Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008-2010 жылдарға арналған орта мерзімді жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 тамыздағы N 753 Қаулысы

Жаңартылған

      "Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді жоспарларын әзірлеудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647  қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008 - 2010 жылдарға арналған орта мерзімді жоспары (бұдан әрі - Жоспар) мынадай құрамда бекітілсін:

      1) Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008 - 2010 жылдарға арналған негізгі бағыттары (1-бөлім);

      2) Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік реттеуіштері (2-бөлім);

      3) 2008-2010 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тізбесі (4-бөлім);

      4) қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлінісіндегі 2008-2010 жылдарға арналған басымды бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі (5-бөлім).

      2. Құпия.

      3. Құпия.

      4. Жоспар құрамында Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008-2010 жылдарға арналған маңызды көрсеткіштерінің болжамы (3-бөлім) мақұлдансын.

      5. Ұлттық компанияларды дамытудың 2008-2010 жылдарға арналған негізгі бағыттары мен негізгі көрсеткіштерінің болжамы (6-бөлім) назарға алынсын.

      6. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері тиісті облыстар мен қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008-2010 жылдарға арналған орта мерзімді жоспарларын уақтылы әзірлеуді және заңнамада белгіленген тәртіппен бекітуді қамтамасыз етсін.

      7. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдармен бірлесіп, Қазақстан Республикасының Үкіметін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының жай-күйі туралы тоқсан сайын хабардар етсін.

      8. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

 

      Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі

 

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің      

2007 жылғы 29 тамыздағы

N 753 қаулысымен  

бекітілген      

 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық

дамуының 2008-2010 жылдарға арналған орта мерзімді жоспары

 

1-бөлім. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық

дамуының 2008-2010 жылдарға арналған негізгі бағыттары

 

Мазмұны

 

       Кіріспе

       1.  Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2005-2006 жылдардағы жай-күйін және үрдістерін талдау

       2.  Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008-2010 жылдарға арналған негізгі бағыттары

       2.1. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму проблемалары

       2.2. Қазақстан Республикасы дамуының 2008-2010 жылдарға арналған шарттары және макроэкономикалық сценарийлері

       2.3. Әлеуметтік-экономикалық дамудың 2008-2010 жылдарға арналған мақсаттары мен міндеттері

       2.4. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008-2010 жылдарға арналған сандық индикаторлары

       3.  Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының

2008-2010 жылдардағы басымдықтары

       3.1. 1-басымдық. Мемлекеттің экономикалық саясатын жүргізудің тиімділігін арттыру

       3.2. 2-басымдық. Адами капиталды дамыту және халықтың тұрмыс сапасын арттыру

       3.3. 3-басымдық. Инфрақұрылымды дамыту

       3.4. 4-басымдық. Экономиканы жаңғырту және әртараптандыру

       3.5. 5-басымдық. Өңірлерді теңгерімді дамыту

       3.6. 6-басымдық. Кәсіби Үкімет

 

      Кіріспе

 

      Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008-2010 жылдарға арналған орта мерзімді жоспары (бұдан әрі - Жоспар) Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылы 14 маусымдағы N 647 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді жоспарларын әзірлеу ережесіне сәйкес әзірленді.

      Жоспар ішкі және сыртқы факторларға байланысты 2008-2010 жылдарға экономиканың даму қарқынын негіздейді және экономиканың мемлекеттік және жеке секторларының дамуы үшін қолайлы жағдай жасау саласында мемлекеттік басқарудың орталық және жергілікті органдарының және өзге де мемлекеттік органдардың іс-әрекетін айқындайды.

      Жоспар экономиканың салаларын дамыту саласында 2008-2010 жылдардағы міндеттерді және стратегиялық жоспарларда, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдаулары мен Қазақстан Республикасының Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310  Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасында (бұдан әрі - Үкімет Бағдарламасы) айқындалған мақсаттарға қол жеткізу мен басымдықтарды іске асыру үшін оларды шешу жолдарын айқындайды.

 

1. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық

дамуының 2005-2006 жылдардағы жай-күйін және үрдістерін талдау

 

      2005, 2006 жылдары экономиканың жедел осу қарқыны сақталды.

      Қазақстан экономикасының жоғары өсу қарқыны әлемдік тауар нарықтарында Қазақстан экспортының негізгі құрамдауыштарына деген қолайлы баға конъюнктурасына, сондай-ақ ішкі жиынтық сұраныс пен ұсыныстың кеңеюінің жалғасуына негізделген.

      2005, 2006 жылдары жалпы ішкі өнімнің (бұдан әрі - ЖІӨ) нақты өсуі тиісінше 9,7%-ды және 10,7%-ды құрады.

      Экономиканың барлық секторларында нақты, қызметтер секторында, сондай-ақ қаржы секторында оң серпін байқалды.

      2006 жылы өнеркәсіп өндірісі көлемі өсуінің қарқыны ұлғайды. Өнеркәсіп өнімі өндірісінің көлемі 2006 жылы өткен жылға қатысты 2005 жылғы 4,8 %-бен салыстырғанда 7,3%-ға өсті.

      Өнеркәсіп салалары арасында шикізат емес сектор барынша жедел қарқынмен дамыды. 2005, 2006 жылдар бойы өнеркәсіп өндірісінің жыл сайынғы өсімі орташа 6%-ды құрады, оның ішінде тау-кен өндірісі өнеркәсібінде - 5%, өңдеу - 8%, электр энергиясын, газ бен суды өндіру және тарату - 4% .

      Ауыл шаруашылығында өндіріс көлемі 2005, 2006 жылдары орташа 7%-ға ұлғайды, оның ішінде өсімдік шаруашылығында - 9,5 %-ға, мал шаруашылығында - 4,5%-ға.

      Құрылыс саласының дамуы жоғары өсу қарқынымен сипатталды. 2005, 2006 жылдары құрылыстағы орташа жылдық өсім 33,8 %-ды құрады.

      2005, 2006 жылдардағы экономикалық өсу факторларының бірі жылдық орташа өсімі 22,4% болатын негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсуі болды.

      Қызметтер саласындағы өсу негізінен бөлшек сауда, байланыс қызметтері мен жүк көлігі қызметтері саласында көрсетілетін қызметтер көлемінің өсуімен қамтамасыз етілді, онда жылдық өсу қарқыны 2005, 2006 жылдары орташа 15 %-ды, 24 %-ды және 4,9 %-ды құрады.

      Экономиканың өсу факторларының бірі ретінде ішкі жиынтық сұраныстың кеңеюіне 2005, 2006 жылдары үй шаруашылықтарын тұтыну мен жалпы жинақтар шығыстарының ұлғаюы ықпал етті. 2005, 2006 жылдар бойы жалпы тұтыну, оның ішінде үй шаруашылықтары шығыстары жылына орташа 11 %-дан жоғары өсті.

      Тұрғындар тарапынан жиынтық сұраныстың өсуі негізінен халықтың нақты ақшалай табысының ұлғаюына негізделген, ол 2005, 2006 жылдары жыл сайын 11,4 %-ға өсті.

      Жалпы жинақтың өсімі 2005 жылы 17,7 %-ды, 2006 жылы - 28,8 %-ды құрады.

      Экономиканың өсуі сыртқы сауда көрсеткіштерінің өсуімен қатар жүрді. 2005, 2006 жылдары сыртқы сауда айналымының жыл сайынғы өсуі орташа 37,3 %-ды, оның ішінде экспорт - 38 %-ды, импорт - 36,1 %-ды құрады.

      Экспорттың ұлғаюына басты жағдайда энергиялық ресурстар мен металдар нарығында сақталған қолайлы сыртқы конъюнктура, сондай-ақ бірге елдегі отын-энергетика ресурстарын өндірудің өсуі мен металлургия өнеркәсібі өнімдері өндірісінің өсуі ықпал жасады.

      Экспорттың құрамында 2005, 2006 жылдары негізгі үлесті экспорттың жалпы көлемінің шамамен 90 %-ын минералдық өнімдер, қымбат емес металдар мен олардан жасалған бұйымдар иеленді.

      Импортта негізгі үлес импорттың жалпы көлемінің шамамен 83-84 %-ын машиналар, жабдықтар мен көлік құралдары, қымбат емес металдар мен олардан жасалған бұйымдар, химия өнімі, минералды өнімдер иеленді.

      Ішкі нарыққа шетел валютасының едәуір ағыны елдің халықаралық резервтері мен Қазақстан Республикасының Ұлттық қор (бұдан әрі - Ұлттық қор) активтерінің ұлғаюына ықпал жасады. Ұлттық қордың қаражатын қоса алғанда елдің халықаралық резервтері тұтастай, 2005 жылға 4,7 %-ға, ал 2006 жылға 2,2 есеге ұлғая отырып, 2006 жылдың соңына 33,2 млрд. АҚШ долларын құрады. Ұлттық қордың активтері 2005 жылмен салыстырғанда 71,6 % ұлғая отырып, 2006 жылдың соңына 1853,4 млрд. теңгені құрады.

      Қаржы нарығы 2005, 2006 жылдары экономиканың ең серпінді дамып келе жатқан секторларының бірі болды. Екінші деңгейдегі банктер берген кредиттер көлемі 2005, 2006 жылдары 3,2 есеге ұлғая келе 2006 жылдың соңына 4691,0 млрд. теңгені құрады. Депозиттік ұйымдардағы резиденттер депозиттерінің жалпы көлемі 2005 жылдан бастап 2,4 есеге ұлғайып, 2006 жылдың соңына 3076,7 млрд. теңгені құрады.

      Ішкі валюта нарығында 2005 жылы теңге АҚШ долларына қарағанда 2,9 %-ға құнсызданды, ал 2006 жылы ол 5,06 %-ға нығайды. Теңгенің АҚШ долларына қарағанда орташа өлшемді биржалық айырбас бағамы бір АҚШ доллары үшін 2005 жылы орташа 132,94 теңгені, 2006 жылы - 125,96 теңгені құрады.

      2005, 2006 жылдары жұмыспен қамтылған халық санының одан әрі ұлғайғаны байқалды, бұл жұмыссыздар деңгейінің 2005 жылғы 8,1%-бен және салыстырғанда 2006 жылы 7,8%-ға дейін төмендеуіне алып келді.

      Нақты жалақының жыл сайынғы өсуі 2005, 2006 жылдары шамамен орташа 11%-ды құрады.

      Инфляция деңгейі 2005 жылы орташа 7,6%-ды, 2006 жылы - 8,6%-ды құрады.

      Инфляциялық процестерді тежеу мақсатында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2005 - 2006 жылдары»қатаң ақша-кредит саясатын» жүргізді, онда инфляциялық қысымды азайтуға, атап айтқанда қайта қаржыландырудың ресми ставканың реттейтін қасиеттерін күшейтуге, ақша-кредит саясатының жекелеген операцияларын мерзімдер мен ставкалар бойынша біріздендіруге бағытталған шаралар бар, сондай-ақ ең төменгі резервтік талаптардың сараландырылған нормативтері енгізілді.

      2006 жылы құрылған Алматы қаласындағы өңірлік қаржы орталығы өтімді ішкі қаржы нарығын, халықаралық капитал нарығымен ықпалдасуды дамытуға, Қазақстан экономикасына инвестицияларды ұлғайтуға, үздік шетелдік технологияларды тартуға ықпал етеді және ең бастысы, экономиканың нақты секторының құрылымдық реформаларын іске асыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

      2006 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 1 қыркүйектегі N 1641  Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастырудың және пайдаланудың орта мерзімді перспективаға арналған тұжырымдамасына сәйкес оның жұмыс істеуінің жаңа жүйесі енгізілді, оған сәйкес мұнай секторының кірістері толығымен Ұлттық қорға жіберіледі, ал республикалық бюджеттің кіріс бөлігі тек мұнай емес сектордың есебінен қалыптастырылады.

      Қазақстанда қолданыстағы заңнамамен отандық инвесторларға да және шетел инвесторлары үшін де тең жағдайлар мен мүмкіндіктер жасалған. Елде жеткілікті түрде қолайлы салықтық инвестициялық режим қолданылуда, инвестицияларды қорғау және көтермелеу үшін қажетті институттар жасалған.

      2005 - 2006 жылдары бюджеттік инвестициялар базалық инфрақұрылым мен әлеуметтік секторды дамытуға, аграрлық секторды дамытуға жәрдемдесуге, Астана қаласын дамытуға және мемлекеттік басқару функцияларын тиімді іске асыруды қамтамасыз етуге жұмсалды. Есепті кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға 719,3 млрд. теңге жұмсалды. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте көзделген бюджеттік инвестициялардың көлемі 878,8 млрд. теңгені құрады.

      Үкіметтік борыштың мөлшерін дәйекті қысқартуды қамтамасыз ету, үкіметтік борыштың құрылымындағы сыртқы борыштың үлесін біртіндеп азайту, сондай-ақ мемлекеттік сектор мен жеке сектор ұйымдарының сыртқы борышының проблемалы мәселелерін шешу мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 29 желтоқсанда N 234  Жарлығымен Мемлекеттік және жалпы сыртқы борышты басқару жөніндегі тұжырымдама қабылданды.

      2005-2006 жылдары салық заңнамасын жетілдіру экономикаға салықтық жүктемені азайтуға, кәсіпкерлердің инвестициялық белсенділігін арттыруға, бәсекеге қабілетті жоғары технологиялы өндірістерді дамытуды ынталандыруға бағытталды.

      2005 және 2006 жылдары кешенді және осы заманғы нормативтік-әдістемелік реттеу базаларын құру, оның осы заманғы дамуы мен тәжірибеде қолданылуы табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу және бақылау жүйесін жетілдірудің, оның ішінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 13 мамырдағы N 455  қаулысымен мақұлданған Табиғи монополиялар салаларында тарифтік саясатты дамытудың 2005 - 2007 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асырудың нәтижесі болып табылады.

      Шағын және орта бизнесті дамытудағы сапалы серпілісті қамтамасыз ету мақсатында "Жеке кәсіпкерлік туралы" 2006 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңы қабылданды, онда бизнес пен мемлекет арасындағы өзара қатынастардың жаңа үлгісі ұсынылды, ол кәсіпкерлердің тәжірибесі мен білімін жұмылдыруға мүмкіндік береді.

      2006 жылы Қазақстан Республикасында мемлекеттік-жекеменшік

серіктестігін енгізу мақсатында "Концессиялар туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды.

      Отын-энергетикалық кешенде 2005-2006 жылдары тиімділікті және экономикалық қайтарымдылықты арттыруға, сондай-ақ осы салалардың жұмыс істеуінің ашықтығын қамтамасыз етуге бағытталған шаралар жүргізілді.

      Заңнамалық базаны жетілдіру мен әзірлеуде үлкен жұмыс жүргізілді, бұл жер қойнауын пайдаланушылардың қызметін ілеспе газды кәдеге жарату жағына бұруға мүмкіндік берді.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясын (бұдан әрі - Индустриялық-инновациялық даму стратегиясы) іске асырудың бірінші кезеңі шеңберінде 20-дан астам заң қабылданды, 9 салааралық, 16 салалық және ғылыми практикалық және 5 мемлекеттік бағдарлама әзірленді. Бірыңғай "Қазына" орнықты даму қоры" бірыңғай холдингіне біріккен мемлекеттік даму институттарының жүйесі жасалды.

      Өткен кезеңде экономиканың шикізат емес секторларын кеңінен зерттеу жүргізілді, экономиканың шикізат емес секторларында жобаларды, өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың нақты шараларын іске асыру басталды.

      "Қазына" АҚ-ның жиынтық жарғылық капиталы 2007 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 191 млрд. теңгені құрады.

      2006 жылдан бастап Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асырудың екінші кезеңін іске асыру жүзеге асырылуда. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 609  қаулысымен Индустриялдық-инновациялық даму стратегиясын іске асырудың 2006 - 2008 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары бекітілді.

      Индустриялық-инновациялық саясат шеңберінде өңірлік дамудың тиімділігін арттыру әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар - өңірлік даму институттарының (бұдан әрі - ӘКК) қызметімен қамтамасыз етілетін болады.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 14 желтоқсанда N 1305  қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өнеркәсібін дамытудың 2005-2014 жылдарға арналған бағдарламасының (бұдан әрі - Құрылыс материалдары өнеркәсібін дамыту бағдарламасы) қабылдануымен керамикалық кірпіш, газ бетон блоктар, гипс картонды беттер, темір бетон бұйымдарын, құрғақ құрылыс қоспаларын, шыны пластикалық құбырлар, кен емес материалдар шығару, терезелер мен есіктер, тауар бетонын өндіру жөніндегі өндірістік қуаттар іске қосылды. Құрылыс материалдары өнеркәсібін дамыту бағдарламасын одан әрі іске асыру құрылыс материалдарын шығару көлемін жыл сайын орташа 8-10%-ға өсіруге мүмкіндік береді.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 наурыздағы N 149   қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін тұрақты дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған тұжырымдамасын асыру жөніндегі 2006-2008 жылдарға арналған бірінші кезектегі шаралар бағдарламасын іске асыру шеңберінде, агроөнеркәсіп кешенін индустрияландыру, инфрақұрылымын және ұлттық бәсекеге қабілеттілік басымдықтарын дамыту жөніндегі міндеттерді шешу жүзеге асырылуда.

      2005-2006 жылдары көлік саласында қолданыстағы көлік инфрақұрылымын жаңғырту, теміржол желілерін салу, автомобиль жолдарының жағдайын жақсарту жүзеге асырылды, жылжымалы құрам жаңартылды және теміржол станцияларының өткізу қабілеттері ұлғайтылды.

      2006 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471  Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында "электрондық үкімет" қалыптастырудың 2005 - 2007 жылдарға арналған бағдарламасын (бұдан әрі - "Электрондық үкіметті" қалыптастырудың мемлекеттік бағдарламасы) іске асырудың бірінші ақпараттық кезеңі аяқталды. " Ақпараттандыру туралы " және " Кейбір заңнамалық актілерге ақпараттандыру мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңдары қабылданды, "электрондық үкімет" веб-порталы іске қосылды. 2006 жыл "электрондық үкіметті" дамытудағы интерактивтік кезеңінің басы болды, оның негізгі жайттары е-үкімет инфрақұрылымының өзегін пайдалануға енгізу, мемлекеттік органдардың интерактивті қызметтер ұсынуға өтуін нормативтік құқықтық қамтамасыз етуді жетілдіру болып табылады.

      2005-2006 жылдар ішінде мемлекет, жұмыс берушілер мен қызметкер арасында әлеуметтік қамсыздандырудың жай-күйі мен тұрақтылығына жауапкершілікті бөле отырып, әлеуметтік қамсыздандырудың көп деңгейлі жүйесін қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар жүзеге асырылды.

      Мемлекеттік әлеуметтік стандарттар жүйесін жетілдіру жұмысы жүргізілуде.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылы 11 маусымда N 1388  Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде халықтың әлеуметтік қорғалатын топтары үшін коммуналдық тұрғын үй салу жүзеге асырылуда, 2005-2006 жылдары жалпы алаңы 394,4 мың шаршы метр (4752 пәтер) салынды.

      2006 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төменгі күн көріс көлемін есептеу әдісі өзгерді, соған сәйкес азық-түлік себетінің жиынтығы қайта қаралды, ең төменгі күн көріс құрылымы азық-түлік себетінің үлесін 70-тен 60 %-ға дейін қысқарту және азық-түлік емес тауарлар мен қызметтерді 30-дан 40 %-ға дейін ұлғайту жағына қарай өзгерді.

      Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері 2006 жылдан бастап тиісті жылға арналған республикалық бюджет туралы заңмен жыл сайын бекітілетін ең төменгі күн көріс көлеміне байланысты есептеледі.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 93 қаулысымен бекітілген 2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы (бұдан әрі - "Ауыз су" салалық бағдарламасы) шеңберінде сумен жабдықтау жүйелерін жаңадан салу және жұмыс істеп тұрған 4210 жүйені қайта жаңарту, 4,5 млн. адам саны бар 1511 елді мекенді сумен жабдықтауды жақсарту жөнінде жұмыстар жүргізілді.

      Республикада демографиялық ахуалды жақсарту мақсатында 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап азық-түлік себетінің құнынан төмен жан басына шаққанда орташа табысы бар аз қамтамасыз етілген отбасының 18 жасқа дейінгі балаларға жәрдемақылар төленуде, ал 2006 жылғы 1 шілдеден бастап отбасының табысына қарамастан бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жәрдемақы енгізілді, оның мөлшері бала санына қарай сараланып белгіленеді.

      2005-2006 жылдары денсаулық сақтау ұйымдары желісін типтендіру, мамандарды жалпы дәрігерлік практика бойынша қайта даярлау, ұйымдарды медициналық жабдықтармен, бастапқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарын санитарлық көлікпен жарақтандыру, денсаулық сақтау жүйесін қаржыландыру үлгісін әзірлеу жүзеге асырылды.

      Тұтастай алғанда республикада экономика салалары мен секторларын дамыту, экспорттық мүмкіндіктерді кеңейту, экономикалық қызмет субъектілерінің табыстылығы мен халықтың әл-ауқатының деңгейін арттыру, ішкі нарықта да сыртқы нарықта да отандық тауар өндірушілердің ұстанымын нығайту үшін қажетті жағдай жасалды.

      2007 жылғы қаңтар-маусымда ЖІӨ-нің нақты өсуі 2006 жылғы қаңтар-маусымға қарағанда 10,2%-ды құрады.

      2007 жылғы бірінші жарты жылдықта өнеркәсіп өндірісінің көлемі 3367,3 млрд. теңгені құрады, ол 2006 жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда 6,8%-ға артық. 2007 жылғы қаңтар-маусымда ауыл шаруашылық жалпы өнімі көлемінің 216,9 млрд. теңгені құрады және 2006 жылғы қаңтар-маусыммен салыстырғанда 3,8 %-ға ұлғайды.

      2007 жылғы қаңтар-маусымда жалпы жүк тасымалдау көлемі 2006 жылғы қаңтар-маусыммен салыстырғанда 4,9 %-ға өсті және 921,6 млн. тоннаны құрады. 2007 жылғы қаңтар-маусымда байланыс қызметтері 158,8 млрд. теңгені құрады және 31,5 %-ға өсті.

      2007 жылғы бірінші жартыжылдықта бөлшек тауар айналымы 832,2 млрд. теңгені құрады және 11,1 %-ға ұлғайды.

      2007 жылғы қаңтар-маусымда негізгі капиталға инвестициялардың көлемі 1230,2 млрд. теңгені құрады, ол 2006 жылғы қаңтар-маусымға қарағанда 11,2%-ға жоғары.

      Қазақстанның сыртқы сауда айналымы 2007 жылғы қаңтар-маусымда, кеден статистикасының деректері бойынша 36,6 млрд. АҚШ долларын құрады және 2006 жылғы қаңтар-маусыммен салыстырғанда 34,2 %-ға көбейді, оның ішінде экспорт - 21,8 млрд. АҚШ доллар (25,8 %-ға ұлғайды), импорт - 14,8 млрд. АҚШ доллар (48,8 %-ға ұлғайды).

      Үстіміздегі жылғы маусымның соңындағы жағдай бойынша Ұлттық қордың қаражатын қосқанда, елдің халықаралық жалпы резерві 40 млрд. АҚШ долларын құрады, ол жылдың басына қарағанда 20,5 %-ға өсті. Ұлттық қордың активтері үстіміздегі жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша 17,6 млрд. АҚШ долларын құрады.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің деректері бойынша екінші деңгейдегі банктердің экономика салаларына кредиттік салымдары 2007 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша 6568,6 млрд. теңгені құрады, 2006 жылғы маусымның соңына қарағанда 2,1 есе көп. 2007 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша банк жүйесіндегі депозиттердің көлемі 3696,1 млрд. теңгені құрады, ол 2006 жылғы маусымның соңына қарағанда 71, 6%-ға көп.

      Теңгенің АҚШ долларына қарағанда ресми айырбас бағамы 2007 жылғы қаңтар-маусымда орташа 123,16 теңгені құрады (2006 жылғы қаңтар-маусымда - 127,1).

      2007 жылғы екінші тоқсанда республика экономикасында 7,6 млн. адам жұмыспен қамтылды, ол 2006 жылғы екінші тоқсанға қарағанда 215,1 мың адамға көп. Жұмыссыздық деңгейі халықтың экономикалық белсенді санына қарағанда 7,3 % деңгейінде қалыптасты (2006 жылғы екінші тоқсанда - 7,7 %).

      2007 жылғы қаңтар-маусымда халықтың жан басына шаққанда орташа номиналды ақшалай табысы 140401 теңгені құрады және 2006 жылғы қаңтар-маусыммен салыстырғанда 27,9 %-ға, нақты ақшалай табысы - 18,5 %-ға ұлғайды. Нақты жалақы кезең ішінде 19,9 %-ға ұлғайды.

      2007 жылғы маусымда 2006 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда тұтыну бағалар индексі 104,6 %-ды, 2007 жылғы қаңтар-маусымда 2006 жылғы қаңтар-маусыммен салыстырғанда - 107,9%-ды құрады.

 

      2007 жыл бойынша макроэкономикалық бағалау

 

      Соңғы жылдары Қазақстан экономикасының қарқынды дамуы байқалуда. 2007 жылы болжам бойынша тұрақты экономикалық өсу үрдісі сақталды.

      Жалпы ішкі өнімнің өсімі 2007 жылы 9,9 % деңгейінде көзделіп отыр.

      Халықтың жан басына ЖІӨ бағалау бойынша, 6705 АҚШ доллары мөлшерінде қалыптасады, ол өткен жылғы деңгейден 27,6 %-ға есе жоғары.

      Инфляцияның орташа жылдық деңгейі 2007 жылы 5-7 % шегінде болады.

      Жоспарланған кезеңде өнеркәсіп өнімнің көлемі 6,8 %-ға, ауылшаруашылық өнімі - 3,5%-ға ұлғаюы күтіліп отыр.

      2007 жылы негізгі капиталға инвестицияның өсу қарқыны 112 %-ды құрайды.

      2005 жылдан бастап экономика өсуінің жоғары қарқынына шикізат салаларының дамуы есебінен ғана емес, ең алдымен құрылыстағы өсудің жоғары қарқыны мен қызметтер саласының қарқынды дамуы есебінен қол жеткізілді. 2007 жылы осы үрдістің сақталуы күтіліп отыр, атап айтқанда, бағалау бойынша құрылыс жұмыстарының көлемі 29,5 %-ға, көлік қызметтері - 5,8%-ға, байланыс қызметтері - 27,5%-ға өседі.

      Тауарлар экспорты (ФОБ) бағалау бойынша 44,7 млрд. АҚШ доллары мөлшерінде жоспарланады. Тауарлар импорты (ФОБ) өсуінің жоғары жеткілікті қарқын сақталады, импортталатын өнімнің көлемі 33,2 млрд. АҚШ долларын құрайды.

      Әлеуметтік саясат саласында болашақта тұрғындардың тұрмыс сапасын одан әрі жақсарту мен кедейшілікті төмендету шаралары қабылданады. 2007 жылы ең төменгі жалақының мөлшері 9752 теңгеге дейін артты. 2006 жылмен салыстырғанда нақты жалақы мөлшері 14,5%-ға өседі.

      2007 жылы жұмыссыздар деңгейінің 7,5 %-ға дейін төмендеуі күтіліп отыр.

 

2. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008-2010 жылдарға арналған негізгі бағыттары

 

       2.1. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму проблемалары

 

      Экономика салалары дамуының оң үрдісіне қарамастан стратегиялық міндеттерді шешуді тежейтін, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық дамудағы жаңа қатерлердің туындау проблемалары көбеюде.

      Елге экспорттық валюта түсімдері түрінде шетелден ресурстардың үлкен ағыны және жеке сектордың қарыз алулары, экономикаға инфляциялық қысым жасауда, айырбас бағамның нығаюына ықпал етуде, осылайша өңдеу өнеркәсібінің бәсекеге қабілеттілігіне әсер етіп, макроэкономикалық теңгерімді қолдау міндеттерін қиындатуда. Ақыр соңында шетел валютасының көптеп келуі экономиканың»қызып кетуіне алғы шарттар жасауы мүмкін.

      Банк секторының сыртқы қарыз алуының едәуір көлемі банк жүйесінің шамадан тыс өтімділігіне ықпал жасайды, ол өз кезегінде экономиканы кредиттеудің жедел өсуімен қатар жүреді, осының нәтижесінде ақшалай ұсыныстың деңгейі ұлғаяды. Банктердің сыртқы қарыз алуының өсуі сонымен бірге банк секторының сыртқы тәуекелдерге бейімділік деңгейінің артуына алып келеді. Банктердің кредит қоржынының қарыштап өсуі де банк активтерінің сапасына қатер туғызады, 2006 жылы банктердің жалпы кредит қоржынындағы күмәнді кредиттердің үлесі жыл басындағы 39,6 %-дан жылдың соңында 45,8 %-ға дейін ұлғайды.

      2007 жылдың бірінші жартыжылдығында мұнай мен табиғи газ өндіру (2007 жылдың қаңтар-маусым айларында негізгі капиталға инвестициялардың жалпы көлемінің 30,7%), сондай-ақ жылжымайтын мүлікпен операциялар жасау, жалдау және тұтынушыларға қызмет көрсету (28,3%) басым бағыттар болып табылады, негізгі капиталға инвестициялардың негізгі үлестері жіберіледі. Өңдеу өнеркәсібінің үлесіне үстіміздегі жылдың бірінші жартыжылдығында инвестициялардың жалпы көлемінің 11,3%-ы келді.

      Яғни, негізгі капиталға инвестициялардың негізгі көлемі экспорттық-бағдарлау салаларына жіберіледі. Көлемі өсіп отырған кезде инвестициялау бағытын шектеу сұраныстың жекелеген секторларда басым түрде артуына ықпал жасауы және олардағы»"қызып кетудің" әлеуетті көзі болып табылуы мүмкін.

      Қазіргі уақытта Қазақстанның ұлттық инновациялық жүйесі даму сатысында және одан әрі жаңғыртуға мұқтаж. Инновациялық кәсіпкерлік және трансферттер технологиясын дамытуға, әсіресе ұлттық инновациялық жүйедегі осал буындар болып табылатын шетелдік ғылыми әлеуетті және технологияларды тартуға басты назар аудару қажет.

      Энергияны көп жұмсайтын және энергияға тапшы өңірлер арасында электр энергиясын теңгерімді бөлу проблемасы сақталуда. Бүгінгі күні Оңтүстік Қазақстан, Қарағанды, Ақтөбе, Қостанай облыстары мен Алматы қаласын электр энергиясымен қамтамасыз ету неғұрлым өзекті мәселе болуда.

      Қазіргі уақытта көлік инфрақұрылымы экономика мен халықтың қажеттілігін толық көлемде қамтамасыз етпеуде.

      Темір жол көлігінде әлеуметтік-маңызды жолаушылар тасымалы үшін жолаушылар вагондарын сатып алу, теміржол көлігімен жолаушылар тасымалдауды субсидиялау мәселелері мен Қазақстан Республикасының аумағында тасымалданатын әлеуметтік маңызды жүктер тізбесін айқындау қажеттігі шешілмей отыр.

      Көптеген әуежайлар мен азаматтық авиацияның өзге де кәсіпорындарының техникалық жарақтану деңгейлері нашар. Бұл кәсіпорындарда қазіргі заманғы арнаулы техникаларға, әуе кемелерінің батыстық түрлеріне қызмет көрсету үшін аэронавигациялық және технологиялық жабдықтарға, жолаушыларға, жүк пен почтаға сапалы және тез қызмет көрсететін жабдықтарға, сондай-ақ қызметтер көрсетуге деген тапшылық байқалуда.

      Тиісті әуеайлақ инфрақұрылымын дамыту, сондай-ақ жалпы мақсаттағы авиация саласында қызметтер көрсету республикада әлі де қалыпты деңгейде болмай отыр.

      Су көлігіндегі проблемалар мемлекеттік техникалық өзен флотының тозуына және ішкі су жолдарымен жүк тасуды қамтамасыз етуге қажетті кеме шлюздерінің техникалық жай-күйінің төмендігіне байланысты болуда. Бұдан басқа, сервистік инфрақұрылымдар мен Каспий теңізінің қазақстандық секторында жүзетін кемелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі жоқ.

      Автожол саласында жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдарын жөндеу қайта жаңарту және салуды қаржыландырудың жеткіліксіздігі және автомобиль жолдарын жөндеу мен ұстауды қаржыландыру көлемін нормативтік деңгейге дейін жеткізу қажеттігі проблемалары орын алуда.

      Ветеринарлық және фитосанитарлық қауіпсіздік саласы, инвестициялық, сақтандыру, ақпараттық-маркетингтік, сауда-сатып алу және басқа сервистік ұйымдар, институционалдық инфрақұрылымды қалыптастыратын кадрлар даярлау әлі де тәуекелділігі жоғары және пайдасы төмен аграрлық сектор жұмысының ерекшелігіне толық бағдарланбаған.

      Мал шаруашылығындағы негізгі проблема ұсақ тауарлық және соған байланысты өнімділігі төмен табындар проблемасы, мал өнімдерінің сапасын қамтамасыз ету болып табылады, соның салдарынан жем азықты өнеркәсіптік өндіру дамымаған және олардың құны өскен.

      Макроэкономикалық тұрақтылық, экономикалық өсу қарқынының жоғарылығы жұмыспен қамтудың өсуімен және жұмыссыздық деңгейінің төмендеуімен сипатталатын еңбек нарығындағы жағдайға қолайлы әсер етуде. 2007 жылдың екінші тоқсанында 2006 жылдың екінші тоқсанымен салыстырғанда жұмыспен қамтылғандар саны 2,9%-ға ұлғайды, ал жұмыссыздар саны 3,4%-ға қысқарды.

      Жұмыссыздық деңгейі төмендеуінің тұрақты үрдісі байқалады. Жұмыссыздық деңгейі екінші тоқсанда өткен жылдың екінші тоқсанындағы 7,7%-бен және тұтастай өткен жылдың қорытындысы бойынша 7,8%-бен салыстырғанда 7,3%-ды құрады.

      Сонымен бірге, ішкі еңбек нарығында әлі де білікті жұмысшы күшінің жетіспеушілігі сезілуде. Бұдан басқа, техникалық бағыттағы мамандарға деген сұраныс жоғары.

      Біліктілігі жоғары жұмысшы күшіне сұраныс пен жұмысшыларға кәсіптік талаптардың жоғары болуы бос жұмыс орындарының артуына әкелді. Жұмыспен қамту органдарының ай сайынғы бос орын банктері 21 мың бірлікті құрайды. Алайда, кәсіптік белгісі бойынша жұмысшы күшіне сұраныс пен ұсыныстың сәйкессіздігінен бір бос жұмыс орнына айына орташа 4, ауылдық жерлерде - 31 жұмыссыз үміттенеді.

      Денсаулық сақтау саласында білікті кадрлардың тапшылығы, денсаулық сақтау ұйымдары объектілері жағдайының қанағаттанғысыздығы, аурухана ұйымдарының, әсіресе мамандандырылған үлгідегі ұйымдардың (диспансерлер, перзентханалар, жұқпалы аурулар ауруханалары) тиімсіз жұмысы мәселелері.

 

      2.2. Қазақстан Республикасы дамуының 2008-2010 жылдарға арналған шарттары және макроэкономикалық сценарийлері

 

      Қолайлы экономикалық саясатты жүргізу 2008-2010 жылдары тұрақты серпінді экономикалық өсуді қамтамасыз ету мен бәсекеге қабілетті экономиканың негіздерін құрудың базалық факторы болып табылады.

      Экономика елге шетел валютасының, шетел капиталының көптеп ағылуы жағдайларында өзінің дамуын жалғастыратын болады, бұл экономикаға инфляциялық қысым, оның нығаюына ықпал ететін теңгенің айырбас бағамына қысым жасайды.

      Сондықтан макроэкономикалық саясаттың негізгі шаралары бір жағынан шетел капиталы ағынының кері әсерін азайтуға, екінші жағынан - оның жылыстауын тұрақтандыруға бағытталатын болады, бұл экономиканың»"қызып кету" тәуекелін азайтады.

      Макроэкономикалық қолайлы жағдай жасауға Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің тиімді және келісілген ақша-кредит, салық-бюджет саясатын жүргізуі есебінен қол жеткізілетін болады.

      Халықтың табысын арттыруға бағытталған саясат халықтың ақшалай табысын ұлғайтуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, ол өз кезегінде елдегі ішкі сұраныстың артуына әсер етеді.

      Тауарлар мен инвестициялық ресурстарға деген ішкі сұранысты кеңейту инвестициялық тауарлар импортын одан әрі ұлғайтуға мүмкіндік береді.

      Өткен кезеңдегі Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуын, дамудың ішкі және сыртқы факторларын бағалауды, Қазақстан Республикасы Үкіметінің орта мерзімді перспективаға арналған әлеуметтік-экономикалық саясатының негізгі бағыттарын, сондай-ақ басқа да стратегиялық бағдарламалық құжаттарды талдау негізінде экономиканы дамытудың бірнеше мүмкін нұсқалары көзделіп отыр.

      Даму сценарийі мұнайға әлемдік бағаның ауытқу мүмкіндігі мен осыған байланысты ел экономикасындағы өзгерістерді ескереді.

      Сценарийлік шарттар экономиканың дамуының негізгі макроэкономикалық өлшемдерін, елдің таяу үш жылдағы экономикалық және әлеуметтік даму факторларын айқындайды.

      Базалық сценарий елдің экспортталатын өнімдерінің негізгі түрлеріне қалыпты бағаға негізделген ел экономикасы дамуының сақтық үрдістерін көздейді.

      Базалық сценарийге сәйкес мұнайға әлемдік бағаның болжамды деңгейі бір барреліне 60 долларды құрайды.

      Қазақстан экономикасының тұрақты өсу үрдісі сақталады, 2008 - 2010 жылдары ЖІӨ-нің орташа жылдық өсу қарқыны 109,1% деңгейінде қалыптасады.

      Оң үрдіс экономиканың барлық салаларында байқалатын болады.

      Әлемдік тауар нарықтарындағы қолайлы жағдай экспорт өнімдері көлемінің және тұтастай сыртқы сауда айналымының ұлғаюына алып келеді.

      Жоғары бағалар сценарийіне сәйкес мұнайға әлемдік бағаның деңгейі базалық сценарийге қарағанда біршама жоғары болжануда.

      Мұнайға әлемдік баға бір баррелі үшін 70 АҚШ доллары деңгейінде болады.

      Жоғары бағалар сценарийі бойынша 2008-2010 жылдары ЖІӨ-нің орташа өсуі 10,5%-ды құрайды.

      Мұнай мен газ конденсаты экспорты көлемінің ұлғаюы және мұнайға бағаның жоғары болу нәтижесінде елдің сыртқы сауда айналымының жоғары өсу қарқыны сақталады.

      Базалық сценариймен салыстырғанда осындай даму сценарийі кезінде құрылыс жедел қарқынмен дамитын болады деп көзделіп отыр.

      Төмен бағалар сценарийі тауар нарығындағы жағдай ел үшін онша қолайлы болмайды, мұнайға әлемдік және экспорттық бағаның төмендеуіне алып келеді деген болжамдарға негізделеді.

      Осы сценарий бойынша мұнайға әлемдік баға бір баррелі үшін 50 АҚШ доллары деңгейіне дейін төмендеуі күтіліп отыр.

      Осы сценарийге сәйкес 2008-2010 жылдары ЖІӨ өсуі орташа жылдық қарқынмен 7,3%-да өтетін болады.

      Мұнайға экспорттық бағалар деңгейінің төмендеуі салдарынан экспорт көлемі мен сауда теңгерімінің сальдосы азаяды деп күтілуде.

      2008-2010 жылдарға арналған жоспарды әзірлеу кезінде дамудың базалық сценарий негізге алынды, ол әлемдік тауар нарықтарында қолайлы жағдай сақталған кезде экономика салаларының қалыпты өсу қарқынын көздейді.

 

       2.3. Әлеуметтік-экономикалық дамудың 2008-2010 жылдарға арналған мақсаттары мен міндеттері

 

      2008-2010 жылдары әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттары ел Президенттің "Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан" Қазақстан халқына Жолдауында, Үкіметтің бағдарламасында, Индустриялық-инновациялық даму стратегиясында айқындалған мақсаттар мен міндеттерге сәйкес болады.

      2008-2010 жылдардағы әлеуметтік-экономикалық саясаттың басты мақсаты Қазақстанның халықаралық бәсекеге қабілеттілігін және оның азаматтарының тұрмыс сапасын арттыру үшін қолайлы институционалдық және экономикалық жағдай жасау болады.

      Алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін мыналар бірінші кезектегі міндеттер болады:

      2000 жылмен салыстырғанда 2010 жылы ЖІӨ-ні 2,5 есе ұлғайту;

      инфляцияны 2008-2010 жылдары 6-8% деңгейде ұстап тұру;

      еркін бәсекелі орта және нарықтың барлық субъектілеріне тең жағдай жасау;

      халықты әлеуметтік қорғаудың көп деңгейлі жүйесін дамыту;

      қазіргі заманғы білім берудің, кадрларды даярлау мен қайта даярлаудың нақты экономикалық жағдайларға барабар бәсекеге қабілетті жүйесін дамыту;

      денсаулық сақтаудың қол жетімді және бәсекеге қабілетті жүйесін құру;

      үлкен мультипликативтік тиімділігі бар жаңа технологиялық және жүйе құрайтын өндірістерді дамыту, оның ішінде "серпінді" инвестициялық жобаларды іске асыру;

      өндіруші сектор қызметінің тиімділігі мен экономикалық қайтарымын арттыру;

      экономика мен халықтың көлік қызметтеріне қажеттілігін қанағаттандыруға қабілетті көлік-коммуникация инфрақұрылымын дамыту;

      энергия үнемдейтін технологияларға көшуді ынталандыру;

      өңірлердің бәсекеге қабілеттілігінің өсуін қамтамасыз ететін аумақтық даму;

      қазақстандық экономиканың әлемдік экономикаға табысты кірігуін қамтамасыз ету;

      жаңа жағдайларда әрекет етуге қабілетті мемлекеттік аппаратты қалыптастыру.

      Әлеуметтік-экономикалық дамудың 2008 - 2010 жылдарға арналған басымдықтары болып мыналар айқындалды:

      мемлекеттің экономикалық саясатын жүргізу тиімділігін көтеру;

      адами капиталды дамыту және халықтың тұрмыс сапасын көтеру;

      инфрақұрылымды дамыту;

      экономиканы жаңғырту және әртараптандыру;

      өңірлердің теңгерімді дамуы;

      кәсіби үкімет.

 

       2.4. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008-2010 жылдарға арналған сандық индикаторлары

 

      2008-2010 жылдары ЖІӨ-нің орташа жылдық өсу қарқыны 109,1% деңгейінде болжануда, ол ЖІӨ-нің 2000 жылмен салыстырғанда 2010 жылы 2,5 есе ұлғаюына қол жеткізуге мүмкіндік береді.

      Қарқынды экономикалық дамуға жыл сайын еңбек өнімділігінің 9,1%-ға өсуі есебінен қол жеткізілетін болады.

      Қазақстан халқы тұрмысының сапасы мен стандарттарын арттыру мақсатында халықтың жан басына шаққанда ЖІӨ 2010 жылы 10914 АҚШ долларына дейін жеткізілетін болады.

      Өнеркәсіп өнімі көлемінің орташа жылдық өсімі 2008-2010 жылдары 8,1 %-ды, ауылшаруашылығының жалпы өнімінің өсімі 3%-ды құрайды.

      Құрылыс жұмыстары көлемінің өсуі 19,3% деңгейінде күтілуде.

      2008-2010 жылдары қызметтер көрсету салалары одан әрі өседі деп күтілуде. Көлік қызметтері орташа 6,7%-ға, көрсетілетін байланыс қызметтерінің көлемі 22%-ға өседі.

      Инвестициялық сұраныстың көбеюі, бірінші кезекте кәсіпорындардың өз қаражат есебінен алынатын инвестицияларды қаржыландырудың ішкі көздеріне байланысты болады. Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсу қарқыны жоспарлы кезеңде 110,8%-ды құрайды.

      Республиканың сыртқы сауда айналымының өсуі жалғасады, сауда теңгерімінің сальдосы шамамен 4,4 млрд. АҚШ долларын құрайды.

      2008-2010 жылдары нақты жалақының өсу қарқыны 7%-ды құрайды. Жұмыссыздық деңгейі 2010 жылға 6,9%-ға дейін төмендейді.

      Инфляцияның орташа жылдық деңгейі 2008-2010 жылдары 6-8% межесінде жоспарлануда.

 

3. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008-2010 жылдардағы басымдықтары

 

       3.1. 1-басымдық. Мемлекеттің экономикалық саясатын жүргізудің тиімділігін арттыру

 

       3.1.1. 1-шара. Қолайлы макроэкономикалық жағдайды қамтамасыз ету

 

      Инфляцияға қарсы саясат

      Инфляцияның деңгейін берілген көрсеткіштерде ұстап тұру Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің бірлескен іс-қимылдарымен жүзеге асырылатын болады.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ақша-кредит саясатының құралдары мен операциялық негізін одан әрі жетілдіруге, банк жүйесінің шамадан тыс өтімділігі проблемасының өткірлігі сақталған жағдайда ақша-кредит саясатын қатаңдатуға бағытталған мемлекеттік ақша-кредит саясатын жүргізетін болады.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі өз кезегінде, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызметінің негізгі мақсатын орындауға, оның ішінде мынадай бағыттар бойынша жәрдем көрсететін болады:

      басым түрде өндірістің тиімділігін арттыру және еңбек өнімділігін өсіру есебінен экономиканың өсуін ынталандыру;

      көрсеткіштері ақша-кредит саясатымен келісілетін қалыпты қатаң фискалдық саясат жүргізу;

      шикізат ресурстарына жоғары баға кезеңінде Ұлттық қорда қаражатты жинақтау саясатын жүргізу;

      орта мерзімді тарифтік жоспарлар шеңберінде табиғи монополиялар субъектілерінің тауарлары мен қызметтеріне бағаны реттеу;

      артықшылық (монополиялық) жағдайға ие субъектілердің тауарлар мен қызметтерге баға белгілеуін бақылау;

      баға жөнінде сөз байласу фактілерін, теріс пиғылды бәсекелестікті анықтау және жолын кесу;

      бәсекелі ортаны, бәсекелі ішкі нарықтарды дамыту үшін жағдай жасау;

      биржалық сауда-саттықты қалыптастыру және оны дамыту;

      сауда инфрақұрылымын дамыту;

      ішкі тауар нарықтарының теңгерімділігін қамтамасыз ету.

      Нақты макроэкономикалық бағдарлар, оның ішінде ақша-кредит саясатының бағдарлары, сондай-ақ тараптардың оларға қол жеткізу жөніндегі бірлескен іс-қимылдары Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің жыл сайынғы бірлескен мәлімдемелерінде айқындалатын болады.

      Нәтижелер

      Қолданылатын шаралар инфляцияны жылына 6-8% деңгейінде ұстауға мүмкіндік береді.

 

      Қаржы секторын дамыту

 

      Орта мерзімді перспективада банк секторын дамытудың негізгі мақсаттары мен міндеттері:

      банк өнімдеріне тұрғындардың қол жеткізуін ұлғайту және қаржы қызметтерін тұтынушыларды қорғау деңгейін арттыру;

      банк секторына тұрғындардың сенімін арттыру мақсатында екінші деңгейдегі отандық банктер қызметінің ашықтық деңгейін арттыру;

      бәсекелестікті дамыту және отандық қаржы нарығына шетел банктерінің енуін ырықтандыру;

      үздік халықаралық тәжірибе негізінде банктік қадағалауды жетілдіру және елдегі банк секторының сыртқы қарыз алуын басқару тиімділігін арттыру болып табылады.

      Қойылған мақсаттарды және міндеттерді іске асыру жөніндегі негізгі шаралар:

      Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіруі мен жаһандану үрдісіне байланысты банк жүйесін ырықтандыру және бәсекелестікті арттыру жұмысы;

      елдің қаржылай тұрақтылығын қамтамасыз етуге тартылған Қазақстан аумағында шетелдік қатысатын банктер филиалдарының қызметіне өтпелі кезеңді және талаптарды сақтаған жағдайға рұқсат беру мүмкіндігі қарау болып табылады.

      Қалыптасқан жағдайға және экономикалық орындылыққа байланысты банктердің қызметін пруденциялық реттеуді жетілдіру мақсатында қажеттігіне қарай банк секторының сыртқы қарыз алуының жекелеген нормативтері мен лимиттері қайта қаралады.

      Банк секторында шоғырландырылған қадағалауды және ашықтықты жетілдіру мақсатында банктердің шоғырландырылған қадағалау бөлігінде заңнаманың талаптарын орындауын қамтамасыз етуге бағытталған банктік қадағалау рәсімдері, меншік иелерінің құрылымы, аффилиирленген тұлғалармен қарым қатынастары жетілдірілетін болады.

      Қажеттілігіне қарай екінші деңгейдегі банктердің кредиттік тәуекелдерін бағалау мақсатында және экономикалық орындылықты есепке ала отырып, іс-қолданыстағы банктік заңнама, әсіресе пруденциялық реттеу бөлігінде және екінші деңгейдегі банктердің активтерін жіктеу әдістемелері жетілдірілетін болады.

      Депозиттерге кепілдік берудің қазақстандық жүйесін үздік халықаралық практикаға сәйкестендіру мақсатында мынадай негізгі шараларды жүзеге асыру қажет:

      ең үздік әлемдік тәжірибе мен Депозиттерді сақтандыру жүйесінің халықаралық қауымдастығының (ІАВІ) ұсынымдарын ескеріп, депозиттерге кепілдік беру жүйесін одан әрі жетілдіру;

      мәжбүрлеп таратылатын банктің міндеттемелері мен мүлкінің бір бөлігін бір мезгілде басқа банкке (банктерге) беру жөніндегі операциялар жүргізу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық база әзірлеуге қатысу.

      Таратылатын банктің салымшыларына шетелде тәуекелдерді қайта сақтандыру немесе кредиттік деривативтерді пайдалану түрінде өтем төлеу үшін ақша қаражатының тапшылығы жағдайында депозиттерге кепілдендік беру жүйесін қорландырудың балама жолдарын пайдалану мүмкіндігі зерттеледі.

      Қазақстанның банк жүйесін реттеуді халықаралық стандарттарға жақындастыру мақсатында Қазақстанның банк жүйесін»"Капитал мен капиталдың стандарттарын есептеудің халықаралық конвергенциясы" Банктік қадағалау жөніндегі Базель комитетінің капиталдың барабарлығының жаңа келісіміне (Базель II) көшіру жөніндегі жұмыс жалғасады.

      Бұдан басқа, банктердің қызметіне қойылатын талаптарды арттыру, халықаралық практиканы ескере отырып, екінші деңгейдегі банктердегі тәуекелдерді басқару жүйесін одан  әрі жетілдіру жөніндегі жұмыс жалғасатын болады.

      Орта мерзімді кезеңде елдің банк секторының сыртқы қарыз алуын басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында қажетіне қарай, қалыптасқан жағдай мен экономикалық орындылығына байланысты банк қызметін пруденциялық реттеуді жетілдіру шеңберінде банк секторының сыртқы қарыз алуының жекелеген нормативтері мен лимиттері қайта қаралатын болады.

      Орта мерзімді перспективада сақтандыру нарығын дамытудың негізгі мақсаттары мен міндеттері:

      халықты әлеуметтік қорғау құралы ретінде өмірді сақтандыруды дамыту;

      міндетті сақтандыру жүйесін жетілдіру;

      сақтандыру ұйымдарына халықтың сенімін және сақтандыру қатынастарының барлық субъектілерінің сақтандыру мәдениетін арттыру;

      үздік халықаралық практиканың негізінде сақтандыруды қадағалауды жетілдіру болып табылады.

      Мақсаттар мен міндеттерді іске асыру жөніндегі негізгі шаралар:

      "Өмірді сақтандыру" саласында қызметін жүзеге асыратын компаниялардың қызметін жандандыруға байланысты республика тұрғындарының жинағы мен жинақтау құралы ретінде өмірді жинақтаушы сақтандырудың тартымдылығын арттыру мәселесі барынша өзекті болды.

      Қазіргі уақытта өмірді сақтандыру жөніндегі сақтандыру ұйымдарының инвестициялық мүмкіндіктерін кеңейту өзекті мәселеге айналды.

      Осыған байланысты өмірді сақтандыру жөніндегі сақтандыру компанияларының жинақтаушы зейнетақы қорларымен бірге мемлекеттік ұзақ мерзімді жинақталған және индекстелген қазынашылық міндеттемелеріне тең қол жеткізуін қамтамасыз ету қажет.

      Деректердің жалпыұлттық базасын құру Ең маңызды міндеттердің бірі болуы тиіс: өлім-жітім; мүгедектік, аурушаңдық.

      Міндетті сақтандыру жүйесін нақты ұйымдастыру мен жұмыс істеуі мақсатында мынадай бірқатар іс-шаралар жүргізілетін болады:

      сақтандыру ұйымдарының міндетті сақтандыру түрлері бойынша қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін шарттар белгілеу;

      қаржылық есептілік нысандарын жетілдіру жұмыстарын жалғастыру;

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің тарапынан сақтандырушылардың міндетті сақтандыру туралы заңнаманы сақтауына мемлекеттік бақылау жүйесін ұйымдастыру шараларын қабылдау.

      Өмірді сақтандыру жөніндегі сақтандыру ұйымдары зейнеткерлік қамтамасыз ету (зейнеткерлік аннуитеті), сондай-ақ жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шеңберінде қоғамның әлеуметтік өмірінде маңызды, рөл атқаратынын ескере келе, сақтандыруды, әсіресе өмірді сақтандыруды танымал ету шараларын жүргізу қажет.

      Бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимылды жандандыру, халықтың қалың жігі үшін білім беру мен оқыту бағдарламаларын, халықтың сақтандыру қызметтеріне сұранысын зерттейтін маркетингтік зерттеулер жүргізу және қажетіне қарай жаңа сақтандыру өнімдерін әзірлеу қажет.

      Сақтандыру саласын дамытудың маңызды бағыты сақтандыру қызметтерін халықтың қалың жігін тұтынушылар ретінде тартуды көздейтін тұтынушылық сақтандыруды (бөлшек сақтандыруды) дамыту болуы қажет.

      Ақпаратты ашудың ашық және нақты өлшемдерін әзірлеу қажет. Сақтандыру саласының ақпараттық ашықтығы тұрғындардың көп бөлігінің сақтандыру ұйымдарының қызметі мен қаржылық тұрақтылығы туралы мәліметтерге қол жеткізуін қамтамасыз етуі қажет.

      Сақтандыру ұйымдары қызметінің ашықтық деңгейін арттыру мақсатында сақтандыру ұйымдары мен олар құрған топтарды шоғырландырылған негізде пруденциялық реттеу жүзеге асырылады.

      Мыналар орта мерзімді перспективада бағалы қағаздар нарығын дамытудың мақсаттары мен міндеттері болып табылады:

      қор нарығы арқылы несие капиталына қол жеткізуді ұлғайту;

      бағалы қағаздар нарығында инвесторлар тізбесін, оның ішінде тұрғындар есебінен ұлғайту;

      бағалы қағаздар нарығында инвесторлардың құқығын, оның ішінде миноритарлы акционерлердің құқығын қорғау;

      бағалы қағаздар нарығында жаңа және өтімді қаржы құралдарын, оның ішінде бөлінген активтермен қамтамасыз етілген (секьюритилендіру тетіктері), облигация туынды бағалы қағаздар, инфрақұрылымдық облигациялар, мемлекеттік кепілдікпен қамтамасыз етілген борыштық бағалы қағаздар енгізу.

      Мақсаттар мен міндеттерді іске асыру жөніндегі негізгі шаралар.

      Акциялар нарығын дамыту мақсатында:

      Қазақстан Республикасының корпоративтік заңнамасын жетілдіру, Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын енгізу жолымен ақпараттарды ашу режимін оңтайландыруға бағытталған инвесторлардың мүдделеріне және қажеттіліктеріне сәйкес келетін іс-шаралар өткізу;

      пәрменді корпоративтік заңнама мен корпоративтік басқару саласындағы заңнаманың сақталуын бақылау жүйесін құру, көзделіп отыр.

      Қазақстандық бағалы қағаздар нарығының негізгі міндеттерінің бірі инвестициялау мүмкіндіктерін ұлғайту мақсатында ұсынылатын қаржы құралдарының аясын кеңейту болып табылады.

      Міндеттерді шешудегі басым бағыттар:

      мемлекеттік бағалы қағаздар нарығын одан әрі дамыту, оның ішінде қор нарығында тиісті бағдар белгілеуді қамтамасыз ететін деңгейде үкіметтік қарыз алуды жүзеге асыру, сондай-ақ республиканың ішкі қаржы нарығында қаржы құралдарының барлық спектрі бойынша шынайы кірістілік ауытқымасын құру;

      бағалы қағаздар тетіктерін іске асыру бөлігінде мемлекет кепілдігімен және мемлекет кепілдемесімен оларды шығару және айналымы туралы заңнаманы жетілдіру;

      секьюрити тетіктерін қосу;

      мемлекеттік-жеке меншік серіктестік тетіктерін дамыту;

      туынды қаржы құралдары нарығын дамыту жөнінде тиімді шаралар қабылдау және деривативтер нарығын дамыту жолындағы кедергілерді жою бөлігінде заңнаманы одан әрі жетілдіру.

      Бағалы қағаздар нарығының инфрақұрылымын одан әрі дамытуда техникалық инфрақұрылымды жетілдіруге ерекше назар аударылады.

      Бағалы қағаздар нарығының инфрақұрылымын дамытуда бағалы қағаздарға құқықтарды есеп алудың бірыңғай базасын құру және олар бойынша меншік құқықтарын көшіру маңызды мәселе болып табылады, бұл тәуекелдерді төмендетуде жағымды көрініс табады, бұл бағалы қағаздардың меншік иелері құрылымының ашықтық деңгейін арттыруға және инвесторлардың құқықтарын қорғауға ықпал етеді.

      Бағалы қағаздар нарығында тәуекелдерді басқаруды жетілдіру мақсатында тәуекелдерді қадағалауға бағдарланған пруденциялық реттеудің халықаралық стандарттарына сәйкес бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың қызметін пруденциялық реттеуді жетілдіру мен тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу көзделіп отыр.

      Тәуекелдерді басқару жүйесінің негізгі мақсаты қандай да бір тәуекелдерді қабылдау және оларды өлшеу мен басқару тәсілдерін белгілеу мүмкіндіктерін айқындау болып табылу тиіс.

      Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығында шынайы кірістілік ауытқымасын құру туынды қаржы құралдары нарығын дамытуға негіз болуы тиіс.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің банкаралық валюта нарығындағы негізгі маркет-мейкер ретінде ену туынды қаржы құралдары нарығын дамытудың алғашқы қадамы болады, бұл нарықтағы басқа қатысушыларды ынталандыруы және барынша күрделі туынды құралдардың (опциондардың) пайда болуына ықпал етуі тиіс.

      Орта мерзімді перспективада жинақтаушы зейнетақы жүйесінің негізгі мақсаттары мен міндеттері:

      жинақтаушы зейнетақыны қорлары арасында бәсекелестікті дамыту;

      Қазақстанның барлық тұрғындары үшін зейнетақы қызметтеріне қол жетімділік пен сапаны арттыру;

      зейнетақы активтерін инвестициялау жөніндегі жинақтаушы зейнетақы қорларының мүмкіндіктерін ұлғайту;

      зейнетақы жинақтарының сақталуын қамтамасыз ету және салымшылар мен алушылардың құқықтарын қорғау тетіктерін, зейнетақы төлемдері мен аударымдар жүйесін одан әрі жетілдіру болып табылады.

      Мақсаттар мен міндеттерді іске асыру жөніндегі негізгі шаралар:

      жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін бағалауды енгізу арқылы бәсекелестікті ынталандыру;

      зейнетақы қорларының инвестициялық қоржындарының сапасын қолдау және салымшылардың инвестициялық қоржындардың түрлі нұсқаларын таңдау мүмкіндіктерін кеңейту мақсатында салымшылар үшін зейнетақы активтерін басқару тиімділігінің көрсеткіштер жүйесін жетілдіру мүмкіндігін қарастыру көзделіп отыр.

      Бұдан басқа, инвестициялар қоржынының кірістілігі мен тәуекелі негізінде жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін көрсететін көрсеткіштерді енгізу ұйғарылып отыр.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігі мен кепілдемесі негізінде басым жобаларды, секьюрителендіру мәліметтерін қаржыландыру үшін жинақтаушы зейнетақы қорларының активтерін пайдалану міндеттерін шешу, сондай-ақ қорлардың активтерін хеджирлеу үшін осы өнімдерді бағалау және есепке алу әдістемесі жөнінде нормативтік реттеуді, активтерді көрсетілген қаржы құралдарының түрлеріне инвестициялаудың және оларды пайдаланудың практикалық тетігін әзірлеу қажет.

      Әлеуметтік шаралар ретінде көлеңкелі жұмыспен қамтуды дәйекті қысқарту мақсатында жауапкершілікті мемлекет, жұмыс берушілер мен қызметкерлер арасында оңтайлы қайта бөлуді көздейтін, формалды секторда жұмыспен қамтудағы уәждемені ынталандыратын әлеуметтік қамсыздандырудың үш деңгейлі жүйесін қалыптастыру жоспарланып отыр.

      Салымшы зейнетақы жасына жеткен кезде зейнетақы жинақтарының жеткілікті болуын қамтамасыз ету мақсатында өз пайдасына да, үшінші тұлғалардың пайдасына да ерікті зейнетақы жарналарының салымшылары үшін барынша қолайлы жағдай жасай отырып, кәсіптердің шектелген тізбесі бойынша ғана емес, барлық жұмыс берушілердің өз қызметкерлерінің пайдасына ерікті және ерікті кәсіби зейнетақы жарналарын төлеу шарттарын беруін қарау қажет.

      Ерікті және ерікті кәсіби зейнетақы жарналары жүйесінің тартымдылығын арттыру мақсатында жинақтау мерзімдері бойынша ерікті және ерікті кәсіби зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарын төлеуге жеңілдік беру мәселесін қарау қажет.

      Халықты, әсіресе өмірі үшін жоғары деңгейлі қауіпі бар өнеркәсіп салаларында жұмыс істейтін қызметкерлерге қатысты әлеуметтік қорғау деңгейін арттыру мақсатында міндетті кәсіби зейнетақы жарналарын енгізу мүмкіндігін қарау ұйғарылып отыр.

      Халықты хабардар етудің, сондай-ақ салымшылар үшін зейнетақы қорлары қызметінің ашықтық деңгейін арттыру саласында жинақтаушы зейнетақы қорларының инвестициялық декларацияларын және оларды орындау нәтижелерін жариялау жөніндегі талаптарды енгізу орынды.

      Жинақтаушы зейнетақы жүйесінде төлемдерді оңтайландыру салымшыға жинақтаушы зейнетақы қорын дербес таңдау құқығын іске асыруға, салымшының, жұмыс беруші мен зейнетақы жүйесі кәсіби қатысушыларының жалпы шығындарын азайта отырып, жинақтаушы зейнетақы жүйесіне ақпараттық және қаржы ағындарының өтуін оңтайландыруға мүмкіндік береді; дербес зейнетақы шоттарының қайталануын болдырмау үшін жағдай жасайды; мемлекеттік зейнетақы төлеу орталықтарына салымшының зейнетақы жинақтарын қорға автоматты түрде аударуға; міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агенттердің міндетті зейнетақы жарналарының сомасын аудару рәсімін жеңілдетуге мүмкіндік береді.

      Зейнетақы шартын жасасу, жинақтарды аудару және төлеу жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде салымшының электрондық бірегейлендіруін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін қазіргі заманғы технологиялар негізінде халыққа қызмет көрсетудің электрондық жүйесіне кезең-кезеңмен көшу жоспарланып отыр (пилоттық жобалар түрінде электрондық карточкаларды енгізу).

      Құралдардың тәуекелі мен кірістілігін салыстыру негізінде зейнетақы активтерін басқарудың тиімділігін арттыру және инвестициялық қоржынды қалыптастыру мақсатында зейнетақы активтерінің есебінен инвестициялық объектілерді іріктеу өлшемдері ретінде бағалы қағаз эмитентінде немесе бағалы қағаздың өзінде ең төменгі рейтингтік бағалаудың болуын пайдалану және Қазақстан Республикасының немесе шетелдік мемлекеттің ұйымдастырылған нарығында міндетті айналымы мүмкіндігін қарау ұйғарылады.

      Жинақтаушы зейнетақы қорларының және басқарушы компаниялардың инвестициялық қоржындарында қамтылған құралдардың тәуекеліне қарай көрсетілген тәуекелдерге барабар капиталды қалыптастыру тәртібі енгізілетін болады. Жинақтаушы зейнетақы қорларын және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарды зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық қоржынының сапасына қарай қалыптастырылатын жеке капиталдың жеткілікті коэффициенті бөлігінде пруденциялық реттеуді одан әрі жетілдіру жоспарланады.

      Бұдан әрі жинақтаушы зейнетақы қорларында және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарда менеджердің де, Директорлар кеңесінің мүшелері мен акционерлердің жауапкершілігін күшейте отырып, осы ұйымдардың міндеттеріне енетін инвестициялық және басқа да шешімдерді қабылдауға байланысты рәсімдерді белгілеу және регламенттеу бөлігінде тәуекел-менеджмент жүйесін жетілдіру ұйғарылады. Бұдан басқа, зейнетақы активтерін сақтандырудың жекелеген элементтерін енгізу мүмкіндігін қарау орынды болып отыр.

      Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалаудың отандық жүйесін жетілдіру жөніндегі бағыттар мен шараларды іске асыру:

      мемлекеттің инвестициялық саясатының басым бағыттарына қаржы ұйымдарының қатысуын ұлғайтуға;

      қаржы қызметтерімен сауда-саттықты ырықтандыру арқылы отандық қаржы нарығының ашықтық, тұрақтылық және бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыруға;

      бағалы қағаздар нарығын жандандыруға және көрсетілетін қаржы қызметтерінің аясын ұлғайтуға, тәуекелдерді әртараптандыруға;

      халықаралық стандарттар мен қаржылық қадағалау қағидаттарына сәйкестігін қамтамасыз етуге ықпал етеді, бұл қаржы нарығының ішкі және сыртқы тұрақсыздандырғыш факторларға тұрақтылығы, сонымен бірге отандық қаржы қызметтерінің халықаралық экономикалық кеңістікке толық кіру деңгейін арттыруы тиіс;

      қаржы қызметтерін отандық жеткізушілері үшін теріс салдарларды барынша азайта отырып, Қазақстанның ДСҰ-ға кіруіне жағдай жасауды қамтамасыз етуге ықпал ететін болады.

      Қазақстан Республикасының резидент емес қаржы ұйымдарының қатысуын кеңейту болжанады, бұл қаржы қызметтері нарығында бәсекелестік деңгейінің өсуіне және тиісінше, ұсынылатын қызметтер сапасы мен олардың құнының төмендеуіне алып келеді. Бұл ретте, халықтың, инвесторлардың, рейтингтік агентіктердің отандық қаржы жүйесіне сенімділігінің деңгейі артады.

      Бұдан басқа, мыналар бойынша шаралар қабылданатын болады:

      заңнаманы брокерліқ желіні дамытуды ынталандыру бөлігінде жетілдіру, сондай-ақ қор нарығына (зейнетақы қорларына) қатысушылардың да және кәсіби емес инвесторлардың да өтімді құралдарға сұраныстарын қанағаттандыруға мүмкіндік беретін өзге шаралар;

      мемлекеттік бағалы қағаздарды арнаулы шығаруды, оның ішінде халықтың қалың жігіне арналған»"серпінді" жобаларды қаржыландыру үшін орналастыру мүмкіндігі.

 

      Салық саясаты

      Елде іскерлік белсенділіктің өсуін қолданыстағы салық салу жүйесін және әлемдік тәжірибені талдау және бағалау негізінде ынталандыру мақсатында экономикаға салық жүктемесін оңтайландыруға бағытталған салық саясатын жүргізу қарастырылады.

      Осы мақсатта мыналар бойынша ұсыныстар дайындалады:

      орта мерзімді кезеңде салық ауыртпалығын заңды тұлғалардың кірістерінен жеке тұлғалардың кірістеріне халықтың әлеуметтік осал топтарына жүктеме деңгейін арттырмастан кезең-кезеңімен қайта бөлу бойынша салық заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

      кедендік және салықтық әкімшілендіруді жетілдіру;

      салық және кедендік рәсімдерді одан әрі оңайлату және олардың ашықтығын арттыру;

      2009 жылдан бастап экономиканың шикізат емес секторында шағын және орта бизнестің жобалары бойынша инвестициялық салықтық преференциялар алудың хабарлау жүйесін енгізу.

      Бұдан басқа, Қазақстанның ДСҰ-на кіру жұмыстары шегінде отандық және импортталатын тауарларға акциздер ставкаларын біріздендіруді жүргізу, сондай-ақ ұлттық заңнаманы ДСҰ ережелеріне сәйкес келтіру көзделіп отыр.

 

      Бюджет саясаты

 

      2008-2010 жылға арналған бюджет саясатының негізгі мақсаты ел экономикасының өнімділігі мен оны әртараптандыруды арттыруға, әлеуметтік-экономикалық дамудың басым міндеттерін шешуге бағытталған бюджет тетіктерін жетілдіру болып табылады.

      Осы мақсатқа жету үшін мынадай міндеттерді шешу көзделіп отыр:

      бюджеттік жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ету, бюджеттік тәртіпті арттыру, мемлекеттік шығыстардың және Ұлттық қордың активтерін тиімді басқаруда қалыпты-қатаң саясат жүргізу;

      мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі міндеттерін шешуге бюджет қаражатын тиімді жұмсауды қамтамасыз ету.

      Макроэкономикалық тұрақтылық пен бюджет жүйесінің орнықтылығын қолдау үшін 2008-2010 жылдары бюджет саясатының негізгі бағыттары мыналар болады:

      экономика өсімінің номиналды қарқынынан аспайтын мемлекеттік бюджет шығыстары өсімінің номиналды қарқынын қамтамасыз ету;

      бюджеттің мұнай емес тапшылығын бірте-бірте төмендету;

      Ұлттық қордың активтерін басқарудың тиімділігін арттыруға бағытталған оның қаражатын қалыптастыру мен пайдалану тетігін жетілдіру.

      Мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық саясатының негізгі бағыттарын тиімді шешуге арналған бюджет шығыстарын бағдарлау үшін мыналар көзделеді:

      стратегиялық, орта мерзімді және бюджеттік жоспарлаудың мақсаттары мен міндеттерін ықпалдастыру;

      бюджетті жоспарлау және атқару процесін бюджеттік шығыстардың тиімділігі мен нәтижелілігіне, тиімсіз шығындарды қысқартуға бағдарлау;

      бюджетті қалыптастыру мен атқару процесінің ашықтығын қамтамасыз ету;

      бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне бюджеттік тәртіпті сақтау бойынша қойылатын талаптарды күшейту.

      Бюджеттік процестерді жетілдіруге бағытталған шараларды іске асыру үшін»"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату және бюджет процесін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау көзделеді.

      Жүргізілген шаралардың нәтижесінде мыналарға қол жеткізіледі:

      бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне көбірек дербестік беру және олардың іске асырылатын бағдарламалардың түпкі нәтижелеріне қол жеткізуге жауапкершілігін күшейту;

      мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ағымдағы және күрделі шығыстарды қалыптастыру объективтілігі;

      бюджетті әзірлеу мен атқару рәсімдерін ықпалдастыру;

      мемлекеттік органның ішінде және олардың арасында бюджеттің атқарылу рәсімдерінде қайталанатын іс-қимылдарды алып тастау;

      ақпараттық жүйені оңтайлы пайдалана отырып, бюджеттік жоспарлау сатысында еңбек өнімділігін арттыру.

 

      Бюджетаралық қатынастар

 

      Орта мерзімді кезеңде бюджетаралық қатынастардың негізгі мақсаты мемлекеттік басқаруға бекітілген мемлекеттік қызметтерді толық ұсыну және оларға жүктелген функцияларды жүзеге асыру үшін олардың барлық деңгейін жеткілікті қаржылай қаражатпен қамтамасыз ету болып табылады.

      Барлық өңірлер тұрғындарының бюджет қаражаты есебінен берілетін кепілдендірілген мемлекеттік қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында 2008-2010 жылдары 2008-2010 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансфертті есептеудің жаңа әдістемесі және»"Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері арасындағы 2008-2010 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемдері туралы"» Қазақстан Республикасының Заңы жүзеге асырылады. Олардың басым бағыттары:

      экономикалық дамуда өңірлерді ынталандыру, салық салынатын базаны кеңейту және өңірлердің әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін шешуде Әкімдердің дербестігін арттыру;

      өңірде қызметтер алушылардың санын, қандай да бір өңірдің ерекшелігіне қарай шығыстардың өзгеруіне әсер ететін факторларды есепке алу болып табылады.

 

      Мемлекеттік, мемлекет кепілдік берген және жалпы сыртқы борышты басқару саласындағы саясат

 

      2008-2010 жылдары мемлекеттік және жалпы сыртқы борыш саласындағы саясат Мемлекеттік және жалпы сыртқы борышты басқару жөніндегі тұжырымдамаға сәйкес елдің борышын басқарудың бірыңғай және тиімді жұмыс істейтін жүйесін құру мақсатында іске асырылатын болады.

      Қойылған мақсатты шешу үшін жоспарланатын кезеңде:

      борыштық міндеттемелер бойынша есепке алуды жетілдіру, борыштың жағдайына жүйелі мониторинг және бақылауды жүргізу, оның ішінде корпоративтік және қаржы секторына, тәуекелдерді басқаруға, мемлекеттік органдармен мемлекет қатысатын ұйымдардың тиімді өзара қатынасына арналған арнаулы индикаторлар бойынша;

      жалпы сыртқы борыш құрамын халықаралық әдістемелік стандарттарға жақындастыру;

      орта мерзімді перспективада жалпы сыртқы борышқа қатысты күтілетін көрсеткіштерді анықтау;

      сыртқы несие капиталы нарықтарында жеке секторлардың қарыз алу мәселелерін реттеу тетіктерін анықтау;

      борыштық құралдардың ішкі нарығын дамыту үшін жағдай жасау.

      Жалпы сыртқы борыш мониторингі жетілдіріледі, бұл үшін мүдделі мемлекеттік органдар арасында ақпарат алмасу жүйесін жолға қою қажет. Ол үшін орта мерзімді перспективада мемлекеттік органдардың пайдалануы үшін жалпы сыртқы борыш бойынша ықпалдасқан ақпараттық деректер базасын құру жұмыстары жүргізіледі.

      Мыналар Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу және борыш саласындағы негізгі бағыттар болады:

      мемлекеттік борышты басқару жөніндегі мемлекеттік жүйені жетілдіру;

      бюджеттің қалыптасқан мұнай емес тапшылығының мөлшеріне негіздей отырып, жүргізіліп отырған жинақтар саясатын ескере отырып, республикалық бюджет пен үкіметтік борыш тапшылығының өлшемдерін айқындау;

      үкіметтік борыш құрылымында сыртқы борыштың үлесін біртіндеп азайту.

      Үкіметтік борыш құрылымындағы сыртқы борыштың үлесін біртіндеп азайтуға республикалық бюджет тапшылығын қаржыландырудың жалпы құрылымдағы сыртқы қарыз есебінен республикалық бюджеттің тапшылығын қаржыландыру үлесін қысқарту арқылы қол жеткізілетін болады.

      Үкіметтік қарыз алу қоры нарығында тиісті бағдар белгілеу үшін айналымдағы мемлекеттік бағалы қағаздардың жеткілікті көлемін қолдау мақсатында да пайдаланылатын болады. Орта мерзімді перспективада нақты жинақтамалар мақсатында үкіметтік қарыз алу саясаты Ұлттық қор активтерінің нарықтық құнына қарағанда кепілдік берілген борыш пен мемлекеттің кепілдемесін ескере отырып, үкіметтік қарыздың ара қатынасын 50-70%-ға жеткізуге бағдарланатын болады.

      Мониторинг мемлекеттік борыш бойынша ғана емес, сонымен бірге мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдардың борыштық міндеттемелерін қамтитын барлық мемлекеттік сектордың борышы бойынша да жүргізілетін болады.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің шартты міндеттемелер бойынша тәуекелдерді азайту мақсатында мониторингті күшейту және үшінші тұлғалар алдындағы борыштық міндеттемелері мемлекеттік кепілдіктер мен кепілдемелермен қамтамасыз етілген заңды тұлғалардың қаржылық жай-күйіне мониторингті және бақылауды күшейту жөнінде, сондай-ақ, көрсетілген заңды тұлғалардың борыштарын басқарудағы кемшіліктерге уақтылы ден қою және жою жөнінде шаралар қабылданады.

      Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу мен борыш саласында жүргізіліп отырған саясат шеңберінде 2008 - 2010 жылдары мынадай міндеттерді шешу көзделіп отыр:

      жинақтар саясаты шеңберінде үкіметтік борыштың оңтайлы мөлшерін айқындау;

      ішкі қарыз алу бөлігінде:

      нарықтағы ахуалға қарай индекстелген және купондық міндеттемелер арасында қарыз алудың жалпы көлеміндегі оңтайлы ара қатынасты белгілеу арқылы пайыздық тәуекелдерді азайту;

      бағалы қағаздар нарығындағы бағдарларды ("benchmark") белгілеу;

      жергілікті атқарушы органдардың қарыз алуы бөлігінде:

      жергілікті атқарушы органдардың қарыз алуы лимиттерімен есеп айырысудың жаңа тәсілдерді әзірлеу;

      сыртқы қарыз алу бөлігінде:

      жаңа жобаларды іріктеуге және Қазақстанның Даму Банкінің қайтару негізде қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалардың банктік сараптамасын жүзеге асыруға талаптарды күшейту;

      озық тәжірибе трансферті және сыртқы донорлардың жобаларды іске асыруын бақылау рәсімдері мақсатында экономиканың басым салаларында инвестициялық жобаларды қаржыландыру үшін жеңілдік шарттарында сыртқы қарыздарды тарту;

      республикалық инвестициялық жобалардың тізбесіне енгізілетін жобалардың дайындалу сапасы мен сараптамасын жақсарту арқылы қарыз қаражатын тиімді пайдалану;

      теңгенің айырбас бағамы өзгерген жағдайда теріс салдарды азайту мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің сыртқы қарыздар портфелін қарыздардың валюталары бойынша әртараптандыру;

      борышты өтеу және оған қызмет көрсету бөлігінде:

      неғұрлым қымбат қызмет көрсетілетін үкіметтік қарыздарды мерзімінен бұрын өтеу жолымен үкіметтік борышты белсенді басқару;

      жергілікті атқарушы органдардың мерзімі өткен борыштық міндеттемелерді өтеу және реттелмеген борыштық міндеттемелер проблемаларын жедел шешу жөнінде белсенді шаралар қабылдауы;

      фискалдық тәуекелдерді болжау.

      Сыртқы теріс факторларға уақтылы ден қою және сыртқы борыштың тәуекелдерін басқару мақсатында қайта қаржыландыру тәуекелдері, өтімділік, валюталық және пайыздық тәуекелдер мониторингі жүзеге асырылатын болады.

      Екінші деңгейдегі банктер мен қаржы ұйымдарының инвестицияларын әртараптандыру мақсатында тұтастай экономиканың нақты секторының жобаларын, оның ішінде»"серпінді" және инфрақұрылымдық бағдарламаларды іске асыру схемалары пысықталатын болады.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі сыртқы қарыз алу мәселелер бойынша салық заңнамасын жетілдіру жүзеге асырылатын болады.

      Корпоративтік сектордың сыртқы міндеттемелерін үнемі бақылау және мониторинг жүргізу үшін пайдалы қазбаларды барлауға және өндіруге лицензиясы және келісім-шарты бар шетелдік қатысатын компаниялар тізбесі жасалады және жаңартылады. Нақты секторда жұмыс істейтін ұйымдардың сыртқы міндеттемелері бойынша отандық инвестицияларды серпінді жобаларға ынталандыру және корпоративтік сектордың жалпы сыртқы борыш құрылымындағы сыртқы қарызы мен ЖІӨ-ге қатысты тұрақты үйлесімдігін ұстап тұру үшін талдау жүргізілетін болады, жағдайлар жасалады.

      Валюталық және баға ауытқуларының тәуекелдерін төмендету үшін елдің резидент компанияларына арналған несие капиталының нарығында хеджирлеу құралдарын дамыту үшін жағдай жасау қажет. Осыған байланысты елде өндірістік бағалы қағаздар нарығын дамыту қажет.

      Елдің сыртқы борышын басқаруды жетілдіру елде қаржы нарығын дамыту мен тығыз байланысты болады.

      Тұтастай алғанда, жалпы сыртқы борыш талдамасымен бірге орта мерзімді перспективада жалпы сыртқы борыштың ойдағыдай»"дабылды" шекті мәндерін белгілеуден басқа сыртқы міндеттемелердің секторлар бойынша жеке»"дабылды" шекті мәндерін белгілеу мүмкіндігі қарастырылатын болады.

      Бұдан басқа, орта мерзімді перспективада қабылданатын ынталандыру шараларының жеткіліксіздігінен ірі жобаларды іске асырған және экономиканы қаржыландырған кезде ішкі қаржы ресурстарын пайдалану үшін одан әрі де жағдай жасау қажет.

 

      Мемлекеттік активтерді басқару саясаты

 

      Мақсаты - корпоративті басқару қағидаттарын енгізу ахуалымен мемлекеттік меншікті басқару тиімділігін арттыру.

      Міндеті:

      мемлекеттік меншікті оңтайландыру;

      мемлекеттік қатысуымен акционерлік қоғамдарда корпоративті басқару қағидаттарын енгізу.

      Қоғамдық маңызы бар қызметтерді көрсету және мемлекеттік қолдауды қажет ететін қызмет салалары үшін мемлекеттік кәсіпорындар, мемлекеттік мекемелер және акцияларының бақылау пакеттері (қатысу үлестері) мемлекетке тиесілі ұйымдар жұмыс істеуге тиіс қызмет салаларын айқындау мақсатында "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік кәсіпорындар қызметінің салалары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы әзірленетін болады.

      Бұдан басқа, мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдардың халықаралық стандарттарға негізделген корпоративтік басқару нысандары енгізілетін болады.

      Мемлекеттік меншікті басқару ұғымын, оның мақсаттары мен міндеттерін, негізгі қағидаттарын, басқару нысандары мен әдістерін, басқару объектілері мен субъектілерін, есепке алу тәртібін және мемлекеттік меншікті тиімді пайдалануға бақылау жасауды көздейтін мемлекеттік активтерді басқару туралы заң жобасы әзірленетін болады.

      Күтілетін нәтижелер

      Мемлекеттік меншікті басқару тиімділігін арттыру және мемлекетке тиесілі активтердің құнын ұлғайту.

 

      Инвестициялық саясат

 

      2008-2010 жылдары экономиканың басым секторларына отандық және тікелей шетелдік инвестициялардың ағынын ынталандыру, мемлекеттік инвестицияларды пайдаланудың тиімділігін ұтымды ету және арттыру саясаты мен ішкі жинақтарды жұмылдыру жалғасатын болады.

      Елдің инвестициялық тартымдылығын арттыру және инвестициялық климатты жақсарту үшін қолданыстағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру жөнінде жұмыс жалғасатын болады.

      Басым өндірістердің инвестициялық тартымдылығын арттыру шеңберінде мемлекет іске асыратын одан арғы шаралар мыналарға бағытталады:

      миноритарлық акционерлердің құқықтарын қорғауды күшейтуге;

      кәсіпорындарды тіркеудің оңайлатылған жүйесін енгізуге;

      қызмет түрлерін лицензиялаудың ашық жүйесін құруға;

      кәсіпорындардың қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына өтуін жылдамдатуға;

      Ұлттық инновациялық жүйенің экономикалық дамуын басқарудың жаңа жүйесін дамыту жөнінде жұмыстың жалғасуына;

      мемлекеттік даму институттарының жұмысын үйлестіруді күшейту жөніндегі іс-әрекетті, олардың қызметінің ашықтығын арттыруды жандандыруға;

      инвестицияларға жәрдемдесу және шетелдегі инвестициялық сауда өкілеттіктерінің желісімен бірге экспортты ілгерілету жөніндегі мамандандырылған құрылым құру;

      отандық бизнестің, әсіресе экспорттаушылардың мүддесін ескере отырып, ірі халықаралық жобаларды синдицирленген қаржыландыруда Қазақстанның қатысуын қамтамасыз ету бөлігінде халықаралық қаржы институттарымен жұмысты жандандыру;

      Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерінің тұсаукесері және шетелдік, атап айтқанда трансұлттық компанияларды іздестіру жөнінде жұмыстарды жалғастыруға бағытталады.

      Алдағы кезеңде бюджеттік инвестициялардың басымдықтары мыналар:

      мемлекеттік басқарудың функцияларын тиімді іске асыруды қамтамасыз ету;

      әлеуметтік секторды дамыту;

      базалық инфрақұрылымды дамыту;

      аграрлық сектордың дамуына жәрдемдесу;

      Астана қаласының дамуы болып қалады.

      Сондай-ақ, экономиканың басым секторларында және инновациялық жүйенің дамуында қосылған құнды жоғары жобаларды қаржыландыру үшін даму институттары қосымша капиталдандырылатын болады.

      Жалпы алғанда, бюджеттік инвестициялардың көлемін бөлу қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлінісіндегі 2008-2010 жылдарға арналған басымды бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі шеңберінде жүзеге асырылады.

 

       3.1.2. 2-шара. Тең бәсекелестік жағдайлар қалыптастыру және бизнес-ортаны, оның ішінде рұқсат беру жүйесін жетілдіру арқылы жақсарту

 

      2008-2010 жылдары бәсекелестік және монополияға қарсы саясат саласындағы мемлекеттік реттеудің мақсаты нарықты тиімді жұмыс істетуге бағытталған қолайлы жағдайлар жасау арқылы еркін бәсекелестікті дамыту болып табылады.

      2008-2010 жылдарға арналған міндеттер

      экономиканың барлық салаларында бәсекелестік орта құру, субъектілердің монополистік мінез-құлқын және мемлекеттік органдардың бәсекелестікке қарсы іс-әрекеттерін болдырмау;

      монополияға қарсы органның институционалдық қайта құрылуын жүргізу;

      қолданыстағы монополияға қарсы заңнаманы бәсекелестік құқықтың халықаралық стандарттарына сәйкес келтіру;

      кәсіпкерліктің еркіндігін және тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың қоғамдық жүйесін нығайту, бәсекелестік мәдениетті арттыру;

      монополияға қарсы органның кадрлық әлеуетінің тиімділігін дамыту және арттыру;

      монополияға қарсы органның жұмысы қағидатының айқындығы мен ашықтығын қамтамасыз ету.

      2008-2010 жылдарға арналған жоспарланған іс-шаралар

      тауар нарықтарына нарыққа»"кіру" және»"шығу" тосқауылдарын және шоғырлану дәрежелерін айқындау мақсатында талдау жүргізу;

      мемлекеттік органдармен адал бәсекелестікті қолдау мақсатында тауар, оның ішінде қаржы нарықтарының мониторингі жүйесін ескере отырып, бәсекелестік саясат мәселелері жөнінде өзара іс-әрекет тәртібін әзірлеу;

      тиісті тауар нарығында үстем (монополиялық) жағдайға ие нарық субъектілерінің бірыңғай электрондық базасын құру туралы мәселені пысықтау;

      монополияға қарсы органның институционалдық қайта құрылуы туралы ұсыныстар әзірлеу;

      тарифтік реттеу функциялары мемлекеттік басқарудың бір немесе бірнеше органдарына енгізілетін монополияға қарсы органның өкілеттіктерін қайта бөлу мақсатында»"Монополияға қарсы орган туралы" заң жобасын әзірлеу;

      дамыған елдердің және Қазақстанның бәсекелестігін қорғау жөніндегі заңнамаларға салыстырмалы талдау жүргізу;

      Монополияға қарсы заңнамаларды кезең-кезеңімен ДСҰ-ның талаптарына сәйкестендіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу;

      жосықсыз бәсекенің алдын алу және олардың жолын кесу, мемлекеттік органдардың монополистік қызметтері мен бәсекеге қарсы іс-әрекеттерін шектеу жөніндегі жұмыстарды жалғастыру;

      бәсекелестікті арттыру жөніндегі шараларды әзірлеу мақсатында бәсекелестік дамымаған экономиканың бірінші кезектегі салаларын айқындау;

      тиісті тауар нарығында үстем (монополиялық) жағдайға ие нарық субъектілерінің баға белгілеу мониторингін жүзеге асыру;

      2008-2010 жылдары кәсіпкерлікті дамыту саласындағы негізгі мақсаттар заңнамалық және институционалдық сипатта қолайлы жағдай жасау, әкімшілік кедергілерді одан әрі қысқарту, шағын және орта бизнесті, оның ішінде мемлекеттік холдингтермен қолдау болады.

      Алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін мынадай міндеттерді шешу қажет:

      бизнесті дамытуды бөгейтін әкімшілік кедергілерді жою;

      бизнес ахуалды жақсарту;

      шағын және орта бизнесті мемлекеттік холдингтермен ынтымақтастыққа тарту үшін ынталық туғызу.

      Алға қойылған міндеттерді шешу үшін:

      шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің есептілігін оңайлату;

      "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, оның ішінде бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі" ұғымын енгізу бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

      қайталауды жою және рұқсат беру рәсімдері мен тексерулерді қысқарту;

      лицензиялау, келісу, сертификаттау, стандарттау, аккредиттеу және аттестаттау рәсімдерін, сондай-ақ кеден рәсімдерін оңайлату;

      микрокредит беру жүйесін одан әрі дамыту;

      Қазақстанның барлық өңірлерінде инфрақұрылым объектілерінің қызметін жақсарту және кеңейту жолымен шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне консалтингтік және үйретуші қызметтер көрсету;

      "Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ның кредит беруінің жаңа өнімдерін әзірлеу, шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін ұзақ мерзімді кредит беруді енгізу;

      мемлекеттік холдингтердің құрамына кіретін ұлттық компаниялардың тапсырыстарын Қазақстанның шағын және орта бизнес кәсіпорындары арасында орналастыруды қамтамасыз ету;

      аудиторлық қызмет туралы заңнаманы жетілдіру көзделеді.

      Күтілетін нәтижелер:

      Дүниежүзілік Банктің (Doing Busines) өлшемдеріне сәйкес бизнесті жүргізу жеңілдігі рейтингінің мынадай индикаторлары жақсартылатын болады: лицензиялау (2006 жылға 119 орын), меншікті тіркеу (76), салықтар төлеу (66), халықаралық сауданы жүргізу (172), компанияны жабу (100). Нәтижесінде Қазақстанның жалпы рейтингі 2006 жылы 63-орыннан 2007 жылы 58-ге, 2008 жылы 53-ке және 2009 жылы 48-ге дейін жоғарылайтын болады.

 

       3.1.3. 3-шара. Тариф саясатын жетілдіру

 

      Мақсаты - инвестициялардың жаңғыртуға және олардың активтерін жаңартуға бағытталуын ынталандыратын табиғи монополиялар субъектілерінің қызметтерін реттеудің тиімді теңгерімді жүйесін қалыптастыру, инфрақұрылымдық салалардың бәсекеге қабілеттігін арттыруды қамтамасыз ететін және олар көрсететін қызметтердің сапасын арттыру.

      Орта мерзімді кезеңде тариф саясатының негізгі міндеттері табиғи монополиялар субъектілерінің қызметтерін реттеу және бақылау тетіктерін жетілдіру кезінде табиғи кешенді теңгерімді реттеуге бағытталған шаралар кешенін іске асыру болып табылады.

      Табиғи монополиялар субъектілерін шығындарды азайтуға ынталандыратын реттеудің барынша озық үлгілеріне біртіндеп және өз кезегімен көшу қажет. Бұл үшін тиімсіз шығындарды азайтуға уәждемені арттыру, табиғи монополиялар субъектілерінің активтерін жаңғыртуға бағытталған инвестицияларды жүзеге асыру үшін ынталық құру және көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру мақсатында тиімділік факторын қолдану негізінде тариф деңгейін бекіту мүмкіндігін қамтамасыз ететін ынталандыратын реттеу жүргізу мәселесін пысықтау жоспарланып отыр.

      Осыған байланысты мыналарға бағытталған іс-шаралар жүргізу жоспарланып отыр:

      инвестицияларды табиғи монополиялар субъектілерінің активтерін, әсіресе ескірген активтерін жаңғыртуға және жаңартуға салуды ынталандыру;

      тарифтерді қалыптастыру кезінде ескерілетін залалдар деңгейлері бойынша ынталандыратын шектеулерді кезең-кезеңімен белгілеу жолымен табиғи монополиялар субъектілері залалдарының деңгейін төмендету;

      табиғи монополиялар субъектілері көрсететін қызметтердің сапасын арттыру;

      инфрақұрылымдық салалардың бәсекеге қабілеттігін арттыруды қамтамасыз ететін табиғи монополиялар субъектілері қызметтерінің көрсеткіштері мен менеджментін жақсарту;

      табиғи монополиялар субъектілерінің қызметтерін реттеуге тарифтердің тұрақтылығы мен айқындылығын арттыру;

      тиімсіз шығындарды төмендетуге уәждемелерді арттыру және инвестицияларды ынталандыру мақсатында тиімділік факторын қолдану негізінде тарифті есептеуді қамтамасыз ететін тарифтерді есептеу әдіснамасын қалыптастыру;

      мемлекеттің коммуналдық кәсіпорындардың өндірістік активтерін жаңғыртуы мен жаңартуына қатысу мәселелері.

      Бұл ретте, есептеу әдіснамасын жетілдіру және табиғи монополиялар субъектілерінің реттелетін қызметтеріне оңтайлы тарифтерді белгілеу жөніндегі іс-шаралар экономика секторларының жай-күйін, салалық даму бағдарламаларында белгіленген даму бағыттарын және жүргізіліп жатқан реформалардың іске асырылу қарқынын ескеретін болады.

      Жоспарланған іс-шаралар кешенін іске асыру нәтижесінде тариф деңгейлерінің ашықтығын, айқындығын және тұрақтылығын, реттелетін субъектілердің негізгі өндірістік қорларын жаңартуға және жаңғыртуға инвестициялардың көлемін және олардың жұмыс істеу тиімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін монополистер қызметтерін реттеудің кешенді теңгерімді жуйесі қалыптастырылатын болады.

 

       3.1.4. 4-шара. Әлемдік экономикаға кірігуді күшейту

 

      Мақсаты - Ұлттық экономиканы Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі шарттарына бейімдеу жөніндегі жүйелі шараларды іске асыру және Қазақстанды әлемдік сауда жүйесіне кіріктіру.

      Міндеттер:

      Қазақстан үшін тиімді шарттарда ДСҰ-ға кіру;

      Қазақстанның ДСҰ-ға мүше ретінде көп жақты сауда келіссөздеріне қатысу арқылы ұлттық мүдделерін білдіру;

      ұлттық мүдделерді қамтамасыз ету үшін ДСҰ құралдарын тиімді қолдану;

      ДСҰ-ға кіру кезінде Қазақстан қабылдаған міндеттемелерді орындауды бақылау;

      Қазақстан нарығына импорттық тауарлар мен қызмет көрсетулердің кемсітусіз енуіне салаларды ашуға бейімдеу;

      өңірлік бірлестіктер (ЕурАзЭҚ, ШЫҰ және т.б.) шеңберінде экономикалық кірігуді тереңдету.

      Алға қойылған міндеттерді шешу үшін 2008-2010 жылдарға мынадай іс-шаралар көзделді:

      Қазақстанның ұлттық мүдделерін ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасын ДСҰ-ның міндетті келісімдерінің нормаларына сәйкестендіру;

      Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі жұмыс тобына мүше елдермен тауарлар мен қызмет көрсетулердің ұлттық экономикалық даму басымдықтарына жауап беретін шарттарда қазақстандық нарықтарға шығуы жөніндегі екі жақты келіссөздерді аяқтау;

      Қазақстанның тиісті келіссөз ұстанымын айқындау үшін оны мемлекеттік қолдаудың іс жүзіндегі көлемімен салыстырғандағы ауыл шаруашылығы саласын субсидиялауға деген негізделген қажеттілікті айқындау;

      халықаралық кеңістікте - ДСҰ-ға мүше ел Қазақстанның сыртқы сауда саясатының басымдықтарын жылжыту;

      көп жақты сауда келіссөздеріне - ДСҰ-ға мүше ел - Қазақстанның қатысуы;

      қазақстандық тауарлардың сыртқы нарықтарға енуін шектейтін сыртқы сауда дауларын, сондай-ақ ДСҰ дауларын шешу тетіктерін қолдану жолымен реттеу жөніндегі шараларды қабылдау;

      Қазақстанның ДСҰ-ға кіру жөніндегі міндеттемелерді іске асыруы;

      қазақстандық кәсіпкерлерді ДСҰ-ның тетіктері туралы ақпараттандыру жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу;

      өңірлік бірлестіктер (ЕурАзЭҚ, ШЫҰ және басқалары) шеңберінде экономикалық ықпалдастықты тереңдету жөніндегі жұмысқа қатысу;

      ЕурАзЭҚ-ты дамытудың басым бағыттарын, ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің сауда-экономикалық ынтымақтастығы жөніндегі бірлескен іс-шараларды іске асыру;

      Сауда және инвестициялар жөніндегі Америка-Орталық Азия кеңесінің шеңберінде (ТИФА) ынтымақтастықты жандандыру;

      оның ішінде 2008 жылы:

      кірігу бірлестіктерінің (ЕурАзЭҚ, ШЫҰ және т.б.) отырыстарына қатысу;

      Қазақстанның ұлттық мүдделерін ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасын ДСҰ-ның міндетті келісімдерінің нормаларына одан әрі сәйкестендіру;

      Қазақстанның ұлттық мүдделерін ескере отырып, Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі жұмыс тобына мүше елдермен тауарлар мен қызмет көрсетулердің қазақстандық нарықтарға шығуы жөніндегі екі жақты келіссөздер жүргізу;

      Күтілетін нәтижелер:

      Қазақстан елдің экспорттық әлеуетін кеңейту және қазақстандық тауарлар мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал ететін қолайлы шарттарда ДСҰ-ға кіреді.

      Интеграциялық бастамаларға қатысу шеңберінде Қазақстанның өңірлік деңгейдегі саяси және экономикалық рөлі күшейеді, шекаралас мемлекеттермен шекара маңы ынтымақтастығы саласындағы сауда-экономикалық қатынастар кеңейтіледі.

      Оның ішінде 2008 жылы:

      Қазақстанның экономикалық тиімді шарттарда ДСҰ-ға кіруі жөніндегі жұмыс тобына мүше елдермен екі жақты деңгейдегі қазақстандық нарықтарға тауарлар мен қызметтердің шығуы жөніндегі келіссөз процесін аяқтау.

 

       3.2. 2-басымдық. Адами капиталды дамыту және халықтың өмір сүру сапасын арттыру

 

       3.2.1. 1-шара. Демография мен көші-қонды дамыту

 

       Мақсаты - ұзақ мерзімді көші-қон саясатын іске асыру және елдің ұлттық экономиканы жедел жаңғырту жағдайларындағы қосымша мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін адам әлеуетін ұлғайту, еңбек мигранттарының жоғары инновациялық әлеуетін ескере отырып, еңбек көші-қонының дамуын ынталандыру.

      Міндеттер:

      өңірлердегі әлеуметтік-экономикалық ахуалды ескере отырып, көші-қон процестерін реттеу;

      еңбек мигранттарының жоғары инновациялық әлеуетін ескере отырып, еңбек көші-қонының дамуын ынталандыру;

      ұлттық экономиканы жедел жаңғырту жағдайларында елдің қосымша мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін адам әлеуетін ұлғайту;

      шет елдегі этникалық қазақтардың қайтып оралуына тиімді жағдай жасау;

      имигранттарды қабылдау, орналастыру және орналасуы үшін жағдайлар жасау.

      2008-2010 жылдарға арналған іс-шаралар:

      Қазақстан Республикасының көші-қон саясатының жаңа тұжырымдамасын қабылдау;

      оралмандарды көшіп келу квотасына қосудың объективті өлшемдерін белгілеу, шешім қабылдаудың ашықтығын қамтамасыз ету және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін қоныс аударушыларды көшіп келу квотасына қосу тетіктеріне өзгерістер енгізу;

      оралмандарды бейімдеу және кіріктіру орталықтарын құру;

      оралмандарға әлеуметтік жалдау шартымен тұрғын үй беру мүмкіндігін қарастыру, тұрғын үйді жалға алуды қаржыландыру, мемлекеттік көмек шараларын оралмандардың өздерінің жеке тұрғын үйлерді салуын дамытумен ұштастыру жолымен оралмандарды қабылдау және орналастыру жүйелерін жетілдіру.

      Тиісті жылға арналған оралмандардың көші-қон квотасына сәйкес оралмандарды қабылдау және орналастыру.

      Күтілетін нәтижелер:

      жаһандану процесінің күшеюі және елдің ДСҰ-ға кіру жағдайында елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосымша серпін мен мүмкіндіктер беретін Қазақстан Республикасындағы көші-қон процестерін басқарудың жаңа тетіктерін қалыптастыру, сондай-ақ оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру, ұлттық бірегейлік пен қауіпсіздікті сақтау және нығайту.

 

      3.2.2. 2-шара. Әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру

 

      Мақсаты - халықты зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыру және заңнаманы одан әрі жетілдіру.

      Көрсетілген мақсатты іске асыру үшін мынадай міндеттерді шешу алда тұр:

      мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшерін кезең-кезеңімен арттыру (КМ-нің 40%-деңгейінде);

      зейнетақы есептеуге ұсынылатын ең жоғары табысты шектеуді 25 АЕК дейін арттыру және зейнетақы төлемдерінің мөлшерін инфляция деңгейінен бұрын индекстеу;

      1998 жылғы 1 қаңтарға зиянды және ауыр еңбек жағдайларында жұмыс өтілін жинақтаған тұлғаларға берілетін қосымша жәрдемақы енгізу;

      халықтың жинақтаушы зейнетақы жүйелері қызметімен қамтылуын кеңейту;

      жүктілігі мен бала тууына байланысты, бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жұмыс істейтін әйелдерді міндетті әлеуметтік сақтандыруды енгізу. Осы жағдайлар бойынша әлеуметтік төлемдерді Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына түсетін әлеуметтік аударымдардың есебінен жүзеге асыру;

      мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшерін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасына қарай жыл сайын арттыру;

      бала туылуына және бір жасқа дейінгі баланың күтімі бойынша жәрдемақылардың мөлшерін ұлғайту;

      жинақтаушы зейнетақы қорлары қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету;

      инфляция деңгейінен оза республикалық бюджеттен зейнетақы төлемдерін арттыру.

      Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі туралы толық статистикалық ақпараттарды пайдалана отырып, жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметіне қосымша талдау жүргізілген соң зейнетақы қызметтерін көрсеткені үшін комиссиялық сыйақы ставкасын реттеу жөнінде шаралар қаралатын болады.

      Жинақтаушы зейнетақы жүйесі төлемдерін әкімшілендіру жүйесін оңтайландыру барысында анықталған жүйелердегі қателерді жою.»"Бір салымшы - бір қор"»қағидатын қамтамасыз ету мақсатында салымшылардың қосарланған екі-үш шоттарын біріктіру тетігі әзірленетін болады.

 

       3.2.3. 3-шара. Халықтың денсаулық жағдайын жақсарту

 

      Мақсаты - денсаулық сақтаудың қолжетімді және бәсекеге қабілетті жүйесін құру.

      Міндеттері:

      денсаулық сақтауды басқарудың жаңа моделін енгізу;

      медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын арттыру;

      денсаулық сақтаудың әлеуметтік мәні бар проблемаларын шешу;

      денсаулық сақтау саласындағы медициналық, фармацевтикалық білім берудің және ғылыми зерттеулердің сапасын арттыру.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438  Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру халық денсаулығын және денсаулық сақтау жүйесін одан әрі тұрақтандыруға ықпал етеді.

      Денсаулық сақтауды басқарудың жаңа моделін құру жөніндегі міндеттерді шешу үшін мынадай іс-шаралар қабылданатын болады:

      ерікті медициналық сақтандыру жүйесін және бәсекеге қабілетті жеке меншік секторды одан әрі дамыта отырып, денсаулық сақтаудың бюджеттік моделін қалыптастыру;

      денсаулық сақтау органдары мен ұйымдары қызметінің түпкі нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған нысаналы индикаторлары мен көрсеткіштері әзірленеді және енгізіледі;

      барлық деңгейдегі біліктілік басқару кадрлармен саланы қамтамасыз ету үшін денсаулық сақтау менеджерлермен дайындау, сұранысты және осы мамандардың, оның ішінде шет елде даярлау кезеңдерін анықтау жүйесін құру;

      денсаулық сақтау ұйымдарына шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын мәртебесін беру және өзге де ұйымдық-құқықтық нысандарға ауыстыру жолымен олардың дербестігін арттыру, сондай-ақ қаржыландырудың жаңа тетіктерін енгізу;

      түпкі нәтижеге бағдарланған еңбекақы төлеудің сараланған жүйесін одан әрі жетілдіру;

      саланы басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс әзірленетін болады;

      "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтаудың біртұтас ақпараттық жүйесін құру" жобасын іске асыру, осы жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне, оның ішінде пациенттердің электрондық медициналық картотекасын құру бөлігінде қажетті өзгерістер енгізу;

      денсаулық сақтау саласындағы бюджет қаражатын орталықтандыру, оларды өңірлік коэффициенттерді ескере отырып, жан басына шығу қағидаты негізінде бөлу, медициналық көмек көрсету жөніндегі мемлекеттік денсаулық сақтау объектілерінің жұмыс істеуі үшін жауапкершілікті министрлік пен жергілікті атқарушы органдар арасында бөле отырып, денсаулық сақтауды басқарудың бірыңғай құрылымын құру мәселелерін әзірлеу.

      Медициналық көмектің қолжетімділігін және оның сапасын арттыру мақсатында мынадай іс-шаралар көзделеді:

      2007 - 2009 жылдардың ішінде, оның ішінде мемлекеттік-жеке әріптестік тетігін пайдалана отырып, 150 денсаулық сақтау объектісін оларға аса мұқтаж өңірлерде салу;

      бастапқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарының желісін белгіленген мемлекеттік нормативтерге сәйкес келтіру және пайдалану үшін жарамсыз және ыңғайластырылған үй-жайларда орналасқан объектілердің орнына, оның ішінде ауылда, дәрігерлерге арналған тұрғын үй салу. Бұл ретте, жоғары сапалы медициналық көмекті уақтылы көрсетуге қабілетті жаңа объектілер салу және пайдалануға беру қолданыстағы объектілерді ауыстыру және тиімсіз жұмыс істейтін төсек қорын қысқарту қағидаты бойынша жүзеге асырылатын болады;

      медициналық қызмет көрсетулердің сапасын арттырудың орнықты жүйесін қалыптастыру үшін медициналық ұйымдарды кезең-кезеңімен тәуелсіз аккредиттеуді енгізу;

      тәуелсіз сараптама жүйесін дамыту жолымен тұтынушылар үшін медициналық ұйымдар қызметінің ашықтығын арттыру;

      медициналық қызметтерді қоса алғанда, салада пайдаланылатын рәсімдерді одан әрі стандарттау;

      2008 - 2009 жылдары үздік халықаралық тәжірибені ескере отырып, дәрілік препараттардың таңдау құқығын, қолжетімділігін, тиімділігін, қауіпсіздігін және сапасын қамтамасыз етуге және оларды ұтымды пайдалануға бағытталған дәрілік қамтамасыз етудің жаңа моделі әзірленеді және енгізіледі.

      Денсаулық сақтаудың әлеуметтік мәні бар проблемаларын шешу үшін мынадай шаралар кешенін іске асыру көзделеді:

      ұйымдық құрылымын жетілдіріп, қан айналымы жүйесі ауруларымен ауыратын сырқаттар мен мүгедектердің ауруларының алдын алудың, ерте диагностикалаудың, емдеудің және медициналық оңалтудың тиімді әдістерін енгізіп, ұйымдық құрылымдарды жетілдіріп, кардиохирургиялық бейіндегі мамандарды даярлап және олардың біліктілігін арттыра отырып, кардиологиялық және кардиохирургиялық көмекті дамыту;

      инфекцияның таралуына тиімді эпидемиологиялық бақылауды қамтамасыз ету, індетке қарсы іс-шараларды күшейту, халықаралық стандарттарға сәйкес келетін туберкулезге қарсы сатып алынатын препараттардың сапасын жақсарта отырып, жұқпалы шағын түйіршікті нысандарымен ауыратын созылмалы сырқаттарды емдеу жөніндегі оңтайлы схемалар мен ұйымдық тәсілдер әзірленетін болады;

      трансфузиялық көмектің қауіпсіздігін, сапасын және қолжетімділігін қамтамасыз ету, АҚТҚ/ЖҚТБ-мен аурудың өсу қарқынын төмендету үшін Қазақстан Республикасында қан қызметін жетілдіру;

      әлемде сынақтан табысты өткен нақты қағидаттар мен іс-шараларды жүйелендіре отырып және медициналық-статистикалық көрсеткіштер деректерінің болжамды өсуіне байланысты әкімшілік шаралар қабылдауға уақытша мораторий жариялай отырып, ана мен бала өлімін азайту бойынша 2008 жылдан бастап Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тірі туу және өлі туу өлшемдеріне көшу жүзеге асырылатын болады;

      халықтың медициналық және санитарлық сауаттылық деңгейін арттыру, мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызметті бастапқы медициналық-санитарлық көмегін кіріктіру, ауыз судың сапасын бақылауды күшейту, мектепке дейінгі және мектеп мекемелерінде алдын алу іс-шараларын өткізу, барлық білім беру ұйымдары«да медициналық пункттер желісін кезең-кезеңімен қалпына келтіру.

      Медициналық және фармацевтикалық білім беру және ғылыми зерттеулер саласында:

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 24 сәуірдегі N 317 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының медициналық және фармацевтикалық білім беру ісін реформалау тұжырымдамасын іске асыру;

      халықаралық талаптарды ескере отырып әзірленген жоғары және орта медициналық және фармацевтикалық білім берудің жаңа мемлекеттік стандарттарын енгізу;

      медициналық қызметшілердің, біліктілік деңгейін арттыру үшін халықаралық тәжірибе негізінде үздіксіз кәсіби білім беру және сертификаттау тетіктерін енгізу;

      медициналық жоғары оқу орындарына халықаралық талаптарға сәйкес ұлттық аккредиттеу жүйесін енгізу;

      танымал шет елдік агенттіктердің медициналық жоғары оқу орындарына халықаралық аккредиттеу жүргізуі үшін жағдайлар жасау;

      қажеттілікті ескере отырып, мамандарды кейіннен ауылдық жерлерде жұмыс істеуі үшін дайындау мақсатында мемлекеттік тапсырыс шеңберінде квоталар белгілеу;

      медициналық қызметшілердің кәсіптік деңгейін жетілдіру үшін дәрігерлердің білімін бағалау жүйесін ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу;

      практикалық денсаулық сақтау сауалдарын негізге ала отырып, медициналық зерттеулердің негізгі бағыттарын қалыптастыруды, ғылыми зерттеулер жүргізудің халықаралық стандарттарын енгізуді көздейтін Медициналық ғылымды реформалау тұжырымдамасын әзірлеу;

      Астана қаласында құрылатын медициналық кластердің базасында практикалық денсаулық сақтауда жаңа ғылыми, білім беру және басқарушылық технологияларының трансфертін жүзеге асыру.

 

       3.2.4. 4-шара. Білім беруді дамыту және кадрлар даярлау сапасын арттыру

        Қазіргі заманғы білім берудің, кадрларды даярлау мен қайта даярлаудың нақты экономикалық жағдайларға барабар бәсекеге қабілеттілік жүйесін дамыту үшін білім беру жүйесін басқарудың жаңа моделін енгізу және білім беру қызметтерінің жоғары сапасын қамтамасыз ету жоспарланып отыр.

      2008-2010 жылдары мыналар көзделеді:

      мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту саласында

      балаларды мектепке дейінгі ұйымдармен қамту деңгейін ұлғайту;

      жалпы орта білім беру саласында - 12 жылдық жалпы орта білім беруге кезең-кезеңімен көшуді жүзеге асыру;

      үш ауысымда оқытуды жою;

      Қазақстанның салыстырмалы халықаралық зерттеулерге қатысуын қамтамасыз ету;

      педагогтарды, оның ішінде 12 жылдық білім беру жүйесі үшін қайта даярлау жөніндегі жұмысты жалғастыру;

      отандық, оның ішінде электрондық оқулықтарды әзірлеу мен енгізу, білім беру процесіне ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды, оның ішінде оқу телевизиясын енгізу жөніндегі жұмыстарды жалғастыру;

      мемлекеттік жалпы орта білім беру мекемелерін физика, химия және биология кабинеттерімен, лингафондық және мультимедиялық кабинеттермен одан әрі жарақтандыру.

      кәсіптік жоғары білім беру саласында

      жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беруді үш сатылы: бакалавриат - магистратура - докторантура моделіне ауыстыруды жүзеге асыру;

      техникалық білім беруді дамытуға ден қоя отырып, жоғары оқу орындары желісін оңтайландыруды жүргізу;

      жоғары оқу орындарын аккредиттеудің халықаралық моделіне көшуді жүзеге асыру;

      көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасын бақылау жүйесін құру;

      мамандық пен жоғары оқу орнының мәртебесіне қарай мемлекеттік білім гранттарын саралауды міндетті түрде енгізе отырып, мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастырудың жаңа қағидатын енгізу;

      "Болашақ" халықаралық стипендиясының шеңберінде азаматтарды әлемнің үздік жоғары оқу орындарында оқыту жөніндегі жұмыстарды жалғастыру.

      кәсібилігі жоғары жұмыс күшін даярлау саласында:

      кәсіптік білім беру жүйесін ұлттық экономиканың қажеттіліктеріне сәйкес келтіруге мүмкіндік беретін өзара іс-қимыл жасаудың "мемлекет - оқу орындары - жұмыс берушілер" жаңа моделін құруға;

      техникалық және кәсіптік білім берудің білім бағдарламаларын жоғары білім беру бағдарламаларымен үйлестіруді жүргізу;

      экономиканың жекелеген салалары бойынша техникалық және қызмет көрсету еңбегі кадрларын даярлау және қайта даярлау жөнінде өңірлік кәсіптік орталықтар құру жөніндегі іс-шараларды жалғастыру көзделеді.

      Іс-шараларды іске асыру нәтижесінде:

      2009 жылға қарай кемінде 50 мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім беру стандарттары жетілдіріледі және үйлестірілетін болады;

      мектепке дейінгі ұйымдардың балаларды қамтуы кемінде 30 %-ды,

      мектеп алдындағы даярлық 80%-ды құрайды;

      республикада үш жылдың ішінде 228 мектеп салынатын болады;

      жылына кемінде 31 мың педагог қайта даярлаудан өтеді;

      2008 жылға қарай мектеп оқушыларының компьютерлермен қамтамасыз етілуі 20 оқушыға кемінде 1 компьютерден келетін арақатынасты құрайды;

      2008 жылы 4 және 9-сынып оқушыларының кемінде 50 %-ы аралық мемлекеттік бақылаумен қамтылатын болады;

      2009 жылға қарай экономиканың жекелеген салалары бойынша техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кадрларын даярлау және қайта даярлау жөніндегі 2 өңіраралық кәсіптік орталық құрылатын болады, сондай-ақ тағы да осындай 2 орталық құру жөніндегі жұмыс жалғастырылады;

      республиканың жоғары оқу орындарына шетелдік оқытушылар мен консультанттарды тарту жөніндегі жұмыстар жалғастырылатын болады;

      2009 жылы 10 білім беру бағдарламасы халықаралық аккредиттеуден өтеді және кемінде 5 жоғары оқу орны халықаралық аккредиттеуге қатысу рәсімдерін бастайды;

      жоғары және жоғары кәсіптік білім беру оқу орнынан кейінгі бағдарламалар бойынша "Болашақ" бағдарламасының шеңберінде шет елдегі ең үздік оқу орындарына жыл сайын 3 мың қазақстандық азамат жіберіліп отырады.

 

       3.2.5. 5-шара. Мәдениет және спортты дамыту

 

      Мәдениетті дамыту

      Мақсаты - мәдениет саласының бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізу жағдайын қалыптастыру, ұлттың тұтастығы, орнықтылығы және серпінді дамуының негізі ретіндегі рухани-адамгершілік әлеуетін іске асыру.

      Міндеттері:

      елдің мәдени мұрасының сақталуын және тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету;

      мемлекеттік тілдің ролін нығайту және басқа да тілдерді дамыту;

      ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттігін арттыру;

      үкіметтік емес ұйымдар мен мемлекеттің әріптестік тетігін жетілдіру;

      ұлтаралық және конфессияаралық келісімді, ішкі саяси тұрақтылықты арттыру.

      Алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу және міндеттерді шешу жолы

      Елдің мәдени мұрасының сақталуын және тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету міндеті бойынша мыналарға бағытталған кешенді шаралар іске асырылады:

      елдің тарихи-мәдени мұраларының сақталуын және тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды жалғастыру;

      халықтың қалың бұқарасының тарихи-мәдени мұраларға қолжетімділігін қамтамасыз ету;

      әлемдік мәдени кеңістікке одан әрі кірігу және елімізде және шет елдерде отандық мәдениет пен өнерді танымалы ету;

      әлеуметтік маңызды әдебиет түрлерін шығару арқылы халықтың рухани-білім деңгейін арттыру.

      Мемлекеттік тілдің ролін нығайту міндеті бойынша мынадай шаралар қабылданатын болады:

      озық әдістерді пайдалану арқылы мемлекеттік тілге үйрету тиімділігін арттыру;

      мемлекеттік тілді пайдалану саласын кеңейту;

      орыс тілінің жалпы мәдени іс-әрекетін сақтау және ағылшын тілін енгізу.

      Ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттігін арттыру міндеті бойынша мынадай шаралар кешені іске асырылады:

      мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының сапасы мен көрсететін қызметтерінің мәнін жақсарту;

      мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарын кезең-кезеңімен жаңғырту.

      Мемлекеттің және үкіметтік емес ұйымдардың әріптестік тетіктерін жетілдіру міндеті бойынша:

      мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды іске асыру практикасын жалғастыру;

      үкіметтік емес ұйымдардың диалогты тетіктерді одан әрі нығайтуы және дамытуы үшін жағдай жасау;

      азаматтық қоғам институттарын дамытудың нормативтік құқықтық базасын жетілдіру бойынша шаралар қабылдау.

      Ұлтаралық және конфессияаралық келісімді, ішкі саяси тұрақтылықты нығайту міндеті бойынша қазақстандық патриотизм идеяларын насихаттау негізінде этникааралық келісімді одан әрі жетілдіру жөнінде шаралар қабылданатын болады.

      Болжанатын нәтижелер:

      Нәтижесінде 2010 жылға қарай халықты мәдениет саласындағы қызметтермен қамтамасыз етудің орнықты жұмыс істейтін және тұрақты дамып отыратын заманауи жүйесі қалыптасатын болады.

      Тарихи-мәдени мұралардың жаңғыртылған ескерткіштерінің саны едәуір ұлғаятын болады.

      Мемлекеттік тілді меңгермеген мемлекеттік қызметкерлерді мемлекеттік тілге үйретуге 100 %-бен қамту қамтамасыз етіледі.

      Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарымен ұсынылатын қызметтің сапасы артады.

      Спорт пен дене тәрбиесінің дамуы

      Мақсаты - халық денсаулығын нығайту және халықаралық спорт аренасында қазақстандық спортшылардың бәсекеге қабілеттігін арттыру үшін дене тәрбиесі мен спорттың тиімді жүйесін құру.

      Міндеттері:

      салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін бұқаралық спортты дамыту;

      спорт резервін, халықаралық дәрежедегі спортшыларды даярлау жүйесін жетілдіру және жоғарғы жетістіктер спорты үшін қазіргі заманғы инфрақұрылымдар құру;

      жоғары жетістіктердегі дене шынықтыру мен спортты ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету;

      Алға қойылған мақсаттарға жету және міндеттерді шешу жолдары:

      Жалпы мақсаттар мен міндеттерді іске асыру үшін Қазақстан Республикасында дене тәрбиесі және спортты дамытудың Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 наурызда N 209  қаулысымен бекітілген 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының іске асырылуы қамтамасыз етіледі.

      Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін бұқаралық спортты дамыту міндеттері бойынша мынадай іс-шаралар өткізіледі:

      әсіресе ауылдық жерлердегі балалар мен жасөпірімдердің спорт мектептерінің, жеткіншектер клубының, дене тәрбиесі даярлығының балалар мен жасөспірімдер клубының желілерін дамыту жөніндегі жұмыстар жалғастырылады;

      аудан мен қалаларда дене шынықтыру-сауықтыру кешендерін салу;

      дене шынықтыру және спорт құралдарымен салауатты өмір салтын енгізуді жандандыру;

      спорттың ұлттық түрлерін одан әрі дамыту.

      Спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды даярлау жүйесін жетілдіру және жоғары жетістіктер спортының инфрақұрылымдарын дамыту міндеттері бойынша мынадай іс-шаралар жүргізіледі:

      спорт күнтізбесінде жоспарланған республикалық іс-шараларды өткізуді және құрама командалардың және әлем, Азия, олимпиадалық және Азия ойындары чемпионаттарын қоса алғанда, халықаралық жарыстардағы еліміздің күшті спортшыларының басқа да ресми және іріктелген халықаралық спорт жарыстарына қатысуларын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды жалғастыру;

      2011 жылы Алматы қаласында 7-ші қысқы Азия ойындарын өткізу үшін объектілердің құрылысын қамтамасыз ету;

      Болжанған нәтижелер:

      Аталған шаралардың нәтижесінде 2010 жылға қарай халықтың дене тәрбиесінің тиімді жүйесі құрылады, материалдық-техникалық базасы нығаяды, халықтың, спорт ғимараттарымен қамтамасыз етілу деңгейі едәуір артады.

      Республика халқының дене шынықтырумен және спортпен жүйелі шұғылданушыларының саны 16,3% дейін өседі.

      Балалар мен жасөспірімдердің спорт мектептері ұлғаяды, олардың ішінде, шұғылданушылардың саны 6 жастан 18 жасқа дейінгі балалар мен жеткіншектердің жалпы санынан 8,5 % дейін өседі.

      Әлем, Азия чемпионаттарын, Азия, Әлем кубоктарын, Азия, азиялық және Олимпиада ойындарын қоса алғанда, ірі халықаралық жарыстарға спортшылардың даярлығы мен қатысуы қамтамасыз етіледі.

 

       3.2.6. 6-шара. Халықтың әл-ауқатын арттыру

 

      Мақсаты - жұмыспен тиімді қамтуды қамтамасыз ету, кедейшілік деңгейін төмендету, Қазақстан азаматтарының өмір сүру сапасын арттыру.

      Көрсетілген мақсаттарды іске асыру үшін мынадай міндеттерді шешу алда тұр:

      ана мен баланы әлеуметтік қорғау жүйесін нығайту;

      нарықтық қағидаттарға негізделген атаулы әлеуметтік көмек көрсету жөнінде көзқарасты жетілдіру;

      сапалы әлеуметтік қызметтер көрсету арқылы мүгедектерді қолдау;

      ең төменгі күнкөріс деңгейі шамасын есептеу әдістемесін одан әрі жетілдіру;

      өнімді және тұрақты жұмыспен қамтамасыз ету арқылы еңбек нарығында белсенді саясат жүргізу, жұмыссыздық деңгейін төмендету, жұмыс күшінің сапасын арттыру;

      жұмыспен қамту саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру;

      бюджет саласындағы қызметкерлердің еңбек ақы жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі жұмыстарды жалғастыру.

      Міндеттерді іске асыру жөніндегі іс-шаралар:

      Ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасын есептеу әдістемесін одан әрі жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірленетін болады.

      2007 жылы Мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерде және мемлекеттік емес медициналық-әлеуметтік ұйымдарда көрсетілетін әлеуметтік қызметтерге қойылатын біліктілік талаптары мен оларды лицензиялау ережесі айқындалатын болады.

      Халықты жұмыспен қамту жүйесін жетілдіруге бағытталған 2008 - 2010 жылдарға арналған шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру.

      2007 жылы "Халықты жұмыспен қамту туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 19 маусымдағы N 836  қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Үкіметтің қаулысы әзірленетін болады.

      2008 жылы:

      атаулы әлеуметтік көмек көрсетуді күшейту, аз қамтылған азаматтарды қайта оқытуға, жаңа мамандық алуға ынталандыруға ықпал ететін тетіктерді әзірлеу бөлігінде»"Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы" Заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы";

      "Әлеуметтік қызметтер туралы" заң жобалары әзірленетін болады.

      Лайықты еңбек мүмкіндіктерін кеңейту, икемді еңбек нарығын арттыру мақсатында:

      өңірлік орталықтарда өндірісті оңтайлы орналастыру, салалардың кластерлік дамуы, экономиканың шикізаттық емес секторын дамыту негізінде жұмыс орындарын құруды;

      кәсіби оқыту, жұмыс берушілердің персоналды ішкі өндірістік оқытуды, кадрларды кәсіби даярлау мен қайта даярлауды ұйымдастыруда қатысуын ынталандыру арқылы жұмыс күшінің кәсіби-біліктілік деңгейін арттыруды;

      тұрмысы төмен халықтың жұмыссыз бөлігі арасында, оларды жұмысқа орналастыру арқылы жұмыспен қамтудың белсенді нысандарын пайдалануды;

      еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, жұмыссыздарды кәсіптік даярлаудың және қайта даярлаудың икемді жүйесін құру;

      жергілікті мамандарды кәсіптік даярлауға және қайта даярлауға айрықша ден қоя отырып, шетелдік мамандарды қазақстандық кадрлармен ауыстыру жөніндегі саясатты жүргізу;

      Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі жағдайында ішкі еңбек нарығын қорғауға және Қазақстан мен Орталық Азия өңірі елдерінің арасында білікті жұмыс күшінің басқарылатын қозғалысына бағытталған тетіктерді қалыптастыруды көздейтін жүйелі шаралар қабылданатын болады;

      мемлекеттік әлеуметтік стандарттарды жетілдіру жөнінде жұмыстар жалғастырылатын болады.

      2008-2010 жылдары, оның ішінде 2008 жылы күтілетін нәтижелер:

      Қабылданатын шаралар нәтижесінде бала туу деңгейінің артуы, атаулы әлеуметтік көмекті, оған шын мәнінде мұқтаж аз қамтамасыз етілген азаматтарға көрсету, еңбекке қабілетті жұмыссыз азаматтардың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету, табысы кедейлік шегінен төмен азаматтардың үлесін қысқарту, мемлекеттік әлеуметтік қызмет көрсетудің стандарттары жүйесін, оларды халықаралық стандарттар мен нормативтерге жақындата отырып, одан әрі жетілдіру, еңбекақы деңгейін арттыру күтіледі.

      Табысы кедейлік шегінен төмен азаматтардың үлесін 2008 жылы халықтың жалпы санынан 1,8 %-ға дейін, 2009 жылы 1,7 %-ға дейін, 2010 жылы 1,6 %-ға дейін төмендету күтіледі.

      Базалық зейнетақы мөлшері 35 %-ға және шамамен жарты миллион зейнеткерлердің зейнетақы мөлшері арттырылатын болады.

      Халықтың жинақтаушы зейнетақы жүйесімен және міндетті әлеуметтік сақтандырумен қамтылуы ұлғаятын болады.

 

       3.2.7. 7-шара. Халықтың тұрғын үй алуға қол жеткізуін қамтамасыз ету

 

      Мақсаты - халықтың қалың бұқарасының тұрғын үйге қол жетімділігін қамтамасыз ететін тұрғын үй құрылысын дамыту проблемаларын кешенді шешу.

      Міндеттері:

      тұрғын үйдің толыққанды теңгерімді нарығын құру;

      жеке инвестицияларды тұрғын үй құрылысына тарту және жеке тұрғын үй құрылысын дамытуды ынталандыру;

      құрылыс индустриясының тиімді нарығын қалыптастыру;

      халықтың қалың бұқарасы үшін ипотекалық кредиттің қол жетімділігін және тұрғын үй құрылыс жинақтарын арттыру.

      Күтілетін нәтижелер:

      2008 - 2010 жылдардың ішінде жалпы ауданы шамамен 26,1 млн. шаршы метр тұрғын үй салынатын болады, бұл ретте, коммерциялық тұрғын үйдің үлесі тұрғын үй құрылысының жалпы көлемінен 21 %-ға дейін төмендейді.

      Салынатын тұрғын үйлердің жалпы көлемі 2008 жылы 8,2 млн. шаршы метрді, 2009 жылы 8,6 млн. шаршы метрді, 2010 жылы 9,3 млн. шаршы метрді құрайды.

      2008-2010 жылдары шамамен 236 мың отбасы тұрғын үймен қамтамасыз етіледі.

      Әкімшіліктерде кезекте тұрған 6400 отбасы тұрғын үймен қамтамасыз етіледі.

      Бюджет саласының қызметкерлері үшін Астана қаласында 10 мың пәтер және Алматы қаласы мен облыстарда білім беру мен денсаулық сақтау қызметкерлері үшін 7300 пәтер салынатын болады.

      Тұрғын үй салынатын аудандар инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдармен қамтамасыз етіледі.

      120 мыңнан астам адамға жаңа жұмыс орны жасалады, құрылыс қызметі бойынша салық салу базасы ұлғайтылатын болады.

      Қалалардың және өзге де елді мекендердің сәулет кескіні жақсартылатын болады.

      Құрылыс материалдары өнеркәсібінің, электротехникалық, металлургиялық және химиялық өнеркәсіптердің өнімдерін, сондай-ақ жаңа тұрғын үйді жарақтандыру заттарын шығаруды ұлғайту есебінен аралас салаларда мультипликативті тиімділік күтілуде.

 

       3.2.8. 8-шара. Әлеуметтік-экономикалық дамуға жас азаматтарды белсенді тарту

 

      Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына жас азаматтарды белсенді тарту мақсатында:

      жастар үшін әлеуметтік қызмет көрсетудің өлшемдері мен индикаторлары әзірленеді, содан кейін жастар саясатын іске асыру саласындағы стандарттар әзірленетін болады;

      мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жастардың экономикалық бастамалары іске асырылатын болады;

      әрбір облыстарда жастарға арналған әлеуметтік қызметтердің жұмыс істеуі одан әрі қамтамасыз етіледі.

      Жастардың экономикалық бастамаларын іске асыру мақсатында "Жасыл Ел" ұлттық жобасын іске асыру жалғасады және елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына жастарды тартуға бағытталған жаңа жобалар әзірленеді.

      Күтілетін нәтижелер:

      2009 жылы жастарға әлеуметтік қызмет көрсетудің бірыңғай стандарты бекітілетін болады.

      2009 жылы әрбір облыста облыс деңгейінде екіден, аудан көлемінде бірден кем емес әлеуметтік қызметтер жұмыс істейді.

      Жыл сайын әрбір өңірде кемінде бір жастар бизнес жобасы іске асырылады.

      Жастар ұйымдарының 60 % кем емес қызметтері жастарды патриоттық тәрбиелеуге бағытталады.

 

       3.2.9. 9-шара. Гендерлік теңдікті қамтамасыз ету

 

      2008-2010 жылдары гендерлік дамудың негізгі мақсаттары қоғам өмірінің барлық салаларында ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктерін іске асыру үшін жағдайлар жасау болып табылады.

      Алға қойылған мақсаттарды іске асыруға бағытталған негізгі міндеттері:

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 29 маусымда N 600  қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған гендерлік теңдік стратегиясын іске асыру бойынша 2006 - 2008 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру;

      отбасы жағдайын, некеге тұрған ерлер мен әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін зерделеу;

      гендерлік мәселелер бойынша халықты ақпараттық ағарту;

      гендерлік теңдікке қол жеткізу шаралары мен тетіктерін әзірлеу.

      Алға қойған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін әйелдердің еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, әйелдер арасындағы кәсіпкерлікті және өзін-өзі жұмыспен қамтуды одан әрі дамытуға ықпал ететін іс-шараларды өткізу жоспарланып отыр. Қаржы ресурстарын алуда кәсіпкер әйелдердің қол жетімділігін кеңейту жөніндегі ұсыныстар әзірленетін болады.

      Әйелдердің зорлық-зомбылықтан қорғалуға құқықтарының тұрақты мониторингі жүргізілетін болады.

      Дағдарыс орталықтарының қызметін, сенім телефондарын зорлық-зомбылықтан құрбандарына арналған паналар мен баспаналауды дамыту үшін жағдайлар жасау жөнінде ұсыныстар әзірлеу жоспарланып отыр.

 

       3.2.10. 10-шара. Экология және табиғатты пайдалануды дамыту

 

      Экологияны дамыту

      Мақсаты - халықаралық стандарттарға сәйкес қоршаған ортаның ластану деңгейін азайту, қоршаған ортаны қорғауды және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру, қоғамның орнықты дамуына көшу негіздерін құру.

      Міндеттері:

      қоршаған ортаның сапасын басқару жүйесін оңтайландыру;

      шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсерін азайту және табиғатты қорғау және оны қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу.

      2008-2010 жылдарға арналған іс-шаралар.

      Қоршаған ортаның сапасын басқару жүйесін оңтайландыру саласында экологиялық заңнаманы жүйелендіруге және оның қолданылуын арттыруға бағытталған, қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық заңнаманың осы заманғы талаптарына жауап беретін экологиялық заңнаманы одан әрі реформалау жалғастырылатын болады.

      2008-2010 жылдары шөлейттенген жерлерді оңалтуға, биоәралуандықты сақтауға, биоқауіпсіздік жүйесін құруға, орнықты органикалық ластағыштарды түгендеуге және жоюға, парник газдарының шығарындыларын азайтуға, өндіріс және тұтыну қалдықтарын кәдеге жаратуға бағытталған іс-шараларды іске асыру жалғастырылады.

      Екі жақты және көп жақты келісімдерге, атап айтқанда Біріккен Ұлттар Ұйымының конвенциялары мен қоршаған ортаны қорғау және орнықты даму саласындағы жаһандық халықаралық форумдардың шешімдеріне сәйкес қабылданған Қазақстан Республикасының міндеттемелерін орындау жөнінде шаралар қабылданады.

      Халықаралық ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан бекіткен табиғатты қорғау конвенцияларын іске асырудың неғұрлым сапалы деңгейіне өту жүзеге асырылады.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241  Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде "Қазақстан Республикасының 2008-2010 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы әзірленетін болады.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 14 қарашадағы N 216  Жарлығымен бекітілген 2007-2024 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшу тұжырымдамасын (бұдан әрі - Орнықты дамуға көшу тұжырымдамасы) және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 14 ақпандағы N 111-1  қаулысымен бекітілген 2007-2009 жылдарға арналған екінші кезеңін іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарын іске асыру шеңберінде орта мерзімді кезеңде халықаралық стандарттарға сәйкес экологиялық орнықты қоғам негіздерін құру көзделеді.

      Бұдан басқа:

      Астана қаласында сияқты энергия және ресурс жинақтау және энергияның жаңартылған көздерін қолданудағы халықаралық тәжірибені тарату жөніндегі солярлық орталық (Германиядағы осыған ұқсас орталықтың үлгісі бойынша);

      Астана қаласында Еуразия су орталығы құрылады.

      Сондай-ақ 2010 жылға дейін:

      қалдықтарды орналастыру полигондарында жиналған құнды материалдарды қалпына келтіру және пайдалану бағдарламасы;

      өз көрсеткіштері бойынша отандық, сондай-ақ шетелдік ұқсастырылған озық технологияларды»"серпінді" санатына жатқызу өлшемдері;

      қоршаған ортаның жағымсыз факторларының әсерінен болатын халық денсаулығына келетін зиянды айқындау және зиянның өтемақысын төлеудің әдістемелік тәсілдері;

      Қазақстан Республикасының өңірлерінде қоршаған ортаның жай-күйінің индикаторлар жүйесі;

      олардың орнықты молықтырылуын қамтамасыз ететін жаңғыртылатын биологиялық ресурстарды пайдаланудың ғылыми қағидаттары және технологиялары;

      биологиялық әралуандықты сақтаудың тиімді әдістері әзірленетін болады;

      Шаруашылық және өзге де қызметтердің қоршаған ортаға әсерін төмендету және табиғатты қорғауды қалпына келтіру мақсатында "2024 жылға дейін орнықты даму мақсатында Қазақстан Республикасының энергиясы мен жаңартылатын ресурстарын тиімді пайдалану" стратегиясы әзірленетін болады.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 сәуірдегі N 316   қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2004 - 2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 6 желтоқсандағы N 1278  қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2005 - 2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау бағдарламасын іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарын орындау жалғастырылатын болады.

      2008-2010 жылдары орнықты дамудың серпінді технологиялары бойынша тұрақты қолданыстағы көрмелерді ұйымдастыру жоспарланып отыр.

      "Балқаш-Алакөл бассейнін орнықты дамытуды қамтамасыз етуге және осы өңір тұрғындарының өмір сүру деңгейін арттыруға бағытталған су-экологиялық проблемаларды шешу мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 2 наурызындағы N 163  қаулысымен бекітілген "Балқаш-Алакөл бассейнінің 2007-2009 жылдарға арналған орнықты дамуын қамтамасыз ету" бағдарламасын іске асыру жалғастырылатын болады.

      Экологиялық сақтандыру және аудит, экологиялық білім беру дамытылады, экологиялық таңбалау және табиғатты қорғау қызметі мен оның өлшемдері ұғымы енгізіледі.

      Жұртшылықтың экологиялық ақпаратқа және шешімдер қабылдауға қол жетімділігі кеңейеді.

      2008 жылға арналған іс-шаралар

      Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық базасына орнықты дамуды қамтамасыз етуге бағытталған өзгертулерді енгізу қажеттілігі тұрғысында талдау жүргізіледі;

      көмірсутек ресурстарын өндіру, тасымалдау және қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындарды мейлінше қатаң экологиялық стандарттарға сәйкестікке сертификаттау туралы ереже;

      өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару жүйелері;

      Бурабай кентінде Жаңартылатын энергия көздері жөніндегі инновациялық жобаларды жинақтауға арналған орталық және Орнықты даму проблемалары орталығын құру тұжырымдамасы;

      бассейн қағидаты негізінде халықаралық қатысумен орнықты дамудың трансшекаралық аймағын құру тұжырымдамасы әзірленетін болады.

      Қоршаған ортаға эмиссияларды төмендету үшін:

      эмиссияларға өңірлік квоталар енгізіледі;

      ең үздік қолжетімді технологияларға кезең-кезеңімен көшуді қамтамасыз ететін жұмыстар жүргізіледі;

      "ескірген лас" технологиялар мен жабдықтарды кіргізуге тиым салынады;

      экологиялық проблемаларды шешу үшін халықаралық ұйымдар мен донор елдерді тарта отырып ел аумағындағы тарихи ластануларды түгендеу жүргізіледі.

      Қазақстан Республикасында экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, табиғат ресурстарын қайта өндіру және ұтымды пайдалануды сақтау үшін басқарушылық және шаруашылық шешімдерді қабылдауды ақпараттық қамтамасыз ету мақсатында 2008 жылы гидрометеорологиялық қызмет жүйесін реформалап және жаңғырта отырып, қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру жалғастырылатын болады.

      Энергия үнемдеуді, гидроэнергетикалық ресурстарды, күн және жел энергетикасы объектілерін және басқа да жаңартылатын ресурстар мен баламалы энергия көздерін ұтымды пайдалануды ынталандыру шаралары әзірленетін болады.

      Дамыған және транзитті экономикалы елдердің нарықтық экономика институттарын дамыту саласындағы тәжірибелерді зерделеу жөнінде халықаралық форумдар өткізіледі.

      "Қазақстан - орнықты даму" интернет-порталы әзірленеді және Қазақстан Республикасының орнықты дамуы жөніндегі "Ақ", кітабы баспаға дайындалатын болады.

      Мыналар бойынша ұсыныстар әзірленетін болады:

      өндіріс объектілерінің өмірлік циклінің аяқталуы бойынша табиғи ландшафттарды қалпына келтірудің міндетті талаптарын заңнамалы бекіту;

      энергия мен жаңартылатын ресурстарды тиімді пайдалану;

      энергия және ресурс үнемдеу және жаңартылатын энергия көздерін қолдануда халықаралық тәжірибені таратуды ұйымдастыру;

      орнықты даму индикаторларының ғылыми негізделген жүйесін әзірлеу;

      орнықты даму проблемалары жөніндегі орталықты құру.

      Шаруашылық қызметті жүзеге асыру процесінде өңірдің экологиялық сыйымдылығын айқындау үшін Каспий теңізінде кешенді мониторинг зерттеулер жүргізіледі.

      Күтілетін нәтижелер:

      2010 жылға қарай мына көрсеткіштерге қол жеткізу көзделеді:

      атмосфераға меншікті жалпы шығарындылар ЖІӨ-нің миллион теңгесіне 0,1 тоннаны құрайды;

      қоршаған ортада орналастырылатын уытты қалдықтар көлемі ЖІӨ-нің миллион теңгесіне 25 тоннаны құрайды;

      негізгі су объектілері бойынша судың ластануының ең жоғары индексі 1,7 шартты бірлікті құрайды;

      тиісті бақылаулар жүргізілетін қалаларда атмосфераның ластануының орташа индексі 7,0 шартты бірлікті құрайды;

      ресурстарды тиімді пайдалану орта есеппен барлық салалар мен өңірлер бойынша 0,4 шартты бірлікті құрайды.

      Қабылданған шаралардың нәтижесінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама Еуропалық Кеңестің қоршаған ортаны қорғау жөніндегі негізгі нұсқауларының талаптарына сай болады, қоршаған ортаның ластану деңгейі төмендейді және оның сапасын тұрақтандыру үшін жағдай жасалатын болады, бұл қоғамның экологиялық орнықты дамуының негізін құрайтын болады.

 

      Орман және аңшылық шаруашылығы

 

      Мақсаты - ормандарды күзету, қорғау және молықтыру саласындағы жағдайды тұрақтандыру, оларды ұтымды пайдалану және кейіннен орман шаруашылығын жүргізудің тиімділігін арттыру үшін әлеуетті еселей түсу, Қазақстан Республикасының мемлекеттік табиғи-қорық қорының аумағын ұлғайту, сондай-ақ Қазақстанның жабайы түлікті жануарларының сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлері мен киіктерді сақтау және қорғау.

      Міндеттер:

      ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту;

      ерекше қорғалатын табиғи аумақтар көлемін ұлғайту;

      Қазақстанның жабайы түлікті жануарларының сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлері мен киіктерді қорғау және олардың танымалдығын қалпына келтіру;

      орман және аңшылық шаруашылығын дамытудың нормативтік құқықтық базасын одан әрі жетілдіру.

      2010 жылға дейінгі іс-шаралар:

      Тамыр жүйесі жабық көшет материалын өсірудің жаңа технологияларын енгізу.

      Жануарлар әлемін сақтау мен тиімді пайдалану және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар желісін дамыту жөніндегі шаралар кешенін іске асыру жалғасатын болады.

      Аңшылық шаруашылығын толыққанды жүргізу үшін жүйеленген мемлекеттік есеп және жануарлардың жабайы түрлері ресурстарының кадастры жүргізіледі.

      Өсімдіктер мен жануарлар дүниесін, табиғи-қорық қорының объектілерін пайдалануды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу.

      2008 жылға арналған іс-шаралар:

      тамыр жүйесі жабық көшет материалын өсірудің жаңа технологияларын енгізу;

      орман тұқымбақтарын қалпына келтіру, көшет материалын өсіру көлемін ұлғайту;

      ормандарды орман өрттерінен және заңсыз ағаш кесуден қорғау;

      ормандарды молықтыру және орман өсіру көлемін ұлғайту;

      қазіргі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды кеңейту және жаңа ерекше қорғалатын табиғи аумақтар құру;

      жаппай браконьерлікке жол бермейтіндей және олардың таралымдарының санын тұрақтандыратындай және қалпына келтіретіндей дәрежеде Қазақстанның жабайы тұяқты жануарларының сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлері мен киіктерін қорғауды ұйымдастыру;

      киіктер санын 10 % көбейту;

      жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану жөніндегі шараларды күшейту бөлігінде нормативтік құқықтық актілер әзірлеу;

      жабайы тұяқты жануарлардың сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлері мен киіктерді қорғау, өсімін молайту және ұтымды пайдалану мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастықты дамыту.

      2008 - 2010 жылдарға күтілетін нәтижелер:

      Тамыр жүйесі жабық көшет материалын өсірудің жаңа технологиялары енгізіледі.

      Ормандарды молықтыру көлемі 2008 жылы - 40 мың га, 2009 жылы - 42,5 мың га және 2010 жылы - 45 мың га дейін жеткізіледі.

      Астана қаласының санитарлық-қорғаныштық жасыл аймағы 15 мың га, жыл сайын 5 мың га кеңейтілетін болады.

      Республиканың табиғи-қорық қорының аумағы 1258,7 мың га ұлғаяды, мұның өзі мемлекеттің ландшафтық және биологиялық әралуандығын қорғауды, экологиялық туризмді дамытуды, қоршаған ортаның жай-күйін және халықтың денсаулығын жақсартуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

      Орман өрттерін байқау, жедел жою мақсатында және заңсыз ағаш кесумен күресте ормандарға авиациямен қызмет көрсету көлемін 5 129 мың га ұлғайту көзделуде.

      Жабайы тұяқты жануарларының сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерінің саны тұрақтанып, таралымы қалпына келтірілетін болады.

      Киіктер саны жыл сайын 10 % көбейіп отырады, оның ішінде: 2008 жылы - 61 мың бас; 2009 жылы - 68 мың бас; 2010 жылы - 75 мың бас болады.

 

      Балық шаруашылығы

 

      Мақсаты - табиғи су айдындарындағы су биоресурстарын сақтау, өсімін молайту және тиімді пайдалану есебінен балық шаруашылығы кешенінің тұрақты жұмыс атқаруы негізінде балық саласының бәсекеге қабілеттігін арттыру, тауарлық балық өсіруді дамытуда жағдайлар жасау.

      Міндеттер

      балық шаруашылығын басқару жүйесін одан әрі жетілдіру;

      балық ресурстарының өсімін молайту, бекіре өсіруді қоса алғандағы, тауарлық балық өсіруді дамыту және ұйымдастыру (аквакультура);

      кәсіптік балық аулаудың тұрақты шикізат қорын қалыптастыру және саланың қазіргі өңдеу және қайта өңдеу базасын қалыптастыру;

      балық шаруашылығын және балық ресурстарын қорғау, молықтыру, ұтымды әрі тиімді пайдалану саласындағы заңнаманы одан әрі реформалау.

      2010 жылға дейінгі іс-шаралар:

      1. Ихтиологиялық мониторинг өткізуде және су айдындарында, бас сағалық ғимараттарда балық шаруашылығына бақылау жасаудағы уәкілетті органдардың аумақтық органдарының ихтиологиялық қызметтерінің ролін арттыру және балық шаруашылығының бассейндік және облыстық басқармаларында ихтиологиялық зертханалар құру;

      тиісті нормативтік құқықтық реттеу, сондай-ақ саланың мониторингін ұйымдастыру және институционалдық мүмкіндіктерді нығайту арқылы браконьерлікке және балық шаруашылығындағы құқық бұзушылықтардың басқа да нысандарына қарсы күрес жөніндегі шараларды күшейту;

      балық шаруашылығын басқарудың біріктірілген ақпараттық жүйесін құру жолымен мониторинг, бақылау және қадағалау жүйесін жетілдіру.

      2. Балықты отырғызу материалдарын жасанды өсіруге бағдарланған, уылдырық шашу-өсіру шаруашылығы және балық питомнигі базасындагы инфрақұрылымдарды дамыта отырып, өсімін молайту кешенін жетілдіру және кейбір кәсіпорындарды бәсекелі ортаға беру;

      жыл сайын бекірелердің шабақтарын өсіру көлемін 12-15 миллион данаға жеткізу және оларды сағалық кеңістікке жіберу арқылы Атырау облысының бекіре зауыттарын қайта жаңарту және жетілдіру;

      Орал-Каспий бассейнінде қазіргі заманғы үздік технологияларды пайдалана отырып, жаңа бекіре зауытын салу жөніндегі мәселелерді пысықтау;

      3. Өңдеуші базаны, Каспий теңізіндегі майшабақтардың, шабақтардың және теңіз итбалығының теңіз кәсіпшілігін, тауарлық балық өсіруді және бекіре өсіруді дамытудың шараларын әзірлеу және мемлекеттік қолдау көрсету тетіктерін жасау;

      Арал-Сырдария өңірінде балық шаруашылығын дамыту жөнінде ұсыныстар әзірлеу;

      балық ресурстарының қазіргі қорын сақтау және ұтымды пайдалану және жасанды жолмен өсімін молайту жөніндегі іс-шараларды күшейту.

      4. Қазақ өндірістік-жерсіндіру станциясының базасындағы құрылған балық шаруашылығының селекциялық-генетикалық орталығында сирек кездесетін және жойылып бара жатқан балық түрлерін сақтау және өсімін молайту биотехнологияларын әзірлеу;

      5. Тауарлық балық өсіруді құру және дамыту бойынша нормативтік құқықтық базаны әзірлеу;

      көл-тауарлы, тоған, балық ұстайтын және басқа да бейімделген шаруашылықтарды дамыту үшін жағдай жасау.

      2008 жылға арналған іс-шаралар:

      1. Бағалы балық түрлерін сақтау және дамыту үшін жағдайлар жасау, балық шаруашылығының су айдындарында бағалы балық түрлерінің кәсіпшілік қорын қалыптастыру мен толықтыру:

      тиісті нормативтік құқықтық реттеу, сондай-ақ саланың мониторингін ұйымдастыру және институционалдық мүмкіндіктерді нығайту арқылы браконьерлікке және балық шаруашылығындағы құқық бұзушылықтардың басқа да нысандарына қарсы күрес жөніндегі шараларды күшейту;

      халықаралық және республикалық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындарында авиациялық қарауды ұйымдастыру.

      2. Балық ресурстарының өсімін молайту;

      балықты қайта өңдеу кәсіпорынын құру жөніндегі мәселелерді пысықтау;

      Атырау облысының Орал және Қиғаш өзендері атырауында мелиоративтік жұмыстар жүргізу және Алматы облысының Іле және Қаратал өзендері атырауында осы жұмысты жүргізу жөніндегі мәселелерді пысықтау;

      Орал-Каспий бассейнінде қазіргі заманғы үздік технологияларды пайдалану арқылы бекіре өсіретін жаңа зауыт салу жөніндегі мәселелерді пысықтау.

      3. Каспий маңындағы басқа мемлекеттермен бірігіп бекіре балықтардың және басқа да су биоресурстарының жай-күйін бағалау жөнінде жыл сайын зерттеулер өткізуді қамтамасыз ету.

      4. Балық аулау туризмі, әуесқойлық және спорттық балық аулауды, тауарлық балық өсіруді дамыту және балық өнімін өндіру саласындағы қарым-қатынастарды реттеу жөніндегі қолданыстағы заңнамаға толықтырулар енгізу;

      Каспий теңізі және басқа трансшекаралық су тоғандарының биологиялық ресурстарын бірлесіп игеру және қорғау жөніндегі мемлекетаралық келісімді әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу.

      Болжамдалатын нәтижелер

      2010 жылға қарай 100 индустриялық көлдік-тауарлық, тоғандық, бассейндік, судағы торлы және басқа да тауарлық балық өсіру шаруашылықтары құрылады.

      Қайта құрылған тауарлық балық өсіру шаруашылықтары тауарлық балық аулауды 300 тоннаға дейін жеткізуге мүмкіндік береді.

      Балық өсіру және қайта өңдеу саласының инвестициялық тартымдылығы бойынша шаралар қабылданады, Атырау облысында бекіре өсіру зауытын жаңғырту жүргізіледі және қуаты ұлғайтылатын болады.

      Балық жіберу мен оларды жерсіндіру схемасына сәйкес тауарлық балық шаруашылықтарын отырғызу материалдарымен қамтамасыз ету бойынша жағдай жасалатын болады.

 

      Су шаруашылығы

 

      Мақсаты - халықты қажетті көлемдегі және кепілдендірілген сападағы сумен тұрақты қамтамасыз ету үшін су ресурстарын сақтау және ұтымды пайдалану.

      Міндеттері:

      1) Сумен қамтамасыз етудің қазіргі жүйелерін қалпына келтіру мен жетілдіру және жаңаларды игеру, сондай-ақ баламалы көздерді және сумен қамтамасыз ету нұсқаларын дамыту.

      2) Ауыз суды тиімді пайдалану, тұтынылатын судың сапасын және су объектілерінің экологиялық жай-күйін жақсарту.

      3) Су қорын пайдалануды және қорғауды басқару жүйесін жетілдіру.

      2010 жылға дейінгі іс-шаралар:

      Қазақстан Республикасы экономикасының су секторын дамытудың және су шаруашылығы саясатының 2010 жылға дейінгі тұжырымдамасының шеңберінде 2008-2010 жылдары елдің су ресурстарын сақтау және ұтымды пайдалану, әлеуметтік-экономикалық даму қажеттілігінің теңгерімін және судың нормативтік сапасының талаптары деңгейінде су ресурстарын молықтыру мүмкіндіктерін қамтамасыз ету мәселелері қарастырылады.

      Халықты қажетті көлемдегі және кепілдендірілген сападағы сумен тұрақты қамтамасыз ету үшін "Ауыз су" салалық бағдарлама іске асыру жалғасады.

      Суды пайдалануды тұрақты қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау үшін оның ішінде кіріктірілген басқару қағидаттарын енгізу жолымен су ресурстарын сақтау және тиімді пайдалану жөніндегі шаралар кешенін қабылдау жоспарланып отыр.

      Су объектілері жай-күйінің есебіне және оларды су пайдаланушылардың пайдалану ерекшеліктеріне негізделген өңірлік су шаруашылығының саясаты жүзеге асырылатын болады.

      2008 жылдарға арналған іс-шаралар:

      ауылдық елді мекендердегі су алу ғимараттары мен оқшауланған су құбырлары желілерінің, сондай-ақ топтық су құбырлардың жұмыстық жай-күйін қолдау үшін қайта жаңғырту жүргізу;

      сумен қамтамасыз етуді баламалы көздерге ауыстыру жолымен мейлінше ұсақ топтық жүйелерді құру мақсатында сегменттеу;

      қала және кент тұрғындарын орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз ету үшін сумен жабдықтаудың жаңа жүйелерін салу;

      Астана қаласында Еуразиялық су орталығын құру;

      республикаға су жинақтайтын технологияларды, суды пайдаланудың айналмалы және тұйық жүйелерін енгізу, сондай-ақ су шаруашылығы жүйелерін есептеу мен реттеуді қазіргі құралдарымен жарақтандыру жөнінде техникалық-экономикалық негіздемелер әзірлеу;

      минералды жер асты суларын жергілікті жерлерге тарата отырып, өңірлерге сумен жабдықтау жүйелеріне су тұщытатын қондырғылар енгізу, сондай-ақ судағы фтор, темір, марганецтың және басқа зиянды компоненттердің белгілі шоғырландыру шегіне дейін шоғырлануын төмендету бойынша, сондай-ақ суды залалсыздандыру бойынша жаңа технологияларды қолдану;

      су объектілері - ауыз сумен қамтамасыз ету көздерінде су қорғау аймақтарын орнату жөніндегі жұмыстар жалғасады;

      ауыз су қажеттіліктері үшін пайдаланылатын су қоймаларының санитарлық-қорғау су қорғау аймақтарындағы орман екпелерін қайта жаңғырту және жаңа орман екпелерін құру;

      су пайдаланушылардың қаражаты есебінен су шаруашылығы объектілерін ұстау және жөндеу жөніндегі шығындарды өзін-өзі өтеушілікке кезең-кезеңімен көшіре отырып, су пайдаланушыларға су беру жөніндегі қызмет көрсетулер үшін баға белгілеуді жетілдіру бойынша жағдайлар жасау, бұл ретте, халыққа ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялаудың жаңа тетігі енгізілетін болады.

      Күтілетін нәтижелер:

      Сумен жабдықтаудың 650 объектісі салынады және қайта жаңартылады, қазіргі су шаруашылығы объектілерінің жұмыстары қайта ұйымдастырылады, су шаруашылығының ресурсты және нормативті құқықтық қамтамасыз етілуі жүзеге асырылады.

      Халыққа ауыз су беру қызметтері нарығын дамыту жөніндегі іс-шараларды іске асыру жалғасатын болады, бұл:

      сумен жабдықтаудың жаңа жүйесін құруға;

      халықтың сапалы ауыз суға қол жетімдігін ұлғайтуға;

      ауыз су сапасының санитарлық ережелерінің талаптары мен стандарт нормаларының толық сақталуын қамтамасыз ету жолымен су көздерінің және сумен жабдықтау жүйелерінің сенімділігін арттыруға;

      ауыз су сапасындағы жергілікті жер асты суларын барынша пайдалануға;

      жергілікті көздердің суларын ауыз су мақсатында орталықтандырылмаған пайдалануды болдырмауға;

      сумен қамту көздеріндегі теріс экологиялық әсер ету мүмкіндіктерін жоюға;

      жекелеген өңірлер мен өзендердің бассейндері бойынша ауыз су сапасына мониторингтің жедел жүйелерін құруға;

      құрылыста, ауыз суды тазалау жүйелерінде, сондай-ақ кейбір жағдайларда сумен жабдықтау көздерін баламаға ауыстыруда жаңа технологияларды пайдалану жолымен жеткізілетін судың бір кубометрінің құнын төмендету.

 

       3.3. 3-басымдық. Инфрақұрылымның дамуы

 

      3.3.1. 1-шара. Көлікті дамыту

 

      Мақсаты - экономика мен халықтың мұқтаждықтарын қамтамасыз ететін ұлттық көлік-коммуникация инфрақұрылымдарын тиімді қалыптастыру және Қазақстанның көлік жүйесін әлемдік көлік жүйесіне ықпалдастыру.

      Міндеттері:

      Автожолдар саласында:

      халықаралық және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының басымды учаскелерінің және тиісті инженерлік ғимараттардың, сондай-ақ жергілікті маңызы бар жолдар учаскелерінің техникалық жай күйін қозғалыс қарқындылығының перспективалық өсуін ескере отырып, нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келтіру;

      жол маңындағы инфрақұрылымдарды дамыту.

      Автомобиль көлігі саласында:

      автокөлік қызметі нарығын сапалы және сандық қатынастарда жетілдіру, жүк ағынын ұлғайту және отандық, тасымалдаушылардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

      Темір жол көлігі саласында:

      экономика мен халықтың жүк және жолаушылар тасымалына мұқтаждықтарын тасымалдаудың әлемдік сапасы мен қауіпсіздік стандарттарына сәйкес қамтамасыз ету.

      Азаматтық авиация саласында:

      әуе тасымалдары нарығын кеңейту және әуе қозғалысын ұйымдастыру жүйесінің жаңа тұжырымдамасын енгізуге дайындық жөніндегі іс-шаралар кешенін іске асыру;

      әуе қозғалысын басқару жөніндегі өндірістік қуаттар мен жердегі инфрақұрылым объектілерін жаңғырту, сондай-ақ әуе кемелерінің паркін жаңарту.

      Су көлігі саласында:

      қазіргі заманғы жоғары технологиялық теңіз көлігін, порттық және сервистік инфрақұрылымдар, теңізде жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін кемелердің қозғалысы мен теңіздегі құтқару операцияларын басқару жүйелерін құру;

      мемлекеттік техникалық өзен флотының кемелерін кезең-кезеңімен алмастыру және жаңғырту, сондай-ақ имараттарды қайта жаңалау мен жаңғыртуға және Бұқтырма және Өскемен суда жүру шлюздарын жарақтандыру.

      Транзиттік әлеует саласында:

      қолайлы, сенімді және қолжетімді транзиттік көлік магистралдары мен байланыстырушы бағыттарда Шығыс пен Батыс арасындағы өсіп келе жатқан сауда байланыстарын қамтамасыз ету.

      көлік инфрақұрылымын дамыту деңгейін, көлік қызметінің сыртқы нарығындағы отандық тасымалдаушының бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолымен Қазақстанның көлік жүйесін еуразия көлік жүйесіне ықпалдастыру;

      сыртқы және ішкі факторларды тиімді пайдалануды және транзиттің жай-күйін арттыру.

      2008-2010 жылдарға жоспарланған шаралар мен іс-шаралар:

      Орта мерзімді жоспарда темір жол көлігінде - 7, автожолдар саласындағы - 5, азаматтық авиация - 2, су көлігі саласындағы - 2 жобаны, яғни, 16 көлік жобаларын іске асыруды жалғастыру жоспарланып отыр.

      Келешекте Еуропа елдеріне шығатын Ляньюньган шығыс қытай портынан ресейлік Санкт-Петербургқа дейін орналасатын "Батыс-Оңтүстік" жаңа көлік дәлізін ұйымдастыруға басты назар аударылатын болады.

      Қазақстан құрлықішілік мемлекет болып табылады және осыған байланысты жүк ағындарын сапалы басқару ерекше маңызға ие. Елдің транзиттік-көлік әлеуетін тиімді пайдалану үшін қазіргі заманғы көлік-логистика орталықтарын құру жоспарланып отыр. Көлік-логистика орталықтарын құру жүк ағындарын қалыптастырудың бірнеше нүктелерінде жоспарланып отыр: Астана, Алматы, Ақтау қалаларында, Достық және Қорғас станцияларында, Бақты және Тасқала - Озинки өтпелерінде.

      Халықаралық техникалық және экологиялық стандарттарды кезең-кезеңімен енгізе отырып, ұлттық стандарттарды үйлестіру жоспарланып отыр.

      Көліктегі жұмыс пен қызмет нарығын мемлекеттік реттеу жүйесін жетілдіру жөніндегі бағыттарда қолданыстағы нормативтік құқықтық база халықаралық стандарттармен үйлестірілетін болады, сондай-ақ поездардағы жолаушыларға қызмет көрсетуге талаптар мен жылжымалы құрамның техникалық жай-күйіне әсер ететін темір жол көлігі саласындағы стандарттарды әзірлеу жалғасады. 2007 жылы шамамен 100 стандарт әзірлеу жоспарланып отыр.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 11 сәуірдегі N 86  Жарлығымен бекітілген 2015 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының Көлік стратегиясын (бұдан әрі - Көлік стратегиясы) іске асыру Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму мүдделерінде көлік мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалануды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді және Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіруіне ықпал етеді.

      Автожолдар және автомобиль көлігі саласында:

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1227  қаулысымен бекітілген автожол саласын дамытудың 2006-2012 жылдарға дейінгі бағдарламасын іске асыру шеңберінде жалпы ұзақтығы 6366 км автомобиль жолдарының 6 халықаралық транзиттік дәліздерін қайта жаңғыртуды жалғастыру жоспарланып отыр. Олар: Самара - Орал - Ақтөбе - Қызылорда - Шымкент - 1527 км, Астрахань - Атырау - Ақтау - Түркіменстан шекарасы - 1387 км, Омбы - Павлодар - Майқапшағай - 1094 км, Ташкент -Шымкент - Тараз - Алматы - Қорғас - 945 км, Алматы - Қарағанды - Астана -Петропавл - Ресей Федерациясының шекарасы - 548 км, Таскескен - Бақты - ҚХР шекарасы (187 км) және Шонжы - Колжат - Қытай Халық Республикасының шекарасы (110 км).

      Ішкі және келушілер туризмін және кластерлік бастамаларды дамыту бағдарламасына енгізілген республикалық және Азия және Еуропа тас жолдарының құрамдас бөлігі болып табылатын халықаралық маңызы бар автожолдарды қайта жаңарту көзделіп отыр. Бұл автожолдар: Алматы -Өскемен, Үшарал - Достық, Жезқазған - Петропавл - Ресей Федерациясының шекарасы, Қызылорда - Павлодар - Ресей Федерациясының шекарасы, Бейнеу - Ақжігіт - Өзбекістан шекарасы.

      Бұдан басқа, Алматы - Ыстыққөл (62 км) автожолдарын қайта жаңғыртуды концессиялық негізде іске асыру жоспарланып отыр.

      Орта мерзімді перспективада автомобиль көлігі саласында алға қойылған мақсаттарға жету үшін мынадай жұмыстарды жүргізу жоспарланып отыр:

      жылжымалы құрам паркін жаңарту мен жаңғыртуды ынталандыру, оның оңтайлы құрылымына қол жеткізу;

      автомобильдердің газдарынан шығатын зиянды заттардың қалдықтарына экологиялық талаптарды арттыру;

      тұрақты бағыттардағы автобустардың қозғалысын диспетчерлік сүйемелдеудің қазіргі заманғы жүйесін енгізу;

      автотасымалдаудың басқарылуын қамтамасыз етудің ақпараттық жүйесінің қазіргі заманғы технологияларын енгізу;

      нормативтік-құқықтық базаны халықаралық стандарттармен үйлестіру;

      ұлттық тасымалдаушылардың мүдделерін ескере отырып, Орталық азия мен Закавказья елдерімен автотасымалдау бойынша екі жақты үкіметаралық келісімдердің шарттарын қарау.

      Темір жол көлігі саласында:

      Қазақстан Республикасындағы темір жол көлігі саласын реформалау мен дамыту жөніндегі кешенді шаралар әзірленуде.

      бәсекелі ортаны қалыптастыра, көлік қызмет нарығын ырықтандыра және қолайлы инвестициялық және техникалық дамуға жағдай жасай отырып, тарифтік саясат жетілдірілетін болады.

      Жолаушылар тасымалына мұқтаждықтарды қамтамасыз ету үшін:

      қамсыздандырылуы төмен деңгейлі халық үшін әлеуметтік мәні бар жолаушылар теміржол тасымалының қолжетімділігін сақтау және жолаушылар тасымалын жүк тасымалының есебінен соғыспалы субсидиялауды тоқтату;

      жолаушылар тасымалынан түсетін кірісті арттыру және шығыстарды оңтайландыру;

      жылжымалы құрамды жаңарту және жаңғырту есебінен жолаушылар тасымалы инфрақұрылымын жаңғырту және дамыту;

      жолаушыларды темір жол көлігімен тасымалдау жөніндегі қызмет нарығын мемлекеттік реттеу жүйесін жетілдіру көзделеді.

      Азаматтық авиация саласында:

      азаматтық авиация субъектілеріне қойылатын сертификаттық және экономикалық талаптарды жетілдіру;

      авиация нарығын реттеудің жүйелі шараларын қолдану;

      әуе кемелері, оның ішінде жеңіл авиация паркін жаңарту;

      Алматы, Астана, Атырау тораптық әуежайларын және Қазақстанның өнеркәсіптік және дамушы өңірлерінде орналасқан (Ақтөбе, Ақтау, Қостанай, Орал, Шымкент, Петропавл, Павлодар, Өскемен, Қызылорда, Талдықорған) әуежайларды қайта жаңартуды аяқтау;

      аэронавигациялық жүйені CNS/АТМ тұжырымдамасын енгізуге дайындау;

      нормативтік-техникалық актілерді ИКАО халықаралық стандарттарына сәйкес келтіру;

      ірі шетелдік компаниялармен бәсекеге қабілетті белгіленген авиатасымалдаулардың түбегейлі қалыптасуы;

      шағын авиацияны дамыту болып табылады.

      Су көлігі саласында:

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 26 қыркүйектегі N 916 қаулысымен бекітілген Саланы дамыту Қазақстан Республикасының теңіз көлігін дамытудың 2006-2012 жылдарға арналған бағдарламасы (бұдан әрі - Теңіз көлігін дамыту бағдарламасы) мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 26 қыркүйекте N 917  қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының кеме қатынасын дамытудың және ішкі су жолдарында қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 2007-2012 жылдарға арналған бағдарламасына (бұдан әрі - Кеме қатынасын дамыту бағдарламасы) сәйкес жүргізілетін болады.

      Теңіз көлігін дамыту бағдарламасын іске асыру шеңберінде қазіргі заманғы жоғары технологиялық теңіз көлігін, порттық және сервистік инфрақұрылымдар, теңізде жүзу теңізде жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін осы заманғы жоғары технологиялық теңіз көлігін, айлақтық сервистік инфрақұрылымды құру, кемелер қозғалысын және теңізде құтқару операцияларын басқару жүйелерін құру көзделеді.

      Кеме шаруашылығын дамыту бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік өзен флоты кемелерін кезең кезеңімен ауыстыру және жаңғырту, сондай-ақ Бұқтарма және Өскемен су кемелері шлюздерін қайта жаңалау және жаңғырту көзделуде. Ішкі су жолдарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатымен су жолдарын кеме жүретін жағдайда ұстау және гидротехникалық құрылыстарды (шлюздерді) ұстау бойынша кешенді жұмыстар жоспарланып отыр.

      Транзиттік әлеует саласында:

      Транзиттік әлеуетті дамыту Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы сәуірдегі Жарлығымен бекітілген Қазақстанның көлік стратегиясын іске асыруға, сондай-ақ Қазақстан арқылы өтетін халықаралық магистральдар желілерін дамыту тұжырымдамасына негізделетін болады. Бұл ретте үш басым бағытқа ерекше назар аударылатын болады:

      Ресей, Еуропа және Балтық елдері;

      Қытай, Жапония және Оңтүстік Шығыс Азия елдері;

      Орталық Азия және Закавказье, Парсы шығанағы елдері және Түркия.

      Көрсетілген бағыттың әрқайсысында жер үсті және су магистралдарының кешенін қамтитын қалыптасқан халықаралық көлік дәліздері бар.

      Бұдан басқа, халықаралық көлік дәліздерінде орналасқан екі тораптың дамуын одан әрі жалғастыру жоспарланады: шығыста Достық өткелі және еліміздің батысында Ақтау порты.

      Қазақстан Республикасының транзиттік әлеуетін пайдаланудың тиімділігін арттыру үшін халықаралық ұйымдар шеңберінде де жұмыстар жалғасатын болады.

      Бұнымен қоса, транзиттік әлеуетті дамыту бойынша қойылған мақсаттарды шешу үшін:

      олардың техникалық және сервистік деңгейін, жол маңы сервисі объектілерін дамытуды қоса алғанда, әлемдік стандарттар деңгейіне жеткізу жолымен транзиттік көліктік дәліздердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру;

      транзиттік жүктердің Қазақстан Республикасының аумағы арқылы басымдықпен, кедергісіз және қауіпсіз жүруін қамтамасыз ету;

      халықаралық және транзиттік тасымалдауға барынша сапалы қызмет көрсету үшін Қазақстан өңірлерінің көлік желілерінде өңірлік көліктік-логистикалық орталықтар және терминалдық кешендер құру жоспарланып отыр.

      Күтілетін нәтижелер:

      Автожол көлігі және теміржол көлігі саласында:

      2008-2010 жылдары жоспарланып отырған іс-шараларды жүргізудің нәтижесінде жыл сайын 4917 км автомобиль жолын жақсы, 14871 км жолды қанағаттанарлық жағдайда қамтамасыз ету көзделуде.

      2010 жылы халықаралық автокөлік қызметін көрсетуде қазақстандық тасымалдаушылардың үлесі шамамен 60 % құрайды, ал транзиттік жүк ағынының өсімі шамамен 500 мың тоннаны құрайды.

      Теміржол тарифін құрамдауыштарға тарифтерді есептеу әдістемесі әзірленетін болады: локомотив тартымына, жүк және коммерциялық жұмыстарға және вагондар мен контейнерлерді пайдалануға беру бойынша, тасымалдау үдерісіне қатысушылардың қызмет көрсету тарифін құрайтын бірыңғай өлшеміне келтіру тәртібі. Сонымен бірге, магистральді теміржол желісі қызметінің өзіндік құнын есептеу әдістемесіне өзгерістер болады.

      Экономикалық негізделген бағаларды (тарифтерді) бекіту мақсатымен табиғи монополиялар туралы заңнамаларға сәйкес магистральді темір жол желісі бойынша реттелетін қызметтер бойынша кірістерді, шығыстарды және іске қосылған активтердің жеке есебін жүргізу әдістемесі әзірленетін болады.

      Азаматтық авиация саласында:

      2008-2010 жылдары Қазақстанның әуежайларында жолаушылар ағынын өсуі кемінде 10%-ды, жүк ағыны кемінде 4% құрайды.

      2008-2010 жылдары әлемдік стандарттар талаптарына сәйкес келетін әуе кемелерінің паркі орта есеппен жылына 5 бірлікке өсіп отырады. Еліміздің транзиттік әлеуетін барынша пайдалану мақсатымен 2010 жылға қарай әлемдік стандарттардың талабына сәйкес келетін халықаралық әуежайлардың санын сегіз бірлікке дейін өсіру жоспарланып отыр.

      Су көлігі саласында

      Жоспарланып отырған іс-шараларды табысты іске асыру 2010 жылы мыналарды қамтамасыз етеді:

      Ақтау портының қуатын 20 млн. тонна мұнай құюға және 3 млн. тонна құрғақ жүкке ұлғайту;

      25 бірлік санында теңіз операцияларын қолдау флотын құру;

      техникалық флоттың 67 кемесін жаңалау және жаңғырту.

      Жоспарлы іс-шараларды іске асыру тұтастай алғанда:

      көлік жүйесі қызметінің сапалы жаңа деңгейіне көшуді жүзеге асыруға;

      қазақстандық тауарлардың түпкілікті құнын төмендетуге және олардың әлемдік нарықта бәсекеге қабілеттілігін арттыруға;

      логистиканы және жаңғыртуды дамыту жолымен жүктерді жеткізу мерзімін қысқартуға;

      көлік артерияларының бойында тұратын халықтың деңгейі мен өмір сапасын арттыруға;

      Қазақстан аумағы арқылы транзит көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді.

 

       3.3.2. 2-шара. Құбыр желісі көлігін дамыту

 

      Көлік мүмкіндіктерін көбейту мемлекет үшін стратегиялық тиімділікті қамтамасыз ету бойынша негізгі міндеттердің бірі болып табылады.

      Қолданыстағы тасымалдау маршруттарын, сондай-ақ стратегиялық маңызды бағыттарды, әсіресе, жаңа нарықтарды игеру бөлігіндегі және көлік бағыттарын әртараптандыруды білдіретін маршруттарды қолдау мен дамытуға жұмыс жүргізілуде.

      Жаңа мұнай құбырларын салу, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған құбыр жүйелерін қайта жаңғырту бойынша бірнеше жобалар іске асырылды.

      Каспий құбыр консорциумы мұнай құбыры (бұдан әрі - КҚК)

      КҚК жобасының өзекті мәселелерінің бірі мұнай құбырының өткізу қабілетін жылына жобалық деңгейін 67 миллион тоннаға дейін, соның ішінде қазақстан мұнайын жылына 50 миллион тоннаға дейін кеңейту болып табылады.

      "Қазақстан - Қытай" мұнай құбыры

      Жобаның мақсаты Қазақстан мен Ресей мұнайын Қытайға жеткізуді ұйымдастыру.

      Міндеттері:

      Атырау-Алашанькоу мұнай құбырын пайдалану кезіндегі ынтымақтастықтың кейбір мәселелері туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасындағы келісімге қол қою;

      Атырау-Алашанькоу мұнай құбырының қалған объектілерінің құрылысын аяқтау және объектілердің барлық кешенін өндірістік пайдалануға қабылдау.

      Қазақстан-Қытай мұнай құбырының екінші кезеңі құрылысының жобасы бойынша:

      Қазақстан-Қытай мұнай құбырының екінші кезеңі құрылысының инвестициялық жобасының негіздемелерін әзірлеуді аяқтау;

      Кеңқияқ-Құмкөл мұнай құбыры құрылысының жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеуге кірісу қажет.

      "Атырау-Самара" мұнай құбыры

      "Атырау-Самара" мұнай құбыры ТМД елдерінің мұнай құбырлары жүйесі арқылы Қара және Балтық теңіздерінің терминалдарына, сондай-ақ Еуропа елдерінің нарықтарына қазақстан мұнайын жеткізуге арналған негізгі экспорттық мұнай құбырларының бірі болып табылады.

      Мұнай құбыры жұмысының сенімділігін қолдау мақсатында құбырларды кезең-кезеңімен ауыстыру жүргізілетін болады.

      Кеңқияқ - Атырау мұнай құбыры

      Ақтөбе кен орындары мұнайын Атырау-Самара және КҚК экспорттық мұнай құбырларына жеткізуді қамтамасыз ету үшін бастапқы өткізу қабілеті жылына 6 млн. тонна болатын Кеңқияқ-Атырау мұнай құбыры пайдалануға берілді.

      "Солтүстік Бозашы" мұнай құбыры - "Қаражанбас" МӨЗ

      МҚС "ҚазТрансОйл" АҚ Солтүстік Бозашы кенорнына арналған магистральды мұнай құбырлары жүйесіне тікелей шығуды, сондай-ақ өндірістік қуаттардың жүктемесін көтеруді қамтамасыз ету үшін 2006 жылы»"Солтүстік Бозашы - Қаражанбас МҚС" мұнай құбыры пайдалануға берілді.

      Бұл мұнай құбырының ұзындығы 25 км, өткізу қабілеті жылына 3,5 млн. тоннаны құрайды.

      Таяу болашақта Қазақстан-Қытай мұнай құбыры құрылысының II кезеңін іске асыру жөніндегі жұмыстарды жалғастырумен қатар Каспий теңізінің қазақстандық секторында мұнай өндіруді мұнай тасымалдау бағыттарын әртараптандыру бойынша болжамды ұлғайтумен байланысты жаңа жобаларды іске асыру көзделуде.

      Кеңқияқ-Құмкөл учаскесінің құрылысын зерделеу, Құмқөл-Қарақойын-Атасу учаскесіндегі жұмыс істеп тұрған қуаттарды жаңғырту, Кеңқияқ-Атырау мұнай құбырын реверстік бағытта жұмыс істеу үшін қайта жаңғырту, Атырау-Алашанькоу мұнай құбырының қуатын жылына 20 млн. тоннаға дейін арттыру бойынша жұмыстар жүргізілуде.

      Кеңқияқ-Құмкөл жобасын іске асыру Қазақстанның Батыс және Ақтөбе өңірлерінің, сондай-ақ елдің шығыс өңіріне, сондай-ақ Қытай Халық Республикасы тұтынушыларына Каспий теңізінің қазақстандық секторы өндірушілерінің мұнайын тасымалдауға арналған Қазақстан Республикасының магистральдық мұнай құбырларының оқшауланған жүйелерін біріктіруге мүмкіндік береді.

      "Қазақстандық Каспий тасымалдау жүйесі" мұнай құбыры

      Қазақстандық Каспий тасымалдау жүйесі қазақстан мұнайын Ескене-Құрық мұнай құбыры арқылы, сонан соң Баку - Тбилиси - Жейхан жүйесіне ауыстырып Құрық портынан Бакуге дейін Каспий теңізі арқылы танкерлермен тасымалдауды көздейді.

      2006 жылғы 16 маусымда Қазақстан Республикасы мен Әзірбайжан Республикасы арасында Баку - Тбилиси - Жейхан жүйесі арқылы халықаралық нарықтарға Каспий теңізі мен Әзірбайжан Республикасының аумағы арқылы Қазақстан Республикасынан мұнай тасымалдауды қолдау және жәрдемдесу жөніндегі Шартқа қол қойылды.

      Осы жобаны іске асыру шеңберінде Ескене - Құрық мұнай құбырын салу, Құрық портында сұйыққойма паркі бар мұнай тасымалдайтын терминал, сондай-ақ көп тонналық танкерлер жасау көзделуде.

      Жаңа көлік жүйесі қазақстан мұнайын бастапқы кезеңде жыл сайын 25 млн. тонна тасымалдауды қамтамасыз ететіні, кейін оны жылына 38/60 млн тоннаға дейін ұлғайту көзделуде.

      Қазіргі кезде»"Қазақстандық Каспий тасымалдау жүйесі" жобасының бизнес құрылымы мен ынтымақтастықтың негізгі принциптері бойынша "ҚазМұнайГаз" АҚ, Шеврон және Солтүстік Каспий мердігерлері арасында келіссөздер жүргізілуде.

      "Қазақстан - Түркіменстан - Иран" мұнай құбыры

      Жоба бойынша жұмыс жоспары 2002 жылғы 1 қарашада "ҚазМұнайГаз" АҚ, ТОТАL, JNOC, ІМРЕХ "Қазақстан - Түркіменстан - Иран" құбыр жобасы бойынша бірлесіп зерттеу туралы Келісімге сәйкес жүзеге асырылатын болады.

      2006 жылғы 20 қыркүйекте Қазақстан-Түркіменстан-Иран мұнай құбырының жобасы бойынша Үйлестіру комитетінің кезекті отырысы болды, онда Иранның мұнай өңдеу зауыттарында мұнайды өңдеу, теңізбен тасымалдау, Қазақстан мен Иран арасындағы SWAP операциялары бойынша зерттеулердің алғашқы нәтижелері қаралды.

      Бірлескен зерттеулер аяқталғаннан кейін нәтижелері экспорттық мұнай құбырларының мәселелері бойынша ведомствоаралық комиссияның қарауына жіберілетін болады, бұдан кейін егжей-тегжейлі техникалық экономикалық негіздеме жүргізу тұрғысынан алғанда жоба бойынша шешім қабылдау көзделуде.

      Қазақстандық жұмыс тобы Қазақстан-Түркіменстан-Иран мұнай құбырын салу жобасын алдын ала зерттеу бойынша жұмыс жүргізіп жатыр.

      Жаңа кенорындарды игерумен бірге тауарлық газды шығару мен өндіру көлемі арттырылуда, бұл өз кезегінде, газдың экспорттық әлеуетін арттыруға және ішкі нарықты молықтыруға әкелетін болады.

      Қазақстан үшін Шығыс және Солтүстік-Батыс Еуропа, Жерорта теңізі, Қытай көмірсутектерді өткізудің перспективалы нарықтары болып табылады. Барлық осы бағыттарға толық ауқымды серпіліс дамыған және серпінді құбыржол саласынсыз тіпті мүмкін емес. Қазақстан өзінің тәуелсіздік кезеңінде құбыр көлігі мен оның инфрақұрылымын белсенді дамытуда. Онсыз мұнай-газ саласы көмірсутек өндіруді кеңестік кезеңмен салыстырғанда екі еседен астам арттыра алмас еді.

      Республиканың газ көлік саласы үшін магистральді газ құбырлары жүйесін, Ресейге, Украинаға, Кавказ мемлекеттері мен Еуропаға қазақстан мен орта азияның газын экспорттық жеткізуге қызмет ететін Орта Азия - Орталық магистральді газ құбырын қайта құру мен жаңғырту жобасы барынша өзекті болып табылады.

      2008 жылға қарай магистралді газ көлік жүйелерімен табиғи газды тасымалдау көлемін жылына 130 млрд. текше метрге дейін, газдың халықаралық транзитінің көлемін жылына 116,6 миллиард текше метрге дейін жеткізу, соның ішінде Орта Азия - Орталық магистральді газ құбырының өткізу қабілетін жылына 60 млрд. текше метрге дейін арттыру жоспарланып отыр.

      Елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сыртқы жеткізілімдерге және батыс өңірлерден оңтүстік өңірлерге газды кедергісіз беруге байланысты азайту мақсатында жалпы ұзындығы 1650 км және өткізу қабілеті жылына 10 миллиард текше метр "Бейнеу КС- Бозой КС, Шалқар КС -Самсоновка (Ақбұлақ) КС" магистральді газ құбырын салу мәселесі қаралуда. "ҚазТрансГаз" АҚ 2007 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланып отырған Инвестициялардың негіздемелерін әзірлеп жатыр.

 

       3.3.3. 3-шара. Телекоммуникация саласын және почта байланысын дамыту

 

      2008-2010 жылдары телекоммуникация саласының дамуының негізгі мақсаты телекоммуникацияның бәсекелестік нарығының серпінді дамуына жағдай туғызу және халықты сапалы және қолжетімді байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету болып табылады.

      Міндеттері:

      бәсекелестіктің дамуы және мемлекеттік реттеу тетігін жетілдірумен телекоммуникация саласының бәсекелестік қабілетін көтеру.

      телекоммуникациялық инфрақұрылымдарды, оның ішінде ауылдық жерлерде, дамыту.

      интернет қызметтерінің дамуына және қолжетімділігіне жағдай жасау.

      Жоспарланып отырған іс-шаралар:

      Телекоммуникация саласын ырықтандыру және телекоммуникация желілерін дамыту бойынша іс-шаралар жалғастырылатын болады.

      ұлттық ақпараттық супермагистраль құрылысын аяқтау жоспарланып отыр, сондай-ақ жергілікті телекоммуникация желісін, ұялы байланыс, деректер беру желісін және Интернет қызметін дамыту және жаңарту жалғастырылатын болады.

      Ауылдық байланыс желісін дамытуға және жаңартуға бағытталған ауылдық байланыс залалдарын субсидиялаудың қолданыстағы тәртібіне өзгерістер енгізілетін болады.

      "KAZSAT-1" байланыс және хабар тарату спутнигінің сыйымдылығын толтыру бойынша жұмыстар жалғастырылатын болады, сондай-ақ "КАZSАТ-2" спутнигін жасау жөніндегі іс-шаралар жүргізілді.

      Байланыс нарығына және қызметтің өзіндік құнына егжей-тегжейлі талдау жүргізілетін болады және телекоммуникация саласын ырықтандыру мен телекоммуникация қызметтеріне тарифтерді қайта теңгерімдеу бойынша іс-шаралар жоспары әзірленді, тіркелген және ұтқыр байланыс, сондай-ақ Интернет-қызмет қызметі рыноктарын "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының шектен тыс монополиялауы жойылды.

      Ұтқыр байланыс нарығында бәсекелестікті дамыту мақсатында 1800 МГц аумағында радиожиілікті пайдалану бойынша іс-шаралар жүргізілетін болады.

      Жергілікті тіркелген байланыс және Интернет-қызмет нарығында бәсекелестік, сондай-ақ осы қызмет түрлеріне тарифтердің төмендеуі басым байланыс операторларының, жергілікті баламалы байланыс операторларының және Интернет провайдерлерінің абоненттік желілеріне регламенттелген тең құқылы қолжетімділік арқылы қамтамасыз етілетін болады.

      Күтілетін нәтижелер:

      2008 жылы:

      тіркелген телефон желісінің тығыздығы елдің 100 тұрғынына шаққанда 23 құрайды;

      ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы - елдің 100 тұрғынына шаққанда - 60;

      жергілікті телекоммуникация желісін цифрландыру деңгейі - 90%;

      Интернет пайдаланушылар тығыздығы - елдің 100 тұрғынына шаққанда 10;

      2009 жылы:

      тіркелген телефон желісінің тығыздығы елдің 100 тұрғынына шаққанда 24 құрайды;

      ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы - елдің 100 тұрғынына шаққанда 95;

      жергілікті телекоммуникация желісін цифрландыру деңгейі - 95%;

      Интернет пайдаланушылар тығыздығы - елдің 100 тұрғынына шаққанда 13;

      2010 жылы:

      тіркелген телефон желісінің тығыздығы елдің 100 тұрғынына шаққанда 27 құрайды;

      ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы - елдің 100 тұрғынына шаққанда 100;

      жергілікті телекоммуникация желісін цифрландыру деңгейі - 98%;

      Интернет пайдаланушылар тығыздығы - елдің 100 тұрғынына шаққанда 15;

      Осының нәтижесінде ақпараттық қоғамның технологиялық негізі ретіндегі тиімді және дамыған телекоммуникациялық инфрақұрылымның экономикалық дамуына мүмкіндік беретін телекоммуникация қызметі нарығының оңтайлы құрылымы жасалатын болады.

      Почта байланысы саласында, почта қызметтері нарығында бар үрдістерді ескере отырып баламалы операторлардың пайда болуына, ең алдымен жергілікті почта желілерінде почта саласының инвестициялық тартымды секторға айналуына мүмкіндік беретін жағдай жасау қажет.

      Халықты және экономиканың субъектілерін ұсынылатын почта және жинақтау қызметтерінің барлық түрлерімен толық қамтамасыз ету, бірқатар қызметтерге оның ішінде, баспа басылымдарын таратуға тарифтерді азайту және бәсекелестікті дамыту мақсатында 2008-2010 жылдары әлеуетті бәсекелестік қызмет секторының бөлінуін және жергілікті почта желісі операторларының пайда болуы қарастырылған почта қызметі нарығын қайта құрылымдау жүзеге асырылатын болады. Бұл ретте халыққа тұрған аумағына қарамастан белгіленген сапада қызмет ұсыну кепілдендірілетін, халыққа әмбебап почта қызметін көрсету мәртебесі реттелетін болады.

      Сонымен бірге Ұлттық почта операторының магистралдық почта желісінің және инфрақұрылымының одан әрі дамуы мен жаңаруы жалғастырылады, ол үшін Ұлттық почта операторының мына міндеттерді шешуі қажет:

      "Қазпочта" АҚ материалдық-техникалық базасын жетілдіру және осы заманғы технологияларды енгізу;

      почта-жинақтау қызметтерін ұсыну сапасын көтеру;

      осы заманғы банк өнімін және Интернет-бағытталған қызметтерді енгізу үшін көрсетілетін қызметтер аясын кеңейту және технологиялық базасын құру;

      почта-жинақтау қызметтерін дамыту үшін қаржы тетіктерін қалыптастыру;

      осы заманғы басқару технологияларын енгізу.

      Өңірлік желі және магистралдық маршруттарды оңтайландыруды қарастыратын почта жөнелтілімдерін жеткізу жиілігі мен мерзімдерін ұлғайтуды қоса алғанда почта байланысын пайдалану көрсеткіштерін жақсартуға бағытталған іс-шаралар басым деп анықталды.

      Көзделген мақсаттарды және алға қойылған міндеттерді орындау почта-жинақтау қызметін көрсету сапасын аса жоғары деңгейде көрсетуге мүмкіндік беретін Ұлттық почта операторының материалдық-техникалық базасын жақсартуға мүмкіндік береді, атап айтқанда:

      облыстың ішкі бағыттары бойынша почта тасу жиілігін аптасына 5 ретке дейін, ауданның ішкі бағыттары бойынша аптасына 3 ретке дейін ұлғайтуға;

      еліміздің барлық аумағы бойынша почта ақша аударымдары бір күн ішінде жүзеге асырылады, тұтастай алғанда магистралдық бағыттар бойынша почта жөнелтілімдерін жеткізу мерзімі»"күн+4" құрайды.

 

       3.3.4. 4-шара. "Электрондық үкіметті" дамыту

 

      Ақпараттық қоғамды қалыптастыруға Қазақстанның одан әрі алға басуы үшін "электрондық үкімет" қалыптастырудың 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы әзірленетін болады.

      2008 жылы мемлекеттік органдардың транзакциялық электрондық қызметтерін көрсету - "электрондық үкімет" дамытудағы үшінші кезеңі басталады.

      Осы мақсатпен қызметтің негізгі бағыттары Төлем шлюзін құру мен электрондық төлемді жүргізуді нормативтік құқықтық қамтамасыз етуге, сондай-ақ төлем инфрақұрылымын дамытуға шоғырландырылатын болады.

      Тұтастай алғанда электрондық төлемнің инфрақұрылымын құру екінші деңгейдегі банктермен іс-қимылды қамтамасыз етуді ұйымдастыруды, төлем шлюзінің бағдарламалық қамтамасыз етілуін енгізуді және "электрондык үкімет" веб-порталымен және ведомствалар мен әкімдіктердің ақпараттық жүйелерімен оны біріктіруді қамтиды.

      "Электрондық үкіметтің" қызмет істеуінің табысты болуы электрондық қызметтерді халықтың қаншалықты қажетсінуіне байланысты болады, бұл Қазақстан үшін ерекше өзекті болып отыр.

      Осы міндеттерді шешу үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы N 995  қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендетудің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жалғасатын болады, мыналар оның негізгі нәтижелері болып табылатын:

      Қазақстан халқының компьютерлік сауаттылығының деңгейін 20 %-ға жеткізу;

      Қазақстанда Интернет және е-пайдаланушылардың деңгейін 20 %-ға жеткізуді;

      азаматтардың күнделікті өмірінде ақпараттық ресурстардың маңызын арттыру.

      Күтілетін нәтижелер:

      Қазақстан 2008 жылы ішінара "транзакцияның болуы" элементтері бар "интерактивтің болуының" 3-кезеңіне қол жеткізген мемлекет ретінде тұғырландырылатын болады.

      Интерактивті кезеңді іске асыру Қазақстанды е-үкіметтің барынша тиімді жүйелерін құрған 60 елдің қатарына шығарады.

      2008-2010 жылдарға арналған транзакциялық кезеңді іске асыру шеңберінде мынадай нәтижелерге қол жеткізу болжануда:

      "электрондық үкімет" инфрақұрылымының құрамдас бөліктерімен біріктірілген және азаматтардың қажеттілігіне бағытталған мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесін дамытуға;

      мемлекеттік органдардың қосарласқан немесе қажетсіз операцияларынан бас тартуға әкелуге тиіс жетілдірілген нормативтік базаға;

      Қазақстан Республикасы халқының Интернет желісінде қатысуы кеңейіп, кемінде 20 %-ды құрайды, бұл осы кезең үшін әлемдегі елдердің көрсеткішімен сәйкес келеді;

      азаматтардың кез келген нүктеден кез келген мемлекеттік органмен операция жүргізуін қамтамасыз ететін транзакциялық қызметтерді дамытуға.

 

       3.4. 4-басымдық. Экономиканы жаңғырту және әртараптандыру

 

       3.4.1. 1-шара. Отын-энергетикалық ресурстарды және энергетикалық сектордың әлеуетін ұтымды пайдалану

 

      Тау-кен өндіру өнеркәсібі

 

      2008-2010 жылдары мұнай өнеркәсібінің негізгі мақсаты жаңғыртуды жүргізу, өндірістің озық технологияларын пайдалану және енгізу есебінен саланың серпінді дамуы болып табылады.

      Мұнай өнеркәсібінде Каспий теңізінің қазақстандық секторының көмірсутек ресурстарын тиімді игеруді және ірі кенорындарында мұнай өндіруді арттыруды қамтамасыз ету үшін мынадай міндеттер шешілетін болады:

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 16 мамырдағы N 1095  Жарлығымен бекітілген Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасының екінші кезеңін, (2006-2010 жылдар) іске асыру;

      мұнай-газ кешені үшін бәсекеге қабілетті тауарлар мен қызметтерді ұсыну үшін жоғары дәрежелі қосылған құны бар салаларды дамытуға жағдайлар туғызу;

      мұнай мен газды тереңдетіп өңдеуді дамыту және мұнай өнімдерін өндіруді ұлғайту.

      Мұнай өндіру көлемін ұлғайту мақсатымен қабаттардан мұнай өндіруді арттыру үшін, сондай-ақ энергетикалық және еңбек шығындарын азайтатын техникалық құралдарды, жаңа әдістер мен технологияларды енгізу жалғасатын болады.

      Газ ресурстарын ұтымды пайдалану және экологиялық жүктемені төмендету мақсатымен жер қойнауын пайдаланушылардың ілеспе газды кәдеге жарату жөніндегі іс-шараларды орындауымен жағатын газдың көлемін төмендетуді қамтамасыз ету жөнінде белсенді жұмыс жүргізілетін болады.

      2009 жылға қарай алауларда газ жағу 7 еседен астам қысқарады және 430 млн. куб. метрді құрайды.

      Күтілетін нәтижелер:

      көмірсутектердің барланған қорларының өсуін қамтамасыз ету және өндіруін тұрақты жоғары деңгейге шығару;

      Каспий құбыр консорциумының мұнай құбырларын кеңейтуді көздейтін көмірсутектерін тасымалдаудың мультимодальді экспорттық жүйесін құру жөнінде жұмыстарды жалғастыру, Ақтау - Баку - Тбилиси - Джейхан бағыты бойынша мұнай тасымалдау жүйесін құру, Қазақстан-Қытай құбыр құрылысының жобасы бойынша жұмыстарды жалғастыру (ІІ-кезең).

      Теңіз кенорнында шикі мұнайды айдауды және екінші буынды зауыт құрылысының жобасын аяқтау.

      Павлодар мұнай-химия зауытында қуаты сағатына 20 мың текше метрді сутегі өндірісінің қондырғысы бойынша құрылыс жұмыстарын жалғастыру, бұл дизель отынын сумен тазалау қондырғысын сутекпен жабдықтау проблемасын шешуге және күкірт қоспаларынан тауарлық өнімдерді тазалау дәрежесін ұлғайтуға және өнім сапасын ЕВРО еуропалық стандарттарға дейін көтеруге мүмкіндік туғызады.

      Шымкент мұнай өңдеу зауытында зауытты дамытудың перспективалық жоспары әзірленуде, оған сәйкес ағымдағы жылдың соңына дейін 2008-2009 жылдары құрылысы жүргізілетін зауытты жаңғыртудың техникалық-экономикалық негіздемесінің әзірлігін аяқтау жоспарлануда, ол әлемдік стандарттарға сәйкес өндірілген өнімнің сапасын жақсартуға, жоғары қосылған құнмен шығарылатын мұнай өнімдерінің ассортиментін кеңейтуге мүмкіндік береді.

      Газ саласында жобаларды іске асырудың басты мақсаты газ өндіруді ұлғайтудан және ішкі ресурстарды ұтымды пайдаланудан әлеуметтік-экономикалық нәтиженің, сондай-ақ ішкі нарықтың қажеттілігін толық қамтамасыз ету мен елдің экспорттық әлеуетін одан әрі өсіру мақсатында газ көлік жүйесінің транзиттік мүмкіндіктерін арттыру болып табылады, ол мынадай бағыттар бойынша жұмысты көздейді:

      Кенорындарында ілеспе өндірілетін газды барынша кәдеге жаратуды қамтамасыз ету және қажетті экологиялық талаптарды қамтамасыз ете отырып мұнай мен газ конденсатын өндіру жөніндегі қуаттарды одан әрі ұлғайту үшін мүмкіндіктер жасау.

      Электр энергетикасын, табиғи және сұйытылған газды жеткізу жөнінде елдің энергетикалық тәуелсіздігіне қол жеткізу, сондай-ақ мұнай-химия өнімдерінің жекелеген түрлері бойынша импорт алмастыру бағдарламасын іске асыру.

      Табиғи газды тұтынудың бұрынғы қалыптасқан мөлшерін қалпына келтіре отырып тарату желісінің деңгейінде табиғи газбен республика халқы мен өнеркәсіп кәсіпорындарын апатсыз және үздіксіз жабдықтауды және жаңа өңірлерді газдандыру есебінен газ нарығын одан әрі дамытуды қамтамасыз ету.

      Табиғи газдың өсіп келе жатқан көлемінің халықаралық транзитін қамтамасыз ету үшін республиканың газ көлігі магистралінің транзиттік қуатын дамыту және қолданыстағы құбыр жүйесінің активтерін неғұрлым тиімді пайдалану.

      Табиғи және сұйытылған газ бойынша елдің экспорттық әлеуетін, сондай-ақ өндірілген газ бен тереңдете өңделген газ өнімінің ілеспелі құрамдас бөлігін ұлғайды.

      Жоғарыда көрсетілген мақсатқа жету үшін нақты ұйымдастыру-техникалық іс-шаралары мен инвестициялық жобаларды іске асыру көзделеді, ол мына міндеттерді шешуді көздейді:

      Газ қорлары бойынша ресурстық әлеуетті ұлғайту және ілеспе газды кәдеге жарату жөніндегі іс-шараларды енгізе отырып жаңа газ және мұнай-газ кен орындарын игерумен оны өндіру қуаттылығын дамыту.

      Импорт алмастыру бағдарламасы шеңберінде сұйытылған газ өндіру мен мұнай-химияның басқа да өнімдерінің көлемін ұлғайта отырып өндірілетін газды өңдеу және кәдеге жарату жөніндегі қуаттарды жаңғырту және жаңадан салу.

      Жаңа аумақтарды газдандырудың өңірлік бағдарламасын әзірлеу және іске асыру мен коммуналдық шаруашылықта, электр энергетикада, автокөлікте және т.с. газды пайдалану саласын кеңейту.

      Оларды пайдаланғанда техникалық және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін газ көлігі жүйесінің объектілерін техникалық жаңғырту жөніндегі шараларды іске асыру, сондай-ақ жаңа газ құбырларын салу мен сыртқы нарыққа табиғи газды тасымалдау жөніндегі экспорттық бағыттарды белгілеу.

      Газ саласының нормативтік базасын қайта қарау, табиғи газды тасымалдау кезінде газ тасымалдау жүйесі субъектілерінің ұйымдық құрылымдарын оңтайландыру және тариф белгілеу жүйесін жетілдіру.

      Салаға мамандарды тарту үшін жағдай жасау.

      Көмір саласындағы негізгі мақсат жер қойнауын ұтымды пайдалану, көмір кенорындарын игерудің озық технологияларын енгізу есебінен көмір өнімдеріне отандық және шетелдік тұтынушылардың сұранысын қамтамасыз ету болып табылады.

      Осы мақсатқа жету үшін 2008-2010 жылдары мынандай міндеттер шешілетін болады:

      қазіргі шахталық және карьерлік қорларды жаңғырту, пайдасы жоқ шахталарды жабу;

      көмір өндіру техникалары мен технологияларын жетілдіру;

      көмірді тереңдете өңдеу технологияларын енгізу, ілеспе пайдалы қазбаларды кешенді пайдалану және шетелдік және отандық инвесторларды тарта отырып шахталық метанды өндіру;

      ферроқорытпаларды ендіру үшін шұбаркөл көмірінің негізінде жылына 300 мың тоннаға дейінгі көлемде арнайы кокс өндіру;

      Екібастұз таскөмір бассейні мен Шұбаркөл көмір кенорнын игеру және кен шығарудың кешенді жоспарларын орындау;

      Қабылданған шаралар көмір өндіру көлемін 2006 жылғы 96,3 миллион тоннадан 2010 жылы 100 миллион тоннаға дейін жеткізуге мүмкіндік береді.

 

      Атом өнеркәсібі

 

      Мақсаты - еліміздің өскелең қажеттіліктерін және түпкілікті өніммен нарыққа шығуын қамтамасыз ететін еліміздің энергетикалық әлеуетін арттыру.

      Міндеті - атом энергетикасының негізін жасау.

      Уран кеніштерін, уран өндіруші саланың және оған шектес аудандардың инфрақұрылымдары мен әлеуметтік салаларын дамытудың инвестициялық бағдарламаларын орындау жалғасады.

      Уран отынын Қытайға жеткізу туралы келіссөздерді одан әрі жүргізу.

      2008-2010 жылдары бірлескен кәсіпорындарда мыналар бойынша қызметтер жалғасатын болады:

      табиғи уран өндіру бойынша - "Ақбастау" бірлескен кәсіпорны" акционерлік қоғамы;

      Қазақстанның, Ресейдің және үшінші елдердің нарығына шағын және орташа қуатты атом реакторлық қондырғылары бар энергетикалық блоктарының инновациялық жобаларын игеру және жылжыту бойынша - "Атом станциялары" акционерлік қоғамы;

      байытылған уранды өндіру және уранды байыту жөнінде қызметтер көрсету бойынша - "Уран байыту орталығы" жабық акционерлік қоғамы.

      Іс-шараларды іске асыру Қазақстанға:

      Қазақстан аумағындағы сияқты, басқа елдердің аумағында да реакторлардың мүлде жаңа түрлерін әзірлеуге, салуға, қолдауға қатысуға мүмкіндік береді;

      әлемдегі ең арзан табиғи уранды байыту технологияларына қол жеткізетін болады, бұл Қазақстан аумағында отын жинақтауларын өндіру үшін пайдаланылатын өзінің байытылған уранын алуға мүмкіндік береді.

      2008-2009 жылдары "ҮМЗ" акционерлік қоғамы базасында конденсаторлар шығаратын әлемдік жетекші Кеmet фирмасымен бірлесіп тантал конденсаторлар өндірісін құру мүмкіндігі қаралуда. Бұл аса сапалы өңделген өнім жасауға мүмкіндік береді және сыйымдылығы үлкен конденсаторлық ұнтақтарды өткізуді қамтамасыз етеді, оны өндіру қазіргі кезде "ҮМЗ" акционерлік қоғамының тантал өндірісінде жасалуда.

      Отандық бериллий нарығын дамыту үшін құрамында бериллий бар материалдарды дамыту бойынша жұмыстар жүргізілетін болады. Осыған байланысты»"Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы бериллийді қолдану мүмкіндіктерін зерттеуге кірісті.

      2008-2010 жылдарға арналған іс-шаралар:

      Қазақстанда атом электр станциялары құрылысының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу (12,4 млрд. теңге);

      Ангарск қаласында "Уран байыту орталығы" қазақстан-ресей бірлескен кәсіпорнының уран байытатын өндірістерге арналған жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеу.

 

      Электр энергетикасы саласы

 

      Мақсат - экономика мен Қазақстан халқының электр және жылу энергиясына қажеттілігін қамтамасыз ету.

      2008-2010 жылдары Қазақстанның электр энергетикасының бар қуат көздерін жаңғырту және жаңа қуат көздерін енгізу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының экспорттық және транзиттік мүмкіндіктерін іске асыру электр энергетикасы саласының міндеттері болып табылады.

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 31 мамырдағы өкімімен бекітілген Қазақстан Республикасының 2007-2015 жылдарға арналған электр энергетикасы саласын дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарымен 2008-2010 жылдары электр энергетикасы объектілерін қайта құру, кеңейту, техникалық қайта жарақтау мен жаңа құрылыс бойынша жобаларды іске асыру көзделуде.

      Электр энергиясын өндіру секторында:

      мемлекеттік жеке серіктестіктің концессиялық негізінде Астана қаласында жылу электро орталығының-3, Қарағанды қаласында жылу электро орталығының-4, Балқаш жылу электро станциясын, Қызылорда газ турбиналық электро станциясының, Бұлақ және Кербұлақ су электро станциясының құрылыстарын бастау көзделіп отыр;

      республикалық және жергілікті бюджеттердің, сондай-ақ "Самұрық" акционерлік қоғамының мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамының және инвесторлардың қаражаты есебінен Алматының ЖЭО-1, ЖЭО-2, ЖЭО-3 қайта жаңарту, жаңғырту және кеңейту және жалғастырғыш жылу магистралін және электр желілері объектілерін салу жүзеге асырылатын болады;

      меншік иелері қаражатының есебінен Рудный ЖЭО-да (кеңейтілу 63 МВт), Өскемен ЖЭО-да, (кеңейту 80 МВт), Қарағанды 1-МАЭС-те жыл сайын (3x50 МВт) турбиналарды іске қосу, сондай-ақ блоктарды кезең-кезеңімен жаңалау, Екібастұз ГРЭС-1-де жұмыс істемейтін N 8-блокты қалпына келтіру және Ақсу РРЭС-інде блоктарды кезең-кезеңімен қайта жаңалау.

      Бұдан басқа, меншік иелері қаражатының есебінен Қарағандының ЖЭО-2 және ЖЭО-3 тиісінше 185 және 140 МВт кеңейту белгіленіп отыр.

      Электр энергиясын беру және тарату секторында:

      "Солтүстік-Оңтүстік" транзитінің 500 кВ екінші желісін салуды аяқтау;

      "Солтүстік Қазақстан - Ақтөбе облысы" 500 кВ өңіраралық электр беру желісін салуды аяқтау;

      Ұлттық электр желілерін жаңғырту жобасының 1-кезеңін аяқтау;

      энергетикалық тарату компаниялары желілеріндегі техникалық қайта жарақтау және жаңа құрылыстар салу.

      Республикалық және жергілікті бюджет қаражаты есебінен Қазақстанда шамамен Маңғыстау атом энергетикалық комбинатының алаңында атом электр станциялары құрылысының және Алматы, Шығыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстарының Қорғас, Көксу, Шілік, Күршім, Майдантал, сарқырамаларында су электр станцияларының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу қажет.

      Бұдан басқа, Қостанай және Батыс Қазақстан өңірлерінде жылу станцияларын салу негізділігіне техникалық-экономикалық зерттеулер жүргізу қажет.

      Қайта құру, техникалық қайта жарақтандыру және жаңа құрылыс бойынша келесі жылдары да электр энергетикасы салаларындағы жобаларды іске асыру көзделуде.

 

       3.4.2. 2-шара. Экономика секторларын индустриялық-инновациялық дамуы

 

      Өңдеу өнеркәсібін дамыту

 

      Мақсат - Индустриалдық-инновациялық даму стратегиясының екінші кезеңін іске асыру.

      Индустриалдық-инновациялық даму стратегиясының екінші кезеңі бәсекеге қабілетті өндірісті жаппай қарау мәселелерін шешуі тиіс.

      Міндеттер:

      2008-2010 жылдары өңдеуші өнеркәсіпте жылдық орташа өсу қарқынын 108%-дан кем емес мөлшерде қамтамасыз ету;

      2010 жылға қарай қайта өңдеу өнеркәсібінің өнеркәсіп өнімінің жалпы көлеміндегі үлес салмағын 38,8%-ға жеткізуді қамтамасыз ету;

      жоғарғы шектегі өңдеуші сектордың тартымдылығын:

      ынталандыру шаралары (салықтық, кедендік, инвестициялық және т.б.);

      кредиттік қаржыландырудың қол жетерлік көздерін қамтамасыз ету;

      кадрлармен, әсіресе кәсіби-техникалық бағыттағы, қамтамасыз ету мәселелерін шешу арқылы арттыру;

      серпінді жобаларды іске асыруды:

      әр өңірдің ерекшелігін, минералды және кадрлар ресурстарының, сондай-ақ өткізу нарығының болуын есепке ала отырып өндірістік күштерді перспективті орналастыру картасын әзірлеу;

      өндірістік объектілерді жаппай іске қосуды инфрақұрылымдық қолдау арқылы жеделдету.

      Қойылған міндеттерден басқа 2008-2010 жылдары келесі жұмыстар жалғасады:

      технологияларды жаңарту негізінде өнеркәсіптің технологиялық деңгейін арттыру үшін тікелей инвестициялар тарту; инновациялық инфрақұрылымды, ғылымды қажетсінетін өндірістер құру және олардың негізінде өнеркәсіпте жаңа жоғары технологиялық секторларды кезең-кезеңімен қалыптастыру;

      өнім сапасы мен сапаны басқарудың халықаралық стандарттарына өтуді қамтамасыз ету;

      ішкі және сыртқы нарықта өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, тауар өндірудің номенклатурасы мен көлемін ұлғайту;

      қосылған құны жоғары өнім шығару жөніндегі өндірісті ұйымдастыру.

      2006 жылмен салыстырғанда 2010 жылы мыналар күтіледі:

      өңдеуші өнеркәсіпте өндірілген өнімнің жалпы қосылған құнының көлемінің нақты алғанда 1,4 есе өсуі;

      өңдеуші өнеркәсіпке жыл сайынғы инвестициялардың көлемін 1,5 есеге ұлғайту;

      шикізаттық емес экспорттың көлемін 1,4 есеге ұлғайту;

      өңдеуші өнеркәсіптің негізгі қорларының орташа тозу көрсеткішін кемінде 10 %-ға азайту;

      өңдеуші өнеркәсіптегі еңбек өнімділігін кемінде 30 %-ға ұлғайту;

      өңдеуші өнеркәсіпте бестен астам»"серпінді" жобаларды іске асыру.

 

      Кластерлік даму (басым салалар бөлінісінде)

 

      2008-2010 жылдары тағам өнімдері, тоқыма өнеркәсібі, құрылыс материалдары, металлургиялық өнімдер, мұнай-газ машина жасау, туристік қызметтер және көліктік-логистикалық қызметтер кластерлік дамуы 2005 жылы бекітілген олардың жоспарларының негізгі бағыттарына сәйкес болады.

 

      Мұнай-газ машиналарын жасау

 

      2008-2010 жылдары мұнай-газ машиналарын жасау кластерін дамыту бойынша іс-шаралар жоспары шеңберінде машина жасау саласында 13 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланып отыр.

      Жергілікті кәсіпорындарда жабдықтарды, қосалқы бөлшектерді және мұнай-газ саласы үшін қызмет көрсетулердің игерілуі мүмкін негізгі түрлері анықталды.

      Орта мерзімді перспективада мынадай өндірістерді іске асыру жоспарланып отыр:

      "ҚазҚұбырөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде сорғылық-сығымдау құбырларын және оларға муфталар өндірісін ұйымдастыру;

      "БҚМЖК" акционерлік қоғамының газ сығымдайтын станциялар мен газ толтыратын кәсіпорындар үшін жабдықтар шығару;

      "Металлбұйымдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде металконструкцияларын ыстықтай мырыш жалату бойынша қызметтерді өндіруді ұйымдастыру;

      "БҚМЖК" акционерлік қоғамының колтюбингілік қондырғыларды кешенді өндіруі;

      химиялық реагенттерді дозамен беретін қондырғыларды өндіру.

 

      Металлургия

 

      2008 жылы металлургия кластерін дамыту мен құру жоспары шеңберінде Теміртау қаласында Индустриялдық парк құру жобасын іске асыру жалғасады.

      Қазіргі кезде "Silicium Kazakhstan" компаниясының металл кремний өндіру бойынша жоба Индустриалды паркте іске асырылуы жоспарланып отырған алғашқы "серпілісті" жобалардың бірі болып табылады.

      Орта мерзімді кезеңде индустриалды аймақты жобалармен толықтыру бойынша жұмыс жалғасатын болады. Жаңа кәсіпорындардың қызметі металлургияда 4-5 қайта бөліс өнімдерін, қосылған құны жоғары машина жасау өндірісіне бағытталатын болады. Бұл ретте, отандық және шет елдік ғалымдар мен конструкторлар әзірлеген инновациялық технологиялар қолданылатын болады.

 

      Көліктік логистика

 

      Мақсат - Қазақстан экономикасы мен халқының тасымалдарға және транзиттік тасымалдардың әлемдік нарықтарында табысты бәсекелестікке баламалы талаптарына және көліктік кешен қызметінің даму деңгейіне қол жеткізуді қамтамасыз ету.

      Көліктік-логистикалық қызметтер кластерінің ерекшелігі күшінде оның оқшаулануы аумақтық-функционалдық сипатқа және өз ерекшелігіне ие: біріншіден, кластердің шешуші буыны жеткізу бағыттары, жүк ағындарының жолын кесу және туындатудың ірі тораптары болады, екіншіден кластердің әрекетін көліктік-логистикалық және қосымша қызметтерді көрсететін кәсіпорындар орналасқан барлық аумақтарға тарату қажет.

      Бірінші кезеңде екі пилоттық жобаны іске асыру көзделеді: Алматы қаласында көліктік-логистикалық орталықты және жаңа Еуразиялық көліктік бастама "NELTI" ұйымдастыру.

      Екінші кезеңде клиентке көліктік-экспедициялық қызмет көрсетудің кешенді жүйесін құру көзделеді: көліктік-экспедициялық қызмет көрсетуге тапсырыстар қабылдаған кезде жоспарлы, тасымалдау, коммерциялық және есептік операцияларды әзірлеу және ресімдеу.

      Кластерді дамытуды қамтамасыз ету үшін мынадай іс-шаралар кешенін жүргізу көзделеді:

      халықаралық теміржол дәліздерін халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келтіру және өткізу қабілеттілігін ұлғайту;

      автомобиль жолдарының желілерін оңтайландыру жөніндегі зерттеулер жүргізу;

      контейнерлік және интер-мультимодалдік тасымалдаулардың дамуын жетілдіру;

      тасымалдаулардың динамикасы мен қауіпсіздігінің мониторингі үшін көліктік деректер базасымен ақпараттық-талдамалық жүйелерді жасау;

      жылжымалы құрамды жаңарту және жаңғырту үшін жеке инвестицияларды тарту.

 

      Тоқыма өнеркәсібі

 

      Оңтүстік Қазақстан облысында»"Оңтүстік" арнайы экономикалық аймақ ұйытқы болып табылатын "Тоқыма өнеркәсібі" кластерін кезең-кезеңімен іске асыру жүзеге асырылатын болады.

      Бірінші кезең, 2007 - 2009 жылдар: инфрақұрылымдарды салу, инвестициялар тарту, арнайы экономикалық аймақ (бұдан әрі - АЭА) аумағында кәсіпорындар құрылысын бастау.

      Екінші кезең, 2010-2012 жылдар: кәсіпорындар құрылысын салу және АЭА аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру; 65 млрд. теңге көлемінде инвестициялар тарту.

      2008 жылы АЭА инфрақұрылымының 2,9 млрд. сомасына бірінші кезеңінің құрылысын салу жалғасады, ол аяқталған соң АЭА аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру жоспарлануда. АЭА құру және дамыту бойынша жұмысқа "Оңтүстік" ӘКК тартылатын болады.

 

      Құрылыс материалдары

 

      Қазақстанда соңғы жылдары тұрғын үй, өндірістік ғимараттар, әлеуметтік-мәдени мақсаттағы объектілердің, жолдардың және басқа құрылыс көлемінің өсуі байқалуда.

      2008-2010 жылдары құрылыс материалдары өнеркәсібін дамыту бағдарламасын іске асыру жалғасатын болады.

      "Құрылыс материалдары" пилоттық кластерін жасау мен дамыту жөніндегі жоспарда заңнамалық сипаттағы жалпы жүйелік мәселелерден және жалпы салалық іс-шаралардан басқа, 3 пилоттық кластер айқындалды.

      "Астана қаласының құрылыс материалдары" индустриялық аймағы құрылды.

      Алматы облысында акционерлік қоғам түріндегі кластер құрылды, саланың жұмыс істеп тұрған кәсіпорындары оның құрылтайшысы болады. Бірлестік әмбебап маркетинг базасын құру мен өнімнің жаңа бәсекеге қабілетті түрлерін өндіруді ұйымдастыруға инвестициялар тартудан бастап кластерге барлық қатысушылар үшін шикізатты, жинақтауыштарды көтерме саудада сатып алу есебінен өнімнің өзіндік құнын төмендетуге дейінгі мәселелердің кең ауқымын шешетін болады.

      Қызылорда облысында қуаттылығы жылына 180 мың тонна флоат-шыны өндіру бойынша зауыт құрылысы жөніндегі жобаны іске асыру базасында кластер құрылды. Зауытты пайдалануға беру 2009 жылдың 2-тоқсанына жоспарланып отыр, коммерциялық қуаттылыққа - 2010 жылы қол жеткізіледі.

 

      Тамақ өнеркәсібі

 

      Мақсат - ішкі өндірісті кеңейту және интеграциялық байланыстарды қалыптастыру және мемлекеттік реттеулерді жетілдіру негізінде отандық тамақ өнеркәсібі өнімдерінің ішкі өндірісін және бәсекелестігін арттыруын кеңейту үшін жағдайлар жасау.

      Міндеттер:

      агроиндустриялық технологиялар негізінде шикізат базасын дамыту;

      инновациялық және жоғары технологиялық өндірісті енгізу;

      халықаралық үйлестірілген техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу;

      ішкі және сыртқы рыноктағы сатулардың көлемін кеңейту;

      отандық тамақ өнімдерінің брэндтерін қалыптастыру;

      мемлекеттік реттеудің нормативтік құқықтық базасы мен тетіктерін жетілдіру.

      Республиканың негізгі астық белдеуі Ақмола, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарында  экспортқа бағытталған дәнді дақылдарды қайта өңдеу кластерін дамыту.

      Мақсат - өндіріс қуаттарын жаңғырту және сыртқы нарыққа экспорт көлемін көбейту есебінен астықты қайта өңдеу және оның өнімдерін өңдеу кешенділігін арттыру.

      Міндеттер:

      экспортқа шығарушылар - дәнді дақылдарды қайта өңдеушілер кластерін құру;

      қайта өңделген астық өнімдерін сыртқы рынокқа жылжыту бойынша ұйымдастыру шараларын іске асыру;

      ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарын экономикалық қолдау шараларын қолдану;

      астықты тереңдетіп қайта өңдеу жөніндегі өндірістерді дамыту.

      Іс-шаралар:

      республикада астықты қайта өңдеудің экспорттық әлеуетін ұлғайтудың мемлекеттік стратегиясын әзірлеу;

      Қазақстан ұнын саяси қамқорлыққа алу, дипломатиялық корпустар мен Қазақстан Республикасының сауда өкілдіктерін тарту;

      техникалық мәселелерді шешу (жылжымалы құрамдарды беру, оның сапасы).

      Күтілетін нәтижелер:

      сыртқы нарықтарда Қазақстан өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру;

      қайта өңделген астық өнімдері экспортының келемін ұлғайту;

      отандық компаниялар арасындағы теріс пиғылды бәсекелестікті төмендету және баға демпингін жою;

      құрғақ клейковина өндірісі көлемін ұлғайту.

      Алматы, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарында  бәсекеге қабілетті жеміс-көкөніс кластерін дамыту.

      Мақсат - жеміс-көкөніс өнімдері өндірісін ұлғайту, ішкі рынокты қанықтыру және жеміс-көкөніс өнімдерін қайта өңдеуді дамыту.

      Міндеттері:

      таза сұрыпты отырғызылатын көшеттерді және тұқымдарды өсіру үшін көкөніс дақылдарының жеміс питомниктері мен тұқым шаруашылығын қалпына келтіру мен дамыту;

      сапа және ауыл шаруашылығы шикізаты мен тамақ өнімдері зертханаларының материалдық техникалық базасын жақсарту;

      жеміс-жидек дақылдары және жүзімнің көп жылдық көшеттерін сақтау;

      ISО және НАССР сапа манеджменті жүйесін сертификаттау және енгізу, халықаралық үйлестірілген техникалық регламенттер мен стандарттар дайындау;

      қайта өңдеуге жарамды жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін ұлғайту;

      жеміс-көкөніс өнімдерін қайта өңдеу бойынша өндірістерді ұйымдастыру және дамыту.

      Іс-шаралар:

      таза сұрыпты отырғызу көшеттері мен тұқымдарды өсіру үшін жеміс питомниктерін және көкөніс дақылдарының тұқым шаруашылығын қайта қалпына келтіру және дамыту шараларын әзірлеу;

      қайта өңдеуге жарамды жеміс-көкөніс дақылдары тұқымдарының өндірісін ұлғайту жөніндегі шараларды әзірлеу;

      Алматы облысының Қарасай ауданының Шамалған ауылында және Еңбекшіқазақ ауданының Шелек ауылында жеміс-көкөніс өнімдерін қайта өңдеу бойынша екі зауыт салу;

      Қазақстанның сертификациялау жөніндегі органдары мойындайтын тамақ өнімдеріне берілген сертификаттарды тану рәсімдерін жеңілдету;

      жеміс-көкөніс өнімдері өндірісінің инфрақұрылымын қалыптастыру бойынша шаралар әзірлеу;

      көкөніс сақтау қоймаларын қалпына келтіру;

      тұқым шаруашылығы шаруашылықтарын дамыту;

      ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарларын ұйымдастыру;

      ауыл шаруашылығы шикізаттары мен тамақ өнімдерінің сынақ зертханалары үшін оларды ИЛАК мүше - органы ретінде халықаралық (180 17025) тіркеуге дайындау үшін персоналдарын даярлау.

      Күтілетін нәтижелер

      жеміс-көкөніс өнімдерін қайта өңдеу мен өндірісінің көлемін ұлғайту, ішкі азық түлік нарықтарын қанықтыру және экспорттың үлес салмағын арттыру.

      Қостанай облысында  экспортқа бағытталған бәсекеге қабілетті сүт кластерін дамыту.

      Мақсат - сүттің жалпы өндірісі көлеміне шаққандағы оны қайта өңдеу үлесін ұлғайту.

      Міндеттер:

      облыстың ауылдық округтарында мал түрлерінің аудандастыру бағыты бойынша базалық шаруашылықтар ұйымдастыру;

      шикізат пен дайын өнімнің сапасын бақылау жөніндегі зертханалар базасын дамыту, оларды техникалық қайта жарақтандыру;

      облыстық бюджет қаражатынан асыл тұқымды мал басын сатып алуды субсидиялау.

      Іс-шаралар:

      мына жолдармен сүт бағытындағы орта - ірі тауарлы шаруашылықтардың дамуын ынталандыру:

      мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау;

      арнайы техника мен жабдықтар лизингіне кредит беру (жемазық жинау комбайндары, азық араластырғыштар, азық таратқыштар, сауу агрегаттары, суытқыштар, пастеризаторлар, транспортерлар, автосуарғыштар, арнайы автокөліктер);

      ауылшаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындарға олардың айналым қаражатын толтыруға берілген кредиттер бойынша екінші деңгейдегі банктердің сыйақы ставкаларын субсидиялау;

      ISО және НАССР негізіндегі сапа менеджменті жүйесін әзірлеуге, енгізуге, сертификаттауға тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының шығындарын субсидиялау;

      ғылыми-өндірістік орталықтардың сүт өнімдерінің жаңа түрлерін, оның ішінде, қойытылған сүт өндіру технологияларын әзірлеу.

      Күтілетін нәтижелер

      мал табыны құрылымында жоғары өнімді асыл тұқымды мал басының және мал шаруашылығында қарқынды және өнеркәсіптік технологиялар бойынша жұмыс істейтін шаруашылықтардың үлес салмағын арттыру;

      эпизоотиялық салауаттылық, өнімді сату нарығына бөгетсіз шығу;

      сүт өнімдерінің бәсекеге қабілетті жаңа түрлерін өндіру, ішкі нарықты қанықтыру.

 

      Туризм

      Мақсат - сырттан келушілер туризмі және ішкі туризм көлемін ұлғайту есебінен мемлекет пен халық кірісінің тұрақты өсуін, халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру.

      Міндеттер:

      туризм инфрақұрылымын дамыту;

      туризмді мемлекеттік реттеу мен қолдаудың тиімді тетігін жасау;

      елдің тартымды туристік имиджін қалыптастыру.

      Тұтастай алғанда мақсат пен міндеттерді іске асыру Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 29 желтоқсандағы N 231  Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында Туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде қамтамасыз етілетін болады.

      Туризмнің инфрақұрылымын дамыту саласында мынадай шаралар қабылданатын болады:

      Алматы, Ақмола, Оңтүстік Қазақстан облыстарында туризм инфрақұрылымы объектілерінің құрылысы бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеуді қамтамасыз ету;

      Каспийде жағажай туризмін дамыту мақсатында Кендірлі аралында демалыс аймағын жайластыру жөнінде шаралар қабылдау;

      Елдің тартымды туристік имиджін қалыптастыру саласында:

      қазақстандық туристік өнімді туристік қызмет көрсетулердің әлемдік нарығына ілгерілету қамтамасыз етілетін;

      ішкі және сыртқы нарықтарда қазақстандық туристік өнімді кең ауқымда жарнамалық-ақпарат қызмет бойынша жұмыстар жалғасатын болады;

      Туризмді мемлекеттік реттеу мен қолдаудың тиімді тетігін жасау саласында мынадай іс-шаралар жүргізілетін болады:

      Алматы қаласы және Алматы облысының үлгісімен өңірлерде туризмді дамыту жөніндегі мастер-жоспар әзірлеуді қамтамасыз ету;

      туристік қызмет саласындағы ұлттық заңнамаларды жетілдіру және халықаралық стандарттармен, оның ішінде келу және ішкі туризмді дамыту, визалық және тіркеу рәсімдерін, шекара бақылауын оңайлату мәселелері бойынша үйлестіру.

      Болжанатын нәтижелер:

      2010 жылға қарай белгіленген іс-шаралар нәтижесінде бәсекеге қабілетті туристік индустрия құрылатын болады, Қазақстанның әлемдік туристік нарық жүйесіне кіруіне ықпалын тигізетін ұлттық туристік өнімнің тартымдылығы артады, 2010 жылға қарай ішкі туризм бойынша 4 млн. туристке дейін, сыртқы туризм бойынша 6 млн. туристке дейін тұрақты ағыны қамтамасыз етілетін болады.

      Кіру туризмі есебінен туризм саласында 2008 жылы 447,6 мың адамнан 2010 жылы 499,4 мың адамға дейін жұмыспен қамтамасыз етіледі.

 

      Ғылым, технология және инновациялардың дамуы

      Ғылымды, технологияны және инновацияны дамытудың негізгі мақсаты - жаңа білімді тиімді дамыту мен пайдалануды қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті ұлттық инновациялық жүйенің негізін құру болып табылады.

      Қазақстан ғылымының дамуы ғылыми және инновациялық қызмет үшін осы заманғы инфрақұрылымды құруды, сондай-ақ ғылыми мекемелер мен жоғары оқу орындарының ғылыми әлеуетінің ықпалдасуын қамтамасыз етуді көздейді.

      Ғылым саласында саясатты іске асыру Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 20 маусымдағы N 348  Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында ғылымды дамытудың 2007-2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылатын болады.

      2008-2009 жылдары:

      қолданбалы ғылымды қаржыландыру саласындағы озық тәжірибе мен білімді енгізу, әлемдік деңгейдегі күрделі ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді дамыту саласындағы басқару әдістерін жетілдіру жөнінде нысаналы бағытта жұмыс жүргізу;

      қабылданған халықаралық практикаға сәйкес білімді молықтыру және отандық кадрлар даярлау жүйесі болатын университеттік ғылымды дамыту;

      жеке бастама үшін бағдар ретінде ғылыми және ғылыми-техникалық дамудың белгілі бір мемлекеттік басымдықтары шеңберінде халықаралық стандарттар негізінде ұлттық ғылыми зертханалардың қызметін мемлекеттік саясат пен жүзеге асыру жөніндегі жұмыстар жалғастырылатын болады;

      Осының нәтижесінде:

      басымды ғылыми бағыттар бойынша жоғары оқу орындарының жанынан ашық типті бес ұлттық ғылыми зертхана және инженерлік бейінді 15 зертхана ашылатын болады;

      бес басымды бағыттар бойынша ұлттық компаниялармен бірлескен арнайы ғылыми-техникалық бағдарлама іске асырылады;

      шетелдік ғалымдармен ұйымдарды, халықаралық бағдарламалар мен жобаларды, оның ішінде шетелдегі қазақ диаспорасының өкілдерін тарта отырып, ғылыми жобалар іске асырылады.

      Технологияларды және инновацияларды дамыту саласындағы негізгі міндеттер:

      үлкен мультипликативтік тиімділігі бар жаңа жоғары технологиялық және жүйе құрайтын өндірістерді дамыту, оның ішінде»"серпінді" инвестициялық жобаларды іске асыру;

      өңдеуші өнеркәсіптің ғылымды қажетсінуін арттыру және бизнестің инновациялық-кәсіпкерлік белсенділігін ынталандыру;

      нақты экспорттық»"тауашаларды" айқындау және бағындыру жолымен қазақстандық тауарлар сыртқы нарықтарға экспансиясын ынталандыру.

      Жоспарланып отырған іс-шаралар:

      Мультипликативтік тиімділігі бар жаңа жоғары технологиялық және жүйе құрайтын өндірістерді дамыту, оның ішінде "серпілісті" инвестициялық жобаларды іске асыру мақсатында мыналар көзделеді:

      жоғары қосылған құны, мультипликативтік тиімділігі мен экспорттық әлеуеті бар экономиканың құрылымын өзгертуге қабілетті бірқатар жобаларды айқындайтын "серпінді" инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі бас жоспарды әзірлеу;

      "серпінді" инвестициялық жобаларды іске асыруға, ел аумағында 5-6 кластер жасауға және дамытуға ірі отандық бизнесті тарту әрі оның шағын және орта бизнеспен өзара іс-қимылын ынталандыру;

      шекара маңы аудандарында, өнеркәсіптік-сауда және қаржылық белсенді орталықтарда жаңа сауда-экономикалық аумақтар құру және дамыту;

      өңірлердің индустриялық саясатын іске асыруға әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың белсенді қатысуы;

      қаржы институттарын ұлттық және өңірлік деңгейлерде ірі инвестициялық жобаларды іске асыруға тарту;

      жер қойнауын пайдалану саласындағы қазақстандық сервистік нарықты дамыту жөнінде пәрменді шаралар әзірлеу.

      Минералдық шикізат кешенінің аралас және ілеспе өндірістерін, мұнай-химия саласын, машина жасауды, химия, жеңіл өнеркәсіпті және өңдеуші өнеркәсіптің басқа да салаларын дамытуға ерекше көңіл бөлінеді.

      Орта мерзімді перспективада мұнай-химия өндірісін әлемдік деңгейде одан әрі дамытуға мүмкіндік беретін тұңғыш әлемдік кластағы интеграцияланған мұнай-химия кешені құрылады.

      Өңдеуші өнеркәсіптің ғылымды қажетсінуін арттыру және бизнестің инновациялық-кәсіпкерлік белсенділігін ынталандыру үшін мыналар көзделуде:

      отандық инновациялық әзірлемелерді, оның ішінде гранттық қаржыландыру мен тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерді бірлесіп қаржыландыру есебінен институционалды және қаржылық қамтамасыз ету;

      технологиялардың, оның ішінде шетелдік технологиялардың трансфертін ынталандыру;

      патенттік белсенділікті арттыру, технопарктер мен бизнес-инкубаторларды нығайту бойынша іс-шаралар әзірлеу;

      авторлық құқықтарды, патенттер мен сауда белгілерін қорғау саласындағы барлық халықаралық конвенцияларды тануды қоса алғанда, өркениетті технологиялар нарығын дамыту үшін жағдай қалыптастыру;

      ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін экономиканың нақты секторына беру тетігін әзірлеу;

      отандық кәсіпорындар мен Қазақстандағы және шет елдегі технологиялар нарығы арасында жалғастырушы буын болатын технологияларды коммерциялау офисін, сондай-ақ автоматтандырылған жобалау жүйесін пайдаланып конструкторлық бюролар мен жобалау ұйымдарының желілерін ашу;

      ұлттық ғылыми-техникалық ақпаратқа, регламенттерге, дерекқорларға және инновациялық қызметке қажетті басқа да көздерге ашық қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында инновациялар мен патенттер банкін қалыптастыру.

      Венчурлік қаржыландыруды дамыту, отандық және шетелдік венчурлік қорлардың қызметін құру және жандандыру жөніндегі жұмыс жалғастырылады. Мемлекет тарапынан венчурлік индустрияны дамытуға белсенді жәрдемдесу ұлттық экономикада инновацияларды құру және капиталдандыру процестерін жеделдетуге бағытталады.

      "Қазына" АҚ шетелден жоғары технологиялық компанияларды сатып алу және республика аумағына өндірістердің бір бөлігін орналастыру жөнінде жұмыс жүргізеді.

      Технологиялық парктер желісін құру және дамыту жөніндегі, оның ішінде»"Ақпараттық технологиялар паркі" АЭА екінші кезегін салу, парктің инфрақұрылымын қалыптастыру, технологиялық толықтыру жөніндегі жұмыстар жалғастырылады.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 сәуірдегі N 387   қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында Ұлттық инновациялық жүйені қалыптастыру және дамыту бойынша 2005-2015 жылдарға арналған бағдарламаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін болады.

      Нақты экспорттық "тауашаларды" айқындау және бағындыру жолымен қазақстандық тауарлардың сыртқы нарықтарға экспансиясын ынталандыру үшін мыналар көзделеді:

      бәсекеге қабілеттіктің сапалы жаңа деңгейіне және экономиканың экспорты мүмкіндіктеріне қол жеткізу стратегиясын әзірлеу;

      перспективалы экспорттық тауарлар мен қызмет көрсетулердің тізбесін айқындайтын Қазақстандық тауарлар мен қызмет көрсетулердің экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу бағдарламасын, қазақстандық экспорт үшін әлемдік нарыққа және перспективалы "тауашаларға" шығу стратегиясын, сондай-ақ, отандық экспорттардың институционалды қолдау жүйесін қабылдау;

      өнімдерді экспорттау кезінде әкімшілік рәсімдерді одан әрі оңайлату, өңдеуші өнеркәсіп өнімдерін жеткізуге арналған экспортты келісім-шарттарды сақтандыру жүйесін құру, байланысты кредиттер ұсыну тәжірибесін кеңейту.

      2008-2010 жылдары, оның ішінде 2008 жыл бойынша күтілетін нәтижелер:

      Кәсіпорындардың инновациялық қызметін дамыту үшін тиімді нормативтік құқықтық база жасалады.

      Өңірлерде инновациялық белсенділік жандандырылатын болады, атап айтқанда Қазақстан Республикасының жетекші жоғары оқу орындарының жанында кемінде жеті өңірлік технопарк, 12 технологиялық бизнес-инкубаторлар қызмет істейді.

      Ұлттық технологиялық парктер мен аймақтар, ақпараттық технологиялар, ядролық технологиялар, биотехнологиялар паркі, индустриалды мұнай-химия технопаркі, жаңа материалдар және агроөнеркәсіп технологиялар паркі белсенді қызмет жасауды бастайды.

      Инновациялық менеджмент деңгейі көтеріледі.

      Шет елдік инвесторлармен венчурлық қорлар құру арқылы венчурлық қаржыландыру тетігі белсенді дамиды.

      Жеке меншік, оның ішінде шет елдік қаражатты да тарту, тиімділігі жоғары әзірлемелерді өндірістік игеру мен пайдалануды жеделдету және олардың негізінде ғылымды қажетсінетін өндірістерді дамыту көзделуде.

      Кәсіпкерліктің инновациялық белсенділігі артады.

 

      Мұнай-химия саласында

 

      Мақсат - әлемдік жетістіктерге сәйкес қосылған құн тізбегі бойынша тауарлы мұнай-химия өнімдерін шығарумен бірге көмірсутегі шикізатын тереңдей тазарту және кешенді өңдеу бойынша инновациялық технологиялар мен жұмыс істеп тұрған өндірістер құру арқылы Қазақстан өнеркәсібінің мұнай-химия саласын жедел дамыту.

      Міндет - көмірсутегі шикізатын тереңдей өңдеу бойынша Қазақстанның мұнай-химия өндірістерін құру және дамыту жөнінде шаралар кешенін іске асыру және олардың таяудағы он жылда серпінді дамуын қамтамасыз ету.

      2008-2010 жылдарға арналған іс-шаралар:

      Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" АЭА құру;

      Атырау облысында жылына 1,2 млн. тонна базалық мұнай-химия өнімдерін алу бойынша әлемдік деңгейдегі алғашқы интеграцияланған мұнай-химия кешенін салу (құрылыс 2008 жылдан басталады);

      "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамымен бірлесіп жоғары қосылған құнмен өнім шығару бойынша, мұнай-химия өндірістері құрылысының инвестициялық жобаларын дайындау (2007-2009 жылдары).

      Металлургия өнеркәсібінде өнеркәсіптің жалпы көлеміндегі үлес салмағын 2008 жылы 18%-дан 2010 жылы 20%-ға дейін ұлғайту жоспарланып отыр.

      Металлургия өнеркәсібінде 2008-2010 жылдары қосылған құны жоғары тауарлар өндірісін қамтамасыз ететін бөлінісі барынша жоғары бәсекеге қабілетті жаңа кәсіпорындарды салу және жұмыс істеп тұрғандарын қайта жаңарту бойынша іс-шаралар жалғасады.

      2008 жылы Павлодар облысында қуаты жылына 125 мың тонна алюминий бастапқы алюминий өндіру жөніндегі электролиз зауытының бірінші кезегін іске асыру жоспарланып отыр, қуаты жылына 250 мың тонна болатын екінші кезегі 2010 жылға жоспарланып отыр. Жобаны іске асыру оның негізінде тұтастай бірқатар ілеспе өндірістерді дамытуға мүмкіндік береді.

      2009 жылы "Қазмырыш" акционерлік қоғамы қуаты жылына 70 мың тонна катодтық мыс өндіретін мыс балқыту және электролиз зауыттарын пайдалануға беруді жоспарлап отыр.

      2008 жылы "Химпром 2030" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі зауытының (Тараз қаласы) қайта бейімделген қуаттарында бірінші пешті, 2009 жылы ферромарганец өндіру бойынша екінші пешті іске қосу жоспарланып отыр.

      "Шалқия Цинк ЛТД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қызылорда облысы) қуаты жылына 3 миллион тонна кен өңдеу қорғасын-мырыш концентратын өндіру жөніндегі байыту фабрикасын салуды жоспарлап отыр.

      Машина жасау саласында 2008-2010 жылдары келесі іс-шараларды іске асыру жоспарланып отыр:

      Көкшетау қаласында "КамАЗ" үлкен жүк автомобильдер өндірісін, оның ішінде әлеуетті құрылымдар үшін, одан әрі кеңейту;

      - осы заманғы жабдықтарды орнатумен автомобиль техникасының тораптарын, агрегаттарын, оның ішінде локомотивтер мен оларға жинақтауыш тетіктерді шығару бойынша жаңа өндірістерді ұйымдастыру;

      теміржолдың жылжымалы құрамы өндірісін құру;

      Каспий теңізінде кеме жасау верфін салу.

      Химия өнеркәсібінде 2008-2010 жылдары экспортқа бағдарланған өнім түрлерін: фосфор, үшполифосфатты натрий, минералды фосфор және азот тыңайтқыштарын, хром қосылыстарын өндіруді ұлғайту жоспарланып отыр.

      Қазіргі кезде республикада өсімдіктерді қосымша қоректендіру және ауыл шаруашылығы алқаптарының өнімділігін арттыру үшін қажетті құрама және азот тыңайтқыштарының жеткіліксіздігі өткір сезіледі. Еліміздің ауыл шаруашылығы алқаптарын өзіміздің минералдық тыңайтқыштарымызбен толыққанды қамтамасыз ету топырақтың құнарлылығын қалпына келтіруге жәрдемдесетін шаралардың бірі болып табылады. Қазақстанның минералдық тыңайтқыштарға барлық қажеттілігі алыс-беріс заттарының 1089 мың тоннасын құрайды.

      Елді өз минералдық тыңайтқыштарымен толыққанды қамтамасыз ету үшін 2010 жылға дейінгі өндірісте негізгі күш қонцентрацияланған және құрама тыңайтқыштарды шығару бойынша өндірістер құруға бағытталатын болады. 2010 жылға қарай Ақтау қаласында аммиак және карбамид азот тыңайтқышын өндіруге бағдарланған карбамидті-аммиак кешенін салуды аяқтау жоспарланып отыр.

      2008-2010 жылдары кальцинирлендірілген және каустикалық сода өндіру бойынша жобаларды іске асыру жұмыстары жалғасады. Осы химиялық реагенттің өндірістің түрлі, салаларында кеңінен қолданылатындығына қарамастан қазіргі кезде Қазақстанда оларды шығаратын кәсіпорындар жоқ. Жоспарланып отырған өндірістер импорт алмастыруға бағдарланған, өнімнің бір бөлігі шет елдерге сатылуы мүмкін.

      Жеңіл өнеркәсіптің халықаралық нарықтарға шығуының негізгі бағыттары сапалы мақта, мақта талшықтарын, иірім жібі, маталардың ассортиментін және бүкіл әлемге танымал тоқыма брэндін пайдаланумен дайын бұйымдар өндірісін ұлғайту болып табылады.

      2008-2010 жылдарға арналған саланың ағымдағы жай-күйін, тоқыма және тігін өнімдерінің әлемдік нарығының конъюнктураларын, әлемдік брэндтерді пайдаланудың табысты тәжірибесін есепке алғанда саланы дамытудың стратегиялық бағыттары мынадай:

      жаппай пайдалану үшін тоқыма және тігін өнімдері өндірісін дамыту;

      Ғаst fasion сегменті өндірісін дамыту.

      Бірінші бағыт бойынша даму тоқыма өнімдері импортының көлемі 14 млрд. АҚШ долларынан астамды құрайтын Қытайдың нарығына енуді көздейді. Бұның басты себебі Қытайда мата өндіру деңгейінің жеткіліксіздігі және олардың әлемдік нарықта қабылданған сапа өлшемдеріне сәйкес келмеуі болып табылады.

      Сатылатын өнімнің жалпы көлеміндегі үлесі 20-30 % болатын екінші стратегиялық бағыт бойынша fast fasion сегментінде белгілі брэндтерді пайдалану, жабдықтарды жаңалау және өндірісті жаңғырту, инновациялық технологияларды енгізу арқылы жұмыс жүргізуді көздейді. Бұл бағытта тауар өткізілетін негізгі рыноктар ретінде әлеуметтік-экономикалық ахуалдың жақсару үрдісі байқалатын Орталық Азия елдері және Ресей назарға алынып отыр. Қазақстандық компаниялардың өнімдері орта тапқа бағдарланған.

      Әлемдік тәжірибе көрсеткеніндей, тоқыма саласының дамуына компаниялардың талшықтар мен жіп дайындаудан бастап дайын тігін бұйымдарын өндіруге дейін - тұйықталған өндіріс циклы бар холдингтерге экономикалық және стратегиялық пайдалы бірлесулері ықпалын тигізеді.

      Бәсекеге қабілетті тоқыма сегментін құру қосылған құнды ұлғайтып және тігін кәсіпорындарында одан әрі өңдеу үшін өнім өндіруді жолға қойып, республикада өндірілетін мақтаны қайта өңдеуге мүмкіндік береді.

      Бұл стратегия Оңтүстік Қазақстан облысында»"Оңтүстік" АЭА-ның дамуы бойынша бағдарламада көрініс тауып отыр.

 

      Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласында

 

      Мақсат - бәсекеге қабілетті, экспортқа бағытталған, ауыл шаруашылығы шикізатының қайта өңделген өнімдерін өндіру.

      Міндеттер:

      қазақстандық бизнес үшін тауашалар анықтау мақсатында нарықтар мен салалардың маркетингілік және технологиялық зерттеулерін жүргізу;

      басым салаларда бірқатар жоғары технологиялық өндіріс құру;

      еңбек өнімділігін арттыру және энергия қажетсінуді төмендету бойынша нақты шараларды анықтау;

      қосылған құны жоғары тауарлар мен қызмет көрсету пайдасына еліміздің экспорттық әлеуетін әртараптандыру;

      ISO және НАССР халықаралық стандарттар негізінде сапа менеджменті жүйесін енгізген кәсіпорындар санын ұлғайту;

      экологиялық таза тамақ өнімдерінің түрлерін, "Халал" өнімдерін өндіру және сыртқы нарыққа жеткізу.

      2010 жылға дейінгі іс-шаралар:

      ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу жөніндегі ірі тауарлы өндірістер құруды ынталандыру;

      сапалы өнімдер өндірісін ынталандыру бойынша шараларды іске асыру, шикізатты дайындау, сақтау және алғашқы өңдеу бойынша мамандандырылған пункттер ұйымдастыру;

      екінші деңгейдегі банктердің ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдейтін кәсіпорындарға олардың айналым қаражатын толықтыруға беретін кредиттер бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын субсидиялау;

      тамақ өнеркәсібі салаларын инвестициялау мәселелерінде даму институттарын жандандыру;

      буып-тую материалдарын өндіру көлемін және түрлерін ұлғайту жөнінде шаралар әзірлеу;

      ұлттық стандарттарды үйлестіру бойынша жұмыстарды күшейту, ISO және НАССР халықаралық стандарттар негізінде сапа менеджмент жүйесіне өтуді ынталандыру жөніндегі шараларды әзірлеу;

      ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме базарлар жүйесін дамыту.

      2008 жылға арналған іс-шаралар:

      ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу жөніндегі ірі тауарлы өндірістер құруды ынталандыру;

      сапалы өнімдер ендіруді ынталандыру бойынша іс-шараларды әзірлеу және іске асыру, шикізаттарды дайындау, сақтау және алғашқы өңдеу жөніндегі мамандандырылған пункттер ұйымдастыру;

      екінші деңгейдегі банктердің ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдейтін кәсіпорындарға олардың айналым қаражатын толықтыруға беретін кредиттер бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын субсидиялау;

      тамақ өнеркәсібі салаларын инвестициялау мәселелеріндегі даму институттарын жандандыру;

      ұлттық стандарттарды үйлестіру бойынша жұмыстар жүргізу, ISO және НАССР халықаралық стандарттар негізінде сапа менеджменті жүйесіне өтуді ынталандыру жөніндегі шараларды әзірлеу;

      ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме базарлар жүйесін дамыту.

      Күтілетін нәтижелер:

      ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу өндірісінің өсуі жыл сайын 5-7% құрайды;

      отандық өндірісте ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу үлесінің ұлғаюы, шығарылатын өнім түрлерінің кеңеюуі;

      ішкі нарықтың ауыл шаруашылығы шикізатының қайта өңделген жоғары сапалы өнімдерімен қанықтырылуы;

      қайта өңдеу саласында кейбір өнімдер түрлерінің импортын ығыстыру;

      жаңа жұмыс орындарының құрылуы, бюджетке түсетін түсімдердің ұлғаюы;

      ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу бойынша кәсіпорындардың кірістілігінің артуы;

      экспортқа бағытталған және импортты алмастыратын ауыл шаруашылығы шикізаттарының қайта өңделген өнімдері өндірісінің дамуы, қайта өңдеу саласындағы өнімнің өндіріс шығындарын және өнім бағасын төмендету есебінен оның бәсекеге қабілеттілігінің артуы, оның сапасының артуы.

      Осы заманғы фармацевтика өнеркәсібі әлемдік экономиканың серпінді дамып келе жатқан және ғылымды аса қажетсінетін салалардың бірі болып табылады.

      Экспортқа бағдарланған өндірісті дамыту мақсатында Жолға қойылған өндірістік практиканың (GМР) халықаралық стандартын кезең-кезеңімен енгізу жоспарланып отыр. GМР стандарттарын енгізу белгілі бір талаптардың сақталуын, персоналдың тиісті даярлық деңгейін сақтауды көздейді. Бұдан басқа, Жолға қойылған дистрибьютерлік практиканы (GDP) енгізу көзделіп отыр. Жолға қойылған практикаларды енгізу саланың дамуына бағдарланған өндірісті жаңғыртумен, қызметкерлерді оқытумен, қойма үй-жайларын қайта жарақтандырумен байланысты болып отыр.

 

       3.4.3. 3-шара. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту

 

      Мақсаты - отандық өнімнің бәсекелестік басымдықтарын дамыту, оның салаларының өнімділігі мен кірістілігінің өсуі негізінде орнықты дамуды қамтамасыз ету.

      Міндеттері:

      агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мемлекеттік саясатты жетілдіру;

      аграрлық өндірісті әртараптандыруды қамтамасыз ету және оның инфрақұрылымын дамыту;

      қазақстандық тауарлардың экспорттық нарықтарға жылжуы үшін негізгі бағыттар мен»"тауашаларды" айқындау және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы нақты "серпінді" жобаларды іске асыру;

      агроөнеркәсіп салаларын қазіргі заманғы прогрессивтік энергия, ылғал және ресурс үнемдеуші технологияларды енгізу негізінде техникалық және технологиялық жаңғыртуды қамтамасыз ету.

      Агроөнеркәсіп кешені саласында мемлекеттік саясатты жетілдіру саласында:

      агроөнеркәсіптік кешенді орнықты дамыту жөніндегі 2009-2011 жылдарға арналған іс-шаралар кешенін әзірлеу.

      ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдау тетіктерін жетілдіру көзделеді.

      Агроөнеркәсіптік кешенді институционалдық қолдауды оңтайландыру үшін "ҚазАгро" ұлттық холдингі" акционерлік қоғамының құрылымдарын функционалдық талдау, тиімділігін бағалау мен бейіндеу жүргізіледі.

      Салалардың және биоотынның ішкі нарығының дамуы бойынша іс-шаралар кешені әзірленетін болады.

      Аграрлық өндірісті әртараптандыру және оның инфрақұрылымын дамытуды қамтамасыз ету саласында:

      агроөнеркәсіптік кешен салаларында өңірлерді мамандандыруды қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды жалғастыру.

      агроөнеркәсіптік кешен салаларының, ең алдымен, ауыл шаруашылығы құрылымдарының өнімділігі мен кірістілігін арттыру жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу.

      агроөнеркәсіптік кешенді қолдаудың және оның өнімінің нарықтарын реттеудің жаңа тетіктерін енгізу:

      ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қорының қатысуымен шағын несие ұйымдарын құру;

      ауылдық округ деңгейінде ақпараттық-консультациялық қызметтермен қамтамасыз ету;

      республикада ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме (коммуналдық) базарларын дамыту жоспарланып отыр.

      Агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттігін арттыру және индустрияландыру мақсатында кластерлік тәсіл кеңінен қолданылатын болады.

      Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу жөніндегі өндіріс, оның ішінде "ҚазАгро" АҚ-ның қатысуымен дамиды.

      Қазақстандық тауарлардың экспорттық нарықтарға жылжуы үшін негізгі бағыттар мен "тауашаларды" айқындау және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы нақты "серпінді" жобаларды іске асыру саласында мынадай сипаттағы шаралар қабылданатын болады.

      Ауыл шаруашылығы салаларын дамыту басымдықтарын қалыптастыру мақсатында шетелдік агроазықтүліктік нарықтардағы экспорттық "тауашаларды" анықтау жөнінде жұмыс жүргізілетін болады.

      Агроөнеркәсіптік кешен өнімінің сыртқы нарықтарға жылжытылуы үшін экспорттық инфрақұрылымды қалыптастыру және оны одан әрі дамыту жөнінде шаралар қабылданады, сондай-ақ астықты және оның қайта өңдеу өнімдерін сыртқы нарықтарға тасымалдауды мемлекеттік қолдаудың нақты шаралары әзірленетін болады. Амирабад және Поти (Грузия) порттарында астық терминалдары салынатын және жарақтандырылатын болады.

      Агроөнеркәсіп салаларын қазіргі заманғы прогрессивтік энергия, ылғал және ресурс үнемдеуші технологияларды енгізу негізінде техникалық және технологиялық жаңғырту мынадай жолмен қамтамасыз етіледі:

      суармалы жерлерді дамыту және энергия, ылғал және ресурс үнемдеуші технологияларды, ауыл шаруашылығында су пайдалану мен қалдықсыз технологиялардың айналымды және тұйық жүйелерін енгізуді ынталандыру жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу;

      ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сыналатын сорттарының сапасын бағалау жөніндегі зертханаларды жарақтандыру;

      ауыл шаруашылығы машиналарын жасаудың басым бағыттары бойынша өндірісті әзірлеу мен ұйымдастыру жөніндегі бас жобалау-конструкторлық бюролар құру мен олардың тиімді жұмыс істеуі жөнінде шаралар әзірлеу.

 

       3.4.4. 4-шара. Сауда саясаты

 

      Мақсат - қазақстандық өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған икемді сауда жүйесін жасау.

      Міндеттер:

      сауда қызметін дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты халықаралық нормалар мен стандарттардың талаптарын есепке ала отырып жүргізу;

      инновациялық технологияларды қолдану және инфрақұрылымды дамыту есебінен ішкі сауда жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру;

      халықаралық нормалар мен стандарттарға сәйкес тұтынушылар құқығын қорғаудың тиімді жүйесін құру және оның жұмыс істеуін бақылауды жүзеге асыру;

      2008-2010 жылдарға арналған іс-шаралар:

      қорғаныстық, демпингке қарсы және өтем шараларын қолдану жолымен Қазақстандық өндірушілердің мүдделерін қорғау;

      мемлекеттің индустриялық-инновациялық даму міндеттерін іске асыруға, Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіру кезінде қабылдайтын міндеттерін есепке ала отырып отандық өндірушілерді қолдауға бағытталған кедендік-тарифтік және тарифтік емес саясатты жүргізу;

      сауда қызметін реттеу саласында заңнамалық актілерді жетілдіру;

      отандық өндірушілерді тауарлардың өсіп отырған, демпингтік және субсидияланған импортынан қорғау тетігінің тиімділігін арттыру;

      ЕурАЗЭҚ шеңберінде Кедендік одақ қалыптастырудың құқықтық базасын әзірлеуге қатысу.

      "Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы" заң жобасын жаңа редакцияда әзірлеу;

      оның ішінде 2008 жылы:

      олардың негізінде импорттық кедендік баждардың ставкаларын өзгерту жөніндегі жұмыс жүргізілетін ДСҰ-ға кіру кезінде міндеттемелер қабылдау шеңберінде кеден статистикасының деректерін, әлемдік бағаларды есепке ала отырып ерекше және құрамаланған кедендік баждарды және арнайы кедендік баждарды қайта есептеуді жүргізу;

      мұнай шикізатына әлемдік бағалар өзгерген жағдайда мұнайдан өндірілген тауарларға әкетілетін кедендік баждардың мөлшерін есептеуді ай сайынғы негізде жүргізу;

      тауарлар импорты кезінде қорғау, демпингке қарсы және өтемдік шараларды қолдану жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу мақсатында экономиканың өнеркәсіптік секторының және сыртқы сауданың талдауын жүргізу.

      Күтілетін нәтижелер:

      Сауда саясатын қалыптастыру шеңберінде сауда қызметін реттеу, оның ішінде кедендік-тарифтік реттеу саласында заңнама жетілдірілетін болады, қорғау демпингке қарсы және өтемдік шараларды қолдану жолымен өндірушілердің мүдделерін қорғау жөнінде қабылданатын болады.

 

       3.4.5. 5-шара. Құрылыс және құрылыс индустриясын дамыту

 

      Құрылыс және құрылыс индустриясын дамыту саласында 2008 - 2010 жылдарға арналған басты мақсат жоғары қосылған құны бар бәсекеге қабілетті өнімдер шығаруды қамтамасыз ететін аса тиімді технологиялық өндірістер енгізу болып табылады.

      2008-2010 жылдарға арналған міндеттер:

      шыны, цемент, жылуоқшаулағыш және жабын материалдар, қаптағыш кірпіш сияқты құрылыс материалдарын шығаруды ұйымдастыру;

      2010 жылы құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өнеркәсібі өнімінің негізгі түрлерін құрылыстың тұтыну көлемінен 60-70%-ға дейін қамтамасыз ету.

      2008-2010 жылдарға жоспарланған іс-шаралар:

      Құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өнеркәсібін дамыту бағдарламасы шеңберінде құрылыс саласының қажеттілігін қамтамасыз ету және осы заманғы сапалы, бәсекеге қабілетті өндірістерді алу бойынша жаңа өндірістерді құру мақсатымен 2010 жылы іске қосылатын мынадай инвестициялық жобаларды іске асыру көзделуде:

      жылына қуаттылығы 52 млн. шартты шаршы метр табақты шыны өндіретін зауыт құрылысын салу;

      жалпы қуаттылығы жылына 8,5 млн. шаршы метр керамикалық тақта мен керамомәрмәр өндіру;

      жылына қуаттылығы 248 млн. шартты шаршы метр қаптама және керамикалық кірпіш өндірісін ұйымдастыру;

      жалпы қуаттылығы жылына 3,2 млн. тонна цемент зауыттарын салу;

      құрылыс жаппай жүргізіліп жатқан өңірлер үшін жылына қуаттылығы 300 мың текше метр көбікбетон блоктар өндірісін ұйымдастыру;

      жылына 380 мың текше метр жылу оқшаулағыш материалдар шығару.

 

       3.4.6. 6-шара. Техникалық реттеу жүйесін жетілдіру

 

      Мақсаты - өнім мен процестердің адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған ортаны қорғау үшін қауіпсіздігін қамтамасыз ету, отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, сондай-ақ саудадағы техникалық кедергілерді жою.

      Міндеттері:

      техникалық реттеу саласындағы заңнаманы жетілдіру;

      техникалық регламенттерде ең аз қажетті талаптарды белгілеу жолымен әкімшілік кедергілерді жою;

      адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін өнім туралы ақпаратпен жинау және алмасу жүйесін құру;

      мемлекеттік стандарттарды халықаралық талаптармен үйлестіру, техникалық регламенттерді әзірлеу үшін айғақтау базасын құру;

      аккредиттеу және сәйкестікті растау жөніндегі жұмыстарды дамыту және жетілдіру үшін жағдай жасау;

      сәйкестікті растау жөніндегі отандық органдар мен зертханаларды халықаралық деңгейде тану;

      отандық кәсіпорындарды халықаралық менеджмент жүйесінің стандарттарына өту үшін ынталандыру және жағдай жасау;

      экономика салаларының қажеттілігін метрологиялық қамтамасыз ету үшін эталон базасын жетілдіру;

      техникалық реттеу бойынша жұмыстарды үйлестіру жөніндегі функциялар мен стандарттау және аккредиттеу жөніндегі функциялардың ара жігін ажырату.

      Аккредиттелген ұйымдар, оның ішінде интеграциялық бірлестіктер шеңберінде беретін аккредиттеу, сертификаттар мен хаттамалар жүйелерінің баламалығы жөніндегі көп жақты және екі жақты келісімдер жасасу жөнінде (қазақстандық экспортты жылжыту үшін "жасыл дәліз" құру), мемлекеттік органдар сынақ зертханаларын (орталықтарын) құру жөнінде шаралар қабылдауы және жұмыс істеп тұрған сынақ зертханаларының (орталықтарының) жұмысын жетілдіруі қажет.

      Техникалық реттеу саласында мемлекеттік саясатты жетілдіру саласында:

      қажетті заңнамалық актілерді, техникалық регламенттерді әзірлеу және қабылдау;

      техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін ықтимал қауіпті өнімдердің есебін жүргізу;

      өнімнің өмірлік кезеңінің барлық сатыларында қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша оны қадағалау жөніндегі функциялардың аражігін ажырату және мемлекеттік метрологиялық қадағалау саласын қысқарту;

      анықталған тәртіп бұзушылықтар үшін жазаның қайтымсыздығы мен шамалас болуын қамтамасыз ету, аумақтық бақылау органдарын, оның ішінде жедел талдаулар жүргізу үшін арнайы жабдықпен қамтамасыз ету;

      техникалық регламенттердің талаптарын орындауда айғақтау базасы ретінде қызмет ететін үйлестірілген стандарттар әзірлеу;

      республикада стандарттау жөніндегі жаңа техникалық комитеттер құру және олардың халықаралық стандарттау ұйымы (ISO), Халықаралық электротехникалық комиссия (ІЕС) мен Еуропалық стандарттау комитеті (СЕН) халықаралық техникалық комитеттерінің жұмысына қатысуын қамтамасыз ету;

      қажетті халықаралық стандарттарды сатып алу және оларды түпнұсқа тілінен, оның ішінде материалдық, табиғи және энергетикалық ресурстарды үнемдеу, телекоммуникация мен инфрақұрылым мәселелеріне байланысты, әсіресе, шағын және орта бизнес кәсіпорындары үшін стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды қазақ және орыс тілдеріне аудару жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;

      техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті органның ведомстволық бағыныстағы кәсіпорны базасында стандарттау жөніндегі ұлттық орган құру;

      салалық мемлекеттік органдарда стандарттау қызметтерін құру;

      техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті органның ведомстволық бағынысты кәсіпорны базасында сәйкестікті растау органдарын аккредиттеу жөніндегі ұлттық орган мен зертханалар құру;

      шекара маңы сауда орталықтарын салу шеңберінде, сондай-ақ бейінді емес мемлекеттік активтерді бәсекелі ортаға беру есебінен өнім жөніндегі сынақ зертханаларын құру көзделіп отыр.

      Жаңа Техникалық реттеудің моделіне көшу:

      ұлттық эталон базасын жетілдіру, оның шетелдік ұқсас желілерге сәйкес келуіне қол жеткізу;

      жаңа материалдар, биотехнология, ядролық технологиялар мен жаңартылатын энергия көздері технологиялары, көмірсутегі және тау-кен-металлургия секторларына арналған технологиялар және оларға байланысты сервистік салалар, сондай-ақ ақпараттық және ғарыш технологиялары саласындағы жоғары технологиялы өлшеу, сынау жабдығы құралдары мен эталондарын жаңғырту және олармен жарақтандыру жөнінде талдау жүргізу;

      өлшеу құралдарын сынаудың мемлекеттік орталығын құру;

      кәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғау менеджменті, экологиялық менеджмент жүйелеріне және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі менеджменті жүйелеріне арналған стандарттарды енгізуді нормативтік және әдістемелік қамтамасыз ету;

      өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарында менеджмент жүйелерін жедел енгізу үшін халықаралық сарапшыларды тарту;

      менеджмент жүйелерін енгізетін және халықаралық стандарттар бойынша өнім шығаратын кәсіпорындарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің "Сапа саласындағы жетістіктері үшін" сыйлығының және "Алтын сапа" республикалық көрме-конкурсының лауреат кәсіпорындарын ынталандырудың экономикалық және қаржылық тетіктерін әзірлеу;

      техникалық регламенттерді, стандарттарды әзірлеу, зертханалар құру, даму институттарының қызметі шеңберінде жаңа өндірістер ашу кезінде менеджмент жүйелерін енгізу;

      халықаралық деңгейдегі сарапшы аудиторларды даярлау және біліктілігін арттыру;

      бұқаралық ақпарат құралдарында техникалық реттеудің халықаралық моделіне көшу идеясын кеңінен жария ету жолымен қамтамасыз етіледі.

 

       3.5. 5-басымдық. Өңірлердің теңдестірілген дамуы

 

       3.5.1. 1-шара. Экономикалық өсу орталықтары мен "нүктелерінің" дамуы

 

      2008-2010 жылдарға арналған өңірлік дамудың негізгі мақсаты - перспективті және экологиялық қолайлы аудандарда бәсекеге қабілетті мамандануды қалыптастыру мен еңбек және экономикалық ресурстарды қалыптастыру негізінде өңірлердің орнықты дамуын қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 28 тамыздағы N 167  Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі аумақтық даму стратегиясын (бұдан әрі - Аумақтық даму стратегиясы) және өңірлердің бәсекелестік стратегиясын іске асыру шеңберінде орта мерзімді кезеңде қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін алға мына міндеттерді шешу қажет:

      елдің және оның өңірлерінің ұстанымдануының жаңа міндеттеріне сәйкес келетін аумақтарды экономикалық тиімді ұйымдастыруды қалыптастыру;

      - экономикалық өсу орталықтарын қалыптастыру, Астана және Алматы қалаларының дамуы.

      2010 жылға дейін мынадай іс-шаралар жүргізілетін болады:

      Елдің және оның өңірлерінің ұстанымдануының жаңа міндеттеріне сәйкес аумақтарды экономикалық тиімді ұйымдастыруды қалыптастыру саласында:

      өңірлік және ұлттық еңбек бөлінісінде ұстанымданудың перспективаларын айқындай отырып, тірек қалалардың даму стратегияларын (бәсекелестік стратегиясы) қабылдау;

      облыс аумақтарының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын бекіту;

      халықты таратып қоныстандыру мен өндірістік күштерді орналастыру жүйесін қоса алғанда, оның негізгі ережелерін көрсете отырып, Қазақстан Республикасы аумағын ұйымдастырудың бас схемасын қабылдау;

      әкімшілік-аумақтық жайластыруды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу;

      Экономикалық өсу орталықтарын қалыптастыру, Астана және Алматы қалаларының дамуы саласында:

      "үдемелі" өсу аймақтарын қалыптастыру жөніндегі өңірлік бастамаларға селективті қолдау көрсету және халықаралық қаржы даму институттарымен бірлесіп, ірі инновациялық жобаларды қаржыландыру мәселелерін пысықтау;

      өңірлерде өнеркәсіп кәсіпорындарын, технопарктерді, индустриялық және арнайы экономикалық аймақтарды орналастыру;

      құрылысты ұтымды салу және олардың орналасу жиілігі мәселелерін шешу мақсатында ірі мегаполис қалалардың айналасындағы серіктес қалаларды дамыту мәселелерін пысықтау.

      Астана қаласын одан әрі дамыту мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 17 наурыздағы N 67 Жарлығымен бекітілген Астана қаласының 2030 жылға дейінгі тұрақты дамуының стратегиялық жоспары, Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 4 мамырдағы N 111  Жарлығымен бекітілген Астана қаласының 2006-2010 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық дамуының мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жалғасады және:

      оң жақ және сол жақ жағалауда оңтүстік-шығыс бағытында екі жаңа орталық;

      ұлттық биотехнология орталығын;

      әлемдік стандарттардың барлық талаптарына сай келетін осы заманғы медицина кластерін;

      осы заманғы университетін салу басталады.

      Бұдан басқа, Астана қаласында су ресурстарын зерттеу және қорғау мәселелерін кешенді шешуге арналған Еуразиялық су орталығы құрылады.

      Аумақтық даму стратегиясын іске асыру шеңберінде жекелеген рекреациялық аймақтардың туристік әлеуетін дамыту бойынша жұмыстар басталады.

      Алматы қаласын ірі өңірлік қаржы және іскерлік белсенділік орталығы ретінде одан әрі дамыту мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 ақпандағы N 1019  Жарлығымен бекітілген Алматы қаласын дамытудың 2003 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру, Алматы қаласының 2015 жылға дейінгі даму стратегиясын (бәсекелік стратегиясын), сондай-ақ қабылдау және іске асыру көзделіп отыр.

      2008 жылға арналған іс-шаралар

      Елдің және оның өңірлерінің ұстанымдануының жаңа міндеттеріне сәйкес аумақтарды экономикалық тиімді ұйымдастыруды қалыптастыру саласында:

      өңірлік және ұлттық еңбек бөлінісінде ұстанымданудың перспективаларын айқындай отырып тірек қалалардың даму стратегияларын (бәсекелестік стратегиясы) қабылдау;

      халықты таратып қоныстандыру мен өндірістік күштерді орналастыру жүйесін қоса алғанда, оның негізгі ережелерін көрсете отырып, Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасын әзірлеу жоспарланып отыр;

      Экономикалық өсу орталықтарын қалыптастыру, Астана және Алматы қалаларының дамуы саласында:

      экономикалық өсу орталықтарының (тірек қалалардың) тізбесін айқындау;

      өнеркәсіп кәсіпорындарын орналастыру, индустриялық және арнайы экономикалық аймақтар құру бойынша ұсыныстар әзірлеу;

      оң жақ және сол жақ жағалауда оңтүстік-шығыс бағытында екі жаңа орталық салуды есепке ала отырып, Астана қаласының Бас жоспарына өзгерістер енгізу;

      құрылысты ұтымды салу және олардың орналасу жиілігі мәселелерін шешу мақсатында ірі мегаполис Алматы және Астана қалаларының айналасында серіктес қалаларды дамыту мәселелерін пысықтау;

      2008-2010 жылдарға арналған күтілетін нәтижелер:

      2008-2010 жылдары экономикалық әлеует пен халықты таратып орналастырудың, аумақтарды экономикалық ұйымдастырудың кеңістіктегі тиімді ұйымдастырылуы үшін алғышарттар жасалатын болады.

      Нәтижесінде елдің аумақтық-экономикалық ұйымдастырылуының кластерлік дамуға негізделген өзін өзі ұйымдастыруының және ішкі ресурстарды жұмылдыруының, өңірлердің бәсекеге қабілетті мамандандырылуының және жаңа үлгісінің алғышарттары қалыптаса бастайтын болады.

      Экономикалық үдерістерге "Самұрық", "Қазына" және "ҚазАгро" мемлекеттік холдингтері, экономикалық субъектілердің кең ауқымы тартылып, олар өңдеу өнеркәсібінің дамуын, кәсіпкерліктің дамуын және еліміздің қоғамдық орнықты дамуының негізі ретінде орта тапты қалыптастыруды ынталандыратын болады.

      Астана қаласын дамыту жөніндегі кешенді шараларды іске асыру Астананың осы заманғы әлемдік стандарттарға сай астана ретінде, Еуразиядағы халықаралық өзара іс-қимылдың ірі орталықтарының бірі ретінде орнығуына ықпалын тигізеді.

      Астана қаласы өзінің төңірегіндегі іргелес орналасқан аумақтарды тарта отырып, айналасында тораптық "өсу аймағын" қалыптастырып, іргелес аумақтардың дамуына серпін береді және Қарағанды және Ақмола облыстары үшін "өсу локомотивіне" айналады.

      Қаржылық және іскерлік белсенділіктің өңірлік орталығы ретінде қалыптасу жолымен Алматы қаласы 2009 жылы іскерлік белсенділіктің ірі халықаралық орталығы ретінде, халықаралық жетекші қаржылық, сақтандыру және басқа да компаниялар үшін тартымды орталық ретінде одан әрі дами түсетін болады; өңірлік қаржы орталығы дамуының мултипликативті әсері еліміздің одан әрі экономикалық дамуына ықпалын тигізетін болады.

      Оның ішінде 2008 жылы:

      өңірлік және ұлттық еңбек бөлінісінде тірек қалалардың ұстанымдану перспективалары, сондай-ақ облыс аумақтары қала құрылысының кешенді схемалары айқындалатын болады;

      халықты таратып қоныстандыру мен өндірістік күштерді орналастыру жүйесін қоса алғанда, оның негізгі ережелерін көрсете отырып, Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасы әзірленеді;

      оң жақ және сол жақ жағалауда оңтүстік-шығыс бағытында екі жаңа орталық салуды есепке ала отырып, Астана қаласының Бас жоспарын іске асыру жүзеге асырылады.

 

       3.5.2. 2-шара. Өңірлердің әлеуметтік инфрақұрылымының дамуы

 

      Мақсат - өңірлердің әлеуметтік инфрақұрылымы объектілерінің желілерін оңтайлы дамыту арқылы мемлекет кепілдік беретін ұсынылатын әлеуметтік қызметтің жалпыға бірдей қол жетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету.

      Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін 2007 жылдың соңына дейін білім және денсаулық ұйымдары желілерінің кепілдендірілген мемлекеттік нормативтері нақтыланатын болады және олардың негізінде әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріне қажеттілікті және әлеуметтік салада басым инвестициялық жобалардың тізбесін қалыптастырудың жаңа әдістемесі әзірленетін болады.

      Бұл ретте, мақсатты міндет ретінде қабылданатындар:

      елді мекендерде, аудандарда (қалаларда) әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінің қажетті, нормативке сәйкес тиісті желілерінің құрылысын салу;

      оларды жаңалау немесе күрделі жөндеу мүмкін болмаған жағдайда және оларды жою қажеттілігі туындағанда санитарлық-пайдалану нормаларына сай келмейтін тозған және апатты жағдайдағы қорды алмастыру;

      әлеуметтік иңфрақұрылым объектілерінің жүктемелерінің асып кетуін жою.

      Жаңа объектілерді салу басым түрде әр түрлі қуаттағы, табиғи-климаттық нақты жағдайларға бейімделген, олардың осы заманғы жабдықтармен жарақтандырылуы көзделетін үлгі жобалар негізінде жүзеге асырылатын болады.

      Тұтастай алғанда, аумақтардың әлеуметтік инфрақұрылымының одан әрі дамуы қалалық агломерацияларды қалыптастырумен ұштастырыла жүзеге асырылатын болады және әзірленуі 2008 жылға жоспарланып отырған облыс аумақтарының қалақұрылысы дамуының кешенді схемаларында және Қазақстан Республикасы аумағын ұйымдастырудың бас схемасында көрініс табатын болады.

      Индустриялық аймақтар және әлеуметтік инфрақұрылымдарымен АЭА-тар орналастырылатын экономикалық өсу орталықтарын толықтыру бойынша мәселелер пысықталатын болады.

      Жаңа объектілерді салу және қолданыстағы объектілерді жаңалаудан басқа басым міндеттердің бірі әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін санитарлық-пайдалану нормаларына, құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес келтіру, сондай-ақ оларды жарақтандыру нормативтеріне сәйкес жарақтандыру болып табылады.

 

       3.5.3. 3-шара. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың дамуы

 

      Мақсат - мемлекеттік және жеке меншік сектордың ықпалдасуы жолымен өңірлердің экономикалық дамуына жәрдемдесу, кластерлік әдіс негізінде бірыңғай экономикалық нарықты құру.

      Міндеттер:

      экономикалық үдерістерге экономикалық субъектілердің кең ауқымын қатыстыру, инвестициялар тарту;

      өңірдің әлеуметтік дамуына бағытталған жобаларды әзірлеу және қаржыландыру.

      2008 жылға арналған іс-шаралар:

      Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар туралы заң жобасы әзірленетін болады.

      Күтілетін нәтиже:

      Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар құрудың нәтижесінде бәсекеге қабілетті жаңа өндірістер жасау, өңірлерде жұмыс орындарын ұлғайту, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың өнімділігін арттыру, қосылған құны жоғары экспортқа бағдарланған отандық өнімдерді сату, тиімсіз мемлекеттік кәсіпорындардың санын қысқарту, кәсіпкерлік субъектілері өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру күтіліп отыр.

      Ескерту. 3.5.3-кіші бөлімге өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.02.02.  N 89 Қаулысымен.

 

       3.6. 6-басымдық. Кәсіби Үкімет

 

       3.6.1. 1-шара. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру

 

      Мақсаты - мемлекеттік қызметтердің сапасын және қолжетімділігін арттыру.

      Міндеттері:

      халыққа мемлекеттік қызмет ұсынудың регламенттерін кезең-кезеңімен енгізу;

      жоғары сапалы мемлекеттік қызметтерді ұсынуға бағытталған мемлекеттік қызметшілердің және ұйым қызметкерлерінің уәждеме жүйесін құру;

      мемлекеттік қызметті ұсыну бойынша әкімшілік рәсімдерді оңтайландыру;

      мемлекеттік қызмет көрсету бойынша қызметке ISO сапа менеджменті стандарттарын енгізу;

      мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ақпаратты-коммуникациялық технологияларды кеңінен қолдану.

      "Мемлекеттік қызмет" түсінігі заңды түрде бекітілді, мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасы мен қол жетімділік көрсеткіштерінің нормативтік мәнін, жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл тәртібін және олардың белгіленген тәртіп бойынша мемлекеттік қызметтерді алу құқықтарын белгілейтін»Мемлекеттік қызмет көрсетудің үлгілік регламенті бекітіледі.

      Мемлекеттік қызмет көрсету тізілімі әзірленді. Халыққа мемлекеттік қызметтерді ұсынатын мемлекеттік органдар мен ұйымдар, үлгілік регламенттің негізінде мемлекеттік қызмет көрсетудің тиісті регламенттерін әзірлейді. Көрсетілген органдардың қызметіне ISO сапа менеджменті стандарттары енгізілетін болады.

      "Бір терезе" қағидаты бойынша көрсетілетін қызметтер санының ұлғаюымен халыққа мемлекеттік қызмет көрсету жүйесін дамыту бойынша жұмыстар жалғасатын болады.

      Мемлекеттік органдар қызметін бағалау мен тиімділігінің аудиты элементтерінің бірі ретінде халыққа қызмет көрсету сапасының ішкі және тәуелсіз сыртқы бағасын енгізу жоспарлануда. Осы мақсатта мемлекеттік қызметтердің сапасын бағалау бойынша халықтың тұрақты әлеуметтік сауалдары енгізіледі. Бағалау нәтижелері жалпыға ортақ бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялануға тиіс болады.

      Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясында және мемлекеттік қызметшілерді оқытудың өңірлік орталықтарында халыққа мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша оқу бағдарламалары іске асырылады. Сонымен қатар, халыққа мемлекеттік қызмет көрсететін мемлекеттік органдар мен ұйымдардың жауапкершілігі күшейтіледі.

      Іс-шараларды орындаудың нәтижесінде мемлекеттік қызмет көрсету сапасы артады, халық үшін олардың ашықтығы мен қол жетімділігі, сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету қамтамасыз етілетін болады, әкімшілік кедергілер жойылатын болады, мемлекеттік қызметшілердің кәсібилігі артатын болады.

 

       3.6.2. 2-шара. Мемлекеттік қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру

 

      Мақсат - қазіргі заманғы экономикалық жағдай мен мемлекеттің ресурстық мүмкіндіктерге сәйкес кәсіби мемлекеттік қызметтің талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру.

      Міндеттері:

      оқытудың сапасы мен тиімділігін арттыру;

      оқыту инфрақұрылымын дамыту;

      оқыту жүйесін ресурстық қамтамасыз етуге барабар орнықты тетік жасау;

      оқытуды басқарудың тиімді жүйесін жасау;

      оқытуды нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету.

      Қойылған міндеттерді шешу үшін Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының базасы негізінде ұлттық басқару мектебін құру туралы Жарлығының жобасы әзірленеді.

      2008-2010 жылдарға арналған, соның ішінде 2008 жыл бойынша күтілетін нәтижелер:

      Осы заманғы талаптарға сәйкес мемлекеттік қызметшілерді оқытудың сапасын арттыру.

 

                                             Қазақстан Республикасы

                                                   Үкіметінің

                                            2007 жылғы 29 тамыздағы

                                                N 753 қаулысымен

                                                    бекітілген

 

       2-бөлім. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-

     экономикалық дамуының 2008-2010 жылдарға арналған

               мемлекеттік реттеуіштер

 

        Әлеуметтік сала дамуының реттеуіштері

 

Атауы

 

2006 ж.

есеп

 

2007 ж.

есеп

 

Болжам

 

2008 ж.

 

2009 ж.

 

2010 ж.

 

Ең төменгі

жалақының

мөлшері,

теңге

 

9200,0

 

9752,0

 

10435,0

 

11165,0

 

11947,0

 

Базалық

зейнетақы

төлемінің

мөлшері,

теңге

 

3000,0

 

3000,0

 

4050,0

 

4334,0

 

4637,0

 

Ең төменгі

зейнетақы

мөлшері,

теңге

 

6700,0

 

7236,0

 

7888,0

 

8598,0

 

9372,0

 

Ең төменгі

күнкөріс

деңгейі,

теңге

 

7945,0

 

8861,0

 

10125,0

 

10834,0

 

11592,0

 

Айлық

есептік

көрсеткіш,

теңге

 

1030,0

 

1092,0

 

1168,0

 

1250,0

 

1338,0

 

Жұмыс

күшінің

импортына

квота

(Қазақстан

Республи-

касының

шекара

маңындағы

облыста-

рында

ауыл

шаруашылы-

ғы

жұмыста-

рында

еңбек

қызметін

жүзеге

асыру үшін

тартылатын

көшіп

келген

еңбекші-

лерді

есепке

алғанда),

%-бен

 

0,70

 

0,98

 

1,60

 

2,40

 

3,20

 

          Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп

  көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)

       бағалардың және тарифтердің шекті өсуі

 

Көрсеткіштер

 

2007 ж.

желтоқсан

2006 ж.

желтоқ-

санға, %,

бағалау

 

2008 ж.

желтоқсан

2007 ж.

желтоқ-

санға, %,

бағалау

 

2009 ж.

желтоқ-

сан

2008 ж.

желтоқ-

санға,

%,

бағалау

 

2010 ж.

желтоқ-

сан

2009 ж.

желтоқ-

санға,

%,

бағалау

 

Электр энергиясын

өңіраралық

деңгейдегі электр

желілері арқылы

беру

 

115,5

 

115,8

 

113,5

 

117,1

 

Электр энергиясын

өңірлік және

жергілікті

деңгейдегі электр

желілері арқылы

беру

 

118,2

 

158,0

 

107,0

 

112,0

 

Электр энергиясын

желіге жіберуді

және тұтынуды

техникалық

диспетчерлендіру

 

115,0

 

115,0

 

104,8

 

101,1

 

Табиғи газды

тасымалдау:

 

    

    

    

    

таратушы құбыржолдар

арқылы

 

110,0

 

110,0

 

108,0

 

104,8

 

магистральды

құбыржолдар арқылы

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

Мұнайды магистральды

құбыржолдар арқылы

тасымалдау

 

125,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

Жылу энергиясымен

қамтамасыз ету,

соның ішінде өндіру,

беру және (немесе)

тарату

 

130,0

 

168,0

 

107,0

 

108,0

 

Су шаруашылығы

жүйесінің

қызметтері:

 

    

    

    

    

магистральды

құбыржолдар және

(немесе) арналар

арқылы

 

117,5

 

113,3

 

108,9

 

106,5

 

таратушы құбыржолдар

арқылы су беру

 

107,4

 

196,0

 

109,0

 

108,0

 

Ағынды суларды

ағызу

 

112,7

 

176,0

 

108,0

 

108,0

 

Порттардың

қызметтері: 

 

    

    

    

    

тиеу-түсіру

жұмыстары

 

108,0

 

108,0

 

103,0

 

103,0

 

кеменің кіруі

 

108,0

 

108,0

 

103,0

 

103,0

 

Әуежайлардың

қызметтері:

 

    

    

    

    

Әуе кемесінің

ұшуын және қонуын

қамтамасыз ету

жөніндегі қызметтер

 

108,0

 

108,0

 

112,0

 

112,0

 

Әуе кемесінің

авиациялық

қауіпсіздігін

қамтамасыз ету

жөніндегі қызметтер

 

138,0

 

138,0

 

101,0

 

101,0

 

ӘК жолаушылар

жүктер үшін 6

сағаттан және жүк

үшін 3 сағаттан

астам аялдау

орындарын

қамтамасыз ету

жөніндегі қызметтер

 

108,0

 

108,0

 

112,0

 

112,0

 

әуе кемесін

деректендіру

жөніндегі қызметтер

 

108,0

 

103,0

 

112,0

 

112,0

 

Пошта байланысының

жалпыға қол жетімді

қызметтер:

 

    

    

    

    

жай хат жіберу

 

102,0

 

102,0

 

102,0

 

102,0

 

жай карточка жіберу

 

102,0

 

102,0

 

102,0

 

102,0

 

жай бандероль жіберу

 

102,0

 

102,0

 

102,0

 

102,0

 

Кіреберіс жолдарының

қызметтері

 

    

    

    

    

жылжымалы құрамды

жүргізу үшін

кіреберіс жолдарын

қамтамасыз ету

 

127,0

 

127,0

 

102,0

 

102,0

 

маневрлік жұмыстары

үшін кіреберіс

жолдарын қамтамасыз

ету

 

108,0

 

103,0

 

103,0

 

103,0

 

                                                 Қазақстан Республикасы

                                                   Үкіметінің

                                            2007 жылғы 29 тамыздағы

                                                N 753 қаулысымен

                                                    бекітілген

 

       3-бөлім. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-

    экономикалық дамуының 2008-2010 жылдарға арналған

            маңызды көрсеткіштерінің болжамы

 

         Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер

 

Көрсет-

кіштер

 

2006

ж.

есеп

 

2007 ж.

есеп

 

Болжамы

 

2010

ж.

2007

ж-ға

%-бен

 

2008 ж.

 

2009 ж.

 

2010 ж.

 

Халықтың

жалпы

саны, мың.

адам

 

15306,7

 

15488,9

 

15675,2

 

15865,6

 

16059,5

 

103,7

 

Экономика-

да жұмыс-

пен

қамтылған-

дардың

саны, мың

адам

 

7427,6

 

7558,2

 

7720,2

 

7870,5

 

8001,7

 

105,9

 

Зейнеткер-

лердің

саны

(орташа

жылдық),

мың адам

 

1641,4

 

1636,6

 

1640,6

 

1644,4

 

1645,0

 

100,5

 

Зейнетақы-

ның орташа

айлық

мөлшері,

теңге

 

9912,0

 

10855,0

 

13660,0

 

14889,0

 

16229,0

 

149,5

 

Нақты

жалақы,

өткен

жылға

%-бен

(кіші

кәсіпорын-

дардың

есебімен)

 

110,4

 

114,5

 

106,6

 

107,1

 

107,4

 

122,6

 

    

Атауы

 

2006

ж.

есеп

 

2007 ж.

бағалау

 

Болжам

 

2010

ж.

2007

ж-ға

%-бен

 

2008

ж.

 

2009

ж.

 

2010

ж.

 

Жалпы ішкі

өнім,

млрд.

теңге

 

10213,

7

 

12660,8

 

15249,4

 

18145,0

 

21348,7

 

    

өткен

жылға

%-бен

нақты

өзгеруі

 

110,7

 

109,9

 

109,6

 

109,2

 

108,6

 

130,0

 

Халықтың

жан басына

шаққандағы

ЖІӨ, АҚШ

долл.

 

5291,6

 

6705,0

 

7994,0

 

9393,0

 

10914,0

 

162,8

 

ЖІӨ-нің

салалық

құрылымы,

%

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

    

Тауарлар

өндірісі

 

44,8

 

43,9

 

43,7

 

43,7

 

44,1

 

    

оның

ішінде

 

    

    

    

    

    

    

өнеркәсіп

 

29,5

 

29,4

 

27,4

 

26,7

 

26,1

 

    

ауыл

шаруашы-

лығы

 

5,5

 

4,6

 

4,2

 

3,8

 

3,5

 

    

құрылыс

 

9,8

 

10,9

 

12,1

 

13,2

 

14,6

 

 

Қызметтер

өндірісі

 

51,7

 

53,7

 

54,9

 

55,9

 

56,4

 

    

Таза

салықтар

 

6,5

 

6,9

 

7,0

 

7,3

 

7,6

 

    

Қаржылық

делдалдық

қызметтер

 

-3,0

 

-4,5

 

-5,6

 

-6,9

 

-8,2

 

    

Тұтыну

бағалары-

ның индек-

сі, %-бен

(бір

жылға

орташа)

 

8,6

 

5,0-7,0

 

6,0-8,0

 

6,0-8,0

 

6,0-8,0

 

    

Мемлекет-

тік

бюджеттің

тапшылығы

ЖІӨ-ге

%-бен

 

0,8

 

-2,1

 

-1,3

 

-1,0

 

-0,8

 

    

Негізгі

капиталға

инвести-

циялар

өткен

жылға

%-бен

 

110,6

 

112,0

 

111,5

 

111,0

 

110,0

 

136,1

 

Тауарлар

экспорты

(ФОБ),

млн. АҚШ

долл.

 

38630,

4

 

44666,4

 

50201,7

 

57213,9

 

62078,8

 

139,0

 

өткен

жылға

%-бен

 

137,1

 

115,6

 

112,4

 

114,0

 

108,5

 

    

Тауарлар

импорты

(ФОБ),

млн. АҚШ

долл.

 

24190,

9

 

33174,1

 

43519,7

 

51560,6

 

59760,5

 

180,1

 

өткен

жылға

%-бен

 

134,9

 

137,1

 

131,2

 

118,5

 

115,9

 

    

Сауда

теңгерімі,

млрд. АҚШ

долл

 

14439,

5

 

11492,3

 

6682,0

 

5653,4

 

2318,4

 

    

Өнеркәсіп

өнімінің

(жұмыста-

рының,

қызметте-

рінің)

көлемі,

млрд.

теңге

 

6509,9

 

7700,2

 

8944,5

 

10368,8

 

11911,2

 

    

өткен

жылға

%-бен

нақты

өзгеруі

 

107,3

 

106,8

 

107,6

 

109,1

 

107,5

 

126,2

 

Ауыл

шаруашылы-

ғының

жалпы

өнімі,

млрд.

теңге

 

859,5

 

925,4

 

991,2

 

1061,7

 

1137,2

 

    

өткен

жылға

%-бен

нақты

өзгеруі

 

107,0

 

103,5

 

103,0

 

103,0

 

103,0

 

109,3

 

Құрылыс,

млрд.

теңге

 

1231,9

 

1722,9

 

2312,1

 

3001,1

 

3895,5

 

    

өткен

жылға

%-бен

нақты

өзгеруі

 

135,6

 

129,5

 

122,0

 

118,0

 

118,0

 

169,9

 

Көлік

қызметтер,

млрд.

теңге

 

1793,7

 

2018,4

 

2289,7

 

2599,2

 

2965,6

 

    

өткен

жылға

%-бен

нақты

өзгеруі

 

107,0

 

105,8

 

106,5

 

106,5

 

107,0

 

121,4

 

Байланыс,

млрд.

теңге

 

274,2

 

370,6

 

487,1

 

629,9

 

801,2

 

    

өткен

жылға

%-бен

нақты

өзгеруі

 

120,4

 

127,5

 

124,0

 

122,0

 

120,0

 

181,5

 

Сауда,

млрд.

теңге

 

2061,2

 

2591,1

 

3089,4

 

3680,6

 

4332,8

 

    

өткен

жылға

%-бен

нақты

өзгеруі

 

109,8

 

109,4

 

109,3

 

109,3

 

109,0

 

130,2

 

Еңбек

өнімділі-

гінің

өзгеруі,

өткен

жылға

%-бен

 

9,0

 

9,7

 

9,3

 

9,3

 

8,7

 

    

                                                Қазақстан Республикасы

                                                   Үкіметінің

                                            2007 жылғы 29 тамыздағы

                                                N 753 қаулысымен

                                                    бекітілген

       Ескерту. 4-бөлім жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2008.02.08.  N 123 Қаулысымен.

 

    4-бөлім. 2008-2010 жылдарға арналған қолданыстағы және

      әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторлық)

                  бағдарламалардың тізбесі

р/с

 

қол-

дан-

ныс-

тағы

МБ №

 

әзі-

рле-

не-

тін

МБ №

 

қол-

да-

ныс-

тағы

са-

лалық

бағ-

дар-

лама-

лар-

дың

 

әзір-

лене-

тін

са-

ла-

лық

бағ-

дар-

лама-

лар-

дың

Бағдар-

ламаның

атауы

(Бағдарлама

немесе

Бағдарла-

маны

әзірлеу

негіздемесі

бекітілген

нормативтік

құқықтық

акт)

 

Іске

асыру

кезе-

ңі

 

Жалпы

орын-

дау-

шылар

 

Болжамды

шығыстар

(млн.

теңге)

 

республика-

лық бюджет

 

Саны

 

2007

ж.

 

2008

ж.

 

1

2

3

4

5  

6

7

8

9

10

    

    

    

    

    

Қазақстан Республикасы Президентінің

жанындағы отбасы істері және

гендерлік саясат жөніндегі ұлттық

комиссия

    

    

    

    

    

Қолданыстағы мемлекеттік және

салалық (секторалдық) бағдарламалар  

1

 

1

 

    

    

    

Қазақстан

Республика-

сында 2006-

2016 жылдарға

арналған

Гендерлік

теңдік

стратегиясы

(Қазақстан

Республикасы

Президентінің

2005 жылғы

29 қарашадағы

N 1677 Жарлығы)

 

2006-

2016

 

Қазақ-

стан

Респу-

бликасы

Прези-

денті-

нің

жанын-

дағы

отбасы

істері

және

ген-

дерлік

саясат

жөнін-

дегі

ұлттық

комис-

сия 

0,0

 

0,0

 

    

    

    

    

    

Әзірленетін мемлекеттік және

салалық (секторалдық) бағдарламалар  

2

 

    

    

    

1

 

Қазақстан

Республика-

сындағы

отбасы мен

неке беделін

арттыру

жөнінде 2008-

2010 жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2007 жылғы

20 сәуірдегі

N 319 қаулы-

сымен 146-

тармағына

сәйкес әзір-

ленуде)

2008-

2010

 

Қазақ-

стан

Респу-

бликасы

Прези-

денті-

нің

жанын-

дағы

отбасы

істері

және

ген-

дерлік

саясат

жөнін-

дегі

ұлттық

комис-

сия 

0,0

 

0,0

 

    

    

    

    

    

Мемлекеттік орган

бойынша жиыны:  

2

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

мемлекеттік 

 

1

0,0

0,0

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыста-

ғылары

    

1

 

0,0

 

0,0

 

    

    

    

    

    

салалық

бағдарламалар

 

1

0,0

0,0

 

 

 

 

 

- оның ішінде

әзірленетін-

дері

 

1

0,0

0,0

    

    

    

    

    

Қазақстан Республикасы Мәдениет және

ақпарат министрлігі (206)

    

    

    

    

    

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық

(секторалдық) бағдарламалар

3

1

 

 

 

Тілдерді

қолдану мен

дамытудың

2001-2010

жылдарға

арналған

мемлекеттік

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Президентінің

2001 жылғы

ақпандағы

№ 550

Жарлығы)

2001-

2010

МАМ

2981,

4

3072,8

4

 

 

1

 

"Көне Отырарды

қалпына

келтіру"

2005-2009

жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2004 жылғы

30 қыркүйек-

тегі N 1009

қаулысы) 

2005-

2009

 

МАМ

 

52,3

 

76,5

 

5

 

    

    

2

 

    

Мәдениет

саласын

дамытудың

2006-2008

жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2005 жылғы

24 қарашадағы

N 1161 қаулысы) 

2006-

2008

 

МАМ,

АШМ,

Әділет-

мині,

Еңбек-

мині,

СІМ,

Астана

қала-

сының

әкім-

дігі 

2831,8

 

2619,7

 

6

 

    

    

3

 

    

Этносаралық

және конфес-

сияаралық

келісімінің

қазақстандық

моделін

жетілдірудің

2006-2008

жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2006 жылғы

28 маусымдағы

N 593 қаулысы)

2006-

2008

 

МАМ

 

312,9

 

340,7

 

7

 

2

 

 

 

Шетелде тұра-

тын отандас-

тарды қолдау-

дың 2005-2007

жылдарға

арналған

мемлекеттік

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Президентінің

2005 жылғы

21 қарашаның

N 1673 Жарлы-

ғы)

2005-

2007

(2008

жылға

дейін

ұзар-

ту)

МАМ

622,3

 

542,4

 

8

 

    

    

4

 

    

Мұрағат ісін

және құжатта-

ма жүйелерін

дамытудың

2007-2009

жылдарға

арналған

бағдарламаны

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2006 жылғы

30 қарашадағы

N 1153 қаулысы)

2007-

2009

 

МАМ

20,6

 

21,8

 

9

 

 

5

 

2007-2009

жылдарға

арналған

"Мәдени мұра"

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2007 жылғы 10

желтоқсандағы

№ 1203 қаулысы)

2007-

2009

МАМ

1873,

6

1376,5

    

    

    

    

    

Әзірленетін мемлекеттік және салалық

(секторалдық) бағдарламалар  

10

 

    

1

 

    

    

"Қазақстанның

мәдениет пен

өнерінің

2009-2011

жылдарға

арналған

мемлекеттік

бағдарламасы"

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2007 жылғы

20 сәуірдегі

N 319 қаулы-

сының 161-

тармағына

сәйкес әзір-

ленуде) 

2009-

2011

 

МАМ

0,0

 

0,0

 

11

 

    

2

 

    

    

"Цифрлық

телерадио

хабарларын

таратуды

дамытудың

2008-2015

жылдарға

арналған

бағдарламасы"

(Қазақстан

Республикасы

Президентінің

2007 жылғы 6

сәуірдегі

N 310 Жарлы-

ғының 144-тармағына

және Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2007 жылғы 20

сәуірдегі

N 319 қаулысының

155-тармағына

сәйкес әзірленуде,

Премьер-

Министр

Кеңесінің

Басшысы Б.А.

Сағынтаевтың

2008 ж.

23.01. № 20-

52/002-715

(т.3.7.155.2)

тапсырмасы

2008-

2015

 

МАМ

0,0

 

584,0

    

    

    

    

    

Мемлекеттік орган

бойынша жиыны:  

9

 

869

4,9

863

4,4

    

    

    

    

    

мемлекеттік

    

3

3603,

7

3615,

2

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыста-

ғылары

    

2

 

3603,

7

3615,

2

    

    

    

    

    

- оның ішінде

әзірлене-

тіндері

    

1

0,0

0,0

    

    

    

    

    

салалық бағ-

дарламалар: 

    

6

5091,

2

5019,2

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыста-

ғылары

    

5

5091,

2

4435,2

    

    

    

    

    

- оның ішінде

әзірлене-

тіндері

    

1

 

0,0

 

584,0

    

    

    

    

    

Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі (205)  

    

    

    

    

    

    

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

12

 

1

 

    

    

    

Қазақстан

Республикасы-

ның 2007-2011

жылдарға

арналған дене

шынықтыру

және спортты

дамытудың

мемлекеттік

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Президентінің 2006 жылғы 28

желтоқсандағы N 230 Жарлығы) 

2007-

2011

 

ТСМ

 

13658,0

17146,6

13

 

2

 

    

    

    

Қазақстан

Республикасы-

ның туристік

саласын

дамытудың

2007-2011

жылдарға

арналған

мемлекеттік

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Президентінің

2006 жылғы 29

желтоқсандағы

N 231 Жарлығы)

2007-

2011

 

ТСМ

 

2329,

7

 

528,7

 

    

    

    

    

    

Мемлекеттік орган

бойынша жиыны:

2

 

1598

7,7

17675,3

    

    

    

    

    

мемлекеттік

    

2

 

15987,7 

17675,3

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыстағы-

лары

    

2

 

15987,7

17675,3

    

    

    

    

    

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

(201)  

    

    

    

    

    

    

    

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

14

 

1

 

    

    

 

Қазақстан

Республика-

сында наша-

қорлыққа және

есірткі бизнесіне

қарсы күрес-

тің 2006-2014

жылдарға

арналған стратегиясы

(Қазақстан

Республикасы

Президентінің

2005 жылғы

29 қарашадағы

N 1678 Жарлығы) 

2008-

2010

 

ІІМ

 

0,0

 

0,0

 

15

 

    

    

1

 

    

Қазақстан

Республика-

сында наша-

қорлыққа және

есірткі бизнесіне

қарсы күрес-

тің 2006-2008

жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2006 жылы 5

сәуірдегі

N 240 қаулысы)

2006-

2008

 

ІІМ

 

442,6

 

420,5

 

16

 

    

    

2

 

    

Қазақстан

Республика-

сында құқық

бұзушылықтың

алдын алу

мен қылмысқа

қарсы күрес-

тің 2005-2007

жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2004 жылғы

24 желтоқсан-

дағы N 1355

қаулысы)

2005-

2007

(2008

жылға

дейін

ұзар-

ту)

 

ІІМ

 

2321,

3

2186,

4

    

    

    

    

    

Мемлекеттік орган

бойынша жиыны:

3

 

2763,9

2606,

9

    

    

    

    

    

мемлекеттік

    

1

 

0,0

 

0,0

 

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыста-

ғылары

    

1

 

0,0

 

0,0

 

    

    

    

    

    

салалық бағ-

дарламалар:

 

2

2763,9

2606,9

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыстағы-

лары

    

2

 

2763,9

 

2606,9

 

    

    

    

    

    

Қазақстан Республикасы

Төтенше жағдайлар

министрлігі (202)  

    

    

    

    

    

    

    

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

17

 

    

    

1

 

    

Төтенше

жағдайлардың

алдын алудың

және оларды

жоюдың мемле-

кеттік жүйе-

сін дамытудың

2004-2010

жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2003 жылғы

31 желтоқсан-

дағы N 1383

қаулысы) 

2004-

2010

 

ТЖМ,

Қазақ-

стан

Респу-

блика-

сының

орталық

және

жергі-

лікті

атқа-

рушы

орган-

дары,

ұйым-

дары 

500,0

 

0,0

 

    

    

    

    

    

Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

18

 

    

1

 

    

    

Төтенше

жағдайлардың

алдын алудың

және оларды

жоюдың 2007-

2015 жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2006 жылғы 29

желтоқсандағы

№ 1306,

Қазақстан

Республикасы

Президентінің

2004 жылғы 19

наурыздағы

N 451

өкімінің

3.1-тармағына

сәйкес әзір-

ленуде)

2007-

2015

 

ТЖМ,

Қазақ-

стан

Респу-

блика-

сының

орталық

және

жергі-

лікті

атқа-

рушы

орган-

дары,

ұйым-

дары 

0,0

 

783,8

    

    

    

    

    

Мемлекеттік орган

бойынша жиыны:  

2

 

500,

0

 

783,8

    

    

    

    

    

мемлекеттік

    

1

 

0,0

 

783,8

    

    

    

    

    

- оның ішінде

әзірленетін-

дері

    

1

 

0,0

 

783,8

    

    

    

    

    

салалық бағ-

дарламалар: 

    

1

 

500,0

 

0,0

 

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыста-

ғылары

    

1

 

500,0

 

  0,0

 

    

    

    

    

    

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (212)  

    

    

    

    

    

    

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

19

 

1

 

    

    

    

Қазақстан

Республикасы-

ның ауылдық

аумақтарын

дамытудың

2004-2010

жылдарға

арналған

мемлекеттік

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Президентінің 2003 жылғы 10

шілдедегі

N 1149

Жарлығы)

2004-

2010

 

АШМ

 

36421,8

 

58408,

3

20

 

    

    

1

 

    

2002-2010

жылдарға

арналған

"Ауыз су" салалық

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2002 жылғы

23 қаңтардағы

N 93 қаулысы)

2002-

2010

 

АШМ

 

18218

 

23640

 

21

 

    

    

2

 

    

Қазақстан

Республика-

сының Агро-

өнеркәсіптік

кешенін

орнықты

дамытудың

2006-2008

жылдарға

арналған

тұжырымдама-

сын іске

асыру жөнін-

дегі 2006-

2008 жылдарға

арналған

бірінші

кезектегі

шаралар

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2006 жылғы

6 наурыздағы

N 149

қаулысы)

2006-

2008

 

АШМ

 

73501,3

 

68706,

2

22

 

 

3

 

2008-2010

жылдарға

арналған

"Жасыл ел"

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2007 жылғы

16 қазан

№ 958 қаулысы)

2008-

2010

АШМ

0,0

7511,6

23

 

    

    

4

 

Су ресурста-

рын, жануар-

лар дүниесін

сақтау және

ұтымды пайдалану

және 2010

жылға дейінгі

ерекше қорғалатын

табиғи

аумақтардың

желісін

дамыту

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2007 жылғы

8 қазандағы

N 914 қаулы-

мен бекітіл-

ген) 

2008-

2010

 

АШМ

 

0,0

 

2843,6

 

 

 

 

 

Әзірленетін мемлекеттік және салалық

(секторалдық) бағдарламалар

24

 

    

    

    

1

 

Қазақстан

Республика-

сының агро-

өнеркәсіптік

кешенін

орнықты

дамыту жөніндегі

2009-2011

жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Президентінің

2007 жылғы 6

сәуірдегі

N 310 Жарлы-

ғының 62-

тармағына

және

Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2007 жылғы

20 сәуірдегі

N 319 қаулы-

сының 253-

тармағына

сәйкес

әзірленуде) 

2009-

2011

 

АШМ

 

0,0

 

0,0

 

25

 

1

 

 

"Қазақстан

Республикасы-

ның 2008-

2025 жылдарға

арналған су

ресурстарын

бірлесе

басқару және

суды пайдала-

ну тиімділі-

гін арттыру

бағдарламасы"

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2006 жылғы

11 қазандағы

№ 978 қаулы-

сына,

Қазақстан

Республикасы-

ның Премьер-

Министрі

К.Мәсімовтің

2007 жылғы

28 шілдедегі

№ 17-65/24-

435қ тапсыр-

масына сәйкес

әзірленуде)

2008-

2025

жылы

АШМ

0,0

0,0

    

    

    

    

    

Мемлекеттік орган

бойынша жиыны:

7

128141,1

 

166109,7

 

    

    

    

    

    

мемлекеттік

    

1

 

36421,8 

58408,

3

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыста-

ғылары

    

1

 

36421,8

 

58408,

3

    

    

    

    

    

салалық

бағдарла-

малар: 

    

6

91719,3 

107701,4

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыста-

ғылары 

    

4

91719,3 

107701,4

 

 

 

 

 

- оның ішінде

әзірленетін-

дері 

 

2

0,0

0,0

    

    

    

    

    

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (213)  

    

    

    

    

    

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

26

 

    

    

1

 

    

Қазақстан

Республикасы

Көші-қон

саясатының

2001-2010

жылдарға

арналған

салалық

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2001 жылғы

29 қазандағы

N 1371 қаулысы) 

2001-

2010

 

Еңбек-

мині

 

11602,0

12793,

8

27

 

    

    

2

 

    

Мүгедектерді

оңалтудың

2006-2008

жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2006 жылғы

6 қаңтардағы

N 17 қаулысы)

2006-

2008

 

Еңбек-

мині

 

1571,6

 

2242,1

    

    

    

    

    

Мемлекеттік орган

бойынша жиыны:

2

1317

3,6

15035,9

    

    

    

    

    

салалық бағ-

дарламалар: 

    

2

 

13173,6

15035,9

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыстағы-

лары 

    

2

 

13173,6

15035,9

    

    

    

    

    

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі (213)  

    

    

    

    

    

    

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

28

 

    

    

1

 

    

Автожол

саласын

дамытудың

2006-2012

жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2005 жылғы

9 желтоқсан-

дағы N 1227

қаулысы) 

2006-

2012

 

ККМ

 

118171,0

10287

8,0

29

 

1

 

    

    

    

Қазақстан

Республикасы-

ның 2015

жылға дейінгі

көлік

стратегиясы

(Қазақстан

Республикасы

Президентінің

2006 жылғы

11 сәуірдегі

N 86 Жарлығы)

2006-

2015

 

ККМ

 

0,0

117819,5

30

 

    

    

2

 

    

Азаматтық

авиация сала-

сын дамытудың

2006-2008

жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2006 жылғы

30 маусымдағы

N 632 қаулысы) 

2006-

2008

 

ККМ

 

7076,

3

4120,0

31

 

    

    

3

 

    

Қазақстан

Республика-

сының теңіз

көлігін

дамытудың

2006-2012

жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2006 жылғы

26 қыркүйек-

тегі N 916

қаулысы) 

2006-

2012

 

ККМ,

"Қазақ-

теңіз-

көлік-

флоты"

ҰТКҚК"

АҚ,

"Қаз-

мұнай-

газ"

ҰК АҚ,

Маң-

ғыстау

облы-

сының

әкім-

дігі 

158,3

 

443,0

 

32

 

    

    

4

 

    

Қазақстан

Республика-

сының кеме

қатынасын

дамытудың

және ішкі су

жолдарында

қауіпсіздікті

қамтамасыз

етудің 2007-

2012 жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2006 жылғы

26 қыркүйек-

тегі N 917

қаулысы) 

2007-

2012

 

ККМ,

Қаржы-

мині,

ЭБЖМ,

АШМ,

ЭМРМ

 

0,0

 

1989,3

 

    

    

    

    

    

Мемлекеттiк

орган бойынша

    

5

 

1254

05,6

2272

49,8

    

    

    

    

    

мемлекеттік

 

1

0,0

11781

9,5

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыс-

тағылары 

    

1

0,0

11781

9,5

    

    

    

    

    

салалық

бағдарла-

малар:

    

4

 

12540

5,6

109430,3

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыс-

тағылары

    

4

 

12540

5,6

109430,3

    

    

    

    

    

Қазақстан Республикасы

Қаржы министрлігі (217)  

    

    

    

    

    

    

Қолданыстағы мемлекеттік және

салалық (секторалдық) бағдарламалар  

33

 

    

    

    

1

 

Қазақстан

Республикасы

халқының

инвестициялық

мәдениеті мен

қаржылық

сауаттылығын

арттырудың

2007-2009

жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2007 жылғы

27 маусымдағы

N 536 қаулысы) 

2007-

2009

 

Қаржы-

мині

 

600,0

1772,6

    

    

    

    

    

Әзірленетін мемлекеттік және

салалық (секторалдық) бағдарламалар  

34

 

 

1

 

Қазақстан

Республикасы

Қаржы министрлігі

жүйесін

жаңғырту мен

дамытудың

2007-2009

жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметі

отырысының

2007 жылғы

10 сәуірдегі

N 9 хаттамасының

2.3.1-тар-

мағына сәйкес

әзірленуде) 

2007-

2009

 

Қаржы-

мині

 

10894,5

 

18172,

5

 

    

    

    

    

    

Мемлекеттік орган

бойынша жиыны:

2

 

11494,5

 

19945,1

 

    

    

    

    

    

салалық бағ-

дарламалар: 

    

2

 

11494,5

19945,

1

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыс-

тағылары

    

1

 

600,0

 

1772,6

 

    

    

    

    

    

- оның ішінде

әзірлене-

тіндері 

    

1

 

10894,5

 

18172,

5

 

    

    

    

    

    

Қазақстан Республикасы Экономика

және бюджеттік жоспарлау министрлігі

(220)  

    

    

    

    

    

Қолданыстағы мемлекеттік және

салалық (секторалдық) бағдарламалар  

35

 

    

    

1

 

    

"Қазақстан

Республика-

сында көлең-

келі эконо-

миканың

мөлшерін

қысқарту

жөніндегі

экономикалық

саясат пен

ұйымдастыру

шараларының

2005-2010

жылдарға

арналған

негізгі бағыттары"

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2005 жылғы 30

қыркүйектегі

N 969 қаулысы)

2005-

2010

 

ЭБЖМ,

мүдделі

мемле-

кеттік

орган-

дар

 

0,0

 

0,0

 

36

 

    

    

2

 

    

Шығыс Қазақс-

тан облысының

Семей қаласын

дамытудың

2006-2008

жылдарға

арналған даму

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2005 жылғы

25 тамыздағы

N 874 қаулысы) 

2006-

2008

 

ЭБЖМ,

орталық

атқа-

рушы

орган-

дар,

ШҚО

жергі-

лікті

атқа-

рушы

орган-

дары

 

7852,

2

0,0

 

37

 

    

    

3

 

    

Мемлекеттік

активтерді

басқарудың

2006-2008

жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2006 жылғы

30 маусымдағы

N 620 қаулысы)

2006-

2008

 

ЭБЖМ

 

0,0

 

0,0

 

38

 

1

 

    

    

    

Қазақстан

Республика-

сының 2015

жылға дейінгі

аумақтық даму

стратегиясы

(Қазақстан

Республикасы

Президентінің

2006 жылғы

28 тамыздағы

N 167 Жарлығы) 

2006-

2015

 

ЭБЖМ

 

0,0

 

29,9

 

39

 

    

    

4

 

    

Арал өңірінің

проблемаларын

кешенді шешу

жөніндегі

2007-2009

жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2006 жылғы 26

қыркүйектегі

N 915 қаулысы)

2007-

2009

 

ЭБЖМ

 

1282,3

 

2051,1

 

    

    

    

    

    

Мемлекеттік орган

бойынша жиыны:

5

 

9134,5

 

2081,

0

 

 

 

 

 

 

мемлекеттік

 

1

0,0

29,9

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыс-

тағылары 

    

1

 

0,0

 

29,9

 

    

    

    

    

    

салалық бағ-

дарламалар:

    

4

 

9134,

5

2051,1

 

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыс-

тағылары 

    

4

 

9134,

5

2051,1

 

    

    

    

    

    

Қазақстан Республикасы

Әділет министрлігі (221)  

    

    

    

    

    

    

    

Қолданыстағы мемлекеттік және

салалық (секторалдық) бағдарламалар  

40

 

    

    

1

 

    

Қазақстан

Республика-

сының патент

жүйесін

дамытудың

2007-2011

жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2006 жылғы 23

желтоқсандағы

N 1243 қаулысы)

2007-

2011

 

Әділет-

мині,

ИСМ,

Қорға-

ныс-

мині,

АШМ,

ЭМРМ,

Еңбек-

мині,

ҚПА,

ІІМ

 

0,0

 

87,9

 

41

 

 

 

2

    

Қазақстан

Республика-

сында

2007-2009 жылдарға

арналған діни

сенім бостан-

дығын қамта-

масыз ету

және мемле-

кеттік-кон-

фессиялық

қатынастарды

жетілдіру

жөніндегі

мемлекеттік

бағдарлама

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2007 жылғы 5

желтоқсандағы

N 1185 қаулысы)

2007-

2009

 

Әділет-

мині,

БП, ЖС,

ҰҚК,

ЭЖСКА,

МҚА,

ІІМ,

Мәдени-

етмині,

Білім-

мині,

СІМ,

ДББК,

облыс-

тардың,

Астана

және

Алматы

қала-

ларының

әкім-

дері

68,1

 

31,6

 

42

 

 

3

 

Қазақстан

Республика-

сының

қылмыстық

атқару

жүйесін одан

әрі дамытудың

2007-2009

жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республика-

сының Премьер

-Министрі

Д.Ахметовтің

2006 жылғы

11 қазандағы

№ 5328

тапсырмасына,

Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2007 жылғы

20 сәуірдегі

№ 319 қаулы-

сының 195-

тармағына

сәйкес

әзірленуде)

2007-

2009

Әділет-

мині

3154,

2

5031,8

43

 

 

 

1

Нотариалдық

қызметті

дамытудың

2008-2010

жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2007 жылғы

6 тамыздағы

№ 673

қаулысы)

2008-

2010

Әділет-

мині

0,0

0,0

    

    

    

    

    

Мемлекеттiк орган

бойынша жиыны:  

4

 

3222,3

 

5151,3

 

    

    

    

    

    

салалық

бағдарламалар: 

    

4

3222,

3

5151,3

    

    

    

    

    

- оның iшiнде

қолданыс-

тағылары 

    

3

3222,

3

5151,3

    

    

    

    

    

- оның iшiнде

әзiрлене-

тiндері 

    

1

0,0

0,0

    

    

    

    

    

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі (225)  

    

    

    

    

    

    

Қолданыстағы мемлекеттік және

салалық (секторалдық) бағдарламалар  

44

 

1

 

 

Жастар

саясатының

2005-2007

жылдарға

арналған

бағдарлама

туралы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2005 жылғы

18 шілде

№ 734

қаулысы)

2005-

2007

(2008

жылға

дейін

ұзар-

ту)

БҒМ

157,7

201,8

45

 

1

 

    

    

    

Қазақстан

Республика-

сында білім

беруді дамы-

тудың 2005-2010

жылдарға

арналған

мемлекеттік

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Президентінің

2004 жылғы

11 қазандағы

N 1459 Жарлығы) 

2005-

2010

 

БҒМ

63834,0

67914,

3

46

 

2

 

    

    

    

Азаматтарға

патриоттық

тәрбие берудің

2006-2008

жылдарға

арналған

мемлекеттік

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Президентінің

2006 жылғы

10 қазандағы

N 200 Жарлығы) 

2006-

2008

 

БҒМ,

МАМ

51,2

 

52,4

 

47

 

3

 

    

    

    

Қазақстан Республика-

сында ғылымды

дамытудың

2007-2012

жылдарға

арналған

мемлекеттік

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Президентінің

2007 жылғы

20 маусымдағы

N 348 Жарлығы)

2007-

2012

 

БҒМ

8268,

7

8046,7

 

48

 

    

    

2

   

 

2007-2011

жылдарға

арналған

"Қазақстан

балалары" атты бағдарлама

(Қазақстан

Республикасы

Президенті

Әкімшілігінің

Басшысы А.Р.

Жақсыбековтің

2007 жылғы

22 қаңтардағы

N 32-22.18

тапсырмасына

сәйкес

әзірленуде) 

2007-

2011

 

БҒМ,

МАМ

307,0

 

586,6

 

 

 

 

 

 

Әзірленетін мемлекеттік және салалық

(секторалдық) бағдарламалар

49

 

 

 

 

1

Қазақстан

Республика-

сында техни-

калық-кәсіп-

тік білім

беруді дамы-

тудың мемле-

кеттік бағ-

дарламасы

(Қазақстан

Республикасы-

ның Президен-

ті 2007 жылғы

6 сәуірдегі

N 310

Жарлығының

106-тармағына

және

Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2007 жылғы

26 қарашадағы

N 1131 қаулы-

сына сәйкес

әзірленуде) 

2008-

2010

 

БҒМ

 

0,0

 

2904,7

 

 

 

 

 

Қолданыстағы ғылыми-техникалық

бағдарламалар

50

 

 

1

 

2006-2008

жылдарға

арналған

"Қазақстан

Республика-

сында

биотехнология

кластерін

қалыптастыру

мен дамыту

үшін қазіргі

заманғы

технология-

ларды

әзірлеу"

ғылыми-техни-

калық

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2006 жылғы

15 маусымдағы

№ 554

қаулысы)

2006-

2008

БҒМ

477,0

505,6

   кестенің жалғасы

       

 

Болжамды шығыстар (млн. теңге)

 

республика-

лық бюджет

жергілікті бюджет

өзге де көздер

 

2009

ж.

2010

ж.

2007

ж.

2008

ж.

2009

ж.

2010

ж.

2007

ж.

2008

ж.

2009

ж.

2010

ж.

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3072,8

3072,8

0,0

2063,4

2063,4

2063,4

0,0

0,0

0,0

0,0

4

50,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

553,5

663,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

23,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

754,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

4228,0

5353,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

8129,2

8425,8

553,5

2726,5

2063,4

2063,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

3072,8

3072,8

0,0

2063,4

2063,4

2063,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

3072,8

3072,8

0,0

2063,4

2063,4

2063,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

5056,4

5353,0

553,5

663,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

828,4

0,0

553,5

663,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

4228,0

5353,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

17146,

6

17146,

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

528,7

528,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

17675,3

17675,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

17675,

3

17675,

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

17675,

3

17675,

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

202,4

203,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

202,4

203,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

202,4

203,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

202,4

203,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

4153,4

3359,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

4153,4

3359,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

4153,4

3359,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

4153,4

3359,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

25212,

3

26726,

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

41915

44445

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22

7086,2

7400,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

3252,5

3420,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

77466,0

81992,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

25212,

3

26726,

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

25212,

3

26726,

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

52253,

7

55265,

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

52253,

7

55265,

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

14644,

2

13938,

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

0,0

0,0

5745,0

7814,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

14644,2

13938,0

5745,0

7814,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

14644,

2

13938,

0

5745,0

7814,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

14644,

2

13938,

0

5745,0

7814,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

190401,0

159482,0

16506,

0

25787,

0

17917,

0

20652,

0

0,0

0,0

0,0

0,0

29

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

1910,0

1710,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17162,3

23128,3

1218

6,0

19748,4

32

2730,7

2897,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

195041,7

164089,0

16506,

0

25787,0

17917,0

20652,0

17162,3

23128,3

1218

6,0

1974

8,4

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

195041,7

164089,0

16506,0

25878,0

17917,0

20652,0

1716

2,3

2312

8,3

1218

6,0

1974

8,4

 

195041,7

164089,0

16506,0

25878,0

17917,0

20652,0

1716

2,3

2312

8,3

1218

6,0

1974

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

19115,

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

19115,

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

19115,

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

19115,

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39

4522,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,3

0,0

0,0

0,0

 

4522,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,3

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

4522,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,3

0,0

0,0

0,0

 

4522,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,3

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41

78,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42

12629,

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

12707,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

12707,

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

12707,

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45

51416,4

32176,4

21705,1

24470,2

25644,5

27125,6

0,0

0,0

0,0

0,0

46

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47

5262,7

6417,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48

510,9

510,9

1,2

750,0

3650,2

2409,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

16701,4

20651,8

0,0

2174,3

5410,7

5257,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

кестенің жалғасы

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

51

 

    

    

2

 

    

2007-2009 жылдарға

арналған "Қазақстан

Республикасында

фармацевтикалық

кластерді дамыту

үшін экспортқа

бағдарланған

бірегей фитопрепа-

раттарды әзірлеу

және өндірісін

ұйымдастыру"

ғылыми-техникалық

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің

2007 жылғы 24

мамырдағы N 417

қаулысы) 

2007-

2009

 

БҒМ

123,8

 

131,3

 

 

 

 

 

 

Әзірленетін ғылыми-техникалық

бағдарламалар

 

 

52

 

    

    

    

1

 

2006-2008 жылдарға

арналған "Құс

тұмауы: зерттеу,

күрес құралдары мен

әдістерін әзірлеу"

республикалық

ғылыми-техникалық

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Премьер-Министрінің

2006 жылғы 12

қаңтардағы N 26

тапсырмасына сәйкес әзірленуде)

2006-

2008

 

БҒМ

192,3

 

203,8

 

53

 

    

    

    

2

 

2006-2008 жылдарға

арналған "Қазақстан

Республикасының

биологиялық және

химиялық биоқауіп-

сіздігін ғылыми-

техникалық

қамтамасыз ету"

республикалық

ғылыми-техникалық

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Президентінің

"Қазақстан

экономикалық,

әлеуметтік және

саяси жедел жаңару

жолында" атты 2005

жылғы 18 ақпандағы

Жолдауына сәйкес

әзірленуде) 

2006-

2008

 

Білім-

мині

100,7

 

106,7

 

54

 

    

    

    

3

 

2007-2009 жылдарға

арналған "Қазақстан

Республикасында

наноғылымды және

нанотехнология-

ларды дамытудың"

ғылыми-техникалық

бағдарламасы

(Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2006 жылғы

30 маусымдағы

N 609 қаулысының

4.2.2-тармағына

сәйкес әзірленуде) 

2007-

2009

 

БҒМ

230,8

 

244,7

 

55

 

    

    

    

4

 

2008-2010 жылдарға

арналған Қазақстан

Республикасында

жаңартылатын

энергетиканы

дамытудың ғылыми-

техникалық бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметі жанындағы

Жоғары ғылыми-

техникалық комиссия

мәжілісінің

29.01.2007 ж.

N 24-05/007-528

хаттамасының 2.2,

2.3-тармақтарына

сәйкес әзірленуде) 

2008-

2010

 

БҒМ

0,0

 

49,0

56

 

    

    

    

5

 

2008-2010 жылдарға

арналған "Қазақстан

Республикасының

денсаулық сақтау

үшін а/h5n1

тұмауына қарсы

вакцина әзірлеу"

ғылыми-техникалық

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметі жанындағы

Жоғары ғылыми-

техникалық комиссия

мәжілісінің

29.01. 2007 ж.

N 24-05/007-528

хаттамасының 2.2,

2.3-тармақтарына

сәйкес әзірленуде) 

2008-

2010

 

Білім-

мині

 

0,0

 

195,0

57

 

    

    

    

6

 

Қазақстан

Республикасында

генетикалық

тәсілмен өзгер-

тілген объектілер

айналымын ғылыми-

техникалық

мемлекеттік

реттеу ғылыми-

техникалық бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметі жанындағы

Жоғары ғылыми-

техникалық комиссия

мәжілісінің

29.01. 2007 ж.

N 24-05/007-528

хаттамасының 2.2,

2.3-тармақтарына

сәйкес әзірленуде)

2008-

2010

 

БҒМ

0,0

 

0,0

 

58

 

    

    

    

7

 

"Каспий

акваториясының

биоценозын кешенді

экологиялық-

эпидемиологиялық

зерттеу және оны

сауықтыру шаралары-

ның 2008-2010

жылдарға арналған

ғылыми-техникалық

бағдарламасы

2008-

2010

 

БҒМ

0,0

 

143,5

59

 

    

    

    

8

 

Возрождение

көлінде биологиялық

полигон қызметінің

ықпалын жою

бойынша шараларды

жасақтау және

кешенді экономика-

лық-эпидемиология-

лық зерттеудің

2008-2010 жылға

арналған ғылыми-

техникалық

бағдарламасы

2008-

2010

БҒМ

0,0

70,3

60

 

    

    

    

9

 

"2008-2010

жылдарға арналған

"Қазақстанның

биоәртүрлілігін

сақтап қалу үшін

өсімдіктердің,

жануарлардың,

микроағзалардың

және ерекше гене-

тикалық банктің

жинағын толықтыру,

зерттеу және ұстап

тұру" ғылыми-техни-

калық бағдарла-

масы (Қазақстан

Республикасы

Үкіметі жанындағы

Жоғары ғылыми-

техникалық комиссия

мәжілісінің

29.01. 2007 ж.

N 24-05/007-528

хаттамасының 2.2,

2.3-тармақтарына

сәйкес әзірленуде)

2008-

2010

 

БҒМ

0,0

 

199,7

 

 

 

 

 

Мемлекеттiк орган

бойынша жиыны:

17

73743,2  

81556,1  

 

 

 

 

 

мемлекеттік

    

4

 

72446,

9

79228,

6

    

    

    

    

    

- оның iшiнде

қолданыстағылары

    

3

 

72153,

9

73013,

4

    

    

    

    

    

- оның iшiнде

әзірленетіндері 

    

1

 

293,0

3215,2

 

 

 

 

 

салалық

бағдарламалар: 

    

2

464,7

788,4

    

    

    

    

    

- оның iшiнде

қолданыстағылары

    

2

 

464,7

788,4

 

 

 

 

 

- оның iшiнде

әзірленетіндері

    

0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

ғылыми-техникалық

 

11

1124,6

1849,6

 

 

 

 

 

- оның iшiнде

қолданыстағылары

 

2

600,8

636,9

 

 

 

 

 

- оның iшiнде

әзірленетіндері

 

9

523,8

1212,7

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау

министрлігі(226)

 

 

 

 

 

Қолданыстағы мемлекеттік және

салалық (секторалдық) бағдарламалар  

 

кестенің жалғасы

 

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

51

140,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54

261,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55

52,4

56,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56

208,7

223,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58

153,5

164,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59

75,3

80,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60

213,7

228,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

74997,2

60509,4

21706,3

27394,5

34705,4

34792,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

73380,5

59245,

7

2170

5,1

2664

4,5

31055,

2

32383,

2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

56679,1

38593,9

21705,2

2447

0,2

25644,5

27125,

6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

16701,4

20651,

8

0,0

2174,

3

5410,7

5257,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

510,9

510,9

1,2

750,0

3650,2

2409,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

510,9

510,9

1,2

750,0

3650,2

2409,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1105,

8

752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

140,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

965,4

752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

кестенің жалғасы

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

61

 

1

 

    

    

    

Қазақстан Республикасының

денсаулық сақтау

ісін реформалау

мен дамытудың

2005-2010 жылдарға

арналған мемлекеттік

бағдарламасы

(Қазақстан Республикасы Президентінің

2004 жылғы

13 қыркүйектегі

N 1438 Жарлығы)

2005-

2010

 

ДСМ

 

52837,

8

92141,5

62

 

    

    

1

 

    

2008-2016 жылдарға

арналған салауатты

өмір салты бағдарла-

масы (Қазақстан

Республикасы Үкіметінің 2007

жылғы 21 желтоқсан-

дағы № 1260

қаулысы)

2008-

2016

ДСМ

93,1

67,7

63

 

    

    

2

 

    

2006-2010 жылдарға

арналған Қазақстан

Республикасында

ЖҚТБ індетіне қарсы іс-әрекет жөніндегі

бағдарлама (Қазақс-

тан Республикасы

Үкіметінің 2006 жылғы 15 желтоқсан-

дағы N 1216 қаулысы)

2006-

2010

 

ДСМ

 

264,9

 

41,2

64

 

    

    

3

 

    

Қазақстан Республикасындағы

кардиологиялық және кардиохирургиялық

көмекті дамытудың

2007-2009 жылдарға

арналған бағдарла-

масы (Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің 2007 жылғы 13 ақпандағы

N 102 қаулысы)

2007-

2009

 

ДСМ

 

5844,6

 

6277,7

65

 

 

4

 

Қазақстан

Республикасында

қан қызметін

жетілдірудің

2008-2010 жылдарға

арналған бағдарлама-

сы (Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің 2007

жылғы 21 желтоқсан

№ 1251 қаулысы)

2008-

2010

ДСМ

0,0

11408,

9

66

 

    

    

    

1

 

Ана мен бала өлімін

азайтудың 2008-2010

жылдарға арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің 2007

жылғы 28 желтоқсан-

дағы № 135

қаулысы)

2008-

2010

 

ДСМ

 

0,0

 

2587,0

 

 

 

 

 

Мемлекеттiк орган

бойынша жиыны:

6

59040,4

11252

4,0

 

 

 

 

 

мемлекеттiк

    

1

 

52837,

8

92141,

5

 

 

 

 

 

- оның iшiнде

қолданыстағылары

    

1

 

52837,

8

92141,

5

 

 

 

 

 

салалық бағдарла-

малар:

    

5

 

6202,6

 

20382,

5

 

 

 

 

 

- оның iшiнде

қолданыстағылары 

 

5

6202,6

20382,

5

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі (231)  

 

 

 

 

 

Қолданыстағы мемлекеттік және

салалық (секторалдық) бағдарламалар  

67

 

1

 

    

    

    

Каспий теңізінің

қазақстандық секто-

рын игерудің мемле-

кеттік бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Президентінің 2003

жылғы 16 мамырдағы

N 1095 Жарлығы)

2003-

2015

 

ЭМРМ

 

458,3

 

300,0

 

68

 

    

    

1

 

    

Электр энергетикасын

дамытудың 2030 жылға

дейінгі бағдарламасы

(Қазақстан Республикасы

Үкіметінің 1999

жылғы 9 сәуірдегі

N 384 қаулысы) 

1999-

2030

 

ЭМРМ

 

0,0

 

0,0

 

69

 

    

    

2

 

    

Уран өндіретін

кәсіпорындарды

консервациялаудың

және уран кен орын-

дарын өндірудің

салдарларын жоюдың

2001-2010 жылдарға

арналған бағдарла-

масы (Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің 2001

жылғы 25 шілдедегі

N 1006 қаулысы) 

2001-

2010

 

ЭМРМ

 

606,3

 

635,8

 

70

 

    

    

3

 

    

Елдің минералдық-

шикізаттық кешені

ресурстың базасын

дамытудың 2003-2010

жылдарға арналған

бағдарламасы

(Қазақстан Республикасы

Үкіметінің 2002

жылғы 29 желтоқсан-

дағы N 1449 қаулысы) 

2003-

2010

 

ЭМРМ

 

5713,5

 

6520,7

 

71

 

    

    

4

 

    

Қазақстан

Республикасының

мұнай-химия өнеркәсібін дамы-

тудың 2004-2010

жылдарға арналған

бағдарламасы

(Қазақстан Республикасы

Үкіметінің 2004

жылғы 29 қаңтардағы N 101 қаулысы) 

2004-

2010

 

ЭМРМ

 

0,0

 

0,0

 

72

 

    

    

5

 

    

Қазақстан Республикасының газ

саласын дамытудың

2004-2010 жылдарға

арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің 2004

жылғы 18 маусымдағы

N 669 қаулысы)

2004-

2010

 

ЭМРМ,

Облыс-

тар-

дың,

Аста-

на,

Алматы

қала-

лары-

ның

әкім-

дері,

"Қаз-

Мұнай-

Газ

ҰК" АҚ

783,2

 

6323,8

 

73

 

    

    

6

 

    

Қазақстан Республикасының

уран өнеркәсібін

дамытудың 2004-2015

жылдарға арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің 2004

жылғы 23 қаңтардағы N 78 қаулысы) 

2004-

2015

 

ЭМРМ

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

Әзірленетін мемлекеттік және

салалық (секторалдық) бағдарламалар  

74

 

    

    

    

1

 

Атом энергетикасын

дамытудың 2008-2030

жылдарға арналған

бағдарламасы

(1 кезең - 2008-2010

ж.) (Қазақстан

Республикасы

Президентінің

2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 Жарлығының 83-тарма-

ғына, Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің 2007

жылғы 20 сәуірдегі

N 319 қаулысының

317-тармағына

сәйкес әзірленуде) 

2008-

2030

 

ЭМРМ

 

0,0

 

0,0

 

75

 

    

    

    

2

 

Тарихи ластандыру-

ларды жою жөніндегі

2008-2015 жылдарға

арналған бағдарла-

масы (Қазақстан

Республикасы

Президентінің 2003

жылғы 3 желтоқсанда-

ғы N 1241 Жарлығы-

мен бекітілген

Қазақстан Республикасының

2004-2015 жылдарға

арналған экологиялық

қауіпсіздігі

тұжырымдамасының

3.2.4-тарауына

сәйкес әзірленуде)

2008-

2015

 

ЭМРМ,

Қорша-

орта-

мині

 

0,0

 

0,0

76

 

    

1

 

    

    

"Қазақстан

Республикасында

ядролық-энергети-

калық саланы дамы-

тудың 2008-2030

жылдарға арналған"

мемлекеттік бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Президентінің 2007

жылғы 28 ақпандағы

"Жаңа әлемдегі жаңа

Қазақстан" атты

Қазақстан халқына

Жолдауына сәйкес

әзірленуде)

2008-

2030

 

ЭМРМ

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалар

77

 

    

    

1

 

    

"Қазақстан Республикасында

атом энергетикасын

дамытудың" 2004-2008

жылдарға арналған

ғылыми-техникалық

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің 2004

жылғы 12 сәуірдегі

N 405 қаулысы) 

2004-

2008

 

ЭМРМ

 

615,8

 

665,8

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттiк орган

бойынша жиыны:

11

8177,

1

14446,1

 

 

 

 

 

мемлекеттік

 

2

458,3

300,0

 

 

 

 

 

- оның ішінде

қолданыстағылары 

    

1

 

458,3

 

300,0

 

 

 

 

 

 

- оның ішінде

әзірленетіндері 

    

1

 

0,0

0,0

 

 

 

 

 

салалық

бағдарламалар:

    

8

7103,0

 

13480,

3

 

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыстағылары

 

    

6

 

7103,0

 

13480,

3

    

    

    

    

    

- оның ішінде

әзірленетіндері

 

    

2

 

0,0

 

0,0

    

    

    

    

    

ғылыми-техникалық

бағдарламалар: 

    

1

 

615,8

 

665,8

 

 

 

 

 

 

- оның ішінде

қолданыстағылары 

    

1

 

615,8

 

665,8

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі (233)

    

 

 

 

 

 

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

   кестенің жалғасы

 

    

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

61

11983

5,5

69785,8

13653,1

29054,4

3020

2,8

28314,

8

0,0

0,0

0,0

0,0

62

72,9

78,5

187,7

684,3

744,

3

762,1

0,0

0,0

0,0

0,0

63

59,4

263,2

0,0

250,6

815,

5

992,0

965,1

1069,

0

452,

1

486,6

64

9840,

4

0,0

0,0

1725,

7

1838,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65

16750,5

8173,5

0,0

552,3

306,

6

333,1

0,0

2880,

0

320,

0

0,0

66

2766,5

2957,

5

0,0

0,0

5564,2

5093,3

5271,0

0,0

0,0

0,0

 

14932

5,2

81258,5

13840,8

37831,5

3900

1,1

35673

965,1

3949,

0

772,

1

486,6

 

119835,5

69785,8

13653,1

29054,4

30202,8

28314,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

119835,5

69785,8

13653,1

29054,4

30202,8

28314,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

29489,7

11472,7

187,7

8777,1

8798,3

7358,2

965,1

3949,0

772,1

486,6

 

29489,7

11472,7

187,7

8777,1

8798,3

7358,2

965,1

3949,0

772,1

486,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

69

544,9

351,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70

7829,

9

7289,

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72

4358,

2

1831,

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

76

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

13033,0

9773,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

12733,0

9473,

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

12733,0

9473,

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            кестенің жалғасы

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

78

 

1

 

    

    

    

Қазақстан Республика-

сының индустриялық-

инновациялық дамуының

2003-2015 жылдарға

арналған стратегиясы

(Қазақстан Республика-

сы Президентінің

2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығы) 

2003-

2015

 

ИСМ,

ЭБЖМ

 

20982

0,2

10642

6,8

79

 

    

    

1

 

    

Қазақстан Республика-

сында құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрас-

тырмалары өнеркәсібін

дамытудың 2005-2014

жылдарға арналған

бағдарламасы (Қазақстан Республика-

сы Үкіметінің 2004

жылғы 13 желтоқсанда-

ғы N 1305 қаулысы) 

2005-

2014

 

ИСМ

 

53,0

 

0,0

 

80

 

    

    

2

 

    

Қазақстан Республика-

сында тұрғын үй-комму-

налдық саланы дамы-

тудың 2006-2008 жыл-

дарға арналған бағдарламасы

(Қазақстан Республика-

сы Үкіметінің 2006

жылғы 15 маусымдағы N

553 қаулысы) 

2006-

2008

 

ИСМ

 

31,7

 

0,0

 

81

 

    

    

3

 

    

"Қорғас" халықаралық

шекара маңы ынтымақ-

тастығы орталығын одан

әрі дамытудың 2007-2011 жылдарға

арналған бағдарламасы

(Қазақстан Республика-

сы Үкіметінің 2006

жылғы 7 қарашадағы

N 1061 қаулысы) 

2007-

2011

 

ИСМ

 

5000,0

 

3988,4

 

82

 

    

    

4

 

    

Техникалық реттеу

жүйесін дамытудың

2007-2009 жылдарға

арналған бағдарламасы

(Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы

29 қарашадағы N 1129

қаулысы)

2007-

2009

 

ИСМ

 

650,6

 

668,1

 

83

 

    

    

5

 

    

Өлшем бірлігін қамта-

масыз ету жүйесін

дамытудың 2007-2009

жылдарға арналған

бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 12 желтоқсандағы N

1191 қаулысы) 

2007-

2009

 

ИСМ

 

1023,1

1049,4

84

 

2

 

 

 

Қазақстан Республика-

сында тұрғын үй

құрылысының 2008-2010

жылдарға арналған

мемлекеттік бағдарла-

масы (Қазақстан

Республикасы Президен-

тінің 2007 жылғы 20

тамызда № 383

Жарлығы)

2008-

2010

ИСМ

 

0,0

 

10437

6,2

85

 

 

6

 

Қазақстан Республика-

сының 2015 жылға

дейінгі технологиялық

даму бағдарламасы

(Қазақстан Республика-

сы Үкіметінің 2006

жылғы 26 қараша № 1131

қаулысы)

2008-

2015

ИСМ

0,0

0,0

86

 

 

 

7

    

Қазақстан Республика-

сының ұлттық иннова-

циялық жүйесін қалып-

тастыру және дамыту

жөніндегі 2005-2015

жылдарға арналған

бағдарлама (Қазақстан

Республикасы Үкіметі-

нің 2005 жылғы 25

сәуірдегі № 387

қаулысы)

2005-

2015

ИСМ

 

0,0

0,0

87

 

 

 

1

Қазақстан Республика-

сының мемлекеттік

техникалық реттеу

және өлшем бірлігін

қамтамасыз ету

жүйелерін дамытудың

2007-2009 жылдарға

арналған бағдарлама

("Қазақстанның 2030

жылға дейінгі Даму

стратегиясын одан

әрі іске асыру жөнін-

дегі шаралар туралы"

Қазақстан Республика-

сы Президентінің 2007

жылғы 6 сәуірдегі №

310 Жарлығын іске

асыру мақсатында

әзірленуде)

2007-

2009

ИСМ

1973,

7

1717,5

 

 

 

 

 

Қолданыстағы ғылыми-техникалық

бағдарламалар  

88

 

    

    

1

 

    

"2006-2008 жылдарға

арналған әр түрлі

мақсаттағы перспекти-

валық жаңа материал-

дарды әзірлеу"

ғылыми-техникалық

бағдарламасы

(Қазақстан Республикасы Үкіме-

тінің 2006 жылғы 13

сәуірдегі N 274 қаулысы) 

2006-

2008

 

ИСМ

 

177,6

 

188,3

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттік орган

бойынша жиыны:

11

2184

29,9

2184

14,7

 

 

 

 

 

мемлекеттік

бағдарламалар:

    

2

20982

0,2

21080

3,0

 

 

 

 

 

- оның ішінде

қолданыстағылары 

 

2

20982

0,2

21080

3,0

    

    

    

    

    

салалық бағдарламалар:

 

 

8

8432,1

7423,4

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыстағылары

 

    

7

6758,4

5705,9

    

    

    

    

    

- оның ішінде

әзірленетіндері

 

    

1

1673,7

1717,5

    

    

    

    

    

ғылыми-техникалық

бағдарламалар:

 

    

1

 

177,6

 

188,3

 

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыстағылары

 

    

1

 

177,6

 

188,3

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы

 

 

 

 

 

 

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

89

 

    

    

1

 

    

Бәсекелестікті қорғау

мен дамытудың 2007-

2009 жылдарға арналған

бағдарламасы (Қазақс-

тан Республикасы

Үкіметінің 2006 жылғы

29 желтоқсандағы №

1308 қаулысы)

2007-

2009

БҚА

117,1

0,0

 

 

 

 

 

Мемлекеттік орган

бойынша жиыны:

1

117,1

0,0

 

 

 

 

 

салалық бағдарламалар:

 

1

117,1

0,0

 

 

 

 

 

- оның ішінде

қолданыстағылары

 

1

117,1

0,0

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау

министрлігі (234)

 

 

 

 

 

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық

(секторалдық) бағдарламалар

90

 

    

    

1

 

    

2007-2009 жылдарға

арналған Балқаш-Алакөл

бассейнінің орнықты

дамуын қамтамасыз ету

(Қазақстан Республикасы

Үкіметінің 2007 жылғы

2 наурыздағы N 163

қаулысы) 

2007-

2009

 

Қорша-

ған-

орта-

мині

 

26,0

 

34,5

 

 

 

 

 

Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

91

 

    

1

 

    

    

Жаңғыртылатын

ресурстарды және

баламалы энергия

көздерін тиімді және

ұтымды пайдаланудың

мемлекеттік бағдарла-

масы (Қазақстан

Республикасының

Премьер-Министрі

К.Қ.Мәсімовтың 2006

жылғы 24 қазандағы N

17-63/4536 тапсырмасы-

на сәйкес әзірленуде)

2008-

2024

 

Қорша-

ған-

орта-

мині,

ЭМРМ,

АШМ,

ИСМ,

ЭБЖМ,

ЖРА

 

0,0

 

0,0

92

 

    

    

    

1

 

"Қазақстан Республика-

сының 2008-2010 жылдарға арналған

қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы

(Қазақстан Республика-

сы Президентінің

2003 жылғы 3 желтоқ-

сандағы N 1241 Жарлы-

ғымен бекітілген

Қазақстан Республика-

сы экологиялық

қауіпсіздігінің

2004-2015 жылдарға

арналған тұжырымда-

масының 5-тармағына

сәйкес әзірленуде) 

2008-

2010

 

Қорша-

ған-

орта-

мині

 

0,0

 

6578,8

 

    

    

    

    

    

Мемлекеттік орган

бойынша жиыны:  

3

26,0

6613,3

    

    

    

    

    

мемлекеттік

бағдарламалар:

 

    

1

0,0

0,0

 

 

 

 

 

- оның iшiнде

әзірленетіндері 

    

1

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

салалық

бағдарламалар: 

    

2

26,0

6613,3

 

 

 

 

 

- оның iшiнде

қолданыстағылары 

    

1

26,0

34,5

 

 

 

 

 

- оның iшiнде

әзірленетіндері 

 

1

0,0

6578,8

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы

Бас прокуратурасы (502)  

    

    

 

 

 

 

 

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

93

 

    

    

1

 

    

Қазақстан Республика-

сында мемлекеттiк

құқықтық статистиканы

және арнайы есепке

алуды дамытудың

2005-2007 жылдарға

арналған бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Yкiметiнiң 2004 жылғы

24 желтоқсандағы

N 1374 қаулысы) 

2005-

2007

(2008

жылға

дейін

ұзарту) 

БП

 

1194,1

 

1152,3

 

    

    

    

    

    

Мемлекеттік орган

бойынша жиыны:

 

1

 

1194,

1

 

1152,3

 

    

    

    

    

    

салалық бағдарламалар:

 

    

1

 

1194,1

 

1152,3

 

    

    

    

    

    

- оның iшiнде

қолданыстағы

 

    

1

 

1194,1

 

1152,3

 

    

    

    

    

    

Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі (603)  

    

    

    

    

    

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

 

94

 

    

    

1

 

    

Қазақстан Республика-

сының почта-жинақтау

жүйесiн дамытудың

2005-2010 жылдарға

арналған бағдарламасы

(Қазақстан Республика-

сы Yкiметiнiң 2004

жылғы 20 қазандағы

N 1077 қаулысы) 

2005-

2010 

АБА

 

2533,7

 

2000,0

 

   кестенің жалғасы

 

    

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

78

1925,

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82

670,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83

1050,

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84

106203,8

90220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85

10252,5

12906,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87

1720,

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1218

22,9

1031

26,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

108128,8

90220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

108128,8

90220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

13694,1

1290

6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

11973,3

1290

6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1720,

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

55,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92

13950,6

15089,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1400

5,7

1508

9,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

14005,7

1508

9,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

55,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

13950,6

15089,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   кестенің жалғасы

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

95

 

    

    

2

 

 

Қазақстан Республикасының

телекоммуникация

саласын дамытудың

2006-2008 жылдарға

арналған бағдарла-

масы (Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің 2006 жылғы 7 маусымдағы

N 519 қаулысы) 

2006-

2008

 

АБА

 

0,0

254,2

96

 

    

    

3

 

    

Қазақстан Республикасындағы

ақпараттық теңсіз-

дікті төмендетудің

2007-2009 жылдарға

арналған бағдарла-

масы (Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің 2006

жылғы 13 қазандағы

N 995 қаулысы)

2007-

2009

 

АБА

 

4818,9

4244,8

97

 

 

 

 

Қазақстан Республи-

касында "Электрон-

дық Үкіметті"

дамытудың 2008-

2010 жылдарға

арналған мемлекет-

тік бағдарламасы

(Қазақстан Респу-

бликасы Үкіметінің

2007 жылғы 30

қараша № 1155-1

қаулысы)

2008-

2010

АБА

0,0

11771,

6

    

    

    

    

    

Мемлекеттiк орган

бойынша жиыны:

 

4

 

7352,

6

 

18270,6

 

 

 

 

 

 

салалық

бағдарламалар: 

 

4

7352,6

18270,

6

 

 

 

 

 

- оның iшiнде

қолданыстағылары 

    

4

7352,6

18270,

6

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы

Статистика агенттігі (606)  

    

    

 

 

 

 

 

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық

(секторалдық) бағдарламалар  

98

    

    

1

 

    

Қазақстан Республикасының

мемлекеттiк

статистикасын

жетiлдiрудiң

2006-2008 жылдарға

арналған бағдарла-

масы (Қазақстан

Республикасы

Yкiметiнiң 2006

жылғы 6 ақпандағы

N 71 қаулысы) 

2006-

2008

 

СА

 

312,7

264,4

 

 

 

 

 

Мемлекеттiк орган

бойынша жиыны:  

1

 

312,7

 

264,4

 

 

 

 

 

 

салалық

бағдарламалар: 

    

1

 

312,7

 

264,4

 

 

 

 

 

 

- оның iшiнде

қолданыстағы

    

1

 

312,7

 

264,4

 

 

 

 

 

 

Табиғи монополияларды

реттеу агенттігі (203)  

    

    

 

 

 

 

 

Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

99

    

    

    

1

 

"Табиғи монополия-

лар саласындағы

тариф саясатын

жетілдірудің

2008-2010 жылдарға

арналған кешенді

шараларының"

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің 2007

жылғы 20 сәуірдегі

N 319 қаулысының

24-тармағына

сәйкес әзірленуде) 

2008-

2010

 

ТМРА

 

0,0

 

382,1

 

 

 

 

 

Мемлекеттік орган

бойынша жиыны:

1

 

0,0

 

382,1

 

 

 

 

 

 

салалық бағдарла-

малар:

    

1

 

0,0

 

382,1

 

 

 

 

 

 

- оның ішінде

әзірленетіндері 

    

1

 

312,7

264,4

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі (614)  

    

 

 

 

 

 

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

100

 

    

    

1

 

    

Ауыл шаруашылығы

мақсатындағы

жерлердi ұтымды

пайдалану жөнiндегi

2005-2007 жылдарға

арналған бағдарла-

ма (Қазақстан

Республикасы

Yкiметiнiң 2005

жылғы 5 қаңтардағы N 3 қаулысы) 

2005-

2007

(2008

жылға

дейін

ұзарту)

 

ЖРА

 

990,6

 

1697,8

101

 

    

    

2

 

    

Қазақстан Республикасында

геодезияны және

картографияны

дамытудың 2005-2007

жылдарға арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Yкiметiнiң 2004

жылғы 31 желтоқ-

сандағы N 1455

қаулысы) 

2005-

2007

(2008

жылға

дейін

ұзарту)

ЖРА

 

349,7

 

652,0

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттiк орган

бойынша жиыны:  

2

 

1340,

3  

2349,

8  

 

 

 

 

 

салалық бағдарла-

малар: 

 

2

1340,3

2349,8

 

 

 

 

 

- оның iшiнде

қолданыстағылары 

 

2

1340,3

2349,8

    

    

    

    

    

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы

күрес агенттігі (қаржы полициясы) (618)  

 

 

 

 

 

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

102

 

    

    

1

 

    

Қазақстан Республикасында

экономика саласындағы

құқық бұзушылық-

тарға қарсы

күрестің 2005-2007

жылдарға арналған

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің 2004

жылғы 27 желтоқ-

сандағы N 1401

қаулысы) 

2005-

2007

(2008

жылға

дейін

ұзарту)

 

ЭСЖКА

 

0,0

 

0,0

 

103

 

1

 

    

    

    

Сыбайлас жемқор-

лыққа қарсы күрес-

тiң 2006-2010

жылдарға арналған

мемлекеттiк бағ-

дарламасы (Қазақс-

тан Республикасы

Президентінің

2005 жылғы 23

желтоқсандағы

N 1686 Жарлығы) 

2006-

2010

 

ЭСЖКА

 

336,0

 

509,7

 

    

    

    

    

    

Мемлекеттiк орган

бойынша жиыны:  

2

 

336,0

 

509,7

 

    

    

    

    

    

мемлекеттiк

бағдарламалар:

 

    

1

 

336,0

 

509,7

 

    

    

    

    

    

- оның iшiнде

қолданыстағылары

 

    

1

 

336,0

 

509,7

 

    

    

    

    

    

салалық бағдарла-

малар:

 

    

1

 

0,0

 

0,0

 

    

    

    

    

    

- оның iшiнде

қолданыстағылары

 

    

1

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық ғарыш агенттігі (601)  

    

    

 

 

 

 

 

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар

104

 

    

    

1

 

    

"2007-2009 жылдарға

арналған "Байқоңыр"

кешенінің инфра-

құрылымын дамыту"

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің 2006

жылғы 30 қыркүйек-

тегі N 954 қаулысы)

2007-

2009

 

ҰҒА

 

1220,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

105

 

    

1

 

    

 

Қазақстан

Республикасында

ғарыш қызметін

дамытудың 2008-2020

жылдарға арналған

мемлекеттік

бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Премьер-Министрдің

2006 жылғы 25

тамыздағы N 244-ө

өкіміне сәйкес

әзірленуде) 

2008-

2020

 

ҰҒА

 

0,0

 

10867,

9

    

    

    

    

    

Мемлекеттік орган

бойынша жиыны:

 

2

 

1220,

0

 

1086

7,9

 

    

    

    

    

    

салалық бағдарла-

малар:

 

    

1

 

0,0

 

1086

7,9

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыстағылары

 

    

1

 

0,0

 

1086

7,9

    

    

    

    

    

мемлекеттік

бағдарламалар:

 

    

1

 

1220,0

 

0,0

 

    

    

    

    

    

- оның ішінде

әзірленетіндері

 

    

1

 

1220,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

Астана қаласының әкімі  

 

 

 

 

 

 

 

 

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

106

 

1

 

    

    

    

Астана қаласының

әлеуметтік-эконо-

микалық дамуының

2006-2010 жылдарға

арналған мемлекеттік бағдарламасы

(Қазақстан Республикасы

Президентінің

2006 жылғы 4

маусымдағы N 111

Жарлығы)

2006-

2010

 

Астана

қала-

сының

әкімі

 

1106

86,2

 

166

389,2

107

 

2

 

    

    

    

Астана қаласын

орнықты дамытудың

2030 жылға дейінгі

стратегиялық

жоспары (Қазақстан

Республикасы

Президентінің

2006 жылғы 17

наурыздағы N 67 Жарлығы, Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің 2006

жылғы 28 сәуірдегі

N 336 қаулысы) 

2006-

2030

 

Астана

қала-

сының

әкімі

 

0,0

 

0,0

 

    

    

    

    

    

Мемлекеттiк орган

бойынша жиыны:

 

2

 

1106

86,2

 

166

389,2

 

    

    

    

    

    

мемлекеттiк

бағдарламалар:

 

    

2

 

1106

86,2

 

166

389,2

    

    

    

    

    

- оның iшiнде

қолданыстағылары

 

    

2

 

1106

86,2

 

166

389,2

 

 

 

 

 

Алматы қаласының әкімі  

    

    

    

 

 

 

 

 

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

108

 

1

 

    

    

    

Алматы қаласын

дамытудың 2003-2010

жылдарға арналған

мемлекеттiк бағдарламасы

(Қазақстан

Республикасы

Президентінiң

2003 жылғы 10

ақпандағы N 1019

Жарлығы)

2003-

2010

 

Астана

қала-

сының

әкімі,

ЭБЖМ

 

4167

9,9

 

72125,

9

    

    

    

    

    

Мемлекеттiк орган

бойынша жиыны

 

1

 

4167

9,9

 

7212

5,9

    

    

    

    

    

мемлекеттiк

бағдарламалар:

 

    

1

 

41679,9

 

7212

5,9

 

    

    

    

    

    

- оның iшiнде

қолданыстағылары

 

    

1

 

41679,9

 

7212

5,9

 

 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі  

    

 

 

 

 

 

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар  

109

 

    

    

    

1

 

"Оңтүстік" арнайы

экономикалық

аймағын дамытудың

2007-2015 жылдарға

арналған бағдарла-

масы (Қазақстан

Республикасы

Үкіметінің 2006

жылғы 21 қыркүйек-

тегі N 895 қаулысы)

2007-

2015

 

ОҚО

әкімі,

ИСМ

 

2970,5

 

1203,8

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттік орган

бойынша жиыны:  

1

2970,5

 

1203,8

 

    

    

    

    

    

салалық бағдарла-

малар:

 

    

1

 

2970,5

 

1203,8

 

    

    

    

    

    

- оның ішінде

қолданыстағылары

 

    

1

 

2970,5

 

1203,8

 

 

 

 

 

 

БАҒДАРЛАМАЛАР БОЙЫНША

ЖИЫНЫ:

109

845437

1172654

 

 

 

 

 

МЕМЛЕКЕТТІК

 

27

544279

831282

 

 

 

 

 

САЛАЛЫҚ

 

69

299241

338668

 

 

 

 

 

ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ

 

13

1918,0

2703,7

 

 

 

 

 

Қолданыстағы бағдарламалар:

 

83

83205

2,1

11291

39,1

 

 

 

 

 

мемлекеттiк

 

20

543986

815831

 

 

 

 

 

салалық

 

59

286672

311817

 

 

 

 

 

ғылыми-техникалық

 

4

1394,2

1491,0

 

 

 

 

 

Әзірленетін бағдарламалар:

 

26

13385,

0

43514,

5

 

 

 

 

 

мемлекеттiк

 

7

293

15451

 

 

 

 

 

салалық

 

10

12568

26851

 

 

 

 

 

ғылыми-техникалық

 

9

524

1213

   кестенің жалғасы

 

    

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

95

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96

4402,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97

4886,7

1310,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

9288,

9

1310,

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

9288,9

1310,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

9288,9

1310,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

370,0

365,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

370,0

365,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

370,0

365,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

120423,1

54144,

4

7688,

8

4056,

0

3157,1

1068,8

0,0

0,0

0,0

0,0

107

0,0

0,0

228,5

46,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

120423,1

54144,4

7917,3

4102,

0

3157,1

1068,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

120423,1

54144,

4

7917,

3

4102,

0

3157,1

1068,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

120423,1

54144,

4

7917,3

4102,

0

3157,1

1068,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

27348,8

771,1

17795,0

21976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

27348,8

771,1

1779

5,0

2197

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

27348,8

771,1

17795,0

21976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

27348,8

771,1

17795,0

21976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

884070

615833

84266

127835

96844

9425

0

1821

4

2707

7

1295

8

20235

 

503759

330660

61071

83840

66479

63830

0

0

0

0

 

379206

284420

23196

43995

30366

30420

18214

27077

12958

20235

 

1105,8

752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

822864,8

570261,9

84266,3

125661,0

91433,3

8899

2,5

1821

3,7

2707

7,3

1295

8,1

2023

5,0

 

478676

301296

61071

81666

61068

58573

0

0

0

0

 

344049

268966

23196

43995

30366

30420

18214

27077

12958

20235

 

140,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

61205,4

45571,4

0,0

2174,3

5410,7

5257,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

25083

29364

0

2174

5411

5258

0

0

0

0

 

35157

15454

0

0

0

0

0

0

0

0

 

965

753

0

0

0

0

0

0

0

0

                                             Қазақстан Республикасы 
                                                    Үкiметiнiң 
                                            2007 жылғы 29 тамыздағы 
                                                 N 753 қаулысымен 
                                                    бекітілген

       Ескерту. 5-бөлім жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2008.02.08.  N 123 , өзгерту енгізілді - 2008.04.15  N 342
Қаулыларымен.

    5-бөлім. Қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және 
       салалық(секторалдық) бағдарламалар бөлінісіндегі 
        2008-2010 жылдарға арналған басымды бюджеттік 
     инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі

  2008-2010 жылдарға арналған басымды республикалық бюджеттік 
    инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі

                                                     мың теңге

р/с

N

 

Жобаның

атауы

 

Бюд-

жет-

тік

бағ-

дар-

лама-

ның

әкім-

шісі

 

Іске

асыру

кезе-

ңі

 

Жалпы

құны

 

2008

жылға

дейін

 

Болжам

 

2010

жыл-

дан

кейін

 

2008

жыл

 

2009

жыл

 

2010

жыл

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

 

1

 

Астана

қаласында

дарынды

балаларға

арналған

респуб-

ликалық

мектеп-

интернат

салу 

БҒМ

 

2005-

2009

 

1958670

 

954000

 

704670

 

300000

 

    

    

2

 

Алматы

қаласында

жетiм

балаларға

арналған

қазақ

тiлiнде

оқытатын

білім беру

орталығын

салу 

БҒМ

 

2004-

2008

 

6290049

 

5282232

 

1007817

 

    

    

    

3

 

Алматы

қаласында

Әл-Фараби

атындағы

Қазақ

ұлттық

универси-

тетінің

универси-

теттiк

қалашығы-

ның

екiншi

кезектегi

объектіле-

рін салу 

БҒМ

 

2005-

2009

 

66098

37

 

3468814

 

1806568

1334455

    

    

4

Алматы

қаласында

Гоголь,

көшесінде

161 мекен-

жайында

орналасқан

"Қазақ

мемлекет-

тік қыздар

педагоги-

калық

институты"

РМҚК 450

орындық

жатақхана

(студент-

тер үйін)

салу

БҒМ

2008-

2009

511042

 

150000

361042

 

 

5

 

Қарағанды

қаласында

көру қабi-

летiнде

проблема-

лары бар

балаларға

арналған

250

орындық

мектеп-

интернет

салу 

БҒМ

 

2005-

2008

 

12869

28

 

548450

 

738478

 

    

    

    

6

 

Алматы

облысы

Еңбекші-

қазақ

ауданы

Есік

қаласында

көру қа-

білетiнде

проблема-

лары бар

балаларға

арналған

250

орындық

мектеп-

интернат

салу 

БҒМ

 

2005-

2009

 

13628

85

 

30000

747885

585000

    

    

7

 

Астана

қаласында

Л.Гумилев

атындағы

Еуразия

ұлттық

универси-

тетiнiң

кiтапхана-

сын салу

 

БҒМ

 

2005-

2009

 

1110

400

 

668900

 

    

441500

 

    

    

8

Ш.Есенов

атындағы

Ақтау

мемлекет-

тік уни-

верситеті-

нің сту-

денттер

қалашығын-

дағы

инженер-

лік-техни-

калық

институты

оқу корпу-

сының

ғимаратын

салу.

1, 2, 3, 4

Корпустар

БҒМ

2007-

2009

2698355

187196

500000

2011159

 

 

9

 

М.Қозыбаев

атындағы

Солтүстік

Қазақстан

мемлекет-

тік

универси-

тетінің

жүзу бас-

сейнін

салу 

БҒМ

 

2006-

2008

 

891525

 

410149

 

481376

 

    

    

    

10

 

Атырау

облысы

Атырау

қаласында

мұнай-газ

саласы

үшін

қызмет

көрсететін

және

техникалық

мамандарды

дайындау

және қайта

дайындау

үшін 700

орындық

өңіраралық

кәсіби

орталық

салу 

БҒМ

 

2005-

2009

 

33700

96

 

926044

513852

1930200

    

    

11

 

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Түркістан

қаласында

Қ.А.Яссауи

атындағы

Халықара-

лық қазақ-

түрік

универси-

тетінің

басты оқу

корпусын

салу 

БҒМ

 

2006-

2008

 

973438

 

766284

 

207154

 

    

    

    

12

 

Павлодар

облысының

Екібастұз

қаласында

отын-

энергетика

саласы

үшін

қызмет

көрсететін

және

техникалық

мамандарды

дайындау

және қайта

дайындауға

арналған

700 орын-

дық өңір-

аралық

кәсіби

орталық

салу 

БҒМ

 

2007-

2009

 

3243890

66302

891096

2286492

    

    

13

 

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Шымкент

қаласында

өңдеу

саласы

үшін

қызмет

көрсететін

және

техникалық

мамандарды

дайындау

және қайта

дайындауға

арналған

700 орын-

дық өңір-

аралық

кәсіби

орталық

салу 

БҒМ

 

2008-

2010

 

2180795

 

64433

865985

1250377

    

14

 

Шығысы

Қазақстан

облысы

Өскемен

қаласында

700 орын-

дық машина

жасау

саласы

үшін

техникалық

қызмет

көрсету

және өңдеу

саласында-

ғы қызмет-

керлерді

даярлау

мен қайта

даярлауға

арналған

өңіраралық

кәсіби

орталығын

салу

БҒМ

2008-

2010

3274560

 

60874

1022677

2191009

 

15

 

Алматы

қаласы

Қ.Сәтпаев

атындағы

Қазақ

ұлттық

техникалық

универси-

тетінің

кешенін

қайт құру 

БҒМ

 

2009-

2010

 

14934

89

 

    

    

602695

 

890794

 

    

16

 

Жоғары

және

жоғары

оқу орны-

нан кейін-

гі кәсіп-

тік білім-

ді маман-

дар

даярлау 

БҒМ

 

2008-

2010

 

53438

077

 

    

17779

397

 

17811

933

 

17846

747

 

    

17

 

Білім беру

ұйымдары

үшін оқу-

лықтар мен

оқу әдіс-

темелік

кешен-

дерін

әзірлеу

және

тәжірибе-

ден

өткізу,

білім беру

саласында

қызмет

көрсететін

респу-

бликалық

ұйымдар

және шетелдегі

қазақ

диаспорасы

үшін оқу

әдебиетін

шығару

және жеткізу 

БҒМ

 

2008-

2010

 

931411

 

    

289717

 

309997

 

331697

 

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:          25943317  29863135 22510624

 

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалаудың және дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы

 

18

 

Алматы

қаласында-

ғы

"Педиатрия

және

балалар

хирургиясы

ғылыми

орталығы"

РМҚК

жанынан

150 төсек-

ке

арналған

емдеу

корпусын

салу

ДСМ

 

2005-

2009

 

5683066

1864000

1000000

2819066

 

 

19

Қарағанды

облысы

"Қарағанды

мемлекет-

тік меди-

циналық

академия-

сы" РМҚК

жанынан

300 төсек-

ке арнал-

ған көпма-

манды

аурухана

салу

ДСМ

2008-

2009

4430000

 

730000

3700000

 

 

20

 

Денсаулық

сақтаудың

ақпараттық

жүйелерiн

құру

 

ДСМ

 

2005-

2009

 

13705459

 

1867056

 

1342375

 

10496028

 

    

    

21

 

Денсаулық

сақтау

саласында

техникалық

және

кәсіби,

орта

білімнен

кейінгі

білімді,

жоғары

және

жоғары

оқу

орнынан

кейінгі

кәсіптік

білімді

мамандар

даярлау 

ДСМ

 

2008-

2010

 

14289750

 

3788468

4570782

5930500

    

22

 

Денсаулық

сақтау

саласын-

дағы

қолданбалы

ғылыми

зерттеулер

ДСМ

 

2008

 

722000

 

    

722000

 

    

    

    

 

Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            7582843  21585876  5930500

 

Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға мемлекеттік бағдарламасы

 

23

 

Ауылдық

денсаулық

сақтауда

телемеди-

цинаны

және

ұтқыр

медицина-

ны дамыту

 

ДСМ

 

2004-

2009

 

2941795

1552596

629689

759510

 

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            629689  759510

 

1999-2010 жылдарға арналған "Салауатты өмір салты" кешенді бағдарламасы  

 

24

 

Денсаулық

сақтау

саласын-

дағы

қолданба-

лы

ғылыми

зерттеу-

лер 

ДСМ

 

2008-

2010

 

65896

 

    

20497

 

21932

 

23467

 

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:           20497   21932  23467

     2008-2010 жылдарға арналған ана мен бала өлімін азайту

бағдарламасы

25

Денсаулық

сақтау

саласын-

дағы қол-

данбалы

ғылыми

зерттеу-

лер

ДСМ

2008-

2010

522429

 

164100

173946

184383

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            164100  173946  184383

 

2006-2008 жылдарға арналған Мәдениет саласын дамыту бағдарламасы

 

26

 

Шығыс

Қазақстан

облысының

Катон

Қарағай

ауданында

"Берел"

тарихи-

мәдени

қорық-

мұражайын

ұйымдас-

тыру

(салу) 

МАМ

 

2007-

2008

 

90995

 

40000

 

50995

 

    

    

    

27

 

Алматы

облысының

Еңбекші-

қазақ

ауданында

"Есік"

тарихи-

мәдени

қорық-

мұражайын

ұйымдас-

тыру

(салу) 

МАМ

 

2007-

2008

 

90431

 

40000

 

50431

 

    

    

    

 

Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            101426

 

Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006-2012

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

 

28

 

"Ресей

Федера-

циясының

шекарасы-

Орал-

Ақтөбе"

учаске-

сіндегі

"Орал,

Ақтөбе,

Қызыл-

орда

қалалары

арқылы

Ресей

Федера-

циясының

шекарасы

(Самараға

қарай) -

Шымкент"

автомо-

биль

жолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2002-

2009

 

28798081

 

14494194

 

4114000

10189887

    

    

29

 

"Ресей

Федера-

циясының

шекарасы

(Самара-

ға) Орал,

Ақтөбе,

Қызылорда

арқылы"

өтетін

автомо-

биль

жолын

"Қара-

бұтақ-

Ырғыз-

Қызылорда

облысының

шекарасы"

аймағында

қайта

құру

ККМ

 

2002-

2010

 

16384988

2720799

2000000

11449509

214680

    

30

 

"Павлодар,

Семей

қалалары

арқылы

"Ресей

Федера-

циясының

шекарасы

(Омбыға

қарай) -

Майқапша-

ғай

(Қытай

Халық

Респуб-

ликасына

шығу)"

автожолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2002-

2009

 

26367033

5468257

3508000

17390776

 

 

31

 

"Астана-

Қостанай-

Челябі"

автожолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2003-

2009

 

51042627

27386191

4510000

19146436

 

 

32

"Көкшетау

қаласы

арқылы

Астана-

Петро-

павл"

автожолын

"Астана-

Щучинск"

учас-

кесінде

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2004-

2009

 

102345893

47658078

13993536

40694279

 

 

33

 

"Щучинск-

Көкшетау-

Петро-

павл-

Ресей

Федера-

циясының

шекарасы"

учаске-

сіндегі

"Көкшетау

қаласы

арқылы

Астана

-Петро-

павл"

автомо-

биль

жолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2003-

2009

 

12825003

5090140

2210000

5524863

 

 

34

 

"Қара-

батан-

Бейнеу"

учас-

кесінде

"Ақтау-

Атырау"

автожолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2001-

2008

 

33208473

21856473

11352000

 

 

 

35

 

"Бейнеу-

Ақтау"

учас-

кесінде

"Ақтау-

Атырау"

автожолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2006-

2011

 

33429110

93400

 

11885422

12000000

9450288

36

 

"Ресей

Федера-

циясының

шекарасы-

Атырау

-Ақтау

-Түркі-

менстан

шекарасы

автомо-

биль

жолының

қайта

құрылым-

дау" 

ККМ

 

2009-

2010

 

11907

703

 

    

    

6415346

 

5492357

 

    

37

 

"Таскес-

кен-

Бақты"

автожолын

қайта

жаңарту

(Қытай

Халық

Респуб-

ликасының

шекарасы)

ККМ

 

2005-

2009

 

13773245

3581380

2873000

7318865

 

 

38

 

"Шонжы-

Көлжат

(Қытай

Халық

Респуб-

ликасының

шека-

расы)"

учаске-

сінде

"Ақсай-

Шонжы-

Көлжат-

Қытай

Халық

Респуб-

ликасының

шекарасы"

автожолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2005-

2008

 

75675

30

 

42541

30

 

33134

00

 

    

    

    

39

 

Үшарал-

Достық

автожолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2005-

2008

 

587001

 

453801

 

133200

 

    

    

    

40

 

"Қордай-

Тараз-

Шымкент-

Өзбекстан

шекарасы"

учаске-

сіндегі

Қырғыз

Республи-

касы шекара-

сына

кіретін

жолдары-

мен Көкпек, Көктал, 

Благове-

щенка 

арқылы

өтетін

"Өзбек-

стан

Республи-

касы ше-

карасы

(Ташкент

қарай) -

Шымкент-

Тараз-

Алматы-

Хоргос

автомо-

биль жол-

дарын

қайта

құрылым-

дау"

ККМ

 

2007-

2012

 

73824174

110000

5945000

7399000

33157587

27212587

41

 

"Алматы-

Қорғас" участке-

сіндегі

Қырғыз

Республи-

касы ше-

карасына

кіретін

жолдары-

мен

Көкпек,

Көктал, Благове-

щенка

арқылы

өтетін

"Өзбек-

стан"

Республи-

касы

шекарасы

(Ташкент

қарай)

-Шымкент-

Тараз-

Алматы-

Қорғас

автомо-

биль жол-

дарын

қайта

құрылым-

дау" 

ККМ

 

2005-

2011

 

37401899

40500

 

631000

8900000

27830399

42

 

Ресей

Федера-

циясының

шекарасы

(Астра-

ханға) -

Атырау

автомо-

биль жолын

қайта

жаңғырту-

дың

жобалық-

сметалық

құжатта-

масын

дайындау 

ККМ

 

2008

 

100000

 

    

100000

 

    

    

    

43

 

Ақтөбе

облысы 

шекарасы-

Қызылорда-Шымкент

жол бөлі-

гінде

Самара-

Шымкент

автожолын

қайта

құрудың

жобалық-

сметалық

құжатта-

масын

дайындау 

ККМ

 

2008

 

1010000

 

    

1010000

 

    

    

    

44

 

Қорғас-

Алматы

бөлігінде

Қорғас-

Алматы-

Георгиев-

ка-Тараз-

Шымкент-

Өзбекстан

шекарасы

авто

көлік

жолын

қайта

құрудың

жобалық-

сметалық

құжатта-

масын

дайындау 

ККМ

 

2008

 

631000

 

    

631000

 

    

    

    

45

 

Алматы-

Өскемен

автокөлік

жолын

қайта

құрудың

жобалық-

сметалық

құжатта-

масын

дайындау 

ККМ

 

2008

 

516000

 

    

516000

 

    

    

    

46

 

Батыс

Қазақстан

облысында

автокөлік

жол желі-

лерін

қайта

құру 

ККМ

 

2001-

2008

 

59453

216

 

55553

216

 

39000

00

 

    

    

    

47

Алматы-

Астана

автожолын

оңалту

ККМ

2008

588000

 

588000

 

 

 

48

Автожолы

саласын

дамыту

жобасы

(Алматы-

Бішкек)

ККМ

2008

60000

 

60000

 

 

 

49

 

Жол сала-

сындағы

қолдан-

балы

ғылыми

зерттеу-

лер 

ККМ

 

2008-

2010

 

168214

 

    

52323

 

55986

 

59905

 

    

 

Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 60809459 138101369 59824529 64493274

 

Қазақстан Республикасында "электрондық үкімет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

 

50

 

"СЖСОТ

"Салық

төлеуші-

лердің

және салық

салу объек-

тілерінің

тізілімі"

ақпараттық

жүйесін

дамыту 

Қаржы-

мині

 

2001-

2009

 

771177

 

453817

 

194825

 

122535

 

    

    

51

 

"ҚР БСАЖ"

Біріккен

салықтық

ақпарат

жүйесін

дамыту

 

Қаржы-

мині

 

2001-

2009

 

11038488

 

4023213

 

2315045

 

4700230

 

    

    

52

 

"КЕАЖ"

кедендік

ақпараттық

жүйесін

дамыту 

Қаржы-

мині 

2002-

2008

 

1441090

 

975251

 

465839

 

    

    

    

53

 

"Электрон-

дық кеден"

ақпараттық

жүйесін

құру 

Қаржы-

мині

 

2005-

2008

 

2086659

 

1245761

 

840898

 

    

    

    

54

 

"Мемле-

кеттік

меншік

тізілімі"

ақпараттық

жүйесін

дамыту 

Қаржы-

мині

 

2007-

2009

 

92337

 

47337

 

20000

 

25000

 

    

    

55

 

Мемле-

кеттік

дерек-

қорлар

құру 

АБА

 

2008-

2010

868713

 

161941

408111

298661

 

56

 

Мемле-

кеттік

орган-

дардың

ақпараттық

инфра-

құрылымын

құру 

АБА

 

2002-

2008

 

2175912

 

1285169

 

890743

 

    

    

    

57

 

Мемле-

кеттік

орган-

дардың

Интернет-

порталын

жасау 

АБА

 

2002-

2009

 

541390

 

425960

 

68597

 

46833

 

    

    

58

 

Қазақстан

Республи-

касы

Ұлттық

сәйкес-

тендіру

жүйесінің

ашық

кілттері

инфрақұры-

лымын

құру 

АБА

 

2006-

2009

 

1505012

 

665099

 

839913

 

    

    

    

59

 

"Элек-

трондық

үкіметтің

төлем

шлюзі"

автомат-

танды-

рылған

жүйесін

құру 

АБА

 

2007-

2008

 

447979

 

255000

 

192979

 

    

    

    

60

 

"Элек-

тронды

үкімет"

инфрақұ-

рылымының

ақпараттық

қауіпсіз-

дігі үшін

қауіп-

сіздік

жүйесін

жасау

АБА

 

2007-

2009

 

169887

 

49557

 

89898

 

30432

 

    

    

61

 

Мемле-

кеттік

жер

кадас-

трының

автомат-

танды-

рылған

ақпараттық

жүйесін

құру 

ЖРА

 

2002-

2008

 

3463027

2893115

569912

 

 

 

62

 

"E-Agri-

culture"

Қазақстан

Респуб-

ликасының

агроөнер-

кәсіптік

кешені

салаларын

басқа-

рудың

бірыңғай

автомат-

танды-

рылған

жүйесін

құру 

АШМ

 

2002-

2009

 

2380689

503054

448570

1429065

 

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:      7099160  6762206  298661

 

Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы

 

63

 

Астана

қаласында

Қазақстан

Респуб-

ликасының

Ұлттық

биотехно-

логиялар

орталығын

салу 

БҒМ

 

2006-

2009

 

5640000

 

2290000

 

1425000

1925000

 

 

            Стратегия бойынша ЖИЫНЫ:            1425000  1925000

 

Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

 

64

 

"Қазақс-

тандық

ипотекалық

компания"

АҚ несие-

леу 

Қаржы-

мині

 

2008-

2010

 

42000

000

 

    

15960

000

 

14700

000

 

11340

000

 

    

65

 

"Қазақс-

тан

тұрғын үй

жинақтау

құрылыс

банкі" АҚ

несиелеу 

Қаржы-

мині

 

2008-

2010

 

20000

000

 

    

7600

000

 

7000

000

 

5400

000

 

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:        23560000  21700000  16740000

 

Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

 

66

 

Астана

қаласында

респу-

бликалық

велотрек

салу 

ТСМ

 

2005-

2008

 

11898

500

 

7900000

2998500

1000000

 

    

67

 

Астана

қаласында

Есіл

өзенінің

сол жақ

жағалауын-

да қосал-

қы үй-

жайлары

бар 400

жеңіл

авто-

мобильге

арналған

жабық

гараж салу

ПІБ

 

2004-

2008

 

20040

52

 

17700

02

 

234050

 

    

    

    

 

Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            3232550  1000000

 

Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

 

68

 

Алматы

қаласында

"Орталық

ғылыми

кітапхана"

республи-

калық

мемле-

кеттік

қазыналық

кәсіпорны-

ның ғима-

раттарының

кешенін

қайта

жаңарту 

БҒМ

 

2005-

2009

 

21697

51

 

932681

 

10370

70

 

200000

 

    

    

 

Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:         1037070   200000

 

Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

 

69

 

Алматы

облысында

олимпиада-

лық

дайын-

дықтың

респуб-

ликалық

базасын

салу 

ТСМ

 

2003-

2009

 

15614

002

 

73112

37

 

2302765

6000000

    

    

70

 

Ақмола

облысының

Щучинск

қаласында

респуб-

ликалық

шаңғы

базасын

салу 

ТСМ

 

2005-

2009

 

93465

60

 

36537

60

 

29928

00

 

27000

00

 

    

    

71

 

Азия

ойындарын

өткізу

үшін спорт

объектіле-

рін салу 

ТСМ

 

2006-

2009

 

18245000

5614166

5575500

7055334

 

 

72

 

Спорт

сала-

сындағы

қолданба-

лы ғылыми

зерттеулер

ТСМ

 

2008-

2010

 

137598

 

    

42800

 

45796

 

49002

 

    

73

 

Спорт

саласында

орта

кәсіптік

білімді

мамандар

даярлау 

ТСМ

 

2008-

2010

 

1288181

 

    

400691

 

428739

 

458751

 

    

 

Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:      11314556  16229869  507753

 

2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы

 

74

 

Ауылдық

аумақ-

тарды

сумен

жабдықтау

және

кәрізден-

діру 

АШМ

 

2005-

2010

 

55615

69

 

752410

 

27303

32

 

20513

84

 

27443

 

    

75

 

Қарағанды

облысының

ауылдарын

сумен

жабдықтау 

АШМ

 

2004-

2009

 

14052

39

 

780278

273396

351565

 

    

76

 

Ақмола

облысының

Бурабай

кентін

Көкшетау

өнеркәсіп-

тік су

құбырына

қосу

тармағын

салу 

АШМ

 

2006-

2008

 

901101

524602

376499

 

 

    

77

Ақмола

облысы

Ақкөл

ауданының

Ивановское

ауылын

жергілікті

сумен

жабдық-

тауды

салу 

АШМ

 

2007-

2008

 

52157

20000

32157

 

    

    

78

 

Ақмола

облысы

Еңбек-

шілдер

ауданының

Макинка

ауылын

жергілікті

сумен

жабдық-

тауын

салу 

АШМ

 

2007-

2008

 

51729

20000

31729

 

    

    

79

 

Ақмола

облысы

Ерейментау

ауданының

Селетинс-

кое

ауылын

жергілікті

сумен

жабдық-

тауды

салу 

АШМ

 

2007-

2008

 

48721

15000

33721

    

    

    

80

 

Алматы

облысы

Талғар

біріккен

сутартқы-

шының

сумен жаб-

дықтау

жүйелері-

нің құры-

лысы және

қайта жаң-

ғырту

АШМ

 

2008-

2010

920398

 

40000

500000

380398

 

81

Алматы

облысы

Еңбекші-

қазақ

біріккен

су торабын

салу (1

кезек, 1

пусктік

кешені)

АШМ

2008-

2009

546619

 

110000

436619

 

 

82

Алматы

облысы

Еңбекші-

қазақ

ауданында-

ғы Түрген

топтық

суқұбырын

қайта

жаңғырту.

(Құрылыс-

тың 2-ке-

зегі 3-қо-

сылу ком-

плексі.

Жұмыстың

қалдық

көлемі.

Ақши,

Маловод-

ное,

Таутүрген

мекендері)

АШМ

2008

256655

 

256655

 

 

 

83

Атырау

облысы

Құрманғазы

ауданында

Қоңырте-

рек,

Батырбек,

Егіндіқұ-

дық қоныс

жерлеріне

қосу арқы-

лы Қоянды

топтық су

құбұрының

3 кезегін

салу

АШМ

2007-

2008

556215

10000

76984

469231

 

 

84

 

Шығыс

Қазақстан

облысы

Белағаш

топтық су

құбырын

қайта

жаңарту

(ІІ-кезек)

АШМ

 

2005-

2008

 

733918

 

585000

 

148918

 

    

    

    

85

Шығыс

Қазақстан

облысы

Бородулиха

ауданының

Жескент

және

жақын жат-

қан ауыл-

дарын

Белағаш

топтық су

құбырына

қосу қайта

жаңарту

(1 пусктік

кешен)

АШМ

2008-

2010

1201199

 

50000

700000

451199

 

86

 

Батыс

Қазақстан

облысы

Сайхын

ауылының

Орда

топтық су

құбырына

қосылатын

тармағын

қайта

құру

АШМ

 

2007-

2008

 

147460

141170

6290

 

    

    

87

Батыс

Қазақстан

облысы

Орда

топтық су

құбырын

құру (3

кезек)

АШМ

2008-

2009

791873

 

344439

447434

 

 

88

 

Қарағанды

облысы

БСС

алаңынан

425-белгі-

дегі

резервуар-

лар ала-

ңына

дейінгі

"Тоқырау

Балқаш"

магис-

тральды су

аққысы 

АШМ

 

2006-

2008

 

1469282

1008286

324729

136267

 

    

89

 

Қарағанды

облысы

"Жайрем-

Қаражал"

топтық су

құбырының

құрылысы

(Тұзкөл

тоғаны) 

АШМ

 

2007-

2009

 

754652

 

50000

 

250000

 

454652

 

    

    

90

 

Қарағанды

облысының

Жезқазған

қаласын

сумен

қамтамасыз

етуді

ескеріп

Ескулинск

су азғы-

сының

құрылысы

АШМ

 

2008-

2010

 

3971751

 

726431

800000

2445320

    

91

Қарағанды

облысының

Балхаш

қаласының

Төменгі

Тоқырау

қоймасының

су қабыл-

дағыш

имаратта-

рын қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

997200

 

192004

805196

 

 

92

 

Қызылорда

облысында

Арал-

Сарыбұлақ

топтық су

құбырын

салу

(V кезек) 

АШМ

 

2005-

2009

 

2251900

667400

800000

784500

    

    

93

 

Қызылорда

облысы

Арал

ауданы

ПК673+0.

3-ПК

722+03

және ПК

1849+79 -

ПК 1943+79

Арал-

Сарыбұлақ

топтық су

құбырын

қайта

жаңғырту 

АШМ

 

2007-

2009

 

590990

 

93481

 

250000

 

247509

 

    

    

94

 

Қызылорда

облысында

Октябрь

топтық су

құбырын

салу 

АШМ

 

2005-

2008

 

861100

 

563800

 

297300

 

    

    

    

95

Қызылорда

облысында-

ғы Жаңа-

қорған

кентін

Жиделі

топтық су

құбырына

қосу

тармағын

салу

АШМ

 

2006-

2008

 

453654

 

260000

 

193654

 

    

    

    

96

 

Қызылорда

облысы

Шиелі

ауданы

Жиделі

топтық су

жүргізу

бұтағы мен

оған

қосындысын

қайтадан

жаңарту 

АШМ

 

2007-

2009

 

366750

15000

351750

 

    

    

97

 

Қызылорда

облысы

Шиелі

ауданы

КП-2-ден

бастап

Полуказар-

ма, Ақмая,

Бекет-22

ауылдарына

дейінгі 

Жиделі

топтық су

жүргізу

бұтағын

ЖГВ-ға

қосуды

қайтадан

жаңарту 

АШМ

 

2007-

2009

 

152348

15000

137348

 

    

    

98

 

Жиделі

топтық су

құбырын

қайта

жаңарту.

ЖТС-нан

Қызылорда

облысы

Жаңақорған

ауданының

Еңбек және

Екпінді

елді ме-

кендеріне

дейін су

құбыры

торабы 

АШМ

 

2007-

2008

 

61752

 

23845

 

37907

 

    

    

    

99

Павлодар

облысы

Беловод

топтық су

құбырын

жұмыс

жобасын

өңдеу

АШМ

2008

88389

 

88389

 

 

 

10

0

Павлодар

облысы

Май ауданы

Май топтық

су құбырын

жұмыс жо-

басын өң-

деу

АШМ

2008

60867

 

60867

 

 

 

10

1

Солтүстік

Қазақстан

облысында

Булаев

топтық су

құбырын

қайта жа-

ңарту жо-

балық-сме-

талық құ-

жаттарын

дайындау

АШМ

2008

100000

 

100000

 

 

 

10

2

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Созақ

ауданы

Тасты-Шу

топтық су

торабын

қайта

жаңарту

АШМ

2006-

2008

257118

246438

10680

 

 

 

10

3

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

ауданы

Дарбаза

топтық су

торабын

қайта

жаңарту

(сенмент-

теу)

АШМ

2006-

2008

511925

488114

23811

 

 

 

10

4

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Мақтаарал

ауданында-

ғы Жетісай

топтық су

құбырынан

елді

мекендерді

сумен

жабдықтау

жүйелерін

қайта құру

(1 кезек)

АШМ

2008-

2009

732314

 

100000

632314

 

 

10

5

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

ауданы

Абай

ауылын

сумен

жабдықтау

(жақын

жатқан

сегіз

ауылдың

су құбыры

жүйелері)

АШМ

2008-

2009

335929

 

100000

235929

 

 

10

6

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

қаласында-

ғы Дарбаза

және Жылға

ауылдық

округте-

рінің

халқын

сумен

қамтамасыз

ету үшін

"Келес"

су алғыш

құрылымын

қайта

құру

АШМ

2008-

2009

177301

 

77301

100000

 

 

10

7

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Отырар

ауданының

орталығын

сумен

жабдықтау-

ды қайта

құру

АШМ

2008-

2009

646090

 

100000

546090

 

 

10

8

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Арыс

ауданының

елді

мекенде-

рінің су

құбырлары-

ның жүйе-

лерін

қайта құру

АШМ

2008-

2009

251471

 

100000

151471

 

 

10

9

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Мақтаарал

ауданының

Жетісай

топтық су

құбырын

қайта

жаңарту 

АШМ

 

2006-

2008

 

797636

 

400000

 

397636

 

    

    

    

 

Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:      9230927 9850161  3304360

 

Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған бағдарлама

 

11

0

Сырдария

өзенінің

арнасын

ретке

келтіру

және Арал

теңізінің

солтүстік

бөлігін

сақтау 

АШМ

 

2002-

2009

 

10327969

 

99794

59

 

325881

 

22629

 

    

    

11

1

Арал

теңізі

аймағын-

дағы елді

мекендер-

ді сумен

қамтама-

сыз ету

және

санитария

АШМ

2002-

2008

2191331

2117136

74195

 

 

 

          

Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            400076  22629

 

Азаматтық авиация саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы

 

11

2

 

Ақтөбе

облысы

Ақтөбе

қаласында

халық-

аралық

әуежайды

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2004-

2008

 

7377234

6046234

1331000

    

    

    

11

3

Қостанай

әуежайының

жасанды

ұшу-қону

жолағы мен

аэровокза-

лын қайта

жаңарту 

ККМ

 

2007-

2010

 

8084208

80000

834500

4344000

2825708

 

11

4

Қызылорда

қаласының

"Қорқыт

ата"

әуежайының

ұшу-қону

жолағын

қайта

жаңарту

және

сервистік

және

әуеайлақ

арнайы

техника-

сымен

қайта

жарақтан-

дыру 

ККМ

 

2007-

2010

 

8605530

192000

1134500

2500000

4779030

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:      3300000  6844000  7604738

 

Қазақстан Республикасының теңіз көлігін дамытудың 2006-2012 жылдарға арналған бағдарламалар

 

11

5

Құрық

портында

А.Бекович-

Черкасский

шығанағын-

да кеме

қозғалы-

сымен

басқару

жүйесін

құру

бойынша

құжатты 

МТК 

2008-

2011

 

400450

 

    

43125

 

117057

 

160182

 

80086

 

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            43125  117057 160182

 

Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі

дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы

 

116

Шығыс

Қазақстан

облысы

Семей

қаласында

1500

орындық

тергеу

изолято-

рын салу 

Әділет

-мині

 

2008-

2010

 

28727

20

 

    

100000

 

13863

60

 

13863

60

 

    

117

Батыс

Қазақстан

облысы

Орал

қаласында

тергеу

изолято-

рын салу 

Әді-

лет-

мині

 

2008-

2010

 

33369

00

 

    

100000

 

16184

50

 

16184

50

 

 

118

Шығыс

Қазақстан

облысы

Өскемен

қаласында

1500

орындық

тергеу

изолято-

рын салу

Әді-

лет-

мині

 

2008-

2010

 

2972840  

 

    

100000  

 

1436420

 

1436420  

 

    

119

Павлодар

облысы

Павлодар

қаласында

"Химөнер-

кәсіп"

ААҚ-ның

N 822

және 823

өндіріс-

тік кор-

пустарын

1500

орындық

ерекше

режимдегі

түзеу

колониясы

етіп

қайта

жаңарту 

Әді-

лет-

мині

 

2004-

2008

 

38600

00

 

23275

00

 

15325

00

 

    

    

    

120

Тараз,

Семей

қала-

сындағы

және

Алматы

облысының

Жауғашты

мен

Заречный

кентте-

ріндегі

соттал-

ғандарды

камерада

ұстау мен

300 орын-

дық 5

жатақхана

салу

Әді-

лет-

мині

 

2009-

2010

 

13469

03

 

    

    

65000

 

12819

03

 

    

121

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Шымкент

қала-

сындағы

тергеу

изолято-

рын қайта

жаңарту

және

кеңейту 

Әді-

лет-

мині

 

2000-

2008

 

1237780

 

783000

 

454780

 

    

    

    

122

Алматы

қала-

сындағы

тергеу

изоля-

торын

қайта

жаңарту

және

кеңейту 

Әді-

лет-

мині

 

2007-

2009

 

30736

40

 

13555

00

 

14181

40

 

30000

0

 

    

    

123

Ақтөбе

облысы

Жем кен-

тінде,

Қостанай

облысы

Степной

кентінде,

Қызылорда

облысы

Қызылорда

қала-

сында,

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Ленгер

қала-

сында,

Жамбыл

облысы

Тараз

қаласында

түзету

мекемеле-

рін

күзет-

шілерге

арналған

ішкі

әскердің

әскери

қызметші-

лерін

орна-

ластыру

үшін

объекті-

лер салу 

ІІМ

 

2008

 

872000

 

    

872000

 

    

    

    

 

Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:      4577420  4806230  5723133

 

Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы

 

124

"Рубеж-

наркоти-

ки" ірі

көлемдегі

жүк

таситын

автокө-

ліктерді

ексеру

ангарын

салу 

ІІМ

2008

 

146824

 

    

146824

 

    

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            146824

 

Төтенше жағдайлардың алдын алудың және оларды жоюдың

2006-2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

 

125

Астана

қаласын

Есіл

өзенінің

тасқын

суының

басуынан

қорғау 

ТЖМ

 

2006-

2009

 

10583352

1819900

1563500

7199952

 

    

126

Ақмола

облысында

Көкшетау

техникалық

институ-

тының

оқу кеше-

нін салу 

ТЖМ

 

2006-

2010

 

7535518

246340

530442

4400000

2605076

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:           2093942  11599952  2605076

 

Әлеуетті органдардың бағдарламалары

 

127

Алматы

облысы

Заречный

кентінде-

гі 

Қазақстан

Респуб-

ликасы

Ішкі

істер

минис-

трлігінің

әскери

қалашығы

бар

жауын-

герлік

және

әдістеме-

лік

даярлық

оқу

орталығын

салу 

ІІМ

 

2008-

2010

 

29116

95

 

    

145585

 

17000

00

 

10661

10

 

    

128

Алматы

қала-

сындағы

"Сұңқар"

арнайы

мақсатта-

ғы

бөлімшесі

қызмет-

керле-

рінің 100

отбасына

шағын

отбасылық

жатақхана

салу

ІІМ

 

2006-

2008

 

493948

 

387816

 

106132

 

    

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:      251717  1700000   1066110

 

2008-2010 жылдарға арналған "Қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы

 

129

Қарағанды

облысы

Шет

ауданының

тыңайған

жерлерін

оңалту

жобасы 

Қорша-

ған-

орта

мині

 

2003-

2009

 

853673

 

629086

 

207909

 

16678

 

    

    

130

Қоршаған

ортаны

қорғау

саласын-

дағы

қолданба-

лы

ғылыми

зерт-

теулер 

Қорша-

ған-

орта

мині

 

2008-

2010

 

932607

 

290089

310395

332123

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            497998  327073 332123

 

Балқаш-Алакөл бассейнінің тұрақты дамуын қамтамасыз етудің

2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы

 

131

 

Қоршаған

ортаны

қорғау

сала-

сындағы

қолдан-

балы

ғылыми

зерт-

теулер 

Қорша-

ған

орта

мині

 

2007-

2009

 

71415

 

    

34500

 

36915

 

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            34500  36915

 

Қазақстан Республикасының техникалық реттеу жүйесін дамытудың

2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы

 

132

Техника-

лық

реттеу

саласын-

дағы

қолдан-

балы

ғылыми

зерт-

теулер 

ИСМ

 

2007-

2009

 

47333

 

    

22866

 

24467

 

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            22866  24467

 

Қазақстан Республикасы өлшемдерінің бірыңғайлығын қамтамасыз ету жүйесін дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы

 

133

Метро-

логия

саласын-

дағы

қолдан-

балы

ғылыми

зерт-

теулер 

ИСМ

 

2007-

2009

 

24794

 

    

11978

 

12816

 

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            11978  12816

 

Қазақстан Республикасында ғылымды дамытудың 2007-2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

 

134

Іргелі

және

қолдан-

балы

ғылыми

зерттеу-

лер 

БҒМ

 

2007-

2010

 

19651204

 

    

80175

73

 

52161

56

 

64174

75

 

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:          8017573  5216156  6417475

 

2007-2009 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында фармацевтика кластерін дамыту үшін экспортқа бағдарланған бірегей фитопрепараттарды әзірлеу және олардың өндірісін ұйымдастыру" ғылыми-техникалық бағдарламасы

 

135

Ғылыми-

зерттеу

және

тәжірибе-

лік-

конструк-

торлық

жұмыстар 

БҒМ

 

2008-

2009

 

271708

 

    

131260

 

140448

 

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            131260  140448

 

2006-2008 жылдарға арналған "Қазақстан республикасында биотехнология жөніндегі кластерді қалыптастыру үшін қазіргі заманғы технологияларды әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы

 

136

Ғылыми-

зерттеу

және

тәжірибе-

лік-

конструк-

торлық

жұмыстар 

БҒМ

 

2008

 

505620

 

    

505620

 

    

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            505620

 

2006-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының биологиялық және химиялық қауіпсіздігін ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" ғылыми-техникалық бағдарламасы

 

137

Ғылыми

-зерттеу

және

тәжірибе-

лік-

конструк-

торлық

жұмыстар 

БҒМ

 

2008

 

106742

 

    

106742

 

    

    

    

 

Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            106742

 

2006-2008 жылдарға арналған "Құс тұмауы: зерделеу, күресудің құралдары мен әдістерін әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы

 

138

Ғылыми

-зерттеу

және

тәжірибе-

лік-

конст-

рук-

торлық

жұмыстар 

БҒМ

 

2008

 

203813

 

    

203813

 

    

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            203813

 

2007-2009 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында наноғылымды және нанотехнологияларды дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасы

 

139

 

Ғылыми

-зерттеу

және

тәжірибе-

лік-

конструк-

торлық

жұмыстар 

БҒМ

 

2008-

2009

 

506508

 

    

244690

 

261818

 

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            244690  261818

 

2008-2010 жылдарға арналған "Каспий акваториясының биоценорын кешенді эколого-эпидемиологиялық зерттеу және оны сауықтыру бойынша шараларды әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы

 

140

 

Ғылыми

-зерт-

теушілік

және

тәжірибе

конструк

-торлық

жұмыстар

БҒМ

 

2008-

2010

 

461338

 

143500

153545

164293

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            143500  153545  164293

 

2008-2010 жылдарға арналған "Жаңғыру аралындағы биологиялық полигон қызметінің салдарын кешенді эколого-эпидемиологиялық зерттеу және оны жою бойынша шараларды әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы

 

141

 

Ғылыми-

зерттеу-

шілік

және

тәжірибе

конструк-

торлық

жұмыстар

БҒМ

 

2008-

2010

 

226098

 

70328

75251

80519

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:           70328   75251  80519

 

2008-2010 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауы үшін a/h5n1 тұмауына қарсы вакцина әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы

142

Ғылыми-

зерттеу-

шілік

және

тәжірибе

конструк-

торлық

жұмыстар 

БҒМ

 

2008-

2010

 

626906

 

195000

208650

223256

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:           195000   208650  223256

 

2008-2010 жылдарға арналған "Қазақстанның биотүрлілігін сақтап қалу үшін өсімдіктердің, жануарлардың, микроағзалардың және ерекше генетикалық банктің жинағын толықтыру, зерттеу және ұстап тұру" ғылыми-техникалық бағдарламасы

 

143

 

Ғылыми-

зерттеу-

шілік

және

тәжірибе

конструк-

торлық

жұмыстар 

БҒМ

 

2008-

2010

 

642000

 

199695

213674

228631

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            199695  213674  228631

     2008-2010 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының қалпына келетін энергетикасын дайындау ғылыми-техникалық бағдарламасы

144

Ғылыми

зерттеу-

шілік

және

тәжірибе

конструк-

торлық

жұмыстар

БҒМ

2008-

2010

157530

 

49000

52430

56100

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:      49000  52430  56100

  "2008-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту" мемлекеттік бағдарламасы

145

Создание

на космо-

дроме

"Байко-

нур"

космичес-

кого

ракетного

комплекса

"Байте-

рек"

ҰКА

2005-

2011

28352800

12579400

 

3891936

3802860

8078604

146

Ғылыми

зерттеу-

шілік

және

тәжірибе

конструк-

торлық

жұмыстар

ҰКА

2008-

2010

5788540

 

1800535

1926572

2061433

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:  1800535  5818508  5864293  8078604

 

Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

147

Мемле-

кеттік

тілді

және

Қазақстан

халық-

тарының

басқа да

тілдерін

дамыту

жөніндегі

ақпарат-

тық

жүйелерді

құру 

МАМ

 

2007-

2009

 

28832

77

 

948440

 

975856

 

958981

 

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            975856 958981

 

2004-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасы

148

Ғылыми-

зерттеу

және

тәжірибе-

лік-

конструк-

торлық

жұмыстар 

ЭМРМ

 

2008

 

665751 

    

665751

 

    

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            665751

 

"2006-2008 жылдарға арналған әр түрлі мақсаттағы перспективалық жаңа материалдарды әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы

149

Ғылыми-

зерттеу

және

тәжірибе-

лік-

конструк-

торлық

жұмыстар 

ИСМ

 

2008

 

188248

 

    

188248

 

    

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            188248

  Құрылысты жобалық қамтамасыз ету және сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі мен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтер жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары

150

Ғылыми-

зерттеу

және

тәжірибе-

лік-

конструк-

торлық

жұмыстар 

ИСМ

 

2008

 

21221

 

21221

 

 

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            21221

 

"Көне Отырарды жаңғырту" 2005-2009 жылдарға арналған бағдарламасы

151

Мәдениет

саласын-

дағы қол-

данбалы

ғылыми

зерттеу-

лер

МАМ

 

2008-

2009

 

41400

 

    

20000

 

21400

 

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            20000   21400

  2007-2009 жылдарға арналған "Мәдени мұра" бағдарламасы

152

Ғылыми-

зерттеу

және

тәжірибе-

лік-конс-

труктор-

лық

жұмыстар

МАМ

 

2008-

2009

 

392100

 

210100

182000

 

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            210100  182000

 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік құқықтық статистиканы және арнайы есепке алуды дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы

 

153

Қазақ-

стан

Респуб

ликасы

Бас

прокура-

тура-

сының

Құқықтық

статис-

тика

және

арнайы

есепке

алу

коми-

тетінің

ақпа-

раттық

жүйесін

құру 

БП

 

2002-

2008

 

2334075

1914220

419855

 

 

 

          

Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:                  419855

 

Мемлекеттік статистиканы жетілдірудің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы

 

154

Бірыңғай

Интернет-

портал

арқылы

Қазақстан

Респу-

бликасы

Статисти-

ка

агентті-

гінің

және оның

аумақтық

бөлім-

шелерінің

статисти-

калық

және тал-

дамалық

ақпаратын

тарату 

СА

 

2007-

2008

 

98787

50000

48787

 

 

 

155

 

Әлеу-

меттік

стати-

стика

үшін

тізілім 

СА

 

2007-

2008

 

97500

 

80000

 

17500

 

    

    

    

156

"Бастапқы

стати-

стикалық

ақпарат

қоймасы"

СА

 

2007-

2008

 

184965

130300

54665

 

 

 

157

 

Элек-

тронды

статисти-

калық

есеп,

классифи-

кация мен

стандарт 

СА

 

2008-

2009

 

166248

 

    

96924

 

69324

 

    

    

 

Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            217876  69324

 

Елдің минералды-шикізат кешенінің ресурстық базасын 2003-2010 жылдарға арналған дамытудың бағдарламасы

158

Ғылыми-

зерттеу-

лер және

тәжіри-

белік-

конструк-

торлық

жұмыстар

ЭМРМ

2008-

2010

321108

 

99881

106873

114354

 

158

Жер

қойнауы

және жер

қойнауын

пайдалану

туралы

ақпа-

раттық

жүйені

дамыту 

ЭМРМ

 

2007-

2009

 

12109

00

 

211037

 

448860

551003

 

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            548741 657876  114354

 

Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенін тұрақты дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған тұжырымдамасы

160

Астана

қала-

сында

С.Сей-

фуллин

атындағы

Қазақ

мемле-

кеттік

агротех-

никалық

универ-

ситеті

техника

факуль-

тетінің

оқу

корпусын

салу 

АШМ

 

2006-

2008

 

475293

 

267803

 

207490

 

    

    

    

161

Астана

қаласында

С.Сей-

фуллин

атындағы

Қазақ

мемле-

кеттік

агротех-

никалық

универси-

тетінің

жатақ-

ханасын

салу

АШМ

 

2007-

2010

 

679810

 

24675

 

    

312989

 

342146

 

    

162

Өсім-

діктер

мен

жануар-

лардың

гене-

тикалық

ресур-

старының

ұлттық

қоймасын

салу 

АШМ

 

2005-

2009

 

5507032

376834

500000

4630198

 

 

163

"Ауыл

шаруа-

шылығын

жеке-

шелен-

діруден

кейінгі

қолдау"

жобасының

екінші

кезеңі 

АШМ

 

2005-

2009

 

81943

56

 

626309

 

846307

 

67217

40

 

    

    

164

"Ауыл

шаруа-

шылығы

өнімінің

бәсекеге

қабі-

летті-

лігін

арттыру"

жобасы 

АШМ

 

2005-

2011

 

85404

16

 

11903

16

 

21805

06

 

24698

02

 

23694

02

 

330390

 

165

Қазақстан

Респуб-

ликасының

ғимарат-

тарын және

ветери-

нарлық

зертхана-

ларын

халық-

аралық

стан-

дарттар

талап-

тарына

сәйкес

келтіру 

АШМ

 

2007-

2010

 

16033700

450400

2000000

10457352

3125948

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:     5734303 24592081 5837496 330390

 

2008-2010 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасы

166

Ақмола

облысында

Қазақ

мемле-

кеттік

респу-

бликалық

орман

дақылдары

тұқымдары

мекеме-

сінің

Көкшетау

аймақтық

орман

дақылдары

тұқымдары

станция-

сының

зертха-

налық

корпусын

қайта

жаңарту

АШМ

2008

3095

 

3095

 

 

 

167

Алматы

облысы

Іле

Алатауы

бөктерін-

де 4 екі

пәтерлі

3 бөлмелі

тұрғын

үйлер

салу

(қызмет

үгісінде)

АШМ

2008

50740

 

50740

 

 

 

168

Алматы

облысы

Алакөл

мемле-

кеттік

табиғи

қорығының

жүк және

жеңіл

автокө-

ліктері

үшін

гараж

салу

АШМ

2008

17251

 

17251

 

 

 

169

Шығыс

Қазақстан

облысы

Семей

қаласы,

Бесқа-

рағай

жане

Бороду-

лиха

аудандары

учаске-

лерінде

техника-

лық

мақсаттар

үшін

(өрт

сөндіру,

жасыл

екпелерді

суару

және

т.б.)

11 суға

арналған

пайдалану

ұңғымасын

бұрғылау

АШМ

2008

28307

 

28307

 

 

 

170

Шығыс

Қазақстан

облысы

Риддер

қаласында

"Батыс-

Алтай

мемле-

кеттік

табиғи

қорығы"

ММ

басқару

аумағында

гараждық

бокстер

АШМ

2008

19214

 

19214

 

 

 

171

Павлодар

облысында

Баянауыл

Ұлттық

табиғи

паркі

кордоны.

Жасыбай

орманшы-

лығы. № 1

учаске, 6

квартал,

15 бөліп

шығарыл-

ған жер

АШМ

2008

15031

 

15031

 

 

 

172

Павлодар

облысында

Баянауыл

ұлттық

табиғи

паркі

кордоны.

Жасыбай

орманшы-

лығы № 2

учаске,

20

квартал,

16 бөліп

шығарыл-

ған жер

АШМ

2008

15031

 

15031

 

 

 

173

Павлодар

облысында

Баянауыл

ұлттық

табиғи

паркі

кордоны.

Жасыбай

орманшы-

лығы. № 3

учаске,

53

квартал,

6 бөліп

шығарыл-

ған жер

АШМ

2008

15031

 

15031

 

 

 

174

Павлодар

облысында

Баянауыл

ұлттық

табиғи

паркі

кордоны.

Жасыбай

орманшы-

лығы. № 4

учаске,

72

квартал,

29 бөліп

шығарыл-

ған жер

АШМ

2008

15031

 

15031

 

 

 

175

Павлодар

облысында

Баянауыл

ұлттық

табиғи

паркі

кордоны.

Жасыбай

орманшы-

лығы. № 5

учаске,

33

квартал,

4 бөліп

шығарыл-

ған жер

АШМ

2008

15031

 

15031

 

 

 

176

Павлодар

облысында

Баянауыл

ұлттық

табиғи

паркі

кордоны.

Жасыбай

орманшы-

лығы. № 6

учаске,

49

квартал,

2 бөліп

шығарыл-

ған жер

АШМ

2008

15031

 

15031

 

 

 

177

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Қаратау

қорығы

кордоны.

Келіншек-

тау

кордоны

АШМ

2008

11597

 

11597

 

 

 

178

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Қаратау

қорығы

кордоны.

Дулатбек

кордоны

АШМ

2008

11597

 

11597

 

 

 

179

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Қаратау

қорығы

кордоны.

Бессаз

кордоны

АШМ

2008

11597

 

11597

 

 

 

180

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Қаратау

табиғи

қорығының

өндіріс-

тік

базасы

АШМ

2008

39416

 

39416

 

 

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            283000

  Қазақстан Республикасында теллекоммуникация саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы

181

Қазақтан

Респу-

бликасы

Ішкі

істер

министр-

лігінің

деректер

беру және

телефо-

ния

желісін

жаңғырту

және

дамыту

ІІМ

2007-

2009

1218632

103188

254161

861283

 

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:        254161   261283

      Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендетудің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы

182

Электр-

ондық

үкімет

шеңбер-

інде

адами

капитал-

ды

дамыту

АБА

2007-

2009

3406138

1726308

836030

843800

 

 

183

Электр-

ондық

үкімет

шеңбер-

інде

адами

капитал-

ды

дамыту

СА

2007-

2009

44571

14000

14840

15731

 

 

184

Электр-

ондық

үкімет

шеңбер-

інде

адами

капитал-

ды

дамыту

ДСМ

2007-

2009

121270

111270

5000

5000

 

 

185

Электр-

ондық

үкімет

шеңбер-

інде

адами

капитал-

ды

дамыту

ИСМ

2007-

2009

133700

123700

5000

5000

 

 

186

Электр-

ондық

үкімет

шеңбер-

інде

адами

капитал-

ды

дамыту

МАМ

2007-

2009

913000

393000

260000

260000

 

 

187

Электр-

ондық

үкімет

шеңбер-

інде

адами

капитал-

ды

дамыту

ҚМ

2007-

2009

520501

111861

204320

204320

 

 

188

Электр-

ондық

үкімет

шеңбер-

інде

адами

капитал-

ды

дамыту

Әді-

лет-

мині

2007-

2009

1660458

616871

322487

721100

 

 

189

Электр-

ондық

үкімет

шеңбер-

інде адами

капитал-

ды

дамыту

БҒМ

2007-

2009

29800

19800

 

10000

 

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            1647677  2064951  

  Бағдарламадан тыс

190

ҚР ЭСЖҚА

бірыңғай

автомат-

тандырыл-

ған ақ-

параттық-

телеком-

муника-

циялық

жүйесін

құру

ЭСЖКА

(ҚП)

2002-

2008

924318

651500

198568

74250

 

 

191

Жоғары

кәсіптік

білімді

мамандар

даярлау

ЭСЖКА

(ҚП)

2008

321962

 

321962

 

 

 

192

Реcпубли-

калық

бюджет

есебінен

ұсталатын

мемлөкет-

тік

органдар-

дың

орталық

аппара-

тының жас

мамандары

үшін

жатақхана

салу

МҚА

2006-

2008

2908516

1883674

1024842

 

 

 

193

Мемлекет-

тік

басқару

және

мемлекет-

тік

қызмет

саласын-

дағы

қолданба-

лы ғылыми

зерттеу-

лер

МҚА

2008-

2010

20639

 

6420

6869

7350

 

194

Жөр

ресурс-

тарын

басқару

саласын-

дағы

қолданба-

лы ғылыми

зерттеу-

лер

ЖРБА

2008-

2010

148162

 

46086

49312

52764

 

195

Мемлекет-

тік

статис-

тика

саласын-

дағы

қолданба-

лы ғылыми

зерттеу-

лер

СА

2008-

2010

133023

 

41377

44273

47373

 

196

Ақмола

облысы

Көкшетау

қаласы

Горький

39 көшесі

бойында

Ақмола

облыстық

ғимаратын

жапсарлас

құрылыс

салу

ЖС

2007-

2008

213704

100000

113704

 

 

 

197

Ақтөбе

облысының

Ақтөбе

қаласы

облыстық

сотының

әкімшілік

ғимаратын

кеңейту.

Алқа

билер

сотына

жапсарлас

құрылыс

салу

ЖС

2007-

2009

250643

68231

77718

104694

 

 

198

Алматы

облысы

Қаскелең

қаласында

Мақашев

көшесінде

орналас-

қан

Қарасай

аудандық

сотының

ғимарат

салу

ЖС

2007-

2009

614895

70400

250278

294217

 

 

199

Қызылорда

облысы

Шиелі

ауданында

Шиелі

кентінде

3-құрам-

дық

аудандық

сотының

әкімшлік

ғимарат

салу

ЖС

2008-

2009

120000

 

62900

57100

 

 

200

Атырау

облысы

Атырау

қаласы

Сәтпаев

даңғылы

бойындағы

әкімшілік

ғимарат

салу

ЖС

2007-

2009

380000

150000

115000

115000

 

 

201

Өскемен

қаласы

Шығыс

Қазақстан

облыстық

сот

ғимараты-

на алқа

билер

сотына

арналған

жапсарлас

құрылыс

салу

ЖС

2007-

2008

184657

75000

109657

 

 

 

202

Жамбыл

облысы

Тараз

қаласы

Жамбыл

облысы

сотының

әкімшілік

ғимараты-

на үш

қабатты

жанама

салу

ЖС

2007-

2009

370601

68232

142813

159556

 

 

203

Батыс

Қазақстан

облысы

Орал

қаласы 51

Кареев

көшесі

бойынша

қалалық

сот

қоғамдық

ғимараты-

на алқа

билер

сотының

екі

қабатты

жапсарлас

құрылыс

салу

ЖС

2007-

2009

202442

68231

100321

33890

 

 

204

Қызылорда

облысының

Қызылорда

қаласын-

дағы

облыстық

сот

әкімшілік

ғимаратын

кеңейту.

Алқа

билер

соты үшін

жапсарлас

құрылыс

салу

ЖС

2007-

2008

166905

80000

56905

30000

 

 

205

Маңғыстау

облысының

Ақтау

қаласын-

дағы

Маңғыстау

облыстық

сот

әкімшілік

ғимараты-

на

жапсарлас

құрылыс

салу

ЖС

2007-

2009

314371

68232

138069

108070

 

 

206

Маңғыстау

облысы

Ақтау

қаласында

әскери

сот және

әкімшілік

соттардың

3 қабатты

әкімшілік

ғимараты-

ның

жобалық-

сметалық

құжатта-

масын

дайындау

ЖС

2008

4250

 

4250

 

 

 

207

Солтүстік

Қазақстан

облысының

Петропавл

қаласын-

дағы

Горький

көшесі

209

көшесі

бойында

орналас-

қан сот

ғимараты-

на 4

қабатты

жапсарлас

құрылыс

салу

ЖС

2007-

2008

222450

80000

142450

 

 

 

208

Алматы

қаласы

Қазыбек

би көшесі

66 үйде

орналас-

қан

қалалық

сот

ғимараты-

на

жапсаржай

салу

ЖС

2007-

2008

296675

167434

129241

 

 

 

209

Алматы

қаласы

Жетісу

сотының

ғимараты-

на

қосымша

қабат

ЖС

2008

57803

 

57803

 

 

 

210

Астана

қаласы

Есіл

өзенінің

сол

жағалау-

ында алқа

билөр

және екі

аудандық

сотының

қатысуы-

мен

қалалық

сот

ғимараты-

ның

жобалау-

смөталық

құжатта-

масын

дайындау

ЖС

2008

8500

 

8500

 

 

 

211

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

аудандық

соты

МАЭСөмен

бірлесіп

базасында

сот

орындау-

шыларын

аумақтық

учаске-

сімен

мамандан-

дырылған

аудан-

аралық

экономи-

калық

сотының

типтік

ғимарат

жобалау-

сметалық

құжатта-

рын

дайындау

ЖС

2008

9575

 

9575

 

 

 

212

Шығыс

Қазақстан

облысы

Өскемен

қаласында

Әкімшілік

соты

базасында

сот

орындау-

шылардың

аумақтық

учаскесі-

мен бірге

әкімшілік

соттының

типтік

ғимарат

жобалау-

сметалық

құжатта-

рын

дайындау

ЖС

2008

10000

 

10000

 

 

 

213

Жамбыл

облысы

Тараз

қаласында

№ 2 соты

базасында

сот

орындау-

шыларын

аумақтық

учаске-

сімен

қылмыстық

сотының

типтік

ғимарат

жобалау-

сметалық

құжатта-

рын

дайындау

ЖС

2008

10000

 

10000

 

 

 

214

Ақтөбе

облысы

Ақтөбе

қаласында

облыстық

сотының

әкімшілік

ғимараты-

на қайта

жаңарту-

дың

жобалау-

сметалық

құжатта-

рын

дайындау

ЖС

2008

11510

 

11510

 

 

 

215

Ақмола

облысы

Целино-

град

аудандық

соты

базасында

сот

орындау-

шыларын

аумақтық

учаске-

сімен

бірге

аудандық

сотының

типтік

ғимарат

жобалау-

сметалық

құжатта-

рын

дайындау

ЖС

2008

3850

 

3850

 

 

 

216

Қазақстан

Республи-

касы сот

органдары

жүйесінің

бірыңғай

автомат-

тандырыл-

ған

иннова-

циялық-

аналити-

калық

жүйесін

құру

ЖС

2002-

2009

843159

629818

213341

 

 

 

217

Қазақстан

Республи-

касы Ішкі

істер

министр-

лігінің

Диплома-

тиялық

өкілдік-

терді

күзету

жөніндегі

полиция

полкын

орналас-

тыру үшін

ғимарат-

тар мен

құрылыс-

тар

кешенін

салу

ІІМ

2007-

2009

1453803

52000

300000

1097103

 

 

218

3 мемле-

кеттік

жоба

(3 фаза)

ІІМ

2005-

2008

6353419

5546983

806436

 

 

 

219

Қазақстан

Рөспубли-

касы Ішкі

істер

министір-

лігінің

Қарағанды

заң

институты

объекті-

лерінің

оқу

корпусына

қосымша

ғимарат

салу мен

тұрғын үй

құрылысын

аяқтау

ІІМ

2005-

2008

584136

549998

34138

 

 

 

220

Астана

қаласын-

дағы

Қазақстан

Респуб-

ликасы

Ішкі

істер

министр-

лігінің

ішкі

әскерінің

әскери

қалашығы

мен

тұрғын

үйін салу

ІІМ

2008-

2010

2676200

 

186200

1490000

1000000

 

221

Астана

қаласында

Қабанбай

батыр

даңғылы

бойынан

ауысымына

250 адам

қабылдай-

тын

емхана

мен 200

орындық

госпиталь

ІІМ

2008-

2010

3756852

 

398000

1714802

1644050

 

222

АИПС

"Бақылау"

ІІМ

2008-

2010

624700

 

287536

181100

156064

 

223

Техника-

лық және

кәсіптік,

орта

білімнен

кейінгі

білімді

білім

беру

ұйымда-

рында

мамандар-

ды

даярлау

ІІМ

2008

535436

 

535436

 

 

 

224

Жоғары

кәсіптік

білімді

мамандар

даярлау 

ІІМ

 

2008

 

2498

044

 

    

2498

044

 

    

    

    

225

Астана

қаласында

180

төсектік

кардио-

хирургия

орталығын

салу 

ДСМ

 

2007-

2009

 

8300

000

 

650000

 

1000

000

 

6650

000

 

    

    

226

Астана

қала-

сындағы Сот

меди-

цинасы

орталығын

салу 

ДСМ

 

2007-

2011

 

2765

241

 

50000

 

    

226390

 

2000

000

 

488851

 

227

Астана

қаласында

Травмото-

логия

және

ортопедия

ҒЗИ-дің

қабылдау

бөлімшесі

бар

қосымша 4

қабатты

опера-

циялық

блогын

салу 

ДСМ

 

2007-

2008

 

428354

 

169761

 

258593

 

    

    

    

228

Павлодар

облысының

Павлодар

қаласында

50

төсектік

кардиохи-

рургия

орталығын

салу 

ДСМ

 

2007-

2008

 

500000

 

300000

 

200000

 

    

    

    

229

Алматы

қаласында 100 төсектік

кардио-

хирургия

орталығын салу 

ДСМ

 

2007-

2010

 

7250

000

 

295000

 

550000

 

3300

000

 

3105000

    

230

"Мемле-

кеттік

жеке

серіктес-

тік

негізінде

100 мек-

теп пен

100

аурухана

салу"

жобасы

шеңберін-

дегі

үлгілі

жобалар

қатарына

кірмей

қалған

денсаулық

сақтау

объекті-

лерінің

жобалық

сметалық

құжатта-

масын

дайындау

ДСМ

2008

690000

 

690000

 

 

 

231

Денсаулық

сақтау

секто-

рында

техноло-

гияларды

беру және

инсти-

туцио-

налдық

реформа

жүргізу 

ДСМ

 

2008-

2012

 

54416

800

 

    

3810

706

 

10084

305

 

9665

906

 

30855

883

 

232

Денсаулық

сақтау

сала-

сындағы

қол-

данбалы

ғылыми

зерт-

теулер 

ДСМ

 

2008-

2010

 

2870398

 

892842

955341

1022215

 

233

Денсаулық

сақтау

сала-

сындағы

техни-

калық

және

кәсіби,

орта

білімнен

кейінгі

білімді,

жоғары

және

жоғары

оқу

орнынан

кейінгі

кәсіптік

білімді

маман-

дарды

даярлау 

ДСМ

 

2008-

2010

 

7640719

 

3403399

2562340

1674980

 

234

Өзбекстан

Респуб-

ликасында

(Ташкент

қаласы)

Қазақстан

Респуб-

ликасының

Елшілігін

орна-

ластыру

үшін

әкімшілік

кешені

құрылысы 

СІМ

 

2008-

2009

 

681600

 

    

36644

 

644956

 

    

    

235

Ресей

Федера-

циясында

(Мәскеу

қаласы)

Қазақстан

Респуб-

ликасының

Елшілігін

орна-

ластыру

үшін

әкімшілік

кешен мен

мәдени

орталық

салуды

бастау 

СІМ

 

2008-

2009

 

11857

226

 

 

1099

306

 

10757

920

 

    

    

236

Біріккен

Араб

Әмірлік-

терінде

(Әбу-Даби

қаласы)

Қазақстан

Респу-

бликасы

Елшісінің

рези-

денциясы

мен Ел-

шіліктің

әкімшілік

ғимараты

СІМ

 

2007-

2008

 

804872

428403

376469

 

    

    

237

БҰҰ

Қазақстан

Респуб-

ликасының

тұрақты

өкіліне

резиден-

ция алу

(Нью-Йорк

қаласы) 

СІМ

 

2008

 

758521

 

    

758521

 

    

    

    

238

Испания

Король-

дігінде

Қазақстан

Респу-

блика-

сының

елшілігін

орналас-

тыру үшін

әкімшілік

ғимарат

алу

(Мадрид

қаласы) 

СІМ

 

2008

 

1368

025

 

    

1368

025

 

    

    

    

239

Украи-

нада

Қазақстан

Респуб-

ликасының

елшілігі-

нің

ғимарат

кешенін

салу

(Киев

қаласы) 

СІМ

 

2008

 

69889

 

    

69899

 

    

    

    

240

Алматы

қаласында

АӨІСШЖК

Секрета-

риятының

штаб

пәтерінің

әкімшілік

ғимаратын

салу 

СІМ

 

2008

 

460000

 

    

460000

 

    

    

    

 

241

Құрылыс

саласын-

дағы

қолдан-

балы

ғылыми

зерт-

теулер 

ИСМ

 

2008-

2010

 

47002

 

 

22706

24296

 

242

Техно-

логиялық

сипат-

тағы

қолдан-

балы

ғылыми

зерт-

теулер 

ИСМ

 

2008-

2010

 

818916

 

    

254725

 

272556

291635

 

243

Элект-

ронды

бақы-

лаудың

ақпа-

раттық

жүйесін

жасау 

ИСМ

 

2008-

2009

 

202726

 

    

56700

 

146026

 

    

    

244

Дамаск

қала-

сында

(Сирия)

этно-

мәдени

орталық

және

әл-Фараби

кесенесін

салу 

МАМ

 

2007-

2008

 

480000

 

450400

 

29600

 

    

    

    

245

Каир

қала-

сында

Сұлтан

Бейбарыс

күмбезді

мешітін

қайта

жөндеу

және

қалпына

келтіру

(Египет

Араб

Респу-

бликасы) 

МАМ

 

2007-

2008

 

293000

 

140000

 

153000

 

    

    

    

246

Мәдениет

және

ақпарат

сала-

сындағы

қолданба-

лы

ғылыми

зерт-

теулер 

МАМ

 

2008-

2010

 

48040

 

14943

15989

17108

 

247

Қару-

жарақ,

әскери

және

өзге де

техни-

каны,

байланыс

жүйесін

жаңғырту

және

сатып

алу 

Қорға-

ныс-

мині

 

2008

 

52924917

 

52924917

 

 

    

248

Қарулы

күштер

ақпа-

раттық

жүйесін

құру 

Қорға-

ныс-

мині

 

2005-

2012

 

8409641

3173048

1456700

1015858

1086968

2184367

249

Қорғаныс

кешені

үшін

орта,

жоғары

және

жоғары

оқу

орнынан

кейінгі

кәсіптік

білімді

мамандар

даярлау 

Қорға-

ныс-

мині

 

2008

 

5929152

 

5929152

 

 

    

250

Алматы

қала-

сындағы

О.Жәуті-

ков

атындағы

респу-

бликалық

орта

мектеп-

интернат

ғима-

раттар

кешенін

қайта

жаңарту 

БҒМ

 

2007-

2009

 

1313771

99876

450000

763895

 

 

251

Қазақстан

Респуб-

ликасында

бәсекеге

қабілет-

тілікті

арттыру

үшін

инно-

вацияны

дамыту 

БҒМ

 

2008-

2012

 

9512522

 

716613

1359856

2381457

5054596

252

Қолданба-

лы

ғылыми

зерт-

теулер 

БҒМ

 

2008-

2010

 

2316593

 

720580

771021

824992

 

253

Білім

беру

саласын-

дағы

қолдан-

балы

ғылыми

зерт-

теулер 

БҒМ

 

2008-

2010

 

478477

 

    

148831

 

159249

 

170397

 

    

254

Білім

беру

сала-

сында

техни-

калық

және

кәсіби,

орта

білімнен

кейінгі

білімді,

жоғары

және

жоғары

оқу орны-

нан

кейінгі

кәсіптік

білімді

маман-

дарды

даярлау 

БҒМ

 

2009-

2010

 

114835481

 

35737268

38217507

40880706

 

255

Қарағанды

облысы

Балқаш-9

қаласында

"Дарьял

У"

консерва-

торларын

кәдеге

жаратуға

бастапқы

дайындық

жөніндегі

учаске

Қор-

шаған-

орта-

мині

2007-

2008

1369571

385000

984571

 

 

 

256

Тараз

қаласында

имараттық

суды

толық

биология-

лық

тазарту

қондыр-

ғысын

салу

Қор-

шаған-

орта-

мині

2008-

2010

4534910

 

300000

2310560

1924350

 

257

Астана

қаласында

Ұлттық

метеоро-

логия

орталығын

салу

Қор-

шаған-

орта-

мині

2006-

2009

2257434

792981

1064453

400000

 

 

258

Жер асты

суларының

авиация-

лық

керосин-

мен

ластануын

жою

(Семей

қаласы)

Қор-

шаған-

орта-

мині

2009-

2010

195503

 

 

176090

19413

 

259

Қоршаған

ортаны

қорғаудың

ақпарат-

тық

жүйесін

құру және

дамыту

Қор-

шаған-

орта-

мині

2004-

2009

1644150

658914

186000

799236

 

 

260

Қоршаған

ортаны

қорғау

саласын-

дағы

қолдан-

балы

ғылыми

зерттөу-

лер

Қор-

шаған-

орта-

мині

2008-

2010

32149

 

10000

10700

11449

 

261

Орман-

дарды

сақтау

және

респуб-

ликаның

орманды

аумақта-

рын

көбейту

АШМ

2006-

2011

7657344

261235

949118

2218503

2373801

1854687

262

Нұра және

Есіл

өзендері

бассейні-

нің

қоршаған

ортасын

оңалту

және

басқару

АШМ

2004-

2010

11600409

2209512

2155573

3782474

3452850

 

263

Алматы

облысы

Балқаш

ауданын-

дағы

Ақдала

суармалы

массивин-

дегі

Тасмұрын

магистр-

альды

каналын

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2009

209937

49484

100000

60453

 

 

264

Алматы

облысы

Қаратал

ауданы

Үштөбе,

Күшік-

Қалпы

суару

жүйеле-

рінің

тарату

және

қашыртқы

каналда-

рын мех-

тазарту

АШМ

2008-

2009

108444

 

60453

47991

 

 

265

Шығыс

Қазақстан

облысы

Зайсан

ауданы

Кендірлік

өзенін-

дегі су

бегетін

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2009

339523

74170

150000

115353

 

 

266

Жамбыл

облысының

Тасөткел

су

қоймасын

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2009

711631

75800

232697

403134

 

 

267

Жамбыл

облысы

Қордай

ауданы Шу

өзенінде

жағалауды

күшейту

және арна

түзету

жұмыстары

АШМ

2007-

2009

574861

96556

150000

328305

 

 

268

Қостанай

облысы

Жетіқара

ауданы

Желқуар

су

қоймасы

айналма

су

қашыртқы

каналын

қайта

жаңарту

АШМ

2006-

2009

463247

172926

150000

140321

 

 

269

Павлодар

облысын-

дағы

Шідерті

өзені

арасын-

дағы

құрлыстар

мен су

өткізу

жолын

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2009

744601

70000

75786

598815

 

 

270

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Ордабасы

ауданын-

дағы

Бөген

тоғанының

ерекше

опатты

учаске-

лерін

қалпына

келтіру

АШМ

2007-

2009

215251

76600

100000

38651

 

 

271

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Бәйдібек

ауданын-

дағы

"Комсо-

мол"

Магистр-

альдік

каналының

жұмыс

істеу

қабілөт-

тілігін

қалпына

келтіру

АШМ

2008-

2009

607483

 

38651

568832

 

 

272

Өскемен

каласында

жер асты

суларын

қорғау

және

өнеркә-

сіптік

ағынды-

ларды

тазарту

АШМ

2008-

2010

5656730

 

194462

948134

561934

3952200

273

Аграөнер-

кәсіп

кешені

саласын-

дағы

қолдан-

балы

ғылыми

зерт-

теулер

АШМ

2008-

2010

8695286

 

2704683

2894011

3096592

 

274

"Астана

қаласының

оңтүстік

айналымы"

жолын

салу

ККМ

2006-

2008

3790710

3053000

737710

 

 

 

275

Көліктік

бақылау-

дың

бекеттік

желілерін

дамыту

ТКМ

2008

221329

 

221329

 

 

 

276

Жүк

тасудың

қауіпсіз-

дік

монито-

рингінің

динамика-

сы мен

ақпаратты

аналити-

калық

мәлімет-

тер

базасын

құру

ТКМ

2005-

2008

794530

503538

290992

 

 

 

277

Көлік

және

коммуни-

кация

саласын-

дағы

қолдан-

балы

ғылыми

зерттеу-

лер

ККМ

2008-

2010

203792

 

63390

67827

72575

 

278

Астана

қаласын-

дағы Қ.

Мұңайт-

пасов

атындағы

Респуб-

ликалы

спорт

саласын-

дағы

дарынды

балалар

мектеп-

интерна-

тының

"Жас

батыр"

стадионын

қайта

құру

ТСМ

2008-

2009

157000

 

15000

142000

 

 

279

Еңбекті

қорғау

саласын-

дағы

қолдан-

балы

ғылыми

зерттеу-

лер

Еңбек-

мині

2008-

2010

210955

 

65618

70211

75126

 

280

Батыс

Қазақстан

облысының

"Бірлік"

бірыңғай

бақылау-

өткізу

пунктін

салу

Қаржы-

мині

2007-

2008

962657

262657

500000

200000

 

 

281

Солтүстік

Қазақстан

облысының

"Бидайық"

бірыңғай

бақылау-

өткізу

пунктін

салу

Қаржы-

мині

2007-

2008

684821

300001

384820

 

 

 

          

282

Ақтөбе

облысы

"Қарғалы"

кеден

инфра-

құрылымын

салу 

Қаржы-

мині

 

2007-

2008

 

356929

 

156929

 

200000

 

    

    

    

283

Маң-

ғыстау

облысы

Ақтау

қала-

сында

Кедендік

рәсімдеу

орталығы-

мен

кедендік

бақылау

депар-

таменті 

Қаржы-

мині

 

2007-

2010

 

657071

 

25242

 

200000

 

200000

 

231829

 

    

284

Жамбыл

облысы

"Қордай"

кеденінің

"Ауқатты"

кеден

инфра-

құрылымын

салу 

Қаржы-

мині

 

2007-

2008

 

249200

 

49200

 

200000

 

    

    

    

285

Жамбыл

облысы

"Қордай"

кеденінің

"Сортөбе"

кеден

инфра-

құрылымын

салу 

Қаржы-

мині

 

2007-

2008

 

248727

 

48727

 

200000

 

    

    

    

286

Маңғыстау

облысы

"Маңғыс-

тау"

кеден

пунктінің

инфра-

құрылымын

салу 

Қаржы-

мині

 

2009-

2010

 

149092

 

    

    

49092

 

100000

 

    

287

Сол-

түстік

Қазақстан

облысының

"Жаңа жол"

кеден

бекетінде

жолау-

шылар

терми-

налын

салу 

Қаржы-

мині

 

2007-

2008

 

328752

 

128752

 

200000

 

    

    

    

288

Павлодар

облысының

"Қосақ"

бірыңғай

бақылау

өткізу

пунктін

салу

Қаржы-

мині

 

2009-

2010

 

450000

 

    

    

150000

 

300000

 

    

289

Оңтүстік

Қазақстан

облысының

"Ата-

мекен"

бірыңғай

бақылау-

өткізу

пунктін

салу 

Қаржы-

мині

 

2009-

2010

 

574569

 

    

    

174569

 

400000

 

    

290

Қостанай

облысының

"Аят"

бірыңғай

бақылау-

өткізу

пунктін

салу 

Қаржы-

мині

 

2009-

2010

 

609450

 

    

    

209450

 

400000

 

    

291

Жамбыл

облысы

"Шу"

кеден

бекетінің

"Камы-

шановка"

бақылау-

өткізу

пунктінің

инфра-

құрылымын

салу 

Қаржы-

мині

 

2009-

2010

 

511131

 

    

    

111131

 

400000

 

    

292

Ақтөбе

облысы

"Қара-

шатау"

кеден

бекетінің

инфра

құрылымын

салу 

Қаржы-

мині

 

2009-

2010

 

321521

 

    

    

121521

 

200000

 

    

293

Қостанай

облысы

"Жіті-

қара"

кеден

бекетінің

инфра-

құрылымын

салу 

Қаржы-

мині

 

2009-

2010

 

278907

 

    

    

78907

 

200000

 

    

294

Қостанай

облысы

"Желқуар"

кеден

бекетінің

инфра-

құрылымын

салу 

Қаржы-

мині

 

2009-

2010

 

279299

 

    

    

79299

 

200000

 

    

295

Павлодар

облысы

"Аман-

гелді"

кеден

бекетінің

инфра-

құрылымын

салу

Қаржы-

мині

 

2009-

2010

 

354785

 

    

    

259785

 

95000

 

    

296

Павлодар

облысы

"Сұлу

ағаш"

кеден

бекетінің

инфра-

құрылымын

салу 

Қаржы-

мині

 

2009-

2010

 

306511

 

    

    

211511

 

95000

 

    

297

Шығыс

Қазақстан

облысы

"Семей"

кедені

"Бай-

танат"

кеден

бекетінің

инфра-

құрылымын

салу 

Қаржы-

мині

 

2009-

2010

 

322906

 

    

    

122906

 

200000

 

    

298

Шығыс

Қазақстан

облысы

"Семей"

кеденінің

"Жескент"

кеден

бекетінің

инфра-

құрылымын

салу 

Қаржы-

мині

 

2009-

2010

 

226007

 

    

    

126007

 

100000

 

    

299

Сол-

түстік

Қазақстан

облысы

"Қызыл-

жар"

бірыңғай

бақылау-

өткізу

пунктін

салу 

Қаржы-

мині

 

2009-

2010

 

396047

 

    

    

96047

 

300000

 

    

300

Астана

қаласында

"Әуежай"

кеден

бекетін

салу 

Қаржы-

мині

 

2009-

2010

 

303185

 

    

    

103185

 

200000

 

    

301

Қостанай

облысы

"Қос

танай -

Кедендік

қызмет

көрсету

орталығы"

кеден

бекетін

салу 

Қаржы-

мині

 

2009-

2010

 

255912

 

    

    

115912

 

140000

 

    

302

Алматы

облысында

"Қарғас"

(2 дана)

кедені

үшін

инженер-

лік желі-

лермен

қамтылған

18 пәтерлі

3 қабатты

үй салу 

Қаржы-

мині

 

2008-

2009

 

219145

 

    

120000

 

99145

 

    

    

303

Оңтүстік

Қазақстан

облысын-

дағы

"Жібек

жолы"

өткізу

бекетін

қайта

құру 

Қаржы-

мині

 

2008

 

403239

 

    

403239

 

    

    

    

  

304

Маңғыстау

облысында

"Темір

баба"

бірыңғай

бақылау

өткізу

бекетін

салу 

Қаржы-

мині

 

2008-

2010

 

725347

 

    

50000

 

475257

 

200090

 

    

305

Маңғыстау

облысында

"Тәжен"

бірыңғай

бақылау

өткізу

бекетін

салу 

Қаржы-

мині

 

2008-

2010

 

699844

 

    

50000

 

449844

 

200000

 

    

306

Қазақстан

Респуб-

ликасы

Қаржы ми-

нистрлігі

Салық

комитеті-

нің

ақпаратты

өңдеу

орталығын

салу 

Қаржы-

мині

 

2008-

2009

 

1967449

 

    

884661

 

1082788

 

    

    

307

Қазақстан

Респуб-

ликасы

Қаржы

минис-

трлігі

Қазы-

нашылық

коми-

тетінің

ақпа-

раттық

жүйесін

құру 

Қаржы-

мині

 

1996-

2009

 

5215

911

 

3509

942

 

256031

 

1641673

 

    

    

308

Қазақстан

Респуб-

ликасы

Қаржы

министр-

лігінің

ақпа-

раттық

жүйесін

құру

Қаржы-

мині

 

2000-

2009

 

2253

391

 

1662

795

 

191735

 

398861

 

    

    

309

Кеден

қызметін

жаңғырту

Қаржы-

мині

2008-

2012

7932300

 

677142

1359598

1495558

4400002

310

Төтенше

жағдайлар

сала-

сындағы

қол-

данбалы-

ғылыми

зерт-

теулер 

ТЖМ

 

2008-

2010

 

328563

 

    

102200

 

109354

 

117009

 

    

311

Жоғары

кәсіптік

білімді

мамандар

даярлау 

ТЖМ

 

2008

 

339285

 

    

339285

 

    

    

    

312 

Мемле-

кеттік

жоспарлау

саласын-

дағы

ақпа-

раттық

жүйелерді

жаңғырту 

ЭБЖМ

 

2007-

2008

 

599760

413750

186010

 

    

    

313

Эконо-

мика

саласын-

дағы

басқарушы

қызмет-

керлер

мен

менед-

жерлердің

білік-

тілігін

арттыру 

ЭБЖМ

 

2008

 

163772

 

    

163772

 

    

    

    

314

Қазақстан

Республи-

касы

Үкіметі

мен

Халықара-

лық қайта

құру және

даму

банкінің

Бірлескен

экономи-

калық

зерттеу-

лер

бағдарла-

масы

ЭБЖМ

2002-

2008

1274311

994861

279450

 

 

 

315

Қазақстан

-Американ

экономи-

калық

даму

бағдарла-

масы

ЭБЖМ

2006-

2009

4828403

2503403

1215000

1110000

 

 

316

Қазақ

стандық

Токамак

термоя-

дролық

мате-

риалтану

реакторын

құру 

ЭМРМ

 

2003-

2009

 

5760

663

 

3651

678

 

758090

 

13508

95

 

    

    

317

Ядролық

медицина

және

биофизика

орталығын

құру 

ЭМРМ

 

2006-

2011

 

6936

122

 

250000

 

    

12909

00

 

2800

000

 

2595

222

 

318

"Қазақс-

тан

Респуб-

ликасының

Ұлттық

ядролық

орталығы"

РМК "Атом

энергиясы

инсти-

туты"

ЕМК-ның

және

Курчатов

қаласын-

дағы

сұрыптау

алаң-

дарындағы құрылыс-

тарда

"Бай-

кал-1"

зерттеу

реак-

торла-

рының

кешенінде

радиация-

лық-

қорғаныс

камерасы

мен

радио-

активтік 

ЭМРМ

 

2009-

2011

 

4320420

 

 

1940251

1779931

600238

319

Геология

және жер

қойнауын

пайдалану

сала-

сындағы

қолдан-

балы

ғылыми

зерт-

теулер 

ЭМРМ

 

2008-

2010

 

749550

 

233149

249469

266932

 

320

"Достық-

Энерго"

АҚ несие-

лік

қорларды

ұсыну

МЭМР

2008

2551500

 

2551500

 

 

 

321

Астана

қаласында

Патент

сарайын

салу 

Әді-

лет-

мині

 

2006-

2010

 

2071870

 

31807

 

    

1000

000

 

1040063

 

    

322

Техни-

калық

және

кәсіптік,

орта

білімнен

кейінгі

білімді

білім

беру

ұйым-

дарында

маман-

дарды

даярлау 

Әді-

лет-

мині

 

2008

 

200789

 

    

200789

 

    

    

    

323

Астана

қаласында

қоса

салынған

үй-жай-

лары мен

гараждары

бар көп

пәтерлі

тұрғын үй

кешенін

салуды

жоспарлау

РҰ

 

2007-

2008

 

515964

258000

257964

 

 

    

324

Жоғары

кәсіптік

білімді

мамандар

даярлау 

РҰ

 

2008

 

2471

 

    

2471

 

    

    

    

325

Респуб-

ликалық

бюдже-

ттің

атқа-

рылуын

бақы-

лайтын

есеп

комитеті-

нің

ақпа-

раттық

дерек

қорын

дамыту 

Есеп

коми-

теті

 

2007-

2009

 

96624

 

4001

 

50623

 

42000

 

    

    

326

"Бүркіт"

авиаком-

пания-

сының

авиа-

циялық

техни-

касының

тұрағы мен

техни-

калық

ғимаратын

салу 

ПІБ

 

2007-

2008

 

1807840

520611

527000

760229

 

    

327

Астана

қала-

сында

А-319 әуе

кемесіне

ангар

салу 

ПІБ

 

2007-

2009

 

2697937

76380

1731460

890097

 

 

328

Астана

қаласында

Қазақстан

Республи-

касы

Президен-

тінің

Әкімшілі-

гі және

Премьер-

Министрі-

нің

Канцеля-

риясы

қызмет-

керлері

үшін 100

пәтерлі

тұрғын үй

салу

ПІБ

2008

900000

 

900000

 

 

 

329

Ессентуки

қаласында

"Қазақ-

стан"

шипажайын

қайта

жаңарту

және

кеңейту

ПІБ

2008

1040000

 

1040000

 

 

 

330

Астана

қаласында

"Қара-

өткел"

тұрғын үй

кешенінде

240 орын-

дық бала-

бақша салу

ПІБ

2007-

2008

728617

10100

718517

 

 

 

331

Ақмола

облысы

Целино-

град

ауданы

Краснояр-

ка селосы

аумағында

мал шаруа-

шылығы

өнімдерін

өндіру,

өңдеу

және

өткізу

бойынша

ауылшар-

уашылық

кластері

ПІБ

2007-

2009

2580110

31700

1300000

1248410

 

 

332

Ақмола

облысы

Щучинск-

бурабай

курорттық

зона

(Щучье,

Бурабай,

Қарасу

көлдері)

су қойма-

ларын

тазарту

жобалық-

сметалық

құжатта-

рын

дайындау

ПІБ

2008

230000

 

230000

 

 

 

333

Дәрігер-

лерді

Шетелдер-

де даярлау

және

мамандан-

дыру

ПІБ

2008

27294

 

8490

9084

9720

 

334

Прези-

денттің

іс басқар-

масының

Медицина-

лық орта-

лығының

аурухана-

сын салу

ПІБ

2007-

2009

39004776

652400

6406323

23941037

8005016

 

335

Алматы

қаласын-

дағы

"Алматы"

санато-

риесін

қайта

құру мен

кеңейту

ПІБ

2007-

2009

3533128

127071

1830099

1575958

 

 

336

Ақмола

облысы

Шортанды-

Бурабай

шипажай

аймағының

инфрақұ-

рылымын

дамыту

ПІБ

2007-

2008

6234600

3000000

3234600

 

 

 

337

Парлемент-

тің Шаруа-

шылық

басқарма-

сының

гаражын

салу

Парла-

мент-

тің

Шаруа-

шылық

бас-

қар-

масы

2008

 

 

184000

 

 

 

338

Заңжобала-

рын мони-

торингтеу-

дің авто-

маттанды-

рылған

жүйесін

жасау

Парла-

мент-

тің

Шаруа-

шылық

бас-

қар-

масы

2003-

2009

908100

324042

151943

432115

 

 

339

Құпия

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Бағдарламардан тыс

              ЖИЫНЫ:  182654002  149792095  101052373  94863866

   ДАМУҒА БЕРІЛЕТІН НЫСАНАЛЫ ТРАНСФЕРТТЕР МЕН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
       БЮДЖЕТТЕН КРЕДИТ БЕРУ ЕСЕБІНЕН ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН
   2008-2010 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БАСЫМДЫ ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТІК
      ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ) ТІЗБЕСІ

                                                           мың теңге

р/с

N

Жобаның
атауы

Бюд-
жет-
тік
бағ-
дар-
лама-
ның
әкім-
шісі

Іске
асыру
кезеңі

Жалпы
құны

2008
жылға
дейін

Болжам

2010
жыл-
дан
кейін

2008
жыл

2009
жыл

2010
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

1

 

Ақмола

облысы

Көкшетау

қаласында

1200

орындық

жалпы

білім

беретін

мектеп

салу

БҒМ

 

2007-
2009

 

14118

00

 

423540

 

688260

 

300000

    

    

2

Ақмола

облысы

Есіл

ауданы

Есіл

қаласында

520 орын-

дық жалпы

білім

беретін

мектеп

салу

БҒМ

2006-

2008

593420

100000

493420

 

 

 

3

 

Ақтөбе

облы-

сындағы

Ақтөбе

қаласы

Шанхай

шағын

ауданында

1200 орын

құрайтын

орта

мектебін

салу 

БҒМ

 

2007-

2008

 

14118

00

 

423540

 

988260

 

    

    

    

4

 

Ақтөбе

облы-

сындағы

Шалқар

ауданы

Шалқар

ауылында

1200 орын

құрайтын

орта

мектепті

салу 

БҒМ

 

2007-
2008

 

14118

00

 

423540

 

988260

 

 

      

    

5

 

Ақтөбе

облысы

Хромтау

қаласында

504

орындық

жабдық-

талған

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2008

 

167850

 

    

167850

 

    

    

    

6

 

Алматы

облысы

Еңбек-

шіқазақ

ауданы

Есік

қаласында

600

орындық

орта

мектеп

салу

500

орындық

интернат

БҒМ

 

2007-

2008

 

705900

 

211770

 

494130

 

    

    

    

7

 

Алматы

облысы

Талғар

ауданы

Талғар

қаласында

600 орын

құрайтын

орта

мектебін

салу

500

орындық

интернат

БҒМ

 

2007-

2008

 

705900

 

211770

 

494130

 

    

    

    

8

 

Алматы

облы-

сындағы

Талды-

қорған

қаласында

1200 орын

құрайтын

мектебін

салу

БҒМ

 

2007-

2008

 

1411

800

 

423540

 

988260

 

    

    

    

9

Алматы

облы-

сындағы

Талды-

қорған

қаласында

1200 орын

құрайтын

мектебін

салу

БҒМ

2008-

2010

1411200

 

85011

705600

620589

 

10

 

Алматы

облы-

сындағы

Қапшағай

қаласында

1200 орын

құрайтын

мектебін

салу 

БҒМ

 

2007-

2008

 

1411

800

 

423540

 

988260

 

    

    

    

11

 

Атырау

облысы

Жылыой

ауданының

Құлсары

қала-

сында 600

орындық

мектеп

салу. 400

орынға

арналған

интернат

БҒМ

 

2007-

2008

 

705900

 

211770

 

494130

 

    

    

    

12

 

Атырау

облысы

Атырау

қаласында

Сарыарқа

шағын

ауданында

600 орын

құрайтын

орта мектебін

салу

400 орын

құрайтын

интернат

БҒМ

 

2007-

2008

 

705900

 

211770

 

494130

 

    

    

    

13

 

Атырау

облы-

сындағы

Атырау

қаласында

Центр-

альный

шағын

ауданында

600 орын

құрайтын

орта

мектебін

салу 

БҒМ

 

2007-

2008

 

705900

 

211770

 

494130

 

    

    

    

14

 

Атырау

облысында-

ғы Атырау

қаласында

600 орын

құрайтын

орта

мектебін

салу

400

орындық

интернат

БҒМ

 

2007-

2008

 

705900

 

211770

 

494130

 

    

    

    

15

 

Шығыс

Қазақстан

облысы

Семей

қаласының

сол жақ

жағалау

бөлігінде

1200 орын-

дық орта

мектеп

салу 

БҒМ

 

2007-

2008

 

1411

800

 

423540

 

988260

 

    

    

    

16

 

Шығыс

Қазақстан

облысы

Өскемен

қаласында

1000 орындық

мемле-

кеттік

тілде

оқытатын

орта

мектеп

салу 

БҒМ

 

2008-

2009

 

600000

 

    

200000

 

400000

 

    

    

17

 

Шығыс

Қазақстан

облысы

Семей

қаласының

Холодный

ключ

кентінде

400

орындық

орта

мектеп

салу 

БҒМ

 

2008-

2009

 

520000

 

    

300000

 

220000

 

    

    

18

 

Жамбыл

облы-

сындағы

Тараз

қаласында

1200

орындық

орта

мектепті

салу 

БҒМ

 

2007-

2008

 

1411

800

 

423540

 

988260

 

    

    

    

19

 

Жамбыл

облысы Шу

ауданының

Шу қала-

сында 700

орындық

мектеп

салу 

БҒМ

 

2008

 

91320

 

    

91320

 

    

    

    

20

 

Батыс

Қазақстан

облысы

Орал

қаласында

1200

орындық

мемле-

кеттік

тілде

оқытатын

мектеп

салу

БҒМ

 

2007-

2008

 

    

423540

 

988260

 

    

    

    

21

Батыс

Қазақстан

облысы

Орал

қаласы

Жалаево

кентінде

360 орын-

дық орта

мектеп

салу

БҒМ

2008-

2009

380936

 

94288

286648

 

 

22

 

Қарағанды

облысының

Балқаш

қаласында

1176

орындық

орта

мектеп

салу 

БҒМ

 

2007-

2008

 

512262

 

382147

130115

    

    

    

23

 

Қарағанды

облысында-

ғы Сатпаев

қаласында

1200

орындық

орта

мектеп

салу 

БҒМ

 

2007-

2008

 

1411

800

 

303540

1108260

 

    

    

24

 

Қостанай

облысының

Рудный

қаласында

400 орын-

дық

мемлекет-

тік тілде

оқытатын

орта

мектеп

салу

БҒМ

 

2008-

2009

 

320000

 

    

100000

 

220000

 

    

    

25

 

Қостанай

облысының

"Алты-

нсарин

атындағы

дарынды

балаларға

арналған

Қостанай-

лық

мектеп-ин-

тернаты"

мемле-

кеттік

мекемесін

қайта

жаңарту 

БҒМ

 

2008-

2009

 

560000

 

    

214069

 

345931

 

    

    

26

 

Қызылорда

облысының

Байқоңыр

қаласында

1200 орын-

дық

"мектеп-

балабақша"

кешенін

салу 

БҒМ

 

2006-

2008

 

1020

000

 

570000

 

450000

 

    

    

    

27

 

Қызылорда

облысының

Арал

қаласында

1200

орындық

орта

мектеп

салу 

БҒМ

 

2007-
2009

 

1411

800

 

423540

 

588260

 

400000

      

    

28

 

Қызылорда

облысы

Қызылорда

қаласының

"Арай"

жаңа көпір

ауданының

маңында

1248

оқушыға

арналған

мектеп

салу

БҒМ

 

2007-

2009

 

1052

916

 

100000

 

200000

 

752916

 

    

    

29

Қызылорда

облысы

Қызылорда

қаласының

Түркістан

көшесі

бойынан

1200 орын-

дық орта

мектеп

салу

БҒМ

2008-

2010

1411200

 

91757

705600

613843

 

30

 

Маңғыстау

облысы

Жаңаөзен

қаласының

"Рахат"

шағын

ауданында

960 орын-

дық орта

мектеп

салу 

БҒМ

 

2007-

2008

 

844487

 

200000

 

643107

 

    

    

    

31

 

Маңғыстау

облысында

Мұнайлы

ауданында

Маңғыстау

ауылында

1200 орынды

мектепті

салу 

БҒМ

 

2007-

2008

 

1411

800

 

423540

 

988260

 

    

    

    

32

 

Маңғыстау

облысында-

ғы

Жаңаөзен

қаласы

"Арай"

шағын

ауданында

1200

орынды

мектепті

салу 

БҒМ

 

2007-

2008

 

1411

800

 

423540

 

988260

 

    

    

    

33

 

Павлодар

облысында-

ғы Ақсу

қаласында

1200

орынды

мектепті

салу

БҒМ

 

2007-

2008

 

1411

800

 

150000

 

1261

800

 

    

    

    

34

 

Павлодар

облысының

Павлодар

қаласында

420

орындық

мемле-

кеттік

тілде

оқытатын

мектеп

салу 

БҒМ

 

2008-

2009

 

410000

 

    

100000

 

310000

 

    

    

35

 

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Мамлют

ауданының

Мамлют

қаласында

400 орынға

арналған

ұйықтайтын

корпусы

бар 200

орындық

мемле-

кеттік

тілде

оқытатын

мектеп

-интернат

салу 

БҒМ

 

2008-

2009

 

1476994

 

    

580700

 

896294

 

    

    

36

Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.04.15  N 342 Қаулысымен

37

 

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Шымкент

қаласының

Жайлау

шағын

ауданында

336

орындық

мектеп

салу 

БҒМ

 

2009

 

125760

 

    

    

125760

 

    

    

38

 

Алматы

қаласының

"Құлагер"

шағын

ауданында

1200

орындық

мектеп

салу

БҒМ

 

2007-

2008

553070

997506

 

 

 

    

39

Астана

қаласында

Қарталы

көшесінде

1200 орын-

дық мектеп

салу

БҒМ

2004-

2008

1623133

713399

909734

 

 

 

40

Астана

қаласында

Жангелдин

көшесінде

1200 орын-

дық мектеп

салу

БҒМ

2005-

2008

1628046

706441

921605

 

 

 

41

 

Ақмола

облысы

Көкшетау

қаласында

320 орын-

дық бала-

бақша

салу

БҒМ

 

2008-

2009

 

231640

 

    

70000

 

161640

 

    

    

42

Ақмола

облысы

Ерейментау

ауданы

Ерейментау

қаласында

320 орын-

дық бала-

бақша салу

БҒМ

2008-

2009

337141

 

71142

265999

 

 

43

Ақмола

облысы

Целиноград

ауданы

Ақмол

(Малинов-

ка) ауы-

лында 320

орындық

балабақша

салу

БҒМ

2008-

2009

337141

 

81142

255999

 

 

44

 

Ақтөбе

облысы

Хромтау

қаласында

140

орындық

балабақша

салу 

БҒМ

 

2009

 

150000

 

    

    

150000

 

    

    

45

 

Алматы

облысы

Алакөл

ауданының

Достық

станция-

сында 280

орындық

балабақша

салу

БҒМ

 

2007-

2008

 

380000

 

200000

 

180000

 

    

    

    

46

Алматы

облысы

Талдықор-

ған қала-

сында 280

орындық

балабақша

салу

МОН

2008-

2009

340000

 

60867

279133

 

 

47

 

Шығыс

Қазақстан

облысы

Семей

қаласында

320

орындық

балабақша

салу

БҒМ

 

2008-

2009

 

320000

 

    

100000

 

220000

 

    

    

48

Шығыс

Қазақстан

облысы

Тарбағатай

ауданы

Ақсуат

ауылында

150 орын-

дық бала-

бақша салу

БҒМ

2008

125878

 

125878

 

 

 

49

 

Жамбыл

облысы

Тараз

қаласының

"Қарасу"

шағын

ауданында

320

орындық

балабақша

салу 

БҒМ

 

2007-

2008

 

242240

 

150000

 

92240

 

    

    

    

50

 

Батыс

Қазақстан

облысы

Орал

қаласының

7-шағын

ауданында

280 орын-

дық бала-

бақша-

бөбекжай

салу

БҒМ

 

2008-

2010

 

444960

 

    

103131

 

138360

 

203469

 

 

51

Қарағанды

облысы

Қарағанды

қаласының

"Көгілдір

тоған"

шағын

ауданында

320 орындық

балабақша

салу

БҒМ

2008-

2009

290067

 

77020

213047

 

 

52

Қарағанды

облысы

Сәтпаев

қаласында

7-2 шағын

ауданында

320 орындық

балабақша

салу

БҒМ

2008-

2010

218319

 

74583

143736

 

 

53

Қостанай

облысы

Қостанай

қаласы

"Наурыз"

шағын

ауданында

140

орындық

балабақша

салу

БҒМ

2008-

2009

187497

 

85914

101583

 

 

54

Реконс-

трукция

детского

сада на

300 мест

в городө

Костанай

Костанайс-

кой

области

БҒМ

2008-

2009

220669

 

95867

124802

 

 

55

Қызылорда

облысы

Қызылорда

қаласының

Тасбөгет

кентінде

320 орын-

дық бала-

бақша салу

БҒМ

2009

180000

 

 

180000

 

 

56

Маңғыстау

облысы Жаңа өзен каласы

Теңгө

ауылында

280 орын-

дық бала-

бақша салу

БҒМ

2008-

2009

349312

 

100000

249312

 

 

57

Маңғыстау

облысы

Қарақия

ауданы

Құрық

ауылында

280 орындық

мектепке

дейінгі

мекеме

салу

БҒМ

2008-

2009

354602

 

106381

248221

 

 

58

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Петропавл

қаласының

Победа

көшесі

бойынан

бассейні

бар 320

орындық

балабақша

салу

БҒМ

2006-

2008

357120

250000

107120

 

 

 

59

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Петропав-

ловск

қаласында

Победа-

Уалиханов

көшесі

бойынан

бассейні

бар 320

орындық

балабақша

салу

БҒМ

2008-

2009

481243

 

85000

396243

 

 

60

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Шымкент

қаласының

"Нурсат"

шағын

ауданында

280 орын-

дық бала-

бақша

бебекжай

салу

БҒМ

2007-

2008

203200

129800

73400

 

 

 

61

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Арыс ауданы

Арыс

қаласында

80 орындық

балабақша

салу

БҒМ

2008

81133

 

81133

 

 

 

62

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Бәйдібек

ауданы Шаян

ауылында

240

орындық

балабақша

салу

БҒМ

2008-

2009

352933

 

105880

247053

 

 

63

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Отырар

ауданы

Шәуілдер

ауылында

280 орындық

балабақша

салу

БҒМ

2008-

2009

263200

 

78960

184240

 

 

64

Алматы

қаласының

"Шаңырақ"

шағын

ауданында

280 орын-

дық

балабақша

салу

БҒМ

2008-

2009

350000

 

100000

250000

 

 

65

Алматы

қаласының

"Мамыр"

шағын

ауданында

120 орын-

дық

балабақша

салу

БҒМ

2008

197000

 

197000

 

 

 

66

Алматы

қаласында

Казаковка

көшесінің

бұрышы,

Райымбек

даңғылында

120 орын-

дық

балабақша

салу

БҒМ

2008

197000

 

197000

 

 

 

67

Алматы

қаласының

"Шаңырақ-

2" шағын

ауданында

120 орын-

дық

балабақша

салу

БҒМ

2008-

2009

198784

 

59635

139149

 

 

68

Алматы

қаласының

"Құлагер"

шағын

ауданында

120 орын-

дық

балабақша

салу

БҒМ

2008-

2009

307055

 

60002

247053

 

 

         Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:         24845477  9864319 1437901

Денсаулық сақтау ісін реформалаудың және дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

69

 

Ақмола

облысы

Көкшетау

қаласында

облыстық

қан

орталығын

салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

2423262

 

    

1000

000

 

1423262

 

    

    

70

 

Көкшетау

қаласында

ауысымда

500 адам

қабыл-

дайтын

қалалық

емхана

салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

1040000

 

    

312000

 

728000

 

    

    

71

 

Ақмола

облысы

Щучинск

қаласында

ауысымда

500 адам

қабыл-

дайтын

қалалық

емхана

салу

ДСМ

 

2008-

2009

 

1040000

 

    

312000

 

728000

 

    

    

72

 

Алматы

облысы

Талдықор-

ған

қаласында

300

төсекке

арналған

қалалық

көпмаманды

аурухана

салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

2900000

 

    

940000

 

1960000

 

    

    

73

 

Ақтөбе

облысы

Ақтөбе

қаласында

200

төсекке

арналған

облыстық

көпмаманды

балалық

аурухана

салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

1466667

 

    

440000

 

1026667

 

    

    

74

 

Ақтөбе

облысы

Ақтөбе

қаласында

300

төсекке

арналған

Облыстық

көпмаманды

аурухана

салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

2550000

 

    

765000

 

1785000

 

    

    

75

 

Ақтөбе

облысы

Ақтөбе

қаласында

ауысымда

500 адам

қабыл-

дайтын

қалалық

емхана

салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

1300000

 

    

400000

 

900000

 

    

    

76

 

Ақтөбе

облысы

Ақтөбе

қаласында

ауысымда

500 адам

қабыл-

дайтын

қалалық

емхана

салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

1300000

 

    

400000

 

900000

 

    

    

77

 

Атырау

облысы

Атырау

қаласында

ауысымда

500 адам

қабыл-

дайтын

қалалық

емхана

салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

1167898

 

    

400000

 

767898

 

    

    

78

 

Атырау

облысының

Атырау

қаласында

Алмагүл

шағын

ауданында

100

көйкелі

перзент-

хана үйін

салу 

ДСМ

 

2006-

2008

 

20334

93

 

1033493

 

1000

000

 

    

    

    

79

 

Шығыс

Қазақстан

облысының

Өскемен

қаласын-

дағы

онкология-

лық дис-

пансердің

жанынан

сәулелі

терапия

орталығын

салу 

ДСМ

 

2005-

2008

 

1457

990

 

800000

 

657990

 

    

    

    

80

 

Шығыс

Қазақстан

облысының

Өскемен

қаласында

200

төсекке

арналған

қалалық

балалық

аурухана-

сын салу

ДСМ

 

2008-

2009

 

1500000

 

    

300000

 

1200000

 

    

    

81

 

Шығыс

Қазақстан

облысының

Семей

қаласында

200

төсекке

арналған

қалалық

балалық

аурухана

салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

1500000

 

    

300000

 

1200000

 

    

    

82

 

Шығыс

Қазақстан

облысының

Семей

қаласында

300

төсекке

арналған

қалалық

көпмаманды

аурухана

салу

ДСМ

 

2008-

2009

 

2200000

 

    

350000

 

1850000

 

    

    

83

Шығыс

Қазақстан

облысының

Семей

қаласында

облыстық

онколо-

гиялық

диспансер-

дің

радиоло-

гиялық

диспан-

сердің

радиоло-

гиялық

орталығын

салу

ДСМ

2004-

2009

13578566

897200

740572

11940794

 

 

84

 

Шығыс

Қазақстан

облысының

Өскемен

қаласында

300

төсекке

арналған

қалалық

көпмаманды

аурухана

салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

2200000

 

    

350000

 

1850000

 

    

    

85

 

Шығыс

Қазақстан

облысы

Өскемен

қаласында

облыстық

қан орта-

лығын

салу

ДСМ

 

2008-

2009

 

2432262

 

    

1000000

 

1423

262

 

    

    

86

 

Батыс

Қазақстан

облысының

Орал

қаласында

онколо-

гиялық

диспансер

салу 

ДСМ

 

2005-

2008

 

1325600

 

750000

 

575600

 

 

 

 

87

 

Батыс

Қазақстан

облысының

Орал

қаласында

200

төсекке

арналған

аудандық

көпмаман-

ды бала-

лық ауру-

хана салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

2100000

 

    

630000

 

1470000

 

    

    

88

 

Батыс

Қазақстан

облысының

Орал

қаласында

300

төсекке

арналған

қалалық

көпмаман-

ды ауру-

хана салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

2860000

 

    

700000

 

2160000

 

    

    

89

 

Батыс

Қазақстан

облысының

Орал

қаласында

500

төсекке

арналған

қалалық

емхана

салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

1300000

 

    

390000

 

910000

 

    

    

90

 

Қарағанды

облысы

Қарағанды

қаласының

"Гүлдер"

шағын

ауданында

ауысымда

1000 адам

қабылдай-

тын ем-

хана салу 

ДСМ

 

2006-

2008

 

858534

 

500000

 

358534

 

    

    

    

91

 

Қарағанды

облысы

Теміртау

қаласында

ауысымында

500 адам

қабылдай-

тын

диагнос-

тикалық

орталығы

бар

қалалық

аурухана

салу 

ДСМ

 

2007-

2008

 

544581

180003

364578

 

 

 

92

 

Қарағанды

облысында

облыстық

қан

орталығын

салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

2423262

 

    

1000000

 

1423262

 

    

    

93

 

Қарағанды

облысы

Қарағанды

қаласында

200

төсекке

арналған

аудандық

көпмаман-

ды бала-

лық ауру-

хана салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

2100000

 

    

500000  

 

1600000

 

    

    

94

 

Қарағанды

облысы

Қарағанды

қаласында

300

төсекке

арналған

қалалық

көпмаман-

ды ауру-

хана салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

630906

 

    

180000

 

450906

 

    

    

95

 

Қарағанды

облысы

Сатпаев

қаласында

ауысымға

500

келімге

арналған

қалалық

емхана

салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

708571

 

    

220000

 

488571

 

    

    

96

 

Қостанай

облысы

Рудный

қаласында

ауысымда

500 адам

қабылдай-

тын қала-

лық емха-

на салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

1300000

 

    

500000

 

800000

 

    

    

97

 

Қостанай

облысы

Қостанай

қаласында

облыстық

қан

орталығын

салу

ДСМ

 

2008-

2009

 

2423262

 

    

1000000

 

1423262

 

    

    

98

 

Қостанай

облысы

Рудный

қаласында

200

төсекке

арналған

қалалық

көпмаман-

ды бала-

лық ауру-

хана салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

3000000

 

    

500000

 

2500000

 

    

    

99

 

Қостанай

облысы

Қостанай

қаласында

300

төсекке

арналған

қалалық

көпмаман-

ды ауру-

хана салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

4000000

 

    

500000

 

3500000

 

    

    

100

 

Қостанай

қаласын-

дағы

ауысымда

500 адам

қабылдай-

тын қала-

лық емха-

на салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

1300000

 

    

500000

 

800000

 

    

    

101

 

Қызылорда

облысы

Байқоңыр

қаласында

әйелдер

консуль-

тациясы

бар пер-

зентхана

салу 

ДСМ

 

2006-

2009

 

1620000

 

500000

 

400000

 

720000

 

    

    

102

Қызылорда

облысы

Қызылорда

қаласын-

дағы 200

төсекке

арналған

қалалық

перини-

тальдық

орталық

салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

2248600

 

    

400000

 

1848600

 

    

    

103

Қызылорда

облысы

Қызылорда

қаласын-

дағы 200

төсекке

арналған

облыстық

көпмаман-

ды бала-

лық ауру-

хана салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

3500000

 

    

500000

 

3000000

 

    

    

104

Қызылорда

облысы

Қызылорда

қаласын-

дағы 300

төсекке

арналған

қалалық

көпмаман-

ды ауру-

хана салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

2541000

 

    

450000

 

2091000

 

    

    

105

Қызылорда

қаласын-

дағы

ауысымда

500 адам

қабылдай-

тын қала-

лық емха-

на салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

800000

 

    

240000

 

560000

 

    

    

106

Маңғыстау

облысы

Ақтау

қаласында

300

төсекке

арналған

қалалық

көпмаман-

ды ауру-

хана салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

3000000

 

    

500000

 

2500000

 

    

    

107

Маңғыстау

облысында

облыстық

қан

орталығын

салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

2423262

 

    

1000000

 

1423262

 

    

    

108

Павлодар

облысының

Павлодар

қаласында

210

төсектік

және

ауысымда

100 адам

қабылдай-

тын тубер-

кулезге

қарсы

диспансер

салу 

ДСМ

 

2007-

2009

 

1727412

 

150000  

 

700000

 

877412

 

 

 

109

Павлодар

облысы

Павлодар

қаласында

ауысымда

500 адам

қабылдай-

тын емха-

насымен

қалалық

емхана

салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

1600000

 

    

480000

 

1120000

 

    

    

110

Павлодар

облысы

Ақсу

қаласында

ауысымда

500 адам

қабылдай-

тын қала-

лық емха-

на салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

1000000

 

    

400000

 

600000

 

    

    

111

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Петропавл

қаласында

облыстық

қан

орталығын

салу

ДСМ

 

2008-

2009

 

2423262

 

    

1000000

 

1423262

 

    

    

112

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Петропавл

қаласында

ауысымда

500 адам

қабылдай-

тын қала-

лық емха-

на салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

485684

 

    

180000

 

305684

 

    

    

113

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Шымкент

қаласында

240 адам

қабылдай-

тын

емханасы

бар 300

төсектік

облыстық

балалар

аурухана-

сын салу

ДСМ

2005-

2008

3433135

2223707

1209428

 

 

 

114

Алматы

қаласы

Бостандық

ауданында

ауысымына

500 адам

қабылдай-

тын емхана

салу

ДСМ

2008-

2009

752835

 

350000

402835

 

 

115

Астана

қаласында

360 төсек-

тік көп

бейінді

стационар

салу

(сол жақ

жағалау)

ДСМ

2005-

2008

3830111

1657129

2172982

 

 

 

116

Астана

қаласында

амбулатор-

лық-емха-

налық

кешен

(Оренбург

көшесінің

бойынан

(Агроқала-

шық ауда-

нында)

ауысымда

350 адам

қабылдай-

тын ере-

сектер

емханасы,

150 адам

қабылдай-

тын

балалар

емханасы,

150 адам

қабылдай-

тын бала-

лар емха-

насы) салу

ДСМ

2004-

2009

1534277

1121300

156939

225663

 

 

117

Астана

қаласында

сол жақ

жағалауда

амбулатор-

лық-емха-

налық

кешен

(ауысымда

350 адам

қабылдай-

тын ере-

сектер

емханасы,

150 адам

қабылдай-

тын

балалар

емханасы)

ДСМ

2004-

2008

751904

400000

351904

 

 

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            27777527  64606602

  Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

118

 

Ақмола

облысы

Жақсы

ауданы-

ның

Жақсы

ауылында

900

орындық

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2006-

2008

 

651965

 

336110

 

315855

 

    

    

    

119

 

Ақмола

облысын-

дағы

Шортанды

ауданы

Шортанды

ауылында

1200

орын

құрайтын

мектепті

салу

БҒМ

 

2007-
2009

 

1411800

 

423540

 

788260

 

200000

    

    

120

Ақмола

облысы

Аршалы

ауданы-

ның

Алексан-

дровка

ауылында

600

орындық

орта

мектеп

салу

БҒМ

2008-

2009

705600

 

173491

532109

 

 

121

 

Ақтөбе

облысы

Әйтеке

би ауда-

нының

Аралтөбе

ауылында

270

орындық

Қызыл-

жұлдыз

орта

мектебін

салу

 

БҒМ

 

2008

 

182000

 

    

182000

 

    

    

    

122

 

Ақтөбе

облысы

Әйтеке

би ауда-

нының

Құмқұдұқ

ауылында 504

орындық

Қараша-

тау орта

мектебін

салу

 

БҒМ

 

2008-

2009

 

283000

 

    

100000

 

183000

 

    

    

123

 

Ақтөбе

облысы

Темір

ауданы-

ның

Шұбаршы

ауылында 320

орындық

орта

мектеп

салу

БҒМ

 

2009

 

178000

 

    

    

178000

 

    

    

124

 

Ақтөбе

облысы

Темір

ауданы-

ның

Кеңқияқ

ауылында 504

орындық

Кеңқияқ

орта

мектебін

салу

БҒМ

 

2009-

2010

 

283000

 

    

    

67131

 

215869

 

    

125

 

Алматы

облысы

Қарасай

ауданы-

ның

Әйтей

ауылында

480

орындық

Қосынов

атындағы

орта

мектеп

салу

БҒМ

 

2007-

2008

 

378051

 

150000

 

228051

 

    

    

    

126

 

Алматы

облысын-

дағы Іле

ауданын-

да

Боралдай

ауылында

1200

орын

құрайтын

орта

мектебін

салу

 

БҒМ

 

2007-

2008

 

1411800

 

423540

 

988260

 

    

    

    

127

 

Алматы

облысы

Қарасай

ауданы-

ның Абай

ауылында 300

орындық

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2007-

2008

 

352950

 

105885

 

247065

 

    

    

    

128

 

Алматы

облысы

Қарасай

ауданы-

ның

Ақжар

ауылында 400

орындық

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2007-

2008

 

705900

 

211770

 

494130

 

    

    

    

129

 

Алматы

облысын-

дағы

Қарасай

ауданын-

да

Райымбек

ауылында

300 орын

құрайтын

орта

мектебін

салу

 

БҒМ

 

2007-

2008

 

352950

 

105885

 

247065

 

    

    

    

130

 

Алматы

облысын-

дағы

Көксүй

ауданын-

да

Балпықби

ауылында

600 орын

құрайтын

орта

мектебін

салу

 

БҒМ

 

2007-

2009

 

705900

 

211770

 

494130

 

    

    

    

131

 

Алматы

облысы

Қарасай

ауданы-

ның

Октябрь

ауылында 400

орындық

Молда-

ғұлова

атындағы

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2009-

2010

 

228000

 

    

    

40000

 

188000

 

    

132

Атырау

облысы

Жамбыл

ауданы

Қарғалы

селосын-

да 500

орындық

№ 4 орта

мектеп

салу

БҒМ

2008-

2009

248998

 

142500

106498

 

 

133

 

Атырау

облысы

Индер

ауданы-

ның

Индербор

кентінде

624

орындық

Уәлиха-

нов

атындағы

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2006-

2008

 

601890

 

300000

 

301890

 

    

    

    

134

 

Атырау

облысы

Құрман-

ғазы

ауданы-

ның

Сафон

ауылында 624

орындық

Энгельс

атындағы

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2006-

2008

 

482980

 

260000

 

222980

 

    

    

    

135

Атырау

облысы

Құрман-

ғазы

ауданы-

ның

Кудряшов

ауылдық

округін-

де 600

орындық

Гоголь

атындағы

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2007-

2008

 

705900

 

211770

 

494130

 

    

    

    

136

 

Атырау

облысы

Атырау

қаласы-

ның

Бірлік

ауылында

600

орындық

Нысан-

баев

атындағы

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2007-

2008

 

705900

 

211770

 

494130

 

    

    

    

137

 

Атырау

облысы

Махамбет

ауданы-

ның

Редут

ауылында

250

орындық

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2008

 

207710

 

    

207710

 

    

    

    

138

 

Атырау

облысы

Атырау

қаласының

Жұмыскер

ауылында

624

орындық

Тайманов

атындағы

орта мек-

теп салу

 

БҒМ

 

2008-

2009

 

309600

 

    

150000

 

159600

 

    

    

139

 

Атырау

облысы

Қызылқоға

ауданының

Тайсоған

ауылында

220

орындық

Сланов

атындағы

орта мек-

теп салу

 

БҒМ

 

2008-

2009

 

139320

 

    

60000

 

79320

 

    

    

140

 

Атырау

облысы

Атырау

қаласының

Талгарьян

ауылында

220

орындық

Тайманов

атындағы

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2009

 

139320

 

    

    

139320

 

    

    

141

 

Атырау

облысы

Мақат

ауданының

Мақат

кентінде

424

орындық

Шахатов

атындағы

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2008-

2009

 

309600

 

    

100000

 

209600

 

    

    

142

 

Шығыс

Қазақстан

облысы

Благодар-

ное кен-

тінде 320

орындық

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2008-

2009

 

376480

 

    

125570

 

250910

 

    

    

143

 

Шығыс

Қазақстан

облысы

Бесқара-

ғай ауда-

нының

Беген

ауылында

360

орындық

орта

мектеп

салу

БҒМ

 

2007-

2008

 

391262

 

140000

 

251262

 

    

    

    

144

Шығыс

Қазақстан

облысы

Тарбаға-

тай

ауданы

Үштөбе

ауылында

180

орындық

орта

мектеп

салу

БҒМ

2007-

2008

144514

104514

40000

 

 

 

145

 

Шығыс

Қазақстан

облысын-

дағы

Үрджар

ауданында

Қарақөл

ауылында

600 орын

құрайтын

орта

мектебін

салу

 

БҒМ

 

2007-

2008

 

705900

 

211770

 

494130

 

    

    

    

146

 

Шығыс

Қазақстан

облысын-

дағы

Көкпекті

ауданында

Көкпекті

ауылында

600 орын

құрайтын

орта

мектебін

салу

 

БҒМ

 

2007-

2009

 

705900

 

211770

 

494130

 

    

    

    

147

 

Шығыс

Қазақстан

облысы

Жарман

ауданының

Үшбиік

ауылында

250

орындық

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2008

 

187650

 

    

187650

 

    

    

    

148

Шығыс

Қазақстан

облысы

Науалы

ауылында

800

орындық

мектеп

салу үшін

жобалық-

сметалық

құжаттама

дайындау.

200

орындық

интернат

БҒМ

2008

68950

 

68950

 

 

 

149

Шығыс

Қазақстан

облысы

Қатын-

Қарағай

ауданы

Өріл

ауылында

320

орындық

орта

мектеп

салу

БҒМ

2008-

2009

376320

 

74188

302132

 

 

150

 

Жамбыл

облысы

Жамбыл

ауданының

Жалпақ-

төбе

ауылында

834

орындық

Чкалов

атындағы

мектепті

салу

 

БҒМ

 

2007-

2008

 

309637

 

100000

 

209637

 

    

    

    

151

 

Жамбыл

облысы

Меркі

ауданының

Сыпатай

бөлімше-

сінде 300

орындық

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2007-

2008

 

279052

 

71600

 

207452

 

    

    

    

152

 

Жамбыл

облысы

Жамбыл

ауданында

Шөлдала

ауылында

600 орын

құрайтын

мектебін

салу

200

орындық

интернат

БҒМ

 

2007-

2008

 

705900

 

211770

 

494130

 

    

    

    

153

 

Жамбыл

облысы

Шу ауда-

нының

Төле би

ауылында

780

орындық

Мақатаев

атындағы

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2008

 

294705

 

    

294705

 

    

    

    

154

 

Жамбыл

облысы

Жуалы

ауданының

Б.Момыш-

ұлы

атындағы

ауылында

250

орындық

жаңа орта

мектеп

салу

БҒМ

 

2009

 

131000

 

    

    

131000

 

    

    

155

Жамбыл

облысы

Жуалы

ауданының

Қолбастау

ауылында

А.Гайдар

атындағы

330

орындық

орта

мектеп

салу

БҒМ

2008-

2009

269148

 

110488

158660

 

 

156

 

Батыс

Қазақстан

облысы

Теректі

ауданының

Подстеп-

ное

ауылында 345

орындық

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2007-

2008

 

352950

 

105885

 

247065

 

    

    

    

157

 

Батыс

Қазақстан

облысын-

дағы

Бөкейорда

ауданында

Сайхин

ауылында

600 орын

құрайтын

мектебін

салу

 

БҒМ

 

2007-

2008

 

705900

 

211770

 

494130

 

    

    

    

158

 

Қостанай

облысы

Жангелдин

ауданының

Ақкөл

ауылында

қазақ

тілінде

оқытатын

250

орындық

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2006-

2008

 

410132

 

390947

 

19185

 

    

    

    

159

 

Қостанай

облысы

Жангелдин

ауданының

Қарасу

ауылында

200

орындық

мемлекет-

тік тілде

оқытатын

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2008-

2009

 

390000

 

    

100000

 

290000

 

    

    

160

Қостанай

облысы

Жангелді

ауданы

Милысай

ауылында

180

орындық

мемлекет-

тік тілде

оқытатын

орта

мектеп

салу

БҒМ

2007-

2008

339619

166951

172668

 

 

 

161

Қостанай

облысы

Семеновка

ауылында

300

орындық

орта

мектеп

салу

БҒМ

2008-

2009

352800

 

109534

243266

 

 

162

Қостанай

облысы

Қамысты

ауданының

Қамысты

ауылында

300

орындық

мемлекет-

тік тілде

оқытатын

орта

мектеп

салу

БҒМ

2008-

2009

352800

 

109534

243266

 

 

163

 

Қызылорда

облысы

Қазалы

ауданы

Әйтеке би

кентінде

N 249 орта

мектепке

1200

орындық

қосымша

құрылыс

салу

 

БҒМ

 

2007-
2009

 

1411800

 

423540

 

588260

 

400000

    

    

164

 

Қызылорда

облысы

Жалағаш

ауданы

Жалағаш

кентінде

1200

орындық

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2007-
2009

1411800

 

423540

 

588260

400000

    

 

165

 

Қызылорда

облысы

Қызылорда

ауданы

Қызыл-

жарма

ауылында

1200 орын

құрайтын

орта

мектебін

салу

 

БҒМ

 

2007- 
2009

1411800

 

423540

 

588260

400000

    

    

166

 

Қызылорда

облысы

Қармақшы

ауданы

Жосалы

ауылында

1200 орын

құрайтын

мектебін

салу

 

БҒМ

 

2007-
2009

1411800

 

423540

 

588260

 

400000

    

    

167

 

Қызылорда

облысы

Шиелі

ауданы

Шиелі

кентінде

640

орындық

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2007-

2008

 

568860

 

200000

 

368860

 

    

    

    

168

 

Қызылорда

облысы

Қазалы

ауданы

Әйтеке би

кентінде

N 216

орта

мектепке

400

орындық

қосымша

құрылыс

салу

 

БҒМ

 

2009

 

151600

 

    

    

151600

 

    

    

169

 

Қызылорда

облысы

Шиелі

ауданы

Шиелі

кентінде

N 47 орта

мектепке

250

орындық

қосымша

салу

 

БҒМ

 

2009

 

159750

 

    

    

159750

 

    

    

170

Қызылорда

облысы

Жаңақор-

ған

ауданы

Жаңақор-

ған

кентінде

1200

орындық

орта

мектеп

салу

БҒМ

2008-

2010

1411200

 

210911

705600

494689

 

171

Қызылорда

облысы

Сырдария

ауданы

Тереңөзек

аулында

1200

орындық

орта

мектеп

салу

БҒМ

2008-

2010

1411200

 

210911

705600

494689

 

172

Қызылорда

облысы

Қазалы

ауданы

Әйтеке би

кентінде

1200

орындық

орта

мектеп

салу

БҒМ

2008-

2010

1549170

 

233752

904318

411100

 

173

 

Маңғыстау

облысы

Қарақиян

ауданы

Құрық

ауылында

1200 орын

құрайтын

мектебін

салу 

 

БҒМ

 

2007-

2008

 

1411800

 

423540

 

988260

 

    

    

    

174

Маңғыстау

облысы

Түпқара-

ған

ауданының

С.

Шапағатов

ауылында

320

орындық

орта

мектеп

салу

БҒМ

2008-

2009

448540

 

100000

348540

 

 

175

 

Павлодар

облысы

Баянауыл

ауданы

Баянауыл

ауылында

600

орындық

мектеп-

интернат

салу

 

БҒМ

 

2006-

2009

 

1548113

 

612350

 

475493

 

460270

 

    

    

176

 

Павлодар

облысы

Май

ауданы

Көктөбе

ауылында

350

орындық

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2007-

2008

 

391737

 

200000

 

191737

 

    

    

    

177

 

Павлодар

облысы

Павлодар

қаласының

Павлодар 

ауылдық

аймағы

ауылында 

420

орындық

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2008-

2009

 

280000

 

    

100000

 

180000

 

    

    

178

 

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Пески

селосында

250

орындық

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2008-

2009

 

215114

 

    

100000

 

115114

 

    

    

179

 

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Мақтаарал

ауданының

Сейфуллин

ауылында

350

орындық

Сейфуллин

атындағы

орта

мектепті

салу

 

БҒМ

 

2007-

2008

 

278372

 

70000

 

208372

 

    

    

    

180

 

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Мақтаарал

ауданы

Асықата

ауылында

1200

орындық

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2007-

2008

 

296231

 

70000

 

226231

 

    

    

    

181

 

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

ауданы

Достық

кентінде

260

орындық

N 138

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2007-

2008

 

267392

 

74216

 

193176

 

    

    

    

182

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Бәйдібек

ауданының

Шаян

ауылында

700

орындық

орта

мектеп

салу

БҒМ

2007-

2009

1033761

100000

257500

676261

 

 

183

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Мақтаарал

ауданы

Көктөбе

ауылында

250

орындық

орта

мектеп

салу

БҒМ

2009

154740

 

 

154740

 

 

184

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Мақтаарал

ауданы

Шұғыла

ауылында

250

орындық

Мақатаев

атындағы

орта

мектеп

салу

БҒМ

2009

154750

 

 

154750

 

 

185

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Арыс

қаласында

Ақдала

ауылында

С.Ерубаев

атындағы

800

орындық

орта

мектеп

салу

БҒМ

2009-

2010

575280

 

 

100000

475280

 

186

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Бәйдібек

ауданы

Қазата

ауылында

250

орындық

Тұрмыс

мектебін

салу

БҒМ

2009

154750

 

 

154750

 

 

187

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Қазығұрт

ауданы

Рабат

ауылында

400

орындық

Тәжібаев

атындағы

орта

мектеп

салу

БҒМ

2009-

2010

247600

 

 

30000

217600

 

188

Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.04.15  N 342 Қаулысымен

189

Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.04.15  N 342 Қаулысымен

190

 

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Мақтаарал

ауданы

Достық

ауылында

Мүсірепов

атындағы

мектепті

400

орынға

кеңейту

 

БҒМ

 

2009-

2010

 

247660

 

    

    

50000

 

197660  

 

    

191

 

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Мақтаарал

ауданы

ҚазССР-

інің 40

жылдығы

ауылында

250

орындық

Науаи

атындағы

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2010

 

154750

 

    

    

    

154750  

 

    

192

 

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Мақтаарал

ауданы

Атакент

ауылында

400

орындық

мектепті

кеңейту

 

БҒМ

 

2009-

2010

 

247600

 

    

    

80000

 

167600  

 

    

193

Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.04.15  N 342 Қаулысымен

194

 

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сайрам

ауданының

Көлкент

ауылында

250

орындық

Құрбанов

атындағы

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2009

 

104800

 

    

    

104800

 

    

    

195

Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.04.15  N 342 Қаулысымен

196

Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.04.15  N 342 Қаулысымен

197

 

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сайрам

ауданы

Коммуна

ауылында

250

орындық

орта

мектеп

салу

 

БҒМ

 

2009-

2010

 

154750

 

    

    

34750

 

120000

 

    

198

Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.04.15  N 342 Қаулысымен

199

 

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Шымкент

қаласы

Қызылжар

ауылында

N 53 орта

мектепті

900

орынға

кеңейту

 

БҒМ

 

2009

 

270000

 

    

    

270000

 

    

    

200

 

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Шымкент

қаласының

Құрсай

кентінде-

гі N 49

орта

мектебін

900

орынға

кеңейту

 

БҒМ

 

2009-

2010

 

270000

 

    

    

50000

 

220000

 

    

201

 

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Шымкент

қаласының

Куйбышев

ауылында

N 52

мектепті

600

орынға

кеңейту

 

БҒМ

 

2009

 

180000

 

    

    

180000

 

    

    

202

 

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Шымкент

қаласының

Ленин

ауылында

N 56 орта

мектепті

400

орынға

кеңейту

 

БҒМ

 

2009

 

120000

 

    

    

120000

 

    

    

203

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Шымкент

қаласының

Наурыз

кентінде

N 48 орта

мектепті

250

орынға

кеңейту

 

БҒМ

 

2009

 

75000

 

    

    

75000

 

    

    

203-1

Оңтүстік
Қазақ-
стан
облысы
Сарыағаш
ауданы-
ның
Ақтөбе
ауылында
Ғ.Мұрат-
баев
атындағы
600
орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2008

655778

 

655778

 

 

 

203-2

Оңтүстік
Қазақ-
стан
облысы
Сарыағаш
ауданы
Жамбыл
ауылдық
округі-
нің Ащы-
көл ауы-
лында
Г.Шойбе-
ков атын-
дағы 300
орындық
орта
мектеп
салу

БҒМ

2008

345282

 

345282

 

 

 

203-3

Оңтүстік
Қазақ-
стан
облысы
Сарыағаш
ауданы
Бірлік
ауылдық
округі-
нің Жаңа
тіршілік
ауылында
А.Белгі- 
баев
атындағы
300 орын-
дық орта
мектеп
салу

БҒМ

2008

367649

 

367649

 

 

 

203-4

Оңтүстік
Қазақ-
стан
облысы
Сарыағаш
ауданы
Ақтөбе
ауылдық
округінің
Лесбек
ауылында
Л.Жолда-
сов атын-
дағы 900
орындық
орта мек-
теп салу

БҒМ

2008

1097984

 

1097984

 

 

 

203-5

Оңтүстік
Қазақ-
стан 
облысы
Ордабасы
ауданы 
Қараспан
ауылдық
округі-
нің Батыр
ата ауы-
лында
И.Есен-
берлин
атындағы
300
орындық
орта
мектеп 
салу

БҒМ

2008

368104

 

368104

 

 

 

203-6

Оңтүстік
Қазақ-
стан
облысы
Ордабасы
ауданы
Қараспан
ауылдық 
округі-
нің Сем-
хоз ауы-
лында
Қ.Сәтбаев
атындағы 
300 орын-
дық орта
мектеп
салу

БҒМ

2008

366567

 

366567

 

 

 

203-7

Оңтүстік
Қазақ-
стан
облысы
Ордабасы
ауданы
Амангел-
ді ауы-
лында
Ғ.Мұрат-
баев
атындағы
300 орын-
дық орта
мектеп
салу

БҒМ

2008

366567

 

366567

 

 

 

204

 

Ақмола

облысы

Жарқиян

ауданы

Держа-

винск

қаласында

150

төсектік

орталық

аудандық

аурухана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

1920000

 

    

576000

 

1344000

 

    

    

205

 

Ақмола

облысы

Целино-

град

ауданының

Малиновка

ауылында

150

төсектік

қалалық

орталық

аурухана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

1920000

 

    

576000

 

1344000

 

    

    

206

 

Ақтөбе

облысының

Ойыл

ауданының

Ойыл

ауылында

60

төсектік

орталық

аудандық

аурухана

салу

 

ДСМ

 

2007-

2008

 

366771

 

50000

 

316771

 

    

    

    

207

 

Алматы

облысы

Алакөл

ауданы

Достық

кентінде

50

төсектік

ауылдық

аурухана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

950000

 

    

355000

 

595000

 

    

    

208

 

Алматы

облысы

Еңбекші-

қазақ

ауданы

Есік

қаласында

250

төсектік

орталық

аудандық

аурухана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

2657171

 

    

698000

 

1959171

 

    

    

209

 

Алматы

облысы

Талғар

ауданы

Талғар

қаласында

150

төсектік

аудандық

аурухана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

2287694

 

    

810566

 

1477128

 

    

    

210

 

Алматы

облысы

Райымбек

ауданы

Кеген

ауылында

ауысымына

250 адам

қабыл-

дайтын

аудандық

аурухана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

1620000

 

    

556000

 

1064000

 

    

    

211

 

Алматы

облысы

Іле

ауданы

Өтеген

батыр

ауылында

200

төсекке

арналған

балалық

аурухана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

2200000

 

    

770000

 

1430000

 

    

    

212

 

Атырау

облысы

Жылыой

ауданы

Құлсары

кентінде

75

төсектік

туберку-

лез

ауруха-

насын

салу

 

ДСМ

 

2006-

2008

 

985063

 

250000

 

735063

 

    

    

    

213

 

Атырау

облысы

Мақат

ауданы

Доссор

кентінде

40 төсек-

тік

туберку-

лез

аурухана-

сын салу

 

ДСМ

 

2006-

2008

 

725018

 

389350

 

335668

 

    

    

    

214

 

Атырау

облысы

Құрман-

ғазы

ауданы

Ганюшкино

ауылында

ауысымға

250 адам

қабыл-

дайтын

аудандық

емхана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

450000

 

    

300000

 

150000

 

    

    

215

 

Атырау

облысы

Қызылкө-

гін

ауданы

Миялы

ауылында

ауысымға

250 адам

қабыл-

дайтын

аудандық

емхана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

400000

 

    

300000

 

100000

 

    

    

216

 

Атырау

облысы

Мақат

ауданы

Мақат

ауылында

ауысымға

250 адам

қабыл-

дайтын

аудандық

емхана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

400000

 

    

300000

 

100000

 

    

    

217

 

Атырау

облысы

Махамбет

ауданы

Махамбет

ауылында

ауысымға

250 адам

қабыл-

дайтын

аудандық

аурухана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

400000

 

    

300000

 

100000

 

    

    

218

 

Атырау

облысы

Махамбет

ауданы

Сарытоғай

ауылында

100

төсекке

арналған

Махамбет

аудан-

аралық

туберку-

лезды

аурухана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

998000

 

    

400000

 

598000

 

    

    

219

 

Атырау

облысы

Исатай

ауданы

Аққыстау

ауылында

250 адам

қабыл-

дайтын

аудандық

емхана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

400000

 

    

300000

 

100000

 

    

    

220

 

Шығыс

Қазақстан

облысы

Көкпекті

ауданының

Көкпекті

кентінде

150 адам

қабыл-

дайтын

емханасы

бар 100

төсектік

орталық

аудандық

аурухана

салу

 

ДСМ

 

2007-

2009

 

1102880

 

50000

 

600000

 

452880

 

    

    

221

 

Шығыс

Қазақстан

облысы

Катон-

Қарағай

ауданының

Катон-

Қарағай

ауылында

75 төсекке

арналған

орталық

аудандық

аурухана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

1000000

 

    

300000

 

700000

 

    

    

222

 

Жамбыл

облысы Шу

ауданы

Төле би

ауылында

150

төсекке

арналған

аудандық

орталық

аурухана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

3200000

 

    

960000

 

2240000

 

    

    

223

 

Батыс

Қазақстан

облысының

Жаңақала

ауданының

Жаңақала

кентінде

қалпына

келтіріп

емдейтін

100

төсектік

аудан-

аралық

аурухана

салу

 

ДСМ

 

2009-

2010

 

773590

 

    

    

100000

 

673590

 

    

224

 

Батыс

Қазақстан

облысының

Зеленов-

ский

ауданы

Перемет-

ное

ауылында

120

төсекке

арналған

аудандық

орталық

аурухана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

1509600

 

    

452000

 

1057600

 

    

    

225

 

Батыс

Қазақстан

облысы

Теректі

ауданы

Ақжайық

ауылында

100

төсекке

арналған

аудандық

орталық

аурухана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

1258000

 

    

377000

 

881000

 

    

    

226

 

Батыс

Қазақстан

облысы

Ақжайық

ауданы

Чапаев

ауылында

ауысымға

250

келімге

арналған

аудандық

емхана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

570000

 

    

300000

 

270000

 

    

    

227

 

Қарағанды

облысы

Бұқар

жырау

ауданының

Ботақара

кентінде

100

төсектік

аудандық

орталық

аурухана

салу

 

ДСМ

 

2007-

2009

 

766912

 

129894

 

500000

 

137018

 

    

    

228

 

Қызылорда

облысы

Қармақшы

ауданы

Жосалы

ауылында

ауысымда

250 адам

қабыл-

дайтын

аудандық

емхана

салу

 

ДСМ

 

2008-

2009

 

314800

 

    

293766

 

21034

 

    

    

       

229

 

Маңғыстау

облысы

Қарақия

ауданын-

дағы

Жетібай

ауылында

ауысымын-

да 150

адам

қабыл-

дайтын 50

төсектік

күндізгі

стацио-

нары бар

емхана

салу 

ДСМ

 

2007-2008

 

251606

 

114000

 

137606

 

    

    

    

230

 

Маңғыстау

облысы

Түпқа-

раған

ауданының

Форт-

Шевченко

қаласында

30

төсектік

туберку-

лез

ауруха-

насын

салу 

ДСМ

 

2007-2008

 

268885

 

107700

 

161185

 

    

    

    

231

Маңғыстау

облысы

Шетпе

кентінде

150

төсектік

Маңғыстау

орталық

аудандық

аурухана

салу 

ДСМ

 

2008-2009

 

1050000

 

    

315000

 

735000

 

    

    

232

Маңғыстау

облысы

Құрық

кентінде

ауысымына

250 адам

қабыл-

дайтын

аудандық

емхана

салу 

ДСМ

 

2008-2009

 

365669

 

    

300000

 

65669

    

    

233

Павлодар

облысы

Май

ауданының

Көктөбе

ауылында

ауысымда

100 адам

қабыл-

дайтын

емханасы

бар 75

төсектік

аудандық

орталық

аурухана

салу 

ДСМ

 

2006-2008

 

833697

 

507177

 

326520

 

    

    

    

234

 

Павлодар

облысының

Павлодар

ауданында

200 адам

қабыл-

дайтын

емхана

салу 

ДСМ

 

2006-2008

 

833520

 

180000

 

653520

 

    

    

    

235

 

Павлодар

облысы

Железинка

ауданы

Железинка

ауылында

60 төсекке

және

ауысымда

100 адам

қабыл-

дайтын

аудандық

орталық

аурухана

салу 

ДСМ

 

2008-2009

 

1000000

 

    

400000

 

600000

 

    

    

236

 

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Жамбыл

ауданын-

дағы

Пресновка

ауылында

90 адам

қабылдай-

тын 100

төсектік

туберку-

лезге

қарсы

диспансер

салу 

ДСМ

 

2008-2009

 

900000

 

    

400000

 

500000

 

    

    

237

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Ғ.Мүсіре-

пов

атындағы

ауданның

Новоишим

ауылында

90 адам

қабыл-

дайтын

емханасы

бар 100

төсектік

туберку-

лезге

қарсы

диспансер

салу 

ДСМ

 

2008-2009

 

900000

 

    

400000

 

500000

 

    

    

238

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Ақжайық

ауданы

Смирнов

ауылында

ауысымда

250 адам

қабыл-

дайтын

аудандық

емхана

салу 

ДСМ

 

2008-2009

 

338363

 

300000

38363

    

    

239

 

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Есіл

ауданы

Явленко

ауылында

ауысымда

250 адам

қабыл-

дайтын

аудандық

емхана

салу 

ДСМ

 

2008-2009

 

338443

 

    

300000

 

28443

 

    

    

240

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Ордабасы

ауданы

Темірлан

ауылында

500 адам

қабыл-

дайтын

емханасы

бар 240

төсектік

аудандық

орталық

ауруха-

насын

салу 

ДСМ

 

2004-2008

 

2878739

 

1897020

 

981719

 

    

    

    

241

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Мақтаарал

ауданының

Жетісай

қаласында

орталық

аудандық

аурухана

салуды

аяқтау

(жобаны

150 тө-

сектіктен

ауысымда

500 адам

қабыл-

дайтын

емханасы

бар 240

төсектік-

ке

түзету) 

ДСМ

 

2003-2008

 

2581348

 

1644480

 

936868

 

    

    

    

242

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Арыс

ауданының

Арыс

қаласында

150

төсектік

аудандық

орталық

аурухана

салу 

ДСМ

 

2009-2010

 

1129000

 

    

    

150000

 

979000

 

    

243

Ақмола

облысы

Целино-

град

ауданы

Қосшы

ауылында

су құбыры

желілері

мен

құрылыс-

тарын

қайта

жаңарту 

АШМ

 

2006-

2008

 

467890

100133

184867

182890

    

    

244

Ақмола

облысы

Целино-

град

ауданының

Краснояр-

ка ауы-

лында су

тазарту

жөніндегі

құрама

блок-мо-

дульді

орнату

АШМ

2008-

2009

28209

 

10000

18209

 

 

245

Ақмола

облысы

Целино-

град

ауданының

Ақмол

(Мали-

новка)

ауылын

сумен

жабдықтау

жүйесін

дамыту.

Ақмол

(Мали-

новка)

ауылын

сумен

жабдықтау

үшін су

тарту

имарат-

тарының

құрылысы

АШМ

2008-

2009

99730

 

25000

74730

 

 

246

Ақмола

облысы

Целино-

град

ауданы

Воздви-

женка

ауылының

су құбыры

желісі

мен

имаратта-

рын қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

40684

 

25000

15684

 

 

247

Ақмола

облысы

Целино-

град

ауданының

Жалғыз-

құдық

ауылында

суды

тазарту

жөніндегі

құрама

блок-мо-

дульды

орнату

АШМ

2008-

2009

29616

 

20000

9616

 

 

248

Ақмола

облысы

Целино-

град

ауданының

Сарыкөл

(Павло-

градка)

ауылында

суды

тазарту

жөніндегі

құрама

блок-мо-

дульді

орнату

АШМ

2008-

2009

29834

 

10000

19834

 

 

249

Ақмола

облысы

Щучье

ауданының

Кенесары

ауылында-

ғы су

құбыры

желілерін

қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

65689

 

25000

40689

 

 

250

 

Ақмола

облысы

Аршалы

ауданы

Раздолье

және

Байдалы

ауылда-

рындағы

су құбыры

жүйелерін

қайта

жаңарту 

АШМ

 

2007-

2008

 

152358

 

20000

 

132358

 

    

    

    

251

Ақмола

облысы

Целино-

град

ауданы

Раздоль-

ное

ауылында су құбыры

жүйелерін

салу 

АШМ

 

2007-

2008

 

141809

 

30000

 

111809

 

    

    

    

252

 

Ақмола

облысы

Егіндікөл

ауданы

Полтавс-

кое

ауылында-

ғы су

құбыры

құрылым-

дарының

алаңын

және

кенттік

жүйелерін

қайта

жаңарту 

АШМ

 

2007-

2008

 

145846

 

70000

 

75846

 

    

    

    

253

 

Ақмола

облысы

Егіндікөл

ауданы

Спиридо-

новка

ауылында-

ғы су

жүргіз-

гішін,

кенттік

сумен

қамтитын

жүйелерін

және су

құбыры

құрылым-

дарының

алаңшасын

қайта

құру

АШМ

 

2007-

2008

 

124659

 

70000

 

54659

 

    

    

    

254

Ақмола

облысы

Егіндікөл

ауданы

Буревест-

ник

ауылын-

дағы су

құбыры

жүйелерін

және су

құбыры

құрылым-

дарының

алаңын

қайта

құру

АШМ

2008-

2009

59119

 

25000

34119

 

 

255

Ақмола

облысы

Егіндікөл

ауданы

Ұзынкөл

ауылының

су құбыры

құрылысы-

ның аума-

ғын және

кентін

сумен

қамтама-

сыз ету

желілерін

жаңалау

АШМ

2008-

2009

77281

 

25000

52281

 

 

256

Ақмола

облысы

Егіндікөл

ауданы

Қазақ-

станға 30

жыл (Та-

ганас)

аулындағы

кенттік

сумен

қамтама-

сыздыры-

латын

жүйелерін

және су

құбыры

құрылым-

дарының

алаңшасын

қайта

құру

АШМ

2008-

2009

40857

 

25000

15857

 

 

257

Ақмола

облысы

Еңбекшіл-

дер ауда-

ны Анды-

қожа

батыр

аулындағы

су құбыры

жүйелерін

қайта

құру

АШМ

2008-

2009

75046

 

15000

60046

 

 

258

 

Ақмола

облысы

Зеренді

ауданы

Симферо-

польское

селосын-

дағы

сумен

қамтама-

сыз ету

жүйелерін

қайта

жаңарту 

АШМ

 

2007-

2008

 

110447

 

20000

 

90447

 

    

    

    

259

Ақмола

облысы

Зеренді

ауданы

Зеренді

ауылында-

ғы су

құбырла-

рын тара-

ту торап-

тарының

құрылысы

және

реконс-

трукциясы

АШМ

2008-

2009

155067

 

25000

130067

 

 

260

Ақмола

облысы

Шортанды

ауданы

Жолымбет

кентін-

дегі су

құбыры

жүйелерін

қайта

жаңарту 

АШМ

 

2007-

2008

 

136598

 

60000

 

76598

 

    

    

    

261

 

Ақмола

облысы

Шортанды

ауданы

Научный

кенті мен

Дамаса,

Степное

селола-

рындағы

су

құбырын

қайта

жаңарту

(2 кезегі)

АШМ

 

2007-

2008

 

138922

 

60000

 

78922

 

    

    

    

262

Ақмола

облысы

Шортанды

ауданы

Елизаве-

тинка

ауылының

суөткіз-

гіш желі-

лерін

қайта

құру

АШМ

2008-

2009

289280

 

15000

274280

 

 

263

Ақмола

облысы

Шортанды

ауданы

Новоку-

банка

ауылында-

ғы сумен

қамтама-

сыздан-

дыру

жүйелерін

қайта

құру

АШМ

2008-

2009

171403

 

15000

156403

 

 

264

Ақмола

облысы

Астрахан

ауданы

Петровка

ауылында-

ғы су

құбыры

жүйелерін

салу 

АШМ

 

2007-

2008

 

76987

 

20000

 

56987

 

    

    

    

265

Ақмола

облысы

Жақсы

ауданы

Жақсы

ауылын-

дағы

таратушы

су құбыры

жүйелерін

қайта

жаңарту 

АШМ

 

2007-

2008

 

150000

 

70000

 

80000

 

    

    

    

266

Ақмола

облысы

Жақсы

ауданы

Жаңа қима

және Қима

ауылдарда

таратушы

су құбыры

жүйелерін

қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

198445

30000

30000

138445

 

 

          

267

Ақмола

облысы

Жарқайын

ауданы

Далабай

ауылын

жер асты

көзінен

сумен

қамтама-

сызданды-

рылуын

қайта құру

АШМ

2008-

2009

76995

 

25000

51995

 

 

268

Ақмола

облысы

Жарқайын

ауданы

Пятигорск

ауылындағы

сумен

қамсыз-

дандыру

желілері

мен

сутартқыш-

ты қайта

құрылымдау

АШМ

2008-

2009

106108

 

25000

81108

 

 

269

Ақмола

облысы

Жарқайын

ауданы

Гастелло

ауылын жер

асты

көзінен

сумен

қамтама-

сызданды-

рылуын

қайта құру

АШМ

2008-

2009

47906

 

25000

22906

 

 

270

Ақмола

облысы

Ақкөл

ауданы

Новоры-

бинка

ауылында

ұңғымалық

су бөнеті

мен сумен

жабдықтау

жүйесін

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

130359

50000

80359

 

 

 

271

Ақмола

облысы

Ақкөл

ауданы

Наумовка

ауылының

суқұбыры

жүйесін

қайта құру

АШМ

2007-

2008

57570

15000

42570

 

 

 

272

Ақмола

облысы

Ақкөл

ауданы

Амангелді

ауылындағы

су құбыры

жүйелерін

қайта құру

АШМ

2008

22714

 

22714

 

 

 

273

Ақмола

облысы

Ақкөл

ауданы

Ивановское

ауылындағы

су құбыры

жүйелерін

қайта құру

АШМ

2008-

2009

65147

 

15000

50147

 

 

274

Ақмола

облысы

Сандықтау

ауданы

Максимовка

ауылындағы

су құбыры

жүйелерін

қайта құру

АШМ

2008-

2009

51833

 

25000

26833

 

 

275

Ақмола

облысы

Бұланды

ауданы

Воробьевка

және

Журавлевка

ауылындағы

су құбыры

жүйелерін

қайта құру

АШМ

2007-

2008

229524

40000

189524

 

 

 

276

Ақтөбе

облысы

Благодар-

ный

ауылдық

округінің

Новосте-

пановка

кентінің

су құбыры

желілерін

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2009

254679

40000

154679

60000

 

 

277

Ақтөбе

облысы

Қарғалы

ауданы

Бадамша

ауылының

сумен

жабдықтау

жүйесін

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

173000

40000

133000

 

 

 

278

Ақтөбе

облысы

Қарғалы

ауданы

Херсон

ауылында

сумен

қамтамасыз

ету

жүйесін

жаңарту

АШМ

2008-

2009

135815

 

25000

110815

 

 

279

Ақтөбе

облысы

Шалқар

ауданы

Бозой

ауылында

сушаруа-

шылығы

құрылғы-

ларын

қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

51383

 

25000

26383

 

 

280

Ақтөбе

облысы

Әйтекеби

ауданы

Қарабұтақ

ауылының

су құбыры

желілерін

және

ғимарат-

тарын

қайта

жаңарту

АШМ

2007-2009

248287

30000

110000

108287

 

 

281

Ақтөбе

облысы

Ырғыз

ауданы

"Ырғыз

ауылы -

Тельман

ауылы -

Коминтерн

ауылы"

магистр-

алды су

тарту

құбырын

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2009

399423

40000

140000

219423

 

 

282

Ақтөбе

облысы

Ырғыз

ауданы

Құрылыс

ауылында

су өткізу

желілерін

салу

АШМ

2008-

2009

171772

 

25000

146772

 

 

283

Ақтөбе

облысы

Темір

ауданы

Алтықара-

су ауылы-

ның сумен

жабдықтау

жүйесін

қайта

жаңарту

АШМ

2007-2008

170029

50000

120029

 

 

 

284

Ақтөбе

облысы

Темір

ауданы

Шұбарқұ-

дық

кентінде

сумен

жабдықтау

жүйесі

мен

ажырасу

желілерін

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

185534

50000

135534

 

 

 

285

Актөбе

облысы

Темір

ауданы

Сарыкөл

ауылында

сумен

жабдықтау

жүйөсін

салу

АШМ

2007-

2008

95643

60000

35643

 

 

 

286

Ақтөбе

облысы

Қарғалы

ауданы

Алимбе-

товка

ауылында-

ғы су

құбыры

кешенін

қайта

құру

АШМ

2007-

2009

230018

50000

110000

70018

 

 

287

Ақтөбе

облысы

Ойыл

ауданы

Сарбие

кентін-

дегі су

құбыры

кешенін

қайта

құру

АШМ

2007-

2008

110186

50000

60186

 

 

 

288

Ақтөбе

облысы

Ойыл

ауданы

Саралжин

ауылында

су құбыры

кешенін

қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

87834

 

25000

62834

 

 

289

Ақтөбө

облысы

Мұғалжар

ауданы

Қандыағаш

қаласын-

дағы су

құбыры

желілері

мен

қондыр-

ғыларын

қайта

құру

АШМ

2007-

2009

380104

50000

260000

70104

 

 

290

Алматы

облысы

Қарасай

ауданының

Ашекеев

Бекболат

ауылын

сумен

қамтама-

сыз ету

жүйеле-

рінің

құрылысы

және

қайта

жаңғырту

АШМ

2007-

2008

84153

30000

54153

 

 

 

291

Алматы

облысы

Ұйғыр

ауданының

Шонжа

ауылын

сумен

қамтама-

сыз ету

жүйеле-

рінің

құрылысы

және

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2009

293709

137319

50000

106390

 

 

292

Алматы

облысы

Қаратал

ауданы

Үштөбе

қаласында

су құбыр-

ларын

және су

өткізу

желілерін

қайта

жаңғырту

және салу

АШМ

2007-

2009

808165

100000

233777

474388

 

 

293

Алматы

облысы

Қаратал

ауданы

Алмалы

ауылын-

дағы

сумен

қамтама-

сыз ету

жүйесін

салу және

қайта

жаңарту

АШМ

2008

27367

 

27367

 

 

 

294

Алматы

облысы

Балқаш

ауданы

Желто-

рангы

ауылының

сумен

қамтама-

сыз ету

жүйесін

салу және

қайта

жаңарту

АШМ

2008-2009

69 293

 

25 000

44 293

 

 

295

Алматы

облысы

Балқаш

ауданы

Бақбақты

ауылының

сумен

қамтамасыз

ету

жүйесін

салу және

қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

84308

 

25000

59308

 

 

296

Алматы

облысы

Көксу

ауданы

Жетіжал

ауылының

сумен

қамтамасыз

ету

жүйесін

салу және

қайта

жаңарту

АШМ

2008

42294

 

42294

 

 

 

297

Алматы

облысы

Кербұлақ

ауданы

Сарыөзек

ауылының

суқұбыры

жүйесін

салу және

қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

143310

 

36925

106385

 

 

298

Алматы

облысы

Алакөл

ауданы

Қабанбай

ауылының

сумен

қамтамасыз

ету

жүйесін

салу және

қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

90424

 

25000

65424

 

 

299

Атырау

облысы

Құрманғазы

ауданы

Өрлі

ауылындағы

шығыр су

тазартқыш

және кент

ішіндегі

су

құбырлары

АШМ

2007-

2008

88172

65000

23172

 

 

 

300

Атырау

облысы

Құрманғазы

ауданы

Нұржау

ауылындағы

шығыр су

тазартқыш

және кент

ішіндөгі

су

құбырлары

АШМ

2007-

2008

98822

70000

28822

 

 

 

301

Атырау

облысы

Құрманғазы

ауданы

Дашино

ауылындағы

шығыр су

тазартқыш

және кент

ішіндегі

су

құбырлары

АШМ

2007-

2008

116486

50000

66486

 

 

 

302

Атырау

облысы

Құрманғазы

ауданы

Сафоновка

ауылындағы

шығыр су

тазартқыш

және кент

ішіндегі

су

құбырлары

АШМ

2007- 2008

111883

50000

61883

 

 

 

303

Атырау

облысы

Құрманғазы

ауданы

Көптоғай

ауылындағы

шығыр су

тазартқышы

және кент

ішіндегі

су

құбырлары

АШМ

2007-2008

86046

40000

46046

 

 

 

304

Атырау

облысы

Индер

ауданы

Индербор

кентіндегі

шығыр

сутазарт-

қышы және

кент

ішіндегі

су

құбырлары

АШМ

2007-

2009

341782

100000

100000

141782

 

 

305

Атырау

қаласы

Бесікті

кентіндегі

су құбыры

және

"Талқайран

-Бесікті"

магистрал-

ды су

құбыры"

АШМ

2007-

2008

142557

100000

42557

 

 

 

306

Атырау

облысы

Махамбет

ауданының

Береке

ауылында

су

құбырлары

желісімен

су тартқыш

құрылғы-

лары

құрылысы

АШМ

2007-

2008

82978

50000

32978

 

 

 

307

Атырау

облысы

Ақкөл

ауылдық

округі

Ақкөл

ауылында

блоктық су

тазарту

құрылғы-

ларын және

ауыл іші

су құбыр

желілерін

салу

АШМ

2007- 2008

218513

40000

178513

 

 

 

308

Атырау

облысы

еңбекші

ауылдық

аймағын-

дағы

Дәулетке-

рей

ауылының

қолданып

отырған су

тазарту

құрылым-

дарын

қайта

жаңартумен

Жаңа ауыл,

Дәулетке-

рей

Еңбекші

елді

мекенде-

рінің су

мұнарала-

рын және

кентішілік

су құбыр-

ларын салу

АШМ

2007-

2008

86984

50000

36984

 

 

 

309

Атырау

облысы

Исатай

ауданы

Забурунье

ауылында

су тазарту

құрылғы-

лары

АШМ

2007-

2008

57223

40000

17223

 

 

 

310

Атырау

облысы

Құрманғазы

ауданы

Жыланды

ауылында

су тазарту

қондырғы-

лары мен

су

құбырлары

желілерін

салу

АШМ

2008-2009

100000

 

70000

30000

 

 

311

Атырау

облысы

Құрманғазы

ауданы

Қызылоба

ауылында

су тазарту

қондырғы-

лары мен

су

құбырлары

желілерін

салу

АШМ

2008-

2009

135000

 

100000

35000

 

 

312

Атырау

облысы

Индер

ауданының

елді

мекенде-

рінің су

құбыры

желілерін

салу мен

қайта құру

АШМ

2008-

2009

130000

 

90000

40000

 

 

313

Атырау

облысы

Индер

ауданы

Аққала

ауылының

су тазарту

қондырғы-

ларын салу

АШМ

2008-

2009

56000

 

40000

16000

 

 

314

Атырау

облысы

Индер

ауданы

Грөбенщик

ауылының

су тазарту

қондырғы-

лары мен су құбырлары

желілерін

салу

АШМ

2008-

2009

54900

 

40000

14900

 

 

315

Атырау

облысы

Индер

ауданы

Құрылыс

ауылының

су тазарту

қондырғы-

лары мен

су

құбырлары

желілерін

салу

АШМ

2008-

2009

55800

 

40000

15800

 

 

316

Атырау

облысы

Исатай

ауданы

X.Ерғалиев

аулының су

тазарту

қондырғы-

лары мен

су

құбырлары

желілерін

салу

АШМ

2008-

2009

175000

 

100000

75000

 

 

317

Атырау

облысы

Исатай

ауданы

Гран

станция-

сының су

тазарту

қондырғы-

лары мен

су

құбырлары

желілөрін

салу

АШМ

2008-

2009

173000

 

100000

73000

 

 

318

Атырау

облысы

Исатай

ауданы

Чапаево

ауылының

су тазарту

қондырғы-

ларын салу

АШМ

2008-

2009

70000

 

50000

20000

 

 

319

Атырау

облысы

Қызылқоға

ауданында

Мұздыбұлақ

-Қарабау

топтық су

құбырын

салу

АШМ

2008-

2009

180000

 

100000

80000

 

 

320

Атырау

облысы

Қызылқоға

ауданында

Кереген-

Сағыз-

Жамансор топтық су

құбырын

салу

АШМ

2008-

2009

1650000

 

570000

1080000

 

 

321

Шығыс

Қазақстан

облысы

Жарма

ауданы

Георгиевка

ауылын

сумен

жабдықтау

желілерін

қайта

жаңарту

АШМ

2006-

2008

604797

350000

254797

 

 

 

322

Шығыс

Қазақстан

облысы

Аягөз

ауданының

Қосағаш,

Мәдениет,

Бидайық

ауылдардың

су құбыры

желілерін

қайта

жаңарту

АШМ

2006-

2008

411200

320000

91200

 

 

 

323

Шығыс

Қазақстан

облысы

Бородулиха

ауданы

Бородулиха

ауылының

сумен

жабдықтау

желілерін

қайта

жаңарту

(2-ші

кезегі)

АШМ

2007-

2008

222583

100000

122583

 

 

 

324

Шығыс

Қазақстан

облысы

Бородулиха

ауданы

Дмитриевка

селосынның

сумен

жабдықтау

желілерін

қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

128190

 

25000

103190

 

 

325

Шығыс

Қазақстан

облысы

Бородулиха

ауданы

Қоростел

селосын

сумен

жабдықтау

желілерін

қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

70554

 

25000

45554

 

 

326

Шығыс

Қазақстан

облысы

Үржар

ауылындағы

су құбыры

мен

канализа-

цияны

қайта

жаңарту

(құрылыс-

тың 2

кезегі -

сумен

жабдықтау

- 1, 2, 3

іске

қосылатын

кешендер)

АШМ

2007-

2008

160649

60000

100649

 

 

 

327

Шығыс

Қазақстан

облысы

Үржар

ауданы

Көктерек

ауылындағы

су құбыры

желілерін

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

43669

20000

23669

 

 

 

328

Шығыс

Қазақстан

облысы

Үржар

ауданы

Южное

ауылындағы

су құбырын

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

57062

20000

37062

 

 

 

329

Шығыс

Қазақстан

облысы

Үржар

ауданы

Тас-Арық

ауылындағы

су құбырын

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

42134

20000

22134

 

 

 

330

Шығыс

Қазақстан

облысы

Үржар

ауданы

Алтыншоқы

ауылындағы

су құбырын

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2009

170567

20000

80000

70567

 

 

331

Шығыс

Қазақстан

облысы

Үржар

ауданы

Аксаковка

ауылындағы

су құбырын

қайта

жаңғырту

АШМ

2008-

2009

89244

 

25000

64244

 

 

332

Шығыс

Қазақстан

облысы

Үржар

ауданы

Науалы

ауылын

сумен

жабдықтау

АШМ

2008-

2009

135212

 

25000

110212

 

 

333

Шығыс

Қазақстан

облысы

Аягөз

ауданы

Сарыарқа

ауылындағы

бас

тоғанды

кенттік су

құбырын

кайта

жаңғырту

АШМ

2008-

2009

59926

 

25000

34926

 

 

334

Шығыс

Қазақстан

облысы

Зырян

ауданы

Октябрьс-

кий

кентінде

су құбырын

жаңалау

АШМ

2008-

2009

166293

 

25000

141293

 

 

335

Шығыс

Қазақстан

облысы

Ұлан

ауданы

Алмасай

ауылды

сумен

қамтамасыз

ету

жүйесін

жаңалау

АШМ

2008-

2009

87053

 

25000

62053

 

 

336

Шығыс

Қазақстан

облысының

Аягөз

ауданы

Айғыз

ауылының

кенттік су

құбырымен

суіркуішін

қайта құру

АШМ

2007-

2008

107362

30000

77362

 

 

 

337

Шығыс

Қазақстан

облысы

Тарбағатай

ауданы

Көкжыра

ауылындағы

су құбыры

желілерін

қайта

жаңғырту

АШМ

2007-

2008

120134

30000

90134

 

 

 

338

Шығыс

Қазақстан

облысы

Тарбағатай

ауылындағы

бас

тоғанды

кенттік

құбырын

қайта

жаңғырту

АШМ

2007-

2008

92816

30000

62816

 

 

 

339

Жамбыл

облысы

Мерке

ауданы

Сурат

ауылының

сумен

жабдықтау

жүйесін

қалпына

келтіру

АШМ

2007-

2008

82504

20000

62504

 

 

 

340

Жамбыл

облысы

Мерке

ауданы

Интерна-

цианальное

ауылының

сумен

жабдықтау

жүйесін

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

84112

20000

64112

 

 

 

341

Жамбыл

облысы Т.

Рысқұлов

ауданы

Көгершін

ауылының

сумен

қамтамасыз

ету

жүйесін

қайта

жаңарту

(екінші

кезек) 

АШМ

2007-

2008

196934

60000

136934

 

 

 

342

Жамбыл

облысы

Сарысу

ауданы

Жайлма

ауылында,

Маятас

ауылында

топтық

сумен

жабдықтау

жүйелерін

қайта

жаңарту

Сметалық

құжат-

таманы

қайта

санау

АШМ

2007-

2008

96043

15000

81043

 

 

 

343

Жамбыл

облысы

Талас

ауданы

Ақкөл

ауылын-

дағы су

желілері

(су

құбыры)

құрылы-

сының

екінші

кезеңін

қайта

жаңғырту

АШМ

2007-

2008

58665

15000

43665

 

 

 

344

Жамбыл

облысы

Жамбыл

аудыны

Бірлесу

Еңбек

ауылын

сумен

жабдықтау

АШМ

2007-

2008

126985

42476

84509

 

 

 

345

Жамбыл

облысы Т.

Рұсқұлов

ауданы

Өрнек

ауылының

су шығару

имарат-

тары және

сумен

қамтама-

сыз ету

жүйесі

АШМ

2007-

2008

73984

30000

43984

 

 

 

346

Жамбыл

облысы

Талас

ауданы

Тамды

ауылының

сумен

жабдықтау

жүйесін

қайта

жаңғырту

АШМ

2007-

2008

145459

30000

115459

 

 

 

347

Жамбыл

облысы

Байзақ

ауданы

Ынтымақ

ауылының

топтық су

құбырын

қайта

жаңғырту

АШМ

2005-

2008

398152

271560

126592

 

 

 

348

Жамбыл

облысы

Талас

ауданы

Үшарал

ауылын

сумен

қамтама-

сыз ету

жүйесін

қайта

жаңғырту

АШМ

2008-

2009

138057

 

15000

123057

 

 

349

Жамбыл

облысы

Мойынқұм

ауданы

Кеңес

ауылының

сумен

жабдықтау

жүйесі

құрылысын

салу

(2 кезек)

АШМ

2008-

2009

108320

 

20000

88320

 

 

350

Жамбыл

облысы

Мойынқұм

ауданы

Құмөзек

ауылының

сумен

қамтама-

сыз ету

жүйелерін

және су

шығару

имарат-

тарын

қалпына

келтіру

АШМ

2008-

2009

126082

 

14272

111810

 

 

351

Жамбыл

облысы Шу

ауданы

Төле би

ауылының

сумен

қамтама-

сыз ету

жүйесін

қайта

жаңғырту

(2 кезек)

АШМ

2008-2009

324794

 

20000

304794

 

 

352

Жамбыл

облысы Шу

ауданы

Белбасар

ауылының

сумен

жабдықтау

жүйелерін

қайта

жаңғырту

АШМ

2008-

2009

114648

 

25000

89648

 

 

353

Жамбыл

облысы Шу

ауданы

Жаңажол

ауылының

су

құбырла-

рын және

су шығару

имарат-

тарын

қалпына

келтіру

АШМ

2008-

2009

84621

 

20000

64621

 

 

354

Батыс

Қазақстан

облысы

Ақжайық

ауданы

Тайпақ

ауылын

сумен

жабдықтау

АШМ

2008-2009

238479

 

40000

198479

 

 

355

Батыс

Қазақстан

облысы

Теректі

ауданын-

дағы

Ақжайық

ауылында

су жаб-

дықтауын

қалпына

келтіру

АШМ

2008-

2009

121247

 

40000

81247

 

 

356

Батыс

Қазақстан

облысы

Бөрлі

ауданы

Тихоновка

ауылында

су

құбырының

құрылысын

салу

АШМ

2007-

2008

61223

30000

31223

 

 

 

357

Батыс

Қазақстан

облысы

Бөрлі

ауданы

Қызыл-Тал

ауылын-

дағы су-

өткізгіш

құрылысы

АШМ

2008-

2009

71965

 

30000

41965

 

 

358

Батыс

Қазақстан

облысы

Зеленов

ауданы

Ростоши

ауылдағы

су өткізу

құбырын

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

111560

50000

61560

 

 

 

359

Батыс

Қазақстан

облысы

Сырым

ауданы

Қособа

ауылын

сумен

жабдықтау

АШМ

2007-

2008

83422

40000

43422

 

 

 

360

Батыс

Қазақстан

облысы

Сырым

ауданы

Коминтерн

ауылдағы

сумен

жабдықтау

құбырын

жақсарту

АШМ

2007-

2008

119073

90000

29073

 

 

 

361

Батыс

Қазақстан

облысы

Тасқала

ауданы

Чижа 2

ауылын

сумен

жабдықтау

АШМ

2007-

2008

96853

70000

26853

 

 

 

362

Батыс

Қазақстан

облысы

Шыңғырлау

ауданы

Лубенка

ауылын

сумен

жабдықтау

АШМ

2007-

2008

88467

40000

48467

 

 

 

363

Батыс

Қазақстан

облысы

Сұлукөл

ауылын

сумен

қамтамасыз

ету

(сметалық

құжатын

өзгерту)

АШМ

2007-

2008

82998

50000

32998

 

 

 

364

Батыс

Қазақстан

облысы

Қаратөбе

ауданы

Қоскөл

ауылында

сумен

жабдықтау

құрылысы

АШМ

2008-

2009

77763

 

40000

37763

 

 

365

Батыс

Қазақстан

облысы

Бөрлі

ауданын-

дағы Киров

ауылында

су өткізу

құрылымын

салу

АШМ

2007-

2008

57889

30000

27889

 

 

 

366

Батыс

Қазақстан

облысы

Казталовка

ауданы

Жаңажол

ауылын

сумен

қамтама-

сыздандыру

АШМ

2007-

2008

36014

20000

16014

 

 

 

367

Батыс

Қазақстан

облысы

Казталов

ауданы

Жалпақтал

ауылын

сумен

жабдықтау

жүйесін

қалпына

келтіру

АШМ

2008-

2009

178005

 

40000

138005

 

 

368

Батыс

Қазақстан

облысы

Щыңғырлау

ауданы

Новопет-

ровка

ауылында-

ғы су

жабдықтау

құрылысы

АШМ

2007-

2008

65533

40000

25533

 

 

 

369

Батыс

Қазақстан

облысы

Сырым

ауданын-

дағы Бұлан

ауылын

сумен

жабдықтау

АШМ

2007-

2008

64322

40000

24322

 

 

 

370

Қарағанды

қаласы

Сортировка

кентінде

су құбырын

салу

АШМ

2006-

2008

244953

150000

94953

 

 

 

371

Қарағанды

қаласы

Шахан

ауылы.

Ішкі

кварталдық

су құбыр-

лар

жүйесін

қайта

жаңарту.

3-кезегі

АШМ

2007-

2008

285048

80000

205048

 

 

 

372

Қарағанды

облысы

Абай

ауданы

Топар

кентінде

суөткізгіш

жүйесінің

құрылысы

АШМ

2008-

2009

403009

 

25000

378009

 

 

373

Қарағанды

қаласы

Бұхар-Жы-

рау ауданы

Көкпекты

ауылдағы

су

құбырлар

жүйесін

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

84812

40000

44812

 

 

 

374

Қарағанды

қаласы

Нұра

ауданы

Киевка

кентіндегі

су құбыр-

лар

жүйесін

кайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

77008

30000

47008

 

 

 

375

Қарағанды

облысы

Нұра

ауданы

Киевка

кентінің

кентішілік

су құбыры

желілері

мен су

қабылдағыш

имаратта-

рының

құрылысы

АШМ

2008-

2009

358936

 

25000

333936

 

 

376

Қарағанды

облысы

Нұра

ауданы

Пржевальс-

кое

ауылындағы

су

құбырлары

желілерін

қайта құру

АШМ

2008-2009

212757

 

25000

187757

 

 

377

Қарағанды

облысы

Нұра

ауданы

Майоровка

ауылындағы

су

құбырлар

жүйесін

қайта

жаңғырту

АШМ

2008-

2009

80494

 

25000

55494

 

 

378

Қарағанды

қаласы

Осакаровка

кентінің

су жүйесін

қайта

құрылымдау

АШМ

2007-2009

111759

40000

50000

21759

 

 

379

Абай

ауданының

Южный

ауылындағы

ішкі

квартал-

дарының су

жүйелерін

қайта құру

(2-кезегі)

АШМ

2007-

2008

35176

25000

10176

 

 

 

380

Қарағанды

облысы

Ақтоғай

ауданы

Шашубай

кентінің

су құбыры

желісін

қайта құру

АШМ

2007-

2008

139661

20000

119661

 

 

 

381

Қарағанды

облысы

Ақтоғай

аудынының

Нұркен

ауылындағы

су

құбырлар

жүйелерін

қайта құру

АШМ

2008-

2009

40609

 

25000

15609

 

 

382

Қарағанды

облысы

Ақтоғай

ауданы

Сарышаған

ауылішілік

су

жүйелерін

қайта құру

АШМ

2008-

2009

122913

 

25000

97913

 

 

383

Ішуге

жарайтын

суды тұщы

өтушімен

орнатудың

Қарағанды

облысы

Ақтоғай

ауданы

Сарышаған

ауылындағы

су

жүргізетін

жүйесін

қайта құру

АШМ

2008-

2009

280871

 

25000

255871

 

 

384

Қарағанды

облысы

Қарқаралы

ауданының

Егінді-

бұлақ

ауылындағы

су

құбырлар

жүйелерін

қайта құру

АШМ

2008-

2009

115694

 

25000

90694

 

 

385

Қарағанды

облысы

Қарқаралы

ауданының

Теректі

ауылындағы

су

құбырлар

жүйелерін

құрылысы

АШМ

2008-

2009

74437

 

25000

49437

 

 

386

Қарағанды

облысы

Қарқаралы

ауданының

Аппаз

ауылындағы

су

құбырлар

жүйелерін

қайта құру

АШМ

2008-

2009

99395

 

25000

74395

 

 

387

Қарағанды

облысы

Ұлытау

ауданының

Байқоңыр

ауылындағы

су

құбырлар

жүйелерін

құрылысы

АШМ

2008-

2009

81738

 

25000

56738

 

 

388

Қарағанды

облысы Шет

ауданының

Өспен

ауылындағы

су

құбырлары

желілерін

қайта құру

АШМ

2008-

2009

189415

 

25000

164415

 

 

389

Қарағанды

облысы Шет

ауданы

Ақадыр

ауылын

сумен

жабдықтау

жүйесін

қайта

құрылымдау

АШМ

2008-

2009

260152

 

25000

235152

 

 

390

Қарағанды

облысы

Жаңаарқа

ауданының

Байдалы би

ауылындағы

су

құбырлар

жүйелерін

қайта құру

АШМ

2008-

2009

137955

 

25000

112955

 

 

391

Қарағанды

облысы

Ақтау

ауылының

суөткізу

желісін

кайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

73821

 

25000

48821

 

 

392

Қостанай

облысы

Әулиекөл

ауданы

Құсмұрын

ауылының

сумен

жабдықтау

объекті-

лерін

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2009

444652

50000

119468

275184

 

 

393

Қостанай

облысы

Жетіқара

ауданы

Мықтыкөл,

Волгоград

ауылдары

Волгоград

топтық су

құбырын

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2009

282844

40000

82844

160000

 

 

394

Қостанай

облысы

Қамысты

ауданы

Қамысты

ауылын

сумен

жабдықтау

жүйесін

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

106920

30000

76920

 

 

 

395

Қостанай

облысы

Целинное,

Прогресс,

Челгаши,

Октябрь-

ское,

Железно-

дорожное,

Жаныспай

ауылдары

Тютінгүр

жер асты

су

кенішінен

Железно-

дорожный

топтық су

құбырын

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2009

138807

30000

50000

58807

 

 

396

Қостанай

облысы

Сарыколь

ауданы

Сарыколь

ауылында

суөткіз-

гіш

таратушы

торабын

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

120923

30000

90923

 

 

 

397

Қостанай

облысы

Федоров

ауданы

Федоровка

ауылында

таратушы

торап

суөткіз-

гішін

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

102461

30000

72461

 

 

 

398

Қостанай

облысы

Әулиекөл

ауданы

Әулиекөл

ауылының

сумен

жабдықтау

жүйесін

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2009

425851

30000

100000

295851

 

 

399

Қостанай

облысы

Қостанай

ауданы

Озерное

ауылын

сумен

қамтама-

сыз етуді

қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

86705

 

25000

61705

 

 

400

Қостанай

облысы

Таранов

ауданы

Баталы

ауылын

сумен

қамтама-

сыз етуді

қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

88538

 

25000

63538

 

 

401

Қостанай

облысы

Жангелді

ауданы

Қарасу

ауылын

сумен

қамтама-

сыз етуді

қайта

жаңарту

АШМ

2008

40547

 

40547

 

 

 

402

Қызылорда

облысы

Қазалы

ауданы

Басықара

елді

мекенін

сумен

жабдықтау

жүйесін

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

40953

20000

20953

 

 

 

403

Қызылорда

облысы

Қазалы

ауданы

Примова

елді

мекенін

сумен

жабдықтау

жүйесін

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

56975

20000

36975

 

 

 

404

Қызылорда

облысы

Қармақшы

ауданы

Жосалы

аудан

орталы-

ғындағы

су

құбырының

құрылысы.

Қыстақ-

ішілік

тораптар

(3-ші

кезең)

АШМ

2007-

2009

445604

100000

210000

135604

 

 

405

Қызылорда

облысы

Қармақшы

ауданы

Ақтөбе

елді

мекенін-

дегі

сумен

қамту

жүйесін

құрылысы.

Қыстақ-

ішілік

суқұбыры

желілері

АШМ

2008-

2009

60481

 

25000

35481

 

 

406

Қызылорда

облысы

Қармақшы

ауданы

Тұрма-

ғамбет

елді

мекенін-

дегі

сумен

қамту

жүйесінің

құрылысы.

Қыстақ-

ішілік

суқұбыры

желілері

АШМ

2008

45192

 

45192

 

 

 

407

Қызылорда

облысы

Қармақшы

ауданы

Ақжар

елді

мекенін-

дегі

сумөн

қамту

жүйесінің

құрылысы.

Қыстақ

ішілік

суқұбыры

желілері

АШМ

2008-

2009

59042

 

25000

34042

 

 

408

Қызылорда

облысы

Жалағаш

ауданы

"Жалағаш"

аудан

орталы-

ғындағы

суқұбыры

торабын

кеңейту.

Қыстық

ішіндегі

тораптар.

3-ші

кезең

АШМ

2007-

2008

74411

28299

46112

 

 

 

409

Қызылорда

облысы

Сырдария

ауданы

Нағи

Ілиясов

елді

мекенін-

дегі

сумен

қамту

жүйесін

кеңейту

және

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

110338

40000

70338

 

 

 

410

Қызылорда

облысы

Сырдария

ауданы

Сейфуллин

елді

мекенін-

дегі

сумен

қамту

жүйесін

қайта

құрылым-

дау және

кеңейту

АШМ

2008-

2009

247881

 

25000

222281

 

 

411

Қызылорда

облысы

Сырдария

ауданы

Айдарлы

елді

мекенін-

дегі

сумен

қамту

жүйесін

қайта

құрылым-

дау

АШМ

2008-

2009

219012

 

25000

194012

 

 

412

Қызылорда

облысы

Сырдария

ауданы

Шаған

елді

мекенін-

дегі

сумен

қамту

жүйесін

қайта

құрылым-

дау

АШМ

2008-

2009

291945

 

25000

266945

 

 

413

Қызылорда

облысы

Сырдария

ауданы

Қоғалыкөл

елді

мекенін-

дегі

сумен

қамту

жүйесін

қайта

құрылым-

дау және

кеңейту

АШМ

2008-

2009

201209

 

25000

176209

 

 

414

Қызылорда

облысы

Сырдария

ауданы

Шіркейлі

елді

мекенін-

дегі

сумен

қамту

жүйесін

кеңейту

және

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

173829

20000

153829

 

 

 

415

Қызылорда

облысы

Жаңақор-

ған

ауданы

"Жаңақор-

ған"

қыстағын-

дағы

сумен

қамту

жүйесін

қайта

жаңарту.

Қыстақ

ішілік

суөткіз-

гіш

жүйесі.

3-кезең

АШМ

2007-

2009

183481

30000

80000

73481

 

 

416

ЖТС

құрамын-

дағы

Шиелі

кентін-

дегі

кент-

ішілік су

өткізу

желілерін

қайта

құрылым-

дау.

Көкшоқы

шағын

ауданы

АШМ

2007-

2008

116345

35865

80480

 

 

 

417

Қызылорда

облысы

Арал

ауданы

Сексеуіл

кентінің

сумен

жабдықтау

желісін

қайта

құру

АШМ

2007-

2008

141626

30000

111626

 

 

 

418

Қызылорда

облысы

Арал

ауданын-

дағы

Арал-

Сарыбұлақ

топтық

суқұбы-

рының

сорғы

бекетінен

Жақсықы-

лыш

қыстағына

дейінгі

су құбыры

жолдарын

қайта

құрылым-

дау

АШМ

2008-

2009

144252

 

25000

119252

 

 

419

Қызылорда

облысы

Жаңақор-

ған

ауданы

Қожакент

елді

мекенінің

сумен

жабдықтау

желісін

қайта

құру

АШМ

2007-2008

88 481

40 000

48 481

 

 

 

420 

Қызылорда

облысы

Жаңақорған

ауданы

Жаңаарық

елді

мекенінің

сумен

жабдықтау

желісін

қайта құру

АШМ

2007-

2008

164725

40000

124725

 

 

 

421

Қызылорда

облысы

Жаңақорған

ауданы

Сунаката

елді

мекенінің

сумен

жабдықтау

желісін

қайта құру

АШМ

2007-

2008

52339

20000

32339

 

 

 

422

Қызылорда

облысы

Жаңақорған

ауданы

Бесарық

елді

мекенінің

сумен

жабдықтау

желісін

қайта құру

АШМ

2008-2009

95 452

 

25 000

70 452

 

 

423

Қызылорда

облысы

Жаңақорған

ауданы

Екпінді

елді

мекенін-

дегі

қазіргі

бар

суқұбыры

желісін

қайта

құрылымдау

АШМ

2008

49210

 

49210

 

 

 

424

Қызылорда

облысы

Жаңақорған

ауданы

Төменарық

елді

мекенін-

дегі сумен

қамту

жүйесін

қайта

құрылымдау

АШМ

2008-

2009

208066

 

25000

183066

 

 

425

Қызылорда

облысы

Жаңақорған

ауданы

Сүттіқұдық

елді

мекенін-

дегі сумен

қамту

жүйесін

кайта

құрылымдау

АШМ

2008-

2009

85954

 

25000

60954

 

 

426

Қызылорда

облысы

Жаңақорған

ауданы

Қожамберді

елді

мөкенін-

дегі сумен

қамту

жүйесін

қайта

құрылымдау

АШМ

2008

34219

 

34219

 

 

 

427

Қызылорда

облысы

Тасбөгет

кентінің

сумен

жабдықтау

және

субұрма

желілерін

кеңейту

мен қайта

құру.

2-кезек

АШМ

2007-2009

631068

114333

350000

166735

 

 

428

Маңғыстау

облысы

Қарақиян

ауданы

Құрық

ауылындағы

"Ақтау-

Құрық" су

тарту

құбырының

екінші

тармағының

құрылысы

АШМ

2007-2009

164126

80000

50000

34126

 

 

429

Маңғыстау

облысы

Қарақия

ауданы

Бұрма,

Қолқа елді

мекендерін

сумен

қамту

АШМ

2008-2009

110116

 

40000

70116

 

 

430

Маңғыстау

облысы

Бейнеу

ауданы

Ақжігіт-

Майлинск

топтық су

құбырының

басты

насостық

станциясын

қайта

жаңғырту

АШМ

2007-

2008

47824

35000

12824

 

 

 

431

Маңғыстау

облысы

Бейнеу

ауданы

Тәжен,

Ақшымырау

елді

мекендерін

сумен

қамту

АШМ

2008-

2009

81246

 

40000

41246

 

 

432

Маңғыстау

облысы

Маңғыстау

ауданы

Боздақ,

15-бекет

елді

мекенде-

ріндегі

суды

даярлау

жүйелері-

нің,

сутартқыш

имаратта-

рының,

желгене-

раторла-

рының,

құрылысы

және

ұңғыма-

ларды

бұрғылау

АШМ

2008-2009

190643

 

40000

150643

 

 

433

Маңғыстау

облысы

Қарақиян

ауданы

Құрық

ауылда

көлемі

1000 текше

метр

құрама

темірбетон

және

кентшілік

торабқа су

беруге

арналған

сорғы

станция-

сының

құрылысы

АШМ

2007-2008

115365

40000

75365

 

 

 

434

Маңғыстау

облысы

Қарақиян

ауданы

Құрық

ауылында

2-ші

көтерме

сорғы

станция-

сынан

басталатын

ұзындығы

16 км

магистрал-

ды су

тазартқыш

салу

АШМ

2007-

2008

205372

40000

165372

 

 

 

                       

435

Павлодар

облысы

Шарбақты

ауданы

Шарбақты

ауылда су

құбырын

және су

құбыры

құрылыс-

тарын

қайта

жаңарту

АШМ

2006-

2008

397774

140000

257774

 

 

 

436

Павлодар

облысы

Қашыр

ауданы

Байқоныс

ауылы су

құбырларын

және су

тазартқыш

жабдықта-

рын қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

77578

20000

57578

 

 

 

437

Павлодар

облысы

Шідерті

кентінің

сумен

жабдықтау

және

субұрма

желілерін

кеңейту

мен қайта

құру

АШМ

2007-

2009

650988

50000

300000

300988

 

 

438

Павлодар

облысы

Қашыр

ауданы

Песчаное

ауылының

суқұбыры

құрылысын,

насос

станция-

сының

бірінші

көтермесі

мен су

құбыры

желісін

модерни-

зациялау

АШМ

2007-

2008

54756

30000

24756

 

 

 

439

Павлодар

облысы

Қашыр

ауданы

Львовка

ауылы су

құбырларын

қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

70933

 

25000

45933

 

 

440

Павлодар

облысы

Қашыр

ауданы

Октябрь-

ское

ауылында

су құбырын

және су

құбыры

имаратта-

рын қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

322171

 

25000

297171

 

 

441

Павлодар

облысы

Железинка

ауданы

Железинка

ауылында

су құбырын

қайта құру

АШМ

2008-

2009

237130

 

25000

212130

 

 

442

Павлодар

облысы

Шарбақты

ауданы

Жылы-Бұлақ

ауылды су

құбырын

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

71002

30000

41002

 

 

 

443

Павлодар

облысы

Шарбақты

ауданы

Сосновка

ауылында

су құбырын

қайта құру

АШМ

2008-

2009

81043

 

25000

56043

 

 

444

Павлодар

облысы

Лебяжі

ауданы

Черное

ауылында-

ғы су

құбырларын

қайта құру

АШМ

2008-

2009

124221

 

25000

99221

 

 

445

Павлодар

облысы

Лебяжі

ауданы

Малыбай

ауылында

су құбырын

құрылысы

АШМ

2008-

2009

133424

 

25000

108424

 

 

446

Павлодар

облысы

Успенка

ауданы

Тимирязево

ауылының

су

құбырларын

қайта құру

АШМ

2008-

2009

109838

 

25000

84838

 

 

447

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Уәлиханов

және Ақжар

ауданда-

рының

ауылдық

елді

мекендерін

сумен

жабдықтау

(II

кезек).

"Чехово

ауылында 2

көтергішті

су тарту-

сорғы

станциясы"

Уәлиханов

ауданы

Чехово

ауылы

АШМ

2006-

2008

224802

120000

104802

 

 

 

448

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Жамбыл

ауданының

қусталық

бұрғылау

су

тоғанының

құрылысы

(II

кезең).

Жамбыл

ауданы

Светлое,

Матросово;

Екатери-

новка,

Чапаево,

Сәбит,

Святоду-

ховка,

Зеленая

роща

ауылдарын-

дағы

Екатери-

новка жер

асты

сулары

учаскесі

АШМ

2006-

2008

223346

120000

103346

 

 

 

449

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Булаев

топтық су

құбырын

(3 кезек)

қайта

жаңарту

(жобаны

түзету)

АШМ

2007-

2008

491501

50000

341501

100000

 

 

450

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Қызылжар

ауданы

Бишкуль

ауылының

тарату

желісін

қайта құру

АШМ

2007-

2010

742308

40000

300000

300000

102308

 

451

Солтүстік

Қазақстан

облысы Ғ.

Мүсірепов

ауданы

Новоишим-

ское

ауылдағы

су

құбырлары

торларын

қайта

жөндеу

және

өркендету

АШМ

2007-

2009

370892

50000

200000

120892

 

 

452

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Аққайын

ауданы

Смирное

ауылындағы

су

құбырлары

торларын

қайта

жөндеу

және

өркендету

АШМ

2007-

2009

211444

38762

151444

21238

 

 

453

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Жамбыл

ауданы

Пресновка

ауылдағы

су

құбырлары

торларын

қайта

жөндеу

және

өркендету

АШМ

2007-

2008

109638

40000

69638

 

 

 

454

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Уәлихан

ауданы

Кішкенекөл

ауылындағы

су

құбырлары

торларын

қайта

жөндеу

және

өркендету

АШМ

2008-

2009

317055

 

50000

267055

 

 

455

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Есіл

ауданының

Тарангүл

және

Двинск

ауылдарын-

дағы

бетбұрысты

қайта

жаңғырту

АШМ

2008-

2009

206124

 

40000

166124

 

 

456

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Мамлют

ауданының

Дубровное

ауылындағы

бетбұрысты

қайта

жаңғырту

АШМ

2008-

2009

167823

 

40000

127823

 

 

457

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Мамлют

ауданының

Афонькино,

Пробужде-

ние және

Ново-

украинка

ауылдарын-

дағы

бетбұрысты

АШМ

2008-

2009

153953

 

40000

113953

 

 

458

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Ақжар

ауданының

Менжинское

ауылындағы

бетбұрысты

қайта

жаңғырту

АШМ

2008

32260

 

32260

 

 

 

459

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сайрам

ауданы

Сайрам

ауылында

суқұбыры

желісін

салу

АШМ

2006-2009

997499

154823

300000

542676

 

 

460

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Қазығұрт

ауданы

Алтынтөбе,

Қаржан

елді

мекендерін

сумен

жабдықтау

АШМ

2006-

2008

133503

70139

63364

 

 

 

461

Оңтүстік

Қазақстан

облысының

Абай ауылы

мен

іргелес

ауылдарын

сумен

жабдықтау

(аяқтау)

АШМ

2004-

2008

528566

408566

120000

 

 

 

462

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Созақ

ауданы

Шолақ-Қор-

ған ауылын

сумен

қамтамасыз

ету,

Құрылыстың

2-ші кезегі

АШМ

2007-

2009

278032

30000

100000

148032

 

 

463

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Ордабасы

ауданы

Қарақұм

елді

мекенін-

дегі су

құбырла-

рының

жүйесін

кеңейту

және су

құбырларын

салу

АШМ

2007-2008

77012

40000

37012

 

 

 

464

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Түлкібас

ауданы

Кемірбас-

тау -

Түлкібас -

Т.

Рысқұлов

ауылына су

өткізу

құбыры

АШМ

2007-2009

445532

15000

280532

150000

 

 

465

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

ауданының

шекаралас

елді

мекендерін

сумен

қамтамасыз

ету

(Бірлісу

ауылдық

округінің

28

гвардия-

шылар

ауылы)

АШМ

2007-2008

49983

45918

4065

 

 

 

466

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

ауданының

шекаралас

елді

мекендерін

сумен

қамтамасыз

ету (Ұшқын

ауылдық

округінің

Достық

ауылы)

АШМ

2007-

2008

75934

64970

10964

 

 

 

467

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

ауданының

шекаралас

елді

мекендерін

сумен

қамтамасыз

ету

(Алпамыс

ауылдық

округінің

Ақжол

ауылы)

АШМ

2007-

2008

62716

60515

2201

 

 

 

468

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

ауданының

шекаралас

елді

мекендерін

сумен

қамтамасыз

ету

(Жартытөбе

ауылдық

округінің

Достық

ауылы)

АШМ

2007-2008

89554

70288

19266

 

 

 

469

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

ауданының

шекаралас

елді

мекендерін

сумен

қамтамасыз

ету (Ұшқын

ауылдық

округінің

Қоралас

ауылы)

АШМ

2007-

2008

66058

57909

8149

 

 

 

470

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Қазағұрт

Молбұлақ

ауылындағы

орамды

жүйе мен

резервуар-

ға дейінгі

су құбырын

және СГВ

су алғыш

имаратын

қайта құру

АШМ

2007-

2008

66442

23286

43156

 

 

 

471

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Төле би

ауданы

1-Май

ауылында

су құбырын

салу

АШМ

2007-

2009

282426

40000

121213

121213

 

 

472

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Байдібек

ауданы

Шалпақ

ауылын

сумен

жабдықтау

АШМ

2007-

2008

206150

30000

176150

 

 

 

473

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Байдібек

ауданы

Ақбастау

ауылын

сумен

жабдықтау

АШМ

2007-

2008

132569

34627

97942

 

 

 

474

Жібек жолы

көшесінен

Сайрам,

Жұлдыз,

Қарабас-

тау,

Бадам-1,

Бадам-2

елді

мекенде-

ріне дейін

тартылған

су құбырын

салу

АШМ

2007-

2009

285939

20000

100000

165939

 

 

475

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Түлкібас

ауданы

Жаскешу

ауылын

сумен

қамтамасыз

ету

АШМ

2007-

2008

101787

30000

71787

 

 

 

476

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Қазығұрт

ауданы

Рабат және

Атбұлақ

елді

мекенде-

рінің су

құбыры

желілерін

және

ғимарата-

рын қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

172722

20000

152722

 

 

 

477

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Отрар

ауданы

Маяқұм

ауылында

ішкі су

құбыры

желілерін

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2008

87042

30000

57042

 

 

 

478

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Ордабасы

ауданы

Қажымұқан-

Қараспан

топтық су

құбырын

салу

АШМ

2007-

2009

836123

43151

148044

644928

 

 

479

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Отрар

ауданы

Балтакөл

елді

мекенін-

дегі ішкі

су

құбырла-

рының

жүйелерін

қайта құру

АШМ

2007-

2008

102995

30000

72995

 

 

 

480

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Отрар

ауданы

Қожатоғай

елді

мекенін-

дегі ішкі

су

құбырла-

рының

жүйелерін

қайта құру

АШМ

2007-

2008

94281

30000

64281

 

 

 

481

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Мақтаарал

ауданы

Мырзакент

елді

мекенін-

дегі су

құбырының

құрылысын

аяқтау

АШМ

2006-

2009

251175

58660

25000

167515

 

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:           52813073  46138975 5112135

Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысын дамытудың 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

482

 

Инженер-

лік-

коммуни-

кациялық

желілерді

дамыту

және

орнату

ИСМ

 

2006-2010

 

168800000

50500000

35000000

41700000

41600000

 

483

 

Жергілік-

ті

атқарушы

органдар-

ға тұрғын

үй салуға

бюджеттік

кредит

беру

ИСМ

 

2005-2010

 

175060000

 

100260000

 

31200000

 

26100000

 

17500000

 

    

484

Мемлекет-

тік

коммунал-

дық

тұрғын үй

қорының

тұрғын

үйін

салу

ИСМ

 

2008-

2010

 

21700000

 

    

7300000

 

7200000

 

7200000

 

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:        73500000  75000000  66300000

 

Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006-2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

 

485

Ақмола

облысында

"Мәдениет

-Маринов-

ка"

автожо-

лына шыға

бере

"Петров-

ка - Ка-

менка-

Острогор-

ка" авто-

жолының

(55-108

км)

учаскесін

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2007-2010

 

1321774

353000

437000

363000

168774

 

486

"Ақтөбе

облысы

Хромтау

темір жол

станция-

сына

кіребе-

ріс"

автожолын

салу

(5,95 км)

ККМ

 

2007-2008

 

184794

 

92000

 

92794

 

    

    

    

487

Ақтөбе

облысында

"Шұбар-

құдық-

Ойыл-

Қобда-

Соль-

Илек"

автожо-

лындағы

163-169

км Ойыл

өзенінен

өту

көпірін

қайта

құру 

ККМ

 

2007-2009

 

503206

 

68000

 

435206

 

 

    

488

"Алматы

облысы

0-31 км

Талды-

қорған-

Текелі"

автокөлік

жолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2007-2009

 

1973896

800000

789000

384896

 

    

489

Алматы

облысы

0-11 км

"Сарыөзек

-Қорғас-

Қоғалы-

Көксу-

Қарабұ-

лақ" ав-

томобиль

жолдарын

қалпына

келтіру 

ККМ

 

2007-

2011

 

4693035

 

    

    

870000

 

900000

 

2923035

 

490

Атырау

облысы

0-10,5 км

"Еркін-

қала

кентінде

кіріс

жолы 0-11

км" облыс

маңызын-

дағы ав-

томобиль

жолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2008

 

421691

 

    

421691

 

    

    

    

491

Атырау

облысы

"Индер-

Қарабау-

Миялы-

Сағыс"

облыс

маңызын-

дағы ав-

томобиль

жолын

қайта

жаңарту,

203-317

км

ККМ

 

2008-

2011

 

6070557

 

    

381309

820750

1559921

3308577

492

Шығыс

Қазақстан

облысы

"Риддер

қаласының

айналма

жолы"

автокөлік

жолын

салу 

ККМ

 

2007-2011

 

1450000

 

153000

 

709000

 

    

125000

 

463000

 

493

Жамбыл

облысы

"Қызтоған

- облыс

шекарасы

автожолы-

ның

құрылысы"

ККМ

 

2008

 

501653

 

    

501653

 

    

    

    

494

Батыс

Қазақстан

облысында

"Жымпиты-

Қаратөбе"

автожо-

лын, 55-

72 км

жерін

қайта

құру 

ККМ

 

2008-

2009

 

722988

 

    

240000

 

482988

    

    

495

Батыс

Қазақстан

облысында

"Жымпиты-

Қаратөбе"

автожо-

лын, 72-

87 км

жерін

қайта

құру 

ККМ

 

2008-2009

 

6557111

 

    

240000

415711

    

    

496

Қарағанды

облысы

106-113 км

"Қараған-

ды-Шах-

тинск-

Есенгелді

-Щерба-

ковск-

Киевка"

автокөлік

жолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2007-

2011

 

5578048

283950

618000

1218436

1527460

1930202

497

Қостанай

облысы

0-79 км

"Ұзынкөл-

Сарыкөл"

жалпы

пайдала-

нылатын

автокөлік

жолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2007-2010

 

4598975

357506

252126

1900000

2089343

 

498

Қостанай

облысы 

"Федоров-

ка-Ленин-

Вишневка"

жалпы

пайдала-

нылатын

автокөлік

жолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2007-2010

 

3363058

469255

202100

1300000

1391703

    

499

Қостанай

облысы

0-63 км

учаскесі

"Қойбағар

-Қарасу-

Севасто-

польский"

жалпы

пайдала-

нылатын

автокөлік

жолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2007-2010

 

3444428

437333

245360

1107095

1654640

    

500

Қостанай

облысы

0-114,09

км

"Қарасу-

Большая

Чураков-

ка" жалпы

пайдала-

нылатын

автожолды

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2007-2010

 

6478679

34906

100414

2323262

4020097

    

501

Қызылорда

облысы

"М32

Самара-

Шымкент"

- Қамыс-

тыбас-

Аманөткел

- Бөген

КНА-9

автожолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2007-2008

 

514483

161000

353483

 

 

    

502

Маңғыстау

облысы

"Форт-

Шевченко-

Таушық"

автожо-

лының

құрылысы,

30 км 

ККМ

 

2008-

2011

 

813903

 

153000

326634

130366

203903

503

Маңғыстау

облысы

"Қызылсай

-Шопан

Ата"

автожо-

лының

құрылысы

МТК

2008

386000

 

386000

 

 

 

504

Павлодар

облысы

Панфилова

-Бестөбе

автокөлік

жолын

23-42

(20 км)

қайта

жаңарту

ККМ

 

2008-

2011

 

1276000

 

127000

236000

127000

786000

505

Павлодар

облысы

"Шарбақты

-Галкино-

Мақпал -

автокөлік

жолының

32-54 км

(22 км)

қайта

жаңарту" 

ККМ

 

2008-

2011

 

1403000

 

    

340000

 

300000

 

488000

 

275000

 

506

Солтүстік

Қазақстан

облысында

"М-51 -

Петер-

фельд -

Новокаме-

нка-А-16"

КТ-1

автокөлік

жолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2007-2009

 

1424157

 

300000

 

576000

 

548157

 

    

    

507

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

"Дербі-

сек-

Сарыағаш

курорты-

Арыншы"

автомо-

биль

жолының

31 км-де

Келес

өзені

арқылы

өтетін 

ККМ

 

2007-

2009

 

125631

100557

9324

15750

   

    

    

508

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Қазығұрт

ауданы

Үшбұлақ

кентінің

жанынан

Келес

өзені

арқылы

өтетін

көпір

салу 

ККМ

 

2007-2009

 

97921

 

69443

 

2207

26271

    

    

509

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

ауданы

шекаралық

елді ме-

кендерде

автожолды

қайта

жаңарту.

0-8,6 км,

ұзындығы

8,6 км

Алматы-

Ташкент,

Қызыл-

Сарқырама

ауылына

кіреберіс

Р/ДА

автомо-

көлік

жолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2007-2008

 

199682

 

129754

 

69928

 

    

    

    

510

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

ауданы

шекаралық

елді ме-

кендерде

автожолды

қайта

жаңарту.

4-10,5 к,

ұзындығы

6,5 км

Қапланбек

-Жібек

жолы

ОК-52

автокөлік

жолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2007-2008

 

153759

 

47323

 

106436

 

    

    

    

511

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

ауданы

шекаралық

елді

мекендер-

де

автожолды

қайта

жаңарту.

0-8 км,

ұзындығы

8 км

Бозсу-

Құйған-

Қияжол

Р/ДА 15

автокөлік

жолын

қайта

жаңарту

ККМ

 

2007-2008

 

179933

 

89950

 

89983

 

    

    

    

512

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

ауданы

шекаралық

елді

мекендер-

де

автожолды

қайта

жаңарту.

41-56 км,

ұзындығы

15,2 км

Дербісек-

Сарыағаш

шипажайы-

Қанағат-

Арыншы

ОК-50

автокөлік

жолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2007-2009

 

317984

 

54964

 

214121

48899

   

    

    

513

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

ауданы

шекаралық

елді

мекендер-

де

автожолды

қайта

жаңарту.

0-8 км,

ұзындығы

8 км

Қаратөбе-

Ғ.Мұрат-

баев

автокөлік

жолын

қайта

жаңарту 

ККМ

 

2007-2008

 

198505

 

49625

 

148880

 

    

    

    

514

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

"Темір-

жолы

арқылы

жол

өтпесі

бар "Арыс

қаласының

айналымы"

автомо-

биль

жолын

салу 

ККМ

 

2008

 

613859

 

    

613859

 

    

    

    

515

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

"Қошқар-

ата-Кен-

сай  -

Жамбыл

облысының

шекарасы"

15

шақырым

автокөлік

жолдары

құрылысы 

ККМ

 

2008-

2009

 

878637

 

    

168695

709942

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:   9024569  13397791 14182304 9889717

 

Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

 

516

Астана

қаласында

сол жақ

жағалауда

3 шағын

аудан

бірінші

тұрғын

ауданында

1200

орынға

арналған

мектеп

салу 

БҒМ

 

2004-2008

 

1131790

 

262896

724105

106852

 

    

517

Астана

қаласында

"Сарыарқа

ауданында

800

орындық

кәсіптік

мектеп"

салу

(құрылыс

бейіні

бойынша) 

БҒМ

 

2004-2009

 

1556277

200000

678622

671701

    

    

518

Астана

қаласының

Көктал-2

ауданында

800

орындық

мектеп

салу 

БҒМ

 

2007-

2008

 

1037750

300000

700119

 

    

    

519

Астана

қаласында

Московс-

кая

көшесінің

бойынан

1200

орындық

мектеп

салу 

БҒМ

 

2008

 

738405

 

 

738405

 

    

    

    

520

Астана

қаласында

жаңа

универси-

тет салу

БҒМ

2008

5000000

 

5000000

 

 

 

521

Астана

қаласында

ауысымда

250 адам

қабыл-

дайтын

әйелдер

консуль-

тациясы

мен жаңа

туған

нәресте-

лерді 2

кезеңде

күту

бөлімшесі

бар 150

төсектік

перзент-

хана салу 

ДСМ

 

2006-2009

 

2413372

100000

300000

1960104

    

    

522

Астана

қаласында

қан

орталығын

салу 

ДСМ

 

2007-2008

 

3727622

 

1000000

 

2727622

 

    

    

    

523

Астана

қаласында

қалалық

онколо-

гиялық

диспан-

сердің

корпусын

салу және

қайта

ДСМ

 

2005-2008

 

5423205

1510806

3912399

 

 

    

524

Астана

қаласында

ауысымда

150 адам

қабыл-

дайтын

емханасы

бар 250

төсектік

медикалы-

әлеумет-

тік

оңалдыру

орталығын

салу 

ДСМ

 

2008-

2009

 

1600000

 

    

300000

 

1300000

 

    

    

 

525

Астана

қаласында

Есіл

өзенінің

арнасын

қайта

жаңарту 

ИСМ

 

2002-2009

 

14106105

9625056

1497005

2984044

    

    

526

Астана

қаласында

Талдыкөл

сарқынды

су

жинақтау-

шысын

қалпына

келтіру-

мен жою

(1 және

2-кезек-

тері)

ИСМ

 

2002-2011

 

69379000

14480530

500000

5000000

5000000

44398470

527

Астана

қаласында

Есіл

өзенінің

бойынан

кеме

қатынасын

ұйымдас-

тыру

(құрылыс-

тың

1-кезегі

Сарыарқа

көшесінен

Президент

резиден-

циясына

дейін) 

ИСМ

 

2006-2009

 

3446522

1300000

760000

1321652

 

 

528

Астана

қаласының

N 1, 2

шағын

тұрғын

ауданда-

рының

(N 19

көшенің

оңтүсті-

гіне)

инженер-

лік желі

мен жол

құрылысы 

ИСМ

 

2004-

2008

 

3998951

 

3202429

 

398261

 

    

    

    

529

Астана

қаласында

бірінші

кезектегі

объекті-

лерге

инженер-

лік

желілер

және

ИСМ

 

2004-2008

 

2974380

 

974380

 

2000000

 

    

    

    

530

Астана

қаласында

нөсер

кәрізі

жүйесін

дамыту 

ИСМ

 

2004-2010

 

19635722

 

3363027

 

500000

 

7000000

 

8657696

 

    

531

Астана

қаласын

сумен

жабдықтау

және оған

су тарту 

ИСМ

 

2004-2009

 

43890251

15027013

9658011

19205227

 

    

532

Астана

қаласын-

дағы

Президент

паркі 

ИСМ

 

2005-2008

 

14182759

13163858

1018901

 

    

    

533

 

Астана

қаласында

Вячеслав

су қой-

масының

жүргізі-

лімінің

2-ші

желісін

қайта

құру

ИСМ

 

2007-2008

 

2189457

 

1000000

 

1189457

 

    

    

    

534

Астана

қаласында

жаңа

универ-

ситеттің

инженер-

лік

коммуни-

кацияла-

рын салу 

ИСМ

 

2006-2009

 

10000000

3916507

1000000

5083493

    

    

535

"Слобод-

ки"

аймағынан

пайдала-

нымдағы

2000 мм

коллек-

тордың

ойып

орнату

жеріне

дейін

(Қорғал-

жын тас

жолы)

арналық

коллек-

торды

салу және

43

арналық

кәріз

сорғы

станса-

сынан

арналық

кәріз

тазарту

құрылыс-

тарына

дейін

қайтадан

жасау 

ИСМ

 

2006-

2009

 

2200000

 

60000

 

1700000

 

440000

 

    

    

536

Астана

қаласында

Жангель-

дина-

Кенесары-

Күмісбе-

ков-Сары-

Арқа

көшелері-

нің

шегіндегі

жоспар-

ланған

ауданның

жолдары

мен

инженер-

лік

желілерін

салу 

ИСМ

 

2005-

2008

 

2424228

 

424228

 

2000000

 

    

    

    

537

 

Астана

қаласында

Есіл

өзенінің

бойында

саяжай

салу 

ИСМ

 

2007-

2012

 

16000000

 

2000000

 

2000000

 

4000000

 

3000000

 

5000000

 

538

N 19

жоспарлау

ауданының

инженер-

лік

желілері

(жылуымен

жабдық-

тау) 

ИСМ

 

2007-

2010

 

7001127

 

15000

 

2360000

 

922679

 

3703448

 

    

539

Астана

қаласында

Б. Момыш-

ұлы

даңғылы

бойынша

парк салу

ИСМ

 

2007-

2009

 

3684412

106000

1000000

2578412

    

    

540

"Астана

қаласында

3500

орындық

әмбебап

кинокон-

церт

залы"

салу 

МАМ

 

2005-2008

 

11472500

7461927

4010573

 

 

    

541

Астана

қаласында

"Шабыт"

шығарма-

шылық

сарайын

салу 

МАМ

 

2006-

2009

 

5056572

1000000

1189427

2867145

    

    

542

Астана

қаласында

Конгесс-

холл салу

МАМ

 

2007-2008

 

14991400

 

3105000

 

118864

00

 

    

    

    

543

Астана

қаласында

Қабанбай

батыр

даңғылы

бойында

коньки

тебетін

стадион

салу

ТСМ

2006-

2009

11250000

1000000

3000000

6988750

 

    

544

Астана

қаласында

теннис

кортын

салу

ТСМ

 

2005-2008

 

5040386

 

3643803

 

1303666

 

    

    

    

545

Астана

қаласы

Сары-Арқа

көшесінің

№ 4 көше-

сінен

№ 23

көшесіне

дейінгі

учаскесін

салу

ТСМ

2006-

2008

788454

597599

190855

 

 

 

546

Астана

қаласында

М-2 жаңа

көпірін

салу

ТСМ

2004-

2008

3999664

3884664

115000

 

 

 

547

Астана

қаласында

М-3 жаңа

көпірін

салу

ККМ

 

2006-2009

 

7696757

2353757

5343000

1157000

 

    

548

Астана

қаласында

әуежайдан

N 19

көшеге

дейін

Гастелло

көшесін

салу 

ККМ

 

2006-2009

 

5500000

 

1500000

 

955710

3044290

    

    

549

Астана

қаласында

Есіл

өзені

арқылы

Қабанбай

батыр

даңғылы-

ның

бойындағы

көпірді

қайта

жаңарту

("Рамс-

тор"

сауда

орталығы)

ККМ

 

2005-2008

 

6062999

 

2683000

 

3379999

 

    

    

    

550

"Астана

қаласында

Сарыарқа

көшесінен

бастап

Солтүстік

айналма

жолдағы

көлік

айрығына

дейінгі

учаскеде

Бөгенбай

даңғылы"

3 учаске

- эстака-

даның

басынан

бастап

Угольная

көшесінің

қиылысын-

дағы екі

деңгейлік

көлік

айрығының

соңына

дейін 

ККМ

 

2004-2009

 

8250000

 

5950000

2005747

249253

    

    

551

Астан

қаласында

19 және

Гастелло

көшелері-

нің

қиылысын-

да көлік

айырығын

салу

ККМ

 

2006-

2009

 

6001287

 

640480

3396020

1974787

    

    

552

Астана

қаласының

Сарыарқа

көшесінен

N 36

көшесіне

дейінгі

N 23

көшесін

салу 

ККМ

 

2007-

2008

 

1800000

 

1070000

 

730000

 

    

    

    

553

Астана

қаласын-

дағы

Абай

көшесін

Ақбұлақ

өзенінен

Оңтүстік-

Шығыс

шағын

ауданына

дейін

қайта құру

(6 тар-

маққа

дейін

кеңейту) 

ККМ

 

2007-

2008

 

751524

 

572788

 

178736

 

    

    

    

554

Астана

қаласын-

дағы

Республика

даңғылы -

Бараев

көшесі

- Ташенов

көшесі

қиылысын-

дағы

көліктік

байламды

қайта құру

ККМ

2005-

2008

9393057

4000000

5393057

 

 

 

555

Астана

қаласында

Угольная,

N 14, № 12

және

Бейсекова

көшелері

арқылы

өтетін

магистрал-

ды

автожолын

салу

ККМ

2006-

2010

50351643

8500000

4579534

24000000

13272109

 

556

Тлендиев

даңғылының

Астана

қаласының

Күмісбеков

көшесінен

Солтүстік-

Батыс

айналымына

дейінгі

Тлендиев

даңғылын

қалпына

келтіру

ККМ

2006-

2008

7349131

2550000

4799131

 

 

 

557

№ 1

жоспарлау

ауданының

инженерлік

желілері-

мен

жолдары

(№ 19

көшесінен

оңтүстікке

қарай)

ККМ

2007-

2009

1274380

54800

448762

770818

 

 

558

Сары-Арқа

көшесінен

№ 36

көшеге

дейінгі

№ 27

көшесінің

құрылысы

ККМ

2009

700000

 

 

700000

 

 

559

№ 23

көшеден

әуежайға

апаратын

жолдың

айналым

айырғысына

дейінгі

Сары-Арқа

көшесінің

құрылысы

(Сары-Арқа

көшесінен

№ 23

көшеге

дейін № 27

көшеге

дейін)

ККМ

2009-

2010

2000000

 

 

1000000

1000000

 

560

Абай

көшесінен

өндірістік

зонаға

темір жол

арқылы

- 2,82 км

№ 13

көшенің

жалғасы

ККМ

2008-

2009

1000000

 

500000

500000

 

 

561

Күмісбеков

көшесінен

№ 12

көшеге

дейін

Кенесары

көшесін

қалпына

келтіру

ККМ

2006-

2010

6140848

140848

1000000

2500000

2500000

 

562

Рөспублика

даңғылынан

Можайский

көшесіне

дейін

Кенесары

көшесін

қалпына

келтіру

ККМ

2007-

2009

1040000

40000

 

1000000

 

 

563

Күмісбеков

көшесінен

Бейсеков

көшесіне

дейін

Сейфуллин

көшесінің

құрылысы

ККМ

2009

1000000

 

 

1000000

 

 

564

Мұнайтпа-

сов

көшесінен

Фабричная

көшесіне

дейінгі

жер

телімінде

Манас

көшесін

қалпына

келтіру

ККМ

2008-

2009

1000000

 

500000

500000

 

 

565

Астана

қаласының

ЖЭО-2,

жылу

желілері

мен

энергожелі

объекті-

лерін

кеңейту

және қайта

жаңарту

ЭМРМ

2003-

2009

28071993

20063725

4025418

3982850

 

 

566

№№ 7,8

ст. қазан

агрегатта-

рын, №№

5,6 ст.

турбоагре-

гаттарын,

және су

жылыту

қазандығын

орната

отырып,

Астана

қаласының

ЖЭО-2

кеңейту

және қайта

жаңарту

ЭМРМ

2005-

2015

57688940

4000000

1000000

11060000

5300000

36238640

567

Астана

қаласында

"14 тұрғын

үй ауданы"

110/10 кВ

шағын

станция-

сын салу

ЭМРМ

2006-

2009

1486829

300000

973337

200000

 

 

568

Астана

қаласының

сол жақ

жағалау

бөлігіне

ЖЭО-2-ден

III

қосылысты

жылу

магистра-

лін салу

ЭМРМ

2006-

2009

14081940

5000000

6000000

2981940

 

 

569

Астана

қаласын-

дағы жұмыс

істеп

тұрған

магистрал-

ды жылу

жүйесін

қайта

жаңғырту

ЭМРМ

2008-

2015

39840520

 

200000

6800000

5000000

27770520

570

Астана

қаласын-

дағы жұмыс

істеп

тұрған

магистрал-

ды жылу

жүйесін

қайта

жаңғырту

ЭМРМ

2008-

2010

10336266

 

160000

6440000

3614315

 

571

Астана

қаласында-

ғы

ЖЭО-1-ді

жаңарту

(жаңа

алаң)

ЭМРМ

2008-

2010

7581990

 

500000

3693267

3096843

 

572

Астана

қаласында

"ПНФ"

110/10 кВ

ПС-ын

қалпына

келтіру

ЭМРМ

2005-

2009

1455342

34950

1078796

341596

 

 

573

Астана

қаласында

"Восточ-

ная"

110/35/10

ПС-ын

жаңарту

ЭМРМ

2008-

2009

1115572

 

541686

541686

 

 

            Бағдарлама бойынша

            ЖИЫНЫ:   112047761  136867546  54144411  113407630

  Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған

мемлекеттік бағдарламасы

 

574

Алматы

қаласында

метропо-

литеннің

бірінші

кезегін

салу 

ККМ

 

1988-2009

 

101773465

 

56194000

 

21282465

24297000

    

    

575

Алматы

қаласын-

дағы

Райымбек

даңғылы-

Пушкин

көшесі-

Сүйінбай

даңғылы

қиылысын-

дағы

көліктік

айырым

салу 

ККМ

 

2008-

2009

 

4754522

 

3000000

1754522

    

    

576

Алматы

қаласын-

дағы

Сатпаев

көшесі -

Жандосов

көшесі -

Абай

даңғылы

қиылысын-

дағы

көліктік

айырым

салу 

ККМ

 

2008-

2009

 

8194228

 

    

3800000

 

4394228

 

    

    

577

Алматы

қаласын-

дағы

МКҚМ N 7

ҚКА

ғимаратын

сейсмика-

лық

нығайту 

ДСМ

 

2007-

2010

 

2841899

64774

1000000

1000000

777125

    

578

Алматы

қаласы

Ақсай-2

шағын

ауданында

орналас-

қан N 121

мектеп

ғимаратын

сейсмика-

лық

нығайту

мен

қалпына

келтіру

жұмыстары 

БҒМ

 

2008

 

68784

 

    

68784

 

    

    

    

579

Алматы

қаласында

орналас-

қан N 144

жалпы

білім

беру

мектебі-

нің

қалпына

келтіру

жұмыста-

рымен

ғимарат-

тың

сейсмика-

лық

нығайты-

луы 

БҒМ

 

2008

 

133045

 

    

133045

 

    

    

    

580

Алматы

қаласында

орналас-

қан N 72

мектеп

ғимарат-

тын

сейсмика-

лық

нығайту 

БҒМ

 

2008

 

140803

 

    

140803

 

    

    

    

581

Алматы

қаласында

орналас-

қан N 103

мектеп

ғимарат-

тын

сейсмика-

лық

нығайту 

БҒМ

 

2008

 

174175

 

    

174175

 

    

    

    

582

Алматы

қаласында

орналас-

қан N 24

мектепті

сейсмика-

лық

нығайту 

БҒМ

 

2008

 

211000

 

    

211000

 

    

    

    

583

Алматы

қаласында

орналас-

қан N 89

жалпы

білім

беру

мектебі-

нің

қалпына

келтіру

жұмыста-

рымен

ғимарат-

тың

сейсмика-

лық

нығайты-

луы 

БҒМ

 

2008

 

255000

 

    

255000

 

    

    

    

584

Алматы

қаласында

орналас-

қан

N 62/167

орта

мектебі-

нің

қалпына

келтіру

жұмыста-

рымен

ғимарат-

тың

сейсмика-

лық

нығайты-

луы 

БҒМ

 

2008

 

833000

 

    

833000

 

    

    

    

585

Алматы

қаласын-

дағы

"Орбита"

аудандық

қазанды-

ғын қайта

жаңарту

және

кеңейту 

ЭМРМ

 

2006-2008

 

3060140

 

2484999

 

575141

 

    

    

    

586

Алматы

қаласының

магист-

ральды

және

тарату

желілерін

дамыту 

ЭМРМ

 

2007-

2009

 

12947000

 

3000000

 

4947000

5000000

    

    

587

Алматы

қаласының

насостық

станция-

мен ТЭЦ-

2-ТЭЦ-1

жалғау

жылу

магистра-

лін салу

ЭМРМ

 

2008

 

989000

 

    

898000

 

    

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:           37409413   36445750 777125

 

2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы

 

588

Ақмола

облысы

Щучье

ауданының

Щучье

қаласын-

дағы су

құбыры

желілерін

қайта

жаңарту 

АШМ

 

2006-2008

 

561009

 

248626

 

312383

 

    

    

    

589

Ақмола

облысы

Еңбекшіл-

дер

ауданы

Степняк

қаласында

суөткізу

желілерін

қайта

жаңарту

(2 кезең)

АШМ

2008-

2009

190736

 

50000

140736

 

 

590

Ақмола

облысы

Есіл

ауданының

Есіл

қаласын-

дағы су

құбыры

жүйелерін

қайта

жаңарту 

АШМ

 

2006-2008

 

403045

 

109236

 

293809

 

    

    

    

591

Ақмола

облысы

Ақкөл

ауданы

Ақкөл

қаласын-

дағы су

құбыры

желісін

қайта

жаңарту

(ІІ кезек)

АШМ

 

2007-2008

 

101504

 

20000

 

81504

 

    

    

    

592

Ақтөбе

облысы

Алға

ауданы

Алға

қаласының

сумен

қамтама-

сыз ету

жүйесін

қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

393992

 

40000

353992

 

 

593

Ақтөбе

облысы

Мұғалжар

ауданы

Ембі

қаласының

су құбыры

кешенін

қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

226823

 

40000

186823

 

 

594

Алматы

облысы

Қапшағай

қаласын

сумен

қамтама-

сыз ету

жүйесін

қайта

жаңарту

және салу

АШМ

 

2007-2008

 

85524

 

30000

 

55524

 

    

    

    

595

Алматы

облысы

Панфилов

ауданы

Жаркент

қаласында

сумен

қамтама-

сыз ету

жүйесін

салу және

қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

141699

 

41699

100000

 

 

596

Шығыс

Қазақстан

облысы

Аягөз

қаласында

су тарту

құрылыс-

тары мен

су құбыры

желілерін

қайта

жаңарту-

дың

екінші

кезегі 

АШМ

 

2006-2008

 

349497

 

305301

 

44196

 

    

    

    

597

Шығыс

Қазақстан

облысының

Риддер

қаласын

жер асты

көздері-

нен сумен

жабдықтау

АШМ

 

2004-2008

 

605540

 

588540

 

17000

 

    

    

    

598

Шығыс

Қазақстан

облысы

Риддер

қаласының

5,6 км

қашықтық-

тағы

суөткізу-

кәріз

желісін

қайта

жаңарту

АШМ

2008-

2009

128916

 

55000

73916

 

 

599

Қарағанды

облысы

Приозерск

қаласында

қалалық

су

жүйесін

қайта

құрылым-

дау

(2 кезек)

АШМ

2008-

2009

258501

 

35000

223501

 

 

600

Қарағанды

облысы

Қаражал

қаласы су

жүйесінің

қайта

құрылым-

дау

(2 кезек)

АШМ

2008-

2009

130758

 

37897

92861

 

 

601

Қостанай

облысы

Сарыкөл

ауданын-

дағы

Есіл

топтық су

құбырын

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2010

1616000

40000

400000

500000

676000

 

602

Қостанай

облысы

Арқалық

қаласының

Фурманов

ауылында

жер асты

су

көзінен

жабдықтау

және су

тарату

желілерін

қайта

жаңарту 

АШМ

 

2007-2009

 

246390

 

24518

 

126390

 

95482

 

    

    

603

Қызылорда

облысы

Қазалы

ауданы

мен

Қазалы

қаласы

Әйтеке-би

кентінде

қазір бар

су құбыры

желілерін

қайта

жаңарту

АШМ

 

2006-

2008

 

564921

 

180000

 

384921

 

    

    

    

604

Қызылорда

облысы

Қазалы

ауданы

Әйтеке-би

кенті мен

Қазалы

қаласын-

дағы

қазіргі

бар суқұ-

быры же-

лілерін

қайта

құрылым-

дау (2

кезең)

АШМ

2008-

2009

340823

 

50000

290823

 

 

605

Маңғыстау

облысы

Форт-

Шевченко

қаласында

ішетін

суқұбыры,

тұрмыстық

кәріз

құрылысы

АШМ

2008-

2009

406704

 

50000

356704

 

 

606

Павлодар

облысының

Ақсу

қаласын-

дағы су

құбырын

қайта

жаңарту 

АШМ

 

2006-

2008

 

532110

 

169999

 

362111

 

    

    

    

607

Солтүстік

Қазақстан

облысы

М.Жұма-

баев

ауданы

Булаев

қаласын-

дағы су

құбырла-

рының

таратушы

желілерін

қайта

жаңарту 

АШМ

 

2006-

2008

 

284133

 

114642

 

169491

 

    

    

    

608

Солтүстік

Қазақстан

облысы

Шал ақын

ауданы

Сергеевка

қаласын

сумен

жабдықтау

жүйесін

қайта

жаңарту

АШМ

 

2007-

2008

 

124927

 

30000

 

94927

 

    

    

    

609

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Кентау

қаласын-

дағы су

құбырының

жүйесін

қайта құ-

рылымдау

АШМ

2008-

2010

1168838

 

100404

668838

399596

 

610

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Мақтаарал

ауданы

Жетісай

қаласында

су құбыры

желілерін

қайта

жаңарту

АШМ

2007-

2009

193036

40124

50000

102912

 

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:          2892256   3186588  1075596

 

Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған бағдарлама

 

611

Қызылорда

қаласының

су құбыр-

лары мен

имараттық

жүйелерінқайта құру

ИСМ

 

2008-

2009

 

1079700

 

 

535500

 

544200

 

 

 

612

Қызылорда

облысының

Арал

қаласында

спорттық-

сауықтыру

кешенін

салу 

ТСМ

 

2007-

2008

 

231000

 

100000

 

131000

 

 

 

 

613

Қызылорда

облысы

Қызылорда

қаласы

Алексан-

дровка

кентінде

150 орындық

мүгедек-

терді

оңалту

орталығын

салу

ЕХӘҚМ

 

2008-

2009

 

994284

 

 

49714

 

944570

 

 

 

614

Қызылорда

облысы

Қызылорда

қаласын

су өткізу

және

имараттық

жүйелерін

кеңейту

және

қайта

жаңарту

ИСМ

2008-

2009

1079700

 

500000

579700

 

 

615

Қызылорда

қаласын-

дағы 

жылыту

көздері

мен жеке

секторды

ілеспе

газға

көшіру

(екінші

саты) 

ЭМРМ

 

2008-

2010

 

5394836

 

 

1000000

 

3010753

 

1384083

 

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:           2216214  5079223  1384083

  Қазақстан Республикасының газ саласын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған бағдарламасы

 

616

Ақтөбе

облысының

"Ақтөбе-

Мартүк"

жеткізуші

газ құбы-

рын салу 

ЭМРМ

 

2006-

2008

 

2072072

1083215

 

988857

 

    

    

    

617

Ақтөбе

облысы

Байғанин

орталық

мекеніне

магист-

ралды газ

құбырын

салу 

ЭМРМ

 

2008-

2009

 

1808120

 

    

300000

 

1508120

 

    

    

618

Ақтөбе

облысы

"Новоале-

ксеевка"

қаласында

(Қобда)

жоғары

қысымды

жалғасты-

ратын

газ

құбырын

салу 

ЭМРМ

 

2008-

2010

 

2360183

 

    

300000

 

900000

 

1160183

 

    

619

Ақтөбе

облысын-

дағы

Алға-Там-

ды-Пав-

ловка-

Қайнар

кентте-

ріндегі

жүргізі-

летін газ

ЭМРМ

 

2008-

2009

 

1159974

 

    

300000

 

859974

 

    

    

620

Атырау

облысы

Атырау

қаласы

Контей-

нерный

шағын

ауданын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

118644

 

    

118644

 

    

    

    

621

Атырау

облысы

Атырау

қаласы

Мұнайшы

шағын

ауданын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

26315

 

    

26315

 

    

    

    

622

Атырау

облысы

Атырау

қаласына

жақын

шаруашы-

лық елді

мекенде-

рін

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

47195

 

    

47195

 

    

    

    

623

Атырау

облысы

Атырау

қаласы

Сельстрой

(3-кезек-

ті) шағын

ауданын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

25291

 

    

25291

 

    

    

    

624

Атырау

облысы

Махамбет

ауданы

Еңбекшіл

ауылын

газдан-

дыру

ЭМРМ

 

2008

 

139936

 

    

139936

 

    

    

    

625

Атырау

облысы

Махамбет

ауданы

Редут

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

31897

 

    

31897

 

    

    

    

626

Атырау

облысы

Махамбет

ауданы

Аққайың

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

140486

 

    

140486

 

    

    

    

627

Атырау

облысы

Махамбет

ауданы

Есбол

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

76108

 

    

76108

 

    

    

    

628

Атырау

облысы

Махамбет

ауданы

Ортақшыл

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

161079

 

    

161079

 

    

    

    

629

Атырау

облысы

Индер

ауданы

Қызылжар

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

18597

 

    

18597

 

    

    

    

630

Атырау

облысы

Индер

ауданы

Құрылыс

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

99706

 

    

99706

 

    

    

    

631

Атырау

облысы

Индер

ауданы

Бөдене

ауылын

ГРП

Жарсуат

ауылын

ГГРП

дейін

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008-

2009

 

291674

 

    

150000

 

141674

 

    

    

632

Атырау

облысы

Исатай

ауданы

Забурунье

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

104053

 

    

104053

 

    

    

    

633

Атырау

облысы

Исатай

ауданы

Жанажан-

бай

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

25371

 

    

25371

 

    

    

    

634

Атырау

облысы

Исатай

ауданы

Жанбай

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008-

2009

 

355268

 

    

150000

 

205268

 

    

    

635

Атырау

облысы

Исатай

ауданы

Нарын

ауылын

(13

разъезі)

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

56664

 

    

56664

 

    

    

    

636

Атырау

облысы

Исатай

ауданы

(төмен

қысымды

газ

құбыры

жүргізіл-

ген

Комплекс

және

Нұрман

ауылдары)

Чапаев

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

10203

 

    

10203

 

    

    

    

637

Атырау

облысы

Исатай

ауданы

(төмен

қысымды

газ

құбыры

жүргізіл-

ген 7-ші

ауыл)

Исатай

ауылын

газдан-

дыру

ЭМРМ

 

2008

 

11701

 

    

11701

 

    

    

    

638

Атырау

облысы

Құрманға-

зы

ауданы

Дашино

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

161486

 

    

161486

 

    

    

    

639

Атырау

облысы

Құрманға-

зы

ауданы

Сафоновка

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

159810

 

    

159810

 

    

    

    

640

Атырау

облысы

Құрманға-

зы

ауданы

Богатое

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

42588

 

    

42588

 

    

    

    

641

Атырау

облысы

Құрманға-

зы

ауданы

Орлы

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

60199

 

    

60199

 

    

    

    

642

Атырау

облысы

Құрманға-

зы

ауданы

Приморье

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

60267

 

    

60267

 

    

    

    

643

Атырау

облысы

Құрманға-

зы

ауданы

("Аэро-

порт

ауданы,

Самаркино

ауданы,

үлкен

Красилов-

ка, кіші

Красилов-

ка,

Строите-

льный

шағын

ауданы,

үлкен

Ганюшки-

но, кіші

Ганюшки-

но)

Ганюшки-

но ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008-

2009

 

621558

 

    

570683

 

50875

 

    

    

644

Атырау

облысы

Құрманға-

зы

ауданы

Нұржау

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

59761

 

    

59761

 

    

    

    

645

Атырау

облысы

Құрманға-

зы

ауданы

Жұмекен

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

196096

 

    

196096

 

    

    

    

646

Атырау

облысы

Құрманға-

зы

ауданы

Қадырқа

ауылын

газдан-

дыру

 

ЭМРМ

 

2008

 

75265

 

    

75265

 

    

    

    

647

Атырау

облысы

Құрманға-

зы

ауданы

Дәулетке-

рей

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008-

2009

 

63509

 

    

63509

 

    

    

    

648

Атырау

облысы

Құрманға-

зы

ауданы

Иманов

ауылын

газдан-

дыру 

ЭМРМ

 

2008

 

83676

 

    

83676

 

    

    

    

649

Атырау

облысы

Құрманға-

зы

ауданы

Алға

ауылын

газдан-

дыру

ЭМРМ

 

2008

 

73414

 

    

73414

 

    

    

    

650

Жамбыл

облысы,

Жуалы

ауданы

Ақбастау,

Қарасаз,

Зыковка,

Дүйсен-

байұлы,

Амансай,

Шақпақ-

ата,

Ынтымақ,

Тұқтыбай

ауылдарын

газдан-

дыру

ЭМРМ

2008

200000

 

200000

 

 

 

651

Батыс

Қазақстан

облысы

Бөкейорда

ауданы

Мұратсай

ауылында

АГРС-пен

(Қайрат-

Мұратсай)

5,5 МПА

газ

құбырын

салу

ЭМРМ

2008

500000

 

500000

 

 

 

652

Қостанай

облысы

Қарабалық

ауданының

Қарабалық

қ. (ОАА

аумағын-

да) газ

құбырының

желісін

салу 

ЭМРМ

 

2008

 

43578

 

    

43578

 

    

    

    

653

Қостанай

облысы

Қамысты

ауданы

Қамысты

ауылын

газбен

жабдықтау

үшін

жобалана-

тын бұрып

апаратын

газ құбы-

ры мен

АГТС-ті

"Бұхара-

Орал"

магист-

ралды

газ

құбырының

бұрып

апаратын

газ құбы-

рын қосу 

ЭМРМ

 

2008-

2010

 

1271716

 

    

150000

 

450000

 

671716

 

    

654

Қостанай

облысын-

дағы

ГТС мен

ОҮ-нен

"Перелес-

ки-Дени-

совка"

магист-

ралды

бұрып

апаратын

газ

құбырын

салу

ЭМРМ

 

2008-

2009

 

442244

 

    

200000

 

242244

 

    

    

655

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

ауданының

шекаралас

елді

мекенде-

рін

табиғи

газбен

жабдықтау

Қожахан

ауылы 

ЭМРМ

 

2008

 

32284

 

    

32284

 

    

    

    

656

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

ауданының

шекаралас

елді

мекенде-

рін

табиғи

газбен

жабдықтау

Ақжол

ауылы,

"Алпамыс"

Қауыншы

ауылдық

округі 

ЭМРМ

 

2008

 

164010

 

    

164010

 

    

    

    

657

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

ауданының

шекаралас

елді

мекенде-

рін

табиғи

газбен

жабдықтау

Қазақс-

танның

20

жылдығы

ауылы

"Қаплан-

бек"

ауылдық

округі 

ЭМРМ

 

2008

 

30322

 

    

30322

 

    

    

    

658

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

ауданының

шекаралас

елді

мекенде-

рін

табиғи

газбен

жабдықтау

Жаңа

Тұрмыс

ауылы

"Жібек

жолы"

ауылдық

округі

ЭМРМ

 

2008

 

52551

 

    

52551

 

    

    

    

659

Оңтүстік

Қазақстан

облысы

Сарыағаш

ауданының

шекаралас

елді

мекенде-

рін

табиғи

газбен

жабдықтау

Қызыл-

сарқырама

ауылы

"Жібек

жолы"

ауылдық

округі 

ЭМРМ

 

2008

 

62198

 

    

62198

 

    

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            6323800  4358155 1831899

 

Мүгедектерді оңалтудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы

 

660

Маңғыстау

облысының

Ақтау

қаласында

ақыл-есі

кем

балаларға

арналған

210

орындық

интернат

үйін салу

Ең-

бек-

мині

 

2007-2008

 

666864

 

150000

 

516864

 

    

    

    

661

Қостанай

облысы

Рудный

қаласында

қалалық

аурухана

ғимаратын

психо-

невроло-

гиялық

интернат

етіп

қайта

жаңарту

(көмекші

объекті-

лер) 

Ең-

бек-

мині

 

2007-2008

 

411359

100000

 

311359

 

    

    

    

662

Атырау

қаласында

облыстық

мүгедек-

терді

оңалту

орталығын

салу 

Ең-

бек-

мині

 

2007-2008

 

652730

 

257000

 

395730

 

    

    

    

663

Қызылорда

қаласының

Александ-

ровск

кентінде

ересек-

терге

арналған

300

орындық

психонев-

рология-

лық

интернат

үйін салу 

Ең-

бек-

мині

 

2008-2010

 

1815398

 

    

100000

 

1000000

 

715398

 

    

664

Қызылорда

қаласының

Александ-

ровск

кентінде

балаларға

арналған

200

орындық

психонев-

рология-

лық

интернат

үйін салу

Ең-

бек-

мині

 

2008-

2009

 

1698804

 

    

500000

 

1198804

 

    

    

665

Қарағанды

облысы

Сарань

қаласында

500

орынға

арналған

психонев-

рология-

лық

интернат

үйінің

құрылысы 

Ең-

бек-

мині

 

2008-

2010

 

1103021

 

    

36221

 

533400

 

533400

 

    

666

Атырау

облысы

Махамбет

ауданы

Сарайшық

ауылында

психонев-

рология-

лық

интерна-

тының

100

орынға

арналған

қосымша

ғимараты

мен

кәріздік-

сорғы

стансасы-

ның

құрылысы 

Ең-

бек-

мині

 

2008-

2009

 

335099

 

    

200000

 

135099

 

    

    

667

Жамбыл

облысы

Тараз

қаласын-

дағы

мүгедек-

терді

сауықтыру

және

оңалту

орталы-

ғына

қосымша

ғимарат

салу 

Ең-

бек-

мині

 

2008

 

154101

 

    

154101

 

    

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:           2214275 2867303   1248798

 

Қазақстан Республикасы Көші-қон саясатының 2001-2010 жылдарға арналған салалық бағдарламасы

 

668

Маңғыстау

облысы

Ақтау

қаласында

оралман-

дарды

оңалту

мен

интегра-

циялауға

арналған

орталық

салу 

Ең-

бек-

мині

 

2008-

2009

 

3235141

    

617571

 

2617570

 

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:              617571  2617570

 

Ақпараттық теңсіздікті азайту бағдарламасы

 

669

Электрон-

дық

үкімет

шеңберін-

де адами

капиталды

дамыту 

МҚА

 

2008

 

238046

 

    

238046

 

    

    

    

670

Электрон-

дық

үкімет

шеңберін-

де адами

капиталды

дамыту 

БҒМ

 

2007-

2009

 

6664427

 

1784242

 

2359121

 

2521064

 

    

    

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:            2597167   2521064  

  Бағдарламадан тыс

 

671

Алматы облысы

Қаратал

ауданы Үштөбе

қаласындағы

125 төсектік

орталық

аудандық

аурухана

ғимаратын

сейсмикалық

нығайту

ДСМ

2008

107616

 

107616

 

 

 

672

Алматы облысы

Қапшағай

қаласы 5

шағын ауданда

150 төсектік

ауысымда 500

адам

қабылдайтын

емханасы бар

орталық

қалалық

аурухана

ғимаратын

қалпына

келтіру

жұмыстарымен

нығайту (1

кезең)

ДСМ

2008-

2009

135246

 

100484

34762

 

 

673

Алматы облысы

Ұйғыр ауданы

Шонжа

ауылында

орталық

аудандық

аурухана

ғимаратын

қалпына

келтіру

жұмыстарымен

нығайту (1

кезең)

ДСМ

2008-

2009

207357

 

138500

68857

 

 

674

Алматы облысы

Талдықорған

қаласында

аймақтық

онкологиялық

диспансерді

қалпына

келтіру

жұмыстарымен

сейсмикалық

нығайту

ДСМ

2008

53400

 

53400

 

 

 

675

Үлгілі

жобалар

қатарына

кірмей қалған

денсаулық

сақтау

объектілері-

нің жобалық

сметалық

құжаттамасын

дайындау

денсаулық

сақтау

объектілерін

жерге байлау

ДСМ

2008

3379900

 

3379900

 

 

 

676

Үлгілі

жобалар

қатарына

кірмей қалған

денсаулық

сақтау

объектілері-

нің жобалық

сметалық

құжаттамасын

дайындау және

мемлекеттік

жеке

серіктестік

негізінде

"100 мектеп

пен 100

аурухана

салу" жобасы

шеңберіндегі

денсаулық

сақтау

объектілерін

жерге байлау

ДСМ

2008

817700

 

817700

 

 

 

677

Қарағанды

қаласында

Сәкен

Сейфуллин

атындағы 700

орындық Қазақ

драма театрын

салу

МАМ

2006-

2008

2097299

900000

1197299

 

 

 

678

Қарағанды

облысы Абай

қаласында

Мәдениет үйін

қайта жаңарту

МАМ

2008-

2009

354696

 

100000

254696

 

 

679

Алматы облысы

Көксу ауданы

Балпық би

кентіндегі

Алдабергенов

атындағы орта

мектеп

ғимаратын

сейсмикалық

нығайту (2

кезек)

БҒМ

2008

97742

 

97742

 

 

 

680

Алматы облысы

Талғар ауданы

Талғар

қаласындағы

Бейсебаев

атындағы

агробизнес

және

менеджмент

колледжі

ғимаратын

қалпына

келтіру

жұмыстары

арқылы

сейсмикалық

нығайту (2

кезең)

БҒМ

2008

177539

 

177539

 

 

 

681

Алматы облысы

Жамбыл ауданы

Ақтерек

ауылдағы орта

мектеп

ғимаратын

сейсмикалық

нығайту

БҒМ

2008

182648

 

182648

 

 

 

682

Алматы облысы

Ескелді

ауданы Жетісу

ауылындағы

орта мектеп

ғимаратын

сейсмикалық

нығайту

БҒМ

2008

174825

 

174825

 

 

 

683

Алматы облысы

Қапшағай

қаласындағы

№ 20

көпмаманды

мектебінің

жатақханасы

ғимаратын

сейсмикалық

нығайту

БҒМ

2008

106219

 

106219

 

 

 

684

Апматы облысы

Көксу ауданы

Балпық би

поселкесін-

дегі

"Аленушка"

балабақшасы

ғимаратын

сейсмикалық

нығайту

БҒМ

2008

87090

 

87090

 

 

 

685

Алматы облысы

Талғар ауданы

Талғар

қаласындағы

Бейсебаев

атындағы

агробизнес

және

менеджмент

колледжі

ғимаратының

мәжіліс залын

қалпына

келтіру

жұмыстары

арқылы

сейсмикалық

нығайту

БҒМ

2008

56013

 

56013

 

 

 

686

Апматы облысы

Сарқанд

ауданы Екіаша

ауылында

балабақшаны

қалпына

келтіру

жұмыстары мен

сейсмикалық

нығайту

БҒМ

2008

87744

 

87744

 

 

 

687

Алматы облысы

Балқаш ауданы

Бақбақты

ауылында

"Арман"

балабақшасы

бойынша

қалпына

келтіру

жұмыстары мен

сейсмикалық

нығайту

БҒМ

2008

67824

 

67824

 

 

 

688

Алматы облысы

Еңбекшіқазақ

ауданы

Бижанов

ауылында

балабақшаны

қалпына

келтіру

жұмыстары

арқылы

сейсмикалық

нығайту

БҒМ

2008-2009

80110

 

26090

54020

 

 

689

Алматы облысы

Райымбек

ауданы

Қызылшекара

ауылында орта

мектепті

(спортзал)

қалпына

келтіру

жұмыстары

және

сейсмикалық

нығайту

БҒМ

2008

18303

 

18303

 

 

 

690

Алматы облысы

Қаратал

ауданы Үштөбе

қаласында

№ 13 орта

мектепті

қалпына

келтірумен

сөйсмикалық

нығайту (1

кезең)

БҒМ

2008

139525

 

139525

 

 

 

691

Қарағанды

облысының

Қарқаралы

қаласында 360

орындық

кәсіптік

мектеп салу

БҒМ

2007-

2008

552083

100000

452083

 

 

 

692

Ақмола облысы

Щучинск-

Бурабай

курорттық

аймағының

сарқынды

суларды

биологиялық

тазартудың

тазарту

құрылыстары

кешенін салу

Қор-

ша-

ған-

ор-

та-

мині

2006-

2009

409552

231486

 

178066

 

 

693

Ақтөбе

қаласының

кәріздік

тазартқыш

имараттарын

қайта жаңарту

Қор-

ша-

ған-

ор-

та-

мині

2008-

2009

1263857

 

200000

1063857

 

 

694

Ақтөбе

қаласының

Илек

өзеніндегі

тазарту

құрал-жабдық-

тары кешенін

жаңарту

(тегеурінді

кәріздік

коллектор мен

көлемін

реттейтін

торап)

Қор-

ша-

ған-

ор-

та-

мині

2008-

2010

1711950

 

50000

906950

755000

 

695

Шығыс

Қазақстан

облысы Семей

қаласында

имараттық

суды

биологиялық

тазарту

құрылғысын

салу

Қор-

ша-

ған-

ор-

та-

мині

2008-2010

2114000

 

150000

1000000

964000

 

696

Шығыс

Қазақстан

облысы

Өскемен

қаласының

кәрізді

тазалау

құрылғыларын

дамыту

Қор-

ша-

ған-

ор-

та-

мині

2008-

2010

2146334

 

150000

980000

1016334

 

697

Батыс

Қазақстан

облысы Орал

қаласының

айналма

напорлы

кәріздік

коллекторын

салу

Қор-

ша-

ған-

ор-

та-

мині

2008-

2010

1338071

 

15000

522365

665706

 

698

Қарағанды

облысы Балқаш

қаласының

тазарту

құрылғыларын

салу

Қор-

ша-

ған-

ор-

та-

мині

2008-

2010

2633611

 

150000

1240000

1243611

 

699

Маңғыстау

облысы Ақтау

қаласы

(КОС-2) кәріз

тазалау

құрылғыларын

салу

Қор-

ша-

ған-

ор-

та-

мині

2008-

2010

2148555

 

150000

1148555

850000

 

700

Сырдария

өзенінің

жағалауын

бекіту және

Қызылорда

қаласының

қорғау

бөгетшелерін

қайта жаңарту

АШМ

2008-

2011

16569850

 

500000

2069850

5000000

9000000

701

Атырау

қаласында

Жайық өзені

арқылы өтетін

көпір өткелін

салуды

жалғастыру

КТК

2003-

2008

5592040

5350000

242040

 

 

 

702

Алматы облысы

Талдықорған

қаласында

Жансүгіров

көшесінде

орналасқан

спорт сарайын

салу

ТСМ

2007-

2009

1799991

300000

600000

899991

 

 

703

Атырау облысы

Атырау

қаласында

электр

желілері

объектілерін

салу мен

қайта құру

ИСМ

2007-

2009

10028545

4500000

4678825

849720

 

 

            Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:         14589409  11271689  10494651

 

   Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға

    және ұлғайтуға арналған бюджеттік инвестициялар

 

р/с N

 

Кәсiпорынның

атауы

 

Бюд-

жеттік

бағ-

дар-

лама-

ның

әкім-

шісі

 

2007

жыл

 

2008

жыл

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық

дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы

 

1

 

"Қазына" орнықты

даму қоры" АҚ

ИСМ

 

204840000

103684420

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 204840000 103684420

  Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

2

 

Алматы қаласының

"Өңірлік қаржы

орталығы" АҚ

құру

АҚАҚОҚРА

1500000

4158841

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 1500000  4158841

 

Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың

2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

 

3

 

"Қазақстандық

ипотекалық

компания" АҚ

жарғылық капи-

талын ұлғайту 

ИСМ

 

    

2600000

 

4

 

"Қазақстан

тұрғын үй жинақ-

тау құрылыс

банкі" АҚ жар-

ғылық капиталын

ұлғайту 

ИСМ

 

    

2400000

 

5

 

"Қазақстан ипо-

текалық кредит-

терге кепілдік

беру қоры" АҚ

жарғылық капи-

талын ұлғайту

ИСМ

 

    

1600000

 

   Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ:           6600000

 

Бағдарламадан тыс

6

 

"Қазақстан

Республикасының

Үкіметі мен

Ұлттық Банкі

жанындағы

ұлттық талдау

орталығы" АҚ

жарғылық капи-

талын ұлғайту 

ПМК

 

    

1000000

 

7

 

"Қорғас"

халықаралық

шекара маңы

ынтымақтастығы

орталығы" АҚ

құру

ИСМ

 

5000000

 

3988410

 

8

 

"Әлеуметтік-

кәсіпкерлік

корпорация" АҚ

құру 

ИСМ

 

14000000

 

7000000

 

9

 

"Қазақстан"

РТРК" АҚ жарғы-

лық капиталын

құру

МАМ

 

    

1534128

 

10

 

"Қазақфильм"

АҚ жарғылық

капиталын құру

МАМ

 

    

189225

 

11

"Қазақстан

халықтарының

рухани даму

қоры" АҚ жарғы-

лық капиталын

ұлғайту

МАМ

 

58400

12

"Қазақстан ГИЖ

орталығы" АҚ

жарғылық

капиталын

ұлғайту

МО

145500

600000

13

"Әскери

стратегиялық

зерттеулер

орталығы" АҚ

жарғылық

капиталын

қалыптастыру

МО

 

387000

14

 

"Самғау"

ұлттық ғылыми

техникалық

холдингі" АҚ

жарғылық капи-

талын ұлғайту

БҒМ

 

15299654

7672436

15

 

"Қаржы

орталығы" АҚ 

БҒМ

 

350000

 

350000

 

16

 

"ҚазАгро ұлттық

холдинг" АҚ

жарғылық

капиталын

қалыптастыру

АШМ

 

27275600

 

18579200

 

17

"ҚазАгроИннова-

ция" АҚ жарғы-

лық капиталын

құру

АШМ

 

400000

18

 

Халықаралық

қаржы ұйымдары-

ның акцияларын

сатып алу 

Қаржы-

мині

 

357831

 

534356

 

19

 

"Қаржы жүйесі

органдарының

мамандарының

кәсіптілігін

дайындау, қайта

дайындау және

көтеру орталығы" АҚ

жарғылық капи-

талын ұлғайту

Қаржы-

мині

 

    

451235

 

20

 

"Курчатова

қаласындағы

ядролық

технологиялар

паркі" техно-

паркін құру

ЭМРМ

 

3470000

 

2685000

 

21

АО "ДостықЭнер-

го" АҚ-на

кредит ресурс-

тарын ұсыну

ЭМРМ

1849826

95000

22

 

"Қазғарыш"

ұлттық

компаниясы" АҚ 

ҰҒА

 

8224165

 

5276242

 

23

 

"Ғарыштық

байланыс және

радиоэлектрон-

дық құралдардың

электромагнит-

тік үйлесімді-

лігі республи-

калық орталығы"

АҚ жарғылық

капиталын

ұлғайту 

ҰҒА

 

    

2099562

 

24

 

"Қазақстан

Республикасы

Президентінің

телерадиокеше-

ні" ҰАҚ жарғы-

лық капиталын

ұлғайту

ПІБ

 

200000

 

94752

 

 

Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 76172576 52994946

 

   Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негізінде іске асыру 

   2007 жылы басталатын білім беру объектілерінің тізбесі

 

N

Р/с

 

Жобаның атауы

 

Жоба-

лық

қуат-

тылығы

 

Жалпы

құны

 

Болжам

 

2007

жыл

 

2008

жыл

 

2009

жыл

 

1

 

2

 

3

 

4

 

6

 

 

9

 

1

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Шымкент қаласындағы

Қазығұрт шағын ауданында

1200 орындық орта мектеп

салу 

1200

 

1396076

418823

 

977253

2

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Шымкент қаласының Сәуле

шағын ауданында 1200

орындық орта мектеп салу 

1200

 

1336398

400919

 

935479

3

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Шымкент қаласының 3-Самал

шағын ауданында 1200

орындық орта мектеп салу 

1200

 

1336608

400982

 

935626

4

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Шымкент қаласының 2

Қайтпас ауылында 1200

орындық орта мектеп салу

1200

 

1345984

403795

 

942189

5

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Сайрам ауданының

Қарабұлақ ауылында 1200

орындық орта мектеп салу 

1200

 

1361133

408340

 

952793

6

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Төлеби ауданының Ленгер

қаласында 1200 орындық

орта мектеп салу 

1200

 

1418378

425513

 

992865

7

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Түлкібай ауданының

Түлкібас ауылында 1200

орындық Б.Момышұлы

атындағы орта мектеп салу

1200

 

1436695

431009

 

1005687

8

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Шымкент қаласында 1200

орындық N 24 орта мектеп

салу 

1200

 

1382557

414767

 

967790

9

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Шымкент қаласының Тұрлан

ауылында 1200 орындық

орта мектеп салу 

1200

 

1442613

432784

 

1009829

10

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Ордабасы ауданының

Шұбарсу ауылында 1200

орындық орта мектеп салу 

1200

 

1408091

422427

 

985664

11

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Қазығұрт ауданының Рабат

ауылында 300 орындық орта

мектеп салу 

300

 

366567

109970

 

256597

12

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Төлеби ауданының Мәдени

ауылында 300 орындық орта

мектеп салу 

300

 

367649

110295

 

257354

13

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Түлкібас ауданының

Алғабас ауылында 600

орындық орта мектеп салу 

600

 

737301

221190

 

516111

14

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Байдыбек ауданының Қайнар

ауылында 320 орындық орта

мектеп салу

320

 

346733

104020

 

242713

15

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Байдыбек ауданының

Қаратас ауылында 300

орындық Н.Арапов атындағы

орта мектебін салу

300

 

368352

110506

 

257846

16

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Түлкібас ауданының

Келтемашат ауылында 320

орнын құрайтын Уәлиханов

атындағы орта мектебін

салу 

320

 

366356

109907

 

256449

17

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Мақтаарал ауданының

"Хлопзавод" тұрғын

ауданында 1200 орындық

орта мектеп салу

1200

 

1465862

439759

 

1026103

18

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Мақтаарал ауданының

Мырзакент ауылында 1200

орындық Абылай хан

атындағы орта мектеп

салу 

1200

 

1456340

436902

 

1019438

19

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Арыс қаласының "Стадион"

шағын ауданында 900

орындық орта мектеп салу

900

 

1525917

457775

 

1068142

20

 

Оңтүстік Қазақстан

облысының Кентау

қаласында 600 орындық

Бала Бөргем орта мектеп

салу 

600

 

621737

186521

 

435216

21

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Түркістан қаласының

Оралмандар ауылында 600

орындық орта мектеп салу 

600

 

595115

178535

 

416581

22

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Түркістан қаласының Яссы

ауылында 600 орындық орта

мектеп салу 

600

 

590712

177214

 

413498

23

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Мақтааралық ауданының

Еңбекші ауылында 900

орындық орта мектеп салу

900

 

1529350

458805

 

1070545

24

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Ордабасы ауданының

Атамекен ауылында 600

орындық орта мектеп салу

600

 

754610

226383

 

528227

25

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Сайрам ауданының

Қайнарбұлақ айналысында

Әсіл ауылында 300 орындық

Уәлиханов атындағы орта

мектеп салу 

300

 

368104

110431

 

257673

26

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Сайрам ауданының Тассай

елді мекенінің Достық

ауылында 600 орындық орта

мектеп салу 

600

 

728640

218592

 

510048

27

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Созақ ауданының Жыныс

ауылында 300 орындық орта

мектеп салу 

300

 

345282

103585

 

241697

28

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Шардара ауданының

Жаушықұм ауылында 600

орындық орта мектеп салу 

600

 

761796

228539

 

533257

29

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Сарыағаш ауданының Абай

ауылында 600 орындық орта

мектеп салу

600

 

742185

222656

 

519530

30

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Сарыағаш ауданының

Сарыағаш қаласында 900

орындық орта мектеп салу

900

 

1499568

449870

 

1049698

31

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Отырар ауданының Отырар

ауылында 600 орындық орта

мектеп салу 

600

 

669827

200948

 

468879

32

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Сарыағаш ауданының Бозсу

ауылында 900 орындық

Құрманғазы атындағы орта

мектпе салу

900

 

1566080

469824

 

1096256

33

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Созақ ауданының Байдыбек

ауылында 600 орындық орта

мектеп салу 

600

 

644743

193423

 

451320

34

 

Оңтүстік Қазақстан облысы

Байдыбек ауданының Жұлдыз

ауылында 300 орындық

Майбұлақ орта мектеп салу

300

 

365166

109550

 

255616

35

Алматы қаласының

"Әйгерім" шағын ауданында

1200 орындық орта мектеп

салу

1200

2072624

621787

 

1450837

36

Алматы қаласының "Ұлжан"

шағын ауданында 1200

орындық орта мектеп салу

1200

1398728

419618

 

979110

37

Алматы қаласының

"Қалқаман" шағын

ауданында 1200 орнын

құрайтын орта мектеп салу

1200

1538853

461656

 

1077197

38

Алматы қаласының

"Пятилетка Турксиба"

ауданында 1200 орындық

орта мектеп салу

1200

1691828

507548

 

1184280

39

Астана қаласының Ильинка

ауылында 1200 орындық

орта мектеп салу

1200

1119066

335720

 

783346

40

Астана қаласының

Оңтүстік-шығыс шағын

ауданында (Махтумқұли

көшесінің сол шағы) 1200

орындық орта мектеп салу

1200

1491102

447331

 

1043771

41

Астана қаласының қойма

кооперативы ауданында

(Степной) 1200 орындық

орта мектеп салу

1200

1107741

332322

 

775419

42

Астана қаласының

Тілендиев даңғылы

ауданында 1200 орындық

орта мектеп салу

1200

1195297

358589

 

836708

43

Астана қаласының

Тілендиев даңғылының оң

жақ ауданында 1200

орындық орта мектеп салу

1200

1134382

340314

 

794067

44

Астана қаласының

әкімшілік қалашығының

ауданында (сол жағалауы)

1200 орындық орта мектеп

салу

1200

1117559

335268

 

782291

   Барлығы:                   31240 46515705 13954712* 32560993

 

*2007 жылы резервтен бөлінген қаражатты ескере отырып

 

          Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негізінде

    іске асырылатын денсаулық сақтау объектілерінің тізбесі

 

N Р/с

 

Жобаның атауы

 

Бюд-

жет-

тік

бағ-

дар-

лама-

ның

әкім-

шісі

 

Жалпы

құны

 

2008

жылға

дейін

 

Болжам

 

2010

жыл-

дан

кейін

 

2008

жыл

 

2009

жыл

 

2010

жыл

 

1

 

2

 

3

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

1

 

Жамбыл облысы

Тараз қаласындағы

200 төсектік

көпбейінді балалы

облыстық ауруханасы

ДСМ

 

2800000

 

    

840000

 

    

1960000

 

    

2

 

Жамбыл облысы

Тараз қаласында

облыстық қан

орталығын салу 

ДСМ

 

2423262

 

    

726979

 

    

1696283

 

    

3

 

Жамбыл облысы

Жамбыл ауданы

Аса ауылында

ауысымда 250 адам

қабылдайтын

аудандық емхана 

ДСМ

 

1200000

 

    

360000

 

    

840000

 

    

4

 

Жамбыл облысы

Тараз қаласында

ауысымда 500

адам қабылдайтын

қалалық емхана 

ДСМ

 

1300000

 

    

390000

 

    

910000

 

    

5

 

Жамбыл облысы

Тараз қаласында

200 төсектік

көпбейінді

балалы қалалық

ауруханасын салу 

ДСМ

 

3000000

 

    

900000

 

    

2100000

 

    

6

 

Жамбыл облысы

Тараз қаласында

300 төсектік

көпбейінді қалалық

ауруханасын салу 

ДСМ

 

3400000

 

    

1020000

 

    

2380000

 

    

7

 

Оңтүстік Қазақстан

облысы Түркістан

қаласында 200

төсекке көпбейінді

балалы қалалық

ауруханасын салу 

ДСМ

 

2000000

 

    

600000

 

    

1400000

 

    

8

 

Оңтүстік Қазақстан

облысы Шымкент

қаласында 200

төсекке көпбейінді

балалы қалалық

ауруханасын салу 

ДСМ

 

2000000

 

    

600000

 

    

1400000

 

    

9

 

Оңтүстік Қазақстан

облысы Ленгер

қаласында 150

төсекке қалалық

орталық

ауруханасын салу 

ДСМ

 

1700000

 

    

510000

 

    

1190000

 

    

10

 

Оңтүстік Қазақстан

облысы Шымкент

қаласында ауысымға 500 рет келуге N 3

қалалық емханасын

салу 

ДСМ

 

1000000

 

    

300000

 

    

700000

 

    

11

 

Оңтүстік Қазақстан

облысы Шымкент

қаласында ауысымға

500 рет келуге N 6 қалалық емханасын салу

ДСМ

 

1000000

 

    

300000

 

    

700000

 

    

12

 

Оңтүстік Қазақстан

облысы Шымкент

қаласында ауысымға

500 рет келуге N 7

қалалық емханасын

салу 

ДСМ

 

1000000

 

    

300000

 

    

700000

 

    

13

 

Астана қаласында

250 төсекке

қалалық ересектер

инфекциялық

ауруханасын салу 

ДСМ

 

2102410

 

    

630723

 

    

1471687

 

    

14

 

Астана қаласында

ауысымға 350 рет

консультациялы-

диагностикалық

емханасына келуге

250 төсекке

арналған

көпбейінді

ауруханасын салу

ДСМ

 

1250000

 

    

375000

 

    

875000

 

    

15

 

Астана қаласындағы

250 төсекке қалалық жұқпалы

балалық

ауруханасын салу

ДСМ

 

1885423

 

    

565627

 

    

1319796

 

    

16

 

Астана қаласындағы

(Промышленный ауылы) 360 төсекке

көпбейінді стационар салу 

ДСМ

 

5409000

 

    

1622700

 

    

3786300

 

    

17

 

Астана қаласындағы

(ауысымға 350 рет

келуге ересектер

емханасы, ауысымға

150 рет келуге

балалық емханасы)

амбулаторлы-

емханалық

комплексін салу

ДСМ

 

1195026

 

    

358508

 

    

836518

 

    

18

 

Астана қаласында

Оңтүстік-шығыс

шағын ауданында

(оңтүстік жағы)

амбулоторлы-емха-

налық комплексі

(ауысымға 350 рет

келуге ересектер

емханасы, ауысымға

150 рет келуге

балалық емханасы)

салу 

ДСМ

 

1519264

 

    

455779

 

    

1063485

 

    

19

 

Алматы қаласында

150 төсектік

перинатариалдық

қалалық орталығын

салу 

ДСМ

 

2344280

 

93771

 

609513

 

    

1640996

 

    

20

 

Алматы қаласында

260 төсектік

туберкулезге қарсы

ауданаралық

диспансерді салу 

ДСМ

 

2009799

 

80392

 

522547

 

    

1406860

 

    

21

 

Алматы қаласында

200 төсекке ар-

налған көпбейінді

қалалық балалы

ауруханасын салу 

ДСМ

 

1991000

 

    

597300

 

    

1393700

 

    

22

 

Алматы қаласындағы

300 төсекке

арналған

көпбейінді қалалық

ауруханасын салу

ДСМ

 

3485000

 

    

1045500

 

    

2439500

 

    

Республикалық жобалар

23

"Оңтүстік

Қазақстан мемле-

кеттік медициналық

академия" РМҚК 300

төсекке көпбейінді ауруханасын салу

ДСМ

4200000

 

1260000

 

2940000

 

24

Алматы қаласында

"С.Д. Асфендияров

атындағы Қазақ

ұлттық медициналық

университеті" РМҚК

300 төсекке ар-

налған көлбейінді

ауруханасын салу

ДСМ

4200000

 

1260000

 

2940000

 

25

Астана қаласында

"Қазақ мемлекеттік

медициналық

академиясы" РМҚК

300 төсекке

көпбейінді

ауруханасын салу

ДСМ

4200000

 

1260000

 

2940000

 

            Барлығы                               17410176      41030125

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2007 жылғы 29 тамыздағы 
N 753 қаулысымен    
назарға алынды    

6-бөлім. Ұлттық компаниялардың 2008-2010 жылдарға арналған 
негізгі бағыттары 
мен негізгі көрсеткіштерінің болжамы  

       Ескерту. 6-бөлімге өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.28  N 395 Қаулысымен.

МАЗМҰНЫ:

 

       Кіріспе

       2005-2007 жылдарға талдау 
      " ҚазМұнайГаз " ҰК" АҚ 
      " Қазатомөнеркәсіп " ҰАК" АҚ 
      " Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ 
      " Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ 
      " Қазпочта " АҚ 
      " Қазақтелеком " АҚ 
      " Қазақстан темір жолы " ҰК" АҚ 
      " Қазақстан инжиниринг " ҰК" АҚ 
      " Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" АҚ 
      " Қазақ ақпарат агенттігі " ҰК" АҚ 
      " Қазғарыш " ҰК" АҚ 
      " Kazsatnet " ұлттық компаниясы" АҚ 
      " Сарыарқа " әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ 

       2008-2010 жылдарға арналған перспективалар

      " ҚазМұнайГаз " ҰК" АҚ 
      " Қазатомөнеркәсіп " ҰАК" АҚ 
      " Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ 
      " Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ 
      " Қазпочта " АҚ 
      " Қазақтелеком " АҚ 
      " Қазақстан темір жолы " ҰК" АҚ 
      " Қазақстан инжиниринг " ҰК" АҚ 
      " Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" АҚ 
      " Қазақ ақпарат агенттігі " ҰК" АҚ 
      " Қазақстан Ғарыш Сапары " ҰК" АҚ 
      " Kazsatnet " ұлттық компаниясы" АҚ 
      " Сарыарқа " әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ

       Ұлттық компаниялардың 2008-2010 жылдарға 
      арналған негізгі көрсеткіштері

Ұлттық компаниялардың 2008-2010 жылдарға арналған негізгі 
бағыттары мен негізгі көрсеткіштерінің болжамы

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 16 ақпандағы N 182 "Ұлттық компаниялардың тізбесін бекіту туралы"  қаулысына сәйкес ұлттық компанияларға мынадай акционерлік қоғамдар жатады:

      "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ; 
      "Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания" АҚ; 
      "Қазпочта" АҚ; 
      "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ; 
      "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ; 
      "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ; 
      "Қазақстан темір жолы" АҚ; 
      "Қазақтелеком" АҚ; 
      "Астана халықаралық әуежайы" АҚ 
      "Қазақ ақпарат агенттігі" ұлттық компаниясы (Қазақпарат)" АҚ; 
      "Қазақстан инжиниринг" ұлттық компаниясы" АҚ (Kazakhstan Engineering); 
      "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ; 
      "Kazsatnet" ұлттық компаниясы" АҚ; 
      "Сарыарқа" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 23 ақпандағы  N 117 және 2006 жылғы 24 қазандағы  N 1020 қаулыларына сәйкес "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталына ақы төлеуге: "Қазақстан темір жолы" АҚ, "Қазпочта" АҚ, "Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания" АҚ, "Қазақтелеком" АҚ, "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ және "Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы" АҚ ұлттық компаниялары акцияларының мемлекеттік пакеттері берілді. 
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 23 желтоқсандағы N 1247  қаулысына сәйкес "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ акцияларының мемлекеттік пакеттері "ҚазАгро" ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталына ақы төлеуге берілді. 
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 29 желтоқсандағы N 1299 қаулысына сәйкес "Астана халықаралық әуежайы" АҚ акцияларының мемлекеттік пакеттері республикалық меншіктер коммуналдық меншікке берілді. Өз кезегінде Астана қаласы әкімінің 2007 жылғы 20 наурыздағы N 24-222/П қаулысымен "Астана халықаралық әуежайы" АҚ  Majaysia Airport Management & Technical Services Laduan Private Limited Малайзия компаниясының сенімді басқаруына берілді.

2005 - 2007 жылдарға талдау

  "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ

      "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрі - Компания) Қазақстан Республикасы Президентінің "Ел экономикасының мұнай-газ секторындағы мемлекеттің мүдделерін одан әрі қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы" 2002 жылғы 20 ақпандағы N 811  Жарлығына сәйкес құрылған.

      Жарлыққа сәйкес Компания стратегиялық маңызды ұлттық тігінен кіріккен компания болуы және өкілетті органның көмірсутегін барлау, өндіру, қайта өңдеу және тасымалдау жөніндегі функцияларын орындауы, сондай-ақ Қазақстанның мұнай секторындағы мемлекеттің мүддесін білдіруі керек.

      2005 жылы Компанияның еншілес ұйымы»"ҚазМұнайГаз"«"Барлау және өндіру" АҚ (бұдан әрі - ҚМГ БӨ) 9,4 млн. тонна мұнай мен газ конденсатын өндірді. 2006 жылы мұнай және газ конденсатын өндіру 9,5 млн. тоннаны құрады, бұл 2005 жылдың деңгейінен 2 % есе артық.

      Жоспардан тыс мұнай өндіруге ұйымдастыру-техникалық іс-шараларын уақытында өткізу, кенорының қазу жүйесін оңтайландыру, бұрғылар қорын қоса отырып, негізгі қорларды қалпына келтіру және жаңарту, жерасты кен орнын жайғастыруда маңызды объектілер салу және қайта құру, арнаулы техника паркін жаңалау, тақташаның мұнай беруін арттыру мен мұнай беру процестерін химияландырудың жаңа әдістерін қолдану жөніндегі жұмыстар есебінен қол жеткізілді.

      Компания екі негізгі бағытта мұнай сатады: экспорт және ішкі нарық. 2005 жылы мұнайды экспортқа шығару шамамен 6,5 млн. тоннаны, ішкі нарыққа шығару 2,7 млн. тоннаны құрады. 2006 жылы экспортқа шығару шамамен 6,9 млн. тоннаны, ішкі нарыққа - 2,5 млн. тоннаны құрады. Жалпы алғанда, мұнай өндіру көлемі 2005 жылмен салыстырғанда 2006 жылы 2,1 % құрады.

      Шоғырландырылған мұнай мен газ конденсатын өндіру біріккен кәсіпорындар қатысуымен 2005 және 2006 жылдары жыл сайын 12,9 млн. теңге құрады.

      2007 жылы мұнай және газды шоғырландырылған өндіру 17,16 млн. тонна көлемінде бағаланады, бұл БӨ ҚМГ 9,52 млн. тонна өндіруде.

      Компанияның еншілес ұйымы»"Атырау МӨЗ" АҚ (бұдан әрі -»"АМӨЗ" АҚ) 2005 жылы 3,5 млн. тонна мұнай өңдеді. 2006 жылы»"АМӨЗ"-да мұнай өңдеуі 3,7 млн. тонна, оның ішінде Компания ресурстарынан 2,5 млн. тонна деңгейінде күтіледі. Өңдеу көлемінің өсуі 2005 жылы 6,6 % құрады.

      Шоғырландырылған мұнайды өндіру көлемі біріккен ұйымдар қатысуымен 2007 жылы 5,75 млн. тонна көлемінде бағалануда.

      2007 жылы АМӨЗ мұнайды өңдеу 3,7 млн. теңге көлемінде бағалануда.

      "ҚазТрансОйл" АҚ магистральдық мұнай құбырлар бойынша мұнай тасымалдаудың жалпы көлемі 2005 жылы 38,2 млн. тоннаны, 2006 жылы 43,27 млн. тонна, бұл 13,3 %-ке 2005 жылдың деңгейінен артық.

      2007 жылы АМӨЗ мұнай өңдеу 3,78 млн. теңге көлемінде бағалануда.

      2007 жылы бірлескен ұйымдармен бірге мұнай өңдеу көлемі 5,75 млн. теңге бағалануда. Атырау - Самара мұнай бағыты бойынша 2005 жылы 15,6 млн. теңге көлемінде мұнай тасымалданды, бұл 2005 жылмен салыстырғанда 0,42 млн. теңгеге көп.

      2007 жылы мұнай көлемі 43,33 млн. теңге бағалануда, бұл 2006 жылдың деңгейінен 0,1% артық.

      2005 жылы "ҚазТеңізКөлікФлоты" ҰТКқК" АҚ-ы теңіз көлігімен жүк тасымалдаудың мемлекетаралық қызметін атқарған, оның ішінде мұнай 4 млн. тонна. 2006 жылы мұнай тасымалдау 4,9 млн. тонна көлемінде бағалануда, 2005 жылдың ұқсас көрсеткішінен 4,2% артық, тасымалдау мына бағыттар бойынша: Ақтау-Махачкала - 2,5 млн. тонна, Ақтау-Нека - 2,3 млн. тонна, Ақтау-Баку-Батуми - 0,097 мың тонна.

      Теңізбен мұнай тасымалдау көлемі 2007 жылы 4,36 млн. теңге бағалануда.

      "Интергаз Орта Азия" АҚ магистралды газ құбырымен газ тасымалдаудың жалпы көлемі 2005 жылы 130,2 млрд. текше метрді құрады. 2006 жылы тасымалдау көлемі жоспардағы 121,9 млрд. текше метр, ішкі тасымалдау - 6,5 млрд. теңге, халықаралық транзит - 107,6 млрд. текше метр, экспортқа газ тасымалдау - 7,8 млрд. теңге. Бұл ретте 2006 жылы тасымалдау қызметтерінің 6,3% төмендеуі халықаралық туркмен және ресей газының төмендеуімен байланысты.

      2007 жылы газ тасымалдау көлемі 124,8 млрд. теңге көлемінде бағаланады, бұл 2006 жылдың 2,4% деңгейінен артық.

      Өнімді шығарудан түскен табыстар Компанияның 2005 жылы шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша 906,9 млрд. теңге құрады. 2006 жылы кірістер 1 145,9 млрд. теңге құрады, бұл 2005 жылдың деңгейінен 26,4 % есе артық. Кірістер өсімі мұнайды өңдеу көлемінің ұлғаюымен, мұнайға экспорт бағасының өсуі, мұнайды жүк тасымалдауымен байланысты, газды тасымалдау тарифтерінің өсуімен, мұнай өнімдерін шығарудан түскен табыстар.

      2007 жылы өнімді шығарудан түскен шоғырландырылған табыстар 939,2 млрд. теңге көлемінде бағалануда.

      Компанияның өнімнің өзіндік құны 2005 жылы шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша 417 млрд. теңге құрады, 2006 жылы 526,3 млрд. теңге, бұл 2005 жылға салыстырғанда 26,2 % артық. Шығыстардың өсуі компанияның жеткізушілерден алынатын табыстар газды шығару, және мұнай өнімдерімен байланысты.

      2007 жылы консолидарлық өзіндік құн 408,8 млрд. теңге бағалануда.

      2005 жылы Компанияның аз үлесін алғанда соңғы табысы 153,9 млрд. теңге құрады. 2006 жылы соңғы табыс 219,2 млрд. теңге мөлшерінде алынған, 2005 жылмен салыстырғанда 142,4 % артық.

      2007 жылы консолидарлық соңғы табыс 145,5 млрд. теңге мөлшерінде бағалануда.

      Компания Қазақстан Республикасының ірі салық төлеушісі болып табылады. 2005 жылы бюджетке жалпы сомасы 159,2 млрд. теңге салықтар мен төлемдер енгізілді. 2005 жылы Қазақстан Республикасының бюджетіне іс жүзінде жалпы сомасы 237,3 млрд. теңгенің салықтары мен төлемдері енгізілді. Салықтық төлемдер 2005 жылмен салыстырғанда 49 % немесе 78,1 млрд. теңгеге өсті. Бюджетке төлемдердің өсіміне мұнай өндіру көлемі артуының, мұнай бағасының қолайлы конъюнктурасының арқасында қол жеткізілді.

      Бюджетке төлемдер 2007 жылы 172,7 млрд. теңге мөлшерінде бағалануда. Салықтық төлем 2006 жылмен салыстырғанда 27,2% немесе 64,4 млрд. теңгеге төмен. Бұл 2007 жылдың 1 қаңтарынан салықтық заңнаманың өзгеруімен және де өткен кезеңдердің міндеттерін төлеу сомасының төмендеуімен байланысты.

"Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом компаниясы" АҚ

      "Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом компаниясы" АҚ (бұдан әрі - Компания) Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 14 шілдедегі N 3593  Жарлығына сәйкес құрылған. Компания уран мен оның қосындыларының, атом энергетикалық станциялары үшін ядролық отынның, арнайы жабдықтар мен технологиялардың, қосарлы пайдалану материалдарының экспорты мен импорты жөніндегі бас оператор болып табылады.

      2005 жылы уран өндіру 3 838,1 тоннаны құрады, бұл 2004 жылдың көрсеткіштерінен 7 %-ға жоғары, оның ішінде бірлескен кәсіпорындармен: "Катко" БК - 37,8 тонна, "Ыңғай" БК - 176,8 тонна, "Бетпақ Дала" БК - 726,0 тонна өндірілді. Қазақстан Республикасы бойынша барлығы 4 345,5 тонна уран өндірілді.

      "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ-на кіретін компаниялардың тотықша-тотық өндірісі 2005 жылы 3 690,6 тоннаны құрады. 2005 жылы жалпы тотықша-тотық шығару 4 193,7 тоннаны құрады.

      Табиғи уран өндіру көлемінің тұрақты өсуіне мынадай іс-шараларды іске асыру:

      жаңа кен орындарын игеру және қолданыстағы кеніштерді дамыту есебінен өндіріс көлемін ұлғайту;

      жаңа техника мен озық технологияларды, өндірістерге ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыстарды енгізу есебінен өндірісті интенсивтендіру, жұмысты ұйымдастыруды жетілдіру есебінен қол жеткізілді.

      2005 жылы Компанияның кірісі 50 567,5 млн. теңгені құрады. Бұл ретте кірістің 57,4%-ын (29010,4 млн. теңге) уран өнімдерін сату, 5,8%-н (2 954,3 млн. теңге) бериллий өнімдерін сату, 4,8 %-ын (2 440,6 млн. теңге) тантал-ниобий өнімдерін сату, 0,4 %-ын (199,8 млн. теңге) плавик қышқылын сату құрады, жалпы сату көлемінің 21,46 %-ын (10 851,75 млн. теңге) энергетикалық кешен өнімдерін сату құрайды, 9,75 %-ы (7932,3 млн. теңге) өзге де сатудан түскен кіріс.

      2005 жылы бухгалтерлік есеп бойынша қаржы нәтижесі:»"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" бойынша - 11983,1 млн. теңге, бұл соммада негізгі емес қызметтен 9327,9 млн. теңге, бұл МАЭК Қазатомпром АҚ активтерді қайта бағалау операциялардан, "Волковгеология" АҚ бойынша - 35,5 млн. теңге,»"Жоғары технологиялар институты" ЖШС бойынша - шығын 5,85 млн. теңге,»"Геотехнология" АҚ - шығын 0,7 млн. теңгені құрайды. Бұдан басқа, 2005 жылы бірлескен кәсіпорындардың қатысу үлесінен, атап айтқанда,»"Бетпақ Дала" БК ЖШС бойынша - 370,7 млн. теңге және»"Катко" БК бойынша - 201,4 млн. теңге кіріс алынды. "МАЭК - Казатомпром" ЖШС қызметінің 128,4 млн. теңгені құрады.

      Салық салынатын кіріс Компания бойынша 2005 жылы 7 931,46 млн. теңгені құрады.

      2005 жылы Компанияның шоғырландырылған таза кірісі 5399,9 млн. теңге құрады, бұл 2004 жылмен салыстырғанда 85 % есеге өсті.

      2006 жылы компанияның шоғырландырылған кірісі 160 412,2 млн. теңге, өзіндік шығыстар 2006 жылы 103 449,1 млн. теңге құрады.

      Өнімдерді сатудан түскен шоғырландырылған кіріс 2006 жылы 70%-ға ұлғайды және 86220 млн.теңгені құрады. Бұл ретте кірістің 66,8%-ын уран өнімдерін сату (57 589,5 млн. теңге), 5,7%-ын бериллий өнімдерін сату (4 883,6 млн. теңге), 3,22 %-ын тантал-ниобий өнімдерін сату (2 773,6 млн. теңге), 0,28 %-ын плавик қышқылын (239,5 млн. теңге) сату құрады, жалпы сату көлемінің 16,2 %-ын энергетикалық кешен өнімдерін сату құрайды (13 969,5 млн.теңге), басқа сату 7,8% (6 763,96 млн. теңге).

      2006 жылы салық салғанға дейін Компанияның шоғырландырылған кірісі 88 105,2 млн. теңге, оның ішінде негізгі емес қызметтен түскен кіріс саны - 63 358,3 млн. теңге мөлшерінде. Компанияның шоғырландырылған таза кіріс саны 57 751,2 млн. теңгені құрады. 2006 жылы таза табыстың күрт өсуі 2005 жылмен салыстырғанда Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігімен жеткен келісім арқасында түсіндіріледі.

      Уран нарығындағы қолайлы жағдай 57 941,5 млн. теңге мөлшерінде 2007 жылғы салық салуға дейінгі Компания кірісін анықтауға мүмкіндік береді. 2006 жылмен салыстырғанда күрт түсуі аса үлкен келісімге қол жетуімен байланыстырады. Егер салық салғанға дейінгі табыстан бұл операцияны алып тастаса, онда салық салғанға дейінгі табыс 2006 жылы 26 222,7 млн. теңге құрайды. Осы ретте, қойылған талаптарда бұл көрсеткіштің өсуі 2,2 есеге күтілуде.

      2007 жылы Компанияның шоғырландырылған таза кірісін 41 407,1 млн. теңге мөлшерінде алу күтілуде. Бұл кірістің негізгі үлесі гексафторит уранын сату есебінен алу жоспарланып отырған 30 159,3 млн. теңге - НАК Қазатомпром АҚ-қа тиесілі.

      Жалпы 2005 жыл бойынша бюджетке салықтар төлеуге салынатын сома 11736,9 млн. теңге, 2006 жылы 40 618,5 млн. теңге, бұл 2005 жылдың көрсеткішінен 3,4 есе артық. Айтылған өсім, Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Энергетика және минералдық ресурстар министрлігімен келісілген үлкен келісім бойынша төленген корпоративтік табыс салығы есебінен құрылған.

      2007 жылы бюджетке төленетін салықтық төлемдердің жалпы соммасы 27 524,5 млн. теңге құрайды.

"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ

      "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ (бұдан әрі - Компания) мемлекеттік астық ресурстарының сақталуы мен жаңартылуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ, елдің азық-түліктік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған астық пен одан жасалған өнімдер бағасының ішкі конъюнктурасын реттеуді жүзеге асырады. Сонымен бірге, Компания мақтаны қайта өңдеу саласын дамытумен, мақта талшықтарының бәсекеге қабілеттілігін арттырумен, рапсты өндіруді қолдаумен айналысады.

      2005 жылы Корпорацияның жалпы кірісі 33 391,9 млн. теңгені құрады, оның ішінде:

      мемлекеттік ресурстар жөніндегі қызметтерден түсетін кіріс 7 677 млн. теңге;

      жеке қызметтен түсетін кіріс 25 714,9 млн. теңге.

      2005 жылы Корпорацияның жалпы шығыстары 32 939 млн. теңгені құрады, оның ішінде:

      мемлекеттік астық ресурстарын басқару шығыстары - 7 665 млн. теңге;

      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 25 274 млн. теңге, оның ішінде, жалпы және әкімшілік шығыстар - 746,3 млн. теңге.

      Еншілес және бірлесіп-бақылаушы ұйымдардың қаржы нәтижелерінің есебімен Корпорацияның таза кірісі 357 млн. теңгені құрады.

      Қаржы-шаруашылық қызмет қорытындылары бойынша 2005 жылы Корпорация 452,8 млн. теңге мөлшерінде таза кіріс алды, оның ішінде мемлекеттік ресурстар жөніндегі қызметтен - 12 млн. теңге, жеке қызметтен 440,8 млн. теңге мөлшерінде.

      2005 жылдың қорытындылары бойынша Корпорация мемлекеттік белгіленген тәртіпте акциялар пакетіне 220,4 млн. теңге мөлшерінде дивидендтер аударды. 2005 жылы Корпорацияның таза кірісі 2004 жылмен салыстырғанда 19%-ға төмендеді, ол астық нарығының қалыптасқан конъюнктурасына байланысты.

      Бұдан басқа, Корпорация 2004-2005 жылдары тартылған қаражаттардың есебімен 2 млн. тоннаға дейін астық сатып алды, тиісінше, сыйақы төлеу түріндегі шығыстар өсті.

      2005 жылы бюджетке 594,65 млн. теңге сомасында барлық салықтар мен өзге де міндеттемелер аударылды.

      2006 жылы Корпорацияның жалпы кірісі 24 769,2 млн. теңгені құрады, оның ішінде:

      мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетін кіріс - 10 665,5 млн. теңге;

      жеке қызмет бойынша - 14 103,7 млн. теңге.

      2006 жылы жалпы шығыстар 24 515,4 млн. теңгені құрады, оның ішінде:

      мемлекеттік астық ресурстарын басқару шығыстары - 10 654,2 млн. теңге;

      жеке қызмет бойынша шығыстар - 13 861,2 млн. теңге.

      2006 жылы таза кіріс 253,8 млн. теңге сомасын құрады, оның ішінде, жеке қызметтен түсетін кіріс 242,5 млн. теңгені, мемлекеттік ресурстармен басқарудан түсетін кіріс 11,3 млн. теңгені құрайды.

      2006 жылы акциялар пакетіне дивидендтер сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Корпорацияның жалғыз акционерінің шешімі негізінде айқындалатын болады.

      2007 жылға Корпорацияның жалпы кірісі 36 268,8 млн. теңге мөлшерінде жоспарланған, оның ішінде:

      мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетін кіріс - 8 474,1 млн. теңге;

      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кіріс - 27 794,7 млн. теңге.

      2007 жылға арналған жалпы шығыстар 35 993,1 млн. теңге мөлшерінде жоспарланған, оның ішінде:

      мемлекеттік астық ресурстарын басқару шығыстары - 8 459,29 млн. теңге;

      жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 27 533,8 млн. теңге.

      2007 жылы Корпорация 275,7 млн. теңге мөлшерінде таза кіріс алуды жоспарлап отыр, оның ішінде, жеке қызметтен түсетін таза кіріс 260,9 млн. теңгені, мемлекеттік астық ресурстары операцияларынан түсетін таза кіріс 14,8 млн. теңгені құрайды.

      2007 жылы акциялар пакетіне дивидендтер сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Корпорацияның жалғыз акционерінің шешімі негізінде айқындалатын болады.

      2007 жылы Корпорация бюджетке барлық салықтар мен өзге де міндетті төлемдерді 400 млн. теңге сомасында аударуды жоспарлап отыр.

"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

      "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (бұдан әрі - Компания) "Қазақстан Республикасында бірыңғай ақпараттық кеңістікті дамыту және»"ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 4 сәуірдегі N 492  қаулысына сәйкес құрылды.

      2005 жылғы қаржы-шаруашылық қызмет қорытындылары бойынша Компанияның жалпы кірісі жоспарланған 678,6 млн. теңгенің орнына 602,9 млн. теңгені (88,8 %) құрады. Кірістің нақты мөлшері 2004 жылдың ұқсас көрсеткішінен 9,9 %-ға жоғары, бұл ақша түрінде 54,5 млн. теңгені құрайды.

      2005 жылы Компанияның негізгі қызметінен түскен кіріс 594,8 млн. теңгені (2004 жылғы деңгейден 9,8 %-ға жоғары) құрады, оның ішінде:

      Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде орындалған жұмыстар бойынша - 279 млн. теңге (2,2%-ға өсті);

      ақпараттық бағдарламалық құралдарға жүйелі-техникалық қызмет көрсетуі және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін сүйемелдеу жөнінде қызмет көрсетулерден - 287,6 млн. теңге (25,8 %-ға өсті);

      телекоммуникациялық қызмет көрсетулерден - 22,8 млн. теңге (34,3 %-ға төмендеген);

      басқалар - 5,4 млн. теңге.

      Негізгі қызметтен емес түсімдер жоспарланған 5 млн. теңгенің орнына 8,1 млн. теңгені құрады (162 %-ға өсті).

      2006 жылы Компанияның негізгі қызметтен түскен кірістері 867,2 млн. теңге сомасын құрады (2005 жылдың деңгейінен 45,8 %-ға жоғары), оның ішінде:

      Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде орындалған жұмыстар бойынша - 555,1 млн. теңге (99%-ға өсті);

      ақпараттық-бағдарламалық құралдарға жүйелі-техникалық қызмет көрсетуі және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін сүйемелдеу бойынша көрсетілген қызметтерден - 294,5 млн. теңге (2,4%-ға өсті);

      телекоммуникациялық қызмет көрсетулерден - 16,5 млн. теңге (27,7%-ға төмендеген);

      басқа да жұмыстар мен қызметтерден - 1,1 млн. теңге.

      Негізгі қызметтен емес түсімдер жоспарланған 7,6 млн. теңге сомасын құрады.

      2007 жылы Компанияның негізгі қызметтен түскен кірістері 1 575,6 млн. теңге сомасында бағаланып отыр (2006 жылдың деңгейінен 82%-ға жоғары), оның ішінде:

      Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде орындалған жұмыстар бойынша - 226,5 млн. теңге (121%-ға өсті);

      ақпараттық-бағдарламалық құралдарға жүйелі-техникалық қызмет көрсетуі және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін сүйемелдеу бойынша көрсетілген қызметтерден - 339 млн. теңге (15 %-ға өсті);

      телекоммуникациялық қызмет көрсетулерден - 10 млн. теңге (39%-ға төмендеген);

      Негізгі қызметтен емес түсімдер 12 млн. теңге сомасын құрайды, бұл 2006 жылдың көрсеткіштерінен 57,9 %-ға жоғары.

      2005 жылға Компанияның шығыстары жоспарланған 626,8 млн. теңгенің ("үнемдеу" шығыстары 58,4 млн. теңгені құрады) орнына 568,3 млн. теңгені (90,7 %) құрады. Нақты көрсеткіш 2004 жылғы ұқсас көрсеткіштен 15% -ға артық, бұл ақшалай баламада 75 млн. теңгені құрайды.

      Көрсетілген жылы Компанияның негізгі қызметтері бойынша шығыстары 565,8 млн. теңге сомасында қалыптасты, бұл 2004 жылғы шығындар сомасынан 13,8 %-ға жоғары. Негізгі қызметтер бойынша шығыстар сомасының өсуі негізінен мынадай факторларға негізделген:

      еңбекақы төлеуге арналған шығыстардың 69 млн. теңгеге ұлғаюынан;

      өндірістік үй-жайларды жалға алуға арналған шығыстардың 6,1 млн. теңгеге ұлғаюынан;

      кадрларды даярлауға арналған шығыстардың 5 млн. теңгеге ұлғаюынан;

      еңбек демалыстарын төлеуге 24,6 млн. теңге сомасында резерв сомасын және ҚЕХС талаптарына сәйкес 4,5 млн. теңге сомасында негізгі құралдардың ағымдағы жөндеуіне арналған резерв сомасын құруға байланысты.

      Бұл шығыстардың сомалары ұлғаюының себебі өндірістік персонал санының 2004 жылмен салыстырғанда 74 адамға өсуі болып табылады.

      Негізгі қызметтен емес шығыстар - 2,5 млн. теңге.

      2006 жылы Компанияның жалпы шығыстары 843,6 млн теңге сомасын құрады.

      Көрсетілген жылы Компанияның негізгі қызметінің шығыстары 840 млн. теңге сомасын құрады, бұл 2005 жылдың көрсеткішінен 48,6%-ға жоғары. Шығыстың өсуі негізделген еңбекақы төлеу қорының 46,1%-ға өсуіне негізделген. Бұл өсім Компания қызметкерлерінің 2006 жылғы сәуірден бастап еңбекақыларының 30%-ға артуына, сондай-ақ өндірістік персонал санының 64 адамға ұлғаюына байланысты.

      2007 жылға Компанияның жалпы шығыстары 1 549,2 млн. теңге сомасында бағаланып отыр, бұл 2006 жылғы көрсеткіштерден 84%-ға жоғары.

      Компанияның негізгі қызметтерінен шығыстар 1 546,2 млн. теңге сомасында күтілуде, бұл 2006 жылғы көрсеткіштерден 83,9 %-ға жоғары. Шығыстың өсуі негізінен еңбекақы төлеу қорының 94%-ға өсуіне негізделген. Бұл өсім 2007 жылғы қаңтардан бастап қызметкерлер еңбекақыларының 30%-ға артуына, сондай-ақ өндірістік персонал санының 198 адамға ұлғаюына байланысты.

      2005 жылы таза кіріс сомасы 34,5 млн. теңгені құрады, бұл 2004 жылдың көрсеткіштерінен 31,5%-ға төмен. Таза кірістің төмендеуі бюджеттік бағдарламалар бойынша шарттардың бұрын жоспарланған сомадан аз сомаға жасалуына байланысты.

      Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша 4,9 млн. теңге сомасындағы таза кірістің бір бөлігі мемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтер төлеуге бағытталған.

      2006 жылы Компанияның таза кірісі жоспарланған 26,8 млн. теңгенің орнына 31,2 млн. теңге сомасын құрады.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 10 шілдедегі N 550   қаулысымен бекітілген Компанияның 2006-2008 жылдарға арналған даму жоспарында көрсетілген таза кірістен мемлекеттік акциялар пакетіне аударымдар нормативіне сәйкес Қоғамының таза кірісінің 30% мемлекеттің акциялар пакетіне жіберілген.

      2007 жылы Қоғамның таза кірісі 32,3 млн. теңге сомасында бағаланады. Таза кірістен мемлекеттің акциялар пакетіне аударымдар нормативіне сәйкес Компанияның таза кірісінің 30% мемлекеттің акциялар пакетіне дивидендтер төлеуге жіберіледі.

      2005 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетіне салықтардың және өзге де міндетті төлемдердің төленген сомасы 178,2 млн. теңгені құрады.

      2006 жылғы қорытындылар бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетіне салықтың және өзге де міндетті төлемдердің төленген сомасы 234 млн. теңгені құрады.

      2007 жылғы қорытындылар бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетіне салықтың және өзге де міндетті төлемдердің сомасы 382 млн. теңге мөлшерінде жоспарланып отыр.

"Қазпочта" АҚ

      "Қазпочта" АҚ (бұдан әрі - Қоғам) "Республикалық мемлекеттік почта байланысы кәсіпорнын және оның еншілес мемлекеттік кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 20 желтоқсандағы N 1940  қаулысына сәйкес Республикалық мемлекеттік почта байланысы кәсіпорнын қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылды.

      Компанияның миссиясы Қазақстанның бүкіл аумағында жоғары сапалы деңгейдегі почта-жинақтау қызметтеріне еркін қол жетімділікті қамтамасыз етуден тұрады.

      2005 жылы жазба хат-хабарларының 41,6 млн. бірлігі қабылданды, бұл өткен жылдың деңгейінен 26,8%-ға жоғары. Қабылданған сәлемдемелер саны - 1.8 млн. бірлікті, бұл өткен жылдың деңгейінен 20,0%-ға жоғары, жеткізілген мерзімді басылымдар - 162,3 млн. бірлікті құрады, бұл өткен жылдың деңгейінен 3,4%-ға жоғары. Ақшалай төлемдердің көлемі 2004 жылмен салыстырғанда 26,7%-ға ұлғайды және 198,1 млрд. теңгені құрады.

      2006 жылдың қорытындылары бойынша 44,6 млн. бірлік жазба хат-хабарлар өңделді, өткен жылмен салыстырғанда өсім 7,2%-ды құрады. Сәлемдемелер 2,13 млн. бірлікте қабылданды және өңделді, бұл өткен жылдың көлемінен 20,3%-ға жоғары. Мерзімді басылымдар 171,3 млн. бірлік санында немесе 2005 жылмен салыстырғанда 5,5% өсумен жеткізілді. Ақшалай төлемдердің көлемі 2005 жылмен салыстырғанда 27,7%-ға ұлғайды және 253,0 млрд. теңгені құрады.

      2007 жылы шығыс ақылы айналым көлемінің 2006 жылдың деңгейіне қарағанда 5,2 %-ға, ақшалай төлемдердің көлемі 18,0 %-ға ұлғаюы күтілуде.

      Ақылы алмасу көлемінің құрылымы былай сипатталады: мерзімді басылымдарға жазылу және сату - 78,5%, жазба хат-хабарлар - 20,4%, сәлемдемелер - 1,0%, жедел почта қызметтері - 0,1%.

      Ақшалай төлемдердің көлемінде зейнетақылар және жәрдемақылар 73,1%-ды, еңбекақы - 23,8%-ды, ақшалай аударымдар - 3,1%-ды құрайды.

      2006 жылы агенттікте қызметтердің мынадай түрлерін енгізу жалғасты: екінші деңгейдегі банктердің агенті ретінде тұтынушылық несиелеу және ұялы байланыс қызметіне төлемдер қабылдау.

      2005-2006 жылдар кезеңінде жалпы көлемі 51,0 млрд. теңге сомасында тұтынушылық несие берілді, несие алушылар саны 40,2 мың адамға жетті; ұялы байланысқа төлемдер 24,0 млн. теңгеден сомасында қабылданды.

      Қаржы-шаруашылық қызмет қорытындылары бойынша 2005 жылы Қоғамның кірісі 2004 жылдың көрсеткіштерімен салыстырғанда 26,6%-ға өсіп, 9 087,9 млн. теңгені құрады. 2005 жылы шығыстар 8 768,6 млн. теңгені құрады, нәтижесінде 2005 жылы Қоғамның таза кірісі 94,7 млн. теңге деңгейіне жетті.

      2006 жылы кірістер 12 748 млн. теңгені, шығыстар - 12 329,9 млн. теңгені, таза кіріс - 275,7 млн. теңгені құрады, бұл 2005 жылдың көрсеткіштерінен 2.9 есеге немесе 181 млн. теңгеге жоғары.

      2007 жылы кірістер 13 680,9 млн. теңге, шығыстар - 13 244,1 млн. теңге, таза кіріс - 230,6 млн. теңге деңгейінде күтілуде.

"Қазақтелеком" АҚ

      "Қазақтелеком" акционерлік қоғамы "Қазақтелеком" ұлттық акционерлік компаниясын (бұдан әрі - "Қазақтелеком" ҰАҚ) құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетінің 1994 жылғы 17 маусымдағы N 666 қаулысына сәйкес мемлекеттік өңірлік және мамандандырылған телекоммуникация кәсіпорындарының мүлкін Республиканың бүкіл аумағында кең ауқымды байланыс қызметтерінің көрсететін акционерлік қоғамның жарғылық қорына беру жолымен құрылды. 1996 жылы наурызда мөлшері 12,1 млрд. теңгені құрайтын жарғылық қордың көлеміне акцияның алғашқы эмиссиясы тіркелген.

      Мемлекеттік акцияларының пакеті, бұрын 50%-ды және шығарудағы бағалы қағаздардың жалпы санының 1 акциясын құрайтын, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2006 жылғы 27 сәуірдегі N 142 бұйрығымен "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамына (бұдан әрі - Самұрық) берілген.

      2006 жылы "Қазақтелеком" АҚ-ның 4,6% жай атаулы акциялары Холдингке тиесілі Қазақстан Республикасының ішкі қор нарығына орналастырылды. Осы орналастырудың нәтижесінде Холдингтің жай акцияларының пакеті Қоғамның барлық жай дауыс беруші акцияларының 51%-ын құрайды.

      Тұтастай алғанда, телекомуникациялық қызметтер нарығы өсудің жаңа қарқынын сақтайды: 2006 жылы оның көлемі 2005 жылмен салыстырғанда 27,5 %-ға өсті және 261 млрд. теңгені құрады.

      Бұл өсім негізінен, Қазақстандағы ұялы телефондардың барынша дамуымен айқындалады, ондағы нарықтың үлесі - 44,0 %. Сондай-ақ өсудің жоғарғы қарқыны ақылы теледидар (3,0%), интернет (4,4 %), жеке желілер (2,4%), ІР-телефондарының 1,8 % қызметтері бойынша тіркелген.

      Бұл үрдістер нарық құрылымының белсенді шегін айқындайды.

      Ең тез дамушылардың бірі қазіргі күннің өзінде нарықтың 8 %-ын айқындайтын Деректер беру мен интернет қызметтерінің нарығы болып табылады. 2006 жылы интернет желісіне кең жолақты қол жетімділік қызметі нарығының үлесі интернет желісіне коммутаторлық қол жетімділік нарығының жалпы көлеміндегі үлес пен өсу қарқынының анық азаюымен 2005 жылғы 40 %-дан 2006 жылы 69%-ға дейін ұлғаюы байқалып отырғанын айта кету қажет.

      "Қазақтелеком" АҚ 2006 жылы ұялы операторлардың өте қатты дамуына қарамастан, нарықтың ең жоғарғы 41,4 % үлесін иеленіп, нарықта көшбасшылық ахуалын сақтады. "Алтел" АҚ мен»"Нұрсат" АҚ еншілес компаниялардың ескере отырып,»"Қазақтелеком" АҚ-ның шоғырландырылған нарығының үлесі 2006 жылы 44,2 %-ды құрайды.

      Бұдан басқа, 2006 жылы Компания "Мобайл телеком-Сервис", "Нұрсат", "Алтел" және "РадиоТелл" компанияларының акциялары мен үлестерін сатып алу жөніндегі жұмыстарды жүргізді, соның нәтижесінде республиканың телекоммуникация нарығындағы ірі инвестициялық жобалардың бірі жүзеге асырылды.

      2005 жылдың қорытындылары бойынша Қоғам бойынша көрсетілген қызметтерден (негізгі қызметтен) түскен кірістердің көлемі 99 558,3 млн. теңгені, 2006 жылы - 113 912,6 млн. теңгені құрады, 2007 жылы бұл көрсеткіш 127 804,2 млн. теңге мөлшерінде бағаланады.

      Негізгі қызметтер бойынша шығыстар 2005 жылы - 73 563 млн. теңгені, 2006 жылы - 88 573 млн. теңгені құрады. 2007 жылы шығыстар 109 145 млн. теңге сомасында бағаланады. 2005 жылы бюджетке төленген салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің мөлшері 23 149, 97 млн. теңгені, 2006 жылы - 24 585,6 млн. теңгені құрады. 2007 жылы бюджетке төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің мөлшері 24 694 млн. теңге мөлшерінде күтілуде.

      2006 жылы Компанияның таза кірісі 35 259,19 млн. теңгені құрады. 2007 жылғы таза пайданың мөлшері 28 409,1 млн. теңге деңгейінде бағаланады.

"Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" АҚ

      "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ-тың (бұдан әрі - Компания) тасымалдау процесінде темір жол саласының функционалдық тұтастығын және ыңғайлы басқарылуын қамтамасыз етуге негізделген холдингтік құрылымы бар. Қазақстанда темір жол саласын реформалау 1997 жылы құрылған "Қазақстан темір жолы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны құрамында қазақстандық үш темір жолды біріктірумен және оның құрамында бір мезгілде алты жол басқармасын құрумен басталды.

      Тасымалдауға ұсынылатын негізгі тауар өнімдері астық, мұнай, кен, минералдық тыңайтқыштар және т.б. сияқты жаппай үйме және құймалы жүктер болып табылады.

      2006 жылы жүк айналымы 191 189 млн. т-км құрады және 2005 жылғы деңгейді 19 334 млн. т-км немесе 11,2%-ға арттырды. Алдын ала бағалау бойынша 2007 жылы жүк айналымы 198 230 млн. т-км көлемінде орындалатын болады, 2006 жылға өсім - 3,7 % немесе 17 041 млн. км.

      2006 жылы 17,3 млн. жолаушы тасымалданған, бұл 2005 жылғы деңгейден 5,3 %-ға артты. 2006 жылы жолаушылар айналымы 13 613 млн. жол-км құрады, 2005 жылға өсім - 12,2 %-ды немесе 1 484 млн. жол-км. 2007 жылы жолаушылар айналымы 14 160 млн. жол-км. деңгейінде күтілуде (өсуі 4%).

      2006 жылғы жүк айналымы құрылымының едәуір үлес салмағын массалық жүктер алады: тас көмір - 26 %, түрлі түсті және темір рудасы - 18,9 %, мұнай жүктері - 17 %, құрылыс жүктері - 10 %, қара металдар - 7%.

      Компанияның негізгі қызметінен түсетін кірістер 2005 жылы 285,9 млрд. теңгені, 2006 жылы - 382,6 млрд. теңгені құрады, бұл 2005 жылғы деңгейді 34%-ға арттырды. Белгіленген жоспардың аса орындалуы (376,9 млрд. теңге) 5,7 млрд. теңгені немесе 2%-ды құрады. Оның ішінде мемлекеттік субсидиялар 9,48 млрд. теңге көлемінде алынды, бұл 2005 жылғы деңгейден 4,2%-ға және көзделген жоспардан 1,9%-ға төмен.

      Сатылған өнімнің өзіндік құны 2005 жылы 246,3 млрд. теңгені, 2006 жылы - 281,45 млрд. теңгені құрады, бұл 2005 жылғы деңгейден 14 %-ға артық және жоспардағыдан 6 % төмен.

      Жиынтық пайда 2006 жылы 22,45 млрд. теңге мөлшерінде алынды, бұл 2005 жылғы деңгейден (-17,2 млрд. теңге) 39,7 млрд. теңгеге жоғары.

      2007 жылы өнімдерді сатудан түсетін кірістер 417,7 млрд. теңге сомасында күтілуде, 2006 жылға қарағанда өсім 9,2 %-ды құрайды. Сатылған өнімнің өзіндік құны 333,1 млрд. теңгені құрайды, жиынтық пайда 18,9 млрд. теңге сомасында күтілуде.

"Қазақстан инжиниринг" ұлттық компаниясы" АҚ

      Машина жасау саласындағы қызметті жүзеге асыратын "Қазақстан инжиниринг" ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрі - компания) "Қазақстан Республикасы қорғаныс-өнеркәсіп кешенінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 13 наурыздағы N 244 қаулысының негізінде жарғылық капиталына мемлекеттің жүз пайыз қатысуымен құрылды.

      Қазіргі уақытта Компанияның кәсіпорындары елдің отын-энергетика, көлік, ақпараттық-телекоммуникация секторлары үшін өнім шығаруды игерді. Шығарылатын өнім мен көрсетілетін қызметтер номенклатурасы өндіріс құрылысы елеулі дәрежеде бұрынғы қорғаныс-өнеркәсіп кешенінен мұраға қалған болып табылады және қосалқы бөлшектер мен жинақтауыштар өндірісі, техникалар мен жабдықтарды ағымдағы және күрделі жөндеу басым еліміздің дамып келе жатқан экономикасының қажеттіліктеріне сай келмейді.

      Есепті 2005 жылды Компания 107 млн. теңге мөлшерінде оң қаржы нәтижелерімен аяқтады. 2004 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда Компанияның таза кірісі 244 млн. теңгеге қысқарды, бұл Компанияның құрамына "Семей инжиниринг" АҚ, "КИ 811-автомобиль жөндеу зауыты" АҚ, "КИ 832-автомобиль жөндеу зауыты" АҚ-ны кіргізуге байланысты олардың қызметінің жылдық қорытындысы залалды болды.

      2005 жылдың қорытындылары бойынша Компанияның жалпы кірісі 10 174 млн. теңгені құрады, бұл 2004 жылғы көрсеткіштерді (7 817,49 млн. теңге) 2 356,59 млн. теңгеге арттырды. Осылайша, кірістердің өсу қарқыны көрсетілген мерзімге 30%-ды құрады.

      Кірістердің едәуір өсуі негізінен дайын өнімді (қызметтерді) сату көлемінің өсуімен негізделген.

      Компанияның жалпы шығыстары 10 067 млн. теңге құрады, бұл өткен жылдың көрсеткішінен (7 466,48 млн. теңге) 2 600,52 мың теңгеге немесе 35 % асып түседі, Шығыстар өсімі негізінен өнімді өткізу көлемінің ұлғаюына байланысты.

      2005 жылғы салықтар мен басқа да міндетті төлемдер сомасы 1 572,77 млн. теңгені құрады.

      Компанияның 2006 жылғы есептік деректеріне сәйкес кәсіпорындар шығарған өнім 8 360,5 млн. теңгені құрайды, бұл алдындағы жылмен салыстырғанда 29 % өсім құрайтын болады. Бұл өсім шығарылатын өнім номенклатурасының кеңеюіне және осы өнімдерге тұтынушылар тарапынан тапсырыстардың ұлғаюына байланысты. "КАМАЗ-Инжиниринг" ЖШС-та жинау өндірісін ұйымдастыруға байланысты болды. Мысалы, "С.М. Киров атындағы машзавод" АҚ РВ-1.1М, УП КЛУБы радиостанцияларының өндірісін оның негізгі тұтынушысы "Локомотив" АҚ үшін игерді.

      Сонымен бірге, тұтастай алғанда Компанияның 2006 жылғы кірістері 9 458,72 млн. теңгені құрады. Алдындағы жылмен салыстырғанда осы көрсеткіштің төмендеуі 8 %-ды құрайды. Кіріс базасы төмендеуінің негізгі себептері Компанияның бірқатар кәсіпорындарының тендерлерден ұтылуы, Қазақстан Республикасының әлеуетті құрылымдары үшін өнімдер шығаруға мамандандырылатын кәсіпорындар үшін тапсырыстардың жеткіліксіз көлемі болып табылады.

      Таза кіріс 151,86 млн. теңгені құрады, бұл 2005 жылғы деңгейден (107 млн. теңге) 42%-ға артық. Сатудан түскен кірісті төмендету кезінде Компанияның таза кірісі көрсеткішінің едәуір артуы Компанияның негізгі емес қызметтен 932,3 млн. теңге сомасында кіріс алуына негізделген: Бұл кіріс Компанияның жүргізген өндірістік алаңдарды және станоктық парктерді оңтайландыру жөніндегі нысаналы бағытталған жұмыстары нәтижесінде алынды.

      Компанияның шығыстары 9 306,88 млн. теңгені құрайды, бұл 2005 жылғы өлшемдерден 8%-ға төмен. Компания шығыстарының төмендеуі Компания кәсіпорындарының жылдың ішінде жасалған шарттарының жеткіліксіз санының шығыстарын оңтайландыруға байланысты.

      2006 жылы Компания бюджетке 1 349,33 млн. теңге мөлшерінде салықтар мен басқа да төлемдерді төледі.

      2007 жылы өндірілген өнімдердің көлемі тұтастай Компания кәсіпорындары бойынша 11 157,84 млн. теңге мөлшерінде күтілуде, бұл 2005 жылдың осындай көрсеткішін (6 725,61 млн. теңге) 66 %-ға және 2006 жылдың көрсеткішін (8 360,5 млн. теңге) 33,45 %-ға арттырады.

      Бұл ретте, Компания кәсіпорындары бойынша жалпы кіріс базасы 13 195 млн. теңгені құрайды деп күтілуде.

      Компания қойылған өндірістік міндеттерді іске асыру үшін 2007 жылға 12 513,58 млн. теңге мөлшерінде шығыстарды жоспарлап отыр, бұл 2006 жылғы өлшемдерден (9 306,88 млн. теңге) 34,5%-ға жоғары.

      2007 жылы Компанияның таза кірісі 681,05 млн. теңге (өсу 2006 жылға қарағанда 529,19 млн. теңге) мөлшерінде күтілуде.

      2007 жылы Компания бюджетке салық пен басқа да міндетті төлемдерді 1 761,87 млн. теңге мөлшерінде аударуды жоспарлап отыр.

"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" АҚ

      "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Компания) "Қазақстан Республикасының энергетика жүйесін басқаруды құрылымдық қайта құру жөніндегі кейбір шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1996 жылғы 28 қыркүйектегі N 1188  қаулысына сәйкес құрылды.

      Компанияның миссиясы - Қазақстан Республикасының бірыңғай энергетика жүйесінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік саясат шеңберінде қазіргі заманғы техникалық, экономикалық, экологиялық талаптарға сай келетін Ұлттық энергетика желісін (бұдан әрі - ҰЭЖ) сенімді басқаруды жүзеге асыру.

      "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шілдедегі Заңына сәйкес компания өңіраралық деңгейдегі тораптар бойынша электр энергиясын беру және Электр энергиясын желіге босатуды техникалық диспетчерлеу мен электр қуатын тұтыну жөніндегі қызметтерді жеткізуші ретінде Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

      2005 жылы Компанияның желілері бойынша электр энергиясын беру көлемі 31,40 млрд. кВт. құрады, бұл 2004 жылдың көрсеткішінен 4,3%-ға төмен және негізінен, Екібастұз МАЭС-2-ден электр энергиясын экспорттық жеткізу көлемінің азаюына байланысты.

      2006 жылы Компанияның желілері бойынша электр энергиясын беру көлемі 2005 жылмен салыстырғанда 180 млн. кВт ұлғайды және 31,58 млрд. кВт. с. құрады. Бұл ретте, ұсынылған жеңілдіктерді ескере отырып электр қуатын беру жөніндегі қызметтер көлемі 2005 жылмен салыстырғанда 8,7 %-ға ұлғаяды, бұл жеңілдіктерсіз төлейтін тұтынушылар үшін беру көлемінің өсуіне байланысты.

      2007 жылы Компанияның желілері бойынша электр энергиясын беру жөніндегі қызметтің көлемі 33,3 млрд. кВт. с. көлемінде күтілуде.

      Компанияның негізгі қызметінің кірістері 2005 жылы 18 904,9 млн. теңгені құрады, бұл 2004 жылғы көрсеткіштерден 12,3 %-ға жоғары. Компанияның 2005 жылғы кірістерінің өсімі 2005 жылғы 1 сәуірден бастап қызметтердің реттелетін түрлеріне жаңа тарифтер енгізілуіне, электр қуатын жеткізудің орташа ұзақтығының ұлғаюына және электр қуатын реттеу жөніндегі қызметтер көлемінің көбеюіне байланысты.

      2006 жылы Компанияның негізгі қызметінен түсетін кірістер 22 033,6 млн. теңгені құрады, бұл 2005 жылдың көрсеткішінен 16,5%-ға жоғары. 2007 жылы Компанияның кірістері 24 395 млн. теңге мөлшерінде күтілуде.

      2005 жылы Компанияның негізгі қызмет бойынша шығыстары 17 250,7 млн. теңгені құрады немесе 2004 жылғы көрсеткіштен 15,3 %-ға жоғары, ал 2006 жылы - 18 602,1 млн. теңге (2005 жылғыдан 7,5 %-ға жоғары). Негізгі қызмет бойынша шығыстардың өсуі, негізінен, негізгі құралдардың қолданысқа енгізілуімен негізделген амортизациялық аударымдардың және мүлік салығының ұлғаюына, ағымдағы шығыстарға жатқызылатын кредиттер бойынша пайыздардың ұлғаюына байланысты, бұл да Қазақстанның Ұлттық электр желісін жаңғырту жобасы бойынша негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты. Бұдан басқа, 2005 жылы Қоғам комиссияларды, сондай-ақ кредиттік шарттарға қол қоюға байланысты басқа да шығыстарды соған сәйкес төлейтін "Қазақстанның Солтүстігі-Оңтүстігі" транзитінің 500 кВ екінші электр беру желісін салу" жобасын іске асыру шеңберінде Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкісімен (бұдан әрі - ХҚКДБ), Еуропа Қайта Құру және Даму Банкісімен (бұдан әрі -ЕҚҚДБ) және Қазақстанның Даму Банкімен (бұдан әрі - ҚДБ) кредиттік келісімдер жасалды.

      2005 жылдың қорытындылары бойынша Компанияның таза кірісі 22,9 млн. теңгені құрады. 2006 жылдың қорытындылары бойынша Компанияның таза кірісі 818 млн. теңгені құрады. 2007 жылға күтілетін таза кіріс 761 млн. теңгеге тең. 2004 жылмен салыстырғанда 2005 және 2006 жылдары таза кірістің төмендеуі ағымдағы шығыстарға жатқызылатын жобалар бойынша тартылған кредиттерге қызмет көрсету жөніндегі, сондай-ақ компанияның Астана қаласына көшірілген қызметкерлеріне тұрғын үй сатумен байланысты шығындардың едәуір ұлғаюына байланысты. Бұдан басқа, 2005 жыл қорытындылары бойынша компанияның қаржылық нәтижесіне бағамдық айырмадан зиянды есептеу әсер етті.

      Қазақстанның бүкіл энергия жүйесінің жұмыс істеуінің сенімділігі мен тиімділігін арттыру мақсатында Компания ХҚДБ мен ЕҚДБ-ның қарыз қаражатын тарта отырып, "Қазақстан Республикасының Ұлттық энергия желісін жаңғырту" жобасын іске асыруда. Жобаның жалпы құны 43,8 млрд. теңге. Жобаның іске асырылуы кезеңінде жаңа буын жоғары вольтті коммутациялық аппараттар мен әлемдік жетекші өндірушілердің басқа электр техникалық жабдықтарын енгізу базасында ұлттық электр желісін техникалық қайта жарақтандыруға бағытталған 77,7 % қаражат игерілді.

      2004 жылы Компания "Қазақстанның Солтүстігі-Оңтүстігі" транзитінің 500 кВ екінші электр беру желісін салу" жобасын іске асыру жөніндегі жұмысты бастады, жобаның жалпы құны шамамен 43,7 млрд. теңгені құрайды. Жобаны іске асырудан бастап жоба құнынан шамамен 7 % игерілді.

      Құрылыс шамамен 326 млн. АҚШ доллары сомасына дейін халықаралық және қазақстандық даму институттарының қарыз қаражатын тарту есебінен жүзеге асырылады:

      мемлекеттік кепілдікпен берілген ХҚДБ қарызы 100 АҚШ доллары;

      ЕҚДБ синдикатталған қарызы - 147,8 млн. АҚШ доллары;

      "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ қарызы - 21 млн. АҚШ доллары және 6,97 млрд. теңге.

      Сондай-ақ Компания "Солтүстік Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңіраралық ЭБЖ салу" Жобасын іске асыруға қатысады.

      Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі және "Батыс Транзит" АҚ арасында мемлекеттік-жеке серіктестіктер базасында концессиялық келісім жасалды. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 7 қазандағы N 1008  қаулысына сәйкес Компания "Батыс транзит" АҚ акционерлерінің бірі бола отырып (жарғылық капиталдың 20% мөлшерінде), жобаны іске асыруға қатысады.

      "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 2006 жылғы сәуірде енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес концессиялық келісімдер негізінде салынған кернеуі 220 кВ және одан жоғары өңіраралық электр беру желілері, шағын станциялар мен тарату құрылғылары осы келісімдердің қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін ұлттық электр желісі құрамына беріледі.

"Қазақ ақпарат агенттігі" ұлттық компаниясы" АҚ

      "Қазақпарат" АҚ (бұдан әрі - Компания) "Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің "Қазақ ақпарат агенттігі" (ҚазААГ) республикалық қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 8 қарашадағы N 1186 қаулысына сәйкес құрылды.

      Компанияның 2005-2006 жылдар кезеңіндегі өндірістік-қаржылық 
      қызметінің нәтижелері бойынша, кірістер серпіні мынадай болып 
                              қалыптасты. 

                2005-2006 жылдардағы кірістер құрылымы

                                                (мың теңге)

Көрсеткіштер

 

Өшем

бірлігі

 

2005 жыл

есебі

 

2006

жыл

есебі

 

2005

жылға

қараған-

да 2006

жылғы

кіріс-

тердің

өсу

қарқыны

%

 

Барлық кірістер,

оның ішінде:

 

мың

теңге

 

207554

 

216688

 

104.4

 

Негізгі

қызметтен

кірістер

(ақпараттық

қызмет көрсету)

 

мың

теңге

 

207498

 

216202

 

104,2

 

кірістен %,

барлығы:

 

%

 

99,9

 

99,8

 

 

өзге де кірістер

 

мың

теңге

 

56

 

486

 

867,9

 

кірістен %,

барлығы:

 

%

 

0,1

 

0,2

 

 

       Кестеде көрсетілгендей 2005-2006 жылдары Компанияның негізгі қызмет түрі, меншікті көрсеткіште 99 % құраған, ақпараттық қызмет көрсету болды.

      2005 жылдың көрсеткіштерімен салыстырғанда 2006 жылы кірістердің 216,7 млн. теңгеге дейін, яғни 9,1 млн. теңгеге немесе 4,4 %-ға, соның ішінде негізгі қызмет түрі бойынша 8,7 млн. теңгеге немесе 4,2 %-ға ұлғаюы байқалды. Бұл өсу, бірінші кезекте, мемлекеттік тапсырыс көлемінің ұлғаюымен және оның сапасының жоғарылауымен, өткізу нарықтарының кеңеюімен, өнім желісінің жаңғыруымен негізделген. Бұдан басқа, жасалған ақпараттық өнімді коммерциялық пайдалану Компанияға белгілі бір өндірістік, сондай-ақ қаржылық нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берді.

      Алайда осы кезең ішінде Компанияның шығыстары абсолюттік мәнде 23 155 мың теңгеге немесе 11,1 % өскенін атап көрсету керек.

      Шығыстар құрылымында өндірілетін өнімнің 2005 жылы 156064 млн. теңге және 2006 жылы 169180 млн. теңге құраған өзіндік құны басым. Сатылған қызметтердің өзіндік құнының үлес салмағы 70 %-дан астамды құрайды.

      Кезеңінің шығыстары тиісінше 46 940 мың теңгені және 56 979 мың теңгені құрады.

      2005 жылы өндірістік-қаржылық қызмет нәтижесінде Компания 4 550 мың теңге мөлшерінде таза пайда алды. 2006 жылы шығыс 9 471 мың теңгені құрады.

      Соңғы үш жылда Компания белгілі бір нәтижелерге қол жеткізді: негізгі құралдарды жаңарту және сатып алу есебінен материалдық-техникалық база күшейтілді, шығарылатын өнім көлемі ұлғайды, ұсынылатын өнімнің ассортименті жақсарды.

      2005 және 2006 жылдардың нәтижелері бойынша Компания республикалық бюджетке жылдар бойынша сәйкес түрде 30 439 мың теңге және 23 395 мың теңге мөлшерінде салықтар және басқа да міндетті төлемдер төледі.

      Нақтыланған деректер бойынша Компанияның 2007 жылғы кірісі бағдармен 251 300 мың теңгені құрайды. Бұл ретте мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің web-сайтын ақпараттық сүйемелдеу шеңберіндегі республикалық бюджет қаражаты кірістердің негізгі көзі болып табылатынын атап көрсету керек.

      Компанияның шығыстары да жоспарлы шеңберде - 230 861 мың теңге шегінде қалады. Қызметкерлердің жалақысына, байланыс қызметіне, үй-жайды жалдауға және т.б. шығыстар Компанияның шығыстарының негізгі баптары болып табылады.

      2007 жылдың қорытындысы бойынша 20 439 мың теңге мөлшерінде таза пайда алу көзделіп отыр. 2007 жылдың нәтижелері бойынша Компания мемлекеттік акциялар пакетіне 715 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төлеуді жоспарлап отыр.

      2007 жылдың нәтижелері бойынша 51 087 мың теңге мөлшерінде бюджетке салықтар және басқа да төлемдер төлеуді жоспарлап отыр.

"Қазғарыш" АҚ

      Жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Қазғарыш" ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрі - Компания) Қазақстан Республикасы Президентінің "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту туралы" 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513  Жарлығы мен "Қазғарыш" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 17 наурыздағы N 242  қаулысына сәйкес құрылды.

      Компания өзінің қызметін жүзеге асыруды 2005 жылы бастады. Көрсетілген кезеңде Компания орындаған жұмыстар көлемінің динамикасы "Қазақстан Республикасында 2005-2007 жылдарға арналған ғарыш қызметін дамытудың" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарымен ғана айқындалды.

      2006 жылы 9 ғылыми-зерттеу жобасын іске асыруға республикалық бюджеттен бөлінген қаржы қаражаты мемлекеттік тапсырыс шеңберінде орындалатын 101 "Қолданбалы ғылыми зерттеулер" кіші бағдарламасы бойынша, 002 "Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер" бюджеттік бағдарламасы бойынша және 044 "Есіл" авиациялық зымыран-ғарыш кешенін құру" бюджеттік бағдарламасы бойынша 2 359 100 мың теңгені құрады. 2006 жылы негізгі емес қызметтен кіріс 226 739 мың теңгені құрады.

      Компанияның 2006 жылғы жалпы кірістері 1 282 миллион теңгені құрады. 2006 жылдың жалпы шығыстары 911 миллион теңгені құрады.

      2006 жылы Компанияның негізгі қызмет кірістерінің есебінен 150 270 мың теңге мөлшерінде, сондай-ақ негізгі емес қызмет есебінен, атап айтқанда екінші деңгейдегі банктердегі депозиттер және Қазақстандық қор биржасындағы РЕПО операциясы кірістерінен 26 673 мың теңге мөлшерінде қалыптастырылған таза пайдасы 176 943 мың теңгені құрады. 2005 жылдың нәтижесі бойынша Компания 2006 жылы 8 627 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төледі.

      2006 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетіне 132 792 мың теңге мөлшерінде салықтар және басқа да төлемдер төленді. 
      2007 жылдың нәтижелері бойынша: 
      1 550 миллион теңге - жалпы кірістер; 
      1313 миллион теңге - барлық шығыстар; 
      238 миллион теңге - таза кіріс алу жоспарланып отыр.

"Kazsatnet" ұлттық компаниясы" АҚ

      Жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Kazsatnet" ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрі - Компания) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 8 тамыздағы N 746 Жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Kazsatnet" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамын құру туралы" қаулысына сәйкес құрылды.

      2006 жылы компания Астана, Алматы қалаларында және Шығыс Қазақстан облысының аумағында мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік желісінің (бұдан әрі - ЕТС ГО) жерсеріктік сегментінің пилотты аймақ жобасын жасау бойынша жұмыстар жүргізді.

      Осы жұмыстар шеңберінде мынадай жұмыстар жүргізілді:

      1) Астана, Алматы қалаларында және Шығыс Қазақстан облысының аумағында мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік желісінің жерсеріктік сегментінің пилотты аймақ жобасын жасау;

      2) ЕТС ГО жерсеріктік сегментіне жобалау-жоспарлау құжаттамаларын әзірлеу, оны бекітілген тәртіппен келісу;

      3) Астана, Алматы қалаларында және Шығыс Қазақстан облысында ЕТС ГО жерсеріктік сегментін құру үшін жабдықтар сатып алу;

      4) Астана, Алматы қалаларында және Шығыс Қазақстан облысында монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қамтамасыз ету үшін даярлық жұмыстарын жүргізу;

      5) Алматы, Өскемен, Семей қалаларында өңірлік бөлімшелерді ұйымдастыру;

      6) Компанияға Астана қаласында ЕТС ГО пилотты аймағына жүйелік техникалық қызмет көрсету және әкімшілендіру бойынша функцияларды беру.

      2006 жылы Компания мемлекеттік органдарға деректер беру қызметін көрсеткен жоқ және тиісінше кірістер алынған жоқ.

      2006 жылы компанияның шығындары 7 811 мың теңгені құрады. Жылдың нәтижелері бойынша Компания бюджетке 1 466 мың теңге сомасында салықтар және басқа да міндетті төлемдер төледі.

"Сарыарқа" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" 
ұлттық компаниясы" АҚ

      Пилоттық жоба ретінде жарғылық капиталына мемлекет жүз процент қатысатын және оның орналасу орны Астана қаласы деп айқындалған "Сарыарқа" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрі - Компания) Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 13 қаңтардағы N 274 "Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар құру және олардың қызметін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы" Жарлығына сәйкес құрылды.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 наурыздағы N 212 "Сарыарқа" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы" қаулысына сәйкес Компанияның орналастырылатын акцияларына ақы төлеуге республикалық меншіктен тоғыз ұйым берілді.

      Компанияның жарғылық капиталын қалыптастыруға Республикалық бюджеттен 8 000 000 мың теңге мөлшерінде қаражат бөлінді, олар былай таратылды:

      "Сарыарқа" ӘКК" ҰК" АҚ офисін және облыс орталықтарында 2 департаментті ашуға, ұстауға - 501 509 мың теңге;

      мемлекеттік кәсіпорындарды қайта құрылымдау, оңалту бойынша іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге және олардың негізінде бәсекеге қабілетті жаңа өндірістер мен технологияларды дамытуға, кәсіпорындарда халықаралық стандарттарға негізделген жаңа өндірістік және басқару технологияларын енгізуге - 640 000 мың теңге;

      жеке меншік отандық және шет елдік капиталдың қатысуымен бірлескен жобаларды жасау және іске асыру бойынша ұйымдастыруға және іс-шараларды жүргізуге - 858 491 мың теңге;

      индустриалдық парктердің инженерлік инфрақұрылымын салу жобаларын жүзеге асыруға - 6 000 000 мың теңге;

      Үй-жайды жалға алу, Компания қызметкерлеріне жалақы төлеу, байланыс қызметіне, Интернетке, ұйымдастыру техникаларын, офис жиһаздарын, кеңсе тауарларын сатып алуға, автокөлік жалдауға және басқа да төлемдер бойынша 501 509 мың теңге сомасында шығыстар көзделген.

      Мемлекеттік кәсіпорындарды қайта құрылымдау, оңалту бойынша іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге және олардың негізінде бәсекеге қабілетті жаңа өндірістер мен технологияларды дамытуға, кәсіпорындарда халықаралық стандарттарға негізделген жаңа өндірістік және басқару технологияларын енгізуге кәсіпорындарды технологиялық қайта жарақтандыруға, Қазақстан Республикасы әділет органдарында қайта тіркеуге бағытталған шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға 640 000 мың теңге мөлшерінде шығыстар болжанып отыр.

      Жеке меншік отандық және шет елдік капиталдың қатысуымен бірлескен жобаларды жасау және іске асыру бойынша іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге көзделген 858 491 мың теңге сомасындағы шығыстар Компанияның бірлескен кәсіпорындардың жарғылық капиталының үлесіне, сондай-ақ бірлескен кәсіпорындар құруға, оларды дамытуға, мониторингіне және басқаруға бағытталған құқықтық, консультациялық, ұйымдастыру және қаржылық іс-шараларына қатысуды көздейді.

      Индустриялық парктердің инженерлік инфрақұрылымдарын салу жобасын жүзеге асыру екі жобаны іске асыруды қамтиды:

      Қарағанды қаласында құны 6 000 миллион теңге Индустриялық парктің құрылысын салу (осы жобаға республикалық бюджеттен қаражат бөлінді);

      Астана қаласында құны 5 000 миллион теңге Индустриялық парктің құрылысын салу (ұсыныстар Республикалық бюджет комиссиясына енгізілді).

      2007 жылдың қорытындысы бойынша Компания 154,07 мың теңге мөлшерінде пайда алуды жоспарлап отыр, бұл ретте Компанияның шығыстары 335,95 мың теңгені құрайды. Компанияның 2007 жылы ғана құрылғанын ескере отырып жыл нәтижелері бойынша шығын 181,88 мың теңге мөлшерінде жоспарланып отыр.

      2007 жылдың нәтижелері бойынша Компания 4,1 млн. теңге мөлшерінде бюджетке салықтар және басқа да төлемдер төлеуді жоспарлап отыр.

2008-2010 жылдарға арналған перспективалар  

       Ескерту. Перспективаларға өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.28  N 395 Қаулысымен.

  "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы"

      "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (бұдан әрі - Компания) компания өз қызметінің негізгі 3 бағытын айқындап отыр:

      компанияның құнын ұлғайту жолымен акционердің экономикалық пайдасын барынша ұлғайту;

      мемлекеттің стратегиялық пайдасын (мүддесін) қамтамасыз ету;

      тиімділігі жоғары мұнай-газ компаниясын құру.

      Компанияның пайым көкжиегіне қол жеткізу оның негізгі элементтерін жетілдіру арқылы басқару жүйесінің тиімділігін арттыру бойынша стратегиялық міндетті шешу жолымен жүзеге асырылатын болады:

      стратегиялық жоспарлау жүйесін;

      басқаруды есепке алу жүйесін;

      бизнес-жоспарлау жүйесін;

      инвестициялық жоспарлау жүйесін;

      еншілес кәсіпорындар үшін мақсаттар қою және олардың қызметінің нәтижелерін бағалау жүйесін;

      персоналдың дәлелдеу және даму жүйесін.

      2008-2010 жылдар кезеңінде Компанияның мұнай өндіруші кәсіпорындарының өндірістік қуаттарын дамыту жер үсті объектілерін салуға, қайта жаңартуға және жаңғыртуға, сенімді әрі өнімділігі жоғары жер асты жабдығын қолдануға, компьютерлік геологиялық модельдер негізінде кен орындарын игеруді бақылаудың тиімділігі жоғары жүйесін құруға саяды.

      Мұнай мен газ конденсатын өндіру көлемі шоғырландырылған көрсеткіштер бойынша 2008 жылы 19,6 млн. тонна, 2009 жылы - 20,2 млн. тонна, 2010 жылы - 20,27 млн. тонна деңгейінде жоспарланып отыр. 2008 - 2010 жылдар кезеңінде мұнай өндірудің есепті өсу қарқыны геологиялық-кәсіпшілік зерттеу деректері мен Өзен кен орнын игерудің ағымдағы жай-күйіне негізделеді.

      Мұнайды магистральды мұнай құбырлары арқылы тасымалдау шоғырландырылған деректер бойынша 2008 жылы 46 млн. тонна көлемінде, 2009 жылы 46,7 млн. тонна, 2010 жылы 47,68 млн. тонна көлемінде жоспарланып отыр. Мұнай тасымалдаудың жоспарланып отырған көлемі нарықтық жағдайлар конъюнктурасы мен көлік жүйелерінің өткізу қабілетін есепке ала отырып, Республикада мұнай өндірудің болжамды деңгейі негізінде айқындалған.

      Шоғырландырылған деректер бойынша 2008 жылы - 4,4 млн. тонна, 2009 жылы - 4,5 млн. тонна, 2010 жылы - 4,2 млн. тонна мұнайды теңіз арқылы тасымалдау жоспарланып отыр.

      Магистральдық газ құбырлары арқылы шоғырландырылған көрсеткіштер бойынша 2008 жылы - 131 млрд. текше м .,  2009 жылы - 133 млрд. текше м., 2010 жылы - 130,89 млрд. текше м. деңгейінде табиғи газ тасымалдау жоспарланып отыр.

      Газ сату көлемі шоғырландырылған көрсеткіштер бойынша 2008 жылы 4,34 млрд. текше м., 2009 жылы - 4,41 млрд. текше м., 2010 жылы - 3,95 млрд. текше м. деңгейінде жоспарланып отыр.

      Көмірсутегі шикізатын өңдеу шоғырландырылған көрсеткіштер бойынша 2008 жылы 5,9 млн. тонна, 2009 жылы - 6,1 млн. тонна, 2010 жылы - 6,23 млн. тонна деңгейінде жоспарланып отыр.

      Компания кірістерінің шоғырландырылған болжамды көрсеткіштері 2008 жылы 1 086,87 млрд. теңге, 2009 жылы - 1 124,19 млрд. теңге, 2010 жылы - 1 124,19 млрд. теңге деңгейінде жоспарланып отыр.

      2008-2010 жылдар кезеңінде шығыстардың шоғырландырылған көрсеткіштері мынадай деңгейде жоспарланып отыр: 2008 жылы - 731,93 млрд. теңге, 2009 жылы - 760,93 млрд. теңге, 2010 жылы - 760,93 млрд. теңге.

      Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша Компания 2008-2010 жылдар кезеңінде мынадай мөлшерде шоғырландырылған таза кіріс алуды жоспарлап отыр: 2008 жылы - 163,81 млрд. теңге, 2009 жылы - 164,26 млрд. теңге және 2010 жылы - 158,3 млрд. теңге.

      2008-2010 жылдар ішінде Компания мемлекеттік бюджетке ірі салық төлеушінің позициясын сақтайды. 2008-2010 жылдар кезеңінде бюджетке болжамды төлемдер 546,34 млн. теңге көлемінде жоспарланып отыр: 2008 жылы - 175,32 млн. теңге, 2009 жылы - 185,51 млн. теңге, 2010 жылы - 160,50 млн. теңге.

"Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом компаниясы" АҚ

      Инвестициялық басымдықтары мен даму бағыты отын-ядролық циклдың барлық сатыларына қатысатын тігінен интеграцияланған компанияны құруға бағдарланған.

      2008-2010 жылдарға арналған жоспарланып отырған кезеңде жаңа өндірістерді құру, негізгі құралдарды одан әрі жаңалау және әлемдік нарықтарда ұстанымын бекіту есебінен жұмыстың тұрақты және серпінді режиміне шығу басым міндет болып табылады.

      2008-2010 жылдарға арналған өндірістік мүмкіндіктер мен әлемдік нарықтарда әрбір өнім бойынша сұранысын сараптай келе, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ (бұдан әрі - Компания) дамудың мынадай басымдықтарын айқындайды:

      Табиғи уран өндірісінде:

      1) қолданыстағы кен орындарында уран өндіру көлемдерін өрістету:

      "Шығыс Мыңқұдық" жылына 1000 тоннаға дейін;

      - Қанжуған кен орнының жылдық өнімділігі жылына 300 тонна, 2010 жылы жобалық қуатына шығуымен;

      2) кен орындарында жаңа кеніштерді салу және кеңейту:

      "Ыңғай" КАМЕКО компаниясымен (Канада) бірлесіп;

      "Мойынқұм" және "Төртқұдық" Кожема-Аревамен (Франция) бірлесіп;

      "Заречное" Ресей Федерациясы Атомминімен және КГРК-мен бірлесіп;

      "Иіркөл" қуаты жылына 750 тонна;

      "Хорасан 1,2" Marubeni корпорациясы құрылтайшысы болып табылатын UrAsia London Limited және Energy Asia бірлесіп, Tokoy Elektrik Power Company (ТЕРСО) және Chubu Elektrik Power Co., Ink, (Chubu) энергетикалық компанияларымен бірлесіп 2014 жылға қарай толық көлеміне шығуымен - жылына 5000 тонна уран;

      "Орталық Мыңқұдық" - қуаты жылына 2000 тонна;

      "Оңтүстік Ыңғай" - қуаты жылына 2000 тонна;

      "Батыс Мыңқұдық" - жапонияның "Сумитомо" және "Кансай Электрик Пауэр Ко., Инк." компанияларымен бірлесіп қуаты жылына 1000 тоннаға дейін 2010 жылға қарай толық өндірістік қуатына шығумен кеніш құрылысын салу;

      "Буденовское" - Ресей Федерациясының Атомминімен бірлесіп жиынтық қуаты жылына 4 000 тонна 2009 жылға қарай толық өндірістік қуатына шығуымен;

      "Семізбай" қуаты жылына 500 тонна;

      3) табиғи уранның химиялық концентратын тотықша-тотыққа дейін қайта өңдеу жөніндегі қуаттарды дамыту.

      "ҮМЗ" АҚ уран өнімін өндіруде:

      1) уран диоксидінің ұнтақтарымен (табиғи байытылған және төмен байытылған) және PWR BWR CANDU реакторларына және Ресейден тыс жерлердегі ресейлік дизайндағы реакторларға арналған отын таблеткаларымен сыртқы нарықтарға (Жапония, Қытай, Еуропа, Оңтүстік Корея, Украина, Канада, АҚШ) шығу;

      2) құрамында уран бар материалдар мен қалпына келтірілген уранды ресейлік дизайндағы реакторларға арналған таблеткаларға дейін қайта өңдеу қызметтері УГФ бар ресейлік уран нарығында өз позициясын сақтау;

      3) құрамында уран бар ашылуы қиын қайталама балқымаларды қайта өңдеудің әлемдік нарығындағы монополист позициясын сақтау;

      4) ХКПУ қайта өңдеу бойынша уранның тотықша-тотыққа дейін тікелей фторлауға жарамды қызмет көрсету рыногында өз позициясын сақтау;

      5) Cameco (Канада) Компаниясының технологиясы бойынша "ҮМЗ" АҚ-да уран гексофторидін конверсиялау бойынша зауыт салу.

      Уран өнімін өндіруде жаңа бағыт Ресей Федерациясының аумағында уранды байыту бойынша зауыт құрылысын салуға қатысумен іске асырылатын болады.

      Бериллий өнімін өндіруде:

      1) Қытай нарығына бастапқы бериллий өнімдерін жеткізуде жетекші позицияларға шығу;

      2) АҚШ нарығында "ҮМЗ" АҚ үлесін ұлғайту;

      3) дәстүрлі нарықта (Ресей, Еуропа) қол жеткен позицияларды нығайту;

      Тантал-ниобий өнімін өндіруде:

      1) өндірісті шикізатпен қамтамасыз ету;

      2) жоғары технологиялық өнімдерді шығару бойынша өндірістерді ұйымдастыру есебінен тантал өндірісі өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру:

      сыйымдылығы жоғары тантал конденсаторлық ұнтақтарын;

      танталдан жасалған өнімнің жетілдірілген түрлерін шығару.

      Энергия ресурстарын өндіруде:

      1) Маңғыстау облысының дамуымен негізделген өңірдің энергия ресурстарына арта түсіп отырған сұранысын қамтамасыз ету;

      2) Энергия ресурстарын өткізудің жаңа рыноктарын жеңіп алу, компанияның коммуналдық қызмет көрсету нарығында позициясын дамыту;

      3) Энергия ресурстарын өндіру және газды тасымалдау бойынша негізгі бизнестің технологиялық, құрылымдық және қаржылық орнықтылығын қамтамасыз ету;

      4) Инновациялық үдерістерді белсендіру, қызмет көрсетудің және ИСО сапа стандарттарының жүйесіне көшуді қоса отырып газ тарату желілерін авариясыз пайдаланудың сапасын жақсартуға бағытталған ғылыми әзірленімдерді пайдалану және жаңа технологияларды енгізу:

      5) өндірісті техникалық қайта жарақтандыруға, негізгі энергетикалық жабдықтарды жаңалауға және жаңғыртуға, сондай-ақ технологияларды жетілдіруге бағытталған инвестициялық бағдарламаны орындау жолымен "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС орнықты дамуын қамтамасыз ету. 
      2008-2010 жылдар кезеңінде мынадай мөлшерлерде: 
      2008 жылы - 64 013,9 млн. теңге; 
      2009 жылы - 70 932,6 млн. теңге; 
      2010 жылы - 90 792,1 млн. теңге шоғырландырылған таза кіріс алу жоспарланып отыр. 
      Бюджетке салықтар сомасы және басқа да міндетті төлемдер 2008 жылы 35 719,0 млн. теңгені, 2009 жылы - 39 874,7 млн. теңгені және 2010 жылы 50 314,5 млн. теңгені құрайды.

"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ

      "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ-тың (бұдан әрі - Компания) қызметінің негізгі мақсаты елдің азық-түліктік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, астық бағасы демпингінің алдын алу, астық өткізу нарықтарын кеңейту.

      Корпорация 2008 жылы 38 158,8 млн. теңге мөлшерінде жалпы кіріс алуды жоспарлап отыр, оның ішінде:

      мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетін кіріс - 8 995,8 млн. теңге;

      меншікті қаржы-шаруашылық қызметінен түсетін кіріс - 29 530,5 млн. теңге.

      2008 жылға арналған жалпы шығыстар 38 205,1 млн. теңге мөлшерінде жоспарланған, оның ішінде:

      мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан болған шығыстар - 8 980,5 млн.теңге;

      меншікті қаржы-шаруашылық қызметінен болған шығыстар - 29 224,6 млн.теңге.

      Корпорация 2008 жылы 321,2 млн. теңге мөлшерінде таза кіріс алуды жоспарлап отыр, оның ішінде меншікті қызметінен түсетін таза кіріс - 305,9 млн. теңгені, мемлекеттік астық ресурстарымен жасалған операциялардан - 15,3 млн. теңгені құрайды.

      2008 жылы акциялардың мемлекеттік пакетіне арналған дивидендтер сомасы Корпорацияның бірден-бір акционерінің шешімі негізінде Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес анықталатын болады.

      Корпорация 2008 жылы барлығы 350 млн. теңге сомасында салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді бюджетке аударуды жоспарлап отыр.

      2009 жылға арналған жалпы кірістер 40 734,6 млн. теңге мөлшерінде жоспарланды, оның ішінде:

      мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетін кіріс - 9 535,5 млн. теңге;

      меншікті қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кіріс - 31 199,1 млн. теңге.

      2009 жылға арналған жалпы шығыстар 40 391,0 млн. теңге мөлшерінде жоспарланды, оның ішінде:

      мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан болған шығыстар - 9 519,3 млн. теңге;

      меншікті қаржы-шаруашылық қызметінен болған шығыстар - 30 871,7 млн. теңге.

      2009 жылы Корпорация 343,6 млн. теңге мөлшерінде таза кіріс алуды жоспарлап отыр, оның ішінде меншікті қызметінен түсетін таза кіріс 327,4 млн. теңгені, мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан - 16,2 млн. теңгені құрайды.

      2009 жылы акциялардың мемлекеттік пакетіне арналған дивидендтер сомасын Корпорацияның бірден-бір акционерінің шешімі негізінде Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес анықталатын болады.

      2009 жылы барлығы 370 млн. теңге мөлшерінде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді бюджетке аудару жоспарланып отыр.

      2010 жылға арналған жалпы кірістер 43 178,7 млн. теңге мөлшерінде жоспарланды, оның ішінде:

      мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетін кіріс - 10 107,7 млн. теңге;

      меншікті қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кіріс - 33 071,0 млн. теңге.

      2010 жылға арналған жалпы шығыстар 42 815,2 млн. теңге мөлшерінде жоспарланды, оның ішінде:

      мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан болған шығыстар - 10 091,2 млн. теңге;

      меншікті қаржы-шаруашылық қызметінен болған шығыстар - 32 724,0 млн. теңге.

      2010 жылы 363,4 млн. теңге мөлшерінде таза кіріс алу жоспарланып отыр, оның ішінде меншікті қызметінен түскен таза кіріс 347,0 млн. теңгені, мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан - 16,5 млн. теңгені құрайды.

      2010 жылы акциялардың мемлекеттік пакетіне арналған дивидендтер сомасы Корпорацияның бірден-бір акционерінің шешімі негізінде Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес анықталатын болады.

      2010 жылы бюджетке аударылатын салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің болжамды сомасы шамамен 391 млн. теңгені құрайды.

      2008-2010 жылдардың болжамды көрсеткіштерін талдағанда 2010 жылы тұтастай Корпорация бойынша таза кірістің 2008 және 2009 жылдармен салыстырғанда тиісінше 13,1 % және 5,8 % өскенін атап көрсету керек. Бұл өсу ең бірінші кезекте, үлкен дәрежедегі болжанып отырған сату бағасының өсуімен, сондай-ақ халықаралық әрі ішкі нарыққа да астық сату көлемінің ұлғаюымен де, сондай-ақ көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын ұйымдастыруға қарыз беруден кірістердің өсуіне де байланысты болып отыр.

"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ

      "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ-ның (бұдан әрі - Компания) стратегиялық мақсаты Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру және дамыту, ақпараттандыру және "электрондық үкімет" инфрақұрылымының жобалық интеграторы функциялары саласында ұлттық оператор функциясын іске асыру болып табылады.

      Компанияның 2008 жылға арналған негізгі мақсаты "электронды үкіметті" құру үшін базалық инфрақұрылымды қалыптастыру мен Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру шеңберінде мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің орнатуына жәрдемдесу болып қала береді.

      2008 жылдан бастап 2010 жыл бойынша кезеңде республикалық бюджеттен тікелей түсімдер болжанып отырған жоқ. "Электрондық үкіметті" қалыптастырудың Мемлекеттік бағдарламасы шеңберіндегі жұмыстардың бәрі шарттық негізде жүзеге асырылады.

      Компанияның 2008 - 2010 жылдарға арналған дамуының аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы қызмет көрсету көлемінің жыл сайынғы өсуін, Компанияның таза кірісінің ұлғаюын көздейді.

      Болжам бойынша таза кірістің сомасы 2008 жылы 43 млн. теңгені, 2009 жылы - 52,6 млн. теңгені, 2010 жылы - 60,5 млн. теңгені құрайды.

      Компания мемлекеттік акциялар пакетіне таза табыстан 30 % мөлшерінде: 
      2008 жылы - 12,9 млн. теңге; 
      2009 жылы - 15,8 млн. теңге; 
      2010 жылы - 18,2 млн. теңге дивиденд төлеуді жоспарлап отыр. 
      Таза кірістің қалған бөлігі өткен жылдардың шығындарын өтеуге жібереді. 
      Компания 2008, 2009 және 2010 жылдары салықтарды және бюджетке басқа да міндетті төлемдерді жылдарға сәйкес түрде 416 млн. теңге, 450 млн. теңге, 476,5 млн. теңге сомасында төлеуді жоспарлап отыр.

"Қазпочта" АҚ

      Коммерциялық мақсаттар

      2008-2010 жылдары негізгі мақсат оларды іргелі орналастыру, техникалық нығайту мен ақпараттық-коммуникациялық және банктік жабдықтармен жарақтандыру жолымен почта байланысы бөлімшелерінің бөлшек желілерін жетілдіруге бағытталған.

      Бұл мына міндеттердің орындалуын болжамдайды:

      деңгейі бойынша күрделі және ақпараттық технологиялық орналастырылуының сапалы негізінде почта-байланыс қызметінің стандарттық тізбесін ұсынуға мүмкіндік беретін қалалық, аудандық және ауылдық деңгейде өңірлік жүйені дамытуға қаржыландыру көздерін жұмылдыру;

      "электрондық үкімет" жүйесіне қосылу үшін, теле- және ақпараттық қызмет көрсетуді, кредиттер мен тұрғын үй жинақтауларын дамыту есебінен почта байланысының жаңадан орналастырылған бөлімшелерінде көрсетілетін қызмет аясын кеңейту;

      ұсынылатын почта-жинақтау қызметінің почта жіберілімдерінің жиілігін облыстық филиалдардан аудан орталықтарына дейін - аптасына 5 ретке дейін, аудан орталықтарынан ауылдық байланыс бөлімшелеріне дейін - аптасына 3 ретке дейін, сондай-ақ өңірлік желілер мен магистралдық бағыттардың оңтайландырылуын көздейтін почта жіберілімдерінің мерзімін тұтастай магистралды бағыттар бойынша "күн+4" дейін ұлғайтуды қоса алғандағы сапасын арттыру.

      2008-2010 жылдары мезеттік почта аударымдары, курьерлік қызмет көрсетулер нарығында және мына іс-шараларды іске асыру жолымен коммуналдық, салықтық және басқа да төлемдердің үлесін ұлғайтуға ерекше назар аударылатын болады:

      Аударым операциялары бойынша - "Почта аударымдары" КИС модулін енгізуді аяқтау жолымен үдерістерді 15,4% дейін автоматтандыру есебінен; ақша аударымдары нарығында бәсекеге қабілетті тарифтерді бекіту; алыс шет елдермен ақша аударымдармен алмасуды кезең-кезеңімен кеңейту.

      Коммуналдық, салықтық және басқа да төлемдер бойынша - белсенді жарнамалық саясат жүргізу жолымен қызмет көрсетуге жаңа корпоративтік клиенттерді тарту есебінен 25% дейін; халық пен заңды тұлғаларға "бір терезе" қағидаты бойынша қызмет көрсету үшін ірі почта байланысы бөлімшелерінде "Электронды кезек" жүйелерін кезең-кезеңімен орнату жолымен ПББ-да қызмет көрсету сапасын арттыру, сондай-ақ барлық облыс және аудан орталықтарында "Төлемдерді қабылдау" КИС модулін енгізу.

      Мерзімді басылымдар бойынша - киоскілік желіні дамыту бойынша жобаны енгізу жолымен 86% дейін.

      Курьерлік қызмет бойынша - ЕМS жөнелтілімдерін қабылдау пункттерін ұлғайту есебінен 17 % дейін; ЕМS жөнелтілімдерін қадағалау жүйесін одан әрі орнату жолымен сапасын арттыру.

      Коммерциялық емес мақсаттар

      "Қазпочта" АҚ көрсететін қызмет аясының кеңдігін, почта байланысы желісінің ауқымдылығын ескере келе корпоративті ақпараттық жүйеге интеграцияланған шығындарды жеке есептеу жүйесін автоматтандыру жолымен деректердің орталықтандырылған бірыңғай базасын кезең-кезеңімен құру жоспарлап отыр.

      2008-2010 жылдары почта байланысы қызметтері бойынша 2007 жылдың күтіліп отырған деңгейіне қатысты төлемдік почта алмасуды 255,9 бірлікке дейін немесе 11,4% ұлғайту жоспарланып отыр.

      2007 жылы мыналар Компания қызметінің аса маңызды көрсеткіштері болып табылады. Жиынтық кірістердің жоспарланып отырған деңгейі 17 051,3 млн. теңгені құрайтын болады, бұл кірістердің почта қызметтерінен 18,7%-ға, қаржы қызметінен 17,6%-ға өсуінің нәтижесінде 2007 жылғыдан 23,3 %-ға жоғары. Жиынтық шығыстар 16 751,2 млн. теңге сомасында жоспарланып отыр, өсім 2007 жылмен салыстырғанда 19,0%-ды құрады. Таза кіріс 300,1 млн. теңгені құрайды, бұл 2007 жылғы көрсеткіштен 3,4%-ға жоғары.

      2009 жылы бұл көрсеткіштер мынадай мөлшерлерде жоспарлануда: жиынтық кіріс - 17 944,6 млн. теңге, жиынтық шығыс - 17 554,5 млн. теңге, таза кіріс - 390,1 млн. теңге.

      2010 жылы жоспарланған таза кіріс - 564,7 млн. теңге.

      Таза кірістің есімі 2008 жылы өткен жылға қарағанда 3,4 % пайыз мөлшерінде, 2009 жылы - 30,0 %, 2010 жылы - 44,8 % жоспарлануда.

"Қазақтелеком" АҚ

      "Қазақтелеком" АҚ-ның (бұдан әрі - Компания) алдағы кезеңде іске асыруы тиіс негізгі мақсаттары - бұл қызметтің барлық түрлерін, ыңғайлы тариф саясатын қолдана отырып әр сегментінде бірегей ұсыныстарды ұстанымдаудың клиенттік бағдарланған компаниясына айналдыру;

      берік және ұзақ мерзімді бәсекелесті инновациялық басымдықтармен бірге Орталық Азия нарығында көшбасшылық ұстанымды сақтау және нығайту;

      әлемнің жетекші операторларының стандарттарына сәйкес келетін халықаралық нарықтың толыққанды ойыншысы болып қалыптасу;

      жоғары рентабельділік пен қаржылық тиімділік есебінен Компанияның инвестициялар үшін тартымдылығын ұлғайту;

      "Қазақтелеком" АҚ-ның акционерлік құнын ұлғайту.

      Болжау деректеріне сәйкес Қоғам бойынша көрсетілетін қызметтердің кірісі 2008 жылы 148 027,3 млн. теңгені, 2009 жылы - 166 194,3 млн. теңгені, 2010 жылы 177 827,9 млн. теңгені құрайды.

      Таза пайда 2008 жылы 28 577,9 млн. теңге, 2009 жылы - 31 029,6 млн. теңге, 2010 жылы - 31 960,5 теңге деңгейінде жоспарланып отыр. Салықтар сомасы мен мемлекеттік бюджетке міндетті басқа да төлемдердің мөлшері 2008 жылы - 25510 млн. теңге, 2009 жылы - 31 465 млн. теңге деңгейінде жоспарланып отыр.

      Компанияның инвестициялық саясатының инновациялық сипаты бар және жетекші әлемдік байланыс өндірісшілерінің ең жаңа технологиялары негізінде осы заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыруға және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ақпараттық ағынның транзитін молайтуға бағытталған.

      Компанияның инвестициялық саясаты телекоммуникациялар желісін жаңарту мен дамытудың мынадай басым бағыттарына негізделген: 
      салынған ұлттық ақпараттық супермагистралдан, жергілікті желілерді цифрландырудан тұратын ұлттық телекоммуникациялық инфрақұрылымды техникалық жетілдіруді жалғастыруға; 
      жергілікті телекоммуникациялар желісін, соның ішінде ауылдық желілерді жаңғырту және дамытуға; 
      деректер беру желісін дамытуға; 
      операциялық қызмет пен бизнесті басқару сапасын арттыруға бағытталған, сондай-ақ жаңа электрондық қызметтерді енгізуге мүмкіндік беретін ақпараттық технологияларды (АТ) дамытуға; 
      коммерциялық жобаларды дамытуға.

"Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" АҚ

      Компанияны дамытудың негізгі мақсаттары:

      жолаушыларды, жүктерді, багажды, жүк-багажды және почта жөнелтілімдерін тасымалдау кезінде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

      саланың сапалы, одан әрі тұрақты дамуды қамтамасыз ететін жаңа ақпараттық және техникалық деңгейге көшуі;

      Қазақстанның транзиттік әлеуетін дамыту жолымен транзиттік тасымалдар көлемін арттыру;

      жүктемесі көп учаскелерді электрлендіруді жүргізу;

      темір жол көлігін одан әрі қайта құрылымдау;

      қаржылық тұрақтылықты нығайту болып табылады.

      Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін Компания мынадай міндеттерді шешуді көздеп отыр:

      негізгі құралдарды жаңарту және жаңғырту;

      барлық ақпарат ағындарын біріктіретін және тасымалдау процесі туралы барлық деректерді шоғырландыратын бірыңғай ақпараттық желі құру;

      өндірістік процестерді автоматтандыру және механикаландыру;

      жүктерді шекаралас елдердің темір жол учаскелерін пайдаланбай ел аумағымен барынша қысқа бағыттар бойынша тасымалдауға мүмкіндік беретін, сондай-ақ табиғи ресурстардың перспективалы кен орындары мен жаңа өндірістік орталықтарды игеру, ұлттық экономиканың ауданаралық көлік байланыстарын ұтымды ету, жаңа көліктік бағыттар мен транзиттік дәліздер құру сияқты маңызды міндеттерін шешу үшін жаңа темір жол желілерін салу;

      қабылдау-өткізу пункттерін жақсарту және дамыту;

      темір жол көлігі саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру;

      ресурстарды ұтымды пайдалана отырып, шығыстарды оңтайландыру.

      Жүк тиеу көлемінің ұлғаюы есебінен болжамды жүк айналымы 2008 жылы 2007 жылдың көрсеткішімен салыстырғанда 3,8%-ға ұлғайып, 205 836 млн. т-км құрайды.

      Жүк тиеу көлемінің ұлғаюы есебінен болжамды жүк айналымы 2009 жылы 2008 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 4%-ға ұлғайып, 214 120 млн. т-км құрайды.

      Болжамды жүк айналымы 2010 жылы 2009 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 3,5 %-ға ұлғайып, 221 651 млн. т-км құрайды.

      Болжамды жолаушылар айналымы 2008 жылы 2007 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 5,9 %-ға ұлғайып, 14 998 млн. т-км құрайды.

      Болжамды жолаушылар айналымы 2009 жылы 2008 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 0,2 %-ға ұлғайып, 15 028 млн. т-км құрайды.

      Болжамды жолаушылар айналымы 2010 жылы 2009 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 0,2 %-ға ұлғайып, 15 058 млн. т-км құрайды.

      Кірістер биылғы жылы 452,1 млрд. теңге сомасында болжануда, 2007 жылғы деңгейге қарағанда өсу - 8,2%, бұл жұмыс көлемінің өсуімен негізделген. Соның ішінде республикалық және жергілікті бюджеттерден субсидия 9,85 млрд. теңге мөлшерінде болжанып отыр (2006 - 2007 жылдар деңгейінде).

      Шығыстар 2008 жылы 417,9 млрд. теңге сомасында болжануда, 2007 жылға қарағанда өсу 7,7%.

      Жиынтық пайда 2008 жылы 21,23 млрд. теңге сомасында болжануда, 2007 жылға қарағанда өсу 12,5%-ды құрайды.

      2009 жылы 499,83 млрд. теңге сомасында кіріс алу болжануда, соның ішінде мемлекеттік субсидиялар - 10,54 млрд. теңге. 2008 жылғы деңгейге қарағанда кірістің болжамды ұлғаюы 10,6%-ды құрайды.

      Шығыстар 2009 жылы 463,69 млрд. теңге сомасында болжануда, 2008 жылға қарағанда өсу - 10,9%.

      Жиынтық пайда 2009 жылы 21,3 млрд. теңге сомасында болжануда, 2008 жылға қарағанда өсу 0,3%.

      2010 жылы барлығы 547,86 млрд. теңге сомасында кіріс алу болжануда, соның ішінде мемлекеттік субсидиялар - 11,28 млрд. теңге. Кірістердің 2009 жылғы деңгейге қарағанда болжамды ұлғаюы 9,6%-ды құрайтын болады.

      Шығыстар 2010 жылы 509,27 млрд. теңге сомасында болжануда, 2009 жылғы деңгейге қарағанда өсу - 9,8%.

      Жиынтық кіріс 2010 жылы 22,94 млрд. теңге сомасында болжануда, 2009 жылғы дейгейге қарағанда өсу - 7,7%.

      Компанияның инвестициялық қызметінің стратегиялық басымдықтарын анықтау мына негізгі қағидаттар базасында жүзеге асырылды:

      еңбек өнімділігінің артуын қамтамасыз ететін прогрессивтік және үнемділігі жоғары инженерлік іс-шараларды енгізу, пайдалану шығыстарын төмендету және қозғалыс қауіпсіздігін арттыру;

      ұсынылып отырған күрделі қаржы салымдарының негізделуіне баға беру;

      инвестициялық жобалардың тиімділігін есептеу;

      оларды енгізу әсері тұтастай республика экономикасының ауқымында бағаланатын жалпы салалық және әлеуметтік мәні бар сипаттағы инвестициялық жобалар.

"Қазақстан инжиниринг" ұлттық компаниясы" АҚ

      "Қазақстан инжиниринг" ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрі - Компания) қызметінің мақсаты шығарылатын өнімді әртараптандыру, кәсіпорындардың станок паркін жаңарту, ішкі нарықты өз өндірісінің өнімдерімен толтыру, инвестициялық және инновациялық жобаларды іске асыру, Компания кәсіпорындарының инвестициялық тартымдылығын арттыруға және стратегиялық инвесторларды іздеуге бағытталған іс-шаралар кешенін жүргізу жолымен, Қазақстан Республикасының қарулы күштері, мұнайгаз, теміржол және басқа да кешендер үшін тауарлар, жұмыстар және қызметтер үлесін ұлғайту және экспортқа бағдарланған өндірісті дамыту болып табылады.

      Көрсетілген мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттерді шешу:

      кәсіпорындардың өндірістік әлеуетін тиімді пайдалану,

      менеджменттің, маркетингтің, қаржылық есепке алудың прогрессивтік әдістерін енгізу;

      мемлекеттік инвестицияларды, сондай-ақ шетелдік, отандық компаниялардың инвестицияларын тарту;

      ИСО 9000 халықаралық стандарты бойынша сапа менеджменті жүйесін енгізу және қолдау;

      франчайзинг және мемлекетаралық, кооперация жүйесі арқылы технологиялар трансферті мақсатында әлемдік машина жасау өнімдерін шығарушыларды тарту;

      ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жұмыстар жүргізу және өнім өткізудің жаңа рыноктарын игере отырып, жаңа жоғары технологиялық өнім түрлерін шығару көзделіп отыр.

      2008 жылы 2007 жылмен салыстырғанда өндірілетін өнімнің көлемін 11386,89 млн. теңгеге ұлғайту жоспарлануда, бұл өткен жылдың деңгейіне қарағанда 102 %-ды құрайды.

      2009 жылы өнім өндіру 13 005,00 млн. теңге көлемінде жоспарлануда, бұл 2008 жылғыға қарағанда 114 %-ды құрайды.

      2010 жылы өндірілетін өнім көлемі 15 740 млн. теңге көлемінде жоспарлануда, бұл 2009 жылғыға қарағанда шамамен 121%-ды құрайды.

      2008-2010 жылдар кезеңінде Компания орташа өсу қарқыны 8-10 % болған жағдайда өзінің кіріс базасын серпінді үдету міндетін қойып отыр. 2008 - 2010 жылдар бөлінісінде Компания кіріс түсіруді жоспарлауда:

      2008 жылы Компания кірісінің деңгейі 14 356,961 млн. теңгеге өседі деп болжануда, бұл 2007 жылдың деңгейіне қарағанда 9 %-ды құрайды;

      2009 жылы Компанияның кіріс базасы 15 949,181 млн. теңге деңгейіне жететін болады, бұл 2008 жылғы өсудің 11%-н құрайды;

      2010 жылы Компания кірісінің деңгейі 17 544,00 млн. теңгеге өседі, бұл 2008 жылғы деңгейге қарағанда 10%-ды құрайды.

      Компания кірісінің өсуі мұнайгаз, теміржол кәсіпорындарының және құрылыс кешендерінің Компания өнімдеріне қажетсінулерінің артуымен, сондай-ақ әскери өнімдерді өндіру және өткізу көлемінің ұлғаюы есебімен шартты байланысты.

      Қойылған өндірістік міндетті іске асыру үшін Компания 2008 - 2010 жылдар кезеңінде мына шығыстарды жоспарлап отыр:

      2008 жылы шығыстар 13 566,2 млн. теңге сомасында жоспарлануда, бұл 2007 жылғыға қарағанда 8,4 % өсуді құрайды;

      2009 жылы - 15 113,52 млн. теңге сомасына, бұл 2008 жылғыға қарағанда 11,4% өсуді құрайды;

      2010 жылы - 16 170,91 млн. теңге сомасына, бұл 2009 жылғыға қарағанда 7% өсуді құрайды;

      2008 - 2010 жылдар кезеңіне арналған жоспарланып отырған шығыстардың өсуі "Жарнама мен маркетинг жүргізу", "Демеушілік (қайырылымдылық) көмек", "Компания персоналының біліктілігін жоғарылату және үйрету" сияқты баптар есебінен жалпы және әкімшілік шығыстардың жоспарлы шығасыларының ұлғаюымен байланысты болып отыр.

      2008 жылы Компанияның таза кірісі 690,76 млн. теңге мөлшерінде (2007 жылға қарағанда өсу 1,4%), 2009 жылы - 735,66 млн. теңге (2007 жылға қарағанда өсу 6,5 %), 2010 жылы - 812,54 млн. теңге (2009 жылға өсу - 10,4 %).

      Жоспарланатын кезеңде таза кірістің өсуі 2006 жылдан бастап кірістілік деңгейі жоғары бірқатар инвестициялық жобаларды енгізумен, сондай-ақ Компанияға жарғылық капиталын төлеуге берілген Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің пайдаланылмайтын қару-жарағы мен әскери техникасын Компания кәсіпорындарының іске асыруына негізделген.

      Компания 2008 - 2010 жылдар үшін бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді мынадай көлемде аударуды жоспарлап отыр: 
      2008 жылы - 1 795,4 млн. теңге; 
      2009 жылы - 1 936,9 млн. теңге; 
      2010 жылы - 2 043,7 млн. теңге. 
      Инвестициялық саясаттың 2008-2010 жылдарға арналған негізгі бағыттары шеңберінде Компания кәсіпорындарының инвестициялық бағдарламасы жалпы сомасы 7 039,70 млн. теңгеге инвестиция тартуды көздеп отыр, оның ішінде: 
      мұнай-газ кешені үшін жабдықтар өндіруге - 258,90 млн. теңге; 
      көлік машиналарын жасау саласында өнім өндіруге - 3 555,60 млн. теңге; 
      электр техникалық және энергетикалық мақсаттағы өнім өндіруге - 704,00 млн. теңге; 
      тау-кен машиналарын жасау саласында өнім өндіруге - 541,20 млн. теңге; 
      арнайы және қосарлы мақсаттағы өнімнің жаңа түрлерін өндіруді игеруге - 1 980,00 млн. теңге.

"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" АҚ

      Энергия өндіретін кәсіпорындарды, электр желілік компанияларды дамыту, қолданыстағы электр желілерін дамытуға бағытталған іс-шаралар өткізу тұтынушыларды энергиямен жабдықтаудың сапасы мен сенімділігін арттыру бәсекелі ортаны дамытуды қамтамасыз етуге, Республика экономикасының электр энергиясымен өзін өзі қамтамасыз етуіне қол жеткізуге және соның нәтижесінде елдің ұлттық қауіпсіздігінің бір бөлігі ретінде энергетикалық тәуелсіздігіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Осы мақсатта Компания:

      1. Компанияның көлік жүйесін оңалтуға және энергия жүйесінің диспетчерлік басқарылуын жетілдіруге бағытталған ұлттық электр желісі (бұдан әрі - ҰЭЖ) жаңғырту жобасын іске асыруды аяқтауды;

      2. қазіргі транзиттің сенімділігін арттыруға, сондай-ақ Оңтүстік Қазақстанда электр энергиясы мен қуаттардың тапшылығын жабуға мүмкіндік беретін "Қазақстанның Солтүстігі - Оңтүстігі" транзиті 500 кВ екінші электр тарату желісінің құрылысы, 500 кВ "Алма" кіші электр станциясының құрылысы жобасын іске асыруды қоса алғанда, ҰЭЖ-ні одан әрі дамытуды қамтамасыз етуді;

      3. ҰЭЖ жаңғырту жобасы мен "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" жобасын іске асыру үшін тартылған қарыз қаражаттары бойынша Компанияның міндеттемелерді орындауын қамтамасыз етуді;

      4. Қоғамның теңгеріміндегі электр желілік объектілерді жөндеу мен пайдалану жөнінде қажетті жұмыстарды жүргізуді, сондай-ақ жабдықтардың ескіргендерін жаңартуға және жаңа жабдық орнатуға қажетті инвестицияларды жүзеге асыруды;

      5. нарықтық қатынастарды дамытуға ықпал етуді;

      6. компанияның шығынсыз қызметін қамтамасыз етуді жоспарлап отыр.

      Алға қойылған міндеттерді шешу үшін Компания:

      1. Компанияның және Қазақстан Республикасының Біртұтас энергетикалық жүйесінің (бұдан әрі - БЭЖ) басқару құрылымын жетілдіру, электр желілерін дамыту, БЭЖ-нің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жаңа осы заманғы технологияларды енгізу, ұсынылатын қызметтердің сапасы мен Қазақстан Республикасының БЭЖ-нің жұмыс істеу сенімділігін арттыру жөнінде жұмыстар жүргізу.

      2. "Электр энергетикасы туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес электр энергетикасы саласындағы нарықтық қатынастарды одан әрі дамытуға бағытталған нормативтік құқықтық кесімдер әзірлеуге қатысу.

      3. "Қазақстанның Солтүстігі - Оңтүстігі" транзитінің 500 кВ екінші электр беру желісін салуды жүзеге асыру;

      4. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігімен бірлесе отырып, тарифтік әдіснаманы жетілдіру жөніндегі жұмысты жалғастыру.

      Қазақстан Республикасында тұтынудың өсуіне байланысты 2008 - 2010 жылдары техникалық диспетчерлендіру жөніндегі қызметтердің келемін 2008 жылы 72,21 млрд. кВт. сағатқа, 2009 жылы 75,82 млрд. кВт. сағатқа және 2010 жылы 78,0 млрд. кВт. сағатқа жыл сайын ұлғайту жоспарланып отыр.

      Электр энергиясын Компанияның желілері бойынша беру көлемі 2008 жылы 34,0 млрд. кВт.сағат мөлшерінде жоспарланып отыр, 2009 жылы Компанияның желілері бойынша беру көлемі 34,7 млрд. кВт.сағат және 2010 жылы 35,3 млрд. кВт.сағат көлемінде жоспарланады.

      Қызметтердің болжанатын көлеміне сәйкес, сондай-ақ қызметтердің реттелетін түрлеріне арналған тарифтердің жоспарланатын өсуін ескере отырып, Компания 2008 - 2010 жылдары: 
      2008 жылы - 2,3 млрд. теңге; 
      2009 жылы - 2,7 млрд. теңге; 
      2010 жылы - 3,7 млрд. теңге мөлшерінде таза кіріс алуды жоспарлап отыр.

"Қазақ ақпарат агенттігі" ұлттық компаниясы" АҚ

      "Қазақ ақпарат агенттігі" ұлттық компаниясы" АҚ-ты (бұдан әрі - Компания) дамытудың мақсаты - ұлттық қана емес сонымен бірге өңірлік те (орталық-азия немесе каспий) масштабқа ие қуатты, тармақталған және жедел ақпараттық агенттікті қалыптастыру болып табылады.

      Компанияның 2008-2010 жылдардағы кезеңге арналған стратегиялық мақсаты Қазақстан Республикасы және Орталық Азия елдері мен Каспий өңірінің ақпараттық қажеттіліктерін қамтамасыз ететін, ақпаратты алу, беру және өңдеу саласында жоғары ақпараттық технологияларды қолдана отырып жұмыс істейтін мықты тілшілер қосыны бар ақпараттық-талдау агенттігін қалыптастыру болып табылады.

      Компанияның 2008 жылға арналған негізгі мақсаты ақпараттық сипаттағы хабарлар қалыптастыру мен таратудың сандық және сапалық көрсеткіштерін жақсарту болып табылады.

      Соның ішінде:

      Компанияның нарықтағы үлесін проценттік қатынаста 5%-ға дейін жеткізу;

      ақпараттық өнімдер көлемін А2 форматын 7 500 бетіне дейін ұлғайту.

      Мыналар Компанияның алдағы кезеңге арналған міндеттері болып табылады:

      1) дамудың бизнес-бағдарлық стратегиясын қалыптастыру және іске асыру;

      2) ақпараттық өнімнің бәсекелестік қабілетін арттыру;

      3) ақпараттық және техникалық инфрақұрылымды жетілдіру;

      4) ақпараттық материалдардың сапасын жақсарту;

      5) Қазақстанның резиденттеріне және шетелдік тұтынушыларға жаңалықтар ақпаратын жеткізуді жедел әрі толық ауқымды сервиспен қамтамасыз ету;

      6) тілшілер қосынын кеңейту, сондай-ақ республика ішіндегі және шет елдердегі тілшілер қосындарының қызметін жақсарту үшін жағдай жасау;

      7) Компания қызметінің қаржылық-экономикалық көрсеткіштерін жетілдіру;

      2008 жылы 263 920 мың теңге деңгейінде жалпы кіріс алу жоспарлануда, 2009 жылы - 279 755 мың теңге, 2010 жылы - 296 541 мың теңге, шығыстар тиісінше - 257 663 мың теңгені, 267 644 мың теңгені және 287 486 мың теңгені құрайды. Көрсетілген кезеңдегі Компания кірістерінің негізгі көзі ақпараттық өнімдер шығару болып табылмақ.

      Қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижелері бойынша Компания мынадай таза кіріс алуды көзделіп отыр: 
      2008 жылы - 4 380 мың теңге; 
      2009 жылы - 8 478 мың теңге; 
      2010 жылы - 6 338 мың теңге; 
      2008, 2009 және 2010 жылдары Компания акциялардың мемлекеттік пакеттеріне жылдар бойынша тиісінше 219 мың теңге, 424 мың теңге және 317 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төлеуді жоспарлап отыр. 
      Осы кезеңде Компания бюджетке салықтар мен басқа төлемдер түрінде мынадай мөлшердегі аударымдар көлемін жоспарлап отыр: 2008 жылы - 92 044 мың теңге, 2009 жылы - 99 241 мың теңге, 2010 жылы - 99 241 теңге.

"Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ

      2007 - 2009 жылдары Компанияның қызметін қаржыландыру көздерін, соның ішінде кредиттер тарту есебінен әртараптандыру жоспарлануда. Даму институттарынан, атап айтқанда Қазақстан Даму Банкінен, Ұлттық инновациялық қордан, ұлттық инвестициялық қордан, Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығынан қосымша инвестициялар тарту көзделеді.

      Сонымен бірге, шығыстарды бөлуді біріккен кәсіпорындар құру, соның ішінде шетелдік серіктестермен бірге, жолымен жобаларды іске асыру нұсқасы қарастырылуда, бұл қазақстандық көздерге түсетін қаржы жүгі мен тәуекелді азайтып қана қоймай, үздік өндірістік және басқару технологияларын тартуға, қызметтердің әлемдік нарығына шығуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

      Компанияның жалпы кірістері 2008, 2009 және 2010 жылдары 14 358 млн. теңге, 32 693 млн. теңге және 7 092 млн. теңге деңгейінде жоспарланып отыр.

      Компанияның жалпы шығыстары 12 134 млн. теңге, 25 103 млн. теңге және 4 784 млн. теңге мөлшерінде жоспарлануда.

      2008, 2009 және 2010 жылдардың қорытындылары бойынша Компания 2 224 млн. теңге, 7 591 млн. теңге және 2 307 млн. теңге мөлшерінде таза пайда алуды жоспарлауда.

      2008-2010 жылдары Компания мемлекеттік бюджетке мынадай төлемдерді салықтар мен бюджетке басқа да төлемдерді төлеуді жоспарлады: 
      2008 жыл - 174 966 мың теңге; 
      2009 жыл - 189 539 мың теңге; 
      2010 жыл - 202 804 мың теңге.

"Kazsatnet" ұлттық компаниясы" АҚ

      "Kazsatnet" ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрі - Компания) құрудағы негізгі мақсат байланыс пен таратудың ұлттық спутниктік жүйесін дамыту болып табылады. Компанияның жоспарлы кезеңге арналған мақсаты Қазақстан Республикасының МО БКО құру.

      Осыған байланысты Компанияның алдындағы 2008-2010 жылдарға арналған негізгі міндеттері:

      МО БКО-ны, соның ішінде спутниктік сегментті құру жобаларын басқару;

      МО БКО құру, МО БКО-ға әкімшілік және жүйелік-техникалық қызмет көрсету, мемлекеттік органдарды телекоммуникациялық қызметтердің барлық аясымен қамтамасыз ету болып табылады.

      Мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай іс-шараларды орындау қажет:

      МО БКО құру жобасын іске асыру және "электрондық үкіметті" дамыту жөніндегі жүргізіліп жатқан мемлекеттік саясат шеңберінде телекоммуникациялық қызметтердің барлық түрлерін ұсыну;

      құрылған мультисервистік желі инфрақұрылымының мониторингі мен техникалық қызмет көрсетуі үшін қажетті жағдайлар жасау;

      әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешуге және ақпаратты қорғаудың бірыңғай саясатын қамтамасыз етуге бағытталған тиімділігі жоғары ақпараттық технологиялар жасау;

      деректер беру саласында ғылымды қажет ететін технологиялар жасау бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;

      жеке және заңды тұлғалардың жалпыға бірдей қол жетімді мемлекеттік ақпараттық ресурстарға қол жеткізуі үшін техникалық жағдайлар ұйымдастыруды қамтамасыз ету;

      байланыстың ұлттық спутниктік жүйесі саласындағы жобаларды басқару;

      ұлттық қауіпсіздік саласындағы ақпараттық жүйелер мен өзге де ақпараттық өнімдерді жобалау, тарату және пайдалану;

      ақпараттандыру және телекоммуникация саласындағы стандарттар жобаларын әзірлеуге қатысу;

      спутниктік, ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар саласындағы оқу және кастинг.

      2008 жылдан бастап 2010 жылға дейінгі кезеңде Компанияның шығыстары 25 626,9 млн. теңге көлемінде болжануда, соның ішінде: 2008 жылы - 8 591,0 млн. теңге, 2009 жылы- 8 717,2 млн. теңге, 2010 жылы - 8 318,7 млн. теңге.

      Компанияның болжамды шығыстарының көздері мен қаржыландыру көлемі республикалық бюджет пен өзге де көздер түсімдерінен болжануда.

      Қаржылық қызмет нәтижелері, алдымен Компанияның жұмыс істеуінің негізгі индикаторы болып табылатын экономикалық көрсеткіштерден көрінетін болады.

      Әдетте, негізгі қаражатқа қаржы салу қызметтің қаржылық нәтижелеріне жан-жақты және көп қырлы әсер етеді - Компания бюджетінің шығыс бөлігін ұлғайту, бюджеттің кіріс бөлігіне түсімдер болжанбайды, өйткені Компанияның қызметі мемлекеттік органдарға қызметтер көрсетуге бағытталатын болады, болжанған кезеңде коммерциялық қызмет көрсету қарастырылмайды.

      Осы кезеңце Компанияның зиянды қызметін жоспарлау Компанияның жаңа қалыптаса бастауына, сондай-ақ МО БКО-ны құру тек 2011 жылы аяқталатынына байланысты көрсетілетін қызметтер көлемінің жеткілікті болуымен түсіндіріледі.

      2008- 2010 жылдар кезеңінде бюджетке салықтар мен өзге де міндетті төлемдердің жалпы сомасы 1 210,7 млн. теңге сомасында жоспарлануда, соның ішінде 2008 жылы 226,1 млн. теңге, 2009 жылы - 386,3 млн. теңге, 2010 жылы - 598,3 млн. теңге.

"Сарыарқа" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық 
компаниясы" АҚ

      "Сарыарқа" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ-ның (бұдан әрі - Компания) стратегиялық мақсаты - тауарлар мен қызметтер шығару, сонымен бірге пайдалы қазбаларды өндіру мен қайта өңдеу жөніндегі жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды кеңейтуге, қайта жаңартуға және техникалық қайта жарақтандыруға, сондай-ақ жаңаларын құруға бағытталған өзін ақтайтын және тиімді инвестициялық жобаларды қаржыландыру жолымен мемлекеттік активтерді тиімді басқаруды арттыру болып табылады.

      Компанияның 2008 жылға арналған мақсаты активтерді заңды тұлғалардың жарғылық капиталына үлес ретінде тиімді пайдалану жолымен Компанияның шығынсыздығына қол жеткізу болып табылады.

      Көрсетілген мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттерді шешу көзделеді:

      компанияның бизнес-жоспарының шығыс бөлігін әзірлеу;

      компания активтерін есептей отырып кіріс көздерін айқындау;

      еншілес компаниялардың стратегиялары мен бизнес-жоспарларын әзірлеу;

      компанияны және оның еншілес құрылымдарын корпоративтік басқару жүйесін жасау;

      компанияның шоғырландырылған бизнес-жоспарларын әзірлеу;

      компанияның инвестициялық жобаларға қатысу шарттарын әзірлеу;

      қолда бар активтерді пайдалана отырып инвестициялық жобаларды іске асыру;

      компанияның жиынтық кірісін алу.

      2008 жылы Компания жарғылық капиталды республикалық бюджет қаражаты есебінен 3 000 млн. теңге мөлшерінде ұлғайтуды жоспарлап отыр, соның ішінде:

      2 000 млн. теңге Астана қаласында "Жаңа өнеркәсіп аймағының (индустриялық парк) инфрақұрылымын салуға";

      1 000 млн. теңге жеке отандық және шетелдік капиталдың қатысуымен біріккен инвестициялық жобаларды іске асыруға.

      Компания 2008-2010 жылдар кезеңінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі инвестициялық жобаларға қатысуы үшін 20 кен орны объектісі бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын алуды жоспарлауда.

      Компанияның кірістері 2008 жылы - 2 137,85 млн. теңгеге, 2009 жылы - 2 807,72 млн. теңгеге және 2010 жылы - 3 429,36 млн. теңгеге жоспарлануда.

      Шығыстар 2008, 2009 және 2010 жылдары тиісінше 254,99 млн. теңге, 270,29 млн. теңге және 286,51 млн. теңге деңгейінде жоспарланды.

      2008 жылдың қорытындылары бойынша Компания 1 318 млн. теңге мөлшерінде таза кіріс алуды жоспарлап отыр, соның 50%-н республикалық бюджетке аудару жоспарлануда.

      2009 және 2010 жылдары таза кіріс жылдар бойынша тиісінше 1 772,00 млн. теңге және 2 200,00 млн. теңге көлемінде жоспарланды, оның 50%-ы акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивиденд ретінде төленетін болады.

       Ұлттық компанияларды дамытудың 2008-2010 жылдарға
             арналған негізгі көрсеткіштері  

       Ескерту. Перспективаларға өзгерту енгізілді - Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2008.04.28  N 395 Қаулысымен.

Орташа айлық жалақының көрсеткіштері (мың теңге)

 

Компаниялардың атауы

 

2006

ж.

факт

 

2007 ж.

бағалау

 

2008

ж.

бол-

жам

 

2009 ж.

болжам

 

2010 ж.

болжам

 

"KEGOC" АҚ

 

67,10

 

68,80

 

72,30

 

76,10

 

81,40

 

"ҚазМұнайГаз" АҚ

 

138,60

 

148,90

 

152,10

 

154,36

 

154,36

 

"Қазатомөнеркәсіп"

АҚ

 

71,78

 

89,80

 

94,86

 

99,62

 

104,14

 

"Қазақтелеком" АҚ

 

60,04

 

77,19

 

83,56

 

88,22

 

94,39

 

"Қазпочта" АҚ

 

32,80

 

33,80

 

49,04

 

52,34

 

54,34

 

"Қазақстан темір

жолы" АҚ

 

54,37

 

61,5

 

67,91

 

74,95

 

82,30

 

"Ұлттық ақпараттық

технологиялар" АҚ

 

93,23

 

117,03

 

123,2

2

 

133,08

 

142,39

 

"Азық-түлік

корпорациясы" АҚ

 

132,0

0

 

146,00

 

157,0

0

 

163,00

 

170,00

 

"Қазақпарат" АҚ

 

72,26

 

83,33

 

73,19

 

80,51

 

88,56

 

"Қазақстан

инжинирингі" ҰК" АҚ

 

31,92

 

40,44

 

42,49

 

47,08

 

54,55

 

"Қазақстан Ғарыш
Сапары" ҰК" АҚ

 

119,0

0

 

159,00

 

326,0

0

 

404,00

 

425,00

 

"Kazsatnet" ҰК" АҚ

 

109,0

 

226,00

 

270,0

0

 

331,00

 

393,00

 

"Сарыарқа" ӘКК" АҚ

 

-

 

209,89

 

237,8

6

 

252,13

 

267,26

 

Қызметкерлердің саны (адам)

 

Компаниялардың атауы

 

2006

ж.

факт

 

2007 ж.

баға-

лау

 

2008

ж.

бол-

жам

 

2009 ж.

болжам

 

2010 ж.

болжам

 

"KEGOC" АҚ

 

3933

 

4013

 

4095

 

4095

 

4095

 

"ҚазМұнайГаз" АҚ

 

32617

 

33911

 

34274

 

34338

 

34338

 

"Қазатомөнеркәсіп"

АҚ

 

18796

 

21786

 

23631

 

24757

 

25290

 

"Қазақтелеком" АҚ

 

32836

 

31806

 

31440

 

34864

 

31864

 

"Қазпочта" АҚ

 

16193

 

17240

 

16947

 

16774

 

16774

 

"Қазақстан темір

жолы" АҚ

 

13537

6

 

138514

 

13907

01

 

139682

 

140238

 

"Ұлттық ақпараттық

технологиялар" АҚ

 

434

 

670

 

700

 

730

 

760

 

"Азық-түлік

корпорациясы" АҚ

 

340

 

340

 

350

 

360

 

370

 

"Қазақпарат" АҚ

 

126

 

130

 

154

 

154

 

154

 

"Қазақстан

инжинирингі" ҰК" АҚ

 

5117

 

5302

 

5383

 

5383

 

5521

 

"Қазақстан Ғарыш
Сапары" ҰК" АҚ

 

263

 

356

 

522

 

556

 

540

 

"Kazsatnet" ҰК" АҚ

 

19

 

157

 

169

 

17

 

181

 

"Сарыарқа" ӘКК" АҚ

 

-

 

58

 

58

 

58

 

58

 

Жиыны

 

24605

0

 

254283

 

2567

94

 

258906

 

260183

 

    

Жалақы қоры (млн. теңге)

 

Компаниялардың атауы

 

2006

ж.

факт

 

2007 ж.

баға-

лау

 

2008

ж.

бол-

жам

 

2009 ж.

болжам

 

2010 ж.

болжам

 

"KEGOC" АҚ

 

3123,

30

 

3314,

05

 

3551,

40

 

3737,15

 

3998,75

 

"ҚазМұнайГаз" АҚ

 

4928

1,00

 

60561,

60

 

62543,

84

 

63603,

17

 

63603,

17

 

"Қазатомөнеркәсіп"

АҚ

 

1618

9,54

 

23476,

80

 

26899,

40

 

29596,

80

 

31604,

20

 

"Қазақтелеком" АҚ

 

2365

5,23

 

29462,

68

 

31525,

07

 

33731,

82

 

36093,

05

 

"Қазпочта" АҚ

 

6679,

86

 

7156,

67

 

10236,

17

 

10814,

67

 

10814,

67

 

"Қазақстан темір

жолы" АҚ

 

8833

0,00

 

10222

2,00

 

11332

3,00

 

12562

4,00

 

13849

4,00

 

"Ұлттық ақпараттық

технологиялар" АҚ

 

485,54

 

940,95

 

1035,04

 

1165,75

 

1298,62

 

"Азық-түлік

корпорациясы" АҚ

 

539,98

 

597,61

 

658,48

 

704,57

 

753,89

 

"Қазақпарат" АҚ

 

109,25

 

130,00

 

135,26

 

148,79

 

163,67

 

"Қазақстан

инжинирингі" ҰК" АҚ

 

1959,

99

 

2572,

95

 

2744,68

 

3119,14

 

3614,05

 

"Қазақстан Ғарыш
Сапары" ҰК" АҚ

 

376,7

5

 

677,70

 

1020,53

 

1347,88

 

1377,56

 

"Kazsatnet" ҰК" АҚ

 

2,06

 

425,34

 

548,06

 

687,90

 

854,65

 

"Сарыарқа" ӘКК" АҚ

 

-

 

133,91

 

165,55

 

175,48

 

186,01

 

Жиыны

 

1907

32,8

 

231672

 

254386

 

274457,

12

 

292856,

24

 

    

Негізгі қызметтен түсетін кіріс (млн. теңге)

 

Компаниялардың атауы

 

2006 ж.

факт

 

2007 ж.

бағалау

 

2008 ж.

болжам

 

2009 ж.

болжам

 

2010 ж.

болжам

 

"KEGOC" АҚ

 

22033,63

 

23394,03

 

25693,65

 

28571,75

 

31555,85

 

"ҚазМұнайГаз" АҚ

 

11459

43,45

 

93920

7,60

 

10803

02,19

 

111860

3,32

 

111860

3,32

 

"Қазатомөнеркәсіп"

АҚ

 

86220,00

 

130190,

10

 

152352,

00

 

182090,

60

 

204590,

70

 

"Қазақтелеком" АҚ

 

113912,

57

 

127804,

25

 

148027,

35

 

166194,

30

 

177827,

90

 

"Қазпочта" АҚ

 

11860,63

 

13465,64

 

16125,54

 

16914,41

 

16914,41

 

"Қазақстан темір

жолы" АҚ

 

382596,

00

 

417686,

00

 

452103,

00

 

499830,

00

 

547858,

00

 

"Ұлттық ақпараттық

технологиялар" АҚ

 

867,22

 

1575,57

 

1720,71

 

1831,27

 

1956,25

 

"Азық-түлік

корпорациясы" АҚ

 

22393,20

 

34382,35

 

35949,75

 

38385,27

 

40688,38

 

"Қазақпарат" АҚ

 

216,20

 

251,30

 

263,92

 

279,76

 

296,54

 

"Қазақстан

инжинирингі" ҰК" АҚ

 

8475,42

 

10882,38

 

12740,09

 

13224,46

 

14811,44

 

"Қазақстан Ғарыш
Сапары" ҰК" АҚ

 

1252,81

 

1274,74

 

13507,14

 

31194,43

 

6596,62

 

"Kazsatnet" ҰК" АҚ

 

0,02

 

0,15

 

0,45

 

0,63

 

0,82

 

"Сарыарқа" ӘКК" АҚ

 

-

 

-

 

2137,85

 

2801,72

 

3429,36

 

Жиыны

 

1795771,15

 

1700117,11

 

1940923,64

 

2099921,92

 

2165129,59

 

Таза пайда (млн. теңге)

 

Компаниялардың атауы

 

2006 ж.

факт

 

2007 ж.

бағалау

 

2008 ж.

болжам

 

2009 ж.

болжам

 

2010 ж.

болжам

 

"KEGOC" АҚ

 

818,02

 

761,13

 

2250,67

 

2746,84

 

3680,00

 

"ҚазМұнайГаз" АҚ

 

245685,

65

 

145517,01

 

163810,92

 

164259,64

 

158300,00

 

"Қазатомөнеркәсіп"

АҚ

 

57751,20

 

41407,10

 

64013,90

 

70663,70

 

86945,90

 

"Қазақтелеком" АҚ

 

35259,19

 

28409,13

 

28577,99

 

31029,64

 

31960,53

 

"Қазпочта" АҚ

 

275,66

 

290,10

 

300,06

 

390,07

 

564,70

 

"Қазақстан темір

жолы" АҚ

 

22446,00

 

18859,00

 

21227,00

 

21299,00

 

22937,00

 

"Ұлттық ақпараттық

технологиялар" АҚ

 

31,22

 

32,34

 

42,96

 

52,56

 

60,54

 

"Азық-түлік

корпорациясы" АҚ

 

253,83

 

275,68

 

321,27

 

343,61

 

363,43

 

"Қазақпарат" АҚ

 

-9,47

 

14,31

 

4,38

 

8,48

 

6,34

 

"Қазақстан

инжинирингі" ҰК" АҚ

 

151,86

 

681,05

 

690,76

 

735,66

 

812,54

 

"Қазақстан Ғарыш
Сапары" ҰК" АҚ

 

155,22

 

237,81

 

2224,32

 

7590,60

 

2307,39

 

"Kazsatnet" ҰК" АҚ

 

-7,81

 

-1381,83

 

-2617,74

 

-3849,87

 

-5060,53

 

"Сарыарқа" ӘКК" АҚ

 

-

 

-181,88

 

1318,00

 

1772,00

 

2200,00

 

Жиыны

 

362810,

57

 

234920,95

 

282164,49

 

297041,93

 

305077,84

 

Дивидендтер (млн. теңге)

 

Компаниялардың атауы

 

2006 ж.

факт

 

2007 ж.

бағалау

 

2008 ж.

болжам

 

2009 ж.

болжам

 

2010 ж.

болжам

 

"KEGOC" АҚ

 

ұлттық компанияларды мемлекеттік акциялар

пакеті "Самұрық" мемлекеттік активтерді

басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" АҚ

жарғылық капиталына төлеуге берілген

 

"ҚазМұнайГаз" АҚ

 

"Қазақстан темір

жолы" АҚ

 

"Қазпочта" АҚ

 

"Қазақтелеком" АҚ

 

"Қазақстан

инжинирингі" ҰК" АҚ

 

"Қазатомөнеркәсіп"

АҚ

 

390,74

 

1508,00

 

2119,10

 

1774,40

 

1842,20

 

"Ұлттық ақпараттық

технологиялар" АҚ

 

9,37

 

9,70

 

ұлттық компанияларды

мемлекеттік акциялар

пакеті "Самғау"

ұлттық ғылыми-технологиялық

холдингі" АҚ жарғылық

капиталына төлеуге

берілген 

"Азық-түлік

корпорациясы" АҚ

 

121,24

 

130,45

 

ұлттық компанияларды

мемлекеттік акциялар

пакеті "ҚазАгро" ұлттық

холдингі" АҚ жарғылық

капиталына төлеуге

берілген 

"Қазақпарат" АҚ

 

-

 

0,72

 

0,22

 

0,42

 

0,31

 

"Қазақстан Ғарыш
Сапары" ҰК" АҚ

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

"Kazsatnet" ҰК" АҚ

 

    

    

ұлттық компанияларды

мемлекеттік акциялар

пакеті "Самғау" ұлттық

ғылыми-технологиялық

холдингі" АҚ жарғылық

капиталына төлеуге берілген

 

"Сарыарқа" ӘКК" АҚ

 

-

 

-

 

659,00

 

886,00

 

1100,00

 

Жиыны

 

521,35

 

1648,87

 

2791,21

 

2676,59

 

2960,68

 

Инвестициялар (млн. теңге)

 

Компаниялардың атауы

 

2006 ж.

факт

 

2007 ж.

бағалау

 

2008 ж.

болжам

 

2009 ж.

болжам

 

2010 ж.

болжам

 

"KEGOC" АҚ

 

7120,60

 

13838,80

 

32178,60

 

23304,90

 

10500,00

 

"ҚазМұнайГаз" АҚ

 

150370,

00

 

239891,

09

 

228403,

19

 

157791,

56

 

157791,

56

 

"Қазатомөнеркәсіп"

АҚ

 

28208,50

 

162655,

40

 

70770,60

 

51941,90

 

20696,40

 

"Қазақтелеком" АҚ

 

38807,70

 

56271,50

 

36586,62

 

38726,06

 

59577,00

 

"Қазпочта" АҚ

 

2114,10

 

5069,32

 

2858,70

 

2752,00

 

1627,50

 

"Қазақстан темір

жолы" АҚ

 

76523,00

 

140980,00

 

82170,00

 

82765,00

 

86590,00

 

"Ұлттық ақпараттық

технологиялар" АҚ 

35,14

 

120,00

 

100,00

 

80,00

 

100,00

 

"Азық-түлік

корпорациясы" АҚ 

5273,63

 

1010,50

 

30027,24

 

26801,33

 

318,33

 

"Қазақпарат" АҚ

-

-

"Қазақстан

инжинирингі" ҰК" АҚ 

343,20

 

170,00

 

258,00

 

320,00

 

350,00

 

"Қазақстан Ғарыш
Сапары" ҰК" АҚ

 

287,88

 

473,90

 

19051,56

 

13335,03

 

3915,06

 

"Kazsatnet" ҰК" АҚ

 

1425,00

 

4880,68

 

8590,99

 

8717,22

 

8318,73

 

"Сарыарқа" ӘКК" АҚ

 

-

 

8000,00

 

3000,00

 

600,00

 

743,00

 

Жиыны

 

310508,

75

 

633361,

19

 

513995,

50

 

407135,

00

 

350527,

58