Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгiнiң 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 Қаулысы

Жаңартылған

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгiнiң 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекiтiлсiн.
      2. Осы қаулы 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиiс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2011 жылғы 8 ақпандағы
№ 102 қаулысымен   
бекітілген      

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары

Мазмұны

      1. Миссиясы мен пайымдауы
      2. Ағымдағы ахуалды талдау және қызметтің тиісті салаларының (аяларының) даму үрдістері
      3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері
      4. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту
      5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл
      6. Тәуекелдерді басқару
      7. Бюджеттік бағдарламалар

1. Миссиясы мен пайымдауы

      Миссиясы:
      Жаңа, жоғары технологиялық, бәсекеге қабілетті өндірістерді дамытуға ықпал ететін жағдай мен туризмді дамыту үшін жағдай жасау.

      Пайымдауы:
      бәсекеге қабілетті ғылымды қажетсінетін өнім әзірлеуді және өндіруді қамтамасыз етуге қабілетті тиімді ұлттық инновациялық жүйе;
      әлемдік стандарттарға сәйкес келетін және өлшем бірлігін қамтамасыз ететін техникалық реттеудің ұлттық жүйесі;
      отандық және шетелдік капиталды тартуға ықпал ететін қолайлы инвестициялық ахуал;
      электр энергетика ресурстарын өндірудің жедел қарқынымен қамтамасыз етілген экономикалық даму;
      жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану.
      Қазақстанның Орталық Азия өңірі туризмінің көшбасшысы ретінде халықаралық туристік қоғамдастыққа кiрігуі.
      Ескерту. 1-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.28 № 555 Қаулысымен.

2. Ағымдағы ахуалды талдау және қызметтің тиісті салаларының (аяларының) даму үрдістері Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау

      Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау ұлттық инновациялық жүйелерді дамыту, индустриялық дамуды және техникалық реттеу мен метрология жүйесін дамытуды инвестициялық қамтамасыз ету сияқты мақсаттарға қол жеткізумен негізделген.
      Ұлттық инновациялық жүйенің негізгі элементтерін қалыптастырудың 1-ші кезеңінде (2005 – 2007 жылдар) Ұлттық инновациялық қорды, Ғылым қорын, Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығын, 8 өңірлік технопаркті, 11 отандық және шетелдік венчурлік қорларды қамтитын қаржы және инновациялық инфрақұрылым құрылды.
      Бүгінде «ҰИҚ» АҚ 563 жобаны қарады, оның ішінде: 176 инвестициялық жоба, 383 ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық әзірлеме, 4 жоба NIF$50K жыл сайынғы конкурсының жеңімпаздары. 2010 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша тау-кен өндіру, мұнай-газ, химия және медицина өнеркәсібі, машина жасау, ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы, ақпараттық технологиялар саласы, құрылыс, металлургия саяқты салаларда 46 ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық әзірлемелер мен 5 инвестициялық жоба аяқталды.
      Жоспарланған кезеңде Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстары мен Астана қаласында төрт өңірлік технопарк, технологияларды коммерцияландыру орталығы құрылатын болады, оның негізгі міндеті нарықтарға отандық инновациялық әзірлемелерді енгізу мен жылжыту, сондай-ақ нақты техникалық және технологиялық міндеттерді шешуде өнеркәсіп кәсіпорындары қажеттіліктері мен отандық зерттеушілер енгізу үшін ұсынылатын қолда бар ғылыми-техникалық әзірлемелердің деректер базасын құру және ұстау болып табылады.
      Инновациялық инфрақұрылымның қосымша элементтері ретінде 2010 - 2011 жылдары Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығы, 2011 - 2012 жылдары ұйымдастырылатын Каспий энергетикалық хабы негізінде Мұнай-газ технологиялары орталығы құрылатын болады.
      Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру экономиканы инновациялық дамытудың маңызды құрауышы болып табылады.
      Қазақстанда шаруашылықтың барлық салаларында энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру қазіргі уақытта басым міндет болып табылады, оны шешу арқылы энергетикалық, экологиялық және экономикалық проблемалар кешені шешілетін болады.
      Энергия тиімділігі негізгі қорларды жаңғырту, басқару сапасын және өндірістік персоналдың біліктілігін арттыру, ауқымды инвестициялар тарту бойынша іс-шараларды қамтуы тиіс. Осыған орай іске асырудың қажетті шарты ғылыми-техникалық әлеуетті және жаңа инновациялық сананы пайдалану, қызметтің жаңа маманданған түрі ретінде энергия тиімділіктің инвестициялық тартымдылығын арттыру болып табылады.
      Энергия үнемдеу технологиялары мен жобаларды экономиканың өнеркәсіптік секторына енгізу көптеген пайдаларды алуға кепілдік береді. Жүргізілген зерттеулер энергия үнемдеу технологияларына салынған қаражат бірнеше айдан бастап 5-7 жылға дейінгі мерзімде ақталатынын көрсетіп отыр. Жаңа өндіргіш қуаттарды іске қосу кезінде бұл 2-3 есе артық уақытты қажет етеді. Сондай-ақ энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру Қазақстанға 2011 - 2015 жылдар кезеңінде 20-30 млн. тонна шартты отын болатын отын-энергетикалық ресурстарын үнемдеуге мүмкіндік береді.
      Кез келген өнім құнындағы үлкен энергетикалық құрауыш оның қымбаттауына және осының салдарынан бәсекеге қабілетсіздікке, экспорттық мүмкіндіктерді азайтуға, ал егер өнім ішкі нарықта сатылса – халықтың әл-ауқатын төмендетуге әкеледі.
      Электр және жылу энергиясын тиімсіз және ұтымсыз пайдалану оны ЖЭО, ГРЭС-терде өндірудің ұлғаюына және тиісінше экологиялық жағдайдың нашарлауына әкеледі.
      Көмірді, мұнайды, газды, электр энергиясы мен жылуды тиімсіз пайдалану таяу келешекте елді энергиямен қамтамасыз ету проблемасын туғызады, өйткені экономиканың электр және жылу энергиясына өспелі қажеттілігін жабу үшін қолда бар қуат өндіру, электр және жылу желілерін қайта жаңартып, ұлғайту, жаңаларын салу қажет.
      Қазіргі кезде өнеркәсіптің барлық салаларында дерлік жабдықтарды жаңғыртудың үлкен қажеттілігі бар. Еліміздің энергия сыйымдылық бойынша өнеркәсіп секторы ЕО елдерінің осыған ұқсас көрсеткіштерінен бес есеге көп. Мемлекеттік мекемелердің басым бөлігі (мектептер, ауруханалар т.б.), сондай-ақ тұрғын үй ғимараттары тиімсіз энергия жүйесімен жарақталған және жаңартуды талап етеді.
      Министрлік «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» жаңа заң жобаларын әзірлеуді жүзеге асыруда.
      Индустриялық дамуды инвестициялық қамтамасыз ету де елдің индустриялық-инновациялық дамуына айтарлықтай әсер етеді.
      Бұл бағыт шеңберінде арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды дамыту көзделген. 2001 жылдан бастап 6 АЭА құрылатын болады, оларды шартты түрде мына топтарға бөлуге болады: 1) өнеркәсіптік-өндірістік аймақтар - «Ақтау теңіз порты», «Оңтүстік», «Астана - жаңа қала» индустриялық қосалқы аймақ бөлігінде (ИА Астана қ.), 2) сервистік - «Бурабай», «Астана - жаңа қала» құрылыс қосалқы аймағы бөлігінде, 3) техникалық-енгізу аймағы - «Ақпараттық технологиялар паркі». Бұдан өзге, Астана және Қарағанды қалаларында 2 индустриялық аймақ құрылды, бұл ретте Астана қ. ИА «Астана - жаңа қала» АЭА құрамына қосылған.
      2001 жылғы маусымда құрылған «Астана - жаңа қала» АЭА жұмыс істеуі кезінде оның аумағында бүгінде 255 объекті тіркелген. 976,6 млрд. теңге инвестициялар тартылған, оның ішінде 556,7 млрд. теңгесі – жеке инвестициялар. АЭА құрамына енгізілген индустриялық паркті дамытуға 2010 жылы 2 000 000 мың теңге бөлінген.
      Қазіргі кезде Индустриялық аймақта жалпы сомасы 170 млрд. теңгеден астам 41 жоба мәлімделген. 7 500–ден астам жұмыс орны құрылатын болады. Жыл сайын жалпы сомасы 105 млрд. теңгеге өнім өндіру жоспарлануда.
      2002 жылы сәуірде құрылған «Ақтау теңіз порты» АЭА аумағында жалпы сомасы 93 млн. АҚШ доллары инвестициясы болатын 3 жоба іске асырылуда:
      Металл конструкциялар зауыты («Keppel Kazakhstan» ЖШС);
      Мұнай сортаменті құбырларын шығару зауыты;
      Эпоксид негізіндегі шыны талшықты құбырлар зауыты («АЗСТ» ЖШС).
      Сондай-ақ, 500 млн. АҚШ долларына 3 жоба салыну үстінде:
      Сұйық дәрілік нысандары мен медициналық мақсаттағы өнімдер шығару бойынша фармацевтика кешені («Ча-Кур» Қазақстан ЖШС);
      Мұнай мен мұнай өнімдерін бөлу-жинақтау кешені («Хазар-Сервис» ЖШС, Қазақстан);
      Металл конструкциялар зауыты («Дос Марин» ЖШС, Норвегия–Қазақстан).
      5 жоба жобалау кезеңі үстінде:
      ПВХ терезе пішімдерін, құбырлар мен фитингтер өндіру зауыты («Funke Kunststoffe» компаниясы, Германия);
      Контейнерлерді жобалау және құрастыру кешені («T.E.S.C.O» ЖШС, Қазақстан);
      Мұнай және құрамында мұнай бар қалдықтарды қайта өңдеу мини-зауыты («ХакоОйл» ЖШС, Қазақстан);
      Аммиак-карбамид кешені («Каспий Азот» ЖШС);
      Минералды тыңайтқыштар өндірісі («Caspian Contractors Trust» ЖШС).
      2003 жылғы тамызда құрылған «Ақпараттық технологиялар парк» АЭА аумағында 23 жоба іске асырылуда. Аумақтың азаюымен байланысты «ИТП» АЭА ТЭН түзету бойынша жұмыстар жүргізілуде.
      2005 жылғы шілдеде құрылған «Оңтүстік» АЭА-да 3 жоба – «Хлопкопром-Целлюлоза» ЖШС, «Oxy-Textile» ЖШС және «Ютекс-KZ» АҚ іске асырылуда, 1 жоба («Есенжол-Назар» ЖШС) ЖСҚ әзірлеу кезеңінде тұр. 400 жұмыс орны құрылған. 2010 жылы өрт сөндіру депосын салуға және электрлік қуат кабелін төсеуге 247 727 мың теңге бөлінді. Инфрақұрылымды салу таяу уақытта аяқталатын болады.
      370 га алаңы бар «Бурабай» АЭА 2008 жылғы қаңтарда құрылды. Қазіргі кезде «Бурабай» туристік орталығын құрудың мастер-жоспары әзірленіп, бекітілді, оған сәйкес жобаны іске асыру жеті кезеңге бөле отырып, 2021 жылға дейін 12 жылға жоспарланған. 2010 жылға бөлінген қаражат сомасы – 19 383 мың теңге.
      «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» АЭА 2007 жылғы желтоқсанда инновациялық технологиялар негізінде Қазақстанның көмірсутегі шикізатын терең қайта өңдеу жөніндегі мұнай-химия өндірістерін дамыту мақсатында 2007 жылғы желтоқсанда құрылды. Жұмыс істеу мерзімі 2032 жылға дейін. АЭА аумағы 3 475,9 га құрайды. Уәкілетті орган - Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі мүдделі тараптармен бірлесіп, АЭА шеңберінде іске асыруға арналған инвестициялық жобаларды пысықтауда. 2010 жылға екі бюджеттік бағдарлама бойынша 1 056 316 мың теңге бөлінген.
      Қазіргі кезде Индустриялық парк аумағы екі алаңда: бірінші алаң – Теміртау қаласының аумағында, оны салу үшін ТЭН мен ЖСҚ жобаланып, пысықталған; екінші алаң – Қарағанды қ. ЖЭО-3 ауданында. Индустриялық парк жерлерін игерудің ТЭН мен ЖСҚ әзірлеуге 538 млн. теңге (40 млн. теңге – ТЭН әзірлеуге жергілікті бюджеттен және 498 млн. теңге ЖСҚ әзірлеуге республикалық бюджеттен) мөлшерінде бюджет қаражаты бөлінген.
      Қазіргі кезде Қарағанды қ. индустриялық парк алаңын игеру бойынша жұмыс жүргізілуде. Бұл ретте Теміртау қ. индустриялық алаңға оны бұл кезеңде дамытудың экономикалық орынсыздығына орай (инфрақұрылымды әкелудің қиындығы мен оның қымбаттығы) инвесторлар тартылмаған. 2010 жылға 6 208 000 мың теңге бөлінді. Пайдалануға беру мерзімі – 2011 жыл.
      Негізгі проблемаларды талдау
      Заңнамалық бөлігі
      «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 6 маусымдағы № 274 Заңы Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуы бойынша қойылған міндеттерді, әлемдік экономикалық дағдарыс тегеурінін ескере отырып, оны елеулі түрде қайта қарауды және түзетуді талап етеді, қабылданған заң редакциясы ендігі жерде декларативті және сілтеме сипатында емес.
      Атап айтқанда, СалықКеденЖер кодекстеріне кезең сайын енгізілетін өзгерістер АЭА құру мен дамытудың ерекшелігін ескермейді, кейде олар АЭА тұжырымдамасына қайшы келіп жатады.
      Мысалы:
      Салық кодексінде инновациялық қызмет субъектілері үшін жеңілдіктер көзделмеген;
      АЭА аумағында қызметтер түрінің шектеулі тізбесі индустриялық-инновациялық дамудың көптеген қазіргі заманғы және перспективалық бағыттар қатысты болмайды;
      Салық кодексінің 477478-баптарымен жер учаскелерін уақытша қайтарымды жер пайдалану (жалға) алған заңды және жеке тұлғалар үшін жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлем көзделген. Төлем ставкалары жер кодексіне сәйкес айқындалады. Сонымен қатар компания АЭА жерінің меншік иесі болмағандығына орай бағасы қымбат жерді жалдағаны үшін төлем төлеуге мәжбүр. Осыған байланысты жерге салық бойынша жеңілдіктер АЭА қатысушыларына қолданылмайтындықтан инвесторлар тарту үшін АЭА қатысушыларын жер пайдаланғаны үшін төлемнен босату қажет;
      Салық кодексінде 2009 жылға дейін АЭА қатысушылары үшін көзделген тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) АЭА аумағында сату бойынша айналымдарды, сондай-ақ әкімшілік және өндірістік мақсаттағы объектілерді іске асыру бойынша, АЭА аумағында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес мұндай объектілер бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары айналымын ҚҚС-тан босату көзделген болатын. Алайда 2009 жылдан бастап бұл жеңілдік алынып тасталды, бұл АЭА қатысушыларының жағдайын елеулі түрде нашарлатты және ақпараттық және инновациялық технологиялар саласында инвестициялық жобаларды іске асыруды ынталандырмайды;
      «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» Қазақстан Республикасының қолданыстағы Заңында ескірген технологиялар мен жабдықтарды әкелу және енгізу бойынша шектеулерді, сондай-ақ шетел жұмыс күшін тарту туралы тәртіпті қолдану ескерілмейді, сондай-ақ отандық кадрларды даярлау мәселелерін реттемейді.
      Экономикалық бөлік
      Арнайы экономикалық аймақтарды дамытумен байланысты проблемалар мен қателіктер олардың дамытудың тұжырымдық негіздері мен стратегиясын елеулі түрде қайта қарау қажет екенін көрсетеді. Аймақтарды құрудың бұрынғы тұжырымдамалар мен негіздемелерде аймақтарды дамытудың мүмкіндігін айқындайтын мынадай негізгі факторлар ескерілмеген:
      экономикалық-географиялық жағдайдың тиімділігі мен аумақ мөлшерінің оңтайлылығы, ресурстық база;
      өңірде қажетті өндірістік және іскерлік инфрақұрылымның және сыртқы экономикалық қызмет үшін қолайлы жағдайлардың болуы;
      кадрлық әлеуеттің болуы.
      Жергілікті қамтуды дамыту индустриялық дамуды инвестициялық қамтамасыз етудің және бір міндеті болып табылады, оның үдерістерін құқықтық реттеу үшін 10-нан астам нормативтік құқықтық актілер әзірленіп, бекітілген.
      Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту есебінің бірыңғай әдістемесі және қазақстандық қамту мониторингіне жататын тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ұйымдарының тізбесі бекітілген.
      Отандық тауар өндірушілер мен жұмыстар мен қызметтерді отандық жеткізушілерді мемлекеттік қолдау шаралары айқындалған.
      Барлық субъектілер үшін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу үшін есептеудің оңтайлы және барынша объективті әдістесін айқындау есебі және тауардың шыққан елін айқындау, тауардың шығу тегі туралы акті жасақтау және беру әрі ресімдеу, тауардың шығу тегі туралы сертификатты куәландыру мен беру бойынша ережелер, сондай-ақ Жер қойнауын пайдалану саласында қазақстандық қамтуды дамытуға бағытталған шараларды нығайту жөніндегі Іс-шаралар бекітілді.
      Қазақстандық өндірушілер жүргізетін Тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай тізілімі құрылды, оның негізінде 4 360 тұтынушы кәсіпорын және 364 өндіруші кәсіпорын (ШОБ субъектілерінің үлесі 95 %-ды құрайды) бойынша ақпарат орналастырылған.
      Отандық шығарылған тауарларды сертификаттаудың «СТ-KZ» жүйесі енгізілді, оның болуы отандық тауар өндірушілерге қосымша жеңілдіктерді көздейді.
      2009 жылға жоспарланған деңгейге қол жеткізілді – жүйе құраушы кәсіпорындардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуының жалпы көлеміндегі қазақстандық қамту 60 %-ды құрады.
      Барлығына дерлік өңірлерде тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді қазақстандық өндірушілердің республикалық форумы болып өтті, олар ірі компаниялардың шағын компаниялармен ынтымақтастық орнатуына мүмкіндік береді.
      Осының нәтижесінде жалпы сомасы 909,2 млрд. теңгеге 960 меморандум, жалпы сомасы 747,7 млрд. теңгеге 11 000 келісімшарттар жасалды.
      «Қазақстандық қамту» интернет-порталы іске қосылды, онда мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың, ұлттық компаниялар мен холдингтердің мемлекеттік сатып алу жоспарлары жинақталған. 2009 жылы 4 360 тұтынушы кәсіпорын және 364 өндіруші кәсіпорын бойынша ақпарат орналастырылған (ШОБ субъектілерінің үлесі 95%).
      Жергілікті қамтуды дамытудың негізгі проблемалары.
      Әлемдік стандарттар деңгейінде меншікті инжинирингтік базаның жоқтығы.
      Әлемдік деңгейдегі қызметтер көрсетуге бейім инжинирингтік компаниялар жоққа дерлік. Талдамалық зерттеулерден, жоба алды жұмыстарынан, ТЭН және жұмыс жобалау кезеңінен бастап, технологиялық қамтамасыз ету және Қазақстан аумағында барлық ірі жобаларды технологиялық сүйемелдеу мен қабылдауға дейін шетел компаниялары қызмет көрсетеді. Соңғы аталғандары Қазақстан өндірісінің ерекшеліктерін, стандартар мен ТЖ білмегеніне орай бірден шетелдік ерекшеліктерге жүгінеді. Осы жағдайда отандық өндірушілерге арналған дайын жобалар шеңберінде сатып алуды қайта бағдарлау өте қиын.
      Тауарларды, жұмыстар мен қызметтердің бәсекеге қабілеттігінің төмендігі жергілікті қамтуды дамытудың кідіртуші факторы болып табылады.
      Жер қойнауын пайдаланушылар келісімшарттарында бекітілген заңнаманың ерекше мәртебесі мен тұрақтылық режимі өкілетті мемлекеттік органдарға қазақстандық тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу бойынша жер қойнауын пайдаланушылардың нақты міндеттемелерін белгілеу бойынша тиімді саясат жүргізуге мүмкіндік бермейді.
      ЕО елдерімен салыстырғанда техникалық реттеу құралы ретіндегі ұлттық стандарттар Қазақстан Республикасының экономикалық даму стратегиясын әзірлеу, мемлекеттік бағдарламаларды қалыптастыру және іске асыру, мемлекеттік мұқтаждықтар үшін сатып алулар ұйымдастыру мемлекеттік кредит беру және міндетті сақтандыру бағдарламаларын іске асыру кезінде тиісті бағалау ала алмады.
      Мемлекеттік органдар мен өндірістік кәсіпорындар тауарларды (жұмыстар, қызметтер) жеткізуге арналған шарттар мен келісімшарттардағы мемлекеттік стандарттарға сілтемелерді мүлде қолданбайды.
      Кәсіпорындар мемлекеттік стандарттарды әзірлеуге және қолдануға ұмтылмайды, ал оңайлатылған схема – ұйымдардың стандартын (азық-түлік шикізаты мен тамақ өнеркәсібі өнімінің шамамен 80 %-ы бастапқыда-ақ оңайлатылған технологиялар қойылған, ал алынатын өнім төмен тұтыну сапаларымен ерекшеленетін ұйым стандарттары бойынша шығарылады) пайдаланады.
      Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасаудың үшінші мақсаты болып табылады.
      Бүгінде техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қоры стандарттау жөніндегі 57 000 нормативтік құжаттарды қамтиды, олардың қатарына мемлекеттік, халықаралық, ұлттық және өңірлік стандарттар жатады. Мемлекеттік стандарттар деңгейінде 2 800 бірлік стандарт қабылданған, олардың ішінде мемлекеттік талаптарымен үйлестірілгендері – 1 846 бірлік, бұл үйлестірудің 66% жалпы пайызын құрайды.
      Бұл ретте халықаралық стандарттармен үйлестіру көрсеткіштері бойынша барынша жоғары деңгей тамақ өнеркәсібі - 283 (61,1% немесе абсолютті көріністе 173) және жол-көлік және темір жол техникасы – 271 (үйлестіру деңгейі 73,8% немесе абсолютті көріністе 200 стандарт) сияқты салаларға тиесілі.
      Үйлестірілген стандарттардың ең азы химия технологиясы мен лак-бояу өнеркәсібі - 77 (70,1% немесе абсолютті көріністе 54), энергетика және электр техникасы – 77 (68,8% немесе абсолютті көріністе 53) және машина жасау – 66 (80,3% немесе абсолютті көріністе 53) саласында.
      Жыл сайын шамамен 350 мемлекеттік стандарт қабылданады. Бұл белгілі бір шамада үйлестірудің жалпы деңгейін 1-2 %-ға арттыруға мүмкіндік береді.
      2010 жылға арналған мемлекеттік стандарттау жөніндегі жұмыстар жоспарында Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасы мен Қазақстанның индустрияландыру картасы жобаларын іске асыру шеңберінде экономиканың басым салаларын дамыту үшін 580 мемлекеттік стандарттарды әзірлеу көзделген.
      Экономиканың әртүрлі салаларында стандарттау жөніндегі жұмыстарды жүргізу мақсатында стандарттау бойынша 48 техникалық комитет құрылды, олардың құрамына мемлекеттік органдар, өндірушілер, тұтынушылар кіреді.
      Жыл сайын сертификатталған және менеджмент жүйесін енгізген, оның ішінде ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 и SA 8000 халықаралық стандарттары негізінде экспортқа бағдарланған кәсіпорындар саны ұлғайып келеді. 2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша менеджмент жүйесін енгізген кәсіпорындар саны 2 249-ды құрады, олардың ішінде ИСО 9001 – 2207, ИСО 14001 - 184, OHSAS 18001 – 122, ИСО 22000 – 38, SA - 1. Өнімдерін экспортқа шығаратын кәсіпорындар – 186, менеджмент жүйесін енгізу кезеңінде тұрғандар - 222.
      2010 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша республиканың эталон базасы 101 бірлік эталоннан және эталон жабдығынан тұрады, оның ішінде 52 бірлік мемлекеттік эталондар, 27 бірлік жұмыс эталондары және 22 бірлік эталон жабдығы.
      Аккредиттелген субъектілер тізілімінде сәйкестікті растау бойынша 185 орган (бұдан әрі - СРО), 526 сынақ зертханалары (бұдан әрі - СЗ), 289 салыстырып, тексеру зертханалары (бұдан әрі - СТЗ), 25 калибрлеу зертханалары (бұдан әрі - КЗ), 5 өлшемдерді орындау әдістемесін метрологиялық аттестаттау.
      Сонымен қатар, Қазақстан Республикасында техникалық реттеу жүйесін одан әрі дамыту және құқықтық база құру үшін халықаралық талаптарды, оның ішінде бірыңғай кеден одағын қалыптастыруды ескере отырып, техникалық реттеу саласындағы заңнама негізінде жетілдіру қажет.
      Мемлекет пен кәсіпкерлік мүдделерін теңдестіруі тиіс техникалық регламенттерді бейімдік енгізу талап етіледі, бұл ретте Ең маңыздысы Қазақстанның сапалы әзірленген техникалық регламенті негізге алынатын ЕурАзЭҚ техникалық регламенттерін қабылдау кезінде Қазақстан мүдделерін ескеру болып табылады.
      Бүгінде Қазақстанда нормативтік актілерге қол жеткізу және елдің нормативтік техникалық базасын қалыптастыру проблемасы бар.
      Жұмыс істеп тұрған техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қоры әзірленген және қабылданған техникалық регламенттер, мемлекеттік, ұлттық, халықаралық, өңірлік стандарттар мен техникалық-экономикалық ақпараттың жіктеуіштері, ұйымдардың стандарттары туралы ресми ақпаратты қамтамасыз етеді. Алайда ол жоғарыда көрсетілген ведомстволық нормативтік актілерді қамтымайды, бұл одан әрі ДСҰ-ға мүше елдермен СТК мен ФСЖ шараларын сәйкестендіру мәселелері бойынша өзара іс-қимыл кезінде елеулі кедергі болмақ.
      Осыған байланысты Техникалық нормативтік құжаттардың бірыңғай қорын құру қажет, онда техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілер ғана емес, экономиканың басқа да секторлары бойынша көптеген басқа техникалық нормативтік құжаттар (мысалы, авиациялық ереже, ветеринарлық, ветеринарлық-санитарлық нормалар мен ережелер, санитарлық нормалар, ережелер мен гигиеналық нормативтер, өрт қауіпсіздігі нормалары мен ережелері, құрылыс нормалары мен ережелері т.б.).
      Кәсіпкерлердің менеджмент жүйелерінің халықаралық стандарттарын енгізуге қызығушылығы төмен (бүгінде статистика деректер бойына республикада 303 527 заңды тұлға тіркелген, олардың ішінде 2 249 кәсіпорын ИСО-9000, 14000, 18000, 22000, SA 8000 стандарттарын енгізіп, сертификатталған).
      Іс жүзіндегі тәжірибе салалардағы мамандардың кәсіби деңгейінен өз қызметін техникалық реттеу саласында жүзеге асыратын (атап айтқанда, қызмет бағыттары бойынша сарапшы аудиторлар) мамандардың кәсіби деңгейі тым жоғары. Осыған байланысты, сынақ базасын жетілдіру үшін:
      жұмыс істеп тұрған зертханаларды жаңғырту;
      зертханалардың құзыреттігін тексеру үшін зертханаралық салыстырма сына мен салыстырып, тексерулер жүргізуді қамтамасыз ету қажет.
      Саудадағы техникалық кедергілерді жою үшін аккредиттеу жүйесінің, сертификаттар мен хаттамалардың, оның ішінде біріктірілген бірлестіктердің баламалығы бойынша көп жақты және екі жақты келісімдер жасасу жөнінде шаралар қабылдау қажет.
      Аккредиттеу жүйесін халықаралық деңгейде дамыту үшін аккредиттеу жөніндегі органның ILAC, IAF, PAC комитеттерінің жұмысына қатысуды, сондай-ақ аккредиттеу жөніндегі аудитор сарапшыларды, техникалық сарапшыларды даярлау және олардың біліктілігін арттыру қажет.
      Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
      Сыртқы:
      қабылданған және әзірленген техникалық регламенттер бойынша ақпараттық-насихаттау жұмысының жоқтығы;
      әзірленетін техникалық регламенттер деңгейінің төмендігі;
      техникалық регламенттерді әзірлеушілердің кәсіби деңгейінің төмендігі;
      техникалық регламенттер мен мемлекеттік стандарттарды енгізу бойынша мемлекеттік органдар жұмысының әлсіздігі;
      әлемдік нарық талаптарын ескере отырып, қолданыстағы нормативтік базаны біріздендірудің әлсіздігі.
      Ішкі:
      техникалық регламенттер сараптамасы бойынша тәжірибелі мамандардың жоқтығы;
      техникалық регламенттерді бейімдеу және енгізу тиісті деңгейде жүргізілмейді;
      техникалық регламенттерді әзірлеу кезінде ғылыми-негізделген статистикалық деректердің және олардың нәтижелерін пайдалану үшін сынақтардың жоқтығы.

Өнеркәсіп салаларын дамыту

      Белгілі бір нәтижелерге қарамастан, индустриялық-инновациялық даму саясаты дамушы нарықтары бар елдерге тән бірқатар жүйелік әсерлердің болуына байланысты толық көлемде іске асырылған жоқ, экономиканың шикізаттық бағыты сақталып отыр. Сондықтан Министрліктің Стратегиялық жоспарының негізгі құраушысы - өнеркәсіп салаларында отандық өнімнің жаңа, жоғары технологиялық, бәсекеге қабілетті өндірістерді дамытуға ықпал елетін жағдайлар жасау болып табылады.
      Тиісінше бұл үшін инновациялық қызметті ынталандыруға, қолайлы инвестициялық ахуал жасауға, техникалық реттеу және метрология саласын жетілдіруге, Қазақстандық қамтуды дамытуға, сондай-ақ шикізат ресурстарымен қамтамасыз етуге бағытталған шаралар іске асырылатын болады.
      Өнеркәсіп 2009 жылы тұтастай алғанда өнеркәсіп 9,1 трлн. теңгеге өнім өндірген, бұл 2008 жылдың деңгейімен салыстырғанда 102,7 %-ды құрады.
      Тау-кен өнеркәсібі мен карьерлер әзірлеуде 2009 жылы өнім өндірісі көлемі 5,5 трлн. теңгені құрап, нақты көлем индексі (бұдан әрі – НКИ) 2008 жылмен салыстырғанда 107,2 %-ды құрады. Тау-кен өнеркәсібіндегі өсім шикі мұнайды өндіруді 8,2 %-ға және табиғи газды 5,5 %-ға өсіру есебінен қамтамасыз етілген.
      Өңдеуші кәсіпорында 2,9 трлн. теңгеге өнім өндірілген, 2008 жылмен салыстырғанда нақты көлем индексі 97,1 %-ды құраған. НКИ деңгейіне барынша жоғары әсер еткен тамақ өнімі өндірісі 102,2%, кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру – 104,7%, химия өнеркәсібі – 75,7%, өзге де минералды емес өнім өндірісі – 91,3%, металлургия өнеркәсібі – 96,5%, машина жасау – 82,5% болды.
      Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны желдетуде 574,5 млрд. теңге сомасына өнім (тауарлар және қызметтер) өндірілді, ол 2008 жылғы деңгеймен салыстырғанда 99,0 %-ды құрады. Бұл көрсеткіштің негізгі құрамдасы 417,3 млрд. теңге сомасына электр энергетикасын өндіру, беру және бөлу болып табылады НКИ деңгейімен - 98,1%.
      Өңдеуші өнеркәсіп
      Тау-кен металлургия кешені
      Металл кендерін өндіру көлемі 419,8 млрд. теңгені құрады, НКИ деңгейі 104,8%. Олардың ішінде темір кенін өндіру 135,2 млрд. теңге және түсті металдар кенін өндіру 284,7 млрд. теңге, КНИ деңгейімен тиісінше 100,1% және 107,3%. Металл кендерін өндіру үлесі республикалық деңгейде 2008 жылмен салыстырғанда 0,2 %-ға ұлғайып, 4,4 %-ды құрады.
      Металл өнеркәсібі өнімі өндірісінің көлемі 1,08 трлн. теңгені құрады, НКИ деңгейімен 96,5%. Металлургия өнеркәсібінің үлесі республикалық деңгейде 2008 жылмен салыстырғанда 2% төмендеп, 11,8% құрады.
      Машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл бұйымдары өндірісінің көлемі 105,3 млрд. теңгені құрады, НКИ деңгейімен 102,4%. Бұл кіші сала үлесі республикалық көлемде 2008 жылмен салыстырғанда 0,1 %-ға ұлғайып, 1,2% құрады.
      Тау-кен металлургия кешенінің негізгі проблемалары шикізат базасының тозуы, пайдаланылатын шикізат кешенділігінің төмендігі, негізгі өндірістік қорлардың тозуының жоғары деңгейі, өнімнің жоғары дәрежеде энергияны, еңбекті және материалды қажетсінуі.
      Бұл тау-кен металлургия саласын дамытудың салалық бағдарламасы шеңберінде энергетика және көліктік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету, білікті кадрларды даярлау бойынша шаралар кешенін, сондай-ақ металлургия саласында техникалық реттеу саласын жетілдіру, кәсіпорындарды технологиялық жаңғырту және инвестициялар тарту бойынша жағдайлар жасау арқылы саланы дамытуды қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар іс-шараларды іске асыру жоспарлануда.
      Химия өнеркәсібі
      2009 жылы химия өнеркәсібі өнімін өндіру көлемі 85,5 млрд. теңгені құрады, НКИ көлемімен 75,7%. Өндірістің республикалық көлеміндегі үлесі 2008 жылмен салыстырғанда 0,1 %-ға азайып, 0,9 %-ды құрады.
      Химия саласын дамытудың негізгі проблемасына шикізатты қайта өңдеудің төменгі деңгейін, негізгі қорлардың тозуын және негізгі қорларды жаңартудың төменгі коэффициентін, өнімді одан кейінгі қайта бөлу өндірісі үшін бірқатар базалық өндірістің жоқтығын жатқызуға болады.
      2010 - 2014 жылдары жоғары қайта бөлудің химия өнімі өндірісі мақсатында шикізатты кешенді қайта өңдеуді ұйымдастыруға бағытталған жобаларды іске асыру көзделетін болады. Атырау облысында полипропилен политені өндірісін, минералдық тыңайтқыштар, арнайы химикаттар мен тұтыну химиясын өндіруді ұйымдастыру көзделеді, бұл тұтастай алғанда 2014 жылы химия өнімі өндірісі көлемін 2 есеге жеткізуге мүмкіндік береді.
      Машина жасау
      Машина жасау саласы 281,3 млрд. теңгеге өнім өндірген, НКИ деңгейі 82,5 %-ды құраған.
      Бұл ретте өндірістің республикалық көлемдегі үлесі 2008 жылмен салыстырғанда 0,1 %-ға ұлғайып, 3,1 %-ды құрады.
      Қазақстандағы машина жасау өніміне сұраныс толықтай дерлік импорт есебінен қанағаттандырылады, ол ішкі өндіріс пен экспорттан 5 еседен астамға артық: 2009 жылғы импорт көлемі 11,2 млрд. АҚШ долларын, ал ішкі өндіріс шамамен 2,0 млрд. АҚШ долларын құрады.
      Машина жасау саласын дамытуға машина жасау өнімінің бәсекеге қабілеттігінің төмендігі мен Қазақстандық машина жасау өнімін тұтынудың төменгі үлесі мен саладағы инновациялық белсенділіктің елеусіз деңгейі кедергі болуда. Сонымен қатар, Кеден одағына кіруді және өндірілетін өнімді өткізу нарығының тиісінше ұлғаюын және шикізат пен жинақтауыштардың экспорты мен импорты рәсімінің оңайлайтынын ескерсек, бұл саланың дамуының үлкен әлеуеті бар.
      Фармацевтика өнеркәсібі
      Фармацевтика өнеркәсібінде 14,9 млрд. теңгеге өнім өндірілген, НКИ деңгейі 146,1 %-ды құрады. Өндірістің республикалық көлеміндегі үлесі 2008 жылмен салыстырғанда екі есеге ұлғайып, 0,2 %-ды құрады.
      Шамамен 11,7 млрд. теңге сомасына дәрі-дәрмектер және 1,8 млрд. теңгеге өзге де фармацевтикалық препараттар өндірілген, НКИ деңгейімен тиісінше 137,8% және 87,3%.
      Саладағы бар проблемалар негізінен отандық шығарылатын өнімнің «ауқымсыз» ассортиментімен, өндірістердің халықаралық стандарттарына (GMP және ISO 13485) сәйкес келмейтіндігімен және бұл саланы дамытуды реттейтін нормативтік-құқықтық базаның жеткіліксіздігімен байланысты болып табылады.
      Саланы дамыту үшін дәрілік заттарды мемлекеттік сатып алу, білікті кадрлық ресурстармен қамтамасыз ету, техникалық регламенттерді әзірлеу және енгізу, тікелей инвестицияларды тарту үшін тартымды жағдайлар жасау бөлігінде мемлекеттік қолдаудың секторалдық және жобалық шаралары көрсетілетін болады.
      Құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдары өндірісі
      Құрылыс индустриясының жіктемесіне сәйкес 2009 жылы мықты металл емес минералдық өнім 182,6 млрд. теңге сомасына өндіріліп, НКИ деңгейі 91,3 %-ды құраған. Резеңке және пластмасса бұйымдар өндірісінің көлемі ақшалай көріністе 59,7 млрд. теңгені, НКИ деңгейі 92,4 %-ды құрады. Жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдары 9,1 млрд. теңге сомасына өндірілген, НКИ 96,7%. Тау-кен өндіру өнеркәсібінің өзге де салаларында 57,1 млрд. теңгеге өнім өндірілген, НКИ деңгейі 106,6%.
      Қазақстанда құрылыс материалдарын тұтынуды талдау олардың 75 %-ын цемент (38%), керамика (23%), шыны (14%) өнеркәсібі салалары құрайтынын көрсетті.
      Саланы дамытуға кедергі болатын негізгі проблемалардың ішінде елеулілері энергия қажетсінуінің жоғарылығы, кәсіпорындарға негізгі қорларды жаңартуға және жаңа технологияларды дамытуға инвестициялар салуға рентабелділігінің төмендегі, инженерлік және жұмысшы кадрларды даярлау мен олардың біліктілігін арттыру проблемасы болып табылады.
      Құрылыс индустриясын және құрылыс материалдары өндірісін дамыту бойынша салалық бағдарлама дамыту шеңберінде ішкі сұранысты қамтамасыз етуге және экспорттық мүмкіндіктерді ұлғайтуға бағытталған жұмыс істеп тұрған өндірістерді жаңғырту және жаңа өндірістер салу жүзеге асырылатын болады.
      Жеңіл өнеркәсіп
      Бүгінде Қазақстанның жеңіл өнеркәсібі кәсіпорындарының 80 %-нан астамын шағын және орта бизнес субъектілері құрайды, бұл ретте сала кәсіпорындарының шамамен 80 %-ы жүктелушіктің 30-40 %-ын құрайтын көне жабдықтармен жарақтандырылған.
      Саланы дамытудың жалпы үдерісі елдің өнеркәсіп көлеміндегі оның үлесінің төмендеуімен сипатталады, ол жұмыс орындарының қысқаруымен, отандық өндірушіні шетелдік өндірушілердің ішкі нарықтан тықсыруымен қатар жүреді, бұл сындарлы сипатта болып тұр.
      Егер, 2005 жылы жеңіл өнеркәсіпте жұмыс істейтіндер саны 20,0 мың адам болса, 2010 жылғы 1 қаңтардағы жай-күй бойынша ол 13,7 мың адамға азайған, бұл әлеуметтік шиеленістің өсуіне әкелмек.
      Жеңіл өнеркәсіпті дамытуға бағытталған салалық бағдарлама шеңберінде жергілікті шикізатты (мақта, жүн, былғары) тоқыма, тігін, былғары және аяқ-киім өндірістеріне қайта өңдеу бойынша өндірістерді жаңғырту және әртараптандыру үшін ынталандыру жоспарлануда.
      Мемлекеттік қолдаудың секторалдық және жобалық шаралары шеңберінде білікті кадрлық ресурстармен қамтамасыз ету, әкімшілік кедергілерді алып тастау, сапаның тиісті деңгейін және ғылыми-зерттеу жүргізу бойынша инженерлік орталықтар мен өнім сапасын бағалау зертханаларын құру мәселелерін қамтамасыз ету үшін техникалық регламенттерді енгізу бойынша іс-шаралар жүзеге асырылатын болады.

Экономиканың энергияны өспелі қажетсінуін қамтамасыз ету

      Энергетика кешенін дамыту
      Қазақстанның бірыңғай электр энергиясы жүйесі Ресейдің БЭЖ-мен және Орталық Азияның біріккен энергия жүйесімен қат-қабат жұмыс істейді.
      2009 жылы электр энергиясын өндіру 78,4 млрд. кВтч құрады, бұл 2008 жылмен салыстырғанда 1,6 млрд. кВтч немесе 2,0% кем, бұл 2008 жылмен салыстырғанда республикадағы энергия тұтынудың 2,6 млрд. кВтч немесе 3,3 %-ға төмендеуімен шарттасып, 77,9 млрд. кВтч құрады.
      Республиканың 2009 жылғы екінші жарты жылдықтағы электр энергиясын тұтынудың қалыптасқан серпіні 2010 жылы тұтыну өсімі 5,5 %-ға; өндіріс – 8,0% дейін өседі деп болжауға мүмкіндік береді. Республика экономикасын тұрақтандыру және одан әрі дамытуға орай 2015 жылға дейін орташа есеппен жылына 4% серпінімен электр тұтынудың тұрақты өсімі болжануда.
      Негізгі проблемаларды талдау
      Электр энергиясы саласының күшті жақтарына мыналар жатады:
      арзан көмірді пайдаланатын жылу электр станцияларындағы электр энергиясы өндірісінің жоғары үлесі (2009 жылғы өндірістің жалпы көлемінің шамамен 74 %-ы);
      220-500-1150 кВ кернеуі бар электр берудің жүйе құраушы желілерінің дамыған схемасы;
      шұғыл диспетчерлік басқарудың орталықтандырылған жүйесі жаңартылатын энергияның елеулі әлеуетінің болуы;
      Қазақстанның БЭЖ-нің Орталық Азия ОЭЖ-мен және Ресей ОЭЖ-мен қосарлы жұмысы;
      электр энергиясының көтерме-бөлшек нарығының тиімді жұмыс жасауы үшін нормативтік-құқықтық база қалыптастырылды;
      электр энергиясын жақын және таяу шетелге жеткізу мүмкіндігі мен республика аумағы бойынша транзиттің болуы.
      Электр энергетика саласының әлсіз жақтарына мыналарды жатқызуға болады:
      жинақтаушы жабдықтың парктік ресурстының елеулі түрде тозуы, бұл жұмыс істеп тұрған электр станцияларының электр энергиясы өндірісін шектейді (ұлттық маңызы бар ЖЭС-та қалдық парк ресурсі 18-30 %-ды құрайды);
      Қазақстан Республикасының электр желілік шаруашылығының жоғары тозуы кезінде тозған жабдықты қалпына келтіруді, жаңа электр желі объектілерін салуды, электр желілерді нығайтуды нақты қалпына келтіретін ЭТҚ-лар мен тұтынушылардың тариф белгілеу және өзара іс-қимылы көрнекілік тетігінің болмауы;
      генерациялық қуаттар құрылымына гидроэлектр станцияларының төменгі үлесіне (шамамен 12%) байланысты биік жүктемелерді жабу үшін айналма қуаттардың тапшылығы;
      генерациялық қуаттардың тең бөлінбеуі (Қазақстан ТЭС 42 %-дық қойылған қуаттары Павлодар облысында шоғырланған);
      Негізгі ішкі және сыртқы факторларды бағалау
      2010 жылғы 1 қаңтарға Қазақстанда орнатылған электр станциялар қуаты 19,1 мың МВт құрады, алынатын қуат – 14,8 мың МВт. Қуат бөліністері мен шектеулері – 4,3 мың МВт құрады.
      Шамамен 41% генерациялық қуаттар 30 жылдам астам өңдеп келеді, саны бойынша бұл Қазақстанның 53 жылу электр станцияларының ішінен 40 электр станция.
      Сондай-ақ саланың дамуы мыналарға әсер етеді:
      электр энергия саласының инвестициялық тартымсыздығы;
      генерациялық станциялардағы орнатылған және қондырылған қуаттар арасындағы қуаттардың барынша ара жігі;
      ОА ЭСО мен РФ ЖЭС-нің белгілі бір энергия жүйесімен электр энергия импортына байланысты болуы;
      өңірлік электр желілік компаниялардың электр желілерінің тозуының жоғары дәрежесі (~ 65-70%);
      Қазақстан ЖЭС-пен электр байланысының болмауына байланысты Ресейден электр энергия жеткізуден Қазақстан ЖЭС Шығыс аймақтарының (Батыс Қазақстан, Атырау облыстары) тәуелдігі;
      Атом энергетикасы және өнеркәсібінің дамуы экономиканың өспелі қажетсінуін қамтамасыз етудің және бір көзі болып тұр.
      Атом энергетикасы басқа энергия технологияларымен салыстырғанда маңызды принципті ерекшеліктерге ие:
      ядролық отын миллиондаған есе көп энергияның шоғырлануына және іс жүзінде сарқылмас ресурстарға ие;
      атом энергетикасының қалдықтары біршама аз көлемде болады және сенімді оқшауландырылуы мүмкін, ал олардың неғұрлым қауіптілерін ядролық реакторларда «біткенше жағуға» болады;
      ядролық отын циклі қалдықтардың радиоактивтілігі мен радиоулылығы олардың уран ендірілетін рудадағы мәнінен асып түспейтіндей болып іске асырылады.
      Осылайша, ядролық энергетика қазып алынатын органикалық отында энергетиканың едәуір бөлігінің біртіндеп орнын толтыру және басым энергия технологиясы ретінде қалыптасуы үшін барлық қажетті әлеуетті қасиетке ие болады.
      Атом энергиясын пайдалану саласындағы қауіпсіздікті мемлекеттік реттеуді ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді қадағалау мен бақылауды жүзеге асыру, лицензиялау, нормативтік құжаттарды әзірлеу қауіпсіздікті мемлекеттік реттеу элементтері болып табылады. Тұтастай алғанда, рұқсаттама құжаттар саны 2014 жылы 2010 жылға қарағанда 30 %-ға төмендеуі жорамалданып отыр.
      Ұзақ мерзімді перспективада елдің кепілді энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін АЭС салу және оны іске қосу көзделуде, бұл отын цикліне уранның едәуір қорын тартуға және қолда бар көмірсутек шикізатын неғұрлым ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді.
      Осы міндеттерді шешу үшін Қазақстан Республикасында АЭС құрылысын негіздеуге техникалық-экономикалық зерттеу жүргізу, АЭС орналастыру үшін алаңдар таңдау, АЭС құрылысының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу, пайдаланатын ұйымды қалыптастыру, тендер жүргізу үшін нормативтік-құқықтық базаны дайындау тәрізді дайындық іс-шараларының толық кешенін өткізу қажет.
      Көмір өнеркәсібі де экономиканың энергия қажетсінуін қамтамасыз ету бойынша маңызды құрамдасы болып табылады. Қазақстан Республикасы әлемдік нарықтағы ірі көмір өндірушілердің ондығына кіреді, ал ТМД елдерінің арасында қорлар бойынша үшінші орында, өндіру бойынша екінші және халықтың жан басына шаққанда көмір өндіру бойынша бірінші орында.
      Сала Қазақстанда электр энергияның 78% өндіруді, іс жүзінде кокс-химия өндірісінің жүз пайыздық жүктемесін қамтамасыз етеді, коммуналдық-тұрмыстық сектор және тұрғындардың отынға сұранысын толық қанағаттандырады.
      2009 жылы көмір өндірудің көлемі 94,3 млн. тонна немесе 89,9 %-ын құрайды. Көмір өндіру көлемінің төмендеуінің негізгі себептері Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының тұтас электр станцияларының экономикалық дағдарыс салдарынан көмір өнімдерін тұтынуды азайтуы болып табылады.
      2010 жылы бекітілген Министрліктің көмір өндіруші компаниялардың тау жұмыстарын дамыту бағдарламаларына сәйкес көмірді өндірудің болжанатын көлемі өткен жылғы 94,3 млн. тоннамен салыстырғанда шамамен 98 млн. тоннаны құрады. Өсу қарқыны - 103,9%. Өндіруді өсіру Қазақстан мен Ресей Федерациясы электр станцияларының көмірді тұтыну көлемінің ұлғаюы, республика өнеркәсіп кәсіпорындары қызметінің тұрақтылығы есебінен жоспарланады.
      Негізгі проблемаларды талдау
      Көмір саласының күшті жақтарына қуаттар қалдығы және өнімді өсіру үшін үлкен әлеуетті мүмкіндіктер жатады. Мәселен, Екібастұз көмірін өндіруді дамытудың әлеуетті техникалық мүмкіндіктері жылына 85,0 млн. тоннамен бағаланады, бұл ретте әсіресе экспортты тұрақсыз тұтыну 2020 жылы 76,5 млн. тонна өндіруге мүмкіндік бермейді, Шұбаркөл көмірі жылына 20,0 млн. тоннаны құрайды, ал ішкі және сыртқы өткізу нарықтарында оларға болжамды қажеттілік 2020 жылы тек 13,4 млн. тоннаны құрайды. Бұл Қарағанды ГРЭС-4 құрылысының кейінге қалдырылуына байланысты болып отыр.
      Тұтынушыларды кокстелетін көмірмен қамтамасыз етудің әлсіз жақтарына Қарағанды көмір бассейнінде оларды өндірудің жеткіліксіз дамуын жатқызу қажет.
      Сондай-ақ, көмір мен газдың тосын шығарындысына, Қарағанды бассейніндегі көмір қабаттарының жоғары газдылығына байланысты техногендік апаттар қаупі де бар, бұл шахталардағы бірнеше дүркін аварияларға алып келді. Шахталық газ-метанды кәдеге жарату және шахталардың газтолымдылығын қауіпсіз деңгейлерге дейін төмендету бойынша жұмыс әлсіз жүруде. Өнеркәсіптік газды пайдалануға келсек, онда бұл жұмыстар үлкен инвестициялары бар ғылыми-зерттеу және өнеркәсіптік зерттеулер жүргізудің ұзаққа созылатын кезеңін талап етеді.
      Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
      шахталық және карьерлік қорды жаңарту бойынша жұмыс жеткіліксіз түрде жүргізілуде.
      тарифтік саясат көлік саласында көмірдің едәуір қымбаттауына және жекеленген жағдайларда көміршілердің экспорттық мүмкіндіктерінің төмендеуіне алып келеді.
      соңғы жылдары шахтерлер ұжымдары қартайып барады. Бүгінде шахтерлердің орташа жасы 45-47-ні құрайды. Шахтер еңбегінің басымеместігін, жұмыстың ауыр жағдайларына, зейнеткерлікке кеш шығуға  (63 жас) байланысты жастар шахталар мен разрездерге жұмысқа бармайды.

Экономиканы шикізат ресурстармен қамтамасыз ету

      Геологиялық барлау жұмыстарын орындау нәтижесінде 2009 жылдың қорытындылары бойынша қатты пайдалы қазбалардың кейбір негізгі түрлері бойынша қорлар өсімі: алтын – 55,2 тонна; мыс – 1318,6 мың тонна; молибден - 8200,8 тонна; никель – 200,1 мың тонна; марганец кені – 66,2 млн. тонна; темір кені – 524,5 млн. тонна; мұнай – 45,2 млн. тонна; газ – 53,7 млрд. шаршы м. құрады.
      108 учаскеде іздестіру-барлау жұмыстары жүргізілді, қатты тапшылық көріп отырған бірінші кезектегі 1650 ауылдық елді мекеннің 509-ы ауыз су қорларымен қамтамасыз етілді.
      Каспий маңы ойпатының орталық бөлігіндегі Бекет-Бесоба учаскесі шегінде көмірсутегі шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстары аяқталды. Бекет-Бесоба учаскесінде барлығы 8 іздестіру ұңғымалары орнатылды. Бекет тұзды күмбезінің сол қанатында орнатылған БК-2 ұңғымасында мұнай және газ ағыны алынды. Осылайша, жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде Бекет ашық мұнай және газ кенорны ашылды. Аталған кенорнының күтілетін геологиялық ресурстары мен мұнай қоры 16,3 млн. тоннаны құрайды.
      2009 жылы республиканың минералдық шикізат қорының мониторингі нәтижесінде анықтама-талдамалық жүйе негізінде автоматтандырылған жүйе қатты пайдалы қазбалардың, мұнайдың 35 түрі, конденсат және газ, жерасты сулары бойынша жаңа деректермен толықтырылып, жер қойнауын геологиялық зерделеу саласындағы стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша Автоматтандырылған деректер банкі (558 нормативтік құжат) құрылды.
      Жер қойнауының жай-күйін басқару бойынша іс-шараларды бағалау, болжау және әзірлеу мақсатында аудандарды көмірсутегін және қатты пайдалы қазбаларды қарқынды өндірудің геодинамикалық мониторингі жүйесін құру және оның жұмыс істеу бағдарламасын әзірлеу басталды.
      Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер нәтижелері бойынша 2009 жылы мыналар жасалды:
      1) пайдалы қазбалардың негізгі түрлерін болжамды-перспективалық бағалау үшін негіз ретінде пайдаланылатын масштабы 1:1000000 мезозой-кайнозой қабатының минерагендік картасы;
      2) масштабы 1:2000000 түрлі-түсті тас шикізатының таралу картасы. Минералдардың толық сипаттамасы бар (барлығы 118 үлгі) электрондық үлгілер каталогы және кенорындарының, Қазақстанның гранитті пегматиттерінің түрлі-түсті тас шикізатының айқындалу каталогы жасалды.
      Ұңғыма іші бейне суреттерді шрифтау әдісі әзірленді: әртүрлі зерттелетін объектілердің үш өлшемді құрылыстары үшін бағдарламалар мен алгоритмдер жасалды.
      Көп оқпанды бұрғылау жүйесі үшін жоспарланған трассалар бойынша ұңғымалардың бүйірлік оқпанын бағдарлау технологиясы жетілдірілді: бүйірлік оқпан бағыттарын бағдарлау құрылғысын дайындау үшін конструкторлық құжаттама әзірленді.
      2009 жылы 58 өздігінен төгіліп жатқан ұңғыма жойылды.
      Нәтижесінде 234,2 мың.м2 алаңда радионуклидті және химиялық ластану, тәулігіне 33,8 мың куб. м табиғи су ресурстарын жоғалту қаупі жойылды.
      Ағымдағы жылы 19 мұнай ұңғымасы, оның ішінде құрғақта – 8 ұңғыма, Каспий теңізінің су басу аймағында – 11 ұңғыма жойылды.
      2010 жылғы 1 қаңтарға барлығы 99 авариялық мұнай ұңғымасы, оның ішінде Каспий теңізінің су басу аймағында – 47, құрғақта – 52 ұңғыма және 510 өздігінен төгіліп жатқан гидрогеологиялық ұңғыма жойылды.
      Геологиялық саланың негізгі проблемалары:
      өндірілетін пайдалы қазбалардың көлемі, қорлардың өсім көлемінен асып отыр;
      жаңа кен орындарын табудың негізгі перспективалары үлкен тереңдіктер мен жолы қиын өңірлермен байланысты;
      пайдалы қазбалар сапасының төмендеуі;
      сапасы төмен барланған кендердің металдарын алудың тиімді технологиясының жоқтығы, бұл оларды әзірлеуге тартуды ұстап отыр;
      геологиялық барлау жұмыстарының барлық циклын өткізу үшін техника мен жабдықты сырттан жеткізуге кәсіпорындардың толық тәуелділігі;
      нарықтың сыртқы және ішкі конъюктурасына тәуелділік;
      білікті мамандар тапшылығы.

Қызметтің туристiк саласын дамыту

      Ескерту. 2-бөлім кіші бөліммен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.04.28 № 555 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың бірінші жылының қорытындысы бойынша барлық бағыттар бойынша туристік ағынның артқаны байқалып отыр.
      2010 жылы қызмет көрсетілген келушілердің саны 16 598,9 мың адамды (2009 жылы – 14 771,9 мың адам) құрады.
      2010 жылдың қорытындысы бойынша 2009 жылмен салыстырғанда келушілердің жалпы саны 12,2%-ға артты. Туристік салада көрсетілген қызметтің жалпы көлемі 11%-ға артты және 73 094,5 млн. теңгені құрады.
      Мәселен, келу туризмі бойынша келушілердің саны 8,8%-ға артты (2009 жылы – 4 329,3 мың адам, 2010 жылы – 4 712,6), сыртқа шығу туризмінің көлемі 15,6%-ға артты (2009 жылы – 6413,9 мың адам, 2010 жылы – 4 474,0 мың адам), ішкі туризмнің көлемі бойынша келушілердің саны 10,3%-ға артқаны байқалып отыр (2009 жылы – 4 055,7 мың адам, 2010 жылы – 4474,0 мың адам).
      Есепті кезеңде 1 252 туристік фирма және туристік қызметпен айналысатын 98 дара кәсіпкер 486,5 мың келушіге қызмет көрсетті, бұл 2009 жылмен салыстырғанда 31,8 %-ға артық.
      Жалпы алғанда 2010 жылы туристік қызметтен түскен жиынтық табыс 110,1 млрд. теңгені құрады, 2009 жылмен салыстырғанда 32,8%-ға (82,9 млрд. теңге) артты және 2008 жылмен салыстырғанда өсуі 62,6%-ды (67,7 млрд. теңге) құрады.
      Республикада келушілерді орналастырумен айналысатын 1 273 кәсіпорын және дара кәсіпкер 58 261,9 млн. теңгеге 2 548,9 мың адамға қызмет көрсетті. Есепті кезеңнің қорытындысы бойынша орналастыру объектілерінде 34 353 нөмір бар, олардың біржолғы сыйымдылығы 76 053 төсек-орынды құрады. Салыстырмалы бағада (мейрамханалардың қызметтерін ескермей) орналастыру орындарының қызмет көрсету көлемі есепті кезеңде 2009 жылмен салыстырғанда 11,6%-ға артты.
      Бүгінгі күні шешілуі белгіленген мақсатқа – Қазақстанды Орталық Азия өңіріндегі туризм орталығына айналдыруға қол жеткізуге мүмкіндік беретін бірқатар проблемалық мәселелер бар:
      1. Туристік және көлік инфрақұрылымының жеткіліксіз дамуы. Қонақ үйлерді, пансионаттарды, демалыс үйлері мен базаларын, сондай-ақ санаториялық-курорттық мекемелерді қоса алғанда, орналасу объектілерінің материалдық базасы жоғары дәрежеде моральдық және физикалық тұрғыдан тозуымен сипатталады. Бүгінгі күні туризмнің ауқымы, туристер үшін тұруға ұсынылатын жерлердің түрлері, сапасы халықаралық талаптарға сәйкес келмейді.
      2. Сервистің төмен деңгейі және Ұлы Жібек жолының қазақстандық бөлігінде танымал тарихи орындарға жетудің қиындығы қазақстандық және шетелдік туристерді қызықтырмайды. Біздің тарихи мұрамыздың туристік бағыттарын халықаралық насихаттау мен жылжыту да сапалы түрде қайта қарауды талап етеді.
      Туризмді дамыту көлік инфрақұрылымының жай-күйімен тікелей байланысты екенін ескере отырып, әуе және теміржол жолаушылар тасымалы географиясының шектеулілігі, ішкі және сырттан келетін туристердің топтық сапарлары үшін көліктің барлық түріне жол жүру билеттеріне жеңілдіктердің икемді жүйесінің болмауы елеулі проблемаға айналып отыр.
      3. Кадрларды даярлаудың, қайта даярлаудың және олардың біліктілігін арттырудың төмен деңгейі және туризмнің ғылыми базасының болмауы, қызмет көрсету саласында мамандандырылған туристік кадрлардың болмауы болып табылады. Бұл тек туризм индустриясы объектілеріндегі білікті мамандардың болмауы проблемасына ғана емес, туристік сала үшін кадрлар даярлау сапасына да қатысты.
      4. Туристік индустрияда көрсетілетін қызметтердің төмен сапасы.
      Проблема жоғарыда аталған мәселемен өзара байланысты, өйткені қызмет көрсету саласындағы төмен сапа туризм индустриясы объектілерінде көрсетілетін қызмет сапасының төмендеуіне әкеп соқтырады. Бұдан басқа, бұл Қазақстанда туристік визаларды ресімдеу мерзімдеріне, шетелдік туристерді тіркеу рәсімдеріне, кедендік және паспорттық бақылауға жатады.
      5. Елдің оң туристік имиджін ілгерілету жөніндегі іс-шаралар жүйесіз сипатта, туризм жөніндегі көрмелерге қатысу мемлекеттің жарнамалық қызметінің тиімділігін толық көлемде қамтамасыз етпейді. Осы уақытқа дейін туристерді тарту жоспарында Қазақстан үшін бірінші басымдықты нарықтар болып табылатын елдер – Германияда, Ұлыбританияда, Оңтүстік Кореяда туристік өкілдіктер (шетел мекемелері жанындағы туризм бөлімдерін) ашу және жұмыс істеу проблемасы шешілмей келеді. Сонымен қатар, жыл сайын орасан көп туристерді қабылдайтын, туризм саласында дамыған елдердің (Франция, Испания, Германия) тәжірибесі аталған мәселені шешу қажеттігін растайды.
      Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау
      Қазақстан туризмінің әлемдік туристік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігінің қалыптасқан деңгейі сақталған кезде отандық туристік нарықты дамыту мүмкіндігі халықтың тұрмыс деңгейін жақсарту және жұмыспен қамтылуын арттыру, сапалы туристік қызметтерге деген артып келе жатқан сұранысты қанағаттандыру және елде туризмді тұрақты дамытуға жағдай жасау үшін жеткіліксіз болады.
      Туристік саланың дамуына негізінен сыртқы факторлар: ел ішіндегі және шетелдегі экономикалық және саяси жағдайлар және т.б. ықпал етеді.
      Бүгінгі күні туристік саланы дамыту үшін Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама (бұдан әрі – ҮИИДМБ) («Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы) негіз болып табылады.
      ҮИИДМБ шеңберінде Қазақстан Республикасының перспективалық туристік бағыттарын дамытудың 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы әзірленді.
      Сонымен қатар, саланы дамытуға ішкі факторлар да ықпал етеді, оларға кадрлық саясатты (кадрларды даярлау және қайта даярлау, олардың біліктілігін арттыру, еңбекті ұйымдастыру), отандық туристік өнімнің кәсіби маркетингін және құқықтық реттеуді жатқызуға болады.
      Бүгінгі күні туристік сала үшін кадрлар даярлау жоғары және жоғары оқу орындарынан кейінгі, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында жүзеге асырылуда. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің деректері бойынша 11 мамандық және 33 біліктілік бойынша 77 ТжКБ (техникалық және кәсіптік білім беру) оқу орындары бар.
      Министрлік әлемнің жетекші телеарналарында жарнамалық бейнероликтерді жүргізу, ақпараттық турларды өткізу арқылы Қазақстан туризмін ақпараттық насихаттау жөнінде тұрақты жұмыс жүргізуде, бірақ мұның барлығы қазақстандық туристік өнімге жоғары сұранысты қамтамасыз ете алмайды. Осы бағытта туроператорлардың шетелдерден туристерді тарту жөнінде күшейтілген жұмыстары қажет, бұл тек келу туризмі бойынша туристердің ағынының тұрақтылығын қамтамасыз етіп ғана қоймайды, туристік саланың кірістілігін арттырады.

3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және нәтижелердің көрсеткіштері

      Ескерту. 3-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.12.30 № 1722 Қаулысымен.

      Ескерту. 3-бөлімнің тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.04.28 № 555 Қаулысымен.

      1. Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау
      2. Өнеркәсіп салаларын дамыту
      3. Экономиканың энергияға өскелең қажеттіліктерін қамтамасыз
         ету
      4. Экономиканы шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы көрсеткіштер, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері

      Ескерту. Кіші бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.04.28 № 555 Қаулысымен.

1-cтратегиялық бағыт. Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау

1.1-мақсат. Ұлттық инновациялық жүйені дамыту

Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 015, 020, 021, 027, 070

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

ЖІӨ кемінде 10%-ға төмендету

СА (жылға кешіктіріліп жыл ішіндегі деректер)

%

-

-

1

2,5

6

10

13

тнэ/АҚШ долл.

1,77 (2008 ж. деректер)

-

1,75

1,73

1,66

1,59

1,54

«Венчурлік капиталға қол жетімділік» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

82

92

88

87

86

85

84

«Соңғы технологияларға қол жетімділік» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

97

103

100

99

98

97

96

«Кәсіпорындар деңгейінде технологияларды пайдалану» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

105

113

110

109

108

107

106

«Инновациялылық» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

75

101

97

96

95

94

93

«Зерттеу жұмыстарына және әзірлемелерге компанияның шығындары» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

84

107

104

103

102

101

100

«Жоғары технологиялық өнімдерді мемлекеттік сатып алу»» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

83

93

90

89

88

87

86

«Жыл ішінде резиденттер алған халықаралық патенттер саны, бір млн.адамға шаққанда» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

85

81

81

80

79

77

75

1.1.1.-міндет. Экономиканың нақты секторларының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерi

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл

(2009 жыл)

Есептік жыл

(2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі

СА

%

4

4,3

4,2

6,8

8,8

10

12

Халықаралық танылған патенттер санының ұлғаюы (өсуі бойынша, ВОИС бойынша)

Әділетмині

Бірл.

12

15

17

18

30

32

35

Енгізілген жаңа технологиялар санының ұлғаюы(өсуі бойынша)

СА

Бірл.

-

-

7

20

50

100

200

Енгізілген қазіргі заманғы басқару технологиялар санының ұлғаюы

СА

Бірл.

15

13

13

10

13

13

13

Тікелей жобалық қаржыландыру шеңберінде қаржыландырылған жаңа жобалардың саны

ИЖТМ

Бірл.

-

-


4

4

5

5

Құрылған венчурлік қорлардың саны

ИЖТМ

Бірл.

-

0

2

2

2

3

4

1.2-мақсат. Индустриялық дамытуды инвестициялық қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 015, 020, 070

Нысаналы индикаторлар
(Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі.

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

«Жергілікті жеткізушілер саны»» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

113

124

121

115

110

100

90

«Тікелей шетел инвестицияларын реттеу әсері»» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

101

93

92

91

90

89

88

«Тікелей шетелдік инвестициялар мен технологияларды беру» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

108

100

99

98

97

96

95

1.2.1-міндет. Шикізаттық емес және жоғары технологиялық өндірістерге инвестициялар тарту үшін жағдайлар жасау

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

ЖІӨ-дегі тікелей шетел инвестицияларының (ТШИ) үлесі

ҰБ

%

17,2

11,8

14

17,5

17,6

17,7

17,8

2020 жылға қарай экономиканың шикізаттық емес секторларына тартылған шетелдік инвестициялар кемінде 30% ұлғаяды

СА

%

100

109,3

106

109

112

115

118

Global - 2000-ға енгізілген компаниялар тізімінен тартылған мақсатты инвесторлар саны

ҰБ

бірлігі

1

2

3

4

4

5

5

1.2.2-міндет. Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

АЭА аумақтарындағы тауарлар мен қызметтер (жұмыстар) өндірісінің көлемі

ИЖТМ

млрд. тенге

21,9

43

50

65

80

100

120

ИА аумақтарындағы тауарлар мен қызметтер (жұмыстар) өндірісінің көлемі

ИЖТМ

млрд. тенге

-

10,5

60

65

70

80

90

Мыналардың аумақтарындағы экспортқа бағдарланған және жоғары технологиялы шикізат емес өндіріске инвестициялар көлемі:

- АЭА

- ИЗ

ИЖТМ

млрд. тенге

50

3

60,9

2,1

200

28

240

37

280

46,8

320

55,8

360

64,8

1.2.3-міндет. Жергілікті қамтуды дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Мемлекеттік органдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуындағы қазақстандық қамтудың үлесі

ИЖТМ

%

52

87

49,3

85

53

83

43

82

46

85

49

88

52

90

Ұйымдардың, ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтер мен компаниялардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуындағы қазақстандық қамтудың үлесі

63

79

38

62,5

53

82

33

67

36

70

40

70

44

80

Жүйе құраушы кәсіпорындардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуындағы қазақстандық қамтудың үлесі

43,2

82

31,4

70,7

52

85,3

14

67

17

70

20

72

23

75

Жер қойнауын пайдалану саласындағы тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді қазақстандық қамту үлесі

10,7

78,4

11,48

80,5

8

81,1

12

82

14

84

20

85

25

85

1.3-мақсат. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту

Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 015, 020, 021, 027, 070

Нысаналы индикаторлар
(Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Мемлекеттік стандарттарды халықаралық стандарттармен үйлестіру деңгейі

ИЖТМ

%

65

67,9

70

72

74

76

78

«Жергілікті жеткізушілер сапасы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебі

орын

97

105

103

102

101

100

99

1.3.1-міндет. Әлемдік стандарттарға сай келетін өнім өндірісі үшін жағдайлар жасау

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындар саны

ИЖТМ

Бірл.

2249

3578

3800

4000

4200

4400

4600

Кемінде 30 мемлекеттік эталон мен эталондық жабдықтарды 60 мәрте жаңғырту (толық жарақтандыру)

ИЖТМ

Бірл.

8

16

10

10

10

14

-

Техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қорының нормативтік құжаттарының саны

ИЖТМ

Бірл.

56838

59858

65000

66500

67000

67500

68000

2-стратегиялық бағыт. Өнеркәсіп пен туризм салаларын дамыту

2.1-мақсат. Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту

Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 006, 007, 008, 012, 013, 017, 018, 019, 022, 023, 026, 033, 052, 066, 085, 090

Нысаналы индикаторлар
(Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

«Кластерлік дамыту» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есептері

орын

85

85

85

84

83

82

81

«Қосымша құн тізбегінің ұзындығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есептері

орын

109

115

113

112

111

110

109

«Өнімді дамыту үшін жағдай» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есептері

орын

80

84

83

82

81

80

79

«Бәсекелі басымдылық табиғаты» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есептері

орын

112

129

128

127

126

125

124

«Қабылданатын шешімдер ашықтығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есептері

орын

75

53

50

49

48

47

46

2.1.1-міндет. Тау-кен металлургия кешенін дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

ЖІӨ құрылымында тау-кен металлургия өнеркәсібінің үлесі

СА

%

-

-

15,9

3,9

4,1

4,2

4,2

Металлургия өнімдерінің экспортын 2008 жылғы деңгейден екі еселеу

СА

млрд. теңге

1008

1069

1684

1648

1742

2016

2016

Металлургия саласының еңбек өнімділігін 1,5 есе ұлғайту

СА

%

61

103

120,6

126

138

150

150

Металл кендерін өндірудің НКИ

СА

%

112,2

100,4

107,5

108

109

105

Металлургия өнеркәсібінің НКИ

СА

%

98,2

106,5

115

116

118

104,9

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндірудің НКИ

СА

%

112,2

108

105

106

105

2.1.2-міндет. Машина жасау саласын дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

ЖІӨ құрылымында машина жасау саласының үлесі

СА

%

-

-

1,0

0,9

1,0

1,1

1,0

2008 жылмен салыстырғанда машина жасау саласындағы еңбек өнімділігінің бір жарым есеге ұлғаюы

СА

%

81,5

123,9

124,1

136

143

150

-

Машина жасау саласының НКИ

СА

%

85,7

133,6

116

109,3

110

108

105

2.1.3-міндет. Құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарын дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

ЖІӨ құрылымында өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру үлесі

СА

%

1

-

1,5

0,4

0,5

0,6

0,7

Құрылыс материалдарын отандық өндірушілер үлесін 60% дейін ұлғайту

СА

%

55,2

47,8

49,2

51

54

60

-

Өзге металл емес минералдық өнімдер экспортының көлемі

Қаржымині КБК

%

2,5

13,2

8

8,5

10

20

22

2008 жылмен салыстырғанда өзге металл емес минералдық өнім өндірісіндегі еңбек өнімділігінің 1,5 есеге ұлғаюы

СА

%

67,7

97,6

110

118

130

150

-

Өзге металл емес минералдық өнім өндірудің НКИ

СА

%

93,3

111,5

109

110

111

115

115

2.1.4-міндет. Химия өнеркәсібін дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

ЖІӨ құрылымында химия өнеркәсібінің үлесі

СА

%

-

-

0,4

0,43

0,46

0,49

0,52

Химия саласындағы еңбек өнімділігінің ұлғаюы

СА

%

53

83

100

117

133

150

-

НКИ химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру

СА

%

75,7

121,4

113

117

119

114

101

НКИ резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

СА

%

92,4

135,6

105

105

105

105

106

2.1.5-міндет. Фармацевтика өнеркәсібін дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл

(2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Ішкі нарықтағы отандық дәрі-дәрмек құралдарының үлесі

СА

%

30

33

34,5

36

42

50

53

Фармацевтика өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің ұлғаюы

СА

%

100

100

103

108

112

113

114

НКИ негізгі фармацевтика өнімдерін өндіру

СА

%

-

-

105

108

110

119,4

121,8

2.1.6-міндет. Жеңіл өнеркәсіпті дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл

(2009 жыл)

Есептік жыл

(2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

2008 жылғы деңгейге жеңіл өнеркәсіп экспортының көлемі

СА

%

-

-

110

111

112

113

114

2008 жылмен салыстырғанда жеңіл өнеркәсіптің еңбек өнімділігінің бір жарым есеге ұлғаюы

СА

%

92,9

134,1

114,5

121,4

132,1

150

150

НКИ жеңіл өнеркәсіп

СА

%

-

-

100

104,8

120

101,2

100

2.1.7-міндет. Алушылардың сұранысын қанағаттандыратын мемлекеттік қызметтер

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл

(2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Бақылау-қадағалау функцияларымен бөлінген мемлекеттік органдар жүзеге асыратын жоспарлы тексерулердің санын 2009 жылға қарай 30% дейін қысқарту

ИЖТМ

%

-

-

-

10

10

10

-

Автоматтандырылған мемлекеттік қызметтер

ИЖТМ

Бірл.

-

-

2

3

4

2

2

Бекітілген стандарттар

ИЖТМ

Бірл.

-

-

2

28

-

-

-

Бекітілген регламенттер

ИЖТМ

Бірл.

-

-

2

28

-

-

-

Уақыт пен шығыстарды қоса алғанда, бизнесті тіркеу мен жүргізумен байланысты операциялық шығындарды (рұқсаттар, лицензиялар, сертификаттар алу; аккредиттеу; консультациялар алу бойынша) 2011 жылға қарай 30%-ға, және тағы 2011 жылмен салыстырғанда 2015 жылға қарай 30%-ға төмендету

ИЖТМ

%

30

30

2.2-мақсат Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру

Бюджеттік бағдарламалар коды: 001, 006, 007, 008, 012, 01.5, 017, 018, 019, 022, 023, 026, 033, 052, 066, 085, 090

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі.

Есептік жыл

(2009 жыл)

Есептік жыл

(2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

«Саяхат пен туризмнің бәсекеге қабілеттілік индексі» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ-нің рейтингінде жақсарту

ДЭФ есебі

орын

92

92

92

92

91

90

90

2.2.1-міндет. Ұлттық туристік өнім қалыптастыру және оны халықаралық және ішкі нарықтарға ілгерілету

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі.

Есептік жыл

(2009 жыл)

Есептік жыл

(2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

«Тұру және тамақтану жөніндегі қызметтерді ұлғайту» көрсеткішінің өсуін қамтамасыз ету

СА

НКИ алдыңғы жылға %

95,5

112,0

105,0

105,7

106,0

106,0

107,0

Келу туризмі көлемінің 2010 жылдың деңгейінен %-ға өсуі (4,7 млн. адам)

СА

%




1

1,3

1,6

2

Ішкі туризм көлемінің 2010 жылдың деңгейінен %-ға өсуі(4,5 млн. адам)

СА

%




1,5

1,8

2,5

3

3-стратегиялық бағыт. Экономиканың электр энергиясына өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету

3.1-мақсат. Энергетикалық кешенді дамыту

Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 006, 016, 034, 038, 046, 047

Нысаналы индикаторлар
(Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

2020 жылға қарай экономиканың қажеттіліктерін қанағаттандыратын меншікті көздерден энергия өндіру 100%-ды құрайды

СА

%

98,2

99,1

96,0

99,1

99,92

99,85

99,96

«Электр үнемдеу желісіне қосылу» индикатор бойынша «Doing Business» рейтингіндегі Қазақстанның ұстанымын жақсарту

СА

орын

-

87

86

84

83

82

80

2015 жылға энергия тұтынудың жалпы көлеміндегі баламалы энергия көздерін пайдалану үлесі 1,5 % астамды құрайды

СА

%

0,48

0,48

0,46

0,5

0,7

1

1,5

«Электр жеткізулер саны» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ДЭФ ЖБИ есептері

орын

84

91

89

88

87

86

85

ҚР аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету (Адамның жылдық әсер ету мөлшрі НРБ-99 радиациялық қауіпсіздік нормаларына сәйкес жұмыс аяқталғаннан кейін жылына 1 мЗв (милизиверт) аспауы тиіс

ИЖТМ

м3в

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

3.1.1-міндет. Электр энергетикасы мен көмір өнеркәсібін дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

НКИ Электрмен қамту, газ, бу беру және ауа баптағыш

СА

%

99

104,9

106,4

103

103,8

104,4

105,6

НКИ Көмір және лигнит өндіру

СА

%

90,8

104,4

105,9

103,9

106,3

103,7

106,1

Электр энергиясын өңдеу көлемі (өсім бойынша)

СА

млрд. кВт/с

78,43

82,3

84,2

89,58

93,76

97,91

103,46

Электр энергиясын тұтыну көлемі (өсім бойынша)

77,96

83,7

87,3

89,52

93,18

96,84

100,5

2014 жылға қарай көмір өндіру көлемін 123 млн. тоннаға дейін қамтамасыз ету

СА

млн. тонна

94,3

105,3

107

110

117

123,4

131,02

Көмірдегі электр энергетика сұранысын қамтамасыз ету

ИЖТМ

%

100

100

100

100

100

100

100

Ішкі және сыртқы нарықта бәсекеге қабілетті көмір өнімінің жағдайын жасау үшін нормативтік-техникалық құжаттаманы қамтамасыз ету

ИЖТМ

дана

13

23

24

30

30

32

-

Қарағанды облысында қалпына келтірілген жерлердің жалпы көлемі

ИЖТМ

га

18,6

210

105

112,4

112,4

792,41

-

3.1.2–міндет. Жаңартылатын энергия көздерін дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Жаңартылатын энергия көздері өндірілетін электр энергиясы көлемі

ЖАО

млрд. кВт/сағ.

0,37

0,4

0,4

0,45

0,65

1,00

-

3.1.3-міндет. Атом энергетикасы мен өнеркәсібін дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Атом саласындағы бұрынғы объектілердің радиациялық қауіпсіз жағдайын жүргізу

ИЖТМ

объектілер

3

3

3

3

2

2

2

Жүргізілген қолданбалы ғылыми зерттеулер саны

ИЖТМ

объектілер

3

3

3

3

3

3

3

Атом энергетикасы инфрақұрылымын дамыту:
РСК
ЯМБО
МТК

ИЖТМ

(объектілер, дана)






1






1

1







1



3.1.4. Атом энергиясын пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуді мемлекеттік реттеу жүйесін дамыту

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Атом энергиясын пайдаланумен байланысты қызметтің нормативтік құжаттармен қамтылуы деңгейі

ИЖТМ

%

20

40

21

21

80

90

100

Атом энергиясын пайдаланатын объектілердің жоспарлы инспекциямен қамтылуының деңгейі

ИЖТМ

%

15

15

10

15

72

86

100

4-стратегиялық бағыт. Экономиканы шикізаттық емес ресурстармен қамтамасыз ету

4.1-мақсат. Геологияны және жер қойнауын пайдалануды дамыту

Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 040

Нысаналы индикаторлар
(Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін көрсете отырып)

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Қазіргі заманғы технологиялар базасында болжамды ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағын зерделеуді қамтамасыз ету

ИЖТМ

мың.кв.км

29,92

109,97

21,7

288,8

210,3

368,3

200

4.1.1-міндет. Бағдарламалық ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағының зерделенуін қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есептік жыл (2009 жыл)

Есептік жыл (2010 жыл)

Жоспарлы кезеңде

2011

2012

2013

2014

2015

Қатты пайдалы қазбалар ресурстарын болжау

ИЖТМ

мың.кв.км

10,9

87,9

13,7

79,0

12,0

295

52,0

Көмір-сутегі шикізаты ресурстарын болжау

ИЖТМ

мың.кв.км

-

-

-

162,5

149

20

20

Жер асты су ресурстарын болжау

ИЖТМ

мың.кв.км

19,02

22,07

8

47,3

49,3

53,3

41,2

4-бөлім. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту

      Ескерту. 4-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.05.16 № 521 Қаулысымен.

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттарының, мақсаттары мен міндеттерінің атауы

Функционалдық мүмкіндіктерді дамытуға бағытталған іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдай жасау
1.1-мақсат. Ұлттық инновациялық жүйені дамыту
1.3-мақсат. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту
2-стратегиялық бағыт. Өнеркәсіп салаларын дамыту
2.1-мақсат. Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту
3-стратегиялық бағыт. Экономиканың энергияға өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету
3.1-мақсат. Энергетика кешенін дамыту
4-стратегиялық бағыт. Шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету
4.1-мақсат. Геология және жер қойнауын пайдалануды дамыту

Адам ресурстары:
Министрлік қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жөніндегі семинарларға, көрмелерге, курстарға қатысуын ұйымдастыру;
Министрлікте басшылар лауазымына әйелдер өкілдерін 2015 жылға қарай кемінде 30 %-ын қамтамасыз ету
Ақпараттық технологиялар:
Министрліктің қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету
2012 жылдан бастап кепілдікті міндеттемелерді (түпкілікті пайдаланушы сертификатын) беруді және тауарларды, технологияларды, жұмыстарды, қызметтерді, ақпаратты экспорттық бақылауға жататын өнімге жатқызу туралы қорытынды беруді электрондық форматқа кезең-кезеңмен көшіру;
2014 жылы электрондық форматта көрсетілетін мемлекеттік қызметтер үлесін Министрлік көрсететін мемлекеттік қызметтердің жалпы санының 10%-на дейін жеткізу

2011 -  2015 жылдар

5-бөлім. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл

      Ескерту. 5-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.04.28 № 555 Қаулысымен.

Қол жеткізу үшiн ведомствоаралық өзара iс-қимыл талап етiлетiн мiндеттердiң көрсеткiштерi

Ведомствоаралық өзара iс-қимылды жүзеге асыратын мемлекеттiк орган

Ведомствоаралық байланыс орнату үшiн болжанатын шаралар

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Индустриялық-инновациялық даму үшiн жағдай жасау

1.1-мақсат. Ұлттық инновациялық жүйенi дамыту

ЖIӨ энергия тиiмдiлiгiн кемiнде 10%-ға төмендету

ҚТКШIА

Энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру саласындағы саясатты iске асыру шеңберiнде:
ғимараттар, құрылыстар, иммараттар үшiн энергия тиiмдiлiгi бойынша талаптарды және олардың аталған талаптарға сәйкестiгiн бақылау тәртiбiн әзiрлеу;
көп пәтерлi тұрғын-үй ғимараттардың (үйлердiң) энергия тиiмдiлiгi бойынша мониторингке талаптарды әзiрлеу;
энергетикалық тексеру және энергия тиімділігі мен энергия үнемдеу сараптамасын жүргізуге әдістемелік нұсқау әзірлеу

ЭДСМ

энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру мәселесi бойынша жергiлiктi атқарушы органдар қызметiн бағалау тетiгiн әзiрлеу.

1.3-мақсат. Техникалық реттеу және метрология жүйесiн дамыту

1.3.1-мiндет. Әлемдiк стандарттарға сәйкес келетiн өнiм өндiру үшiн жағдай жасау, менеджмент жүйесiн енгiзу және технологиялық қайта жарақтандыру.

Жыл сайын кемiнде 500 стандарттау бойынша нормативтік құжат әзірлеу және қабылдау

ККМ, Қоршағанортаминi, ІІМ, ТЖМ, МГМ, АШМ, ДСМ, Еңбекминi, Қорғанысмині, ҰҒА, ҚТКШІА

Экономиканың секторларында қолданыстағы нормативтік құжаттарға оларды нарық талаптарына өзектендіру мақсатында талдау жүргізу
Стандарттар әзірлеу бойынша ұсыныстар әзірлеу;
Халықаралық талаптармен үйлестірілген мемлекеттік стандарттар әзірлеу

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

2012 жылға арналған облыстар мен қалалардағы кәсіпорындарда және ұйымдарда техникалық регламенттер мен стандарттарды, оның ішінде менеджмент жүйесіне стандарттар енгізу бойынша өңірлік жоспарларды іске асыру

Менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындар саны (4600-ге дейін)

Қоршағанортаминi, ККМ, АШМ, ТЖМ, «Самұрық-Қазына» АҚ, «ҚазАгро» АҚ

Мемлекеттік қатысуы бар кәсіпорындарда 14000 (экологиялық қауіпсіздігі), 22000 (тамақ қауіпсіздігі), OHSAS 18001 (өнеркәсіптік қауіпсіздік), 27001 (ақпараттық қауіпсіздік) серияларының менеджмент жүйесі стандарттарын міндетті енгізу бойынша пилоттық жоба ретінде енгізу мәселесін пысықтау

МГМ, Қоршағанортаминi, АШМ,ККМ, Еңбекминi, ТЖМ

Автомобиль жасау, әлеуметтік жауапкершілік, қатерлерді басқару, авиациялық техника, мұнай өндіру саласы, логистика және энергия үнемдеу салаларында менеджмент жүйесін енгізу мүмкіндігін қарастыру

1.3.2-мiндет. Отандық нарықты қауiптi және сапасыз (стандартты емес) өнiмдерден шектеу.

Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберiнде техникалық регламенттердi әзiрлеу және қабылдау

ККМ, Қоршағанортаминi, IIМ, ТЖМ, МГМ, АШМ, ДСМ, Еңбекминi

Техникалық регламенттерді уақтылы әзірлеу, техникалық регламенттерді енгізу және бейімдеу жөніндегі шараларды қабылдау

2-стратегиялық бағыт. Өнеркәсiп және туризм саласын дамыту

2.1-мақсат. Өңдеушi өнеркәсiптi дамыту

«Қосымша құн тізбегінің ұзындығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ЭДСМ, АШМ, МГМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi

Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламасын қолдау құралдары шеңберінде өңдеуші өнеркәсіптердің жаңа кәсіпорындарын жаңғыртуға және құруға жәрдемдесу

«ҚИДИ» АҚ, «ҰИҚ» АҚ

1. «Өнімділік 2020» бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыру
2. Индустрияландыру картасына енгізу үшін инвестициялық жобаларды Үйлестіру кеңсесі штабының отырыстарында қарастыру
3. Қолданыстағы инвестициялық жобалардың мониторингі
4. Мемлекеттік қолдаудың қолданыстағы шаралары бойынша инвестициялық жобалардың өтінім берушілеріне консультациялық қолдау көрсету
5. Қосымша құны жоғары өнімдерді шығаруға бағдарланған «тауаша» жобаларды іске асыру үшін инвесторларды тарту

ККМ

Логистикалық орталықтарды дамыту

«Кластерлік даму» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ЭДСМ, БҒМ, ККМ, МГМ, АШМ, Оңтүстік
Қазақстан, Қызылорда, Қарағанды және Алматы облыстарының,Астана қаласының әкімдері

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 25 маусымдағы № 633 қаулысымен бекiтiлген кластерлерді жасау мен дамытуға жәрдем көрсету.
Азық-түлiк кластерiн дамыту

ККМ

Транзитті тасымалдаудың әлемдік нарығында тасымалдарда және табысты бәсекелестікте Қазақстанның экономикасы мен тұрғындарының талаптарына баламалы көліктік кешенін дамыту мен қызметі деңгейіне қол жеткізуді қамтамасыз ету

АШМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi

Өндірістік қуаттылықтарды жаңғырту мен сыртқы тұтыну нарықтарына экспорт көлемдерін ұлғайту есебінен ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу деңгейін тереңдету және кешенділігін арттыру

«Kaznex» АҚ

Арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты ынталандыру жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны іске асыру жолымен тоқыма кластері кәсіпорындарын дамыту

«NАDLoC» АҚ

Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) тізілімін қазақстандық өндірушілер шығаратын машина жасау өнімдерінің жаңа түрлерімен толықтыру

«Өнімді дамытуға арналған шарттар» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту

ЭДСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi

Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны қолдау құралдары шеңберінде өңдеуші өнеркәсіптердің жаңа кәсіпорындарын жаңғыртуға және құруға жәрдем көрсету

АШМ, МГМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi

Өңдеуші өнеркәсіптердің жетекшілік ететін салаларында өнімдерді қайта өңдеу деңгейін тереңдету және кешенділігін арттыру

ДСМ

Бірыңғай дистрибьютер арқылы отандық өндірушілерден дәрі-дәрмек құралдарын сатып алу бойынша ұзақ мерзімді шарттар жасау

БҒМ

Білікті кадрлармен қамтамасыз етуге, қызметкерлердің біліктілігін арттыруға жәрдем көрсету

«ҚИДИ» АҚ, «ҰӘҚ» АҚ

1. «Өнімділік 2020» бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыру
2. Индустрияландыру картасына енгізу үшін инвестициялық жобаларды Үйлестіру кеңсесі штабының отырыстарында қарастыру
3. Қолданыстағы инвестициялық жобалардың мониторингі
4. Мемлекеттік қолдаудың қолданыстағы шаралары бойынша инвестициялық жобалардың өтінім берушілеріне консультациялық қолдау көрсету
5. Қосымша құны жоғары өнімдерді шығаруға бағдарланған «тауаша» жобаларды іске асыру үшін инвесторларды тарту

2.1.1-мiндет. Тау-кен металлургиялық кешенiн дамыту

Металлургия саласының еңбек өнімділігін кемінде 1,5 есе ұлғайту

ЭДСМ,облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Металлургияда және метал өңдеуде шикізаттық тауар биржасын дамыту; металлургияда және метал өңдеуде шағын және орта бизнесті жеңілдік ставкасы бойынша кредиттеу; «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпорындарды жаңғырту жөніндегі іс-шараларды іске асыру

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Жұмыс істеп тұрған ірі және орта кәсіпорындарды мониторингілеу;

Инвестициялық жобаларды іске асыру, сондай-ақ шеңберінде 2010 – 2011 жылдары жаңа жобаларды пайдалануға енгізген жобалық қуаттылыққа шығу бойынша мониторинг


БҒМ, Еңбекминi

Тау-кен металлургиялық саласының басым мамандықтары бойынша кәсіби стандарттарды әзірлеуді ұйымдастыру;
Мемлекеттік тапсырысты қалыптастыру кезінде тау-кен металлургия саласының мамандарын оқытуды көздеу;
Металлургия мен металл өңдеу үшін кәсіптік техникалық білім беру жүйесін қалпына келтіру және өндірістік орындарда жеке жетекшілерді бекітіп бере отырып, кемінде 3 ай мерзімімен өндірістік тәжірибеден өту жүйесін енгізу.

НКИ металл кенін өндіру

ККМ

Тау-кен металлургиялық кешені кәсіпорындарын жылжымалы құраммен қамтамасыз ету


Облыстардың әкiмдiктерi

Тау-кен металлургиялық кешені кәсіпорындарының өткізу нарығын зерттеу

НКИ металлургия өнеркәсібі

ККМ

Тау-кен металлургиялық кешені кәсіпорындарының жылжымалы құраммен қамтамасыз ету


Облыстардың әкiмдiктерi

Тау-кен металлургиялық кешені кәсіпорындары өнімдерінің өткізу нарығын зерттеу

2.1.2.міндет. Ауыл шаруашылығы машина жасауды қоса алғанда, Қазақстанның машина жасау саласын дамыту

ЖІӨ құрылымында машина жасау саласының үлесі

Облыстардың әкiмдiктерi
СА
Барлық меморгандар, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы ққ. әкімдіктері

Қазақстан Республикасында машина жасауды дамыту бойынша 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламаны іске асыру
Қазақстан Республикасы бойынша, оның ішінде өңірлер бөлігінде қосымша құн салығы бойынша статистикалық деректер ұсыну
Отандық машина жасаушы кәсіпорындардан өнімдер сатып алуды ұлғайту

2008 жылмен салыстырғанда машина жасау саласындағы еңбек өнімділігінің бір жарым есеге ұлғаюы

БҒМ, Қаржыминi, ШҚО әкiмдiгi

Өскемен қаласында 700 оқушы орынға арналған машина жасау саласы үшін кадрларды даярлау және қайта даярлау бойынша Өңіраралық орталық салу

Облыстардың әкiмдiктерi

Қазақстан Республикасында машина жасауды дамыту бойынша 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламаны іске асыру

НКИ машина жасау

Облыстардың әкiмдiктерi
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Қазақстан Республикасында машина жасауды дамыту бойынша 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламаны іске асыру

Отандық машина жасаушы кәсіпорындардан өнімдер сатып алуды ұлғайту

2.1.3.міндет. Құрылыс индустриясын және құрылыс материалдарын дамыту

ЖІӨ құрылымында өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру үлесі

ҚТКШIА

Әкімдіктерге тұрғын үй объектілерін салу үшін бөлінетін қаражат есебінен Индустрияландыру картасының қолданыстағы және енгізілген жобаларын жүктеу;
Отандық тауар өндірушілермен қол қойылған келісімшарттар бойынша ақпараттар ұсыну;
Мыналар бойынша заттай және ақшалай көріністегі құрылыс материалдарының қажеттілігі бойынша ақпараттар ұсыну:
1. «Қол жетімді тұрғын үй 2020» бағдарламасы;
2. «Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту» бағдарламасы;
3. «Ақбұлақ» бағдарламасы.
Құрылыс индустриясы және құрылыс материалдарын өндіру салалық бағдарламаларының іс-шаралары жоспары бойынша ақпараттар ұсыну

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ

Бюджет қаражаты есебінен қордың құрылымдық бөлімшелері орындайтын, құрылыс көлемдері бойынша заттай және ақшалай көріністегі құрылыс материалдарының қажеттілігі бойынша ақпараттар ұсыну;
«Самұрық Қазына» Жылжымайтың мүлік қоры» АҚ тұрғын-үй обьектілерін салу үшін бөлетін қаражаттар есебінен Индустрияландыру карталарының қолданыстағы және енгізілген жобаларын жүктеу;
Отандық өндірушілермен қол қойылған келісімшарттар бойынша ақпараттар ұсыну;
Құрылыс, құрылыс алаңы, құрылыс түрі бойынша әзірленетін схема бойынша ақпарат ұсыну.

СА

Құрылыс материалдарын өндіру және ағаш өңдеу өнеркәсібі бойынша статистикалық деректерді ұсыну:
1. Өңірлер бөлінісіндегі ҚҚЖ. Өлшем бірлігі – теңгемен және пайыз ставкасымен;
2. Кәсіпорындардың өңірлер бөлінісінде және құрылыс материалдарының түрлері бойынша жүктемесі. Өлшем бірлігі – теңгемен және пайыз ставкасымен;
3. Жұмыс істеп тұрған қәсіпорындарға ірі, орташа және кіші санаттары бойынша.
4. Статистикалық бюллетеньге енгізу, 2-серия. Кәсіпорындардың нақты өңдірген өнімдерін олардың паспорттық қуаттылығымен салыстыру туралы өнеркәсіп тармағы.

Қаржыминi

«Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» бағдарламасы шеңберінде қолдау көрсетілген құрылыс индустриясы кәсіпорындарының тізімін ұсыну

ККМ

Отандық тауар өндірушілермен қол қойылған келісімшарттар бойынша ақпарат ұсыну;

ЭДСМ

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде қолдау алған құрылыс индустриясы кәсіпорындардың тізімін ұсыну;

Құрылыс материалдарын отандық өндірушілер үлесін 60%-ға дейін ұлғайту

ККМ

Өңірлер бойынша және жылдар бойынша бөліністегі автомобиль және темір жолдарын салуға құрылыс материалдар қажеттілігі бойынша ақпарат ұсыну. Өлшем бірлігі – заттай көріністе:
1. Ағымдағы жөндеу;
2. Орташа жөндеу;
3. Күрделі жөндеу;
4. Күрделі құрылыс және қайта жаңарту.

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Мынадай ақпаратты ұсыну:
1. АДБ нысаналы көрсеткіштер бойынша (әр тоқсанда);
2. АДБ-ны іске асыру бойынша (әр тоқсанда);
3. Құрылыс материалдарының және ағаш өңдеу өңдірісін дамыту бойынша (әр тоқсанда);
4. «Бизнестің жол картасы-2020» бойынша өткен кәсіпорындардың тізімі;
5. Жүйе кұраушы жобалар бойынша;
6. Кадрларға деген қажеттілік және біліктілікті арттыру;
7. Жұмыс істейтін және біріккен кәсіпорындар бойынша;
8. Тұрғын үйлерді, авто және теміржолдарын салу үшін құрылыс материалдарына деген қажеттілік;
9. Құрылыс материалдарына деген қажеттілікті есептеу және оларды жұмыс істейтін қуаттылықтармен салыстыру. Мемлекеттік бағдарламаларды құрылыс материалдарымен қамтамасыз ету үшін кәсіпкерлермен кездесулерді өткізу. Құрылыс индустриясы және құрылыс материалдарын өндіру салалық бағдарламасының іс-шаралар жоспары бойынша ақпаратты ұсыну.
«Индустриялық құрылыс комбинаты және КЦТ құрылыс жоспарларының «тауаша» жобаларын ұйымдастыру бойынша ақпаратты ұсыну.


«Индустриялық құрылыс комбинаты және КЦТ құрылыс жоспарларының «тауаша» жобаларын ұйымдастыру бойынша ақпаратты ұсыну.

СА

Ағаш өңдеу өнеркәсібі және құрылыс материалдарын өндіру бойынша мынадай статистикалық деректерді ұсыну:
1.Өңірлер бөлінісіндегі ЖҚҚ. Өлшем бірлігі теңгемен және пайыздық ставкамен;
2.Өңірлер бөлінісіндегі экспорт, импорт, өндіру және тұтыну. Өлшем бірлігі теңгемен, заттай көріністе және пайыздық ставкамен;
3. Республикада материалдардың түрлері бойынша кәсіпорындардың жүктемесі. Өлшем бірлігі пайыздық ставкамен;
4. Статистика бюллетеньдерге енгізу, 2-Серия. Кәсіпорындардың нақты өндірген өнімдерін паспорттық қуаттылықпен салыстыру туралы өнеркәсіп тармағы.

Өзге металл емес минералдық өнімдер экспортының көлемі

Қаржыминi

«Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» бағдарламасы шеңберінде қолданған құрылыс индустриясы кәсіпорындарының тізімін ұсыну

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Мынадай ақпаратты ұсыну:
1.АДБ нысаналы көрсеткіштер бойынша (әр тоқсанда);
2. АДБ-ны іске асыру бойынша (әр тоқсанда);
3. Құрылыс материалдарын және ағаш өңдеу өнеркәсібін дамыту бойынша (әр тоқсанда);
4. «Бизнестің жол картасы-2020» бойынша өткен кәсіпорындардың тізімі;
5. Жүйе құраушы жобалар бойынша;
6. Кадрларға деген қажеттілік және біліктілікті арттыру;
7. Жұмыс істейтін және біріккен кәсіпорындар бойынша;
8. Тұрғын үйлерді, авто және теміржолдарын салу үшін құрылыс материалдарына деген қажеттілік;

2008 жылмен салыстырғанда өзге металды емес минералдық өнім өндірісіндегі еңбек өнімділігінің 1,5 есеге ұлғаюы

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Мынадай ақпаратты ұсыну:
1. АДБ нысаналы көрсеткіштер бойынша (әр тоқсанда);
2. АДБ-ны іске асыру бойынша (әр тоқсанда);
3. Құрылыс материалдарын және ағаш өңдеу өнеркәсібін дамыту бойынша (әр тоқсанда);
4. «Бизнестің жол картасы-2020» бойынша өткен кәсіпорындардың тізімі

Өзге металл емес минералдық өнімдер өндіру НКИ

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Мынадай ақпаратты ұсыну:
1. АДБ нысаналы көрсеткіштер бойынша (әр тоқсанда);
2. АДБ-ны іске асыру бойынша (әр тоқсанда);
3. Құрылыс материалдарын және ағаш өңдеу өндірісін дамыту бойынша (әр тоқсанда);
4. «Бизнестің жол картасы-2020» бойынша өткен кәсіпорындардың тізімі;
5. Жүйе құраушы жобалар бойынша;
6. Кадрларға деген қажеттілік және біліктілікті арттыру;
7. Жұмыс істейтін және бірлескен кәсіпорындар бойынша;
8. Тұрғын үйлерді, авто және теміржолдарын салу үшін құрылыс материалдарына деген қажеттілік; «Өнімділік 2020» бағдарламасына әлеуетті қатысушыны анықтау мақсатында саладағы кәсіпорындармен мәжілістер өткізу;
Мемлекеттік бағдарламалар бойынша құрылыс материалдарына жалпы қажеттілік туралы кәсіпкерлерге ақпарат ұсыну;
«Өнімділік 2020» бағдарламасы шеңберінде жаңғыртуға қаржыландыруды ұйымдастыру шарттарын мәлімдеу.
Мемлекеттік бағдарламаны орындау үшін құрылыс материалдарымен қамтамасыз ету мақсатында жетілдіруді жүргізуге айқындығын растаған кәсіпорындарды қосу мақсатындағы инвестициялық жобаларды анықтау;
Жұмыс атқарып жатқан және Индустриялық картаға енген жобаларды құрылыс тұрғын-үй объектілерін салуға жүктеу;
Құрылыс компанияларымен отандық материалдарды сатып алу;
Бюджеттік қаржы шотынан құрылыс жұмыстарын атқарып жатқан салушылардан құрылыс көлемі және құрылыс материалдарына қажеттілік туралы деректер жиыны;
Құрылыс материалдарына қажеттілік есебі және оларды жұмыс істейтін қуаттылықтармен салыстыру.
Мемлекеттік бағдарламаларды құрылыс материалдарымен қамтамасыз ету мақсатында кәсіпкерлермен кездесулер өткізу.

2.1.4-мiндет. Химия өнеркәсiбiн дамыту

ЖІӨ құрылымында химия өнеркәсібінің үлесі

АШМ

Жаңа қуаттылықтарды енгізе отырып, субсидияланатын минералдық тыңайтқыштардың және отандық өндірістің агрохимиялық өнімдерінің ауқымын кеңейту.

БҒМ

Тараз қаласында кәсіптік лицей салу.
Химия саласында техникалық және кәсіптік білім беруді және кадрларды дайындауды дамыту.
Химия мамандықтары студенттерінің өндірістік тәжірибесін ұйымдастыру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру.

ЭДСМ

Қазақстан Республикасында өндірілетін сары фосфордың импортына қатысты демпингке қарсы тексерулерді жүргізуге қатысу

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша)

Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Химия кәсіпорындарының (әкімдіктер) өндірістік көрсеткіштерін бақылау

ККМ

Инфрақұрылымды дамыту

МГМ

Шикізатпен қамтамасыз ету

Химия саласындағы еңбек өнімділігінің арттыру

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша)
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау
Химия кәсіпорындарының өндірістік көрсеткіштерін бақылау

Химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру НКИ

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша)
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау
Химия кәсіпорындарының (әкімдіктер) өндірістік көрсеткіштерін бақылау

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндірудың НКИ

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша)
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi
МГМ

Тауаша жобалар бойынша инвесторларды тарту мәселесін пысықтау
Химия кәсіпорындарының өндірістік көрсеткіштерін бақылау
Пластмассалық бұйымдары өндірісін дамыту

2.1.5-мiндет. Фармацевтика өнеркәсiбiн дамыту

Ішкі нарықтағы отандық дәрі-дәрмек құралдарының үлесі

«СК-Фармация» ЖШС

Бірыңғай дистрибьютор арқылы отандық өндірушілерден дәрі-дәрмек құралдарын мемлекеттік сатып алу және МББ

Фармацевтика өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің арттыру

Денсаулықмині, ЭДСМ

КО шеңберінде дәрі-дәрмек құралдары және тіркеу куәліктерін өзара тану жөніндегі заңнамалық базаны еуропалық одақпен ұқсас үйлестіру өнімдерді шетелдерге ілгерілетуге жәрдем көрсету.

Негізгі фармацевтика өнімдерін өндірудің НКИ

«Казнекс Инвест» АҚ

Шетелде өнімдерді жылжытуға жәрдемдесу

Денсаулықмині, «Қазақстанның ФармМедИндустриясы қауымдастығы»

Шетелдік сарапшыларды тарта отырып, фармацевтикалық кәсіпорындардың (фарм. кәсіпорындар) мамандарын оқыту

«Казнекс Инвест» АҚ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «СК-Фармация» ЖШС

Қазақстанның аумағында фармацевтика өндірістерін құруға инвестиция тарту

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Инвестициялық жобаларды іске асыру: «Химфарм» АҚ, «Нобел» АФФ, «Глобал Фарм» ЖШС, «Ромат»-2 ФК жобасын, «ПФЗ» ЖШС, «КФК» ЖШС, «Бирунифарм» ЖШС, «Медикал Фарм Чакур» ЖШС, «Досфарм» ЖШС, «Сұлтан» ЖШС, «Элеас» ЖШС, «Велес Ақтөбе» ЖШС, «ТК Фарм Ақтөбе» ЖШС, «Медоптик» ЖШС

2.1.6-мiндет. Жеңiл өнеркәсiптi дамыту

Жеңіл өнеркәсіптің еңбек өнімділігін 2008 жылмен салыстырғанда бір жарым есеге арттыру

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

«Өнімділік 2020» бағыты шеңберінде инновациялық технологияларды енгізу арқылы өнімділікті арттыру

ЭДСМ, Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

«Бизнестің жол картасы 2020» бюджеттік бағдарламасының шеңберінде жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарын жаңғырту

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Жұмыс істеп тұрған жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарына мониторинг жасау;

Қазақстанның Индустрияландыру картасы шеңберінде инвестициялық жобаларды іске асыру және мониторинг жасау

БҒМ, ТКШIА, Оңтүстік

Қазақстан облысының әкімдігі

Шымкент қаласында 700 орындық өңдеуші салаға кадрлар даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық орталық салу

Еңбекмині, БҒМ

Жеңіл өнеркәсіптің басым мамандықтары бойынша кәсіби стандарттарды әзірлеуді ұйымдастыру

Еңбекмині

Жұмыстардың бірыңғай тарифтік-біліктік анықтамалығы мен жұмысшылардың кәсіптерін бекіту

БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

ЖОО және ТжКБ өнеркәсіптің аяқ киім, тері-былғары киім, тоқыма, былғары салаларына нарықта сұранысқа ие мамандықтар бойынша оқытуды қарастыру

Жеңіл өнеркәсіптің НКИ

Қорғанысмині, ТЖМ, ІІМ, РҰ, ПКҚ

Жеңіл өнеркәсіп тауарларын сатып алуда қазақстандық қамтудың үлесін арттыру

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Мемлекеттік органдардың ұлттық компаниялардың, ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың импорттық өнімдерді сатып алуын талдау және ұқсас өнімдерді отандық кәсіпорындардан сатып алу бойынша шаралар қабылдау

АШМ, облыстардың әкiмдiктерi

Өңірлер арасында шикізаттың, материалдар мен жинақтауыштардың жеткізілімін жолға қою есебінен өндірістік қуаттың жүктемесін арттыру бойынша шаралар қабылдау

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Аймақтары, сондай-ақ Қазақстанның ішінде және Бірыңғай экономикалық кеңістік елдерінің өңірлеріменде өңіраралық кооперацияны дамыту бойынша шаралар қабылдау

2.2-мақсат. Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру

«Саяхат пен туризмнің бәсекеге қабілеттілік индексі» индикаторы бойынша ЖБИ ДЭФ рейтингінде 2009 жылғы 92-ден 2015 жылға дейін 90-ға жақсарту

2.2.1-міндет. Ұлтық туристік өнімдерді қалыптастыру және оны халықаралық және ішкі нарықтарда жылжыту

«Тұру және тамақтану жөніндегі қызметтерді ұлғайту» көрсеткішінің өсуін қамтамасыз ету

Ақтөбе, Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік

Қазақстан облыстарының әкімдіктері, ККМ

Жол бойы инфрақұрылым объектілерін салуға жәрдемдесу

Келу туризмі көлемін 2010 жылдың деңгейінен %-ға арттыру (4,7 млн. адам)

СІМ

Дүниежүзілік туристік ұйым (ЮНДТҰ) өткізетін іс-шараларға қатысуға жәрдемдесу

Ішкі туризм көлемін 2010 жылдың деңгейінен %-ға арттыру (4,5 млн. адам)

ІІМ, АШМ, ДСМ, Қоршағанортамині, ККМ, ММ, БАМ, БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

Дүниежүзілік экономикалық форумы (ДЭФ) қалыптастыратын саяхат пен туризм секторларының (TTCI) бәсекеге қабілеттілік индексінің мынадай көрсеткіштерінің өсуін қамтамасыз ету:
1) туризмнің дамуын реттейтін нормативтік базаның сапасы
2) қоршаған ортаның сапасын;
3) қауіпсіздік;
4) денсаулық сақтау жүйесінің сапасы және гигиена деңгейі;
5) туризм мен саяхаттың басымдығы;
6) әуе көліктеріне арналған инфрақұрылым;
7) жерүсті көлігіне арналған инфрақұрылым;
8) туристік инфрақұрылым;
9) ақпараттық және телекоммуникациялық инфрақұрылым;
10) саяхат және туризм саласындағы бағалық бәсекеге қабілеттілік;
11) адам ресурстары;
12) саяхат пен туризм үшін жақындық;
13) табиғи ресурстар;
14) мәдени ресурстар.

3-стратегиялық бағыт. Экономиканың энергияға өскелең қажеттiлiгiн қамтамасыз ету

3.1-мақсат. Энергетика кешенiн дамыту

2020 жылға қарай экономиканың қажеттiлiгiн қанағаттандыратын меншiк көздерiнен энергия өндiру 100% құрайтын болады

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша)

Халық пен ел экономикасының электр энергиясына қажеттілігін қамтамасыз ету

3.1.1-мiндет. Электр энергетикасы мен көмiр өнеркәсiбiн дамыту

2014 жылы электр энергиясын өндiрудi 97,9 млрд. кВт дейiн жеткiзу (болжамдық тұтыну 96,8 млрд. кВт)

Қаржыминi, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша), Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламада көзделген электр энергетикасы саласындағы жобаларды iске асыру

ТМРА, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша),

«KEGOC» АҚ (келiсiм бойынша)

Есептік және жеке тарифтер бойынша жұмыс iстейтiн энергия өндiруші ұйымдардың инвестициялық шарттарын келiсу және бекiту

Электр энергетикасы саласындағы табиғи монополия субъектiлерiнiң инвестициялық жобаларын келiсу

Балқаш ЖЭС бірінші кезегінің құрылысын бастау

ЭДСМ, Қаржымині, Қоршағанортамині, ҚТКШІА, БҚА, ЖРБА, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, Алматы облысының әкімдігі, Жамбыл облысының әкімдігі

2012 жылы қуаты 1320 МВт Балқаш ЖЭС бірінші модулінің құрылысын бастауды қамтамасыз ету

2014 жылға қарай көмiр өндiру көлемін 123 млн. тоннаға дейін қамтамасыз ету

ККМ, «ҚТЖ» АҚ (келiсiм бойынша),

Iшкi және сыртқы өткізу нарықтарында көмiр өнiмiн үздiксiз тасымалдауды қамтамасыз ету

3.1.2-мiндет Жаңартылатын энергия көздерiн дамыту

2014 жылы жаңартылатын энергия көздерiнен өндiрiлетiн энергия көлемiн – жылына 1 млрд. кВт.сағ. жеткізу

ЭДСМ, АШМ, ККМ, Қоршағанортаминi, ТЖМ, ҚТКШIА, ТМРА, ЖРБА

Жаңартылатын энергия көздерi мәселелерін қозғайтын ұсыныстар әзiрлеу және нормативтiк құқықтық актілерді уақтылы келiсу

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi

Қуаты 25 МВт дейінгі жаңартылатын энергия көздерiн пайдалану саласындағы жобаларды келiсу
Жаңартылатын энергия көздерiн пайдалану саласындағы объектiлердi салу үшiн жер учаскелерiн резервте сақтау және беру

4-стратегиялық бағыт. Экономиканы шикiзат ресурстарымен қамтамасыз ету

4.1-мақсат. Геологияны және жер қойнауын пайдалануды дамыту

4.1.1-мiндет. Болжамды ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағын зерделеуді қамтамасыз ету

Алтын, мыс, полиметалдардың болжамды ресурстарының жоспарланған көлемiн қамтамасыз ету үшiн iрi ауқымды алаң iздеу жұмыстары

«Тау-кен Самұрық» ҰТК» АҚ (келiсiм бойынша)

Iздеу және iздеу-бағалау жұмыстары бойынша мемлекеттiк-жекеменшік әрiптестiкті дамыту

4.1.2-мiндет. Пайдалы қазбалардың негiзгi түрлерi бойынша қорлардың өсiмi

Алтын, мыс, полиметалдар қорларының өсуін қамтамасыз ету үшiн қатты пайдалы қазбаларға iздеу-бағалау жұмыстары

«Тау-кен Самұрық» ҰТК» АҚ (келiсiм бойынша)

Iздеу және iздеу-бағалау жұмыстары бойынша мемлекеттiк-жекеменшік әрiптестiкті дамыту

4.1.3-мiндет. Ел тұрғындарын ауызсумен қамтамасыз ету үшiн жерасты суы кен орындарының қорларын қайта бағалау мақсатында жете барлау

Ауызсу қорымен қамтамасыз етiлген ауылдардың саны

АШМ, ҚТКШIА

Iздеу-барлау жұмыстарын жүргiзу үшiн оларды жерасты сулары қорымен қамтамасыз ету мақсатында АЕМ (ауылдық елді мекендер) тiзбесiн уақтылы беру. Қалаларды сумен қамтамасыз ету үшін қайта бағалауды қажет ететін кен орындардың тізбесін уақтылы беру

6-бөлім. Қатерлерді басқару

      Ескерту. 6-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің  , 2011.12.29 № 1651 Қаулысымен.

Мүмкін қатердің атауы

Қатерлерді басқару бойынша шараларды қабылдаған жағдайда мүмкін салдарлар

Қатерлерді басқару жөніндегі іс-шаралар

1

2

3

Сыртқы қатерлер

3.1.2-міндет. Жаңартылатын энергия көздерін дамыту

Жаңартылатын энергия көздері саласында инвесторлардың болмауы

2014 жылға қарай 1 млрд. кВтсағ. ЖЭК өндіретін электр энергиясының көлеміне қол жеткізбеу

Жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясын өндіруге жәрдемдесу үшін құқықтық және әкімшілік шараларды іске асыру

Ішкі қатерлер

3.1.1-міндет. Электр энергетика және көмір өнеркәсібін дамыту

Сақтау кезінде жоғалту немесе деректерді бұрмалау

Ақпаратты жинақтауды жоғалту

Сағаттардағы ауытқулар арасында орташа уақытпен өлшенеді. Ақпаратты сақтау жүйелерін өсіру, мерзімдік

Пайдаланатын технологияның тез моральды тозуы

Ұсынылатын талаптарға сәйкессіздігі

ППО платформалық тәуелсіздігі бойынша Тапсырыс берушінің талаптарын нақтылау

Сапасыз техниканы сатып алу

Құрылатын ақпараттық жүйелер жұмыс істемейді

Тәуелсіз өндірушілердің өнімділігіне өз жабдығын тестіден өткізетін жеткізушіні таңдау

7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар

     Ескерту. 7-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.04.28 № 555 Қаулысымен.

7.1. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама

001 «Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне интеграциялануы, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтарды орнықты дамытуды қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электр энергетикасы, геология, отын-энергетика кешені, көмір өнеркәсібі, атом энергетикасын пайдалану және туристтік индустрия саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Мемлекеттік индустриялық даму саясатын қалыптастыру, оның ішінде:
1. Лицензиарлардың функцияларын орындау;
2. Сертификацияланған менеджмент жүйесіне инспекциялық бақылау жүргізу;
3. Сертификацияланған менеджмент жүйесін қолдау және сапасын жақсарту;
4. Тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыру үшін олардың үлгілерін сатып алу және сынау;
5. Жылжымалы зертханаларды ұстау;
6. Қатаң есептеме бланкілерін дайындау;
7. Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету;
8. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.
9. Министрліктің Ережесіне сәйкес функцияларды орындау үшін Министрліктің қызметтерін қамтамасыз ету;
10. Құрылыс материалдарының өндірісі бойынша саралау және зерттеу жүргізу;
11.Елдің инвестициялық тартымдылығы бөлігінде зерттеу жүргізу;
12. Туризм саласында мемлекеттік саясатты әзірлеу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың.теңге








Лицензиарлардың функцияларын орындау

мың теңге




545

545

545


Тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыру үшін олардың үлгілерін сатып алу және сынау

мың теңге




65 700

65 700

65 700


Орталық аппаратта және Комитеттің аумақтық департаменттерінде сертификатталған менеджмент жүйесін қолдау және сапасын жақсарту, сертификатталған сапа менеджменті жүйесіне инспекциялық бақылау жүргізу

мың теңге




24 510

24 510

24 510


19 жылжымалы зертханаларды ұстау

мың теңге




27 949

27 949

27 949


Саудада, санитарлық және фитосанитарлық шаралардағы техникалық кедергілер жөніндегі ақпараттық орталықтың және Техникалық регламенттердің және стандарттардың мемлекеттік қорын ақпараттық жүйелерін сүйемелдеу

мың теңге




155 591

130 541

130 541


Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң пленарлық отырысын ұйымдастыру және өткiзу

мың теңге




52 500

21 935

23 470,5


Индустриялық-инновациялық жобалардың бiрыңғай көрмесiн ұйымдастыру және өткiзу

мың теңге




24 940




Бейнекоференц байланысты ұйымдастыру және өткiзу

мың теңге




7 776




Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң аралық отырысын ұйымдастыру және өткiзу

мың теңге




8 300

8 881

9502,7


Еуразия Iскерлiк Конгресiнiң отырысын ұйымдастыру және өткiзу

мың теңге




19 000

20 330

21 753,1


Қазақстан Республикасында және шетелде ресми тараптың қатысуымен инвестициялық мүмкіндіктерін көрсету үшін халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткiзу

мың теңге




48000

51360

54955,2


Халықаралық инвестициялық нарықтарды зерттеу (инвестиция саласында зерттеу)

мың теңге








Буклеттер дайындау (әзiрлеу және басып шығару)

мың теңге




1 800

1 926

2 060,8


Ақпараттық материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру

мың теңге




2 000

2 140

2 289,8


«Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзiрлеу және басып шығару)

мың теңге




10 000

10 700

11 449


Бейнероликтер дайындау және бұқаралық ақпарат құралдарында жалға беру

мың теңге




905

968,4

1036,1


Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң отырысы шеңберінде «Қазақстанның үздік шетелдік инвесторы» конкурсын өткiзу

мың теңге




19999,4




«Жер қойнауын пайдалану мәселелері бойынша Мемлекет мүддесін білдіру» консультациялық қызмет көрсету

мың теңге




100 000

100 000

100 000


Министрлікті ұстауға арналған шығындар

мың теңге




730 435

704 114

709 316


Техникалық реттеу және метрология комитетін ұстауға арналған шығындар

мың теңге




644 255

619 209

619 214


Өнеркәсіп комитетін ұстауға арналған шығындар

мың теңге




193 297

193 297

193 297


Инвестиция комитетін ұстауға арналған шығындар

мың теңге




132 915,4

115 027,6

123 079,5


Геология және жер қойнауын пайдалану комитетін, өңіраралық департаменттерді ұстауға арналған шығындар

мың теңге




527 236

528 253

526 847


Мемлекеттік энергетикалық қадағалау комитетін ұстауға арналған шығындар

мың теңге




265 838

237 748

237 748


Атом энергиясы комитетін ұстауға арналған шығындар

мың теңге




83 096

83 084

83 086


Туризм индустриясы комитетін ұстауға арналған шығындар

мың теңге

96 942

115 111

116 298

129 712

129 324

131 764

131 764

Қазақстанның туризмін дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу

мың теңге




300 000




Алматы қаласының тау шаңғы аймақтарын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу

мың теңге




350 000




Ақмола облысының Бурабай курорттық аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу

мың теңге




81 972




Кендірлі аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу

мың теңге




300 000




Шығыс Қазақстан облысында туризмді дамыту кластерлік бағдарламасының мастер-жоспарын әзірлеу

мың теңге




219 000




Құрылыс материалдарының өндірісі бойынша талдау және зерттеу жүргізу

мың теңге




40 000




Елдің инвестициялық тартымдылығы бойынша зерттеулер жүргізу

мың теңге




50 000




Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Орталық аппарат пен аумақтық бөлімшелерді ұстау

адам

566

985

837

837

837

837


Қатаң есептеме бланкілерін дайындау (лицензиялар, сарапшы-аудиторлардың аттестаттары, сәйкестікті растау жөніндегі шетелдік органдарды тіркеу туралы куәлік, тауардың шығу тегі туралы сертификат)

дана

3 300

3 300

3 300

-

-

-


Тауарлардың үлгілерін сатып алу

дана

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760

5 760


Орамаларда қапталған тауарларды сатып ату

дана

768

768

768

768

768

768


Мамандарды менеджмент жүйесінің жаңа стандарттары бойынша оқыту

адам

15

15

-

-

-

-


Мүдделі тараптар мен шетелдік мемлекеттерге олардың сұраулары бойынша техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнімдердің сәйкестігін растау рәсімдеріне, қызметтерге, ветеринарлық-санитарлық, санитарлық және фитосанитарлық шараларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды қолданысқа енгізу туралы құжаттардың көшірмелері мен ақпараттарды беру мақсатында Дүниежүзілік сауда ұйымының хатшылығымен (бұдан әрі – ДСҰ), ДСҰ-ға мүше мемлекеттермен, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше елдермен (бұдан әрі – ЕурАзЭқ), халықаралық ұйымдармен және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау

рет

1

2

2

-

-

-


Дүниежүзілік сауда ұйымының Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше-елдерден, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше-елдерден, халықаралық ұйымдар мен мемлекеттік органдардан техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнімнің, қызмет көрсетулердің сәйкестігін растау процедураларына, ветеринарлық – санитарлық және фитосанитарлық шараларды қолданысқа енгізу, енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы келіп түскен хабарламалар саны

Дана




2900

2900

2900


Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелер саны

Дана




4

4

4


Дүниежүзілік ислам Экономикалық Форумы отырысын өткізу шеңберінде инвестициялық және инновациялық жобаларының көрмесін өткізу

Көрме саны

-

-

1

-

-

-


Индустриялық-инновациялық жобалардың бiрыңғай көрмесін ұйымдастыру және өткізу

көрме



1

1




Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң пленарлық отырысын ұйымдастыру және өткiзу

Отырыс өткізу

2

1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1


Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң аралық отырысын ұйымдастыру және өткiзу

Отырыс өткізу

2

1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1

кемiнде 1


Еуразия Iскерлiк Конгресiнiң отырысын ұйымдастыру және өткiзу

Отырыс өткізу


1

1

1

1

1


Қазақстан Республикасында және шетелде ресми тараптың қатысуымен инвестициялық мүмкіндіктерінің көрсету үшін халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткiзу

бизнес-форум

16

14

14

14

14

14


Халықаралық инвестициялық нарықтарды зерттеу (инвестиция саласында зерттеу)

зерттеу



1

1

1

1


Буклеттер дайындау (әзiрлеу және басып шығару)

буклет

10000

7000

7000

7000

7000

7000


Ақпараттық материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру

материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру

1

1

1

1

1

1


«Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзiрлеу және басып шығару)

анықтамалық

2000

2000

2000

2000

2000

2000


Бейнероликтер дайындау және бұқаралық ақпарат құралдарында жалға беру

Видеоролик дайындау және прокатқа беру

1

1


1

1

1


Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы 25-ші Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң отырысы шеңберінде «Қазақстанның үздік шетелдік инвесторы» конкурсын ұйымдастыру және өткiзу

конкурс




1




Мониторингті жүзеге асыру кезінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған келісімшарттар бойынша туындайтын қаржы-экономикалық және құқықтық мәселелер бойынша түсіндіру;
жер қойнауын пайдалану туралы заңнамаға өзгерістер енгізу мақсатында нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу;
жер қойнауын пайдаланудың даулы мәселелері, оның ішінде соттық тексерулер бойынша түсініктеме алу;
жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізу шарттары бойынша талдамалық баға және сараптамалық тұжырымда;
қолданыстағы жер қойнауын пайдалану келісімшартын талдау, қолданыстағы заңнамаға келісімшарт нормаларының сәйкестігі

кісі/сағат




9 999

9 999

9 999


Қазақстан туризімі дамуының жүйелік жоспарын әзірлеу бойынша есеп дайындау

бірлік




1




Қазақстан туризмін дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есептер дайындау

Бірлік




1




Алматы қаласының тау шаңғы аймақтарын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есептер дайындау

Бірлік




1




Ақмола облысының Бурабай курорттық аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есептер дайындау

Бірлік




1




Кендірлі аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есептер

Бірлік




1




Шығыс-Қазақстан облысында туризмді дамыту кластерлік бағдарламсының мастер-жоспарын әзірлеу нәтижелері бойынша есептер

Бірлік




1




Туристік қызметпен айналасу құқығына берілетін лицензиялардың болжамды саны

дана

198

180

100

100

100

100

100

Елдің инвестициялық тартымдылығы бойынша зерттеулер жүргізу

Зерттеулер саны




1




Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Халықаралық деңгейдегі сарапшы аудиторларды көбейту

Адам

15

15

-

-

-



Саудадағы техникалық тосқауылдар және санитарлық және фитосанитарлық шаралары бойынша ақпаратпен алмасудың ақпараттық жүйесін құру арқылы республиканың ішкі ақпараттық кеңістігін қалыптастыру

Бірлік

4

4

-

-

-



Тұтынушыларды сапасын өнімнен қорғау, сыртқы нарықта отандық өнімдерге арналған кедергілерді жою









Дүниежүзілік сауда ұйымының Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше-елдерден, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше-елдерден, халықаралық ұйымдардан келіп түскен хабарламаларды пайдаланушылар саны

Бірл.




50

60

70


Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелерді пайдаланушылар саны

Бірл.




600

650

700


ЖIӨ-дегi тiкелей шетелдiк инвестициялардың үлесi

%

17.2

13,4

14

14,5

17,6

17,6


келісімшарт талаптарын өзгерту туралы жер қойнауын пайдаланушылар келісімшарттарының жағдайын талдау;

жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманы жетілдіру бойынша нормативтік құқықтық актілер жобасын әзірлеу

Жұмыс отырысы




10

10

10


Елде және өңірлерде туризмді дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу нәтижелерін қолдану

%




50




Құрылыс индустриясы кәсіпорындарын жаңғырту қазіргі заманғы индустриялық-инновациялық, энергия үнемдеуші технологияларды ескере отырып, жүзеге асырылатын болады

%




100




Құрылыс индустриясын дамыту бойынша шаралар кешенін әзірлеу

Бірлік




1




Сапа көрсеткіштері









Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне жүктелген функциялардың уақытылы орындалуы

%

100

100

100

100

100

100


Елде және өңірлерде туризмді дамытудың жүйелі жоспарын әзірлеу өңірлердің географиялық және климаттық ерекшеліктеріне сәйкес іске асады

%




100




Тиімділік көрсеткіші









Штат санының бір бірлігін ұстауға арналған орташа шығын

мың теңге

5 776,7

2 255,7

2 799,2

3 201,3

3 117,6

3 122,5


Туризм саласында бір жүйелі жоспарды әзірлеудің орташа құны

мың теңге




253 800




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

3 269 584,9

2 221 877

2 392 316

4 417 986

2 609 409

2 613 516


Бюджеттік бағдарлама

006 «Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

Адамдар мен жануарлардың бактериялы, вирусты, бактериялы-вирусты (микст) инфекциялармен күресу үшін 3 (үш) жаңа инфекцияға қарсы препараттар әзірлеу және Ғылыми орталықтың базасында фармацевтикалық субстанциялар технологиялары мен дайын дәрі түрлерін өңдеу үшін тәжірибелі өндіріспен медицина және ауыл шаруашылығына арналған фармакологиялық активті препараттарды клиникаға дейінгі және клиникалық сынаулар жөніндегі осы заманғы ғылыми-өндірістік кешен құру. Ферросиликоаллюминий алуда тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулар.
Минералды және техногенді шикізатты кешенді қайта өңдеудің технологияларын әзірлеу. Жаңа технологияларды тәжірибелік-конструкторлық сынау.
Ғылымды қажет ететін ядролық технологияларды, атом энергетикасын дамытуға және қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған әдістер мен жүйелерді әзірлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:









1. «Қазақстан Республикасында сирек металл саласын дамытуды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету» ҒТЖ

мың теңге




267000




2. Қазақстан Республикасында тау-кен металлургия саласын дамыту бағдарламасын ғылыми-техникалық қамтамасыз ету

мың теңге




1 348 903

908326

971908


3. «Инфекцияға қарсы жаңа препараттарды әзірлеу» ҒТЖ

мың теңге




803937

836673

895240


4.Қазақстан Республикасында жүк көтерімділік шамасы 200 тоннаға дейін бәсекеге қабілетті, экспортқа бағытталған жеке өндірісті жасау және құру

мың теңге




65000




5. «Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту ғылыми-техникалық бағдарламасын іске асыру»

мың теңге




395967

423684

453342


6. «Тоқамак Қазақстандық термоядролық материалтану реакторын құруын және пайдалануын ғылыми-техникалық қолдау бағдарламасын іске асыру»

мың теңге




87810

93956

100533


7. «ДЦ-60 ауыр иондар үдеткіші негізінде физика, химия, биология және алдыңғы қатарлы технологиялар саласында кешенді ғылыми зерттеулерді дамыту бағдарламасын іске асыру»

мың теңге




53913

57687

61725


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Атом энергетикасы саласында нормативтік-құқықтық құжаттардың жобаларын әзірлеу

дана

-

3

3

-

-

-


Радиоэкология саласында химиялық-талдамалық әдістемелер әзірлеу

дана

2

2

3

3

2

2


Ядролық қондырғылар қауіпсіздігінің негізділігі бойынша эксперименттік қондырғылар мен құрылғылар жасау

дана

-

-

-

1

2

1


Реакторлық материалтану саласында нұсқаулықтар, үлгілер, есептеу бағдарламаларын әзірлеу

дана

-

-

-

4

4

1


АЭС үшін қазақстандық шикізат негізінде жаңа отын өндіру технологиясын әзірлеу

дана

1

1

1

-

-

-


Ядролық медицина, өнеркәсіптік изотоптар бойынша ядролық және ілеспе технологиялар әзірлеу және енгізу

дана

2

2

3

-

-

-


Жарылыстан кейінгі процестерді зерттеудің геофизикалық технологияларын (әдістемелерін) әзірлеу

дана

2

1

1

-

1

1


Радиациялық материалтану саласында теориялық және эксперименттік үлгілер

дана

1

1

1

-

-

1


РА реакторын пайдаланудан шығарудың әзірленген жобалары

дана

-

-

2

-

-

-


Ядролық физика саласында эксперименттік кешендер

дана

-

2

-

1

1

-


Плазмамен өзара әрекеттесу кезіндегі материалдарда жүретін процестердің теориялық және эксперименттік үлгілері

матем. үлгілер


1

2

-

-

1


ВВР-К реакторына арналған төмен байытылған отынды тәжірибелік жылу бөлгіш жинақтарды сынау

дана




-

1

-


Ядролық физика саласында физика-технологиялық көрсеткіштерге арналған жаңа материалдар алу технологияларын әзірлеу

дана




1

1

-


Перспективалық ядролық энергетикалық қондырғылар құруға арналған деректер базасы

деректер базасы




-

-

1


Реакторлық материалдың кешенді зерттеулерін жүргізу

дана




1

1

-


Жоғары температуралы протон өткізгіштер негізіндегі құрылғылардың сипаттамаларын өлшеуге арналған стенд құру

дана




1

-

-


Деректерді өңдеу бағдарламалары, материалдардың сынаулары мен қасиеттерін үлгілеу бағдарламалары

бағдарламалар пакеті




1

2

1


ҚР СТ 1613-2006 бойынша АП, ИИ және ИМ жасалынатын дәрі-дәрмек құралдарының 3 (үш) бойынша клиникаға дейінгі зерттеулерді жүргізу

дана

-

3 (АП, ИИ және ИМ)

1 (АП)

2 (АП, ИИ)

2 (ИФ, ИМ)



ҚР СТ 1616-2006 және GCP халықаралық стандартына сәйкес жасалынған фармакологиялық құралдардың ФҚ-1 клиникалық сынамаларын жүргізу

дана

ФҚ-1

ФҚ-1

ФҚ-1

ФҚ-1

ФҚ-1



Ферросиликоаллюминий алу бойынша тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулар саны

дана

2

1

1

5




Қазақстанның минералды және техногенді шикізатын қайта өңдеу технологиялары





10




Жаңа технологиялардың тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтарын өткізу





10




Плазма диагностикасының жүйелерін әзірлеу

жүйелер



2

3

1

-


Термоядролық энергетика саласындағы технологиялық әзірлемелер

әзірлемелер




-

1

-


Реактор материалдарының өзіндік ерекшеліктерін зерттеу әдістемелері

әдістемелер




3

1

1


Атом реакторларының сұйық радиоактивті қалдықтарының сарқынды суларын тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден тазартудың кешенді технологиясы

технология



1

-

1

-


Жаңа перспективалық технологиялар жасау үшін атомдары мен ядролары бар ауыр иондардың өзара әрекеттесу нәтижелері бойынша деректер базасы

деректер базасы

6

4

5

2

2

2


ДЦ-60 үдеткішіндегі перспективалық ғылыми эксперименттерді дамыту үшін нормативтік-әдістемелік база

әдістемелік құрал

4

3

2

2

2

2


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Инфекцияға қарсы фитосанитарлы препараттар бойынша патенттердің саны

дана



1



1


Атом энергетикасын дамыту бойынша журналдардағы жарияланымдардың саны

дана

50

75

80

90

90

90


Атом энергетикасы саласында аттестатталған немесе енгізілген технологиялардың, әдістемелердің саны

дана

6

6

2

3

2

4


Ядролық технологияларды әзірлеу бойынша технологиялық регламенттердің саны

дана




1

-

2


Атом энергетикасы саласында алынған (берілген) патенттердің (өтінімдердің) саны

бірлік




2

2

2


Зерттеу қондырғыларын, әдістемелерін және оларды енгізу жөніндегі ұсыныс-кеңестерді әзірлеу үшін ғылыми негіздер құру

технологиялық әзірлемелер, өдістемелер




1

1

-


Атом реакторларының сұйық радиоактивті қалдықтарының сарқынды суларын тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден тазартудың кешенді технологиясы

технология




-

1

-


ДЦ-60 бойынша жарияланымдар

дана




10

10

10


ДЦ-60 үдеткішінде ғылыми-технологиялық зерттеулердің материалдары бойынша халықаралық конференцияларға баяндамалар

бірлік




3

3

3


Тау-кен металлургия саласындағы техникалық, технологиялық және конструкторлық құжаттама

дана




10




Ферросиликоаллюминийдің өндірісі бойынша зауыт салуға технологиялық регламенттер әзірленді

дана

2

1

1

1




Жобалар бойынша коммерцияландыру объектілеріне алынған (берілген) патенттердің (өтінімдердің) саны

бірлік


(5)

3

3

3

3


Ферросиликоаллюминий алу бойынша техникалық құжаттамалар әзірлеу

жиынтық


2

-

1

-



Ферросиликоаллюминийдің тәжірибелік үлгісін дайындау

дана


-

2

3

2



Сапа көрсеткіші









«Ғылыми-зерттеу жұмыс туралы есеп» 7.32-2001 МЕМСТ-қа сәйкестігі

%

100

100

100

100

100

100


Халықаралық патенттеу Патенттер саны

дана

2

1

1

2




Жобалардың жалпы санына енгізілген % технологиялық инновациялар

%


-

20

20

20

20


Тиімділік көрсеткіші









Минералды және техногенді шикізатты қайта өңдеу,оның ішінде ферросиликоалюминийді алу технологиялары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары мен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың орташа құны

мың теңге

999 222

964 000

851 444

54 000




Ғылымды көп қажет ететін ядролық технологияларды, әдістер мен жүйелерді әзірлеудің орташа құны

мың теңге

15 000

12 150

14 735

13 860

14 200



Инфекцияға қарсы 1 (бір) препаратты әзірлеудің орташа құны

мың теңге

116 970

118 000

116 000

120 000

150 000



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

3 120 572

2 114 176

2 513 111

3 022 530

2 320 326

2 482 748


Бюджеттік бағдарлама

007 «Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

1. Стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер;
2. Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/дамыту

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың.теңге








Стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

мың теңге




20 539

23 184

24 807


Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

мың теңге




20 913

23 503

25 148


Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша есеп дайындау

бірл.

2

2

2

2

2

2


Метрология саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша есеп дайындау

бірл.

1

1

3

1

1

1


Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану жөнінде ұсынымдар әзірлеу

бірл.

2

2

2

3

3

3


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сырттан пайдаланушылар саны

бірл.

-

-

-

2

2

2


Метрология саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сырттан пайдаланушылар саны

бірл.

-

-

-

3

3

3


Заттар қасиеттерінің стандарттық үлгілерін немесе өлшемдерін әзірлеу

бірл.

1

1

1

2

3

3


Сапа көрсеткіштері




Техникалық тапсырмаларға сәйкес стандарттау және менеджмент жүйелері саласында өткізілген зерттеулерді қамту

бірл.

-

-

2

2

2

2


Техникалық тапсырмаларға сәйкес метрология саласында өткізілген зерттеулерді қамту

бірл.

-

-

3

3

3

3


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

33 347

35 814

41 567

41 452

46 687

49 955


Бюджеттік бағдарлама

008 «Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету» (құпия)

Сипаттама


Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары









Тікелей нәтиженің көрсеткіштері




Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Сапа көрсеткіші




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

274 511

290 918

330 746

364 229

379 317

379 317


Бюджеттік бағдарлама

011 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау»

Сипаттама

Экономиканың басым секторларында еңбек өнімділігі және бәсекеге қабілеттілігі деңгейін арттыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың.теңге








1. Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізу жоспарын әзірлеуге

мың теңге




85 000

165 000

165 000


2. Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізу

мың теңге




100 000

270 000

270 000


3.Жоғары біліктілік шетелдік мамандарды тарту

мың теңге




135 000

540000

540000


4. Инженерлік және жобалық біліктік кәсіпкерлерді тарту

мың теңге




150 000

300000

300000


5. Аспап оператордың қызметтері

мың теңге




30 000

94195

94195


6. Бағдарлама оператордың қызметтері

мың теңге




103 367

158 083

158 083


7. Кешенді жоспарды әзірлеу

мың теңге




187500

187500

187500


Тікелей нәтиженің көрсеткіштері




Кәсіпорынның кешенді жоспарының сараптамасын немесе инвестициялық жобаның кешенді жоспарын әзірлеу шығындарын бірлесіп қаржыландыру

бірл.



25

50

50

50


Білікті жобаларды және инжинирингтік ұйымдарды тарту

бірл.



5

5




Оқытылған қызметкерлер саны

Адам



270

100

270

270


Басқару технологиялары енгізілген кәсіпорындар саны

Кәсіпорын



27

10

27

27


Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларды енгізген кәсіпорындардың өндірістік алаңдарын босату

%




15




Сапа көрсеткіші




Отандық кәсіпорындарды инвестициялық жобаның кешенді жоспарын әзірлеу немесе сараптауға мемлекеттік қолдау көрсетуді қамтамасыз ету

бірлік



25

50

50

50


Тиімділік көрсеткіші




Бір жобаға арналған орташа шығын

мың теңге



2 800





Инвестициялық жобаның кешенді жоспарын сараптауға немесе әзірлеуге орташа шығындар

мың теңге




3 750

3 750

3 750


Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізу шығыстарын азайтуға арналған орташа шығындар

мың теңге




18000

18000

18000


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

764 910

790 867

1 609 446

1 609 446


Бюджеттік бағдарлама

012 «Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу»

Сипаттама

Инновациялық дамудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде:
1.1 елдің ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде ғылыми-технологиялық әзірлемелерді енгізу негізінде елдің экономикасын дамыту үшін жағдай жасау (ғылым мен техника жетістіктерін пайдалану) және жоғары технологиялық өндірістерді қалыптастыру;
1.2 ұлттық инновациялық жүйелерді қалыптастыру;
1.3 Технопарктер жүзеге асыратын технологиялық бизнес-инкубациялау процестерін басқару;
1.4 Инновациялық инфрақұрылымды басқару, ұлттық компаниялармен, жер қойнауын пайдаланушылармен және жүйе құраушы кәсіпорындармен бірге технологиялық келісімдердің бағдарламаларын әзірлеу, ШОБ инжинирингтік қызметтер көрсету;
1.5 Кәсіпорындарды өндірісті ұйымдастыру үшін жобалау-конструкторлық, технологиялық және нормативтік құжаттамамен қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

Жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың.теңге








1.Технологиялық және инновациялық даму процестерін технологиялық сүйемелдеу және болжамдау

мың теңге




91 040

115 613

115 613


2.Инновациялық жобаларды коммерциялау жөніндегі қызметтер нарығын ынталандыру

мың теңге




145 782

145 782

145 782


3.Технопарктер жүзеге асыратын техникалық бизнесс инкубациялау процестерін басқару

мың теңге




339 626

339 626

339 626


4. ШОБ жүйеқұраушы кәсіпорындар, жер қойнауын пайдаланушылар және ұлттық компаниялармен технологиялық келісімдердің бағдарламасын әзірлеу, инновациялық инфрақұрылымды басқару, инжинерлік қызметтерді көрсету

мың теңге




173 079

173 079

173 079


5.КБ өндірісін ұйымдастыру үшін жобалық-конструкторлық, технологиялық және нормативтік құжаттаманы қамтамасыз ету

мың теңге




128 527




6. «Ақпараттық технологиялар паркі» АЭА үшін инфрақұрылымдарды ұсыну және материалдық-техникалық қолдау

мың теңге




154 427

154 426

154 426


7. Қазақстанның трансферт және технологиялар желісін еуропалық трансферт желісіне енгізу бойынша қызметтер

мың теңге




5 619

5 619

5 619


Тікелей нәтиженің көрсеткіштері




Өңірлік технопарктерде технологиялық бизнес-инкубациялау қызметін алған жобалардың саны

саны

0

30

40

20

20

20


Технологиялық келісімдер

саны

0

4

6

2

2

2


Сатып алынған конструкторлық құжаттаманың саны

саны

-

6

5

3

3

3


АТП АЭА қатысушылары үшін материалдық-техникалық қолдау және инфрақұрылым ұсыну бойынша қызметтер ұсыну

іс-шара



1

1




Коммерциализациялау кеңселерін дамытуға жәрдемдесу

саны



9

6

6

6


Коммерциализациялауға тұжырымдаманы негіздеу

Жобалардың саны



18

20

28

28


ҚР және әлемдегі инновацияларды дамыту үрдістері туралы есеп

Есептердің саны



1

-

1

1


ҚР-да, оның ішінде өңірлер бөлінісінде инновациялық процестердің ахуалы туралы есеп

Есептердің саны



1

-

1

1


Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Мақұлданған технологиялардың саны

дана


5

5

-

7

7


Жасалған немесе орналастырылған өнім (бұйым) өндіру мөлшері

дана


10

25

25

20

20


Әзірленген техникалық құжаттаманың саны

дана

-

2

6

6

10

10


Өндірістегі қолданбалы конструкторлық құжаттамалардың саны




8

8

8

8


Жобаларды коммерцияландыру жөніндегі тұжырымдамалардың саны




18

38

18

18


Нысаналы технологиялық бағдарламалар әзірлеу

дана




10

10

13

15

Кәсіпорындардың инновациялық белсенділігінің деңгейі

дана

4,0

4,2

4,8

6,8

8,8

8,8


Сапа көрсеткіші




Сертификацияланған өнімдердің саны

дана

-

3

5

2

5

5


Тиімділік көрсеткіші




Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметін төлеуге арналған орташа шығын

мың теңге

-

250 000

420 000

360 000

370 000



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

500 000

1 003 504

1 038 100

934 145

934 145











Бюджеттік бағдарлама

013 «Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер»

Сипаттама

1. Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурстар және «Қазақстанның ең үздік тауары» республикалық конкурс-көрмелер өткізу;
2. Стандарттау, метрология, сәйкестігін растау және аккредиттеу саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу және сатып алу;
3. Сапа менеджменті жүйесін енгізу бойынша салалық және өңірлік семинарлар (конференциялар) өткізу;
4. Техникалық-экономикалық ақпаратты жіктеу және кодтау жүйесін жүргізу;
5. Техникалық нормативтік құжаттардың бірыңғай қорын жасау;
6. Ұлттық эталондық базаны дамыту және ұстау;
7. Қазақстанның халықаралық IAF және ILAC ұйымдарына кіруі жөніндегі жұмыстар;
8. Кеден одағының өлшем бірліктерін және бірыңғай тізілімінің ұлттық бөлігін өлшем бірліктері мен ұлттық бөлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімін жасау және сүйемелдеу;
9. Астана қаласындағы Эталон орталығын ұстау.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

Жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың.теңге








1.Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурстар және «Қазақстанның ең үздік тауары» республикалық конкурс-көрмелер өткізу

мың теңге




119 500

120 000

120 000


2.Стандарттау, метрология, сәйкестігін растау және аккредиттеу саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу және сатып алу

мың теңге




643 178

650 000

650 000


3.Сапа менеджменті жүйесін енгізу бойынша салалық және өңірлік семинарлар (конференциялар) өткізу

мың теңге




3 573

4 073

4 073


4.Техникалық-экономикалық ақпаратты жіктеу және кодтау жүйесін жүргізу

мың теңге




6 332

7 300

7 300


5.Техникалық нормативтік құжаттардың бірыңғай қорын дамыту және сүйемелдеу

мың теңге




40 986

28 012

28 012


6.Ұлттық эталондық базаны дамыту

мың теңге




326 344

326 344

326344


7.Қазақстанның халықаралық IAF және ILAC ұйымдарына кіруі жөніндегі жұмыстар

мың теңге




61 827

62 827

62 827


8.Кеден одағының өлшем бірліктерін және бірыңғай тізілімінің ұлттық бөлігін өлшем бірліктері мен ұлттық бөлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімін жасау және сүйемелдеу

мың теңге




14 916

15 763

15 763


9.Астана қаласындағы Эталон орталығын ұстау

мың теңге




180 926

180 926

180926


10.Мемлекеттік эталондарды ұстау және сүйемелдеу

мың теңге




182 676

215 610

215 610


Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Сапа саласындағы конкурстарға қатысушылардың саны

Кәсіпорындар

30

100

100

-

-

-


Сапа саласындағы конкурстар саны

Бірл.

-

-

-

2

2

2


Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу

Бірл.

350

350

500

500

500

500


Сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттардың саны

Бірл.

300

100 кем емес

100 кем емес

-

-

-


Қазақстанның Индустрияландыру картасына енгізілген жобаларды іске асыру мақсатында қабылданған мемлекеттік стандарттардың саны

Бірл.

-

150

-

-

-

-


Өткізілген өңірлік семинарлардың саны

Бірл.

4

4

4

4

4

4


ҚР БНАА ӨЖЖБ депозитарийін жүргізу (Қазақстан Республикасының Бірыңғай нормативтік анықтамалық жүйесінің жіктегіштерін өзектілендіру және беру жүйесі)

Бірл.

1

1

1

1

1

1


Бірыңғай техникалық нормативтік құжаттар қорын сүйемелдеу

Бірл.

-

-

-

1

1

1


Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу және қызмет көрсету

Бірл.

-

-

-

101

101

101


Кемінде 30 мемлекеттік эталонды және эталондық жабдықтарды 60 есе жаңғырту (барынша жабдықтау)

бірл.

8

16

10

-

-

-


Мемлекеттік эталондар мен эталондық жабдықтарды жаңғырту (қайта жарақтау)

Бірл.

-

-

-

10

10

14


Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесінің тізілімін сүйемелдеу

Бірл.

-

-

-

1

1

1


Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізілімін және берілген сәйкестік сертификатының бірыңғай тізілімі мен тіркелген сәйкестік туралы декларацияларды сүйемелдеу

Бірл.

-

-

-

2

2

2


Өлшем бірліктерін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімін сыртқы пайдаланушылардың саны

Бірл.

-

-

70

-

-

-


Кеден одағының сертификаттау және сынақ зертханалары (орталықтары) бойынша органдардың бірыңғай тізілімін және берілген сәйкестік сертификаттары мен тіркелген сәйкестік туралы декларацияның бірыңғай тізілімін жасау

Бірл.

-

-

2

-

-

-


Халықаралық ILAC және IAF сарапшыларын аккредиттеу жөніндегі органның бағалау жөніндегі есептері

Есеп

ILAC есебі

ILAC есебі

РАС есебі

РАС есебі

РАС есебі

ILAC есебі

-


Аккредиттеу бойынша сарапшы-аудиторлардың халықаралық деңгейде біліктілігін арттырудан өткен техникалық сарапшылардың саны

Бірл.

55

55

55

55

55

55


Зертханааралық салыстырмалы зерттеулер және салыстырмалар жүргізу:
- салыстырма объектілерінің саны
- қатысушы зертханалар саны

Бірл.

5

6

100

110





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Өнімнің бәсекелестігін арттыру, экспортты дамыту









Мемлекеттік стандарттармен қамтамасыз етілген экономика саласының саны

Бірл.

-

-

-

10

10

10


Менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындардың саны

Бірл.

2249

2300

2400

4 000

4 200

4 400


Қазақстанда таратылатын техникалық-экономикалық ақпараттың жіктеуіштерінің саны

Бірл.

30

35

40

40

40

40


Техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қорының нормативтік құжаттарының саны

Бірл.

56 838

57 270

58 630

65 000

66 500

68 000


Республикамыздың экономика салаларында бар өлшем түрлерінің 13-інің метрологиялық қажеттілігін қамтамасыз ету (өлшем түрлерінің саны)

Бірл.

-

-

-

9

10

11


Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесі тізілімін сыртқы пайдаланушылар саны

Бірл

-

-

-

80

90

100


Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу және қызмет көрсету

Бірл.

101

101

101

-

-

-


Өлшем құралдарына жүргізілген тексерулер саны (өспелі қорытындымен)

Бірл.

501

530

580

-

-

-


Өлшем құралдарына жүргізілген сынақтардың саны (өспелі қорытындымен)

Бірл.

23

20

25

-

-

-


2014 жылға қарай ILAC (2010 жылы) және IAF (PAC өңірлік ұйымдар арқылы) аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымға Қазақстанның толық мүше болып кіруі

Толық мүшелік

-

ILAC

-

-

-

IAF мүшелік


Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізілімін және берілген сәйкестік сертификатының бірыңғай тізілімін сыртқы пайдаланушылар мен тіркелген сәйкестік туралы декларациялар саны

Бірл.

-

-

-

250

300

350


Халықаралық деңгейдегі жоғары білікті сарапшылардың болуы

Бірл.

55

55

-

-

-

-


МЛСИ және МСИ жолымен сынақ және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттілігін бақылауды қамтамасыз ету

оң нәтижелерін растаған %

50

55

-

-

-

-


Сапа көрсеткіштері









Мемлекеттік стандарттарды халықаралық талаптармен үйлестіру деңгейі

%

65

68

70

72

74

76


МЖ енгізу бойынша өңірлік семинарларда жарыққа шыққан тақырыптар саны

Бірл.

-

-

-

Кемінде 2

Кемінде 2

Кемінде 2


Бір өңірлік семинардағы тыңдаушылардың саны

Бірл.

-

-

-

Кемінде 100

Кемінде 100

Кемінде 100


Техникалық-экономикалық ақпараттың Қазақстанда қолданыстағы жіктеуіштерінің өзектендірілген саны

Бірл.

-

-

-

12

12

12


Мемлекеттік метрология қызметінің шама бірлігі өлшемін беруі (өсу қорытындысымен)

Бірл.

-

-

-

600

630

650


ЭМС бойынша сынақ түрлерін көбейту

Бірл.

2

5

7

-

-

-


Кеден одағының бірыңғай тізілімінің ұлттық бөліктерінде берілетін деректердің уақытылығы мен толықтығы

Есеп

-

есеп

есеп

есеп

есеп

есеп


ІLАС және ІАF кіру кезеңдерін уақтылы орындау (РАС өңірлік ұйымдар арқылы)

Есеп

ILAC есебі

ILAC есебі (толық мүше ретінде кіруі) РАС есебі

РАС есебі

РАС есебі

ILAC есебі

-


Оқыту курстарын аяқтау бойынша тесттердің оң нәтижелері

Бірл.

55

55

-

-

-

-


МЛСИ және МСИ-ға қатысқан зертханалардың пікірлері

Бірл.

100

110

-

-

-

-


Тиімділік көрсеткіштері









Бір өңірлік семинарды өткізуге кететін орташа шығындар

мың теңге

952

1038

1038

1018

1018

1018


Бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құны

мың теңге

-

-

-

1205

1205

1205


Техникалық-экономикалық ақпараттың бір жіктегішін басып шығаруға, өзекті етуге, жүргізуге, сақтауға кететін орташа шығындар

мың теңге

500

Кемінде 533

Кемінде 566

Кемінде 608

Кемінде 650

Кемінде 696


Еліміздің метрологиялық қызметінің бастапқы эталонын салыстырып тексеру мен калибрлеу бойынша мемлекеттік эталондарға арналған жұмыс саны

бірл.

-

-

-

60

65

70


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

1 067 513

1 976 722

1 891 264

1 580 258

1 610 855

1 610 855


      * - бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол әзірленетін стандарттың күрделілігіне және оның көлеміне байланысты
      ** - тұрақты санда семинарларды өткізу шығындарының ұлғаюы бір семинарға қатысушылар (тыңдаушылар) санына байланысты оларды 25 адамға ұлғайту жоспарланып отыр
      *** - сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттарды құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол стандарт түрінен және оның көлеміне байланысты

Бюджеттік бағдарлама

016 Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

Сипаттама

Мемлекеттік стандарттар, көмір саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес көмір өнімінің қолданыстағы стандарттарына, каталогтары мен жіктегіштеріне өзгерістер әзірлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы


Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

Жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламалар шаралары:









1. Ішкі және сыртқы нарықта көмір өнімінің бәсекеге қабілеттілік жағдайын жасау үшін ғылыми-техникалық құжаттамамен қамтамасыз ету

мың теңге




60 000

60 000

60 000


2. Энергия үнемдеу және энергиялық тиімділікті арттыру саласында нормативтік-техникалық құжаттамаларды және нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу

мың теңге




40 000

-

-


3. Электр энергетикасы саласындағы НТҚ әзірлеу

мың теңге




40 000

44 000

50 000


4. Энергетика кешенінің нормативтік базасын құру

мың теңге




128 369

68 083

84 273


5. Энергетика кешенін дамыту









Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Көмір саласындағы мемлекеттік стандарттарды әзірлеу

Саны

16

23

10

13

13

18


Көмір саласындағы мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу



14

15

15

12


Көмір саласындағы қолданыстағы стандарттарға өзгерістер әзірлеу

1

1

1

2

2

2


Көмір өнімінің каталогтары мен жіктеуіштерін әзірлеу

3

3

3

-

-



«Көмірге және оларды өндіру, өңдеу, сақтау және тасымалдаудың өндірістік процестерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламентті әзірлеу

1

-

-

-

-



Электр және жылу энергетикасы саласында әдістемелік нұсқаулықтарды және үлгілік нұсқаулықтарды әзірлеу

Саны




20

22

25


Жобалық-сметалық құжаттаманы құрау үшін нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу

нормалар

-

-

7

-

-

-


Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Көмір саласының халықаралық талаптарға сәйкес келетін стандарттармен қамтамасыз етілу үлесі

%

58,6

78,9

100





ҚР көмір саласын Кеден одағы шеңберінде халықаралық талаптармен үйлесімдендірілген стандарттармен қамтамасыз ету үлесі

%




20

40

60


Электр және жылу энергетикасы саласындағы бекітілген нормативтік-техникалық құжаттама

%




100

100

100


Мынадай нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу:

жоба

-

-

-

-

-



- сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақытша нормалары;



1





- ұңғымадағы геофизикалық зерттеуді (ҰГЗ) жүргізуге арналған уақытша нормалар, ұңғымалы геофизика;



1





- гравибарлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақытша нормалар;



1





- цифрлы картаға түсіруге арналған уақытша нормалар;



1





- гидрология және гидрометрияға арналған уақытша нормалар;



1





- барлау-бұрғылауға арналған уақытша нормалар;








- ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-әдістемелік, тәжірибелік-конструкторлық, тақырыптық және басқа жұмыс түрлеріне арналған уақытша нормалар.



-

1

-

-



Сапа көрсеткіштері









Көмір саласы стандарттарының халықаралық талаптарға сәйкес келуі

%

58,6

78,9

100





Қазақстан Республикасының мемлекеттік нормативтеріне электр және жылу энергетикасы саласындағы нормативтік-техникалық құжаттардың сәйкестігі

%




100

100

100


Атқарылған жұмыстарды қабылдау актісі, дайындау нормаларын Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен түпкілікті келісу

Бірл.

-

-

7

-

-

-


Тиімділік көрсеткіштері









Бір мемлекеттік стандартты әзірлеудің орташа құны*

мың теңге

1743

1889

2020

1500

1500

1500


Бір мемлекетаралық стандартты әзірлеудің орташа құны

мың теңге

-

-

2020

2500

2500

2500


Стандартқа бір өзгеріс жасаудың орташа құны

мың теңге

1177

1287

1405

1500

1500

1500


Каталогтар мен жіктеуіштер әзірлеудің орташа құны

мың теңге

2648

2894

3129

-

-

-


«Көмір қауіпсіздігіне және оларды өндіру, қайта өңдеу, сақтау және тасмалдау өндірістік процестеріне қойалатын талаптар туралы» техникалық регламентті әзірлеудің орташа құны

мың теңге

8000

-

-

-

-

-


Нормативтік-құқықтық құжаттарды әзірлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

-

-

312,7

-

-



бір нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеудің орташа құны

мың теңге




2620

3240

2554


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

191 566

150 656

70 616

268 369

172 083

194 273


Бюджеттік бағдарлама

017 «Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

Инновациялық дамудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде:
1.1 елдің ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде ғылыми-технологиялық әзірлемелерді енгізу (ғылым мен техниканың жетістіктерін пайдалану) және жоғары технологиялық өндірістерді құру негізінде елдің экономикасын дамыту үшін жағдай жасау;
1.2 Инновациялық қызметті көпшілікке тарату жөніндегі кешенді насихат жұмыстарын жүргізу;
1.3 Технопарктер өткізетін инновациялық қызмет субъектілеріне қызмет көрсету (консультациялар, сараптамалар, консалтинг, инижиниринг)

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың. теңге








Инновациялық қызметті көпшілікке түсіндіру бойынша кешенді насихаттау жұмыстарын іске асыру

мың. теңге




134 156

263 656

263 656


Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Инновациялық конгресті және инновациялық жобалар көрмелерін өткізу

Іс-шара



1

1

1

1


NIF$50K инновациялық бизнес-жоспарлардың конкурсын өткізу

Іс-шара



1

1

1

1


Инновациялық порталды сүйемелдеу

Іс-шара



1

1

1

1


50KZжурналын шығару

Іс-шара



1

1

1

1


Рационализаторлық ұсыныстардың конкурсын өткізу

Іс-шара



1

1

1

1


Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруды көпшілікке түсіндіру жөнінде семинарлар

Іс-шара




-

2

2


Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









НИФ50$К Инновациялық бизнес-жобалардың конкурсына қатысушылар санын ұлғайту

бірлік



100

120

10

10


Инновациялық порталға кіру саны

кіруі



1000

1500

2000

2000


50KZ журнал нөмірлер саны (жыл)

Саңы/нұсқа шығару



12/3000

12/3000

12/3000

12/3000


Ұтымды ұсыныстардың конкурсына қатысушылардың санын ұлғайту

бірлік



70

75

10

10


Тиімділік көрсеткіші









ҚР-да өткізілетін инновациялық саясат туралы ҚР халқының хабардарлығының серпіні

%



2

3

5

7


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

186 570

307 091

134 156

263 656

263 656


Бюджеттік бағдарлама

018 «Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер»

Сипаттама


Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары









1.ҮИИДМБ ақпараттық сүйемелдеу бойынша қызметтер

мың теңге




9000

9000

9000


2.Жобаларды басқару жүйесін құру

мың теңге




72679

72679

72679


3.Индустрияландыру картасы жобаларының іске асырылуын бағалау, мониторинг ету және талдау ( ҮЕҰ тарту)

мың теңге




80030

80030

80030


4.Бірінші және екінші жатрыжылдықтарда қосылатын Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру жөнінде телекөпірлерді өткізу

мың теңге




120600

120600

120600


Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Индустрияландыру картасы жобаларының іске асырылуын бағалау, мониторинг ету және талдау( ҮЕҰ тарту)

талдау


3

1

1

1

1


Әрбір жылдың бірінші және екінші жатрыжылдықтар қорытындылары бойынша Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру жөнінде жалпыұлттық Телекөпірді ұйымдастыру

Саны



2

2

2

2


Индустрияландыру картасының жобаларын ақпараттық-талдамалық сүйемелдеу, бейне конференцбайланыс, контент-талдау және БАҚ мониторингін жүргізуді ұйымдастыру

Саны


7

8

8

8

8


Жобаларды басқару жүйесін құру

Саны








Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру

Саны



2

2

2

2


Экономиканың өсуінің тұрақтылығы мен теңгерімділігін, Индустрияландыру картасы жобаларының тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу

дана


15

7

6

6

6


Жобаларды басқару ақпараттық жүйесіне енгізілген Индустриализация картасына қосылған жобалардың үлесі

%




90

90

90


Сапа көрсеткіші









Сараптамаға түсетіндердің жалпы санынан Индустрияландыру картасының жобасын іске асырудың жүргізілген талдауы, мониторингі, бағалауы бойынша сапалы қорытындылар жасау

%


100

100

100

100

100


Тиімділік көрсеткіші








Индустрияландыру картасы жобасын іске асыруды талдауды, мониторингін және бағалауды жүргізуге орташа шығындар

мың теңге


70 000

31 800

10003,75

10003,75

10003,75


Индустрияландыру картасы жобаларының таныстыру жөнінде жалпы ұлттық телекөпірлерді өткізуге орташа шығындар




60 300

60300

60300

60300


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

479 598

409 688

282 309

282 309

282 309


Бюджеттік бағдарлама

020 «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу»

Сипаттама

Қазақстан Республикасына инвестициялар тарту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

Жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың. теңге








1.Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға бойынша қызметтер





840 334

843 522

846 941


Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









ТШИ тарту бойынша шетелдік инвестициялар үшін Қазақстанда және бәсекелес-елдердегі жағдайлардың салыстырмалы мониторингін жүргізу

Саны


1

0

0

0

0


ҚР-ның ұлттық инвестициялық интерактивті веб-сайтын әзірлеу және сүйемелдеу

%


100

100

100

100

100


2 өңірдегі (Астана, Алматы) баспасөз-конференциялары, жыл бойы

бірл.


2

2

2

2

2


Инвестициялық мүмкіндіктерді таныстыру бойынша кітапшаларды дайындау және шығару

дана


10 000

22 100

3500

3500

3500


Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін таныстыру бойынша бизнес-форумдар өткізу

Саны


14

4

4

4

4


Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнеролик дайындау және Халықаралық БАҚ-да трансляциялау, жылына трансляция саны

бірл.



245

240

240

240


Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнеролик дайындау және қазақстандық БАҚ-да трансляциялау, жылына трансляция саны

бірл.



90

60

60

60


Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жариялау саны

бірл.



4

4

4

4


Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жариялау саны

бірл.



12

-

12

12


Шетелдік инвесторларды тарту және алып жүру бойынша қызметтер, жылына делегация саны

бірл.


10

12

12

12

12


Инвестициялық жобалардың және инвесторлардың мәліметтер базасын әзірлеу және сүйемелдеу, инвесторлар мен жобалар саны

бірл.


100

200

300

400

400


ЖІӨ-ге тікелей шетелдік инвестициялардың үлесі

%

17,2

11,8

14

17,5

17,6

17,7

17,8

Global 2000 компаниялар тізіміне кірген тартылған нысаналы инвесторлар саны

бірл.

1

2

3

4

4

5

5

«Тікелей шетел инвестицияларын реттеу тиімділігі» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингін жақсарту

орын

101

93

92

91

90

89

88

«Тікелей шетел инвестицияларын және технологияларын беру» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингін жақсарту

орын

108

100

99

98

97

96

95

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Экономиканың шикізаттық емес секторларына отандық және шетелдік инвестициялардың 2009 жылдың көрсеткішіне қарағанда % ұлғаюы

%


2

5

8

11

11


Тиімділік көрсеткіші









Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда 1 рет жариялаудың құны;

мың теңге



1 800

1 800

1 800

1 800


Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда 1 рет жариялаудың құны

мың теңге



600

-

600

600


Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнероликті Халықаралық БАҚ-та 1 рет трансляциялаудың құны

мың теңге



648

648

648

648


Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнероликті қазақстандық БАҚ-да 1 рет трансляциялаудың құны

мың теңге



94

141

141

141


1 делегацияны қабылдаудың және алып жүрудің орташа құны

мың теңге


2 857

2 440

3 271

3 271

3 057


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге


364 200

822 396

832 630

843 522

846 941


Бюджетная программа

022 «Экспорттаушы – 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу»

Сипаттамасы


Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Іске асыру түріне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы


Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

Жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың. теңге








1. Өнімнің әлеуетті нарықтары бойынша қазақстандық экспортқа бағытталған кәсіпорындардың талдамалы ақпаратын ұсыну

мың теңге




88 463

93 534

98 959


2. Өңделген өнім өндіруші-кәсіпорындардың экспорттық қабілетін дамыту

мың теңге




60 480

63 664

67 070


3. Қазақстандық өңделген өнім экспортын жылжыту

мың теңге




241 031

243 247

254 105


4. Гуманитарлық сатып алулар нарығында қазақстандық өңделген өнімді жылжыту

мың теңге




24 602

25 374

26 381


5. Экспортты дамытуға және жылжытуға жәрдемдесу бойынша мемлекеттік шараларды жариялауға бағытталған РR іс-шараларды өткізу

мың теңге




63 976

48 380

68 923


6. KAZNEXINVESTөкілдігін ашу және ұстау

мың теңге




49 444

52 005

56 608


7. Экспорттаушылардың шығындарын өтеу

мың теңге




700 000

700 000

700 000


8. Экспорттаушы журналы

мың теңге




18 000

18 000

18 000


Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Әлеуетті өткізу нарықтары бойынша қазақстандық экспортқа бағдарланған кәсіпорындарға талдамалық ақпараттар беру (елдер бойынша шолулар/бриф-талдаулар)

Бірл.

25/24

15/20

8/10

5/10

5/10

5/10


Экспорттық қызмет кәсіпкерлерін оқыту

бірл. (кәсіпорын)

30

30

30

30

30

30


Қазақстандық өңделген өнімнің экспортын жылжыту

бірл. (кәсіпорын)

-

-

3

5

7

7


Экспортты дамыту және ілгерілетуге жәрдемдесу бойынша мемлекеттік шараларды танымал етуге бағытталған БАҚ үшін іс-шаралар жүргізу

бірл.

16 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар/1 дөңгелек үстел

16 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар/1 дөңгелек үстел

24 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар

24 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар

24тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар

24 теле бағдарлама, 1 бейнеролик, БАҚ 225 мақала


KAZNEX INVEST шетелдік өкілдігін ашу

бірл.

-

-

1

1

1

1


Берілген экспорттық гранттардың көлемі

млн. теңге

-

141

203

693

693

693


Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Қытай Халық Республикасы өз өнімдерін нарыққа жылжытқан кезде мемлекеттік қолдау шараларын алған кәсіпорындар саны

кәсіпорындар

-

-

10

15

20

25


Мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттар сомасы

млн. АҚШ долл.

120

150

150

150

150

150


Экспорттық грант түрінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны

Кәсіпорындар

-

-

-

85

85

90


Сапа көрсеткіші









Шетелдік нарықтарға жылжыту кезінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны

Кәсіпорындар

180

230

250

300

320

350


Тиімділік көрсеткіштері









Сыртқы нарықтарға 1 кәсіпорынды жылжыту кезіндегі бюджеттік шығындардың орташа құны

Мың теңге

1 670

5 451

5 353

5 822

5 840

5 713


Бюджеттік шығыстар көлемі

Мың теңге

300 000

1 253 950

848 265

1 245 996

1 244 204

1 290 046


Бюджеттік бағдарлама

023 «Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау»

Сипаттама

Техникалық реттеу. метрология және сапа менеджменті жүйесі саласында оқыту курстарын (семинарлар) өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

Жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

мың теңге




8 294

8 294

8 294


Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Техникалық реттеу және метрология саласында біліктілігін арттыру мен қайта даярлықтан өткен мемлекеттік инспекторлар мен мамандардың саны

бірл.

100

100

100

100

100

100


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Техникалық реттеу және метрология саласындағы білікті мамандарды көбейту

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткіштері




Оқыту курстарына арналған бағыттар саны

бірл.

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2


Тиімділік көрсеткіштері




1 тыңдаушыны оқытуға кететін орташа шығындар

мың теңге

108,28

118,03

109,68

82,94

82,94

82,94


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

10 828

11 803

10 968

8 294

8 294

8 294


Бюджеттік бағдарлама

026 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру»

Сипаттама

Шағын және орта бизнес субъектілеріне тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға, инновациялық жобаның ТЭН-ін әзірлеуге, зияткерлік меншік объектісін шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында патенттеуге, инновациялық технологиялар сатып алуға гранттар беру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








Шағын және орта бизнес субъектілеріне тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға, инновациялық жобаның ТЭН-ін әзірлеуге, зияткерлік меншік объектісін шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында патенттеуге, инновациялық технологиялар сатып алуға гранттар беру

мың теңге




3 350 000

2 850 000

2 850 000


Өкілдердің қызметтеріне

мың теңге




150 000

150 000

150 000


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Берілген инновациялық гранттардың саны:

Саны




70




Тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға

Дана


10

45

-

40

40


инновациялық жобаның ТЭН-ін дайындауға


4

6

-

20

20


шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында зияткерлік меншік объектісін патенттеуге


5

3

-

15

15


инновациялық технологияларды сатып алуға


6

13

-

5

5


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Елдегі кәсіпорындардың инновациялық белсенділігін арттыру

%


4,2

4,8

6,8

8,8

8,8


Сапа көрсеткіштері









Енгізілген инновациялық жобалардың саны

дана



2

3

4

4


Тиімділік көрсеткіштері









Берілетін инновациялық гранттардың орташа құны

мың теңге


69 000,0

88 235,3

37 500

37 500

37 500


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

-

1 725 000

7 500 000

3 500 000

3 000 000

3 000 000


Бюджеттік бағдарлама

027 «Ақпараттық технологиялар паркі» АЭА-ға қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер

Сипаттама

АТП АЭА Дирекциясы материалдық-техникалық базасын ұстау және нығайту, АТП АЭА перспективалық және жылдық жоспарларды және бағдарламаны дамытуды әзірлеуге қатысу, Сараптамалық кеңестің жұмысына қатысу, АТП АЭА дамыту және жұмыс істеу мәселелері жөнінде уәкілетті органға ұсыныстарды әзірлеу және енгізу, АТП АЭА қатысушыларды тіркеу, АТП АЭА аумағына өткізу режимін ұйымдастыру және жүзеге асыру, АТП АЭА аумағында уақытша жер пайдалану құқығымен қызметін жүзеге асырушы ұйымдармен жалға беру шарттарын жасау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:









АТП АЭА Дирекциясының материалдық-техникалық базасын ұстау және нығайту

мың теңге




25 627

25 626

25 626


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Тіркелген компаниялар саны

бірл.

23

30

60

75

100

100


Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









АТП АЭА жүктелген функцияларды уақытылы орындау

%

100

100

100

100

100

100


Тиімділік көрсеткіші









Штаттық сандағы бір бірлікті ұстаудың орташа шығындары

Мың теңге

1 318,8

1 543,8

1 699,7

1 888,1

1 902,5

1 902,5


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

19 781,3

23 157

27 495

25 627

25 626

25 626


Бюджеттік бағдарлама

029 «Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру»

Сипаттама

1. Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасының талаптарына сәйкес өндіруші компаниялар ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есептерге салыстыру жүргізу үшін «салыстыру жөніндегі компанияларды» тарту.
2. Қазақстан Республикасында салаларды валидациялау (бағалау) процесі үшін валидаторды тарту. Валидациялауды тәуелсіз сарапшы (валидатор) жүзеге асырады. Сарапшылардың - жеке және заңды тұлғалардың тізімін ЕІТІ хатшылығы мен басқармасы бекітеді, ал қызметтерге ақы төлеуді бағалаушы ел жүргізеді (бұл жағдайда Қазақстан).
Валидациялау - бұл Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасының бекітілген өлшемдеріне сәйкес елде Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасын енгізу процесін бағалау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге







Қазақстан Республикасында. Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

мың теңге




27 197

16 050

-


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есепті дайындау

есеп

2

-

1

1

1



Валидатордың қорытындысы


1

-


1




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері



-






. Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасы талаптарына сәйкес келу

%


-


100




Сапа көрсеткіштері









Валидациялаудың 18 өлшеміне Қазақстан Республикасының сәйкес келуін қамтамасыз ету

өлшем

7, 11, 12, 13, 16

-

7, 11, 12, 13, 16

11, 12, 13

11, 12, 13



Тиімділік көрсеткіші









Есептің құны, астам емес

мың теңге

15 000

-

16 050

16 050

16 050



Валидаторды тарту құны, астам емес

мың теңге

1 200

-


11 147




Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

42 000

-

16 050

27 197

16 050

-


Бюджеттік бағдарлама

031 «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары»

Сипаттама

1. Министрлікті материалдық-техникалық жарақтандыру
2. Министрліктің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

күрделі шығыстарды жүзеге асыруға

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге







Министрлікті және ведомстволарды материалдық-техникалық жарақтандыру

мың теңге




73 360

15 221

16 573


Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Телефонияны (АТС) жаңғырту

Бірл.


1

-

-

-



Серверлік жабдықтар паркін жаңғырту

дана


10






Интернет желісіне қосу үшін жаңа құрылымдық-кабельдік желі(ҚКЖ) құру

дана


1

1

-

-



Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу

дана



6





Компьютерлік техника паркін жаңғырту

дана



318





ҚР ИЖТМ жабдықталатын құрылымдық бөлімшелер саны

дана




7




Сатып алынатын авто көліктер саны

дана




8




Серверлік жабдықтардың паркін жаңғырту

дана




1




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









ҚР ИЖТМ орталық аппаратының құрылымдық-кабельдік жүйесінің «Қазақстан Республикасында ақпараттық қауіпсiздiкті қамтамасыз ету жөнiндегi кейбiр шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 14 қыркүйектегі № 965 қаулысымен анықталған ақпараттық қауіпсiздiк талаптарына сәйкестігі

дана




1




Министрліктің және оның аумақтық органдарының материалдық- техникалық жағдайын жақсарту

%



65

67




Сапа көрсеткіштері









Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының үздіксіз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту

%

80

95

95

95

-



Тиімділік көрсеткіштері









Есептеуіш техника паркі н және серверлік жабдықты жаңарту

%

14

50

55

70

-



Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

2 679,3

133 573

79 324

73 360

15 221

16 573


Бюджеттік бағдарлама

033 «Сыртқы сауда саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шет елдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу»

Сипаттама

1. Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу (техникалық реттеу саласындағы ынтымақтастық).
2. Технологиялар трансфертінің Қазақстандық желісіне (Innovation Relay Center) кіру және өзара технологиялар трансферті мақсатында ақпараттық алмасуды ұйымдастыру бойынша жұмыстардың аяқталуы.
Инновациялық менеджмент, жобаларды басқару және инженерлік мамандықтар саласындағы қазақстандық кадрларды даярлауға және қайта даярлауға еуропа елдерінің мамандарын тарту.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

қамтуына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу









Тікелей нәтиже көрсеткіштері




ҚР ИЖТМ ТРМК-нің мамандарын нарықты қадағалау тәжірибесін зерделеу мақсатында бірнеше еуропа елдеріне жіберу
Нарықты қадағалау бойынша еуропалық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау
Іссапарға жіберу арқылы нарықты қадағалау әдістемелерін зерделеу
Нарықты қадағалаудың халықаралық моделіне көшу бойынша іссапарлар қорытындылары бойынша ұсыныстар даярлау

Бірл.

4

6

6

-

-



Көрсетілген технологиялық ұсыныстар саны

Бірл.

10

10

10





Көрсетілген технологиялық сұраулар саны

Бірл.

6

6

6





Кәсіпорындарды/жаңашылдар және кәсіпкерлер/ғылыми-зерттеу орталықтары/ЖОО-мен және пайдаланылатын өндірістік технологияларды дамыту және жетілдіруге мүдделі басқа да ұйымдар арасындағы бірлескен кәсіпорындарды құру/бірлескен жобаларды іске асыру туралы жасалған Шарттардың саны

Дана

60

-

-





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасының нарықты мемлекеттік бақылау жүйесіне қадағалаудың халықаралық моделін үйлестіру

%

100

100

100





Сапа көрсеткіштері









Технологиялар трансферттің республикалық орталығы мен Ресейлік шағын және орта бизнесті қолдау агенттігінің технологиялар трансфертінің ресейлік желісіне шығуы

Бейімдер

3

5

10





Тиімділік көрсеткіштері









Бір маманға шаққандағы орташа шығындар

мың теңге

622

833,3

693,1





Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

21 595,3

17 368

18 027





Бюджеттік бағдарлама

034 «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму»

Сипаттама

Қазақстан Республикасы аумағының радиациялық қауіпсіздігін арттыру: Ертіс химия-металлургия зауытының цехтары мен оған іргелес аумақты қауіпсіз жағдайға келтіру, БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын қауіпсіздік және физикалық қорғау талаптарын орындай отырып, ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

Жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








1. Бұрынғы Ертіс химия-металлургия зауытының (ЕХМЗ) аумағында, радиоактивті қалдықтарды көму пункттерінде және оған шектесетін аумақтарда радиациялық қауіпті жағдайды жою жөнінде жұмыстар жүргізу

мың теңге




28 791

22 500

42 600


2. Ақтау қаласындағы БН-350 реакторының пайдаланудан қауіпсіз шығаруды қамтамасыз ету. Пайдаланылған ядролық отынды (ПЯО) ұзақ уақыт сақтау алаңында сақтауды қамтамасыз ету (құпия).

мың теңге




42 000

42 000

42 000


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Цехтардағы радиациялық қауіпті жою жөніндегі өндірісті жасақтау

жиынтықтан %

55

20

-

-

-



Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес 22а цехтарын дезактивациялау және жабдықты бөлшектеу

% көлемінен

-

28

40

30

-



22а цехының СРҚ қайта өңдеу

м3

-

90

60

-

-



22а цехынан шығару және ҚРҚ-да ұзақ сақтауға орналастыру

т (м2)

-

600 (630)

500 (720)

210 (450)

-



Ағынды және жер асты сулардың мониторингі (сынамалардың саны)

дана

31

31

31

31

31

31


РАҚ бар контейнерлерді сақтау алаңын жобалау

дана

-

1

-

-

-



РАҚ бар контейнерлерді сақтау алаңын салу жөніндегі қызметтер

дана

-

-


-

-



Первомайский №ип ЕХМЗ ластанған аумағын қалпына келтіру жобасын әзірлеу

дана





2



Ластанған аумақтарға қосымша радиациялық зерттеу жүргізу

дана





1



БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт сақтауға орналастыру

%

20

60

20

-

-



БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт қауіпсіз сақтау және физикалық қорғау

%

-

-

100

100

100

100


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақта адамның сәулеленуінің жылдық тиімді дозасы НРБ-99 радиациялық қауіпсіздік нормаларына сәйкес жұмыстар аяқталғаннан кейін жылына 1 мЗв-дан (милизеверт) аспауы тиіс

м3в

-

-

-

0,9

0,9-



Сапа көрсеткіштері









ЕСКД стандарттарына, радиациялық қауіпсіздік нормаларына, санитарлық нормалар мен ережелерге, ЖСҚ сәйкес келуі

%

100

100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіші









Бұрынғы ЕХМЗ аумақтарында, РАҚ көму пункттеріндегі және оларға іргелес аумақтарда радиациялық-қауіпті жағдайларды жоюдың, оның ішінде тонналарда сұйық және қатты РАҚ-ты сақтауға орналастырудың орташа құны

мың теңге

48,4

52,3

69,9

129,9




ҚР ҰЯО РМК «Байкал - 1» зерттеуші реакторлары кешенінің алаңында БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отыны бар 1 контейнерді сақтаудың орташа құны

мың теңге

632

812

1009

700

700

700


Бюджеттік шығындар көлемі, оның ішінде:

мың теңге

261 061

871 298

120 535

70 791

64 500

84 600


Бюджеттік бағдарлама

035 «Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету»

Сипаттама

Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату, бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің шахталары, көмір разрездері мен байыту фабрикалары қызметінің салдарын жою жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату, бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің шахталары, көмір разрездері мен байыту фабрикалары қызметінің салдарын жою жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау

мың теңге




581 000

621 670

621 670


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қарағанды көмір бассейнінің тиімсіз шахталарын жабу, оның ішінде:
- «Қарағандыкөмір» АҮАҚ-тың № 2 шахтасы
- «Қарағандыкөмір» АҮАҚ-тың № 3 шахтасы
Бұрынғы «Қарағандыкөмір» ӨБ шахталары, байыту фабрикалары разрездері қызметінің салдарын жою, оның ішінде









- оқпандарды, шурфтарды, ұңғымаларды жою;

дана

46

9

-

-

-



- үйінділерді жою;

дана

3

1

1

2

2

2


- карьерлерді жою;

дана

-

-

-

-

-



- бүлінген жерлерді қалпына келтіру;

га

18,6

210

105

112,4

112,4

112,4


- тарату жұмыстары мен газ жағдайының мониторингі бойынша жұмыстарды қамтамасыз ету

есеп

-

1

1

1

1

1


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Жұмыстарды жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес орындау

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткіштері









Жойылған оқпандар мен ұңғымалар

дана

46

9

-

-

-



Жойылған үйінділер және карьерлер

дана

3

1

1

2

2

2


Жер актісі бойынша қалпына келтірілген және жергілікті атқарушы органдарға берілген жалпы көлем

га

19,39

211,14

105

112,4

112,4

112,4


Тиімділік көрсеткіші




1 үйіндіні жоюдың орташа құны

мың теңге



3374,0

3374,0

3374,0

3374,0


1 га бүлінген жерді қалпына келтірудің орташа құны

1377,7

2090,2

5501,2

5470,8

5470,8

5470,8

5470,8


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

512 514

543 951

581 000

581 000

621 670

621 670


Бюджеттік бағдарлама

038 «Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету»

Сипаттама

Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік  бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. «Бұрыңғы Семей сынақ полигонының қауіпсіздігін қамтамасыз ету»

мың теңге




197 269

207 919

207 919


2. Азғыр полигонының жерасты суларының экологиялық жағдайына әсерін зерттеу

мың теңге




15 200

11 150

Х


3. «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» (құпия)

мың теңге




44 883

44 883

44 883


4. «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» (құпия)

мың теңге




334 523

334 523

334 523


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингілеу

аумақ (км)

600

600

600

600

600

600


белгі (дана)

600

800

800

-

-

-


табиғи кедергілер (км)

-

-

-

15

20

20


субъект

50

55

64

54

55

55


АСЕ-де зерттеулер (адам)

-

50

100

100

100

100


2. Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау іс-шараларын өткізу

құрылыс

2

3

3

-

-

-


штольня

20

25

25

20

20

20


3. Ядролық қару-жарақ қызметінің қалдықтарын, радиоактивті және уытты қалдықтарды жою және консервациялауға дайындау бойынша және ядролық сынақ полигонының радиациялық ластанған аумақтарын ремедиациялау (қалпына келтіру) жөнінде іс-шаралар кешенін өткізу

зерттеу алаңы (ш.км)

560

850

850

800

920

920


ремедиациялау алаңы (ш.км)

-

0,02

0,020

0,02

0,020

0,20


радиациялық қауіпті объектілерді түгендеу

-

5

10

8

8

8


4. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны аумағындағы жарылыстан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау және радиациялық жағдайының анық картасын кезең-кезеңмен қалыптастыру

су пайдалану объектілері

60

70

10

15

30

30


паспорттар

8

11

10

2

2

2


мониторингтеу ұңғымалары

3

3

3

7

3

3


5. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының радиоэкологиялық мәселесі жөнінде халықты хабардар ету және ақпараттандыру бойынша жұмыстар жүргізу және басқарушылық шешімдер қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру

ГАЖ-жобасының қабат тары

2

2

3





брошюра мақалалар

15

20

10





дәрістер

10

8

8




ГАЖ-жобасын жаңарту

-

-

-





Азғыр полигонының технологиялық алаңдарын, Азғыр полигонына іргелес аумақтар мен елді мекендерді кешенді радиоэкологиялық зерттеу

алаңдар

10







шаршы км.

265







елді мекен

3







Қолданыстағы гидрогеологиялық бақылау ұңғымаларын қалпына келтіру және жаңаларын жайластыру

ұңғыма

4

6






Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингілеудің техникалық базасы

мониторинг посты

4

6






Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингілеу

есеп

-

2

2

3

3

2


сынама

-

20

40

90

90

40


талдау нәтижелері (дана)

-

20

40

90

90

40


Ядролық-физикалық қондырғылар кешеніне қызмет көрсету және жабдықтарын бақылау бойынша күнделікті операцияларды орындау

регламентті жұмыстар күні

-

-

248

248

248

248


Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жүйесінің жабдықтарын жөндеу

жүйе

-

-

12

12

12

12


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Зерттелген аумақтардың жалпы көлемі ССП 18 500 шаршы шақырым

%

4

6

5

5

6

6


ССП Паспортталған ластанған объектілердің саны

дана

8

11

8

2

1

1


ССП Радиациялық жағдайдың карталары

ССП алаңынан %

4

6

5

5

4

4


Азғыр ластанудың жойылған дақтары

дақ

30

-

-

10

-

-


Азғыр жерасты суларының радионуклидті ластану мониторингі

есеп

-

2

2

2

2

2


Жерасты суларының экологиялық жағдайы туралы қорытынды және оларды шаруашылық және ауызсу қажеттілігі үшін пайдалану туралы ұсыныстар

қорытынды

-

-

1

-

-

-


Қолданыстағы нормалар мен нұсқаулықтарға сәйкес қауіпсіз пайдаланудың белгіленген параметрлерінен ауытқымай Қазақстан Республикасының ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылар кешенінің жұмысын қамтамасыз ету

%

-

-

100

100

100

100


Қазақстан Республикасының ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылар кешенінің радиациялық қауіпсіздігін, электр техникалық жүйесінің қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, техника қауіпсіздігі мен персонал еңбегін қорғау ережелерін сақтау.

%

-

-

100

100

100

100


Сапа көрсеткіші









Жұмыстар НРБ-99 сәйкес келеді

%

100

100

100

100

100

100


Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі санитарлық-гигиеналық талаптарға, оқталған бөлік жылдамдатқыштарының радиациялық қауіпсіздігі ережелеріне сәйкестігі

%



100

100

100

100


«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» (құпия)









тікелей нәтиже көрсеткіштері









түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









(құпия) Ұлттық ядролық орталығының ядролық объектілерінің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету









тікелей нәтиже көрсеткіштері









түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері








Ядролық және радиациялық қауіпті объектілер қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингілеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізу мен шаруашылық қызмет жүргізудің мониторингін регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

1 375,3

1 165,1

1 287,3

1 361,4

1 386,74

1 026


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

825 168

932 055

901 098

591 875

598 475

587 325


Бюджеттік бағдарлама

039 «Геологиялық ақпаратты қалыптастыру»

Сипаттама

Жер қойнауын есепке алу және жер қойнауын пайдалану шарттарын орындау, оның ішінде: лицензиялық-келісімшарттық талаптарды орындау мониторингі; ШОК-та инвестициялық қызметке талдамалық шолу; ШОБ және ШОК жағдайы туралы болжамдық-талдамалық шолу; ШОБ жағдайы туралы ақпараттық анықтама; № 1-8 нысандар бойынша жер қойнауын пайдаланушылардан алғашқы есептілік; пайдалы қазбалар кен орындары кадастрының жағдайы бойынша есептілік; конкурсқа қойылатын объектілердің тізбесін қалыптастыру; пайдалы қазбалар кен орындарының жағдайы бойынша есептілік; геологиялық есептерді сақтауға қабылдау; геологиялық ақпаратты сатып алу туралы келісім; геологиялық және геофизикалық зерделеуді жүргізу; геологиялық есептерге мәтінді қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; геология есептеріне графикалық қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; жер қойнауы туралы деректер банкін технологиялық және техникалық әкімшілік ету; жер қойнауын пайдаланудағы ақпараттық жүйені дамыту жұмыстарына тапсырыс берушінің функцияларын жүзеге асыру; көрсетілген бағыттар бойынша есептілік дайындау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

мың теңге




282 899

221 967

222 035


Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар

іс-шаралар

16

18

15

18

18



Техникалық-экономикалық негіздемеге ұсыныстарды әзірлеуге бағытталған іс-шаралар

іс-шаралар

-

1

1

-

-



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Пайдаланушыларды толық және дәйекті геологиялық ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100


ТЭН-ге сәйкес іске асырылуға дайын жоба





1




Сапа көрсеткіші




Бекітілген талаптарға сәйкес ТЭН әзірлеу

%

100

100

100

100

100

-


Толық және дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік


15

15

15

15

15

15


Тиімділік көрсеткіші









Геологиялық ақпаратты сатудан түскен түсімдердің алдын-ала сомасы

мың теңге

389 545

843 793

180 000

200 000

200 000

200 000


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

138 608,8

199 023

178 903

282 899

221 967

222 035


Бюджеттік бағдарлама

040 «Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары»

Сипаттама

Өңірлік және геологиялық-түсіру жұмыстарын, қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстарын, жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








1. өңірлік және геологиялық түсіру жұмыстары, оның ішінде

мың теңге




1 318 647

1 197 101

1 197 101


2. іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде

мың теңге




2 380 356

2 884 657

2 884 657


3. іздестіру-барлау жұмыстары, оның ішінде

мың теңге




5 145 776

5 289 072

5 289 072


Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Болжамды ресурстар көлемі:









- алтын

тонна

102,8

110,3

105,0

108,0

117,2

100,4


- мыс

млн. тонна

0,95

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2


- полиметалдар

млн. тонна

4,95

6,1

3,6

6,1

4,8

5,2


Қорлардың өсуі:









- алтын

тонна

10,161

10

1

18

25

22,5


- мыс

мың тонна

561,7

150

100

130

150

147


- полиметалдар

мың тонна

0

0

-

120

150

201


Жерасты сулары кенорындарын табуға бөлінген перспективалы учаскелер алаңы

учаске

5

8

3

7

4

6


Мұнай-газ (көмірсутек шикізаты) кен орындарын анықтау үшін перспективалы құрылымдар

құрылым

0

1

0

1

2

3


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




- өндірілген пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің өтелген қорларын толықтыру пайызы
алтын

%

23

25

25

30

40

50


мыс




25

30

40


полиметалдар




20

30

40


- өңірлік геологиялық зерттеу жүргізу үшін қол жетімді ҚР аумағын қамту пайызы (үдеме бойынша)

%

81,1

80,2

82

83,2

87,0

90


- 2015 жылға қарай 30% көмір сутек шикізатының (мұнай баламасында) өндірілген қорларын толтыру пайызы

%

0

0

0

0

10

15


- 2009 жылы 3,4 %-дан 2015 жылы 17,4% дейін өңірлік гидрогеологиялық жете зерттеу жүргізу үшін қол жетімді ҚР аумағын қамту пайызы

%

3,4

4,8

5,3

8,1

10,4

12,7


Ауылдық елді мекендерді бірінші кезекте 3206 ауылдан 2016 жылға қарай 56,1 %-ға дейін қорлар және ауыз сумен қамтамасыз ету

%

30,8

0

-

28,6

36,3

46,5


2016 жылға қарай ірі елді мекендерді 81,4% дейін жер асты ауыз су қорымен қамтамасыз ету (барлығы 194 учаске)

%

1,0

3,0

-

27,3

45,4

63,4


- 2016 жылға қарай геотермалды суларының перспективті учаскелерін игеру пайызы 21% дейін (барлығы 19 учаске)

%

0

0

0

0

10,0

21,1


Мынадай нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу:
- сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақытша нормалары;
- ұңғымадағы геофизикалық зерттеуді (ҰГЗ) жүргізуге арналған уақытша нормалар, ұңғымалы геофизика;
- гравибарлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақытша нормалар;
- цифрлы картаға түсіруге арналған уақытша нормалар;
- гидрология және гидрометрияға арналған уақытша нормалар;
- барлау-бұрғылауға арналған уақытша нормалар;
- ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-әдістемелік, тәжірибелік-конструкторлық, тақырыптық және басқа жұмыс түрлеріне арналған уақытша нормалар.









Сапа көрсеткіші




Жүргізілетін жұмыстардың нұсқаулық талаптары мен әдістемелік ұсынымдарға сәйкес келуі

%

100

100

100

100

100

100


Тиімділік көрсеткіші




Жұмыстарды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар:

мың теңге








- масштабы 1:200000 – 1 ш.км гидрогеологиялық жете зерттеулер


11 827

8999,0

8999,0

8999,0

8999,0

8999,0


- масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақта геологиялық жете зерттеулер


46411,0

46411,0

44 6411,0

48720,0

48720,0

48720,0


- масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақты геологиялық-минерагендік карталау


42 726

42 726

42 726

89600

89600

98286


– бір учаскенің шегінде ҚПҚ іздеу-бағалау жұмыстарына


112 000,0

112 000,0

112 000,0

112 000,0

112 000,0

112 000,0


- 1 ш.км МОГТ-2Д сейсмикалық жұмыстар


538 000

538 000

538 000

277200

398120

660000


- параметрлік ұңғыманы бұрғылау





459056

556718

556718


- ауылдық елді мекендерді жерасты суының қорымен қамтамасыз ету үшін іздеу-барлау жұмыстары


14 763,0

14 763,0

14 763,0

14 763,0

14 763,0

14763,0


- жерасты су кен орындарының қорларын жете барлау және қайта бекіту


21 658,0

21 658,0

21 658,0

21 658,0

21 658,0

21658,0


Бюджеттік шығындар көлемі

мың теңге

2 943 697

3 241 096

2 944 726

8 844 779

9 370 830

9 370 830


041 Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі

Қазақстан Республикасының минералдық-шикізат кешенінің әлеуетін нақтылау, оның әлемдік нарыққа кірігу мүмкіндіктерін арттыру мақсатында тұрақты негізде минералдық-шикізат базасына мониторинг жүргізу. Жер қойнауына мемлекеттік сараптаманы регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны жетілдіру. Қазақстан Республикасының қадағалаудың мемлекеттік желілерінің пунктерінде, постыларында және полигондарында сандық және сапалық көрсеткіштерінің белгілі бір әдістемесі мен регламенті бойынша алу үшін жерасты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайына мемлекеттік мониторинг жүргізу.

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015

2

3

4

5

6

7

8

9

мың теңге








мың теңге




28 890

22 296

18 117


мың теңге




459 945

459 945

459 945


мың теңге




121 184

121 184

121 184





ҚР минералдық-шикізат базасына және жер қойнауын пайдалануға мониторинг жүргізу бойынша тақырыптар

10

10

10

5

4

4


Журнал (жарияланым)

-

4

4

4

4

4


Жерасты суларының мониторинг пункттері

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5000


Сейсмикалық мониторинг постылары

13

13

13

13

13

13


Техногендік ластанған жер асты сулары полигондары

5

5

5

5

5

5


Қауіпті геологиялық процестердің постылары

42

42

42

42

42

42


Қауіпті геологиялық процестердің полигондары

2

2

2

2

2

2


Жоба (жерасты суларының мониторингі бойынша тақырыптар)

10

10

10

7

0

0










%

100

100

100

100

100

100






26

20

20

18

24

24










мың теңге

5360,91

5997,09

6004,2

4815

4459,2

3623,4


мың теңге

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44

69,44


мың теңге

3360

3360

3360

3360

3360

3360


мың теңге

9333

9333

9333

9333

9331

9331


мың теңге

22 400

22 400

22 400

22 400

22 400

22400


мың теңге

-

-

-

-

-

-


мың теңге

-

-

-

-

-

-


мың теңге

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1400


мың теңге

31 192

31 192

31 192

31 192

31 192

31192


мың теңге

-

-

-

-

-

-


мың теңге

10 682,22

10 682,22

9 614

9 614

-

-


мың теңге

663 674

743 237

675 877

610 019

603 425

599 246


Бюджеттік бағдарлама

043 «Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу»

Сипаттама

Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеу бойынша төлемдер. Соманы жеткізу мен жөнелту бойынша шығындар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








«Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, таратылған шахталардың қызметкерлеріне келтірілген залалды өтеу

мың теңге




306 463

364 292

396 650


Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Төленетін жәрдемақы айларының саны

Айлар саны

12

12

12

12

12

12


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеудің қамтамасыз етілгендігі

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткіші




Тиімділік көрсеткіші









Залалды өтеу бойынша 1 жұмысшыға төленетін төлемнің орташа құны

мың теңге

205,8

214,5

251,8

603,2

664,8

723,8


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

130 686

130 006

136 092

306 463

364 292

396 650


Бюджеттік бағдарлама

044 «Ядролық сынақтардың мониторингі»

Сипаттама

Қазақстан Республикасындағы ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және берілуін қамтамасыз ету, сейсмикалық оқиғаларды үздіксіз тіркеуді қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. «Крест» сейсмикалық тобы жүйесінің барлық элементтік базасын ауыстыру арқылы жаңарту»

мың теңге




26 482




2. Халықаралық Шарттар мен Келісімдерге қолдау көрсетуде қазақстандық ядролық мониторинг жүйесі инфрақұрылымының қызметін қамтамасыз ету

мың теңге




63 921

63 000

70 000


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Іріктеліп алынған және сейсмограммалардың цифрланған/қайта қалыпталған сейсмограммалардың көлемі

сейсмограмма

950

970

1000





Ядролық жарылыстар бойынша дерекқордың көлемі

Мб

190

190

200





Қолданысқа енгізілген геофизикалық технологиялардың саны

технология

1

1

1





1) Кірме жолдарда жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу

км (грейдер)

-

-

4





км (көтерме жол)

15

15

15





Құрылыстарда

текше м

75







2) Станциялардың уақытша желілерін жайғастыруға арналған жабдықтарды сатып алу

станция

5

-

-





сейсмометр

10

10

-





жинау жүйесі

1

1

1





қосалқы жиынтық

-

-

1





3) Аппаратураның электрмен жабдықтау желілерін қалпына келтіру

қума м

50

80

50





4) Инфрадыбыстық станцияны қалпына келтіру

станция

-

1

-





қосалқы жиынтық

-

1

-





5) Магнитометрикалық станцияны қалпына келтіру

станция

-

-

1





қосалқы жиынтық

-

-

1





Қызмет көрсету станцияларының саны

дана

-

11

11

10

13



Қызмет көрсету деректер орталығының саны

дана

-

1

1

1

1



Қызмет көрсету коммуникация жүйелерінің саны

дана

-

1

1

1

1



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Геофизикалық мониторингтің қалпына келтірілген және қолданыстағы кешенді жүйесі

%

12

25

30

40

-



Ядролық жарылыстар бойынша сақталған мұрағаттық деректердің көлемі

сейсмограмма

970

970

1000





Мониторинг деректерінің алынатын көлемі (кем емес)

Гб

-

190

190

190

220



Халықаралық оқу орталығының дайындығы

%

-

-

-

-

20



Сапа көрсеткіштері









Сейсмикалық жазбалар мен құрылған дереқорларды сақтау қалыптарына қойылатын талаптар Дерекқор орталығы үшін Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі

%

100

100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіштері









Бір айдағы ядролық сынақтар мониторингінің орташа шығындары

мың теңге

5 666,7

11 362,7

10 445,4

7 697,7

5 916,8



Бюджеттік шығыстардың көлемі

%

68 000

136 352

125 345

90 403

63 000

70 000


Бюджеттік бағдарлама

052 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету»

Сипаттама

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін көтеру және жаңғырту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалардың саны

саны


26

25





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Зерттеу нәтижелерінің қолданылуы

жалпы санынан%


75

80





Сапа көрсеткіші









Қазақстан-Америка экономикалық даму жөніндегі бағдарлама шеңберінде қабылданбаған есептердің саны және Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Дүниежүзілік банктің бірлескен экономикалық зерттеу бағдарламалары

Есептер саны


0

0





Тиімділік көрсеткіші









1 зерттеуге арналған орташа шығындар

мың теңге


8 076,9

8 000,0





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


210 000

200 000

-

-

-

-

Бюджеттік бағдарлама

053 «Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

Сипаттама

Энергия тиімділікті жоғарылатудың кешенді жоспарын әзірлеу, с.і.:
- ұйымдастырушылық іс-шаралары;
- нормативтік-құқықтық іс-шаралары;
- білім беру шаралары;
- ақпараттық қамтамасыз ету;
- стандарттау және сертификаттау жөніндегі іс-шаралар;
- қаржылық-экономикалық іс-шаралар және олардың тетіктері

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009

жыл

2010

жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламалардың іс-шаралары:

мың теңге








Энергия үнемдеу және энергия тиімділік жөніндегі іс-шаралар

мың теңге




57 334




Тікелей нәтиженің көрсеткіштері




1.Елдің энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарының жобасы

2.Мемлекеттік энергетикалық тізілімді қалыптастыру

саны

-

-

1

1

-



Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері


Елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, оның ішінде тұрақты отынмен қамту және энергиямен қамтамасыз ету қаупінен азаматтардың, қоғамның, экономика мен мемлекеттің қорғалу жағдайына қол жеткізу

%



100

100




Мемлекеттік энергетикалық тізілімге энергетикалық кәсіпорындарды енгізу

%




50

50

100

100

Сапа көрсеткіштері




2015 жылға қарай Қазақстан Республикасының ішкі жалпы өнімнің энергия сыйымдылығын кемінде 10 %-ға төмендету

%

-

-

-

-

-



Тиімділік көрсеткіштері




Энерия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

-

-

-

-

-



Энергия аудиторлар мен энергия менеджерлерін дайындау және аттестаттау орталығын, Қазақстан-неміс консалтингтік агенттігін құруға нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу (КАDEA

мың теңге




57 334




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

-

106642

57 334

-



Бюджеттік бағдарлама

070 «Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі»

Сипаттама

Ақпараттық жүйесін қалыптастыру және енгізу, қазақстандық қамтуды дамытумен байланысты басқа да іс-шараларды өткізуге талдамалық зерттеулер жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланған жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:

мың теңге








1. Жер қойнауын пайдалану жобалары бойынша ақпараттар жинақтау негізінде дамуға стратегиялық маңызы бар бағыттарды анықтау (2010-2014 жж. арналған қазақстандық қамту жөніндегі бағдарламаның Іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – ҚҚЖБ ІЖ)

мың теңге




94 744

103 474

103 474


2. Қазақстандық қамту жөніндегі ұсыныстар әзірлеуге арналған ішкі нарықтың мүмкіндіктерін бағалау (ҚҚЖБ ІЖ 1-міндеттің 2-т.)

мың теңге




203 523

203 523

203 523


3. 2010-2014 жылдарға арналған Қазақстан Республикасын индустрияландыру картасына енгізілген 24 жобаны талдау

мың теңге




96 000




4. «Қазақстандық қамту – 2012» қазақстандық қамтуды дамыту мәселелері бойынша жыл сайын Форум және көрмелерді ұйымдастыру (бұдан әрі – Форум және көрме)

мың теңге




25 000

28 000

28 000


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік органдардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

52

50

40

43

46

49


Мемлекеттік органдардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

87

80

79

82

85

88


Ұлттық компаниялардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

63

51

29,0

33,0

63,0

40,0


Ұлттық компаниялардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

79

75

64,0

67,0

70,0

75,0


Жүйе құраушы кәсіпорындардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

43,2

47,0

11,0

14,0

17,0

20,0


Жүйе құраушы кәсіпорындардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

82

83,7

64,0

67,0

70,0

72,0


Жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

10,7

5,0

10,5

12

14

20


Жер қойнауын пайдаланушылардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту

%

78,4

79,7

80,0

82,0

84,0

85,0


Сапа көрсеткіші









Мониторинг субъектілерінің сатып алуындағы қазақстандық қамтуды анық анықтау

%

100

100

100

100

100



Тиімділік көрсеткіші









1 көрме-форумның орташа құны

мың теңге


8 000

28 000

-

-



1 есептің орташа құны

мың теңге

2 203,5

49 599,4

30 959,2

29 466,1

29 466,1



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

17 628

470 395

399 510

453 267

334 997

334 997


Бюджеттік бағдарлама

073 «Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру»

Сипаттама

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру, ҚР және одан тысқары жерлерде туристік іс-шараларға қатысу және өткізу, Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдық/даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2009 жылғы (есеп)

2010 жылғы (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Қазақстанның халықаралық туристік көрмелерге қатысуы

саны

9

8

8

10

10

10


2 Ішкі туризм бойынша туристік іс-шаралардың санын арттыру

саны

4

4

4

4

4

4


3.Қазақстанның туристік әлеуеті туралы халықаралық (шетелдік) іс-шараларда кеңінен таралған жарнамалық-ақпараттық материалдар саны

саны кемінде

20 000

20 000

20 000

40 000

40 000

40 000


4. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды көрсететін әлемдік телевизиялық арналардың саны

саны


4

4





5. Елдердің және Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық -ақпараттық материалдарды әлемдік телеарналарда шығару саны

саны




5/15

6/15

7/15


Түпкі нәтиже көрсеткіштері









Туризм қызметі саласында қызмет көрсететін ұйымдардың жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылдың деңгейінен кемінде 15% ұлғайту

%

2,5

3,3

4,7





Туристік қызмет саласында қызметтер көрсететін ұйымның жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 67% -ға арттыру

%




62

63,5

65


сапа көрсеткіштері









Туризм үшін тартымды ел ретінде Қазақстанның туристік имиджін нығайту.









тиімділік көрсеткіштері









1. 1 ішкі іс-шараның орташа құны

мың теңге

4 205

2 765

2 769

2 691

2 691

2 691


2. 1 халықаралық көрменің орташа құны

мың теңге

16 536

21 056

22 547

21 496

21 496

21 496


бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

185 207

285 366

269 217

448 456

439 506

439 506


Бюджеттік бағдарлама

085 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу»

Сипаттама

Қазақстанның кәсіпорындарында басқару технологияларын енгізуге арналған қызметтерді тарту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Бюджеттік бағдарламаның іс-шарасы

мың теңге








1.Қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу

мың теңге






8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Өндірісте шығындарды қысқарту есебінен өндіріске арналған шығыстарды азайту

%

20

30

30





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Оқытылған қызметкерлер саны

Адам

150

130

60





Басқару технологиялары енгізілген кәсіпорындар саны

Кәсіпорын

15

13

6





Сапа көрсеткіші




Тиімділік көрсеткіші




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

149 941,4

165 000

82 500





Бюджеттік бағдарлама

090 «Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер»

Сипаттама

1. Индустриялық-инновациялық дамыту бойынша саясатты жүргізу.
2. Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында өткізілетін іс-шаралар бойынша талдау жұмыстарын, сондай-ақ өнеркәсіп салаларындағы тиімділікке бағалау және талдау жүргізу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

Жоспарланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеу

мың теңге








Индустриялық-инновациялық және сауданы дамыту бойынша саясатты жүргізу

мың теңге




406 011

409 732

413 713


Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер

%


100

100

100

100

100


Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер

Бірл.



5

3

3

3


Инвестициялық жобаларды талдау және сараптамалық қорытындыларды әзірлеу

Бірл.




20

20

20


Электр энергетикасын және электр энергиясының нарығын орнықты дамытуға ұсыныстар әзірлеу

Есеп

-

-

-

5

4

4


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




ҮИИДМБ индикаторларына қол жеткізу үшін, оның ішінде өнеркәсіп сегменттеріндегі көрсеткіштерді жақсарту жөнінде ұсыныстар әзірлеу

%


100

100

100

100

100


Сапа көрсеткіші









Ағымдағы нәтижелерді бағалау және салалар, өңірлер мен жалпы елдің экономикасын дамытудағы ҮИИДМБ экономикалық тиімділік салымдарының болжамы

%


100

100

100

100

100


Ағымдағы нәтижелерді бағалау және өнеркәсіп салаларын дамытудың экономикалық тиімділігінің болжамы

Саны



1





Тиімділік көрсеткіші









Индустриялық-инновациялық дамыту саласында зерттеулер жүргізудің орташа құны

мың теңге


56 337,5

32 250,0

72 049

72 049

72 049


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

348 450

290 250

406 011

409 732

413 713


Бюджеттік бағдарлама

104 Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

Сипаттама

Жастар мен жасөспірімдерді дене шынықтырумен, спортпен және туризммен айналысуға тарту мақсатында спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу

бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке

ағымдық/даму

Ағымдық

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланған жыл

2009 жылғы (есеп)

2010 жылғы (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









1. Жоспарланып отырған спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны

дана








2. Жоспарланып отырған туристік іс-шаралар саны

дана

1

1

1

1

1

1


Түпкі нәтиже көрсеткіштері









Осы іс-шараларға тартылатын халықтың қамтылуы

адам



180

800

800

800


Сапа көрсеткіштері









Есірткіге қарсы іс-шараларды республикалық және өңірлік деңгейлерде өткізу жолымен және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы салауатты өмір салтын насихаттау









тиімділік көрсеткіштері









1 іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның құны

мың теңге

2 503

2 220

1 890

1 984

2 122

2 430


Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

2 503

2 220

1 890

1 984

2 122

2 430


Бюджеттік бағдарлама

015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

АЭА инфрақұрылымын салу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. «Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағының №1 кіші аймақ аумағының инженерлік ресурстарын салу

мың теңге




1032000

2466000



Астана қаласындағы жаңа өнеркәсіп аймағы (Индустриялық парк) инфрақұрылымының құрылысы









Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жол құрылысы

Км

6,8

4,09

1,4





Жолдардың гүлзарлық бөліктерін абаттандыру

Км

1

7,35

1,4





Шаруашылық ауыз су–су құбырлары құрылысы

Км

4

6,5

5,4





Техникалық су құбырлары құрылысы

Км

4,6

3,2

6,2





Тұрмыстық кәріздер құрылысы

Км

3,5

6,2

5,2





Нөсерлік кәріздер құрылысы

Км

6,5

3,4

9,7





Жылу магистралінің құрылысы

Км

3

11,8

2,1





Телефон кәріздері құрылысы

Км

5,6

3,4

4,7





РПК – 10 кВ және кабельді желілер құрылысы

дана

4

3

0





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Инвесторлардың инженерлік желілермен қамтамасыз етілген индустриялық аймақтыңң жер учаскелерін игеруі

га



96

124





Сапа көрсеткіштері









Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес

%

100

100

100

100







Тиімділік көрсеткіші









Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы

айлар


6

6

6







«Ақтау теңіз порты» АЭА









Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Темір жолдардың жалғастырушы және жүк тиейтін жолдарын салу

Км


5 100

900

-

6,55





Сумен қамтамасыз ету мен кәріздің сыртқы және алаңнан тыс желілері

Км


8


4,15

4,0





Бақылау-өткізу пункттерін салу (2 дана) және аумақты қоршау

Дана


2


2

-





Электрмен жабдықтау

км


15,0

16,0

20,1

-





Түпкілікті нәтиже көрсеткіші









ТЭН әзірлемесінің бекітілген талаптарға сәйкестігі

%

100

100

100

100

100





АЭА қатысушы кәсіпорындар саны

дана

3

5

6

7




№1 кіші аймақты инженерлік желімен қамтамасыз ету

%

-

-

-

18




Инвестициялар көлемі

Млн. теңге

9 700

1 491,4

4 041,4

5 841,4




Өспелі қорытындымен жұмыс орындарының саны

Бірл.

1 361

1 449

1 524

1 874




Өнеркәсіп өнімінің көлемі

млрд. теңге

21,2

23,74

26,5

29,69




Сапа көрсеткіші









Құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес

%

100

100

100

100




Тиімділік көрсеткіштері









Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы

айлар


6

6

6

6



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

3 947 727

6 557 046

1 032 000

2 466 000

-


Бюджеттік бағдарлама

046 «Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру»

Сипаттама

Нарыққа жоғары технологиялық әзірлемелерді алға жылжытуды қамтамасыз ету үшін қазіргі заманғы инфрақұрылымды құру, оларды өнеркәсіптік өндіріске енгізу, жаңа технологияларды дамыту және Курчатов қаласының бар әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Инновациялық инфрақұрылым кешендерінің сандық сипаттамалары

кешен

1

-






Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Технопарк клиенттері үшін инновациялық инфрақұрылымның қазіргі объектілеріндегі қажеттілікті (бизнес-инкубатор; бизнес-орталық; зертханалық-өндірістік үй-жайлар; электрондардың өнеркәсіптік үдеткіштері, ақпараттық-телекоммуникациялық желі, көліктік-логистикалық терминал; венчурлік қор) қамтамасыз ету

%

20

-

58





Сапа көрсеткіші




1. Құрылған ғылымды қажетсінетін өндірістер

өндіріс

2

-

3





2. Құрылған жұмыс орындары

Жұмыс орындары

28

-

46





Тиімділік көрсеткіші




Технопарк клиенттері үшін көрсетілген қызметтердің орташа шығыны

мың теңге

3 366

-

24 738





Өндірілген өнімнің орташа көлемі

мың теңге

1 467

-

989 360





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

988 900

-

1 353 263





Бюджеттік бағдарлама

047 «Ядролық медицина және биофизика орталығын құру»

Сипаттама

Диагностиканың және терапияның жаңа әдістемелерін жасау мен меңгеру, ядролық медицина мен биофизиканың жаңа өнімдерін жасауға арналған ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жағдайлармен қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Радиофармпрепараттар өндірісі корпусының құрылысы

%

8,2

40,6

28,3

22,9

-



Қолда бар материалдық базаны қайта жаңарту және энергиямен жабдықтау желілерін салу

ҚМЖ %

-

-


100




Радиациялық стерилдеу корпусының құрылысы

ҚМЖ %

-

-

-

12,9

87,1



Емдік-диагностикалық корпустың құрылысын бастау

ҚМЖ %

-

-

-

-

32,9



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қазақстанның ірі қалаларында құрылатын ядролық медицина бөлімдерін қамтамасыз ету және экспорттық жеткізілімдерді ұйымдастыру мақсатында радиофармпрепараттардың өнеркәсіптік өндірісін ұйымдастыру үшін ядролық медицина мен биофизика орталығының радиофармпрепараттар өндірісінің корпусы пайдалануға берілді

Корпус

-

-






Сапа көрсеткіші









Радиофармпрепараттар өндірісі өндірістік тәжірибелердің (GМР) тиісті талаптарына сәйкес келеді

%




100

100



Тиімділік көрсеткіші









Айдағы шығынның орташа құны

Мың теңге

24 241,7

119 475,4

83 333,3

117 550,0

170 718,3



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

290 900

1 433 705

1 000 000

1 410 600

2 048 620



Бюджеттік бағдарлама

048 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Тұрғын аймақтар мен қоғамдық ғимараттарды сенімді электрмен және жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету, елді мекендерді газдандыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. Ақмола облысы

мың теңге




1 098 696




1. Ақтөбе облысы

мың теңге




2 000 000

2 130 019



2. Шығыс Қазақстан облысы

мың теңге




6 000 000

6 000 000

6 000 000


3. Алматы қаласы

мың теңге




12 000 000

5 724 000

6 000 000


4. Астана қаласы

мың теңге




60 792 794

55 612 000

50 288 000


6. Қарағанды облысы

мың теңге




2 036 772

2 330 726

2 669 274


7. Маңғыстау облысы

мың теңге




2 849 387




8. Павлодар облысы

мың теңге




836 527




Тікелей нәтиже көрсеткіштері




Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған жобалардың саны

дана

30

28

24

26

9

8





























Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға қаражат бөлінген облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының саны

дана

-

8

8

8

-

-


Сапа көрсеткіші









Тиімділік көрсеткіші




1 жобаның құрылысына жұмсалған орташа шығын

млн. теңге

1 417,5

2 251,9

3 279,1

3 369,7

7 977,4

8 119,6


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

42 525 857

63 055 512

85 258 162

87 614 176

71 796 745

64 957 274


Бюджеттік бағдарлама

049 «Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру»

Сипаттама

Сейсмикалық және инфрадыбыстық станцияларды, аспаптық құрылыстарды (тау-кен қазбалары мен ұңғымалары), техникалық және тұрғын үй ғимараттарын, энергиямен қоректендіру және телекоммуникациялар, жайтартқыштар жүйелерін қамтитын «Бурабай» геофизикалық обсерваториясының инфрақұрылымын жаңа орынға салу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








1. Сейсмикалық және инфрадыбыстық станцияларды, аспаптық құрылыстарды (тау-кен қазбалары мен ұңғымалары), техникалық және тұрғын үй ғимараттарын, энергиямен қоректендіру және телекоммуникациялар, жайтартқыштар жүйелерін қамтитын «Бурабай» геофизикалық обсерваториясының инфрақұрылымын жаңа орынға салу.

мың теңге




579 269

27000











Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Әзірленген ЖСҚ саны

Жоба

Жұмыс құжаттамасы

1

-

1

2

-

-

-

-

-

-



Орындалған құрылыс-монтаж жұмыстарының (ҚМЖ) көлемі

%

-

24,2

46,8

26,5

-



1-кезеңнің құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау

%

100







Зертхана корпусы

дана

-

1

-

-

-



«Бурабай» үлкен базалы сейсмикалық тобының деректерді жинау және беру жүйесін қайта жаңарту

жүйе

-

1

-

-

-



Қолданыстағы алаңдардағы желілерді қайта жаңарту

кешен

-

1

-

-

-



Жаңа алаңдағы инженерлік желілерді, кірме жолдарды жайластыру

кешен

-

1

-

-

-



Жаңа алаңдағы ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу:









БӨП

дана

-

1

-

-

-



Қосалқы станция

дана

-

1

-

-

-



Ангар

дана

-

1

-

-

-



Өлшеуіш кешендер

дана

-

-

-

2

-



станцияларды тестілеу

Бірл.

-

-

-

-

1



2-кезеңнің ҚМЖ орындау

%



57,52

30,97

0,87



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Ядролық сынаулар мен жер сілкінулерінің мониторингі бойынша ақпараттық ресурсты ұлғайту

Гб/жыл





250



Сапа көрсеткіші









Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарт ( СТВТО) жөніндегі ұйымның дайындық комиссиясы әзірлеген халықаралық талаптарға сәйкес

%





100



Тиімділік көрсеткіші









Ядролық мониторинг жүйесінің құрылымдарын қазіргі заманғы жоғары технологиялық цифрлық аппаратурамен және басқа елдердің осындай жүйелерімен кіріккен байланыс құралдарымен жабдықтау

кешен





1



Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

15 000

399 883

1 214 967

579269

27 000

-


Бюджеттік бағдарлама

050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

Кейіннен мыналардың жарғылық капиталын ұлғайту үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту:
- «КЕГОК» АҚ «ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка қайта жаңарту» жобасын іске асыру үшін;
- «Самұрық-Энерго» АҚ «Балқаш ЖЭС салу», «Кеңсай» қосалқы станциясын салу»,ҚС 110/10кВ №3А «Новая» қосалқы станциясын салу, ҚС 110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу, ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу, «АлЭС ЖЭО-1 күл-қож тазарту аралас жүйесі», «ЖЭО-3 күл үйіндісін қайта жаңарту және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі», «АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 қайта жаңарту және кеңейту». III кезек. Бойлерлік жүйе» жобаларын іске асыру үшін;
- «Қазақстан темір жолы» АҚ «Қорғас-Жетіген ТЖ салу», «Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара ТЖ салу» жобаларын іске асыру үшін;
- «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ «Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбырын салу» жобасын іске асыру үшін

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге





33 363 504

418 117


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Атом саласындағы серпінді жобаны, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының, сондай-ақ, республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен пайыздарды ескере отырып, рентабельділігі төмен жобалардың тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету (жарғылық капиталдары ұлғайтылған еншілес кәсіпорындардың саны)

Бірл.


5

12


4

1


ҚС 110/10кВ №3А «Новая» қосалқы станциясын салу "

дана








ҚС 110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу

дана








ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу

дана








Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Балқаш ЖЭС салу:
Жобаны іске асыру кезеңі 2010 - 2015 ж.ж.
Жобаны іске асыру оңтүстік өңірінің жылына 6,86 млрд.кВтч құрайтын электр қуатының тапшылығын жабуды қамтамасыз етеді









«Кеңсай» қосалқы станциясын салу









Трансформаторлық қуаттың артуы

МВА





500



АлЭС ЖЭС-1 күл-қож тазалау аралас жүйесі









Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып, станцияның одан әрі пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету:









- электр қуаты энергиясы

Млн. кВтс



450


450



- жылу энергиясы

Млн. Гкал





1,9



ЖЭО-3 күл үйіндісін қайта жаңарту және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі









Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып станцияның әрі қарай пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету:









- электр энергиясы

Млн. кВтс



800


800



- жылу энергиясы

Млн. Гкал



0,1


0,1



«АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 қайта жаңарту және кеңейту, III кезек. Бойлерлік









Жылдық босатылатын жылу қуатын ұлғайту

Гкал





1063



Қорғас-Жетіген ТЖ салу









Темір жол салу

км





293,73



Қытайдан Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне және Орталық Азия елдеріне дейінгі ара қашықтықтың қысқаруы

км





550



Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара ТЖ салу









Темір жол салу

км





145,7



Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара учаскесінде жаңа жеке пункттер ашу

Бірлік





7



Қазақстан мен Иран арасындағы теміржол желісінің аралығын қысқарту

км





600



Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбыры









Компрессорлық станциялар саны

Бірлік





2



Елді мекендерді қамту

Бірлік





400



Пайдалану кезеңінде жұмыс орындарын құру

Адам





491



ЦГПП–Осакаровка 220 кВ ӘЖ қайта жаңарту









Трансформаторлық қуаттардың артуы

МВА





330



Сапа көрсеткіші









Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ капиталдандыру жолымен іске асырылатын жобалар саны

Бірл.


14

8


4

1


Тиімділік көрсеткіші




1 жобаға бөлінген бюджеттік каржының орташа сомасы

мың теңге


9 996 276,2

12 070 976,75


8 340 876

418 117


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

139 947 867

144 851 721


33 363 504

418 117


Бюджеттік бағдарлама

051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру»

Сипаттама

Кейіннен мыналарға кредит беру үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру:
- «ҚТЖ» АҚ-қа, жолаушылар вагондарын сатып алу үшін;
- «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ-қа «Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасын іске асыру үшін, «БРК-Лизинг» АҚ, «Қазэкспогарант» АҚ

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттер беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру

мың теңге





24 673 376

18 931 411


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның кредит беруі

дана


2

4


1

1


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Жаңа жолаушылар вагондарымен қамтамасыз етілуі

%



9,1





«Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасы бойынша ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарына сәйкестігі

%


100

100





Локомотивтерді экспорттау

дана



10





БРК-Лизинг АҚ қаржыландыру есебінен негізгі қаражатты жаңарту

%



3





Сапа көрсеткіші









«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тан кредит алған түпкілікті қарыз алушылардың саны

дана


2

2


1

1


Тиімділік көрсеткіші









1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы

мың теңге


9 401 500

11 650 000


24 673 376

18 931 411


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-

18 803 000

46 600 000


24 673 376

18 931 411


Бюджеттiк бағдарлама

054 ««Автомобильдерді жинақтау жобасын жүзеге асыру мақсатында «Тобыл» ӘКК» АҚ-ң жарғылық капиталын ұлғайту үшін Қостанай облысының облыстық бюджетіне нысаналы даму трансферттері»

Сипаттамасы

«Агромашхолдинг» АҚ өндірістік алаңдары базасында «СарыарқаАвтоӨнеркәсіп» ЖШС бірлескен қазақстан-ресейлік кәсіпорнының «УАЗ» маркалы автомобильдерінің сериялық шығарылымын ұйымдастыру.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/ даму

Дамудың бюджеттік бағдарламасы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiшi









Автомобиль өндірісін ұйымдастыру (құру)

Өндірістік желі

-


1

-

-



Түпкілікті нәтиже көрсеткiшi









Өнеркәсіп экономикалық қызмет түрі бойынша Қостанай облысының өңірлік жиынтық өнімінің өсуі

%

-


0,015

3,1




Тиімділік көрсеткiшi









автомобильдерді өткізу, жылына

дана

-


20

4132




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

-


2 360 022

-

-












Бюджеттік бағдарлама

066 Заңды тұлғалардың индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған жарғылық капиталын ұлғайту

Сипаттама

Ресей-қазақстан венчурлік қорын құру
Инвестицияланатын компаниялардың жарғылық капиталына үлестік қатысу жолымен инновацияларды құруды және енгізуді қаржыландыру
Қазақстанның дамуының ҮИИДМБ іске асыруды ғылыми және талдамалық сүйемелдеуді, оны іске асырудың аралық кезеңдерін бағалауды, өнеркәсіп салаларының даму болжамдарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттік органдарға өнеркәсіпті дамытуды қолдаудың жүйелі шараларын әзірлеуде әдістемелік көмек көрсету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

мың теңге








Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру

мың теңге




941 000




Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Инновациялық жобалар саны

бірлік

-

4






Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру (дайындық деңгейі)

%




60




Саны 50 бірлік «Қазақстандық индустрияны дамыту институты» АҚ-ны құру

бірлік

-

1

-

-




Ауылшаруашылық машинажасау конструкторлық бюросын құру және дамыту




1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту;
Венчурлік қорлар құруға жеке инвесторларды тарту жолымен мемлекеттік-жекеменшік әріптестікті дамыту;
Жоғары технологиялық және бәсекегеқабілетті өнімөндіру және оны отандық және шетелдік нарықтарда өткізу

%


10

15





Металлургия орталығында байқаудан өткен ТКМК кәсіпорындарына жаңа технологияларды ендіру

бірлік




3

8

10

10

Сапа көрсеткіші









Инновациялықөнімкөлемінарттыру

млн. теңге

-

30

30

-




Жаңа технологияларды қорғайтын патенттер санын арттыру

%

-




20

30

40

Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту

млн. теңге

-

10

10

-




Жаңа жұмыс орындарын құру

бірлік

-

100

100

-




Тиімділік көрсеткіштері









Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құруға арналған шығындар

мыңтеңге



1 100 000

941 000




Ауылшаруашылық машинажасау конструкторлық бюросын құруға және дамытуға арналған шығындар

мыңтеңге



719 000





Бюджеттік шығыстардың көлемі

мыңтеңге

-

2 000 000

1 819 000

941 000

-



Бюджеттік бағдарлама

055 «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту»

Сипаттама

«Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іскеасырутәсілінебайланысты

жекебюджеттікбағдарлама

ағымдағы/даму

дамыту

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

2009 жыл

2010 жыл

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары:









1. ЖСҚ әзірлеу

мың теңге




250 000




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері




Әзірленген ЖСҚ

дана




1




Тиімділік көрсеткіші









«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК оң қорытындысы

дана




1




Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге




250 000




7.2. Бюджеттік шығыстар жиынтығы


Өлшем бірл.

есепті жыл

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең жобаланатын жыл

1-ші жыл

2-ші жыл

3-ші жыл

4-ші жыл

5-ші жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

БАРЛЫҒЫ бюджеттік шығыстар:

мың теңге

96 589 984,7

283 355 912

316 803 997

122 225 686

162 409 283

112 615 568

0

ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

14 733 019

21 658 039

25 789 816

30 398 641

28 034 038

28 308 766

0

бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

81 856964,8

261 697 873

291 014 181

91 827 045

134 375 245

84 306 802

0