В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 – 2016 годы.
2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 марта 2012 года № 414
Стратегический план
Агентства Республики Казахстан
по делам спорта и физической культуры
на 2012 – 2016 годы
Раздел 1. Миссия и видение
Миссия Агентства по делам спорта и физической культуры Республики Казахстан (далее – Агентство) – обеспечение эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта.
Видение – формирование конкурентоспособной спортивной нации.
Раздел 2. Анализ текущей ситуации
1. Формирование здорового образа жизни казахстанцев посредством занятий физической культурой и спортом, регулирование лотерейной деятельности и контроль в сфере игорного бизнеса.
Сноска. Подраздел 1 в редакции постановления Правительства РК от 28.12.2012 № 1719.
Развитие массового спорта в стране
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
В 2011 году деятельность отрасли была направлена на выполнение Стратегического плана развития Казахстана «Казахстан 2030», Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, а также Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы.
В 2011 году по реализации Стратегического плана на 2011 – 2015 годы осуществлен ряд организационных мер, направленных на дальнейшее развитие инфраструктуры спорта и улучшение материально-технической базы спорта республики в целях приближения к требованиям международных стандартов и развития массового спорта в стране.
В этот период проводилась работа по совершенствованию нормативной правовой базы отрасли. Были внесены поправки в некоторые законодательные акты по вопросам физической культуры и спорта, разработаны и утверждены подзаконные нормативные правовые акты.
За этот период наблюдается устойчивая тенденция роста числа занимающихся физической культурой и спортом. Если к началу реализации Государственной программы физической культуры и спорта на 2007 – 2014 годы в 2007 году число занимающихся спортом составляло 2,3 млн. человек (15 %) от населения страны, в 2008 году возросло до 2,35 млн. человек, в 2009 году – 2,4 млн. человек, в 2010 году – 2,8 млн. человек (17,7 %), в 2011 году – 3,3 млн. человек или 20,0 %.
За рубежом массовый спорт в первую очередь является механизмом оздоровления населения, достижения самореализации, самовыражения и развития, а также средством борьбы против асоциальных явлений. Поэтому государства придают вопросам развития массового спорта особую значимость, ставя основной целью вовлечение населения в занятия массовым спортом. Основными характеристиками процессов развития массового спорта являются: повышение роли государства в поддержке массового спорта, а также всех форм организации деятельности в данной сфере, использование массового спорта в профилактических и лечебных мероприятиях, профилактика негативных социальных явлений, использование спорта в нравственном, эстетическом и интеллектуальном развитии молодежи.
Влияние данных процессов привело к росту доходов от:
1) спортивных зрелищ и сектора спортивных услуг;
2) увеличения объемов спортивного телерадиовещания;
3) развития физкультурно-оздоровительной инфраструктуры с учетом потребностей населения;
4) многообразия форм обслуживания, методов и средств предложения услуг массового спорта.
На сегодняшний день количество проводимых по всей стране спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий возрастает, только в 2011 году проведено свыше 18 тысяч спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 4,1 млн. человек.
За прошедший четырехлетний период традиционными стали спартакиады, турниры по видам спорта, соревнования среди спортивных семей «Стартуем вместе», массовые забеги, а также месячник по сдаче президентских тестов, в каждом из которых принимает участие более 2 млн. человек.
Впервые в 2011 году по всей территории Казахстана одновременно стартовал традиционный международный «Олимпийский день бега», состоялись первые «Молодежные игры».
Активное развитие получили национальные виды спорта, которыми на сегодняшний день занимаются свыше 208,4 тысяч человек (в 2010 году – 166 тысячи человек). Этому способствовало проведение ежегодных чемпионатов, республиканских и международных турниров, в том числе первый чемпионат мира по тогызкумалак, первые молодежные игры, чемпионаты мира и Азии по «қазақ күресі», игры народного спорта на призы Президента Республики Казахстан, открытие в спортивных школах и клубах отделений по национальным видам спорта.
Важным начинанием в развитии сельского спорта стало создание республиканского сельского физкультурно-спортивного общества «Ел Қайраты».
Введены 3-х часовые занятия по физической культуре в 6769 общеобразовательных школах, что составляет 98 % от их общей численности.
В стране действует свыше 24 тысяч коллективов физической культуры, в которых занимаются свыше 803 тысяч детей в спортивных секциях или 33 % от общего числа учащихся общеобразовательных школ (2,5 млн. школьников). В республике действует 1978 спортивных клубов, в том числе 106 детско-юношеских клубов физической подготовки, 662 детских подростковых клуба, 1010 физкультурно-оздоровительных клубов и 164 профессиональных клуба по видам спорта, где занимается 376 тысяч человек.
Необходимо отметить, что за прошедшие три года наметилась динамика роста количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом.
В стране более 486 тысяч инвалидов, составляющих 3 % населения, из них 45 % человек не имеют противопоказаний к занятиям спортом. Среди данной категории лиц 15,5 тысяч человек занимаются физической культурой и спортом, что составляет 7,7 % (2010 г. – 6,5 %).
Сегодня в республике 193 инвалида являются действующими мастерами спорта Республики Казахстан по различным видам спорта. В 2011 году 57 человек выполнили нормативы мастера спорта, 9 мастера спорта международного класса.
Ежегодно организуются и проводятся более 70-ти спортивно-массовых мероприятий республиканского и международного уровней среди спортсменов-инвалидов, в которых принимают участие более 5 тыс. человек.
Следствием развития массового физкультурно-спортивного движения в стране являются высокие достижения отечественных спортсменов на Олимпийских и Азиатских играх, чемпионатах мира и Азии.
Количество спортивных сооружений в 2011 году по всей республике составляет 32 614 единиц, из них 21 238 единиц приходится на сельскую местность. Это на 1 348 единиц больше по сравнению с 2010 годом, в том числе:
1) число плавательных бассейнов увеличилось на 12 единиц (в 2009 году – 222, в 2010 году – 231, в 2011 году – 243);
2) количество спортивных залов увеличилось на 199 единиц, что составляет в 2010 году – 7 133, в 2011 году – 7 332 единицы;
3) увеличены теннисные корты на 40 единиц, если в 2010 году – 276, то 2011 году – 316;
4) хоккейные корты в 2011 году увеличены на 100 единиц, если в 2009 году их число составляло 372, в 2010 году – 423, то в 2011 году – 523.
В рамках подготовки и проведения 7-х зимних Азиатских игр в г.г. Астане и Алматы были построены современные спортивные объекты. Полностью реконструированы «Медеу», «Шымбулак» и Дворец спорта имени Б. Шолака в Алматы с пристройкой раскаточного катка. В республике построены крытый футбольный стадион «Астана-Арена», рассчитанный на 30 тысяч посадочных мест, республиканский велотрек «Сарыарка», раскаточный каток возле Дворца спорта «Казахстан», конькобежный стадион «Алау», комплекс лыжных и биатлонных стадионов «Алатау», международный комплекс лыжных трамплинов в Алматы.
Анализ основных проблем
Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями развития существуют проблемы, тормозящие развитие отечественного спорта:
1. Низкий уровень материально-технической базы и спортивной инфраструктуры:
1) одной из проблем является слабое недостаточное развитие спорта на селе, и прежде всего из-за отсутствия материально-технической базы. Из имеющихся в сельской местности 4483 спортивных залов, 3650 находятся в общеобразовательных школах и используются для проведения учебных занятий, только 20 % спортивных залов доступны для занятий всего населения;
2) ощущается недостаток не только спортивных сооружений, но и спортивного инвентаря и оборудования в организациях, учебных заведениях, по местожительству населения и местах массового отдыха.
2. Слабое развитие массового спорта. Слабо поставлена работа по местожительству населения, недостаточно развита сеть подростковых клубов, практически нет простейших спортивных площадок и сооружений по местожительству и местах массового отдыха. Особо остро стоит проблема развития спорта на селе. Имеющиеся спортивные объекты остаются недоступными для большинства населения республики. Остается также и актуальной проблема неактивного участия самих граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
3. Отсутствие научной базы спорта, отвечающей современным требованиям, дефицит квалифицированных специалистов:
отсутствуют методисты по спорту в сельской местности. Как показывает, анализ в 6998 поселках работает всего 784 методиста, что составляет 12 %.
Для совершенствования норм действующего законодательства Республики Казахстан в сфере физической культуры и спорта, в настоящее время вносятся изменения и дополнения в проект Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» в новой редакции.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Оценка имеющихся факторов свидетельствует о принятых мерах по совершенствованию физического воспитания детей дошкольного и школьного возраста, физическому воспитанию учащихся и студентов учебных заведений, физкультурно-массового движения среди населения, физической подготовки и спорта среди инвалидов, подготовке спортивного резерва и спортсменов международного класса, пропаганде физической культуры и спорта.
На развитие физической культуры и спорта воздействует ряд внешних факторов, в основном социально-экономических и связанных с глобализацией. При рассмотрении внутренних факторов выделяются следующие основные аспекты: недостаточное урегулирование физической активности населения, что обусловлено высокими ценами на обеспечение досуга в спортивных центрах и недостаточном количестве спортивных сооружений. Недостаточно ведется пропаганда физической культуры и спорта среди детей, подростков и взрослого населения.
Повышение эффективности регулирования лотерейной деятельности
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
С момента обретения независимости Республика Казахстан придерживалась либеральной политики в области лотерейной деятельности. До введения национальной лотереи в 1996 году на территории страны были организованы лотереи, проводимые только частными компаниями.
На сегодняшний день лотерейная деятельность регламентируется следующими нормативными правовыми актами: Гражданский кодекс от 27 декабря 1994 года, Бюджетный кодекс от 4 декабря 2008 года, Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 10 декабря 2008 года, Кодекс об административных правонарушениях от 30 января 2001 года, законы Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании», от 9 апреля 1993 года «О профессиональных союзах», от 31 мая 1996 года «Об общественных объединениях», от 1 июля 1998 года «Об особом статусе города Алматы», от 8 февраля 2003 года «О почте», от 5 июля 2004 года «О связи», постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 551 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований к деятельности по организации и проведению лотерей (кроме государственных (национальных) в Республике Казахстан».
В настоящее время в негосударственном секторе рынка лицензии имеют 25 хозяйствующих субъектов, из них осуществляющих лотерейную деятельность составляет 11, а организация государственных лотерей проводится дирекцией Совета по организации и проведению государственной (национальной) лотереи.
Общий объем поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет от проведения лотерей в 2009 году составляет 75 млн. 678 тысяч тенге, в 2010 году 476 млн. 170 тысяч тенге. В свою очередь, поступления от государственной (национальной) лотереи составляют 185 млн. 228 тысяч тенге и 134 млн. 367 тысяч тенге в 2009 и 2010 годах соответственно.
Анализ основных проблем
Наряду с положительными тенденциями лотерейной деятельности в качестве основной проблемы следует отметить отсутствие законодательной базы в сфере лотерейной деятельности.
На рынке имеется множество нарушений финансового и правового порядка, значительно подрывающих доверие населения к участию в лотереях, что подтверждается сведениями Генеральной прокуратуры, при этом отсутствует законодательное регулирование данной сферы.
Казахстанская лотерейная практика в последнее десятилетие демонстрирует недостаточность этого вклада, а государство пока не уделяет должного внимания лотерейному делу как дополнительному финансовому источнику социально значимых расходов.
Существующая правовая база лотерейной деятельности, предусмотренная в Кодексе Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Законе Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании» и постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 551 «Об утверждении квалификационных требований к деятельности по организации и проведению лотерей», не определяет четкого и эффективного регулирования данной сферы.
В настоящее время, разработаны проекты законов Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лотереи и лотерейной деятельности».
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Оценка имеющихся факторных условий внутри страны свидетельствует о том, что в настоящее время необходимо принять меры по законодательному регулированию в сфере лотерейной деятельности.
Внедрение новой системы государственного регулирования и контроля послужит развитию предпринимательской деятельности в этой сфере, позволит ограничить доступ в организации сомнительных лотерей и повысить доверие населения к играм в лотереи. Кроме того, законодательное регулирование в сфере лотерейной деятельности позволит ввести специальные целевые отчисления от проведения лотерей и установить механизм целевого направления денежных средств на определенные социальные объекты и мероприятия. Предполагаемые меры послужат повышению мотивации участников лотереи.
Вместе с тем, как свидетельствует международный опыт развития лотерейной деятельности, данный вид деятельности является масштабным и динамичным рынком (ежегодное увеличение на 10%), приносящим не только большие прибыли их организаторам, но и значительные стабильные доходы в бюджеты государств и во всевозможные благотворительные организации.
В ряде стран, таких как, Финляндия, Бельгия, Испания, Италия и Чехия организация и проведение лотерей осуществляются на государственном уровне, поскольку доход от нее формирует значительную часть доходов госбюджета и денежного обращения. Практически во всех странах лотереи проводятся под государственным контролем, предусматривающим четко регламентированные правила, нормы ответственности, порядок проведения лотерей. Все лотерейные компании (и частные, и государственные) публикуют финансовые отчеты о своей деятельности, в которых указываются размеры поступлений в фонды государства и на какие цели потрачена прибыль.
Доходы от лотерей также позволяют государствам удерживать налоги на более низком уровне и реализовать многие спортивные проекты. Например, футбольная ассоциация Англии получила от национальной лотереи грант на 120 млн. фунтов для реконструкции стадиона «Уэмбли».
В среднем, в мире ежегодно реализуется лотерейных билетов на 150-160 млрд. долл., при этом годовой оборот лотерейного бизнеса в США около 30 млрд. долл. в год, в Германии около 6 млрд. долл., в Японии порядка 8 млрд. долл., в Испании и Италии, где все лотереи государственные, соответственно 6,53 и 6,5 млрд. долл.
В российском законодательстве предусмотрены государственная и частная виды лотерей с установлением социальной направленности путем установления целевых отчислений от всероссийской государственной лотереи, которые зачисляются в доход федерального бюджета. При этом, Правительство Российской Федерации в проекте федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год предусматривает ассигнования на финансирование социально значимых мероприятий и объектов в объеме, не менее чем 10 процентов от выручки от проведения лотереи.
Осуществление контроля в сфере игорного бизнеса
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Доход от поступления налога в республиканский бюджет на игорный бизнес с каждым годом увеличивается. В 2011 году доход от игорного бизнеса по сравнению с 2010 годом увеличился на 19 % и составил 4 393 460 тыс.тенге (в 2010 году - 3 692 882 тыс.тенге, 2009 году – 1 156 341 тыс. тенге).
Объем услуг по организации азартных игр и заключению пари по республике в 2011 году возрос по сравнению с 2010 годом на 45,1 % и составил 13 459,6 млн. тенге (в 2010 году - 9 274,0 млн.тенге, 2009 году – 3 058,7 млн.тенге).
В 2011 году общая сумма лицензионных сборов составила: по казино и залам игровых автоматов – 29 068 200 тенге, по букмекерским конторам и тотализаторам – 7 741 440 тенге. За период 2009 – 2010 годов наблюдается увеличение объемов услуг по организации азартных игр и заключению пари с 3 млрд. 058 млн. 007 тыс. тенге до 9 млрд. 274 млн. тенге. По итогам 2011 года составляет 13 млрд. 459 млн. 600 тыс.тенге.
Анализ основных проблем
Наряду с положительными тенденциями регулирования и контроля в сфере игорного бизнеса имеется ряд проблем.
Несмотря на то, что отношения в сфере игорного бизнеса урегулированы в действующем законодательстве Республики Казахстан, положения отдельных норм имеют недостатки, пробелы, что, как следствие, приводит к нарушениям со стороны субъектов игорного бизнеса.
Из-за отсутствия в Законе Республики Казахстан от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе» «привязки» касс букмекерских контор и тотализатора к игорному заведению (где они фактически и находятся) «нечистоплотные» букмекеры, пользуясь данной правовой коллизией, уклоняются от налогообложения и лицензирования каждого игорного заведения.
В настоящее время участились случаи образования значительных сумм задолженности перед бюджетом по налогу на игорный бизнес. При этом, некоторые организаторы игорного бизнеса - задолжники избегают исполнения своих налоговых обязательств.
К примеру, задолженность по налогу на игорный бизнес одного из казино составила более 225 млн.тенге. Однако взыскать данную задолженность не представляется возможным в связи с отсутствием у должника собственных активов и использования под услуги казино арендованного здания.
Для совершенствования норм действующего законодательства Республики Казахстан в сфере игорного бизнеса в настоящее время разрабатываются проекты законов Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам создания игорных зон» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса».
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Оценка ситуации внутри страны свидетельствует о том, что в настоящее время необходимо принять меры по дальнейшему совершенствованию норм действующего законодательства Республики Казахстан в сфере игорного бизнеса путем устранения пробелов, ужесточения системы контроля за нарушение законодательства об игорном бизнесе, а также исключения положений, позволяющих обойти законодательные ограничения.
Совершенствование норм действующего законодательства Республики Казахстан в сфере игорного бизнеса будет способствовать прекращению деятельности субъектов, осуществляющих прием ставок без регистрации касс тотализаторов или букмекерской конторы, в результате чего организаторы игорного бизнеса уклоняются от уплаты налогов на игорный бизнес, устранению возможности осуществления деятельности онлайн-казино, созданных за пределами Республики Казахстан и на территории Республики Казахстан, созданию механизма пресечения деятельности онлайн-казино и совершенствованию системы налогообложения в сфере игорного бизнеса.
Вместе с тем, международный опыт игорного бизнеса свидетельствует о том, что игорный бизнес находится под пристальным вниманием налоговых и контролирующих органов. Постоянно сужаются возможности для ухода от налогообложения и возможности ведения нелегального игорного бизнеса.
В Германии одобрен запрет на онлайновый игорный бизнес. С 1-го января запрещены большинство видов онлайновых азартных игр, сайты интернет-казино и прием ставок на азартные игры в сети. В поддержку новых правил по поводу онлайновых игр в середине декабря проголосовали законодатели 13 из 16 федеральных земель. В соответствии с ними, по требованию властей интернет-провайдеры обязаны блокировать интернет-сайты, принимающие ставки в онлайновых азартных играх, а банки - приостанавливать перевод платежей этим ресурсам. При этом, незаконным также считается прием ставок через интернет на территории Германии с помощью компаний, находящихся за ее пределами.
Интернет-фильтрация в большинстве стран Европы особенно в рамках Европейского союза (ЕС) стала скорее нормой. Фильтрация осуществляется в различных формах, включая государственные запреты незаконного содержания в национальных сегментах сети Интернет, блокирование незаконного содержания, принимаемого из-за рубежа, а также фильтрацию результатов поиска, касающихся незаконного содержания.
В 2010 в Швейцарии ввели закон о запрете Интернет-казино.
В России рассматривается введение специального состава уголовного преступления за организацию незаконного игорного бизнеса. В Государственную Думу Российской Федерации внесен на рассмотрение соответствующий законопроект, предусматривающий налогообложение пункта приема ставок букмекерской конторы (тотализатора).
Согласно поправкам, внесенным 16 ноября 2011 года в Закон Российской Федерации «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», с 1 января 2012 года в России объектом налогообложения налогом на игорный бизнес будут признаваться не кассы букмекерских контор, а процессинговые центры и пункты приема ставок букмекерских контор.
Следует отметить, что в России не допускается деятельность букмекерских контор и тотализаторов и их пунктах по приему ставок вне игорных зон.
Исходя из опыта вышеуказанных стран, действующее законодательство Казахстана предусматривает полный запрет онлайн-казино на территории нашей страны, что касается приостановления перевода платежей через банки, считаем, что данный вопрос требует дополнительного изучения подобных фактов и является преждевременным в настоящее время.
Парламентом Дании 4 июня 2010 года был принят новый игорный закон, предусматривающий провайдерам онлайн покера получать соответствующую лицензию от правительства, соблюдать законодательство Дании и находиться под контролем Датского игорного совета.
Подобные случаи о получении лицензий на соответствующей территории страны и соблюдение их законодательства считаем неприемлемым для нашего государства, т.к. запрет онлайн-казино уже установлен законом, в настоящее время стоит задача выработать механизм регулирования данного запрета и блокирования интернет-ресурсов.
2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Сноска. Подраздел 2 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2012 № 1812 (вводится в действие с 01.01.2013).
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
На XXIX летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине было завоевано 13 олимпийских наград, из них 2 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых, что обеспечило Казахстану 29 общекомандное место в неофициальном зачете.
По общему количеству завоеванных медалей это лучшее достижение за все время выступлений сборной Казахстана, начиная с 1996 года (Атланта, США, 1996 год – 11 медалей; Сидней, Австралия, 2000 год – 7 медалей; Афины, Греция, 2004 год – 8 медалей).
В 2010 году казахстанские спортсмены приняли участие на ХХI зимних Олимпийских играх в Ванкувере (Канада). После двенадцатилетнего перерыва на зимней Олимпиаде завоевана серебряная медаль. По итогам выступлений на Олимпиаде в десятку сильнейших спортсменов мира вошли 7 казахстанских атлетов.
В 2011 году на чемпионатах мира, Кубках мира, чемпионатах Азии, чемпионатах Европы и международных турнирах по олимпийским видам спорта завоевано 797 медалей, из них 236 золотых, 262 серебряные, 299 бронзовых медалей, также на чемпионатах мира по неолимпийским видам спорта завоевано 67 медалей, 18 золотых, 22 серебряные и 27 бронзовых медалей.
Впервые в 2010 году молодежная сборная Казахстана приняла участие в 1-х летних Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре, по итогам которых завоевано 2 золотых, 2 серебряных, 2 бронзовых медали, обеспечив 24-ое место из 204 стран участниц с количеством 3 500 спортсменов.
По итогам выступлений на 7-х зимних Азиатских играх 2011 года сборная Казахстана завоевала 32 золотые, 21 серебряную и 17 бронзовых наград, заняв первое место и установив рекорд Азиатских игр.
Благодаря предпринятым мерам обеспечена последовательная и системная работа по подготовке спортсменов во всех областных центрах и городах Астане и Алматы.
На сегодняшний день функционируют 17 центров подготовки олимпийского резерва, в которых повышают спортивное мастерство 1265 спортсменов, 8 республиканских специализированных центров олимпийской подготовки, в которых повышают спортивное мастерство 984 спортсмена и 95 % спортсменов центра входят в основной, молодежный или юношеский составы национальных сборных команд Казахстана.
За период 2007 – 2011 годы были приняты меры по совершенствованию физического воспитания детей школьного возраста.
В период реализации государственной программы на 2007 – 2011 годы в республике создано 16 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ).
На сегодняшний день в 418 ДЮСШ занимаются более 256 тысяч детей или 10,6 % от общего количества учащихся.
Кроме того, создано 11 региональных школ-интернатов для одаренных в спорте детей, где обучаются 2988 перспективных учащихся и 4 республиканских – с общим охватом 1191 человек.
Анализ основных проблем
Наряду с положительными тенденциями казахстанского спорта на мировой спортивной арене имеется ряд проблем.
1. Низкий уровень материально-технической базы и спортивной инфраструктуры:
1) в спорте высших достижений у действующих центров олимпийской подготовки и центров подготовки олимпийского резерва нет собственной материально-технической базы;
2) не имеют собственной спортивной базы республиканские центры олимпийской подготовки и региональные центры подготовки олимпийского резерва. Не соответствуют требованиям и спортивные базы школ-интернатов для одаренных в спорте детей и школ высшего спортивного мастерства.
В этой же плоскости проблемы школ высшего спортивного мастерства - недостаточно финансируется организация учебно-тренировочного процесса, из-за чего не хватает средств на проведение запланированных соревнований и сборов, аренду помещений.
Большинство действующих спортивных сооружений не соответствует усовершенствованным нормативам и требованиям по технической эксплуатации, международных регламентов и правил проведения соревнований и учебно-тренировочного процесса.
2. Слабое развитие детско-юношеского спорта. До настоящего времени не решаются вопросы создания отраслевых спортивных клубов. Сеть детско-юношеских спортивных школ в настоящее время обеспечивает возможность занятий в них только 10,6 % детей школьного возраста республики. Слабая материально-техническая база, отсутствие качественного спортивного инвентаря и оборудования не позволяют организовать на высоком уровне подготовку спортивного резерва.
3. Отсутствие научной базы спорта, отвечающей современным требованиям, и дефицит квалифицированных специалистов:
1) отрасль спорта ощущает острый недостаток в квалифицированных кадрах. В спорте высшего мастерства большинство ведущих тренеров республики имеют солидный возраст, а полноценной замены нет. Кроме того, около 3 % общеобразовательных школ сельской местности не имеют преподавателей физкультуры, у 30 % тренерско-преподавательского состава детско-юношеских спортивных школ нет специального образования;
2) отсутствуют специалисты технической эксплуатации спортивных сооружений, уровень подготовки выпускников высших учебных заведений не отвечает современным требованиям.
Отрасль спорта является высококонкурентной и все новейшие разработки в методике организации учебно-тренировочного процесса, повышения функциональных и физических возможностей, реабилитации и восстановления спортсменов являются стратегическим материалом, что делает невозможным их приобретение в других странах.
Отечественные тренеры работают по программам и методикам, разработанным Всесоюзным научно-исследовательским институтом физической культуры еще в 1983 – 1985 годах. Без создания в стране собственной научной базы дальнейшие методическая и практическая деятельность специалистов по спорту, а также развитие массового спорта и спорта высших достижений в целом осложняются ввиду возрастающей конкуренции спортсменов на мировой арене. Из-за этого невозможно внедрение единых учебных программ по видам спорта в спортивных школах республики, что мешает обеспечению системного подхода к подготовке спортивного резерва и спортсменов международного класса.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Оценка ситуации внутри страны свидетельствует о совершенствовании в стране системы физического воспитания населения и развития спорта для повышения конкурентоспособности казахстанских спортсменов на международной арене, что позволило совершенствовать нормативную правовую базу, укрепить и развить материально-техническую базу отрасли.
Оценка имеющихся факторных условий свидетельствует о принятых мерах по подготовке спортивного резерва и спортсменов международного класса; пропаганде физической культуры и спорта.
Вместе с тем, воздействие внешних факторов на развитие отрасли выражается в возрастающей конкуренции спортсменов на мировой арене, что требует принятия своевременных мер для роста профессионального мастерства отечественных спортсменов.
Вместе с тем, международный опыт развития физической культуры и спорта свидетельствует о следующем.
В соответствии с Международной хартией физического воспитания и спорта от 1978 года с последующими внесенными дополнениями различные страны в зависимости от специфики социально-экономического и политического устройства определяют государственное регулирование развития отрасли, в частности, доступность занятий массовым спортом без дискриминации по каким-либо признакам и создание сети спортивных сооружений.
Так, опыт развития отрасли стран ближнего и дальнего зарубежья осуществляется по следующим основным направлениям: массовый спорт, спорт высших достижений, инвалидный спорт, развитие спортивной инфраструктуры, подготовка специалистов.
Основополагающим в подготовке спортсменов высокого класса являются использование современных научных технологий в спортивных тренировках, а также постоянное совершенствование методики подготовки, и в стране остается серьезной проблемой развитие отечественной спортивной науки. Тренерско-преподавательский состав республики в большинстве своем работает по методикам, разработанным в «советский» период, не все владеют современными методами тренировок и восстановления спортсменов.
В Финляндии организации, занимающиеся спортивной наукой, имеют законодательно признанное право на прямое государственное финансирование. При этом не менее 20 % учебного времени подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта отводится научным изысканиям. Кроме того, государство поддерживает организацию любой формы собственности, где ведутся научные исследования в области спорта и физических упражнений.
К примеру, в США школьный, студенческий и массовый спорт целиком является прерогативой местной власти. Основную долю расходов на детско-юношеский и студенческий спорт несут местные бюджеты в Канаде, Франции, Италии, Финляндии и ряде других стран. В Финляндии и Норвегии 80 % отчислений на спорт направляется на строительство спортивных объектов для всеобщего пользования и развитие детского и юношеского спорта. Казахстанское распределение обратное: 80 % идет на команды мастеров и лишь 20 % – на детский спорт. Между тем, спортивная система страны должна создаваться именно с упором на детский спорт.
Серьезные проблемы имеются в организации физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, организациях и по места жительству населения. Под предлогом экономической нецелесообразности организации отказываются от содержания спортивных и оздоровительных объектов, сокращают специалистов физической культуры и спорта.
На сегодняшний день по всей стране работают только 662 детских подростковых клуба, утерян опыт деятельности ведомственных спортивных обществ, повышается стоимость физкультурно-оздоровительных услуг. Анализ показал, что широким слоям молодежи спортивно-оздоровительные услуги не доступны из-за высоких цен.
Несмотря на то, что наблюдается устойчивая тенденция роста инфраструктуры спорта, в основном, остается недостаточным количество спортивных сооружений по республике, особенно в сельской местности. В 7000 селах и поселках 21238 сооружений, из них 13943, т.е. 65,8 % составляют плоскостные сооружения (спортивные площадки, поля и т.д.), и лишь 8,0 % (1712 единиц) стадионы, бассейны, манежы, спортивные комплексы и т.д.
Из имеющихся по всей стране свыше 7 тысяч спортивных залов – 89 % относятся к общеобразовательным школам, при этом, они недостаточно оснащены спортивным инвентарем и не соответствуют имеющимся техническим эксплуатационным требованиям. По данным органов управления физической культуры и спорта до 40 % спортивных залов и площадок требуют текущего или капитального ремонта.
К примеру, в Российской Федерации на пятилетний периоды утверждается федеральная целевая программа развития отрасли, предусматривающая комплекс совместных мер государственных и общественных организаций по строительству спортивных объектов, развитию массового движения, подготовке спортсменов высшего класса и т.д.
Развитие инфраструктуры включает в себя строительство свыше 3000 спортивных и многофункциональных спортивных залов, 1000 спортивных центров. Первоочередными государственными задачами, как в России, так и странах СНГ являются увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом, обеспеченность спортивной инфраструктурой, рост спортивного мастерства спортсменов.
Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Сноска. Стратегические направления с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.12.2012 № 1719; от 29.12.2012 № 1812 (вводится в действие с 01.01.2013).
Стратегическое направление 1. Формирование здорового образа жизни казахстанцев посредством занятий физической культурой и спортом, регулирование лотерейной деятельности и контроль в сфере игорного бизнеса |
|||||||||
Цель 1.1 «Развитие массового спорта в стране, регулирование лотерейной деятельности и контроль в сфере игорного бизнеса» |
|||||||||
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 004, 104, 012 |
|||||||||
Целевые индикаторы |
Источник |
Ед. изм. |
В том числе с указанием промежуточного |
||||||
В отчетном |
В плановом периоде |
||||||||
2010 |
2011 г. |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Охват граждан, |
Административ- |
% |
17,4 |
20,0 |
21,5 |
23,0 |
25,0 |
26,0 |
27,0 |
2. Охват детей и |
Административ- |
% |
9,5 |
10,6 |
11,0 |
11,5 |
12,0 |
12,6 |
13,0 |
3. Прозрачность |
Данные |
место |
- |
53 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Задача 1.1.1. Вовлечение людей к ежедневным физкультурно-оздоровительным занятиям |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. изм. |
В отчетном |
В плановом периоде |
|||||
2010 |
2011 г |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля |
Административ- |
% |
21,5 |
22,0 |
22,5 |
23,0 |
24,0 |
25,0 |
25,5 |
2. Доля обучающихся |
Административ- |
% |
23,0 |
24,0 |
25,5 |
26,5 |
27,5 |
28,5 |
29,5 |
3. Доля сельского |
Административ- |
% |
16,0 |
18,0 |
19,0 |
20,0 |
20,5 |
21,0 |
21,5 |
4. Доля инвалидов, |
Административ- |
% |
6,5 |
7,7 |
8,2 |
8,7 |
9,2 |
9,7 |
10,2 |
5. Доля проведенных |
Административ- |
% |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Организация и проведение мероприятий по сдаче |
X |
X |
X |
X |
X |
2. Организация и проведение ежегодного тестирования |
X |
X |
X |
X |
X |
3. Организация и проведение комплексных спортивных |
X |
X |
X |
X |
X |
4. Организация форумов, круглых столов, конференций с |
X |
X |
X |
X |
X |
5. Создание сети детских подростковых дворовых клубов, |
X |
X |
X |
X |
X |
6. Создание центра по инвалидному спорту |
X |
||||
7. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов |
X |
||||
8. Разработка и выпуск информационно-пропагандистских |
X |
X |
X |
X |
X |
9. Реализация мер о расширении доступности спортивной |
X |
X |
X |
X |
X |
10. Создание условий для функционирования во внеурочное |
X |
||||
11. Реализация мер по новым формам сотрудничества с местными |
X |
||||
12. Организация передачи информации о спортивных |
X |
||||
13. Принятие мер по созданию спортивных (студенческих) |
X |
Задача 1.1.2. «Повышение эффективности регулирования лотерейной деятельности» |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2010 год |
2011 год |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Увеличение |
Ведомственные |
% |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Срок исполнения в плановом |
||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Создание ТОО «Национальная лотерея Казахстана» со 100 % |
х |
||||||||
2. Разработка новой модели развития государственной лотереи |
х |
||||||||
3. Разработка проектов законов Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лотереи и лотерейной деятельности» |
х |
||||||||
Задача 1.1.3. «Осуществление контроля в сфере игорного бизнеса» |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2010 |
2011 год |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля |
Ведомственные |
% |
- |
80 |
83 |
86 |
90 |
93 |
96 |
2. Сокращение |
% |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Совершенствование критериев оценки степени риска и |
х |
||||||||
2. Разработка проекта закона Республики Казахстан «О |
х |
||||||||
3. Разработка проекта закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса» |
х |
Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на |
|||||||||
Цель 2.1 Развитие спорта высших достижений |
|||||||||
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 002, 003, 005, 006, 007, |
|||||||||
Целевые индикаторы |
Источник |
Ед. изм. |
В том числе с указанием промежуточного |
||||||
отчетный |
плановый период |
||||||||
2010 |
2011 г. |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Место Казахстана |
Таблица МОК |
место |
29 |
28 |
28 |
||||
2. Место Казахстана |
Таблица МОК |
место |
24 |
23 |
|||||
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Задача 2.1.1. Усиление мер по обеспечению конкурентоспособности казахстанских спортсменов |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2010 |
2011 год |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5 |
9 |
10 |
1. Количество |
Административ- |
кол-во |
660 |
797 |
690 |
726 |
742 |
742 |
742 |
2. Рост количества |
Административ- |
% |
- |
25,4 |
27,0 |
28,0 |
29,0 |
32,1 |
33,7 |
3. Доля учащихся в |
Административ- |
% |
8,9 |
19,4 |
24,3 |
25,6 |
26,1 |
26,3 |
26,5 |
4. Доля выпускников |
Административ- |
% |
18,8 |
19,1 |
19,4 |
30 |
31 |
33 |
34 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 г |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Проведение спартакиад и молодежных игр республики по |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Проведение учебно-тренировочных сборов для повышения |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Подготовка и участие в международных и республиканских |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
4. Подготовка и участие в XXX Олимпийских играх 2012 года в |
X |
X |
X |
X |
|||||
5. Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
6. Подготовка и участие в комплексных международных |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
7. Строительство и реконструкция спортивных объектов |
X |
X |
X |
X |
|||||
8. Создание и функционирование Национальной антидопинговой |
X |
X |
X |
||||||
9. Участие казахстанских команд по игровым видам спорта в |
X |
||||||||
Задача 2.1.2 Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов по |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2010 |
2011 г |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5 |
9 |
10 |
1. Доля зачисленных в спортивные |
Административ- |
% |
100 |
100 |
|||||
2. Доля выпускников |
Административ- |
% |
75,0 |
78,0 |
80,0 |
85,0 |
87,0 |
90,0 |
91,0 |
3. Доля |
Административ- |
% |
4,5 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
17,0 |
18,0 |
4. Доля |
Административ- |
% |
23,0 |
||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
срок реализации в плановом |
||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Отбор спортсменов в возрасте 13 – 14 лет и направление |
X |
X |
|||||||
2. Проведение курсов повышения квалификации и переподготовки |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Подписание акта внедрения результатов |
X |
||||||||
4. Реализация мер направленных для поступления выпускников |
X |
X |
X |
X |
X |
3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства
Сноска. Подраздел 3.2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 28.12.2012 № 1719.
Стратегические направления и цели |
Наименование стратегического и (или) |
1 |
2 |
Стратегическое направление 1. Формирование здорового образа жизни казахстанцев посредством занятий физической культурой и спортом, регулирование лотерейной деятельности и контроль в сфере игорного бизнеса |
|
1 |
2 |
Цель. 1.1. «Развитие массового спорта в стране, регулирование лотерейной деятельности и контроль в сфере игорного бизнеса» |
Указ Президента Республики Казахстан от 1 |
Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на |
|
Цель 2.1. Развитие спорта высших |
Указ Президента Республики Казахстан от 1 |
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей
Сноска. Раздел 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.12.2012 № 1719; от 29.12.2012 № 1812 (вводится в действие с 01.01.2013).
Наименование стратегического |
Мероприятия по реализации |
Период |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Формирование здорового образа жизни казахстанцев посредством занятий физической культурой и спортом, регулирование лотерейной деятельности и контроль в сфере игорного бизнеса Стратегическое, направление 2. |
1. Утверждение новой |
2013 год |
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Сноска. Раздел 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.12.2012 № 1719; от 29.12.2012 № 1812 (вводится в действие с 01.01.2013).
Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям Агентства во многом зависит от степени эффективности взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.
Показатели задач, для |
Государственный орган, с |
Меры, предполагаемые для |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Формирование здорового образа жизни казахстанцев посредством занятий физической культурой и спортом, регулирование лотерейной деятельности и контроль в сфере игорного бизнеса |
||
Цель 1.1 «Развитие массового спорта в стране, регулирование лотерейной деятельности и контроль в сфере игорного бизнеса» |
||
Задача 1.1.1. Вовлечение людей к ежедневным физкультурно-оздоровительным занятиям |
||
1. Доля сельского населения |
Акиматы областей и г.г. |
1. Создание сети детских |
1. Доля обучающихся, |
МОН |
1. Реализация мер по открытию |
Задача 1.1.2. «Повышение эффективности регулирования лотерейной деятельности» |
||
Увеличение дохода, |
МФ |
1. Создание ТОО «Национальная лотерея Казахстана» со 100 % |
1.1.3 Осуществление контроля в сфере игорного бизнеса |
||
1. Доля устраненных |
ГП |
1. Совершенствование критериев оценки степени риска и осуществление мониторинга и контроля в сфере игорного бизнеса |
Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на |
||
Цель 2.1. Развитие спорта высших достижений |
||
Задача 2.1.1. Усиление мер по обеспечению конкурентоспособности казахстанских |
||
1. Количество завоеванных |
Акиматы областей и г.г. |
1. Строительство спортивных |
Задача 2.1.2 Исключена постановлением Правительства РК от 29.12.2012 |
||
1. Исключена постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1812 |
Раздел 6. Управление рисками
Сноска. Раздел 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.12.2012 № 1719; от 29.12.2012 № 1812 (вводится в действие с 01.01.2013).
В процессе своей деятельности Агентство может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления Агентством будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.
Наименование возможного |
Возможные последствия, в случае |
Мероприятия по управлению |
1 |
2 |
3 |
Внешние риски |
||
Изменение мировых цен на |
1. Снижение уровня занятости |
1. Принятие мер по оказанию |
Повышение цен в связи с |
Снижение темпов строительства |
Создание условий для |
Вспышка эпидемий (птичий |
Снижение результатов на |
Выработка совместного с МЗ |
Влияние мирового |
Уменьшение финансовых затрат |
Разработка новой модели |
Внутренние риски |
||
Некачественная реализация |
Недостижение заданных параметров |
Повышение персональной |
Некачественная реализация |
Получение отрицательных |
Создание системы мониторинга |
Отток квалифицированного |
Резкое снижение профессиональных |
Обеспечение мер по: |
Низкая покупательская |
Уменьшение доходов, поступивших в |
Разработка новой модели |
Увеличение количества |
Мягкие меры наказания в сфере |
Совершенствование |
Примечание: расшифровка аббревиатур
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
СМИ - средства массовой информации
СЭЗ - специальная экономическая зона
МОК - Международный олимпийский комитет
МИО - местный исполнительный орган
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям
7. Бюджетные программы
Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2012 - 2016 годы определены 14 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели.выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.
Раздел 7. Бюджетные программы
Сноска. Раздел 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.12.2012 № 1719; от 29.12.2012 № 1812 (вводится в действие с 01.01.2013).
Таблица 7.1.1
Бюджетная |
001 - Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта |
||||||||
Описание |
Содержание Агентства; разработка государственной политики в областях физической |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый год |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
1. Количество разработанных |
шт |
1 |
2 |
1 |
|||||
2. Количество разработанных и |
ед. |
10 |
1 |
3 |
3 |
3 |
|||
3. Количество отчетов о |
шт |
96 |
96 |
||||||
4. Количество лицензий, |
шт |
22 |
24 |
||||||
5. Количество лицензий, |
шт |
10 |
10 |
10 |
|||||
5-1. Количество проводимых |
шт |
10 |
10 |
10 |
|||||
6. Количество лицензий, |
шт |
180 |
100 |
||||||
показатели конечного |
|||||||||
Улучшение деятельности |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на содержание |
тыс. |
3 600 |
4 305 |
5 143 |
5 408 |
5 594 |
5 792 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
608 352 |
619 935 |
540 063 |
535 370 |
553 778 |
573 422 |
Таблица 7.1.2
Бюджетная |
002 - Обучение и воспитание одаренных в спорте детей |
||||||||
Описание |
Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта, |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый год |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Количество обучающихся |
чел |
1 905 |
1 132 |
1 425 |
1 545 |
1 665 |
1 665 |
||
Количество учащихся в |
чел |
200 |
240 |
1 105 |
1 380 |
1 480 |
1 485 |
||
Количество учащихся в |
чел |
170 |
220 |
348 |
706 |
761 |
781 |
||
Количество получателей |
чел |
120 |
240 |
360 |
360 |
||||
Количество учащихся, |
чел |
120 |
240 |
360 |
360 |
||||
показатели конечного |
|||||||||
Количество завоеванных |
шт |
900 |
1 101 |
||||||
Доля выпускников |
% |
18,8 |
19,1 |
19,4 |
30 |
31 |
33 |
||
Количество подготовленных |
% |
100 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
Доля выпускников |
% |
91,5 |
|||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средний размер стипендии на |
тыс. тенге |
49 |
100 |
116 |
141 |
||||
Средний размер льготного |
тыс. тенге |
3 |
5 |
6 |
8 |
||||
стоимость затрат на |
тыс. тенге |
861 |
1534 |
1440 |
1534 |
1464 |
1495 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 641 022 |
1 736 146 |
2 058 745 |
2 394 800 |
2 482 382 |
2 542 502 |
Примечание: в 2012 году расходы РГКП «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту» перенесены из бюджетной программы 005 «Развитие спорта высших достижений» на бюджетную программу 002 «Обучение и воспитание одаренных в спорте детей». Кроме того с 1 сентября 2012 года при школах-интернатах созданы четыре колледжа.
Таблица 7.1.3
Бюджетная |
003 - Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, |
||||||||
Описание |
Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый год |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество получателей |
чел |
208 |
182 |
216 |
205 |
205 |
205 |
||
Количество учащихся, |
чел |
238 |
238 |
238 |
238 |
238 |
238 |
||
Количество обучающихся в |
чел |
238 |
238 |
238 |
438 |
478 |
498 |
||
Количество учащихся колледжа |
чел |
60 |
130 |
105 |
115 |
125 |
|||
Количество учащихся колледжа |
чел |
40 |
90 |
260 |
265 |
270 |
|||
показатели конечного |
|||||||||
Социальная поддержка учащихся |
% |
100 |
100 |
||||||
Количество подготовленных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
показатели качества |
|||||||||
Доля выпускников |
% |
75 |
78 |
80 |
85 |
87 |
90 |
||
показатели эффективности |
|||||||||
Средний размер стипендии на |
тыс. тенге |
71 |
92 |
106 |
127 |
127 |
127 |
||
Средний размер льготного |
тыс. тенге |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
7 |
||
Средняя стоимость затрат на |
тыс. тенге |
700 |
1 105 |
945 |
1 102 |
1 024 |
989 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
182 |
281 |
343 |
509 |
516 |
520 |
Таблица 7.1.4
Бюджетная |
004 - Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта |
||||||||
Описание |
Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
1. Количество социально значимых |
кол-во |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
2. Количество мероприятий по |
кол-во |
16 |
20 |
22 |
54 |
40 |
41 |
||
3. Количество мероприятий по |
кол-во |
44 |
48 |
7 |
18 |
11 |
11 |
||
4. Количество мероприятий для |
кол-во |
31 |
35 |
36 |
36 |
30 |
30 |
||
5. Количество государственных |
кол-во |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
6. Количество комплексных |
кол-во |
2 |
3 |
3 |
2 |
||||
показатели конечного результата |
кол- |
||||||||
1. Охват граждан, занимающихся |
% |
17,4 |
20,0 |
21,5 |
23 |
25 |
26 |
2. Охват детей и подростков, |
% |
9,5 |
10,0 |
|||||
3. Охват детей и подростков, |
% |
11,0 |
11,5 |
12 |
12,6 |
|||
4. Доля инвалидов, систематически |
% |
6,5 |
7,0 |
8,2 |
8,7 |
9,2 |
9,7 |
|
5. Стимулирование журналистов, |
% |
100,0 |
100,0 |
|||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
1. Средняя стоимость на 1 |
тыс. тенге |
1 896 |
1 690 |
2 807 |
1 694 |
3 347 |
1 392 |
|
2. Средняя стоимость на 1 социально |
тыс. тенге |
2 453 |
4 071 |
4 154 |
4 154 |
4 154 |
4 154 |
|
3. Средняя стоимость затрат на |
тыс. тенге |
77 |
82 |
85 |
91 |
97 |
104 |
|
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
104 058 |
202 818 |
217 414 |
217 414 |
439 592 |
275 421 |
Таблица 7.1.5
Бюджетная |
007 - Прикладные научные исследования |
||||||||
Описание |
Научно-исследовательские работы в области спорта |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 год |
2011 год |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество научных исследований |
кол-во |
6 |
6 |
||||||
показатели конечного |
|||||||||
Доля спортивных организаций и |
% |
20 |
|||||||
научно-методические программы по |
кол-во |
||||||||
показатели качества |
|||||||||
Повышение качества подготовки |
X |
X |
|||||||
Количество внедренных в практику |
кол-во |
||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость 1 научного |
тыс. |
7 133 |
7 067 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
42 800 |
42 400 |
Таблица 7.1.6
Бюджетная |
011 - Формирование туристского имиджа Казахстана |
||||||||
Описание |
Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
1. Участие Казахстана в |
кол-во |
8 |
8 |
||||||
2. Увеличение количества |
кол-во |
4 |
4 |
||||||
3. Количество рекламно- |
кол-во не менее |
20 000 |
20 000 |
4. Количество мировых |
кол- |
4 |
4 |
|||||
5. Количество стран и выходов |
кол-во |
|||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Увеличение совокупного дохода |
% |
3,3 |
4,7 |
|||||
Увеличение совокупного дохода |
% |
|||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
1. Средняя стоимость 1 |
тыс. |
2 765 |
2 769 |
|||||
2. Средняя стоимость 1 |
тыс. |
21 056 |
22 547 |
|||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
285 366 |
269 217 |
Таблица 7.1.7
Бюджетная |
005 - Развитие спорта высших достижений |
||||||||
Описание |
Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
1. Количество проведенных |
кол-во |
598 |
640 |
642 |
642 |
642 |
642 |
||
2. Количество проведенных |
кол-во |
7 |
6 |
32 |
53 |
56 |
59 |
||
3. Количество участия |
кол-во |
353 |
368 |
405 |
855 |
901 |
942 |
4. Количество диспансерных |
чел |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
|
5. Количество обучающихся за |
чел |
28 |
28 |
26/2 |
26/2 |
26/2 |
||
6. Проведение исследований |
кол-во |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
7. Единовременная пропускная |
кол-во |
11 000 |
21 000 |
23 500 |
27 000 |
|||
8. Количество произведенных |
кол-во |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||
показатели конечного |
||||||||
Количество завоеванных |
кол-во |
660 |
671 |
690 |
726 |
742 |
742 |
|
Рост количества |
% |
- |
25,4 |
27,0 |
28,0 |
29,0 |
32,1 |
|
показатели качества |
||||||||
Подготовка спортсменов |
чел |
90 |
111 |
127 |
131 |
144 |
157 |
|
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. тенге |
2 941 |
3 296 |
3 788 |
5 081 |
4 693 |
4 931 |
|
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
4 870 676 |
7 910 353 |
9 768 858 |
13 326 455 |
12 310 975 |
12 934 427 |
ОИ - Олимпийские игры
ЧМ - Чемпионат Мира
КМ - Кубок Мира
ЧА - Чемпионат Азии
МС - мастер спорта
МСМК - мастер спорта международного класса
ЗМС - заслуженный мастер спорта
АИ - Азиатские игры
МТ - Международный турнир
Таблица 7.1.8
Бюджетная |
006 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и |
||||||||
Описание |
Предоставление трансфертов г. Алматы на содержание ГККП «Международный комплекс |
||||||||
вид |
в зависимости |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 год |
2011 год |
2012 |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Ввод в эксплуатацию |
шт |
1 |
|||||||
показатели конечного |
|||||||||
Обеспечение |
% |
100 |
Участие в республиканских |
учас- |
710 |
3045 |
3050 |
3050 |
3055 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средний расход на 1 |
тыс. тенге |
224 000 |
246 909 |
255 655 |
270 648 |
270 648 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
224 000 |
246 909 |
255 655 |
270 648 |
270 648 |
Таблица 7.1.9
Бюджетная |
007 - Капитальные расходы подведомственных организаций спорта |
||||||||
Описание |
Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий, |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество оснащаемых |
кол-во |
18 |
18 |
14 |
14 |
14 |
14 |
||
Количество нуждающихся в |
шт |
1 |
|||||||
Количество подлежащих |
шт |
2 |
1 |
||||||
Количество изготовленной |
шт |
3 |
1 |
||||||
показатели конечного |
|||||||||
Уровень оснащенности |
% |
100 |
100 |
||||||
Доля оснащенных |
% |
58,3 |
58,3 |
58,3 |
58,3 |
||||
Улучшение условий для |
% |
100 |
100 |
||||||
Количество заключений |
3 |
1 |
|||||||
Доля республиканских |
% |
8,3 |
4,2 |
||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средний расход на 1 |
тыс. тенге |
6 144 |
2 728 |
17 384 |
18 366 |
20 578 |
20 578 |
||
Средний расход на 1 здание |
тыс. тенге |
276 311 |
100 756 |
28 720 |
|||||
Средний расход на изготовление |
тыс. тенге |
1 191 |
2 240 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
386 906 |
49 100 |
448 459 |
288 085 |
288 085 |
288 085 |
Таблица 7.1.10
Бюджетная |
008 - Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам спорта и |
||||||||
Описание |
Укрепление материально-технической базы |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый год |
|||||
2010 |
2011 год |
2012 год |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Количество приобретаемых |
шт |
10 |
26 |
53 |
56 |
30 |
20 |
||
Проведение капитального |
шт |
1 |
|||||||
показатели конечного |
|||||||||
Обеспеченность Агентства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Улучшение условий для |
% |
100 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на одного |
тыс. |
23 |
101 |
276 |
125 |
63 |
49 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 940,0 |
14 474 |
381 005 |
12 376 |
6 254 |
4 900 |
Таблица 7.1.11
Бюджетная |
023 - Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года |
||||||||
Описание |
Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 |
2011 год |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Подготовка и проведение 7-х |
кол-во |
1 |
1 |
||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Завоевание золотых медалей |
кол-во |
X |
26 |
X |
X |
||||
показатели качества |
|||||||||
Проведение на высоком уровне 7-х |
X |
X |
|||||||
показатели эффективности |
X |
X |
X |
X |
|||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
33 108 669 |
1 548 528 |
Таблица 7.1.12
Бюджетная |
009 - Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта |
||||||||
Описание |
Проведение повышения квалификации и переподготовки тренерско-преподавательских |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 г |
2016 г |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
1. Предполагаемое среднее |
чел |
161 |
149 |
133 |
42 |
||||
2. Количество обучающихся за |
чел |
26/2 |
|||||||
показатели конечного |
|||||||||
Доля тренерско- |
% |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
17 |
||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Предполагаемая средняя стоимость |
тыс. тенге |
67,5 |
54,7 |
65,6 |
51 |
||||
Средние затраты на обучение 1 |
тыс. тенге |
3 044 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
96 104 |
8 157 |
8 728 |
2 141 |
Таблица 7.1.13
Бюджетная |
010 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и |
|
Описание |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов |
|
вид |
в зависимости от |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
в зависимости от |
Индивидуальная |
|
текущая/развитие |
Текущая |
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый год |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
2016 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Увеличение размера доплаты за |
ставок |
168,5 |
168,5 |
172,6 |
175,6 |
176,5 |
||
показатели конечного |
||||||||
Полное и своевременное |
% |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 810 |
8 431 |
8 382 |
8 814 |
9 034 |
Таблица 7.1.14
Бюджетная |
104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом |
||||||||
Описание |
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в целях привлечения |
||||||||
вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный |
Плановый период |
Проектируемый год |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
1. Количество планируемых |
шт |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
2. Количество планируемых |
шт |
1 |
1 |
||||||
показатели конечного |
|||||||||
Охват населения привлекаемого к |
чел |
822 |
880 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость затрат на |
тыс. |
1 107 |
1 043 |
853 |
912 |
976 |
1 044 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 320 |
4 173 |
2 558 |
2 737 |
2 928 |
3 133 |
Таблица 7.1.15
Бюджетная |
011 - Бюджетные инвестиции в области спорта |
|
Описание |
Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной |
|
вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
в зависимости от |
Индивидуальная |
|
текущая/развитие |
развитие |
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый год |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
количество строящихся |
ед. |
2 |
2 |
|||||
количество реконструируемых |
1 |
|||||||
Объем выполненных работ |
% |
16,79 |
17,93 |
23,6 |
18,54 |
|||
показатели конечного |
||||||||
ввод в эксплуатацию объектов |
ед. |
1 |
||||||
Охват граждан, занимающихся |
% |
21,5 |
23,0 |
25 |
26 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
16 298 296 |
690 619 |
10 165 836 |
9 966 559 |
16 686 556 |
12 803 695 |
Таблица 7.1.16
Бюджетная |
012 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Целевые трансферты на развитие объектов спорта областным бюджетам, бюджетам |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
развитие |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 год |
2011 год |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
количество строящихся |
ед. |
5 |
6 |
||||||
количество проектируемых |
1 |
||||||||
Объем выполненных работ |
% |
7,87 |
2,14 |
0,28 |
|||||
показатели конечного |
|||||||||
количество введенных в |
ед |
3 |
|||||||
количество разработанных |
1 |
||||||||
Охват граждан, занимающихся |
% |
21,5 |
23,0 |
25 |
|||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
30 640 578 |
4 940 462 |
4 273 987 |
840 415 |
111 000 |
Таблица 7.1.17
Бюджетная |
025 - Развитие и создание инфраструктуры туризма |
||||||||
Описание |
Создание условия для развития инфраструктуры туризма |
||||||||
вид бюджетной |
в |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
Развитие |
||||||||
наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый год |
|||||
2010 |
2011 |
2012 год |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
количество проектируемых |
ед. |
1 |
3 |
|||||
показатели конечного |
||||||||
количество разработанных |
ед. |
3 |
||||||
показатели |
||||||||
Средняя стоимость затрат |
тыс. |
702 839 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
100 000 |
2 108 516 |
Таблица 7.1.18
Бюджетная |
029 - Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция |
||||||||
Описание |
Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование мероприятий и |
ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый |
|||||
2010 год |
2011 год |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
количество реконструируемых |
ед. |
1 |
|||||||
показатели конечного |
|||||||||
ввод в эксплуатацию спортивных |
ед. |
1 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
13 204 800 |
1 833 530 |
Свод бюджетных расходов
Сноска. Свод бюджетных расходов в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2012 № 1812 (вводится в действие с 01.01.2013).
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
Проектируемый год |
||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
(отчет) |
(план) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО бюджетных расходов: |
тыс.тенге |
101 481 246 |
22 478 128 |
28 551 985 |
28 366 304 |
33 686 701 |
30 227 592 |
|
текущие бюджетные программы |
тыс.тенге |
41 237 572 |
12 905 001 |
14 112 162 |
17 559 330 |
16 889 145 |
17 423 897 |
|
001 – Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта |
тыс.тенге |
608 352 |
619 935 |
540 063 |
535 370 |
553 778 |
573 422 |
|
002 – Обучение и воспитание одаренных в спорте детей |
тыс.тенге |
1 641 022 |
1 736 146 |
2 058 745 |
2 394 800 |
2 482 382 |
2 542 502 |
|
003 – Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся |
тыс. тенге |
182 463 |
281 047 |
343 616 |
509 899 |
516 961 |
520 184 |
|
004 – Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта |
тыс.тенге |
103 828 |
202 818 |
217 414 |
217 414 |
439 592 |
275 421 |
|
005 – Развитие спорта высших достижений |
тыс.тенге |
4 870 676 |
7 910 353 |
9 768 858 |
13 326 455 |
12 310 975 |
12 934 427 |
|
006 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта |
тыс.тенге |
224 000 |
246 909 |
255 655 |
270 648 |
270 648 |
||
007 – Капитальные расходы подведомственных организаций спорта |
тыс.тенге |
110 595 |
49 100 |
448 459 |
288 085 |
288 085 |
288 085 |
|
008 – Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры |
тыс.тенге |
3 940 |
14 474 |
381 005 |
12 376 |
6 254 |
4 900 |
|
009 – Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта |
тыс.тенге |
96 104 |
8 157 |
8 728 |
2 141 |
|||
010 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей |
тыс.тенге |
2 810 |
8 431 |
8 382 |
8 814 |
9 034 |
||
104 – Борьба с наркоманией и наркобизнесом |
тыс.тенге |
3 320 |
4 173 |
2 558 |
2 737 |
2 928 |
3 133 |
|
007 – Прикладные научные исследования |
тыс.тенге |
42 800 |
42 400 |
|||||
008 – Государственные премии |
тыс.тенге |
230 |
||||||
011 – Формирование туристского имиджа Казахстана |
тыс.тенге |
285 366 |
269 217 |
|||||
016 – Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта |
тыс.тенге |
276 311 |
||||||
023 – Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года |
тыс.тенге |
33 108 669 |
1 548 528 |
|||||
бюджетные программы развития |
тыс.тенге |
60 243 674 |
9 573 127 |
14 439 823 |
10 806 974 |
16 797 556 |
12 803 695 |
|
011 – Бюджетные инвестиции в области спорта |
тыс.тенге |
16 298 296 |
690 619 |
10 165 836 |
9 966 559 |
16 686 556 |
12 803 695 |
|
012 – Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта |
тыс.тенге |
30 640 578 |
4 940 462 |
4 273 987 |
840 415 |
111 000 |
||
029 – Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года» |
тыс.тенге |
13 204 800 |
1 833 530 |
|||||
025 – Развитие и создание инфраструктуры туризма |
тыс.тенге |
100 000 |
2 108 516 |
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 31 марта 2012 года № 414
Перечень
утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101 «О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 217).
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2011 года № 564 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 39, ст. 490).
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2011 года № 1588 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101 «О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы».
4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1732 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101 «О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы».