О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2007 года N 753

Обновленный

 

      В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Утвердить Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы (далее - План) в следующем составе:
      1) основные направления социально-экономического развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы ( Раздел 1 );
      2) государственные регуляторы социально-экономического развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы ( Раздел 2 );
      3) перечень действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2008-2010 года ( Раздел 4 );
      4) перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2008-2010 годы в разрезе действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ ( Раздел 5 ).

      2. Секретно.

      3. Секретно.

      4. Одобрить в составе Плана прогноз важнейших показателей социально-экономического развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы ( Раздел 3 ).

      5. Принять к сведению основные направления и прогноз основных показателей развития национальных компаний на 2008-2010 годы ( Раздел 6 ).

      6. Акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить своевременную разработку и утверждение в установленном законодательством порядке среднесрочных планов социально-экономического развития на 2008-2010 годы соответствующих областей и городов.

      7. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан совместно с центральными исполнительными и иными государственными органами ежеквартально информировать Правительство Республики Казахстан о состоянии социально-экономического развития страны.

      8. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утвержден          
постановлением Правительства 
Республики Казахстан    
от 29 августа 2007 года N 753

  Среднесрочный план
социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2008-2010 годы

  Раздел 1. Основные направления
социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2008-2010 годы

  Введение

      Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы (далее - План) разработан в соответствии с  Бюджетным кодексом  Республики Казахстан и Правилами разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан, утвержденными  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647.
      План обосновывает темпы развития экономики на 2008-2010 годы в зависимости от внешних и внутренних факторов и определяет действия центральных и местных органов государственного управления и иных государственных органов в области создания благоприятных условий для развития государственного и частного секторов экономики.
      План определяет задачи на 2008-2010 годы в области развития отраслей экономики и пути их решения для достижения целей и реализации приоритетов, определенных в стратегических планах, посланиях Президента Республики Казахстан к народу Казахстана и Программе Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года N 310 (далее - Программа Правительства).

  1. Анализ состояния и тенденций социально-экономического
развития Республики Казахстан за 2005-2006 годы

      В 2005, 2006 годах динамика ускоренного роста экономики сохранялась.
      Высокие темпы роста экономики Казахстана были во многом обусловлены благоприятной ценовой конъюнктурой на мировых товарных рынках на основные составляющие экспорта Казахстана, а также продолжающимся расширением внутреннего совокупного спроса и предложения.
      В 2005, 2006 годах реальный рост валового внутреннего продукта (далее - ВВП) составил 9,7 % и 10,7 %, соответственно.
      Положительная динамика наблюдалась во всех секторах экономики, в реальном, в секторе услуг, а также в финансовом секторе.
      В 2006 году произошло увеличение темпов прироста объема промышленного производства. Объем производства промышленной продукции в 2006 году относительно предыдущего года вырос на 7,3 % по сравнению с 4,8 % в 2005 году.
      Среди отраслей промышленности наиболее ускоренными темпами развивался несырьевой сектор. В течение 2005, 2006 годов ежегодный прирост промышленного производства в среднем составил 6 %, в том числе, в горнодобывающей промышленности - 5 %, обрабатывающей - 8 %, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 4 %.
      В сельском хозяйстве объем производства в 2005, 2006 годах увеличивался в среднем на 7 %, в том числе, в растениеводстве - на 9,5 %, в животноводстве - на 4,5 %.
      Высокими темпами роста характеризовалось развитие строительной отрасли. В 2005, 2006 годах среднегодовой прирост в строительстве составил 33,8 %.
      Одним из факторов экономического роста в 2005, 2006 годах был рост объема инвестиций в основной капитал с ежегодным приростом в среднем 22,4 %.
      Рост в сфере услуг был обеспечен в основном ростом объема оказываемых услуг в области розничной торговли, услуг связи и услуг грузового транспорта, где ежегодные темпы роста в 2005, 2006 годах в среднем составили 15 %, 24 % и 4,9 %.
      Расширению внутреннего совокупного спроса, как одного из фактора роста экономики, в 2005, 2006 годы способствовало увеличение расходов на потребление домашних хозяйств и валового накопления. В течение 2005, 2006 годов валовое потребление, в том числе расходы домашних хозяйств, в среднем росли более чем на 11 % в год.
      Рост совокупного спроса со стороны населения был в основном обусловлен увеличением реальных денежных доходов населения, которые в 2005, 2006 годах ежегодно росли на 11,4 %.
      Прирост валового накопления в 2005 году составил 17,7 %, в 2006 году - 28,8 %.
      Рост экономики сопровождался ростом показателей внешней торговли. В 2005, 2006 годах ежегодный рост внешнеторгового оборота в среднем составлял 37,3 %, в том числе экспорта - 38 %, импорта - 36,1 %.
      Увеличению экспорта главным образом способствовали сохраняющаяся благоприятная внешняя конъюнктура на рынке энергоресурсов и металлов, а также рост добычи в стране топливно-энергетических ресурсов и рост производства продукции металлургической промышленности.
      В составе экспорта в 2005, 2006 годах основную долю, около 90 % общего объема экспорта, занимали минеральные продукты, недрагоценные металлы и изделия из них.
      В импорте основная доля, порядка 83-84 % общего объема импорта, приходилась на машины, оборудование и транспортные средства, недрагоценные металлы и изделия из них, химическую продукцию, минеральные продукты.
      Значительный приток иностранной валюты на внутренний рынок способствовал увеличению международных резервов страны и активов Национального фонда Республики Казахстан (далее - Национальный фонд). Международные резервы страны в целом, включая средства Национального фонда, на конец 2006 года составили 33,2 млрд. долларов США, увеличившись за 2005 год на 4,7 %, а за 2006 год в 2,2 раза. Активы Национального фонда на конец 2006 года составили 1853,4 млрд. тенге, увеличившись на 71,6 % по сравнению с 2005 годом.
      Финансовый рынок в 2005, 2006 годах оставался одним из самых динамично развивающихся секторов экономики. Объем выданных банками второго уровня кредитов экономике на конец 2006 года составил 4691,0 млрд. тенге, увеличившись за 2005, 2006 годы в 3,2 раза. Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец 2006 года составил 3076,7 млрд. тенге, увеличившись с 2005 года в 2,4 раза.
      На внутреннем валютном рынке в 2005 году тенге девальвировал к доллару США на 2,9 %, а в 2006 году произошло его укрепление на 5,06 %. Средневзвешенный биржевой обменный курс тенге к доллару США в среднем за 2005 год составлял 132,94 тенге, за 2006 год - 125,96 тенге за 1 доллар США.
      В 2005, 2006 годах наблюдалось дальнейшее увеличение численности занятого населения, что привело к снижению уровня безработицы в 2006 году до 7,8 % по сравнению с 8,1 % в 2005 году.
      Ежегодный рост реальной заработной платы в 2005, 2006 годах в среднем составил около 11 %.
      Уровень инфляции в 2005 году в среднем составил 7,6 %, в 2006 году - 8,6 %.
      В целях сдерживания инфляционных процессов Национальный Банк Республики Казахстан в 2005-2006 годах проводил "жесткую денежно-кредитную политику", включавшую меры, направленные на снижение инфляционного давления, в частности, усиление регулирующих свойств официальной ставки рефинансирования, унификацию по срокам и ставкам отдельных операций денежно-кредитной политики, а также введены дифференцированные нормативы минимальных резервных требований.
      Созданный в 2006 году региональный финансовый центр в городе Алматы будет способствовать развитию ликвидного внутреннего фондового рынка, интеграции с международными рынками капитала, увеличению инвестиций в казахстанскую экономику, привлечению лучших зарубежных технологий и, самое главное, обеспечит реализацию структурных реформ реального сектора экономики.
      С 1 июля 2006 года в соответствии с Концепцией формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2005 года N 1641, введена новая система его функционирования, в соответствии с ней доходы нефтяного сектора полностью направляются в Национальный фонд, а доходная часть республиканского бюджета формируется только за счет ненефтяного сектора.
      В Казахстане действующим законодательством созданы равные условия и возможности, как для отечественных, так и иностранных инвесторов. В стране действует достаточно благоприятный налоговый инвестиционный режим, созданы необходимые институты для защиты и поощрения инвестиций.
      В 2005-2006 годах бюджетные инвестиции направлялись на развитие базовой инфраструктуры и социального сектора, содействие развитию аграрного сектора, развитие города Астаны и обеспечение эффективной реализации функций государственного управления. За отчетный период на реализацию бюджетных инвестиционных проектов направлено 719,3 млрд. тенге. Объем бюджетных инвестиций, предусмотренных в республиканском бюджете на 2007 год, составил 878,8 млрд. тенге.
      В целях обеспечения поступательного сокращения размера правительственного долга, постепенного снижения доли внешнего долга в структуре правительственного долга, а также решения проблемных вопросов внешнего долга государственного сектора и организаций частного сектора  Указом  Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2006 года N 234 принята Концепция по управлению государственным и валовым внешним долгом.
      Совершенствование в 2005-2006 годах налогового законодательства было направлено на снижение налоговой нагрузки на экономику, повышение инвестиционной активности предпринимателей, стимулирование развития конкурентоспособных высокотехнологичных производств.
      Результатом совершенствования системы регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий, в том числе реализации Концепции развития тарифной политики в сферах естественных монополий на 2005-2007 годы, одобренной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2005 года N 455, в 2005 и 2006 годах стало создание комплексной и современной нормативно-методологической базы регулирования, ее своевременное развитие и практическое применение.
      В целях обеспечения качественного прорыва в развитии малого и среднего бизнеса принят  Закон  Республики Казахстан "О частном предпринимательстве" от 31 января 2006 года, в нем предложен новый тип взаимоотношений между бизнесом и государством, который позволит консолидировать опыт и знания предпринимателей.
      В 2006 году в целях внедрения государственно-частного партнерства в Республике Казахстан принят  Закон  Республики Казахстан "О концессиях" от 7 июля 2006 года.
      В топливно-энергетическом комплексе в 2005-2006 годах проводились меры, направленные на повышение эффективности и экономической отдачи, а также обеспечение прозрачности функционирования данных отраслей.
      Проделана большая работа по усовершенствованию и разработке законодательной базы, что позволило развернуть деятельность недропользователей в сторону утилизации попутного газа.
      В рамках первого этапа реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 (далее - Стратегия индустриально-инновационного развития), принято более 20 законов, разработано 9 межотраслевых программ, 16 отраслевых и научно-практических и 5 государственных. Создана система государственных институтов развития, объединенная в единый холдинг "Фонд устойчивого развития "Казына" (далее - АО "Казына").
      За истекший период проведены масштабные исследования несырьевых секторов экономики, началась реализация проектов в несырьевых секторах экономики и конкретных мер по повышению конкурентоспособности регионов.
      Совокупный уставный капитал АО "Казына" по состоянию на 1 января 2007 года составил 191 млрд. тенге.
      С 2006 года осуществляется реализация второго этапа реализации Стратегии индустриально-инновационного развития.  Постановлением  Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года N 609 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии индустриально-инновационного развития на 2006-2008 годы.
      Повышение эффективности регионального развития в рамках индустриально-инновационной политики будет обеспечена деятельностью социально-предпринимательских корпораций - региональных институтов развития (далее - СПК).
      С принятием Программы развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций в Республике Казахстан на 2005-2014 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 1305 (далее - Программа развития промышленности строительных материалов), введены в действие производственные мощности по выпуску керамического кирпича, газобетонных блоков, гипсокартонных листов, железобетонных изделий, сухих строительных смесей, стеклопластиковых труб, нерудных материалов, производство окон и дверей, товарного бетона. Дальнейшая реализация Программы развития промышленности строительных материалов позволит ежегодно наращивать объемы производства строительных материалов в среднем на 8 - 10 %.
      В рамках реализации Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса на 2006-2010 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2006 года N 149, осуществляется решение задач по индустриализации, развитию инфраструктуры и национальных конкурентных преимуществ агропромышленного комплекса.
      В 2005-2006 годах в транспортной отрасли осуществлялась модернизация действующей транспортной инфраструктуры, строительство железнодорожных линий, улучшено состояние автомобильных дорог, обновлен подвижной состав и увеличена пропускная способность железнодорожных станций.
      В 2006 году завершен первый информационный этап реализации Государственной программы формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 1471 (далее - Государственная программа формирования "электронного правительства"). Приняты Законы Республики Казахстан " Об информатизации " и " О внесении дополнений в некоторые  законодательные акты по вопросам информатизации" от 11 января 2007 года, запущен веб-портал "электронного правительства". 2006 год стал началом интерактивного этапа в развитии "электронного правительства", его основными вехами являются внедрение в эксплуатацию ядра инфраструктуры е-правительства, совершенствование нормативного правового обеспечения перехода к предоставлению интерактивных услуг государственных органов.
      В течение 2005-2006 годов осуществлялась реализация мероприятий по формированию многоуровневой системы социального обеспечения с распределением ответственности за состояние и устойчивость социального обеспечения между государством, работодателями и работником.
      Проводится работа по совершенствованию системы государственных социальных стандартов.
      В рамках Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 года N 1388, осуществляется строительство коммунального жилья для социально защищаемых слоев населения, за 2005-2006 годы построено 394,4 тысяч кв. м общей площади (4752 квартиры). С 1 января 2006 года изменена методика исчисления величины прожиточного минимума, в соответствие с ней пересмотрен набор продовольственной корзины, изменена структура прожиточного минимума в сторону сокращения доли продовольственной корзины с 70 до 60 % и увеличения непродовольственных товаров и услуг с 30 до 40 %.
      Размеры государственных социальных пособий с 2006 года исчисляются в зависимости от величины прожиточного минимума, ежегодно утверждаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий год.
      В рамках отраслевой программы "Питьевые воды" на 2002-2010 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года N 93 (далее - отраслевая программа "Питьевые воды"), проведены работы по строительству новых и восстановлению существующих 4210 километров систем водоснабжения, улучшено водообеспечение 1511 населенных пунктов с численностью 4,5 миллиона человек.
      В целях улучшения демографической ситуации в республике с 1 января 2006 года выплачивается пособие на детей до 18 лет из малообеспеченных семей, со среднедушевым доходом ниже стоимости продовольственной корзины в размере 1 месячного расчетного показателя на каждого ребенка, а с 1 июля 2006 года введено пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года независимо от дохода семьи, его размер устанавливается дифференцированно в зависимости от количества детей.
      В 2005-2006 годах осуществлялась типизация сети организаций здравоохранения, переподготовка специалистов по общей врачебной практике, оснащение организаций медицинским оборудованием, санитарным транспортом организаций первой медико-санитарной помощи, разработка модели финансирования системы здравоохранения.
      В целом в республике созданы необходимые условия для развития отраслей и секторов экономики, расширения экспортных возможностей, повышения доходности субъектов экономической деятельности и уровня благосостояния населения, укрепления позиций отечественных товаропроизводителей, как на внутреннем, так и на внешних рынках.
      В январе-июне 2007 года к январю-июню 2006 года реальный рост ВВП, по оценке составил 10,2 %.
      В первом полугодии 2007 года объем промышленного производства составил 3367,3 млрд. тенге, что на 6,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-июне 2007 года составил 216,9 млрд. тенге и по сравнению с январем-июнем 2006 года увеличился на 3,8 %.
      Общий объем грузоперевозок в январе-июне 2007 года по сравнению с январем-июнем 2006 года возрос на 4,9 % и составил 921,6 млн. тонн. Услуги связи в январе-июне 2007 года составили 158,8 млрд. тенге и возросли на 31,5 %.
      Розничный товарооборот в первом полугодии 2007 года составил 832,2 млрд. тенге и увеличился на 11,1 %.
      Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2007 года составил 1230,2 млрд. тенге, что на 11,2 % выше, чем в январе-июне 2006 года.
      Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-июне 2007 года, по данным таможенной статистики, составил 36,6 млрд. долларов США и по сравнению с январем-июнем 2006 года увеличился на 34,2 %, в том числе, экспорт - 21,8 млрд. долларов США (увеличился на 25,8 %), импорт - 14,8 млрд. долларов США (увеличился на 48,8 %).
      Международные резервы страны в целом, включая средства Национального фонда, по состоянию на конец июня текущего года составили 40 млрд. долларов США и по сравнению с началом года увеличились на 20.5 %. Активы Национального фонда по состоянию на 1 июля текущего года составили 17,6 млрд. долларов США.
      Кредитные вложения банков второго уровня в отрасли экономики, по данным Национального Банка Республики Казахстан, на 1 июля 2007 года составили 6568.6 млрд. тенге, что в 2.1 раза больше, чем на конец июня 2006 года. Объем депозитов в банковской системе на 1 июля 2007 года составил 3696,1 млрд. тенге, что на 71.6 % больше, чем на конец июня 2006 года.
      Официальный обменный курс тенге к доллару США в среднем за январь-июнь 2007 года составил 123,16 тенге (в январе-июне 2006 года - 127,1).
      Во втором квартале 2007 года в экономике республики было занято 7,6 млн. человек, что больше, чем во втором квартале 2006 года на 215,1 тыс. человек. Уровень безработицы сложился на уровне 7,3 % к численности экономически активного населения (во втором квартале 2006 года - 7,7 %).
      В январе-июне 2007 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 140401 тенге и увеличились по сравнению с январем-июнем 2006 года на 27,9 %, реальные денежные доходы - на 18,5 %. Реальная заработная плата за период увеличилась на 19,9 %.
      Индекс потребительских цен в июне 2007 года по сравнению с декабрем 2006 года составил 104,6 %, в январе-июне 2007 года по сравнению с январем-июнем 2006 года - 107,9 %.

       Макроэкономическая оценка по 2007 году

      В течение последних лет наблюдалось динамичное развитие экономики Казахстана. В 2007 году, по прогнозам, сохранятся тенденции устойчивого экономического роста.
      Прирост валового внутреннего продукта в 2007 году предполагается на уровне 9,9 %.
      ВВП на душу населения, по оценке, сложится в размере 6705 долларов США, что превышает уровень прошлого года на 27.6 %.
      Среднегодовой уровень инфляции в 2007 году будет находиться в пределах 5-7 %.
      В планируемом периоде ожидается увеличение объемов промышленной продукции на 6,8 %, сельскохозяйственной продукции - на 3,5 %.
      Темп роста инвестиций в основной капитал в 2007 году составит 112 %.
      Начиная с 2005 года, высокие темпы роста экономики достигаются не только за счет развития сырьевых отраслей, а прежде всего, за счет высоких темпов роста в строительстве и динамичного развития сферы услуг. В 2007 году ожидается сохранение данной тенденции, в частности, объем строительных работ, по оценке, возрастет на 29,5 %, транспортных услуг - на 5,8 %, услуг связи - на 27,5 %.
      Экспорт товаров (ФОБ), по оценке, планируется в размере 44,7 млрд. долл. США. Сохранятся достаточно высокие темпы роста импорта товаров (ФОБ), объем импортируемой продукции составит 33,2 млрд. долл. США.
      В области социальной политики будут предприняты меры по дальнейшему повышению качества жизни населения и снижению бедности. В 2007 году повышен минимальный размер заработной платы до 9752 тенге. Размер реальной заработной платы возрастет на 14,5 % по сравнению с 2006 годом.
      В 2007 году ожидается снижение уровня безработицы до 7,5 %.

  2. Основные направления социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2008-2010 годы

  2.1. Проблемы социально-экономического развития
Республики Казахстан

      Несмотря на положительные тенденции развития отраслей экономики нарастают проблемы, сдерживающие решение стратегических задач, а также возникновения новых вызовов в социально-экономическом развитии.
      Большой приток в страну ресурсов из-за рубежа в виде экспортной валютной выручки и заимствования частного сектора оказывает инфляционное давление на экономику, способствует укреплению обменного курса, и тем самым сказывается на конкурентоспособности обрабатывающей промышленности и затрудняет задачу по поддержанию макроэкономического баланса. В конечном итоге, большой приток иностранной валюты может создать предпосылки для "перегрева" экономики.
      Значительные объемы внешнего заимствования банковского сектора способствуют избыточной ликвидности банковской системы, что в свою очередь сопровождается ускоренным ростом кредитования экономики, в результате чего увеличивается уровень денежного предложения. Рост внешних заимствований банков приводит также к повышению степени подверженности банковского сектора внешним рискам. Стремительный рост кредитного портфеля банков также может угрожать качеству активов банков, за 2006 год доля сомнительных кредитов в общем кредитном портфеле банков увеличилась с 39,6 % на начало года до 45,8 % на конец года.
      В первом полугодии 2007 года приоритетными направлениями, куда направляется основная доля инвестиций в основной капитал, являются добыча нефти и природного газа (30,7 % от общего объема инвестиций в основной капитал в январе-июне 2007 года), а также операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям (28,3 %). На долю обрабатывающей промышленности в первом полугодии текущего года пришлось 11,3 % общего объема инвестиций.
      То есть, основной объем инвестиций в основной капитал идет на экспортно-ориентированные отрасли. Ограниченные направления инвестирования при росте его объема могут способствовать повышению спроса преимущественно в отдельных секторах и явиться потенциальным источником "перегрева" в них.
      В настоящее время национальная инновационная система Казахстана находится на стадии развития и нуждается в дальнейшей модернизации. Особенное внимание требуется уделить инновационному предпринимательству и развитию системы трансферта технологий, в том числе привлечению зарубежного научного потенциала и технологий.
      Сохраняется проблема сбалансированного распределения электроэнергии между энерго-избыточными и энергодефицитными регионами. На сегодняшний день наиболее актуальным вопросом является обеспечение электроэнергией Южно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Костанайской областей и города Алматы.
      В настоящее время транспортная инфраструктура не в полной мере обеспечивает потребности экономики и населения.
      На железнодорожном транспорте остаются нерешенными вопросы приобретения пассажирских вагонов для социально-значимых пассажирских перевозок, субсидирования пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и необходимость определения перечня социально значимых грузов перевозимых в пределах Республики Казахстан.
      Техническое оснащение большинства аэропортов и других предприятий гражданской авиации республики находится на низком уровне. Наблюдается дефицит на этих предприятиях современной специальной техники, аэронавигационного и технологического оборудования для обслуживания западных типов воздушных судов, качественного и быстрого обслуживания пассажиров, багажа и почты, а также предоставления услуг.
      Не на должном уровне находится развитие соответствующей аэродромной инфраструктуры, а также оказание услуг в сфере авиации общего назначения.
      Проблемы в водном транспорте связаны с износом государственного технического речного флота и низким техническим состоянием судоходных шлюзов, необходимых для обеспечения перевозок грузов по внутренним водным путям. Кроме того, отсутствуют сервисные инфраструктуры и системы, обеспечивающие безопасность судоходства в казахстанском секторе Каспийского моря.
      В автодорожной отрасли имеются проблемы недостаточного финансирования ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования и необходимости доведения объемов финансирования на ремонт и содержание автомобильных дорог до нормативного уровня.
      Система ветеринарной и фитосанитарной безопасности, инвестиционные, страховые, информационно-маркетинговые, торгово-закупочные и другие сервисные организации, формирующие институциональную инфраструктуру, еще не в полной мере ориентированы на специфику работы в высокорисковом и низкоприбыльном аграрном секторе.
      Основной проблемой в животноводстве является его мелкотоварность, и связанные с ней проблемы низкопородного стада, обеспечения качества животноводческой продукции, следствием чего является неразвитость промышленного производства кормов и их высокая стоимость.
      Макроэкономическая стабильность, высокие темпы экономического роста благоприятно влияют на ситуацию на рынке труда, характеризующейся ростом занятости и снижением уровня безработицы. Во втором квартале 2007 года численность занятых увеличилась на 2,9 %, а число безработных сократилось на 3,4 % относительно второго квартала 2006 года.
      Наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня безработицы. Уровень безработицы во втором квартале текущего года составил 7,3 %, снизившись по сравнению с 7,7 % во втором квартале прошлого года и с 7,8 % в целом по итогам прошлого года.
      Вместе с тем, на внутреннем рынке труда все еще ощущается нехватка квалифицированной рабочей силы. Кроме того, имеется повышенный спрос на специалистов технического профиля.
      Повышение спроса на высококвалифицированную рабочую силу и профессиональных требований к работникам привели к росту незаполненных вакансий. Ежемесячный банк вакансий органов занятости составляет 21 тысяч единиц. Однако из-за несоответствия спроса и предложения рабочей силы по профессиональному признаку на одно свободное рабочее место претендует в среднем 4 безработных в месяц, в сельской местности - 31.
      В сфере здравоохранения проблемными остаются вопросы дефицита квалифицированных кадров, неудовлетворительного состояния объектов организаций здравоохранения, неэффективная работа больничных организаций, особенно организаций специализированного типа (диспансеры, родильные дома инфекционные больницы).

  2.2. Условия и макроэкономические сценарии развития
Республики Казахстан на 2008-2010 годы

      Проведение благоприятной экономической политики является базовым фактором обеспечения стабильного динамичного экономического роста в 2008-2010 годах и построения основы конкурентоспособной экономики.
      Создание благоприятных макроэкономических условий будет достигнуто за счет проведения Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан эффективной и согласованной денежно-кредитной, налогово-бюджетной политики.
      Политика, направленная на повышение доходов населения позволит обеспечить увеличение денежных доходов населения, что в свою очередь повлияет на повышение внутреннего спроса в стране.
      Расширение внутреннего спроса на товары и инвестиционные ресурсы будет способствовать дальнейшему увеличению импорта инвестиционных товаров.
      Увеличение реальных доходов населения в совокупности с улучшением финансового состояния предприятий создаст необходимые условия для роста инвестиций в реальный сектор экономики.
      На основе анализа социально-экономического развития Республики Казахстан за предшествующие периоды, оценки внутренних и внешних факторов развития, основных направлений социально-экономической политики Правительства Республики Казахстан на среднесрочную перспективу, а также других стратегических программных документов предполагается несколько возможных вариантов развития экономики.
      Сценарии развития учитывают возможные колебания мировых цен на нефть и связанные с этим изменения в экономике страны.
      Сценарные условия определяют основные макроэкономические параметры развития экономики, факторы экономического и социального развития страны на ближайшие три года.
      Базовый сценарий предполагает осторожные тенденции развития экономики страны, основанные на умеренных ценах на основные виды экспортируемой продукции страны.
      В соответствии с базовым сценарием предполагаемый уровень мировых цен на нефть составит 95-60 долл. за баррель.
      Сохранятся тенденции устойчивого роста экономики Казахстана, среднегодовой темп роста ВВП в 2008-2010 годах сложится на уровне 105,6 %.
      Положительная динамика будет наблюдаться во всех отраслях экономики.
      Благоприятная ситуация на мировых товарных рынках приведет к увеличению объемов экспортной продукции и внешнеторгового оборота в целом.
      Согласно сценарию высоких цен уровень мировых цен на нефть прогнозируется несколько выше, чем по базовому сценарию.
      Мировая цена на нефть будет находиться на уровне более 100 долларов США за баррель.
      Сохранятся высокие темпы роста внешнеторгового оборота страны благодаря увеличению объемов экспорта нефти и газового конденсата и высоким ценам на нефть.
      Сценарий низких цен основывается на предположении, что ситуация на товарных рынках будет не столь благоприятной для страны, что вызовет снижение мировых и экспортных цен на нефть.
      Согласно данному сценарию ожидается снижение мировых цен на нефть до уровня 50 долларов США за баррель.
      Вследствие снижения уровня экспортных цен на нефть ожидается уменьшение объемов экспорта и сальдо торгового баланса.
      За основу при разработке Плана на 2008-2010 годы взят базовый сценарий развития, который предполагает умеренные темпы роста отраслей экономики при сохранении благоприятной ситуации на мировых товарных рынках.
       Сноска. Раздел 2.2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 16.05.2008  N 463  .

  2.3. Цель и задачи социально-экономического развития
на 2008-2010 годы

      В 2008-2010 годах основные направления социально-экономической политики будут соответствовать целям и задачам, определенным в  Послании  Президента страны народу Казахстана "Новый Казахстан в новом мире", Программе Правительства,  Стратегии  индустриально-инновационного развития.
      Главной целью социально-экономической политики в 2008-2010 годах будет создание благоприятных институциональных и экономических условий для повышения международной конкурентоспособности Казахстана и качества жизни его граждан.
       Первоочередными задачами для достижения поставленной цели будут следующие :
      увеличение ВВП в 2010 году в 2,3 раза по сравнению с 2000 годом;
      удержание инфляции в 2008-2010 годах на уровне 7,9-9,9 %;
      создание свободной конкурентной среды и равных условий всем субъектам рынка;
      развитие многоуровневой системы социальной защиты населения;
      развитие конкурентоспособной системы современного образования, подготовки и переподготовки кадров, адекватных реальным экономическим условиям;
      создание доступной и конкурентоспособной системы здравоохранения;
      развитие новых технологических и системообразующих производств с большим мультипликативным эффектом, в том числе реализация "прорывных" инвестиционных проектов;
      повышение эффективности деятельности и экономической отдачи добывающего сектора;
      развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры, способной удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных услугах;
      стимулирование перехода на энергосберегающие технологии;
      территориальное развитие, обеспечивающее рост конкурентоспособности регионов;
      обеспечение успешной интеграции казахстанской экономики в мировую;
      формирование государственного аппарата, способного действовать в новых условиях.
      Приоритетами социально-экономического развития на 2008-2010 годы определены:
      повышение эффективности проведения экономической политики государства;
      развитие человеческого капитала и повышение качества жизни населения;
      развитие инфраструктуры;
      модернизация и диверсификация экономики;
      сбалансированное развитие регионов;
      профессиональное правительство.
       Сноска. Раздел 2.3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 16.05.2008  N 463  .

  2.4. Количественные индикаторы социально-экономического
развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы

      В 2008-2010 годах среднегодовой темп роста ВВП прогнозируется на уровне 105,6 %, что позволит достичь увеличения ВВП в 2010 году в 2,3 раза по сравнению с 2000 годом.
      В целях повышения качества и стандартов жизни народа Казахстана ВВП на душу населения будет доведен к 2010 году до 10387 долларов США.
      Среднегодовой прирост объема промышленной продукции в 2008-2010 годах составит 5 %, прирост валовой продукции сельского хозяйства - 3 %.
      Рост объема строительных работ ожидается на уровне 8 %.
      В 2008-2010 годах ожидается дальнейший рост отраслей сферы услуг. Услуги транспорта возрастут в среднем на 5,8 %, объем предоставляемых услуг связи на 21 %.
      Расширение инвестиционного спроса будет связано, в первую очередь, с внутренними источниками финансирования инвестиций, получаемых за счет собственных средств предприятий.
      Продолжится рост внешнеторгового оборота республики, положительное сальдо торгового баланса составит более 13 млрд. долларов США.
      Темп роста реальной заработной платы в 2008-2010 годах составит 4,9 %. Уровень безработицы к 2010 году снизится до 7 %.
      Уровень инфляции стабилизируется в пределах 7-9 % к концу 2010 года.
       Сноска. Раздел 2.4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 16.05.2008  N 463  .

  3. Приоритеты социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2008-2010 годы

  3.1. Приоритет 1. Повышение эффективности проведения
экономической политики государства

  3.1.1. Мера 1. Обеспечение благоприятной
макроэкономической ситуации

       Антиинфляционная политика

      Удержание уровня инфляции в заданных параметрах будет осуществляться совместными действиями Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан.
      Национальный Банк Республики Казахстан будет проводить государственную денежно-кредитную политику, направленную на дальнейшее совершенствование инструментов и операционной основы денежно-кредитной политики, ужесточение денежно-кредитной политики в случае сохранения остроты проблемы избыточной ликвидности банковской системы.
      Правительство Республики Казахстан в свою очередь будет оказывать содействие выполнению основной цели деятельности Национального Банка Республики Казахстан, в том числе по следующим направлениям:
      стимулирование роста экономики преимущественно за счет повышения эффективности производства и роста производительности труда;
      проведение умеренно жесткой фискальной политики, параметры которой будут согласованы с денежно-кредитной политикой;
      проведение политики накопления средств в Национальном фонде в период высоких цен на сырьевые ресурсы;
      регулирование цен на товары и услуги субъектов естественных монополий в рамках среднесрочных тарифных планов;
      контроль за ценообразованием на товары и услуги субъектов, занимающих доминирующее (монопольное) положение;
      выявление и пресечение фактов ценового сговора, недобросовестной конкуренции;
      создание условий для развития конкурентной среды, конкурентных внутренних рынков;
      становление и развитие биржевой торговли;
      развитие торговой инфраструктуры;
      обеспечение сбалансированности внутренних товарных рынков.
      Конкретные макроэкономические ориентиры, в том числе и ориентиры денежно-кредитной политики, а также совместные действия сторон по их достижению будут определяться в ежегодных совместных заявлениях Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан.
      Результаты
      Предпринимаемые меры позволят удержать инфляцию на уровне 7-9 % к концу 2010 года.
       Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 16.05.2008  N 463  .

       Развитие финансового сектора

      Основными целями и задачами развития банковского сектора в среднесрочной перспективе являются:
      расширение доступа населения к банковским продуктам и повышение уровня защиты потребителей финансовых услуг;
      повышение уровня прозрачности деятельности отечественных банков второго уровня в целях повышения доверия населения к банковскому сектору;
      развитие конкуренции и либерализация доступа иностранных банков на отечественный финансовый рынок;
      совершенствование банковского надзора на основе наилучшей международной практики и повышение эффективности управления внешним заимствованием банковского сектора страны.
      Основными мерами по реализации поставленных целей и задач являются:
      проведение работы по либерализации и повышению конкуренции в банковской системе, в связи с процессами глобализации и вхождения Республики Казахстан во ВТО.
      рассмотрение возможности разрешения деятельности филиалов банков с иностранным участием на территории Казахстана при соблюдении переходного периода и условий, призванных обеспечить финансовую устойчивость страны.
      В рамках совершенствования пруденциального регулирования деятельности банков, в зависимости от складывающейся ситуации и экономической целесообразности при необходимости будет производиться пересмотр отдельных нормативов и лимитов внешнего заимствования банковского сектора.
      В целях совершенствования консолидированного надзора и обеспечения прозрачности в банковском секторе будут усовершенствованы процедуры банковского надзора, направленные на обеспечение выполнения банками требований законодательства в части консолидированного надзора, структуры собственников, отношений с аффилированными лицами.
      В целях оценки кредитных рисков банков второго уровня по мере необходимости и с учетом экономической целесообразности будет совершенствоваться действующее банковское законодательство, особенно в части пруденциального регулирования и методики классификации активов банков второго уровня.
      В целях соответствия казахстанской системы гарантирования депозитов лучшей международной практике необходимо осуществление следующих основных мер:
      дальнейшее совершенствование системы гарантирования депозитов с учетом лучшего мирового опыта и рекомендаций Международной ассоциации систем страхования депозитов (IABI);
      участие в разработке нормативной правовой базы по вопросам проведения операций по одновременной передаче части обязательств и имущества принудительно ликвидируемого банка другому (другим) банку (банкам).
      Будет изучена возможность использования альтернативных путей фондирования системы гарантирования депозитов, в случае дефицита денежных средств для выплаты возмещения вкладчикам ликвидируемого банка в виде перестрахования рисков за рубежом, либо использования кредитных деривативов.
      В целях приближения регулирования банковского сектора Казахстана к международным стандартам будет продолжена работа по осуществлению перехода банковской системы Казахстана на новое соглашение адекватности капитала Базельского комитета по банковскому надзору "Международная конвергенция расчета капитала и стандартов капитала" (Базель II).
      Кроме того, будет продолжена работа по повышению требований к деятельности банков, дальнейшему совершенствованию системы управления рисками в банках второго уровня с учетом международной практики.
      В целях повышения эффективности управления внешним заимствованием банковского сектора страны в среднесрочном периоде при необходимости будет производиться пересмотр отдельных нормативов и лимитов внешнего заимствования банковского сектора, в рамках совершенствования пруденциального регулирования деятельности банков, в зависимости от складывающейся ситуации и экономической целесообразности.
      Основными целями и задачами развития страхового рынка в среднесрочной перспективе являются:
      развитие страхования жизни, как инструмента социальной защиты населения;
      совершенствование системы обязательного страхования;
      повышение доверия населения к страховым организациям и страховой культуры всех субъектов страховых отношений;
      совершенствование страхового надзора на основе наилучшей международной практики.
      Основными мерами по реализации целей и задач:
      В связи с активизацией деятельности компаний, осуществляющих деятельность в отрасли "страхование жизни", достаточно актуальным стал вопрос повышения привлекательности накопительного страхования жизни, как инструмента сбережений и накоплений населения республики.
      В настоящий момент остается актуальным вопрос расширения инвестиционных возможностей страховых организаций по страхованию жизни.
      В этой связи необходимо обеспечить страховым компаниям по страхованию жизни равный доступ с накопительными пенсионными фондами к государственным долгосрочным сберегательным и индексированным казначейским обязательствам.
      Одной из важнейших задач должно стать создание общенациональной базы данных: смертность, инвалидность, заболеваемость.
      В целях более четкой организации и функционирования системы обязательного страхования, будет проведен ряд мероприятий по:
      определению условия для получения лицензии на право осуществления страховыми организациями деятельности по обязательным видам страхования;
      продолжению работы по совершенствованию форм финансовой отчетности;
      принятию мер со стороны Правительства Республики Казахстан по организации системы государственного контроля за соблюдением страхователями законодательства об обязательном страховании.
      Необходимо проведение мероприятий по популяризации страхования, особенно страхования жизни, учитывая, что страховые организации по страхованию жизни будут играть значительную роль в социальной жизни общества в рамках пенсионного обеспечения (пенсионные аннуитеты), а также обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя.
      Необходимо активизировать взаимодействие со средствами массовой информации, проведение образовательных и обучающих программ для широких слоев населения, маркетинговых исследований, изучающих спрос населения на страховые услуги и, при необходимости разработки новых страховых продуктов.
      Важным направлением развития страховой отрасли должно стать развитие потребительского страхования (розницы страхования), предполагающее привлечение более широких слоев населения в качестве потребителей страховых услуг.
      Необходима разработка прозрачных и четких критериев раскрытия информации. Информационная прозрачность страховой отрасли должна обеспечить доступность сведений о деятельности и финансовой устойчивости страховых организаций для большей части населения.
      В целях повышения уровня прозрачности деятельности страховых организаций будет осуществляться пруденциальное регулирование на консолидированной основе страховых организаций и групп, образованных ими.
      Основными целями и задачами развития рынка ценных бумаг в среднесрочной перспективе являются:
      расширение доступа к ссудному капиталу через фондовый рынок;
      увеличение перечня инвесторов на рынке ценных бумаг, в том числе за счет населения;
      защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг, в том числе прав миноритарных акционеров;
      внедрение новых и ликвидных финансовых инструментов на рынке ценных бумаг, в том числе облигации, обеспеченные выделенными активами (механизмы секьюритизации), производные ценные бумаги, инфраструктурные облигации, долговые ценные бумаги, обеспеченные государственной гарантией.
      Основные меры по реализации целей и задач.
      В целях развития рынка акций предполагается:
      проведение мероприятий, направленных на оптимизацию режима раскрытия информации, соответствующей интересам и потребностям инвесторов, путем совершенствования корпоративного законодательства Республики Казахстан, внедрения Международных стандартов финансовой отчетности;
      создание действенного корпоративного законодательства и системы контроля за соблюдением законодательства в области корпоративного управления.
      Одной из основных задач казахстанского рынка ценных бумаг, является расширение спектра предлагаемых финансовых инструментов в целях увеличения возможностей для инвестирования.
      Приоритетными направлениями для решения задачи являются:
      дальнейшее развитие рынка государственных ценных бумаг, в том числе осуществление правительственного заимствования на уровне, обеспечивающем установление соответствующего ориентира на фондовом рынке, также построение реалистичной кривой доходности по всему спектру финансовых инструментов на внутреннем финансовом рынке республики;
      совершенствование законодательства о выпуске и обращении ценных бумаг под государственные гарантии и поручительства государства в части реализации механизмов их использования;
      запуск механизмов секьюритизации;
      развитие механизмов государственно-частного партнерства;
      принятие эффективных мер по развитию рынка производных финансовых инструментов и дальнейшее совершенствование законодательства в части устранения препятствий на пути развития рынка деривативов.
      Особое внимание в дальнейшем развитии инфраструктуры рынка ценных бумаг будет уделено совершенствованию технической инфраструктуры.
      Важным вопросом в развитии инфраструктуры рынка ценных бумаг также будет являться создание единой базы учета прав на ценные бумаги и перехода прав собственности по ним, что благоприятно отразиться на снижении рисков, что будет способствовать повышению уровня прозрачности структуры собственников ценных бумаг и защите прав инвесторов.
      В целях совершенствования управления рисками на рынке ценных бумаг предполагается совершенствование пруденциального регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг в соответствии с международными стандартами пруденциального регулирования, ориентированными на надзор за риском и внедрение системы управления рисками.
      Основной целью системы управления рисками должно являться определение возможности принятия тех или иных рисков и установление подходов для их измерения и управления.
      Построение реалистичной кривой доходности на рынке государственных ценных бумаг должно стать основой развития рынка производных финансовых инструментов.
      Первым шагом по развитию рынка производных финансовых инструментов станет выступление Национального Банка Республики Казахстан в качестве основного маркет-мейкера на межбанковском валютном рынке, что должно стимулировать других участников рынка и способствовать возникновению более сложных производных инструментов (опционов).
      Основными целями и задачами накопительной пенсионной системы в среднесрочной перспективе являются:
      развитие конкуренции между накопительными пенсионными фондами;
      повышение доступности и качества пенсионных услуг для всего населения Казахстана;
      увеличение возможностей накопительных пенсионных фондов по инвестированию пенсионных активов;
      обеспечение сохранности пенсионных накоплений и дальнейшее совершенствование механизмов по защите прав вкладчиков и получателей, системы пенсионных выплат и переводов.
      Основные меры по реализации целей и задач:
      стимулирование конкуренции путем внедрения оценки деятельности накопительных пенсионных фондов.
      предполагается рассмотреть возможность совершенствования системы показателей эффективности управления пенсионными активами для вкладчиков, в целях поддержания качества инвестиционных портфелей пенсионных фондов и расширения возможностей выбора вкладчиком различных вариантов инвестиционных портфелей.
      Кроме того, предполагается ввести показатели, отражающие деятельность накопительных пенсионных фондов на основе доходности и риска портфеля инвестиций.
      Для решения задач использования активов накопительных пенсионных фондов для финансирования приоритетных проектов на основе гарантий и поручительств Правительства Республики Казахстан, сделок секьюритизации, а также хеджированию активов фондов необходима разработка нормативного регулирования по методике оценки и учета данных продуктов, практического механизма инвестирования активов в указанные виды финансовых инструментов и их применение.
      В целях сокращения теневой занятости последовательно в качестве социальных мер планируется формирование трехуровневой системы социального обеспечения, предполагающей оптимальное перераспределение ответственности между государством, работодателями и работниками, стимулирующей мотивацию к занятости в формальном секторе.
      С целью обеспечения достаточности пенсионных накоплений при достижении вкладчиком пенсионного возраста необходимо рассмотреть предоставление условий уплаты добровольных и добровольных профессиональных пенсионных взносов в пользу своих работников - всем работодателям, а не только по ограниченному перечню профессий, создав условия максимального комфорта для вкладчиков добровольных пенсионных взносов, как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц.
      В целях повышения привлекательности системы добровольных и добровольных профессиональных пенсионных взносов необходимо рассмотреть вопрос льготирования выплаты пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных и добровольных профессиональных пенсионных взносов по срокам накоплений.
      В целях повышения уровня социальной защиты населения, особенно в отношении работников, занятых в отраслях промышленности с повышенным уровнем риска для жизни предполагается рассмотреть возможность введения обязательных профессиональных пенсионных взносов.
      В области повышения уровня осведомленности населения, а также прозрачности деятельности пенсионных фондов для вкладчиков, целесообразно ввести требования по публикации инвестиционных деклараций накопительных пенсионных фондов и результатов их исполнения.
      Оптимизация платежей в накопительной пенсионной системе позволит вкладчику реализовать право самостоятельного выбора накопительного пенсионного фонда, оптимизировать прохождение информационных и финансовых потоков в накопительной пенсионной системе со снижением общих затрат вкладчика, работодателя и профессиональных участников пенсионной системы; создаст условия для исключения дублирования индивидуальных пенсионных счетов; позволит государственному центру по выплате пенсий проводить автоматические переводы пенсионных накоплений вкладчика в фонд; упростит процедуру перечисления агентами по уплате обязательных пенсионных взносов сумм обязательных пенсионных взносов.
      Планируется поэтапный переход к электронной системе обслуживания населения на основе современных технологий, позволяющей осуществлять электронную идентификацию вкладчика при проведении операций по заключению пенсионного договора, переводам и выплатам накоплений (внедрение электронных карточек в виде пилотных проектов).
      В целях повышения эффективности управления пенсионными активами и формирования инвестиционного портфеля на базе сопоставимости риска и доходности инструментов, предполагается рассмотреть возможность использования в качестве критериев отбора объектов инвестиций за счет пенсионных активов наличие минимальной рейтинговой оценки у эмитента ценной бумаги, либо у самой ценной бумаги, и обязательное обращение на организованном рынке Республики Казахстан или зарубежного государства.
      В зависимости от риска инструментов, содержащихся в инвестиционных портфелях накопительных пенсионных фондов и управляющих компаний, будет введен порядок формирования капитала, адекватный указанным рискам. Планируется дальнейшее совершенствование пруденциального регулирования накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, в части коэффициента достаточности собственного капитала, который будет формироваться в зависимости от качества инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов.
      В дальнейшем предполагается совершенствовать систему риск-менеджмента в накопительных пенсионных фондах и организациях, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, в части установления и регламентирования процедур, связанных с принятием инвестиционных и других решений, входящих в обязанности данных организаций с усилением ответственности, как менеджеров, так и членов Совета директоров и акционеров. Кроме того, представляется целесообразным рассмотрение возможности внедрения отдельных элементов страхования пенсионных активов.
      Реализация направлений и мер по совершенствованию отечественной системы государственного регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций будет способствовать:
      расширению участия финансовых организаций в приоритетных направлениях инвестиционной политики государства;
      повышению уровня прозрачности, устойчивости и конкурентоспособности отечественного финансового рынка путем либерализации торговли финансовыми услугами;
      активизации рынка ценных бумаг и расширению спектра предоставляемых финансовых услуг, диверсификации рисков;
      обеспечению соответствия международным стандартам и принципам финансового надзора, что должно повысить уровень устойчивости финансового рынка к внешним и внутренним дестабилизирующим факторам, а также полноценное вхождение отечественного рынка финансовых услуг в международное экономическое пространство;
      - обеспечению условия для вхождения Казахстана в ВТО с минимизацией негативных последствий для отечественных поставщиков финансовых услуг.
      Прогнозируется расширение присутствия финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, что приведет к повышению уровня конкуренции на рынке финансовых услуг и, соответственно, качества предоставляемых услуг и снижению их стоимости. При этом повысится уровень доверия населения, инвесторов, рейтинговых агентств к отечественной финансовой системе.
      Кроме того, будут приниматься меры по:
      совершенствованию законодательства, в части стимулирования развития брокерской сети, а также иные меры, позволяющие удовлетворить спрос на ликвидные инструменты, как профессиональных участников фондового рынка (пенсионные фонды), так и непрофессиональных инвесторов;
      возможности размещения специальных выпусков государственных ценных бумаг, в том числе для финансирования "прорывных" проектов, предназначенных для широких слоев населения.

       Налоговая политика

      Основные направления налоговой политики на 2008-2010 годы будут ориентированы на решение задач, с учетом необходимости укрепления социально-значимых функций налогов как справедливого и оправданного инструмента, стимулирующего развитие необходимых направлений экономики и обеспечивающего полное выполнение государственных функций, которые заключаются в следующем:
      создание конкурентной налоговой системы, которая позволит усилить конкурентоспособность страны;
      приведение налоговой системы в соответствие с задачами нового этапа развития Казахстана, которая должна способствовать модернизации и диверсификации экономики;
      оптимизирование льгот и соответственно снижение налоговой нагрузки на несырьевой сектор экономики, приведение налогообложения юридических лиц в соответствие с международными стандартами;
      приведение налога на добавленную стоимость в соответствие с лучшей мировой практикой;
      унифицирование ставок акцизов на импорт и на внутреннее производство;
      реформирование системы налогообложения недропользователей;
      упрощение процедур администрирования, повышение качества налоговых услуг и прозрачности налоговых процедур, сокращение количества налоговой отчетности, упорядочение налоговых проверок;
      введение, с 2009 года уведомительной системы получения инвестиционных налоговых преференций по проектам малого и среднего бизнеса в несырьевом секторе экономики.
      Решение вышеуказанных задач по совершенствованию налогового законодательства должно оказать влияние на создание благоприятного инвестиционного климата, стимулирование развития бизнеса в несырьевом секторе экономики в условиях усиления международной конкуренции и наличия свободного перетока капитала между странами, развитие конкуренции, увеличение ВВП, доходной части бюджета и роста экономической активности населения.
       Сноска. Подраздел в редакции постановления Правительства РК от 16.05.2008  N 463  .

       Бюджетная политика

      Основной целью бюджетной политики на 2008-2010 годы является совершенствование бюджетных механизмов, направленных на повышение производительности и диверсификации экономики страны, решение приоритетных задач социально-экономического развития.
      Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:
      обеспечение устойчивости бюджетной системы, повышение бюджетной дисциплины, проведение умеренно-жесткой политики государственных расходов и эффективного управления активами Национального фонда;
      обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на решение основных задач государственной социально-экономической политики.
      Для поддержания макроэкономической стабильности и устойчивости бюджетной системы основными направлениями бюджетной политики в 2008-2010 годах станут:
      обеспечение номинальных темпов роста расходов государственного бюджета, не превышающих номинальных темпов роста экономики;
      постепенное снижение ненефтяного дефицита бюджета;
      совершенствование механизма формирования и использования средств Национального фонда, направленного на повышение эффективности управления его активами.
      Для ориентации бюджетных расходов на эффективное решение основных направлений государственной социально-экономической политики предусматриваются:
      интеграция целей и задач стратегического, среднесрочного и бюджетного планирования;
      ориентация процесса планирования и исполнения бюджета на эффективность и результативность бюджетных расходов, сокращение неэффективных затрат;
      обеспечение прозрачности процесса формирования и исполнения бюджета;
      усиление требований к администраторам бюджетных программ по соблюдению бюджетной дисциплины.
      В реализацию мер, направленных на совершенствование бюджетного процесса предусматривается принятие Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации системы государственного управления".
      В результате проведенных мер будет достигнуто:
      предоставление большей самостоятельности администраторам бюджетных программ и усиление их ответственности за достижение конечных результатов реализуемых программ;
      объективность формирования текущих и капитальных расходов государственных органов и организаций;
      интеграция процедур по разработке и исполнению бюджета;
      исключение дублирующих действий в процедурах исполнения бюджета внутри государственного органа и между ними;
      повышение производительности труда на этапе бюджетного планирования с оптимальным использованием информационных систем.

       Межбюджетные отношения

      Основной целью политики межбюджетных отношений в среднесрочном периоде является обеспечение всех уровней государственного управления достаточными финансовыми средствами для полноценного предоставления закрепленных за ними государственных услуг и осуществления возложенных на них функций.
      В целях обеспечения равного доступа населения всех регионов к гарантированным государственным услугам, предоставляемым за счет бюджетных средств, в 2008-2010 годах будут реализовываться новая Методика расчетов трансфертов общего характера на 2008-2010 годы и Закон Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2008-2010 годы". Их приоритетными направлениями являются:
      стимулирование регионов в экономическом развитии, расширение налогооблагаемой базы и повышение самостоятельности акимов в решении вопросов социально-экономического развития регионов;
      учет численности получателей услуг в регионе, факторов влияющих на изменение расходов в зависимости от специфики того или иного региона.

       Политика в области управления государственным, гарантированным государством и валовым внешним долгом

      В 2008-2010 годы политика в сфере государственного и валового внешнего долга будет реализовываться с целью создания единой и эффективно функционирующей системы управления долгом страны в соответствии с  Концепцией  по управлению государственным и валовым внешним долгом.
      Для решения поставленной цели в планируемом периоде предполагается:
      совершенствование ведения учета по долговым обязательствам, осуществление системного мониторинга и контроля за состоянием долга, в том числе по специальным индикаторам для корпоративного и финансового секторов, управления рисками, эффективного взаимодействия государственных органов и организаций с преобладающим участием государства;
      достижение соответствия состава и структуры представления валового внешнего долга международным методологическим стандартам;
      определение относительных показателей валового внешнего долга Казахстана, выступающих в качестве "сигнальных" пороговых значений, на среднесрочную перспективу;
      разработка механизмов регулирования вопросов заимствования частным сектором на внешних рынках ссудного капитала;
      создание условий для развития внутреннего рынка долговых инструментов.
      С целью совершенствования мониторинга валового внешнего долга будет сформирована интегрированной информационной базы данных по валовому внешнему долгу для использования государственными органами.
      Основными направлениями в области управления государственным и гарантированным государством заимствованием и долгом будут:
      совершенствование государственной системы по управлению государственным долгом;
      определение параметров дефицита республиканского бюджета и правительственного долга с учетом проводимой политики сбережений, исходя из размера складывающегося ненефтяного дефицита бюджета;
      постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга.
      Постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга будет достигаться посредством сокращения доли финансирования дефицита республиканского бюджета за счет внешних займов в общей структуре финансирования дефицита республиканского бюджета.
      Правительственное заимствование будет использоваться также с целью поддержания достаточного объема государственных ценных бумаг в обращении для установления соответствующего ориентира на фондовом рынке и предоставления накопительным пенсионным фондам надежных и ликвидных финансовых инструментов для размещения пенсионных активов.
      В целях снижения рисков по условным обязательствам Правительства Республики Казахстан будут приняты меры по усилению мониторинга и контроля за финансовым состоянием юридических лиц, чьи долговые обязательства перед третьими лицами обеспечены государственными гарантиями и поручительствами, а также по своевременному реагированию и устранению недостатков в управлении долгом указанных юридических лиц.
      В 2008-2010 годы в рамках проводимой политики в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга предполагается решение следующих задач:
      определение оптимального размера правительственного долга в рамках политики сбережений;
      в части внутреннего заимствования:
      минимизация процентных рисков путем установления оптимального соотношения в общем объеме заимствования между индексированными и купонными обязательствами в зависимости от ситуации на рынке;
      установление ориентиров ("benchmark") на рынке ценных бумаг;
      в части заимствования местными исполнительными органами:
      совершенствование заимствования местными исполнительными органами, выпуск МИО города республиканского значения, столицы государственных эмиссионных ценных бумаг на внутреннем рынке в целях финансирования инвестиционных проектов;
      в части внешнего заимствования:
      усиление требований к отбору новых проектов и осуществлению Банком развития Казахстана банковской экспертизы инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию на возвратной основе;
      привлечение внешних займов на льготных условиях для финансирования инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики в целях трансферта передового опыта и процедур контроля реализации проектов внешними донорами;
      улучшение качества подготовки и экспертизы проектов, включаемых в перечень республиканских инвестиционных проектов в целях повышения эффективности использования заемных средств;
      диверсификация портфеля внешних займов Правительства Республики Казахстан по валютам займов с целью снижения негативных последствий в случае изменения обменных курсов;
      в части погашения и обслуживания долга:
      активное управление правительственным долгом, в т.ч. путем досрочного погашения наиболее дорогих в обслуживании внешних правительственных займов;
      принятие местными исполнительными органами активных мер по погашению просроченных долговых обязательств и скорейшему разрешению проблемы неурегулированных долговых обязательств;
      прогнозирование фискальных рисков.
      В целях своевременного реагирования на внешние негативные факторы и управления рисками внешнего долга будет осуществляться мониторинг рисков рефинансирования, ликвидности, валютных и процентных рисков.
      В целях диверсификации инвестиций банков второго уровня и финансовых организаций, в целом, будут прорабатываться схемы реализации проектов реального сектора экономики, в том числе "прорывных" и инфраструктурных.
      Правительством Республики Казахстан будет осуществляться совершенствование налогового законодательства по вопросам внешнего заимствования.
      Для регулярного контроля и мониторинга внешних обязательств корпоративного сектора будет составляться и обновляться перечень компаний с иностранным участием, имеющих лицензию и контракт на разведку и добычу полезных ископаемых. По внешним обязательствам организаций, работающих в реальном секторе, будет проводиться анализ. Будут создаваться условия для стимулирования привлечения отечественных инвестиций в "прорывные" проекты и удержания стабильной пропорции внешнего долга корпоративного сектора в структуре валового внешнего долга по отношению к ВВП.
      Совершенствование управления внешним долгом страны должно быть тесно связано с развитием фондового рынка в стране. В целях снижения рисков валютных и ценовых колебаний необходимо создание условий для развития инструментов хеджирования на рынке ссудного капитала для компаний-резидентов страны.
      В целом, помимо установления желаемых "сигнальных" пороговых значений валового внешнего долга в среднесрочной перспективе вместе с анализом валового внешнего долга будет рассматриваться возможность установления "сигнальных" пороговых значений внешних обязательств отдельно по секторам.
      Кроме того, в дополнение к принимаемым стимулирующим мерам в среднесрочной перспективе необходимо дальше создавать условия для использования внутренних финансовых ресурсов при реализации крупных проектов и финансировании экономики.

       Политика управления государственными активами

      Цель - повышение эффективности управления государственной собственностью посредством внедрения принципов корпоративного управления.
      Задача:
      оптимизация государственной собственности;
      внедрение принципов корпоративного управления в акционерных обществах с государственным участием.
      С целью определения сфер деятельности, в которых должны функционировать государственные предприятия и государственные учреждения для оказания общественно значимых услуг и сфер деятельности, требующих государственной поддержки, будет разработан проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сфер деятельности государственных предприятий".
      Кроме того, продолжится работа по совершенствованию корпоративного управления акционерных обществ с государственным участием на основе международных стандартов.
      Будет разработан законопроект об управлении государственными активами, предусматривающий введение понятия управления государственной собственностью, его цели и задачи, основные принципы, формы и методы управления, объекты и субъекты управления, порядок учета и контроля за эффективным использованием государственной собственности.
      Ожидаемые результаты:
      Повышение эффективности управления государственной собственностью и увеличение стоимости активов, принадлежащих государству.

       Инвестиционная политика

      В 2008-2010 годах будет продолжена политика стимулирования притока отечественных и прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики, рационализации и повышения эффективности использования государственных инвестиций и мобилизации внутренних сбережений.
      Для повышения инвестиционной привлекательности страны и улучшения инвестиционного климата будет продолжена работа по совершенствованию действующей нормативной правовой базы.
      В рамках повышения инвестиционной привлекательности приоритетных производств государством будут предприняты дальнейшие меры, направленные на:
      усиление защиты прав миноритарных акционеров;
      введение упрощенной системы регистрации предприятий;
      создание транспарентной системы лицензирования видов деятельности;
      ускорение перехода предприятий на международные стандарты финансовой отчетности;
      продолжение работы по развитию новой системы управления экономическим развитием - Национальной инновационной системы;
      активизацию действий по усилению координации работы государственных институтов развития, повышению прозрачности их деятельности;
      создание специализированной структуры по содействию инвестициям и продвижению экспорта с сетью торгово-инвестиционных представительств за рубежом;
      активизацию работы с международными финансовыми институтами в части обеспечения казахстанского участия в синдицированном финансировании крупных международных проектов с учетом интересов отечественного бизнеса, особенно экспортеров;
      продолжение работы по презентации инвестиционных возможностей Казахстана и поиску зарубежных партнеров, в частности, транснациональных компаний.
      Приоритетами бюджетных инвестиций в предстоящем периоде остаются:
      обеспечение эффективной реализации функций государственного управления;
      развитие социального сектора;
      развитие базовой инфраструктуры;
      содействие развитию аграрного сектора;
      развитие города Астаны.
      Также будут дополнительно капитализированы институты развития для финансирования проектов с высокой добавленной стоимостью в приоритетных секторах экономики и развития инновационной системы.
      С 2008 года в среднесрочной перспективе планируется реализация Государственной Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана", целью которой является ускоренная модернизация отраслей экономики, путем создания и развития корпоративных лидеров, реализующих "прорывные" проекты в стране.
      В свою очередь, "прорывные" проекты должны оказать мультипликативный эффект на отрасли экономики, и как следствие, существенную диверсификацию экономики страны.
      В целом, распределение объемов бюджетных инвестиций будет осуществляться в рамках Перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2008-2010 годы в разрезе действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ.

  3.1.2. Мера 2. Формирование равных конкурентных условий
и улучшение бизнес-среды, в том числе через
совершенствование разрешительной системы

      Целью государственного регулирования в сфере конкуренции и антимонопольной политики в 2008-2010 годах является развитие свободной конкуренции путем создания благоприятных условий, направленных на эффективное функционирование рынка.
      Задачи на 2008-2010 годы:
      создание конкурентной среды во всех отраслях экономики, предотвращение монополистического поведения субъектов и антиконкурентных действий государственных органов;
      проведение институциональных преобразований антимонопольного органа;
      приведение действующего антимонопольного законодательства в соответствие с международными стандартами конкурентного права;
      укрепление общественной системы защиты свободы предпринимательства и прав потребителей, повышение конкурентной культуры;
      развитие и повышение эффективности кадрового потенциала антимонопольного органа;
      обеспечение прозрачности и открытого принципа работы антимонопольного органа.
      Планируемые мероприятия на 2008-2010 годы:
      проведение анализа товарных рынков с целью выявления барьеров входа и выхода на рынок и степени концентрации;
      разработка порядка взаимодействия с государственными органами по вопросам конкурентной политики с учетом системы мониторинга товарных, в том числе финансовых рынков с целью поддержки честной конкуренции;
      проработка вопроса о создании единой электронной базы субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке;
      разработка предложений об институциональных преобразованиях антимонопольного органа;
      проведение сравнительного анализа законодательства по защите конкуренции развитых стран и Казахстана;
      разработка Плана мероприятий по поэтапному приведению антимонопольного законодательства в соответствие с требованиями ВТО;
      продолжение работы по предупреждению и пресечению недобросовестной конкуренции, ограничению монополистической деятельности и антиконкурентных действий государственных органов;
      определение первоочередных отраслей экономики, в которых не развита конкуренция, в целях выработки мер по повышению конкуренции;
      осуществление мониторинга ценообразования субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке.
      Основными целями в области развития предпринимательства на 2008-2010 годы станут создание благоприятных условий законодательного и институционального характера, дальнейшее сокращение административных барьеров и поддержка малого и среднего бизнеса, в том числе государственными холдингами.
      Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
      устранение административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса;
      улучшение бизнес-климата;
      создание стимулов для вовлечения малого и среднего бизнеса в сотрудничество с государственными холдингами.
      Для решения поставленных задач предусматривается:
      упрощение отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства;
      внесение изменений и дополнений в  Закон  Республики Казахстан "О частном предпринимательстве" в части введения понятия "социальная ответственность бизнеса";
      устранение дублирования и сокращение разрешительных процедур и проверок;
      упрощение процедур лицензирования, согласования, сертификации, стандартизации, аккредитации и аттестации, а также таможенных процедур;
      дальнейшее развитие системы микрокредитования;
      предоставление консалтинговых и обучающих услуг субъектам малого и среднего предпринимательства путем улучшения и расширения деятельности объектов инфраструктуры во всех регионах Казахстана;
      разработка новых продуктов кредитования акционерным обществом "Фонд развития малого предпринимательства", внедрение долгосрочного кредитования для субъектов малого предпринимательства;
      обеспечение размещения заказов национальных компаний, входящих в состав государственных холдингов, среди предприятий малого и среднего бизнеса Казахстана;
      совершенствование законодательства об аудиторской деятельности.
      Ожидаемые результаты:
      Будут улучшены индикаторы, включаемые в рейтинг легкости ведения бизнеса согласно критериям Всемирного Банка (Doing Business): лицензирование (119 место за 2006 год), регистрация собственности (76), уплата налогов (66), ведение международной торговли (172), закрытие компании (100). Результатом должно стать повышение общего рейтинга Казахстана (63 место в 2006 году) и вхождение его к 2009 году в перечень первых 50-ти стран.

  3.1.3. Мера 3. Совершенствование тарифной политики

      Цель - формирование эффективной сбалансированной системы регулирования деятельности субъектов естественных монополий, стимулирующей направление инвестиций на модернизацию и обновление их активов, повышение качества предоставляемых ими услуг и обеспечивающей повышение конкурентоспособности инфраструктурных отраслей.
      Основными задачами тарифной политики в среднесрочном периоде будут являться реализация комплекса мер, направленных на комплексное сбалансированное регулирование деятельности субъектов естественных монополий при совершенствовании механизмов регулирования и контроля.
      Необходимо постепенно и последовательно переходить к более прогрессивным моделям регулирования, стимулирующим субъектов естественных монополий на снижение затрат. Для этого, в целях повышения мотивации к снижению неэффективных затрат, создания стимулов для осуществления инвестиций, направляемых на модернизацию активов субъектов естественных монополий, и повышения качества оказываемых услуг планируется проработка вопроса введения стимулирующего регулирования, обеспечивающего возможность утверждения уровня тарифа на основе применения фактора эффективности.
      В этой связи, планируется проведение мероприятий, направленных на:
      стимулирование вложения инвестиции в модернизацию и обновление активов субъектов естественных монополий, особенно по устаревшим активам;
      снижение уровней потерь субъектов естественных монополий, путем поэтапного установления стимулирующих ограничений по уровням потерь, учитываемых при формировании тарифов;
      повышение качества услуг, предоставляемых субъектом естественной монополии;
      улучшение менеджмента и показателей деятельности субъектов естественных монополий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности инфраструктурных отраслей;
      повышение стабильности и предсказуемости тарифов на регулируемые услуги субъектов естественных монополий;
      формирование методологии расчета тарифов, обеспечивающей расчет тарифа на основе применения фактора эффективности в целях повышения мотивации к снижению неэффективных затрат и стимулирования инвестиций;
      вопросы участия государства в финансировании модернизации и обновления производственных активов коммунальных предприятий.
      При этом, мероприятия по совершенствованию методологии расчета и установления оптимальных тарифов на регулируемые услуги субъектов естественных монополий будут учитывать состояния секторов экономики, направления развития, заданные отраслевыми программами развития, и темпы реализации проводимых реформ.
      В результате реализации планируемого комплекса мер будет сформирована комплексная сбалансированная система регулирования деятельности монополистов, позволяющая обеспечить повышение прозрачности, обоснованности и стабильности уровней тарифов, эффективности функционирования и объемов инвестиций в обновление и модернизацию основных производственных фондов регулируемых субъектов.

  3.1.4. Мера 4. Усиление интеграции в мировую экономику

      Цель - реализация системных мер по адаптации национальной экономики к условиям вступления Казахстана в ВТО и интеграция Казахстана в мировую торговую систему.
      Задачи:
      вступление в ВТО на выгодных для Казахстана условиях;
      адаптация отраслей к открытию недискриминационного доступа импортных товаров и услуг на рынок Казахстана;
      продвижение национальных интересов путем участия Казахстана как члена ВТО в многосторонних торговых переговорах;
      эффективное применение инструментов ВТО для обеспечения национальных интересов;
      контроль за выполнением принятых Казахстаном обязательств при вступлении в ВТО;
      углубление экономической интеграции в рамках региональных объединений.
      Для решения поставленных задач предусмотрены следующие мероприятия на 2008-2010 годы:
      приведение законодательства Республики Казахстан в соответствие с нормами обязательных соглашений ВТО с учетом национальных интересов Казахстана;
      завершение двусторонних переговоров по доступу на казахстанские рынки товаров и услуг со странами-членами Рабочей группы по вступлению Казахстана в ВТО на условиях, отвечающих приоритетам национального экономического развития;
      определение обоснованной потребности в субсидировании сельскохозяйственной отрасли в сравнении с фактическими объемами ее государственной поддержки для определения соответствующей переговорной позиции Казахстана;
      продвижение приоритетов внешнеторговой политики Казахстана в международном пространстве;
      участие Казахстана - члена ВТО в многосторонних торговых переговорах;
      принятие мер по урегулированию внешнеторговых споров, ограничивающих доступ казахстанских товаров на внешние рынки, а также с применением механизма разрешения споров ВТО;
      реализация обязательств Казахстана по присоединению к ВТО;
      разработка комплекса мер по информированию казахстанских предпринимателей о механизме ВТО;
      участие в работе по углублению экономической интеграции в рамках региональных объединений, Евразийского экономического сообщества (далее - ЕврАзЭС), Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС) и других;
      активизация сотрудничества в рамках Американо-Центральноазиатского совета по торговле и инвестициям (ТИФА);
      в том числе в 2008 году:
      участие в заседаниях интеграционных объединений (ЕврАзЭС, ШОС и других);
      дальнейшее приведение законодательства Республики Казахстан в соответствие с нормами обязательных соглашений ВТО с учетом национальных интересов Казахстана;
      проведение двусторонних переговоров по доступу на казахстанские рынки товаров и услуг со странами-членами Рабочей группы по вступлению Казахстана в ВТО с учетом национальных интересов Казахстана.
      Ожидаемые результаты:
      Казахстан вступит в ВТО на приемлемых условиях, способствующих расширению экспортного потенциала страны и повышению конкурентоспособности казахстанских товаров и услуг.
      Будет усилена политическая и экономическая роль Казахстана на региональном уровне в рамках участия в интеграционных инициативах, расширены торгово-экономические отношения в сфере приграничного сотрудничества с сопредельными государствами.
      В том числе в 2008 году:
      Завершение переговорного процесса по доступу на казахстанские рынки товаров и услуг на двустороннем уровне со странами-членами Рабочей группы по вступлению Казахстана в ВТО на выгодных экономических условиях.

  3.2. Приоритет 2. Развитие человеческого капитала и
повышение качества жизни населения

  3.2.1. Мера 1. Развитие демографии и миграции

      Цель - реализация долгосрочной миграционной политики и увеличение человеческого потенциала для удовлетворения дополнительных потребностей страны в условиях ускоренной модернизации национальной экономики, стимулирование развития трудовой миграции с учетом высокого инновационного потенциала трудовых мигрантов.
      Задачи:
      регулирование миграционных процессов с учетом социально-экономической ситуации в регионах;
      стимулирование развития трудовой миграции с учетом высокого инновационного потенциала трудовых мигрантов;
      увеличение человеческого потенциала для удовлетворения дополнительных потребностей страны в условиях ускоренной модернизации национальной экономики;
      стимулирование возвращения этнических казахов, проживающих за рубежом;
      - создание условий для приема и размещения иммигрантов, их обустройства.
      Мероприятия на 2008-2010 годы:
      Принятие новой Концепции миграционной политики Республики Казахстан;
      совершенствование системы приема и обустройства оралманов путем:
      установления объективных критериев включения в квоту иммиграции оралманов, внесение изменения в механизм включения переселенцев в квоту иммиграции для обеспечения транспарентности принятия решения и предупреждения коррупционных правонарушений;
      создания Центров адаптации и интеграции оралманов;
      рассмотрения возможности предоставления оралманам жилья на условиях социальной аренды, субсидирования аренды жилья, сочетания мер государственной помощи с развитием индивидуального строительства самими оралманами;
      прием и обустройство оралманов в соответствии с квотой иммиграции оралманов на соответствующие годы.
      Ожидаемый результат:
      формирование новых механизмов управления миграционными процессами в Республике Казахстан, дающих дополнительные импульсы и возможности социально-экономическому развитию страны, в условиях усиления процесса глобализации и вхождением страны в ВТО, а также повышение ее конкурентоспособности, сохранение и укрепление национальной идентичности и безопасности.

  3.2.2. Мера 2. Совершенствование системы
социального обеспечения

      Цель - повышение уровня пенсионного и социального обеспечения населения и дальнейшее совершенствование законодательства.
      Для реализации указанной цели предстоит решение следующих задач:
      поэтапное повышение размера государственной базовой пенсионной выплаты (на уровне 40 % от прожиточного минимума);
      повышение ограничения максимального дохода, предъявляемого для исчисления пенсий, до 25 месячных расчетных показателей;
      введение дополнительного пособия лицам, выработавшим на 1 января 1998 года стаж во вредных и тяжелых условиях труда;
      расширение охвата населения услугами накопительной пенсионной системы;
      введение обязательного социального страхования на случаи беременности, родов и ухода за ребенком по достижению им возраста одного года для работающих женщин. Осуществление социальных выплат по данным случаям за счет социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования;
      ежегодное повышение размеров государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в зависимости от величины прожиточного минимума;
      увеличение размеров пособий в связи с рождением ребенка и по уходу за ребенком до достижения ими возраста одного года;
      обеспечение прозрачности деятельности накопительных пенсионных фондов;
      повышение размера пенсионных выплат из республиканского бюджета с опережением уровня инфляции.
      После проведения дополнительного анализа деятельности накопительных пенсионных фондов с использованием обширной статистической информации о функционировании накопительной пенсионной системы, будут рассмотрены меры по регулированию ставок комиссионного вознаграждения за оказание пенсионных услуг.
      Устранение ошибок системы, выявленных в ходе оптимизации системы администрирования платежей накопительной пенсионной системы. С целью обеспечения принципа "один вкладчик - один фонд" будет выработан механизм объединения двойных - тройных счетов у вкладчиков.

  3.2.3. Мера 3. Улучшение состояния здоровья населения

      Цель - создание конкурентоспособной и доступной системы здравоохранения.
      Задачи:
      внедрение новой модели управления здравоохранением;
      повышение доступности и качества медицинской помощи;
      решение социально значимых проблем здравоохранения;
      повышение качества медицинского, фармацевтического образования и научных исследований в области здравоохранения.
      Реализация Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438, будет способствовать дальнейшей стабилизации здоровья населения и системы здравоохранения.
      Для решения задачи по созданию новой модели управления здравоохранением будут приняты следующие меры:
      формирование бюджетной модели здравоохранения с дальнейшим развитием системы добровольного медицинского страхования и конкурентоспособного частного сектора;
      разработка и внедрение целевых показателей деятельности органов и организаций здравоохранения, направленных на достижение конечных результатов;
      создание системы подготовки менеджеров здравоохранения для обеспечения отрасли квалифицированными управленческими кадрами на всех уровнях, определение потребности и этапности подготовки этих специалистов, в том числе, за рубежом;
      повышение самостоятельности организаций здравоохранения путем их поэтапного перевода в статус государственных предприятий на праве хозяйственного ведения и в иные организационно-правовые формы, а также внедрение новых механизмов финансирования;
      дальнейшее совершенствование дифференцированной системы оплаты труда, главным образом, ориентированной на конечный результат;
      принятие Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения с целью повышения эффективности управления отраслью;
      реализация проекта "Создание Единой информационной системы здравоохранения Республики Казахстан", внесение необходимых изменений в технико-экономическое обоснование данного проекта, в том числе, в части создания электронной медицинской картотеки пациентов;
      разработка вопросов централизации бюджетных средств в сфере здравоохранения, их распределение на основе подушевого принципа с учетом региональных коэффициентов, создание единой структуры управления здравоохранением с разделением ответственности между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и местными исполнительными органами по оказанию медицинской помощи, функционированию государственных объектов здравоохранения.
      В целях повышения доступности и качества медицинской помощи предусматриваются следующие мероприятия:
      строительство в течение 2007-2009 года 150 объектов здравоохранения в регионах, наиболее в них нуждающихся;
      приведение сети организаций первичной медико-санитарной помощи к установленным государственным нормативам и строительство типовых объектов взамен непригодных для эксплуатации и находящихся в приспособленных помещениях, в том числе на селе, строительство жилья для врачей. При этом строительство и введение в эксплуатацию новых объектов, способных своевременно предоставлять медицинские услуги высокого качества, будут осуществляться по принципу замены существующих объектов и сокращения неэффективно работающего коечного фонда;
      внедрение поэтапной аккредитации медицинских организаций для формирования устойчивой системы повышения качества медицинских услуг;
      повышение прозрачности деятельности медицинских организаций для потребителей путем развития системы независимой экспертизы;
      дальнейшая стандартизация процедур, используемых в отрасли, включая медицинские услуги;
      в 2008-2009 годах будет разработана и внедрена новая модель лекарственного обеспечения, направленная на обеспечение права выбора, доступности, эффективности, качества лекарственных препаратов и их рационального использования с учетом лучшего международного опыта.
      Для решения социально значимых проблем здравоохранения предусматривается реализация комплекса мер:
      по развитию кардиологической и кардиохирургической помощи, с совершенствованием организационной структуры, внедрением эффективных методов профилактики, ранней диагностики, лечения и медицинской реабилитации больных и инвалидов с болезнями системы кровообращения, подготовкой и повышением квалификации специалистов кардиохирургического профиля;
      по защите населения от туберкулеза с обеспечением эффективного эпидемиологического контроля за распространением инфекции, усилением противоэпидемических мероприятий, улучшением качества закупаемых противотуберкулезных препаратов, соответствующих международным стандартам. Будут разработаны оптимальные схемы и организационные подходы по лечению хронических больных с заразными мультирезистентными формами;
      по совершенствованию службы крови в Республике Казахстан для обеспечения безопасности, качества и доступности трансфузионной помощи, снижения темпов роста заболеваемости вирусом иммунодефицита человека/синдром приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД);
      по снижению материнской и младенческой смертности, с систематизацией конкретных подходов и мероприятий, успешно апробированных в мире, с 2008 года будет осуществлен переход на критерии живорожденности и мертворожденности, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения и объявлением временного моратория на принятие административных мер в связи с прогнозируемым ростом данных медико-статистических показателей;
      повышению уровня медицинской и санитарной грамотности населения, интеграции государственной санитарно-эпидемиологической службы с первичной медико-санитарной помощью, усилению контроля за качеством питьевой воды, проведению профилактических мероприятий в дошкольных и школьных учреждениях, поэтапному восстановлению сети медицинских пунктов во всех образовательных организациях.
      В области медицинского и фармацевтического образования и научных исследований предполагается:
      реализация Концепции реформирования медицинского и фармацевтического образования Республики Казахстан, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2006 года N 317;
      внедрение новых государственных стандартов высшего и среднего медицинского и фармацевтического образования, разработанных с учетом международных требований;
      внедрение механизмов непрерывного профессионального образования и сертификации на основе международного опыта для повышения уровня квалификации медицинских работников;
      внедрение системы национальной аккредитации медицинских вузов в соответствии с международными требованиями;
      создание условий для проведения международной аккредитации медицинских вузов признанными иностранными агентствами;
      установление квоты в рамках госзаказа для подготовки специалистов при условии их дальнейшей работы в сельской местности с учетом потребности;
      выработка предложений по организации системы оценки знаний врачей для совершенствования профессионального уровня медицинских работников;
      разработка Концепции реформирования медицинской науки, предусматривающей внедрение международных стандартов проведения научных исследований, формирование основных направлений медицинских исследований исходя из запросов практического здравоохранения;
      осуществление трансферта новых научных, образовательных и управленческих технологий в практическое здравоохранение на базе создаваемого медицинского кластера в городе Астана.
       Сноска. Подраздел 3.2.3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 16.05.2008  N 463  .

  3.2.4. Мера 4. Развитие образования и повышение
качества подготовки кадров

      Для развития конкурентоспособной системы современного образования, подготовки и переподготовки кадров, адекватных реальным экономическим условиям, планируется внедрить новую модель управления системой образования и обеспечить высокое качество образовательных услуг.
      В 2008-2010 годах предполагается:
      в области дошкольного воспитания и обучения:
      увеличение уровня охвата детей дошкольными организациями, в сфере среднего общего образования:
      осуществление поэтапного перехода на 12-летнее среднее общее образование;
      ликвидация трехсменного обучения;
      обеспечение участия Казахстана в сравнительных международных исследованиях;
      продолжение работ по повышению квалификации и переподготовке педагогов, в том числе для системы 12-летнего обучения;
      продолжение работ по разработке и внедрению отечественных учебников, в том числе электронных, внедрению системы информационных и телекоммуникационных технологий в образовательный процесс, в том числе учебного телевидения;
      дальнейшее оснащение государственных учреждений среднего общего образования кабинетами физики, химии и биологии, лингафонными и мультимедийными кабинетами.
      В сфере высшего профессионального образования:
      осуществление трансформации высшего и послевузовского профессионального образования в трехступенчатую модель:
      бакалавриат - магистратура - докторантура;
      проведение оптимизации сети высших учебных заведений с акцентом на развитие технического образования;
      осуществление перехода на международную модель аккредитации высших учебных заведений;
      совершенствование системы контроля качества предоставляемых образовательных услуг;
      внедрение новых принципов формирования государственного образовательного заказа с обязательным внедрением дифференциации государственных образовательных грантов в зависимости от специальности и статуса вуза;
      продолжение работ по обучению граждан в лучших вузах мира в рамках международной программы "Болашак".
      В сфере подготовки высокопрофессиональной рабочей силы:
      создание новой модели взаимодействия "государство - учебные заведения - работодатели", позволяющей привести систему профессионального образования в соответствие с потребностями национальной экономики;
      проведение гармонизации образовательных программ технического и профессионального образования с программами высшего образования;
      продолжение мероприятий по созданию региональных профессиональных центров по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда по отдельным отраслям экономики;
      подготовка специалистов технического и обслуживающего труда, удовлетворяющих потребности рынка труда.
      В результате реализации мероприятий:
      к 2009 году будут усовершенствованы и гармонизированы не менее 50 государственных общеобязательных стандартов образования;
      охват детей дошкольными организациями составит не менее 30 %, предшкольной подготовкой - не менее 80 %;
      за три года в республике будет построено 228 школ;
      пройдут переподготовку не менее 31 тысячи педагогов ежегодно;
      к 2008 году соотношение обеспеченности компьютерами учащихся школ составит не менее 1 к 20;
      в 2008 году промежуточным государственным контролем будет охвачено не менее 50 % учащихся 4-х и 9-х классов;
      к 2009 году будут созданы два межрегиональных профессиональных центра по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда по отдельным отраслям экономики, продолжена работа по созданию еще двух аналогичных центров;
      будет продолжена работа по привлечению зарубежных преподавателей и консультантов в вузы республики;
      в 2009 году пройдут международную аккредитацию 10 образовательных программ и начнут процедуру участия в международной аккредитации не менее 5 вузов;
      для обучения по программам высшего и послевузовского профессионального образования в ведущие зарубежные вузы в рамках программы "Болашак" ежегодно будут направляться три тысячи граждан Казахстана.

  3.2.5. Мера 5. Развитие культуры и спорта

       Развитие культуры

      Цель - формирование условий достижения конкурентоспособности сферы культуры, реализация духовно-нравственного потенциала нации как основы ее целостности, устойчивости и динамичного развития.
      Задачи:
      обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия страны.
      укрепление роли государственного языка и развитие других языков;
      повышение конкурентоспособности информационного пространства;
      совершенствование механизма партнерства государства и неправительственных организаций;
      укрепление внутриполитической стабильности, межнационального и межконфессионального согласия.
      Пути достижения поставленных целей и решения задач:
      В области обеспечения сохранности и эффективного использования культурного наследия страны будет реализован комплекс мер, направленных на:
      продолжение работ по сохранению и эффективному использованию историко-культурного наследия страны;
      обеспечение доступа к историко-культурному наследию широких слоев населения;
      дальнейшую интеграцию в мировое культурное пространство и популяризацию отечественной культуры и искусства в стране и за рубежом;
      повышение духовно-образовательного уровня населения путем выпуска социально важных видов литературы.
      В области укрепления роли государственного языка будут приняты меры по:
      повышению эффективности обучения государственному языку с использованием передовых методик;
      расширению сферы применения государственного языка.
      В области повышения конкурентоспособности информационного пространства будет реализован комплекс мер по:
      улучшению качества и содержания предоставляемых услуг государственными средствами массовой информации;
      поэтапной модернизации государственных средств массовой информации.
      В области совершенствования механизма партнерства государства и неправительственных организаций необходимо:
      продолжение практики реализации государственного социального заказа;
      создать условия для дальнейшего укрепления и развития диалоговых механизмов с неправительственными организациями;
      принять меры по совершенствованию нормативной правовой базы развития институтов гражданского общества.
      В области укрепления внутриполитической стабильности, межнационального и межконфессионального согласия будут приняты меры по дальнейшему совершенствованию межэтнического согласия на основе пропаганды идей казахстанского патриотизма.
      Прогнозируемые результаты:
      В результате к 2010 году будет сформирована стабильно функционирующая и постоянно развивающаяся современная система обеспечения населения услугами в сфере культуры.
      Существенно увеличится количество воссозданных памятников историко-культурного наследия.
      Будет обеспечен 100 %-ный охват обучения государственному языку государственных служащих, не владеющих государственным языком.
      Повысится качество услуг, предоставляемых государственными средствами массовой информации.

       Развитие спорта и физической культуры
      Цель - создание эффективной системы физической культуры и спорта для укрепления здоровья населения и повышения конкурентоспособности казахстанских спортсменов на международной спортивной арене.
      Задачи:
      развитие массового спорта для формирования здорового образа жизни;
      совершенствование системы подготовки спортивного резерва, спортсменов международного класса и создание современной инфраструктуры для спорта высших достижений;
      научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта высших достижений.
      Пути достижения поставленных целей и решения задач:
      В целом достижение цели и задач будет обеспечиваться путем реализации Плана мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2007-2011 годы, утвержденного  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2007 года N 209.
      В области развития массового спорта для формирования здорового образа жизни будут проводиться следующие мероприятия:
      продолжена работа по развитию сети детско-юношеских спортивных школ, подростковых клубов, детско-юношеских клубов физической подготовки, особенно в сельской местности;
      строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в районах и городах;
      активизация внедрения здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта;
      дальнейшее развитие национальных видов спорта.
      В области научно-методического обеспечения физической культуры и спорта высших достижений будут проводиться следующие мероприятия:
      создание научно-исследовательского института по проблемам спорта высших достижений;
      проведение прикладных научных исследований в области спорта.
      В области совершенствования системы подготовки спортивного резерва, спортсменов международного класса и развития инфраструктуры спорта высших достижений будут проводиться следующие мероприятия:
      продолжение работы по обеспечению проведения запланированных спортивным календарем республиканских мероприятий и участие сборных команд и сильнейших спортсменов страны в международных соревнованиях, включая чемпионаты мира, Азии, олимпийские и Азиатские игры, другие официальные и отборочные международные спортивные соревнования;
      обеспечение строительства объектов для проведения седьмых зимних Азиатских игр в городе Алматы в 2011 году.
      Прогнозируемые результаты:
      В результате намеченных мер к 2010 году будет создана эффективная система физического воспитания населения, укрепится материально-техническая база, значительно повысится уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями.
      Существенно увеличится число систематически занимающихся физической культурой и спортом до 16,3 % от населения республики.
      Увеличится количество детско-юношеских спортивных школ, охват занимающихся в них возрастет до 8,5 % от общего числа занимающихся детей и подростков от 6 до 18 лет.
      Будет обеспечена подготовка и участие спортсменов на крупнейших международных соревнованиях, включая чемпионаты мира, Азии, Кубки мира, Азии, Азиатские и Олимпийские игры.

  3.2.6. Мера 6. Повышение благосостояния населения

      Цель - обеспечение эффективной занятости, снижение уровня бедности, повышение качества жизни граждан Казахстана.
      Для реализации указанной цели предстоит решение следующих задач:
      укрепление системы социальной защиты материнства и детства;
      совершенствование подходов по оказанию адресной социальной помощи, основанной на рыночных принципах;
      поддержка инвалидов путем оказания качественных социальных услуг;
      дальнейшее совершенствование методики исчисления величины прожиточного минимума;
      проведение активной политики на рынке труда через обеспечение продуктивной и устойчивой занятости, снижение уровня безработицы, повышение качества рабочей силы;
      совершенствование нормативной правовой базы в сфере занятости;
      продолжение работы по дальнейшему совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы.
      Планируемые мероприятия по реализации задач:
      Будут разработаны предложения по дальнейшему совершенствованию методики исчисления величины прожиточного минимума.
      Планируется разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы занятости населения на 2008-2010 годы.
      В 2008 году будут разработаны и приняты законопроекты:
      "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан " О государственной адресной  социальной помощи" в части усиления адресности оказания социальной помощи, разработки механизмов, способствующих стимулированию малообеспеченных граждан к переобучению, получению новой профессии;
      "О социальных услугах".
      С целью расширения возможностей для достойного труда, повышения гибкости рынка труда будут приняты системные меры, предусматривающие:
      создание рабочих мест на основе оптимального размещения производства в региональных центрах, кластерного развития отраслей, приоритетного развития несырьевого сектора экономики;
      повышение профессионально-квалифицированного уровня рабочей силы через профессиональное обучение, стимулирование участия работодателей в организации внутрипроизводственного обучения персонала, профессиональной подготовки и переподготовки кадров;
      использование активных форм занятости среди безработной части малообеспеченного населения путем их трудоустройства;
      создание гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки безработных с учетом потребностей рынка труда;
      проведение политики по замещению иностранных специалистов казахстанскими кадрами с особым упором на профессиональную подготовку и переподготовку местных специалистов;
      формирование механизмов, направленных на защиту внутреннего рынка труда в условиях вступления Казахстана в ВТО, и управляемое движение квалифицированной рабочей силы между Казахстаном и странами центрально-азиатского региона;
      продолжение совершенствования государственных социальных стандартов.
      Ожидаемые результаты на 2008-2010 годы, в том числе по 2008 году:
      В результате принимаемых мер ожидается повышение уровня рождаемости, оказание адресной социальной помощи только тем малообеспеченным гражданам, которые в ней действительно нуждаются, обеспечение занятости трудоспособных безработных граждан, сокращение доли граждан с доходами ниже черты бедности, дальнейшее совершенствование системы государственных социальных стандартов, в том числе социального обслуживания населения с приближением их к международным стандартам и нормативам, повышение уровня оплаты труда.
      Снижение доли граждан с доходами ниже черты бедности ожидается: в 2008 году до 1,8 % от общей численности населения, в 2009 году - до 1,7 %, в 2010 году - до 1,6 %.
      Будут повышены размеры пенсий около полумиллиона пенсионерам и на 35 % размер базовой пенсии.
      Будет расширен охват населения накопительной пенсионной системой и обязательным социальным страхованием.

  3.2.7. Мера 7. Обеспечение доступности жилья населения

      Цель - комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения.
      Задачи:
      создание полноценного сбалансированного рынка жилья;
      привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование развития индивидуального жилищного строительства;
      формирование эффективного рынка строительной индустрии;
      повышение доступности ипотечного кредитования и жилищных строительных сбережений для широких слоев населения.
      Ожидаемые результаты:
      В течение 2008-2010 годов будет построено около 26,1 млн. кв. метров общей площади жилья, при этом доля коммерческого жилья в общем объеме жилищного строительства снизится до 21 %.
      Общая площадь возводимого жилья в 2008 году составит 8,2 млн. кв. метров, в 2009 году - 8,6 млн. кв. метров, в 2010 году - 9,3 млн. кв. метров.
      За 2008-2010 годы жильем будет обеспечено около 236 тысяч семей.
      Будут обеспечены жильем 6400 семей, состоящих на очереди в акиматах.
      Будет построено 10 тысяч квартир в городе Астана для работников бюджетной сферы и 7300 квартир в областях и городе Алматы для работников образования и здравоохранения.
      Районы жилищной застройки будут обеспечены инженерно-коммуникационной инфраструктурой.
      Будут созданы новые рабочие места для более чем 120 тысяч человек.
      Улучшится архитектурный облик городов и других населенных пунктов.
      Ожидается мультипликативный эффект в смежных отраслях за счет увеличения выпуска продукции промышленности строительных материалов, электротехнической, металлургической и химической промышленности, а также предметов обустройства нового жилья.

  3.2.8. Мера 8. Активное вовлечение молодых граждан
в социально-экономическое развитие

      В целях активного вовлечения молодых граждан в социально-экономическое развитие:
      будут разработаны критерии и индикаторы предоставления социальных услуг для молодежи с последующей выработкой стандартов в сфере реализации молодежной политики;
      в рамках государственного социального заказа будут реализованы молодежные экономические инициативы;
      будет обеспечено дальнейшее функционирование социальных служб для молодежи в каждой области.
      В целях реализации молодежных экономических инициатив будет продолжена реализация национального проекта "Жасыл Ел" и разработаны новые проекты, направленные на вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие страны.
      Ожидаемые результаты:
      В 2009 году будет утвержден единый стандарт предоставления социальных услуг для молодежи.
      В 2009 году в каждой области будет функционировать не менее двух социальных служб на уровне области и одна на уровне района.
      Ежегодно будет реализовано не менее одного молодежного бизнес-проекта в каждом регионе.
      Деятельность не менее 60 % молодежных организаций будет направлена на патриотическое воспитание молодежи.

  3.2.9. Мера 9. Обеспечение гендерного равенства

      В 2008-2010 годах основной целью гендерного развития будет создание условий для реализации равных прав и равных возможностей мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности общества.
      Основными задачами, направленными на реализацию поставленной цели, будут:
      реализация Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы, утвержденного  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2006 года N 600;
      разработка мер по совершенствованию законодательства по гендерным вопросам;
      улучшение репродуктивного здоровья мужчин и женщин;
      изучение положения семьи, прав и возможностей мужчин и женщин в браке;
      информационное просвещение населения по гендерным вопросам;
      разработка мер и механизмов достижения гендерного равенства.
      Для достижения поставленной цели и задач планируется проведение мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности женщин на рынке труда, дальнейшему развитию предпринимательства и самозанятости среди женщин. Будут разработаны предложения по расширению доступности финансовых ресурсов для женщин-предпринимателей.
      Будет проводиться постоянный мониторинг прав женщин на защиту от насилия.
      Планируется разработать предложения по созданию условий для развития деятельности кризисных центров, телефонов доверия, убежищ и приютов для жертв насилия.

  3.2.10. Мера 10. Развитие природопользования и экологии

       Развитие экологии

      Цель - снижение уровня загрязнения окружающей среды, обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с международными стандартами, стабилизация качества окружающей среды, создание основ перехода к устойчивому развитию общества.
      Задачи:
      оптимизация системы управления качеством окружающей среды;
      снижение влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и проведение природоохранных восстановительных работ.
      Мероприятия на 2008-2010 годы:
      В области оптимизации системы управления качеством окружающей среды предполагается дальнейшее реформирование экологического законодательства, направленное на его систематизацию и повышение действенности, отвечающее современным требованиям международного законодательства в области охраны окружающей среды.
      В 2008-2010 годах продолжится реализация мероприятий, направленных на реабилитацию опустыненных земель, сохранение биоразнообразия, создание системы биобезопасности, инвентаризацию и ликвидацию стойких органических загрязнителей, сокращение выбросов парниковых газов, утилизацию отходов производства и потребления.
      Будут приняты меры по выполнению обязательств Республики Казахстан, принятых в соответствии с двусторонними и многосторонними договоренностями, в частности, конвенциями Организации объединенных наций и решениями глобальных международных форумов в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.
      В рамках международного сотрудничества будет осуществлен переход на более качественный уровень реализации ратифицированных Казахстаном природоохранных конвенций.
      В рамках реализации Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2003 года N 1241, будет разработана Программа "Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2008-2010 годы".
      В рамках реализации Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2006 года N 216 (далее - Концепция перехода к устойчивому развитию), и Плана мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Концепции перехода к устойчивому развитию, утвержденного  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2007 года N 111-1, предполагается создание основ экологически устойчивого общества в соответствии с международными стандартами.
      Кроме того, будут созданы:
      Солярный центр по распространению международного опыта в энерго- и ресурсосбережении и применении возобновляемых источников энергии в городе Астана (по примеру аналогичного центра в городе Фрайбург, Германия);
      Евразийский центр воды в городе Астана.
      Также к 2010 году будут разработаны:
      Программа восстановления и использования ценных материалов, накопленных на полигонах размещения отходов;
      критерии отнесения технологий к категории "прорывных", опережающих по своим показателям как отечественные, так и зарубежные аналоги;
      методические подходы определения и компенсации ущерба здоровью населения от воздействия негативных факторов окружающей среды;
      системы индикаторов состояния окружающей среды в регионах Республики Казахстан;
      научные принципы и технологии использования возобновляемых биологических ресурсов, обеспечивающих их устойчивое воспроизводство;
      эффективные методы сохранения биологического разнообразия.
      С целью снижения влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и проведения природоохранных восстановительных работ будет разработана Стратегия "Эффективное использование энергии и возобновляемых ресурсов Республики Казахстан в целях устойчивого развития до 2024 года".
      Продолжится выполнение Плана мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы, утвержденного  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 19 апреля 2007 года N 316, и Плана мероприятий по реализации Программы по охране окружающей среды Республики Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденного  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2004 года N 1278.
      В 2008-2010 годах планируется организовать постоянно действующую выставку по прорывным технологиям устойчивого развития.
      В целях решения водно-экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития Балхаш-Алакольского бассейна, и повышения жизненного уровня населения данного региона будет продолжена реализация Программы "Обеспечение устойчивого развития Балхаш-Алакольского бассейна на 2007-2009 годы", утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2007 года N 163.
      Будет развиваться экологическое страхование и аудит, экологическое образование, введено понятие экологической маркировки, эффективности природоохранной деятельности и его критерии.
      Будет расширяться доступ общественности к экологической информации и участию в принятии решений.
      Мероприятия на 2008 год:
      Будет проведен анализ нормативной правовой базы Республики Казахстан на предмет необходимости внесения изменений, направленных на обеспечение устойчивого развития.
      Будут разработаны:
      положение о сертификации предприятий по добыче, транспортировке и переработке углеводородных ресурсов на соответствие более жестким экологическим стандартам;
      системы управления отходами производства и потребления;
      концепция создания Центра для генерации инновационных проектов по возобновляемым источникам энергии и Центра по проблемам устойчивого развития в поселке Боровом;
      концепция создания трансграничных зон устойчивого развития с международным участием на основе бассейнового принципа.
      Для снижения эмиссии в окружающую среду будут:
      введены региональные квоты на эмиссии;
      проводиться мероприятия по обеспечению поэтапного перехода к наилучшим доступным технологиям;
      введен запрет на ввоз устаревших "грязных" технологий и оборудования;
      проводиться инвентаризация исторических загрязнений на территории страны, в том числе с привлечением международных организаций и стран-доноров для решения экологических проблем.
      В целях информационного обеспечения принятия управленческих и хозяйственных решений для обеспечения экологической безопасности, сохранения воспроизводства и рационального использования природных ресурсов в Республике Казахстан в 2008 году будет продолжено создание единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов с реформированием и модернизацией системы гидрометеорологической службы.
      Будут разработаны меры стимулирования энергосбережения, рационального использования гидроэнергетических ресурсов, объектов солнечной и ветровой энергетики и других возобновляемых ресурсов и альтернативных источников энергии.
      Будут проведены международные форумы по изучению опыта в сфере развития институтов рыночной экономики стран с развитой и транзитной экономикой.
      Будет разработан Интернет-портал "Казахстан - устойчивое развитие" и подготовлено издание "Белой" книги по устойчивому развитию Республики Казахстан.
      Будут разработаны предложения по:
      законодательному закреплению обязательного требования восстановления естественных ландшафтов по завершении жизненного цикла производственных объектов;
      эффективному использованию энергии и возобновляемых ресурсов;
      организации распространения международного опыта в энерго- и ресурсосбережении и применения возобновляемых источников энергии;
      разработке научно-обоснованной системы индикаторов устойчивого развития;
      созданию центра по проблемам устойчивого развития.
      Будут проводиться комплексные мониторинговые исследования на Каспийском море для определения экологической емкости региона в процессе осуществления хозяйственной деятельности.
      Ожидаемые результаты:
      К 2010 году предполагается достижение следующих показателей:
      удельный валовой выброс в атмосферу составит 0,1 тонн на миллион тенге ВВП;
      объем токсичных отходов, размещаемых в окружающей среде составит 25 тонн на миллион тенге ВВП;
      максимальный индекс загрязнения воды по основным водным объектам составит 1,7 условных единиц;
      средний индекс загрязнения атмосферы в городах, где проводится соответствующее наблюдение, составит 7,0 условных единиц;
      эффективность использования ресурсов в среднем по всем отраслям и регионам составит 0,4 условных единиц.
      В результате принятых мер законодательство в области охраны окружающей среды будет отвечать основным директивам Европейского Союза по охране окружающей среды, будет снижен уровень загрязнения окружающей среды и созданы условия для стабилизации ее качества, что создаст основы экологически устойчивого развития общества.

       Лесное и охотничье хозяйство

      Цель - стабилизация ситуации в области охраны, защиты и воспроизводства лесов, их рациональное использование и наращивание потенциала для последующего повышения эффективности ведения лесного хозяйства, увеличение территории государственного природно-заповедного фонда Республики Казахстан, а также сохранение и охрана редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков Казахстана.
      Задачи:
      сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики;
      увеличение площади особо охраняемых природных территорий;
      охрана редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков Казахстана и восстановление их популяций;
      дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы развития лесного и охотничьего хозяйства.
      Мероприятия до 2010 года:
      Внедрение новых технологий выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой.
      Будет продолжена реализация комплекса мер по сохранению и рациональному использованию животного мира и развитию сети особо охраняемых природных территорий.
      Для полноценного ведения охотничьего хозяйства будет проводиться систематический государственный учет и кадастр ресурсов диких видов животных.
      Разработка нормативных правовых актов, регулирующих использование растительного и животного мира, объектов природно-заповедного фонда.
      Мероприятия на 2008 год:
      внедрение новых технологий выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой;
      восстановление лесных питомников, увеличение объема выращивания посадочного материала;
      охрана лесов от лесных пожаров и незаконных порубок;
      увеличение объемов воспроизводства лесов и лесоразведения;
      расширение существующих особо охраняемых природных территорий и создание новых особо охраняемых природных территорий;
      организация охраны редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков Казахстана, исключающей массовое браконьерство и обуславливающий стабилизацию численности и восстановление их популяций;
      увеличение численности сайгаков на 10 %;
      разработка нормативных правовых актов в части усиления мер по охране, воспроизводству и использованию животного мира;
      развитие международного сотрудничества по вопросам охраны, воспроизводства и рационального использования редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков.
      Ожидаемые результаты на 2008-2010 годы:
      Будут внедрены новые технологии выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой.
      Объемы воспроизводства лесов будут доведены: в 2008 году - до 40 тысяч гектаров, 2009 году - до 42,5 тысяч гектаров и 2010 году - до 45 тысяч гектаров.
      Будет расширена санитарно-защитная зеленая зона городе Астана на 15 тысяч гектаров, по 5 тысяч гектаров ежегодно.
      Увеличится территория природно-заповедного фонда республики на 1258,7 тысяч гектаров, что позволит обеспечить охрану ландшафтного и биологического разнообразия государства, развить экологический туризм, улучшить состояние окружающей среды и здоровье населения.
      Площадь авиационного обслуживания лесов в целях обнаружения, оперативной ликвидации лесных пожаров и борьбы с незаконными рубками леса предполагается увеличить на 5 129 тысяч гектаров.
       Будет стабилизирована численность и восстановлена популяция редких и исчезающих видов диких копытных животных.
      Численность сайгаков ежегодно будет увеличиваться на 10 %, в том числе: в 2008 году - 61 тысяч особей, 2009 году - 68 тысяч особей; к 2010 году - 75 тысяч особей.

       Рыбное хозяйство

      Цель - повышение конкурентоспособности рыбной отрасли на основе устойчивого функционирования рыбохозяйственного комплекса за счет сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биоресурсов естественных водоемов, создание условий развития товарного рыбоводства.
      Задачи:
      дальнейшее совершенствование системы управления рыбным хозяйством;
      воспроизводство рыбных ресурсов, организация и развитие товарного рыбоводства (аквакультура), включая осетроводство;
      формирование устойчивой сырьевой базы промышленного рыболовства и создание современной добывающей и перерабатывающей базы отрасли;
      дальнейшее реформирование законодательства в области охраны, воспроизводства, рационального и эффективного использования рыбных ресурсов и рыбного хозяйства.
      Мероприятия до 2010 года:
      1. Повышение роли ихтиологических служб территориальных органов уполномоченного органа в проведении ихтиологического мониторинга и наблюдений на рыбохозяйственных водоемах, водозаборных сооружениях и создание ихтиологических лабораторий в бассейновых и областных управлениях рыбного хозяйства:
      усиление мер по борьбе с браконьерством и другими формами нарушений в рыбном хозяйстве через соответствующее нормативное правовое регулирование, а также организацию мониторинга отрасли и укрепление институциональных возможностей;
      совершенствование системы мониторинга, контроля и надзора путем создания интегрированной информационной системы управления рыбным хозяйством.
      2. Совершенствование воспроизводственного комплекса с развитием инфраструктуры на базе нерестово-выростных хозяйств и рыбопитомников, ориентированных на искусственное выращивание рыбопосадочного материала, и передача в конкурентную среду некоторых предприятий:
      проведение реконструкции и модернизации Атырауского осетрового рыбоводного завода, с ежегодным доведением объемов выращивания до 12 - 15 миллионов молоди осетровых штук и выпуском ее в предустьевое пространство;
      проработка вопроса по строительству нового осетрового завода с использованием самых современных технологий в Урало-Каспийском бассейне.
      3. Разработка механизма государственной поддержки развития перерабатывающей базы, морского промысла кильки и сельди в Каспийском море, товарного рыбоводства и осетроводства:
      выработка предложений по развитию рыбного хозяйства Арало-Сырдарьинского региона;
      сохранение и рациональное использование имеющихся запасов рыбных ресурсов и усиление мероприятий по искусственному воспроизводству.
      4. Разработка биотехнологий сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов рыб в селекционно-генетическом центре рыбного хозяйства на базе Казахской производственно-акклиматизационной станции.
      5. Разработка нормативной правовой базы по созданию и развитию товарного рыбоводства:
      создание условий для развития озерно-товарных, прудовых, садковых и других приспособленных рыбоводных хозяйств.
      Мероприятия на 2008 год:
      1. Создание условий для сохранения и развития ценных видов рыб, формирование и пополнение промысловых запасов ценных видов рыб в рыбохозяйственных водоемах:
      усиление мер по борьбе с браконьерством и другими формами нарушений в рыбном хозяйстве через нормативное правовое регулирование, организацию мониторинга отрасли и укрепление институциональных возможностей;
      организация авиационного патрулирования на рыбохозяйственных водоемах международного и республиканского значения.
      2. Воспроизводство рыбных ресурсов:
      проработка вопроса по созданию рыбоперерабатывающего предприятия;
      проведение мелиоративных работ в дельте рек Урал и Кигаш Атырауской области и проработка вопроса о проведении данных работ в дельте рек Или и Каратал Алматинской области;
      проработка вопроса по строительству нового осетрового рыбоводного завода в Урало-Каспийском бассейне с использованием самых современных технологий.
      3. Обеспечение ежегодного проведения совместных с другими прикаспийскими государствами исследований по оценке состояния осетровых рыб и других морских биоресурсов.
      4. Введение государственной монополии на закуп осетровых видов рыб, изъятых из естественной среды обитания, переработку и реализацию их икры (экспорт и оптовая торговля на внутреннем рынке).
      5. Внесение дополнений в действующее законодательство по регулированию отношений в области развития рыболовного туризма, товарного рыбоводства и производства рыбной продукции:
      внесение предложений по разработке межгосударственного соглашения по совместному освоению и охране биологических ресурсов Каспийского моря и трансграничных водоемов.
      Ожидаемые результаты:
      К 2010 году будет создано 100 индустриальных, озерно-товарных, прудовых, бассейновых, садковых и других товарных рыбоводных хозяйств.
      Вновь созданные товарные рыбоводные хозяйства позволят объемы улова товарной рыбы довести до 300 тонн.
      Будут приняты меры по инвестиционной привлекательности рыбоводства и перерабатывающей отрасли, а также будет проведена модернизация и увеличение мощности осетрового завода в Атырауской области.
      Будут созданы условия по обеспечению посадочным материалом товарных рыбоводных хозяйств в соответствии со схемой акклиматизации и зарыбления.

       Водное хозяйство

      Цель - сохранение и рациональное использование водных ресурсов, устойчивое обеспечение населения питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества.
      Задачи:
      1) Восстановление и усовершенствование существующих систем водоснабжения и освоение новых, а также развитие альтернативных источников и вариантов водоснабжения.
      2) Рациональное использование питьевой воды, улучшение качества потребляемой воды и экологического состояния водных объектов.
      3) Совершенствование системы управления использования и охраны водного фонда.
      Мероприятия до 2010 года:
      В 2008-2010 годах вопросы сохранения и рационального использования водных ресурсов страны, обеспечение баланса потребности социально-экономического развития и возможности воспроизводства водных ресурсов на уровне требований нормативного качества вод будут решаться в рамках разрабатываемой Концепции развития водного сектора экономики и водохозяйственной политики Республики Казахстан до 2010 года.
      Для устойчивого обеспечения населения питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества будет продолжена реализация отраслевой программы "Питьевые воды".
      Для обеспечения устойчивого водопользования и сохранения окружающей среды планируется принять комплекс мер по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, в том числе путем внедрения принципов интегрированного управления.
      Будет осуществляться реализация региональной водохозяйственной политики, основанной на учете состояния водных объектов и особенностей их использования водопользователями.
      Мероприятия на 2008 год:
      проведение реконструкции водозаборных сооружений и сетей локальных водопроводов в сельских населенных пунктах, а также групповых водопроводов для поддержания их в рабочем состоянии;
      сегментация с целью создания более мелких групповых систем с переводом водообеспечения на альтернативные источники;
      строительство новых систем водоснабжения для централизованного обеспечения населения городов и поселков питьевой водой;
      создание Евразийского центра воды в городе Астана;
      разработка технико-экономического обоснования по внедрению в республике водосберегающих технологий, оборотных и замкнутых систем водопользования, а также по оснащению водохозяйственных систем современными средствами водоизмерения и водорегулирования;
      внедрение опреснительных установок в системе водоснабжения для регионов с повсеместным распространением минерализованных подземных вод, а также применение новых технологий по снижению концентрации фтора, железа, марганца и других вредных компонентов в воде до предельно допустимых концентраций, а также по обеззараживанию воды;
      продолжатся работы по устройству водоохранных зон на водных объектах - источниках питьевого водоснабжения;
      реконструкция существующих и создание новых лесонасаждений в санитарно-защитной водоохранной зоне водохранилищ, используемых для питьевых нужд;
      создание условий по совершенствованию ценообразования на услуги по подаче воды водопользователям с поэтапным переводом затрат по содержанию и ремонту водохозяйственных объектов на самоокупаемость за счет средств водопользователей, при этом, будет внедрен новый механизм субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды населению.
      Ожидаемые результаты:
      Будет построено и реконструировано 650 объектов систем водоснабжения, реорганизованы существующие водохозяйственные объекты, осуществлено ресурсное и нормативное правовое обеспечение водного хозяйства.
      Продолжится реализация мер по развитию рынка услуг по подаче питьевой воды населению, что позволит:
      создать новые системы водоснабжения;
      повысить доступность населения к качественной питьевой воде;
      повысить надежность водоисточников и систем водоснабжения путем обеспечения полного соблюдения требований санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды;
      максимально использовать местные подземные воды питьевого качества;
      исключить децентрализованное использование для питьевых целей воды местных источников;
      предотвратить возможность негативного экологического воздействия на источники водоснабжения;
      создать оперативные системы мониторинга за качеством питьевой воды по отдельным регионам и бассейнам рек;
      снизить стоимость одного кубометра подаваемой воды путем использования новых технологий в строительстве, системах очистки питьевой воды, а также замены в ряде случаев источников водоснабжения на альтернативные.

  3.3. Приоритет 3. Развитие инфраструктуры

  3.3.1. Мера 1. Развитие транспорта

      Цель - формирование эффективной национальной транспортно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей потребности экономики и населения и интеграция транспортного комплекса Казахстана в мировую транспортную систему.
      Задачи:
       В области автодорожной отрасли :
      приведение технического состояния приоритетных участков автомобильных дорог международного и республиканского значения и соответствующих инженерных сооружений, а также участков дорог местного значения в соответствие с требованиями нормативных документов с учетом перспективного роста интенсивности движения;
      развитие придорожной инфраструктуры.
       В области автомобильного транспорта :
      совершенствование рынка автотранспортных услуг в качественном и количественном отношениях, увеличение транзитного грузопотока и повышение конкурентоспособности отечественных перевозчиков.
       В области железнодорожного транспорта :
      обеспечение потребностей экономики и населения в грузовых и пассажирских перевозках в соответствии с мировыми стандартами качества и безопасности перевозок.
       В области гражданской авиации :
      расширение рынка авиаперевозок и реализация комплекса мероприятий по подготовке к внедрению новой концепции системы организации воздушного движения;
      модернизация объектов наземной инфраструктуры и производственных мощностей по управлению воздушным движением, а также обновление парка воздушных судов.
       В области водного транспорта :
      создание современного высокотехнологичного морского транспорта, портовой и сервисной инфраструктуры, систем управления движением судов и спасательным операциями на море, обеспечивающих безопасность мореплавания;
      поэтапная замена и модернизация судов государственного технического речного флота, а также реконструкция и модернизация сооружений и оборудования Бухтарминского и Усть-Каменогорского судоходных шлюзов.
       В области транзитного потенциала :
      обеспечение растущих торговых связей между Востоком и Западом в удобных, надежных и доступных транзитных транспортных магистралях и связующих маршрутах;
      интеграция транспортной системы Казахстана в евразийскую транспортную систему путем повышения уровня развития транспортной инфраструктуры, конкурентоспособности отечественных перевозчиков на внешнем рынке транспортных услуг;
      повышение эффективности использования внешних и внутренних факторов и условий для транзита.
      Планируемые меры и мероприятия в 2008-2010 годах:
      В среднесрочном периоде планируется продолжить реализацию 16 транспортных проектов, 7 проектов - в железнодорожном транспорте, 5 - в автодорожной отрасли, 2 - в гражданской авиации, 2 - в водном транспорте.
      Особое внимание будет уделено организации нового транспортного коридора "Запад-Юг" от восточного китайского порта Ляньюньган до российского г. Санкт-Петербурга с выходом в перспективе на страны Европы.
      Казахстан является внутриконтинентальным государством и в этой связи особое значение приобретает качественное управление грузопотоками. Для эффективного использования транзитно-транспортного потенциала страны планируется создать современные транспортно-логистические центры. Создание транспортно-логистических центров запланировано в нескольких точках формирования грузопотоков: городах Астана, Алматы, Актау, станции Достык и Хоргос, пограничных переходах Бахты и Таскала-Озинки.
      Планируется провести гармонизацию национальных стандартов с поэтапным внедрением международных технических и экологических стандартов.
      В целях совершенствования системы государственного регулирования рынка работ и услуг на транспорте, действующая нормативная правовая база будет гармонизирована с международными стандартами. Также продолжена разработка стандартов в области железнодорожного транспорта, отражающих требования к обслуживанию пассажиров в поездах и техническому состоянию подвижного состава. Планируется разработать около 100 стандартов.
      Реализация Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 11 апреля 2006 года N 86 (далее - Транспортная стратегия), позволит обеспечить наиболее эффективное использование возможностей транспорта в интересах социально-экономического развития Республики Казахстан, и будет способствовать вхождению Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира.
       В области автодорожной отрасли и автомобильного транспорта :
      В рамках реализации Программы развития автодорожной отрасли на 2006-2012 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2005 года N 1227, планируется продолжить реконструкцию шести международных транзитных коридоров автомобильных дорог общей протяженностью 6366 километров (км): Самара - Уральск - Актобе - Кызылорда - Шымкент - 1527 км, Астрахань - Атырау - Актау - граница Туркменистана - 1387 км, Омск - Павлодар - Майкапшагай - 1094 км, Ташкент - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос - 945 км, Ташкент - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос - 945 км, Алматы - Караганда - Астана - Петропавловск - гр. Российской Федерации - 548 км, Таскескен - Бахты - граница Китайской Народной Республики (187 км), и Чунжда - Кольжат - граница Китайской Народной Республики (110 км).
      Предусматривается реконструкция автодорог республиканского и международного значения являющихся составной частью Азиатских и Европейских шоссейных дорог, включенных в программу развития внутреннего и въездного туризма и кластерных инициатив. Это автодороги Алматы - Усть-Каменогорск, Ушарал - Достык, Жезказган - Петропавловск граница Российской Федерации, Кызылорда - Павлодар - граница Российской Федерации, Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана".
      Кроме того, реконструкцию автодороги Алматы - Иссыккуль (км 62) планируется реализовать на концессионной основе.
      В среднесрочной перспективе в области автомобильного транспорта планируется проведение следующих работ для достижения поставленных целей:
      стимулирование обновления и модернизации парка подвижного состава, достижение его оптимальной структуры;
      повышение экологических требований к выбросам вредных веществ выхлопных газов автомобилей;
      внедрение современной системы диспетчерского сопровождения движения автобусов на регулярных маршрутах;
      внедрение современных технологий информационной системы обеспечения управления автоперевозками;
      гармонизация нормативно-правовой базы с международными стандартами;
      пересмотр условий двусторонних межправительственных соглашений по автоперевозкам со странами Центральной Азии и Закавказья с учетом интересов национальных перевозчиков.
       В области железнодорожного транспорта :
      разработка комплекса мер по реформированию и развитию железнодорожной отрасли Республики Казахстан;
      совершенствование тарифной политики с формированием конкурентной среды, либерализацией рынка транспортных услуг и созданием условий благоприятного инвестиционного и технического развития.
      Для обеспечения потребностей в пассажирских перевозках предусматривается:
      сохранение доступности для населения с низким уровнем обеспеченности к социально значимым пассажирским железнодорожным перевозкам и прекращение перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых;
      повышение доходности и оптимизация расходов от пассажирских перевозок;
      модернизация и развитие инфраструктуры пассажирских перевозок за счет обновления и модернизации подвижного состава;
      совершенствование системы государственного регулирования рынка услуг по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом;
       В области гражданской авиации :
      совершенствование сертификационных и экономических требований к субъектам гражданской авиации;
      применение системных мер регулирования авиационного рынка;
      обновление парка воздушных судов, в том числе легкой авиации;
      завершение реконструкции узловых аэропортов городов Астаны, Алматы, Атырау, и аэропортов, расположенных в промышленных и развивающихся регионах Казахстана (Актобе, Актау, Костанай, Уральск, Шымкент, Петропавловск, Павлодар, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Талдыкорган);
      подготовка аэронавигационной системы к внедрению концепции CNS/ATM;
      приведение нормативно-технических актов в соответствие с международными стандартами ICAO;
      окончательное становление назначенных авиаперевозчиков, способных конкурировать с крупными иностранными авиакомпаниями;
      развитие малой авиации.
       В области водного транспорта :
      Развитие отрасли будет происходить в соответствии с Программой развития морского транспорта Республики Казахстан на 2006-2012 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2006 года N 916 (далее - Программа развития морского транспорта), а также Программой развития судоходства и обеспечения безопасности на внутренних водных путях Республики Казахстан на 2007-2012 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2006 года N 917 (далее - Программа развития судоходства).
      В рамках реализации Программы развития морского транспорта предполагается создание современного высокотехнологичного морского транспорта, портовой и сервисной инфраструктуры, создание систем управления движением судов и спасательным операциями на море, обеспечивающих безопасность мореплавания.
      В рамках Программы развития судоходства предусматривается поэтапная замена и модернизация судов государственного технического речного флота, а также реконструкция и модернизация сооружений и оборудования Бухтарминского и Усть-Каменогорского судоходных шлюзов. В целях обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях планируется проведение комплекса работ по содержанию водных путей в судоходном состоянии и содержание гидротехнических сооружений (шлюзов).
       В области транзитного потенциала :
      Развитие транзитного потенциала будет основываться на реализации Транспортной стратегии, а также на концепции развития сети международных магистралей, проходящих через Казахстан. При этом особое внимание будет уделено трем приоритетным направлениям:
      Россия, страны Европы и Балтии;
      Китай, Япония и страны Юго-Восточной Азии;
      страны Центральной Азии и Закавказья, Персидского залива и Турция.
      В каждом из указанных направлений существуют сложившиеся международные транспортные коридоры, включающие комплекс наземных и водных магистралей.
      Кроме того, планируется продолжить развитие двух узлов, расположенных на международных транспортных коридорах:
      переход Достык на востоке и порт Актау на западе страны.
      Для повышения эффективности использования транзитного потенциала Республики Казахстан также будут продолжены работы в рамках международных организаций.
      Более того, для решения поставленных целей по развитию транзитного потенциала планируется:
      повышение конкурентоспособности транзитных транспортных коридоров посредством доведения их технического и сервисного уровня до мировых стандартов, включая развитие объектов придорожного сервиса;
      обеспечение приоритетного, беспрепятственного и безопасного следования транзитных грузов через территорию Республики Казахстан;
      создание региональных транспортно-логистических центров и терминальных комплексов в транспортных узлах регионов Казахстана для более качественного обслуживания международных и транзитных перевозок.
      Ожидаемые результаты:
       В области автодорожной отрасли и автомобильного транспорта :
      В результате проведения планируемых мероприятий в 2008-2010 годах предполагается ежегодно обеспечивать 4917 км автомобильных дорог в хорошем состоянии, в удовлетворительном - 14871 км.
      В 2010 году доля казахстанских перевозчиков на рынке международных автотранспортных услуг составит порядка 60 %, а прирост транзитного грузопотока составит порядка 500 тысяч тонн.
       В области железнодорожного транспорта :
      Будут разработаны и внедрены методики расчета тарифов на составляющие железнодорожного тарифа:
      на локомотивную тягу, грузовую и коммерческую работу и по предоставлению вагонов и контейнеров в пользование, и порядка приведения к единому измерителю составляющих тарифа услуг участников перевозочного процесса. Также будут внесены изменения в методику расчета тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети.
      В целях установления экономически обоснованных цен (тарифов) будет разработана методика ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по регулируемым услугам магистральной железнодорожной сети, в соответствии с законодательством о естественных монополиях.
       В области гражданской авиации :
      В 2008-2010 годах ежегодный рост пассажиропотока через аэропорты Республики Казахстан составит не менее 10 %, грузопотока - не менее 4 %.
      Парк воздушных судов, отвечающих мировым стандартам, в 2008-2010 годах увеличится в среднем на пять единиц в год. В целях максимального использования транзитного потенциала страны к 2010 году количество международных аэропортов, отвечающих мировым стандартам, планируется довести до восьми единиц.
       В области водного транспорта :
      Успешная реализация планируемых мероприятий обеспечит к 2010 году:
      увеличение мощности порта Актау до 20 миллион тонн нефтеналивных и 3 миллион тонн сухих грузов;
      формирование флота поддержки морских операций в количестве 25 единиц;
      обновление и модернизация 67 судов технического флота.
      Реализация плановых мероприятий в целом позволит:
      осуществить переход транспортной системы на качественно новый уровень функционирования;
      снизить конечную стоимость казахстанских товаров и повысить их конкурентоспособность на мировых рынках;
      сократить сроки доставки грузов путем развития логистики и модернизации;
      повысить уровень и качество жизни населения, проживающего вдоль транспортных артерии;
      увеличить объемы транзита через территорию Казахстана.

  3.3.2. Мера 2. Развитие трубопроводного транспорта

      Увеличение транспортных возможностей является одной из основных задач по обеспечению стратегических выгод для государства.
      Проводится работа по поддержанию и развитию существующих маршрутов транспортировки, а также маршрутов по стратегически важным направлениям, особенно, в области освоения новых рынков и диверсификации транспортных направлений.
      Реализованы проекты по строительству новых нефтепроводов и реконструкции существующих трубопроводных систем.
       Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (далее - КТК)
      Одним из актуальных вопросов проекта КТК является расширение пропускной способности нефтепровода до проектного уровня 67 миллион тонн в год, в том числе казахстанской нефти до 50 миллион тонн в год.
       Нефтепровод Казахстан - Китай
      Целью проекта является организация поставок казахстанской и российской нефти в Китай.
      Задачи:
      подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о некоторых вопросах сотрудничества при эксплуатации нефтепровода Атырау - Алашанькоу;
      завершение строительства оставшихся объектов нефтепровода Атырау - Алашанькоу и принять весь комплекс объектов в промышленную эксплуатацию.
      По проекту строительства второго этапа нефтепровода Казахстан - Китай необходимо:
      завершить разработку обоснования инвестиций проекта строительства второго этапа нефтепровода Казахстан - Китай;
      приступить к разработке проектно-сметной документации проекта строительства нефтепровода Кенкияк - Кумколь.
       Нефтепровод Атырау - Самара
      Нефтепровод Атырау - Самара является одним из основных экспортных нефтепроводов для поставки казахстанской нефти через систему нефтепроводов стран СНГ на терминалы Черного и Балтийского моря, а также рынки стран Европы.
      В целях поддержания надежности работы нефтепровода будет проводиться поэтапная замена труб.
       Нефтепровод Кенкияк - Атырау
      В целях обеспечения доступа нефти Актюбинских месторождений к экспортным нефтепроводам Атырау - Самара и КТК введен в эксплуатацию магистральный нефтепровод Кенкияк - Атырау с первоначальной пропускной способностью 6 миллион тонн в год.
       Нефтепровод Северные Бузачи - НПС Каражанбас
      Для обеспечения непосредственного доступа к системе магистральных нефтепроводов акционерного общества "КазТрансОйл" для месторождения Северные Бузачи, а также повышения загрузки производственных мощностей в 2006 году введен в эксплуатацию нефтепровод "Северные Бузачи - НПС Каражанбас".
      Протяженность данного нефтепровода составляет 25 км., пропускная способность 3,5 миллион тонн в год.
      В ближайшей перспективе наряду с продолжением работ по реализации II этапа строительства нефтепровода Казахстан - Китай предполагается реализация новых проектов по диверсификации направлений транспортировки нефти, связанной с прогнозируемым увеличением добычи нефти в Казахстанском секторе Каспийского моря.
      Проводятся работы по изучению строительства участка Кенкияк - Кумколь, модернизации существующих мощностей на участке Кумколь - Каракоин - Атасу, реконструкции нефтепровода Кенкияк - Атырау для работы в реверсном направлении и увеличению мощности нефтепровода Атырау - Алашанькоу до 20 миллион тонн в год.
      Реализация проекта Кенкияк - Кумколь позволит объединить обособленные системы магистральных нефтепроводов Республики Казахстан для транспортировки нефти производителей Западного и Актюбинского регионов Казахстана, а также Казахстанского сектора Каспийского моря по направлению в восточный регион страны, а также потребителям Китайской Народной Республики.
       Нефтепровод Казахстанская Каспийская система транспортировки
      Казахстанская Каспийская система транспортировки предполагает транспортировку казахстанской нефти по нефтепроводу Ескене - Курык, затем танкерами по Каспийскому морю от порта Курык до Баку с перевалкой в систему Баку-Тбилиси-Джейхан.
      16 июня 2006 года подписан  Договор , между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой по поддержке и содействию транспортировке нефти из Республики Казахстан через Каспийское море и территорию Азербайджанской Республики на международные рынки посредством системы Баку-Тбилиси-Джейхан.
      В рамках реализации данного проекта предусматривается строительство нефтепровода Ескене - Курык, нефтеналивного терминала в порту Курык с резервуарным парком, а также строительство крупнотоннажных танкеров.
      Предполагается, что новая транспортная система обеспечит на начальном этапе транспортировку ежегодно 25 миллион тонн казахстанской нефти с возможным увеличением до 38/60 миллион тонн нефти в год.
      Проводятся переговоры между акционерным обществом "НК КазМунайГаз", Шеврон и Северо-Каспийскими подрядчиками по основным принципам сотрудничества и бизнес-структуре проекта "Казахстанская Каспийская система транспортировки".
       Нефтепровод Казахстан - Туркменистан - Иран
      План работы по проекту будет осуществляться в соответствии с Соглашением о совместных исследованиях по проекту трубопровода Казахстан - Туркменистан - Иран, заключенным 1 ноября 2002 года акционерным обществом "НК КазМунайГаз", TOTAL, JNOC, IMPEX.
      20 сентября 2006 года состоялось очередное заседание Координационного комитета по проекту нефтепровода Казахстан - Туркменистан - Иран, на нем рассмотрены предварительные результаты исследований по переработке нефти на Иранских нефтеперерабатывающих заводов, морским перевозкам, SWAP операциям между Казахстаном и Ираном.
      После завершения совместных исследований результаты будут направлены на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам экспортных нефтегазопроводов, после чего предполагается принятие решения по проекту в плане проведения детального технико-экономического обоснования.
      Казахстанской рабочей группой проводится предварительное исследование проекта строительства нефтепровода Казахстан - Туркменистан - Иран.
      С разработкой новых месторождений наращиваются объемы добычи и выработки товарного газа, что в свою очередь повлечет за собой увеличение экспортного потенциала и насыщение внутреннего рынка газа.
      Для Казахстана перспективными рынками сбыта углеводородов являются Восточная и Северо-западная Европа, Средиземноморье, Китай. Полномасштабный прорыв на все эти направления просто невозможен без развитой и динамичной трубопроводной отрасли. За период своей независимости Казахстан активно развивает трубопроводный транспорт и его инфраструктуру. Без него нефтегазовая отрасль не смогла бы увеличить производство углеводородов более чем в два раза по сравнению с советским периодом.
      Наиболее актуальным для газотранспортной отрасли республики является проект реконструкция и модернизация системы магистральных газопроводов, в особенности магистрального газопровода Средняя Азия-Центр, обслуживающий экспортные поставки казахстанского и среднеазиатского газа для России, Украины, кавказских государств и Европы.
      К 2008 году планируется довести объем транспортировки природного газа по магистральным газотранспортным системам до 130 млрд. куб.м в год, объем международного транзита газа - до 116,6 млрд. куб.м в год, в том числе увеличению пропускной способности магистрального газопровода Средняя Азия-Центр до 60 млрд. куб.м в год.
      С целью обеспечения энергетической безопасности, уменьшения зависимости от внешних поставок и беспрепятственной подачи газа из западных в южные регионы страны рассматривается вопрос строительства магистрального газопровода "КС Бейнеу-КС Базой, КС Шалкар-КС Самсоновка (Акбулак)" с общей протяженностью 1650 км и пропускной способностью до 10 млрд. куб.м в год. Акционерным обществом "КазТрансГаз" разрабатывается обоснование инвестиций, завершить которое планируется до конца 2007 года.

  3.3.3. Мера 3. Развитие отрасли телекоммуникаций и
почтовой связи

      Основной целью развития отрасли телекоммуникаций в 2008-2010 годах станет создание условий по динамичному развитию конкурентного рынка телекоммуникаций и обеспечение населения качественными и доступными услугами связи.
      Задачи:
      развитие конкуренции и повышение конкурентоспособности отрасли телекоммуникаций с совершенствованием механизма государственного регулирования;
      развитие телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе в сельской местности;
      создание условий для развития и доступности услуг Интернет.
      Планируемые мероприятия:
      Будут продолжены мероприятия по либерализации отрасли телекоммуникаций и развитию сетей телекоммуникаций.
      Планируется завершить строительство Национальной информационной супермагистрали, а также продолжить развитие и модернизацию местных сетей телекоммуникаций, сотовой связи, сети передачи данных и услуг Интернет.
      В действующий порядок субсидирования убытков сельской связи будут внесены изменения, направленные на развитие и модернизацию сельских сетей связи.
      Будут продолжены работы по заполнению емкости спутника связи и вещания "KAZSAT-1", а также проведены мероприятия по созданию спутника "KAZSAT-2".
      Будет проведен детальный анализ рынка связи и себестоимости услуг и разработан План мероприятий по либерализации отрасли телекоммуникаций и ребалансированию тарифов на услуги телекоммуникаций, устранена чрезмерная монополизация акционерным обществом "Казахтелеком" рынков услуг фиксированной и мобильной связи, а также Интернет-услуг.
      С целью развития конкуренции на рынке мобильной связи будут проведены мероприятия по использованию радиочастот в диапазоне 1800 МГц.
      Конкуренция на рынке местной фиксированной связи и Интернет-услуг, а также снижение тарифов на данные виды услуг будут обеспечены посредством регламентированного равноправного доступа к абонентским линиям доминирующих операторов связи альтернативных операторов местной связи и Интернет провайдеров.
      Ожидаемые результаты:
      в 2008 году:
      плотность фиксированных телефонных линий составит 23 на 100 жителей страны;
      плотность абонентов сотовой связи - 60 на 100 жителей страны;
      уровень цифровизации местных сетей телекоммуникаций - 90 %;
      плотность пользователей Интернета - 10 на 100 жителей страны;
      в 2009 году:
      плотность фиксированных телефонных линий составит 24 на 100 жителей страны;
      плотность абонентов сотовой связи - 95 на 100 жителей страны;
      уровень цифровизации местных сетей телекоммуникаций - 95 %;
      плотность пользователей Интернета - 13 на 100 жителей страны;
      в 2010 году:
      плотность фиксированных телефонных линий составит 27 на 100 жителей страны;
      плотность абонентов сотовой связи - 100 на 100 жителей страны;
      уровень цифровизации местных сетей телекоммуникаций - 98 %;
      плотность пользователей Интернета - 15 на 100 жителей страны.
      В результате будет создана оптимальная структура рынка услуг телекоммуникаций, эффективная телекоммуникационная инфраструктура как технологическая основа информационного общества, способствующая его экономическому развитию.
      В отрасли почтовой связи, учитывая тенденции, имеющиеся на рынке почтовых услуг, необходимо создать условия для возникновения альтернативных операторов, в первую очередь в местных почтовых сетях, что предоставить возможность превратить почтовую отрасль в инвестиционно привлекательный сектор.
      В целях более полного обеспечения населения и субъектов экономики предоставлением всех видов почтовых и сберегательных услуг, развития конкуренции и снижения тарифов в 2008-2010 годах будет осуществляться реструктуризация рынка почтовых услуг, предусматривающая выделение потенциально конкурентного сектора услуг и возникновение операторов местных почтовых сетей. При этом будет урегулирован статус универсального почтового обслуживания населения гарантированно предоставляемого населению независимо от территории проживания с установленным качеством.
      Вместе с тем, будет продолжаться дальнейшее развитие и модернизация магистральной почтовой сети и инфраструктуры Национального оператора почты, для чего необходимо решение Национальным оператором почты следующих задач:
      совершенствование материально-технической базы акционерного общества "Казпочта" и внедрение современных технологий;
      повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг;
      расширение спектра оказываемых услуг и создание технологической базы для внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг;
      формирование финансовых механизмов для развития почтово-сберегательных услуг;
      внедрение современных технологий управления.
      Приоритетными определены мероприятия, направленные на улучшение показателей эксплуатации почтовой связи, включая увеличение частоты и сроков доставки почтовых отправлений, которые предусматривают оптимизацию региональной сети и магистральных маршрутов.
      Выполнение намеченных целей и поставленных задач позволит улучшить материально-техническую базу Национального оператора почты, что позволит оказывать почтово-сберегательные услуги на более высоком качественном уровне, в частности:
      увеличить частоту перевозки почты по внутриобластным маршрутам до пяти раз в неделю, по внутрирайонным маршрутам до трех раз в неделю;
      ускорить перевод почтовых денежных переводов на всей территории страны до одного дня, сроки доставки почтовых отправлений в целом по магистральным направлениям до "день+4".

  3.3.4. Мера 4. Развитие "электронного правительства"

      Для дальнейшего продвижения Казахстана к формированию информационного общества будет разработана Государственная программа формирования "электронного правительства" на 2008-2010 годы.
      В 2008 году начнется третий этап в развитии "электронного правительства" - оказание транзакционных электронных услуг госорганов.
      В этих целях, основные направления деятельности будут сконцентрированы на нормативно-правовом обеспечении проведения электронных платежей и создании Платежного шлюза, а также развитии платежной инфраструктуры.
      В целом построение инфраструктуры электронных платежей включает в себя нормативно-правовое и организационное обеспечение взаимодействия с банками второго уровня, внедрение программного обеспечения Платежного шлюза и его интеграцию с веб-порталом "электронного правительства" и информационными системами ведомств и акиматов.
      Успех функционирования "электронного правительства" будет зависеть от того, насколько электронные услуги будут востребованы населением, что особенно актуально для Казахстана.
      Для решения данных задач будет продолжена реализация Программы снижения информационного неравенства в Республике Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года N 995, основными результатами которой являются:
      достижение 20 % уровня компьютерной грамотности населения Казахстана;
      достижение в Казахстане 20 % уровня пользователей е-услугами и Интернет;
      повышение значимости информационных ресурсов в повседневной жизни граждан.
      Ожидаемые результаты:
      К 2008 году Казахстан будет позиционироваться как государство, достигшее третьего этапа "Интерактивное присутствие" с частичными элементами "транзакционного присутствия".
      Реализация интерактивного этапа позволит вывести Казахстан в 60 стран, построивших наиболее эффективные системы е-правительства.
      В рамках реализации транзакционного периода на 2008-2010 годы прогнозируется достижение следующих результатов:
      развитые информационные системы государственных органов, ориентированные на потребности граждан и интегрированные с компонентами инфраструктуры "электронного правительства";
      усовершенствованная нормативная база, которая должна привести к отказу от дублирующихся или ненужных операций государственных органов;
      расширение присутствия населения Республики Казахстан в сети Интернет составит не менее 20 %, которое соответствует для данного этапа показателя мировых стран;
      развитие транзакционных услуг, позволяющих проведение операций гражданину из любой точки с любым государственным органом.

  3.4. Приоритет 4. Модернизация и диверсификация экономики

  3.4.1. Мера 1. Рациональное использование
топливно-энергетических ресурсов и потенциала
энергетического сектора

       Горнодобывающая промышленность

      В 2008-2010 годы основной целью нефтяной промышленности является динамичное развитие отрасли за счет проведения модернизации, использования и внедрения передовых технологий производства.
      В нефтяной промышленности для обеспечения эффективного освоения углеводородных ресурсов Казахстанского сектора Каспийского моря и подъема нефтедобычи на крупных месторождениях будут решаться следующие задачи:
      реализации второго этапа (2006-2010 годы) Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 16 мая 2003 года N 1095;
      создание условий для развития отраслей с высокой степенью добавленной стоимости для предоставления конкурентоспособных товаров и услуг для нефтегазового комплекса;
      развитие глубокой переработки нефти и газа и увеличение производства нефтепродуктов.
      С целью увеличения объемов добычи нефти будет продолжено внедрение новых методов и технологий для повышения нефтеотдачи пластов, а также технических средств, снижающих энергетические и трудовые затраты.
      С целью рационального использования ресурсов газа и снижения экологической нагрузки будет проводиться активная работа по обеспечению снижения недропользователями объемов сжигаемого газа с выполнением мероприятий по утилизации добываемого газа.
      К 2009 году сжигание природного газа в факелах сократится более чем в 7 раз и составит 430 миллион куб.м.
      Ожидаемые результаты:
      обеспечение роста разведанных запасов углеводородов и выведение добычи на стабильно высокий уровень;
      продолжение работ по созданию мультимодальной экспортной системы транспортировки углеводородов, предусматривающей расширение нефтепровода Каспийский трубопроводный консорциум, создание системы транспортировки нефти по маршруту Актау - Баку - Тбилиси - Джейхан, продолжение работ по проекту строительства трубопровода Казахстан - Китай (II-этап).
      завершение проекта строительства завода второго поколения и закачки сырого газа на месторождении Тенгиз.
      продолжение строительных работ на Павлодарском нефтехимическом заводе по установке производства водорода мощностью 20 тысяч куб.м/час, что позволит решить проблему снабжения водородом установки гидроочистки дизельного топлива и увеличить степень очистки товарных продуктов от соединений серы и повышения качества продукции до европейских стандартов ЕВРО.
      на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе разрабатывается перспективный план развития завода, в соответствии с которым планируется завершить подготовку технико-экономического обоснования реконструкции завода в 2008-2009 годах, что позволит улучшить качество производимой продукции в соответствии с мировыми стандартами, расширить ассортимент выпускаемых нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью.
      Главной целью в реализации проектов в газовой отрасли является повышение социально-экономического эффекта от увеличения добычи и рационального использования внутренних ресурсов газа, а также транзитных возможностей газотранспортной системы в интересах более полного обеспечения потребностей внутреннего рынка и дальнейшего увеличения экспортного потенциала страны, что предполагает работу по следующим направлениям:
      Обеспечение максимальной утилизации попутно добываемого газа на месторождениях и создание возможностей для дальнейшего наращивания мощностей по добычи нефти и газового конденсата с обеспечением необходимых экологических требований.
      Достижение энергетической независимости страны по поставкам электроэнергии, природного и сжиженного газа, а также реализация программы импортозамещения по отдельным видам продукции нефтехимии.
      Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения населения и промышленных предприятий республики природным газом на уровне распределительных сетей с восстановлением ранее сложившихся объемов потребления природного газа и дальнейшего развития рынка газа за счет газификации новых регионов.
      Развитие транзитных мощностей газотранспортных магистралей республики для обеспечения возрастающих объемов международного транзита природного газа и более эффективное использование имеющихся активов трубопроводной системы.
      Увеличение экспортного потенциала страны по поставкам природного и сжиженного газа, а также сопутствующих компонентов добываемого газа и продуктов глубокой переработки газа.
      Для достижения вышеуказанной цели предполагается реализация комплекса конкретных организационно-технических мероприятий и инвестиционных проектов, предусматривающих решение следующих задач:
      Наращивание ресурсного потенциала по запасам газа и развитие мощностей по его добыче с разработкой новых газовых и нефтегазовых месторождений с внедрением мероприятий по утилизации попутных газов.
      Реконструкция существующих и создание новых мощностей по переработке и утилизации добываемого газа с увеличением объемов выработки сжиженного газа и другой продукции нефтехимии в рамках программы импортозамещения.
      Разработка и реализация региональных программ газификации новых территорий и расширение сферы использования газа в коммунальном хозяйстве, в электроэнергетике, в автотранспорте.
      Реализация мер по технической реконструкции объектов газотранспортной системы для обеспечения технической и экологической безопасности при их эксплуатации, а также строительство новых газопроводов и отработка экспортных маршрутов по транспортировке природного газа на внешние рынки.
      Пересмотр нормативной базы газовой отрасли, оптимизация организационной структуры субъектов газотранспортной системы и совершенствование системы тарифообразования при транспортировке природного газа.
      Создание условий для привлечения специалистов в отрасль.
      Основной целью в угольной отрасли является обеспечение спроса отечественных и зарубежных потребителей в угольной продукции за счет рационального использования недр, внедрения передовой технологии разработки угольных месторождений.
      Для достижения этой цели в 2008-2010 годах будут решаться следующие задачи:
      модернизация существующего шахтного и карьерного фонда, закрытие нерентабельных шахт;
      совершенствование техники и технологии добычи угля;
      внедрение технологий глубокой переработки угля, комплексного использования попутных полезных ископаемых и добычи шахтного метана с привлечением иностранных и отечественных инвесторов;
      производство спецкокса в объеме до 300 тысяч тонн в год на базе шубаркольского угля для производства ферросплавов;
      выполнение комплексных проектов освоения и разработки Экибастузского каменноугольного бассейна и Шубаркольского угольного месторождения;
      Принятые меры позволят довести объем добычи угля с 96,3 миллион тонн в 2006 году до 100 миллион тонн в 2010 году.

       Атомная промышленность

      Цель - повышение энергетического потенциала страны, обеспечивающего растущие потребности страны и выход на рынок с конечным продуктом.
      Задача - создание основ атомной энергетики.
      Продолжится выполнение инвестиционной программы развития урановых рудников, инфраструктуры и социальной сферы уранодобывающих и прилегающих к ним районов.
      Проведение дальнейших переговоров о поставках уранового топлива в Китай.
      В 2008-2010 годах будет продолжена деятельность на совместных предприятиях по:
      добыче природного урана - акционерное общество "Совместное предприятие "Акбастау";
      разработке и продвижению на рынок Казахстана, России и третьих стран инновационных проектов энергоблоков с атомными реакторными установками малой и средней мощности акционерного общества "Атомные станции";
      производству обогащенного урана и предоставлению услуг по обогащению урана - закрытое акционерное общество "Центр по обогащению урана".
      Реализация мероприятий позволит Казахстану:
      участвовать в разработке, строительстве, сопровождении совершенно новых типов реакторов, как на территории Казахстана, так и на территории других стран;
      иметь доступ к наиболее дешевой в мире технологии обогащения природного урана, что позволяет получать собственный обогащенный уран для производства топливных сборок на территории Казахстана.
      В 2008-2009 годах рассматривается возможность создания производства танталовых конденсаторов на базе акционерного общества "УМЗ" совместно с ведущим мировым производителем конденсаторов - фирмой Kemet. Это позволит создавать продукт высокого передела и обеспечит сбыт высокоемких конденсаторных порошков, производство которых создается в настоящее время на танталовом производстве акционерного общества "УМЗ".
      Для развития отечественного бериллиевого рынка будет проводится работа по развитию бериллий содержащих материалов. В связи с этим акционерное общество "Национальная компания "Казатомпром" приступило к исследованию возможностей применения бериллия.
      Мероприятия на 2008-2010 годы:
      разработка технико-экономического обоснования строительства атомной электростанции в Казахстане (12,4 млрд. тенге);
      разработка проектно-сметной документации для производства по обогащению урана совместного казахстанско-российского предприятия "Центр по обогащению урана" в городе Ангарск.

       Электроэнергетическая отрасль

      Цель - обеспечение потребности экономики и населения Казахстана в электрической и тепловой энергии.
      Основными задачами в электроэнергетической отрасли в 2008-2010 годы станут развитие электроэнергетики Казахстана путем реконструкции существующих и ввода новых генерирующих мощностей, а так же реализация экспортных и транзитных возможностей Республики Казахстан.
      Планом мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2007-2015 годы, утвержденным  распоряжением  Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 мая 2007 года N 147-р, предусматривается реализация в 2008-2010 годы проектов по реконструкции, расширению, техническому перевооружению и новому строительству объектов электроэнергетики.
      В секторе производства электроэнергии:
      на концессионной основе государственного-частного партнерства предусматривается начать строительство теплоэлектроцентрали ТЭЦ-3 города Астаны, теплоэлектроцентрали ТЭЦ-4 города Караганды, Балхашской тепловой электростанции, второй очереди Кызылординской газотурбинной электростанции, Кандыагашской газотурбинной электростанции, Булакской и Кербулакской гидроэлектростанций;
      за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также акционерное общество "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" и инвесторов будут осуществляться реконструкция, модернизация и расширение Алматинских теплоэлектроцентралей ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и строительство соединительной тепломагистрали и электросетевых объектов;
      за счет средств собственников предусматривается ввод турбин на Рудненской теплоэлектроцентрали (расширение на 63 МВт), Усть-Каменогорской теплоэлектроцентрали (расширение до 80 МВт), Карагандинской государственной районной электрической станции ГРЭС-1 (расширение 3x50 МВт), а также поэтапная реконструкция энергоблоков, восстановление неработающих энергоблоков N 1, N 2, N 8 на Экибастузской государственной районной электрической станции ГРЭС-1 и поэтапная реконструкция энергоблоков на Аксуской государственной районной электрической станции.
      Кроме того, за счет средств собственников намечается расширение Карагандинских теплоэлектроцентралей ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на 185 и 140 МВт соответственно.
      В секторе передачи и распределения электроэнергии предусматривается:
      завершение строительства второй линии 500 кВ транзита "Север-Юг";
      завершение строительства межрегиональной линии электропередачи 500 кВ "Северный Казахстан - Актюбинская область";
      завершение первого этапа проекта модернизации Национальной электрической сети;
      техническое перевооружение и новое строительство в сетях распределительных энергетических компаний.
      За счет средств республиканского и местного бюджета необходима разработка технико-экономических обоснований строительства в Казахстане атомной электростанции, предположительно на площадке Мангистауского атомного энергетического комбината и каскадов гидроэлектрических станций на реках Хоргос, Коксу, Чилик, Курчум, Майдантал Алматинской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей.
      Кроме того, необходимо проведение технико-экономических исследований обоснования строительства тепловой станции в Костанайском и Западно-Казахстанском регионах.
      В последующие годы также предусматривается реализация проектов в сфере электроэнергетической отрасли по реконструкции, техническому перевооружению и новому строительству.

  3.4.2. Мера 2. Индустриально-инновационное развитие
секторов экономики

       Развитие обрабатывающей промышленности

      Цель - реализация второго этапа Стратегии индустриально-инновационного развития.
      Второй этап Стратегии индустриально-инновационного развития должен решить вопросы массового создания конкурентоспособных производств.
      Задачи:
      обеспечение в обрабатывающей промышленности среднегодовых темпов роста в 2008-2010 годах не ниже 103-105 %;
      обеспечить доведение доли обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленной продукции до 38,8 % к 2010 году;
      повышение привлекательности обрабатывающего сектора высоких переделов посредством:
      стимулирующих мер (налоговых, таможенных, инвестиционных);
      обеспечения доступных источников кредитного финансирования;
      решения вопросов кадрового обеспечения, особенно профессионально-технического направления.
      Ускорить реализацию прорывных проектов путем:
      разработки карты перспективного размещения производственных сил с учетом специфики каждого региона, наличия минеральных и кадровых ресурсов, а также рынков сбыта;
      инфраструктурной поддержки массового запуска промышленных объектов.
      Помимо поставленных задач в 2008-2010 годах будет продолжено:
      привлечение прямых инвестиций для повышения технико-технологического уровня промышленности на основе обновления технологий; создания инновационной инфраструктуры, наукоемких производств и на их основе поэтапное формирование новых высокотехнологичных секторов промышленности;
      обеспечение перехода к международным стандартам качества продукции и управления качеством;
      повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках, увеличение номенклатуры и объемов производства товаров;
      организация производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.
      К 2010 году по сравнению с 2006 годом ожидается:
      увеличение валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в 1,2 раза в реальном выражении;
      увеличение ежегодного объема инвестиций в обрабатывающую промышленность в 1,5 раза;
      увеличение объема несырьевого экспорта в 1,4 раза;
      снижение показателя среднего износа основных фондов обрабатывающей промышленности не менее, чем на 10 %;
      увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности не менее чем на 30 %;
      реализация более пяти "прорывных" проектов в обрабатывающей промышленности.
       Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 16.05.2008  N 463  .

       Кластерное развитие (в разрезе приоритетных отраслей)

      В 2008-2010 годах кластерное развитие производства пищевых продуктов, текстильной продукции, строительных материалов, металлургической продукции, продукции нефтегазового машиностроения, транспортно-логистических услуг и туристских услуг будет соответствовать основным направлениям их планов, утвержденных в 2005 году и мастер - планов, утвержденных в 2006 году.

       Нефтегазовое машиностроение

      В рамках плана мероприятий по развитию кластера нефтегазового машиностроения в 2008-2010 годах планируется реализовать 13 инвестиционных проектов в сфере машиностроения.
      Определены основные виды возможного освоения на местных предприятиях оборудования, запасных частей и услуг для нефтегазовой отрасли.
      В среднесрочной перспективе запланированы к реализации следующие производства:
      организация производства насосно-компрессорных труб и муфт к ним товариществом с ограниченной ответственностью "КазТрубпром";
      производство оборудования для газокомпрессорных станций и газоперекачивающих предприятий акционерным обществом "ЗКМК";
      организация услуг по горячему цинкованию металлоконструкций товариществом с ограниченной ответственностью "Металлоизделия";
      комплексное производство колтюбинговых установок акционерным обществом "ЗКМК";
      производство установок дозированной подачи химических реагентов.

       Металлургия

      В рамках плана развития и создания металлургического кластера в 2008 году продолжится реализация проекта создания Индустриального парка в городе Темиртау.
      В настоящее время одним из первых "прорывных" проектов, планируемых к реализации в Индустриальном парке, является проект по производству металлического кремния компании "Silicium Kazakhstan".
      В среднесрочном периоде будет продолжена работа по наполнению проектами индустриальной зоны. Деятельность новых предприятий будет направлена на производство продукции 4-5 передела в металлургии, машиностроения с высокой добавленной стоимостью. При этом будут применяться инновационные технологии, разработанные отечественными и зарубежными учеными и конструкторами.

       Транспортная логистика

      Цель - обеспечение достижения уровня развития и деятельности транспортного комплекса, адекватного требованиям экономики и населения Казахстана в перевозках и успешной конкуренции на мировых рынках транзитных перевозок.
      В силу специфики кластера транспортно-логистических услуг его локализация имеет территориально-функциональный характер и свою специфику: во-первых, решающим звеном кластера, станут маршруты доставки, крупные узлы пересечения и зарождения грузопотоков, во-вторых, действие кластера необходимо распространить на всю территорию, где расположены предприятия, оказывающие транспортно-логистические и вспомогательные услуги.
      На первом этапе предусматривается реализация двух пилотных проектов: организация транспортно-логистического центра в городе Алматы и новая Евразийская транспортная инициатива "NELTI".
      На втором этапе предполагается создание комплексной системы транспортно-экспедиционного обслуживания клиента: подготовка и оформление плановых, перевозочных, коммерческих и расчетных операций при получении заказа на транспортно-экспедиционное обслуживание.
      Для обеспечения развития кластера предусматривается проведение комплекса мероприятий:
      приведение международных железнодорожных коридоров в соответствие с требованиями мировых стандартов и увеличение пропускной способности;
      проведение исследований по оптимизации сети автомобильных дорог;
      совершенствование развития контейнерных и интер-мультимодальных перевозок;
      создание информационно-аналитической системы с транспортной базой данных для мониторинга динамики и безопасности перевозок;
      создания тренажерных центров морского и речного транспорта;
      привлечение частных инвестиций на обновление и модернизацию подвижного состава.

       Текстильная промышленность

      В Южно-Казахстанской области будет осуществляться поэтапно реализация кластера "Текстильная промышленность", ядром которого является специальная экономическая зона "Оңтүстік".
      Первый этап, 2007-2009 годы: строительство инфраструктуры, привлечение инвестиций, начало строительства предприятий на территории специальной экономической зоны (далее - СЭЗ).
      Второй этап, 2010-2012 годы: строительство предприятий и реализация инвестиционных проектов на территории СЭЗ; привлечение инвестиций в объеме 65 млрд. тенге.
      В 2008 году продолжится строительство первой очереди инфраструктуры СЭЗ на сумму 2,9 млрд. тенге, после его завершения, планируется реализация инвестиционных проектов на территории СЭЗ. К работе по созданию и развитию СЭЗ будет привлечена СПК "Оңтүстік".

       Строительные материалы

      В последние годы в Казахстане наблюдается рост объемов строительства жилья, производственных сооружений, объектов социально-культурного назначения, дорог.
      В 2008-2010 годах будет продолжена реализация Программы развития промышленности строительных материалов.
      В Плане по созданию и развитию пилотного кластера "Строительные материалы", помимо общесистемных вопросов законодательного характера и общеотраслевых мероприятий, определены 3 пилотных кластера.
      Создана индустриальная зона "Строительные материалы в городе Астана".
      В Алматинской области создан кластер, в виде акционерного общества, его учредителями являются действующие предприятия отрасли. Объединение будет решать широкий спектр вопросов, от создания универсальной маркетинговой базы и привлечения инвестиций на организацию производства конкурентоспособной продукции до снижения себестоимости продукции за счет оптовых закупок сырья, комплектующих для всех участников кластера.
      В Кызылординской области создан кластер на базе реализации проекта по строительству завода по производству флоат-стекла, мощностью 180 тысяч тонн стекла в год. Ввод в эксплуатацию завода планируется во втором квартале 2009 года, достижение коммерческой мощности - в 2010 году.

       Пищевая промышленность

      Цель - создание условий для расширения внутреннего производства и повышения конкурентоспособности продукции отечественной пищевой промышленности на основе формирования интеграционных связей и совершенствования государственного регулирования.
      Задачи:
      развитие сырьевой базы на основе агроиндустриальных технологий;
      внедрение инновационных и высокотехнологичных производств;
      разработка технических регламентов и стандартов, гармонизированных с международными;
      расширение объемов продаж на внутреннем и внешних рынках;
      формирование брэндов отечественной пищевой продукции;
      совершенствование нормативной правовой базы и механизмов государственного регулирования.
       Развитие экспортоориентированного зерноперерабатывающего кластера  в основном зерновом поясе республики - Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях
      Цель - повышение комплексности переработки зерна и продуктов его переработки за счет модернизации производственных мощностей и увеличение объемов экспорта на внешние рынки.
      Задачи:
      создание кластера экспортеров - зернопереработчиков;
      реализация организационных мер по продвижению продуктов переработки зерна на внешние рынки;
      применение мер экономической поддержки предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию;
      развитие производств по глубокой переработке зерна.
      Мероприятия:
      разработка государственной стратегии увеличения экспортного потенциала зернопереработки республики;
      проведение политики протекционизма казахстанской муки, привлечение дипломатического корпуса, торговых представительств Республики Казахстан;
      решение технических вопросов (подача подвижного состава, качество).
      Ожидаемые результаты:
      повышение конкурентоспособности продукции Казахстана на внешних рынках;
      увеличение объемов экспорта продуктов переработки зерна;
      снижение недобросовестной конкуренции между отечественными компаниями и устранение демпинга цен;
      увеличение объемов производства сухой клейковины.
       Развитие конкурентоспособного плодоовощного кластера  в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях
      Цель - увеличение производства плодоовощной продукции, насыщение внутреннего рынка и развитие переработки плодоовощной продукции.
      Задачи:
      восстановление и развитие плодопитомников и семеноводства овощных культур для выращивания чистосортного посадочного материала и семян;
      улучшение материально-технической базы лабораторий качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов питания;
      закладка многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда;
      внедрение и сертификация систем менеджмента качества на базе ISO и НАССР, подготовка технических регламентов и стандартов, гармонизированных с международными;
      увеличение производства пригодных к переработке сортов плодоовощных культур;
      организация и развитие производств по переработке плодоовощной продукции.
      Мероприятия:
      разработка мер по восстановлению и развитию плодопитомников и семеноводства овощных культур для выращивания чистосортного посадочного материала и семян;
      разработка мер по увеличению производства пригодных к переработке сортов плодоовощных культур;
      строительство двух заводов по переработке плодоовощной продукции в селе Шамалган Карасайского района и селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области;
      упрощение процедур признания сертификатов пищевого оборудования, выданных признаваемыми Казахстаном органами по сертификации;
      разработка мер по формированию инфраструктуры производства плодоовощной продукции:
      восстановление овощехранилищ;
      развитие семеноводческих хозяйств;
      организация оптовых рынков сельскохозяйственной продукции;
      подготовка персонала испытательных лабораторий по сельхозсырью и пищевой продукции для подготовки их к международной (ISO 17025) аккредитации иностранным признанным органом - членом ILAC.
      Ожидаемые результаты:
      увеличение объема производства и переработки плодоовощной продукции, насыщение внутреннего продовольственного рынка и повышение доли экспорта.
       Развитие конкурентоспособного экспортоориентированного молочного кластера  в Костанайской области
      Цель - увеличение доли переработки молока к общему объему его производства.
      Задачи:
      организация в сельских округах области базовых хозяйств по районированному направлению вида животных;
      развитие лабораторной базы по контролю качества сырья и готовой продукции, их техническое переоснащение;
      субсидирование покупки племенного поголовья из средств областного бюджета.
      Мероприятия:
      стимулирование развития средне-крупнотоварных хозяйств молочного направления путем:
      субсидирования повышения продуктивности и качества продукции животноводства;
      кредитования лизинга специализированной техники и оборудования (кормоуборочные комбайны, кормо-смесители, кормораздатчики, доильные агрегаты, охладители, пастеризаторы, транспортеры, автопоилки, спецавтотранспорт);
      субсидирования ставки вознаграждения банков второго уровня по кредитам, выдаваемым предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции на пополнение их оборотных средств;
      субсидирования затрат предприятий пищевой промышленности на разработку, внедрение и сертификацию систем менеджмента качества на базе ISO и НАССР;
      разработки научно-производственными центрами технологий производства новых видов молокопродуктов, в том числе концентрированного молока.
      Ожидаемые результаты:
      повышение в структуре стада высокопродуктивного племенного поголовья и доли хозяйств, работающих в животноводстве по интенсивным и промышленным технологиям;
      эпизоотическое благополучие, беспрепятственный выход на рынки сбыта продукции;
      производство новых видов конкурентоспособной молочной продукции, насыщение внутреннего рынка.

       Туризм

      Цель - создание конкурентоспособной туристской индустрии для обеспечения занятости населения, стабильного роста доходов государства и населения за счет увеличения объемов въездного и внутреннего туризма.
      Задачи:
      развитие инфраструктуры туризма;
      создание эффективного механизма государственного регулирования и поддержки туризма;
      формирование привлекательного туристского имиджа страны.
      В целом решение цели и задач будет обеспечиваться в рамках реализации Государственной программы развития туризма в Республике Казахстан на 2007-2011 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2006 года N 231.
      В области развития инфраструктуры туризма будут приняты следующие меры:
      обеспечение разработки проектно-сметной документации строительства объектов инфраструктуры туризма в Алматинской, Акмолинской, Южно-Казахстанской областях;
      принятие мер по обустройству зоны отдыха на острове Кендерли в целях развития пляжного туризма на Каспии.
      В области формирования привлекательного туристского имиджа страны будет:
      обеспечено продвижения казахстанского туристского продукта на мировой рынок туристских услуг;
      продолжена работа по широкомасштабной рекламно-информационной деятельности казахстанских туристических продуктов на внутреннем и внешнем рынках.
      В области создания эффективного механизма государственного регулирования и поддержки туризма будут проведены следующие мероприятия:
      обеспечение разработки мастер-планов по развитию туризма в регионе, на примере города Алматы и Алматинской области;
      совершенствование и гармонизация национального законодательства в области туристской деятельности с международными стандартами, в том числе по вопросам развития въездного и внутреннего туризма, упрощения визовых и регистрационных процедур и пограничного контроля.
      Прогнозируемые результаты:
      В результате намеченных мер к 2010 году будет создана конкурентоспособная туристская индустрия, повышена привлекательность национального туристического продукта, которая будет способствовать вхождению Казахстана в систему мирового туристского рынка, обеспечен к 2010 году стабильный поток туристов по внутреннему туризму до 4 миллион туристов, по въездному туризму до 6 миллион туристов.
      За счет въездного туризма будет обеспечено занятость населения в сфере туризма 447,6 тысяч человек в 2008 году до 499,4 в 2010 году.

       Развитие науки, технологий и инноваций

      Основной целью развития науки, технологий и инноваций является создание основ конкурентоспособной национальной инновационной системы, обеспечивающей эффективное развитие и использование новых знаний.
      Развитие казахстанской науки предусматривает создание современной инфраструктуры для научной и инновационной деятельности, а также обеспечение интеграции научного потенциала научных организаций и вузов.
      Реализация политики в области науки будет осуществляться в соответствии с Государственной программой развития науки Республики Казахстан на 2007-2012 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 20 июня 2007 года N 348.
      В 2008-2009 годах будет продолжена работа по:
      проведению целенаправленной работы по внедрению передового опыта и знаний в области финансирования прикладной науки, совершенствованию управленческих методов в области развития сложных научных исследований и разработок мирового уровня;
      развитию университетской науки, которая в соответствии с принятой международной практикой призвана стать системой воспроизводства знаний и подготовки отечественных кадров;
      осуществлению деятельности национальных научных лабораторий на основе международных стандартов в рамках определенных государственных приоритетов научного и научно-технического развития как ориентиров для государственной политики и частной инициативы.
      В результате будут:
      созданы пять национальных научных лабораторий открытого типа и 15 лабораторий инженерного профиля при высших учебных заведениях по приоритетным научным направлениям;
      реализованы совместные с национальными компаниями специальные научно-технические программы по пяти приоритетным направлениям;
      реализованы научные проекты с привлечением иностранных ученых и организаций, международные программы и проекты, в том числе с привлечением представителей казахской диаспоры за рубежом.
      Основные задачи в области развития технологий и инноваций:
      создание новых высокотехнологичных и системообразующих производств с большим мультипликативным эффектом, в том числе реализация "прорывных" инвестиционных проектов;
      повышение наукоемкости обрабатывающей промышленности и стимулирование инновационно-предпринимательской активности бизнеса;
      стимулирование экспансии казахстанских товаров на внешние рынки путем определения и завоевания конкретных экспортных "ниш".
      Планируемые мероприятия:
      С целью развития новых высокотехнологичных и системообразующих производств с большим мультипликативным эффектом, в том числе реализации "прорывных" инвестиционных проектов предполагается:
      разработка генерального плана по реализации "прорывных" инвестиционных проектов, который определит ряд проектов, способных изменить структуру экономики, имеющих высокую добавленную стоимость, мультипликативный эффект и экспортный потенциал;
      привлечение крупного отечественного бизнеса к реализации "прорывных" инвестиционных проектов, создание и развитие 5-6 кластеров на территории страны и стимулирование его взаимодействия с малым и средним бизнесом;
      создание и развитие новых торгово-экономических зон в приграничных районах, центрах промышленно-торговой и финансовой активности;
      активное участие социально-предпринимательских корпораций в реализации индустриальной политики регионов;
      привлечение финансовых институтов к реализации крупных инвестиционных проектов на национальном и региональном уровне;
      разработка действенных мер по развитию казахстанского сервисного рынка в сфере недропользования.
      Особое внимание будет уделено развитию смежных и сопутствующих производств минерально-сырьевого комплекса, нефтехимической отрасли, машиностроения, химии, легкой промышленности и других отраслей обрабатывающей промышленности.
      В среднесрочной перспективе будет создан первый интегрированный нефтехимический комплекс мирового класса, который позволит в дальнейшем развивать нефтехимические производства мирового уровня.
      Для повышения наукоемкости обрабатывающей промышленности и стимулирования инновационно-предпринимательской активности бизнеса предусматривается:
      институциональное и финансовое обеспечение отечественных инновационных разработок, в том числе путем грантового финансирования и софинансирования опытно-конструкторских разработок;
      стимулирование трансферта технологий, в том числе зарубежных;
      разработка мероприятий по повышению патентной активности, укреплению технопарков и бизнес-инкубаторов;
      создание условий для развития цивилизованного рынка технологий, включая признание всех международных конвенций в области защиты авторских прав, патентов и торговых знаков;
      разработка механизма передачи результатов научно-исследовательских работ в реальный сектор экономики;
      открытие офиса коммерциализации технологий, который станет связующим звеном между отечественными предприятиями и рынком технологий в Казахстане и за рубежом, а также сети конструкторских бюро и проектных организаций с использованием системы автоматизированного проектирования;
      формирование банка инноваций и патентов в целях обеспечения открытого доступа к национальной научно-технической информации, регламентам, базам данных и другим источникам, необходимым в инновационной деятельности.
      Продолжится работа по развитию венчурного финансирования, созданию и активизации деятельности отечественных и зарубежных венчурных фондов. Активное содействие со стороны государства развитию венчурной индустрии будет направлено на ускорение процесса создания и капитализации инноваций в национальной экономике.
      АО "Қазына" будет проводиться работа по приобретению высокотехнологичных компаний за рубежом и размещению части производств на территории республики.
      Будет продолжена работа по созданию и развитию сети технологических парков, в том числе по строительству второй очереди СЭЗ "Парк информационных технологий", формированию инфраструктуры, технологического наполнения парка.
      Будут внесены изменения и дополнения в Программу по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы, утвержденную  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2005 года N 387.
      Для стимулирования экспансии казахстанских товаров на внешние рынки путем определения и завоевания конкретных экспортных "ниш" предусматривается:
      разработка Стратегии достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики;
      принятие Программы содействия продвижению экспорта казахстанских товаров и услуг на внешние рынки, определяющей перечень перспективных экспортных товаров и услуг, стратегию выхода на мировые рынки и перспективные "ниши" для казахстанского экспорта, а также систему институциональной поддержки отечественных экспортеров;
      дальнейшее упрощение административных процедур при экспорте продукции, создание системы страхования экспортных контрактов на поставку продукции обрабатывающей промышленности, формирование системы гарантирования экспортных кредитов для обрабатывающих отраслей, расширение практики предоставления связанных кредитов.
      Ожидаемые результаты на 2008-2010 годы, в том числе по 2008 году:
      Будет создана эффективная нормативная правовая база для развития инновационной деятельности предприятий.
      Будет активизирована инновационная активность в регионах, в частности в стране будет действовать не менее семи региональных технопарков, 12 технологических бизнес-инкубаторов при ведущих высших учебных заведениях Республики Казахстан.
      Начнут активно функционировать национальные технологические парки и зоны, парк информационных технологий, ядерных технологий, биотехнологий, индустриальный нефтехимический технопарк, парк новых материалов и агропромышленных технологий.
      Повысится уровень инновационного менеджмента.
      Получит активное развитие механизм венчурного финансирования через создание венчурных фондов с зарубежными инвесторами.
      Предполагается привлечение частных, в том числе и иностранных, средств, ускоренное промышленное освоение и использование высокоэффективных разработок и развитие на их основе наукоемких производств.
      Повысится инновационная активность предпринимательства.

       Нефтехимическая отрасль

      Цель - ускоренное развитие нефтехимической отрасли промышленности Казахстана с созданием инновационных технологий и действующих производств по глубокой очистке и комплексной переработке углеводородного сырья с выпуском товарной нефтехимической продукции по цепочке добавленных стоимостей в соответствии с мировыми достижениями.
      Задача - реализация комплекса мер по созданию и развитию нефтехимических производств Казахстана по глубокой переработке углеводородного сырья и обеспечить их прорывное развитие на ближайшие десять лет.
      Мероприятия на 2008-2010 годы:
      создание СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырауской области;
      строительство первого интегрированного нефтехимического комплекса мирового уровня в Атырауской области по получению базовой нефтехимической продукции в объеме более 1,2 миллион тонн в год (начало строительства в 2008 году);
      подготовка совместно с акционерным обществом "Национальная компания "КазМунайГаз" инвестиционных проектов строительства нефтехимических производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью (2007-2009 годы).
      В металлургической промышленности планируется увеличение доли в общем объеме промышленности от 18 % в 2008 году до 20 % к 2010 году.
      В 2008-2010 годах в металлургической промышленности будут продолжены мероприятия по реконструкции действующих и строительству новых конкурентоспособных предприятий более высоких переделов, обеспечивающих производство товаров с высокой добавленной стоимостью.
      В Павлодарской области в 2008 году планируется ввод первой очереди электролизного завода по производству первичного алюминия мощностью 125 тысяч тонн алюминия в год, вторая очередь мощностью 250 тысяч тонн в год запланирована в 2010 году. Реализация проекта позволит впоследствии развить на его базе целый ряд сопутствующих производств.
      В 2009 году акционерное общество "Казцинк" планирует ввести в эксплуатацию медеплавильный и электролизные заводы мощностью 70 тысяч тонн катодной меди в год.
      В 2008 году на перепрофилированных мощностях завода товарищества с ограниченной ответственностью "Химпром 2030" (город Тараз) планируется запуск первой печи, в 2009 году - второй печи по производству ферромарганца.
      Товарищество с ограниченной ответственностью "Шалкия Цинк Лтд" (Кызылординская область) планирует строительство обогатительной фабрики по производству свинцово-цинкового концентрата, мощностью 3 миллион тонн руды в год.
      В машиностроении в 2008-2010 годах планируется реализация следующих мероприятий:
      дальнейшее расширение производства большегрузных автомобилей "КамАЗ" в городе Кокшетау, в том числе для силовых структур;
      организация новых производств по выпуску узлов, агрегатов автомобильной техники с установкой современного оборудования, в том числе локомотивов и комплектующих деталей к ним;
      создание производства железнодорожного подвижного состава;
      строительство судостроительной верфи на Каспийском море.
      В химической промышленности в 2008-2010 годах планируется увеличение производства экспортоориентированных видов продукции: фосфора, триполифосфата натрия, минеральных фосфорных и азотных удобрений, хромовых соединений.
      В настоящее время в республике ощущается острая нехватка сложных и азотных удобрений, необходимых для подкормки растений и повышения урожайности сельскохозяйственных угодий. Полноценное обеспечение сельхозугодий страны собственными минеральными удобрениями является одной из мер, способствующих восстановлению плодородия почв. Всего потребность Казахстана в минеральных удобрениях составляет 1089 тысяч тонн давальческого вещества.
      Для полноценного обеспечения страны собственными минеральными удобрениями, в производстве до 2010 года основной упор будет направлен на создание производств по выпуску концентрированных и сложных удобрений. К 2010 году в городе Актау планируется завершение строительства карбамидно-аммиачного комплекса, ориентированного на производство аммиака и азотного удобрения карбамид.
      В 2008-2010 годах продолжится работа по реализации проектов по производству кальцинированной и каустической соды. Несмотря на обширное применение этих химических реагентов в различных отраслях промышленности, в настоящее время в Казахстане нет предприятий по их выпуску. Планируемые производства ориентированы на импортозамещение, часть продукции может быть реализована за рубежом.
      Основным направлением выхода легкой промышленности на международные рынки является увеличение производства качественного хлопка, хлопковолокна, пряжи, расширение ассортимента тканей и готовых изделий с использованием всемирно известных текстильных брэндов.
      На 2008-2010 годы стратегическими направлениями развития отрасли, определенными с учетом текущего состояния отрасли, конъюнктуры мирового рынка текстильной и швейной продукции, успешного опыта использования мировых брэндов, будут следующие:
      развитие производства текстильной и швейной продукции для массового потребления;
      развитие производства в сегменте fast fashion.
      Развитие по первому направлению предполагает вхождение в рынок Китая, объем импорта текстильной продукции, которого составляет более 14 млрд. долларов США. Главной причиной этого является недостаточный уровень производства Китаем тканей и их несоответствие принятым на мировом рынке критериям качества.
      По второму стратегическому направлению с долей 20 - 30 % от общего объема реализации продукции предполагает работу в сегменте fast fashion с использованием известных брэндов, с обновлением оборудования и модернизацией производства, с внедрением инновационных технологий. В качестве основных рынков сбыта в данном направлении фигурируют страны Центральной Азии и Россия, где наблюдается тенденция улучшения социально-экономической ситуации. Продукция казахстанских компаний будет ориентирована на средний класс.
      Развитию текстильной отрасли, как свидетельствует мировой опыт, способствует экономически и стратегически выгодное объединение компаний в холдинги с замкнутым производственным циклом - от изготовления волокон и нитей до производства готовых швейных изделий.
      Создание конкурентоспособного текстильного сегмента позволит перерабатывать производимый в республике хлопок, увеличив добавленную стоимость и наладив производство продукции, необходимой для дальнейшей переработки на швейных предприятиях.
      Эта стратегия нашла отражение в программе по развитию СЭЗ "Оңтүстік" в Южно-Казахстанской области.

       Отрасль переработки сельскохозяйственной продукции

      Цель - производство конкурентоспособной экспортоориентированной продукции переработки сельскохозяйственного сырья.
      Задачи:
      проведение маркетинговых и технологических исследований рынков и отраслей, в целях определения ниш для казахстанского бизнеса;
      создание ряда высокотехнологичных производств в приоритетных отраслях;
      определение конкретных мер по повышению производительности труда и по снижению энергоемкости;
      диверсификация экспортного потенциала страны в пользу товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;
      увеличение количества предприятий, внедривших систему менеджмента качества на базе международных стандартов ISO и НАССР;
      производство и поставка на внешние рынки экологически чистых видов продуктов питания, продукции "Халал".
      Мероприятия до 2010 года:
      стимулирование создания крупных товарных производств по переработке сельскохозяйственной продукции;
      реализация мер по стимулированию производства качественной продукции, организация специализированных пунктов по заготовке, хранению и первичной обработке сырья;
      субсидирование ставки вознаграждения банков второго уровня по кредитам, выдаваемым предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции на пополнение их оборотных средств;
      активизация институтов развития в вопросах инвестирования отраслей пищевой промышленности;
      разработка мер по увеличению объемов и ассортимента производства тароупаковочных материалов;
      усиление работ по гармонизации национальных стандартов, разработка мер по стимулированию перехода на системы менеджмента качества на базе международных стандартов ISO и НАССР;
      развитие системы оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.
      Меры на 2008 год:
      стимулирование создания крупных товарных производств по переработке сельскохозяйственной продукции;
      разработка мер по стимулированию производства качественной продукции, организация специализированных пунктов по заготовке, хранению и первичной обработке сырья;
      субсидирование ставки вознаграждения банков второго уровня по кредитам, выдаваемым предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции на пополнение оборотных средств;
      активизация институтов развития в вопросах инвестирования отраслей пищевой промышленности;
      проведение работ по гармонизации национальных стандартов, разработка мер по стимулированию перехода на системы менеджмента качества на базе международных стандартов ISO и НАССР;
      развитие системы оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.
      Ожидаемые результаты:
      ежегодный рост производства по переработке сельскохозяйственной продукции составит 5 - 7 % ежегодно;
      увеличение доли переработки сельскохозяйственного сырья отечественного производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
      насыщение внутреннего рынка высококачественными продуктами переработки сельскохозяйственного сырья;
      вытеснение импорта отдельных видов продукции перерабатывающей отрасли;
      создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет;
      повышение доходности предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;
      развитие производства экспортоориентированной и импортозамещающей продукции переработки сельскохозяйственного сырья, повышение ее конкурентоспособности за счет снижения издержек производства и цен продукции перерабатывающей отрасли, повышения ее качества.
      Современная фармацевтическая промышленность является одной из динамично развивающихся и самых наукоемких отраслей мировой экономики.
      В целях развития экспортоориентированного производства планируется поэтапное внедрение международного стандарта Надлежащей производственной практики (GMP). Внедрение стандартов GMP предполагает соблюдение определенных технологических условий, соответствующий уровень подготовки персонала. Кроме этого, предусмотрено внедрение Надлежащей дистрибьютерской практики (GDP). Внедрение надлежащих практик связано с модернизацией производства, обучением сотрудников, переоснащением складских помещений, ориентированных на развитие отрасли.

  3.4.3. Мера 3. Развитие агропромышленного комплекса

      Цель - обеспечение устойчивого развития на основе роста производительности и доходности его отраслей, развития конкурентных преимуществ отечественной продукции.
      Задачи:
      совершенствование государственной политики в сфере агропромышленного комплекса;
      обеспечение диверсификации аграрного производства и развитие его инфраструктуры;
      определение основных направлений и "ниш" для продвижения казахстанских товаров на экспортные рынки и реализация конкретных прорывных проектов в области агропромышленного комплекса;
      обеспечение технической и технологической модернизации отраслей агропромышленного комплекса на основе внедрения современных прогрессивных энерго-, влаго- и ресурсосберегающих технологий.
      В области совершенствования государственной политики в сфере агропромышленного комплекса предполагается:
      разработка комплекса мер по устойчивому развитию агропромышленного комплекса на 2009-2011 годы;
      совершенствование механизма государственной поддержки сельского хозяйства.
      Для оптимизации институциональной поддержки агропромышленного комплекса будет проведен функциональный анализ, оценка эффективности и профилирования структур акционерного общества "Национальный холдинг "КазАгро" (далее - АО "КазАгро").
      Предполагается разработка комплекса мер по развитию отрасли и внутреннего рынка биотоплива.
      В области обеспечения диверсификации аграрного производства и развития его инфраструктуры планируется:
      продолжение работ по обеспечению специализаций регионов в отраслях агропромышленного комплекса;
      разработка комплекса мер по повышению производительности и доходности отраслей агропромышленного комплекса, прежде всего, сельхозформирований;
      внедрение новых механизмов поддержки агропромышленного комплекса и регулирования рынков его продукции;
      создание микрокредитных организаций с участием фонда финансовой поддержки сельского хозяйства;
      обеспечение информационно-консультационными услугами на уровне сельского округа;
      развитие оптовых (коммунальных) рынков сельскохозяйственной продукции в республике.
      С целью повышения конкурентоспособности и индустриализации агропромышленного комплекса будет широко применяться кластерный подход.
      Получат развитие производства по переработке сельхозпродукции, в том числе с участием АО "КазАгро".
      В области определения основных направлений и "ниш" для продвижения казахстанских товаров на экспортные рынки и реализации конкретных прорывных проектов в области агропромышленного комплекса будут предприняты меры следующего характера.
      С целью формирования приоритетов развития отраслей сельского хозяйства будет проведена работа по выявлению экспортных "ниш" на зарубежных агропродовольственных рынках.
      Будут приняты меры по формированию и дальнейшему развитию экспортной инфраструктуры для продвижения продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки, а также разработаны меры государственной поддержки транспортировки зерна и продуктов его переработки на внешние рынки. Будут построены и оснащены зерновые терминалы в портах Амирабад и Поти (Грузия).
      Техническая и технологическая модернизация отраслей агропромышленного комплекса на основе внедрения современных прогрессивных энерго-, влаго- и ресурсосберегающих технологий будет обеспечена путем:
      разработки комплекса мер по развитию орошаемого земледелия и стимулирование внедрения энерго-, влаго- и ресурсосберегающих технологий, оборотных и замкнутых систем водопользования и безотходных технологий водопользования в сельском хозяйстве;
      оснащения лабораторий по оценке качества испытываемых сортов сельскохозяйственных растений;
      разработки мер по созданию и эффективному функционированию головных проектно-конструкторских бюро по разработке и организации производства по приоритетным направлениям сельхозмашиностроения.

  3.4.4. Мера 4. Торговая политика

      Цель - построение гибкой торговой системы, направленной на повышение конкурентоспособности казахстанских производителей.
      Задачи:
      проведение государственной политики развития торговой деятельности с учетом требований международных норм и стандартов;
      повышение конкурентоспособности внутренней торговой системы за счет применения инновационных технологий и развития инфраструктуры;
      создание эффективной системы защиты прав потребителей, соответствующей международным нормам и стандартам, и осуществление контроля за ее функционированием.
      Мероприятия на 2008-2010 годы:
      проведение таможенно-тарифной и нетарифной политики, направленной на реализацию задач индустриально-инновационного развития государства, поддержку отечественных производителей с учетом обязательств, принятых Республикой Казахстан при вступлении в ВТО;
      совершенствование законодательных актов в сфере регулирования торговой деятельности;
      защита интересов казахстанских производителей путем применения защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;
      повышение эффективности механизма защиты отечественных производителей от возросшего, демпингового и субсидируемого импорта товаров;
      участие в подготовке правовой базы формирования Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;
      разработка законопроекта "О защите прав потребителей" в новой редакции;
      в том числе в 2008 году:
      проведение пересчета специфической составляющей в комбинированных таможенных пошлинах и специфических таможенных пошлин с учетом данных таможенной статистики, мировых цен в рамках принятия обязательств при вступлении в ВТО на основании которого будет проводиться работа по изменению ставок импортных таможенных пошлин;
      проведение расчета размера вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти на ежемесячной основе, в случае изменения мировой цены на нефтяное сырье;
      проведение анализа промышленного сектора экономики и внешней торговли в целях выработки предложений по применению защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров.
      Ожидаемые результаты:
      В рамках формирования торговой политики будет усовершенствовано законодательство в сфере регулирования торговой деятельности, в том числе таможенно-тарифного регулирования, приниматься меры по защите интересов казахстанских производителей путем применения защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.

  3.4.5. Мера 5. Строительство и развитие строительной индустрии

      Главной целью в области строительства и развития строительной индустрии на 2008-2010 годы станет внедрение высокоэффективных технологических производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.
      Задачи на 2008-2010 годы:
      организация выпуска строительных материалов, таких как, стекло, цемент, теплоизоляционные и кровельные материалы, лицевой кирпич;
      обеспечение к 2010 году доведения до 60 - 70 % продукции промышленности строительных материалов и конструкций от объема потребности строительства.
      Планируемые мероприятия на 2008-2010 годы:
      В целях обеспечения потребности строительной отрасли и создания новых производств по получению современных качественных, конкурентоспособных производств, в рамках Программы развития промышленности строительных материалов, предусматривается реализация следующих инвестиционных проектов со сроком ввода в 2010 году:
      строительство заводов по производству листового стекла общей мощностью 52 миллион условных кв.м в год;
      производство керамических плит и керамогранита общей мощностью 8,5 миллион кв.м год;
      организация производства облицовочного и керамического кирпича общей мощностью 248 миллион условных штук в год;
      строительство цементных заводов общей мощностью 3,2 миллион тонн в год;
      организация производства пенобетонных блоков для регионов массового строительства общей мощностью 300 тысяч куб.м в год;
      производство теплоизоляционных материалов 380 тысяч куб.м в год.

  3.4.6. Мера 6. Совершенствование системы технического регулирования

      Цель - обеспечение безопасности продукции и процессов для жизни и здоровья человека и окружающей среды, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, а также устранение технических барьеров в торговле.
      Задачи:
      совершенствование законодательства в области технического регулирования;
      устранение административных барьеров путем установления минимально необходимых требований в технических регламентах;
      создание системы сбора и обмена информацией о продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья человека;
      гармонизация государственных стандартов с международными требованиями, создание доказательной базы для разработки технических регламентов;
      создание условий для развития и совершенствования работ по аккредитации и подтверждению соответствия;
      признание отечественных органов по подтверждению соответствия и лабораторий на международном уровне;
      стимулирование и создание условий для перехода отечественных предприятий на международные стандарты системы менеджмента;
      совершенствование эталонной базы для метрологического обеспечения потребностей отраслей экономики;
      разграничение функций по координации работ по техническому регулированию и функций по стандартизации и аккредитации.
      В целях реализации поставленных задач необходимо принять меры по заключению многосторонних и двусторонних соглашений по эквивалентности систем аккредитации, сертификатов и протоколов, выдаваемых аккредитованными организациями (создание "зеленого коридора" для продвижения казахстанского экспорта), в том числе в рамках интеграционных объединений, а также государственными органами - по созданию испытательных лабораторий (центров) и совершенствование работы действующих испытательных лабораторий (центров).
      В области совершенствования государственной политики в сфере технического регулирования предполагается:
      разработка и принятие необходимых законодательных актов, технических регламентов;
      ведение учета потенциально опасной продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов;
      разграничение функций по надзору за продукцией по показателям безопасности на всех стадиях ее жизненного цикла и сокращение сферы государственного метрологического надзора;
      обеспечение неотвратимости и соразмерности наказания за выявленные нарушения, обеспечение территориальных органов контроля специальным оборудованием, в том числе для проведения экспресс-анализов;
      разработка гармонизированных стандартов, служащих в качестве доказательной базы выполнения требований технических регламентов;
      создание новых технических комитетов по стандартизации в республике и обеспечение их участия в работе международных технических комитетов Международной организации по стандартизации (ISO), Международной электротехнической комиссии (IEC) и Европейского комитета по стандартизации (CEN);
      приобретение необходимых международных стандартов и организация работ по их переводу с языка оригинала на казахский и русский языки, в том числе нормативных документов по стандартизации, связанных с вопросами экономии материальных, природных и энергетических ресурсов, телекоммуникаций и инфраструктуры преимущественно для предприятий малого и среднего бизнеса;
      создание национального органа по стандартизации на базе подведомственного предприятия уполномоченного органа в области технического регулирования и метрологии;
      создание служб стандартизации в отраслевых государственных органах;
      создание национального органа по аккредитации органов по подтверждению соответствия и лабораторий на базе подведомственного предприятия уполномоченного органа в области технического регулирования и метрологии;
      создание испытательных лабораторий по продукции в рамках строительства приграничных торговых центров, а также за счет передачи непрофильных государственных активов в конкурентную среду.
      Переход на новую модель технического регулирования будет обеспечена путем:
      совершенствования национальной эталонной базы, достижение ее соответствия зарубежным аналогам;
      проведения анализа по модернизации и оснащению высокотехнологичными средствами измерения испытательного оборудования и эталонами в области новых материалов, биотехнологии, ядерных технологий и технологий возобновляемых источников энергии, технологий для углеводородного и горно-металлургического секторов и связанных с ними сервисных отраслей, а также информационных и космических технологий;
      создания государственного центра испытаний средств измерений;
      нормативного и методического обеспечения внедрения стандартов на системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности пищевых продуктов;
      привлечения международных экспертов для ускоренного внедрения систем менеджмента на предприятиях обрабатывающей промышленности;
      выработки экономических и финансовых механизмов стимулирования предприятий, внедряющих системы менеджмента и производящих продукцию по международным стандартам, а также предприятий - лауреатов премии Президента Республики Казахстан "За достижения в области качества" и республиканского конкурса-выставки "Алтын сапа";
      разработки технических регламентов, стандартов, создания лабораторий, внедрения систем менеджмента при открытии новых производств в рамках деятельности институтов развития;
      подготовки и повышения квалификации экспертов-аудиторов международного уровня;
      широкого освещения в средствах массовой информации идей перехода на международную модель технического регулирования.

  3.5. Приоритет 5. Сбалансированное развитие регионов

  3.5.1. Мера 1. Развитие центров и "точек" экономического роста

      Основной целью регионального развития на 2008-2010 годы будет обеспечение устойчивого развития регионов на основе формирования конкурентоспособных специализаций и концентрации экономических и трудовых ресурсов в перспективных и экологически благоприятных районах.
      Для достижения поставленной цели в среднесрочном периоде в рамках реализации Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года N 167 (далее - Стратегия территориального развития), и конкурентных стратегий регионов предстоит решить следующие задачи:
      создание эффективной экономической организации территорий, соответствующей новым задачам позиционирования страны и ее регионов;
      формирование центров экономического роста, развитие городов Астаны и Алматы.
      До 2010 года будут проведены следующие мероприятия:
      В области создания эффективной экономической организации территорий, соответствующей новым задачам позиционирования страны и ее регионов планируется:
      принятие стратегий развития (конкурентные стратегии) опорных городов с определением перспектив позиционирования в региональном и национальном разделении труда;
      утверждение комплексных схем градостроительного развития территории областей;
      принятие Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан с отражением ее основных положений, включая систему расселения населения и размещения производительных сил;
      выработка предложений по совершенствованию административно-территориального устройства.
      В области формирования центров экономического роста, развития городов Астаны и Алматы предполагается:
      проработка вопросов оказания селективной поддержки региональных инициатив по формированию зон "опережающего" роста и финансирования крупных инновационных проектов с международными финансовыми институтами развития;
      размещение в регионах промышленных предприятий, технопарков, индустриальных и специальных экономических зон;
      проработка вопросов развития городов-спутников вокруг крупных городов-мегаполисов в целях рациональной застройки и решения вопросов их загруженности.
      В целях дальнейшего развития города Астаны продолжится реализация Стратегического плана устойчивого развития города Астаны до 2030 года, утвержденного  Указом  Президента Республики Казахстан от 17 марта 2006 года N 67, Государственной программы социально-экономического развития города Астаны на 2006-2010 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 4 мая 2006 года N 111, и будет начато строительство:
      двух новых центров - на правом и на левом берегу в юго-восточном направлении;
      национального центра биотехнологий;
      современного медицинского кластера, отвечающего всем международным стандартам;
      современного университета.
      Кроме того, в городе Астане будет создан Евразийский центр воды, призванный в комплексе решать вопросы исследования и охраны водных ресурсов.
      В рамках реализации Стратегии территориального развития начнутся работы по развитию туристического потенциала отдельных рекреационных зон.
      Для дальнейшего развития города Алматы в качестве крупного регионального центра финансовой и деловой активности предусматривается реализация Государственной программы развития города Алматы на 2003-2010 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года N 1019, а также принятие и реализация Стратегии развития (конкурентной стратегии) города Алматы до 2015 года.
      Мероприятия на 2008 год:
      В области создания эффективной экономической организации территорий, соответствующей новым задачам позиционирования страны и ее регионов планируется:
      принятие стратегии развития (конкурентные стратегии) опорных городов с определением перспектив позиционирования в региональном и национальном разделении труда;
      разработка Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан с отражением ее основных положений, включая систему расселения населения и размещения производительных сил.
      В области формирования центров экономического роста, развития городов Астаны и Алматы предполагается:
      определение перечня центров экономического роста (опорных городов);
      выработка предложений по размещению промышленных предприятий, созданию индустриальных и специальных экономических зон;
      внесение изменений в Генеральный план города Астаны с учетом строительства двух новых центров - на правом и на левом берегу в юго-восточном направлении;
      проработка вопроса развития городов-спутников вокруг крупных городов-мегаполисов Алматы и Астаны в целях рациональной застройки и решения вопросов их загруженности.
      Ожидаемые результаты на 2008-2010 годы:
      В 2008-2010 годы будут созданы предпосылки для формирования эффективной пространственной организации экономического потенциала и расселения населения, экономической организации территорий.
      В результате начнется формирование конкурентоспособной специализации регионов и новой модели территориально-экономической организации страны, основанной на кластерном развитии, самоорганизации и мобилизации внутренних ресурсов.
      В экономические процессы будут вовлечены государственные холдинги "Самрук", "Қазына" и "КазАгро", широкий круг экономических субъектов, стимулируя тем самым развитие обрабатывающей промышленности, развитие предпринимательства и формирование среднего класса как основы устойчивого общественного развития страны.
      Реализация комплекса мер по развитию города Астаны будет способствовать становлению Астаны как столицы, соответствующей современным мировым стандартам, как одного из крупных центров международного взаимодействия в Евразии.
      Город Астана сформирует вокруг себя сетевую "зону роста" с вовлечением близлежащих территорий, даст импульс развитию прилегающим территориям и станет "локомотивом роста" для Карагандинской и Акмолинской областей.
      Посредством становления в качестве регионального центра финансовой и деловой активности к 2009 году город Алматы получит дальнейшее развитие как крупный международный центр деловой активности, центр притяжения для ведущих международных финансовых, страховых и других компаний; мультипликативный эффект от развития регионального финансового центра окажет содействие дальнейшему экономическому развитию страны.
      В том числе в 2008 году будут:
      определены перспективы позиционирования опорных городов в региональном и национальном разделении труда, а также схемы градостроительного развития территории областей;
      разработана генеральная схема организации территории Республики Казахстан с отражением ее основных положений, включая систему расселения населения и размещения производительных сил;
      осуществляться реализация генерального плана города Астаны с учетом строительства двух новых центров на правом и на левом берегу в юго-восточном направлении.

  3.5.2. Мера 2. Развитие социальной инфраструктуры регионов

      Цель - обеспечение общедоступности и качества предоставляемых гарантированных государством социальных услуг через рациональное развитие сети объектов социальной инфраструктуры регионов.
      Для достижения поставленной цели до конца 2007 года будет уточнен гарантированный государственный норматив сети организаций образования и здравоохранения и на их основе будет разработана новая методика определения потребности в объектах социальной инфраструктуры и формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов в социальной сфере.
      При этом в качестве целевых задач будут приняты:
      строительство необходимых, согласно нормативам положенности сети, объектов социальной инфраструктуры в населенных пунктах, районах (городах);
      замена ветхого и аварийного фонда, не отвечающего санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления его реконструкции или капитального ремонта и необходимости его ликвидации;
      ликвидация перегруженности объектов социальной инфраструктуры.
      Строительство новых объектов будет осуществляться преимущественно на основе типовых проектов различной мощности, адаптированных к конкретным природно-климатическим условиям, предусматривающих их оснащение современным оборудованием.
      В целом, дальнейшее развитие социальной инфраструктуры территорий будет осуществляться во взаимоувязке с формированием городских агломераций и отражены в планируемых к разработке в 2008 году комплексных схемах градостроительного развития территории областей и Генеральной схеме организации территории Республики Казахстан.
      Будет проработан вопрос по наполнению центров экономического роста, где будут размещены индустриальные зоны и СЭЗ социальной инфраструктурой.
      Помимо строительства новых и реконструкции действующих объектов, одной из приоритетных задач будет приведение объектов социальной инфраструктуры в соответствие с санитарно-эксплуатационными и строительными нормами и правилами, а также их оснащение в соответствии с нормативами оснащенности.

  3.5.3 Мера 3. Развитие социально-предпринимательских
корпораций

      Цель - содействие экономическому развитию регионов путем консолидации государственного и частного секторов, создание единого экономического рынка на основе кластерного подхода.
      Задачи:
      вовлечение в экономические процессы широкого круга экономических субъектов, привлечение инвестиций;
      разработка и финансирование проектов, направленных на социальное развитие региона.
      Мероприятия на 2008 год:
      Будет разработан законопроект о социально-предпринимательских корпорациях.
      Ожидаемый результат:
      В результате создания социально-предпринимательских корпораций ожидается создание новых конкурентоспособных производств, увеличение количества рабочих мест в регионах, повышение производительности действующих предприятий, реализация экспортоориентированной отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью, сокращение количества нерентабельных государственных предприятий, повышение конкурентоспособности продукции субъектов предпринимательства.
       Сноска. Подраздел 3.5.3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2008 года  N 89  .

  3.6. Приоритет 6. Профессиональное Правительство

   3.6.1. Мера 1. Повышение качества государственных услуг

      Цель - повышение качества и доступности государственных услуг.
      Задачи:
      поэтапное внедрение регламентов оказания государственных услуг населению;
      создание системы мотивации государственных служащих и работников организаций, ориентированной на оказание государственных услуг высокого качества;
      оптимизация административных процедур по предоставлению государственных услуг;
      внедрение стандартов менеджмента качества ISO в деятельность по оказанию государственных услуг;
      широкое применение информационно-коммуникационных технологий при оказании государственных услуг.
      Законодательно закреплено понятие "государственная услуга" и утвержден "Типовой регламент оказания государственных услуг", устанавливающий нормативные значения показателей качества и доступности государственной услуги, порядок взаимодействия с физическими и юридическими лицами и их права на получение государственных услуг установленного качества.
      Разработан реестр государственных услуг. Государственные органы и организации, оказывающие государственные услуги населению, разработают на основе типового регламента оказания государственных услуг соответствующие регламенты. В деятельность указанных органов также будут внедрены стандарты менеджмента качества ISO.
      Будет продолжена работа по развитию системы оказания государственных услуг населению на принципах "одного окна" с увеличением количества оказываемых услуг.
      Планируется внедрение внутренней и независимой внешней оценки качества оказания государственных услуг населению, как одного из элементов оценки и аудита эффективности деятельности государственных органов. В этих целях будут внедрены регулярные социологические опросы населения по оценке качества государственных услуг. Результаты оценки будут подлежать обязательной публикации в общедоступных средствах массовой информации.
      В Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан и региональных центрах обучения государственных служащих будут реализованы учебные программы по вопросам предоставления государственных услуг населению. Наряду с этим будет усилена ответственность государственных органов и организаций, оказывающих государственные услуги населению.
      В результате выполнения мероприятий повысится качество государственных услуг, будет обеспечена их прозрачность и доступность для населения, снижение уровня коррупции, будут устранены административные барьеры, повысится профессионализм государственных служащих.

  3.6.2. Мера 2. Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации государственных служащих

      Цель - повышение профессионального уровня государственных служащих, который отвечает требованиям профессиональной государственной службы в соответствии с современными экономическими условиями и ресурсными возможностями государства.
      Задачи:
      повышение качества и эффективности обучения;
      развитие инфраструктуры обучения;
      создание устойчивого механизма адекватного ресурсного обеспечения системы обучения;
      создание эффективной системы управления обучением;
      нормативно-правовое обеспечение обучения.
      Для решения поставленных задач будет разработан проект Указа Президента Республики Казахстан о создании Национальной управленческой школы на базе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
      Ожидаемые результаты на 2008-2010 годы, в том числе в 2008 году:
      Повышение качества обучения государственных служащих в соответствии с современными требованиями.

Утвержден           
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 29 августа 2007 года N 753

  Раздел 2. Государственные регуляторы социально-экономического
развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы

              Регуляторы развития социальной сферы
      
       Сноска. Таблица "Регуляторы развития социальной сферы" в редакции постановления Правительства РК от 16.05.2008  N 463  . 

Наименование

2007 г.
отчет

2008 г.
оценка

Прогноз

2009 г.

2010 г.

Минимальный размер
заработной платы, тенге

9752,0

12025*

13107,0

14156,0

Размер базовой пенсионной
выплаты, тенге

3000,0

4810*

5243,0

5662,0

Минимальный размер
пенсии, тенге

7236,0

7900,0

8769,0

9646,0

Прожиточный минимум,
тенге

8861,0

12025*

13107,0

14156,0

Месячный расчетный
показатель, тенге

1092,0

1168,0

1273,0

1375,0

Квота на импорт рабочей
силы (с учетом
трудящихся-мигрантов,
привлекаемых для
осуществления трудовой
деятельности на
сельскохозяйственных
работах в приграничных
областях Республики
Казахстан, в %

0,98

1,60

2,40

3,20

      * с 1 июля 2008 года

 

       Предельный рост цен и тарифов на регулируемые услуги
        (товары, работы) субъектов естественных монополий

Показатели

Декабрь
2007 г.
к
декабрю
2006 г.,
%,
оценка

Декабрь
2008 г.
к
декабрю
2007 г.,
%,
прогноз

Декабрь
2009 г.
к
декабрю
2008 г.,
%,
прогноз

Декабрь
2010 г.
к
декабрю
2009 г.,
%,
прогноз

Передача электрической энергии
по электрическим сетям
межрегионального уровня

115,5

115,8

113,5

117,1

Передача и распределение
электрической энергии по сетям
регионального и местного
уровней

118,2

158,0

107,0

112,0

Техническая диспетчеризация
отпуска в сеть и потребления
электрической энергии

115,0

115,0

104,8

101,1

Транспортировка природного
газа:

  

  

  

  

 по распределительным
трубопроводам

110,0

110,0

108,0

104,8

 по магистральным трубопроводам

100,0

100,0

100,0

100,0

Tpaнcпopтиpoвкa нефти по
магистральным трубопроводам

125,0

100,0

100,0

100,0

Снабжение тепловой энергией,
в том числе производство,
передача и (или) распределение
тепловой энергии

130,0

168,0

107,0

108,0

Услуги водохозяйственной
системы:

  

  

  

  

 по магистральным трубопроводам
и (или) каналам

117,5

113,3

108,9

106,5

 подача воды по
распределительным трубопроводам

107,4

196,0

109,0

108,0

Отведение сточных вод

112,7

176,0

108,0

108,0

Услуги портов:

  

  

  

  

 погрузочно-разгрузочные работы

108,0

108,0

103,0

103,0

 судозаход

108,0

108,0

103,0

103,0

Услуги аэропортов:

  

  

  

  

 услуги по обеспечению взлета
и посадки воздушного судна

108,0

108,0

112,0

112,0

 услуги по обеспечению
авиационной безопасности

138,0

138,0

101,0

101,0

 услуги по обеспечению места
стоянки сверх 3-х часов для
грузовых и 6-ти часов для
грузопассажирских ВС

108,0

108,0

112,0

112,0

 услуги по базированию
воздушного судна

108,0

103,0

112,0

112,0

Общедоступные услуги почтовой
связи:

  

  

  

  

 пересылка простого письма

102,0

102,0

102,0

102,0

 пересылка простой карточки

102,0

102,0

102,0

102,0

 пересылка простой бандероли

102,0

102,0

102,0

102,0

Услуги подъездных путей

  

  

  

  

предоставление подъездного
пути для проезда подвижного
состава

127,0

127,0

102,0

102,0

предоставление подъездного
пути для маневровых работ

108,0

103,0

103,0

103,0

Одобрен           
постановлением Правительства 
Республики Казахстан    
от 29 августа 2007 года N 753

       Сноска. Раздел 3 в редакции постановления Правительства РК от 16.05.2008  N 463  . 

  Раздел 3. Прогноз важнейших показателей
социально-экономического развития Республики Казахстан
на 2008-2010 годы

                               Социально-демографические показатели

Показатели

2007 г.
отчет

2008 г.
оценка

Прогноз

2010 г.
в % к
2007 г.

2009 г.

2010 г.

Общая
численность
населения,
тыс. чел.

15488,9

15675,2

15865,6

16059,5

103,7

Численность
занятых в
экономике,
тыс. чел

7558,2

7720,2

7870,5

8001,7

105,9

Численность
пенсионеров
(среднегодовая),
тыс.чел.

1636,6

1636,9

1648,9

1664,9

101,7

Среднемесячный
размер пенсии,
тенге

10823,0

13660,0

17075,0

21344,0

197,2

Реальная
заработная
плата, в % к
предыдущему
году (с
учетом малых
предприятий)

117,8

104,5

105,0

105,3

115,5

 

Наименование

2007 г.
отчет

  

2008 г.
оценка

  

Прогноз

2010 г.
в % к
2007 г.

  

2009 г.

2010 г.

Валовой
внутренний
продукт,
млрд. тенге

12763,2

15640,6

17743,8

20737,6

  

реальное
изменение в % к
предыдущему году

108,7

105,3

106,0

105,6

117,9

ВВП на душу
населения,
долл. США

6727,7

8199,0

9036,0

10387,0

154,4

Отраслевая
структура ВВП, %

100,0

100,0

100,0

100,0

  

Производство
товаров

43,9

45,1

42,7

42,7

  

  в том числе:

  

  

  

  

  

  промышленность

28,2

28,4

24,1

23,2

  

  сельское хозяйство

5,7

5,5

5,8

5,9

  

  строительство

10,0

11,3

12,9

13,7

  

  Производство услуг

54,4

53,7

56,9

57,6

  

  Чистые налоги

6,6

7,1

7,7

7,8

  

  Услуги финансового
посредничества

-4,8

-5,9

-7,4

-8,3

  

Индекс
потребительских
цен, в % (на конец
периода)

18,8

7,9-9,9

7,5-9,5

7-9

  

Дефицит
государственного
бюджета в % к ВВП

-1,7

-2,1

-1,0

-0,8

  

Экспорт товаров
(ФОБ), млн. долл. США

48349,1

57275,0

60958,9

68423,4

141,5

в % к предыдущему
году

124,7

118,5

106,4

112,2

  

Импорт товаров
(ФОБ), млн. долл. США

33208,5

39316,0

48339,2

57572,0

173,4

в % к предыдущему
году

137,7

118,4

123,0

119,1

  

Торговый баланс,
млн. долл. США

15140,7

17959,0

12619,7

10851,4

  

Объем промышленной
продукции (работ,
услуг), млрд. тенге

7703,8

9509,4

9155,9

10301,8

  

  реальное
изменение в % к
предыдущему году

104,5

102,0

108,2

104,9

115,8

Валовая продукция
сельского хозяйства,
млрд. тенге

1069,6

1266,9

1508,0

1794,9

  

  реальное
изменение в % к
предыдущему году

108,5

103,0

103,5

103,5

110,3

Строительство,
млрд. тенге

1591,8

2200,5

2851,9

3542,1

  

  реальное
изменение в % к
предыдущему году

116,4

108,0

108,0

108,0

126,0

  Услуги транспорта,
млрд. тенге

2112,0

2397,0

2758,6

3176,6

  

  реальное
изменение в % к
предыдущему году

107,7

105,0

106,4

106,1

118,5

Связь, млрд. тенге

356,8

472,8

596,3

752,2

  

  реальное
изменение в % к
предыдущему году

133,0

125,0

119,0

119,0

177,0

Торговля, млрд. тенге

2760,2

3364,7

3994,6

4657,7

  

  реальное
изменение в % к
предыдущему году

113,5

106,0

106,0

106,0

119,1

Изменение
производительности
труда, в % к
предыдущему году

6,6

5,4

6,0

5,8

  

Утвержден            
постановлением Правительства 
Республики Казахстан     
от 29 августа 2007 года N 753

  Раздел 4. Перечень действующих и разрабатываемых
государственных и отраслевых (секторальных) программ
на 2008-2010 годы

       Сноска. Раздел 4 в редакции постановления Правительства РК от 16.05.2008  N 463  ; с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 20.06.2008  N 597 ; от 31.07.2008  N 727 .

N
п/п

N
 
д
е
й
с
т
в
у
ю
щ
и
х
 
ГП

N

р
а
з
р
а
б
а
т
ы
в
а
е
м
ы
х

ГП

N
дей-
ст-
вую-
щих
от-
рас-
ле-
вых
прог-
рамм

N
раз-
раба-
ты-
вае-
мых
от-
рас-
левых
прог-
рамм

Наименование
программы
(нормативный
правовой акт,
которым
утверждена
Программа,
или основание
разработки
Программы)

Пе-
риод
реа-
лиза-
ции

Ответ-
ственные
испол-
нители

Предполагаемые
расходы
(млн. тенге)

республиканский
бюджет

Коли-
чество

2007
г.

2008
г.

2009
г.

2010
г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  

  

  

  

  

Национальная Комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

1

1

  

  

  

Стратегия
гендерного
равенства в
Республике
Казахстан на
2006-2016 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
29 ноября 2005
года N 1677)

2006-
2016

Нацио-
нальная
комиссия
по делам
семьи и
гендерной
политике
при
Прези-
денте

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

2

  

  

  

1

Программа по
повышению
престижа брака
и семьи в
Республике
Казахстан на
2008-2010 годы
(разрабатывает-
ся в соответ-
ствии с п. 146
постановления
Правительства
Республики
Казахстан от
20 апреля 2007
года N 319)

2008-
2010

Нацио-
нальная
комиссия
по делам
семьи и
гендерной
политике
при
Президен-
те
Республи-
ки
Казахстан

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

из них
разрабатываемые

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Министерство культуры и
информации Республики Казахстан
(206)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

3

1

  

  

  

Государственная
программа
функционирова-
ния и развития
языков на
2001-2010 годы
(Указ Президен-
та Республики
Казахстан от
7 февраля 2001
года N 550)

2001-
2010

МКИ

2981,4

3072,8

1328,0

1328,0

4

  

  

1

  

Программа
"Возрождение
древнего
Отрара" на
2005-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 30
сентября 2004
года N 1009)

2005-
2009

МКИ

52,3

76,5

52,1

0,0

5

  

  

2

  

Программа
развития сферы
культуры на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24 ноября 2005
года N 1161)

2006-
2008

МКИ,
МСХ, МЮ,
МТСЗН,
МИД,
акимат
г. Астаны

2831,8

2619,7

0,0

0,0

6

  

  

3

  

Программа
совершенствова-
ния казахстан-
ской модели
этнического и
межконфессио-
нального
согласия на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 28
июня 2006 года
N 593)

2006-
2008

МКИ

312,9

340,7

0,0

0,0

7

2

  

  

  

Государственная
программа
поддержки 
соотечествен-
ников, прожи-
вающих за
рубежом на
2005-2007 годы
(Указ Президен-
та Республики
Казахстан от
21 ноября 2005
года N 1673)

2005-
2007

уче-
том
про-
лон-
гации
до
2008
года)

МКИ

622,3

542,4

0,0

0,0

8

  

  

4

 

Программа
развития архив-
ного дела и
систем докумен-
тации
Республики
Казахстан на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 ноября 2006
года N 1153)

2007-
2009

МКИ

20,6

21,8

0,0

0,0

9

 

 

 

Программа
"Культурное
наследие на
2007-2009 годы"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
10 декабря 2007
года N 1203)

2007-
2009

МКИ

1873,6

1376,5

748,8

0,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

10

  

1

  

  

Государственная
программа
"Культура и
искусство
Казахстана" на
2009-2011 годы
(разрабатывается
в соответствии
с п.161 поста-
новления
Правительства
Республики
Казахстан от
20 апреля 2007
года N 319)

2009-
2011

МКИ

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по государ-
ственному органу :

8

8694,9

8050,4

2152,2

1328,0

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

3

3603,7

3615,2

1328,0

1328,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

2

3603,7

3615,2

1328,0

1328,0

  

  

  

  

  

из них
разрабатываемые

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

5

5091,2

4435,2

824,2

0,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

5

5091,2

4435,2

824,2

0,0

  

  

  

  

  

Министерство туризма и спорта
Республики Казахстан (205)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

11

1

  

  

  

Государственная
программа раз-
вития физичес-
кой культуры
и спорта в
Республике
Казахстан на
2007-2011 годы
(Указ Президен-
та Республики
Казахстан от
28 декабря 2006
года N 230)

2007-
2011

МТС

13658,0

18147,2

20371,7

5130,8

12

2

  

  

  

Государственная
программа
развития туризма
в Республике
Казахстан
2007-2011 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
29 декабря 2006
года N 231)

2007-
2011

МТС

2329,7

528,7

91,5

91,5

  

  

  

  

  

Итого по
государственному
органу:

2

15987,7

18675,9

20463,2

5222,3

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

2

15987,7

18675,9

20463,2

5222,3

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

2

15987,7

18675,9

20463,2

5222,3

  

  

  

  

  

Министерство внутренних дел
Республики Казахстан (201)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

13

1

  

  

  

Стратегия
борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом
в Республике
Казахстан на
2006-2014 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
29 ноября 2005
года N 1678)

2006-
2014

МВД

0,0

0,0

0,0

0,0

14

  

  

1

  

Программа
борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом
в Республике
Казахстан на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
5 апреля 2006
года N 240)

2006-
2008

МВД

442,6

423,505

337,821

342,110

15

  

  

2

  

Программа
профилактики
правонарушений
и борьбы с
преступностью
в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 24
декабря 2004
года N 1355)

2005-
2007

уче-
том
про-
лон-
га-
ции
до
2008
года)

МВД

2321,3

1655,440

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по
государственному
органу:

3

2763,9

2025,4

337,8

342,1

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

2

2763,9

2025,4

337,8

342,1

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

2

2763,9

2025,4

337,8

342,1

  

  

  

  

  

Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан
(202)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

16

  

  

1

  

Программа
развития
государственной
системы
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуации на
2004-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
31 декабря 2003
года N 1383)

2004-
2010

МЧС,
централь-
ные и
местные
исполни-
тельные
органы,
органи-
зации
Респуб-
лики
Казахстан

500,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

17

  

1

  

  

Государственная
программа
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций на
2007-2015 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
29 декабря 2006
года N 1306
разрабатывается
в соответствии
с п.3.1
распоряжения
Президента
Республики
Казахстан от
19 марта 2004
года N 451)

2007-
2015

МЧС,
централь-
ные и
местные
исполни-
тельные
органы,
органи-
зации
Респуб-
лики
Казахстан

0,0

253,385

253,385

253,385

  

  

  

  

  

Итого по государ-
ственному органу :

2

500,0

253,4

253,4

253,4

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

0,0

253,4

253,4

253,4

  

  

  

  

  

из них
разрабатываемые

  

1

0,0

253,4

253,4

253,4

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

1

500,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

500,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан (212)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

18

1

  

  

  

Государственная
программа
развития сельс-
ких территорий
Республики
Казахстан на
2004-2010 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
10 июля 2003
года N 1149)

2004-
2010

МСХ

36421,8

58408,3

25212,3

26726,7

19

  

  

1

  

Отраслевая
программа
"Питьевые воды"
на 2002-2010
годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
23 января 2002
года N 93)

2002-
2010

МСХ

18218

22290

43265

44445

20

  

  

2

  

Программа
первоочередных
мер на 2006-
2008 годы по
реализации
Концепции
устойчивого
развития агро-
промышленного
комплекса
Республики
Казахстан на
2006-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
6 марта 2006
года N 149)

2006-
2010

МСХ

73501,3

103247,2

0,0

0,0

21

 

 

3

 

Программа
"Жасыл ел" на
2008-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
16 октября 2007
года N 958)

2008-
2010

МСХ

0,0

7511,6

7086,2

7400,1

22

 

 

4

 

Программа по
сохранению и
рациональному
использованию
водных ресурсов,
животного мира
и развитию особо
охраняемых
природных тер-
риторий до 2010
года
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
8 октября 2007
года N 914)

2008-
2010

МСХ

0,0

2843,6

3252,5

3420,5

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

23

  

  

4

 

Программа по
устойчивому
развитию агро-
промышленного
комплекса
Республики
Казахстан на
2009-2011 годы
(разрабатывается
в соответствии
с п. 62 Указа
Президента
Республики
Казахстан от
6 апреля 2007
года N 310,
с п. 253
постановления
Правительства
Республики
Казахстан)

2009-
2011

МСХ

0,0

0,0

0,0

0,0

24

 

 

 

1

Программа
интегрированного
управления
водными ресурса-
ми и повышения
эффективности
водопользования
Республики
Казахстан на
2008-2025 годы
(разрабатывается
в соответствии
с постановлением
Правительства
Республики
Казахстан от 11
октября 2006
года N 978)

2008-
2025

МСХ

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

7

128141,1

194300,7

78816,0

81992,3

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

36421,8

58408,3

25212,3

26726,7

  

  

  

  

  

из них
действующие:

  

1

36421,8

58408,3

25212,3

26726,7

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

6

91719,3

135892,4

53603,7

55265,6

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

4

91719,3

135892,4

53603,7

55265,6

  

  

  

  

  

из них
разрабатываемые

  

2

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Министерство труда и социальной
защиты населения Республики
Казахстан (213)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

25

  

  

1

  

Отраслевая
Программа
миграционной
политики
Республики
Казахстан на
2001-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 29
октября 2001
года N 1371)

2001-
2010

МТСЗН

11602,0

12793,8

20298,4

19283,0

26

  

  

2

  

Программа
реабилитации
инвалидов на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
6 января 2006
года N 17)

2006-
2008

МТСЗН

1571,6

2275,9

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

2

13173,6

15069,7

20298,4

19283,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

2

13173,6

15069,7

20298,4

19283,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

2

13173,6

15069,7

20298,4

19283,0

  

  

  

  

  

Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Казахстан (215)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

27

  

  

1

  

Программа
развития
автодорожной
отрасли
Республики
Казахстан на
2006-2012 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 9
декабря 2005
года N 1227)

2006-
2012

МТК

118171,0

127628,0

190401,0

159482,0

28

1

  

  

  

Транспортная
стратегия
Республики
Казахстан до
2015 года (Указ
Президента
Республики
Казахстан от
11 апреля 2006
года N 86)

2006-
2015

МТК

0,0

116798,0

0,0

0,0

29

  

  

2

  

Программа
развития отрасли
гражданской
авиации на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 июня 2006
года N 632)

2006-
2008

МТК

7076,3

4120,0

0,0

0,0 

30

  

  

3

  

Программа раз-
вития морского
транспорта
Республики
Казахстан на
2006-2012 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 26
сентября 2006
года N 916)

2006-
2012

МТК,
АО "НМСК"
Казмор-
транс-
флот"
АО "НК
"Казму-
найгаз",
акимат
Мангис-
тауской
области

158,3

443,0

1910,0

1710,0

31

  

  

4

  

Программа
развития
судоходства и
обеспечения
безопасности
на внутренних
водных путях
Республики
Казахстан на
2007-2012 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 26
сентября 2006
года N 917)

2007-
2012

МТК,
МФ,
МЭБП,
МСХ,
МЭМР

1831,5

1946,3

119744,7

162976,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

5

127237,1

250935,3

312055,7

324168,0

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

0,0

116798,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

0,0

116798,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

4

127237,1

134137,3

312055,7

324168,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

4

127237,1

134137,3

312055,7

324168,0

  

  

  

  

  

Министерство финансов Республики
Казахстан (217)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

32

  

  

1

 

Программа
повышения
инвестиционной
культуры и
финансовой
грамотности
населения
Республики
Казахстан на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 26
июня 2007 года
N 536)

2007-
2009

АРД РФЦА

600,0

697,505

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

1

600,0

697,505

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

1

600,0

697,505

0,0

0,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

600,0

697,505

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Министерство экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан (220)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

33

  

  

1

  

Программа
"Основные
направления
экономической
политики и
организационных
мер по сокра-
щению размеров
теневой эконо-
мики в
Республике
Казахстан на
2005-2010 годы"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 30
сентября 2005
года N 969)

2005-
2010

МЭБП,
заинтере-
сованные
государ-
ственные
органы

0,0

0,0

0,0

0,0

34

  

  

2

  

Программа
развития города
Семипалатинска
Восточно-
Казахстанской
области на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 августа 2005
года N 874)

2006-
2008

 

МЭБП,
централь-
ные
исполни-
тельные
органы,
местные
исполни-
тельные
органы
ВКО

7852,2

1597,1

164,6

0,0

35

  

  

3

  

Программа
управления
государственны-
ми активами на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 июня 2006
года N 620)

2006-
2008

МЭБП

0,0

0,0

0,0

0,0

36

1

  

  

  

Стратегия тер-
риториального
развития
Республики
Казахстан до
2015 года (Указ
Президента
Республики
Казахстан от 28
августа 2006
года N 167)

2006-
2015

МЭБП

0,0

29,9

0,0

0,0

37

  

  

4

  

Программа по
комплексному
решению проблем
Приаралья на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 26
сентября 2006
года N 915)

2007-
2009

МЭБП

1282,3

4609,2

5101,9

1384,1

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

5

9134,5

2081,0

4522,2

0,0

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

0,0

29,9

0,0

0,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

0,0

29,9

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

4

9134,5

2051,1

4522,2

0,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

4

9134,5

2051,1

4522,2

0,0

  

  

  

  

  

Министерство юстиции Республики
Казахстан (221)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

38

  

  

1

  

Программа раз-
вития патентной
системы
Республики
Казахстан на
2007-2011 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 23
декабря 2006
года N 1243)

2007-
2011

МЮ, МИТ,
МО, МСХ,
МЭМР,
МТСЗН,
АФП, МВД

0,0

87,9

1000,0

1040,1

39

  

  

2

  

Программа по
обеспечению
свободы
вероисповедания
и совершенство-
ванию
государственно-
конфессиональных
отношений в
Республике
Казахстан на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 5
декабря 2007
года N 1185)

2007-
2009

МЮ, ГП,
ВС, КНБ,
АБЭКП,
АДГС,
МВД, МКИ,
МОН, МИД,
ССРО,
акимы
областей,
гг.
Астаны и
Алматы

68,1

24,7

0,0

0,0

40

 

 

 

Программа
дальнейшего
развития
уголовно-испол-
нительной
системы Респуб-
лики Казахстан
на 2007-2009
годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 6
августа 2007
года N 673)

2007-
2009

МЮ

3154,2

4277,0

5133,9

0,0

 

 

 

 

 

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

41

  

  

  

1

Программа
развития нота-
риальной дея-
тельности на
2008-2010 годы
(разрабатывает-
ся в соответст-
вии с п. 1.3
протокола
заседания Совета
по правовой
политике при
Президенте Рес-
публики Казахстан
от 12 мая 2006
года N 51-23-47)

2008-
2010

МЮ

0,0

0,0

0,0

0,0

42

 

 

 

2

Программа по
разъяснительной
работе, дальней-
шему повышению
уровня правовой
культуры, право-
вого воспитания
граждан на
2008-2010 годы
(разрабатывается
в соответствии
с поручением
Главы государ-
ства, озвученным
на заседании
расширенной
коллегии Гене-
ральной прокура-
туры Республики
Казахстан 25
января 2008 года)

2008-
2010

МЮ

0,0

0,0

94,0

94,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

5

3222,3

4389,6

5227,9

94,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

5

3222,3

4389,6

5227,9

94,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

3

3222,3

4389,6

5133,9

0,0

  

  

  

  

  

из них
разрабатываемые

  

2

0,0

0,0

94,0

94,0

  

  

  

  

  

Министерство образования и науки
Республики Казахстан (225)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

43

 

 

1

 

Программа
молодежной
политики на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 18
июля 2005 года
N 734)

2005-2007

уче-
том
про-
лон-
гации
до
2008
года)

МОН

157,7

201,8

0,0

0,0

44

1

  

  

  

Государственная
программа
развития
образования
Республики
Казахстан на
2005-2010 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
11 октября 2004
года N 1459)

2005-
2010

МОН

63834,0

70819,0

54313,5

41084,8

45

2

  

  

  

Государственная
программа
патриотического
воспитания
граждан
Республики
Казахстан на
2006-2008 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
10 октября 2006
года N 200)

2006-
2008

МОН
МКИ

51,2

52,4

0,0

0,0

46

3

  

  

  

Государственная
программа
развития науки
Республики
Казахстан на
2007-2012 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от 20
июня 2007 года
N 348)

2007-
2012

МОН

8268,7

7981,7

5243,7

6417,5

47

 

 

2

 

Программа "Дети
Казахстана" на
2007-2011 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 21
декабря 2007
года N 1245)

2007-
2011

МОН
МКИ

307,0

586,6

510,9

510,9

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

48

  

 

  

1

Государственная
программа
развития
технического
профессионально-
го образования
в Республике
Казахстан
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 26
ноября 2007
года N 1131,
разрабатывается
в соответствии
с п.106 Указа
Президента
Республики
Казахстан от
6 апреля 2007
года N 310)

2008-
2010

МОН

0,0

3396,6

16701,4

20651,8

  

  

  

  

  

Действующие научно-технические
программы

  

  

  

49

  

  

1

  

Научно-техни-
ческая программа
"Разработка
современных
технологий для
формирования и
развития
кластера
биотехнологии
в Республике
Казахстан на
2006-2008 годы"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
15 июня 2006
года N 554)

2006-
2008

МОН

477,0

505,6

0,0

0,0

50

  

  

2

  

Научно-техни-
ческая программа
"Разработка и
организация
производства
оригинальных
экспортоориен-
тированных
фитопрепаратов
для развития
фармацевтичес-
кого кластера в
Республике
Казахстан" на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 24
мая 2007 года
N 417)

2007-
2009

МОН 

123,8

131,3

140,4

0,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые
научно-технические программы

  

  

  

51

  

  

  

1

Республиканская
научно-техни-
ческая программа
"Грипп птиц:
изучение, раз-
работка средств
и методов борь-
бы на 2006-2008
годы" (разраба-
тывается в
соответствии с
поручением
Премьер-Министра
Республики
Казахстан от 12
января 2006
года N 26)

2006-
2008

МОН

192,3

203,8

0,0

0,0

52

  

  

  

2

Республиканская
научно-техни-
ческая программа
"Научно-
техническое
обеспечение
биологической и
химической
биобезопасности
Республики
Казахстан на
2006-2008 годы"
(разрабатывает-
ся в соответст-
вии с Посланием
Главы государ-
ства народу
Казахстана
"Казахстан на
пути ускоренной
экономической,
социальной и
политической
модернизации"
от 18 февраля
2005 года)

2006-
2008

МОН

100,7

106,7

0,0

0,0

53

  

  

  

3

Научно-техни-
ческая программа
"Развитие
нанонауки и
нанотехнологий
в Республике
Казахстан на
2007-2009 годы"
(разрабатывает-
ся в соответст-
вии с п. 4.2.2
постановления
Правительства
Республики
Казахстан от 30
июня 2006 года
N 609)

2007-
2009

МОН

230,8

244,7

261,8

0,0

54

  

  

  

4

Научно-техни-
ческая программа
"Развитие
возобновляемой
энергетики в
Республике
Казахстан на
2008-2010 годы"
(разрабатывается
в соответствии
с п. 2.2., 2.3.
протокола засе-
дания Высшей
научно-техни-
ческой комиссии
при Правитель-
стве Республики
Казахстан от 29
января 2007 года
N 24-05/007-528

2008-
2010

МОН

0,0

49,0

52,4

56,1

55

  

  

  

5

Научно-техни-
ческая программа
"Разработка
вакцины против
гриппа a/h5n1
для здравоохра-
нения Республики
Казахстан
(2008-2010)
(разрабатывается
в соответствии
с п.2.2., 2.3.
протокола
заседания Высшей
научно-техни-
ческой комиссии
при Правитель-
стве Республики
Казахстан от 29
января 2007 года
N 24-05/007-528

2008-
2010

МОН

0,0

195,0

208,7

223,3

56

 

  

  

  

6

 

Научно-техни-
ческая программа
"Научно-техни-
ческое государ-
ственное регу-
лирование
оборота гене-
тически модифи-
цированных
объектов в
Республике
Казахстан
(разрабатывается
в соответствии
с п. 2.2., 2.3.
протокола
заседания Высшей
научно-техни-
ческой комиссии
при Правитель-
стве Республики
Казахстан;
протокол
N 24-05/007-528
от 29.01.2007 г.)

2008-
2010

 

МОН

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

57

  

  

  

7

Научно-техни-
ческая программа
"Комплексное
эколого-эпиде-
миологическое
обследование
биоценоза
каспийской
акватории и
разработка мер
по его оздоров-
лению на
2008-2010 годы"

2008-
2010

МОН

0,0

143,5

153,5

164,3

58

  

  

  

8

Научно-техни-
ческая программа
"Комплексное
эколого-эпиде-
мическое
обследование и
разработка
мероприятий по
ликвидации
последствий
деятельности
биологического
полигона на
острове Возрождения
на 2008-2010
годы"

2008-
2010

МОН

0,0

70,3

75,3

80,5

59

  

  

  

9

Научно-техни-
ческая программа
"Пополнение,
изучение и
поддержание
коллекций
растений,
животных,
микроорганизмов
и уникальных
генетических
банков для
сохранения
биоразнообразия
Казахстана на
2008-2010 годы"
(разрабатывается
в соответствии
с п. 2.2., 2.3.
протокола
заседания Высшей
научно-техни-
ческой комиссии
при Правитель-
стве Республики
Казахстан от
29 января
2007 года
N 24-05/007-528

2008-
2010

МОН

0,0

199,7

213,7

228,6

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

17

73743,2

81556,1

74997,2

60509,4

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

4

72153,9

82249,7

76258,6

68153,7

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

3

72153,9

78853,1

59557,2

47501,9

  

  

  

  

  

из них
разрабатываемые

  

1

0,0

3396,6

16701,4

20651,8

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

2

464,7

788,4

510,9

510,9

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

2

464,7

788,4

510,9

510,9

  

  

  

  

  

научно-
технические
программы:

  

11

1124,6

1849,6

1105,8

752,8

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

2

600,8

636,9

140,4

0,0

  

  

  

  

  

из них
разрабатываемые

  

9

523,8

1212,7

965,4

752,8

  

  

  

  

  

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан (226)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

60

1

  

  

  

Государственная
программа
реформирования
и развития
здравоохранения
Республики
Казахстан на
2005-2010 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от 13
сентября 2004
года N 1438)

2005-
2010

МЗ

52793,9

122084,0

126908,7

37206,1

61

  

  

1

  

Программа
"Здоровый образ
жизни на 2008-
2016 годы"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 21
декабря 2007
года N 1260)

2008-
2016

МЗ

93,1

67,7

72,9

78,5

62

  

  

2

  

Программа по
противодействию
эпидемии СПИДа
в Республике
Казахстан на
2006-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 15
декабря 2006
года N 1216)

2006-
2010

МЗ

14,3

41,2

59,4

263,2

63

  

  

3

  

Программа разви-
тия кардиологи-
ческой и кардио-
хирургической
помощи в
Республике
Казахстан на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 13
февраля 2007
года N 102)

2007-
2009

МЗ

5379,4

8274,6

8273,6

3105,0

64

 

 

4

  

Программа
"О мерах по
совершенствова-
нию службы крови
в Республике
Казахстан на
2008-2010 годы"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 21
декабря 2007
года N 1251)

2008-
2010

МЗ

0,0

9711,1

10785,4

7325,3

65

  

  

5

  

Программа по
снижению
материнской и
младенческой
смертности в
Республике
Казахстан на
2008-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 28
декабря 2007
года N 1325)

2008-
2010

МЗ

0,0

2587,0

2766,5

2957,5

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

6

58282,7

143022,6

147758,4

81258,5

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

52795,9

122284,3

119835,5

69785,8

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

52795,9

122284,3

119835,5

69785,8

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

5

5486,8

20738,3

27922,9

11472,7

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

5

5486,8

20738,3

27922,9

11472,7

  

  

  

  

  

Министерство энергетики и
минеральных ресурсов Республики
Казахстан (231)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

66

1

  

  

  

Государственная
программа
освоения
казахстанского
сектора
Каспийского моря
(Указ Президента
Республики
Казахстан от 16
мая 2003 года
N 1095)

2003-
2015

МЭМР

458,3

300,0

300,0

300,0

67

  

  

1

  

Программа раз-
вития электро-
энергетики до
2030 года
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
9 апреля 1999
года N 384)

1999-
2030

МЭМР

0,0

0,0

0,0

0,0

68

  

  

2

  

Программа
консервации
уранодобывающих
предприятий и
ликвидации
последствий
разработки
урановых место-
рождений на
2001-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 25
июля 2001 года
N 1006)

2001-
2010

МЭМР

606,3

635,8

544,9

351,9

69

  

  

3

  

Программа
развития
ресурсной базы
минерально-
сырьевого
комплекса страны
на 2003-2010
годы (постанов-
ление Прави-
тельства
Республики
Казахстан от 29
декабря 2002
года N 1449)

2003-
2010

МЭМР

5713,5

5827,9

7829,9

7289,2

70

  

  

4

  

Программа
развития
нефтехимической
промышленности
Республики
Казахстан на
2004-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 29
января 2004
года N 101)

2004-
2010

МЭМР

0,0

0,0

0,0

0,0

71

  

  

5

  

Программа
развития
газовой отрасли
Республики
Казахстан на
2004-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
18 июня 2004
года N 669)

2004-
2010

МЭМР,
акимы
областей,
г.г.
Астаны и
Алматы,
АО "НК
КазМунай-
Газ"

783,2

6323,8

4358,2

1831,9

72

  

  

6

  

Программа раз-
вития урановой
промышленности
Республики
Казахстан на
2004-2015 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
23 января 2004
года N 78)

2004-
2015

МЭМР

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

73

  

  

  

1

Программа
развития атомной
энергетики на
2008-2030 годы
(1 этап -
2008-2010 годы)
(разрабатывается
в соответствии
с п. 83 Указа
Президента
Республики
Казахстан от 6
апреля 2007 года
N 310, п. 317
постановления
Правительства
Республики
Казахстан от
20 апреля 2007
года N 319)

2008-
2030

МЭМР

0,0

0,0

0,0

0,0

74

  

  

  

2

Программа по
ликвидации
исторических
загрязнений на
2008-2015 годы
(разрабатывается
в соответствии
с разделом 3.2.4
Концепции
экологической
безопасности
Республики
Казахстан на
2004-2015 годы,
утвержденной
Указом Прези-
дента Республики
Казахстан от 3
декабря 2003
года N 1241)

2008-
2015

МЭМР,
МООС

0,0

0,0

0,0

0,0

75

  

1

  

  

Государственная
программа
"Развитие ядер-
но-энергетичес-
кой отрасли в
Республике
Казахстан на
2008-2030 годы"
(разрабатывается
в соответствии
с Посланием
Президента РК
от 28 февраля
2007 года "Новый
Казахстан - в
Новом мире")

2008-
2030

МЭМР

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Действующие научно-технические
программы

  

  

  

76

  

  

1

  

Научно-техни-
ческая программа
"Развитие атом-
ной энергетики
в Республике
Казахстан" на
2004-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 12
апреля 2004
года N 405)

2004-
2008

МЭМР

615,8

665,8

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

11

8177,1

13753,3

13033,0

9773,0

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

2

458,3

300,0

300,0

300,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

458,3

300,0

300,0

300,0

  

  

  

  

  

из них
разрабатываемые

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

8

7103,0

12787,5

12733,0

9473,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

6

7103,0

12787,5

12733,0

9473,0

  

  

  

  

  

из них
разрабатываемые

  

2

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

научно-
технические
программы

  

1

615,8

665,8

0,0

0,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

615,8

665,8

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Министерство индустрии и торговли
Республики Казахстан (233)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

77

1

  

  

  

Стратегия
индустриально-
инновационного
развития
Республики
Казахстан на
2003-2015 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
17 мая 2003
года N 1096)

2003-
2015

МИТ,
МЭБП

209820,2

106426,8

1925,0

0,0

78

  

  

1

  

Программа
развития
промышленности
строительных
материалов,
изделий и
конструкций в
Республике
Казахстан на
2005-2014 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
13 декабря 2004
года N 1305)

2005-
2014

МИТ

53,0

0,0

0,0

0,0

79

  

  

2

  

Программа раз-
вития жилищно-
коммунальной
сферы в
Республике
Казахстан на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
15 июня 2006
года N 553)

2006-
2008

МИТ,
МКИ

31,7

0,0

0,0

0,0

80

  

  

3

  

Программа
дальнейшего
развития
Международного
центра пригра-
ничного
сотрудничества
"Хоргос" на
2007-2011 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
7 ноября 2006
года N 1061)

2007-
2011

МИТ

5000,0

3988,4

0,0

0,0

81

  

  

4

  

Программа
развития системы
технического
регулирования
Республики
Казахстан на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
29 ноября 2006
года N 1129)

2007-
2009

МИТ

650,6

627,8

670,5

0,0

82

  

  

5

  

Программа
развития
государственной
системы обеспе-
чения единства
измерений
Республики
Казахстан на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 12
декабря 2006
года N 1191)

2007-
2009

МИТ

1023,1

1049,4

1050,3

0,0

83

2

  

  

  

Государственная
программа
жилищного
строительства в
Республике
Казахстан на
2008-2010 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от 20
августа 2007
года N 383)

2008-
2010

МИТ

0,0

108050,0

100120,0

92600,0

84

  

  

6

  

Программа тех-
нологического
развития
Республики
Казахстан до
2015 года
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 26
ноября 2007
года N 1131)

2008-
2015

МИТ

0,0

0,0

10252,5

12906,7

85

 

 

7

 

Программа по
формированию и
развитию
национальной
инновационной
системы
Республики
Казахстан на
2005-2015
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 апреля 2005
года N 387)

2005-2015

МИТ

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

86

  

  

  

1

Программа
развития
государственных
систем
технического
регулирования и
обеспечения
единства измере-
ний Республики
Казахстан на
2007-2009 годы
(разрабатывается
в целях реализа-
ции Указа
Президента
Республики
Казахстан "О
дальнейших мерах
по реализации
Стратегии
развития
Казахстана до
2030 года от 6
апреля 2007
года N 310)

2008-
2010
годы

МИТ

1673,7

1717,5

1720,8

0,0

  

  

  

  

  

Действующие научно-технические
программы

  

  

  

87

  

  

1

  

Научно-техни-
ческая
программа
"Разработка
перспективных
новых материа-
лов различного
назначения на
2006-2008 годы"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 13
апреля 2006
года N 274)

2006-
2008

МИТ

177,6

188,2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

11

218429,89

223098,10

115219,10

105006,70

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

2

209820,2

215526,8

101525,0

92100,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

2

209820,2

215526,8

101525,0

92100,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

8

8432,1

7383,1

13694,1

12906,7

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

7

6758,4

5665,6

11973,3

12906,7

  

  

  

  

  

из них
разрабатываемые

  

1

1673,7

1717,5

1720,8

0,0

  

  

  

  

  

научно-
технические
программы

  

1

177,6

188,2

0,0

0,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

177,6

188,2

0,0

0,0

 

 

 

 

 

Агентство по защите конкуренции
Республики Казахстан

 

 

 

 

 

 

 

 

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные)
программы

 

 

 

88

 

 

1

 

Программа раз-
вития и защиты
конкуренции в
Республике
Казахстан на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 29
декабря 2006
года N 1308)

2007-
2009

АЗК

117,1

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

Итого по государст-
венному органу :

1

117,1

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

отраслевые
программы:

 

1

117,1

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

из них
действующие

 

1

117,1

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Министерство охраны окружающей
среды Республики Казахстан (234)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

89

  

  

1

  

Программа
"Обеспечение
устойчивого
развития Балхаш-
Алакольского
бассейна на
2007-2009 годы"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 2
марта 2007 года
N 163)

2007-
2009

МООС

26,0

34,5

55,1

0,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

90

 

 

1

 

 

  

Стратегия
"Эффективное
использование
энергии и
возобновляемых
ресурсов до
2024 года"
Республики
Казахстан в
целях устойчиво-
го развития до
2024 года
(разрабатывается
в соответствии
с поручением
Премьер-Министра
РК Масимова К.К.
от 24 октября
2006 года
N 17-63/4536)

2008-
2024

МООС,
МЭМР,
МСХ,
МИТ,
МЭБП,
АУЗР

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

91

 

 

  

1

Программа
"Охрана окру-
жающей среды
Республики
Казахстан на
2008-2010 годы"
(разрабатывается
в соответствии
с разделом 5
"Концепция
экологической
безопасности РК
на 2004-2015
годы" одобренной
Указом
Президента
Республики
Казахстан от 3
декабря 2003
года N 1241)

2008-
2010

МООС

0,0

24438,4

17,6

0,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу:

3

26

24472,9

72,7

0

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

из них
разрабатываемые

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

2

26,0

24472,9

72,7

0,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

26,0

34,5

55,1

0,0

  

  

  

  

  

из них
разрабатываемые

  

1

0,0

24438,4

17,6

0,0

  

  

  

  

  

Генеральная прокуратура
Республики Казахстан (502)

  

  

  

  

  

  

 

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

92

  

  

1

  

Программа
развития госу-
дарственной
правовой
статистики и
специальных
учетов в
Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
Постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 24
декабря 2004
года N 1374)

2005-
2007

уче-
том
про-
лон-
га-
ции
до
2008
года)

ГП

1194,1

1152,3

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

1

1194,1

1152,3

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

1

1194,1

1152,3

0,0

0,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

1194,1

1152,3

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан
по информатизации и связи (603)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

93

  

  

1

  

Программа раз-
вития почтово-
сберегательной
системы на
2005-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
20 октября 2004
года N 1077)

2005-
2010

АИС

2533,7

2000,0

0,0

0,0

94

  

  

2

  

Программа раз-
вития отрасли
телекоммуника-
ций Республики
Казахстан на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 7
июня 2006 года
N 519)

2006-
2008

АИС

0,0

254,2

0,0

0,0

95

  

  

3

  

Программа
снижения инфор-
мационного
неравенства в
Республике
Казахстан на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 13
октября 2006
года N 995)

2007-
2009

АИС

4818,9

4244,8

4402,2

0,0

96

 

 

4

 

Программа
развития
"электронного
правительства"
в Республике
Казахстан на
2008-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 ноября 2007
года N 1155-1)

2008-
2010

АИС

0,0

11771,6

4886,7

1310,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

4

7352,6

18270,6

9288,9

1310,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

4

7352,6

18270,6

9288,9

1310,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

4

7352,6

18270,6

9288,9

1310,0

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан
по статистике (606)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

97

  

  

1

  

Программа
совершенство-
вания
государственной
статистики
Республики
Казахстан на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 6
февраля 2006
года N 71)

2006-
2008

АС

200,3

223,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

1

200,3

223,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

1

200,3

223,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

200,3

223,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Агентство по регулированию
естественных монополий (203)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

98

  

  

  

1

Программа
"Об утверждении
Комплекса мер по
совершенствова-
нию тарифной
политики в
сферах
естественных
монополий
(постановления
Правительства
Республики
Казахстан от 24
декабря 2007
года N 1279)

2008-
2010

АРЕМ

0,0

328,1

370,0

365,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

1

0,0

328,1

370,0

365,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

1

0,0

328,1

370,0

365,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

0,0

328,1

370,0

365,0

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан
по управлению земельными
ресурсами (614)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

99

  

  

1

  

Программа по
рациональному
использованию
земель сельско-
хозяйственного
назначения на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 5
января 2005
года N 3)

2005-
2007

уче-
том
про-
лон-
га-
ции
до
2008
года)

АУЗР

990,6

1697,8

0,0

0,0

100

  

  

2

  

Программа
развития геоде-
зии и картогра-
фии в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 31
декабря 2004
года N 1455)

2005-
2007

уче-
том
про-
лон-
га-
ции
до
2008
года)

АУЗР

349,7

652,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

2

1340,3

2349,8

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

2

1340,3

2349,8

0,0

0,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

2

1340,3

2349,8

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан
по борьбе с экономической и
коррупционной преступностью
(финансовая полиция) (618)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

101

  

  

1

 

Программа
борьбы с право-
нарушениями в
сфере экономики
в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
27 декабря 2007
года N 1401)

2005-
2007

уче-
том
про-
лон-
га-
ции
до
2008
года)

АБЭКП

0,0

0,0

0,0

0,0

102

1

  

  

  

Государственная
программа борьбы
с коррупцией на
2006-2010 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от 23
декабря 2005
года N 1686)

2006-
2010

АБЭКП

336,0

517,9

456,6

456,6

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

2

336,0

517,9

456,6

456,6

  

  

  

  

  

государствен-
ные программы

  

1

336,0

517,9

456,6

456,6

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

336,0

517,9

456,6

456,6

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Национальное космическое
агентство Республики Казахстан
(601)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

103

  

  

1

  

Программа
"Развитие
инфраструктуры
комплекса
"Байконур" на
2007-2009 годы"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 30
сентября 2006
года N 954)

2007-
2009

Нацио-
нальное
косми-
ческое
агентство
РК

1220,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

104

  

1

  

  

Государственная
программа
развития
космической
деятельности
Республики
Казахстан на
2008-2020 годы
(разрабатывается
в соответствии
с распоряжением
Премьер-Министра
Республики
Казахстан от 25
aвгуста 2006
года N 244-р)

2008-2020

Нацио-
нальное
косми-
ческое
агентство
РК

0,0

9968,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

2

1220,0

9968,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

0,0

9968,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

из них
разрабатываемые

  

1

0,0

9968,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

1

1220,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

1220,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Аким г. Астаны

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

105

1

  

  

  

Государственная
программа
социально-
экономического
развития города
Астаны на
2006-2010 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от 4
мая 2006 года
N 111)

2006-
2010

Аким
г. Астаны

110686,2

115396,3

152098,8

59570,8

106

2

  

  

  

Стратегический
план устойчиво-
го развития
города Астаны
до 2030 года
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
17 марта 2006
года N 67)

2006-
2030

Аким
г. Астаны

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу:

2

110686,2

119580,2

147220,3

54144,4

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

2

110686,2

119580,2

147220,3

54144,4

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

2

110686,2

119580,2

147220,3

54144,4

  

  

  

  

 

Аким г. Алматы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные
и отраслевые (секторальные)
программы

  

  

  

107

1

  

  

  

Государственная
программа
развития города
Алматы на
2003-2010 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
10 февраля 2003
года N 1019)

2003-
2010

Аким
г.Алматы,
МЭБП

41679,9

60669,6

33937,5

4217,7

  

 

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

1

41679,9

41474,4

43526,8

777,1

  

  

  

  

  

государственные
программы  

  

1

41679,9

41474,4

43526,8

777,1

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

41679,9

41474,4

43526,8

777,1

  

  

  

  

  

Аким Южно-Казахстанской
области

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

108

 

 

 

1

Программа
развития
специальной
экономической
зоны "Оңтүстік"
на 2007-2015
годы (постанов-
ление Прави-
тельства
Республики
Казахстан от 21
сентября 2006
года N 895)

2007-
2015

Аким ЮКО,
МИТ

2970,5

1203,8

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу :

1

2970,5

1203,8

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

1

2970,5

1203,8

0,0

0,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

1

2970,5

1203,8

0,0

0,0

  

ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ:

108

835209,0

1198694,7

997586,2

736660,5

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

26

835209,0

1198694,7

997586,2

736660,5

ОТРАСЛЕВЫМ

69

289349,4

392548,1

457218,4

439872,0

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ

13

1918,0

2703,6

1105,8

752,8

Действующие программы:

84

833011,5

1157708,1

977833,6

714908,5

государственные

20

543941,6

789825,0

522307,3

275130,5

отраслевые

60

287675,7

366392,2

455386,0

439778,0

научно-технические

4

1394,2

1490,9

140,4

0,0

Разрабатываемые
программы:

24

2197,5

40986,6

19752,6

21752,0

государственные

6

0,0

13618,0

16954,8

20905,2

отраслевые

9

1673,7

26155,9

1832,4

94,0

научно-технические

9

523,8

1212,7

965,4

752,8

продолжение таблицы

 

N
п/п

Предполагаемые расходы (млн. тенге)

местные бюджеты

прочие источники

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

1

13

14

15

16

17

18

19

20

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0.0

0,0

0,0

00

0,0

0,0

00

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3

0,0

2063,4

2063,4

2063,4

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

553,5

663,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

553,5

2726,5

2063,4

2063,4

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

2063,4

2063,4

2063,4

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

2063,4

2063,4

2063,4

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

553,5

663,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

553,5

663,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

5966,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

5966,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

5966,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

202,4

203,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

202,4

203,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

202,4

203,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

202,4

203,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

14122,0

15299,0

16640,0

18360,0

8724,0

23725,0

5112,0

8432

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71,5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

14122,0

15299,0

16640,0

18360,0

8724,0

23725,0

5112,0

8503,5

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

14122,0

15299,0

16640,0

18360,0

8724,0

23725,0

5112,0

8503,5

  

14122,0

15299,0

16640,0

18360,0

8724,0

23725,0

5112,0

8503,5

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26

0,0

1396,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

1396,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

1396,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

1396,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

27

16506,0

25787,0

17917,0

20652,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30

0,0

0,0

0,0

0,0

17162,3

23128,3

12186,0  

19748,4

31

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

16506,0

25787,0

17917,0

20652,0

17162,3

23128,3

12186,0

19748,4

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

16506,0

25787,0

17917,0

20652,0

17162,3

23128,3

12186,0

19748,4

  

16506,0

25787,0

17917,0

20652,0

17162,3

23128,3

12186,0  

19748,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37

0,0

0,0

0,0

0,0

86,3

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

86,3

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

86,3

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

86,3

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

38

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

41

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

43

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44

21705,1

26396,8

26115,5

27800,9

0,0

0,0

0,0

0,0

45

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47

1,2

750,0

3650,2

2409,7

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

48

0,0

2311,2

6785,3

8332,6

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

49

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

51

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

21706,3

27394,5

34705,4

34792,9

0,0

0,0

0,0

0,0

  

21705,1

28708,0

32900,8

36133,5

0,0

0,0

0,0

0,0

  

21705,1

26396,8

26115,5

27800,9

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

2311,2

6785,3

8332,6

0,0

0,0

0,0

0,0

  

1,2

750,0

3650,2

2409,7

0,0

0,0

0,0

0,0

  

1,2

750,0

3650,2

2409,7

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

60

13653,1

29054,4

31092,8

29291,4

0,0

0,0

0,0

0,0

61

187,7

684,3

744,3

762,1

0,0

0,0

0,0

0,0

62

0,0

249,7

815,5

992,0

964,3

1069,0

452,1

486,6

63

0,0

1725,7

1838,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64

0,0

552,3

306,6

333,1

0,0

2880,0

320,0

0,0

65

0,0

5564,2

5093,3

5271,8

0,0

0,0

0,0

0,0

  

13840,8

38514,6

39001,1

35673,0

964,3

3949,0

772,1

486,6

  

13653,1

29738,4

30202,8

28314,8

0,0

0,0

0,0

0,0

  

13653,1

29738,4

30202,8

28314,8

0,0

0,0

0,0

0,0

  

187,7

8776,2

8798,3

7358,2

964,3

3949,0

772,1

486,6

  

187,7

8776,2

8798,3

7358,2

964,3

3949,0

772,1

486,6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

66

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

69

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

73

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

76

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

77

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

86

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

87

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0

0

0

0

0

0

0

0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

88

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

89

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

90

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

91

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1204,0

0,0

0,0

  

0

0

0

0

0

1204,0

0

0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1204,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1204,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

92

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

93

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

97

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

     

  

  

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

99

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

101

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

103

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

     

     

  

  

  

104

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

105

7688,8

4056,0

3157,1

1068,8

0,0

0,0

0,0

0,0

106

228,5

46,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

7917,3

4102,0

3157,1

1068,8

0,0

0,0

0,0

0,0

  

7917,3

4102,0

3157,1

1068,8

0,0

0,0

0,0

0,0

  

7917,3

4102,0

3157,1

1068,8

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

107

17795,0

21976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

17795,0

21976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

17795,0

21976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

17795,0

21976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

108

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

92643,3

138778,8

116219,6

117337,8

26936,9

52006,3

18070,1

28738,5

  

92643,3

138778,8

116219,6

117337,8

0,0

0,0

0,0

0,0

  

31572,8

52875,0

47005,5

48780,7

26936,9

52006,3

18070,1

28738,5

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

92643,3

136467,6

109434,3

109005,2

26936,9

50802,3

18070,1

28738,5

  

61070,5

83592,6

62428,8

60224,5

0,0

0,0

0,0

0,0

  

31572,8

52875,0

47005,5

48780,7

26936,9

50802,3

18070,1

28738,5

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

2311,2

6785,3

8332,6

0,0

1204,0

0,0

0,0

  

0,0

2311,2

6785,3

8332,6

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1204,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Утвержден          
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 29 августа 2007 года N 753

  Раздел 5. Перечень приоритетных бюджетных инвестиционных
проектов (программ) на 2008-2010 годы в разрезе
действующих и разрабатываемых государственных и
отраслевых (секторальных) программ  

       Сноска. Раздел 5 в редакции постановления Правительства РК от 16.05.2008  N 463  .

         Перечень приоритетных республиканских бюджетных
      инвестиционных проектов (программ) на 2008-2010 годы

       Сноска. Перечень с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 12.06.2008  N 579  ; от 31.07.2008  N 727 ; от 26.08.2008  N 766  .

                                                         тыс. тенге

 

N
п/п

Наименование
проекта

Адми-
нис-
тра-
тор
бюд-
жет-
ной прог-
раммы

Период
реали-
зации

Общая
стои-
мость

до
2008
года

Прогноз

после
2010
года

2008
год

2009
год

2010
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Государственная программа развития образования
в Республике Казахстан на 2005-2010 годы

1

Строитель-
ство Респуб-
ликанской
школы-интер-
ната для
одаренных
детей в го-
роде Астане

МОН

2005-
2009

19586
70

954000

70467
0

300000

 

 

2

Строитель-
ство образо-
вательного
центра для
детей-сирот
с обучением
на казахском
языке в го-
роде Алматы

МОН

2004-
2008

62900
49

528223
2

10078
17

 

 

 

3

Строитель-
ство объек-
тов второй
очереди
универси-
тетского
городка
Казахского
национально-
го универси-
тета имени
Аль-Фараби
в городе
Алматы

МОН

2005-
2009

66098
37

3468814

1806568

1334455

 

 

4

Строитель-
ство общежи-
тия на 450
мест (дом
студентов)
РГКП
"Казахский
государ-
ственный
женский пе-
дагогический
институт",
расположен-
ного по
адресу город
Алматы,
улица
Гоголя, 161

МОН

2008-
2009

511042

 

150000

361042

 

 

5

Строитель-
ство школы-
интерната
для детей с
проблемами
зрения в
городе Кара-
ганде на 250
мест

МОН

2005-
2008

12869
28

548450

73847
8

 

 

 

6

Строитель-
ство школы-
интерната
для детей с
проблемами
зрения на
250 мест в
городе Есик
Енбекшика-
захского
района Алма-
тинской
области

МОН

2005-
2009

13628
85

30000

74788
5

585000

 

 

7

Строитель-
ство библио-
теки Евра-
зийского
национального
университета
имени
Л. Гумилева
в городе
Астане

МОН

2005-
2009

11104
00

668900

 

441500

 

 

8

Строитель-
ство здания
учебного
корпуса
инженерно-
технического
института в
составе
универси-
тетского
комплекса
Актауского
государст-
венного уни-
верситета
имени
Ш. Есенова.
Корпуса 1,
2, 3, 4.

МОН

2007-
2009

2698355

187196

500000

201115
9

 

 

9

Строитель-
ство плава-
тельного
бассейна
Северо-
Казахстан-
ского госу-
дарственного
университета
имени
М. Козыбаева

МОН

2006-
2008

89152
5

410149

48137
6

 

 

 

10

Строитель-
ство Межре-
гионального
центра по
подготовке и
переподго-
товке кадров
технического
и обслужи-
вающего
труда для
нефтегазовой
отрасли на
700 мест в
городе
Атырау
Атырауской
области

МОН

2005-
2009

33700
96

480813

959083

1930200

 

 

11

Строитель-
ство главно-
го учебного
корпуса Меж-
дународного
казахско-
турецкого
университета
имени Х.А.
Ясави в
городе
Туркестане
Южно-Казах-
станской
области

МОН

2006-
2008

97343
8

766284

20715
4

 

 

 

12  

Строитель-
ство Межре-
гионального
профессио-
нального
центра по
подготовке и
переподго-
товке кадров
технического
и обслужи-
вающего тру-
да для топ-
ливно-энер-
гетической
отрасли на
700 мест в
городе
Экибастузе
Павлодарской
области

МОН

2007-
2009

3243890

19891

937507

2286492

 

 

13

Строитель-
ство Межре-
гионального
профессио-
нального
центра по
подготовке и
переподго-
товке кадров
технического
и обслужи-
вающего тру-
да для обра-
батывающей
отрасли на
700 мест в
городе
Шымкенте
Южно-Казах-
станской
области

МОН

2008-
2010

21807
95

 

64433

865985

12503
77

 

14

Строитель-
ство Межре-
гионального
профессио-
нального
центра по
подготовке и
переподго-
товке кадров
технического
и обслужи-
вающего
труда для
машино-
строительной
отрасли на
700 учени-
ческих мест
в городе
Усть-Камено-
горске
Восточно-
Казахстан-
ской области

МОН

2008-
2010

3274560

 

60874

102267
7

2191009

 

15

Реконструк-
ция комплек-
са Казахско-
го нацио-
нального
технического
университета
имени
К.И.Сатпаева
в городе
Алматы

МОН

2009-
2010

14934
89

 

 

602695

89079
4

 

16

Подготовка
специалистов
с высшим и
послевузовым
профессио-
нальным
образованием

МОН

2008-
2010

53438
077

 

17779
397

178119
33

17846
747

 

17

Разработка и
апробация
учебников и
учебно-мето-
дических
комплексов
для органи-
заций обра-
зования,
издание и
доставка
учебной
литературы
для респуб-
ликанских
организаций,
предостав-
ляющих
услуги в
области об-
разования, и
казахской
диаспоры за
рубежом

МОН

2008-
2010

486411

 

151299

161890

173222

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

  

26296541

29715028

22352149

 

 

  

Государственная программа реформирования и развития
здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы

18

Строительство
лечебного
корпуса на 150
коек при РГКП
"Научный центр
педиатрии и
детской
хирургии" в
городе Алматы

МЗ

2005-
2009

5742566

1923500

1760000

2059066

 

 

19

Строительство
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек
при РГКП
"Карагандин-
ская государ-
ственная
медицинская
академия"
Карагандинской
области

МЗ

2008-
2009

4430000

 

280000

4150000

  

  

20

Строительство
спортивного и
лекционного
зала на ранее
отведенном
земельном
участке на
площади Аль-
Фараби, N 3б
Южно-
Казахстанской
государствен-
ной медицин-
ской академии
в г. Шымкенте
и строитель-
ство 4-х
этажного
учебного
корпуса на
своей террито-
рии, пл. Аль-
Фараби, N 3б
Южно-
Казахстанской
государствен-
ной медицин-
ской академии
в городе
Шымкенте

МЗ

2006-
2008

128172

70072

58100

 

 

 

21

Строительство
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек
при РГКП
"Южно-Казах-
станская
государствен-
ная медицин-
ская академия"

МЗ

2008-
2010

4430000

 

802290

2157710

1470000

 

22

Строительство
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек
при РГКП
"Казахский
национальный
медицинский
университет
имени С.Д.
Асфендиарова"
в городе
Алматы

МЗ

2008-
2010

4430000

 

802290

2157710

1470000

 

23

Строительство
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек
при РГКП
"Казахская
государствен-
ная медицин-
ская академия"
в городе
Астане

МЗ

2008-
2010

4430000

 

1002290

1957710

1470000

 

24

Создание
информационных
систем здра-
воохранения

МЗ

2005-
2009

13675190

1771272

1407890

10496028

 

 

25

Строительство
НИИ скорой
медицинской
помощи на 240
коек со
станцией
скорой помощи
в городе
Астане

МЗ

2005-
2008

8246289

6270207

1976082

 

 

 

26

Строительство
республикан-
ского научного
центра нейро-
хирургии на
160 коек в
городе Астане
с внешними
инженерными
сетями

МЗ

2005-
2008

7483770

6548130

935640

 

 

 

27

Строительство
диагностичес-
кого центра на
500 посещений
в смену в
городе Астане

МЗ

2005-
2008

6154200

5472732

681468

 

 

 

28

Расширение и
реконструкция
Казахской
государствен-
ной медицин-
ской академии
по улице
Бейбитшилик в
городе Астане

МЗ

2005-
2008

2533625

1565285

968340

 

 

 

29

Строительство
Центра судеб-
ной медицины в
городе Астане

МЗ

2007-
2011

2742691

27450

 

226390

2000000

488851

30

Строительство
пристройки 4-х
этажного
операционного
блока с прием-
ным отделением
НИИ травмото-
логии и орто-
педии в
городе Астане

МЗ

2007-
2008

428354

78093

350261

 

 

 

31

Корректировка
и проведение
государствен-
ной вневедом-
ственной
экспертизы
проектно-
сметной доку-
ментации
проекта
строительства
спального кор-
пуса Республи-
канского
детского
реабилитацион-
ного центра
"Балбулак" на
125 коек в
городе Астане

МЗ

2008

7000

 

7000

 

 

 

32

Подготовка
специалистов
с техническим
и профессио-
нальным,
послесредним,
высшим и
послевузовским
профессио-
нальным
образованием
в области
здравоохра-
нения

МЗ

2008-
2010

14266130

 

3764848

4570782

5930500

 

33

Прикладные
научные
исследования
в области
здравоохра-
нения

МЗ

2008

722000

 

722000

 

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

15518499

27775396

12340500

 

 

  

Программа развития кардиологической и кардиохирургической
помощи в Республике Казахстан на 2007-2009 годы

34

Строительство
кардиохирур-
гического
центра на 180
коек в городе
Астане

МЗ

2007-
2009

8300000

650000

2566870

5083130

 

 

35

Строительство
кардиохирур-
гического
центра на 50
коек в городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МЗ

2007-
2008

296500

96500

200000

 

 

 

36

Строительство
кардиохирур-
гического
центра на 100
коек в городе
Алматы

МЗ

2007-
2010

7250000

88500

756500

3300000

3105000

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

3523370

8383130

3105000

 

 

  

Государственная программа развития сельских
территорий на 2004-2010 годы

37

Развитие
телемедицины
и мобильной
медицины в
сельском
здравоохра-
нении

МЗ

2004-
2009

2941795

1552596

62968
9

759510

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

62968
9

759510

 

 

 

  

Программа "Здоровый образ жизни" на 2008-2016 годы

38

Прикладные
научные ис-
следования в
области
здравоохра-
нения

МЗ

2008-
2010

61491

 

20497

20497

20497

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

20497

20497

20497

 

 

  

Программа по снижению материнской и детской смертности
на 2008-2010 годы

39

Прикладные
научные ис-
следования в
области
здравоохра-
нения

МЗ

2008-
2010

492300

 

164100

164100

164100

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

164100

164100

164100

 

 

  

Программа развития сферы культуры на 2006-2008 годы

40

Организация
(строи-
тельство)
историко-
культурного
заповедника
музея
"Берель" в
Катон-
Карагайском
районе
Восточно-
Казахстан-
ской области

МКИ

2007-
2008

90995

40000

50995

 

 

 

41

Организация
(строи-
тельство)
историко-
культурного
заповедника-
музея
"Ыссык" в
Енбекшика-
захском
районе Алма-
тинской
области

МКИ

2007-
2008

90431

40000

50431

 

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

101426

 

 

 

 

  

Программа развития автодорожной
отрасли Республики Казахстан на 2006-2012 годы

42

Реконструк-
ция автомо-
бильной до-
роги "Грани-
ца Российс-
кой Федера-
ции (на
Самару)-
Шымкент,
через города
Уральск,
Актобе,
Кызылорда"
на участке
"граница
Российской
Федерации-
Уральск-
Актобе"

МТК

2002-
2009

28798081

14494194

4114000

10189887

 

 

43

Реконструк-
ция автомо-
бильной до-
роги "Грани-
ца Российс-
кой Федера-
ции (на
Самару) -
Шымкент,
через города
Уральск,
Актобе,
Кызылорда"
на участке
"Карабутак-
Иргиз-
граница
Кызылор-
динской
области"

МТК

2002-
2010

16384
988

272079
9

2000000

11449509

21468
0

 

44

Реконструк-
ция автомо-
бильной до-
роги "Грани-
ца Российс-
кой Федера-
ции (на
Омск)-
Майкапшагай
(выход на
Китайскую
Народную
Республику),
через города
Павлодар,
Семей"

МТК

2002-
2009

26367
033

546825
7

35080
00

17390776

 

 

45

Реконструк-
ция автодо-
роги "Астана
-Костанай-
Челябинск"

МТК

2003-
2009

51042
627

27386191

45100
00

191464
36

 

 

46

Реконструк-
ция автодо-
роги "Астана-Петропав-
ловск, через
город Кокше-
тау" на
участке
"Астана-
Щучинск"

МТК

2004-
2009

10234
5893

476580
78

41030986

13656829

 

 

47

Реконструк-
ция автодо-
роги "Астана
-Петропав-
ловск, через
город Кокше-
тау" на
участке
"Щучинск-
Кокшетау-
Петропав-
ловск-грани-
ца Россий-
ской Федера-
ции"

МТК

2003-
2009

12825
003

509014
0

22100
00

5524863

 

 

48

Реконструк-
ция автодо-
роги "Актау-
Атырау" на
участке
"Карабатан-
Бейнеу"

МТК

2001-
2008

33838024

218564
73

11981551

 

 

 

49

Реконструк-
ция автодо-
роги "Актау-
Атырау" на
участке
"Бейнеу-
Актау"

МТК

2006-
2011

33429
110

93400

 

118854
22

12000
000

94502
88

50

Реконструк-
ция автодо-
роги "Грани-
ца Российс-
кой Федера-
ции-Атырау-
Актау-грани-
ца Туркме-
нистана" на
участке
"Атырау-
Астрахань"

МТК

2009-
2010

11907
703

 

 

6415346

5492357

 

51

Реконструк-
ция автодо-
роги
"Таскескен-
Бахты" (гра-
ница Китайс-
кой Народ-
ной Респуб-
лики)

МТК

2005-
2009

13773
245

358138
0

1873000

8318865

 

 

52

Реконструк-
ция автодо-
роги Аксай-
Чунджа-
Кольжат -
граница
Китайской
Народной
Республики"
на участке
"Чунджа-
Кольжат
(граница
Китайской
Народной
Республики)"  

МТК

2005-
2008

7744530

4254130

3490400

 

 

 

53

Реконструк-
ция автодо-
роги Ушарал-
Достык

МТК

2005-
2008

570401

453801

116600

 

 

 

54

Разработка
проектно-
сметной
документации
и реконст-
рукция
автомобиль-
ной дороги
"Граница
Республики
Узбекистан
(на Ташкент)
-Шымкент-
Тараз-Алматы
-Хоргос на
участке
"Кордай-
Тараз-
Шымкент-
граница
Узбекистана"

МТК

2007-
2012

4713300

110000

4603300

  

  

  

55

Реконструк-
ция автомо-
бильной
дороги
"Граница
Республики
Узбекистан
(на Ташкент)
-Шымкент-
Тараз-
Алматы-
Хоргос через
Кокпек, Кок-
тал, Благо-
вещенку, с
подъездами к
границе Рес-
публики
Кыргызстан"
на участке
"Алматы-
Хоргос"

МТК

2005-
2011

37401
899

40500

 

631000

89000
00

27830
399

56

Разработка
проектно-
сметной
документации
реконструк-
ции автодо-
роги граница
РФ (на
Астрахань)-
Атырау

МТК

2008

95500

 

95500

 

 

 

57

Разработка
проектно-
сметной до-
кументации
реконструк-
ции автодо-
роги Самара-
Шымкент на
участке гр.
Актюбинской
области-
Кызылорда-
Шымкент

МТК

2008

1010000

 

1010000

 

 

 

58

Разработка
проектно-
сметной до-
кументации
реконструк-
ции автодо-
роги Хоргос-
Алматы-
Георгиевка-
Тараз-
Шымкент-
граница
Узбекистана
на участке
"Хоргос-
Алматы"

МТК

2008

63100
0

 

63100
0

 

 

 

59

Разработка
проектно-
сметной до-
кументации
реконструк-
ции автодо-
роги Алматы-
Усть-Камено-
горск

МТК

2008

269350

 

269350

 

 

 

60

Реконструк-
ция дорожной
сети в
Западном
Казахстане

МТК

2001-
2008

58586195

55553216

3032979

 

 

 

61

Реабилитация
автодороги
Алматы-
Астана

МТК

2008

766591

 

766591

 

 

 

62

Проект
развития
автодорожной
отрасли
(Алматы-
Бишкек)

МТК

2008

118879

 

118879

 

 

 

63

Прикладные
научные
исследования
в дорожной
отрасли

МТК

2008-
2010

16821
4

 

52323

55986

59905

 

64

Разработка
проектно-
сметной до-
кументации
автодороги
"Актобе-
Мартук-
гр. РФ"

МТК

2008

50000

 

50000

 

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

85464459

104664919

26666942

37280687

 

 

Программа 30 корпоративных лидеров Казахстана

65

Строитель-
ство магис-
трального
газопровода
Бейнеу-
Бозой-
Шалкар-
Акбулак

МЭМР

2008

2000000

 

2000000

 

 

 

66

Строитель-
ство инфра-
структуры
первого
интегриро-
ванного
газохимичес-
кого комп-
лекса в
Атырауской
области

МЭМР

2008

10000000

 

10000000

 

 

 

67

Строитель-
ство желез-
нодорожной
линии Узень-
граница с
Туркмениста-
ном

МТК

2008

97000

 

97000

 

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

12097000

 

 

 

      Сноска. Наименование подраздела в редакции постановления Правительства РК от 31.07.2008  N 727 .

  

Программа развития "электронного правительства" Республики Казахстан на 2008-2010 годы

68

Развитие
информацион-
ной системы
"Реестр на-
логоплатель-
щиков и
объектов на-
логообложе-
ния "РНИОН"

МФ

2001-
2008

647555

450723

196832

 

 

 

69

Развитие
интегриро-
ванной нало-
говой инфор-
мационной
системы
"ИНИС РК"

МФ

2001-
2008

6295847

3322736

2973111

 

 

 

70

Развитие
таможенной
информацион-
ной системы
"ТАИС"

МФ

2002-
2008

14410
90

975251

46583
9

 

 

 

71

Создание
информацион-
ной системы
"Электронная
таможня"

МФ

2005-
2008

2082803

1227886

854917

 

 

 

72

Развитие
информацион-
ной системы
"Реестр го-
сударствен-
ной соб-
ственности"

МФ

2007-
2008

67337

47337

20000

 

 

 

73

Создание
государст-
венных баз
данных

АИС

2007-
2010

1309755

424324

178659

408111

298661

 

74

Создание
информацион-
ной инфра-
структуры
государст-
венных
органов

АИС

2002-
2008

3250412

1285169

1965243

 

 

 

75

Создание
Интернет-
портала го-
сударствен-
ных органов

АИС

2002-
2009

625130

420735

93597

110798

 

 

76

Создание
инфраструк-
туры откры-
тых ключей
национальной
идентифика-
ционной
системы
Республики
Казахстан

АИС

2006-
2008

1505012

665099

839913

 

 

 

77

Создание
автоматизи-
рованной
системы
"Платежный
шлюз "элек-
тронного
правитель-
ства"

АИС

2007-
2008

447979

255000

192979

 

 

 

78

Создание
системы
обеспечения
информацион-
ной безопас-
ности инфра-
структуры
"электронно-
го прави-
тельства"

АИС

2007-
2009

169887

49557

89898

30432

 

 

79

Создание
автоматизи-
рованной
информацион-
ной системы
Государст-
венного
земельного
кадастра

АУЗР

2002-
2008

3463027

2893115

56991
2

 

 

 

80

Создание
единой ав-
томатизиро-
ванной сис-
темы управ-
ления отрас-
лями агро-
промышленно-
го комплекса
Республики
Казахстан
"E- Agriculture"

МСХ

2002-
2009

2380689

503054

448570

1429065

 

 

80-1

Создание
Единой госу-
дарственной
системы
управления
недропользо-
ванием
Республики
Казахстан
на базе
современных
технологий
в рамках
"электронно-
го прави-
тельства"

МЭМР

2008-
2009

147800

 

58250

89550

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

8947720

2067956

298661

 

 

  

Стратегия индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2003-2015 годы

81

Строитель-
ство Нацио-
нального
центра био-
технологий
Республики
Казахстан в
городе
Астане

МОН

2006-
2009

5640000

2290000

1425000

1925000

 

 

  

ИТОГО по
Стратегии:

 

 

 

 

1425000

1925000

 

 

 

  

Государственная программа жилищного строительства
в Республике Казахстан на 2008-2010 годы

82

Кредитование
АО "Жилищный
строительно-
сберегатель-
ный банк"

МФ

2008-
2010

62000000

 

23560000

21700000

16740000

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

23560000

21700000

16740000

 

 

  

Государственная программа социально-экономического
развития города Астаны на 2006-2010 годы

83

Строитель-
ство респуб-
ликанского
велотрека
в городе
Астане

МТС

2005-
2009

11898
500

790000
0

299850
0

1000000

 

 

84

Строитель-
ство крытого
стадиона на
30 000
зрительских
мест

УДП

2006-
2008

10831433

8539861

2291572

 

 

 

85

Строитель-
ство крытого
гаража на
400 легковых
автомобилей
со вспомога-
тельными
помещениями
на левом
берегу реки
Ишим в горо-
де Астане

УДП

2004-
2008

20040
52

177000
2

234050

 

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

5524122

1000000

 

 

 

  

Государственная программа развития города
Алматы на 2003-2010 годы

86

Реконструк-
ция комплек-
са зданий
Республикан-
ского госу-
дарственного
казенного
предприятия
"Центральная
научная
библиотека"
в городе
Алматы

МОН

2005-
2009

21697
51

932681

103707
0

200000

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

103707
0

200000

 

 

 

  

Государственная программа развития физической культуры
и спорта на 2007-2011 годы в Республике Казахстан

87

Строитель-
ство респуб-
ликанской
базы олим-
пийской под-
готовки в
Алматинской
области

МТС

2003-
2009

15614
002

731123
7

230276
5

600000
0

  

  

88

Строитель-
ство респуб-
ликанской
лыжной базы
в городе
Щучинске
Акмолинской
области

МТС

2005-
2009

9346560

3653760

2992800

2700000

  

  

89

Строитель-
ство объек-
тов спорта
для про-
ведения
Азиатских
игр

МТС

2006-
2009

18245
000

561416
6

5575500

7055334 

 

 

90

Прикладные
научные
исследования
в области
спорта

МТС

2008-
2010

137598

 

42800

45796

49002

 

91

Подготовка
специалистов
со средним
профессио-
нальным
образованием
в области
спорта

МТС

2008-
2010

743281

 

401269

157273

184739

 

92

Разработка
проектно-
сметной до-
кументации
и начало
строитель-
ства много-
функциональ-
ного центра
олимпийской
подготовки
в городе
Астана

МТС

2008

1000000

 

1000000

 

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

12315134

15958403

233741

 

 

  

Государственная программа функционирования и развития языков
на 2001-2010 годы

92-1

Создание
информацион-
ных систем
по развитию
государ-
ственного
языка и
других
языков
народов
Казахстана

МКИ

2007-
2008

1924296

948440

975856

 

 

 

  

Итого по
Программе:

  

  

  

  

975856

  

  

 

       Сноска. Перечень дополнен подразделом в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.07.2008  N 727 .

  

Отраслевая программа "Питьевые воды" на 2002-2010 годы

93

Водоснабже-
ние и кана-
лизация
сельских
территорий

МСХ

2005-
2010

55615
69

752410

1858935

2922781

27443

 

94

Сельское во-
доснабжение
Карагандин-
ской области

МСХ

2004-
2009

1405239

780278

273396

351565

  

  

95

Строитель-
ство ветки
подключения
поселка Бо-
ровое Акмо-
линской об-
ласти к Кок-
шетаускому
промводопро-
воду

МСХ

2006-
2008

901101

524602

376499

  

  

  

96

Строитель-
ство локаль-
ного водо-
снабжения
села Иванов-
ское
Аккольского района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

52157

20000

32157

  

  

  

97

Строитель-
ство локаль-
ного водо-
снабжения
села Макинка
Енбекшиль-
дерского
района Акмо-
линской
области

МСХ

2007-
2008

51729

20000

31729

  

  

  

98

Строитель-
ство локаль-
ного водо-
снабжения
села Селе-
тинское
Ерейментау-
ского
района Акмо-
линской
области

МСХ

2007-
2008

48721

15000

33721

  

  

  

99

Реконструк-
ция и строи-
тельство
системы во-
доснабжения
Талгарского
группового
водовода
Алматинской
области

МСХ

2008-
2010

920398

 

40000

500000

380398

 

100

Строитель-
ство Енбек-
шиказахского
группового
водовода
Алматинской
области (1
очередь, 1
пусковой
комплекс)

МСХ

2008-
2009

546619

 

110000

436619

 

 

101

Реконструк-
ция Турген-
ского груп-
пового водо-
провода в
Енбекшика-
захском
районе
Алматинской
области (2
очередь
строитель-
ства 3
пусковой
комплекс.
Остаточные
объемы работ
(поселок
Акши,
Маловодное,
Таутурген)

МСХ

2008

256655

 

256655

 

 

 

102

Строитель-
ство Коян-
динского
группового
водопровода
3-й очереди
Курмангазин-
ского района
Атырауской
области с
подключением
населенных
пунктов
Коныртерек,
Батырбек,
Егиндикудук

МСХ

2007-
2009

556215

10000

76984

469231

  

  

103

Реконструк-
ция Бель-
агачского
группового
водопровода
в Восточно-
Казахстан-
ской области
(II-я
очередь)

МСХ

2005-
2008

733918

585000

148918

  

  

  

104

Строитель-
ство Бель-
агачского
группового
водопровода
с подключе-
нием поселка
Жескент и
близлежащих
поселков
Бородулихин-
ского района
в Восточно-
Казахстан-
ской области
(1-й
пусковой
комплекс) 

МСХ

2008-
2010

1201199

 

50000

700000

451199

 

105

Реконструк-
ция ветки
подключения
поселка
Сайхин к
Урдинскому
групповому
водопроводу
в Западно-
Казахстан-
ской области

МСХ

2007-
2008

147460

141170

6290

  

  

  

106

Реконструк-
ция Урдин-
ского
группового
водопровода
в Западно-
Казахстан-
ской области
(3 очередь)

МСХ

2008-
2009

791873

 

344439

447434

 

 

107

Магистраль-
ный водовод
Токрау-
Балхаш от
площадки
ГНС до пло-
щадки резер-
вуаров на
отметке 425
Карагандин-
ской области

МСХ

2006-
2009

1469282

1008286

324729

136267

  

  

108

Строитель-
ство группо-
вого водово-
да "Жайрем-
Каражал"
(Тузкольский
водозабор)
Карагандин-
ской области

МСХ

2007-
2009

754652

50000

250000

454652

  

  

109

Строитель-
ство водово-
да от
Эскулинского
водозабора
до города
Жезказган
Карагандин-
ской области

МСХ

2009-
2010

3971751

  

  

1526431

2445320

 

110

Реконструк-
ция водоза-
борных
сооружений
Нижне-
Токрауского
месторожде-
ния города
Балхаш
Карагандин-
ской области

МСХ

2008-
2009

997200

 

42004

955196

 

 

111

Строитель-
ство Арало-
Сарыбулак-
ского груп-
пового
водопровода
(V очередь)
в Кызылор-
динской
области

МСХ

2005-
2009

2251900

667400

800000

784500

  

  

112

Реконструк-
ция Арало-
Сарыбулак-
ского груп-
пового водо-
провода ПК
673+0.3-ПК
722+03 и ПК
1849+79-ПК
1943+79 в
Аральском
районе Кы-
зылординской
области

МСХ

2007-
2009

590990

93481

250000

247509

  

  

113

Строитель-
ство
Октябрьского
группового
водопровода
Кызылордин-
ской области

МСХ

2005-
2008

861100

563800

297300

  

  

  

114

Строитель-
ство ветки
подключения
поселка Жа-
накорган к
Жиделинскому
групповому
водопроводу
в Кызылор-
динской
области

МСХ

2006-
2008

453654

260000

193654

  

  

  

115

Реконструк-
ция Жиде-
линского
группового
водовода и
веток
подключения
к ним в
Шиелийском
районе
Кызылордин-
ской области

МСХ

2007-
2008

366750

15000

351750

 

  

  

116

Реконструк-
ция Жиде-
линского
группового
водовода.
Ветка под-
ключения к
ЖГВ от КП-2
до населен-
ного пункта
Бекет-22,
Полуказарма,
Акмая
Шиелийского
района Кызылордин-
ской

МСХ

2007-
2008

152348

15000

137348

 

  

  

117

Реконструк-
ция Жиде-
линского
группового
водопровода.
Ветка под-
ключения от
ЖГВ до насе-
ленного
пункта Енбек
и населенно-
го пункта
Екпинди
Жанакорган-
ского района
Кызылордин-
ской области

МСХ

2007-
2008

61752

23845

37907

  

  

  

118

Разработка
проектно-
сметной
документации
Беловодского
группового
водопровода
Павлодарской
области

МСХ

2008

88389

 

88389

 

 

 

119

Разработка
проектно-
сметной
документации
Майского
группового
водопровода
Майского
района
Павлодарской
области

МСХ

2008

60867

 

60867

 

 

 

120

Разработка
проектно-
сметной
документации
реконструк-
ции Булаев-
ского
группового
водопровода
в Северо-
Казахстан-
ской области

МСХ

2008

100000

 

100000

 

 

 

121

Строитель-
ство локаль-
ного водо-
снабжения из
подземных
вод в селе
Балуан райо-
на Шал акына
Северо-
Казахстан-
ской области

МСХ

2007-
2008

32368

29147

3221

 

 

 

122

Строитель-
ство локаль-
ного водо-
снабжения из
подземных
вод в селе
Волошинка
Есильского
района
Северо-
Казахстан-
ской области

МСХ

2007-
2008

30488

27454

3034

 

 

 

123

Строитель-
ство локаль-
ного водо-
снабжения из
подземных
вод в селе
Спасовка
Есильского
района
Северо-
Казахстан-
ской области

МСХ

2007-
2008

27124

24425

2699

 

 

 

124

Строитель-
ство локаль-
ного водо-
снабжения из
подземных
вод в селе
Ясновка
Есильского
района
Северо-
Казахстан-
ской области

МСХ

2007-
2008

27492

24756

2736

 

 

 

125

Реконструк-
ция Тасты-
Шуйского
группового
водопровода
Сузакского
района Южно-
Казахстан-
ской области

МСХ

2006-
2008

257118

246438 

10680

 

 

 

126

Реконструк-
ция (сегмен-
тация) Дар-
базинского
группового
водопровода
Сарыагашско-
го района
Южно-Казах-
станской
области

МСХ

2006-
2008

511925

488114

23811

 

 

 

127

Реконструк-
ция системы
водоснабже-
ния сельских
населенных
пунктов от
Жетысайского
группового
водопровода
Мактааральс-
кого района
Южно-Казах-
станской
области
(1 этап)

МСХ

2008-
2009

732314

 

100000

632314

 

 

128

Водоснабже-
ние села
Абай Сары-
агашского
района Южно-
Казахстан-
ской области
(водопровод-
ные сети
восьми
близлежащих
аулов)

МСХ

2008-
2009

335929

 

100000

235929

 

 

129

Реконструк-
ция водоза-
борных
сооружений
"Келес" для
водоснабже-
ния населе-
ния Жилгин-
ского и Дар-
базинского
сельских
округов в
городе
Сарыагаш
Южно-Казах-
станской
области

МСХ

2008-
2009

177301

 

77301

100000

 

 

130

Реконструк-
ция водо-
снабжения
районного
центра
Отырарского
района Южно-
Казахстан-
ской области

МСХ

2008-
2009

646090

 

100000

546090

 

 

131

Реконструк-
ция водо-
снабжения
ближайших
населенных
поселков
Арысского
района из
Арысского
группового
водопровода
Южно-Казах-
станской
области

МСХ

2008-
2009

251471

 

100000

151471

 

 

132

Реконструк-
ция Жеты-
сайского
группового
водопровода
Махтааральс-
кого района
Южно-Казах-
станской
области

МСХ

2006-
2008

79763
6

400000

397636

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

7494789

11597989

3304360

  

 

  

Программа по комплексному решению проблем
Приаралья на 2007-2009 годы

133

Регулирова-
ние русла
реки Сыр-
дарьи и
сохранение
северной
части
Аральского
моря

МСХ

2002-
2009

10327
969

997945
9

325881

22629

  

  

134

Водоснабже-
ние и сани-
тария
населенных
пунктов
региона
Аральского
моря

МСХ

2002-
2008

2191331

2117136

74195

 

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

400076

22629

  

  

 

  

Программа развития отрасли гражданской авиации
на 2006-2008 годы

135

Реконструк-
ция между-
народного
аэропорта в
городе
Актобе
Актюбинской
области

МТК

2004-
2008

7377234

6046234

1331000

  

  

  

136

Разработка
проектно-
сметной
документации
по рекон-
струкции
искусст-
венной
взлетно-
посадочной
полосы и
аэровокзала
аэропорта
города
Костанай
Костанайской
области

МТК

2007-
2010

181076

80000

101076

  

  

 

137

Реконструк-
ция взлетно-
посадочной
полосы и
переоснаще-
ние сервис-
ной и аэро-
дромной
спецтехникой
аэропорта
"Коркыт Ата"
города
Кызылорда
Кызылордин-
ской области

МТК

2007-
2010

9338954

192000

1867924

2500000

4779030

 

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

3300000

2500000

4779030

 

 

  

Программа дальнейшего развития уголовно-исполнительной
системы Республики Казахстан на 2007-2009 годы

138

Строитель-
ство следст-
венного
изолятора на
1500 мест в
городе Семей
Восточно-
Казахстан-
ской области

МЮ

2008-
2010

2872720

 

100000

1386360

1386360

 

139

Строитель-
ство следст-
венного изо-
лятора в го-
роде Уральс-
ке Западно-
Казахстан-
ской области

МЮ

2008-
2010

3336900

 

100000

1618450

1618450

 

140

Строитель-
ство следст-
венного изо-
лятора на
1500 мест в
городе Усть-
Каменогорске
Восточно-
Казахстан-
ской области

МЮ

2008-
2010

2972840

 

100000

1436420

1436420

 

141

Реконструк-
ция произ-
водственных
корпусов
N 822 и 823
ОАО "Химпром"
под исправи-
тельную ко-
лонию особо-
го режима на
1500 мест в
городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МЮ

2004-
2008

3860000

2327500

1532500

  

  

  

142

Реконструк-
ция и расши-
рение след-
ственного
изолятора
в городе
Шымкенте
Южно-Казах-
станской
области

МЮ

2000-
2008

1237780

783000

454780

  

  

  

143

Реконструк-
ция и рас-
ширение
следственно-
го изолятора
в городе
Алматы

МЮ

2007-
2009

3073640

1355500

1418140

300000

  

  

144

Строитель-
ство объек-
тов для
размещения
военнослужа-
щих внутрен-
них войск по
охране ис-
правительных
учреждений в
поселках Жем
Актюбинской
области,
Степной
Костанайской
области,
городах Кы-
зылорда Кы-
зылординской
области,
Ленгер Южно-
Казахстан-
ской облас-
ти, Тараз
Жамбылской
области

МВД

2008

117273

 

117273

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

3822693

4741230

4441230

 

 

  

Программа борьбы с наркоманией и наркобизнесом в
Республике Казахстан на 2006-2008 годы

145

Строитель-
ство ангаров
по досмотру
большегруз-
ного авто-
транспорта
"Рубеж-
наркотики"

МВД

2008

6360

 

6360

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

6360

  

  

  

 

  

Государственная программа предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на 2006-2015 годы

146

Защита горо-
да Астаны от
затопления
паводковыми
водами реки
Есил

МЧС

2006-
2009

10583352

1819900

1563500

7199952

 

 

147

Строитель-
ство пожар-
ного депо на
6 автомоби-
лей в новом
администра-
тивном
центре в
городе
Астане

МЧС

2006-
2008

759870

503342

256528

  

  

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

1820028

7199952

  

  

 

  

Программы силовых органов

148

Строитель-
ство учебно-
го центра
боевой и
методической
подготовки
Министерства
внутренних
дел Респуб-
лики Казахс-
тан с воен-
ным городком
в поселке
Заречный
Алматинской
области

МВД

2008

137000

 

137000

  

  

 

149

Строитель-
ство малосе-
мейного
общежития на
100 семей
сотрудникам
подразделе-
ния спе-
циального
назначения
"Сункар" в
городе
Алматы

МВД

2006-
2008

493948

387816

106132

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

243132

  

  

 

 

  

Программа "Охраны окружающей среды" на 2008-2010 годы

150

Проект реа-
билитации
залежных
земель
Шетского
района
Карагандин-
ской области

МООС

2003-
2009

853673

629086

190309

34278

  

  

151

Прикладные
научные ис-
следования в
области ох-
раны окру-
жающей среды

МООС

2008-
2010

932607

 

290089

310395

332123

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

480398

344673

332123

  

 

  

Программа обеспечения устойчивого развития
Балхаш-Алакольского бассейна на 2007-2009 годы

152

Прикладные
научные ис-
следования в
области ох-
раны окру-
жающей среды

МООС

2008-
2009

71415

 

34500

36915

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

34500

36915

  

  

 

  

Программа   развития   системы   технического р егулирования
Республики   Казахстан   на  2007-2009  годы

153

Прикладные
научные ис-
следования в
области тех-
нического
регулирова-
ния

МИТ

2008-
2009

47333

 

22866

24467

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

22866

24467

  

  

 

  

Программа развития системы обеспечения единства
измерений Республики Казахстан на 2007-2009 годы

154

Прикладные
научные ис-
следования в
области
метрологии

МИТ

2008-
2009

24794

  

11978

12816

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

11978

12816

  

  

 

  

Государственная   программа   развития   науки   в
Республике Казахстан   на  2007 - 2012  годы

155

Фундамен-
тальные и
прикладные
научные ис-
следования

МОН

2008-
2010

19567204

  

7952573

5197156

6417475

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

7952573

5197156

6417475

  

 

  

Научно-техническая программа "Разработка и организация
производства оригинальных экспортоориентированных
фитопрепаратов для развития фармацевтического кластера в
Республике Казахстан на 2007-2009 годы"

156

Научно-
исследова-
тельские и
опытно-
конструктор-
ские работы

МОН

2008-
2009

271708

 

131260

140448

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

131260

140448

  

  

 

  

Научно-техническая программа "Разработка современных
технологий для формирования кластера по биотехнологии в
Республике Казахстан на 2006-2008 годы"

157

Научно-
исследова-
тельские и
опытно-
конструктор-
ские работы

МОН

2008

505620

 

505620

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

505620

  

  

  

 

  

Научно-техническая программа "Научно-техническое
обеспечение биологической и химической безопасности
Республики Казахстан на 2006-2008 годы"

158

Научно-
исследова-
тельские и
опытно-
конструктор-
ские работы

МОН

2008

106742

 

106742

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

106742

  

  

  

 

  

Научно-техническая программа "Грипп птиц: изучение,
разработка средств и методов борьбы на 2006-2008 годы"

159

Научно-
исследова-
тельские и
опытно-
конструктор-
ские работы

МОН

2008

203813

 

203813

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

203813

  

  

  

 

  

Научно-техническая программа "Развитие нанонауки и
нанотехнологий в Республике Казахстан на 2007-2009 годы"

160

Научно-
исследова-
тельские и
опытно-
конструктор-
ские работы

МОН

2008-
2009

506508

 

244690

261818

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

244690

261818

  

 

 

  

Научно-техническая программа "Комплексное эколого-
эпидемиологическое обследование каспийской
акватории и разработки мер по его оздоровлению на
2008-2010 годы"

161

Научно-
исследова-
тельские и
опытно-
конструктор-
ские работы

МОН

2008-
2010

461338

 

143500

153545

164293

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

143500

153545

164293

  

 

  

Научно-техническая программа "Комплексное
эколого-эпидемическое обследование и разработка мероприятий
по ликвидации последствий деятельности биологического
полигона на острове Возрождения на 2008-2010 годы"

162

Научно-
исследова-
тельские и
опытно-
конструктор-
ские работы

МОН

2008-
2010

226098

 

70328

75251

80519

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

 

 

70328

75251

80519

  

 

  

Научно-техническая программа "Разработка вакцины
против гриппа a/h5n1 для здравоохранения
Республики Казахстан на 2008-2010 годы"

163

Научно-
исследова-
тельские и
опытно-
конструктор-
ские работы

МОН

2008-
2010

626906

 

195000

208650

223256

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

195000

208650

223256

  

 

  

Научно-техническая программа "Пополнение, изучение и
поддержание коллекций растений, животных, микроорганизмов
и уникальных генетических банков для биоразнообразия Казахстана на 2008-2010 годы"

164

Научно-
исследова-
тельские и
опытно-
конструктор-
ские работы

МОН

2008-
2010

642000

 

199695

213674

228631

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

199695

213674

228631

  

 

  

Научно-техническая программа "Разработка возобновляемой
энергетики Республики Казахстан на 2008-2010 годы"

165

Научно-
исследова-
тельские и
опытно-
конструктор-
ские работы

МОН

2008-
2010

157530

 

49000

52430

56100

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

 

 

49000

52430

56100

  

 

  

Государственная программа "Развитие космической
деятельности в Республике Казахстан на 2008-2010 годы"

166

Создание на
космодроме
"Байконур"
космического
ракетного
комплекса
"Байтерек"

НКА

2005-
2011

28352800

12579400

 

3891936

3802860

8078604

167

Научно-
исследова-
тельские и
опытно-
конструктор-
ские работы

НКА

2008

900535

 

900535

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

 

 

900535

3891936

3802860

8078604

 

  

Научно-техническая программа "Развитие атомной
энергетики в Республике Казахстан" на 2004-2008 годы

168

Научно-
исследова-
тельские и
опытно-
конструктор-
ские работы

МЭМР

2008

665751

  

665751

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

665751

  

  

  

 

  

Научно-техническая программа "Разработка перспективных
новых материалов различного назначения" на 2006-2008 годы

169

Научно-
исследова-
тельские и
опытно-
конструктор-
ские работы

МИТ

2008

188248

  

188248

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

188248

  

  

  

 

  

План мероприятий по проектному обеспечению строительства
и дальнейшему совершенствованию системы государственных
нормативов в области архитектурной, градостроительной,
строительной деятельности и жилищно-коммунального
хозяйства на 2006-2008 годы

170

Прикладные
научные
исследования
в области
строительства

МИТ

2008

21221

 

21221

 

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

 

 

21221

 

 

 

 

  

Программа "Возрождение древнего Отрара" на 2005-2009 годы

171

Прикладные
научные
исследования
в области
культуры

МКИ

2008-
2009

41400

  

20000

21400

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

20000

21400

  

  

 

  

Программа "Культурное наследие" на 2007-2009 годы

172

Прикладные
научные
исследования
в области
культуры

МКИ

2008-
2009

392100

 

210100

182000

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

 

 

210100

182000

 

 

 

  

Программа развития государственной правовой статистики и
специальных учетов в Республике Казахстан на 2005-2007 годы

173

Создание
информацион-
ной системы
Комитета по
правовой
статистике и
специальным
учетам
Генеральной
прокуратуры
Республики
Казахстан

ГП

2002-
2008

2334075

1914220

419855

 

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

 

 

419855

 

  

  

 

  

Программа совершенствования государственной
статистики на 2006-2008 годы

174

Распростране-
ние статисти-
ческой и
аналитической
информации
Агентства
Республики
Казахстан по
статистике и
его терри-
ториальных
подразделений
через единый
интернет-
портал

АС

2007-
2008

98787

50000

48787

  

  

  

175

Регистр для
социальной
статистики

АС

2007-
2008

97500

80000

17500

  

  

  

176

"Хранилище
первичной
статистичес-
кой
информации"

АС

2007-
2008

184965

130300

54665

  

  

  

177

Электронная
статистичес-
кая
отчетность,
классификация
и стандарты

АС

2008-
2009

166248

 

96924

69324

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

217876

69324

  

  

 

  

Программа развития ресурсной базы минерально-сырьевого
комплекса страны на 2003-2010 годы

178

Научно-
исследова-
тельские и
опытно-
конструктор-
ские работы

МЭМР

2008-
2010

321108

 

99881

106873

114354

 

179

Развитие
информацион-
ной системы
о недрах и
недропользо-
вателях

МЭМР

2007-
2009

1210900

211037

448860

551003

  

  

180

исключена постановлением Правительства РК от 31.07.2008 N 727

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

548741

657876

114354

  

 

  

Концепция устойчивого развития агропромышленного
комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы

181

Строительство
учебного
корпуса
технического
факультета
Казахского
государствен-
ного агро-
технического
университета
имени
С. Сейфуллина
в городе
Астане

МСХ

2006-
2008

475293

267803

207490

  

  

  

182

Строительство
общежития
Казахского
государствен-
ного агро-
технического
университета
имени
С. Сейфуллина
в городе
Астана

МСХ

2007-
2010

679810

24675

 

312989

342146

  

183

Строительство
Национального
хранилища
генетических
ресурсов
растений и
животных

МСХ

2005-
2009

5507032

376834

 

5130198

 

  

184

Второй этап
проекта
"Постпривати-
зационная
поддержка
сельского
хозяйства"

МСХ

2005-
2009

8194356

626309

153348

7414699

  

  

185

Проект
"Повышение
конкуренто-
способности
сельскохозяй-
ственной
продукции"

МСХ

2005-
2011

8540416

1190316

1282516

3367792

2369402

330390

186

Приведение в
соответствие
с требования-
ми между-
народных
стандартов
зданий и
ветеринарных
лабораторий
Республики
Казахстан

МСХ

2007-
2010

16033700

450400

2000000

10457352

3125948

  

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

3643354

26683030

5837496

330390

 

  

Программа "Жасыл ел" на 2008-2010 годы

187

Реконструкция
лабораторного
корпуса
Кокшетауской
зональной
лесосеменной
станции
Казахского
государствен-
ного респуб-
ликанского
лесосеменного
учреждения в
Акмолинской

МСХ

2008

3095

  

3095

  

  

  

188

Строительство
4 двухквар-
тирных 3 ком-
натных жилых
домов кордона
(служебного
типа) в
предгорьях
Заилийского
Алатау
Алматинской
области

МСХ

2008

50740

  

50740

  

  

  

189

Строительство
гаражей для
грузовых и
легковых
автомобилей
Алакольского
государствен-
ного природ-
ного заповед-
ника Алматин-
ской области

МСХ

2008

17251

  

17251

  

  

  

190

Бурение 11
эксплуата-
ционных
скважин на
воду на
участках го-
рода Семей,
Бескарагай-
ского и Боро-
дулихинского
районов
Восточно-
Казахстанской
области для
технических
целей

МСХ

2008

28307

  

28307

  

  

  

191

Гаражные
боксы на
территории
управления ГУ
"Западно-
Алтайский го-
сударственный
природный
заповедник" в
городе
Риддере
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2008

19214

  

19214

  

  

  

192

Кордон
Баянаульского
национального
природного
парка в Пав-
лодарской
области.
Жасыбайское
лесничество.
Участок N 1,
квартал 6,
выдел 15

МСХ

2008

15031

  

15031

  

  

  

193

Кордон
Баянаульского
национального
природного
парка в
Павлодарской
области.
Жасыбайское
лесничество.
Участок N 2,
квартал 20,
выдел 16

МСХ

2008

15031

  

15031

  

  

  

194

Кордон
Баянаульского
национального
природного
парка в Пав-
лодарской
области.
Жасыбайское
лесничество.
Участок N 3,
квартал 53,
выдел 6

МСХ

2008

15031

  

15031

  

  

  

195

Кордон
Баянаульского
национального
природного
парка в
Павлодарской
области.
Баянаульское
лесничество.
Участок N 4,
квартал 72,
выдел 29

МСХ

2008

15031

  

15031

  

  

  

196

Кордон
Баянаульского
национального
природного
парка в Пав-
лодарской
области.
Баянаульское
лесничество.
Участок N 5,
квартал 33,
выдел 4 

МСХ

2008

15031

  

15031

  

  

  

197

Кордон
Баянаульского
национального
природного
парка в
Павлодарской
области.
Баянаульское
лесничество.
Участок N 6,
квартал 49,
выдел 2

МСХ

2008

15031

  

15031

  

  

  

198

Кордоны
Каратауского
заповедника
Южно-Казах-
станской
области.
Кордон
Келиншектау

МСХ

2008

11597

  

11597

  

  

  

199

Кордоны
Каратауского
заповедника
Южно-Казах-
станской
области.
Кордон
Дулатбек

МСХ

2008

11597

  

11597

  

  

  

200

Кордоны
Каратауского
заповедника
Южно-Казах-
станской
области.
Кордон Бессаз

МСХ

2008

11597

  

11597

  

  

  

201

Производ-
ственная база
Каратауского
природного
заповедника
Южно-Казах-
станской
области

МСХ

2008

39416

  

39416

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

283000

  

  

  

 

  

Программа развития отрасли телекоммуникации
в Республике Казахстан на 2006-2008 годы

202

Модернизация
и развитие
спутниковой
сети передачи
данных и
телефонии
Министерства
внутренних
дел
Республики
Казахстан

МВД

2007-
2009

1218632

103188

254161

861283

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

254161  

861283

  

  

 

  

Программа снижения информационного неравенства
в Республике Казахстан на 2007-2009 годы

203

Развитие
человеческого
капитала
в рамках
"электронного
правительства"

АИС

2007-
2009

3468448

1726308

898340

843800

  

  

204

Развитие
человеческого
капитала
в рамках
"электронного
правительства"

АС

2007-
2009

44571

14000

14840

15731

  

  

205

Развитие
человеческого
капитала
в рамках
"электронного
правительства"

МЗ

2007-
2008

129770

111270

18500

 

  

  

206

Развитие
человеческого
капитала
в рамках
"электронного
правительства"

МИТ

2007-
2009

133700

123700

5000

5000

  

  

207

Развитие
человеческого
капитала
в рамках
"электронного
правительства"

МКИ

2007-
2009

913000

393000

260000

260000

  

  

208

Развитие
человеческого
капитала
в рамках
"электронного
правительства"

МО

2007-
2009

118511

111861

6650

 

  

  

209

Развитие
человеческого
капитала
в рамках
"электронного
правительства"

МОН

2007-
2009

1660458

616871

322487

721100

  

  

210

Развитие
человеческого
капитала
в рамках
"электронного
правительства"

МЮ

2007-
2009

29800

19800

 

10000

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

1525817

1855631

  

  

 

  

Вне программ

211

Создание
Единой авто-
матизированной
информационно-
телекоммуника-
ционной
системы
АБЭКП РК

АБЭКП
(АФП)

2002-
2009

924318

651500

198568

74250

  

  

212

Подготовка
специалистов с
высшим профес-
сиональным
образованием

АБЭКП
(АФП)

2008-
2010

1159915

 

321962

382069

455884

  

213

Строительство
общежития для
молодых
специалистов
центральных
аппаратов
государствен-
ных органов,
содержащихся
за счет
республикан-
ского бюджета

АДГС

2006-
2008

2908516

1154731

1753785

  

  

  

214

Прикладные
научные
исследования в
области госу-
дарственного
управления и
государствен-
ной службы

АДГС

2008-
2010

20639

 

6420

6869

7350

 

215

Прикладные
научные
исследования в
области
управления
земельными
ресурсами

АУЗР

2008-
2010

148162

 

46086

49312

52764

 

216

Прикладные
научные
исследования
в области
государствен-
ной статистики

АС

2008-
2010

133023

 

41377

44273

47373

 

217

Строительство
пристройки к
зданию
Акмолинского
областного
суда по улице
Горького 39
в городе
Кокшетау
Акмолинской
области

ВС

2007-
2008

188704

75000

113704

  

  

  

218

Расширение
административ-
ного здания
областного
суда в городе
Актобе
Актюбинской
области.
Строительство
пристройки для
присяжных
заседателей

ВС

2007-
2009

250643

68231

77718

104694

  

  

219

Строительство
здания
Карасайского
районного суда
по улице
Макашева в
городе
Каскелене
Алматинской
области

ВС

2007-
2009

614895

70400

250278

294217

  

  

220

Строительство
административ-
ного здания
3-х составного
районного суда
в поселке
Шиели Шиелий-
ского района
Кызылординской
области

ВС

2008-
2009

120000

 

62900

57100

  

  

221

Строительство
административ-
ного здания по
проспекту
Сатпаева в
городе Атырау
Атырауской
области

ВС

2007-
2009

380000

150000

115000

115000

  

  

222

Строительство
пристройки к
зданию
областного
суда для суда
присяжных
заседателей в
городе Усть-
Каменогорске
Восточно-
Казахстанской
области

ВС

2007-
2008

184657

75000

109657

  

  

  

223

Строительство
трехэтажной
пристройки к
административ-
ному зданию
суда Жамбыл-
ской области в
городе Таразе
Жамбылской
области

ВС

2007-
2009

370601

68232

142813

159556

  

  

224

Строительство
двухэтажной
пристройки
зданий суда
присяжных к
общественному
зданию город-
ского суда по
улице Карева
51 в городе
Уральске
Западно-
Казахстанской
области

ВС

2007-
2009

202442

68231

100321

33890

  

  

225

Расширение
административ-
ного здания
областного
суда в городе
Кызылорде
Кызылординской
области.
Строительство
пристройки для
присяжных
заседателей

ВС

2007-
2008

166905

110000

56905

  

  

  

226

Строительство
пристройки к
административ-
ному зданию
Мангистауского
областного
суда в городе
Актау
Мангистауской
области

ВС

2007-
2009

314371

68232

138069

108070

  

  

227

Разработка
проектно-
сметной доку-
ментации адми-
нистративного
3-х этажного
здания военно-
го суда и
администратора
судов в
городе Актау
Мангистауской
области

ВС

2008

4250

 

4250

 

 

 

228

Строительство
4-х этажной
пристройки к
зданию суда по
улице Горького
209 в городе
Петропавловске
Северо-
Казахстанской
области

ВС

2007-
2008

222450

80000

142450

  

  

  

229

Строительство
пристройки к
зданию город-
ского суда по
улице Казыбек
би 66 в городе
Алматы

ВС

2007-
2008

296675

167434

129241

  

  

  

230

Строительство
надстройки
здания Жетысу-
ского суда
города Алматы

ВС

2008

57803

 

57803

  

  

  

231

Разработка
проектно-
сметной
документации
строительства
зданий город-
ского суда с
участием
присяжных
заседателей и
двух районных
судов на левом
берегу реки
Ишим города
Астаны

ВС

2008

8500

 

8500

  

  

  

232

Разработка
проектно-
сметной
документации
типового
здания
специализиро-
ванного
межрайонного
экономического
суда с терри-
ториальным
участком
судебных
исполнителей
на базе
"Районного
суда Южно-
Казахстанской
области сов-
местно с СМЭС"

ВС

2008

9575

 

9575

  

  

  

233

Разработка
проектно-
сметной
документации
типового
здания админи-
стративного
суда с терри-
ториальным
участком
судебных
исполнителей
на базе адми-
нистративного
суда в городе
Усть-
Каменогорске
Восточно-
Казахстанской
области

ВС

2008

10000

 

10000

  

  

  

234

Разработка
проектно-
сметной
документации
типового зда-
ния уголовного
суда с терри-
ториальным
участком
судебных
исполнителей в
городе Тараз
Жамбылской
области

ВС

2008

10000

 

10000

  

  

  

235

Разработка
проектно-
сметной
документации
реконструкции
здания област-
ного суда в
городе Актобе
Актюбинской
области

ВС

2008

11510

 

11510

  

  

  

236

Разработка
проектно-
сметной
документации
типового зда-
ния районного
суда с терри-
ториальным
участком
судебных
исполнителей
на базе Цели-
ноградского
районного суда
Акмолинской
области

ВС

2008

3850

 

3850

  

  

  

237

Создание
единой автома-
тизированной
информационно-
аналитической
системы
органов судеб-
ной системы
Республики
Казахстан

ВС

2002-
2008

843159

629818

213341

  

  

  

238

Государствен-
ный проект 3
(фаза 3)

МВД

2005-
2008

6353419

5433446

919973

  

  

  

239

Завершение
строительства
объектов
комплекса
зданий Кара-
гандинского
юридического
института
Министерства
внутренних дел
Республики
Казахстан
("Пристройка к
учебному кор-
пусу" и "59-
квартирный
жилой дом")

МВД

2005-
2008

584136

549998

34138

  

  

  

240

Строительство
типового воен-
ного городка с
жилым домом
для военно-
служащих
внутренних
войск в городе
Астане

МВД

2008

178925

  

178925

  

  

  

241

Строительство
госпиталя на
200 койко-мест
с поликлиникой
на 250 посеще-
ний в сутки по
проспекту
Кабанбай-
батыра в
городе Астане

МВД

2008

53500

 

53500

  

  

 

242

АИПС
"Контроль"

МВД

2008-
2010

624700

 

287536

181100

156064

 

243

Подготовка
специалистов в
организациях
технического и
профессиональ-
ного, после-
среднего
образования

МВД

2008-
2010

1876957

 

535436

624787

716734

  

244

Подготовка
специалистов с
высшим профес-
сиональным
образованием

МВД

2008-
2010

8424705

 

2498044

2927531

2999130

  

245

Строительство
кабельной
линии от ПС
"Новая" по
РПК-88 на
левом берегу
города Астаны
(для медицин-
ского
кластера)

МЗ

2007-
2008

540837

486753

54084

 

  

  

246

Разработка и
проведение
государствен-
ной вневедом-
ственной
экспертизы ПСД
и строитель-
ство наружных
электрических
сетей от
трансформатор-
ной подстанции
"РПК-88" до
объекта НИИ
скорой меди-
цинской помощи
на 240 коек со
станцией
скорой помощи
в городе
Астане

МЗ

2007-
2008

14050

12645 

1405

 

 

 

247

Передача
технологий и
проведение
институциона-
льной реформы
в секторе
здравоохране-
ния

МЗ

2008-
2012

54416800

  

3810706

5000000

9660264

35945830

248

Прикладные
научные
исследования в
области здра-
воохранения

МЗ

2008-
2010

2678526

 

892842

892842

892842

 

249

Подготовка
специалистов с
техническим и
профессиональ-
ным,
послесредним,
высшим и
послевузовским
профессиональ-
ным образова-
нием в области
здравоохране-
ния

МЗ

2008-
2010

7701413

 

3464093

2562340

1674980

 

250

Строительство
комплекса
зданий Посоль-
ства Республи-
ки Казахстан в
Республике
Узбекистан
(город
Ташкент)

МИД

2008-
2009

681600

 

36644

644956

  

  

251

Строительство
административ-
ного комплекса
для размещения
Посольства
Республики
Казахстан и
культурного
центра в
Российской
Федерации
(город Москва)

МИД

2008

60000

 

60000

 

  

  

252

Строительство
резиденции
Посла и адми-
нистративного
здания
Посольства
Республики
Казахстан в
Объединенных
Арабских
Эмиратах
(город
Абу-Даби)

МИД

2007-
2008

864872

428403

436469

  

  

  

253

Приобретение
административ-
ного здания
для размещения
Посольства
Республики
Казахстан в
Королевстве
Испания
(город Мадрид)

МИД

2008

1404685

 

1404685

  

  

  

254

Строительство
комплекса
зданий
Посольства
Республики
Казахстан в
Украине
(город Киев)

МИД

2008

69889

 

69889

  

  

  

255

Прикладные
научные
исследования
в области
строительства

МИТ

2009-
2010

47002

  

  

22706

24296

 

256

Прикладные
научные
исследования
технологичес-
кого характера

МИТ

2008-
2010

818916

 

254725

272556

291635

 

257

Развитие
специальной
экономической
зоны "Бурабай"

МИТ

2008

48257

 

48257

 

 

 

258

Создание
информационной
системы
экспортного
контроля

МИТ

2008-
2009

202726

 

56700

146026

  

  

259

Строительство
этнокультурно-
го центра и
мавзолея
аль-Фараби в
городе Дамаске
(Сирия)

МКИ

2007-
2008

480000

450400

29600

  

  

  

260

Реставрация и
восстановление
Соборной
мечети Султана
Бейбарса в
городе Каире
(Арабская
Республика
Египет)

МКИ

2007-
2008

293000

140000

153000

  

  

  

261

Прикладные
научные
исследования
в области
культуры и
информации

МКИ

2008-
2010

48040

 

14943

15989

17108

 

262

Модернизация и
приобретение
вооружения,
военной и иной
техники,
систем связи

МО

2008-
2011

238280515

55187043

39717901

41186724

51340752

50848095

263

Создание
информационной
системы
вооруженных
сил

МО

2005-
2008

8409641

3173048

1399700

  

  

  

264

Подготовка
специалистов в
организациях
технического и
профессиональ-
ного,
послесреднего,
высшего и
послевузовс-
кого профес-
сионального
образования
для оборонного
комплекса

МО

2008-
2011

34561578

4857938

5929152

6751161

7766709

9256618

265

Расширение
комплекса
зданий Респуб-
ликанской
средней школы-
интерната им.
О. Жаутыкова в
городе Алматы

МОН

2007-
2009

1313771

99876

450000

763895

  

  

266

Развитие
инновации для
повышения
конкуренто-
способности
Республики
Казахстан

МОН

2008-
2012

9512522

 

716613

1359856

2381457

5054596

267

Прикладные
научные
исследования

МОН

2008-
2010

2690292

 

836820

895397

958075

 

268

Прикладные
научные
исследования
в области
образования

МОН

2008-
2010

478477

 

148831

159249

170397

 

269

Подготовка
специалистов
с техническим
и профессио-
нальным,
послесредним,
высшим и
послевузовским
профессиональ-
ным
образованием

МОН

2008-
2010

116089265

 

36127260

38634798

41327207

 

270

Участок по
первичной
подготовке к
утилизации
конденсаторов
РЛС "Дарьял-У"
в городе
Балхаше 9
Карагандинской
области

МООС

2007-
2008

1369571

385000

984571

  

  

  

271

Строительство
комплекса
полной
биологической
очистки
сточных вод в
городе Тараз
Жамбылской
области

МООС

2008-
2010

4534910

 

300000

2310560

1924350

 

272

Строительство
Национального
центра
метеорологии
на земельном
участке,
расположенном
на левом
берегу реки
Ишим (новый
административ-
ный центр)
города Астаны

МООС

2006-
2009

2257434

792981

1064453

400000

  

  

273

Ликвидация
загрязнения
подземных вод
авиационным
керосином
(город Семей)

МООС

2009-
2010

195503

  

  

176090

19413

 

274

Создание и
развитие
информационной
системы охраны
окружающей
среды

МООС

2004-
2009

1644150

658914

186000

799236

  

  

275

Научные
исследования
в области
охраны
окружающей
среды

МООС

2008-
2010

32149

 

10000

10700

11449

 

276

Сохранение
лесов и
увеличение
лесистости
территории
республики

МСХ

2006-
2011

7657344

261235

794516

2373105

2373801

1854687

277

Реабилитация
и управление
окружающей
среды бассейна
рек Нура и
Ишим

МСХ

2004-
2010

11600409

2209512

2155573

3782474

3452850

 

278

Реконструкция
Тасмурунского
магистрального
канала
Акдалинского
массива
орошения в
Балхашском
районе
Алматинской
области

МСХ

2007-
2009

209937

49484

100000

60453

  

  

279

Мехочистка
распредели-
тельных и
сбросных кана-
лов Уштобин-
ской, Кушук-
Кальпинской
оросительных
систем
Каратальского
района
Алматинской
области

МСХ

2008-
2009

108444

 

60453

47991

 

 

280

Реконструкция
правой ветки
магистральной
Каратальской
рисовой систе-
мы в Караталь-
ском районе
Алматинской
области

МСХ

2007-
2008

70300

63300

7000

 

 

 

281

Реконструкция
плотины на
реке Кендерлык
Зайсанского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2009

339523

74170

150000

115353

  

  

282

Реконструкция
Тасоткельского
водохранилища
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2009

711631

75800

232697

403134

  

  

283

Берегоукрепи-
тельные и
русловыпрями-
тельные работы
на реке Шу в
Кордайском
районе
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2009

574861

96556

150000

328305

  

  

284

Реконструкция
обводного
водосбросного
канала плотины
Желкуарского
водохранилища
Житикаринского
района
Костанайской
области

МСХ

2006-
2009

463247

172926

150000

140321

  

  

285

Реконструкция
водопроводяще-
го тракта по
руслу реки
Щидерты с
сооружениями в
Павлодарской
области

МСХ

2007-
2009

744601

70000

75786

598815

  

  

286

Реконструкция
верхового
откоса Бугун-
ской плотины
Ордабасинского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2009

215251

76600

100000

38651

  

  

287

Восстановление
работоспособ-
ности
Магистрального
канала
"Комсомол" в
Байдыбекском
районе Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2009

607483

 

38651

568832

 

 

288

Охрана
подземных вод
и очистка
промышленных
стоков в
городе Усть-
Каменогорске

МСХ

2008-
2011

5656730

 

104748

1037848

561934

3952200

289

Прикладные
научные иссле-
дования в
области агро-
промышленного
комплекса

МСХ

2008-
2010

8695286

 

2704683

2894011

3096592

 

290

Строительство
объездной
дороги "Южный
обход города
Астаны"

МТК

2006-
2008

4135710

3053000

1082710

  

  

  

291

Развитие сети
постов
транспортного
контроля

МТК

2008

221329

 

221329

  

  

  

292

Создание
информационной
аналитической
базы данных и
мониторинга
динамики
безопасности
перевозок

МТК

2005-
2008

794530

503538

290992

  

  

  

293

Прикладные
научные
исследования
в области
транспорта и
коммуникаций

МТК

2008-
2010

203792

 

63390

67827

72575

 

294

Реконструкция
стадиона "Жас
батыр" Респуб-
ликанской
школы-интерна-
та для одарен-
ных в спорте
детей им. X.
Мунайтпасова
в городе
Астане

МТС

2008-
2009

157000

 

15000

142000

  

  

295

Прикладные
научные
исследования в
области охраны
труда

МТСЗН

2008-
2010

210955

 

65618

70211

75126

 

296

Строительство
единого
контрольно-
пропускного
пункта
"Бырлик" в
Западно-
Казахстанской

МФ

2007-
2009

962657

262657

500000

200000

  

  

297

Строительство
единого
контрольно-
пропускного
пункта
"Бидаик" в
Северо-
Казахстанской
области

МФ

2007-
2008

684821

300001

384820

  

  

  

298

Строительство
инфраструктуры
таможенного
поста
"Каргалы" в
Актюбинской
области

МФ

2007-
2008

355439

156929

198510

  

  

  

299

Департамент
таможенного
контроля с
центром
таможенного
оформления в
городе Актау
Мангистауской
области

МФ

2007-
2010

657071

25242

200000

200000

231829

 

300

Строительство
инфраструктуры
таможенного
поста
"Аухатты"
таможни
"Кордай" в
Жамбылской
области

МФ

2007-
2008

225650

49200

176450

  

  

  

301

Строительство
инфраструктуры
таможенного
поста
"Сортобе"
таможни
"Кордай" в
Жамбылской
области

МФ

2007-
2008

248727

48727

200000

  

  

  

302

Строительство
пассажирского
терминала
таможенного
поста "Жана
Жол" в Северо-
Казахстанской
области

МФ

2007-
2008

325437

128752

196685

  

  

  

303

Строительство
3-х этажного
18-ти квартир-
ного жилого
дома с
инженерным
обеспечением
для таможни
"Коргас"
(2 шт)" в
Алматинской
области

МФ

2008

20000

 

20000

 

 

 

304

Реконструкция
пункта
пропуска
"Жибек Жолы" в
Южно-
Казахстанской
области

МФ

2008

303239

 

303239

  

  

  

305

Строительство
единого
контрольно-
пропускного
пункта
"Темир Баба"
Мангистауской
области

МФ

2008-
2010

702047

 

26700

475257

200090

 

306

Строительство
единого
контрольно-
пропускного
пункта "Тажен"
Мангистауской
области

МФ

2008-
2010

676144

 

26300

449844

200000

 

307

Строительство
центров
обработки
информации
Налогового
Комитета
министерства
финансов
Республики
Казахстан

МФ

2008

884661

 

884661

 

  

  

308

Создание
информационной
системы
Комитета
казначейства
Министерства
финансов
Республики
Казахстан

МФ

1996-
2008

5215911

3509942

256031

 

  

  

309

Создание
информационной
системы
Министерства
финансов
Республики
Казахстан

МФ

2000-
2009

2244337

1643721

308355

 

  

  

310

Модернизация
таможенной
службы

МФ

2008-
2012

7932300

 

677142

1359598

1495558

4400002

311

Прикладные
научные
исследования
в области
чрезвычайных
ситуаций

МЧС

2008-
2010

328563

 

102200

109354

117009

 

312

Подготовка
специалистов с
высшим профес-
сиональным
образованием

МЧС

2008-
2010

1221638

 

339285

414643

467710

 

313

Модернизация
информационных
систем в сфере
государствен-
ного
планирования

МЭБП

2007-
2011

2151381

218590

381170

1151621

200000

200000

314

Повышение
квалификации
руководящих
работников и
менеджеров в
сфере
экономики

МЭБП

2008-
2011

655088

 

163772

163772

163772

163772 

315

Создание
Казахстанского
термоядерного
материаловед-
ческого
реактора
Токамак

МЭМР

2003-
2009

5760663

3651678

758090

1350895

  

  

316

Создание
Центра ядерной
медицины и
биофизики

МЭМР

2006-
2011

6936122

250000

 

1290900

2800000

2595222

317

Создание
радиационно-
защитной
камеры и
пункта
длительного
хранения на
комплексе
исследователь-
ских реакторов
"Байкал-1" ДГП
"Институт
атомной
энергии" РГП
"Национальный
ядерный центр
Республики
Казахстан"

МЭМР

2009-
2011

4320420

  

  

1940251

1779931

600238

318

Прикладные
научные
исследования
технологичес-
кого характера
в области
топливно-энер-
гетического
комплекса,
нефтехимии и
минеральных
ресурсов

МЭМР

2008-
2010

749550

 

233149

249469

266932

 

319

Представление
кредитных
ресурсов АО
"ДостыкЭнерго"

МЭМР

2008

2551500

 

2551500

 

 

 

320

Подготовка
специалистов в
организациях
технического и
профессиональ-
ного,
послесреднего
образования

МЮ

2008-
2010

697712

 

200789

226717

270206

  

321

Проектирование
строительства
многоквартир-
ного жилого
комплекса со
встроенными
помещениями и
гаражами в
городе Астане

РГ

2007-
2008

515964

258000

257964

  

  

  

322

Подготовка
специалистов с
высшим профес-
сиональным
образованием

РГ

2008-
2010

7413

 

2471

2471

2471

  

323

Развитие
информационной
базы данных
Счетного
комитета по
контролю за
исполнением
республикан-
ского бюджета

Счет-
ный
Коми-
тет

2007-
2009

96624

4001

50623

42000

  

  

324

Стоянка
авиационной
техники и
технического
здания
авиакомпании
"Беркут"

УДП

2007-
2009

1807840

519386

528225

760229

 

 

325

Авиационный
ангар и
стоянка
авиационной
техники
авиакомпании
"Беркут" в
международном
аэропорту
города Астана

УДП

2007-
2009

2697457

68310

1739050

890097

  

  

326

Строительство
316 квартирно-
го жилого дома
для работников
Администрации
Президента и
Канцелярии
Премьер-
Министра
Республики
Казахстан в
городе Астане

УДП

2008-
2009

900000

 

162000

738000

 

 

327

Реконструкция
и расширение
санатория
"Казахстан"
в городе
Ессентуки
(Российская
Федерация)

УДП

2008

1040000

 

1040000

 

 

 

328

Строительство
детского сада
на 240 мест в
жилом
комплексе
"Караоткель" в
городе Астане

УДП

2007-
2008

728617

9090

719527

 

 

 

329

Сельскохозяй-
ственный
кластер по
производству,
переработке и
реализации
продукции
животноводства
на территории
села
Красноярка
Целиноградско-
го района
Акмолинской
области

УДП

2007-
2009

2307110

28530

1030170

1248410

 

 

330

Разработка
проектно-
сметной доку-
ментации
проекта
"Очистка
водоемов"
(озера Щучье,
Боровое,
Карасу)
Щучинско-
Боровской
курортной зоны
Акмолинской
области

УДП

2008

230000

 

230000

 

 

 

331

Переподготовка
и специализа-
ция врачей за
рубежом

УДП

2008-
2010

27294

 

8490

9084

9720

  

332

Клинико-реаби-
литационный комплекс Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан

УДП

2007-
2010

39004776

652400

2230282

25941037

8005016

 

333

Строительство
визит-центра
на территории
музея природы
по улице
Кенесары в по-
селке Бурабай
Щучинского
района
Акмолинской

УДП

2007-
2008

229240

168909

60331

  

  

  

334

Дом минис-
терств в новом
административ-
ном здании
города Астаны.
Переход между
зданиями Дома
Правительств
Республики
Казахстан и

УДП

2007-
2008

119040

113376

5664

 

 

 

335

Строительство
дизельной под-
станции Дома
министерств в
новом центре
города Астаны

УДП

2007-
2008

68212

64124

4088

 

 

 

336

Реконструкция
русла реки
Есил на терри-
тории Резиден-
ции Президента
Республики
Казахстан
"Кзыл Жар" в
городе Астане

УДП

2007-
2008

243021

218719

24302

 

 

 

337

Реконструкция
и расширение
санатория
"Алматы" в
Карасайском
районе
Алматинской
области

УДП

2007-
2009

3533057

114300

1842799

1575958

 

 

338

Развитие
инфраструктуры
Щучинско-
Боровской
курортной зоны
Акмолинской
области

УДП

2007-
2008

6219502

2901560

3317942

 

 

 

338-1

Проектирование
и строитель-
ство котельной
для детского
сада на 240
мест в городе
Астане

УДП

2008

82120

 

82120

     

338-2

Водопроводные
сети на
территории
заказчика в
поселке
Тельмана
города Астаны

УДП

2008

50891

 

50891

     

339

Строительство
гаража ХОЗУ
Парламента
Республики
Казахстан

ХОЗУ
Пар-
ла-
мен-
та

2008

184000

 

184000

 

 

 

340

Создание
автоматизиро-
ванной системы
мониторинга
законопроектов

ХОЗУ
Пар-
ла-
мен-
та

2003-
2009

908100

324042

151943

432115

  

  

341

Секретно

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ИТОГО вне
программ:

  

  

  

  

159057643

168376909

152674229

157749080

  Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиционных проектов
        (программ), финансируемых за счет целевых трансфертов
            на   развитие и кредитования из республиканского
                        бюджета, на 2008-2010 годы

       Сноска. Перечень с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 12.06.2008  N 579 ; от 26.06.2008  N 618 ; от 31.07.2008  N 727 .

                                                         тыс. тенге

N
п/п

Наименование
проекта

Адми-
ни-
стра-
тор
бюд-
жет-
ной
прог-
раммы

Пе-
риод
реа-
лиза-
ции

Общая
стои-
мость

до
2008
года

Прогноз

после
2010
года

2008
год

2009
год

2010
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  

Государственная программа развития образования в
Республике Казахстан на 2005-2010 годы

1

Строительство
общеобразова-
тельной школы
на 1200 мест в
городе Кокше-
тау Акмолин-
ской области

МОН

2007-
2008

1411800

132284

1279516

  

  

  

2

Строительство
средней школы
на 520 мест в
городе Есиль
Есильского
района
Акмолинской
области

МОН

2006-2008

593420

100000

493420

 

 

 

3

Строительство
средней школы
на 1200 мест в
микрорайоне
Шанхай города
Актобе
Актюбинской
области

МОН

2007-
2008

1411800

423540

988260

  

  

  

4

Строительство
средней школы
на 1200 мест в
городе Шалкаре
Шалкарского
района
Актюбинской
области

МОН

2007-
2008

1411800

423540

988260

  

  

  

5

Строительство
средней школы
на 504 места с
оборудованием
в городе
Хромтау
Актюбинской
области

МОН

2008

167850

 

167850

  

  

  

6

Строительство
средней школы
на 600 мест в
городе Есик
Енбекшиказахс-
кого района
Алматинской
области.
Интернат на
500 мест

МОН

2007-
2008

982164

211770

770394

  

  

  

7

Строительство
средней школы
на 600 мест в
городе Талгаре
Талгарского
района
Алматинской
области.
Интернат на
500 мест

МОН

2007-
2008

905488

211770

693718

  

  

  

8

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в городе
Талдыкоргане
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

1411800

423540

988260

  

  

  

9

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в городе
Талдыкоргане
Алматинской
области

МОН

2008-
2010

1411200

 

85011

705600

620589

 

10

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в городе
Капшагае
Алматинской
области

МОН

2007-2008

1621870

423540

1198330

  

  

  

11

Строительство
средней школы
на 600 мест в
городе
Кульсары
Жылыойского
района Атырау-
ской области.
Интернат на
400 мест

МОН

2007-2008

705900

211770

494130

  

  

  

12

Строительство
средней школы
на 600 мест в
микрорайоне
Сары-Арка
города Атырау
Атырауской
области.
Интернат на
400 мест

МОН

2007-
2008

705900

211770

494130

  

  

  

13

Строительство
средней школы
на 600 мест в
микрорайоне
Центральный
города Атырау
Атырауской
области

МОН

2007-
2008

705900

211770

494130

  

  

  

14

Строительство
средней школы
на 600 мест в
городе Атырау
Атырауской
области.
Интернат на
400 мест

МОН

2007-
2008

705900

211770

494130

  

  

  

15

Строительство
средней школы
на 1200 мест в
левобережной
части города
Семей
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

1411800

423540

988260

  

  

  

16

Строительство
средней школы
на 1000 мест с
государствен-
ным языком
обучения в
городе Усть-
Каменогорске
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

600000

 

200000

400000

  

  

17

Строительство
средней школы
на 400 мест в
поселке
Холодный ключ
города Семей
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

520000

 

300000

220000

  

  

18

Строительство
школы на 1200
мест в городе
Тараз Жамбыл-
ской области

МОН

2007-
2008

1411800

423540

988260

  

  

  

19

Строительство
школы на 700
мест в городе
Шу Шуйского
района Жамбыл-
ской области

МОН

2008

91320

 

91320

  

  

  

20

Строительство
школы на 1200
мест с госу-
дарственным
языком обуче-
ния в городе
Уральске
Западно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

1411800

423540

988260

  

  

  

21

Строительство
средней школы
на 360 уча-
щихся в посел-
ке Желаево
города
Уральска
Западно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

380936

 

94288

286648

 

 

22

Строительство
средней школы
на 1176 мест в
городе Балхаше
Карагандинской
области

МОН

2007-
2008

512262

382147

130115

  

  

  

23

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в городе
Сатпаеве
Карагандинской
области

МОН

2007-
2008

1411800

303540

1108260

  

  

  

24

Строительство
средней школы
с государ-
ственным
языком обуче-
ния на 400
мест в городе
Рудном
Костанайской
области

МОН

2008-
2009

320000

 

100000

220000

  

  

25

Реконструкция
государствен-
ного учрежде-
ния "Костанай-
ская школа-
интернат"
имени
И.Алтынсарина
для одаренных
детей на 260
мест в
Костанайской
области

МОН

2008-
2009

560000

 

214069

345931

  

  

26

Строительство
комплекса
"школа-детский
сад" на 1200
мест в городе
Байконыре
Кызылординской
области

МОН

2006-
2008

1020000

281220

738780

  

  

  

27

Строительство
средней школы
на 1200 мест в
городе
Аральске
Аральского
района
Кызылординской
области

МОН

2007-
2008

1849852

134475

1715377

 

  

  

28

Строительство
школы на 1248
мест в районе
нового моста
"Арай" в
городе
Кызылорде
Кызылординской
области

МОН

2007-
2009

1052916

72140

227860

752916

  

  

29

Строительство
средней школы
на 1200 мест
по улице
Туркестанская
в городе
Кызылорде
Кызылординской
области

МОН

2008-
2010

1411200

 

91757

705600

613843

 

30

Строительство
средней школы
на 960 мест в
микрорайоне
"Рахат" города
Жанаозен
Мангистауской
области

МОН

2007-
2008

844487

201380

643107

  

  

  

31

Строительство
общеобразова-
тельной
средней школы
на 1200 мест в
селе Мангистау
Мунайлинского
района
Мангистауской
области

МОН

2007-
2008

1411800

423540

988260

  

  

  

32

Строительство
средней школы
на 1200 мест в
микрорайоне
"Арай" города
Жанаозен
Мангистауской
области

МОН

2007-
2008

1411800

423540

988260

  

  

  

33

Строительство
средней школы
на 1200 мест в
городе Аксу
Павлодарской
области

МОН

2007-
2008

1411800

150000

1261800

  

  

  

34

Строительство
школы с госу-
дарственным
языком обуче-
ния на 420
мест в городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МОН

2008-
2009

410000

 

100000

310000

  

  

35

Строительство
школы-интерна-
та с государ-
ственным
языком обуче-
ния на 400
мест со спаль-
ным корпусом
на 200 мест в
городе
Мамлютка
Мамлютского
района Северо-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

1476994

 

580700

896294

  

  

36

Строительство
школы на 336
мест в
микрорайоне
"Жайлау"
города
Шымкента Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

125760

 

 

125760

  

  

37

Строительство
школы на 1200
мест в
микрорайоне
"Кулагер"
города Алматы

МОН

2007-
2008

1550576

553070

997506

  

  

  

38

Строительство
школы на 1200
мест на улице
Карталинская в
городе Астане

МОН

2004-
2008

1615153

713399

901754

 

 

 

39

Строительство
школы на 1200
мест на улице
Джангильдина в
городе Астане

МОН

2005-
2008

1619962

706441

913521

 

 

 

40

Строительство
детского сада
на 320 мест в
городе
Кокшетау
Акмолинской
области

МОН

2008-
2009

231640

 

70000

161640

  

  

41

Строительство
национального
детского
дошкольного
учреждения на
320 мест в
городе
Ерейментау
Ерейментауско-
го района

МОН

2008-
2009

337141

 

71142

265999

 

 

42

Строительство
детского сада
на 320 мест в
селе Акмол
(Малиновка)
Целиноградско-
го района
Акмолинской
области

МОН

2008-
2009

337141

 

81142

255999

 

 

43

Строительство
детского сада
на 120 мест в
городе Держа-
винка Жаркаин-
ского района
Акмолинской
области

МОН

2007-
2008

121065

94856

26209

 

 

 

44

Строительство
детского сада
на 140 мест в
городе Хромтау
Актюбинской
области

МОН

2009

150000

  

  

150000

  

  

45

Строительство
детского сада
на 280 мест на
станции Достык
Алакольского
района
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

380000

200000

180000

  

  

  

46

Строительство
детского сада
на 280 мест в
городе
Талдыкорган
Алматинской
области

МОН

2008-
2009

340000

 

60867

279133

 

 

47

Строительство
детского сада
на 320 мест в
городе Семей
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

320000

 

100000

220000

  

  

48

Строительство
детского сада
на 150 мест в
селе Аксуат
Тарбагатайско-
го района
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2008

125878

 

125878

 

 

 

49

Строительство
детского сада
на 320 мест в
микрорайоне
"Карасу"
города Тараз
Жамбылской
области

МОН

2007-
2008

242240

150000

92240

  

  

  

50

Строительство
детского сада-
яслей на 280
мест в 7-м
микрорайоне
города Ураль-
ска Западно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2010

444960

 

103131

138360

203469

 

51

Строительство
детского сада
на 320 мест в
микрорайоне
"Голубые
пруды" города
Караганды
Карагандинской
области

МОН

2008-
2009

290067

 

77020

213047

 

 

52

Строительство
детского сада
на 320 мест в
микрорайоне
7-2 города
Сатпаев
Карагандинской
области

МОН

2008-
2009

218319

 

74583

143736

 

 

53

Строительство
детского сада
на 140 мест в
микрорайоне
"Наурыз" горо-
да Костанай
Костанайской
области

МОН

2008-
2009

187497

 

85914

101583

 

 

54

Реконструкция
детского сада
на 300 мест в
городе
Костанае
Костанайской
области

МОН

2008-
2009

220669

 

95867

124802

 

 

55

Строительство
детского сада
на 320 мест в
поселке
Тасбогет
города
Кызылорды
Кызылординской
области

МОН

2009

180000

  

  

180000

  

  

56

Строительство
детского сада
на 280 мест в
поселке Тенге
города
Жанаозен
Мангистауской
области

МОН

2008-
2009

349312

 

100000

249312

 

 

57

Строительство
детского
дошкольного
учреждения на
280 мест в
селе Курык
Каракиянского
района
Мангистауской
области

МОН

2008-
2009

354602

 

106381

248221

 

 

58

Строительство
детского сада
на 320 мест с
бассейном по
улице Победы
в городе
Петропавловске
Северо-
Казахстанской
области

МОН

2006-
2008

357120

250000

107120

  

  

  

59

Строительство
детского сада
на 320 мест по
улице Победы-
Уалиханова в
городе
Петропавловске
Северо-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

481243

 

85000

396243

 

 

60

Строительство
детского сада-
яслей на 280
мест в
микрорайоне
"Нурсат"
города
Шымкента Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

203200

129800

73400

  

  

  

61

Строительство
детского сада
на 80 мест в
городе Арыс
Арысского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008

81133

 

81133

 

 

 

62

Строительство
детского сада
на 240 мест в
селе Шаян
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

352933

 

105880

247053

 

 

63

Строительство
детского сада
на 280 мест в
селе Шаульдер
Отырарского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

263200

 

78960

184240

 

 

64

Строительство
детского сада
на 280 мест в
микрорайоне
"Шанырак"
города Алматы

МОН

2008-
2009

350000

 

100000

250000

  

  

65

Строительство
детского сада
на 120 мест в
микрорайоне
"Мамыр" города
Алматы

МОН

2008

197000

 

197000

  

  

  

66

Строительство
детского сада
на 120 мест по
проспекту
Райымбека,
угол улицы
Казакова
города Алматы

МОН

2008

197000

 

197000

  

  

  

67

Строительство
детского сада
на 120 мест в
микрорайоне
"Шанырак-2"
города Алматы

МОН

2008-
2009

198784

 

59635

139149

 

 

68

Строительство
детского сада
на 120 мест в
микрорайоне
"Кулагер"
города Алматы

МОН

2008-
2009

307055

 

60002

247053

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

27576557

9164319

1437901

 

 

  

Государственная программа реформирования и развития
здравоохранения на 2005-2010 годы

69

Строительство
областного
центра крови
в городе
Кокшетау
Акмолинской
области

МЗ

2008-
2009

2477062

 

747976

1729086

 

 

70

Строительство
городской
поликлиники на
500 посещений
в смену в
городе
Кокшетау
Акмолинской
области

МЗ

2008-
2009

1065800

 

337800

728000

  

  

71

Строительство
корпуса ро-
дильного отде-
ления на 50
коек Акмолин-
ского област-
ного перина-
тального
центра в горо-
де Кокшетау
Акмолинской
области

МЗ

2006-
2008

245433

123839

121594

 

 

 

72

Строительство
городской
поликлиники на
500 посещений
в смену в
городе
Щучинске
Акмолинской
области

МЗ

2008-
2009

1052900

 

324900

728000

  

  

73

Строительство
городской
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек в
городе
Талдыкоргане
Алматинской
области

МЗ

2008-
2009

3039200

 

500000

2539200

  

  

74

Строительство
областной
многопрофиль-
ной детской
больницы на
200 коек в
городе Актобе
Актюбинской
области

МЗ

2008-
2009

1556667

 

320000

1236667

  

  

75

Строительство
областной
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек в
городе Актобе
Актюбинской
области

МЗ

2008-
2009

2670000

 

654270

2015730

  

  

76

Строительство
городской
поликлиники на
500 посещений
в смену в
городе Актобе
Актюбинской
области

МЗ

2008-
2009

1335000

 

435000

900000

  

  

77

Строительство
городской
поликлиники на
500 посещений
в смену в
городе Актобе
Актюбинской
области

МЗ

2008-
2009

1335000

 

435000

900000

  

  

78

Строительство
городской
поликлиники на
500 посещений
в смену в
городе Атырау
Атырауской
области

МЗ

2008-
2009

1181918

 

414020

767898

  

  

79

Строительство
городского
родильного
дома на 100
коек в
микрорайоне
Алмагуль в
городе Атырау
Атырауской
области

МЗ

2006-
2008

2033493

1033493

1000000

  

  

  

80

Строительство
центра лучевой
терапии при
онкологическом
диспансере в
городе Усть-
Каменогорске
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2005-
2008

1457990

800000

657990

  

  

  

81

Строительство
детской город-
ской больницы
на 200 коек в
городе Усть-
Каменогорске
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

1556000

 

356000

1200000

  

  

82

Строительство
детской город-
ской больницы
на 200 коек в
городе Семей
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

1546000

 

346000

1200000

  

  

83

Строительство
городской
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек в
городе Семей
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

2259300

 

409300

1850000

  

  

84

Строительство
радиологичес-
кого центра
областного
онкологическо-
го диспансера
в городе Семей
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2004-
2009

13578566

897200

740572

11940794

 

 

85

Строительство
областной
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек в
городе Усть-
Каменогорске
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

2278300

 

428300

1850000

  

  

86

Строительство
областного
центра крови в
городе Усть-
Каменогорске
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

2513042

 

600000

1913042

  

  

87

Строительство
областной
многопрофиль-
ной детской
больницы на
200 коек в
городе Таразе
Жамбылской
области

МЗ

2008-
2010

2875000

 

915000

980000

980000

 

88

Строительство
областного
центра крови в
городе Тараз
Жамбылской
области

МЗ

2008-
2010

2484462

 

788179

848142

848141

 

89

Строительство
городской
поликлиники на
500 посещений
в смену в
городе Таразе
Жамбылской
области

МЗ

2008-
2010

1352500

 

442500

400000

510000

 

90

Строительство
городской
многопрофиль-
ной детской
больницы на
200 коек в
городе Таразе
Жамбылской
области

МЗ

2008-
2010

3080600

 

980600

1000000

1100000

 

91

Строительство
городской
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек в
городе Таразе
Жамбылской
области

МЗ

2008-
2010

3491400

 

1111400

1190000

1190000

 

92

Строительство
онкологическо-
го диспансера
в городе
Уральске
Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2005-
2008

1325600

750000

575600

  

  

  

93

Строительство
областной
многопрофиль-
ной детской
больницы на
200 коек в
городе Ураль-
ске Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

2180000

 

710000

1470000

  

  

94

Строительство
городской
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек в
городе Ураль-
ске Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

2956200

 

796200

2160000

  

  

95

Строительство
городской
поликлиники на
500 посещений
в смену в
городе Ураль-
ске Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

1320000

 

410000

910000

  

  

96

Строительство
поликлиники на
1000 посещений
в смену в
микрорайоне
"Гульдер"
города
Караганды
Карагандинской
области

МЗ

2006-
2008

858534

500000

358534

  

  

  

97

Строительство
городской
поликлиники с
диагностичес-
ким центром на
500 посещений
в городе
Темиртау
Карагандинской
области

МЗ

2007-
2008

610341

180003

430338

  

  

  

98

Строительство
областного
центра крови
в городе
Караганде
Карагандинской
области

МЗ

2008-
2009

2210962

 

337700

1873262

  

  

99

Строительство
областной
многопрофиль-
ной детской
больницы на
200 коек в
городе
Караганде
Карагандинской
области

МЗ

2008-
2009

2130200

 

230200

1900000

  

  

100

Строительство
областной
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек
в городе
Караганде
Карагандинской
области

МЗ

2008-
2009

721406

 

145500

575906

  

  

101

Строительство
городской
поликлиники на
500 посещений
в смену в
городе
Сатпаеве
Карагандинской
области

МЗ

2008-
2009

763871

 

150300

613571

  

  

102

Строительство
городской
поликлиники на
500 посещений
в городе
Рудном
Костанайской
области

МЗ

2008-
2009

1371500

 

571500

800000

  

  

103

Строительство
областного
центра крови
в городе
Костанае
Костанайской
области

МЗ

2008-
2009

2556562

 

993222

1563340

  

  

104

Строительство
городской
многопрофиль-
ной детской
больницы на
200 коек в
городе Рудном
Костанайской
области

МЗ

2008-
2009

3165000

 

665000

2500000

  

  

105

Строительство
областной
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек в
городе
Костанае
Костанайской
области

МЗ

2008-
2009

4220000

 

720000

3500000

  

  

106

Строительство
городской
поликлиники на
500 посещений
в смену в
городе
Костанае
Костанайской
области

МЗ

2008-
2009

1371500

 

571500

800000

  

  

107

Строительство
родильного
дома с женской
консультацией
в городе
Байконыре
Кызылординской
области

МЗ

2006-
2009

1620000

500000

400000

720000

  

  

108

Строительство
городского
перинатального
центра на 200
коек в городе
Кызылорде
Кызылординской
области

МЗ

2008-
2009

2320100

 

471500

1848600

  

  

109

Строительство
областной
многопрофиль-
ной детской
больницы на
200 коек в
городе
Кызылорде
Кызылординской
области

МЗ

2008-
2009

3527500

 

336000

3191500

  

  

110

Строительство
городской
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек в
городе
Кызылорде
Кызылординской
области

МЗ

2008-
2009

2562000

 

471000

2091000

  

  

111

Строительство
городской
поликлиники на
500 посещений
в городе
Кызылорде
Кызылординской
области

МЗ

2008-
2009

816500

 

256500

560000

  

  

112

Строительство
городской
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек
в городе Актау
Мангистауской
области

МЗ

2008-
2009

3050000

 

56606

2993394

  

  

113

Строительство
областного
центра крови в
Мангистауской
области

МЗ

2008-
2009

2435262

 

1000000

1435262

  

  

114

Строительство
противо-
туберкулезного
диспансера на
210 коек и 100
посещений в
смену в городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МЗ

2007-
2009

1727412

150000

700000

877412

  

  

115

Строительство
городской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МЗ

2008-
2009

1665000

 

545000

1120000

  

  

116

Строительство
городской
поликлиники на
500 посещений
в смену в
городе Аксу
Павлодарской
области

МЗ

2008-
2009

1065000

 

465000

600000

  

  

117

Строительство
областного
центра крови
в городе
Петропавловске
Северо-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

2432262

 

1009000

1423262

  

  

118

Строительство
городской
поликлиники на
500 посещений
в смену в
городе
Петропавловске
Северо-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

490884

 

185200

305684

  

  

119

Строительство
многопрофиль-
ной городской
детской боль-
ницы на 200
коек в городе
Туркестане
Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2010

2033100

 

633100

700000

700000

 

120

Строительство
многопрофиль-
ной городской
детской боль-
ницы на 200
коек в городе
Шымкенте Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2010

2033100

 

633100

700000

700000

 

121

Строительство
городской
поликлиники
N 3 на 500
посещений в
смену в городе
Шымкенте Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

1022200

 

322200

700000

 

 

122

Строительство
городской
поликлиники
N 6 на 500
посещений в
смену в городе
Шымкенте Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

1022200

 

322200

700000

 

 

123

Строительство
городской
поликлиники
N 7 на 500
посещений в
смену в городе
Шымкенте Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

1022200

 

322200

700000

 

 

124

Строительство
детской
областной
больницы на
300 коек с
поликлиникой
на 240 посеще-
ний в городе
Шымкенте Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2005-
2008

3433135

2223707

1209428

 

 

 

125

Строительство
поликлиники на
500 посещений
в смену в
Бостандыкском
районе города
Алматы

МЗ

2008

752835

 

752835

  

  

 

126

Строительство
многопрофиль-
ного стацио-
нара на 360
коек (левый
берег) в
городе Астане

МЗ

2005-
2008

3830111

1657129

2172982

  

  

  

127

Амбулаторно-
поликлиничес-
кий комплекс
(взрослая
поликлиника на
350 посещений
в смену,
детская поли-
клиника на 150
посещений по
улице
Оренбургской
(в районе
Агрогородка) в
городе Астане

МЗ

2004-
2009

1701118

1318516

156939

225663

  

  

128

Амбулаторно-
поликлиничес-
кий комплекс
(взрослая
поликлиника на
350 посещений
в смену,
детская
поликлиника на
150 посещений)
на левобережье
в городе
Астана

МЗ

2004-
2008

751904

400000

351904

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

33505389

75474415

6028141

 

 

  

Государственная программа развития сельских
территорий на 2004-2010 годы

129

Строительство
средней школы
на 900 мест в
селе Жаксы
Жаксынского
района
Акмолинской
области

МОН

2006-
2008

651965

336110

315855

  

  

 

130

Строительство
школы на 1200
мест в посел-
ке Шортанды
Шортандинско-
го района
Акмолинской
области

МОН

2007-
2008

1411800

6619

1405181

 

  

  

131

Строительство
средней школы
на 600 мест в
селе
Александровка
Аршалынского
района
Акмолинской
области

МОН

2008-
2009

705600

 

173491

532109

 

 

132

Строительство
Кызылжулдызс-
кой средней
школы на 270
мест в селе
Аралтобе
Айтекебийского
района
Актюбинской
области

МОН

2008

379241

 

379241

  

  

  

133

Строительство
Карашатауской
средней школы
на 504 места
в селе Кумку-
дук Айтеке-
бийского
района
Актюбинской
области

МОН

2008-
2009

283000

 

100000

183000

  

  

134

Строительство
средней школы
на 320 мест в
селе Шубарши
Темирского
района
Актюбинской
области

МОН

2009

178000

  

  

178000

  

  

135

Строительство
Кенкиякской
средней школы
на 504 места
в селе Кен-
кияк Темирс-
кого района
Актюбинской
области

МОН

2009-
2010

283000

  

  

67131

215869

 

136

Строительство
средней школы
имени Косуно-
ва на 480
мест в селе
Айтей Кара-
сайского
района
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

442500

150000

292500

  

  

  

137

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в поселке
Боралдай
Илийского
района
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

1900546

423540

1477006

  

  

  

138

Строительство
средней школы
на 300 мест в
селе Абай
Карасайского
района
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

352950

105885

247065

  

  

  

139

Строительство
средней школы
на 600 мест в
селе Акжар
Карасайского
района
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

944398

211770

732628

  

  

  

140

Строительство
средней школы
на 300 мест в
селе Райымбек
Карасайского
района
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

561987

105885

456102

  

  

  

141

Строительство
средней школы
на 600 мест в
селе Балпыкби
Коксуйского
района
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

941768

211770

729998

  

  

  

142

Строительство
средней школы
имени Молда-
гуловой на
400 мест в
селе Октябрь
Карасайского
района
Алматинской
области

МОН

2009-
2010

228000

  

  

40000

188000

 

143

Строительство
средней школы
N 4 на 500
мест в селе
Каргалы
Жамбылского
района
Алматинской
области

МОН

2008-
2009

248998

 

142500

106498

 

 

144

Строительство
средней школы
имени Валиха-
нова на 624
места в по-
селке Индер-
борский
Индерского
района
Атырауской
области

МОН

2006-
2008

601890

300000

301890

  

  

  

145

Строительство
средней школы
имени Энгель-
са на 624
места в селе
Сафоновка
Курмангазинс-
кого района
Атырауской
области

МОН

2006-
2008

482980

260000

222980

  

  

  

146

Строительство
средней школы
имени Гоголя
на 600 мест в
селе Кудряшо-
во Курманга-
зинского
района
Атырауской
области

МОН

2007-
2008

705900

211770

494130

  

  

  

147

Строительство
средней школы
имени Нысан-
баева на 600
мест в селе
Бирлик города
Атырау
Атырауской
области.
Интернат на
400 мест

МОН

2007-
2008

705900

211770

494130

  

  

  

148

Строительство
средней школы
на 250 мест в
селе Редут
Махамбетского
района
Атырауской
области

МОН

2008

207710

 

207710

  

  

  

149

Строительство
средней школы
имени
Тайманова на
624 места
в селе
Жумыскер
города Атырау
Атырауской
области

МОН

2008-
2009

309600

  

150000

159600

  

  

150

Строительство
средней школы
имени Сланова
на 220 мест в
селе Тайсоган
Кызылкогинс-
кого района
Атырауской
области

МОН

2008-
2009

139320

  

60000

79320

  

  

151

Строительство
средней школы
имени Тайма-
нова на 220
мест в селе
Талгарьян
города Атырау
Атырауской области

МОН

2009

139320

  

  

139320

  

  

152

Строительство
средней школы
имени
Шахатова на
424 места в
поселке Макат
Макатского
района
Атырауской
области

МОН

2008-
2009

309600

 

100000

209600

  

  

153

Строительство
средней школы
на 320 мест в
поселке
Благодарное
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

376480

 

125570

250910

  

  

154

Строительство
средней школы
на 360 мест в
селе Бегень
Бескарагайс-
кого района
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

527829

140000

387829

  

  

  

155

Строительство
средней школы
на 180 мест в
селе Уштобе
Тарбагатай-
ского района
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

155026

104514

50512

 

 

 

156

Строительство
средней школы
на 600 мест в
селе Караколь
Урджарского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

712361

211770

500591

  

  

  

157

Строительство
средней школы
на 600 мест в
селе Кокпекты
Кокпектинско-
го района
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

697026

211770

485256

  

  

  

158

Строительство
средней школы
на 250 мест в
селе Ушбиик
Жарминского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2008

187650

 

187650

  

  

  

159

Разработка
проектно-
сметной доку-
ментации для
строительства
школы на 800
мест в селе
Науалы
Восточно-
Казахстанской
области.
Интернат на
200 мест

МОН

2008

65000

 

65000

 

 

 

160

Строительство
средней школы
на 320 мест в
селе Урыль
Катон-
Карагайского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

376320

 

74188

302132

 

 

161

Строительство
школы имени
Чкалова на
834 места в
селе Жалпак-
тобе Жамбылс-
кого района
Жамбылской
области

МОН

2007-
2008

309637

100000

209637

  

  

  

162

Строительство
школы на 300
мест в отде-
лении Сыпатай
Меркенского
района
Жамбылской
области

МОН

2007-
2008

279052

71600

207452

  

  

  

163

Строительство
школы на 600
мест в селе
Шолдала
Жамбылского
района
Жамбылской
области.
Интернат на
200 мест

МОН

2007-
2008

705900

211770

494130

  

  

  

164

Строительство
школы имени
Макатаева на
780 мест в
селе Толе би
Шуйского ра-
йона Жамбылс-
кой области

МОН

2008

294705

 

294705

  

  

  

165

Строительство
новой средней
школы на 250
мест в селе
имени
Б. Момышулы
Жуалынского
района
Жамбылской
области

МОН

2009

131000

  

  

131000

  

  

166

Строительство
школы имени
Амангельды на
180 мест в
селе Дуйсе-
баева Жуалын-
ского района
Жамбылской
области

МОН

2007-
2008

330354

187700

142654

 

 

 

167

Строительство
средней школы
имени
А. Гайдара на
330 учащихся
в ауле
Колбастау
Жуалынского
района
Жамбылской
области

МОН

2008-
2009

269148

 

110488

158660

 

 

168

Строительство
школы на 345
мест в селе
Подстепное
Теректинского
района
Западно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

352950

31624

321326

  

  

  

169

Строительство
школы на 600
мест в селе
Сайхин
Бокейордынс-
кого района
Западно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

705900

211770

494130

  

  

  

170

Строительство
средней школы
с казахским
языком обуче-
ния на 250
мест в селе
Акколь
Джангельдин-
ского района
Костанайской
области

МОН

2006-
2008

410132

390947

19185

  

  

  

171

Строительство
средней школы
на 200 мест с
государствен-
ным языком
обучения в
селе Карасу
Джангельдинс-
кого района
Костанайской
области

МОН

2008-
2009

390000

 

100000

290000

  

  

172

Строительство
средней школы
с государ-
ственным
языком обуче-
ния на 180
мест в селе
Милысай
Джангельдинс-
кого района
Костанайской
области

МОН

2007-
2008

339619

166951

172668

 

 

 

173

Строительство
средней школы
на 300 мест в
селе
Семеновка
Костанайского
района
Костанайской
области

МОН

2008-
2009

352800

 

109534

243266

 

 

174

Строительство
средней школы
на 300 мест в
селе Камысты
Камыстинского
района
Костанайской
области

МОН

2008-
2009

352800

 

109534

243266

 

 

175

Строительство
средней школы
N 249 на 1200
мест в
поселке
Айтеке би
Казалинского
района
Кызылордин-
ской области

МОН

2007-
2008

1833224

134775

1698449

 

  

  

176

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в поселке
Жалагаш Жала-
гашского
района Кызы-
лординской
области.
Интернат на
200 мест

МОН

2007-
2008

1813367

144773

1668594

  

  

  

177

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в поселке
Кызылжарма
города
Кызылорды
Кызылордин-
ской области

МОН

2007-
2008

1656472

134812

1521660

  

  

  

178

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в селе Жосалы
Кармакшинско-
го района
Кызылордин-
ской области

МОН

2007-
2008

1766699

135075

1631624

 

  

  

179

Строительство
средней школы
на 640 мест в
поселке Шиели
Шиелийского
района
Кызылордин-
ской области

МОН

2007-
2008

568860

200000

368860

  

  

  

180

Строительство
пристройки к
средней школе
N 216 на 400
мест в селе
Кент - Айтеке
би Казалинс-
кого района
Кызылордин-
ской области

МОН

2009

151600

  

  

151600

  

  

181

Строительство
пристройки к
средней школе
N 47 на 250
мест в посел-
ке Шиели
Шиелийского
района
Кызылордин-
ской области

МОН

2009

159750

  

  

159750

  

  

182

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в поселке
Жанакорган
Жанакорган-
ского района
Кызылордин-
ской области

МОН

2008-
2010

1411200

 

210911

705600

494689

 

183

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в поселке
Теренозек
Сырдарьинско-
го района
Кызылордин-
ской области

МОН

2008-
2010

1411200

 

210911

705600

494689

 

184

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в кенте
Айтеке би
Казалинского
района
Кызылордин-
ской области

МОН

2008-
2010

1549170

 

233752

904318

411100

 

185

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в селе Курык
Каракиянского
района
Мангистауской
области.
Интернат на
200 мест

МОН

2007-
2008

1411800

423540

988260

  

  

  

186

Строительство
средней школы
на 320 уча-
щихся в селе
С. Шапагатова
Тупкараган-
ского района
Мангистауской
области

МОН

2008-
2009

448540

 

100000

348540

 

 

187

Строительство
школы-интер-
ната на 600
мест в селе
Баянаул
Баянаульского
района
Павлодарской
области

МОН

2006-
2009

1548113

612350

475493

460270

  

  

188

Строительство
школы на 350
мест в селе
Коктобе Майс-
кого района
Павлодарской
области

МОН

2007-
2008

544131

200000

344131

  

  

  

189

Строительство
школы на 420
мест в селе
Павлодарское
сельской зоны
города Павлодара
Павлодарской
области

МОН

2008-
2009

280000

  

100000

180000

  

  

190

Строительство
средней школы
на 250 мест
в селе Пески
Северо-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

215114

  

100000

115114

  

  

191

Строительство
средней школы
имени С.
Сейфуллина на
350 мест в
селе
Сейфуллина
Мактаараль-
ского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

278372

70000

208372

  

  

  

192

Строительство
средней школы
имени Мурат-
баева на 260
мест в селе
Костерек
Отрарского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

288174

92160

196014

 

 

 

193

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в селе
Асыката
Мактаараль-
ского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

991446

70000

921446

  

  

  

194

Строительство
средней школы
N 138 на 260
мест в селе
Достык
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2008

267392

74216

193176

  

  

  

195

Строительство
школы на 700
мест с интер-
натом на 350
мест в селе
Шаян Байди-
бекского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2007-
2009

1033761

100000

257500

676261

  

  

196

Строительство
средней школы
имени
Макатаева на
250 мест
в селе
Коктобе Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

154740

  

  

154740

  

  

197

Строительство
средней школы
на 250 мест в
селе Шугыла
Мактааральс-
кого района
Южно-Казахс-
танской
области

МОН

2009

154750

  

  

154750

  

  

198

Строительство
средней школы
имени
С.Ерубаева на
800 мест в
селе Акдала
Арысского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009-
2010

575280

  

  

100000

475280

 

199

Строительство
школы Турмыс
на 250 мест в
селе Казата
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

154750

  

  

154750

  

  

200

Строительство
средней школы
имени
Тажибаева на
400 мест в
селе Рабат
Казыгуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009-
2010

247600

  

  

30000

217600

 

201

Расширение
школы имени
Мусрепова на
400 мест в
селе Достык
Мактааральс-
кого района
Южно-Казахс-
танской
области

МОН

2009-
2010

247660

  

  

50000

197660

 

202

Строительство
средней школы
имени Навои
на 250 мест в
селе 40 лет
КазССР Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2010

154750

  

  

  

154750

 

203

Расширение
школы на 400
мест в селе
Атакент Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009-
2010

247600

  

  

80000

167600

 

204

Расширение
средней школы
имени Курба-
нова на 250
мест в селе
Колкент
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009

104800

  

  

104800

  

  

205

Строительство
средней школы
на 250 мест в
селе Коммуна
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2009-
2010

154750

  

  

34750

120000

 

206

Расширение
средней школы
N 53 на 900
мест в селе
Кызылжар го-
рода Шымкента
Южно-Казахс-
танской
области

МОН

2009

270000

  

  

270000

  

  

207

Расширение
средней школы
N 49 на 900
мест в посел-
ке Курсай го-
рода Шымкента
Южно-Казах-
станской
области

МОН

2009-
2010

270000

  

  

50000

220000

 

208

Расширение
средней школы
N 52 на 600
мест в селе
Куйбышева го-
рода Шымкента
Южно-Казахс-
танской
области

МОН

2009

180000

  

  

180000

  

  

209

Расширение
средней школы
N 56 на 400
мест в селе
Ленино города
Шымкента
Южно-Казахс-
танской
области

МОН

2009

120000

  

  

120000

  

  

210

Расширение
средней школы
N 48 на 250
мест в посел-
ке Haурыз го-
рода Шымкента
Южно-Казахс-
танской
области

МОН

2009

75000

  

  

75000

  

  

211

Строительство
средней школы
имени
Г. Муратбаева
на 600 мест в
с. Актобе
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008

655778

  

655778

  

  

  

212

Строительство
новой школы на
300 мест им.
Г. Шойбекова
в н.п. Ащиколь
с.о. Жамбыл
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008

345282

  

345282

  

  

  

213

Строительство
новой школы на
900 мест им.
Л. Жолдасова
в с.о. Лесбек
батыр
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008

1097984

 

1097984

 

 

 

214

Строительство
новой школы на
300 мест им.
А. Бельгибаева
в с. Жана
Тиршилик
с.о. Бирлик
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008

367649

  

367649

  

  

  

215

Строительство
новой школы на
300 мест им.
И. Есенберлина
в с. Батыр ата
с.о. Караспан
Ордабасинского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008

368104

  

368104

  

  

  

216

Строительство
новой школы на
300 мест им.
Г. Муратбаева
в с. Амангельды
с.о. Кажимукана
Ордабасинского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008

366567

 

366567

 

 

 

217

Строительство
новой школы на
300 мест им.
К. Сатпаева
в с. Семхоз
с.о. Караспан
Ордабасинского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008

 

  

366567

  

  

  

218

Строительство
корпуса на 50
мест детского
противотубер-
кулезного
санатория
"Бурабай" в
поселке Боро-
вое Щучинского
района Акмо-
линской области

МЗ

2004-
2008

222653

178550

44103

 

 

 

219

Строительство
центральной
районной
больницы на
150 коек в
городе
Державинске
Жаркаинского
района
Акмолинской
области

МЗ

2008-
2009

1962600

 

618600

1344000

  

  

220

Строительство
центральной
районной
больницы на
150 коек в
селе Акмол
(Малиновка)
Целиноград-
ского района
Акмолинской
области

МЗ

2008-
2009

1941300

 

597300

1344000

  

  

221

Строительство
центральной
районной
больницы на
60 коек в
селе Уил
Уилского
района
Актюбинской
области

МЗ

2007-
2008

366771

50000

316771

  

  

  

222

Строительство
сельской
больницы на
50 коек в по-
селке Достык
Алакольского
района
Алматинской
области

МЗ

2008-
2009

1007000

 

412000

595000

  

  

223

Строительство
центральной
районной
больницы на
250 коек в
городе Есике
Енбекшика-
захского
района
Алматинской
области

МЗ

2008-
2009

2816571

 

857400

19591
71

  

  

224

Строительство
районной
больницы на
150 коек в
городе
Талгаре
Талгарского
района
Алматинской
области

МЗ

2008-
2009

2424994

 

947866

14771
28

  

  

225

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в селе Кеген
Райымбекского
района
Алматинской
области

МЗ

2008-
2009

1697800

  

300000

1397800

  

  

226

Алматинская
региональная
детская боль-
ница на 200
коек с поли-
клиникой на
450 посещений
в смену в по-
селке Отеген
Батыра, мкр.
Куат, Илийс-
кого района
Алматинской
области

МЗ

2008-
2009

3274370

  

902000

2372370

  

  

227

Строительство
туберкулезной
больницы на
75 коек в
поселке Куль-
сары Жылыойс-
кого района
Атырауской
области

МЗ

2006-
2008

985063

250000

735063

  

  

  

228

Строительство
туберкулезной
больницы на
40 коек в по-
селке Доссор
Макатского
района
Атырауской
области

МЗ

2006-
2008

725018

389350

335668

  

  

  

229

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в селе Ганюш-
кино Курман-
газинского
района
Атырауской
области

МЗ

2008-
2009

456500

  

306500

150000

  

  

230

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в селе Миялы
Кызылкогинс-
кого района
Атырауской
области

МЗ

2008-
2009

406500

  

306500

100000

  

  

231

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в селе Макат
Макатского
района
Атырауской
области

МЗ

2008-
2009

406500

  

306500

100000

  

  

232

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в селе Махам-
бет Махам-
бетского рай-
она Атыраус-
кой области

МЗ

2008-
2009

406500

  

306500

100000

  

  

233

Махамбетская
межрайонная
туберкулезная
больница на
100 коек в
селе Сарыто-
гай Махам-
бетского рай-
она Атыраус-
кой области

МЗ

2008-
2009

1010000

  

412000

598000

  

  

234

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в селе Аккис-
тау Исатайс-
кого района
Атырауской
области

МЗ

2008-
2009

406500

  

306500

100000

  

  

235

Строительство
центральной
районной
больницы на
100 коек с
поликлиникой
на 150 посе-
щений в селе
Кокпекты Кок-
пектинского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2007-
2009

1102880

50000

600000

452880

  

  

236

Строительство
центральной
районной
больницы на
75 коек в се-
ле Катон-Ка-
рагай Катон-
Карагайского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

1031300

 

331300

700000

  

  

237

Строительство
районной боль-
ницы на 75
коек с поли-
клиникой на
100 посещений
в селе Аксуат
Тарбагатайско-
го района
Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2006-
2008

723495

520843

202652

 

 

 

238

Строительство
туберкулезной
больницы на 50
коек в селе
Акжар Тарбага-
тайского райо-
на Восточно-
Казахстанской
области

МЗ

2006-
2008

294740

194549

100191

 

 

 

239

Строительство
центральной
районной
больницы на
150 коек в
селе Толе би
Шуского райо-
на Жамбылской
области

МЗ

2008-
2009

3290000

 

1050000

2240000

  

  

240

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в селе Аса
Жамбылского
района Жамбыл-
ской области

МЗ

2008-
2009

1232200

 

392200

840000

 

 

241

Строительство
межрайонной
больницы
восстанови-
тельного ле-
чения на 100
коек в посел-
ке Жангала
Жангалинско-
го района
Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2010

773590

  

100000

336795

336795

 

242

Строительство
центральной
районной
больницы на
120 коек в
селе Перемет-
ное Зеленовс-
кого района
Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

1552600

 

495000

1057600

  

  

243

Строительство
центральной
районной
больницы на
100 коек в
селе Акжаик
Теректинского
района
Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

1301000

  

420000

881000

  

  

244

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в селе Чапае-
во Акжаикс-
кого района
Западно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

581000

  

311000

270000

  

  

245

Строительство
больницы на
100 коек с
поликлиникой
на 200
посещений в
поселке Бота-
кара Бухар-
Жырауского
района Кара-
гандинской
области

МЗ

2007-
2009

766912

129894

500000

137018

  

  

246

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в поселке
Жосалы Кар-
макшинского
района Кызы-
лординской
области

МЗ

2008-
2009

323800

 

302766

21034

  

  

247

Строительство
противотубер-
кулезной боль-
ницы на 100
коек в городе
Аральске Кы-
зылординской
области

МЗ

2003-
2008

726567

535067

191500

 

 

 

248

Строительство
поликлиники
на 150 посе-
щений в смену
с дневным
стационаром
на 50 мест в
поселке
Жетыбай
Каракиянского
района
Мангистауской
области

МЗ

2007-
2008

251606

114000

137606

  

  

  

249

Строительство
туберкулезной
больницы на
30 коек в
городе Форт-
Шевченко Туп-
караганского
района
Мангистауской
области

МЗ

2007-
2008

268885

107700

161185

  

  

  

250

Строительство
Мангистауской
центральной
районной
больницы на
150 коек в
поселке Шетпе
Мангистауской
области

МЗ

2008-
2009

1100000

  

365000

735000

  

  

251

Строительство
районной
поликлиники
на 250 посе-
щений в смену
в поселке
Курык
Мангистауской
области

МЗ

2008-
2009

375669

  

310000

65669

  

  

252

Строительство
центральной
районной
больницы на
75 коек с
поликлиникой
на 100 посе-
щений в смену
в селе Кокто-
бе Майского
района Павло-
дарской
области

МЗ

2006-
2008

833697

507177

326520

  

  

  

253

Строительство
поликлиники
на 200 посе-
щений в Пав-
лодарском
районе
Павлодарской
области

МЗ

2006-
2008

833520

180000

653520

  

  

  

254

Строительство
центральной
районной
больницы на
60 коек и 100
посещений в
смену в селе
Железинка
Железинского
района
Павлодарской
области

МЗ

2008-
2009

1040000

  

150000

890000

  

  

255

Строительство
противотубер-
кулезного
диспансера на
100 коек с
поликлиникой
на 90 посеще-
ний в смену в
селе Преснов-
ка Жамбылско-
го района
Северо-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

924000

  

424000

500000

  

  

256

Строительство
межрайонного
противотубер-
кулезного
диспансера на
100 коек с
поликлиникой
на 90 посеще-
ний в селе
Новоишимский
района имени
Г. Мусрепова
Северо-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

924000

  

424000

500000

  

  

257

Строительство
районной по-
ликлиники на
250 посещений
в смену в
селе Смирново
Аккайынского
района
Северо-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

344863

  

100000

244863

  

  

258

Строительство
районной по-
ликлиники на
250 посещений
в селе Явлен-
ка Есильского
района
Северо-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2009

344943

 

100000

244943

  

  

259

Строительство
центральной
районной боль-
ницы на 150
коек в городе
Ленгере Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2008-
2010

1739000

 

549000

595000

595000

 

260

Строительство
центральной
районной
больницы на
240 коек с
поликлиникой
на 500 посе-
щений в смену
в селе Темир-
лановка Орда-
басинского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2004-
2008

2878739

1897020

981719

  

  

  

261

Завершение
строительства
центральной
районной
больницы
(корректиров-
ка проекта со
150 на 240
коек с полик-
линикой на
500 посещений
в смену) в
городе Жеты-
сае Мактаа-
ральского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2003-
2008

2581348

1644480

936868

  

  

  

262

Строительство
центральной
районной
больницы на
150 коек в
городе Арысь
Арысского
района Южно-
Казахстанской
области

МЗ

2009-
2010

1129000

  

  

150000

979000

 

263

Реконструкция
сетей и соо-
ружений
водопровода в
селе Кощи
Целиноград-
ского района
Акмолинской
области

МСХ

2006-
2009

467890

100133

184867

182890

  

  

264

Установка
комбинирован-
ного блок-
модуля по
очистке воды
в селе
Красноярка
Целиноград-
ского района
Акмолинской
области

МСХ

2008-
2009

28209

 

10000

18209

 

 

265

Развитие
систем водо-
снабжения
села Акмол
(Малиновка).
Строительство
водозаборных
сооружений
для водоснаб-
жения села
Акмол
(Малиновка)
Целиноград-
ского района
Акмолинской
области

МСХ

2008-
2009

99730

 

25000

74730

 

 

266

Реконструкция
водопроводных
сетей и
сооружений
села
Воздвиженка
Целиноград-
ского района
Акмолинской
области

МСХ

2008-
2009

40684

 

25000

15684

 

 

267

Установка
комбинирован-
ного блок-
модуля по
очистке воды
в селе
Жалгызкудук
Целиноград-
ского района
Акмолинской
области

МСХ

2008-
2009

29616

 

20000

9616

 

 

268

Установка
комбинирован-
ного блок-
модуля по
очистке воды
в селе
Сарыкол
(Павлоградка)
Целиноград-
ского района
Акмолинской
области

МСХ

2008-
2009

29834

 

10000

19834

 

 

269

Реконструкция
водопроводных
сетей в селе
Кенесары
Щучинского
района
Акмолинской
области

МСХ

2008-
2009

65689

 

25000

40689

 

 

270

Реконструкция
водопроводных
сетей в селах
Раздолье и
Байдалы
Аршалинского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

152358

20000

132358

  

  

  

271

Строительство
водопроводных
сетей в селе
Раздольное
Целиноградс-
кого района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

141809

30000

111809

  

  

  

272

Реконструкция
поселковых
сетей и пло-
щадки водо-
проводных
сооружений
села Полтавс-
кое Егинды-
кольского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

145846

70000

75846

  

  

  

273

Реконструкция
водовода,
поселковых
разводящих
сетей и пло-
щадки водо-
проводных
сооружений в
селе Спиридо-
новка Егинды-
кольского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

124659

70000

54659

  

  

  

274

Реконструкция
поселковых
сетей водо-
снабжения и
площадки во-
допроводных
сооружений
в селе
Буревестник
Егиндыколь-
ского района
Акмолинской
области

МСХ

2008-
2009

59119

 

25000

34119

 

 

275

Реконструкция
поселковых
сетей водо-
снабжения и
площадки во-
допроводных
сооружений
села Узунколь
Егиндыколь-
ского района
Акмолинской
области

МСХ

2008-
2009

77281

 

25000

52281

 

 

276

Реконструкция
поселковых
сетей водо-
снабжения и
площадки во-
допроводных
сооружений в
селе 30 лет
Казахстана
(Таганас)
Егиндыколь-
ского района
Акмолинской
области

МСХ

2008-
2009

40857

 

25000

15857

 

 

277

Реконструкция
водопроводных
сетей села
Андыкожа
батыра
Енбекшильдер-
ского района
Акмолинской
области

МСХ

2008-
2009

75046

 

15000

60046

 

 

278

Реконструкция
водопроводных
сетей в селе
Симферопольс-
кое Зерен-
динского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

110447

20000

90447

  

  

  

279

Реконструкция
и строитель-
ство разводя-
щих сетей
водопровода в
селе Зеренда
Зерендинского
района
Акмолинской
области

МСХ

2008-
2009

155067

 

25000

130067

 

 

280

Реконструкция
водопроводных
сетей в
поселке
Жолымбет
Шортандинско-
го района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

136598

60000

76598

  

  

  

281

Реконструкция
водопроводных
сетей сел
Дамса, Степ-
ное и поселка
Научный
Шортандинско-
го района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

138922

60000

78922

  

  

  

282

Реконструкция
водопроводных
сетей в селе
Елизаветинка
Шортандинско-
го района
Акмолинской
области

МСХ

2008-
2009

289280

 

15000

274280

 

 

283

Реконструкция
сетей водо-
снабжения
села
Новокубанка
Шортандинско-
го района
Акмолинской
области

МСХ

2008-
2009

171403

 

15000

156403

 

 

284

Строительство
водопроводных
сетей в селе
Петровка
Астраханского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

76987

20000

56987

  

  

  

285

Строительство
разводящих
водопроводных
сетей в селе
Жаксы
Жаксынского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

150000

70000

80000

  

  

  

286

Реконструкция
разводящих
водопроводных
сетей сел
Жана-Кийма и
Кийма
Жаксынского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2009

198445

30000

30000

138445

  

  

287

Реконструкция
водоснабжения
из подземных
источников в
селе Далабай
Жаркаинского
района
Акмолинской
области

МСХ

2008-
2009

76995

 

25000

51995

 

 

288

Реконструкция
водовода и
сетей водо-
снабжения
в селе
Пятигорское
Жаркаинского
района
Акмолинской
области

МСХ

2008-
2009

106108

 

25000

81108

 

 

289

Реконструкция
водоснабжения
из подземного
источника в
селе Гастелло
Жаркаинского
района
Акмолинской
области

МСХ

2008-
2009

47906

 

25000

22906

 

 

290

Реконструкция
скважинного
водозабора и
системы водо-
снабжения
села Новоры-
бинка
Аккольского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

130359

50000

80359

 

 

 

291

Реконструкция
водопроводных
сетей села
Наумовка
Аккольского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

57570

15000

42570

 

 

 

292

Реконструкция
сетей водо-
провода в
селе
Амангельды
Аккольского
района
Акмолинской
области

МСХ

2008

22714

 

22714

 

 

 

293

Реконструкция
сетей водо-
провода в
селе
Ивановское
Аккольского
района
Акмолинской
области

МСХ

2008-
2009

65147

 

15000

50147

 

 

294

Реконструкция
сетей водо-
провода в
селе
Максимовка
Сандыктауско-
го района
Акмолинской
области

МСХ

2008-
2009

51833

 

25000

26833

 

 

295

Реконструкция
водопроводных
сетей сел
Журавлевка и
Воробьевка
Буландынского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

229524

40000

189524

 

 

 

296

Реконструкция
сетей водо-
провода по-
селка Ново-
степановка
Благодарного
сельского
округа
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2009

254679

40000

154679

60000

  

  

297

Реконструкция
системы водо-
снабжения
села Бадамша
Каргалинского
района
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2008

173000

40000

133000

  

  

  

298

Реконструкция
системы водо-
снабжения в
селе Херсон
Каргалинского
района
Актюбинской
области

МСХ

2008-
2009

135815

 

25000

110815

 

 

299

Реконструкция
водохозяй-
ственных
сооружений в
селе Бозой
Шалкарского
района
Актюбинской
области

МСХ

2008-
2009

51383

 

25000

26383

 

 

300

Реконструкция
сетей и соо-
ружений водо-
провода в се-
ле Карабутак
Айтекебийско-
го района
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2009

248287

30000

110000

108287

  

  

301

Реконструкция
магистрально-
го водовода к
"селу Иргиз-
селу Тельман-
селу Комин-
терн" Иргизс-
кого района
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2009

399423

40000

140000

219423

  

  

302

Строительство
водопроводных
сетей в селе
Курлыс
Иргизского
района
Актюбинской
области
 

МСХ

2008-
2009

171772

 

25000

146772

 

 

303

Реконструкция
системы водо-
снабжения се-
ла Алтыкарасу
Темирского
района
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2008

170029

50000

120029

  

  

  

304

Реконструкция
системы водо-
снабжения и
разводящих
сетей в по-
селке Шубар-
кудук Темирс-
кого района
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2008

185534

50000

135534

  

  

  

305

Строительство
системы водо-
снабжения в
селе Саркуль
Темирского
района
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2008

95643

60000

35643

  

  

  

306

Реконструкция
водопроводно-
го комплекса
в селе Алим-
бетовка Кар-
галинского
района
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2009

230018

50000

110000

70018

  

  

307

Реконструкция
водопроводно-
го комплекса
в поселке
Сарбие
Уилского
района
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2008

110186

50000

60186

  

  

  

308

Реконструкция
водопроводно-
го комплекса
села Саралжин
Уилского
района
Актюбинской
области

МСХ

2008-
2009

87834

 

25000

62834

 

 

309

Реконструкция
водопроводных
сетей и соо-
ружений в
городе
Кандыагаш
Мугалжарского
района
Актюбинской
области

МСХ

2007-
2009

380104

50000

260000

70104

  

  

310

Реконструкция
и строитель-
ство системы
водоснабжения
села Бекболат
Ашекеев
Карасайского
района
Алматинской
области

МСХ

2007-
2008

84153

30000

54153

  

  

  

311

Реконструкция
и строитель-
ство системы
водоснабжения
села Чунджа
Уйгурского
района
Алматинской
области

МСХ

2007-
2009

293709

137319

50000

106390

  

  

312

Реконструкция
и строитель-
ство водоза-
борных соору-
жений и водо-
вода систем
водоснабжения
города Уштобе
Каратальского
района
Алматинской
области

МСХ

2007-
2009

808165

100000

233777

474388

  

  

313

Реконструкция
и строитель-
ство системы
водоснабжения
села Алмалы
Каратальского
района
Алматинской
области

МСХ

2008

27367

 

27367

 

 

 

314

Реконструкция
и строитель-
ство системы
водоснабжения
села
Желторангы
Балхашского
района
Алматинской
области

МСХ

2008-
2009

69293

 

25000

44293

 

 

315

Реконструкция
и строитель-
ство системы
водоснабжения
села Бакбакты
Балхашского
района
Алматинской
области

МСХ

2008-
2009

84308

 

25000

59308

 

 

316

Реконструкция
и строитель-
ство системы
водоснабжения
в селе
Жетыжал
Коксуского
района
Алматинской
области

МСХ

2008

42294

 

42294

 

 

 

317

Реконструкция
и строитель-
ство водопро-
водной сети в
селе Сарыозек
Кербулакского
района
Алматинской
области

МСХ

2008-
2009

143310

 

36925

106385

 

 

318

Реконструкция
и строитель-
ство системы
водоснабжения
села Кабанбай
Алакольского
района
Алматинской
области

МСХ

2008-
2009

90424

 

25000

65424

 

 

319

Блочные
водоочистные
сооружения и
внутрипосел-
ковые водо-
проводные
сети в селе
Орлы Курман-
газинского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

88172

65000

23172

  

  

  

320

Блочные
водоочистные
сооружения и
внутрипосел-
ковые водо-
проводные
сети в селе
Нуржау Кур-
мангазинского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

98822

70000

28822

  

  

  

321

Блочные
водоочистные
сооружения и
внутрипосел-
ковые водо-
проводные
сети в селе
Дашино Кур-
мангазинского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

116486

50000

66486

  

  

  

322

Блочные
водоочистные
сооружения и
внутрипосел-
ковые водо-
проводные
сети в селе
Сафоновка
Курмангазинс-
кого района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

111883

50000

61883

  

  

  

323

Блочные
водоочистные
сооружения и
внутрипосел-
ковые водо-
проводные
сети в селе
Коптогай Кур-
мангазинского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

86046

40000

46046

  

  

  

324

Блочные
водоочистные
сооружения и
внутрипосел-
ковые водо-
проводные се-
ти в поселке
городского
типа Индер-
борский
Индерского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2009

341782

100000

100000

141782

  

  

325

Магистральный
водовод
Талкайран-
Бесикты и
внутрипосел-
ковый водо-
провод в по-
селке Бесикты
города Атырау
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

142557

100000

42557

  

  

  

326

Строительство
водоочистного
сооружения с
водопроводны-
ми сетями в
селе Береке
Махамбетского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

82978

50000

32978

  

  

  

327

Строительство
внутрипосел-
кового водо-
провода и во-
доочистного
сооружения в
селе Акколь
Аккольского
сельского
округа
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

218513

40000

178513

  

  

  

328

Строительство
внутрипосел-
ковых водо-
проводных се-
тей и водо-
проводных
башен в насе-
ленных пунк-
тах Енбекши,
Дайлеткерей,
Жана аул с
реконструк-
цией сущест-
вующего ВОС в
селе Даулет-
керей Енбек-
шинского
сельского
округа
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

86984

50000

36984

  

  

  

329

Водоочистное
сооружение в
селе Забуру-
нье Исатайс-
кого района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

57223

40000

17223

  

  

  

330

Строительство
водоочистных
сооружений и
водопроводных
сетей в селе
Жыланды Кур-
мангазинского
района
Атырауской
области

МСХ

2008-
2009

100000

 

70000

30000

  

  

331

Строительство
водоочистных
сооружений и
водопроводных
сетей в селе
Кызылоба Кур-
мангазинского
района
Атырауской
области

МСХ

2008-
2009

135000

  

100000

35000

  

  

332

Строительство
и реконструк-
ция и водо-
проводных се-
тей населен-
ных пунктов
Индерского
района
Атырауской
области

МСХ

2008-
2009

130000

  

90000

40000

  

  

333

Строительство
водоочистных
сооружений в
селе Аккала
Индерского
района
Атырауской
области

МСХ

2008-
2009

56000

  

40000

16000

  

  

334

Строительство
водоочистных
сооружений с
водопроводны-
ми сетями в
селе Гребен-
щик Индерско-
го района
Атырауской
области

МСХ

2008-
2009

54900

  

40000

14900

  

  

335

Строительство
водоочистных
сооружений с
водопроводны-
ми сетями в
селе Курылыс
Индерского
района
Атырауской
области

МСХ

2008-
2009

55800

  

40000

15800

  

  

336

Строительство
водоочистных
сооружений и
водопроводных
сетей в ауле
Х.Ергалиева
Исатайского
района
Атырауской
области

МСХ

2008-
2009

175000

  

100000

75000

  

  

337

Строительство
водоочистных
сооружений и
водопроводных
сетей на
станции Гран
Исатайского
района
Атырауской
области

МСХ

2008-
2009

173000

 

100000

73000

  

  

338

Строительство
водоочистных
сооружений в
селе Чапаево
Исатайского
района
Атырауской
области

МСХ

2008-
2009

70000

  

50000

20000

  

  

339

Строительство
группового
водовода
Муздубулак-
Карабау
Кызылкогин-
ского района
Атырауской
области

МСХ

2008-
2009

180000

  

100000

80000

  

  

240

Строительство
группового
водовода
Кереген-Сагиз-
Жамансор
Кызылкогинско-
го района
Атырауской
области

МСХ

2008-
2009

1650000

 

570000

1080000

  

  

341

Реконструкция
сетей водо-
снабжения се-
ла Георгиевка
Жарминского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2008

604797

350000

254797

  

  

  

342

Реконструкция
водопроводных
сетей в селах
Косагаш-
Мадениет-
Бидайык Аягоз-
ского района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2008

411200

320000

91200

  

  

  

343

Реконструкция
сетей водо-
снабжения се-
ла Бородулиха
(2-я очередь)
Бородулихин-
ского района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

222583

100000

122583

  

  

  

344

Реконструкция
сетей водо-
снабжения се-
ла Дмитриевка
Бородулихин-
ского района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2009

128190

 

25000

103190

 

 

345

Реконструкция
сетей водо-
снабжения се-
ла Коростели
Бородулихин-
ского района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2009

70554

 

25000

45554

 

 

346

Реконструкция
водопровода и
канализации в
селе Урджар
Урджарского
района
Восточно-
Казахстанской
области (2-я
очередь
строительства
-водоснабже-
ние-1-й, 2-й,
3-й пусковые
комплексы)

МСХ

2007-
2008

160649

60000

100649

  

  

  

347

Реконструкция
водопровода в
селе Коктерек
Урджарского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

43669

20000

23669

  

  

  

348

Реконструкция
водопровода в
селе Южное
Урджарского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

57062

20000

37062

  

  

  

349

Реконструкция
водопровода в
селе Тас-Арык
Урджарского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

42134

20000

22134

  

  

  

350

Реконструкция
водопровода в
селе Алтын-
шокы Урджар-
ского района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2009

170567

20000

80000

70567

  

  

351

Реконструкция
водопровода в
селе Акса-
ковка Урджар-
ского района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2009

89244

 

25000

64244

 

 

352

Водоснабжение
села Науалы
Урджарского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2009

135212

 

25000

110212

 

 

353

Реконструкция
поселкового
водопровода с
водозабором в
селе Сарыарка
Аягозского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2009

59926

 

25000

34926

 

 

354

Реконструкция
водопровода в
поселке
Октябрьский
Зыряновского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2009

166293

 

25000

141293

 

 

355

Реконструкция
системы водо-
снабжения
села Алмасай
Уланского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2009

87053

 

25000

62053

 

 

356

Реконструкция
поселкового
водопровода с
водозабором в
селе Айгыз
Аягозского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

107362

30000

77362

  

  

  

357

Реконструкция
водопроводных
сетей в селе
Кокжира Тар-
багатайского
района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

120134

30000

90134

  

  

  

358

Реконструкция
поселкового
водопровода с
водозабором в
селе Тарбага-
тай Аягозско-
го района
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

92816

30000

62816

  

  

  

359

Восстановле-
ние систем
водоснабжения
в ауле Сурат
Меркенского
района
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2008

82504

20000

62504

  

  

  

360

Реконструкция
систем водо-
снабжения в
селе Интерна-
циональное
Меркенского
района
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2008

84112

20000

64112

  

  

  

361

Реконструкция
водозаборных
сооружений и
водопровода в
селе Когершин
(2 очередь)
район
Т.Рыскулова
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2008

196934

60000

136934

  

  

  

362

Восстановле-
ние систем
группового
водоснабжения
аулов Жайлма
и Маятас Са-
рысуского рай-
она Жамбылс-
кой области.
Пересчет
сметной
документации

МСХ

2007-
2008

96043

15000

81043

  

  

  

363

Реконструкция
водопроводных
сетей (водо-
вода) второй
очереди
строительства
в ауле Акколь
Таласского
района
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2008

58665

15000

43665

  

  

  

364

Водоснабжение
аула Бирлесу
Енбек Жам-
былского ра-
йона Жамбылс-
кой области

МСХ

2007-
2008

126985

42476

84509

  

  

  

365

Водозаборные
сооружения и
системы водо-
снабжения
села Орнек
района имени
Т. Рыскулова
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2008

73984

30000

43984

  

  

  

366

Реконструкция
систем водо-
снабжения
аула Тамды
Таласского
района
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2008

145459

30000

115459

  

  

  

367

Реконструкция
группового
водопровода
ауыла Ынтымак
Байзакского
района
Жамбылской
области

МСХ

2005-
2008

398152

271560

126592

 

 

 

368

Реконструкция
систем водо-
снабжения
села Ушарал
Таласского
района
Жамбылской
области

МСХ

2008-
2009

138057

 

15000

123057

 

 

369

Строительство
системы водо-
снабжения
села Кенес
Мойынкумского
района
Жамбылской
области
(2 очередь)

МСХ

2008-
2009

108320

 

20000

88320

 

 

370

Восстановле-
ние систем
водоснабжения
и водозабор-
ных сооруже-
ний села
Кумозек
Мойынкумского
района
Жамбылской
области

МСХ

2008-
2009

126082

 

14272

111810

 

 

371

Реконструкция
системы водо-
снабжения
села Толе би
Шуского райо-
на Жамбылской
области
(2 очередь)

МСХ

2008-
2009

324794

 

20000

304794

 

 

372

Реконструкция
систем водо-
снабжения
аула Бельба-
сар Шуского
района
Жамбылской
области

МСХ

2008-
2009

114648

 

25000

89648

 

 

373

Восстановле-
ние водопро-
водных сетей
и водозабор-
ных сооруже-
ний аула
Жанажол
Шуского райо-
на Жамбылской
области

МСХ

2008-
2009

84621

 

20000

64621

 

 

374

Водоснабжение
села Тайпак
Акжаикского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2009

238479

 

40000

198479

 

 

375

Реконструкция
водоснабжения
села Акжаик
Теректинского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2009

121247

 

40000

81247

 

 

376

Строительство
водопровода
села Тихонов-
ка Бурлинско-
го района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

61223

30000

31223

  

  

  

377

Строительство
водопровода
села Кзыл-Тал
Бурлинского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2009

71965

 

30000

41965

 

 

378

Реконструкция
системы водо-
снабжения се-
ла Ростоши
Зеленовского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

111560

50000

61560

  

  

  

379

Водоснабжение
села Кособа
Сырымского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

83422

40000

43422

  

  

  

380

Улучшение во-
доснабжения в
селе Комин-
терн Сырымс-
кого района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

119073

90000

29073

  

  

  

381

Водоснабжение
села Чижа-2
Таскалинского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

96853

70000

26853

  

  

  

382

Водоснабжение
села Лубенка
Чингирлауско-
го района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

88467

40000

48467

  

  

  

383

Водообеспече-
ние поселка
Сулыколь Ка-
ратобинского
района
Западно-
Казахстанской
области (кор-
ректировка
сметной
документации)

МСХ

2007-
2008

82998

50000

32998

  

  

  

384

Строительство
водоснабжения
села Косколь
Каратобинско-
го района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2009

77763

 

40000

37763

 

 

385

Строительство
водопровода
села Кирово
Бурлинского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

57889

30000

27889

  

  

  

386

Водоснабжение
поселка Жана-
жол Казталов-
ского района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

36014

20000

16014

  

  

  

387

Реконструкция
системы водо-
снабжения се-
ла Жалпактал
Казталовского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2009

178005

 

40000

138005

 

 

388

Строительство
водоснабжения
села Новопет-
ровка Чин-
гирлауского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

65533

40000

25533

  

  

  

389

Водоснабжение
села Булан
Сырымского
района
Западно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

64322

40000

24322

  

  

  

390

Строительство
водопровода в
поселке Сор-
тировка горо-
да Караганды

МСХ

2006-
2008

244953

150000

94953

  

  

  

391

Реконструкция
внутриквар-
тальных водо-
проводных
сетей поселка
Шахан Кара-
гандинской
области,
3-очередь

МСХ

2007-
2008

285048

80000

205048

 

  

  

392

Строительство
водопроводных
сетей поселка
Топар Абай-
ского района
Карагандин-
ской области

МСХ

2008-
2009

403009

 

25000

378009

  

  

393

Реконструкция
водопроводных
сетей села
Кокпекты
Бухар-Жырау-
ского района
Карагандин-
ской области

МСХ

2007-
2008

84812

40000

44812

  

  

  

394

Реконструкция
водопроводных
сетей поселка
Киевка
Нуринского
района Кара-
гандинской
области

МСХ

2007-
2008

77008

30000

47008

  

  

  

395

Строительство
внутрипосел-
ковых водо-
проводных
сетей и водо-
заборных
сооружений
сооружений
поселка
Киевка
Нуринского
района Кара-
гандинской
области

МСХ

2008-
2009

358936

 

25000

333936

 

 

396

Реконструкция
водопроводных
сетей села
Пржевальское
Нуринского
района Кара-
гандинской
области

МСХ

2008-
2009

212757

 

25000

187757

 

 

397

Реконструкция
водопроводных
сетей села
Майоровка
Нуринского
района Кара-
гандинской
области

МСХ

2008-
2009

80494

 

25000

55494

 

 

398

Реконструкция
водопроводных
сетей поселка
Осакаровка
Осакаровского
района Кара-
гандинской
области

МСХ

2007-
2009

111759

40000

50000

21759

  

  

399

Реконструкция
внутриквар-
тальных водо-
проводных
сетей поселка
Южный (2 оче-
редь) Абайс-
кого района
Карагандин-
ской области

МСХ

2007-
2008

35176

25000

10176

  

  

  

400

Реконструкция
водопроводных
сетей поселка
Шашубай Акто-
гайского
района
Карагандин-
ской области

МСХ

2007-
2008

139661

20000

119661

  

  

  

401

Реконструкция
водопроводных
сетей села
Нуркен Акто-
гайского
района
Карагандин-
ской области

МСХ

2008-
2009

40609

 

25000

15609

 

 

402

Реконструкция
внутриквар-
тальных водо-
проводных
сетей села
Сарышаган
Актогайского
района
Карагандин-
ской области

МСХ

2008-
2009

122913

 

25000

97913

 

 

403

Реконструкция
водопроводных
сетей села
Сарышаган
Актогайского
района
Карагандин-
ской области
с установкой
опреснитель-
ной питьевой
воды

МСХ

2008-
2009

280871

 

25000

255871

 

 

404

Реконструкция
водопроводных
сетей села
Егиндыбулак
Каркаралин-
ского района
Карагандин-
ской области

МСХ

2008-
2009

115694

 

25000

90694

 

 

405

Строительство
водопроводных
сетей села
Теректы
Каркаралин-
ского района
Карагандин-
ской области

МСХ

2008-
2009

74437

 

25000

49437

 

 

406

Реконструкция
водопроводных
сетей села
Аппаз
Каркаралин-
ского района
Карагандин-
ской области

МСХ

2008-
2009

99395

 

25000

74395

 

 

407

Строительство
водопроводных
сетей села
Байконыр
Улытауского
района
Карагандин-
ской области

МСХ

2008-
2009

81738

 

25000

56738

 

 

408

Строительство
водопроводных
сетей в селе
Оспен Шетско-
го района
Карагандин-
ской области

МСХ

2008-
2009

189415

 

25000

164415

 

 

409

Реконструкция
системы водо-
снабжения
поселка
Агадырь Шет-
ского района
Карагандин-
ской области

МСХ

2008-
2009

260152

 

25000

235152

 

 

410

Реконструкция
водопроводных
сетей села
Байдалы би
Жанааркинско-
го района
Карагандин-
ской области

МСХ

2008-
2009

137955

 

25000

112955

 

 

411

Реконструкция
водопроводных
сетей поселка
Актау
Карагандин-
ской области

МСХ

2008-
2009

73821

 

25000

48821

 

 

412

Реконструкция
объектов во-
доснабжения
поселка Куш-
мурун Аулие-
кольского
района
Костанайской
области

МСХ

2007-
2009

444652

50000

119468

275184

  

  

413

Реконструкция
Волгоградско-
го группового
водопровода
Житикаринско-
го района се-
ла Муктиколь
и села Волго-
градское
Костанайской
области

МСХ

2007-
2009

282844

40000

82844

160000

  

  

414

Реконструкция
системы водо-
снабжения
села Камысты
Камыстинского
района
Костанайской
области

МСХ

2007-
2008

106920

30000

76920

  

  

  

415

Реконструкция
Железнодорож-
ного группо-
вого водопро-
вода из
Тюнтюгурского
месторождения
подземных вод
для водоснаб-
жения насе-
ленных пунк-
тов Целинное,
Прогресс,
Челгаши,
Октябрьское,
Железнодорож-
ное, Жаныспай
Костанайской
области

МСХ

2007-
2009

138807

30000

50000

58807

  

  

416

Реконструкция
разводящей
сети водопро-
вода поселка
Сарыколь Са-
рыкольского
района Кос-
танайской
области

МСХ

2007-
2008

120923

30000

90923

  

  

  

417

Реконструкция
разводящих
сетей водо-
провода в се-
ле Федоровка
Федоровского
района
Костанайской
области

МСХ

2007-
2008

102461

30000

72461

  

  

  

418

Реконструкция
водоснабжения
села Аулие-
коль Аулие-
кольского
района
Костанайской
области

МСХ

2007-
2009

425851

30000

100000

295851

  

  

419

Реконструкция
водоснабжения
села Озерное
Костанайского
района
Костанайской
области

МСХ

2008-
2009

86705

 

25000

61705

 

 

420

Строительство
водоснабжения
села Баталы
Тарановского
района
Костанайской
области

МСХ

2008-
2009

88538

 

25000

63538

 

 

421

Строительство
водоснабжения
села Карасу
Джангельдин-
ского района
Костанайской
области

МСХ

2008

40547

 

40547

 

 

 

422

Реконструкция
существующих
водопроводных
сетей в насе-
ленном пункте
Басыкара
Казалинского
района Кызы-
лординской
области

МСХ

2007-
2008

40953

20000

20953

  

  

  

423

Реконструкция
существующих
водопроводных
сетей в насе-
ленном пункте
Примова Каза-
линского
района Кызы-
лординской
области

МСХ

2007-
2008

56975

20000

36975

  

  

  

424

Строительство
водопровода в
районном
центре Жосалы
Кармакшинско-
го района Кы-
зылординской
области.
Внутрипосел-
ковые сети
(3-этап)

МСХ

2007-
2009

445604

100000

210000

135604

  

  

425

Реконструкция
систем водо-
снабжения в
населенном
пункте Актобе
Кармакшинско-
го района Кы-
зылординской
области.
Внутрипосел-
ковые водо-
проводные
сети

МСХ

2008-
2009

60481

 

25000

35481

 

 

426

Реконструкция
систем водо-
снабжения в
населенном
пункте
Турмагамбет
Кармакшинско-
го района Кы-
зылординской
области.
Внутрипосел-
ковые водо-
проводные
сети

МСХ

2008

45192

 

45192

 

 

 

427

Реконструкция
систем водо-
снабжения в
населенном
пункте Акжар
Кармакшинско-
го района Кы-
зылординской
области.
Внутрипосел-
ковые водо-
проводные
сети

МСХ

2008-
2009

59042

 

25000

34042

 

 

428

Расширение
водопроводной
сети в район-
ном центре
Жалагаш Жала-
гашского
района
Кызылординс-
кой области.
Внутрипосел-
ковые сети
(III-этап)

МСХ

2007-
2008

74411

28299

46112

  

  

  

429

Реконструкция
и расширение
системы водо-
снабжения в
населенном
пункте имени
Наги Ильясова
Сырдарьинско-
го района Кы-
зылординской
области

МСХ

2007-
2008

110338

40000

70338

  

  

  

430

Реконструкция
и расширение
систем водо-
снабжения в
населенном
пункте
Сейфуллина
Сырдарьинско-
го района Кы-
зылординской
области

МСХ

2008-
2009

247281

 

25000

222281

 

 

431

Реконструкция
систем водо-
снабжения в
населенном
пункте
Айдарлы
Сырдарьинско-
го района Кы-
зылординской
области

МСХ

2008-
2009

219012

 

25000

194012

 

 

432

Реконструкция
и расширение
систем водо-
снабжения в
населенном
пункте Шаган
Сырдарьинско-
го района Кы-
зылординской
области

МСХ

2008-
2009

291945

 

25000

266945

 

 

433

Реконструкция
и расширение
систем водо-
снабжения в
населенном
пункте
Когалыколь
Сырдарьинско-
го района Кы-
зылординской
области

МСХ

2008-
2009

201209

 

25000

176209

 

 

434

Реконструкция
и расширение
систем водо-
снабжения в
населенном
пункте Шир-
кейли Сыр-
дарьинского
района Кызы-
лординской
области

МСХ

2007-
2008

173829

20000

153829

  

  

  

435

Реконструкция
системы водо-
снабжения в
поселке Жана-
корган Жана-
корганского
района Кызы-
лординской
области.
Внутрипосел-
ковые водо-
проводные
сети (3-этап)

МСХ

2007-
2009

183481

30000

80000

73481

  

  

436

Реконструкция
внутрипосел-
ковой водо-
проводной се-
ти в поселке
Шиели в
составе ЖГВ.
Микрорайон
Кокшокы Кы-
зылординской
области

МСХ

2007-
2008

116345

35865

80480

  

  

  

437

Реконструкция
систем водо-
снабжения
поселка
Саксаульск
Аральского
района Кы-
зылординской
области

МСХ

2007-
2008

141626

30000

111626

  

  

  

438

Реконструкция
водопроводной
линии от на-
сосной стан-
ции Арало-
Сарыбулакско-
го группового
водопровода
до поселка
Жаксыкылыш
Аральского
района Кы-
зылординской
области

МСХ

2008-
2009

144252

 

25000

119252

 

 

439

Реконструкция
систем водо-
снабжения в
населенном
пункте Кожа-
кент Жанакор-
ганского
района Кы-
зылординской
области

МСХ

2007-
2008

88481

40000

48481

  

  

  

440

Реконструкция
системы водо-
снабжения в
населенном
пункте Жанаа-
рык Жанакор-
ганского
района Кы-
зылординской
области

МСХ

2007-
2008

164725

40000

124725

  

  

  

441

Реконструкция
системы водо-
снабжения н.п
Сунаката Жа-
накорганского
района Кы-
зылординской
области

МСХ

2007-
2008

52339

20000

32339

  

  

  

442

Реконструкция
системы водо-
снабжения
населенного
пункта
Бесарык Жа-
накорганского
района Кы-
зылординской
области

МСХ

2008-
2009

95452

 

25000

70452

 

 

443

Реконструкция
существующих
водопроводных
сетей в насе-
ленном пункте
Екпенди Жа-
накорганского
района Кы-
зылординской
области

МСХ

2008

49210

 

49210

 

 

 

444

Реконструкция
системы водо-
снабжения в
населенном
пункте
Томенарык Жа-
накорганского
района Кы-
зылординской
области

МСХ

2008-
2009

208066

 

25000

183066

 

 

445

Реконструкция
системы водо-
снабжения в
населенном
пункте Сутти-
кудык Жана-
корганского
района Кы-
зылординской
области

МСХ

2008-
2009

85954

 

25000

60954

 

 

446

Реконструкция
системы водо-
снабжения
населенного
пункта Кожам-
берды Жана-
корганского
района Кы-
зылординской
области

МСХ

2008

34219

 

34219

 

 

 

447

Реконструкция
и расширение
систем водо-
снабжения и
водоотведения
в поселке
Тасбогет Кы-
зылординской
области.
2-й этап

МСХ

2007-
2009

631068

114333

350000

166735

  

  

448

Строительство
второй нитки
водовода
"Актау-Курык"
в селе Курык
Каракиянского
района
Мангистауской
области

МСХ

2007-
2009

164126

80000

50000

34126

  

  

449

Водоснабжение
населенных
пунктов
Бурма, Колка
Каракиянского
района
Мангистауской
области

МСХ

2008-
2009

110116

 

40000

70116

 

 

450

Реконструкция
головной на-
сосной стан-
ции группово-
го водопрово-
да Акжигит-
Майлинский
Бейнеуского
района
Мангистауской
области

МСХ

2007-
2008

47824

35000

12824

  

  

  

451

Водоснабжение
населенных
пунктов
Тажен,
Акшымырау
Бейнеуского
района
Мангистауской
области

МСХ

2008-
2009

81246

 

40000

41246

 

 

452

Бурение сква-
жин и строи-
тельство
систем водо-
подготовки,
водозаборных
сооружений,
ветрогенера-
торов в
населенных
пунктах
Баздак, 15-
разъезд
Мангистауско-
го района
Мангистауской
области

МСХ

2008-
2009

190643

 

40000

150643

 

 

453

Строительство
сборных желе-
зобетонных
двух резер-
вуаров,
объемом
1000 м3 и
насосной
станции для
подачи воды
во внутрипо-
селковую сеть
села Курык
Каракиянского
района
Мангистауской
области

МСХ

2007-
2008

115365

40000

75365

  

  

  

454

Строительство
магистрально-
го водовода
протяженнос-
тью 16 км от
насосной
станции 2-го
подъема села
Курык Кара-
киянского
района
Мангистауской
области

МСХ

2007-
2008

205372

40000

165372

  

  

  

455

Реконструкция
водопровода и
водопроводных
сооружений в
селе Щербакты
Щербактинско-
го района
Павлодарской
области

МСХ

2006-
2008

397774

140000

257774

  

  

  

456

Реконструкция
водопровода и
водопроводных
сооружений
села Байконыс
Качирского
района
Павлодарской
области

МСХ

2007-
2008

77578

20000

57578

  

  

  

457

Развитие и
реконструкция
систем водо-
снабжения и
водоотведения
поселка
Шидерты
Павлодарской
области

МСХ

2007-
2009

650988

50000

300000

300988

  

  

458

Модернизация
водопроводных
сооружений,
насосной
станции 1
подъема и
водопроводных
сетей в селе
Песчанное
Качирского
района
Павлодарской
области

МСХ

2007-
2008

54756

30000

24756

  

  

  

459

Реконструкция
водопровода в
селе Львовка
Качирского
района
Павлодарской
области

МСХ

2008-
2009

70933

 

25000

45933

 

 

460

Реконструкция
водопровода и
водопроводных
сооружений
села
Октябрьское
Качирского
района
Павлодарской
области

МСХ

2008-
2009

322171

 

25000

297171

 

 

461

Реконструкция
водопровода в
селе
Железинка
Железинского
района
Павлодарской
области

МСХ

2008-
2009

237130

 

25000

212130

 

 

462

Реконструкция
водопровода в
селе Жылы-
Булак Щербак-
тинского
района
Павлодарской
области

МСХ

2007-
2008

71002

30000

41002

  

  

  

463

Реконструкция
водопровода в
селе Сосновка
Щербактинско-
го района
Павлодарской
области

МСХ

2008-
2009

81043

 

25000

56043

 

 

464

Реконструкция
водопровода в
селе Черное
Лебяжинского
района
Павлодарской
области

МСХ

2008-
2009

124221

 

25000

99221

 

 

465

Строительство
водопровода в
селе Малыбай
Лебяжинского
района
Павлодарской
области

МСХ

2008-
2009

133424

 

25000

108424

 

 

466

Реконструкция
водопровода в
селе
Тимирязево
Успенского
района
Павлодарской
области

МСХ

2008-
2009

109838

 

25000

84838

 

 

467

Водоснабжение
сельских
населенных
пунктов Уали-
хановского и
Акжарского
районов (II-я
очередь)
Северо-
Казахстанской
области.
Водовод
"Водозабор-
насосная
станция 2
подъема в
селе Чехово".
Село Чехово
Уалихановско-
го района

МСХ

2006-
2008

224802

120000

104802

  

  

  

468

Строительство
кустовых
скважинных
водозаборов в
Жамбылском
районе (II-я
очередь)
Северо-
Казахстанской
области.
Екатериновс-
кий участок
подземных вод
села Светлое,
Матросово,
Екатериновка,
Чапаево,
Сабит, Свято-
духовка,
Зеленая Роща
Жамбылского
района

МСХ

2006-
2008

223346

120000

103346

  

  

  

469

Реконструкция
Булаевского
группового
водопровода
(3-я очередь)
в Северо-
Казахстанской
области (кор-
ректировка
проекта)

МСХ

2007-
2009

491501

50000

341501

100000

  

  

470

Реконструкция
разводящих
сетей в селе
Бишкуль
Кызылжарского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2010

742308

40000

300000

300000

102308

  

471

Развитие и
реконструкция
водопроводных
сетей в селе
Новоишимское
района имени
Г. Мусрепова
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2009

370892

50000

200000

120892

  

  

472

Развитие и
реконструкция
разводящих
сетей водо-
провода в
селе Смирново
Аккайынского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2009

211444

38762

151444

21238

  

  

473

Развитие и
реконструкция
водопроводных
сетей в селе
Пресновка
Жамбылского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

109638

40000

69638

  

  

  

474

Развитие и
реконструкция
водопроводных
сетей в селе
Кишкенеколь
Уалихановско-
го района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2009

317055

 

50000

267055

 

 

475

Реконструкция
отвода на
села Тарангул
и Двинск
Есильского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2009

206124

 

40000

166124

 

 

476

Реконструкция
отвода на
село
Дубровное
Мамлютского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2009

167823

 

40000

127823

 

 

477

Реконструкция
отвода на
села
Афонькино,
Пробуждение и
Новоукраинка
Мамлютского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2009

153953

 

40000

113953

 

 

478

Реконструкция
отвода на
село
Менжинское
Акжарского
района
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2008

32260

 

32260

 

 

 

479

Строительство
водопроводной
сети в селе
Сайрам Сай-
рамского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2009

997499

154823

300000

542676

  

  

480

Водоснабжение
населенных
пунктов
Алтын-Тобе,
Каржан Казы-
гуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2008

133503

70139

63364

  

  

  

481

Водоснабжение
села Абай и
близлежащих
аулов
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области
(завершение)

МСХ

2004-
2008

528566

408566

120000

  

  

  

482

Водоснабжение
села Шолак-
Корган
Созакского
района Южно-
Казахстанской
области. 2-ая
очередь
строительства

МСХ

2007-
2009

278032

30000

100000

148032

  

  

483

Строительство
водопроводных
сооружений и
расширение
существующих
водопроводных
сетей в селе
Каракум Орда-
басинского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

77012

40000

37012

  

  

  

484

Водовод
Кемербастау-
Тюлькубас-
село
Т. Рыскулова
Тюлькубас-
ского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2009

445532

15000

280532

150000

  

  

485

Водоснабжение
приграничных
населенных
пунктов
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области (Село
28 гвардейцев
Бирлисуйского
сельского
округа)

МСХ

2007-
2008

49983

45918

4065

 

 

 

486

Водоснабжение
приграничных
населенных
пунктов
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области (Село
Достык
Ушкынского
сельского
округа)

МСХ

2007-
2008

75934

64970

10964

 

 

 

487

Водоснабжение
приграничных
населенных
пунктов
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области (Село
Акжол
Алпамысского
сельского
округа)

МСХ

2007-
2008

62716

60515

2201

 

 

 

488

Водоснабжение
приграничных
населенных
пунктов
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области (Село
Достык Жарты-
тюбинского
сельского
округа)

МСХ

2007-
2008

89554

70288

19266

 

 

 

489

Водоснабжение
приграничных
населенных
пунктов
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области (Село
Коралас
Ушкынского
сельского
округа)

МСХ

2007-
2008

66058

57909

8149

 

 

 

490

Реконструкция
существующего
водозабора
СГВ с подаю-
щим водоводом
до резервуара
и квартальные
сети поселка
Молбулак
Казыгуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

66442

23286

43156

  

  

  

491

Строительство
водопровода в
селе 1 Мая
Толебийского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2009

282426

40000

121213

121213

  

  

492

Водоснабжение
села Шакпак
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

206150

30000

176150

  

  

  

493

Водоснабжение
села Акбастау
Байдыбекского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

132569

34627

97942

  

  

  

494

Строительство
водовода от
улицы Жибек
жолы, до
населенных
пунктов Жул-
дыз, Карабас-
тау, Бадам-1,
Бадам-2 и
Сайрам,
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2009

285939

20000

100000

165939

  

  

495

Водоснабжение
села Жаскешу
Тюлькубасско-
го района
Южно-Казах-
станской
области

МСХ

2007-
2008

101787

30000

71787

  

  

  

496

Реконструкция
сетей и соо-
ружений водо-
провода
сельского
населенного
пункта Рабат
и водоснабже-
ние сельского
населенного
пункта
Атбулак
Казыгуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

172722

20000

152722

  

  

  

497

Реконструкция
внутренних
водопроводных
сетей в селе
Маякум
Отрарского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

87042

30000

57042

  

  

  

498

Строительство
Кажымукан-
Караспанского
группового
водопровода
Ордабасинско-
го района
Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2009

836123

43151

148044

644928

  

  

499

Реконструкция
внутренних
водопроводных
сетей села
Балтаколь
Отрарского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

102995

30000

72995

  

  

  

500

Реконструкция
внутренних
водопроводных
сетей села
Кожатогай
Отрарского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

94281

30000

64281

  

  

  

501

Завершение
строительства
в селе
Мырзакент
Мактаараль-
ского района
Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2009

251175

58660

25000

167515

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

63035420

47989940

5370340

 

 

 

Программа развития города Семей
Восточно-Казахстанской области на 2006-2008 годы

502

Модернизация
существующих
мощностей
котельных и
теплоэнерго-
централей,
сохранившихся в
схеме централь-
ного теплоснаб-
жения, рекон-
струкция тепло-
вых сетей
города Семей
Восточно-
Казахстанской
области

МЭМР

2006-
2009

8490410

6728736

1597105

164569

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

1597105

164569

 

 

 

  

Государственная программа жилищного строительства в
Республике Казахстан на 2008-2010 годы

503

Развитие и
обустройство
инженерно-
коммуникацион-
ной
инфраструктуры

МИТ

2008-
2010

125000000

 

37149000

42223000

45628000

  

504

Бюджетное кре-
дитование мест-
ных исполни-
тельных органов
на строитель-
ство жилья

МИТ

2008-
2010

49800000

 

16200000

16100000

17500
000

  

505

Строительство
жилья государ-
ственного
коммунального
жилищного фонда

МИТ

2008-
2010

28700000

 

9600000

9600000

9500000

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

62949000

67923000

72628000

  

 

  

Программа развития автодорожной отрасли Республики
Казахстан на 2006-2012 годы

506

Реконструкция
участка (55-
108 км) авто-
дороги "Пет-
ровка-Камен-
ка-Острогор-
ка" с выходом
на автодорогу
"Мадениет-
Мариновка"
Акмолинской
области

МТК

2007-
2010

1321774

353000

437000

363000

168774

  

507

Строительство
автодороги
"Подъезд к
железнодорож-
ной станции
Хромтау Актю-
бинской
области"
(5,95 км)

МТК

2007-
2008

184794

92000

92794

  

  

  

508

Реконструкция
мостового пе-
рехода через
реку Уил на
участке 163-
169 км авто-
дороги "Шу-
баркудук-Уил-
Кобда-Соль-
Илек" Актю-
бинской
области

МТК

2007-
2008

503206

68000

435206

 

 

 

509

Реконструкция
автомобильной
дороги "Тал-
дыкорган-Те-
кели, км 0-31
Алматинской
области"

МТК

2007-
2009

1973896

800000

789000

384896

  

  

510

Реконструкция
а/д Сарыозек-
Хоргос-Куга-
лы-Коксу-
Карабулак,
км 0-11 Алма-
тинской
области

МТК

2009-
2011

4693035

  

  

870000

900000

2923035

511

Реконструкция
автодороги
"Подъезд к
пос. Еркин
Кала Атырау-
ской области"
0-11 км
Атырауской
области

МТК

2008

421691

 

421691

  

  

  

512

Реконструкция
автомобильной
дороги об-
ластного зна-
чения "Индер-
Карабау-
Миялы-Сагиз"
203-317 км
Атырауской
области

МТК

2008-
2011

6070557

 

381309

820750

1559921

3308577

513

Строительство
автомобильной
дороги
"Объездная
дорога города
Риддер"
Восточно-
Казахстанской
области

МТК

2007-
2011

1450000

153000

709000

 

125000

463000

514

Строительство
автодороги
"Кызтоган-
граница об-
ласти" км 0-
10,5 Жамбыл-
ской области

МТК

2008

501653

 

501653

  

  

  

515

Реконструкция
автодороги
"Жампиты-
Каратобе",
участок 55-72
км в Западно-
Казахстанской
области

МТК

2008-
2009

722988

 

240000

482988

  

  

516

Реконструкция
автодороги
"Жымпиты-
Каратобе",
участок 72-87
км в Западно-
Казахстанской
области

МТК

2008-
2009

655711

 

240000

415711

  

  

517

Реконструкция
автомобильной
дороги
"Караганда-
Шахтинск-
Есенгельды-
Щербаковский-
Киевка, км
106-113" Ка-
рагандинской
области

МТК

2007-
2011

5578048

283950

618000

1218436

1527460

1930202

518

Реконструкция
автомобильной
дороги общего
пользования
"Узунколь-
Сарыколь", км
0-79 Коста-
найской
области

МТК

2007-
2010

4598975

357506

252126

1900000

2089343

 

519

Реконструкция
автомобильной
дороги общего
пользования
"Федоровка-
Ленино-
Вишневое"
Костанайской
области

МТК

2007-
2010

3363058

469255

202100

1300000

1391703

  

520

Реконструкция
автодороги
общего поль-
зования "Кой-
багор-Карасу-
Севастопольс-
кий" участок
0-63 км Кос-
танайской
области

МТК

2007-
2010

3444428

437333

245360

1107095

1654640

  

521

Реконструкция
автомобильной
дороги общего
пользования
"Карасу-Боль-
шая Чураков-
ка" км 0-114,
09 Костанайс-
кой области

МТК

2007-
2010

6478679

34906

100414

2323262

4020097

 

522

Реконструкция
автодороги
КНА-9
"М32 Самара-
Шымкент"-
Камыстыбас-
Аманоткель-
Бугень Кызылордин-
ской области

МТК

2007-
2008

514483

161000

353483

  

  

  

523

Строительство
автодороги
Форт-Шевчен-
ко-Таучик,
30 км Мангис-
тауской
области

МТК

2008-
2011

813903

 

153000

326634

130366

203903

524

Строительство
автодороги
Кызылсай-
Шопан ата-
Огланды
Мангистауской
области

МТК

2008

386000

 

386000

 

 

 

525

Реконструкция
автомобильной
дороги "Пан-
филово-Бесто-
бе", км 23-42
Павлодарской
области

МТК

2008-
2011

1276000

 

127000

236000

127000

786000

526

Реконструкция
автомобильной
дороги Шар-
бакты-Галки-
но-Макпал
км 32-54
(22 км)
Павлодарской
области

МТК

2008-
2011

1403000

 

340000

300000

488000

275000

527

Реконструкция
автомобильной
дороги КТ-1
"М-51-Петер-
фельд-Новока-
менка-А-16" в
Северо-
Казахстанской
области

МТК

2007-
2009

1424157

300000

576000

548157

  

  

528

Строительство
мостового пе-
рехода через
реку Келес на
31 км автомо-
бильной доро-
ги "Дербисек-
Курорт Са-
рыагаш-Арын-
ши" Южно-
Казахстанской
области

МТК

2007-
2009

125631

100557

9324

15750

  

  

529

Строительство
моста через
реку Келес у
поселка
Ушбулак Казы-
гуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МТК

2007-
2009

97921

69443

2207

26271

  

  

530

Реконструкция
автодорог в
приграничных
населенных
пунктах Са-
рыагашского
района Южно-
Казахстанской
области. Ав-
тодорога Р/ДА
Алматы-Таш-
кент, Подъезд
к селу Кызыл-
Саркырама, км
0-8,6, длина
8,6 км

МТК

2007-
2008

199682

129754

69928

  

  

  

531

Реконструкция
автодорог в
приграничных
населенных
пунктах Са-
рыагашского
района Южно-
Казахстанской
области. Ав-
тодорога ОК-
52 Капланбек-
Жибек жолы,
км 4-10,5
длина 6,5 км

МТК

2007-
2008

153759

47323

106436

  

  

  

532

Реконструкция
автодорог в
приграничных
населенных
пунктах Са-
рыагашского
района Южно-
Казахстанской
области. Ав-
тодорога Р/Д
А15-Бозсу-
Куйган-Киян-
жол, км 0-8,
длина 8 км

МТК

2007-
2008

179933

89950

89983

  

  

  

533

Реконструкция
автодорог в
приграничных
населенных
пунктах Са-
рыагашского
района Южно-
Казахстанской
области. Ав-
тодорога ОК-
50 Дербисек
курорт Са-
рыагаш-Кана-
гат-Арыншы
км 41-56,
длина 15,2 км

МТК

2007-
2009

317984

54964

214121

48899

  

  

534

Реконструкция
автодорог в
приграничных
населенных
пунктах
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области.
Автодорога
Каратобе-
Г. Муратбаева
км 0-8,
длина 8 км

МТК

2007-
2008

198505

49625

148880

  

  

  

535

Строительство
автомобильной
дороги "Обход
города Арыс"
с путепрово-
дом через же-
лезную дорогу
Южно-Казах-
станской
области

МТК

2008

613859

 

613859

  

  

  

536

Строительство
автомобильной
дороги "Кош-
карата-Кен-
сай-граница
Жамбылской
области"
15 км Южно-
Казахстанской
области

МТК

2008-
2009

878637

 

168695

709942

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

9024569

13397791

14182304

9889717

       Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 26.06.2008  N 618 .

  

Государственная программа социально-экономического
развития города Астаны на 2006-2010 годы

537

Строительство
школы на 1200
мест на левом
берегу в пер-
вом жилом
районе микро-
район 3 в
городе Астане

МОН

2004-
2008

980676

262896

717780

 

  

  

538

Строительство
профессио-
нальной школы
на 800 мест.
Район Сары-
Арка в городе
Астане (по
строительному
профилю)

МОН

2004-
2008

775898

200000

569944

 

  

  

539

Строительство
школы на 1200
мест по улице
Московская в
городе Астане

МОН

2007-
2008

1168817

300000

831186

  

  

  

540

Строительство
школы на 800
посадочных
мест в райо-
не Коктал-2
города Астаны

МОН

2008

738405

 

738405

  

  

  

541

Родильный
дом на 150
коек с отде-
лением 2 эта-
па выхажива-
ния новорож-
денных с
женской кон-
сультацией на
250 посещений
в смену в
районе
проспекта
Кабанбай
Батыра в
городе Астане

МЗ

2006-
2009

8625257

100000

2075000

6450257

  

  

542

Строительство
центра крови
в городе
Астане

МЗ

2007-
2008

3727622

1000000

2727622

  

  

  

543

Строительство
корпуса и ре-
конструкция
городского
онкологичес-
кого диспан-
сера в городе
Астане

МЗ

2005-
2008

5423205

1510806

3912399

  

  

  

544

Строительство
Центра меди-
ко-социальной
реабилитации
на 250 коек с
поликлиникой
на 150 посе-
щений в горо-
де Астане

МЗ

2008-
2009

1600000

 

300000

1300000

  

  

545

Строительство
городской
взрослой
инфекционной
больницы на
250 коек в
городе Астане

МЗ

2008-
2009

2102410

 

330723

1771687

 

 

546

Строительство
городской
многопрофиль-
ной детской
больницы на
350 коек с
консультатив-
но-диагности-
ческой поли-
клиникой на
250 посещений
в смену в
городе Астане

МЗ

2008-
2009

1250000

 

200000

1050000

 

 

547

Строительство
городской
детской
инфекционной
больницы на
250 коек в
городе

МЗ

2008-
2009

1885423

 

265627

1619796

 

 

548

Строительство
многопрофиль-
ного стацио-
нара на 360
коек (поселок
Промышленный)
в городе
Астане

МЗ

2008-
2010

5409000

 

622700

1000000

3786300

 

549

Строительство
амбулаторно-
поликлиничес-
кого комплек-
са (взрослая
поликлиника
на 350 посе-
щений в сме-
ну, детская
поликлиника
на 150 посе-
щений в сме-
ну) в городе
Астане

МЗ

2008-
2010

1195026

 

358508

418259

418259

 

550

Строительство
амбулаторно-
поликлиничес-
кого комплек-
са (взрослая
поликлиника
на 350 посе-
щений в сме-
ну, детская
поликлиника
на 150 посе-
щений в сме-
ну) в микро-
районе Юго-
Восток (пра-
вая сторона)
в городе
Астане

МЗ

2008-
2010

1519264

 

455779

531742

531743

 

551

Реконструкция
русла реки
Ишим в городе
Астане

МИТ

2002-
2009

14106
105

9625056

1464005

3014044

  

  

552

Ликвидация
накопителя
сточных вод
Талдыколь с
рекультива-
цией (1 и 2
очереди) в
городе Астане

МИТ

2002-
2011

69379
000

14480
530

500000

5000000

5000000

44398470

553

Организация
судоходства
по реке Есиль
(1 очередь
строительства
от улицы
Сары-Арка до
резиденции
Президента) в
городе Астане

МИТ

2006-
2009

3446522

1300000

793000

1288652

  

  

554

Строительство
инженерных
сетей и дорог
микрорайона
N 1, 2 (южнее
улицы N 19) в
городе Астане

МИТ

2004-
2008

3998951

3202429

398261

  

  

  

555

Инженерные
сети и бла-
гоустройство
к первооче-
редным объек-
там города
Астаны

МИТ

2004-
2008

2974380

974380

2000000

  

  

  

556

Развитие сис-
темы ливневой
канализации в
городе Астане

МИТ

2004-
2010

19635
722

3363027

500000

7000000

8657696

 

557

Водоснабжение
и водоотведе-
ние города
Астаны

МИТ

2004-
2009

43890
251

15027
013

9658011

19205227

  

  

558

Президентский
парк в городе
Астане

МИТ

2005-
2008

14182
759

13163858

1018901

 

  

  

559

Реконструкция
второй нитки
водовода с
Вячеславского
водохранилища
в городе
Астане

МИТ

2007-
2008

2189457

1000000

1189457

  

  

  

560

Строительство
инженерных
коммуникаций
нового уни-
верситета в
городе Астане

МИТ

2006-
2009

10000
000

3916507

3900

6079593

  

  

561

Строительство
канализацион-
ного коллек-
тора от райо-
на "Слободки"
до врезки в
существующую
(Кургаль-
джинской
трассы) Ф
2000 мм и пе-
реустройство
существующей
от КНС-43 до
КОС в городе
Астане

МИТ

2006-
2009

2200000

60000

1700000

440000

  

  

562

Строительство
инженерных
сетей и дорог
планировочно-
го района А,
Б Слободки,
улицы Кенеса-
ры-реки Ишим-
Кумесбекова-
Сары-Арка;
улиц Джан-
гильдина-Ке-
несары-Кумес-
бекова-Сары-
Арка в городе
Астане

МИТ

2005-
2008

2424228

424228

2000000

  

  

  

563

Строительство
парка вдоль
реки Ишим в
городе Астане

МИТ

2007-
2012

16000
000

2000000

2000000

4000000

3000000

5000000

564

Инженерные
сети планиро-
вочного райо-
на N 19 (теп-
лоснабжение)
в городе
Астане

МИТ

2007-
2010

7001127

15000

2360000

922679

3703448

 

565

Строительство
парка по
проспекту Б.
Момышулы в
городе Астане

МИТ

2007-
2009

3684412

106000

1000000

2578412

  

  

565-1

Строительство
инфраструкту-
ры новой
промышленной
зоны (Индус-
триальный
парк) в
городе Астане

МИТ

2008

996100

 

996100

 

 

 

566

Строительство
"Универсаль-
ный кинокон-
цертный зал
на 3500 мест
в городе
Астане"

МКИ

2005- 2008

11472500

7461927

4010573

  

  

  

567

Строительство
дворца твор-
чества
"Шабыт" в го-
роде Астане

МКИ

2006-
2009

6856572

1000000

2989427

2867145

 

 

568

Строительство
Конгресс-
холла в горо-
де Астане

МКИ

2007-
2008

13991
400

3105000

10886400

  

  

  

569

Строительство
конькобежного
стадиона по
проспекту
Кабанбай
батыра в
городе Астане

МТС

2006-
2009

11105980

1000000

2855980

6988750

  

  

570

Строительство
теннисного
корта в горо-
де Астане

МТС

2005-
2008

5184406

3643803

1447686

  

  

  

570-1

Строительство
Патентного
дворца в
городе Астане

МЮ

2006-
2010

2071870

31807

 

1000000

1040063

 

571

Строительство
участка улицы
Сарыарка от
улицы N 4 до
улицы N 23 в
городе Астане

МТК

2006-
2008

788454

597599

190855

 

 

 

572

Строительство
нового моста
М-2 в городе
Астане

МТК

2004-
2008

3999664

3884664

115000

 

 

 

573

Строительство
нового моста
М-3 в городе
Астане

МТК

2006-
2009

7614380

2353757

5260623

1157000

  

  

574

Строительство
улицы Гастел-
ло от аэро-
порта до ули-
цы N 19 в
городе Астане

МТК

2006-
2009

5500000

1500000

955710

3044290

  

  

575

Реконструкция
моста по
проспекту
Кабанбай
батыра
через реку
Ишим (район
Торгового
центра
"Рамстор") в
городе Астане

МТК

2005-
2008

6033351

2683000

3350351

  

  

  

576

Реконструкция
проспекта
Богенбая на
участке от
улицы Сары-
Арка до
транспортной
развязки на
северном
объезде в го-
роде Астане.
3 участок от
начала эста-
кады до конца
транспортной
развязки в
двух уровнях
на пересече-
нии с улицей
Угольная

МТК

2004-
2009

8250000

5950000

1988153

249253

  

  

577

Строительство
транспортной
развязки на
пересечении
улиц N 19 и
Гастелло в
городе Астане

МТК

2006-
2009

6011287

640480

3442303

1928504

  

  

578

Строительство
улицы N 23 от
улицы Сары-
Арка до улицы
N 36 города
Астаны

МТК

2007-
2008

1769808

1070000

699808

  

  

  

579

Реконструкция
проспекта
Абая на
участке от
моста через
реку Акбудак
до микрорайо-
на Юго-Восток
(уширение до
6 полос) в
городе Астане

МТК

2007-
2008

743910

572788

171122

  

  

  

580

Реконструкция
транспортной
развязки на
пересечении
проспекта
Республики-
улицы Барае-
ва-улицы
Ташенова в
городе Астане

МТК

2005-
2008

9390851

4000000

5390851

  

  

  

581

Реконструкция
проспекта
Тлендиева на
участке от
улицы Кумес-
бекова до Се-
веро-Западно-
го обхода го-
рода Астаны

МТК

2006-
2008

6696943

2550000

4146943

  

  

  

582

Строительство
магистральной
дороги,
проходящей по
улицам Уголь-
ная, N 14, N
12 и Бейсеко-
вой в городе
Астане

МТК

2006-
2010

50351643

8500000

4579534

24000000

13272109

  

583

Инженерные
сети и дороги
планировочно-
го района N 1
(южнее улицы
N 19) в
городе Астане

МТК

2007-
2009

1274380

54800

448762

770818

  

  

584

Строительство
ул. N 27 от
ул. Сары-Арка
до ул. N 36

МТК

2009

700000

  

  

700000

  

  

585

Строительство
ул. Сарыарка
от ул. N 23
до кольцевой
развязки ав-
тодороги на
аэропорт (ул.
Сарыарка до
ул. N 23 до
ул. N 27

МТК

2009-
2010

2000000

  

350000

1000000

650000

 

586

Продолжение
ул. N 13 от
ул. Абая в
промзону че-
рез жел. до-
рогу-2,82 км

МТК

2008-
2009

1000000

 

500000

500000

  

  

587

Реконструкция
ул. Кенесары
от ул. Кумис-
бекова до
ул. N 12

МТК

2006-
2010

5140848

140848

 

2500000

2500000

 

588

Реконструкция
ул. Кенесары
от пр. Рес-
публики до
ул.Можайского

МТК

2007-
2009

1040000

40000

 

1000000

  

  

589

Строительство
ул. Сейфули-
на от ул. Ку-
мисбекова до
ул. Бейсеко-
вой

МТК

2009

1000000

  

  

1000000

  

  

590

Реконструкция
ул. Манаса на
участке от
ул. Мунайт-
пасова до ул.
Фабричная

МТК

2008-
2009

823337

 

323337

500000

  

  

591

Строительство
улицы N 38 от
проспекта
Мирзояна до
проспекта
Абылай-хана

МТК

2008

1002199

 

1002199

 

 

 

592

Строительство
улицы N 41 от
проспекта
Манаса до
университет-
ского городка

МТК

2008

150000

 

150000

 

 

 

593

Строительство
улицы N 42 от
проспекта
Манаса до
университет-
ского городка

МТК

2008

150000

 

150000

 

 

 

594

Строительство
проездов в
медицинском
кластере
южнее улицы
N 19

МТК

2008

100000

 

100000

 

 

 

595

Строительство
улицы N 39 от
улицы N 41 до
улицы N 42

МТК

2008

150000

 

150000

 

 

 

596

Строительство
улицы Мирзоя-
на от улицы
N 38 до улицы
N 12

МТК

2008

50000

 

50000

 

 

 

597

Расширение и
реконструкция
ТЭЦ-2, тепло-
вых сетей и
энергосетевых
объектов го-
рода Астаны

МЭМР

2003-
2009

28071
993

20063
725

1847110

6161158

  

  

598

Расширение и
реконструкция
ТЭЦ-2 с уста-
новкой кот-
лоагрегатов
ст. N 7, 8,
турбоагрега-
тов ст. N 5, 6
и водогрейной
котельной го-
рода Астаны

МЭМР

2005-
2015

57688
940

4000000

3178308

11060000

5300000

34060332

599

Строительство
подстанции ПС
110/10 кВ
"Жилая зона
14" в городе
Астане

МЭМР

2006-
2009

1486829

300000

973337

200000

  

  

600

Строительство
тепломагист-
рали III вво-
да от ТЭЦ-2 в
левобережную
часть города
Астаны

МЭМР

2006-
2009

14081
940

5000000

6000000

2981940

  

  

601

Реконструкция
существующих
магистральных
тепловых се-
тей в городе
Астане

МЭМР

2008-
2015

39840
520

 

200000

6800000

5000000

27770520

602

Реконструкция
существующих
электрических
сетей в горо-
де Астане

МЭМР

2008-
2010

10336
266

 

160000

6440000

3614315

 

603

Реконструкция
ТЭЦ-1 города
Астаны

МЭМР

2008-
2010

7581990

 

500000

3693267

3096843

 

604

Реконструкция
ПС 110/10 кВ
"ПНФ" в горо-
де Астане

МЭМР

2005-
2009

1455342

34950

1078796

341596

  

  

605

Реконструкция
ПС 110/35/10
кВ "Восточ-
ная" в горо-
де Астане

МЭМР

2008-
2009

1115572

 

541686

541686

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

111872162

174099087

59570776

111229322

 

  

Государственная программа развития города
Алматы на 2003-2010 годы

606

Строительство
первой очере-
ди метрополи-
тена в городе
Алматы

МТК

1988-
2009

103773465

56194
000

23282465

24297000

  

  

607

Строительство
транспортной
развязки на
пересечении
проспекта
Райымбека-
улица Пушкина
-проспекта
Суюнбая в
городе Алматы

МТК

2008-
2009

6114267

 

6114267

 

  

  

608

Строительство
транспортной
развязки на
пересечении
проспекта
Абая-улица
Жандосова-
улица Сатпае-
ва в городе
Алматы

МТК

2008-
2009

9080998

 

9080998

 

  

  

609

Строительство
дороги
"Восточная
Объездная
Алматинская
Автодорога"

МТК

2008

8800000

 

8800000

 

 

 

610

Сейсмоусиле-
ние здания
ГККП ГКБ N 7
города Алматы

МЗ

2007-
2010

2841899

64774

1000000

1000000

777125

 

611

Сейсмоусиле-
ние с восста-
новительными
работами шко-
лы N 121 в
микрорайоне
Аксай-2
города Алматы

МОН

2008

68784

 

68784

  

  

  

612

Сейсмоусиле-
ние здания
общеобразова-
тельной шко-
лы N 144, с
восстанови-
тельными ра-
ботами в го-
роде Алматы

МОН

2008

133045

 

133045

  

  

  

613

Сейсмоусиле-
ние школы
N 72 в горо-
де Алматы

МОН

2008

140803

  

140803

  

  

  

614

Сейсмоусиле-
ние школы
N 103 в горо-
де Алматы

МОН

2008

174175

  

174175

  

  

  

615

Сейсмоусиле-
ние школы
N 24 в горо-
де Алматы

МОН

2008

211000

  

211000

  

  

  

616

Сейсмоусиле-
ние с восста-
новительными
работами зда-
ния общеобра-
зовательной
школы N 89 в
городе Алматы

МОН

2008

255000

  

255000

  

  

  

617

Сейсмоусиле-
ние с восста-
новительными
работами зда-
ния средней
школы
N 62/167 в
городе Алматы

МОН

2008

833000

 

833000

  

  

  

618

Строительство
городского
перинатально-
го центра на
150 коек в
городе Алматы

МЗ

2007-
2010

2344280

93771

609513

820498

820498

 

619

Строительство
межрайонного
противотубер-
кулезного
диспансера на
260 коек в
городе Алматы

МЗ

2007-
2010

2009799

80392

522547

703430

703430

 

620

Строительство
городской
многопрофиль-
ной детской
больницы на
200 коек в
городе Алматы

МЗ

2008-
2010

2096000

 

702300

696850

696850

 

621

Строительство
городской
многопрофиль-
ной больницы
на 300 коек в
городе Алматы

МЗ

2008-
2010

3633000

 

1193500

1219750

1219750

 

622

Реконструкция
и расширение
районной ко-
тельной
"Орбита" в
городе Алматы

МЭМР

2006-
2008

3060140

2484999

575141

  

  

  

623

Реконструкция
магистральных
и распредели-
тельных
тепловых се-
тей города
Алматы

МЭМР

2007-
2009

12947
000

3000000

4947000

5000000

  

  

624

Строительство
соединитель-
ной теплома-
гистрали
ТЭЦ-2-ТЭЦ-1 с
насосной
станцией го-
рода Алматы

МЭМР

2008

989000

 

989000

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

59632538

33737528

4217653

 

 

  

Отраслевая программа "Питьевая вода" на 2002-2010 годы

625

Реконструкция
водопроводных
сетей в горо-
де Щучинске
Щучинского
района
Акмолинской
области

МСХ

2006-
2008

561009

248626

312383

  

  

  

626

Реконструкция
водопроводных
сетей в горо-
де Степняке
Енбекшильдер-
ского района
Акмолинской
области
(2 этап)

МСХ

2008-
2009

190736

 

50000

140736

 

 

627

Реконструкция
водопроводных
сетей в горо-
де Есиле
Есильского
района
Акмолинской
области

МСХ

2006-
2008

403045

109236

293809

  

  

  

628

Реконструкция
водопроводных
сетей в горо-
де Акколе
Аккольского
района
Акмолинской
области (II
очередь)

МСХ

2007-
2008

101504

20000

81504

  

  

  

629

Реконструкция
системы
водоснабжения
города Алга
Алгинского
района
Актюбинской
области

МСХ

2008-
2009

393992

 

40000

353992

 

 

630

Реконструкция
водопроводно-
го комплекса
города Эмба
Мугалджар-
ского района
Актюбинской
области

МСХ

2008-
2009

226823

 

40000

186823

 

 

631

Реконструкция
и строи-
тельство
системы во-
доснабжения в
городе Капша-
гае Алматин-
ской области

МСХ

2007-
2008

85524

30000

55524

  

  

  

632

Реконструкция
и строитель-
ство водо-
снабжения в
городе
Жаркент
Панфиловского
района
Алматинской
области

МСХ

2008-
2009

141699

 

41699

100000

 

 

633

Вторая оче-
редь реконст-
рукции водо-
заборных
сооружений и
водопроводных
сетей в
городе Аягоз
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2008

349497

305301

44196

  

  

  

634

Водоснабжение
города Риддер
Восточно-
Казахстанской
области из
подземного
источника

МСХ

2004-
2008

605540

588540

17000

  

  

  

635

Реконструкция
водопроводно-
канализацион-
ной сети про-
тяженностью
5,6 км города
Риддер
Восточно-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2009

128916

 

55000

73916

 

 

636

Реконструкция
городских
водопроводных
сетей города
Приозерска
Карагандин-
ской области
(2 очередь)

МСХ

2008-
2009

258501

 

35000

223501

 

 

637

Реконструкция
водопроводных
сетей города
Каражал
Карагандин-
ской области
(2 очередь)

МСХ

2008-
2009

130758

 

37897

92861

 

 

638

Реконструкция
Ишимского
группового
водопровода в
Сарыкольском
районе
Костанайской
области

МСХ

2007-
2010

1616000

40000

400000

500000

676000

 

639

Реконструкция
водоснабжения
из подземных
источников
села Фурмано-
во города
Аркалыка
Костанайской
области

МСХ

2007-
2009

246390

24518

126390

95482

  

  

640

Реконструкция
существующих
водопроводных
сетей в горо-
де Казалинске
и поселке
кент Айтеке
би Казалин-
ского района
Кызылордин-
ской области

МСХ

2006-
2008

564921

180000

384921

  

  

  

641

Реконструкция
существующих
водопроводных
сетей города
Казалинска и
кент Айтеке
би Казалин-
ского района
Кызылордин-
ской области
(2 этап)

МСХ

2008-
2009

340823

 

50000

290823

 

 

642

Строительство
питьевого
водопровода,
бытовой
канализации в
городе Форт-
Шевченко
Мангистауской
области

МСХ

2008-
2009

406704

 

50000

356704

 

 

643

Реконструкция
водопровода в
городе Аксу
Павлодарской
области

МСХ

2006-
2008

532110

169999

362111

  

  

  

644

Реконструкция
разводящих
сетей водо-
провода в го-
роде Булаево
района
М. Жумабаева
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2006-
2008

284133

114642

169491

  

  

  

645

Реконструкция
системы водо-
снабжения в
городе Сер-
геевка района
Шалакына
Северо-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2008

124927

30000

94927

  

  

  

646

Реконструкция
сетей водо-
провода
города Кентау
Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2008-
2010

1168838

 

100404

668838

399596

 

647

Реконструкция
водопроводной
сети в городе
Жетысай Мак-
тааральского
района Южно-
Казахстанской
области

МСХ

2007-
2009

193036

40124

50000

102912

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

2892256

3186588

1075596

 

 

  

Программа по комплексному решению
проблем Приаралья на 2007-2009 годы

648

исключена постановлением Правительства РК от 31.07.2008 N 727

649

Реконструкция
существующих
водопроводных
и канализа-
ционных сис-
тем города
Кызылорды
Кызылордин-
ской области

МИТ

2008-
2009

1079700

 

535500

544200

  

  

650

Строительство
спортивно-
оздоровитель-
ного комплек-
са в городе
Аральске Кы-
зылординской
области

МТС

2007-
2008

231000

100000

131000

  

  

  

651

Строительство
реабилита-
ционного
центра для
инвалидов на
150 мест в
поселке Алек-
сандровка го-
рода Кызылор-
ды Кызылор-
динской
области

МТСЗН

2008-
2009

994284

 

49714

944570

  

  

652

Расширение и
реконструкция
водопроводных
и канализа-
ционных сетей
города
Кызылорды
Кызылордин-
ской области

МИТ

2008-
2009

1079700

 

500000

579700

 

 

653

Перевод теп-
лоисточников
и жилого сек-
тора города
Кызылорды на
попутный газ
(второй этап)

МЭМР

2008-
2010

5394836

 

1000000

3010753

1384083

  

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

2216214

5079223

1384083

 

 

  

Программа развития газовой отрасли
Республики Казахстан на 2004-2010 годы

654

Строительство
подводящего
газопровода
"Актобе-
Мартук"
Актюбинской
области

МЭМР

2006-
2008

2072072

1083215

988857

  

  

  

655

Строительство
магистрально-
го газопрово-
да к цент-
ральной
усадьбе
Байганина
Актюбинской
области

МЭМР

2008-
2009

1808120

 

300000

1508120

  

  

656

Строительство
подводящего
газопровода
высокого дав-
ления к по-
селку Новоа-
лексеевка
(поселок Коб-
да) Актюбин-
ской области

МЭМР

2008-
2010

2360183

 

300000

900000

1160183

 

657

Строительство
подводящего
газопровода
поселкам
Тамды - Пав-
ловка - Кай-
нар Алгинско-
го района
Актюбинской
области

МЭМР

2008-
2009

1159974

 

300000

859974

  

  

658

Газификация
микрорайона
Контейнерный
города Атырау
Атырауской
области

МЭМР

2008

118644

 

118644

 

  

  

659

Газификация
микрорайона
Мунайшы горо-
да Атырау
Атырауской
области

МЭМР

2008

26315

  

26315

  

  

  

660

Газификация
ближнего под-
хоза города
Атырау
Атырауской
области

МЭМР

2008

47195

  

47195

  

  

  

661

Газификация
микрорайона
Сельстрой (3
очередь) го-
рода Атырау
Атырауской
области

МЭМР

2008

25291

  

25291

  

  

  

662

Газификация
села Енбекшил
Махамбетского
района
Атырауской
области

МЭМР

2008

139936

  

139936

  

  

  

663

Газификация
села Редут
Махамбетского
района
Атырауской
области

МЭМР

2008

31897

  

31897

  

  

  

664

Газификация
села Акжайык
Махамбетского
района
Атырауской
области

МЭМР

2008

140486

  

140486

  

  

  

665

Газификация
села Есбол
Махамбетского
района
Атырауской
области

МЭМР

2008

76108

  

76108

  

  

  

666

Газификация
села Ортакшыл
Махамбетского
района
Атырауской
области

МЭМР

2008

161079

  

161079

  

  

  

667

Газификация
села Кызылжар
Индерского
района
Атырауской
области

МЭМР

2008

18597

  

18597

  

  

  

668

Газификация
села Курылыс
Индерского
района
Атырауской
области

МЭМР

2008

99706

 

99706

  

  

  

669

Газификация
от ГРП села
Будене до
ГГРП села
Жарсуат
Индерского
района
Атырауской
области

МЭМР

2008-
2009

291674

 

150000

141674

  

  

670

Газификация
села Забуру-
нье Исатай-
ского района
Атырауской
области

МЭМР

2008

104053

  

104053

  

  

  

671

Газификация
села Жанажан-
бай Исатайс-
кого района
Атырауской
области

МЭМР

2008

25371

  

25371

  

  

  

672

Газификация
села Жанбай
Исатайского
района
Атырауской
области

МЭМР

2008-
2009

355268

 

150000

205268

  

  

673

Газификация
села Нарын
(13 разъезд)
Исатайского
района
Атырауской
области

МЭМР

2008

56664

 

56664

  

  

  

674

Газификация
села Чапаев
(аул Комплекс
и Нурман
подводящий
газопровод
низкого
давления)
Исатайского
района
Атырауской
области

МЭМР

2008

10203

  

10203

  

  

  

675

Газификация
села Исатай
(7-ый аул
подводящий
газопровод
низкого дав-
ления) Иса-
тайского ра-
йона Атырау-
ской области

МЭМР

2008

11701

  

11701

  

  

  

676

Газификация
села Дашино
Курмангазин-
ского района
Атырауской
области

МЭМР

2008

161486

  

161486

  

  

  

677

Газификация
села Сафонов-
ка Курманга-
зинского ра-
йона Атырау-
ской области

МЭМР

2008

15981
0

  

159810

  

  

  

678

Газификация
села Богатое
Курмангазин-
ского района
Атырауской
области

МЭМР

2008

42588

  

42588

  

  

  

679

Газификация
села Орлы
Курмангазин-
ского района
Атырауской
области

МЭМР

2008

60199

  

60199

  

  

  

680

Газификация
села Приморье
Курмангазин-
ского района
Атырауской
области

МЭМР

2008

60267

  

60267

  

  

  

681

Газификация
села Ганюшки-
но мкр. (ра-
йон Аэропорт,
район Самар-
кино, большая
Красиловка,
малая Краси-
ловка, мкр.
Строительный,
большое Га-
нюшкино, Ма-
лое Ганюшки-
но) Курманга-
зинского ра-
йона Атырау-
ской области

МЭМР

2008-
2009

621558

  

570683

50875

  

  

682

Газификация
села Нуржау
Курмангазин-
ского района
Атырауской
области

МЭМР

2008

59761

  

59761

  

  

  

683

Газификация
села Жумекен
Курмангазин-
ского района
Атырауской
области

МЭМР

2008

196096

  

196096

  

  

  

684

Газификация
села Кадырка
Курмангазин-
ского района
Атырауской
области

МЭМР

2008

75265

  

75265

  

  

  

685

Газификация
села Даулет-
керей Курман-
газинского
района
Атырауской
области

МЭМР

2008

63509

  

63509

  

  

  

686

Газификация
села Иманова
Курмангазин-
ского района
Атырауской
области

МЭМР

2008

83676

  

83676

  

  

  

687

Газификация
села Алга
Курмангазин-
ского района
Атырауской
области

МЭМР

2008

73414

 

73414

  

  

  

688

Газификация
поселков
Акбастау,
Карасаз,
Зыковка,
Дуйсебайулы,
Амансай,
Шакпаката,
Ынтымак,
Туктыбай в
Жуалынском
районе
Жамбылской
области

МЭМР

2008

200000

 

200000

 

 

 

689

Строительство
газопровода
5.5 МПА
(Кайрат-
Муратсай) с
АГРС в селе
Муратсай
Бокейордин-
ского района
Западно-
Казахстанской
области

МЭМР

2008

500000

 

500000

 

 

 

690

Строительство
сетей газо-
провода в
поселке
Карабалык
Карабалыкско-
го района
Костанайской
области
(район ЦРБ)

МЭМР

2008

43578

 

43578

  

  

  

691

Присоединение
к газопрово-
ду-отводу от
магистрально-
го газопрово-
да "Бухара-
Урал" проек-
тируемых га-
зопровода-
отвода и АГРС
для газоснаб-
жения села
Камысты Ка-
мыстинского
района Коста-
найской
области

МЭМР

2008-
2010

1271716

 

150000

450000

671716

 

692

Строительство
магистрально-
го газопрово-
да-отвода
"Перелески-
Денисовка" с
ГРС и ДО в
Костанайской
области

МЭМР

2008-
2009

442244

  

200000

242244

  

  

693

Газоснабжение
природным
газом села
Кожахан
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МЭМР

2008

32284

  

32284

  

  

  

694

Газоснабжение
природным га-
зом села Ак-
жол, Кауыншы
Аульный округ
"Алпамыс"
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МЭМР

2008

164010

  

164010

  

  

  

695

Газоснабжение
природным
газом 20 лет
Казахстана
Аульный округ
"Капланбек"
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МЭМР

2008

30322

  

30322

  

  

  

696

Газоснабжение
природным га-
зом села Жана
Турмыс Ауль-
ный округ
"Жибек Жолы"
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МЭМР

2008

52551

  

52551

  

  

  

697

Газоснабжение
природным га-
зом села Кы-
зыл-Саркырама
Аульный округ
"Жибек Жолы"
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МЭМР

2008

62198

  

62198

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

6323800

4358155

1831899

 

 

  

Программа реабилитации инвалидов на 2006-2008 годы

698

Строительство
дома-интерна-
та для умст-
венно-отста-
лых детей на
210 мест в
городе Актау
Мангистауской
области

МТСЗН

2007-
2008

666864

150000

516864

  

  

  

699

Реконструкция
здания го-
родской боль-
ницы под пси-
хоневрологи-
ческий интер-
нат в городе
Рудном в
Костанайской
области

МТСЗН

2007-
2008

411359

100000

311359

  

  

  

700

Строительство
областного
центра реаби-
литации инва-
лидов в горо-
де Атырау
Атырауской
области

МТСЗН

2007-
2008

652730

257000

395730

  

  

  

701

Строительство
психоневроло-
гического до-
ма-интерната
для взрослых
на 300 мест в
поселке Алек-
сандровка го-
рода Кызылор-
де Кызылор-
динской
области

МТСЗН

2008-
2010

1815398

 

100000

1000000

715398

 

702

Строительство
психоневроло-
гического до-
ма-интерната
для детей на
200 мест в
поселке Алек-
сандровка го-
рода Кызылор-
да Кызылор-
динской
области

МТСЗН

2008-
2009

1698804

 

500000

1198804

  

  

703

Строительство
психоневроло-
гического до-
ма-интерната
на 500 мест в
городе Сарани
Карагандин-
ской области

МТСЗН

2008-
2010

1103021

  

36221

533400

533400

  

704

Строительство
дополнитель-
ного здания
на 100 мест,
а также кана-
лизационно-
насосной
станции для
Сарайчиковс-
кого психо-
неврологичес-
кого интерна-
та в Атырау-
ской области

МТСЗН

2008-
2009

335099

  

200000

135099

  

  

705

Пристройка к
зданию Центра
реабилитации
и адаптации
инвалидов в
городе Тараз
Жамбылской
области

МТСЗН

2008

188036

 

188036

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

2248210

2867303

1248798

 

 

 

Программа миграционной политики
Республики Казахстан на 2001-2010 годы

706

Строительство
Центра адап-
тации и инте-
грации орал-
манов в
городе Актау
Мангистауской
области

МТСЗН

2008-
2009

3235141

  

617571

2617570

  

  

 

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

617571

2617570

  

  

 

  

Программа снижения информационного неравенства

707

Развитие
человеческого
капитала в
рамках
"электронного
правитель-
ства"

АДГС

2008

238046

 

238046

  

  

  

708

Развитие че-
ловеческого
капитала в
рамках
"электронного
правитель-
ства"

МОН

2007-
2009

6615912

1784242

2310606

2521064

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

2548652

2521064

  

  

 

  

Вне программ

709

Сейсмоусиле-
ние с восста-
новительными
работами зда-
ния централь-
ной районной
больницы на
200 коек с
поликлиникой
на 500 посе-
щений в смену
в городе
Уштобе
Каратальского
района
Алматинской
области (2-й
этап)

МЗ

2008

107616

  

107616

  

  

  

710

Сейсмоусиле-
ние с восста-
новительными
работами зда-
ний городской
больницы в
городе Капша-
гай Алматин-
ской области

МЗ

2008-
2009

135246

 

100484

34762

 

 

711

Сейсмоусиле-
ние с восста-
новительными
работами зда-
ний централь-
ной районной
больницы в
селе Чунжа
Уйгурского
района
Алматинской
области

МЗ

2008-
2009

207357

 

138500

68857

 

 

712

Сейсмоусиле-
ние с восста-
новительными
работами
регионального
онкологичес-
кого диспан-
сера в городе
Талдыкоргане
Алматинской
области

МЗ

2008

53400

 

53400

 

 

 

713

Строительство
Казахского
театра имени
Сакена
Сейфуллина на
700 мест в
городе
Караганде
Карагандин-
ской области

МКИ

2006-
2008

2097299

900000

1197299

  

  

  

714

Восстановле-
ние и
реконструкция
существующего
Дома культуры
на 500 мест в
городе Абае
Карагандин-
ской области

МКИ

2008-
2009

354696

 

100000

254696

 

 

715

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в микрорайоне
Казыгурт
города Шым-
кента Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

1396076

 

558430

837646

 

 

716

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в микрорайоне
Сауле города
Шымкента Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

1336398

 

400919

935479

 

 

717

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в микрорайоне
Самал-3
города Шым-
кента Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

1336608

 

534643

801965

 

 

718

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в поселке
Кайтпас 2
города Шым-
кента Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

1345984

 

538394

807590

 

 

719

Строительство
средней школы
имени Фуркат
на 1200 мест
в селе Кара-
булак Сайрам-
ского района
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

1280243

 

384073

896170

 

 

720

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в городе
Ленгере Толе-
бийского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

1335645

 

400693

934952

 

 

721

Строительство
средней школы
имени Б.Момыш
улы по улице
1 мая на 1200
мест в селе
Тулькубас
Тюлькубасско-
го района
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

1332551

 

399766

932785

 

 

722

Строительство
средней школы
N 24 на 1200
мест в горо-
де Шымкенте
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

1297273

 

389182

908091

 

 

723

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в поселке
Турлан города
Шымкента Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

1357204

 

407161

950043

 

 

724

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в селе Шубар-
су Ордабасин-
ского района
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

1323723

 

397117

926606

 

 

725

Строительство
средней школы
Кызыл дала на
300 мест в
селе Рабат
Казыгуртского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

366567

 

109970

256597

 

 

726

Строительство
средней школы
на 300 мест в
селе Мадени
Толебийского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

367649

 

110295

257354

 

 

727

Строительство
средней школы
на 600 мест в
селе Алгабас
Тюлькубасско-
го района
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

694165

 

347082

347083

 

 

728

Строительство
средней школы
на 320 мест в
селе Кайнар
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

346733

 

104020

242713

 

 

729

Строительство
средней школы
имени
Н. Арапова на
300 мест в
селе Каратас
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской

МОН

2008-
2009

368352

 

110506

257846

 

 

730

Строительство
средней школы
имени Валиха-
нова на 320
мест в селе
Келтемашат
Тюлькубасско-
го района
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

366356

 

109907

256449

 

 

731

Строительство
школы на 1200
мест в жилом
массиве
"Хлопзавод"
Мактаараль-
ского района
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

1384155

 

415247

968908

 

 

732

Строительство
средней школы
имени Абылай-
хана на 1200
мест в посел-
ке Мырзакент
Мактаараль-
ского района
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

1369730

 

410919

958811

 

 

733

Строительство
средней школы
на 900 мест в
микрорайоне
"Стадион"
города Арысь
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

1099010

 

329703

769307

 

 

734

Строительство
средней школы
Бала Боргем
на 600 мест в
городе Кентау
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

621737

 

310869

310868

 

 

735

Строительство
средней школы
на 600 мест в
селе Оралма-
нов города
Туркестана
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

564217

 

282108

282109

 

 

736

Строительство
средней школы
на 600 мест в
селе Яссы
города
Туркестана
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

560669

 

280334

280335

 

 

737

Строительство
средней школы
на 900 мест в
селе Енбекши
Мактаараль-
ского района
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

1039859

 

311958

727901

 

 

738

Строительство
средней школы
на 600 мест в
селе Атамекен
Ордабасинско-
го района
Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

705680

 

352840

352840

 

 

739

Строительство
средней школы
имени Уалиха-
нова на 300
мест в селе
Әсіл округ
Кайнарбулак
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

368104

 

110431

257673

 

 

740

Строительство
средней школы
на 600 мест в
селе Достык
Тассайского
сельского
округа
Сайрамского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

705774

 

352887

352887

 

 

741

Строительство
средней школы
на 300 мест в
селе Жыныс
Созакского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

345282

 

103585

241697

 

 

742

Строительство
средней школы
на 600 мест в
селе Жаушыкум
Шардаринского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

761796

 

304718

457078

 

 

743

Строительство
многопрофиль-
ной школы на
600 мест в
селе Абай
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

695952

 

347976

347976

 

 

744

Строительство
средней школы
на 900 мест в
городе
Сарыагаш
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

1056350

 

316905

739445

 

 

745

Строительство
школы на 600
мест в селе
Отрар
Отрарского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

669827

 

334914

334913

 

 

746

Строительство
средней школы
на 900 мест 
имени Курман-
газы в селе
Бозсу
Сарыагашского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

1097984

 

329395

768589

 

 

747

Строительство
средней школы
на 600 мест в
селе Карагур
Созакского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

608987

 

304493

304494

 

 

748

Строительство
средней школы
Майбулак на
300 мест в
селе Жулдыз
Байдибекского
района Южно-
Казахстанской
области

МОН

2008-
2009

365166

 

109550

255616

 

 

749

Строительство
средней школы
на 1200 мест
в районе
администра-
тивного го-
родка (левый
берег) города
Астаны

МОН

2007-
2008

1487531

447331

1040200

 

 

 

750

Сейсмоусиле-
ние с восста-
новительными
работами
пристройки к
зданию
средней
школы имени
Алдабергенова
в поселке
Балпык Би
Коксуского
района
Алматинской
области

МОН

2008

97742

 

97742

  

  

  

751

Сейсмоусиле-
ние и восста-
новительные
работы здания
Талгарского
колледжа
агробизнеса и
менеджмента
имени
М. Бейсебаева
в Талгарском
районе
Алматинской
области.
Учебный кор-
пус литер
"Б", спортив-
ный зал (2-я
очередь)

МОН

2008

177539

 

177539

  

  

  

752

Сейсмоусиле-
ние и восста-
новительные
работы здания
средней школы
в селе
Актерек
Жамбылского
района
Алматинской
области

МОН

2008

182648

 

182648

  

  

  

753

Сейсмоусиле-
ние с восста-
новительными
работами
здания
средней школы
в селе Жетысу
Ескельдинско-
го района
Алматинской
области

МОН

2008

174825

  

174825

  

  

  

754

Сейсмоусиле-
ние и восста-
новительные
работы здания
общежития
профильной
школы N 20 в
городе Капша-
гай Алматин-
ской области

МОН

2008

106219

  

106219

  

  

  

755

Сейсмоусиле-
ние с восста-
новительными
работами
здания
детского сада
"Аленушка" в
поселке
Балпык Би
Коксуского
района
Алматинской
области

МОН

2008

87090

 

87090

 

 

 

756

Сейсмоусиле-
ние с восста-
новительными
работами зда-
ния актового
зала Талгар-
ского
колледжа
агробизнеса и
менеджмента
имени
Бейсебаева в
городе Талгар
Талгарского
района
Алматинской
области

МОН

2008

56013

 

56013

 

 

 

757

Сейсмоусиле-
ние с восста-
новительными
работами
детского сада
в селе Екиаша
Саркандского
района
Алматинской
области

МОН

2008

87744

 

87744

 

 

 

758

Сейсмоусиле-
ние и восста-
новительные
работы по
детскому саду
"Арман" в
поселке
Бакбакты
Балхашского
района
Алматинской
области

МОН

2008

67824

 

67824

 

 

 

759

Сейсмоусиле-
ние с восста-
новительными
работами
детского сада
в селе
Бижанова
Енбекшиказах-
ского района
Алматинской
области

МОН

2008-
2009

80110

 

26090

54020

 

 

760

Сейсмоусиле-
ние и восста-
новительные
работы здания
средней школы
(спортзал) в
поселке
Кызылшекара
Райымбекского
района
Алматинской
области

МОН

2008

18303

 

18303

 

 

 

761

Сейсмоусиле-
ние с восста-
новительными
работами зда-
ния средней
школы N 13 в
городе Уштобе
Каратальского
района
Алматинской
области (1-я
очередь
строитель-
ства)

МОН

2008

139525

 

139525

 

 

 

762

Строительство
профессио-
нальной школы
на 360 мест в
городе Карка-
ралинске
Карагандин-
ской области

МОН

2007-
2008

552083

100000

452083

  

  

  

763

Строительство
комплекса
очистных соо-
ружений био-
логической
очистки сточ-
ных вод
Щучинско-
Боровской ку-
рортной зоны
Акмолинской
области

МООС

2006-
2009

409552

231486

 

178066

  

  

764

Реконструкция
канализацион-
ных очистных
сооружений на
реке Илек
города Актобе
Актюбинской
области

МООС

2008-
2009

1263857

 

200000

1063857

  

  

765

Реконструкция
комплекса
очистных соо-
ружений на
реке Илек го-
рода Актобе
Актюбинской
области (на-
порного кана-
лизационного
коллектора и
узла регули-
рующей емкос-
ти)

МООС

2008-
2010

1711950

 

50000

906950

755000

 

766

Строительство
сооружения
биологической
очистки сточ-
ных вод в
городе Семей
Восточно-
Казахстанской
области

МООС

2008-
2010

2114000

 

113000

1037000

964000

 

767

Развитие
очистных соо-
ружений кана-
лизации горо-
да Усть-
Каменогорска
Восточно-
Казахстанской
области

МООС

2008-
2010

2146334

 

187000

943000

1016334

 

768

Строительство
обводного на-
порного кана-
лизационного
коллектора
города
Уральска
Западно-
Казахстанской
области

МООС

2008

2668583

 

1671183

  

  

 

769

Строительство
очистных соо-
ружений горо-
да Балхаш
Карагандин-
ской области

МООС

2008-
2010

2633611

 

150000

1240000

1243611

 

770

Строительство
очистных соо-
ружений кана-
лизации (КОС-
2) города
Актау
Мангистауской
области

МООС

2008-
2010

2148555

 

150000

1148555

850000

 

771

Укрепление
берегов реки
Сырдарьи и
реконструкция
защитных дамб
города
Кызылорды

МСХ

2008-
2011

16569850

 

500000

2069850

5000000

9000000

772

Продолжение
строительства
мостового пе-
рехода через
реку Урал в
городе Атырау
Атырауской
области

МТК

2003-
2008

5592040

5350000

242040

  

  

  

773

Строительство
дворца спорта
по улице
Жансугурова в
городе
Талдыкоргане
Алматинской
области

МТС

2007-
2009

1798812

300000

598821

899991

  

  

773-1

Строительство
объектов ин-
фраструктуры
специальной
экономической
зоны
"Оңтүстік" в
Сайрамском
районе Южно-
Казахстанской
области

МИТ

2006-
2008

5781982

3789046

1992936

 

 

 

774

исключена постановлением Правительства РК от 31.07.2008 N 727

775

Строительство
и реконструк-
ция электро-
сетевых
объектов
города Атырау
и Атырауской
области

МЭМР

2007-
2009

10028
545

4500000

4678825

849720

  

  

  

ИТОГО вне
Программ:

  

  

  

  

27205939

30010140

9828945

9000000

       Бюджетные инвестиции на формирование и увеличение уставного
                            капитала юридических лиц

                                                        тыс. тенге

N
п/п

Наименование предприятия

Админис-
тратор
бюджет-
ной
програм-
мы

2007 год

2008 год

1

2

3

4

5

  

Стратегия индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2003-2015 годы

1

АО "Фонд устойчивого
развития "Қазына"

МИТ

204840000

127484420

  

Итого по Программе:

 

204840000

127484420

       Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.07.2008  N 727 .

  

Государственная программа развития города Алматы
на 2003-2010 годы

2

Создание АО "Региональный
финансовый центр" города
Алматы

АРДРФЦГА

1500000

4158841

  

Итого по Программе:

 

1500000

4158841

 

  

Государственная программа жилищного строительства в
Республике Казахстан на 2008-2010 годы

3

Увеличение уставного капитала
АО "Жилищный строительно-
сберегательный банк"

МФ

  

6600000

 

Итого по Программе:

 

  

6600000

 

  

Программа 30 корпоративных лидеров Казахстана

4

Увеличение уставного капитала
АО "КХУГА "Самрук"

МЭБП

4533728

2095000

 

Итого по Программе:

 

4533728

2095000

 

 

Вне программ

5

Увеличение уставного капитала
АО "Национальный аналитический
центр при Правительстве и
Национальном Банке Республики
Казахстан"

КПМ

 

1650000

6

Создание АО "Международный
центр приграничного
сотрудничества "Хоргос"

МИТ

5000000

3988410

7

Создание АО "Социально-
предпринимательская корпорация"

МИТ

14000000

22000000

8

Увеличение уставного капитала
АО "РТРК "Казахстан"

МКИ

  

1534128

8-1

Увеличение уставного капитала
АО "Республиканская газета
"Егемен Қазақстан"

МКИ

 

263857

9

Увеличение уставного капитала
АО "Казахфильм"

МКИ

  

189225

10

Увеличение уставного капитала
"Фонд Духовного развития
народов Казахстана"

МКИ

  

58400

11

Увеличение уставного капитала
АО "Казахстан ГИС центр"

МО

145500

600000

12

Формирование уставного капитала
АО "Центр военно-стратегических
исследований"

МО

 

387000

13

Увеличение уставного капитала
АО "Национальный научно-
технологический холдинг
"Самгау"

МОН

15299654

7672436

14

АО "Финансовый центр"

МОН

350000

350000

15

Трансферты на развитие бюджету
города Астаны для участия
в строительстве нового
университета

МОН

 

5000000

16

Формирование уставного капитала
АО "Национальный медицинский
холдинг"

МЗ

 

223900

17

Формирование уставного капитала
АО "Национальный холдинг
КазАгро"

МСХ

27275600

31435300

18

Формирование уставного капитала
АОГ "КазАгроИнновация"

МСХ

 

400000

19

Приобретение акций
международных финансовых
организаций

МФ

357831

12734356

20

Увеличение уставного капитала
АО "Центр подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации специалистов
органов финансовой системы"

МФ

 

451235

21

Формирование уставного капитала
АО "Казахстанский центр
государственно-частного
партнерства"

МЭБП

 

350000

22

Создание технопарка "Парк
ядерных технологий" в городе
Курчатове

МЭМР

3470000

2685000

23

Увеличение уставного капитала
АО "Достык Энерго"

МЭМР

1849826

95000

24

Увеличение уставного капитала
АО "Национальная компания
"Қазақстан Ғарыш Сапары"

НКА

8224165

5276242

25

Увеличение уставного капитала
АО "Республиканский центр
космической связи и
электромагнитной совместимости
радиоэлектронных средств"

НКА

8510000 

2099562

26

Увеличение уставного капитала
НАО "Телерадиокомплекс
Президента Республики
Казахстан"

УДП

200000

94752

 

Итого вне Программ:

 

84682576

99538803

      Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.07.2008  N 727 .

  Перечень объектов образования на основе государственно-частного
          партнерства с началом реализации в 2007 году

N
п/п

Наименование
проекта

Проект-
ная
мощ-
ность

Общая
стоимость

Прогноз

2007
год

2008
год

2009
год

1

2

3

4

5

6

7

1

Строительство средней
школы на 1200 мест в
микрорайоне "Айгерим"
города Алматы

1200

1882248

621787

  

1260461

2

Строительство средней
школы на 1200 мест в
микрорайоне "Улжан"
города Алматы

1200

1398728

419618

  

979110

3

Строительство средней
школы на 1200 мест в
микрорайоне "Калкаман"
города Алматы

1200

1538853

461656

  

1077197

4

Строительство средней
школы на 1200 мест в
районе Пятилетка
Турксиба города Алматы

1200

1555474

507548

  

1047926

5

Строительство средней
школы на 1200 мест в
районе южнее проспекта
Тлендиева города Астаны

1200

1119066

335720

  

783346

6

Строительство средней
школы на 1200 мест в
поселке Ильинка города
Астаны

1200

1013821

332322

  

681499

7

Строительство средней
школы на 1200 мест в мкр.
Юго-Восток (левая сторона
ул. Мактумкули) города
Астаны

1200

1195297

358589

  

836708

8

Строительство средней
школы на 1200 мест в
районе гаражного
кооператива (Степной)
города Астаны

1200

1134382

340314

  

794067

9

Строительство средней
школы на 1200 мест в
районе проспекта
Тлендиева города Астаны

1200

1117559

335268

  

782291

 

Итого:

10800

11955428

3712822

  

8242606

 

Приняты к сведению     
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 29 августа 2007 года N 753

  Раздел 6. Основные направления и прогноз основных
показателей развития национальных компаний
на 2008-2010 года

  СОДЕРЖАНИЕ

  Раздел 6. Основные направления и прогноз
основных показателей развития национальных компаний
на 2008-2010 годы

       Сноска. Раздел 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 28.04.2008  N 395
      

      В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2004 года N 182 "Об утверждении перечня национальных компаний" к национальным компаниям отнесены 14 акционерных обществ:
      АО "Национальная компания "КазМунайГаз";
      АО "Казахстанская компания по управлению электрическими
      сетями";
      АО "Казпочта";
      АО "Продовольственная контрактная корпорация";
      АО "Национальная атомная компания "Казатомпром";
      АО "Национальные информационные технологии";
      АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы";
      АО "Казахтелеком";
      АО "Международный аэропорт Астана";
      АО "Национальная компания "Казахское информационное агентство
      (Казинформ)";
      АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"
      (Kazakhstan Engineering)";
      АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары";
      АО "Национальная компания "Kazsatnet";
      АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская
      корпорация "Сарыарка".
      Согласно постановлениями Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2006 года  N 117  и от 24 октября 2006 года  N 1020  в оплату уставного капитала АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" переданы государственные пакеты акций национальных компаний: АО "Национальная компания "Қазақстан тeмip жолы", АО "Казпочта", АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями", АО "Казахтелеком", АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг".
      Государственный пакет акций АО "Продовольственная контрактная корпорация" в соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года N 1247 переданы в оплату уставного капитала АО "Национальный холдинг "КазАгро".
      Согласно  постановлению  Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2006 года N 1299 государственный пакет акций АО "Международный аэропорт Астана" передан из республиканской собственности в коммунальную собственность. В свою очередь постановлением Акима города Астаны АО "Международный аэропорт Астана" от 20 марта 2007 года N 24-222/П передан в доверительное управление Малазийской компании Malaysia Airports Management & Technical Services (Labuan) Private Limited.

  Анализ за 2005-2007 годы

  АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

      АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (далее - Компания) было создано в соответствии с  Указом  Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года N 811 "О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны".
      В соответствии с Указом Компания должна стать стратегически важной национальной вертикально-интегрированной компанией и выполнять функции полномочного органа по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, а также представлять интересы государства в нефтяном секторе Казахстана.
      В 2005 году  АО "Разведка и добыча "КазМунайГаз"  (далее - РД КМГ), дочерней организацией Компании, добыто 9,4 млн. тонн нефти и газового конденсата. В 2006 году добыча нефти и газового конденсата составляет 9,5 млн. тонн, что превышает уровень 2005 года на 2 %.
      Рост добычи нефти достигнут за счет работ по своевременному проведению организационно-технических мероприятий, оптимизации системы разработки месторождений, восстановления и обновления основных фондов, включая фонд скважин, строительство и реконструкцию важных объектов наземного обустройства месторождений, обновление парка специальной техники, применение новых методов повышения нефтеотдачи пласта и химизацию процессов нефтедобычи.
      РД КМГ имеет два основных направления продажи нефти: экспорт и внутренний рынок. В 2005 году поставка нефти на экспорт составила около 6,5 млн. тонн, на внутренний рынок - 2,7 млн. тонн. В 2006 году поставка на экспорт составила около 6,9 млн. тонн, на внутренний рынок - 2,5 млн. тонн. В целом рост поставки нефти в 2006 году по сравнению с 2005 годом составляет 2,1 %.
      Консолидированная добыча нефти и газового конденсата с учетом долей участия в совместных предприятиях в 2005 и 2006 годах составила ежегодно 12,9 млн. тонн.
      В целом консолидированная добыча нефти и газового конденсата в 2007 году оценивается в объеме 17,16 млн. тонн, при добыче РД КМГ 9,52 млн. тонн.
      За 2005 год на  АО "Атырауский НПЗ"  (далее - АНПЗ) переработано 3,5 млн. тонн нефти. В 2006 году объем переработки на АНПЗ составил 3,7 млн. тонн, в том числе 2,5 млн. тонн из ресурсов Компании. Рост объемов переработки к 2005 году составляет 6,6 %.
      В 2007 году переработка нефти на АНПЗ оценивается в объеме 3,7 млн. тонн.
      Консолидированный объем переработки нефти с учетом доли участия в совместных организациях в 2007 году оценивается в объеме 5,75 млн. тонн.
      Объем транспортировки нефти магистральными нефтепроводами  АО "КазТрансОйл"  в 2005 году составил 38,2 млн. тонн, в 2006 году - в объеме 43,27 млн. тонн, что на 13,3 % превышает уровень 2005 года. По нефтепроводу Атырау-Самара в 2005 году транспортировано 15,6 млн. тонн нефти, что на 0,42 млн. тонн больше по сравнению с 2005 годом.
      В 2007 году объем транспортировки нефти оценивается в объеме 43,33 млн. тонн, что превысит уровень 2006 года на 0,1 %.
      В 2005 году  АО "НМСК "КазМорТрансФлот"  были оказаны международные услуги по транспортировке грузов морским транспортом, в том числе нефти в объеме 4,7 млн. тонн. Транспортировка нефти танкерами в 2006 году составила 4,9 млн. тонн, что на 4,2 % превышает уровень 2005 года. Транспортировка осуществляется по направлениям Актау-Махачкала - 2,5 млн. тонн, Актау-Нека - 2,3 млн. тонн, Актау-Баку - 0,097 млн. тонн.
      В 2007 году объем транспортировки нефти морем оценивается в объеме 4,36 млн. тонн.
      Общий объем транспортировки газа по магистральным газопроводам  АО "Интергаз Центральная Азия"  в 2005 году составил 130,2 млрд. куб. м. В 2006 году объем транспортировки составил 121,9 млрд. куб. м., в т.ч. внутренняя транспортировка - 6,5 млрд. куб. м, международный транзит - 107,6 млрд. куб. м, транспортировка газа на экспорт - 7,8 млрд. куб.м. В 2006 году снижение объема транспортных услуг на 6,3 % обусловлено снижением объемов международного транзита туркменского и российского газа.
      В 2007 году объем транспортировки газа оценивается в объеме 124,8 млрд. куб. м, что превысит уровень 2006 года на 2,4 %.
       Доходы от реализации продукции  Компании в 2005 году по консолидированной финансовой отчетности составили 906,9 млрд. тенге. В 2006 году доходы составляют 1 145,9 млрд. тенге, что выше уровня 2005 на 26,4 %. Рост доходов связан с увеличением объемов добычи нефти, ростом экспортных цен на нефть, увеличением грузооборота нефти, увеличением тарифов на транспортировку газа, увеличением доходов от реализации нефтепродуктов.
      В 2007 году консолидированные доходы от реализации продукции оцениваются в размере 939,2 млрд. тенге.
       Себестоимость реализованной продукции  Компании в 2005 году по консолидированной финансовой отчетности составила 417 млрд. тенге, в 2006 году - 526,3 млрд. тенге, и выше уровня 2005 года на 26,2 %. Рост расходов связан с реализацией газа, получаемого от компаний-поставщиков, реализацией нефтепродуктов и др.
      В 2007 году консолидированная себестоимость оценивается в размере 408,8 млрд. тенге.
       Итоговая прибыль  Компании за вычетом доли меньшинства в 2005 году составила 153,9 млрд. тенге. В 2006 году итоговая прибыль получена в сумме 219,2 млрд. тенге, рост к 2005 году составляет 142,4 %.
      B 2007 году консолидированная итоговая прибыль оценивается в размере 145,5 млрд. тенге.
      Компания является крупным налогоплательщиком Республики Казахстан. В 2005 году внесено налогов и платежей в бюджет на общую сумму 159,2 млрд. тенге. В 2006 году в бюджет Республики Казахстан фактически внесено налогов и платежей на общую сумму 237,3 млрд. тенге. Налоговые выплаты по сравнению с 2005 годом возросли на 49,1 % или на 78,1 млрд. тенге. Рост платежей в бюджет достигнут благодаря увеличению объемов добычи нефти, благоприятной конъюнктуре цен на нефть.
      Выплаты в бюджет в 2007 году оцениваются в размере 172,7 млрд. тенге. Налоговые выплаты по сравнению с 2006 годом ниже на 27,2 % или на 64,6 млрд. тенге, что обусловлено изменением налогового законодательства с 1 января 2007 года, а также уменьшением суммы погашения задолженности по прошлым периодам.

   АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"

      АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (далее - Компания) образована в соответствии с  Указом  Президента Республики Казахстан от 14 июля 1997 года N 3593. Компания является генеральным оператором по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения.
      В 2005 году добыча урана составила 3 838,1 тонн, что на 7 % выше показателей 2004 года, в том числе совместными предприятиями добыто: СП "Катко" - 37,8 тонн, СП "Инкай" - 176,8 тонн, СП "Бетпак Дала" - 726,5 тонн. Всего в Республики Казахстан добыто 4 345,5 тонн урана.
      Производство закиси-окиси в 2005 году, компаниями, входящими в АО "НАК "Казатомпром", составило 3 690,6 тонн. Общий выпуск закиси-окиси в 2005 году составил 4 193,7 тонн.
      Устойчивый рост объема добычи природного урана достигнут за счет реализации следующих мероприятий:
      увеличение объемов производства за счет освоения новых месторождений и развития действующих рудников;
      интенсификация производства за счет внедрения новой техники и передовых технологий, научно-исследовательских и опытных работ, производств, совершенствование организации работ.
      В 2005 году доход от основной деятельности Компании составил 50 567,5 млн. тенге. При этом 57,4 % (29 010,4 млн. тенге) дохода составила реализация урановой продукции, 5,8 % (2 954,3 млн. тенге) - реализация бериллиевой продукции, 4,8 % (2 440,6 млн. тенге) - реализация тантал-ниобиевой продукции, 0,4 % (199,8 млн. тенге) - реализация плавиковой кислоты, 21,46 % (10 851,75 млн. тенге) от общего объема реализации составляет реализация продукции энергетического комплекса, 9,75 % (4 932,3 млн. тенге) приходится на доход от прочей реализации.
      Финансовый результат по бухгалтерскому учету за 2005 год АО "НАК "Казатомпром", как юридического лица, составил - 11 983,1 млн. тенге, в этой сумме учтен доход по неосновной деятельности в размере 9 327,9 млн. тенге, который сложился в основном за счет проведения операции по дооценке активов ТОО "МАЭК-Казатомпром" и передаче их в уставный капитал предприятия. Финансовый результат по дочерним предприятиям Компании сложился следующий: по АО "УМЗ" - доход 89,4 млн. тенге, по ТОО "ГРК" - 116,8 млн. тенге, по ТОО "МАЭК-Казатомпром" - доход 128,4 млн. тенге, по АО "Волковгеология" - доход 35,5 млн. тенге, по ТОО "ИВТ" - убыток 5,85 млн. тенге, по ТОО "Казатомпром-Демеу" - убыток 26,1 млн. тенге, по ККРУМЦ "Геотехнология" - убыток 0,7 млн. тенге, по ЗАО СП "УКР ТВС" - доход 6,98 млн. тенге, по ТОО "Каратау" - убыток 4,2 млн. тенге, по ТОО "Аппак" - убыток 4,2 млн. тенге, по ТОО "Кызылкум" - убыток 7,5 млн. тенге. Кроме того, в 2005 году был получен доход от доли участия в ТОО СП "Бетпак Дала" в сумме 370,7 млн. тенге, убытки от доли участия с совместных предприятий, в частности по АО КРК СП "Заречное" - 3,1 млн. тенге и по ТОО СП "Катко" - 201,4 млн. тенге.
      Консолидированный чистый доход НАК "Казатомпром" за 2005 год период составил 5 399,9 млн. тенге, что превышает показатели 2004 года на 85 %.
      Налогооблагаемый доход 2005 года по Компании составил 7 931,46 млн. тенге.
      В 2006 году консолидированный доход Компании составил 160 412,2 млн. тенге, совокупные расходы Компании 2006 года составили 103 449,1 млн. тенге.
      Консолидированный доход от реализации продукции 2006 года увеличился на 70,5 % и составил 86 220 млн. тенге. При этом, 66,8 % дохода составляет реализация урановой продукции (57 589,5 млн. тенге), 5,7 % - реализация бериллиевой продукции (4 883,6 млн. тенге), 3,22 % - реализация тантал-ниобиевой продукции (2 773,6 млн. тенге), 0,28 % - реализация плавиковой кислоты (239,5 млн. тенге), 16,2 % от общего объема реализации составляет реализация продукции энергетического комплекса (13 969,5 млн. тенге), прочая реализация - 7,8 % (6 763,96 млн. тенге).
      Консолидированный доход Компании за 2006 год до налогообложения составил - 88 105,2 млн. тенге, в том числе доход от неосновной деятельности в размере 63 358,3 млн. тенге. Консолидированный чистый доход Компании составил 57 751,2 млн. тенге. Резкий рост чистого дохода в 2006 году по сравнению с 2005 годом, объясняется особо крупной сделкой, согласованной с Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
      Благоприятная ситуация на урановом рынке позволяет прогнозировать доход Компании до налогообложения за 2007 год в размере 57 941,5 млн. тенге. Снижение по этому показателю по сравнению с 2006 годом объясняется проведением особо крупной сделки. Если исключить из дохода до налогообложения за 2006 год эту операцию, то доход до налогообложения 2006 года составит 26 222,7 млн. тенге. Таким образом, при сопоставимых условиях ожидается рост по этому показателю в 2,2 раза.
      В 2007 году ожидается получение консолидированного чистого дохода Компании в размере 41 407,1 млн. тенге. Основная доля в этом доходе принадлежит АО "НАК Казатомпром" - 30 159,3 млн. тенге, который планирует получить его за счет продажи закиси-окиси урана.
      Общая сумма налогов, начисленных к уплате в бюджет за 2005 год составила 11 736,9 млн. тенге, в 2006 году 40 618,5 млн. тенге, что в 3,4 раза выше показателей 2005 года. Обозначенный рост сложился за счет корпоративного подоходного налога, начисленного по крупной сделке, согласованной с Министерством энергетики и минеральных ресурсов и Правительством Республики Казахстан.
      За 2007 год общая сумма налогов к уплате в бюджет предположительно составит 27 524,5 млн. тенге.

  АО "Продовольственная контрактная корпорация"

      АО "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - Компания) осуществляет обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна, а также регулирование внутренней конъюнктуры цен на зерно и продукты его переработки, что направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны. Помимо этого Компания занимается развитием хлопкоперерабатывающей отрасли, повышением конкурентоспособности хлопко-волокна, поддержкой производства рапса.
      В 2005 году общие доходы Корпорации составили 33 391,9 млн. тенге, в том числе:
      доход от деятельности по государственным ресурсам составил 7 677 млн. тенге;
      доход от собственной деятельности составил 25 714,9 млн. тенге.
      Общие расходы Корпорации за 2005 год составили 32 939 млн. тенге, в том числе:
      расходы от управления государственными ресурсами зерна - 7 665 млн. тенге;
      расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25 274 млн. тенге, из них общие и административные расходы - 746,3 млн. тенге.
      Чистый доход Корпорации с учетом финансовых результатов дочерних и совместно-контролируемой организаций составил 357 млн. тенге.
      По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год Корпорацией получен чистый доход в размере 452,8 млн. тенге, в том числе от деятельности по государственным ресурсам - 12 млн. тенге, от собственной деятельности в размере 440,8 млн. тенге.
      По итогам 2005 года Корпорацией в установленном порядке перечислены дивиденды на государственный пакет акций в размере 220,4 млн. тенге. Чистый доход Корпорации за 2005 год по сравнению с 2004 годом уменьшился на 19 %, что связано со сложившейся конъюнктурой рынка зерна.
      Кроме того, Корпорация в 2004-2005 годах осуществляла закуп до 2 млн. тонн зерна за счет привлеченных средств, соответственно, возросли расходы в виде выплаты вознаграждений.
      В 2005 году перечислено в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме 594,65 млн. тенге.
      В 2006 году общие доходы Корпорации составили 24 769,2 млн. тенге, в том числе:
      доходы от управления государственными ресурсами - 10 665,5 млн. тенге;
      доход по собственной деятельности - 14 103,7 млн. тенге.
      Общие расходы в 2006 году составили 24 515,4 млн. тенге, в том числе:
      расходы по управлению государственными ресурсами зерна - 10 654,2 млн. тенге;
      расходы по собственной деятельности - 13 861,2 млн. тенге.
      За 2006 год чистый доход составил сумму 253,8 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 242,5 млн. тенге, от управления государственными ресурсами - 11,3 млн. тенге.
      Сумма дивидендов на пакет акций за 2006 год будет определена на основании решения единственного акционера Корпорации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      Так, общие доходы Корпорации на 2007 год запланированы в размере 36 268,8 млн. тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 8 474,1 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 27 794,7 млн. тенге.
      Общие расходы на 2007 год запланированы в размере 35 993,1 млн. тенге, в том числе:
      расходы от управления государственными ресурсами зерна - 8 459,29 млн. тенге;
      расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 27 533,8 млн. тенге.
      В 2007 году Корпорацией планируется получить чистый доход в размере 275,7 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 260,9 млн. тенге, от операций с государственными ресурсами зерна - 14,8 млн. тенге.
      Сумма дивидендов на пакет акций за 2007 год будет определена на основании решения единственного акционера Корпорации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      В 2007 году Корпорацией планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме порядка 400 млн. тенге.

  АО "Национальные информационные технологии"

      АО "Национальные информационные технологии" (далее - Компания) создано в соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии".
      По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год общий доход Компании составил 602,9 млн. тенге (88,8 %), при плане 678,6 млн. тенге. Фактический размер дохода выше аналогичного показателя 2004 года на 9,9 %, что составляет в денежном выражении 54,5 млн. тенге.
      В 2005 году доходы Компании от основной деятельности составили 594,8 млн. тенге (на 9,8 % выше уровня 2004 года), в том числе:
      от выполнения работ в рамках Государственной программы - 279 млн. тенге (рост на 2,2 %);
      от оказания услуг по системно-техническому обслуживанию программно-аппаратных средств и сопровождению информационных систем государственных органов - 287,6 млн. тенге (рост на 25,8 %);
      от оказания телекоммуникационных услуг - 22,8 млн. тенге (понижение на 34,3 %);
      прочие - 5,4 млн. тенге.
      Доход от неосновной деятельности составил 8,1 млн. тенге при плане 5 млн. тенге (рост на 162 %).
      В 2006 году доходы Компании от основной деятельности составили в сумме 867,2 млн. тенге (выше на 45,8 % уровня 2005 года), в том числе:
      от выполненных работ в рамках Государственной программы - 555,1 млн. тенге (прирост на 99 %);
      от оказанных услуг по системно-техническому обслуживанию программно-аппаратных средств и сопровождению информационных систем государственных органов - 294,5 млн. тенге (прирост на 2,4 %);
      от оказанных телекоммуникационных услуг - 16,5 млн. тенге (понижение на 27,7 %);
      от прочих работ и услуг - 1,1 млн. тенге.
      Доходы от неосновной деятельности составили в сумме 7,6 млн. тенге.
      Доходы Компании 2007 года от основной деятельности оцениваются в сумме 1 575,6 млн. тенге (выше на 82 % уровня 2006 года), в том числе:
      от выполнения работ в рамках Государственной программы - 1 226,5 млн. тенге (прирост на 121 %);
      от оказания услуг по системно-техническому обслуживанию программно-аппаратных средств и сопровождению информационных систем государственных органов - 339 млн. тенге (прирост на 15 %);
      от оказания телекоммуникационных услуг - 10 млн. тенге (понижение на 39 %).
      Доходы от неосновной деятельности составят в сумме 12 млн. тенге, что выше на 57,9 % показателя 2006 года.
      За 2005 год расходы Компании составили 568,3 млн. тенге (90,7 %) при плане 626,8 млн. тенге ("экономия" расходов составила 58,4 млн. тенге). Фактический показатель превышает аналогичный показатель 2004 года на 15 %, что в денежном эквиваленте составляет 75 млн. тенге.
      Расходы Компании по основной деятельности в указанном году сложились в сумме 565,8 млн. тенге, что на 13,8 % выше суммы затрат за 2004 год. Рост суммы расходов по основной деятельности обусловлен в основном следующими факторами:
      увеличением расходов на оплату труда на 69 млн. тенге;
      увеличением отчислений от оплаты труда на 11,2 млн. тенге;
      увеличением расходов на аренду производственных помещений на 6,1 млн. тенге;
      увеличением расходов на подготовку кадров на 5 млн. тенге;
      созданием суммы резерва на оплату отпусков в сумме 24,6 млн. тенге и суммы резерва на текущий ремонт основных средств в сумме 4,5 млн. тенге в соответствии с требованиями МСФО.
      Причиной увеличения суммы данных расходов является рост численности производственного персонала по сравнению с 2004 годом на 74 человек.
      Расходы от неосновной деятельности - 2,5 млн. тенге.
      Общие расходы Компании за 2006 год составили в сумме 843,6 млн. тенге.
      В указанном году расходы от основной деятельности Компании составили в сумме 840,7 млн. тенге, что на 48,6 % выше показателя 2005 года. Рост расходов в основном обусловлен ростом фонда оплаты труда на 46,1 %. Данный рост связан с повышением на 30 % окладов работникам Компании с 1 апреля 2006 года, а также увеличением численности производственного персонала на 64 человека.
      Общие расходы Компании за 2007 год оцениваются в сумме 1 549,2 млн. тенге, что на 84 % выше показателя 2006 года.
      Расходы от основной деятельности Компании ожидается в сумме 1 546,2 млн. тенге, что на 83,9 % выше показателя за 2006 год. Рост расходов в основном обусловлен ростом фонда оплаты труда на 94 %. Данный рост связан с повышением на 30 % окладов работникам с 1 января 2007 года, а также увеличением численности производственного персонала на 198 человек.
      В 2005 году сумма чистого дохода составила 34,5 млн. тенге, что на 31,5 % ниже показателя 2004 года. Снижение чистого дохода связано с заключением договоров по бюджетным программам на меньшую сумму, чем было запланировано ранее.
      По решению общего собрания акционеров часть чистого дохода в сумме 4,9 млн. тенге по итогам 2005 года направлена на выплату дивидендов на государственный пакет акций.
      В 2006 году чистый доход Компании составил в сумме 31,2 млн. тенге при плане 26,8 млн. тенге.
      В соответствии с нормативом отчислений от чистого дохода на государственный пакет акций, предусмотренным Планом развития Компании на 2006-2008 годы, утвержденным  постановлением  Правительства Республики Казахстан N 550 от 10 июля 2006 года, 30 % чистого дохода Общества направлено на выплату дивидендов на государственный пакет акций.
      В 2007 году чистый доход Общества оценивается в сумме 32,3 млн. тенге.
      В соответствии с нормативом отчислений от чистого дохода на государственный пакет акций, 30 % чистого дохода Компании будет направлено на выплату дивидендов на государственный пакет акций.
      За 2005 год уплаченная сумма налогов и других платежей в государственный бюджет Республики Казахстан составила 178,2 млн. тенге.
      По итогам 2006 года уплаченная сумма налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет Республики Казахстан составила 234 млн. тенге.
      По итогам 2007 года сумма налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет Республики Казахстан планируется в размере 382 млн. тенге.

  АО "Казпочта"

      АО "Казпочта" (далее - Общество) создано в результате реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи согласно  постановлению  Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года N 1940 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи и его дочерних государственных предприятий".
      Миссия Общества заключается в обеспечении свободного доступа почтово-сберегательных услуг на всей территории Казахстана на высоком качественном уровне.
      В 2005 году было принято 41,6 млн. единиц письменной корреспонденции, что на 26,8 % выше уровня предыдущего года. Количество принятых посылок - 1,8 млн. единиц, что на 20,0 % выше предыдущего года, периодических изданий - 162,3 млн. единиц, что также выше уровня предыдущего года на 3,4 %. Объем денежных выплат увеличился по сравнению с 2004 годом на 26,7 % и составил 198,1 млрд. тенге.
      По итогам 2006 года обработано письменной корреспонденции 44,6 млн. единиц, прирост по сравнению с предыдущим годом составил 7,2 %. Посылок принято и обработано в количестве 2,13 млн. единиц, что на 20,3 % выше объемов прошлого года. Доставлено периодических изданий в количестве 171,3 млн. единиц или по сравнению с 2005 годом с ростом на 5,5 %. Объем денежных выплат увеличился по сравнению с 2005 годом на 27,7 % и составил 253,0 млрд. тенге.
      В 2007 году ожидается увеличение объема исходящего платного обмена на 5,2 % к уровню 2006 года, объемов денежных выплат на 18,0 %.
      Структура объема платного обмена выглядит следующим образом: подписка и реализация периодических изданий - 78,5 %, письменной корреспонденции - 20,4 %, посылок - 1,0 %, услуг ускоренной почты - 0,1 %.
      В объеме денежных выплат пенсии и пособия составляют 73,1 %, заработная плата - 23,8 %, денежные переводы - 3,1 %.
      В 2006 году было продолжено внедрение следующих видов агентских услуг: потребительское кредитование в качестве агента банков второго уровня и прием платежей за услуги сотовой связи.
      За период 2005-2006 годы выдано потребительских кредитов на общую сумму более 51,0 млрд. тенге, количество заемщиков достигло 40,2 тыс. человек; принято платежей за сотовую связь на сумму порядка 24,0 млн. тенге.
      По результатам финансово-хозяйственной деятельности доходы Общества в 2005 году составили 9 087,9 млн. тенге, рост по сравнению с показателем 2004 года - 26,6 %. Расходы в 2005 году составила 8 768,6 млн. тенге, в результате чистый доход Общества в 2005 году достиг уровня 94,7 млн. тенге.
      В 2006 году доходы составили 12 748 млн. тенге, расходы - 12 329,9 млн. тенге, чистый доход - 275,7 млн. тенге, что выше показателя 2005 года в 2,9 раза или на 181 млн. тенге.
      В 2007 году доходы ожидаются на уровне 13 680,9 млн. тенге, расходы - 13 244,1 млн. тенге, чистый доход - 230,6 млн. тенге.

  АО "Казахтелеком"

      АО "Казахтелеком" было образовано в соответствии с  постановлением  Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года N 666 "О создании национальной акционерной компании "Казахтелеком" (далее - НАК "Казахтелеком") путем передачи имущества государственных региональных и специализированных предприятий телекоммуникаций в уставный фонд создаваемого акционерного общества национального масштаба, предоставляющего широкий диапазон услуг связи на всей территории Республики. В марте 1996 года была зарегистрирована первичная эмиссия акций на величину уставного фонда, размер которого составил 12,1 млрд. тенге.
      Государственный пакет акций, ранее составлявший 50 % плюс 1 акция от общего количества ценных бумаг в выпуске, приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 27 апреля 2006 года N 142 передан акционерному обществу "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" (далее - Холдинг).
      В 2006 году 4,6 % простых именных акций АО "Казахтелеком" размещено, принадлежащих Холдингу, на внутреннем фондовом рынке Республики Казахстан. В результате данного размещения пакет простых акций Холдинга составляет 51 % от всех простых голосующих акций Общества.
      В целом рынок телекоммуникационных услуг сохраняет высокие темпы роста: в 2006 году его объем вырос на 27,5 % по сравнению с 2005 годом и составил 261 млрд. тенге.
      Главным образом этот рост определяется бурным развитием мобильной телефонии в Казахстане, доля рынка которой - 44,0 %. Высокий темп прироста зафиксирован также по услугам платного телевидения (3,0 %), интернет (4,4 %), частным линиям (2,4 %), IP-телефонии (1,8 %).
      Данные тенденции определяют активный передел структуры рынка.
      Одним из наиболее быстроразвивающихся является рынок услуг Передачи данных и интернет, который уже определяет 8 % рынка. Необходимо отметить, что в 2006 году наблюдается увеличение доли рынка услуг широкополосного доступа к сети интернет с 40 % в 2005 году до 69 % в 2006 году, с заметным сокращением темпов роста и доли в общем объеме рынка коммутируемого доступа к сети интернет.
      АО "Казахтелеком" в 2006 году сохранил лидирующее положение на рынке, занимая самую большую его долю - 41,4 %, несмотря на бурное развитие сотовых операторов. С учетом дочерних компаний АО "Алтел" и АО "Нурсат" консолидированная доля рынка АО "Казахтелеком" составляет в 2006 году 44,2 %.
      Кроме того, в 2006 году Компанией проведена работа по приобретению акций и долей в компаниях "Мобайл Телеком-Сервис", "Нурсат", "Алтел" и "РадиоТелл", в результате чего был осуществлен один из крупнейших инвестиционных проектов на телекоммуникационном рынке республики.
      По итогам 2005 года объем доходов по Обществу за предоставленные услуги (от основной деятельности) составил 99 558,3 млн. тенге, в 2006 году - 113 912,6 млн. тенге, в 2007 году данный показатель оценивается в размере 127 804,2 млн. тенге.
      Расходы по основной деятельности составили в 2005 году - 73 563 млн. тенге, в 2006 году - 88 573 млн. тенге. В 2007 году расходы оцениваются в сумме 109 145 млн. тенге. Размер налогов и других обязательных платежей, уплаченных в бюджет в 2005 году, составил 23 149,97 млн. тенге, в 2006 году - 24 585,6 млн. тенге. В 2007 году ожидается, что налоги и другие обязательные платежи будут уплачены в бюджет в размере 24 694 млн. тенге.
      В 2006 году чистый доход Компании составил 35 259,19 млн. тенге, размер чистой прибыли 2007 года оценивается на уровне 28 409,1 млн. тенге.

  АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

      АО "Национальная компания "Қазақстан тeмip жолы" (далее - Компания) имеет холдинговую структуру, основанную на обеспечении функциональной целостности и управляемости железнодорожной отрасли в перевозочном процессе. Реформирование железнодорожной отрасли в Казахстане было начато в 1997 году объединением трех казахстанских железных дорог в составе образованного республиканского государственного предприятия "Қазақстан темір жолы" и одновременным созданием в его составе шести управлений дорог.
      Основная товарная продукция, предъявляемая к перевозке, представляет собой массовые насыпные и наливные грузы, такие как уголь, зерно, нефть, руда, минеральные удобрения и т.д.
      Грузооборот тарифный в 2006 году составил 191 189 млн. т-км и превысил уровень 2005 года на 19 334 млн. т-км, или на 11,2 %. По предварительной оценке в 2007 году грузооборот будет выполнен в объеме 198 230 млн. т-км, рост к 2006 году - 3,7 % или 17 041 млн. т-км.
      В 2006 году перевезено 17,3 млн. пассажиров, что превысило уровень 2005 года на 5,3 %. В 2006 году пассажирооборот составил 13 613 млн. пас-км, рост к 2005 году - 12,2 % или 1 484 млн. пас-км. В 2007 году пассажирооборот ожидается на уровне 14 160 млн. пас-км (рост на 4 %).
      В структуре грузооборота за 2006 год наибольший удельный вес занимают массовые грузы как: каменный уголь - 26 %, руда цветная и железная - 18,9 %, нефтяные грузы - 17 %, строительные грузы - 10 %, черные металлы - 7 %.
      Доходы Компании от основной деятельности в 2005 году составили 285,9 млрд. тенге, в 2006 году - 382,6 млрд. тенге, что превысило уровень 2005 года на 34 %. Перевыполнение установленного плана (376,9 млрд. тенге) составило 5,7 млрд. тенге или 2 %. В том числе государственные субсидии получены в объеме 9,48 млрд. тенге, что на 4,2 % ниже уровня 2005 года и на 1,9 % ниже предусмотренных планом.
      Себестоимость реализованной продукции в 2005 году составила 246,3 млрд. тенге, в 2006 году - 281,45 млрд. тенге, что превышает уровень 2005 года на 14 % и ниже плановой на 6 %.
      Итоговая прибыль в 2006 году получена в размере 22,45 млрд. тенге, что выше уровня 2005 года (-17,2 млрд. тенге) на 39,7 млрд. тенге.
      В 2007 году ожидаются доходы от реализации продукции в сумме 417,7 млрд. тенге, рост к уровню 2006 года составит 9,2 %. Себестоимость реализованной продукции составит 333,1 млрд. тенге. Итоговая прибыль ожидается в сумме 18,9 млрд. тенге.

  АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"

      АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (далее - Компания) создано на основании  постановления  Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2003 года N 244 "О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан" со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющая деятельность в машиностроительной отрасли.
      В настоящее время предприятиями Компании освоен выпуск продукции для топливно-энергетического, транспортного, информационно-телекоммуникационного секторов экономики страны. Номенклатура производимой продукции и оказанных услуг показывает, что структура производства в значительной степени является унаследованной от бывшего оборонно-промышленного комплекса и не отвечает потребностям развивающейся экономики страны - преобладает производство запасных частей и комплектующих, текущий и капитальный ремонт техники и оборудования.
      Отчетный 2005 год Компания завершила с положительным финансовым результатом в размере 107 млн. тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2004 года чистый доход Компании сократился на 244 млн. тенге, что связано с вхождением в состав Компании АО "Семей инжиниринг", АО "811 Авторемонтный завод КИ", АО "832 Авторемонтный завод КИ", деятельность которых была по итогам года убыточной.
      По итогам 2005 года общий доход Компании составил 10 174 млн. тенге, что превышает показатели 2004 года (7 817,49 млн. тенге) на 2 356,59 млн. тенге. Таким образом, темпы роста доходов за указанный период составили 30 %.
      Рост доходов обусловлен преимущественно увеличением объемов реализации готовой продукции (услуг).
      Общие расходы Компании составили 10 067 млн. тенге, что превышает показатели прошлого года (7 466,48 млн. тенге) на 2 600,52 тыс. тенге или на 35 %. Рост расходов связан в основном с увеличением объемов реализации продукции.
      Сумма налогов и других обязательных платежей за 2005 год составила 1 572,77 млн. тенге.
      Согласно отчетным данным Компании за 2006 год объем произведенной продукции предприятиями составил 8 360,5 млн. тенге, что составило рост по сравнению с предыдущим годом на 29 %. Данный рост связан с расширением номенклатуры производимой продукции и увеличением заказов на данную продукцию со стороны потребителей. К примеру, АО "Завод им. С.М. Кирова" освоило производство радиостанций РВ-1.1М, КЛУБов УП для его основного потребителя АО "Локомотив".
      Тем не менее, следует отметить, что в целом доходы Компании в 2006 году составили 9 458,72 млн. тенге. В сравнении с предыдущим годом снижение данного показателя составило 8 %. Основными причинами снижения доходной базы являются проигранные тендеры некоторых предприятий Компании, недостаточные объемы заказов для предприятий, специализирующихся на выпуске продукции для силовых структур Республики Казахстан.
      Чистый доход составил 151,86 млн. тенге, что превысило уровень 2005 года (107 млн. тенге) на 42 %. Значительное превышение показателя чистого дохода Компании при снижении дохода от реализации обусловлено получением Компанией дохода от неосновной деятельности в сумме 932,3 млн. тенге. Данный доход получен в результате проводимой Компанией целенаправленной работе по оптимизации производственных площадей и станочного парка.
      Расходы Компании составили 9 306,88 млн. тенге, что ниже параметра 2005 года на 8 %. Снижение расходов Компании связано оптимизацией расходов предприятий Компании, заключивших в течение года недостаточное количество договоров.
      В 2006 году Компанией выплачено в бюджет налогов и других обязательных платежей в размере 1 349,33 млн. тенге.
      В 2007 году объем произведенной продукции в целом по предприятиям Компании ожидается в размере 11 157,84 млн. тенге, что превысит данный показатель 2005 года (6 725,61 млн. тенге) на 66 % и 2006 года (8 360,5 млн. тенге) на 33,45 %.
      При этом ожидается, что общая доходная база по предприятиям Компании составит 13 195 млн. тенге.
      Для реализации поставленных производственных задач Компания планирует на 2007 год расходы в размере 12 513,58 млн. тенге, что выше параметров 2006 года (9 306,88 млн. тенге) на 34,5 %.
      Чистый доход Компании в 2007 году ожидается в размере 681,05 млн. тенге (рост к 2006 году на 529,19 млн. тенге).
      В 2007 году Компания планирует перечислить в бюджет налоги и другие обязательные платежи в бюджет в размере 1 761,87 млн. тенге.

  АО "Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями"

      Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (далее - Компания) создано в соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1996 года N 1188. "О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической системой Республики Казахстан".
      Миссия Компании - обеспечение устойчивого функционирования Единой энергетической системы Республики Казахстан и осуществление надежного управления Национальной электрической сетью (далее - НЭС), соответствующего современным техническим, экономическим, экологическим требованиям в рамках государственной политики.
      В соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" Компания включена в Государственный регистр субъектов естественной монополии как поставщик услуг по передаче электрической энергии по сетям межрегионального уровня и по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии.
      В 2005 году объем передачи электроэнергии по сетям Компании составил 31,40 млрд. кВт.ч., что на 4,3 % ниже показателя 2004 года и связано со снижением объемов экспортных поставок электроэнергии от "Экибастузской ГРЭС-2".
      В 2006 году по сравнению с 2005 годом объем передачи электроэнергии по сетям Компании увеличился на 180 млн. кВт.ч и составил 31,58 млрд. кВт.ч. При этом объем услуг по передаче электроэнергии с учетом предоставленных скидок увеличится по сравнению с 2005 годом на 8,7 %, что связано с ростом объемов передачи для потребителей, оплачиваемых без предоставления скидки.
      В 2007 году объем услуг по передаче электроэнергии по сетям Компании ожидается в объеме 33,3 млрд. кВт.ч.
      Доходы Компании от основной деятельности в 2005 году составили 18 904,9 млн. тенге, что на 12,3 % выше показателя 2004 года. Рост доходов компании в 2005 году связан с введением с 1 апреля 2005 года новых тарифов на регулируемые виды услуг, увеличением средней протяженности передачи электроэнергии и увеличением объемов услуг по регулированию электрической мощности.
      В 2006 году доходы Компании от основной деятельности составили 22 033,6 млн. тенге, что на 16,5 % выше показателя 2005 года. Доходы Компании на 2007 год ожидаются в размере 24 395 млн. тенге.
      В 2005 году расходы Компании по основной деятельности составили 17 250,7 млн. тенге или на 15,3 % выше показателя 2004 года, а в 2006 году - 18 602,1 млн. тенге (на 7,5 % выше, чем в 2005 году). В 2007 году расходы по основной деятельности оцениваются в размере 21 540,1 млн. тенге. Рост расходов от основной деятельности в основном связан с увеличением амортизационных отчислений и налога на имущество, обусловленным вводом основных средств в эксплуатацию, существенным ростом цен на электроэнергию для компенсации технологического расхода электроэнергии в сетях компании, увеличением процентов по кредитам, относимых на текущие расходы, что также связано с вводом основных средств по проекту модернизации Национальной энергетической сети Казахстана. Кроме того, в 2005 году заключены кредитные соглашения с Международным Банком Реконструкции и Развития (далее - МБРР), Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее - ЕБРР) и АО "Банк Развития Казахстана" (далее - БРК) в рамках реализации проекта "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север-Юг Казахстана", в соответствии с которыми Обществом будут выплачены комиссии, а также другие расходы, в соответствии с подписанными кредитными соглашениями.
      По итогам 2005 года чистый доход Компании составил 22,9 млн. тенге. По итогам 2006 года чистый доход Компании составил 818 млн. тенге. На 2007 год ожидаемый чистый доход равен 761 млн. тенге. Снижение чистого дохода в 2005 и 2006 годах, по сравнению с 2004 годом связано со значительным увеличением затрат по обслуживанию кредитов, привлеченных проектам, относимых на текущие расходы, а также в связи с реализацией жилья работникам компании, передислоцированным в г. Астана. Кроме того, финансовый результат компании по итогам 2005 года повлияло начисление убытков курсовой разницы.
      В целях повышения надежности и эффективности функционирования всей энергосистемы Казахстана Компания реализует проект "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан" с привлечением заемных средств МБРР и ЕБРР. Общая стоимость проекта составляет порядка 43,8 млрд. тенге. За период реализации проекта освоено около 77,7 % средств, направленных на техническое перевооружение Национальной электрической сети на базе внедрения высоковольтных коммутационных аппаратов нового поколения и другого электротехнического оборудования ведущих мировых производителей.
      В 2004 году Компанией начата работа по реализации проекта "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север-Юг Казахстана", общая стоимость проекта составляет порядка 43,7 млрд. тенге. С начала реализации проекта освоено порядка 7 % от проектной стоимости.
      Строительство осуществляется за счет привлечения заемных средств международных и казахстанских институтов развития на сумму порядка 326 млн. долларов США:
      займ МБРР, предоставленный под государственную гарантию 100 долл. США;
      синдицированный займ ЕБРР - 147,8 млн. долл. США;
      займ АО "Банк Развития Казахстана" - 21 млн. долл. США и 6,97 млрд. тенге.
      Также Компания участвует в реализации Проекта "Строительство межрегиональной ЛЭП Северный Казахстан - Актюбинская область".
      Между Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и АО "Батыс Транзит" заключено концессионное соглашение на базе государственно-частного партнерства. В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2005 года N 1008 Компания, являясь одним из акционеров АО "Батыс транзит" (20 % размера уставного капитала), участвует в реализации проекта.
      В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в  Закон  Республики Казахстан "Об электроэнергетике" в апреле 2006 года, межрегиональные линии электропередачи, подстанции и распределительные устройства напряжением 220 кВ и выше, построенные на основании концессионных соглашений, по окончании их действия передаются в состав национальной электрической сети.

  АО "Национальная компания
"Казахстанское информационное агентство"

      АО "Национальная компания "Казахстанское информационное агентство" (далее - Компания) создана в соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2002 года N 1186 "О реорганизации Республиканского казенного предприятия "Казахское информационное агентство" Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан".
      По результатам производственно-финансовой деятельности Компании, за период 2005-2006 годов сложилась следующая динамика доходов.

        Структура доходов за 2005-2006 годы

                                           (тыс. тенге)

Показатели

Ед.
изм.

2005
год
отчет

2006
год
отчет

Темп роста
доходов в
2006 году в %
к 2005 году

Доходы всего,
в т.ч:

тыс.
тенге

207 554

216 688

104,4

Доход от основной
деятельности
(информационные
услуги)

тыс.
тенге

207 498

216 202

104,2

в % от доходов,
всего:

%

99,9

99,8

 

Прочие доходы

тыс.
тенге

56

486

867,9

в % от доходов,
всего:

%

0,1

0,2

 

      Как видно из таблицы в 2005-2006 годах основным видом деятельности Компании, составляющим в удельном выражении более 99 %, являлось предоставление информационных услуг.
      По сравнению с показателями 2005 года в 2006 году наблюдается увеличение доходов до 216,7 млн. тенге, т.е. на 9,1 млн. тенге, или на 4,4 %, в том числе по основному виду деятельности на 8,7 млн. тенге, или на 4,2 %. Данный рост обусловлен, в первую очередь, увеличением объемов государственного заказа и повышением ее качества, расширение рынков сбыта, модернизации продуктовой линейки. Кроме того, коммерческое использование создаваемого информационного продукта позволило Компании добиться определенных как производственных, так и финансовых результатов.
      Однако следует отметить, что за этот же период расходы Компании выросли в абсолютном значении на 23 155 тыс. тенге, или на 11,1 %.
      В структуре расходов преобладает себестоимость производимой продукции, составляющая 156 064 тыс. тенге в 2005 году и 169 180 тыс. тенге в 2006 году. Удельный вес себестоимости реализованных услуг составляет более 70 %.
      Расходы периода составили 46 940 тыс. тенге и 56 979 тыс. тенге, соответственно.
      В 2005 году в результате производственно-финансовой деятельности Компанией получен чистый доход в размере 4 550 тыс. тенге. В 2006 году получен убыток в размере 9 471 тыс. тенге.
      За последние три года Компании удалось добиться определенных результатов: усилена материально-техническая база за счет обновления и приобретения основных средств, увеличен объем выпускаемой продукции, улучшен ассортимент предлагаемой продукции.
      По результатам 2005 и 2006 годов Компанией выплачено в республиканский бюджет налогов и других обязательных платежей в размере 30 439 тыс. тенге и 23 395 тыс. тенге по годам соответственно.
      По уточненным данным в 2007 году доходы Компании ориентировочно составят 251 300 тыс. тенге. При этом следует отметить, что основным источником доходов являются средства республиканского бюджета, выделяемые в рамках проведения государственной информационной политики, а также информационного сопровождения web-сайта Правительства Республики Казахстан.
      Расходы Компании также останутся в пределах планируемых - ориентировочно 230 861 тыс. тенге. Основными статьями расходов Компании являются расходы на заработную плату сотрудников, услуги связи, аренда помещения и т.д.
      По итогам 2007 года предусматривается получение чистого дохода в размере 20 439 тыс. тенге. По результатам 2007 года Компания планирует выплатить дивиденды на государственный пакет акций в размере 715 тыс. тенге.
      По результатам 2007 года Компания планирует выплатить в бюджет налогов и других обязательных платежей в размере 51 087 тыс. тенге.

  АО "Казкосмос"

      АО "Национальная компания "Казкосмос" (далее - Компания) создано в соответствии с  Указом  Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года N 1513 "О развитии космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" и  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242 "О создании акционерного общества "Национальная компания "Казкосмос", со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
      Свою хозяйственную деятельность Компания начала с июня 2005 года. Динамика объемов выполненных Компанией работ за указанный период определялась исключительно планом мероприятий по реализации Государственной программы "Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы".
      В 2006 году финансовые средства, выделенные из республиканского бюджета на реализацию 9 проектов на научно-исследовательские работы, выполняемые в рамках государственного заказа по подпрограмме 101 "Прикладные научные исследования" бюджетной программы 002 "Фундаментальные и прикладные научные исследования" и бюджетной программы 044 "Создание авиационного ракетно-космического комплекса "Ишим", составила 2 359 100 тыс. тенге. В 2006 году доход от не основной деятельности составил: 226 739 тыс. тенге.
      Общие доходы Компании за 2006 год составили 1 282 млн. тенге. Общие расходы 2006 года составили 917 млн. тенге.
      Чистая прибыль Компании в 2006 году составила 176 943 тыс. тенге, которая была сформирована, как за счет доходов от основной деятельности в размере 150 270 тыс. тенге, так и за счет доходов от неосновной деятельности, а именно доходов от депозитов в банках второго уровня и по операциям РЕПО на Казахстанской фондовой бирже, в размере 26 673 тыс. тенге. По результатам 2005 года в 2006 году Компания выплатила дивиденды в размере 8 627 тыс. тенге.
      За 2006 год уплачено в государственный бюджет Республики Казахстан налогов и других платежей в размере 132 792 тыс. тенге.
      По результатам 2007 года планируется получить:
      общие доходы - 1 550 млн. тенге;
      расходы всего - 1 313 млн. тенге;
      чистый доход - 238 млн. тенге.

  АО "Национальная компания "Kazsatnet"

      АО "Национальная компания "Kazsatnet" (далее - Компания) создано в соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 8 августа 2006 года N 746 "О создании акционерного общества "Национальная компания "Kazsatnet" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
      В 2006 году Компанией проведены работы по созданию пилотной зоны спутникового сегмента единой транспортной сети государственных органов (далее - ETC ГО) в городах Астане, Алматы и территории Восточно-Казахстанской области.
      В рамках данных работ были проведены следующие мероприятия:
      1) разработка технического проекта спутникового сегмента ETC ГО в городах Алматы, Астане и Восточно-Казахстанской области;
      2) разработка проектно-сметной документации на спутниковый сегмент ЕТС ГО, согласование ее в установленном порядке;
      3) закуп оборудования для построения спутникового сегмента ETC ГО в г. Алматы, г. Астане и Восточно-Казахстанской области;
      4) проведение подготовительных работ для обеспечения монтажных и пусконаладочных работ в городах Алматы, Астане и Восточно-Казахстанской области;
      5) организация региональных подразделений в городах Алматы, Усть-Каменогорске, Семипалатинске;
      6) передача Компании функций по системно-техническому обслуживанию и администрированию пилотной зоны ETC ГО в городе Астана.
      В 2006 году Компанией услуги передачи данных государственным органам не оказывались и соответственно доходы не получены.
      Убытки Компании в 2006 году составили 7 811 тыс. тенге. По результатам года Компанией уплачено налогов и других обязательных платежей в бюджет в сумме 1 466 тыс. тенге.

  АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская
корпорация "Сарыарка"

      АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Сарыарка" (далее - Компания) создана в соответствии с  Указом  Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года N 274 "О мерах по созданию и обеспечению деятельности социально-предпринимательских корпораций" в качестве пилотного проекта, со стопроцентным участием государства в ее уставном капитале и определением места дислокации город Астана.
      Согласно  постановлению  Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2007 года N 212 "О некоторых вопросах акционерного общества "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Сарыарка" в оплату размещаемых акций Компании из республиканской собственности переданы девять организаций.
      На формирование уставного капитала Компании из Республиканского бюджета выделены средства в размере 8 000 000 тыс. тенге, которые распределены следующим образом:
      открытие, содержание офиса АО "НК "СПК "Сарыарка" и 2-х департаментов в областных центрах - 501 509 тыс. тенге;
      организация и проведение мероприятий по реабилитации, реструктуризации государственных предприятий и развитию на их основе новых конкурентоспособных производств и технологий, внедрению новых производственных и управленческих технологий на предприятиях, основанных на международных стандартах - 640 000 тыс. тенге;
      организация и проведение мероприятий по созданию и реализации совместных проектов с участием частного отечественного и иностранного капитала - 858 491 тыс. тенге;
      осуществление проектов строительства инженерной инфраструктуры индустриальных парков - 6 000 000 тыс. тенге.
      Предусмотрены расходы по оплате аренды помещений, заработной платы сотрудников Компании, услуг связи, Интернета, приобретение оргтехники, офисной мебели, канцелярских товаров, аренды автотранспорта и другие в сумме 501 509 тыс. тенге.
      Организация и проведение мероприятий по реабилитации, реструктуризации государственных предприятий и развитию на их основе новых конкурентоспособных производств и технологий, внедрению новых производственных и управленческих технологий на предприятиях, основанных на международных стандартах, предполагает расходы в размере 640 000 тыс. тенге на анализ, оценку, реструктуризацию существующих предприятий, разработку и осуществление мер, направленных на технологическое перевооружение предприятий, перерегистрацию в органах юстиции Республики Казахстан.
      Расходы в сумме 858 491 тыс. тенге, предусмотренные на организацию и проведение мероприятий по созданию и реализации совместных проектов с участием частного отечественного и иностранного капитала, предполагают участие Компании долей в уставных капиталах совместных предприятий, а также комплекс юридических, консультационных, организационных и финансовых мероприятий, направленных на создание совместных предприятий, их развитие, мониторинг, и управление.
      Осуществление проектов строительства инженерной инфраструктуры индустриальных парков включает реализацию двух проектов:
      строительство Индустриального парка в городе Караганда стоимостью 6 000 млн. тенге (на данный проект средства из республиканского бюджета выделены);
      строительство Индустриального парка в городе Астане стоимостью 5 000 млн. тенге (предложения внесены в Республиканскую бюджетную комиссию).
      По результатам 2007 года Компания планирует получить доход в размере 154,07 тыс. тенге, при этом расходы Компании составят 335,95 тыс. тенге. Учитывая, что Компания создана лишь в 2007 году по результатам года планируется убыток в размере 181,88 тыс. тенге.
      По результатам года Компания планирует выплатить налогов и других обязательных платежей в бюджет в сумме - 4,1 млн. тенге.

  Перспективы на 2008-2010 годы

       Сноска. Перспективы с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 28.04.2008  N 395

  АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

      АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (далее - Компания) определяет для себя 3 основных направления деятельности компании:
      максимизация экономических выгод акционера путем увеличения стоимости компании;
      обеспечение стратегических выгод (интересов) государства;
      построение высокоэффективной нефтегазовой компании.
      Достижение видения компании будет осуществляться путем решения стратегической задачи по повышению эффективности системы управления посредством совершенствования ее основных элементов:
      системы стратегического планирования;
      системы управленческого учета;
      системы бизнес-планирования;
      системы инвестиционного планирования;
      системы постановки целей для дочерних компаний и оценки результатов их деятельности;
      системы мотивации и развития персонала.
      Развитие производственных мощностей нефтедобывающих предприятий Компании на период 2008-2010 годов заключается в строительстве, реконструкции и модернизации наземных объектов, применении надежного и высокопроизводительного подземного оборудования, создания высокоэффективной системы контроля за разработкой месторождений на основе компьютерных геологических моделей.
      Объемы добычи нефти и газового конденсата по консолидированным показателям в 2008 году планируются на уровне 19,6 млн. тонн, в 2009 году - 20,2 млн. тонн, в 2010 году - 20,27 млн. тонн. Расчетный темп роста добычи нефти в период 2008-2010 годы базируется на данных геолого-промыслового изучения и текущего состояния разработки месторождения Узень.
      Транспортировка нефти магистральными нефтепроводами по консолидированным данным планируется в 2008 году в объеме 46 млн. тонн, в 2009 году - 46,7 млн. тонн, в 2010 году - 47,68 млн. тонн. Планируемый объем транспортировки нефти определен на основе прогнозируемого уровня добычи нефти в республике с учетом конъюнктуры рыночных условий и пропускной способности транспортных систем.
      Транспортировка нефти морем по консолидированным показателям планируется в 2008 году - 4,4 млн. тонн, в 2009 году - 4,5 млн. тонн, в 2010 году - 4,2 млн. тонн.
      Транспортировка природного газа по магистральным газопроводам по консолидированным показателям планируется в 2008 году - 131,3 млрд. куб. м, в 2009 году - 133 млрд. куб. м., в 2010 году - 130,89 млрд. куб. м.
      Объем реализации газа по консолидированным показателям в 2008 году планируется на уровне - 4,34 млрд. куб. м, в 2009 году - 4,41 млрд. куб., в 2010 году - 3,95 млрд. куб. м.
      Переработка углеводородного сырья по консолидированным показателям в 2008 году планируется на уровне - 5,9 млн. тонн, в 2009 году - 6,1 млн. тонн, в 2010 году - 6,23 млн. тонн.
      Прогнозируемые консолидированные показатели доходов Компании планируются в 2008 году на уровне 1 086,87 млрд. тенге, в 2009 году - 1 124,19 млрд. тенге, в 2010 году - 1 124,19 млрд. тенге.
      Консолидированные показатели расходов за период с 2008 - по 2010 года планируются на следующем уровне: 2008 год - 731,93 млрд. тенге, 2009 год - 760,93 млрд. тенге, 2010 год - 760,93 млрд. тенге.
      По результатам финансово-хозяйственной деятельности Компанией за период с 2008 - по 2010 годы планируется получить консолидированный чистый доход в следующих размерах: 2008 год - 163,81 млрд. тенге, 2009 год - 164,26 млрд. тенге и 2010 год - 158,3 млрд. тенге.
      В течение 2008-2010 годов Компания сохранит позицию крупного налогоплательщика в государственный бюджет. Прогнозные платежи в бюджет за период 2008-2010 годы планируются в объеме 546,34 млн. тенге: 2008 год - 175,32 млрд. тенге, 2009 год - 185,51 млрд. тенге, 2010 год - 185,51 млрд. тенге.

  АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"

      Инвестиционные приоритеты и направления развития ориентированы на построение вертикально-интегрированной компании, участвующей на всех стадиях топливно-ядерного цикла.
      Приоритетной задачей в планируемый период на 2008-2010 годы будет выход на устойчивый и динамичный режим работы за счет создания новых производств, дальнейшего обновления основных средств и закрепления позиций на мировых рынках.
      Исходя из анализа производственных возможностей и спроса на мировых рынках по каждой продукции, на 2008-2010 годы АО "НАК "Казатомпром" (далее - Компания) определяет следующие приоритеты развития:
      В производстве природного урана:
      1) наращивание объемов добычи урана на действующих месторождениях:
      "Восточный Мынкудук" до 1000 тонн в год;
      "Кайнарский участок" месторождения Канжуган производительностью 300 тонн в год, с выходом на проектную мощность к 2010 году;
      2) строительство и расширение новых рудников на месторождениях:
      "Инкай" совместно с компанией КАМЕКО (Канада);
      "Моинкум" и "Торткудук" совместно с Кожема-Арева (Франция);
      "Заречное" совместно с Минатомом Российской Федерации и КГРК;
      "Ирколь" мощностью до 750 тонн в год;
      "Хорасан 1,2" совместно с UrAsia London Limited и Energy Asia, учредителями которой являются корпорация Marubeni, энергетические компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO) и Chubu Electric Power Co., Inc. (Chubu), с выходом к 2014 году на полный объем - 5 000 тонн урана в год;
      "Центральный Мынкудук" мощностью 2000 тонн в год;
      "Южный Инкай" мощностью 2000 тонн в год;
      "Западный Мынкудук" - совместно с японскими компаниями "Сумитомо" и "Кансай Электрик Пауэр Ко., Инк." строительство рудника мощностью до 1000 тонн в год с выходом на полную производственную мощность к 2010 году;
      "Буденовское" - совместно с Минатомом Российской Федерации суммарной мощностью 4 000 тонн в год с выходом на полную производственную мощность к 2009 году;
      "Семизбай" мощностью 500 тонн в год.
      3) развитие мощностей по переработке химконцентрата природного урана до закиси-окиси.
      В производстве урановой продукции АО "УМЗ":
      1) выход на мировые рынки (Японии, Китая, Европы, Южной Кореи, Украины, Канады, США) с порошками диоксида урана (природными и низкого обогащения) и топливными таблетками для реакторов PWR, BWR, CANDU и реакторов российского дизайна, находящихся за пределами России;
      2) сохранение своих позиций на российском рынке урана с услугами переработки ГФУ, урансодержащих материалов и регенерированного урана до таблеток для реакторов российского дизайна;
      3) сохранение позиций монополиста на мировом рынке переработки трудновскрываемых урансодержащих скрапов и зол;
      4) сохранение своих позиций на рынке услуг по переработке ХКПУ до закиси-окиси урана, пригодной для прямого фторирования;
      5) строительство завода по конверсии гексафторида урана на АО "УМЗ" по технологии Компании Сатесо (Канада).
      Новое направление в производстве урановой продукции будет реализовано при участии в строительстве завода по обогащению урана на территории Российской Федерации.
      В производстве бериллиевой продукции:
      1) выход на лидирующие позиции на рынке Китая;
      2) увеличение доли АО "УМЗ" на рынке США;
      3) укрепление занятых позиций на традиционных рынках (Европа, Россия).
      В производстве тантал-ниобиевой продукции:
      1) обеспечение производства сырьем;
      2) повышение конкурентоспособности продукции танталового производства за счет организации производств по выпуску высокотехнологичной продукции:
      высокоемких танталовых конденсаторных порошков;
      усовершенствованных видов продукции из тантала.
      В производстве энергоресурсов:
      1) Обеспечение растущих потребностей региона в энергоресурсах обусловленных развитием Мангистауской области.
      2) Завоевание новых рынков сбыта энергоресурсов, развитие позиций компании на рынке коммунальных услуг.
      3) Обеспечение технологической, структурной и финансовой устойчивости основного бизнеса по производству энергоресурсов и транспортировке газа.
      4) Активизация инновационных процессов, использование научных разработок и внедрение новых технологий, направленных на улучшение качества услуг и безаварийную эксплуатацию газораспределительных сетей с последующим переходом на систему стандартов качества ИСО.
      5) Обеспечение стабильного развития ТОО "МАЭК-Казатомпром" путем выполнения инвестиционной программы, которая ориентирована на техническое перевооружение производства, обновление и модернизацию основного энергетического оборудования, а также усовершенствование технологий.
      За период с 2008 по 2010 годы планируется получение консолидированного чистого дохода в следующих размерах:
      2008 год - 64 013,9 млн. тенге;
      2009 год - 70 932,6 млн. тенге;
      2010 год - 90 792,1 млн. тенге.
      Сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет в 2008 году составит - 35 719,0 млн. тенге, в 2009 году - 39 874,7 млн. тенге и в 2010 году - 50 314,5 млн. тенге.

  АО "Продовольственная контрактная корпорация"

      Основной целью деятельности АО "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - Корпорация) является обеспечение продовольственной безопасности Казахстана, предотвращение демпинга цен на зерно, расширение рынков сбыта зерна.
      На 2008 год Корпорацией прогнозируются общие доходы в размере 38 153,8 млн. тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 8 995,8 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 29 530,5 млн. тенге.
      Общие расходы на 2008 год запланированы в размере 38 205,1 млн. тенге, в том числе:
      расходы от управления государственными ресурсами зерна - 8 980,5 млн. тенге;
      расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 29 224,6 млн. тенге.
      В 2008 году Корпорацией планируется получить чистый доход в размере 321,2 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 305,9 млн. тенге, от операций с государственными ресурсами зерна - 15,3 млн. тенге.
      Сумма дивидендов на государственный пакет акций в 2008 году будет определена на основании решения единственного акционера Корпорации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      В 2008 году Корпорацией планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме порядка 350 млн. тенге.
      Общие доходы на 2009 год запланированы в размере 40 734,6 млн. тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 9 535,5 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 31 199,1 млн. тенге.
      Общие расходы на 2009 год запланированы в размере 40 391,0 млн. тенге, в том числе:
      расходы от управления государственными ресурсами зерна - 9 519,3 млн. тенге;
      расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 30 871,7 млн. тенге.
      В 2009 году Корпорацией планируется получить чистый доход в размере 343,6 млн. тенге, в том числе чистого дохода от собственной деятельности - 327,4 млн. тенге, чистого дохода от управления государственными ресурсами зерна - 16,2 млн. тенге.
      Сумма дивидендов на пакет акций в 2009 году будет определена на основании решения единственного акционера Корпорации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      В 2009 году планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме порядка 370 млн. тенге.
      Общие доходы на 2010 год запланированы в размере 43 178,7 млн. тенге, в том числе:
      доход от управления государственными ресурсами зерна - 10 107,7 млн. тенге;
      доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 33 071,0 млн. тенге.
      Общие расходы на 2010 год запланированы в размере 42 815,2 млн. тенге, в том числе:
      расходы от управления государственными ресурсами зерна - 10 091,2 млн. тенге;
      расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 32 724,0 млн. тенге.
      В 2010 году планируется получить чистый доход в размере 363,4 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 347,0 млн. тенге, от операций с государственными ресурсами зерна - 16,5 млн. тенге.
      Сумма дивидендов на пакет акций в 2010 году будет определена на основании решения единственного акционера Корпорации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      Предполагаемая сумма перечисления в бюджет налогов и других обязательных платежей в 2010 году составит порядка 391 млн. тенге.
      Анализируя прогнозные показатели 2008-2010 годов, следует отметить рост чистого дохода в целом по Корпорации в 2010 году по сравнению с 2008 и 2009 годами на 13,1 % и 5,8 % соответственно. Данный рост связан в первую очередь с тем, что ожидается рост реализационной цены, увеличение объемов реализации зерна, как на международный, так и на внутренний рынок, а также рост дохода от выдачи займов на организацию весенне-полевых и уборочных работ.

  АО "Национальные информационные технологии"

      Стратегической целью АО "Национальные информационные технологии" (далее - Компания) является формирование и развитие национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан, реализация функций национального оператора в сфере информатизации и проектного интегратора инфраструктуры "электронного правительства".
      Основной целью Компании на 2008 год продолжает оставаться формирование базовой инфраструктуры для построения "электронного правительства" и содействие становлению информационных систем госорганов в рамках реализации Государственной программы.
      В период с 2008 года по 2010 год прямых поступлений из республиканского бюджета не прогнозируется. Все работы в рамках Государственной программы формирования "электронного правительства" осуществляются на договорной основе.
      Прогноз важнейших показателей развития Компании на 2008-2010 годы предусматривает ежегодный рост объемов услуг, увеличение чистого дохода компании.
      По прогнозу сумма чистого дохода в 2008 году составит 43 млн. тенге, в 2009 году - 52,6 млн. тенге, в 2010 году - 60,5 млн. тенге.
      30 % от чистого дохода Компания планирует выплату дивидендов на государственный пакет акций в размере:
      2008 год - 12,9 млн. тенге;
      2009 год - 15,8 млн. тенге;
      2010 год - 18,2 млн. тенге.
      Оставшаяся часть чистого дохода будет направляться на погашение убытков прошлых лет.
      В 2008, 2009 и 2010 годах Компания планирует выплатить в бюджет налогов и других обязательных платежей в сумме 416 млн. тенге, 450 млн. тенге, 476,5 млн. тенге по годам соответственно.

  АО "Казпочта"

      Коммерческие цели
      В 2008-2010 годах основная цель направлена на усовершенствование розничной сети отделений почтовой связи путем их капитального обустройства, технической укрепленности и оснащения инфо-коммуникационным и банковским оборудованием.
      Это предполагает решение следующих задач:
      мобилизация источников финансирования на развитие региональной сети на городском, районном и сельском уровнях позволяющей по уровню капитального и информационно-технического обустройства предоставлять стандартный перечень почтово-сберегательных услуг на качественной основе;
      расширение спектра оказываемых услуг во вновь обустроенных отделениях почтовой связи за счет развития теле и инфо-коммуникационных услуг для подключения к системе "электронное правительство", обслуживанию кредитов и жилстройсбережений;
      повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг включая увеличение частоты перевозки почтовых отправлений от областных филиалов до районных центров - до 5 раз в неделю, от районного центра до сельских отделений связи - до 3 раз в неделю, а также сроков доставки почтовых отправлений в целом по магистральным направлениям до "день+4", которые предусматривают оптимизацию региональной сети и магистральных маршрутов.
      Особое внимание в 2008-2010 годах будет уделено увеличению доли на рынке мгновенных почтовых переводов, курьерских услуг и приему коммунальных, налоговых и других платежей путем реализации следующих мероприятий:
      По переводным операциям - до 15,4 % за счет автоматизации процессов путем завершения внедрения модуля КИС "Почтовые переводы"; установления конкурентоспособных тарифов на рынке денежных переводов; поэтапного расширения обмена денежными переводами со странами дальнего зарубежья.
      По приему коммунальных, налоговых и иных платежей - до 25 % за счет привлечения новых корпоративных клиентов на обслуживание путем проведения активной рекламной политики; повышения качества обслуживания в отделениях почтовой связи путем поэтапной установки в крупных ОПС системы "Электронная очередь" для обслуживания населения и юридических лиц по принципу "одного окна", а также внедрения модуля КИС "Прием платежей" во всех областных и районных центрах.
      По периодическим изданиям - до 86 % путем внедрения проекта по развитию киосковой сети.
      По курьерским услугам - до 17 % за счет увеличения пунктов приема отправлений EMS; повышения качества путем дальнейшей установки системы слежения за отправлениями EMS.
      Некоммерческие цели
      Учитывая широкий спектр оказываемых услуг, масштабность сети почтовой связи, АО "Казпочта" планируется поэтапное построение единой централизованной базы данных путем автоматизации системы раздельного учета затрат, интегрированной в корпоративную информационную систему.
      В 2008-2010 годах по услугам почтовой связи планируется увеличить платный почтовый обмен относительно ожидаемого уровня 2007 года до 255,9 единиц или на 11,4 %.
      Важнейшими показателями деятельности Общества в 2008 году являются следующие. Планируемый уровень совокупных доходов составит 17 051,3 млн. тенге, что выше 2007 года на 18,7 % в результате роста дохода от почтовых услуг на 17,6 %, от финансовых услуг - на 23,3 %. Совокупные расходы планируются в сумме 16 751,2 млн. тенге, рост составил 19,0 % по сравнению с 2007 годом. Чистый доход составит 300,1 млн. тенге, что превышает показатель 2007 года на 3,4 %.
      В 2009 году эти показатели планируются в следующих размерах: совокупный доход - 17 944,6 млн. тенге, совокупный расход - 17 554,5 млн. тенге, чистый доход - 390,1 млн. тенге.
      В 2010 году запланирован чистый доход - 564,7 млн. тенге.
      Рост чистого дохода в 2008 году планируется в размере 3,4 % к уровню предыдущего года, в 2009 году - 30,0 %, в 2010 году - 44,8 %.

  АО "Казахтелеком"

      Основные цели, которые предстоит реализовать АО "Казахтелеком" (далее - Компания) в предстоящем периоде - это трансформация в клиенто-ориентированную компанию, позиционированную на каждом сегменте уникальным предложением с использованием всех видов услуг, гибкой тарифной политикой, высоким качеством сервиса;
      сохранение и укрепление лидирующих позиций на рынке Центральной Азии с прочными и долгосрочными конкурентными инновационными преимуществами;
      становление полноправным игроком международного рынка, соответствующего стандартам ведущих операторов мира;
      увеличение привлекательности Компании для инвестиций за счет высокой рентабельности и финансовой эффективности;
      увеличение акционерной стоимости АО "Казахтелеком".
      Согласно прогнозным данным доход по Обществу за предоставленные услуги в 2008 году составит 148 027,3 млн. тенге, в 2009 году - 166 194,3 млн. тенге, в 2010 году - 177 827,9 млн. тенге.
      Чистая прибыль запланирована на уровне 28 577,9 млн. тенге в 2008 году, 31 029,6 млн. тенге - в 2009 году, 31 960,5 млн. тенге - в 2010 году. Размер налогов и других обязательных платежей, уплаченных в бюджет в 2008 году составит по прогнозу - 25 510 млн. тенге, в 2009 году - 31 465 млн. тенге.
      Инвестиционная политика Компании носит инновационный характер и направлена на формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры на базе новейших технологий ведущих мировых производителей связи и увеличение транзита информационных потоков через территорию Республики Казахстан.
      Инвестиционная политика Компании основана на следующих приоритетных направлениях модернизации и развития сетей телекоммуникаций:
      продолжение технического усовершенствования национальной телекоммуникационной инфраструктуры, включающей в себя построенную Национальную информационную супермагистраль, цифровизацию местной сети;
      модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций, в том числе и развитие сельской сети;
      развитие сети передачи данных;
      развитие информационных технологий (ИТ), направленных на повышение качества управления операционной деятельностью и бизнесом, а также позволяющих внедрять новые электронные услуги;
      развитие коммерческих проектов.

  АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

      Основными целями развития Компании являются:
      обеспечение безопасности движения при перевозках пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений;
      переход отрасли на качественно новый информационный и технический уровень, обеспечивающий дальнейшее устойчивое развитие;
      повышение объемов транзитных перевозок путем развития транзитного потенциала Казахстана;
      проведение электрификации грузонапряженных участков;
      дальнейшая реструктуризация железнодорожного транспорта;
      укрепление финансовой устойчивости.
      Для достижения указанных целей Компания предусматривает решение следующих задач:
      обновление и модернизация основных средств;
      создание единой информационной сети, интегрирующей все информационные потоки и консолидирующей все данные о перевозочном процессе;
      автоматизация и механизация производственных процессов;
      строительство новых железнодорожных линий, что позволит перевозить грузы по кратчайшим маршрутам по территории страны без использования железнодорожных участков сопредельных стран, а также освоение перспективных месторождений природных ресурсов и новых промышленных центров, решение таких важных задач национальной экономики, как рационализация межрайонных транспортных связей, создание новых транспортных маршрутов и транзитных коридоров;
      улучшение и развитие приемо-сдаточных пунктов;
      совершенствование нормативной правовой базы в области железнодорожного транспорта;
      оптимизация расходов при рациональном использовании ресурсов.
      Прогнозируемый грузооборот в 2008 году увеличится на 3,8 % по сравнению с показателем 2007 года за счет роста объема погрузки грузов и составит 205 836 млн. т-км.
      Прогнозируемый грузооборот в 2009 году увеличится на 4 % по сравнению с показателем 2008 года за счет роста объема погрузки грузов и составит 214 120 млн. т-км.
      Прогнозируемый грузооборот в 2010 году увеличится на 3,5 % по сравнению с показателем 2009 года и составит 221 651 млн. т-км.
      Прогнозируемый пассажирооборот в 2008 году увеличится на 5,9 % по сравнению с показателем 2007 года и составит 14 998 млн. пасс-км.
      Прогнозируемый пассажирооборот в 2009 году увеличится на 0,2 % по сравнению с показателем 2008 года и составит 15 028 млн. пасс-км.
      Прогнозируемый пассажирооборот в 2010 году увеличится на 0,2 % по сравнению с показателем 2009 года и составит 15 058 млн. пасс-км.
      Доходы в 2008 году прогнозируются в сумме 452,1 млрд. тенге, рост к уровню 2007 года - 8,2 %, что обусловлено ростом объемов работ. В том числе прогнозируются субсидии из республиканского и местных бюджетов (на уровне 2006-2007 годов) в размере 9,85 млрд. тенге.
      Расходы в 2008 году прогнозируются в сумме 417,9 млрд. тенге, рост к 2007 году 7,7 %.
      Итоговая прибыль в 2008 году прогнозируется в сумме 21,23 млрд. тенге, рост к 2007 году составит 12,5 %.
      В 2009 году прогнозируется получение дохода в сумме 499,83 млрд. тенге, в том числе государственных субсидий - 10,54 млрд. тенге. Прогнозируемое увеличение доходов к уровню 2008 года составляет 10,6 %.
      Расходы в 2009 году прогнозируются в сумме 463,69 млрд. тенге, рост к 1008 году - 10,9 %.
      Итоговая прибыль в 2009 году прогнозируется в сумме 21,3 млрд. тенге, рост к 2008 году 0,3 %.
      В 2010 году прогнозируется получение дохода всего в сумме 547,86 млрд. тенге, в том числе государственных субсидий - 11,28 млрд. тенге. Прогнозируемое увеличение доходов к уровню 2009 года составит 9,6 %.
      Расходы в 2010 году прогнозируются в сумме 509,27 млрд. тенге, рост к 2009 году - 9,8 %.
      Итоговая прибыль в 2010 году прогнозируется в сумме 22,94 млрд. тенге, рост к 2009 году - 7,7 %.
      Определение стратегических приоритетов инвестиционной деятельности компании осуществлено на базе следующих основных принципов:
      внедрение прогрессивных и высокоэкономичных инженерных мероприятий, обеспечивающих повышение производительности труда, снижение эксплуатационных расходов и повышение безопасности движения;
      оценка обоснованности предлагаемых капитальных вложений;
      расчет эффективности инвестиционных проектов;
      инвестиционные проекты, имеющие общеотраслевой и социальнозначимый характер, эффект от внедрения которых оценивается в масштабах экономики республики в целом.

  АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"

      Целью деятельности АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (далее - Компании) является увеличение доли товаров, работ и услуг для вооруженных сил Республики Казахстан, нефтегазового, железнодорожного и других комплексов и развития экспортоориентированного производства, путем диверсификации выпускаемой продукции, обновления станочного парка предприятий, реализации инвестиционных и инновационных проектов, проведения комплекса мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности предприятий Компании и поиска стратегических инвесторов.
      Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
      эффективное использование производственного потенциала предприятий;
      внедрение прогрессивных методов менеджмента, маркетинга, финансового учета;
      привлечение государственных инвестиций, а также инвестиций иностранных и отечественных компаний;
      внедрение и поддержка системы менеджмента качества по международному стандарту ИСО 9000;
      привлечение мировых производителей машиностроительной продукции с целью трансферта технологий через систему франчайзинга и межгосударственной кооперации;
      проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производство новых видов высокотехнологичной продукции с освоением новых рынков сбыта продукции.
      По сравнению с 2007 годом в 2008 году объем производимой продукции планируется увеличить до 11 386,89 млн. тенге, что составит 102 % к уровню предыдущего года.
      В 2009 году производство продукции планируется в объеме 13 005,00 млн. тенге, что составит 114 % к 2008 году.
      В 2010 году объем производимой продукции планируется в объеме 15 740 млн. тенге, что составит около 121 % к 2009 году.
      В период с 2008 - по 2010 годы Компания ставит перед собой задачу динамичного наращивания своей доходной базы, при среднегодовом темпе роста в 8-10 %. В разрезе 2008-2010 годы Компания планирует получить доходы:
      в 2008 году прогнозируется, что уровень доходов Компании возрастет до 14 356,961 млн. тенге, что составит 9 % к уровню 2007 года;
      в 2009 году доходная база Компании достигнет уровня 15 949,181 млн. тенге, что составит рост на 11 % к 2008 году;
      в 2010 году уровень доходов Компании возрастет до 17 544,00 млн. тенге, что составит 10 % к уровню 2008 года.
      Рост доходов Компании обусловлен повышением потребности предприятий нефтегазового, железнодорожного и строительного комплексов в продукции Компании, а также за счет увеличения объемов производства и реализации военной продукции.
      Для реализации поставленных производственных задач Компания планирует на период с 2008 - по 2010 годы следующие расходы:
      в 2008 году расходы планируются в сумме 13 566,2 млн. тенге, что составит рост к 2007 году на 8,4 %;
      в 2009 году - в сумме 15 113,52 млн. тенге, что к 2008 году составит рост в 11,4 %;
      в 2010 году - в сумме 16 170,91 млн. тенге, что к 2009 году составит рост в 7 %.
      Планируемый рост расходов в период с 2008-2010 годы связан с увеличением плановых затрат общих и административных расходов, за счет таких статей, как "Проведение рекламы и маркетинга", "Спонсорская (благотворительная) помощь", "Повышение квалификации и обучения персонала Компании".
      Чистый доход Компании в 2008 году планируется в размере - 690,76 млн. тенге (рост к 2007 году 1,4 %), в 2009 году - 735,66 млн. тенге (рост к 2008 году - 6,5 %), в 2010 году - 812,54 млн. тенге (рост к 2009 году - 10,4 %).
      Рост чистого дохода в планируемом периоде обусловлен внедрением с 2006 года ряда инвестиционных проектов с высоким уровнем доходности, а также реализацией предприятиями Компании неиспользуемого вооружения и военной техники Министерства обороны Республики Казахстан, переданной Компании в оплату уставного капитала.
      Компания планирует перечислить в бюджет налоги и другие обязательные платежи в бюджет за 2007-2009 годы в следующих объемах:
      2008 год - 1 795,4 млн. тенге;
      2009 год - 1 936,9 млн. тенге;
      2010 год - 2 043,7 млн. тенге.
      В рамках основных направлений инвестиционной политики на 2008-2010 годы инвестиционная программа предприятий Компании предполагает привлечение инвестиций на общую сумму 7 039,70 млн. тенге, в том числе:
      в производство оборудования для нефтегазового комплекса - 258,90 млн. тенге;
      в производство продукции в сфере транспортного машиностроения - 3 555,60 млн. тенге;
      в производство продукции электротехнического и энергетического назначения - 704,00 млн. тенге;
      в производство продукции в сфере горного машиностроения - 541,20 млн. тенге;
      на освоение производства новых видов продукции специального и двойного назначения - 1 980,00 млн. тенге.

  АО "Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями"

      Развитие энергопроизводящих предприятий, электросетевых компаний, проведение мероприятий, направленных на развитие существующих электрических сетей позволит повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей, обеспечит развитие конкурентной среды, достижение самообеспеченности электроэнергией экономики Республики и как следствие, достижение энергетической независимости как части национальной безопасности страны. С этой целью Компания планирует:
      1. завершить реализацию первого этапа и приступить ко второму этапу Проекта модернизации Национальной электрической сети (далее - НЭС), направленного на реабилитацию и модернизацию транспортной системы Компании;
      2. обеспечить дальнейшее развитие НЭС, включая реализацию проекта "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана", строительство электрической подстанции 500 кВ "Алма" с необходимыми линиями электропередачи, которые позволят увеличить пропускную способность действующего транзита, повысить надежность работы Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, а также снизить дефицит электрических мощностей в Южном Казахстане;
      3. обеспечить исполнение обязательств Компании по заемным средствам, привлеченным для реализации Проекта модернизации НЭС и проекта "Север-Юг Казахстана";
      4. проводить необходимые работы по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов, находящихся на балансе Компании, а также осуществлять необходимые инвестиции на реновацию устаревшего и установку нового оборудования;
      5. способствовать развитию рыночных отношений;
      6. обеспечить безубыточную деятельность Компании.
      Для решения поставленных задач Компания планирует:
      1. проводить работы по совершенствованию структуры управления Компанией и Единой энергетической системой (далее - ЕЭС) Республики Казахстан, развитию электрических сетей, внедрению новых современных технологий для обеспечения нормального функционирования НЭС, повышения качества предоставляемых услуг и надежности функционирования ЕЭС Республики Казахстан;
      2. участвовать в разработке нормативно-правовых актов, направленных на дальнейшее развитие рыночных отношений в электроэнергетической отрасли, в соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике";
      3. осуществить строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана";
      4. совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий продолжить работу по совершенствованию тарифной методологии.
      В 2008-2010 годах в связи с ростом потребления в Республике Казахстан планируется ежегодное увеличение объемов услуг по технической диспетчеризации до 72,21 млрд. кВт.ч. в 2008 году, 75,82 млрд. кВт.ч. в 2009 году и 78,0 млрд. кВт.ч. в 2010 году.
      Объем передачи электроэнергии по сетям Компании в 2008 году планируется в размере 34,0 млрд. кВт.ч., в 2009 году объем передачи электроэнергии по сетям Компании планируется в объеме 34,7 млрд. кВт.ч. и в 2010 году - 35,3 млрд. кВт.ч.
      В соответствии с прогнозируемым объемом услуг, а также с учетом планируемого роста тарифов на регулируемые виды услуг Компания планирует в 2008-2010 годах получить чистый доход в размере:
      в 2008 году - 2,3 млрд. тенге;
      в 2009 году - 2,7 млрд. тенге;
      в 2010 году - 3,7 млрд. тенге.

  АО "Национальная компания
"Казахское информационное агентство"

      Целью развития АО "Национальная компания "Казахское информационное агентство" (далее - Компании) является становление мощного, разветвленного и оперативного информационного агентства, имеющего не только национальный, но и региональный (центрально-азиатский или каспийский) масштаб.
      Стратегической целью Компании на период 2008-2010 годов является формирование информационно-аналитического агентства с сильной корреспондентской сетью, обеспечивающей информационные потребности Республики Казахстан и стран Центральной Азии и Прикаспия, работающего с применением высоких информационных технологий в области получения, передачи и обработки информации.
      Основной целью Компании на 2008 год является улучшение качественных и количественных показателей формирования и распространения сообщений информационного характера.
      В том числе:
      доведение доли Компании на рынке в процентном отношении до 5 %;
      увеличение объема информационной продукции до 7 500 полос формата А2.
      Задачами Компании на предстоящий период являются:
      1) формирование и реализация бизнес-ориентированной стратегии развития;
      2) повышение конкурентоспособности информационной продукции;
      3) совершенствование информационной и технической инфраструктуры;
      4) улучшение качества информационных материалов;
      5) обеспечение оперативного и полномасштабного сервиса по предоставлению новостной информации резидентам Казахстана и зарубежным потребителям;
      6) расширение корреспондентской сети, а также создание условий для улучшения деятельности корреспондентских пунктов внутри республики и за рубежом;
      7) совершенствование финансово-экономических показателей деятельности Компании.
      В 2008 году планируется получить общий доход на уровне 263 920 тыс. тенге, в 2009 году - 279 755 тыс. тенге, в 2010 году - 296 541 тыс. тенге, расходы составят - 257 663 тыс. тенге, 267 644 тыс. тенге и 287 486 тыс. тенге, соответственно. Основным источником доходов Компании в указанный период будет производство информационных продуктов.
      По результатам финансово-хозяйственной деятельности Компания планирует получить чистый доход в следующих размерах:
      в 2008 году - 4 380 тыс. тенге;
      в 2009 году - 8 478 тыс. тенге;
      в 2010 году - 6 338 тыс. тенге.
      В 2008, 2009 и 2010 годах Компания планирует выплатить дивиденды на государственный пакет акций в размере 219 тыс. тенге, 424 тыс. тенге и 317 тыс. тенге по годам соответственно.
      За этот же период Компания планирует объем отчислений в бюджет в идее налогов и других обязательных платежей в размере: 2008 год - 92 044 тыс. тенге, 2009 год - 99 241 тыс. тенге и 2010 год - 99 241 тыс. тенге.

  АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары"

      В 2007-2009 годах планируется диверсификация источников финансирования деятельности Компании, в том числе за счет привлечения кредитов. Предполагается привлечение дополнительных инвестиций из институтов развития, в частности Банка Развития Казахстана, Национального инновационного фонда, Национального инвестиционного фонда, Центра инжиниринга и трансферта технологий.
      Также рассматриваются варианты разделения расходов по реализации проектов путем формирования совместных предприятий, в том числе с зарубежными партнерами, что позволит не только снизить финансовую нагрузку и риски на казахстанские источники, но и привлечь передовые производственные и управленческие технологии, обеспечить выход на мировой рынок услуг.
      Общие доходы Компании 2008, 2009 и 2010 годов запланированы на уровне 14 358 млн. тенге, 32 693 млн. тенге и 7 092 млн. тенге.
      Общие расходы Компании планируются в размере 12 134 млн. тенге, 25 103 млн. тенге и 4 784 млн. тенге.
      По результатам 2008, 2009 и 2010 годов Компания планирует получить чистый доход в размере 2 224 млн. тенге, 7 591 млн. тенге и 2 307 млн. тенге.
      В 2008-2010 годах Компания планирует уплатить налогов и других обязательных платежей в бюджет следующих платежей в государственный бюджет:
      2008 год - 174 966 тыс. тенге;
      2009 год - 189 539 тыс. тенге;
      2010 год - 202 804 тыс. тенге.

  АО "Национальная компания "Kazsatnet"

      Основной целью создания АО "Национальная компания "Kazsatnet" (далее - Компании) является развитие национальной спутниковой системы связи и вещания. Целью Компании на планируемый период является создание ETC ГО Республики Казахстан.
      В этой связи основными задачами, стоящими перед Компанией, на 2008-2010 годы являются:
      управление проектами создания ETC ГО, в том числе ее спутникового сегмента;
      создание ETC ГО, администрирование и системно-техническое обслуживание ETC ГО, обеспечение государственных органов всем спектром телекоммуникационных услуг.
      Для достижения целей необходимо выполнение следующих мероприятий:
      реализация проекта по созданию ETC ГО и предоставление всех видов телекоммуникационных услуг в рамках проводимой государственной политики по развитию "электронного правительства";
      создание необходимых условий для мониторинга и технического обслуживания инфраструктуры созданной мультисервисной сети;
      создание высокоэффективных информационных технологий, направленных на решение социально-экономических задач и обеспечение единой политики защиты информации;
      проведение научно-исследовательских работ по созданию наукоемких технологий в сфере передачи данных;
      обеспечение организации технических условий для доступа физических и юридических лиц к общедоступным государственным информационным ресурсам;
      управление проектами в сфере национальной спутниковой системы связи;
      проектирование, распространение и использование информационных систем и иных информационных продуктов в сфере национальной безопасности;
      участие в разработках проектов стандартов в области информатизации и телекоммуникаций;
      обучение и консалтинг в области спутниковых, информационных и телекоммуникационных технологий.
      В период 2008 года - по 2010 год прогнозируются расходы Компании в размере 25 626,9 млн. тенге, в том числе: в 2008 году - 8 591,0 млн. тенге, в 2009 году - 8 717,2 млн. тенге, в 2010 году - 8 318,7 млн. тенге.
      Источники и объемы финансирования прогнозируемых расходов Компании предполагаются поступления из республиканского бюджета и иных источников.
      Результаты финансовой деятельности в первую очередь находят отражение в экономических показателях, являющихся основными индикаторами функционирования Компании.
      Как известно, вложения в основные средства разносторонне и многопланово влияют на финансовые результаты деятельности - увеличение расходной бюджета Компании, поступления в доходную часть бюджета не прогнозируются, так как деятельность Компании будет направлена на предоставление услуг государственным органам, оказание коммерческих услуг в прогнозируемый период не предполагается.
      Планирование убыточной деятельности Компании на данный период объясняется недостаточностью объема оказываемых услуг в связи со становлением Компании, а также завершением создания ETC ГО только в 2011 году.
      Общая сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет за период 2008-2010 годы планируются в сумме 1 210,7 млн. тенге, в том числе в 2008 году - 226,1 млн. тенге, в 2009 году - 386,3 млн. тенге, в 2010 году - 598,3 млн. тенге.

  АО "Национальная компания
"Социально-предпринимательская корпорация "Сарыарка"

      Стратегической целью АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Сарыарка" (далее - Компания) является повышение эффективности управления государственными активами путем финансирования окупаемых и эффективных инвестиционных проектов, которые направлены на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих, а также создание новых предприятий по выпуску товаров, услуг, а также добыче и переработке полезных ископаемых.
      Целью Компании на 2008 год является достижение безубыточности Компании путем эффективного использования активов в качестве вклада их в уставный капитал юридических лиц.
      Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
      разработка расходной части бизнес-плана компании;
      определение источников дохода с учетом активов компании;
      разработка стратегий и бизнес-планов дочерних компаний;
      создание системы корпоративного управления компанией и ее дочерними структурами;
      разработка консолидированного бизнес-плана компании;
      разработка условий участия компании в инвестиционных проектах;
      реализация инвестиционных проектов с использованием имеющихся активов;
      получение совокупного дохода компании.
      В 2008 году Кампания планирует увеличение уставного капитала за счет средств республиканского бюджета в размере 3 000 млн. тенге, в том числе:
      2 000 млн. тенге на продолжение строительства объекта "Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (индустриальный парк). Этап 1" в городе Астане;
      1 000 млн. тенге на реализацию совместных инвестиционных проектов с участием частного отечественного и иностранного капитала.
      Для участия в инвестиционных проектах по недропользованию компанией на период 2008-2010 годы планируется получение права недропользования по 20 объектам месторождений.
      Доходы Компании планируются в 2008 году - 2 137,85 млн. тенге, в 2009 - 2 807,72 млн. тенге и в 2010 году - 3 429,36 млн. тенге.
      Расходы 2008, 2009 и 2010 годов запланированы на уровне 254,99 млн. тенге, 270,29 млн. тенге и 286,51 по годам соответственно.
      По итогам 2008 года Компания планирует получить чистый доход в размере 1 318 млн. тенге, из которой 50 % планируется отчислить в республиканский бюджет.
      В 2009 и 2010 годах чистый доход запланирован в объеме 1 772,00 млн. тенге и 2 200,00 млн. тенге по годам соответственно, 50 % которого будет выплачен в качестве дивидендов на государственный пакет акций.

        Основные показатели развития национальных компаний
                     на 2008-2010 годы
       Сноска. Основные показатели с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 28.04.2008  N 395

Показатели среднемесячной заработной платы
(тыс. тенге)

Наименование
компаний

2006 г.
факт.

2007 г.
оценка

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

2010 г.
прогноз

АО "KEGOC"

67,40

68,80

72,30

76,10

81,40

АО "КазМунайГаз"

138,60

148,90

152,10

154,36

154,36

АО "НАК
"Казатомпром"

71,78

89,80

94,86

99,62

104,14

АО "Казахтелеком"

60,04

77,19

83,56

88,22

94,39

АО "Казпочта"

32,80

33,80

49,04

52,34

52,34

АО "НК "Қазақстан
темір жолы"

54,37

61,5

67,91

74,95

82,30

АО "Национальные
информационные
технологии"

93,23

117,03

123,22

133,08

142,39

АО "Продкорпорация"

132,00

146,00

157,00

163,00

170,00

АО "НК "Казинформ"

72,26

83,33

73,19

80,51

88,56

АО "НК "Казахстан
инжиниринг"

31,92

40,44

42,49

47,08

54,55

АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"

119,00

159,00

326,00

404,00

425,00

АО "НК "Kazsatnet"

109,00

226,00

270,00

331,00

393,00

АО "СПК "Сарыарка"

-

209,89

237,86

252,13

267,26

 

Численность работников (человек)

Наименование
компаний

2006 г.
факт.

2007 г.
оценка

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

2010 г.
прогноз

АО "KEGOC"

3933

4013

4095

4095

4095

АО "КазМунайГаз"

32617

33911

34274

34338

34338

АО "НАК "Казатомпром"

18796

21786

23631

24757

25290

АО "Казахтелеком"

32836

31806

31440

31864

31864

АО "Казпочта"

16193

17240

16947

16774

16774

АО "НК "Қазақстан
темір жолы"

135376

138514

139071

139682

140238

АО "Национальные
информационные
технологии"

434

670

700

730

760

АО "Продкорпорация"

340

340

350

360

370

АО "НК "Казинформ"

126

130

154

154

154

АО "НК "Казахстан
инжиниринг"

5117

5302

5383

5521

5521

АО "Қазақстан Ғарыш Сапары"

263

356

522

556

540

АО "НК "Kazsatnet"

19

157

169

17

181

АО "СПК "Сарыарка"

-

58

58

58

58

    Итого

246050

254283

256794

258906

260183

 

Фонд заработной платы (млн. тенге)

Наименование
компаний

2006 г.
факт.

2007 г.
оценка

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

2010 г.
прогноз

АО "KEGOC"

3123,30

3314,05

3551,40

3737,15

3998,75

АО "КазМунайГаз"

49281,00

60561,60

62543,84

63603,17

63603,17

АО "НАК
"Казатомпром"

16189,54

23476,80

26899,40

29596,80

31604,20

АО "Казахтелеком"

23655,23

29462,68

31525,07

33731,82

36093,05

АО "Казпочта"

6679,86

7156,67

10236,17

10814,67

10814,67

АО "НК "Қазақстан
тeмip жолы"

88330,00

102222,00

113323,00

125624,00

138494,00

АО "Национальные
информационные
технологии"

485,54

940,95

1035,04

1165,75

1298,62

АО "Продкорпорация"

539,98

597,61

658,48

704,57

753,89

АО "НК "Казинформ"

109,25

130,00

135,26

148,79

163,67

АО "НК "Казахстан
инжиниринг"

1959,99

2572,95

2744,68

3119,14

3614,05

АО "Қазақстан Ғарыш Сапары"

376,75

677,70

1020,53

1347,88

1377,56

АО "НК "Kazsatnet"

2,06

425,34

548,06

687,90

854,65

АО "СПК "Сарыарка"

-

133,91

165,55

175,48

186,01

  Итого

190732,8

231672

254386

274457,12

292856,29

 

Доход от основной деятельности (млн. тенге)

Наименование
компаний

2006 г.
факт.

2007 г.
оценка

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

2010 г.
прогноз

АО "KEGOC"

22033,63

23394,03

25693,65

28571,75

31555,85

АО "КазМунайГаз"

1145943,45

939207,60

1080302,19

1118603,32

1118603,32

АО "НАК
"Казатомпром"

86220,00

130190,10

152352,00

182090,60

204590,70

АО "Казахтелеком"

113912,57

127804,25

148027,35

166194,30

177827,90

АО "Казпочта"

11860,63

13465,64

16125,54

16914,41

16914,41

АО "НК "Қазақстан
тeмip жолы"

382596,00

417686,00

452103,00

499830,00

547858,00

АО "Национальные
информационные
технологии"

867,22

1575,57

1720,71

1831,27

1956,25

АО "Продкорпорация"

22393,20

34382,35

35949,75

38385,27

40688,38

АО "НК "Казинформ"

216,20

251,30

263,92

279,76

296,54

АО "НК "Казахстан
инжиниринг"

8475,42

10885,38

12740,09

13224,46

14811,44

АО "Қазақстан Ғарыш Сапары"

1252,81

1274,74

13507,14

31194,43

6596,62

АО "НК "Kazsatnet"

0,02

0,15

0,45

0,63

0,82

АО "СПК "Сарыарка"

-

-

2137,85

2801,72

3429,36

  Итого

1795771,15

1700117,11

1940923,64

2099921,92

2165129,59

 

Чистая прибыль (млн. тенге)

Наименование компаний

2006 г.
факт.

2007 г.
оценка

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

2010 г.
прогноз

АО "KEGOC"

818,02

761,13

2250,67

2746,84

3680,00

АО "КазМунайГаз"

245685,65

145517,01

163810,92

164259,64

158300,00

АО "НАК
"Казатомпром"

57751,20

41407,10

64013,90

70663,70

86945,90

АО "Казахтелеком"

35259,19

28409,13

28577,99

31029,64

31960,53

АО "Казпочта"

275,66

290,10

300,06

390,07

564,70

АО "НК "Қазақстан
темір жолы"

22446,00

18859,00

21227,00

21299,00

22937,00

АО "Национальные
информационные
технологии"

31,22

32,34

42,96

52,56

60,54

АО "Продкорпорация"

253,83

275,68

321,27

343,61

363,43

АО "НК "Казинформ"

-9,47

14,31

4,38

8,48

6,34

АО "НК "Казахстан
инжиниринг"

151,86

681,05

690,76

735,66

812,54

АО "Қазақстан Ғарыш Сапары"

155,22

237,81

2224,32

7590,60

2307,39

АО "НК "Kazsatnet"

-7,81

-1381,83

-2617,74

-3849,87

-5060,53

АО "СПК "Сарыарка"

-

-181,88

1318,00

1772,00

2200,00

  Итого

362810,57

234920,95

282164,49

297041,93

305077,84

 

Дивиденды (млн. тенге)

Наименование
компаний

2006 г.
факт.

2007 г.
оценка

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

2010 г.
прогноз

АО "KEGOC"

государственные пакеты акций данных национальных компаний переданы в оплату уставного капитала АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук"

АО "КазМунайГаз"

АО "Казахтелеком"

АО "НК "Қазақстан
темір жолы"

АО "Казпочта"

АО "НК "Казахстан
инжиниринг"

АО "Национальные
информационные
технологии"

9,37

9,70

государственные пакет
акций национальной
компании передан в оплату
уставного капитала
АО "Национальный
научно-технологический
холдинг "Самғау"

АО "Продкорпорация"

121,24

130,45

государственный пакет
акций национальной
компании передан в оплату
уставного капитала
АО "Национальный холдинг
"КазАгро"

АО "НК "Казинформ"

-

0,72

0,22

0,42

0,32

АО "НАК
"Казатомпром"

390,74

1508,00

2119,10

1774,40

1842,20

АО "Қазақстан Ғарыш Сапары"

-

-

-

-

-

АО "НК "Kazsatnet"

-

-

государственные пакет
акций национальной
компании передан в оплату
уставного капитала
АО "Национальный
научно-технологический
холдинг "Самғау"

АО "СПК "Сарыарка"

-

-

659,00

886,00

1100,00

  Итого

521,35

1648,87

2791,21

2676,59

2960,68

 

Инвестиции (млн. тенге)

Наименование
компаний

2006 г.
факт.

2007 г.
оценка

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

2010 г.
прогноз

АО "KEGOC"

7120,60

13838,80

32178,60

23304,90

10500,00

АО "КазМунайГаз"

150370,00

239891,09

228403,19

157791,56

157791,56

АО "Казатомпром"

28208,50

162655,40

70770,60

51941,90

20696,40

АО "НАК "Казахтелеком"

38807,70

56271,50

36586,62

38726,06

59577,00

АО "Казпочта"

2114,10

5069,32

2858,70

2752,00

1627,50

АО "НК "Қазақстан
темір жолы"

76523,00

140980,00

82170,00

82765,00

86590,00

АО "Национальные
информационные
технологии"

35,14

120,00

100,00

80,00

100,00

АО "Продкорпорация"

5273,63

1010,50

30027,24

26801,33

318,33

АО "НК "Казинформ"

-

-

-

-

-

АО "НК "Казахстан
инжиниринг"

343,20

170,00

258,00

320,00

350,00

АО "Қазақстан Ғарыш Сапары"

287,88

473,90

19051,56

13335,03

3915,06

АО "НК "Kazsatnet"

1425,00

4880,68

8590,99

8717,22

8318,73

АО "СПК "Сарыарка"

-

8000,00

3000,00

600,00

743,00

  Итого

310508,75

633361,19

513995,50

407135,00

350527,58