Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 03.09.2010 № 886.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 "О Системе государственного планирования в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2010-2014 годы.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 03.09.2010 № 886.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 4 февраля 2010 года № 70
Сноска. Стратегический план в редакции постановления Правительства РК от 03.09.2010 № 886.
Стратегический план
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
на 2010 - 2014 годы
Астана
Содержание
1. Миссия и видение
2. Анализ текущей ситуации
3. Стратегические направления
4. Функциональные возможности Министерства
5. Межведомственное взаимодействие
6. Управление рисками
7. Нормативные правовые акты
8. Бюджетные программы
1. Миссия и видение
Миссия:
создание условий, способствующих развитию новых, высокотехнологичных, конкурентоспособных производств.
Видение:
эффективная национальная инновационная система, способная обеспечить разработку и производство конкурентоспособной наукоемкой продукции;
национальная система технического регулирования соответствующая мировым стандартам и обеспечивающая единство измерений;
благоприятный инвестиционный климат, способствующий привлечению отечественного и иностранного капитала;
экономическое развитие обеспеченное опережающим темпом выработки электроэнергетических ресурсов;
рациональное и комплексное использование недр.
2. Анализ текущей ситуации
1. Индустриальное развитие
Развитие обрабатывающих отраслей экономики
В 2008 году произведено продукции на 10196,23 млрд. тенге, что к уровню 2007 года составило 102,1 %.
В горнодобывающей промышленности в 2008 году объем производства продукции составил 6229,76 млрд. тенге, индекс физического объема по сравнению с 2007 годом составил 105,3 %. Темп роста в горнодобывающей промышленности был выше, чем в обрабатывающей промышленности за счет увеличения добычи сырой нефти и попутного газа на 5,3 %, добычи природного газа на 15,1 %.
В обрабатывающей промышленности в 2008 году по сравнению с 2007 годом индекс физического объема составил 97,1 %.
В январе - ноябре 2009 года всеми промышленными предприятиями Казахстана произведено продукции (включая малые предприятия, подсобные производства, сектор домашних хозяйств) в действующих ценах на 7 925,4 млрд. тенге, индекс физического объема отчетного периода к соответствующему периоду 2008 года составил 100,7 %.
Темп роста горнодобывающей промышленности за отчетный период составил 105,7 %. Рост обеспечен за счет увеличения объемов добычи природного газа (на 8,6 %), добычи сырой нефти и природного газа на 7,7 %.
В обрабатывающей промышленности.
За 11 месяцев 2009 года объем производства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 6,3 процентных пункта (93,7 %). Произведено продукции черной металлургии на 392,7 млрд. тенге, цветной на - 511,8 млрд. тенге. В черной металлургии индекс физического объема составил 94 %, а в производстве цветных металлов - 90 %.
В химической и фармацевтической промышленности доля химической промышленности в ВВП в 2008 году составила 0,86 %, за 1-ое полугодие 2009 года - 0,64 %. Инвестиции в основной капитал химической промышленности составили в 2008 году - 8 006 млн. тенге, и за 10 месяцев 2009 года составили 21 897,7 млн. тенге.
С 2009 года реализуется новая бюджетная программа по удешевлению стоимости приобретаемых сельхозтоваропроизводителями у отечественных заводов минеральных удобрений. При этом субсидии выплачиваются отечественным заводам-производителям удобрений за фактически реализованные сельхозтоваропроизводителям удобрения, в соответствии с нормативами субсидий на 1 тонну реализованных удобрений.
Фармацевтическая промышленность Казахстана, являясь развивающейся отраслью индустрии, представлена в общей сложности 79 предприятиями - производителями медицинской и фармацевтической продукции, включая мелких производителей изделий медицинского назначения.
При этом на долю 5 наиболее крупных заводов приходится более 90 % всех выпускаемых в Казахстане лекарств в денежном выражении. Отечественные предприятия АО "Химфарм", "СП Глобал Фарм", ФК "Ромат", "Нобел АФФ", ТОО "Hуp-Май Фарм", Карагандинский фармацевтический завод представляют собой предприятия с полным циклом производства.
Основную часть фармацевтического рынка Казахстана составляет импортированная продукция - до 90 % в стоимостном выражении и 70 % - в натуральном, доля отечественных лекарственных средств соответственно составляет 10 % и 30 %. Совокупный рынок медикаментов в Казахстане насчитывает около 6000 наименований.
Производство лекарств развивается медленно, за пятнадцать лет доля отечественных производителей на рынке увеличилась с 3 % до 10 %. Фармацевтические предприятия Казахстана выпускают не более 10 % в стоимостном значении от объема потребляемого республикой медикаментов, в то время как в Российской Федерации этот показатель составляет более 33 %.
В стройиндустрии и производстве строительных материалов.
В 2008 году объем производства составил 398,5 млрд. тенге, импорт составил на сумму 347,5 млрд. тенге, объем привлеченных инвестиций, направленный на развитие производства строительных материалов составил 53,6 млрд. тенге. В 2008 году общая доля производства строительных материалов в потреблении Республики Казахстан составил 53,3 %.
За январь - октябрь 2009 года объем производства строительных материалов, изделий и конструкций составил 150,2 млрд. тенге. Объем привлеченных инвестиций, направленный на развитие промышленности строительных материалов, изделий и конструкций за январь - октябрь 2009 года составил всего 22,9 млрд. тенге, однако таких объемов не достаточно для стабильного развития отрасли, что приводит к резкому старению основных фондов, особенно их активной части.
Промышленная база строительной индустрии не удовлетворяет в полной мере потребности строительной отрасли по объему и номенклатуре продукции. Недостаточно развита или отсутствует собственная производственная база для обеспечения потребностей строительного сектора: современные цементные заводы, производство листового стекла, отделочных материалов, железобетонных и керамических изделий.
В легкой и деревообрабатывающей промышленности.
В 2008 году по сравнению с 2007 годом наблюдался рост в производстве продукции в текстильной и швейной промышленности - на 10,4 %; производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви - на 28,1 %. Спад производства произошел в целлюлозно-бумажной промышленности и издательском деле - на 14,4 %, в обработке древесины и производстве изделий из дерева - на 1,1 %.
В текстильной и швейной промышленности в январе - ноябре 2009 года произведено продукции на 20,3 млрд. тенге, индекс физического объема продукции за отчетный период к соответствующему периоду 2008 года составил 86,6 %.
В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви в январе - ноябре 2009 года произведено продукции на 2,362 млрд. тенге, индекс физического объема продукции за отчетный период к соответствующему периоду 2008 года составил 91,9 %.
Несмотря на проводимую модернизацию производства, на действующих предприятиях отрасли в направлении повышения доли продукции с высокой добавленной стоимостью (тканей, швейных и трикотажных изделий и т.д.) легкая промышленность находится в сложном экономическом положении.
Общая тенденция, развития характеризуется снижением потенциала отрасли, т.к. количество предприятий, сворачивающих производство, превышает количество создаваемых предприятий. Процесс снижения темпов роста и объемов производства происходит на фоне роста уровня жизни населения и увеличения покупательского спроса на одежду и обувь на внутреннем рынке. Только за 2005 - 2008 годы доля отрасли в структуре промышленности Республики снизилась с 2,1 % до 0,7 %. Число активно действующих предприятий снизилось с 608 до 514.
В деревообрабатывающей промышленности за январь - ноябрь 2009 года произведено продукции на сумму 7881 млн. тенге, индекс физического объема продукции составляет порядка 108,3 % по отношению к аналогичному периоду 2008 года.
Геология
В 2008 году проводились государственное геологическое изучение, мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов, прикладные научные исследования, ликвидация нефтяных и самоизливающихся гидрогеологических скважин.
Геологическое доизучение площадей (ГДП-200) позволило получить современную геологическую основу и выделить 104 объекта, перспективных на выявление месторождений различных видов твердых полезных ископаемых, на которых теперь необходимо продолжить работы с утверждением запасов.
В результате выполнения геологоразведочных работ прирост запасов по некоторым основным видам полезных ископаемых составил: золота - 50 тонн; меди - 840 тыс. тонн; никеля - 407 тыс. тонн; марганцевой руды - 6 млн. тонн; железной руды - 82 млн. тонн; нефти - 61 млн. тонн; газа - 4 млрд. куб. м.
Необходима активизация дальнейших геологических исследований, поскольку минеральные ресурсы составляют основу экономики Казахстана и обеспечивают устойчивое развитие предприятий горно-металлургического комплекса, являющихся градообразующими.
Формирование геологической информации позволяет обеспечить государственные органы и недропользователей полной и достоверной информацией о недрах и недропользовании.
Продолжаются работы по созданию Государственного компьютерного Банка данных о недрах и недропользовании, по оцифровке геологических материалов, созданию информационных систем с целью накопления и обработки цифровой геологической информации.
Обеспечены запасами питьевой воды 509 сельских населенных пунктов.
Ликвидировано 8 аварийных нефтяных скважин в зоне затопления Каспийским морем, 130 самоизливающихся скважин.
В перспективе необходимо продолжить планомерную работу в отрасли согласно Программе развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003 - 2010 годы.
2. Инновационное развитие
Формирование национальной инновационной системы
Успешный процесс по дальнейшей модернизации, диверсификации и повышению конкурентоспособности национальной экономики напрямую зависит от последовательной реализации индустриально-инновационной политики государства.
Для реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года в рамках инновационной индустриализации определены семь направлений, на которых необходимо сконцентрировать усилия государства. Это агропромышленный комплекс и сельхозпереработка; энергетика (включая развитие чистой энергетики); развитие строительной индустрии и производства строительных материалов; нефтепереработка и инфраструктура нефтегазового сектора; металлургия и производство готовой металлургической продукции; развитие химической, фармацевтической и оборонной промышленности; развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры.
Министерство, как уполномоченный орган в области инновационного развития, предпринимает меры по своевременной переориентации приоритетов государства, частного бизнеса и гражданского общества на активизацию инновационной деятельности и повышение технологического уровня страны, в условиях нынешних перемен в мировой экономике.
В рамках совершенствования законодательной базы внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан "О государственной поддержке инновационной деятельности". В данном законе предусмотрены нормы, которые расширяют интересы различных юридических лиц, основная деятельность которых направлена на развитие инновационной сферы. В частности, это затрагивает такие институты развития, как АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий", АО "Фонд науки" и АО "КазАгроИнновация". Кроме того, еще одной характерной особенностью указанного выше закона, является осуществление государственной поддержки инновационной деятельности посредством формирования комплекса мер инновационного развития, который утверждается Правительством Республики Казахстан и финансируется из средств республиканского бюджета. Комплекс мер инновационного развития формируется уполномоченным органом в области инновационной деятельности и реализуется институтами инновационного развития.
На 1-ом этапе формирования основных элементов национальной инновационной системы (2005 - 2007 годы) создана финансовая и инновационная инфраструктура, включающая в себя Национальный инновационный фонд, Фонд науки, Центр инжиниринга и трансферта технологий, 8 региональных технопарков, 11 отечественных и зарубежных венчурных фондов.
АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий".
АО "ЦИТТ" в национальной инновационной системе отведена роль координатора по формированию и развитию инновационной инфраструктуры. В связи с этим, АО "ЦИТТ" проводится целенаправленная работа по созданию единой национальной инновационной инфраструктуры, включающей в себя технопарки, как элементы подготовки результатов НИС и НИОКР к внедрению, так и элементы практического создания инновационных производств на основе специальных экономических зон, индустриальных зон и социально-предпринимательских корпораций.
Создано 3 региональных технопарка в гг. Алматы, Караганды и Уральске. Региональные технопарки оказывают услуги лабораторного комплекса, образовательного центра, услуги по трансферту технологий, инжинирингу и др., которые недостаточно развиты в регионах. В настоящий момент разработано ТЭО и начата работа по созданию четырех региональных технопарков в Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и г. Астане.
Кроме того, переданные АО "ЦИТТ" активы СЭЗ "Парк информационных технологий" и Технопарка КАЗНТУ расширило потенциальные возможности института по развитию инновационной инфраструктуры в республике.
АО "ЦИТТ" создана Казахстанская сеть трансферта технологий (КСТТ) с целью расширения информационного обмена и осуществления трансферта прорывных технологий. КСТТ является сертифицированным членом Российской и Белорусской сетей трансферта технологий и имеет возможность размещать на их сайтах разработки своих клиентов. Предполагается, что в дальнейшем КСТТ войдет в Европейскую систему трансферта технологий. Создаваемый Банк инноваций и патентов позволит расширить потенциальные возможности КСТТ.
Финансовые институты развития.
Основной целью АО "Национальный инновационный фонд" созданного в 2003 году является содействие повышению инновационной активности в стране и развитию высокотехнологичных и наукоемких производств.
В целях развития высокотехнологичных и наукоемких производств АО "НИФ" осуществляется деятельность по формированию и развитию венчурной индустрии страны, которая направлена на решение следующих задач:
привлечение коммерческих инвестиций в инновационный сектор экономики и обеспечение адекватного контроля;
освоение новых производственных мощностей, создание новых рабочих мест;
коммерциализация отечественных разработок и, как следствие, повышение конкурентоспособности отечественного рынка инновационной продукции.
По состоянию на 31 декабря 2008 года, всего в АО "НИФ" поступило 502 проекта, в том числе: 147 инвестиционных проектов, 351 научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, 4 проекта победителей ежегодного конкурса NIF$50K. По состоянию на 31 мая 2009 года завершены 33 научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и 5 инвестиционных проектов в таких отраслях, как горнодобывающая, нефтегазовая, химическая и медицинская промышленность, машиностроение, сельское и лесное хозяйство, сфера информационных технологий, строительство, металлургия.
На 1 декабря 2009 года реализуются 9 инвестиционных проектов, 15 проектов опытно-конструкторских разработок, на стадии рассмотрения находится еще 3 проекта.
За время своей деятельности Фондом создано 6 казахстанских венчурных фондов:
1. АО "ВФ Адвант" - фармацевтика и биотехнологии;
2. АО "АИФРИ "Сентрас" - различные сферы;
3. АО "ФВТ Арекет" - инвестиции в старт-ап компании;
4. АО "Glotur Technology Fund" - информационные технологии;
5. АО "Almaty Venture Capital" - строительные материалы и технологии;
6. АО "LogyCom" - информационные технологии.
За 11 месяцев 2009 года казахстанскими венчурными фондами рассмотрено свыше 38 заявок на финансирование проектов, одобрено к финансированию 3 проекта с общей стоимостью 2 120,98 млн. тенге. По состоянию на 1 декабря 2009 года местными венчурными фондами финансируются 17 проектов на общую сумму 10,3 млрд. тенге, доля Фонда составляет 4,3 млрд. тенге.
Для оценки эффективности работы отечественных венчурных фондов разработаны, согласованы и утверждены Ключевые показатели эффективности по количеству привлеченных проектов и прироста инвестиций за период.
Для развития и внедрения современных технологий в отечественные производства Фонд стал акционером 5 зарубежных венчурных фондов.
Кроме того, для реализации программы по развитию казахстанской венчурной инфраструктуры с привлечением отечественных и иностранных инвесторов планируется создание 2 венчурных фондов в течение 2010 года со сроком жизни 10 лет совместно с отечественными и иностранными инвесторами, с географией инвестирования, не ограничивающейся территорией Республики Казахстан.
Вместе с тем, часть средств от планируемых выходов из существующих проектов и чистой прибыли будет направлена на финансирование новых инновационных проектов. Всего планируется профинансировать 15 новых проектов с 2010 по 2014 годы на сумму 7 500 млн. тенге, в среднем по 3 новых инновационных проектов в год.
Реализация данных проектов обеспечит создание новых рабочих мест, развитие новых услуг и производств.
Уровень инновационной активности предприятий в Казахстане почти 3 года колеблется на уровне чуть более 4 %, что значительно ниже, чем в странах ЕС. Кроме того, проблемным вопросом является объем финансирования науки. Так, по имеющимся данным ежегодные расходы государств на научные исследования и разработки составляют в среднем (от ВВП): в США и Японии - 3 %, в Германии и во Франции 2 - 2,5 %, в Швеции - 4,0 %.
3. Развитие энергетического комплекса
Электроэнергетика
Производство электроэнергии в 2008 году увеличилось на 4,8 % по сравнению с 2007 годом и составило 80,0 млрд. кВтч. Потребление электроэнергии составило 80,6 млрд. кВтч, что на 5,5 % выше прошлогоднего показателя.
В 2009 году ожидаемое производство электроэнергии составит 78,72 млрд. кВтч.
Единая электроэнергетическая система (ЕЭС) Республики Казахстан работает устойчиво в параллельном режиме с энергосистемами Российской Федерации и стран Центральной Азии.
Для решения стратегических задач электроэнергетической отрасли по обеспечению энергетической безопасности и устойчивого развития экономики страны был разработан и утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 мая 2007 года № 147-р План мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2007-2015 годы.
На основе прогноза уровней электропотребления и электрических нагрузок до 2015 года определены ожидаемые дефициты мощности южной зоны ЕЭС Казахстана, вводы мощностей на электростанциях, подготовлены обоснования и предложения по размещению базовой электростанции в южной зоне (Балхашской ТЭС) и предварительная схема выдачи мощности от нее, а также рассчитаны необходимые инвестиции в развитие электроэнергетики Республики Казахстан.
Приказами Министра Энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 26 июня 2009 года № 153 и № 154 утверждены балансы электроэнергии до 2015 года и перечень объектов электроэнергетики, подлежащих реконструкции, модернизации и расширению, а также строительства новых энергетических объектов.
По трем энергетическим зонам Казахстана осуществляется разработка инвестиционных проектов по расширению, модернизации и реконструкции энергогенерирующих мощностей, электрических сетей.
По данным за 2009 год Всемирного экономического форума индикатор "Качество инфраструктуры - электричество" Глобального индекса конкурентоспособности повысился в рейтинге на 4 позиции и занимает 77-ое место (с 81-го).
Энергосбережение
В настоящее время практически во всех промышленно развитых государствах мира интенсивно решаются вопросы энергосбережения.
Разработка современной нормативно-правовой базы является основным условием развития энергосбережения и энергоэффективности в стране. В этой связи, проект Закона "Об энергосбережении" внесен на рассмотрение в Парламент Республики Казахстан.
Энергосбережение - это задача общегосударственного масштаба, а не только профильного министерства. Принятие адекватных мер по энергосбережению должно быть обеспечено во всех отраслях промышленности и жилищно-коммунальной сфере.
Законопроектом "Об энергосбережении" предусматриваются следующие меры для снижения электропотребления в промышленности:
1) предусматривается норма, запрещающая ввод в эксплуатацию новых объектов без установки в них приборов учета и систем регулирования расхода топливно-энергетических ресурсов;
2) установление таможенных льгот для тех, кто ввозит энергоэффективные устройства;
3) формирование Государственного реестра данных об энергосбережении, в который будут включены крупные предприятия и организации для последующего мониторинга;
4) установление обязанности в проведении своевременных ремонтов и модернизации имущества с наложением административной ответственности за неисполнение данной обязанности;
5) нормативы энергопотребления.
Законопроектом предусматривается утверждение нормативов энергопотребления; установление прав и обязанностей потребителей и производителей электроэнергии и установление их административной ответственности на неисполнение норм закона; обязательное энергетическое обследование используемых помещений и устройств; обязательная экспертиза проектов строительства; запрет на строительство новых объектов, уровень энергоэффективности которых превышает нормативный; введение реестра объектов, подлежащих мониторингу на предмет энергосбережения; регламентация контрольных и надзорных функций государственных органов.
Возобновляемые источники энергии. Одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики и решения экологических проблем Казахстана является использование возобновляемых энергетических ресурсов. Потенциал возобновляемых энергетических ресурсов (гидроэнергия, ветровая и солнечная энергия) в Казахстане весьма значителен. Выступая на внеочередном XII съезде партии НДП "Hуp Отан" "Индустриально-технологическое развитие Казахстана ради нашего будущего" Президент Республики Казахстан отметил, что важным направлением является развитие возобновляемых источников энергии за счет использования силы ветра и солнечного света.
Для территории Казахстана наиболее перспективны следующие виды возобновляемых источников энергии: малые гидроэлектростанции; солнечные установки для производств тепловой и электрической энергии; ветроэнергетика.
4 июля 2009 года был принят Закон Республики Казахстан "О поддержке использования возобновляемых источников энергии", предусматривающий ряд мер по поддержке возобновляемых источников энергии.
Идет рост использования возобновляемых источников энергии по всему миру.
Угледобывающая отрасль
В угледобывающей отрасли в 2008 году добыто 104,9 млн. тонн угля, что больше на 11,2 млн. тонн по сравнению с 2007 годом. Впервые за последние 10 лет преодолен 100-миллионный рубеж добычи угля. Угледобывающими компаниями поставлено на экспорт - 33,0 млн. тонн, рост к 2007 году - 128 %, энергетическим предприятиям Казахстана - 47,3 млн. тонн угля, рост - 106 %, коммунально-бытовым потребителям и населению - 11,2 млн. тонн.
В целом угольная отрасль в 2008 году обеспечила как экспортные возможности, так и растущие внутренние потребности.
На отдельных угледобывающих предприятиях достигнута высокая степень концентрации производства и управления. Осуществляется промышленно-технологическая политика, предусматривающая устойчивое развитие и эффективное извлечение балансовых запасов угля.
Вместе с тем, в 2009 году в условиях экономического кризиса наблюдается снижение объемов добычи угля. Ожидаемый объем добычи угля в 2009 году составит 93,4 млн. тонн, что на 11,5 млн. тонн или на 10,9 % ниже уровня 2008 года.
Основными причинами падения объемов добычи угля являются снижение потребления угольной продукции в целом электростанциями Республики Казахстан и Российской Федерации из-за экономического кризиса, а также теплая зима по сравнению с 2008 годом.
Учитывая сложившуюся ситуацию, угледобывающими предприятиями будет продолжена работа по выполнению намеченных мер.
Атомная промышленность
Объем добычи урана в Республике Казахстан за 2008 год составил 8512 тонн или 128 % относительно 2007 года. Объем производства закиси-окиси урана составил 8130 тонн, увеличение по сравнению с 2007 годом составило 30 %. Объем выпуска топливных таблеток составил 176 тонн. Объем производства по выпуску порошков диоксида урана из собственного сырья сохранился на уровне 2007 года и составил 34,7 тонн.
Выпуск бериллиевой продукции составил 1689 тонн. В сравнении с предыдущим годом объем производства был увеличен на 6,3 %. Объем выпуска танталовой продукции составил 306 тонн. Выпуск танталовой продукции к уровню 2007 года увеличен на 74,9 %. Объем производства ниобиевой продукции составил 65 тонн. В сравнении с предыдущим годом объем производства был увеличен на 40 %.
В 2009 году ожидаемая добыча урана составит 13462 тонн.
Продолжаются работы по увеличению объемов добычи урана на действующих рудниках и вводятся в эксплуатацию новые рудники. Созданы совместные предприятия по добыче с Россией, Японией, Канадой.
Осуществляются поставки природного урана на экспорт, топливных таблеток, услуг ядерно-топливного цикла по переработке скрапов для французской "АРЕВА" и американской "General Electric". Ведется работа по сертификации топливных таблеток для реакторов западного дизайна.
Создание конкурентоспособной отрасли топливного обеспечения атомной энергетики позволит в первую очередь решить проблему снабжения отечественных атомных электростанций (АЭС) топливом, а в дальнейшем обеспечит Республике Казахстан самостоятельную позицию на мировом рынке высокотехнологичной урановой продукции.
Для решения этой задачи предусматривается построение вертикально-интегрированной компании полного ядерного топливного цикла на базе АО "НАК "Казатомпром". С этой целью создаются предприятия по производству высокотехнологичной урановой продукции: создано совместное казахстанско-российское предприятие по обогащению урана в г. Ангарске (РФ), подписано соглашение с канадской корпорацией "Саmесо" по созданию с АО "НАК "Казатомпром" совместного предприятия по производству гексафторида урана на базе АО "Ульбинский металлургический завод"; подписано соглашение с французской компанией "АРЕВА" по созданию совместного предприятия с АО "НАК "Казатомпром" по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для ядерных реакторов - конечного продукта производства ядерного топлива для АЭС.
Требуется продолжение работ по выводу из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау. Для чего необходимо решить вопросы транспортировки отработавшего ядерного топлива из г. Актау в г. Курчатов и сооружения резервных емкостей для хранения жидких радиоактивных отходов на территории ТОО "МАЭК-Казатомпром".
В декабре 2008 года завершен прорывной проект по созданию производства высокоемких танталовых порошков, реализуется проект по реконструкции танталового производства с целью выпуска мишеней и проволоки.
Атомная энергетика
Рост энергетических потребностей во всем мире, нестабильность цен на нефть и природный газ; экологические ограничения в связи с использованием органического топлива; озабоченность в отношении надежности энергоснабжения в ряде стран делают актуальной своевременную подготовку новой энергетической технологии. Активные исследования новых возобновляемых источников энергии и управляемого термоядерного синтеза пока не позволяют рассматривать их в качестве реалистичных конкурентоспособных способов крупномасштабного замещения традиционного топлива.
Атомная энергетика обладает важными принципиальными особенностями по сравнению с другими энерготехнологиями:
ядерное топливо имеет в миллионы раз большую концентрацию энергии и практически неисчерпаемые ресурсы;
отходы атомной энергетики имеют относительно малые объемы и могут быть надежно локализованы, а наиболее опасные из них можно "дожигать" в ядерных реакторах;
ядерный топливный цикл может быть реализован таким образом, что радиоактивность и радиотоксичность отходов не превысят их значений для руды, из которой добывается уран.
Таким образом, ядерная энергетика потенциально обладает всеми необходимыми качествами для постепенного замещения значительной части энергетики на ископаемом органическом топливе и становления в качестве доминирующей энерготехнологии.
Анализ динамики производства и потребления электроэнергии в различных регионах Казахстана показывает значительное увеличение темпов роста электропотребления, и эта тенденция сохранится в будущем. Значительное увеличение темпов роста электропотребления обусловлено развитием предприятий корпорации Евразийской промышленной ассоциации, ростом темпов жилищного строительства, восстановлением производства на предприятиях промышленности, созданием сельскохозяйственных и агропромышленных кластеров, ростом объемов добычи нефти и газа. Диверсификация производства электроэнергии и тепла предусматривает структурную перестройку и модернизацию существующего топливно-энергетического комплекса страны. Для гарантированного обеспечения энергетической безопасности страны в долговременной перспективе предполагается строительство и ввод в эксплуатацию АЭС, что позволит вовлечь в топливный цикл значительные запасы урана, и более оптимально использовать имеющиеся углеводородные ресурсы.
Регулирование безопасности в сфере использования атомной энергии осуществляется Комитетом по атомной энергетике Министерства. Элементами государственного регулирования безопасности являются лицензирование, осуществление надзора и контроля за обеспечением ядерной и радиационной безопасности, разработка нормативных документов.
В целом, предполагается снижение количества разрешительных документов в 2014 году по сравнению с 2010 годом на 30 %.
В рамках программы по нераспространению на Семипалатинском испытательном полигоне проводятся работы по усилению защиты 16 инженерных сооружений (штолен) с целью предотвратить попытки извлечения и распространения отходов ядерной деятельности.
Продолжены работы по изучению радиационной обстановки регионов Казахстана, где проводились ядерные испытания. Продолжаются работы по созданию системы мониторинга в местах, где проводились ядерные испытания и имеются предприятия атомной промышленности. Подготовлены материалы комплексных экологических исследований для передачи в народное хозяйство 3000 кв. км территории СИП. Проводятся работы по радиационному сопровождению работ на Карачаганакском газоконденсатном месторождении.
В рамках работ по ликвидации радиационно-опасной ситуации на территории бывшего Иртышского химико-металлургического завода (ИХМЗ), пунктах захоронения радиоактивных отходов и прилегающих к нему территориях проведена работа по сбору и транспортировке жидких и твердых радиоактивных отходов.
В рамках программы по перевозке отработанного топлива БН-350 подготовлена инфраструктура: площадки хранения, перегрузки, оборудованные для отправки и приемки (хранения) ОЯТ. Проведен тестовый прогон перевозки с имитатором и 3 перевозки ОЯТ.
Выполнена оценка сметной стоимости и технико-экономических показателей строительства АЭС в Казахстане, включая результаты оценки социально-экономических последствий строительства АЭС, предполагаемых финансовых вложений и схем организации финансирования.
Продолжены научно-исследовательские работы по повышению безопасности и эффективности атомной энергетики:
Продолжены работы по созданию Казахстанского материаловедческого реактора КТМ.
Начаты строительно-монтажные работы по созданию Центра ядерной медицины и биофизики.
Проведены транспортировка и размещение на длительное хранение на площадке "Байкал" ампульных источников ионизирующего излучения. Принято на хранение 1286 источников ионизирующего излучения.
Для исполнения технических обязательств по международным договорам и соглашениям о ядерном нераспространении станциями НЯЦ РК проводится круглосуточный мониторинг.
По инвестиционному проекту "Создание технопарка "Парк ядерных технологий" в г. Курчатов в настоящее время выполнены работы по формированию инфраструктуры технопарка и коммерциализации проектов. В рамках коммерциализации проектов с участием АО "Парк ядерных технологий" созданы следующие совместные предприятия:
ТОО "Kaz-Kor NuTech Company" - предприятие по производству гидроизоляционного кровельного материала совместно с компанией "SAMYONG UNITECH Co., Ltd" (Корея). ТОО "Xsenon" - предприятие по производству радиационно-сшитых фармпрепаратов и газирования лечебно-столовой воды с фтором совместно с ООО "ДЭКОМ А2" (Россия). ТОО "Демпург-PNT" - предприятие по производству автотормозного оборудования для подвижного состава ж/д транспорта совместно с ООО "Торговый дом "Демпург" (Украина). ТОО "Kazfoam" - предприятие по производству вспененного полиэтилена и термоусаживаемых манжет и лент для нефте-, газопроводов и ЖКХ.
4. Стимулирование отраслей промышленности
Привлечение иностранных инвестиций в несырьевой сектор
экономики Казахстана
Реализация долгосрочных программных документов (в том числе Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года), а также Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы возможна посредством создания на территории Казахстана производств с высокой добавленной стоимостью. При создании новых производств приоритет отдается проектам, связанным с развитием и созданием в Казахстане конкурентоспособных предприятий и инфраструктуры в несырьевых отраслях экономики, в том числе способствующих экспорту казахстанских товаров, работ, услуг и капитала.
Инвестиционное сотрудничество на международном уровне осуществляется в нормативно-правовых рамках двусторонних межправительственных соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций.
По состоянию на 1 декабря 2009 года Правительством Казахстана подписано двусторонних соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций с 42 страной, среди которых США, Объединенное Королевство, Германия, Франция, Россия, Нидерланды, Турция, Иордания, Катар и т.д., а также одно многостороннее соглашение между странами-членами ЕврАзЭС.
Всего за период с 1993 по 2008 года в Казахстан привлечено 89,7 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций. Основные страны-инвесторы: США (20,2 % от общего объема валового притока прямых иностранных инвестиций в Казахстан), Нидерланды (17,1 %), Великобритания (8,9 %), Виргинские острова (Великобритания) (6,1 %), Франция (5,1 %).
В отраслевой структуре прямых иностранных инвестиций за период с 1993 по 2008 год преобладают инвестиции в горнодобывающую промышленность (37 % в среднем за указанный период) и геологическую разведку и изыскания (31,6 %). Доля прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность за период с 1993 по 2008 год составила 9,5 %.
За 2008 годы приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 19,8 млрд. долл. США.
В отраслевой структуре прямых иностранных инвестиций, привлеченных в 2008 году, наибольшая доля также приходится на деятельность по проведению геологической разведки и изысканий - 7,6 млрд. долл. США или 38,2 %, в горнодобывающую промышленность - 3,1 млрд. долл. США или 15,7 %. В несырьевой сектор (здесь и далее в контексте привлечения иностранных инвестиций несырьевой сектор принимается без учета финансовой деятельности и операций с недвижимым имуществом, аренды и услуг предприятиям) привлечено 3,3 млрд. долл. США или 16,8 % от общего объема иностранных инвестиций, в том числе в обрабатывающую промышленность привлечено 1,8 млрд. долл. США или 8,9 % всех прямых иностранных инвестиций, привлеченных в 2008 году.
В 1 полугодии 2009 года объем ПИИ составил 7,7 млрд. долл. США, что на 18 % меньше чем за аналогичный период 2008 года (9,4 млрд. долларов США), в том числе в несырьевые сектора 0,9 млрд. долл. США.
В разрезе отраслей за 1-ое полугодие 2009 года, в горнодобывающую промышленность привлечено - 2 144 млн. долларов США, в обрабатывающую промышленность - 388,3 млн. долларов США, в производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 174 млн. долларов США.
Создание совместных предприятий является одним из распространенных видов инвестиционного сотрудничества. По состоянию на 1 января 2009 года (формируется по итогам года) в Казахстане зарегистрировано 19109 предприятий с участием иностранного капитала (из 137 стран).
Государственная поддержка инвестиций в приоритетных отраслях
экономики Казахстана
Государственная поддержка инвестиций, направляемых в приоритетные сектора экономики, предусмотрена Законом Республики Казахстан "Об инвестициях" и осуществляется посредством предоставления инвестиционных преференций.
В рамках мер государственной поддержки инвестиций всего заключено 425 контрактов на осуществление инвестиции, предусматривающих инвестиционные преференции, на общую сумму заявленных инвестиций 2984,4 млрд. тенге. Из них в 2007 году - 102 контракта на общую сумму заявленных инвестиций 245,0 млрд. тенге, в 2008 году - 107 контрактов на общую сумму заявленных инвестиций 2283,5 млрд. тенге.
Объемы фактически вложенных инвестиций в результате реализации проектов, по которым оказаны меры государственной поддержки инвестиций, составили в 2007 году - 1093,2 млн. долларов США, а в 2008 году - 2177,4 млн. долларов США.
Основной проблемой в сфере государственной поддержки инвестиций является снижение роли института инвестиционных преференций в вопросе привлечения инвестиций. В большинстве случаев инвестиционные преференции не носят стимулирующего воздействия на принятие решения об осуществлении инвестиций, а применяются инвесторами как дополнительный способ снижения затрат при реализации инвестиционного проекта.
Одним из важных факторов повышения конкурентоспособности казахстанской экономики является конкурентоспособность финансового сектора. Использование широкого спектра финансовых инструментов существенно расширяет возможности финансирования проектов. Несмотря на значительные изменения в области регулирования инвестиций, в том числе и иностранных, следует отметить, прежде всего, непроработанность проблемы выбора и обоснования применения финансовых инструментов (венчурное финансирование, инвестиционное кредитование, стратегическое партнерство, финансовый лизинг и др.) для привлечения инвестиций, а также в целях улучшения инвестиционной инфраструктуры.
Основные проблемы в сфере инвестиций
Недостаточная инвестиционная привлекательность несырьевого сектора экономики (административные барьеры, неразвитая транспортная и коммуникационная инфраструктура, недостаток квалифицированной рабочей силы, низкая емкость казахстанского рынка);
недостаточная развитость механизма поддержки и защиты отечественных производителей;
отсутствие достаточной информации о потенциальных рынках вложения инвестиций и способах выхода на эти рынки для иностранных компаний.
Развитие индустриальной инфраструктуры
Положено начало реализации пилотных проектов и строительству обеспечивающей инфраструктуры (кластеры, технопарки, СЭЗ, индустриальные зоны).
Ключевым направлением текущей деятельности является создание обрабатывающих технологичных производств в приоритетных отраслях.
Как свидетельствует мировой опыт, одним из наиболее эффективных стимулирующих механизмов является организация специальных экономических зон - территорий, на которых создаются благоприятные условия для развития бизнеса, в частности, предоставляются налоговые льготы и таможенные преференции. В этой связи создание СЭЗ со специальным налоговым и таможенным режимом и обеспечение необходимыми инфраструктурными ресурсами является перспективным с позиции углубления передела товаров отечественного экспорта, развития производств с высокой добавленной стоимостью и транспортного потенциала Казахстана.
Особенно привлекательным является создание специальных экономических зон в приграничных регионах, так как в этом случае в пределах зоны можно также успешно решить практически все специфические проблемы трансграничных территорий.
В настоящее время на территории Казахстана функционируют 6 специальных экономических зон, созданных в период с 2001 по 2008 годы: СЭЗ "Астана - Новый город" (2001 г.), СЭЗ "Морпорт Актау" (2002 г.), СЭЗ "Парк информационных технологий" (2003 г.), СЭЗ "Оңтүстік" (2005 г.), СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" (2007 г.) и СЭЗ "Бурабай" (2008 г.).
СЭЗ "Морпорт Актау" и "Астана - новый город" успешно функционируют, сроки их действия продлены до 2028 и 2015 годы соответственно. СЭЗ "Парк информационных технологий" и "Оңтүстік" - находятся в процессе становления. Для обеспечения деятельности СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" учреждена администрация СЭЗ, уполномоченным государственным органом СЭЗ "Бурабай" определена компания-оператор СЭЗ, на территориях обоих СЭЗ формируются необходимые условия, территориальные подразделения таможенного и налогового органов.
На 1 декабря 2009 года, на территории трех СЭЗ и ИЗ реализованы 184 проекта, в том числе "Астана - новый город" - 160 проектов, "Морпорт Актау" - 3 проекта, "Парк информационных технологий" - 19 проектов, ИЗ г. Астаны - 2.
Кроме того, на этих территориях и СЭЗ "Оңтүстік" реализуются еще 111 проектов (в том числе СЭЗ "Оңтүстік" - 3 проекта, "Астана - новый город" - 95 проектов, "Морпорт Актау" - 4 проекта, "ПИТ" - 5 проектов, ИЗ "г. Астаны" - 4).
Общий объем бюджетных инвестиций вложенных на создание и развитие СЭЗ составил порядка 410 млрд. тенге, (в том числе "Астана - новый город" - 390 млрд. тенге, "Морпорт Актау" - 470 млн.тенге, "Парк информационных технологий" - 11,5 млрд. тенге, "Оңтүстік" - 7,7 млрд. тенге, "Бурабай" - 100 млн. тенге, "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" - 32 млн. тенге). В том числе в 2009 году - 17,4 млрд. тенге.
Развитие казахстанского содержания
Министерством, как уполномоченным органом в области развития казахстанского содержания для выполнения поставленных задач предпринимаются все необходимые меры по содействию и поддержке казахстанского производства и максимальному использованию местных ресурсов.
Определены цели и принципы и направления по решению поставленных задач в области развития казахстанского содержания.
Одной из эффективных мер по увеличению внутренних резервов, повышению социального развития страны является увеличение казахстанского содержания во всех закупках государственных органов, национальных холдингов и крупных хозяйственных субъектов и недропользователей.
Для четкой координации предпринимаемых Правительством действий все закупки товаров, работ и услуг разделены на четыре направления:
закупки осуществляемые государственными органами;
закупки осуществляемые национальными компаниями;
закупки осуществляемые недропользователями;
закупки осуществляемые системообразующими организациями.
В целях определения мер государственной поддержки отечественных товаропроизводителей и отечественных поставщиков работ, услуг принято постановление Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2009 года № 756 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1353", в котором установлены конкретные объемы обязательного закупа товаров, работ и услуг у отечественных товаропроизводителей и поставщиков работ, услуг при проведении государственных закупок, определен и дополнен перечень товаров, работ и услуг, подлежащих обязательному закупу. Принятие данного постановления обеспечит реализацию товаров, работ, услуг производимых отечественными товаропроизводителями и отечественными поставщиками работ, услуг, что будет стимулировать и поддерживать данную категорию.
Принято постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2009 года № 1647 "Об утверждении Правил определения страны происхождения товара и выдачи сертификата о происхождении товара", предусматривающий введение новой формы бланка сертификата о происхождении товара "CT-KZ", в котором будет отражена процентная доля казахстанского содержания (адвалорная доля) в конечном товаре.
В рамках реализации Указа Президента Республики Казахстан от 27 января 2009 года, а также в целях разработки комплекса мер по поддержанию отечественного товаропроизводителя разработан проект постановления Правительства Республики Казахстан "Об утверждении Концепции развития казахстанского содержания на среднесрочный период" (далее - Концепция).
Основной целью Концепции является создание условий, обеспечивающих развитие отечественной промышленности несырьевого сектора посредством стимулирования отечественных производителей товаров, работ и услуг наращивать выпуск конкурентоспособной продукции.
Совместно с Агентством по информатизации и связи разработан интернет-портал "Казахстанское содержание", где сконцентрированы планы закупок государственных учреждений и предприятий, национальных компаний и холдингов. Использование данного веб-портала позволит отечественным товаропроизводителям более эффективно планировать свое производство на перспективу ближайших лет в соответствии с потребностями заказчиков. На сегодняшний день на сайте размещена информация по 4 360 предприятиям-потребителям и 364 предприятиям-производителям (доля субъектов МСБ составляет 95 %).
В рамках осуществления и дальнейшего расширения инновационной политики страны, ключевой целью становится обеспечение высокой конкурентоспособности ИТ-отрасли Казахстана и дальнейшее ее развитие. Важность поставленной задачи продиктована комплексной структурой развития инновационных отраслей, т.к. развитие высокотехнологичных и наукоемких производств, во-первых, невозможно без создания соответствующей обслуживающей их информационной инфраструктуры, а во-вторых, ряд секторов ИТ-отрасли сами являются высокотехнологичными и наукоемкими видами производств и оказания услуг.
5. Развитие системы технического регулирования и метрологии
С начала 2007 года в соответствии с Планом по разработке технических регламентов на 2007 - 2009 годы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2007 года № 361, в Республике Казахстан впервые начаты работы по разработке технических регламентов. Объектами государственного контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами, являются продукция, процессы ее жизненного цикла, органы по подтверждению соответствия и испытательные лаборатории, на которые распространяется действие технического регламента.
В соответствии с вышеуказанным Планом по разработке технических регламентов на 2007 - 2009 годы предусматривается разработка 97 технических регламентов, из которых на сегодня уже приняты Правительством Республики Казахстан 49 технических регламентов.
В условиях перехода на новую систему технического регулирования основной целью стандартизации становится формирование доказательной базы к техническим регламентам в виде государственных стандартов, гармонизированных с международными требованиями.
Ежегодно формируется и реализуется План работ по государственной стандартизации, который включает разработку государственных стандартов по приоритетным отраслям экономики (текстильная промышленность, пищевая, нефтегазовая, машиностроение и др.), а также с целью внедрения государственных стандартов в отраслях экономики проводится работа по разработке отраслевых планов стандартизации, предусматривающих внедрение принятых стандартов. Во исполнение Плана работ по государственной стандартизации на 2009 год, разработаны и утверждены 400 государственных стандартов из 427 подлежащих к разработке государственных стандартов.
Общий процент государственных стандартов гармонизации в 2008 году составил 62,7 %, за 11 месяцев 2009 года - 66 %. В реальном секторе экономики уровень гармонизированных стандартов составляет 69 %.
При этом наибольший уровень по показателю гармонизации с международными стандартами приходится на такие отрасли как производство дорожно-транспортной и железнодорожной техники, пищевая промышленность, нефть и газ и в отрасли строительных материалов и строительства, и наименьший - в отраслях энергетики и электротехники, машиностроения.
Для разработки стандартов с учетом международной практики в республике функционируют 49 технических комитетов, в состав которых входят государственные органы, производители, потребители и др., а также 2 межгосударственных технических комитета по стандартизации. С начала 2009 года проведена работа по созданию шести технических комитетов по стандартизации. Проводится работа по созданию технического комитета в области промышленной общественной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Проведена процедура по вступлению в РГ 4 "Терминология" ИСО/ТК 193 "Природный газ" технических комитетов по стандартизации в нефтегазовой отрасли. Проводится работа по активизации участия казахстанских технических комитетов в деятельности международных и межгосударственных технических комитетов, так как это дает возможность учесть интересы казахстанских товаропроизводителей на стадии разработки международных стандартов.
Казахстан, как член международных организаций по стандартизации (ИСО и МЭК) является полноправным членом 17 технических комитетов ИСО и членом-наблюдателем 4-х ИСО/ТК в качестве ассоциированных членов и принимает участие в их разработке.
В рамках взаимодействия с международными техническими комитетами рассматриваются проекты международных стандартов, проводится процедура голосования с участием заинтересованных лиц республики.
Для информирования заинтересованных стран-членов ВТО о стандартах действующих в Республике Казахстан в 2005 году Правительством создан Информационный центр по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам с территориальными подразделениями в регионах и подцентрами при министерствах сельского хозяйства и здравоохранения.
Уведомления по вопросам ТБТ и СФС, поступающие из Секретариата ВТО, стран членов ВТО обрабатываются в Информационном центре и размещаются на сайте www.memst.kz, филиалами и подцентрами на сайтах органов местного управления и акиматов в регионах.
За последние 3 года в рамках Соглашений Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле и санитарным и фитосанитарным мерам от Секретариата ВТО и стран-членов ВТО получены и обработаны 3 977 уведомлений по техническим барьерам в торговле, по санитарным и фитосанитарным мерам - 3 761 уведомление.
В соответствии с Законом Республики Казахстан "О техническом регулировании" сформирован и функционирует Государственный фонд технических регламентов и стандартов, общее количество нормативных документов которого составляет более 55 646 наименований, в том числе 2 382 государственных стандартов, 19 527 межгосударственных стандартов; более 19 000 тысяч международных стандартов и т.д.
В реестре субъектов аккредитации по состоянию на 1 июля 2009 года зарегистрировано 1022 субъектов, из них 188 органов по подтверждению соответствия, 515 испытательных лабораторий, 292 поверочных и 27 калибровочных лабораторий, 3 организации, аккредитованные на право проведения метрологической аттестации методик выполнения измерений.
На 1 декабря 2009 года общее количество предприятий по Казахстану, внедривших системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО серии 9000, 14000, 22000, OHSAS 18000, SA 8000 - 2 249. Количество экспортоориентированных предприятий - 186. На стадии внедрения и сертификации находятся 222 предприятия.
С целью стимулирования отечественных предприятий на производство конкурентоспособной продукции в Республике на ежегодной основе проводится конкурс на соискание премии Президента Республики Казахстан "Алтын сапа".
В целях создания условий для повышения конкурентоспособности казахстанской продукции на внутреннем и внешнем рынках проводятся прикладные научно-исследовательские работы в области технического регулирования и систем менеджмента.
В рамках переподготовки и повышения квалификации специалистов в области технического регулирования и систем менеджмента в 2008 году осуществлено обучение 416 человек.
В целях совершенствования процедур обучения разрабатывается комплекс мер по внедрению дистанционного обучения и электронного тестирования (изучение теоретического опыта внедрения дистанционного обучения, разработка тестов для создания базы данных электронного тестирования, создание проекта электронного учебника). Кроме того, прорабатывается вопрос создания единого центра по подготовке и повышению квалификации кадров.
Основной целью метрологической деятельности является защита прав граждан и интересов экономики страны от последствий недостоверных результатов измерений, которая осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений".
По состоянию на 1 декабря 2009 года эталонная база республики состоит из 98 единиц эталонов и эталонного оборудования, в том числе 50 единиц государственных эталонов, 27 единиц рабочих эталонов и 21 единиц эталонного оборудования.
Проблемные вопросы в области технического регулирования
и метрологии
Внедрение технических регламентов и стандартов в базовых отраслях промышленности (нефтегазовый сектор, строительство, горно-металлургический комплекс, промышленная и пожарная безопасность, сельское хозяйство);
недостаточность уровня гармонизации нормативных документов в области стандартизации с международными требованиями (стандарты Казахстана - 2382 единиц, уровень гармонизации - 62,7 %, ГОСТы - 19518 единиц, уровень гармонизации - более 12 %, вновь ежегодно принятых ГОСТ уровень гармонизации составляет более 50 %);
недостаточный уровень внедрения систем менеджмента качества на предприятиях республики;
низкая заинтересованность предпринимательства во внедрении международных стандартов систем менеджмента (на сегодняшний день по данным статистики в республике зарегистрировано 247 930 юридических лиц, из них 2 065 предприятий внедрили и сертифицировали стандарты ИСО - 9000, 14000, 18000, 22000, SA 8000);
недостаточная метрологическая обеспеченность средств измерений в республике и неравномерное размещение сети испытательных лабораторий в регионах.
3. Стратегические направления, цели и задачи
1. Индустриальное развитие
2. Инновационное развитие
3. Развитие энергетического комплекса
4. Стимулирование отраслей промышленности
5. Развитие системы технического регулирования и метрологии
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2008 (отчет) |
2009 (оценка) |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
Направление 1. Индустриальное развитие |
||||||||
Цель 1.1. Развитие отраслей обрабатывающей промышленности |
||||||||
Целевые индикаторы: |
||||||||
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ |
место |
80 |
76 |
75 |
74 |
73 |
72 |
71 |
Задача 1.1.1. Развитие горно-металлургического комплекса |
||||||||
Увеличение валовой добавленной |
% |
100 |
106 |
110 |
120 |
140 |
160 |
207 |
Удвоение производства |
млн. |
- |
1 750 |
1 800 |
2 000 |
2 500 |
2 800 |
3 600 |
Удвоение экспорта |
% |
- |
100,0 |
103,8 |
116,0 |
146,5 |
164,8 |
200,0 |
млрд. |
- |
1 638 |
1 700 |
1 900 |
2 400 |
2 700 |
3 276 |
|
Увеличение производительности |
% |
- |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
Задача 1.1.2. Развитие химической промышленности |
||||||||
Увеличение валового объема |
млн. |
- |
73 995 |
98 000 |
115 000 |
120 000 |
134 000 |
142 000 |
Увеличение экспорта химической |
млн. |
- |
36 372 |
40 000 |
43 600 |
45 000 |
61 000 |
73 000 |
Производство различных видов |
млн. |
- |
255 |
257 |
260 |
1000 |
1465 |
|
Задача 1.1.3. Развитие стройиндустрии и строительных материалов |
||||||||
Увеличение валовой добавленной |
% |
- |
100 |
110 |
125 |
140 |
160 |
176 |
Доля производства строительных |
% |
- |
58 |
63 |
65 |
70 |
75 |
82 |
Увеличение объема экспорта |
% |
- |
0,1 |
1 |
3 |
5 |
12,9 |
20 |
Задача 1.1.4. Развитие фармацевтической промышленности |
||||||||
Доля объема фармацевтической |
% |
31,1 |
30 |
33,5 |
35 |
40 |
45 |
50 |
Задача 1.1.5. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана, включая |
||||||||
Прирост валовой добавленной |
% |
- |
100 |
105 |
120 |
140 |
155 |
174 |
Увеличение производительности |
тыс. |
- |
3 440 |
4 190 |
4 874 |
5 659 |
6 559 |
7 592 |
Доля продукции отрасли в |
% |
2,9 |
3 |
3,2 |
3,4 |
3,6 |
3,8 |
4 |
Задача 1.1.6. Развитие легкой и деревообрабатывающей промышленности |
||||||||
Увеличение валовой добавленной |
% |
- |
100,0 |
104,0 |
108,0 |
112,0 |
120,0 |
145,4 |
Уровень удовлетворения |
% |
- |
8 |
9 |
11 |
16 |
22 |
30 |
Увеличение производительности |
тыс. |
- |
23 |
24 |
25 |
26 |
28 |
33 |
Цель 1.2. Обеспечение сырьевыми ресурсами |
||||||||
Целевые индикаторы: |
||||||||
Задача 1.2.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных |
||||||||
Геологическое доизучение |
тыс. |
41,63 |
35,0 |
40,0 |
43,9 |
58,4 |
38,0 |
40,0 |
Золота |
тонн |
150 |
100 |
110 |
105,0 |
170 |
100 |
80 |
Меди |
млн. |
1,2 |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
1,5 |
1,0 |
1,0 |
Полиметаллов |
млн. |
6,5 |
4,5 |
6,1 |
6,0 |
7,5 |
5,0 |
5,0 |
Охват территории проведения |
% |
79,72 |
81 |
84,2 |
87,0 |
93,2 |
95,6 |
98,9 |
Геолого-минерагеническое |
тыс. |
16,5 |
15,0 |
14,0 |
12,0 |
16,0 |
30,0 |
30,0 |
Золота |
тонн |
2,1 |
1,8 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,2 |
2,4 |
Меди |
млн. |
0,2 |
0,1 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Полиметаллов |
млн. |
3,1 |
0,3 |
3,3 |
3,4 |
3,3 |
3,0 |
3,2 |
Охват территории проведения |
% |
8,8 |
13,0 |
26,8 |
31,2 |
38,0 |
45,0 |
50,0 |
Глубинное геологическое |
тыс. |
0 |
0 |
0 |
25,2 |
22,3 |
19,0 |
22,0 |
золота |
тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
15,0 |
18,0 |
меди |
млн. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,8 |
1,2 |
1,5 |
полиметаллов |
млн. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0,8 |
1,0 |
Гидрогеологическое доизучение |
тыс. |
20,93 |
19,02 |
22,07 |
22,23 |
29,31 |
36,07 |
36,07 |
Площадь, требующая доизучения |
% |
2,2 |
3,4 |
4,8 |
6,2 |
8,1 |
10,3 |
12,7 |
Подготовительные мероприятия |
разра- |
7 |
4 |
8 |
9 |
11 |
7 |
10 |
Прогноз месторождений полезных |
тыс. |
- |
- |
- |
- |
70,0 |
73,3 |
83,3 |
Охват территории Казахстана - |
% |
7,8 |
15,8 |
24,9 |
||||
Задача 1.2.2. Выявление региональных и локальных закономерностей размещения |
||||||||
Прикладные научные исследования |
проект |
5 |
2 |
2 |
5 |
7 |
10 |
10 |
научные разработки, внедренные |
% |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Новые опытно-конструкторские |
проект |
2 |
2 |
1 |
2 |
4 |
5 |
5 |
опытно-конструкторские |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Задача 1.2.3. Прирост запасов по видам полезных ископаемых, в том числе по наиболее |
||||||||
Крупномасштабные площадные |
тыс. |
0 |
0 |
0 |
4,2 |
11,5 |
17,2 |
20,0 |
Поисково-оценочные работы на |
тыс. |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,8 |
1,5 |
2,5 |
2,5 |
золота |
тонн |
10,0 |
10,0 |
11,0 |
15,0 |
18,0 |
25,0 |
25,0 |
меди |
тыс. |
50,0 |
150,0 |
80,0 |
185,0 |
220,0 |
250,0 |
250,0 |
полиметаллов |
тыс. |
100,0 |
0 |
0 |
150,0 |
200,0 |
250,0 |
300,0 |
Проведение геолого-разведочных |
объект |
2 |
1 |
1 |
11 |
11 |
12 |
13 |
Поисково-разведочные работы на |
объект |
1 |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
Задача 1.2.4. Обеспечение своевременной информацией государственных органов о |
||||||||
Уточнение ресурсного потенциала |
проект |
6 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
Подготовка справочников о |
проект |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
Ежеквартальный выпуск |
журнал |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Задача 1.2.5 Формирование банка данных геологической информации и геоинформационных |
||||||||
Формирование геологической |
меро- |
16 |
16 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Организация специализированного |
СИК |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
3 |
Оцифровка геологической |
Тб. |
- |
- |
- |
3 |
8 |
15 |
20 |
Обеспечение функционирования |
функц. системы |
- |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
5 |
Наполнение банка данных |
% |
10 |
15 |
20 |
30 |
40 |
70 |
100 |
Цель 1.3. Обеспечение населения подземной питьевой водой |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Довести к 2015 году обеспечен- |
% |
24,9 |
30,8 |
30,8 |
33,9 |
40,2 |
47,0 |
54,3 |
Задача 1.3.1. Разведка запасов месторождений подземных вод для обеспечения сельских |
||||||||
Поисково-разведочные работы на |
село |
197 |
108 |
- |
51 |
104 |
112 |
120 |
Всего 1650 сельских населенных |
% |
24,9 |
30,8 |
30,8 |
33,9 |
40,2 |
47,0 |
54,3 |
Доразведка с переоценкой |
место-рождение |
- |
2 |
4 |
9 |
26 |
28 |
30 |
Всего 194 месторождения |
% |
- |
1,0 |
3,1 |
7,7 |
21,1 |
35,6 |
51,0 |
Разведка подземных вод |
участок |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
Цель 1.4. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного потенциала |
||||||||
Целевые индикаторы: |
||||||||
К 2015 году обеспечить охват |
||||||||
подземных вод - не менее 5239 |
пунк- |
5017 |
5018 |
5018 |
5018 |
5047 |
5075 |
5239 |
опасных геологических |
постов |
44 |
44 |
44 |
44 |
64 |
79 |
133 |
Ежегодные отчеты о состоянии |
отчеты |
13 |
20 |
19 |
12 |
23 |
32 |
34 |
К 2015 году будет ликвидировано |
сква- |
85 |
58 |
обсле- |
200 |
210 |
220 |
230 |
в т.ч. и 139 нефтяных скважин |
4 |
19 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
Задача 1.4.1. Оценка и прогноз состояния подземных вод и опасных геологических |
||||||||
Мониторинг подземных вод: |
||||||||
на пунктах |
пункт |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5023 |
5043 |
на постах по изучению |
пост |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
19 |
24 |
на полигонах техногенного |
полигон |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
8 |
ведение государственного |
кадастр |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
создание постов по изучению |
пост |
- |
- |
- |
- |
6 |
7 |
12 |
создание пунктов наблюдений |
пункт |
- |
- |
- |
- |
23 |
20 |
150 |
создание полигона техногенного |
полигон |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
2 |
Мониторинг опасных |
||||||||
на постах |
пост |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
62 |
77 |
на полигонах |
полигон |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
создание постов |
пост |
- |
- |
- |
- |
20 |
15 |
54 |
сопровождение проведения |
объект |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
15 |
Задача 1.4.2. Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических и |
||||||||
Ликвидация гидрогеологических |
сква- |
85 |
58 |
обсле- |
200 |
210 |
220 |
230 |
Всего - 2149 скважин |
% |
21,3 |
24,0 |
- |
33,3 |
43,0 |
53,3 |
64 |
Ликвидация нефтяных скважин |
скважина |
4 |
19 |
обсле- |
10 |
10 |
10 |
10 |
Обследование нефтяных и |
||||||||
на море |
сква- |
- |
- |
1900 |
- |
- |
- |
- |
на суше |
сква- |
- |
- |
11000 |
- |
- |
- |
- |
гидрогеологических |
сква- |
- |
- |
3500 |
- |
- |
- |
- |
Направление 2. Инновационное развитие |
||||||||
Цель 2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики |
||||||||
Целевые индикаторы: |
||||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
К 2015 году: доля инновационно активных предприятий увеличится до 10 %. |
||||||||
Задача 2.1.1. Развитие инновационной деятельности |
||||||||
Выпуск инновационной продукции |
% |
2,8 |
3,0 |
3,2 |
3,5 |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
Количество инновационных |
ед. |
- |
- |
5 |
15 |
27 |
42 |
50 |
Задача 2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры |
||||||||
Количество созданных объектов |
||||||||
Технопарки (4 технопарка |
ед. |
5 |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
опытно-конструкторские бюро |
ед. |
- |
1 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
инжиниринговая организация |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
отраслевой центр |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ |
место |
52 |
62 |
61 |
60 |
59 |
58 |
57 |
Задача 2.1.3. Развитие трансферта технологий |
||||||||
Количество договоров на |
ед. |
- |
2 |
2 |
3 |
5 |
5 |
5 |
Количество привлеченных в |
ед. |
- |
2 |
6 |
27 |
25 |
25 |
25 |
Количество приобретенной |
ед. |
- |
5 |
6 |
25 |
24 |
24 |
24 |
Количество предприятий, |
ед. |
- |
15 |
13 |
27 |
27 |
27 |
27 |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ |
место |
104 |
96 |
95 |
94 |
93 |
92 |
91 |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ |
место |
93 |
101 |
100 |
99 |
98 |
97 |
96 |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ |
место |
52 |
62 |
61 |
60 |
59 |
58 |
57 |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ |
место |
62 |
60 |
59 |
58 |
57 |
56 |
55 |
Задача 2.1.4. Развитие рисковой инвестиционной среды: финансирование инфраструктуры |
||||||||
Количество созданных венчурных |
ед. |
1 |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ |
место |
55 |
59 |
58 |
57 |
55 |
54 |
52 |
Направление 3. Развитие энергетического комплекса |
||||||||
Цель 3.1. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии |
||||||||
Целевые индикаторы: |
||||||||
Задача 3.1.1. Реконструкция, модернизация существующих и строительство новых |
||||||||
1. Строительство I - модуля |
проект |
начало |
||||||
2. Строительство энергоблока |
проект |
начало |
завер- |
|||||
3. Строительство Мойнакской |
проект |
завер- |
||||||
4. Строительство ГТЭС на |
проект |
начало |
завер- |
|||||
5. Строительство ГТЭС в |
проект |
начало |
завер- |
|||||
6. Восстановление энергоблока |
проект |
начало |
завер- |
|||||
7. Восстановление энергоблока |
проект |
начало |
завер- про- |
|||||
Задача 3.1.2. Строительство электросетевых объектов |
||||||||
Реализация проекта "Выдача |
проект |
согла- |
начало |
завер- |
||||
Строительство подстанции 500 |
проект |
согла- |
начало |
завер- |
||||
Целевые трансферты на развитие |
проекты |
13 |
30 |
24 |
14 |
9 |
||
Цель 3.2. Вовлечение в баланс возобновляемых источников энергии |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Задача 3.2.1. Разработка и реализация мер по увеличению и развитию доли возобновляемых |
||||||||
Разработка и пересмотр |
кол-во |
1 |
2 |
2 |
2 |
|||
Реализация проектов в области |
кол-во |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
||
Цель 3.3. Эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
К 2015 году: энергоемкость ВВП |
% |
- |
- |
- |
2,5 |
5 |
7,5 |
10 |
Задача 3.3.1. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению в сфере |
||||||||
Разработка и пересмотр |
ед. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Разработка нормативно- |
ед. |
3 |
3 |
3 |
2 |
6 |
6 |
|
Охват надзором и контролем |
кол-во |
117 |
108 |
117 |
117 |
117 |
117 |
|
Разработка нормативных |
ППРК, |
9 |
||||||
Формирование государственного |
реестр |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Цель 3.4. Обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего и внешнего рынков |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Задача 3.4.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности и качества |
||||||||
Разработка государственных |
ед. |
18 |
16 |
23 |
24 |
|||
Разработка изменений к |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Разработка каталогов и |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
Доля обеспеченности угольной |
% |
42,9 |
58,6 |
78,9 |
100 |
|||
Цель 3.5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения Карагандинской |
||||||||
Целевой индикатор: 100 %-ное выполнение технических мероприятий по недопущению выхода |
||||||||
Задача 3.5.1. Завершение закрытия нерентабельных шахт Карагандинского угольного |
||||||||
Доля закрытых нерентабельных |
% |
84,6 |
100,0 |
|||||
Задача 3.5.2. Ликвидация стволов, шурфов, скважин, отвалов и карьеров бывшего |
||||||||
Доля ликвидированных стволов, |
% |
- |
71,0 |
85,5 |
86,9 |
89,9 |
94,2 |
100,0 |
Задача 3.5.3. Реализация прав граждан на возмещение ущерба, нанесенного здоровью |
||||||||
Количество работников |
чел. |
608 |
635 |
606 |
586 |
586 |
586 |
586 |
Цель 3.6. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры атомной |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Ввод объектов инфраструктуры |
объекты |
- |
1 |
1 |
1 |
2 |
- |
2 |
Задача 3.6.1. Научно-техническая и технологическая поддержка атомной отрасли |
||||||||
Создание Казахстанского |
комп- |
13,1 |
15,67 |
3,57 |
17,93 |
- |
- |
- |
Создание Центра ядерной |
||||||||
строительство корпуса |
СМР (%) |
- |
8,2 |
14,2 |
66,4 |
11,2 |
- |
- |
реконструкция существующей |
СМР (%) |
- |
- |
- |
22,4 |
48,3 |
18,4 |
- |
строительство корпуса |
СМР (%) |
- |
- |
- |
- |
13,8 |
66,2 |
20,0 |
Создание технопарка "Парк |
комп- |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
- |
- |
Реализация научно-технической |
мето- |
5 |
6 |
6 |
8 |
5 |
4 |
5 |
техно- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
3 |
|
экспе- |
1 |
2 |
2 |
1 |
- |
2 |
3 |
|
проек- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
Реализация программы научно- |
пакет |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
мате- |
1 |
- |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
системы |
4 |
3 |
5 |
4 |
2 |
1 |
1 |
|
техно- |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
1 |
1 |
|
Реализация программы развития |
техно- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
мемб- |
- |
2000 |
20000 |
50000 |
75000 |
75000 |
75000 |
|
мето- |
6 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Цель 3.7. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||||
Целевые индикаторы: |
||||||||
Расширение информационного |
% |
- - |
- - |
25 1 |
35 1 |
- - |
- - |
- - |
Задача 3.7.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных территорий |
||||||||
1. Обеспечение безопасности |
||||||||
1.1. Мониторинг границ бывшего |
терри- |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
знак (шт) |
1060 |
600 |
800 |
800 |
800 |
1000 |
1000 |
|
физич. |
15 |
20 |
25 |
|||||
субъект |
50 |
55 |
64 |
54 |
55 |
55 |
||
иссле- |
50 |
100 |
200 |
200 |
200 |
|||
1.2. Обеспечение безопасности |
соору- |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
штольня |
26 |
20 |
25 |
25 |
25 |
29 |
29 |
|
1.3. Проведение комплекса |
площадь |
3000 |
560 |
850 |
850 |
900 |
1000 |
1000 |
площадь |
0,020 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
|||
инвен- |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
1.4. Оценка масштабов пост- |
объекты |
60 |
70 |
10 |
20 |
|||
паспорта |
8 |
11 |
10 |
2 |
2 |
2 |
||
монито- |
3 |
3 |
3 |
10 |
5 |
5 |
||
монито- |
39 |
44 |
||||||
1.5. Формирование информацион- |
слои |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
||
интер- |
1 |
|||||||
брошюра |
10 |
15 |
20 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
лекции |
10 |
10 |
8 |
8 |
8 |
10 |
10 |
|
обнов- |
1 |
1 |
||||||
2. Исследования влияния |
обсле- |
10 |
||||||
кв. км |
265 |
|||||||
насе- |
3 |
|||||||
ликви- |
30 |
10 |
||||||
восста- |
4 |
6 |
||||||
пост |
4 |
6 |
||||||
отчет о |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
заклю- |
1 |
|||||||
Задача 3.7.2. Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов, захоронение |
||||||||
1. Консервация уранодобывающих |
||||||||
1.1. Количество ликвидирован- |
коли- |
3 |
2 |
|||||
1.2. Мониторинг на |
3 |
|||||||
1.3. Проведение работ по |
||||||||
1.3.1. комплектация |
% от |
25 |
25 |
50 |
||||
1.3.2. демонтаж оборудования |
% от |
2 |
28 |
40 |
||||
1.3.3. переработка ЖРО из |
м3 |
90 |
60 |
|||||
1.3.4. вывоз и размещение на |
T(м2) |
15 |
600 |
500 |
||||
1.3.5. рекультивация |
м2 |
13360 |
||||||
1.3.6. размещение в траншеях |
м3 |
2590 |
||||||
1.3.7. мониторинг сточных и |
шт. |
31 |
31 |
31 |
31 |
|||
2. Обеспечение безопасного |
||||||||
2.1. Размещение отработавшего |
% |
20 |
80 |
|||||
2.2. Обеспечение хранения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
2.3. Строительство комплекса |
% |
35 |
65 |
|||||
2.4. Сооружение резервного |
% |
60 |
40 |
|||||
2.5. Строительство 1-го и 2-го |
% |
45 |
55 |
|||||
2.6. Проведение госэкспертизы |
% |
100 |
||||||
2.7. Разработка рабочей и |
% |
16 |
30 |
|||||
2.8. Разработка нестандартного |
% |
4 |
11 |
|||||
2.9. Строительство КП ЖРО, |
% |
4 |
10 |
|||||
Задача 3.7.3. Регулирование безопасности в сфере использования ядерной энергии |
||||||||
Рассмотрение заявлений на |
коли- |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Проведено инспекций |
коли- |
31 |
31 |
31 |
33 |
34 |
55 |
55 |
Разработка нормативно-правовых |
ППРК, |
11 |
7 |
7 |
8 |
10 |
10 |
|
Задача 3.7.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по |
||||||||
Перевод архива исторических |
объем |
800 |
950 |
970 |
1000 |
|||
объем |
150 |
190 |
190 |
200 |
||||
Модернизация системы |
восста- |
1 |
1 |
1 |
||||
внедре- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Передислокация геофизической |
ТЭО |
1 |
||||||
проект |
1 |
1 |
||||||
рабочая |
2 |
|||||||
измери- |
2 |
|||||||
СМР, % |
10 |
60 |
30 |
|||||
тести- |
1 |
|||||||
серти- |
1 |
|||||||
Обеспечение функционирования |
обслу- |
11 |
11 |
11 |
13 |
13 |
||
обслу- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
обслу- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Задача 3.7.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения ядерного |
||||||||
Обеспечение безопасности |
||||||||
Обеспечение сохранности |
||||||||
Направление 4. Стимулирование отраслей промышленности |
||||||||
Цель 4.1. Привлечение иностранных инвестиций |
||||||||
Целевые индикаторы: |
||||||||
Задача 4.1.1. Развитие международной договорно-правовой базы |
||||||||
Заключенные соглашения с |
ед. |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Заключенные с иностранными |
ед. |
10 |
18 |
15 |
18 |
18 |
20 |
20 |
Диверсификация источников |
ед. |
- |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
Задача 4.1.2. Продвижение положительного имиджа и инвестиционных возможностей |
||||||||
Количество привлеченных |
ед. |
- |
4 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
Количество информационно- |
ед. |
16 |
16 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ |
место |
101 |
107 |
106 |
104 |
101 |
99 |
96 |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ |
место |
114 |
113 |
112 |
110 |
106 |
103 |
99 |
Задача 4.1.3. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере недропользования |
||||||||
Разработка проектов |
ППРК, |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
Задача 4.1.4. Повышение качественного уровня государственного управления в сфере |
||||||||
Повышение уровня выполнения |
% |
70 |
75 |
80 |
80 |
81 |
82 |
|
Обеспечение интересов |
чел/час |
10600 |
10000 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
3333 |
Цель 4.2. Развитие индустриальной инфраструктуры |
||||||||
Целевые индикаторы |
||||||||
Задача 4.2.1. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов |
||||||||
Рост количества специальных |
ед. |
6 |
6 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
в том числе активно функцио- |
ед. |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
Количество одобренных |
ед. |
42 |
53 |
65 |
73 |
75 |
75 |
75 |
в том числе реализуемых |
ед. |
20 |
14 |
19 |
21 |
22 |
25 |
30 |
Задача 4.2.2. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на |
||||||||
Создание индустриальных зон |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
в том числе активно |
ед. |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Количество одобренных |
ед. |
29 |
33 |
34 |
38 |
40 |
40 |
40 |
в том числе реализованных |
ед. |
0 |
3 |
12 |
17 |
20 |
24 |
27 |
Цель 4.3. Развитие местного содержания |
||||||||
Целевые индикаторы |
||||||||
Увеличение доли казахстанского |
% |
- |
57 |
58 |
59 |
60 |
60 |
60 |
% |
- |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
90 |
|
Задача 4.3.1. Совершенствование правового поля в сфере развития казахстанского |
||||||||
Совершенствование нормативных |
ед. |
- |
10 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Задача 4.3.2. Проведение семинаров, конференций, выставок по вопросам развития |
||||||||
Проведение семинаров, |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Задача 4.3.3. Создание эффективной системы мониторинга казахстанского содержания в |
||||||||
Подготовка соответствующей |
ППРК |
4 |
2 |
1 |
||||
выработка алгоритма системати- |
ППРК |
1 |
||||||
разработка методологии расчета |
ППРК |
1 |
||||||
Обеспечение функционирования |
меро- |
4 |
4 |
4 |
2 |
2 |
||
Комплексное консультационное, |
меро- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Проведение конференций, |
меро- |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
Направление 5. Развитие системы технического регулирования и метрологии |
||||||||
Цель 5.1. Повышение безопасности продукции и процессов для жизни и здоровья человека |
||||||||
Целевые индикаторы |
||||||||
Доля выявленных нарушений, в |
% |
53 |
53 |
50 |
48 |
45 |
43 |
40 |
Задача 5.1.1. Переход на новую модель технического регулирования, в том числе |
||||||||
Количество разработанных |
ед. |
39 |
62 |
63 |
70 |
75 |
80 |
90 |
Задача 5.1.2. Переход на международную модель государственного контроля в области |
||||||||
Обновление законодательной |
% |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
Обеспечение прохождения |
% |
30 |
50 |
70 |
90 |
95 |
100 |
- |
Задача 5.1.3. Анализ и оценка технического состояния субъектов |
||||||||
Темп снижения плановых |
в % |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
Продолжительность проведения |
рабочих |
30 |
30 |
29 |
28 |
28 |
28 |
28 |
Цель 5.2. Создание условий для повышения качества отечественной продукции |
||||||||
Целевые индикаторы |
||||||||
Уровень гармонизации |
% |
62,7 |
65 |
68 |
70 |
72 |
74 |
76 |
Признания результатов |
Членст- |
- |
- |
- |
- |
ILAC |
||
Количество предприятий, |
Ед. |
1400 |
2249 |
2300 |
2400 |
2600 |
2800 |
3000 |
Метрологическая обеспеченность |
ед. |
1 |
25 |
30 |
35 |
65 |
70 |
75 |
60-кратная модернизация |
ед. |
- |
8 |
16 |
10 |
10 |
10 |
14 |
Задача 5.2.1. Принятие государственных стандартов, соответствующих международным |
||||||||
Разработка и принятие |
ед. |
260 |
350 |
350 |
850 |
850 |
850 |
850 |
Количество нормативных |
ед. |
54857 |
55910 |
57270 |
58630 |
59990 |
61350 |
62710 |
Задача 5.2.2. Переход на международную систему аккредитации в области оценки |
||||||||
Создание органа по аккредита- |
ед. |
1/ILAC |
1/ILAC |
1/IAF |
- |
- |
- |
- |
Количество испытательных |
ед. |
16 |
19 |
22 |
25 |
|||
Проведение межлабораторных |
||||||||
количество объектов сравнения |
ед. |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
количество участников- |
ед. |
80 |
100 |
110 |
120 |
130 |
150 |
170 |
Задача 5.2.3. Развитие и совершенствование государственной эталонной базы |
||||||||
Количество эталонной базы |
ед. |
98 |
101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
4. Функциональные возможности Министерства
В настоящее время принята новая организационная структура Министерства.
В ее основу были заложены следующие посылки:
разделение функций на стратегические, регулятивные, реализационные и контрольные в рамках реализации Конституционного закона Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан" и перераспределение их между комитетами Министерства и центральным аппаратом;
четкое разделение между структурными подразделениями функций Министерства и персонализация отраслевой ответственности руководителей подразделений;
оптимизация отраслевой нагрузки на каждое из структурных подразделений путем перераспределения численности;
исключение дублирования функциональных обязанностей между структурными подразделениями.
Законопроектная деятельность - одно из направлений деятельности Министерства, способствующее реализации возложенных на него функций.
Наиболее активным в части законопроектной деятельности для Министерства был 2008 год. Из предусмотренных Планом законопроектных работ Правительства на 2008 год 65 законопроектов, Министерством разработано 12 законопроектов, что составляет 20 %, вне Плана - 17. В 2009 году разработано 11 законопроектов, из которых по Плану законопроектных работ - 1 законопроект, вне плана - 10 законопроектов. В текущем году Главой государства подписано 6 законов.
Предстоит реализация конкретных задач по форсированному индустриально-инновационному развитию, дальнейшему развитию экономики и повышению благосостояния населения страны, в том числе по стабильному развитию отраслей промышленности.
И совершенно ясно, что реализация Министерством поставленных задач не может не сопровождаться законопроектной деятельностью, действующее законодательство должно совершенствоваться.
Законопроектная работа - это сложная, серьезная, кропотливая работа. Она требует слаженности, организованности всех участников законотворческого процесса.
В целях повышения качества законодательной деятельности введена практика разработки законопроектов не отдельными подразделениями, а рабочими группами, создаваемыми в Министерстве.
Состав рабочих групп формируется из числа специалистов структурных подразделений и ведомств, а также к участию в разработке приглашаются ученые, представители бизнес-сообщества, неправительственных организаций, депутатов и независимых экспертов.
5. Межведомственное взаимодействие
Успешность достижения целей по выбранным стратегическим целям Министерства во многом зависит от степени слаженности и взаимодействия с другими заинтересованными сторонами:
Стратегическое |
Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
Индустриальное |
МЭРТ - планирование мероприятий, требующих средства из |
Стратегическое |
Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
Инновационное |
МЭРТ - планирование мероприятий, требующих средств из |
Стратегическое |
Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
Развитие |
МООС - по вопросам экологии и охраны окружающей среды |
Стратегическое |
Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
Стимулирование |
МИД АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию) - разработка системы |
Стратегическое |
Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
Развитие |
МФ - финансирование мероприятий, реализация которых предусмотрена за |
Примечание: расшифровка аббревиатур:
МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МО - Министерство обороны Республики Казахстан
ПС КНБ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан
ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан
НБ - Национальный банк Республики Казахстан
АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами
АРЕМ - Агентство по регулированию естественных монополий Республики Казахстан
АЗК - Агентство по защите конкуренции Республики Казахстан
АС - Агентство по статистике Республики Казахстан
АДСЖКХ - Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан
6. Управление рисками
В зависимости от типа и источника риска для их управления будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры.
Наименование риска |
Возможные последствия в |
Механизмы и меры управления |
Глобальные |
||
Кризис на мировом рынке |
Спад объемов иностранных |
Формирование сильного |
Применение странами региона |
Спад объемов иностранных |
Постоянный мониторинг |
Внутристрановые |
||
Резкий рост влияния |
Потеря контроля над |
Создание системы защиты |
Ухудшение факторов, влияющих |
Не достижения задач по |
Постоянный мониторинг |
Институциональные |
||
Отток квалифицированного |
Резкое снижение профессио- |
совершенствование методов |
Не эффективное корпоративное |
Снижение инновационной и |
Создание соответствующей |
7. Нормативные правовые акты
1. Конституция Республики Казахстан;
2. Конституционный закон от 18 декабря 1995 года "О Правительстве Республики Казахстан";
3. Гражданский кодекс от 1 июля 1999 года;
4. Кодекс Республики Казахстан "О таможенном деле в Республике Казахстан" от 30 июня 2010 года;
5. Таможенный кодекс Таможенного союза;
6. Трудовой кодекс от 15 мая 2007 года;
7. Бюджетный кодекс от 4 декабря 2008 года;
8. Водный Кодекс от 9 июля 2003 года (статьи 58, 59, 60);
9. Закон Республики Казахстан от 24 марта 1998 года "О нормативных правовых актах";
10. Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года "Об административных процедурах";
11. Закон Республики Казахстан от 30 мая 2005 года "О международных договорах";
12. Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года "О частном предпринимательстве";
13. Закон Республики Казахстан от 23 марта 2006 года "О государственной поддержке инновационной деятельности";
14. Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 года "Об инвестициях";
15. Закон Республики Казахстан от 6 июля 2007 года "О специальных экономических зонах в Республике Казахстан";
16. Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О государственном оборонном заказе";
17. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике";
18. Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года "О недрах и недропользовании";
19. Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1997 года "Об использовании атомной энергии";
20. Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года "О поддержке использования возобновляемых источников энергии";
21. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года "О радиационной безопасности населения";
22. Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании";
23. Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года "Об обеспечении единства измерений";
24. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании";
25. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года "Об аккредитации в области оценки соответствия";
26. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности игрушек";
27. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности машин и оборудования";
28. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности химической продукции";
29. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности пищевой продукции";
30. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "Об экспортном контроле";
31. Указ Президента Республики Казахстан от 27 января 2009 года "О некоторых вопросах казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, приобретаемых организациями и государственными органами";
32. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 1996 года "Об утверждении Правил государственной экспертизы недр Республики Казахстан";
33. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 1997 года "Об утверждении Положения о государственном мониторинге недр в Республике Казахстан";
34. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2000 года "Об утверждении Правил предоставления права недропользования в Республике Казахстан";
35. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года "О порядке создания Единой государственной системы мониторинга недропользования Республики Казахстан";
36. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года "Об утверждении Правил ведения государственного водного кадастра".
8. Бюджетные программы
Сноска. Раздел 8 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 22.12.2010 № 1405.
тыс. тенге
Наименование бюджетных программ |
Отчетный период |
Период реализации |
|||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего по Министерству индустрии |
172 053 730 |
97 583 835 |
283 355 912 |
90 396 464 |
99 555 639 |
Текущие бюджетные программы |
13 088 774 |
14 805 668 |
21 658 039 |
21 987 338 |
20 759 543 |
001-Услуги по обеспечению |
1 780 913 |
3 290 992 |
2 221 877 |
2 488 890 |
2 690 076 |
003-Прикладные научные |
99 881 |
68 222 |
32 000 |
0 |
0 |
010-Прикладные научные |
898 900 |
844 834 |
884 205 |
957 584 |
827 938 |
006-Прикладные научные |
417 431 |
2 275 738 |
2 114 176 |
2 510 176 |
0 |
016-Совершенствование |
99 799 |
191 566 |
150 656 |
167 379 |
127 200 |
007-Прикладные научные |
34 844 |
33 347 |
35 814 |
38 041 |
39 655 |
008-Обеспечение хранения |
251 880 |
274 511 |
290 918 |
333 775 |
367 470 |
034-Консервация и ликвидация |
635 812 |
261 061 |
871 298 |
2 327 827 |
3 565 978 |
035-Обеспечение закрытия шахт |
533 499 |
512 514 |
543 951 |
581 000 |
621 670 |
036-Целевые текущие трансферты |
0 |
0 |
482 300 |
0 |
0 |
038-Обеспечение радиационной |
862 385 |
825 168 |
932 055 |
936 336 |
1 347 987 |
012-Оплата услуг институтов |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
039-Формирование геологической |
123 802,2 |
140 990 |
199 023 |
253 695 |
267 103 |
013-Услуги в сфере технического |
1 419 930 |
1 057 221 |
1 976 722 |
1 804 749 |
1 888 695 |
040-Региональные, геолого- |
3 208 032 |
2 943 697 |
3 575 974 |
4 488 202 |
5 415 079 |
041-Мониторинг минерально- |
663 674 |
663 674 |
743 237 |
743 315 |
743 315 |
017-Услуги по обеспечению |
0 |
0 |
186 570 |
138 674 |
138 674 |
042-Ликвидация и консервация |
692 770 |
687 479 |
448 411 |
598 248 |
598 248 |
018-Услуги по сопровождению |
0 |
0 |
479 598 |
0 |
0 |
043-Возмещение ущерба |
117 990 |
130 686 |
130 006 |
150 296 |
160 418 |
052 - Обеспечение реализации |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
0 |
020-Содействие привлечению |
0 |
0 |
364 200 |
0 |
0 |
022-Содействие продвижению |
1 174 598 |
300 000 |
1 253 950,0 |
350 000 |
350 000 |
023-Повышение квалификации и |
0 |
10 828 |
11 803 |
12 865 |
12 865 |
026-Предоставление инновацион- |
0 |
0 |
1 725 000 |
1 500 000 |
0 |
027-Услуги по регламентации |
16 389 |
19 782 |
23 157 |
27 350 |
30 430 |
044-Мониторинг ядерных |
56 245 |
68 000 |
136 352 |
133 211 |
126 267 |
031-Материально-техническое |
0 |
15 630 |
133 573 |
1 534 |
1 534 |
033-Обеспечение представления |
0 |
22 100 |
17 368 |
18 868 |
13 618 |
069-Содействие индустриально- |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 050 000 |
070-Мониторинг казахстанского |
0 |
17 628 |
470 395 |
265 195 |
265 195 |
085-Внедрение современных |
0 |
150 000 |
165 000 |
0 |
0 |
090-Исследования в области |
0 |
0 |
348 450 |
110 128 |
110 128 |
116-Развитие человеческого |
4 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетные программы развития |
158 964 956 |
82 778 162 |
261 697 873 |
68 409 126 |
78 796 096 |
045-Создание Казахстанского |
758 090 |
1 100 000 |
250 895 |
0 |
0 |
046-Создание технопарка "Парк |
2 685 000 |
0 |
0 |
829 695 |
523 535 |
009-Увеличение уставных |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
011-Создание международного |
3 988 410 |
7 508 800 |
0 |
0 |
0 |
015-Целевые трансферты на |
0 |
9 701 231 |
3 947 727 |
3 000 000 |
0 |
017-Увеличение уставного |
127 484 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
019-Целевые трансферты на |
1 992 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
019-Увеличение уставных |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
047-Создание центра ядерной |
0 |
290 900 |
1 433 705 |
1 000 000 |
1 410 600 |
021-Увеличение уставных |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
021-Увеличение уставных |
0 |
0 |
29 259 284 |
9 000 000 |
5 000 000 |
048-Целевые трансферты на |
0 |
43 525 827 |
63 055 512 |
38 801 951 |
37 948 859 |
050-Увеличение уставного |
139 947 867 |
13 764 549 |
33 107 930 |
||
049-Передислокация |
0 |
15 000 |
399 883 |
2 012 931 |
805 172 |
030-Развитие информационных |
56 100 |
78 800 |
0 |
0 |
0 |
051-Кредитование АО "Фонд |
18 803 000 |
0 |
0 |
||
066-Увеличение уставных |
0 |
20 557 609 |
2 000 000 |
0 |
0 |
072-Увеличение уставного |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
001 "Услуги по обеспечению конкурентоспособности несырьевого сектора |
||||||
Описание |
Формирование государственной политики индустриального развития, в том |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1. Координация деятельности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан и его территориальных органов |
|||||||
Стратегическое направление |
1. Индустриальное развитие |
||||||
Цель |
1.1 Развитие отраслей обрабатывающей промышленности |
||||||
Задачи |
1.1.1. Развитие горно-металлургического комплекса |
||||||
Показатели |
Содержание центрального |
Ед. |
566 |
557 |
985 |
985 |
985 |
Стратегическое |
2. Инновационное развитие |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики |
||||||
Задачи |
2.1.1. Развитие инновационной деятельности |
||||||
Показатели |
Создание и ведение единого |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Проведение семинаров по |
меропр. |
9 |
7 |
8 |
9 |
9 |
|
Показатели результата |
Эффективное выполнение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Услуги по проведению мероприятий в области технического |
|||||||
Стратегическое |
4. Стимулирование отраслей промышленности |
||||||
Цель |
4.1. Привлечение иностранных инвестиций |
||||||
Задачи |
4.1.2. Продвижение положительного имиджа и инвестиционных возможностей |
||||||
Изготовление бланков строгой |
шт. |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
2 000 |
|
Приобретение образцов |
шт. |
10080 |
5760 |
5760 |
5 760 |
5 760 |
|
Приобретение фасованных |
шт. |
- |
768 |
768 |
768 |
768 |
|
Обучение специалистов по |
чел. |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Показатели |
Стимулирование деятельности |
||||||
Показатели |
Содействие эффективным |
||||||
Предупреждение действий, |
|||||||
Увеличение экспертов |
ед. |
10 |
15 |
15 |
|||
Показатель |
Повышение |
||||||
Защита потребителей от |
|||||||
Признание казахстанских |
|||||||
Функционирование |
|||||||
Показатели |
Проведение международных |
прове- |
16 |
16 |
14 |
14 |
14 |
Выпуск справочника по |
штук |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
Исследование международных |
иссле- |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Обеспечение деятельности |
прове- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Организация и проведение |
меропр. |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Изготовление буклетов |
шт. |
0 |
10 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
Изготовление и прокат |
шт. |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Размещение материалов в СМИ |
шт. |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Расходы на |
тыс. |
1 780 913 |
3 290 992 |
2 221 877 |
2 488 890 |
2 690 076 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
003 "Прикладные научные исследования в области геологии и использования |
||||||
Описание |
Научно-исследовательские работы по прогнозированию месторождений |
||||||
Стратегическое |
1. Индустриальное развитие |
||||||
Цель |
1.2. Обеспечение сырьевыми ресурсами |
||||||
Задачи |
1.2.2. Выявление региональных и локальных закономерностей размещения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Научные разработки по методике |
проект |
5 |
2 |
2 |
- |
- |
Опытно-конструкторские технологии |
проект |
2 |
2 |
1 |
|||
Показатели |
Количество прогнозируемых |
объект |
3 |
2 |
2 |
||
Показатели |
Количество научных разработок, |
проект |
5 |
2 |
1 |
||
Количество опытно-конструкторских |
проект |
2 |
1 |
||||
Показатели |
Научные разработки по методике |
отчет |
5 |
2 |
2 |
||
Разработка опытно-конструкторских |
отчет |
2 |
2 |
4 |
|||
Расходы на |
тыс. |
99881 |
68222 |
32000 |
0 |
0 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
006 "Прикладные научные исследования технологического характера" |
||||||
Описание |
Проведение научных прикладных исследований в курируемых Министерством |
||||||
Стратегическое |
1. Индустриальное развитие |
||||||
Цель |
1.1. Развитие отраслей обрабатывающей промышленности |
||||||
Задачи |
1.1.5. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана, включая |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество патентов |
ед. |
2 (8) |
- |
(5) |
3 |
- |
Разработка технической |
компл. |
- |
- |
2 |
- |
- |
|
Изготовление опытного |
шт. |
- |
- |
- |
2 |
- |
|
Показатели |
% внедренных технологи- |
% |
10 |
- |
- |
20 |
- |
Расходы на |
тыс. |
417 431 |
2 275 738 |
2 114 176 |
2 510 176 |
0 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
007 "Прикладные научные исследования в области стандартизации, |
||||||
Описание |
Финансирование прикладных научных исследований в области |
||||||
Стратегическое |
5. Развитие системы технического регулирования и метрологии |
||||||
Цель |
5.1. Повышение безопасности продукции и процессов для жизни и здоровья |
||||||
Задачи |
5.1.1. Переход на международную модель государственного контроля в |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели |
Утвержденные отчеты о |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Утвержденные отчеты о |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Утвержденные отчеты о |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Показатели |
Практическое внедрение |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
Количество объектов |
ед. |
не |
не |
не |
не |
не |
|
Показатели |
Расширение метрологических |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Соотношение затрат на |
тыс. |
544,4 |
483,3 |
453,3 |
422,6 |
392,6 |
|
Показатель |
Количество внешних |
ед. |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
Количество внешних |
ед. |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
|
Количество внешних |
ед. |
30 |
30 |
35 |
40 |
45 |
|
Расходы на |
тыс. |
34 844 |
33 347 |
35 814 |
38 041 |
39 655 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
010 "Прикладные научные исследования технологического характера в |
||||||
Описание |
Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.6. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
||||||
Задача |
3.6.1. Научно-техническая и технологическая поддержка атомной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры атомной энергетики |
|||||||
1. Реализация научно-технической программы развития атомной энергетики в Республике |
|||||||
Показатели |
Разработка химико- |
шт. |
3 |
2 |
2 |
3 |
5 |
Разработка проектов |
шт. |
3 |
3 |
3 |
|||
Создание экспериментальных |
шт. |
1 |
2 |
2 |
2 |
||
Разработка проектов |
шт. |
1 |
1 |
3 |
|||
Разработка технологии |
шт. |
1 |
1 |
1 |
|||
Разработка и внедрение |
шт. |
1 |
2 |
2 |
3 |
1 |
|
Разработка геофизических |
шт. |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
Экспериментальные |
шт. |
1 |
2 |
3 |
|||
Теоретические и |
шт. |
5 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
Разработанные проекты |
шт. |
1 |
2 |
||||
Показатели |
Соответствие ГОСТу |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Кол-во авторских |
шт. |
1 |
2 |
3 |
2 |
|
Кол-во патентов |
шт. |
2 |
1 |
2 |
1 |
3 |
|
Кол-во публикаций |
шт. |
50 |
50 |
75 |
80 |
92 |
|
Кол-во аттестованных и |
шт. |
5 |
6 |
6 |
8 |
7 |
|
Стратегическое |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.6. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
||||||
Задача |
3.6.1. Научно-техническая и технологическая поддержка атомной отрасли |
||||||
2. Реализация программы научно-технической поддержки создания и эксплуатации |
|||||||
Показатели |
Пакет программ обработки, |
пакет |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
Теоретические и |
матем. |
1 |
1 |
2 |
2 |
||
Разработка и внедрение |
систе- |
4 |
3 |
5 |
4 |
2 |
|
Технологические разработки |
разра- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Методики исследования |
мето- |
1 |
1 |
1 |
2 |
||
Показатели |
Публикации в международных |
ед. |
6 |
2 |
2 |
2 |
1 |
Участие в совместных |
1 |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Создание научных основ для |
техно- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Стратегическое |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.6. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
||||||
Задача |
3.6.1. Научно-техническая и технологическая поддержка атомной отрасли |
||||||
3. Реализация программы развития комплексных научных исследований в области физики, |
|||||||
Показатели |
Производство трековых |
кв. м. |
2000 |
20000 |
75000 |
75000 |
|
Показатели |
Отклонение поверхностной |
% |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Показатели |
Внедрение передовой |
техно- |
1 |
||||
Показатели |
Трековые мембраны на |
кв.м. |
2000 |
20000 |
75000 |
75000 |
|
Комплексная технология |
техно- |
1 |
|||||
Базы данных по результатам |
база |
6 |
4 |
6 |
6 |
6 |
|
Нормативно-методические |
метод, |
6 |
4 |
3 |
2 |
2 |
|
Расходы на |
тыс. |
898 900 |
844 834 |
884 205 |
957 584 |
827 938 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
012-Оплата услуг институтов национальной инновационной системы (технопарков) |
||||||
Описание |
формирование государственной политики инновационного развития, в том числе: 1) формирование государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе 2) формирование национальной инновационной системы. |
||||||
Стратегическое |
2. Инновационное направление. |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики. |
||||||
Задачи |
2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Создание аналитического |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
Создание департамента |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Количество проектов, |
ед. |
- |
- |
5 |
10 |
10 |
|
Технологическая экспертиза |
кол-во |
- |
- |
30 |
150 |
150 |
|
Инжиниринговые услуги при |
меропр. |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Инжиниринговое |
кол-во |
- |
- |
1 |
2 |
2 |
|
Показатели |
Повышение |
||||||
Показатели |
Выпуск новых видов |
||||||
Показатели |
Эффективное выполнение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
013 "Услуги в сфере технического регулирования и метрологии" |
||||||
Описание |
Проведение конкурсов на соискание премии Президента РК за |
||||||
Стратегическое |
5. Развитие системы технического регулирования и метрологии |
||||||
Цель |
5.1. Повышение безопасности продукции и процессов для жизни и |
||||||
Задачи |
5.1.1. Переход на новую модель технического регулирования, в том |
||||||
5.2.1. Принятие государственных стандартов, соответствующих |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество участников |
пред- |
150 |
30 |
100 |
100 |
100 |
Количество приобретенных |
шт. |
Не |
Не |
Не |
Не |
Не |
|
Количество проведенных |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Количество принятых |
ед. |
260 |
350 |
350 |
850 |
850 |
|
Количество принятых |
ед. |
- |
- |
150 |
- |
- |
|
Экспертиза технических |
ед. |
- |
- |
15 |
- |
- |
|
Количество проведенных |
ед. |
10 |
20 |
90 |
110 |
130 |
|
Количество проведенных |
ед. |
10 |
15 |
30 |
45 |
60 |
|
Создание эталонной базы |
ед. |
2 |
2 |
- |
- |
- |
|
Количество |
ед. |
20 |
30 |
35 |
40 |
45 |
|
Отчеты по оценке органа |
отчет |
- |
Отчет |
Отчет |
Отчет |
Отчет |
|
Количество органов по |
ед. |
- |
3 |
- |
3 |
- |
|
Количество |
ед. |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
Проведение межлабораторных |
ед. |
4 80 |
5 100 |
6 110 |
7 120 |
8 130 |
|
Показатели |
Стимулирование |
||||||
Создание условий для |
|||||||
Уровень гармонизации |
% |
62,7 |
65 |
68 |
70 |
72 |
|
Количество тем, |
ед. |
не |
не |
не |
не |
не |
|
Количество работ на |
ед. |
20 |
25 |
45 |
55 |
65 |
|
Количество проведенных |
ед. |
5 |
7 |
15 |
20 |
30 |
|
Модернизация |
ед. |
1 |
6 |
8 |
9 |
10 |
|
Количество |
ед. |
не |
не |
не |
не |
не |
|
Своевременное выполнение |
отчет |
- |
Отчет |
Отчет |
Отчет |
Отчет |
|
Положительные решения |
ед. |
- |
3 |
- |
3 |
- |
|
Положительные результаты |
ед. |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
Отзывы лабораторий, |
ед. |
80 |
100 |
110 |
120 |
130 |
|
Показатели |
Содействие эффективным |
||||||
Затраты на проведение |
тыс. |
548 |
952 |
1038 |
1125 |
1215 |
|
Стоимость разработки |
тыс. |
||||||
Стоимость приобретенных |
тыс. |
||||||
Обеспечение |
ед. |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Расширение функциональных |
ед |
1 |
4 |
6 |
7 |
9 |
|
Увеличение видов |
ед. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Затраты на издание, |
тыс. |
не |
не |
не |
не |
не |
|
Показатели |
Повышение |
||||||
Признание казахстанских |
|||||||
Количество предприятий, |
ед. |
1400 |
2249 |
2300 |
2400 |
2600 |
|
Бесперебойное и |
|||||||
Улучшение метрологических |
ед. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Количество выданных |
ед. |
5 |
7 |
15 |
20 |
30 |
|
Ведение актуализированного |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Вступление Казахстана |
полное членство |
- |
- |
- |
ILAC |
IAF |
|
Обеспечение "Зеленого |
обес- |
- |
Обес- |
- |
Обес- |
Обеспе- |
|
Наличие |
ед. |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
Обеспечение контроля |
% |
40 % |
50 % |
55 % |
60 % |
65 % |
|
Расходы на |
тыс. |
1 379 647 |
1 049 721 |
1 976 722 |
1 804 749 |
1 888 695 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
016 "Совершенствование нормативно-технической базы в |
||||||
Описание |
Разработка государственных стандартов, изменений к действующим |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.4. Обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего и |
||||||
Задача |
3.4.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Обеспечение научно-технической документации для создания условий |
|||||||
Показатели |
1. Разработка |
кол-во |
18 |
16 |
23 |
24 |
|
2. Разработка изменений к |
кол-во |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
3. Разработка каталогов и |
кол-во |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
4. Разработка технического |
кол-во |
1 |
|||||
Показатели |
Доля обеспеченности |
% |
42,9 |
58,6 |
78,9 |
100 |
|
Разработка технических регламентов и нормативно-правовых актов в атомной энергетике |
|||||||
Стратегическое |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.7. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задача |
3.7.3. Регулирование безопасности в сфере использования ядерной |
||||||
Показатели |
Разработка технических |
3 |
|||||
Разработка нормативных |
8 |
7 |
7 |
8 |
|||
Показатели |
Нормативная база, |
||||||
Показатели |
Устранение пробелов в |
||||||
Показатели |
Обеспечение нормативной |
шт. |
11 |
7 |
7 |
8 |
|
Разработка нормативно-технической документации в области электроэнергетики |
|||||||
Стратегическое |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.3. Эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей |
||||||
Задача |
3.3.1. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению в |
||||||
Показатели |
НТД (методические |
шт. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Разработка методических |
шт. |
3 |
3 |
3 |
2 |
||
Показатели |
Нормативно-правовое |
||||||
Показатели |
Снижение энергоемкости |
||||||
Показатели |
1. Повысить устойчивость |
шт. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Расходы на |
тыс. |
99 799 |
191 566 |
150 656 |
167 379 |
127 200 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
017-Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности |
||||||
Описание |
формирование государственной политики инновационного развития, в |
||||||
Стратегическое |
2. Инновационное развитие |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики |
||||||
Задача |
2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Создание инновационного |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Выпуск журнала (журнал |
ед. |
6 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Проведение |
меропр. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
Проведение |
меропр. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Проведение комплекса |
меропр. |
- |
- |
6 |
- |
- |
|
Проведение выставки |
меропр. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
Проведение |
меропр. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Показатели |
Стимулирование |
||||||
Показатели |
Эффективное выполнение |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
186 570 |
138 674 |
138 674 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная программа |
018-Услуги по сопровождению ГПФИИР |
||||||
Описание |
|||||||
Стратегическое |
1. Индустриальное развитие |
||||||
Цель |
1.1. Развитие отраслей обрабатывающей промышленности |
||||||
Задачи |
1.1.1. Развитие горно-металлургического комплекса |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
479 598 |
0 |
0 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
020 "Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан" |
||||||
Описание |
Проведение мероприятий по совершенствованию мер по государственной |
||||||
Стратегическое |
4. Стимулирование отраслей промышленности |
||||||
Цель |
4.1. Привлечение иностранных инвестиций |
||||||
Задачи |
4.1.2. Продвижение положительного имиджа и инвестиционных |
||||||
Наименование |
Ед. изм |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Услуги по |
количество |
0 |
0 |
10 |
12 |
14 |
Разработка и |
посетители |
0 |
0 |
2 400 |
3 600 |
4 800 |
|
Информационно- |
запуск |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
Формирование и |
количество |
0 |
0 |
60 |
72 |
86 |
|
Проведение |
исследо- |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Показатели |
Количество |
количество |
0 |
0 |
2 |
3 |
4 |
Показатели |
Увеличение |
% от 2010 |
0 |
0 |
0 |
25 |
50 |
Показатели |
Объем привлеченных |
млн. долл. |
0 |
0 |
20 |
25 |
30 |
Расходы на |
тыс. тенге |
0 |
0 |
364 200 |
0 |
0 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
022 "Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние |
||||||
Описание |
Выделение средств из Республиканского бюджета для проведения мероприятий |
||||||
Стратегичес- |
1. Индустриальное развитие |
||||||
Цель |
1.1. Развитие отраслей обрабатывающей промышленности |
||||||
Задачи |
Продвижение экспорта готовой продукции с высокой добавленной |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Увеличение доли |
% |
14,5 |
13 |
14,5 |
16,4 |
19 |
Показатели |
Расширение географии |
ед. |
120 |
100 |
110 |
120 |
130 |
Показатели |
Вывод |
ед. |
- |
- |
20 |
24 |
29 |
Показатели |
Количество обученных |
ед. |
- |
- |
40 |
44 |
49 |
Расходы на |
тыс. |
1 174 598 |
300 000 |
1 253 950 |
350 000 |
350 000 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
023 "Повышение квалификации и переподготовка кадров в области |
||||||
Описание |
Проведение обучающих курсов (семинаров) в области технического |
||||||
Стратегическое |
5. Развитие системы технического регулирования и метрологии |
||||||
Цель |
5.1. Повышение безопасности продукции и процессов для жизни и здоровья |
||||||
Задачи |
5.1.2. Переход на международную модель государственного контроля в |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество |
ед. |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатель |
Количество направлений, |
ед. |
0 |
Не |
Не |
Не |
Не |
Показатель |
Затраты на обучение 1 |
0 |
108,28 |
118,03 |
128,65 |
128,65 |
|
Показатель |
Увеличение |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на |
тыс. |
0 |
10 828 |
11 803 |
12 865 |
12 865 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
026 "Предоставление инновационных грантов в рамках направления |
||||||
Описание |
Предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса на |
||||||
Стратегическое |
2. Инновационное развитие |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики |
||||||
Задачи |
2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Число |
||||||
выполнение |
ед. |
- |
- |
10 |
10 |
||
подготовку ТЭО |
ед. |
- |
- |
4 |
5 |
||
патентование объекта |
ед. |
- |
- |
5 |
5 |
||
приобретение |
ед. |
- |
- |
6 |
6 |
||
Услуги поверенных |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
||
Показатели |
Прирост ВДС на 1 |
тенге |
- |
- |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Показатели |
Количество |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
3 |
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
1 725 000 |
1 500 000 |
0 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
027 "Услуги по регламентации деятельности, обеспечению координации, |
||||||
Описание |
Содержание и укрепление материально-технической базы Дирекции СЭЗ ПИТ, |
||||||
Стратегическое |
4. Стимулирование отраслей промышленности |
||||||
Цель |
4.2. Развитие индустриальной инфраструктуры |
||||||
Задачи |
4.2.1. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество |
ед. |
29 |
23 |
30 |
35 |
40 |
Показатели |
Функционирующих фирм на |
ед. |
29 |
23 |
30 |
35 |
40 |
Расходы на |
тыс. |
16 389 |
19 782 |
23 157 |
27 350 |
30 430 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
031 "Материально-техническое оснащение Министерства индустрии и новых |
||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение Министерства |
||||||
Стратегическое направление |
- |
||||||
Цель |
Обеспечение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий |
||||||
Задачи |
1. Модернизация структурно-кабельной сети с активным оборудованием, |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Бд. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Модернизация телефонии |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
Модернизация |
% |
- |
- |
100 |
- |
_ |
|
Модернизация серверного |
% |
- |
- |
100 |
- |
- |
|
Переоснащение |
% |
- |
- |
90 |
- |
- |
|
Установка |
шт. |
- |
- |
2 |
- |
- |
|
Показатель |
Обновление оргтехники |
% |
- |
- |
50 |
- |
- |
Обеспечение |
% |
- |
- |
90 |
- |
- |
|
Расходы на |
тыс. |
0 |
15 630 |
133 573 |
1 534 |
1 534 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
033 "Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере |
||||||
Описание |
Изучение европейского опыта по надзору за рынком, предоставление услуг |
||||||
Стратегическое |
2. Инновационное развитие |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики |
||||||
Задачи |
2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество выставленных |
ед. |
- |
60 |
120 |
120 |
120 |
Количество выставленных |
ед. |
- |
10 |
30 |
30 |
30 |
|
Количество заключенных |
шт. |
- |
6 |
10 |
15 |
15 |
|
Направление специалистов |
чел. |
4 |
6 |
6 |
|||
Показатели |
Выход на российскую сеть |
про- |
3 |
8 |
12 |
20 |
|
Показатели |
Показатели экономики |
% |
- |
20 |
30 |
40 |
40 |
Средние затраты на |
тыс. |
621,5 |
833,3 |
833,3 |
|||
Показатели |
Объем полученной прибыли |
тыс. |
- |
- |
2000 |
3000 |
5000 |
Переход на международную |
|||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
22 100 |
17 368 |
18 868 |
13 618 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
034 "Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение |
||||||
Описание |
Консервация и ликвидация урановых рудников, рекультивация территорий и |
||||||
Стратегичес- |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.7. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задача |
3.7.2. Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов, |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов, захоронение |
|||||||
Показатели |
Количество |
рудник |
3 |
2 |
|||
Отчет о результатах |
отчет |
1 |
|||||
Мониторинг на |
рудник |
3 |
|||||
Комплектация |
% от комплекта |
25 |
25 |
50 |
|||
Демонтаж оборудования |
% от объема |
2 |
28 |
40 |
|||
Переработка ЖРО из |
м3 |
90 |
60 |
||||
Вывоз ТРО из цеха 22а |
т |
15 |
600 |
500 |
|||
м3 |
42 |
630 |
720 |
||||
Проектирование |
% |
100 |
|||||
Создание ирригационной |
% |
100 |
|||||
Показатели |
В соответствии с |
||||||
Соответствие МЭД всех |
Зв/ч |
меньше |
|||||
Показатели |
Уровень радиационного |
||||||
Рекультивация |
кв. м. |
13360 |
|||||
Размещение в траншеях |
куб. м. |
2590 |
|||||
Показатели |
Уровень радиационного |
||||||
Мониторинг сточных |
шт. |
31 |
31 |
31 |
31 |
||
Проектирование |
% |
100 |
|||||
Создание ирригационной |
% |
100 |
|||||
Обеспечение безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау |
|||||||
Показатели |
Размещение |
% |
20 |
80 |
- |
||
Обеспечение хранения |
% |
100 |
100 |
||||
Строительство |
% |
35 |
65 |
||||
Сооружение резервного |
% |
60 |
40 |
||||
Строительство 1-го и |
% |
55 |
|||||
Разработка рабочей и |
% |
30 |
|||||
Разработка |
% |
60 |
11 |
||||
Строительство КП ЖРО, |
% |
4 |
10 |
||||
Проведение |
% |
100 |
|||||
Показатели |
Соответствие МЭД всех |
Зв/ч |
меньше |
||||
Показатели |
Уровень радиационного |
мкЗв/ч |
0,3-0,6 |
0,3-0,6 (ло- |
0,3-0,6 |
||
Расходы на |
тыс. |
635 812 |
261 061 |
871 298 |
2 327 827 |
3 565 978 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
035 "Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна" |
||||||
Описание |
Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского |
||||||
Стратеги- |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Задача |
3.5.1. Завершение закрытия нерентабельных шахт Карагандинского |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения Карагандинской |
|||||||
Показатели |
Закрытие |
кол-во |
1 |
2 |
|||
Показатели |
Выполнение работ в |
||||||
Показатели |
Общий объем |
га |
3476,8 |
3578,8 |
|||
Показатели |
Завершение |
ликвида- |
ликвида- |
||||
Задача |
Ликвидация стволов, шурфов, скважин, отвалов и карьеров бывшего |
||||||
Показатели |
Ликвидация |
||||||
ликвидация стволов, |
шт. |
46 |
9 |
||||
ликвидация отвалов; |
шт. |
3 |
1 |
1 |
2 |
||
ликвидация карьеров |
шт. |
||||||
Обеспечение |
отчет |
1 |
1 |
1 |
|||
Показатели |
Выполнение работ в |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
1. Доля |
% |
71 |
85,5 |
86,9 |
89,9 |
|
2. Общий объем |
га |
18,6 |
210,0 |
105,0 |
112,4 |
||
Всего расходы |
тыс. |
533 499 |
512 514 |
543 951 |
581 000 |
621 670 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
036 "Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны для проведения |
||||||
Описание |
Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электроснабжением |
||||||
Стратегичес- |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии |
||||||
Задача 3.1.1. Реконструкция, модернизация существующих и строительство новых |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Целевые текущие |
Кол-во |
1 |
||||
Показатели |
Соответствие СНиП |
||||||
Показатели |
Обеспечение надежного |
||||||
Перечисление целевых |
тыс. |
482 300 |
|||||
Расходы на |
Средства |
тыс. |
0 |
0 |
482 300 |
0 |
0 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
038 "Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики |
||||||
Описание |
Обеспечение радиационной и ядерной безопасности территорий Казахстана |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.7. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задачи |
3.7.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Создание безопасных условий жизнедеятельности населения |
|||||||
1. Обеспечение безопасности бывшего СИП |
|||||||
Показатели |
1. Мониторинг |
территория |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
знак (шт.) |
1060 |
600 |
800 |
800 |
800 |
||
физические |
15 |
||||||
субъект |
50 |
55 |
64 |
54 |
|||
исследо- |
50 |
100 |
200 |
||||
2. Обеспечение |
сооружение |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
штольня |
26 |
20 |
25 |
25 |
25 |
||
3. Проведение |
площадь |
3000 |
560 |
850 |
850 |
900 |
|
площадь |
0,02 |
0,025 |
0,025 |
||||
инвентари- |
5 |
10 |
10 |
||||
4. 0ценка |
объекты |
60 |
70 |
10 |
20 |
||
8 |
11 |
10 |
2 |
||||
мониторин- |
3 |
3 |
3 |
10 |
|||
5. Формирование |
слои |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
|
интернет- |
1 |
||||||
брошюра |
10 |
15 |
20 |
15 |
15 |
||
лекции |
10 |
10 |
8 |
8 |
8 |
||
Показатели |
Работы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
|||||||
Показатели |
Общий объем |
% |
5 |
4 |
6 |
5 |
6 |
Количество |
шт. |
3 |
8 |
11 |
10 |
2 |
|
Карты радиационной |
% от |
8 |
4 |
6 |
6 |
6 |
|
2. Исследования влияния полигона Азгир на экологическое состояние подземных вод |
|||||||
Стратегическое |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.7. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задачи |
3.7.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных |
||||||
Показатели |
Комплексное |
площадка |
10 |
||||
кв. км |
265 |
||||||
населенный |
3 |
||||||
Восстановление |
скважина |
4 |
6 |
||||
Техническая база |
пост |
4 |
6 |
||||
Разработка |
модель |
1 |
|||||
технология |
1 |
||||||
Разработка |
геофизи- |
1 |
|||||
регламент |
1 |
||||||
Мониторинг |
отчет |
2 |
2 |
2 |
|||
проба |
20 |
45 |
45 |
||||
результаты |
20 |
45 |
45 |
||||
Показатели |
Мониторинг |
отчет |
2 |
2 |
2 |
||
Показатели |
Эффективность для |
кв. км. |
100 |
||||
Показатели |
Комплексное |
площадка |
10 |
||||
кв. км |
265 |
||||||
насел. |
3 |
||||||
Ликвидированные |
пятно |
30 |
10 |
||||
Мониторинг |
отчет |
2 |
2 |
2 |
|||
Заключение об |
заключение |
1 |
|||||
3. Обеспечение безопасности (секретно) |
|||||||
Стратегическое |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.7. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задачи |
3.7.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
4. Обеспечение сохранности (секретно) |
|||||||
Стратегическое |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.7. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задачи |
3.7.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных |
||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на |
тыс. тенге |
862 385 |
825 168 |
932 055 |
936 336 |
1 347 987 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
039 "Формирование геологической информации" |
||||||
Описание |
Учет недр и выполнение условий недропользования, анализ инвестиций в |
||||||
Стратегическое |
1. Индустриальное развитие |
||||||
Цель |
1.2. Обеспечение сырьевыми ресурсами |
||||||
Задачи 1.2.5 Формирование банка данных геологической информации и геоинформационных |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Мероприятия, |
меропр. |
16 |
16 |
18 |
18 |
18 |
Мероприятия, |
меропр. |
- |
- |
1 |
|||
Показатели |
Отчетность, |
меропр. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Соответствие |
соот- |
||||||
Показатели |
Поступления от |
тыс. |
823200 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
Показатели |
Своевременное |
обзор |
ежек- |
ежек- |
ежек- |
ежек- |
ежек- |
проект готовый к |
1 |
||||||
Расходы на |
тыс. |
123 802 |
140 990 |
199 023 |
253 695 |
267 103 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
040 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и |
||||||
Описание |
Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных |
||||||
Стратегическое |
1. Индустриальное развитие |
||||||
Цель |
1.2. Обеспечение сырьевыми ресурсами |
||||||
Задачи |
1.2.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Площади проведения |
тыс. |
41,63 |
35,0 |
50,4 |
43,9 |
58,4 |
Площади проведения |
тыс. |
20,93 |
19,02 |
22,07 |
19,48 |
25,0 |
|
Площади проведения |
тыс. кв. км. |
16,5 |
15,0 |
8,3 |
12,0 |
16,0 |
|
Количество отчетов в |
отчет |
7 |
1 |
8 |
5 |
5 |
|
Количество участков |
участок |
12 |
8 |
14 |
14 |
10 |
|
Поисково-оценочные |
объект |
2 |
1 |
1 |
1 |
||
Доразведка |
местор. |
2 |
9 |
28 |
|||
Обеспечение сельских |
село |
197 |
108 |
51 |
102 |
||
Обеспечение г. Аркалык |
объект |
1 |
|||||
Обеспечение запасами |
объект |
1 |
|||||
Площади проведения |
тыс. |
70,0 |
73,3 |
83,3 |
|||
Составление проектно- |
проект |
- |
- |
148 |
- |
- |
|
Обеспечение сельских |
Село |
197 |
108 |
- |
|||
Обеспечение крупных |
Местор. |
- |
2 |
4 |
|||
Показатели |
Площадь выделенных |
кв. км |
1000 |
700 |
1800 |
2200 |
2500 |
Объем прогнозных |
тонн |
150 |
100 |
110 |
105 |
170 |
|
млн. |
1,2 |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
1,5 |
||
млн. |
6,5 |
4,5 |
6,1 |
6,0 |
7,5 |
||
Геолого- |
тонн |
2,1 |
1,8 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
|
млн. |
0,2 |
0,1 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
||
млн. |
3,1 |
0,3 |
3,3 |
3,4 |
3,3 |
||
Ценность в недрах |
млрд. |
3,36 |
2,16 |
2,8 |
2,9 |
3,9 |
|
8,5 |
4,7 |
5,1 |
5,0 |
10,6 |
|||
18,9 |
10,1 |
15,0 |
15,3 |
20,2 |
|||
Выявление |
струк- |
1 |
1 |
1 |
|||
участок |
1 |
||||||
Площадь выделенных |
кв. км |
15 |
5 |
5 |
5 |
8 |
|
Обеспечение населенных |
% |
24,9 |
30,8 |
30,8 |
33,9 |
40,2 |
|
Площадь выделенных |
кв. км |
1500 |
1550 |
1650 |
|||
Соответствие |
соответ- |
||||||
Обеспечение крупных |
% |
- |
1 |
3 |
|||
Показатели |
Отношение ценности |
% |
35,9 |
21,0 |
39,5 |
40,7 |
41,0 |
% |
2,9 |
1,7 |
3,4 |
3,6 |
3,6 |
||
% |
22,4 |
19,5 |
25,2 |
26,9 |
26,5 |
||
Отношение количества |
% |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Показатели |
Количество |
участок |
10 |
8 |
15 |
16 |
16 |
Прирост запасов |
тонн |
10 |
10 |
11 |
11 |
9 |
|
тыс. |
50 |
150 |
80 |
100 |
100 |
||
тыс. |
100 |
100 |
120 |
120 |
|||
Прирост запасов |
куб. |
35,5 |
19,4 |
18,3 |
18,7 |
||
Отношение площадей |
% |
0,7 |
0,66 |
0,69 |
|||
проектно-сметная |
проект |
- |
- |
148 |
|||
Расходы на |
тыс. |
3 208 032 |
2 943 697 |
3 575 974 |
4 488 202 |
5 415 079 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
041 "Мониторинг минерально-сырьевой базы, недропользования, подземных |
||||||
Описание |
Ведение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с |
||||||
Стратегическое |
1. Индустриальное развитие |
||||||
Цель |
1.2. Обеспечение сырьевыми ресурсами |
||||||
Задачи |
1.2.4. Обеспечение своевременной информацией государственных органов о |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
1. Мониторинг за |
проект |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
журнал |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
2. Мониторинг |
пункт |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
пост |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||
полигон |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
кадастр |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
3. Мониторинг опасных |
пост |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
|
полигон |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
4. Сопровождение |
объект |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Показатели |
Обеспечение |
отчет |
4 |
4 |
3 |
2 |
2 |
журнал |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
Обеспечение |
отчет |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Показатели |
1. Средние затраты на |
тыс. |
6552,22 |
5897,0 |
5897,0 |
5897,0 |
5897,0 |
2. Мониторинг |
тенге |
62000 |
62000 |
62000 |
62000 |
62000 |
|
тенге |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
||
тенге |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
||
тенге |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
||
3. Мониторинг опасных |
тенге |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
|
тенге |
27850 |
27850 |
28750 |
28750 |
28750 |
||
4. Сопровождение |
тенге |
7130 |
8584 |
8584 |
8584 |
8584 |
|
Показатели |
Геологические отчеты, |
отчет |
17 |
18 |
17 |
17 |
17 |
Расходы на |
тыс. |
663 674 |
663 674 |
743 237 |
743 315 |
743 315 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
042 "Ликвидация и консервация самоизливающихся нефтяных и |
||||||
Описание |
Ликвидация и консервация нефтяных и самоизливающихся гидрогеологических |
||||||
Стратегическое |
1. Индустриальное развитие |
||||||
Цель |
1.4. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного |
||||||
Задачи |
1.4.2. Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических и |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
1. Ликвидация 99 |
скважина |
4 |
19 |
10 |
10 |
|
2. Ликвидация и |
скважина |
85 |
58 |
200 |
210 |
||
3. Обследование нефтяных |
скважина |
1900 |
|||||
11000 |
|||||||
4. 0бследование |
скважина |
3500 |
|||||
Показатели |
Предотвращение |
кв. км. |
2062,8 |
2324,1 |
3224,8 |
4170,7 |
|
куб. |
297700 |
335400 |
465400 |
601900 |
|||
Показатели |
Средние затраты на |
скважина |
22 |
61 |
47 |
||
20 |
99 |
102 |
|||||
16 |
40 |
61 |
|||||
Показатели |
Акты приемки |
информ. |
ежек- |
ежек- |
ежек- |
ежек- |
ежек- |
Расходы на |
тыс. |
692 770 |
687 479 |
448 411 |
598 248 |
598 248 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
043 "Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в |
||||||
Описание |
Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Задача |
3.5.3. Реализация прав граждан на возмещение ущерба, нанесенного |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество |
чел. |
608 |
635 |
557 |
606 |
606 |
Показатели |
ежемесячно |
ежеме- |
ежеме- |
ежеме- |
ежеме- |
ежеме- |
|
Расходы на |
тыс. |
117 990 |
130 686 |
130 006 |
150 296 |
160 418 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
052 «Обеспечение реализации исследований проектов, |
||||||
Описание |
Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики |
||||||
Стратегическое |
Стимулирование отраслей промышленности |
||||||
Цель |
Привлечение иностранных инвестиций |
||||||
Задачи |
Развитие международной договорно-правовой базы. |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество |
Кол-во |
25 |
||||
Показатели |
Применимость |
% от |
75 |
||||
Расходы на |
Тыс. |
210 000 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
044 "Мониторинг ядерных испытаний" |
||||||
Описание |
Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных взрывах |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.7. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задача |
3.7.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по соглашениям и договорам |
|||||||
1. Перевод архива исторических сейсмограмм ядерных взрывов и землетрясений, |
|||||||
Показатели |
Объем сейсмограмм |
сейсмо- |
800 |
950 |
970 |
1000 |
|
Объем базы данных |
Мб |
150 |
190 |
190 |
200 |
||
Показатели |
Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе |
||||||
Показатели |
Предотвращение утраты уникальных архивных записей ядерных взрывов и |
||||||
Показатели |
Объем сохраненных |
сейсмо- |
950 |
970 |
970 |
1000 |
|
2. Модернизация системы сейсмического группирования "Курчатов-Крест" |
|||||||
Стратегическое |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.7. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задача |
3.7.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения |
||||||
Показатели |
Количество |
техноло- |
1 |
1 |
1 |
||
1) Проведение |
км |
4 |
4 |
||||
км |
53 |
15 |
15 |
15 |
|||
куб. м. |
1800 |
75 |
|||||
2) Приобретение |
станция |
5 |
5 |
||||
сейсмо- |
10 |
10 |
|||||
система |
1 |
1 |
1 |
||||
комплект |
1 |
1 |
1 |
||||
3) Восстановление |
пог.м |
400 |
50 |
80 |
50 |
||
4) Восстановление |
станция |
1 |
|||||
комплект |
1 |
||||||
5) Восстановление |
1 |
||||||
комплект |
1 |
||||||
6) Измерительно- |
комплекс |
1 |
|||||
комплект вспомо- |
1 |
||||||
Показатели |
Технические |
||||||
Показатели |
Расширение числа |
техноло- |
1 |
1 |
1 |
||
Увеличение |
% |
15 |
30 |
||||
Показатели |
Восстановленная и |
% |
5 |
25 |
30 |
40 |
|
3. Обеспечение функционирования инфраструктуры Казахстанской системы |
|||||||
Показатели |
Количество |
шт. |
11 |
11 |
11 |
||
Количество |
шт. |
1 |
1 |
1 |
|||
Количество |
шт. |
1 |
1 |
1 |
|||
Показатели |
Соответствие требованиям к международным форматам данных, разработанным |
||||||
Показатели |
Внедрение международных технологий сбора, передачи и обработки данных |
||||||
Показатели |
Получаемый объем |
Гб |
190 |
190 |
190 |
||
Расходы на |
тыс. |
56 245 |
68 000 |
136 352 |
133 211 |
126 267 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
069 "Содействие индустриально-инновационному развитию регионов" |
||||||
Описание |
Проведение политики по индустриально-инновационному развитию регионов |
||||||
Стратегическое |
Направление 4. Стимулирование отраслей промышленности |
||||||
Цель |
Цель 4.2. Развитие индустриальной инфраструктуры |
||||||
Задачи |
Задача 4.2.1. Создание благоприятных условий для реализации |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Проведение |
ед. |
6 |
6 |
6 |
||
Показатели |
Эффективное |
% |
100 |
100 |
|||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 050 000 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
070 "Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, |
||||||
Описание |
Формирование и ведение информационной системы "Единый реестр товаров, |
||||||
Стратегическое |
4. Стимулирование отраслей промышленности |
||||||
Цель |
4.3. Развитие местного содержания |
||||||
Задачи |
4.3.1. Совершенствование правового поля в сфере развития |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Формирование и |
ед. |
0 |
500 |
2 000 |
3 000 |
4 000 |
Показатели |
Эффективное |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
0 |
17 628 |
470 395 |
265 195 |
265 195 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
085 "Внедрение современных управленческих технологий в рамках |
||||||
Описание |
Привлечение услуг для внедрения управленческих технологий |
||||||
Стратегическое |
2. Инновационное развитие |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики |
||||||
Задачи |
2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Повышение |
% |
1,5 |
2 |
- |
- |
|
Увеличение |
% |
1,5 |
2 |
- |
- |
||
Показатели |
Снижение затрат на |
% |
0,5 |
1 |
- |
- |
|
Расходы на |
тыс. |
0 |
150 000 |
165 000 |
0 |
0 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
090 "Исследования в области индустриально-инновационного развития |
||||||
Описание |
Проведение политики по индустриально-инновационному и торговому |
||||||
Стратегическое |
2. Инновационное развитие |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики |
||||||
Задачи |
2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Проведение |
ед. |
- |
- |
7 |
7 |
7 |
Проведение исследований в |
ед. |
- |
- |
9 |
- |
- |
|
Показатели |
Эффективное выполнение |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
348 450 |
110 128 |
110 128 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
009 "Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие |
||||||
Описание |
Создание Российско-казахстанского венчурного фонда |
||||||
Стратегическое |
2. Инновационное развитие |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики |
||||||
Задачи |
2.1.3. Развитие трансферта технологий |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Создание |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
Показатели |
Создание |
||||||
Показатель |
Рост числа |
||||||
Показатель |
Полноценное |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
015 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Выделение инвестиций областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и |
||||||
Стратегическое |
4. Стимулирование отраслей промышленности |
||||||
Цель |
4.2. Развитие индустриальной инфраструктуры |
||||||
Задачи |
4.2.2. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Строительство |
|||||||
Показатели |
Строительство дорог |
км |
6,7 |
6,8 |
4,09 |
4,0 |
|
Благоустройство |
км |
0 |
1 |
7,35 |
6,1 |
||
Строительство |
км |
9,4 |
4 |
6,5 |
5,4 |
||
Строительство |
км |
8,8 |
4,6 |
3,2 |
2,9 |
||
Строительство бытовой |
км |
9 |
3,5 |
6,2 |
4,1 |
||
Строительство ливневой |
км |
6,6 |
6,5 |
3,4 |
2,8 |
||
Строительство |
км |
0 |
3 |
11,8 |
6,4 |
||
Строительство |
км |
0 |
5,6 |
3,4 |
3,1 |
||
Строительство РПК-10кВ |
шт. |
0 |
4 |
3 |
0 |
||
Показатели |
Согласно строительным |
% |
100 |
100 |
100 |
||
СЭЗ Морпорт Актау |
|||||||
Показатели |
Количество предприятий |
шт. |
3 |
4 |
4 |
4 |
43 |
Объем инвестиций |
млн. |
110 |
486,5 |
450 |
630 |
- |
|
Количество рабочих |
ед. |
1440 |
1940 |
2320 |
2445 |
- |
|
Объем промышленной |
млн. |
27 502 |
35 105 |
46 240 |
82 900 |
91 200 |
|
СЭЗ Онтустик |
|||||||
Количество |
ед. |
- |
- |
3 |
6 |
10 |
|
Объем инвестиции, |
ед. |
- |
- |
205 |
190 |
280 |
|
Количество рабочих |
ед. |
- |
- |
1 538 |
2 138 |
3 638 |
|
Объем выпускаемой |
ед. |
- |
- |
15 753 |
27 311 |
40 966 |
|
Показатели |
СЭЗ Морпорт Актау |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
9 701 231 |
3 947 727 |
3 000 000 |
0 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
019 "Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие |
||||||
Описание |
Увеличение уставного капитала АО "Государственная страховая корпорация |
||||||
Стратегическое |
4. Стимулирование отраслей промышленности |
||||||
Цель |
4.2. Развитие индустриальной инфраструктуры |
||||||
Задачи |
4.2.1. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Охват |
ед. |
- |
- |
50 |
- |
- |
Количество МСБ |
ед. |
- |
- |
13 |
- |
- |
|
Показатели |
Количество экспортных |
ед. |
- |
- |
13 |
75 |
142 |
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
021 "Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие |
||||||
Описание |
Строительство инфраструктуры Индустриального парка в городе Караганда; |
||||||
Стратегическое |
4. Стимулирование отраслей промышленности |
||||||
Цель |
4.2. Развитие индустриальной инфраструктуры |
||||||
Задачи |
4.2.1. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Строительство инфраструктуры Индустриального парка в г. Караганде |
|||||||
Показатели |
Железнодорожная |
км |
11,7 |
18,7 |
|||
Автомобильные дороги |
км |
17,4 |
|||||
Водопроводные сети |
км |
51,8 |
|||||
Канализационные сети |
км |
65,8 |
17,45 |
||||
Электрические сети |
км |
34 |
|||||
Трансформаторы 125 |
ед. |
2 1 1 1 |
|||||
Строительство |
ед. км |
6 3,7 |
|||||
Телефонная сеть |
км |
4,48 |
|||||
Тепловые сети |
км |
1,54 |
|||||
Показатели |
Согласно |
% |
100 |
100 |
|||
Строительство инфраструктуры МЦПС "Хоргос" |
|||||||
Показатели |
Количество компаний |
ед. |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
Показатели |
Благоприятный |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
29 259 284 |
9 000 000 |
5 000 000 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики |
||||||
Бюджетная |
045 "Создание Казахстанского термоядерного |
||||||
Описание |
Работы по созданию Казахстанского термоядерного |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.6. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
||||||
Задачи |
3.6.1. Научно-техническая и технологическая поддержка атомной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Первая в Республике |
комплекс |
13,1 |
19,09 |
4,36 |
8,0 |
|
Показатели |
В соответствии с ПСД |
||||||
Большой радиус |
м |
0,9 |
|||||
Малый радиус плазмы |
м |
0,45 |
|||||
Аспектное отношение |
А |
2 |
|||||
Вытянутость сечения |
|||||||
Тороидальное |
1,7 |
||||||
Ток плазмы IР |
Тл |
1 |
|||||
Длительность плато |
МА |
0,75 |
|||||
Мощность |
с |
1-5 |
|||||
Тепловая нагрузка на |
МВт МВт/кв. |
5 2-20 |
|||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Выполнение объема |
% |
75,38 |
94,9 |
100 |
||
Экспериментальная |
ед. |
1 |
|||||
Расходы на |
тыс. |
758 090 |
1 100 000 |
250 895 |
0 |
0 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
046 "Создание технопарка "Парк ядерных технологий" в городе Курчатове" |
||||||
Описание |
Создание инновационной инфраструктуры и внедрение новых технологий и |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.6. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
||||||
Задачи |
3.6.1. Научно-техническая и технологическая поддержка атомной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количественные |
комплекс |
продол- |
1 |
1 |
продол- |
1 |
Показатели |
Обеспечение |
клиент |
2 |
5 |
9 |
18 |
24 |
Показатели |
Повышение |
||||||
Показатели |
Объем оказанных |
тыс. |
3102 |
29806 |
50018 |
54789 |
|
Созданные |
произ- |
2 |
2 |
4 |
7 |
10 |
|
Объем произведенной |
тыс. |
30100 |
1192000 |
1402000 |
1402000 |
||
Расходы на |
тыс. |
2 685 000 |
0 |
0 |
829 695 |
523 535 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
047 "Создание Центра ядерной медицины и биофизики" |
||||||
Описание |
Обеспечение условий для создания и освоения новых методик диагностики и |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.6. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры |
||||||
Задачи |
3.6.1. Научно-техническая и технологическая поддержка атомной отрасли |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Строительство |
%/кв. |
7 |
22 |
22 |
49 |
|
Изготовление |
% |
14 |
60 |
56 |
10 |
||
Изготовление |
% |
20 |
44 |
55 |
9 |
||
Реконструкция |
СМР % |
100 |
|||||
Строительство |
СМР % |
20 |
|||||
Показатели |
Условия производства |
% |
100 |
||||
Показатели |
Выполнение объема |
% |
7,79 |
15,0 |
16,44 |
49,76 |
|
В 2012 году введен в |
произ- |
1 |
|||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
290 900 |
1 433 705 |
1 000 000 |
1 410 600 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
048 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и |
||||||
Стратегичес- |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии |
||||||
Задача |
3.1.2. Строительство электросетевых объектов |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Перечисление целевых трансфертов |
|||||||
Показатели |
Трансферты, |
кол-во |
13 |
30 |
28 |
14 |
9 |
Показатели |
Соответствие СН и П |
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Реализация |
||||||
Перечисление |
тыс. |
42525827 |
63055512 |
38801951 |
37948859 |
||
Расходы на |
тыс. |
42 525 827 |
63 055 512 |
38 801 951 |
37 948 859 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
049 "Передислокация геофизической обсерватории "Боровое" |
||||||
Описание |
Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3.7. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задачи |
3.7.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
1.Количество |
ТЭО |
1 |
||||
2. Количество |
проект |
1 |
1 |
||||
рабочая |
2 |
||||||
3. Объем выполненных |
% |
10 |
60 |
30 |
|||
3.1. Выполнение |
|||||||
Лабораторный корпус |
шт. |
1 |
|||||
Реконструкция |
система |
1 |
|||||
Реконструкция сетей |
комплекс |
1 |
|||||
Обустройство |
комплекс |
1 |
|||||
Капитальный ремонт |
|||||||
КПП |
шт. |
1 |
|||||
подстанция |
шт. |
1 |
|||||
ангар |
шт. |
1 |
|||||
3.2. Выполнение |
|||||||
4. Измерительные |
шт. |
2 |
|||||
Показатели |
Технические |
||||||
Показатели |
Оснащение структур |
||||||
Работа станций в |
|||||||
Показатели |
Выполнение объема |
% |
0,34 |
31,1 |
77,58 |
96,17 |
|
Увеличение |
% |
30 |
|||||
Расходы на |
тыс. тенге |
0 |
15 000 |
399 883 |
2 012 931 |
805 172 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
050 "Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального |
||||||
Стратегическое |
1. Индустриальное развитие |
||||||
Цель |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономики |
||||||
Задача |
Обеспечение форсированного индустриально-инновационного развития |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Обеспечение эффективной |
инфор- |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на |
тыс. |
139 947 867 |
13 764 549,0 |
3 3 107 930,0 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
051 "Кредитование АО "Фонд национального благосостояния |
||||||
Стратегическое |
1. Индустриальное развитие |
||||||
Цель |
Обеспечение качественного и стабильного роста экономики |
||||||
Задача |
Обеспечение форсированного индустриально-инновационного развития |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Предоставление |
кол-во |
3 |
2 |
|||
Расходы на |
тыс. тенге |
27 277 000,0 |
18 803 000 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
066 "Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие |
||||||
Описание |
Создание Российско-казахстанского венчурного фонда |
||||||
Стратегическое |
2. Инновационное развитие |
||||||
Цель |
2.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики |
||||||
Задачи |
2.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Создание |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
Количество |
ед. |
- |
- |
4 |
9 |
13 |
|
Создание Центра |
- |
- |
1 |
- |
- |
||
Создание АО |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Показатели |
повышение объема |
млн. |
- |
- |
30 |
50 |
65 |
увеличение услуг |
млн. |
- |
- |
10 |
15 |
30 |
|
создание новых рабочих |
ед. |
- |
- |
100 |
150 |
250 |
|
Показатели |
При реализации |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
20 557 609 |
2 000 000 |
0 |
0 |
Администратор |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
072 "Увеличение уставного капитала АО НК "Казахстан Инжиниринг" для |
||||||
Описание |
Увеличение уставного капитала АО НК "Казахстан Инжиниринг" для |
||||||
Стратегическое направление |
1. Индустриальное развитие |
||||||
Цель |
1.1 Развитие отраслей обрабатывающей промышленности |
||||||
Задачи |
1.1.5. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана, включая |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Создание Единого центра |
1 |
|||||
Показатели |
% внедренных |
шт. |
100 |
100 |
100 |
||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
Примечание: расшифровка аббревиатур:
НПА - нормативный правовой акт
ВВП - валовой внутренний продукт
ТРУ - товары, работы и услуги
ГИК ВЭФ - глобальный индекс конкурентоспособности
ГДП - геологическое доизучение площадей
ГМК - геолого-минерагеническое картирование
ТЭС - тепловая электростанция
ГРЭС - государственная районная электростанция
ГЭС - гидроэлектростанция
ГТЭС - газотурбинная электростанция
ВИЭ - возобновляемые источники энергии
ТЭО - технико-экономическое обоснование
СИП - Семипалатинский испытательный ядерный полигон
СИЧ - счетчик излучения человека
ГИС - геоинформационные системы
ЖРО - жидкие радиоактивные отходы
ТРО - твердые радиоактивные отходы
РАО - радиоактивные отходы
СМР - строительно-монтажные работы
ИЗ - индустриальная зона
СЭЗ - свободная экономическая зона
ILAC - международная кооперация по аккредитации лабораторий
IAF - международная организация по аккредитации