В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы (далее - План) в следующем составе:
1) основные направления социально-экономического развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы (
Раздел 1
);
2) государственные регуляторы социально-экономического развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы (
Раздел 2
);
3) перечень действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2008-2010 года (
Раздел 4
);
4) перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2008-2010 годы в разрезе действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ (
Раздел 5
).
4. Одобрить в составе Плана прогноз важнейших показателей социально-экономического развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы ( Раздел 3 ).
5. Принять к сведению основные направления и прогноз основных показателей развития национальных компаний на 2008-2010 годы ( Раздел 6 ).
6. Акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить своевременную разработку и утверждение в установленном законодательством порядке среднесрочных планов социально-экономического развития на 2008-2010 годы соответствующих областей и городов.
7. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан совместно с центральными исполнительными и иными государственными органами ежеквартально информировать Правительство Республики Казахстан о состоянии социально-экономического развития страны.
8. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 августа 2007 года N 753
Раздел 1. Основные направления
социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2008-2010 годы
Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы (далее - План) разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом
Республики Казахстан и Правилами разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан, утвержденными
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647.
План обосновывает темпы развития экономики на 2008-2010 годы в зависимости от внешних и внутренних факторов и определяет действия центральных и местных органов государственного управления и иных государственных органов в области создания благоприятных условий для развития государственного и частного секторов экономики.
План определяет задачи на 2008-2010 годы в области развития отраслей экономики и пути их решения для достижения целей и реализации приоритетов, определенных в стратегических планах, посланиях Президента Республики Казахстан к народу Казахстана и Программе Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года N 310 (далее - Программа Правительства).
1. Анализ состояния и тенденций социально-экономического
развития Республики Казахстан за 2005-2006 годы
В 2005, 2006 годах динамика ускоренного роста экономики сохранялась.
Высокие темпы роста экономики Казахстана были во многом обусловлены благоприятной ценовой конъюнктурой на мировых товарных рынках на основные составляющие экспорта Казахстана, а также продолжающимся расширением внутреннего совокупного спроса и предложения.
В 2005, 2006 годах реальный рост валового внутреннего продукта (далее - ВВП) составил 9,7 % и 10,7 %, соответственно.
Положительная динамика наблюдалась во всех секторах экономики, в реальном, в секторе услуг, а также в финансовом секторе.
В 2006 году произошло увеличение темпов прироста объема промышленного производства. Объем производства промышленной продукции в 2006 году относительно предыдущего года вырос на 7,3 % по сравнению с 4,8 % в 2005 году.
Среди отраслей промышленности наиболее ускоренными темпами развивался несырьевой сектор. В течение 2005, 2006 годов ежегодный прирост промышленного производства в среднем составил 6 %, в том числе, в горнодобывающей промышленности - 5 %, обрабатывающей - 8 %, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 4 %.
В сельском хозяйстве объем производства в 2005, 2006 годах увеличивался в среднем на 7 %, в том числе, в растениеводстве - на 9,5 %, в животноводстве - на 4,5 %.
Высокими темпами роста характеризовалось развитие строительной отрасли. В 2005, 2006 годах среднегодовой прирост в строительстве составил 33,8 %.
Одним из факторов экономического роста в 2005, 2006 годах был рост объема инвестиций в основной капитал с ежегодным приростом в среднем 22,4 %.
Рост в сфере услуг был обеспечен в основном ростом объема оказываемых услуг в области розничной торговли, услуг связи и услуг грузового транспорта, где ежегодные темпы роста в 2005, 2006 годах в среднем составили 15 %, 24 % и 4,9 %.
Расширению внутреннего совокупного спроса, как одного из фактора роста экономики, в 2005, 2006 годы способствовало увеличение расходов на потребление домашних хозяйств и валового накопления. В течение 2005, 2006 годов валовое потребление, в том числе расходы домашних хозяйств, в среднем росли более чем на 11 % в год.
Рост совокупного спроса со стороны населения был в основном обусловлен увеличением реальных денежных доходов населения, которые в 2005, 2006 годах ежегодно росли на 11,4 %.
Прирост валового накопления в 2005 году составил 17,7 %, в 2006 году - 28,8 %.
Рост экономики сопровождался ростом показателей внешней торговли. В 2005, 2006 годах ежегодный рост внешнеторгового оборота в среднем составлял 37,3 %, в том числе экспорта - 38 %, импорта - 36,1 %.
Увеличению экспорта главным образом способствовали сохраняющаяся благоприятная внешняя конъюнктура на рынке энергоресурсов и металлов, а также рост добычи в стране топливно-энергетических ресурсов и рост производства продукции металлургической промышленности.
В составе экспорта в 2005, 2006 годах основную долю, около 90 % общего объема экспорта, занимали минеральные продукты, недрагоценные металлы и изделия из них.
В импорте основная доля, порядка 83-84 % общего объема импорта, приходилась на машины, оборудование и транспортные средства, недрагоценные металлы и изделия из них, химическую продукцию, минеральные продукты.
Значительный приток иностранной валюты на внутренний рынок способствовал увеличению международных резервов страны и активов Национального фонда Республики Казахстан (далее - Национальный фонд). Международные резервы страны в целом, включая средства Национального фонда, на конец 2006 года составили 33,2 млрд. долларов США, увеличившись за 2005 год на 4,7 %, а за 2006 год в 2,2 раза. Активы Национального фонда на конец 2006 года составили 1853,4 млрд. тенге, увеличившись на 71,6 % по сравнению с 2005 годом.
Финансовый рынок в 2005, 2006 годах оставался одним из самых динамично развивающихся секторов экономики. Объем выданных банками второго уровня кредитов экономике на конец 2006 года составил 4691,0 млрд. тенге, увеличившись за 2005, 2006 годы в 3,2 раза. Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец 2006 года составил 3076,7 млрд. тенге, увеличившись с 2005 года в 2,4 раза.
На внутреннем валютном рынке в 2005 году тенге девальвировал к доллару США на 2,9 %, а в 2006 году произошло его укрепление на 5,06 %. Средневзвешенный биржевой обменный курс тенге к доллару США в среднем за 2005 год составлял 132,94 тенге, за 2006 год - 125,96 тенге за 1 доллар США.
В 2005, 2006 годах наблюдалось дальнейшее увеличение численности занятого населения, что привело к снижению уровня безработицы в 2006 году до 7,8 % по сравнению с 8,1 % в 2005 году.
Ежегодный рост реальной заработной платы в 2005, 2006 годах в среднем составил около 11 %.
Уровень инфляции в 2005 году в среднем составил 7,6 %, в 2006 году - 8,6 %.
В целях сдерживания инфляционных процессов Национальный Банк Республики Казахстан в 2005-2006 годах проводил "жесткую денежно-кредитную политику", включавшую меры, направленные на снижение инфляционного давления, в частности, усиление регулирующих свойств официальной ставки рефинансирования, унификацию по срокам и ставкам отдельных операций денежно-кредитной политики, а также введены дифференцированные нормативы минимальных резервных требований.
Созданный в 2006 году региональный финансовый центр в городе Алматы будет способствовать развитию ликвидного внутреннего фондового рынка, интеграции с международными рынками капитала, увеличению инвестиций в казахстанскую экономику, привлечению лучших зарубежных технологий и, самое главное, обеспечит реализацию структурных реформ реального сектора экономики.
С 1 июля 2006 года в соответствии с Концепцией формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2005 года N 1641, введена новая система его функционирования, в соответствии с ней доходы нефтяного сектора полностью направляются в Национальный фонд, а доходная часть республиканского бюджета формируется только за счет ненефтяного сектора.
В Казахстане действующим законодательством созданы равные условия и возможности, как для отечественных, так и иностранных инвесторов. В стране действует достаточно благоприятный налоговый инвестиционный режим, созданы необходимые институты для защиты и поощрения инвестиций.
В 2005-2006 годах бюджетные инвестиции направлялись на развитие базовой инфраструктуры и социального сектора, содействие развитию аграрного сектора, развитие города Астаны и обеспечение эффективной реализации функций государственного управления. За отчетный период на реализацию бюджетных инвестиционных проектов направлено 719,3 млрд. тенге. Объем бюджетных инвестиций, предусмотренных в республиканском бюджете на 2007 год, составил 878,8 млрд. тенге.
В целях обеспечения поступательного сокращения размера правительственного долга, постепенного снижения доли внешнего долга в структуре правительственного долга, а также решения проблемных вопросов внешнего долга государственного сектора и организаций частного сектора
Указом
Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2006 года N 234 принята Концепция по управлению государственным и валовым внешним долгом.
Совершенствование в 2005-2006 годах налогового законодательства было направлено на снижение налоговой нагрузки на экономику, повышение инвестиционной активности предпринимателей, стимулирование развития конкурентоспособных высокотехнологичных производств.
Результатом совершенствования системы регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий, в том числе реализации Концепции развития тарифной политики в сферах естественных монополий на 2005-2007 годы, одобренной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2005 года N 455, в 2005 и 2006 годах стало создание комплексной и современной нормативно-методологической базы регулирования, ее своевременное развитие и практическое применение.
В целях обеспечения качественного прорыва в развитии малого и среднего бизнеса принят
Закон
Республики Казахстан "О частном предпринимательстве" от 31 января 2006 года, в нем предложен новый тип взаимоотношений между бизнесом и государством, который позволит консолидировать опыт и знания предпринимателей.
В 2006 году в целях внедрения государственно-частного партнерства в Республике Казахстан принят
Закон
Республики Казахстан "О концессиях" от 7 июля 2006 года.
В топливно-энергетическом комплексе в 2005-2006 годах проводились меры, направленные на повышение эффективности и экономической отдачи, а также обеспечение прозрачности функционирования данных отраслей.
Проделана большая работа по усовершенствованию и разработке законодательной базы, что позволило развернуть деятельность недропользователей в сторону утилизации попутного газа.
В рамках первого этапа реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 (далее - Стратегия индустриально-инновационного развития), принято более 20 законов, разработано 9 межотраслевых программ, 16 отраслевых и научно-практических и 5 государственных. Создана система государственных институтов развития, объединенная в единый холдинг "Фонд устойчивого развития "Казына" (далее - АО "Казына").
За истекший период проведены масштабные исследования несырьевых секторов экономики, началась реализация проектов в несырьевых секторах экономики и конкретных мер по повышению конкурентоспособности регионов.
Совокупный уставный капитал АО "Казына" по состоянию на 1 января 2007 года составил 191 млрд. тенге.
С 2006 года осуществляется реализация второго этапа реализации Стратегии индустриально-инновационного развития.
Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года N 609 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии индустриально-инновационного развития на 2006-2008 годы.
Повышение эффективности регионального развития в рамках индустриально-инновационной политики будет обеспечена деятельностью социально-предпринимательских корпораций - региональных институтов развития (далее - СПК).
С принятием Программы развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций в Республике Казахстан на 2005-2014 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 1305 (далее - Программа развития промышленности строительных материалов), введены в действие производственные мощности по выпуску керамического кирпича, газобетонных блоков, гипсокартонных листов, железобетонных изделий, сухих строительных смесей, стеклопластиковых труб, нерудных материалов, производство окон и дверей, товарного бетона. Дальнейшая реализация Программы развития промышленности строительных материалов позволит ежегодно наращивать объемы производства строительных материалов в среднем на 8 - 10 %.
В рамках реализации Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса на 2006-2010 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2006 года N 149, осуществляется решение задач по индустриализации, развитию инфраструктуры и национальных конкурентных преимуществ агропромышленного комплекса.
В 2005-2006 годах в транспортной отрасли осуществлялась модернизация действующей транспортной инфраструктуры, строительство железнодорожных линий, улучшено состояние автомобильных дорог, обновлен подвижной состав и увеличена пропускная способность железнодорожных станций.
В 2006 году завершен первый информационный этап реализации Государственной программы формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 1471 (далее - Государственная программа формирования "электронного правительства"). Приняты Законы Республики Казахстан "
Об информатизации
" и "
О внесении дополнений в некоторые
законодательные акты по вопросам информатизации" от 11 января 2007 года, запущен веб-портал "электронного правительства". 2006 год стал началом интерактивного этапа в развитии "электронного правительства", его основными вехами являются внедрение в эксплуатацию ядра инфраструктуры е-правительства, совершенствование нормативного правового обеспечения перехода к предоставлению интерактивных услуг государственных органов.
В течение 2005-2006 годов осуществлялась реализация мероприятий по формированию многоуровневой системы социального обеспечения с распределением ответственности за состояние и устойчивость социального обеспечения между государством, работодателями и работником.
Проводится работа по совершенствованию системы государственных социальных стандартов.
В рамках Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 года N 1388, осуществляется строительство коммунального жилья для социально защищаемых слоев населения, за 2005-2006 годы построено 394,4 тысяч кв. м общей площади (4752 квартиры). С 1 января 2006 года изменена методика исчисления величины прожиточного минимума, в соответствие с ней пересмотрен набор продовольственной корзины, изменена структура прожиточного минимума в сторону сокращения доли продовольственной корзины с 70 до 60 % и увеличения непродовольственных товаров и услуг с 30 до 40 %.
Размеры государственных социальных пособий с 2006 года исчисляются в зависимости от величины прожиточного минимума, ежегодно утверждаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий год.
В рамках отраслевой программы "Питьевые воды" на 2002-2010 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года N 93 (далее - отраслевая программа "Питьевые воды"), проведены работы по строительству новых и восстановлению существующих 4210 километров систем водоснабжения, улучшено водообеспечение 1511 населенных пунктов с численностью 4,5 миллиона человек.
В целях улучшения демографической ситуации в республике с 1 января 2006 года выплачивается пособие на детей до 18 лет из малообеспеченных семей, со среднедушевым доходом ниже стоимости продовольственной корзины в размере 1 месячного расчетного показателя на каждого ребенка, а с 1 июля 2006 года введено пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года независимо от дохода семьи, его размер устанавливается дифференцированно в зависимости от количества детей.
В 2005-2006 годах осуществлялась типизация сети организаций здравоохранения, переподготовка специалистов по общей врачебной практике, оснащение организаций медицинским оборудованием, санитарным транспортом организаций первой медико-санитарной помощи, разработка модели финансирования системы здравоохранения.
В целом в республике созданы необходимые условия для развития отраслей и секторов экономики, расширения экспортных возможностей, повышения доходности субъектов экономической деятельности и уровня благосостояния населения, укрепления позиций отечественных товаропроизводителей, как на внутреннем, так и на внешних рынках.
В январе-июне 2007 года к январю-июню 2006 года реальный рост ВВП, по оценке составил 10,2 %.
В первом полугодии 2007 года объем промышленного производства составил 3367,3 млрд. тенге, что на 6,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-июне 2007 года составил 216,9 млрд. тенге и по сравнению с январем-июнем 2006 года увеличился на 3,8 %.
Общий объем грузоперевозок в январе-июне 2007 года по сравнению с январем-июнем 2006 года возрос на 4,9 % и составил 921,6 млн. тонн. Услуги связи в январе-июне 2007 года составили 158,8 млрд. тенге и возросли на 31,5 %.
Розничный товарооборот в первом полугодии 2007 года составил 832,2 млрд. тенге и увеличился на 11,1 %.
Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2007 года составил 1230,2 млрд. тенге, что на 11,2 % выше, чем в январе-июне 2006 года.
Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-июне 2007 года, по данным таможенной статистики, составил 36,6 млрд. долларов США и по сравнению с январем-июнем 2006 года увеличился на 34,2 %, в том числе, экспорт - 21,8 млрд. долларов США (увеличился на 25,8 %), импорт - 14,8 млрд. долларов США (увеличился на 48,8 %).
Международные резервы страны в целом, включая средства Национального фонда, по состоянию на конец июня текущего года составили 40 млрд. долларов США и по сравнению с началом года увеличились на 20.5 %. Активы Национального фонда по состоянию на 1 июля текущего года составили 17,6 млрд. долларов США.
Кредитные вложения банков второго уровня в отрасли экономики, по данным Национального Банка Республики Казахстан, на 1 июля 2007 года составили 6568.6 млрд. тенге, что в 2.1 раза больше, чем на конец июня 2006 года. Объем депозитов в банковской системе на 1 июля 2007 года составил 3696,1 млрд. тенге, что на 71.6 % больше, чем на конец июня 2006 года.
Официальный обменный курс тенге к доллару США в среднем за январь-июнь 2007 года составил 123,16 тенге (в январе-июне 2006 года - 127,1).
Во втором квартале 2007 года в экономике республики было занято 7,6 млн. человек, что больше, чем во втором квартале 2006 года на 215,1 тыс. человек. Уровень безработицы сложился на уровне 7,3 % к численности экономически активного населения (во втором квартале 2006 года - 7,7 %).
В январе-июне 2007 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 140401 тенге и увеличились по сравнению с январем-июнем 2006 года на 27,9 %, реальные денежные доходы - на 18,5 %. Реальная заработная плата за период увеличилась на 19,9 %.
Индекс потребительских цен в июне 2007 года по сравнению с декабрем 2006 года составил 104,6 %, в январе-июне 2007 года по сравнению с январем-июнем 2006 года - 107,9 %.
Макроэкономическая оценка по 2007 году
В течение последних лет наблюдалось динамичное развитие экономики Казахстана. В 2007 году, по прогнозам, сохранятся тенденции устойчивого экономического роста.
Прирост валового внутреннего продукта в 2007 году предполагается на уровне 9,9 %.
ВВП на душу населения, по оценке, сложится в размере 6705 долларов США, что превышает уровень прошлого года на 27.6 %.
Среднегодовой уровень инфляции в 2007 году будет находиться в пределах 5-7 %.
В планируемом периоде ожидается увеличение объемов промышленной продукции на 6,8 %, сельскохозяйственной продукции - на 3,5 %.
Темп роста инвестиций в основной капитал в 2007 году составит 112 %.
Начиная с 2005 года, высокие темпы роста экономики достигаются не только за счет развития сырьевых отраслей, а прежде всего, за счет высоких темпов роста в строительстве и динамичного развития сферы услуг. В 2007 году ожидается сохранение данной тенденции, в частности, объем строительных работ, по оценке, возрастет на 29,5 %, транспортных услуг - на 5,8 %, услуг связи - на 27,5 %.
Экспорт товаров (ФОБ), по оценке, планируется в размере 44,7 млрд. долл. США. Сохранятся достаточно высокие темпы роста импорта товаров (ФОБ), объем импортируемой продукции составит 33,2 млрд. долл. США.
В области социальной политики будут предприняты меры по дальнейшему повышению качества жизни населения и снижению бедности. В 2007 году повышен минимальный размер заработной платы до 9752 тенге. Размер реальной заработной платы возрастет на 14,5 % по сравнению с 2006 годом.
В 2007 году ожидается снижение уровня безработицы до 7,5 %.
2.1. Проблемы социально-экономического развития
Республики Казахстан
Несмотря на положительные тенденции развития отраслей экономики нарастают проблемы, сдерживающие решение стратегических задач, а также возникновения новых вызовов в социально-экономическом развитии.
Большой приток в страну ресурсов из-за рубежа в виде экспортной валютной выручки и заимствования частного сектора оказывает инфляционное давление на экономику, способствует укреплению обменного курса, и тем самым сказывается на конкурентоспособности обрабатывающей промышленности и затрудняет задачу по поддержанию макроэкономического баланса. В конечном итоге, большой приток иностранной валюты может создать предпосылки для "перегрева" экономики.
Значительные объемы внешнего заимствования банковского сектора способствуют избыточной ликвидности банковской системы, что в свою очередь сопровождается ускоренным ростом кредитования экономики, в результате чего увеличивается уровень денежного предложения. Рост внешних заимствований банков приводит также к повышению степени подверженности банковского сектора внешним рискам. Стремительный рост кредитного портфеля банков также может угрожать качеству активов банков, за 2006 год доля сомнительных кредитов в общем кредитном портфеле банков увеличилась с 39,6 % на начало года до 45,8 % на конец года.
В первом полугодии 2007 года приоритетными направлениями, куда направляется основная доля инвестиций в основной капитал, являются добыча нефти и природного газа (30,7 % от общего объема инвестиций в основной капитал в январе-июне 2007 года), а также операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям (28,3 %). На долю обрабатывающей промышленности в первом полугодии текущего года пришлось 11,3 % общего объема инвестиций.
То есть, основной объем инвестиций в основной капитал идет на экспортно-ориентированные отрасли. Ограниченные направления инвестирования при росте его объема могут способствовать повышению спроса преимущественно в отдельных секторах и явиться потенциальным источником "перегрева" в них.
В настоящее время национальная инновационная система Казахстана находится на стадии развития и нуждается в дальнейшей модернизации. Особенное внимание требуется уделить инновационному предпринимательству и развитию системы трансферта технологий, в том числе привлечению зарубежного научного потенциала и технологий.
Сохраняется проблема сбалансированного распределения электроэнергии между энерго-избыточными и энергодефицитными регионами. На сегодняшний день наиболее актуальным вопросом является обеспечение электроэнергией Южно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Костанайской областей и города Алматы.
В настоящее время транспортная инфраструктура не в полной мере обеспечивает потребности экономики и населения.
На железнодорожном транспорте остаются нерешенными вопросы приобретения пассажирских вагонов для социально-значимых пассажирских перевозок, субсидирования пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и необходимость определения перечня социально значимых грузов перевозимых в пределах Республики Казахстан.
Техническое оснащение большинства аэропортов и других предприятий гражданской авиации республики находится на низком уровне. Наблюдается дефицит на этих предприятиях современной специальной техники, аэронавигационного и технологического оборудования для обслуживания западных типов воздушных судов, качественного и быстрого обслуживания пассажиров, багажа и почты, а также предоставления услуг.
Не на должном уровне находится развитие соответствующей аэродромной инфраструктуры, а также оказание услуг в сфере авиации общего назначения.
Проблемы в водном транспорте связаны с износом государственного технического речного флота и низким техническим состоянием судоходных шлюзов, необходимых для обеспечения перевозок грузов по внутренним водным путям. Кроме того, отсутствуют сервисные инфраструктуры и системы, обеспечивающие безопасность судоходства в казахстанском секторе Каспийского моря.
В автодорожной отрасли имеются проблемы недостаточного финансирования ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования и необходимости доведения объемов финансирования на ремонт и содержание автомобильных дорог до нормативного уровня.
Система ветеринарной и фитосанитарной безопасности, инвестиционные, страховые, информационно-маркетинговые, торгово-закупочные и другие сервисные организации, формирующие институциональную инфраструктуру, еще не в полной мере ориентированы на специфику работы в высокорисковом и низкоприбыльном аграрном секторе.
Основной проблемой в животноводстве является его мелкотоварность, и связанные с ней проблемы низкопородного стада, обеспечения качества животноводческой продукции, следствием чего является неразвитость промышленного производства кормов и их высокая стоимость.
Макроэкономическая стабильность, высокие темпы экономического роста благоприятно влияют на ситуацию на рынке труда, характеризующейся ростом занятости и снижением уровня безработицы. Во втором квартале 2007 года численность занятых увеличилась на 2,9 %, а число безработных сократилось на 3,4 % относительно второго квартала 2006 года.
Наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня безработицы. Уровень безработицы во втором квартале текущего года составил 7,3 %, снизившись по сравнению с 7,7 % во втором квартале прошлого года и с 7,8 % в целом по итогам прошлого года.
Вместе с тем, на внутреннем рынке труда все еще ощущается нехватка квалифицированной рабочей силы. Кроме того, имеется повышенный спрос на специалистов технического профиля.
Повышение спроса на высококвалифицированную рабочую силу и профессиональных требований к работникам привели к росту незаполненных вакансий. Ежемесячный банк вакансий органов занятости составляет 21 тысяч единиц. Однако из-за несоответствия спроса и предложения рабочей силы по профессиональному признаку на одно свободное рабочее место претендует в среднем 4 безработных в месяц, в сельской местности - 31.
В сфере здравоохранения проблемными остаются вопросы дефицита квалифицированных кадров, неудовлетворительного состояния объектов организаций здравоохранения, неэффективная работа больничных организаций, особенно организаций специализированного типа (диспансеры, родильные дома инфекционные больницы).
2.2. Условия и макроэкономические сценарии развития
Республики Казахстан на 2008-2010 годы
Проведение благоприятной экономической политики является базовым фактором обеспечения стабильного динамичного экономического роста в 2008-2010 годах и построения основы конкурентоспособной экономики.
Предполагается, что экономика продолжит свое развитие в условиях большого притока в страну иностранной валюты, иностранного капитала, что будет оказывать инфляционное давление на экономику, давление на обменный курс тенге, способствующее его укреплению.
Поэтому основные меры макроэкономической политики будут направлены с одной стороны на снижение негативного воздействия притока иностранного капитала, с другой - на стимулирование его оттока, что будет снижать риск "перегрева" экономики.
Создание благоприятных макроэкономических условий будет достигнуто за счет проведения Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан эффективной и согласованной денежно-кредитной, налогово-бюджетной политики.
Политика, направленная на повышение доходов населения позволит обеспечить увеличение денежных доходов населения, что в свою очередь повлияет на повышение внутреннего спроса в стране.
Расширение внутреннего спроса на товары и инвестиционные ресурсы будет способствовать дальнейшему увеличению импорта инвестиционных товаров.
Увеличение реальных доходов населения в совокупности с улучшением финансового состояния предприятий создаст необходимые условия для роста инвестиций в реальный сектор экономики.
На основе анализа социально-экономического развития Республики Казахстан за предшествующие периоды, оценки внутренних и внешних факторов развития, основных направлений социально-экономической политики Правительства Республики Казахстан на среднесрочную перспективу, а также других стратегических программных документов предполагается несколько возможных вариантов развития экономики.
Сценарии развития учитывают возможные колебания мировых цен на нефть и связанные с этим изменения в экономике страны.
Сценарные условия определяют основные макроэкономические параметры развития экономики, факторы экономического и социального развития страны на ближайшие три года.
Базовый сценарий предполагает осторожные тенденции развития экономики страны, основанные на умеренных ценах на основные виды экспортируемой продукции страны.
В соответствии с базовым сценарием предполагаемый уровень мировых цен на нефть составит 60 долл. за баррель.
Сохранятся тенденции устойчивого роста экономики Казахстана, среднегодовой темп роста ВВП в 2008-2010 годах сложится на уровне 109,1 %.
Положительная динамика будет наблюдаться во всех отраслях экономики.
Благоприятная ситуация на мировых товарных рынках приведет к увеличению объемов экспортной продукции и внешнеторгового оборота в целом.
Согласно сценарию высоких цен уровень мировых цен на нефть прогнозируется несколько выше, чем по базовому сценарию.
Мировая цена на нефть будет находиться на уровне 70 долларов США за баррель.
По сценарию высоких цен в среднем рост ВВП в 2008-2010 годах составит 10,5 %.
Сохранятся высокие темпы роста внешнеторгового оборота страны благодаря увеличению объемов экспорта нефти и газового конденсата и высоким ценам на нефть.
Предполагается, что при данном сценарии развития ускоренными темпами по сравнению с базовым сценарием будет развиваться строительство.
Сценарий низких цен основывается на предположении, что ситуация на товарных рынках будет не столь благоприятной для страны, что вызовет снижение мировых и экспортных цен на нефть.
Согласно данному сценарию ожидается снижение мировых цен на нефть до уровня 50 долларов США за баррель.
В соответствии с данным сценарием в 2008-2010 годах рост ВВП будет происходить со среднегодовыми темпами в 7,3 %.
Вследствие снижения уровня экспортных цен на нефть ожидается уменьшение объемов экспорта и сальдо торгового баланса.
За основу при разработке Плана на 2008-2010 годы взят базовый сценарий развития, который предполагает умеренные темпы роста отраслей экономики при сохранении благоприятной ситуации на мировых товарных рынках.
2.3. Цель и задачи социально-экономического развития
на 2008-2010 годы
В 2008-2010 годах основные направления социально-экономической политики будут соответствовать целям и задачам, определенным в
Послании
Президента страны народу Казахстана "Новый Казахстан в новом мире", Программе Правительства,
Стратегии
индустриально-инновационного развития.
Главной целью социально-экономической политики в 2008-2010 годах будет создание благоприятных институциональных и экономических условий для повышения международной конкурентоспособности Казахстана и качества жизни его граждан.
Первоочередными задачами для достижения поставленной цели будут следующие
:
увеличение ВВП в 2010 году в 2,5 раза по сравнению с 2000 годом;
удержание инфляции в 2008-2010 годах на уровне 6-8 %;
создание свободной конкурентной среды и равных условий всем субъектам рынка;
развитие многоуровневой системы социальной защиты населения;
развитие конкурентоспособной системы современного образования, подготовки и переподготовки кадров, адекватных реальным экономическим условиям;
создание доступной и конкурентоспособной системы здравоохранения;
развитие новых технологических и системообразующих производств с большим мультипликативным эффектом, в том числе реализация "прорывных" инвестиционных проектов;
повышение эффективности деятельности и экономической отдачи добывающего сектора;
развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры, способной удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных услугах;
стимулирование перехода на энергосберегающие технологии;
территориальное развитие, обеспечивающее рост конкурентоспособности регионов;
обеспечение успешной интеграции казахстанской экономики в мировую;
формирование государственного аппарата, способного действовать в новых условиях.
Приоритетами социально-экономического развития на 2008-2010 годы определены:
повышение эффективности проведения экономической политики государства;
развитие человеческого капитала и повышение качества жизни населения;
развитие инфраструктуры;
модернизация и диверсификация экономики;
сбалансированное развитие регионов;
профессиональное правительство.
2.4. Количественные индикаторы социально-экономического
развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы
В 2008-2010 годах среднегодовой темп роста ВВП прогнозируется на уровне 109,1 %, что позволит достичь увеличения ВВП в 2010 году в 2,5 раза по сравнению с 2000 годом.
Динамичное экономическое развитие будет достигнуто за счет роста производительности труда на 9,1 % ежегодно.
В целях повышения качества и стандартов жизни народа Казахстана ВВП на душу населения будет доведен к 2010 году до 10914 долларов США.
Среднегодовой прирост объема промышленной продукции в 2008-2010 годах составит 8,1 %, прирост валовой продукции сельского хозяйства - 3 %.
Рост объема строительных работ ожидается на уровне 19,3 %.
В 2008-2010 годах ожидается дальнейший рост отраслей сферы услуг. Услуги транспорта возрастут в среднем на 6,7 %, объем предоставляемых услуг связи на 22 %.
Расширение инвестиционного спроса будет связано, в первую очередь, с внутренними источниками финансирования инвестиций, получаемых за счет собственных средств предприятий. Темпы роста объемов инвестиций в основной капитал составят в планируемом периоде 110,8 %.
Продолжится рост внешнеторгового оборота республики, положительное сальдо торгового баланса составит около 4,4 млрд. долларов США.
Темп роста реальной заработной платы в 2008-2010 годах составит 7 %. Уровень безработицы к 2010 году снизится до 6,9 %.
Среднегодовой уровень инфляции в 2008-2010 годах планируется в коридоре 6-8 %.
Удержание уровня инфляции в заданных параметрах будет осуществляться совместными действиями Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан.
Национальный Банк Республики Казахстан будет проводить государственную денежно-кредитную политику, направленную на дальнейшее совершенствование инструментов и операционной основы денежно-кредитной политики, ужесточение денежно-кредитной политики в случае сохранения остроты проблемы избыточной ликвидности банковской системы.
Правительство Республики Казахстан в свою очередь будет оказывать содействие выполнению основной цели деятельности Национального Банка Республики Казахстан, в том числе по следующим направлениям:
стимулирование роста экономики преимущественно за счет повышения эффективности производства и роста производительности труда;
проведение умеренно жесткой фискальной политики, параметры которой будут согласованы с денежно-кредитной политикой;
проведение политики накопления средств в Национальном фонде в период высоких цен на сырьевые ресурсы;
регулирование цен на товары и услуги субъектов естественных монополий в рамках среднесрочных тарифных планов;
контроль за ценообразованием на товары и услуги субъектов, занимающих доминирующее (монопольное) положение;
выявление и пресечение фактов ценового сговора, недобросовестной конкуренции;
создание условий для развития конкурентной среды, конкурентных внутренних рынков;
становление и развитие биржевой торговли;
развитие торговой инфраструктуры;
обеспечение сбалансированности внутренних товарных рынков.
Конкретные макроэкономические ориентиры, в том числе и ориентиры денежно-кредитной политики, а также совместные действия сторон по их достижению будут определяться в ежегодных совместных заявлениях Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан.
Результаты
Предпринимаемые меры позволят удержать инфляцию на уровне 6 - 8 % в год.
Основными целями и задачами развития банковского сектора в среднесрочной перспективе являются:
расширение доступа населения к банковским продуктам и повышение уровня защиты потребителей финансовых услуг;
повышение уровня прозрачности деятельности отечественных банков второго уровня в целях повышения доверия населения к банковскому сектору;
развитие конкуренции и либерализация доступа иностранных банков на отечественный финансовый рынок;
совершенствование банковского надзора на основе наилучшей международной практики и повышение эффективности управления внешним заимствованием банковского сектора страны.
Основными мерами по реализации поставленных целей и задач являются:
проведение работы по либерализации и повышению конкуренции в банковской системе, в связи с процессами глобализации и вхождения Республики Казахстан во ВТО.
рассмотрение возможности разрешения деятельности филиалов банков с иностранным участием на территории Казахстана при соблюдении переходного периода и условий, призванных обеспечить финансовую устойчивость страны.
В рамках совершенствования пруденциального регулирования деятельности банков, в зависимости от складывающейся ситуации и экономической целесообразности при необходимости будет производиться пересмотр отдельных нормативов и лимитов внешнего заимствования банковского сектора.
В целях совершенствования консолидированного надзора и обеспечения прозрачности в банковском секторе будут усовершенствованы процедуры банковского надзора, направленные на обеспечение выполнения банками требований законодательства в части консолидированного надзора, структуры собственников, отношений с аффилированными лицами.
В целях оценки кредитных рисков банков второго уровня по мере необходимости и с учетом экономической целесообразности будет совершенствоваться действующее банковское законодательство, особенно в части пруденциального регулирования и методики классификации активов банков второго уровня.
В целях соответствия казахстанской системы гарантирования депозитов лучшей международной практике необходимо осуществление следующих основных мер:
дальнейшее совершенствование системы гарантирования депозитов с учетом лучшего мирового опыта и рекомендаций Международной ассоциации систем страхования депозитов (IABI);
участие в разработке нормативной правовой базы по вопросам проведения операций по одновременной передаче части обязательств и имущества принудительно ликвидируемого банка другому (другим) банку (банкам).
Будет изучена возможность использования альтернативных путей фондирования системы гарантирования депозитов, в случае дефицита денежных средств для выплаты возмещения вкладчикам ликвидируемого банка в виде перестрахования рисков за рубежом, либо использования кредитных деривативов.
В целях приближения регулирования банковского сектора Казахстана к международным стандартам будет продолжена работа по осуществлению перехода банковской системы Казахстана на новое соглашение адекватности капитала Базельского комитета по банковскому надзору "Международная конвергенция расчета капитала и стандартов капитала" (Базель II).
Кроме того, будет продолжена работа по повышению требований к деятельности банков, дальнейшему совершенствованию системы управления рисками в банках второго уровня с учетом международной практики.
В целях повышения эффективности управления внешним заимствованием банковского сектора страны в среднесрочном периоде при необходимости будет производиться пересмотр отдельных нормативов и лимитов внешнего заимствования банковского сектора, в рамках совершенствования пруденциального регулирования деятельности банков, в зависимости от складывающейся ситуации и экономической целесообразности.
Основными целями и задачами развития страхового рынка в среднесрочной перспективе являются:
развитие страхования жизни, как инструмента социальной защиты населения;
совершенствование системы обязательного страхования;
повышение доверия населения к страховым организациям и страховой культуры всех субъектов страховых отношений;
совершенствование страхового надзора на основе наилучшей международной практики.
Основными мерами по реализации целей и задач:
В связи с активизацией деятельности компаний, осуществляющих деятельность в отрасли "страхование жизни", достаточно актуальным стал вопрос повышения привлекательности накопительного страхования жизни, как инструмента сбережений и накоплений населения республики.
В настоящий момент остается актуальным вопрос расширения инвестиционных возможностей страховых организаций по страхованию жизни.
В этой связи необходимо обеспечить страховым компаниям по страхованию жизни равный доступ с накопительными пенсионными фондами к государственным долгосрочным сберегательным и индексированным казначейским обязательствам.
Одной из важнейших задач должно стать создание общенациональной базы данных: смертность, инвалидность, заболеваемость.
В целях более четкой организации и функционирования системы обязательного страхования, будет проведен ряд мероприятий по:
определению условия для получения лицензии на право осуществления страховыми организациями деятельности по обязательным видам страхования;
продолжению работы по совершенствованию форм финансовой отчетности;
принятию мер со стороны Правительства Республики Казахстан по организации системы государственного контроля за соблюдением страхователями законодательства об обязательном страховании.
Необходимо проведение мероприятий по популяризации страхования, особенно страхования жизни, учитывая, что страховые организации по страхованию жизни будут играть значительную роль в социальной жизни общества в рамках пенсионного обеспечения (пенсионные аннуитеты), а также обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя.
Необходимо активизировать взаимодействие со средствами массовой информации, проведение образовательных и обучающих программ для широких слоев населения, маркетинговых исследований, изучающих спрос населения на страховые услуги и, при необходимости разработки новых страховых продуктов.
Важным направлением развития страховой отрасли должно стать развитие потребительского страхования (розницы страхования), предполагающее привлечение более широких слоев населения в качестве потребителей страховых услуг.
Необходима разработка прозрачных и четких критериев раскрытия информации. Информационная прозрачность страховой отрасли должна обеспечить доступность сведений о деятельности и финансовой устойчивости страховых организаций для большей части населения.
В целях повышения уровня прозрачности деятельности страховых организаций будет осуществляться пруденциальное регулирование на консолидированной основе страховых организаций и групп, образованных ими.
Основными целями и задачами развития рынка ценных бумаг в среднесрочной перспективе являются:
расширение доступа к ссудному капиталу через фондовый рынок;
увеличение перечня инвесторов на рынке ценных бумаг, в том числе за счет населения;
защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг, в том числе прав миноритарных акционеров;
внедрение новых и ликвидных финансовых инструментов на рынке ценных бумаг, в том числе облигации, обеспеченные выделенными активами (механизмы секьюритизации), производные ценные бумаги, инфраструктурные облигации, долговые ценные бумаги, обеспеченные государственной гарантией.
Основные меры по реализации целей и задач.
В целях развития рынка акций предполагается:
проведение мероприятий, направленных на оптимизацию режима раскрытия информации, соответствующей интересам и потребностям инвесторов, путем совершенствования корпоративного законодательства Республики Казахстан, внедрения Международных стандартов финансовой отчетности;
создание действенного корпоративного законодательства и системы контроля за соблюдением законодательства в области корпоративного управления.
Одной из основных задач казахстанского рынка ценных бумаг, является расширение спектра предлагаемых финансовых инструментов в целях увеличения возможностей для инвестирования.
Приоритетными направлениями для решения задачи являются:
дальнейшее развитие рынка государственных ценных бумаг, в том числе осуществление правительственного заимствования на уровне, обеспечивающем установление соответствующего ориентира на фондовом рынке, также построение реалистичной кривой доходности по всему спектру финансовых инструментов на внутреннем финансовом рынке республики;
совершенствование законодательства о выпуске и обращении ценных бумаг под государственные гарантии и поручительства государства в части реализации механизмов их использования;
запуск механизмов секьюритизации;
развитие механизмов государственно-частного партнерства;
принятие эффективных мер по развитию рынка производных финансовых инструментов и дальнейшее совершенствование законодательства в части устранения препятствий на пути развития рынка деривативов.
Особое внимание в дальнейшем развитии инфраструктуры рынка ценных бумаг будет уделено совершенствованию технической инфраструктуры.
Важным вопросом в развитии инфраструктуры рынка ценных бумаг также будет являться создание единой базы учета прав на ценные бумаги и перехода прав собственности по ним, что благоприятно отразиться на снижении рисков, что будет способствовать повышению уровня прозрачности структуры собственников ценных бумаг и защите прав инвесторов.
В целях совершенствования управления рисками на рынке ценных бумаг предполагается совершенствование пруденциального регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг в соответствии с международными стандартами пруденциального регулирования, ориентированными на надзор за риском и внедрение системы управления рисками.
Основной целью системы управления рисками должно являться определение возможности принятия тех или иных рисков и установление подходов для их измерения и управления.
Построение реалистичной кривой доходности на рынке государственных ценных бумаг должно стать основой развития рынка производных финансовых инструментов.
Первым шагом по развитию рынка производных финансовых инструментов станет выступление Национального Банка Республики Казахстан в качестве основного маркет-мейкера на межбанковском валютном рынке, что должно стимулировать других участников рынка и способствовать возникновению более сложных производных инструментов (опционов).
Основными целями и задачами накопительной пенсионной системы в среднесрочной перспективе являются:
развитие конкуренции между накопительными пенсионными фондами;
повышение доступности и качества пенсионных услуг для всего населения Казахстана;
увеличение возможностей накопительных пенсионных фондов по инвестированию пенсионных активов;
обеспечение сохранности пенсионных накоплений и дальнейшее совершенствование механизмов по защите прав вкладчиков и получателей, системы пенсионных выплат и переводов.
Основные меры по реализации целей и задач:
стимулирование конкуренции путем внедрения оценки деятельности накопительных пенсионных фондов.
предполагается рассмотреть возможность совершенствования системы показателей эффективности управления пенсионными активами для вкладчиков, в целях поддержания качества инвестиционных портфелей пенсионных фондов и расширения возможностей выбора вкладчиком различных вариантов инвестиционных портфелей.
Кроме того, предполагается ввести показатели, отражающие деятельность накопительных пенсионных фондов на основе доходности и риска портфеля инвестиций.
Для решения задач использования активов накопительных пенсионных фондов для финансирования приоритетных проектов на основе гарантий и поручительств Правительства Республики Казахстан, сделок секьюритизации, а также хеджированию активов фондов необходима разработка нормативного регулирования по методике оценки и учета данных продуктов, практического механизма инвестирования активов в указанные виды финансовых инструментов и их применение.
В целях сокращения теневой занятости последовательно в качестве социальных мер планируется формирование трехуровневой системы социального обеспечения, предполагающей оптимальное перераспределение ответственности между государством, работодателями и работниками, стимулирующей мотивацию к занятости в формальном секторе.
С целью обеспечения достаточности пенсионных накоплений при достижении вкладчиком пенсионного возраста необходимо рассмотреть предоставление условий уплаты добровольных и добровольных профессиональных пенсионных взносов в пользу своих работников - всем работодателям, а не только по ограниченному перечню профессий, создав условия максимального комфорта для вкладчиков добровольных пенсионных взносов, как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц.
В целях повышения привлекательности системы добровольных и добровольных профессиональных пенсионных взносов необходимо рассмотреть вопрос льготирования выплаты пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных и добровольных профессиональных пенсионных взносов по срокам накоплений.
В целях повышения уровня социальной защиты населения, особенно в отношении работников, занятых в отраслях промышленности с повышенным уровнем риска для жизни предполагается рассмотреть возможность введения обязательных профессиональных пенсионных взносов.
В области повышения уровня осведомленности населения, а также прозрачности деятельности пенсионных фондов для вкладчиков, целесообразно ввести требования по публикации инвестиционных деклараций накопительных пенсионных фондов и результатов их исполнения.
Оптимизация платежей в накопительной пенсионной системе позволит вкладчику реализовать право самостоятельного выбора накопительного пенсионного фонда, оптимизировать прохождение информационных и финансовых потоков в накопительной пенсионной системе со снижением общих затрат вкладчика, работодателя и профессиональных участников пенсионной системы; создаст условия для исключения дублирования индивидуальных пенсионных счетов; позволит государственному центру по выплате пенсий проводить автоматические переводы пенсионных накоплений вкладчика в фонд; упростит процедуру перечисления агентами по уплате обязательных пенсионных взносов сумм обязательных пенсионных взносов.
Планируется поэтапный переход к электронной системе обслуживания населения на основе современных технологий, позволяющей осуществлять электронную идентификацию вкладчика при проведении операций по заключению пенсионного договора, переводам и выплатам накоплений (внедрение электронных карточек в виде пилотных проектов).
В целях повышения эффективности управления пенсионными активами и формирования инвестиционного портфеля на базе сопоставимости риска и доходности инструментов, предполагается рассмотреть возможность использования в качестве критериев отбора объектов инвестиций за счет пенсионных активов наличие минимальной рейтинговой оценки у эмитента ценной бумаги, либо у самой ценной бумаги, и обязательное обращение на организованном рынке Республики Казахстан или зарубежного государства.
В зависимости от риска инструментов, содержащихся в инвестиционных портфелях накопительных пенсионных фондов и управляющих компаний, будет введен порядок формирования капитала, адекватный указанным рискам. Планируется дальнейшее совершенствование пруденциального регулирования накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, в части коэффициента достаточности собственного капитала, который будет формироваться в зависимости от качества инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов.
В дальнейшем предполагается совершенствовать систему риск-менеджмента в накопительных пенсионных фондах и организациях, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, в части установления и регламентирования процедур, связанных с принятием инвестиционных и других решений, входящих в обязанности данных организаций с усилением ответственности, как менеджеров, так и членов Совета директоров и акционеров. Кроме того, представляется целесообразным рассмотрение возможности внедрения отдельных элементов страхования пенсионных активов.
Реализация направлений и мер по совершенствованию отечественной системы государственного регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций будет способствовать:
расширению участия финансовых организаций в приоритетных направлениях инвестиционной политики государства;
повышению уровня прозрачности, устойчивости и конкурентоспособности отечественного финансового рынка путем либерализации торговли финансовыми услугами;
активизации рынка ценных бумаг и расширению спектра предоставляемых финансовых услуг, диверсификации рисков;
обеспечению соответствия международным стандартам и принципам финансового надзора, что должно повысить уровень устойчивости финансового рынка к внешним и внутренним дестабилизирующим факторам, а также полноценное вхождение отечественного рынка финансовых услуг в международное экономическое пространство;
- обеспечению условия для вхождения Казахстана в ВТО с минимизацией негативных последствий для отечественных поставщиков финансовых услуг.
Прогнозируется расширение присутствия финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, что приведет к повышению уровня конкуренции на рынке финансовых услуг и, соответственно, качества предоставляемых услуг и снижению их стоимости. При этом повысится уровень доверия населения, инвесторов, рейтинговых агентств к отечественной финансовой системе.
Кроме того, будут приниматься меры по:
совершенствованию законодательства, в части стимулирования развития брокерской сети, а также иные меры, позволяющие удовлетворить спрос на ликвидные инструменты, как профессиональных участников фондового рынка (пенсионные фонды), так и непрофессиональных инвесторов;
возможности размещения специальных выпусков государственных ценных бумаг, в том числе для финансирования "прорывных" проектов, предназначенных для широких слоев населения.
В целях стимулирования роста деловой активности в стране на основе анализа и оценки действующей системы налогообложения и мирового опыта предусматривается проведение налоговой политики, направленной на оптимизацию налоговой нагрузки на экономику.
С этой целью будут подготовлены предложения по:
поэтапному перераспределению в среднесрочном периоде налогового бремени с доходов юридических лиц на доходы физических лиц, без повышения уровня нагрузки на социально-уязвимые слои населения;
совершенствованию таможенного и налогового администрирования;
дальнейшему упрощению и повышению прозрачности налоговых и таможенных процедур;
введению, начиная с 2009 года, уведомительной системы получения инвестиционных налоговых преференций по проектам малого и среднего бизнеса в несырьевом секторе экономики.
Кроме того, в рамках проводимой работы по вхождению Казахстана в ВТО предполагается проведение унификации ставок акцизов на отечественные и импортируемые товары, а также приведение национального законодательства в соответствие с правилами ВТО.
Основной целью бюджетной политики на 2008-2010 годы является совершенствование бюджетных механизмов, направленных на повышение производительности и диверсификации экономики страны, решение приоритетных задач социально-экономического развития.
Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:
обеспечение устойчивости бюджетной системы, повышение бюджетной дисциплины, проведение умеренно-жесткой политики государственных расходов и эффективного управления активами Национального фонда;
обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на решение основных задач государственной социально-экономической политики.
Для поддержания макроэкономической стабильности и устойчивости бюджетной системы основными направлениями бюджетной политики в 2008-2010 годах станут:
обеспечение номинальных темпов роста расходов государственного бюджета, не превышающих номинальных темпов роста экономики;
постепенное снижение ненефтяного дефицита бюджета;
совершенствование механизма формирования и использования средств Национального фонда, направленного на повышение эффективности управления его активами.
Для ориентации бюджетных расходов на эффективное решение основных направлений государственной социально-экономической политики предусматриваются:
интеграция целей и задач стратегического, среднесрочного и бюджетного планирования;
ориентация процесса планирования и исполнения бюджета на эффективность и результативность бюджетных расходов, сокращение неэффективных затрат;
обеспечение прозрачности процесса формирования и исполнения бюджета;
усиление требований к администраторам бюджетных программ по соблюдению бюджетной дисциплины.
В реализацию мер, направленных на совершенствование бюджетного процесса предусматривается принятие Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации системы государственного управления".
В результате проведенных мер будет достигнуто:
предоставление большей самостоятельности администраторам бюджетных программ и усиление их ответственности за достижение конечных результатов реализуемых программ;
объективность формирования текущих и капитальных расходов государственных органов и организаций;
интеграция процедур по разработке и исполнению бюджета;
исключение дублирующих действий в процедурах исполнения бюджета внутри государственного органа и между ними;
повышение производительности труда на этапе бюджетного планирования с оптимальным использованием информационных систем.
Основной целью политики межбюджетных отношений в среднесрочном периоде является обеспечение всех уровней государственного управления достаточными финансовыми средствами для полноценного предоставления закрепленных за ними государственных услуг и осуществления возложенных на них функций.
В целях обеспечения равного доступа населения всех регионов к гарантированным государственным услугам, предоставляемым за счет бюджетных средств, в 2008-2010 годах будут реализовываться новая Методика расчетов трансфертов общего характера на 2008-2010 годы и Закон Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2008-2010 годы". Их приоритетными направлениями являются:
стимулирование регионов в экономическом развитии, расширение налогооблагаемой базы и повышение самостоятельности акимов в решении вопросов социально-экономического развития регионов;
учет численности получателей услуг в регионе, факторов влияющих на изменение расходов в зависимости от специфики того или иного региона.
Политика в области управления государственным, гарантированным государством и валовым внешним долгом
В 2008-2010 годы политика в сфере государственного и валового внешнего долга будет реализовываться с целью создания единой и эффективно функционирующей системы управления долгом страны в соответствии с
Концепцией
по управлению государственным и валовым внешним долгом.
Для решения поставленной цели в планируемом периоде предполагается:
совершенствование ведения учета по долговым обязательствам, осуществление системного мониторинга и контроля за состоянием долга, в том числе по специальным индикаторам для корпоративного и финансового секторов, управления рисками, эффективного взаимодействия государственных органов и организаций с преобладающим участием государства;
достижение соответствия состава и структуры представления валового внешнего долга международным методологическим стандартам;
определение относительных показателей валового внешнего долга Казахстана, выступающих в качестве "сигнальных" пороговых значений, на среднесрочную перспективу;
разработка механизмов регулирования вопросов заимствования частным сектором на внешних рынках ссудного капитала;
создание условий для развития внутреннего рынка долговых инструментов.
С целью совершенствования мониторинга валового внешнего долга будет сформирована интегрированной информационной базы данных по валовому внешнему долгу для использования государственными органами.
Основными направлениями в области управления государственным и гарантированным государством заимствованием и долгом будут:
совершенствование государственной системы по управлению государственным долгом;
определение параметров дефицита республиканского бюджета и правительственного долга с учетом проводимой политики сбережений, исходя из размера складывающегося ненефтяного дефицита бюджета;
постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга.
Постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга будет достигаться посредством сокращения доли финансирования дефицита республиканского бюджета за счет внешних займов в общей структуре финансирования дефицита республиканского бюджета.
Правительственное заимствование будет использоваться также с целью поддержания достаточного объема государственных ценных бумаг в обращении для установления соответствующего ориентира на фондовом рынке и предоставления накопительным пенсионным фондам надежных и ликвидных финансовых инструментов для размещения пенсионных активов.
В целях снижения рисков по условным обязательствам Правительства Республики Казахстан будут приняты меры по усилению мониторинга и контроля за финансовым состоянием юридических лиц, чьи долговые обязательства перед третьими лицами обеспечены государственными гарантиями и поручительствами, а также по своевременному реагированию и устранению недостатков в управлении долгом указанных юридических лиц.
В 2008-2010 годы в рамках проводимой политики в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга предполагается решение следующих задач:
определение оптимального размера правительственного долга в рамках политики сбережений;
в части внутреннего заимствования:
минимизация процентных рисков путем установления оптимального соотношения в общем объеме заимствования между индексированными и купонными обязательствами в зависимости от ситуации на рынке;
установление ориентиров ("benchmark") на рынке ценных бумаг;
в части заимствования местными исполнительными органами:
совершенствование заимствования местными исполнительными органами, выпуск МИО города республиканского значения, столицы государственных эмиссионных ценных бумаг на внутреннем рынке в целях финансирования инвестиционных проектов;
в части внешнего заимствования:
усиление требований к отбору новых проектов и осуществлению Банком развития Казахстана банковской экспертизы инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию на возвратной основе;
привлечение внешних займов на льготных условиях для финансирования инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики в целях трансферта передового опыта и процедур контроля реализации проектов внешними донорами;
улучшение качества подготовки и экспертизы проектов, включаемых в перечень республиканских инвестиционных проектов в целях повышения эффективности использования заемных средств;
диверсификация портфеля внешних займов Правительства Республики Казахстан по валютам займов с целью снижения негативных последствий в случае изменения обменных курсов;
в части погашения и обслуживания долга:
активное управление правительственным долгом, в т.ч. путем досрочного погашения наиболее дорогих в обслуживании внешних правительственных займов;
принятие местными исполнительными органами активных мер по погашению просроченных долговых обязательств и скорейшему разрешению проблемы неурегулированных долговых обязательств;
прогнозирование фискальных рисков.
В целях своевременного реагирования на внешние негативные факторы и управления рисками внешнего долга будет осуществляться мониторинг рисков рефинансирования, ликвидности, валютных и процентных рисков.
В целях диверсификации инвестиций банков второго уровня и финансовых организаций, в целом, будут прорабатываться схемы реализации проектов реального сектора экономики, в том числе "прорывных" и инфраструктурных.
Правительством Республики Казахстан будет осуществляться совершенствование налогового законодательства по вопросам внешнего заимствования.
Для регулярного контроля и мониторинга внешних обязательств корпоративного сектора будет составляться и обновляться перечень компаний с иностранным участием, имеющих лицензию и контракт на разведку и добычу полезных ископаемых. По внешним обязательствам организаций, работающих в реальном секторе, будет проводиться анализ. Будут создаваться условия для стимулирования привлечения отечественных инвестиций в "прорывные" проекты и удержания стабильной пропорции внешнего долга корпоративного сектора в структуре валового внешнего долга по отношению к ВВП.
Совершенствование управления внешним долгом страны должно быть тесно связано с развитием фондового рынка в стране. В целях снижения рисков валютных и ценовых колебаний необходимо создание условий для развития инструментов хеджирования на рынке ссудного капитала для компаний-резидентов страны.
В целом, помимо установления желаемых "сигнальных" пороговых значений валового внешнего долга в среднесрочной перспективе вместе с анализом валового внешнего долга будет рассматриваться возможность установления "сигнальных" пороговых значений внешних обязательств отдельно по секторам.
Кроме того, в дополнение к принимаемым стимулирующим мерам в среднесрочной перспективе необходимо дальше создавать условия для использования внутренних финансовых ресурсов при реализации крупных проектов и финансировании экономики.
Политика управления государственными активами
Цель - повышение эффективности управления государственной собственностью посредством внедрения принципов корпоративного управления.
Задача:
оптимизация государственной собственности;
внедрение принципов корпоративного управления в акционерных обществах с государственным участием.
С целью определения сфер деятельности, в которых должны функционировать государственные предприятия и государственные учреждения для оказания общественно значимых услуг и сфер деятельности, требующих государственной поддержки, будет разработан проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сфер деятельности государственных предприятий".
Кроме того, продолжится работа по совершенствованию корпоративного управления акционерных обществ с государственным участием на основе международных стандартов.
Будет разработан законопроект об управлении государственными активами, предусматривающий введение понятия управления государственной собственностью, его цели и задачи, основные принципы, формы и методы управления, объекты и субъекты управления, порядок учета и контроля за эффективным использованием государственной собственности.
Ожидаемые результаты:
Повышение эффективности управления государственной собственностью и увеличение стоимости активов, принадлежащих государству.
В 2008-2010 годах будет продолжена политика стимулирования притока отечественных и прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики, рационализации и повышения эффективности использования государственных инвестиций и мобилизации внутренних сбережений.
Для повышения инвестиционной привлекательности страны и улучшения инвестиционного климата будет продолжена работа по совершенствованию действующей нормативной правовой базы.
В рамках повышения инвестиционной привлекательности приоритетных производств государством будут предприняты дальнейшие меры, направленные на:
усиление защиты прав миноритарных акционеров;
введение упрощенной системы регистрации предприятий;
создание транспарентной системы лицензирования видов деятельности;
ускорение перехода предприятий на международные стандарты финансовой отчетности;
продолжение работы по развитию новой системы управления экономическим развитием - Национальной инновационной системы;
активизацию действий по усилению координации работы государственных институтов развития, повышению прозрачности их деятельности;
создание специализированной структуры по содействию инвестициям и продвижению экспорта с сетью торгово-инвестиционных представительств за рубежом;
активизацию работы с международными финансовыми институтами в части обеспечения казахстанского участия в синдицированном финансировании крупных международных проектов с учетом интересов отечественного бизнеса, особенно экспортеров;
продолжение работы по презентации инвестиционных возможностей Казахстана и поиску зарубежных партнеров, в частности, транснациональных компаний.
Приоритетами бюджетных инвестиций в предстоящем периоде остаются:
обеспечение эффективной реализации функций государственного управления;
развитие социального сектора;
развитие базовой инфраструктуры;
содействие развитию аграрного сектора;
развитие города Астаны.
Также будут дополнительно капитализированы институты развития для финансирования проектов с высокой добавленной стоимостью в приоритетных секторах экономики и развития инновационной системы.
С 2008 года в среднесрочной перспективе планируется реализация Государственной Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана", целью которой является ускоренная модернизация отраслей экономики, путем создания и развития корпоративных лидеров, реализующих "прорывные" проекты в стране.
В свою очередь, "прорывные" проекты должны оказать мультипликативный эффект на отрасли экономики, и как следствие, существенную диверсификацию экономики страны.
В целом, распределение объемов бюджетных инвестиций будет осуществляться в рамках Перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2008-2010 годы в разрезе действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ.
3.1.2. Мера 2. Формирование равных конкурентных условий
и улучшение бизнес-среды, в том числе через
совершенствование разрешительной системы
Целью государственного регулирования в сфере конкуренции и антимонопольной политики в 2008-2010 годах является развитие свободной конкуренции путем создания благоприятных условий, направленных на эффективное функционирование рынка.
Задачи на 2008-2010 годы:
создание конкурентной среды во всех отраслях экономики, предотвращение монополистического поведения субъектов и антиконкурентных действий государственных органов;
проведение институциональных преобразований антимонопольного органа;
приведение действующего антимонопольного законодательства в соответствие с международными стандартами конкурентного права;
укрепление общественной системы защиты свободы предпринимательства и прав потребителей, повышение конкурентной культуры;
развитие и повышение эффективности кадрового потенциала антимонопольного органа;
обеспечение прозрачности и открытого принципа работы антимонопольного органа.
Планируемые мероприятия на 2008-2010 годы:
проведение анализа товарных рынков с целью выявления барьеров входа и выхода на рынок и степени концентрации;
разработка порядка взаимодействия с государственными органами по вопросам конкурентной политики с учетом системы мониторинга товарных, в том числе финансовых рынков с целью поддержки честной конкуренции;
проработка вопроса о создании единой электронной базы субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке;
разработка предложений об институциональных преобразованиях антимонопольного органа;
проведение сравнительного анализа законодательства по защите конкуренции развитых стран и Казахстана;
разработка Плана мероприятий по поэтапному приведению антимонопольного законодательства в соответствие с требованиями ВТО;
продолжение работы по предупреждению и пресечению недобросовестной конкуренции, ограничению монополистической деятельности и антиконкурентных действий государственных органов;
определение первоочередных отраслей экономики, в которых не развита конкуренция, в целях выработки мер по повышению конкуренции;
осуществление мониторинга ценообразования субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке.
Основными целями в области развития предпринимательства на 2008-2010 годы станут создание благоприятных условий законодательного и институционального характера, дальнейшее сокращение административных барьеров и поддержка малого и среднего бизнеса, в том числе государственными холдингами.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
устранение административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса;
улучшение бизнес-климата;
создание стимулов для вовлечения малого и среднего бизнеса в сотрудничество с государственными холдингами.
Для решения поставленных задач предусматривается:
упрощение отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства;
внесение изменений и дополнений в
Закон
Республики Казахстан "О частном предпринимательстве" в части введения понятия "социальная ответственность бизнеса";
устранение дублирования и сокращение разрешительных процедур и проверок;
упрощение процедур лицензирования, согласования, сертификации, стандартизации, аккредитации и аттестации, а также таможенных процедур;
дальнейшее развитие системы микрокредитования;
предоставление консалтинговых и обучающих услуг субъектам малого и среднего предпринимательства путем улучшения и расширения деятельности объектов инфраструктуры во всех регионах Казахстана;
разработка новых продуктов кредитования акционерным обществом "Фонд развития малого предпринимательства", внедрение долгосрочного кредитования для субъектов малого предпринимательства;
обеспечение размещения заказов национальных компаний, входящих в состав государственных холдингов, среди предприятий малого и среднего бизнеса Казахстана;
совершенствование законодательства об аудиторской деятельности.
Ожидаемые результаты:
Будут улучшены индикаторы, включаемые в рейтинг легкости ведения бизнеса согласно критериям Всемирного Банка (Doing Business): лицензирование (119 место за 2006 год), регистрация собственности (76), уплата налогов (66), ведение международной торговли (172), закрытие компании (100). Результатом должно стать повышение общего рейтинга Казахстана (63 место в 2006 году) и вхождение его к 2009 году в перечень первых 50-ти стран.
3.1.3. Мера 3. Совершенствование тарифной политики
Цель - формирование эффективной сбалансированной системы регулирования деятельности субъектов естественных монополий, стимулирующей направление инвестиций на модернизацию и обновление их активов, повышение качества предоставляемых ими услуг и обеспечивающей повышение конкурентоспособности инфраструктурных отраслей.
Основными задачами тарифной политики в среднесрочном периоде будут являться реализация комплекса мер, направленных на комплексное сбалансированное регулирование деятельности субъектов естественных монополий при совершенствовании механизмов регулирования и контроля.
Необходимо постепенно и последовательно переходить к более прогрессивным моделям регулирования, стимулирующим субъектов естественных монополий на снижение затрат. Для этого, в целях повышения мотивации к снижению неэффективных затрат, создания стимулов для осуществления инвестиций, направляемых на модернизацию активов субъектов естественных монополий, и повышения качества оказываемых услуг планируется проработка вопроса введения стимулирующего регулирования, обеспечивающего возможность утверждения уровня тарифа на основе применения фактора эффективности.
В этой связи, планируется проведение мероприятий, направленных на:
стимулирование вложения инвестиции в модернизацию и обновление активов субъектов естественных монополий, особенно по устаревшим активам;
снижение уровней потерь субъектов естественных монополий, путем поэтапного установления стимулирующих ограничений по уровням потерь, учитываемых при формировании тарифов;
повышение качества услуг, предоставляемых субъектом естественной монополии;
улучшение менеджмента и показателей деятельности субъектов естественных монополий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности инфраструктурных отраслей;
повышение стабильности и предсказуемости тарифов на регулируемые услуги субъектов естественных монополий;
формирование методологии расчета тарифов, обеспечивающей расчет тарифа на основе применения фактора эффективности в целях повышения мотивации к снижению неэффективных затрат и стимулирования инвестиций;
вопросы участия государства в финансировании модернизации и обновления производственных активов коммунальных предприятий.
При этом, мероприятия по совершенствованию методологии расчета и установления оптимальных тарифов на регулируемые услуги субъектов естественных монополий будут учитывать состояния секторов экономики, направления развития, заданные отраслевыми программами развития, и темпы реализации проводимых реформ.
В результате реализации планируемого комплекса мер будет сформирована комплексная сбалансированная система регулирования деятельности монополистов, позволяющая обеспечить повышение прозрачности, обоснованности и стабильности уровней тарифов, эффективности функционирования и объемов инвестиций в обновление и модернизацию основных производственных фондов регулируемых субъектов.
3.1.4. Мера 4. Усиление интеграции в мировую экономику
Цель - реализация системных мер по адаптации национальной экономики к условиям вступления Казахстана в ВТО и интеграция Казахстана в мировую торговую систему.
Задачи:
вступление в ВТО на выгодных для Казахстана условиях;
адаптация отраслей к открытию недискриминационного доступа импортных товаров и услуг на рынок Казахстана;
продвижение национальных интересов путем участия Казахстана как члена ВТО в многосторонних торговых переговорах;
эффективное применение инструментов ВТО для обеспечения национальных интересов;
контроль за выполнением принятых Казахстаном обязательств при вступлении в ВТО;
углубление экономической интеграции в рамках региональных объединений.
Для решения поставленных задач предусмотрены следующие мероприятия на 2008-2010 годы:
приведение законодательства Республики Казахстан в соответствие с нормами обязательных соглашений ВТО с учетом национальных интересов Казахстана;
завершение двусторонних переговоров по доступу на казахстанские рынки товаров и услуг со странами-членами Рабочей группы по вступлению Казахстана в ВТО на условиях, отвечающих приоритетам национального экономического развития;
определение обоснованной потребности в субсидировании сельскохозяйственной отрасли в сравнении с фактическими объемами ее государственной поддержки для определения соответствующей переговорной позиции Казахстана;
продвижение приоритетов внешнеторговой политики Казахстана в международном пространстве;
участие Казахстана - члена ВТО в многосторонних торговых переговорах;
принятие мер по урегулированию внешнеторговых споров, ограничивающих доступ казахстанских товаров на внешние рынки, а также с применением механизма разрешения споров ВТО;
реализация обязательств Казахстана по присоединению к ВТО;
разработка комплекса мер по информированию казахстанских предпринимателей о механизме ВТО;
участие в работе по углублению экономической интеграции в рамках региональных объединений, Евразийского экономического сообщества (далее - ЕврАзЭС), Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС) и других;
активизация сотрудничества в рамках Американо-Центральноазиатского совета по торговле и инвестициям (ТИФА);
в том числе в 2008 году:
участие в заседаниях интеграционных объединений (ЕврАзЭС, ШОС и других);
дальнейшее приведение законодательства Республики Казахстан в соответствие с нормами обязательных соглашений ВТО с учетом национальных интересов Казахстана;
проведение двусторонних переговоров по доступу на казахстанские рынки товаров и услуг со странами-членами Рабочей группы по вступлению Казахстана в ВТО с учетом национальных интересов Казахстана.
Ожидаемые результаты:
Казахстан вступит в ВТО на приемлемых условиях, способствующих расширению экспортного потенциала страны и повышению конкурентоспособности казахстанских товаров и услуг.
Будет усилена политическая и экономическая роль Казахстана на региональном уровне в рамках участия в интеграционных инициативах, расширены торгово-экономические отношения в сфере приграничного сотрудничества с сопредельными государствами.
В том числе в 2008 году:
Завершение переговорного процесса по доступу на казахстанские рынки товаров и услуг на двустороннем уровне со странами-членами Рабочей группы по вступлению Казахстана в ВТО на выгодных экономических условиях.
3.2.1. Мера 1. Развитие демографии и миграции
Цель - реализация долгосрочной миграционной политики и увеличение человеческого потенциала для удовлетворения дополнительных потребностей страны в условиях ускоренной модернизации национальной экономики, стимулирование развития трудовой миграции с учетом высокого инновационного потенциала трудовых мигрантов.
Задачи:
регулирование миграционных процессов с учетом социально-экономической ситуации в регионах;
стимулирование развития трудовой миграции с учетом высокого инновационного потенциала трудовых мигрантов;
увеличение человеческого потенциала для удовлетворения дополнительных потребностей страны в условиях ускоренной модернизации национальной экономики;
стимулирование возвращения этнических казахов, проживающих за рубежом;
- создание условий для приема и размещения иммигрантов, их обустройства.
Мероприятия на 2008-2010 годы:
Принятие новой Концепции миграционной политики Республики Казахстан;
совершенствование системы приема и обустройства оралманов путем:
установления объективных критериев включения в квоту иммиграции оралманов, внесение изменения в механизм включения переселенцев в квоту иммиграции для обеспечения транспарентности принятия решения и предупреждения коррупционных правонарушений;
создания Центров адаптации и интеграции оралманов;
рассмотрения возможности предоставления оралманам жилья на условиях социальной аренды, субсидирования аренды жилья, сочетания мер государственной помощи с развитием индивидуального строительства самими оралманами;
прием и обустройство оралманов в соответствии с квотой иммиграции оралманов на соответствующие годы.
Ожидаемый результат:
формирование новых механизмов управления миграционными процессами в Республике Казахстан, дающих дополнительные импульсы и возможности социально-экономическому развитию страны, в условиях усиления процесса глобализации и вхождением страны в ВТО, а также повышение ее конкурентоспособности, сохранение и укрепление национальной идентичности и безопасности.
3.2.2. Мера 2. Совершенствование системы
социального обеспечения
Цель - повышение уровня пенсионного и социального обеспечения населения и дальнейшее совершенствование законодательства.
Для реализации указанной цели предстоит решение следующих задач:
поэтапное повышение размера государственной базовой пенсионной выплаты (на уровне 40 % от прожиточного минимума);
повышение ограничения максимального дохода, предъявляемого для исчисления пенсий, до 25 месячных расчетных показателей;
введение дополнительного пособия лицам, выработавшим на 1 января 1998 года стаж во вредных и тяжелых условиях труда;
расширение охвата населения услугами накопительной пенсионной системы;
введение обязательного социального страхования на случаи беременности, родов и ухода за ребенком по достижению им возраста одного года для работающих женщин. Осуществление социальных выплат по данным случаям за счет социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования;
ежегодное повышение размеров государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в зависимости от величины прожиточного минимума;
увеличение размеров пособий в связи с рождением ребенка и по уходу за ребенком до достижения ими возраста одного года;
обеспечение прозрачности деятельности накопительных пенсионных фондов;
повышение размера пенсионных выплат из республиканского бюджета с опережением уровня инфляции.
После проведения дополнительного анализа деятельности накопительных пенсионных фондов с использованием обширной статистической информации о функционировании накопительной пенсионной системы, будут рассмотрены меры по регулированию ставок комиссионного вознаграждения за оказание пенсионных услуг.
Устранение ошибок системы, выявленных в ходе оптимизации системы администрирования платежей накопительной пенсионной системы. С целью обеспечения принципа "один вкладчик - один фонд" будет выработан механизм объединения двойных - тройных счетов у вкладчиков.
3.2.3. Мера 3. Улучшение состояния здоровья населения
Цель - создание конкурентоспособной и доступной системы здравоохранения.
Задачи:
внедрение новой модели управления здравоохранением;
повышение доступности и качества медицинской помощи;
решение социально значимых проблем здравоохранения;
повышение качества медицинского, фармацевтического образования и научных исследований в области здравоохранения.
Реализация Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438, будет способствовать дальнейшей стабилизации здоровья населения и системы здравоохранения.
Для решения задачи по созданию новой модели управления здравоохранением будут приняты следующие меры:
формирование бюджетной модели здравоохранения с дальнейшим развитием системы добровольного медицинского страхования и конкурентоспособного частного сектора;
разработка и внедрение целевых показателей деятельности органов и организаций здравоохранения, направленных на достижение конечных результатов;
создание системы подготовки менеджеров здравоохранения для обеспечения отрасли квалифицированными управленческими кадрами на всех уровнях, определение потребности и этапности подготовки этих специалистов, в том числе, за рубежом;
повышение самостоятельности организаций здравоохранения путем их поэтапного перевода в статус государственных предприятий на праве хозяйственного ведения и в иные организационно-правовые формы, а также внедрение новых механизмов финансирования;
дальнейшее совершенствование дифференцированной системы оплаты труда, главным образом, ориентированной на конечный результат;
принятие Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения с целью повышения эффективности управления отраслью;
реализация проекта "Создание Единой информационной системы здравоохранения Республики Казахстан", внесение необходимых изменений в технико-экономическое обоснование данного проекта, в том числе, в части создания электронной медицинской картотеки пациентов;
разработка вопросов централизации бюджетных средств в сфере здравоохранения, их распределение на основе подушевого принципа с учетом региональных коэффициентов, создание единой структуры управления здравоохранением с разделением ответственности между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и местными исполнительными органами по оказанию медицинской помощи, функционированию государственных объектов здравоохранения.
В целях повышения доступности и качества медицинской помощи предусматриваются следующие мероприятия:
строительство в течение 2007-2009 года 150 объектов здравоохранения в регионах, наиболее в них нуждающихся, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства;
приведение сети организаций первичной медико-санитарной помощи к установленным государственным нормативам и строительство типовых объектов взамен непригодных для эксплуатации и находящихся в приспособленных помещениях, в том числе на селе, строительство жилья для врачей. При этом строительство и введение в эксплуатацию новых объектов, способных своевременно предоставлять медицинские услуги высокого качества, будут осуществляться по принципу замены существующих объектов и сокращения неэффективно работающего коечного фонда;
внедрение поэтапной аккредитации медицинских организаций для формирования устойчивой системы повышения качества медицинских услуг;
повышение прозрачности деятельности медицинских организаций для потребителей путем развития системы независимой экспертизы;
дальнейшая стандартизация процедур, используемых в отрасли, включая медицинские услуги;
в 2008-2009 годах будет разработана и внедрена новая модель лекарственного обеспечения, направленная на обеспечение права выбора, доступности, эффективности, качества лекарственных препаратов и их рационального использования с учетом лучшего международного опыта.
Для решения социально значимых проблем здравоохранения предусматривается реализация комплекса мер:
по развитию кардиологической и кардиохирургической помощи, с совершенствованием организационной структуры, внедрением эффективных методов профилактики, ранней диагностики, лечения и медицинской реабилитации больных и инвалидов с болезнями системы кровообращения, подготовкой и повышением квалификации специалистов кардиохирургического профиля;
по защите населения от туберкулеза с обеспечением эффективного эпидемиологического контроля за распространением инфекции, усилением противоэпидемических мероприятий, улучшением качества закупаемых противотуберкулезных препаратов, соответствующих международным стандартам. Будут разработаны оптимальные схемы и организационные подходы по лечению хронических больных с заразными мультирезистентными формами;
по совершенствованию службы крови в Республике Казахстан для обеспечения безопасности, качества и доступности трансфузионной помощи, снижения темпов роста заболеваемости вирусом иммунодефицита человека/синдром приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД);
по снижению материнской и младенческой смертности, с систематизацией конкретных подходов и мероприятий, успешно апробированных в мире, с 2008 года будет осуществлен переход на критерии живорожденности и мертворожденности, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения и объявлением временного моратория на принятие административных мер в связи с прогнозируемым ростом данных медико-статистических показателей;
повышению уровня медицинской и санитарной грамотности населения, интеграции государственной санитарно-эпидемиологической службы с первичной медико-санитарной помощью, усилению контроля за качеством питьевой воды, проведению профилактических мероприятий в дошкольных и школьных учреждениях, поэтапному восстановлению сети медицинских пунктов во всех образовательных организациях.
В области медицинского и фармацевтического образования и научных исследований предполагается:
реализация Концепции реформирования медицинского и фармацевтического образования Республики Казахстан, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2006 года N 317;
внедрение новых государственных стандартов высшего и среднего медицинского и фармацевтического образования, разработанных с учетом международных требований;
внедрение механизмов непрерывного профессионального образования и сертификации на основе международного опыта для повышения уровня квалификации медицинских работников;
внедрение системы национальной аккредитации медицинских вузов в соответствии с международными требованиями;
создание условий для проведения международной аккредитации медицинских вузов признанными иностранными агентствами;
установление квоты в рамках госзаказа для подготовки специалистов при условии их дальнейшей работы в сельской местности с учетом потребности;
выработка предложений по организации системы оценки знаний врачей для совершенствования профессионального уровня медицинских работников;
разработка Концепции реформирования медицинской науки, предусматривающей внедрение международных стандартов проведения научных исследований, формирование основных направлений медицинских исследований исходя из запросов практического здравоохранения;
осуществление трансферта новых научных, образовательных и управленческих технологий в практическое здравоохранение на базе создаваемого медицинского кластера в городе Астана.
3.2.4. Мера 4. Развитие образования и повышение
качества подготовки кадров
Для развития конкурентоспособной системы современного образования, подготовки и переподготовки кадров, адекватных реальным экономическим условиям, планируется внедрить новую модель управления системой образования и обеспечить высокое качество образовательных услуг.
В 2008-2010 годах предполагается:
в области дошкольного воспитания и обучения:
увеличение уровня охвата детей дошкольными организациями, в сфере среднего общего образования:
осуществление поэтапного перехода на 12-летнее среднее общее образование;
ликвидация трехсменного обучения;
обеспечение участия Казахстана в сравнительных международных исследованиях;
продолжение работ по повышению квалификации и переподготовке педагогов, в том числе для системы 12-летнего обучения;
продолжение работ по разработке и внедрению отечественных учебников, в том числе электронных, внедрению системы информационных и телекоммуникационных технологий в образовательный процесс, в том числе учебного телевидения;
дальнейшее оснащение государственных учреждений среднего общего образования кабинетами физики, химии и биологии, лингафонными и мультимедийными кабинетами.
В сфере высшего профессионального образования:
осуществление трансформации высшего и послевузовского профессионального образования в трехступенчатую модель:
бакалавриат - магистратура - докторантура;
проведение оптимизации сети высших учебных заведений с акцентом на развитие технического образования;
осуществление перехода на международную модель аккредитации высших учебных заведений;
совершенствование системы контроля качества предоставляемых образовательных услуг;
внедрение новых принципов формирования государственного образовательного заказа с обязательным внедрением дифференциации государственных образовательных грантов в зависимости от специальности и статуса вуза;
продолжение работ по обучению граждан в лучших вузах мира в рамках международной программы "Болашак".
В сфере подготовки высокопрофессиональной рабочей силы:
создание новой модели взаимодействия "государство - учебные заведения - работодатели", позволяющей привести систему профессионального образования в соответствие с потребностями национальной экономики;
проведение гармонизации образовательных программ технического и профессионального образования с программами высшего образования;
продолжение мероприятий по созданию региональных профессиональных центров по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда по отдельным отраслям экономики;
подготовка специалистов технического и обслуживающего труда, удовлетворяющих потребности рынка труда.
В результате реализации мероприятий:
к 2009 году будут усовершенствованы и гармонизированы не менее 50 государственных общеобязательных стандартов образования;
охват детей дошкольными организациями составит не менее 30 %, предшкольной подготовкой - не менее 80 %;
за три года в республике будет построено 228 школ;
пройдут переподготовку не менее 31 тысячи педагогов ежегодно;
к 2008 году соотношение обеспеченности компьютерами учащихся школ составит не менее 1 к 20;
в 2008 году промежуточным государственным контролем будет охвачено не менее 50 % учащихся 4-х и 9-х классов;
к 2009 году будут созданы два межрегиональных профессиональных центра по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда по отдельным отраслям экономики, продолжена работа по созданию еще двух аналогичных центров;
будет продолжена работа по привлечению зарубежных преподавателей и консультантов в вузы республики;
в 2009 году пройдут международную аккредитацию 10 образовательных программ и начнут процедуру участия в международной аккредитации не менее 5 вузов;
для обучения по программам высшего и послевузовского профессионального образования в ведущие зарубежные вузы в рамках программы "Болашак" ежегодно будут направляться три тысячи граждан Казахстана.
Цель - формирование условий достижения конкурентоспособности сферы культуры, реализация духовно-нравственного потенциала нации как основы ее целостности, устойчивости и динамичного развития.
Задачи:
обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия страны.
укрепление роли государственного языка и развитие других языков;
повышение конкурентоспособности информационного пространства;
совершенствование механизма партнерства государства и неправительственных организаций;
укрепление внутриполитической стабильности, межнационального и межконфессионального согласия.
Пути достижения поставленных целей и решения задач:
В области обеспечения сохранности и эффективного использования культурного наследия страны будет реализован комплекс мер, направленных на:
продолжение работ по сохранению и эффективному использованию историко-культурного наследия страны;
обеспечение доступа к историко-культурному наследию широких слоев населения;
дальнейшую интеграцию в мировое культурное пространство и популяризацию отечественной культуры и искусства в стране и за рубежом;
повышение духовно-образовательного уровня населения путем выпуска социально важных видов литературы.
В области укрепления роли государственного языка будут приняты меры по:
повышению эффективности обучения государственному языку с использованием передовых методик;
расширению сферы применения государственного языка.
В области повышения конкурентоспособности информационного пространства будет реализован комплекс мер по:
улучшению качества и содержания предоставляемых услуг государственными средствами массовой информации;
поэтапной модернизации государственных средств массовой информации.
В области совершенствования механизма партнерства государства и неправительственных организаций необходимо:
продолжение практики реализации государственного социального заказа;
создать условия для дальнейшего укрепления и развития диалоговых механизмов с неправительственными организациями;
принять меры по совершенствованию нормативной правовой базы развития институтов гражданского общества.
В области укрепления внутриполитической стабильности, межнационального и межконфессионального согласия будут приняты меры по дальнейшему совершенствованию межэтнического согласия на основе пропаганды идей казахстанского патриотизма.
Прогнозируемые результаты:
В результате к 2010 году будет сформирована стабильно функционирующая и постоянно развивающаяся современная система обеспечения населения услугами в сфере культуры.
Существенно увеличится количество воссозданных памятников историко-культурного наследия.
Будет обеспечен 100 %-ный охват обучения государственному языку государственных служащих, не владеющих государственным языком.
Повысится качество услуг, предоставляемых государственными средствами массовой информации.
Развитие спорта и физической культуры
Цель - создание эффективной системы физической культуры и спорта для укрепления здоровья населения и повышения конкурентоспособности казахстанских спортсменов на международной спортивной арене.
Задачи:
развитие массового спорта для формирования здорового образа жизни;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва, спортсменов международного класса и создание современной инфраструктуры для спорта высших достижений;
научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта высших достижений.
Пути достижения поставленных целей и решения задач:
В целом достижение цели и задач будет обеспечиваться путем реализации Плана мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2007-2011 годы, утвержденного
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2007 года N 209.
В области развития массового спорта для формирования здорового образа жизни будут проводиться следующие мероприятия:
продолжена работа по развитию сети детско-юношеских спортивных школ, подростковых клубов, детско-юношеских клубов физической подготовки, особенно в сельской местности;
строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в районах и городах;
активизация внедрения здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта;
дальнейшее развитие национальных видов спорта.
В области научно-методического обеспечения физической культуры и спорта высших достижений будут проводиться следующие мероприятия:
создание научно-исследовательского института по проблемам спорта высших достижений;
проведение прикладных научных исследований в области спорта.
В области совершенствования системы подготовки спортивного резерва, спортсменов международного класса и развития инфраструктуры спорта высших достижений будут проводиться следующие мероприятия:
продолжение работы по обеспечению проведения запланированных спортивным календарем республиканских мероприятий и участие сборных команд и сильнейших спортсменов страны в международных соревнованиях, включая чемпионаты мира, Азии, олимпийские и Азиатские игры, другие официальные и отборочные международные спортивные соревнования;
обеспечение строительства объектов для проведения седьмых зимних Азиатских игр в городе Алматы в 2011 году.
Прогнозируемые результаты:
В результате намеченных мер к 2010 году будет создана эффективная система физического воспитания населения, укрепится материально-техническая база, значительно повысится уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями.
Существенно увеличится число систематически занимающихся физической культурой и спортом до 16,3 % от населения республики.
Увеличится количество детско-юношеских спортивных школ, охват занимающихся в них возрастет до 8,5 % от общего числа занимающихся детей и подростков от 6 до 18 лет.
Будет обеспечена подготовка и участие спортсменов на крупнейших международных соревнованиях, включая чемпионаты мира, Азии, Кубки мира, Азии, Азиатские и Олимпийские игры.
3.2.6. Мера 6. Повышение благосостояния населения
Цель - обеспечение эффективной занятости, снижение уровня бедности, повышение качества жизни граждан Казахстана.
Для реализации указанной цели предстоит решение следующих задач:
укрепление системы социальной защиты материнства и детства;
совершенствование подходов по оказанию адресной социальной помощи, основанной на рыночных принципах;
поддержка инвалидов путем оказания качественных социальных услуг;
дальнейшее совершенствование методики исчисления величины прожиточного минимума;
проведение активной политики на рынке труда через обеспечение продуктивной и устойчивой занятости, снижение уровня безработицы, повышение качества рабочей силы;
совершенствование нормативной правовой базы в сфере занятости;
продолжение работы по дальнейшему совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы.
Планируемые мероприятия по реализации задач:
Будут разработаны предложения по дальнейшему совершенствованию методики исчисления величины прожиточного минимума.
Планируется разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы занятости населения на 2008-2010 годы.
В 2008 году будут разработаны и приняты законопроекты:
"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "
О государственной адресной
социальной помощи" в части усиления адресности оказания социальной помощи, разработки механизмов, способствующих стимулированию малообеспеченных граждан к переобучению, получению новой профессии;
"О социальных услугах".
С целью расширения возможностей для достойного труда, повышения гибкости рынка труда будут приняты системные меры, предусматривающие:
создание рабочих мест на основе оптимального размещения производства в региональных центрах, кластерного развития отраслей, приоритетного развития несырьевого сектора экономики;
повышение профессионально-квалифицированного уровня рабочей силы через профессиональное обучение, стимулирование участия работодателей в организации внутрипроизводственного обучения персонала, профессиональной подготовки и переподготовки кадров;
использование активных форм занятости среди безработной части малообеспеченного населения путем их трудоустройства;
создание гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки безработных с учетом потребностей рынка труда;
проведение политики по замещению иностранных специалистов казахстанскими кадрами с особым упором на профессиональную подготовку и переподготовку местных специалистов;
формирование механизмов, направленных на защиту внутреннего рынка труда в условиях вступления Казахстана в ВТО, и управляемое движение квалифицированной рабочей силы между Казахстаном и странами центрально-азиатского региона;
продолжение совершенствования государственных социальных стандартов.
Ожидаемые результаты на 2008-2010 годы, в том числе по 2008 году:
В результате принимаемых мер ожидается повышение уровня рождаемости, оказание адресной социальной помощи только тем малообеспеченным гражданам, которые в ней действительно нуждаются, обеспечение занятости трудоспособных безработных граждан, сокращение доли граждан с доходами ниже черты бедности, дальнейшее совершенствование системы государственных социальных стандартов, в том числе социального обслуживания населения с приближением их к международным стандартам и нормативам, повышение уровня оплаты труда.
Снижение доли граждан с доходами ниже черты бедности ожидается: в 2008 году до 1,8 % от общей численности населения, в 2009 году - до 1,7 %, в 2010 году - до 1,6 %.
Будут повышены размеры пенсий около полумиллиона пенсионерам и на 35 % размер базовой пенсии.
Будет расширен охват населения накопительной пенсионной системой и обязательным социальным страхованием.
3.2.7. Мера 7. Обеспечение доступности жилья населения
Цель - комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения.
Задачи:
создание полноценного сбалансированного рынка жилья;
привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование развития индивидуального жилищного строительства;
формирование эффективного рынка строительной индустрии;
повышение доступности ипотечного кредитования и жилищных строительных сбережений для широких слоев населения.
Ожидаемые результаты:
В течение 2008-2010 годов будет построено около 26,1 млн. кв. метров общей площади жилья, при этом доля коммерческого жилья в общем объеме жилищного строительства снизится до 21 %.
Общая площадь возводимого жилья в 2008 году составит 8,2 млн. кв. метров, в 2009 году - 8,6 млн. кв. метров, в 2010 году - 9,3 млн. кв. метров.
За 2008-2010 годы жильем будет обеспечено около 236 тысяч семей.
Будут обеспечены жильем 6400 семей, состоящих на очереди в акиматах.
Будет построено 10 тысяч квартир в городе Астана для работников бюджетной сферы и 7300 квартир в областях и городе Алматы для работников образования и здравоохранения.
Районы жилищной застройки будут обеспечены инженерно-коммуникационной инфраструктурой.
Будут созданы новые рабочие места для более чем 120 тысяч человек.
Улучшится архитектурный облик городов и других населенных пунктов.
Ожидается мультипликативный эффект в смежных отраслях за счет увеличения выпуска продукции промышленности строительных материалов, электротехнической, металлургической и химической промышленности, а также предметов обустройства нового жилья.
3.2.8. Мера 8. Активное вовлечение молодых граждан
в социально-экономическое развитие
В целях активного вовлечения молодых граждан в социально-экономическое развитие:
будут разработаны критерии и индикаторы предоставления социальных услуг для молодежи с последующей выработкой стандартов в сфере реализации молодежной политики;
в рамках государственного социального заказа будут реализованы молодежные экономические инициативы;
будет обеспечено дальнейшее функционирование социальных служб для молодежи в каждой области.
В целях реализации молодежных экономических инициатив будет продолжена реализация национального проекта "Жасыл Ел" и разработаны новые проекты, направленные на вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие страны.
Ожидаемые результаты:
В 2009 году будет утвержден единый стандарт предоставления социальных услуг для молодежи.
В 2009 году в каждой области будет функционировать не менее двух социальных служб на уровне области и одна на уровне района.
Ежегодно будет реализовано не менее одного молодежного бизнес-проекта в каждом регионе.
Деятельность не менее 60 % молодежных организаций будет направлена на патриотическое воспитание молодежи.
3.2.9. Мера 9. Обеспечение гендерного равенства
В 2008-2010 годах основной целью гендерного развития будет создание условий для реализации равных прав и равных возможностей мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности общества.
Основными задачами, направленными на реализацию поставленной цели, будут:
реализация Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы, утвержденного
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2006 года N 600;
разработка мер по совершенствованию законодательства по гендерным вопросам;
улучшение репродуктивного здоровья мужчин и женщин;
изучение положения семьи, прав и возможностей мужчин и женщин в браке;
информационное просвещение населения по гендерным вопросам;
разработка мер и механизмов достижения гендерного равенства.
Для достижения поставленной цели и задач планируется проведение мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности женщин на рынке труда, дальнейшему развитию предпринимательства и самозанятости среди женщин. Будут разработаны предложения по расширению доступности финансовых ресурсов для женщин-предпринимателей.
Будет проводиться постоянный мониторинг прав женщин на защиту от насилия.
Планируется разработать предложения по созданию условий для развития деятельности кризисных центров, телефонов доверия, убежищ и приютов для жертв насилия.
Цель - снижение уровня загрязнения окружающей среды, обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с международными стандартами, стабилизация качества окружающей среды, создание основ перехода к устойчивому развитию общества.
Задачи:
оптимизация системы управления качеством окружающей среды;
снижение влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и проведение природоохранных восстановительных работ.
Мероприятия на 2008-2010 годы:
В области оптимизации системы управления качеством окружающей среды предполагается дальнейшее реформирование экологического законодательства, направленное на его систематизацию и повышение действенности, отвечающее современным требованиям международного законодательства в области охраны окружающей среды.
В 2008-2010 годах продолжится реализация мероприятий, направленных на реабилитацию опустыненных земель, сохранение биоразнообразия, создание системы биобезопасности, инвентаризацию и ликвидацию стойких органических загрязнителей, сокращение выбросов парниковых газов, утилизацию отходов производства и потребления.
Будут приняты меры по выполнению обязательств Республики Казахстан, принятых в соответствии с двусторонними и многосторонними договоренностями, в частности, конвенциями Организации объединенных наций и решениями глобальных международных форумов в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.
В рамках международного сотрудничества будет осуществлен переход на более качественный уровень реализации ратифицированных Казахстаном природоохранных конвенций.
В рамках реализации Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2003 года N 1241, будет разработана Программа "Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2008-2010 годы".
В рамках реализации Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2006 года N 216 (далее - Концепция перехода к устойчивому развитию), и Плана мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Концепции перехода к устойчивому развитию, утвержденного
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2007 года N 111-1, предполагается создание основ экологически устойчивого общества в соответствии с международными стандартами.
Кроме того, будут созданы:
Солярный центр по распространению международного опыта в энерго- и ресурсосбережении и применении возобновляемых источников энергии в городе Астана (по примеру аналогичного центра в городе Фрайбург, Германия);
Евразийский центр воды в городе Астана.
Также к 2010 году будут разработаны:
Программа восстановления и использования ценных материалов, накопленных на полигонах размещения отходов;
критерии отнесения технологий к категории "прорывных", опережающих по своим показателям как отечественные, так и зарубежные аналоги;
методические подходы определения и компенсации ущерба здоровью населения от воздействия негативных факторов окружающей среды;
системы индикаторов состояния окружающей среды в регионах Республики Казахстан;
научные принципы и технологии использования возобновляемых биологических ресурсов, обеспечивающих их устойчивое воспроизводство;
эффективные методы сохранения биологического разнообразия.
С целью снижения влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и проведения природоохранных восстановительных работ будет разработана Стратегия "Эффективное использование энергии и возобновляемых ресурсов Республики Казахстан в целях устойчивого развития до 2024 года".
Продолжится выполнение Плана мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы, утвержденного
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 19 апреля 2007 года N 316, и Плана мероприятий по реализации Программы по охране окружающей среды Республики Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденного
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2004 года N 1278.
В 2008-2010 годах планируется организовать постоянно действующую выставку по прорывным технологиям устойчивого развития.
В целях решения водно-экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития Балхаш-Алакольского бассейна, и повышения жизненного уровня населения данного региона будет продолжена реализация Программы "Обеспечение устойчивого развития Балхаш-Алакольского бассейна на 2007-2009 годы", утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2007 года N 163.
Будет развиваться экологическое страхование и аудит, экологическое образование, введено понятие экологической маркировки, эффективности природоохранной деятельности и его критерии.
Будет расширяться доступ общественности к экологической информации и участию в принятии решений.
Мероприятия на 2008 год:
Будет проведен анализ нормативной правовой базы Республики Казахстан на предмет необходимости внесения изменений, направленных на обеспечение устойчивого развития.
Будут разработаны:
положение о сертификации предприятий по добыче, транспортировке и переработке углеводородных ресурсов на соответствие более жестким экологическим стандартам;
системы управления отходами производства и потребления;
концепция создания Центра для генерации инновационных проектов по возобновляемым источникам энергии и Центра по проблемам устойчивого развития в поселке Боровом;
концепция создания трансграничных зон устойчивого развития с международным участием на основе бассейнового принципа.
Для снижения эмиссии в окружающую среду будут:
введены региональные квоты на эмиссии;
проводиться мероприятия по обеспечению поэтапного перехода к наилучшим доступным технологиям;
введен запрет на ввоз устаревших "грязных" технологий и оборудования;
проводиться инвентаризация исторических загрязнений на территории страны, в том числе с привлечением международных организаций и стран-доноров для решения экологических проблем.
В целях информационного обеспечения принятия управленческих и хозяйственных решений для обеспечения экологической безопасности, сохранения воспроизводства и рационального использования природных ресурсов в Республике Казахстан в 2008 году будет продолжено создание единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов с реформированием и модернизацией системы гидрометеорологической службы.
Будут разработаны меры стимулирования энергосбережения, рационального использования гидроэнергетических ресурсов, объектов солнечной и ветровой энергетики и других возобновляемых ресурсов и альтернативных источников энергии.
Будут проведены международные форумы по изучению опыта в сфере развития институтов рыночной экономики стран с развитой и транзитной экономикой.
Будет разработан Интернет-портал "Казахстан - устойчивое развитие" и подготовлено издание "Белой" книги по устойчивому развитию Республики Казахстан.
Будут разработаны предложения по:
законодательному закреплению обязательного требования восстановления естественных ландшафтов по завершении жизненного цикла производственных объектов;
эффективному использованию энергии и возобновляемых ресурсов;
организации распространения международного опыта в энерго- и ресурсосбережении и применения возобновляемых источников энергии;
разработке научно-обоснованной системы индикаторов устойчивого развития;
созданию центра по проблемам устойчивого развития.
Будут проводиться комплексные мониторинговые исследования на Каспийском море для определения экологической емкости региона в процессе осуществления хозяйственной деятельности.
Ожидаемые результаты:
К 2010 году предполагается достижение следующих показателей:
удельный валовой выброс в атмосферу составит 0,1 тонн на миллион тенге ВВП;
объем токсичных отходов, размещаемых в окружающей среде составит 25 тонн на миллион тенге ВВП;
максимальный индекс загрязнения воды по основным водным объектам составит 1,7 условных единиц;
средний индекс загрязнения атмосферы в городах, где проводится соответствующее наблюдение, составит 7,0 условных единиц;
эффективность использования ресурсов в среднем по всем отраслям и регионам составит 0,4 условных единиц.
В результате принятых мер законодательство в области охраны окружающей среды будет отвечать основным директивам Европейского Союза по охране окружающей среды, будет снижен уровень загрязнения окружающей среды и созданы условия для стабилизации ее качества, что создаст основы экологически устойчивого развития общества.
Цель - стабилизация ситуации в области охраны, защиты и воспроизводства лесов, их рациональное использование и наращивание потенциала для последующего повышения эффективности ведения лесного хозяйства, увеличение территории государственного природно-заповедного фонда Республики Казахстан, а также сохранение и охрана редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков Казахстана.
Задачи:
сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики;
увеличение площади особо охраняемых природных территорий;
охрана редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков Казахстана и восстановление их популяций;
дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы развития лесного и охотничьего хозяйства.
Мероприятия до 2010 года:
Внедрение новых технологий выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой.
Будет продолжена реализация комплекса мер по сохранению и рациональному использованию животного мира и развитию сети особо охраняемых природных территорий.
Для полноценного ведения охотничьего хозяйства будет проводиться систематический государственный учет и кадастр ресурсов диких видов животных.
Разработка нормативных правовых актов, регулирующих использование растительного и животного мира, объектов природно-заповедного фонда.
Мероприятия на 2008 год:
внедрение новых технологий выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой;
восстановление лесных питомников, увеличение объема выращивания посадочного материала;
охрана лесов от лесных пожаров и незаконных порубок;
увеличение объемов воспроизводства лесов и лесоразведения;
расширение существующих особо охраняемых природных территорий и создание новых особо охраняемых природных территорий;
организация охраны редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков Казахстана, исключающей массовое браконьерство и обуславливающий стабилизацию численности и восстановление их популяций;
увеличение численности сайгаков на 10 %;
разработка нормативных правовых актов в части усиления мер по охране, воспроизводству и использованию животного мира;
развитие международного сотрудничества по вопросам охраны, воспроизводства и рационального использования редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков.
Ожидаемые результаты на 2008-2010 годы:
Будут внедрены новые технологии выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой.
Объемы воспроизводства лесов будут доведены: в 2008 году - до 40 тысяч гектаров, 2009 году - до 42,5 тысяч гектаров и 2010 году - до 45 тысяч гектаров.
Будет расширена санитарно-защитная зеленая зона городе Астана на 15 тысяч гектаров, по 5 тысяч гектаров ежегодно.
Увеличится территория природно-заповедного фонда республики на 1258,7 тысяч гектаров, что позволит обеспечить охрану ландшафтного и биологического разнообразия государства, развить экологический туризм, улучшить состояние окружающей среды и здоровье населения.
Площадь авиационного обслуживания лесов в целях обнаружения, оперативной ликвидации лесных пожаров и борьбы с незаконными рубками леса предполагается увеличить на 5 129 тысяч гектаров.
Будет стабилизирована численность и восстановлена популяция редких и исчезающих видов диких копытных животных.
Численность сайгаков ежегодно будет увеличиваться на 10 %, в том числе: в 2008 году - 61 тысяч особей, 2009 году - 68 тысяч особей; к 2010 году - 75 тысяч особей.
Цель - повышение конкурентоспособности рыбной отрасли на основе устойчивого функционирования рыбохозяйственного комплекса за счет сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биоресурсов естественных водоемов, создание условий развития товарного рыбоводства.
Задачи:
дальнейшее совершенствование системы управления рыбным хозяйством;
воспроизводство рыбных ресурсов, организация и развитие товарного рыбоводства (аквакультура), включая осетроводство;
формирование устойчивой сырьевой базы промышленного рыболовства и создание современной добывающей и перерабатывающей базы отрасли;
дальнейшее реформирование законодательства в области охраны, воспроизводства, рационального и эффективного использования рыбных ресурсов и рыбного хозяйства.
Мероприятия до 2010 года:
1. Повышение роли ихтиологических служб территориальных органов уполномоченного органа в проведении ихтиологического мониторинга и наблюдений на рыбохозяйственных водоемах, водозаборных сооружениях и создание ихтиологических лабораторий в бассейновых и областных управлениях рыбного хозяйства:
усиление мер по борьбе с браконьерством и другими формами нарушений в рыбном хозяйстве через соответствующее нормативное правовое регулирование, а также организацию мониторинга отрасли и укрепление институциональных возможностей;
совершенствование системы мониторинга, контроля и надзора путем создания интегрированной информационной системы управления рыбным хозяйством.
2. Совершенствование воспроизводственного комплекса с развитием инфраструктуры на базе нерестово-выростных хозяйств и рыбопитомников, ориентированных на искусственное выращивание рыбопосадочного материала, и передача в конкурентную среду некоторых предприятий:
проведение реконструкции и модернизации Атырауского осетрового рыбоводного завода, с ежегодным доведением объемов выращивания до 12 - 15 миллионов молоди осетровых штук и выпуском ее в предустьевое пространство;
проработка вопроса по строительству нового осетрового завода с использованием самых современных технологий в Урало-Каспийском бассейне.
3. Разработка механизма государственной поддержки развития перерабатывающей базы, морского промысла кильки и сельди в Каспийском море, товарного рыбоводства и осетроводства:
выработка предложений по развитию рыбного хозяйства Арало-Сырдарьинского региона;
сохранение и рациональное использование имеющихся запасов рыбных ресурсов и усиление мероприятий по искусственному воспроизводству.
4. Разработка биотехнологий сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов рыб в селекционно-генетическом центре рыбного хозяйства на базе Казахской производственно-акклиматизационной станции.
5. Разработка нормативной правовой базы по созданию и развитию товарного рыбоводства:
создание условий для развития озерно-товарных, прудовых, садковых и других приспособленных рыбоводных хозяйств.
Мероприятия на 2008 год:
1. Создание условий для сохранения и развития ценных видов рыб, формирование и пополнение промысловых запасов ценных видов рыб в рыбохозяйственных водоемах:
усиление мер по борьбе с браконьерством и другими формами нарушений в рыбном хозяйстве через нормативное правовое регулирование, организацию мониторинга отрасли и укрепление институциональных возможностей;
организация авиационного патрулирования на рыбохозяйственных водоемах международного и республиканского значения.
2. Воспроизводство рыбных ресурсов:
проработка вопроса по созданию рыбоперерабатывающего предприятия;
проведение мелиоративных работ в дельте рек Урал и Кигаш Атырауской области и проработка вопроса о проведении данных работ в дельте рек Или и Каратал Алматинской области;
проработка вопроса по строительству нового осетрового рыбоводного завода в Урало-Каспийском бассейне с использованием самых современных технологий.
3. Обеспечение ежегодного проведения совместных с другими прикаспийскими государствами исследований по оценке состояния осетровых рыб и других морских биоресурсов.
4. Введение государственной монополии на закуп осетровых видов рыб, изъятых из естественной среды обитания, переработку и реализацию их икры (экспорт и оптовая торговля на внутреннем рынке).
5. Внесение дополнений в действующее законодательство по регулированию отношений в области развития рыболовного туризма, товарного рыбоводства и производства рыбной продукции:
внесение предложений по разработке межгосударственного соглашения по совместному освоению и охране биологических ресурсов Каспийского моря и трансграничных водоемов.
Ожидаемые результаты:
К 2010 году будет создано 100 индустриальных, озерно-товарных, прудовых, бассейновых, садковых и других товарных рыбоводных хозяйств.
Вновь созданные товарные рыбоводные хозяйства позволят объемы улова товарной рыбы довести до 300 тонн.
Будут приняты меры по инвестиционной привлекательности рыбоводства и перерабатывающей отрасли, а также будет проведена модернизация и увеличение мощности осетрового завода в Атырауской области.
Будут созданы условия по обеспечению посадочным материалом товарных рыбоводных хозяйств в соответствии со схемой акклиматизации и зарыбления.
Цель - сохранение и рациональное использование водных ресурсов, устойчивое обеспечение населения питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества.
Задачи:
1) Восстановление и усовершенствование существующих систем водоснабжения и освоение новых, а также развитие альтернативных источников и вариантов водоснабжения.
2) Рациональное использование питьевой воды, улучшение качества потребляемой воды и экологического состояния водных объектов.
3) Совершенствование системы управления использования и охраны водного фонда.
Мероприятия до 2010 года:
В 2008-2010 годах вопросы сохранения и рационального использования водных ресурсов страны, обеспечение баланса потребности социально-экономического развития и возможности воспроизводства водных ресурсов на уровне требований нормативного качества вод будут решаться в рамках разрабатываемой Концепции развития водного сектора экономики и водохозяйственной политики Республики Казахстан до 2010 года.
Для устойчивого обеспечения населения питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества будет продолжена реализация отраслевой программы "Питьевые воды".
Для обеспечения устойчивого водопользования и сохранения окружающей среды планируется принять комплекс мер по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, в том числе путем внедрения принципов интегрированного управления.
Будет осуществляться реализация региональной водохозяйственной политики, основанной на учете состояния водных объектов и особенностей их использования водопользователями.
Мероприятия на 2008 год:
проведение реконструкции водозаборных сооружений и сетей локальных водопроводов в сельских населенных пунктах, а также групповых водопроводов для поддержания их в рабочем состоянии;
сегментация с целью создания более мелких групповых систем с переводом водообеспечения на альтернативные источники;
строительство новых систем водоснабжения для централизованного обеспечения населения городов и поселков питьевой водой;
создание Евразийского центра воды в городе Астана;
разработка технико-экономического обоснования по внедрению в республике водосберегающих технологий, оборотных и замкнутых систем водопользования, а также по оснащению водохозяйственных систем современными средствами водоизмерения и водорегулирования;
внедрение опреснительных установок в системе водоснабжения для регионов с повсеместным распространением минерализованных подземных вод, а также применение новых технологий по снижению концентрации фтора, железа, марганца и других вредных компонентов в воде до предельно допустимых концентраций, а также по обеззараживанию воды;
продолжатся работы по устройству водоохранных зон на водных объектах - источниках питьевого водоснабжения;
реконструкция существующих и создание новых лесонасаждений в санитарно-защитной водоохранной зоне водохранилищ, используемых для питьевых нужд;
создание условий по совершенствованию ценообразования на услуги по подаче воды водопользователям с поэтапным переводом затрат по содержанию и ремонту водохозяйственных объектов на самоокупаемость за счет средств водопользователей, при этом, будет внедрен новый механизм субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды населению.
Ожидаемые результаты:
Будет построено и реконструировано 650 объектов систем водоснабжения, реорганизованы существующие водохозяйственные объекты, осуществлено ресурсное и нормативное правовое обеспечение водного хозяйства.
Продолжится реализация мер по развитию рынка услуг по подаче питьевой воды населению, что позволит:
создать новые системы водоснабжения;
повысить доступность населения к качественной питьевой воде;
повысить надежность водоисточников и систем водоснабжения путем обеспечения полного соблюдения требований санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды;
максимально использовать местные подземные воды питьевого качества;
исключить децентрализованное использование для питьевых целей воды местных источников;
предотвратить возможность негативного экологического воздействия на источники водоснабжения;
создать оперативные системы мониторинга за качеством питьевой воды по отдельным регионам и бассейнам рек;
снизить стоимость одного кубометра подаваемой воды путем использования новых технологий в строительстве, системах очистки питьевой воды, а также замены в ряде случаев источников водоснабжения на альтернативные.
3.3.1. Мера 1. Развитие транспорта
Цель - формирование эффективной национальной транспортно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей потребности экономики и населения и интеграция транспортного комплекса Казахстана в мировую транспортную систему.
Задачи:
В области автодорожной отрасли
:
приведение технического состояния приоритетных участков автомобильных дорог международного и республиканского значения и соответствующих инженерных сооружений, а также участков дорог местного значения в соответствие с требованиями нормативных документов с учетом перспективного роста интенсивности движения;
развитие придорожной инфраструктуры.
В области автомобильного транспорта
:
совершенствование рынка автотранспортных услуг в качественном и количественном отношениях, увеличение транзитного грузопотока и повышение конкурентоспособности отечественных перевозчиков.
В области железнодорожного транспорта
:
обеспечение потребностей экономики и населения в грузовых и пассажирских перевозках в соответствии с мировыми стандартами качества и безопасности перевозок.
В области гражданской авиации
:
расширение рынка авиаперевозок и реализация комплекса мероприятий по подготовке к внедрению новой концепции системы организации воздушного движения;
модернизация объектов наземной инфраструктуры и производственных мощностей по управлению воздушным движением, а также обновление парка воздушных судов.
В области водного транспорта
:
создание современного высокотехнологичного морского транспорта, портовой и сервисной инфраструктуры, систем управления движением судов и спасательным операциями на море, обеспечивающих безопасность мореплавания;
поэтапная замена и модернизация судов государственного технического речного флота, а также реконструкция и модернизация сооружений и оборудования Бухтарминского и Усть-Каменогорского судоходных шлюзов.
В области транзитного потенциала
:
обеспечение растущих торговых связей между Востоком и Западом в удобных, надежных и доступных транзитных транспортных магистралях и связующих маршрутах;
интеграция транспортной системы Казахстана в евразийскую транспортную систему путем повышения уровня развития транспортной инфраструктуры, конкурентоспособности отечественных перевозчиков на внешнем рынке транспортных услуг;
повышение эффективности использования внешних и внутренних факторов и условий для транзита.
Планируемые меры и мероприятия в 2008-2010 годах:
В среднесрочном периоде планируется продолжить реализацию 16 транспортных проектов, 7 проектов - в железнодорожном транспорте, 5 - в автодорожной отрасли, 2 - в гражданской авиации, 2 - в водном транспорте.
Особое внимание будет уделено организации нового транспортного коридора "Запад-Юг" от восточного китайского порта Ляньюньган до российского г. Санкт-Петербурга с выходом в перспективе на страны Европы.
Казахстан является внутриконтинентальным государством и в этой связи особое значение приобретает качественное управление грузопотоками. Для эффективного использования транзитно-транспортного потенциала страны планируется создать современные транспортно-логистические центры. Создание транспортно-логистических центров запланировано в нескольких точках формирования грузопотоков: городах Астана, Алматы, Актау, станции Достык и Хоргос, пограничных переходах Бахты и Таскала-Озинки.
Планируется провести гармонизацию национальных стандартов с поэтапным внедрением международных технических и экологических стандартов.
В целях совершенствования системы государственного регулирования рынка работ и услуг на транспорте, действующая нормативная правовая база будет гармонизирована с международными стандартами. Также продолжена разработка стандартов в области железнодорожного транспорта, отражающих требования к обслуживанию пассажиров в поездах и техническому состоянию подвижного состава. Планируется разработать около 100 стандартов.
Реализация Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 11 апреля 2006 года N 86 (далее - Транспортная стратегия), позволит обеспечить наиболее эффективное использование возможностей транспорта в интересах социально-экономического развития Республики Казахстан, и будет способствовать вхождению Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира.
В области автодорожной отрасли и автомобильного транспорта
:
В рамках реализации Программы развития автодорожной отрасли на 2006-2012 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2005 года N 1227, планируется продолжить реконструкцию шести международных транзитных коридоров автомобильных дорог общей протяженностью 6366 километров (км): Самара - Уральск - Актобе - Кызылорда - Шымкент - 1527 км, Астрахань - Атырау - Актау - граница Туркменистана - 1387 км, Омск - Павлодар - Майкапшагай - 1094 км, Ташкент - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос - 945 км, Ташкент - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос - 945 км, Алматы - Караганда - Астана - Петропавловск - гр. Российской Федерации - 548 км, Таскескен - Бахты - граница Китайской Народной Республики (187 км), и Чунжда - Кольжат - граница Китайской Народной Республики (110 км).
Предусматривается реконструкция автодорог республиканского и международного значения являющихся составной частью Азиатских и Европейских шоссейных дорог, включенных в программу развития внутреннего и въездного туризма и кластерных инициатив. Это автодороги Алматы - Усть-Каменогорск, Ушарал - Достык, Жезказган - Петропавловск граница Российской Федерации, Кызылорда - Павлодар - граница Российской Федерации, Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана".
Кроме того, реконструкцию автодороги Алматы - Иссыккуль (км 62) планируется реализовать на концессионной основе.
В среднесрочной перспективе в области автомобильного транспорта планируется проведение следующих работ для достижения поставленных целей:
стимулирование обновления и модернизации парка подвижного состава, достижение его оптимальной структуры;
повышение экологических требований к выбросам вредных веществ выхлопных газов автомобилей;
внедрение современной системы диспетчерского сопровождения движения автобусов на регулярных маршрутах;
внедрение современных технологий информационной системы обеспечения управления автоперевозками;
гармонизация нормативно-правовой базы с международными стандартами;
пересмотр условий двусторонних межправительственных соглашений по автоперевозкам со странами Центральной Азии и Закавказья с учетом интересов национальных перевозчиков.
В области железнодорожного транспорта
:
разработка комплекса мер по реформированию и развитию железнодорожной отрасли Республики Казахстан;
совершенствование тарифной политики с формированием конкурентной среды, либерализацией рынка транспортных услуг и созданием условий благоприятного инвестиционного и технического развития.
Для обеспечения потребностей в пассажирских перевозках предусматривается:
сохранение доступности для населения с низким уровнем обеспеченности к социально значимым пассажирским железнодорожным перевозкам и прекращение перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых;
повышение доходности и оптимизация расходов от пассажирских перевозок;
модернизация и развитие инфраструктуры пассажирских перевозок за счет обновления и модернизации подвижного состава;
совершенствование системы государственного регулирования рынка услуг по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом;
В области гражданской авиации
:
совершенствование сертификационных и экономических требований к субъектам гражданской авиации;
применение системных мер регулирования авиационного рынка;
обновление парка воздушных судов, в том числе легкой авиации;
завершение реконструкции узловых аэропортов городов Астаны, Алматы, Атырау, и аэропортов, расположенных в промышленных и развивающихся регионах Казахстана (Актобе, Актау, Костанай, Уральск, Шымкент, Петропавловск, Павлодар, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Талдыкорган);
подготовка аэронавигационной системы к внедрению концепции CNS/ATM;
приведение нормативно-технических актов в соответствие с международными стандартами ICAO;
окончательное становление назначенных авиаперевозчиков, способных конкурировать с крупными иностранными авиакомпаниями;
развитие малой авиации.
В области водного транспорта
:
Развитие отрасли будет происходить в соответствии с Программой развития морского транспорта Республики Казахстан на 2006-2012 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2006 года N 916 (далее - Программа развития морского транспорта), а также Программой развития судоходства и обеспечения безопасности на внутренних водных путях Республики Казахстан на 2007-2012 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2006 года N 917 (далее - Программа развития судоходства).
В рамках реализации Программы развития морского транспорта предполагается создание современного высокотехнологичного морского транспорта, портовой и сервисной инфраструктуры, создание систем управления движением судов и спасательным операциями на море, обеспечивающих безопасность мореплавания.
В рамках Программы развития судоходства предусматривается поэтапная замена и модернизация судов государственного технического речного флота, а также реконструкция и модернизация сооружений и оборудования Бухтарминского и Усть-Каменогорского судоходных шлюзов. В целях обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях планируется проведение комплекса работ по содержанию водных путей в судоходном состоянии и содержание гидротехнических сооружений (шлюзов).
В области транзитного потенциала
:
Развитие транзитного потенциала будет основываться на реализации Транспортной стратегии, а также на концепции развития сети международных магистралей, проходящих через Казахстан. При этом особое внимание будет уделено трем приоритетным направлениям:
Россия, страны Европы и Балтии;
Китай, Япония и страны Юго-Восточной Азии;
страны Центральной Азии и Закавказья, Персидского залива и Турция.
В каждом из указанных направлений существуют сложившиеся международные транспортные коридоры, включающие комплекс наземных и водных магистралей.
Кроме того, планируется продолжить развитие двух узлов, расположенных на международных транспортных коридорах:
переход Достык на востоке и порт Актау на западе страны.
Для повышения эффективности использования транзитного потенциала Республики Казахстан также будут продолжены работы в рамках международных организаций.
Более того, для решения поставленных целей по развитию транзитного потенциала планируется:
повышение конкурентоспособности транзитных транспортных коридоров посредством доведения их технического и сервисного уровня до мировых стандартов, включая развитие объектов придорожного сервиса;
обеспечение приоритетного, беспрепятственного и безопасного следования транзитных грузов через территорию Республики Казахстан;
создание региональных транспортно-логистических центров и терминальных комплексов в транспортных узлах регионов Казахстана для более качественного обслуживания международных и транзитных перевозок.
Ожидаемые результаты:
В области автодорожной отрасли и автомобильного транспорта
:
В результате проведения планируемых мероприятий в 2008-2010 годах предполагается ежегодно обеспечивать 4917 км автомобильных дорог в хорошем состоянии, в удовлетворительном - 14871 км.
В 2010 году доля казахстанских перевозчиков на рынке международных автотранспортных услуг составит порядка 60 %, а прирост транзитного грузопотока составит порядка 500 тысяч тонн.
В области железнодорожного транспорта
:
Будут разработаны и внедрены методики расчета тарифов на составляющие железнодорожного тарифа:
на локомотивную тягу, грузовую и коммерческую работу и по предоставлению вагонов и контейнеров в пользование, и порядка приведения к единому измерителю составляющих тарифа услуг участников перевозочного процесса. Также будут внесены изменения в методику расчета тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети.
В целях установления экономически обоснованных цен (тарифов) будет разработана методика ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по регулируемым услугам магистральной железнодорожной сети, в соответствии с законодательством о естественных монополиях.
В области гражданской авиации
:
В 2008-2010 годах ежегодный рост пассажиропотока через аэропорты Республики Казахстан составит не менее 10 %, грузопотока - не менее 4 %.
Парк воздушных судов, отвечающих мировым стандартам, в 2008-2010 годах увеличится в среднем на пять единиц в год. В целях максимального использования транзитного потенциала страны к 2010 году количество международных аэропортов, отвечающих мировым стандартам, планируется довести до восьми единиц.
В области водного транспорта
:
Успешная реализация планируемых мероприятий обеспечит к 2010 году:
увеличение мощности порта Актау до 20 миллион тонн нефтеналивных и 3 миллион тонн сухих грузов;
формирование флота поддержки морских операций в количестве 25 единиц;
обновление и модернизация 67 судов технического флота.
Реализация плановых мероприятий в целом позволит:
осуществить переход транспортной системы на качественно новый уровень функционирования;
снизить конечную стоимость казахстанских товаров и повысить их конкурентоспособность на мировых рынках;
сократить сроки доставки грузов путем развития логистики и модернизации;
повысить уровень и качество жизни населения, проживающего вдоль транспортных артерии;
увеличить объемы транзита через территорию Казахстана.
3.3.2. Мера 2. Развитие трубопроводного транспорта
Увеличение транспортных возможностей является одной из основных задач по обеспечению стратегических выгод для государства.
Проводится работа по поддержанию и развитию существующих маршрутов транспортировки, а также маршрутов по стратегически важным направлениям, особенно, в области освоения новых рынков и диверсификации транспортных направлений.
Реализованы проекты по строительству новых нефтепроводов и реконструкции существующих трубопроводных систем.
Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (далее - КТК)
Одним из актуальных вопросов проекта КТК является расширение пропускной способности нефтепровода до проектного уровня 67 миллион тонн в год, в том числе казахстанской нефти до 50 миллион тонн в год.
Нефтепровод Казахстан - Китай
Целью проекта является организация поставок казахстанской и российской нефти в Китай.
Задачи:
подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о некоторых вопросах сотрудничества при эксплуатации нефтепровода Атырау - Алашанькоу;
завершение строительства оставшихся объектов нефтепровода Атырау - Алашанькоу и принять весь комплекс объектов в промышленную эксплуатацию.
По проекту строительства второго этапа нефтепровода Казахстан - Китай необходимо:
завершить разработку обоснования инвестиций проекта строительства второго этапа нефтепровода Казахстан - Китай;
приступить к разработке проектно-сметной документации проекта строительства нефтепровода Кенкияк - Кумколь.
Нефтепровод Атырау - Самара
Нефтепровод Атырау - Самара является одним из основных экспортных нефтепроводов для поставки казахстанской нефти через систему нефтепроводов стран СНГ на терминалы Черного и Балтийского моря, а также рынки стран Европы.
В целях поддержания надежности работы нефтепровода будет проводиться поэтапная замена труб.
Нефтепровод Кенкияк - Атырау
В целях обеспечения доступа нефти Актюбинских месторождений к экспортным нефтепроводам Атырау - Самара и КТК введен в эксплуатацию магистральный нефтепровод Кенкияк - Атырау с первоначальной пропускной способностью 6 миллион тонн в год.
Нефтепровод Северные Бузачи - НПС Каражанбас
Для обеспечения непосредственного доступа к системе магистральных нефтепроводов акционерного общества "КазТрансОйл" для месторождения Северные Бузачи, а также повышения загрузки производственных мощностей в 2006 году введен в эксплуатацию нефтепровод "Северные Бузачи - НПС Каражанбас".
Протяженность данного нефтепровода составляет 25 км., пропускная способность 3,5 миллион тонн в год.
В ближайшей перспективе наряду с продолжением работ по реализации II этапа строительства нефтепровода Казахстан - Китай предполагается реализация новых проектов по диверсификации направлений транспортировки нефти, связанной с прогнозируемым увеличением добычи нефти в Казахстанском секторе Каспийского моря.
Проводятся работы по изучению строительства участка Кенкияк - Кумколь, модернизации существующих мощностей на участке Кумколь - Каракоин - Атасу, реконструкции нефтепровода Кенкияк - Атырау для работы в реверсном направлении и увеличению мощности нефтепровода Атырау - Алашанькоу до 20 миллион тонн в год.
Реализация проекта Кенкияк - Кумколь позволит объединить обособленные системы магистральных нефтепроводов Республики Казахстан для транспортировки нефти производителей Западного и Актюбинского регионов Казахстана, а также Казахстанского сектора Каспийского моря по направлению в восточный регион страны, а также потребителям Китайской Народной Республики.
Нефтепровод Казахстанская Каспийская система транспортировки
Казахстанская Каспийская система транспортировки предполагает транспортировку казахстанской нефти по нефтепроводу Ескене - Курык, затем танкерами по Каспийскому морю от порта Курык до Баку с перевалкой в систему Баку-Тбилиси-Джейхан.
16 июня 2006 года подписан
Договор
, между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой по поддержке и содействию транспортировке нефти из Республики Казахстан через Каспийское море и территорию Азербайджанской Республики на международные рынки посредством системы Баку-Тбилиси-Джейхан.
В рамках реализации данного проекта предусматривается строительство нефтепровода Ескене - Курык, нефтеналивного терминала в порту Курык с резервуарным парком, а также строительство крупнотоннажных танкеров.
Предполагается, что новая транспортная система обеспечит на начальном этапе транспортировку ежегодно 25 миллион тонн казахстанской нефти с возможным увеличением до 38/60 миллион тонн нефти в год.
Проводятся переговоры между акционерным обществом "НК КазМунайГаз", Шеврон и Северо-Каспийскими подрядчиками по основным принципам сотрудничества и бизнес-структуре проекта "Казахстанская Каспийская система транспортировки".
Нефтепровод Казахстан - Туркменистан - Иран
План работы по проекту будет осуществляться в соответствии с Соглашением о совместных исследованиях по проекту трубопровода Казахстан - Туркменистан - Иран, заключенным 1 ноября 2002 года акционерным обществом "НК КазМунайГаз", TOTAL, JNOC, IMPEX.
20 сентября 2006 года состоялось очередное заседание Координационного комитета по проекту нефтепровода Казахстан - Туркменистан - Иран, на нем рассмотрены предварительные результаты исследований по переработке нефти на Иранских нефтеперерабатывающих заводов, морским перевозкам, SWAP операциям между Казахстаном и Ираном.
После завершения совместных исследований результаты будут направлены на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам экспортных нефтегазопроводов, после чего предполагается принятие решения по проекту в плане проведения детального технико-экономического обоснования.
Казахстанской рабочей группой проводится предварительное исследование проекта строительства нефтепровода Казахстан - Туркменистан - Иран.
С разработкой новых месторождений наращиваются объемы добычи и выработки товарного газа, что в свою очередь повлечет за собой увеличение экспортного потенциала и насыщение внутреннего рынка газа.
Для Казахстана перспективными рынками сбыта углеводородов являются Восточная и Северо-западная Европа, Средиземноморье, Китай. Полномасштабный прорыв на все эти направления просто невозможен без развитой и динамичной трубопроводной отрасли. За период своей независимости Казахстан активно развивает трубопроводный транспорт и его инфраструктуру. Без него нефтегазовая отрасль не смогла бы увеличить производство углеводородов более чем в два раза по сравнению с советским периодом.
Наиболее актуальным для газотранспортной отрасли республики является проект реконструкция и модернизация системы магистральных газопроводов, в особенности магистрального газопровода Средняя Азия-Центр, обслуживающий экспортные поставки казахстанского и среднеазиатского газа для России, Украины, кавказских государств и Европы.
К 2008 году планируется довести объем транспортировки природного газа по магистральным газотранспортным системам до 130 млрд. куб.м в год, объем международного транзита газа - до 116,6 млрд. куб.м в год, в том числе увеличению пропускной способности магистрального газопровода Средняя Азия-Центр до 60 млрд. куб.м в год.
С целью обеспечения энергетической безопасности, уменьшения зависимости от внешних поставок и беспрепятственной подачи газа из западных в южные регионы страны рассматривается вопрос строительства магистрального газопровода "КС Бейнеу-КС Базой, КС Шалкар-КС Самсоновка (Акбулак)" с общей протяженностью 1650 км и пропускной способностью до 10 млрд. куб.м в год. Акционерным обществом "КазТрансГаз" разрабатывается обоснование инвестиций, завершить которое планируется до конца 2007 года.
3.3.3. Мера 3. Развитие отрасли телекоммуникаций и
почтовой связи
Основной целью развития отрасли телекоммуникаций в 2008-2010 годах станет создание условий по динамичному развитию конкурентного рынка телекоммуникаций и обеспечение населения качественными и доступными услугами связи.
Задачи:
развитие конкуренции и повышение конкурентоспособности отрасли телекоммуникаций с совершенствованием механизма государственного регулирования;
развитие телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе в сельской местности;
создание условий для развития и доступности услуг Интернет.
Планируемые мероприятия:
Будут продолжены мероприятия по либерализации отрасли телекоммуникаций и развитию сетей телекоммуникаций.
Планируется завершить строительство Национальной информационной супермагистрали, а также продолжить развитие и модернизацию местных сетей телекоммуникаций, сотовой связи, сети передачи данных и услуг Интернет.
В действующий порядок субсидирования убытков сельской связи будут внесены изменения, направленные на развитие и модернизацию сельских сетей связи.
Будут продолжены работы по заполнению емкости спутника связи и вещания "KAZSAT-1", а также проведены мероприятия по созданию спутника "KAZSAT-2".
Будет проведен детальный анализ рынка связи и себестоимости услуг и разработан План мероприятий по либерализации отрасли телекоммуникаций и ребалансированию тарифов на услуги телекоммуникаций, устранена чрезмерная монополизация акционерным обществом "Казахтелеком" рынков услуг фиксированной и мобильной связи, а также Интернет-услуг.
С целью развития конкуренции на рынке мобильной связи будут проведены мероприятия по использованию радиочастот в диапазоне 1800 МГц.
Конкуренция на рынке местной фиксированной связи и Интернет-услуг, а также снижение тарифов на данные виды услуг будут обеспечены посредством регламентированного равноправного доступа к абонентским линиям доминирующих операторов связи альтернативных операторов местной связи и Интернет провайдеров.
Ожидаемые результаты:
в 2008 году:
плотность фиксированных телефонных линий составит 23 на 100 жителей страны;
плотность абонентов сотовой связи - 60 на 100 жителей страны;
уровень цифровизации местных сетей телекоммуникаций - 90 %;
плотность пользователей Интернета - 10 на 100 жителей страны;
в 2009 году:
плотность фиксированных телефонных линий составит 24 на 100 жителей страны;
плотность абонентов сотовой связи - 95 на 100 жителей страны;
уровень цифровизации местных сетей телекоммуникаций - 95 %;
плотность пользователей Интернета - 13 на 100 жителей страны;
в 2010 году:
плотность фиксированных телефонных линий составит 27 на 100 жителей страны;
плотность абонентов сотовой связи - 100 на 100 жителей страны;
уровень цифровизации местных сетей телекоммуникаций - 98 %;
плотность пользователей Интернета - 15 на 100 жителей страны.
В результате будет создана оптимальная структура рынка услуг телекоммуникаций, эффективная телекоммуникационная инфраструктура как технологическая основа информационного общества, способствующая его экономическому развитию.
В отрасли почтовой связи, учитывая тенденции, имеющиеся на рынке почтовых услуг, необходимо создать условия для возникновения альтернативных операторов, в первую очередь в местных почтовых сетях, что предоставить возможность превратить почтовую отрасль в инвестиционно привлекательный сектор.
В целях более полного обеспечения населения и субъектов экономики предоставлением всех видов почтовых и сберегательных услуг, развития конкуренции и снижения тарифов в 2008-2010 годах будет осуществляться реструктуризация рынка почтовых услуг, предусматривающая выделение потенциально конкурентного сектора услуг и возникновение операторов местных почтовых сетей. При этом будет урегулирован статус универсального почтового обслуживания населения гарантированно предоставляемого населению независимо от территории проживания с установленным качеством.
Вместе с тем, будет продолжаться дальнейшее развитие и модернизация магистральной почтовой сети и инфраструктуры Национального оператора почты, для чего необходимо решение Национальным оператором почты следующих задач:
совершенствование материально-технической базы акционерного общества "Казпочта" и внедрение современных технологий;
повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг;
расширение спектра оказываемых услуг и создание технологической базы для внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг;
формирование финансовых механизмов для развития почтово-сберегательных услуг;
внедрение современных технологий управления.
Приоритетными определены мероприятия, направленные на улучшение показателей эксплуатации почтовой связи, включая увеличение частоты и сроков доставки почтовых отправлений, которые предусматривают оптимизацию региональной сети и магистральных маршрутов.
Выполнение намеченных целей и поставленных задач позволит улучшить материально-техническую базу Национального оператора почты, что позволит оказывать почтово-сберегательные услуги на более высоком качественном уровне, в частности:
увеличить частоту перевозки почты по внутриобластным маршрутам до пяти раз в неделю, по внутрирайонным маршрутам до трех раз в неделю;
ускорить перевод почтовых денежных переводов на всей территории страны до одного дня, сроки доставки почтовых отправлений в целом по магистральным направлениям до "день+4".
3.3.4. Мера 4. Развитие "электронного правительства"
Для дальнейшего продвижения Казахстана к формированию информационного общества будет разработана Государственная программа формирования "электронного правительства" на 2008-2010 годы.
В 2008 году начнется третий этап в развитии "электронного правительства" - оказание транзакционных электронных услуг госорганов.
В этих целях, основные направления деятельности будут сконцентрированы на нормативно-правовом обеспечении проведения электронных платежей и создании Платежного шлюза, а также развитии платежной инфраструктуры.
В целом построение инфраструктуры электронных платежей включает в себя нормативно-правовое и организационное обеспечение взаимодействия с банками второго уровня, внедрение программного обеспечения Платежного шлюза и его интеграцию с веб-порталом "электронного правительства" и информационными системами ведомств и акиматов.
Успех функционирования "электронного правительства" будет зависеть от того, насколько электронные услуги будут востребованы населением, что особенно актуально для Казахстана.
Для решения данных задач будет продолжена реализация Программы снижения информационного неравенства в Республике Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года N 995, основными результатами которой являются:
достижение 20 % уровня компьютерной грамотности населения Казахстана;
достижение в Казахстане 20 % уровня пользователей е-услугами и Интернет;
повышение значимости информационных ресурсов в повседневной жизни граждан.
Ожидаемые результаты:
К 2008 году Казахстан будет позиционироваться как государство, достигшее третьего этапа "Интерактивное присутствие" с частичными элементами "транзакционного присутствия".
Реализация интерактивного этапа позволит вывести Казахстан в 60 стран, построивших наиболее эффективные системы е-правительства.
В рамках реализации транзакционного периода на 2008-2010 годы прогнозируется достижение следующих результатов:
развитые информационные системы государственных органов, ориентированные на потребности граждан и интегрированные с компонентами инфраструктуры "электронного правительства";
усовершенствованная нормативная база, которая должна привести к отказу от дублирующихся или ненужных операций государственных органов;
расширение присутствия населения Республики Казахстан в сети Интернет составит не менее 20 %, которое соответствует для данного этапа показателя мировых стран;
развитие транзакционных услуг, позволяющих проведение операций гражданину из любой точки с любым государственным органом.
3.4.1. Мера 1. Рациональное использование
топливно-энергетических ресурсов и потенциала
энергетического сектора
Горнодобывающая промышленность
В 2008-2010 годы основной целью нефтяной промышленности является динамичное развитие отрасли за счет проведения модернизации, использования и внедрения передовых технологий производства.
В нефтяной промышленности для обеспечения эффективного освоения углеводородных ресурсов Казахстанского сектора Каспийского моря и подъема нефтедобычи на крупных месторождениях будут решаться следующие задачи:
реализации второго этапа (2006-2010 годы) Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 16 мая 2003 года N 1095;
создание условий для развития отраслей с высокой степенью добавленной стоимости для предоставления конкурентоспособных товаров и услуг для нефтегазового комплекса;
развитие глубокой переработки нефти и газа и увеличение производства нефтепродуктов.
С целью увеличения объемов добычи нефти будет продолжено внедрение новых методов и технологий для повышения нефтеотдачи пластов, а также технических средств, снижающих энергетические и трудовые затраты.
С целью рационального использования ресурсов газа и снижения экологической нагрузки будет проводиться активная работа по обеспечению снижения недропользователями объемов сжигаемого газа с выполнением мероприятий по утилизации добываемого газа.
К 2009 году сжигание природного газа в факелах сократится более чем в 7 раз и составит 430 миллион куб.м.
Ожидаемые результаты:
обеспечение роста разведанных запасов углеводородов и выведение добычи на стабильно высокий уровень;
продолжение работ по созданию мультимодальной экспортной системы транспортировки углеводородов, предусматривающей расширение нефтепровода Каспийский трубопроводный консорциум, создание системы транспортировки нефти по маршруту Актау - Баку - Тбилиси - Джейхан, продолжение работ по проекту строительства трубопровода Казахстан - Китай (II-этап).
завершение проекта строительства завода второго поколения и закачки сырого газа на месторождении Тенгиз.
продолжение строительных работ на Павлодарском нефтехимическом заводе по установке производства водорода мощностью 20 тысяч куб.м/час, что позволит решить проблему снабжения водородом установки гидроочистки дизельного топлива и увеличить степень очистки товарных продуктов от соединений серы и повышения качества продукции до европейских стандартов ЕВРО.
на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе разрабатывается перспективный план развития завода, в соответствии с которым планируется завершить подготовку технико-экономического обоснования реконструкции завода в 2008-2009 годах, что позволит улучшить качество производимой продукции в соответствии с мировыми стандартами, расширить ассортимент выпускаемых нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью.
Главной целью в реализации проектов в газовой отрасли является повышение социально-экономического эффекта от увеличения добычи и рационального использования внутренних ресурсов газа, а также транзитных возможностей газотранспортной системы в интересах более полного обеспечения потребностей внутреннего рынка и дальнейшего увеличения экспортного потенциала страны, что предполагает работу по следующим направлениям:
Обеспечение максимальной утилизации попутно добываемого газа на месторождениях и создание возможностей для дальнейшего наращивания мощностей по добычи нефти и газового конденсата с обеспечением необходимых экологических требований.
Достижение энергетической независимости страны по поставкам электроэнергии, природного и сжиженного газа, а также реализация программы импортозамещения по отдельным видам продукции нефтехимии.
Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения населения и промышленных предприятий республики природным газом на уровне распределительных сетей с восстановлением ранее сложившихся объемов потребления природного газа и дальнейшего развития рынка газа за счет газификации новых регионов.
Развитие транзитных мощностей газотранспортных магистралей республики для обеспечения возрастающих объемов международного транзита природного газа и более эффективное использование имеющихся активов трубопроводной системы.
Увеличение экспортного потенциала страны по поставкам природного и сжиженного газа, а также сопутствующих компонентов добываемого газа и продуктов глубокой переработки газа.
Для достижения вышеуказанной цели предполагается реализация комплекса конкретных организационно-технических мероприятий и инвестиционных проектов, предусматривающих решение следующих задач:
Наращивание ресурсного потенциала по запасам газа и развитие мощностей по его добыче с разработкой новых газовых и нефтегазовых месторождений с внедрением мероприятий по утилизации попутных газов.
Реконструкция существующих и создание новых мощностей по переработке и утилизации добываемого газа с увеличением объемов выработки сжиженного газа и другой продукции нефтехимии в рамках программы импортозамещения.
Разработка и реализация региональных программ газификации новых территорий и расширение сферы использования газа в коммунальном хозяйстве, в электроэнергетике, в автотранспорте.
Реализация мер по технической реконструкции объектов газотранспортной системы для обеспечения технической и экологической безопасности при их эксплуатации, а также строительство новых газопроводов и отработка экспортных маршрутов по транспортировке природного газа на внешние рынки.
Пересмотр нормативной базы газовой отрасли, оптимизация организационной структуры субъектов газотранспортной системы и совершенствование системы тарифообразования при транспортировке природного газа.
Создание условий для привлечения специалистов в отрасль.
Основной целью в угольной отрасли является обеспечение спроса отечественных и зарубежных потребителей в угольной продукции за счет рационального использования недр, внедрения передовой технологии разработки угольных месторождений.
Для достижения этой цели в 2008-2010 годах будут решаться следующие задачи:
модернизация существующего шахтного и карьерного фонда, закрытие нерентабельных шахт;
совершенствование техники и технологии добычи угля;
внедрение технологий глубокой переработки угля, комплексного использования попутных полезных ископаемых и добычи шахтного метана с привлечением иностранных и отечественных инвесторов;
производство спецкокса в объеме до 300 тысяч тонн в год на базе шубаркольского угля для производства ферросплавов;
выполнение комплексных проектов освоения и разработки Экибастузского каменноугольного бассейна и Шубаркольского угольного месторождения;
Принятые меры позволят довести объем добычи угля с 96,3 миллион тонн в 2006 году до 100 миллион тонн в 2010 году.
Цель - повышение энергетического потенциала страны, обеспечивающего растущие потребности страны и выход на рынок с конечным продуктом.
Задача - создание основ атомной энергетики.
Продолжится выполнение инвестиционной программы развития урановых рудников, инфраструктуры и социальной сферы уранодобывающих и прилегающих к ним районов.
Проведение дальнейших переговоров о поставках уранового топлива в Китай.
В 2008-2010 годах будет продолжена деятельность на совместных предприятиях по:
добыче природного урана - акционерное общество "Совместное предприятие "Акбастау";
разработке и продвижению на рынок Казахстана, России и третьих стран инновационных проектов энергоблоков с атомными реакторными установками малой и средней мощности акционерного общества "Атомные станции";
производству обогащенного урана и предоставлению услуг по обогащению урана - закрытое акционерное общество "Центр по обогащению урана".
Реализация мероприятий позволит Казахстану:
участвовать в разработке, строительстве, сопровождении совершенно новых типов реакторов, как на территории Казахстана, так и на территории других стран;
иметь доступ к наиболее дешевой в мире технологии обогащения природного урана, что позволяет получать собственный обогащенный уран для производства топливных сборок на территории Казахстана.
В 2008-2009 годах рассматривается возможность создания производства танталовых конденсаторов на базе акционерного общества "УМЗ" совместно с ведущим мировым производителем конденсаторов - фирмой Kemet. Это позволит создавать продукт высокого передела и обеспечит сбыт высокоемких конденсаторных порошков, производство которых создается в настоящее время на танталовом производстве акционерного общества "УМЗ".
Для развития отечественного бериллиевого рынка будет проводится работа по развитию бериллий содержащих материалов. В связи с этим акционерное общество "Национальная компания "Казатомпром" приступило к исследованию возможностей применения бериллия.
Мероприятия на 2008-2010 годы:
разработка технико-экономического обоснования строительства атомной электростанции в Казахстане (12,4 млрд. тенге);
разработка проектно-сметной документации для производства по обогащению урана совместного казахстанско-российского предприятия "Центр по обогащению урана" в городе Ангарск.
Цель - обеспечение потребности экономики и населения Казахстана в электрической и тепловой энергии.
Основными задачами в электроэнергетической отрасли в 2008-2010 годы станут развитие электроэнергетики Казахстана путем реконструкции существующих и ввода новых генерирующих мощностей, а так же реализация экспортных и транзитных возможностей Республики Казахстан.
Планом мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2007-2015 годы, утвержденным
распоряжением
Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 мая 2007 года N 147-р, предусматривается реализация в 2008-2010 годы проектов по реконструкции, расширению, техническому перевооружению и новому строительству объектов электроэнергетики.
В секторе производства электроэнергии:
на концессионной основе государственного-частного партнерства предусматривается начать строительство теплоэлектроцентрали ТЭЦ-3 города Астаны, теплоэлектроцентрали ТЭЦ-4 города Караганды, Балхашской тепловой электростанции, второй очереди Кызылординской газотурбинной электростанции, Кандыагашской газотурбинной электростанции, Булакской и Кербулакской гидроэлектростанций;
за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также акционерное общество "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" и инвесторов будут осуществляться реконструкция, модернизация и расширение Алматинских теплоэлектроцентралей ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и строительство соединительной тепломагистрали и электросетевых объектов;
за счет средств собственников предусматривается ввод турбин на Рудненской теплоэлектроцентрали (расширение на 63 МВт), Усть-Каменогорской теплоэлектроцентрали (расширение до 80 МВт), Карагандинской государственной районной электрической станции ГРЭС-1 (расширение 3x50 МВт), а также поэтапная реконструкция энергоблоков, восстановление неработающих энергоблоков N 1, N 2, N 8 на Экибастузской государственной районной электрической станции ГРЭС-1 и поэтапная реконструкция энергоблоков на Аксуской государственной районной электрической станции.
Кроме того, за счет средств собственников намечается расширение Карагандинских теплоэлектроцентралей ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на 185 и 140 МВт соответственно.
В секторе передачи и распределения электроэнергии предусматривается:
завершение строительства второй линии 500 кВ транзита "Север-Юг";
завершение строительства межрегиональной линии электропередачи 500 кВ "Северный Казахстан - Актюбинская область";
завершение первого этапа проекта модернизации Национальной электрической сети;
техническое перевооружение и новое строительство в сетях распределительных энергетических компаний.
За счет средств республиканского и местного бюджета необходима разработка технико-экономических обоснований строительства в Казахстане атомной электростанции, предположительно на площадке Мангистауского атомного энергетического комбината и каскадов гидроэлектрических станций на реках Хоргос, Коксу, Чилик, Курчум, Майдантал Алматинской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей.
Кроме того, необходимо проведение технико-экономических исследований обоснования строительства тепловой станции в Костанайском и Западно-Казахстанском регионах.
В последующие годы также предусматривается реализация проектов в сфере электроэнергетической отрасли по реконструкции, техническому перевооружению и новому строительству.
Развитие обрабатывающей промышленности
Цель - реализация второго этапа Стратегии индустриально-инновационного развития.
Второй этап Стратегии индустриально-инновационного развития должен решить вопросы массового создания конкурентоспособных производств.
Задачи:
обеспечение в обрабатывающей промышленности среднегодовых темпов роста в 2008-2010 годах не ниже 108 %;
обеспечить доведение доли обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленной продукции до 38,8 % к 2010 году;
повышение привлекательности обрабатывающего сектора высоких переделов посредством:
стимулирующих мер (налоговых, таможенных, инвестиционных);
обеспечения доступных источников кредитного финансирования;
решения вопросов кадрового обеспечения, особенно профессионально-технического направления.
Ускорить реализацию прорывных проектов путем:
разработки карты перспективного размещения производственных сил с учетом специфики каждого региона, наличия минеральных и кадровых ресурсов, а также рынков сбыта;
инфраструктурной поддержки массового запуска промышленных объектов.
Помимо поставленных задач в 2008-2010 годах будет продолжено:
привлечение прямых инвестиций для повышения технико-технологического уровня промышленности на основе обновления технологий; создания инновационной инфраструктуры, наукоемких производств и на их основе поэтапное формирование новых высокотехнологичных секторов промышленности;
обеспечение перехода к международным стандартам качества продукции и управления качеством;
повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках, увеличение номенклатуры и объемов производства товаров;
организация производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.
К 2010 году по сравнению с 2006 годом ожидается:
увеличение валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в 1,4 раза в реальном выражении;
увеличение ежегодного объема инвестиций в обрабатывающую промышленность в 1,5 раза;
увеличение объема несырьевого экспорта в 1,4 раза;
снижение показателя среднего износа основных фондов обрабатывающей промышленности не менее, чем на 10 %;
увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности не менее чем на 30 %;
реализация более пяти "прорывных" проектов в обрабатывающей промышленности.
Кластерное развитие (в разрезе приоритетных отраслей)
В 2008-2010 годах кластерное развитие производства пищевых продуктов, текстильной продукции, строительных материалов, металлургической продукции, продукции нефтегазового машиностроения, транспортно-логистических услуг и туристских услуг будет соответствовать основным направлениям их планов, утвержденных в 2005 году и мастер - планов, утвержденных в 2006 году.
В рамках плана мероприятий по развитию кластера нефтегазового машиностроения в 2008-2010 годах планируется реализовать 13 инвестиционных проектов в сфере машиностроения.
Определены основные виды возможного освоения на местных предприятиях оборудования, запасных частей и услуг для нефтегазовой отрасли.
В среднесрочной перспективе запланированы к реализации следующие производства:
организация производства насосно-компрессорных труб и муфт к ним товариществом с ограниченной ответственностью "КазТрубпром";
производство оборудования для газокомпрессорных станций и газоперекачивающих предприятий акционерным обществом "ЗКМК";
организация услуг по горячему цинкованию металлоконструкций товариществом с ограниченной ответственностью "Металлоизделия";
комплексное производство колтюбинговых установок акционерным обществом "ЗКМК";
производство установок дозированной подачи химических реагентов.
В рамках плана развития и создания металлургического кластера в 2008 году продолжится реализация проекта создания Индустриального парка в городе Темиртау.
В настоящее время одним из первых "прорывных" проектов, планируемых к реализации в Индустриальном парке, является проект по производству металлического кремния компании "Silicium Kazakhstan".
В среднесрочном периоде будет продолжена работа по наполнению проектами индустриальной зоны. Деятельность новых предприятий будет направлена на производство продукции 4-5 передела в металлургии, машиностроения с высокой добавленной стоимостью. При этом будут применяться инновационные технологии, разработанные отечественными и зарубежными учеными и конструкторами.
Цель - обеспечение достижения уровня развития и деятельности транспортного комплекса, адекватного требованиям экономики и населения Казахстана в перевозках и успешной конкуренции на мировых рынках транзитных перевозок.
В силу специфики кластера транспортно-логистических услуг его локализация имеет территориально-функциональный характер и свою специфику: во-первых, решающим звеном кластера, станут маршруты доставки, крупные узлы пересечения и зарождения грузопотоков, во-вторых, действие кластера необходимо распространить на всю территорию, где расположены предприятия, оказывающие транспортно-логистические и вспомогательные услуги.
На первом этапе предусматривается реализация двух пилотных проектов: организация транспортно-логистического центра в городе Алматы и новая Евразийская транспортная инициатива "NELTI".
На втором этапе предполагается создание комплексной системы транспортно-экспедиционного обслуживания клиента: подготовка и оформление плановых, перевозочных, коммерческих и расчетных операций при получении заказа на транспортно-экспедиционное обслуживание.
Для обеспечения развития кластера предусматривается проведение комплекса мероприятий:
приведение международных железнодорожных коридоров в соответствие с требованиями мировых стандартов и увеличение пропускной способности;
проведение исследований по оптимизации сети автомобильных дорог;
совершенствование развития контейнерных и интер-мультимодальных перевозок;
создание информационно-аналитической системы с транспортной базой данных для мониторинга динамики и безопасности перевозок;
создания тренажерных центров морского и речного транспорта;
привлечение частных инвестиций на обновление и модернизацию подвижного состава.
В Южно-Казахстанской области будет осуществляться поэтапно реализация кластера "Текстильная промышленность", ядром которого является специальная экономическая зона "Оңтүстік".
Первый этап, 2007-2009 годы: строительство инфраструктуры, привлечение инвестиций, начало строительства предприятий на территории специальной экономической зоны (далее - СЭЗ).
Второй этап, 2010-2012 годы: строительство предприятий и реализация инвестиционных проектов на территории СЭЗ; привлечение инвестиций в объеме 65 млрд. тенге.
В 2008 году продолжится строительство первой очереди инфраструктуры СЭЗ на сумму 2,9 млрд. тенге, после его завершения, планируется реализация инвестиционных проектов на территории СЭЗ. К работе по созданию и развитию СЭЗ будет привлечена СПК "Оңтүстік".
В последние годы в Казахстане наблюдается рост объемов строительства жилья, производственных сооружений, объектов социально-культурного назначения, дорог.
В 2008-2010 годах будет продолжена реализация Программы развития промышленности строительных материалов.
В Плане по созданию и развитию пилотного кластера "Строительные материалы", помимо общесистемных вопросов законодательного характера и общеотраслевых мероприятий, определены 3 пилотных кластера.
Создана индустриальная зона "Строительные материалы в городе Астана".
В Алматинской области создан кластер, в виде акционерного общества, его учредителями являются действующие предприятия отрасли. Объединение будет решать широкий спектр вопросов, от создания универсальной маркетинговой базы и привлечения инвестиций на организацию производства конкурентоспособной продукции до снижения себестоимости продукции за счет оптовых закупок сырья, комплектующих для всех участников кластера.
В Кызылординской области создан кластер на базе реализации проекта по строительству завода по производству флоат-стекла, мощностью 180 тысяч тонн стекла в год. Ввод в эксплуатацию завода планируется во втором квартале 2009 года, достижение коммерческой мощности - в 2010 году.
Цель - создание условий для расширения внутреннего производства и повышения конкурентоспособности продукции отечественной пищевой промышленности на основе формирования интеграционных связей и совершенствования государственного регулирования.
Задачи:
развитие сырьевой базы на основе агроиндустриальных технологий;
внедрение инновационных и высокотехнологичных производств;
разработка технических регламентов и стандартов, гармонизированных с международными;
расширение объемов продаж на внутреннем и внешних рынках;
формирование брэндов отечественной пищевой продукции;
совершенствование нормативной правовой базы и механизмов государственного регулирования.
Развитие экспортоориентированного зерноперерабатывающего кластера
в основном зерновом поясе республики - Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях
Цель - повышение комплексности переработки зерна и продуктов его переработки за счет модернизации производственных мощностей и увеличение объемов экспорта на внешние рынки.
Задачи:
создание кластера экспортеров - зернопереработчиков;
реализация организационных мер по продвижению продуктов переработки зерна на внешние рынки;
применение мер экономической поддержки предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию;
развитие производств по глубокой переработке зерна.
Мероприятия:
разработка государственной стратегии увеличения экспортного потенциала зернопереработки республики;
проведение политики протекционизма казахстанской муки, привлечение дипломатического корпуса, торговых представительств Республики Казахстан;
решение технических вопросов (подача подвижного состава, качество).
Ожидаемые результаты:
повышение конкурентоспособности продукции Казахстана на внешних рынках;
увеличение объемов экспорта продуктов переработки зерна;
снижение недобросовестной конкуренции между отечественными компаниями и устранение демпинга цен;
увеличение объемов производства сухой клейковины.
Развитие конкурентоспособного плодоовощного кластера
в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях
Цель - увеличение производства плодоовощной продукции, насыщение внутреннего рынка и развитие переработки плодоовощной продукции.
Задачи:
восстановление и развитие плодопитомников и семеноводства овощных культур для выращивания чистосортного посадочного материала и семян;
улучшение материально-технической базы лабораторий качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов питания;
закладка многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда;
внедрение и сертификация систем менеджмента качества на базе ISO и НАССР, подготовка технических регламентов и стандартов, гармонизированных с международными;
увеличение производства пригодных к переработке сортов плодоовощных культур;
организация и развитие производств по переработке плодоовощной продукции.
Мероприятия:
разработка мер по восстановлению и развитию плодопитомников и семеноводства овощных культур для выращивания чистосортного посадочного материала и семян;
разработка мер по увеличению производства пригодных к переработке сортов плодоовощных культур;
строительство двух заводов по переработке плодоовощной продукции в селе Шамалган Карасайского района и селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области;
упрощение процедур признания сертификатов пищевого оборудования, выданных признаваемыми Казахстаном органами по сертификации;
разработка мер по формированию инфраструктуры производства плодоовощной продукции:
восстановление овощехранилищ;
развитие семеноводческих хозяйств;
организация оптовых рынков сельскохозяйственной продукции;
подготовка персонала испытательных лабораторий по сельхозсырью и пищевой продукции для подготовки их к международной (ISO 17025) аккредитации иностранным признанным органом - членом ILAC.
Ожидаемые результаты:
увеличение объема производства и переработки плодоовощной продукции, насыщение внутреннего продовольственного рынка и повышение доли экспорта.
Развитие конкурентоспособного экспортоориентированного молочного кластера
в Костанайской области
Цель - увеличение доли переработки молока к общему объему его производства.
Задачи:
организация в сельских округах области базовых хозяйств по районированному направлению вида животных;
развитие лабораторной базы по контролю качества сырья и готовой продукции, их техническое переоснащение;
субсидирование покупки племенного поголовья из средств областного бюджета.
Мероприятия:
стимулирование развития средне-крупнотоварных хозяйств молочного направления путем:
субсидирования повышения продуктивности и качества продукции животноводства;
кредитования лизинга специализированной техники и оборудования (кормоуборочные комбайны, кормо-смесители, кормораздатчики, доильные агрегаты, охладители, пастеризаторы, транспортеры, автопоилки, спецавтотранспорт);
субсидирования ставки вознаграждения банков второго уровня по кредитам, выдаваемым предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции на пополнение их оборотных средств;
субсидирования затрат предприятий пищевой промышленности на разработку, внедрение и сертификацию систем менеджмента качества на базе ISO и НАССР;
разработки научно-производственными центрами технологий производства новых видов молокопродуктов, в том числе концентрированного молока.
Ожидаемые результаты:
повышение в структуре стада высокопродуктивного племенного поголовья и доли хозяйств, работающих в животноводстве по интенсивным и промышленным технологиям;
эпизоотическое благополучие, беспрепятственный выход на рынки сбыта продукции;
производство новых видов конкурентоспособной молочной продукции, насыщение внутреннего рынка.
Цель - создание конкурентоспособной туристской индустрии для обеспечения занятости населения, стабильного роста доходов государства и населения за счет увеличения объемов въездного и внутреннего туризма.
Задачи:
развитие инфраструктуры туризма;
создание эффективного механизма государственного регулирования и поддержки туризма;
формирование привлекательного туристского имиджа страны.
В целом решение цели и задач будет обеспечиваться в рамках реализации Государственной программы развития туризма в Республике Казахстан на 2007-2011 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2006 года N 231.
В области развития инфраструктуры туризма будут приняты следующие меры:
обеспечение разработки проектно-сметной документации строительства объектов инфраструктуры туризма в Алматинской, Акмолинской, Южно-Казахстанской областях;
принятие мер по обустройству зоны отдыха на острове Кендерли в целях развития пляжного туризма на Каспии.
В области формирования привлекательного туристского имиджа страны будет:
обеспечено продвижения казахстанского туристского продукта на мировой рынок туристских услуг;
продолжена работа по широкомасштабной рекламно-информационной деятельности казахстанских туристических продуктов на внутреннем и внешнем рынках.
В области создания эффективного механизма государственного регулирования и поддержки туризма будут проведены следующие мероприятия:
обеспечение разработки мастер-планов по развитию туризма в регионе, на примере города Алматы и Алматинской области;
совершенствование и гармонизация национального законодательства в области туристской деятельности с международными стандартами, в том числе по вопросам развития въездного и внутреннего туризма, упрощения визовых и регистрационных процедур и пограничного контроля.
Прогнозируемые результаты:
В результате намеченных мер к 2010 году будет создана конкурентоспособная туристская индустрия, повышена привлекательность национального туристического продукта, которая будет способствовать вхождению Казахстана в систему мирового туристского рынка, обеспечен к 2010 году стабильный поток туристов по внутреннему туризму до 4 миллион туристов, по въездному туризму до 6 миллион туристов.
За счет въездного туризма будет обеспечено занятость населения в сфере туризма 447,6 тысяч человек в 2008 году до 499,4 в 2010 году.
Развитие науки, технологий и инноваций
Основной целью развития науки, технологий и инноваций является создание основ конкурентоспособной национальной инновационной системы, обеспечивающей эффективное развитие и использование новых знаний.
Развитие казахстанской науки предусматривает создание современной инфраструктуры для научной и инновационной деятельности, а также обеспечение интеграции научного потенциала научных организаций и вузов.
Реализация политики в области науки будет осуществляться в соответствии с Государственной программой развития науки Республики Казахстан на 2007-2012 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 20 июня 2007 года N 348.
В 2008-2009 годах будет продолжена работа по:
проведению целенаправленной работы по внедрению передового опыта и знаний в области финансирования прикладной науки, совершенствованию управленческих методов в области развития сложных научных исследований и разработок мирового уровня;
развитию университетской науки, которая в соответствии с принятой международной практикой призвана стать системой воспроизводства знаний и подготовки отечественных кадров;
осуществлению деятельности национальных научных лабораторий на основе международных стандартов в рамках определенных государственных приоритетов научного и научно-технического развития как ориентиров для государственной политики и частной инициативы.
В результате будут:
созданы пять национальных научных лабораторий открытого типа и 15 лабораторий инженерного профиля при высших учебных заведениях по приоритетным научным направлениям;
реализованы совместные с национальными компаниями специальные научно-технические программы по пяти приоритетным направлениям;
реализованы научные проекты с привлечением иностранных ученых и организаций, международные программы и проекты, в том числе с привлечением представителей казахской диаспоры за рубежом.
Основные задачи в области развития технологий и инноваций:
создание новых высокотехнологичных и системообразующих производств с большим мультипликативным эффектом, в том числе реализация "прорывных" инвестиционных проектов;
повышение наукоемкости обрабатывающей промышленности и стимулирование инновационно-предпринимательской активности бизнеса;
стимулирование экспансии казахстанских товаров на внешние рынки путем определения и завоевания конкретных экспортных "ниш".
Планируемые мероприятия:
С целью развития новых высокотехнологичных и системообразующих производств с большим мультипликативным эффектом, в том числе реализации "прорывных" инвестиционных проектов предполагается:
разработка генерального плана по реализации "прорывных" инвестиционных проектов, который определит ряд проектов, способных изменить структуру экономики, имеющих высокую добавленную стоимость, мультипликативный эффект и экспортный потенциал;
привлечение крупного отечественного бизнеса к реализации "прорывных" инвестиционных проектов, создание и развитие 5-6 кластеров на территории страны и стимулирование его взаимодействия с малым и средним бизнесом;
создание и развитие новых торгово-экономических зон в приграничных районах, центрах промышленно-торговой и финансовой активности;
активное участие социально-предпринимательских корпораций в реализации индустриальной политики регионов;
привлечение финансовых институтов к реализации крупных инвестиционных проектов на национальном и региональном уровне;
разработка действенных мер по развитию казахстанского сервисного рынка в сфере недропользования.
Особое внимание будет уделено развитию смежных и сопутствующих производств минерально-сырьевого комплекса, нефтехимической отрасли, машиностроения, химии, легкой промышленности и других отраслей обрабатывающей промышленности.
В среднесрочной перспективе будет создан первый интегрированный нефтехимический комплекс мирового класса, который позволит в дальнейшем развивать нефтехимические производства мирового уровня.
Для повышения наукоемкости обрабатывающей промышленности и стимулирования инновационно-предпринимательской активности бизнеса предусматривается:
институциональное и финансовое обеспечение отечественных инновационных разработок, в том числе путем грантового финансирования и софинансирования опытно-конструкторских разработок;
стимулирование трансферта технологий, в том числе зарубежных;
разработка мероприятий по повышению патентной активности, укреплению технопарков и бизнес-инкубаторов;
создание условий для развития цивилизованного рынка технологий, включая признание всех международных конвенций в области защиты авторских прав, патентов и торговых знаков;
разработка механизма передачи результатов научно-исследовательских работ в реальный сектор экономики;
открытие офиса коммерциализации технологий, который станет связующим звеном между отечественными предприятиями и рынком технологий в Казахстане и за рубежом, а также сети конструкторских бюро и проектных организаций с использованием системы автоматизированного проектирования;
формирование банка инноваций и патентов в целях обеспечения открытого доступа к национальной научно-технической информации, регламентам, базам данных и другим источникам, необходимым в инновационной деятельности.
Продолжится работа по развитию венчурного финансирования, созданию и активизации деятельности отечественных и зарубежных венчурных фондов. Активное содействие со стороны государства развитию венчурной индустрии будет направлено на ускорение процесса создания и капитализации инноваций в национальной экономике.
АО "Қазына" будет проводиться работа по приобретению высокотехнологичных компаний за рубежом и размещению части производств на территории республики.
Будет продолжена работа по созданию и развитию сети технологических парков, в том числе по строительству второй очереди СЭЗ "Парк информационных технологий", формированию инфраструктуры, технологического наполнения парка.
Будут внесены изменения и дополнения в Программу по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы, утвержденную
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2005 года N 387.
Для стимулирования экспансии казахстанских товаров на внешние рынки путем определения и завоевания конкретных экспортных "ниш" предусматривается:
разработка Стратегии достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики;
принятие Программы содействия продвижению экспорта казахстанских товаров и услуг на внешние рынки, определяющей перечень перспективных экспортных товаров и услуг, стратегию выхода на мировые рынки и перспективные "ниши" для казахстанского экспорта, а также систему институциональной поддержки отечественных экспортеров;
дальнейшее упрощение административных процедур при экспорте продукции, создание системы страхования экспортных контрактов на поставку продукции обрабатывающей промышленности, формирование системы гарантирования экспортных кредитов для обрабатывающих отраслей, расширение практики предоставления связанных кредитов.
Ожидаемые результаты на 2008-2010 годы, в том числе по 2008 году:
Будет создана эффективная нормативная правовая база для развития инновационной деятельности предприятий.
Будет активизирована инновационная активность в регионах, в частности в стране будет действовать не менее семи региональных технопарков, 12 технологических бизнес-инкубаторов при ведущих высших учебных заведениях Республики Казахстан.
Начнут активно функционировать национальные технологические парки и зоны, парк информационных технологий, ядерных технологий, биотехнологий, индустриальный нефтехимический технопарк, парк новых материалов и агропромышленных технологий.
Повысится уровень инновационного менеджмента.
Получит активное развитие механизм венчурного финансирования через создание венчурных фондов с зарубежными инвесторами.
Предполагается привлечение частных, в том числе и иностранных, средств, ускоренное промышленное освоение и использование высокоэффективных разработок и развитие на их основе наукоемких производств.
Повысится инновационная активность предпринимательства.
Цель - ускоренное развитие нефтехимической отрасли промышленности Казахстана с созданием инновационных технологий и действующих производств по глубокой очистке и комплексной переработке углеводородного сырья с выпуском товарной нефтехимической продукции по цепочке добавленных стоимостей в соответствии с мировыми достижениями.
Задача - реализация комплекса мер по созданию и развитию нефтехимических производств Казахстана по глубокой переработке углеводородного сырья и обеспечить их прорывное развитие на ближайшие десять лет.
Мероприятия на 2008-2010 годы:
создание СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырауской области;
строительство первого интегрированного нефтехимического комплекса мирового уровня в Атырауской области по получению базовой нефтехимической продукции в объеме более 1,2 миллион тонн в год (начало строительства в 2008 году);
подготовка совместно с акционерным обществом "Национальная компания "КазМунайГаз" инвестиционных проектов строительства нефтехимических производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью (2007-2009 годы).
В металлургической промышленности планируется увеличение доли в общем объеме промышленности от 18 % в 2008 году до 20 % к 2010 году.
В 2008-2010 годах в металлургической промышленности будут продолжены мероприятия по реконструкции действующих и строительству новых конкурентоспособных предприятий более высоких переделов, обеспечивающих производство товаров с высокой добавленной стоимостью.
В Павлодарской области в 2008 году планируется ввод первой очереди электролизного завода по производству первичного алюминия мощностью 125 тысяч тонн алюминия в год, вторая очередь мощностью 250 тысяч тонн в год запланирована в 2010 году. Реализация проекта позволит впоследствии развить на его базе целый ряд сопутствующих производств.
В 2009 году акционерное общество "Казцинк" планирует ввести в эксплуатацию медеплавильный и электролизные заводы мощностью 70 тысяч тонн катодной меди в год.
В 2008 году на перепрофилированных мощностях завода товарищества с ограниченной ответственностью "Химпром 2030" (город Тараз) планируется запуск первой печи, в 2009 году - второй печи по производству ферромарганца.
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шалкия Цинк Лтд" (Кызылординская область) планирует строительство обогатительной фабрики по производству свинцово-цинкового концентрата, мощностью 3 миллион тонн руды в год.
В машиностроении в 2008-2010 годах планируется реализация следующих мероприятий:
дальнейшее расширение производства большегрузных автомобилей "КамАЗ" в городе Кокшетау, в том числе для силовых структур;
организация новых производств по выпуску узлов, агрегатов автомобильной техники с установкой современного оборудования, в том числе локомотивов и комплектующих деталей к ним;
создание производства железнодорожного подвижного состава;
строительство судостроительной верфи на Каспийском море.
В химической промышленности в 2008-2010 годах планируется увеличение производства экспортоориентированных видов продукции: фосфора, триполифосфата натрия, минеральных фосфорных и азотных удобрений, хромовых соединений.
В настоящее время в республике ощущается острая нехватка сложных и азотных удобрений, необходимых для подкормки растений и повышения урожайности сельскохозяйственных угодий. Полноценное обеспечение сельхозугодий страны собственными минеральными удобрениями является одной из мер, способствующих восстановлению плодородия почв. Всего потребность Казахстана в минеральных удобрениях составляет 1089 тысяч тонн давальческого вещества.
Для полноценного обеспечения страны собственными минеральными удобрениями, в производстве до 2010 года основной упор будет направлен на создание производств по выпуску концентрированных и сложных удобрений. К 2010 году в городе Актау планируется завершение строительства карбамидно-аммиачного комплекса, ориентированного на производство аммиака и азотного удобрения карбамид.
В 2008-2010 годах продолжится работа по реализации проектов по производству кальцинированной и каустической соды. Несмотря на обширное применение этих химических реагентов в различных отраслях промышленности, в настоящее время в Казахстане нет предприятий по их выпуску. Планируемые производства ориентированы на импортозамещение, часть продукции может быть реализована за рубежом.
Основным направлением выхода легкой промышленности на международные рынки является увеличение производства качественного хлопка, хлопковолокна, пряжи, расширение ассортимента тканей и готовых изделий с использованием всемирно известных текстильных брэндов.
На 2008-2010 годы стратегическими направлениями развития отрасли, определенными с учетом текущего состояния отрасли, конъюнктуры мирового рынка текстильной и швейной продукции, успешного опыта использования мировых брэндов, будут следующие:
развитие производства текстильной и швейной продукции для массового потребления;
развитие производства в сегменте fast fashion.
Развитие по первому направлению предполагает вхождение в рынок Китая, объем импорта текстильной продукции, которого составляет более 14 млрд. долларов США. Главной причиной этого является недостаточный уровень производства Китаем тканей и их несоответствие принятым на мировом рынке критериям качества.
По второму стратегическому направлению с долей 20 - 30 % от общего объема реализации продукции предполагает работу в сегменте fast fashion с использованием известных брэндов, с обновлением оборудования и модернизацией производства, с внедрением инновационных технологий. В качестве основных рынков сбыта в данном направлении фигурируют страны Центральной Азии и Россия, где наблюдается тенденция улучшения социально-экономической ситуации. Продукция казахстанских компаний будет ориентирована на средний класс.
Развитию текстильной отрасли, как свидетельствует мировой опыт, способствует экономически и стратегически выгодное объединение компаний в холдинги с замкнутым производственным циклом - от изготовления волокон и нитей до производства готовых швейных изделий.
Создание конкурентоспособного текстильного сегмента позволит перерабатывать производимый в республике хлопок, увеличив добавленную стоимость и наладив производство продукции, необходимой для дальнейшей переработки на швейных предприятиях.
Эта стратегия нашла отражение в программе по развитию СЭЗ "Оңтүстік" в Южно-Казахстанской области.
Отрасль переработки сельскохозяйственной продукции
Цель - производство конкурентоспособной экспортоориентированной продукции переработки сельскохозяйственного сырья.
Задачи:
проведение маркетинговых и технологических исследований рынков и отраслей, в целях определения ниш для казахстанского бизнеса;
создание ряда высокотехнологичных производств в приоритетных отраслях;
определение конкретных мер по повышению производительности труда и по снижению энергоемкости;
диверсификация экспортного потенциала страны в пользу товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;
увеличение количества предприятий, внедривших систему менеджмента качества на базе международных стандартов ISO и НАССР;
производство и поставка на внешние рынки экологически чистых видов продуктов питания, продукции "Халал".
Мероприятия до 2010 года:
стимулирование создания крупных товарных производств по переработке сельскохозяйственной продукции;
реализация мер по стимулированию производства качественной продукции, организация специализированных пунктов по заготовке, хранению и первичной обработке сырья;
субсидирование ставки вознаграждения банков второго уровня по кредитам, выдаваемым предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции на пополнение их оборотных средств;
активизация институтов развития в вопросах инвестирования отраслей пищевой промышленности;
разработка мер по увеличению объемов и ассортимента производства тароупаковочных материалов;
усиление работ по гармонизации национальных стандартов, разработка мер по стимулированию перехода на системы менеджмента качества на базе международных стандартов ISO и НАССР;
развитие системы оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.
Меры на 2008 год:
стимулирование создания крупных товарных производств по переработке сельскохозяйственной продукции;
разработка мер по стимулированию производства качественной продукции, организация специализированных пунктов по заготовке, хранению и первичной обработке сырья;
субсидирование ставки вознаграждения банков второго уровня по кредитам, выдаваемым предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции на пополнение оборотных средств;
активизация институтов развития в вопросах инвестирования отраслей пищевой промышленности;
проведение работ по гармонизации национальных стандартов, разработка мер по стимулированию перехода на системы менеджмента качества на базе международных стандартов ISO и НАССР;
развитие системы оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.
Ожидаемые результаты:
ежегодный рост производства по переработке сельскохозяйственной продукции составит 5 - 7 % ежегодно;
увеличение доли переработки сельскохозяйственного сырья отечественного производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
насыщение внутреннего рынка высококачественными продуктами переработки сельскохозяйственного сырья;
вытеснение импорта отдельных видов продукции перерабатывающей отрасли;
создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет;
повышение доходности предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;
развитие производства экспортоориентированной и импортозамещающей продукции переработки сельскохозяйственного сырья, повышение ее конкурентоспособности за счет снижения издержек производства и цен продукции перерабатывающей отрасли, повышения ее качества.
Современная фармацевтическая промышленность является одной из динамично развивающихся и самых наукоемких отраслей мировой экономики.
В целях развития экспортоориентированного производства планируется поэтапное внедрение международного стандарта Надлежащей производственной практики (GMP). Внедрение стандартов GMP предполагает соблюдение определенных технологических условий, соответствующий уровень подготовки персонала. Кроме этого, предусмотрено внедрение Надлежащей дистрибьютерской практики (GDP). Внедрение надлежащих практик связано с модернизацией производства, обучением сотрудников, переоснащением складских помещений, ориентированных на развитие отрасли.
3.4.3. Мера 3. Развитие агропромышленного комплекса
Цель - обеспечение устойчивого развития на основе роста производительности и доходности его отраслей, развития конкурентных преимуществ отечественной продукции.
Задачи:
совершенствование государственной политики в сфере агропромышленного комплекса;
обеспечение диверсификации аграрного производства и развитие его инфраструктуры;
определение основных направлений и "ниш" для продвижения казахстанских товаров на экспортные рынки и реализация конкретных прорывных проектов в области агропромышленного комплекса;
обеспечение технической и технологической модернизации отраслей агропромышленного комплекса на основе внедрения современных прогрессивных энерго-, влаго- и ресурсосберегающих технологий.
В области совершенствования государственной политики в сфере агропромышленного комплекса предполагается:
разработка комплекса мер по устойчивому развитию агропромышленного комплекса на 2009-2011 годы;
совершенствование механизма государственной поддержки сельского хозяйства.
Для оптимизации институциональной поддержки агропромышленного комплекса будет проведен функциональный анализ, оценка эффективности и профилирования структур акционерного общества "Национальный холдинг "КазАгро" (далее - АО "КазАгро").
Предполагается разработка комплекса мер по развитию отрасли и внутреннего рынка биотоплива.
В области обеспечения диверсификации аграрного производства и развития его инфраструктуры планируется:
продолжение работ по обеспечению специализаций регионов в отраслях агропромышленного комплекса;
разработка комплекса мер по повышению производительности и доходности отраслей агропромышленного комплекса, прежде всего, сельхозформирований;
внедрение новых механизмов поддержки агропромышленного комплекса и регулирования рынков его продукции;
создание микрокредитных организаций с участием фонда финансовой поддержки сельского хозяйства;
обеспечение информационно-консультационными услугами на уровне сельского округа;
развитие оптовых (коммунальных) рынков сельскохозяйственной продукции в республике.
С целью повышения конкурентоспособности и индустриализации агропромышленного комплекса будет широко применяться кластерный подход.
Получат развитие производства по переработке сельхозпродукции, в том числе с участием АО "КазАгро".
В области определения основных направлений и "ниш" для продвижения казахстанских товаров на экспортные рынки и реализации конкретных прорывных проектов в области агропромышленного комплекса будут предприняты меры следующего характера.
С целью формирования приоритетов развития отраслей сельского хозяйства будет проведена работа по выявлению экспортных "ниш" на зарубежных агропродовольственных рынках.
Будут приняты меры по формированию и дальнейшему развитию экспортной инфраструктуры для продвижения продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки, а также разработаны меры государственной поддержки транспортировки зерна и продуктов его переработки на внешние рынки. Будут построены и оснащены зерновые терминалы в портах Амирабад и Поти (Грузия).
Техническая и технологическая модернизация отраслей агропромышленного комплекса на основе внедрения современных прогрессивных энерго-, влаго- и ресурсосберегающих технологий будет обеспечена путем:
разработки комплекса мер по развитию орошаемого земледелия и стимулирование внедрения энерго-, влаго- и ресурсосберегающих технологий, оборотных и замкнутых систем водопользования и безотходных технологий водопользования в сельском хозяйстве;
оснащения лабораторий по оценке качества испытываемых сортов сельскохозяйственных растений;
разработки мер по созданию и эффективному функционированию головных проектно-конструкторских бюро по разработке и организации производства по приоритетным направлениям сельхозмашиностроения.
3.4.4. Мера 4. Торговая политика
Цель - построение гибкой торговой системы, направленной на повышение конкурентоспособности казахстанских производителей.
Задачи:
проведение государственной политики развития торговой деятельности с учетом требований международных норм и стандартов;
повышение конкурентоспособности внутренней торговой системы за счет применения инновационных технологий и развития инфраструктуры;
создание эффективной системы защиты прав потребителей, соответствующей международным нормам и стандартам, и осуществление контроля за ее функционированием.
Мероприятия на 2008-2010 годы:
проведение таможенно-тарифной и нетарифной политики, направленной на реализацию задач индустриально-инновационного развития государства, поддержку отечественных производителей с учетом обязательств, принятых Республикой Казахстан при вступлении в ВТО;
совершенствование законодательных актов в сфере регулирования торговой деятельности;
защита интересов казахстанских производителей путем применения защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;
повышение эффективности механизма защиты отечественных производителей от возросшего, демпингового и субсидируемого импорта товаров;
участие в подготовке правовой базы формирования Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;
разработка законопроекта "О защите прав потребителей" в новой редакции;
в том числе в 2008 году:
проведение пересчета специфической составляющей в комбинированных таможенных пошлинах и специфических таможенных пошлин с учетом данных таможенной статистики, мировых цен в рамках принятия обязательств при вступлении в ВТО на основании которого будет проводиться работа по изменению ставок импортных таможенных пошлин;
проведение расчета размера вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти на ежемесячной основе, в случае изменения мировой цены на нефтяное сырье;
проведение анализа промышленного сектора экономики и внешней торговли в целях выработки предложений по применению защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров.
Ожидаемые результаты:
В рамках формирования торговой политики будет усовершенствовано законодательство в сфере регулирования торговой деятельности, в том числе таможенно-тарифного регулирования, приниматься меры по защите интересов казахстанских производителей путем применения защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.
3.4.5. Мера 5. Строительство и развитие строительной индустрии
Главной целью в области строительства и развития строительной индустрии на 2008-2010 годы станет внедрение высокоэффективных технологических производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Задачи на 2008-2010 годы:
организация выпуска строительных материалов, таких как, стекло, цемент, теплоизоляционные и кровельные материалы, лицевой кирпич;
обеспечение к 2010 году доведения до 60 - 70 % продукции промышленности строительных материалов и конструкций от объема потребности строительства.
Планируемые мероприятия на 2008-2010 годы:
В целях обеспечения потребности строительной отрасли и создания новых производств по получению современных качественных, конкурентоспособных производств, в рамках Программы развития промышленности строительных материалов, предусматривается реализация следующих инвестиционных проектов со сроком ввода в 2010 году:
строительство заводов по производству листового стекла общей мощностью 52 миллион условных кв.м в год;
производство керамических плит и керамогранита общей мощностью 8,5 миллион кв.м год;
организация производства облицовочного и керамического кирпича общей мощностью 248 миллион условных штук в год;
строительство цементных заводов общей мощностью 3,2 миллион тонн в год;
организация производства пенобетонных блоков для регионов массового строительства общей мощностью 300 тысяч куб.м в год;
производство теплоизоляционных материалов 380 тысяч куб.м в год.
3.4.6. Мера 6. Совершенствование системы технического регулирования
Цель - обеспечение безопасности продукции и процессов для жизни и здоровья человека и окружающей среды, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, а также устранение технических барьеров в торговле.
Задачи:
совершенствование законодательства в области технического регулирования;
устранение административных барьеров путем установления минимально необходимых требований в технических регламентах;
создание системы сбора и обмена информацией о продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья человека;
гармонизация государственных стандартов с международными требованиями, создание доказательной базы для разработки технических регламентов;
создание условий для развития и совершенствования работ по аккредитации и подтверждению соответствия;
признание отечественных органов по подтверждению соответствия и лабораторий на международном уровне;
стимулирование и создание условий для перехода отечественных предприятий на международные стандарты системы менеджмента;
совершенствование эталонной базы для метрологического обеспечения потребностей отраслей экономики;
разграничение функций по координации работ по техническому регулированию и функций по стандартизации и аккредитации.
В целях реализации поставленных задач необходимо принять меры по заключению многосторонних и двусторонних соглашений по эквивалентности систем аккредитации, сертификатов и протоколов, выдаваемых аккредитованными организациями (создание "зеленого коридора" для продвижения казахстанского экспорта), в том числе в рамках интеграционных объединений, а также государственными органами - по созданию испытательных лабораторий (центров) и совершенствование работы действующих испытательных лабораторий (центров).
В области совершенствования государственной политики в сфере технического регулирования предполагается:
разработка и принятие необходимых законодательных актов, технических регламентов;
ведение учета потенциально опасной продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов;
разграничение функций по надзору за продукцией по показателям безопасности на всех стадиях ее жизненного цикла и сокращение сферы государственного метрологического надзора;
обеспечение неотвратимости и соразмерности наказания за выявленные нарушения, обеспечение территориальных органов контроля специальным оборудованием, в том числе для проведения экспресс-анализов;
разработка гармонизированных стандартов, служащих в качестве доказательной базы выполнения требований технических регламентов;
создание новых технических комитетов по стандартизации в республике и обеспечение их участия в работе международных технических комитетов Международной организации по стандартизации (ISO), Международной электротехнической комиссии (IEC) и Европейского комитета по стандартизации (CEN);
приобретение необходимых международных стандартов и организация работ по их переводу с языка оригинала на казахский и русский языки, в том числе нормативных документов по стандартизации, связанных с вопросами экономии материальных, природных и энергетических ресурсов, телекоммуникаций и инфраструктуры преимущественно для предприятий малого и среднего бизнеса;
создание национального органа по стандартизации на базе подведомственного предприятия уполномоченного органа в области технического регулирования и метрологии;
создание служб стандартизации в отраслевых государственных органах;
создание национального органа по аккредитации органов по подтверждению соответствия и лабораторий на базе подведомственного предприятия уполномоченного органа в области технического регулирования и метрологии;
создание испытательных лабораторий по продукции в рамках строительства приграничных торговых центров, а также за счет передачи непрофильных государственных активов в конкурентную среду.
Переход на новую модель технического регулирования будет обеспечена путем:
совершенствования национальной эталонной базы, достижение ее соответствия зарубежным аналогам;
проведения анализа по модернизации и оснащению высокотехнологичными средствами измерения испытательного оборудования и эталонами в области новых материалов, биотехнологии, ядерных технологий и технологий возобновляемых источников энергии, технологий для углеводородного и горно-металлургического секторов и связанных с ними сервисных отраслей, а также информационных и космических технологий;
создания государственного центра испытаний средств измерений;
нормативного и методического обеспечения внедрения стандартов на системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности пищевых продуктов;
привлечения международных экспертов для ускоренного внедрения систем менеджмента на предприятиях обрабатывающей промышленности;
выработки экономических и финансовых механизмов стимулирования предприятий, внедряющих системы менеджмента и производящих продукцию по международным стандартам, а также предприятий - лауреатов премии Президента Республики Казахстан "За достижения в области качества" и республиканского конкурса-выставки "Алтын сапа";
разработки технических регламентов, стандартов, создания лабораторий, внедрения систем менеджмента при открытии новых производств в рамках деятельности институтов развития;
подготовки и повышения квалификации экспертов-аудиторов международного уровня;
широкого освещения в средствах массовой информации идей перехода на международную модель технического регулирования.
3.5.1. Мера 1. Развитие центров и "точек" экономического роста
Основной целью регионального развития на 2008-2010 годы будет обеспечение устойчивого развития регионов на основе формирования конкурентоспособных специализаций и концентрации экономических и трудовых ресурсов в перспективных и экологически благоприятных районах.
Для достижения поставленной цели в среднесрочном периоде в рамках реализации Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года N 167 (далее - Стратегия территориального развития), и конкурентных стратегий регионов предстоит решить следующие задачи:
создание эффективной экономической организации территорий, соответствующей новым задачам позиционирования страны и ее регионов;
формирование центров экономического роста, развитие городов Астаны и Алматы.
До 2010 года будут проведены следующие мероприятия:
В области создания эффективной экономической организации территорий, соответствующей новым задачам позиционирования страны и ее регионов планируется:
принятие стратегий развития (конкурентные стратегии) опорных городов с определением перспектив позиционирования в региональном и национальном разделении труда;
утверждение комплексных схем градостроительного развития территории областей;
принятие Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан с отражением ее основных положений, включая систему расселения населения и размещения производительных сил;
выработка предложений по совершенствованию административно-территориального устройства.
В области формирования центров экономического роста, развития городов Астаны и Алматы предполагается:
проработка вопросов оказания селективной поддержки региональных инициатив по формированию зон "опережающего" роста и финансирования крупных инновационных проектов с международными финансовыми институтами развития;
размещение в регионах промышленных предприятий, технопарков, индустриальных и специальных экономических зон;
проработка вопросов развития городов-спутников вокруг крупных городов-мегаполисов в целях рациональной застройки и решения вопросов их загруженности.
В целях дальнейшего развития города Астаны продолжится реализация Стратегического плана устойчивого развития города Астаны до 2030 года, утвержденного
Указом
Президента Республики Казахстан от 17 марта 2006 года N 67, Государственной программы социально-экономического развития города Астаны на 2006-2010 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 4 мая 2006 года N 111, и будет начато строительство:
двух новых центров - на правом и на левом берегу в юго-восточном направлении;
национального центра биотехнологий;
современного медицинского кластера, отвечающего всем международным стандартам;
современного университета.
Кроме того, в городе Астане будет создан Евразийский центр воды, призванный в комплексе решать вопросы исследования и охраны водных ресурсов.
В рамках реализации Стратегии территориального развития начнутся работы по развитию туристического потенциала отдельных рекреационных зон.
Для дальнейшего развития города Алматы в качестве крупного регионального центра финансовой и деловой активности предусматривается реализация Государственной программы развития города Алматы на 2003-2010 годы, утвержденной
Указом
Президента Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года N 1019, а также принятие и реализация Стратегии развития (конкурентной стратегии) города Алматы до 2015 года.
Мероприятия на 2008 год:
В области создания эффективной экономической организации территорий, соответствующей новым задачам позиционирования страны и ее регионов планируется:
принятие стратегии развития (конкурентные стратегии) опорных городов с определением перспектив позиционирования в региональном и национальном разделении труда;
разработка Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан с отражением ее основных положений, включая систему расселения населения и размещения производительных сил.
В области формирования центров экономического роста, развития городов Астаны и Алматы предполагается:
определение перечня центров экономического роста (опорных городов);
выработка предложений по размещению промышленных предприятий, созданию индустриальных и специальных экономических зон;
внесение изменений в Генеральный план города Астаны с учетом строительства двух новых центров - на правом и на левом берегу в юго-восточном направлении;
проработка вопроса развития городов-спутников вокруг крупных городов-мегаполисов Алматы и Астаны в целях рациональной застройки и решения вопросов их загруженности.
Ожидаемые результаты на 2008-2010 годы:
В 2008-2010 годы будут созданы предпосылки для формирования эффективной пространственной организации экономического потенциала и расселения населения, экономической организации территорий.
В результате начнется формирование конкурентоспособной специализации регионов и новой модели территориально-экономической организации страны, основанной на кластерном развитии, самоорганизации и мобилизации внутренних ресурсов.
В экономические процессы будут вовлечены государственные холдинги "Самрук", "Қазына" и "КазАгро", широкий круг экономических субъектов, стимулируя тем самым развитие обрабатывающей промышленности, развитие предпринимательства и формирование среднего класса как основы устойчивого общественного развития страны.
Реализация комплекса мер по развитию города Астаны будет способствовать становлению Астаны как столицы, соответствующей современным мировым стандартам, как одного из крупных центров международного взаимодействия в Евразии.
Город Астана сформирует вокруг себя сетевую "зону роста" с вовлечением близлежащих территорий, даст импульс развитию прилегающим территориям и станет "локомотивом роста" для Карагандинской и Акмолинской областей.
Посредством становления в качестве регионального центра финансовой и деловой активности к 2009 году город Алматы получит дальнейшее развитие как крупный международный центр деловой активности, центр притяжения для ведущих международных финансовых, страховых и других компаний; мультипликативный эффект от развития регионального финансового центра окажет содействие дальнейшему экономическому развитию страны.
В том числе в 2008 году будут:
определены перспективы позиционирования опорных городов в региональном и национальном разделении труда, а также схемы градостроительного развития территории областей;
разработана генеральная схема организации территории Республики Казахстан с отражением ее основных положений, включая систему расселения населения и размещения производительных сил;
осуществляться реализация генерального плана города Астаны с учетом строительства двух новых центров на правом и на левом берегу в юго-восточном направлении.
3.5.2. Мера 2. Развитие социальной инфраструктуры регионов
Цель - обеспечение общедоступности и качества предоставляемых гарантированных государством социальных услуг через рациональное развитие сети объектов социальной инфраструктуры регионов.
Для достижения поставленной цели до конца 2007 года будет уточнен гарантированный государственный норматив сети организаций образования и здравоохранения и на их основе будет разработана новая методика определения потребности в объектах социальной инфраструктуры и формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов в социальной сфере.
При этом в качестве целевых задач будут приняты:
строительство необходимых, согласно нормативам положенности сети, объектов социальной инфраструктуры в населенных пунктах, районах (городах);
замена ветхого и аварийного фонда, не отвечающего санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления его реконструкции или капитального ремонта и необходимости его ликвидации;
ликвидация перегруженности объектов социальной инфраструктуры.
Строительство новых объектов будет осуществляться преимущественно на основе типовых проектов различной мощности, адаптированных к конкретным природно-климатическим условиям, предусматривающих их оснащение современным оборудованием.
В целом, дальнейшее развитие социальной инфраструктуры территорий будет осуществляться во взаимоувязке с формированием городских агломераций и отражены в планируемых к разработке в 2008 году комплексных схемах градостроительного развития территории областей и Генеральной схеме организации территории Республики Казахстан.
Будет проработан вопрос по наполнению центров экономического роста, где будут размещены индустриальные зоны и СЭЗ социальной инфраструктурой.
Помимо строительства новых и реконструкции действующих объектов, одной из приоритетных задач будет приведение объектов социальной инфраструктуры в соответствие с санитарно-эксплуатационными и строительными нормами и правилами, а также их оснащение в соответствии с нормативами оснащенности.
3.5.3 Мера 3. Развитие социально-предпринимательских
корпораций
Цель - содействие экономическому развитию регионов путем консолидации государственного и частного секторов, создание единого экономического рынка на основе кластерного подхода.
Задачи:
вовлечение в экономические процессы широкого круга экономических субъектов, привлечение инвестиций;
разработка и финансирование проектов, направленных на социальное развитие региона.
Мероприятия на 2008 год:
Будет разработан законопроект о социально-предпринимательских корпорациях.
Ожидаемый результат:
В результате создания социально-предпринимательских корпораций ожидается создание новых конкурентоспособных производств, увеличение количества рабочих мест в регионах, повышение производительности действующих предприятий, реализация экспортоориентированной отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью, сокращение количества нерентабельных государственных предприятий, повышение конкурентоспособности продукции субъектов предпринимательства.
Сноска. Подраздел 3.5.3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2008 года
N 89
.
3.6.1. Мера 1. Повышение качества государственных услуг
Цель - повышение качества и доступности государственных услуг.
Задачи:
поэтапное внедрение регламентов оказания государственных услуг населению;
создание системы мотивации государственных служащих и работников организаций, ориентированной на оказание государственных услуг высокого качества;
оптимизация административных процедур по предоставлению государственных услуг;
внедрение стандартов менеджмента качества ISO в деятельность по оказанию государственных услуг;
широкое применение информационно-коммуникационных технологий при оказании государственных услуг.
Законодательно закреплено понятие "государственная услуга" и утвержден "Типовой регламент оказания государственных услуг", устанавливающий нормативные значения показателей качества и доступности государственной услуги, порядок взаимодействия с физическими и юридическими лицами и их права на получение государственных услуг установленного качества.
Разработан реестр государственных услуг. Государственные органы и организации, оказывающие государственные услуги населению, разработают на основе типового регламента оказания государственных услуг соответствующие регламенты. В деятельность указанных органов также будут внедрены стандарты менеджмента качества ISO.
Будет продолжена работа по развитию системы оказания государственных услуг населению на принципах "одного окна" с увеличением количества оказываемых услуг.
Планируется внедрение внутренней и независимой внешней оценки качества оказания государственных услуг населению, как одного из элементов оценки и аудита эффективности деятельности государственных органов. В этих целях будут внедрены регулярные социологические опросы населения по оценке качества государственных услуг. Результаты оценки будут подлежать обязательной публикации в общедоступных средствах массовой информации.
В Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан и региональных центрах обучения государственных служащих будут реализованы учебные программы по вопросам предоставления государственных услуг населению. Наряду с этим будет усилена ответственность государственных органов и организаций, оказывающих государственные услуги населению.
В результате выполнения мероприятий повысится качество государственных услуг, будет обеспечена их прозрачность и доступность для населения, снижение уровня коррупции, будут устранены административные барьеры, повысится профессионализм государственных служащих.
3.6.2. Мера 2. Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации государственных служащих
Цель - повышение профессионального уровня государственных служащих, который отвечает требованиям профессиональной государственной службы в соответствии с современными экономическими условиями и ресурсными возможностями государства.
Задачи:
повышение качества и эффективности обучения;
развитие инфраструктуры обучения;
создание устойчивого механизма адекватного ресурсного обеспечения системы обучения;
создание эффективной системы управления обучением;
нормативно-правовое обеспечение обучения.
Для решения поставленных задач будет разработан проект Указа Президента Республики Казахстан о создании Национальной управленческой школы на базе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
Ожидаемые результаты на 2008-2010 годы, в том числе в 2008 году:
Повышение качества обучения государственных служащих в соответствии с современными требованиями.
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 августа 2007 года N 753
Раздел 2. Государственные регуляторы социально-экономического
развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы
Регуляторы развития социальной сферы
Наименование
|
2006 г.
|
2007 г.
|
Прогноз |
||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
|||
Минимальный размер
|
9200,0 |
9752,0 |
10435,0 |
11165,0 |
11947,0 |
Размер базовой
|
3000,0 |
3000,0 |
4050,0 |
4334,0 |
4637,0 |
Минимальный размер
|
6700,0 |
7236,0 |
7888,0 |
8598,0 |
9372,0 |
Прожиточный минимум,
|
7945,0 |
8861,0 |
10125,0 |
10834,0 |
11592,0 |
Месячный расчетный
|
1030,0 |
1092,0 |
1168,0 |
1250,0 |
1338,0 |
Квота на импорт
|
0,70 |
0,98 |
1,60 |
2,40 |
3,20 |
Предельный рост цен и тарифов на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов естественных монополий
Показатели |
Декабрь
|
Декабрь
|
Декабрь
|
Декабрь
|
Передача электрической энергии
|
115,5 |
115,8 |
113,5 |
117,1 |
Передача и распределение
|
118,2 |
158,0 |
107,0 |
112,0 |
Техническая диспетчеризация
|
115,0 |
115,0 |
104,8 |
101,1 |
Транспортировка природного
|
|
|
|
|
по распределительным
|
110,0 |
110,0 |
108,0 |
104,8 |
по магистральным трубопроводам |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Tpaнcпopтиpoвкa нефти по
|
125,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Снабжение тепловой энергией,
|
130,0 |
168,0 |
107,0 |
108,0 |
Услуги водохозяйственной
|
|
|
|
|
по магистральным трубопроводам
|
117,5 |
113,3 |
108,9 |
106,5 |
подача воды по
|
107,4 |
196,0 |
109,0 |
108,0 |
Отведение сточных вод |
112,7 |
176,0 |
108,0 |
108,0 |
Услуги портов: |
|
|
|
|
погрузочно-разгрузочные работы |
108,0 |
108,0 |
103,0 |
103,0 |
судозаход |
108,0 |
108,0 |
103,0 |
103,0 |
Услуги аэропортов: |
|
|
|
|
услуги по обеспечению взлета
|
108,0 |
108,0 |
112,0 |
112,0 |
услуги по обеспечению
|
138,0 |
138,0 |
101,0 |
101,0 |
услуги по обеспечению места
|
108,0 |
108,0 |
112,0 |
112,0 |
услуги по базированию
|
108,0 |
103,0 |
112,0 |
112,0 |
Общедоступные услуги почтовой
|
|
|
|
|
пересылка простого письма |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
пересылка простой карточки |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
пересылка простой бандероли |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
Услуги подъездных путей |
|
|
|
|
предоставление подъездного
|
127,0 |
127,0 |
102,0 |
102,0 |
предоставление подъездного
|
108,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
Одобрен
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 августа 2007 года N 753
Раздел 3. Прогноз важнейших показателей
социально-экономического развития Республики Казахстан
на 2008-2010 годы
Социально-демографические показатели
Показатели
|
2006 г.
|
2007 г.
|
Прогноз |
2010 г.
|
||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
||||
Общая
|
15306,7 |
15488,9 |
15675,2 |
15865,6 |
16059,5 |
103,7 |
Численность
|
7427,6 |
7558,2 |
7720,2 |
7870,5 |
8001,7 |
105,9 |
Численность
|
1641,4 |
1636,6 |
1640,6 |
1644,4 |
1645,0 |
100,5 |
Среднемесячный
|
9912,0 |
10855,0 |
13660,0 |
14889,0 |
16229,0 |
149,5 |
Реальная
|
110,4 |
114,5 |
106,6 |
107,1 |
107,4 |
122,6 |
Наименование
|
2006 г.
|
2007 г.
|
Прогноз |
2010 г.
|
||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
|
|||
Валовой внутренний
|
10213,7 |
12660,8 |
15249,4 |
18145,0 |
21348,7 |
|
реальное
|
110,7 |
109,9 |
109,6 |
109,2 |
108,6 |
130,0 |
ВВП на душу
|
5291,6 |
6705,0 |
7994,0 |
9393,0 |
10914,0 |
162,8 |
Отраслевая
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Производство
|
44,8 |
43,9 |
43,7 |
43,7 |
44,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
промышленность |
29,5 |
28,4 |
27,4 |
26,7 |
26,1 |
|
сельское хозяйство |
5,5 |
4,6 |
4,2 |
3,8 |
3,5 |
|
строительство |
9,8 |
10,9 |
12,1 |
13,2 |
14,6 |
|
Производство услуг |
51,7 |
53,7 |
54,9 |
55,9 |
56,4 |
|
Чистые налоги |
6,5 |
6,9 |
7,0 |
7,3 |
7,6 |
|
Услуги
|
-3,0 |
-4,5 |
-5,6 |
-6,9 |
-8,2 |
|
Индекс
|
8,6 |
5,0-7,0 |
6,0-8,0 |
6,0-8,0 |
6,0-8,0 |
|
Дефицит
|
0,8 |
-2,1 |
-1,3 |
-1,0 |
-0,8 |
|
Инвестиции в
|
110,6 |
112,0 |
111,5 |
111,0 |
110,0 |
136,1 |
Экспорт товаров
|
38630,4 |
44666,4 |
50201,7 |
57213,9 |
62078,8 |
139,0 |
в % к предыдущему
|
137,1 |
115,6 |
112,4 |
114,0 |
108,5 |
|
Импорт товаров
|
24190,9 |
33174,1 |
43519,7 |
51560,6 |
59760,5 |
180,1 |
в % к предыдущему
|
134,9 |
137,1 |
131,2 |
118,5 |
115,9 |
|
Торговый баланс,
|
14439,5 |
11492,3 |
6682,0 |
5653,4 |
2318,4 |
|
Объем
|
6509,9 |
7700,2 |
8944,5 |
10368,8 |
11911,2 |
|
реальное
|
107,3 |
106,8 |
107,6 |
109,1 |
107,5 |
126,2 |
Валовая продукция
|
859,5 |
925,4 |
991,2 |
1061,7 |
1137,2 |
|
реальное
|
107,0 |
103,5 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
109,3 |
Строительство,
|
1231,9 |
1722,9 |
2312,1 |
3001,1 |
3895,5 |
|
реальное
|
135,6 |
129,5 |
122,0 |
118,0 |
118,0 |
169,9 |
Услуги
|
1793,7 |
2018,4 |
2289,7 |
2599,2 |
2965,6 |
|
реальное
|
107,0 |
105,8 |
106,5 |
106,5 |
107,0 |
121,4 |
Связь, млрд. тенге |
274,2 |
370,6 |
487,1 |
629,9 |
801,2 |
|
реальное
|
120,4 |
127,5 |
124,0 |
122,0 |
120,0 |
181,5 |
Торговля, млрд.
|
2061,2 |
2593,1 |
3089,4 |
3680,6 |
4332,8 |
|
реальное
|
109,8 |
109,4 |
109,3 |
109,3 |
109,0 |
130,2 |
Изменение
|
9,0 |
9,7 |
9,3 |
9,3 |
8,7 |
|
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 августа 2007 года N 753
Раздел 4. Перечень действующих и разрабатываемых
государственных и отраслевых (секторальных) программ
на 2008-2010 годы
Сноска. Раздел 4. в редакции постановления Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2008 года N 123 .
Раздел 4. Перечень действующих и разрабатываемых
государственных и отраслевых (секторальных) программ
на 2008-2010 годы
N
|
N
|
N
р
ГП |
N
|
N
|
Наименование
|
Пе-
|
Ответ-
|
Предполагаемые
|
|||
республиканский
|
|||||||||||
Коли-
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
Национальная комиссия по делам
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
1 |
1 |
|
|
|
Стратегия
|
2006-
|
Нацио-
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные
|
|
|
|
|||
2 |
|
|
|
1 |
Программа по
|
2008-
|
Нацио-
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Министерство культуры и
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
3 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2001-
|
МКИ |
2981,4 |
3072,8 |
3072,8 |
3072,8 |
4 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2005-
|
МКИ |
52,3 |
76,5 |
50,3 |
0,0 |
5 |
|
|
2 |
|
Программа
|
2006-
|
МКИ,
|
2831,8 |
2619,7 |
0,0 |
0,0 |
6 |
|
|
3 |
|
Программа
|
2006-
|
МКИ |
312,9 |
340,7 |
0,0 |
0,0 |
7 |
2 |
|
|
|
Государственная
|
2005-
|
МКИ |
622,3 |
542,4 |
0,0 |
0,0 |
8 |
|
|
4 |
|
Программа
|
2007-
|
МКИ |
20,6 |
21,8 |
23,3 |
0,0 |
9 |
|
|
5 |
|
Программа
|
2007-
|
МКИ |
1873,6 |
1376,5 |
754,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные
|
|
|
|
|||
10 |
|
1 |
|
|
Государственная
|
2009-
|
МКИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
|
|
|
1 |
Программа
|
2008-
|
МКИ |
0,0 |
584,0 |
4228,0 |
5353,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государ-
|
9 |
8694,9 |
8634,4 |
8129,2 |
8425,8 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
3 |
3603,7 |
3615,2 |
3072,8 |
3072,8 |
|
|
|
|
|
-
из них
|
|
2 |
3603,7 |
3615,2 |
3072,8 |
3072,8 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
6 |
5091,2 |
5019,2 |
5056,4 |
5353,0 |
|
|
|
|
|
-
из них
|
|
5 |
5091,2 |
4435,2 |
828,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
584,0 |
4228,0 |
5353,0 |
|
|
|
|
|
Министерство туризма и спорта
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
||||
12 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2007-
|
МТС |
13658,0 |
17146,6 |
17146,6 |
17146,6 |
13 |
2 |
|
|
|
Государственная
|
2007-
|
МТС |
2329,7 |
528,7 |
528,7 |
528,7 |
|
|
|
|
|
Итого по
|
2 |
15987,7 |
17675,3 |
17675,3 |
17675,3 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
2 |
15987,7 |
17675,3 |
17675,3 |
17675,3 |
|
|
|
|
|
-
из них
|
|
2 |
15987,7 |
17675,3 |
17675,3 |
17675,3 |
|
|
|
|
|
Министерство внутренних дел
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
14 |
1 |
|
|
|
Стратегия
|
2006-
|
МВД |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2006-
|
МВД |
442,6 |
420,5 |
0,0 |
0,0 |
16 |
|
|
2 |
|
Программа
|
2005-
|
МВД |
2321,3 |
2186,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по
|
3 |
2763,9 |
2606,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
-
из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
2 |
2763,9 |
2606,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
-
из них
|
|
2 |
2763,9 |
2606,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Министерство по чрезвычайным
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
17 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2004-
|
МЧС,
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные
|
|
|
|
|||
18 |
|
1 |
|
|
Государственная
|
2007-
|
МЧС
|
0,0 |
783,8 |
4153,4 |
3359,5 |
|
|
|
|
|
Итого по государ-
|
2 |
500,0 |
783,8 |
4153,4 |
3359,5 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
0,0 |
783,8 |
4153,4 |
3359,5 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
783,8 |
4153,4 |
3359,5 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
-
из них
|
|
1 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Министерство сельского хозяйства
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
19 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2004-
|
МСХ |
36421,8 |
58408,3 |
25212,3 |
26726,7 |
20 |
|
|
1 |
|
Отраслевая
|
2002-
|
МСХ |
18218 |
28640 |
41915 |
44445 |
21 |
|
|
2 |
|
Программа
|
2006-
|
МСХ |
73501,3 |
68706,2 |
0,0 |
0,0 |
22 |
|
|
3 |
|
Программа
|
2008-
|
МСХ |
0,0 |
7511,6 |
7086,2 |
7400,1 |
23 |
|
|
4 |
|
Программа по
|
2008-
|
МСХ |
0,0 |
2843,6 |
3252,5 |
3420,5 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные
|
|
|
|
|||
24 |
|
|
|
1 |
Программа по
|
2009-
|
МСХ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 |
|
|
|
1 |
Программа
|
2008-
|
МСХ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
7 |
128141,1 |
166109,7 |
77466,0 |
81992,3 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
36421,8 |
58408,3 |
25212,3 |
26726,7 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
36421,8 |
58408,3 |
25212,3 |
26726,7 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
6 |
91719,3 |
107701,4 |
52253,7 |
55265,6 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
4 |
91719,3 |
107701,4 |
52253,7 |
55265,6 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Министерство труда и социальной
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
26 |
|
|
1 |
|
Отраслевая
|
2001-
|
МТСЗН |
11602,0 |
12793,8 |
14644,2 |
13938,0 |
27 |
|
|
2 |
|
Программа
|
2006-
|
МТСЗН |
1571,6 |
2242,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по |
2 |
13173,6 |
15035,9 |
14644,2 |
13938,0 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
2 |
13173,6 |
15035,9 |
14644,2 |
13938,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
2 |
13173,6 |
15035,9 |
14644,2 |
13938,0 |
|
|
|
|
|
Министерство транспорта и
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные
|
|
|
|
|||
28 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2006-
|
МТК |
118171,0 |
102878,0 |
190401,0 |
159482,0 |
29 |
1 |
|
|
|
Транспортная
|
2006-
|
МТК |
0,0 |
117819,5 |
0,0 |
0,0 |
30 |
|
|
2 |
|
Программа
|
2006-
|
МТК |
7076,3 |
4120,0 |
0,0 |
0,0 |
31 |
|
|
3 |
|
Программа раз-
|
2006-
|
МТК,
|
158,3 |
443,0 |
1910,0 |
1710,0 |
32 |
|
|
4 |
|
Программа
|
2007-
|
МТК,
|
0,0 |
1989,3 |
2730,7 |
2897,0 |
|
|
|
|
|
Итого по |
5 |
125405,6 |
227249,8 |
195041,7 |
164089,0 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
0,0 |
117819,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
-
из них
|
|
1 |
0,0 |
117819,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
4 |
125405,6 |
109430,3 |
195041,7 |
164089,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
4 |
125405,6 |
109430,3 |
195041,7 |
164089,0 |
|
|
|
|
|
Министерство финансов Республики
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
33 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2007-
|
МФ |
600,0 |
1772,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные
|
|
|
|
|||
34 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2007-
|
МФ |
10894,5 |
18172,5 |
19115,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по |
2 |
11494,5 |
19945,1 |
19115,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
2 |
11494,5 |
19945,1 |
19115,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
-
из них
|
|
1 |
600,0 |
1772,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
10894,5 |
18172,5 |
19115,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Министерство экономики и
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
35 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2005-
|
МЭБП,
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 |
|
|
2 |
|
Программа
|
2006-
|
МЭБП,
|
7852,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 |
|
|
3 |
|
Программа
|
2006-
|
МЭБП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 |
1 |
|
|
|
Стратегия тер-
|
2006-
|
МЭБП |
0,0 |
29,9 |
0,0 |
0,0 |
39 |
|
|
4 |
|
Программа по
|
2007-
|
МЭБП |
1282,3 |
2051,1 |
4522,2 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по |
5 |
9134,5 |
2081,0 |
4522,2 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
0,0 |
29,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
29,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
4 |
9134,5 |
2051,1 |
4522,2 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
4 |
9134,5 |
2051,1 |
4522,2 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Министерство юстиции Республики
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
40 |
|
|
1 |
|
Программа раз-
|
2007-
|
МЮ, МИТ,
|
0,0 |
87,9 |
0,0 |
0,0 |
41 |
|
|
2 |
|
Программа по
|
2007-
|
МЮ, ГП,
|
68,1 |
31,6 |
78,0 |
0,0 |
42 |
|
|
3 |
|
Программа
|
2007-
|
МЮ |
3154,2 |
5031,8 |
12629,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные
|
|
|
|
|||
43 |
|
|
|
1 |
Программа
|
2008-
|
МЮ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по |
4 |
3222,3 |
5151,3 |
12707,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
4 |
3222,3 |
5151,3 |
12707,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
3 |
3222,3 |
5151,3 |
12707,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Министерство образования и науки
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
44 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2005-2007
|
МОН |
157,7 |
201,8 |
0,0 |
0,0 |
45 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2005-
|
МОН |
63834,0 |
67914,3 |
51416,4 |
32176,4 |
46 |
2 |
|
|
|
Государственная
|
2006-
|
МОН
|
51,2 |
52,4 |
0,0 |
0,0 |
47 |
3 |
|
|
|
Государственная
|
2007-
|
МОН |
8268,7 |
8046,7 |
5262,7 |
6417,5 |
48 |
|
|
2 |
|
Программа "Дети
|
2007-
|
МОН
|
307,0 |
586,6 |
510,9 |
510,9 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные
|
|
|
|
|||
49 |
|
|
|
1 |
Государственная
|
2008-
|
МОН |
0,0 |
2904,7 |
16701,4 |
20651,8 |
|
|
|
|
|
Действующие научно-технические
|
|
|
|
|||
50 |
|
|
1 |
|
Научно-техни-
|
2006-
|
МОН |
477,0 |
505,6 |
0,0 |
0,0 |
51 |
|
|
2 |
|
Научно-техни-
|
2007-
|
МОН |
123,8 |
131,3 |
140,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые
|
|
|
|
|||
52 |
|
|
|
1 |
Республиканская
|
2006-
|
МОН |
192,3 |
203,8 |
0,0 |
0,0 |
53 |
|
|
|
2 |
Республиканская
|
2006-
|
МОН |
100,7 |
106,7 |
0,0 |
0,0 |
54 |
|
|
|
3 |
Научно-техни-
|
2007-
|
МОН |
230,8 |
244,7 |
261,8 |
0,0 |
55 |
|
|
|
4 |
Научно-техни-
|
2008-
|
МОН |
0,0 |
49,0 |
52,4 |
56,1 |
56 |
|
|
|
5 |
Научно-техни-
|
2008-
|
МОН |
0,0 |
195,0 |
208,7 |
223,3 |
57
|
|
|
|
6
|
Научно-техни-
|
2008-
|
МОН
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58 |
|
|
|
7 |
Научно-техни-
|
2008-
|
МОН |
0,0 |
143,5 |
153,5 |
164,3 |
59 |
|
|
|
8 |
Научно-техни-
|
2008-
|
МОН |
0,0 |
70,3 |
75,3 |
80,5 |
60 |
|
|
|
9 |
Научно-техни-
|
2008-
|
МОН |
0,0 |
199,7 |
213,7 |
228,6 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
17 |
73743,2 |
81556,1 |
74997,2 |
60509,4 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
4 |
72446,9 |
79228,6 |
73380,5 |
59245,7 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
3 |
72153,9 |
76013,4 |
56679,1 |
38593,9 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
293,0 |
3215,2 |
16701,4 |
20651,8 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
2 |
464,7 |
788,4 |
510,9 |
510,9 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
2 |
464,7 |
788,4 |
510,9 |
510,9 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
научно-
|
|
11 |
1124,6 |
1849,6 |
1105,8 |
752,8 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
2 |
600,8 |
636,9 |
140,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
9 |
523,8 |
1212,7 |
965,4 |
752,8 |
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
61 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2005-
|
МЗ |
52837,8 |
92141,5 |
119835,5 |
69785,8 |
62 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2008-
|
МЗ |
93,1 |
67,7 |
72,9 |
78,5 |
63 |
|
|
2 |
|
Программа по
|
2006-
|
МЗ |
264,9 |
41,2 |
59,4 |
263,2 |
64 |
|
|
3 |
|
Программа разви-
|
2007-
|
МЗ |
5844,6 |
6277,7 |
9840,4 |
0,0 |
65 |
|
|
4 |
|
Программа
|
2008-
|
МЗ |
0,0 |
11408,9 |
16750,5 |
8173,5 |
66 |
|
|
5 |
|
Программа по
|
2008-
|
МЗ |
0,0 |
2587,0 |
2766,5 |
2957,5 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
6 |
59040,4 |
112524,0 |
149325,2 |
81258,5 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
52837,8 |
92141,5 |
119835,5 |
69785,8 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
52837,8 |
92141,5 |
119835,5 |
69785,8 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
5 |
6202,6 |
20382,5 |
29489,7 |
11472,7 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
5 |
6202,6 |
20382,5 |
29489,7 |
11472,7 |
|
|
|
|
|
Министерство энергетики и
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
67 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2003-
|
МЭМР |
458,3 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
68 |
|
|
1 |
|
Программа раз-
|
1999-
|
МЭМР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 |
|
|
2 |
|
Программа
|
2001-
|
МЭМР |
606,3 |
635,8 |
544,9 |
351,9 |
70 |
|
|
3 |
|
Программа
|
2003-
|
МЭМР |
5713,5 |
6520,7 |
7829,9 |
7289,2 |
71 |
|
|
4 |
|
Программа
|
2004-
|
МЭМР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 |
|
|
5 |
|
Программа
|
2004-
|
МЭМР,
|
783,2 |
6323,8 |
4358,2 |
1831,9 |
73 |
|
|
6 |
|
Программа раз-
|
2004-
|
МЭМР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные
|
|
|
|
|||
74 |
|
|
|
1 |
Программа
|
2008-
|
МЭМР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 |
|
|
|
2 |
Программа по
|
2008-
|
МЭМР,
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76 |
|
1 |
|
|
Государственная
|
2008-
|
МЭМР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Действующие научно-технические
|
|
|
|
|||
77 |
|
|
1 |
|
Научно-техни-
|
2004-
|
МЭМР |
615,8 |
665,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
11 |
8177,1 |
14446,1 |
13033,0 |
9773,0 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
2 |
458,3 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
458,3 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
8 |
7103,0 |
13480,3 |
12733,0 |
9473,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
6 |
7103,0 |
13480,3 |
12733,0 |
9473,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
научно-
|
|
1 |
615,8 |
665,8 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
615,8 |
665,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Министерство индустрии и торговли
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
78 |
1 |
|
|
|
Стратегия
|
2003-
|
МИТ,
|
209820,2 |
106426,8 |
1925,0 |
0,0 |
79 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2005-
|
МИТ |
53,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 |
|
|
2 |
|
Программа раз-
|
2006-
|
МИТ,
|
31,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 |
|
|
3 |
|
Программа
|
2007-
|
МИТ |
5000,0 |
3988,4 |
0,0 |
0,0 |
82 |
|
|
4 |
|
Программа
|
2007-
|
МИТ |
650,6 |
668,1 |
670,5 |
0,0 |
83 |
|
|
5 |
|
Программа
|
2007-
|
МИТ |
1023,1 |
1049,4 |
1050,3 |
0,0 |
84 |
2 |
|
|
|
Государственная
|
2008-
|
МИТ |
0,0 |
104376,2 |
106203,8 |
90220,0 |
85 |
|
|
6 |
|
Программа тех-
|
2008-
|
МИТ |
0,0 |
0,0 |
10252,5 |
12906,7 |
86 |
|
|
7 |
|
Программа по
|
2005-2015 |
МИТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные
|
|
|
|
|||
87 |
|
|
|
1 |
Программа
|
2007-
|
МИТ |
1673,7 |
1717,5 |
1720,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Действующие научно-технические
|
|
|
|
|||
88 |
|
|
1 |
|
Научно-техни-
|
2006-
|
МИТ |
177,6 |
188,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
11 |
218429,9 |
218414,7 |
121822,9 |
103126,7 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
2 |
209820,2 |
210803,0 |
108128,8 |
90220,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
2 |
209820,2 |
210803,0 |
108128,8 |
90220,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
8 |
8432,1 |
7423,4 |
13694,1 |
12906,7 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
7 |
6758,4 |
5705,9 |
11973,3 |
12906,7 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
1673,7 |
1717,5 |
1720,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
научно-
|
|
1 |
177,6 |
188,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
177,6 |
188,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Агентство по защите конкуренции
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
89 |
|
|
1 |
|
Программа раз-
|
2007-
|
АЗК |
117,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
1 |
117,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
117,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
117,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Министерство охраны окружающей
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
90 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2007-
|
МООС |
26,0 |
34,5 |
55,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные
|
|
|
|
|||
91
|
|
1
|
|
|
Стратегия
|
2008-
|
МООС,
|
0,0
|
0,0
|
0,0 |
0,0
|
92 |
|
|
|
1 |
Программа
|
2008-
|
МООС |
0,0 |
6578,8 |
13950,6 |
15089,3 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
3 |
26,0 |
6613,3 |
14005,7 |
15089,3 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
2 |
26,0 |
6613,3 |
14005,7 |
15089,3 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
26,0 |
34,5 |
55,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
6578,8 |
13950,6 |
15089,3 |
|
|
|
|
|
Генеральная прокуратура
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
93 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2005-
|
ГП |
1194,1 |
1152,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
1 |
1194,1 |
1152,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
1194,1 |
1152,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
1194,1 |
1152,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Агентство Республики Казахстан
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные
|
|
|
|
|||
94 |
|
|
1 |
|
Программа раз-
|
2005-
|
АИС |
2533,7 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
95 |
|
|
2 |
|
Программа раз-
|
2006-
|
АИС |
0,0 |
254,2 |
0,0 |
0,0 |
96 |
|
|
3 |
|
Программа
|
2007-
|
АИС |
4818,9 |
4244,8 |
4402,2 |
0,0 |
97 |
|
|
4 |
1 |
Программа
|
2008-
|
АИС |
0,0 |
11771,6 |
4886,7 |
1310,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
4 |
7352,6 |
18270,6 |
9288,9 |
1310,0 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
4 |
7352,6 |
18270,6 |
9288,9 |
1310,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
4 |
7352,6 |
18270,6 |
9288,9 |
1310,0 |
|
|
|
|
|
Агентство Республики Казахстан
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные
|
|
|
|
|||
98 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2006-
|
АС |
312,7 |
264,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по |
1 |
312,7 |
264,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
312,7 |
264,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
312,7 |
264,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Агентство по регулированию
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные
|
|
|
|
|||
99 |
|
|
|
1 |
Программа
|
2008-
|
АРЕМ |
0,0 |
382,1 |
370,0 |
365,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
1 |
0,0 |
382,1 |
370,0 |
365,0 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
0,0 |
382,1 |
370,0 |
365,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
382,1 |
370,0 |
365,0 |
|
|
|
|
|
Агентство Республики Казахстан
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные
|
|
|
|
|||
100 |
|
|
1 |
|
Программа по
|
2005-
|
АУЗР |
990,6 |
1697,8 |
0,0 |
0,0 |
101 |
|
|
2 |
|
Программа
|
2005-
|
АУЗР |
349,7 |
652,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
2 |
1340,3 |
2349,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
2 |
1340,3 |
2349,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
2 |
1340,3 |
2349,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Агентство Республики Казахстан
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные
|
|
|
|
|||
102 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2005-
|
АБЭКП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
103 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2006-
|
АБЭКП |
336,0 |
509,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
2 |
336,0 |
509,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
государствен-
|
|
1 |
336,0 |
509,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
336,0 |
509,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Национальное космическое
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные
|
|
|
|
|||
104 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2007-
|
Нацио-
|
1220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные
|
|
|
|
|||
105 |
|
1 |
|
|
Государственная
|
2008-2020 |
Нацио-
|
0,0 |
10867,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
2 |
1220,0 |
10867,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
0,0 |
10867,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
10867,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
1220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
1220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Аким г. Астаны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие государственные
|
|
|
|
|||
106 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2006-
|
Аким
|
110686,2 |
166389,2 |
120423,1 |
54144,4 |
107 |
2 |
|
|
|
Стратегический
|
2006-
|
Аким
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
2 |
110686,2 |
166389,2 |
120423,1 |
54144,4 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
2 |
110686,2 |
166389,2 |
120423,1 |
54144,4 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
2 |
110686,2 |
166389,2 |
120423,1 |
54144,4 |
|
|
|
|
|
Аким г. Алматы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие государственные
|
|
|
|
|||
108 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2003-
|
Аким
|
41679,9 |
72125,9 |
27348,8 |
777,1 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
1 |
41679,9 |
72125,9 |
27348,8 |
777,1 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
41679,9 |
72125,9 |
27348,8 |
777,1 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
41679,9 |
72125,9 |
27348,8 |
777,1 |
|
|
|
|
|
Аким Южно-Казахстанской
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
||||
109 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2007-
|
Аким ЮКО,
|
2970,5 |
1203,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
1 |
2970,5 |
1203,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
2970,5 |
1203,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
2970,5 |
1203,8 |
0,0 |
0,0 |
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ: |
109 |
845437 |
1172654 |
884070 |
615833 |
|||||
ГОСУДАРСТВЕННЫМ |
26 |
544279 |
830698 |
499531 |
325307 |
||||||
ОТРАСЛЕВЫМ |
70 |
299241 |
339252 |
383434 |
289773 |
||||||
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ |
13 |
1918,0 |
2703,7 |
1105,8 |
752,8 |
||||||
Действующие программы: |
83 |
832052,1 |
1129139,1 |
822864,8 |
570261,9 |
||||||
государственные |
20 |
543986 |
815831 |
478676 |
301296 |
||||||
отраслевые |
59 |
286672 |
311817 |
344049 |
268966 |
||||||
научно-технические |
4 |
1394 |
1491 |
140 |
0 |
||||||
Разрабатываемые
|
26 |
13385,0 |
43514,5 |
61205,4 |
45571,4 |
||||||
государственные |
6 |
293 |
14867 |
20855 |
24011 |
||||||
отраслевые |
11 |
12568 |
27435 |
39385 |
20807 |
||||||
научно-технические |
9 |
524 |
1213 |
965 |
753 |
продолжение таблицы
N
|
Предполагаемые расходы (млн. тенге) |
|||||||
местные бюджеты |
прочие источники |
|||||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
|
1 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
00 |
0,0 |
0,0 |
00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0,0 |
2063,4 |
2063,4 |
2063,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
553,5 |
663,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
553,5 |
2726,5 |
2063,4 |
2063,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
2063,4 |
2063,4 |
2063,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
2063,4 |
2063,4 |
2063,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
553,5 |
663,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
553,5 |
663,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
202,4 |
203,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
202,4 |
203,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
202,4 |
203,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
202,4 |
203,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 |
5745,0 |
7814,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5745,0 |
7814,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5745,0 |
7814,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5745,0 |
7814,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
16506,0 |
25787,0 |
17917,0 |
20652,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17162,3 |
23128,3 |
12186,0 |
19748,4 |
32 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16506,0 |
25787,0 |
17917,0 |
20652,0 |
17162,3 |
23128,3 |
12186,0 |
19748,4 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16506,0 |
25787,0 |
17917,0 |
20652,0 |
17162,3 |
23128,3 |
12186,0 |
19748,4 |
|
16506,0 |
25787,0 |
17917,0 |
20652,0 |
17162,3 |
23128,3 |
12186,0 |
19748,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 |
21705,1 |
24470,2 |
25644,5 |
27125,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 |
1,2 |
750,0 |
3650,2 |
2409,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
0,0 |
2174,3 |
5410,7 |
5257,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
21706,3 |
27394,5 |
34705,4 |
34792,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
21705,1 |
26644,5 |
31055,2 |
32383,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
21705,1 |
24470,2 |
25644,5 |
27125,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
2174,3 |
5410,7 |
5257,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1,2 |
750,0 |
3650,2 |
2409,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1,2 |
750,0 |
3650,2 |
2409,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
13653,1 |
29054,4 |
30202,8 |
28314,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 |
187,7 |
684,3 |
744,3 |
762,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 |
0,0 |
250,6 |
815,5 |
992,0 |
965,1 |
1069,0 |
452,1 |
486,6 |
64 |
0,0 |
1725,7 |
1838,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 |
0,0 |
552,3 |
306,6 |
333,1 |
0,0 |
2880,0 |
320,0 |
0,0 |
66 |
0,0 |
5564,2 |
5093,3 |
5271,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13840,8 |
37831,5 |
39001,1 |
35673,0 |
965,1 |
3949,0 |
772,1 |
486,6 |
|
13653,1 |
29054,4 |
30202,8 |
28314,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13653,1 |
29054,4 |
30202,8 |
28314,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
187,7 |
8777,1 |
8798,3 |
7358,2 |
965,1 |
3949,0 |
772,1 |
486,6 |
|
187,7 |
8777,1 |
8798,3 |
7358,2 |
965,1 |
3949,0 |
772,1 |
486,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
79 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
82 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
97 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
103 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
7688,8 |
4056,0 |
3157,1 |
1068,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107 |
228,5 |
46,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7917,3 |
4102,0 |
3157,1 |
1068,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7917,3 |
4102,0 |
3157,1 |
1068,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7917,3 |
4102,0 |
3157,1 |
1068,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 |
17795,0 |
21976,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
17795,0 |
21976,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
17795,0 |
21976,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
17795,0 |
21976,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
84266 |
127835 |
96844 |
94250 |
18214 |
27077 |
12958 |
20235 |
|
61071 |
83840 |
66479 |
63830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23196 |
43995 |
30366 |
30420 |
18214 |
27077 |
12958 |
20235 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
84266,3 |
125661,0 |
91433,3 |
88992,5 |
18213,7 |
27077,3 |
12958,1 |
20235,0 |
|
61071 |
81666 |
61068 |
58573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23196 |
43995 |
30366 |
30420 |
18214 |
27077 |
12958 |
20235 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
2174,3 |
5410,7 |
5257,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0 |
2174 |
5411 |
5258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 августа 2007 года N 753
Раздел 5. Перечень приоритетных бюджетных инвестиционных
проектов (программ) на 2008-2010 годы в разрезе
действующих и разрабатываемых государственных и
отраслевых (секторальных) программ
Сноска. Раздел 5. в редакции постановления Правительства РК от 08.02.2008 N 123 ; с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 15.04.2008 N 342 .
Раздел 5. Перечень приоритетных бюджетных инвестиционных
проектов (программ) на 2008-2010 годы в разрезе действующих
и разрабатываемых государственных и отраслевых
(секторальных) программ
Перечень приоритетных республиканских бюджетных
инвестиционных проектов (программ) на 2008-2010 годы
тыс. тенге
N
|
Наименование
|
Адми-
|
Период
|
Общая
|
до
|
Прогноз |
после
|
||
2008
|
2009
|
2010
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа развития образования
|
||||||||
1 |
Строитель-
|
МОН |
2005-
|
19586
|
954000 |
70467
|
300000 |
|
|
2 |
Строитель-
|
МОН |
2004-
|
62900
|
528223
|
10078
|
|
|
|
3 |
Строитель-
|
МОН |
2005-
|
66098
|
3468814 |
1806568 |
1334455 |
|
|
4 |
Строитель-
|
МОН |
2008-
|
511042 |
|
150000 |
361042 |
|
|
5 |
Строитель-
|
МОН |
2005-
|
12869
|
548450 |
73847
|
|
|
|
6 |
Строитель-
|
МОН |
2005-
|
13628
|
30000 |
74788
|
585000 |
|
|
7 |
Строитель-
|
МОН |
2005-
|
11104
|
668900 |
|
441500 |
|
|
8 |
Строитель-
|
МОН |
2007-
|
2698355 |
187196 |
500000 |
201115
|
|
|
9 |
Строитель-
|
МОН |
2006-
|
89152
|
410149 |
48137
|
|
|
|
10 |
Строитель-
|
МОН |
2005-
|
33700
|
926044 |
51385
|
1930200 |
|
|
11 |
Строитель-
|
МОН |
2006-
|
97343
|
766284 |
20715
|
|
|
|
12 |
Строитель-
|
МОН |
2007-
|
3243890 |
66302 |
89109
|
2286492 |
|
|
13 |
Строитель-
|
МОН |
2008-
|
21807
|
|
64433 |
865985 |
12503
|
|
14 |
Строитель-
|
МОН |
2008-
|
3274560 |
|
60874 |
102267
|
2191009 |
|
15 |
Реконструк-
|
МОН |
2009-
|
14934
|
|
|
602695 |
89079
|
|
16 |
Подготовка
|
МОН |
2008-
|
53438
|
|
17779
|
178119
|
17846
|
|
17 |
Разработка и
|
МОН |
2008-
|
93141
|
|
28971
|
309997 |
33169
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
25943317 |
29863135 |
22510624 |
|
|
Государственная программа реформирования и развития
|
||||||||
18 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
5683066 |
1864000 |
1000000 |
2819066 |
|
|
19 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
4430000 |
|
730000 |
3700000 |
|
|
20 |
Создание
|
МЗ |
2005-
|
13705459 |
1867056 |
1342375 |
10496028 |
|
|
21 |
Подготовка
|
МЗ |
2008-
|
14289750 |
|
3788468 |
4570782 |
5930500 |
|
22 |
Прикладные
|
МЗ |
2008 |
722000 |
|
722000 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
7582843 |
21585876 |
5930500 |
|
|
Государственная программа развития сельских
|
||||||||
23 |
Развитие
|
МЗ |
2004-
|
2941795 |
1552596 |
62968
|
759510 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
62968
|
759510 |
|
|
|
Комплексная программа "Здоровый образ жизни"
|
||||||||
24 |
Прикладные
|
МЗ |
2008-
|
65896 |
|
20497 |
21932 |
23467 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
20497 |
21932 |
23467 |
|
|
Программа по снижению материнской и детской смертности
|
||||||||
25 |
Прикладные
|
МЗ |
2008-
|
522429 |
|
164100 |
173946 |
184383 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
164100 |
173946 |
184383 |
|
|
Программа развития сферы культуры на 2006-2008 годы |
||||||||
26 |
Организация
|
МКИ |
2007-
|
90995 |
40000 |
50995 |
|
|
|
27 |
Организация
|
МКИ |
2007-
|
90431 |
40000 |
50431 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
101426 |
|
|
|
|
Государственная программа развития автодорожной
|
||||||||
28 |
Реконструк-
|
МТК |
2002-
|
28798081 |
14494194 |
4114000 |
10189887 |
|
|
29 |
Реконструк-
|
МТК |
2002-
|
16384
|
272079
|
2000000 |
11449509 |
21468
|
|
30 |
Реконструк-
|
МТК |
2002-
|
26367
|
546825
|
35080
|
17390776 |
|
|
31 |
Реконструк-
|
МТК |
2003-
|
51042
|
27386191 |
45100
|
191464
|
|
|
32 |
Реконструк-
|
МТК |
2004-
|
10234
|
476580
|
13993536 |
40694279 |
|
|
33 |
Реконструк-
|
МТК |
2003-
|
12825
|
509014
|
22100
|
5524863 |
|
|
34 |
Реконструк-
|
МТК |
2001-
|
33208473 |
218564
|
11352000 |
|
|
|
35 |
Реконструк-
|
МТК |
2006-
|
33429
|
93400 |
|
118854
|
12000
|
94502
|
36 |
Реконструк-
|
МТК |
2009-
|
11907
|
|
|
6415346 |
5492357 |
|
37 |
Реконструк-
|
МТК |
2005-
|
13773
|
358138
|
28730
|
731886
|
|
|
38
|
Реконструк-
|
МТК |
2005-
|
75675
|
425413
|
33134
|
|
|
|
39 |
Реконструк-
|
МТК |
2005-
|
58700
|
453801 |
13320
|
|
|
|
40 |
Разработка
|
МТК |
2007-
|
73824174 |
110000 |
5945000 |
7399000 |
33157587 |
27212587 |
41 |
Реконструк-
|
МТК |
2005-
|
37401
|
40500 |
|
631000 |
89000
|
27830
|
42 |
Разработка
|
МТК |
2008 |
10000
|
|
10000
|
|
|
|
43 |
Разработка
|
МТК |
2008 |
1010000 |
|
1010000 |
|
|
|
44 |
Разработка
|
МТК |
2008 |
63100
|
|
63100
|
|
|
|
45 |
Разработка
|
МТК |
2008 |
51600
|
|
51600
|
|
|
|
46 |
Реконструк-
|
МТК |
2001-
|
59453
|
555532
|
39000
|
|
|
|
47 |
Реабилитация
|
МТК |
2008 |
588000 |
|
588000 |
|
|
|
48 |
Проект
|
МТК |
2008 |
60000 |
|
60000 |
|
|
|
49 |
Прикладные
|
МТК |
2008-
|
16821
|
|
52323 |
55986 |
59905 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
60809459 |
138101369 |
59824529 |
64493274 |
|
Государственная программа формирования "электронного
|
||||||||
50 |
Развитие
|
МФ |
2001-
|
77117
|
453817 |
19482
|
122535 |
|
|
51 |
Развитие
|
МФ |
2001-
|
11038
|
402321
|
23150
|
470023
|
|
|
52 |
Развитие
|
МФ |
2002-
|
14410
|
975251 |
46583
|
|
|
|
53 |
Создание
|
МФ |
2005-
|
20866
|
1245761 |
840898 |
|
|
|
54 |
Развитие
|
МФ |
2007-
|
92337 |
47337 |
20000 |
25000 |
|
|
55 |
Создание
|
АИС |
2008-
|
868713 |
|
161941 |
408111 |
298661 |
|
56 |
Создание
|
АИС |
2002-
|
2175912 |
1285169 |
890743 |
|
|
|
57 |
Создание
|
АИС |
2002-
|
541390 |
425960 |
68597 |
46833 |
|
|
58 |
Создание
|
АИС |
2006-
|
1505012 |
665099 |
839913 |
|
|
|
59 |
Создание
|
АИС |
2007-
|
447979 |
255000 |
192979 |
|
|
|
60 |
Создание
|
АИС |
2007-
|
169887 |
49557 |
89898 |
30432 |
|
|
61 |
Создание
|
АУЗР |
2002-
|
3463027 |
2893115 |
56991
|
|
|
|
62 |
Создание
|
МСХ |
2002-
|
2380689 |
503054 |
448570 |
1429065 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
7099160 |
6762206 |
298661 |
|
|
Стратегия индустриально-инновационного развития
|
||||||||
63 |
Строитель-
|
МОН |
2006-
|
5640000 |
2290000 |
1425000 |
1925000 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
1425000 |
1925000 |
|
|
|
Государственная программа жилищного строительства
|
||||||||
64 |
Кредитование
|
МФ |
2008-
|
42000
|
|
159600
|
147000
|
11340
|
|
65 |
Кредитование
|
МФ |
2008-
|
20000
|
|
760000
|
700000
|
54000
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
235600
|
217000
|
16740
|
|
|
Государственная программа социально-экономического
|
||||||||
66 |
Строитель-
|
МТС |
2005-
|
11898
|
790000
|
299850
|
1000000 |
|
|
67 |
Строитель-
|
УДП |
2004-
|
20040
|
177000
|
234050 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
3232550 |
|
|
|
|
Государственная программа развития города
|
||||||||
68 |
Реконструк-
|
МОН |
2005-
|
21697
|
932681 |
103707
|
200000 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
103707
|
200000 |
|
|
|
Государственная программа развития физической культуры
|
||||||||
69 |
Строитель-
|
МТС |
2003-
|
15614
|
731123
|
230276
|
600000
|
|
|
70 |
Строитель-
|
МТС |
2005-
|
9346560 |
3653760 |
2992800 |
2700000 |
|
|
71 |
Строитель-
|
МТС |
2006-
|
18245
|
561416
|
5575500 |
7055334 |
|
|
72 |
Прикладные
|
МТС |
2008-
|
137598 |
|
42800 |
45796 |
49002 |
|
73 |
Подготовка
|
МТС |
2008-
|
12881
|
|
400691 |
428739 |
45875
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
11314556 |
16229869 |
50775
|
|
|
Отраслевая программа "Питьевые воды" на 2002-2010 годы |
||||||||
74 |
Водоснабже-
|
МСХ |
2005-
|
55615
|
752410 |
273033
|
205138
|
27443 |
|
75 |
Сельское во-
|
МСХ |
2004-
|
1405239 |
780278 |
273396 |
351565 |
|
|
76 |
Строитель-
|
МСХ |
2006-
|
901101 |
524602 |
376499 |
|
|
|
77 |
Строитель-
|
МСХ |
2007-
|
52157 |
20000 |
32157 |
|
|
|
78 |
Строитель-
|
МСХ |
2007-
|
51729 |
20000 |
31729 |
|
|
|
79 |
Строитель-
|
МСХ |
2007-
|
48721 |
15000 |
33721 |
|
|
|
80 |
Реконструк-
|
МСХ |
2008-
|
920398 |
|
40000 |
500000 |
380398 |
|
81 |
Строитель-
|
МСХ |
2008-
|
546619 |
|
110000 |
436619 |
|
|
82 |
Реконструк-
|
МСХ |
2008 |
256655 |
|
256655 |
|
|
|
83 |
Строитель-
|
МСХ |
2007-
|
556215 |
10000 |
76984 |
469231 |
|
|
84 |
Реконструк-
|
МСХ |
2005-
|
733918 |
585000 |
148918 |
|
|
|
85 |
Реконструк-
|
МСХ |
2008-
|
1201199 |
|
50000 |
700000 |
451199 |
|
86 |
Реконструк-
|
МСХ |
2007-
|
147460 |
141170 |
6290 |
|
|
|
87 |
Реконструк-
|
МСХ |
2008-
|
791873 |
|
344439 |
447434 |
|
|
88 |
Магистраль-
|
МСХ |
2006-
|
1469282 |
1008286 |
324729 |
136267 |
|
|
89 |
Строитель-
|
МСХ |
2007-
|
754652 |
50000 |
250000 |
454652 |
|
|
90 |
Строитель-
|
МСХ |
2008-
|
3971751 |
|
726431 |
800000 |
2445320 |
|
91 |
Реконструк-
|
МСХ |
2008-
|
997200 |
|
192004 |
805196 |
|
|
92 |
Строитель-
|
МСХ |
2005-
|
2251900 |
667400 |
800000 |
784500 |
|
|
93 |
Реконструк-
|
МСХ |
2007-
|
590990 |
93481 |
250000 |
247509 |
|
|
94 |
Строитель-
|
МСХ |
2005-
|
861100 |
563800 |
297300 |
|
|
|
95 |
Строитель-
|
МСХ |
2006-
|
453654 |
260000 |
193654 |
|
|
|
96 |
Реконструк-
|
МСХ |
2007-
|
366750 |
15000 |
351750 |
|
|
|
97 |
Реконструк-
|
МСХ |
2007-
|
152348 |
15000 |
137348 |
|
|
|
98 |
Реконструк-
|
МСХ |
2007-
|
61752 |
23845 |
37907 |
|
|
|
99 |
Разработка
|
МСХ |
2008 |
88389 |
|
88389 |
|
|
|
100 |
Разработка
|
МСХ |
2008 |
60867 |
|
60867 |
|
|
|
101 |
Разработка
|
МСХ |
2008 |
100000 |
|
100000 |
|
|
|
102 |
Реконструк-
|
МСХ |
2006-
|
257118 |
246438 |
10680 |
|
|
|
103 |
Реконструк-
|
МСХ |
2006-
|
511925 |
488114 |
23811 |
|
|
|
104 |
Реконструк-
|
МСХ |
2008-
|
732314 |
|
100000 |
632314 |
|
|
105 |
Водоснабже-
|
МСХ |
2008-
|
335929 |
|
100000 |
235929 |
|
|
106 |
Реконструк-
|
МСХ |
2008-
|
177301 |
|
77301 |
100000 |
|
|
107 |
Реконструк-
|
МСХ |
2008-
|
646090 |
|
100000 |
546090 |
|
|
108 |
Реконструк-
|
МСХ |
2008-
|
251471 |
|
100000 |
151471 |
|
|
109 |
Реконструк-
|
МСХ |
2006-
|
79763
|
400000 |
397636 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
9230927 |
9850161 |
3304360 |
|
|
Программа по комплексному решению проблем
|
||||||||
110 |
Регулирова-
|
МСХ |
2002-
|
10327
|
997945
|
325881 |
22629 |
|
|
111 |
Водоснабже-
|
МСХ |
2002-
|
2191331 |
2117136 |
74195 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
400076 |
22629 |
|
|
|
Программа развития отрасли гражданской авиации
|
||||||||
112 |
Реконструк-
|
МТК |
2004-
|
7377234 |
6046234 |
1331000 |
|
|
|
113 |
Реконструк-
|
МТК |
2007-
|
8084208 |
80000 |
834500 |
4344000 |
2825708 |
|
114 |
Реконструк-
|
МТК |
2007-
|
8605530 |
192000 |
1134500 |
2500000 |
4779030 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
3300000 |
6844000 |
7604738 |
|
|
Программа развития морского транспорта Республики
|
||||||||
115 |
Создание
|
МТК |
2008-
|
400450 |
|
43125 |
117057 |
160182 |
80086 |
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
43125 |
117057 |
160182 |
|
|
Программа дальнейшего развития уголовно-исполнительной
|
||||||||
116 |
Строитель-
|
МЮ |
2008-
|
2872720 |
|
100000 |
1386360 |
1386360 |
|
117 |
Строитель-
|
МЮ |
2008-
|
3336900 |
|
100000 |
1618450 |
1618450 |
|
118 |
Строитель-
|
МЮ |
2008-
|
2972840 |
|
100000 |
1436420 |
1436420 |
|
119 |
Реконструк-
|
МЮ |
2004-
|
3860000 |
2327500 |
1532500 |
|
|
|
120 |
Строитель-
|
МЮ |
2009-
|
1346903 |
|
|
65000 |
1281903 |
|
121 |
Реконструк-
|
МЮ |
2000-
|
1237780 |
783000 |
454780 |
|
|
|
122 |
Реконструк-
|
МЮ |
2007-
|
3073640 |
1355500 |
1418140 |
300000 |
|
|
123 |
Строитель-
|
МВД |
2008 |
872000 |
|
872000 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
4577420 |
4806230 |
5723133 |
|
|
Программа борьбы с наркоманией и наркобизнесом в
|
||||||||
124 |
Строитель-
|
МВД |
2008 |
146824 |
|
146824 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
146824 |
|
|
|
|
Государственная программа предупреждения и ликвидации
|
||||||||
125 |
Защита горо-
|
МЧС |
2006-
|
10583352 |
1819900 |
1563500 |
7199952 |
|
|
126 |
Строитель-
|
МЧС |
2006-
|
7535518 |
246340 |
530442 |
4400000 |
2605076 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
2093942 |
11599952 |
2605076 |
|
|
Программы силовых органов |
||||||||
127 |
Строитель-
|
МВД |
2008-
|
2911695 |
|
145585 |
1700000 |
1066110 |
|
128 |
Строитель-
|
МВД |
2006-
|
493948 |
387816 |
106132 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
251717 |
1700000 |
1066110 |
|
|
Программа "Охраны окружающей среды" на 2008-2010 годы |
||||||||
129 |
Проект реа-
|
МООС |
2003-
|
853673 |
629086 |
207909 |
16678 |
|
|
130 |
Прикладные
|
МООС |
2008-
|
932607 |
|
290089 |
310395 |
332123 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
497998 |
327073 |
332123 |
|
|
Программа обеспечения устойчивого развития
|
||||||||
131 |
Прикладные
|
МООС |
2008-
|
71415 |
|
34500 |
36915 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
34500 |
36915 |
|
|
|
Программа
развития
системы
технического р
егулирования
|
||||||||
132 |
Прикладные
|
МИТ |
2008-
|
47333 |
|
22866 |
24467 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
22866 |
24467 |
|
|
|
Программа развития системы обеспечения единства
|
||||||||
133 |
Прикладные
|
МИТ |
2008-
|
24794 |
|
11978 |
12816 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
11978 |
12816 |
|
|
|
Государственная
программа
развития
науки
в
|
||||||||
134 |
Фундамен-
|
МОН |
2008-
|
19651204 |
|
8017573 |
5216156 |
6417475 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
8017573 |
5216156 |
6417475 |
|
|
Научно-техническая программа "Разработка и организация
|
||||||||
135 |
Научно-
|
МОН |
2008-
|
271708 |
|
131260 |
140448 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
131260 |
140448 |
|
|
|
Научно-техническая программа "Разработка современных
|
||||||||
136 |
Научно-
|
МОН |
2008 |
505620 |
|
505620 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
505620 |
|
|
|
|
Научно-техническая программа "Научно-техническое
|
||||||||
137 |
Научно-
|
МОН |
2008 |
106742 |
|
106742 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
106742 |
|
|
|
|
Научно-техническая программа "Грипп птиц: изучение,
|
||||||||
138 |
Научно-
|
МОН |
2008 |
203813 |
|
203813 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
203813 |
|
|
|
|
Научно-техническая программа "Развитие нанонауки и
|
||||||||
139 |
Научно-
|
МОН |
2008-
|
506508 |
|
244690 |
261818 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
244690 |
261818 |
|
|
|
Научно-техническая программа "Комплексное эколого-
|
||||||||
140 |
Научно-
|
МОН |
2008-
|
461338 |
|
143500 |
153545 |
164293 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
143500 |
153545 |
164293 |
|
|
Научно-техническая программа "Комплексное
|
||||||||
141 |
Научно-
|
МОН |
2008-
|
226098 |
|
70328 |
75251 |
80519 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
70328 |
75251 |
80519 |
|
|
Научно-техническая программа "Разработка вакцины
|
||||||||
142 |
Научно-
|
МОН |
2008-
|
626906 |
|
195000 |
208650 |
223256 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
195000 |
208650 |
223256 |
|
|
Научно-техническая программа "Пополнение, изучение и
|
||||||||
143 |
Научно-
|
МОН |
2008-
|
642000 |
|
199695 |
213674 |
228631 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
199695 |
213674 |
228631 |
|
|
Научно-техническая программа "Разработка возобновляемой
|
||||||||
144 |
Научно-
|
МОН |
2008-
|
157530 |
|
49000 |
52430 |
56100 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
49000 |
52430 |
56100 |
|
|
Государственная программа "Развитие космической
|
||||||||
145 |
Создание на
|
НКА |
2005-
|
28352800 |
12579400 |
|
3891936 |
3802860 |
8078604 |
146 |
Научно-
|
НКА |
2008-
|
5788540 |
|
1800535 |
1926572 |
2061433 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
1800535 |
5818508 |
5864293 |
8078604 |
|
Государственная программа функционирования и
|
||||||||
147 |
Создание
|
МКИ |
2007-
|
2883277 |
948440 |
975856 |
958981 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
975856 |
958981 |
|
|
|
Научно-техническая программа "Развитие атомной
|
||||||||
148 |
Научно-
|
МЭМР |
2008 |
665751 |
|
665751 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
665751 |
|
|
|
|
Научно-техническая программа "Разработка перспективных
|
||||||||
149 |
Научно-
|
МИТ |
2008 |
188248 |
|
188248 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
188248 |
|
|
|
|
План мероприятий по проектному обеспечению строительства
|
||||||||
150 |
Прикладные
|
МИТ |
2008 |
21221 |
|
21221 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
21221 |
|
|
|
|
Программа "Возрождение древнего Отрара" на 2005-2009 годы |
||||||||
151 |
Прикладные
|
МКИ |
2008-
|
41400 |
|
20000 |
21400 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
20000 |
21400 |
|
|
|
Программа "Культурное наследие" на 2007-2009 годы |
||||||||
152 |
Прикладные
|
МКИ |
2008-
|
392100 |
|
210100 |
182000 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
210100 |
182000 |
|
|
|
Программа развития государственной правовой статистики и
|
||||||||
153 |
Создание
|
ГП |
2002-
|
2334075 |
1914220 |
419855 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
419855 |
|
|
|
|
Программа совершенствования государственной
|
||||||||
154 |
Распростране-
|
АС |
2007-
|
98787 |
50000 |
48787 |
|
|
|
155 |
Регистр для
|
АС |
2007-
|
97500 |
80000 |
17500 |
|
|
|
156 |
"Хранилище
|
АС |
2007-
|
184965 |
130300 |
54665 |
|
|
|
157 |
Электронная
|
АС |
2008-
|
166248 |
|
96924 |
69324 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
217876 |
69324 |
|
|
|
Программа развития ресурсной базы минерально-сырьевого
|
||||||||
158 |
Научно-
|
МЭМР |
2008-
|
321108 |
|
99881 |
106873 |
114354 |
|
159 |
Развитие
|
МЭМР |
2007-
|
1210900 |
211037 |
448860 |
551003 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
548741 |
657876 |
114354 |
|
|
Концепция устойчивого развития агропромышленного
|
||||||||
160 |
Строительство
|
МСХ |
2006-
|
475293 |
267803 |
207490 |
|
|
|
161 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
679810 |
24675 |
|
312989 |
342146 |
|
162 |
Строительство
|
МСХ |
2005-
|
5507032 |
376834 |
500000 |
4630198 |
|
|
163 |
Второй этап
|
МСХ |
2005-
|
8194356 |
626309 |
846307 |
6721740 |
|
|
164 |
Проект
|
МСХ |
2005-
|
8540416 |
1190316 |
2180506 |
2469802 |
2369402 |
330390 |
165 |
Приведение в
|
МСХ |
2007-
|
16033700 |
450400 |
2000000 |
10457352 |
3125948 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
5734303 |
24592081 |
5837496 |
330390 |
|
Программа "Жасыл ел" на 2008-2010 годы |
||||||||
166 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008 |
3095 |
|
3095 |
|
|
|
167 |
Строительство
|
МСХ |
2008 |
50740 |
|
50740 |
|
|
|
168 |
Строительство
|
МСХ |
2008 |
17251 |
|
17251 |
|
|
|
169 |
Бурение 11
|
МСХ |
2008 |
28307 |
|
28307 |
|
|
|
170 |
Гаражные
|
МСХ |
2008 |
19214 |
|
19214 |
|
|
|
171 |
Кордон
|
МСХ |
2008 |
15031 |
|
15031 |
|
|
|
172 |
Кордон
|
МСХ |
2008 |
15031 |
|
15031 |
|
|
|
173 |
Кордон
|
МСХ |
2008 |
15031 |
|
15031 |
|
|
|
174 |
Кордон
|
МСХ |
2008 |
15031 |
|
15031 |
|
|
|
175 |
Кордон
|
МСХ |
2008 |
15031 |
|
15031 |
|
|
|
176 |
Кордон
|
МСХ |
2008 |
15031 |
|
15031 |
|
|
|
177 |
Кордоны
|
МСХ |
2008 |
11597 |
|
11597 |
|
|
|
178 |
Кордоны
|
МСХ |
2008 |
11597 |
|
11597 |
|
|
|
179 |
Кордоны
|
МСХ |
2008 |
11597 |
|
11597 |
|
|
|
180 |
Производ-
|
МСХ |
2008 |
39416 |
|
39416 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
283000 |
|
|
|
|
Программа развития отрасли телекоммуникации
|
||||||||
181 |
Модернизация
|
МВД |
2007-
|
1218632 |
103188 |
254161 |
861283 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
254161 |
861283 |
|
|
|
Программа снижения информационного неравенства
|
||||||||
182 |
Развитие
|
АИС |
2007-
|
3406138 |
1726308 |
836030 |
843800 |
|
|
183 |
Развитие
|
АС |
2007-
|
44571 |
14000 |
14840 |
15731 |
|
|
184 |
Развитие
|
МЗ |
2007-
|
121270 |
111270 |
5000 |
5000 |
|
|
185 |
Развитие
|
МИТ |
2007-
|
133700 |
123700 |
5000 |
5000 |
|
|
186 |
Развитие
|
МКИ |
2007-
|
913000 |
393000 |
260000 |
260000 |
|
|
187 |
Развитие
|
МО |
2007-
|
520501 |
111861 |
204320 |
204320 |
|
|
188 |
Развитие
|
МОН |
2007-
|
1660458 |
616871 |
322487 |
721100 |
|
|
189 |
Развитие
|
МЮ |
2007-
|
29800 |
19800 |
|
10000 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
1647677 |
2064951 |
|
|
|
Вне программ |
||||||||
190 |
Создание
|
АБЭКП
|
2002-
|
924318 |
651500 |
198568 |
74250 |
|
|
191 |
Подготовка
|
АБЭКП
|
2008 |
321962 |
|
321962 |
|
|
|
192 |
Строительство
|
АДГС |
2006-
|
2908516 |
1883674 |
1024842 |
|
|
|
193 |
Прикладные
|
АДГС |
2008-
|
20639 |
|
6420 |
6869 |
7350 |
|
194 |
Прикладные
|
АУЗР |
2008-
|
148162 |
|
46086 |
49312 |
52764 |
|
195 |
Прикладные
|
АС |
2008-
|
133023 |
|
41377 |
44273 |
47373 |
|
196 |
Строительство
|
ВС |
2007-
|
188704 |
75000 |
113704 |
|
|
|
197 |
Расширение
|
ВС |
2007-
|
250643 |
68231 |
77718 |
104694 |
|
|
198 |
Строительство
|
ВС |
2007-
|
614895 |
70400 |
250278 |
294217 |
|
|
199 |
Строительство
|
ВС |
2008-
|
120000 |
|
62900 |
57100 |
|
|
200 |
Строительство
|
ВС |
2007-
|
380000 |
150000 |
115000 |
115000 |
|
|
201 |
Строительство
|
ВС |
2007-
|
184657 |
75000 |
109657 |
|
|
|
202 |
Строительство
|
ВС |
2007-
|
370601 |
68232 |
142813 |
159556 |
|
|
203 |
Строительство
|
ВС |
2007-
|
202442 |
68231 |
100321 |
33890 |
|
|
204 |
Расширение
|
ВС |
2007-
|
166905 |
110000 |
56905 |
|
|
|
205 |
Строительство
|
ВС |
2007-
|
314371 |
68232 |
138069 |
108070 |
|
|
206 |
Разработка
|
ВС |
2008 |
4250 |
|
4250 |
|
|
|
207 |
Строительство
|
ВС |
2007-
|
222450 |
80000 |
142450 |
|
|
|
208 |
Строительство
|
ВС |
2007-
|
296675 |
167434 |
129241 |
|
|
|
209 |
Строительство
|
ВС |
2008 |
57803 |
|
57803 |
|
|
|
210 |
Разработка
|
ВС |
2008 |
8500 |
|
8500 |
|
|
|
211 |
Разработка
|
ВС |
2008 |
9575 |
|
9575 |
|
|
|
212 |
Разработка
|
ВС |
2008 |
10000 |
|
10000 |
|
|
|
213 |
Разработка
|
ВС |
2008 |
10000 |
|
10000 |
|
|
|
214 |
Разработка
|
ВС |
2008 |
11510 |
|
11510 |
|
|
|
215 |
Разработка
|
ВС |
2008 |
3850 |
|
3850 |
|
|
|
216 |
Создание
|
ВС |
2002-
|
843159 |
629818 |
213341 |
|
|
|
217 |
Строительство
|
МВД |
2007-
|
1453803 |
52000 |
300000 |
1097103 |
|
|
218 |
Государствен-
|
МВД |
2005-
|
6353419 |
5546983 |
806436 |
|
|
|
219 |
Завершение
|
МВД |
2005-
|
584136 |
549998 |
34138 |
|
|
|
220 |
Строительство
|
МВД |
2008-
|
2676200 |
|
186200 |
1490000 |
1000000 |
|
221 |
Строительство
|
МВД |
2008-
|
3756852 |
|
398000 |
1714802 |
1644050 |
|
222 |
АИПС
|
МВД |
2008-
|
624700 |
|
287536 |
181100 |
156064 |
|
223 |
Подготовка
|
МВД |
2008 |
535436 |
|
535436 |
|
|
|
224 |
Подготовка
|
МВД |
2008 |
2498044 |
|
2498044 |
|
|
|
225 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
8300000 |
650000 |
1000000 |
6650000 |
|
|
226 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
2765241 |
50000 |
|
226390 |
2000000 |
488851 |
227 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
428354 |
169761 |
258593 |
|
|
|
228 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
500000 |
300000 |
200000 |
|
|
|
229 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
7250000 |
295000 |
550000 |
3300000 |
3105000 |
|
230 |
Разработка
|
МЗ |
2008 |
690000 |
|
690000 |
|
|
|
231 |
Передача
|
МЗ |
2008-
|
54416800 |
|
3810706 |
10084305 |
9665906 |
30855883 |
232 |
Прикладные
|
МЗ |
2008-
|
2870398 |
|
892842 |
955341 |
1022215 |
|
233 |
Подготовка
|
МЗ |
2008-
|
7640719 |
|
3403399 |
2562340 |
1674980 |
|
234 |
Строительство
|
МИД |
2008-
|
681600 |
|
36644 |
644956 |
|
|
235 |
Строительство
|
МИД |
2007-
|
11857226 |
|
1099306 |
10757920 |
|
|
236 |
Строительство
|
МИД |
2007-
|
804872 |
428403 |
376469 |
|
|
|
237 |
Приобретение
|
МИД |
2008 |
758521 |
|
758521 |
|
|
|
238 |
Приобретение
|
МИД |
2008 |
1368025 |
|
1368025 |
|
|
|
239 |
Строительство
|
МИД |
2008 |
69889 |
|
69889 |
|
|
|
240 |
Строительство
|
МИД |
2008 |
460000 |
|
460000 |
|
|
|
241 |
Прикладные
|
МИТ |
2009-
|
47002 |
|
|
22706 |
24296 |
|
242 |
Прикладные
|
МИТ |
2008-
|
818916 |
|
254725 |
272556 |
291635 |
|
243 |
Создание
|
МИТ |
2008-
|
202726 |
|
56700 |
146026 |
|
|
244 |
Строительство
|
МКИ |
2007-
|
480000 |
450400 |
29600 |
|
|
|
245 |
Реставрация и
|
МКИ |
2007-
|
293000 |
140000 |
153000 |
|
|
|
246 |
Прикладные
|
МКИ |
2008-
|
48040 |
|
14943 |
15989 |
17108 |
|
247 |
Модернизация и
|
МО |
2008 |
52924917 |
|
52924917 |
|
|
|
248 |
Создание
|
МО |
2005-
|
8409641 |
3173048 |
1456700 |
1015858 |
1086968 |
2184367 |
249 |
Подготовка
|
МО |
2008 |
5929152 |
|
5929152 |
|
|
|
250 |
Расширение
|
МОН |
2007-
|
1313771 |
99876 |
450000 |
763895 |
|
|
251 |
Развитие
|
МОН |
2008-
|
9512522 |
|
716613 |
1359856 |
2381457 |
5054596 |
252 |
Прикладные
|
МОН |
2008-
|
2316593 |
|
720580 |
771021 |
824992 |
|
253 |
Прикладные
|
МОН |
2008-
|
478477 |
|
148831 |
159249 |
170397 |
|
254 |
Подготовка
|
МОН |
2008-
|
114835481 |
|
35737268 |
38217507 |
40880706 |
|
255 |
Участок по
|
МООС |
2007-
|
1369571 |
385000 |
984571 |
|
|
|
256 |
Строительство
|
МООС |
2008-
|
4534910 |
|
300000 |
2310560 |
1924350 |
|
257 |
Строительство
|
МООС |
2006-
|
2257434 |
792981 |
1064453 |
400000 |
|
|
258 |
Ликвидация
|
МООС |
2009-
|
195503 |
|
|
176090 |
19413 |
|
259 |
Создание и
|
МООС |
2004-
|
1644150 |
658914 |
186000 |
799236 |
|
|
260 |
Научные
|
МООС |
2008-
|
32149 |
|
10000 |
10700 |
11449 |
|
261 |
Сохранение
|
МСХ |
2006-
|
7657344 |
261235 |
949118 |
2218503 |
2373801 |
1854687 |
262 |
Реабилитация
|
МСХ |
2004-
|
11600409 |
2209512 |
2155573 |
3782474 |
3452850 |
|
263 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
209937 |
49484 |
100000 |
60453 |
|
|
264 |
Мехочистка
|
МСХ |
2008-
|
108444 |
|
60453 |
47991 |
|
|
265 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
339523 |
74170 |
150000 |
115353 |
|
|
266 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
711631 |
75800 |
232697 |
403134 |
|
|
267 |
Берегоукрепи-
|
МСХ |
2007-
|
574861 |
96556 |
150000 |
328305 |
|
|
268 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
463247 |
172926 |
150000 |
140321 |
|
|
269 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
744601 |
70000 |
75786 |
598815 |
|
|
270 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
215251 |
76600 |
100000 |
38651 |
|
|
271 |
Восстановление
|
МСХ |
2008-
|
607483 |
|
38651 |
568832 |
|
|
272 |
Охрана
|
МСХ |
2008-
|
5656730 |
|
194462 |
948134 |
561934 |
3952200 |
273 |
Прикладные
|
МСХ |
2008-
|
8695286 |
|
2704683 |
2894011 |
3096592 |
|
274 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
3790710 |
3053000 |
737710 |
|
|
|
275 |
Развитие сети
|
МТК |
2008 |
221329 |
|
221329 |
|
|
|
276 |
Создание
|
МТК |
2005-
|
794530 |
503538 |
290992 |
|
|
|
277 |
Прикладные
|
МТК |
2008-
|
203792 |
|
63390 |
67827 |
72575 |
|
278 |
Реконструкция
|
МТС |
2008-
|
157000 |
|
15000 |
142000 |
|
|
279 |
Прикладные
|
МТСЗН |
2008-
|
210955 |
|
65618 |
70211 |
75126 |
|
280 |
Строительство
|
МФ |
2007-
|
962657 |
262657 |
500000 |
200000 |
|
|
281 |
Строительство
|
МФ |
2007-
|
684821 |
300001 |
384820 |
|
|
|
282 |
Строительство
|
МФ |
2007-
|
356929 |
156929 |
200000 |
|
|
|
283 |
Департамент
|
МФ |
2007-
|
657071 |
25242 |
200000 |
200000 |
231829 |
|
284 |
Строительство
|
МФ |
2007-
|
249200 |
49200 |
200000 |
|
|
|
285 |
Строительство
|
МФ |
2007-
|
248727 |
48727 |
200000 |
|
|
|
286 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
149092 |
|
|
49092 |
100000 |
|
287 |
Строительство
|
МФ |
2007-
|
328752 |
128752 |
200000 |
|
|
|
288 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
450000 |
|
|
150000 |
300000 |
|
289 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
574569 |
|
|
174569 |
400000 |
|
290 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
609450 |
|
|
209450 |
400000 |
|
291 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
511131 |
|
|
111131 |
400000 |
|
292 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
321521 |
|
|
121521 |
200000 |
|
293 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
278907 |
|
|
78907 |
200000 |
|
294 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
279299 |
|
|
79299 |
200000 |
|
295 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
354785 |
|
|
259785 |
95000 |
|
296 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
306511 |
|
|
211511 |
95000 |
|
297 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
322906 |
|
|
122906 |
200000 |
|
298 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
226007 |
|
|
126007 |
100000 |
|
299 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
396047 |
|
|
96047 |
300000 |
|
300 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
303185 |
|
|
103185 |
200000 |
|
301 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
255912 |
|
|
115912 |
140000 |
|
302 |
Строительство
|
МФ |
2008-
|
219145 |
|
120000 |
99145 |
|
|
303 |
Реконструкция
|
МФ |
2008 |
403239 |
|
403239 |
|
|
|
304 |
Строительство
|
МФ |
2008-
|
725347 |
|
50000 |
475257 |
200090 |
|
305 |
Строительство
|
МФ |
2008-
|
699844 |
|
50000 |
449844 |
200000 |
|
306 |
Строительство
|
МФ |
2008-
|
1967449 |
|
884661 |
1082788 |
|
|
307 |
Создание
|
МФ |
1996-
|
5215911 |
3509942 |
256031 |
1641673 |
|
|
308 |
Создание
|
МФ |
2000-
|
2253391 |
1662795 |
191735 |
398861 |
|
|
309 |
Модернизация
|
МФ |
2008-
|
7932300 |
|
677142 |
1359598 |
1495558 |
4400002 |
310 |
Прикладные
|
МЧС |
2008-
|
328563 |
|
102200 |
109354 |
117009 |
|
311 |
Подготовка
|
МЧС |
2008 |
339285 |
|
339285 |
|
|
|
312 |
Модернизация
|
МЭБП |
2007-
|
599760 |
413750 |
186010 |
|
|
|
313 |
Повышение
|
МЭБП |
2008 |
163772 |
|
163772 |
|
|
|
314 |
Программа
|
МЭБП |
2002-
|
1274311 |
994861 |
279450 |
|
|
|
315 |
Казахстанско-
|
МЭБП |
2006-
|
4828403 |
2503403 |
1215000 |
1110000 |
|
|
316 |
Создание
|
МЭМР |
2003-
|
5760663 |
3651678 |
758090 |
1350895 |
|
|
317 |
Создание
|
МЭМР |
2006-
|
6936122 |
250000 |
|
1290900 |
2800000 |
2595222 |
318 |
Создание
|
МЭМР |
2009-
|
4320420 |
|
|
1940251 |
1779931 |
600238 |
319 |
Прикладные
|
МЭМР |
2008-
|
749550 |
|
233149 |
249469 |
266932 |
|
320 |
Представление
|
МЭМР |
2008 |
2551500 |
|
2551500 |
|
|
|
321 |
Строительство
|
МЮ |
2006-
|
2071870 |
31807 |
|
1000000 |
1040063 |
|
322 |
Подготовка
|
МЮ |
2008 |
200789 |
|
200789 |
|
|
|
323 |
Проектирование
|
РГ |
2007-
|
515964 |
258000 |
257964 |
|
|
|
324 |
Подготовка
|
РГ |
2008 |
2471 |
|
2471 |
|
|
|
325 |
Развитие
|
Счет-
|
2007-
|
96624 |
4001 |
50623 |
42000 |
|
|
326 |
Авиационный
|
УДП |
2007-
|
1807840 |
520611 |
527000 |
760229 |
|
|
327 |
Строительство
|
УДП |
2007-
|
2697937 |
76380 |
1731460 |
890097 |
|
|
328 |
Строительство
|
УДП |
2008 |
900000 |
|
900000 |
|
|
|
329 |
Реконструкция
|
УДП |
2008 |
1040000 |
|
1040000 |
|
|
|
330 |
Строительство
|
УДП |
2007-
|
728617 |
10100 |
718517 |
|
|
|
331 |
Сельскохозяй-
|
УДП |
2007-
|
2580110 |
31700 |
1300000 |
1248410 |
|
|
332 |
Разработка
|
УДП |
2008 |
230000 |
|
230000 |
|
|
|
333 |
Переподготовка
|
УДП |
2008-
|
27294 |
|
8490 |
9084 |
9720 |
|
334 |
Диагностичес-
|
УДП |
2007-
|
39004776 |
652400 |
6406323 |
23941037 |
8005016 |
|
335 |
Реконструкция
|
УДП |
2007-
|
3533128 |
127071 |
1830099 |
1575958 |
|
|
336 |
Развитие
|
УДП |
2007-
|
6234600 |
3000000 |
3234600 |
|
|
|
337 |
Строительство
|
ХОЗУ
|
2008 |
184000 |
|
184000 |
|
|
|
338 |
Создание
|
ХОЗУ
|
2003-
|
908100 |
324042 |
151943 |
432115 |
|
|
339 |
Секретно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО вне
|
|
|
|
|
182654002 |
149762095 |
101052373 |
94863866 |
Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиционных проектов
(программ), финансируемых за счет целевых трансфертов
на
развитие и кредитования из республиканского
бюджета, на 2008-2010 годы
тыс. тенге
N
|
Наименование
|
Адми-
|
Пе-
|
Общая
|
до
|
Прогноз |
после
|
||
2008
|
2009
|
2010
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа развития образования в
|
||||||||
1 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
423540 |
688260 |
300000 |
|
|
2 |
Строительство
|
МОН |
2006-2008 |
593420 |
100000 |
493420 |
|
|
|
3 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
423540 |
988260 |
|
|
|
4 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
423540 |
988260 |
|
|
|
5 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
167850 |
|
167850 |
|
|
|
6 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
211770 |
494130 |
|
|
|
7 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
211770 |
494130 |
|
|
|
8 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
423540 |
988260 |
|
|
|
9 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
1411200 |
|
85011 |
705600 |
620589 |
|
10 |
Строительство
|
МОН |
2007-2008 |
1411800 |
423540 |
988260 |
|
|
|
11 |
Строительство
|
МОН |
2007-2008 |
705900 |
211770 |
494130 |
|
|
|
12 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
211770 |
494130 |
|
|
|
13 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
211770 |
494130 |
|
|
|
14 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
211770 |
494130 |
|
|
|
15 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
423540 |
988260 |
|
|
|
16 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
600000 |
|
200000 |
400000 |
|
|
17 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
520000 |
|
300000 |
220000 |
|
|
18 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
423540 |
988260 |
|
|
|
19 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
91320 |
|
91320 |
|
|
|
20 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
423540 |
988260 |
|
|
|
21 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
380936 |
|
94288 |
286648 |
|
|
22 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
512262 |
382147 |
130115 |
|
|
|
23 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
303540 |
1108260 |
|
|
|
24 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
320000 |
|
100000 |
220000 |
|
|
25 |
Реконструкция
|
МОН |
2008-
|
560000 |
|
214069 |
345931 |
|
|
26 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
1020000 |
570000 |
450000 |
|
|
|
27 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
423540 |
588260 |
400000 |
|
|
28 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1052916 |
100000 |
200000 |
752916 |
|
|
29 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
1411200 |
|
91757 |
705600 |
613843 |
|
30 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
844487 |
201380 |
643107 |
|
|
|
31 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
423540 |
988260 |
|
|
|
32 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
423540 |
988260 |
|
|
|
33 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
150000 |
1261800 |
|
|
|
34 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
410000 |
|
100000 |
310000 |
|
|
35 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
1476994 |
|
580700 |
896294 |
|
|
36 |
(Исключена - постановлением Правительства РК от 15.04.2008 N 342) |
||||||||
37 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
125760 |
|
|
125760 |
|
|
38 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1550576 |
553070 |
997506 |
|
|
|
39 |
Строительство
|
МОН |
2004-
|
1623133 |
713399 |
909734 |
|
|
|
40 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
1628046 |
706441 |
921605 |
|
|
|
41 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
231640 |
|
70000 |
161640 |
|
|
42 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
337141 |
|
71142 |
265999 |
|
|
43 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
337141 |
|
81142 |
255999 |
|
|
44 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
150000 |
|
|
150000 |
|
|
45 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
380000 |
200000 |
180000 |
|
|
|
46 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
340000 |
|
60867 |
279133 |
|
|
47 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
320000 |
|
100000 |
220000 |
|
|
48 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
125878 |
|
125878 |
|
|
|
49 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
242240 |
150000 |
92240 |
|
|
|
50 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
444960 |
|
103131 |
138360 |
203469 |
|
51 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
290067 |
|
77020 |
213047 |
|
|
52 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
218319 |
|
74583 |
143736 |
|
|
53 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
187497 |
|
85914 |
101583 |
|
|
54 |
Реконструкция
|
МОН |
2008-
|
220669 |
|
95867 |
124802 |
|
|
55 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
180000 |
|
|
180000 |
|
|
56 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
349312 |
|
100000 |
249312 |
|
|
57 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
354602 |
|
106381 |
248221 |
|
|
58 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
357120 |
250000 |
107120 |
|
|
|
59 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
481243 |
|
85000 |
396243 |
|
|
60 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
203200 |
129800 |
73400 |
|
|
|
61 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
81133 |
|
81133 |
|
|
|
62 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
352933 |
|
105880 |
247053 |
|
|
63 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
263200 |
|
78960 |
184240 |
|
|
64 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
350000 |
|
100000 |
250000 |
|
|
65 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
197000 |
|
197000 |
|
|
|
66 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
197000 |
|
197000 |
|
|
|
67 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
198784 |
|
59635 |
139149 |
|
|
68 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
307055 |
|
60002 |
247053 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
24845477 |
9864319 |
1437901 |
|
|
Государственная программа реформирования и развития
|
||||||||
69 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2423262 |
|
1000000 |
1423262 |
|
|
70 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1040000 |
|
312000 |
728000 |
|
|
71 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1040000 |
|
312000 |
728000 |
|
|
72 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2900000 |
|
940000 |
1960000 |
|
|
73 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1466667 |
|
440000 |
1026667 |
|
|
74 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2550000 |
|
765000 |
1785000 |
|
|
75 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1300000 |
|
400000 |
900000 |
|
|
76 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1300000 |
|
400000 |
900000 |
|
|
77 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1167898 |
|
400000 |
767898 |
|
|
78 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
2033493 |
1033493 |
1000000 |
|
|
|
79 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
1457990 |
800000 |
657990 |
|
|
|
80 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1500000 |
|
300000 |
1200000 |
|
|
81 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1500000 |
|
300000 |
1200000 |
|
|
82 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2200000 |
|
350000 |
1850000 |
|
|
83 |
Строительство
|
МЗ |
2004-
|
13578566 |
897200 |
740572 |
11940794 |
|
|
84 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2200000 |
|
350000 |
1850000 |
|
|
85 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2423262 |
|
1000000 |
1423262 |
|
|
86 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
1325600 |
750000 |
575600 |
|
|
|
87 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2100000 |
|
630000 |
1470000 |
|
|
88 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2860000 |
|
700000 |
2160000 |
|
|
89 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1300000 |
|
390000 |
910000 |
|
|
90 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
858534 |
500000 |
358534 |
|
|
|
91 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
544581 |
180003 |
364578 |
|
|
|
92 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2423262 |
|
700000 |
1723262 |
|
|
93 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2100000 |
|
500000 |
1600000 |
|
|
94 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
630906 |
|
180000 |
450906 |
|
|
95 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
708571 |
|
220000 |
488571 |
|
|
96 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1300000 |
|
500000 |
800000 |
|
|
97 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2423262 |
|
1000000 |
1423262 |
|
|
98 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
3000000 |
|
500000 |
2500000 |
|
|
99 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
4000000 |
|
500000 |
3500000 |
|
|
100 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1300000 |
|
500000 |
800000 |
|
|
101 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
1620000 |
500000 |
400000 |
720000 |
|
|
102 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2248600 |
|
400000 |
1848600 |
|
|
103 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
3500000 |
|
500000 |
3000000 |
|
|
104 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2541000 |
|
450000 |
2091000 |
|
|
105 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
800000 |
|
240000 |
560000 |
|
|
106 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
3000000 |
|
500000 |
2500000 |
|
|
107 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2423262 |
|
1000000 |
1423262 |
|
|
108 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
1727412 |
150000 |
700000 |
877412 |
|
|
109 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1600000 |
|
480000 |
1120000 |
|
|
110 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1000000 |
|
400000 |
600000 |
|
|
111 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2423262 |
|
1000000 |
1423262 |
|
|
112 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
485684 |
|
180000 |
305684 |
|
|
113 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
3433135 |
2223707 |
1209428 |
|
|
|
114 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
752835 |
|
350000 |
402835 |
|
|
115 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
3830111 |
1657129 |
2172982 |
|
|
|
116 |
Амбулаторно-
|
МЗ |
2004-
|
1534277 |
1121300 |
156939 |
225663 |
|
|
117 |
Амбулаторно-
|
МЗ |
2004-
|
751904 |
400000 |
351904 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
27777527 |
64606602 |
|
|
|
Государственная программа развития сельских
|
||||||||
118 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
651965 |
336110 |
315855 |
|
|
|
119 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
423540 |
788260 |
200000 |
|
|
120 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
705600 |
|
173491 |
532109 |
|
|
121 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
182000 |
|
182000 |
|
|
|
122 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
283000 |
|
100000 |
183000 |
|
|
123 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
178000 |
|
|
178000 |
|
|
124 |
Строительство
|
МОН |
2009-
|
283000 |
|
|
67131 |
215869 |
|
125 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
378051 |
150000 |
228051 |
|
|
|
126 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
423540 |
988260 |
|
|
|
127 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
352950 |
105885 |
247065 |
|
|
|
128 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
211770 |
494130 |
|
|
|
129 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
352950 |
105885 |
247065 |
|
|
|
130 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
211770 |
494130 |
|
|
|
131 |
Строительство
|
МОН |
2009-
|
228000 |
|
|
40000 |
188000 |
|
132 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
248998 |
|
142500 |
106498 |
|
|
133 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
601890 |
300000 |
301890 |
|
|
|
134 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
482980 |
260000 |
222980 |
|
|
|
135 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
211770 |
494130 |
|
|
|
136 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
211770 |
494130 |
|
|
|
137 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
207710 |
|
207710 |
|
|
|
138 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
309600 |
|
150000 |
159600 |
|
|
139 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
139320 |
|
60000 |
79320 |
|
|
140 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
139320 |
|
|
139320 |
|
|
141 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
309600 |
|
100000 |
209600 |
|
|
142 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
376480 |
|
125570 |
250910 |
|
|
143 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
391262 |
140000 |
251262 |
|
|
|
144 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
144514 |
104514 |
40000 |
|
|
|
145 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
211770 |
494130 |
|
|
|
146 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
211770 |
494130 |
|
|
|
147 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
187650 |
|
187650 |
|
|
|
148 |
Разработка
|
МОН |
2008 |
68950 |
|
68950 |
|
|
|
149 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
376320 |
|
74188 |
302132 |
|
|
150 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
309637 |
100000 |
209637 |
|
|
|
151 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
279052 |
71600 |
207452 |
|
|
|
152 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
211770 |
494130 |
|
|
|
153 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
294705 |
|
294705 |
|
|
|
154 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
131000 |
|
|
131000 |
|
|
155 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
269148 |
|
110488 |
158660 |
|
|
156 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
352950 |
105885 |
247065 |
|
|
|
157 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
211770 |
494130 |
|
|
|
158 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
410132 |
390947 |
19185 |
|
|
|
159 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
390000 |
|
100000 |
290000 |
|
|
160 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
339619 |
166951 |
172668 |
|
|
|
161 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
352800 |
|
109534 |
243266 |
|
|
162 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
352800 |
|
109534 |
243266 |
|
|
163 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
423540 |
588260 |
400000 |
|
|
164 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
423540 |
588260 |
400000 |
|
|
165 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
423540 |
588260 |
400000 |
|
|
166 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
423540 |
588260 |
400000 |
|
|
167 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
568860 |
200000 |
368860 |
|
|
|
168 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
151600 |
|
|
151600 |
|
|
169 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
159750 |
|
|
159750 |
|
|
170 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
1411200 |
|
210911 |
705600 |
494689 |
|
171 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
1411200 |
|
210911 |
705600 |
494689 |
|
172 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
1549170 |
|
233752 |
904318 |
411100 |
|
173 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
423540 |
988260 |
|
|
|
174 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
448540 |
|
100000 |
348540 |
|
|
175 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
1548113 |
612350 |
475493 |
460270 |
|
|
176 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
391737 |
200000 |
191737 |
|
|
|
177 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
280000 |
|
100000 |
180000 |
|
|
178 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
215114 |
|
100000 |
115114 |
|
|
179 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
278372 |
70000 |
208372 |
|
|
|
180 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
296231 |
70000 |
226231 |
|
|
|
181 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
267392 |
74216 |
193176 |
|
|
|
182 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1033761 |
100000 |
257500 |
676261 |
|
|
183 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
154740 |
|
|
154740 |
|
|
184 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
154750 |
|
|
154750 |
|
|
185 |
Строительство
|
МОН |
2009-
|
575280 |
|
|
100000 |
475280 |
|
186 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
154750 |
|
|
154750 |
|
|
187 |
Строительство
|
МОН |
2009-
|
247600 |
|
|
30000 |
217600 |
|
188 |
(Исключена - постановлением Правительства РК от 15.04.2008 N 342) |
||||||||
189 |
(Исключена - постановлением Правительства РК от 15.04.2008 N 342) |
||||||||
190 |
Расширение
|
МОН |
2009-
|
247660 |
|
|
50000 |
197660 |
|
191 |
Строительство
|
МОН |
2010 |
154750 |
|
|
|
154750 |
|
192 |
Расширение
|
МОН |
2009-
|
247600 |
|
|
80000 |
167600 |
|
193 |
(Исключена - постановлением Правительства РК от 15.04.2008 N 342) |
||||||||
194 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
104800 |
|
|
104800 |
|
|
195 |
(Исключена - постановлением Правительства РК от 15.04.2008 N 342) |
||||||||
196 |
(Исключена - постановлением Правительства РК от 15.04.2008 N 342) |
||||||||
197 |
Строительство
|
МОН |
2009-
|
154750 |
|
|
34750 |
120000 |
|
198 |
(Исключена - постановлением Правительства РК от 15.04.2008 N 342) |
||||||||
199 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
270000 |
|
|
270000 |
|
|
200 |
Расширение
|
МОН |
2009-
|
270000 |
|
|
50000 |
220000 |
|
201 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
180000 |
|
|
180000 |
|
|
202 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
120000 |
|
|
120000 |
|
|
203 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
75000 |
|
|
75000 |
|
|
203-1 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
655778 |
|
655778 |
|
|
|
203-2 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
345282 |
|
345282 |
|
|
|
203-3 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
367649 |
|
367649 |
|
|
|
203-4 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
1097984 |
|
1097984 |
|
|
|
203-5 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
368104 |
|
368104 |
|
|
|
203-6 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
366567 |
|
366567 |
|
|
|
203-7 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
366567 |
|
366567 |
|
|
|
204 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1920000 |
|
576000 |
1344000 |
|
|
205 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1920000 |
|
576000 |
1344000 |
|
|
206 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
366771 |
50000 |
316771 |
|
|
|
207 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
950000 |
|
355000 |
595000 |
|
|
208 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2657171 |
|
698000 |
19591
|
|
|
209 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2287694 |
|
810566 |
14771
|
|
|
210 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1620000 |
|
556000 |
1064000 |
|
|
211 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2200000 |
|
770000 |
1430000 |
|
|
212 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
985063 |
250000 |
735063 |
|
|
|
213 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
725018 |
389350 |
335668 |
|
|
|
214 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
450000 |
|
300000 |
150000 |
|
|
215 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
400000 |
|
300000 |
100000 |
|
|
216 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
400000 |
|
300000 |
100000 |
|
|
217 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
400000 |
|
300000 |
100000 |
|
|
218 |
Махамбетская
|
МЗ |
2008-
|
998000 |
|
400000 |
598000 |
|
|
219 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
400000 |
|
300000 |
100000 |
|
|
220 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
1102880 |
50000 |
600000 |
452880 |
|
|
221 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1000000 |
|
300000 |
700000 |
|
|
222 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
3200000 |
|
960000 |
2240000 |
|
|
223 |
Строительство
|
МЗ |
2009-
|
773590 |
|
|
100000 |
673590 |
|
224 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1509600 |
|
452000 |
1057600 |
|
|
225 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1258000 |
|
377000 |
881000 |
|
|
226 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
570000 |
|
300000 |
270000 |
|
|
227 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
766912 |
129894 |
500000 |
137018 |
|
|
228 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
314800 |
|
293766 |
21034 |
|
|
229 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
251606 |
114000 |
137606 |
|
|
|
230 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
268885 |
107700 |
161185 |
|
|
|
231 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1050000 |
|
315000 |
735000 |
|
|
232 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
365669 |
|
300000 |
65669 |
|
|
233 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
833697 |
507177 |
326520 |
|
|
|
234 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
833520 |
180000 |
653520 |
|
|
|
235 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1000000 |
|
400000 |
600000 |
|
|
236 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
900000 |
|
400000 |
500000 |
|
|
237 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
900000 |
|
400000 |
500000 |
|
|
238 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
338363 |
|
300000 |
38363 |
|
|
239 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
338443 |
|
300000 |
38443 |
|
|
240 |
Строительство
|
МЗ |
2004-
|
2878739 |
1897020 |
981719 |
|
|
|
241 |
Завершение
|
МЗ |
2003-
|
2581348 |
1644480 |
936868 |
|
|
|
242 |
Строительство
|
МЗ |
2009-
|
1129000 |
|
|
150000 |
979000 |
|
243 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
467890 |
100133 |
184867 |
182890 |
|
|
244 |
Установка
|
МСХ |
2008-
|
28209 |
|
10000 |
18209 |
|
|
245 |
Развитие
|
МСХ |
2008-
|
99730 |
|
25000 |
74730 |
|
|
246 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
40684 |
|
25000 |
15684 |
|
|
247 |
Установка
|
МСХ |
2008-
|
29616 |
|
20000 |
9616 |
|
|
248 |
Установка
|
МСХ |
2008-
|
29834 |
|
10000 |
19834 |
|
|
249 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
65689 |
|
25000 |
40689 |
|
|
250 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
152358 |
20000 |
132358 |
|
|
|
251 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
141809 |
30000 |
111809 |
|
|
|
252 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
145846 |
70000 |
75846 |
|
|
|
253 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
124659 |
70000 |
54659 |
|
|
|
254 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
59119 |
|
25000 |
34119 |
|
|
255 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
77281 |
|
25000 |
52281 |
|
|
256 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
40857 |
|
25000 |
15857 |
|
|
257 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
75046 |
|
15000 |
60046 |
|
|
258 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
110447 |
20000 |
90447 |
|
|
|
259 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
155067 |
|
25000 |
130067 |
|
|
260 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
136598 |
60000 |
76598 |
|
|
|
261 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
138922 |
60000 |
78922 |
|
|
|
262 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
289280 |
|
15000 |
274280 |
|
|
263 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
171403 |
|
15000 |
156403 |
|
|
264 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
76987 |
20000 |
56987 |
|
|
|
265 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
150000 |
70000 |
80000 |
|
|
|
266 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
198445 |
30000 |
30000 |
138445 |
|
|
267 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
76995 |
|
25000 |
51995 |
|
|
268 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
106108 |
|
25000 |
81108 |
|
|
269 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
47906 |
|
25000 |
22906 |
|
|
270 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
130359 |
50000 |
80359 |
|
|
|
271 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
57570 |
15000 |
42570 |
|
|
|
272 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008 |
22714 |
|
22714 |
|
|
|
273 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
65147 |
|
15000 |
50147 |
|
|
274 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
51833 |
|
25000 |
26833 |
|
|
275 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
229524 |
40000 |
189524 |
|
|
|
276 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
254679 |
40000 |
154679 |
60000 |
|
|
277 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
173000 |
40000 |
133000 |
|
|
|
278 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
135815 |
|
25000 |
110815 |
|
|
279 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
51383 |
|
25000 |
26383 |
|
|
280 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
248287 |
30000 |
110000 |
108287 |
|
|
281 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
399423 |
40000 |
140000 |
219423 |
|
|
282 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
171772 |
|
25000 |
146772 |
|
|
283 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
170029 |
50000 |
120029 |
|
|
|
284 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
185534 |
50000 |
135534 |
|
|
|
285 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
95643 |
60000 |
35643 |
|
|
|
286 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
230018 |
50000 |
110000 |
70018 |
|
|
287 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
110186 |
50000 |
60186 |
|
|
|
288 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
87834 |
|
25000 |
62834 |
|
|
289 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
380104 |
50000 |
260000 |
70104 |
|
|
290 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
84153 |
30000 |
54153 |
|
|
|
291 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
293709 |
137319 |
50000 |
106390 |
|
|
292 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
808165 |
100000 |
233777 |
474388 |
|
|
293 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008 |
27367 |
|
27367 |
|
|
|
294 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
69293 |
|
25000 |
44293 |
|
|
295 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
84308 |
|
25000 |
59308 |
|
|
296 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008 |
42294 |
|
42294 |
|
|
|
297 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
143310 |
|
36925 |
106385 |
|
|
298 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
90424 |
|
25000 |
65424 |
|
|
299 |
Блочные
|
МСХ |
2007-
|
88172 |
65000 |
23172 |
|
|
|
300 |
Блочные
|
МСХ |
2007-
|
98822 |
70000 |
28822 |
|
|
|
301 |
Блочные
|
МСХ |
2007-
|
116486 |
50000 |
66486 |
|
|
|
302 |
Блочные
|
МСХ |
2007-
|
111883 |
50000 |
61883 |
|
|
|
303 |
Блочные
|
МСХ |
2007-
|
86046 |
40000 |
46046 |
|
|
|
304 |
Блочные
|
МСХ |
2007-
|
341782 |
100000 |
100000 |
141782 |
|
|
305 |
Магистральный
|
МСХ |
2007-
|
142557 |
100000 |
42557 |
|
|
|
306 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
82978 |
50000 |
32978 |
|
|
|
307 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
218513 |
40000 |
178513 |
|
|
|
308 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
86984 |
50000 |
36984 |
|
|
|
309 |
Водоочистное
|
МСХ |
2007-
|
57223 |
40000 |
17223 |
|
|
|
310 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
100000 |
|
70000 |
30000 |
|
|
311 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
135000 |
|
100000 |
35000 |
|
|
312 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
130000 |
|
90000 |
40000 |
|
|
313 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
56000 |
|
40000 |
16000 |
|
|
314 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
54900 |
|
40000 |
14900 |
|
|
315 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
55800 |
|
40000 |
15800 |
|
|
316 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
175000 |
|
100000 |
75000 |
|
|
317 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
173000 |
|
100000 |
73000 |
|
|
318 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
70000 |
|
50000 |
20000 |
|
|
319 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
180000 |
|
100000 |
80000 |
|
|
320 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
1650000 |
|
570000 |
1080000 |
|
|
321 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
604797 |
350000 |
254797 |
|
|
|
322 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
411200 |
320000 |
91200 |
|
|
|
323 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
222583 |
100000 |
122583 |
|
|
|
324 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
128190 |
|
25000 |
103190 |
|
|
325 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
70554 |
|
25000 |
45554 |
|
|
326 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
160649 |
60000 |
100649 |
|
|
|
327 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
43669 |
20000 |
23669 |
|
|
|
328 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
57062 |
20000 |
37062 |
|
|
|
329 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
42134 |
20000 |
22134 |
|
|
|
330 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
170567 |
20000 |
80000 |
70567 |
|
|
331 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
89244 |
|
25000 |
64244 |
|
|
332 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2008-
|
135212 |
|
25000 |
110212 |
|
|
333 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
59926 |
|
25000 |
34926 |
|
|
334 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
166293 |
|
25000 |
141293 |
|
|
335 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
87053 |
|
25000 |
62053 |
|
|
336 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
107362 |
30000 |
77362 |
|
|
|
337 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
120134 |
30000 |
90134 |
|
|
|
338 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
92816 |
30000 |
62816 |
|
|
|
339 |
Восстановле-
|
МСХ |
2007-
|
82504 |
20000 |
62504 |
|
|
|
340 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
84112 |
20000 |
64112 |
|
|
|
341 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
196934 |
60000 |
136934 |
|
|
|
342 |
Восстановле-
|
МСХ |
2007-
|
96043 |
15000 |
81043 |
|
|
|
343 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
58665 |
15000 |
43665 |
|
|
|
344 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
126985 |
42476 |
84509 |
|
|
|
345 |
Водозаборные
|
МСХ |
2007-
|
73984 |
30000 |
43984 |
|
|
|
346 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
145459 |
30000 |
115459 |
|
|
|
347 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
398152 |
271560 |
126592 |
|
|
|
348 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
138057 |
|
15000 |
123057 |
|
|
349 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
108320 |
|
20000 |
88320 |
|
|
350 |
Восстановле-
|
МСХ |
2008-
|
126082 |
|
14272 |
111810 |
|
|
351 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
324794 |
|
20000 |
304794 |
|
|
352 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
114648 |
|
25000 |
89648 |
|
|
353 |
Восстановле-
|
МСХ |
2008-
|
84621 |
|
20000 |
64621 |
|
|
354 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2008-
|
238479 |
|
40000 |
198479 |
|
|
355 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
121247 |
|
40000 |
81247 |
|
|
356 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
61223 |
30000 |
31223 |
|
|
|
357 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
71965 |
|
30000 |
41965 |
|
|
358 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
111560 |
50000 |
61560 |
|
|
|
359 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
83422 |
40000 |
43422 |
|
|
|
360 |
Улучшение во-
|
МСХ |
2007-
|
119073 |
90000 |
29073 |
|
|
|
361 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
96853 |
70000 |
26853 |
|
|
|
362 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
88467 |
40000 |
48467 |
|
|
|
363 |
Водообеспече-
|
МСХ |
2007-
|
82998 |
50000 |
32998 |
|
|
|
364 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
77763 |
|
40000 |
37763 |
|
|
365 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
57889 |
30000 |
27889 |
|
|
|
366 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
36014 |
20000 |
16014 |
|
|
|
367 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
178005 |
|
40000 |
138005 |
|
|
368 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
65533 |
40000 |
25533 |
|
|
|
369 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
64322 |
40000 |
24322 |
|
|
|
370 |
Строительство
|
МСХ |
2006-
|
244953 |
150000 |
94953 |
|
|
|
371 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
285048 |
80000 |
205048 |
|
|
|
372 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
403009 |
|
25000 |
378009 |
|
|
373 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
84812 |
40000 |
44812 |
|
|
|
374 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
77008 |
30000 |
47008 |
|
|
|
375 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
358936 |
|
25000 |
333936 |
|
|
376 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
212757 |
|
25000 |
187757 |
|
|
377 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
80494 |
|
25000 |
55494 |
|
|
378 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
111759 |
40000 |
50000 |
21759 |
|
|
379 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
35176 |
25000 |
10176 |
|
|
|
380 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
139661 |
20000 |
119661 |
|
|
|
381 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
40609 |
|
25000 |
15609 |
|
|
382 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
122913 |
|
25000 |
97913 |
|
|
383 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
280871 |
|
25000 |
255871 |
|
|
384 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
115694 |
|
25000 |
90694 |
|
|
385 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
74437 |
|
25000 |
49437 |
|
|
386 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
99395 |
|
25000 |
74395 |
|
|
387 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
81738 |
|
25000 |
56738 |
|
|
388 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
189415 |
|
25000 |
164415 |
|
|
389 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
260152 |
|
25000 |
235152 |
|
|
390 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
137955 |
|
25000 |
112955 |
|
|
391 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
73821 |
|
25000 |
48821 |
|
|
392 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
444652 |
50000 |
119468 |
275184 |
|
|
393 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
282844 |
40000 |
82844 |
160000 |
|
|
394 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
106920 |
30000 |
76920 |
|
|
|
395 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
138807 |
30000 |
50000 |
58807 |
|
|
396 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
120923 |
30000 |
90923 |
|
|
|
397 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
102461 |
30000 |
72461 |
|
|
|
398 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
425851 |
30000 |
100000 |
295851 |
|
|
399 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
86705 |
|
25000 |
61705 |
|
|
400 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
88538 |
|
25000 |
63538 |
|
|
401 |
Строительство
|
МСХ |
2008 |
40547 |
|
40547 |
|
|
|
402 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
40953 |
20000 |
20953 |
|
|
|
403 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
56975 |
20000 |
36975 |
|
|
|
404 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
445604 |
100000 |
210000 |
135604 |
|
|
405 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
60481 |
|
25000 |
35481 |
|
|
406 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008 |
45192 |
|
45192 |
|
|
|
407 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
59042 |
|
25000 |
34042 |
|
|
408 |
Расширение
|
МСХ |
2007-
|
74411 |
28299 |
46112 |
|
|
|
409 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
110338 |
40000 |
70338 |
|
|
|
410 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
247281 |
|
25000 |
222281 |
|
|
411 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
219012 |
|
25000 |
194012 |
|
|
412 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
291945 |
|
25000 |
266945 |
|
|
413 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
201209 |
|
25000 |
176209 |
|
|
414 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
173829 |
20000 |
153829 |
|
|
|
415 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
183481 |
30000 |
80000 |
73481 |
|
|
416 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
116345 |
35865 |
80480 |
|
|
|
417 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
141626 |
30000 |
111626 |
|
|
|
418 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
144252 |
|
25000 |
119252 |
|
|
419 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
88481 |
40000 |
48481 |
|
|
|
420 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
164725 |
40000 |
124725 |
|
|
|
421 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
52339 |
20000 |
32339 |
|
|
|
422 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
95452 |
|
25000 |
70452 |
|
|
423 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008 |
49210 |
|
49210 |
|
|
|
424 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
208066 |
|
25000 |
183066 |
|
|
425 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
85954 |
|
25000 |
60954 |
|
|
426 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008 |
34219 |
|
34219 |
|
|
|
427 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
631068 |
114333 |
350000 |
166735 |
|
|
428 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
164126 |
80000 |
50000 |
34126 |
|
|
429 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2008-
|
110116 |
|
40000 |
70116 |
|
|
430 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
47824 |
35000 |
12824 |
|
|
|
431 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2008-
|
81246 |
|
40000 |
41246 |
|
|
432 |
Бурение сква-
|
МСХ |
2008-
|
190643 |
|
40000 |
150643 |
|
|
433 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
115365 |
40000 |
75365 |
|
|
|
434 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
205372 |
40000 |
165372 |
|
|
|
435 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
397774 |
140000 |
257774 |
|
|
|
436 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
77578 |
20000 |
57578 |
|
|
|
437 |
Развитие и
|
МСХ |
2007-
|
650988 |
50000 |
300000 |
300988 |
|
|
438 |
Модернизация
|
МСХ |
2007-
|
54756 |
30000 |
24756 |
|
|
|
439 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
70933 |
|
25000 |
45933 |
|
|
440 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
322171 |
|
25000 |
297171 |
|
|
441 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
237130 |
|
25000 |
212130 |
|
|
442 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
71002 |
30000 |
41002 |
|
|
|
443 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
81043 |
|
25000 |
56043 |
|
|
444 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
124221 |
|
25000 |
99221 |
|
|
445 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
133424 |
|
25000 |
108424 |
|
|
446 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
109838 |
|
25000 |
84838 |
|
|
447 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2006-
|
224802 |
120000 |
104802 |
|
|
|
448 |
Строительство
|
МСХ |
2006-
|
223346 |
120000 |
103346 |
|
|
|
449 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
491501 |
50000 |
341501 |
100000 |
|
|
450 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
742308 |
40000 |
300000 |
300000 |
102308 |
|
451 |
Развитие и
|
МСХ |
2007-
|
370892 |
50000 |
200000 |
120892 |
|
|
452 |
Развитие и
|
МСХ |
2007-
|
211444 |
38762 |
151444 |
21238 |
|
|
453 |
Развитие и
|
МСХ |
2007-
|
109638 |
40000 |
69638 |
|
|
|
454 |
Развитие и
|
МСХ |
2008-
|
317055 |
|
50000 |
267055 |
|
|
455 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
206124 |
|
40000 |
166124 |
|
|
456 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
167823 |
|
40000 |
127823 |
|
|
457 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
153953 |
|
40000 |
113953 |
|
|
458 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008 |
32260 |
|
32260 |
|
|
|
459 |
Строительство
|
МСХ |
2006-
|
997499 |
154823 |
300000 |
542676 |
|
|
460 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2006-
|
133503 |
70139 |
63364 |
|
|
|
461 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2004-
|
528566 |
408566 |
120000 |
|
|
|
462 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
278032 |
30000 |
100000 |
148032 |
|
|
463 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
77012 |
40000 |
37012 |
|
|
|
464 |
Водовод
|
МСХ |
2007-
|
445532 |
15000 |
280532 |
150000 |
|
|
465 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
49983 |
45918 |
4065 |
|
|
|
466 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
75934 |
64970 |
10964 |
|
|
|
467 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
62716 |
60515 |
2201 |
|
|
|
468 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
89554 |
70288 |
19266 |
|
|
|
469 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
66058 |
57909 |
8149 |
|
|
|
470 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
66442 |
23286 |
43156 |
|
|
|
471 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
282426 |
40000 |
121213 |
121213 |
|
|
472 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
206150 |
30000 |
176150 |
|
|
|
473 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
132569 |
34627 |
97942 |
|
|
|
474 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
285939 |
20000 |
100000 |
165939 |
|
|
475 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
101787 |
30000 |
71787 |
|
|
|
476 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
172722 |
20000 |
152722 |
|
|
|
477 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
87042 |
30000 |
57042 |
|
|
|
478 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
836123 |
43151 |
148044 |
644928 |
|
|
479 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
102995 |
30000 |
72995 |
|
|
|
480 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
94281 |
30000 |
64281 |
|
|
|
481 |
Завершение
|
МСХ |
2006-
|
251175 |
58660 |
25000 |
167515 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
53813073 |
46138975 |
5112135 |
|
|
Государственная программа жилищного строительства в
|
||||||||
482 |
Развитие и
|
МИТ |
2006-
|
168800000 |
50500
|
35000000 |
41700000 |
41600
|
|
483 |
Бюджетное кре-
|
МИТ |
2005-
|
175060000 |
100260000 |
31200000 |
26100000 |
17500
|
|
484 |
Строительство
|
МИТ |
2008-
|
21700
|
|
7300000 |
7200000 |
7200000 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
73500000 |
75000000 |
66300
|
|
|
Государственная программа развития автодорожной отрасли
|
||||||||
485 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
1321774 |
353000 |
437000 |
363000 |
168774 |
|
486 |
Строительство
|
МТК |
2007-
|
184794 |
92000 |
92794 |
|
|
|
487 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
503206 |
68000 |
435206 |
|
|
|
488 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
1973896 |
800000 |
789000 |
384896 |
|
|
489 |
Реконструкция
|
МТК |
2009-
|
4693035 |
|
|
870000 |
900000 |
2923035 |
490 |
Реконструкция
|
МТК |
2008 |
421691 |
|
421691 |
|
|
|
491 |
Реконструкция
|
МТК |
2008-
|
6070557 |
|
381309 |
820750 |
1559921 |
3308577 |
492 |
Строительство
|
МТК |
2007-
|
1450000 |
153000 |
709000 |
|
125000 |
463000 |
493 |
Строительство
|
МТК |
2008 |
501653 |
|
501653 |
|
|
|
494 |
Реконструкция
|
МТК |
2008-
|
722988 |
|
240000 |
482988 |
|
|
495 |
Реконструкция
|
МТК |
2008-
|
655711 |
|
240000 |
415711 |
|
|
496 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
5578048 |
283950 |
618000 |
1218436 |
1527460 |
1930202 |
497 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
4598975 |
357506 |
252126 |
1900000 |
2089343 |
|
498 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
3363058 |
469255 |
202100 |
1300000 |
1391703 |
|
499 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
3444428 |
437333 |
245360 |
1107095 |
1654640 |
|
500 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
6478679 |
34906 |
100414 |
2323262 |
4020097 |
|
501 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
514483 |
161000 |
353483 |
|
|
|
502 |
Строительство
|
МТК |
2008-
|
813903 |
|
153000 |
326634 |
130366 |
203903 |
503 |
Строительство
|
МТК |
2008 |
386000 |
|
386000 |
|
|
|
504 |
Реконструкция
|
МТК |
2008-
|
1276000 |
|
127000 |
236000 |
127000 |
786000 |
505 |
Реконструкция
|
МТК |
2008-
|
1403000 |
|
340000 |
300000 |
488000 |
275000 |
506 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
1424157 |
300000 |
576000 |
548157 |
|
|
507 |
Строительство
|
МТК |
2007-
|
125631 |
100557 |
9324 |
15750 |
|
|
508 |
Строительство
|
МТК |
2007-
|
97921 |
69443 |
2207 |
26271 |
|
|
509 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
199682 |
129754 |
69928 |
|
|
|
510 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
153759 |
47323 |
106436 |
|
|
|
511 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
179933 |
89950 |
89983 |
|
|
|
512 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
317984 |
54964 |
214121 |
48899 |
|
|
513 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
198505 |
49625 |
148880 |
|
|
|
514 |
Строительство
|
МТК |
2008 |
613859 |
|
613859 |
|
|
|
515 |
Строительство
|
МТК |
2008-
|
878637 |
|
168695 |
709942 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
9024569 |
13397791 |
14182304 |
9889717 |
|
Государственная программа социально-экономического
|
||||||||
516 |
Строительство
|
МОН |
2004-
|
1093853 |
262896 |
724105 |
106852 |
|
|
517 |
Строительство
|
МОН |
2004-
|
1556277 |
200000 |
678622 |
671701 |
|
|
518 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1037750 |
300000 |
700119 |
|
|
|
519 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
738405 |
|
738405 |
|
|
|
520 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
5000000 |
|
5000000 |
|
|
|
521 |
Родильный
|
МЗ |
2006-
|
2413372 |
100000 |
300000 |
1960104 |
|
|
522 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
3727622 |
1000000 |
2727622 |
|
|
|
523 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
5423205 |
1510806 |
3912399 |
|
|
|
524 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1600000 |
|
300000 |
1300000 |
|
|
525 |
Реконструкция
|
МИТ |
2002-
|
14106
|
9625056 |
1497005 |
2984044 |
|
|
526 |
Ликвидация
|
МИТ |
2002-
|
69379
|
14480
|
500000 |
5000000 |
5000000 |
44398470 |
527 |
Организация
|
МИТ |
2006-
|
3446522 |
1300000 |
760000 |
1321652 |
|
|
528 |
Строительство
|
МИТ |
2004-
|
3998951 |
3202429 |
398261 |
|
|
|
529 |
Инженерные
|
МИТ |
2004-
|
2974380 |
974380 |
2000000 |
|
|
|
530 |
Развитие сис-
|
МИТ |
2004-
|
19635
|
3363027 |
500000 |
7000000 |
8657696 |
|
531 |
Водоснабжение
|
МИТ |
2004-
|
43890
|
15027
|
9658011 |
19205227 |
|
|
532 |
Президентский
|
МИТ |
2005-
|
14182
|
13163858 |
1018901 |
|
|
|
533 |
Реконструкция
|
МИТ |
2007-
|
2189457 |
1000000 |
1189457 |
|
|
|
534 |
Строительство
|
МИТ |
2006-
|
10000
|
3916507 |
1000000 |
5083493 |
|
|
535 |
Строительство
|
МИТ |
2006-
|
2200000 |
60000 |
1700000 |
440000 |
|
|
536 |
Строительство
|
МИТ |
2005-
|
2424228 |
424228 |
2000000 |
|
|
|
537 |
Строительство
|
МИТ |
2007-
|
16000
|
2000000 |
2000000 |
4000000 |
3000000 |
5000000 |
538 |
Инженерные
|
МИТ |
2007-
|
7001127 |
15000 |
2360000 |
922679 |
3703448 |
|
539 |
Строительство
|
МИТ |
2007-
|
3684412 |
106000 |
1000000 |
2578412 |
|
|
540 |
Строительство
|
МКИ |
2005- 2008 |
11472500 |
7461927 |
4010573 |
|
|
|
541 |
Строительство
|
МКИ |
2006-
|
5056572 |
1000000 |
1189427 |
2867145 |
|
|
542 |
Строительство
|
МКИ |
2007-
|
14991
|
3105000 |
11886400 |
|
|
|
543 |
Строительство
|
МТС |
2006-
|
11250
|
1000000 |
3000000 |
6988750 |
|
|
544 |
Строительство
|
МТС |
2005-
|
5040386 |
3643803 |
1303666 |
|
|
|
545 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
788454 |
597599 |
190855 |
|
|
|
546 |
Строительство
|
МТК |
2004-
|
3999664 |
3884664 |
115000 |
|
|
|
547 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
7696757 |
2353757 |
5343000 |
1157000 |
|
|
548 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
5500000 |
1500000 |
955710 |
3044290 |
|
|
549 |
Реконструкция
|
МТК |
2005-
|
6062999 |
2683000 |
3379999 |
|
|
|
550 |
Реконструкция
|
МТК |
2004-
|
8250000 |
5950000 |
2005747 |
249253 |
|
|
551 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
6011287 |
640480 |
3396020 |
1974787 |
|
|
552 |
Строительство
|
МТК |
2007-
|
1800000 |
1070000 |
730000 |
|
|
|
553 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
751524 |
572788 |
178736 |
|
|
|
554 |
Реконструкция
|
МТК |
2005-
|
9393057 |
4000000 |
5393057 |
|
|
|
555 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
50351643 |
8500000 |
4579534 |
24000000 |
13272
|
|
556 |
Реконструкция
|
МТК |
2006-
|
7349131 |
2550000 |
4799131 |
|
|
|
557 |
Инженерные
|
МТК |
2007-
|
1274380 |
54800 |
448762 |
770818 |
|
|
558 |
Строительство
|
МТК |
2009 |
700000 |
|
|
700000 |
|
|
559 |
Строительство
|
МТК |
2009-
|
2000000 |
|
|
1000000 |
1000000 |
|
560 |
Продолжение
|
МТК |
2008-
|
1000000 |
|
500000 |
500000 |
|
|
561 |
Реконструкция
|
МТК |
2006-
|
6140848 |
140848 |
1000000 |
2500000 |
2500000 |
|
562 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
1040000 |
40000 |
|
1000000 |
|
|
563 |
Строительство
|
МТК |
2009 |
1000000 |
|
|
1000000 |
|
|
564 |
Реконструкция
|
МТК |
2008-
|
1000000 |
|
500000 |
500000 |
|
|
565 |
Расширение и
|
МЭМР |
2003-
|
28071
|
20063
|
4025418 |
3982850 |
|
|
566 |
Расширение и
|
МЭМР |
2005-
|
57688
|
4000000 |
1000000 |
11060000 |
5300000 |
36238640 |
567 |
Строительство
|
МЭМР |
2006-
|
1486829 |
300000 |
973337 |
200000 |
|
|
568 |
Строительство
|
МЭМР |
2006-
|
14081
|
5000000 |
6000000 |
2981940 |
|
|
569 |
Реконструкция
|
МЭМР |
2008-
|
39840
|
|
200000 |
6800000 |
5000000 |
27770520 |
570 |
Реконструкция
|
МЭМР |
2008-
|
10336
|
|
160000 |
6440000 |
3614315 |
|
571 |
Реконструкция
|
МЭМР |
2008-
|
7581990 |
|
500000 |
3693267 |
3096843 |
|
572 |
Реконструкция
|
МЭМР |
2005-
|
1455342 |
34950 |
1078796 |
341596 |
|
|
573 |
Реконструкция
|
МЭМР |
2008-
|
1115572 |
|
541686 |
541686 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
112047761 |
136867546 |
54144411 |
113407630 |
|
Государственная программа развития города
|
||||||||
574 |
Строительство
|
МТК |
1988-
|
101773465 |
56194
|
21282465 |
24297000 |
|
|
575 |
Строительство
|
МТК |
2008-
|
4754522 |
|
3000000 |
1754522 |
|
|
576 |
Строительство
|
МТК |
2008-
|
8194228 |
|
3800000 |
4394228 |
|
|
577 |
Сейсмоусиле-
|
МЗ |
2007-
|
2841899 |
64774 |
1000000 |
1000000 |
777125 |
|
578 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008 |
68784 |
|
68784 |
|
|
|
579 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008 |
133045 |
|
133045 |
|
|
|
580 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008 |
140803 |
|
140803 |
|
|
|
581 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008 |
174175 |
|
174175 |
|
|
|
582 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008 |
211000 |
|
211000 |
|
|
|
583 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008 |
255000 |
|
255000 |
|
|
|
584 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008 |
833000 |
|
833000 |
|
|
|
585 |
Реконструкция
|
МЭМР |
2006-
|
3060140 |
2484999 |
575141 |
|
|
|
586 |
Реконструкция
|
МЭМР |
2007-
|
12947
|
3000000 |
4947000 |
5000000 |
|
|
587 |
Строительство
|
МЭМР |
2008 |
989000 |
|
989000 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
37409413 |
36445750 |
777125 |
|
|
Отраслевая программа "Питьевая вода" на 2002-2010 годы |
||||||||
588 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
561009 |
248626 |
312383 |
|
|
|
589 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
190736 |
|
50000 |
140736 |
|
|
590 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
403045 |
109236 |
293809 |
|
|
|
591 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
101504 |
20000 |
81504 |
|
|
|
592 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
393992 |
|
40000 |
353992 |
|
|
593 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
226823 |
|
40000 |
186823 |
|
|
594 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
85524 |
30000 |
55524 |
|
|
|
595 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
141699 |
|
41699 |
100000 |
|
|
596 |
Вторая оче-
|
МСХ |
2006-
|
349497 |
305301 |
44196 |
|
|
|
597 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2004-
|
605540 |
588540 |
17000 |
|
|
|
598 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
128916 |
|
55000 |
73916 |
|
|
599 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
258501 |
|
35000 |
223501 |
|
|
600 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
130758 |
|
37897 |
92861 |
|
|
601 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
1616000 |
40000 |
400000 |
500000 |
676000 |
|
602 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
246390 |
24518 |
126390 |
95482 |
|
|
603 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
564921 |
180000 |
384921 |
|
|
|
604 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
340823 |
|
50000 |
290823 |
|
|
605 |
Строительство
|
МСХ |
2008-
|
406704 |
|
50000 |
356704 |
|
|
606 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
532110 |
169999 |
362111 |
|
|
|
607 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
284133 |
114642 |
169491 |
|
|
|
608 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
124927 |
30000 |
94927 |
|
|
|
609 |
Реконструкция
|
МСХ |
2008-
|
1168838 |
|
100404 |
668838 |
399596 |
|
610 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
193036 |
40124 |
50000 |
102912 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
2892256 |
3186588 |
1075596 |
|
|
Программа по комплексному решению
|
||||||||
611 |
Реконструкция
|
МИТ |
2008-
|
1079700 |
|
535500 |
544200 |
|
|
612 |
Строительство
|
МТС |
2007-
|
231000 |
100000 |
131000 |
|
|
|
613 |
Строительство
|
МТСЗН |
2008-
|
994284 |
|
49714 |
944570 |
|
|
614 |
Расширение и
|
МИТ |
2008-
|
1079700 |
|
500000 |
579700 |
|
|
615 |
Перевод теп-
|
МЭМР |
2008-
|
5394836 |
|
1000000 |
3010753 |
1384083 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
2216214 |
5079223 |
1384083 |
|
|
Программа развития газовой отрасли
|
||||||||
616 |
Строительство
|
МЭМР |
2006-
|
2072072 |
1083215 |
988857 |
|
|
|
617 |
Строительство
|
МЭМР |
2008-
|
1808120 |
|
300000 |
1508120 |
|
|
618 |
Строительство
|
МЭМР |
2008-
|
2360183 |
|
300000 |
900000 |
1160183 |
|
619 |
Строительство
|
МЭМР |
2008-
|
1159974 |
|
300000 |
859974 |
|
|
620 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
118644 |
|
118644 |
|
|
|
621 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
26315 |
|
26315 |
|
|
|
622 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
47195 |
|
47195 |
|
|
|
623 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
25291 |
|
25291 |
|
|
|
624 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
139936 |
|
139936 |
|
|
|
625 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
31897 |
|
31897 |
|
|
|
626 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
140486 |
|
140486 |
|
|
|
627 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
76108 |
|
76108 |
|
|
|
628 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
161079 |
|
161079 |
|
|
|
629 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
18597 |
|
18597 |
|
|
|
630 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
99706 |
|
99706 |
|
|
|
631 |
Газификация
|
МЭМР |
2008-
|
291674 |
|
150000 |
141674 |
|
|
632 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
104053 |
|
104053 |
|
|
|
633 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
25371 |
|
25371 |
|
|
|
634 |
Газификация
|
МЭМР |
2008-
|
355268 |
|
150000 |
205268 |
|
|
635 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
56664 |
|
56664 |
|
|
|
636 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
10203 |
|
10203 |
|
|
|
637 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
11701 |
|
11701 |
|
|
|
638 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
161486 |
|
161486 |
|
|
|
639 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
15981
|
|
159810 |
|
|
|
640 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
42588 |
|
42588 |
|
|
|
641 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
60199 |
|
60199 |
|
|
|
642 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
60267 |
|
60267 |
|
|
|
643 |
Газификация
|
МЭМР |
2008-
|
621558 |
|
570683 |
50875 |
|
|
644 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
59761 |
|
59761 |
|
|
|
645 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
196096 |
|
196096 |
|
|
|
646 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
75265 |
|
75265 |
|
|
|
647 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
63509 |
|
63509 |
|
|
|
648 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
83676 |
|
83676 |
|
|
|
649 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
73414 |
|
73414 |
|
|
|
650 |
Газификация
|
МЭМР |
2008 |
200000 |
|
200000 |
|
|
|
651 |
Строительство
|
МЭМР |
2008 |
500000 |
|
500000 |
|
|
|
652 |
Строительство
|
МЭМР |
2008 |
43578 |
|
43578 |
|
|
|
653 |
Присоединение
|
МЭМР |
2008-
|
1271716 |
|
150000 |
450000 |
671716 |
|
654 |
Строительство
|
МЭМР |
2008-
|
442244 |
|
200000 |
242244 |
|
|
655 |
Газоснабжение
|
МЭМР |
2008 |
32284 |
|
32284 |
|
|
|
656 |
Газоснабжение
|
МЭМР |
2008 |
164010 |
|
164010 |
|
|
|
657 |
Газоснабжение
|
МЭМР |
2008 |
30322 |
|
30322 |
|
|
|
658 |
Газоснабжение
|
МЭМР |
2008 |
52551 |
|
52551 |
|
|
|
659 |
Газоснабжение
|
МЭМР |
2008 |
62198 |
|
62198 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
6323800 |
4358155 |
1831899 |
|
|
Программа реабилитации инвалидов на 2006-2008 годы |
||||||||
660 |
Строительство
|
МТСЗН |
2007-
|
666864 |
150000 |
516864 |
|
|
|
661 |
Реконструкция
|
МТСЗН |
2007-
|
411359 |
100000 |
311359 |
|
|
|
662 |
Строительство
|
МТСЗН |
2007-
|
652730 |
257000 |
395730 |
|
|
|
663 |
Строительство
|
МТСЗН |
2008-
|
1815398 |
|
100000 |
1000000 |
715398 |
|
664 |
Строительство
|
МТСЗН |
2008-
|
1698804 |
|
500000 |
1198804 |
|
|
665 |
Строительство
|
МТСЗН |
2008-
|
1103021 |
|
36221 |
533400 |
533400 |
|
666 |
Строительство
|
МТСЗН |
2008-
|
335099 |
|
200000 |
135099 |
|
|
667 |
Пристройка к
|
МТСЗН |
2008 |
154101 |
|
154101 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
2214275 |
2867303 |
1248798 |
|
|
Программа миграционной политики
|
||||||||
668 |
Строительство
|
МТСЗН |
2008-
|
3235141 |
|
617571 |
2617570 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
617571 |
2617570 |
|
|
|
Программа снижения информационного неравенства |
||||||||
669 |
Развитие
|
АДГС |
2008 |
238046 |
|
238046 |
|
|
|
670 |
Развитие че-
|
МОН |
2007-
|
6664427 |
1784242 |
2359121 |
2521064 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
2597167 |
2521064 |
|
|
|
Вне программ |
||||||||
671 |
Сейсмоусиле-
|
МЗ |
2008 |
107616 |
|
107616 |
|
|
|
672 |
Сейсмоусиле-
|
МЗ |
2008-
|
135246 |
|
100484 |
34762 |
|
|
673 |
Сейсмоусиле-
|
МЗ |
2008-
|
207357 |
|
138500 |
68857 |
|
|
674 |
Сейсмоусиле-
|
МЗ |
2008 |
53400 |
|
53400 |
|
|
|
675 |
Разработка
|
МЗ |
2008 |
3379900 |
|
3379900 |
|
|
|
676 |
Разработка
|
МЗ |
2008 |
817700 |
|
817700 |
|
|
|
677 |
Строительство
|
МКИ |
2006-
|
2097299 |
900000 |
1197299 |
|
|
|
678 |
Восстановле-
|
МКИ |
2008-
|
354696 |
|
100000 |
254696 |
|
|
679 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008 |
97742 |
|
97742 |
|
|
|
680 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008 |
177539 |
|
177539 |
|
|
|
681 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008 |
182648 |
|
182648 |
|
|
|
682 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008 |
174825 |
|
174825 |
|
|
|
683 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008 |
106219 |
|
106219 |
|
|
|
684 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008 |
87090 |
|
87090 |
|
|
|
685 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008 |
56013 |
|
56013 |
|
|
|
686 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008 |
87744 |
|
87744 |
|
|
|
687 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008 |
67824 |
|
67824 |
|
|
|
688 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008-
|
80110 |
|
26090 |
54020 |
|
|
689 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008 |
18303 |
|
18303 |
|
|
|
690 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2008 |
139525 |
|
139525 |
|
|
|
691 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
552083 |
100000 |
452083 |
|
|
|
692 |
Строительство
|
МООС |
2006-
|
409552 |
231486 |
|
178066 |
|
|
693 |
Реконструкция
|
МООС |
2008-
|
1263857 |
|
200000 |
1063857 |
|
|
694 |
Реконструкция
|
МООС |
2008-
|
1711950 |
|
50000 |
906950 |
755000 |
|
695 |
Строительство
|
МООС |
2008-
|
2114000 |
|
150000 |
1000000 |
964000 |
|
696 |
Развитие
|
МООС |
2008-
|
2146334 |
|
150000 |
980000 |
1016334 |
|
697 |
Строительство
|
МООС |
2008-
|
1338071 |
|
150000 |
522365 |
665706 |
|
698 |
Строительство
|
МООС |
2008-
|
2633611 |
|
150000 |
1240000 |
1243611 |
|
699 |
Строительство
|
МООС |
2008-
|
2148555 |
|
150000 |
1148555 |
850000 |
|
700 |
Укрепление
|
МСХ |
2008-
|
16569850 |
|
500000 |
2069850 |
5000000 |
9000000 |
701 |
Продолжение
|
МТК |
2003-
|
5592040 |
5350000 |
242040 |
|
|
|
702 |
Строительство
|
МТС |
2007-
|
1799991 |
300000 |
600000 |
899991 |
|
|
703 |
Строительство
|
МЭМР |
2007-
|
10028
|
4500000 |
4678825 |
849720 |
|
|
|
ИТОГО вне
|
|
|
|
|
14589409 |
11271689 |
10494651 |
|
Бюджетные инвестиции на формирование и увеличение уставного
капитала юридических лиц
тыс. тенге
N
|
Наименование предприятия |
Админис-
|
2007 год |
2008 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Стратегия индустриально-инновационного развития
|
|||
1 |
АО "Фонд устойчивого
|
МИТ |
204840000 |
103684420 |
|
Итого по Программе: |
|
204840000 |
103684420 |
|
Государственная программа развития города Алматы
|
|||
2 |
Создание АО "Региональный
|
АРДРФЦГА |
1500000 |
4158841 |
|
Итого по Программе: |
|
1500000 |
4158841 |
|
Государственная программа жилищного строительства в
|
|||
3 |
Увеличение уставного капитала
|
МФ |
|
2600000 |
4 |
Увеличение уставного капитала
|
МФ |
|
2400000 |
5 |
Увеличение уставного капитала
|
МФ |
|
1600000 |
|
Итого по Программе: |
|
|
6600000 |
|
Вне программ |
|||
6 |
Увеличение уставного капитала
|
КПМ |
|
1000000 |
7 |
Создание АО "Международный
|
МИТ |
5000000 |
3988410 |
8 |
Создание АО "Социально-
|
МИТ |
14000000 |
7000000 |
9 |
Увеличение уставного капитала
|
МКИ |
|
1534128 |
10 |
Увеличение уставного капитала
|
МКИ |
|
189225 |
11 |
Увеличение уставного капитала
|
МКИ |
|
58400 |
12 |
Увеличение уставного капитала
|
МО |
145500 |
600000 |
13 |
Формирование уставного капитала
|
МО |
|
387000 |
14 |
Увеличение уставного капитала
|
МОН |
15299654 |
7672436 |
15 |
АО "Финансовый центр" |
МОН |
350000 |
350000 |
16 |
Формирование уставного капитала
|
МСХ |
27275600 |
18579200 |
17 |
Формирование уставного капитала
|
МСХ |
|
400000 |
18 |
Приобретение акций
|
МФ |
357831 |
534356 |
19 |
Увеличение уставного капитала
|
МФ |
|
451235 |
20 |
Создание технопарка "Парк
|
МЭМР |
3470000 |
2685000 |
21 |
Увеличение уставного капитала
|
МЭМР |
1849826 |
95000 |
22 |
Увеличение уставного капитала
|
НКА |
8224165 |
5276242 |
23 |
Увеличение уставного капитала
|
НКА |
|
2099562 |
24 |
Увеличение уставного капитала
|
УДП |
200000 |
94752 |
|
Итого вне Программ: |
|
76172576 |
52994946 |
Перечень объектов образования на основе государственно-частного
партнерства с началом реализации в 2007 году
N
|
Наименование
|
Проект-
|
Общая
|
Прогноз |
||
2007
|
2008
|
2009
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Строительство средней
|
1200 |
1396076 |
418823 |
|
977253 |
2 |
Строительство средней
|
1200 |
1336398 |
400919 |
|
935479 |
3 |
Строительство средней
|
1200 |
1336608 |
400982 |
|
935626 |
4 |
Строительство средней
|
1200 |
1345984 |
403795 |
|
942189 |
5 |
Строительство средней
|
1200 |
1361133 |
408340 |
|
952793 |
6 |
Строительство средней
|
1200 |
1418378 |
425513 |
|
992865 |
7 |
Строительство средней
|
1200 |
1436695 |
431009 |
|
1005687 |
8 |
Строительство средней
|
1200 |
1382557 |
414767 |
|
967790 |
9 |
Строительство средней
|
1200 |
1442613 |
432784 |
|
1009829 |
10 |
Строительство средней
|
1200 |
1408091 |
422427 |
|
985664 |
11 |
Строительство средней
|
300 |
366567 |
109970 |
|
256597 |
12 |
Строительство средней
|
300 |
367649 |
110295 |
|
257354 |
13 |
Строительство средней
|
600 |
737301 |
221190 |
|
516111 |
14 |
Строительство средней
|
320 |
346733 |
104020 |
|
242713 |
15 |
Строительство средней
|
300 |
368352 |
110506 |
|
257846 |
16 |
Строительство средней
|
320 |
366356 |
109907 |
|
256449 |
17 |
Строительство школы на
|
1200 |
1465862 |
439759 |
|
1026103 |
18 |
Строительство средней
|
1200 |
1456340 |
436902 |
|
1019438 |
19 |
Строительство средней
|
900 |
1525917 |
457775 |
|
1068142 |
20 |
Строительство средней
|
600 |
621737 |
186521 |
|
435216 |
21 |
Строительство школы на
|
600 |
595115 |
178535 |
|
416581 |
22 |
Строительство школы на
|
600 |
590712 |
177214 |
|
413498 |
23 |
Строительство средней
|
900 |
1529350 |
458805 |
|
1070545 |
24 |
Строительство средней
|
600 |
754610 |
226383 |
|
528227 |
25 |
Строительство средней
|
300 |
368104 |
110431 |
|
257673 |
26 |
Строительство средней
|
600 |
728640 |
218592 |
|
510048 |
27 |
Строительство средней
|
300 |
345282 |
103585 |
|
241697 |
28 |
Строительство средней
|
600 |
761796 |
228539 |
|
533257 |
29 |
Строительство многопро-
|
600 |
742185 |
222656 |
|
519530 |
30 |
Строительство средней
|
900 |
1499568 |
449870 |
|
1049698 |
31 |
Строительство школы на
|
600 |
669827 |
200948 |
|
468879 |
32 |
Строительство средней
|
900 |
1566080 |
469824 |
|
1096256 |
33 |
Строительство средней
|
600 |
644743 |
193423 |
|
451320 |
34 |
Строительство средней
|
300 |
365166 |
109550 |
|
255616 |
35 |
Строительство средней
|
1200 |
2072624 |
621787 |
|
1450837 |
36 |
Строительство средней
|
1200 |
1398728 |
419618 |
|
979110 |
37 |
Строительство средней
|
1200 |
1538853 |
461656 |
|
1077197 |
38 |
Строительство средней
|
1200 |
1691828 |
507548 |
|
1184280 |
39 |
Строительство средней
|
1200 |
1119066 |
335720 |
|
783346 |
40 |
Строительство средней
|
1200 |
1491102 |
447331 |
|
1043771 |
41 |
Строительство средней
|
1200 |
1107741 |
332322 |
|
775419 |
42 |
Строительство средней
|
1200 |
1195297 |
358589 |
|
836708 |
43 |
Строительство средней
|
1200 |
1134382 |
340314 |
|
794067 |
44 |
Строительство средней
|
1200 |
1117559 |
335268 |
|
782291 |
|
Итого: |
38440 |
46515705 |
13954712* |
|
32560993 |
* с учетом выделенных средств из резерва в 2007 году
Перечень объектов здравоохранения на основе
государственно-частного партнерства
тыс. тенге
N
|
Наименование проекта |
Адми-
|
Общая
|
до
|
прогноз |
после
|
||
2008
|
2009
|
2010
|
||||||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Проекты, реализуемые за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
|||||||
1 |
Строительство област-
|
МЗ |
2800000 |
|
840000 |
|
1960000 |
|
2 |
Строительство област-
|
МЗ |
2423262 |
|
726979 |
|
1696283 |
|
3 |
Строительство район-
|
МЗ |
1200000 |
|
360000 |
|
840000 |
|
4 |
Строительство город-
|
МЗ |
1300000 |
|
390000 |
|
910000 |
|
5 |
Строительство город-
|
МЗ |
3000000 |
|
900000 |
|
2100000 |
|
6 |
Строительство город-
|
МЗ |
3400000 |
|
1020000 |
|
2380000 |
|
7 |
Строительство много-
|
МЗ |
2000000 |
|
600000 |
|
1400000 |
|
8 |
Строительство много-
|
МЗ |
2000000 |
|
600000 |
|
1400000 |
|
9 |
Строительство
|
МЗ |
1700000 |
|
510000 |
|
1190000 |
|
10 |
Строительство город-
|
МЗ |
1000000 |
|
300000 |
|
700000 |
|
11 |
Строительство город-
|
МЗ |
1000000 |
|
300000 |
|
700000 |
|
12 |
Строительство город-
|
МЗ |
1000000 |
|
300000 |
|
700000 |
|
13 |
Строительство город-
|
МЗ |
2102410 |
|
630723 |
|
1471687 |
|
14 |
Строительство город-
|
МЗ |
1250000 |
|
375000 |
|
875000 |
|
15 |
Строительство город-
|
МЗ |
1885423 |
|
565627 |
|
1319796 |
|
16 |
Строительство много-
|
МЗ |
5409000 |
|
1622700 |
|
3786300 |
|
17 |
Строительство
|
МЗ |
1195026 |
|
358508 |
|
836518 |
|
18 |
Строительство
|
МЗ |
1519264 |
|
455779 |
|
1063485 |
|
19 |
Строительство город-
|
МЗ |
2344280 |
93771 |
609513 |
|
1640996 |
|
20 |
Строительство меж-
|
МЗ |
2009799 |
80392 |
522547 |
|
1406860 |
|
21 |
Строительство город-
|
МЗ |
1991000 |
|
597300 |
|
1393700 |
|
22 |
Строительство город-
|
МЗ |
3485000 |
|
1045500 |
|
2439500 |
|
|
Республиканские проекты |
|||||||
23 |
Строительство много-
|
МЗ |
4200000 |
|
1260000 |
|
2940000 |
|
24 |
Строительство много-
|
МЗ |
4200000 |
|
1260000 |
|
2940000 |
|
25 |
Строительство много-
|
МЗ |
4200000 |
|
1260000 |
|
2940000 |
|
|
Всего: |
|
|
|
17410176 |
|
41030125 |
|
Приняты к сведению
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 августа 2007 года N 753
Раздел 6. Основные направления и прогноз основных
показателей развития национальных компаний
на 2008-2010 года
Раздел 6. Основные направления и прогноз
основных показателей развития национальных компаний
на 2008-2010 годы
В соответствии с
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2004 года N 182 "Об утверждении перечня национальных компаний" к национальным компаниям отнесены 14 акционерных обществ:
АО "Национальная компания "КазМунайГаз";
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими
сетями";
АО "Казпочта";
АО "Продовольственная контрактная корпорация";
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром";
АО "Национальные информационные технологии";
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы";
АО "Казахтелеком";
АО "Международный аэропорт Астана";
АО "Национальная компания "Казахское информационное агентство
(Казинформ)";
АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"
(Kazakhstan Engineering)";
АО "Национальная компания "Казкосмос";
АО "Национальная компания "Kazsatnet";
АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская
корпорация "Сарыарка".
Согласно постановлениями Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2006 года
N 117
и от 24 октября 2006 года
N 1020
в оплату уставного капитала АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" переданы государственные пакеты акций национальных компаний: АО "Национальная компания "Қазақстан тeмip жолы", АО "Казпочта", АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями", АО "Казахтелеком", АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг".
Государственный пакет акций АО "Продовольственная контрактная корпорация" в соответствии с
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года N 1247 переданы в оплату уставного капитала АО "Национальный холдинг "КазАгро".
Согласно
постановлению
Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2006 года N 1299 государственный пакет акций АО "Международный аэропорт Астана" передан из республиканской собственности в коммунальную собственность. В свою очередь постановлением Акима города Астаны АО "Международный аэропорт Астана" от 20 марта 2007 года N 24-222/П передан в доверительное управление Малазийской компании Malaysia Airports Management & Technical Services (Labuan) Private Limited.
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (далее - Компания) было создано в соответствии с
Указом
Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года N 811 "О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны".
В соответствии с Указом Компания должна стать стратегически важной национальной вертикально-интегрированной компанией и выполнять функции полномочного органа по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, а также представлять интересы государства в нефтяном секторе Казахстана.
В 2005 году
АО "Разведка и добыча "КазМунайГаз"
(далее - РД КМГ), дочерней организацией Компании, добыто 9,4 млн. тонн нефти и газового конденсата. В 2006 году добыча нефти и газового конденсата составляет 9,5 млн. тонн, что превышает уровень 2005 года на 2 %.
Рост добычи нефти достигнут за счет работ по своевременному проведению организационно-технических мероприятий, оптимизации системы разработки месторождений, восстановления и обновления основных фондов, включая фонд скважин, строительство и реконструкцию важных объектов наземного обустройства месторождений, обновление парка специальной техники, применение новых методов повышения нефтеотдачи пласта и химизацию процессов нефтедобычи.
РД КМГ имеет два основных направления продажи нефти: экспорт и внутренний рынок. В 2005 году поставка нефти на экспорт составила около 6,5 млн. тонн, на внутренний рынок - 2,7 млн. тонн. В 2006 году поставка на экспорт составила около 6,9 млн. тонн, на внутренний рынок - 2,5 млн. тонн. В целом рост поставки нефти в 2006 году по сравнению с 2005 годом составляет 2,1 %.
Консолидированная добыча нефти и газового конденсата с учетом долей участия в совместных предприятиях в 2005 и 2006 годах составила ежегодно 12,9 млн. тонн.
В целом консолидированная добыча нефти и газового конденсата в 2007 году оценивается в объеме 17,16 млн. тонн, при добыче РД КМГ 9,52 млн. тонн.
За 2005 год на
АО "Атырауский НПЗ"
(далее - АНПЗ) переработано 3,5 млн. тонн нефти. В 2006 году объем переработки на АНПЗ составил 3,7 млн. тонн, в том числе 2,5 млн. тонн из ресурсов Компании. Рост объемов переработки к 2005 году составляет 6,6 %.
В 2007 году переработка нефти на АНПЗ оценивается в объеме 3,7 млн. тонн.
Консолидированный объем переработки нефти с учетом доли участия в совместных организациях в 2007 году оценивается в объеме 5,75 млн. тонн.
Объем транспортировки нефти магистральными нефтепроводами
АО "КазТрансОйл"
в 2005 году составил 38,2 млн. тонн, в 2006 году - в объеме 43,27 млн. тонн, что на 13,3 % превышает уровень 2005 года. По нефтепроводу Атырау-Самара в 2005 году транспортировано 15,6 млн. тонн нефти, что на 0,42 млн. тонн больше по сравнению с 2005 годом.
В 2007 году объем транспортировки нефти оценивается в объеме 43,33 млн. тонн, что превысит уровень 2006 года на 0,1 %.
В 2005 году
АО "НМСК "КазМорТрансФлот"
были оказаны международные услуги по транспортировке грузов морским транспортом, в том числе нефти в объеме 4,7 млн. тонн. Транспортировка нефти танкерами в 2006 году составила 4,9 млн. тонн, что на 4,2 % превышает уровень 2005 года. Транспортировка осуществляется по направлениям Актау-Махачкала - 2,5 млн. тонн, Актау-Нека - 2,3 млн. тонн, Актау-Баку - 0,097 млн. тонн.
В 2007 году объем транспортировки нефти морем оценивается в объеме 4,36 млн. тонн.
Общий объем транспортировки газа по магистральным газопроводам
АО "Интергаз Центральная Азия"
в 2005 году составил 130,2 млрд. куб. м. В 2006 году объем транспортировки составил 121,9 млрд. куб. м., в т.ч. внутренняя транспортировка - 6,5 млрд. куб. м, международный транзит - 107,6 млрд. куб. м, транспортировка газа на экспорт - 7,8 млрд. куб.м. В 2006 году снижение объема транспортных услуг на 6,3 % обусловлено снижением объемов международного транзита туркменского и российского газа.
В 2007 году объем транспортировки газа оценивается в объеме 124,8 млрд. куб. м, что превысит уровень 2006 года на 2,4 %.
Доходы от реализации продукции
Компании в 2005 году по консолидированной финансовой отчетности составили 906,9 млрд. тенге. В 2006 году доходы составляют 1 145,9 млрд. тенге, что выше уровня 2005 на 26,4 %. Рост доходов связан с увеличением объемов добычи нефти, ростом экспортных цен на нефть, увеличением грузооборота нефти, увеличением тарифов на транспортировку газа, увеличением доходов от реализации нефтепродуктов.
В 2007 году консолидированные доходы от реализации продукции оцениваются в размере 939,2 млрд. тенге.
Себестоимость реализованной продукции
Компании в 2005 году по консолидированной финансовой отчетности составила 417 млрд. тенге, в 2006 году - 526,3 млрд. тенге, и выше уровня 2005 года на 26,2 %. Рост расходов связан с реализацией газа, получаемого от компаний-поставщиков, реализацией нефтепродуктов и др.
В 2007 году консолидированная себестоимость оценивается в размере 408,8 млрд. тенге.
Итоговая прибыль
Компании за вычетом доли меньшинства в 2005 году составила 153,9 млрд. тенге. В 2006 году итоговая прибыль получена в сумме 219,2 млрд. тенге, рост к 2005 году составляет 142,4 %.
B 2007 году консолидированная итоговая прибыль оценивается в размере 145,5 млрд. тенге.
Компания является крупным налогоплательщиком Республики Казахстан. В 2005 году внесено налогов и платежей в бюджет на общую сумму 159,2 млрд. тенге. В 2006 году в бюджет Республики Казахстан фактически внесено налогов и платежей на общую сумму 237,3 млрд. тенге. Налоговые выплаты по сравнению с 2005 годом возросли на 49,1 % или на 78,1 млрд. тенге. Рост платежей в бюджет достигнут благодаря увеличению объемов добычи нефти, благоприятной конъюнктуре цен на нефть.
Выплаты в бюджет в 2007 году оцениваются в размере 172,7 млрд. тенге. Налоговые выплаты по сравнению с 2006 годом ниже на 27,2 % или на 64,6 млрд. тенге, что обусловлено изменением налогового законодательства с 1 января 2007 года, а также уменьшением суммы погашения задолженности по прошлым периодам.
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (далее - Компания) образована в соответствии с
Указом
Президента Республики Казахстан от 14 июля 1997 года N 3593. Компания является генеральным оператором по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения.
В 2005 году добыча урана составила 3 838,1 тонн, что на 7 % выше показателей 2004 года, в том числе совместными предприятиями добыто: СП "Катко" - 37,8 тонн, СП "Инкай" - 176,8 тонн, СП "Бетпак Дала" - 726,5 тонн. Всего в Республики Казахстан добыто 4 345,5 тонн урана.
Производство закиси-окиси в 2005 году, компаниями, входящими в АО "НАК "Казатомпром", составило 3 690,6 тонн. Общий выпуск закиси-окиси в 2005 году составил 4 193,7 тонн.
Устойчивый рост объема добычи природного урана достигнут за счет реализации следующих мероприятий:
увеличение объемов производства за счет освоения новых месторождений и развития действующих рудников;
интенсификация производства за счет внедрения новой техники и передовых технологий, научно-исследовательских и опытных работ, производств, совершенствование организации работ.
В 2005 году доход от основной деятельности Компании составил 50 567,5 млн. тенге. При этом 57,4 % (29 010,4 млн. тенге) дохода составила реализация урановой продукции, 5,8 % (2 954,3 млн. тенге) - реализация бериллиевой продукции, 4,8 % (2 440,6 млн. тенге) - реализация тантал-ниобиевой продукции, 0,4 % (199,8 млн. тенге) - реализация плавиковой кислоты, 21,46 % (10 851,75 млн. тенге) от общего объема реализации составляет реализация продукции энергетического комплекса, 9,75 % (4 932,3 млн. тенге) приходится на доход от прочей реализации.
Финансовый результат по бухгалтерскому учету за 2005 год АО "НАК "Казатомпром", как юридического лица, составил - 11 983,1 млн. тенге, в этой сумме учтен доход по неосновной деятельности в размере 9 327,9 млн. тенге, который сложился в основном за счет проведения операции по дооценке активов ТОО "МАЭК-Казатомпром" и передаче их в уставный капитал предприятия. Финансовый результат по дочерним предприятиям Компании сложился следующий: по АО "УМЗ" - доход 89,4 млн. тенге, по ТОО "ГРК" - 116,8 млн. тенге, по ТОО "МАЭК-Казатомпром" - доход 128,4 млн. тенге, по АО "Волковгеология" - доход 35,5 млн. тенге, по ТОО "ИВТ" - убыток 5,85 млн. тенге, по ТОО "Казатомпром-Демеу" - убыток 26,1 млн. тенге, по ККРУМЦ "Геотехнология" - убыток 0,7 млн. тенге, по ЗАО СП "УКР ТВС" - доход 6,98 млн. тенге, по ТОО "Каратау" - убыток 4,2 млн. тенге, по ТОО "Аппак" - убыток 4,2 млн. тенге, по ТОО "Кызылкум" - убыток 7,5 млн. тенге. Кроме того, в 2005 году был получен доход от доли участия в ТОО СП "Бетпак Дала" в сумме 370,7 млн. тенге, убытки от доли участия с совместных предприятий, в частности по АО КРК СП "Заречное" - 3,1 млн. тенге и по ТОО СП "Катко" - 201,4 млн. тенге.
Консолидированный чистый доход НАК "Казатомпром" за 2005 год период составил 5 399,9 млн. тенге, что превышает показатели 2004 года на 85 %.
Налогооблагаемый доход 2005 года по Компании составил 7 931,46 млн. тенге.
В 2006 году консолидированный доход Компании составил 160 412,2 млн. тенге, совокупные расходы Компании 2006 года составили 103 449,1 млн. тенге.
Консолидированный доход от реализации продукции 2006 года увеличился на 70,5 % и составил 86 220 млн. тенге. При этом, 66,8 % дохода составляет реализация урановой продукции (57 589,5 млн. тенге), 5,7 % - реализация бериллиевой продукции (4 883,6 млн. тенге), 3,22 % - реализация тантал-ниобиевой продукции (2 773,6 млн. тенге), 0,28 % - реализация плавиковой кислоты (239,5 млн. тенге), 16,2 % от общего объема реализации составляет реализация продукции энергетического комплекса (13 969,5 млн. тенге), прочая реализация - 7,8 % (6 763,96 млн. тенге).
Консолидированный доход Компании за 2006 год до налогообложения составил - 88 105,2 млн. тенге, в том числе доход от неосновной деятельности в размере 63 358,3 млн. тенге. Консолидированный чистый доход Компании составил 57 751,2 млн. тенге. Резкий рост чистого дохода в 2006 году по сравнению с 2005 годом, объясняется особо крупной сделкой, согласованной с Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
Благоприятная ситуация на урановом рынке позволяет прогнозировать доход Компании до налогообложения за 2007 год в размере 57 941,5 млн. тенге. Снижение по этому показателю по сравнению с 2006 годом объясняется проведением особо крупной сделки. Если исключить из дохода до налогообложения за 2006 год эту операцию, то доход до налогообложения 2006 года составит 26 222,7 млн. тенге. Таким образом, при сопоставимых условиях ожидается рост по этому показателю в 2,2 раза.
В 2007 году ожидается получение консолидированного чистого дохода Компании в размере 41 407,1 млн. тенге. Основная доля в этом доходе принадлежит АО "НАК Казатомпром" - 30 159,3 млн. тенге, который планирует получить его за счет продажи закиси-окиси урана.
Общая сумма налогов, начисленных к уплате в бюджет за 2005 год составила 11 736,9 млн. тенге, в 2006 году 40 618,5 млн. тенге, что в 3,4 раза выше показателей 2005 года. Обозначенный рост сложился за счет корпоративного подоходного налога, начисленного по крупной сделке, согласованной с Министерством энергетики и минеральных ресурсов и Правительством Республики Казахстан.
За 2007 год общая сумма налогов к уплате в бюджет предположительно составит 27 524,5 млн. тенге.
АО "Продовольственная контрактная корпорация"
АО "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - Компания) осуществляет обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна, а также регулирование внутренней конъюнктуры цен на зерно и продукты его переработки, что направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны. Помимо этого Компания занимается развитием хлопкоперерабатывающей отрасли, повышением конкурентоспособности хлопко-волокна, поддержкой производства рапса.
В 2005 году общие доходы Корпорации составили 33 391,9 млн. тенге, в том числе:
доход от деятельности по государственным ресурсам составил 7 677 млн. тенге;
доход от собственной деятельности составил 25 714,9 млн. тенге.
Общие расходы Корпорации за 2005 год составили 32 939 млн. тенге, в том числе:
расходы от управления государственными ресурсами зерна - 7 665 млн. тенге;
расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25 274 млн. тенге, из них общие и административные расходы - 746,3 млн. тенге.
Чистый доход Корпорации с учетом финансовых результатов дочерних и совместно-контролируемой организаций составил 357 млн. тенге.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год Корпорацией получен чистый доход в размере 452,8 млн. тенге, в том числе от деятельности по государственным ресурсам - 12 млн. тенге, от собственной деятельности в размере 440,8 млн. тенге.
По итогам 2005 года Корпорацией в установленном порядке перечислены дивиденды на государственный пакет акций в размере 220,4 млн. тенге. Чистый доход Корпорации за 2005 год по сравнению с 2004 годом уменьшился на 19 %, что связано со сложившейся конъюнктурой рынка зерна.
Кроме того, Корпорация в 2004-2005 годах осуществляла закуп до 2 млн. тонн зерна за счет привлеченных средств, соответственно, возросли расходы в виде выплаты вознаграждений.
В 2005 году перечислено в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме 594,65 млн. тенге.
В 2006 году общие доходы Корпорации составили 24 769,2 млн. тенге, в том числе:
доходы от управления государственными ресурсами - 10 665,5 млн. тенге;
доход по собственной деятельности - 14 103,7 млн. тенге.
Общие расходы в 2006 году составили 24 515,4 млн. тенге, в том числе:
расходы по управлению государственными ресурсами зерна - 10 654,2 млн. тенге;
расходы по собственной деятельности - 13 861,2 млн. тенге.
За 2006 год чистый доход составил сумму 253,8 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 242,5 млн. тенге, от управления государственными ресурсами - 11,3 млн. тенге.
Сумма дивидендов на пакет акций за 2006 год будет определена на основании решения единственного акционера Корпорации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Так, общие доходы Корпорации на 2007 год запланированы в размере 36 268,8 млн. тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 8 474,1 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 27 794,7 млн. тенге.
Общие расходы на 2007 год запланированы в размере 35 993,1 млн. тенге, в том числе:
расходы от управления государственными ресурсами зерна - 8 459,29 млн. тенге;
расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 27 533,8 млн. тенге.
В 2007 году Корпорацией планируется получить чистый доход в размере 275,7 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 260,9 млн. тенге, от операций с государственными ресурсами зерна - 14,8 млн. тенге.
Сумма дивидендов на пакет акций за 2007 год будет определена на основании решения единственного акционера Корпорации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В 2007 году Корпорацией планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме порядка 400 млн. тенге.
АО "Национальные информационные технологии"
АО "Национальные информационные технологии" (далее - Компания) создано в соответствии с
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии".
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год общий доход Компании составил 602,9 млн. тенге (88,8 %), при плане 678,6 млн. тенге. Фактический размер дохода выше аналогичного показателя 2004 года на 9,9 %, что составляет в денежном выражении 54,5 млн. тенге.
В 2005 году доходы Компании от основной деятельности составили 594,8 млн. тенге (на 9,8 % выше уровня 2004 года), в том числе:
от выполнения работ в рамках Государственной программы - 279 млн. тенге (рост на 2,2 %);
от оказания услуг по системно-техническому обслуживанию программно-аппаратных средств и сопровождению информационных систем государственных органов - 287,6 млн. тенге (рост на 25,8 %);
от оказания телекоммуникационных услуг - 22,8 млн. тенге (понижение на 34,3 %);
прочие - 5,4 млн. тенге.
Доход от неосновной деятельности составил 8,1 млн. тенге при плане 5 млн. тенге (рост на 162 %).
В 2006 году доходы Компании от основной деятельности составили в сумме 867,2 млн. тенге (выше на 45,8 % уровня 2005 года), в том числе:
от выполненных работ в рамках Государственной программы - 555,1 млн. тенге (прирост на 99 %);
от оказанных услуг по системно-техническому обслуживанию программно-аппаратных средств и сопровождению информационных систем государственных органов - 294,5 млн. тенге (прирост на 2,4 %);
от оказанных телекоммуникационных услуг - 16,5 млн. тенге (понижение на 27,7 %);
от прочих работ и услуг - 1,1 млн. тенге.
Доходы от неосновной деятельности составили в сумме 7,6 млн. тенге.
Доходы Компании 2007 года от основной деятельности оцениваются в сумме 1 575,6 млн. тенге (выше на 82 % уровня 2006 года), в том числе:
от выполнения работ в рамках Государственной программы - 1 226,5 млн. тенге (прирост на 121 %);
от оказания услуг по системно-техническому обслуживанию программно-аппаратных средств и сопровождению информационных систем государственных органов - 339 млн. тенге (прирост на 15 %);
от оказания телекоммуникационных услуг - 10 млн. тенге (понижение на 39 %).
Доходы от неосновной деятельности составят в сумме 12 млн. тенге, что выше на 57,9 % показателя 2006 года.
За 2005 год расходы Компании составили 568,3 млн. тенге (90,7 %) при плане 626,8 млн. тенге ("экономия" расходов составила 58,4 млн. тенге). Фактический показатель превышает аналогичный показатель 2004 года на 15 %, что в денежном эквиваленте составляет 75 млн. тенге.
Расходы Компании по основной деятельности в указанном году сложились в сумме 565,8 млн. тенге, что на 13,8 % выше суммы затрат за 2004 год. Рост суммы расходов по основной деятельности обусловлен в основном следующими факторами:
увеличением расходов на оплату труда на 69 млн. тенге;
увеличением отчислений от оплаты труда на 11,2 млн. тенге;
увеличением расходов на аренду производственных помещений на 6,1 млн. тенге;
увеличением расходов на подготовку кадров на 5 млн. тенге;
созданием суммы резерва на оплату отпусков в сумме 24,6 млн. тенге и суммы резерва на текущий ремонт основных средств в сумме 4,5 млн. тенге в соответствии с требованиями МСФО.
Причиной увеличения суммы данных расходов является рост численности производственного персонала по сравнению с 2004 годом на 74 человек.
Расходы от неосновной деятельности - 2,5 млн. тенге.
Общие расходы Компании за 2006 год составили в сумме 843,6 млн. тенге.
В указанном году расходы от основной деятельности Компании составили в сумме 840,7 млн. тенге, что на 48,6 % выше показателя 2005 года. Рост расходов в основном обусловлен ростом фонда оплаты труда на 46,1 %. Данный рост связан с повышением на 30 % окладов работникам Компании с 1 апреля 2006 года, а также увеличением численности производственного персонала на 64 человека.
Общие расходы Компании за 2007 год оцениваются в сумме 1 549,2 млн. тенге, что на 84 % выше показателя 2006 года.
Расходы от основной деятельности Компании ожидается в сумме 1 546,2 млн. тенге, что на 83,9 % выше показателя за 2006 год. Рост расходов в основном обусловлен ростом фонда оплаты труда на 94 %. Данный рост связан с повышением на 30 % окладов работникам с 1 января 2007 года, а также увеличением численности производственного персонала на 198 человек.
В 2005 году сумма чистого дохода составила 34,5 млн. тенге, что на 31,5 % ниже показателя 2004 года. Снижение чистого дохода связано с заключением договоров по бюджетным программам на меньшую сумму, чем было запланировано ранее.
По решению общего собрания акционеров часть чистого дохода в сумме 4,9 млн. тенге по итогам 2005 года направлена на выплату дивидендов на государственный пакет акций.
В 2006 году чистый доход Компании составил в сумме 31,2 млн. тенге при плане 26,8 млн. тенге.
В соответствии с нормативом отчислений от чистого дохода на государственный пакет акций, предусмотренным Планом развития Компании на 2006-2008 годы, утвержденным
постановлением
Правительства Республики Казахстан N 550 от 10 июля 2006 года, 30 % чистого дохода Общества направлено на выплату дивидендов на государственный пакет акций.
В 2007 году чистый доход Общества оценивается в сумме 32,3 млн. тенге.
В соответствии с нормативом отчислений от чистого дохода на государственный пакет акций, 30 % чистого дохода Компании будет направлено на выплату дивидендов на государственный пакет акций.
За 2005 год уплаченная сумма налогов и других платежей в государственный бюджет Республики Казахстан составила 178,2 млн. тенге.
По итогам 2006 года уплаченная сумма налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет Республики Казахстан составила 234 млн. тенге.
По итогам 2007 года сумма налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет Республики Казахстан планируется в размере 382 млн. тенге.
АО "Казпочта" (далее - Общество) создано в результате реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи согласно
постановлению
Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года N 1940 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи и его дочерних государственных предприятий".
Миссия Общества заключается в обеспечении свободного доступа почтово-сберегательных услуг на всей территории Казахстана на высоком качественном уровне.
В 2005 году было принято 41,6 млн. единиц письменной корреспонденции, что на 26,8 % выше уровня предыдущего года. Количество принятых посылок - 1,8 млн. единиц, что на 20,0 % выше предыдущего года, периодических изданий - 162,3 млн. единиц, что также выше уровня предыдущего года на 3,4 %. Объем денежных выплат увеличился по сравнению с 2004 годом на 26,7 % и составил 198,1 млрд. тенге.
По итогам 2006 года обработано письменной корреспонденции 44,6 млн. единиц, прирост по сравнению с предыдущим годом составил 7,2 %. Посылок принято и обработано в количестве 2,13 млн. единиц, что на 20,3 % выше объемов прошлого года. Доставлено периодических изданий в количестве 171,3 млн. единиц или по сравнению с 2005 годом с ростом на 5,5 %. Объем денежных выплат увеличился по сравнению с 2005 годом на 27,7 % и составил 253,0 млрд. тенге.
В 2007 году ожидается увеличение объема исходящего платного обмена на 5,2 % к уровню 2006 года, объемов денежных выплат на 18,0 %.
Структура объема платного обмена выглядит следующим образом: подписка и реализация периодических изданий - 78,5 %, письменной корреспонденции - 20,4 %, посылок - 1,0 %, услуг ускоренной почты - 0,1 %.
В объеме денежных выплат пенсии и пособия составляют 73,1 %, заработная плата - 23,8 %, денежные переводы - 3,1 %.
В 2006 году было продолжено внедрение следующих видов агентских услуг: потребительское кредитование в качестве агента банков второго уровня и прием платежей за услуги сотовой связи.
За период 2005-2006 годы выдано потребительских кредитов на общую сумму более 51,0 млрд. тенге, количество заемщиков достигло 40,2 тыс. человек; принято платежей за сотовую связь на сумму порядка 24,0 млн. тенге.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности доходы Общества в 2005 году составили 9 087,9 млн. тенге, рост по сравнению с показателем 2004 года - 26,6 %. Расходы в 2005 году составила 8 768,6 млн. тенге, в результате чистый доход Общества в 2005 году достиг уровня 94,7 млн. тенге.
В 2006 году доходы составили 12 748 млн. тенге, расходы - 12 329,9 млн. тенге, чистый доход - 275,7 млн. тенге, что выше показателя 2005 года в 2,9 раза или на 181 млн. тенге.
В 2007 году доходы ожидаются на уровне 13 680,9 млн. тенге, расходы - 13 244,1 млн. тенге, чистый доход - 230,6 млн. тенге.
АО "Казахтелеком" было образовано в соответствии с
постановлением
Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года N 666 "О создании национальной акционерной компании "Казахтелеком" (далее - НАК "Казахтелеком") путем передачи имущества государственных региональных и специализированных предприятий телекоммуникаций в уставный фонд создаваемого акционерного общества национального масштаба, предоставляющего широкий диапазон услуг связи на всей территории Республики. В марте 1996 года была зарегистрирована первичная эмиссия акций на величину уставного фонда, размер которого составил 12,1 млрд. тенге.
Государственный пакет акций, ранее составлявший 50 % плюс 1 акция от общего количества ценных бумаг в выпуске, приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 27 апреля 2006 года N 142 передан акционерному обществу "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" (далее - Холдинг).
В 2006 году 4,6 % простых именных акций АО "Казахтелеком" размещено, принадлежащих Холдингу, на внутреннем фондовом рынке Республики Казахстан. В результате данного размещения пакет простых акций Холдинга составляет 51 % от всех простых голосующих акций Общества.
В целом рынок телекоммуникационных услуг сохраняет высокие темпы роста: в 2006 году его объем вырос на 27,5 % по сравнению с 2005 годом и составил 261 млрд. тенге.
Главным образом этот рост определяется бурным развитием мобильной телефонии в Казахстане, доля рынка которой - 44,0 %. Высокий темп прироста зафиксирован также по услугам платного телевидения (3,0 %), интернет (4,4 %), частным линиям (2,4 %), IP-телефонии (1,8 %).
Данные тенденции определяют активный передел структуры рынка.
Одним из наиболее быстроразвивающихся является рынок услуг Передачи данных и интернет, который уже определяет 8 % рынка. Необходимо отметить, что в 2006 году наблюдается увеличение доли рынка услуг широкополосного доступа к сети интернет с 40 % в 2005 году до 69 % в 2006 году, с заметным сокращением темпов роста и доли в общем объеме рынка коммутируемого доступа к сети интернет.
АО "Казахтелеком" в 2006 году сохранил лидирующее положение на рынке, занимая самую большую его долю - 41,4 %, несмотря на бурное развитие сотовых операторов. С учетом дочерних компаний АО "Алтел" и АО "Нурсат" консолидированная доля рынка АО "Казахтелеком" составляет в 2006 году 44,2 %.
Кроме того, в 2006 году Компанией проведена работа по приобретению акций и долей в компаниях "Мобайл Телеком-Сервис", "Нурсат", "Алтел" и "РадиоТелл", в результате чего был осуществлен один из крупнейших инвестиционных проектов на телекоммуникационном рынке республики.
По итогам 2005 года объем доходов по Обществу за предоставленные услуги (от основной деятельности) составил 99 558,3 млн. тенге, в 2006 году - 113 912,6 млн. тенге, в 2007 году данный показатель оценивается в размере 127 804,2 млн. тенге.
Расходы по основной деятельности составили в 2005 году - 73 563 млн. тенге, в 2006 году - 88 573 млн. тенге. В 2007 году расходы оцениваются в сумме 109 145 млн. тенге. Размер налогов и других обязательных платежей, уплаченных в бюджет в 2005 году, составил 23 149,97 млн. тенге, в 2006 году - 24 585,6 млн. тенге. В 2007 году ожидается, что налоги и другие обязательные платежи будут уплачены в бюджет в размере 24 694 млн. тенге.
В 2006 году чистый доход Компании составил 35 259,19 млн. тенге, размер чистой прибыли 2007 года оценивается на уровне 28 409,1 млн. тенге.
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
АО "Национальная компания "Қазақстан тeмip жолы" (далее - Компания) имеет холдинговую структуру, основанную на обеспечении функциональной целостности и управляемости железнодорожной отрасли в перевозочном процессе. Реформирование железнодорожной отрасли в Казахстане было начато в 1997 году объединением трех казахстанских железных дорог в составе образованного республиканского государственного предприятия "Қазақстан темір жолы" и одновременным созданием в его составе шести управлений дорог.
Основная товарная продукция, предъявляемая к перевозке, представляет собой массовые насыпные и наливные грузы, такие как уголь, зерно, нефть, руда, минеральные удобрения и т.д.
Грузооборот тарифный в 2006 году составил 191 189 млн. т-км и превысил уровень 2005 года на 19 334 млн. т-км, или на 11,2 %. По предварительной оценке в 2007 году грузооборот будет выполнен в объеме 198 230 млн. т-км, рост к 2006 году - 3,7 % или 17 041 млн. т-км.
В 2006 году перевезено 17,3 млн. пассажиров, что превысило уровень 2005 года на 5,3 %. В 2006 году пассажирооборот составил 13 613 млн. пас-км, рост к 2005 году - 12,2 % или 1 484 млн. пас-км. В 2007 году пассажирооборот ожидается на уровне 14 160 млн. пас-км (рост на 4 %).
В структуре грузооборота за 2006 год наибольший удельный вес занимают массовые грузы как: каменный уголь - 26 %, руда цветная и железная - 18,9 %, нефтяные грузы - 17 %, строительные грузы - 10 %, черные металлы - 7 %.
Доходы Компании от основной деятельности в 2005 году составили 285,9 млрд. тенге, в 2006 году - 382,6 млрд. тенге, что превысило уровень 2005 года на 34 %. Перевыполнение установленного плана (376,9 млрд. тенге) составило 5,7 млрд. тенге или 2 %. В том числе государственные субсидии получены в объеме 9,48 млрд. тенге, что на 4,2 % ниже уровня 2005 года и на 1,9 % ниже предусмотренных планом.
Себестоимость реализованной продукции в 2005 году составила 246,3 млрд. тенге, в 2006 году - 281,45 млрд. тенге, что превышает уровень 2005 года на 14 % и ниже плановой на 6 %.
Итоговая прибыль в 2006 году получена в размере 22,45 млрд. тенге, что выше уровня 2005 года (-17,2 млрд. тенге) на 39,7 млрд. тенге.
В 2007 году ожидаются доходы от реализации продукции в сумме 417,7 млрд. тенге, рост к уровню 2006 года составит 9,2 %. Себестоимость реализованной продукции составит 333,1 млрд. тенге. Итоговая прибыль ожидается в сумме 18,9 млрд. тенге.
АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"
АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (далее - Компания) создано на основании
постановления
Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2003 года N 244 "О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан" со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющая деятельность в машиностроительной отрасли.
В настоящее время предприятиями Компании освоен выпуск продукции для топливно-энергетического, транспортного, информационно-телекоммуникационного секторов экономики страны. Номенклатура производимой продукции и оказанных услуг показывает, что структура производства в значительной степени является унаследованной от бывшего оборонно-промышленного комплекса и не отвечает потребностям развивающейся экономики страны - преобладает производство запасных частей и комплектующих, текущий и капитальный ремонт техники и оборудования.
Отчетный 2005 год Компания завершила с положительным финансовым результатом в размере 107 млн. тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2004 года чистый доход Компании сократился на 244 млн. тенге, что связано с вхождением в состав Компании АО "Семей инжиниринг", АО "811 Авторемонтный завод КИ", АО "832 Авторемонтный завод КИ", деятельность которых была по итогам года убыточной.
По итогам 2005 года общий доход Компании составил 10 174 млн. тенге, что превышает показатели 2004 года (7 817,49 млн. тенге) на 2 356,59 млн. тенге. Таким образом, темпы роста доходов за указанный период составили 30 %.
Рост доходов обусловлен преимущественно увеличением объемов реализации готовой продукции (услуг).
Общие расходы Компании составили 10 067 млн. тенге, что превышает показатели прошлого года (7 466,48 млн. тенге) на 2 600,52 тыс. тенге или на 35 %. Рост расходов связан в основном с увеличением объемов реализации продукции.
Сумма налогов и других обязательных платежей за 2005 год составила 1 572,77 млн. тенге.
Согласно отчетным данным Компании за 2006 год объем произведенной продукции предприятиями составил 8 360,5 млн. тенге, что составило рост по сравнению с предыдущим годом на 29 %. Данный рост связан с расширением номенклатуры производимой продукции и увеличением заказов на данную продукцию со стороны потребителей. К примеру, АО "Завод им. С.М. Кирова" освоило производство радиостанций РВ-1.1М, КЛУБов УП для его основного потребителя АО "Локомотив".
Тем не менее, следует отметить, что в целом доходы Компании в 2006 году составили 9 458,72 млн. тенге. В сравнении с предыдущим годом снижение данного показателя составило 8 %. Основными причинами снижения доходной базы являются проигранные тендеры некоторых предприятий Компании, недостаточные объемы заказов для предприятий, специализирующихся на выпуске продукции для силовых структур Республики Казахстан.
Чистый доход составил 151,86 млн. тенге, что превысило уровень 2005 года (107 млн. тенге) на 42 %. Значительное превышение показателя чистого дохода Компании при снижении дохода от реализации обусловлено получением Компанией дохода от неосновной деятельности в сумме 932,3 млн. тенге. Данный доход получен в результате проводимой Компанией целенаправленной работе по оптимизации производственных площадей и станочного парка.
Расходы Компании составили 9 306,88 млн. тенге, что ниже параметра 2005 года на 8 %. Снижение расходов Компании связано оптимизацией расходов предприятий Компании, заключивших в течение года недостаточное количество договоров.
В 2006 году Компанией выплачено в бюджет налогов и других обязательных платежей в размере 1 349,33 млн. тенге.
В 2007 году объем произведенной продукции в целом по предприятиям Компании ожидается в размере 11 157,84 млн. тенге, что превысит данный показатель 2005 года (6 725,61 млн. тенге) на 66 % и 2006 года (8 360,5 млн. тенге) на 33,45 %.
При этом ожидается, что общая доходная база по предприятиям Компании составит 13 195 млн. тенге.
Для реализации поставленных производственных задач Компания планирует на 2007 год расходы в размере 12 513,58 млн. тенге, что выше параметров 2006 года (9 306,88 млн. тенге) на 34,5 %.
Чистый доход Компании в 2007 году ожидается в размере 681,05 млн. тенге (рост к 2006 году на 529,19 млн. тенге).
В 2007 году Компания планирует перечислить в бюджет налоги и другие обязательные платежи в бюджет в размере 1 761,87 млн. тенге.
АО "Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями"
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (далее - Компания) создано в соответствии с
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1996 года N 1188. "О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической системой Республики Казахстан".
Миссия Компании - обеспечение устойчивого функционирования Единой энергетической системы Республики Казахстан и осуществление надежного управления Национальной электрической сетью (далее - НЭС), соответствующего современным техническим, экономическим, экологическим требованиям в рамках государственной политики.
В соответствии с
Законом
Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" Компания включена в Государственный регистр субъектов естественной монополии как поставщик услуг по передаче электрической энергии по сетям межрегионального уровня и по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии.
В 2005 году объем передачи электроэнергии по сетям Компании составил 31,40 млрд. кВт.ч., что на 4,3 % ниже показателя 2004 года и связано со снижением объемов экспортных поставок электроэнергии от "Экибастузской ГРЭС-2".
В 2006 году по сравнению с 2005 годом объем передачи электроэнергии по сетям Компании увеличился на 180 млн. кВт.ч и составил 31,58 млрд. кВт.ч. При этом объем услуг по передаче электроэнергии с учетом предоставленных скидок увеличится по сравнению с 2005 годом на 8,7 %, что связано с ростом объемов передачи для потребителей, оплачиваемых без предоставления скидки.
В 2007 году объем услуг по передаче электроэнергии по сетям Компании ожидается в объеме 33,3 млрд. кВт.ч.
Доходы Компании от основной деятельности в 2005 году составили 18 904,9 млн. тенге, что на 12,3 % выше показателя 2004 года. Рост доходов компании в 2005 году связан с введением с 1 апреля 2005 года новых тарифов на регулируемые виды услуг, увеличением средней протяженности передачи электроэнергии и увеличением объемов услуг по регулированию электрической мощности.
В 2006 году доходы Компании от основной деятельности составили 22 033,6 млн. тенге, что на 16,5 % выше показателя 2005 года. Доходы Компании на 2007 год ожидаются в размере 24 395 млн. тенге.
В 2005 году расходы Компании по основной деятельности составили 17 250,7 млн. тенге или на 15,3 % выше показателя 2004 года, а в 2006 году - 18 602,1 млн. тенге (на 7,5 % выше, чем в 2005 году). В 2007 году расходы по основной деятельности оцениваются в размере 21 540,1 млн. тенге. Рост расходов от основной деятельности в основном связан с увеличением амортизационных отчислений и налога на имущество, обусловленным вводом основных средств в эксплуатацию, существенным ростом цен на электроэнергию для компенсации технологического расхода электроэнергии в сетях компании, увеличением процентов по кредитам, относимых на текущие расходы, что также связано с вводом основных средств по проекту модернизации Национальной энергетической сети Казахстана. Кроме того, в 2005 году заключены кредитные соглашения с Международным Банком Реконструкции и Развития (далее - МБРР), Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее - ЕБРР) и АО "Банк Развития Казахстана" (далее - БРК) в рамках реализации проекта "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север-Юг Казахстана", в соответствии с которыми Обществом будут выплачены комиссии, а также другие расходы, в соответствии с подписанными кредитными соглашениями.
По итогам 2005 года чистый доход Компании составил 22,9 млн. тенге. По итогам 2006 года чистый доход Компании составил 818 млн. тенге. На 2007 год ожидаемый чистый доход равен 761 млн. тенге. Снижение чистого дохода в 2005 и 2006 годах, по сравнению с 2004 годом связано со значительным увеличением затрат по обслуживанию кредитов, привлеченных проектам, относимых на текущие расходы, а также в связи с реализацией жилья работникам компании, передислоцированным в г. Астана. Кроме того, финансовый результат компании по итогам 2005 года повлияло начисление убытков курсовой разницы.
В целях повышения надежности и эффективности функционирования всей энергосистемы Казахстана Компания реализует проект "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан" с привлечением заемных средств МБРР и ЕБРР. Общая стоимость проекта составляет порядка 43,8 млрд. тенге. За период реализации проекта освоено около 77,7 % средств, направленных на техническое перевооружение Национальной электрической сети на базе внедрения высоковольтных коммутационных аппаратов нового поколения и другого электротехнического оборудования ведущих мировых производителей.
В 2004 году Компанией начата работа по реализации проекта "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север-Юг Казахстана", общая стоимость проекта составляет порядка 43,7 млрд. тенге. С начала реализации проекта освоено порядка 7 % от проектной стоимости.
Строительство осуществляется за счет привлечения заемных средств международных и казахстанских институтов развития на сумму порядка 326 млн. долларов США:
займ МБРР, предоставленный под государственную гарантию 100 долл. США;
синдицированный займ ЕБРР - 147,8 млн. долл. США;
займ АО "Банк Развития Казахстана" - 21 млн. долл. США и 6,97 млрд. тенге.
Также Компания участвует в реализации Проекта "Строительство межрегиональной ЛЭП Северный Казахстан - Актюбинская область".
Между Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и АО "Батыс Транзит" заключено концессионное соглашение на базе государственно-частного партнерства. В соответствии с
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2005 года N 1008 Компания, являясь одним из акционеров АО "Батыс транзит" (20 % размера уставного капитала), участвует в реализации проекта.
В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в
Закон
Республики Казахстан "Об электроэнергетике" в апреле 2006 года, межрегиональные линии электропередачи, подстанции и распределительные устройства напряжением 220 кВ и выше, построенные на основании концессионных соглашений, по окончании их действия передаются в состав национальной электрической сети.
АО "Национальная компания
"Казахстанское информационное агентство"
АО "Национальная компания "Казахстанское информационное агентство" (далее - Компания) создана в соответствии с
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2002 года N 1186 "О реорганизации Республиканского казенного предприятия "Казахское информационное агентство" Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан".
По результатам производственно-финансовой деятельности Компании, за период 2005-2006 годов сложилась следующая динамика доходов.
Структура доходов за 2005-2006 годы
(тыс. тенге)
Показатели |
Ед.
|
2005
|
2006
|
Темп роста
|
Доходы всего,
|
тыс.
|
207 554 |
216 688 |
104,4 |
Доход от основной
|
тыс.
|
207 498 |
216 202 |
104,2 |
в % от доходов,
|
% |
99,9 |
99,8 |
|
Прочие доходы |
тыс.
|
56 |
486 |
867,9 |
в % от доходов,
|
% |
0,1 |
0,2 |
|
Как видно из таблицы в 2005-2006 годах основным видом деятельности Компании, составляющим в удельном выражении более 99 %, являлось предоставление информационных услуг.
По сравнению с показателями 2005 года в 2006 году наблюдается увеличение доходов до 216,7 млн. тенге, т.е. на 9,1 млн. тенге, или на 4,4 %, в том числе по основному виду деятельности на 8,7 млн. тенге, или на 4,2 %. Данный рост обусловлен, в первую очередь, увеличением объемов государственного заказа и повышением ее качества, расширение рынков сбыта, модернизации продуктовой линейки. Кроме того, коммерческое использование создаваемого информационного продукта позволило Компании добиться определенных как производственных, так и финансовых результатов.
Однако следует отметить, что за этот же период расходы Компании выросли в абсолютном значении на 23 155 тыс. тенге, или на 11,1 %.
В структуре расходов преобладает себестоимость производимой продукции, составляющая 156 064 тыс. тенге в 2005 году и 169 180 тыс. тенге в 2006 году. Удельный вес себестоимости реализованных услуг составляет более 70 %.
Расходы периода составили 46 940 тыс. тенге и 56 979 тыс. тенге, соответственно.
В 2005 году в результате производственно-финансовой деятельности Компанией получен чистый доход в размере 4 550 тыс. тенге. В 2006 году получен убыток в размере 9 471 тыс. тенге.
За последние три года Компании удалось добиться определенных результатов: усилена материально-техническая база за счет обновления и приобретения основных средств, увеличен объем выпускаемой продукции, улучшен ассортимент предлагаемой продукции.
По результатам 2005 и 2006 годов Компанией выплачено в республиканский бюджет налогов и других обязательных платежей в размере 30 439 тыс. тенге и 23 395 тыс. тенге по годам соответственно.
По уточненным данным в 2007 году доходы Компании ориентировочно составят 251 300 тыс. тенге. При этом следует отметить, что основным источником доходов являются средства республиканского бюджета, выделяемые в рамках проведения государственной информационной политики, а также информационного сопровождения web-сайта Правительства Республики Казахстан.
Расходы Компании также останутся в пределах планируемых - ориентировочно 230 861 тыс. тенге. Основными статьями расходов Компании являются расходы на заработную плату сотрудников, услуги связи, аренда помещения и т.д.
По итогам 2007 года предусматривается получение чистого дохода в размере 20 439 тыс. тенге. По результатам 2007 года Компания планирует выплатить дивиденды на государственный пакет акций в размере 715 тыс. тенге.
По результатам 2007 года Компания планирует выплатить в бюджет налогов и других обязательных платежей в размере 51 087 тыс. тенге.
АО "Национальная компания "Казкосмос" (далее - Компания) создано в соответствии с
Указом
Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года N 1513 "О развитии космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" и
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242 "О создании акционерного общества "Национальная компания "Казкосмос", со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
Свою хозяйственную деятельность Компания начала с июня 2005 года. Динамика объемов выполненных Компанией работ за указанный период определялась исключительно планом мероприятий по реализации Государственной программы "Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы".
В 2006 году финансовые средства, выделенные из республиканского бюджета на реализацию 9 проектов на научно-исследовательские работы, выполняемые в рамках государственного заказа по подпрограмме 101 "Прикладные научные исследования" бюджетной программы 002 "Фундаментальные и прикладные научные исследования" и бюджетной программы 044 "Создание авиационного ракетно-космического комплекса "Ишим", составила 2 359 100 тыс. тенге. В 2006 году доход от не основной деятельности составил: 226 739 тыс. тенге.
Общие доходы Компании за 2006 год составили 1 282 млн. тенге. Общие расходы 2006 года составили 917 млн. тенге.
Чистая прибыль Компании в 2006 году составила 176 943 тыс. тенге, которая была сформирована, как за счет доходов от основной деятельности в размере 150 270 тыс. тенге, так и за счет доходов от неосновной деятельности, а именно доходов от депозитов в банках второго уровня и по операциям РЕПО на Казахстанской фондовой бирже, в размере 26 673 тыс. тенге. По результатам 2005 года в 2006 году Компания выплатила дивиденды в размере 8 627 тыс. тенге.
За 2006 год уплачено в государственный бюджет Республики Казахстан налогов и других платежей в размере 132 792 тыс. тенге.
По результатам 2007 года планируется получить:
общие доходы - 1 550 млн. тенге;
расходы всего - 1 313 млн. тенге;
чистый доход - 238 млн. тенге.
АО "Национальная компания "Kazsatnet"
АО "Национальная компания "Kazsatnet" (далее - Компания) создано в соответствии с
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 8 августа 2006 года N 746 "О создании акционерного общества "Национальная компания "Kazsatnet" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
В 2006 году Компанией проведены работы по созданию пилотной зоны спутникового сегмента единой транспортной сети государственных органов (далее - ETC ГО) в городах Астане, Алматы и территории Восточно-Казахстанской области.
В рамках данных работ были проведены следующие мероприятия:
1) разработка технического проекта спутникового сегмента ETC ГО в городах Алматы, Астане и Восточно-Казахстанской области;
2) разработка проектно-сметной документации на спутниковый сегмент ЕТС ГО, согласование ее в установленном порядке;
3) закуп оборудования для построения спутникового сегмента ETC ГО в г. Алматы, г. Астане и Восточно-Казахстанской области;
4) проведение подготовительных работ для обеспечения монтажных и пусконаладочных работ в городах Алматы, Астане и Восточно-Казахстанской области;
5) организация региональных подразделений в городах Алматы, Усть-Каменогорске, Семипалатинске;
6) передача Компании функций по системно-техническому обслуживанию и администрированию пилотной зоны ETC ГО в городе Астана.
В 2006 году Компанией услуги передачи данных государственным органам не оказывались и соответственно доходы не получены.
Убытки Компании в 2006 году составили 7 811 тыс. тенге. По результатам года Компанией уплачено налогов и других обязательных платежей в бюджет в сумме 1 466 тыс. тенге.
АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская
корпорация "Сарыарка"
АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Сарыарка" (далее - Компания) создана в соответствии с
Указом
Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года N 274 "О мерах по созданию и обеспечению деятельности социально-предпринимательских корпораций" в качестве пилотного проекта, со стопроцентным участием государства в ее уставном капитале и определением места дислокации город Астана.
Согласно
постановлению
Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2007 года N 212 "О некоторых вопросах акционерного общества "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Сарыарка" в оплату размещаемых акций Компании из республиканской собственности переданы девять организаций.
На формирование уставного капитала Компании из Республиканского бюджета выделены средства в размере 8 000 000 тыс. тенге, которые распределены следующим образом:
открытие, содержание офиса АО "НК "СПК "Сарыарка" и 2-х департаментов в областных центрах - 501 509 тыс. тенге;
организация и проведение мероприятий по реабилитации, реструктуризации государственных предприятий и развитию на их основе новых конкурентоспособных производств и технологий, внедрению новых производственных и управленческих технологий на предприятиях, основанных на международных стандартах - 640 000 тыс. тенге;
организация и проведение мероприятий по созданию и реализации совместных проектов с участием частного отечественного и иностранного капитала - 858 491 тыс. тенге;
осуществление проектов строительства инженерной инфраструктуры индустриальных парков - 6 000 000 тыс. тенге.
Предусмотрены расходы по оплате аренды помещений, заработной платы сотрудников Компании, услуг связи, Интернета, приобретение оргтехники, офисной мебели, канцелярских товаров, аренды автотранспорта и другие в сумме 501 509 тыс. тенге.
Организация и проведение мероприятий по реабилитации, реструктуризации государственных предприятий и развитию на их основе новых конкурентоспособных производств и технологий, внедрению новых производственных и управленческих технологий на предприятиях, основанных на международных стандартах, предполагает расходы в размере 640 000 тыс. тенге на анализ, оценку, реструктуризацию существующих предприятий, разработку и осуществление мер, направленных на технологическое перевооружение предприятий, перерегистрацию в органах юстиции Республики Казахстан.
Расходы в сумме 858 491 тыс. тенге, предусмотренные на организацию и проведение мероприятий по созданию и реализации совместных проектов с участием частного отечественного и иностранного капитала, предполагают участие Компании долей в уставных капиталах совместных предприятий, а также комплекс юридических, консультационных, организационных и финансовых мероприятий, направленных на создание совместных предприятий, их развитие, мониторинг, и управление.
Осуществление проектов строительства инженерной инфраструктуры индустриальных парков включает реализацию двух проектов:
строительство Индустриального парка в городе Караганда стоимостью 6 000 млн. тенге (на данный проект средства из республиканского бюджета выделены);
строительство Индустриального парка в городе Астане стоимостью 5 000 млн. тенге (предложения внесены в Республиканскую бюджетную комиссию).
По результатам 2007 года Компания планирует получить доход в размере 154,07 тыс. тенге, при этом расходы Компании составят 335,95 тыс. тенге. Учитывая, что Компания создана лишь в 2007 году по результатам года планируется убыток в размере 181,88 тыс. тенге.
По результатам года Компания планирует выплатить налогов и других обязательных платежей в бюджет в сумме - 4,1 млн. тенге.
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (далее - Компания) определяет для себя 3 основных направления деятельности компании:
максимизация экономических выгод акционера путем увеличения стоимости компании;
обеспечение стратегических выгод (интересов) государства;
построение высокоэффективной нефтегазовой компании.
Достижение видения компании будет осуществляться путем решения стратегической задачи по повышению эффективности системы управления посредством совершенствования ее основных элементов:
системы стратегического планирования;
системы управленческого учета;
системы бизнес-планирования;
системы инвестиционного планирования;
системы постановки целей для дочерних компаний и оценки результатов их деятельности;
системы мотивации и развития персонала.
Развитие производственных мощностей нефтедобывающих предприятий Компании на период 2008-2010 годов заключается в строительстве, реконструкции и модернизации наземных объектов, применении надежного и высокопроизводительного подземного оборудования, создания высокоэффективной системы контроля за разработкой месторождений на основе компьютерных геологических моделей.
Объемы добычи нефти и газового конденсата по консолидированным показателям в 2008 году планируются на уровне 19,6 млн. тонн, в 2009 году - 20,2 млн. тонн, в 2010 году - 20,27 млн. тонн. Расчетный темп роста добычи нефти в период 2008-2010 годы базируется на данных геолого-промыслового изучения и текущего состояния разработки месторождения Узень.
Транспортировка нефти магистральными нефтепроводами по консолидированным данным планируется в 2008 году в объеме 46 млн. тонн, в 2009 году - 46,7 млн. тонн, в 2010 году - 47,68 млн. тонн. Планируемый объем транспортировки нефти определен на основе прогнозируемого уровня добычи нефти в республике с учетом конъюнктуры рыночных условий и пропускной способности транспортных систем.
Транспортировка нефти морем по консолидированным показателям планируется в 2008 году - 4,4 млн. тонн, в 2009 году - 4,5 млн. тонн, в 2010 году - 4,2 млн. тонн.
Транспортировка природного газа по магистральным газопроводам по консолидированным показателям планируется в 2008 году - 131,3 млрд. куб. м, в 2009 году - 133 млрд. куб. м., в 2010 году - 130,89 млрд. куб. м.
Объем реализации газа по консолидированным показателям в 2008 году планируется на уровне - 4,34 млрд. куб. м, в 2009 году - 4,41 млрд. куб., в 2010 году - 3,95 млрд. куб. м.
Переработка углеводородного сырья по консолидированным показателям в 2008 году планируется на уровне - 5,9 млн. тонн, в 2009 году - 6,1 млн. тонн, в 2010 году - 6,23 млн. тонн.
Прогнозируемые консолидированные показатели доходов Компании планируются в 2008 году на уровне 1 086,87 млрд. тенге, в 2009 году - 1 124,19 млрд. тенге, в 2010 году - 1 124,19 млрд. тенге.
Консолидированные показатели расходов за период с 2008 - по 2010 года планируются на следующем уровне: 2008 год - 731,93 млрд. тенге, 2009 год - 760,93 млрд. тенге, 2010 год - 760,93 млрд. тенге.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности Компанией за период с 2008 - по 2010 годы планируется получить консолидированный чистый доход в следующих размерах: 2008 год - 163,81 млрд. тенге, 2009 год - 164,26 млрд. тенге и 2010 год - 158,3 млрд. тенге.
В течение 2008-2010 годов Компания сохранит позицию крупного налогоплательщика в государственный бюджет. Прогнозные платежи в бюджет за период 2008-2010 годы планируются в объеме 546,34 млн. тенге: 2008 год - 175,32 млрд. тенге, 2009 год - 185,51 млрд. тенге, 2010 год - 185,51 млрд. тенге.
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"
Инвестиционные приоритеты и направления развития ориентированы на построение вертикально-интегрированной компании, участвующей на всех стадиях топливно-ядерного цикла.
Приоритетной задачей в планируемый период на 2008-2010 годы будет выход на устойчивый и динамичный режим работы за счет создания новых производств, дальнейшего обновления основных средств и закрепления позиций на мировых рынках.
Исходя из анализа производственных возможностей и спроса на мировых рынках по каждой продукции, на 2008-2010 годы АО "НАК "Казатомпром" (далее - Компания) определяет следующие приоритеты развития:
В производстве природного урана:
1) наращивание объемов добычи урана на действующих месторождениях:
"Восточный Мынкудук" до 1000 тонн в год;
"Кайнарский участок" месторождения Канжуган производительностью 300 тонн в год, с выходом на проектную мощность к 2010 году;
2) строительство и расширение новых рудников на месторождениях:
"Инкай" совместно с компанией КАМЕКО (Канада);
"Моинкум" и "Торткудук" совместно с Кожема-Арева (Франция);
"Заречное" совместно с Минатомом Российской Федерации и КГРК;
"Ирколь" мощностью до 750 тонн в год;
"Хорасан 1,2" совместно с UrAsia London Limited и Energy Asia, учредителями которой являются корпорация Marubeni, энергетические компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO) и Chubu Electric Power Co., Inc. (Chubu), с выходом к 2014 году на полный объем - 5 000 тонн урана в год;
"Центральный Мынкудук" мощностью 2000 тонн в год;
"Южный Инкай" мощностью 2000 тонн в год;
"Западный Мынкудук" - совместно с японскими компаниями "Сумитомо" и "Кансай Электрик Пауэр Ко., Инк." строительство рудника мощностью до 1000 тонн в год с выходом на полную производственную мощность к 2010 году;
"Буденовское" - совместно с Минатомом Российской Федерации суммарной мощностью 4 000 тонн в год с выходом на полную производственную мощность к 2009 году;
"Семизбай" мощностью 500 тонн в год.
3) развитие мощностей по переработке химконцентрата природного урана до закиси-окиси.
В производстве урановой продукции АО "УМЗ":
1) выход на мировые рынки (Японии, Китая, Европы, Южной Кореи, Украины, Канады, США) с порошками диоксида урана (природными и низкого обогащения) и топливными таблетками для реакторов PWR, BWR, CANDU и реакторов российского дизайна, находящихся за пределами России;
2) сохранение своих позиций на российском рынке урана с услугами переработки ГФУ, урансодержащих материалов и регенерированного урана до таблеток для реакторов российского дизайна;
3) сохранение позиций монополиста на мировом рынке переработки трудновскрываемых урансодержащих скрапов и зол;
4) сохранение своих позиций на рынке услуг по переработке ХКПУ до закиси-окиси урана, пригодной для прямого фторирования;
5) строительство завода по конверсии гексафторида урана на АО "УМЗ" по технологии Компании Сатесо (Канада).
Новое направление в производстве урановой продукции будет реализовано при участии в строительстве завода по обогащению урана на территории Российской Федерации.
В производстве бериллиевой продукции:
1) выход на лидирующие позиции на рынке Китая;
2) увеличение доли АО "УМЗ" на рынке США;
3) укрепление занятых позиций на традиционных рынках (Европа, Россия).
В производстве тантал-ниобиевой продукции:
1) обеспечение производства сырьем;
2) повышение конкурентоспособности продукции танталового производства за счет организации производств по выпуску высокотехнологичной продукции:
высокоемких танталовых конденсаторных порошков;
усовершенствованных видов продукции из тантала.
В производстве энергоресурсов:
1) Обеспечение растущих потребностей региона в энергоресурсах обусловленных развитием Мангистауской области.
2) Завоевание новых рынков сбыта энергоресурсов, развитие позиций компании на рынке коммунальных услуг.
3) Обеспечение технологической, структурной и финансовой устойчивости основного бизнеса по производству энергоресурсов и транспортировке газа.
4) Активизация инновационных процессов, использование научных разработок и внедрение новых технологий, направленных на улучшение качества услуг и безаварийную эксплуатацию газораспределительных сетей с последующим переходом на систему стандартов качества ИСО.
5) Обеспечение стабильного развития ТОО "МАЭК-Казатомпром" путем выполнения инвестиционной программы, которая ориентирована на техническое перевооружение производства, обновление и модернизацию основного энергетического оборудования, а также усовершенствование технологий.
За период с 2008 по 2010 годы планируется получение консолидированного чистого дохода в следующих размерах:
2008 год - 64 013,9 млн. тенге;
2009 год - 70 932,6 млн. тенге;
2010 год - 90 792,1 млн. тенге.
Сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет в 2008 году составит - 35 719,0 млн. тенге, в 2009 году - 39 874,7 млн. тенге и в 2010 году - 50 314,5 млн. тенге.
АО "Продовольственная контрактная корпорация"
Основной целью деятельности АО "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - Корпорация) является обеспечение продовольственной безопасности Казахстана, предотвращение демпинга цен на зерно, расширение рынков сбыта зерна.
На 2008 год Корпорацией прогнозируются общие доходы в размере 38 153,8 млн. тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 8 995,8 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 29 530,5 млн. тенге.
Общие расходы на 2008 год запланированы в размере 38 205,1 млн. тенге, в том числе:
расходы от управления государственными ресурсами зерна - 8 980,5 млн. тенге;
расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 29 224,6 млн. тенге.
В 2008 году Корпорацией планируется получить чистый доход в размере 321,2 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 305,9 млн. тенге, от операций с государственными ресурсами зерна - 15,3 млн. тенге.
Сумма дивидендов на государственный пакет акций в 2008 году будет определена на основании решения единственного акционера Корпорации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В 2008 году Корпорацией планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме порядка 350 млн. тенге.
Общие доходы на 2009 год запланированы в размере 40 734,6 млн. тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 9 535,5 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 31 199,1 млн. тенге.
Общие расходы на 2009 год запланированы в размере 40 391,0 млн. тенге, в том числе:
расходы от управления государственными ресурсами зерна - 9 519,3 млн. тенге;
расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 30 871,7 млн. тенге.
В 2009 году Корпорацией планируется получить чистый доход в размере 343,6 млн. тенге, в том числе чистого дохода от собственной деятельности - 327,4 млн. тенге, чистого дохода от управления государственными ресурсами зерна - 16,2 млн. тенге.
Сумма дивидендов на пакет акций в 2009 году будет определена на основании решения единственного акционера Корпорации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В 2009 году планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме порядка 370 млн. тенге.
Общие доходы на 2010 год запланированы в размере 43 178,7 млн. тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 10 107,7 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 33 071,0 млн. тенге.
Общие расходы на 2010 год запланированы в размере 42 815,2 млн. тенге, в том числе:
расходы от управления государственными ресурсами зерна - 10 091,2 млн. тенге;
расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 32 724,0 млн. тенге.
В 2010 году планируется получить чистый доход в размере 363,4 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 347,0 млн. тенге, от операций с государственными ресурсами зерна - 16,5 млн. тенге.
Сумма дивидендов на пакет акций в 2010 году будет определена на основании решения единственного акционера Корпорации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Предполагаемая сумма перечисления в бюджет налогов и других обязательных платежей в 2010 году составит порядка 391 млн. тенге.
Анализируя прогнозные показатели 2008-2010 годов, следует отметить рост чистого дохода в целом по Корпорации в 2010 году по сравнению с 2008 и 2009 годами на 13,1 % и 5,8 % соответственно. Данный рост связан в первую очередь с тем, что ожидается рост реализационной цены, увеличение объемов реализации зерна, как на международный, так и на внутренний рынок, а также рост дохода от выдачи займов на организацию весенне-полевых и уборочных работ.
АО "Национальные информационные технологии"
Стратегической целью АО "Национальные информационные технологии" (далее - Компания) является формирование и развитие национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан, реализация функций национального оператора в сфере информатизации и проектного интегратора инфраструктуры "электронного правительства".
Основной целью Компании на 2008 год продолжает оставаться формирование базовой инфраструктуры для построения "электронного правительства" и содействие становлению информационных систем госорганов в рамках реализации Государственной программы.
В период с 2008 года по 2010 год прямых поступлений из республиканского бюджета не прогнозируется. Все работы в рамках Государственной программы формирования "электронного правительства" осуществляются на договорной основе.
Прогноз важнейших показателей развития Компании на 2008-2010 годы предусматривает ежегодный рост объемов услуг, увеличение чистого дохода компании.
По прогнозу сумма чистого дохода в 2008 году составит 43 млн. тенге, в 2009 году - 52,6 млн. тенге, в 2010 году - 60,5 млн. тенге.
30 % от чистого дохода Компания планирует выплату дивидендов на государственный пакет акций в размере:
2008 год - 12,9 млн. тенге;
2009 год - 15,8 млн. тенге;
2010 год - 18,2 млн. тенге.
Оставшаяся часть чистого дохода будет направляться на погашение убытков прошлых лет.
В 2008, 2009 и 2010 годах Компания планирует выплатить в бюджет налогов и других обязательных платежей в сумме 416 млн. тенге, 450 млн. тенге, 476,5 млн. тенге по годам соответственно.
Коммерческие цели
В 2008-2010 годах основная цель направлена на усовершенствование розничной сети отделений почтовой связи путем их капитального обустройства, технической укрепленности и оснащения инфо-коммуникационным и банковским оборудованием.
Это предполагает решение следующих задач:
мобилизация источников финансирования на развитие региональной сети на городском, районном и сельском уровнях позволяющей по уровню капитального и информационно-технического обустройства предоставлять стандартный перечень почтово-сберегательных услуг на качественной основе;
расширение спектра оказываемых услуг во вновь обустроенных отделениях почтовой связи за счет развития теле и инфо-коммуникационных услуг для подключения к системе "электронное правительство", обслуживанию кредитов и жилстройсбережений;
повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг включая увеличение частоты перевозки почтовых отправлений от областных филиалов до районных центров - до 5 раз в неделю, от районного центра до сельских отделений связи - до 3 раз в неделю, а также сроков доставки почтовых отправлений в целом по магистральным направлениям до "день+4", которые предусматривают оптимизацию региональной сети и магистральных маршрутов.
Особое внимание в 2008-2010 годах будет уделено увеличению доли на рынке мгновенных почтовых переводов, курьерских услуг и приему коммунальных, налоговых и других платежей путем реализации следующих мероприятий:
По переводным операциям - до 15,4 % за счет автоматизации процессов путем завершения внедрения модуля КИС "Почтовые переводы"; установления конкурентоспособных тарифов на рынке денежных переводов; поэтапного расширения обмена денежными переводами со странами дальнего зарубежья.
По приему коммунальных, налоговых и иных платежей - до 25 % за счет привлечения новых корпоративных клиентов на обслуживание путем проведения активной рекламной политики; повышения качества обслуживания в отделениях почтовой связи путем поэтапной установки в крупных ОПС системы "Электронная очередь" для обслуживания населения и юридических лиц по принципу "одного окна", а также внедрения модуля КИС "Прием платежей" во всех областных и районных центрах.
По периодическим изданиям - до 86 % путем внедрения проекта по развитию киосковой сети.
По курьерским услугам - до 17 % за счет увеличения пунктов приема отправлений EMS; повышения качества путем дальнейшей установки системы слежения за отправлениями EMS.
Некоммерческие цели
Учитывая широкий спектр оказываемых услуг, масштабность сети почтовой связи, АО "Казпочта" планируется поэтапное построение единой централизованной базы данных путем автоматизации системы раздельного учета затрат, интегрированной в корпоративную информационную систему.
В 2008-2010 годах по услугам почтовой связи планируется увеличить платный почтовый обмен относительно ожидаемого уровня 2007 года до 255,9 единиц или на 11,4 %.
Важнейшими показателями деятельности Общества в 2008 году являются следующие. Планируемый уровень совокупных доходов составит 17 051,3 млн. тенге, что выше 2007 года на 18,7 % в результате роста дохода от почтовых услуг на 17,6 %, от финансовых услуг - на 23,3 %. Совокупные расходы планируются в сумме 16 751,2 млн. тенге, рост составил 19,0 % по сравнению с 2007 годом. Чистый доход составит 300,1 млн. тенге, что превышает показатель 2007 года на 3,4 %.
В 2009 году эти показатели планируются в следующих размерах: совокупный доход - 17 944,6 млн. тенге, совокупный расход - 17 554,5 млн. тенге, чистый доход - 390,1 млн. тенге.
В 2010 году запланирован чистый доход - 564,7 млн. тенге.
Рост чистого дохода в 2008 году планируется в размере 3,4 % к уровню предыдущего года, в 2009 году - 30,0 %, в 2010 году - 44,8 %.
Основные цели, которые предстоит реализовать АО "Казахтелеком" (далее - Компания) в предстоящем периоде - это трансформация в клиенто-ориентированную компанию, позиционированную на каждом сегменте уникальным предложением с использованием всех видов услуг, гибкой тарифной политикой, высоким качеством сервиса;
сохранение и укрепление лидирующих позиций на рынке Центральной Азии с прочными и долгосрочными конкурентными инновационными преимуществами;
становление полноправным игроком международного рынка, соответствующего стандартам ведущих операторов мира;
увеличение привлекательности Компании для инвестиций за счет высокой рентабельности и финансовой эффективности;
увеличение акционерной стоимости АО "Казахтелеком".
Согласно прогнозным данным доход по Обществу за предоставленные услуги в 2008 году составит 148 027,3 млн. тенге, в 2009 году - 166 194,3 млн. тенге, в 2010 году - 177 827,9 млн. тенге.
Чистая прибыль запланирована на уровне 28 577,9 млн. тенге в 2008 году, 31 029,6 млн. тенге - в 2009 году, 31 960,5 млн. тенге - в 2010 году. Размер налогов и других обязательных платежей, уплаченных в бюджет в 2008 году составит по прогнозу - 25 510 млн. тенге, в 2009 году - 31 465 млн. тенге.
Инвестиционная политика Компании носит инновационный характер и направлена на формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры на базе новейших технологий ведущих мировых производителей связи и увеличение транзита информационных потоков через территорию Республики Казахстан.
Инвестиционная политика Компании основана на следующих приоритетных направлениях модернизации и развития сетей телекоммуникаций:
продолжение технического усовершенствования национальной телекоммуникационной инфраструктуры, включающей в себя построенную Национальную информационную супермагистраль, цифровизацию местной сети;
модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций, в том числе и развитие сельской сети;
развитие сети передачи данных;
развитие информационных технологий (ИТ), направленных на повышение качества управления операционной деятельностью и бизнесом, а также позволяющих внедрять новые электронные услуги;
развитие коммерческих проектов.
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Основными целями развития Компании являются:
обеспечение безопасности движения при перевозках пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений;
переход отрасли на качественно новый информационный и технический уровень, обеспечивающий дальнейшее устойчивое развитие;
повышение объемов транзитных перевозок путем развития транзитного потенциала Казахстана;
проведение электрификации грузонапряженных участков;
дальнейшая реструктуризация железнодорожного транспорта;
укрепление финансовой устойчивости.
Для достижения указанных целей Компания предусматривает решение следующих задач:
обновление и модернизация основных средств;
создание единой информационной сети, интегрирующей все информационные потоки и консолидирующей все данные о перевозочном процессе;
автоматизация и механизация производственных процессов;
строительство новых железнодорожных линий, что позволит перевозить грузы по кратчайшим маршрутам по территории страны без использования железнодорожных участков сопредельных стран, а также освоение перспективных месторождений природных ресурсов и новых промышленных центров, решение таких важных задач национальной экономики, как рационализация межрайонных транспортных связей, создание новых транспортных маршрутов и транзитных коридоров;
улучшение и развитие приемо-сдаточных пунктов;
совершенствование нормативной правовой базы в области железнодорожного транспорта;
оптимизация расходов при рациональном использовании ресурсов.
Прогнозируемый грузооборот в 2008 году увеличится на 3,8 % по сравнению с показателем 2007 года за счет роста объема погрузки грузов и составит 205 836 млн. т-км.
Прогнозируемый грузооборот в 2009 году увеличится на 4 % по сравнению с показателем 2008 года за счет роста объема погрузки грузов и составит 214 120 млн. т-км.
Прогнозируемый грузооборот в 2010 году увеличится на 3,5 % по сравнению с показателем 2009 года и составит 221 651 млн. т-км.
Прогнозируемый пассажирооборот в 2008 году увеличится на 5,9 % по сравнению с показателем 2007 года и составит 14 998 млн. пасс-км.
Прогнозируемый пассажирооборот в 2009 году увеличится на 0,2 % по сравнению с показателем 2008 года и составит 15 028 млн. пасс-км.
Прогнозируемый пассажирооборот в 2010 году увеличится на 0,2 % по сравнению с показателем 2009 года и составит 15 058 млн. пасс-км.
Доходы в 2008 году прогнозируются в сумме 452,1 млрд. тенге, рост к уровню 2007 года - 8,2 %, что обусловлено ростом объемов работ. В том числе прогнозируются субсидии из республиканского и местных бюджетов (на уровне 2006-2007 годов) в размере 9,85 млрд. тенге.
Расходы в 2008 году прогнозируются в сумме 417,9 млрд. тенге, рост к 2007 году 7,7 %.
Итоговая прибыль в 2008 году прогнозируется в сумме 21,23 млрд. тенге, рост к 2007 году составит 12,5 %.
В 2009 году прогнозируется получение дохода в сумме 499,83 млрд. тенге, в том числе государственных субсидий - 10,54 млрд. тенге. Прогнозируемое увеличение доходов к уровню 2008 года составляет 10,6 %.
Расходы в 2009 году прогнозируются в сумме 463,69 млрд. тенге, рост к 1008 году - 10,9 %.
Итоговая прибыль в 2009 году прогнозируется в сумме 21,3 млрд. тенге, рост к 2008 году 0,3 %.
В 2010 году прогнозируется получение дохода всего в сумме 547,86 млрд. тенге, в том числе государственных субсидий - 11,28 млрд. тенге. Прогнозируемое увеличение доходов к уровню 2009 года составит 9,6 %.
Расходы в 2010 году прогнозируются в сумме 509,27 млрд. тенге, рост к 2009 году - 9,8 %.
Итоговая прибыль в 2010 году прогнозируется в сумме 22,94 млрд. тенге, рост к 2009 году - 7,7 %.
Определение стратегических приоритетов инвестиционной деятельности компании осуществлено на базе следующих основных принципов:
внедрение прогрессивных и высокоэкономичных инженерных мероприятий, обеспечивающих повышение производительности труда, снижение эксплуатационных расходов и повышение безопасности движения;
оценка обоснованности предлагаемых капитальных вложений;
расчет эффективности инвестиционных проектов;
инвестиционные проекты, имеющие общеотраслевой и социальнозначимый характер, эффект от внедрения которых оценивается в масштабах экономики республики в целом.
АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"
Целью деятельности АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (далее - Компании) является увеличение доли товаров, работ и услуг для вооруженных сил Республики Казахстан, нефтегазового, железнодорожного и других комплексов и развития экспортоориентированного производства, путем диверсификации выпускаемой продукции, обновления станочного парка предприятий, реализации инвестиционных и инновационных проектов, проведения комплекса мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности предприятий Компании и поиска стратегических инвесторов.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
эффективное использование производственного потенциала предприятий;
внедрение прогрессивных методов менеджмента, маркетинга, финансового учета;
привлечение государственных инвестиций, а также инвестиций иностранных и отечественных компаний;
внедрение и поддержка системы менеджмента качества по международному стандарту ИСО 9000;
привлечение мировых производителей машиностроительной продукции с целью трансферта технологий через систему франчайзинга и межгосударственной кооперации;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производство новых видов высокотехнологичной продукции с освоением новых рынков сбыта продукции.
По сравнению с 2007 годом в 2008 году объем производимой продукции планируется увеличить до 11 386,89 млн. тенге, что составит 102 % к уровню предыдущего года.
В 2009 году производство продукции планируется в объеме 13 005,00 млн. тенге, что составит 114 % к 2008 году.
В 2010 году объем производимой продукции планируется в объеме 15 740 млн. тенге, что составит около 121 % к 2009 году.
В период с 2008 - по 2010 годы Компания ставит перед собой задачу динамичного наращивания своей доходной базы, при среднегодовом темпе роста в 8-10 %. В разрезе 2008-2010 годы Компания планирует получить доходы:
в 2008 году прогнозируется, что уровень доходов Компании возрастет до 14 356,961 млн. тенге, что составит 9 % к уровню 2007 года;
в 2009 году доходная база Компании достигнет уровня 15 949,181 млн. тенге, что составит рост на 11 % к 2008 году;
в 2010 году уровень доходов Компании возрастет до 17 544,00 млн. тенге, что составит 10 % к уровню 2008 года.
Рост доходов Компании обусловлен повышением потребности предприятий нефтегазового, железнодорожного и строительного комплексов в продукции Компании, а также за счет увеличения объемов производства и реализации военной продукции.
Для реализации поставленных производственных задач Компания планирует на период с 2008 - по 2010 годы следующие расходы:
в 2008 году расходы планируются в сумме 13 566,2 млн. тенге, что составит рост к 2007 году на 8,4 %;
в 2009 году - в сумме 15 113,52 млн. тенге, что к 2008 году составит рост в 11,4 %;
в 2010 году - в сумме 16 170,91 млн. тенге, что к 2009 году составит рост в 7 %.
Планируемый рост расходов в период с 2008-2010 годы связан с увеличением плановых затрат общих и административных расходов, за счет таких статей, как "Проведение рекламы и маркетинга", "Спонсорская (благотворительная) помощь", "Повышение квалификации и обучения персонала Компании".
Чистый доход Компании в 2008 году планируется в размере - 690,76 млн. тенге (рост к 2007 году 1,4 %), в 2009 году - 735,66 млн. тенге (рост к 2008 году - 6,5 %), в 2010 году - 812,54 млн. тенге (рост к 2009 году - 10,4 %).
Рост чистого дохода в планируемом периоде обусловлен внедрением с 2006 года ряда инвестиционных проектов с высоким уровнем доходности, а также реализацией предприятиями Компании неиспользуемого вооружения и военной техники Министерства обороны Республики Казахстан, переданной Компании в оплату уставного капитала.
Компания планирует перечислить в бюджет налоги и другие обязательные платежи в бюджет за 2007-2009 годы в следующих объемах:
2008 год - 1 795,4 млн. тенге;
2009 год - 1 936,9 млн. тенге;
2010 год - 2 043,7 млн. тенге.
В рамках основных направлений инвестиционной политики на 2008-2010 годы инвестиционная программа предприятий Компании предполагает привлечение инвестиций на общую сумму 7 039,70 млн. тенге, в том числе:
в производство оборудования для нефтегазового комплекса - 258,90 млн. тенге;
в производство продукции в сфере транспортного машиностроения - 3 555,60 млн. тенге;
в производство продукции электротехнического и энергетического назначения - 704,00 млн. тенге;
в производство продукции в сфере горного машиностроения - 541,20 млн. тенге;
на освоение производства новых видов продукции специального и двойного назначения - 1 980,00 млн. тенге.
АО "Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями"
Развитие энергопроизводящих предприятий, электросетевых компаний, проведение мероприятий, направленных на развитие существующих электрических сетей позволит повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей, обеспечит развитие конкурентной среды, достижение самообеспеченности электроэнергией экономики Республики и как следствие, достижение энергетической независимости как части национальной безопасности страны. С этой целью Компания планирует:
1. завершить реализацию первого этапа и приступить ко второму этапу Проекта модернизации Национальной электрической сети (далее - НЭС), направленного на реабилитацию и модернизацию транспортной системы Компании;
2. обеспечить дальнейшее развитие НЭС, включая реализацию проекта "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана", строительство электрической подстанции 500 кВ "Алма" с необходимыми линиями электропередачи, которые позволят увеличить пропускную способность действующего транзита, повысить надежность работы Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, а также снизить дефицит электрических мощностей в Южном Казахстане;
3. обеспечить исполнение обязательств Компании по заемным средствам, привлеченным для реализации Проекта модернизации НЭС и проекта "Север-Юг Казахстана";
4. проводить необходимые работы по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов, находящихся на балансе Компании, а также осуществлять необходимые инвестиции на реновацию устаревшего и установку нового оборудования;
5. способствовать развитию рыночных отношений;
6. обеспечить безубыточную деятельность Компании.
Для решения поставленных задач Компания планирует:
1. проводить работы по совершенствованию структуры управления Компанией и Единой энергетической системой (далее - ЕЭС) Республики Казахстан, развитию электрических сетей, внедрению новых современных технологий для обеспечения нормального функционирования НЭС, повышения качества предоставляемых услуг и надежности функционирования ЕЭС Республики Казахстан;
2. участвовать в разработке нормативно-правовых актов, направленных на дальнейшее развитие рыночных отношений в электроэнергетической отрасли, в соответствии с
Законом
Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике";
3. осуществить строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана";
4. совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий продолжить работу по совершенствованию тарифной методологии.
В 2008-2010 годах в связи с ростом потребления в Республике Казахстан планируется ежегодное увеличение объемов услуг по технической диспетчеризации до 72,21 млрд. кВт.ч. в 2008 году, 75,82 млрд. кВт.ч. в 2009 году и 78,0 млрд. кВт.ч. в 2010 году.
Объем передачи электроэнергии по сетям Компании в 2008 году планируется в размере 34,0 млрд. кВт.ч., в 2009 году объем передачи электроэнергии по сетям Компании планируется в объеме 34,7 млрд. кВт.ч. и в 2010 году - 35,3 млрд. кВт.ч.
В соответствии с прогнозируемым объемом услуг, а также с учетом планируемого роста тарифов на регулируемые виды услуг Компания планирует в 2008-2010 годах получить чистый доход в размере:
в 2008 году - 2,3 млрд. тенге;
в 2009 году - 2,7 млрд. тенге;
в 2010 году - 3,7 млрд. тенге.
АО "Национальная компания
"Казахское информационное агентство"
Целью развития АО "Национальная компания "Казахское информационное агентство" (далее - Компании) является становление мощного, разветвленного и оперативного информационного агентства, имеющего не только национальный, но и региональный (центрально-азиатский или каспийский) масштаб.
Стратегической целью Компании на период 2008-2010 годов является формирование информационно-аналитического агентства с сильной корреспондентской сетью, обеспечивающей информационные потребности Республики Казахстан и стран Центральной Азии и Прикаспия, работающего с применением высоких информационных технологий в области получения, передачи и обработки информации.
Основной целью Компании на 2008 год является улучшение качественных и количественных показателей формирования и распространения сообщений информационного характера.
В том числе:
доведение доли Компании на рынке в процентном отношении до 5 %;
увеличение объема информационной продукции до 7 500 полос формата А2.
Задачами Компании на предстоящий период являются:
1) формирование и реализация бизнес-ориентированной стратегии развития;
2) повышение конкурентоспособности информационной продукции;
3) совершенствование информационной и технической инфраструктуры;
4) улучшение качества информационных материалов;
5) обеспечение оперативного и полномасштабного сервиса по предоставлению новостной информации резидентам Казахстана и зарубежным потребителям;
6) расширение корреспондентской сети, а также создание условий для улучшения деятельности корреспондентских пунктов внутри республики и за рубежом;
7) совершенствование финансово-экономических показателей деятельности Компании.
В 2008 году планируется получить общий доход на уровне 263 920 тыс. тенге, в 2009 году - 279 755 тыс. тенге, в 2010 году - 296 541 тыс. тенге, расходы составят - 257 663 тыс. тенге, 267 644 тыс. тенге и 287 486 тыс. тенге, соответственно. Основным источником доходов Компании в указанный период будет производство информационных продуктов.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности Компания планирует получить чистый доход в следующих размерах:
в 2008 году - 4 380 тыс. тенге;
в 2009 году - 8 478 тыс. тенге;
в 2010 году - 6 338 тыс. тенге.
В 2008, 2009 и 2010 годах Компания планирует выплатить дивиденды на государственный пакет акций в размере 219 тыс. тенге, 424 тыс. тенге и 317 тыс. тенге по годам соответственно.
За этот же период Компания планирует объем отчислений в бюджет в идее налогов и других обязательных платежей в размере: 2008 год - 92 044 тыс. тенге, 2009 год - 99 241 тыс. тенге и 2010 год - 99 241 тыс. тенге.
АО "Национальная компания "Казкосмос"
В 2007-2009 годах планируется диверсификация источников финансирования деятельности Компании, в том числе за счет привлечения кредитов. Предполагается привлечение дополнительных инвестиций из институтов развития, в частности Банка Развития Казахстана, Национального инновационного фонда, Национального инвестиционного фонда, Центра инжиниринга и трансферта технологий.
Также рассматриваются варианты разделения расходов по реализации проектов путем формирования совместных предприятий, в том числе с зарубежными партнерами, что позволит не только снизить финансовую нагрузку и риски на казахстанские источники, но и привлечь передовые производственные и управленческие технологии, обеспечить выход на мировой рынок услуг.
Общие доходы Компании 2008, 2009 и 2010 годов запланированы на уровне 14 358 млн. тенге, 32 693 млн. тенге и 7 092 млн. тенге.
Общие расходы Компании планируются в размере 12 134 млн. тенге, 25 103 млн. тенге и 4 784 млн. тенге.
По результатам 2008, 2009 и 2010 годов Компания планирует получить чистый доход в размере 2 224 млн. тенге, 7 591 млн. тенге и 2 307 млн. тенге.
В 2008-2010 годах Компания планирует уплатить налогов и других обязательных платежей в бюджет следующих платежей в государственный бюджет:
2008 год - 174 966 тыс. тенге;
2009 год - 189 539 тыс. тенге;
2010 год - 202 804 тыс. тенге.
АО "Национальная компания "Kazsatnet"
Основной целью создания АО "Национальная компания "Kazsatnet" (далее - Компании) является развитие национальной спутниковой системы связи и вещания. Целью Компании на планируемый период является создание ETC ГО Республики Казахстан.
В этой связи основными задачами, стоящими перед Компанией, на 2008-2010 годы являются:
управление проектами создания ETC ГО, в том числе ее спутникового сегмента;
создание ETC ГО, администрирование и системно-техническое обслуживание ETC ГО, обеспечение государственных органов всем спектром телекоммуникационных услуг.
Для достижения целей необходимо выполнение следующих мероприятий:
реализация проекта по созданию ETC ГО и предоставление всех видов телекоммуникационных услуг в рамках проводимой государственной политики по развитию "электронного правительства";
создание необходимых условий для мониторинга и технического обслуживания инфраструктуры созданной мультисервисной сети;
создание высокоэффективных информационных технологий, направленных на решение социально-экономических задач и обеспечение единой политики защиты информации;
проведение научно-исследовательских работ по созданию наукоемких технологий в сфере передачи данных;
обеспечение организации технических условий для доступа физических и юридических лиц к общедоступным государственным информационным ресурсам;
управление проектами в сфере национальной спутниковой системы связи;
проектирование, распространение и использование информационных систем и иных информационных продуктов в сфере национальной безопасности;
участие в разработках проектов стандартов в области информатизации и телекоммуникаций;
обучение и консалтинг в области спутниковых, информационных и телекоммуникационных технологий.
В период 2008 года - по 2010 год прогнозируются расходы Компании в размере 25 626,9 млн. тенге, в том числе: в 2008 году - 8 591,0 млн. тенге, в 2009 году - 8 717,2 млн. тенге, в 2010 году - 8 318,7 млн. тенге.
Источники и объемы финансирования прогнозируемых расходов Компании предполагаются поступления из республиканского бюджета и иных источников.
Результаты финансовой деятельности в первую очередь находят отражение в экономических показателях, являющихся основными индикаторами функционирования Компании.
Как известно, вложения в основные средства разносторонне и многопланово влияют на финансовые результаты деятельности - увеличение расходной бюджета Компании, поступления в доходную часть бюджета не прогнозируются, так как деятельность Компании будет направлена на предоставление услуг государственным органам, оказание коммерческих услуг в прогнозируемый период не предполагается.
Планирование убыточной деятельности Компании на данный период объясняется недостаточностью объема оказываемых услуг в связи со становлением Компании, а также завершением создания ETC ГО только в 2011 году.
Общая сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет за период 2008-2010 годы планируются в сумме 1 210,7 млн. тенге, в том числе в 2008 году - 226,1 млн. тенге, в 2009 году - 386,3 млн. тенге, в 2010 году - 598,3 млн. тенге.
АО "Национальная компания
"Социально-предпринимательская корпорация "Сарыарка"
Стратегической целью АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Сарыарка" (далее - Компания) является повышение эффективности управления государственными активами путем финансирования окупаемых и эффективных инвестиционных проектов, которые направлены на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих, а также создание новых предприятий по выпуску товаров, услуг, а также добыче и переработке полезных ископаемых.
Целью Компании на 2008 год является достижение безубыточности Компании путем эффективного использования активов в качестве вклада их в уставный капитал юридических лиц.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
разработка расходной части бизнес-плана компании;
определение источников дохода с учетом активов компании;
разработка стратегий и бизнес-планов дочерних компаний;
создание системы корпоративного управления компанией и ее дочерними структурами;
разработка консолидированного бизнес-плана компании;
разработка условий участия компании в инвестиционных проектах;
реализация инвестиционных проектов с использованием имеющихся активов;
получение совокупного дохода компании.
В 2008 году Кампания планирует увеличение уставного капитала за счет средств республиканского бюджета в размере 3 000 млн. тенге, в том числе:
2 000 млн. тенге на продолжение строительства объекта "Строительство инфраструктуры новой промышленной зоны (индустриальный парк). Этап 1" в городе Астане;
1 000 млн. тенге на реализацию совместных инвестиционных проектов с участием частного отечественного и иностранного капитала.
Для участия в инвестиционных проектах по недропользованию компанией на период 2008-2010 годы планируется получение права недропользования по 20 объектам месторождений.
Доходы Компании планируются в 2008 году - 2 137,85 млн. тенге, в 2009 - 2 807,72 млн. тенге и в 2010 году - 3 429,36 млн. тенге.
Расходы 2008, 2009 и 2010 годов запланированы на уровне 254,99 млн. тенге, 270,29 млн. тенге и 286,51 по годам соответственно.
По итогам 2008 года Компания планирует получить чистый доход в размере 1 318 млн. тенге, из которой 50 % планируется отчислить в республиканский бюджет.
В 2009 и 2010 годах чистый доход запланирован в объеме 1 772,00 млн. тенге и 2 200,00 млн. тенге по годам соответственно, 50 % которого будет выплачен в качестве дивидендов на государственный пакет акций.
Основные показатели развития национальных компаний
на 2008-2010 годы
Показатели среднемесячной заработной платы
|
|||||
Наименование
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
АО "KEGOC" |
67,40 |
68,80 |
72,30 |
76,10 |
81,40 |
АО "КазМунайГаз" |
138,60 |
148,90 |
152,10 |
154,36 |
154,36 |
АО "НАК
|
71,78 |
89,80 |
94,86 |
99,62 |
104,14 |
АО "Казахтелеком" |
60,04 |
77,19 |
83,56 |
88,22 |
94,39 |
АО "Казпочта" |
32,80 |
33,80 |
49,04 |
52,34 |
52,34 |
АО "НК "Қазақстан
|
54,37 |
61,5 |
67,91 |
74,95 |
82,30 |
АО "Национальные
|
93,23 |
117,03 |
123,22 |
133,08 |
142,39 |
АО "Продкорпорация" |
132,00 |
146,00 |
157,00 |
163,00 |
170,00 |
АО "НК "Казинформ" |
72,26 |
83,33 |
73,19 |
80,51 |
88,56 |
АО "НК "Казахстан
|
31,92 |
40,44 |
42,49 |
47,08 |
54,55 |
АО "НК "Казкосмос" |
119,00 |
159,00 |
326,00 |
404,00 |
425,00 |
АО "НК "Kazsatnet" |
109,00 |
226,00 |
270,00 |
331,00 |
393,00 |
АО "СПК "Сарыарка" |
- |
209,89 |
237,86 |
252,13 |
267,26 |
Численность работников (человек) |
|||||
Наименование
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
АО "KEGOC" |
3933 |
4013 |
4095 |
4095 |
4095 |
АО "КазМунайГаз" |
32617 |
33911 |
34274 |
34338 |
34338 |
АО "НАК "Казатомпром" |
18796 |
21786 |
23631 |
24757 |
25290 |
АО "Казахтелеком" |
32836 |
31806 |
31440 |
31864 |
31864 |
АО "Казпочта" |
16193 |
17240 |
16947 |
16774 |
16774 |
АО "НК "Қазақстан
|
135376 |
138514 |
139071 |
139682 |
140238 |
АО "Национальные
|
434 |
670 |
700 |
730 |
760 |
АО "Продкорпорация" |
340 |
340 |
350 |
360 |
370 |
АО "НК "Казинформ" |
126 |
130 |
154 |
154 |
154 |
АО "НК "Казахстан
|
5117 |
5302 |
5383 |
5521 |
5521 |
АО "Казкосмос" |
263 |
356 |
522 |
556 |
540 |
АО "НК "Kazsatnet" |
19 |
157 |
169 |
17 |
181 |
АО "СПК "Сарыарка" |
- |
58 |
58 |
58 |
58 |
Итого |
246050 |
254283 |
256794 |
258906 |
260183 |
Фонд заработной платы (млн. тенге) |
|||||
Наименование
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
АО "KEGOC" |
3123,30 |
3314,05 |
3551,40 |
3737,15 |
3998,75 |
АО "КазМунайГаз" |
49281,00 |
60561,60 |
62543,84 |
63603,17 |
63603,17 |
АО "НАК
|
16189,54 |
23476,80 |
26899,40 |
29596,80 |
31604,20 |
АО "Казахтелеком" |
23655,23 |
29462,68 |
31525,07 |
33731,82 |
36093,05 |
АО "Казпочта" |
6679,86 |
7156,67 |
10236,17 |
10814,67 |
10814,67 |
АО "НК "Қазақстан
|
88330,00 |
102222,00 |
113323,00 |
125624,00 |
138494,00 |
АО "Национальные
|
485,54 |
940,95 |
1035,04 |
1165,75 |
1298,62 |
АО "Продкорпорация" |
539,98 |
597,61 |
658,48 |
704,57 |
753,89 |
АО "НК "Казинформ" |
109,25 |
130,00 |
135,26 |
148,79 |
163,67 |
АО "НК "Казахстан
|
1959,99 |
2572,95 |
2744,68 |
3119,14 |
3614,05 |
АО "Казкосмос" |
376,75 |
677,70 |
1020,53 |
1347,88 |
1377,56 |
АО "НК "Kazsatnet" |
2,06 |
425,34 |
548,06 |
687,90 |
854,65 |
АО "СПК "Сарыарка" |
- |
133,91 |
165,55 |
175,48 |
186,01 |
Итого |
190732,8 |
231672 |
254386 |
274457,12 |
292856,29 |
Доход от основной деятельности (млн. тенге) |
|||||
Наименование
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
АО "KEGOC" |
22033,63 |
23394,03 |
25693,65 |
28571,75 |
31555,85 |
АО "КазМунайГаз" |
1145943,45 |
939207,60 |
1080302,19 |
1118603,32 |
1118603,32 |
АО "НАК
|
86220,00 |
130190,10 |
152352,00 |
182090,60 |
204590,70 |
АО "Казахтелеком" |
113912,57 |
127804,25 |
148027,35 |
166194,30 |
177827,90 |
АО "Казпочта" |
11860,63 |
13465,64 |
16125,54 |
16914,41 |
16914,41 |
АО "НК "Қазақстан
|
382596,00 |
417686,00 |
452103,00 |
499830,00 |
547858,00 |
АО "Национальные
|
867,22 |
1575,57 |
1720,71 |
1831,27 |
1956,25 |
АО "Продкорпорация" |
22393,20 |
34382,35 |
35949,75 |
38385,27 |
40688,38 |
АО "НК "Казинформ" |
216,20 |
251,30 |
263,92 |
279,76 |
296,54 |
АО "НК "Казахстан
|
8475,42 |
10885,38 |
12740,09 |
13224,46 |
14811,44 |
АО "Казкосмос" |
1252,81 |
1274,74 |
13507,14 |
31194,43 |
6596,62 |
АО "НК "Kazsatnet" |
0,02 |
0,15 |
0,45 |
0,63 |
0,82 |
АО "СПК "Сарыарка" |
- |
- |
2137,85 |
2801,72 |
3429,36 |
Итого |
1795771,15 |
1700117,11 |
1940923,64 |
2099921,92 |
2165129,59 |
Чистая прибыль (млн. тенге) |
|||||
Наименование компаний |
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
АО "KEGOC" |
818,02 |
761,13 |
2250,67 |
2746,84 |
3680,00 |
АО "КазМунайГаз" |
245685,65 |
145517,01 |
163810,92 |
164259,64 |
158300,00 |
АО "НАК
|
57751,20 |
41407,10 |
64013,90 |
70663,70 |
86945,90 |
АО "Казахтелеком" |
35259,19 |
28409,13 |
28577,99 |
31029,64 |
31960,53 |
АО "Казпочта" |
275,66 |
290,10 |
300,06 |
390,07 |
564,70 |
АО "НК "Қазақстан
|
22446,00 |
18859,00 |
21227,00 |
21299,00 |
22937,00 |
АО "Национальные
|
31,22 |
32,34 |
42,96 |
52,56 |
60,54 |
АО "Продкорпорация" |
253,83 |
275,68 |
321,27 |
343,61 |
363,43 |
АО "НК "Казинформ" |
-9,47 |
14,31 |
4,38 |
8,48 |
6,34 |
АО "НК "Казахстан
|
151,86 |
681,05 |
690,76 |
735,66 |
812,54 |
АО "Казкосмос" |
155,22 |
237,81 |
2224,32 |
7590,60 |
2307,39 |
АО "НК "Kazsatnet" |
-7,81 |
-1381,83 |
-2617,74 |
-3849,87 |
-5060,53 |
АО "СПК "Сарыарка" |
- |
-181,88 |
1318,00 |
1772,00 |
2200,00 |
Итого |
362810,57 |
234920,95 |
282164,49 |
297041,93 |
305077,84 |
Дивиденды (млн. тенге) |
||||||
Наименование
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
|
АО "KEGOC" |
государственные пакеты акций данных национальных компаний переданы в оплату уставного капитала АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" |
|||||
АО "КазМунайГаз" |
||||||
АО "Казахтелеком" |
||||||
АО "НК "Қазақстан
|
||||||
АО "Казпочта" |
||||||
АО "НК "Казахстан
|
||||||
АО "Национальные
|
9,37 |
9,70 |
государственные пакет
|
|||
АО "Продкорпорация" |
121,24 |
130,45 |
государственный пакет
|
|||
АО "НК "Казинформ" |
- |
0,72 |
0,22 |
0,42 |
0,32 |
|
АО "НАК
|
390,74 |
1508,00 |
2119,10 |
1774,40 |
1842,20 |
|
АО "Казкосмос" |
- |
- |
- |
- |
- |
|
АО "НК "Kazsatnet" |
- |
- |
государственные пакет
|
|||
АО "СПК "Сарыарка" |
- |
- |
659,00 |
886,00 |
1100,00 |
|
Итого |
521,35 |
1648,87 |
2791,21 |
2676,59 |
2960,68 |
Инвестиции (млн. тенге) |
|||||
Наименование
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
АО "KEGOC" |
7120,60 |
13838,80 |
32178,60 |
23304,90 |
10500,00 |
АО "КазМунайГаз" |
150370,00 |
239891,09 |
228403,19 |
157791,56 |
157791,56 |
АО "Казатомпром" |
28208,50 |
162655,40 |
70770,60 |
51941,90 |
20696,40 |
АО "НАК "Казахтелеком" |
38807,70 |
56271,50 |
36586,62 |
38726,06 |
59577,00 |
АО "Казпочта" |
2114,10 |
5069,32 |
2858,70 |
2752,00 |
1627,50 |
АО "НК "Қазақстан
|
76523,00 |
140980,00 |
82170,00 |
82765,00 |
86590,00 |
АО "Национальные
|
35,14 |
120,00 |
100,00 |
80,00 |
100,00 |
АО "Продкорпорация" |
5273,63 |
1010,50 |
30027,24 |
26801,33 |
318,33 |
АО "НК "Казинформ" |
- |
- |
- |
- |
- |
АО "НК "Казахстан
|
343,20 |
170,00 |
258,00 |
320,00 |
350,00 |
АО "Казкосмос" |
287,88 |
473,90 |
19051,56 |
13335,03 |
3915,06 |
АО "НК "Kazsatnet" |
1425,00 |
4880,68 |
8590,99 |
8717,22 |
8318,73 |
АО "СПК "Сарыарка" |
- |
8000,00 |
3000,00 |
600,00 |
743,00 |
Итого |
310508,75 |
633361,19 |
513995,50 |
407135,00 |
350527,58 |