О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011 - 2015 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213

Обновленный

      В соответствии со статьей 62 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики КазахстанПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011 - 2015 годы.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 2 марта 2011 года № 213 

Стратегический план
Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
на 2011 – 2015 годы

      Сноска. Стратегический план в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2011 № 1653 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию).

1. Миссия и видение

      Миссия. Формирование полноценной среды обитания и жизнедеятельности человека, устойчивое развитие населенных пунктов и межселенных территорий, достигаемое градостроительными, архитектурными и строительными средствами и коммунальным обеспечением.
      Видение. Совершенствование государственного регулирования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и жилищно-коммунальной сфере, обеспечение безопасности и повышение качества строительной продукции в современных условиях.

2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития
соответствующих отраслей (сфер) деятельности

      Стратегическое направление 1 «Развитие жилищного строительства».
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Дальнейшее развитие строительства, а также повышение безопасности и качества строительной продукции в современных условиях, являются ключевыми экономическими задачами государства.
      Строительство имеет свои характерные особенности, отличающие его от других отраслей и диктующие необходимость специфических форм организации и управления строительным производством. Это - неповторяемость объектов строительства, стационарный характер строительной продукции, многообразие участников строительного процесса, относительно медленная оборачиваемость капитала и высокая степень риска.
      По итогам реализации Государственной программы развития жилищного строительства в 2005 – 2007 годах (далее – Государственная программа на 2005 – 2007 годы), при задании 15,8 млн. кв. метров, фактически введено в эксплуатацию 17,9 миллионов квадратных (далее – млн. кв.) метров жилья.
      Принимая во внимание то, что Государственная программа на 2005 – 2007 годы оказала дополнительный импульс в развитии жилищного строительства, Указом Президента Республики Казахстан от 20 августа 2007 года № 383 была утверждена новая Государственная программа жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008 – 2010 годы (далее – Государственная программа на 2008 – 2010 годы), которая была направлена на повышение доступности жилья для граждан, имеющих различные уровни доходов.
      По итогам реализации Государственной программы на 2008 – 2010 годы, при предусмотренном объеме ввода 19,3 млн. кв. метров, фактически сдано в эксплуатацию 19,7 млн. кв. метров общей площади жилых домов.
      Однако влияние мирового кризиса отразилось и на этом секторе экономики, в частности инвестиции в жилищное строительство в 2008 году составили 89 % к 2007 году, а в 2009 году на 41 % ниже уровня 2008 года. Снизилась активность частных застройщиков. При этом стабильным оставалось строительство жилья за счет бюджетных средств.
      Так, за счет целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета в сумме 29,1 млрд. тенге в 2008-2010 годах введено в эксплуатацию 6304 квартиры арендного жилья общей площадью 378,3 тыс. кв. метров.
      За счет кредитных средств, направленных из республиканского бюджета в объеме 49,8 млрд. тенге, введено в эксплуатацию 8146 квартир общей площадью 490,6 тыс. кв. метров для работников здравоохранения и образования в рамках проекта «Строительство 100 школ и 100 больниц», а также для работников бюджетной сферы города Астаны.
      В целях своевременного обеспечения ввода в эксплуатацию жилых домов проведен значительный объем работ по обеспечению площадок застройки инженерно-коммуникационной инфраструктурой. За счет целевых трансфертов из республиканского бюджета за 2008-2010 годы построено 6791,3 км инженерных сетей в районах жилищной застройки, в том числе 3596,9 км сетей электроснабжения, 193,8 км сетей теплоснабжения, 1263,8 км сетей водоснабжения, 560,6 км канализации, 690,7 км газопроводов и 485,5 км дорог.
      В течение указанного периода обеспечено инженерно-коммуникационной инфраструктурой 94530 земельных участков, в том числе 80147 – за счет средств республиканского бюджета и 14383 участков за счет средств местных бюджетов.
      В рамках развития села Кощи как города-спутника города Астаны в Акмолинской области ведутся работы по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Кощи Целиноградского района. Бюджетные средства направлены на завершение строительства очистных сооружений и напорного коллектора, сетей водоснабжения и канализации. Ведется строительство сетей теплоснабжения с теплоисточником, трансформаторной подстанции для обеспечения устойчивого электроснабжения и внутриквартальных дорог.
      В Алматинской области продолжаются работы по развитию четырех городов-спутников города Алматы. Разработаны и утверждены генеральные планы 4-х городов-спутников. Завершается разработка проектно-сметной документации по запланированным проектам на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры первого города-спутника Gate City, ведутся строительно-монтажные работы по устройству временных дорог и сетей газоснабжения.
      Реализация антикризисных мер Правительства позволила не допустить снижения объемов ввода жилья и сохранить его на докризисном уровне - порядка 6,0 млн. кв. метров.
      В рамках указанных мер, Правительством принят комплекс мер по снижению напряженности среди участников долевого строительства, в том числе осуществлено бюджетное финансирование долевого строительства на 430 млрд. тенге. Благодаря принятым мерам из 450 объектов с участием более 62 тысяч дольщиков на 1 января 2011 года осталось завершить 58 объектов с участием более 13,6 тыс. дольщиков. До конца 2011 года планируется решить проблемы всех оставшихся дольщиков.
      Следует отметить, что вливание бюджетных средств в долевое строительство - это разовая акция, обусловленная необходимостью предотвращения социальной напряженности в обществе.
      В качестве системной меры, исключающей в дальнейшем необходимость бюджетных затрат на урегулирование взаимоотношений в долевом строительстве, ужесточено действующее законодательство - 11 июля 2009 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменении и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам долевого участия в жилищном строительстве», предусматривающий повышение защиты прав дольщиков.
      В целях дальнейшего сохранения объемов ввода жилья, расширения применения новых механизмов финансирования строительства жилья и стимулирования привлечения частных инвестиций в жилищное строительство, постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 329 принята Программа жилищного строительства на 2011 – 2014 годы.
      В рамках реализации данной Программы, предусмотрены меры по повышению доступности жилья для населения.
      Так, для граждан, состоящих на учете в местных исполнительных органах на улучшение жилищных условий, предусмотрено проектирование и ежегодное строительство в каждой области, городах Астане и Алматы государственных арендных квартир (домов) за счет средств республиканского бюджета.
      В целях своевременного обеспечения ввода в эксплуатацию строящегося жилья предусмотрено за счет средств республиканского бюджета развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе строительство внутриквартальных инженерных сетей тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, канализация, инженерные сооружения и дороги.
      В соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» начата работа по развитию системы жилищных строительных сбережений и в целом коммерческого сектора жилья. По его итогам выработана новая схема строительства и реализации кредитного жилья через местные исполнительные органы с участием Жилстройсбербанк Казахстана (далее - ЖССБК). При этом использован принцип равноправного партнерства граждан, ЖССБК, государства и строительных компаний. По состоянию на 1 января 2011 года ЖССБК заключил договора о жилищных строительных сбережениях со 167 тыс. участниками с общей суммой накопления более 39 млрд. тенге.
      По данным ЖССБК количество вкладчиков банка - потенциальных покупателей жилья на сегодня составляет около 17 тыс. человек, в то время как в результате реализации указанных проектов будет построено только около 8 тыс. квартир.
      Цена реализации жилья населению за 1 квадратный метр в чистовой отделке будет составлять не более 142,5 тысяч тенге в городе Алматы, в городах Астана, Актау, Атырау и Усть-Каменогорск – не более 112,5 тысяч тенге, в остальных регионах – не более 90 тысяч тенге. Окончательная стоимость строительства жилья будет определяться проектно-сметной документацией и Государственной экспертизой.
      Следует отметить, что реализация пилотных проектов в регионах - это только первый этап использования потенциала жилстройсбережений, который даст возможность отработать на практике реальные схемы строительства жилья.
      По итогам реализации пилотных проектов должен сформироваться определенный пул вкладчиков ЖССБК, обеспечивающих платежеспособный спрос на построенное жилье, что позволит обеспечить заинтересованность частных застройщиков в строительстве коммерческого жилья.
      В целях сохранения объемов жилищного строительства в 2011-м и последующих годах, государством оказана поддержка, заключающаяся в фондировании банков второго уровня (далее – БВУ) для дальнейшего финансирования строительства.
      Реализация жилья может осуществляться по выбору БВУ с использованием нижеследующих схем:
      депозитно-накопительной системы с последующей ипотекой;
      депозитно-накопительной системы с последующей продажей в рассрочку;
      системы жилищных строительных сбережений.
      Для практической реализации указанных механизмов местные исполнительные органы должны выделить земельные участки с подведенной к ним инженерно-коммуникационной инфраструктурой.
      Принятие данных мер позволит в рамках Программы за 2011-2014 годы ввести 24,3 млн. кв. метров жилья.
      Анализ основных проблем.
      В данное время недостатками в жилищном строительстве являются - опережение и превышение спроса на жилье над предложением, отсутствие доступных инструментов у населения для приобретения жилья (в условиях кризиса ужесточились параметры ипотечного кредитования), а также на рынке недвижимости не до конца решены проблемы участников долевого строительства.
      Так, если по состоянию на 1 января 2011 года согласно сетевому графику оставалось завершить 58 объектов долевого строительства с 13 650 дольщиками (в том числе в городе Астане 25 объекта с 5944 дольщиками, в городе Алматы 19 объектов с 3376 дольщиками, в других регионах 14 объектов с 4330 дольщиками), то на 1 сентября 2011 года – остается еще 45 объектов с 9 986 дольщиками (в том числе в городе Астане 16 объектов с 3 091 дольщиками, в городе Алматы 16 объектов с 2 893 дольщиками, в других регионах 13 объектов с 4 002 дольщиками).
      Оценка основных внешних и внутренних факторов.
      Внешними факторами оказывающими влияние на строительную отрасль может являться повторение мирового финансового кризиса, следствием чего будет являться снижение инвестиций в строительство. Кроме того, повышение на мировом рынке цен на строительные материалы приведет к удорожанию жилищного строительства.
      Внутренними факторами, оказывающими влияние на развитие жилищного строительства будет являться соблюдение своих обязательств подрядными организациями и своевременное выделение финансовых средств из бюджета на строительство жилых объектов.
      Стратегическое направление 2 «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства».
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 1158 принята принципиальная новая Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2011 года № 473 (далее – Программа), целью которой является обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры.
      Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) представлена двумя основными взаимосвязанными элементами:
      жилищный сектор, включающий в себя многоквартирные жилые дома (далее – МЖД) и индивидуальные домостроения, являющиеся основными потребителями коммунальных услуг;
      коммунальный сектор, включающий в себя сети и сооружения (системы), обеспечивающие тепло-, газо- и электроснабжение.
      Жилищный фонд и жилищные отношения.
      По данным Агентства Республики Казахстан по статистике (далее – АС РК) в 2010 году, жилищный сектор республики насчитывает 271,7 млн. кв. метров общей площади, из них 264,9 млн. кв. метров или 97,5 % жилья находится в частной собственности.
      По данным МИО 50,1 млн. кв. метров, или 32 % от жилищного фонда, относящегося к МЖД, требуют проведения отдельных видов ремонта, а 3,8 млн. кв. метров (2 %) – это аварийное жилье, подлежащее сносу, как непригодное для дальнейшей эксплуатации.
      В настоящее время сфера управления и содержания многоквартирного жилищного фонда представлена в основном деятельностью кооперативов собственников квартир (далее - КСК), которые, выступая одновременно заказчиками и подрядчиками ремонтных работ и услуг, занимают «монополистическое» положение на рынке и не стремятся оказывать качественные услуги по ремонту общего имущества объектов кондоминиума.
      Отмечается низкий процент государственной регистрации объектов кондоминиума, как объектов недвижимости в органах юстиции. Так, по данным Министерства юстиции Республики Казахстан, число зарегистрированных объектов кондоминиума составляет 14 687 единиц, или 8,5 % к общему количеству объектов кондоминиума (172 164 единиц).
      Состояние коммунальной инфраструктуры
      Теплоснабжение.
      По данным АС РК общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 11,8 тыс. км, из которых 3,8 тыс.км или 32,2 % находятся в коммунальной собственности, 8,0 тыс.км или 67,8 % в частной. При этом 63 % от общей протяженности сетей нуждается в замене и ремонте.
      Из-за высокого уровня износа тепловых сетей, увеличиваются потери тепловой энергии, которые в 2010 году по данным АС РК составили 10,6 млн. Гкал, или 14,2 % от общего количества отпущенной тепловой энергии.
      Система теплоснабжения характеризуется крайне низким уровнем обеспеченности приборами учета. По оценкам экспертов, общая потребность в них составляет 45,8 тыс. единиц, установлено – 23,3 тыс. единиц. Из-за отсутствия должного учета невозможно определить уровень фактического расхода и потребления тепловой энергии.
      Около 30 % тепловой энергии вырабатывается малыми котельными, мощностью менее 100 Гкал/час. Данные теплоисточники характеризуются коэффициентом полезного действия порядка 60 % и высоким удельным расходом топлива, что приводит к перерасходу 645 300 тонн условного топлива в год или 1,75 млрд. тенге, а также к дополнительным выбросам в окружающую среду.
      Электроснабжение.
      В сфере электроснабжения самая высокая по всему коммунальному сектору доля сетей, требующих ремонта. Так, при общей протяженности электрических сетей 10/0,4 кВ по республике 199,5 тыс. км, требуют ремонта – 73 % или 145,6 тыс. км. Кроме этого, требуется ремонт трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, внутридомовых распределительных устройств и сетей.
      В сфере электроснабжения уровень обеспеченности приборами учета наиболее высокий (88,5 %) по сравнению с другими системами коммунального хозяйства, но большинство из них старого образца с низким классом точности.
      Технологическая отсталость существующего электрооборудования (трансформаторные подстанции, внутридомовые распределительные устройства, сети), а также низкая их энергоэффективность, является одной из причин технических и коммерческих потерь электрической энергии, что является следствием недостаточного применения новых технологий (энергоэффективное оборудование, самонесущий изолированный провод, автоматизированные системы учета ресурсов и энергии).
      Газоснабжение.
      Общая протяженность газовых сетей в целом по республике составляет 27,3 тыс. км, из них 33,7 % (9,2 тыс. км) находятся в коммунальной собственности, 66,3 % в частной собственности (18,1 тыс. км). При этом, 54 % от общей протяженности сетей нуждается в замене и ремонте.
      По данным АС РК в 2010 году по республике газифицировано природным газом 633 населенных пунктов, что составляет 9,0 % к общему количеству населенных пунктов (7 152), сжиженным газом газифицировано 15 населенных пунктов, что составляет 0,21 % к общему количеству населенных пунктов.
      Не отлажен процесс инспектирования и не проводятся работы по техническому обслуживанию газораспределительных систем.
      Требует скорейшего решения практика пользования сжиженным газом в баллонах в многоэтажных (более 2-х этажей) домах, что категорически недопустимо по требованиям Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
      Анализ основных проблем.
      Основные проблемы коммунальной инфраструктуры:
      высокий уровень износа инженерных сетей и сооружений;
      низкий уровень обеспеченности приборами учета потребления ресурсов;
      технологическая отсталость отрасли, в том числе слабая практика применения инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий и мероприятий;
      недостаточные объемы финансирования проектов по реконструкции сетей и сооружений из внебюджетных источников.
      Срок эксплуатации некоторых существующих электрических сетей превышает 40 лет. Высокий уровень износа увеличивает потери электроэнергии при передаче.
      Помимо износа основных фондов, сверхнормативные потери связаны и с коммерческими потерями, обусловленными неэффективным учетом.
      Основные проблемы многоквартирных жилых домов:
      низкая активность собственников жилья в управлении объектом кондоминиума;
      неудовлетворенность владельцев квартир деятельностью части органов управления объектами кондоминиумов;
      сосредоточение функций управления и содержания объекта кондоминиума в деятельности органов управления;
      слабая практика накопления денежных средств на капитальный ремонт общедомового имущества;
      отсутствие механизмов доступного кредитования органов управления объектами кондоминиума на ремонт общего имущества;
      низкий уровень собираемости платежей за услуги по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума;
      недостаточный уровень использования механизма предоставления жилищной помощи;
      высокий уровень потребления энергоресурсов.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов.
      Рассматривая внешние факторы по развитию жилищно-коммунальной сферы необходимо учитывать недавно произошедший кризис на мировом рынке капитала, а именно спад объемов иностранных инвестиций в экономику Казахстана и уход иностранных компаний с казахстанского рынка.
      В свою очередь внутренними факторами, оказывающими влияние на развитие жилищно-коммунального хозяйства, может стать риск недополучения заявленных средств по ранее начатым инвестиционным проектам, продление сроков строительно-монтажных работ.
      Программа «Ақ бұлақ»
      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» и Послания Президента Республики Казахстан от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе!» Правительством Республики Казахстан утверждена отраслевая Программа «Ақ бұлақ» на
2011 – 2020 годы от 24 мая 2011 года № 570, целью которой является обеспечение населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения.
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Ситуация с водоснабжением в городской местности
      На сегодняшний день существует проблема с обеспечением питьевой водой в городах республики.
      По данным Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 1 января 2011 года обеспеченность городского населения централизованным водоснабжением составляет – 82 %.
      По уровню доступа населения к системам централизованного водоснабжения Республика Казахстан уступает развитым странам, в которых этот показатель составляет 90-95 %. 
      Общая протяженность водопроводных сетей в городах по республике составляет 27 000,3 километров, из них разводящих водопроводных сетей – 18 173,7 километров, при этом, в настоящее время по республике насчитывается 2 188 километров «бесхозяйных» сетей.
      По данным Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства большинство водопроводных сетей находятся в неудовлетворительном состоянии, исходя из нормативного срока надежной эксплуатации в 25 лет в рабочем состоянии находятся 36 % сетей водоснабжения, около 64 % сетей требуют капитального ремонта или их полной замены.
      В основном водопроводные сети введены в эксплуатацию 25 – 40 лет назад и имеют незащищенную внутреннюю поверхность (в основном стальные и чугунные трубы). Поэтому из-за происходящей коррозии водоводы и водопроводные сети подвергаются быстрому износу и зарастанию, что приводит к снижению пропускной способности водопроводов, росту количества аварий, потерям воды и ухудшению качества питьевой воды. 
      По данным Ассоциации «Казахстан Су Арнасы» среднереспубликанский уровень фактических коммерческих (сверхнормативных) потерь в водном балансе городских предприятий водоснабжения составляет от 15 до 25 %. Из чего следует, что за 2 года необходимо провести огромную работу в секторе водоснабжения - ликвидировать сверхнормативные потери, затем снизить уровень нормативных потерь на 2-3 %, чтобы достичь установленных индикаторов Стратегического плана.
      Ситуация с водоснабжением в сельской местности
      В 2010 году завершилась реализация отраслевой программы «Питьевая вода» на 2002 – 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года № 93.
      В рамках Программы всего построены, реконструированы и капитально отремонтированы 12 935 километров водопроводов и сетей питьевого водоснабжения, улучшено водоснабжение в 3 449 населенных пунктах, с численностью более 3,5 млн. человек сельского населения.
      В анализируемом периоде численность сельского населения, пользующегося привозной водой сократилась в более чем в 6 раз и составила 71,1 тыс. человек. Состояние водопроводов, не отвечающих санитарным нормам, снизилось с 336 до 133 единиц.
      Несмотря на определенные позитивные результаты реализации Программы, проблема обеспечения водой сельского населения до настоящего времени сохраняется.
      Так, по данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по состоянию на 1 января 2011 года доступность в сельских населенных пунктах (далее – СНП) к централизованному водоснабжению выросла на 13,5 % и составила 42,5 %.
      Кроме того, по данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан из общего количества СНП – 6943 к необеспеченным централизованным питьевым водоснабжением (проблемным) отнесены 3 592 СНП с численностью около 3 миллионов человек или 40 % от всего сельского населения.
      В целом, при реализации программы «Питьевая вода» на 2002 – 2010 годы допущены факты неэффективного использования бюджетных средств, некачественного строительства и реконструкции водоводов, нарушения сроков выполнения ремонтно-строительных работ и не обеспечения качества питьевой воды.
      Также, анализ результатов реализации программы «Питьевая вода» на 2002 – 2010 годы свидетельствует, что одним из сдерживающих факторов в вопросе обеспечения питьевой водой сельского населения стало отсутствие эксплуатационных предприятий или их недостаточное материально-техническое оснащение.
      Ситуация с водоотведением в городской местности
      По данным АС РК за 2010 год в городской местности имеется 186 предприятий водоотведения с общей протяженностью сетей 12 455,8 километров, нуждающихся в ремонте 8712 километров или 70 %.
      Диапазон степени подключений к инфраструктуре водоотведения в городах очень широк - от 12 % в городе Аягоз, до 98 % в городе Сатпаев. В областных центрах и городах Астана и Алматы 60-94 % населения подключены к системам водоотведения. Многие города промышленной направленности, такие как Риддер, Зыряновск, Каратау, Сатпаев, Жезказган, Жанатас имеют высокий уровень подключений к системе водоотведения - более 90 %.
      При этом, удельный вес общей площади городского жилищного фонда с водоотведением в среднем по республике составляет - 73,4 %.
      В 39 городах и поселках очистные сооружения вообще отсутствуют, соответственно сброс сточных вод осуществляется без очистки.
      Из всего объема сточных вод, проходящих очистку, до нормативных требований доводится 64,0 %, остальные 36,0 % неочищенных стоков сбрасываются непосредственно на поля фильтрации, как в городе Тараз, в накопители – в городах Кокшетау, Уральск, Петропавловск, Костанай.
      Многие действующие очистные сооружения уже выработали свои эксплуатационные ресурсы и требуют ремонта, другие - работают с перегрузкой, что приводит к несоответствию технологии очистки сточных вод проектным данным.
      Так, в городах таких областей, как - Кзылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская процент недостаточно-очищенной воды составляет от 39 до 72 %.
      Это свидетельствует о том, что существующие очистные сооружения испытывают перегрузки.
      Учитывая, что такие накопители очищенных сточных вод часто заполняются до предельных отметок, возникает постоянная угроза для водных объектов и населенных пунктов, аварийного прорыва ограждающих дамб.
      Значительный объем сточных вод промышленных предприятий поступает напрямую на городские очистные сооружения, которые не рассчитаны на очистку промышленных сточных вод. В последнее время в бытовых сточных водах стали преобладать стоки моющих средств зарубежного производства, которые трудно поддаются очистке и имеют большой период сохранения вредного воздействия на природную среду и, соответственно, загрязняют водные источники.
      По данным Министерства охраны окружающей среды в настоящее время 50 % сбросов сточных вод 43 крупных промышленных предприятий не соответствуют предъявляемым требованиям, концентрации вредных веществ в сбросах в системы водоотведения превышают предельно-допустимые нормы. В целом, износ основных фондов систем водоотведения в большинстве населенных пунктов республики составляет 40-70 %, а в некоторых доходит до 100 %.
      Ситуация с водоотведением в сельской местности
      По данным Агентства по статистике за 2010 год в сельской местности функционируют 163 предприятия, имеющие сети водоотведения с общей протяженностью 2075,5 километров, при этом, нуждаются в ремонте 1452 километров.
      Удельный вес общей площади сельского жилищного фонда с водоотведением в среднем по республике составляет – 8,8 %.
      Из всего объема сточных вод в сельских населенных пунктах очищаются до нормативных требований 45,4 %, остальные 54,6 % - неочищенные стоки.
      Ранее строительству объектов водоотведения на селе не уделялось должного внимания, т. к. приоритетом являлось водоснабжение. Системы водоотведения строились преимущественно в районных центрах и более крупных поселках. Причем отвод сточных вод осуществлялся только от административно-хозяйственных зданий, школ, больниц и многоэтажной застройки.
      В настоящее время, в сельских поселках преобладает вывозная (ассенизационная) система удаления отходов, канализационная (сплавная) представлена небольшим процентом - в пределах 3-5 %.
      Вместе с тем, санитарное состояние поселков, учитывая предстоящие затраты по водоснабжению, возможно на первом этапе улучшить без устройства централизованных систем водоотведения, путем совершенствования локальных очистных сооружений, септиков на общественных и производственных объектах.
      Анализ основных проблем.
      Число аварий на сетях водоснабжения возросло с 20 тыс. в 2004 году до 25,9 тыс. в 2010 году. Ежегодный прирост аварий составляет 4-5 %.
      Наряду с этим, существует проблема неполного учета потребляемых услуг водоснабжения.
      Многие действующие очистные сооружения уже выработали свои эксплуатационные ресурсы и требуют замены. По причине значительного износа растет аварийность систем водоотведения.
      Важной проблемой является также контроль качества воды непосредственно в трубопроводах системах водоснабжения. Практически не обновляется оборудование лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологический контроль качества питьевой воды, особенно в сельской местности. Если городским водоканалам за счет собственных средств удается поддерживать свои лаборатории, то в районных санитарно-эпидемиологических службах такие лаборатории или вообще отсутствуют, или не удовлетворяют требования времени, практически не применяются автоматизированные приборы непрерывного контроля качества воды непосредственно в водоводах.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов.
      Рассматривая внешние факторы по развитию водохозяйственного сектора также необходимо учитывать недавно произошедший кризис на мировом рынке капитала, а именно спад объемов иностранных инвестиций в экономику Казахстана и уход иностранных компаний с казахстанского рынка.
      В свою очередь внутренними факторами, оказывающими влияние на развитие водохозяйственного сектора, может стать риск недополучения заявленных средств по ранее начатым инвестиционным проектам, продление сроков строительно-монтажных работ.
      Стратегическое направление 3 «Совершенствование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».
      Нормативно-техническая база.
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
      Немаловажным фактором в создании условий для повышения конкурентоспособности, а также развития строительной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства играет организация разработки (переработки) и введение в действие государственных нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства, основанных на современных научных достижениях и положительном опыте технически развитых стран.
      С 1992 года по настоящее время работа по формированию отечественной нормативно-технической базы проводится по двум основным направлениям:
      первое - разработка нормативных документов в рамках участия стран содружества независимых государств в работе Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (далее - МНТКС). При этом, приняты и введены в действие 252 норматива;
      второе - разработка и переработка нормативной документации силами отечественных научно-исследовательских и проектных организаций. Разработано и введено в действие - 471 норматив.
      В настоящее время действуют 2341 ед. документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, в том числе основополагающие документы на проектирование и строительство - 449, по ценообразованию и сметам - 558, стандарты - 823, другие документы - 511.
      Сфера жилищно-коммунального хозяйства регулируется порядка 258 нормативно-техническими документами.
      Приказом председателя Агентства (от 17 мая 2011 года № 178) утверждены и введены в действие с 1 июля 2011 года 9 Еврокодов состоящих из 52 частей с национальными приложениями, идентичных Еврокодам, с Инструкцией по их применению.
      С 1 июля 2011 года в Республике Казахстан действует Еврокоды. Это позволит обеспечить использование передовых технологий и инноваций, а также устранить технические барьеры при реализации инвестиционных проектов на территории страны.
      В течение 2011-2013 годов в развитие новых СН РК EN планируется разработка сводов правил и нормативных пособий по расчету и проектированию строительных конструкции зданий и сооружений.
      Будет проводиться гармонизация международных стандартов (ISO, EN), применяемых совместно с еврокодами, а также отечественных стандартов. Одновременно начнется реформирование системы оценки соответствия и системы контроля и надзора.
      С целью апробации на практике разработанных СН РК EN, Агентством совместно с Консорциумом «СК «Базис» и заинтересованными государственными органами подписано Соглашение о реализации пилотного проекта по проектированию и строительству жилого дома в г. Астане.
      Анализ основных проблем.
      Одним из серьезных препятствий на пути интеграции Казахстана в мировое сообщество является устаревшая и неэффективная система технического регулирования строительной отрасли, включающая нормативную базу, систему контроля и надзора, а также оценки соответствия.
      В связи с чем, необходим кардинальный пересмотр всей системы технического регулирования строительной отрасли Республики Казахстан.
      В проводимой реформе необходимо осуществить поэтапный переход от предписывающего метода нормативного регулирования, который в современной мировой практике строительства признан барьером для эффективного внедрения новых технологий, к прогрессивному параметрическому методу нормирования, который предусматривает нормативное применение альтернативных решений на основе применения инноваций и экспериментов.
      Действующая нормативная база сферы жилищно-коммунального хозяйства разработана в 1970 - 1990-е годы и не соответствует современным условиям эксплуатации и управления объектами коммунальной сферы, а также слабо регулирует правоотношения всех участников рынка коммунальных услуг.
      Для технологического развития сектора жилищно-коммунального хозяйства, внедрения ресурсосберегающих технологий и снижения удельных затрат необходимо создание современной нормативной базы и периодический пересмотр нормативов, регулирующих деятельность предприятий коммунальной сферы, управления и эксплуатации объектами жилищно-коммунального хозяйства.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов.
      Основными внешними факторами, оказывающими влияние на технический уровень нормативной базы в сфере архитектуры, градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства является развитие науки, техники и технологий, которые обуславливают появление новых строительных материалов и изделий, методов и технологий строительного производства и передовых проектных решений.
      Нормативно-сметная база.
      Формирование сметной стоимости строительной продукции - основной элемент экономических отношений для всех участников строительного комплекса, который должен отражать все условия и требования рынка.
      Основным элементом системы ценообразования строительной продукции является сметно-нормативная база.
      До 1991 года осуществлялся плановый переход экономики на оптовые цены и тарифы, в том числе и на новые сметные нормы и цены в строительстве. Переход строительства на новые сметные нормы и цены были осуществлены в 1956, 1969, 1984 и 1991 годах. В среднем цены на строительство возрастали каждый раз примерно на 20 %.
      За 1991 год фактические цены в строительстве выросли в 2 - 2,5 раза. На 1992 и 1993 годы приходится первая, самая большая волна инфляции. В эти годы средний рост цен в строительстве за месяц составлял 28 %. Относительная стабилизация цен произошла в 1997 - 1998 годах.
      В рамках бюджетных программ впервые в Казахстане разработана собственная сметно-нормативная база в уровне цен 2001 года в количестве 561 нормативно-технических документов, предназначенная для формирования стоимости строительства за счет бюджетных инвестиций. За основу базовых цен на материалы, изделия и конструкции приняты данные Агентства по статистике Республики Казахстан.
      Для пересчета базового уровня цен на текущий применяется месячный расчетный показатель (МРП), ежегодно устанавливаемый республиканским бюджетом. Предполагалось, что применение МРП для пересчета базового уровня сдержит необоснованный рост цен на конечную продукцию строительного процесса. Как показало время, применение МРП не вполне реально отражает ситуацию в строительной отрасли.
      За период действия сметно-нормативной базы в уровне цен 2001 года изменилось законодательство в Республике Казахстан:
      Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года;
      Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих по строительным специальностям (ЕТКС выпуски 3, 4), утвержденный приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 7 апреля 2008 года № 91-П;
      Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;
      Налоговый кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года.
      Удорожание тарифов железнодорожных перевозок, повышение цен на энергоносители, посреднические услуги, несвоевременное финансирование привели к удорожанию строительства в 2007-2008 годах.
      Кроме того, статистические данные по стоимости материалов существенно отличаются от реальных цен на рынке, и возможно являются результатом неточных и искаженных статистических отчетов самих строительных фирм.
      Учитывая, что стоимость строительства в значительной степени зависит от стоимости материальных ресурсов, доля которых в объеме строительно-монтажных работ составляет около 60 %, необходимо формирование достоверного текущего уровня стоимости строительной продукции и мониторинг цен на ресурсы. Для чего целесообразно, по опыту других стран, создание региональных центров ценообразования по территориальному признаку, т.е. по областям.
      Практика совершенствования действующей в настоящее время сметно–нормативной базы 2001 года сохранит несоответствие системы технического регулирования и государственного нормирования международным стандартам и устаревшие принципы ценообразования.
      В рамках реализации Государственной программы форсированного индустриально–инновационного развития Республики Казахстан на 2010–2014 годы, а также в соответствии со Стратегическим планом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно–коммунального хозяйства на 2010–2014 годы, определена необходимость совершенствования системы ценообразования в строительстве и разработки новой сметно–нормативной базы.
      В 2010 году в целях перехода на новую сметно-нормативную базу разработаны (переработаны), одобрены Научно-техническим советом Агентства и утверждены 89 нормативов.
      В плане на период 2011–2015 годы для разработки новой сметно–нормативной базы предусмотрено разработать (переработать) нормативно–технические документы в общем количестве – 316 сборников, в том числе в 2011 году – 106 сборников, в 2012 году – 85 сборников, в 2013 году – 58 сборников, в 2014 году – 53 сборника, в 2015 году – 14 сборников необходимые для последовательного перехода к определению стоимости проектных, строительно–монтажных, пуско–наладочных и других работ для строительства в текущих ценах.
      Результаты, ожидаемые вследствие разработки и внедрения новой сметно–нормативной базы, и общее влияние на экономику страны заключены в достижении следующих эффектов:
      1) Переход к текущим ценам в строительстве позволит повысить достоверность определения стоимости строительства, обеспечить сокращение продолжительности реализации инвестиционных проектов, и тем самым снизить риски заказчиков и подрядчиков в ходе их реализации;
      2) Приведет к четкому разграничению и повышению ответственности всех участников инвестиционного процесса: улучшению качества управления, облегчению проведения надзора и осуществления контроля в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
      3) Будет способствовать ускорению оценки ущерба и определения затрат, необходимых для устранения последствий чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий.
      Разработка и внедрение новой сметно–нормативной базы будет способствовать более рациональному планированию затрат с учетом сложившегося в регионах рынка производственных ресурсов, облегчит разработку и проведение экспертизы сметной документации, а также прогнозирование инвестиционных и эксплуатационных издержек по строительным объектам, возводимым на территории Республики Казахстан, позволит значительно сократить бюджетные расходы.
      Прикладные научные исследования в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Процесс интеграции Казахстана в мировую экономику в рамках Таможенного союза, а в перспективе Всемирной торговой организации требует коренного обновления отечественной системы технического регулирования (норм, правил и стандартов), гармонизации ее с международными нормами. Основу пересмотра технических нормативов в области строительства и ЖКХ составляют результаты прикладных научных исследований.
      В соответствии с Государственной программой по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы в строительном комплексе намечены системные меры по развитию жилищного строительства, стройиндустрии и производства строительных материалов. Одним из ключевых факторов является выбор архитектурно-строительной системы, отвечающей современным требованиям индустриальности, надежности, комфортности, ресурсо- и энергоэффективности. При этом оптимальное решение этого вопроса зависит также от местных климатических, гидрогеологических условий (сейсмичность, грунтовые особенности, атмосферные, особенно ветровые воздействия). Например, при проектировании технически сложных объектов, в том числе высотных зданий необходима тщательная подготовка оснований с учетом проведения геофизических исследований и детальных инженерно-геологических изысканий с прогнозом возможных изменений инженерно-геологических и гидрогеологических условий, а также устройство надежных фундаментов. Однако, неразвитость научных центров по фундаментостроению в Казахстане не дают надежных проектных решений по устройству фундаментов высотных зданий в различных грунтовых условиях оснований, в том числе на просадочных и насыпных грунтах, вблизи подтопляемых территорий и здесь немаловажны научные разработки по оптимизации применяемых схем дренирования оснований зданий и сооружений в сложных инженерно-геологических условиях с разработкой нового метода расчета.
      Наличие угрозы сильного землетрясения на большей части густонаселенных регионов страны также требуют интенсификации исследований в области сейсмостойкого строительства. Расширение рынка строительных материалов, применяемых в сейсмических районах, требует оперативного совершенствования требований нормативной документации. Такое совершенствование возможно лишь по результатам научных исследований.
      Наиболее интересными направлениями в этом направлении можно считать многоплановые исследования в области создания высокопрочных бетонов, средств коррозионной защиты бетонных и железобетонных конструкций, температуростойких и теплоизолирующих бетонов, а также по разработке и применению модифицирующих добавок с применением ультрадисперсных и макромолекулярных компонентов.
      Наряду с научным решением проблем сейсмостойкого строительства немаловажны вопросы, связанные с научными разработками по исследованию процессов пространственных взаимосвязей городских населенных пунктов и их пригородных зон для прогнозирования перспективного развития, гибкой объемно-планировочной и конструктивной модульной системы для массового жилищного строительства с адаптацией к потребностям рынка.
      В части ЖКХ существует необходимость в разработке научных основ для совершенствования техники и технологических решений, направленных на устранение технологической отсталости в жилищно-коммунальном секторе, обеспечивающих устойчивое и бесперебойное функционирование жилищного фонда, инженерных систем и коммуникаций, что, в конечном счете, повысит инвестиционную привлекательность в ЖКХ.
      В вопросах реконструкции и повышения эффективности работы инженерных сетей и с целью устранения технологической отсталости необходимо широкое использование энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также разработка и внедрение новых видов эффективных, экологически чистых строительных материалов, изделий и конструкций, прогрессивных технологий и оборудования для их производства.
      Энерго- и ресурсосберегающие технологии - технологии, обеспечивающие производство продукции с минимально возможным потреблением топлива и других источников энергии, а также сырья, материалов, воздуха, воды и прочих ресурсов для технологических целей.
      Такие технологии позволяют использование вторичных ресурсов, утилизацию отходов, а также рекуперацию энергии, замкнутую систему водообеспечения. Позволяют экономить природные ресурсы и снижать эмиссии в окружающую среду (выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления в окружающей среде, вредные физические воздействия).
      На основе таких исследований необходимо совершенствовать национальные нормативы в области строительства и ЖКХ с разработкой и внедрением методики параметрического строительного нормирования, а также норм расходования и потребления и производственных потерь.
      В целях научного обеспечения реформирования системы технического регулирования строительной отрасли будут определены и усилены научные структуры, подведомственные Агентству Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
      В целях научно-технического развития отрасли будет обеспечено развитие научных исследований, направленных на разработку новых технологий в области строительства.
      Анализ основных проблем.
      Дальнейшее снижение или прекращение финансирования научных исследований приведет к снижению эффективности строительства, что повлечет за собой нарушение прав населения и общества на качественную и надежную продукцию.
      Сейсмические районы Казахстана по площади занимают порядка 475 тыс. кв. км, что составляет около 18 % от общей площади территории республики. Численность населения, проживающего в сейсмических районах, достигает примерно 6000 тыс. человек или примерно 38 % от общей численности населения Казахстана.
      В сейсмических районах Казахстана расположено около 37 % общего жилого фонда, сконцентрировано около 28 % производственных фондов промышленности и 29 % производственных фондов сельского хозяйства. В районах с высокой сейсмической активностью расположены крупнейшие культурные и промышленные центры Республики Казахстан, такие как Алматы, Усть-Каменогорск, Тараз, Шымкент, Талдыкорган, Риддер и не исключается возможность проявления техногенных землетрясений на Западе Казахстана.
      Прекращение научных исследований в области сейсмостойкого строительства повысит опасность угрозы жизни людей.
      Кроме того, окажутся не вовлеченными в хозяйственный оборот, природные ресурсы и отходы промышленных предприятий.
      Современное состояние отрасли ЖКХ свидетельствует о наличии кризиса в управлении, которому присущ высокий уровень потерь ресурсов, высокая аварийность основных средств, технологическая отсталость и устаревшая нормативно-техническая база. В этой связи, в условиях модернизации ЖКХ необходимо задействовать политику постоянной разработки и внедрении передовых инновационных технологий, что невозможно без проведения аналитических, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР).
      К примеру, актуальным направлением исследований является применение современных технологий производства тепла и электроэнергии, их транспортировки, распределения и использования на базе новых энергоустановок, конструкционных и теплоизолирующих материалов, изменения конструкций и качества строительства и модернизации (ремонта) жилищного фонда и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов.
      В долгосрочной перспективе социально-экономического развития страны, несомненно, фундаментальные и прикладные исследования в области архитектуры, градостроительства, строительства и ЖКХ являются источником наукоемких технологий, позволяющих создавать комфортную и безопасную среду жизнедеятельности человека.
      Опыт зарубежных стран, где доминирует применение принципов устойчивого развития в городских и сельских населенных пунктах, свидетельствует об активном вовлечении национальных институтов и иных научных организаций в процесс разработки инновационных технологий в области архитектуры, градостроительства, строительства и ЖКХ. Прежде всего, это выгодно с позиций обеспечения национальной безопасности, достижения высокой культуры строительства.
      Исследования подтверждают, что повышение эффективности строительного сектора и ЖКХ путем создания условий для внедрения новейших научных разработок и технологий, оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие страны и позволяет достичь существенных результатов по ряду важных аспектов:
      снижение сроков проектирования и строительства гражданских и промышленных объектов;
      снижение проектных, строительных и эксплуатационных затрат;
      экономия энергетических и материальных ресурсов;
      уменьшение строительных дефектов;
      повышение износоустойчивости зданий и сооружений;
      снижение травматизма и заболеваемости;
      уменьшение отходов и загрязнения окружающей среды;
      увеличение уровня комфорта и производительности людей, использующих здания и сооружения для жизни, труда и отдыха;
      устранение технологической отсталости в жилищно-коммунальном секторе;
      обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования жилищного фонда, инженерных систем и коммуникаций;
      повышение инвестиционной привлекательности в ЖКХ.
      Архитектурно-строительный контроль.
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Совершенствование функций архитектурно-строительного контроля.
      В соответствии с передовым международным опытом в области надзора и контроля соблюдения строительного законодательства, предполагается совершенствование обязательной периодической аттестации специалистов надзорно-контролирующих органов. Целью аттестации является обеспечение одинаково высокого качества надзорно-контролирующей деятельности повсеместно на всей территории Казахстана.
      Это обеспечит высокую профессиональную квалификацию и персональную ответственность сотрудников и должно стать основой системы надзора и контроля.
      В дополнение к государственным органам надзора и контроля предусматривается проведение аттестации экспертов (технического надзора, экспертизы проектов, эксперты по оценке устойчивости и надежности зданий и сооружений) в области архитектуры, градостроительства и строительства, к которым будут применяться те же принципы аттестации что и к сотрудникам государственных органов.
      В целях укрепления государственного архитектурно-строительного контроля внесены соответствующие предложения в проекты Законов «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного контроля и надзора».
      Кроме того, во исполнение пункта 19.1 Протокола расширенного заседания Правительства с участием Президента Республики Казахстан от 17 апреля 2011 года № 01-7.4 подписан Указ Президента Республики Казахстан от 10 августа 2011 года № 136 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан».
      Анализ основных проблем
      С начала 2005 года основная часть контрольных функций государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования, ранее осуществляемые уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, были переданы местным исполнительным органам.
      Передача функций лицензиара с республиканского уровня на уровень областей и городов республиканского значения привела к отсутствию единой политики в системе лицензирования. В отдельных регионах через систему лицензирования в строительную отрасль допускаются неквалифицированные и недобросовестные проектные и строительные организации.
      Указанные разграничения полномочий между уровнями государственного управления ослабили систему государственного архитектурно-строительного контроля, что привело к росту числа нарушений законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства и к снижению качества на объектах местного значения.
      Для решения вышеуказанных проблем принятый Указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан (далее – Указ) предусматривает передачу функций и полномочий местных исполнительных органов по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Агентству по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
      В настоящее время для реализации данного Указа ведется работа по приведению в соответствие и разработке нормативных правовых актов.
      Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается:
      1) соблюдением требований безопасности, установленных техническими регламентами и действующими нормативными документами по стандартизации на строительную продукцию;
      2) лицензированием субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и аттестацией специалистов;
      3) экспертизой обоснований инвестиций в строительство и проектной (проектно-сметной) документацией;
      4) архитектурно-строительным контролем, техническим и авторским надзором;
      5) стандартизацией продукции, используемой в проектировании и строительстве;
      6) организацией сдачи и приемки завершенных строительством объектов в эксплуатацию;
      7) совершенствованием техники и технологии строительства;
      8) проведением паспортизации объектов в сейсмоопасных регионах;
      9) обследованием и наблюдением за состоянием эксплуатируемых либо законсервированных и иных незавершенных строительством объектов, вмешательством с целью обеспечения нормативных характеристик.
      На протяжении всего периода строительства (консервации) и срока службы (эксплуатации) объектов обязательно обеспечение собственниками (заказчиками, владельцами, нанимателями, арендаторами) следующих основных характеристик их качества:
      1) безопасности при возведении и эксплуатации, включая ведение работ и содержание;
      2) соответствия требованиям охраны труда;
      3) устойчивости и надежности функционирования;
      4) соответствия экологическим требованиям.
      Территориальное планирование и градостроительное развитие населенных пунктов.
      Основные параметры развития регулируемой сферы
      В целях оптимальной организации территории и размещения производительных сил в Республике Казахстан, а также разработки и реализации региональных схем в соответствии с законодательством необходима разработка Генеральной схемы - главного градостроительного документа.
      Генеральная схема рассматривает стратегические вопросы перспективной территориальной организации страны и определяет меры, направленные на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов и межселенных территорий, в целях создания благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения.
      В рамках реализации Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года, предусмотрено начать работы по разработке Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан в 2010-2012 годах.
      В 2010 году разработаны Концептуальные подходы к разработке Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан.
      В настоящее время начата разработка (аналитический этап) Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан.
      Вместе с тем, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» Генеральные планы должны разрабатываться в соответствии с утвержденной Генеральной схемой.
      За последние годы выполнен значительный объем работ по обеспечению разработок и утверждению Генеральных планов. Так по состоянию на 1 января 2011 года города Астана, Алматы и 14 областных центров обеспечены генеральными планами.
      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» необходимо создание Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан.
      В 2011 году начаты работы по созданию государственного градостроительного кадастра республиканского уровня.
      Государственный градостроительный кадастр Республики Казахстан (далее - ГГК) является составной частью государственной системы кадастров Республики Казахстан и ведется по единой системе на трех территориальных уровнях (республиканский, областной и базовый), в границах соответствующих административно-территориальных единиц Республики Казахстан.
      Ведение ГГК является составной частью мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов — системы наблюдения за состоянием и изменениями объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Казахстан.
      Уполномоченным органом разработаны и обновлены руководящие документы по составлению ГГК, однако только в 8 городах (Астана, Алматы, Актобе, Атырау, Актау, Талдыкорган, Уральск, Караганда) ведутся ГГК соответствующего уровня. Финансирование разработки ГГК республиканского уровня предусмотрено в 2011 — 2012 годах, а создание и ведение ГГК областного и базового уровней осуществляются за счет местных бюджетов.
      Анализ основных проблем
      По состоянию на 2011 год ГГК областных и базовых уровней отсутствуют.
      Задачами ГГК являются формирование единой, территориально распределенной, соответствующей административно-территориальному делению РК, информационной системы в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности соответствующей административно-территориальной единицы (территории) посредством систематизированного сбора и учета градостроительной и архитектурно-строительной документации, создание прозрачной и доступной системы предоставления информации для субъектов градостроительной, архитектурной и строительной деятельности, включая информационное обеспечение реализации вертикали государственного управления в данной сфере, а также дальнейшее использование информационной системы в планировании и строительстве.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов

      Сноска. Подраздел 3.1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.03.2012 № 405.

      Стратегическое направление 1. Развитие жилищного строительства
      Цель 1.1 Обеспечение жилья
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 008, 009, 011, 015, 024, 034, 035

Целевые
индикаторы
(с указанием
окончательного
срока (периода)
достижения

Источник
информации

ед-ца
изм.

Отчетный
год

План текущего
года

в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Объемы
строительства
жилья за счет
бюджетных
средств

Статданные

Тыс.
кв.м.

605,1

884,1

437,6

946,0

447,3

240,4

-

Задача 1.1.1 Обеспечение строительства и приобретения жилья государственного
коммунального жилищного фонда

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

план текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Объемы ввода
в эксплуатацию
арендного
коммунального
жилья за счет
средств
республиканско-
го бюджета

Статданные

Тыс.
кв.м.

200

200,3

205,9

256,7

134,8

135,3

-

2. Доля
обеспеченности
арендным
(коммунальным)
жильем граждан,
состоящих в
очереди в
акиматах на
получение жилья

Данные МИО

%

-

-

1,5

1,7

1,8

2,2

-

Мероприятия
для
достижения
показателей
прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Строительство
и приобретение
арендного
коммунального
жилья в рамках
Программы
жилищного
строительства в
РК на 2011-2014
годы

X

X

X

X

-

Задача 1.1.2 Обеспечение строительства и приобретения жилья за счет кредитных
средств

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

План текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Объемы ввода
в эксплуатацию
жилья за счет
кредитования
местных
исполнительных
органов

Статданные

Тыс.
кв.м.

405,1

413,0

136,9

313,0

312,5

105,1

-

2. Доля
обеспеченности
граждан
доступным
жильем

Данные МИО

%

-

-

15,8

45

85

100

-

Мероприятия для
достижения
показателей
прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Строительство
и приобретение
кредитного жилья
в рамках
Программы
жилищного
строительства в
РК на 2011-2014
годы

X

X

X

X

-

2. Строительство
и приобретение
кредитного жилья
в рамках
Программы «Нұрлы
көш»

X

X

-

-

-

Задача 1.1.3 Обеспечение строительства жилья в незавершенных объектах с участием
дольщиков

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

План текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Объемы
ввода в
эксплуатацию
жилья в
незавершенных
объектах с
участием
дольщиков

Данные МИО

Тыс.
кв.м.

-

290

94,8

376,3

-

-

-

2. Доля
обеспеченности
дольщиков не
более одной
квартирой в
объектах
долевого
строительства
завершаемых за
счет
господдержки

Данные МИО

%

-

-

64

100




Мероприятия
для
достижения
показателей
прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Завершение
строительства
жилых
комплексов
с участием
дольщиков

X

X

-

-

-

Задача 1.1.4 Строительство и приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
в районах жилищной застройки

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Объемы ввода
в эксплуатацию
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры

Данные МИО

Км.

2235,1

1996,0

1764,5

2016,4

1500

1500

-

Доля
обеспеченности
объектами
инженерно-
коммуникационной
инфраструктурой
в районах новой
жилищной
застройки

Данные МИО

%



20

50

75

100

-

Мероприятия для
достижения
показателей
прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Строительство
и приобретение
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры в
рамках Программы
жилищного
строительства в
РК на 2011-2014
годы

X

X

X

X

-

2. Строительство
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры в
рамках Программы
«Нұрлы көш»

X

X




3. Объем ввода в
эксплуатацию
инженерных сетей
в незавершенных
объектах с
участием
дольщиков

Х





      Стратегическое направление 2. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства
      Цель 2.1. Обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 007, 010, 012, 013, 090, 016, 019, 029, 032, 033, 038

Целевые
индикаторы
(с указанием
окончательного
срока (периода)
достижения

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

план
текущего
года

в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Не менее 50 %
потребителей к
2015 году в
каждом регионе
страны
удовлетворены
качеством
коммунальных
услуг

Ежегодная
информация
от МИО, к
2015 году
через опрос

%

-

33

35

40

45

50

55

2. Доля объектов
кондоминиума,
обеспеченных
нормативной
эксплуатацией
жилищного фонда

Данные МИО

%



68

70

72

75

78

3. Индекс
физического
объема по
водоснабжению,
канализационной
системе,
контролю над
сбором и
распределением
отходов

статданные

% к
предыду-
щему
году

-

-

104,0

102,7

103,5

104,1

105,3

Задача 2.1.1. Внедрение системного подхода при строительстве новых объектов
водоснабжения и водоотведения и реконструкции действующих

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Снижение
количества
аварий и
остановок на 1
км коммунальных
сетей:










водоснабжения

Данные МИО

кол-во



0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

водоотведения

Данные МИО

кол-во



0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

2. Уровень
нормативно-
очищенной воды

Данные МИО

%



64

66

71

76

81

3. Доступ к
централизован-
ному водо-
снабжению










в городах

Статданные

%

82

82

82

84

85

86

87

в сельских
населенных
пунктах

Статданные

%

42

42

42,5

45

48

51

54

4. Доступ к
централизован-
ному водо-
отведению в
городах
республики

Статданные

%

73

73

73

75

78

81

85

5. Доступ к
услугам
водоотведения в
сельских
населенных
пунктах

Статданные

%

8,8

8,8

8,8

9

10

11

12

Мероприятия для
достижения
показателей
прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Строительство
и реконструкция
объектов
водоснабжения и
водоотведения

X

X

X

X

Х

2. Разработка
обоснований
инвестиций

X

X

X



3. Проведение
реконструкции и
строительства
очистных
сооружений

X

X

X

X

Х

4. Проведение
оценки
техсостояния
инженерных сетей
и сооружений

X

X

X



Задача 2.1.2. Создание оптимальной модели жилищных отношений

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

План
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля
объектов
кондоминиума,
требующих
капитального
ремонта

Данные МИО

%



32

30

28

25

22

2. Доля
объектов
кондоминиума,
находящихся в
аварийном
состоянии

Данные МИО

%




2,5

2,3

2,1

2

Мероприятия для
достижения
показателей
прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Обеспечение
правовой основы
деятельности
жилищных
инспекций

X

X

X

X

X

2. Разработка
новых механизмов
кредитования
капитального
ремонта объектов
кондоминиума

X

X

X

X

X

3. Обеспечение
накоплений
собственниками
помещений
(квартир) в
качестве
софинансирования
проведения
ремонта объектов
кондоминиума
не менее 15 %
от стоимости
ремонта

X

X

X

X

X

Задача 2.1.3. Модернизация коммунальной инфраструктуры

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля сетей,
нуждающихся в
ремонте:

Статданные









теплоснабжения

Общая
протяжен-
ность

тыс. км.

11,7

63

63

61

58

55

52

электроснабжения

Общая
протяжен-
ность

тыс. км.

199,5

73

73

71

70

68

66

газоснабжения

Общая
протяжен-
ность

тыс. км.

27,3

54

54

53

52

51

50

2. Протяженность
модернизирован-
ных сетей

Информация
МИО

Тыс.км

0,7

0,8

2,3

4,8

8,2

9,1

9,7

3. Снижение
задолженности за
коммунальные
услуги

Информация
МИО

млрд.
тенге

8,2

8,7

5,2

5,1

5,0

4,9

4,5

4. Благо-
устройство
населенных
пунктов

Отчет по
БП 013 и
БП 033

Коли-
чество населен-
ных пунктов

1

1

2

1

1

1

1

5. Охват
населения по
разъяснению и
пропаганде
раздельного
сбора мусора

данные МИО

%



10

20

25

27

30

6. Доля
мусоро-
перерабатывающих
предприятий

данные МИО

%



3

5

7

8

9

Мероприятия для
достижения
показателей
прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Внедрение
современных
методов
менеджмента на
предприятиях

-

Х

Х

Х

Х

2. Проведение
реконструкции и
модернизации
сетей путем
выделения целевых
трансфертов на
развитие
коммунального
хозяйства и на
благоустройство

Х

Х

Х

Х

Х

3. Проведение
оценки
технического
состояния
инженерных сетей
(систем
теплоснабжения)

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.4. Повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Показатели прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

отчетный
год

План
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество
объектов жилого
фонда и
социальной
сферы, охваченных
мероприятиями по
энергосбережению:

Отчет по
реализации
БП 007

кол-во


150

415

270

270

270

-

проведение
энергетического
обследования
(энергоаудита)
социальных
объектов


кол-во
пас-
портов


9

145

-

-

-

-

проведение
энергетического
обследования
(энергоаудита)
многоквартирных
жилых домов


кол-во
пас-
портов


141

270

270

270

270

-

2. Доля
населения,
охваченного
мероприятиями по
пропаганде
политики
энергосбережения

Опросные
данные

%



10

20

30

40

50

3. Формирование
регулярно
обновляемой базы
данных состояния
жилищного фонда и
инфраструктуры
коммунальных
услуг на основе
проведенной
инвентаризации

АО
«КЦМРЖКХ»

кол-во



1

-

-

-

-

4. Увеличение
доли частных
инвестиций в
общем объеме
инвестиций,
направленных на
ЖКХ

АО
«КЦМРЖКХ»

%



0

0,5

1,5

2,0

3,5

5. «Разработка
ПСД и рабочих
проектов по
центрам энерго-
эффективности
жилищно-комму-
нального
хозяйства в
городах Актобе,
Астана и Алматы»

РГП
«КазНИИССА»

кол-во



3





Мероприятия для
достижения
показателей
прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Проведение
информационно-
разъяснительной
работы по
пропаганде
политики
энергосбережения

X

X

X

X

X

2. Проведение
инвентаризации
состояния систем
и объектов ЖКХ на
регулярной основе

Х

X

X

X

X

3. Создание,
внедрение и
обеспечение
сопровождения
информационно-
аналитической
системы
мониторинга и
контроля ЖКХ

X

X

X

X

X

4. Сбор данных по
основным
показателям
состояния систем
и объектов ЖКХ на
регулярной основе

X

X

X

X

X

5. Проведение
мониторинга
уровня качества
предоставляемых
населению
коммунальных
услуг

X

X

X

X

X

Стратегическое направление 3. Развитие архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Цель 3.1 Гармонизация нормативно-технической базы с нормативами передовых стран и повышение качества проектной документации
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 003, 021

Целевые
индикаторы
(с указанием
окончательного
срока (периода)
достижения

Источник
информации

ед-ца
изм.

Отчетный
год

план
текущего
года

в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Индекс
физического объема
строительных работ

статданные

% к
преды-
дущему
году

95,1

95

102,5

103,1

101,8

101

100,7

Задача 3.1.1 Реформирование системы технического регулирования строительной отрасли

Показатели
прямых результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

Отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Совершенствование
нормативно-
технической базы в
сфере
архитектурной,
градостроительной,
строительной
деятельности и
жилищно-
коммунального
хозяйства

Перечень
нормативно-
технических
документов

Ед.

49

125

254

148

105

84

14

Мероприятия для
достижения
показателей
прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Разработка
гармонизированных с
европейскими норм
проектирования

X

X

X

X

-

2. Разработка
нормативов в
сфере жилищно-
коммунального
хозяйства

X

X

X

X

X

3. Разработка
сметных норм и
расценок

X

X

X

X


4. Выпуск сборников
в текущих ценах на
материалы



X

X

X

5. Разработка
типовых проектов

X

X

X

X


6. Разработка
нормативных
документов по
совершенствованию
системы контроля,
надзора и оценки
соответствия

Х

Х

Х

-

-

Задача 3.1.2 Обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и
инженерно-коммуникационной инфраструктуры с разработкой эффективных конструктивных
решений и технологий

Показатели
прямых результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

Отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество
проведенных
прикладных научных
исследований,
направленных на
снижение
сейсмического
риска, обеспечение
устойчивости и
долговечности
зданий (сооружений)
и инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры, а
также разработку
энерго и
ресурсосберегающих
технологий
(количество тем,
завершающихся в
текущем году/
количество тем,
переходящих на
следующий год)

Государст-
венный
реестр
научных и
научно-
технических
программ и
проектов,
формируемый
АО «Нацио-
нальный
центр
научно-
технической
информации»

Ед.

2/1

1/1

1/0

3/7

4/6

8/1

1/0

Мероприятия для
достижения
показателей
прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Усиление научных
организаций,
подведомственных
Агентству

X





2. Развитие научных
исследований,
направленных на
разработку новых
технологий в
области
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства

X

X

X

X

X

3. Прохождение
результатов
завершенных
научно-
исследовательских
работ через
государственную
научно-техническую
экспертизу

X

X

X

X

X

Цель 3.2 Организация пространственного планирования развития городов и областей Республики Казахстан
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 003 

Целевые индикаторы
(с указанием
окончательного
срока (периода)
достижения

Источник
информации

ед-ца
изм.

Отчетный
год

план
текущего
года

в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Система
градостроительного
развития
территории РК

Данные
Генеральной
схемы
организации
территории

Ед.

-

-

-

-

-

1

-

2. База данных
градостроительной
структуры
населенных пунктов

Сведения
ГГК респуб-
ликанского
уровня,
информаци-
онные
системы
смежных
отраслей

Ед.

-

-

-

-

1

-

-

Задача 3.2.1 Разработка основного градостроительного проекта РК

Показатели прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

Отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Степень
реализации проекта
по разработке
Генеральной схемы
организации
территории
Республики
Казахстан

Данные
министерств
и ведомств,
МИО

%
выполнен-
ной
рабо-
ты

-

3

34

65

100

-

-

Мероприятия для
достижения
показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Разработка
Генеральной схемы
организации
территории РК

х

х

х

-

-

Задача 3.2.2 Создание геоинформационной системы в сфере архитектуры,
градостроительства и строительства

Показатели прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

Отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Степень
реализации
проекта по
созданию ГГК на
республиканском
уровне

Сведения
ГГК
областного
и базового
уровней
Информаци-
онные
системы
смежных
отраслей

%
выпол
нен-
ной
рабо-
ты

-

-

35

100

-

-

-

Мероприятия для
достижения
показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Разработка
специализирован-
ного программного
обеспечения АИС
ГГК республикан-
ского уровня

х

х




2. Апробация и
внедрение АИС ГГК
республиканского
уровня


х




Цель 3.3 Устранение административных барьеров и улучшение бизнес-климата для малого и среднего предпринимательства
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели

Целевые
индикаторы
(с указанием
окончательного
срока (периода)
достижения

Источник
информации

ед-ца
изм.

Отчетный
год

план
текущего
года

в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Улучшение
позиции
Казахстана по
индикатору
«Получение
разрешения на
строительство»
в рейтинге
«Doing
Business»
Всемирного
Банка

Ежегодное
издание
Всемирного
Банка

Изме-
нение
рейтин-
га

-

+5

+5

+5

+5

+5

+5

Задача 3.3.1 Совершенствование разрешительной системы в сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

Отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Снижение
операционных
издержек,
связанных с
регистрацией и
ведением
бизнеса
(получением
разрешений,
лицензий,
сертификатов,
аккредитаций,
получением
консультаций),
включая время и
затраты, на 30
% к 2011 году и
на 30 % к 2015
году по
сравнению с
2011 годом

Аналити-
ческая
информация

%


30




30


2. Снижение
количества
плановых
проверок в
области
строительства
(согласно
ежегодному
плану
проведения
проверок)

График
проведения
проверок

%



5

5

10

10


Мероприятия для
достижения
показателей
прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Внесение
соответствующих
поправок в
действующее
законодатель-
ство по
вопросам
архитектуры,
градостроитель-
ства и
строительства




Х


2. Разработка
стандартов и
регламентов
государственных
услуг

X





Цель 3.4 Реформирование системы контроля качества строительства
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели

Целевые
индикаторы
(с указанием
окончательного
срока (периода)
достижения

Источник
информации

ед-ца
изм.

Отчетный
год

план
текущего
года

в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Повышение
квалификации
субъектов
строительства
оказывающих
непосредственно
влияние на
качество
строительства

Данные МИО
(территор.
подраз.
АДСиЖКХ)

%




5

5

5

5

Задача 3.4.1 Реформирование системы оценки соответствия в строительстве

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

Отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Снижение
количества
нарушений

Данные МИО
(территор.
подраз.
АДСиЖКХ)

%



-

5

5

5

5

Мероприятия для
достижения
показателей
прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Аттестация
экспертов,
оказывающих
экспертные
работы и
инжиниринговые
услуги в сфере
архитектуры,
градострои-
тельства и
строительства

-

Х

Х

Х

Х

2. Выдача
лицензий в
сфере
архитектуры,
градострои-
тельства и
строительства с
учетом приципа
категорирования

-

X

Х

Х

Х

Цель 3.5 Обеспечение прозрачности деятельности Агентства
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 020

Целевые
индикаторы
указанием
окончательного
срока (периода)
достижения

Источник
информации

ед-ца
изм.

Отчетный
год

План
текущего
года

в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прозрачность
решений,
принимаемых
государственными
органами (ГИК
ВЭФ)

Отчет ГИК
ВЭФ

Место в рейтинге



53

49

49

48

48

Задача 3.5.1 Создание условий для доступа населения к информации в сфере
архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и ЖКХ

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

ед-ца
изм.

Отчетный
год

План
текущего
года

плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Увеличение
числа посещений
пользователей
статистической
информации на
интернет-ресурсе
Агентства с
момента создания
сайта

Интернет-
ресурс

%




5

5

5

5

Мероприятия для
достижения
показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом периоде

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Регулярное
размещение
информации в сфере
архитектурной,
градостроительной,
строительной
деятельности и ЖКХ
на сайте Агентства


Х

Х

Х

Х

Проведение
мероприятий по
обеспечению
политики
информационной
безопасности


Х

Х

Х

Х

      *Срок реализации мероприятия указать знаком «X» по соответствующей графе

Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели
государственного органа

Наименование стратегического документа,
нормативного правового акта

1

2

Стратегическое направление 1. Развитие
жилищного строительства
Цель 1.1 Обеспечение жилья

Послание Президента страны народу Казахстана
1997 года «Казахстан – 2030 Процветание,
безопасность и улучшение благосостояния всех
казахстанцев»

Послание Главы государства народу Казахстана
от 6 марта 2009 года «Через кризис к
обновлению и развитию»

Стратегия гендерного равенства в Республике
Казахстан на 2006-2016 годы, утвержденная
Указом Президента Республики Казахстан от 29
ноября 2005 года

Доктрина национального единства Казахстана

Программа жилищного строительства в
Республике Казахстан на 2011-2014 годы,
утвержденная постановлением Правительства
Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №
329

Стратегическое направление 2.
Модернизация и развитие
жилищно-коммунального хозяйства
Цель 2.1 Обеспечение комфортных условий
проживания населения и улучшение
состояния коммунальной инфраструктуры

Послание Главы государства от 29 января 2010
года «Новое десятилетие – Новый
экономический подъем – Новые возможности
Казахстана»

Послание Главы государства народу Казахстана
от 6 марта 2009 года «Через кризис к
обновлению и развитию»

Стратегический план развития РК до 2020
года, утвержденный Указом Президента
Республики Казахстан от 1 февраля 2010

Стратегическое направление 3. Развитие
архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности
Цель 3.1 Гармонизация
нормативно-технической базы с
нормативами передовых стран и повышение
качества проектной документации
Цель 3.2 Организация пространственного
планирования развития городов и областей
Республики Казахстан
Цель 3.3 Устранение административных
барьеров и улучшение бизнес-климата для
малого и среднего предпринимательства
Цель 3.4 Реформирование системы контроля
качества строительства

Государственная программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан, утвержденная Указом
Президента Республики Казахстан от 19 марта
2010 года

Программа по развитию строительной индустрии
и производства строительных материалов в РК
на 2010-2014 годы, утвержденная
постановлением Правительства Республики
Казахстан от 30 сентября 2010 года № 1004

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

      Сноска. Раздел 4 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 30.03.2012 № 405.

Наименование стратегического
направления, цели и задачи
государственного органа

Мероприятия по реализации
стратегического направления, цели и
задачи государственного органа

Период
реализации

1

2

3

Стратегическое направление 1.
Развитие жилищного строительства
Цель 1.1. Обеспечение жилья
Задача 1.1.1. Обеспечение
строительства и приобретения жилья
государственного коммунального
жилищного фонда
Задача 1.1.2. Обеспечение
строительства и приобретения жилья за
счет кредитных средств
Задача 1.1.3. Обеспечение
строительства жилья в незавершенных
объектах с участием дольщиков
Задача 1.1.4 Строительство и
приобретение инженерно-
коммуникационной инфраструктуры в
районах жилищной застройки

1. Обеспечение населения жильем
независимо от этнического или иного
происхождения, полового различия,
вероисповедания и социального
положения.

2011-2015
гг.

Стратегическое направление 2.
Модернизация и развитие
жилищно-коммунального хозяйства
Цель 2.1 Обеспечение комфортных
условий проживания населения и
улучшение состояния коммунальной
инфраструктуры
Задача 2.1.1 Внедрение системного
подхода при строительстве новых
объектов водоснабжения и
водоотведения и реконструкции
действующих.
Задача 2.1.2. Создание оптимальной
модели жилищных отношений
Задача 2.1.3. Модернизация
коммунальной инфраструктуры
Задача 2.1.4. Повышение
энергоэффективности в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

1. Организация курсов повышения
квалификации и семинаров для
работников органов управления
кондоминиума.

2011-2015
гг.

Стратегическое направление 3.
Развитие архитектурной,
градостроительной и строительной
деятельности
Цель 3.1 Гармонизация
нормативно-технической базы с
нормативами передовых стран и
повышения качества проектной
документации
Задача 3.1.1 Реформирование системы
технического регулирования
строительной отрасли

1. В 2011 году с учетом существующих
реалий необходимо внедрение
механизма ротации в единой системе
РГП «Госэкспертиза», включающий
должностные перемещения между
руководителями территориальных
управлений Предприятия и по
системе Центр – регионы, в целях:
- повышения эффективности работы
госэкспертизы на принципах
корпоративного управления,
транспарентности и подотчетности
обществу;
- создания дополнительного
эффективного инструмента
предупреждения коррупции;
снижения возможности для
протекционизма и отрицательного
влияния групповых связей

2011-2015
гг.

Стратегическое направление 3. Развитие архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Цель 3.1 Гармонизация нормативно-технической базы с нормативами передовых стран и повышения качества проектной документации
Задача 3.1.2 Обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и инженерно-коммуникационной инфраструктуры с разработкой эффективных конструктивных решений и технологий

1. Проведение мероприятий по
развитию государственного языка;
2. Материально-техническое
обеспечение деятельности Агентства;
3. Усиление контроля за исполнением
документов;
4. Повышение квалификации
сотрудников

2011-2015
гг.

Стратегическое направление 3. Развитие архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Цель 3.2 Организация пространственного планирования развития городов и областей Республики Казахстан
Задача 3.2.1 Разработка основного градостроительного проекта РК

1. Проведение мероприятий по
развитию государственного языка;
2. Материально-техническое
обеспечение деятельности Агентства;
3. Усиление контроля за исполнением
документов;
4. Повышение квалификации
сотрудников

2011-2015
гг.

Стратегическое направление 3. Развитие архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Цель 3.2 Организация пространственного планирования развития городов и областей Республики Казахстан
Задача 3.2.2 Создание геоинформационной системы в сфере архитектуры, градостроительства и строительства

1. Проведение мероприятий по
развитию государственного языка;
2. Материально-техническое
обеспечение деятельности Агентства;
3. Усиление контроля за исполнением
документов;
4. Повышения квалификации
сотрудников;
5. Создание и ведение информационной
системы ГГК на республиканском
уровне

2011-2015
гг. 
 

 
 
2012 г.

Стратегическое направление 3. Развитие архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Цель 3.3 Устранение административных барьеров и улучшение бизнес-климата для малого и среднего предпринимательства
Задача 3.3.1 Совершенствование разрешительной системы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Цель 3.4. Реформирование системы контроля качества строительства
Задача 3.4.1 Реформирование системы оценки соответствия в строительстве

1. Проведение мероприятий по
развитию государственного языка;
2. Материально-техническое
обеспечение деятельности Агентства;
3. Усиление контроля за исполнением
документов;
4. Повышения квалификации
сотрудников
5. Обеспечение Казахстанского
содержания при осуществлении
государственных закупок
информационно-коммуникационных
технологий:
1) в IT-услугах (2011 г. – 100 %,
2012 г. – 100 %, 2013 г. - -, 2014
г. - -, 2015 г. - -);
2) в объеме сектора IT-оборудования
(2011 г. – 0 %, 2012 г. – 5 %, 2013
г. - -, 2014 г. - -, 2015 г. - -).

2011-2015
гг.

Стратегическое направление 3.
Развитие архитектурной,
градостроительной и строительной
деятельности
Цель 3.5 Обеспечение прозрачности
деятельности Агентства
Задача 3.5.1 Создание условий для
доступа населения к информации в
сфере архитектурной,
градостроительной, строительной
деятельности и ЖКХ

Улучшение интернет-ресурса
Агентства.

Закупка систем обнаружения атак,
сервера контроллера домена и
прокси-сервера.

2012–2015 гг.

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

      Сноска. Раздел 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.03.2012 № 405.

Показатели задач, для
достижения которых требуется
межведомственное
взаимодействие

Государственный орган, с
которым осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, осуществляемые
государственным органом для
установления межведомственных
взаимодействий

1

2

3

Стратегическое направление 1. Развитие жилищного строительства

Цель 1.1. Обеспечение жилья

Задача 1.1.1. Обеспечение строительства и приобретение жилья государственного
коммунального жилищного фонда

Задача 1.1.2. Обеспечение строительства и приобретение жилья за счет кредитных
средств

Задача 1.1.4 Строительство и приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в
районах жилищной застройки

Показатели задач, для
достижения которых требуется
межведомственное
взаимодействие

Государственный орган, с
которым осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, осуществляемые
государственным органом для
установления межведомственных
взаимодействий

1

2

3

Объемы ввода в эксплуатацию
жилья государственного
коммунального жилищного фонда
за счет средств
республиканского бюджета

АС

обеспечение статистическими
данными;

киматы областей,
городов Астаны и Алматы

реализация Программы
жилищного строительства в
Республике Казахстан на
2011-2014 годы

АС

обеспечение статистическими
данными;

Объемы ввода в эксплуатацию жилья за счет кредитования местных исполнительных органов

Акиматы областей,
городов Астаны и Алматы

реализация Программы
жилищного строительства в
Республике Казахстан на
2011-2014 годы

Объемы ввода в эксплуатацию
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

Акиматы областей,
городов Астаны и Алматы

реализация Программы
жилищного строительства в
Республике Казахстан на
2011-2014 годы

Стратегическое направление 2. Модернизация и развитие жилищно-коммунального
хозяйства

Цель 2.1. Обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение состояния
коммунальной инфраструктуры

Задача 2.1.1. Внедрение системного подхода при строительстве новых объектов
водоснабжения и водоотведения и реконструкции действующих

Показатели задач, для
достижения которых
требуется межведомственное
взаимодействие

Государственный орган,
с которым осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, осуществляемые
государственным органом для
установления межведомственных
взаимодействий

1

2

3

Снижение количества аварий
и остановок на 1 км
коммунальных сетей:

Акиматы областей,
городов Астаны и Алматы

информация от акиматов

Уровень нормативно-очищенной
воды

Акиматы областей,
городов Астаны и Алматы

информация от акиматов

Доступ к централизованному
водоснабжению

АС

обеспечение статистическими
данными

Доступ к централизованному
водоотведению в городах
республики

АС

обеспечение статистическими
данными

Доступ к услугам
водоотведения в сельских
населенных пунктах

АС

обеспечение статистическими
данными

Задача 2.1.2. Создание оптимальной модели жилищных отношений

Доля объектов кондоминиума,
требующих капитального ремонта

Акиматы областей,
городов Астаны и Алматы

информация от акиматов

Доля объектов кондоминиума,
находящихся в аварийном
состоянии

Акиматы областей,
городов Астаны и Алматы

информация от акиматов

Задача 2.1.3. Модернизация коммунальной инфраструктуры

Доля сетей, нуждающихся в
ремонте:

АС

обеспечение статистическими
данными

Протяженность
модернизированных сетей

Акиматы областей,
городов Астаны и Алматы

информация от акиматов

Снижение задолженности за
коммунальные услуги

Акиматы областей,
городов Астаны и Алматы

информация от акиматов

Охват населения по
разъяснению и пропаганде
раздельного сбора мусора

Акиматы областей,
городов Астаны и Алматы

информация от акиматов

Доля мусороперерабатывающих
предприятий

Акиматы областей,
городов Астаны и Алматы

информация от акиматов

Показатели задач, для
достижения которых требуется
межведомственное
взаимодействие

Государственный
орган, с которым
осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, осуществляемые
государственным органом для
установления межведомственных
взаимодействий

1

2

3

Стратегическое направление 3. Развитие архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности

Цель 3.1 Гармонизация нормативно-технической базы с нормативами передовых стран и
повышения качества проектной документации

Задача 3.1.1 Реформирование системы технического регулирования строительной отрасли

Совершенствование нормативно-
технических документов в сфере
архитектурной,
градостроительной,
строительной деятельности и
жилищно-коммунального
хозяйства

МИНТ
МНГ
МОН
МТК
МТСЗН
МЧС
МЗ
МООС
МСХ

1) согласование проектов
нормативно-технических
документов;
2) рассмотрение и решение
разногласий в ведомственных
нормативах;
3) выработка предложений по
совершенствованию нормативной
базы строительной отрасли, по
внедрению ресурсосберегающих
технологий и новых материалов

Задача 3.1.2 Обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и
инженерно-коммуникационной инфраструктуры с разработкой эффективных конструктивных
решений и технологий

Количество проведенных
прикладных научных
исследований, направленных на
снижение сейсмического риска,
обеспечение устойчивости и
долговечности зданий
(сооружений) и инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры, а также
разработку энерго- и
ресурсосберегающих технологий
(количество тем, завершающихся
в текущем году/количество тем,
переходящих на следующий год)

МОН

Внесение предложений в МОН по
кандидатурам для включения в
состав национальных научных
советов и формированию
перечня субъектов базового
финансирования в соответствии
с подпунктами 5 и 6 статьи 5
Закона Республики Казахстан
«О науке»

Цель 3.2 Организация пространственного планирования развития городов и областей
Республики Казахстан

Задача 3.2.1 Разработка основного градостроительного проекта РК

3.2.2 Создание геоинформационной системы в сфере архитектуры, градостроительства и
строительства

Показатели задач, для
достижения которых требуется
межведомственное
взаимодействие

Государственный орган, с
которым осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, осуществляемые
государственным органом для
установления межведомственных
взаимодействий

1

2

3

Разработка и утверждение
Генеральной схемы организации
территории страны Степень
реализации проекта по созданию
Государственного
градостроительного кадастра на
республиканском уровне
Создание и ведение
информационной системы ГГК на
республиканском уровне

Акиматы областей,
городов Астаны и Алматы

разработка и обеспечение
утверждения генеральных
планов, создание и ведение
Градостроительного кадастра
областных и базовых уровней;
проведение комплексной
градостроительной
экспертизы по проектам
комплексных схем и
генеральных планов

Цель 3.3 Устранение административных барьеров и улучшение бизнес-климата для малого и
среднего предпринимательства

Задача 3.3.1 Совершенствование разрешительной системы в сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности

Оптимизация разрешительной
системы в сфере архитектуры,
градостроительства и
строительства

МЭРТ, Акиматы
областей, городов Астаны
и Алматы

взаимодействие и выработка
согласованной политики по
вопросам совершенствования
разрешительной системы

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;
МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;
МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий;
МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан;
МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан;
МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;
МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан;
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
МНГ – Министерство нефти и газа;
АУЗР – Агентство Республики Казахстан по управлению земельными
ресурсами;
АРЕМ – Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных
монополий;
АС – Агентство Республики Казахстан по статистике.

Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного риска

Возможные последствия в
случае непринятия мер по
управлению рисками

Мероприятия по управлению
рисками

Внешние риски

Кризис на мировом рынке
капитала

Спад объемов иностранных
инвестиций в экономику
Казахстана и уход
иностранных компаний с
казахстанского рынка

Формирование сильного
отечественного бизнеса
(национальных инвесторов),
способных быстро освоить
освобождаемые ниши на
казахстанском рынке

Внутренние риски

Риск недополучения заявленных
средств по ранее начатым
проектам

Незавершение начатых
проектов

Продление сроков
выполнения начатых
проектов

Несоблюдение государственными
органами установленных
законодательством требований
при выдаче разрешительных
документов

Сложность ведения бизнеса и
прохождения разрешительных
процедур в области
строительства

Повышение квалификации
работников, занимающихся
выдачей разрешительных
документов

Неисполнение подрядными
организациями договорных
обязательств

Неосвоение средств
республиканского бюджета

Контроль за местными
исполнительными органами
за освоением бюджетных
средств и обеспечением
выполнения задания по
вводу жилья

Раздел 7. Бюджетные программы

      Сноска. Раздел 7 в редакции постановления Правительства РК от 30.03.2012 № 405.

7.1 Бюджетные программы

Бюджетная
программа

001 Услуги по координации деятельности в области
строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Описание

Формирование государственной политики развития строительства,
жилищно-коммунальной сферы, в том числе создание условий для
развития и реформирования строительной отрасли и
жилищно-коммунальной сферы

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата
бюджетной
программы









Содержание
центрального
аппарата
обеспечивающих
реализацию
государственной
политики развития
строительства,
жилищно-
коммунальной сферы

чел.

85

85

157

157

157

157


Содержание
территориальных
департаментов
обеспечивающих
реализацию
государственной
политики развития
строительства,
жилищно-
коммунальной сферы

чел.

-

-

316

316

316

316


Оформление и
выдача разрешений
на производство
строительно-
монтажных работ

ед.

-

-

444

500

500

500


Аналитическая
работа и
разработка
предложений по
объединению
действующих
отраслевых
программ развития
данных отраслей,
вместе с
программой
развития жилищного
строительства в
единую
государственную
стратегию
Республики
Казахстан на
среднесрочный
период

ед.

-

-

1





Разработка
нормативно-
правовых актов

ед.

-

-

16

4

3

3


показатели
конечного
результата
бюджетной
программы









Количество
разработанных
нормативно-
правовых актов

ед.

-

-

16

4

3

3


Выдача разрешений
на производство
строительно-
монтажных работ

%

-

-

100

100

100

100


Проведение
аналитического
исследования и
разработка
предложений по
комплексному
развитию жилищно-
коммунального
хозяйства,
производства
строительных
материалов и
качественного
водоснабжения в
Республике
Казахстан

%

-

-

100





показатели
эффективности
бюджетной
программы









Эффективное
выполнение
возложенных
функций

%

100

100

100

100

100

100


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

120
441

196
373

612
819

1455
619

1 455
717

1455
827


Бюджетные программы

003 «Совершенствование нормативно-технических документов в
сфере архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности»

описание

Разработка нормативно-технических документов, отвечающих
современным условиям развития науки, техники и технологий для
регулирования архитектурной, градостроительной, строительной
деятельности и жилищно-коммунального хозяйства
1. Реформирование системы технического регулирования
строительной отрасли
2. Разработка нормативов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства

Вид бюджетной программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Количество разработанных
сметно-нормативных
документов в сфере
архитектурной,
градостроительной и
строительной
деятельности

ед.

12

89

106

85

58

53


Разработка типовых
проектов

ед.

28

20

19

164

45

145


Обновление
нормативно-
технической базы в
сфере архитектурной,
градостроительной,
строительной
деятельности и
жилищно-коммунального
хозяйства

ед.

17

33

145

59

47

31


Количество
разработанных
межгосударственных
нормативно-
технических
документов по линии
МНТКС (долевое
участие), не менее

ед.

-

3

3

-

-



показатели конечного
результата









Степень реализации
проекта по созданию
Государственного
градостроительного
кадастра на
республиканском
уровне

%
выпол-
ненной
работы



35

65




Уровень разработки
Генеральной схемы
организации
территории
Республики Казахстан

%

-

3,7

40,8

74,8

100



Степень
реформирования
системы технического
регулирования
строительной отрасли
Республики Казахстан
(схематическая
разработка и начало
внедрения отдельных
элементов системы
технического
регулирования
строительной отрасли)

%

5

10

31

54

77



показатели качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов.

тыс.
тенге

931 000

1 517
746

4 052
650

6 010
007

3 651
771

2 893
984


Бюджетные программы

006 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на
разработку Генерального плана пригородной зоны города Алматы»

описание

Выделение средств из республиканского бюджета акимату города
Алматы на разработку Комплексной схемы градостроительного
планирования территории пригородной зоны города Алматы
(Генеральный план пригородной зоны г. Алматы)

Вид бюджетной программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и
бюджетных субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектруемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Разработка Комплексной
схемы градо-
строительного
планирования территории
пригородной зоны города
Алматы (Генеральный
план пригородной зоны
города Алматы)

ед.

1







показатели конечного
результата









Степень готовности
Комплексной схемы
градостроительного
планирования территории
пригородной зоны города
Алматы (Генеральный
план пригородной зоны
города Алматы)

%

100







показатели качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

950
000







Бюджетные
программы

007 «Проведение мероприятий по энергосбережению объектов социальной
сферы и жилищно-коммунального хозяйства»

описание

Повышение устойчивости и надежности систем жизнеобеспечения,
надлежащее содержание объектов и территорий населенных пунктов
для создания комфортных и безопасных условий проживания граждан

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатель
прямого
результата









Тиражирование и
распространение
печатной
информационной
продукции об
энергосбережении
(брошюры,
буклеты,
методические
пособия, полезные
советы для
населения,
флайера
(односторонние и
двухсторонние),
плакаты
(односторонние),
наклейки А5,
цветные
(односторонние),
сопутствующая
полиграфия
(программы
семинаров,
раздаточные
обучающие
материалы).

Экз




250
000




Подготовка
материалов и
публикаций на
государственном и
русском языках в
региональных
газетах

Экз




50 000

50
000

50 000


Издание и
распространение
информационного
вкладыша «Реформы
ЖКХ»

Ед




25

25

25


Разработка и
изготовление
аудиороликов
продолжительность
до 60 секунд на
государственном и
русском языках.

Шт




3

3

3


Разработка и
изготовление
видеороликов
продолжительность
до 60 секунд на
государственном и
русском языках.

Шт




3

3

3


Проведение во
всех областных
центрах и
гг. Астана и
Алматы
разъяснительных
семинаров для
собственников
квартир (жилья)
по вопросам
создания
оптимальной
модели жилищных
отношений с
охватом не менее
50 чел. в группе

Ед




48

48

48


Проведение
тематических
региональных
конференций
(север, юг,
запад, восток) с
охватом не менее
200 участников в
группе

Ед




4

4

4


Проведение
энергетического
обследования
(энергоаудита)
многоквартирных
жилых домов (МЖД)

к-во
МЖД

-

144

270

270

270

270


показатель
конечного
результата









Выдача
энергетических
паспортов на МЖД

к-во
пас-
портов

144

270

270

270

270

270


Доля населения,
охваченного
мероприятиями по
пропаганде
энергосбережения

%



10

20

30

40


показатели
качества









показатели
эффективности









Стоимость
энергетического
обследования за 1
м2

тенге



234

234

234

234


объем бюджетных
расходов,

тыс.
тенге

-

210
000

560
000

360
000

360
000

360
000


Бюджетные
программы

018 Целевые текущие трансферты областному бюджету
Восточно-Казахстанской области на благоустройство и ремонт
инфраструктуры города Усть-Каменогорск в связи с проведением VII
Форума Межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и
Российской Федерации

описание

на проведение VII Форума Межрегионального сотрудничества Республики
Казахстан и Российской Федерации

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Ремонт улиц

км


5,2






Ремонт сетей
наружного
освещения улиц

ед.


9






Электроснабжение
и водоснабжение

км


3,9






показатели
конечного
результата









Степень
выполненных
благоу-
строительных
работ

%


100






показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге


1 500
000






Бюджетные
программы

019 Проведение оценки технического состояния инженерных сетей

описание

оценка технического состояния инженерных сетей

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

Проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата:









Количество
обследованных
тепловых сетей

км


-

1143,16

1073

1014,
54

961,
36


Количество
обследований систем
водоснабжения и
водоотведения
областных центров,
города
республиканского
значения, столицы

объек-
ты


54

54

0

0



показатели
конечного
результата









Уровень
обследованных
тепловых сетей к
общей
протяженности
по республике

%


0

10

9,1

8,6

8,2


Уровень
обследований
систем
водоснабжения
и водоотведения
областных центров,
города
республиканского
значения, столицы
в том числе:
визуальное
обследование
объектов
водоснабжения,
водоотведения;

%


50

100





инструментальное
обследование
зданий
и сооружений от
числа требующих
инструментальное
обследование;

%



30





инструментальное
обследование
самотечных
канализационных
коллекторов
диаметром свыше
500 мм требующих
замены;

%



2





инструментальное
обследование
магистральных
водоводов
диаметром свыше
300 мм;

%



2





составление
расчетной схемы
сетей
водоснабжения
и водоотведения.

%



100





показатели
качества














Опре-
деле-
ние
факти-
чес-
кого
сос-
тояния
объек-
тов
ЖКХ




Средняя стоимость
работ по
обследованию
систем в одном
городе

тыс.
тенге



18 800





показатели
эффективности









Средние затраты на
обследования 1 км
тепловых сетей

тыс.
тенге



1 107

233

246

260


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге


1 000
000

1 265
175

250
000

250 000

250
000


Бюджетная программа

020 Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Описание

Формирование государственной политики развития строительства,
жилищно-коммунальной сферы, в том числе создание условий для
развития и реформирования строительной отрасли и жилищно-
коммунальной сферы, укрепление материально-технической базы

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление капитальных расходов

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Количество
приобретаемых товаров

ед.

206

-

468

126

126

126


Количество
приобретаемых
основных средств

ед.

0

0

164

232

232

232


Приобретение
нематериальных
активов

ед.

0

0

324

142

142

142


показатели конечного
результата бюджетной
программы









Улучшение состояния
материально-
технической базы

%

100

-

65

100

100

100


показатели качества
бюджетной программы









показатели
эффективности
бюджетной программы









В среднем расходы на
материально-
техническое оснащение

тыс.
тенге



54

55

55

55


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

11
366

-

51
253

27
512

27
512

27
512


Бюджетные
программы

021 «Прикладные научные исследования в области строительства»

описание

Проводятся научные исследования, направленные на снижение
сейсмического риска, обеспечение устойчивости и долговечности зданий
(сооружений) с разработкой эффективных конструктивных решений и
технологий по следующим темам:
- исследовать работу железобетонных конструкций, усиленных
фиброармированными пластиками, и разработать рекомендации по
усилению и восстановлению зданий и сооружений для обычных и
сейсмических районов;
- разработка композитов из местного сырья для производства
санитарно-технической керамики, керамогранита и облицовочных плиток;
- разработка изделий индустриального малоэтажного домостроения из
жестких бетонных смесей на местных заполнителях методом непрерывного
безопалубочного виброформования;
- разработка крупноформатных многопустотных энергоэффективных
керамических блоков на местном сырье для однорядного заполнения стен
малоэтажных жилых зданий.

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных
услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый год

2011

2012

2013

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Общее
количество
проводимых
прикладных научных
исследований в
области
строительства

ед.

2

1

1

4

4

2


Количество
проведенных научных
исследований, по
которым получено
положительное
заключение
государственной
научно-технической
экспертизы

ед.

2

1

1

3

4

2


показатели
конечного
результата









Количество
утвержденных
методических
указаний,
инструкций,
рекомендаций,
разрабатываемых на
научно-технической
основе, применяемых
в области
строительства

ед.

2

1

1

3

4

2


показатели
качества









показатели
эффективности









Средняя стоимость
одного указания,
инструкции,
рекомендации

тыс.
тенге




12,500

12,500

16,667


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

35 545

38 000

24 000

50 000

50 000

50 000


Бюджетные программы

022 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на
разработку комплексной схемы градостроительного планирования
территории пригородной зоны города Астаны»

описание

Разработка схемы

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Разработка
Комплексной схемы
градостроительного
планирования
территории
пригородной зоны
города Астаны

ед.


1






показатели
конечного
результата









Степень разработки
Комплексной схемы
градостроительного
планирования
территории
пригородной зоны
города Астаны

%



26

74




показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге



200
000

486
371




Бюджетные программы

023 «Целевые текущие трансферты бюджету городов Астаны и Алматы
на приобретение коммунальной техники»

описание

Обеспечение условий для развития инфраструктуры для создания
благоприятной среды для проживания населения Республики
Казахстан

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Приобретение
коммунальной
техники

ед.


155






показатели
конечного
результата









Уровень
обеспеченности
коммунальной
техникой

%


100






показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге


1 600
280






Бюджетные программы

025 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Карагандинской
области на поддержание инфраструктуры города Приозерска»

описание

Выделение инвестиций областному бюджету Карагандинской области
на поддержание инфраструктуры города Приозерск

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатель прямого
результата









Закуп топлива для
котельной

тонн

14000

14000






Проведение
ремонтных работ на
теплосетях

км

3,03

2,73






Подготовка объектов
теплоснабжения к
отопительному
сезону

ед.

1

1






Проведение
комплекса работ и
технических
мероприятий по
устранению
физического и
морального износа
оборудования
котельной № 1
города Приозерска

ед.

-

-

1

-

-



Подключение к
центральному
теплоснабжению
девятнадцати
многоэтажных жилых
домов, находящиеся
в коммунальной
собственности
города Приозерска

ед.

-

-

19

-

-



Снос конструкций
жилищно-гражданских
зданий города
Приозерск
Карагандинской
области, не
подлежащих
восстановлению, с
рекультивацией и
уборкой
строительного
мусора

коли-
чество
объек-
тов




51




показатель
конечного
результата









Уровень обеспечения
теплом населения
города Приозерск

%

100

100

100





показатели
качества





41




показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

542
944

537
958

550
906

257
000




Бюджетные программы

027 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астана
и Алматы на проведение ремонта общего имущества объектов
кондоминиума»

описание

Бюджетные кредиты бюджетам областей, городов Астаны и Алматы
на проведение ремонта объектов кондоминиума путем капитализации
специализированных региональных организаций с участием государства

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление бюджетных кредитов

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатель прямого
результата









Проведение
капитального
ремонта объектов
кондоминиума

Коли-
чество
домов



472

690

1380

1380


показатель
конечного
результата









Доля объектов
кондоминиума,
требующих
капитального
ремонта

%



32

30

25

22


Площадь домов
требующих ремонта

тыс. м2



50 087

47
316

39
430

34
698


показатели
качества









Соответствие
проведенных работ
требованиям
нормативно-
технической
документации

%




100

100

100


показатели
эффективности









Средняя стоимость
отдельных видов
ремонта/м2

тенге




3 650

3 650

3
650


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




8 000
000

16
000
000

16
000
000


Бюджетные программы

028 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на оказание жилищной помощи»

описание

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на оказание жилищной помощи в рамках проведения
работ по термомодернизации и ремонту объектов кондоминиума»

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатель прямого
результата









Количество
получателей
жилищной помощи

Кол-во
семей




25
980

25
056

21
042


показатель
конечного
результата









Охват
малообеспеченных
семей (граждан) с
выплатой жилищной
помощи для
проведения работ по
ремонту общего
имущества объектов
кондоминиума

%




100

100

100


показатели качества









показатели
эффективности









Средние затраты
жилищной помощи на
одну мало-
обеспеченную
семью (гражданину)
на ремонт общего
имущества объектов
кондоминиума по
регионам

тыс.
тенге




6 900

6 900

6 900


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




563
000

543
000

456
000


Бюджетные программы

029 «Разработка обоснований инвестиций систем водоснабжения и
водоотведения»

описание

Внедрение системного подхода при строительстве и реконструкции
объектов водоснабжения и водоотведения в крупных и средних городах

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013



1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Промежуточный отчет
с анализами новых
технологий по
водозаборам,
водоподготовке и
очистке сточных вод
с учетом исходных
данных

Ед.

-

-

56





Итоговый отчет:
Гидравлические
расчеты сетей,
выбор основных
технологических
решений, расчеты
сооружений,
основные технико-
технологические
решения

Ед.




43

13



Завершение
разработки
обоснований
инвестиций с
положительным
заключением
государственной
экспертизы

Ед.




13

43



показатели
конечного
результата









выполнение работ от
общего объема работ
по разработке
обоснования
инвестиций систем
водоснабжения и
водоотведения

%

-

-

4,5

40

55,5



показатели качества









показатели
эффективности









Средняя стоимость
работ в одном
городе (стоимость
работ по каждому
городу определяется
сметным расчетом)

тыс.
тенге

-

-

5357

39
286

28
446



объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

-

300
000

2 200
000

1
593
000



      * - стоимость работ по каждому городу определяется в соответствии со сметой

Бюджетная
программа

030 «Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального
хозяйства»

Описание

Проводятся научные исследования, направленные на устранение
технологической отсталости ЖКХ и снижение эксплуатационных
расходов субъектов ЖКХ, с разработкой эффективных конструктивных
решений и технологий по следующим темам:
1. «Модифицирование и адаптация технологий очистки сточных
коммунальных и смешанных вод для построения децентрализованных
систем водоотведения и систем с повторно-последовательным и
оборотным использованием воды в технологических, хозяйственных и
питьевых целях»;
2. «Разработка новых технологий и технических решений по
обслуживанию и ремонту эксплуатируемых жилых и общественных
зданий, повышение их теплозащиты в соответствии с международными
требованиями с использованием современных материалов,
оборудования и приборно-измерительных устройств»;
3. «Развитие технологии производства, транспортировки и
потребления тепла и воды для жилищного фонда на базе применения
котлов с высоким КПД и низким количеством вредных выбросов»;
4. «Разработка научных основ совершенствования технологии
переработки твердых бытовых отходов»;
5. «Развитие инновационных технологий прокладки инженерных сетей
и создание новых методов их защиты от опасных природных и
техногенных воздействий»;
6. «Разработка теплоэффективных ограждающих конструкций на основе
современных утеплителей, пористой керамики, изделий из гипса и
ячеистых бетонов, а также облицовочных изделий на основе бетонов,
керамики и природного камня»

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Общее количество
проводимых
прикладных научных
исследований в
области
жилищно-
коммунального
хозяйства

ед.

-

-


6

6

6


Количество
проведенных научных
исследований, по
которым получено
положительное
заключение
государственной
научно-технической
экспертизы

ед.

-

-


-

-

6


показатели
конечного
результата









Количество
утвержденных
методических
указаний,
инструкций,
рекомендаций,
разрабатываемых на
научно-технической
основе, применяемых
в сфере ЖКХ

ед.

-

-


-

-

6


показатели качества









показатели
эффективности









Средняя стоимость
одного указания,
инструкции,
рекомендации

тыс.
тенге




26086,3

26415

27167,5


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

-


156 518

158 490

163 005


Бюджетные программы

033 «Целевые текущие трансферты областному бюджету Восточно-
Казахстанской области на благоустройство и ремонт инфраструктуры
города Семей в связи с проведением мероприятий, приуроченных к
20-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона»

Описание

Выделение инвестиций областному бюджету Восточно-Казахстанской
области, ремонтные работы инфраструктуры города Семей

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатель прямого
результата









Благоустройство
Центральной площади
города Семей









замена бетонных плит

п.м.



668





устройство тротуаров

м2



12
821,7





изготовление и
установка малых
архитектурных форм

ед.



4





ремонт фонтана

ед.



1





ремонт бронзовых
скульптур с
национальным
колоритом

ед.



12





Ремонт монумента
«Сильнее смерти» и
благоустройство
территории разборка
и повторная
облицовка стелы
мраморными плитками

м2



1 755





разборка и облицовка
ступеней из
гранитных плит

п.м.



653,
61





установка
скульптурных
композиций

ед.



2





изготовление и
установка малых
архитектурных форм

ед.



6





установка выездной
арки

ед.



1





установка
трансформаторной
будки

ед.



1





Устройство «Стеллы
Мира» на острове
Полковничий города
Семей









установка монумента
стелы Мира

ед.



1





облицовка ступеней
из гранитных плит

м2



242





устройство тротуаров

м2



7145,5





изготовление и
установка малых
архитектурных форм

ед.



6





Устройство стелы
«Абай жолы» в городе
Семей установка
бетонного основания

м2



20,3





демонтаж и монтаж
бортовых камней

п.м.



240





устройство
поребриков

п.м.



120





установка комплекта
ночного освещения

ед.



1





Ремонт дорог и улиц
города и обеспечение
безопасности
дорожного движения
изготовление и
монтаж выездной арки

ед.



1





устройство тротуаров
(ул. Абая, Селевина,
Титова)

м2



20,9





средний ремонт моста
через р. Семипалатинка

м2



4950





средний ремонт дорог
по маршруту
следования

м2



20
572,6





средний ремонт
путепроводов

ед.



4





изготовление и
установка автобусных
павильонов

ед.



50





средний ремонт
асфальтного покрытия
остановочной
площадки монумента

м2



1 610





средний ремонт
дорожного покрытия
ведущий на монумент

км



1,6





замена бортовых
камней на площади
перед Аэропортом

п.м.



1 092





средний ремонт улицы
Волгоградская

км



1,2





устройство
тротуарных плиток на
откосах вдоль новых
дорог

м2



2 968





установка новых
дорожных знаков

ед.



125





средний ремонт
колесоотбойников

км



5,87





устройство
светофорных объектов

ед.



13





Благоустройство
территорий улиц по
маршруту следования









устройство газонов
по улицам города

м2



32
787





установка малых
архитектурных форм

ед.



70





вырубка аварийных
деревьев диаметром
от 0,3 до 1,3 м

ед.



174





восстановление
уличного освещения в
районе Аэропорта и
улицы Селевина

км



3,5





восстановление
тротуарного
освещения по улицам
Селевина,
Волгоградская,
Бозтаева, правый и
левый берег
подмостовой
территории

км



3,3





показатель конечного
результата









Уровень создания
благоприятных
условий гражданам
города Семей, а
также обеспеченность
инфраструктурой

%



100





показатели качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной сметной
документации

%



100





показатели
эффективности









Стоимость работ
(устройство:
тротуаров, газонов,
освещения, установка
архитектурных форм,
трансформаторной
будки, светофорных
объектов, средний
ремонт дорог и др)

тыс.
тенге



273
829





объем бюджетных
расходов, в т.ч.

тыс.
тенге



1 642 977





Благоустройство
Центральной площади
города Семей

тыс.
тенге



244 512





Ремонт монумента
«Сильнее смерти» и
благоустройство
территории

тыс.
тенге



207
123





Устройство «Стеллы
Мира» на острове
Полковничий города
Семей

тыс.
тенге



144
851





Устройство стелы
«Абай жолы» в городе
Семей

тыс.
тенге



51
851





Ремонт дорог и улиц
города и обеспечение
безопасности
дорожного движения

тыс.
тенге



685
518,0





Благоустройство
территорий улиц по
маршруту следования

тыс.
тенге



309
122





Бюджетные программы

034 «Выплата премий по вкладам в жилищные строительные
сбережения»

описание

Обеспечение государственной поддержки развития системы жилищных
строительных сбережений в Республике Казахстан в соответствии с
Законом Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года
«О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан»

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013



1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Среднее количества
вкладчиков,
получающих премию
государства

человек




205
157

266499

337
216


Показатели
конечного
результата









Обеспечение полноты
выплат премий по
вкладам в жилищные
строительные
сбережения

%



100

100

100

100


показатели качества









показатели
эффективности









Обеспечение полноты
выплат премий по
вкладам в жилищные
строительные
сбережения

%



100

100

100

100


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге



2 886
971

5010
926

6669
106

8126
435


Бюджетные программы

037 «Проведение обследований водохозяйственных систем»

описание

Внедрение системного подхода при строительстве и реконструкции
объектов водоснабжения и водоотведения в сельских населенных
пунктах

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущие

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Заключение по
фактическому
состоянию объектов
водохозяйственных
систем в сельских
населенных пунктах

объек-
ты

-



354

377

379


показатели
конечного
результата









Заключения по
объемам
финансирования для
эффективного и
целесообразного
выделения бюджетных
средств на
строительство или
реконструкцию
водохозяйственных
систем

ед.

-



354

377

379


выполнение работ от
общего объема работ
по обследованию
водохозяйственных
систем

%




32

34

34


показатели качества









показатели
эффективности









Средняя стоимость
работ в одном
сельском населенном
пункте*

тыс.
тенге




1 412

1 326

1 319


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




500
000

500
000

500
000


      *стоимость работ по каждому сельскому населенному пункту определяется сметным расчетом

Бюджетная программа

039 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по
подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных
систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками
питьевого водоснабжения"

Описание

Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по
подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем
водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого
водоснабжения

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

План
текущего
года

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8


показатели прямого
результата









Системы
водоснабжения,
получающие
субсидии:

кол-во








групповые
водопроводы


34

34


46




канал К. Сатпаева


1

1


1




локальные
водопроводы


13

101


228




Охват населения,
получающего воду по
субсидированному
тарифу

чел.

1 674 668

1 981
829


2 047
836




Количество сельских
населенных пунктов,
обеспечивающихся
питьевой водой по
удешевленному тарифу

ед.

398

511


741




Объем подаваемой
питьевой воды

тыс.
м3

44 761,6

56 738,3


64
847,43




показатели конечного
результата









Снижение стоимости
услуг по подаче
питьевой воды для
населения областей
Республики Казахстан

%

10-94

6-95


7-95




показатели качества









показатели
эффективности









Размер субсидии за
1 м3 питьевой воды

тенге

9,6-554,2

14,2-
789,6


3,12-
855,04




объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

2 176
334,0

3 019
649,0


4 302
252,0




Бюджетные программы

090 «Исследование в области строительства и жилищно-коммунального
хозяйства»

описание

Повышение устойчивости и надежности систем жизнеобеспечения

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Утверждение
программы внедрения
научно-технических,
инновационных,
ресурсосберегающих
технологий в
области жилищно-
коммунального
хозяйства

ед.

-

1






показатель
конечного
результата









Степень охвата
технологий в
области ЖКХ

%

-

100






показатели качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

20 000






Бюджетные программы

008 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и
Алматы на строительство и (или) приобретение жилья»

описание

Выделение средств из Республиканского бюджета на возвратной
основе акиматам областей, городов Астаны и Алматы на
проектирование, строительство и (или) приобретение кредитного
жилья

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление бюджетных кредитов

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Строительство и
(или) приобретение
кредитного жилья в
рамках Программы
жилищного
строительства в РК
на 2011-2014 годы

тыс.
кв.м

405,1

269,2

45,7

313,0

312,5

105,1


Строительство и
(или) приобретение
кредитного жилья в
рамках реализации
Программы «Нұрлы
көш»

тыс.
кв. м

-

143,8

91,2

0

-



показатели
конечного
результата









Обеспечение
населения доступным
жильем

к-во
квар-
тир

4737

4840

570

3900

3900

1300


Доля обеспеченности
граждан доступным
жильем

%


15,8

25

45

85

100


Обеспечение жильем
оралманов –
участников
программы «Нұрлы
көш»

к-во
квар-
тир
или
домов


1418

800

0




Доля обеспеченности
граждан доступным
жильем

%



100

100

100

100


показатели качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%

-

-

100

100

100

100


показатели
эффективности









Стоимость 1-го
кв.м.жилья по ЖССБ

тыс.
тенге

-

-

90-
142,5

90-
142,5

90-
142,5

90-
142,5


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

16
100
000

32 168
499

45 480
006

42
413
400

9 652
400



Бюджетные
программы

009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры»

описание

Выделение средств из Республиканского бюджета акиматам областей,
городов Астаны и Алматы на проектирование, обустройство,
реконструкцию и (или) приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры территорий застройки индивидуальных и
многоквартирных жилых домов, включая благоустройство
внутридворовых территорий, подъезды и подходы к дому

Вид бюджетной программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Строительство
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры в
рамках Программы
жилищного
строительства в РК
на 2011-2014 годы

км

2157,8

1550,5

1134,5

2000

1500

1500


Строительство и
реконструкция
инженерных
сооружений в
городах-спутниках
городов Астаны и
Алматы и в жилых
комплексах с
участием дольщиков

ед./
к-во
проектов

6

3

4

3

-



Строительство
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры в
Актюбинской
области

км

29

163,2

250

-

-



Строительство
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры в
городе Алматы для
решения проблем
дольщиков

км

48,3

22,3

46,59

16,4

-



Развитие
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры в
рамках Программы
«Нұрлы көш»

км

-

220,8

288,6

0

-


-

Строительство
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры
южнее ул. Сарайшык
и юго-восточнее
поселка Коктал,
«Инженерные сети к
ИЖС восточнее
поселка Ильинка» и
«Сети и
коммуникации
планировочного
района Мынжылдык»
в городе Астане

к-во
реали-
зуемых
проектов
(лотов)

-

5

8





показатели
конечного
результата









Обеспеченность
инженерно-
коммуникационной
инфраструктурой в
рамках программы
жилищного
строительства

%

-


25

50

75

100


Обеспеченность
инженерно-
коммуникационной
инфраструктурой в
Актюбинской
области

%

-

-

100





Обеспеченность
инженерно-
коммуникационной
инфраструктурой в
городе Алматы для
решения проблем
дольщиков

%

-

-

80





Обеспеченность
инженерно-
коммуникационной
инфраструктурой в
рамках Программы
«Нұрлы көш»

%

-

-

100





Обеспеченность
инженерно-
коммуникационной
инфраструктурой
южнее ул. Сарайшык
и юго-восточнее
поселка Коктал,
восточнее поселка
Ильинка и района
Мынжылдык в городе
Астане

%

-

-

60





показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%

-

-

100

100

100

100


показатели
эффективности









Стоимость одного
км сетей

млн.
тенге



20

20

20

20


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

50 439
900

55
045
602

52
098
783

49
004379

32 654
295

30
0000
00


Бюджетные
программы

010 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения и
водоотведения»

описание

Выделение инвестиций областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы на развитие систем водоснабжения

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Строительство и
реконструкция
объектов
водоснабжения

коли-
чество
объек
- тов

2

2

82

102

21

4


Сети водоснабжения
и водоотведения

коли-
чест-
во
объек-
тов




91

19

3


Очистные и
канализационно-
очистные
сооружения и
другие работы по
водообеспечению и
водоотведению

коли-
чест-
во
объек-
тов




11

2

1


Протяженность
сетей

км



1 147

1704

886

746


Снижение
количества аварий
и остановок на 1
км коммунальных
сетей:









водоснабжения

кол-
во



0,6

0,5

0,5

0,5


водоотведения

кол-
во



0,3

0,3

0,3

0,2


Ввод в
эксплуатацию
объектов
водоснабжения и
водоотведения

коли-
чест-
во
объек -
тов



54

84

19

2


показатели
конечного
результата









Охват населения
централизованным
водоснабженем в
городах

%

82

82

82

84

85

86


Доступ к
централизованному
водоотведению в
городах

%

73

73

73

75

78

81


показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%



100

100

100

100


показатели
эффективности









Средние затраты на
единицу оказанной
услуги:
по строительству и
реконструкции
одного объекта
питьевого
водоснабжения

тыс.
тенге



411
504,3





сети водоснабжения
и водоотведения

Тыс.
тенге




374
579




очистные и
канализационно-
очистные
сооружения и
другие работы по
водообеспечению и
водоотведению

Тыс.
тенге




827
040




Стоимость
строительно-
монтажных работ на
1 км сетей
водоснабжения

тыс.
тенге



18000

200
00

20000

20000


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

32 387
087

32
610
600

33
743
356

43
184
205

17 726
695

14
921
059


Бюджетные
программы

011 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного фонда»

описание

Выделение средств из Республиканского бюджета акиматам областей,
городов Астаны и Алматы на проектирование, строительство и (или)
приобретение арендного жилья

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

Развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Строительство и
(или) приобретение
арендного
коммунального
жилья в рамках
Программы
жилищного
строительства в РК
на 2011-2014 годы

тыс.
кв.м.

200

181,1

138,6

136,0

134,8

135,3


Строительство двух
200-квартирных
жилых домов для
работников
бюджетных
организаций и
молодых семей
города Жанаозен

тыс.
кв.м.

-

19,2

-

17,7

-

-


Приобретение
квартир у
застройщиков на
объектах
строительства
города Астаны

тыс.
кв.м.



17,3

0




Строительство
жилья в рамках
Программы
занятости 2020

тыс.
кв.м.



50,0

103,0




показатели
конечного
результата









Обеспечение жильем
граждан состоящих
в очереди в
акиматах

к-во
квар-
тир

2530

2478

2500

3180

1685

1690


Доля
обеспеченности
арендным
(коммунальным)
жильем граждан,
состоящих в
очереди в акиматах
на получение жилья

%



1,5

1,7

1,8

2,2


показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%

-


100

100

100

100


показатели
эффективности









Стоимость 1-го кв.
м. жилья

тыс.
тенге

-

-

70-
88,9

70-
88,9

70-
88,9

70-88,9


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

30
294
161

19
807
808

24
654
768

10
0000
00

10
000
000

10
000000


Бюджетные
программы

012 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие коммунального хозяйства»

описание

Надлежащее содержание объектов и территорий населенных пунктов для
создания комфортных и безопасных условий проживания граждан

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Количество
реализуемых
инвестиционных
проектов по
коммунальному
хозяйству, в том
числе:

коли-
чество
объектов

9

7

65

63

29

6


теплоснабжения





32

16

3


электроснабжения





20

8



газоснабжения





11

5

3


Протяженность
сетей

км

-

-

-

6,1

6,3

7,2


Ввод в
эксплуатацию
объектов по
коммунальному
хозяйству

коли-
чество
объектов



27

44

23

5


показатели
конечного
результата









Доля сетей
нуждающихся в
ремонте:









теплоснабжения

км

11,7

61

63

61

58

55


электроснабжения

км

199,5

71

73

71

70

68


газоснабжения

км

27,3

53

54

53

52

51


показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%

-

-

100

100

100

100


показатели
эффективности









Средние затраты
на единицу
оказанной услуги:
по строительству
и реконструкции
объектов
коммунального
хозяйства









теплоснабжения

млн.
тенге




200
167

459
200

581 088


электроснабжения

млн.
тенге




107
760

132
216



газоснабжения

млн.
тенге




200 191

211 545

233 643


Стоимость 1 км
сетей

Тыс.
тенге



11 000

11 000

11 000

11 000


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

5 377
027

10 692
465

28 965
702

10
812
669

10 153
201

2 444
195


Бюджетные
программы

013 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие благоустройства городов и
населенных пунктов»

описание

Обеспечение условий для развития инфраструктуры для создания
благоприятной среды для проживания населения Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013



1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Количество
реализуемых
инвестиционных
проектов по
благоустройству в
населенных
пунктах для
обеспечения
благоприятной
среды для
жителей

коли-
чество
проек-
тов

4

5

3

1

1

1


показатели
конечного
результата

Ед.
изм.








Протяженность
участка русла
реки

м




5825




Площадь
озеленения

Га




15,
44




Средняя высота
дамбы

м




2,30




показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%

-


100

100

100

100


показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 532
062

8 330
884

7 527
132

3
880
684

5 100
641

1 895
919


Бюджетные
программы

015 «Целевые трансферты на развитие бюджету Алматинской области
на формирование уставного капитала уполномоченной организации для
строительства, проектирования жилья и инженерно-коммуникационной
инфраструктуры»

описание

Выделение средств из Республиканского бюджета на развитие бюджету
Алматинской области на формирование уставного капитала
уполномоченной организации для строительства проектирования жилья
и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в незавершенных
объектах с участием дольщиков

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от способа
реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Формирование
уставного капитала
уполномоченной
организации

ед.

1







Объем ввода в
эксплуатацию
инженерных сетей в
незавершенных
объектах с
участием дольщиков

км


39,2

44,8

-

-



Строительство и
реконструкция
объектов
инженерной
инфраструктуры

ед.


2

-

-

-



Разработка ПСД на
завершение
строительства
жилых комплексов с
участием дольщиков

к-во
ПСД



3





Объем ввода в
эксплуатацию жилья
в незавершенных
объектах с
участием дольщиков

тыс.
кв.м.

-


-

219,3

-



показатели
конечного
результата









Уровень
формирования
уставного капитала
уполномоченной
организации

%

100







Доля
обеспеченности
жилых комплексов с
участием дольщиков
Алматинской
области инженерной
инфраструктурой

%


100






показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%



100

100




показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

6 583
100

4 983
616

17 154
555

0

0



Бюджетные
программы

016 «Формирование уставного капитала акционерного общества
«Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального
хозяйства»

описание

Формирование уставного капитала акционерного общества
Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального
хозяйства»

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

Осуществление бюджетных инвестиции

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Создание
акционерного
общества
«Казахстанский
центр модернизации
и развития
жилищно-
коммунального
хозяйства»

ед.

1


-

-

-



показатели
конечного
результата









показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

300
000


0

0

-



Бюджетные
программы

024 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на
увеличение уставного капитала уполномоченной организации для
участия в строительстве незавершенных объектов жилья с участием
дольщиков»

описание

Выделение средств из республиканского бюджета на капитализацию
уполномоченной организации для участия в строительстве
незавершенных объектов жилья с участием дольщиков

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Объем ввода в
эксплуатацию жилья
в незавершенных
объектах с
участием
дольщиков

тыс.
кв.м.

0/290

290/0

94,8

157,0

-



показатели
конечного
результата









Доля
обеспеченности
дольщиков не более
одной квартирой
через
уполномоченную
организацию ТОО
«Жана Курылыс»

%

56

100

78

100




Решение проблем
дольщиков

к-во
квар-
тир

-

-

935

1617




показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%

-

-

100

100




показатели
эффективности









Стоимость 1-го кв.
м. жилья

тыс.
тенге

-

-

115

115




объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

18 200
000

7 000
000

8 400
000

0

-



Бюджетные программы
новая

031 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астана и Алматы на увеличение уставных капиталов
специализированных региональных организаций»

описание

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астана и Алматы на увеличение уставных капиталов
специализированных региональных организаций

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Проведение
капитального ремонта
объектов
кондоминиума

Коли-
чест-
во домов



106

214

428

535


показатели конечного
результата









Доля объектов
кондоминиума
требующих
капитального ремонта

%



32

30

25

22


Площадь домов
требующих ремонта

тыс.
м2



50
087

47
316

39 430

34 698


показатели качества









Соответствие
проведенных
ремонтных работ
требованиям
нормативно-
технической
документации

%




100

100

100


показатели
эффективности









Средняя стоимость
капитального
ремонта/м2

Тенге




9 380

9 380

9 380


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




5 000
000

10 000
000

13 000
000


Бюджетные
программы новая

032 «Создание центров энергоэффективности жилищно-коммунального
хозяйства в городах Астана, Алматы и Актобе»

описание

Развитие и внедрение энергоэффективных технологий, пропаганда
политики энергосбережения

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

Осуществление бюджетных инвестиции

В зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого
результата









Разработка рабочих
проектов по
центрам энерго-
эффективности
жилищно-
коммунального
хозяйства в
городах Астана,
Алматы и Актобе

ед.



3





показатели
конечного
результата









Получение
положительного
заключения
государственной
вневедомственной
экспертизы по
центрам энерго-
эффективности
жилищно-
коммунального
хозяйства в
городах Астана,
Алматы и Актобе

ед.



3





Строительство
центров энерго-
эффективности
жилищно-
коммунального
хозяйства в
городах Астана и
Алматы, Актобе

ед.




3




показатели
качества









показатели
эффективности









Затраты на единицу
оказанной услуги:
по разработке
проектно-сметной
документации в
рамках реализуемых
проектов:

тыс.
тенге








в городе Астана



17
335





в городе Алматы



21
151





в городе Актобе



15 514





по строительству
центра энерго-
эффективности:








в городе Астана



1 338 129





в городе Алматы



1 049 809





в городе Актобе



869
449





объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге



54 000

3 257 387




Бюджетные
программы

035 «Увеличение уставного капитала АО «Жилищный строительный
сберегательный банк Казахстана»

описание

АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» создано в
соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан №
364 от 16 апреля 2003 года в целях развития системы жилищных
строительных сбережений. Программой жилищного строительства
Республики Казахстан на 2011 - 2014 годы предусматривается
осуществление государством поддержки, заключающейся в фондировании
банков второго уровня для дальнейшего финансирования строительства
в целях сохранения объемов жилищного строительства

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Увеличение
уставного
капитала АО
«Жилищный
строительный
сберегательный
банк Казахстана»

тыс.
тенге



57
000
000





Увеличение
количества
простых
акций АО «ЖССБК»
с ценой
размещения 10 000
тенге за одну
простую акцию

шт.



5 700
000





показатели
конечного
результата









Размещение
депозитов в
банках второго
уровня согласно
подписанным
договорам по
целевым проектам
с БВУ

%



100





показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге



57
000
000





Бюджетные

программы

036 «Кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк
Казахстана» для предоставления предварительных и промежуточных
жилищных займов»

описание

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» создано в соответствии с
постановлением Правительства Республики Казахстан № 364 от 16
апреля 2003 года в целях развития системы жилищных строительных
сбережений. Программой жилищного строительства Республики Казахстан
на 2011 - 2014 годы предусматривается осуществление государством
поддержки, заключающейся в кредитовании АО «Жилстройсбербанк
Казахстана» для обеспечения доступности займов посредством снижения
процентных ставок по промежуточным и предварительным займам

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

представление бюджетных кредитов

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Снижение
процентных
ставок по
предварительным
жилищным займам
АО
"Жилстройсбер-
банк Казахстана"
для участников
Программы
2011-2014

на
процен-
тный
пункт




2

2

2


Снижение
процентных
ставок по
промежуточным
жилищным займам
АО
"Жилстройсбер-
банк Казахстана"
для участников
Программы
2011-2014

на
процен-
тный
пункт




1

1

1


показатели
конечного
результата









Среднее
количество
участников
программы

человек




1093

1093

1094


показатели
качества









показатели
эффективности









объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




12
200
000




Бюджетные
программы

038 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения в сельских
населенных пунктах»

описание

Выделение инвестиций областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы на развитие систем водоснабжения

Вид бюджетной
программы

В зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

В зависимости от
способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели
прямого
результата









Строительство и
реконструкция
объектов
водоснабжения

коли-
чество объек-
тов




151

68

60


Ввод в
эксплуатацию
объектов
водоснабжения

коли-
чество объек-
тов




120

40

30


показатели
конечного
результата









Охват населения
централизованным
водоснабжением в
сельской
местности

%




42,5

43

46


показатели
качества









Качество
строительства в
соответствии со
СНиП, СН и
утвержденной ПСД

%




100

100

100


показатели
эффективности









Средние затраты
на единицу
оказанной
услуги:
- по строи
тельству и
реконструкции
одного объекта
питьевого
водоснабжения

тыс.
тенге




224
485,2

347
058,8

415
000


объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге




33
897
263

23 600
000

24 900
000


7.2 Свод бюджетных расходов


ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2014

проектируемый
год

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего бюджетных
расходов

тыс.
тенге

165 980 967

180 279 480

287 225 053

243 279 192

150 145 828

127 443 936


Текущие бюджетные
расходы

тыс.
тенге

4 765 273,1

9 640 006

12 146 751

29 629 205

31 258 596

30 282 763


001 – Услуги по
координации
деятельности в
области
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства

тыс.
тенге

120 227,3

196 373

612 819

1 455 619

1 455 717

1 455 827


003 – Совершенст-
вование нормативно –
технических
документов в сфере
архитектурной,
градостроительной и
строительной
деятельности

тыс.
тенге

931 000

1 517 746

4 052 650

6 010 007

3 651 771

2 893 984


006 – Целевые
текущие трансферты
бюджету города
Алматы на разработку
Генерального плана
пригородной зоны
города Алматы

тыс.
тенге

950 000







007 – Проведение
мероприятий по
энергосбережению
объектов социальной
сферы и жилищно-
коммунального
хозяйства

тыс.
тенге

0

210 000

560 000

360 000

360 000

360 000


018 – Целевые
текущие трансферты
областному бюджету
Восточно-
Казахстанской
области на
благоустройство и
ремонт
инфраструктуры
города
Усть-Каменогорск в
связи с проведением
VII Форума
Межрегионального
сотрудничества
Республики Казахстан
и Российской
Федерации

тыс.
тенге

0

1 500 000






019 – Проведение
оценки технического
состояния инженерных
сетей

тыс.
тенге


1 000 000

1 265 175

250 000

250 000

250 000


020 – Капитальные
расходы Агентства
Республики Казахстан
по делам
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства

тыс.
тенге

9 218,8

-

51 253

27 512

27 512

27 512


021 – Прикладные
научные исследования
в области
строительства

тыс.
тенге

35 545

38 000

24 000

50 000

50 000

50 000


022 – Целевые
текущие трансферты
бюджету города
Астаны на разработку
комплексной схемы
градостроительного
планирования
территории
пригородной зоны
города Астаны

тыс.
тенге



200 000

486 371




023 – Целевые
текущие трансферты
бюджету городов
Астаны и Алматы на
приобретение
коммунальной техники

тыс.
тенге


1 600 280


0

0



025 (005) – Целевые
текущие трансферты
областному бюджету
Карагандинской
области на
поддержание
инфраструктуры
города Приозерска

тыс.
тенге

542 944

537 958

550 906

257 000




027 – Кредитование
областных бюджетов,
бюджетов городов
Астаны и Алматы на
проведение ремонта
общего имущества
объектов кондоминиума

тыс.
тенге




8 000 000

16 000 000

16 000 000


028 – Целевые
текущие трансферты
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы на
оказание жилищной
помощи

тыс.
тенге




563 000

543 000

456 000


029 – Разработка
обоснований
инвестиций систем
водоснабжения и
водоотведения

тыс.
тенге



300 000

2 200 000

1 593 000



030 – Прикладные
научные исследования
в области жилищно-
коммунального
хозяйства

тыс.
тенге




156 518

158 490

163 005


037 – Проведение
обследований
водохозяйственных
систем

тыс.
тенге




500 000

500 000

500 000


033 – Целевые
текущие трансферты
областному бюджету
Восточно-
Казахстанской
области на
благоустройство и
ремонт
инфраструктуры
города Семей в связи
с проведением
мероприятий,
приуроченных к
20-летию закрытия
Семипалатинского
ядерного полигона

Тыс.
Тенге



1 642 977





034 – Выплата премий
по вкладам и
жилищные
строительные
сбережения

тыс.
тенге



2 886 971

5 010 926

6 669 106

8 126 435


039 – Целевые
текущие трансферты
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы на
субсидирование
стоимости услуг по
подаче питьевой воды
из особо важных
групповых и
локальных систем
водоснабжения,
являющихся
безальтернативными
источниками
питьевого
водоснабжения


2 176 334,0

3 019 649,0


4 302 252,0




090 – Исследование в
области
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства

тыс.
тенге


20
000






Бюджетные программы
развития

тыс.
тенге

161 057 246,5

170 639 474

275 078 302

213 649 987

118 887 232

97 161 173


008 – Кредитование
областных бюджетов,
бюджетов городов
Астаны и Алматы на
строительство и
(или) приобретение
жилья

тыс.
тенге

16 100 000

32 168 499

45 480 006

42 413 400

9 652 400



009 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие,
обустройство и (или)
приобретение
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры

тыс.
тенге

50 439 900

55 045 602

52 098 783

49 004 379

32 654 295

30 000 000


010 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие
системы
водоснабжения

тыс.
тенге

32 230 996,7

32 610 600

33 743 356

43 184 205

17 726 695

14 921 059


011 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на
строительство и
(или) приобретение
жилья
государственного
коммунального
жилищного фонда

тыс.
тенге

30 294 161

19 807 808

24 654 768

10 000 000

10 000 000

10 000 000


012 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие
коммунального
хозяйства

тыс.
тенге

5 377 027

10 692 465

28 965 702

10 812 669

10 153 201

2 444 195


013 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие
благоустройства
городов и населенных
пунктов

тыс.
тенге

1 532 062

8 330 884

7 527 132

3 880 684

5 100 641

1 895 919


015 – Целевые
трансферты на
развитие бюджету
Алматинской области
на формирование
уставного капитала
уполномоченной
организации для
строительства,
проектирования жилья
и инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры

тыс.
тенге

6 583 100

4 983 616

17 154 555

0

0



016 – Формирование
уставного капитала
акционерного
общества «Казахский
центр модернизации и
развития жилищно-
коммунального
хозяйства»

тыс.
тенге

300 000







024 – Целевые
трансферты на
развитие бюджету
города Астаны на
увеличение уставного
капитала
уполномоченной
организации для
участия в
строительстве
незавершенных
объектов жилья с
участием дольщиков

тыс.
тенге

18 200 000

7 000 000

8 400 000





031 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на увеличение
уставных капиталов
специализированных
уполномоченных
организаций

тыс.
тенге




5 000 000

10 000 000

10 000 000


032 – Создание
центров
энерго-
эффективности
жилищно-
коммунального
хозяйства в городах
Астана, Алматы и
Актобе

тыс.
тенге



54 000

3 257 387




035 – Увеличение
уставного капитала
АО «Жилищный
строительный банк
Казахстана»

тыс.
тенге



57 000 000





036 – Кредитование
АО «Жилищный
строительный
сберегательный банк
Казахстана» для
предоставления
предварительных и
промежуточных
жилищных займов

тыс.
тенге




12 200 000




038 – Целевые
трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие
системы
водоснабжения в
сельских населенных
пунктах

тыс.
тенге




33 897 263

23 600 000

24 900 000