Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгiнiң 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекiтiлсiн.
2. Осы қаулы 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиiс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 8 ақпандағы
№ 102 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Мазмұны
1. Миссиясы мен пайымдауы
2. Ағымдағы ахуалды талдау және қызметтің тиісті салаларының (аяларының) даму үрдістері
3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері
4. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту
5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
6. Тәуекелдерді басқару
7. Бюджеттік бағдарламалар
1. Миссиясы мен пайымдауы
Миссиясы:
Жаңа, жоғары технологиялық, бәсекеге қабілетті өндірістерді дамытуға ықпал ететін жағдай мен туризмді дамыту үшін жағдай жасау.
Пайымдауы:
бәсекеге қабілетті ғылымды қажетсінетін өнім әзірлеуді және өндіруді қамтамасыз етуге қабілетті тиімді ұлттық инновациялық жүйе;
әлемдік стандарттарға сәйкес келетін және өлшем бірлігін қамтамасыз ететін техникалық реттеудің ұлттық жүйесі;
отандық және шетелдік капиталды тартуға ықпал ететін қолайлы инвестициялық ахуал;
электр энергетика ресурстарын өндірудің жедел қарқынымен қамтамасыз етілген экономикалық даму;
жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану.
Қазақстанның Орталық Азия өңірі туризмінің көшбасшысы ретінде халықаралық туристік қоғамдастыққа кiрігуі.
Ескерту. 1-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 28.04.2012 № 555 Қаулысымен.
2. Ағымдағы ахуалды талдау және қызметтің тиісті салаларының (аяларының) даму үрдістері Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау
Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау ұлттық инновациялық жүйелерді дамыту, индустриялық дамуды және техникалық реттеу мен метрология жүйесін дамытуды инвестициялық қамтамасыз ету сияқты мақсаттарға қол жеткізумен негізделген.
Ұлттық инновациялық жүйенің негізгі элементтерін қалыптастырудың 1-ші кезеңінде (2005 – 2007 жылдар) Ұлттық инновациялық қорды, Ғылым қорын, Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығын, 8 өңірлік технопаркті, 11 отандық және шетелдік венчурлік қорларды қамтитын қаржы және инновациялық инфрақұрылым құрылды.
Бүгінде «ҰИҚ» АҚ 563 жобаны қарады, оның ішінде: 176 инвестициялық жоба, 383 ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық әзірлеме, 4 жоба NIF$50K жыл сайынғы конкурсының жеңімпаздары. 2010 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша тау-кен өндіру, мұнай-газ, химия және медицина өнеркәсібі, машина жасау, ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы, ақпараттық технологиялар саласы, құрылыс, металлургия саяқты салаларда 46 ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық әзірлемелер мен 5 инвестициялық жоба аяқталды.
Жоспарланған кезеңде Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстары мен Астана қаласында төрт өңірлік технопарк, технологияларды коммерцияландыру орталығы құрылатын болады, оның негізгі міндеті нарықтарға отандық инновациялық әзірлемелерді енгізу мен жылжыту, сондай-ақ нақты техникалық және технологиялық міндеттерді шешуде өнеркәсіп кәсіпорындары қажеттіліктері мен отандық зерттеушілер енгізу үшін ұсынылатын қолда бар ғылыми-техникалық әзірлемелердің деректер базасын құру және ұстау болып табылады.
Инновациялық инфрақұрылымның қосымша элементтері ретінде 2010 - 2011 жылдары Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығы, 2011 - 2012 жылдары ұйымдастырылатын Каспий энергетикалық хабы негізінде Мұнай-газ технологиялары орталығы құрылатын болады.
Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру экономиканы инновациялық дамытудың маңызды құрауышы болып табылады.
Қазақстанда шаруашылықтың барлық салаларында энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру қазіргі уақытта басым міндет болып табылады, оны шешу арқылы энергетикалық, экологиялық және экономикалық проблемалар кешені шешілетін болады.
Энергия тиімділігі негізгі қорларды жаңғырту, басқару сапасын және өндірістік персоналдың біліктілігін арттыру, ауқымды инвестициялар тарту бойынша іс-шараларды қамтуы тиіс. Осыған орай іске асырудың қажетті шарты ғылыми-техникалық әлеуетті және жаңа инновациялық сананы пайдалану, қызметтің жаңа маманданған түрі ретінде энергия тиімділіктің инвестициялық тартымдылығын арттыру болып табылады.
Энергия үнемдеу технологиялары мен жобаларды экономиканың өнеркәсіптік секторына енгізу көптеген пайдаларды алуға кепілдік береді. Жүргізілген зерттеулер энергия үнемдеу технологияларына салынған қаражат бірнеше айдан бастап 5-7 жылға дейінгі мерзімде ақталатынын көрсетіп отыр. Жаңа өндіргіш қуаттарды іске қосу кезінде бұл 2-3 есе артық уақытты қажет етеді. Сондай-ақ энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру Қазақстанға 2011 - 2015 жылдар кезеңінде 20-30 млн. тонна шартты отын болатын отын-энергетикалық ресурстарын үнемдеуге мүмкіндік береді.
Кез келген өнім құнындағы үлкен энергетикалық құрауыш оның қымбаттауына және осының салдарынан бәсекеге қабілетсіздікке, экспорттық мүмкіндіктерді азайтуға, ал егер өнім ішкі нарықта сатылса – халықтың әл-ауқатын төмендетуге әкеледі.
Электр және жылу энергиясын тиімсіз және ұтымсыз пайдалану оны ЖЭО, ГРЭС-терде өндірудің ұлғаюына және тиісінше экологиялық жағдайдың нашарлауына әкеледі.
Көмірді, мұнайды, газды, электр энергиясы мен жылуды тиімсіз пайдалану таяу келешекте елді энергиямен қамтамасыз ету проблемасын туғызады, өйткені экономиканың электр және жылу энергиясына өспелі қажеттілігін жабу үшін қолда бар қуат өндіру, электр және жылу желілерін қайта жаңартып, ұлғайту, жаңаларын салу қажет.
Қазіргі кезде өнеркәсіптің барлық салаларында дерлік жабдықтарды жаңғыртудың үлкен қажеттілігі бар. Еліміздің энергия сыйымдылық бойынша өнеркәсіп секторы ЕО елдерінің осыған ұқсас көрсеткіштерінен бес есеге көп. Мемлекеттік мекемелердің басым бөлігі (мектептер, ауруханалар т.б.), сондай-ақ тұрғын үй ғимараттары тиімсіз энергия жүйесімен жарақталған және жаңартуды талап етеді.
Министрлік «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» жаңа заң жобаларын әзірлеуді жүзеге асыруда.
Индустриялық дамуды инвестициялық қамтамасыз ету де елдің индустриялық-инновациялық дамуына айтарлықтай әсер етеді.
Бұл бағыт шеңберінде арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды дамыту көзделген. 2001 жылдан бастап 6 АЭА құрылатын болады, оларды шартты түрде мына топтарға бөлуге болады: 1) өнеркәсіптік-өндірістік аймақтар - «Ақтау теңіз порты», «Оңтүстік», «Астана - жаңа қала» индустриялық қосалқы аймақ бөлігінде (ИА Астана қ.), 2) сервистік - «Бурабай», «Астана - жаңа қала» құрылыс қосалқы аймағы бөлігінде, 3) техникалық-енгізу аймағы - «Ақпараттық технологиялар паркі». Бұдан өзге, Астана және Қарағанды қалаларында 2 индустриялық аймақ құрылды, бұл ретте Астана қ. ИА «Астана - жаңа қала» АЭА құрамына қосылған.
2001 жылғы маусымда құрылған «Астана - жаңа қала» АЭА жұмыс істеуі кезінде оның аумағында бүгінде 255 объекті тіркелген. 976,6 млрд. теңге инвестициялар тартылған, оның ішінде 556,7 млрд. теңгесі – жеке инвестициялар. АЭА құрамына енгізілген индустриялық паркті дамытуға 2010 жылы 2 000 000 мың теңге бөлінген.
Қазіргі кезде Индустриялық аймақта жалпы сомасы 170 млрд. теңгеден астам 41 жоба мәлімделген. 7 500–ден астам жұмыс орны құрылатын болады. Жыл сайын жалпы сомасы 105 млрд. теңгеге өнім өндіру жоспарлануда.
2002 жылы сәуірде құрылған «Ақтау теңіз порты» АЭА аумағында жалпы сомасы 93 млн. АҚШ доллары инвестициясы болатын 3 жоба іске асырылуда:
Металл конструкциялар зауыты («Keppel Kazakhstan» ЖШС);
Мұнай сортаменті құбырларын шығару зауыты;
Эпоксид негізіндегі шыны талшықты құбырлар зауыты («АЗСТ» ЖШС).
Сондай-ақ, 500 млн. АҚШ долларына 3 жоба салыну үстінде:
Сұйық дәрілік нысандары мен медициналық мақсаттағы өнімдер шығару бойынша фармацевтика кешені («Ча-Кур» Қазақстан ЖШС);
Мұнай мен мұнай өнімдерін бөлу-жинақтау кешені («Хазар-Сервис» ЖШС, Қазақстан);
Металл конструкциялар зауыты («Дос Марин» ЖШС, Норвегия–Қазақстан).
5 жоба жобалау кезеңі үстінде:
ПВХ терезе пішімдерін, құбырлар мен фитингтер өндіру зауыты («Funke Kunststoffe» компаниясы, Германия);
Контейнерлерді жобалау және құрастыру кешені («T.E.S.C.O» ЖШС, Қазақстан);
Мұнай және құрамында мұнай бар қалдықтарды қайта өңдеу мини-зауыты («ХакоОйл» ЖШС, Қазақстан);
Аммиак-карбамид кешені («Каспий Азот» ЖШС);
Минералды тыңайтқыштар өндірісі («Caspian Contractors Trust» ЖШС).
2003 жылғы тамызда құрылған «Ақпараттық технологиялар парк» АЭА аумағында 23 жоба іске асырылуда. Аумақтың азаюымен байланысты «ИТП» АЭА ТЭН түзету бойынша жұмыстар жүргізілуде.
2005 жылғы шілдеде құрылған «Оңтүстік» АЭА-да 3 жоба – «Хлопкопром-Целлюлоза» ЖШС, «Oxy-Textile» ЖШС және «Ютекс-KZ» АҚ іске асырылуда, 1 жоба («Есенжол-Назар» ЖШС) ЖСҚ әзірлеу кезеңінде тұр. 400 жұмыс орны құрылған. 2010 жылы өрт сөндіру депосын салуға және электрлік қуат кабелін төсеуге 247 727 мың теңге бөлінді. Инфрақұрылымды салу таяу уақытта аяқталатын болады.
370 га алаңы бар «Бурабай» АЭА 2008 жылғы қаңтарда құрылды. Қазіргі кезде «Бурабай» туристік орталығын құрудың мастер-жоспары әзірленіп, бекітілді, оған сәйкес жобаны іске асыру жеті кезеңге бөле отырып, 2021 жылға дейін 12 жылға жоспарланған. 2010 жылға бөлінген қаражат сомасы – 19 383 мың теңге.
«Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА 2007 жылғы желтоқсанда инновациялық технологиялар негізінде Қазақстанның көмірсутегі шикізатын терең қайта өңдеу жөніндегі мұнай-химия өндірістерін дамыту мақсатында 2007 жылғы желтоқсанда құрылды. Жұмыс істеу мерзімі 2032 жылға дейін. АЭА аумағы 3 475,9 га құрайды. Уәкілетті орган - Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі мүдделі тараптармен бірлесіп, АЭА шеңберінде іске асыруға арналған инвестициялық жобаларды пысықтауда. 2010 жылға екі бюджеттік бағдарлама бойынша 1 056 316 мың теңге бөлінген.
Қазіргі кезде Индустриялық парк аумағы екі алаңда: бірінші алаң – Теміртау қаласының аумағында, оны салу үшін ТЭН мен ЖСҚ жобаланып, пысықталған; екінші алаң – Қарағанды қ. ЖЭО-3 ауданында. Индустриялық парк жерлерін игерудің ТЭН мен ЖСҚ әзірлеуге 538 млн. теңге (40 млн. теңге – ТЭН әзірлеуге жергілікті бюджеттен және 498 млн. теңге ЖСҚ әзірлеуге республикалық бюджеттен) мөлшерінде бюджет қаражаты бөлінген.
Қазіргі кезде Қарағанды қ. индустриялық парк алаңын игеру бойынша жұмыс жүргізілуде. Бұл ретте Теміртау қ. индустриялық алаңға оны бұл кезеңде дамытудың экономикалық орынсыздығына орай (инфрақұрылымды әкелудің қиындығы мен оның қымбаттығы) инвесторлар тартылмаған. 2010 жылға 6 208 000 мың теңге бөлінді. Пайдалануға беру мерзімі – 2011 жыл.
Негізгі проблемаларды талдау
Заңнамалық бөлігі
«Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 6 маусымдағы № 274 Заңы Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуы бойынша қойылған міндеттерді, әлемдік экономикалық дағдарыс тегеурінін ескере отырып, оны елеулі түрде қайта қарауды және түзетуді талап етеді, қабылданған заң редакциясы ендігі жерде декларативті және сілтеме сипатында емес.
Атап айтқанда, Салық, Кеден, Жер кодекстеріне кезең сайын енгізілетін өзгерістер АЭА құру мен дамытудың ерекшелігін ескермейді, кейде олар АЭА тұжырымдамасына қайшы келіп жатады.
Мысалы:
Салық кодексінде инновациялық қызмет субъектілері үшін жеңілдіктер көзделмеген;
АЭА аумағында қызметтер түрінің шектеулі тізбесі индустриялық-инновациялық дамудың көптеген қазіргі заманғы және перспективалық бағыттар қатысты болмайды;
Салық кодексінің 477, 478-баптарымен жер учаскелерін уақытша қайтарымды жер пайдалану (жалға) алған заңды және жеке тұлғалар үшін жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлем көзделген. Төлем ставкалары жер кодексіне сәйкес айқындалады. Сонымен қатар компания АЭА жерінің меншік иесі болмағандығына орай бағасы қымбат жерді жалдағаны үшін төлем төлеуге мәжбүр. Осыған байланысты жерге салық бойынша жеңілдіктер АЭА қатысушыларына қолданылмайтындықтан инвесторлар тарту үшін АЭА қатысушыларын жер пайдаланғаны үшін төлемнен босату қажет;
Салық кодексінде 2009 жылға дейін АЭА қатысушылары үшін көзделген тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) АЭА аумағында сату бойынша айналымдарды, сондай-ақ әкімшілік және өндірістік мақсаттағы объектілерді іске асыру бойынша, АЭА аумағында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес мұндай объектілер бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары айналымын ҚҚС-тан босату көзделген болатын. Алайда 2009 жылдан бастап бұл жеңілдік алынып тасталды, бұл АЭА қатысушыларының жағдайын елеулі түрде нашарлатты және ақпараттық және инновациялық технологиялар саласында инвестициялық жобаларды іске асыруды ынталандырмайды;
«Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» Қазақстан Республикасының қолданыстағы Заңында ескірген технологиялар мен жабдықтарды әкелу және енгізу бойынша шектеулерді, сондай-ақ шетел жұмыс күшін тарту туралы тәртіпті қолдану ескерілмейді, сондай-ақ отандық кадрларды даярлау мәселелерін реттемейді.
Экономикалық бөлік
Арнайы экономикалық аймақтарды дамытумен байланысты проблемалар мен қателіктер олардың дамытудың тұжырымдық негіздері мен стратегиясын елеулі түрде қайта қарау қажет екенін көрсетеді. Аймақтарды құрудың бұрынғы тұжырымдамалар мен негіздемелерде аймақтарды дамытудың мүмкіндігін айқындайтын мынадай негізгі факторлар ескерілмеген:
экономикалық-географиялық жағдайдың тиімділігі мен аумақ мөлшерінің оңтайлылығы, ресурстық база;
өңірде қажетті өндірістік және іскерлік инфрақұрылымның және сыртқы экономикалық қызмет үшін қолайлы жағдайлардың болуы;
кадрлық әлеуеттің болуы.
Жергілікті қамтуды дамыту индустриялық дамуды инвестициялық қамтамасыз етудің және бір міндеті болып табылады, оның үдерістерін құқықтық реттеу үшін 10-нан астам нормативтік құқықтық актілер әзірленіп, бекітілген.
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту есебінің бірыңғай әдістемесі және қазақстандық қамту мониторингіне жататын тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ұйымдарының тізбесі бекітілген.
Отандық тауар өндірушілер мен жұмыстар мен қызметтерді отандық жеткізушілерді мемлекеттік қолдау шаралары айқындалған.
Барлық субъектілер үшін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу үшін есептеудің оңтайлы және барынша объективті әдістесін айқындау есебі және тауардың шыққан елін айқындау, тауардың шығу тегі туралы акті жасақтау және беру әрі ресімдеу, тауардың шығу тегі туралы сертификатты куәландыру мен беру бойынша ережелер, сондай-ақ Жер қойнауын пайдалану саласында қазақстандық қамтуды дамытуға бағытталған шараларды нығайту жөніндегі Іс-шаралар бекітілді.
Қазақстандық өндірушілер жүргізетін Тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай тізілімі құрылды, оның негізінде 4 360 тұтынушы кәсіпорын және 364 өндіруші кәсіпорын (ШОБ субъектілерінің үлесі 95 %-ды құрайды) бойынша ақпарат орналастырылған.
Отандық шығарылған тауарларды сертификаттаудың «СТ-KZ» жүйесі енгізілді, оның болуы отандық тауар өндірушілерге қосымша жеңілдіктерді көздейді.
2009 жылға жоспарланған деңгейге қол жеткізілді – жүйе құраушы кәсіпорындардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуының жалпы көлеміндегі қазақстандық қамту 60 %-ды құрады.
Барлығына дерлік өңірлерде тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді қазақстандық өндірушілердің республикалық форумы болып өтті, олар ірі компаниялардың шағын компаниялармен ынтымақтастық орнатуына мүмкіндік береді.
Осының нәтижесінде жалпы сомасы 909,2 млрд. теңгеге 960 меморандум, жалпы сомасы 747,7 млрд. теңгеге 11 000 келісімшарттар жасалды.
«Қазақстандық қамту» интернет-порталы іске қосылды, онда мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың, ұлттық компаниялар мен холдингтердің мемлекеттік сатып алу жоспарлары жинақталған. 2009 жылы 4 360 тұтынушы кәсіпорын және 364 өндіруші кәсіпорын бойынша ақпарат орналастырылған (ШОБ субъектілерінің үлесі 95%).
Жергілікті қамтуды дамытудың негізгі проблемалары.
Әлемдік стандарттар деңгейінде меншікті инжинирингтік базаның жоқтығы.
Әлемдік деңгейдегі қызметтер көрсетуге бейім инжинирингтік компаниялар жоққа дерлік. Талдамалық зерттеулерден, жоба алды жұмыстарынан, ТЭН және жұмыс жобалау кезеңінен бастап, технологиялық қамтамасыз ету және Қазақстан аумағында барлық ірі жобаларды технологиялық сүйемелдеу мен қабылдауға дейін шетел компаниялары қызмет көрсетеді. Соңғы аталғандары Қазақстан өндірісінің ерекшеліктерін, стандартар мен ТЖ білмегеніне орай бірден шетелдік ерекшеліктерге жүгінеді. Осы жағдайда отандық өндірушілерге арналған дайын жобалар шеңберінде сатып алуды қайта бағдарлау өте қиын.
Тауарларды, жұмыстар мен қызметтердің бәсекеге қабілеттігінің төмендігі жергілікті қамтуды дамытудың кідіртуші факторы болып табылады.
Жер қойнауын пайдаланушылар келісімшарттарында бекітілген заңнаманың ерекше мәртебесі мен тұрақтылық режимі өкілетті мемлекеттік органдарға қазақстандық тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу бойынша жер қойнауын пайдаланушылардың нақты міндеттемелерін белгілеу бойынша тиімді саясат жүргізуге мүмкіндік бермейді.
ЕО елдерімен салыстырғанда техникалық реттеу құралы ретіндегі ұлттық стандарттар Қазақстан Республикасының экономикалық даму стратегиясын әзірлеу, мемлекеттік бағдарламаларды қалыптастыру және іске асыру, мемлекеттік мұқтаждықтар үшін сатып алулар ұйымдастыру мемлекеттік кредит беру және міндетті сақтандыру бағдарламаларын іске асыру кезінде тиісті бағалау ала алмады.
Мемлекеттік органдар мен өндірістік кәсіпорындар тауарларды (жұмыстар, қызметтер) жеткізуге арналған шарттар мен келісімшарттардағы мемлекеттік стандарттарға сілтемелерді мүлде қолданбайды.
Кәсіпорындар мемлекеттік стандарттарды әзірлеуге және қолдануға ұмтылмайды, ал оңайлатылған схема – ұйымдардың стандартын (азық-түлік шикізаты мен тамақ өнеркәсібі өнімінің шамамен 80 %-ы бастапқыда-ақ оңайлатылған технологиялар қойылған, ал алынатын өнім төмен тұтыну сапаларымен ерекшеленетін ұйым стандарттары бойынша шығарылады) пайдаланады.
Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасаудың үшінші мақсаты болып табылады.
Бүгінде техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қоры стандарттау жөніндегі 57 000 нормативтік құжаттарды қамтиды, олардың қатарына мемлекеттік, халықаралық, ұлттық және өңірлік стандарттар жатады. Мемлекеттік стандарттар деңгейінде 2 800 бірлік стандарт қабылданған, олардың ішінде мемлекеттік талаптарымен үйлестірілгендері – 1 846 бірлік, бұл үйлестірудің 66% жалпы пайызын құрайды.
Бұл ретте халықаралық стандарттармен үйлестіру көрсеткіштері бойынша барынша жоғары деңгей тамақ өнеркәсібі - 283 (61,1% немесе абсолютті көріністе 173) және жол-көлік және темір жол техникасы – 271 (үйлестіру деңгейі 73,8% немесе абсолютті көріністе 200 стандарт) сияқты салаларға тиесілі.
Үйлестірілген стандарттардың ең азы химия технологиясы мен лак-бояу өнеркәсібі - 77 (70,1% немесе абсолютті көріністе 54), энергетика және электр техникасы – 77 (68,8% немесе абсолютті көріністе 53) және машина жасау – 66 (80,3% немесе абсолютті көріністе 53) саласында.
Жыл сайын шамамен 350 мемлекеттік стандарт қабылданады. Бұл белгілі бір шамада үйлестірудің жалпы деңгейін 1-2 %-ға арттыруға мүмкіндік береді.
2010 жылға арналған мемлекеттік стандарттау жөніндегі жұмыстар жоспарында Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасы мен Қазақстанның индустрияландыру картасы жобаларын іске асыру шеңберінде экономиканың басым салаларын дамыту үшін 580 мемлекеттік стандарттарды әзірлеу көзделген.
Экономиканың әртүрлі салаларында стандарттау жөніндегі жұмыстарды жүргізу мақсатында стандарттау бойынша 48 техникалық комитет құрылды, олардың құрамына мемлекеттік органдар, өндірушілер, тұтынушылар кіреді.
Жыл сайын сертификатталған және менеджмент жүйесін енгізген, оның ішінде ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 и SA 8000 халықаралық стандарттары негізінде экспортқа бағдарланған кәсіпорындар саны ұлғайып келеді. 2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша менеджмент жүйесін енгізген кәсіпорындар саны 2 249-ды құрады, олардың ішінде ИСО 9001 – 2207, ИСО 14001 - 184, OHSAS 18001 – 122, ИСО 22000 – 38, SA - 1. Өнімдерін экспортқа шығаратын кәсіпорындар – 186, менеджмент жүйесін енгізу кезеңінде тұрғандар - 222.
2010 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша республиканың эталон базасы 101 бірлік эталоннан және эталон жабдығынан тұрады, оның ішінде 52 бірлік мемлекеттік эталондар, 27 бірлік жұмыс эталондары және 22 бірлік эталон жабдығы.
Аккредиттелген субъектілер тізілімінде сәйкестікті растау бойынша 185 орган (бұдан әрі - СРО), 526 сынақ зертханалары (бұдан әрі - СЗ), 289 салыстырып, тексеру зертханалары (бұдан әрі - СТЗ), 25 калибрлеу зертханалары (бұдан әрі - КЗ), 5 өлшемдерді орындау әдістемесін метрологиялық аттестаттау.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасында техникалық реттеу жүйесін одан әрі дамыту және құқықтық база құру үшін халықаралық талаптарды, оның ішінде бірыңғай кеден одағын қалыптастыруды ескере отырып, техникалық реттеу саласындағы заңнама негізінде жетілдіру қажет.
Мемлекет пен кәсіпкерлік мүдделерін теңдестіруі тиіс техникалық регламенттерді бейімдік енгізу талап етіледі, бұл ретте Ең маңыздысы Қазақстанның сапалы әзірленген техникалық регламенті негізге алынатын ЕурАзЭҚ техникалық регламенттерін қабылдау кезінде Қазақстан мүдделерін ескеру болып табылады.
Бүгінде Қазақстанда нормативтік актілерге қол жеткізу және елдің нормативтік техникалық базасын қалыптастыру проблемасы бар.
Жұмыс істеп тұрған техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қоры әзірленген және қабылданған техникалық регламенттер, мемлекеттік, ұлттық, халықаралық, өңірлік стандарттар мен техникалық-экономикалық ақпараттың жіктеуіштері, ұйымдардың стандарттары туралы ресми ақпаратты қамтамасыз етеді. Алайда ол жоғарыда көрсетілген ведомстволық нормативтік актілерді қамтымайды, бұл одан әрі ДСҰ-ға мүше елдермен СТК мен ФСЖ шараларын сәйкестендіру мәселелері бойынша өзара іс-қимыл кезінде елеулі кедергі болмақ.
Осыған байланысты Техникалық нормативтік құжаттардың бірыңғай қорын құру қажет, онда техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілер ғана емес, экономиканың басқа да секторлары бойынша көптеген басқа техникалық нормативтік құжаттар (мысалы, авиациялық ереже, ветеринарлық, ветеринарлық-санитарлық нормалар мен ережелер, санитарлық нормалар, ережелер мен гигиеналық нормативтер, өрт қауіпсіздігі нормалары мен ережелері, құрылыс нормалары мен ережелері т.б.).
Кәсіпкерлердің менеджмент жүйелерінің халықаралық стандарттарын енгізуге қызығушылығы төмен (бүгінде статистика деректер бойына республикада 303 527 заңды тұлға тіркелген, олардың ішінде 2 249 кәсіпорын ИСО-9000, 14000, 18000, 22000, SA 8000 стандарттарын енгізіп, сертификатталған).
Іс жүзіндегі тәжірибе салалардағы мамандардың кәсіби деңгейінен өз қызметін техникалық реттеу саласында жүзеге асыратын (атап айтқанда, қызмет бағыттары бойынша сарапшы аудиторлар) мамандардың кәсіби деңгейі тым жоғары. Осыған байланысты, сынақ базасын жетілдіру үшін:
жұмыс істеп тұрған зертханаларды жаңғырту;
зертханалардың құзыреттігін тексеру үшін зертханаралық салыстырма сына мен салыстырып, тексерулер жүргізуді қамтамасыз ету қажет.
Саудадағы техникалық кедергілерді жою үшін аккредиттеу жүйесінің, сертификаттар мен хаттамалардың, оның ішінде біріктірілген бірлестіктердің баламалығы бойынша көп жақты және екі жақты келісімдер жасасу жөнінде шаралар қабылдау қажет.
Аккредиттеу жүйесін халықаралық деңгейде дамыту үшін аккредиттеу жөніндегі органның ILAC, IAF, PAC комитеттерінің жұмысына қатысуды, сондай-ақ аккредиттеу жөніндегі аудитор сарапшыларды, техникалық сарапшыларды даярлау және олардың біліктілігін арттыру қажет.
Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
Сыртқы:
қабылданған және әзірленген техникалық регламенттер бойынша ақпараттық-насихаттау жұмысының жоқтығы;
әзірленетін техникалық регламенттер деңгейінің төмендігі;
техникалық регламенттерді әзірлеушілердің кәсіби деңгейінің төмендігі;
техникалық регламенттер мен мемлекеттік стандарттарды енгізу бойынша мемлекеттік органдар жұмысының әлсіздігі;
әлемдік нарық талаптарын ескере отырып, қолданыстағы нормативтік базаны біріздендірудің әлсіздігі.
Ішкі:
техникалық регламенттер сараптамасы бойынша тәжірибелі мамандардың жоқтығы;
техникалық регламенттерді бейімдеу және енгізу тиісті деңгейде жүргізілмейді;
техникалық регламенттерді әзірлеу кезінде ғылыми-негізделген статистикалық деректердің және олардың нәтижелерін пайдалану үшін сынақтардың жоқтығы.
Өнеркәсіп салаларын дамыту
Белгілі бір нәтижелерге қарамастан, индустриялық-инновациялық даму саясаты дамушы нарықтары бар елдерге тән бірқатар жүйелік әсерлердің болуына байланысты толық көлемде іске асырылған жоқ, экономиканың шикізаттық бағыты сақталып отыр. Сондықтан Министрліктің Стратегиялық жоспарының негізгі құраушысы - өнеркәсіп салаларында отандық өнімнің жаңа, жоғары технологиялық, бәсекеге қабілетті өндірістерді дамытуға ықпал ететін жағдайлар жасау болып табылады.
Тиісінше бұл үшін инновациялық қызметті ынталандыруға, қолайлы инвестициялық ахуал жасауға, техникалық реттеу және метрология саласын жетілдіруге, Қазақстандық қамтуды дамытуға, сондай-ақ шикізат ресурстарымен қамтамасыз етуге бағытталған шаралар іске асырылатын болады.
Өнеркәсіп 2009 жылы тұтастай алғанда өнеркәсіп 9,1 трлн. теңгеге өнім өндірген, бұл 2008 жылдың деңгейімен салыстырғанда 102,7 %-ды құрады.
Тау-кен өнеркәсібі мен карьерлер әзірлеуде 2009 жылы өнім өндірісі көлемі 5,5 трлн. теңгені құрап, нақты көлем индексі (бұдан әрі – НКИ) 2008 жылмен салыстырғанда 107,2 %-ды құрады. Тау-кен өнеркәсібіндегі өсім шикі мұнайды өндіруді 8,2 %-ға және табиғи газды 5,5 %-ға өсіру есебінен қамтамасыз етілген.
Өңдеуші кәсіпорында 2,9 трлн. теңгеге өнім өндірілген, 2008 жылмен салыстырғанда нақты көлем индексі 97,1 %-ды құраған. НКИ деңгейіне барынша жоғары әсер еткен тамақ өнімі өндірісі 102,2%, кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру – 104,7%, химия өнеркәсібі – 75,7%, өзге де минералды емес өнім өндірісі – 91,3%, металлургия өнеркәсібі – 96,5%, машина жасау – 82,5% болды.
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны желдетуде 574,5 млрд. теңге сомасына өнім (тауарлар және қызметтер) өндірілді, ол 2008 жылғы деңгеймен салыстырғанда 99,0 %-ды құрады. Бұл көрсеткіштің негізгі құрамдасы 417,3 млрд. теңге сомасына электр энергетикасын өндіру, беру және бөлу болып табылады НКИ деңгейімен - 98,1%.
Өңдеуші өнеркәсіп
Тау-кен металлургия кешені
Металл кендерін өндіру көлемі 419,8 млрд. теңгені құрады, НКИ деңгейі 104,8%. Олардың ішінде темір кенін өндіру 135,2 млрд. теңге және түсті металдар кенін өндіру 284,7 млрд. теңге, КНИ деңгейімен тиісінше 100,1% және 107,3%. Металл кендерін өндіру үлесі республикалық деңгейде 2008 жылмен салыстырғанда 0,2 %-ға ұлғайып, 4,4 %-ды құрады.
Металл өнеркәсібі өнімі өндірісінің көлемі 1,08 трлн. теңгені құрады, НКИ деңгейімен 96,5%. Металлургия өнеркәсібінің үлесі республикалық деңгейде 2008 жылмен салыстырғанда 2% төмендеп, 11,8% құрады.
Машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл бұйымдары өндірісінің көлемі 105,3 млрд. теңгені құрады, НКИ деңгейімен 102,4%. Бұл кіші сала үлесі республикалық көлемде 2008 жылмен салыстырғанда 0,1 %-ға ұлғайып, 1,2% құрады.
Тау-кен металлургия кешенінің негізгі проблемалары шикізат базасының тозуы, пайдаланылатын шикізат кешенділігінің төмендігі, негізгі өндірістік қорлардың тозуының жоғары деңгейі, өнімнің жоғары дәрежеде энергияны, еңбекті және материалды қажетсінуі.
Бұл тау-кен металлургия саласын дамытудың салалық бағдарламасы шеңберінде энергетика және көліктік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету, білікті кадрларды даярлау бойынша шаралар кешенін, сондай-ақ металлургия саласында техникалық реттеу саласын жетілдіру, кәсіпорындарды технологиялық жаңғырту және инвестициялар тарту бойынша жағдайлар жасау арқылы саланы дамытуды қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар іс-шараларды іске асыру жоспарлануда.
Химия өнеркәсібі
2009 жылы химия өнеркәсібі өнімін өндіру көлемі 85,5 млрд. теңгені құрады, НКИ көлемімен 75,7%. Өндірістің республикалық көлеміндегі үлесі 2008 жылмен салыстырғанда 0,1 %-ға азайып, 0,9 %-ды құрады.
Химия саласын дамытудың негізгі проблемасына шикізатты қайта өңдеудің төменгі деңгейін, негізгі қорлардың тозуын және негізгі қорларды жаңартудың төменгі коэффициентін, өнімді одан кейінгі қайта бөлу өндірісі үшін бірқатар базалық өндірістің жоқтығын жатқызуға болады.
2010 - 2014 жылдары жоғары қайта бөлудің химия өнімі өндірісі мақсатында шикізатты кешенді қайта өңдеуді ұйымдастыруға бағытталған жобаларды іске асыру көзделетін болады. Атырау облысында полипропилен политені өндірісін, минералдық тыңайтқыштар, арнайы химикаттар мен тұтыну химиясын өндіруді ұйымдастыру көзделеді, бұл тұтастай алғанда 2014 жылы химия өнімі өндірісі көлемін 2 есеге жеткізуге мүмкіндік береді.
Машина жасау
Машина жасау саласы 281,3 млрд. теңгеге өнім өндірген, НКИ деңгейі 82,5 %-ды құраған.
Бұл ретте өндірістің республикалық көлемдегі үлесі 2008 жылмен салыстырғанда 0,1 %-ға ұлғайып, 3,1 %-ды құрады.
Қазақстандағы машина жасау өніміне сұраныс толықтай дерлік импорт есебінен қанағаттандырылады, ол ішкі өндіріс пен экспорттан 5 еседен астамға артық: 2009 жылғы импорт көлемі 11,2 млрд. АҚШ долларын, ал ішкі өндіріс шамамен 2,0 млрд. АҚШ долларын құрады.
Машина жасау саласын дамытуға машина жасау өнімінің бәсекеге қабілеттігінің төмендігі мен Қазақстандық машина жасау өнімін тұтынудың төменгі үлесі мен саладағы инновациялық белсенділіктің елеусіз деңгейі кедергі болуда. Сонымен қатар, Кеден одағына кіруді және өндірілетін өнімді өткізу нарығының тиісінше ұлғаюын және шикізат пен жинақтауыштардың экспорты мен импорты рәсімінің оңайлайтынын ескерсек, бұл саланың дамуының үлкен әлеуеті бар.
Фармацевтика өнеркәсібі
Фармацевтика өнеркәсібінде 14,9 млрд. теңгеге өнім өндірілген, НКИ деңгейі 146,1 %-ды құрады. Өндірістің республикалық көлеміндегі үлесі 2008 жылмен салыстырғанда екі есеге ұлғайып, 0,2 %-ды құрады.
Шамамен 11,7 млрд. теңге сомасына дәрі-дәрмектер және 1,8 млрд. теңгеге өзге де фармацевтикалық препараттар өндірілген, НКИ деңгейімен тиісінше 137,8% және 87,3%.
Саладағы бар проблемалар негізінен отандық шығарылатын өнімнің «ауқымсыз» ассортиментімен, өндірістердің халықаралық стандарттарына (GMP және ISO 13485) сәйкес келмейтіндігімен және бұл саланы дамытуды реттейтін нормативтік-құқықтық базаның жеткіліксіздігімен байланысты болып табылады.
Саланы дамыту үшін дәрілік заттарды мемлекеттік сатып алу, білікті кадрлық ресурстармен қамтамасыз ету, техникалық регламенттерді әзірлеу және енгізу, тікелей инвестицияларды тарту үшін тартымды жағдайлар жасау бөлігінде мемлекеттік қолдаудың секторалдық және жобалық шаралары көрсетілетін болады.
Құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдары өндірісі
Құрылыс индустриясының жіктемесіне сәйкес 2009 жылы мықты металл емес минералдық өнім 182,6 млрд. теңге сомасына өндіріліп, НКИ деңгейі 91,3 %-ды құраған. Резеңке және пластмасса бұйымдар өндірісінің көлемі ақшалай көріністе 59,7 млрд. теңгені, НКИ деңгейі 92,4 %-ды құрады. Жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдары 9,1 млрд. теңге сомасына өндірілген, НКИ 96,7%. Тау-кен өндіру өнеркәсібінің өзге де салаларында 57,1 млрд. теңгеге өнім өндірілген, НКИ деңгейі 106,6%.
Қазақстанда құрылыс материалдарын тұтынуды талдау олардың 75 %-ын цемент (38%), керамика (23%), шыны (14%) өнеркәсібі салалары құрайтынын көрсетті.
Саланы дамытуға кедергі болатын негізгі проблемалардың ішінде елеулілері энергия қажетсінуінің жоғарылығы, кәсіпорындарға негізгі қорларды жаңартуға және жаңа технологияларды дамытуға инвестициялар салуға рентабелділігінің төмендегі, инженерлік және жұмысшы кадрларды даярлау мен олардың біліктілігін арттыру проблемасы болып табылады.
Құрылыс индустриясын және құрылыс материалдары өндірісін дамыту бойынша салалық бағдарлама дамыту шеңберінде ішкі сұранысты қамтамасыз етуге және экспорттық мүмкіндіктерді ұлғайтуға бағытталған жұмыс істеп тұрған өндірістерді жаңғырту және жаңа өндірістер салу жүзеге асырылатын болады.
Жеңіл өнеркәсіп
Бүгінде Қазақстанның жеңіл өнеркәсібі кәсіпорындарының 80 %-нан астамын шағын және орта бизнес субъектілері құрайды, бұл ретте сала кәсіпорындарының шамамен 80 %-ы жүктелушіктің 30-40 %-ын құрайтын көне жабдықтармен жарақтандырылған.
Саланы дамытудың жалпы үдерісі елдің өнеркәсіп көлеміндегі оның үлесінің төмендеуімен сипатталады, ол жұмыс орындарының қысқаруымен, отандық өндірушіні шетелдік өндірушілердің ішкі нарықтан тықсыруымен қатар жүреді, бұл сындарлы сипатта болып тұр.
Егер, 2005 жылы жеңіл өнеркәсіпте жұмыс істейтіндер саны 20,0 мың адам болса, 2010 жылғы 1 қаңтардағы жай-күй бойынша ол 13,7 мың адамға азайған, бұл әлеуметтік шиеленістің өсуіне әкелмек.
Жеңіл өнеркәсіпті дамытуға бағытталған салалық бағдарлама шеңберінде жергілікті шикізатты (мақта, жүн, былғары) тоқыма, тігін, былғары және аяқ-киім өндірістеріне қайта өңдеу бойынша өндірістерді жаңғырту және әртараптандыру үшін ынталандыру жоспарлануда.
Мемлекеттік қолдаудың секторалдық және жобалық шаралары шеңберінде білікті кадрлық ресурстармен қамтамасыз ету, әкімшілік кедергілерді алып тастау, сапаның тиісті деңгейін және ғылыми-зерттеу жүргізу бойынша инженерлік орталықтар мен өнім сапасын бағалау зертханаларын құру мәселелерін қамтамасыз ету үшін техникалық регламенттерді енгізу бойынша іс-шаралар жүзеге асырылатын болады.
Экономиканың энергияны өспелі қажетсінуін қамтамасыз ету
Ескерту. Кіші бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 29.12.2012 N 1763 Қаулысымен.
Энергетика кешенін дамыту
Қазақстанның бірыңғай электр энергиясы жүйесі Ресейдің БЭЖ-мен және Орталық Азияның біріккен энергия жүйесімен қат-қабат жұмыс істейді.
2009 жылы электр энергиясын өндіру 78,4 млрд. кВтч құрады, бұл 2008 жылмен салыстырғанда 1,6 млрд. кВтч немесе 2,0% кем, бұл 2008 жылмен салыстырғанда республикадағы энергия тұтынудың 2,6 млрд. кВтч немесе 3,3 %-ға төмендеуімен шарттасып, 77,9 млрд. кВтч құрады.
Республиканың 2009 жылғы екінші жарты жылдықтағы электр энергиясын тұтынудың қалыптасқан серпіні 2010 жылы тұтыну өсімі 5,5 %-ға; өндіріс – 8,0% дейін өседі деп болжауға мүмкіндік береді. Республика экономикасын тұрақтандыру және одан әрі дамытуға орай 2015 жылға дейін орташа есеппен жылына 4% серпінімен электр тұтынудың тұрақты өсімі болжануда.
Негізгі проблемаларды талдау
Электр энергиясы саласының күшті жақтарына мыналар жатады:
арзан көмірді пайдаланатын жылу электр станцияларындағы электр энергиясы өндірісінің жоғары үлесі (2009 жылғы өндірістің жалпы көлемінің шамамен 74 %-ы);
220-500-1150 кВ кернеуі бар электр берудің жүйе құраушы желілерінің дамыған схемасы;
шұғыл диспетчерлік басқарудың орталықтандырылған жүйесі жаңартылатын энергияның елеулі әлеуетінің болуы;
Қазақстанның БЭЖ-нің Орталық Азия ОЭЖ-мен және Ресей ОЭЖ-мен қосарлы жұмысы;
электр энергиясының көтерме-бөлшек нарығының тиімді жұмыс жасауы үшін нормативтік-құқықтық база қалыптастырылды;
электр энергиясын жақын және таяу шетелге жеткізу мүмкіндігі мен республика аумағы бойынша транзиттің болуы.
Электр энергетика саласының әлсіз жақтарына мыналарды жатқызуға болады:
жинақтаушы жабдықтың парктік ресурстының елеулі түрде тозуы, бұл жұмыс істеп тұрған электр станцияларының электр энергиясы өндірісін шектейді (ұлттық маңызы бар ЖЭС-та қалдық парк ресурсі 18-30 %-ды құрайды);
Қазақстан Республикасының электр желілік шаруашылығының жоғары тозуы кезінде тозған жабдықты қалпына келтіруді, жаңа электр желі объектілерін салуды, электр желілерді нығайтуды нақты қалпына келтіретін ЭТҚ-лар мен тұтынушылардың тариф белгілеу және өзара іс-қимылы көрнекілік тетігінің болмауы;
генерациялық қуаттар құрылымына гидроэлектр станцияларының төменгі үлесіне (шамамен 12%) байланысты биік жүктемелерді жабу үшін айналма қуаттардың тапшылығы;
генерациялық қуаттардың тең бөлінбеуі (Қазақстан ТЭС 42 %-дық қойылған қуаттары Павлодар облысында шоғырланған);
Негізгі ішкі және сыртқы факторларды бағалау
2010 жылғы 1 қаңтарға Қазақстанда орнатылған электр станциялар қуаты 19,1 мың МВт құрады, алынатын қуат – 14,8 мың МВт. Қуат бөліністері мен шектеулері – 4,3 мың МВт құрады.
Шамамен 41% генерациялық қуаттар 30 жылдам астам өңдеп келеді, саны бойынша бұл Қазақстанның 53 жылу электр станцияларының ішінен 40 электр станция.
Сондай-ақ саланың дамуы мыналарға әсер етеді:
электр энергия саласының инвестициялық тартымсыздығы;
генерациялық станциялардағы орнатылған және қондырылған қуаттар арасындағы қуаттардың барынша ара жігі;
ОА ЭСО мен РФ ЖЭС-нің белгілі бір энергия жүйесімен электр энергия импортына байланысты болуы;
өңірлік электр желілік компаниялардың электр желілерінің тозуының жоғары дәрежесі (~ 65-70%);
Қазақстан ЖЭС-пен электр байланысының болмауына байланысты Ресейден электр энергия жеткізуден Қазақстан ЖЭС Шығыс аймақтарының (Батыс Қазақстан, Атырау облыстары) тәуелдігі.
Көмір өнеркәсібі де экономиканың энергия қажетсінуін қамтамасыз ету бойынша маңызды құрамдасы болып табылады. Қазақстан Республикасы әлемдік нарықтағы ірі көмір өндірушілердің ондығына кіреді, ал ТМД елдерінің арасында қорлар бойынша үшінші орында, өндіру бойынша екінші және халықтың жан басына шаққанда көмір өндіру бойынша бірінші орында.
Сала Қазақстанда электр энергияның 78% өндіруді, іс жүзінде кокс-химия өндірісінің жүз пайыздық жүктемесін қамтамасыз етеді, коммуналдық-тұрмыстық сектор және тұрғындардың отынға сұранысын толық қанағаттандырады.
2009 жылы көмір өндірудің көлемі 94,3 млн. тонна немесе 89,9 %-ын құрайды. Көмір өндіру көлемінің төмендеуінің негізгі себептері Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының тұтас электр станцияларының экономикалық дағдарыс салдарынан көмір өнімдерін тұтынуды азайтуы болып табылады.
2010 жылы бекітілген Министрліктің көмір өндіруші компаниялардың тау жұмыстарын дамыту бағдарламаларына сәйкес көмірді өндірудің болжанатын көлемі өткен жылғы 94,3 млн. тоннамен салыстырғанда шамамен 98 млн. тоннаны құрады. Өсу қарқыны - 103,9%. Өндіруді өсіру Қазақстан мен Ресей Федерациясы электр станцияларының көмірді тұтыну көлемінің ұлғаюы, республика өнеркәсіп кәсіпорындары қызметінің тұрақтылығы есебінен жоспарланады.
Негізгі проблемаларды талдау
Көмір саласының күшті жақтарына қуаттар қалдығы және өнімді өсіру үшін үлкен әлеуетті мүмкіндіктер жатады. Мәселен, Екібастұз көмірін өндіруді дамытудың әлеуетті техникалық мүмкіндіктері жылына 85,0 млн. тоннамен бағаланады, бұл ретте әсіресе экспортты тұрақсыз тұтыну 2020 жылы 76,5 млн. тонна өндіруге мүмкіндік бермейді, Шұбаркөл көмірі жылына 20,0 млн. тоннаны құрайды, ал ішкі және сыртқы өткізу нарықтарында оларға болжамды қажеттілік 2020 жылы тек 13,4 млн. тоннаны құрайды. Бұл Қарағанды ГРЭС-4 құрылысының кейінге қалдырылуына байланысты болып отыр.
Тұтынушыларды кокстелетін көмірмен қамтамасыз етудің әлсіз жақтарына Қарағанды көмір бассейнінде оларды өндірудің жеткіліксіз дамуын жатқызу қажет.
Сондай-ақ, көмір мен газдың тосын шығарындысына, Қарағанды бассейніндегі көмір қабаттарының жоғары газдылығына байланысты техногендік апаттар қаупі де бар, бұл шахталардағы бірнеше дүркін аварияларға алып келді. Шахталық газ-метанды кәдеге жарату және шахталардың газтолымдылығын қауіпсіз деңгейлерге дейін төмендету бойынша жұмыс әлсіз жүруде. Өнеркәсіптік газды пайдалануға келсек, онда бұл жұмыстар үлкен инвестициялары бар ғылыми-зерттеу және өнеркәсіптік зерттеулер жүргізудің ұзаққа созылатын кезеңін талап етеді.
Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
шахталық және карьерлік қорды жаңарту бойынша жұмыс жеткіліксіз түрде жүргізілуде.
тарифтік саясат көлік саласында көмірдің едәуір қымбаттауына және жекеленген жағдайларда көміршілердің экспорттық мүмкіндіктерінің төмендеуіне алып келеді.
соңғы жылдары шахтерлер ұжымдары қартайып барады. Бүгінде шахтерлердің орташа жасы 45-47-ні құрайды. Шахтер еңбегінің басымеместігін, жұмыстың ауыр жағдайларына, зейнеткерлікке кеш шығуға (63 жас) байланысты жастар шахталар мен разрездерге жұмысқа бармайды.
Экономиканы шикізат ресурстармен қамтамасыз ету
Геологиялық барлау жұмыстарын орындау нәтижесінде 2009 жылдың қорытындылары бойынша қатты пайдалы қазбалардың кейбір негізгі түрлері бойынша қорлар өсімі: алтын – 55,2 тонна; мыс – 1318,6 мың тонна; молибден - 8200,8 тонна; никель – 200,1 мың тонна; марганец кені – 66,2 млн. тонна; темір кені – 524,5 млн. тонна; мұнай – 45,2 млн. тонна; газ – 53,7 млрд. шаршы м. құрады.
108 учаскеде іздестіру-барлау жұмыстары жүргізілді, қатты тапшылық көріп отырған бірінші кезектегі 1650 ауылдық елді мекеннің 509-ы ауыз су қорларымен қамтамасыз етілді.
Каспий маңы ойпатының орталық бөлігіндегі Бекет-Бесоба учаскесі шегінде көмірсутегі шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстары аяқталды. Бекет-Бесоба учаскесінде барлығы 8 іздестіру ұңғымалары орнатылды. Бекет тұзды күмбезінің сол қанатында орнатылған БК-2 ұңғымасында мұнай және газ ағыны алынды. Осылайша, жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде Бекет ашық мұнай және газ кенорны ашылды. Аталған кенорнының күтілетін геологиялық ресурстары мен мұнай қоры 16,3 млн. тоннаны құрайды.
2009 жылы республиканың минералдық шикізат қорының мониторингі нәтижесінде анықтама-талдамалық жүйе негізінде автоматтандырылған жүйе қатты пайдалы қазбалардың, мұнайдың 35 түрі, конденсат және газ, жерасты сулары бойынша жаңа деректермен толықтырылып, жер қойнауын геологиялық зерделеу саласындағы стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша Автоматтандырылған деректер банкі (558 нормативтік құжат) құрылды.
Жер қойнауының жай-күйін басқару бойынша іс-шараларды бағалау, болжау және әзірлеу мақсатында аудандарды көмірсутегін және қатты пайдалы қазбаларды қарқынды өндірудің геодинамикалық мониторингі жүйесін құру және оның жұмыс істеу бағдарламасын әзірлеу басталды.
Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер нәтижелері бойынша 2009 жылы мыналар жасалды:
1) пайдалы қазбалардың негізгі түрлерін болжамды-перспективалық бағалау үшін негіз ретінде пайдаланылатын масштабы 1:1000000 мезозой-кайнозой қабатының минерагендік картасы;
2) масштабы 1:2000000 түрлі-түсті тас шикізатының таралу картасы. Минералдардың толық сипаттамасы бар (барлығы 118 үлгі) электрондық үлгілер каталогы және кенорындарының, Қазақстанның гранитті пегматиттерінің түрлі-түсті тас шикізатының айқындалу каталогы жасалды.
Ұңғыма іші бейне суреттерді шрифтау әдісі әзірленді: әртүрлі зерттелетін объектілердің үш өлшемді құрылыстары үшін бағдарламалар мен алгоритмдер жасалды.
Көп оқпанды бұрғылау жүйесі үшін жоспарланған трассалар бойынша ұңғымалардың бүйірлік оқпанын бағдарлау технологиясы жетілдірілді: бүйірлік оқпан бағыттарын бағдарлау құрылғысын дайындау үшін конструкторлық құжаттама әзірленді.
2009 жылы 58 өздігінен төгіліп жатқан ұңғыма жойылды.
Нәтижесінде 234,2 мың.м2 алаңда радионуклидті және химиялық ластану, тәулігіне 33,8 мың куб. м табиғи су ресурстарын жоғалту қаупі жойылды.
Ағымдағы жылы 19 мұнай ұңғымасы, оның ішінде құрғақта – 8 ұңғыма, Каспий теңізінің су басу аймағында – 11 ұңғыма жойылды.
2010 жылғы 1 қаңтарға барлығы 99 авариялық мұнай ұңғымасы, оның ішінде Каспий теңізінің су басу аймағында – 47, құрғақта – 52 ұңғыма және 510 өздігінен төгіліп жатқан гидрогеологиялық ұңғыма жойылды.
Геологиялық саланың негізгі проблемалары:
өндірілетін пайдалы қазбалардың көлемі, қорлардың өсім көлемінен асып отыр;
жаңа кен орындарын табудың негізгі перспективалары үлкен тереңдіктер мен жолы қиын өңірлермен байланысты;
пайдалы қазбалар сапасының төмендеуі;
сапасы төмен барланған кендердің металдарын алудың тиімді технологиясының жоқтығы, бұл оларды әзірлеуге тартуды ұстап отыр;
геологиялық барлау жұмыстарының барлық циклын өткізу үшін техника мен жабдықты сырттан жеткізуге кәсіпорындардың толық тәуелділігі;
нарықтың сыртқы және ішкі конъюктурасына тәуелділік;
білікті мамандар тапшылығы.
Қызметтің туристiк саласын дамыту
Ескерту. 2-бөлім кіші бөліммен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 28.04.2012 № 555 Қаулысымен.
Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың бірінші жылының қорытындысы бойынша барлық бағыттар бойынша туристік ағынның артқаны байқалып отыр.
2010 жылы қызмет көрсетілген келушілердің саны 16 598,9 мың адамды (2009 жылы – 14 771,9 мың адам) құрады.
2010 жылдың қорытындысы бойынша 2009 жылмен салыстырғанда келушілердің жалпы саны 12,2%-ға артты. Туристік салада көрсетілген қызметтің жалпы көлемі 11%-ға артты және 73 094,5 млн. теңгені құрады.
Мәселен, келу туризмі бойынша келушілердің саны 8,8%-ға артты (2009 жылы – 4 329,3 мың адам, 2010 жылы – 4 712,6), сыртқа шығу туризмінің көлемі 15,6%-ға артты (2009 жылы – 6413,9 мың адам, 2010 жылы – 4 474,0 мың адам), ішкі туризмнің көлемі бойынша келушілердің саны 10,3%-ға артқаны байқалып отыр (2009 жылы – 4 055,7 мың адам, 2010 жылы – 4474,0 мың адам).
Есепті кезеңде 1 252 туристік фирма және туристік қызметпен айналысатын 98 дара кәсіпкер 486,5 мың келушіге қызмет көрсетті, бұл 2009 жылмен салыстырғанда 31,8 %-ға артық.
Жалпы алғанда 2010 жылы туристік қызметтен түскен жиынтық табыс 110,1 млрд. теңгені құрады, 2009 жылмен салыстырғанда 32,8%-ға (82,9 млрд. теңге) артты және 2008 жылмен салыстырғанда өсуі 62,6%-ды (67,7 млрд. теңге) құрады.
Республикада келушілерді орналастырумен айналысатын 1 273 кәсіпорын және дара кәсіпкер 58 261,9 млн. теңгеге 2 548,9 мың адамға қызмет көрсетті. Есепті кезеңнің қорытындысы бойынша орналастыру объектілерінде 34 353 нөмір бар, олардың біржолғы сыйымдылығы 76 053 төсек-орынды құрады. Салыстырмалы бағада (мейрамханалардың қызметтерін ескермей) орналастыру орындарының қызмет көрсету көлемі есепті кезеңде 2009 жылмен салыстырғанда 11,6%-ға артты.
Бүгінгі күні шешілуі белгіленген мақсатқа – Қазақстанды Орталық Азия өңіріндегі туризм орталығына айналдыруға қол жеткізуге мүмкіндік беретін бірқатар проблемалық мәселелер бар:
1. Туристік және көлік инфрақұрылымының жеткіліксіз дамуы. Қонақ үйлерді, пансионаттарды, демалыс үйлері мен базаларын, сондай-ақ санаториялық-курорттық мекемелерді қоса алғанда, орналасу объектілерінің материалдық базасы жоғары дәрежеде моральдық және физикалық тұрғыдан тозуымен сипатталады. Бүгінгі күні туризмнің ауқымы, туристер үшін тұруға ұсынылатын жерлердің түрлері, сапасы халықаралық талаптарға сәйкес келмейді.
2. Сервистің төмен деңгейі және Ұлы Жібек жолының қазақстандық бөлігінде танымал тарихи орындарға жетудің қиындығы қазақстандық және шетелдік туристерді қызықтырмайды. Біздің тарихи мұрамыздың туристік бағыттарын халықаралық насихаттау мен жылжыту да сапалы түрде қайта қарауды талап етеді.
Туризмді дамыту көлік инфрақұрылымының жай-күйімен тікелей байланысты екенін ескере отырып, әуе және теміржол жолаушылар тасымалы географиясының шектеулілігі, ішкі және сырттан келетін туристердің топтық сапарлары үшін көліктің барлық түріне жол жүру билеттеріне жеңілдіктердің икемді жүйесінің болмауы елеулі проблемаға айналып отыр.
3. Кадрларды даярлаудың, қайта даярлаудың және олардың біліктілігін арттырудың төмен деңгейі және туризмнің ғылыми базасының болмауы, қызмет көрсету саласында мамандандырылған туристік кадрлардың болмауы болып табылады. Бұл тек туризм индустриясы объектілеріндегі білікті мамандардың болмауы проблемасына ғана емес, туристік сала үшін кадрлар даярлау сапасына да қатысты.
4. Туристік индустрияда көрсетілетін қызметтердің төмен сапасы.
Проблема жоғарыда аталған мәселемен өзара байланысты, өйткені қызмет көрсету саласындағы төмен сапа туризм индустриясы объектілерінде көрсетілетін қызмет сапасының төмендеуіне әкеп соқтырады. Бұдан басқа, бұл Қазақстанда туристік визаларды ресімдеу мерзімдеріне, шетелдік туристерді тіркеу рәсімдеріне, кедендік және паспорттық бақылауға жатады.
5. Елдің оң туристік имиджін ілгерілету жөніндегі іс-шаралар жүйесіз сипатта, туризм жөніндегі көрмелерге қатысу мемлекеттің жарнамалық қызметінің тиімділігін толық көлемде қамтамасыз етпейді. Осы уақытқа дейін туристерді тарту жоспарында Қазақстан үшін бірінші басымдықты нарықтар болып табылатын елдер – Германияда, Ұлыбританияда, Оңтүстік Кореяда туристік өкілдіктер (шетел мекемелері жанындағы туризм бөлімдерін) ашу және жұмыс істеу проблемасы шешілмей келеді. Сонымен қатар, жыл сайын орасан көп туристерді қабылдайтын, туризм саласында дамыған елдердің (Франция, Испания, Германия) тәжірибесі аталған мәселені шешу қажеттігін растайды.
Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
Қазақстан туризмінің әлемдік туристік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігінің қалыптасқан деңгейі сақталған кезде отандық туристік нарықты дамыту мүмкіндігі халықтың тұрмыс деңгейін жақсарту және жұмыспен қамтылуын арттыру, сапалы туристік қызметтерге деген артып келе жатқан сұранысты қанағаттандыру және елде туризмді тұрақты дамытуға жағдай жасау үшін жеткіліксіз болады.
Туристік саланың дамуына негізінен сыртқы факторлар: ел ішіндегі және шетелдегі экономикалық және саяси жағдайлар және т.б. ықпал етеді.
Бүгінгі күні туристік саланы дамыту үшін Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама (бұдан әрі – ҮИИДМБ) («Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы) негіз болып табылады.
ҮИИДМБ шеңберінде Қазақстан Республикасының перспективалық туристік бағыттарын дамытудың 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы әзірленді.
Сонымен қатар, саланы дамытуға ішкі факторлар да ықпал етеді, оларға кадрлық саясатты (кадрларды даярлау және қайта даярлау, олардың біліктілігін арттыру, еңбекті ұйымдастыру), отандық туристік өнімнің кәсіби маркетингін және құқықтық реттеуді жатқызуға болады.
Бүгінгі күні туристік сала үшін кадрлар даярлау жоғары және жоғары оқу орындарынан кейінгі, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында жүзеге асырылуда. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің деректері бойынша 11 мамандық және 33 біліктілік бойынша 77 ТжКБ (техникалық және кәсіптік білім беру) оқу орындары бар.
Министрлік әлемнің жетекші телеарналарында жарнамалық бейнероликтерді жүргізу, ақпараттық турларды өткізу арқылы Қазақстан туризмін ақпараттық насихаттау жөнінде тұрақты жұмыс жүргізуде, бірақ мұның барлығы қазақстандық туристік өнімге жоғары сұранысты қамтамасыз ете алмайды. Осы бағытта туроператорлардың шетелдерден туристерді тарту жөнінде күшейтілген жұмыстары қажет, бұл тек келу туризмі бойынша туристердің ағынының тұрақтылығын қамтамасыз етіп ғана қоймайды, туристік саланың кірістілігін арттырады.
3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және нәтижелердің көрсеткіштері
Ескерту. 3-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.12.2011 № 1722 Қаулысымен.
Ескерту. 3-бөлімнің тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 28.04.2012 № 555 Қаулысымен.
1. Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау
2. Өнеркәсіп салаларын дамыту
3. Экономиканың энергияға өскелең қажеттіліктерін қамтамасыз
ету
4. Экономиканы шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы көрсеткіштер, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері
Ескерту. Кіші бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 28.04.2012 № 555; 2012.12.29 N 1763; 29.12.2012 № 1762 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.
1-cтратегиялық бағыт. Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау |
|||||||||
1.1-мақсат. Ұлттық инновациялық жүйені дамыту |
|||||||||
Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 015, 020, 021, 027, 070 |
|||||||||
Нысаналы индикаторлар |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
ЖІӨ кемінде 10%-ға төмендету |
СА (жылға кешіктіріліп жыл ішіндегі деректер) |
% |
- |
- |
1 |
2,5 |
6 |
10 |
13 |
тнэ/АҚШ долл. |
1,77 (2008 ж. деректер) |
- |
1,75 |
1,73 |
1,66 |
1,59 |
1,54 |
||
«Венчурлік капиталға қолжетімділік» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсарту |
ДЭФ ЖБИ есебі |
орын |
82 |
92 |
105 |
104 |
103 |
102 |
101 |
«Соңғы технологияларға қолжетімділік» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсарту |
ДЭФ ЖБИ есебі |
орын |
97 |
103 |
90 |
89 |
88 |
87 |
86 |
«Кәсіпорындар деңгейінде технологияларды пайдалану» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсарту |
ДЭФ ЖБИ есебі |
орын |
105 |
113 |
91 |
90 |
89 |
88 |
87 |
«Инновациялылық» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсарту |
ДЭФ ЖБИ есебі |
орын |
75 |
101 |
103 |
102 |
101 |
100 |
99 |
«Зерттеу жұмыстарына және әзірлемелерге компанияның шығындары» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсарту |
ДЭФ ЖБИ есебі |
орын |
84 |
107 |
94 |
93 |
92 |
91 |
90 |
«Жоғары технологиялық өнімдерді мемлекеттік сатып алу»» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсарту |
ДЭФ ЖБИ есебі |
орын |
83 |
93 |
71 |
70 |
69 |
68 |
67 |
«Жыл ішінде резиденттер алған халықаралық патенттер саны, бір млн.адамға шаққанда» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсарту |
ДЭФ ЖБИ есебі |
орын |
85 |
81 |
66 |
65 |
64 |
63 |
62 |
1.1.1.-міндет. Экономиканың нақты секторларының инновациялық дамуын қамтамасыз ету |
|||||||||
Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерi |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі |
СА |
% |
4 |
4,3 |
4,2 |
6,8 |
8,8 |
10 |
12 |
Халықаралық танылған патенттер санының ұлғаюы (өсуі бойынша, ВОИС бойынша) |
Әділетмині |
Бірл. |
12 |
15 |
17 |
18 |
30 |
32 |
35 |
Енгізілген жаңа технологиялар санының ұлғаюы(өсуі бойынша) |
СА |
Бірл. |
- |
- |
7 |
20 |
50 |
100 |
200 |
Енгізілген қазіргі заманғы басқару технологиялар санының ұлғаюы |
СА |
Бірл. |
15 |
13 |
13 |
10 |
13 |
13 |
13 |
Тікелей жобалық қаржыландыру шеңберінде қаржыландырылған жаңа жобалардың саны |
ИЖТМ |
Бірл. |
- |
- |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
Құрылған венчурлік қорлардың саны |
ИЖТМ |
Бірл. |
- |
0 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
1.2-мақсат. Индустриялық дамытуды инвестициялық қамтамасыз ету |
|||||||||
Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 015, 020, 070 |
|||||||||
Нысаналы индикаторлар |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі. |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
«Жергілікті жеткізушілер саны»» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсарту |
ДЭФ ЖБИ есебі |
орын |
113 |
124 |
120 |
118 |
117 |
116 |
115 |
«Тікелей шетел инвестицияларын реттеу әсері»» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсарту |
ДЭФ ЖБИ есебі |
орын |
101 |
93 |
100 |
99 |
98 |
97 |
96 |
«Тікелей шетелдік инвестициялар мен технологияларды беру» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсарту |
ДЭФ ЖБИ есебі |
орын |
108 |
100 |
85 |
84 |
83 |
82 |
81 |
1.2.1-міндет. Шикізаттық емес және жоғары технологиялық өндірістерге инвестициялар тарту үшін жағдайлар жасау |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
ЖІӨ-дегі тікелей шетел инвестицияларының (ТШИ) үлесі |
ҰБ |
% |
17,2 |
11,8 |
14 |
17,5 |
17,6 |
17,7 |
17,8 |
2020 жылға қарай экономиканың шикізаттық емес секторларына тартылған шетелдік инвестициялар кемінде 30% ұлғаяды |
СА |
% |
100 |
109,3 |
106 |
109 |
112 |
115 |
118 |
Global - 2000-ға енгізілген компаниялар тізімінен тартылған мақсатты инвесторлар саны |
ҰБ |
бірлігі |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
1.2.2-міндет. Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды дамыту |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
АЭА аумақтарындағы тауарлар мен қызметтер (жұмыстар) өндірісінің көлемі |
ИЖТМ |
млрд. теңге |
21,9 |
43 |
50 |
65 |
80 |
100 |
120 |
ИА аумақтарындағы тауарлар мен қызметтер (жұмыстар) өндірісінің көлемі |
ИЖТМ |
млрд. теңге |
- |
10,5 |
60 |
65 |
70 |
80 |
90 |
Мыналардың аумақтарындағы экспортқа бағдарланған және жоғары технологиялы шикізат емес өндіріске инвестициялар көлемі: - АЭА - ИЗ |
ИЖТМ |
млрд. теңге |
50 3 |
60,9 2,1 |
200 28 |
240 37 |
280 46,8 |
320 55,8 |
360 64,8 |
1.2.3-міндет. Жергілікті қамтуды дамыту |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Мемлекеттік органдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуындағы қазақстандық қамтудың үлесі |
ИЖТМ |
% |
52 87 |
49,3 85 |
53 83 |
43 82 |
46 85 |
49 88 |
52 90 |
Ұйымдардың, ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтер мен компаниялардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуындағы қазақстандық қамтудың үлесі |
63 79 |
38 62,5 |
53 82 |
33 67 |
36 70 |
40 70 |
44 80 |
||
Жүйе құраушы кәсіпорындардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуындағы қазақстандық қамтудың үлесі |
43,2 82 |
31,4 70,7 |
52 85,3 |
14 67 |
17 70 |
20 72 |
23 75 |
||
Жер қойнауын пайдалану саласындағы тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді қазақстандық қамту үлесі |
10,7 78,4 |
11,48 80,5 |
8 81,1 |
12 82 |
14 84 |
20 85 |
25 85 |
1.3-мақсат. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту |
|||||||||
Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 015, 020, 021, 027, 070 |
|||||||||
Нысаналы индикаторлар |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Мемлекеттiк стандарттарды халықаралық, өңірлік стандарттардың және шет мемлекеттердің ұлттық стандарттарының талаптарымен үйлестiру деңгейi |
ИЖТМ |
% |
65 |
67,9 |
70 |
72 |
72,5 |
73 |
73,5 |
«Жергілікті жеткізушілер сапасы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсарту |
ДЭФ ЖБИ есебі |
орын |
97 |
105 |
90 |
88 |
87 |
86 |
85 |
1.3.1-міндет. Әлемдік стандарттарға сай келетін өнім өндірісі үшін жағдайлар жасау |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындар саны |
ИЖТМ |
Бірл. |
2249 |
3578 |
3800 |
4000 |
4200 |
4400 |
4600 |
Кемiнде 30 мемлекеттiк эталон мен эталондық жабдықтарды 60 мәрте жаңғырту (толық жарақтандыру) |
ИЖТМ |
Бірл. |
8 |
16 |
10 |
10 |
10 |
14 |
- |
Техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қорының нормативтік құжаттарының саны |
ИЖТМ |
Бірл. |
56838 |
59858 |
65000 |
66500 |
67000 |
67500 |
68000 |
2-стратегиялық бағыт. Өнеркәсіп пен туризм салаларын дамыту |
|||||||||
2.1-мақсат. Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту |
|||||||||
Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 006, 007, 008, 012, 013, 017, 018, 019, 022, 023, 026, 033, 052, 066, 085, 090 |
|||||||||
Нысаналы индикаторлар |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
«Кластерлік дамыту» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсарту |
ДЭФ ЖБИ есебі |
орын |
85 |
85 |
100 |
100 |
99 |
99 |
98 |
«Қосымша құн тізбегінің ұзындығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсарту |
ДЭФ ЖБИ есебі |
орын |
109 |
115 |
111 |
111 |
110 |
110 |
109 |
«Өнімді дамыту үшін жағдай» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсарту |
ДЭФ ЖБИ есебі |
орын |
80 |
84 |
76 |
82 |
82 |
80 |
78 |
«Бәсекелі басымдылық табиғаты» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсарту |
ДЭФ ЖБИ есебі |
орын |
112 |
129 |
124 |
123 |
122 |
121 |
120 |
«Қабылданатын шешімдер ашықтығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсарту |
ДЭФ ЖБИ есебі |
орын |
75 |
53 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
2.1.1-міндет. Тау-кен металлургия кешенін дамыту |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
ЖІӨ құрылымында тау-кен металлургия өнеркәсібінің үлесі |
СА |
% |
- |
- |
15,9 |
3,9 |
4,1 |
4,2 |
4,2 |
Металлургия өнiмі экспортының көлемін 2008 жылғы деңгейге шаққанда 1,3 есеге ұлғайту |
СА |
% |
- |
- |
90 |
107 |
123 |
130 |
130 |
Металлургия саласының еңбек өнiмдiлiгiн кемінде 1,5 есеге ұлғайту |
СА |
% |
61 |
103 |
115 |
126 |
138 |
150 |
150 |
Металл кенiн өндiрудің НКИ-і |
СА |
% |
– |
112,2 |
100,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Металлургия өнеркәсiбі өнімі өндірісінің НКИ-і |
СА |
% |
– |
98,2 |
106,5 |
102,0 |
107,0 |
110,0 |
104,9 |
Машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл бұйымдары өндiрісінің НКИ-і |
СА |
% |
– |
– |
108,0 |
108,0 |
105,0 |
106,0 |
105,0 |
2.1.2-міндет. Машина жасау саласын дамыту |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
ЖІӨ құрылымында машина жасау саласының үлесі |
СА |
% |
0,92 |
1 |
0,98 |
0,99 |
1 |
1,1 |
1,1 |
2008 жылмен салыстырғанда машина жасау саласындағы еңбек өнімділігінің бір жарым есеге ұлғаюы |
СА |
% |
81,5 |
123,9 |
124,1 |
136 |
143 |
150 |
150 |
Машина жасау өнімі өндірісінің НКИ-і |
СА |
% |
85,7 |
133,6 |
116,8 |
109,0 |
105,0 |
106,0 |
107,0 |
2.1.3-міндет. Құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарын дамыту |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
ЖІӨ құрылымында өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру үлесі |
СА |
% |
1 |
- |
1,5 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
Құрылыс материалдарын отандық өндірушілер үлесін 60% дейін ұлғайту |
СА |
% |
55,2 |
47,8 |
49,2 |
51 |
54 |
60 |
- |
Өзге металл емес минералдық өнімдер экспортының көлемі |
Қаржымині КБК |
% |
2,5 |
13,2 |
8 |
8,5 |
10 |
20 |
22 |
2008 жылмен салыстырғанда өзге металл емес минералдық өнім өндірісіндегі еңбек өнімділігінің 1,5 есеге ұлғаюы |
СА |
% |
67,7 |
97,6 |
110 |
118 |
130 |
150 |
- |
Өзге металл емес минералдық өнiмдер өндiрісінің НКИ-і |
СА |
% |
93,3 |
111,5 |
112,5 |
105,0 |
106,0 |
107,0 |
107,0 |
2.1.4-міндет. Химия өнеркәсібін дамыту |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
ЖІӨ құрылымында химия өнеркәсібінің үлесі |
СА |
% |
- |
- |
0,4 |
0,43 |
0,46 |
0,49 |
0,52 |
Химия саласындағы еңбек өнiмдiлiгiнiң 2008 жылғы деңгейге шаққанда ұлғаюы |
СА |
% |
53 |
100 |
156 |
100 |
133 |
150 |
150 |
Химия өнеркәсiбi өнiмдерi өндiрісінің НКИ-і |
СА |
% |
75,7 |
121,4 |
121,5 |
107,0 |
106,0 |
106,0 |
102,0 |
Резеңке және пластмасса бұйымдары өндiрісінің НКИ-і |
СА |
% |
92,4 |
135,6 |
108,9 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
106,0 |
2.1.5-міндет. Фармацевтика өнеркәсібін дамыту |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Ішкі нарықтағы отандық дәрі-дәрмек құралдарының үлесі |
СА |
% |
30 |
33 |
34,5 |
36 |
42 |
50 |
53 |
Фармацевтика өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің ұлғаюы |
СА |
% |
100 |
100 |
103 |
104 |
105 |
106 |
106 |
Негiзгi фармацевтика препараттары өндiрісінің НКИ-і |
СА |
% |
- |
- |
94,9 |
99,0 |
100,0 |
101,0 |
102,0 |
2.1.6-міндет. Жеңіл өнеркәсіпті дамыту |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
2008 жылғы деңгейге шаққанда жоғары қосылған құны бар өнім экспортының көлемi |
СА |
% |
80,7 |
71,9 |
223,5 |
111 |
112 |
113 |
114 |
2008 жылмен салыстырғанда жеңiл өнеркәсiптiң еңбек өнiмдiлiгiнiң бiр жарым есеге ұлғаюы |
СА |
% |
92,9 |
141,1 |
149,4 |
121,4 |
132,1 |
150 |
150 |
Жеңiл өнеркәсiп өнімі өндiрісінің НКИ-і |
СА |
% |
- |
- |
90,8 |
105,2 |
105,9 |
101,2 |
100 |
2.1.7-міндет. Алушылардың сұранысын қанағаттандыратын мемлекеттік қызметтер |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Бақылау-қадағалау функцияларымен бөлінген мемлекеттік органдар жүзеге асыратын жоспарлы тексерулердің санын 2009 жылға қарай 30% дейін қысқарту |
ИЖТМ |
% |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
- |
Автоматтандырылған мемлекеттік қызметтер |
ИЖТМ |
Бірл. |
- |
- |
2 |
31 |
4 |
2 |
2 |
Бекітілген стандарттар |
ИЖТМ |
Бірл. |
- |
- |
2 |
48 |
- |
- |
- |
Бекітілген регламенттер |
ИЖТМ |
Бірл. |
- |
- |
2 |
48 |
- |
- |
- |
Уақыт пен шығыстарды қоса алғанда, бизнесті тіркеу мен жүргізумен байланысты операциялық шығындарды (рұқсаттар, лицензиялар, сертификаттар алу; аккредиттеу; консультациялар алу бойынша) 2011 жылға қарай 30%-ға, және тағы 2011 жылмен салыстырғанда 2015 жылға қарай 30%-ға төмендету |
ИЖТМ |
% |
– |
30 |
– |
– |
– |
30 |
– |
2.2-мақсат Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру |
||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалар коды: 001, 006, 007, 008, 012, 01.5, 017, 018, 019, 022, 023, 026, 033, 052, 066, 085, 090 |
||||||||||||||||
Нысаналы индикаторлар |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі. |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
|||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||
Туристік ұйымдар мен орналастыру орындары қызметінен ішкі туризм бойынша орындалған қызметтер көрсету көлемін 2008 жылғы деңгейден 2015 жылы 28 %-ға ұлғайту (25 164,5 млн. теңге) |
СА |
% |
96,2 |
8,1 |
21,6 |
22,4 |
24,5 |
26,5 |
28 |
|||||||
Туристік ұйымдар мен орналастыру орындары қызметінен сыртқы туризм бойынша орындалған қызметтер көрсету көлемін 2008 жылғы деңгейден (16 847,0 млн. теңге) 2015 жылы 20 %-ға ұлғайту |
СА |
% |
90,7 |
18,8 |
14,4 |
15,8 |
17,2 |
18,6 |
20 |
|||||||
2.2.1-міндет. Ұлттық туристік өнім қалыптастыру және оны халықаралық және ішкі нарықтарға ілгерілету |
||||||||||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі. |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
|||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||
«Тұру және тамақтану жөніндегі қызметтерді ұлғайту» көрсеткішінің өсуін қамтамасыз ету |
СА |
НКИ алдыңғы жылға % |
95,5 |
112,0 |
105,0 |
105,7 |
106,0 |
106,0 |
107,0 |
|||||||
Келу туризмі көлемінің 2010 жылдың деңгейінен %-ға өсуі (4,7 млн. адам) |
СА |
% |
1 |
1,3 |
1,6 |
2 |
||||||||||
Ішкі туризм көлемінің 2010 жылдың деңгейінен %-ға өсуі(4,5 млн. адам) |
СА |
% |
1,5 |
1,8 |
2,5 |
3 |
3-стратегиялық бағыт. Экономиканың электр энергиясына өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету |
|||||||||
3.1-мақсат. Энергетикалық кешенді дамыту |
|||||||||
Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 006, 016, 034, 038, 046, 047 |
|||||||||
Нысаналы индикаторлар |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
2020 жылға қарай экономиканың қажеттіліктерін қанағаттандыратын меншікті көздерден энергия өндіру 100%-ды құрайды |
СА |
% |
98,2 |
99,1 |
96,0 |
99,1 |
99,92 |
99,85 |
99,96 |
«Электр үнемдеу желісіне қосылу» индикаторы бойынша «Doing Business» рейтингіндегі Қазақстанның ұстанымын жақсарту |
СА |
орын |
- |
87 |
81 |
80 |
80 |
80 |
80 |
2015 жылға энергия тұтынудың жалпы көлеміндегі баламалы энергия көздерін пайдалану үлесі 1,5 % астамды құрайды |
СА |
% |
0,48 |
0,48 |
0,46 |
0,5 |
0,7 |
1 |
1,5 |
«Электр жеткізулер саны» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингінде жақсарту |
ДЭФ ЖБИ есебі |
орын |
84 |
91 |
81 |
81 |
80 |
79 |
78 |
3.1.1-міндет. Электр энергетикасы мен көмір өнеркәсібін дамыту |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптағыш НКИ-і |
СА |
% |
99 |
104,9 |
106,4 |
103,9 |
103,8 |
104,4 |
105,6 |
Көмiр және лигнит өндiрудің НКИ-і |
СА |
% |
90,8 |
104,4 |
104,5 |
103,1 |
103,1 |
102,6 |
102,5 |
Электр энергиясын өңдеу көлемі (өсім бойынша) |
СА |
млрд. кВт/с |
78,43 |
82,3 |
84,2 |
89,58 |
93,76 |
97,91 |
103,46 |
Электр энергиясын тұтыну көлемі (өсім бойынша) |
77,96 |
83,7 |
87,3 |
89,52 |
93,18 |
96,84 |
100,5 |
||
2014 жылға қарай көмір өндіру көлемін 123 млн. тоннаға дейін қамтамасыз ету |
СА |
млн. тонна |
94,3 |
105,3 |
110,1 |
113,5 |
117 |
120 |
123 |
Көмірдегі электр энергетика сұранысын қамтамасыз ету |
ИЖТМ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Ішкі және сыртқы нарықта бәсекеге қабілетті көмір өніміне жағдай жасау үшін нормативтік-техникалық құжаттаманы қамтамасыз ету |
ИЖТМ |
дана |
13 |
23 |
24 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Қарағанды облысында қалпына келтірілген жерлердің жалпы көлемі |
ИЖТМ |
га |
18,6 |
210 |
107,7 |
50,4 |
112,4 |
112,4 |
170,9 |
3.1.2–міндет. Жаңартылатын энергия көздерін дамыту |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Жаңартылатын энергия көздері өндірілетін электр энергиясы көлемі |
ЖАО |
млрд. кВт/сағ. |
0,37 |
0,4 |
0,4 |
0,45 |
0,65 |
1,00 |
- |
3.1.3-міндет. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 29.12.2012 N 1763 Қаулысымен. |
3.1.4-міндет. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 29.12.2012 N 1763 Қаулысымен. |
4-стратегиялық бағыт. Экономиканы шикізаттық емес ресурстармен қамтамасыз ету |
|||||||||
4.1-мақсат. Геологияны және жер қойнауын пайдалануды дамыту |
|||||||||
Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 040 |
|||||||||
Нысаналы индикаторлар |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Өңірлік геологиялық зерттеулер жүргізу үшін қол жетімді ҚР аумағын 2009 жылғы 78%-дан 2015 жылы 95%-ға дейін қамту пайызы |
ИЖТМ |
% |
78,0 |
80,2 |
82,0 |
83,2 |
87,0 |
90,0 |
95,0 |
Пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің қорын 2015 жылы толтыру пайызы - 50% (анықталған қордың өтелген қорға қатынасы, өсуі бойынша) |
ИЖТМ |
% |
23 |
25 |
25 |
30 |
40 |
50 |
50 |
4.1.1-міндет. Бағдарламалық ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағының зерделенуін қамтамасыз ету |
|||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Болжамды ресурстар көлемі |
ИЖТМ |
||||||||
- алтын |
тонна |
100,8 |
110,0 |
105,0 |
108,0 |
117,2 |
100,4 |
75,0 |
|
- мыс |
млн. тонна |
0,82 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
|
- полиметалл |
млн. тонна |
4,62 |
6,1 |
3,6 |
6,1 |
4,8 |
5,2 |
5,0 |
|
4.1.2-міндет. Пайдалы қазбалардың негiзгi түрлерi бойынша қорлар өсiмi |
|||||||||
Қорлар өсiмi: |
ИЖТМ |
||||||||
- алтын |
тонна |
10,1 |
10 |
1,0 |
13,5 |
18 |
22,5 |
23,0 |
|
- мыс |
мың тонна |
561,7 |
150 |
100 |
105 |
147 |
147 |
147,0 |
|
- полиметалл |
мың тонна |
0 |
0 |
0,0 |
115 |
172,5 |
201 |
200,0 |
|
Сумен қамтамасыз ететін объектілер саны |
|||||||||
- жер асты суларының қорларымен қамтамасыз етілген ауылдар саны |
ИЖТМ |
ауыл |
- |
- |
52 |
- |
341 |
216 |
480 |
- артық бағаланған қорлары бар кен орындарының саны |
кен орны |
- |
- |
12 |
- |
35 |
30 |
35 |
Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттiң стратегиялық мақсаттарына сәйкестiгi
Ескерту. 3-бөлім кіші бөліммен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 29.12.2012 N 1763 Қаулысымен.
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары және мақсаттары |
Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы |
1 |
2 |
1-cтратегиялық бағыт. Индустриялық-инновациялық даму үшiн жағдайлар жасау |
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы |
1.1-мақсат. Ұлттық инновациялық жүйенi дамыту |
|
1.2-мақсат. Индустриялық дамуды инвестициялық қамтамасыз ету |
|
1.3-мақсат. Техникалық реттеу және метрология жүйесiн дамыту |
|
2.-стратегиялық бағыт. Өнеркәсіп пен туризм салаларын дамыту |
|
2.1-мақсат. Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту |
|
2.2-мақсат. Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру |
|
3-стратегиялық бағыт. Экономиканың энергияға деген өспелi қажетсiнуiн қамтамасыз ету |
|
3.1-мақсат. Энергетикалық кешендi дамыту |
|
4-стратегиялық бағыт. Экономиканы шикiзат ресурстарымен қамтамасыз ету |
|
4.1-мақсат. Геологияны және жер қойнауын пайдалануды дамыту |
4-бөлім. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту
Ескерту. 4-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 16.05.2011 № 521; 29.12.2012 N 1763 Қаулыларымен.
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттарының, мақсаттары мен міндеттерінің атауы |
Функционалдық мүмкіндіктерді дамытуға бағытталған іс-шаралар |
Іске асыру мерзімі |
1 |
2 |
3 |
1-стратегиялық бағыт. Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдай жасау |
Адам ресурстары: |
2011 - 2015 жылдар |
5-бөлім. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
Ескерту. 5-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 28.04.2012 № 555 Қаулысымен.
Қол жеткізу үшiн ведомствоаралық өзара iс-қимыл талап етiлетiн мiндеттердiң көрсеткiштерi |
Ведомствоаралық өзара iс-қимылды жүзеге асыратын мемлекеттiк орган |
Ведомствоаралық байланыс орнату үшiн болжанатын шаралар |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
1-стратегиялық бағыт. Индустриялық-инновациялық даму үшiн жағдай жасау |
||||||
1.1-мақсат. Ұлттық инновациялық жүйенi дамыту |
||||||
ЖIӨ энергия тиiмдiлiгiн кемiнде 10%-ға төмендету |
ҚТКШIА |
Энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру саласындағы саясатты iске асыру шеңберiнде: |
||||
ЭДСМ |
энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру мәселесi бойынша жергiлiктi атқарушы органдар қызметiн бағалау тетiгiн әзiрлеу. |
|||||
1.3-мақсат. Техникалық реттеу және метрология жүйесiн дамыту |
||||||
1.3.1-мiндет. Әлемдiк стандарттарға сәйкес келетiн өнiм өндiру үшiн жағдай жасау, менеджмент жүйесiн енгiзу және технологиялық қайта жарақтандыру. |
||||||
Жыл сайын кемiнде 500 стандарттау бойынша нормативтік құжат әзірлеу және қабылдау |
ККМ, Қоршағанортаминi, ІІМ, ТЖМ, МГМ, АШМ, ДСМ, Еңбекминi, Қорғанысмині, ҰҒА, ҚТКШІА |
Экономиканың секторларында қолданыстағы нормативтік құжаттарға оларды нарық талаптарына өзектендіру мақсатында талдау жүргізу |
||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері |
2012 жылға арналған облыстар мен қалалардағы кәсіпорындарда және ұйымдарда техникалық регламенттер мен стандарттарды, оның ішінде менеджмент жүйесіне стандарттар енгізу бойынша өңірлік жоспарларды іске асыру |
|||||
Менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындар саны (4600-ге дейін) |
Қоршағанортаминi, ККМ, АШМ, ТЖМ, «Самұрық-Қазына» АҚ, «ҚазАгро» АҚ |
Мемлекеттік қатысуы бар кәсіпорындарда 14000 (экологиялық қауіпсіздігі), 22000 (тамақ қауіпсіздігі), OHSAS 18001 (өнеркәсіптік қауіпсіздік), 27001 (ақпараттық қауіпсіздік) серияларының менеджмент жүйесі стандарттарын міндетті енгізу бойынша пилоттық жоба ретінде енгізу мәселесін пысықтау |
||||
МГМ, Қоршағанортаминi, АШМ,ККМ, Еңбекминi, ТЖМ |
Автомобиль жасау, әлеуметтік жауапкершілік, қатерлерді басқару, авиациялық техника, мұнай өндіру саласы, логистика және энергия үнемдеу салаларында менеджмент жүйесін енгізу мүмкіндігін қарастыру |
|||||
1.3.2-мiндет. Отандық нарықты қауiптi және сапасыз (стандартты емес) өнiмдерден шектеу. |
||||||
Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберiнде техникалық регламенттердi әзiрлеу және қабылдау |
ККМ, Қоршағанортаминi, IIМ, ТЖМ, МГМ, АШМ, ДСМ, Еңбекминi |
Техникалық регламенттерді уақтылы әзірлеу, техникалық регламенттерді енгізу және бейімдеу жөніндегі шараларды қабылдау |
||||
2-стратегиялық бағыт. Өнеркәсiп және туризм саласын дамыту |
||||||
2.1-мақсат. Өңдеушi өнеркәсiптi дамыту |
||||||
«Қосымша құн тізбегінің ұзындығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту |
ЭДСМ, АШМ, МГМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi |
Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламасын қолдау құралдары шеңберінде өңдеуші өнеркәсіптердің жаңа кәсіпорындарын жаңғыртуға және құруға жәрдемдесу |
||||
«ҚИДИ» АҚ, «ҰИҚ» АҚ |
1. «Өнімділік 2020» бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыру |
|||||
ККМ |
Логистикалық орталықтарды дамыту |
|||||
«Кластерлік даму» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту |
ЭДСМ, БҒМ, ККМ, МГМ, АШМ, Оңтүстік |
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 маусымдағы № 633 қаулысымен бекiтiлген кластерлерді жасау мен дамытуға жәрдем көрсету. |
||||
ККМ |
Транзитті тасымалдаудың әлемдік нарығында тасымалдарда және табысты бәсекелестікте Қазақстанның экономикасы мен тұрғындарының талаптарына баламалы көліктік кешенін дамыту мен қызметі деңгейіне қол жеткізуді қамтамасыз ету |
|||||
АШМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi |
Өндірістік қуаттылықтарды жаңғырту мен сыртқы тұтыну нарықтарына экспорт көлемдерін ұлғайту есебінен ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу деңгейін тереңдету және кешенділігін арттыру |
|||||
«Kaznex» АҚ |
Арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты ынталандыру жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны іске асыру жолымен тоқыма кластері кәсіпорындарын дамыту |
|||||
«NАDLoC» АҚ |
Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) тізілімін қазақстандық өндірушілер шығаратын машина жасау өнімдерінің жаңа түрлерімен толықтыру |
|||||
«Өнімді дамытуға арналған шарттар» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту |
ЭДСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi |
Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны қолдау құралдары шеңберінде өңдеуші өнеркәсіптердің жаңа кәсіпорындарын жаңғыртуға және құруға жәрдем көрсету |
||||
АШМ, МГМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi |
Өңдеуші өнеркәсіптердің жетекшілік ететін салаларында өнімдерді қайта өңдеу деңгейін тереңдету және кешенділігін арттыру |
|||||
ДСМ |
Бірыңғай дистрибьютер арқылы отандық өндірушілерден дәрі-дәрмек құралдарын сатып алу бойынша ұзақ мерзімді шарттар жасау |
|||||
БҒМ |
Білікті кадрлармен қамтамасыз етуге, қызметкерлердің біліктілігін арттыруға жәрдем көрсету |
|||||
«ҚИДИ» АҚ, «ҰӘҚ» АҚ |
1. «Өнімділік 2020» бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыру |
|||||
2.1.1-мiндет. Тау-кен металлургиялық кешенiн дамыту |
||||||
Металлургия саласының еңбек өнімділігін кемінде 1,5 есе ұлғайту |
ЭДСМ,облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Металлургияда және метал өңдеуде шикізаттық тауар биржасын дамыту; металлургияда және метал өңдеуде шағын және орта бизнесті жеңілдік ставкасы бойынша кредиттеу; «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпорындарды жаңғырту жөніндегі іс-шараларды іске асыру |
||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Жұмыс істеп тұрған ірі және орта кәсіпорындарды мониторингілеу; Инвестициялық жобаларды іске асыру, сондай-ақ шеңберінде 2010 – 2011 жылдары жаңа жобаларды пайдалануға енгізген жобалық қуаттылыққа шығу бойынша мониторинг |
|||||
БҒМ, Еңбекминi |
Тау-кен металлургиялық саласының басым мамандықтары бойынша кәсіби стандарттарды әзірлеуді ұйымдастыру; |
|||||
НКИ металл кенін өндіру |
ККМ |
Тау-кен металлургиялық кешені кәсіпорындарын жылжымалы құраммен қамтамасыз ету |
||||
Облыстардың әкiмдiктерi |
Тау-кен металлургиялық кешені кәсіпорындарының өткізу нарығын зерттеу |
|||||
НКИ металлургия өнеркәсібі |
ККМ |
Тау-кен металлургиялық кешені кәсіпорындарының жылжымалы құраммен қамтамасыз ету |
||||
Облыстардың әкiмдiктерi |
Тау-кен металлургиялық кешені кәсіпорындары өнімдерінің өткізу нарығын зерттеу |
|||||
2.1.2.міндет. Ауыл шаруашылығы машина жасауды қоса алғанда, Қазақстанның машина жасау саласын дамыту |
||||||
ЖІӨ құрылымында машина жасау саласының үлесі |
Облыстардың әкiмдiктерi |
Қазақстан Республикасында машина жасауды дамыту бойынша 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламаны іске асыру |
||||
2008 жылмен салыстырғанда машина жасау саласындағы еңбек өнімділігінің бір жарым есеге ұлғаюы |
БҒМ, Қаржыминi, ШҚО әкiмдiгi |
Өскемен қаласында 700 оқушы орынға арналған машина жасау саласы үшін кадрларды даярлау және қайта даярлау бойынша Өңіраралық орталық салу |
||||
Облыстардың әкiмдiктерi |
Қазақстан Республикасында машина жасауды дамыту бойынша 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламаны іске асыру |
|||||
НКИ машина жасау |
Облыстардың әкiмдiктерi |
Қазақстан Республикасында машина жасауды дамыту бойынша 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламаны іске асыру Отандық машина жасаушы кәсіпорындардан өнімдер сатып алуды ұлғайту |
||||
2.1.3.міндет. Құрылыс индустриясын және құрылыс материалдарын дамыту |
||||||
ЖІӨ құрылымында өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру үлесі |
ҚТКШIА |
Әкімдіктерге тұрғын үй объектілерін салу үшін бөлінетін қаражат есебінен Индустрияландыру картасының қолданыстағы және енгізілген жобаларын жүктеу; |
||||
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ |
Бюджет қаражаты есебінен қордың құрылымдық бөлімшелері орындайтын, құрылыс көлемдері бойынша заттай және ақшалай көріністегі құрылыс материалдарының қажеттілігі бойынша ақпараттар ұсыну; |
|||||
СА |
Құрылыс материалдарын өндіру және ағаш өңдеу өнеркәсібі бойынша статистикалық деректерді ұсыну: |
|||||
Қаржыминi |
«Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» бағдарламасы шеңберінде қолдау көрсетілген құрылыс индустриясы кәсіпорындарының тізімін ұсыну |
|||||
ККМ |
Отандық тауар өндірушілермен қол қойылған келісімшарттар бойынша ақпарат ұсыну; |
|||||
ЭДСМ |
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде қолдау алған құрылыс индустриясы кәсіпорындардың тізімін ұсыну; |
|||||
Құрылыс материалдарын отандық өндірушілер үлесін 60%-ға дейін ұлғайту |
ККМ |
Өңірлер бойынша және жылдар бойынша бөліністегі автомобиль және темір жолдарын салуға құрылыс материалдар қажеттілігі бойынша ақпарат ұсыну. Өлшем бірлігі – заттай көріністе: |
||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Мынадай ақпаратты ұсыну: |
|||||
«Индустриялық құрылыс комбинаты және КЦТ құрылыс жоспарларының «тауаша» жобаларын ұйымдастыру бойынша ақпаратты ұсыну. |
||||||
СА |
Ағаш өңдеу өнеркәсібі және құрылыс материалдарын өндіру бойынша мынадай статистикалық деректерді ұсыну: |
|||||
Өзге металл емес минералдық өнімдер экспортының көлемі |
Қаржыминi |
«Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» бағдарламасы шеңберінде қолданған құрылыс индустриясы кәсіпорындарының тізімін ұсыну |
||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Мынадай ақпаратты ұсыну: |
|||||
2008 жылмен салыстырғанда өзге металды емес минералдық өнім өндірісіндегі еңбек өнімділігінің 1,5 есеге ұлғаюы |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Мынадай ақпаратты ұсыну: |
||||
Өзге металл емес минералдық өнімдер өндіру НКИ |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Мынадай ақпаратты ұсыну: |
||||
2.1.4-мiндет. Химия өнеркәсiбiн дамыту |
||||||
ЖІӨ құрылымында химия өнеркәсібінің үлесі |
АШМ |
Жаңа қуаттылықтарды енгізе отырып, субсидияланатын минералдық тыңайтқыштардың және отандық өндірістің агрохимиялық өнімдерінің ауқымын кеңейту. |
||||
БҒМ |
Тараз қаласында кәсіптік лицей салу. |
|||||
ЭДСМ |
Қазақстан Республикасында өндірілетін сары фосфордың импортына қатысты демпингке қарсы тексерулерді жүргізуге қатысу |
|||||
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша) |
Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау |
|||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Химия кәсіпорындарының (әкімдіктер) өндірістік көрсеткіштерін бақылау |
|||||
ККМ |
Инфрақұрылымды дамыту |
|||||
МГМ |
Шикізатпен қамтамасыз ету |
|||||
Химия саласындағы еңбек өнімділігінің арттыру |
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша) |
Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау |
||||
Химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру НКИ |
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша) |
Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау |
||||
Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндірудың НКИ |
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша) |
Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау |
||||
2.1.5-мiндет. Фармацевтика өнеркәсiбiн дамыту |
||||||
Ішкі нарықтағы отандық дәрі-дәрмек құралдарының үлесі |
«СК-Фармация» ЖШС |
Бірыңғай дистрибьютор арқылы отандық өндірушілерден дәрі-дәрмек құралдарын мемлекеттік сатып алу және МББ |
||||
Фармацевтика өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің арттыру |
Денсаулықмині, ЭДСМ |
КО шеңберінде дәрі-дәрмек құралдары және тіркеу куәліктерін өзара тану жөніндегі заңнамалық базаны еуропалық одақпен ұқсас үйлестіру өнімдерді шетелдерге ілгерілетуге жәрдем көрсету. |
||||
Негізгі фармацевтика өнімдерін өндірудің НКИ |
«Казнекс Инвест» АҚ |
Шетелде өнімдерді жылжытуға жәрдемдесу |
||||
Денсаулықмині, «Қазақстанның ФармМедИндустриясы қауымдастығы» |
Шетелдік сарапшыларды тарта отырып, фармацевтикалық кәсіпорындардың (фарм. кәсіпорындар) мамандарын оқыту |
|||||
«Казнекс Инвест» АҚ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «СК-Фармация» ЖШС |
Қазақстанның аумағында фармацевтика өндірістерін құруға инвестиция тарту |
|||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Инвестициялық жобаларды іске асыру: «Химфарм» АҚ, «Нобел» АФФ, «Глобал Фарм» ЖШС, «Ромат»-2 ФК жобасын, «ПФЗ» ЖШС, «КФК» ЖШС, «Бирунифарм» ЖШС, «Медикал Фарм Чакур» ЖШС, «Досфарм» ЖШС, «Сұлтан» ЖШС, «Элеас» ЖШС, «Велес Ақтөбе» ЖШС, «ТК Фарм Ақтөбе» ЖШС, «Медоптик» ЖШС |
|||||
2.1.6-мiндет. Жеңiл өнеркәсiптi дамыту |
||||||
Жеңіл өнеркәсіптің еңбек өнімділігін 2008 жылмен салыстырғанда бір жарым есеге арттыру |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
«Өнімділік 2020» бағыты шеңберінде инновациялық технологияларды енгізу арқылы өнімділікті арттыру |
||||
ЭДСМ, Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
«Бизнестің жол картасы 2020» бюджеттік бағдарламасының шеңберінде жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарын жаңғырту |
|||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Жұмыс істеп тұрған жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарына мониторинг жасау; Қазақстанның Индустрияландыру картасы шеңберінде инвестициялық жобаларды іске асыру және мониторинг жасау |
|||||
БҒМ, ТКШIА, Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі |
Шымкент қаласында 700 орындық өңдеуші салаға кадрлар даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық орталық салу |
|||||
Еңбекмині, БҒМ |
Жеңіл өнеркәсіптің басым мамандықтары бойынша кәсіби стандарттарды әзірлеуді ұйымдастыру |
|||||
Еңбекмині |
Жұмыстардың бірыңғай тарифтік-біліктік анықтамалығы мен жұмысшылардың кәсіптерін бекіту |
|||||
БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
ЖОО және ТжКБ өнеркәсіптің аяқ киім, тері-былғары киім, тоқыма, былғары салаларына нарықта сұранысқа ие мамандықтар бойынша оқытуды қарастыру |
|||||
Жеңіл өнеркәсіптің НКИ |
Қорғанысмині, ТЖМ, ІІМ, РҰ, ПКҚ |
Жеңіл өнеркәсіп тауарларын сатып алуда қазақстандық қамтудың үлесін арттыру |
||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Мемлекеттік органдардың ұлттық компаниялардың, ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың импорттық өнімдерді сатып алуын талдау және ұқсас өнімдерді отандық кәсіпорындардан сатып алу бойынша шаралар қабылдау |
|||||
АШМ, облыстардың әкiмдiктерi |
Өңірлер арасында шикізаттың, материалдар мен жинақтауыштардың жеткізілімін жолға қою есебінен өндірістік қуаттың жүктемесін арттыру бойынша шаралар қабылдау |
|||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Аймақтары, сондай-ақ Қазақстанның ішінде және Бірыңғай экономикалық кеңістік елдерінің өңірлеріменде өңіраралық кооперацияны дамыту бойынша шаралар қабылдау |
|||||
2.2-мақсат. Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру |
||||||
«Саяхат пен туризмнің бәсекеге қабілеттілік индексі» индикаторы бойынша ЖБИ ДЭФ рейтингінде 2009 жылғы 92-ден 2015 жылға дейін 90-ға жақсарту |
||||||
2.2.1-міндет. Ұлтық туристік өнімдерді қалыптастыру және оны халықаралық және ішкі нарықтарда жылжыту |
||||||
«Тұру және тамақтану жөніндегі қызметтерді ұлғайту» көрсеткішінің өсуін қамтамасыз ету |
Ақтөбе, Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдіктері, ККМ |
Жол бойы инфрақұрылым объектілерін салуға жәрдемдесу |
||||
Келу туризмі көлемін 2010 жылдың деңгейінен %-ға арттыру (4,7 млн. адам) |
СІМ |
Дүниежүзілік туристік ұйым (ЮНДТҰ) өткізетін іс-шараларға қатысуға жәрдемдесу |
||||
Ішкі туризм көлемін 2010 жылдың деңгейінен %-ға арттыру (4,5 млн. адам) |
ІІМ, АШМ, ДСМ, Қоршағанортамині, ККМ, ММ, БАМ, БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері |
Дүниежүзілік экономикалық форумы (ДЭФ) қалыптастыратын саяхат пен туризм секторларының (TTCI) бәсекеге қабілеттілік индексінің мынадай көрсеткіштерінің өсуін қамтамасыз ету: |
||||
3-стратегиялық бағыт. Экономиканың энергияға өскелең қажеттiлiгiн қамтамасыз ету |
||||||
3.1-мақсат. Энергетика кешенiн дамыту |
||||||
2020 жылға қарай экономиканың қажеттiлiгiн қанағаттандыратын меншiк көздерiнен энергия өндiру 100% құрайтын болады |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша) |
Халық пен ел экономикасының электр энергиясына қажеттілігін қамтамасыз ету |
||||
3.1.1-мiндет. Электр энергетикасы мен көмiр өнеркәсiбiн дамыту |
||||||
2014 жылы электр энергиясын өндiрудi 97,9 млрд. кВт дейiн жеткiзу (болжамдық тұтыну 96,8 млрд. кВт) |
Қаржыминi, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша), Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламада көзделген электр энергетикасы саласындағы жобаларды iске асыру |
||||
ТМРА, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша), «KEGOC» АҚ (келiсiм бойынша) |
Есептік және жеке тарифтер бойынша жұмыс iстейтiн энергия өндiруші ұйымдардың инвестициялық шарттарын келiсу және бекiту Электр энергетикасы саласындағы табиғи монополия субъектiлерiнiң инвестициялық жобаларын келiсу |
|||||
Балқаш ЖЭС бірінші кезегінің құрылысын бастау |
ЭДСМ, Қаржымині, Қоршағанортамині, ҚТКШІА, БҚА, ЖРБА, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, Алматы облысының әкімдігі, Жамбыл облысының әкімдігі |
2012 жылы қуаты 1320 МВт Балқаш ЖЭС бірінші модулінің құрылысын бастауды қамтамасыз ету |
||||
2014 жылға қарай көмiр өндiру көлемін 123 млн. тоннаға дейін қамтамасыз ету |
ККМ, «ҚТЖ» АҚ (келiсiм бойынша), |
Iшкi және сыртқы өткізу нарықтарында көмiр өнiмiн үздiксiз тасымалдауды қамтамасыз ету |
||||
3.1.2-мiндет Жаңартылатын энергия көздерiн дамыту |
||||||
2014 жылы жаңартылатын энергия көздерiнен өндiрiлетiн энергия көлемiн – жылына 1 млрд. кВт.сағ. жеткізу |
ЭДСМ, АШМ, ККМ, Қоршағанортаминi, ТЖМ, ҚТКШIА, ТМРА, ЖРБА |
Жаңартылатын энергия көздерi мәселелерін қозғайтын ұсыныстар әзiрлеу және нормативтiк құқықтық актілерді уақтылы келiсу |
||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Қуаты 25 МВт дейінгі жаңартылатын энергия көздерiн пайдалану саласындағы жобаларды келiсу |
|||||
4-стратегиялық бағыт. Экономиканы шикiзат ресурстарымен қамтамасыз ету |
||||||
4.1-мақсат. Геологияны және жер қойнауын пайдалануды дамыту |
||||||
4.1.1-мiндет. Болжамды ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағын зерделеуді қамтамасыз ету |
||||||
Алтын, мыс, полиметалдардың болжамды ресурстарының жоспарланған көлемiн қамтамасыз ету үшiн iрi ауқымды алаң iздеу жұмыстары |
«Тау-кен Самұрық» ҰТК» АҚ (келiсiм бойынша) |
Iздеу және iздеу-бағалау жұмыстары бойынша мемлекеттiк-жекеменшік әрiптестiкті дамыту |
||||
4.1.2-мiндет. Пайдалы қазбалардың негiзгi түрлерi бойынша қорлардың өсiмi |
||||||
Алтын, мыс, полиметалдар қорларының өсуін қамтамасыз ету үшiн қатты пайдалы қазбаларға iздеу-бағалау жұмыстары |
«Тау-кен Самұрық» ҰТК» АҚ (келiсiм бойынша) |
Iздеу және iздеу-бағалау жұмыстары бойынша мемлекеттiк-жекеменшік әрiптестiкті дамыту |
||||
4.1.3-мiндет. Ел тұрғындарын ауызсумен қамтамасыз ету үшiн жерасты суы кен орындарының қорларын қайта бағалау мақсатында жете барлау |
||||||
Ауызсу қорымен қамтамасыз етiлген ауылдардың саны |
АШМ, ҚТКШIА |
Iздеу-барлау жұмыстарын жүргiзу үшiн оларды жерасты сулары қорымен қамтамасыз ету мақсатында АЕМ (ауылдық елді мекендер) тiзбесiн уақтылы беру. Қалаларды сумен қамтамасыз ету үшін қайта бағалауды қажет ететін кен орындардың тізбесін уақтылы беру |
6-бөлім. Қатерлерді басқару
Ескерту. 6-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 29.12.2011 № 1651 Қаулысымен.
Мүмкін қатердің атауы |
Қатерлерді басқару бойынша шараларды қабылдаған жағдайда мүмкін салдарлар |
Қатерлерді басқару жөніндегі іс-шаралар |
1 |
2 |
3 |
Сыртқы қатерлер |
||
3.1.2-міндет. Жаңартылатын энергия көздерін дамыту |
||
Жаңартылатын энергия көздері саласында инвесторлардың болмауы |
2014 жылға қарай 1 млрд. кВтсағ. ЖЭК өндіретін электр энергиясының көлеміне қол жеткізбеу |
Жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясын өндіруге жәрдемдесу үшін құқықтық және әкімшілік шараларды іске асыру |
Ішкі қатерлер |
||
3.1.1-міндет. Электр энергетика және көмір өнеркәсібін дамыту |
||
Сақтау кезінде жоғалту немесе деректерді бұрмалау |
Ақпаратты жинақтауды жоғалту |
Сағаттардағы ауытқулар арасында орташа уақытпен өлшенеді. Ақпаратты сақтау жүйелерін өсіру, мерзімдік |
Пайдаланатын технологияның тез моральды тозуы |
Ұсынылатын талаптарға сәйкессіздігі |
ППО платформалық тәуелсіздігі бойынша Тапсырыс берушінің талаптарын нақтылау |
Сапасыз техниканы сатып алу |
Құрылатын ақпараттық жүйелер жұмыс істемейді |
Тәуелсіз өндірушілердің өнімділігіне өз жабдығын тестіден өткізетін жеткізушіні таңдау |
7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
Ескерту. 7-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2012 № 1762 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
7.1. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттiк бағдарлама |
001 «Стандартизациялау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, электр энергетикасы, геология, отын-энергетикалық кешен, көмір өнеркәсібі және туристік индустриясын үйлестіру жөніндегі қызметтер» |
|||||||
Сипаттама |
Мемлекеттiк индустриялық даму саясатын қалыптастыру, оның iшiнде: |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету |
||||||
iске асыру тәсiлiне |
жеке бюджеттiк бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламалар көрсеткiштерiнiң атаулары |
өлшем бiрл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Орталық аппарат пен аумақтық бөлiмшелердi ұстау |
адам |
566 |
985 |
837 |
847 |
847 |
847 |
847 |
Қатаң есептеме бланкiлерiн дайындау (лицензиялар, сарапшы-аудиторлардың аттестаттары, сәйкестiктi растау жөнiндегi шетелдiк органдарды тiркеу туралы куәлiк, тауардың шығу тегi туралы сертификат) |
дана |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
- |
1250 |
1 250 |
1 250 |
Тауарлардың үлгiлерiн сатып алу |
дана |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
Орамаларда қапталған тауарларды сатып ату |
дана |
768 |
768 |
768 |
768 |
768 |
768 |
768 |
Мамандарды менеджмент жүйесiнiң жаңа стандарттары бойынша оқыту |
адам |
15 |
15 |
- |
- |
37 |
37 |
37 |
9001:2008 ИСО МС саласында біліктілікті арттыру |
семинарлар өткізу |
1 |
1 |
1 |
||||
Мүдделi тараптар мен шетелдiк мемлекеттерге олардың сұраулары бойынша техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнiмдердiң сәйкестiгiн растау рәсiмдерiне, қызметтерге, ветеринарлық-санитарлық, санитарлық және фитосанитарлық шараларға енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыруларды қолданысқа енгiзу туралы құжаттардың көшiрмелерi мен ақпараттарды беру мақсатында Дүниежүзiлiк сауда ұйымының хатшылығымен (бұдан әрi – ДСҰ), ДСҰ-ға мүше мемлекеттермен, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше елдермен (бұдан әрi – ЕурАзЭқ), халықаралық ұйымдармен және мемлекеттiк органдармен өзара iс-қимыл жасау, жылына |
1 рет |
1 |
2 |
2 |
- |
2 |
2 |
2 |
Дүниежүзiлiк сауда ұйымының Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше елдерден, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше елдерден, халықаралық ұйымдар мен мемлекеттiк органдардан техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнiмнiң, қызмет көрсетулердiң сәйкестiгiн растау процедураларына, ветеринарлық – санитарлық және фитосанитарлық шараларды қолданысқа енгiзу, енгiзiлген өзгерiстер мен толықтырулар туралы келiп түскен хабарламалар саны |
дана |
2900 |
2900 |
2900 |
2900 |
|||
Техникалық реттеу саласындағы қолданыстағы ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу |
ақпараттық жүйелер саны |
2 |
2 |
2 |
||||
Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелерді жаңғырту және дамыту |
ақпараттық жүйелер саны |
4 |
4 |
6 |
8 |
|||
Дүниежүзiлiк ислам Экономикалық Форумы отырысын өткiзу шеңберiнде инвестициялық және инновациялық жобаларының көрмесiн өткiзу |
көрме саны |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Индустриялық-инновациялық жобалардың бiрыңғай көрмесiн ұйымдастыру және өткiзу |
көрме |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң пленарлық отырысын ұйымдастыру және өткiзу |
отырыс өткiзу |
2 |
1 |
кемiнде 1 |
кемiнде 1 |
кемiнде 1 |
кемiнде 1 |
кемiнде 1 |
Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң аралық отырысын ұйымдастыру және өткiзу |
отырыс өткiзу |
2 |
1 |
кемiнде 1 |
кемiнде 1 |
кемiнде 1 |
кемiнде 1 |
кемiнде 1 |
Еуразия Iскерлiк Конгресiнiң отырысын ұйымдастыру және өткiзу |
отырыс өткiзу |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Қазақстан Республикасында және шетелде ресми тараптың қатысуымен инвестициялық мүмкiндiктердiң көрсету үшiн халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткiзу |
бизнес-форум |
16 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Халықаралық инвестициялық нарықтарды зерттеу (инвестиция саласында зерттеу) |
зерттеу |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Буклеттер дайындау (әзiрлеу және басып шығару) |
буклет |
10000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
Ақпараттық материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру |
материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
«Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзiрлеу және басып шығару) |
анықтамалық |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
Елге инвестициялар тарту жөнінде бейнеролик дайындау және бұқаралық ақпарат құралдарында прокаттау |
бейнеролик дайындау және прокаттау |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы 25-шi Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң отырысы шеңберiнде «Қазақстанның үздiк шетелдiк инвесторы» конкурсын ұйымдастыру және өткiзу |
конкурс |
1 |
0 |
0 |
1 |
|||
Мониторингтi жүзеге асыру кезiнде жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған келiсiмшарттар бойынша туындайтын қаржы-экономикалық және құқықтық мәселелер бойынша түсiндiру; |
кiсi/сағат |
3 333 |
||||||
Қазақстан туризмiн дамытудың жүйелiк жоспарын әзiрлеу бойынша есеп дайындау |
бiрлiк |
1 |
||||||
Алматы қаласының тау шаңғы аймақтарын дамытудың жүйелi жоспарын әзiрлеу нәтижелерi бойынша есептер дайындау |
бiрлiк |
1 |
||||||
Ақмола облысының Бурабай курорттық аймағын дамытудың жүйелi жоспарын әзiрлеу нәтижелерi бойынша есептер дайындау |
бiрлiк |
1 |
||||||
Кендiрлi аймағын дамытудың жүйелi жоспарын әзiрлеу нәтижелерi бойынша есептер |
бiрлiк |
1 |
||||||
Шығыс Қазақстан облысында туризмдi дамыту кластерлiк бағдарламасының мастер-жоспарын әзiрлеу нәтижелерi бойынша есептер |
бiрлiк |
1 |
||||||
Туристiк қызметпен айналасу құқығына берiлетiн лицензиялардың болжамды саны |
дана |
198 |
180 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Аналитикалық зерттеу негізінде табылған құрылыс материалдарын шығару бойынша жұмыс істеп тұрған зауыттарды жаңғырту |
дана |
6 |
||||||
Елдiң инвестициялық тартымдылығы бойынша зерттеулер жүргiзу |
зерттеулер саны |
1 |
||||||
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Халықаралық деңгейдегi сарапшы аудиторларды көбейту |
адам |
15 |
15 |
- |
- |
- |
||
Сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) бойынша сертификатталған аудиторлар |
адам |
45 |
45 |
45 |
||||
СТТ және СФС бойынша ақпаратпен алмасудың ақпараттық жүйесiн құру арқылы республиканың iшкi ақпараттық кеңiстiгiн қалыптастыру |
бiрлiк |
4 |
4 |
- |
- |
- |
||
Тұтынушыларды сапасыз өнiмнен қорғау, сыртқы нарықта отандық өнiмдерге арналған кедергiлердi жою |
||||||||
Дүниежүзiлiк сауда ұйымының Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше-елдерден, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше-елдерден, халықаралық ұйымдардан келiп түскен хабарламаларды пайдаланушылар саны |
бiрлiк |
50 |
60 |
70 |
80 |
|||
Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелердi пайдаланушылар саны |
бiрлiк |
600 |
650 |
700 |
800 |
|||
ЖIӨ-дегi тiкелей шетелдiк инвестициялардың үлесi |
% |
17.2 |
13,4 |
14 |
14,5 |
17,6 |
17,7 |
17,8 |
Келiсiмшарт талаптарын өзгерту туралы жер қойнауын пайдаланушылар келiсiмшарттарының жағдайын талдау; жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманы жетiлдiру бойынша нормативтiк құқықтық актiлер жобаларын әзiрлеу |
консультациялық іс-шаралар |
10 |
||||||
Нарықтық ортаға берілетін жер қойнауын пайдалану объектілерінің геологиялық-экономикалық бағалауы |
объектілер саны |
Кемінде 15 |
||||||
Елде және өңiрлерде туризмдi дамытудың жүйелi жоспарын уақтылы әзiрлеу |
% |
100 |
||||||
Құрылыс индустриясы кәсiпорындарын жаңғырту қазiргi заманғы индустриялық-инновациялық, энергия үнемдеушi технологияларды ескере отырып жүзеге асырылатын болады |
% |
100 |
||||||
Құрылыс индустриясын дамыту бойынша шаралар кешенiн әзiрлеу |
бiрлiк |
1 |
||||||
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгiне жүктелген функциялардың уақтылы орындалуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Елде және өңiрлерде туризмдi дамытудың жүйелi жоспарын әзiрлеу өңiрлердiң географиялық және климаттық ерекшелiктерiне сәйкес iске асады |
% |
100 |
||||||
Тиiмдiлiк көрсеткiшi |
||||||||
Штат санының бiр бiрлiгiн ұстауға арналған орташа шығын |
мың теңге |
5 776,7 |
2 255,7 |
2 799,2 |
3 201,3 |
3 343,9 |
3 189,4 |
3 191,8 |
Туризм саласында бiр жүйелi жоспарды әзiрлеудiң орташа құны |
мың теңге |
250 194 |
||||||
Бюджеттiк шығыстардың көлемi |
мың теңге |
3 269 584,9 |
2 221 877 |
2 392 316 |
4 194 626 |
2 832 289 |
2 701 463 |
2 703 511 |
Бюджеттiк бағдарлама |
006 «Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
|||||||
Сипаттама |
Адамдар мен жануарлардың бактериялы, вирусты, бактериялы-вирусты (микст) инфекциялармен күресу үшiн 3 (үш) жаңа инфекцияға қарсы препараттар әзiрлеу және Ғылыми орталықтың базасында фармацевтикалық субстанциялар технологиялары мен дайын дәрi түрлерiн өңдеу үшiн тәжiрибелi өндiрiспен медицина және ауыл шаруашылығына арналған фармакологиялық активтi препараттарды клиникаға дейiнгi және клиникалық сынаулар жөнiндегi осы заманғы ғылыми-өндiрiстiк кешен құру. Ферросиликоаллюминий алуда тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк сынаулар. |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке бюджеттiк бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
өлшем бiрл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Атом энергетикасы саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттардың жобаларын әзірлеу |
дана |
- |
3 |
3 |
- |
|||
Радиоэкология саласындағы химиялық-талдамалық әдістемелер әзірлеу |
дана |
2 |
2 |
3 |
||||
Ядролық қондырғылар қауіпсіздігінің негізділігі бойынша эксперименттік қондырғылар мен құрылғылар жасау |
дана |
- |
- |
- |
||||
Реакторлық материалтану саласындағы нұсқаулықтар, үлгілер, есептеу бағдарламаларын әзірлеу |
дана |
- |
- |
- |
||||
Қазақстандық шикізат негізінде АЭС үшін жаңа отын өндіру технологиясын әзірлеу |
дана |
1 |
1 |
1 |
||||
Ядролық медицина, өнеркәсіптік изотоптар бойынша ядролық және ілеспе технологиялар әзірлеу және енгізу |
дана |
2 |
2 |
3 |
||||
Жарылыстан кейінгі процестерді зерттеудің геофизикалық технологияларын (әдістемелерін) әзірлеу |
дана |
2 |
1 |
1 |
||||
Радиациялық материалтану саласындағы теориялық және эксперименттік үлгілер |
дана |
1 |
1 |
2 |
||||
РА реакторын пайдаланудан шығарудың әзірленген жобалары |
дана |
2 |
||||||
Ядролық физика саласындағы эксперименттік кешендер |
дана |
2 |
||||||
ВВР-К реакторына арналған төмен байытылған отынды тәжірибелік жылу бөлгіш жинақтарын сынау |
дана |
- |
- |
- |
||||
Ядролық физика саласындағы физика-технологиялық көрсеткіштерге арналған жаңа материалдар алу технологияларын әзірлеу |
дана |
|||||||
Жоғары температуралы протон өткізгіштері негізіндегі құрылғылардың сипаттамаларын өлшеуге арналған стенд құру |
дана |
|||||||
Реакторлық материалдардың кешенді зерттеулерін жүргізу |
дана |
|||||||
Перспективалы ядролық энергетикалық қондырғылар құруға арналған дерекқор |
дерекқор |
|||||||
Деректерді өңдеу, материалдардың сынаулары мен қасиеттерін үлгілеу бағдарламалары |
бағдарламалар пакеті |
2 |
||||||
Плазмамен өзара әрекеттесу кезінде материалдарда жүретін процестердің теориялық және эксперименттік үлгілері |
матем. үлгілер |
1 |
2 |
|||||
ҚР СТ 1613-2006 бойынша АП (антибиотиктердің потенциаторы дәрі дәрмегі), ИИ (интерферондар индукторы дәрі дәрмегі), ИМ (иммуномдулятор дәрі дәрмегі) жасалынатын дәрі-дәрмек құралдарының 3 (үш) бойынша клиникаға дейінгі зерттеулерді жүргізу |
дана |
3 (АП, ИИ және ИМ) |
1 (АП) |
2 (АП, ИИ) |
2 (ИИ, ИМ) |
2 (ИИ, ИМ) |
2 (ИИ, ИМ) |
|
ҚР СТ 1616-2006 және GCP халықаралық стандартына сәйкес жасалынған фармакологиялық дәрілік заттың ФЗ-1 клиникалық сынамаларын жүргiзу |
дана |
ФЗ-1 |
ФЗ-1 |
ФЗ-1 |
ФЗ-1 |
ФЗ-1, АП |
ФЗ-1, АП |
АП |
Интерполимерлі біріктірулер (ИПБ) сыныбынан синтездеуді және химиялық біріктірулер скрингін өткізу |
2 ИПБ |
2 ИПБ |
2 ИПБ |
|||||
Ферросиликоаллюминий алу бойынша тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк сынақтар жасау |
сынақтар саны |
2 |
1 |
1 |
5 |
1 |
2 |
1 |
Тау-кен -металлургия саласын дамытудың 2010-2014 жылдарға дейін дамыту салалық бағдарламасы шеңберінде Қазақстанның минералды және техногендi шикiзатын қайта өңдеу технологияларын әзірлеу |
технологиялар саны |
10 |
5 |
2 |
3 |
|||
Тау-кен -металлургия саласын дамытудың 2010-2014 жылдарға дейін дамыту салалық бағдарламасы шеңберінде жаңа технологиялардың тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк сынақтарын өткiзу |
сынақтар саны |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
Плазма диагностикасының жүйелерін әзірлеу |
жүйе |
2 |
||||||
Термоядролық энергетика саласындағы технологиялық әзірлемелер |
әзірлемелер |
1 |
||||||
Реакторлық материалдардың қасиеттерін зерттеу әдістемелері |
әдістемелер |
|||||||
Атом реакторларының сұйық радиоактивті қалдықтарының сарқынды суларын тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден тазартудың кешенді технологиясы |
технология |
- |
- |
|||||
Жаңа перспективалы технологиялар жасау үшін атомдары мен ядролары бар ауыр иондардың өзара әрекеттесу нәтижелері бойынша дерекқор |
дерекқор |
6 |
4 |
2 |
||||
ДЦ-60-та перспективалы ғылыми эксперименттерді дамыту үшін нормативтік-әдістемелік база |
әдістемелік құрал |
4 |
3 |
2 |
||||
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Инфекцияға қарсы дәрі-дәрмектер бойынша патенттердiң саны |
дана |
1 |
1 (ФЗ-1) |
1 (АП) |
1 (ИИ) |
|||
Атом энергетикасын дамыту бойынша журналдардағы жарияланымдар саны |
дана |
50 |
75 |
80 |
||||
Атом энергетикасы саласында аттестатталған немесе енгізілген технологиялар, әдістемелер саны |
дана |
6 |
6 |
2 |
||||
Ядролық технологияларды әзірлеу бойынша технологиялық регламенттер саны |
дана |
|||||||
Атом энергетикасы саласында алынған (берілген) патенттердің (өтінімдердің) саны |
бірлік |
|||||||
Зерттеу қондырғыларын, әдістемелерін және оларды енгізу жөніндегі ұсыныс-кеңестерді әзірлеу үшін ғылыми негіздер құру |
технологиялық әзірлемелер, әдістемелер |
|||||||
Атом реакторларының сұйық радиоактивті қалдықтарының сарқынды суларын тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден тазартудың кешенді технологиясы |
технология |
|||||||
ДЦ-60 бойынша жарияланымдар |
дана |
|||||||
ДЦ-60 үдеткішіндегі ғылыми-технологиялық зерттеулердің материалдары бойынша халықаралық конференциялардағы баяндамалар |
бірлік |
|||||||
Тау-кен металлургия саласының техникалық, технологиялық және конструкторлық құжаттама саны |
дана |
10 |
5 |
2 |
3 |
|||
Ферросиликоаллюминийдiң өндiрiсi бойынша технологиялық регламенттер саны |
регламенттер саны |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
Ферросиликоаллюминий жобасы бойынша коммерцияландыру объектiлерiне алынған патенттердiң саны |
патенттер саны |
(5) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Ферросиликоаллюминий алу бойынша техникалық құжаттамалар саны |
құжаттамалар саны |
2 |
- |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
Әр елдің шикізаттарынан алынған ферросиликоаллюминийдiң тәжiрибелiк үлгiлерінің саны |
үлгілер саны |
- |
2 |
3 |
3 |
6 |
9 |
|
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Қазақстан Республикасында тау-кен металлургия саласын дамытудың 2010-2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы шеңберінде жүргізіліп жатқан ғылыми-зерттеу жұмыстары «Ғылыми-зерттеу жұмыс туралы есеп» 7.32-2001 МЕМСТ-қа сәйкес |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Әр елде ферросиликоаллюминий жобасы бойынша халықаралық патенттеу |
патенттер саны |
(5) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Инфекцияға қарсы дәрі-дәрмектер саласында халықаралық патенттеу |
патенттер саны |
1 |
||||||
Тиiмдiлiк көрсеткiшi |
||||||||
Минералды және техногендi шикiзатты қайта өңдеу, оның iшiнде ферросиликоалюминий алу технологиясы бойынша ҒЗЖ және ТКЖ орташа құны |
мың теңге |
999 222 |
964 000 |
851 444 |
54 000 |
67 063 |
92 636 |
71 977 |
Ғылымды көп қажет ететiн ядролық технологияларды, әдiстер мен жүйелердi әзiрлеудiң орташа құны |
мың теңге |
15 000 |
12 150 |
14 735 |
||||
Инфекцияға қарсы 1 (бiр) препаратты әзiрлеудiң орташа құны |
мың теңге |
116 970 |
118 000 |
116 000 |
120 000 |
203 923 |
209 850 |
209 850 |
Бюджеттiк шығыстардың көлемi |
мың теңге |
3 120 572 |
2 114 176 |
2 513 111 |
2 484 840 |
2 224 018 |
2 784 748 |
2 350 922 |
Бюджеттiк бағдарлама |
007 «Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
|||||||
Сипаттама |
1. Стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесi саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер; |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке бюджеттiк бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
өлшем бiрл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесi саласында жүргiзiлген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерi бойынша есеп дайындау |
бiрлік |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
Метрология саласында жүргiзiлген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерi бойынша есеп дайындау |
бiрлік |
1 |
1 |
3 |
1 |
|||
Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесi саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану жөнiнде ұсынымдар әзiрлеу |
бiрлік |
2 |
2 |
2 |
3 |
|||
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесi саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерiн сырттан пайдаланушылар (мүдделі заңды және жеке тұлғалар) саны |
бiрлік |
- |
- |
2 |
2 |
|||
Метрология саласында жүргiзiлген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерiн сырттан пайдаланушылар (мүдделі заңды және жеке тұлғалар) саны |
бiрлік |
- |
- |
- |
3 |
|||
Заттар қасиеттерiнiң стандарттық үлгiлерiн немесе өлшемдерiн әзiрлеу |
бiрлік |
1 |
1 |
1 |
2 |
|||
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Техникалық тапсырмаларға сәйкес стандарттау және менеджмент жүйелерi саласында өткiзiлген зерттеулердi қамту |
бiрлік |
- |
- |
2 |
2 |
|||
Техникалық тапсырмаларға сәйкес метрология саласында өткiзiлген зерттеулердi қамту |
бiрлік |
- |
- |
3 |
3 |
|||
Бюджеттiк шығыстардың көлемi |
мың теңге |
33 347 |
35 814 |
41 567 |
41 452 |
Бюджеттiк бағдарлама |
008 «Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету» (құпия) |
|||||||
Сипаттама |
||||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке бюджеттiк бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
өлшем бiрл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары |
||||||||
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Бюджеттiк шығыстардың көлемi |
мың теңге |
274 511 |
290 918 |
330 746 |
364 229 |
379 317 |
379 317 |
405 869 |
Бюджеттік бағдарлама |
011 «Өнімділік-2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау» |
|||||||||
Сипаттама |
Экономиканың басым секторларында еңбек өнiмдiлiгi және бәсекеге қабiлеттiлiгi деңгейiн арттыру |
|||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||||
Кәсiпорынның кешендi жоспарының сараптамасын немесе инвестициялық жобаның кешендi жоспарын әзiрлеу шығындарын бiрлесiп қаржыландыру |
кәсiпорын саны |
25 |
30 |
30 |
40 |
50 |
||||
Білікті жобаларды және инжинирингті ұйымдарды тарту |
бірлік |
5 |
||||||||
Оқытылған қызметкерлер саны |
адам |
270 |
||||||||
Басқару технологиялары енгiзiлген кәсiпорындар саны |
кәсіпорын |
27 |
||||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткiшi |
||||||||||
Қазiргi заманғы басқару және өндiрiстiк технологияларды енгiзу |
бірлік |
15 |
||||||||
Бағдарламаға қатысушылар саны |
кәсiпорын саны |
25 |
30 |
30 |
40 |
50 |
||||
Сапа көрсеткіші |
||||||||||
Отандық кәсiпорындарды инвестициялық жобаның кешендi жоспарын әзiрлеу немесе сараптауға мемлекеттiк қолдау көрсетудi қамтамасыз ету |
Бірлік |
25 |
30 |
30 |
40 |
50 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||||
Бір жобаға арналған орташа шығын |
мың теңге |
2 800 |
||||||||
Инвестициялық жобаның кешендi жоспарын әзiрлеуге немесе сараптауға орташа шығындар |
мың теңге |
3750 |
6250 |
4687,5 |
3750 |
|||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
764 910 |
133 367 |
303 500 |
303 500 |
303 500 |
Бюджеттік бағдарлама |
012 «Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу» |
|||||||
Сипаттама |
Инновациялық дамудың мемлекеттік жоспарын іске асыру, оның ішінде: 1.1 елдiң ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттiк саясатын қалыптастыру, оның iшiнде ғылыми-технологиялық әзiрлемелердi енгiзу негiзiнде елдiң экономикасын дамыту үшiн жағдайлар жасау (ғылым мен техника жетiстiктерiн пайдалану) және жоғары технологиялық өндiрiстердi қалыптастыру; |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өңiрлiк технопарктерде технологиялық бизнес-инкубациялау қызметiн алған жобалар саны |
саны |
0 |
30 |
40 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Технологиялық келiсiмдер |
саны |
0 |
4 |
6 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Сатып алынған конструкторлық құжаттама саны |
саны |
- |
6 |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
АТП АЭА қатысушылары үшiн материалдық-техникалық қолдау және инфрақұрылым ұсыну бойынша қызметтер ұсыну |
іс-шара |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ҒЗИ және ЖОО-лар жанынан коммерциализациялау кеңселерiн құруға және дамытуға жәрдемдесу |
саны |
9 |
6 |
6 |
4 |
- |
||
Коммерциализациялауға жәрдемдесу үшін іріктеліп алынған жобалар |
жобалар саны |
18 |
15 |
28 |
40 |
40 |
||
Әлемде және Қазақстан Республикасында инновацияларды дамыту үрдiстерi туралы есеп |
есептер саны |
1 |
- |
1 |
1 |
1 |
||
Қазақстан Республикасында, оның iшiнде өңiрлер бөлiнiсiнде инновациялық процестердiң ахуалы туралы есеп |
есептер саны |
1 |
- |
1 |
1 |
1 |
||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Салалық конструкторлық бюро құру |
дана |
1 |
||||||
Конструкторлық бюроның жәрдемдесуімен отандық кәсіпорындарда жасалған немесе орналастырылған өнiм (бұйым) саны |
дана |
10 |
25 |
25 |
20 |
20 |
20 |
|
Конструкторлық бюроның жәрдемдесуімен отандық кәсіпорындарда әзiрленген техникалық құжаттама саны |
дана |
- |
2 |
6 |
6 |
10 |
10 |
10 |
Кәсіпорындарда пайдаланылатын конструкторлық құжаттамалар саны |
дана |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
Жобаларды коммерцияландыру жөнiндегi тұжырымдамалар саны |
дана |
7 |
38 |
66 |
86 |
86 |
||
Нысаналы технологиялық бағдарламалар әзiрлеу |
бірлік |
10 |
10 |
13 |
15 |
|||
Кәсiпорындардың инновациялық белсендiлiгiнiң деңгейi |
% |
4,0 |
4,2 |
4,8 |
6,8 |
8,8 |
10 |
10 |
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Конструкторлық бюроның жәрдемдесуімен отандық кәсіпорындардардың сертификатталған өнімінің саны |
дана |
- |
3 |
5 |
2 |
5 |
5 |
5 |
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметiн төлеуге арналған орташа шығындар |
мың теңге |
- |
250 000 |
420 000 |
360 000 |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
Бюджеттiк шығыстардың көлемi |
мың теңге |
- |
500 000 |
1 003 504 |
975 532 |
984 287 |
984 287 |
984 287 |
Бюджеттік бағдарлама |
013 «Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер» |
|||||||||
Сипаттама |
1. Қазақстан Республикасы Президентiнiң «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурсты және «Қазақстанның үздiк тауары» республикалық көрме-конкурсын өткiзу; |
|||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||||
Сапа саласындағы конкурстарға қатысушылардың саны |
кәсіпорын |
30 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
||
Сапа саласындағы конкурстар саны |
бірлік |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Мемлекеттiк стандарттарды әзiрлеу |
бірлік |
350 |
350 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
Энергия үнемдеу саласындағы стандарттарды әзірлеу |
бірлік |
26 |
26 |
25 |
||||||
Сатып алынған халықаралық, өңiрлiк және ұлттық стандарттардың саны |
бірлік |
300 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
- |
- |
- |
- |
||
Қазақстанның Индустрияландыру картасына енгiзiлген жобаларды iске асыру мақсатында қабылданған мемлекеттiк стандарттардың саны |
бірлік |
- |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Өткiзiлген өңiрлiк семинарлардың саны |
бірлік |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
ҚР БНАА ӨЖЖБ депозитарийiн жүргiзу (Қазақстан Республикасының Бiрыңғай нормативтiк анықтамалық жүйесiнiң жiктегiштерiн өзектендiру және беру жүйесi) |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Бiрыңғай техникалық нормативтiк құжаттар қорын сүйемелдеу |
бірлік |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Мемлекеттiк эталондарды сүйемелдеу және қызмет көрсету |
бірлік |
- |
- |
- |
101 |
101 |
101 |
101 |
||
Кемiнде 30 мемлекеттiк эталонды және эталондық жабдықтарды 60 есе жаңғырту барынша жабдықтау) |
бірлік |
8 |
16 |
10 |
- |
- |
- |
- |
||
Мемлекеттiк эталондар мен эталондық жабдықтарды жаңғырту (қайта жарақтау) |
бірлік |
- |
- |
- |
10 |
10 |
14 |
|||
Мемлекеттiк өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету жүйесiнiң тiзiлiмiн сүйемелдеу |
бірлік |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бiрыңғай тiзiлiмiн және берiлген сәйкестiк сертификатының бiрыңғай тiзiлiмi мен тiркелген сәйкестiк туралы декларацияларды сүйемелдеу |
бірлік |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
||
Кеден одағының сертификаттау және сынақ зертханалары (орталықтары) бойынша органдардың бiрыңғай тiзiлiмiн және берiлген сәйкестiк сертификаттары мен тiркелген сәйкестiк туралы декларацияның бiрыңғай тiзiлiмiн жасау |
бірлік |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
||
Халықаралық ILAC және IAF сарапшыларын аккредиттеу жөнiндегi органның бағалау жөнiндегi есептерi |
Есеп |
ILAC есебі |
ILAC есебі PAC есебі |
PAC есебі |
РАС есебі |
ILAC есебі |
- |
- |
||
Аккредиттеу бойынша сарапшы-аудиторлардың халықаралық деңгейде бiлiктiлiгiн арттырудан өткен техникалық сарапшылардың саны |
бірлік |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
||
Зертханааралық салыстырмалы зерттеулер және салыстырмалар жүргiзу: |
бірлік |
5 100 |
6 110 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Энергияүнемдеу саласындағы стандарттар әзірлеу |
Дана |
26 |
26 |
25 |
||||||
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||||
Мемлекеттiк стандарттармен қамтамасыз етiлген экономика салаларының саны |
бірлік |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
Менеджмент жүйесiн енгiзген және сертификаттаған кәсiпорындардың саны |
бірлік |
2249 |
2300 |
2400 |
4 000 |
4 200 |
4 400 |
4 600 |
||
ЖІӨ энергия сыйымдылығының кемінде 10%-ға азаюы |
% |
1,66 |
1,59 |
1,54 |
||||||
Қазақстанда таратылатын техникалық-экономикалық ақпараттың жiктеуiштерiнiң саны |
бірлік |
30 |
35 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||
Техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттiк қорының нормативтiк құжаттарының саны |
бірлік |
56 838 |
57 270 |
58 630 |
65 000 |
67 000 |
67 500 |
68 000 |
||
Республикамыздың экономика салаларында бар өлшем түрлерiнiң 13-iнiң метрологиялық қажеттiлiгiн қамтамасыз ету (өлшем түрлерiнiң саны) |
бірлік |
- |
- |
- |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
Мемлекеттiк өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету жүйесi тiзiлiмiн сыртқы пайдаланушылар саны |
бірлік |
- |
- |
- |
80 |
150 |
200 |
250 |
||
Өлшем құралдарына жүргiзiлген тексерулер саны (өспелi қорытындымен) |
бірлік |
501 |
530 |
580 |
- |
630 |
650 |
680 |
||
Өлшем құралдарына жүргiзiлген сынақтардың саны (өспелi қорытындымен) |
бірлік |
23 |
20 |
25 |
- |
35 |
40 |
45 |
||
Қазақстанның аккредиттеу жөніндегі ILAC және IAF халықаралық ұйымдарға толық мүше болып кіруі |
толық мүшелік |
- |
ILAC |
- |
- |
- |
IAF мүшелік |
- |
||
Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бiрыңғай тiзiлiмiн және берiлген сәйкестiк сертификатының бiрыңғай тiзiлiмiн сыртқы пайдаланушылар мен сәйкестiк туралы тiркелген декларациялар саны |
бірлік |
- |
- |
- |
250 |
300 |
350 |
400 |
||
Халықаралық деңгейдегi жоғары бiлiктi сарапшылардың болуы |
бірлік |
55 |
55 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МЛСИ және МСИ жолымен сынақ және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттiлiгiн бақылауды қамтамасыз ету |
% оң нәтижені растағандар |
50 |
55 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Энергия үнемдеу саласындағы стандарттарды бекіту |
% |
100 |
100 |
100 |
||||||
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||||
Ұлттық стандарттарды халықаралық, өңірлік және шет мемлекеттердің стандарттары талаптарымен үйлестiру деңгейi |
% |
65 |
68 |
70 |
72 |
72,5 |
73 |
73,5 |
||
МЖ енгiзу бойынша өңiрлiк семинарларда жарыққа шыққан өзекті тақырыптар саны |
бірлік |
- |
- |
- |
Кемінде 2 |
Кемінде 2 |
Кемінде 2 |
Кемінде 2 |
||
Бiр өңiрлiк семинардағы тыңдаушылардың саны |
бірлік |
- |
- |
- |
Кемінде 100 |
Кемінде 100 |
Кемінде 100 |
Кемінде 100 |
||
Техникалық-экономикалық ақпараттың Қазақстанда қолданыстағы жiктеуiштерiнiң өзектендiрiлген саны |
бірлік |
- |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
Өлшем құралдарына жүргізілген тексерулер саны (өспелі қорытындымен) |
бірлік |
- |
- |
- |
600 |
|||||
ЭМС бойынша сынақ түрлерiн көбейту |
бірлік |
2 |
5 |
7 |
- |
9 |
10 |
|||
Кеден одағының бiрыңғай тiзiлiмiнiң ұлттық бөлiктерiнде берiлетiн деректердiң уақытылығы мен толықтығы |
есеп |
- |
есеп |
есеп |
есеп |
есеп |
есеп |
есеп |
||
ILАС және IАF кiру кезеңдерiн уақтылы орындау (РАС өңiрлiк ұйымдар арқылы) |
есеп |
ILAC есебі |
ILAC есебі (толық мүше болып кіру) РАС есебі |
РАС есебі |
РАС есебі |
ILAC есебі |
- |
- |
||
Оқыту курстарын аяқтау бойынша тесттердiң оң нәтижелерi |
бірлік |
55 |
55 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
МЛСИ және МСИ-ға қатысқан зертханалардың пiкiрлерi |
бірлік |
100 |
110 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Энергия үнемдеу саласындағы стандарттардың халықаралық стандарттарға сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
100 |
||||||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||||
Бiр өңiрлiк семинарды өткiзуге кететiн орташа шығындар ** |
мың теңге |
952 |
1038 |
1 038 |
1 018 |
1 018 |
1 018 |
1 018 |
||
Бiр мемлекеттiк стандартты әзiрлеу құны |
мың теңге |
- |
- |
- |
1 205 |
1 185 |
1 185 |
1 185 |
||
Техникалық-экономикалық ақпараттың бiр жiктегiшiн басып шығаруға, өзектi етуге, жүргiзуге, сақтауға кететiн орташа шығындар |
мың теңге |
500 |
кемінде 533 |
кемінде 566 |
кемінде 608 |
кемінде 608 |
кемінде 650 |
кемінде 696 |
||
Елiмiздiң метрологиялық қызметiнiң бастапқы эталонын салыстырып тексеру мен калибрлеу бойынша мемлекеттiк эталондарға арналған жұмыс саны |
мың теңге |
- |
- |
- |
60 |
65 |
70 |
75 |
||
Энергия үнемдеу саласындағы стандарттарды әзірлеудің орташа құны |
мың теңге |
1 319,6 |
1 319,6 |
1 372,4 |
||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
1 067 513 |
1 976 722 |
1 891 264 |
1 580 258 |
1 757 141 |
1 747 516 |
1 376 626 |
* - бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол әзірленетін стандарттың күрделілігіне және оның көлеміне байланысты
** - тұрақты санда семинарларды өткізу шығындарының ұлғаюы бір семинарға қатысушылар (тыңдаушылар) санына байланысты оларды 25 адамға ұлғайту жоспарланып отыр
*** - сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттар құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол стандарт түрінен және оның көлеміне байланысты
Бюджеттік бағдарлама |
016 «Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру» |
|||||||
Сипаттама |
Мемлекеттiк стандарттар, көмiр саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес көмiр өнiмiнiң қолданыстағы стандарттарына, каталогтары мен жiктегiштерiне өзгерiстер әзiрлеу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке бюджеттiк бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Көмiр саласындағы мемлекеттiк стандарттарды әзiрлеу |
саны |
16 - 1 3 1 |
23 - 1 3 - |
10 14 1 3 - |
13 15 2 - - |
13 15 2 - - |
13 15 2 - - |
13 15 2 - - |
Электр және жылу энергетикасы саласында әдiстемелiк нұсқаулықтарды және үлгiлiк нұсқаулықтарды әзiрлеу |
саны |
48 |
21 |
33 |
||||
Электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергия тиімділік саласында ережелер, әдiстемелiк нұсқаулықтарды және үлгiлiк нұсқаулықтарды әзiрлеу |
саны |
10 |
22 |
25 |
20 |
|||
Жобалық-сметалық құжаттамалар дайындау үшін нормативтік-техникалық құжаттамалар әзірлеу |
ереже |
- |
- |
7 |
- |
- |
||
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Көмiр саласының халықаралық талаптарға сәйкес келетiн стандарттармен қамтамасыз етiлу үлесi |
% |
58,6 |
78,9 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
ҚР көмiр саласын Кеден одағы шеңберiнде халықаралық талаптармен үйлесiмдендiрiлген стандарттармен қамтамасыз ету үлесi |
% |
20 |
40 |
60 |
80 |
|||
Электр және жылу энергетикасы саласындағы бекiтiлген нормативтiк-техникалық құжаттар |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Электр энергетикасы, энергияүнемдеу және энергиятиімділік саласындағы бекiтiлген нормативтiк-техникалық құжаттар |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Мынадай нормативтiк-техникалық құжаттарды әзiрлеу: сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргiзуге арналған уақыт нормалары; ұңғымадағы геофизикалық зерттеудi (ҰГЗ) жүргiзуге арналған уақыт нормалары, ұңғымалы геофизика; гравибарлау жұмыстарын жүргiзуге арналған уақыт нормалары; цифрлы картаға түсiруге арналған уақыт нормалары; гидрология және гидрометрияға арналған уақыт нормалары; барлау-бұрғылауға арналған уақытша нормалар; ғылыми-зерттеу, тәжiрибелiк-әдiстемелiк, тәжiрибелiк-конструкторлық, тақырыптық және басқа жұмыс түрлерiне арналған уақыт нормалары. |
жоба |
- |
- |
- 1 1 1 1 1 1 1 |
- |
- |
||
Сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Көмiр саласы стандарттарының халықаралық талаптарға сәйкес келуi |
% |
58,6 |
78,9 |
100,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк нормативтерiне электр энергетикасы, энергияүнемдеу, энергия тиімділік, электр және жылу энергетикасы саласындағы нормативтiк-техникалық құжаттардың сәйкестiгi |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Атқарылған жұмыстарды қабылдау актiсi, дайындау нормаларын Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiмен түпкiлiктi келiсу |
бірлік |
- |
- |
7 |
- |
- |
||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Бiр мемлекеттiк стандартты әзiрлеудiң орташа құны* |
мың теңге |
1743 |
1889 |
2020 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
Бiр мемлекетаралық стандартты әзiрлеудiң орташа құны |
мың теңге |
- |
- |
2 020 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Стандартқа бiр өзгерiс жасаудың орташа құны |
мың теңге |
1177 |
1287 |
1 405 |
1500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Каталогтар мен жiктеуiштер әзiрлеудiң орташа құны |
мың теңге |
2648 |
2894 |
3 129 |
- |
- |
- |
- |
«Көмiр қауiпсiздiгiне және оларды өндiру, қайта өңдеу, сақтау және тасымалдау өндiрiстiк процестерiне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламенттi әзiрлеудiң орташа құны |
мың теңге |
8000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Электр энергетикасы, энергияүнемдеу және энергиятиімділікті арттыру саласындағы бiр нормативтiк-техникалық құжатты әзiрлеудiң орташа құны |
мың теңге |
2 620 |
2 000 |
2 000 |
||||
Бюджеттiк шығыстардың көлемi |
мың теңге |
191 566 |
150 656 |
70 616 |
222 900 |
172 083 |
194 273 |
100 000 |
Бюджеттiк бағдарлама |
017 «Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
|||||||
Сипаттама |
Инновациялық дамудың мемлекеттiк саясатын қалыптастыру, оның iшiнде: |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке бюджеттiк бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Инновациялық конгресті және Инновациялық жобалар көрмесін өткізу |
іс-шаралар |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
НИФ50$К инновациялық бизнес-жобалардың конкурсын өткізу |
іс-шаралар |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Инновациялық порталды сүйемелдеу |
іс-шаралар |
1 |
- |
1 |
1 |
1 |
||
50KZ журналын шығару |
іс-шаралар |
1 |
1 |
|||||
«Өрлеу ақпараты» инновациялық тақырыбында журналистік материалдар конкурсын өткізу |
іс-шаралар |
1 |
1 |
1 |
||||
Ұтымды ұсыныстар конкурсын өткізу |
іс-шаралар |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Энергия үнемдеуді көпшілікке түсіндіру және энергия тиімділікті жоғарылату бойынша насихаттау материалдарын жария ету |
БАҚ-на шығу |
1 бейнеролик/13 БАҚ-на материалдар |
1 бейнеролик/13 БАҚ-на материалдар |
1 бейнеролик/13 БАҚ-на материалдар |
||||
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
НИФ50$К Инновациялық бизнес-жобалардың конкурсына қатысушылар саны |
бірлік |
100 |
120 |
130 |
140 |
150 |
||
Инновациялық порталға кiру саны (жыл) |
кiруi |
1 000 |
- |
2000 |
2000 |
2000 |
||
50KZ журнал нөмiрлер саны (жыл) |
саны/нұсқа шығару |
12/3000 |
12/3000 |
|||||
Ұтымды ұсыныстар конкурсына қатысушылар саны |
бiрлiк |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
||
Энергия үнемдеу мәселелері бойынша халықтың хабардарлығы (сұрастыру деректері) |
% |
10 |
15 |
20 |
||||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
ҚР-да өткiзiлетiн инновациялық саясат туралы ҚР халқының хабардарлығының серпiнi |
% |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
ЖІӨ энергия сыйымдылығының кемінде 10%-ға азаюы |
% |
1,66 |
1,59 |
1,54 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
186 570 |
307 091 |
130 954 |
147 117 |
147 117 |
147 117 |
Бюджеттік бағдарлама |
018 «Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер» |
|||||||
Суреттеме |
Индустриалдық дамытудың мемлекеттік саясатын жүзеге асыру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру |
||||||
жүзеге асырылу әдісіне қарай |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы мерзім |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Индустрияландыру картасы жобаларын жүзеге асыруды талдау, мониторинг және бағалау (ҮЕҰ тарту) |
талдау |
3 |
1 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
Индустрияландыру картасы жобаларының тұсаукесерлері бойынша әр жылдың бірінші және екінші жартыжылдықтарының қорытындылары бойынша Жалпыұлттық Телекөпір ұйымдастыру |
саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
БАҚ-да Индустрияландыру картасы жобаларын ақпараттық-сараптамалық сүйемелдеуді, бейне конференц байланысты, контент-сараптама мен мониторинг ұйымдастыру |
саны |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
Жобаларды басқару жүйесін құру |
саны |
1 |
- |
- |
||||
Индустрияландыру картасы жобаларын жүзеге асыруды талдау, мониторинг және бағалау (Жобалық кеңсе) |
талдау |
1 |
1 |
1 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
саны |
|||||||
Индустрияландыру Картасы жобаларының тұсаукесері |
саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Экономика өсуінің тұрақтылығы мен теңгерімділігін, Индустрияландыру Картасы жобаларының тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу |
дана |
15 |
7 |
6 |
||||
Жобаларды басқарудың ақпараттық жүйесіне енгізілген Индустрияландыру Картасы жобаларының үлесі (Жобалық кеңсе) |
% |
90 |
90 |
100 |
100 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Сараптамаға түскен жалпы жобалардың ішінде Индустрияландыру картасы жобаларын жүзеге асыру бойынша жүргізілген талдау, мониторинг және бағалау бойынша сапалы қорытындылар жасау |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Жобалық кеңсенің тұрақты есептілігінің жоспарлы нысандарын толтыру |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Индустрияландыру картасы жобаларын жүзеге асыруды талдау, мониторинг және бағалауды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар |
мың теңге |
70 000 |
31 800 |
- |
||||
Индустрияландыру картасы жобаларының тұсаукесері бойынша Жалпыұлттық Телекөпір өткізуге жұмсалатын орташа шығындар |
мың теңге |
60 300 |
60 300 |
60 300 |
64 521 |
69 037,5 |
||
Индустрияландыру картасы жобаларын іске асыру процесіне талдау және мониторинг жүргізуге арналған орташа шығындар (жобалық кеңсе) |
мың теңге |
72 700 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
479 598 |
409 688 |
202 279 |
219 600 |
228 042 |
237 075 |
Бюджеттік бағдарлама |
020 «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу» |
|||||||
Суреттеме |
Қазақстан Республикасына инвестиция тарту |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру |
||||||
жүзеге асырылу әдісіне қарай |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы мерзім |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
ТШИ тарту бойынша Қазақстанда және бәсекелес елдердегі шетелдік инвестициялар үшін жағдайларға салыстырмалы мониторинг өткізу |
саны |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жыл ішінде екі өңірде (Астана, Алматы) баспасөз-конференциясын өткізу |
бірлік |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
ҚР ұлттық инвестициялық интерактивті веб-сайтын әзірлеу және сүйемелдеу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Инвестициялық мүмкіндіктердің тұсаукесері бойынша боршюралар әзірлеу және шығару |
дана |
10 000 |
22 100 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
|
Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерінің тұсаукесері бойынша бизнес-форумдар өткізу |
саны |
14 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнеролик дайындау және халықаралық БАҚ-та трансляциялау |
бірлік |
245 |
240 |
240 |
240 |
240 |
||
Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнеролик дайындау және қазақстандық БАҚ-та трансляциялау, жылына трансляциялар саны |
бірлік |
90 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жариялау саны |
бірлік |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық- ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жарияланулар саны |
бірлік |
12 |
- |
6 |
6 |
6 |
||
Шетелдік инвесторларды тарту және алып жүру жөніндегі қызметтер, жылына делегациялар саны |
бірлік |
10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Инвестициялық жобалардың және инвесторлардың дерек қорын әзірлеу және сүйемелдеу, инвесторлар мен жобалар саны |
бірлік |
100 |
200 |
300 |
400 |
400 |
400 |
|
ЖІӨ-ге тікелей шетелдік инвестициялардың (ТШИ) үлесі |
% |
17,2 |
11,8 |
14 |
17,5 |
|||
Global-2000 кірген компаниялар тізімінен тартылған нысаналы инвесторлар саны |
бірлік |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
«Тікелей шетел инвестицияларын реттеу тиімділігі» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингінде жақсарту |
орын |
101 |
93 |
92 |
91 |
90 |
89 |
88 |
«Тікелей шетел инвестицияларын және технологияларын беру» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингінде жақсарту |
орын |
108 |
100 |
99 |
98 |
97 |
96 |
95 |
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Экономиканың шикізаттық емес секторларына отандық және шетелдік инвестициялардың 2009 жылдың көрсеткішіне қарағанда %-ға ұлғаюы |
% |
2 |
5 |
8 |
||||
Экономиканың шикізаттық емес саласына отандық және шетел инвестицияларының (өңдеу өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу, қызметтер) артуы |
% |
112 |
115 |
118 |
||||
Тікелей шетелдік инвестициялардың ІЖӨ үлесі |
% |
17,6 |
17,7 |
17,8 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Халықаралық мерзімдік басылымдарда Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалалардың 1 жарияланымының орташа құны |
мың теңге |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
3 778 |
||
Қазақстандық мерзімдік басылымдарда Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалалардың 1 жарияланымының орташа құны |
600 |
- |
600 |
600 |
1 237 |
|||
Халықаралық БАҚ-да Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнероликтің 1 трансляциясының орташа құны |
648 |
648 |
648 |
648 |
605 |
|||
Қазақстандық БАҚ-да инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнероликтің 1 трансляциясының орташа құны |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
|||
1 делегацияны қарсы алудың және алып жүрудің орташа құны |
2 857 |
3 057 |
3 271 |
3 271 |
3 057 |
2 589 |
||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
364 200 |
822 396 |
832 630 |
843 897 |
843 942 |
903 018 |
Бюджеттік бағдарлама |
022 «Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу» |
|||||||
Сипаттама |
Қазақстандық тауарларды сыртқы нарыққа экспортқа шығаруға ықпал ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру |
||||||
жүзеге асырылу әдісіне қарай |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы мерзім |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Әлеуетті өткізу нарықтары бойынша қазақстандық экспортқа бағдарланған кәсіпорындарға талдамалық ақпараттар беру (елдер бойынша шолулар/бриф-талдаулар) |
бірлік |
25/24 |
15/20 |
8/10 |
5/10 |
5/10 |
5/10 |
5/10 |
Экспорттық қызмет кәсіпкерлерін оқыту |
бірлік (кәсіпорын) |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Қазақстандық өңделген өнімді ізгілік сатып алу нарығына ілгерілету |
бірлік (кәсіпорын) |
- |
- |
3 |
5 |
7 |
7 |
7 |
Экспортты дамыту және ілгерілетуге жәрдемдесу жөніндегі мемлекеттік шараларды танымал етуге бағытталған БАҚ үшін іс-шаралар жүргізу |
бірлік |
- |
16 тел. бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 23 мақала шығару/1 дөңгелек үстел |
24 теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару |
24 теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару |
24 теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару |
24 теле бағдарлама/1 бейнеролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару |
24 теле бағдарлама/1 бейнеролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару |
KAZNEX INVEST шетелдік өкілдігін ашу |
бірлік |
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
Берілген экспорттық гранттар көлемі |
млн. теңге |
- |
141 |
203 |
300 |
181 |
193 |
207 |
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қытай Халық Республикасы нарығына өз өнімдерін нарыққа ілгерілету кезінде мемлекеттік қолдау шараларын алған кәсіпорындар саны |
кәсіпорын дар |
- |
- |
10 |
15 |
20 |
25 |
25 |
Мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттар сомасы |
млн. АҚШ доллары |
120 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Экспорттық гранттар түрінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны |
кәсіпорын дар |
- |
- |
- |
85 |
85 |
90 |
90 |
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Шетелдік нарықтарға ілгерілету кезінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны |
кәсіпорын дар |
180 |
230 |
250 |
300 |
320 |
350 |
350 |
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Сыртқы нарықтарға 1 кәсіпорынды ілгерілету кезіндегі бюджеттік шығындардың орташа құны |
мың теңге |
1 670 |
5 451 |
5 353 |
5 822 |
3 888 |
3 685 |
3 894 |
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
300 000 |
1 253 950 |
848 265 |
852 927 |
1 244 204 |
1 290 046 |
1 363 193 |
Бюджеттік бағдарлама |
023 «Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау» |
|||||||
Сипаттама |
Техникалық реттеу, метрология және сапа менеджменті жүйесі саласында оқыту курстарын (семинарларын) жүргізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру |
||||||
жүзеге асырылу әдісіне қарай |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы мерзім |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Техникалық реттеу және метрология саласында біліктілігін арттыру мен қайта даярлаудан өткен мемлекеттік инспекторлар мен мамандар саны |
бірлік |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Техникалық реттеу және метрология саласындағы білікті мамандарды арттыру |
бірлік |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Оқыту курстарында жарияланатын бағыттар саны |
бірлік |
2 кем емес |
2 кем емес |
2 кем емес |
2 кем емес |
2 кем емес |
2 кем емес |
2 кем емес |
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 тыңдаушыны оқытуға арналған орташа шығындар |
мың теңге |
108,28 |
118,03 |
109,68 |
82,94 |
118,03 |
118,03 |
118,03 |
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
10 828 |
11 803 |
10 968 |
8 294 |
11 803 |
11 803 |
11 803 |
Бюджеттік бағдарлама |
026 «Өнімділік - 2020» бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру» |
|||||||
Сипаттама |
Индустриялық-инновациялық әрекет субъектілеріне индустриялық-инновациялық жобаларды жүзеге асыру жөніндегі шығынның бір бөлігін төлеу және (немесе) қайтару арқылы инновациялық гранттарды беру. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру |
||||||
жүзеге асырылу әдісіне қарай |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы мерзім |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Берілген инновациялық гранттардың саны |
саны |
70 |
70 |
70 |
70 |
|||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Елдегі кәсіпорындардың инновациялық белсенділігін көтеру |
% |
4,2 |
4,8 |
6,8 |
8,8 |
10 |
10 |
|
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Енгізілген инновациялық жобалардың саны |
дана |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Берілетін инновациялық гранттардың орташа сомасы |
мың теңге |
69 000,0 |
88 235,3 |
37 500 |
58 842 |
58 842 |
58 842 |
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
1 725 000 |
7 500 000 |
3 478 171 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
027 «Инновациялық технологиялар паркі» АЭА-ға инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және дамуы жөніндегі қызметтер» |
|||||||
Сипаттама |
ИТП АЭА дирекциясының материалдық-техникалық базасын күтіп ұстау және нығайту, |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру |
||||||
жүзеге асырылу әдісіне қарай |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы мерзім |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тіркелген компаниялар саны |
бірлік |
23 |
30 |
60 |
75 |
100 |
||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
ИТП АЭА жүктелген міндеттерді уақтылы орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Штаттық сандағы бір бірлікті ұстауға арналған орташа шығындар |
мың теңге |
1 318,8 |
1 543,8 |
1 699,7 |
1 888,1 |
1 902,5 |
||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
19 781,3 |
23 157 |
27 495 |
25 627 |
24 022 |
0 |
0 |
Бюджеттік бағдарлама |
029 «Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру» |
|||||||
Сипаттама |
1. Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасының талаптарына сәйкес өндіруші компаниялар ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есептерге салыстыру жүргізу үшін «салыстыру жөніндегі компанияларды» тарту. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру |
||||||
жүзеге асырылу әдісіне қарай |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы мерзім |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есепті дайындау |
есеп беру |
2 |
- |
1 |
1 |
1 |
||
Валидатордың қорытындысы |
1 |
- |
1 |
1 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасының талаптарына сәйкестігі |
% |
- |
100 |
100 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасының валидациялаудың 18 өлшеміне сәйкес келуін қамтамасыз ету |
өлшем |
7, 11, 12, 13, 16 |
- |
7, 11,12, 13, 16 |
13, 14, 15 |
13,14,15,16, 17,18 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Есептің құны, астам емес |
мың теңге |
15 000 |
- |
16 050 |
19 050 |
12 197 |
||
Валидаторды тарту құны, астам емес |
мың теңге |
1 200 |
- |
15 000 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
42 000 |
- |
19 050 |
27 197 |
Бюджеттік бағдарлама |
031 «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары» |
|||||||
Сипаттама |
1. Министрліктің материалдық-техникалық жарақталуы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
капиталдық шығындарды іске асыру |
||||||
жүзеге асырылу әдісіне қарай |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы мерзім |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Телефонияны (АТС) жаңғырту |
бірлік |
1 |
- |
|||||
Серверлік жабдықтар паркін жаңғырту |
дана |
10 |
- |
- |
- |
|||
Интернет желісіне қолжетімділік үшін жаңа құрылымдық-кабельдік желі (ҚКЖ) құру |
дана |
1 |
1 |
- |
- |
|||
Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу |
дана |
- |
- |
6 |
||||
Компьютерлік техника паркін жаңарту |
дана |
318 |
||||||
ҚР ИЖТМ жабдықталатын құрылымдық бөлімшелері саны |
бірлік |
- |
- |
7 |
||||
Сатып алынатын автокөліктер саны |
дана |
5 |
- |
|||||
Серверлік жабдықтардың паркін жаңғырту |
дана |
1 |
||||||
Жоспарланған материалдық және материалдық емес активтерді сатып алу |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
ҚР ИЖТМ орталық аппаратының құрылымдық-кабельдік жүйесінің «Қазақстан Республикасында ақпараттық қауіпсiздiкті қамтамасыз ету жөнiндегi кейбiр шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 14 қыркүйектегі № 965 қаулысымен айқындалған ақпараттық қауіпсiздiк талаптарына сәйкестігі |
дана |
1 |
||||||
Министрліктің және оның аумақтық органдарының материалдық- техникалық жағдайын жақсарту |
% |
65 |
67 |
|||||
Қызметкерлерді тиісті жылға жоспарланған ұйымдастыру техникаларымен және компьютерлік жабдықтармен қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының үздіксіз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту |
% |
80 |
95 |
95 |
95 |
- |
- |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Есептеуіш техника паркін және серверлік жабдықты жаңарту |
% |
14 |
50 |
55 |
70 |
36,2 |
55,9 |
57,9 |
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
2 679,3 |
133 573 |
79 324 |
70 597 |
88 786 |
28 463 |
26 862 |
Бюджеттік бағдарлама |
033 «Сыртқы сауда саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шет елдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу» |
|||||||
Сипаттама |
1. Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу (техникалық реттеу саласындағы ынтымақтастық). |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
қамтуына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
ҚР ИЖТМ ТРМК-нің мамандарын нарықты қадағалау тәжірибесін зерделеу мақсатында бірқатар еуропа елдеріне жіберу |
бірлік |
4 |
6 |
6 |
- |
- |
||
Көрсетілген технологиялық ұсыныстар саны |
бірлік |
10 |
10 |
10 |
||||
Көрсетілген технологиялық сұраулар саны |
бірлік |
6 |
6 |
6 |
||||
Жаңашылдар мен кәсіпкерлер/ ғылыми-зерттеу орталықтары/ЖОО-лар және пайдаланылатын өндірістік технологияны дамытуға және жетілдіруге мүдделі басқа да ұйымдар арасындағы Бірлескен кәсіпорындарды құру/бірлескен жобаларды іске асыру туралы жасалған шарттар саны |
дана |
60 |
- |
- |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасының нарықты мемлекеттік бақылау жүйесін қадағалаудың халықаралық моделімен үйлестіру |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Технологиялар трансфертінің республикалық орталығы мен Ресейлік шағын және орта бизнесті қолдау агенттігінің технологиялар трансфертінің ресейлік желісіне шығуы |
бейіндіктер |
3 |
5 |
10 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір маманға шаққандағы орташа шығындар |
мың теңге |
622 |
833,3 |
693,1 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
21 595,3 |
17 368 |
18 027 |
Бюджеттік бағдарлама |
034 «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму» |
|||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасы аумағындағы радиациалық қауіпсіздікті арттыру: Ертіс химиялық-металлургиялық зауыты аумағындағы цехтарының оның маңындағы аумақты қауіпсіз ахуалға келтіру, БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын ұзақ уақыт қауіпсіз сақталуын қауіпсіздік талаптары мен физикалық қорғауды орындай отырып қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, құзіреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру |
||||||
жүзеге асырылу әдісіне қарай |
жеке бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Цехтардағы радиациялық қауіптілікті жою жөніндегі өндіріс жиынтығы |
жинағынан% |
55 |
20 |
- |
||||
Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес 22а цехтарындағы жабдықтарды демонтаждау және дезактивациялау |
көлемінен % |
- |
28 |
40 |
||||
22а цехынан ЖРО-ны қайта өңдеу |
м3 |
- |
90 |
60 |
||||
22а цехынан ТРО сақтауға және шығару және ұзақ уақыт сақтауға орналастыру |
т (м2) |
- |
600 (630) |
500 (720) |
||||
Ағын және жер суларының мониторингі (сынамалар саны) |
дана |
31 |
31 |
31 |
||||
РАО контейнерлерін сақтау алаңын жобалау |
дана |
- |
1 |
- |
||||
РАО контейнерлерін сақтау алаңын құру жөніндегі қызметтер |
дана |
|||||||
№Первомайский жк ЕХМЗ ластанған аймағын қалпына келтіру жобасын әзірлеу |
дана |
|||||||
Ластанған аумаққа қосымша радиациялық зерттеу жүргізу |
дана |
|||||||
Ұзақ уақытқа БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын (ІЯЖ) орналастыру |
% |
20 |
60 |
20 |
||||
БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын (ІЯО) ұзақ уақыт қауіпсіз сақтау және физикалық қорғау |
% |
- |
- |
100 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
НРБ-99 радиациялық қауіпсіздік нормаларына сәйкес жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақтағы адамның сәулеленуінің жылдық тиімді мөлшері жылына 1 мЗв-тен (милизиверт) аспауы тиіс |
мЗв |
- |
- |
- |
||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
ЕСКД, радиациялық қауіпсіздік нормаларына, санитарлық нормалар мен қағидаларына, ПСД стандарттарына сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Бұрынғы ЕХМЗ аумағындағы РАҚ көмілген пункттердегі және оның маңындағы аумақтардағы радиациялық қауіпті жағдайды жоюдың, оның ішінде сұйық және қатты РАҚ-ты тоннада сақтауға орналастырудың орташа құны |
мың теңге |
48,4 |
52,3 |
69,9 |
||||
«Байкал -1» РГП НЯЦ РК зерттеу реакторларының кешені алаңында БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынның 1 контейнерін сақтаудың орташа құны |
мың теңге |
632 |
812 |
1009 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
261 061 |
871 298 |
120 535 |
Бюджеттік бағдарлама |
035 «Қарағанды көмiр бассейнi шахталарының жабылуын қамтамасыз ету» |
|||||||
Сипаттама |
Қарағанды көмір бассейні шахталарын жою, шахта қызметінің салдары, бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндіріс бірлестігінің байыту фабрикаларының көмір қиындысы бойынша техникалық іс-шараларды орындау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, құзіреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру |
||||||
жүзеге асырылу әдісіне қарай |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
||||||||
Қарағанды көмір бассейндері тиімсіз шахтыларын жабу, соның ішінде: |
||||||||
- бағаналар, шурфтар, скважиналарды жою; |
дана |
46 |
9 |
- |
- |
- |
13 |
|
- үйінділерді жою; |
дана |
3 |
1 |
1 |
- |
2 |
1 |
1 |
- карьерлерді жою; |
дана |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- бұзылған жерлердің рекультивациясы |
га |
18,6 |
210 |
105 |
- |
112,4 |
112,4 |
170,9 |
- газ ахуалын мониторингілеу бойынша жұмыстар мен жою жұмыстарын қамтамасыз ету |
есеп |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
1 |
1 |
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жобалау-сметалық құжаттарға сәйкес жұмыстарды орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Жойылған оқпандар мен ұңғымалар |
дана |
46 |
9 |
- |
- |
- |
13 |
|
Жойылған үйінділер және карьерлер |
дана |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
Қалпына келтірілген және акті бойынша жергілікті атқарушы органдарға берілген жалпы жер көлемі |
га |
19,39 |
211,14 |
105 |
112,4 |
112,4 |
170,9 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 үйіндіні жоюдың орташа құны |
мың теңге |
3374,0 |
40228,0 |
81800,0 |
58685,0 |
|||
1 га бұзылған жерлерді қалпына келтірудің орташа құны |
1377,7 |
2090,2 |
5501,2 |
5641,1 |
6035,0 |
6456,7 |
||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
512 514 |
543 951 |
581 000 |
621 670 |
621 670 |
621 670 |
Бюджеттік бағдарлама |
038 «Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» |
|||||||
Сипаттама |
Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, құзіреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру |
||||||
жүзеге асырылу әдісіне қарай |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингілеу |
аумақ (км) |
600 |
600 |
600 |
||||
белгі (дана) |
600 |
800 |
800 |
|||||
физикалық барьерлар (км) |
- |
- |
- |
|||||
субъект |
50 |
55 |
64 |
|||||
СИЧ зерттеу (адам |
- |
50 |
100 |
|||||
2.Ядролық және радиациялық қауіпті объектілер қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау жөніндегі іс-шаралар өткізу. |
іргетас |
2 |
3 |
3 |
||||
штольня |
20 |
25 |
25 |
|||||
3. Ядролық қару қызметінің радиоактивті және токсинді қалдықтарын жоюға дайындау және консервациялау дайындығы жөніндегі қызметтің іс-шаралар кешенін дайындау |
зерттеу алаңы (кв. км) |
560 |
850 |
850 |
||||
ремедиация алаңы (кв. км) |
- |
0,02 |
0,02 |
|||||
радиациалық қауіпті объектілерді түгендеу |
- |
5 |
10 |
|||||
4.Пост жарылысы құбылыстарының масштабын бағалау және бұрынғы Семей сынақ ядролық полигонының аумағындағы радиациалық ахуалдың дәйекті карталарын кезең-кезеңімен қалыптастыру |
су пайдалану объектілері |
60 |
70 |
10 |
||||
паспорттар |
8 |
11 |
7 |
|||||
мониторингілеу ұңғымалары |
3 |
3 |
3 |
|||||
5. Бұрынғы Семей сынақ ядролық полигонының радиоэкологиясы мәселелері бойынша басқару шешімдерін қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру және халықты ақпараттандыру және хабарландыру жөніндегі жұмыстар жүргізу |
ГИС-жобасының қабаттары |
2 |
2 |
3 |
||||
брошюралар мақалалар |
15 |
20 |
10 |
|||||
лекциялар |
10 |
8 |
8 |
|||||
Азгир полигонының технологиялық алаңдарын кешенді радиоэкологиялық зерттеу; |
алаң |
10 |
||||||
шаршы км. |
265 |
|||||||
елді мекен |
3 |
|||||||
Қолданыстағы және жаңа гидрогеологиялық бақылау ұңғымаларын қалпына келтіру |
ұңғыма |
4 |
6 |
|||||
Жер асты суларының радионуклидті ластануы мониторингінің техникалық базасы |
мониторинг бекеті |
4 |
6 |
|||||
Жер асты суларының радионуклидті ластануының мониторингі |
есеп |
- |
2 |
2 |
||||
сынама |
- |
20 |
40 |
|||||
аталдау нәтижелері (дана) |
- |
20 |
40 |
|||||
Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жабдықтарына қызмет көрсету мен бақылау жөніндегі күнделікті операцияларды орындау |
регламент жұмыстарының күні |
- |
- |
248 |
||||
Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жүйелерінің жабдықтарын жөндеу |
жүйе |
- |
- |
12 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
СИП аумағының жалпы көлемі (18 500 км2) |
% |
4 |
6 |
5 |
||||
СИП паспортталған ластанған объектілер саны |
дана |
8 |
11 |
8 |
||||
СИП радиациялық аумағының картасы |
СИП алаңынан % |
4 |
6 |
5 |
||||
Азгир ластануының жойылған дақтары |
дақ |
30 |
- |
- |
||||
Азгир жерасты суларының радионуклидті ластануын мониторингілеу |
есеп |
- |
2 |
2 |
||||
Жер асты суларының экологиялық ахуалы және оларды шаруашылық пен ауыз су пайдалану ұсынымдары туралы қорытынды |
қорытынды |
- |
- |
1 |
||||
Қолданыстағы нормалар мен нұсқаулықтарға сәйкес параметрлерді қауіпсіз пайдаланудың белгіленген параметрлерінен ауытқусыз ядролық-физикалық қондырғылары кешенінің жұмысын қамтамасыз ету |
% |
- |
- |
100 |
||||
ҚР ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылары кешенінің радиациялық қауіпсіздігін, электр техникалық жүйелердің қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау және персонал еңбегін қорғау |
% |
- |
- |
100 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Жұмыстар НРБ-99 сәйкес келеді |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Радиациалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі санитарлық-гигиеналық талаптарға, зарядталған бөлшектер үдеткіштерінің радиациялық қауіпсіздігі қағидаларына сәйкестігі |
% |
100 |
||||||
(құпия) «Ұлттық ядролық орталығы ядролық объектілерінің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету» |
||||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
(құпия) «Ұлттық ядролық орталықтың ядролық объектілерінің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету» |
||||||||
Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған орташа шығындар, бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны шекарасын мониторингілеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеу және шаруашылық қызметті жүргізу мониторингі |
мың теңге |
1 375,3 |
1 165,1 |
1 287,3 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
825 168 |
932 055 |
901 098 |
Бюджеттік бағдарлама |
039 «Геологиялық ақпаратты қалыптастыру» |
|||||||
Сипаттама |
Жер қойнауын есепке алу және жер қойнауын пайдалану шарттарын орындау, оның ішінде: лицензиялық-келісімшарттық талаптарды орындау мониторингі; ШОК-та инвестициялық қызметке талдамалық шолу; ШОБ және ШОК жағдайы туралы болжамдық-талдамалық шолу; ШОБ жағдайы туралы ақпараттық анықтама; № 1-8 нысандар бойынша жер қойнауын пайдаланушылардан алғашқы есептілік; пайдалы қазбалар кен орындары кадастрының жағдайы бойынша есептілік; конкурсқа қойылатын объектілердің тізбесін қалыптастыру; пайдалы қазбалар кен орындарының жағдайы бойынша есептілік; геологиялық есептерді сақтауға қабылдау; геологиялық ақпаратты сатып алу туралы келісім; геологиялық және геофизикалық зерделеуді жүргізу; геологиялық есептерге мәтінді қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; геология есептеріне графикалық қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; жер қойнауы туралы деректер банкін технологиялық және техникалық әкімшілік ету; жер қойнауын пайдаланудағы ақпараттық жүйені дамыту жұмыстарына тапсырыс берушінің функцияларын жүзеге асыру; көрсетілген бағыттар бойынша есептілік дайындау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, құзіреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру |
||||||
жүзеге асырылу әдісіне қарай |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
жоспарлы кезең |
жоспарлы кезең |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
||||||||
Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар |
іс-шаралар |
16 |
18 |
15 |
18 |
15 |
15 |
15 |
Техникалық-экономикалық негіздемеге ұсыныстарды әзірлеуге бағытталған іс-шаралар |
іс-шаралар |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Пайдаланушыларды толық және дәйекті геологиялық ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарға сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
|
Толық және дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Геологиялық ақпаратты іске асырудан түскен түсімдердің алдын-ала сомасы |
мың теңге |
389 545 |
843 793 |
180 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
138 609 |
198 310 |
178 903 |
256 544 |
316 390 |
1 086 073 |
246 465 |
Бюджеттік бағдарлама |
040 «Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары» |
|||||||
Сипаттама |
Өңірлік және геологиялық түсіру жұмыстарын, қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстарын, жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, құзіреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру |
||||||
жүзеге асырылу әдісіне қарай |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Болжамды ресурстар көлемі: |
||||||||
алтын |
тонна |
102,8 |
110,3 |
105,0 |
108,0 |
117,2 |
100,4 |
115,0 |
мыс |
млн. тонна |
0,95 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,5 |
полиметаллдар |
млн. тонна |
4,95 |
6,1 |
3,6 |
6,1 |
4,8 |
5,2 |
5,5 |
Қорлардың өсуі: |
||||||||
алтын |
тонна |
10,161 |
10 |
1 |
13,5 |
18 |
22,5 |
20,0 |
мыс |
мың тонна |
561,7 |
150 |
100 |
105 |
147 |
147 |
145,0 |
полиметаллдар |
мың тонна |
0 |
0 |
- |
115 |
172,5 |
201 |
190,0 |
Жерасты сулары кен орындарын анықтау үшін перспективалы учаскелер алаңы |
жер |
5 |
8 |
3 |
7 |
6 |
10 |
10 |
Мұнай-газ (көмірсутек шикізаты) кен орындарын анықтау үшін перспективалы құрылымдар |
құрылым |
0 |
1 |
0 |
- |
3 |
2 |
|
Жобалау-сметалық құжаттама жасау үшін нормативтік-техникалық құжаттар әзірлеу |
нормалар |
- |
- |
- |
4 |
- |
||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
2014 жылғы пайдалы қазбалардың басты түрлерінің қорларын толықтыру пайызы - 50% (артуы бойынша орны толықтырылғанда шыққан қорға қарым-қатынасы) |
% |
23 |
25 |
25 |
30 25 20 |
40 |
50 |
50 |
өңірлік геологиялық зерттеулер жүргізу үшін қолжетімді ҚР аумағын қамту пайызы (өсумен) |
% |
81,1 |
80,2 |
82 |
83,2 |
87,0 |
90 |
95 |
2015 жылға қарай көмірсутек шикізатының (мұнай баламасында) өндірілген қорларын толтыру пайызы - 30% |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
30 |
- өңірлік гидрогеологиялық жете зерттеу жүргізу үшін қолжетімді ҚР аумағын қамту пайызы 2009 жылы 3,4 %-дан 2015 жылы 17,4% дейін |
% |
3,4 |
4,8 |
5,3 |
8,1 |
8,5 |
10,3 |
12,2 |
Ауылдық елді мекендерді бірінші кезектегі 3206 ауылдан 2016 жылға қарай 56,1 %-ға дейін ауыз су қорларымен қамтамасыз ету |
% |
30,8 |
0 |
- |
28,6 |
28,6 |
35,0 |
43,5 |
2016 жылға қарай ірі елді мекендерді 81,4% дейін жер асты ауыз су қорымен қамтамасыз ету (194 кен орнынан) |
% |
1,0 |
3,0 |
- |
27,3 |
27,3 |
39,7 |
45,3 |
2016 жылға қарай геотермалды суларға перспективалы учаскелер игеру пайызы 21%-ға дейін (барлығы 19 учаске) |
% |
0 |
0 |
0 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Жүргізілетін жұмыстардың нұсқаулық талаптар мен әдістемелік ұсынымдарға сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Жұмыстарды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар: |
мың теңге |
|||||||
масштабы 1:200000 – 1 ш.км гидрогеологиялық жете зерттеулер |
11 827 |
8 999 |
8 999 |
8 999 |
8 99 |
11 827 |
11 827 |
|
масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақта геологиялық жете зерттеулер |
46 411 |
46 411 |
46 411 |
48 720 |
48 720 |
48 720 |
48 720 |
|
масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақты геологиялық-минерагендік карталау (2011 жылға дейін) 2012 жылдан бастап - 1 объекті |
42 726 |
42726 |
42726 |
89600 |
89600 |
98286 |
98286 |
|
бір учаскенің шегінде ҚПҚ іздестіру-бағалау жұмыстарына УВС-1 ш. км. |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
|
іздестіру-бағалау жұмыстары |
538 000 |
538 000 |
538 000 |
277 200 |
538 |
0 |
660 |
|
МОГТ-2Д сейсмикалық жұмыстар |
459 056 |
0 |
422 |
422 |
||||
параметрлік ұңғыманы бұрғылау |
50000 |
0 |
50000 |
|||||
ауылдық елді мекендерді жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары |
14 763 |
14 763 |
14 763 |
14 763 |
14 763 |
14 763 |
14 763 |
|
жерасты су кен орындарының қорларын жете барлау және қайта бекіту |
21 658 |
21 658 |
21 658 |
21 658 |
21 658 |
21 658 |
21 658 |
|
нормативтік-техникалық құжаттар әзірлеу |
312,7 |
973 |
||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
2 943 697 |
3 241096 |
2 944 726 |
7 263 734 |
7 745 359 |
14 201 011 |
17 102 504 |
Бюджеттік бағдарлама |
041 «Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi» |
|||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасының минералдық шикізат кешенінің әлеуетін нақтылау, оның әлемдік нарыққа кірігу мүмкіндіктерін арттыру мақсатында тұрақты негізде минералдық шикізат базасына мониторинг жүргізуді енгізу. Жер қойнауына мемлекеттік сараптаманы регламенттейтін нормативті-техникалық базаны жетілдіру. Қазақстан Республикасы қадағалаудың мемлекеттік желілерінің пунктерінде, бекеттерінде және полигондарында сандық және сапалық көрсеткіштерінің белгілі бір әдістемесі мен регламенті бойынша алу үшін жерасты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайына мемлекеттік мониторинг жүргізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобалаған жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Елдің минералдық шикізат кешенінің, жер асты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайы туралы мемлекеттік органдар үшін ақпарат, іс-шараларды әзірлеу |
ҚР минералдық-шикізат базасы және жер қойнауын пайдалану бойынша тақырыптар |
10 |
10 |
10 |
10 |
4 |
4 |
4 |
журнал (жариялым) |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
жер асты сулары мониторинг пункттері |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
сейсмо-мониторингілеу бекеттері |
13 |
13 |
13 |
12 |
13 |
13 |
13 |
|
жерасты суларының техногенді ластану полигондары |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
қауіпті геологиялық процестер бекеттері |
42 |
42 |
42 |
35 |
42 |
45 |
42 |
|
қауіпті геологиялық процестер полигандары |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
қауіпті геологиялық процестер мониторингі бекеттін құру |
5 |
5 |
10 |
|||||
Жоба (жер асты сулары мониторингі бойынша тақырыптар) |
10 |
10 |
10 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Пайдаланушыларды дәйекті геологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік |
26 |
20 |
20 |
20 |
24 |
24 |
24 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 жобаның құны |
мың теңге |
5360,91 |
5997,09 |
6004,2 |
4815 |
4 459,2 |
4 459,2 |
4 459,2 |
1 пункттің құны |
мың теңге |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
1 бекеттің құны |
мың теңге |
3360 |
3360 |
3360 |
3360 |
3360 |
3360 |
3360 |
1 полигонның құны |
мың теңге |
9333 |
9333 |
9333 |
9333 |
9331 |
9331 |
9331 |
1 кадастр құны |
мың теңге |
22400 |
22400 |
22400 |
22400 |
22400 |
22400 |
22400 |
1 пункті құру құны |
мың теңге |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 полигонды құру құны |
мың теңге |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ҚГП 1 бекеттің құны |
мың теңге |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
ҚГП 1 полигонының құны |
мың теңге |
31192 |
31192 |
31192 |
31192 |
31192 |
31192 |
31192 |
ОГП ҚГП 1 бекеттің құны |
мың теңге |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 жоба құны |
мың теңге |
10 682,22 |
10682,22 |
9 614 |
9 614 |
10362 |
- |
-- |
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
663 674 |
743 237 |
675 877 |
585 292 |
634 511 |
603 425 |
603 425 |
Бюджеттік бағдарлама |
043 «Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу» |
|||||||
Сипаттама |
Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталар қызметкерлерінің зиянын өтеу бойынша төлемдер. Соманы жеткізу мен жөнелту бойынша шығындар |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
трансфертті және бюджеттік қаржыны (субсидия) ұсыну |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жәрдемақылар төленетін айлар саны |
айлар саны |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеудің қамтамасыз етілгендігі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Залалды өтеу бойынша 1 жұмысшыға төленетін төлемнің орташа құны |
мың теңге |
205,8 |
214,5 |
251,8 |
597 |
650,3 |
708,0 |
771,0 |
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
130 686 |
130 006 |
136 092 |
295 914 |
333 620 |
363 220 |
395 485 |
Бюджеттік бағдарлама |
044 «Ядролық сынақтардың мониторингі» |
|||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасындағы ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және берілуін қамтамасыз ету, сейсмикалық оқиғаларды үздіксіз тіркеуді қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілдіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыру. |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Іріктеліп алынған және цифрланған/қайта қалыпталған сейсмограммалардың көлемі |
сейсмограмма |
950 |
970 |
1000 |
||||
Ядролық жарылыстар бойынша дерекқор көлемі |
Мб |
190 |
190 |
200 |
||||
Іске қосылған геофизикалық технологиялар саны |
технология |
1 |
1 |
1 |
||||
1) Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу: кірме жолдарда |
км (жабынымен) |
15 |
15 |
15 |
||||
құрылыстарда |
текше.м. |
75 |
- |
- |
||||
2) Станциялардың уақытша желілерін жайластыру арналған жабдықтар сатып алу |
станция |
5 |
- |
- |
||||
cейсмометр |
10 |
10 |
- |
|||||
жинау жүйесі |
1 |
1 |
1 |
|||||
қосалқы жиынтық |
- |
- |
1 |
|||||
3) Аппаратураның электрмен жабдықтау желілерін қалпына келтіру |
қума м |
50 |
80 |
50 |
||||
4) Инфрадыбыстық станцияны калпына келтіру |
стан-ция |
- |
1 |
- |
||||
қосалқы жиынтық |
- |
1 |
- |
|||||
5) Магнитометрикалық станцияны қалпына келтіру |
станция |
- |
- |
1 |
||||
қосалқы жиынтық |
- |
- |
1 |
|||||
қызмет көрсетілетін станциялар саны |
дана |
- |
11 |
11 |
||||
қызмет көрсетілетін деректер орталықтарының саны |
дана |
- |
1 |
1 |
||||
қызмет көрсетілетін коммуникация жүйелерінің саны |
дана |
- |
1 |
1 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Геофизикалық мониторингтің қалпына келтірілген және қолданыстағы кешенді жүйесі |
% |
12 |
25 |
30 |
||||
Ядролық сынақтар бойынша сақталған мұрағаттық деректердің көлемі |
сейсмограмма |
970 |
970 |
1000 |
||||
Мониторинг деректерінің алынатын көлемі (кем емес) |
Гб |
- |
190 |
190 |
||||
Халықаралық оқу орталығының дайындығы |
% |
- |
- |
- |
||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Сейсмикалық жазбалар мен құрылған дереқорларды сақтау қалыптарына қойылатын талаптар Дерекқор орталықтары үшін Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
ядролық сынақтар мониторингіне айына орташа шығындар |
мың теңге |
5 666,7 |
11 362,7 |
10 445,4 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
68 000 |
136 352 |
125 345 |
Бюджеттік бағдарлама |
052 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету» |
|||||||
Сипаттама |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалар саны |
саны |
26 |
25 |
|||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Зерттеу нәтижелерінің қолданылуы |
жалпы санынан % |
75 |
80 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан-Америка экономикалық даму жөніндегі бағдарлама шеңберінде қабылданбаған есептердің және Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік банктің бірлескен экономикалық зерттеу бағдарламаларының саны |
есептер саны |
0 |
0 |
|||||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 зерттеуге арналған орташа шығындар |
мың теңге |
8 076,9 |
8 000,0 |
|||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
210 000 |
200 000 |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
053 «Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету» |
|||||||
Сипаттама |
Энергия тиімділікті жоғарылатудың кешенді жоспарын әзірлеу, оның ішінде: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
1.Елдің энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарының жобасын әзірлеу |
саны |
- |
- |
1 |
- |
- |
||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Елдің энергетикалық қауіпсіздігін, яғни тұрақты отынмен және энергиямен қамтамасыз етуге төнетін қауіптен азаматтардың, қоғамның, экономика мен мемлекеттің қорғалу жағдайына қол жеткізуді қамтамасыз ету |
% |
100 |
- |
|||||
Мемлекеттік энергетикалық тізілімге энергетикалық кәсіпорындарды енгізу |
% |
- |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
2015 жылға қарай Қазақстан Республикасының ішкі жалпы өнімнің энергия сыйымдылығын кемінде 10 %-ға төмендету |
% |
- |
- |
100 |
- |
- |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеуге арналған орташа шығындар |
мың теңге |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мемлекеттік энергетикалық тізілімді жүргізудің орташа шығындары |
мың теңге |
- |
||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
106 642 |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
070 «Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі» |
|||||||
Сипаттама |
Ақпараттық жүйесін қалыптастыру және енгізу, қазақстандық қамтуды дамытумен байланысты басқа да іс-шараларды өткізуге талдамалық зерттеулер жүргізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Көрме-форум өткізу |
форумдар саны |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Есептер түріндегі ұсынымдар |
саны |
8 |
9 |
9 |
9 |
12 |
11 |
11 |
«Қазақстандық қамту» Интернет порталының ақпараттық жүйесін пайдалану |
пайдаланушылар саны |
20801 |
21801 |
22 801 |
||||
Ұзақ мерзімді кепілдендірілген шарттар жасасуға жәрдемдесу |
шарттар саны |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік органдардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту |
% |
52 |
50 |
40 |
43 |
46 |
49 |
52 |
Мемлекеттік органдардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту |
% |
87 |
80 |
79 |
82 |
85 |
88 |
91 |
Ұлттық компаниялардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту |
% |
63 |
51 |
29,0 |
33,0 |
36,0 |
40,0 |
43,0 |
Ұлттық компаниялардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту |
% |
79 |
75 |
64,0 |
67,0 |
70,0 |
75,0 |
78,0 |
Жүйе құраушы кәсіпорындардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту |
% |
43,2 |
47,0 |
11,0 |
14,0 |
17,0 |
20,0 |
23,0 |
Жүйе құраушы кәсіпорындардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту |
% |
82 |
83,7 |
64,0 |
67,0 |
70,0 |
72,0 |
75,0 |
Жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту |
% |
10,7 |
5,0 |
10,5 |
12 |
14 |
20 |
22 |
Жер қойнауын пайдаланушылардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту |
% |
78,4 |
79,7 |
80,0 |
82,0 |
84,0 |
85,0 |
86,0 |
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Мониторинг субъектілерінің сатып алуындағы қазақстандық қамтуды дұрыс анықтау (жергілікті қамту үлесінің динамикасына талдау жасау барысында жергілікті қамту мониторингі субъектілерін қамту (мемлекеттік органдар, жер қойнауын пайдаланушылар, жүйе құраушы кәсіпорындар, ұлттық компаниялар) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 көрме-форумның орташа құны |
мың теңге |
8 000 |
25 000 |
28 000 |
30 989 |
30 989 |
30 989 |
|
1 есептің орташа құны |
мың теңге |
2 203,5 |
49 599,4 |
30 959,2 |
29 466,1 |
29 466,1 |
29 466,1 |
29 466,1 |
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
17 628 |
470 395 |
399 510 |
427 877 |
462 332 |
437 503 |
437 503 |
Бюджеттік бағдарлама |
073 «Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру» |
|||||||
Сипаттама |
Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру, ҚР және одан тысқары жерлерде туристік іс-шараларға қатысу және өткізу, Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
1. Қазақстанның халықаралық туристік көрмелерге қатысуы |
саны |
9 |
8 |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
2 Ішкі туризм бойынша туристік іс-шаралардың санын арттыру |
саны |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы халықаралық (шетелдік) іс-шараларда кеңінен таралған жарнамалық-ақпараттық материалдар саны |
Саны кемінде |
20000 |
20000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
4. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды көрсететін әлемдік телевизиялық арналардың саны |
саны |
4 |
4 |
- |
2 |
2 |
2 |
|
5. Елдердің және Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды әлемдік телеарналарда шығару саны |
саны |
5/15 |
7/20 |
7/20 |
7/20 |
|||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Туризм қызметі саласында қызмет көрсететін ұйымдардың жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 15%-ға ұлғайту |
% |
2,5 |
3,3 |
4,7 |
||||
Туристік қызмет саласында қызметтер көрсететін ұйымдардың жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 67%-ға арттыру |
% |
62 |
63,5 |
65 |
67 |
|||
Сыртқы туризм көлемінің 2010 жылғы деңгейден өсіру |
% |
1,3 |
1,6 |
2 |
||||
Ішкі туризм көлемінің 2010 жылғы деңгейден өсіру |
% |
1,8 |
2,5 |
3 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Туризм үшін тартымды ел ретінде Қазақстанның туристік имиджін нығайту |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1. 1 ішкі іс-шараның орташа құны |
мың теңге |
4 205 |
2 765 |
2 769 |
2 691 |
2791 |
2 986 |
3195 |
2. 1 халықаралық көрменің орташа құны |
мың теңге |
16 536 |
21 056 |
22 547 |
21 496 |
23 563 |
25 212 |
26826 |
Бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
185 207 |
285 366 |
269 217 |
376 926 |
296 695 |
317 462 |
339 685 |
Бюджеттік бағдарлама |
085 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу» |
|||||||
Сипаттама |
Қазақстан кәсіпорындарында басқару технологияларын енгізуге арналған қызметтерді тарту |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өндірісте шығындарды қысқарту есебінен өндіріске арналған шығыстарды азайту |
% |
20 |
30 |
30 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Оқытылған қызметкерлер саны |
адам |
150 |
130 |
60 |
||||
Басқару технологияларын енгізген кәсіпорындар саны |
кәсіпорын |
15 |
13 |
6 |
||||
Сапа көрсеткіші |
||||||||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
149 941,4 |
165 000 |
82 500 |
Бюджеттік бағдарлама |
090 «Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер» |
|||||||
Сипаттама |
1. Индустриялық-инновациялық дамыту бойынша саясатты жүргізу. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер |
бірлік |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
||
Өнеркәсіп саласындағы зерттеулер |
өнеркәсіп салалары |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
Инвестициялық жобаларды талдау және сараптамалық қорытындыларды әзірлеу |
бірлік |
20 |
||||||
Электр энергетикасын және электр энергиясының нарығын орнықты дамытуға ұсыныстар әзірлеу |
есеп |
- |
- |
- |
5 |
|||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
ҮИИДМБ индикаторларына қол жеткізу үшін, оның ішінде өнеркәсіп сегменттеріндегі көрсеткіштерді жақсарту жөнінде ұсыныстар әзірлеу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Индустрияландыру картасына енгізілген жобалар бойынша сараптамалық қорытындылар әзірлеу және талдау |
жобалар саны |
40 |
40 |
40 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Ағымдағы нәтижелерді бағалау және салалар, өңірлер мен жалпы елдің экономикасын дамытудағы ҮИИДМБ экономикалық тиімділік салымдарының болжамы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Ағымдағы нәтижелерді бағалау және өнеркәсіп салаларын дамытудың экономикалық тиімділігінің болжамы |
саны |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Индустриялық-инновациялық дамыту саласында зерттеулер жүргізудің орташа құны |
мың теңге |
21 600 |
64 900 |
72 049 |
53 157 |
53 157 |
53 157 |
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
348 450 |
290 250 |
340 511 |
367 527 |
367 527 |
367 527 |
Бюджеттік бағдарлама |
104 «Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес» |
|||||||
Сипаттама |
Жастар мен жасөспірімдерді дене шынықтырумен, спортпен және туризммен айналысуға тарту мақсатында спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
1. Жоспарланып отырған спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны |
дана |
|||||||
2. Жоспарланып отырған туристік іс-шаралар саны |
дан |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Осы іс-шараларға тартылатын халықтың қамтылуы |
адам |
180 |
800 |
800 |
800 |
800 |
||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Есірткіге қарсы іс-шараларды республикалық және өңірлік деңгейлерде өткізу жолымен және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы салауатты өмір салтын насихаттау |
||||||||
1 іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның құны |
мың теңге |
2503 |
2220 |
1818 |
1984 |
2009 |
2150 |
2301 |
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
2503 |
2220 |
1818 |
1 984 |
2 009 |
2 150 |
2 301 |
Бюджеттік бағдарлама |
015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттама |
АЭА инфрақұрылымын салу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
АЭА және ИА инфрақұрылым объектілерімен қамтамасыз ету |
АЭА және ИА сандары |
3 |
2 |
1 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Көзделген қаржыға АЭА және ИА жоспарланған инженерлік инфрақұрылым желілерімен қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Құрылыс бекітілген ТЭН-ге сәйкес |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы |
айлар |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
3 947 727 |
6 557 046 |
1 032 000 |
7 621 207 |
8 500 280 |
5 948 400 |
Бюджеттік бағдарлама |
046 «Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін кұру» |
|||||||
Сипаттамасы |
Нарыққа жоғары технологиялы әзірлемелердің ілгерілуін қамтамасыз ету, өнеркәсіптік оларды өндіріске енгізу, жаңа технологияларды дамыту және Курчатов қаласындағы әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін қазіргі заманғы инфрақұрылымды құру |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
құрылымына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
жүзеге асыру әдісіне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдық/дамуы |
дамуы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Инновациялық инфрақұрылым кешендерінің сандық сипаттамалары |
кешен |
1 |
- |
|||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Технопарк клиенттері үшін инновациялық инфрақұрылымның қазіргі заманғы объектілеріндегі (бизнес-инкубатор, бизнес орталық, зертханалық-өндірістік үй-жайлар; электрондардың өндірістік үдеткіштері, ақпараттық-телебайланыс желісі, көліктік-қисынды терминал; венчурлік қор) қажеттіліктерді қамтамасыз ету |
% |
20 |
- |
58 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
1. Құрылған ғылымды көп қажет ететін өндірістер |
өндірістер |
2 |
- |
3 |
||||
2. Құрылған жұмыс орындары |
жұмыс орындары |
28 |
- |
46 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Технопарк клиенттері үшін қызмет көрсету бойынша орташа шығындар |
мың теңге |
3 366 |
- |
24 738 |
||||
Өндірістік өнімнің орташа көлемі |
мың теңге |
1 467 |
- |
989 360 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
988 900 |
- |
1 353 263 |
Бюджеттік бағдарлама |
047 «Ядролық медицина және биофизика орталығын құру» |
|||||||
Сипаттамасы |
Радиофарм препараттарын өнеркәсіптік өндіру үшін жағдайлармен, диагноз қою және терапияның жаңа әдістерін құру мен игеруді, ядролық медицинаның жаңа өнімдерін жасау үшін ғылыми зерттеулер жүргізуді қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
құрылымына байланысты |
бюджеттік қаржы салымын жүзеге асыру |
||||||
жүзеге асыру әдісіне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдық/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Радиофарм препараттарының өндірісі корпусының құрылысы |
% |
8,2 |
40,6 |
28,3 |
- |
|||
Бар материалдық базаны реконструкциялау және энергиямен жабдықтау жүйелерінің құрылысы. |
ҚМЖ % |
- |
- |
|||||
Радиациялық стерилизациялау корпусының құрылысы |
ҚМЖ % |
- |
- |
- |
||||
Емдеу-диагноз қою корпусы құрылысының басталуы |
ҚМЖ % |
- |
- |
- |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстанның ірі қалаларында ядролық медицинаның құрылатын бөлімдерін қамтамасыз ету және экспорттық жөнелтілімдерді ұйымдастыру мақсатында радиофарм препараттарын өндірістік өндіруді ұйымдастыру үшін ядролық медицина және биофизика орталығының радиофарм препараттарын өндіру бойынша Корпус пайдалануға берілді |
Корпус |
- |
- |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Радиофарм препараттарынының өндірісі тиісті өндірістік тәжірибе (GMP) талаптарына сәйкес келеді |
% |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Айына кететін шығынның орташа құны |
мың теңге |
24 241,7 |
119 475,4 |
83 333,3 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
290 900 |
1 433 705 |
1 000 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
048 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттамасы |
Тұрғын аймақтары мен қоғамдық ғимараттарды сенімді электр және жылумен қамтамасыз ету, тұрғын орындарды газдандыру |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
құрылымына байланысты |
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
||||||
жүзеге асыру әдісіне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдық/ даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары: |
мың теңге |
|||||||
1. Ақмола обласы |
мың теңге |
1 098 696 |
1 847 072 |
1 732 214 |
1 778 670 |
|||
2. Ақтөбе облысы |
мың теңге |
2 000 000 |
885 808 |
|||||
3. ШҚО |
мың теңге |
6 000 000 |
6 950 000 |
8 000 000 |
6 500 000 |
|||
4. Алматы қ-сы |
мың теңге |
11 874 296 |
8 924 000 |
7 400 000 |
6 600 000 |
|||
5. Астана қ-сы |
мың теңге |
60 792 794 |
51 949 800 |
38 255 000 |
39 047 469 |
|||
6. Қарағанды облысы |
мың теңге |
1 946 960 |
2 330 726 |
2 669 274 |
||||
7. Маңғыстау облысы |
мың теңге |
3 064 903 |
1 436 686 |
|||||
8. Павлодар облысы |
мың теңге |
836 527 |
114 098 |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Облыстар мен Астана және Алматы қалаларының жылу энергетикалық жүйелерінің дамуына арналған жобалар саны |
дана. |
30 |
28 |
24 |
26 |
25 |
10 |
11 |
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
дана |
|||||||
Облыстар мен Астан, Алматы қалаларының жылу энергетика жүйелерінің дамуы |
дана |
- |
8 |
8 |
8 |
9 |
3 |
4 |
Көзделген қаржыға жылу және электрэнергетика саласындағы жоспарланған объектілермен қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 жобаның құрылысына кететін орташа шығын |
млн. теңге |
1 417,5 |
2 251,9 |
3 279,1 |
3 369,7 |
2 977,5 |
5 805,6 |
4 902,4 |
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
42 525 857 |
63 055 512 |
85 258 162 |
87 614 176 |
74 438 190 |
58 056 488 |
53 926 139 |
Бюджеттік бағдарлама |
049 «Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру» |
|||||||
Сипаттамасы |
Сейсмикалық және инфрадыбыстық стансасы, аспаптық ғимараты (таулы жасап шығарушылар мен ұңғымалар), техникалық және тұрғын ғимараттар, энергия қуат көзі мен телебайланыс жүйесі бар «Бурабай» геофизикалық обсерваториялық инфрақұрылымының жаңа жердегі құрылысы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
құрылымына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
жүзеге асыру әдісіне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдық/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
2009 жыл |
Өлш. бірлігі |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Әзірленген ЖСҚ саны |
жоба |
1 |
1 |
- |
- |
- |
||
жұмыс құжаттамасы |
- |
2 |
- |
- |
- |
|||
Орындалған ҚМЖ құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемі |
% |
- |
24,2 |
46,8 |
- |
|||
1-кезеңнің құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау: |
% |
100 |
||||||
Зертханалық корпус |
дана |
- |
1 |
- |
- |
|||
«Бурабай» үлкен базалық сейсмикалық тобының деректерін жинау және беру жүйесін реконструкциялау |
жүйе |
- |
1 |
- |
- |
|||
Қазіргі алаңда жүйелерді реконструкциялау қайта құрылуы |
кешен |
- |
1 |
- |
- |
|||
Жаңа орында инженерлік желілерді, кіре беріс жолдарын жайластыру |
кешен |
- |
1 |
- |
- |
|||
Жаңа алаңдағы ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу: |
||||||||
- ВӨП |
дана |
- |
1 |
- |
- |
|||
- Кіші станса |
дана |
- |
1 |
- |
- |
|||
- Ангар |
дана |
- |
1 |
- |
- |
|||
Өлшем кешендері |
дана |
- |
- |
- |
- |
|||
Стансаны тестілеу |
бірлік |
- |
- |
- |
||||
Екінші кезеңнің ҚМЖ орындау |
% |
57,52 |
||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ядролық сынақ пен жер сілкінісі мониторингі бойынша ақпараттық ресурстың көбеюі |
жылына/Гб |
- |
- |
- |
||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Ядролық сынаққа жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) бойынша Дайындаушы комиссиясы әзірлеген халықаралық талаптармен сәйкестігі |
% |
|||||||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
Ядролық мониторинг жүйесінің құрылымдарын жоғары технологиялық заманауи сандық аппаратпен және басқа елдердің осыған ұқсас жүйелерімен интеграцияланған байланыс құралдарымен жабдықтау |
кешен |
|||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
15 000 |
399 883 |
1 214 967 |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |
|||||||
Сипаттама |
Мыналардың жарғылық капиталын кейіннен ұлғайтумен «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
|||||||
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту |
мың теңге |
33 363 504 |
418 117 |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Атом саласындағы серпінді жобаның, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының, сондай-ақ, республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен пайыздарды ескере отырып, рентабельділігі төмен жобалардың тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету (жарғылық капиталдары ұлғайған еншілес кәсіпорындар саны) |
бірл. |
5 |
12 |
4 |
1 |
|||
ҚС 110/10кВ №3А «Новая» қосалқы станциясын салу» |
дана |
|||||||
ҚС 110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу |
дана |
|||||||
ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу |
дана |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Балқаш ЖЭС-ін салу Жобаны іске асыру кезеңі 2010 - 2015 ж.ж. |
||||||||
«Кеңсай» қосалқы станциясын салу |
||||||||
Трансформатор қуаттылығының артуы |
МВА |
500 |
||||||
АлЭС ЖЭС-1 күл үйіндісін реконструкциялау және кеңейту |
||||||||
Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып, станцияның одан әрі пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету: |
||||||||
- электр энергиясы |
млн. кВтс |
450 |
450 |
|||||
- жылу энергиясы |
млн. Гкал |
1,9 |
||||||
ЖЭО-3 күл үйіндісін реконструкциялау және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі |
||||||||
Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып станцияның әрі қарай пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету: |
||||||||
- электр энергиясы |
млн. кВтс |
800 |
800 |
|||||
- жылу энергиясы |
млн. Гкал |
0,1 |
0,1 |
|||||
«АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 реконструкциялау және кеңейту, III кезек. Бойлерлік |
||||||||
Жылына босатылатын жылу қуатын ұлғайту |
Гкал |
1063 |
||||||
Қорғас-Жетіген ТЖ салу |
||||||||
Темір жол салу |
км |
293,73 |
||||||
Қытайдан Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне және Орталық Азия елдеріне дейінгі ара қашықтықтың қысқаруы |
км |
550 |
||||||
Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара ТЖ салу |
||||||||
Темір жол салу |
км |
145,7 |
||||||
Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара учаскесінде жаңа жеке пункттер ашу |
бірлік |
7 |
||||||
Қазақстан мен Иран арасындағы теміржол желісі арақашықтығының қысқаруы |
км |
600 |
||||||
Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбыры |
||||||||
Компрессорлық станциялар саны |
бірлік |
2 |
||||||
Елді мекендерді қамту |
бірлік |
400 |
||||||
Пайдалану кезеңінде жұмыс орындарын құру |
адам |
491 |
||||||
ЦГПП–Осакаровка 220 кВ ӘЖ реконструкциялау |
||||||||
Трансформатор қуаттылығының артуы |
МВА |
330 |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ капиталдандыру жолымен іске асырылатын жобалар саны |
бірлік |
14 |
8 |
4 |
1 |
|||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
1 жобаға бөлінетін бюджеттік қаражаттың орташа сомасы |
мың теңге |
9 996 276,2 |
12 070 976,75 |
8 340 876 |
418 117 |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
139 947 867 |
144 851 721 |
33 363 504 |
418 117 |
Бюджеттік бағдарлама |
051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру» |
|||||||
Сипаттама |
Мыналарды кейіннен кредиттеу үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредитін беру: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік кредиттер беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
|||||||
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру |
мың теңге |
24 673 376 |
18 931 411 |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның кредитін беру |
дана |
2 |
4 |
1 |
1 |
|||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жаңа жолаушылар вагондарымен қамтамасыз етілгендігі |
% |
9,1 |
||||||
«Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасы бойынша ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарыға сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
|||||
Локомотивтерді экспорттау |
дана |
10 |
||||||
БРК-Лизинг АҚ қаржыландыру есебінен негізгі қаражатты жаңарту |
% |
3 |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тан кредит алған түпкі қарыз алушылардың саны |
дана |
2 |
2 |
1 |
1 |
|||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы |
мың теңге |
9 401 500 |
11 650 000 |
24 673 376 |
18 931 411 |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
18 803 000 |
46 600 000 |
24 673 376 |
18 931 411 |
Бюджеттiк бағдарлама |
054 «Автомобильдерді жинақтау жобасын іске асыру мақсатында «Тобыл» ӘКК» АҚ (бұдан әрі-Серіктестік) жарғылық капиталын ұлғайту үшін Қостанай облысының облыстық бюджетіне нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттамасы |
«Агромашхолдинг» АҚ өндірістік алаңдары базасында «СарыарқаАвтоӨнеркәсіп» ЖШС қазақстан-ресей бірлескен кәсіпорнымен «УАЗ» маркалы автомобильдерінің сериялық шығарылымын ұйымдастыру. |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке бюджеттiк бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/ даму |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Автомобиль өндірісін ұйымдастыру (құру) |
өндірістік желі |
- |
1 |
- |
- |
|||
Түпкілікті нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Өнеркәсіп экономикалық қызмет түрі бойынша Қостанай облысының жиынтық өңірлік өнімінің артуы |
% |
- |
0,015 |
3,1 |
||||
Тиімділік көрсеткiштерi |
||||||||
автомобильдерді өткізу, жылына |
дана |
- |
20 |
4132 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
2 360 022 |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
055 «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймақтың инфрақұрылымын дамыту» |
|||||||
Сипаттамасы |
«Инновациялық технология бағы» арнайы экономикалық зонасы инфрақұрылымын дамуы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
құрылымына байланысты |
бюджеттік қаржы салымын жүзеге асыру |
||||||
жүзеге асыру әдісіне байланысты |
Жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдық/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарланған кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Әзірленген ЖСҚ |
дана |
1 |
||||||
Құрылыстың басталуына дайындық жұмыстарын жүргізу |
бірлік |
1 |
||||||
Жер жұмыстарын жүргізу |
бірлік |
1 |
||||||
Құбыр желілерін жүргізу |
бірлік |
1 |
||||||
Әкімшілік ғимаратын, өрт депосын, рұқсаттама бақылау пунктін салу |
бірлік |
1 |
||||||
Көркейту |
1 |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК оң қорытындысын алу |
дана |
1 |
||||||
Инженерлік коммуникациялар |
% |
10 |
50 |
40 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК оң қорытындысы |
дана |
1 |
||||||
Құрылыс алаңын жайластыру |
дана |
1 |
||||||
Пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісімен әкімшілік ғимаратын, өрт депосын, рұқсаттама бақылау пунктін салуды аяқтау |
дана |
1 |
||||||
Бас жоспарға сәйкес көркейту бойынша жұмыстардың аяқталуы |
дана |
1 |
||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
250 000 |
3 000 000 |
10 000 000 |
7 342 043 |
Бюджеттік бағдарлама |
066 «Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту» |
|||||||
Сипаттама |
Ресей-Қазақстан венчурлік қорын құру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
дамыту |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Инновациялық жобалар саны |
бірлік |
- |
4 |
|||||
Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру (дайындық деңгейі) |
% |
60 |
||||||
Саны 50 бірлікті «Қазақстандық индустрияны дамыту институты» АҚ-ны құру |
бірлік |
- |
1 |
- |
- |
|||
Ауыл шаруашылығы машинасын жасаудың конструкторлық бюросын құру және дамыту |
бірлік |
1 |
||||||
АТП АЭА Басқару компаниясын құру |
бірлік |
1 |
||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту; |
% |
10 |
15 |
|||||
Металлургия орталығында апробациядан өткен ТКМК кәсіпорындарында жаңа технологияларды ендіру |
бірлік |
3 |
8 |
10 |
10 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Инновациялық өнім көлемін арттыру |
млн. теңге |
- |
30 |
30 |
- |
|||
Жаңа технологияларды қорғайтын патенттер санын арттыру |
% |
- |
20 |
30 |
40 |
|||
Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту |
млн. теңге |
- |
10 |
10 |
- |
|||
Жаңа жұмыс орындарын құру |
бірлік |
- |
100 |
100 |
- |
|||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құруға арналған шығындар |
мың теңге |
1 100 000 |
941 000 |
|||||
Ауыл шаруашылығы машинасын жасаудың конструкторлық бюросын құруға және дамытуға арналған шығындар |
мың теңге |
719 000 |
||||||
АТП АЭА Басқару компаниясын құруға арналған шығындар |
мың теңге |
80 900 |
||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
2 000 000 |
1 819 000 |
1 021 900 |
- |
7.2. Бюджеттік шығын жинағы
Өлшем бірл. |
Есеп жылы |
Ағымдық жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
Жобаланған жыл |
||||
1-жыл |
2-жыл |
3-жыл |
4-жыл |
5-жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
БАРЛЫҒЫ бюджеттік шығыстар: |
мың теңге |
96 589 984,7 |
283 355 912 |
316 803 997 |
115 084 591 |
111 398 771 |
110 501 326 |
102 546 930 |
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
мың теңге |
14 733 019 |
21 658 039 |
25 789 816 |
25 166 515 |
26 339 374 |
33 944 558 |
35 330 348 |
бюджеттік даму бағдарламалары |
мың теңге |
81 856 964,8 |
261 697 873 |
291 014 181 |
89 918 076 |
85 059 397 |
76 556 768 |
67 216 582 |