сетей |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Количество обследованных тепловых сетей |
км |
1 014,54 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Уровень обследованных тепловых сетей к общей протяженности по республике |
% |
8,3 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на обследования 1 км тепловых сетей |
тыс. тенге |
246 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
250 000 |
||||||
Бюджетная программа |
024 «Прикладные научные исследования в области строительства» |
|||||||
Описание |
Проведение научных исследований, направленных на снижение сейсмического риска, обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений), с разработкой эффективных конструктивных решений и технологий. |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Общее количество проводимых прикладных научных исследований в области строительства |
ед. |
4 |
||||||
Количество проведенных научных исследований, по которым получено положительное заключение государственной научно-технической экспертизы |
ед. |
4 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Количество утвержденных методических указаний, инструкций, рекомендаций, разрабатываемых на научно-технической основе, применяемых в области строительства |
ед. |
4 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость одного указания, инструкции, рекомендации |
тыс. тенге |
12 500,0 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
50 000 |
||||||
Бюджетная программа |
025 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Карагандинской области на поддержание инфраструктуры города Приозерска» |
|||||||
Описание |
Выделение инвестиций областному бюджету Карагандинской области на поддержание инфраструктуры города Приозерск |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Снос конструкций жилищно-гражданских зданий города Приозерск Карагандинской области, не подлежащих восстановлению, с рекультивацией и уборкой строительного мусора |
ед. |
37 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Уровень улучшения внешнего вида и архитектурного облика г. Приозерск Карагандинской области |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
257 011 |
||||||
Бюджетная программа |
026 «Разработка обоснований инвестиций» |
|||||||
Описание |
Внедрение системного подхода при строительстве и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в крупных и средних городах. |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Завершение разработки обоснования инвестиций с положительным заключением государственной экспертизы по водоснабжению и водоотведению |
ед. |
31 |
||||||
Промежуточный отчет по разработке обоснования инвестиций систем водоснабжения и водоотведения |
ед. |
22 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
выполнение работ от общего объема работ по разработке обоснования инвестиций систем водоснабжения и водоотведения |
% |
51,6 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость работ в одном городе (стоимость работ по каждому городу определяется сметным расчетом) по разработке обоснования инвестиций систем водоснабжения и водоотведения |
тыс. тенге |
28 679 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 520 000 |
||||||
Бюджетная программа |
027 «Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства» |
|||||||
Описание |
Проведение научных исследований, направленных на устранение технологической отсталости ЖКХ и снижение эксплуатационных расходов субъектов ЖКХ, с разработкой эффективных конструктивных решений и технологий. |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Общее количество проводимых прикладных научных исследований в области жилищно-коммунального хозяйства |
ед. |
6 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Количество утвержденных методических указаний, инструкций, рекомендаций, разрабатываемых на научно-технической основе, применяемых в сфере ЖКХ |
ед. |
|||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость одного исследования, инструкции, рекомендации |
тыс. тенге |
26 415 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
158 490 |
||||||
Бюджетная программа |
028 «Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения» |
|||||||
Описание |
Обеспечение государственной поддержки развития системы жилищных строительных сбережений в Республике Казахстан путем предоставления трансфертов и бюджетных субсидий в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан» |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Среднее количество вкладчиков, получающих премию государства |
человек |
265 525 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Обеспечение полноты выплат премий по вкладам в жилищные строительные сбережения |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Обеспечение полноты выплат премий по вкладам в жилищные строительные сбережения |
% |
100 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
7 244 667 |
||||||
Бюджетная программа |
029 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения» |
|||||||
Описание |
Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Системы водоснабжения, получающие субсидии: |
кол-во |
|||||||
групповые водопроводы |
45 |
|||||||
канал К. Сатпаева |
1 |
|||||||
локальные водопроводы |
246 |
|||||||
Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу |
чел. |
2 127 406 |
||||||
Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу |
ед. |
802 |
||||||
Объем подаваемой питьевой воды |
тыс. м3 |
57 640 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан |
% |
9,73-100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Размер субсидии за 1 м3 питьевой воды |
тенге |
4,31-1484,67 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
5 134 070 |
||||||
Бюджетная программа |
030 «Повышение квалификации специалистов сферы жилищного хозяйства» |
|||||||
Описание |
Проведение мероприятий по совершенствованию системы подготовки кадров, развитию системы повышения квалификации и компетенции специалистов сферы жилищного хозяйства |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Количество слушателей |
чел. |
2 610 |
||||||
Количество семинаров (10, 5, 3 дневные курсы) |
ед. |
90 |
||||||
Количество региональных конференций |
ед. |
3 |
||||||
показатель конечного результата |
||||||||
Доля обученных от общего количества работников и специалистов сферы ЖКЖ |
% |
10 |
||||||
показатель качественного результата |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость на одного слушателя 10 дневного семинара |
тенге |
245 165 |
||||||
Средняя стоимость на одного слушателя 5 дневного семинара |
тенге |
75 919 |
||||||
Средняя стоимость на одного слушателя 3 дневного семинара |
тенге |
49 037 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
175 000 |
||||||
Бюджетная программа |
031 «Разработка и апробация модели модернизации и управления жилищно-коммунальным хозяйством для малых населенных пунктов» |
|||||||
Описание |
Разработка и апробация модели модернизации и управления жилищно-коммунальным хозяйством для малых населенных пунктов |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Мастер-план поселка с учетом международного опыта |
ед. |
1 |
||||||
Количество проведенных в областях Республики Казахстан и г. Астана двусторонних и многосторонних консультаций с участием национального и/или международного эксперта |
ед. |
6 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
74 768 |
||||||
Бюджетная программа |
032 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья» |
|||||||
Описание |
Выделение средств из республиканского бюджета на возвратной основе акиматам областей, городов Астаны и Алматы на проектирование, строительство и (или) приобретение кредитного жилья |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Строительство и (или) приобретение кредитного жилья в рамках Программы «Доступное жилье – 2020» |
тыс. кв.м |
271,7 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Обеспечение населения доступным жильем |
к-во квартир |
3 623 |
||||||
Доля обеспеченности граждан доступным жильем |
% |
8,3 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной ПСД |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Стоимость 1-го кв.м. жилья по ЖССБ |
тыс. тенге |
80-142,5 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
29 408 357 |
||||||
Бюджетная программа |
033 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры» |
|||||||
Описание |
Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей, городов Астаны и Алматы на проектирование, обустройство, реконструкцию и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры территорий застройки индивидуальных и многоквартирных жилых домов, включая благоустройство внутридворовых территорий, подъезды и подходы к дому |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы Доступное жилье – 2020 |
км |
2 056 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Создание надежной инфраструктуры жизнеобеспечения, обеспечивающей потребности населения стабильным электро-, тепло-, водо- и газоснабжением в районах жилищной застройки. |
кол-во введенных объектов |
209 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной ПСД |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость одного км. сетей |
млн. тенге |
20 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
41 134 381 |
||||||
Бюджетная программа |
034 «Создание центров энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства в городах Астана, Алматы и Актобе» |
|||||||
Описание |
Развитие и внедрение энергоэффективных технологий, пропаганда политики энергосбережения |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Доля завершенности объектов строительства |
% |
100 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Строительство центров энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства в городах Астана и Алматы, Актобе |
кол-во построенных центров |
3 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Затраты на единицу оказанной услуги: по строительству центра энергоэффективности |
тыс. тенге |
|||||||
в городе Астана |
1 083 188 |
|||||||
в городе Алматы |
846 727 |
|||||||
в городе Актобе |
666 814 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 596 729 |
||||||
Бюджетная программа |
035 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения и водоотведения» |
|||||||
Описание |
Выделение инвестиций областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие систем водоснабжения |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения |
количество объектов |
136 |
||||||
Снижение количества аварий и остановок на 1 км коммунальных сетей: |
||||||||
водоснабжения |
кол-во |
0,5 |
||||||
водоотведения |
кол-во |
0,3 |
||||||
Ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения |
количество объектов |
96 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Доступ к централизованному водоснабжению в городах |
% |
85 |
||||||
Доступ к централизованному водоотведению в городах |
% |
78 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной ПСД |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги по строительству и реконструкции одного объекта питьевого водоснабжения и водоотведения |
тыс. тенге |
357 903 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
48 674 842 |
||||||
Бюджетная программа |
037 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда» |
|||||||
Описание |
Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей, городов Астаны и Алматы на проектирование, строительство и (или) приобретение арендного жилья |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Строительство и (или) приобретение арендного коммунального жилья для очередников в рамках Программы «Доступное жилье-2020» |
тыс. кв.м. |
190,0 |
||||||
Строительство арендного жилья для молодых семей |
тыс. кв.м. |
98,3 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Обеспечение жильем граждан, состоящих в очереди в акиматах |
к-во квартир |
2 700 |
||||||
Обеспечение жильем молодых семей |
к-во квартир |
1 400 |
||||||
Доля обеспеченности арендным (коммунальным) жильем граждан, состоящих в очереди в акиматах на получение жилья |
% |
3,6 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной ПСД |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Стоимость 1-го кв. м. жилья |
тыс. тенге |
80-142,5 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
27 500 000 |
||||||
Бюджетная программа |
038 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие коммунального хозяйства» |
|||||||
Описание |
Надлежащее содержание объектов и территорий населенных пунктов для создания комфортных и безопасных условий проживания граждан. |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Количество реализуемых инвестиционных проектов по коммунальному хозяйству, в том числе: |
количество объектов |
65 |
||||||
теплоснабжения |
45 |
|||||||
электроснабжения |
6 |
|||||||
газоснабжения |
13 |
|||||||
прочие |
1 |
|||||||
Протяженность сетей |
км |
1 096 |
||||||
Ввод в эксплуатацию объектов по коммунальному хозяйству |
количество объектов |
39 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Доля сетей, нуждающихся в ремонте: |
||||||||
теплоснабжения |
км |
58 |
||||||
электроснабжения |
км |
70 |
||||||
газоснабжения |
км |
52 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной ПСД |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Стоимость 1 км сетей: |
тыс. тенге |
|||||||
Теплоснабжения |
54 293,4 |
|||||||
Электроснабжения |
3 548,6 |
|||||||
Газоснабжения |
5 391,5 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
14 618 140 |
||||||
Бюджетная программа |
039 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие благоустройства городов и населенных пунктов» |
|||||||
Описание |
Обеспечение условий для развития инфраструктуры для создания благоприятной среды для проживания населения Республики Казахстан |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Количество реализуемых инвестиционных проектов по благоустройству в населенных пунктах для обеспечения благоприятной среды для жителей |
количество проектов |
4 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Протяженность участка русла реки |
м |
2 645 |
||||||
Площадь озеленения |
га |
11,270 |
||||||
Средняя высота дамбы |
м |
2,30 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной ПСД |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
6 777 906 |
||||||
Бюджетная программа |
040 «Целевые трансферты на развитие бюджету Алматинской области на формирование уставного капитала уполномоченной организации для строительства, проектирования жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры» |
|||||||
Описание |
Формирование уставного капитала уполномоченной организации для строительства проектирования жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в незавершенных объектах с участием дольщиков |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Объем ввода в эксплуатацию жилья в незавершенных объектах с участием дольщиков |
тыс. кв.м. |
- |
75,9 |
|||||
Реализация проектов по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры города-спутника «Gate City» |
ед. |
7 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Обеспечение жильем граждан в жилых комплексах с участием дольщиков |
к-во квартир |
|||||||
Завершение реализации проектов по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры города-спутника «Gate City» |
ед. |
6 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной ПСД |
% |
100 |
100 |
|||||
показатели эффективности |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
10 663 600 |
||||||
Бюджетная программа |
041 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» |
|||||||
Описание |
Выделение инвестиций областным бюджетам на развитие систем водоснабжения |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения |
количество объектов |
168 |
||||||
Ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения |
количество объектов |
126 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Охват населения централизованным водоснабжением в сельской местности |
% |
45 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной ПСД |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. тенге |
205 048 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
34 448 111 |
Бюджетная программа |
043 «Увеличение уставного капитала АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания» |
|||||||
Описание |
Формирование уставного капитала акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания» |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Количество объявленных акций АО «ИО «КИК» |
тыс. штук |
1 500 |
||||||
Обеспечение новым жильем |
число квартир |
2 516 |
||||||
Ввод жилья 4 класс |
тыс. кв. м |
151 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Улучшение качества жизни населения путем обеспечения доступным (арендным) жильем |
количество человек |
5 032 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
15 000 000 |
Бюджетная программа |
044 «Целевые трансферты на развитие бюджету Акмолинской области на строительство и реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Щучинско-Боровской курортной зоны» |
|||||||
Описание |
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции и модернизации систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 ГОД |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Количество разрабатываемых инвестиционных проектов |
ед. |
10 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
показатели качества |
||||||||
Качество разработки в соответствии со СНиП, СН |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на разработку одного проекта |
тыс. тенге |
39 535 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
395 350 |
Бюджетная программа |
046 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на реализацию мероприятий по проекту «Строительство многофункционального комплекса Абу-Даби Плаза в городе Астане» |
|||||||
Описание |
Реализация мероприятий по проекту «Строительство многофункционального комплекса Абу-Даби Плаза в городе Астане» |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Освобождение земельного участка |
гектар |
0,9242 |
||||||
Выплата компенсации собственникам объектов недвижимости |
шт. |
8 |
||||||
Выкуп домостроений у собственников недвижимости |
кв. м |
1813,5 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Передача земельных участков в государственную собственность |
гектар |
0,9242 |
||||||
Физический снос объектов недвижимости |
шт. |
8 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на выкуп одного земельного участка с объектом недвижимости |
тыс. тенге |
70 242 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
561 939 |
Бюджетная программа |
047 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение штатной численности местных исполнительных органов» |
|||||||
Описание |
Увеличение лимита штатной численности местных исполнительных органов |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Сокращение численности территориальных органов центральных исполнительных органов и их ведомств (в том числе за счет вакансий), за исключением военнослужащих министерств внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям |
ед. |
4 006 |
||||||
Упразднение государственных учреждений территориальных органов МТК, МОН |
ед. |
363 |
||||||
Перераспределение лимитов штатной численности местным исполнительным органам от территориальных подразделений МСХ, АДР и МТСЗН в связи с передачей функций местным исполнительным органам |
ед. |
920 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Увеличение лимита штатной численности местных исполнительных органов |
ед. |
5 420 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на 1 единицу передаваемой штатной численности |
тыс. тенге |
484,8 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
2 627 503 |
Бюджетная программа |
048 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на выкуп земельных участков под строительство ботанического сада» |
|||||||
Описание |
Выкуп земельных участков под строительство ботанического сада |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
проектируемый 2016 год |
проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Выплата компенсации собственникам земельных участков |
шт. |
11 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Освобождение и передача земельного участка в государственную собственность |
гектар |
57,7 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость одного гектара земельного участка |
тыс. тенге |
69 402 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
4 004 499 |
Бюджетная программа |
049 «Создание информационно-аналитической системы Министерства регионального развития Республики Казахстан» |
|||||||
Описание |
Автоматизация процессов сбора, анализа и предоставления информации Министерства регионального развития Республики Казахстан |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиции |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата: |
||||||||
Разработка подсистем 1 очереди: хранилище данных |
ед. |
1 |
||||||
Разработка подсистемы 3 очереди: «Мониторинг реализации программ Министерства регионального развития Республики Казахстан»; Мониторинг и анализ сферы жилищно-коммунального хозяйства», «Моделирование и прогнозирование развития регионов» |
ед. |
3 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Охват мониторингом реализации программ Министерства регионального развития |
% |
100 |
||||||
Охват мониторингом и анализом сферы жилищно-коммунального хозяйства |
% |
100 |
||||||
Обеспечение моделированием и прогнозированием развития регионов |
% |
100 |
||||||
Показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
240 930 |
Бюджетная программа |
051 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на погашение ранее принятых обязательств уполномоченной организацией акимата города Астаны перед АО «ФНБ «Самрук-Казына» |
|||||||
Описание |
Выделение средств из республиканского бюджета акимату города Астаны в целях обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита перед АО «ФНБ «Самрук-Казына» |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развития |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Перечисление текущих трансфертов акимату города Астаны |
% |
100 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Исполнение обязательств уполномоченной организации акимата г. Астаны |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
20 000 000 |
7.2. Свод бюджетных расходов
Сноска. Подраздел 7.2 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 26.08.2013 № 844; от 31.12.2013 № 1495.
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
Проектируемый 2016 год |
Проектируемый 2017 год |
||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего бюджетных расходов |
тыс. тенге |
385 983 101 |
||||||
Текущие бюджетные программы |
тыс. тенге |
113 586 833 |
||||||
Бюджетные программы развития |
тыс. тенге |
272 396 268 |
Расшифровка аббревиатур:
МЗ |
– |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан; |
МИД |
– |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан; |
МИНТ |
– |
Министерство индустрии и новых технологий; |
МОН |
– |
Министерство образования и науки Республики Казахстан; |
МООС |
– |
Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан; |
МСХ |
– |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан; |
МТК |
– |
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан; |
МКИ |
– |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан; |
МТСЗН |
– |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; |
КНБ |
– |
Комитет национальной безопасности; |
МВД |
– |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан; |
МО |
– |
Министерство обороны Республики Казахстан; |
МЮ |
– |
Министерство юстиции Республики Казахстан; |
МЧС |
– |
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан; |
МНГ МФ |
– – |
Министерство нефти и газа; Министерство финансов Республики Казахстан; |
АРЕМ |
– |
Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий; |
АС |
– |
Агентство Республики Казахстан по статистике; |
АБЭКП |
– |
Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция Республики Казахстан); |
АФК |
– |
Ассоциация финансистов Казахстана; |
НК МФ |
– |
Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан; |
МИО |
– |
местные исполнительные органы; |
АО «КЦМРЖКХ» |
– |
Акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»; |
СНП |
– |
сельские населенные пункты; |
СНиП |
– |
строительные нормы и правила; |
ПСД |
– |
проектно-сметная документация; |
ТЭО |
– |
технико-экономическое обоснование; |
ЕС |
– |
Европейский союз; |
АО |
– |
Акционерное общество; |
НТС |
– |
научно-технический совет; |
АО «ИО «КИК» |
- |
акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания». |
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 30 апреля 2013 года № 442
ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан
Сноска. Перечень с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1495.
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 208 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 23, ст. 285).
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2011 года № 350 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 208 (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 29, ст. 360).
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 1548 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 208 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 8, ст. 161).
4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2011 года № 1650 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 208 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 13, ст. 232).
5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 548 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 208 «Об утверждении Стратегического плана Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 47, ст. 627).
6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2012 года № 1679 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 208 «Об утверждении Стратегического плана Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами на 2011 – 2015 годы» («Казахстанская правда» от 23 февраля 2013 года, № 69-70 (27343-27344), «Егемен Қазақстан» 23 февраля 2013 года № 74 (28013).
7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1766 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 208 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами на 2011–2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 23, ст. 285)
8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 23, ст. 289).
9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2011 года № 369 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 30, ст. 372).
10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2011 года № 1653 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011 - 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 13, ст. 235).
11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012 года № 405 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 40, ст. 542).
12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 551 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 47, ст. 630).
13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1793 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 23, ст. 289).
14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1794 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 23, ст. 289).