Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 жыл; №18, 218-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Миссиясы мен пайымдауы» деген 1-бөлімде:
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Жаңа, жоғары технологиялық, бәсекеге қабілетті өндірістерді дамытуға ықпал ететін жағдай мен туризмді дамыту үшін жағдай жасау»;
мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:
«Қазақстанның Орталық Азия өңірі туризмінің көшбасшысы ретінде халықаралық туристік қоғамдастыққа кiрігуі.»;
«Ағымдағы ахуалды талдау және қызметтiң тиiстi салаларының (аяларының) даму үрдістері» деген 2-бөлiм мынадай мазмұндағы кіші бөліммен толықтырылсын:
«Қызметтің туристiк саласын дамыту»
Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың бірінші жылының қорытындысы бойынша барлық бағыттар бойынша туристік ағынның артқаны байқалып отыр.
2010 жылы қызмет көрсетілген келушілердің саны 16 598,9 мың адамды (2009 жылы – 14 771,9 мың адам) құрады.
2010 жылдың қорытындысы бойынша 2009 жылмен салыстырғанда келушілердің жалпы саны 12,2%-ға артты. Туристік салада көрсетілген қызметтің жалпы көлемі 11%-ға артты және 73 094,5 млн. теңгені құрады.
Мәселен, келу туризмі бойынша келушілердің саны 8,8%-ға артты (2009 жылы – 4 329,3 мың адам, 2010 жылы – 4 712,6), сыртқа шығу туризмінің көлемі 15,6%-ға артты (2009 жылы – 6413,9 мың адам, 2010 жылы – 4 474,0 мың адам), ішкі туризмнің көлемі бойынша келушілердің саны 10,3%-ға артқаны байқалып отыр (2009 жылы – 4 055,7 мың адам, 2010 жылы – 4474,0 мың адам).
Есепті кезеңде 1 252 туристік фирма және туристік қызметпен айналысатын 98 дара кәсіпкер 486,5 мың келушіге қызмет көрсетті, бұл 2009 жылмен салыстырғанда 31,8 %-ға артық.
Жалпы алғанда 2010 жылы туристік қызметтен түскен жиынтық табыс 110,1 млрд. теңгені құрады, 2009 жылмен салыстырғанда 32,8%-ға (82,9 млрд. теңге) артты және 2008 жылмен салыстырғанда өсуі 62,6%-ды (67,7 млрд. теңге) құрады.
Республикада келушілерді орналастырумен айналысатын 1 273 кәсіпорын және дара кәсіпкер 58 261,9 млн. теңгеге 2 548,9 мың адамға қызмет көрсетті. Есепті кезеңнің қорытындысы бойынша орналастыру объектілерінде 34 353 нөмір бар, олардың біржолғы сыйымдылығы 76 053 төсек-орынды құрады. Салыстырмалы бағада (мейрамханалардың қызметтерін ескермей) орналастыру орындарының қызмет көрсету көлемі есепті кезеңде 2009 жылмен салыстырғанда 11,6%-ға артты.
Бүгінгі күні шешілуі белгіленген мақсатқа – Қазақстанды Орталық Азия өңіріндегі туризм орталығына айналдыруға қол жеткізуге мүмкіндік беретін бірқатар проблемалық мәселелер бар:
1. Туристік және көлік инфрақұрылымының жеткіліксіз дамуы. Қонақ үйлерді, пансионаттарды, демалыс үйлері мен базаларын, сондай-ақ санаториялық-курорттық мекемелерді қоса алғанда, орналасу объектілерінің материалдық базасы жоғары дәрежеде моральдық және физикалық тұрғыдан тозуымен сипатталады. Бүгінгі күні туризмнің ауқымы, туристер үшін тұруға ұсынылатын жерлердің түрлері, сапасы халықаралық талаптарға сәйкес келмейді.
2. Сервистің төмен деңгейі және Ұлы Жібек жолының қазақстандық бөлігінде танымал тарихи орындарға жетудің қиындығы қазақстандық және шетелдік туристерді қызықтырмайды. Біздің тарихи мұрамыздың туристік бағыттарын халықаралық насихаттау мен жылжыту да сапалы түрде қайта қарауды талап етеді.
Туризмді дамыту көлік инфрақұрылымының жай-күйімен тікелей байланысты екенін ескере отырып, әуе және теміржол жолаушылар тасымалы географиясының шектеулілігі, ішкі және сырттан келетін туристердің топтық сапарлары үшін көліктің барлық түріне жол жүру билеттеріне жеңілдіктердің икемді жүйесінің болмауы елеулі проблемаға айналып отыр.
3. Кадрларды даярлаудың, қайта даярлаудың және олардың біліктілігін арттырудың төмен деңгейі және туризмнің ғылыми базасының болмауы, қызмет көрсету саласында мамандандырылған туристік кадрлардың болмауы болып табылады. Бұл тек туризм индустриясы объектілеріндегі білікті мамандардың болмауы проблемасына ғана емес, туристік сала үшін кадрлар даярлау сапасына да қатысты.
4. Туристік индустрияда көрсетілетін қызметтердің төмен сапасы.
Проблема жоғарыда аталған мәселемен өзара байланысты, өйткені қызмет көрсету саласындағы төмен сапа туризм индустриясы объектілерінде көрсетілетін қызмет сапасының төмендеуіне әкеп соқтырады. Бұдан басқа, бұл Қазақстанда туристік визаларды ресімдеу мерзімдеріне, шетелдік туристерді тіркеу рәсімдеріне, кедендік және паспорттық бақылауға жатады.
5. Елдің оң туристік имиджін ілгерілету жөніндегі іс-шаралар жүйесіз сипатта, туризм жөніндегі көрмелерге қатысу мемлекеттің жарнамалық қызметінің тиімділігін толық көлемде қамтамасыз етпейді. Осы уақытқа дейін туристерді тарту жоспарында Қазақстан үшін бірінші басымдықты нарықтар болып табылатын елдер – Германияда, Ұлыбританияда, Оңтүстік Кореяда туристік өкілдіктер (шетел мекемелері жанындағы туризм бөлімдерін) ашу және жұмыс істеу проблемасы шешілмей келеді. Сонымен қатар, жыл сайын орасан көп туристерді қабылдайтын, туризм саласында дамыған елдердің (Франция, Испания, Германия) тәжірибесі аталған мәселені шешу қажеттігін растайды.
Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
Қазақстан туризмінің әлемдік туристік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігінің қалыптасқан деңгейі сақталған кезде отандық туристік нарықты дамыту мүмкіндігі халықтың тұрмыс деңгейін жақсарту және жұмыспен қамтылуын арттыру, сапалы туристік қызметтерге деген артып келе жатқан сұранысты қанағаттандыру және елде туризмді тұрақты дамытуға жағдай жасау үшін жеткіліксіз болады.
Туристік саланың дамуына негізінен сыртқы факторлар: ел ішіндегі және шетелдегі экономикалық және саяси жағдайлар және т.б. ықпал етеді.
Бүгінгі күні туристік саланы дамыту үшін Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама (бұдан әрі – ҮИИДМБ) («Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы) негіз болып табылады.
ҮИИДМБ шеңберінде Қазақстан Республикасының перспективалық туристік бағыттарын дамытудың 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы әзірленді.
Сонымен қатар, саланы дамытуға ішкі факторлар да ықпал етеді, оларға кадрлық саясатты (кадрларды даярлау және қайта даярлау, олардың біліктілігін арттыру, еңбекті ұйымдастыру), отандық туристік өнімнің кәсіби маркетингін және құқықтық реттеуді жатқызуға болады.
Бүгінгі күні туристік сала үшін кадрлар даярлау жоғары және жоғары оқу орындарынан кейінгі, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында жүзеге асырылуда. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің деректері бойынша 11 мамандық және 33 біліктілік бойынша 77 ТжКБ (техникалық және кәсіптік білім беру) оқу орындары бар.
Министрлік әлемнің жетекші телеарналарында жарнамалық бейнероликтерді жүргізу, ақпараттық турларды өткізу арқылы Қазақстан туризмін ақпараттық насихаттау жөнінде тұрақты жұмыс жүргізуде, бірақ мұның барлығы қазақстандық туристік өнімге жоғары сұранысты қамтамасыз ете алмайды. Осы бағытта туроператорлардың шетелдерден туристерді тарту жөнінде күшейтілген жұмыстары қажет, бұл тек келу туризмі бойынша туристердің ағынының тұрақтылығын қамтамасыз етіп ғана қоймайды, туристік саланың кірістілігін арттырады.»;
3-бөлімде:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және нәтижелердің көрсеткіштері»;
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы көрсеткіштер, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген кіші бөлімде:
«Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Ұлттық инновациялық жүйені дамыту» деген 1.1-мақсатта:
«Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету» деген 1.1.1-міндет мынадай редакцияда жазылсын:
«
1.1.1.-міндет. Экономиканың нақты секторларының инновациялық дамуын қамтамасыз ету |
|||||||||
Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерi |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі |
СА |
% |
4 |
4,3 |
4,2 |
6,8 |
8,8 |
10 |
12 |
Халықаралық танылған патенттер санының ұлғаюы (өсуі бойынша, ВОИС бойынша) |
Әділетмині |
Бірл. |
12 |
15 |
17 |
18 |
30 |
32 |
35 |
Енгізілген жаңа технологиялар санының ұлғаюы(өсуі бойынша) |
СА |
Бірл. |
- |
- |
7 |
20 |
50 |
100 |
200 |
Енгізілген қазіргі заманғы басқару технологиялар санының ұлғаюы |
СА |
Бірл. |
15 |
13 |
13 |
10 |
13 |
13 |
13 |
Тікелей жобалық қаржыландыру шеңберінде қаржыландырылған жаңа жобалардың саны |
ИЖТМ |
Бірл. |
- |
- |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
Құрылған венчурлік қорлардың саны |
ИЖТМ |
Бірл. |
- |
0 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
»;
«2. Өнеркәсіп салаларын дамыту» деген стратегиялық бағытта:
Тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Өнеркәсіп пен туризм салаларын дамыту»;
«Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту» деген 2.1-мақсатта:
«Экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорт үлесі» деген жол алып тасталсын;
«Тау-кен металлургия кешенін дамыту» деген 2.1.1-міндетте:
мына:
«
ЖІӨ құрылымында тау-кен металлургия өнеркәсібінің үлесі |
СА |
% |
- |
- |
18 |
19 |
20 |
21 |
21 |
Металлургия өнімдерінің экспортын 2008 жылғы деңгейден екі еселеу |
СА |
млрд. теңге |
1008 |
1069 |
1508 |
1648 |
1742 |
2016 |
2016 |
Металлургия саласының еңбек өнімділігін 1,5 есе ұлғайту |
СА |
% |
61 |
103 |
120 |
126 |
138 |
150 |
150 |
НКИ металл кенін өндіру |
СА |
% |
- |
112,2 |
106 |
107,5 |
108 |
109 |
105 |
НКИ металлургия өнеркәсібі |
СА |
% |
- |
98,2 |
112 |
115 |
116 |
118 |
104,9 |
НКИ машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл бұйымдарын өндіру |
СА |
% |
- |
- |
115 |
108 |
105 |
106 |
105 |
»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
ЖІӨ құрылымында тау-кен металлургия өнеркәсібінің үлесі |
СА |
% |
- |
- |
15,9 |
3,9 |
4,1 |
4,2 |
4,2 |
Металлургия өнімдерінің экспортын 2008 жылғы деңгейден екі еселеу |
СА |
млрд. теңге |
1008 |
1069 |
1684 |
1648 |
1742 |
2016 |
2016 |
Металлургия саласының еңбек өнімділігін 1,5 есе ұлғайту |
СА |
% |
61 |
103 |
120,6 |
126 |
138 |
150 |
150 |
Металл кендерін өндірудің НКИ |
СА |
% |
- |
112,2 |
100,4 |
107,5 |
108 |
109 |
105 |
Металлургия өнеркәсібінің НКИ |
СА |
% |
- |
98,2 |
106,5 |
115 |
116 |
118 |
104,9 |
Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндірудің НКИ |
СА |
% |
- |
- |
112,2 |
108 |
105 |
106 |
105 |
»;
«Машина жасау саласын дамыту» деген 2.1.2-міндетте:
мына
«
ЖІӨ құрылымында машина жасау саласының үлесі |
СА |
% |
- |
- |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
2008 жылмен салыстырғанда машина жасау саласындағы еңбек өнімділігінің бір жарым есеге ұлғаюы |
СА |
% |
81,5 |
123,9 |
124,1 |
136 |
143 |
150 |
- |
НКИ машина жасау |
СА |
% |
85,7 |
158,6 |
119,9 |
114,8 |
116 |
120 |
104,9 |
»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
ЖІӨ құрылымында машина жасау саласының үлесі |
СА |
% |
- |
- |
1,0 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,0 |
2008 жылмен салыстырғанда машина жасау саласындағы еңбек өнімділігінің бір жарым есеге ұлғаюы |
СА |
% |
81,5 |
123,9 |
124,1 |
136 |
143 |
150 |
- |
Машина жасау саласының НКИ |
СА |
% |
85,7 |
133,6 |
116 |
109,3 |
110 |
108 |
105 |
»;
«Құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарын дамыту» деген 2.1.3-міндетте:
мына
«
ЖІӨ құрылымында құрылыс индустриясы мен ағаш өңдеуші өнеркәсібінің үлесі |
СА |
% |
1 |
- |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
Құрылыс материалдарын отандық өндірушілер үлесін 60% дейін ұлғайту |
СА |
% |
55,2 |
47,8 |
49,2 |
51 |
54 |
60 |
- |
Құрылыс және құрылыс материалдары секторындағы өндірістен экспорттың көлемі |
Қаржымині КБК |
% |
2,5 |
13,2 |
8 |
8,5 |
16 |
20 |
22 |
2008 жылмен салыстырғанда өзге металды емес минералдық өнім өндірісіндегі еңбек өнімділігінің 1,5 есеге ұлғаюы |
СА |
% |
67,7 |
97,6 |
110 |
118 |
130 |
150 |
- |
НКИ өзге металл емес минералдың өнімдерді өндіру |
СА |
% |
93,3 |
111,5 |
109 |
110 |
111 |
115 |
115 |
»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
ЖІӨ құрылымында өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру үлесі |
СА |
% |
1 |
- |
1,5 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
Құрылыс материалдарын отандық өндірушілер үлесін 60% дейін ұлғайту |
СА |
% |
55,2 |
47,8 |
49,2 |
51 |
54 |
60 |
- |
Өзге металл емес минералдық өнімдер экспортының көлемі |
Қаржымині КБК |
% |
2,5 |
13,2 |
8 |
8,5 |
10 |
20 |
22 |
2008 жылмен салыстырғанда өзге металл емес минералдық өнім өндірісіндегі еңбек өнімділігінің 1,5 есеге ұлғаюы |
СА |
% |
67,7 |
97,6 |
110 |
118 |
130 |
150 |
- |
Өзге металл емес минералдық өнім өндірудің НКИ |
СА |
% |
93,3 |
111,5 |
109 |
110 |
111 |
115 |
115 |
»;
мынадай мазмұндағы «2.2-мақсат. Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру» деген 2.2-мақсатпен толықтырылсын:
«
2.2-мақсат Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру |
||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалар коды: 001, 006, 007, 008, 012, 01.5, 017, 018, 019, 022, 023, 026, 033, 052, 066, 085, 090 |
||||||||||||||||
Нысаналы индикаторлар |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі. |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
|||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||
«Саяхат пен туризмнің бәсекеге қабілеттілік индексі» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ-нің рейтингінде жақсарту |
ДЭФ есебі |
орын |
92 |
92 |
92 |
92 |
91 |
90 |
90 |
|||||||
2.2.1-міндет. Ұлттық туристік өнім қалыптастыру және оны халықаралық және ішкі нарықтарға ілгерілету |
||||||||||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері |
Ақпарат көзі |
Өлшем бірлігі. |
Есептік жыл (2009 жыл) |
Есептік жыл (2010 жыл) |
Жоспарлы кезеңде |
|||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||
«Тұру және тамақтану жөніндегі қызметтерді ұлғайту» көрсеткішінің өсуін қамтамасыз ету |
СА |
НКИ алдыңғы жылға % |
95,5 |
112,0 |
105,0 |
105,7 |
106,0 |
106,0 |
107,0 |
|||||||
Келу туризмі көлемінің 2010 жылдың деңгейінен %-ға өсуі (4,7 млн. адам) |
СА |
% |
1 |
1,3 |
1,6 |
2 |
||||||||||
Ішкі туризм көлемінің 2010 жылдың деңгейінен %-ға өсуі(4,5 млн. адам) |
СА |
% |
1,5 |
1,8 |
2,5 |
3 |
».
«Ведомствоаралық өзара iс-қимыл» деген 5-бөлім және «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 28 сәуірдегі
№ 555 қаулысына
қосымша
5. Ведомствоаралық өзара iс-қимыл
Қол жеткізу үшiн ведомствоаралық өзара iс-қимыл талап етiлетiн мiндеттердiң көрсеткiштерi |
Ведомствоаралық өзара iс-қимылды жүзеге асыратын мемлекеттiк орган |
Ведомствоаралық байланыс орнату үшiн болжанатын шаралар |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
1-стратегиялық бағыт. Индустриялық-инновациялық даму үшiн жағдай жасау |
||||||
1.1-мақсат. Ұлттық инновациялық жүйенi дамыту |
||||||
ЖIӨ энергия тиiмдiлiгiн кемiнде 10%-ға төмендету |
ҚТКШIА |
Энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру саласындағы саясатты iске асыру шеңберiнде: |
||||
ЭДСМ |
энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру мәселесi бойынша жергiлiктi атқарушы органдар қызметiн бағалау тетiгiн әзiрлеу. |
|||||
1.3-мақсат. Техникалық реттеу және метрология жүйесiн дамыту |
||||||
1.3.1-мiндет. Әлемдiк стандарттарға сәйкес келетiн өнiм өндiру үшiн жағдай жасау, менеджмент жүйесiн енгiзу және технологиялық қайта жарақтандыру. |
||||||
Жыл сайын кемiнде 500 стандарттау бойынша нормативтік құжат әзірлеу және қабылдау |
ККМ, Қоршағанортаминi, ІІМ, ТЖМ, МГМ, АШМ, ДСМ, Еңбекминi, Қорғанысмині, ҰҒА, ҚТКШІА |
Экономиканың секторларында қолданыстағы нормативтік құжаттарға оларды нарық талаптарына өзектендіру мақсатында талдау жүргізу |
||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері |
2012 жылға арналған облыстар мен қалалардағы кәсіпорындарда және ұйымдарда техникалық регламенттер мен стандарттарды, оның ішінде менеджмент жүйесіне стандарттар енгізу бойынша өңірлік жоспарларды іске асыру |
|||||
Менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындар саны (4600-ге дейін) |
Қоршағанортаминi, ККМ, АШМ, ТЖМ, «Самұрық-Қазына» АҚ, «ҚазАгро» АҚ |
Мемлекеттік қатысуы бар кәсіпорындарда 14000 (экологиялық қауіпсіздігі), 22000 (тамақ қауіпсіздігі), OHSAS 18001 (өнеркәсіптік қауіпсіздік), 27001 (ақпараттық қауіпсіздік) серияларының менеджмент жүйесі стандарттарын міндетті енгізу бойынша пилоттық жоба ретінде енгізу мәселесін пысықтау |
||||
МГМ, Қоршағанортаминi, АШМ,ККМ, Еңбекминi, ТЖМ |
Автомобиль жасау, әлеуметтік жауапкершілік, қатерлерді басқару, авиациялық техника, мұнай өндіру саласы, логистика және энергия үнемдеу салаларында менеджмент жүйесін енгізу мүмкіндігін қарастыру |
|||||
1.3.2-мiндет. Отандық нарықты қауiптi және сапасыз (стандартты емес) өнiмдерден шектеу. |
||||||
Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберiнде техникалық регламенттердi әзiрлеу және қабылдау |
ККМ, Қоршағанортаминi, IIМ, ТЖМ, МГМ, АШМ, ДСМ, Еңбекминi |
Техникалық регламенттерді уақтылы әзірлеу, техникалық регламенттерді енгізу және бейімдеу жөніндегі шараларды қабылдау |
||||
2-стратегиялық бағыт. Өнеркәсiп және туризм саласын дамыту |
||||||
2.1-мақсат. Өңдеушi өнеркәсiптi дамыту |
||||||
«Қосымша құн тізбегінің ұзындығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту |
ЭДСМ, АШМ, МГМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi |
Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламасын қолдау құралдары шеңберінде өңдеуші өнеркәсіптердің жаңа кәсіпорындарын жаңғыртуға және құруға жәрдемдесу |
||||
«ҚИДИ» АҚ, «ҰИҚ» АҚ |
1. «Өнімділік 2020» бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыру |
|||||
ККМ |
Логистикалық орталықтарды дамыту |
|||||
«Кластерлік даму» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту |
ЭДСМ, БҒМ, ККМ, МГМ, АШМ, Оңтүстік |
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 маусымдағы № 633 қаулысымен бекiтiлген кластерлерді жасау мен дамытуға жәрдем көрсету. |
||||
ККМ |
Транзитті тасымалдаудың әлемдік нарығында тасымалдарда және табысты бәсекелестікте Қазақстанның экономикасы мен тұрғындарының талаптарына баламалы көліктік кешенін дамыту мен қызметі деңгейіне қол жеткізуді қамтамасыз ету |
|||||
АШМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi |
Өндірістік қуаттылықтарды жаңғырту мен сыртқы тұтыну нарықтарына экспорт көлемдерін ұлғайту есебінен ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу деңгейін тереңдету және кешенділігін арттыру |
|||||
«Kaznex» АҚ |
Арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты ынталандыру жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны іске асыру жолымен тоқыма кластері кәсіпорындарын дамыту |
|||||
«NАDLoC» АҚ |
Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) тізілімін қазақстандық өндірушілер шығаратын машина жасау өнімдерінің жаңа түрлерімен толықтыру |
|||||
«Өнімді дамытуға арналған шарттар» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту |
ЭДСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi |
Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны қолдау құралдары шеңберінде өңдеуші өнеркәсіптердің жаңа кәсіпорындарын жаңғыртуға және құруға жәрдем көрсету |
||||
АШМ, МГМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi |
Өңдеуші өнеркәсіптердің жетекшілік ететін салаларында өнімдерді қайта өңдеу деңгейін тереңдету және кешенділігін арттыру |
|||||
ДСМ |
Бірыңғай дистрибьютер арқылы отандық өндірушілерден дәрі-дәрмек құралдарын сатып алу бойынша ұзақ мерзімді шарттар жасау |
|||||
БҒМ |
Білікті кадрлармен қамтамасыз етуге, қызметкерлердің біліктілігін арттыруға жәрдем көрсету |
|||||
«ҚИДИ» АҚ, «ҰӘҚ» АҚ |
1. «Өнімділік 2020» бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыру |
|||||
2.1.1-мiндет. Тау-кен металлургиялық кешенiн дамыту |
||||||
Металлургия саласының еңбек өнімділігін кемінде 1,5 есе ұлғайту |
ЭДСМ,облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Металлургияда және метал өңдеуде шикізаттық тауар биржасын дамыту; металлургияда және метал өңдеуде шағын және орта бизнесті жеңілдік ставкасы бойынша кредиттеу; «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпорындарды жаңғырту жөніндегі іс-шараларды іске асыру |
||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Жұмыс істеп тұрған ірі және орта кәсіпорындарды мониторингілеу; Инвестициялық жобаларды іске асыру, сондай-ақ шеңберінде 2010 – 2011 жылдары жаңа жобаларды пайдалануға енгізген жобалық қуаттылыққа шығу бойынша мониторинг |
|||||
БҒМ, Еңбекминi |
Тау-кен металлургиялық саласының басым мамандықтары бойынша кәсіби стандарттарды әзірлеуді ұйымдастыру; |
|||||
НКИ металл кенін өндіру |
ККМ |
Тау-кен металлургиялық кешені кәсіпорындарын жылжымалы құраммен қамтамасыз ету |
||||
Облыстардың әкiмдiктерi |
Тау-кен металлургиялық кешені кәсіпорындарының өткізу нарығын зерттеу |
|||||
НКИ металлургия өнеркәсібі |
ККМ |
Тау-кен металлургиялық кешені кәсіпорындарының жылжымалы құраммен қамтамасыз ету |
||||
Облыстардың әкiмдiктерi |
Тау-кен металлургиялық кешені кәсіпорындары өнімдерінің өткізу нарығын зерттеу |
|||||
2.1.2.міндет. Ауыл шаруашылығы машина жасауды қоса алғанда, Қазақстанның машина жасау саласын дамыту |
||||||
ЖІӨ құрылымында машина жасау саласының үлесі |
Облыстардың әкiмдiктерi |
Қазақстан Республикасында машина жасауды дамыту бойынша 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламаны іске асыру |
||||
2008 жылмен салыстырғанда машина жасау саласындағы еңбек өнімділігінің бір жарым есеге ұлғаюы |
БҒМ, Қаржыминi, ШҚО әкiмдiгi |
Өскемен қаласында 700 оқушы орынға арналған машина жасау саласы үшін кадрларды даярлау және қайта даярлау бойынша Өңіраралық орталық салу |
||||
Облыстардың әкiмдiктерi |
Қазақстан Республикасында машина жасауды дамыту бойынша 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламаны іске асыру |
|||||
НКИ машина жасау |
Облыстардың әкiмдiктерi |
Қазақстан Республикасында машина жасауды дамыту бойынша 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламаны іске асыру Отандық машина жасаушы кәсіпорындардан өнімдер сатып алуды ұлғайту |
||||
2.1.3.міндет. Құрылыс индустриясын және құрылыс материалдарын дамыту |
||||||
ЖІӨ құрылымында өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру үлесі |
ҚТКШIА |
Әкімдіктерге тұрғын үй объектілерін салу үшін бөлінетін қаражат есебінен Индустрияландыру картасының қолданыстағы және енгізілген жобаларын жүктеу; |
||||
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ |
Бюджет қаражаты есебінен қордың құрылымдық бөлімшелері орындайтын, құрылыс көлемдері бойынша заттай және ақшалай көріністегі құрылыс материалдарының қажеттілігі бойынша ақпараттар ұсыну; |
|||||
СА |
Құрылыс материалдарын өндіру және ағаш өңдеу өнеркәсібі бойынша статистикалық деректерді ұсыну: |
|||||
Қаржыминi |
«Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» бағдарламасы шеңберінде қолдау көрсетілген құрылыс индустриясы кәсіпорындарының тізімін ұсыну |
|||||
ККМ |
Отандық тауар өндірушілермен қол қойылған келісімшарттар бойынша ақпарат ұсыну; |
|||||
ЭДСМ |
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде қолдау алған құрылыс индустриясы кәсіпорындардың тізімін ұсыну; |
|||||
Құрылыс материалдарын отандық өндірушілер үлесін 60%-ға дейін ұлғайту |
ККМ |
Өңірлер бойынша және жылдар бойынша бөліністегі автомобиль және темір жолдарын салуға құрылыс материалдар қажеттілігі бойынша ақпарат ұсыну. Өлшем бірлігі – заттай көріністе: |
||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Мынадай ақпаратты ұсыну: |
|||||
«Индустриялық құрылыс комбинаты және КЦТ құрылыс жоспарларының «тауаша» жобаларын ұйымдастыру бойынша ақпаратты ұсыну. |
||||||
СА |
Ағаш өңдеу өнеркәсібі және құрылыс материалдарын өндіру бойынша мынадай статистикалық деректерді ұсыну: |
|||||
Өзге металл емес минералдық өнімдер экспортының көлемі |
Қаржыминi |
«Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» бағдарламасы шеңберінде қолданған құрылыс индустриясы кәсіпорындарының тізімін ұсыну |
||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Мынадай ақпаратты ұсыну: |
|||||
2008 жылмен салыстырғанда өзге металды емес минералдық өнім өндірісіндегі еңбек өнімділігінің 1,5 есеге ұлғаюы |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Мынадай ақпаратты ұсыну: |
||||
Өзге металл емес минералдық өнімдер өндіру НКИ |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Мынадай ақпаратты ұсыну: |
||||
2.1.4-мiндет. Химия өнеркәсiбiн дамыту |
||||||
ЖІӨ құрылымында химия өнеркәсібінің үлесі |
АШМ |
Жаңа қуаттылықтарды енгізе отырып, субсидияланатын минералдық тыңайтқыштардың және отандық өндірістің агрохимиялық өнімдерінің ауқымын кеңейту. |
||||
БҒМ |
Тараз қаласында кәсіптік лицей салу. |
|||||
ЭДСМ |
Қазақстан Республикасында өндірілетін сары фосфордың импортына қатысты демпингке қарсы тексерулерді жүргізуге қатысу |
|||||
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша) |
Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау |
|||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Химия кәсіпорындарының (әкімдіктер) өндірістік көрсеткіштерін бақылау |
|||||
ККМ |
Инфрақұрылымды дамыту |
|||||
МГМ |
Шикізатпен қамтамасыз ету |
|||||
Химия саласындағы еңбек өнімділігінің арттыру |
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша) |
Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау |
||||
Химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру НКИ |
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша) |
Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау |
||||
Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндірудың НКИ |
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша) |
Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау |
||||
2.1.5-мiндет. Фармацевтика өнеркәсiбiн дамыту |
||||||
Ішкі нарықтағы отандық дәрі-дәрмек құралдарының үлесі |
«СК-Фармация» ЖШС |
Бірыңғай дистрибьютор арқылы отандық өндірушілерден дәрі-дәрмек құралдарын мемлекеттік сатып алу және МББ |
||||
Фармацевтика өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің арттыру |
Денсаулықмині, ЭДСМ |
КО шеңберінде дәрі-дәрмек құралдары және тіркеу куәліктерін өзара тану жөніндегі заңнамалық базаны еуропалық одақпен ұқсас үйлестіру өнімдерді шетелдерге ілгерілетуге жәрдем көрсету. |
||||
Негізгі фармацевтика өнімдерін өндірудің НКИ |
«Казнекс Инвест» АҚ |
Шетелде өнімдерді жылжытуға жәрдемдесу |
||||
Денсаулықмині, «Қазақстанның ФармМедИндустриясы қауымдастығы» |
Шетелдік сарапшыларды тарта отырып, фармацевтикалық кәсіпорындардың (фарм. кәсіпорындар) мамандарын оқыту |
|||||
«Казнекс Инвест» АҚ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «СК-Фармация» ЖШС |
Қазақстанның аумағында фармацевтика өндірістерін құруға инвестиция тарту |
|||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Инвестициялық жобаларды іске асыру: «Химфарм» АҚ, «Нобел» АФФ, «Глобал Фарм» ЖШС, «Ромат»-2 ФК жобасын, «ПФЗ» ЖШС, «КФК» ЖШС, «Бирунифарм» ЖШС, «Медикал Фарм Чакур» ЖШС, «Досфарм» ЖШС, «Сұлтан» ЖШС, «Элеас» ЖШС, «Велес Ақтөбе» ЖШС, «ТК Фарм Ақтөбе» ЖШС, «Медоптик» ЖШС |
|||||
2.1.6-мiндет. Жеңiл өнеркәсiптi дамыту |
||||||
Жеңіл өнеркәсіптің еңбек өнімділігін 2008 жылмен салыстырғанда бір жарым есеге арттыру |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
«Өнімділік 2020» бағыты шеңберінде инновациялық технологияларды енгізу арқылы өнімділікті арттыру |
||||
ЭДСМ, Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
«Бизнестің жол картасы 2020» бюджеттік бағдарламасының шеңберінде жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарын жаңғырту |
|||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Жұмыс істеп тұрған жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарына мониторинг жасау; Қазақстанның Индустрияландыру картасы шеңберінде инвестициялық жобаларды іске асыру және мониторинг жасау |
|||||
БҒМ, ТКШIА, Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі |
Шымкент қаласында 700 орындық өңдеуші салаға кадрлар даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық орталық салу |
|||||
Еңбекмині, БҒМ |
Жеңіл өнеркәсіптің басым мамандықтары бойынша кәсіби стандарттарды әзірлеуді ұйымдастыру |
|||||
Еңбекмині |
Жұмыстардың бірыңғай тарифтік-біліктік анықтамалығы мен жұмысшылардың кәсіптерін бекіту |
|||||
БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
ЖОО және ТжКБ өнеркәсіптің аяқ киім, тері-былғары киім, тоқыма, былғары салаларына нарықта сұранысқа ие мамандықтар бойынша оқытуды қарастыру |
|||||
Жеңіл өнеркәсіптің НКИ |
Қорғанысмині, ТЖМ, ІІМ, РҰ, ПКҚ |
Жеңіл өнеркәсіп тауарларын сатып алуда қазақстандық қамтудың үлесін арттыру |
||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Мемлекеттік органдардың ұлттық компаниялардың, ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың импорттық өнімдерді сатып алуын талдау және ұқсас өнімдерді отандық кәсіпорындардан сатып алу бойынша шаралар қабылдау |
|||||
АШМ, облыстардың әкiмдiктерi |
Өңірлер арасында шикізаттың, материалдар мен жинақтауыштардың жеткізілімін жолға қою есебінен өндірістік қуаттың жүктемесін арттыру бойынша шаралар қабылдау |
|||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Аймақтары, сондай-ақ Қазақстанның ішінде және Бірыңғай экономикалық кеңістік елдерінің өңірлеріменде өңіраралық кооперацияны дамыту бойынша шаралар қабылдау |
|||||
2.2-мақсат. Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру |
||||||
«Саяхат пен туризмнің бәсекеге қабілеттілік индексі» индикаторы бойынша ЖБИ ДЭФ рейтингінде 2009 жылғы 92-ден 2015 жылға дейін 90-ға жақсарту |
||||||
2.2.1-міндет. Ұлтық туристік өнімдерді қалыптастыру және оны халықаралық және ішкі нарықтарда жылжыту |
||||||
«Тұру және тамақтану жөніндегі қызметтерді ұлғайту» көрсеткішінің өсуін қамтамасыз ету |
Ақтөбе, Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдіктері, ККМ |
Жол бойы инфрақұрылым объектілерін салуға жәрдемдесу |
||||
Келу туризмі көлемін 2010 жылдың деңгейінен %-ға арттыру (4,7 млн. адам) |
СІМ |
Дүниежүзілік туристік ұйым (ЮНДТҰ) өткізетін іс-шараларға қатысуға жәрдемдесу |
||||
Ішкі туризм көлемін 2010 жылдың деңгейінен %-ға арттыру (4,5 млн. адам) |
ІІМ, АШМ, ДСМ, Қоршағанортамині, ККМ, ММ, БАМ, БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері |
Дүниежүзілік экономикалық форумы (ДЭФ) қалыптастыратын саяхат пен туризм секторларының (TTCI) бәсекеге қабілеттілік индексінің мынадай көрсеткіштерінің өсуін қамтамасыз ету: |
||||
3-стратегиялық бағыт. Экономиканың энергияға өскелең қажеттiлiгiн қамтамасыз ету |
||||||
3.1-мақсат. Энергетика кешенiн дамыту |
||||||
2020 жылға қарай экономиканың қажеттiлiгiн қанағаттандыратын меншiк көздерiнен энергия өндiру 100% құрайтын болады |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша) |
Халық пен ел экономикасының электр энергиясына қажеттілігін қамтамасыз ету |
||||
3.1.1-мiндет. Электр энергетикасы мен көмiр өнеркәсiбiн дамыту |
||||||
2014 жылы электр энергиясын өндiрудi 97,9 млрд. кВт дейiн жеткiзу (болжамдық тұтыну 96,8 млрд. кВт) |
Қаржыминi, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша), Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламада көзделген электр энергетикасы саласындағы жобаларды iске асыру |
||||
ТМРА, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша), «KEGOC» АҚ (келiсiм бойынша) |
Есептік және жеке тарифтер бойынша жұмыс iстейтiн энергия өндiруші ұйымдардың инвестициялық шарттарын келiсу және бекiту Электр энергетикасы саласындағы табиғи монополия субъектiлерiнiң инвестициялық жобаларын келiсу |
|||||
Балқаш ЖЭС бірінші кезегінің құрылысын бастау |
ЭДСМ, Қаржымині, Қоршағанортамині, ҚТКШІА, БҚА, ЖРБА, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, Алматы облысының әкімдігі, Жамбыл облысының әкімдігі |
2012 жылы қуаты 1320 МВт Балқаш ЖЭС бірінші модулінің құрылысын бастауды қамтамасыз ету |
||||
2014 жылға қарай көмiр өндiру көлемін 123 млн. тоннаға дейін қамтамасыз ету |
ККМ, «ҚТЖ» АҚ (келiсiм бойынша), |
Iшкi және сыртқы өткізу нарықтарында көмiр өнiмiн үздiксiз тасымалдауды қамтамасыз ету |
||||
3.1.2-мiндет Жаңартылатын энергия көздерiн дамыту |
||||||
2014 жылы жаңартылатын энергия көздерiнен өндiрiлетiн энергия көлемiн – жылына 1 млрд. кВт.сағ. жеткізу |
ЭДСМ, АШМ, ККМ, Қоршағанортаминi, ТЖМ, ҚТКШIА, ТМРА, ЖРБА |
Жаңартылатын энергия көздерi мәселелерін қозғайтын ұсыныстар әзiрлеу және нормативтiк құқықтық актілерді уақтылы келiсу |
||||
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi |
Қуаты 25 МВт дейінгі жаңартылатын энергия көздерiн пайдалану саласындағы жобаларды келiсу |
|||||
4-стратегиялық бағыт. Экономиканы шикiзат ресурстарымен қамтамасыз ету |
||||||
4.1-мақсат. Геологияны және жер қойнауын пайдалануды дамыту |
||||||
4.1.1-мiндет. Болжамды ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағын зерделеуді қамтамасыз ету |
||||||
Алтын, мыс, полиметалдардың болжамды ресурстарының жоспарланған көлемiн қамтамасыз ету үшiн iрi ауқымды алаң iздеу жұмыстары |
«Тау-кен Самұрық» ҰТК» АҚ (келiсiм бойынша) |
Iздеу және iздеу-бағалау жұмыстары бойынша мемлекеттiк-жекеменшік әрiптестiкті дамыту |
||||
4.1.2-мiндет. Пайдалы қазбалардың негiзгi түрлерi бойынша қорлардың өсiмi |
||||||
Алтын, мыс, полиметалдар қорларының өсуін қамтамасыз ету үшiн қатты пайдалы қазбаларға iздеу-бағалау жұмыстары |
«Тау-кен Самұрық» ҰТК» АҚ (келiсiм бойынша) |
Iздеу және iздеу-бағалау жұмыстары бойынша мемлекеттiк-жекеменшік әрiптестiкті дамыту |
||||
4.1.3-мiндет. Ел тұрғындарын ауызсумен қамтамасыз ету үшiн жерасты суы кен орындарының қорларын қайта бағалау мақсатында жете барлау |
||||||
Ауызсу қорымен қамтамасыз етiлген ауылдардың саны |
АШМ, ҚТКШIА |
Iздеу-барлау жұмыстарын жүргiзу үшiн оларды жерасты сулары қорымен қамтамасыз ету мақсатында АЕМ (ауылдық елді мекендер) тiзбесiн уақтылы беру. Қалаларды сумен қамтамасыз ету үшін қайта бағалауды қажет ететін кен орындардың тізбесін уақтылы беру |
7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттік бағдарлама |
001 «Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне интеграциялануы, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтарды орнықты дамытуды қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электр энергетикасы, геология, отын-энергетика кешені, көмір өнеркәсібі, атом энергетикасын пайдалану және туристтік индустрия саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер» |
|||||||
Сипаттама |
Мемлекеттік индустриялық даму саясатын қалыптастыру, оның ішінде: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың.теңге |
|||||||
Лицензиарлардың функцияларын орындау |
мың теңге |
545 |
545 |
545 |
||||
Тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыру үшін олардың үлгілерін сатып алу және сынау |
мың теңге |
65 700 |
65 700 |
65 700 |
||||
Орталық аппаратта және Комитеттің аумақтық департаменттерінде сертификатталған менеджмент жүйесін қолдау және сапасын жақсарту, сертификатталған сапа менеджменті жүйесіне инспекциялық бақылау жүргізу |
мың теңге |
24 510 |
24 510 |
24 510 |
||||
19 жылжымалы зертханаларды ұстау |
мың теңге |
27 949 |
27 949 |
27 949 |
||||
Саудада, санитарлық және фитосанитарлық шаралардағы техникалық кедергілер жөніндегі ақпараттық орталықтың және Техникалық регламенттердің және стандарттардың мемлекеттік қорын ақпараттық жүйелерін сүйемелдеу |
мың теңге |
155 591 |
130 541 |
130 541 |
||||
Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң пленарлық отырысын ұйымдастыру және өткiзу |
мың теңге |
52 500 |
21 935 |
23 470,5 |
||||
Индустриялық-инновациялық жобалардың бiрыңғай көрмесiн ұйымдастыру және өткiзу |
мың теңге |
24 940 |
||||||
Бейнекоференц байланысты ұйымдастыру және өткiзу |
мың теңге |
7 776 |
||||||
Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң аралық отырысын ұйымдастыру және өткiзу |
мың теңге |
8 300 |
8 881 |
9502,7 |
||||
Еуразия Iскерлiк Конгресiнiң отырысын ұйымдастыру және өткiзу |
мың теңге |
19 000 |
20 330 |
21 753,1 |
||||
Қазақстан Республикасында және шетелде ресми тараптың қатысуымен инвестициялық мүмкіндіктерін көрсету үшін халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткiзу |
мың теңге |
48000 |
51360 |
54955,2 |
||||
Халықаралық инвестициялық нарықтарды зерттеу (инвестиция саласында зерттеу) |
мың теңге |
|||||||
Буклеттер дайындау (әзiрлеу және басып шығару) |
мың теңге |
1 800 |
1 926 |
2 060,8 |
||||
Ақпараттық материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру |
мың теңге |
2 000 |
2 140 |
2 289,8 |
||||
«Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзiрлеу және басып шығару) |
мың теңге |
10 000 |
10 700 |
11 449 |
||||
Бейнероликтер дайындау және бұқаралық ақпарат құралдарында жалға беру |
мың теңге |
905 |
968,4 |
1036,1 |
||||
Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң отырысы шеңберінде «Қазақстанның үздік шетелдік инвесторы» конкурсын өткiзу |
мың теңге |
19999,4 |
||||||
«Жер қойнауын пайдалану мәселелері бойынша Мемлекет мүддесін білдіру» консультациялық қызмет көрсету |
мың теңге |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Министрлікті ұстауға арналған шығындар |
мың теңге |
730 435 |
704 114 |
709 316 |
||||
Техникалық реттеу және метрология комитетін ұстауға арналған шығындар |
мың теңге |
644 255 |
619 209 |
619 214 |
||||
Өнеркәсіп комитетін ұстауға арналған шығындар |
мың теңге |
193 297 |
193 297 |
193 297 |
||||
Инвестиция комитетін ұстауға арналған шығындар |
мың теңге |
132 915,4 |
115 027,6 |
123 079,5 |
||||
Геология және жер қойнауын пайдалану комитетін, өңіраралық департаменттерді ұстауға арналған шығындар |
мың теңге |
527 236 |
528 253 |
526 847 |
||||
Мемлекеттік энергетикалық қадағалау комитетін ұстауға арналған шығындар |
мың теңге |
265 838 |
237 748 |
237 748 |
||||
Атом энергиясы комитетін ұстауға арналған шығындар |
мың теңге |
83 096 |
83 084 |
83 086 |
||||
Туризм индустриясы комитетін ұстауға арналған шығындар |
мың теңге |
96 942 |
115 111 |
116 298 |
129 712 |
129 324 |
131 764 |
131 764 |
Қазақстанның туризмін дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу |
мың теңге |
300 000 |
||||||
Алматы қаласының тау шаңғы аймақтарын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу |
мың теңге |
350 000 |
||||||
Ақмола облысының Бурабай курорттық аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу |
мың теңге |
81 972 |
||||||
Кендірлі аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу |
мың теңге |
300 000 |
||||||
Шығыс Қазақстан облысында туризмді дамыту кластерлік бағдарламасының мастер-жоспарын әзірлеу |
мың теңге |
219 000 |
||||||
Құрылыс материалдарының өндірісі бойынша талдау және зерттеу жүргізу |
мың теңге |
40 000 |
||||||
Елдің инвестициялық тартымдылығы бойынша зерттеулер жүргізу |
мың теңге |
50 000 |
||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Орталық аппарат пен аумақтық бөлімшелерді ұстау |
адам |
566 |
985 |
837 |
837 |
837 |
837 |
|
Қатаң есептеме бланкілерін дайындау (лицензиялар, сарапшы-аудиторлардың аттестаттары, сәйкестікті растау жөніндегі шетелдік органдарды тіркеу туралы куәлік, тауардың шығу тегі туралы сертификат) |
дана |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
- |
- |
- |
|
Тауарлардың үлгілерін сатып алу |
дана |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
|
Орамаларда қапталған тауарларды сатып ату |
дана |
768 |
768 |
768 |
768 |
768 |
768 |
|
Мамандарды менеджмент жүйесінің жаңа стандарттары бойынша оқыту |
адам |
15 |
15 |
- |
- |
- |
- |
|
Мүдделі тараптар мен шетелдік мемлекеттерге олардың сұраулары бойынша техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнімдердің сәйкестігін растау рәсімдеріне, қызметтерге, ветеринарлық-санитарлық, санитарлық және фитосанитарлық шараларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды қолданысқа енгізу туралы құжаттардың көшірмелері мен ақпараттарды беру мақсатында Дүниежүзілік сауда ұйымының хатшылығымен (бұдан әрі – ДСҰ), ДСҰ-ға мүше мемлекеттермен, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше елдермен (бұдан әрі – ЕурАзЭқ), халықаралық ұйымдармен және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау |
рет |
1 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
|
Дүниежүзілік сауда ұйымының Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше-елдерден, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше-елдерден, халықаралық ұйымдар мен мемлекеттік органдардан техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнімнің, қызмет көрсетулердің сәйкестігін растау процедураларына, ветеринарлық – санитарлық және фитосанитарлық шараларды қолданысқа енгізу, енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы келіп түскен хабарламалар саны |
Дана |
2900 |
2900 |
2900 |
||||
Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелер саны |
Дана |
4 |
4 |
4 |
||||
Дүниежүзілік ислам Экономикалық Форумы отырысын өткізу шеңберінде инвестициялық және инновациялық жобаларының көрмесін өткізу |
Көрме саны |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Индустриялық-инновациялық жобалардың бiрыңғай көрмесін ұйымдастыру және өткізу |
көрме |
1 |
1 |
|||||
Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң пленарлық отырысын ұйымдастыру және өткiзу |
Отырыс өткізу |
2 |
1 |
кемiнде 1 |
кемiнде 1 |
кемiнде 1 |
кемiнде 1 |
|
Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң аралық отырысын ұйымдастыру және өткiзу |
Отырыс өткізу |
2 |
1 |
кемiнде 1 |
кемiнде 1 |
кемiнде 1 |
кемiнде 1 |
|
Еуразия Iскерлiк Конгресiнiң отырысын ұйымдастыру және өткiзу |
Отырыс өткізу |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Қазақстан Республикасында және шетелде ресми тараптың қатысуымен инвестициялық мүмкіндіктерінің көрсету үшін халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткiзу |
бизнес-форум |
16 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Халықаралық инвестициялық нарықтарды зерттеу (инвестиция саласында зерттеу) |
зерттеу |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Буклеттер дайындау (әзiрлеу және басып шығару) |
буклет |
10000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
|
Ақпараттық материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру |
материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
«Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзiрлеу және басып шығару) |
анықтамалық |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
Бейнероликтер дайындау және бұқаралық ақпарат құралдарында жалға беру |
Видеоролик дайындау және прокатқа беру |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы 25-ші Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң отырысы шеңберінде «Қазақстанның үздік шетелдік инвесторы» конкурсын ұйымдастыру және өткiзу |
конкурс |
1 |
||||||
Мониторингті жүзеге асыру кезінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған келісімшарттар бойынша туындайтын қаржы-экономикалық және құқықтық мәселелер бойынша түсіндіру; |
кісі/сағат |
9 999 |
9 999 |
9 999 |
||||
Қазақстан туризімі дамуының жүйелік жоспарын әзірлеу бойынша есеп дайындау |
бірлік |
1 |
||||||
Қазақстан туризмін дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есептер дайындау |
Бірлік |
1 |
||||||
Алматы қаласының тау шаңғы аймақтарын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есептер дайындау |
Бірлік |
1 |
||||||
Ақмола облысының Бурабай курорттық аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есептер дайындау |
Бірлік |
1 |
||||||
Кендірлі аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есептер |
Бірлік |
1 |
||||||
Шығыс-Қазақстан облысында туризмді дамыту кластерлік бағдарламсының мастер-жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есептер |
Бірлік |
1 |
||||||
Туристік қызметпен айналасу құқығына берілетін лицензиялардың болжамды саны |
дана |
198 |
180 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Елдің инвестициялық тартымдылығы бойынша зерттеулер жүргізу |
Зерттеулер саны |
1 |
||||||
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
Халықаралық деңгейдегі сарапшы аудиторларды көбейту |
Адам |
15 |
15 |
- |
- |
- |
||
Саудадағы техникалық тосқауылдар және санитарлық және фитосанитарлық шаралары бойынша ақпаратпен алмасудың ақпараттық жүйесін құру арқылы республиканың ішкі ақпараттық кеңістігін қалыптастыру |
Бірлік |
4 |
4 |
- |
- |
- |
||
Тұтынушыларды сапасын өнімнен қорғау, сыртқы нарықта отандық өнімдерге арналған кедергілерді жою |
||||||||
Дүниежүзілік сауда ұйымының Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше-елдерден, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше-елдерден, халықаралық ұйымдардан келіп түскен хабарламаларды пайдаланушылар саны |
Бірл. |
50 |
60 |
70 |
||||
Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелерді пайдаланушылар саны |
Бірл. |
600 |
650 |
700 |
||||
ЖIӨ-дегi тiкелей шетелдiк инвестициялардың үлесi |
% |
17.2 |
13,4 |
14 |
14,5 |
17,6 |
17,6 |
|
келісімшарт талаптарын өзгерту туралы жер қойнауын пайдаланушылар келісімшарттарының жағдайын талдау; жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманы жетілдіру бойынша нормативтік құқықтық актілер жобасын әзірлеу |
Жұмыс отырысы |
10 |
10 |
10 |
||||
Елде және өңірлерде туризмді дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелерін қолдану |
% |
50 |
||||||
Құрылыс индустриясы кәсіпорындарын жаңғырту қазіргі заманғы индустриялық-инновациялық, энергия үнемдеуші технологияларды ескере отырып, жүзеге асырылатын болады |
% |
100 |
||||||
Құрылыс индустриясын дамыту бойынша шаралар кешенін әзірлеу |
Бірлік |
1 |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне жүктелген функциялардың уақытылы орындалуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Елде және өңірлерде туризмді дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу өңірлердің географиялық және климаттық ерекшеліктеріне сәйкес іске асады |
% |
100 |
||||||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
Штат санының бір бірлігін ұстауға арналған орташа шығын |
мың теңге |
5 776,7 |
2 255,7 |
2 799,2 |
3 201,3 |
3 117,6 |
3 122,5 |
|
Туризм саласында бір жүйелі жоспарды әзірлеудің орташа құны |
мың теңге |
253 800 |
||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
3 269 584,9 |
2 221 877 |
2 392 316 |
4 417 986 |
2 609 409 |
2 613 516 |
Бюджеттік бағдарлама |
006 «Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
|||||||
Сипаттама |
Адамдар мен жануарлардың бактериялы, вирусты, бактериялы-вирусты (микст) инфекциялармен күресу үшін 3 (үш) жаңа инфекцияға қарсы препараттар әзірлеу және Ғылыми орталықтың базасында фармацевтикалық субстанциялар технологиялары мен дайын дәрі түрлерін өңдеу үшін тәжірибелі өндіріспен медицина және ауыл шаруашылығына арналған фармакологиялық активті препараттарды клиникаға дейінгі және клиникалық сынаулар жөніндегі осы заманғы ғылыми-өндірістік кешен құру. Ферросиликоаллюминий алуда тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулар. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
||||||||
1. «Қазақстан Республикасында сирек металл саласын дамытуды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету» ҒТЖ |
мың теңге |
267000 |
||||||
2. Қазақстан Республикасында тау-кен металлургия саласын дамыту бағдарламасын ғылыми-техникалық қамтамасыз ету |
мың теңге |
1 348 903 |
908326 |
971908 |
||||
3. «Инфекцияға қарсы жаңа препараттарды әзірлеу» ҒТЖ |
мың теңге |
803937 |
836673 |
895240 |
||||
4.Қазақстан Республикасында жүк көтерімділік шамасы 200 тоннаға дейін бәсекеге қабілетті, экспортқа бағытталған жеке өндірісті жасау және құру |
мың теңге |
65000 |
||||||
5. «Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту ғылыми-техникалық бағдарламасын іске асыру» |
мың теңге |
395967 |
423684 |
453342 |
||||
6. «Тоқамак Қазақстандық термоядролық материалтану реакторын құруын және пайдалануын ғылыми-техникалық қолдау бағдарламасын іске асыру» |
мың теңге |
87810 |
93956 |
100533 |
||||
7. «ДЦ-60 ауыр иондар үдеткіші негізінде физика, химия, биология және алдыңғы қатарлы технологиялар саласында кешенді ғылыми зерттеулерді дамыту бағдарламасын іске асыру» |
мың теңге |
53913 |
57687 |
61725 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Атом энергетикасы саласында нормативтік-құқықтық құжаттардың жобаларын әзірлеу |
дана |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
|
Радиоэкология саласында химиялық-талдамалық әдістемелер әзірлеу |
дана |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
|
Ядролық қондырғылар қауіпсіздігінің негізділігі бойынша эксперименттік қондырғылар мен құрылғылар жасау |
дана |
- |
- |
- |
1 |
2 |
1 |
|
Реакторлық материалтану саласында нұсқаулықтар, үлгілер, есептеу бағдарламаларын әзірлеу |
дана |
- |
- |
- |
4 |
4 |
1 |
|
АЭС үшін қазақстандық шикізат негізінде жаңа отын өндіру технологиясын әзірлеу |
дана |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
|
Ядролық медицина, өнеркәсіптік изотоптар бойынша ядролық және ілеспе технологиялар әзірлеу және енгізу |
дана |
2 |
2 |
3 |
- |
- |
- |
|
Жарылыстан кейінгі процестерді зерттеудің геофизикалық технологияларын (әдістемелерін) әзірлеу |
дана |
2 |
1 |
1 |
- |
1 |
1 |
|
Радиациялық материалтану саласында теориялық және эксперименттік үлгілер |
дана |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
1 |
|
РА реакторын пайдаланудан шығарудың әзірленген жобалары |
дана |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
|
Ядролық физика саласында эксперименттік кешендер |
дана |
- |
2 |
- |
1 |
1 |
- |
|
Плазмамен өзара әрекеттесу кезіндегі материалдарда жүретін процестердің теориялық және эксперименттік үлгілері |
матем. үлгілер |
1 |
2 |
- |
- |
1 |
||
ВВР-К реакторына арналған төмен байытылған отынды тәжірибелік жылу бөлгіш жинақтарды сынау |
дана |
- |
1 |
- |
||||
Ядролық физика саласында физика-технологиялық көрсеткіштерге арналған жаңа материалдар алу технологияларын әзірлеу |
дана |
1 |
1 |
- |
||||
Перспективалық ядролық энергетикалық қондырғылар құруға арналған деректер базасы |
деректер базасы |
- |
- |
1 |
||||
Реакторлық материалдың кешенді зерттеулерін жүргізу |
дана |
1 |
1 |
- |
||||
Жоғары температуралы протон өткізгіштер негізіндегі құрылғылардың сипаттамаларын өлшеуге арналған стенд құру |
дана |
1 |
- |
- |
||||
Деректерді өңдеу бағдарламалары, материалдардың сынаулары мен қасиеттерін үлгілеу бағдарламалары |
бағдарламалар пакеті |
1 |
2 |
1 |
||||
ҚР СТ 1613-2006 бойынша АП, ИИ және ИМ жасалынатын дәрі-дәрмек құралдарының 3 (үш) бойынша клиникаға дейінгі зерттеулерді жүргізу |
дана |
- |
3 (АП, ИИ және ИМ) |
1 (АП) |
2 (АП, ИИ) |
2 (ИФ, ИМ) |
||
ҚР СТ 1616-2006 және GCP халықаралық стандартына сәйкес жасалынған фармакологиялық құралдардың ФҚ-1 клиникалық сынамаларын жүргізу |
дана |
ФҚ-1 |
ФҚ-1 |
ФҚ-1 |
ФҚ-1 |
ФҚ-1 |
||
Ферросиликоаллюминий алу бойынша тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулар саны |
дана |
2 |
1 |
1 |
5 |
|||
Қазақстанның минералды және техногенді шикізатын қайта өңдеу технологиялары |
10 |
|||||||
Жаңа технологиялардың тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтарын өткізу |
10 |
|||||||
Плазма диагностикасының жүйелерін әзірлеу |
жүйелер |
2 |
3 |
1 |
- |
|||
Термоядролық энергетика саласындағы технологиялық әзірлемелер |
әзірлемелер |
- |
1 |
- |
||||
Реактор материалдарының өзіндік ерекшеліктерін зерттеу әдістемелері |
әдістемелер |
3 |
1 |
1 |
||||
Атом реакторларының сұйық радиоактивті қалдықтарының сарқынды суларын тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден тазартудың кешенді технологиясы |
технология |
1 |
- |
1 |
- |
|||
Жаңа перспективалық технологиялар жасау үшін атомдары мен ядролары бар ауыр иондардың өзара әрекеттесу нәтижелері бойынша деректер базасы |
деректер базасы |
6 |
4 |
5 |
2 |
2 |
2 |
|
ДЦ-60 үдеткішіндегі перспективалық ғылыми эксперименттерді дамыту үшін нормативтік-әдістемелік база |
әдістемелік құрал |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Инфекцияға қарсы фитосанитарлы препараттар бойынша патенттердің саны |
дана |
1 |
1 |
|||||
Атом энергетикасын дамыту бойынша журналдардағы жарияланымдардың саны |
дана |
50 |
75 |
80 |
90 |
90 |
90 |
|
Атом энергетикасы саласында аттестатталған немесе енгізілген технологиялардың, әдістемелердің саны |
дана |
6 |
6 |
2 |
3 |
2 |
4 |
|
Ядролық технологияларды әзірлеу бойынша технологиялық регламенттердің саны |
дана |
1 |
- |
2 |
||||
Атом энергетикасы саласында алынған (берілген) патенттердің (өтінімдердің) саны |
бірлік |
2 |
2 |
2 |
||||
Зерттеу қондырғыларын, әдістемелерін және оларды енгізу жөніндегі ұсыныс-кеңестерді әзірлеу үшін ғылыми негіздер құру |
технологиялық әзірлемелер, өдістемелер |
1 |
1 |
- |
||||
Атом реакторларының сұйық радиоактивті қалдықтарының сарқынды суларын тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден тазартудың кешенді технологиясы |
технология |
- |
1 |
- |
||||
ДЦ-60 бойынша жарияланымдар |
дана |
10 |
10 |
10 |
||||
ДЦ-60 үдеткішінде ғылыми-технологиялық зерттеулердің материалдары бойынша халықаралық конференцияларға баяндамалар |
бірлік |
3 |
3 |
3 |
||||
Тау-кен металлургия саласындағы техникалық, технологиялық және конструкторлық құжаттама |
дана |
10 |
||||||
Ферросиликоаллюминийдің өндірісі бойынша зауыт салуға технологиялық регламенттер әзірленді |
дана |
2 |
1 |
1 |
1 |
|||
Жобалар бойынша коммерцияландыру объектілеріне алынған (берілген) патенттердің (өтінімдердің) саны |
бірлік |
(5) |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
Ферросиликоаллюминий алу бойынша техникалық құжаттамалар әзірлеу |
жиынтық |
2 |
- |
1 |
- |
|||
Ферросиликоаллюминийдің тәжірибелік үлгісін дайындау |
дана |
- |
2 |
3 |
2 |
|||
Сапа көрсеткіші |
||||||||
«Ғылыми-зерттеу жұмыс туралы есеп» 7.32-2001 МЕМСТ-қа сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Халықаралық патенттеу Патенттер саны |
дана |
2 |
1 |
1 |
2 |
|||
Жобалардың жалпы санына енгізілген % технологиялық инновациялар |
% |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
Минералды және техногенді шикізатты қайта өңдеу,оның ішінде ферросиликоалюминийді алу технологиялары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары мен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың орташа құны |
мың теңге |
999 222 |
964 000 |
851 444 |
54 000 |
|||
Ғылымды көп қажет ететін ядролық технологияларды, әдістер мен жүйелерді әзірлеудің орташа құны |
мың теңге |
15 000 |
12 150 |
14 735 |
13 860 |
14 200 |
||
Инфекцияға қарсы 1 (бір) препаратты әзірлеудің орташа құны |
мың теңге |
116 970 |
118 000 |
116 000 |
120 000 |
150 000 |
||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
3 120 572 |
2 114 176 |
2 513 111 |
3 022 530 |
2 320 326 |
2 482 748 |
Бюджеттік бағдарлама |
007 «Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
|||||||
Сипаттама |
1. Стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер; |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың.теңге |
|||||||
Стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
мың теңге |
20 539 |
23 184 |
24 807 |
||||
Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
мың теңге |
20 913 |
23 503 |
25 148 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша есеп дайындау |
бірл. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Метрология саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша есеп дайындау |
бірл. |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану жөнінде ұсынымдар әзірлеу |
бірл. |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сырттан пайдаланушылар саны |
бірл. |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
|
Метрология саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сырттан пайдаланушылар саны |
бірл. |
- |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
|
Заттар қасиеттерінің стандарттық үлгілерін немесе өлшемдерін әзірлеу |
бірл. |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Техникалық тапсырмаларға сәйкес стандарттау және менеджмент жүйелері саласында өткізілген зерттеулерді қамту |
бірл. |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Техникалық тапсырмаларға сәйкес метрология саласында өткізілген зерттеулерді қамту |
бірл. |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
33 347 |
35 814 |
41 567 |
41 452 |
46 687 |
49 955 |
Бюджеттік бағдарлама |
008 «Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету» (құпия) |
|||||||
Сипаттама |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
||||||||
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
Сапа көрсеткіші |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
274 511 |
290 918 |
330 746 |
364 229 |
379 317 |
379 317 |
Бюджеттік бағдарлама |
011 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау» |
|||||||
Сипаттама |
Экономиканың басым секторларында еңбек өнімділігі және бәсекеге қабілеттілігі деңгейін арттыру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың.теңге |
|||||||
1. Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізу жоспарын әзірлеуге |
мың теңге |
85 000 |
165 000 |
165 000 |
||||
2. Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізу |
мың теңге |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
||||
3.Жоғары біліктілік шетелдік мамандарды тарту |
мың теңге |
135 000 |
540000 |
540000 |
||||
4. Инженерлік және жобалық біліктік кәсіпкерлерді тарту |
мың теңге |
150 000 |
300000 |
300000 |
||||
5. Аспап оператордың қызметтері |
мың теңге |
30 000 |
94195 |
94195 |
||||
6. Бағдарлама оператордың қызметтері |
мың теңге |
103 367 |
158 083 |
158 083 |
||||
7. Кешенді жоспарды әзірлеу |
мың теңге |
187500 |
187500 |
187500 |
||||
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
Кәсіпорынның кешенді жоспарының сараптамасын немесе инвестициялық жобаның кешенді жоспарын әзірлеу шығындарын бірлесіп қаржыландыру |
бірл. |
25 |
50 |
50 |
50 |
|||
Білікті жобаларды және инжинирингтік ұйымдарды тарту |
бірл. |
5 |
5 |
|||||
Оқытылған қызметкерлер саны |
Адам |
270 |
100 |
270 |
270 |
|||
Басқару технологиялары енгізілген кәсіпорындар саны |
Кәсіпорын |
27 |
10 |
27 |
27 |
|||
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларды енгізген кәсіпорындардың өндірістік алаңдарын босату |
% |
15 |
||||||
Сапа көрсеткіші |
||||||||
Отандық кәсіпорындарды инвестициялық жобаның кешенді жоспарын әзірлеу немесе сараптауға мемлекеттік қолдау көрсетуді қамтамасыз ету |
бірлік |
25 |
50 |
50 |
50 |
|||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
Бір жобаға арналған орташа шығын |
мың теңге |
2 800 |
||||||
Инвестициялық жобаның кешенді жоспарын сараптауға немесе әзірлеуге орташа шығындар |
мың теңге |
3 750 |
3 750 |
3 750 |
||||
Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізу шығыстарын азайтуға арналған орташа шығындар |
мың теңге |
18000 |
18000 |
18000 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
764 910 |
790 867 |
1 609 446 |
1 609 446 |
Бюджеттік бағдарлама |
012 «Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу» |
|||||||
Сипаттама |
Инновациялық дамудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
Жоспарланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың.теңге |
|||||||
1.Технологиялық және инновациялық даму процестерін технологиялық сүйемелдеу және болжамдау |
мың теңге |
91 040 |
115 613 |
115 613 |
||||
2.Инновациялық жобаларды коммерциялау жөніндегі қызметтер нарығын ынталандыру |
мың теңге |
145 782 |
145 782 |
145 782 |
||||
3.Технопарктер жүзеге асыратын техникалық бизнесс инкубациялау процестерін басқару |
мың теңге |
339 626 |
339 626 |
339 626 |
||||
4. ШОБ жүйеқұраушы кәсіпорындар, жер қойнауын пайдаланушылар және ұлттық компаниялармен технологиялық келісімдердің бағдарламасын әзірлеу, инновациялық инфрақұрылымды басқару, инжинерлік қызметтерді көрсету |
мың теңге |
173 079 |
173 079 |
173 079 |
||||
5.КБ өндірісін ұйымдастыру үшін жобалық-конструкторлық, технологиялық және нормативтік құжаттаманы қамтамасыз ету |
мың теңге |
128 527 |
||||||
6. «Ақпараттық технологиялар паркі» АЭА үшін инфрақұрылымдарды ұсыну және материалдық-техникалық қолдау |
мың теңге |
154 427 |
154 426 |
154 426 |
||||
7. Қазақстанның трансферт және технологиялар желісін еуропалық трансферт желісіне енгізу бойынша қызметтер |
мың теңге |
5 619 |
5 619 |
5 619 |
||||
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
Өңірлік технопарктерде технологиялық бизнес-инкубациялау қызметін алған жобалардың саны |
саны |
0 |
30 |
40 |
20 |
20 |
20 |
|
Технологиялық келісімдер |
саны |
0 |
4 |
6 |
2 |
2 |
2 |
|
Сатып алынған конструкторлық құжаттаманың саны |
саны |
- |
6 |
5 |
3 |
3 |
3 |
|
АТП АЭА қатысушылары үшін материалдық-техникалық қолдау және инфрақұрылым ұсыну бойынша қызметтер ұсыну |
іс-шара |
1 |
1 |
|||||
Коммерциализациялау кеңселерін дамытуға жәрдемдесу |
саны |
9 |
6 |
6 |
6 |
|||
Коммерциализациялауға тұжырымдаманы негіздеу |
Жобалардың саны |
18 |
20 |
28 |
28 |
|||
ҚР және әлемдегі инновацияларды дамыту үрдістері туралы есеп |
Есептердің саны |
1 |
- |
1 |
1 |
|||
ҚР-да, оның ішінде өңірлер бөлінісінде инновациялық процестердің ахуалы туралы есеп |
Есептердің саны |
1 |
- |
1 |
1 |
|||
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
Мақұлданған технологиялардың саны |
дана |
5 |
5 |
- |
7 |
7 |
||
Жасалған немесе орналастырылған өнім (бұйым) өндіру мөлшері |
дана |
10 |
25 |
25 |
20 |
20 |
||
Әзірленген техникалық құжаттаманың саны |
дана |
- |
2 |
6 |
6 |
10 |
10 |
|
Өндірістегі қолданбалы конструкторлық құжаттамалардың саны |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||
Жобаларды коммерцияландыру жөніндегі тұжырымдамалардың саны |
18 |
38 |
18 |
18 |
||||
Нысаналы технологиялық бағдарламалар әзірлеу |
дана |
10 |
10 |
13 |
15 |
|||
Кәсіпорындардың инновациялық белсенділігінің деңгейі |
дана |
4,0 |
4,2 |
4,8 |
6,8 |
8,8 |
8,8 |
|
Сапа көрсеткіші |
||||||||
Сертификацияланған өнімдердің саны |
дана |
- |
3 |
5 |
2 |
5 |
5 |
|
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметін төлеуге арналған орташа шығын |
мың теңге |
- |
250 000 |
420 000 |
360 000 |
370 000 |
||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
500 000 |
1 003 504 |
1 038 100 |
934 145 |
934 145 |
|
Бюджеттік бағдарлама |
013 «Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер» |
|||||||
Сипаттама |
1. Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурстар және «Қазақстанның ең үздік тауары» республикалық конкурс-көрмелер өткізу; |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
Жоспарланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың.теңге |
|||||||
1.Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурстар және «Қазақстанның ең үздік тауары» республикалық конкурс-көрмелер өткізу |
мың теңге |
119 500 |
120 000 |
120 000 |
||||
2.Стандарттау, метрология, сәйкестігін растау және аккредиттеу саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу және сатып алу |
мың теңге |
643 178 |
650 000 |
650 000 |
||||
3.Сапа менеджменті жүйесін енгізу бойынша салалық және өңірлік семинарлар (конференциялар) өткізу |
мың теңге |
3 573 |
4 073 |
4 073 |
||||
4.Техникалық-экономикалық ақпаратты жіктеу және кодтау жүйесін жүргізу |
мың теңге |
6 332 |
7 300 |
7 300 |
||||
5.Техникалық нормативтік құжаттардың бірыңғай қорын дамыту және сүйемелдеу |
мың теңге |
40 986 |
28 012 |
28 012 |
||||
6.Ұлттық эталондық базаны дамыту |
мың теңге |
326 344 |
326 344 |
326344 |
||||
7.Қазақстанның халықаралық IAF және ILAC ұйымдарына кіруі жөніндегі жұмыстар |
мың теңге |
61 827 |
62 827 |
62 827 |
||||
8.Кеден одағының өлшем бірліктерін және бірыңғай тізілімінің ұлттық бөлігін өлшем бірліктері мен ұлттық бөлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімін жасау және сүйемелдеу |
мың теңге |
14 916 |
15 763 |
15 763 |
||||
9.Астана қаласындағы Эталон орталығын ұстау |
мың теңге |
180 926 |
180 926 |
180926 |
||||
10.Мемлекеттік эталондарды ұстау және сүйемелдеу |
мың теңге |
182 676 |
215 610 |
215 610 |
||||
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
Сапа саласындағы конкурстарға қатысушылардың саны |
Кәсіпорындар |
30 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|
Сапа саласындағы конкурстар саны |
Бірл. |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
|
Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу |
Бірл. |
350 |
350 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттардың саны |
Бірл. |
300 |
100 кем емес |
100 кем емес |
- |
- |
- |
|
Қазақстанның Индустрияландыру картасына енгізілген жобаларды іске асыру мақсатында қабылданған мемлекеттік стандарттардың саны |
Бірл. |
- |
150 |
- |
- |
- |
- |
|
Өткізілген өңірлік семинарлардың саны |
Бірл. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
ҚР БНАА ӨЖЖБ депозитарийін жүргізу (Қазақстан Республикасының Бірыңғай нормативтік анықтамалық жүйесінің жіктегіштерін өзектілендіру және беру жүйесі) |
Бірл. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бірыңғай техникалық нормативтік құжаттар қорын сүйемелдеу |
Бірл. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу және қызмет көрсету |
Бірл. |
- |
- |
- |
101 |
101 |
101 |
|
Кемінде 30 мемлекеттік эталонды және эталондық жабдықтарды 60 есе жаңғырту (барынша жабдықтау) |
бірл. |
8 |
16 |
10 |
- |
- |
- |
|
Мемлекеттік эталондар мен эталондық жабдықтарды жаңғырту (қайта жарақтау) |
Бірл. |
- |
- |
- |
10 |
10 |
14 |
|
Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесінің тізілімін сүйемелдеу |
Бірл. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізілімін және берілген сәйкестік сертификатының бірыңғай тізілімі мен тіркелген сәйкестік туралы декларацияларды сүйемелдеу |
Бірл. |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
|
Өлшем бірліктерін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімін сыртқы пайдаланушылардың саны |
Бірл. |
- |
- |
70 |
- |
- |
- |
|
Кеден одағының сертификаттау және сынақ зертханалары (орталықтары) бойынша органдардың бірыңғай тізілімін және берілген сәйкестік сертификаттары мен тіркелген сәйкестік туралы декларацияның бірыңғай тізілімін жасау |
Бірл. |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
|
Халықаралық ILAC және IAF сарапшыларын аккредиттеу жөніндегі органның бағалау жөніндегі есептері |
Есеп |
ILAC есебі |
ILAC есебі РАС есебі |
РАС есебі |
РАС есебі |
ILAC есебі |
- |
|
Аккредиттеу бойынша сарапшы-аудиторлардың халықаралық деңгейде біліктілігін арттырудан өткен техникалық сарапшылардың саны |
Бірл. |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
Зертханааралық салыстырмалы зерттеулер және салыстырмалар жүргізу: |
Бірл. |
5 |
6 100 |
110 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өнімнің бәсекелестігін арттыру, экспортты дамыту |
||||||||
Мемлекеттік стандарттармен қамтамасыз етілген экономика саласының саны |
Бірл. |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
|
Менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындардың саны |
Бірл. |
2249 |
2300 |
2400 |
4 000 |
4 200 |
4 400 |
|
Қазақстанда таратылатын техникалық-экономикалық ақпараттың жіктеуіштерінің саны |
Бірл. |
30 |
35 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қорының нормативтік құжаттарының саны |
Бірл. |
56 838 |
57 270 |
58 630 |
65 000 |
66 500 |
68 000 |
|
Республикамыздың экономика салаларында бар өлшем түрлерінің 13-інің метрологиялық қажеттілігін қамтамасыз ету (өлшем түрлерінің саны) |
Бірл. |
- |
- |
- |
9 |
10 |
11 |
|
Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесі тізілімін сыртқы пайдаланушылар саны |
Бірл |
- |
- |
- |
80 |
90 |
100 |
|
Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу және қызмет көрсету |
Бірл. |
101 |
101 |
101 |
- |
- |
- |
|
Өлшем құралдарына жүргізілген тексерулер саны (өспелі қорытындымен) |
Бірл. |
501 |
530 |
580 |
- |
- |
- |
|
Өлшем құралдарына жүргізілген сынақтардың саны (өспелі қорытындымен) |
Бірл. |
23 |
20 |
25 |
- |
- |
- |
|
2014 жылға қарай ILAC (2010 жылы) және IAF (PAC өңірлік ұйымдар арқылы) аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымға Қазақстанның толық мүше болып кіруі |
Толық мүшелік |
- |
ILAC |
- |
- |
- |
IAF мүшелік |
|
Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізілімін және берілген сәйкестік сертификатының бірыңғай тізілімін сыртқы пайдаланушылар мен тіркелген сәйкестік туралы декларациялар саны |
Бірл. |
- |
- |
- |
250 |
300 |
350 |
|
Халықаралық деңгейдегі жоғары білікті сарапшылардың болуы |
Бірл. |
55 |
55 |
- |
- |
- |
- |
|
МЛСИ және МСИ жолымен сынақ және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттілігін бақылауды қамтамасыз ету |
оң нәтижелерін растаған % |
50 |
55 |
- |
- |
- |
- |
|
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік стандарттарды халықаралық талаптармен үйлестіру деңгейі |
% |
65 |
68 |
70 |
72 |
74 |
76 |
|
МЖ енгізу бойынша өңірлік семинарларда жарыққа шыққан тақырыптар саны |
Бірл. |
- |
- |
- |
Кемінде 2 |
Кемінде 2 |
Кемінде 2 |
|
Бір өңірлік семинардағы тыңдаушылардың саны |
Бірл. |
- |
- |
- |
Кемінде 100 |
Кемінде 100 |
Кемінде 100 |
|
Техникалық-экономикалық ақпараттың Қазақстанда қолданыстағы жіктеуіштерінің өзектендірілген саны |
Бірл. |
- |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
|
Мемлекеттік метрология қызметінің шама бірлігі өлшемін беруі (өсу қорытындысымен) |
Бірл. |
- |
- |
- |
600 |
630 |
650 |
|
ЭМС бойынша сынақ түрлерін көбейту |
Бірл. |
2 |
5 |
7 |
- |
- |
- |
|
Кеден одағының бірыңғай тізілімінің ұлттық бөліктерінде берілетін деректердің уақытылығы мен толықтығы |
Есеп |
- |
есеп |
есеп |
есеп |
есеп |
есеп |
|
ІLАС және ІАF кіру кезеңдерін уақтылы орындау (РАС өңірлік ұйымдар арқылы) |
Есеп |
ILAC есебі |
ILAC есебі (толық мүше ретінде кіруі) РАС есебі |
РАС есебі |
РАС есебі |
ILAC есебі |
- |
|
Оқыту курстарын аяқтау бойынша тесттердің оң нәтижелері |
Бірл. |
55 |
55 |
- |
- |
- |
- |
|
МЛСИ және МСИ-ға қатысқан зертханалардың пікірлері |
Бірл. |
100 |
110 |
- |
- |
- |
- |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір өңірлік семинарды өткізуге кететін орташа шығындар |
мың теңге |
952 |
1038 |
1038 |
1018 |
1018 |
1018 |
|
Бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құны |
мың теңге |
- |
- |
- |
1205 |
1205 |
1205 |
|
Техникалық-экономикалық ақпараттың бір жіктегішін басып шығаруға, өзекті етуге, жүргізуге, сақтауға кететін орташа шығындар |
мың теңге |
500 |
Кемінде 533 |
Кемінде 566 |
Кемінде 608 |
Кемінде 650 |
Кемінде 696 |
|
Еліміздің метрологиялық қызметінің бастапқы эталонын салыстырып тексеру мен калибрлеу бойынша мемлекеттік эталондарға арналған жұмыс саны |
бірл. |
- |
- |
- |
60 |
65 |
70 |
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
1 067 513 |
1 976 722 |
1 891 264 |
1 580 258 |
1 610 855 |
1 610 855 |
* - бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол әзірленетін стандарттың күрделілігіне және оның көлеміне байланысты
** - тұрақты санда семинарларды өткізу шығындарының ұлғаюы бір семинарға қатысушылар (тыңдаушылар) санына байланысты оларды 25 адамға ұлғайту жоспарланып отыр
*** - сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттарды құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол стандарт түрінен және оның көлеміне байланысты
Бюджеттік бағдарлама |
016 Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру |
|||||||
Сипаттама |
Мемлекеттік стандарттар, көмір саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес көмір өнімінің қолданыстағы стандарттарына, каталогтары мен жіктегіштеріне өзгерістер әзірлеу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
Жоспарланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламалар шаралары: |
||||||||
1. Ішкі және сыртқы нарықта көмір өнімінің бәсекеге қабілеттілік жағдайын жасау үшін ғылыми-техникалық құжаттамамен қамтамасыз ету |
мың теңге |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||||
2. Энергия үнемдеу және энергиялық тиімділікті арттыру саласында нормативтік-техникалық құжаттамаларды және нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу |
мың теңге |
40 000 |
- |
- |
||||
3. Электр энергетикасы саласындағы НТҚ әзірлеу |
мың теңге |
40 000 |
44 000 |
50 000 |
||||
4. Энергетика кешенінің нормативтік базасын құру |
мың теңге |
128 369 |
68 083 |
84 273 |
||||
5. Энергетика кешенін дамыту |
||||||||
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
Көмір саласындағы мемлекеттік стандарттарды әзірлеу |
Саны |
16 |
23 |
10 |
13 |
13 |
18 |
|
Көмір саласындағы мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу |
14 |
15 |
15 |
12 |
||||
Көмір саласындағы қолданыстағы стандарттарға өзгерістер әзірлеу |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
||
Көмір өнімінің каталогтары мен жіктеуіштерін әзірлеу |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
|||
«Көмірге және оларды өндіру, өңдеу, сақтау және тасымалдаудың өндірістік процестерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламентті әзірлеу |
1 |
- |
- |
- |
- |
|||
Электр және жылу энергетикасы саласында әдістемелік нұсқаулықтарды және үлгілік нұсқаулықтарды әзірлеу |
Саны |
20 |
22 |
25 |
||||
Жобалық-сметалық құжаттаманы құрау үшін нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу |
нормалар |
- |
- |
7 |
- |
- |
- |
|
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
Көмір саласының халықаралық талаптарға сәйкес келетін стандарттармен қамтамасыз етілу үлесі |
% |
58,6 |
78,9 |
100 |
||||
ҚР көмір саласын Кеден одағы шеңберінде халықаралық талаптармен үйлесімдендірілген стандарттармен қамтамасыз ету үлесі |
% |
20 |
40 |
60 |
||||
Электр және жылу энергетикасы саласындағы бекітілген нормативтік-техникалық құжаттама |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Мынадай нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу: |
жоба |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақытша нормалары; |
1 |
|||||||
- ұңғымадағы геофизикалық зерттеуді (ҰГЗ) жүргізуге арналған уақытша нормалар, ұңғымалы геофизика; |
1 |
|||||||
- гравибарлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақытша нормалар; |
1 |
|||||||
- цифрлы картаға түсіруге арналған уақытша нормалар; |
1 |
|||||||
- гидрология және гидрометрияға арналған уақытша нормалар; |
1 |
|||||||
- барлау-бұрғылауға арналған уақытша нормалар; |
||||||||
- ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-әдістемелік, тәжірибелік-конструкторлық, тақырыптық және басқа жұмыс түрлеріне арналған уақытша нормалар. |
- |
1 |
- |
- |
||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Көмір саласы стандарттарының халықаралық талаптарға сәйкес келуі |
% |
58,6 |
78,9 |
100 |
||||
Қазақстан Республикасының мемлекеттік нормативтеріне электр және жылу энергетикасы саласындағы нормативтік-техникалық құжаттардың сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Атқарылған жұмыстарды қабылдау актісі, дайындау нормаларын Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен түпкілікті келісу |
Бірл. |
- |
- |
7 |
- |
- |
- |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір мемлекеттік стандартты әзірлеудің орташа құны* |
мың теңге |
1743 |
1889 |
2020 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
Бір мемлекетаралық стандартты әзірлеудің орташа құны |
мың теңге |
- |
- |
2020 |
2500 |
2500 |
2500 |
|
Стандартқа бір өзгеріс жасаудың орташа құны |
мың теңге |
1177 |
1287 |
1405 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
Каталогтар мен жіктеуіштер әзірлеудің орташа құны |
мың теңге |
2648 |
2894 |
3129 |
- |
- |
- |
|
«Көмір қауіпсіздігіне және оларды өндіру, қайта өңдеу, сақтау және тасмалдау өндірістік процестеріне қойалатын талаптар туралы» техникалық регламентті әзірлеудің орташа құны |
мың теңге |
8000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Нормативтік-құқықтық құжаттарды әзірлеуге арналған орташа шығындар |
мың теңге |
- |
- |
312,7 |
- |
- |
||
бір нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеудің орташа құны |
мың теңге |
2620 |
3240 |
2554 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
191 566 |
150 656 |
70 616 |
268 369 |
172 083 |
194 273 |
Бюджеттік бағдарлама |
017 «Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
|||||||
Сипаттама |
Инновациялық дамудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жоспарланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың. теңге |
|||||||
Инновациялық қызметті көпшілікке түсіндіру бойынша кешенді насихаттау жұмыстарын іске асыру |
мың. теңге |
134 156 |
263 656 |
263 656 |
||||
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
Инновациялық конгресті және инновациялық жобалар көрмелерін өткізу |
Іс-шара |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
NIF$50K инновациялық бизнес-жоспарлардың конкурсын өткізу |
Іс-шара |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Инновациялық порталды сүйемелдеу |
Іс-шара |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
50KZжурналын шығару |
Іс-шара |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Рационализаторлық ұсыныстардың конкурсын өткізу |
Іс-шара |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруды көпшілікке түсіндіру жөнінде семинарлар |
Іс-шара |
- |
2 |
2 |
||||
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
НИФ50$К Инновациялық бизнес-жобалардың конкурсына қатысушылар санын ұлғайту |
бірлік |
100 |
120 |
10 |
10 |
|||
Инновациялық порталға кіру саны |
кіруі |
1000 |
1500 |
2000 |
2000 |
|||
50KZ журнал нөмірлер саны (жыл) |
Саңы/нұсқа шығару |
12/3000 |
12/3000 |
12/3000 |
12/3000 |
|||
Ұтымды ұсыныстардың конкурсына қатысушылардың санын ұлғайту |
бірлік |
70 |
75 |
10 |
10 |
|||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
ҚР-да өткізілетін инновациялық саясат туралы ҚР халқының хабардарлығының серпіні |
% |
2 |
3 |
5 |
7 |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
186 570 |
307 091 |
134 156 |
263 656 |
263 656 |
Бюджеттік бағдарлама |
018 «Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер» |
|||||||
Сипаттама |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жоспарланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары |
||||||||
1.ҮИИДМБ ақпараттық сүйемелдеу бойынша қызметтер |
мың теңге |
9000 |
9000 |
9000 |
||||
2.Жобаларды басқару жүйесін құру |
мың теңге |
72679 |
72679 |
72679 |
||||
3.Индустрияландыру картасы жобаларының іске асырылуын бағалау, мониторинг ету және талдау ( ҮЕҰ тарту) |
мың теңге |
80030 |
80030 |
80030 |
||||
4.Бірінші және екінші жатрыжылдықтарда қосылатын Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру жөнінде телекөпірлерді өткізу |
мың теңге |
120600 |
120600 |
120600 |
||||
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
Индустрияландыру картасы жобаларының іске асырылуын бағалау, мониторинг ету және талдау( ҮЕҰ тарту) |
талдау |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Әрбір жылдың бірінші және екінші жатрыжылдықтар қорытындылары бойынша Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру жөнінде жалпыұлттық Телекөпірді ұйымдастыру |
Саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
Индустрияландыру картасының жобаларын ақпараттық-талдамалық сүйемелдеу, бейне конференцбайланыс, контент-талдау және БАҚ мониторингін жүргізуді ұйымдастыру |
Саны |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
Жобаларды басқару жүйесін құру |
Саны |
|||||||
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру |
Саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
Экономиканың өсуінің тұрақтылығы мен теңгерімділігін, Индустрияландыру картасы жобаларының тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу |
дана |
15 |
7 |
6 |
6 |
6 |
||
Жобаларды басқару ақпараттық жүйесіне енгізілген Индустриализация картасына қосылған жобалардың үлесі |
% |
90 |
90 |
90 |
||||
Сапа көрсеткіші |
||||||||
Сараптамаға түсетіндердің жалпы санынан Индустрияландыру картасының жобасын іске асырудың жүргізілген талдауы, мониторингі, бағалауы бойынша сапалы қорытындылар жасау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
Индустрияландыру картасы жобасын іске асыруды талдауды, мониторингін және бағалауды жүргізуге орташа шығындар |
мың теңге |
70 000 |
31 800 |
10003,75 |
10003,75 |
10003,75 |
||
Индустрияландыру картасы жобаларының таныстыру жөнінде жалпы ұлттық телекөпірлерді өткізуге орташа шығындар |
60 300 |
60300 |
60300 |
60300 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
479 598 |
409 688 |
282 309 |
282 309 |
282 309 |
Бюджеттік бағдарлама |
020 «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу» |
|||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасына инвестициялар тарту |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
Жоспарланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың. теңге |
|||||||
1.Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға бойынша қызметтер |
840 334 |
843 522 |
846 941 |
|||||
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
ТШИ тарту бойынша шетелдік инвестициялар үшін Қазақстанда және бәсекелес-елдердегі жағдайлардың салыстырмалы мониторингін жүргізу |
Саны |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ҚР-ның ұлттық инвестициялық интерактивті веб-сайтын әзірлеу және сүйемелдеу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
2 өңірдегі (Астана, Алматы) баспасөз-конференциялары, жыл бойы |
бірл. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Инвестициялық мүмкіндіктерді таныстыру бойынша кітапшаларды дайындау және шығару |
дана |
10 000 |
22 100 |
3500 |
3500 |
3500 |
||
Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін таныстыру бойынша бизнес-форумдар өткізу |
Саны |
14 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнеролик дайындау және Халықаралық БАҚ-да трансляциялау, жылына трансляция саны |
бірл. |
245 |
240 |
240 |
240 |
|||
Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнеролик дайындау және қазақстандық БАҚ-да трансляциялау, жылына трансляция саны |
бірл. |
90 |
60 |
60 |
60 |
|||
Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жариялау саны |
бірл. |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жариялау саны |
бірл. |
12 |
- |
12 |
12 |
|||
Шетелдік инвесторларды тарту және алып жүру бойынша қызметтер, жылына делегация саны |
бірл. |
10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
Инвестициялық жобалардың және инвесторлардың мәліметтер базасын әзірлеу және сүйемелдеу, инвесторлар мен жобалар саны |
бірл. |
100 |
200 |
300 |
400 |
400 |
||
ЖІӨ-ге тікелей шетелдік инвестициялардың үлесі |
% |
17,2 |
11,8 |
14 |
17,5 |
17,6 |
17,7 |
17,8 |
Global 2000 компаниялар тізіміне кірген тартылған нысаналы инвесторлар саны |
бірл. |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
«Тікелей шетел инвестицияларын реттеу тиімділігі» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингін жақсарту |
орын |
101 |
93 |
92 |
91 |
90 |
89 |
88 |
«Тікелей шетел инвестицияларын және технологияларын беру» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингін жақсарту |
орын |
108 |
100 |
99 |
98 |
97 |
96 |
95 |
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Экономиканың шикізаттық емес секторларына отандық және шетелдік инвестициялардың 2009 жылдың көрсеткішіне қарағанда % ұлғаюы |
% |
2 |
5 |
8 |
11 |
11 |
||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда 1 рет жариялаудың құны; |
мың теңге |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||
Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда 1 рет жариялаудың құны |
мың теңге |
600 |
- |
600 |
600 |
|||
Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнероликті Халықаралық БАҚ-та 1 рет трансляциялаудың құны |
мың теңге |
648 |
648 |
648 |
648 |
|||
Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнероликті қазақстандық БАҚ-да 1 рет трансляциялаудың құны |
мың теңге |
94 |
141 |
141 |
141 |
|||
1 делегацияны қабылдаудың және алып жүрудің орташа құны |
мың теңге |
2 857 |
2 440 |
3 271 |
3 271 |
3 057 |
||
Бюджеттік шығындар көлемі |
мың теңге |
364 200 |
822 396 |
832 630 |
843 522 |
846 941 |
Бюджетная программа |
022 «Экспорттаушы – 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу» |
|||||||
Сипаттамасы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
Іске асыру түріне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
Жоспарланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың. теңге |
|||||||
1. Өнімнің әлеуетті нарықтары бойынша қазақстандық экспортқа бағытталған кәсіпорындардың талдамалы ақпаратын ұсыну |
мың теңге |
88 463 |
93 534 |
98 959 |
||||
2. Өңделген өнім өндіруші-кәсіпорындардың экспорттық қабілетін дамыту |
мың теңге |
60 480 |
63 664 |
67 070 |
||||
3. Қазақстандық өңделген өнім экспортын жылжыту |
мың теңге |
241 031 |
243 247 |
254 105 |
||||
4. Гуманитарлық сатып алулар нарығында қазақстандық өңделген өнімді жылжыту |
мың теңге |
24 602 |
25 374 |
26 381 |
||||
5. Экспортты дамытуға және жылжытуға жәрдемдесу бойынша мемлекеттік шараларды жариялауға бағытталған РR іс-шараларды өткізу |
мың теңге |
63 976 |
48 380 |
68 923 |
||||
6. KAZNEXINVESTөкілдігін ашу және ұстау |
мың теңге |
49 444 |
52 005 |
56 608 |
||||
7. Экспорттаушылардың шығындарын өтеу |
мың теңге |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
8. Экспорттаушы журналы |
мың теңге |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
||||
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
Әлеуетті өткізу нарықтары бойынша қазақстандық экспортқа бағдарланған кәсіпорындарға талдамалық ақпараттар беру (елдер бойынша шолулар/бриф-талдаулар) |
Бірл. |
25/24 |
15/20 |
8/10 |
5/10 |
5/10 |
5/10 |
|
Экспорттық қызмет кәсіпкерлерін оқыту |
бірл. (кәсіпорын) |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Қазақстандық өңделген өнімнің экспортын жылжыту |
бірл. (кәсіпорын) |
- |
- |
3 |
5 |
7 |
7 |
|
Экспортты дамыту және ілгерілетуге жәрдемдесу бойынша мемлекеттік шараларды танымал етуге бағытталған БАҚ үшін іс-шаралар жүргізу |
бірл. |
16 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар/1 дөңгелек үстел |
16 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар/1 дөңгелек үстел |
24 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар |
24 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар |
24тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар |
24 теле бағдарлама, 1 бейнеролик, БАҚ 225 мақала |
|
KAZNEX INVEST шетелдік өкілдігін ашу |
бірл. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Берілген экспорттық гранттардың көлемі |
млн. теңге |
- |
141 |
203 |
693 |
693 |
693 |
|
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
Қытай Халық Республикасы өз өнімдерін нарыққа жылжытқан кезде мемлекеттік қолдау шараларын алған кәсіпорындар саны |
кәсіпорындар |
- |
- |
10 |
15 |
20 |
25 |
|
Мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттар сомасы |
млн. АҚШ долл. |
120 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
Экспорттық грант түрінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны |
Кәсіпорындар |
- |
- |
- |
85 |
85 |
90 |
|
Сапа көрсеткіші |
||||||||
Шетелдік нарықтарға жылжыту кезінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны |
Кәсіпорындар |
180 |
230 |
250 |
300 |
320 |
350 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Сыртқы нарықтарға 1 кәсіпорынды жылжыту кезіндегі бюджеттік шығындардың орташа құны |
Мың теңге |
1 670 |
5 451 |
5 353 |
5 822 |
5 840 |
5 713 |
|
Бюджеттік шығыстар көлемі |
Мың теңге |
300 000 |
1 253 950 |
848 265 |
1 245 996 |
1 244 204 |
1 290 046 |
Бюджеттік бағдарлама |
023 «Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау» |
|||||||
Сипаттама |
Техникалық реттеу. метрология және сапа менеджменті жүйесі саласында оқыту курстарын (семинарлар) өткізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл |
2010 жыл |
Жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
мың теңге |
|||||||
Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау |
мың теңге |
8 294 |
8 294 |
8 294 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Техникалық реттеу және метрология саласында біліктілігін арттыру мен қайта даярлықтан өткен мемлекеттік инспекторлар мен мамандардың саны |
бірл. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Техникалық реттеу және метрология саласындағы білікті мамандарды көбейту |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Оқыту курстарына арналған бағыттар саны |
бірл. |
кемінде 2 |
кемінде 2 |
кемінде 2 |
кемінде 2 |
кемінде 2 |
кемінде 2 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
1 тыңдаушыны оқытуға кететін орташа шығындар |
мың теңге |
108,28 |
118,03 |
109,68 |
82,94 |
82,94 |
82,94 |
|
Бюджеттік шығындар көлемі |
мың теңге |
10 828 |
11 803 |
10 968 |
8 294 |
8 294 |
8 294 |
Бюджеттік бағдарлама |
026 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру» |
|||||||
Сипаттама |
Шағын және орта бизнес субъектілеріне тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға, инновациялық жобаның ТЭН-ін әзірлеуге, зияткерлік меншік объектісін шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында патенттеуге, инновациялық технологиялар сатып алуға гранттар беру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жоспарланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
мың теңге |
|||||||
Шағын және орта бизнес субъектілеріне тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға, инновациялық жобаның ТЭН-ін әзірлеуге, зияткерлік меншік объектісін шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында патенттеуге, инновациялық технологиялар сатып алуға гранттар беру |
мың теңге |
3 350 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
||||
Өкілдердің қызметтеріне |
мың теңге |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Берілген инновациялық гранттардың саны: |
Саны |
70 |
||||||
Тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға |
Дана |
10 |
45 |
- |
40 |
40 |
||
инновациялық жобаның ТЭН-ін дайындауға |
4 |
6 |
- |
20 |
20 |
|||
шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында зияткерлік меншік объектісін патенттеуге |
5 |
3 |
- |
15 |
15 |
|||
инновациялық технологияларды сатып алуға |
6 |
13 |
- |
5 |
5 |
|||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Елдегі кәсіпорындардың инновациялық белсенділігін арттыру |
% |
4,2 |
4,8 |
6,8 |
8,8 |
8,8 |
||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Енгізілген инновациялық жобалардың саны |
дана |
2 |
3 |
4 |
4 |
|||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Берілетін инновациялық гранттардың орташа құны |
мың теңге |
69 000,0 |
88 235,3 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
||
Бюджеттік шығындар көлемі |
мың теңге |
- |
1 725 000 |
7 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
027 «Ақпараттық технологиялар паркі» АЭА-ға қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер |
|||||||
Сипаттама |
АТП АЭА Дирекциясы материалдық-техникалық базасын ұстау және нығайту, АТП АЭА перспективалық және жылдық жоспарларды және бағдарламаны дамытуды әзірлеуге қатысу, Сараптамалық кеңестің жұмысына қатысу, АТП АЭА дамыту және жұмыс істеу мәселелері жөнінде уәкілетті органға ұсыныстарды әзірлеу және енгізу, АТП АЭА қатысушыларды тіркеу, АТП АЭА аумағына өткізу режимін ұйымдастыру және жүзеге асыру, АТП АЭА аумағында уақытша жер пайдалану құқығымен қызметін жүзеге асырушы ұйымдармен жалға беру шарттарын жасау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жоспарланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
||||||||
АТП АЭА Дирекциясының материалдық-техникалық базасын ұстау және нығайту |
мың теңге |
25 627 |
25 626 |
25 626 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Тіркелген компаниялар саны |
бірл. |
23 |
30 |
60 |
75 |
100 |
100 |
|
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
АТП АЭА жүктелген функцияларды уақытылы орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
Штаттық сандағы бір бірлікті ұстаудың орташа шығындары |
Мың теңге |
1 318,8 |
1 543,8 |
1 699,7 |
1 888,1 |
1 902,5 |
1 902,5 |
|
Бюджеттік шығындар көлемі |
мың теңге |
19 781,3 |
23 157 |
27 495 |
25 627 |
25 626 |
25 626 |
Бюджеттік бағдарлама |
029 «Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру» |
|||||||
Сипаттама |
1. Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасының талаптарына сәйкес өндіруші компаниялар ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есептерге салыстыру жүргізу үшін «салыстыру жөніндегі компанияларды» тарту. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жоспарланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
мың теңге |
|||||||
Қазақстан Республикасында. Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру |
мың теңге |
27 197 |
16 050 |
- |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есепті дайындау |
есеп |
2 |
- |
1 |
1 |
1 |
||
Валидатордың қорытындысы |
1 |
- |
1 |
|||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
- |
|||||||
. Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасы талаптарына сәйкес келу |
% |
- |
100 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Валидациялаудың 18 өлшеміне Қазақстан Республикасының сәйкес келуін қамтамасыз ету |
өлшем |
7, 11, 12, 13, 16 |
- |
7, 11, 12, 13, 16 |
11, 12, 13 |
11, 12, 13 |
||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
Есептің құны, астам емес |
мың теңге |
15 000 |
- |
16 050 |
16 050 |
16 050 |
||
Валидаторды тарту құны, астам емес |
мың теңге |
1 200 |
- |
11 147 |
||||
Бюджеттік шығындар көлемі |
мың теңге |
42 000 |
- |
16 050 |
27 197 |
16 050 |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
031 «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары» |
||||||||||||
Сипаттама |
1. Министрлікті материалдық-техникалық жарақтандыру |
||||||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
күрделі шығыстарды жүзеге асыруға |
|||||||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жоспарланатын жыл |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
мың теңге |
||||||||||||
Министрлікті және ведомстволарды материалдық-техникалық жарақтандыру |
мың теңге |
73 360 |
15 221 |
16 573 |
|||||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||||||
Телефонияны (АТС) жаңғырту |
Бірл. |
1 |
- |
- |
- |
||||||||
Серверлік жабдықтар паркін жаңғырту |
дана |
10 |
|||||||||||
Интернет желісіне қосу үшін жаңа құрылымдық-кабельдік желі(ҚКЖ) құру |
дана |
1 |
1 |
- |
- |
||||||||
Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу |
дана |
6 |
|||||||||||
Компьютерлік техника паркін жаңғырту |
дана |
318 |
|||||||||||
ҚР ИЖТМ жабдықталатын құрылымдық бөлімшелер саны |
дана |
7 |
|||||||||||
Сатып алынатын авто көліктер саны |
дана |
8 |
|||||||||||
Серверлік жабдықтардың паркін жаңғырту |
дана |
1 |
|||||||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||||||
ҚР ИЖТМ орталық аппаратының құрылымдық-кабельдік жүйесінің «Қазақстан Республикасында ақпараттық қауіпсiздiкті қамтамасыз ету жөнiндегi кейбiр шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 14 қыркүйектегі № 965 қаулысымен анықталған ақпараттық қауіпсiздiк талаптарына сәйкестігі |
дана |
1 |
|||||||||||
Министрліктің және оның аумақтық органдарының материалдық- техникалық жағдайын жақсарту |
% |
65 |
67 |
||||||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||||||
Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының үздіксіз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту |
% |
80 |
95 |
95 |
95 |
- |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||||||
Есептеуіш техника паркі н және серверлік жабдықты жаңарту |
% |
14 |
50 |
55 |
70 |
- |
|||||||
Бюджеттік шығындар көлемі |
мың теңге |
2 679,3 |
133 573 |
79 324 |
73 360 |
15 221 |
16 573 |
Бюджеттік бағдарлама |
033 «Сыртқы сауда саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шет елдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу» |
|||||||
Сипаттама |
1. Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу (техникалық реттеу саласындағы ынтымақтастық). |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
қамтуына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жоспарланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу |
||||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
ҚР ИЖТМ ТРМК-нің мамандарын нарықты қадағалау тәжірибесін зерделеу мақсатында бірнеше еуропа елдеріне жіберу |
Бірл. |
4 |
6 |
6 |
- |
- |
||
Көрсетілген технологиялық ұсыныстар саны |
Бірл. |
10 |
10 |
10 |
||||
Көрсетілген технологиялық сұраулар саны |
Бірл. |
6 |
6 |
6 |
||||
Кәсіпорындарды/жаңашылдар және кәсіпкерлер/ғылыми-зерттеу орталықтары/ЖОО-мен және пайдаланылатын өндірістік технологияларды дамыту және жетілдіруге мүдделі басқа да ұйымдар арасындағы бірлескен кәсіпорындарды құру/бірлескен жобаларды іске асыру туралы жасалған Шарттардың саны |
Дана |
60 |
- |
- |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстан Республикасының нарықты мемлекеттік бақылау жүйесіне қадағалаудың халықаралық моделін үйлестіру |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Технологиялар трансферттің республикалық орталығы мен Ресейлік шағын және орта бизнесті қолдау агенттігінің технологиялар трансфертінің ресейлік желісіне шығуы |
Бейімдер |
3 |
5 |
10 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір маманға шаққандағы орташа шығындар |
мың теңге |
622 |
833,3 |
693,1 |
||||
Бюджеттік шығындар көлемі |
мың теңге |
21 595,3 |
17 368 |
18 027 |
Бюджеттік бағдарлама |
034 «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму» |
|||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасы аумағының радиациялық қауіпсіздігін арттыру: Ертіс химия-металлургия зауытының цехтары мен оған іргелес аумақты қауіпсіз жағдайға келтіру, БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын қауіпсіздік және физикалық қорғау талаптарын орындай отырып, ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл |
2010 жыл |
Жоспарлы кезең |
жоспарланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
мың теңге |
|||||||
1. Бұрынғы Ертіс химия-металлургия зауытының (ЕХМЗ) аумағында, радиоактивті қалдықтарды көму пункттерінде және оған шектесетін аумақтарда радиациялық қауіпті жағдайды жою жөнінде жұмыстар жүргізу |
мың теңге |
28 791 |
22 500 |
42 600 |
||||
2. Ақтау қаласындағы БН-350 реакторының пайдаланудан қауіпсіз шығаруды қамтамасыз ету. Пайдаланылған ядролық отынды (ПЯО) ұзақ уақыт сақтау алаңында сақтауды қамтамасыз ету (құпия). |
мың теңге |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Цехтардағы радиациялық қауіпті жою жөніндегі өндірісті жасақтау |
жиынтықтан % |
55 |
20 |
- |
- |
- |
||
Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес 22а цехтарын дезактивациялау және жабдықты бөлшектеу |
% көлемінен |
- |
28 |
40 |
30 |
- |
||
22а цехының СРҚ қайта өңдеу |
м3 |
- |
90 |
60 |
- |
- |
||
22а цехынан шығару және ҚРҚ-да ұзақ сақтауға орналастыру |
т (м2) |
- |
600 (630) |
500 (720) |
210 (450) |
- |
||
Ағынды және жер асты сулардың мониторингі (сынамалардың саны) |
дана |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
РАҚ бар контейнерлерді сақтау алаңын жобалау |
дана |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
РАҚ бар контейнерлерді сақтау алаңын салу жөніндегі қызметтер |
дана |
- |
- |
- |
- |
|||
Первомайский №ип ЕХМЗ ластанған аумағын қалпына келтіру жобасын әзірлеу |
дана |
2 |
||||||
Ластанған аумақтарға қосымша радиациялық зерттеу жүргізу |
дана |
1 |
||||||
БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт сақтауға орналастыру |
% |
20 |
60 |
20 |
- |
- |
||
БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт қауіпсіз сақтау және физикалық қорғау |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақта адамның сәулеленуінің жылдық тиімді дозасы НРБ-99 радиациялық қауіпсіздік нормаларына сәйкес жұмыстар аяқталғаннан кейін жылына 1 мЗв-дан (милизеверт) аспауы тиіс |
м3в |
- |
- |
- |
0,9 |
0,9- |
||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
ЕСКД стандарттарына, радиациялық қауіпсіздік нормаларына, санитарлық нормалар мен ережелерге, ЖСҚ сәйкес келуі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
Бұрынғы ЕХМЗ аумақтарында, РАҚ көму пункттеріндегі және оларға іргелес аумақтарда радиациялық-қауіпті жағдайларды жоюдың, оның ішінде тонналарда сұйық және қатты РАҚ-ты сақтауға орналастырудың орташа құны |
мың теңге |
48,4 |
52,3 |
69,9 |
129,9 |
|||
ҚР ҰЯО РМК «Байкал - 1» зерттеуші реакторлары кешенінің алаңында БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отыны бар 1 контейнерді сақтаудың орташа құны |
мың теңге |
632 |
812 |
1009 |
700 |
700 |
700 |
|
Бюджеттік шығындар көлемі, оның ішінде: |
мың теңге |
261 061 |
871 298 |
120 535 |
70 791 |
64 500 |
84 600 |
Бюджеттік бағдарлама |
035 «Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету» |
|||||||
Сипаттама |
Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату, бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің шахталары, көмір разрездері мен байыту фабрикалары қызметінің салдарын жою жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жоспарланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
мың теңге |
|||||||
Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату, бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің шахталары, көмір разрездері мен байыту фабрикалары қызметінің салдарын жою жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау |
мың теңге |
581 000 |
621 670 |
621 670 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қарағанды көмір бассейнінің тиімсіз шахталарын жабу, оның ішінде: |
||||||||
- оқпандарды, шурфтарды, ұңғымаларды жою; |
дана |
46 |
9 |
- |
- |
- |
||
- үйінділерді жою; |
дана |
3 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
- карьерлерді жою; |
дана |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- бүлінген жерлерді қалпына келтіру; |
га |
18,6 |
210 |
105 |
112,4 |
112,4 |
112,4 |
|
- тарату жұмыстары мен газ жағдайының мониторингі бойынша жұмыстарды қамтамасыз ету |
есеп |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жұмыстарды жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Жойылған оқпандар мен ұңғымалар |
дана |
46 |
9 |
- |
- |
- |
||
Жойылған үйінділер және карьерлер |
дана |
3 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
Жер актісі бойынша қалпына келтірілген және жергілікті атқарушы органдарға берілген жалпы көлем |
га |
19,39 |
211,14 |
105 |
112,4 |
112,4 |
112,4 |
|
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
1 үйіндіні жоюдың орташа құны |
мың теңге |
3374,0 |
3374,0 |
3374,0 |
3374,0 |
|||
1 га бүлінген жерді қалпына келтірудің орташа құны |
1377,7 |
2090,2 |
5501,2 |
5470,8 |
5470,8 |
5470,8 |
5470,8 |
|
Бюджеттік шығындар көлемі |
мың теңге |
512 514 |
543 951 |
581 000 |
581 000 |
621 670 |
621 670 |
Бюджеттік бағдарлама |
038 «Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» |
|||||||
Сипаттама |
Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жоспарланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
|||||||
1. «Бұрыңғы Семей сынақ полигонының қауіпсіздігін қамтамасыз ету» |
мың теңге |
197 269 |
207 919 |
207 919 |
||||
2. Азғыр полигонының жерасты суларының экологиялық жағдайына әсерін зерттеу |
мың теңге |
15 200 |
11 150 |
Х |
||||
3. «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» (құпия) |
мың теңге |
44 883 |
44 883 |
44 883 |
||||
4. «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» (құпия) |
мың теңге |
334 523 |
334 523 |
334 523 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингілеу |
аумақ (км) |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
белгі (дана) |
600 |
800 |
800 |
- |
- |
- |
||
табиғи кедергілер (км) |
- |
- |
- |
15 |
20 |
20 |
||
субъект |
50 |
55 |
64 |
54 |
55 |
55 |
||
АСЕ-де зерттеулер (адам) |
- |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
2. Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау іс-шараларын өткізу |
құрылыс |
2 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
|
штольня |
20 |
25 |
25 |
20 |
20 |
20 |
||
3. Ядролық қару-жарақ қызметінің қалдықтарын, радиоактивті және уытты қалдықтарды жою және консервациялауға дайындау бойынша және ядролық сынақ полигонының радиациялық ластанған аумақтарын ремедиациялау (қалпына келтіру) жөнінде іс-шаралар кешенін өткізу |
зерттеу алаңы (ш.км) |
560 |
850 |
850 |
800 |
920 |
920 |
|
ремедиациялау алаңы (ш.км) |
- |
0,02 |
0,020 |
0,02 |
0,020 |
0,20 |
||
радиациялық қауіпті объектілерді түгендеу |
- |
5 |
10 |
8 |
8 |
8 |
||
4. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны аумағындағы жарылыстан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау және радиациялық жағдайының анық картасын кезең-кезеңмен қалыптастыру |
су пайдалану объектілері |
60 |
70 |
10 |
15 |
30 |
30 |
|
паспорттар |
8 |
11 |
10 |
2 |
2 |
2 |
||
мониторингтеу ұңғымалары |
3 |
3 |
3 |
7 |
3 |
3 |
||
5. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының радиоэкологиялық мәселесі жөнінде халықты хабардар ету және ақпараттандыру бойынша жұмыстар жүргізу және басқарушылық шешімдер қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру |
ГАЖ-жобасының қабат тары |
2 |
2 |
3 |
||||
брошюра мақалалар |
15 |
20 |
10 |
|||||
дәрістер |
10 |
8 |
8 |
|||||
ГАЖ-жобасын жаңарту |
- |
- |
- |
|||||
Азғыр полигонының технологиялық алаңдарын, Азғыр полигонына іргелес аумақтар мен елді мекендерді кешенді радиоэкологиялық зерттеу |
алаңдар |
10 |
||||||
шаршы км. |
265 |
|||||||
елді мекен |
3 |
|||||||
Қолданыстағы гидрогеологиялық бақылау ұңғымаларын қалпына келтіру және жаңаларын жайластыру |
ұңғыма |
4 |
6 |
|||||
Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингілеудің техникалық базасы |
мониторинг посты |
4 |
6 |
|||||
Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингілеу |
есеп |
- |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
|
сынама |
- |
20 |
40 |
90 |
90 |
40 |
||
талдау нәтижелері (дана) |
- |
20 |
40 |
90 |
90 |
40 |
||
Ядролық-физикалық қондырғылар кешеніне қызмет көрсету және жабдықтарын бақылау бойынша күнделікті операцияларды орындау |
регламентті жұмыстар күні |
- |
- |
248 |
248 |
248 |
248 |
|
Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жүйесінің жабдықтарын жөндеу |
жүйе |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Зерттелген аумақтардың жалпы көлемі ССП 18 500 шаршы шақырым |
% |
4 |
6 |
5 |
5 |
6 |
6 |
|
ССП Паспортталған ластанған объектілердің саны |
дана |
8 |
11 |
8 |
2 |
1 |
1 |
|
ССП Радиациялық жағдайдың карталары |
ССП алаңынан % |
4 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
|
Азғыр ластанудың жойылған дақтары |
дақ |
30 |
- |
- |
10 |
- |
- |
|
Азғыр жерасты суларының радионуклидті ластану мониторингі |
есеп |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Жерасты суларының экологиялық жағдайы туралы қорытынды және оларды шаруашылық және ауызсу қажеттілігі үшін пайдалану туралы ұсыныстар |
қорытынды |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Қолданыстағы нормалар мен нұсқаулықтарға сәйкес қауіпсіз пайдаланудың белгіленген параметрлерінен ауытқымай Қазақстан Республикасының ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылар кешенінің жұмысын қамтамасыз ету |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Қазақстан Республикасының ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылар кешенінің радиациялық қауіпсіздігін, электр техникалық жүйесінің қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, техника қауіпсіздігі мен персонал еңбегін қорғау ережелерін сақтау. |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Сапа көрсеткіші |
||||||||
Жұмыстар НРБ-99 сәйкес келеді |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі санитарлық-гигиеналық талаптарға, оқталған бөлік жылдамдатқыштарының радиациялық қауіпсіздігі ережелеріне сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» (құпия) |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
(құпия) Ұлттық ядролық орталығының ядролық объектілерінің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ядролық және радиациялық қауіпті объектілер қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингілеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізу мен шаруашылық қызмет жүргізудің мониторингін регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеуге арналған орташа шығындар |
мың теңге |
1 375,3 |
1 165,1 |
1 287,3 |
1 361,4 |
1 386,74 |
1 026 |
|
Бюджеттік шығындар көлемі |
мың теңге |
825 168 |
932 055 |
901 098 |
591 875 |
598 475 |
587 325 |
Бюджеттік бағдарлама |
039 «Геологиялық ақпаратты қалыптастыру» |
|||||||
Сипаттама |
Жер қойнауын есепке алу және жер қойнауын пайдалану шарттарын орындау, оның ішінде: лицензиялық-келісімшарттық талаптарды орындау мониторингі; ШОК-та инвестициялық қызметке талдамалық шолу; ШОБ және ШОК жағдайы туралы болжамдық-талдамалық шолу; ШОБ жағдайы туралы ақпараттық анықтама; № 1-8 нысандар бойынша жер қойнауын пайдаланушылардан алғашқы есептілік; пайдалы қазбалар кен орындары кадастрының жағдайы бойынша есептілік; конкурсқа қойылатын объектілердің тізбесін қалыптастыру; пайдалы қазбалар кен орындарының жағдайы бойынша есептілік; геологиялық есептерді сақтауға қабылдау; геологиялық ақпаратты сатып алу туралы келісім; геологиялық және геофизикалық зерделеуді жүргізу; геологиялық есептерге мәтінді қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; геология есептеріне графикалық қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; жер қойнауы туралы деректер банкін технологиялық және техникалық әкімшілік ету; жер қойнауын пайдаланудағы ақпараттық жүйені дамыту жұмыстарына тапсырыс берушінің функцияларын жүзеге асыру; көрсетілген бағыттар бойынша есептілік дайындау |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жоспарланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
мың теңге |
|||||||
Геологиялық ақпаратты қалыптастыру |
мың теңге |
282 899 |
221 967 |
222 035 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар |
іс-шаралар |
16 |
18 |
15 |
18 |
18 |
||
Техникалық-экономикалық негіздемеге ұсыныстарды әзірлеуге бағытталған іс-шаралар |
іс-шаралар |
- |
1 |
1 |
- |
- |
||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Пайдаланушыларды толық және дәйекті геологиялық ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
ТЭН-ге сәйкес іске асырылуға дайын жоба |
1 |
|||||||
Сапа көрсеткіші |
||||||||
Бекітілген талаптарға сәйкес ТЭН әзірлеу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
|
Толық және дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
Геологиялық ақпаратты сатудан түскен түсімдердің алдын-ала сомасы |
мың теңге |
389 545 |
843 793 |
180 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Бюджеттік шығындар көлемі |
мың теңге |
138 608,8 |
199 023 |
178 903 |
282 899 |
221 967 |
222 035 |
Бюджеттік бағдарлама |
040 «Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары» |
||||||||
Сипаттама |
Өңірлік және геологиялық-түсіру жұмыстарын, қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстарын, жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірлігі |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жоспарланатын жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
мың теңге |
||||||||
1. өңірлік және геологиялық түсіру жұмыстары, оның ішінде |
мың теңге |
1 318 647 |
1 197 101 |
1 197 101 |
|||||
2. іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде |
мың теңге |
2 380 356 |
2 884 657 |
2 884 657 |
|||||
3. іздестіру-барлау жұмыстары, оның ішінде |
мың теңге |
5 145 776 |
5 289 072 |
5 289 072 |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Болжамды ресурстар көлемі: |
|||||||||
- алтын |
тонна |
102,8 |
110,3 |
105,0 |
108,0 |
117,2 |
100,4 |
||
- мыс |
млн. тонна |
0,95 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
||
- полиметалдар |
млн. тонна |
4,95 |
6,1 |
3,6 |
6,1 |
4,8 |
5,2 |
||
Қорлардың өсуі: |
|||||||||
- алтын |
тонна |
10,161 |
10 |
1 |
18 |
25 |
22,5 |
||
- мыс |
мың тонна |
561,7 |
150 |
100 |
130 |
150 |
147 |
||
- полиметалдар |
мың тонна |
0 |
0 |
- |
120 |
150 |
201 |
||
Жерасты сулары кенорындарын табуға бөлінген перспективалы учаскелер алаңы |
учаске |
5 |
8 |
3 |
7 |
4 |
6 |
||
Мұнай-газ (көмірсутек шикізаты) кен орындарын анықтау үшін перспективалы құрылымдар |
құрылым |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
- өндірілген пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің өтелген қорларын толықтыру пайызы |
% |
23 |
25 |
25 |
30 |
40 |
50 |
||
мыс |
25 |
30 |
40 |
||||||
полиметалдар |
20 |
30 |
40 |
||||||
- өңірлік геологиялық зерттеу жүргізу үшін қол жетімді ҚР аумағын қамту пайызы (үдеме бойынша) |
% |
81,1 |
80,2 |
82 |
83,2 |
87,0 |
90 |
||
- 2015 жылға қарай 30% көмір сутек шикізатының (мұнай баламасында) өндірілген қорларын толтыру пайызы |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
15 |
||
- 2009 жылы 3,4 %-дан 2015 жылы 17,4% дейін өңірлік гидрогеологиялық жете зерттеу жүргізу үшін қол жетімді ҚР аумағын қамту пайызы |
% |
3,4 |
4,8 |
5,3 |
8,1 |
10,4 |
12,7 |
||
Ауылдық елді мекендерді бірінші кезекте 3206 ауылдан 2016 жылға қарай 56,1 %-ға дейін қорлар және ауыз сумен қамтамасыз ету |
% |
30,8 |
0 |
- |
28,6 |
36,3 |
46,5 |
||
2016 жылға қарай ірі елді мекендерді 81,4% дейін жер асты ауыз су қорымен қамтамасыз ету (барлығы 194 учаске) |
% |
1,0 |
3,0 |
- |
27,3 |
45,4 |
63,4 |
||
- 2016 жылға қарай геотермалды суларының перспективті учаскелерін игеру пайызы 21% дейін (барлығы 19 учаске) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
21,1 |
||
Мынадай нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу: |
|||||||||
Сапа көрсеткіші |
|||||||||
Жүргізілетін жұмыстардың нұсқаулық талаптары мен әдістемелік ұсынымдарға сәйкес келуі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Тиімділік көрсеткіші |
|||||||||
Жұмыстарды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар: |
мың теңге |
||||||||
- масштабы 1:200000 – 1 ш.км гидрогеологиялық жете зерттеулер |
11 827 |
8999,0 |
8999,0 |
8999,0 |
8999,0 |
8999,0 |
|||
- масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақта геологиялық жете зерттеулер |
46411,0 |
46411,0 |
44 6411,0 |
48720,0 |
48720,0 |
48720,0 |
|||
- масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақты геологиялық-минерагендік карталау |
42 726 |
42 726 |
42 726 |
89600 |
89600 |
98286 |
|||
– бір учаскенің шегінде ҚПҚ іздеу-бағалау жұмыстарына |
112 000,0 |
112 000,0 |
112 000,0 |
112 000,0 |
112 000,0 |
112 000,0 |
|||
- 1 ш.км МОГТ-2Д сейсмикалық жұмыстар |
538 000 |
538 000 |
538 000 |
277200 |
398120 |
660000 |
|||
- параметрлік ұңғыманы бұрғылау |
459056 |
556718 |
556718 |
||||||
- ауылдық елді мекендерді жерасты суының қорымен қамтамасыз ету үшін іздеу-барлау жұмыстары |
14 763,0 |
14 763,0 |
14 763,0 |
14 763,0 |
14 763,0 |
14763,0 |
|||
- жерасты су кен орындарының қорларын жете барлау және қайта бекіту |
21 658,0 |
21 658,0 |
21 658,0 |
21 658,0 |
21 658,0 |
21658,0 |
|||
Бюджеттік шығындар көлемі |
мың теңге |
2 943 697 |
3 241 096 |
2 944 726 |
8 844 779 |
9 370 830 |
9 370 830 |
041 Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі |
||||||||||||
Қазақстан Республикасының минералдық-шикізат кешенінің әлеуетін нақтылау, оның әлемдік нарыққа кірігу мүмкіндіктерін арттыру мақсатында тұрақты негізде минералдық-шикізат базасына мониторинг жүргізу. Жер қойнауына мемлекеттік сараптаманы регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны жетілдіру. Қазақстан Республикасының қадағалаудың мемлекеттік желілерінің пунктерінде, постыларында және полигондарында сандық және сапалық көрсеткіштерінің белгілі бір әдістемесі мен регламенті бойынша алу үшін жерасты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайына мемлекеттік мониторинг жүргізу. |
||||||||||||
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||||||
Өлшем бірлігі |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланған жыл |
||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 |
||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
мың теңге |
||||||||||||
мың теңге |
28 890 |
22 296 |
18 117 |
|||||||||
мың теңге |
459 945 |
459 945 |
459 945 |
|||||||||
мың теңге |
121 184 |
121 184 |
121 184 |
|||||||||
ҚР минералдық-шикізат базасына және жер қойнауын пайдалануға мониторинг жүргізу бойынша тақырыптар |
10 |
10 |
10 |
5 |
4 |
4 |
||||||
Журнал (жарияланым) |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||||
Жерасты суларының мониторинг пункттері |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5000 |
||||||
Сейсмикалық мониторинг постылары |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||||||
Техногендік ластанған жер асты сулары полигондары |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||
Қауіпті геологиялық процестердің постылары |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
||||||
Қауіпті геологиялық процестердің полигондары |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||
Жоба (жерасты суларының мониторингі бойынша тақырыптар) |
10 |
10 |
10 |
7 |
0 |
0 |
||||||
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
26 |
20 |
20 |
18 |
24 |
24 |
|||||||
мың теңге |
5360,91 |
5997,09 |
6004,2 |
4815 |
4459,2 |
3623,4 |
||||||
мың теңге |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
||||||
мың теңге |
3360 |
3360 |
3360 |
3360 |
3360 |
3360 |
||||||
мың теңге |
9333 |
9333 |
9333 |
9333 |
9331 |
9331 |
||||||
мың теңге |
22 400 |
22 400 |
22 400 |
22 400 |
22 400 |
22400 |
||||||
мың теңге |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
мың теңге |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
мың теңге |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1400 |
||||||
мың теңге |
31 192 |
31 192 |
31 192 |
31 192 |
31 192 |
31192 |
||||||
мың теңге |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
мың теңге |
10 682,22 |
10 682,22 |
9 614 |
9 614 |
- |
- |
||||||
мың теңге |
663 674 |
743 237 |
675 877 |
610 019 |
603 425 |
599 246 |
Бюджеттік бағдарлама |
043 «Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу» |
||||||||
Сипаттама |
Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеу бойынша төлемдер. Соманы жеткізу мен жөнелту бойынша шығындар |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланған жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
мың теңге |
||||||||
«Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, таратылған шахталардың қызметкерлеріне келтірілген залалды өтеу |
мың теңге |
306 463 |
364 292 |
396 650 |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Төленетін жәрдемақы айларының саны |
Айлар саны |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеудің қамтамасыз етілгендігі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Сапа көрсеткіші |
|||||||||
Тиімділік көрсеткіші |
|||||||||
Залалды өтеу бойынша 1 жұмысшыға төленетін төлемнің орташа құны |
мың теңге |
205,8 |
214,5 |
251,8 |
603,2 |
664,8 |
723,8 |
||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
130 686 |
130 006 |
136 092 |
306 463 |
364 292 |
396 650 |
Бюджеттік бағдарлама |
044 «Ядролық сынақтардың мониторингі» |
|||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасындағы ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және берілуін қамтамасыз ету, сейсмикалық оқиғаларды үздіксіз тіркеуді қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланған жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
|||||||
1. «Крест» сейсмикалық тобы жүйесінің барлық элементтік базасын ауыстыру арқылы жаңарту» |
мың теңге |
26 482 |
||||||
2. Халықаралық Шарттар мен Келісімдерге қолдау көрсетуде қазақстандық ядролық мониторинг жүйесі инфрақұрылымының қызметін қамтамасыз ету |
мың теңге |
63 921 |
63 000 |
70 000 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Іріктеліп алынған және сейсмограммалардың цифрланған/қайта қалыпталған сейсмограммалардың көлемі |
сейсмограмма |
950 |
970 |
1000 |
||||
Ядролық жарылыстар бойынша дерекқордың көлемі |
Мб |
190 |
190 |
200 |
||||
Қолданысқа енгізілген геофизикалық технологиялардың саны |
технология |
1 |
1 |
1 |
||||
1) Кірме жолдарда жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу |
км (грейдер) |
- |
- |
4 |
||||
км (көтерме жол) |
15 |
15 |
15 |
|||||
Құрылыстарда |
текше м |
75 |
||||||
2) Станциялардың уақытша желілерін жайғастыруға арналған жабдықтарды сатып алу |
станция |
5 |
- |
- |
||||
сейсмометр |
10 |
10 |
- |
|||||
жинау жүйесі |
1 |
1 |
1 |
|||||
қосалқы жиынтық |
- |
- |
1 |
|||||
3) Аппаратураның электрмен жабдықтау желілерін қалпына келтіру |
қума м |
50 |
80 |
50 |
||||
4) Инфрадыбыстық станцияны қалпына келтіру |
станция |
- |
1 |
- |
||||
қосалқы жиынтық |
- |
1 |
- |
|||||
5) Магнитометрикалық станцияны қалпына келтіру |
станция |
- |
- |
1 |
||||
қосалқы жиынтық |
- |
- |
1 |
|||||
Қызмет көрсету станцияларының саны |
дана |
- |
11 |
11 |
10 |
13 |
||
Қызмет көрсету деректер орталығының саны |
дана |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Қызмет көрсету коммуникация жүйелерінің саны |
дана |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Геофизикалық мониторингтің қалпына келтірілген және қолданыстағы кешенді жүйесі |
% |
12 |
25 |
30 |
40 |
- |
||
Ядролық жарылыстар бойынша сақталған мұрағаттық деректердің көлемі |
сейсмограмма |
970 |
970 |
1000 |
||||
Мониторинг деректерінің алынатын көлемі (кем емес) |
Гб |
- |
190 |
190 |
190 |
220 |
||
Халықаралық оқу орталығының дайындығы |
% |
- |
- |
- |
- |
20 |
||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Сейсмикалық жазбалар мен құрылған дереқорларды сақтау қалыптарына қойылатын талаптар Дерекқор орталығы үшін Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір айдағы ядролық сынақтар мониторингінің орташа шығындары |
мың теңге |
5 666,7 |
11 362,7 |
10 445,4 |
7 697,7 |
5 916,8 |
||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
% |
68 000 |
136 352 |
125 345 |
90 403 |
63 000 |
70 000 |
Бюджеттік бағдарлама |
052 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету» |
|||||||
Сипаттама |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін көтеру және жаңғырту |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланған жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалардың саны |
саны |
26 |
25 |
|||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Зерттеу нәтижелерінің қолданылуы |
жалпы санынан% |
75 |
80 |
|||||
Сапа көрсеткіші |
||||||||
Қазақстан-Америка экономикалық даму жөніндегі бағдарлама шеңберінде қабылданбаған есептердің саны және Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Дүниежүзілік банктің бірлескен экономикалық зерттеу бағдарламалары |
Есептер саны |
0 |
0 |
|||||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
1 зерттеуге арналған орташа шығындар |
мың теңге |
8 076,9 |
8 000,0 |
|||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
210 000 |
200 000 |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
053 «Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету |
|||||||
Сипаттама |
Энергия тиімділікті жоғарылатудың кешенді жоспарын әзірлеу, с.і.: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/ даму |
Ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланған жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламалардың іс-шаралары: |
мың теңге |
|||||||
Энергия үнемдеу және энергия тиімділік жөніндегі іс-шаралар |
мың теңге |
57 334 |
||||||
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
1.Елдің энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарының жобасы 2.Мемлекеттік энергетикалық тізілімді қалыптастыру |
саны |
- |
- |
1 |
1 |
- |
||
Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |
||||||||
Елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, оның ішінде тұрақты отынмен қамту және энергиямен қамтамасыз ету қаупінен азаматтардың, қоғамның, экономика мен мемлекеттің қорғалу жағдайына қол жеткізу |
% |
100 |
100 |
|||||
Мемлекеттік энергетикалық тізілімге энергетикалық кәсіпорындарды енгізу |
% |
50 |
50 |
100 |
100 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
2015 жылға қарай Қазақстан Республикасының ішкі жалпы өнімнің энергия сыйымдылығын кемінде 10 %-ға төмендету |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Энерия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеуге арналған орташа шығындар |
мың теңге |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Энергия аудиторлар мен энергия менеджерлерін дайындау және аттестаттау орталығын, Қазақстан-неміс консалтингтік агенттігін құруға нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу (КАDEA |
мың теңге |
57 334 |
||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
- |
106642 |
57 334 |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
070 «Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі» |
|||||||
Сипаттама |
Ақпараттық жүйесін қалыптастыру және енгізу, қазақстандық қамтуды дамытумен байланысты басқа да іс-шараларды өткізуге талдамалық зерттеулер жүргізу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланған жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
мың теңге |
|||||||
1. Жер қойнауын пайдалану жобалары бойынша ақпараттар жинақтау негізінде дамуға стратегиялық маңызы бар бағыттарды анықтау (2010-2014 жж. арналған қазақстандық қамту жөніндегі бағдарламаның Іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – ҚҚЖБ ІЖ) |
мың теңге |
94 744 |
103 474 |
103 474 |
||||
2. Қазақстандық қамту жөніндегі ұсыныстар әзірлеуге арналған ішкі нарықтың мүмкіндіктерін бағалау (ҚҚЖБ ІЖ 1-міндеттің 2-т.) |
мың теңге |
203 523 |
203 523 |
203 523 |
||||
3. 2010-2014 жылдарға арналған Қазақстан Республикасын индустрияландыру картасына енгізілген 24 жобаны талдау |
мың теңге |
96 000 |
||||||
4. «Қазақстандық қамту – 2012» қазақстандық қамтуды дамыту мәселелері бойынша жыл сайын Форум және көрмелерді ұйымдастыру (бұдан әрі – Форум және көрме) |
мың теңге |
25 000 |
28 000 |
28 000 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Мемлекеттік органдардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту |
% |
52 |
50 |
40 |
43 |
46 |
49 |
|
Мемлекеттік органдардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту |
% |
87 |
80 |
79 |
82 |
85 |
88 |
|
Ұлттық компаниялардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту |
% |
63 |
51 |
29,0 |
33,0 |
63,0 |
40,0 |
|
Ұлттық компаниялардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту |
% |
79 |
75 |
64,0 |
67,0 |
70,0 |
75,0 |
|
Жүйе құраушы кәсіпорындардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту |
% |
43,2 |
47,0 |
11,0 |
14,0 |
17,0 |
20,0 |
|
Жүйе құраушы кәсіпорындардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту |
% |
82 |
83,7 |
64,0 |
67,0 |
70,0 |
72,0 |
|
Жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту |
% |
10,7 |
5,0 |
10,5 |
12 |
14 |
20 |
|
Жер қойнауын пайдаланушылардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту |
% |
78,4 |
79,7 |
80,0 |
82,0 |
84,0 |
85,0 |
|
Сапа көрсеткіші |
||||||||
Мониторинг субъектілерінің сатып алуындағы қазақстандық қамтуды анық анықтау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
1 көрме-форумның орташа құны |
мың теңге |
8 000 |
28 000 |
- |
- |
|||
1 есептің орташа құны |
мың теңге |
2 203,5 |
49 599,4 |
30 959,2 |
29 466,1 |
29 466,1 |
||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
17 628 |
470 395 |
399 510 |
453 267 |
334 997 |
334 997 |
Бюджеттік бағдарлама |
073 «Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру» |
||||||||
Сипаттама |
Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру, ҚР және одан тысқары жерлерде туристік іс-шараларға қатысу және өткізу, Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке |
||||||||
ағымдық/даму |
Ағымдағы |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланған жыл |
|||||
2009 жылғы (есеп) |
2010 жылғы (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
1. Қазақстанның халықаралық туристік көрмелерге қатысуы |
саны |
9 |
8 |
8 |
10 |
10 |
10 |
||
2 Ішкі туризм бойынша туристік іс-шаралардың санын арттыру |
саны |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
3.Қазақстанның туристік әлеуеті туралы халықаралық (шетелдік) іс-шараларда кеңінен таралған жарнамалық-ақпараттық материалдар саны |
саны кемінде |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||
4. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды көрсететін әлемдік телевизиялық арналардың саны |
саны |
4 |
4 |
||||||
5. Елдердің және Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық -ақпараттық материалдарды әлемдік телеарналарда шығару саны |
саны |
5/15 |
6/15 |
7/15 |
|||||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Туризм қызметі саласында қызмет көрсететін ұйымдардың жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылдың деңгейінен кемінде 15% ұлғайту |
% |
2,5 |
3,3 |
4,7 |
|||||
Туристік қызмет саласында қызметтер көрсететін ұйымның жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 67% -ға арттыру |
% |
62 |
63,5 |
65 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Туризм үшін тартымды ел ретінде Қазақстанның туристік имиджін нығайту. |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
1. 1 ішкі іс-шараның орташа құны |
мың теңге |
4 205 |
2 765 |
2 769 |
2 691 |
2 691 |
2 691 |
||
2. 1 халықаралық көрменің орташа құны |
мың теңге |
16 536 |
21 056 |
22 547 |
21 496 |
21 496 |
21 496 |
||
бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
185 207 |
285 366 |
269 217 |
448 456 |
439 506 |
439 506 |
Бюджеттік бағдарлама |
085 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу» |
|||||||
Сипаттама |
Қазақстанның кәсіпорындарында басқару технологияларын енгізуге арналған қызметтерді тарту |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шарасы |
мың теңге |
|||||||
1.Қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу |
мың теңге |
8 |
9 |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өндірісте шығындарды қысқарту есебінен өндіріске арналған шығыстарды азайту |
% |
20 |
30 |
30 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Оқытылған қызметкерлер саны |
Адам |
150 |
130 |
60 |
||||
Басқару технологиялары енгізілген кәсіпорындар саны |
Кәсіпорын |
15 |
13 |
6 |
||||
Сапа көрсеткіші |
||||||||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
149 941,4 |
165 000 |
82 500 |
Бюджеттік бағдарлама |
090 «Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер» |
|||||||
Сипаттама |
1. Индустриялық-инновациялық дамыту бойынша саясатты жүргізу. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/ даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
Жоспарланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеу |
мың теңге |
|||||||
Индустриялық-инновациялық және сауданы дамыту бойынша саясатты жүргізу |
мың теңге |
406 011 |
409 732 |
413 713 |
||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер |
Бірл. |
5 |
3 |
3 |
3 |
|||
Инвестициялық жобаларды талдау және сараптамалық қорытындыларды әзірлеу |
Бірл. |
20 |
20 |
20 |
||||
Электр энергетикасын және электр энергиясының нарығын орнықты дамытуға ұсыныстар әзірлеу |
Есеп |
- |
- |
- |
5 |
4 |
4 |
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
ҮИИДМБ индикаторларына қол жеткізу үшін, оның ішінде өнеркәсіп сегменттеріндегі көрсеткіштерді жақсарту жөнінде ұсыныстар әзірлеу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Сапа көрсеткіші |
||||||||
Ағымдағы нәтижелерді бағалау және салалар, өңірлер мен жалпы елдің экономикасын дамытудағы ҮИИДМБ экономикалық тиімділік салымдарының болжамы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Ағымдағы нәтижелерді бағалау және өнеркәсіп салаларын дамытудың экономикалық тиімділігінің болжамы |
Саны |
1 |
||||||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
Индустриялық-инновациялық дамыту саласында зерттеулер жүргізудің орташа құны |
мың теңге |
56 337,5 |
32 250,0 |
72 049 |
72 049 |
72 049 |
||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
348 450 |
290 250 |
406 011 |
409 732 |
413 713 |
Бюджеттік бағдарлама |
104 Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес |
||||||||
Сипаттама |
Жастар мен жасөспірімдерді дене шынықтырумен, спортпен және туризммен айналысуға тарту мақсатында спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу |
||||||||
бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
Жеке |
||||||||
ағымдық/даму |
Ағымдық |
||||||||
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Жоспарлы кезең |
Жобаланған жыл |
|||||
2009 жылғы (есеп) |
2010 жылғы (жоспар) |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
1. Жоспарланып отырған спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны |
дана |
||||||||
2. Жоспарланып отырған туристік іс-шаралар саны |
дана |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Түпкі нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||
Осы іс-шараларға тартылатын халықтың қамтылуы |
адам |
180 |
800 |
800 |
800 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||||
Есірткіге қарсы іс-шараларды республикалық және өңірлік деңгейлерде өткізу жолымен және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы салауатты өмір салтын насихаттау |
|||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
|||||||||
1 іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның құны |
мың теңге |
2 503 |
2 220 |
1 890 |
1 984 |
2 122 |
2 430 |
||
Бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
2 503 |
2 220 |
1 890 |
1 984 |
2 122 |
2 430 |
Бюджеттік бағдарлама |
015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттама |
АЭА инфрақұрылымын салу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең жобаланатын жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
|||||||
1. «Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағының №1 кіші аймақ аумағының инженерлік ресурстарын салу |
мың теңге |
1032000 |
2466000 |
|||||
Астана қаласындағы жаңа өнеркәсіп аймағы (Индустриялық парк) инфрақұрылымының құрылысы |
||||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жол құрылысы |
Км |
6,8 |
4,09 |
1,4 |
||||
Жолдардың гүлзарлық бөліктерін абаттандыру |
Км |
1 |
7,35 |
1,4 |
||||
Шаруашылық ауыз су–су құбырлары құрылысы |
Км |
4 |
6,5 |
5,4 |
||||
Техникалық су құбырлары құрылысы |
Км |
4,6 |
3,2 |
6,2 |
||||
Тұрмыстық кәріздер құрылысы |
Км |
3,5 |
6,2 |
5,2 |
||||
Нөсерлік кәріздер құрылысы |
Км |
6,5 |
3,4 |
9,7 |
||||
Жылу магистралінің құрылысы |
Км |
3 |
11,8 |
2,1 |
||||
Телефон кәріздері құрылысы |
Км |
5,6 |
3,4 |
4,7 |
||||
РПК – 10 кВ және кабельді желілер құрылысы |
дана |
4 |
3 |
0 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Инвесторлардың инженерлік желілермен қамтамасыз етілген индустриялық аймақтыңң жер учаскелерін игеруі |
га |
96 |
124 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
||||||||
Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы |
айлар |
6 |
6 |
6 |
||||
«Ақтау теңіз порты» АЭА |
||||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Темір жолдардың жалғастырушы және жүк тиейтін жолдарын салу |
Км |
5 100 |
900 |
- |
6,55 |
|||
Сумен қамтамасыз ету мен кәріздің сыртқы және алаңнан тыс желілері |
Км |
8 |
4,15 |
4,0 |
||||
Бақылау-өткізу пункттерін салу (2 дана) және аумақты қоршау |
Дана |
2 |
2 |
- |
||||
Электрмен жабдықтау |
км |
15,0 |
16,0 |
20,1 |
- |
|||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші |
||||||||
ТЭН әзірлемесінің бекітілген талаптарға сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
АЭА қатысушы кәсіпорындар саны |
дана |
3 |
5 |
6 |
7 |
|||
№1 кіші аймақты инженерлік желімен қамтамасыз ету |
% |
- |
- |
- |
18 |
|||
Инвестициялар көлемі |
Млн. теңге |
9 700 |
1 491,4 |
4 041,4 |
5 841,4 |
|||
Өспелі қорытындымен жұмыс орындарының саны |
Бірл. |
1 361 |
1 449 |
1 524 |
1 874 |
|||
Өнеркәсіп өнімінің көлемі |
млрд. теңге |
21,2 |
23,74 |
26,5 |
29,69 |
|||
Сапа көрсеткіші |
||||||||
Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы |
айлар |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
3 947 727 |
6 557 046 |
1 032 000 |
2 466 000 |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
046 «Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру» |
|||||||
Сипаттама |
Нарыққа жоғары технологиялық әзірлемелерді алға жылжытуды қамтамасыз ету үшін қазіргі заманғы инфрақұрылымды құру, оларды өнеркәсіптік өндіріске енгізу, жаңа технологияларды дамыту және Курчатов қаласының бар әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешу |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
Дамыту |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең жобаланатын жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Инновациялық инфрақұрылым кешендерінің сандық сипаттамалары |
кешен |
1 |
- |
|||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Технопарк клиенттері үшін инновациялық инфрақұрылымның қазіргі объектілеріндегі қажеттілікті (бизнес-инкубатор; бизнес-орталық; зертханалық-өндірістік үй-жайлар; электрондардың өнеркәсіптік үдеткіштері, ақпараттық-телекоммуникациялық желі, көліктік-логистикалық терминал; венчурлік қор) қамтамасыз ету |
% |
20 |
- |
58 |
||||
Сапа көрсеткіші |
||||||||
1. Құрылған ғылымды қажетсінетін өндірістер |
өндіріс |
2 |
- |
3 |
||||
2. Құрылған жұмыс орындары |
Жұмыс орындары |
28 |
- |
46 |
||||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
Технопарк клиенттері үшін көрсетілген қызметтердің орташа шығыны |
мың теңге |
3 366 |
- |
24 738 |
||||
Өндірілген өнімнің орташа көлемі |
мың теңге |
1 467 |
- |
989 360 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
988 900 |
- |
1 353 263 |
Бюджеттік бағдарлама |
047 «Ядролық медицина және биофизика орталығын құру» |
|||||||
Сипаттама |
Диагностиканың және терапияның жаңа әдістемелерін жасау мен меңгеру, ядролық медицина мен биофизиканың жаңа өнімдерін жасауға арналған ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жағдайлармен қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
дамыту |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең жобаланатын жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Радиофармпрепараттар өндірісі корпусының құрылысы |
% |
8,2 |
40,6 |
28,3 |
22,9 |
- |
||
Қолда бар материалдық базаны қайта жаңарту және энергиямен жабдықтау желілерін салу |
ҚМЖ % |
- |
- |
100 |
||||
Радиациялық стерилдеу корпусының құрылысы |
ҚМЖ % |
- |
- |
- |
12,9 |
87,1 |
||
Емдік-диагностикалық корпустың құрылысын бастау |
ҚМЖ % |
- |
- |
- |
- |
32,9 |
||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Қазақстанның ірі қалаларында құрылатын ядролық медицина бөлімдерін қамтамасыз ету және экспорттық жеткізілімдерді ұйымдастыру мақсатында радиофармпрепараттардың өнеркәсіптік өндірісін ұйымдастыру үшін ядролық медицина мен биофизика орталығының радиофармпрепараттар өндірісінің корпусы пайдалануға берілді |
Корпус |
- |
- |
|||||
Сапа көрсеткіші |
||||||||
Радиофармпрепараттар өндірісі өндірістік тәжірибелердің (GМР) тиісті талаптарына сәйкес келеді |
% |
100 |
100 |
|||||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
Айдағы шығынның орташа құны |
Мың теңге |
24 241,7 |
119 475,4 |
83 333,3 |
117 550,0 |
170 718,3 |
||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
290 900 |
1 433 705 |
1 000 000 |
1 410 600 |
2 048 620 |
Бюджеттік бағдарлама |
048 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттама |
Тұрғын аймақтар мен қоғамдық ғимараттарды сенімді электрмен және жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету, елді мекендерді газдандыру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
дамыту |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең жобаланатын жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
|||||||
1. Ақмола облысы |
мың теңге |
1 098 696 |
||||||
1. Ақтөбе облысы |
мың теңге |
2 000 000 |
2 130 019 |
|||||
2. Шығыс Қазақстан облысы |
мың теңге |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
3. Алматы қаласы |
мың теңге |
12 000 000 |
5 724 000 |
6 000 000 |
||||
4. Астана қаласы |
мың теңге |
60 792 794 |
55 612 000 |
50 288 000 |
||||
6. Қарағанды облысы |
мың теңге |
2 036 772 |
2 330 726 |
2 669 274 |
||||
7. Маңғыстау облысы |
мың теңге |
2 849 387 |
||||||
8. Павлодар облысы |
мың теңге |
836 527 |
||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған жобалардың саны |
дана |
30 |
28 |
24 |
26 |
9 |
8 |
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға қаражат бөлінген облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының саны |
дана |
- |
8 |
8 |
8 |
- |
- |
|
Сапа көрсеткіші |
||||||||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
1 жобаның құрылысына жұмсалған орташа шығын |
млн. теңге |
1 417,5 |
2 251,9 |
3 279,1 |
3 369,7 |
7 977,4 |
8 119,6 |
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
42 525 857 |
63 055 512 |
85 258 162 |
87 614 176 |
71 796 745 |
64 957 274 |
Бюджеттік бағдарлама |
049 «Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру» |
|||||||
Сипаттама |
Сейсмикалық және инфрадыбыстық станцияларды, аспаптық құрылыстарды (тау-кен қазбалары мен ұңғымалары), техникалық және тұрғын үй ғимараттарын, энергиямен қоректендіру және телекоммуникациялар, жайтартқыштар жүйелерін қамтитын «Бурабай» геофизикалық обсерваториясының инфрақұрылымын жаңа орынға салу. |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
дамыту |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең жобаланатын жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
|||||||
1. Сейсмикалық және инфрадыбыстық станцияларды, аспаптық құрылыстарды (тау-кен қазбалары мен ұңғымалары), техникалық және тұрғын үй ғимараттарын, энергиямен қоректендіру және телекоммуникациялар, жайтартқыштар жүйелерін қамтитын «Бурабай» геофизикалық обсерваториясының инфрақұрылымын жаңа орынға салу. |
мың теңге |
579 269 |
27000 |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Әзірленген ЖСҚ саны |
Жоба Жұмыс құжаттамасы |
1 - |
1 2 |
- - |
- - |
- - |
||
Орындалған құрылыс-монтаж жұмыстарының (ҚМЖ) көлемі |
% |
- |
24,2 |
46,8 |
26,5 |
- |
||
1-кезеңнің құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау |
% |
100 |
||||||
Зертхана корпусы |
дана |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
«Бурабай» үлкен базалы сейсмикалық тобының деректерді жинау және беру жүйесін қайта жаңарту |
жүйе |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Қолданыстағы алаңдардағы желілерді қайта жаңарту |
кешен |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Жаңа алаңдағы инженерлік желілерді, кірме жолдарды жайластыру |
кешен |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Жаңа алаңдағы ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу: |
||||||||
БӨП |
дана |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Қосалқы станция |
дана |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Ангар |
дана |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
Өлшеуіш кешендер |
дана |
- |
- |
- |
2 |
- |
||
станцияларды тестілеу |
Бірл. |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
2-кезеңнің ҚМЖ орындау |
% |
57,52 |
30,97 |
0,87 |
||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ядролық сынаулар мен жер сілкінулерінің мониторингі бойынша ақпараттық ресурсты ұлғайту |
Гб/жыл |
250 |
||||||
Сапа көрсеткіші |
||||||||
Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарт ( СТВТО) жөніндегі ұйымның дайындық комиссиясы әзірлеген халықаралық талаптарға сәйкес |
% |
100 |
||||||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
Ядролық мониторинг жүйесінің құрылымдарын қазіргі заманғы жоғары технологиялық цифрлық аппаратурамен және басқа елдердің осындай жүйелерімен кіріккен байланыс құралдарымен жабдықтау |
кешен |
1 |
||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
15 000 |
399 883 |
1 214 967 |
579269 |
27 000 |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||||||||
Сипаттама |
Кейіннен мыналардың жарғылық капиталын ұлғайту үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту: |
||||||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
|||||||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
||||||||||||
ағымдағы/даму |
дамыту |
||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең жобаланатын жыл |
|||||||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
||||||||||||
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту |
мың теңге |
33 363 504 |
418 117 |
||||||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||||||
Атом саласындағы серпінді жобаны, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының, сондай-ақ, республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен пайыздарды ескере отырып, рентабельділігі төмен жобалардың тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету (жарғылық капиталдары ұлғайтылған еншілес кәсіпорындардың саны) |
Бірл. |
5 |
12 |
4 |
1 |
||||||||
ҚС 110/10кВ №3А «Новая» қосалқы станциясын салу " |
дана |
||||||||||||
ҚС 110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу |
дана |
||||||||||||
ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу |
дана |
||||||||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
|||||||||||||
Балқаш ЖЭС салу: |
|||||||||||||
«Кеңсай» қосалқы станциясын салу |
|||||||||||||
Трансформаторлық қуаттың артуы |
МВА |
500 |
|||||||||||
АлЭС ЖЭС-1 күл-қож тазалау аралас жүйесі |
|||||||||||||
Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып, станцияның одан әрі пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету: |
|||||||||||||
- электр қуаты энергиясы |
Млн. кВтс |
450 |
450 |
||||||||||
- жылу энергиясы |
Млн. Гкал |
1,9 |
|||||||||||
ЖЭО-3 күл үйіндісін қайта жаңарту және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі |
|||||||||||||
Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып станцияның әрі қарай пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету: |
|||||||||||||
- электр энергиясы |
Млн. кВтс |
800 |
800 |
||||||||||
- жылу энергиясы |
Млн. Гкал |
0,1 |
0,1 |
||||||||||
«АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 қайта жаңарту және кеңейту, III кезек. Бойлерлік |
|||||||||||||
Жылдық босатылатын жылу қуатын ұлғайту |
Гкал |
1063 |
|||||||||||
Қорғас-Жетіген ТЖ салу |
|||||||||||||
Темір жол салу |
км |
293,73 |
|||||||||||
Қытайдан Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне және Орталық Азия елдеріне дейінгі ара қашықтықтың қысқаруы |
км |
550 |
|||||||||||
Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара ТЖ салу |
|||||||||||||
Темір жол салу |
км |
145,7 |
|||||||||||
Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара учаскесінде жаңа жеке пункттер ашу |
Бірлік |
7 |
|||||||||||
Қазақстан мен Иран арасындағы теміржол желісінің аралығын қысқарту |
км |
600 |
|||||||||||
Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбыры |
|||||||||||||
Компрессорлық станциялар саны |
Бірлік |
2 |
|||||||||||
Елді мекендерді қамту |
Бірлік |
400 |
|||||||||||
Пайдалану кезеңінде жұмыс орындарын құру |
Адам |
491 |
|||||||||||
ЦГПП–Осакаровка 220 кВ ӘЖ қайта жаңарту |
|||||||||||||
Трансформаторлық қуаттардың артуы |
МВА |
330 |
|||||||||||
Сапа көрсеткіші |
|||||||||||||
Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ капиталдандыру жолымен іске асырылатын жобалар саны |
Бірл. |
14 |
8 |
4 |
1 |
||||||||
Тиімділік көрсеткіші |
|||||||||||||
1 жобаға бөлінген бюджеттік каржының орташа сомасы |
мың теңге |
9 996 276,2 |
12 070 976,75 |
8 340 876 |
418 117 |
||||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
139 947 867 |
144 851 721 |
33 363 504 |
418 117 |
Бюджеттік бағдарлама |
051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру» |
|||||||
Сипаттама |
Кейіннен мыналарға кредит беру үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру: |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік кредиттер беру |
||||||
іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
дамыту |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең жобаланатын жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
|||||||
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру |
мың теңге |
24 673 376 |
18 931 411 |
|||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның кредит беруі |
дана |
2 |
4 |
1 |
1 |
|||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жаңа жолаушылар вагондарымен қамтамасыз етілуі |
% |
9,1 |
||||||
«Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасы бойынша ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарына сәйкестігі |
% |
100 |
100 |
|||||
Локомотивтерді экспорттау |
дана |
10 |
||||||
БРК-Лизинг АҚ қаржыландыру есебінен негізгі қаражатты жаңарту |
% |
3 |
||||||
Сапа көрсеткіші |
||||||||
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тан кредит алған түпкілікті қарыз алушылардың саны |
дана |
2 |
2 |
1 |
1 |
|||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы |
мың теңге |
9 401 500 |
11 650 000 |
24 673 376 |
18 931 411 |
|||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
18 803 000 |
46 600 000 |
24 673 376 |
18 931 411 |
Бюджеттiк бағдарлама |
054 ««Автомобильдерді жинақтау жобасын жүзеге асыру мақсатында «Тобыл» ӘКК» АҚ-ң жарғылық капиталын ұлғайту үшін Қостанай облысының облыстық бюджетіне нысаналы даму трансферттері» |
|||||||
Сипаттамасы |
«Агромашхолдинг» АҚ өндірістік алаңдары базасында «СарыарқаАвтоӨнеркәсіп» ЖШС бірлескен қазақстан-ресейлік кәсіпорнының «УАЗ» маркалы автомобильдерінің сериялық шығарылымын ұйымдастыру. |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
Жеке бюджеттiк бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/ даму |
Дамудың бюджеттік бағдарламасы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
Өлшем бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең жобаланатын жыл |
||||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тiкелей нәтиже көрсеткiшi |
||||||||
Автомобиль өндірісін ұйымдастыру (құру) |
Өндірістік желі |
- |
1 |
- |
- |
|||
Түпкілікті нәтиже көрсеткiшi |
||||||||
Өнеркәсіп экономикалық қызмет түрі бойынша Қостанай облысының өңірлік жиынтық өнімінің өсуі |
% |
- |
0,015 |
3,1 |
||||
Тиімділік көрсеткiшi |
||||||||
автомобильдерді өткізу, жылына |
дана |
- |
20 |
4132 |
||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
- |
2 360 022 |
- |
- |
|||
Бюджеттік бағдарлама |
066 Заңды тұлғалардың индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған жарғылық капиталын ұлғайту |
|||||||
Сипаттама |
Ресей-қазақстан венчурлік қорын құру |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
Іске асыру тәсіліне байланысты |
жеке бюджеттік бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
дамыту |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары |
мың теңге |
|||||||
Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру |
мың теңге |
941 000 |
||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Инновациялық жобалар саны |
бірлік |
- |
4 |
|||||
Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру (дайындық деңгейі) |
% |
60 |
||||||
Саны 50 бірлік «Қазақстандық индустрияны дамыту институты» АҚ-ны құру |
бірлік |
- |
1 |
- |
- |
|||
Ауылшаруашылық машинажасау конструкторлық бюросын құру және дамыту |
1 |
|||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту; |
% |
10 |
15 |
|||||
Металлургия орталығында байқаудан өткен ТКМК кәсіпорындарына жаңа технологияларды ендіру |
бірлік |
3 |
8 |
10 |
10 |
|||
Сапа көрсеткіші |
||||||||
Инновациялықөнімкөлемінарттыру |
млн. теңге |
- |
30 |
30 |
- |
|||
Жаңа технологияларды қорғайтын патенттер санын арттыру |
% |
- |
20 |
30 |
40 |
|||
Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту |
млн. теңге |
- |
10 |
10 |
- |
|||
Жаңа жұмыс орындарын құру |
бірлік |
- |
100 |
100 |
- |
|||
Тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құруға арналған шығындар |
мыңтеңге |
1 100 000 |
941 000 |
|||||
Ауылшаруашылық машинажасау конструкторлық бюросын құруға және дамытуға арналған шығындар |
мыңтеңге |
719 000 |
||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мыңтеңге |
- |
2 000 000 |
1 819 000 |
941 000 |
- |
Бюджеттік бағдарлама |
055 «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту» |
|||||||
Сипаттама |
«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту |
|||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мазмұнына байланысты |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іскеасырутәсілінебайланысты |
жекебюджеттікбағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
дамыту |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы |
Өлш. бірл. |
2009 жыл |
2010 жыл |
Жоспарлы кезең |
Жобаланатын жыл |
|||
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |
||||||||
1. ЖСҚ әзірлеу |
мың теңге |
250 000 |
||||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Әзірленген ЖСҚ |
дана |
1 |
||||||
Тиімділік көрсеткіші |
||||||||
«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК оң қорытындысы |
дана |
1 |
||||||
Бюджеттік шығыстардың көлемі |
мың теңге |
250 000 |
7.2. Бюджеттік шығыстар жиынтығы
Өлшем бірл. |
есепті жыл |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең жобаланатын жыл |
|||||
1-ші жыл |
2-ші жыл |
3-ші жыл |
4-ші жыл |
5-ші жыл |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
БАРЛЫҒЫ бюджеттік шығыстар: |
мың теңге |
96 589 984,7 |
283 355 912 |
316 803 997 |
122 225 686 |
162 409 283 |
112 615 568 |
0 |
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
мың теңге |
14 733 019 |
21 658 039 |
25 789 816 |
30 398 641 |
28 034 038 |
28 308 766 |
0 |
бюджеттік даму бағдарламалары |
мың теңге |
81 856964,8 |
261 697 873 |
291 014 181 |
91 827 045 |
134 375 245 |
84 306 802 |
0 |