Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.03.2012 № 414.
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101 "О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы" следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3. "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов деятельности":
в цели 1.1. "Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии Коды бюджетных программ: 011, 104, 025, 009":
в задаче 1.1.2. "Продвижение национальных туристских продуктов на международном и внутреннем рынках":
в показателе прямых результатов:
в графах "2011 г.", "2012 г.", "2013 г.", "2014 г.", "2015 г." строки "1. Количество мировых телевизионных каналов, транслирующих рекламно-информационные материалы о туристском потенциале Казахстана" цифры "14" заменить цифрой "4";
в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
в строке "1. Создание имиджевого фильма о Казахстане и трансляция на мировых телеканалах (14 телевизионных каналов)" цифры "14" заменить цифрой "4";
в цели 2.2. "Развитие спорта высших достижений Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 003, 004, 005, 007, 009, 012, 015, 023":
после цифры "023" дополнить цифрами ", 014";
в задаче 2.2.1 "Усиление мер по обеспечению конкурентоспособности казахстанских спортсменов" мероприятия для достижения показателей прямых результатов дополнить строками 11, 12 следующего содержания:
"11. Создание республиканского государственного казенного предприятия "Велотрек";
"12. Создание республиканского государственного казенного предприятия "Лыжный и биатлонный стадион";
в разделе 7 "Бюджетные программы":
таблицы 7.1.6, 7.1.7, 7.1.13, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
дополнить таблицей 7.1.15 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
"Свод бюджетных расходов" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 23 мая 2011 года № 564
Таблица 7.1.6
Бюджетная |
011 - Формирование туристского имиджа Казахстана |
||||||||
Описание |
Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение |
||||||||
вид |
в зависимости |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них госуслуг |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. изм. |
Факт |
План |
плановый период |
прое- |
прое- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
1. Участие Казахстана в |
кол- |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||
2. Увеличение количества |
кол- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
3.Количество |
кол- |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
|||
4. Кол-во мировых |
кол- |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||
показатели конечного |
|||||||||
Увеличение совокупного |
% |
2,5 |
3,3 |
4,7 |
7,5 |
9,5 |
|||
показатели качества |
|||||||||
Укрепление туристского |
X |
X |
X |
Х |
Х |
||||
показатели |
|||||||||
1. Средняя стоимость 1 |
тыс. |
4 205 |
2 765 |
2 769 |
2 769 |
2 769 |
|||
2. Средняя стоимость 1 |
тыс. |
16 536 |
21 056 |
22 547 |
22 547 |
22 547 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
185 207 |
285 366 |
269 217 |
269 217 |
269 217 |
Таблица 7.1.7
Бюджетная |
012 - Развитие спорта высших достижений |
||||||||
Описание |
Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по |
||||||||
вид |
в зависимости |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
Текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
Факт |
План 2010 |
плановый период |
Про- |
Про- |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
1. Кол-во проведенных |
кол- |
360 |
598 |
640 |
684 |
732 |
|||
2. Кол-во проведенных |
кол- |
6 |
7 |
6 |
7 |
7 |
|||
3. Кол-во участия сборной |
кол- |
344 |
353 |
368 |
415 |
468 |
|||
4. Кол-во диспансерных |
чел |
2 560 |
6 600 |
6 600 |
7 062 |
7 556 |
|||
5. Количество молодых |
чел |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|||
6. Кол-во |
кол- |
680 |
750 |
800 |
825 |
882 |
|||
показатели конечного |
|||||||||
Количество завоеванных |
кол- |
650 |
660 |
671 |
665 |
697 |
|||
Доля числа мастеров спорта |
% |
10 |
15,0 |
20 |
25,0 |
28 |
|||
показатели качества |
|||||||||
Подготовка спортсменов |
чел |
85 |
90 |
111 |
150 |
157 |
|||
показатели |
|||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
2 448 |
2 941 |
3 290 |
2 863 |
3 006 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
4 932 666 |
4 870 676 |
7 895 032 |
6 871 848 |
7 214 136 |
ЧМ Чемпионат Мира
КМ Кубок Мира
ЧА Чемпионат Азии
МС Мастер спорта
МСМК Мастер спорта международного класса
ЗМС Заслуженный мастер спорта
Таблица 7.1.13
Бюджетная |
009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||||
Описание |
Целевые трансферты на развитие объектов спорта и туризма областным |
||||||||
вид |
в |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
развитие |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
факт 2009 |
план 2010 |
плановый период |
про- |
про- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
ед. |
5 |
5 |
5 |
|||||
количество проектируемых |
1 |
||||||||
показатели конечного |
ед. |
2 |
|||||||
количество разработанных |
1 |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
12 918 808 |
30 640 578 |
4 934 106 |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 23 мая 2011 года № 564
Таблица 7.1.15
Бюджетная |
014 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения |
||||||||
вид |
в зависимости |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
Текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
Факт |
План |
плановый период |
про- |
про- |
|||
2011 |
2012 |
2013 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Ввод в эксплуатацию |
шт |
1 |
|||||||
показатели конечного |
|||||||||
Обеспечение |
% |
100 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
Эффективная и |
X |
X |
X |
||||||
показатели |
|||||||||
Средний расход на 1 |
224 000 |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
0 |
0 |
224 000 |
0 |
0 |
Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 23 мая 2011 года № 564
Свод бюджетных расходов
Ед. |
Факт |
План |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО бюджетных |
тыс |
60 669 155 |
101 481 246 |
20 619 091 |
10 468 968 |
10 683 083 |
||
текущие бюджетные |
тыс |
7 551 327 |
41 237 572 |
12 884 762 |
10 278 350 |
10 683 083 |
||
001 - Формирование |
тыс |
549 307 |
608 352 |
619 935 |
677 113 |
697 569 |
||
003 - Обучение и |
тыс |
1 578 012 |
1 641 022 |
1 733 517 |
1 887 932 |
1 962 596 |
||
004 - Подготовка |
тыс |
159 808 |
182 463 |
281 047 |
304 887 |
315 708 |
||
006 - Поддержка |
тыстг. |
94 212 |
104 058 |
202 818 |
164 414 |
119 631 |
||
007 - Прикладные |
тыс |
42 400 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
42 800 |
||
011 - Формирование |
тыстг. |
185 207 |
285 366 |
269 217 |
269 217 |
269 217 |
||
012 - Развитие спорта |
тыстг. |
4 932 666 |
4 870 676 |
7 895 032 |
6 871 848 |
7 214 136 |
||
015 - Капитальные |
тыс |
1 830 |
386 906 |
49 120 |
47 120 |
47 120 |
||
017 - Капитальные |
тыс |
4 587 |
3 940 |
14 503 |
8 477 |
9 446 |
||
104 - Борьба с |
тыс |
3 298 |
3 320 |
4 245 |
4 542 |
4 860 |
||
023 - Организация и |
тыс |
- |
33 108 669 |
1 548 528 |
- |
- |
||
014 - Целевые текущие |
тыс |
- |
- |
224 000 |
- |
- |
||
бюджетные программы |
тыс |
53 117 828 |
60 243 674 |
7 734 329 |
190 618 |
- |
||
005 - Бюджетные |
тыс |
23 669 020 |
16 298 296 |
690 619 |
190 618 |
- |
||
009 - Целевые |
тыс |
12 918 808 |
30 640 578 |
4 934 106 |
- |
- |
||
022 - Увеличение |
тыс |
16 500 000 |
13 204 800 |
- |
- |
|||
025 - Развитие и |
тыс |
- |
100 000 |
2 109 604 |
- |
- |