Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 10.03.2015 № 112 қаулысымен.
РҚАО-ның ескертпесі!
Осы қаулы 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің 2013 – 2017 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 30 сәуірдегі № 442 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 30, 461-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің 2013 – 2017 жылдарға арналған стратегиялық жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі С. Ахметов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1563 қаулысына
қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 30 сәуірдегі
№ 442 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің
2013 – 2017 жылдарға арналған
стратегиялық жоспары
1-бөлім. Миссиясы және пайымы
Миссиясы. Өңірлерді серпінді дамыту арқылы ел халқының тыныс-тіршілігі үшін қолайлы жағдайлар жасау.
Пайымы. 2030 жылға қарай нақты жалпы өңірлік өнімнің (бұдан әрі – ЖӨӨ) өсімін, ЖІӨ-де шағын және орта бизнес (бұдан әрі – ШОБ) өнімін шығаруды екі есе ұлғайту, сәулет, қала құрылысы мен құрылыс қызметі саласындағы және тұрғын үй-коммуналдық саладағы мемлекеттік реттеуді жетілдіру, заманауи жағдайларда құрылыс өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және сапасын арттыру, Қазақстан Республикасының жер ресурстарын ұтымды және тиімді пайдалану және экономиканың әртүрлі салаларының жергілікті жердің және топонимиканың заманауи жағдайына сәйкес келетін геодезиялық және картографиялық өнімдерге қажеттілігін қанағаттандыру, кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау.
2-бөлім. Тиісті қызмет салаларының (аяларының) ағымдағы
жағдайын және даму үрдістерін талдау
1. 1-стратегиялық бағыт. Өңірлерді әлеуметтік-экономикалық дамыту және кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
1) Реттелетін саланы немесе қызмет саласын дамытудың негізгі параметрлері.
Өңірлерді дамыту
Экономиканың дамуына әсер етудің маңызды тетіктерінің бірі мемлекеттің тиімді өңірлік саясаты болып табылады.
Қазіргі уақытта өңірлердің арасында жан басына шаққандағы ЖӨӨ бойынша айтарлықтай айырмашылықтар бар. Осылайша, 2012 жылдың қорытындылары бойынша Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша жан басына шаққандағы ЖӨӨ 635,5 мың теңгені құраса, Атырау облысында 5655,4 мың теңгені құрады, яғни айырмашылық 9 есеге дейін жетеді.
2011 жылы Мемлекет басшысының 2011 жылғы 21 шілдедегі № 118 Жарлығымен мемлекеттің өңірлік саясатының «доктринасы» болып табылатын Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың 2020 жылға дейінгі болжамды схемасы (бұдан әрі – Болжамды схема) қабылданды, онда аумақтық (өңірлік) дамудың түйінді мәселелері бойынша мемлекеттің міндеттері баяндалған. Болжамды схеманы іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдар бес жылдық кезеңге арналған аумақтарды дамыту бағдарламаларын қабылдады.
Экономикалық өсу орталықтарын – агломерацияларды, 2-ші деңгейлі тірек қалаларды (облыс орталықтары) және 3-ші деңгейлі қалаларды (моноқалалар және шағын қалалар), сондай-ақ тірек ауылдық елді мекендерді (АЕМ) қалыптастыру өңірлік саясаттың басымдығы болады.
2013 жылы Моноқалаларды дамыту бағдарламасы іске асырудың белсенді кезеңіне өтті. Бағдарлама «зәкірлі» жобаларды іске асыру және ШОБ-ты дамыту есебінен экономиканы әртараптандыруды көздейді. Оның негізгі міндеті – моноқалаларды орнықты дамыту, халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу, сондай-ақ инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылым проблемаларын шешу.
Қазіргі уақытта Шағын қалаларды дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы әзірленіп жатыр, ол шағын қалалардың брендингін (аумақтарды нақты позициялау және оның сараланатын сипаттамаларын дамыту), экономиканы әртараптандыруды, шағын кәсіпкерлікті ауқымды дамытуды, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың өндірістік сыйымдылығына және шағын кәсіпкерліктің дамығанына қарай қалаларды оңтайландыруды, шағын қалалардың еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыруды, әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды қолдауды көздейді.
Сонымен бірге, өңірлік даму саласындағы барлық салалық бағдарламаларды бірыңғай бағдарламаға біріктіру мәселесі пысықталуда.
2012 жылы әлеуметтік-экономикалық дамыту әлеуеті жоғары және орташа ауылдық елді мекендерде әлеуметтік сала объектілері мен инженерлік инфрақұрылымды абаттандыру, күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жөніндегі 502 жоба іске асырылды.
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық дамуына жүргізілген мониторинг қорытындылары бойынша даму әлеуеті жоғары АЕМ саны 1310 бірлікті, орташа даму әлеуеті бар АЕМ 5192 бірлікті, даму әлеуеті төмен АЕМ 409 бірлікті құрады.
Бүгінгі күні Қазақстанның 14 облысының 12 өңірі шекара маңында орналасқан және ел аумағының үлкен бөлігін алып отыр. Бұл ретте Мемлекеттік шекараның жалпы ұзақтығы шамамен 13,2 мың км құрайды (Каспий теңізіндегі шекараларды есепке алмағанда). Қазақстанның шекара маңындағы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) және Бірыңғай экономикалық кеңістік (БЭК) елдерімен шекаралас облыстардың ауылдық аудандары тұрғындарының өмір сүру деңгейінде іргелес елдердің дәл осындай аудандарының даму деңгейінен аз ғана айырмашылығы бар.
Сонымен бірге, шекара маңы аумақтарын дамыту жөніндегі шаралар облыстардың аумақтарын дамыту бағдарламаларында көзделетін болады.
Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін дамыту, экономикалық өркендеу, әлеуметтік әл-ауқат және азаматтық қоғамды қалыптастыру үшін жағдайлар жасау мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 28 қарашадағы № 438 Жарлығымен Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасы бекітілді.
Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқарудың қалыптасуы – мемлекет және азаматтық қоғам институттарының дамуымен, еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының жалпы деңгейімен, жергілікті тұрғындардың өміріне тікелей әсер ететін басқа да факторлар мен шарттарға байланысты көп кезеңді және серпінді процесс.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 5 наурыздағы агроөнеркәсіп кешені мәселелері жөніндегі республикалық кеңесте берген ауылдық жерге жұмыс істеу және тұру үшін келетін әлеуметтік саланың және ветеринария мамандарын ынтыландыру туралы тапсырмасын орындау үшін 2009 жылдан бастап 2012 жылға дейін «Дипломмен ауылға» жобасының шеңберінде 28903 маманға әлеуметтік көмек шаралары көрсетілді, оның ішінде 9503 маманға жалпы сомасы 21,2 млрд. теңгеге бюджеттік кредиттер берілді.
«Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің қабылданған 2010 жылғы 19 наурыздағы № 954 Жарлығының міндеті мемлекеттік басқару тиімділігін арттыру болып табылады.
Осыған байланысты, өңірдегі стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу және іске асыру бойынша 16 жергілікті атқарушы орган қызметінің тиімділігін жыл сайын бағалау бойынша жұмыс жүйелі негізде жалғастырылуда.
Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
Әлеуметтік-экономикалық ерекшелік жеке кәсіпкерліктің маңызды рөлін айқындайды. ШОБ – бұл еліміздің даму көрсеткіштерін қалыптастыратын негізгі секторлардың бірі.
Қазіргі уақытта шағын бизнесте ЕО елдерінде жалпы жұмыспен қамтылған халықтың шамамен 50 %-ы, АҚШ-та 53 %-ы, Жапонияда – 72 %-ы, ал Қазақстанда жұмыспен қамтылған халықтың 30 %-ы ШОБ-та жұмыспен қамтылған.
2012 жылдың қорытындылары бойынша ШОБ өнім шығаруының өсуі 103,3 %-ды құрады.
Жолдау бағыттарының бірі «Ұлттық экономиканың жетекші күші – кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау» болып табылады. Аталған тапсырмалардың шеңберінде ШОБ-ты қолдау және бірлесу мен кооперацияға ұмтылуға ынталандыру жүйесін құру, жергілікті бизнес бастамаларын көтермелеу арқылы ішкі нарықты дамыту, бизнесті дамытуға бөгет жасайтын шенеуніктер үшін қатаң жауапкершілік жүйесін енгізу, ұсақ кәсіпорындар мен дара кәсіпкерлердің белсенді өсуі және орта бизнес санатына өтуі үшін жағдайлар мен алғышарттар жасау жөнінде кешенді шаралар қабылданатын болады.
Осы саясатты іске асыру үшін бизнес жүргізу үшін шарттарды жақсарту бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Бизнесті жүргізу шарттарын айтарлықтай жеңілдету Дүниежүзілік Банктің «Doing Business» рейтингісіндегі Қазақстан позициясының жақсаруымен расталады, онда Қазақстан өзінің көрсеткіштерін 7 тармаққа жақсартып, 2013 жылы Бразилия, Ресей, Үндістан мен Қытай және Шығыс Еуропа елдерінің алдына шығып, әлемнің жетекші 50 елінің тобында (50-орын) орнықты.
2012 жылы бизнеске арналған рұқсат беретін құжаттардың жалпы санын кезең-кезеңмен 30 %-ға қысқарту жүзеге асырылды, заңды тұлғаларды және жылжымайтын мүлікке құқықты тіркеу рәсімдері айтарлықтай жеңілдетілді.
2012 жылы рұқсат беру жүйесін одан әрі ретке келтіру мақсатында Рұқсат беру жүйесін одан әрі реформалаудың 2012 – 2015 жылдарға арналған тұжырымдамасы бекітілді.
Лицензиялық рұқсат беру жүйесін реформалау барлық рұқсаттарды беруді электрондық форматқа ауыстырумен қоса сүйемелденуде.
2013 жылғы 1 қаңтардан бастап барлық лицензияларды беру электрондық лицензия беру жүйесі арқылы жүзеге асырылуда.
Президенттің Жарлығымен Кәсіпкерлік қызметті 2020 дейін мемлекеттік реттеу тұжырымдамасын бекіту жоспарлануда. Осы Тұжырымдама оны енгізудің мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз ететін арзан, бірақ тиімді мемлекеттік реттеуді құруға бағытталған.
Тұжырымдамада кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органды институционалдық күшейту, реттеудің реттеуіш әсерін талдау рәсімдерін Үкіметтің норма шығару практикасына енгізу, нормативтік құқықтық актілердің жобаларын жұртшылық талқылау және бизнес үшін басым мемлекеттік саясаттың жекелеген бағыттары бойынша реформалар жүргізу көзделіп отыр.
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасын іске асырудан елеулі әлеуметтік-экономикалық әсер алынды, өйткені 170 мыңнан астам қолданыстағы жұмыс орны сақталып, қосымша 58 мыңға жуық жаңа жұмыс орындары құрылды.
2012 жылы Бағдарлама жобаларды қарау рәсімдерін оңайлату және қаржылық қолдау алу мерзімдерін қысқарту, кредиттерге кепілдік берудің және лизингілік мәмілелерді субсидиялаудың жаңа жүйесін енгізу, өз ісін жаңа бастаған, жаңа бизнес-идеяларды іске асыратын кәсіпкерлерге гранттар беру бөлігінде бірнеше рет жетілдірілді. Бүгінгі күні Бағдарламаны іске асыру сәтінен бастап жобалардың 2,5 есеге артуы байқалып отыр. Мемлекеттің грант көмегін ұсынуы бойынша нысаналы топ кеңейтілді.
2) Негізгі проблемаларды талдау
Өңірлерді дамыту саласында
Халықты ұзақ мерзімді жоғары өнімді жұмыспен қамтамасыз етпеу салдарларынан туындайтын және соның салдарларынан аз дамыған (депрессивті) аграрлық өңірлерден моносалалы (шикізаттық) экономикасы бар өңірлерге бақылаусыз көші-қонды туындайтын өңірлік дамудағы әлеуметтік теңгерімсіздіктер (мүмкіндіктердің теңсіздігі) өңірлерді теңгерімді дамыту жөніндегі негізгі проблемалар болып табылады.
Экономикалық өсу орталықтарын (қалалық агломерацияларды) стихиялық қалыптастыру кезінде елде «жалған урбанизация» нысанындағы елді мекендердің пайда болу қаупі орын алады, бұл әлеуметтік шиеленістің қосымша ошақтарының пайда болуына әкелуі мүмкін.
Республиканың шағын қалаларына экономиканы әртараптандырудың төмен дәрежесі, қалалар бюджеттерінің субвенциялар мен бюджеттік трансферттерге жоғары тәуелділігі, халық табысының төмен деңгейі, өмір сапасының төмен болуы, халықтың көшіп кетуі, әлеуметтік шиеленістің мүмкін өсу үрдісі тән.
Өңірлік даму проблемаларына сондай-ақ мыналарды жатқызған жөн:
1) арзан әлеуметтік және жалға берілетін тұрғын үйлер нарығының болмауы;
2) ауылдық жерлерде әлеуметтік сала және ветеринария мамандарының жетіспеушілігі. Жергілікті атқарушы органдардың деректеріне сәйкес ауылдық жерлерде әлеуметтік сала және ветеринария мамандарына қажеттілігі 17688 адамды құрайды.
Қазіргі уақытта республикалық бюджеттен өңірлерге нысаналы трансферттер есебінен тек ірі объектілер ғана емес, жергілікті маңызы бар (балабақшалар, ауылдық дәрігерлік амбулаториялар және т.б.) инвестициялық жобалар да қаржыландырылады.
Кәсіпкерлікті дамыту саласында.
Көптеген елдердегідей Қазақстанда да даму деңгейіне қарамастан экономикалық қызметті шамадан тыс реттеу проблемасы бар. Кәсіпкерлер бизнесті бастаған және жүргізген кезде олардан өтуге тиіс күрделі және ашық емес рәсімдер экономикалық өсуге айтарлықтай кедергі болып табылады. Бұл рәсімдер өндіріс шығындары мен кәсіпкерлердің де шығындарын арттырады, олардың нарыққа қол жеткізуін шектейді, бизнестің дамуын тежейді, бизнес-ортаны нашарлатады және жемқорлыққа ықпал етеді. Әкімшілік кедергілер экономиканың көлеңкелі секторының пайда болу себептерінің бірі болып табылады.
«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын мемлекеттік органдар орындамайды, тәуекелдерді басқару жүйелері формалды түрде іске асырылады, бақылау-қадағалау қызметінің тиімділігі анықталған бұзушылықтардың көлемі мен олар бойынша қабылданған шаралар бойынша бағаланады. Осының салдарларынан бизнеске қатысты бақылау мен қадағалау бақыланатын салаларды нақты жақсартуға әкелмейді, ал бизнеске артық қысым жасалады.
Бұдан басқа, шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудағы негізгі проблемалар сондай-ақ мыналар болып табылады:
1) кәсіпкерлік субъектілерінің, әсіресе өз ісін жаңа бастаған және ауылдық кәсіпкерлердің қаржыландыруға жеткіліксіз қолжетімділігі мен қарызға алудың жоғары құны, оның ішінде ағымдағы өтiмдi кепiл мүлкiнiң жетіспеушілігі;
2) өңірлерде кәсіпкерлікті дамыту үшін индустриялық және қолдаушы инфрақұрылымның дамымағаны;
3) жергілікті жерде, әсіресе ауылдық жерлерде кәсіпкерлік белсенді халық біліктілігінің төмен деңгейі;
4) кәсіпкерлікті дамыту бойынша мемлекеттік қолдауы туралы кәсіпкерлерді жеткіліксіз ақпараттандыру.
3) Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
Өңірлерді дамыту саласында.
Сыртқы факторлар.
Өңірлердің дамуына әсер етуі мүмкін факторлар әлемдік шикізаттың тауарлық биржаларында бағаның төмендеуі, қандай да бір облыс экономикасының бәсекеге қабілетсіздігінің салдарларынан жұмыссыздықтың артуы болып табылады.
Қазақстанның көптеген өңірлерінің экономикалық жағдайы әлемдік шикізаттың тауарлық биржаларындағы бағаларға тікелей байланысты: Қостанай, Қарағанды облыстары – темір рудасы, жентектер, қара металлургия өнімдері; Шығыс Қазақстан, Қарағанды облыстары – түсті металлургия өнімдері; Атырау, Маңғыстау, Қызылорда, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстары – экономиканың мұнай-газ секторының өнімдері және т.б.
Ішкі факторлар.
Әлемдік, оның ішінде қазақстандық экономиканың қазіргі даму кезеңінде негізгі проблема халықты өнімді жұмыспен қамту болып табылады. Осыған байланысты агломерациялар мен жоғары әлеуеті бар елді мекендерде жаңа жұмыс орындарын ашу мәселелерін Индустрияландыру картасын, «Өңірлерді дамыту» және «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламаларын іске асыру шеңберінде оларды іске асыру құралдарын жетілдіруді ескере отырып шешу қажет.
Кәсіпкерлікті дамыту саласында.
Сыртқы факторлар.
Кеден одағы елдерінің заңнамасын біріздендіру шеңберінде жаңа рұқсат беру құжаттары мен рәсімдерді енгізуге үнемі бастама жасалады. Мысалға, 2011 жылы Ресей Федерациясының Үкіметі хабарлама тәртібіне ауыстырған қызмет түрлерін Қазақстанда мемлекет мүлдем реттемейді. Қазақстанда хабарлама тәртібіне ауыстырылған қызмет түрлері Ресейде лицензиялауға және басқа рұқсат беру рәсімдерінен өтуге жатады. Осылайша, Қазақстанда әкімшілік кедергілерді азайту бойынша реформалар барысында бұрын күшін жойған артық рұқсаттар қайта қайтарылып, сондай-ақ жаңалары пайда болуда. Бұдан басқа, Кеден одағының шеңберінде жұмыс істеген кезде стандарттарды біріздендіру бойынша жұмыстың жеткіліксіз болуы салдарынан отандық тауар өндірушілердің бәсекеге қабілеттігінің төмендеу қауіпі бар.
Қазақстанның әртүрлі салалардағы (авиациялық қауіпсіздік, еңбек қауіпсіздігі инспекциясы, теміржол көлігіндегі бақылау және т.б.) бақылауды жүзеге асыру мәселелерін регламенттейтін халықаралық шарттарға қосылуы көп жағдайда бұл салаларды «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тексеру жүргізудің жалпы тәртібінен шығарады.
Ішкі факторлар.
Мемлекеттік органдардың реттеу өкілеттіктерін кеңейтуге ұмтылуы, мемлекеттік органдардың жүргізіліп жатқан реформалардың мәнін түсінбеуі, азаматтық қоғам институттарының, оның ішінде бизнес қауымдастықтарың дамымауы, құқықтық мәдениеттің төмен деңгейі және кәсіпкерлік дәстүрдің жоқтығы, жемқорлық және экономиканы монополизациялаудың жоғары деңгейі.
ШОБ дамуына әсер ететін басқа да факторлардың арасында сондай-ақ мыналарды атап өтуге болады:
1) екінші деңгейдегі банктердің кепілді қамтамасыз етуді қабылдаған кезде «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасына қатысатын шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жоғары талап қоюы;
2) кәсіпкерлік саласын, әсіресе ауылдық кәсіпкерлерді және өз ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді қаржыландырудың жеткіліксіздігі;
3) жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қызметі саласында әкімшілік кедергілердің артуы;
4) облыстың ауылдық аудандарында бизнес жүргізудің, бухгалтерлік және салық есептілігін, маркетингін, менеджменттің, заңгерлік және қаржылық мәселелерін жүргізу және консалтингі жөніндегі орталықтандырылған қызметтерді алудағы кәсіпкерлердің шектеулі мүмкіндіктері.
2. 2-стратегиялық бағыт. Сәулетті, қала құрылысын, құрылысты және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту
1) Реттелетін саланы немесе қызмет саласын дамытудың негізгі параметрлері
Тұрғын үй құрылысы.
Құрылысты одан әрі дамыту, сондай-ақ қазіргі заманғы жағдайда құрылыс өнімдерінің қауіпсіздігі мен сапасын арттыру мемлекеттің түйінді экономикалық міндеттері болып табылады.
Құрылыста оны өзге салалардан ерекшелейтін және құрылыс өндірісін ерекше ұйымдастыру нысандары мен басқаруды талап ететін өзіне тән өзгешеліктері бар. Бұл – құрылыс объектілерінің қайталанбауы, құрылыс өнімдерінің стационарлық сипаты, құрылыс процесіне қатысушылардың көптүрлілігі, капиталдың салыстырмалы баяу айналымдылығы және тәуекелдің жоғары деңгейі.
Қабылданған «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасының шеңберінде мынадай қолданыстағы және жаңа негізгі бағыттарды мемлекеттік қолдау көзделген:
1) мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан ЖАО жалдаған тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға арналған тұрғын үй;
2) «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – ҚТҚЖБ) желісі бойынша халықтың барлық санаттары мен жас отбасыларға арналған тұрғын үй;
3) «Қазақстандық ипотекалық компания» акционерлік қоғамының желісі бойынша салынып жатқан тұрғын үй;
4) Қазақстан Республикасындағы жаңғыртудың 2011 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасы бойынша тұрғын үй қорын жөндеу (қайталама тұрғын үй);
5) авариялық тұрғын үйлерді бұзу жөніндегі пилоттық жобалардың шеңберіндегі тұрғын үй;
6) жеке тұрғын үй құрылысын дамыту;
7) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу;
8) «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасының шеңберінде тұрғын үй салу;
9) «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ тұрғын үй салуы.
2012 жылдың қорытындылары бойынша қаржыландырудың барлық көздері бойынша 6,7 млн. шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді (жоспарланған көлемге 111 %). Республикалық бюджет қаражаты есебінен 451,5 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді (пәтерлердің алаңы 347,5 мың шаршы метр).
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
Бүгінгі күні сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында 2456 бірлік құжат қолданылады, оның ішінде жобалау мен құрылысқа арналған негіз қалаушы құжаттар – 679, баға жасау және смета бойынша – 587, стандарттар – 824, басқа құжаттар – 366.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласы (бұдан әрі – ТКШ) шамамен 258 нормативтік-техникалық құжаттармен реттеледі.
Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің бұйрықтарымен (2011 жылғы 17 мамырдағы № 178, 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 540, 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 793) ұлттық қосымшалары бар, 58-бөлімнен тұратын, Еурокодтармен бірдей, оларды қолдану жөніндегі нұсқаулығы бар 10 Еурокод бекітілді.
Құрылыс өнімінің сметалық құнын қалыптастыру – нарықтың барлық шарттары мен талаптарын көрсетуге тиіс құрылыс кешенінің барлық қатысушылары үшін экономикалық қатынастардың негізгі элементі болып табылады.
Құрылыс өнімінің баға белгілеу жүйесінің негізгі элементі сметалық-нормативтік база болып табылады.
Бюджеттік бағдарламалар шеңберінде 2003 жылы Қазақстанда алғашқы рет 2001 жылғы баға деңгейінде, бюджеттік инвестициялар есебінен құрылыс құнын қалыптастыруға арналған 561 нормативтік-техникалық құжат санында өз сметалық-нормативтік базасы әзірленді. Материалдарға, бұйымдар мен конструкцияларға базалық бағаның негізі ретінде СА деректері қабылданды.
2012 жылғы 1 қаңтардан бастап Беларусь Республикасындағы, Қазақстан Республикасындағы және Ресей Федерациясындағы техникалық реттеудің бірыңғай қағидаттары мен қағидалары туралы келісімнің күшіне енуіне байланысты Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің басты міндеттері бүгінгі күні ұлттық деңгейде қолданылып жүрген құрылыста техникалық реттеу қағидаттарын сақтауды және дамытуды қамтамасыз ету, Қазақстанның құқықтық жүйесінің өзіндік ерекшелігін ескере отырып, құрылыс нормалары мен ережелері жинақтарына өзекті сипат беру және экономикалық жағынан дамыған елдердің осындай жүйелерімен үйлестіру болып табылады.
Жаңа сметалық-нормативтік базаға көшу мақсатында 2010 жылы – 89, 2011 жылы – 106, 2012 жылы – 86 бірлік норматив әзірленді (қайта өңделді) және оны ғылыми-техникалық кеңес мақұлдап, бекітті.
Аумақты тиімді ұйымдастыру, өндіруші күштерді қоныстандыру және орналастыру жүйесін мемлекеттік реттеуді қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысын ескере отырып, аумақтардың мәртебесін, мақсаты мен сипатын белгілеу; Қазақстан Республикасында сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жүзеге асыру арқылы әлеуметтік-экономикалық және шаруашылық даму бағдарламалары бойынша өңіраралық және салааралық мемлекеттік мүдделерді үйлестіру үшін еліміздің басты қала құрылысының құжаты болып табылатын Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасын (бұдан әрі – Бас схема) әзірлеу қажет. Бас схема мемлекеттік қала құрылысы саясатының негізгі бағыттарын негіздейтін және анықтайтын, тұрақты қолданылатын және жүйелі жаңартылып тұратын (өзекті сипат берілетін) бағдарламалық ақпараттық-талдамалық құжат болып табылады.
Осы жобаны әзірлеу жұмыстары басталды, Бас схеманы әзірлеу үшін тұжырымдамалық тәсілдер әзірленді. Сондай-ақ бастапқы деректерді жинақтау, еліміздің аумақтарының қазіргі уақыттағы жағдайын талдау жүргізілді. Бас схеманы әзірлеу үшін қажетті нормативтік құқықтық және техникалық құжаттар бекітілді. Жинақтау, талдау, үлгі жасау және қала құрылысы дамуын болжау құралдарын біріктіретін Бас схеманың шешімдерін қабылдауды қолдаудың талдау жүйесінің прототипі жасалды. Бас схеманың жобалық кезеңі, ел аумағын ұйымдастыру бойынша жобалық ұсыныстарды әзірлеу жұмыстары басталды. Қазақстан Республикасының орнықты дамуына қол жеткізуге бағытталған Бас схеманың негізгі ережелерін бекіту жоспарланып отыр.
Аумақтық дамудың өңіраралық схемалары Бас схемаға сәйкес әзірленеді, екі немесе одан да көп облыстың (немесе олардың бөліктерінің), сондай-ақ әкімшілік-аумақтық бірліктердің шекараларын есептемегенде әлеуметтік-экономикалық және экологиялық аудандардың аумағында өзара келісілген (шоғырландырылған) сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласы үшін қызмет етеді.
Соңғы жылдар ішінде Бас жоспарларды әзірлеуді қамтамасыз ету және бекіту бойынша айтарлықтай жұмыс орындалды. Осылайша, 2013 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Астана, Алматы қалалары және 14 облыс орталығы бас жоспарлармен қамтамасыз етілді.
Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы кадастрларының мемлекеттік жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылатын және Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктерінің шекарасында үш (республикалық, облыстық және базалық) аумақтық деңгейдегі бірыңғай жүйе бойынша жүргізілетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қала құрылысы кадастрын (бұдан әрі – МҚК) құру қажет.
2012 жылы Бас схеманы әзірлеу бойынша жобалау кезеңінің есебі әзірленді және Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің ҒТК қаулысымен мақұлданды. Сондай-ақ, 2012 жылы «Республикалық деңгейдегі Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі» (бұдан әрі – МҚК ААЖ) мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу аяқталды. Республикалық деңгейдегі МҚК деректер базасы әзірленді және уәкілетті органдармен келісілді. «Мекенжай тіркелімі» ААЖ және Жеке және заңды тұлғалардың деректер базасымен ақпараттық өзара іс-қимыл әзірленді. Республикалық деңгейдегі МҚК ААЖ әзірлеу бойынша жұмыс ҒТК 2012 жылғы 19 желтоқсандағы № 12-3 қаулысымен мақұлданды және Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы істері агенттігі төрағасының 2012 жылғы 19 желтоқсандағы № 626 бұйрығымен бекітілді.
ТКШ-ты жаңғырту және дамыту
2013 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қала халқының орталықтандырылған сумен жабдықтауға қолжетімділігі 84 % құрайды.
2011 жылы СА деректері бойынша қалалардағы су құбыры желілерінің жалпы ұзақтығы республика бойынша 29,9 мың км құрайды.
2013 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қала халқының орталықтандырылған су бұруға қолжетімділігі 75 % құрайды.
39 қала мен кентте тазалау құрылыстары мүлдем жоқ, тиісінше ағынды судың төгіндісі тазалаусыз жүзеге асырылады.
Орталықтандырылған сумен жабдықтауға қолжетімділік ауылдық елді мекендерде 43 %-ды, су бұруға 9 %-ды құрайды.
Барлық ағынды сулардың көлемінен ауылдық елді мекендерде нормативтік талаптарға дейін 45,4 % тазартылады, қалған 54,6 %-ы – тазартылмаған ағындар.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 18 ақпандағы № 1158 Жарлығын орындау үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 сәуірдегі № 473 қаулысымен бекітілген жаңа Қазақстан Республикасының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) қабылданған, оның мақсаты халықтың тұруына қолайлы жағдайды қамтамасыз ету және коммуналдық инфрақұрылымның күйін жақсарту болып табылады.
ТКШ саласы өзара байланысты екі негізгі элементтен тұрады:
1) коммуналдық қызметтердің негізгі тұтынушылары болып табылатын көп пәтерлі тұрғын үйлерді (бұдан әрі – КПТҮ) және жеке үй құрылыстарын қамтитын тұрғын үй секторы;
2) жылумен, газбен және электрмен жабдықтауды қамтамасыз ететін желілер мен құрылыстарды (жүйелерді) қамтитын коммуналдық сектор.
СА деректері бойынша 2011 жылы республиканың тұрғын үй секторының жалпы алаңы 283,9 млн. шаршы метр құрады, оның 273,6 млн. шаршы метрі немесе 96,4 % тұрғын үй жеке меншікке тиесілі.
ЖАО деректері бойынша 2012 жылы КПТҮ-ге жататын тұрғын үй қорының 44,1 млн. шаршы метрі немесе 28 %-ы жөндеудің жекелеген түрлерін жүргізуді қажет етеді.
Жылумен жабдықтау.
СА деректері бойынша 2011 жылы екі құбырлық деп есептегенде жылу желілерінің жалпы ұзақтығы 12,2 мың км құрайды. Бұл ретте желілердің жалпы ұзақтығының 63 %-ы ауыстыруды және жөндеуді талап етеді.
Электрмен жабдықтау.
Республика бойынша 0,4 кВ электр желілерінің жалпы ұзындығы 133,6 мың км құрайды, 73 %-ы жөндеуді талап етеді.
Газбен жабдықтау.
Газ желілерінің жалпы ұзақтығы жалпы республика бойынша 20,2 мың км құрайды. Бұл ретте желілердің жалпы ұзақтығынан 4 %-ы ауыстыруды және жөндеуді қажет етеді.
2) Негізгі проблемаларды талдау
Тұрғын үй құрылысы:
1) ұсынысқа қарағанда тұрғын үйге сұраныстың алға шығуы мен артуы;
2) үлестік құрылыстағы қолданыстағы заңнаманың жетілмегендігі;
3) жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй құрылысында бюджеттік қаражатты тиімді игермеуі.
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі.
Қазақстанның әлемдік қоғамдастыққа интеграциясы жолындағы елеулі кедергілерінің бірі нормативтік базаны, бақылау және қадағалау жүйесін, сондай-ақ сәйкестікті бағалауды қамтитын құрылыс саласын техникалық реттеудің ескірген және тиімсіз жүйесі болып табылады.
Осыған байланысты Қазақстан Республикасының құрылыс саласын техникалық реттеудің бүкіл жүйесін түбегейлі қайта қарау қажет.
ТКШ саласының қолданыстағы нормативтік базасы 1970 – 1990 жылдары әзірленген және коммуналдық сала объектілерін пайдалану мен басқарудың қазіргі заманғы талаптарына сәйкес келмейді, сондай-ақ коммуналдық қызмет көрсету нарығына барлық қатысушылардың құқықтық қатынастарын нашар реттейді.
Қазақстанның сейсмикалық аудандары алаңдары бойынша 475 мың шаршы км алып жатыр, бұл республиканың жалпы алаңының 18 %-ын құрайды. Сейсмикалық аудандарда тұратын халық саны 6000 мың адамға жуық немесе Қазақстан халқының жалпы санының 38 %-ын құрайды.
Лицензиардың функцияларын республикалық деңгейден облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың деңгейіне беру лицензиялау жүйесінде бірыңғай саясаттың болмауына әкеп соқты. Жекелеген өңірлерде лицензиялау жүйесі арқылы құрылыс саласына біліктілігі жоқ әрі міндетін адал орындамайтын жобалау және құрылыс ұйымдары тартылып жатыр.
ТКШ-ты жаңғырту және дамыту.
Тұрғын үй секторының проблемалары:
1) үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері тарапынан кондоминиум объектілерін басқаруды қоғамдық бақылау жүйесінің дамымауы;
2) тұрғын үйді ұстауға және күрделі жөндеуге арналған төлемдердің жинақталу деңгейінің төмендігі;
3) тұрғын үйлерді жаппай жөндеу және оларды пайдалану сипаттамаларын арттыру қажеттілігі;
4) КҚТҮ күрделі және ағымдағы жөндеу жүргізу жөнінде халық арасында жүргізілетін түсіндіру жұмыстарының жетіспеушілігі;
5) ортақ мүлікті күрделі жөндеуге ақшалай қаражатты жинақтау практикасының әлсіздігі.
Коммуналдық инфрақұрылымның негізгі проблемалары:
1) су құбыры желілерінің қанағаттанарлықсыз күйі (пайдаланудың 25 жыл нормативтік мерзімін негізге ала отырып, сумен жабдықтау желілерінің 36 %-ы жұмыс қалпында, ал 64 %-ы күрделі жөндеуді немесе оларды толық ауыстыруды талап етеді);
2) су бұру желілерінің авариялық деңгейінің жоғары деңгейі;
3) ауыз суды пайдаланатын ауыл халқының аз саны;
4) инженерлік желілер мен құрылғылар тозуының жоғары деңгейі;
5) ресурстарды тұтынуды есептеу құралдарымен қамтамасыз ету деңгейінің төмендігі;
6) саланың технологиялық жағынан артта қалуы, оның ішінде инновациялық энергия мен ресурс үнемдеу технологиялары мен іс-шараларын қолданудың әлсіз практикасы;
7) желілер мен құрылғыларды реконструкциялау жөніндегі жобаларды бюджеттен тыс көздерден қаржыландырудың жеткіліксіз көлемі.
Қолданыстағы кейбір электр желілерінің пайдалану мерзімі 40 жылдан асып кеткен. Тозудың жоғары деңгейі электр энергиясын берген кезде оның ысырабын арттырады.
Негізгі қорлардың тозуынан өзге нормадан жоғары шығындар есеп алудың тиімсіздігінен болатын коммерциялық шығындарға байланысты.
3) Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
Тұрғын үй құрылысы
Құрылыс саласына әсер ететін сыртқы факторлар әлемдік қаржылық дағдарыстың қайталануы болып табылуы мүмкін, оның салдарлары құрылысқа инвестициялардың төмендеуі болып табылады. Бұдан басқа, әлемдік нарықта құрылыс материалдарына бағалардың өсуі тұрғын үй құрылысының қымбаттауына әкеп соғады.
Тұрғын үй құрылысына әсер ететін ішкі факторлар мердігерлік ұйымдардың өз міндеттерін сақтауы және тұрғын үй объектілерін салуға бюджеттен қаржылық қаражатты уақтылы бөлу болып табылады.
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
Сәулет, қала құрылысы, құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік базаның техникалық деңгейіне әсерін тигізетін негізгі сыртқы факторлар ғылымның, техниканың және технологиялардың дамуы болып табылады, олар құрылыс өндірісінің жаңа құрылыс материалдары мен бұйымдарының, әдістері мен технологияларының және озық жобалық шешімдердің пайда болуына себеп болады.
Сәулет, қала құрылысы, құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтік базаның техникалық деңгейіне әсерін тигізетін негізгі ішкі факторлар елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы, сәулет, қала құрылысы, құрылыс және ТКШ саласындағы іргетасты және қолданбалы зерттеулер болып табылады, олар адам тіршілігінің жайлы және қауіпсіз ортасын құруға мүмкіндік беретін, ғылымды көп қажет ететін технологиялардың көзі болып табылады.
ТКШ-ты жаңғырту және дамыту
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытуға әсер ететін ішкі факторлар КҚТҮ-ге жөндеу жүргізу үшін 2/3 пәтер иелерінің шешімі, жөндеуге жұмсалатын шығындардың сметасын, әрбір пәтерге жұмсалатын шығыстардың мөлшерін, ай сайынғы жинақтар мөлшерін, мердігерлік ұйымды таңдауды жалпы жиналыста міндетті бекіту, көп пәтерлі тұрғын үйлерді жөндеу кезінде ақшалай қаражаттың қайтарылуын қамтамасыз ету, сондай-ақ бұрын басталған сумен, жылумен, газбен және электрмен жабдықтау жөніндегі инвестициялық жобалар бойынша ұсынылған қаражатты толық алмау тәуекелі, құрылыс-монтаждау жұмыстарының мерзімдерін ұзарту болуы мүмкін.
3. 3-стратегиялық бағыт. Жер ресурстарын пайдалану мен геодезия және картография саласын дамыту.
1) Реттелетін саланы дамытудың, жерді ұтымды пайдаланудың, геодезия және картография салаларын дамыту күйінің негізгі параметрлері.
Қазақстан Республикасының аумағы 272,5 млн. гектар құрайды және мақсатты пайдаланылуына сәйкес мынадай санаттарға бөлінеді: ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер – 93,4 млн. га (республикалық жер қорының 34,3 %-ы); елді мекендердің жерлері – 23,8 млн. га (8,7 %); өнеркәсіп, көлік, байланыс, ғарыш қызметінің қажеттілігіне арналған, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік және басқа да ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жерлер – 13,9 млн. га (5,1 %, оның ішінде 11,3 млн. га Қазақстан аумағындағы жалдау шартымен Ресей Федерациясы пайдаланатын сынақ полигондары мен Байқоңыр ғарыш айлағының жерлері); ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру мақсатындағы, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер – 5,8 млн. га (2,1 %); орман қорының жерлері – 23 млн. га (8,5 %); су қоры жерлері – 4,1 млн. га (1,5 %) және босалқы жерлер – 108,4 млн. га (39,8 %). Республиканың әкімшілік-аумақтық құрылымының жүйесіне 14 облыс, 2 республикалық маңызы бар қала, 161 әкімшілік аудан, 223 қала мен кент, сондай-ақ 6936 АЕМ кіреді (1.01.2013 ж. жағдай бойынша).
Қазақстанның құрлықтағы Мемлекеттік шекарасының ұзақтығы 13,4 мың км, оның ішінде: Ресей Федерациясымен – 7548 км, Өзбекстан Республикасымен – 2351 км, Қытай Халық Республикасымен – 1783 км, Қырғыз Республикасымен – 1242 км, Түркіменстан Республикасымен – 459 км құрайды.
Жер ресурстарын ұтымды пайдалану ауыл шаруашылығы экономикасында және жалпы елімізде елеулі маңызға ие. Ауыл шаруашылығында өнім алу жердің сапалы күйіне, оны пайдалану сипаты мен жағдайына байланысты.
Соңғы бес жылда (2006 – 2012 жылдар) ауыл шаруашылығында пайдаланатын жерлер алаңы 11,5 млн. га артты және қазіргі уақытта 93,4 млн. га жетті, оның ішінде 24,2 млн. га егістік жер, оның 1,4 млн. га суармалы егістік, көп жылдық екпелер – 70,4 млн. га, тыңайған жерлер – 2,6 млн. га, шабындық – 2 млн. га, жайылым – 61,1 млн. га, ауыл шаруашылығында пайдаланылмайтын алқаптар – 3,3 млн. га.
Мемлекеттік жер кадастрын жүргізу үрдісін автоматтандыру мақсатында республикада мемлекеттік жер кадастрының бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – МЖК ААЖ) құрылған. МЖК ААЖ деректер қорын қалыптастыру үш республикалық, облыстық және аудандық басқару деңгейлерінде жүзеге асырылады.
МЖК ААЖ құру жобасын іске асыру нәтижесі МЖК деректерін облыстық орталықтардан республикалыққа күн сайын беру және осы деректерді барлық мүдделі мемлекеттік органдарға, мекемелерге, жеке және заңды тұлғаларға беріп отыру болып табылады.
Қазіргі уақытта МЖК ААЖ республикалық деректер базасында қолданыстағы жер құқықтық қатынастар бойынша 4,4 млн. астам және күші жойылғандар бойынша 1,9 млн. астам (тарихи мәліметтер) мәліметтер бар. МЖК ААЖ республикалық базасынан «электрондық үкімет» ақпараттық жүйелері мен мемлекеттік деректер базаларына орталықтандырылған ақпарат беру тетігі іске асырылды, оның ішінде Салық комитетінің «Салық төлеушілердің және салық салу объектілерінің тізілімі» ақпараттық жүйесіне 4,4 млн. мәлімет берілді.
МЖК ААЖ республикалық деректер базасына www.aisgzk.kz интернет-сайты арқылы мемлекеттік органдар мен мекемелердің 610 пайдаланушысының кіруіне болады.
МЖК ААЖ деректері жалпы мемлекеттік ақпараттық ресурс болып табылады және мемлекеттік қызметтер көрсету, бизнес үдерістерді оңтайландыру және автоматтандыру кезіндегі «электронды үкіметтің» құрамдас бөлігі ретінде қажет. 2013 – 2016 жылдары жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, жер учаскелеріне құқық ресімдеу жөніндегі мемлекеттік қызметті электронды түрде іске асыру жоспарланып отыр.
Республика экономикасының, қорғанысының көптеген салаларында жергілікті жер туралы ақпарат маңызды құрамдас бөлік болып табылады, осыған байланысты сапалы геодезиялық және картографиялық өнімдерге, көрсетілетін қызметке сұраныстың ұлғаюы байқалады, көбінесе бұл өнімдер заңгерлік құжат болып табылады. Біріккен Ұлттар Ұйымының деректері бойынша басқарушылық шешімдерді қабылдауды қолдау жүйелерінде кеңістіктік ақпарат үлесі осы жүйелердегі жалпы ақпарат көлемінен 80 %-ға дейін құрайды.
Қазақстан Республикасы аумағының топографиялық қамтамасыз етілу жағдайы алаңдаушылық туғызады, карталардың 80 %-ы қазіргі заманғы жергілікті жердің жағдайына және топонимикаға сәйкес келмейді. Мемлекеттік топографиялық карталар жаңартылғанға қарағанда тез «ескіреді», бұл экономикадағы айтарлықтай шығындарға, ал әскери іс-қимыл және төтенше жағдай аудандарында орны толмас шығындарға да әкелуі мүмкін.
Бюджеттік қаржыландыру ұлғайғаннан бастап республиканың жалпы алаңының 27 %-ының аэротүсірілімі орындалды, мемлекеттік геодезиялық желі пункттерінің жалпы санының 20 %-ы зерттелді, нивелирлеу желісінің жалпы ұзақтығының 10 %-ы нивелирленді, барлық масштабтық қатардағы мемлекеттік топографиялық карталар мен жоспарлардың жалпы парақ санының 18 %-ы жаңартылды.
2) Негізгі проблемаларды талдау
Қазақстан Республикасының Жер кодексін іске асырудың негізгі бағыттарының бірі жоғары өнімді, экологиялық тазалыққа бағытталған және бейімделіп лайықталған жер пайдалануды қалыптастыру, жерге орналастыруды, жер ресурстарын басқарудың экономикалық тетіктерін жетілдіру, жер заңнамасының сақталуын бақылауды қалыптастыру арқылы жер ресурстарын ұтымды пайдалану мен қорғауды қамтамасыз ету болып табылады.
Жер ресурстарының сапалы күйі туралы сапалы ақпараттың (топырақтық, бағалау және геоботаникалық іздену материалдары) болуы жер ресурстарын ұтымды пайдалану бойынша алға қойылған міндеттерге жетуге, ауыл шаруашылығы өнімін өндіру көлемін арттыруға, егіншілік мәдениетін көтеруге, жаңа және қазіргі пайдаланылмай отырған тыңайған жерлерді айналымға тартуға өз әсерін тигізеді.
Қазіргі уақытта республикада әр кезеңде зерттелген алаңы 185,2 млн. га құрайтын топырақтық іздену материалдары бар, бұл барлық ауыл шаруашылығы алқаптарының 85,8 %-ын құрайды.
Топырақтық ізденудің негізі көлемі 1990 жылға дейінгі кезеңде атқарылған – зерттелетін алаңның 146,0 млн. га (80 %-ы), олар ескірген және қайта тексеріп қарауды қажет етеді. 1990 – 2000 жылдар аралығында топырақтық іздену алаңы 24,2 млн. га құрады (жыл сайын 2,4 млн. га), 2000 – 2010 жылдары алаңы 12,8 млн. га дейін азайды, 2011 жылы оның көлемі 2,2 млн. га құрады.
Жерлердің шөлейттеніп жатқан және құлдырауының күшеюі жағдайында шабындықтар мен жайылым, олардың күйі мен жем-шөп сыйымдылығы, антропогендік жүктемелердің өсуіне байланысты болып жатқан өзгерістер туралы дұрыс ақпараттық базаның болуы, оны тиісті күйде ұстау қажет. Бұл бірінші кезекте өндірісті экологиялық қауіпсіз орналастыра отырып, жобаларды анықтаумен, топырақты қорғайтын іс-шараларды енгізумен, жерлерді тиімді пайдалануды және оларды қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған меншік иелері мен жер пайдаланушыларды экономикалық ынталандыру жөніндегі іс-шаралар кешенін құрумен ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерде талап етіледі.
Әр жылдары негізінен жер үсті түсірілімі арқылы орындалған геоботаникалық тексеру материалдарының негізінде (өсімдік жамылғысын зерделеу) жем-шөп алқаптарының 165 млн. га алаңында немесе олардың жалпы алаңының 88,3 %-ында (басқа мемлекеттер пайдаланатын жерлерді қоспағанда) геоботаникалық және экологиялық карталар жасалды. Геоботаникалық материалдардың үлкен бөлігі – 123,3 млн. га немесе 74,8 %-ы 1990 жылға дейінгі кезеңде дайындалған. Материалдарды жаңарту кезеңділігі мен мерзімі сақталмайды (жем-шөп алқаптарының 165 млн. га жыл сайынғы геоботаникалық тексеріп қарау барлығы 0,85 млн. га құрайды).
Нарықтық экономика жағдайында жалпы жер нарығын дамытудың перспективалары туралы объективті және шынайы ақпаратқа экономикалық процеске қатысушылардың қызығушылығы айтарлықтай артып келеді. Осыған байланысты, МЖК қалыптастыратын барлық мәліметтерге кешенді талдау жүргізген жөн. Қазіргі кезде компьютерлік технологияларды қолданбай жер кадастрын тиімді жүргізу мүмкін емес. Осы мақсатта МЖК ААЖ құру мен дамыту мемлекеттің, еліміздің экономика салаларының және халқының мүдделерін жер (жылжымайтын мүлік) туралы ақпаратпен қамтамасыз ететін, жер учаскелерінің иелері мен жер пайдаланушылардың құқықтарын қорғайтын, сондай-ақ жер және жылжымайтын мүлік нарығының қызмет етуіне қолдау көрсететін ақпараттық инфрақұрылымды қалыптастыруға бағытталған. Қазіргі уақытта мемлекеттік жер кадастрының есептік және бағалау бөлігін сүйемелдеуді қамтамасыз ететін барлық деңгейдегі жер-ақпараттық деректер банкі бар МЖК ААЖ құру аяқталды (2012 жылғы 28 қарашада жүйе өнеркәсіптік пайдалануға берілді). «Электрондық үкімет» шеңберінде Комитеттің ақпараттық жүйесін одан әрі жетілдіру және жаңғырту үшін МЖК ААЖ пайдалану үшін телекоммуникациялық қызметтерді, лицензиялық бағдарламалық өнімдерді техникалық қолдауды және МЖК ААЖ әзірленген кіші жүйелерін МЖК АЖЖ оқшаулы-есептеу жүйелері мен деректер базаларын сүйемелдеуді қоса алғанда, МЖК ААЖ жүйелік және техникалық қызмет көрсету жөніндегі іс-шараларды іске асыру қажет.
Геодезия және картография саласында жағымды алғышарттар белгіленді, сонымен бірге басты шешілмеген мәселелерге мыналарды жатқызуға болады:
картографиялауға негіз болып табылатын мемлекеттік геодезиялық желі ішінара жоғалған және қорытындысында оған қойылатын талаптарға толық шамада сәйкес келмейді;
Қазақстан Республикасы аумағының топографиялық және картографиялық қамтамасыз етілу жағдайы ерекше алаңдаушылық туғызады, карталардың заманға сай келу деңгейі 10 – 20 жылды құрайды;
Қазақстанның барлығы сейсмобелсенді аумағының және Каспий маңы өңірінің дәлдігі жоғары геодезиялық өлшемдермен толық қамтылмауы;
жас мамандардың тиісті ағынының болмауы, мамандарды даярлау және қайта даярлау сапасы техника мен технологияның заманауи талаптарына сәйкес келмейді;
пайдалану мемлекет пен тұтынушыларға зиянын келтіруі мүмкін жалған геодезиялық және картографиялық өнімдерден нарықты қорғау.
3) Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
Сыртқы факторлар.
Жер ресурстарын басқару саласындағы нысаналы индикаторларға қол жеткізуге негізінен құзіретіне жалпы алғанда жер қатынастарын реттеу жататын жергілікті атқарушы органдардың және жерге орналастыру қызметін жүзеге асыратын тұлғалардың қызмет деңгейі әсер етеді.
Жер учаскесіне меншік құқығының және жер пайдалану құқығының пайда болуының, өзгеруінің және тоқтатылуының негіздерін, жағдайларын және шектерін белгілеу, жерлерді ұтымды пайдалану және қорғау, топырақтың құнарлылығын арттыру, табиғи ортаны сақтау және жақсарту мақсатында жер қатынастарын реттеу, жылжымайтын мүлік нарығын құру және дамыту, жер қатынастары саласында заңдылықты нығайту жер заңнамасының негізгі бағыттары болып табылады, олар жерге орналастыру қызметінің негізінде іске асырылады.
Жер заңнамасына сәйкес жерге орналастыруды Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалары жүзеге асырады.
Нақты жерге орналастыру жұмыстарының сапасы мемлекеттік жер кадастрын жүргізуге, жер ресурстарының сандық және сапалық күйі туралы мәліметтер қалыптастыруға, ақпараттық қамтамасыз ету деңгейін арттыруға, оны автоматтандырылған технологияларға көшіруге, жер нарығының жұмыс істеуі және салық салу мақсатында жерлерді бағалауға, жер ресурстарын зерделеуге, топырақты сақтау және қалпына келтіру бойынша іс-шараларды іске асыру есебінен жерлердің сапалық күйін жақсарту жобаларын әзірлеуге және жалпы егуге жарайтын және пайдаланылмайтын жерлердің алаңдарын шаруашылық айналымға тартуға тікелей әсер етеді.
Мемлекеттік органдар мен мекемелердің, азаматтардың артып келе жатқан қызығушылығын ескере отырып, жерге орналастыру жұмыстарын мемлекеттік жер кадастрын жүргізуді қамтамасыз ету жағына қарай ауыстыру меншіктің барлық нысанындағы жер учаскелерін мемлекеттік кадастр есебіне қою бойынша негізгі жұмыс түрлерін іске асыру, кадастрлық есеп объектілері туралы деректер базасын – Жерлердің бірыңғай мемлекеттік тізілімін құру; басқа да ақпараттық жүйелер мен мемлекеттік деректер базаларымен электронды мәлімет алмасу жүйесін құру; мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған жүйесі арқылы мүдделі мемлекеттік органдарға, мекемелер мен халыққа кадастр ақпараттарын ұсыну үшін жағдай жасайды.
Ішкі факторлар
Жер ресурстарының сапалық және сандық күйі топырақтық, геоботаникалық жұмыстар, топырақты бағалау, жерлердің мониторингі бойынша жұмыстардың және т.б. негізінде айқындалады.
Аталған жұмыстарды жүзеге асыруды негізінен жер кадастрын жүргізетін мамандандырылған кәсіпорындар жүргізеді және олар мемлекеттік жер кадастры жүйесінің негізін құрайды және оны жүргізуді қамтамасыз етеді.
Зерттеулердің жоспарланған көлеміне қол жеткізу бекітілген мезгілдік қаралудың мерзімін сақтауға және республиканың халық шаруашылығы қажеттілігін сапалы өнімдермен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Жер кадастрын тиімді жүргізуге қазіргі кезеңде мемлекеттік жер кадастрын жүргізуді кешенді автоматтандыру үрдісін және жер ресурстарын басқаруды, жеке және заңды тұлғаларға жер-кадастр қызметтерін ұсынуды автоматтандыруды, сондай-ақ «Электрондық үкімет» шеңберінде халыққа көрсетілетін электронды қызметтерді одан әрі дамытуды қамтамасыз ететін жаңа компьютерлік техника мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану әсер етеді.
«Электрондық үкімет» шеңберінде ақпараттық жүйені одан әрі жетілдіру және жаңғырту үшін МЖК ААЖ пайдалану үшін телекоммуникациялық қызметтерді, лицензиялық бағдарламалық өнімдерді техникалық қолдауды және МЖК ААЖ әзірленген кіші жүйелерін МЖК АЖЖ оқшаулы-есептеу жүйелері мен деректер базаларын сүйемелдеуді қоса алғанда, МЖК ААЖ жүйелік және техникалық қызмет көрсету жөніндегі іс-шараларды іске асыру қажет.
Геодезия және картография саласының техникалық, технологиялық және бағдарламалық қамтамасыз етілу деңгейі, сондай-ақ оның ғылыми-техникалық базасының болмауы саланы одан әрі дамытуға теріс әсер ететін фактор болып табылады.
3-бөлім. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы
индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері
3.1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы
индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері
1-стратегиялық бағыт. Өңірлерді әлеуметтік-экономикалық дамыту және кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
1.1-мақсат. Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуының өсуін қамтамасыз ету
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 011, 015, 017, 018, 040
Нысаналы индикатор |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
оның ішінде аралық мәнді көрсетумен |
||||||
есепті кезеңде |
жоспарлы кезеңде |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Жан басына шаққандағы ЖӨӨ бойынша өңірлер арасындағы айырмашылықтың төмендеуі |
статистикалық деректер |
есе |
11 |
8,5 |
8,4 |
8,3 |
8,2 |
8,1 |
8 |
2. Агломерациялар халқының санын ұлғайту |
статистикалық деректер |
адам |
- |
5775,9 |
5919,3 |
6131,3 |
6279 |
6433,4 |
6590 |
3. Жергілікті атқарушы органдардың стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізудегі қызметі тиімділігінің орташа арифметикалық көрсеткішінен айырмашылықты 7 баллға дейін төмендету |
жыл сайынғы бағалау нәтижелері |
ЖАО саны |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
4. Қазақстанның ДЭФ ЖБИ рейтингісінде «Қабылданатын шешімдердің ашықтығы» көрсеткіші бойынша позициясы |
ДЭФ-тің ЖБИ есебі |
орын |
53 |
32 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
5. Қазақстанның ДЭФ ЖБИ рейтингісінде «Саясаткерлерге деген қоғамдық сенім» көрсеткіші бойынша позициясы |
ДЭФ-тің ЖБИ есебі |
орын |
- |
37 |
35 |
34 |
33 |
32 |
31 |
6. Қазақстанның ДЭФ ЖБИ рейтингісінде «Шенеуніктердің шешімдеріндегі фаворитизм» көрсеткіші бойынша позициясы |
ДЭФ-тің ЖБИ есебі |
орын |
- |
91 |
77 |
76 |
75 |
74 |
73 |
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері:
1.1.1-міндет. Экономикалық әлеуеттің ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын құру және халықтың тыныс-тіршілігі үшін қолайлы жағдайлар жасау
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. 1-ші деңгейдегі агломерацияларды қалыптастыру (Астана, Алматы, Шымкент қалалары) |
мүдделі орталық мемлекеттік органдар мен ЖАО деректері |
бірлік |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
2. «Gate City» серіктес қаласының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу бойынша іске асырылған жобалар (ағымдағы жылы аяқталатын жобалар саны/келесі жылға өтетін жобалар саны) |
ЖАО деректері |
жоба |
- |
- |
6/1 |
0/5 |
2/4 |
0/6 |
- |
3. «Моноқалаларды дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасының шеңберінде іске асырылған инвестициялық жобалар (ағымдағы жылы аяқталатын барлық жобалар/келесі жылға өтетін жобалар саны) |
ЖАО деректері |
бірлік |
- |
- |
47/19 |
92/26 |
93/25 |
93/25 |
93 |
4. «Өңірлерді дамыту» бағдарламасының шеңберінде іске асырылған инвестициялық жобалар (ағымдағы жылы аяқталатын барлық жобалар/келесі жылға өтетін жобалар саны) |
ЖАО деректері |
жоба |
- |
54/32 |
28/10 |
30/10 |
31/10 |
31/10 |
33/10 |
5. «Өңірлерді дамыту» бағдарламасының шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту бойынша инвестициялық жобалар іске асырылатын елді мекендер |
ЖАО деректері |
елді мекен |
- |
24 |
13 |
28 |
28 |
28 |
28 |
6. Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту |
сараптау комиссиясының қорытындысы |
бірлік |
- |
- |
- |
16 |
16 |
16 |
16 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Серіктес қалалардың, моноқалалардың, шағын қалалардың инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын жайластыру және дамыту жөніндегі жобаларды іске асыру |
- |
X |
X |
X |
X |
2. «Жетекшілік ететін саладағы/аядағы/өңірдегі стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу және іске асыру» бағыты бойынша жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
3. Жергілікті атқарушы органдар үшін жетекшілік саладағы/аядағы/өңірдегі стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу және іске асыру тиімділігін бағалау жөніндегі әдістемені әзірлеп, бекіту және оны әдіснамалық сүйемелдеу |
- |
Х |
- |
- |
- |
4. «Өңірлерді дамыту» бағдарламасының мониторингі |
X |
X |
X |
X |
X |
5. Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасының мониторингі |
X |
X |
X |
X |
X |
6. Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың 2020 жылға дейінгі болжамды схемасының мониторингін қамтамасыз ету |
X |
X |
X |
X |
X |
7. Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі жетекшілік ететін салаларда бизнес-құрылымдармен, халықпен Үкіметтің шешімдері туралы олардың хабардар болуын арттыру бойынша жұмыс жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
8. «Өңірлерді дамыту орталығы» АҚ құру мәселесін қарау |
- |
Х |
- |
- |
- |
9. Шекара маңы аудандарын дамыту жөніндегі шаралар кешенін іске асыру |
- |
X |
X |
X |
X |
1.1.2-міндет. Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі мен ауылдық аумақтарды дамыту |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Тұрғын үй алуға бюджеттік кредит беру жолымен денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұрақты тұру үшін тарту |
ЖАО ақпараты |
адам |
4510 |
2433 |
2593 |
3164 |
3081 |
3121 |
3121 |
2. Жергілікті өзін-өзі басқаруды қаржылай қолдау шеңберінде абаттандыру жөніндегі іс-шаралар жүргізілген ауылдардың саны |
ЖАО ақпараты |
бірлік |
- |
502 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық әлеуетіне мониторинг жүргізу және талдау |
X |
X |
X |
X |
X |
2. Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұрақты тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруды қамтамасыз ету |
X |
X |
X |
X |
X |
3. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жергілікті өзін-өзі басқару мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу (2-кезең) |
- |
- |
Х |
- |
- |
4. Облыстарды, республикалық маңызы бар қаланы және астананы дамыту бағдарламаларын келісу |
X |
X |
X |
X |
X |
1.2-мақсат. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік деңгейінің өсуін қамтамасыз ету
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 013, 014, 016, 017, 018
Нысаналы индикатор |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
оның ішінде аралық мәнді көрсетумен |
||||||
есепті кезеңде |
жоспарлы кезеңде |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. ШОБ-тың өнімін шығаруды нақты мәнде 2012 жылмен салыстырғанда ұлғайту (НКИ) |
статистикалық деректер |
% |
96,5 |
103,3 |
108,8 |
114,3 |
119,8 |
125,3 |
130,8 |
2. Дүниежүзілік Банктің «Бизнесті жүргізу жеңілдігі» («Doing Business») рейтингісі бойынша көрсеткіштерді жақсарту |
Дүниежүзілік Банктің есебі |
рейтингтегі орын |
56 |
49 |
48 |
47 |
46 |
45 |
44 |
3. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингісінде «Үкіметтік реттеу ауыртпалығы» көрсеткішін жақсарту |
ДЭФ есебі |
рейтингтегі орын |
65 |
52 |
54 |
51 |
50 |
49 |
48 |
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері:
1.2.1-міндет. Кәсіпкерлікті дамыту үшін жағдай жасау
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
есепті кезеңде |
жоспарлы кезеңде |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Тіркелген ШОБ субъектілерінің жалпы санында белсенді жұмыс істейтін ШОБ субъектілерінің өсімі (жыл сайын) |
статистикалық деректер |
саны |
- |
20000 |
20500 |
21000 |
21500 |
22000 |
22500 |
2. Уақыт пен шығындарды қоса алғанда, бизнесті тіркеу мен жүргізуге (рұқсаттар, лицензиялар мен сертификаттар алумен; аккредитациялаумен; консультациялар алумен) байланысты операциялық шығындарды төмендету |
тиісті зерттеулердің нәтижелері бойынша Үкімет жанындағы Ұлттық талдамалық орталықтың қорытындысы |
2013 жылмен салыстырғанда %1 |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
3. Сервистік қызметтер көрсетілген (жыл сайын) кәсіпкерлер |
«Даму» КДҚ» АО ақпараты |
саны |
20286 |
66883 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
18000 |
4. «Назарбаев Университеті» АҚ бизнес-мектебінің негізінде оқытылған орта бизнестің топ-менеджерлері |
«Даму» КДҚ» АҚ ақпараты |
адам |
210 |
210 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
5. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының шеңберінде Қазақстан аумағында және шетелде оқытылған ШОБ кәсіпкерлері, оның ішінде |
|||||||||
Қазақстан аумағында |
«Даму» КДҚ» АҚ ақпараты |
адам |
501 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
шетелде |
адам |
21 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
6. Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікке қолдау көрсету шеңберінде субсидияланатын (кепілдендірілетін) кредиттер |
«Даму» КДҚ» АҚ ақпараты |
бірлік |
- |
11 |
12 |
20 |
- |
- |
- |
7. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының шеңберінде қаржылық қолдау алған ШОБ жобаларының саны, оның ішінде: |
|||||||||
субсидиялау бойынша |
«Даму» КДҚ» АҚ ақпараты |
жобалар |
801 |
2098 |
3122 |
3505 |
2940 |
3190 |
3190 |
кепілдендіру бойынша |
жобалар |
24 |
87 |
320 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
гранттар бойынша |
жобалар |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
жетіспейтін инфрақұрылыммен қамтамасыз ету бойынша |
жобалар |
100 |
127 |
126 |
93 |
93 |
93 |
128 |
|
8. Кәсіпкерлік бастамасы бар халықты және ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді бизнес негіздеріне оқыту (бизнес-кеңесші жобасы) |
«Даму» КДҚ» АҚ ақпараты |
адам |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
9. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының шеңберінде құрылған жаңа жұмыс орындары |
«Даму» КДҚ» АҚ, ЖАО ақпараты |
саны |
13906 |
10808 |
11930 |
20400 |
10930 |
9930 |
14250 |
10. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының шеңберінде сақталған жұмыс орындары |
«Даму» КДҚ» АҚ, ЖАО ақпараты |
саны |
51714 |
23160 |
25600 |
30600 |
16000 |
14000 |
32000 |
11. Моноқалаларды дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасының шеңберінде қаржылай қолдау алған ШОБ жобаларының саны, оның ішінде: |
«Даму» КДҚ» АҚ ақпараты |
жобалар |
|||||||
субсидиялау бойынша |
- |
- |
200 |
200 |
200 |
200 |
204 |
||
гранттар бойынша |
- |
- |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
||
жетіспейтін инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету бойынша |
- |
- |
14 |
40 |
46 |
50 |
53 |
||
микрокредит беру бойынша |
- |
- |
584 |
636 |
636 |
636 |
795 |
___________________________________
1Жоғарыда аталған индикаторға қол жеткізуді бағалау үшін «ҰТО» АҚ заңды тұлғаларды тіркеу бойынша 100 % операциялық шығындарды анықтады. Зерттеулердің қорытындылары бойынша тіркеумен байланысты бизнестің шығындары 78 %-ға қысқарғаны белгілі болды. Бұндай қысқартуды заңды тұлғаларды тіркеу рәсімін айтарлықтай жеңілдету арқылы жүзеге асыру мүмкін болды. Бұл индикаторды 2011 жылмен салыстырғанда асыра орындауды көрсетіп отыр. 2013 жылға зерттеу жоспарланған, оның нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес рұқсат беру рәсімдерін өтумен байланысты операциялық шығындардың жалпы көлемі анықталатын болады.
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Қазақстан Республикасының рұқсат беру жүйесін жетілдіру саласындағы заңнамасын оңтайландыру |
- |
- |
X |
- |
- |
2. Жеке кәсіпкерлік мәселелері бойынша нормативтік құқықтық базаны жетілдіру |
X |
X |
X |
X |
X |
3. Тәуекелдерді басқару жүйесін одан әрі жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу (қажет болған кезде тәуекелдерді басқару жүйелерін бекіту жөніндегі бірлескен бұйрықтарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу) |
X |
X |
X |
X |
X |
4. Дүниежүзілік Банктің «Бизнесті жүргізу жеңілдігі» («Doing Business») рейтингісінің көрсеткіштерін жақсарту мүдделі мемлекеттік органдар қызметін үйлестіру |
X |
X |
X |
X |
X |
5. Жеке кәсіпкерлікті дамыту мәселелері бойынша зерттеулер жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
6. Бизнестің операциялық шығындарын қысқарту тұрғысында зерттеулер жүргізу |
X |
X |
- |
- |
- |
7. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының шеңберінде бөлініп жатқан нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдерді жасасу |
X |
X |
X |
X |
X |
8. Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасының шеңберінде нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдер жасасу |
X |
X |
X |
X |
X |
9. Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікке қолдау көрсету шеңберінде субсидияланатын және кепілдендірілетін кредиттердің мониторингін қамтамасыз ету |
X |
X |
X |
X |
X |
10. «Назарбаев Университеті» АҚ бизнес-мектебінің негізінде орта бизнестің топ-менеджментін оқыту |
X |
X |
X |
X |
X |
11. «Іскерлік байланыстар» жобасын іске асыру |
X |
X |
X |
X |
X |
12. Кәсіпкерлік бастамасы бар халықты және ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді бизнес негіздеріне үйрету (бизнес-кеңесші жобасы) |
X |
X |
X |
Х |
Х |
13. Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарында моноқалалардағы мемлекеттік қолдау шаралары бойынша консультациялар жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
14. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың қызметін үйлестіру |
X |
X |
X |
Х |
Х |
15. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды дамыту стратегиясын іске асыру мониторингі |
X |
X |
X |
X |
X |
16. «Бизнес-насихат» бағдарламасының шеңберінде халықтың қалың тобына мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіру |
X |
X |
X |
X |
Х |
17. Мемлекеттік бақылауды, қадағалауды және рұқсат беру құжаттарын беруді жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау қызметіне мониторинг жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
18. ЕРДБ консультанттары жүзеге асыратын жобалар |
X |
X |
X |
X |
X |
19. Шығыс Қазақстан, Атырау, Қызылорда облыстарының мысалында өңірлік дамытуды және ШОБ-қа шетелдік инвестицияларды тарту бойынша бәсекелестік артықшылықтарды талдау |
X |
X |
X |
X |
X |
20. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының шеңберінде кәсіпкерлік бастамасы бар әйелдерге гранттар беру |
X |
X |
X |
X |
X |
21. 2015 жылға қарай іскерлік климатты шолудағы бизнес-ортаны дамыту көрсеткіштерін және Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкі мен Дүниежүзілік банктің кәсіпорындары (BEEPS) жұмысының тиімділігін жасқарту |
- |
- |
Х |
- |
- |
2-стратегиялық бағыт. Сәулетті, қала құрылысын, құрылысты және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту
2.1-мақсат. Тұрғын үй құрылысын дамыту
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 028, 032, 033, 037, 040, 043
Нысаналы индикатор |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
оның ішінде аралық мәнді көрсетумен |
||||||
есепті кезеңде |
жоспарлы кезеңде |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Қаржыландырудың барлық көздері есебінен тұрғын үйлерді пайдалануға беру көлемі |
статистикалық деректер |
мың ш.м. |
- |
6741,9 |
6600 |
6900 |
7200 |
7600 |
7700 |
2. Бюджет қаражаты есебінен тұрғын үйлерді пайдалануға беру көлемі |
статистикалық деректер |
мың ш.м. |
533,2 |
892 |
560 |
766 |
888 |
805 |
805 |
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері:
2.1.1-міндет. Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуды және сатып алуды қамтамасыз ету
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Әкімдіктерде тұрғын үй алуға кезекте тұрған азаматтар үшін жалға берілетін (коммуналдық) тұрғын үйді пайдалануға беру көлемі |
статистикалық деректер, ЖАО деректері |
мың ш.м. |
205,9 |
270,7 |
190 |
211,3 |
275 |
275 |
275 |
2. Жас отбасылар үшін жалға берілетін тұрғын үйді пайдалануға беру көлемі |
статистикалық деректер, ЖАО деректері |
мың ш.м. |
- |
28,2 |
98,3 |
157,9 |
200 |
200 |
200 |
3. Әкімдіктерде кезекте тұрған азаматтарды жалға берілетін (коммуналдық) тұрғын үймен қамтамасыз ету үлесі (01.01.2012 жылғы жағдай бойынша кезектегілердің санына есептеледі) |
ЖАО деректері |
% |
1,5 |
1,7 |
3,6 |
5,7 |
8,3 |
11 |
13,6 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасының шеңберінде жалға берілетін коммуналдық тұрғын үйді салу және сатып алу |
X |
X |
X |
X |
X |
2. «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасының шеңберінде жас отбасылар үшін жалға берілетін тұрғын үйді салу және сатып алу |
X |
X |
X |
X |
X |
3. Үлескерлердің қатысуымен құрылысы аяқталмаған объектілерде тұрғын үйді пайдалануға беру |
- |
Х |
- |
- |
- |
2.1.2-міндет. Кредиттік қаражат есебінен тұрғын үй салуды және сатып алуды қамтамасыз ету
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Жергілікті атқарушы органдарға кредит беру есебінен пайдалануға берілген тұрғын үй көлемі |
статистикалық деректер, ЖАО деректері |
мың ш.м. |
136,9 |
245 |
271,7 |
245,9 |
330 |
330 |
330 |
2. Азаматтарды қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету үлесі (01.01.2012 жылғы жағдай бойынша ҚТҚЖБ салымшыларының саны бойынша) |
ЖАО деректері |
% |
15,8 |
30 |
8,3 |
12,7 |
18,6 |
24,4 |
30,3 |
3. Мемлекет сыйлықақысын алатын салымшылардың орташа саны |
ҚТҚЖБ деректері |
адам саны |
- |
204186 |
265525 |
337529 |
419364 |
514442 |
514442 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасының шеңберінде кредиттік үйлерді салу және сатып алу |
X |
X |
X |
X |
X |
2. Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлемдерінің толықтығын қамтамасыз ету |
Х |
Х |
X |
X |
X |
3. Бұзу жөніндегі пилоттық жобалардың шеңберінде авариялық тұрғын үйдің орнына тұрғын үй салу |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
2.1.3-міндет. Жалға берілетін тұрғын үйді салуды және сатып алуды қамтамасыз ету
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Жалға берілетін тұрғын үйлерді пайдалануға беру көлемі («ҚИК» ИҰ» АҚ) |
(«ҚИК» ИҰ» АҚ деректері |
мың ш.м. |
- |
- |
- |
151 |
83 |
- |
- |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
«Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасының шеңберінде жалға берілетін тұрғын үйді салу және сатып алу |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
2.1.4-міндет. Тұрғын үй құрылысы салынатын аудандарда инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу және сатып алу
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды пайдалануға беру көлемі |
ЖАО деректері |
км |
1764,5 |
2401,4 |
2056 |
2866 |
3135 |
3011 |
5000 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
«Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасының шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу және сатып алу |
X |
X |
X |
X |
X |
2.2-мақсат. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 001, 021, 024, 027
Нысаналы индикатор |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
оның ішінде аралық мәнді көрсетумен |
||||||
есепті кезеңде |
жоспарлы кезеңде |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Ұлттық нормативтік-техникалық базаны жетілдіру және халықаралық стандарттардың талаптарымен үйлестіру |
ӨДМ деректері |
% |
7 |
15 |
31 |
45 |
58 |
66 |
76 |
2. Салынған объектілердің төзімділігі мен қауіпсіздігін оларды пайдалану барысында қамтамасыз ету мақсатында салынып жатқан объектілердің құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын зертханалық сынақтармен қамту |
МСҚБЛ органдарының деректері |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
3. ҚР аумағының қала құрылысы жоспарлау жүйесін құру және дамыту |
Аумақты ұйымдастыру бас схемасының, Аумақтық дамудың өңіраралық схемаларының, республикалық деңгейдегі мемлекеттік қала құрылысы кадастрының деректері |
% |
- |
6 |
10 |
14 |
19 |
22 |
28 |
4. Дүниежүзілік банктің «Doing Business» рейтингісінде «Құрылысқа рұқсат алу» индикаторы бойынша Қазақстанның позициясын жақсарту |
Дүниежүзілік Банктің жыл сайынғы басылымы |
рейтингті өзгерту |
160 |
155 |
150 |
145 |
140 |
140 |
140 |
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері:
2.2.1-міндет. Құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесін реформалау және тиімді конструктивтік шешімдер мен технологияларды әзірлей отырып, ғимараттардың (құрылыстардың) және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымның төзімділігі мен ұзақ уақытқа жарамдылығын қамтамасыз ету
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Қазақстан Республикасының құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесін реформалау |
нормативтік-техникалық құжаттар тізбесі |
бірлік |
67 |
88 |
142 |
122 |
- |
- |
- |
2. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласын нормативтік реттеу |
нормативтік-техникалық құжаттар тізбесі |
бірлік |
20 |
20 |
20 |
22 |
15 |
14 |
- |
3. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы сметалық-нормативтік құжаттарды әзірлеу |
нормативтік-техникалық құжаттар тізбесі |
бірлік |
106 |
86 |
36 |
34 |
42 |
42 |
42 |
4. Үлгілік жобаларды әзірлеу |
нормативтік-техникалық құжаттар тізбесі |
бірлік |
19 |
189 |
111 |
188 |
85 |
15 |
15 |
5. Сейсмикалық тәуекелді төмендетуге, ғимараттардың (құрылыстардың) және инженерлік–коммуникациялық инфрақұрылымның төзімділігі мен ұзақ уақытқа жарамдылығын қамтамасыз етуге, сондай-ақ ресурс және энергия үнемдеу технологияларын әзірлеуге бағытталған жүргізілген қолданбалы ғылыми зерттеулердің саны (ағымдағы жылы аяқталатын тақырыптар саны/келесі жылға ауысатын тақырыптар саны) |
«Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы» АҚ қалыптастыратын ғылыми және ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобалардың мемлекеттік тізілімі |
бірлік |
1/0 |
3/7 |
4/6 |
8/1 |
1/0 |
- |
2/0 |
6. Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органдарынын жанынан мамандандырылған мемлекеттік құрылыс зертханаларын құру |
МСҚБЛ органдарының деректері |
бірлік |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Еуропалық жобалау нормаларымен үйлестірілген нормативтерді әзірлеу |
X |
Х |
- |
- |
- |
2. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтерді әзірлеу |
X |
X |
X |
Х |
- |
3. Сметалық нормалар мен бағалар әзірлеу |
X |
X |
X |
Х |
Х |
4. Материалдардың ағымдағы бағаларында жинақтар шығару |
X |
X |
Х |
- |
- |
5. Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы жаңа технологияларды әзірлеуге бағытталған ғылыми зерттеулерді дамыту |
X |
Х |
X |
X |
X |
6. Аяқталған ғылыми-зерттеу жұмыстары нәтижелерінің мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама арқылы өтуі |
X |
X |
X |
X |
X |
7. Министрліктер мен ведомстволардан үлгілік жобаларды әзірлеуге өтінімдер жинау |
X |
X |
X |
X |
X |
8. Мамандандырылған мемлекеттік зертханаларды салу |
- |
- |
- |
- |
Х |
2.2.2-міндет. Қазақстан Республикасының қалалары мен облыстарын дамытудың кеңістіктік жоспарлауын ұйымдастыру
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Өңірлер аумақтарын өңіраралық қала құрылысы жоспарлауды дамыту дәрежесі |
Аумақтық дамытудың өңіраралық схемаларының деректері |
орындалған жұмыс %-ы |
- |
- |
- |
30 |
66 |
92 |
100 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Қазақстан Республикасының аумақтық дамуының өңіраралық схемаларын әзірлеу |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
2. Республикалық деңгейдегі Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің (МҚК ААЖ) әзірленген мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуін жүргізу |
- |
Х |
- |
- |
- |
3. Астана қаласындағы Абу-даби Плаза көп функционалды кешенін салу үшін жер учаскесін босату (біржолғы іс-шара) |
- |
Х |
- |
- |
- |
2.2.3-міндет. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы рұқсат беру жүйесін жетілдіру
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Инженерлік желілерге қосу үшін техникалық шарттарды беру мерзімдерін қысқарту |
талдамалық ақпарат |
күндер саны |
- |
- |
7 |
7 |
7 |
- |
- |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Қолданыстағы заңнамаға сәулет, қала құрылысы және құрылыс мәселелері бойынша тиісті түзетулер енгізу |
Х |
Х |
- |
- |
- |
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттерін әзірлеу және бекіту |
Х |
Х |
- |
- |
- |
3. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында сараптау жұмыстарын және инжинирингтік қызметтер көрсететін сарапшыларды аттестаттау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
4. Санаттарға бөлу қағидатын ескере отырып, сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында лицензиялар беру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
2.3-мақсат. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары 022, 023, 030, 031, 035, 038, 039, 041, 042
Нысаналы индикатор |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
оның ішінде аралық мәнді көрсетумен |
||||||
есепті кезеңде |
жоспарлы кезеңде |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. 2015 жылға қарай елдің әр өңірінде тұтынушылардың кемінде 50 %-ы коммуналдық қызметтер көрсету сапасына қанағаттанады |
статистикалық деректер |
% |
40 |
45 |
47 |
50 |
52 |
56 |
60 |
2. Тұрғын үй қорын нормативтік пайдаланумен қамтамасыз етілген кондоминиум объектілерінің үлесі |
есеп деректері |
% |
70 |
72 |
73 |
76 |
78 |
80 |
83 |
3. 2020 жылға қарай орталықтандырылған сумен жабдықтау көздерінен ауыз сумен қамтамасыз етілуі республика бойынша орташа алғанда 90 % құрайды |
ЖАО деректері |
% |
62,2 |
63,5 |
65 |
66,5 |
68 |
74,5 |
77,5 |
4. 2020 жылға қарай орталықтандырылған су бұруға қолжетімділік республика бойынша орташа алғанда 60 % құрайды |
ЖАО деректері |
% |
40 |
42 |
44 |
46 |
48,5 |
50,5 |
52,5 |
5. Коммуналдық желілердің тозуы (жылумен, электрмен, газбен жабдықтау) |
статистикалық деректер |
% |
63 |
62 |
60 |
58 |
56 |
54 |
51 |
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері:
2.3.1-міндет. Сумен жабдықтау мен су бұрудың жаңа объектілерін салу және қолданыстағыларын реконструкциялау кезінде жүйелі тәсілді енгізу
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. 1 км коммуналдық желілердегі авариялардың және кідірістердің санын төмендету, оның ішінде: |
|||||||||
сумен жабдықтау |
ЖАО деректері |
саны |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
су бұру |
ЖАО деректері |
саны |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
2. Нормативтік тазартылған судың деңгейі |
ЖАО деректері |
% |
64 |
66 |
71 |
76 |
81 |
86 |
90 |
3. Орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізу, оның ішінде: |
|||||||||
қалаларда |
ЖАО деректері |
% |
82 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
90 |
ауылдық елді мекендерде |
ЖАО деректері |
% |
42,5 |
43 |
45 |
47 |
49 |
61 |
65 |
4. Республиканың қалаларында орталықтандырылған су бұруға қол жеткізу |
ЖАО деректері |
% |
73 |
75 |
78 |
81 |
85 |
88 |
90 |
5. АЕМ-де су бұру қызметтеріне қол жеткізу |
ЖАО деректері |
% |
8,8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
6. Жылына жаңғыртылған сумен жабдықтау желілерінің ұзақтығы, оның ішінде: |
|||||||||
қалаларда |
ЖАО деректері |
мың км |
0,4 |
0,4 |
1,4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
АЕМ-де |
ЖАО деректері |
мың км |
1,3 |
0,9 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
7. Қалаларда сумен жабдықтау және су бұру объектілерін салу және реконструкциялау |
ЖАО деректері |
объектілердің саны |
82 |
102 |
136 |
117 |
67 |
41 |
130 |
8. АЕМ-де сумен жабдықтау және су бұру объектілерін салу және реконструкциялау |
ЖАО деректері |
объектілердің саны |
257 |
235 |
168 |
201 |
156 |
124 |
124 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Сумен жабдықтау және су бұру объектілерін салу және реконструкциялау |
X |
X |
X |
X |
X |
2. Тазарту құрылыстарын реконструкциялау мен салуды жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
2.3.2-міндет. Тұрғын үй қорын ұстауды қамтамасыз ету
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Кондоминиум объектілеріне күрделі жөндеу жүргізу |
ЖАО деректері |
үйлердің саны |
367 |
759 |
669 |
780 |
800 |
800 |
1082 |
2. Энергия үнемдеу саясатын насихаттау жөніндегі іс-шаралармен қамтылған қала халқының үлесі |
«ТКШЖДҚО» АҚ |
% |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
3. ТКШ саласы қызметкерлері мен мамандарының жалпы санынан оқытылғандардың үлесі |
«ТКШЖДҚО» АҚ |
% |
- |
- |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
4. Пригородный кентіндегі көп пәтерлі тұрғын үйді терможаңғыртуға арналған үлгілік жоба (ұқсас аумақтардағы басқа үлгілік ғимараттар үшін жобаны көбейту мүмкіндігімен) |
«ТКШЖДҚО» АҚ |
бірлік |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Кондоминиум объектілеріне жөндеу жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
2. Авариялық жағдайдағы кондоминиум объектілерін бұзуды жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
3. Кондоминиум объектілеріне жөндеу жүргізуді бірлесіп қаржыландыру ретінде үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жинақтарын қамтамасыз ету |
X |
X |
X |
X |
X |
4. Энергия үнемдеу сасяатын насихаттау бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
5. ТКШ жүйелері мен объектілерінің күйіне тұрақты негізде түгендеу жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
6. ТКШ жүйелері мен объектілері күйінің негізгі көрсеткіштері бойынша тұрақты негізде деректер жинау |
X |
X |
X |
X |
X |
7. Тұрғын үй шаруашылығы саласының қызметкерлері мен мамандарының біліктілігін көтеру курстарын жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
8. Әртүрлі климаттық аймақтарды ескере отырып, көп пәтерлі тұрғын үйдің әрбір үлгісіне арналған энергия үнемдеу жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу (біржолғы іс-шара) |
- |
Х |
- |
- |
- |
9. Энергия үнемдеу туралы баспа ақпараттық өнімді көбейту және тарату |
X |
X |
X |
X |
X |
10. Жалпы таралымымен өңірлік газеттерде мемлекеттік және орыс тілдерінде материалдар мен жарияланымдарды дайындау |
X |
X |
X |
X |
X |
11. «ТКШ реформалары» мерзімдік басылымды әзірлеу және тарату |
X |
X |
X |
X |
X |
12. «Кондоминиум объектісін басқару жөніндегі үздік ұйым» жыл сайынғы республикалық конкурсын ұйымдастыру және өткізу |
X |
X |
X |
X |
X |
13. Ақпараттық-консультациялық пункттерді ұйымдастыру |
X |
X |
X |
X |
X |
14. Ақпараттық-түсіндіру телевизиялық бағдарламасын ұйымдастыру |
X |
X |
X |
X |
X |
15. Семинарлар өткізу (10, 5, 3 күндік курстар) |
X |
X |
X |
X |
X |
16. Өңірлік конференциялар өткізу |
X |
X |
X |
X |
X |
2.3.3-міндет. Коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Жөндеуді қажет ететін желілердің үлесі, оның ішінде: |
|||||||||
жылумен жабдықтау |
ЖАО деректері |
% |
63 |
61 |
58 |
55 |
52 |
50 |
47 |
электрмен жабдықтау |
ЖАО деректері |
% |
73 |
71 |
70 |
68 |
66 |
63 |
61 |
газбен жабдықтау |
ЖАО деректері |
% |
54 |
53 |
52 |
51 |
50 |
48 |
45 |
2. Жаңғыртылған желілердің ұзақтығы (республикалық бюджеттен) |
ЖАО деректері |
мың км. |
2,3 |
4,8 |
1,1 |
0,9 |
0,8 |
0,3 |
14,7 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Коммуналдық шаруашылықты дамытуға және абаттандыруға нысаналы трансферттер бөлу жолымен желілерді реконструкциялау мен жаңғыртуды жүргізу |
X |
X |
X |
X |
X |
2. Инженерлік желілердің техникалық күйіне (жылумен жабдықтау жүйелеріне) бағалау жүргізу |
X |
- |
- |
- |
- |
3. Пригородный кентінің жылумен жабдықтау желілерін жаңғыртуға арналған жобалау-сметалық құжаттар (біржолғы іс-шара) |
X |
- |
- |
- |
- |
4. Азия Даму Банкі мен Қазақстанның 2012 жылғы 23 шілдедегі 2012-2016 жылдарға арналған әріптестігі стратегиясына сәйкес «Қарағанды қаласында орталықтандырылған жылумен жабдықтау желілерін оңалту» жобасын әзірлеу және іске асыру |
X |
X |
X |
X |
X |
3-стратегиялық бағыт. Жер ресурстарын пайдалану және геодезия мен картография саласын дамыту
3.1-мақсат. Жер ресурстары, жер заңнамасын сақтау туралы мәліметтер жүйесін қалыптастыру.
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды 019
Нысаналы индикатор |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
оның ішінде аралық мәнді көрсетумен |
||||||
есепті кезеңде |
жоспарлы кезеңде |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Топырақтың құнарлылығын арттыру, сондай-ақ салықты, жалдау ақысын және жерлердің кадастрлық құнын есептеу үшін жерлердің сапалық күйі жөніндегі ақпараттың жаңартылуын қамтамасыз ету |
Қазақстан Республикасы жерінің күйі және оны пайдалану туралы жиынтық талдамалық есеп |
% |
13,6 |
13,7 |
13,8 |
14,6 |
17 |
19,2 |
21,3 |
2. Мемлекеттік органдарды, мекемелерді, азаматтарды жер кадастрының мәліметтерімен электронды форматта қамтамасыз ету |
Қазақстан Республикасы жерінің күйі және оны пайдалану туралы жиынтық талдамалық есеп |
мың дана |
- |
207 |
217 |
228 |
239 |
251 |
264 |
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері:
3.1.1-міндет. Жер ресурстарының сапалық күйі туралы ақпараттық қамтамасыз ету деңгейін арттыру
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Топырақтық қарап тексерулер |
Қазақстан Республикасы жерінің күйі және оны пайдалану туралы жиынтық талдамалық есеп |
мың гектар |
1302,3 |
1218 |
1137,9 |
2280 |
3400 |
3200 |
9075 |
2. Жерді паспорттау үшін топырақтық материалдарды жаңарту |
Қазақстан Республикасы жерінің күйі және оны пайдалану туралы жиынтық талдамалық есеп |
мың гектар |
891,3 |
833 |
778,8 |
900 |
1200 |
1150 |
3025 |
3. Геоботаникалық қарап тексерулер |
Қазақстан Республикасы жерінің күйі және оны пайдалану туралы жиынтық талдамалық есеп |
мың гектар |
850 |
794 |
742,7 |
2865 |
3058,5 |
3000 |
10100 |
4. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы топырақты бағалауды айқындау |
Қазақстан Республикасы жерінің күйі және оны пайдалану туралы жиынтық талдамалық есеп |
мың гектар |
1075 |
1005 |
939,1 |
1200 |
1700 |
1590 |
9075 |
5. Паспорттау мақсаттары үшін топырақты бағалауды айқындау |
Қазақстан Республикасы жерінің күйі және оны пайдалану туралы жиынтық талдамалық есеп |
мың гектар |
1429,1 |
1336 |
1248,4 |
1400 |
1500 |
1450 |
3025 |
6. Жерлердің мониторингі |
Қазақстан Республикасы жерінің күйі және оны пайдалану туралы жиынтық талдамалық есеп |
мың гектар |
12848,8 |
12013,9 |
11230,8 |
12000 |
22000 |
20975,7 |
66000 |
7. Шаруа қожалықтарының жер учаскелерін паспорттау |
Қазақстан Республикасы жерінің күйі және оны пайдалану туралы жиынтық талдамалық есеп |
дана |
21707 |
20291 |
18970 |
19012 |
10000 |
5000 |
15000 |
9. Жеке және заңды тұлғаларға электрондық форматта көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді ұлғайту |
Қазақстан Республикасы жерінің күйі және оны пайдалану туралы жиынтық талдамалық есеп |
көрсетілетін қызметтер саны |
- |
4 |
6 |
8 |
- |
- |
- |
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Қарап тексеруге жататын ауыл шаруашылығы алқаптарын іздестіруді жүргізу, оның ішінде: |
|||||
топырақ картасын жасау және топырақ очеркін жазу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
жем-шөп алқаптарының геоботаникалық картасын жасау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
бонитет баллдарының картограммасын жасау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
2. Жерлердің мониторингін жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
3. Шаруа қожалықтары жер учаскесінің паспортын жасау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
4. Жерлердің сапалық күйінің нашарлауына жол бермеу жөніндегі шараларды уақытылы қабылдау үшін ақпарат және ұсынымдар беру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру жөніндегі шараларды қабылдау |
Х |
Х |
- |
- |
- |
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттерін әзірлеу және бекіту |
Х |
Х |
- |
- |
- |
3.1.2-міндет. Жер ресурстарының сандық күйі туралы және жер-кадастрлық мәліметтермен электрондық форматта ақпараттық қамтамасыз ету деңгейін арттыру
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Ауыл шаруашылығы айналымына тартылған ауыл шаруашылығы алқаптарын түгендеу (жыл сайын) |
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің болуы және пайдаланылуы туралы есеп |
мың гектар |
- |
30582,1 |
30582,1 |
30582,1 |
- |
- |
- |
2. Жер-кадастрлық істердің электрондық мұрағатын құру (сканерлеу) |
Қазақстан Республикасы жерінің күйі және оны пайдалану туралы жиынтық талдамалық есеп |
күндер |
759 |
683 |
461,2 |
348 |
195 |
- |
- |
3. Қалалар мен елді мекендердің жерінде қалыптастырылған есепті кварталдардың электрондық жер-кадастрлық карталарын құру |
Қазақстан Республикасы жерінің күйі және оны пайдалану туралы жиынтық талдамалық есеп |
дана |
20 |
100 |
93,5 |
125 |
160 |
135 |
265 |
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Жерлердің мемлекеттік есебін жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
2. Ауыл шаруашылығы айналымына тартылған ауыл шаруашылығы алқаптарын түгендеу |
Х |
Х |
- |
- |
- |
3. Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік жер кадастрын жүргізуді қамтамасыз ететін цифрлық жоспарлы-картографиялық өнімді алу үшін аэроғарыш түсірілімі жұмыстарын жүргізу, оның ішінде: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
цифрлық аэроғарыш түсірілімі |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
ауыл шаруашылығы алқаптарын, топографиялық контурларды, қалалардың, кенттердің, АЕМ жерлерін дешифрлеу және аэроғарыш түсірілімдерін байланыстыру бойынша іздестіру жұмыстарының кешенін орындау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
соңғы цифрлы жоспарлы-картографиялық өнімді дайындау және беру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
4. «Мұрағат» МЖК ААЖ кіші жүйесі арқылы жер кадастрлық істерді сканерлеуді жүзеге асыру |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
5. Қалалар мен елді мекендердің жерлерінде қалыптастырылған есепті орамдардың электрондық жер-кадастрлық карталарын әзірлеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
6. Жер учаскелері және олардың жер пайдаланушылары/меншік иелері туралы мәліметтерді беру арқылы «электрондық үкімет» шеңберінде МЖК ААЖ-дың мемлекеттік органдардың АЖ-бен өзара іс-қимылын іске асыру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
7. МЖК ААЖ деректер базасына өзекті сипат беру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
3.1.3-міндет. Жер заңнамасын бұзушылықтарды анықтау және жою
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
Анықталған бұзушылықтардың жойылуы |
есеп |
% |
60 |
63 |
65 |
66 |
68 |
69 |
70 |
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Жер заңнамасын бұзушылықтарды жою бойынша тиісті шараларды қабылдау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
3.2.-мақсат. Қазақстан Республикасының аумағын жергілікті жердің қазіргі күйіне және топонимикаға сәйкес келетін геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету.
Осы мақсатқа қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламаның коды 020
Нысаналы индикатор |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
оның ішінде аралық мәнді көрсете отырып |
||||||
есепті кезеңде |
жоспарлы кезеңде |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Жергілікті жер мен топонимиканың қазіргі жағдайына сәйкес геодезиялық және картографиялық өнімдермен қамтамасыз ету |
координаталар және биіктіктер каталогы, карталар |
% |
10 |
13 |
15 |
20 |
26 |
32 |
38 |
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары мен әдістері:
3.2.1-міндет. Мемлекеттік топографиялық карталарды жаңартуды, Жерді қашықтықтан зондтау негізінде қалалардың ірі масштабты жоспарларын жасауды геодезиялық қамтамасыз ету
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Аумақтардың |
аэроғарыш түсірілімі, ортофотожоспар |
шаршы км |
- |
136000 |
163438 |
163500 |
163500 |
163500 |
200000 |
2. Барлық масштаб қатарының мемлекеттік топографиялық карталары |
картаның жаңартылған түпнұсқалары |
парақ |
2130 |
2200 |
2697 |
3600 |
4000 |
4000 |
4500 |
3. АЕМ, |
топографиялық жоспар |
далалық (ш.км)/камералды (парақ) |
340 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. Нивелирлеу |
биіктіктер катологы |
қума км |
900 |
1000 |
2782 |
1797 |
1797 |
1797 |
1800 |
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Аумақтардың, |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
2. Нивелирлеу бойынша жұмыстарды жүргізу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
3. Мемлекеттік топографиялық карталарды жаңарту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
4. Қалалардың ірі масштабты жоспарларын жасау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
5. Жер қабатының қазіргі қозғалысын анықтау үшін геодинамикалық зерттеу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
3.2.2.-міндет. Картография өнімдерін жасау және басып шығару, Қазақстан Республикасының Ұлттық картографиялық-геодезиялық қорын қалыптастыру және жүргізу
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Цифрлық түрде мемлекеттік тілдегі |
цифрлық карта |
парақ |
2150 |
2100 |
3660 |
3660 |
3660 |
3660 |
4000 |
орыс тіліндегі картографиялық өнім |
1300 |
1400 |
1298 |
1298 |
897 |
- |
- |
||
топографиялық карталар басылымы |
3078 |
3355 |
3305 |
3014 |
- |
- |
- |
||
2. Қазақстан Республикасы географиялық атауларының мемлекеттік каталогтары |
каталог |
дана |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар |
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2019 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Цифрлы картографиялау негізінде мемлекеттік топографиялық карталарды мемлекеттік және орыс тілдерінде жасау және басып шығару |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
2. Деректер базасын кеңейту, Қазақстан Республикасы географиялық атауларының мемлекеттік каталогтарын мемлекеттік және орыс тілдерінде жаңарту |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
3. Нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу |
Х |
- |
Х |
Х |
Х |
4. Ұлттық картографиялық-геодезиялық қордың геодезиялық және картографиялық деректері мен материалдарын есепке алу, сақтау және геодезиялық және картографиялық қызмет субъектілерін олармен қамтамасыз ету |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
3.2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен
мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары |
Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы |
1 |
2 |
1-стратегиялық бағыт. Өңірлерді әлеуметтік-экономикалық дамыту және кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау |
Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары |
Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама |
|
Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 21 шілдедегі № 118 Жарлығымен бекітілген Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың 2020 жылға дейінгі болжамды схемасы |
|
Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 28 қантардағы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты Қазақстан халқына Жолдауы |
|
Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы |
|
Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан - 2050» Стратегиясы» атты Қазақстан халқына Жолдауы |
4-бөлім. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту
Мемлекеттік органның стратегиялық бағытының атауы, мақсаттары мен міндеттері |
Мемлекеттік органның стратегиялық бағытын, мақсаттары мен міндеттерін іске асыру бойынша іс-шаралар |
Іске асыру кезеңі |
1 |
2 |
3 |
1-стратегиялық бағыт. |
1. Министрліктің құзыретіне кіретін нормативтік құқықтық актілерге өзекті сипат беру |
тұрақты негізде |
2. Министрлік қызметкерлерінің біліктілігін арттыру |
тұрақты негізде |
|
3. Кадрлар тұрақсыздығының орнықты серпінін қамтамасыз ету |
тұрақты негізде |
|
1.1.2-міндет. |
4. Шешім қабылдау деңгейіндегі билік басындағы әйелдер үлесін 2016 жылға қарай 30 %-ға жеткізу бойынша шараларды қабылдау |
жыл сайын |
1.2.1-міндет. |
5. Министрліктің қолданыстағы құрылымын талдау және қажет болған жағдайда Министрлік жүйесінің ішінде міндеттер мен өкілеттіліктерді нақты белгілеу мақсатында оны өзгерту |
тұрақты негізде |
2.1-мақсат. |
6. Ақпаратты жинау және пайдалану жүйесінің еңбек сыйымдылығын реттеу және қысқарту, Министрлік қызметкерлерін Интернетке, заң базасына, ақпараттық мәліметтер базасына қолжетімділігімен қамту |
жыл сайын |
2.1.3-міндет. |
7. Министрліктің интернет-ресурстарын жетілдіру, оны өзекті жаңарту, сондай-ақ онда азаматтардың Министрліктің басшылығымен «бетпе-бет тілдесуіне» мүмкіндік беретін арнайы веб-парақтарды ашу |
қажеттілігіне қарай |
2.2-мақсат. |
8. Министрлік қабылдайтын шешімдердің ақпараттық ресурстарда жариялануын қамтамасыз ету |
тұрақты негізде |
2.2.2-міндет. |
9. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
тұрақты негізде |
2.2.3-міндет. |
10. Автоматтандырылған мемлекеттік қызметтердің үлесін арттыру жөніндегі шараларды қабылдау |
қажеттілігіне қарай |
2.3-мақсат. |
11. Үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау |
қажеттілігіне қарай |
2.3.1-міндет. |
12. Министрлік өткізетін әлеуметтік маңызы бар іс-шараларды уақытында жарыққа шығару бойынша баспасөз қызметінің жұмысын үйлестіру |
қажеттілігіне қарай |
13. Мемлекеттік сатып алу рәсімдеріне тартылған Министрліктің қызметкерлерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына |
қажеттілігіне қарай |
|
3-стратегиялық бағыт. |
сәйкес тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу қағидаларын оқыту |
5-бөлім. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
Қол жеткізу үшін ведомствоаралық өзара іс-қимыл талап етілетін міндеттердің көрсеткіштері |
Ведомствоаралық өзара іс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттік орган |
Ведомствоаралық өзара іс-қимыл орнату үшін мемлекеттік орган жүзеге асыратын шаралар |
1 |
2 |
3 |
1-стратегиялық бағыт. Өңірлерді әлеуметтік-экономикалық дамыту және кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау |
||
1.1-мақсат. Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуының өсуін қамтамасыз ету |
||
1.1.1-міндет. Экономикалық әлеуеттің ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын құру мен халықтың тыныс-тіршілігі үшін қолайлы жағдайлар жасау |
||
1. Серіктес қалалардың, моноқалалардың, шағын қалалардың инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын жайластыру және дамыту жөніндегі жобаларды іске асыру |
ЖАО, мүдделі орталық мемлекеттік органдар |
Республикалық бюджет қаражаты есебінен инвестициялық жобалардың тізбесін қалыптастыруды және оларды іске асыруды қамтамасыз ету |
2. «Қадағаланатын саладағы/аядағы/өңірдегі стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу және іске асыру» бағыты бойынша жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды жүргізу |
ЖАО |
қажетті ақпарат пен құжаттаманы ұсыну |
1.1.2-міндет. Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі мен ауылдық аумақтарды дамыту |
||
Тұрғын үй алуға бюджеттік кредитті беру арқылы денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын жұмыс істеу және тұрақты тұру үшін ауылдық елді мекендерге тарту |
ЖАО, |
АЕМ-де жұмыс істеу және тұрақты өмір сүру үшін жас мамандарды тарту жөнінде жұмыстарды жүргізу, сондай-ақ әлеуметтік қолдау шараларын көрсету; |
1.2-мақсат. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік деңгейінің өсуін қамтамасыз ету |
||
1.2.1-міндет. Кәсіпкерлікті дамыту үшін жағдай жасау |
||
1. ШОБ-тың өнімін шығаруды нақты мәнде 2012 жылмен салыстырғанда ұлғайту (НКИ) |
СА |
Мониторинг, әдістемені әзірлеу және ЖІӨ-дегі ШОБ үлесін есептеу |
2. Уақыт пен шығындарды қоса алғанда, бизнесті тіркеуге және жүргізуге (рұқсаттарды, лицензиялар мен сертификаттарды алумен, аккредиттеумен, кеңес алумен) байланысты операциялық шығындарды азайту |
Орталық мемлекеттік органдар, ЖАО |
- рұқсат беретін құжаттар мен рәсімдерді қайта қарау және оңтайландыруды жүргізу; |
3. Сервистік қызметтер көрсетілген кәсіпкерлер (жыл сайын) |
ЖАО, «Даму» КДҚ» АҚ |
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасын іске асыруды қамтамасыз ету |
4. Кәсіпкерлік бастамасы бар халықты және ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді бизнес негіздеріне оқыту |
ЖАО, «Даму» КДҚ» АҚ |
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасын іске асыруды қамтамасыз ету |
5. Моноқалаларды дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасының шеңберінде қаржылай қолдау алған ШОБ жобаларының саны, оның ішінде: |
||
жетіспейтін инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету бойынша |
ЖАО |
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасын іске асыруды қамтамасыз ету |
микрокредит беру бойынша |
ЖАО |
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасын іске асыруды қамтамасыз ету |
2-стратегиялық бағыт. Сәулетті, қала құрылысын, құрылысты және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту |
||
2.1-мақсат. Тұрғын үй құрылысын дамыту |
||
2.1.1-міндет. Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының үйлерін салуды және сатып алуды қамтамасыз ету |
||
Әкімдіктерде тұрғын үй алуға кезекте тұрған азаматтар үшін жалға берілетін (коммуналдық) тұрғын үйді пайдалануға беру көлемі |
ЖАО |
«Қолжетімді тұрғын үй - 2020» бағдарламасын іске асыру |
2.1.2-міндет. Кредиттік қаражат есебінен тұрғын үйлерді салуды және сатып алуды қамтамасыз ету |
||
Жергілікті атқарушы органдарға кредит беру есебінен пайдалануға берілген тұрғын үй көлемі |
ЖАО |
«Қолжетімді тұрғын үй - 2020» бағдарламасын іске асыру |
2.1.3-міндет. Жалға берілетін тұрғын үйді салуды және сатып алуды қамтамасыз ету |
||
Жалға берілетін тұрғын үйлерді пайдалануға беру көлемі («ҚИК» ИҰ» АҚ) |
ЖАО |
«Қолжетімді тұрғын үй-2020» бағдарламасын іске асыру |
2.1.4-міндет. Тұрғын үй құрылысы салынатын аудандарында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу және сатып алу |
||
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды пайдалануға беру көлемі |
ЖАО |
«Қолжетімді тұрғын үй - 2020» бағдарламасын іске асыру |
2.2-мақсат. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру |
||
2.2.1-міндет. Құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесін реформалау және ғимараттардың (құрылыстардың) төзімділігі мен ұзақ уақытқа жарамдылығын қамтамасыз ету |
||
Қазақстан Республикасының құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесін реформалау |
ИЖТМ |
нормативтік-техникалық құжаттардың жобаларын келісу; |
2.2.2-міндет. Қазақстан Республикасының қалалары мен облыстарын дамытудың кеңістіктік жоспарлауын ұйымдастыру |
||
Өңірлер аумақтарын өңіраралық қала құрылысы жоспарлауды дамыту дәрежесі |
Мүдделі орталық мемлекеттік органдар, ЖАО |
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметтерін жүзеге асыру арқылы әлеуметтік-экономикалық және шаруашылық даму бағдарламалары бойынша мемлекеттің өңіраралық және салааралық мүдделерін сақтау |
2.3-мақсат. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту |
||
2.3.1-міндет. Сумен жабдықтау және су бұрудың жаңа объектілерін салу мен қолданыстағыларын қайта жаңарту кезінде жүйелік тәсілді енгізу |
||
1 км коммуналдық желілердегі авариялардың және кідірістердің санын төмендету, оның ішінде: |
ЖАО |
2011 – 2020 жылдарға арналған «Ақ бұлақ» бағдарламасын іске асыру |
сумен жабдықтау |
||
су бұру |
||
Нормативтік тазартылған судың деңгейі |
||
Орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізу |
||
Республика қалаларында орталықтандырылған су бұруға қол жеткізу |
||
Ауылдық елді мекендерде су бұру қызметтеріне қол жеткізу |
||
2.3.2-міндет. Тұрғын үй қорын күтіп-ұстауды қамтамасыз ету |
||
Күрделі жөндеуді қажет ететін кондоминимум объектілерінің үлесі |
ЖАО |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғыртудың 2011 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру |
2.3.3-міндет. Коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту |
||
Жөндеуді қажет ететін желілердің үлесі |
ЖАО |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғыртудың 2011 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру |
Жаңғыртылған желілердің ұзақтығы |
||
3-стратегиялық бағыт. Жер ресурстарын пайдалану және геодезия мен картография саласын дамыту |
||
3.1-мақсат. Жер ресурстары туралы мәліметтер жүйесін қалыптастыру, жер заңнамасын сақтау |
||
3.1.1-міндет. Жер ресурстарының сапалық жай-күйі туралы ақпараттық қамтамасыз ету деңгейін арттыру |
||
Топырақтық іздестірулер |
ЖАО |
Зерттеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат алу |
Геоботаникалық іздестірулер |
||
Топырақты бағалау |
||
Жерлердің мониторингі |
ЖАО |
Жер қоры күйінің өзгеруін анықтау, жағымсыз процестердің (жерлердің тозуы, шөлейттенуі, тұздануы және басқа) салдарының алдын алу және жою бойынша ұсынымдар әзірлеу |
3.1.2-міндет. Жер ресурстарының сандық күйі туралы және жер-кадастрлық мәліметтермен электрондық форматта ақпараттық қамтамасыз ету деңгейін арттыру |
||
Жер ресурстарының нақты сандық күйі туралы ақпаратпен қамтамасыз ету |
ЖАО |
есеп және жер балансы бойынша есептілікті ұсыну |
Ауыл шаруашылығы айналымына тартылған ауыл шаруашылығы алқаптарын түгендеу |
ЖАО |
қорытынды материалдарды келісу және бекіту |
3.1.3-міндет. Жер заңнамасын бұзушылықтарды анықтау және жою |
||
Анықталған бұзушылықтарды жою |
ІІМ |
жерді пайдалану мен қорғауға бақылау жүргізетін, оның ішінде жер заңнамасын бұзушыларды анықтауды жүзеге асыратын мемлекеттік инспекторға келуден жалтарып жүрген тұлғаларды мәжбүрлеп алып келу; |
3.2-мақсат. Қазақстан Республикасының аумағын жергілікті жердің қазіргі күйі мен топонимикаға сәйкес геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету |
||
3.2.1-міндет. Мемлекеттік топографиялық карталарды жаңартуды, Жерді қашықтықтан зондтау негізінде қалалардың ірі масштабты жоспарларын жасауды геодезиялық қамтамасыз ету |
||
Аумақтардың, АЕМ, қалалардың аэроғарыш түсірілімі |
Қорғанысмині, ҰҚК |
Аэро түсірілім жұмыстарын жүргізу үшін объектілерді келісу |
6-бөлім. Тәуекелдерді басқару
Мүмкін болатын тәуекелдің атауы |
Тәуекелдерді басқару шараларын қабылдамаған жағдайда орын алуы мүмкін салдар |
Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар |
1 |
2 |
3 |
Сыртқы тәуекелдер |
||
Әлемдік шикізаттық тауарлық биржаларда бағалардың төмендеуі |
Экономиканың қандайда бір саласы бәсекеге қабілетсіздігі, өндірістің төмендеуі салдарынан жұмыссыздықтың ұлғаюы |
Жалпы ел бойынша шағын кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі шаралар кешенін қабылдау. Моноқалалардың экономикасын әртараптандыру, шағын қалаларда шағын кәсіпкерлікті жүйелі дамыту бойынша шаралар кешенін қабылдау |
Кеден одағы елдерінің заңнамаларын біріздендіру шеңберінде жаңа рұқсат беретін құжаттар мен рәсімдерді енгізу |
Бұрын күші жойылған рұқсаттарды қайтару, сондай-ақ жаңалардың пайда болуы |
Кеден одағы шеңберінде келісімдердің жобаларын келісу кезінде жеткілікті қарау мерзімдерін белгілей отырып, оларды ӨДМ жанындағы сараптамалық кеңестің қорытындысын алуға және «Атамекен» ҰЭП-қа жолдау. Рұқсат беруді енгізу қажеттілігін рұқсат беру жүйесін жетілдіру жөніндегі ВАК-та қарау. ҒТК отырыстарында Қазақстанның позициясын ВАК ұсынымдары мен бизнес қоғамдастықтың қорытындыларын ескере отырып қорғау |
Табиғи және техногендік сипаттағы тәуекелдер (климаттың теріс құбылыстары, зымыран-ғарыш қызметінен зиян заттардың шекті рұқсат берілген деңгейінің артуы және т.б.) |
Жайылым және егістік жерлердің құлдырауына байланысты, Қазақстанның әртүрлі өңірлерінде өнімді жерлердің үлкен алаңдарының жойылып кетуі салдарынан шөлейттену процесінің кеңінен таралуы |
Жерлердің шөлейттенуі мен құлдырауы жөніндегі халықаралық бастамалар мен жобаларға белсенді түрде қатысу. Басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп (Қоршағанортамині, АШМ) Қазақстан аумағының шөлейттену процесіне ұшырағыштығын бағалауға және шөлейттену карталарын жасауға қатысу. |
Технологиялық және техногендік тәуекел |
Республика аумағының жергілікті жердің қазіргі күйі мен топонимикасына сәйкес келетін мемлекеттік топографиялық карталармен қамтамасыз етілмеуі, беру, сақтау кезінде геодезиялық және картографиялық деректерді бұрмалау, сейсмикалық тұрғыдан белсенді аумақтарының және Қазақстанның Каспий маңы өңірінің жоғары дәлдікті геодезиялық өлшеулермен толық қамтылмауы |
1. Республика аумағын алдағы кезеңге жаңартылған топографиялық карталармен және қалалар жоспарларымен қамтамасыз етуді жоспарлау, мемлекеттік тапсырысты орындау; |
Жаңа құрылыс материалдары мен өнімдерінің, құрылыс өндірісінің әдістері мен технологияларының және алдыңғы қатарлы жобалық шешімдердің пайда болуына себепкер болатын ғылымды, техниканы және технологияларды дамыту бөлігінде дамыған елдерден артта қалу |
Халықаралық құрылыс стандарттарына сәйкес келмеуі, жаңа құрылыс материалдары мен өнімдерінің, құрылыс өндірісінің әдістері мен технологияларының және алдыңғы қатарлы жобалық шешімдердің пайда болмауы. |
Сәулет, қала құрылысы, құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында ғылымды қажетсінетін технологиялардың көзі болып табылатын, адамның жайлы және қауіпсіз өмір сүру ортасын құруға мүмкіндік беретін іргелі және қолданбалы зерттеулерді дамыту |
Ішкі тәуекелдер |
||
Кепілді қамтамасыз етуді қабылдау кезінде «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасына қатысатын шағын кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің қойылатын жоғары талаптары |
1. Экономиканың жекелеген салаларында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері өндіретін және сататын тауарлар, жұмыстар мен қызметтер көлемінің қысқаруы; |
екінші деңгейдегі банктердің арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу; |
Кәсіпкерлік саласын, әсіресе, ауылдың кәсіпкерлерін қаржыландырудың жеткіліксіздігі |
Халықтың әлеуметтік шиеленісі, жұмыспен қамтылғандар санының азаюы |
жекелеген банктік өнімдерді әзірлеу; |
Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қызмет ету салаларында әкімшілік кедергілердің артуы |
1. Кәсіпкерлік климаттың нашарлауы және кәсіпкерлік белсенділіктің төмендеуі; |
рұқсат беру құжаттарын кезең сайын қайта қарауды жүзеге асыру; |
Облыстың ауылдық аудандарында бухгалтерлік және салық есептілігі, бизнес жүргізу, маркетинг, менеджмент, заң және қаржылық мәселелер саласында кәсіпкерлердің жүргізу және консалтинг бойынша орталықтандырылған қызметтерді алудағы шектеулі мүмкіндіктері |
1. Кәсіпкерлердің жеткілікті деңгейде хабардар болмауы; |
Өңірлерде кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарын, кәсіпкерлерге қолдау көрсету орталықтарын ашу |
Мемлекеттік органдардың реттеуіш өкілеттіктерін кеңейту |
Бизнеске әкімшілік ауыртпашылықтың артуы және кәсіпкерлік белсенділіктің төмендеуі |
Негізделмеген талаптар мен реттеу құралдарын енгізу мүмкіндігін жоққа шығаратын реттеуіш әсердің толықтай талдауын енгізу |
Экономиканың монополиялану деңгейінің артуы |
Бизнес ортаның бәсекеге қабілеттілігінің төмендеуі және өзін-өзі реттеу институттары дамуының тежелуі |
Бәсекелестікті дамыту және бизнесті өздігінен реттеу институттарын дамыту үшін жағдай жасау |
Мамандардың ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келмеуіне байланысты үй алуға көтерме жәрдемақы мен бюджеттік кредитті алуға өтінімдердің болмауы |
Ауылдық жерлерде әлеуметтік саладағы және ветеринариядағы мамандардың тапшылығы |
«Дипломмен ауылға!» жобасын насихаттау бойынша жұмысты жандандыру |
Рұқсат беретін құжаттарды беру кезінде мемлекеттік органдардың заңнамамен бекітілген талаптарды сақтамауы |
Құрылыс саласында бизнесті жүргізу мен рұқсат беру рәсімдерінен өтудің күрделілігі |
Рұқсат беру құжаттарын берумен айналысатын қызметкерлердің біліктілігін арттыру |
Рұқсат беретін құжаттарды беру кезінде мемлекеттік органдардың заңнамамен бекітілген талаптарды сақтамауы |
Құрылыс саласында бизнесті жүргізу мен рұқсат беру рәсімдерінен өтудің күрделілігі |
Рұқсат беру құжаттарын берумен айналысатын қызметкерлердің біліктілігін арттыру |
Мердігер ұйымдардың шарттық міндеттемелерді орындамауы |
Республикалық бюджет қаражаттарын игермеу |
Жергілікті атқарушы органдардың бюджеттік қаражаттарды игеруіне және тұрғын үйлерді пайдалануға беру жөніндегі тапсырмасының орындауын қамтамасыз етуді бақылау |
7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама |
001 «Өңірлік даму, құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жерді тиімді пайдалану мен қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер» |
|
Сипаттама |
Өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жерді тиімді пайдалану мен қорғауға, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз етуге жағдай жасау мемлекеттік саясатын қалыптастыру |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Құрылысты, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту, кәсіпкерлікті дамыту және жерді тиімді пайдалану мен қорғауға, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз етуге жағдай жасау мемлекеттік саясатын іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппаратты ұстау |
адам |
296 |
296 |
296 |
296 |
|||
Құрылысты, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту, кәсіпкерлікті дамыту және жерді тиімді пайдалану мен қорғауға, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз етуге жағдай жасау мемлекеттік саясатын іске асыруды қамтамасыз ететін аумақтық департаменттерді ұстау |
адам |
569 |
569 |
569 |
569 |
|||
Біліктілігін арттыратын және қайта даярлаудан/немесе қайта даярлаудан өтетін мемлекеттік қызметшілердің саны |
адам |
200 |
50 |
40 |
50 |
|||
Өңірлік даму саласында талдамалық және консалтингтік қызметтер көрсетуге жүргізілетін зерттеулер саны |
дана |
6 |
10 |
3 |
2 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жан басына шаққанда ЖӨӨ бойынша өңірлер арасында айырмашылықтардың төмендеуі |
есе |
8,4 |
8,3 |
8,2 |
8,1 |
|||
2020 жылға қарай Дүниежүзілік Банктің «Кәсіпкерлікті жүргізу жеңілдігі» («Doing Business») рейтингісі бойынша көрсеткіштердің жақсаруы |
рейтингтегі орын |
48 |
47 |
46 |
45 |
|||
Бюджеттік қаражат есебінен тұрғын үй құрылысының көлемі |
мың шаршы метр |
560 |
767 |
1152 |
1307 |
|||
Топырақтың құнарлылығын арттыру үшін, сондай-ақ салықты, жалдау ақысын және жерлердің кадастрлық құнын есептеу үшін жерлердің сапалық күйі бойынша ақпараттың жаңартылуын қамтамасыз ету |
% |
13,8 |
14,6 |
17 |
19,2 |
|||
Республикалық деңгейдегі Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің (МҚК ААЖ) әзірленген мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуін жүргізу |
% |
- |
100 |
- |
- |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жерді тиімді пайдалану мен қорғауға геодезиялық және картографиялық қамтамасыз етуге жағдай жасау саласында мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру мақсатында Министрліктің жоғары деңгейде жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
- |
- |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Штат санында бір бірлікті ұстау үшін орташа шығындар |
мың теңге |
3 275 |
3435,3 |
3136,6 |
3054,1 |
|||
Бір бірлік зерттеуге орташа шығындар көлемі |
мың теңге |
44 000 |
72 722 |
35 449 |
17 474 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
3 096 931 |
3 698 796 |
2 909 067 |
2 837 678 |
Бюджеттік бағдарлама |
002 «Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің күрделі шығыстары» |
|
Сипаттама |
Орталық аппарат пен аумақтық департаменттердің материалдық-техникалық базасын қалыптастыру және нығайту |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
күрделі шығыстарды жүзеге асыру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сатып алынатын жұмыс станциялардың, серверлер мен өзге де серверлік жабдықтардың саны |
бірлік |
342 |
116 |
116 |
116 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Министрліктің материалдық-техникалық базасының күйін жақсарту |
% |
67,4 |
70 |
80 |
85 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Есептеуіш және ұйымдастыру техникаларының үзіліссіз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Материалдық-техникалық жабдықтауға орташа шығындар |
мың теңге |
399,6 |
218,9 |
47,7 |
49 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
340 061 |
143 382 |
31 242 |
32 071 |
Бюджеттік бағдарлама |
003 «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту» |
|
Сипаттама |
Банктердің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау, салықтар мен бюджетке өзге де төлемдер бойынша мерзімін кейінге қалдыруды ұсыну, кәсіпорындарды сауықтыру жөніндегі өзге де іс-шаралар |
|
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру әдісіне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Субсидияланатын (кепiлдік берілетін) кредиттер саны |
дана |
88 |
48 |
30 |
3 |
|||
«Бизнес-Кеңесші» жобасы шеңберінде оқытылған адамдардың саны |
адам |
- |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
«Аға Сеньорлар» жобасы бойынша өткен ШОБ субъектілерінің саны |
дана |
- |
30 |
30 |
30 |
|||
«Назарбаев Университеті» АҚ-та бiлiктiлiктi арттыру курстарынан өткен қатысушылар |
адам |
- |
420 |
420 |
420 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
ЖIӨ құрылымындағы өңдеуші өнеркәсiптегі ШОБ үлесi |
% |
11,2 |
12 |
12,5 |
13 |
|||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасына қатысушылардың өтінімдері бойынша екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттерi бойынша пайыздық мөлшерлемені уақтылы және жедел субсидиялау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Екiншi деңгейдегi банктердiң жаңа кредиттерi бойынша сыйақының пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың |
5 652 462 |
3 569 584 |
1 285 624 |
588 063 |
Бюджеттік бағдарлама |
004 «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберінде оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу» |
|
Сипаттама |
Оператор мен қаржы агентiнiң қызметтерiне ақы төлеу |
|
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру |
іске асыру әдісіне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Қызмет көрсетiлген жобалардың саны: |
саны |
|||||||
субсидиялау бойынша |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
||||
кепілдендіру бойынша |
320 |
150 |
150 |
150 |
||||
түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң ел өңiрлерiнде қаржылық агент қызметтерiн алуы |
өңірлердің саны |
16 |
16 |
16 |
16 |
|||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасына қатысушылардың сұрау салулары бойынша қаржылық агенттің уақтылы және жедел қызмет көрсетуi |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Қаржылық агент қызметіне ақы төлеу: |
||||||||
Бағдарламаны іске асыру мониторингі |
мың |
253 893 |
253 893 |
253 893 |
253 893 |
|||
Субсидиялау шарттарын жасасу |
мың |
370 662 |
370 662 |
370 662 |
370 662 |
|||
Субсидиялау үшін қаражат аудару |
мың |
33 616 |
33 616 |
33 616 |
33 616 |
|||
Бағдарлама операторының қызметтеріне ақы төлеу |
мың |
61 749 |
61 749 |
61 749 |
61 749 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
005 «Кәсіпкерлік саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру» |
|
Сипаттама |
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының «Іскер байланыстар» компоненті шеңберінде экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру бойынша қызмет көрсету |
|
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру |
іске асыру әдісіне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Бiлiктiлiгiн арттырудан өткен басшы қызметкерлер мен менеджерлердiң саны |
адам |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||
Шетелге тағылымдамаға жіберілетін басшы қызметкерлер мен менеджерлердiң саны |
адам |
60 |
50 |
50 |
50 |
|||
түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Қолдау тапқан кәсіпкерлердің құрал-жабдықтарын, шикізаттарын, материалдарын жеткізу бойынша шарттар жасасу |
құжаттар саны |
10 |
15 |
15 |
15 |
|||
Басшы қызметкерлер мен менеджерлердің бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасын аяқтағаннан кейiн өз бизнесiн ұлғайтқан оқудан өткен менеджерлер саны |
адам |
150 |
170 |
170 |
170 |
|||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Басшы қызметкерлер мен менеджерлердің бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасы бойынша оқудан өткен менеджерлер арасында сауалнама арқылы оқыту сапасын бағалау |
бағалау |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Бiр басшы қызметкер мен менеджердi оқытудың орташа құны |
мың теңге |
327,5 |
350,5 |
375 |
401,3 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
163 772 |
Бюджеттік бағдарлама |
006 «Моноқалалардағы кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету» |
|
Сипаттама |
Моноқалаларда кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету |
|
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру |
iске асыру тәсiлiне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Моноқалалардағы ШОБ субъектілеріне берілген консультациялық қызметтер саны |
бірлік |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының саны |
бірлік |
27 |
27 |
27 |
27 |
|||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Ақпаратты уақтылы және жедел ұсыну |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың |
136 202 |
136 202 |
128 000 |
128 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
007 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету» |
|
Сипаттама |
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Еуропалық Қайта Құру және Даму банкі арасындағы Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасын, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы экономикалық даму жөніндегі Қазақстан-Америка бағдарламасын іске асыру |
|
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
ЕҚҚБ консультанттары жүзеге асыратын жобалардың саны |
саны |
100 |
100 |
100 |
70 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Нәтижелердің қолданылуы* |
жалпы санынан % |
65 |
65 |
65 |
65 |
|||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Жеке консультациялар алған кәсіпкерлер арасында сауалнама жүргізу арқылы BAS ЕҚҚБ бағдарламасының тиімділігін бағалау |
5 баллға дейін |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
ӨДМ мен BAS ЕҚҚБ арасында іскерлік консультациялық қызметтер бағдарламасы шеңберіндегі Қазақстан Республикасының үлесі |
% |
83 |
83 |
83 |
80 |
|||
ӨДМ мен BAS ЕҚҚЖБ арасында іскерлік консультациялық қызметтер бағдарламасы шеңберіндегі ЕҚҚБ-ның үлесі |
% |
17 |
17 |
17 |
19,6 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың |
232 843 |
1 131 956 |
1 262 722 |
734 436 |
|||
Республикалық бюджеттен грантты бірлесе қаржыландыру есебінен |
мың теңге |
193 564 |
859 572 |
1 006 572 |
590 003 |
|||
Грант есебінен |
мың теңге |
39 279 |
272 384 |
256 150 |
144 433 |
* Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне зерттеулер нәтижелерінің қолданылуын бағалау арқылы қол жеткізіледі. Кейбір іс-шараларды жобалар аяқталғаннан кейін бағалау мүмкін екенін, ал олардың кейбіреуін өз ерекшелігіне орай келесі жылдары қолдануға болатындығын ескеріп, болжамды түпкілікті нәтижелер көрсеткіштері мынадай түрде жоспарланған: 2013 ж. – 90 %, 2014 ж. – 95 %, 2015 ж. – 100 %.
Бюджеттік бағдарлама |
008 «Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру» |
|
Сипаттама |
Шетел инвестицияларын тарту арқылы өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және шағын және орта бизнестің дамуын қолдау |
|
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жобалары жергілікті деңгейдегі мәселелелерді шешу үшін бөлінген жоба қаражаты есебінен қаржыландырылған Шығыс Қазақстан облысы аудандарының саны |
аудандар |
3 |
3 |
3 |
- |
|||
Өңірлік дамуды және бәсекелестік басымдықтарды талдау, оның негізінде Шығыс Қазақстан, Атырау, Қызылорда облыстарының үлгісінде ШОБ-қа тікелей шетел инвестицяларын (ТШИ) тарту жөніндегі стратегияны әзірлеу |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
- |
|||
Басқа облыстарда бұдан әрі имплементациялау мүмкіндігімен, Шығыс Қазақстан, Атырау, Қызылорда облыстары үшін ШОБ-қа ТШИ тарту стратегиясын әзірлеу |
стратегия |
1 |
1 |
1 |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Халықтың осал топтарының құқықтары мен мүдделерін тиімдірек қорғау мақсатында әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларды жоспарлау, іске асыру, мониторингілеу және бағалау тәжірибесі бойынша білімдерін алған жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қызметшілерінің саны |
адам |
50 |
60 |
60 |
- |
|||
Медициналық, әлеуметтік және экономикалық қызметтерге жақсартылған қолжетімділікке ие болатын Шығыс Қазақстан облысы халқының саны |
адам |
221 000 |
221 000 |
221 000 |
- |
|||
Нәтижелердің қолданылуы |
жалпы санның % |
65 |
65 |
65 |
- |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Бағдарламаның орындалуына мониторинг жүргізу және халықаралық ұйымдармен бірге күш салуды үйлестіру үшін жергілікті атқарушы органдардың бірінші басшыларының Бағдарламаны басқару комитетіне қатысуы |
адам |
10 |
10 |
10 |
- |
|||
Жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы саясатты әзірлеуде маңызы зор сабақтар алу және жақсарту үшін мүдделі тұлғалар арасында сауалнама жүргізу арқылы жүргізіліп жатқан шаралардың тиімділігін бағалау |
бағалау |
5 |
5 |
5 |
- |
|||
Бірлескен зертеуді іске асыру жөніндегі жұмыс топтарының отырыстарын өткізу |
хаттамалардың саны |
- |
3 |
- |
- |
|||
Жұмыс топтардың қатысушыларына арналған семинарлар өткізу |
саны |
- |
2 |
- |
- |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір мемлекеттік қызметші мен ҮЕҰ-дың өкілін оқыту құны |
мың теңге |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
- |
|||
Жұмыс тобының мүшелерін сұрау арқылы жүргізіліп жатқан шаралардың тиімділігін бағалау |
баға |
4,5 |
4,6 |
4,7 |
- |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
585 175 |
549 138 |
375 648 |
- |
|||
Республикалық бюджеттен грантты бірлесе қаржыландыру есебінен |
мың теңге |
297 654 |
298 227 |
281 712 |
- |
|||
Грант есебінен |
мың теңге |
287 521 |
250 911 |
93 936 |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
009 «Облыстық бюджеттерге «Өңiрлердi дамыту» бағдарламасының шеңберiнде өңiрлердiң экономикалық дамуына жәрдемдесу жөнiндегi шараларды iске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|
Сипаттама |
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасының шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуы мен халықты қоныстандыру жүйесіне, сондай-ақ ауылдық округтерді аббаттандыруға жәрдемдесуге арналған шығыстар |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жергілікті атқарушы органдардан өңірлердің экономикалық дамуы мен халықты қоныстандыру жүйесіне жәрдемдесуге қаржылық қолдау алуға алынған қаралған және мақұлданған өтінімдердің саны |
жобалардың (іс-шаралардың) болжамды саны |
14 |
- |
- |
- |
|||
Жергілікті маңызы бар өзекті мәселелерді шешу шеңберінде аббаттандыру жөніндегі іс-шаралар жүргізілген ауылдар саны |
АЕМ |
2 100 |
- |
- |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бөлінген лимиттер шегінде бәсекеге қабілеттілігін және халықтың экономикалық әлеуеті мен қоныстандыруды ұтымды кеңістіктік ұйымдастыру үшін өңірлерге қаржылық қолдау көрсету |
% |
100 |
- |
- |
- |
|||
Жергілікті маңызы бар міндеттерді шешу үшін ауылдық елді мекендерді мемлекеттің қаржылық қолдауымен қамту деңгейі (жыл сайын) |
% |
30,3 |
- |
- |
- |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасының шеңберінде мемлекеттік қолдауға өтініш бергендердің өтінімін уақытында қарау |
% |
100 |
- |
- |
- |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
5 673 480 |
- |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
010 «Маңғыстау облысының облыстық бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|
Сипаттама |
Шығындар Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласына «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының шеңберінде кәсіпкерлікті қолдауға көзделген |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
iске асыру тәсiлiне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Субсидияланатын және кепiлдік берілетін кредиттердің саны |
бірлік |
20 |
20 |
- |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бөлінген қаражаттар шегінде кәсіпкерлікті дамыту үшін қаржылық қолдау көрсету |
% |
100 |
100 |
- |
- |
|||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік қолдау алуға өтініш бергендердің өтінімдерін уақтылы қарау |
% |
100 |
100 |
- |
- |
|||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Екінші деңгейдегі банктердің жаңа және қолданыстағы кредиттері бойынша пайыздық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау және кепілдендіру |
% |
10 |
10 |
- |
- |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
135 000 |
200 000 |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
011 «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер» |
|
Сипаттама |
Ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына тұрғын үй сатып алуға айлық есептiк көрсеткiштен бiр мың бес жүз еседен аспайтын сомада жылына 0,01 % мөлшерiндегi сыйақы ставкасы бойынша он бес жылға одан әрi кредит беру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға жылына 0,01 %-бен бюджеттiк кредиттер беру |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік кредиттер беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит ұсыну жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту |
адам |
2 593 |
3164 |
3 081 |
3 121 |
|||
түпкiлікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандарға қажеттiлiкке үлес салмағы |
% |
46 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір маманға берілетін бюджеттік кредит мөлшері |
мың теңге |
2 596, 5 |
2778 |
2778 |
2778 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
6732725 |
8789153 |
8558064 |
8669714 |
Бюджеттік бағдарлама |
012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» |
|
Сипаттама |
1) ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтiк қолдау көрсету; |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын көтерме жәрдемақы беру жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту |
адам |
5 848 |
- |
- |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Көтерме жәрдемақы алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандарға қажеттiлiкке үлес салмағы |
% |
100 |
- |
- |
- |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бiр маманға көтерме жәрдемақы мөлшерi |
теңге |
121 170 |
- |
- |
- |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
1 333 119 |
- |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
013 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|
Сипаттама |
Банктердің кредиттерi бойынша пайыздық ставканы субсидиялау, кредиттердi iшiнара кепiлдендiру, сервистiк қолдау көрсету, кадрлар даярлау және қайта даярлау, сондай-ақ жастар практикасы |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттiк субсидияларды беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2 |
3 |
4 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Субсидияланатын (кепілдендіретін) кредиттер, гранттар саны |
бірлік |
200 |
3 755 |
3 190 |
3 440 |
|||
Жұмыс істеп тұрған бизнесті жүргізуге сервистік қолдау алған ШОБ субъектілер саны |
адам |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
ШОБ субъектiлерiнiң өнiм (тауарлар мен көрсетілетін қызметтер) шығаруының өсуi |
алдыңғы жылға қарағанда % |
102,1 |
102,2 |
102,3 |
102,4 |
|||
ЖIӨ құрылымындағы өңдеушi өнеркәсiптегі ШОБ үлесi |
% |
11,2 |
12 |
12,5 |
13 |
|||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасына қатысушылардың өтінімдері бойынша екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені уақтылы және жедел субсидиялау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
ШОБ-тың белсенді субъектілерінің саны |
бірлік |
749 405 |
749 450 |
749 500 |
749 560 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
27602227 |
34874672 |
27 616 282 |
27 616 282 |
Бюджеттік бағдарлама |
014 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|
Сипаттама |
Жеке жобалар үшiн де, өндiрiстiк алаңдар шеңберiнде де жетпей тұрған индустриялық инфрақұрылымды жеткiзу |
|
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру әдісіне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Жетіспейтін инфрақұрылыммен қамтамасыз етiлген жобалар саны |
жобалар |
65 |
14 |
93 |
93 |
|||
түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
ШОБ субъектiлерiнiң өнiм (тауарлар мен көрсетілетін қызметтер) шығаруының өсуi |
алдыңғы жылға қарағанда % |
102,1 |
102,2 |
102,3 |
102,4 |
|||
ЖIӨ құрылымындағы өңдеуші өнеркәсiптегі ШОБ үлесi |
% |
11,2 |
12 |
12,5 |
13 |
|||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Бағдарламаға қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша жетіспейтін инфрақұрылымды уақтылы салу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Инфрақұрылым нысанын пайдалануға берудiң орташа ұзақтығы |
айлар |
6 |
18 |
18 |
18 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
17 546 000 |
15 546 000 |
15 546 000 |
15 546 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
015 «Облыстық бюджеттерге «Өңірлерді дамыту» бағдарламасының шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|
Сипаттама |
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасының шеңберінде инженерлік инфрақұрылымның дамуына жәрдемдесу |
|
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру |
iске асыру тәсiлiне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/ даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Инженерлік инфрақұрылымға жобалар саны |
жобалар саны |
28 |
39 |
39 |
39 |
|||
Инженерлік инфрақұрылымды дамыту жөніндегі іс-шаралар жүргізілетін елді мекендер саны |
елді мекендер саны |
13 |
28 |
28 |
28 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бөлінген қаражат шегінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін қаржылық қолдау көрсету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасының шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін мемлекеттік қолдауға өтініш бергендердің өтінімдерін уақтылы қарау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
бюджеттiк шығыстардың көлемi |
мың |
15 202 978 |
14 980 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
016 «Облыстық бюджеттерге моноқалаларда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредиттер беру» |
|
Сипаттама |
Моноқалаларды дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасының шеңберінде моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар қабылдау үшін облыстық бюджеттерге кредит беруге (шағын кредиттер беруге) арналған шығындар |
|
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік кредиттер беру |
iске асыру тәсiлiне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Берілген микрокредиттердің саны |
бірлік |
584 |
636 |
636 |
636 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өңірлік үйлестіру кеңесі мақұлдаған Бағдарламаға қатысушыларды микрокредит берумен қамту |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Тиісті жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде шағын кредиттік желінің қаражатын барынша бөлу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиiмдiлiк көрсеткiштері |
||||||||
Шағын кредиттің орташа мөлшері |
мың теңге |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
1 753 724 |
1 908 813 |
1 908 813 |
1 908 813 |
Бюджеттік бағдарлама |
017 «Моноқалаларды дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыру» |
|
Сипаттама |
Моноқалаларды дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасының шеңберіндегі іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар |
|
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Субсидияланатын кредиттер саны |
саны |
60 |
200 |
200 |
200 |
|||
Берілуге жоспарланған гранттар саны |
саны |
100 |
101 |
102 |
103 |
|||
Моноқалаларды жайластыру жөніндегі іс-шаралар |
қалалар саны |
27 |
27 |
27 |
27 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
ШОБ субъектiлерiнiң өнiм (тауарлар мен көрсетілетін қызметтер) шығаруының өсуi |
алдыңғы жылға қарағанда % |
102,1 |
102,2 |
102,3 |
102,4 |
|||
Бөлінген қаржыландыру лимиттерінің шегінде моноқалалардың тіршілікті қамтамасыз ететін инфрақұрылымының өзекті проблемаларын шешу үшін қаржылық қолдау көрсету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Моноқалалардың инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту жөніндегі жобаларды уақтылы қарау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиiмдiлiк көрсеткiштері |
||||||||
ШОБ-тың белсенді субъектілері санының 2011 жылмен салыстырғанда көбеюі |
бірнеше есе |
- |
- |
в 2,0 раза |
- |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
7 809 288 |
9 100 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
018 «Облыстық бюджеттерге Моноқалаларды дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|
Сипаттама |
Моноқалаларды дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасының шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға арналған шығыстар |
|
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Моноқалаларды дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін инфрақұрылымды дамытуға мақұлданған жобалардың саны |
саны |
90 |
118 |
118 |
118 |
|||
Инженерлік инфрақұрылымды дамыту жөніндегі іс-шаралар жүргізілетін моноқалалардың саны |
саны |
27 |
27 |
27 |
27 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
ШОБ субъектiлерiнiң өнiм (тауарлар мен көрсетілетін қызметтер) шығаруының өсуi |
алдыңғы жылға қарағанда % |
102,1 |
102,2 |
102,3 |
102,4 |
|||
Бөлінген қаржыландыру лимиттерінің шегінде моноқалалардың тіршілікті қамтамасыз ететін инфрақұрылымының өзекті проблемаларын шешу үшін қаржылық қолдау көрсету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Бағдарлама қатысушыларының өтінімдері бойынша жетіспейтін инфрақұрылымды уақтылы салу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Моноқалалардағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту жөніндегі жобаларды уақтылы қарау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиiмдiлiк көрсеткiштері |
||||||||
Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы |
ай |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
8 188 944 |
15 583 091 |
12 583 091 |
12 583 091 |
Бюджеттік бағдарлама |
019 «Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру» |
|
Сипаттама |
Өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жерді тиімді пайдалану мен қорғауға, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз етуге жағдай жасау мемлекеттік саясатын қалыптастыру |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Топырақтық қарап тексеру |
мың гектар |
1137,9 |
2280 |
3400 |
3200 |
|||
Жерлерді паспорттау үшін топырақтық материалдарды жаңарту |
мың гектар |
778,8 |
900 |
1200 |
1150 |
|||
Геоботаникалық қарап тексеру |
мың гектар |
742,7 |
2865 |
3058,5 |
3000 |
|||
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы топырақты бағалауды айқындау |
мың гектар |
939,1 |
1200 |
1700 |
1590 |
|||
Паспорттау мақсатында топырақты бағалауды айқындау |
мың гектар |
1248,4 |
1400 |
1500 |
1450 |
|||
Цифрлық жоспарлық-картографиялық өнім алу үшін аэроғарыштық түсірілім жұмыстары: |
||||||||
цифрлық аэроғарыштық түсірілім |
мың гектар |
2161,3 |
6 856 |
4732,3 |
7 232 |
|||
ауыл шаруашылығы жерлерін, топографиялық контурларды, қалалардың, кенттердің, АЕМ жерлерін дешифрлеу және аэроғарыш түсірілімдерін байланыстыру бойынша іздестіру жұмыстары кешенін орындау |
мың гектар |
1914,2 |
4 645,6 |
15 607,4 |
7 663,1 |
|||
түпкілікті цифрлық жоспарлық-картографиялық өнімдерді дайындау және беру |
мың гектар |
7198 |
5 301,8 |
2 989,8 |
15 599,2 |
|||
Жерлердің мониторингі |
мың гектар |
11230,8 |
12000 |
22000 |
20 975,7 |
|||
Шаруа қожалықтарының жер учаскелерін паспорттау |
дана |
18970 |
19012 |
10000 |
5 000 |
|||
Жер-кадастрлық істердің электрондық мұрағатын жасау (сканерлеу) |
мың |
461,2 |
348 |
195 |
- |
|||
Ауыл шаруашылығы айналымына тартылған ауыл шаруашылығы алқаптарын тугендеу |
мың гектар |
30582,1 |
30582,1 |
- |
- |
|||
Қалалар мен елді мекендер жерлерінде қалыптастырылған есепті орамдардың электрондық жер-кадастрлық карталарын жасау |
есептік квартал |
93,5 |
125 |
160 |
135 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ірі масштабты топырақты және геоботаникалық карталарды, бағалау картасын жасау |
карта |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
Ауыл шаруашылығы алқаптарының алаңы, алқаптардың құрамы, олардың сапалық күйі туралы есеп және оларды тиімді пайдалану жөніндегі ұсыныстар |
есеп |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Жер-кадастрлық істерінің электрондық мұрағаты |
мың кадастрлық іс |
2740,3 |
3088,3 |
3283,3 |
- |
|||
Қалалар мен елді мекендер жерлерінде қалыптастырылған есепті ормадардың электрондық жер-кадастрлық карталары |
есепті квартал |
273,5 |
398,5 |
558,5 |
693,5 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Топырақтық зерттеу |
% |
7,4 |
8,3 |
9,8 |
11,2 |
|||
Жерлерді паспорттау үшін топырақтық материалдарды жаңарту |
% |
5,1 |
5,4 |
5,8 |
6,2 |
|||
Геоботаникалық іздестірулер |
% |
7,5 |
8 |
9,7 |
11,3 |
|||
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы топырақты бағалауды айқындау |
% |
3,5 |
4,2 |
5,1 |
6 |
|||
Паспорттау мақсаттары үшін топырақты бағалауды айқындау |
% |
4,1 |
4,9 |
5,7 |
6,5 |
|||
Жерлердің мониторингі |
% |
22,7 |
22,9 |
26,4 |
29,5 |
|||
Ауыл шаруашылығы айналымына тартылған ауыл шарушылығы алқаптарын түгендеу |
% |
66,7 |
100,0 |
- |
- |
|||
Жер-кадастрлық істердің электрондық мұрағатын жасау (сканерлеу) |
% |
83,4 |
94,0 |
100 |
- |
|||
Қалалар мен елді мекендердің жерлерінде қалыптастырылған есепті орамдардың электрондық жер-кадастрлық карталарын жасау |
% |
2,9 |
4,3 |
6 |
7,4 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалған орташа шығындар: |
||||||||
1) ауыл шаруашылығы алқаптарын қарап тексерумен қамту, оның ішінде: |
||||||||
топырақтық |
мың теңге/ |
174,2 |
186,4 |
199,4 |
213,4 |
|||
геоботаникалық |
мың теңге/ |
50,7 |
54,2 |
58 |
62,1 |
|||
бағалау |
мың теңге/ |
193 |
206,5 |
221 |
236,5 |
|||
жерлердің мониторингі |
мың теңге/ |
675 |
722 |
773 |
827 |
|||
2) ауыл шаруашылығы айналымына тартылған ауыл шаруашылығы алқаптарын түгендеу |
мың теңге/ |
14,2 |
14,2 |
- |
- |
|||
3) жер-кадастрлық істердің электрондық мұрағатын жасау (сканерлеу) |
мың теңге/ |
423,2 |
452,8 |
484,5 |
518,4 |
|||
4) есепті орамдардың электрондық жер-кадастрлық карталарын жасау |
мың теңге/ |
1645,4 |
1760,6 |
1883,8 |
2015,7 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
2 800 492 |
3 635 668 |
3 700 000 |
3 700 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
020 «Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету» |
|
Сипаттама |
Геодезиялық және картографиялық өнiмдi жасауға, экономиканың түрлi салаларын қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттiк бағдарлама |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
1. Аумақтардың, |
шаршы км |
163 438 |
163 500 |
163 500 |
163 500 |
|||
2. Нивелирлеу |
қума км |
2782 |
1797 |
1797 |
1797 |
|||
3. Масштабты қатардың мемлекеттік топографиялық карталары |
парақ |
2697 |
3 600 |
4 000 |
4 000 |
|||
4. Қалалардың, |
шаршы км/парақ |
596/446 |
1154/575 |
1711/1400 |
1404/1711 |
|||
5. Жер қыртысының қазiргi қозғалысын айқындау үшiн геодинамикалық зерттеулер |
пункт/ |
38/ |
38/ |
38/ |
38/ |
|||
6. Цифрлық топографиялық карталарды орыс тiлiнде жасау |
парақ |
1 298 |
1 298 |
897 |
- |
|||
7. Топографиялық карталарды шығару (басып шығару) |
парақ |
3 305 |
3014 |
- |
- |
|||
8. Цифрлық топографиялық карталарды мемлекеттiк және орыс тiлде жасау |
парақ |
3 660 |
3660 |
3660 |
3660 |
|||
9. Қазақстан Республикасы географиялық атауларының мемлекеттiк каталогтарын мемлекеттiк тiлде шығару, Қазақстан Республикасы географиялық атаулары базасын орыс тiлiнде кеңейту |
каталог |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
10. Нормативтiк-техникалық құжаттарды әзiрлеу |
құжаттар |
5/5 |
- |
10 |
10 |
|||
11. Материалдарды мемлекеттiк есепке алу, сақтау, сақталуын қамтамасыз ету |
мың бірлік |
13600 |
13600 |
13600 |
13600 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жергiлiктi жердiң қазiргi күйіне және топонимикаға сәйкес келетін, республиканың жалпы аумағынан %-бен геодезиялық және картографиялық өнімдермен қамтамасыз ету |
% |
15 |
20 |
26 |
32 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Геодезиялық және картографиялық қызмет субъектiлерiнің жергілікті жердің қазіргі күйі мен топонимикаға сәйкес келетін картографиялық өнiммен қамтамасыз етілуі деңгейiн арттыру |
% |
- |
5 |
6 |
6 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетiлген қызметтiң бiрлiгiне орташа шығыстар: |
мың теңге/ парақ |
|||||||
81,4 |
108 |
98,4 |
98,4 |
|||||
90,7 |
116,8 |
- |
- |
|||||
102,7 |
101 |
- |
- |
|||||
2) нивелирлеу I –сынып II-сынып |
мың |
42,1 |
61,2 |
65,2 |
65,2 |
|||
3) мемлекеттiк және орыс тiлдерiндегi цифрлық түрдегі картографиялық өнiм, топографиялық карталарды басып шығару |
мың |
98,4 |
116,8 |
80 |
90,2 |
|||
4) аумақтардың |
мың |
2,45 |
2,48 |
2,49 |
2,49 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың |
2 333 141 |
2 496 461 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
021 «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру» |
|
Сипаттама |
Сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметін және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты реттеу үшін ғылымды, техниканы және технологияларды дамытудың қазіргі заманғы талаптарына сай келетін нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сәулет, қала құрылысы, құрылыс саласында әзірленген сметалық-нормативтік құжаттардың саны |
бірлік |
36 |
34 |
42 |
42 |
|||
Үлгілік жобалар әзірлеу |
бірлік |
111 |
188 |
85 |
15 |
|||
Қазақстан Республикасының құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесін реформалау |
бірлік |
142 |
122 |
- |
- |
|||
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласын нормативтік реттеу |
бірлік |
20 |
22 |
15 |
14 |
|||
Аумақты өңіраралық қала құрылысы жоспарлауды дамыту |
% |
- |
30 |
36 |
26 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасының құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесін реформалау дәрежесі (схемалық әзірлеу және құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесінің жекелеген элементтерін енгізуді бастау) |
% |
77 |
100 |
- |
- |
|||
Қазақстан Республикасын аумақтық дамытудың өңіраралық схемаларын әзірлеу |
% |
- |
30 |
66 |
92 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
4 068 244 |
5 235 584 |
4 154 762 |
2 763 890 |
Бюджеттік бағдарлама |
022 «Әлеуметтік сала және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы объектілерінде энергия үнемдеу іс-шараларын жүргізу» |
|
Сипаттама |
Ғимараттарға энергетикалық қарап тексеру жүргізу (энергия аудиті), сондай-ақ энергия үнемдеу саясатын насихаттау |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2 |
3 |
4 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Энергия үнемдеуді насихаттау жөніндегі іс-шаралармен қамтылған қала халқының үлесі |
% |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Энергия үнемдеу туралы баспа ақпараттық өнімдерді тираждау және тарату |
дана |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
Өңірлік газеттерге жалпы шығарылыммен мемлекеттік және орыс тілдерінде материалдар мен жарияланымдар дайындау |
дана |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
«ТКШ реформалары» мерзімді басылымын әзірлеу және тарату |
бірлік |
25 |
25 |
25 |
25 |
|||
Барлық облыстық орталықтарда, Астана мен Алматы қалаларында пәтерлердің (тұрғын үйдің) меншік иелері үшін топта кемінде 50 адамды қамти отырып, тұрғын үй қорын ұстауды қамтамасыз ету мәселелері бойынша түсіндіру семинарларын өткізу |
бірлік |
48 |
48 |
48 |
48 |
|||
«Кондоминиум объектісін басқару бойынша үздік ұйым» атты жыл сайынғы республикалық конкурсты ұйымдастыру және өткізу |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Ақпараттық-түсіндіру call-орталығын ұйымдастыру |
ай |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
Ақпараттық-консультациялық пункттерді ұйымдастыру |
бірлік |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||
Ақпараттық-түсіндіру телевизиялық бағдарламасы |
көрсетілім |
4 |
6 |
8 |
8 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Баспа өнімінің 1 бірлігінің орташа құны |
теңге |
55 |
55 |
55 |
55 |
|||
«ТКШ реформалары» мерзімді басылымының 1 бірлігінің құны |
теңге |
318 830 |
318 830 |
318 830 |
318 830 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
360 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
023 «Инженерлік желілердің техникалық жағдайына бағалау жүргізу» |
|
Сипаттама |
Инженерлік желілердің техникалық жағдайын бағалау |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2 |
3 |
4 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қарап тексерілген жылу желілерінің саны |
км |
1 014,54 |
961,36 |
- |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Республика бойынша жалпы ұзақтыққа қарап тексерілген жылу желілерінің деңгейі |
% |
8,3 |
7,86 |
- |
- |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 км жылу желілерін қарап тексеруге арналған орташа шығындар |
мың теңге |
246 |
260 |
- |
- |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
250 000 |
250 000 |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
024 «Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
|
Сипаттама |
Тиімді конструктивтік шешімдер мен технологияларды әзірлеумен сейсмикалық тәуекелді төмендетуге, ғимараттардың (құрылыстардың) төзімділігін және ұзақ уақытқа жарамдылығын қамтамасыз етуге бағытталған ғылыми зерттеулерді жүргізу |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2 |
3 |
4 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сейсмикалық тәуекелді төмендетуге, ғимараттар мен құрылыстардың төзімділігі мен ұзақ уақытқа жарамдылығын қамтамасыз етуге бағытталған, жүргізілген қолданбалы ғылыми зерттеулердің жалпы саны (ағымдағы жылы аяқталатын тақырыптардың саны/келесі жылға ауысатын тақырыптардың саны) |
бірлік |
4/0 |
2/1 |
1/0 |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ғылыми-техникалық негізде әзірленетін, құрылыс саласында қолданылатын бекітілген әдістемелік нұсқаулардың, нұсқаулықтардың, ұсынымдардың саны |
бірлік |
4 |
2 |
1 |
- |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір нұсқаудың, нұсқаулықтың, ұсынымның орташа құны |
мың теңге |
12 500,0 |
25 000 |
5 000 |
- |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
50 000 |
50 000 |
5 000 |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
025 «Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|
Сипаттама |
Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға инвестициялар бөлу |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2 |
3 |
4 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қарағанды облысы Приозерск қаласының құрылыс қалдықтарын қалпына келтіре және жинай отырып, қалпына келтіруге жатпайтын тұрғын үй - азаматтық ғимараттарының конструкцияларын бұзу |
бірлік |
37 |
- |
- |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қарағанды облысы Приозерск қаласының сыртқы келбетін және сәулеттік бейнесін жақсарту деңгейі |
% |
100 |
- |
- |
- |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
257 011 |
- |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
026 «Инвестиция негіздемелерін әзірлеу» |
|
Сипаттама |
Ірі және орта қалаларда сумен жабдықтау және су бұру объектілерін салу және реконструкциялау кезінде жүйелі тәсіл енгізу. |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мазмұнына қарай |
іске асыру тәсіліне қарай |
іске асыру тәсіліне қарай |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы/даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2 |
3 |
4 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сумен жабдықтау және су бұру бойынша мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысымен инвестициялардың негіздемесін әзірлеуді аяқтау |
бірлік |
31 |
- |
- |
- |
|||
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне инвестициялардың негіздемесін әзірлеу жөніндегі аралық есеп |
бірлік |
22 |
- |
- |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің инвестициялық негіздемелерін әзірлеу жөніндегі жұмыстың жалпы көлемінен жұмыстарды орындау |
% |
51,6 |
- |
- |
- |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің инвестициялар негіздемелерін әзірлеу бойынша бір қаладағы жұмыстың орташа құны (әр қаладағы жұмыстың құны сметалық есеппен айқындалады) |
мың теңге |
28 679 |
- |
- |
- |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
1 520 000 |
- |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
027 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
|
Сипаттама |
Тиімді конструктивтік шешімдер мен технологиялар әзірлей отырып, ТҚШ-ның технологиялық артта қалуын болдырмауға және ТКШ субъектілерінің пайдалану шығыстарын төмендетуге бағытталған ғылыми зерттеулер жүргізу |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымның төзімділігі мен ұзақ уақытқа жарамдылығын қамтамасыз етуге, сондай-ақ энергия мен ресурс үнемдейтін технологияларды әзірлеуге бағытталған, жүргізілген қолданбалы ғылыми зерттеулердің жалпы саны (ағымдағы жылы аяқталатын тақырыптардың саны/ келесі жылға ауысатын тақырыптардың саны) |
жобалардың саны |
0/6 |
6/0 |
- |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ғылыми-техникалық негізде әзірленген, ТКШ саласында қолданылатын бекітілген әдістемелік нұсқаулардың, нұсқалықтардың, ұсынымдардың саны |
бірлік |
- |
6 |
- |
- |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір нұсқаудың, нұсқаулықтың, ұсынымның орташа құны |
мың теңге |
26 415 |
26 415 |
79 245 |
79 245 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
158 490 |
158 490 |
158 490 |
158 490 |
Бюджеттік бағдарлама |
028 «Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу» |
|
Сипаттама |
«Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы» 2000 жылғы 7 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру арқылы Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысы жинақ жүйесінің дамуына мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттен сыйлықақы алатын салымшылардың орташа саны |
адам |
265 525 |
337 529 |
419 364 |
514 442 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салымдар бойынша сыйлықақыларды төлеудің толықтығын қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжҚ-ға, ҚН-ға және бекітілген ЖСҚ-қа сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеудің толықтығын қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
7 244 667 |
14 887 863 |
17 897 697 |
19 648 594 |
Бюджеттік бағдарлама |
029 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және жергілікті сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|
Сипаттама |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және жергілікті сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Субсидия алатын сумен жабдықтау жүйелері: |
саны |
|||||||
топтық су құбырлары |
45 |
- |
- |
- |
||||
Қ. Сәтпаев атындағы канал |
1 |
- |
- |
- |
||||
жергілікті су құбырлары |
246 |
- |
- |
- |
||||
Субсидияланған тариф бойынша су алатын халықты қамту |
адам |
2 127 406 |
- |
- |
- |
|||
Арзандатылған тариф бойынша ауыз сумен қамтамасыз етілген ауылдық елді мекендердің саны |
бірлік |
802 |
- |
- |
- |
|||
Берілетін ауыз судың көлемі |
мың м3 |
57 640 |
- |
- |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасы облыстарының халқы үшін ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын төмендету |
% |
9,73-100 |
- |
- |
- |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 м3 ауыз су үшін субсидияның мөлшері |
теңге |
4,31-1484,67 |
- |
- |
- |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
5 134 070 |
- |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
030 «Тұрғын үй шаруашылық саласы мамандарының біліктілігін арттыру» |
|
Сипаттама |
Кадрларды даярлау жүйесін жетілдіру және тұрғын-үй шаруашылық салаласы мамандарының біліктілігін мен құзыретін арттыру жүйесін дамыту жөніндегі іс-шараларды жүргізу |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
ТКШ саласының қызметкерлері мен мамандарының жалпы санынан оқытылғандардың үлесі |
% |
10 |
20 |
30 |
40 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тындаушылардың саны |
адам |
2 610 |
2 610 |
2 610 |
2 610 |
|||
Семинарлардың саны (10, 5, 3-күндік курстар) |
бірлік |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||
Өңірлік конференциялардың саны |
бірлік |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
10-күндік семинардың бір тыңдаушысына орташа құн |
теңге |
245 165 |
194730 |
194730 |
194730 |
|||
5-күндік семинардың бір тыңдаушысына орташа құн |
теңге |
75 919 |
60 301 |
60 301 |
60 301 |
|||
3-күндік семинардың бір тыңдаушысына орташа құн |
теңге |
49 037 |
39 430 |
39 430 |
39 430 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың |
175 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
031 «Шағын елді мекендер үшін тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту және басқару моделін әзірлеу және сынақтан өткізу» |
|
Сипаттама |
Шағын елдi мекендер үшiн тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту және басқару моделiн әзірлеу және сынақтан өткізу |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2016 жыл |
Жобаланған 2017 жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Халықаралық тәжірибе ескерілген кенттің мастер-жоспары |
бірлік |
1 |
- |
- |
- |
|||
Қазақстан Республикасының облыстарында және Астана қаласында ұлттық және/немесе халықаралық сарапшының қатысуымен өткізілген екі жақты және көп жақты консультациялардың саны |
бірлік |
6 |
- |
- |
- |
|||
Көп пәтерлі тұрғын үйді терможаңғыртуға арналған үлгілік жоба (ұқсас аумақтарда басқа үлгілік ғимараттарға арналған жобаны тираждау мүмкіндігімен) |
бірлік |
- |
1 |
- |
- |
|||
Пилоттық елді мекеннің жылумен жабдықтау желілерін жаңғыртуға арналған жобалау-сметалық құжаттама |
бірлік |
- |
1 |
- |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Шағын елді мекендердің ТКШ-сын жаңғырту және басқару моделі |
бірлік |
- |
1 |
- |
- |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың |
74 768 |
81 848 |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
032 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру» |
|
Сипаттама |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне республикалық бюджеттен қайтарымды негізде кредиттік тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға қаражат бөлу |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік кредиттерді беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
«Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасының шеңберінде кредиттік тұрғын үйлер салу және (немесе) сатып алу |
мың м2 |
271,7 |
245,9 |
330 |
330 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Халықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету |
пәтер саны |
3 623 |
3 278 |
4 400 |
4 400 |
|||
Азаматтарды қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету үлесі |
% |
8,3 |
12,7 |
18,6 |
54,4 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжҚ-ға, ҚН-ге және бекітілген ЖСҚ-қа сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
ҚТКЖБ бойынша тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің құны |
мың теңге |
80-142,5 |
80-142,5 |
80-142,5 |
80-142,5 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың |
29 408 357 |
26 889 965 |
37 000 000 |
40 000 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
033 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|
Сипаттама |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне жеке және көп пәтерлі тұрғын үйлерді салу аумақтарында, аула іші аумақтарын, кіреберістерді және үй маңайларын абаттандыруды қоса алғанда, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, жайластыруға, реконструкциялауға және (немесе) сатып алуға республикалық бюджеттен қаражат бөлу |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
«Қолжетімді тұрғын үй - 2020» бағдарламасының шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу |
км |
2 056 |
2 866 |
3 135 |
3 011 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үй құрылысы салынатын аудандарда халықты электрмен, жылумен, сумен және газбен тұрақты жабдықтауды қамтамасыз ететін тіршілік етудің сенімді инфрақұрылымын құру |
енгізілген объектілердің саны |
209 |
136 |
86 |
87 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжҚ-ге, ҚН-ге және бекітілген ЖСҚ-қа сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 км желінің орташа құны |
млн. теңге |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың |
41 134 381 |
57 307 162 |
62 705 959 |
60 229 186 |
Бюджеттік бағдарлама |
034 «Астана, Алматы және Ақтөбе қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергия тиімділігі орталықтарын құру» |
|
Сипаттама |
Энергетикалық тиімді технологияларын дамыту және енгізу, энергия үнемдеу саясатын насихаттау |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Құрылыс объектілерінің аяқталу үлесі |
% |
100 |
- |
- |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Астана және Алматы, Ақтөбе қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергия тиімділігі орталықтарын салу |
салынған орталықтардың саны |
3 |
- |
- |
- |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар: энергия тиімділігі орталықтарын салу бойынша |
мың теңге |
|||||||
Астана қаласында |
1 083 188 |
- |
- |
- |
||||
Алматы қаласында |
846 727 |
- |
- |
- |
||||
Ақтөбе қаласында |
666 814 |
- |
- |
- |
||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
2 596 729 |
- |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
035 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi» |
|
Сипаттама |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға инвестициялар бөлу |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сумен жабдықтау және су бұру объектілерін салу және реконструкциялау |
объектілердің саны |
136 |
117 |
67 |
41 |
|||
1 км коммуналдық желілердегі авариялардың және кідірістердің санын төмендету: |
||||||||
сумен жабдықтау |
саны |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
|||
су бұру |
саны |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|||
Сумен жабдықтау және су бұру объектілерін пайдалануға беру |
объектілердің саны |
96 |
70 |
49 |
23 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қалаларда орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізу |
% |
85 |
86 |
87 |
88 |
|||
Қалаларда орталықтандырылған су бұруға қол жеткізу |
% |
78 |
81 |
85 |
88 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжҚ-ге, ҚН-ге және бекітілген ЖСҚ-қа сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір ауыз сумен жабдықтау және су бұру объектісін салу және реконструкциялау бойынша көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар |
мың |
357 903 |
430 624 |
751 985 |
1 228 853 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың |
48 674 842 |
50 383 000 |
50 383 000 |
50 383 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
036 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |
|
Сипаттама |
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын қалыптастыру |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергия тиімділігі орталықтарын жабдықтау |
бірлік |
- |
3 |
- |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Энергия және ресурс үнемдейтін технологияларды енгізу |
бірлік |
- |
- |
6 |
- |
|||
ТКШ саласының қызметкерлері мен мамандарының жалпы санынан оқытылғандардың үлесі |
% |
- |
- |
10 |
- |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың |
- |
1 057 131 |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
037 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|
Сипаттама |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне жалға берілетін тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға республикалық бюджеттен қаражат бөлу |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кезекте тұрғандар үшін жалға берілетін коммуналдық тұрғын үйлер салу және (немесе) сатып алу |
мың м2 |
190 |
211,3 |
275 |
275 |
|||
Жас отбасылар үшін жалға берілетін тұрғын үй салу |
мың м2 |
98,3 |
157,9 |
200 |
200 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Әкімдіктерде кезекте тұрған азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету |
пәтер саны |
2 700 |
3019 |
3900 |
3900 |
|||
Жас отбасыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету |
пәтер саны |
1 400 |
2105 |
2800 |
2800 |
|||
Әкімдіктерде тұрғын үй алуға кезекте тұрған азаматтарды жалға берілетін (коммуналдық) тұрғын үймен қамтамасыз ету үлесі |
% |
3,6 |
5,7 |
8,3 |
11 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжҚ-ге, ҚН-ге және бекітілген ЖСҚ-қа сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің құны |
мың теңге |
80-142,5 |
80-142,5 |
80-142,5 |
80-142,5 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың |
27 500 000 |
37 237 909 |
50 000 000 |
54 000 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
038 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|
Сипаттама |
Азаматтардың қолайлы және қауіпсіз тұру жағдайларын жасау үшін объектілерді және елді мекендердің аумақтарын тиісті күтіп-ұстау |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Коммуналдық шаруашылық жөніндегі іске асырылатын инвестициялық жобалардың саны, оның ішінде: |
объектілердің саны |
65 |
43 |
24 |
8 |
|||
жылумен жабдықтау |
45 |
17 |
16 |
6 |
||||
электрмен жабдықтау |
6 |
7 |
2 |
1 |
||||
газбен жабдықтау |
13 |
19 |
6 |
1 |
||||
өзге |
1 |
- |
- |
- |
||||
Желілердің ұзақтығы (жылумен, электрмен, газбен жабдықтау) |
км |
1 096 |
900 |
800 |
300 |
|||
Коммуналдық шаруашылық жөніндегі объектілерді пайдалануға беру |
объектілердің саны |
39 |
39 |
18 |
3 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жөндеуді қажет ететін желілердің үлесі: |
||||||||
жылумен жабдықтау |
км |
58 |
55 |
52 |
50 |
|||
электрмен жабдықтау |
км |
70 |
68 |
66 |
63 |
|||
газбен жабдықтау |
км |
52 |
51 |
50 |
48 |
|||
Жаңғыртылған желілердің ұзақтығы |
мың км |
1,1 |
0,9 |
0,8 |
0,3 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжҚ-ға, ҚН-ге және бекітілген ЖСҚ-қа сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың |
14 618 140 |
18 644 263 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
039 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|
Сипаттама |
Қазақстан Республикасы халқының тұруы үшін қолайлы орта жасау үшін инфрақұрылымды дамытуға арналған жағдайларды қамтамасыз ету |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тұрғындарға қолайлы ортаны қамтамасыз ету үшін елді мекендерде абаттандыру бойынша іске асырылып жатқан инвестициялық жобалардың саны |
жобалар саны |
4 |
3 |
3 |
2 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Абаттандыру жөніндегі объектілерді пайдалануға беру |
жобалар саны |
1 |
1 |
1 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжҚ-ға, ҚН-ге және бекітілген ЖСҚ-қа сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың |
6 777 906 |
7 531 315 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
040 «Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|
Сипаттама |
Үлескерлер қатысқан аяқталмаған объектілерде тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыру. Алматы қаласының серіктес қалаларының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Үлескерлер қатысатын құрылысы аяқталмаған объектілерде тұрғын үйлерді пайдалануға беру көлемі |
мың м2 |
- |
75,9 |
- |
- |
|||
«Gate City» серіктес қаласының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу жөніндегі жобаларды іске асыру |
бірлік |
7 |
5 |
6 |
6 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Үлескерлер қатысатын тұрғын үй кешендерінде азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету |
пәтер саны |
- |
358 |
- |
- |
|||
«Gate City» серіктес қаласының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу жөніндегі жобаларды іске асыруды аяқтау |
бірлік |
6 |
- |
2 |
- |
|||
Серіктес қаланың инженерлік инфрақұрылымының келесі жылға ауысатын жобаларының саны |
бірлік |
1 |
5 |
4 |
6 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжҚ-ға, ҚН-ге және бекітілген ЖСҚ-қа сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың |
10 663 600 |
8 047 699 |
9 300 000 |
9 100 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
041 «Облыстық бюджеттерге ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|
Сипаттама |
Облыстық бюджеттерге сумен жабдықтау жүйесін дамытуға инвестиция бөлу |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сумен жабдықтау объектілерін салу және реконструкциялау |
объектілердің саны |
168 |
201 |
156 |
124 |
|||
Сумен жабдықтау объектілерін пайдалануға беру |
объектілердің саны |
126 |
110 |
135 |
100 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауылдық жерлерде халықты орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамту |
% |
45 |
47 |
49 |
61 |
|||
Ауылдық жерлерде халықты орталықтандырылған су бұрумен қамту |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжҚ-ге, ҚН-ге және бекітілген ЖСҚ-қа сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауыз сумен жабдықтайтын бір объектіні салу және реконструкциялау бойынша көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар |
мың теңге |
205 048 |
188 716 |
237 179 |
298 387 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың |
34 448 111 |
37 932 000 |
37 000 000 |
37 000 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
042 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандандырылған өңiрлiк ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi» |
|
Сипаттама |
Көп пәтерлі тұрғын үйлерге күрделі жөндеу жүргізу |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кондоминиум объектілеріне күрделі жөндеу жүргізу |
үйлердің саны |
- |
780 |
- |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жөндеуді талап ететін үйлердің алаңы |
мың м2 |
- |
37 852 |
- |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Жүргізілген жөндеу жұмыстарының нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келуі |
% |
- |
100 |
- |
||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Күрделі жөндеудің/м2 орташа құны |
теңге |
- |
3 623 |
- |
||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың |
- |
12 000 000 |
4 000 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
043 ««Қазақстандық ипотекалық компания» ипотекалық ұйымы» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту» |
|
Сипаттама |
«Қазақстандық ипотекалық компания» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын қалыптастыру |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
«ҚИК» ИҰ» АҚ-тың жарияланған акцияларының саны |
мың дана |
1500 |
872,9 |
- |
- |
|||
Жаңа тұрғын үймен қамтамасыз ету |
қарыз алғандардың саны |
- |
2 516 |
1750 |
- |
|||
4-сыныпты тұрғын үйді іске қосу |
мың м2 |
- |
151 |
83 |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қолжетімді (жалға берілетін) тұрғын үймен қамтамасыз ету арқылы халықтың өмір сүру сапасын жақсарту |
адам саны |
- |
5 032 |
5 250 |
- |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжҚ-ға, ҚН-ге және бекітілген ЖСҚ-қа сәйкес құрылыстың сапасы |
% |
- |
100 |
- |
- |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
15 000 000 |
8 729 000 |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
044 «Ақмола облысының бюджетіне Щучье-Бурабай курорттық аймағын сумен жабдықтау, су бұру және жылумен жабдықтау желілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|
Сипаттама |
Сумен жабдықтау, су бұру және жылумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялау және жаңғырту бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Әзірленіп жатқан инвестициялық жобалар саны |
бірлік |
10 |
- |
- |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
ҚНжҚ-ға, ҚН-ға сәйкес әзірлеу сапасы |
% |
100 |
- |
- |
- |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір жобаны әзірлеуге жұмсалатын орташа шығындар |
мың теңге |
39 535 |
- |
- |
- |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
395 350 |
- |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
046 «Астана қаласының бюджетіне «Астана қаласында Абу-Даби Плаза» көп функционалды кешенін салу» жобасы бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|
Сипаттама |
«Астана қаласында Әбу-Даби Плаза көп функционалды кешенін салу» жобасы бойынша іс-шараларды іске асыру |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жер учаскесін босату |
гектар |
0,9242 |
4,0313 |
- |
- |
|||
Жылжымайтын мүлік обьектілерінің меншік иелеріне өтемақы төлеу |
дана |
8 |
16 |
- |
- |
|||
Жылжымайтын мүліктің меншік иелерінен үй құрылыстарын сатып алу |
м2 |
1813,5 |
5 072,27 |
- |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жер учаскелерін мемлекеттік меншікке беру |
гектар |
0,9242 |
4,0313 |
- |
- |
|||
Жылжымайтын мүлік объектілерін нақты бұзу |
дана |
8 |
15 |
- |
- |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Жылжымайтын мүлік объектісі бар бір жер учаскесін сатып алуға жұмсалатын орташа шығындар |
мың теңге |
70 242 |
104 502 |
- |
||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
561 939 |
1 672 032 |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
047 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|
Сипаттама |
Жергілікті атқарушы органдардың штат санының лимитін ұлғайту |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ішкі істер және Төтенше жағдайлар министрліктерінің әскери қызметшілерін қоспағанда, орталық атқарушы органдардың аумақтық органдарының және олардың ведомстволарының санын қысқарту (оның ішінде бос орындар есебінен) |
бірлік |
4 006 |
- |
- |
- |
|||
ККМ, БҒМ аумақтық органдарының мемлекеттік мекемелерін тарату |
бірлік |
363 |
- |
- |
- |
|||
Функцияларды жергілікті атқарушы органдарға беруге байланысты АШМ, ДІА және Еңбекминінің аумақтық бөлімшелерінен жергілікті атқарушы органдарға штат санының лимиттерін қайта бөлу |
бірлік |
920 |
- |
- |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жергілікті атқарушы органдардың штат санының лимитін ұлғайту |
бірлік |
5 420 |
- |
- |
- |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Берілетін штат санының 1 бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар |
мың теңге |
484,8 |
- |
- |
- |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
2 627 503 |
- |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
048 «Астана қаласының бюджетіне ботаникалық бақтың құрылысы үшін жер учаскелерін сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|
Сипаттама |
Ботаникалық бақтың құрылысы үшін жер учаскелерін сатып алу |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жер учаскелерінің меншік иелеріне өтемақы төлеу |
дана |
11 |
- |
- |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жер учаскесін босату және мемлекеттік меншікке беру |
гектар |
57,7 |
- |
- |
- |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір гектар жер учаскесінің орташа құны |
мың теңге |
69 402 |
- |
- |
- |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
4 004 499 |
- |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
049 «Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің ақпараттық-талдау жүйесін құру» |
|
Сипаттама |
Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің ақпаратты жинау, талдау және беру процестерін автоматтандыру |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
даму |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
1-кезектегі кіші жүйелерді әзірлеу: деректер қоймасы |
бірлік |
- |
1 |
- |
- |
|||
3-кезектегі кіші жүйені әзірлеу: «Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі бағдарламаларын іске асырудың мониторингі»; «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласының мониторингі және талдауы»; «Өңірлердің дамуын модельдеу және болжау». |
бірлік |
- |
3 |
- |
- |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өңірлік даму министрлігі бағдарламаларын іске асыруды мониторингпен қамту |
% |
- |
- |
100 |
- |
|||
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласын мониторингпен және талдаумен қамту |
% |
- |
- |
100 |
- |
|||
Өңірлердің дамуын модельдеумен және болжаумен қамтамасыз ету |
% |
- |
- |
100 |
- |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
240 930 |
- |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
051 «Астана қаласының бюджетіне Астана қаласы әкімдігінің уәкілетті ұйымының «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ алдында бұрын қабылданған міндеттемелерін өтеуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» |
|
Сипаттама |
Астана қаласының әкімдігіне «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ алдындағы кредитті қайтару бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету мақсатында республикалық бюджеттен қаражат бөлу |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Астана қаласының әкімдігіне ағымдағы трансфеттерді аудару |
% |
100 |
||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Астана қаласы әкімдігінің уәкілетті ұйымының міндетемелерін орындауы |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
20 000 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
052 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды жергілікті сумен жабдықтау жүйеден ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|
Сипаттама |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды жергілікті сумен жабдықтау жүйеден ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Субсидия алатын сумен жабдықтау жүйелері (жергілікті су құбырлары) |
саны |
- |
424 |
424 |
424 |
|||
Субсидияланған тариф бойынша су алатын халықты қамту |
адам |
- |
927 768 |
927 768 |
927 768 |
|||
Арзандатылған тариф бойынша ауыз сумен қамтамасыз етілген ауылдық елді мекендердің саны |
бірлік |
- |
460 |
460 |
460 |
|||
Берілетін ауыз судың көлемі |
мың м3 |
- |
16 376 |
16 368 |
16 368 |
|||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасы облыстарының халқы үшін ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын төмендету |
% |
- |
4,4-97,8 |
4,4-97,8 |
4,4-97,8 |
|||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 текше метр ауыз су үшін субсидияның мөлшері |
теңге |
- |
1,8-1756,5 |
1,8-1756,5 |
1,8-1756,5 |
|||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
1 503 300 |
1 500 000 |
1 500 000 |
7.2. Бюджеттiк шығыстардың жиыны
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланған 2017 жыл |
|||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
2016 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Барлық бюджеттік шығыстар |
мың |
385 983 101 |
407 125 249 |
397 793 233 |
396 911 080 |
|||
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
мың |
113 586 833 |
95 256 714 |
84 275 183 |
83 069 803 |
|||
Бюджеттік даму бағдарламалары |
мың |
272 396 268 |
311 868 535 |
313 518 050 |
313 841 277 |
Аббревиатуралардың толық жазылуы:
ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрлігі;
ИЖТМ – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа
технологиялар министрлігі;
БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігі;
ҚОСРМ – Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су
ресурстары министрлігі;
АШМ – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі;
ККМ – Қазақстан Республикасы Көлік және
коммуникация министрлігі;
Еңбекмині – Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігі;
ҰҚК – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
комитеті;
ІІМ – Қазақстан Республикасы Ішкі істер
министрлігі;
Қорғанысмині – Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі;
ТЖМ - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
министрлігі;
МГМ - Қазақстан Республикасы Мұнай және газ
министрлігі;
СА - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі;
ЖАО - жергілікті атқарушы органдар;
«ТКШЖДҚО» АҚ - «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту
мен дамытудың қазақстандық орталығы»
акционерлік қоғамы;
«ҚИК» ИҰ» АҚ - «Қазақстандық ипотекалық компания» ипотекалық
ұйымы» акционерлік қоғамы
«Даму» КДҚ» АҚ - «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік
қоғамы
АЕМ - ауылдық елді мекендер;
ҚНжҚ - құрылыс нормалары және қағидалары;
ЖСҚ - жобалау-сметалық құжаттама;
ЕО - Еуропа одағы;
ҒТК - ғылыми-техникалық кеңес