"Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
1. Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2007-2009 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары (екiншi кезең) (бұдан әрi - Жоспар) мынадай құрамда бекiтiлсiн:
1) Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2007-2009 жылдарға арналған негiзгi бағыттары ( 1-бөлiм );
2) Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2007-2009 жылдарға арналған мемлекеттiк реттеуiштерi ( 2-бөлiм );
3) 2007-2009 жылдарға арналған қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тiзбесi ( 4-бөлiм );
4) қолданыстағы және әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлiнiсiндегi 2007-2009 жылдарға арналған басымды бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесi ( 5-бөлiм ).
4. Жоспар құрамында Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2007-2009 жылдарға арналған маңызды көрсеткiштерiнiң болжамы ( 3-бөлiм ) мақұлдансын.
5. Ұлттық компанияларды дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған негiзгi бағыттары мен негiзгi көрсеткiштерiнiң болжамы ( 6-бөлiм ) назарға алынсын.
6. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi тиiстi облыстар мен қалалардың әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2007-2009 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспарларын уақтылы әзiрлеудi және заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтудi қамтамасыз етсiн.
7. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігі орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдармен бірлесіп, тоқсан сайын Қазақстан Республикасының Үкiметiн елдiң әлеуметтiк-экономикалық дамуының жай-күйi туралы хабардар етсiн.
8. "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2007-2009 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары (бiрiншi кезең) туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылы 7 маусымдағы N 521 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2006 ж., N 22, 215-құжат) күшi жойылды деп танылсын.
9. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2006 жылғы 25 тамыздағы
N 822 қаулысымен
бекiтiлген
Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық
дамуының 2007-2009 жылдарға арналған орта мерзiмдi
жоспары (екiншi кезең)
1-бөлiм. Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық
дамуының 2007-2009 жылдарға арналған негiзгi бағыттары
Мазмұны
Кiрiспе
1.
2005-2006 жылдары әлемдiк экономиканың дамуы және 2007-2009 жылдары ел экономикасының дамуына сыртқы факторлардың әсерi
2.
2003-2005 жылдары Қазақстан экономикасының дамуын талдау және 2007-2009 жылдары ел экономикасының дамуына iшкi факторлардың әсерi
3.
Елдi дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған мақсаттары, мiндеттерi және басымдықтары
4.
Қазақстанның 2007-2009 жылдардағы жедел экономикалық өсуiн қамтамасыз ету үшiн экономика салаларындағы серпiлiстi бағыттарды жаңғырту және қамтамасыз ету
Параграф 1.
2007-2009 жылдары өнеркәсiптiң дамуы
Тау-кен өндiру өнеркәсiбi
Өңдеушi өнеркәсiп
Электр энергетикасы саласын дамыту
Параграф 2.
Көлiк-коммуникациялық кешен
Параграф 3.
2007-2009 жылдары агроөнеркәсiптiк кешендi дамыту
Параграф 4.
2007-2009 жылдардағы сауда саясаты
5.
2007-2009 жылдары Қазақстан экономикасының жедел өсуiн қамтамасыз ету үшiн экономиканы мемлекеттiк басқаруды жетiлдiру
Параграф 1.
2007-2009 жылдары макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету
Тұрақты экономикалық өсу
Ақша-кредит саясаты
Қаржы секторын дамыту
Параграф 2.
Экономиканы мемлекеттiк басқару
Фискалдық саясат
Параграф 3.
Инвестициялық саясат
Параграф 4.
Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борышты басқару саласындағы саясат
Мемлекеттiк активтердi басқару
Параграф 5.
Кәсiпкерлiктi дамытуға бағытталған мемлекеттiк саясатты жетiлдiру
Бәсекелестiктi дамыту және монополияға қарсы саясат
Тариф саясаты
Техникалық реттеу жүйесiн дамыту
Сыртқы экономикалық қызмет және ДСҰ-ға кiру
Кәсiпкерлiктi дамыту
Кәсiби Үкiмет
6.
Аумақтық даму
7.
2007-2009 жылдардағы әлеуметтiк саясат және адами капиталды дамыту
Параграф 1.
Демография және 2007-2009 жылдарға арналған әлеуметтiк даму
Демографиялық және көшi-қон саясаты
Кедейлiк пен жұмыссыздықты азайту
Халықты әлеуметтiк қамсыздандыру
Параграф 2.
2007-2009 жылдарға арналған бiлiм беру және кадрлар даярлау
Параграф 3.
Денсаулық сақтау
Параграф 4.
2007-2009 жылдары мәдениеттi, ақпаратты пен спортты дамыту
Параграф 5.
2007-2009 жылдарға арналған гендерлiк даму
Параграф 6.
2007-2009 жылдарға арналған тұрғын үй саясаты
Параграф 7.
Кiрiс саясаты
Параграф 8.
2007-2009 жылдары қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану
Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2007-2009 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары (бұдан әрi - Жоспар) Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiне және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647
қаулысымен
бекiтiлген Қазақстан Республикасының экономикалық-әлеуметтiк дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiне сәйкес әзiрлендi.
Жоспарда сыртқы және iшкi факторларға қарай 2007-2009 жылдарға арналған экономиканы дамытудың қарқындары негiзделедi және орталық және жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарының экономиканың жеке және мемлекеттiк секторларын дамыту үшiн қолайлы жағдайлар жасау саласындағы iс-қимылы айқындалады.
Стратегиялық жоспарларда, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан халқына жолдауларында және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасында айқындалған мақсаттарға қол жеткiзу және басымдықтарды iске асыру үшiн экономика салаларын дамыту саласындағы 2007-2009 жылдарға арналған мiндеттер және оларды шешу жолдары Жоспарда айқындалады.
1. 2005-2006 жылдары әлемдiк экономиканың дамуы және
2007-2009 жылдары ел экономикасының дамуына сыртқы
факторлардың әсерi
2005 жылы әлемдiк экономикада мұнайға бағаның жоғары қарқынмен өсуiмен және нәтижесiнде дамыған елдердегi инфляциялық күтiлiмдердiң өсуiмен қатар жүретiн тұтастай экономикалық өрлеу жағдайы жалғасты.
Әлемдiк экономиканың өсу қарқыны 2005 жылдың қорытындылары бойынша тұтастай алғанда жеткiлiктi жоғары деңгейде сақталды, дегенмен, 2004 жылғы рекордтық қарқыннан төмен болды (5,8 %) және Халықаралық валюта қорының (бұдан әрi - ХВҚ) бағалауы бойынша 4,8%-ды құрады. ХВҚ-ның бағалауы бойынша 2005 жылы Қытайдың ЖIӨ-нiң өсуi 9 %-ды, АҚШ-тiкi - 3,5 %-ды, Жапониянiкi - 2 %-ды, Еуроаймақтiкi - 1,2 %-ды құрады.
2006 жылғы бiрiншi жарты жылдық iшiнде әлемдiк экономиканың жағдайы 2005 жылмен салыстырғанда түбегейлi өзгерiстерге ұшыраған жоқ. Әлемдегi экономикалық дамуды айқындайтын негiзгi факторлар өзгерiссiз қала бередi:
басқа тауар нарықтарында бағалардың өсуiне әсерiн тигiзген мұнай бағасының жедел өсуi;
Қытайдың, Үндiстанның және шикiзаттық тауар нарықтарында сұраныстың өсуiн айқындайтын басқа кейбiр елдердiң экономикасының өсуi;
АҚШ экономикасы өсуiнiң баяулауы, әлемдiк экономика теңгерiмiн бұзатын бюджеттiң және осы елдегi төлем теңгерiмiнiң айтарлықтай тапшылығы;
әлемдiк валюта ретiнде доллардың әлсiреу үрдiсiнiң жалғасуы.
Бiрқатар елдердiң тамақ өнеркәсiбiне шығын келтiрген және тиiстi өнiмнiң экспорттық жеткiзiлiмдерiн қысқартуға әкеп соққан құс тұмауының iндетi маңызды жағымсыз фактор болып табылады.
ХВҚ пiкiрi бойынша мұнай бағасының өсуi мен табиғи апаттарға қарамастан, әлемдегi экономикалық өсудiң қарқыны бұрынғысынша күтiлiп отырғанынан жоғары, бұған қаржы нарығындағы қолайлы жағдайлар және байыпты макроэкономикалық саясат ықпал ететiн болады.
XBҚ болжамы бойынша әлемдiк экономиканың өсуi 2006 және 2007 жылдары 4,9 % және 4,7 % деңгейiнде сақталатын болады.
ХВҚ деректерi бойынша әлемдiк сауданың көлемi 2005 жылы 7,3%-ға өстi.
2005 жылы мұнай және металдар нарығы сенiмдi жоғары қарқынды көрсеттi. Геосаяси тартыc және Қытай мен АҚШ тарапынан сұраныстың жедел өсуi мұнай бағасы артуының алғышарты болып табылды.
Дүниежүзiлiк Банктiң деректерi бойынша 2005 жылы "Brent" маркалы мұнайдың әлемдiк орташа бағасы бiр баррель үшiн 54,43 АҚШ долларын құрады, бұл 2004 жылмен салыстырғанда 42,1 %-ға жоғары. Мыс бағасы 28,4 %-ға ұлғайды және бiр тоннасы 3679 долларды құрады, қорғасынның орташа жылдық құны бiр тоннасы үшiн 975,3 доллар деңгейiнде қалыптасты, бұл ретте, кезеңнiң соңында баға жылдың басына қатысты 16,5 %-ға ұлғайды. Мырыштың орташа бағасы бiр тоннасы 1380 долларды құрады және жылдың iшiнде 45,2 %-ға ұлғайды. 2004 жылмен салыстырғанда алюминийдiң орташа жылдық бағасы 10 %-ға төмендедi және бiр тоннасы үшiн, 1897,4 долларды құрады. JP Morgan деректерiне сәйкес глиноземнiң бағасы оны өндiрудiң төмен қарқынына және жоғары сұранысқа байланысты рекордқа жеттi.
2006 жылғы бiрiншi жарты жылдықта әлемдiк нарықтарда бағаның өсуi жалғасын тапты. Мұнайдың "Brent" сортының әлемдiк бағасы 2005 жылдың осы кезеңiмен салыстырғанда 32,7 %-ға ұлғайды және орташа алғанда бiр баррель үшiн шамамен 65,9 АҚШ долларын құрады. Мыс бағасы 2005 жылғы бiрiншi жарты жылдықпен салыстырғанда 82,5 %-ға, күмiс - 54,8 %-ға, алтын - 38,3 %-ға, қорғасын - 19,2 %-ға ұлғайды. Мырыш бағасы 2,1 есе өстi.
Әлемдiк экономиканың дамуы, оның iшiнде Қытайда, АҚШ пен ЕО-да, сондай-ақ негiзгi тауар нарығында қалыптасып отырған экономикалық жағдай әр түрлi халықаралық қаржы ұйымдарының болжамдық бағалауы тұтастай алғанда сұраныс пен әлемдiк бағалардың деңгейi қазақстандық экспорттың негiзгi тауар ұстанымдарына сақталып отырғанын көрсеттi.
ХВҚ болжамы бойынша, әлемдiк сауданың өсуi 2006 және 2007 жылдары тиiсiнше 8,0 % және 7,5 %-ды құрайды.
Мұнай.
Дәлелденген жаһандық мұнай және газ қорларының өсуi жалғасуда. Бiрақ мұнайға сұраныс жоғары деңгейде қалып отыр, бұл осы шикiзатқа жоғары бағаны айқындайды.
ХЭА деректеріне сәйкес әлемдегі шикі мұнайды тұтыну 2006 жылы 2,2 %-ға немесе күнiне орташа 85,18 млн. баррельдi құрайды.
ОПЕК-тiң пiкiрi бойынша шикiзатқа рекордтық жоғары бағаларға қарамастан, мұнайға әлемдiк сұраныс 2005 жылмен салыстырғанда 2006 жылы 1,9 %-ға өседi және күнiне орташа 84,9 млн. баррельдi құрайды. 2006 жылы барынша жоғары сұраныс АҚШ, Қытай және Yндiстан тарапынан байқалуда. 2006 жылы Қытайдың сұранысы белсендi экономикалық өсуге байланысты 6,1 %-ға өседi.
Көптеген сарапшылар мен талдаушылар қысқа мерзiмдi перспективада мұнайға бағалардың одан әрi өсуiн күтiп отыр. Сонымен бiрге бағалардың төмендеуi туралы болжамдар айтылуда. Мәселен, British Petroleum британдық мұнай-газ компаниясының пiкiрi бойынша орта мерзiмдi перспективада мұнайдың бiр баррель үшiн бағасы 40 долларға дейiн, ал ұзақ мерзiмдi перспективада - 25-30 долларға дейiн төмендеуi мүмкiн. Мұнайға бағаның төмендеу болжамы жаңа перспективалық кен орындарын ашуға байланысты әлемдегi шикiзаттың күтiлетiн өсiмiмен байланыстырылады.
Мыс.
ВНР Billiton сарапшылары мыс нарығында жоғары бағалар 2007 жылдың соңына дейiн сақталатынын да болжап отыр. Оған мыстың әлемдегi негiзгi тұтынушысы болып табылатын Қытайдағы өндiрiстiң өсуiне, осы металдың iрi өндiрушiлерi болып табылатын Мексиканың, Чилидiң және Индонезияның кәсiпорындарындағы мүмкiн болатын еңбек даулары мен өндiрiстiк қиындықтар ықпал ететiн болады.
Macquarie Bank болжамы бойынша әлемдiк нарықта 2006 жылы тазартылған мысты жеткiзуде тапшылық 50 мыңға жуық тоннаны құрайды. 2007 жылы мыс нарығы теңгерiмдi болады, ал 2008-2009 жылдары әлемдiк экономиканың даму қарқынының баяулауы жағдайында сұранысқа ұсыныстардың артуы байқалуы мүмкiн. Экономиканың әр түрлi секторларында, ең алдымен, автомобиль жасауда мысты пайдалану қарқындылығының ұлғаюы жалғасады.
Қорғасын.
Қорғасын мен мырышты зерделеу жөнiндегi халықаралық топ 2006 жылы қорғасынға әлемдiк сұраныстың 5 %-ға өсуiн болжайды. Металл өндiрудiң сұраныстан алда болу үрдiсi 2006 жылдың соңына дейiн жалғасады.
Мырыш.
Standard bank талдаушыларының пiкiрi бойынша тазартылған мырыштың орташа құны 2006 жылы бiр тоннасы үшiн 2290 долларды құрайды. Morgan Stanley сарапшыларының бағалауына сәйкес мырыштың құны 2006 жылы бiр тоннасы үшiн 2533 долларға дейiн жетедi, ал Australia bank мамандары бiр тоннасы үшiн құны 2335 доллар деп болжайды.
Алюминий.
2006 жылы алюминийдi әлемдiк тұтыну 8,3 млн. тоннаға жетедi.
Әлемдегi iрi тау-кен өндiрушi ВНР Billiton компаниясы 2005-2010 жылдар арасында бастапқы алюминийге әлемдiк сұраныс жыл сайын 5 %-ға өседi деп болжап отыр.
Mitsui Bussan Commodities сарапшыларының болжамы бойынша бағалардың өсуiн жеке дара нақты қалыптастыратын, әсiресе, Қытайда өндiрiстiк қуаттардың күтiлетiн өсуiне орай 2007 жылы алюминийдiң бағалары едәуiр дәрежеде төмендейдi. Осыған байланысты Mitsui сарапшылары дереу жеткiзу кезiнде алюминийдiң орташа бағасын 2006 жылы бiр тоннасы үшiн 2546 доллар және 2007 жылы бiр тоннасы үшiн 2325 доллар деңгейiнде деп болжайды.
Болат.
Тоттанбайтын болат халықаралық форумының болжамы бойынша 2006 жылы тоттанбайтын болаттың әлемдiк өндiрiсi 8,6 %-ға 26,4 млн. тоннаға дейiн ұлғаяды және 2005 жылғы деңгейден 1,8 млн. тоннаға артады. Өндiрiстiң негiзгi өсiмiне азиялық өңiрдiң, оның iшiнде Қытайдың есебiнен қол жеткiзiледi. Азиядағы тоттанбайтын болаттың өндiрiсi 10 %-ға 13,75 млн. тоннаға дейiн ұлғаяды. Тоттанбайтын болаттың әлемдiк өндiрiсi 2007 жылы орташа алғанда 5%-ға ұлғаяды.
Астық.
АҚШ-тың Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң деректерi бойынша астықтың әлемдiк өндiрiсiнiң болжамы 2006-2007 маркетинг жылы 600,47 млн. тоннадан 599,83 млн. тоннаға өзгертiлдi, бұл 2005-2006 маркетинг жылының көрсеткiшiнен 20,53 млн. тоннаға дейiн төмен.
Мұнай мен металдарға сұраныстың және тұтынудың күтiлiп отырған артуы, сондай-ақ әлемдiк бағалардың өсуi жағдайларында Қазақстанның 2007-2009 жылдары экспорттық ұстанымын сақтауға және сыртқы сауданың көлемiн ұлғайтуға барлық мүмкiндiктерi бар.
Бұл факторлар алдағы жылдары Қазақстанның тау-кен өндiру және металлургия кешендерiнiң дамуына оң әсер етедi.
2. 2003-2005 жылдары Қазақстан экономикасының дамуын талдау
және 2007-2009 жылдары ел экономикасының дамуына iшкi
факторлардың әсерi
2003-2005 жылдары Қазақстанның экономикалық өсуiнiң жоғары қарқыны әлемдiк тауар нарықтарындағы негiзгi экспорттық тауарларға қолайлы конъюнктура және сұраныс пен ұсыныс жиынтығының кеңеюi жағдайында қалыптасты.
2003-2005 жылдары жалпы iшкi өнiмнiң (ЖIӨ) орташа жылдық өсiмiн 7-7,5 %-ға қамтамасыз ету жоспарланды. Iс жүзiндегi өсiм қарқыны осы жылдары 9,5 % мөлшерiнде қалыптасты.
ЖIӨ құрылымында тауар өндiру үлесi артты. 2005 жылы 2003 жылмен салыстырғанда өндiрiстiк сектордың үлесi 42,9 %-дан 44,1%-ға дейiн өстi. Қызмет көрсетулер өндiрiсiнiң жалпы үлесi 2003 жылы 51,8 % болса, 2005 жылы 52,2 %-ға жеттi.
Тауар өндiрiсiнiң өсуi өнеркәсiп, ауыл шаруашылығы және құрылыс өндiрiсi көлемiнiң өсуi есебiнен болды.
2003-2005 жылдары өнеркәсiп өндiрiсiнiң жыл сайынғы өсiмi орташа алғанда 8,0 %, оның iшiнде тау кен өндiрiсi өнеркәсiбiнде - 8,8 %, өңдеу өнеркәсiбiнде - 7,7 %, электр энергиясын, газ және суды өндiру мен таратуда - 4,8 %-ды құрады.
Ауыл шаруашылығы өнiмiн өндiру көлемi 2003-2005 жылдары 2,9%-ға, оның iшiнде өсiмдiк шаруашылығы - 1,1 %-ға, мал шаруашылығы - 5,0 %-ға ұлғайды.
Құрылыста жылдық орташа өсiм 15,3 %-ды құрады.
Қызмет көрсету өндiрiсiнiң өсуi, жыл сайын қызмет көрсету қарқыны тиiсiнше орташа 8 % және 11 %-ды құраған, көлiк және сауда есебiнен қамтамасыз етiлді. Байланыс саласы жоғары қарқынмен дамыды, мұнда жылдық өсiм 28,5 %-ды құрады.
2003-2005 жылдары iшкi сұраныстың кеңеюi тұтынуға жұмсалған шығыстар мен жалпы жинақталымның артуы есебiнен қамтамасыз етiлдi.
Тұтынудың өсуi үй шаруашылықтары мен мемлекеттiк органдардың шығыстарының артуы есебiнен болды. 2003-2005 жылдары тұтыну орташа алғанда 11,2 %-ға, үй шаруашылықтары мен мемлекеттiк сектордың шығыстары тиiсiнше 10,9 % және 13,0 %-ға артты.
Халықтың нақты ақшалай табысының өсуi, 2003-2005 жылдары жыл сайын 12,1 %-ға артқан, жиынтық сұраныстың өсуiн қамтамасыз ететiн факторлардың бiрi болып табылады.
Жалпы жинақталымның жыл сайынғы өсiмi - 13 %, оның iшiнде негiзгi капиталдың жинақталуы - 11,2 %.
2003-2004 жылдары елiмiздiң төлем теңгерiмiнiң нығаюы жүзеге асты. Егер 2003 жылы ағымдағы шот 273 млн. АҚШ доллары тапшылығымен қалыптасса, ал 2004 жылы ағымдағы операцияның профицит шоты 455 млн. АҚШ долларын құрады.
2005 жылы ағымдағы операция шотының 486 млн. АҚШ доллары тапшылығы халықаралық қызмет көрсетулерге шығыстардың және инвестициялық табыстың резидент еместерiне төлемдердiң күрт өсуi нәтижесiнде қалыптасты. Халықаралық қызметтер импортының құны 2004 жылдың деңгейiнен 1,5 есе өстi және 7,5 млрд. АҚШ долларын құрады. Шетелдiк тiкелей инвесторларға төленетiн дивидендтердiң көлемi 3,8 млрд. АҚШ долларын құрады және 2004 жылмен салыстырғанда 2 есе өстi.
2003-2005 жылдары тауарлар мен қызмет көрсетулер экспорты артты. 2005 жылы ЖIӨ құрылымындағы тауарлар және қызмет көрсетулер экспортының үлесi 54,5 %-ды құрады, 2003 жылы 48,4 % болды. Осы жылдары тауарлар мен қызмет көрсетулер экспортының өсiм қарқыны орташа 42,3 %-ды құрады.
2005 жылы ЖIӨ құрылымындағы тауарлар және қызмет көрсетулер импортының үлесi 45,4 %-ға жеттi, 2003 жылы 43,1 % болды. 2003-2005 жылдары тауарлар мен қызмет көрсетулер импортының жыл сайынғы өсiм қарқыны орташа 38,1 %-ды құрады.
2003-2005 жылдары негiзгi капиталға инвестициялар 1,6 есеге өстi. 2005 жылы негiзгi капиталға инвестициялар көлемi 2205,2 млрд. теңгенi құрады.
2003-2005 жылдары тiкелей шетелдiк инвестициялардың нетто-ағыны оң қалпында сақталды, алайда 2005 жылы оның номиналдық көлемiнiң кемуi байқалды. 2005 жылы Қазақстанға 1,7 млрд. АҚШ долл. тiкелей шетелдiк инвестиция тартылды, бұл 2004 жылғы 5,4 млрд. доллардан едәуiр артта.
Елдiң халықаралық резервтерi 2005 жылдың соңында тұтастай алғанда 15143 млн. AҚШ долларын, оның iшiнде Ұлттық қордың активтерi 8074 млн. АҚШ долл. құрады.
Тауарлар өндiру мен қызметтердiң ұлғаюы 2003-2005 жылдары орташа 6,7 %-ға өскен еңбек өнiмдiлiгiнiң өсуi есебiнен қамтамасыз етiлдi.
2003-2005 жылдары өз кезегiнде жұмыссыздық деңгейiнiң азаюына әкеп соққан халықтың жұмыспен қамтылу саны ұлғайды. 2005 жылы ол 2003 жылғы 8,8 %-ға қарағанда 8,1 %-ды құрады.
2003-2005 жылдары орташа жылдық есептеулерде инфляция 6,4-7,6% аралығында болды.
2006 жылғы бiрiншi жарты жылдықта экономикалық өсудiң оң үрдiсi жалғасты: тауарлар мен қызметтерге сұраныс кеңейдi, негiзгi капиталға инвестициялардың көлемi ұлғайды, сауда теңгерiмi нығайды. Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң деректерi бойынша ЖIӨ-нiң өсуi 9,3 %-ды құрады.
Есептi кезеңде ЖIӨ-нiң өсуi қызметтер саласының есебiнен шамамен 50 %-ға қамтамасыз етiлдi, бұл ретте, ЖIӨ-нiң өсуiн сауда шамамен 13 %, көлiк қызметi - 6 %, байланыс қызметi - 5 %, жылжымайтын мүлiктермен жасалатын операциялар және жалға беру жөнiндегi қызметтер 16 % қамтамасыз еттi.
Тауарлар өндiрiсi ЖIӨ-нiң өсуiн шамамен 41 % қамтамасыз еттi. ЖIӨ-нiң өсуiне өнеркәсiптiң қосқан үлесi 16 %-ды, ауыл шаруашылығынікi - 1 %-ды және құрылыстiкi 24 %-ды құрады.
2006 жылғы бiрiншi жарты жылдықта инфляция орташа жылдық мәнде 8,7 %-ды құрады және 2005 жылдың осы кезеңiнiң инфляция көрсеткiшiнен 1,4 пайыздық тармақта асты. Азық-түлiк тауарларының бағасы өткен жылдың осы кезеңiмен салыстырғанда 9,5 %-ға, азық-түлiк емес тауарлардың бағалары 6,5 %-ға ұлғайды, халыққа көрсетiлетiн ақылы қызметтер 9,6 %-ға қымбаттады.
2006 жылғы қаңтар-маусымда негiзгi капиталға инвестициялар 2005 жылғы ұқсас деңгейден 25,2 %-ға артты.
2006 жылғы бiрiншi жарты жылдықта әлемдiк нарықтардағы негiзгi қазақстандық экспорттық тауарларға конъюнктура жақсарды. Мәселен, Қазақстанның негiзгi экспорттық тауарларына әлемдiк бағалардың орташа индексi 2005 жылдың бiрiншi жарты жылдығымен салыстырғанда 33 %-ға өстi.
2006 жылғы қаңтар-маусымда тауарлар экспорты 2005 жылдың ұқсас кезеңiмен салыстырғанда 32,6 %-ға ұлғайды, 17335,9 млн. АҚШ долларына жеттi, ал импорт 9944,5 млн. АҚШ долларын құрап, 25,6%-ға өстi.
Елдiң таза халықаралық резервтерi 2006 жылғы бiрiншi жарты жылдықта 51,4 %-ға ұлғайды және 22,9 млрд. АҚШ долл. жеттi, оның iшiнде Ұлттық қордың активтерi 10 млрд. АҚШ долл. құрады.
2006 жылғы қаңтар-маусымда орташа айлық атаулы жалақы 37769 теңгенi құрады және 2005 жылғы қаңтар-маусыммен салыстырғанда 24,2%-ға ұлғайды. Нақты жалақы 14,3 %-ға ұлғайды.
Жұмыссыздық деңгейi 2006 жылғы екiншi жарты жылдықта экономикалық белсендi халық санының 7,7 %-ын құрады.
2007-2009 жылдары экономика дамуының жоғары қарқынын қамтамасыз ету үшiн экономика өсуiнiң барлық негiзгi факторларын жедел дамыту үшiн қолайлы макроэкономикалық жағдай жасалатын болады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi инфляцияны берiлген аралықта ұстау мақсатында ақша-кредит саясатын қатаңдату жөнiнде шаралар қабылдайтын болады, оның iшiнде:
резервтiк талаптарды қатаңдату жолымен банк секторының сыртқы қарыз алуын шектеу;
ақша агрегаттарын бақылауды күшейту;
ақша эмиссиясын стерилизациялау көлемiн ұлғайту.
Бұдан басқа, қор нарығының жаңа құралдарын дамыту уақытша бос ақша қаражатын байланыстыруды қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
2007-2009 жылдары мемлекеттiк шығыстар саласында салмақты мемлекеттiк саясат жүргiзу мынадай негiзгi мiндеттердi шешудi көздейдi:
ЖIӨ-нiң өсу қарқынынан аспайтын мемлекеттiк бюджет шығыстарының өсу қарқынын қамтамасыз ету;
бюджеттiң мұнай емес тапшылығын бiртiндеп азайтуға бағытталған фискалдық саясатты қалыптастыру және жүргiзу;
Ұлттық қордан қордың инвестициялық кiрiсiне тең бюджетке кепiлдiк берiлген трансферт мөлшерiне кезең-кезеңiмен қол жеткiзу. 2006 жылғы 1 шiлдеден бастап қолданысқа енгiзiлген Ұлттық қордың жұмыс iстеуiнiң жаңа схемасы елдiң макроэкономикалық дамуының теңгерiмдiлiгiн арттыруға ықпал ететiн болады.
Тариф саясаты саласында табиғи монополиялар субъектiлерiнiң көрсетiлетiн қызметтерiне тарифтердiң көтерiлуiне бақылау күшейтiлетiн болады.
2007-2009 жылдары өнеркәсiптiң дамуы Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық даму стратегиясында және Каспий-теңiзiнiң Қазақстан секторын игерудiң мемлекеттiк бағдарламасында айқындалады.
Мұнай-газ секторының тұрақты дамуы Қазақстанның экономикалық өсуiн қамтамасыз етудiң негiзгi шарттарының бiрi болады. 2007-2009 жылдары мұнай және газ конденсатын өндiру көлемiнiң қарқыны орташа есеппен 108 %-ды құрайды.
Халықтың табысын арттыруға, оның iшiнде бюджет саласы қызметкерлерiнiң жалақысын арттыруға бағытталған саясат халықтың ақшалай табысының артуын қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi, бұл өз кезегiнде елде iшкi сұраныстың артуына ықпал етедi.
Тауарлар мен инвестициялық ресурстарға iшкi сұраныстың кеңеюi инвестициялық тауарлар импортын айтарлықтай арттыруға мүмкiндiк бередi.
Халықтың нақты табыстарының ұлғаюы кәсiпорындардың қаржы жағдайының жақсаруымен астасып, экономиканың нақты секторы инвестициясының өсуi үшiн қажеттi жағдайлар жасайды.
3. Елдi дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған мақсаттары,
мiндеттерi және басымдықтары
2007-2009 жылдары әлеуметтiк-экономикалық саясаттың негiзгi бағыттары Президенттiң "Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпiлiс жасау қарсаңында" Қазақстан халқына Жолдауында, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасында, 2003-2015 жылдарға арналған индустриалдық-инновациялық даму стратегиясында айқындалған мақсаттар мен мiндеттерге сәйкес болады.
2007-2009 жылдардағы әлеуметтiк-экономикалық саясаттың басты мақсаты жақын арадағы он жылда Қазақстанның әлемдегi бәсекеге барынша қабiлеттi 50 елдiң қатарына кiруi және Қазақстан азаматтарының тұрмыс деңгейiн арттыру үшiн институционалдық және экономикалық қолайлы жағдай жасау болады.
Алға қойылған мақсатқа қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттер шешiлетiн болады:
түпкi өнiмдердi экспорттауға бағдарланған өндiрiстер, мұнай-газ, көлiк және машина жасаудың басқа да кiшi салалары, металлургия, химия, агроөнеркәсiптiк кешен саласында бiрлескен кәсiпорындар құру және дамыту;
нақты айырбас бағамының қажеттi икемдiлiгiн қолдау;
қаржы нарығының тұрақтылығын қамтамасыз ету;
экономиканы әртараптандыруды ынталандыратын икемдi салық және бюджет саясатын жүргiзу, жаңа салаларды дамыту және оларға шетел капиталын және ноу-хау тарту;
мемлекеттiң активтерiн басқарудың ашық және айқын жүйесiн құру;
Ұлттық қордың қаражатын ашық және тиiмдi қалыптастыру мен пайдалануды қамтамасыз ету;
металлургиядағы, банк саласындағы, сақтандырудағы, химия өнеркәсiбiндегi бәсекелестiктi монополияға қарсы заңнаманы реформалау және осы секторларға отандық және шетелдiк инвестициялардың кiруi үшiн тартымды және ашық жағдай жасау жолымен арттыру;
қорғалған зияткерлiк меншiк құқықтары мен сауда маркасы бар тауарлар өндiру үшiн қолайлы жағдай жасау;
әлеуметтiк саланы одан әрi жаңарту;
Қазақстанның әлемдiк экономикаға ықпалдасуына ықпал ететiн көп жақты халықаралық экономикалық жобаларға қатысу;
ЕурАзЭҚ шеңберiнде өзара тиiмдi ынтымақтастықты кеңейтуге және Бiртұтас экономикалық кеңiстiк қалыптастыруға одан әрi жәрдемдесу;
табиғи ресурстарды ашық пайдалану саясатын жүргiзу және энергетикалық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету;
экономиканы теңгерiмдi дамыту қажеттiлiктерiне жауап беретiн аумақтық даму.
Әлеуметтiк-экономикалық дамудың 2007-2009 жылдарға арналған басымдықтары болып мыналар айқындалды:
тұрақты экономикалық дамудың iргетасы ретiнде Қазақстан экономикасын одан әрi жаңарту және әртараптандыру;
ұлттық тауарлар мен қызметтердiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн қолдау бағдарламасын қабылдау;
елдiң экономикалық дамуындағы сапалы серпiлiс ретiнде әлемдiк экономикаға тиiмдi ықпалдасу;
шикiзат емес тауарлар экспортына және жоғары технологиялы жабдықтар импортына кредит берудi мемлекеттiк қолдау;
халықтың "осал" топтарын қорғауға бағытталған және экономиканың өнiмдi дамуын ынталандыратын қазiргi заманғы әлеуметтiк саясат;
қазiргi заманғы бiлiм беру жүйесiн дамыту, мәдениеттiң өркендеуi және халықтың рухани әлеуетiн дамыту;
ғылыми әлеуеттi дамыту және қолданбалы ғылымды өндiрiске, бизнеске барынша жақындату;
Астана қаласын осы заманғы әлемдiк стандарттар бойынша және Еуразиядағы өзара халықаралық iс-қимылдың iрi орталықтарының бiрi ретiнде дамыту;
Алматы қаласын iрi өңiрлiк қаржы және iскерлiк белсендiлiк орталығы ретiнде дамыту.
4. Қазақстанның 2007-2009 жылдардағы жедел экономикалық
өсуiн қамтамасыз ету үшiн экономика салаларындағы
серпiлiстi бағыттарды жаңғырту және қамтамасыз ету
Отын-энергетикалық кешен тиiмдiлiгiнiң деңгейiн арттыру
2007-2009 жылдары тау-кен өндiру өнеркәсiбiнiң негiзгi мақсаты өндiрiске жаңарту жүргiзу, озық технологиялар пайдалану және енгiзу есебiнен саланы қарқынды дамыту болып табылады.
Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторының көмiрсутегi ресурстарын тиiмдi игерудi қамтамасыз ету және iрi кен орындарында мұнай өндiрудi көтеру үшiн мұнай өнеркәсiбiнде мынадай мiндеттер шешiлетiн болады:
Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторы мемлекеттiк бағдарламасының екiншi кезеңiн (2006-2010 жылдар) iске асыру;
мұнай-газ кешенi үшiн бәсекеге қабiлеттi тауарлар мен қызметтер ұсыну үшiн жоғары деңгейлi қосылған құны бар салаларды дамыту үшiн жағдай жасау;
мұнай мен газды терең қайта өңдеудi дамыту және мұнай өнiмдерi өндiрiсiн ұлғайту.
Көрсетiлген мiндеттердi шешу жолдары:
көмiрсутектерiнiң барланған қорларының өсуiн қамтамасыз ету және өндiрудi тұрақты жоғары деңгейге шығару;
көмiрсутектерiн тасымалдаудың мультимодальдық жүйесiн дамыту;
теңiз операцияларын жағалаулық қолдау үшiн инфрақұрылым құру, теңiз мұнай операцияларын қамтамасыз ету жөнiндегi теңiз порттары мен жағалау инфрақұрылымдары құрылыстарын дамыту;
екiншi буынды зауыт құрылысының жобасын iске асыру және Теңiз кен орнында шикi газды айдау;
Атырау мұнай өңдеу зауытын қайта жаңарту жобасын iске асыруды аяқтау;
мұнай өнiмдерiнiң сапасын еуропалық стандарттарға (ЕВРО-3) дейiн жеткiзу мақсатында Павлодар мұнай-химия зауытында сутегiн өндiру жөнiндегi қондырғы салу.
Қазақстанда газ саласын дамытудың басты мақсаты газдың iшкi ресурстарын өндiрудi ұлғайту және ұтымды пайдаланудан әлеуметтiк-экономикалық тиімділікті, сондай-aқ, ішкі нарықтың сұраныстарын мейлiнше толық қамтамасыз ету мүддесiнде газ-көлiк жүйесiнiң транзиттік мүмкiндiктерiн еселеп арттыру және елдiң экспорттық әлеуетiн одан әрi ұлғайту болып табылады.
Жоғарыда көрсетiлген мақсаттарға қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттер шешiлетiн болады:
газ қорлары бойынша ресурстық әлеуеттi өсiру мiндеттерi және iлеспе газды кәдеге жарату жөнiндегi ic-шараларды енгiзе отырып, жаңа газ және мұнай-газ кен орындарын өңдеумен оны өндiру бойынша қуаттарды дамыту;
сұйылтылған газ шығару және мұнай-химия өнiмдерiнiң көлемiн арттырумен өндiрiлетiн газды өңдеу және кәдеге жарату бойынша жұмыс iстеп тұрғандарын қайта жаңарту және жаңа қуаттар жасау;
жаңа аумақтарды газдандырудың және коммуналдық шаруашылықта, электр энергетикасында, автокөлiктерде және т.б. газды пайдалану аясын кеңейтудiң өңiрлiк бағдарламасын әзiрлеу және iске асыру;
олардың пайдаланылуы кезiндегi техникалық және экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету үшiн газ-көлiк жүйесi объектiлерiн техникалық қайта жаңарту жөнiндегi шараларды iске асыру, сондай-ақ жаңа газ құбырларын салу және табиғи газды сыртқы нарықтарға тасымалдау жөнiндегi экспорттық бағыттарды пысықтау;
газ саласының нормативтiк базасын қайта қарау, газ-көлiк жүйесi субъектiлерiнiң ұйымдастыру құрылымын оңтайландыру және табиғи газды тасымалдау кезiндегi тариф құрау жүйесiн жетiлдiру;
салаға мамандар тарту үшiн оқыту, қайта оқыту және жағдай жасау.
Көмiр өнеркәсiбiнде оның ISO сериялы халықаралық стандарттарға көшуiн қамтамасыз ету қажет.
Геологиялық саланы дамыту үшiн:
геологиялық барлау ұйымдарын техникалық қайта жарақтандыру;
Қазақстанда геологиялық барлау техникасының жаңа үлгiлерiн өндiру;
геологиялық саладағы қолданбалы ғылыми-техникалық зерттеулердi дамыту.
Энергия ресурстарын әлемдiк нарықтарға тасымалдау
Қазiргi уақытта нәтижелерi бойынша жобаны iске асыру туралы шешiм қабылданатын Қазақстаннан Қытайға газ құбырын салу жобасының техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеу жоспарланып отыр.
Жаңа кен орындарын өндiру және тауарлы газ өндiрiсi мен өнiм көлемi арта түседi, бұл өз кезегiнде газдың экспорттық әлеуетiн арттыруға және iшкi нарықтың қанығуына әкеледi.
Шығыс және Солтүстiк-Батыс Еуропа, Жерорта теңiзiнiң аймағы, Қытай Қазақстан үшiн көмiрсутектерiн шығарудың перспективалы нарықтары болып табылады. Осы бағыттардың бәрiнде барынша толық көлемде iлгерiлеу дамыған және серпiндi құбыр тасымалы саласынсыз мүлде мүмкiн емес.
Республиканың газ көлiгi саласы үшiн магистральды газ құбырлары жүйесiн қайта жаңарту және жаңғырту, әсiресе, Қазақстан және Орта азия газын Ресейге, Украинаға, Кавказ мемлекеттерiне және Еуропаға экспорттық қойылымына қызмет көрсететiн Орта Азия - Орталық (ОАО МГ) жобалары, барынша өзектi болып табылады.
2008 жылға қарай табиғи газды магистральды газ көлiгi жүйелерi арқылы тасымалдау көлемiн жыл сайын 130 млрд. текше метрге дейiн, газдың халықаралық транзит көлемiн жылына - 116,6 млрд. текше метрге дейiн, оның iшiнде ОАО МГ өткiзу қабiлетiн жылына - 60 млрд. текше метрге дейiн жеткiзу жоспарланып отыр.
Осы мақсаттарға қол жеткiзу үшiн 2006-2008 жылдары магистральды газ құбырларын салу мен күрделi жөндеудiң жалпы сомасы 804 млн. АҚШ доллары сомасындағы үш iрi жобаны iске асыру белгiленiп отыр.
Магистральды газ тасымалдау жүйелерiн кеңейту қажеттiлiгi Ресей мен Түркiменстан және "Газпром" ААҚ мен "Өзбекмұнайгаз" ҰХК арасында тиiсiнше түркiмен және өзбек газын сатып алуға-сатуға, Қазақстан газын өндiрудi елдiң батыс өңiрлерi мен Каспий теңiзiнiң шельфiнде болжамды арттыруға бекiтiлген ұзақ мерзiмдi келiсiмдерге негiзделедi.
Жұмыс iстеп тұрған магистральды газ көлiгi жүйесiнiң өткiзу қуатын арттыру жөнiндегi мiндеттен басқа, бiр ғана тұтынушыға тым тәуелдi болуға жол бермеу үшiн оның бағыттарын әртараптандыру қажет. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстан көмiрсутегiн Қытайға беру жобасын сыйымдылығы аса iрi нарыққа шығу деп қарастырған жөн.
Сондай-ақ республиканың iшкi газ нарығының дамуы басым мiндет болып табылады.
Күтiлетiн өндiрiстiк нәтижелер
2007 жылы мұнай мен газ конденсатын өндiру көлемi 2005 жылмен салыстырғанда 4,1 %-ға өседi және 64 млн. тоннаны құрайды. 2009 жылы оны өндiру көлемi 78 млн. тоннаға дейiн жеткiзiлетiн болады.
2007 жылы газ өндiру де 33,3 млрд. текше метрге дейiн өседi, бұл 2005 жылдың көрсеткiшiнен 27,1 %-ға артық. 2009 жылы бұл көрсеткiш 39 млрд. текше метрдi құрайды. Бұл, өз кезегiнде, 2005 жылғы 14,8 млрд. текше метр тауар газын өндiрудi 2009 жылғы 24 млрд. текше метрге дейiн өсiруге мүмкiндiк бередi.
2007-2009 жылдары мұнай мен газды өндiрудiң жоспарланып отырған көлемiнiң өсуiне Каспий теңiзiнiң Қазақстан секторын игерудiң мемлекеттiк бағдарламасын, Қазақстан Республикасының 2004-2010 жылдарға арналған газ саласын дамыту бағдарламасын, Елiмiздiң минералды-шикiзат кешенiнiң ресурстық базасын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру есебiнен қол жеткiзiледi.
Мұнай, газ және газ конденсатты кен орындарын әзiрлеу қоршаған табиғи орта мен жер қойнауына техногендiк әсер етумен iлесе жүредi. Кен орындарын әзiрлегенде iлеспе газды алауларда жандырудан шығатын өнiмдер ластаудың негiзгi көздерiнiң бiрi болып табылады, осыған байланысты елiмiздiң мұнай-газ кен орындарында iлеспе газдарды кәдеге жарату Қазақстанда жұмыс iстейтiн жер қойнауын пайдаланушылардың басты мiндеттерiнiң бiрi болып табылады.
Газды қайта өңдеудi және газды кәдеге жаратуды тереңдету мақсатында озық технологияларды қолданудың шетелдiк тәжiрибесiн есепке ала отырып, осы заманғы инновацияларды енгiзу қажет.
2007 жылы көмiр өндiрудi 87,3 млн. тоннаға дейiн жеткiзу жоспарланып отыр, 2009 жылы көмiр өндiрудiң болжамдық көлемi 88 млн. тоннаны құрайды.
Көрсетiлген көлемге қол жеткiзу үшiн:
осы заманғы техникалық деңгейдiң көмiр өндiретiн техникасына көше отырып, "Миттал Стил Темиртау" акционерлiк қоғамы көмiр департаментiнiң қолданыстағы шахталарын техникалық қайта жарақтандыру;
Екiбастұз және Шұбаркөл көмiр кен орындарын тиiмдi өңдеудiң кешендi жоспарларын iске асыру;
жылу электр станцияларының қажеттiлiктерiн толық қамтамасыз ету, коммуналдық секторды және басқа да салаларды қатты отынмен жабдықтау үшiн Майкөбе кен орнындағы, "Қаражыра" разрезiндегi күлi аз көмiр өндiрудi арттыру;
ISO сериялы халықаралық стандарттарды енгiзу арқылы қазақстандық көмiрдiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру есебiнен көмiр өндiрудiң өсуiн қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар қабылданатын болады.
Қарағанды көмiр бассейнiндегi шахталарда (2007 жылы - 2 шахта, 2008 жылы - 2 шахта) жою жұмыстары жалғасатын болады.
Шұбаркөл көмiр кен орнындағы Еуразия өнеркәсiптiк қауымдастығы пайдалануға енгiзген жылына қуаты 300 мың тонна арнаулы кокс өндiру жөнiндегi тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк қондырғының 2006 жылы толық қуатына шығуымен республиканың ферроқорытпа зауыттарының Ресей мен Қытайдың арнаулы кокс импортына тәуелдiлiгi толық жойылады.
Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын
2007-2009 жылдары iске асыру
Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық даму стратегиясының негiзгi мақсаты дамудың шикiзаттық бағытталуынан ауытқу жолымен экономика салаларын әртараптандыру арқылы елдің тұрақты дамуына қол жеткiзу, ұзақ мерзімді жоспарда сервистік-технологиялық экономикаға көшу үшiн жағдайлар дайындау болып табылады.
Өңдеушi өнеркәсiп пен қызметтер саласында бәсекеге қабiлеттi және экспортқа бағдарланған тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi өндiру мемлекеттiк индустриялық-инновациялық саясаттың басты мәнi болып табылады.
Жедел экономикалық серпiлiстi қамтамасыз ету үшiн 2007-2009 жылдары өнеркәсiптiк секторды және қызметтер саласын әртараптандыруға және жаңартуға бағытталған шаралар қабылданатын болады.
Индустриялық-инновациялық саясатты ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету ерекше маңызға ие болады. Орта мерзiмдi перспективада қазақстандық бизнес үшiн тауашаны айқындау мақсатында нарықтарды, салаларды маркетингтiк және технологиялық зерттеулер жүргiзуге байланысты жұмыс жүргiзiлетiн болады.
Экономиканың 23 әлеуеттi бәсекеге қабiлеттi секторларына маркетингтiк, конъюнктуралық және технологиялық зерттеулер жүргізу жоспарланып отыр.
Барлық талдамалық зерттеулер жүргізудің мақсаты қазақстандық кәсiпорындардың бәсекеге қабiлеттiлiгiн барынша арттыру тәсiлдерiн анықтау болады.
"Өнiмнiң шығуы", "сату", "шығындар" сияқты көрсеткiштерге барынша көңiл бөле отырып, "өндiрiлген шығындар - алынатын кipic" ең үздiк ара қатынасы ерекшеленетiн қосылған құндардың тiзбегiн анықтау жалғасады. Бұл ретте, ҚҚТ-ның дамуы екi бағыт бойынша жүредi - тiзбектегi "кемшiлiктердiң" орнын толтыру және қажет кезiнде жаңа технологиялық құрылымдарды дамыту.
Алдағы кезеңнiң түйiндi бағыттары басымды салаларда бiрқатар жоғары технологиялы өндiрiстер құру болуы тиiс.
Индустриялық-инновациялық дамуды басқару, даму институттарының, мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiгiнiң жұмыс iстеуi мемлекеттiк саясатын жетiлдiру жөнiнде шаралар қабылданатын болады.
Сондай-ақ орта мерзiмдi перспективада мынадай мiндеттер шешiлетiн болады:
өңдеушi өнеркәсiптiң негiзгi қорларының өнiмдiлiгiн арттыру;
жеке секторды бәсекелi артықшылықты жасауға және жетiлдiруге ынталандыратын кәсiпкерлiк ахуалды, қоғамдық институттардың құрылымы мен мазмұнын жасау;
елдiң экспорт әлеуетiн қосылған құны жоғары тауарлар мен қызметтердiң пайдасына әртараптандыру;
әлемдiк сапа стандарттарына көшу;
әлемдiк ғылыми-техникалық және инновациялық процестерге қоса отырып, өңiрлiк экономикаға және әлемдiк шаруашылық жүйесiне бiрiгудi ұлғайту.
Шикiзат емес бағыттағы экономиканың салаларында iске асырылатын барлық әлеуеттi бәсекеге қабiлеттi, оның iшiнде экспортқа бағдарланған өндiрiстер индустриялық-инновациялық саясаттың басым бағыттары болып табылады. Ұзақ мерзiмдi стратегиялық мiндеттердi шешу мақсатында ғылымды қажетсiнетiн және жоғары технологиялы өндiрiстердi шешу үшiн жағдай жасауға ерекше көңiл бөлiнедi.
Кластерлiк даму
2005 жылы тамақ өнiмдерi өнеркәсiбi кластерi, мұнай-газ машиналарын жасау өнiмдерi кластерi, туристiк қызметтер кластерi, тоқыма өнiмдерi өнеркәсiбi кластерi, металлургиялық өнiмдер өнеркәсiбi кластерi, көлiк-логистикалық қызметтер кластерi, құрылыс материалдары өнеркәсiбi кластерi сияқты 7 пилоттық кластерлер құру және дамыту жөнiндегi жоспарлар бекiтiлдi.
Бұл жоспарлар көрсетiлген салалардың жүйелi проблемаларын (саланы дамытуды ынталандыру үшiн заңнаманы жетiлдiру, кадрлар даярлау және қайта даярлау, стандарттау мәселелерi, инфрақұрылымды дамыту) шешу жөнiндегi iс-шараларды және әрбiр жекелеген кластерлердiң мiндеттерiн (бизнес стратегияларды тұжырымдау, кластер шеңберiнде инвестициялық жобаларды iске асыру, кластерiшiлiк кооперацияны күшейту) шешуге бағытталған шараларды қамтиды.
Кластерлiк идеяларды дамытуда индустриялық аймақтар құру сияқты нақты өндiрiстi мемлекеттiк ынталандыру құралын пайдалану барынша перспективалы болып көрiнедi. Бұл тетiк қазiргi уақытта Астана қаласында (Құрылыс материалды) және Қарағанды облысында (Металлургия-Металл өңдеу) пилоттық кластерлердiң жобаларын iске асыру шеңберiнде байқаудан өтiп жатыр.
Оң нәтижелер алған жағдайда осы тәжiрибенi барлық өңiрлерге тарату көзделiп отыр: Павлодар қаласы (өнеркәсiп), Өскемен қаласы (металлургия-металл өңдеу), Алматы, Жамбыл, Қостанай облыстары (ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу), Батыс Қазақстан облысы, Солтүстiк Қазақстан облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Алматы қаласы (машина жасау).
Қазiргi уақытта Қазақстан Республикасындағы индустриялы аймақтарды қалыптастыру мен дамытудың тұжырымдамасы әзiрленуде.
Тұтастай алғанда, бұл құралдың жеке меншiк-мемлекеттiк әрiптестiктi дамытуда табысты пайдаланудың барлық алғышарттары бар. Бұл ретте, құрылымдық қаржыландыру құралын пайдаланғанда бұл ұстаным өнеркәсiп салаларын дамыту үшiн айтарлықтай экономикалық әсерге ие болуы мүмкiн.
Мұнай-газ машиналарын жасау
Қазiргi уақытта машина жасау кәсiпорындары 230 астам өнiм атауларын шығаруды игердi, оның iшiнде 125 тонна жүк көтеруге қабiлеттi жедел бұрғылау қондырғысы, ұңғымаларды жөндеуге арналған көтергiш агрегаттар, арнаулы техника, резервуарлар, сыйымдылықтар, тұндырғыштар және сепараторлар, 6 және 8 тонна жүк көтеруге қабiлеттi тербелме-станоктар, ортадан тепкiш және поршеньдi сорғылар, бұрқақты арматура, ысырмалар, вентильдер, мұнай эмульсияларын қыздыратын пештер және басқа да жабдықтар.
2006 жылға отандық кәсiпорындар мұнай-газ саласы үшiн 50-ден астам өнiмнiң жаңа түрлерiн игерудi жоспарлады.
HБ-125 бұрғылау сорғыларын шығару Алматы ауыр машина жасау зауытында ("ААМЗ-Ижнефтемаш") жолға қойылған, зауыт шығаратын барлық өнiм DIN EN ISO 9001:2000 халықаралық стандарттары бойынша сертификатталған.
"Қазмұнайгазмаш" акционерлiк қоғамының (Алматы қаласы) мұнай-газ кешенi кәсiпорындарын арзан және сапалы жоғары қысымды бұрқақтық-сағалық жабдығымен қамтамасыз ете алады, кәсiпорында ISO 9001 сапаны басқару жүйесi қолданылады.
"Өскемен арматура зауыты" акционерлiк қоғамы ысырмалар мен клапандарды ISO халықаралық стандарттары бойынша шығарады.
Ақтөбе мұнай жабдығы зауытында әр түрлi диаметрдегi сорғы-сығымдаушы құбырларын шығару игерiлген.
Жеткiзiлетiн жабдықтың үздiксiз жұмысын қамтамасыз ету және оған жедел сервистiк қызмет көрсету үшiн отандық тауар өндiрушiлер өз өндiрiстерiн, сондай-ақ қосалқы бөлшектер шығаруға қайта бағдарлауда және "жеткiзушi-тұтынушы схемасын" өзара қарым қатынастың осы заманғы сатысына шығаруда.
"Ақтөбе мұнай жабдығы зауыты" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi арқылы мұнай-газ жабдығын өндiру саласына инвестициялар тартылуда: "Штангалы сорғы өндiрiсiнiң, сондай-ақ сорғы-сығымдаушы құбырлар және штангалы тереңдiк сорғылар өндiрiсiнiң толық тiзбегiн ұйымдастыру" жобасы 7,0 млн. АҚШ доллары инвестициялар көлемiмен.
Тұтастай алғанда 2007-2009 жылдары машина жасау саласын дамыту Қазақстан Республикасының машина жасау саласын әртараптандыру мен дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру шеңберiнде жүзеге асырылады.
Бағдарламаның басты мақсаты әртараптандыру негiзiнде машина жасау саласын одан әрi дамыту және салаға машина жасау өнiмiнiң импортын қысқарту және экспортын кеңейту үшiн осы заманғы технологиялар мен жабдықтарды тарту үшiн жағдай жасау болып табылады.
Металлургия
Қазақстан қара және түстi металдардың, 84 өнеркәсiптiк минералдардың, сондай-ақ энергия тасығыштардың коммерциялық қорларына ие.
"Металлургия" кластерi машина жасау және металлургия кәсiпорындары кластерiнiң басқа да қатысушылары үшiн шикiзат өндiретiн кластер құрушы компаниялар технологиялық дәйектi тiзбекте құрылған кәсiпорындар мен өндiрiстердiң кешенiн бiлдiредi.
Қара металлургия саласында және тау-металлургия кешенiнiң түстi саласында негiзгi шаруашылық субъектiлерi - "Миттал Стил Темiртау" акционерлiк қоғамы және "Қазақмыс корпорациясы" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгiнiң iрi компаниялары болып табылады.
Қазiргi уақытта республика өнеркәсiбiнiң металлургия секторында мынадай проблемалар бар:
руда құрамында пайдалы құрамдауыштардың аздығы;
пайдалы қазба кен орындарының көп құрамдауыштығы;
жоспарлау, жобалау және басқару процестерiн автоматтандыру деңгейiнiң төмендiгi;
негiзгi қорлардың тез тозуы;
тау-кен машина жасаудың өз кәсiпорындарының қуатының аздығы;
минералды шикiзатты кешендi, қауiпсiз және қалдықсыз өндiру және қайта өңдеудiң жаңа үнемдi технологияларын дамытудың төмен қарқындылығы;
тұтынушылардың алыс орналасуы;
жер қойнауын пайдалану, табиғат қорғау қызметi саласындағы нормативтiк-заңнамалық және салық базасының нақты ахуалының барабар болмауы;
мамандар даярлау мен қайта даярлаудың осы заманғы жүйесiнiң болмауы;
тау-кен саласының кәсiпорындары қызметiнiң шашыранды сипаты (үйлесiмнiң болмауы).
Металлургия саласын табысты дамыту үшiн Қазақстан Азия нарығын ерекше назарға ала отырып, қосылған құнымен металлургиялық өнiм өндiру үшiн қуаттар құруға шоғырлануы қажет.
Құрылыс материалдары саласы
Құрылыс материалдары саласының 2007-2009 жылдарға арналған негiзгi бағыттары:
қосылған құны жоғары бәсекеге қабiлеттi өнiм шығаруды қамтамасыз ететiн тиiмдiлiгi жоғары технологиялық желiлерiн (өндiрiстерiн) әзiрлеу және енгiзу;
өндiрiс қалдықтарын пайдалануды, энергия және ресурстарды үнемдеудi және қоршаған ортаға техногендiк әсер етуiн төмендетудi қамтамасыз ететiн технологиялар әзiрлеу және игеру.
Шыны, цемент, жылу оқшаулағыш және жабық материалдарын, жақтау кiрпiштерiн, линолеум, сырлар мен басқа да қажеттi құрылыс материалдарын шығаруды ұйымдастыру таяу жылдарға арналған басым мiндеттер болып қалады.
Жоспарланған кезеңге ұйғарылып отырған мақсаттар мен мiндеттер:
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 1305 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өнеркәсiбiн дамытудың 2005-2014 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру;
Бағдарламада көзделген мiндеттердi шешу үшiн отандық және шетелдiк инвестициялар тарту жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру;
жекелеген өңiрлердiң әлеуетiн, шикiзат көздерiнiң болуын, қолданыстағы және тұрып қалған кәсiпорындарды, iшкi өңiрлiк және өңiраралық нарықтарды ескере отырып, өңiрлiк кластерлердi iске асыру;
сала мен технологиялар трансфертiнiң ғылыми базасын дамыту;
жаңа стандарттар әзiрлеу арқылы стандарттау жүйесiн жетiлдiру және қолданыстағыларын халықаралық стандарттарға бейiмдеу;
шетелдiк өткiзу нарықтарына және шетелдiк фирмалар үстемдiк құрып отырған iшкi нарықтарға шығу мақсатында өндiрiстi басқарудың халықаралық нысанына, бiрiншi кезекте сапаны басқару жүйесiне көшу;
мамандарға жалпы қажеттiлiктi анықтай отырып, кадрлар даярлау жүйесiн оңтайландыру.
Тоқыма өнеркәсiбi
Тоқыма өнеркәсiбi табиғи, жасанды және синтетикалық талшықтарды тоқыма жiпке және матаны қайта өңдеумен айналысатын жеңiл өнеркәсiп салаларының өндiрiстер тобын бiрiктiредi. Мемлекеттiк жiктеуiшiне сәйкес Қазақстанның тоқыма өнеркәсiбi экономикалық қызметтiң 7 түрi мен 21 кiшi түрiнен көрiнедi.
Қазақстанда қоза Оңтүстiк Қазақстан облысының Мақтаарал, Сарыағаш, Шардара, Ордабасы аудандарында, Түркiстан қаласында және Шымкент, Арыс қалаларының, Бәйдiбек, Отырар және Сайрам аудандарының аз ғана жерiнде өсiрiледi.
Республиканың тоқыма өнеркәсiбiн дамыту мақсатында Оңтүстiк Қазақстан облысында мақта-мата жiп пен матаны шығару жөнiндегi кластердi құру жоспарланып отыр.
Шиттi мақта өндiру саласындағы ең өткiр мәселелер: мақта өндiрумен айналысатын ауыл шаруашылығы құрылымдарының бөлшектенуi; өнеркәсiптiң өсiп келе жатқан сұранымдарына жауап бере алатын бәсекеге қабiлеттi сорт жиынтығының болмауы; бiлiктi мамандардың жеткiлiксiздiгi; бiрiншi-үшiншi өндiруге дейiн тұқым көбейту бойынша тұқым шаруашылықтары желiсiнiң жеткiлiксiз дамуы; сорттық агротехниканың сақталмауы; өнiм мен өндiрiстi, стандарттарды, сапа менеджментi жүйесiн сертификаттау жөнiндегi тiркелген құрылымдардың жоқтығы; отандық қайта өңдеу кәсiпорындарының жұмыспен аз жүктелуi болып табылады.
Мақта шаруашылығындағы проблемалық мәселелердi шешу үшiн алдағы 2007-2009 жылдары:
"Мақта саласын дамыту туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау;
мақтаны қайта өңдеу ұйымдарында 9000 сериялы ISO халықаралық стандарттарына сай сапа менеджментi жүйесiн енгiзуге қолдау көрсету;
мақта шаруашылығы және тоқыма өнеркәсiбi жөнiндегi халықаралық ұйымдар арқылы халықаралық ынтымақтастықты кеңейту;
бiр мақта қайта өңдейтiн кәсiпорын салу;
Оңтүстiк Қазақстан облысында мақтаның егiстiк тұқымын дайындау жөнiнде тұқым тазалау зауытын салу;
Оңтүстiк Қазақстан облысы аумағында көлiк-логистикалық терминалын салу қажет.
Тоқыма саласының мақта-тоқыма сегментiнiң қосылған құндары тiзбесiнiң элементтерiн қалпына келтiру үшiн бүгiнгi таңда тоқыма саласының басқа сегменттерiмен салыстырғанда неғұрлым бәсекеге қабiлеттi болып табылатын жiп және мата өндiрiсі жөнiндегi саланы серпiндi дамыту қажет. Тоқыма өндiрiсiнiң осы сегментiне қосылған құнның шамамен 80 %-ы, сонымен бiрге, талшықты мақта өндiрiсiне шамамен 10 %, дайын киiмге шамамен 1-3 % келедi. Бәсекеге қабiлеттi тоқыма сегментiн құру Қазақстанда шығарылатын мақтаны қайта өңдеуге, сонымен қосылған құнды ұлғайтуға және тiгiн кәсiпорындарында одан әрi өңдеу үшiн қажеттi өнiмдi шығаруға мүмкiндiк бередi.
Әлеуеттi тоқыма кластерiнiң бәсекеге қабiлеттiгiн арттыру үшiн Қазақстанда: еңбек өнiмдiлiгiн арттыру; мақтаның сапасын бағалау (грединг) стандарттарын енгiзу; кластердiң барлық құрамдауыштарымен және әлемдiк сауда және логистикалық тiзбектерiмен өзара iс-қимылдарды жолға қою және реттеу; шикiзаттың сапасын арттыру; бiлiктi жұмыс күшiмен қамтамасыз eту; жаңа ақпараттық және өндiрiстiк технологиялар енгiзу қажет.
Тамақ өнеркәсiбi
Ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеудiң деңгейiн тереңдету және кешендiлiгiн арттыру кластерлiк ұстанымды iске асыру арқылы көзделiп отыр. Қатысушылардың, атап айтқанда ауыл шаруашылығы шикiзатын өндiрушiлер мен қайта өңдеушi кәсiпорындардың географиялық жақындығы тамақ өнеркәсiбiн дамытуда осы ұстанымды пайдалануына мүмкiндiк бередi. Осы бағыттағы мемлекеттiк қолдау өндiрiстiк қуаттарды және ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу өнiмдерiнiң экспорты көлемiн ұлғайтуға бағытталатын болады.
Республиканың өңiрлерi бойынша кластерлiк жобалар ретiнде мыналар айқындалды:
солтүстік өңірде (Ақмола, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстары) - астық өңдеу;
оңтүстiк өңiрде - (Алматы, Жамбыл және Оңтүстiк Қазақстан облыстары) жемiс-көкөнiс;
Қостанай облысында - сүт.
Кластерлiк бастамалардың дамуы қайта өңделетiн ауыл шаруашылығы шикiзатының өнiмiн экспорттау көлемiн 2 еседен артық өсiруге мүмкiндiк бередi.
2007-2009 жылдары шаралар кешенiн өткiзу және мынадай шаралар кешенiн қабылдау жоспарланып отыр.
Астықты қайта өңдеу кластерi:
астықты қайта өңдеудiң экспорттық әлеуетiн арттырудың мемлекеттiк стратегиясын әзiрлеу;
астықты терең қайта өңдеу өнiмдерiнiң қазақстандық ортақ брендiн құру;
экспорттаушылар - астықты қайта өңдеушiлер қауымдастығын құру;
астықты экспортқа сату жөнiндегi қызметтi лицензиялау;
экспорттаушыларға жеңiлдетілген кредит беру, шикiзат және дайын өнiмдi тасуға жеңiлдетiлген тарифтер, экспорттық жеткiзуге мемлекеттiк кепiлдiк беру;
құрғақ дән маңызы мен биоэтанолды қоса алғанда, бидай астығын терең қайта өңдеудi дамыту;
астықты қайта өңдеу зауытын салу;
ТМД-ға, ЕурАзЭҚ-қа және БЭК-қа мүше мемлекеттер аумағында экспорттың инфрақұрылымын бiрлесе дамыту және ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қамқорлыққа алу саясатын жүргiзу;
ауыл шаруашылығы және оның қайта өңдеу өнiмдерiн өткiзу нарықтарын кеңейту жөнiнде Қазақстан Республикасының, әсiресе Қытайдағы, Ауғанстандағы, Пәкiстандағы, Египеттегi шетелдiк мекемелерiн жандандыру;
"Ақ Бидай Терминал" акционерлiк қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту және Ақтау портындағы астық терминалын тиеу құрылғысын ауыстыру;
Ақтау қаласында ұн тарту кешенiн салу;
"Астық Қоймалары" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгiнiң N 2 Нан базасынан астықты сақтау кешенiн сатып алу;
Баку (Әзiрбайжан) және Амирабад (Иран) порттарында астық қабылдау терминалдарын және ұн тарту кешендерiн салу, сондай-ақ Поти (Грузия) портында астық терминалын салу.
Жемiс-көкөнiс кластерi
таза сортты егу материалдары мен тұқым өсiру үшiн жемiс тұқым бақтарын және тұқым шаруашылығын қайта қалпына келтiру және дамыту жөнiндегi шараларды әзiрлеу;
азық-түлiк құрал-жабдықтары сертификаттарын тану рәсiмiн оңайлату;
жемiс-көкөнiс дақылдарын өндiру және қайта өңдеу жөнiндегi кәсiпорындар үшiн техника және құрал-жабдықтар лизингiн кредиттеу;
жемiс-жидек дақылдарының көп жылдық екпе ағаштарын және жүзiм егу жөнiндегi, жемiс-жидек дақылдарының қайта өңдеуге жарамды сорттарын өндiрудi арттыру жөнiндегi жұмыстарды мемлекеттiк қолдау шараларын әзiрлеу.
Сүт кластерi
мал шаруашылығы бойынша орташа және iрi субъектiлердi құру және осы үшiн ауыл шаруашылығы құрылымдарының және бюджеттiк субсидиялардың қаражатын кешендi пайдалану;
Қостанай облысының ауылдық округтарында малдың түрлерiн аудандастыру бағыты бойынша базалық шаруашылықтар құру;
облыстық бюджет қаражатынан асыл тұқымды мал бастарын сатып алуды субсидиялау;
жұқпалы аурулы малдарды залалсыздандыру ережесiн сақтамағаны үшiн иелерден заңнама деңгейiнде құқықтық жауапкершiлiктi талап ету;
машинамен сауу және оның бастапқы салқындатылған сүттi жинау пункттерiн ұйымдастыру; шикiзат пен дайын өнiмнiң сапасын бақылайтын зертханалық базаларды, олардың техникалық қайта жарақтандыруын дамыту;
қазiргi технологиямен құрама жем зауытын салуға инвестицияларды тарту;
жемшөп өндiру жөнiнде өңiрлiк бағдарламаны әзiрлеу;
жеке ауладағы мал басы үшiн қолдан ұрықтандыратын қосымша пункттердi ашу.
Туризм
Туризм саласындағы 2007-2009 жылдарға арналған басты мақсат экономикалық өсуге жәрдемдесу және халықтың жұмыспен қамтылуын арттыру үшiн елдiң бәсекеге қабiлеттi туристiк индустриясын дамыту болып табылады.
Отандық туризмнiң тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшiн оны мемлекет экономикасының табысты секторына айналдыру және туризмнiң рентабельдiгi жоғары индустриясын құру мақсатында 2006 жылы мынадай мiндеттердi шешу қажет:
туристiк саланың нормативтiк құқықтық базасын және оны iске асыру тетiгiн одан әрi жетiлдiру;
Дүниежүзiлiк туристiк ұйыммен сындарлы және өзара тиiмдi ынтымақтастықты одан әрi дамыту және Қазақстанның аталған ұйым өткiзетiн iс-шараларға қатысуын, сондай-ақ оларды республикада өткiзудi қамтамасыз ету;
туризм саласындағы ынтымақтастық туралы 26 қол қойылған халықаралық келiсiмдi iске асыруды жалғастыру және әзiрленген 10-ын қол қоюға дайындау;
Қазақстанның iрi халықаралық туристiк көрмелер мен жәрмеңкелерге қатысуын қамтамасыз ету.
Туристiк саланы дамыту мiндеттерiн шешу және алға қойылған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн 2007-2009 жылдар аралығы кезеңiнде мынадай iс-шараларды орындау көзделген:
саланы дамытудың экономикалық және құқықтық тетiктерiн әзiрлеу;
туризмнiң инфрақұрылымын және шектес мемлекеттермен бiрлесіп, халықаралық туристiк бағыттарды дамытуды көздейтiн жобаларды әзiрлеу, инвестициялау және iске асыру;
қонақ үй және туристiк қызметтер ұсыну саласында ISO 9000, IS0 14000 бойынша халықаралық сапа стандарттарын енгiзу;
"Менiң Отаным - Қазақстан" жобасын iске асыруға, сондай-ақ экскурсия жүргiзушi, жолбасшы ретiнде туризмнiң белсендi түрлерiн ұйымдастыру кезiнде жастарды кеңiнен тартуды қамтамасыз ету;
шағын және орта кәсiпкерлiктi дамыту, туризм саласында және қызмет көрсету саласында халықтың жұмыспен қамтылуын ынталандыру жөнiндегi шараларды қамтамасыз ету;
Туризм саласын кластерлiк дамытуды қамтамасыз ету мақсатында 2007 жылы Астана қаласында, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Маңғыстау және Оңтүстiк Қазақстан облыстарында, 2008 жылы - қалған өңiрлерде туристiк кластерлердi құру жоспарлары мен оларды дамыту жөнiндегi мастер-жоспарларды әзiрлеу.
Туризммен аралас салаларды дамытуға негiзделген осы шараларды кешендi iске асыру жағдайы және инвестициялық белсендiлiктi ынталандыру кезiнде келу және iшкi туризм көлемiнiң тұрақты өсуi қамтамасыз етiледi.
2007-2009 жылдар аралығы кезеңiнде туристiк ұйымдар мен бағыттар, туризмнiң инфрақұрылымы, туристiк саланың статистикасы жөнiндегi мемлекеттiк дерекқорды бiрiздендiру жоспарланып отыр.
Көлiк-логистикалық қызметтер
"Көлiктiк логистика" пилоттық кластерiн жасау мен дамыту жөнiндегi жоспарға сәйкес Қытай-Қазақстан-Еуропа бағытында үздiксiз контейнерлiк автотасымалдауды ұйымдастыру арқылы "Жаңа Еуразиялық Автокөлiк Бастамасы (NELTI)" жобасын iске асыру көзделiп отыр. Жоба шеңберiнде Бақты көлiк-логистикалық орталығын салу, шекаралық автокөлiктiк өткiзу пунктiнiң өткiзу қабiлетiн ұлғайту, Қазақстанда ауыр жүк автомобильдерiн жинауды ұйымдастыру және осы заманғы жүк автомобильдерiн лизингке сатып алу көзделiп отыр.
Алдағы кезеңде қызметтердiң кең тiзбесiн ұсына отырып, халықаралық деңгейдегi стандарттарға сай келетiн телекоммуникациялық және жүк қайта өңдеу жабдығымен жарақтандырылған "Астана-Келiсiм-шарт" акционерлiк қоғамының қолданыстағы контейнерлiк терминалының базасында Алматы қаласында осы заманғы көлiк-логистикалық орталық құру және дамыту жөнiндегi жұмыс аяқталатын болады.
Бұдан басқа, Ақтау портында және Достық станциясында көлiк-логистикалық орталықтарын құру жөнiндегi жұмыс жүргiзiлетiн болады.
Мұнай-химия саласын дамыту
2007-2009 жылдары экономиканың отын-энергетика және өндiрушi секторының тиiмдiлiгiнiң деңгейi мен экономикалық қайтарымын жоғарылату, сондай-ақ мұнай-химия өндiрiсiн құру мен дамыту үшiн:
Қазақстанда таяудағы он жылда көмiрсутегi шикiзатын тереңдете өңдеудi және қосылған құны жоғары өнiмдердi шығаруды қамтамасыз ететiн мұнай-химия өндiрiсiн дамытудың кешендi Бас жоспарын нақты iске асыруға кiрiсу;
Мұнай-химия өнеркәсiбiн дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған салалық бағдарламасының екiншi кезеңiн iске асыру;
базалық мұнай-химия өнiмдерiн де, сонымен бiрге қосымша құны жоғары өнiмдердi де шығару өндiрiсi жөнiндегi құрылыс жобаларын iске асыруға мүмкiндiк беретiн "Атырау облысындағы ұлттық индустриалдық мұнай-химия технопаркi" арнайы экономикалық аймағын (АЭА) қалыптастыру;
АЭА шеңберiнде Атырау облысында Теңiз, Қашаған, және Солтүстiк Каспий (кешеннiң құрылысын бастау 2007 жылға жоспарланған) базалық мұнай-химия өнiмдерiн (полиэтилен, полипропилен, полистирол, этилбензол және т.б.) алу бойынша алғашқы ықпалдастырылған мұнай-химия кешенi құрылысының жобасын iске асыру;
мұнай-химия өндiрiстерiнiң құрылысы мен кеңейтудiң инвестициялық жобаларының TЭH-iн әзiрлеу және iске асыру (Атырау МӨЗ-ында бензол алу, жол битумын өндiру, хош иiстi қосылыстарды шығару жөнiнде өндiрiстi жасау);
шина ("Инкомтайр" АҚ) және резинатехникалық бұйымдар өндiрiсiн (Қарағанды және Сараньрезинатехника), Ақтау пластмасса зауытында полистирол өндiрiсiн және т.б. отандық шикiзатпен қамтамасыз ету жөнiндегi жобаларды әзiрлеу жоспарланып отыр.
2007-2009 жылдары инновациялық технологиялар мен қондырғылар негiзiнде қосылған құны жоғары бәсекеге қабiлеттi мұнай-химия өнiмiнiң кең гаммасын шығару жөнiндегi мұнай-химия өндiрiсiн салу үшiн арнайы экономикалық жағдай жасау, әлеуеттi отандық және шетелдiк инвесторларды тарту бойынша жұмыстар жалғасатын болады.
Мұнай-химия өндiрiстерiн құру 2010 жылға қарай мына өнiмдердi шығаруды жолға қоюға мүмкiндiк бередi: жыл сайын этилен - 820 мың тонна, тығыздығы төмен желiлiк полиэтилен және тығыздығы жоғары полиэтилен - 400 мың тонна, тығыздығы төмен полиэтилен - 400 мың тонна, полипропилен - 400 мың тонна. Базалық мұнай-химия өнiмдерi негiзiнде олардан одан әрi түрлi өнiм өндiру жөнiндегi кәсiпорындар құрылатын болады (пластик құбырлар, құрылыс материалдары, түрлі мақсаттағы үлдірлер, химиялық талшықтар, халық тұтынатын тауарлар және т.б.).
АЭА мұнай-химия объектiлерiн салу нәтижелерi және жоғарыда келтiрiлген барлық инвестициялық жобаларды iске асыру бойынша Атырау облысында энергиямен сумен қамтамасыз етудi, көлiктi, коммуникацияны және әлеуметтiк инфрақұрылымды қамтитын өндiрiстiк инфрақұрылым, сондай-ақ жаңа жұмыс және инженерлiк орындар (шамамен 50 мың) құрылатын болады.
Инновациялық инфрақұрылымды дамыту
Инновациялық инфрақұрылымды дамытудың негiзгi мақсаты отандық, сондай-ақ шетелдiк ғылыми әлеуеттi және технологияларды пайдалану негiзiнде бәсекеге қабiлеттi түпкi өнiм құруды қамтамасыз ететiн ашық үлгiдегi инновациялық жүйе қалыптастыру болып табылады.
Ұлттық инновациялық жүйенi дамыту екi негiзгi бағытты көздейдi - бұл инновациялық инфрақұрылымды құру мен дамыту және инновациялық қызмет субъектiлерi арасындағы қатынастардың тиiмдi жүйесiн құру.
Ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмысты коммерцияландыру тетiгiнiң тиiмдi жұмыс iстеуi үшiн қажеттi жағдайды қамтамасыз ету мақсатында инновациялық инфрақұрылым құру шеңберiнде "Ұлттық инновациялық қор" акционерлiк қоғамы, жеке меншiк венчурлiк қорлар желiсi, ұлттық және өңiрлiк технопарктер желiсi құрылды.
2007-2009 жылдары технопарктердiң физикалық инфрақұрылымын дамыту жөнiндегi жұмыс жалғасатын болады. Технологиялық толықтыру, технопарктерде iске асыру үшiн инвестициялық жобаларды iрiктеу жөнiндегi, технопарктерде зертханалық кешен, сертификаттау және бiлiм беру орталықтарын құру жөнiндегi жұмыс жүргiзiледi.
"Ұлттық инновациялық қор" акционерлiк қоғамының алты отандық және үш шетелдiк венчурлiк қоры құрылды;
"Әрекет" жоғары технологиялар қоры "Тұран Әлем Секьюритис" компаниясымен бiрлесiп;
"Lancaster Group" акционерлiк қоғамымен "Адвант" венчурлiк қоры;
"Сентрас венчурлiк қоры" тәуекелдiк инвестициялау акционерлiк инвестициялық қоры "Сентрас Капитал" ЖШС-мен бiрлесiп;
"Center Capital" тәуекелдiк инвестициялау акционерлiк инвестициялық қоры "Центр Кредит Банк" акционерлiк қоғамымен бiрлесiп;
"Halyk Private Equity" акционерлiк қоғамы "Қазақстан халықтық жинақ банкi" акционерлiк қоғамымен бiрлесiп;
"Glotur Technology Fund" акционерлiк қоғамы "Glotur" акционерлiк қоғамымен бiрлесiп құрылды.
Талдау нәтижелерi бойынша үш жетекшi шетелдiк венчурлiк қор (Ұлттық инновациялық қордың акционерi ретiнде қатысатын) таңдалды:
"Wellington Partners Ventures III Technology Fund L.P." еуропалық технологиялық венчурлiк қоры;
Орталық Азиялық шағын кәсiпорындарды қолдау қоры (CASEF);
"Flagship Ventures Fund 2004, L.Р." венчурлiк қоры.
Ұлттық инновациялық қор Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ аумағында технологиялық бизнес-инкубатор құру жөнiндегi жобаны қаржыландырып отыр.
Қазақстан-Британ университетiмен, Шымкент қаласының М.Әуезов атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетiмен, Астана қаласының Еуразия ұлттық университетiмен бiрлесiп, технологиялық бизнес-инкубаторлар құру жоспарланып отыр.
Ақпараттық технологиялар паркi
Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 18 тамыздағы N 1116
Жарлығымен
Алматы қаласының маңындағы Алатау кентiнде "Ақпараттық технологиялар паркi" арнайы экономикалық аймағы құрылды.
"JURONG Consultants Pte Ltd" компаниясы "ақпараттық технологиялар паркi" арнайы экономикалық аймағын дамытудың тұжырымдамасы мен мастер-жоспарын әзiрледi.
Тұжырымдамада зерттеу, өндiрiстiк, институционалдық, тұрғын үй, коммерциялық кешендердi, Өзара iс-қимыл орталықтарын және көрме орталықтарын қамтитын аралас ақпараттық-технологиялық парк құру көзделiп отыр.
Даму мастер-жоспарында "Ақпараттық технологиялар паркi" арнайы экономикалық аймағын дамытудың бас және қаржы жоспарын жобалау және әзiрлеу ұйғарылып отыр. Халықаралық талаптарға сәйкес жарақтану мен жайлылықтың жоғары деңгейiмен ғылыми-техникалық және өнеркәсiптiк әлеуеттi шоғырландыруды қамтамасыз ететiн осы заманғы өнеркәсiп кешенiн құру көзделiп отыр.
Ядролық технологиялар паркi
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 12 тамыздағы N 832
қаулысымен
"Ядролық технологиялар паркi" технопаркiн жарғылық капиталына мемлекет 100 пайыз қатысатын "Ядролық технологиялар паркi" акционерлiк қоғамы басқаратын компания құрылды.
Ядролық энергетикада қазақстандық тауарлар мен қызметтердiң халықаралық бәсекеге қабiлеттiлiгiн қолдаудың тұтас жүйесiн қалыптастыру үшiн Ядролық технологиялар паркiнде перспективада өндiрушi және қайта өңдеу кәсiпорындарында озық ұстанымдарды қамтамасыз ететiн дербес инновациялық технологиялық база қалыптасады.
2006 жылы технопаркiнiң әкiмшiлiк-өндiрiстiк секторының ғимараттарын салуға, Курчатов қаласындағы сыртқы инженерлiк және коммуникациялық желiлердi, кiрме жолдарды қалпына келтiру және жөндеуге кiрiсу жоспарланып отыр.
Ғылымды, технологиялар мен инновацияларды дамыту
Ғылым мен инновацияларды дамыту саласындағы басты мақсат ғылыми-техникалық қызметтi инвестициялық сипаттағы серпiлiстi жобаларды әзiрлеуге және iске асыруға шоғырландыру болып табылады.
2003-2015 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық даму стратегиясының басымдықтарына сәйкес ғылыми зерттеулер алдағы 2007-2009 жылдары pecypc үнемдеушi және экологиялық таза технологияларды әзiрлеуге, экономиканың шикізаттық бағытталуынан ауытқуға, өндiрiстiк кәсiпорындардың экспортқа бағдарлануын жоғарылатуға және өндiрiстi әртараптандыруға (биотехнологияны, мұнай-химияны, ядролық технологияны, ғарыштық технологияны, жаңа материалдар мен наноматериалдарды дамыту, ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу) бағытталады.
Қойылған бағыттарды iске асыру үшiн ғылыми әлеует пен инновацияларды тиiмдi пайдалану негiзiнде ел экономикасының орнықты дамуы үшiн институционалдық, ұйымдық, қаржылық, кадрлық және нормативтiк құқықтық жағдайды қамтамасыз ету қажет.
Осыған байланысты бiрiншi кезектегi мiндеттер:
Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық жүйесiн қалыптастыру және дамыту жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған бағдарламаны iске асыру;
Ғылымды дамытудың 2007-2012 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын әзiрлеу;
технологиялар трансфертi жүйесiн дамыту;
шағын инновациялық кәсiпорындарды дамыту мен қолдаудың нәтижелi тетiктерiн құру;
инновациялық кәсiпкерлiк саласында кадрларды даярлау және қайта даярлау жүйесiн құру;
инновациялық кәсiпкерлiктi ақпараттық қолдауды дамыту;
инновациялық дамудың бiрыңғай ақпараттық жүйесiн құру;
отандық және шетелдiк капитал қатысатын венчурлiк қаржыландыру жүйесiн қалыптастыру арқылы ұлттық инновациялық жүйенiң қаржылық инфрақұрылымын дамыту;
жаңа технологияларды коммерцияландыру үшiн жағдай жасау, жаңа жоғары технологиялар енгiзу, зияткерлiк меншiктi және ғылыми-техникалық өнiм мен инновациялар нарығын бағалау жүйесiн жетiлдiру, республикада iске асырылатын ғылыми-техникалық және инновациялық бағдарламаларды нәтижелi үйлестiрудi қамтамасыз ету.
Алға қойылған мақсаттар мен мiндеттердi негiзге ала отырып, орта мерзiмдi кезеңде мыналарды жүзеге асыру қажет:
отандық өндiрiстiң инновацияларды талап етуiн арттыру, iргелi ғылымның, маңызды қолданбалы зерттеулер мен әзiрлемелердiң қарқынды дамуын қамтамасыз ету үшiн ұйымдық және экономикалық тетiктер құру;
ғылыми-техникалық кешеннiң нарықтық экономиканың жағдайларына бейiмдеу, ғылымды, технологиялар мен техникаларды дамыту мақсатында мемлекет пен жеке меншiк бизнестiң өзара iс-қимылын қамтамасыз ету;
экономика салаларында өндiрiстердiң тиiмдiлiгi мен өнiмнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыруға әсер ететiн сындарлы технологиялар мен инновациялық жобаларды iске асыру кезiнде инновациялық саланың ұтымды стратегиялары мен даму басымдықтарын таңдау;
ғылымды, технологиялар мен техникаларды осы саладағы әлемдiк үрдiстердi ескере отырып, дамытудың басым бағыттарында ғылыми зерттеулер мен эксперименталдық әзiрлемелердi қолдау;
ғарыштық технологиялар саласындағы (байланыс, материалтану, биотехнология және биомедицина және т.б.) iргелi және қолданбалы зерттеулердi дамыту мен ғарыш қызметiнiң перспективалы бағыттарын дамыту үшiн ғылыми-технологиялық база қалыптастыру үшiн қолайлы жағдайды қамтамасыз ететiн таяу және алыс ғарышты зерттеу және нәтижелер алу;
ғылым мен технологиялар саласында бiлiктiлiгi жоғары ғылыми және инженер кадрлар дайындау жүйесiн жетiлдiру;
ғылымды, технологиялар мен техникаларды дамытудың басым бағыттарын iске асыру кезiнде ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық қызметтi мемлекеттiк реттеу мен тiкелей және жанама ынталандырудың нарықтық тетiктерiн, шараларын ұтымды үйлестiру;
шетелдiк озық технологияларды тарту жүйесiн құру.
Орта мерзiмдi перспективаға арналған бағыттарды iске асыру мемлекеттiң шектелген қаржылай қаражатын ғылым мен технологиялардың басым бағыттарына шоғырлануына және ҒЗТКЖ-ның қағидатты жаңа технологиялар мен материалдар әзiрлеуге, сондай-ақ өнеркәсiптiң көкейкестi проблемаларын шешуге бағдарлануын шоғырландыруға ықпал ететiн болады.
Даму институттарының Индустриялық-инновациялық даму
стратегиясын iске асыруға қатысуы
Индустриялық-инновациялық саясатты жүргiзудiң негiзгi құралдарының бiрi институционалдық даму болып табылады. Бұл жерде қаржы және сервистiк даму институттары ("Қазақстанның Даму Банкi" акционерлiк қоғамы, "Қазақстанның инвестициялық қоры" акционерлiк қоғамы, "Ұлттық инновациялық қор" акционерлiк қоғамы, "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры" акционерлiк қоғамы, "Экспорттық кредиттер мен инвестицияларды сақтандыру жөнiндегi мемлекеттiк сақтандыру корпорациясы" акционерлiк қоғамы, "Инжиниринг және технологиялар трансфертi орталығы" акционерлiк қоғамы) маңызды рөл атқарады.
2003-2004 жылдары даму институттары институционалдық қалыптасты, әкiмшiлiк және құқықтық база қалыптастыру, жобаларды бағалау өлшемдерi мен рәсiмдерiн айқындау кезеңiнен өттi.
Әрбiр даму институтының өзiнiң мамандануы, өз тауашасы, ал тұтастай алғанда олар кез келген сатыда, жаңа өндiрiстердi құру кезiнде және әр түрлi құралдарды пайдалана отырып, оларды кеңейткенге дейiн инвестициялық және инновациялық жобаларды кешендi қолдау жүйесiн құрды.
2005 жылы институттар қызмет көрсетiлетiн жобалардың саны мен көлемi бойынша қарқынды өсудi көрсеттi.
2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша даму институттарының ("Қазақстанның Даму Банкi" акционерлiк қоғамының, "Қазақстанның инвестициялық қоры" акционерлiк қоғамының, "Ұлттық инновациялық қор" акционерлiк қоғамының, "Экспорттық кредиттер мен инвестицияларды сақтандыру жөнiндегi мемлекеттiк сақтандыру корпорациясы" акционерлiк қоғамының, "Инжиниринг және технологиялар трансфертi орталығы" акционерлiк қоғамының) жиынтық жарғылық капиталы 120,6 млрд. теңгенi құрады, оның iшiнде 2005 жылы оны толықтыру 26,5 млрд. теңгенi құрады.
"Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық саясаты шеңберiнде ұлттық экономиканың бәсекеге қабiлеттiлiгiн одан әрi арттыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 16 наурыздағы N 65
Жарлығына
сәйкес ұлттық басқару компаниясы - "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлiк қоғамы (бұдан әрi - "Қазына" АҚ) құрылды.
"Қазақстанның Даму Банкi", "Қазақстанның инвестициялық қоры", "Ұлттық инновациялық қор", "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры", "Экспорттық кредиттер мен инвестицияларды сақтандыру жөнiндегi мемлекеттiк сақтандыру корпорациясы", "Маркетингтiк-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлiк қоғамдары акцияларының мемлекеттiк пакетi және "Қазинвест" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгiнiң қатысу үлесi "Қазына" АҚ-ға берiлдi.
"Қазына" АҚ-ның негiзгi мақсаттары:
- даму институттарын корпоративтiк басқару деңгейiн көтеру;
- даму институттары арасында үйлесiмдiлiктi жақсарту;
- iрi серпiлiстi жобаларды iске асыру үшiн даму институттарының күш-жiгерiн және капиталын ықпалдастыру;
- мемлекеттiң бизнеспен өзара iс-қимылын жақсарту;
- экспорт пен инвестицияны iлгерiлету үшiн халықаралық деңгейге шығу болып белгiленiп отыр.
"Қазына" АҚ Қазақстан Республикасының Үкiметiне даму институттарының қызметiн үйлестiру негiзiнде экспорт-импорт секторының артықшылықтарын пайдаланып, ұлттық экономиканы әртараптандыруға, даму институттарының мамандануы арасында теңгерiмдi және олардың арасында ақылға сыйымды бәсекелестiктi анықтауға көмектесуге арналған.
"Қазақстанның Даму Банкi" акционерлiк қоғамы
Қызметiнiң басынан бастап "Қазақстанның Даму Банкi" акционерлiк қоғамы (бұдан әрi - Банк) 548,8 млн. АҚШ долларымен Банктiң қатысуымен 1 396,8 млн. АҚШ доллары сомасына 37 инвестициялық жобаны (N 2 қосымша), оның iшiнде 465,7 млн. АҚШ долларымен Банктiң қатысуымен 1 282,8 млн. теңге AҚШ доллары сомасына Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын iске асыру шеңберiнде 26 жобаны қаржыландыруды мақұлдады.
Банк қызметiнiң басынан бастап мақұлданған инвестициялық жобалар бойынша игеру 326,9 млн. АҚШ долларын, оның iшiнде Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын бекiткен сәтiнен бастап 266,4 млн. АҚШ долларын немесе игерудiң жалпы көлемiнiң 81,5 %-ын құрады.
2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Банктiң 442,6 млн. АҚШ доллары кредит беру көлемiмен жалпы сомасы 1 230,5 млн. АҚШ доллары 26 жоба iске асыру сатысында, 115 млн. АҚШ доллары сомасына инвестициялық жобалар бойынша 75,2 млн. АҚШ доллары сомасына 5 кредиттiк келiсiм қол қою сатысында.
Банктiң қаржыландыруға мақұлданған инвестициялық жобаларға қатысуының салалық құрылымы: электр энергиясын, газ және су өндiру мен бөлу (22 %), көлiк және байланыс (жалпы көлемiнiң 17 %-ы), тоқыма және тiгiн өнеркәсiбi (15 %), химия (13 %), өзге де металл емес минералдық өнiмдер өндiру, құрылыс материалдарын өндiру (12%), машина және жабдықтар өндiру (9 %) және тамақ өнеркәсiбi (3 %) және экономиканың басқа да салалары (9 %).
"Қазақстанның инвестициялық қоры" акционерлiк қоғамы
2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 67,8 млрд. теңге сомасына 22 жоба қаржыландырылды, "Қазақстанның инвестициялық қоры" акционерлiк қоғамының қатысуы 18,3 млрд. теңгенi құрайды.
Бұдан басқа, 1,7 млрд. АҚШ долларынан асатын сомаға шамамен 40 жоба алдын ала қарауда жатыр.
Осы жобаларды iске асыру нәтижесiнде бәсекеге қабiлеттi өндiрiстiң дамуы, инфрақұрылым объектiлерiн құру және оларды жаңарту, салықтық түсiмдер көлемiнiң өсуi, халықтың жұмыспен қамтылуы күтiлуде.
"Ұлттық инновациялық қор" акционерлiк қоғамы
"Ұлттық инновациялық қор" акционерлiк қоғамына (бұдан әрi - Қор) Ұлттық инновация жүйесiн қалыптастыру мен дамыту жөнiндегi 2015 жылға дейiнгi бағдарламаны iске асыруға маңызды pөл берiлдi.
2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қор 182,6 млн. АҚШ доллары сомасында Қордың қатысуымен жалпы сомасы 767,4 млн. АҚШ доллары 62 жобаны қаржыландыруды мақұлдады. Көрсетiлген мiндеттемелер 11 венчурлiк қордың инвестициясын, 15 инновациялық жобаны, 1 технологиялық бизнес-инкубаторды, сондай-ақ қолданбалы ҒЗТКЖ-ның 35 жобасын iске асыруға арналған гранттарды қамтиды.
"Экспорттық кредиттер мен инвестицияларды сақтандыру
жөнiндегi мемлекеттiк сақтандыру корпорациясы"
акционерлiк қоғамы
2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша "Экспорттық кредиттер мен инвестицияларды сақтандыру жөнiндегi мемлекеттiк сақтандыру корпорациясы" акционерлiк қоғамына (бұдан әрi - Корпорация) 37,9 млрд. теңге (284 млн. АҚШ доллары) сомасына экспорттық кредиттердi және инвестицияларды сақтандыруға 147 өтiнiш берiлдi.
Жалпы сомасы 30 млрд. теңгеге қаралған 133 жобадан Корпорация басқармасы жалпы сомасы 23,1 млрд. теңгеге (173,3 млн. АҚШ доллары) 114 экспорттық жобаны сақтандыру туралы шешiм қабылдады, оның iшiнде жалпы сомасы 14,9 млрд. теңге сомасына 69 жоба бойынша сақтандыру шартына қол қойылды. Бұл ретте, 39 шарт жобалар бойынша сақтандыру аяқталды, 30 шарт iске асырылуда.
"Инжиниринг және технологиялар трансфертi орталығы"
акционерлiк қоғамы
"Инжиниринг және технологиялар трансфертi орталығы" акционерлiк қоғамының (бұдан әрi - Орталық) инновациялық инфрақұрылымын қалыптастыру, атап айтқанда, Орал, Қарағанды және Алматы қалаларында өңiрлiк технопарктер құру, "Ақпараттық технологиялар паркiнiң" бiрiншi кезегiн салу, бiрқатар жоғары технологиялық жобаларды инжинирингтiк сүйемелдеу жөнiнде жұмыс жүргiздi.
Жобалардың технологиялық сараптамаларын жүргiзуге және инновациялық әзiрлемелердi коммерцияландыру жөнiндегi инжинирингтiк қызметтер көрсетуге Орталыққа 46 жоба келiп түстi, оның 8-i бойынша сыртқы сарапшыларды тарта отырып, сараптама жүргiзiлуде.
Электр энергетикасы саласын дамыту
2007-2009 жылдары электр энергетикасы саласында мынадай мiндеттер шешiлетiн болады:
елдiң энергетикалық тәуелсiздiгiне қол жеткiзу, экономиканың және халықтың электр энергетикасына және көмiрге өсiп отырған қажеттiлiгiн сенiмдi қамтамасыз ету;
көтерме нарықтың одан әрi дамуы және жеке тұтынушыларға электр энергиясын жеткiзiп беру нарығында бәсекелестiктi дамыту;
Қазақстан Республикасы Ұлттық электр торабының (ҰЭТ) транзиттiк әлеуетiн ұлғайту;
Қазақстан Республикасы энергия жүйесiнiң Орталық Азия және Ресей энергия жүйелерiмен қатарлас жұмыс iстеуiнiң сенiмдiлiгiн арттыру;
электр энергиясы мен қуатының қазiргi және болжанып отырған тапшылығын төмендету, Батыс өңiр мен Қазақстанның Оңтүстiгiнiң тұтынушыларын электрмен жабдықтаудың сенiмдiлiгiн арттыру;
электр энергиясының қуатын реттеп отыратын шектес мемлекеттерден импортты қысқарту;
қазiргi кезде бар энергетикалық қуаттарды қалпына келтiру және қайта жаңарту;
жинақтайтын қуаттардың құрылымдарын оңтайландыру.
Елiмiздiң энергетикалық тәуелсiздiгiне қол жеткiзу үшiн, экономика мен халықтың электр энергиясына артып келе жатқан қажеттiлiгiн сенiмдi түрде қамтамасыз ету үшiн, өңiрлiк тапшылықты жою үшiн бiрқатар iрi жобаларды iске асыру жоспарланып отыр.
"Қазақстан Солтүстiк-Оңтүстiк" транзитi 500 кВ электр берiлiсi екiншi желiсiнiң құрылысы осындай жобалардың бiрi болып табылады. Оның құрылысын 2008 жылы аяқтау жоспарланып отыр.
Құны 250 млн.АҚШ доллары болатын Мойнақ ГЭС-i құрылысының жобасы iске асырыла бастады, оның құрылысын 2008 жылы аяқтау көзделiп отыр.
Ұзындығы 500 км "Солтүстiк Қазақстан - Ақтөбе облысы" электр берiлiсiнiң өңiраралық желiсiнiң құрылысы" жобасын iске асыру 2006 жылы басталады, оны 2008 жылы аяқтау көзделiп отыр.
"KEGOC" акционерлiк қоғамы "Қазақстан Республикасы ҰЭЖ жаңғырту" жобасын iске асыруды жалғастырады.
Электр энергиясы өндiрiсiнiң көлемiн арттыру мақсатында елiмiздiң батысында мұнай кен орындарының табиғи және iлеспе газын пайдаланып жаңа қуаттарды енгiзу көзделiп отыр (оның iшiнде 2008 жылға қарай қуаты 100 МВт Қандыағаш газтурбина электр станциясын (ГТЭС), қуаты 240 МВт ТШО-ның Екiншi буын зауыты ГТЭС-iн, қуаты 160 МВт Agip КСО ГТЭС-iн (жағалауда), қуаты 120 МВт Қашаған ГTЭC-iн салу).
Қазақстанның солтүстiк аймағында енгiзiлуi жоспарланып отырған (Ақмола ЖЭО-2-де 2007 жылы қуаты 120 МВт бiр энергоблоктың құрылысы, Екiбастұз ГPЭC-2-де 2010 жылға қарай қуаты 500 МВт N 3 энергоблоктың құрылысын аяқтау және iске қосу, Екiбастұз ГРЭС-1-де блоктарды оңалту, Ақсу PPЭC-iнде блоктарды жаңалау) жұмыстары оң энергетикалық теңгерiмдi күшейтетiн болады, бұл республиканың Оңтүстiк және Солтүстiк аймақтарының зәрулiгiн жабу және электр энергиясын Қазақстаннан Ресейге экспорттап, оны 5-6 млрд. кВтсағ. дейiн жеткiзу үшiн аса маңызды.
Елiмiздiң ядролық энергетика саласын дамытудың негiзгi мақсаттары:
ғылыми қамтымды ядролық технологиялардың дамуы, отандық ғылымды қажет ететiн әзiрлемелердi сыртқы нарыққа шығару, оларды өнеркәсiп өндiрiсiне енгiзу үшiн қолайлы экономикалық жағдайлар жасау;
Қазақстанда ұлттық экономиканың жоғары технологиялық секторларының дамуы үшiн шешушi маңызы бар, халықаралық мойындалған ең жаңа ядролық және сабақтас технологияларды игеру болып табылады.
Атом электр станциясын салу көмiр электр станцияларымен салыстырғанда энергия ресурстарының баламалы көздерiн тарта отырып, электр энергиясын өндiрудi әртараптандыруға мүмкiндiк беретiн экологиялық жағынан басым инновациялық жоба болып табылады.
Жылу мен электрдiң қажеттi көлемiнiң экономикалық тиiмдi өндiрiсi елдiң iшiнде энергияға сұранысты қанағаттандыруды қамтамасыз етедi және электр энергиясын экспорттауға мүмкiндiк бередi.
Атом энергетикасы мен уран өндiрiсiнiң дамуында көздеген мақсатқа жету Қазақстанды дамыған атом өндiрiстiк энергетикалық кешенi бар АҚШ, Жапония, Франция, Ұлыбритания, Ресей, Оңтүстiк Корея, Қытай сияқты елдермен бiр қатарға қояды.
Қазақстан Республикасында атом электр станциясын салу туралы шешiм қабылдау үшiн 2006 жылы техникалық-экономикалық зерттеулер жүргiзу жұмыстары аяқталады.
2007 жылы электр энергиясын өндiру 76 млрд. кВтсағ. көлемiнде болжанып отыр, 2009 жылы - 82 млрд. кВтсағ, 2007 жылға қарағандағы өсу - 7,9 %.
2007 жылы электр энергиясын тұтыну 73,7 млрд. кВтсағ. деңгейiнде болжанып отыр, 2009 жылы - 78 млрд. кВтсағ, 2007 жылға қарағандағы өсу 5,8 %-ды құрайды.
Параграф 2. Көлiк-коммуникациялық кешен
Көлiк-коммуникация кешенiнiң 2007-2009 жылдардағы дамуы
Көлiк саласындағы мемлекеттiк саясатты орта мерзiмдi перспективада iске асыру Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейiнгi Көлiк стратегиясының шеңберiнде жүзеге асырылатын болады.
Стратегияның басты мақсаты Қазақстанның көлiк жүйесiн еуразия көлiк жүйесiне ықпалдасу, көлiк саласын ел экономикасының өсiмiне сәйкес дамыту, көлiк дәлiздерiнiң ендiк-меридиандық жүйесiн қалыптастыру, инфрақұрылымды кластерлiк дамыту есебiнен Қазақстанның көлiк жүйесiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн дамыту болып табылады.
Қойған мақсатқа қол жеткiзу көлiк жүйесi функциясын жаңа сапалық деңгейге көшiруге, қазақстандық тауарлардың соңғы құнын кемiтiп, әлемдiк нарықта олардың бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыруға, жүктердi жеткiзiп беру мерзiмiн қысқартуға (логистика, жаңарту, ноу-хау), көлiк артерияларының бойында тұратын халықтың тiршiлiк сапасын көтерудi жүзеге асыруға, сондай-ақ Қазақстан аумағы арқылы транзиттi арттыруға мүмкiндiк бередi.
Автомобиль жолдарының дамуы
Республиканың автомобиль жолдарының дамуы Қазақстан Республикасының 2006-2012 жылдарға арналған Автожолдар саласының даму бағдарламасы шеңберiнде жүзеге асырылады және оның мақсаты халықтың және елiмiздiң экономикасының автокөлiк тасымалына қажеттiлiгiн қанағаттандыру үшiн жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары тораптарын жетiлдiру болып табылады.
Елiмiздiң транзиттiк әлеуетiн дамыту мақсатымен республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының учаскелерiн қайта жаңарту Бағдарламаның басымдықтарына сәйкес келесi бағыттарда жүргiзiледi: Ташкент-Шымкент-Тараз-Алматы-Қорғас, Түркiстан және Ақтөбе қалаларын айналып өтудi қоса алғандарды Шымкент-Қызылорда-Ақтөбе, Орал-Самара, Алматы-Қарағанды-Астана-Петропавл-"Астана-Шучье" учаскелерiнде - Ресей Федерациясының шекарасы, "Бурабай-Көкшетау-Петропавл - Ресей Федерациясының шекарасы", "Астрахан-Атырау-Ақтау-Түркменстан шекарасы", Қиғаш өзенi арқылы көпiр салу, Омск-Павлодар-Семей-Майқапшағай (iрiктемелi), Астана-Қостанай-Челябинск, Алматы-Аягөз-Георгиевка, Таскескен-Бақты, Шонжа-Көлжат, Yшарал-Достық (iрiктемелi), Қызылорда-Жезқазған-Павлодар-Ресей Федерациясының шекарасы (iрiктемелi), Жезқазған-Петропавл-Ресей Федерациясының шекарасы (iрiктемелi), Бейнеу-Ақжiгiт-Өзбекстан шекарасы (екiншi-кезең).
Cалада нормативтiк-техникалық базаны жетiлдiру және оны халықаралық талаптармен үйлестiру жөнiндегi дәйектi жұмыстарды жүргiзу жалғасады.
2006 жылдан бастап күрделi, орта және ағымдағы жөндеуге және автожолдарды күтiп ұстауға қаржыландыру көлемiн бекiтiлген нормативтерге сәйкес деңгейге жеткiзу жоспарланып отыр.
Жол қозғалысы мен көлiктiң қауiпсiздiгiн арттыру, инженерлiк жайғастыруды қамтамасыз ету, жол жағдайы мен жол сервисiн республикалық маңызы бар жалпыға бiрдей пайдаланылатын жолдарда 2004-2008 жылдары негiзгi халықаралық транзиттiк дәлiздерде жол маңында инфрақұрылымдарды дамыту жөнiндегi Іс-шаралар жоспарына сәйкес жұмыстар жалғасатын болады.
Автомобиль көлiгi
2007-2009 жылдары автомобиль көлiгi дамуының басым бағыттары болатындар:
саланың қызметiнiң нормативтiк-құқықтық базасын жетiлдiру жолымен автокөлiк қызметi нарығын дамытуға жағдай жасау;
отандық тасымалдаушылардың мүдделерiн қорғау, олардың бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру және Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi мен халықаралық тасымалдауларды жүзеге асыру жөнiндегi үкiметаралық екi жақты келiсiмдер жасау және халықаралық конвенциялар мен келiсiмдерге қосылу жолымен өңiрлiк ықпалдастық қоғамдастықтар шеңберiнде ықпалдасуы жағдайларында халықаралық автокөлiк нарығын кеңейту.
Қазақстанның ДСҰ-ға кiру жағдайында тасымалдау көлемiнiң артуына және отандық тасымалдаушының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыруға ықпалын тигiзетiн Қазақстанның халықаралық автомобиль тасымалы нарығын кеңейту мақсатында халықаралық автомобиль тасымалы саласында 16 елмен үкiметаралық екi жақты келiсiмдер жасасу жөнiндегi жұмыстар жалғасады.
Экологиялық жоғары талаптары бар жаңа Еуро стандарттардың енгiзiлуiне, автокөлiк құралдарының техникалық жағдайын бақылауды күшейтуге, сондай-ақ автокөлiк қызметiнiң қалдықтарын, кәдеге жаратуға байланысты (аккумулятор қышқылы, шиналар, есептен шығарылған автомашиналардың шанақтары және т.б.) автокөлiк қызметiнiң қалдықтарынан қоршаған ортаның ластану мәселелерiн шешу жөнiндегi жұмыстар жалғасады.
Темiр жол көлiгi
Темiр жол көлiгi саласында жұмыс iстеп тұрған жабдықтар мен тетiктердi жаңарту, жаңа технологияларды енгiзумен бiрге негiзгi қорларды қайта құрылымдау есебiнен техникалық базаны кешендi жаңарту жөнiндегi iс-шаралар жалғасатын болады.
Көлiк-логистикалық орталықтар мен терминалдарды дамыту мақсатында 2006 жылы "Ықпалдасқан логистикалық кешендердiң орталықтары және Қазақстан Республикасында контейнерлiк тасымалдауды дамыту жөнiндегi iс-шаралардың маркетингтiк жоспары" жобасының техникалық-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу жөнiндегi Жапонияның халықаралық ынтымақтастық агенттiгiнiң келiсiмi (JICA) шеңберiндегi iс-шаралар жүргiзiлiп жатыр.
Алдағы кезеңде темiр жол көлiгi инфрақұрылымының одан әрi дамуы жалғасады.
Мынадай жобаларды iске асыру жоспарланып отыр:
ұзындығы 14,4 км Маңғыстау - Баутино темiр жолын салу;
ұзындығы 31,8 км Ералы - Құрық темiр жолын салу;
ұзындығы 440 км Бейнеу - Шалқар темiр жолын салу;
жолдың үстiңгi бетiнiң құрылысын жаңалау жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу, қолданыстағыларын кеңейту және қосымша жеке бекеттердi ашу, қосымша жолдар салу, электрлiк орталықтандыруды жаңғырту, өңдеу қабiлетiн арттыру.
Әлеуметтiк мәнi бар қатынастар бойынша жолаушыларды темiр жол көлiгiмен тасымалдауды субсидиялау жөнiндегi iс-шаралар жалғасатын болады.
Қазақстан Республикасының темiр жол көлiгiн қайта құрылымдаудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес 2006 жылы облыстық әкiмдiктер жылумен және сумен жабдықтау объектiлерi мен темiр жол вокзалдарының ғимараттарын коммуналдық меншiкке қабылдауды аяқтайды және 2007 жылдан бастап технологиялық процестi орындау үшiн қажеттi талаптарға сәйкес оларды ұстауды қамтамасыз етiледi.
Жылжымалы құрам паркiн жаңғырту және жаңалау мақсатында локомотивтердi және темiр жолдың жылжымалы құрамын құрастыру жөнiндегi кәсiпорындарды құру бойынша iс-шаралар жалғасатын болады.
Су көлiгi
Теңiздегi жүк тасымалы нарығында басым жағдайда болу және Қазақстанның теңiз айлақтары арқылы тиелiп-түсiрiлетiн жүктердiң көлемiн ұлғайту мақсатында Су көлiгiн дамытудың 2006-2012 жылдарға арналған бағдарламасы әзiрлендi. Бұл Бағдарлама ұлттық сауда флотын қалыптастыруды, дамыған айлақтық және сервистiк инфрақұрылымды жасауды, нормативтiк-құқықтық базаны жетiлдiрудi, теңiз көлiгi саласында кадрларды даярлауды және қайта даярлауды көздейдi.
Бұдан басқа, жоғарыда аталған Бағдарлама шеңберiнде iрi тоннажды танкер және құрғақ жүк-флоттарын құру, сондай-ақ теңiз операцияларын қолдау флотын дамыту көзделiп отыр.
Алдағы кезеңде мемлекеттiк-жеке әрiптестiк негiзiнде "Ақтау айлағын солтүстiк бағытта кеңейту" жобасын iске асыру шеңберiнде айлақ инфрақұрылымын дамыту жөнiндегi және Маңғыстау облысының Түпқараған шығанағында Кемелердiң қозғалысын басқару жүйесiн жасау жөнiндегi жұмыстар аяқталады.
Кеме қатынасы үшiн қауiпсiздiк жай-күйiнде iшкi су жолдарын қамтамасыз ету және ұстау жөнiндегi жұмыстар жалғасатын болады.
Iшкi су жолдарының кеме жүргiзуге қауiпсiз жағдайын қамтамасыз ету және күтiп ұстау жөнiндегi жұмыстар жалғасады. Каспий теңiзiнiң айлақтарымен көлiк қатынастарын кеңейту және "Солтүстiк-Оңтүстiк" халықаралық дәлiзi бойынша жүк тасымалдауды арттыру үшiн 2015 жылға дейiнгi Көлiк стратегиясында жеке инвестицияларды тартып Атырау өзенi (саға) айлағын қайта жаңарту көзделiп отыр.
Әзiрленiп жатқан Кеме жүргiзу шаруашылығын дамытудың және iшкi су жолдарында қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң 2007-2012 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберiнде жолаушыларды және жүктердi өзен көлiгiмен тасымалдауды iшкi су жолдары бойымен жүзеге асырғанда имараттарды қайта жаңалау мен жаңғыртуға және кеме жүру шлюздарын жарақтандыруға, мемлекеттiк техникалық өзен флотының кемелерiн кезеңмен алмастыруға және қосымша алуға, су жолдарын кеме жүретiн жағдайда ұстау бойынша iс-шараларды жүргiзу қызметiнiң құнын кемiтуге бағытталған iс-шаралар кешенiн жүргiзу көзделiп отыр.
Бағдарламаны iске асырудың нәтижесiнде өзен көлiгiмен жүк тасымалдау көлемi 7 млн. тоннаға дейiн көбейедi.
Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторында операциялар жасайтын шет ел кемелерiн жөндеуден өткiзiп және техникалық қызмет көрсету мақсатында Каспий теңiзiнiң Қазақстан жағалауында кеме жөндеу кеме жасау инфрақұрылымын салу жоспарланып отыр.
Әуе көлiгi
Азаматтық авиация саласының дамуы Азаматтық авиацияны дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылатын болады.
Бағдарламаның негiзгi мақсаты азаматтардың сапалы әуе қызметiне артып отырған сұранысын қанағаттандыру, тиiмдi, бәсекеге қабiлеттi, халықаралық талаптарға жауап беретiн мемлекеттiк әуе көлiгi жүйесiн жасау болып табылады.
Оны iске асыру шеңберiнде Ақтөбе қаласы әуежайының жолаушылар терминалын, Павлодар қаласының әуеайлағын және Шымкент қаласының әуежайын қайта жаңартуды аяқтау көзделiп отыр.
Алдағы кезеңде мемлекеттiк-жеке әрiптестiктi қолданып Атырау қаласының әуежайында жолаушылар және жүк терминалын салу және Ақтау қаласының әуежайын қайта жаңартуды жүргiзу жоспарланып отыр (жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңғырту және жолаушылар терминалын салу).
Авиация техникасы мен қызмет көрсетудiң жер үстi құралдарын одан әрi жаңалау үшiн осы заманғы әуе кемелерi мен аэронавигациялық жабдықтарды сатып алу көзделiп отыр. Елiмiздiң аэронавигациялық кешенiн әуе қозғалысын қадағалауды/басқаруды навигациялаудың спутниктiк жүйесiн енгiзуге даярлық жалғасады.
Астана, Алматы және Атырау қалаларында жаңартылған әуежай кешендерi негiзiнде әуе қатынастарын кеңейту үшiн iс-шаралар жүргiзiледi.
Әлеуметтiк мәнi бар рейстердi жүзеге асыру үшiн тұрақты iшкi әуе тасымалын субсидиялауды жалғастыру қажет.
Телекоммуникация мен почта байланысының дамуы
Телекоммуникация саласының 2007-2009 жылдардағы дамуының негiзгi мақсаты ақпараттық қоғамды және Қазақстанның бәсекеге қабiлеттi экономикасын одан әрi қалыптастырудың ең басты шарттарының бiрi ретiнде телекоммуниациялық секторды одан әрi дамытуға арналған жағдайлар мен тетiктердi жетiлдiру болып табылады.
Ақпараттық қоғамға өтудi қамтамасыз ету үшiн мемлекеттiк саясаттың негiзгi үш бағыты айқындалып отыр: саланы мемлекеттiк реттеудi жетiлдiру, инновациялық-технологиялық даму және саланың техникалық базасын қамтамасыз ету, саладағы әлеуметтiк-экономикалық және саяси мiндеттердi iске асыру.
Көрсетiлген мақсаттарға қол жеткiзу үшiн бiрiншi кезектегi мынадай мiндеттердi орындау қажет.
Телекоммуникация саласында заңнаманы үйлестiру және оны ЕО заңнамасына және ДСҰ-ның және Электр байланысының халықаралық одағының талаптарына жақындата түсу жөнiндегi жұмыстар жалғасатын болады.
Телекоммуникация тораптарын жаңалау мен дамытудың мынадай басым бағыттарын iске асыру болжанып отыр:
Ұлттық ақпараттық супермагистраль салуды жалғастыру;
телекоммуникациялардың жергiлiктi торабын жаңғырту және дамыту;
деректердi беру тораптарын дамыту;
ұялы байланысты дамыту;
жаңа буын тораптарын дамыту;
радиожиiлiк спектрiн конверсиялау;
спутниктiк байланыс жүйесiн дамыту.
Алға қойған мақсатқа қол жеткiзу үшiн жаңа нормативтiк-құқықтық кесiмдер әзiрленетiн болады, сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға телекоммуникация қызметi нарығында бәсекелестiктi дамытуға, радиожиiлiк спектрiн босатуға және конверсиялауға бағытталған тиiстi өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiледi.
Телекоммуникация саласына инвестиция тарту мақсатында ұлттық қауiпсiздiк мүдделерiн сақтай отырып, қалааралық және халықаралық операторлардың жарғылық қорында шетел капиталының болуына шек қоюды алып тастау мүмкiндiгi туралы мәселе пысықталатын болады.
Бәсекелестiктi одан әрi дамыту және ұялы байланыстың енгiзiлуiн тереңдету мақсатында ұялы байланыстың GSM стандартының үшiншi операторын дамыту бойынша iс-шаралар жалғасатын болады.
Жоспарланып отырған кезеңде "KAZSAT-2" байланыс және хабар тарату спутнигiн ұшыру мәселесi пысықталатын болады, бұл Қазақстанға спутниктiк байланыстың халықаралық операторлар аренасына шығуына, сондай-ақ 1-ден астам өз спутнигi бар қазiргi кезде 30-дан аспайтын елдердiң құрамына енуiне мүмкiндiк бередi.
Ұлттық ақпараттық супермагистральдiң (бұдан әрi - ҰACM) құрылысының аяқталуының нәтижесiнде республиканың барлық өңiрлерiнiң бүкiлдүниежүзiлiк ақпараттық торапқа кемiнде үш рет шыға алатын iрi үш шеңбер түрiндегi оңтайлы қосылуы жүзеге асырылады. Бұл, өз кезегiнде, магистральдық торапты пайдалануды арзандатуы, қосылу сапасын арттыруы, сондай-ақ байланыстың жоғары сапалы цифрлық арнасын, көлiктiк ортасын беруi негiзiнде республикада телекоммуникация нарығының дамуын қамтамасыз етуге тиiс және елiмiздiң ұзақ мерзiмдi бәсекелестiк артықшылықтарын қамтамасыз ету үшiн технологиялық алда болуға және техникалық базасын жасауға жәрдемдесетiн болады.
Сондай-ақ ҰАСМ құрылысын толық аяқтау әлемдiк телекоммуникациялық нарықта бәсекеге ұлттық қабiлеттiлiктi қамтамасыз етудiң алғышарттарын жасайтын болады. Цифрлық магистральдi жасау барлық деңгейдегi телекоммуникацияның дамуына да, олар арқылы ТОБЖ (талшықты оптикалық байланыс желiсi) өтетiн өңiрлердiң ақпараттандырылуы мен iскерлiк белсендiлiгiнiң артуына да жәрдемдесiп, Ресей тораптарына тәуелсiз екiншi қуатты шлюз ұйымдастырылатын болады.
Халқының саны 50-ден астам телефон орнатылмаған ауылдық елдi мекендердiң бәрi телефон байланысымен қамтамасыз етiледi.
Күтiлетiн нәтижелер
Алға қойылған бағыттар мен белгiленген iс-шараларды iске асыру Қазақстанға 2008 жылға қарай мынадай шешушi индикаторларға қол жеткiзуге мүмкiндiк бередi:
бекiтiлген телефон желiсiнiң тығыздығы - елiмiздiң 100 тұрғынға 23-тен;
ұялы байланыс абоненттерiнiң тығыздығы - 100 тұрғынға 50-ден;
телекоммуникациялардың жергiлiктi тораптарының сандық деңгейi - 80 %;
100 тұрғынның 10-ы Интернеттi пайдаланушылар.
Спутниктiк байланыстың қазiргi операторларын "KAZSAT"-қа ауыстыру ақпараттық қауiпсiздiкке, республиканың валюта қаражатын үнемдеуге, Қазақстан Республикасының барлық салалары үшiн спутниктiк байланыс қызметiнiң серпiндi дамуына көмегiн тигiзедi. ТМД елдерiнiң операторларына да спутниктiк байланыс арналарын жалға беру жоспарланып отыр.
Почта байланысы саласында 2007-2009 жылдардағы негiзгi мақсат жоғары сапалық деңгейде көрсетiлетiн почта-жинақтау қызмет көрсетулерiне халықтың еркiн қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз етуге қабiлеттi өңiрлiк инфрақұрылымын дамыту және жаңғырту болып табылады.
Қойылған мақсатқа қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу қажет:
"Қазпочта" акционерлiк қоғамының материалдық-техникалық базасын жетiлдiру және осы заманғы технологияларды енгiзу;
почта-жинақтау қызметiн көрсету сапасын жақсарту;
көрсетiлетiн қызмет түрлерiн кеңейту және осы заманғы банк өнiмдерiн және Интернетке бағытталған қызметтi енгiзу үшiн технологиялық базаны жасау;
почта-жинақтау қызметiн дамыту үшiн қаржы тетiктерiн қалыптастыру;
басқарудың осы заманғы технологияларын енгiзу.
Почта байланысын пайдалану көрсеткiштерiн жақсартуға, оған қоса жұмыс iстеу мен магистральдық бағыттарды оңтайландыруды көздейтiн, почта жөнелтiмдерiн жеткiзудi қысқарту жиiлiгi мен мерзiмдерiн өсiруге бағытталған iс-шаралардың артықшылығы анықталды.
Ауылдық аумақтарды дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын табысты iске асыруға жәрдемдесу мақсатында почта байланысы саласында осы заманғы жабдықтарды енгiзiп, өндiрiстiк технологияларды жаңарту жоспарланып отыр, бұл қала мен ауыл арасындағы әлеуметтiк мәнi бар қызмет көрсетулерге қол жетiмдiлiк деңгейiн қамтамасыз ету жөнiндегi алшақтықты қысқартуға мүмкiндiк бередi.
Банк қызметiмен, әсiресе ауылдық жерлерде тұратын халықты қамтуды кеңейтудi қамтамасыз ету мақсатында "Қазпочта" акционерлiк қоғамы қаржылық қызметтiң түр-түрiн кеңейту жөнiнде жұмыстар жүргiзедi. Одан басқа, өзге банк қызметтерiне, сондай-ақ халықты және шағын бизнес субъектiлерiн шағын кредиттеу қоры қызметiне қосылу жолымен, агенттiк қызмет көрсетулер түрлерiн кеңейту саласында Қоғамның қызметiн жандандыру жоспарланып отыр.
Алдағы кезеңде банкоматтардың өз тораптары және POS-терминалдар негiзiнде почталық төлем карточкаларын шығару және қызмет көрсету сияқты жаңа жоғары технологиялық қызметтердi жеделдетуге, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар үшiн бағалы қағаздар бойынша мәмiлелер жасауды тiркеу пункттерiн құру жолымен трансфер-агенттiк қызмет көрсетудi дамытуға назар аударылатын болады.
"Электрондық үкiмет" құру жөнiндегi мемлекеттiк жобаны iске асыру үшiн осы заманғы телекоммуникациялық және Интернет-технологияларды енгiзу жолымен Қоғамның өңiрлiк тораптарын жетiлдiру жоспарланып отыр.
Белгiленген мақсаттар мен қойылған мiндеттердi орындау елiмiздiң барлық аумағында халықаралық стандарттар деңгейiнде көрсетiлетiн почта-жинақтау қызметiне еркiн қол жетiмдiлiктi қамтамасыз етуге қабiлеттi дамыған өңiрлiк инфрақұрылым жасауға мүмкiндiк бередi.
Ұлттық почта операторының материалдық-техникалық базасын жақсарту және осы заманғы технологияларды енгiзу почта-жинақтау қызметiн жоғары сапалық деңгейде жүргiзуге мүмкiндiк бередi: облыстық iшкi бағыттар бойынша почта тасымалының жиiлiгi аптасына 5 ретке дейiн, iшкi аудандық бағыттар бойынша - аптасына 3 ретке дейiн, елiмiздiң бүкiл аумағында почталық ақша аударымдары бiр күн iшiнде жүзеге асырылатын болады.
Почта-жинақтау қызметiн көрсету түрлерiнiң қатарында және ауыл мен қала арасындағы қызмет көрсету сапасының арасындағы алшақтықты қысқарту ауылдық аумақтардың әлеуметтiк-экономикалық дамуы үшiн қолайлы жағдайлар жасайтын болады.
Почта бөлiмдерi арқылы қаржы қызметiнiң кеңейтiлген түр-түрi ұсынылатын болады, смарт-карт технологиялары және терминалдар тораптары негiзiнде тиiмдi және өзiн-өзi ақтайтын алдыңғы қатарлы өнiмдер енгiзiлетiн болады. Почта жинақтау жүйесiнiң дамуы арқасында қалада тәрiздi ауылдық жерде тұратын адамдарға қаржылық қызмет көрсетулер қол жетiмдi болады.
"Электрондық үкiметтiң" дамуы
Қазақстанның ақпараттық қоғам құруды қалыптастыру жолындағы жылдамырақ iлгерiлеуi үшiн, әлемдiк тәжiрибенi ескере отырып, Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған Мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жалғасатын болады.
"Электрондық үкiметтiң" алдағы кезеңдегi негiзгi мақсаты халық пен бизнестiң мемлекеттiк органдардың қызметiне жылдам және сапалы қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету болып табылады.
Осы мақсатты iске асыру үшiн "электрондық үкiметтi" қалыптастыру және тиiстiлiктi, оның iшiнде халықтың ақпараттық қоғамға даярлық деңгейiн арттыруға бағытталған пилоттық жобаларды қалыптастыру және енгiзудi жеделдету жөнiндегi жұмыстар жандандырылатын болады.
Интернеттiң бүкiлдүниежүзiлiк торабының қазақстан сегментiнiң контентiн дамыту және халық үшiн компьютерлiк техниканың қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру жоспарланып отыр.
2007-2009 жылдары Интернет тарифтерiн төмендету және PR науқандарын жүргiзiп, жергiлiктi атқарушы органдардың қатысуымен мектептер, ЖОО-лар, қоғамның қол жетiмдi пункттерi жанында ИТ-оқуларын ұйымдастыру көзделiп отыр. Осыған байланысты "е-әкiмдiктердi" құру жөнiнде пилоттық жобалар iске асырылатын болады.
"Электрондық үкiметтiң" табысты жұмыс iстеуi мақсатында халықтың компьютерлік сауаттылығының әр түрлі деңгейiмен және қазіргi инфокоммуникациялық технологияларға қолжетiмдiлiгi мүмкiндiктерiнiң теңсiздiгiмен сипатталатын Қазақстанда ақпараттық теңсiздiктi төмендету бойынша салалық бағдарлама қабылданатын болады. Осы бағдарламаның iс-шаралары Қазақстан халқының компьютерлiк сауаттылығының деңгейiне 20%-ға және Интернет пайдаланушылар 20% деңгейiне жеткiзуге, сондай-ақ Қазақстан азаматтарының өмiрiнде ақпараттық ресурстардың әлеуметтiк және экономикалық маңыздылығының артуына бағдарланған.
Параграф 3. 2007-2009 жылдары агроөнеркәсiптiк кешендi дамыту
Мемлекеттiк саясаттың агроөнеркәсiптiк кешен саласындағы алдағы кезеңдегi негiзгi мақсаты оның салаларының табыстылығын және өнiмдiлiгiн арттыру негiзiнде агроөнеркәсiптiк кешеннiң орнықты дамуын қамтамасыз ету, отандық өнiмнiң ұлттық бәсекелестiк артықшылықтарын дамыту болып табылады.
Қойған мақсатқа қол жеткiзу үшiн 2005 жылы "Агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. Заңда агроөнеркәсiптiк кешен (бұдан әрi - АӨК) мен ауылдық аумақтардың басым дамуының құқықтық негiздерi қаланып, ауыл шаруашылығы өнiмiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыруға, аграрлық нарықтың тұрақтылығын қамтамасыз етуге және ауыл халқының өмір сүруінің стандартты сапасын арттыруға бағытталған негiзгi ережелер, мемлекеттiк реттеудiң қағидаттары мен тетiктерi белгiлендi.
Қабылданған Агроөнеркәсiптiк кешен орнықты дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған тұжырымдамасы, Іс-шаралар жоспары және 2006-2008 жылдарға арналған бiрiншi кезектегi бағдарлама шеңберiнде оны iске асыру жөнiнде мынадай негiзгi мiндеттердi шешу көзделiп отыр:
агроөнеркәсiптiк кешендi индустрияландыру;
агроөнеркәсiптiк кешеннiң инфрақұрылымын дамыту;
агроөнеркәсiптiк кешеннiң ұлттық бәсекелi басымдықтарын дамыту;
агроөнеркәсiптiк кешен өнiмдерiнiң нарығын мемлекеттiк реттеу және елiмiздiң азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
Индустрияландыру АӨК салаларын техникалық және технологиялық жаңарту; егiс алқаптарының құрамында рентабелдiлiгi жоғары дақылдардың үлесiн арттыру, мал шаруашылығын өнеркәсiптiк негiзге көшiру, инновациялық әзiрлемелердiң ғылыми қамтамасыз етiлуiн күшейту және нығайту, нақты сектордың қажеттiлiктерiне сәйкес кадрлармен қамтамасыз ету жүйесiн қалыптастыру арқылы қамтамасыз етiлетiн болады.
Орта мерзiмдi перспективада азық-түлiк тауарларының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi жүйенi жасау, өнiмнiң сапасын бақылау және қауiпсiздiк тәуекелiн бағалау жүйесiн жаңарту, қаржы және сақтандыру инфрақұрылымын дамыту, агроөнеркәсiптiк кешендi ақпараттық-маркетингтiк және консультациялық қамтамасыз етудi жақсарту жүйесiн жасау жоспарланып отыр.
Алдағы үш жылда тауарлардың өндiрушiден тұтынушыға жылжуының арнайы жабдықталған даярлау-сатып алу кооперативтерiнiң тармақталған желiсiн жасау арқылы айқын жүйесi құрылатын болады.
Агроөнеркәсiптiк кешеннiң өнiмдiлiгiн және өнiмнiң сапасын арттыру, технологияны жетiлдiру және жабдықтарды жаңарту орта мерзiмдi кезеңде кластерлiк өзара қатынастардың дамуымен қамтамасыз етiлетiн болады.
Агроөнеркәсiптiк кешеннiң өнiмдерiн өндiрудi және өткiзу нарықтарын дамытудың теңгерiмдiгiн қамтамасыз ету мақсатында 2007-2009 жылдары мыналар көзделiп отыр:
сатып алу және баға интервенциясын жүргiзу;
ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң дамыған көлiк-логистикалық инфрақұрылымдары бар коммуналдық көтерме базарларын құру;
биржалық сауданы дамыту.
Агроөнеркәсiптiк кешеннiң бәсекелестiк артықшылықтарын
дамыту
Республиканың аграрлық секторы бәсекелестiк күресте табысты пайдаланылуы мүмкiн бiр қатар артықшылықтарға ие болып отыр.
Пайдалы жерлердiң орасан зор ауданының, бiлiктiлiгi жоғары кадрлардың болуы, өнiмнiң экологиялық тазалығы, шикiзат өндiрiсi орындарында қайта өңдеу қуаттарының шоғырлануы өндiрiс көлемiн арттыруға және салыстырмалы түрдегi өзiндiк құны төмен өнiм алу үшiн экстенсивтi факторларды және климаттық жағдайларды барынша пайдалануға мүмкiндiк бередi.
Осы артықшылықтарды iске асыру үшiн шикiзатты сапалы қайта өңдеу жүйесiн тәртiпке келтiру, ел iшiнде және транзиттiк мемлекеттердiң аумақтары бойынша өнiмдi тасымалдау үшiн жеңiлдiк жағдай жасау, импортқа алушы елдерде жарнамалауды ұйымдастыру, тарифтiк реттеу мен отандық өнiмнiң экспортын субсидиялау болжамдалып отыр.
Агроөнеркәсiптiк кешеннiң бәсекелестiк артықшылықтарын одан әрi дамыту үшiн мыналар қажет:
АӨК мемлекеттiк қолдауын арттырудың бар резервтерiн қажеттi тауар-материалдық ресурстарды арзандату бағдарламаларына жiберу, агробизнестiң ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту;
материалдық-техникалық жарақтандыруды арттыру мақсатында агроөнеркәсiптiк кешеннiң субъектiлерiн кредиттеу кезiнде пайыздық ставкаларды субсидиялау;
Қазақстанның азық-түлiктiң әлемдiк нарықтарына отандық өнiмдi маңызды жеткiзушi ретiндегi ұстанымдылығын тiкелей қолдау шараларын бағыттау;
агроөнеркәсiптiк кешен саласында техникалық реттеу саласында халықаралық талаптарға сәйкес нормативтiк-құқықтық базаны әзiрлеу және құру;
агроөнеркәсiптiк кешеннiң өнiмiне халықаралық стандарттардың талаптарына сай жаңаларын әзiрлеу және қолданыстағы стандарттарды үйлестiру; агроөнеркәсiптiк кешен кәсiпорындарының ISO және HASSP (дағдарысты тәуекелдердi нүктелерiн талдау) талаптарына сәйкес сапаның халықаралық стандарттарына жедел өтуi бойынша шараларды әзiрлеу және iске асыру;
ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу және тамақ өнеркәсiбi кәсiпорындарында ISO және HASSP халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келетiн сапа менеджментi жүйесiн енгiзу;
ISO және HASSP базасында тамақ өнеркәсiбi кәсiпорындарының сапа менеджментi жүйесiн әзiрлеу, енгiзу және сертификаттау шығындарын субсидиялау;
халықаралық нормаларға сәйкес және ЖЗТ (жақсы зертханалық тәжiрибе) мен HASSР қағидаттарын ескере отырып, АӨК-тiң қайта өңдеу салаларына өнiмдер мен мал шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу қауiпсiздiгiн бақылаудың технологиялық тiзбегiн енгiзу;
ТМД-ның қолданыстағы мемлекетаралық стандарттарын (мемлекеттiк стандарттарды) және халықаралық баламалармен бiрге сынақтардың әдiстерiн көкейкестi ету және үйлестiру жөнiндегi ұсыныстарды тұжырымдау;
агроөнеркәсiптiк кешеннiң кәсiпорындарында сапаның осы заманғы жүйелерiн енгiзу жөнiндегi техникалық регламенттер мен стандарттарды, ұсынымдар мен нұсқаулықтарды әзiрлеудi қаржыландыру;
ауыл шаруашылығы шикiзатын және оны терең қайта өңдеу өнiмдерiн экспорттаушы кәсiпорындардың салалық бiрлестiктерiн (қауымдастықтарын) құруға жәрдемдесу;
"Тамақ өнiмiнiң қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының Заңын әзiрлеу және оның негiзiнде азық-түлiктiң жеке түрлерiне техникалық регламенттердi қабылдау.
Техникалық және технологиялық жаңғырту
Ауыл шаруашылығы машинасын жасауды дамытудың негiзгi мақсаты қолданыстағы машиналар паркiнiң жұмысқа қабiлеттiлiгiн қамтамасыз ету және сақтау жөнiндегi iс-шараларды әзiрлеу және енгiзу және жоғары тиiмдi және бәсекеге қабiлеттi ауыл шаруашылығы техникасының өндiрiсiн дамыту, оңтайлы мерзiмдерде негiзгi ауыл шаруашылығы жұмыстарын атқаруды қамтамасыз ететiн жабдық пен қосалқы бөлшектер арқылы ауыл шаруашылығы өндiрiсiн техникалық жарақтандыру деңгейiнiң артуы, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнiмiн сақтау мен қайта өңдеу болып табылады.
Мақсатқа қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу қажет:
ауыл шаруашылығы машинасын жасау саласында қолданыстағы нормативтiк құқықтық кесiмдердi жетiлдiру;
iшкi және сыртқы нарықтарда әлеуеттi сұраныстың қажеттiлiктерi мен перспективаларын есепке ала отырып, ауыл шаруашылығы өндiрiсi үшiн ауыл шаруашылық техникасы мен жабдығы өндiрiсi дамуының перспективалық бағыттарын айқындау;
машина жасау кәсiпорындары мүмкiндiктерiнiң мониторингi және ауыл шаруашылық машинасын жасау өнiмiне АӨК қажеттiлiгiнiң маркетингi;
олардың техникалық, технологиялық және өндiрiстiк қуаты мен мүмкiндiктерiн ескере отырып, жаңа ауыл шаруашылығы машинасы мен жабдығын игеру жөнiнде ауыл шаруашылық машинасын жасау кәсiпорындарының iс-қимылын үйлестiру;
бәсекеге қабiлеттi өнiмдi шығаруға бағытталған инновациялық жобаларды қалыптастыру;
негiзгi өндiрiстiк қорларды жаңарту және жаңа технологияларды енгiзу үшiн инвестицияларды тарту, өндiрiстi әртараптандыру, өнiмнiң сапасын жақсарту;
ауыл шаруашылық техникасы лизингiнiң нарығын кеңейту және лизингтiң әр түрлiлiгiн арттыру;
сапаны басқарудың халықаралық стандарттарын өндiрiске енгiзу;
ТМД және алыс шетелдердiң кәсiпорындарымен отандық ауыл шаруашылық машина жасау кәсiпорындарының кооперациялық байланыстарын қалыптастыру;
машина жасау кәсiпорындарында сервистiк қызмет көрсетудi ұйымдастыру;
басты жобалық-конструкторлық бюроларды құру;
ғылыми және инновациялық инфрақұрылымның қазiргi заманғы элементтерiн дамыту - салааралық технологиялық парктердi құру;
республиканың негiзгi топырақты-климаттық аймақтарында климатында машина-сынау станцияларын құру және олардың тиiмдi қызмет етуiн қамтамасыз ету;
машина-трактор станцияларын дамыту (сервис-орталықтарды);
ауыл шаруашылығы машинасын жасау үшiн жоғары, орта техникалық және кәсiптiк бiлiмi бар бiлiктi кадрлар даярлау.
Ауыл кооперациясын және iрi фермерлiк шаруашылықтарды
құру және дамыту
Қазақстан Республикасының агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған бiрiншi кезектегi шаралар бағдарламасының негiзгi бағыты ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi орта және iрi құрылымдарға бiрiктiрудi ынталандыру болып табылады.
Осы бағытта мынадай iс-шаралар көзделiп отыр:
көктемгi-егiс және жинау жұмыстарын жүргiзу үшiн жанар-жағар май материалдарының, минералды тыңайытқыштардың және суару суын жеткiзудiң құнын субсидиялау;
арнайы технологиялық жабдықты (сауатын және тоңазытатын жабдық, азықтандыруға және жем-шөп беруге арналған жабдық), көлiк құралдарын, мал шаруашылығы өнiмi мен шикiзатын алғашқы қайта өңдейтiн шағын цехтарды сатып алуға кредиттер беру арқылы ұсақ тауар өндiрушiлердi кооперативке бiрiктiруге ықпал ету;
құрама жемнiң құнын субсидиялау, техникалық және технологиялық жарақтандыру үшiн лизингтiк бағдарламаға мал шаруашылығы саласын тарту.
Ауыл шаруашылығы өнiмiн жасау жүйесiнде мыналар көзделедi:
ауыл шаруашылығының өнiмiн дайындау, сақтау, қайта өңдеу және өткiзу жөнiндегi, сондай-ақ арнайы техникамен, тоңазытқыш және арнайы жабдықпен жарақталған басқа да қызметтер көрсету жөнiндегi кооперативтерге жеңiлдiкпен кредит беру жолымен ауыл шаруашылығы құрылымдарын бiрiктiрудi ынталандыру;
өнiмдiсұрыптау және тауарлық партиялар құру тиiмдi жағдаймен, өнiмдi шығару және сату, маркетингтiк ақпарат беру мәселелерi бойынша кооператив мүшелерiне консультация берудi қамтамасыз ету;
коммерциялық емес негiзде сату, сақтау және қайта өңдеудегi қажеттiлiктерiн қанағаттандыру үшiн шикiзатты өндiрушiлер мен қайта өңдеушiлер мүддесiн ортақтастыру;
мал сою, дайындау, мал шаруашылығы өнiмiн алғашқы қайта өңдеу және сақтау үшiн арнайы жабдығы бар өндiрiстiк базалар желiсiн дамыту;
жемiс-көкөнiс өнiмiн өндіретiн аудандарда қолдағы жемiс-көкөнiс сақтау қоймаларын және базаларын барынша iске қосу және оларды салу.
Қаржы және сақтандыру инфрақұрылымын дамыту
Қазiргi таңда ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн қажеттiлiктерiне бағдарланған қаржы құралдарының көпсалалық жүйесi қалыптасты және қызмет етедi: көктемгi және жинау жұмыстарын жүргiзуге жеңiлдiкпен кредит беру, қайта өңдеушi кәсiпорындар үшiн ауыл шаруашылығы техникасы және жабдығының лизингi, ауылдық кредиттiк серiктестiктер жүйесi, дәндi дақылдарды форвардтық сатып алу, астық қолхаттары және кепiл ретiнде оларды пайдалану, ауыл тұрғындарына шағын кредиттер беру.
AӨК қаржы және сақтандыру инфрақұрылымын дамыту саласында орта мерзiмдi перспективада ауылдық кредиттiк серiктестiктердiң қазiргi жүйесiн, көрсетiлетiн қаржы қызметiнiң тiзбесiн кеңейту және кредит беру көлемiн ұлғайту болжануда. Сонымен қатар, ауыл тұрғындарына шағын кредит берудiң көлемi, астық қолхаттарына кепiлдiк беру жүйесiн қолдаудың, ауыл шаруашылығында мiндеттi сақтандыруды ұлғаятын болады.
Осы бағыттарды iске асыруда мынадай шараларды өткiзу көзделiп отыр:
Ауылдық кредиттiк серiктестiктердiң тораптарын кеңейтуге және оларға кредит беруге "Aграрлық кредит корпорациясы" акционерлiк қоғамының кредиттiк ресурстарын арттыру;
ауыл шаруашылығы ұсақ құрылымдарын орта және iрi кәсiпорындарға бiрiгуiн және жеңiлдiктi кредит ресурстарын берумен ынталандыру арқылы өндiрiстiң тиiмдiлiгiн арттыру;
ауылдық кредиттiк серiктестiктердiң қаржы жағдайын жедел және тұрақты бақылауды жүзеге асыру;
ауыл тұрғындары мен агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiне мемлекеттiк ипотекалық және тұтынушылық кредит берудi енгiзу;
ауылдық кредиттiк серiктестiктердiң кредит саясатын және бacқapу қызметiн жүргiзу жөнiндегi ақпараттық жүйенi әзiрлеу және енгізу;
кредиттеу арқылы ауыл шаруашылығы емес бизнестi дамытуды ауыл тұрғындарының тұрмыс деңгейiн көтеру және жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшiн жағдай жасау;
"Астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердiң орындалуына кепiлдiк қоры" акционерлiк қоғамының жарғылық капиталын, астық қолхаттары бойынша кепiлдiк көлемдерiн ұлғайту және осы сызбаны ауыл шаруашылығы өнiмiнiң басқа да түрлерiне қолдану;
астық қолхаттарын "он-лайн" режимiнде есепке алудың электронды жүйесiн енгiзу;
ауыл тұрғындарына шағын кредиттi берудi ұйымдастыруға мемлекеттiк қаражат бөлу;
ауылда шағын кредиттiк ұйымдардың торабын дамыту;
экономикалық белсендi ауыл тұрғындарының қаржы-кредит ресурстарына қол жеткiзуiн жеңiлдету;
ауыл тұрғындарына кәсiпкерлiк негiздерiн үйрету семинарларын өткiзу;
өсiмдiк шаруашылығында мiндеттi сақтандыру жүйесiн жетiлдiру.
Ақпараттық-маркетингтiк және консультациялық қамтамасыз
етудi кеңейту
Ақпараттық-маркетингтiк қызмет көрсетулерге қол жетiмдiлiктi кеңейту және агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiнiң ақпараттық деңгейiн көтеру жолымен агробизнес қызметiнiң тиiмдiлiгiн қамтамасыз ету үшiн мыналар көзделiп отыр:
ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар базасында агробизнестi жүргiзу негiздерi бойынша оқыту семинарларын үнемi жүргiзудi қамтамасыз ету;
агроөнеркәсiп кешенi субъектiлерiне өтеусiз негiзде, агроөнеркәсiп кешенiн ақпараттық-маркетингтiк қамтамасыз етудi мемлекеттiк қолдау шеңберiнде ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтардың торабы арқылы ақпарат пен қызмет тiзбесiн кеңейту;
агроөнеркәсiп кешенiнiң ақпараттық-маркетингтiк жүйесiнде "Е-Agriculture" агроөнеркәсiптiк кешеннiң салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған жүйесiн жасау, "он-лайн" режимiнде ауыл шаруашылығы өнiмдерi электрондық коммерциясының жүйесiн қалыптастыру;
ақпараттық-маркетингтiк жүйенi пилоттық жобалар шеңберiнде ауылдық округтар деңгейiне дейiн дамыту;
өңiрлiк көрме-жәрмеңке iс-шараларын ұйымдастыру және өткiзу.
Күтiлетiн нәтижелер
Алдағы жылдарда орындалуы жоспарланып отырған iс-шаралардың нәтижесiнде, 2009 жылға қарай республикада астық өндiру болжамдық деректер бойынша 15 млн. тоннаны, оның iшiнде бидай 11,7 миллион тоннаны құрайды. Дәндi дақылдар сапасының арттырылуы күтiлуде, соның нәтижесiнде бидай дәнiн экспорттау 6 млн. тоннаға дейiн артады.
2009 жылы 2006 жылмен салыстырғанда мал өнiмдерiн өндiру: мал және құс етi (сойыс салмағымен) - 15,8 %, сүт - 17,4 %, жұмыртқа - 19,2 %, жүн - 14,4 % артады.
2009 жылы ауыл шаруашылығы шикiзатын ұқсату өнiмдерiн өндiру 2006 жылмен салыстырғанда: қоюлатылған сүт өндiру - 14 %, қант - 6,1 %, жармалар - 12,5 %, ет және ет-өсiмдiк консервiлерi - 15,8 %, шұжық өнiмдерi - 7,2 %, ұн - 9 %, сары май - 15 %, iрiмшiк пен сүзбе - 9 % артады.
2009 жылға қарай агроөнеркәсiптiк кешеннiң техникалық және технологиялық жарақтандырылуы елеулi түрде артады.
Осы жылдар iшiнде халықаралық стандарттарға сәйкес ауыл шаруашылығы өнiмiнiң қауiпсiздiгi мен сапасын бағалау жүйесi қалыптасатын болады.
Институционалдық инфрақұрылым аграрлық нарықтың қажеттерiне бейiмделетiн болады.
Iшкi азық-түлiк нарығын реттеудiң тиiмдi тетiгi қалыптастырылатын болады.
Орта мерзiмдi кезеңде қабылданған кешендi шаралар iрi және орта шаруашылықтардың ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудiң жалпы өндiрiс көлемiндегi үлесiн 60 %-ға дейiн жеткiзуге мүмкiндiк бередi деп күтiлуде.
Параграф 4. 2007-2009 жылдардағы сауда саясаты
2007-2009 жылдары сауда саясаты саласында мыналар бойынша кешендi шаралар әзiрленедi:
тұтынушылардың құқығын қорғау;
сауда қызметi саласында қолданыстағы заңнаманы сақтау жөнiндегi, әсiресе iшкi нарықта сатылатын тауарлардың қауiпсiздiгi мен сапасына бақылау мен жауапкершiлiктi күшейтудi қамтамасыз ету;
электронды сауданы одан әрi дамыту жолымен саудаға инновациялар енгiзу, оның iшiнде сауда торабы мен қызмет көрсету саласына қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды енгiзу;
осы заманғы халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес қызмет көрсету және сервис деңгейiн көтеру мақсатымен сауда және қоғамдық тамақтандыру саласында мамандарды даярлау және қайта даярлау жүйесiн қайта қарау және енгiзу;
сауда инфрақұрылымын дамыту.
Сыртқы сауда саясатында орта мерзiмдi перспективада мынадай мiндеттердi шешу негiзгi назарда болады:
экспортты әртараптандыру және экспорттың жалпы көлемiнде қосымша құны жоғары өнiмнiң үлесiн арттыру;
қазақстандық тауарларға қатысты шетелдiк мемлекеттер бастамашылық жасаған демпингке қарсы талқылауды реттеу жөнiнде уәкiлеттi органдармен және мүдделi кәсiпорындармен консультациялар жүргiзу жолымен іс-шаралар өткізу;
ойластырылған тариф саясаты мен қорғаныстық, демпингке қарсы және өтем шараларын жүргiзу жолымен отандық өндiрушiлердiң арта түсiп отырған тауар импортынан мүдделерiн қорғауға бағытталған қажеттi жұмыс жүргiзу;
сыртқы, шекара маңындағы және iшкi сауда саласында нормативтiк-құқықтық базаны жетiлдiру;
сауданың әр түрiнiң дамуын ынталандыру (биржалық, көтерме);
тұтынушылардың мүдделерiн қорғауға, отандық өндiрiстi дамытуға және қолдауға бағытталған икемдi кеден-тариф саясатын жүргiзу;
қосылған құны жоғары өнiмдер экспортының кредиттеу және сақтандыру тетiктерiн әзiрлеу;
ТМД елдерiне экспорттық шығаруларды молайту.
5. 2007-2009 жылдары Қазақстан экономикасының жедел өсуiн
қамтамасыз ету үшiн экономиканы мемлекеттiк басқаруды
жетiлдiру
2007-2009 жылдары экономиканың серпiндi дамуын жалғастыру мақсатында IЖӨ жылдық орташа нақты өсiмiнiң 8,8 % болуына қол жеткiзiледi. Экономиканың үш жылдағы жалпы өсiмi 28,7 % құрайды. Бұл IЖӨ-нi 2008 жылы 2000 жылға қарағанда екi есе өсiру жөнiндегi стратегиялық мiндеттi шешуге мүмкiндiк бередi.
Экономикалық жедел дамуға еңбек өнiмдiлiгiнiң жыл сайын 8,8 % өсуi есебiнен қол жеткiзiледi. 2009 жылға қарай еңбек өнiмдiлiгiнiң өсуi нақты еңбек ақының өсу қарқынының алдына шығады.
2007-2009 жылдары қызмет көрсету өндiрiсiнiң тауар өндiрiсiнiң өсуiмен салыстырғанда өсу қарқынының алда болу үрдiсi сақталады. Тауар өндiрiсi жыл сайын орташа алғанда 10,3 %, ал қызмет көрсету өндiрiсi 8,5 % өседi.
Қазақстан халқының тiршiлiк сапасы мен стандарттарын арттыру мақсатымен жан басына шаққандағы ЖIӨ 2009 жылы 8962 АҚШ долларына жеткiзiледi.
Мұнай бағасының күтпеген жерден өзгеруi түрiнде көрiнiс беруi мүмкiн орнықсыздық факторларының әсерiн ескерiп, мұнайдың әлемдiк бағасы 1 баррель үшiн 60 доллар аралығында болады деп болжанып отыр. Мұнайдың экспорттық бағасы бiр баррель үшiн 50,4 АҚШ доллары аралығында болады.
Сыртқы сауда теңгерiмiнiң оң сальдосы 2007-2009 жылдары орташа алғанда жыл сайын 7 млрд. АҚШ долларын құрайтын болады.
Инвестициялық сұраныстың кеңеюi ең бiрiншi кезекте кәсiпорындардың өз қаражаты есебiнен алынатын инвестицияларды қаржыландырудың iшкi көздерiмен байланысты болады. Жоспарланып отырған кезеңде негiзгi капиталға салынатын инвестиция көлемiнiң өсу қарқыны 118,7 % құрайтын болады.
2007-2009 жылдардағы ақша-кредит саясаты бағаны тұрақтандыруды қамтамасыз етуге бағдарланатын болады. Инфляциялық таргеттеу қағидаттарына ауысу жөнiндегi жұмыстар жалғасатын болады. Бұл ақша-кредит саясатының негiзгi параметрлерiн инфляция бойынша мақсатты бағдарлардан туындайтын болжамдарға құруды ескередi.
Ақша-кредит саясаты саласында Ұлттық Банк 2007-2009 жылдары ақша-кредит операцияларының пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру және қолданылатын шаралардың ақша нарығының жағдайына әсерiн күшейте беру жөнiндегi жұмыстарды жалғастырады.
Ұлттық Банк ставкаларды қайта қаржыландырудың ресми ставкасын қоса алғанда, ақша нарығындағы ахуалға және инфляция деңгейiне байланысты өз операциялары бойынша реттейтiн болады.
Екiншi деңгейдегi банктердiң Ұлттық Банктегi депозиттерi және қысқа мерзiмдi ноттар шығару қаржы нарығында сыйақы ставкаларын реттеудiң, сондай-ақ банктердiң шамадан тыс өтiмдiлiгiн стерилизациялаудың негiзгi тетiктерi болып қала бередi.
Екiншi деңгейдегi банктер үшiн ставкалар дәлiзiн белгiлеу жолымен Ұлттық Банктiң сыйақының нарықтық ставкаларына әсерiн арттыру жөнiндегi жұмыстар жалғасатын болады (төменгi ставка - екiншi деңгейдегi банктердiң депозиттерiн тарту ставкасы, жоғарғы ставка - екiншi деңгейдегi банкiлерге қарыз беру ставкалары).
Ұлттық Банктiң ақша-кредит саясаты тетiктерiнiң негiзгi макроэкономикалық көрсеткiштерге, оның iшiңде инфляцияға әсерiн бағалауға мүмкiндiк беретiн ақша-кредит саясаты трансмиссиялық тетiгiнiң үлгiсi жетiлдiрiлетiн болады.
Шамадан тыс өтiмдiлiк проблемасының өткiрлiгiн төмендету үшiн Ұлттық Банктiң олар бойынша нормативтердi сақтауға тиiстi банктердiң мiндеттемелерiн кеңейту жолымен ең төменгi резервтiк талаптарды есептеу тетiгiн одан әрi жетiлдiрудi жүзеге асыру ниетi бар. Өтiмдiлiктi шектеу жөнiндегi көзделген шараларға қарамастан, ақша ұсынысы экономикалық өсудiң жеткiлiктi жоғары қарқынын қамтамасыз ететiн болады.
Ұлттық Банк ұзақ мерзiмге бекiтiлген әлде бiр дәлiздi айқындамай, валюта курсының қалыптасуына валюта курсының қысқа мерзiмдi және алыпсатарлық ауытқуының зардаптарын жұмсарту мақсатымен ғана араласуды жүзеге асырып, айырбастың айнымалы курсын жүргiзу саясатын жалғастырады. Курстың ауытқуы валюта нарығындағы ақшаға сұраныс пен ұсыныс қатынасына байланысты болады. Шетел валютасы ағынының мониторингi жүргiзiледi.
Қаржы емес корпорациясы секторындағы, қалыптасқан экономикалық конъюнктураның және кәсiпорындардың қаржылық жағдайындағы, өтем қабiлетiнiң деңгейi және капиталды тартуға қажеттiлiгiнiң, кредит ресурстарына сұранысына, кәсiпорынның инвестициялық саясатындағы үрдiстер мен бағыттарының дамуына баға беру мақсатында экономиканың нақты секторындағы кәсiпорындардың мониторингi бойынша жұмыстар жалғасатын болады.
Инфляцияны тежеу жөнiндегi шаралары Ұлттық Банк пен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бiрлескен iс-қимылының күшейе түсуiн қажет етедi.
Валюталық реттеу және валюталық бақылау саласында Қазақстанда валюта режимiн одан әрi ырықтандыруға, капиталдың қозғалысына байланысты тәуекелдердi реттеуге жаңа ұстанымдарды тұжырымдауға бағытталған саясат жалғасатын болады. Сыртқы экономикалық операциялар бойынша ақпараттық база жетiлдiрiлетiн болады, бұл 2007 жылдан бастап валюталық операцияларды жүргiзудiң рұқсат беру тәртiбiнен кейiннен мониторинг жүргiзу және iрiктемелi бақылау жүйесiне тиiмдi ауысуды қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
Төлем жүйесiнiң қызметiн қамтамасыз ету саласында төлем жүйесiнiң тиiмдiлiгi мен қауiпсiздiгiн арттыру, тәуекелдердi басқарудың қауiпсiздiк және төлем жүйелерiн қадағалау үшiн тиiмдi жүйе жасау жөнiндегi шаралар қолданылатын болады.
Төлем жүйелерiнiң кiдiрiссiз және үзiлiссiз қызмет iстеуiн, қуатын арттыру мен қауіпсiздік деңгейiн көтеруді қамтамасыз ету мақсатында төлем жүйелерiнің жаңа резервтiк орталығын жасау жөнiнде жұмыс жүргiзiледi.
Төлем карточкалары нарығының даму саласында 2007-2009 жылдарда төлем карточкаларының Ұлттық банкаралық жүйесiн одан әрi енгiзу және дамыту басым бағыт болады. Оны енгiзу шеңберiнде ел iшiнде "KazCard" төлем карточкаларын қолдануды кеңейтуге және оларға қызмет көрсету инфрақұрылымдарын дамытуға ерекше назар аударылатын болады.
Қолма-қол ақша айналымы саласында Ұлттық Банк жаңа дизайндағы банкноттарды айналымға енгiзетiн болады, бұл полиграфиялық және компьютерлiк технологиялардың дамуымен байланысты болып отыр. Банкноттардың жаңа қорғаныс және машинамен оқылатын элементтерi болады.
Қаржы жүйесiнiң тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесу шеңберiнде Ұлттық Банк өз қызметiн Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттiгiмен тығыз үйлестiрiп отыратын болады.
Халықаралық қаржы ұйымдарымен белсендi ынтымақтастық жалғасады (Халықаралық Валюта Қоры, Дүниежүзiлiк Банк, Еуропа Қайта Құру және Даму Банкi, Азия Даму Банкi, Ислам Даму Банкi және басқалар).
Интеграциялық бiрлесу шеңберiнде Ұлттық Банк ЕурАзЭҚ-қа мүше елдердiң интеграцияланған валюта нарығын құру, сондай-ақ Бiрыңғай экономикалық кеңiстiктi (БЭК), Шанхай Ынтымақтастығы Ұйымын (ШЫҰ) қалыптастыру жөнiндегi мемлекетаралық және ведомствоаралық топтардың жұмысына қатысу бойынша жалпы төлем жүйесiн ұйымдастыру жөнiндегi жұмыстарды жалғастырады.
Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау
Орта мерзiмдi перспективада қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау осы саладағы мемлекеттiк саясат мүдделерiн, ел экономикасының қазiргi заманғы дамуын және халықаралық ынтымақтастық жағдайларын ескере отырып, жүзеге асырылады.
Банк секторының бәсекелестiгiн ырықтандыру және арттыру
Шетелдiк банктердiң отандық қаржы нарығына қол жетiмдiгiн ырықтандыру, банктердiң сыртқы қарыз алуларының өсуiн басқарудың тиiмдiлiгiн арттыру, банктер активтерiнiң сапасына сыртқы қарыз алулардың өсу әсерiнiң мониторингi, банк секторы активтерiнiң сапасына жылжымайтын мүлiк нарығын тұрақсыздандыру ықтимал терiс әсерiн азайтуға жәрдемдесу, екiнші деңгейдегi отандық банктер қызметiнiң ашықтық деңгейiн арттыру мақсатында алдағы жылдары экономиканың банк секторын мемлекеттiк реттеу жүйесiн одан әрi жетiлдiру жалғасатын болады.
2007-2009 жылдары мынадай iс-шараларды орындау керек:
шетелдiк банктердiң отандық қаржы нарығына қол жетiмдiлiгiн ырықтандыру мақсатында республиканың қолданыстағы банк заңнамасына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу;
осы бағыттағы қалыптасқан ахуалды, экономикалық орнықтылықты және халықаралық iс-тәжiрибенi ескере отырып, сыртқы қарыз алулардың оңтайлы көрсеткiштерiн айқындауға, жылжымайтын мүлiкке бағалардың төмендеуiне байланысты тәуекелдерге банктердiң орнықтылығын арттыруға; екiншi деңгейдегi отандық банктер қызметiнiң ашықтық деңгейiн арттыруға; активтердi жiктеу ережесiн жетiлдiруге және олар бойынша провизиялар құруға ықпал ететiн нормативтiк құқықтық кесiмдер қабылдау.
Сақтандыру нарығы
2007-2009 жылдары сақтандыру ұйымдары қызметiнiң ашықтық деңгейiн арттыруға, сақтандыру қызметтерiнiң отандық нарығының сыйымдылығын ұлғайтуға, қайта сақтандырудың iшкi секторын, жинақтау сақтандыру жүйесiн дамытуға, шаруашылық субъектiлерiнiң және ел тұрғындарының сақтандыру мәдениетiн, мiндеттi сақтандыру жүйесiнiң тиiмдiлiгiн арттыруға экономиканың сақтандыру секторын мемлекеттiк реттеу жүйесiн одан әрi жетiлдiру жолымен қол жеткiзiлетiн болады.
Экономиканың сақтандыру секторын мемлекеттiк реттеу жүйесiн одан әрi жетiлдiру мақсатында алдағы кезеңде:
сақтандыру ұйымдары қызметiнiң ашықтық деңгейiн арттыруға ықпал ететiн нормативтiк құқықтық кесiмдер қабылдау;
мiндеттi сақтандыру жүйесiн жетiлдiру;
түсiндiру жұмыстарын жүргізудi қоса алғанда, республика халқының сақтандыру мәдениетiнiң деңгейiн арттыру жөнiндегi шаралар қабылдау ұйғарылып отыр.
Бағалы қағаздар нарығы
Акционерлiк қоғамдар қызметiнiң ашықтық деңгейiн арттыру, қор нарығының өтiмдiлiгiн қамтамасыз ету, халықтың жеке жинақтарын жұмылдыру акцияларын нарығын дамыту, ұсынылатын қаржы құралдарының спектрiн кеңейту мақсатында жоспарланатын кезеңде бағалы қағаздар нарығын мемлекеттiк реттеу жүйесiн одан әрi жетiлдiру қажет.
Акционерлiк қоғамдар қызметiнiң ашықтық деңгейiн арттыруға корпоративтiк басқару қағидаттарын енгiзу арқылы қол жеткiзiлетiн болады.
Алматы қаласында өңiрлiк қаржы орталығын құру қор нарығының өтiмдiлiгiн қамтамасыз етедi.
Қазақстандық бағалы қағаздар нарығында жоспарланып отырған инвесторларды - заңды тұлғаларды оқыту және инвестициялаудың ұжымдық нысанын дамыту халықтық жеке жинақтарын жұмылдыруға ықпал ететiн болады.
Корпоративтiк басқару жүйесiн енгiзу мақсатында:
бағалы қағаздар нарығына қатысушыларды мемлекеттiк реттеудi өздерiнiң қызметi туралы ақпаратты ашу, бағалы қағаздар бойынша кiрiстердi аудару және төлеу кезiнде төлем тәртiбiн арттыру жөнiндегi талаптарды олардың орындауы бөлiгiнде күшейтудi;
бағалы қағаздарды иеленушiлердiң құқықтарын бұзғаны үшiн компаниялар басшыларының әкiмшiлiк жауапкершiлiгiн күшейту, акциялардың бақылау пакетiн иеленбеген акционерлердiң құқықтарын қорғайтын нормативтiк кесiмдер қабылдауды көздейтiн корпоративтiк басқару мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасын жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар дайындау қажет.
Сондай-ақ, қазақстандық компаниялардағы корпоративтiк басқару деңгейiн корпоративтiк басқару нормалары мен қағидаттарын сақтауын бағалауға жетекшi рейтингтiк агенттiктердi тарту қажет.
Мыналар:
бұқаралық ақпарат құралдарында бағалы қағаздар нарығындағы қызметтi жариялау;
мамандандырылған әдебиет шығару;
бағалы қағаздардың әлеуеттi эмитенттерi үшiн семинарлар өткiзу арқылы халықтың бағалы қағаздар нарығы туралы хабардар болуының деңгейiн арттыру жөнiндегi шаралар жүзеге асырылады.
Қаржы құралдарын инвестициялау үшiн ұсынылатын спектрдi кеңейту мақсатында мемлекеттiк бағалы қағаздар нарығын одан әрi дамыту, секьюритилендiру тетiктерiн шығару, мемлекеттiң толық және iшiнара кепiлдiгiмен облигациялар шығару жолымен мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк тетiктерiн дамыту көзделiп отыр.
Жинақтаушы зейнетақы жүйесi
Жинақтаушы зейнетақы жүйесi саласында 2007-2009 жылдары мыналарға қол жеткiзу қажет:
халықтың зейнетақы қызметтерiне қол жетiмдiлiгiн және оның сапасын арттыру;
зейнетақы активтерiн инвестициялау үшiн қаржы құралдарының спектрiн кеңейту;
жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерiн басқарушылардың қызметiн бағалаудың тиiмдiлiгiн арттыру;
салымшылар мен алушылардың құқықтарын қорғау;
мiндеттi зейнетақы жарналарын төлеу жүйесiнiң жұмыс iстеуiнiң тиiмдiлiгiн арттыру.
Орта мерзiмдi перспективада алға қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жөнiндегi негiзгi бағыттар жинақтаушы зейнетақы жүйесiн одан әрi дамыту және оның барынша ашықтығын, тұрақтылығын қамтамасыз ету, реттеу мен қадағалаудың тиiмдiлiгiн арттыру болады.
Осы бағыттарды iске асыруда:
жинақтаушы зейнетақы жүйесiнiң жұмыс iстеуi мәселелерiн peттeйтін заңнаманы одан әрi жетiлдiру;
жинақтаушы зейнетақы қорлары мен компаниялардың зейнетақы активтерiн басқару жөнiндегi кiрiстiлiгiн айқындау әдiстемесiн жетiлдiру, шынайы "эталондық портфельдi" ("бенчмарк" сияқты) тұжырымдау;
өздiгiмен жұмыс iстейтiн халықты жинақтаушы зейнетақы жүйесiне тарту;
жинақтаушы зейнетақы қорларына төлемдер жүйесiн оңтайландыру;
салымшылардың әртүрлi топтары үшiн зейнетақы активтерiнің портфелiнде қаржы құралдарының құрамымен, инвестициялық тәуекелдiң кiрiстiлiгiмен және деңгейiмен бiр-бiрiнен ерекшеленетiн зейнетақы жоспарларын енгiзу;
корпоративтiк басқару және тәуекелдердi басқару жүйесiн жетiлдiру көзделiп отыр.
Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу және қадағалаудың отандық жүйесiн жетiлдiру жөнiндегi бағыттар мен шараларды iске асыру:
қаржы ұйымдарының мемлекеттiң инвестициялық саясатының басым бағыттарына қатысуын кеңейтуге;
қаржылық қызметтерiмен сауда-саттықты ырықтандыру жолымен отандық қаржы нарығының ашықтық, тұрақтылық және бәсекеге қабiлеттiлiк деңгейiн арттыруға;
бағалы қағаздар нарығын жандандыруға және ұсынылатын қаржылық қызметтердi кеңейтуге, тәуекелдердi әртараптандыруға;
iшкi және сыртқы тұрақсыздандырғыш факторларға қаржы нарығының тұрақтылық деңгейiн арттыруы тиiс қаржылық қадағалаудың халықаралық стандарттары мен нормаларына сәйкестiгiн қамтамасыз етуге, сондай-ақ қаржылық қызметтердiң отандық нарығының халықаралық экономикалық кеңiстiкке толыққанды кiруiне;
қаржылық қызметтердi отандық жеткiзушiлер үшiн келеңсiз салдарды азайта отырып, Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi үшiн жағдайды қамтамасыз етуге ықпал ететiн болады.
Қаржылық қызметтер нарығындағы бәсекелестiктiң және тиiсiнше ұсынылатын қызметтердiң сапасы деңгейiнiң артуына және олардың құнының төмендеуiне әкелетiн Қазақстан Республикасы қаржы ұйымдарының резиденттерiнiң қатысуын кеңейту жоспарланып отыр. Бұл ретте, халықтың, инвесторлардың, рейтингтiк агенттiктердiң отандық қаржы секторына сенiм деңгейi артады.
Салық саясаты
2007-2009 жылдары салық саясатының негiзгi бағыттары мыналар болады:
жалақыны көлеңкелi төлеудi азайту мақсатында әлеуметтiк салықтың ставкасын азайту;
өндiрiстi кейiннен дамыту және кеңейту мақсатында қосылған құн салығының ставкасын азайту;
қосылған құн салығын экспорт бойынша және ел iшiнде өтеу тетiгiн жетiлдiру;
халықтың әл-ауқатының өсу жағдайы кезiнде қазақстандық экономиканың бәсекеге қабiлеттiлiгiн күшейту мақсатында салық ауыртпалығын заңды тұлғалардың кiрiстерiнен жеке тұлғалардың кiрiстерiне бiртiндеп қайта бөлу мүмкiндiгiн қарау;
салық төлеушiнiң салық салынатын кiрiсiн айқындаған кезде әлеуметтiк сипаттағы шығыстар шегерiмдерiнiң қосымша тiзбесiн ұсыну мақсатында жеке тұлғалардың табыстарын жалпы декларациялауға көшу мүмкiндiгiн қарау;
сыбайлас жемқорлықты азайту салық төлемеушiлерге шараларды бiр мезгiлде қатаңдата отырып, есептiлiгiн жеңiлдету мақсатында салықтық әкiмшiлендiру бөлiгiнде заңнаманы одан әрi жетiлдiру.
Бюджет саясаты
2007-2009 жылдарға арналған бюджет саясатының негiзгi мақсаты қатаң бюджет тәртiбiн сақтай отырып, мемлекеттiң қаржылық мiндеттерiнiң тиiмдi және толық орындалуын қамтамасыз ету болып табылады.
2007-2009 жылдары бюджет саясатының негiзгi бағыттары мыналар болады:
бюджет заңнамасын және бюджеттiк жоспарлау жүйесiн жетiлдiру жолымен Қазақстан Республикасы Ұлттық Қорының қаражатын қалыптастырудың және пайдаланудың орта мерзiмдi перспективаға арналған тұжырымдамасын iске асыру;
перспективалы бюджеттiк жоспарлаудың рөлiн арттыру;
шектеушi бюджет саясатын жүргiзу жолымен мемлекеттiк шығыстардың тиiмдiлiгi мен нәтижелiлiгiн арттыру, мұнда ағымдағы шығыстардың өсуi мұнай емес кiрiстердiң өсуiне тiкелей байланысты болады;
ұлттық қауiпсiздiктi нығайту;
адам денсаулығының жай-күйiн және өмiр сүру ұзақтығын жақсарту, бiлiм және мәдени деңгейiн арттыру жөнiндегi жүргiзiлетiн әлеуметтiк реформаларды қаржылық қамтамасыз ету;
бюджетаралық қатынастардың ашықтығы мен тұрақтылығын қамтамасыз ету, басқарудың әрбiр деңгейiнiң дербестiгiн күшейту.
Параграф 3. Инвестициялық саясат
2007-2009 жылдары экономиканың басым секторларына отандық және тiкелей шетелдiк инвестициялардың ағынын ынталандыру, мемлекеттiк инвестицияларды пайдаланудың тиiмдiлiгiн ұтымды ету және арттыру саясаты мен iшкi жинақ ақшаны жұмылдыру жалғасатын болады.
Елдiң инвестициялық тартымдылығын арттыру және инвестициялық климатты жақсарту үшiн қолданыстағы нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру жөнiнде жұмыс жалғасатын болады.
Басым өндiрiстердiң инвестициялық тартымдылығын арттыру шеңберiнде мемлекет iске асыратын одан арғы шаралар мыналарға:
миноритарлық акционерлердiң құқықтарын қорғауды күшейтуге;
кәсiпорындарды тiркеудiң жеңiлдетiлген жүйесiн енгiзуге;
қызмет түрлерiн лицензиялаудың транспаренттiк жүйесiн құруға;
қаржы есептiлiгiнiң халықаралық стандарттарына кәсiпорындардың өтуiн жылдамдатуға (ISO-9000, ISO-14000);
Ұлттық инновациялық жүйенiң экономикалық дамуын басқарудың жаңа жүйесiн дамыту жөнiнде жұмыстың жалғасуына;
мемлекеттiк даму институттарының жұмысын үйлестiрудi күшейту жөнiндегi iс-әрекеттi, олардың қызметiнiң ашықтығын арттыруды жандандыруға;
инвестицияларға жәрдемдесу және шетелдегi инвестициялық сауда өкiлеттiктерiнiң желiсiмен бiрге экспорттың жылжуы жөнiндегi мамандандырылған құрылымын құру;
отандық бизнестiң, әсiресе экспорттаушылардың мүддесiн ескере отырып, iрi халықаралық жобаларды синдицирленген қаржыландыруда қазақстанның қатысуын қамтамасыз ету бөлiгiнде халықаралық қаржы институттарымен бiрге жұмысты жандандыру;
Қазақстанның инвестициялық мүмкiндiктерiнiң тұсаукесерi және шетелдiк, оның iшiнде трансұлттық компанияларды iздеу жөнiнде жұмыстарды жалғастыруға бағытталады.
Алдағы кезеңде бюджеттiк инвестициялардың басымдықтары мыналар:
мемлекеттiк басқарудың функцияларын тиiмдi iске асыруды қамтамасыз ету;
әлеуметтiк секторды дамыту;
базалық инфрақұрылымды дамыту;
аграрлық сектордың дамуына жәрдемдесу;
Астана қаласының дамуы болып қалуда.
Сондай-ақ, экономиканың басым секторларында және инновациялық жүйенiң дамуында қосылған құны жоғары жобаларды қаржыландыру үшiн даму институттары қосымша капиталдандырылатын болады.
Жалпы алғанда, бюджеттiк инвестициялардың көлемiн бөлу 2007-2009 жылдарға арналған мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тiзбесi шеңберiнде жүзеге асырылады.
Параграф 4. Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борышты басқару саласындағы саясат
2007-2009 жылдары Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң саясаты мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласында мынадай бағыттар бойынша iске асатын болады:
мемлекеттiк борышты басқару жөнiндегi жүйенi жетiлдiру;
қалыптасқан мұнай емес бюджет тапшылығының мөлшерiне негiздей отырып, жүргiзiлетiн жинақтар саясатын есепке ала отырып, республикалық бюджет пен үкiметтiк борыш тапшылығының көрсеткiштерiн айқындау;
үкiметтiк борыштың құрылымындағы сыртқы борыштың үлесiн бiртiндеп төмендету.
Үкiметтiк борыштың құрылымында сыртқы борыштың үлесiн бiртiндеп төмендету республикалық бюджет тапшылығын қаржыландырудың жалпы құрылымында сыртқы қарыздар есебiнен республикалық бюджет тапшылығын қаржыландыру үлесiн қысқарту жолымен жүзеге асырылады.
Үкiметтiң борыштық портфелiн әртараптандыру мақсатында iшкi нарықта қарызға алуды бiр уақытта ұлғайту кезiнде сыртқы қарыз беру көлемi қысқартылатын болады.
Iшкi қарыз алу көлемiнiң ұлғаюы жинақтаушы зейнетақы қорларына зейнетақы активтерiн орналастыру үшiн сенiмдi және өтiмдi қаржы құралдарын (оның iшiнде мемлекеттiк бағалы қағаздарды) беру қажеттiгiне байланысты.
Үкiметтiк қарыз алу қор нарығында тиiстi бағдарларды бекiту үшiн айналымдағы мемлекеттiк бағалы қағаздардың жеткiлiктi көлемiн қолдау мақсатымен де пайдаланылатын болады. Орта мерзiмдi перспективада нақты жинақтамалар мақсатында үкiметтiк қарыз алу саясаты Ұлттық қор активтерiнiң нарықтық құнына қарағанда кепiлдiк берiлген борышты есепке алғанда, үкiметтiк қарыздың ара қатынасы 50-70 %-ға жеткiзуге бағдарланатын болады.
Бұдан басқа Қазақстан Республикасының мемлекеттiк борышын басқару жүйесi қайта қаралатын болады. Мемлекеттiк борыш бойынша ғана емес, мемлекет басым түрде қатысатын акционерлiк қоғамдардың борышының мiндеттемелерiн өзiне қамтитын мемлекеттiк сектордың бәрiнiң борышы бойынша да мониторинг жүргiзiлетiн болады. Мониторингтi жақсарту үшiн тиiстi мемлекеттiк органдар арасындағы ақпарат алмасу жүйесiн дұрыс жолға қою қажет.
Шартты мiндеттемелер бойынша қауiп-қатерлердi азайту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi мониторингтi күшейту және үшiншi адамдар алдындағы борыштық мiндеттемелерi мемлекеттiк кепiлдiктер мен кепiлдемелермен қамтамасыз етiлген заңды тұлғалардың қаржылық жай-күйiн бақылау жөнiнде шаралар қабылдайды. Сондай-ақ, осы мақсатта үшiншi адамдар алдындағы борыштық мiндеттемелерi мемлекеттiк кепiлдiктер мен кепiлдемелермен қамтамасыз етiлген заңды тұлғалардың борыштарын басқарудағы кемшiлiктерге уақтылы ден қою және жою жөнiнде шаралар қабылдау қажет.
Мемлекеттiк iшкi және сыртқы борышты басқару жүйесiн жетiлдiру 2006 жылы әзiрлеуге жоспарланып отырған Мемлекеттiк және жалпы iшкi борышты басқару жөнiндегi тұжырымдамаға сәйкес жүргiзiледi. Тұжырымдамада борышты басқару стратегиясы, мемлекеттiк борыш құрылымдарының, мемлекеттiк борышты басқарудың ұйымдық негiздерi, iшкi берешек нарығын дамыту мәселелерi көрсетiледi.
Мемлекеттiк және мемлекет - кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш саласында жүргiзiлiп отырған саясат шеңберiнде 2007-2009 жылдары мынадай мiндеттердi шешу көзделiп отыр:
жинақтар саясаты шеңберiнде үкiметтiк борыштың оңтайлы мөлшерiн айқындау;
iшкi қарыз алу бөлiгiнде:
жылдар мен қағаз түрлерi бойынша бөлiнiсте мемлекеттiк бағалы қағаздар эмиссиясының орта мерзiмдi кезеңге арналған кестесiн жасау;
iшкi қарыздарды тарту мерзiмдерiне қарай қарыз алудың түрлi құралдарын қолдану;
нарықтағы ахуалға қарай қарыз алудың жалпы көлемiндегi индекстелген және купондық мiндеттемелер арасындағы оңтайлы ара қатынасты белгiлеу арқылы пайыздық тәуекелдердi азайту;
бағалы қағаздар нарығындағы бағдарларды ("бэнчмарк") белгiлеу;
шығарылымдардың жалпы санын қысқарту кезiнде мемлекеттiк бағалы қағаздарды шығару көлемiн ұлғайту;
айналыс мерзiмiн ұлғайта отырып, пайыздарды төлеу кезеңдiлiгiн азайту;
мiндеттемелердiң орындалмау тәуекелiн азайту және қысқа және орта мерзiмдi перспективада үкiметтiк iшкi борышты өтеу жөнiндегi төлемдердiң ең жоғары шегiн төмендету, бұл үшiн орта мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi мiндеттемелердi шығаруға қайта бағдарлану көзделiп отыр;
сырттан қарыз алу бөлiгiнде:
жаңа жобаларды iрiктеуге және Қазақстан Даму Банкiнiң өтемдiк негiзде қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалардың банктiк сараптамасын жүзеге асыруға талаптарды күшейту;
озық тәжiрибе трансфертi және сыртқы донорлармен жобаларды iске асыруды бақылау рәсiмдерi мақсатында экономиканың басым салаларында инвестициялық жобаларды қаржыландыру үшiн жеңiлдiк шарттарында сыртқы қарыздарды тарту;
республикалық инвестициялық жобалар тiзбесiне енгiзiлетiн жобалардың дайындалу сапасы мен сараптамасын жақсарту арқылы қарыз қаражатын тиiмдi пайдалану;
теңгенiң айырбас бағамы өзгерген жағдайда терiс салдарды азайту мақсатында Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң сыртқы қарыздар портфелiн қарыздардың валюталары бойынша әртараптандыру;
борышты өтеу және оған қызмет көрсету бөлiгiнде:
неғұрлым қымбат қызмет көрсетiлетiн үкiметтiк қарыздарды мерзiмiнен бұрын өтеу жолымен үкiметтiк борышты белсендi басқару;
жергiлiктi атқарушы органдардың мерзiмi өткен борыштық мiндеттемелердi өтеу және реттелмеген борыштық мiндеттемелер проблемаларын жедел шешу жөнiнде белсенді шаралар қабылдау;
фискалдық тәуекелдердi болжау.
Мемлекеттiк активтердi басқару
2007-2009 жылдары мемлекеттiк активтердi басқару саласындағы саясат мемлекеттi тиiмдi меншiк иесi ретiнде қалыптастыру жөнiндегi күш-жiгердi шоғырландыруға бағытталады. Осы мақсаттарда мемлекеттiк активтердi басқарудың тиiмдiлiгiн елеулi түрде жақсартуға мүмкiндiк беретiн тетiк жасалады.
Мемлекеттiк меншiктi басқару саласындағы басым мiндеттер:
мемлекеттiк активтердi басқарудың айқын және анық жүйесiн жасау;
мемлекеттiк меншiктi түгендеу жүргiзу және дерекқор жасау;
рентабельдi емес мемлекеттiк кәсiпорындарды оңалту немесе банкроттық туралы шешiм қабылдағанда бiрыңғай өлшемдердi қолдану, конкурстық басқарушыларды iрiктеу тетiгiн жетiлдiру болып табылады.
Мемлекет активтерiн басқарудың айқын және анық жүйесiн жасау үшiн мемлекеттiк активтердi басқарудың қазiргi жүйесiн жаңартуға, мемлекеттiк активтердi басқару саласындағы заңнама мен әдiснамалық базаны жүйелеуге бағытталған шараларды дәйектi қабылдау жүзеге асырылатын болады. Қоғамдық маңызы бар қызметтердi көрсету және мемлекеттiк қолдауды қажет ететiн қызмет саласын дамыту үшiн осы ұйымдар жұмыс iстеуге тиiс қызмет салаларын анықтау мақсатында бақылау акцияларының пакетi (қатысу үлестері) мемлекетке мемлекеттiк кәсiпорындардың, мемлекеттiк мекемелер мен ұйымдардың қызмет саласына талдау жүргiзiлетiн болады.
Мемлекеттiк меншiктi түгендеудi жүргiзу және бүкiл ел үшiн тиесiлi бiрыңғай дерекқор жасау үшiн мыналарға бағытталған шараларды дәйектi түрде iске асыру керек:
бақылау акцияларының пакетi (қатысу үлесi) мемлекетке тиесiлi мемлекеттiк кәсiпорындардың, мемлекеттiк мекемелер мен ұйымдардың мүлкiн түгендеу жұмыстарын жүргiзу;
осы ұйымдарға оларға жүктелген мiндеттердi iске асыру үшiн қажеттi мүлiк құрамын анықтау (зияткерлiк меншiктi және жылжымайтын мүлiк объектiлерiн ескере отырып);
мемлекетке тиесiлi акциялар пакетi (қатысу үлестерi) бәсекелес ортаға берiлуге тиiстi мемлекеттiк заңды тұлғаларға, ұйымдарға бекiтiлген мемлекеттiк кәсiпорындардың, мемлекеттiк мекемелер мен мүлiктiң тiзбесiн анықтау;
жергiлiктi атқарушы органдардың ұсыныстары бойынша жарғылық капиталына мемлекет қатысатын мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелер, заңды тұлғалар тiзiлiмiне (одан әрi - Тiзiлiмiн) қол жетiмдi жұмыстарды жергiлiктi бюджеттен қаржыландыру және оған "on-line" режимiнде қолдау көрсету;
есепке алу объектiлерi бойынша Тiзiлiм деректерiн өзектi ету мақсатында жасалып жатқан "электрондық үкiметтiң" "Заңды тұлғалар" мемлекеттiк дерекқорының Тiзiлiмдi ұстаушыға электронды нысанда ақпарат беру.
Оңалту немесе банкроттық туралы шешiм қабылдағанда, сондай-ақ конкурстық басқарушыларды тарту тетiгiн жетiлдiру үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi оңалту және қайта құрылымдау рәсiмi, мониторинг жүргiзу тетiгi және олардың төлем қабiлеттiлiгiнiң жағдайын талдау қолданылуы мүмкiн рентабельдi емес мемлекеттiк кәсiпорындардың тiзiлiмi айқындалатын болады. Оларда жаңа технологияларды қолданып, жаңа өндiрiстер ұйымдастырылуы мүмкiн рентабельдi емес мемлекеттiк кәсiпорындардың дерекқоры қалыптастырылады, басқарудың дағдарысқа қарсы әлемдiк тәжiрибесi, оның осы заманғы Қазақстанның жағдайына бейiмделуi зерделенедi.
Қабылданатын шаралардың нәтижесiнде мемлекет активтерiн басқарудың айқын жүйесi, мемлекеттiк меншiк деректерiнiң бiрыңғай дерекқоры жасалып, рентабельдi емес кәсiпорындарды оңалту немесе банкроттық туралы шешiм қабылдау тетiгi әзiрленедi.
Мемлекеттiк активтердi басқару бойынша жаңа институттарын құру корпоративтi басқарудың мемлекеттiк-жеке әрiптестiктiң, әлемдiк тәжiрибесiн енгiзу, мемлекеттiк активтердi басқаруды арттыруға, Қазақстан Республикасы Индустриялық-инновациялық тиiмдi дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясының iске асыруға және қор нарығын дамытуға ықпалын тигiзедi.
Қоғамдық мәнi бар объектiлердi жақсарту мен салу үдерiстерiн қаржыландыруға жеке сектордың қаражатын тартуға мүмкiндiк беретiн мемлекеттiк және жеке серiктестiк тетiктерiн енгiзу және жетiлдiру жөнiндегi жұмыстар белсендi жүргiзiлетiн болады.
Бәсекелестiктi дамыту және монополияға қарсы саясат
Бәсекелi және монополияға қарсы саясатты дамыту халықаралық бәсекелi құқық пен бәсеке бостандығының дамуы, табиғи монополиялар субъектiлерiнiң тарифтерi деңгейлерiнiң болжамдылығы мен тұрақтылығын қамтамасыз ету және олар әрекет ететiн экономика салаларының инвестициялық тартымдылығын арттыру, олардың инфрақұрылымдық желiлерiн, институционалдық қайта құруларды жаңарту және кеңейту талаптарына сәйкес заңнаманы жетiлдiру негiзiнде жүзеге асырылатын болады.
Қазiргi уақытта бәсекелi нарықта бәсекелестiктi шектеуге, аса iрi емес компанияларға бақылау орнату жолымен iрi холдингтер ұстанымдарын күшейтуге әкеп соғатын баға келiсiмi, үстем (монополиялық) жағдайын асыра пайдалану, терiс пиғылды бәсеке және экономикалық жағынан тым шоғырлану фактiлерi байқалады.
2007-2009 жылдары терiс пиғылды бәсекенiң алдын алу, оны шектеу және жолын кесудiң ұйымдық және құқықтық негiздерiн жетiлдiру, тауар нарықтарында бәсекелi қатынастарды дамыту, монополистiк (үстем) жағдайын терiс пайдалану жағдайларында монополияға қарсы ден қою шараларын тиiмдi және жедел қолдану үшiн қолайлы жағдайлар жасау жөнiндегi шаралар кешенiн өткiзу қажет.
Iшкi тауар нарықтарында бәсекелестiктiң дамуы үшiн шамадан тыс экономикалық шоғырлануды бақылауды жүзеге асыру, "жасырын монополияларды" монополиясыздандыру, монополияға қарсы органның бақылау функцияларын күшейту жөнiндегi шараларды қабылдау қажет.
Бәсекелi және монополияға қарсы саясаттың негiзгi мақсаттары табиғи монополиялар салаларында мемлекеттiк реттеудiң тиiмдiлiгiн арттыру, еркiн бәсекелестiктi, кәсiпкерлiктi дамыту және нарықтардың серпiндi жұмыс iстеуi үшiн жағдай жасау болып табылады.
Көрсетiлген мақсаттарға қол жеткiзу үшiн мыналар жоспарланып отыр:
"Бәсеке және монополистiк қызметтi шектеу туралы" қабылданған Қазақстан Республикасының Заңын iске асыруда нормативтiк құқықтық кесiмдердi әзiрлеу;
нарық субъектiлерiнiң үстем жағдайды асыра пайдалануының, субъектiлер арасындағы келiсудiң, монополист субъектiлермен шарттар жасасудан негiзсiз бас тартуының, өндiрiстi, монополиялы тауарлар мен қызметтердi негiзсiз қысқартуының жолын кесу, басқа субъектiлердi рыноктан шеттету және оған қол жетiмдiгiн және жосықсыз бәсекелестiктi шектеу мәселелерi бойынша мемлекеттiк бақылауды күшейту;
монополияға қарсы заңнаманы бұзғаны үшiн қылмыстық және әкiмшiлiк жазаны қатаңдату;
қаржы ұйымдарының өздерiнiң үстем жағдайын асыра пайдалануының, олардың арасындағы сыбайласудың және терiс пиғылды бәсекелестiктiң жолын кесу бөлiгiнде нормативтiк құқықтық кесiмдер қабылдау жолымен экономиканың басқа секторларындағы бәсекелестiктi шектеуге арналған қаржы құрылымдарының ықпалын жою;
Қазақстанның ДСҰ-ға кiруiн ескере отырып, мемлекет тарапынан шаруашылық субъектiлерiне жеңiлдiктер берудi қолдану практикасын жою, сондай-ақ доминант субъектiлердiң тарифтердi, тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) бағаларын келiсуiнен кезең-кезеңiмен бас тарту;
әлемдiк монополияға қарсы заңнаманы зерделеу, бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi заңнамаға салыстырма талдауды жүргiзу және дамыған елдердiң және Қазақстанның табиғи монополияларын реттеу;
шектен тыс экономикалық шоғырлануды бақылауды, экономиканың әртүрлi салаларындағы "жасырын" монополиялардың мониторингi, оларды монополиясыздандыру жөнiндегi шараларды қабылдау, кәсiпкерлiк бостандығын қорғаудың қоғамдық жүйесiн нығайту, монополистер қызметiнiң мониторингi жөнiндегi электрондық дерекқорды дамыту жөнiндегi iс-шараларды көздейтiн Бәсекелестiктi қорғау мен дамытудың орта мерзiмге арналған бағдарламасын әзiрлеу.
Жоспарланып отырған шаралар кешенiн iске асыру нәтижесiнде нарықтағы барлық қатысушылар үшiн тең жағдайды қамтамасыз ету және монополияға қарсы ден қою шараларын бiр мезгiлде қатаңдата отырып, бәсекелi нарықтағы тарифтердi қатаң мемлекеттiк реттеуден кезең-кезеңiмен бас тарту күтiлуде.
Тариф саясатын дамыту табиғи монополиялар саласындағы тарифтiк реттеудiң нормативтiк құқықтық және әдiснамалық базасын жетiлдiру арқылы жүзеге асырылатын болады.
Осы бағытта жүргiзiлетiн негiзгi iс-шаралар "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру; орта мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi тарифтердi бекiту тәртiбiн әзiрлеу; табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiн мемлекеттiк реттеу тәртiбiн ырықтандыру және төрешiлдiктен арылту болады.
Қазақстан экономикасы дамуының жай-күйi мен перспективаларының деңгейiне барабар әдiснамалық базаның болуы мемлекеттiк тарифтiк реттеудiң маңызды құрауышы болып табылады. Бұл үшiн тарифтердi тарифтер деңгейi серпiнiнiң экономиканың секторларына әсерiн бағалау модельдерiн есептеудiң тұтас бiрқатар әдiстерiн әзiрлеу, олардың бағалау көрсеткiштерiнiң теңгерiмдi кешенi негiзiнде субъектiлер қызметiнiң мониторинг жүйесiн құру көзделiп отыр.
2007 жылы Табиғи монополиялар саласындағы тариф саясатын жетiлдiрудiң 2008-2010 жылдарға арналған бағдарламасын әзiрлеу жоспарланып отыр.
Жоспарланған шаралар кешенiн iске асыру нәтижесiнде орта мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi кезеңге арналған табиғи монополиялар субъектiлерi тарифтерiнiң болжамды және тұрақты деңгейi қамтамасыз етiледi және табиғи монополиялар субъектiлерi тартылған салалардың инвестициялық тартымдылығын арттыру үшiн жағдай жасалатын болады.
Бәсекелестiктi дамыту және монополистiк қызметтi шектеу мақсатында мемлекет реттейтiн бағаларды енгiзу қажет болатын тауарлардың номенклатурасы бойынша ұсыныстар әзiрлеу көзделiп отыр.
Техникалық-реттеу және патенттер жүйесiн дамыту
Техникалық регламенттер мен стандарттар әзiрлеу кезiнде халықаралық танылған стандарттарды негiзге алу отандық өнiмнiң сыртқы нарықтарға шығуына ықпал етуге тартылған. Сонымен қатар бұл қазақстандық тауардың iшкi нарықтағы импортқа деген бәсекелестiгiн арттыруы қажет.
Қазiргi уақытта Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кiруi алдындағы қабылданатын iс-шараларға сәйкес техникалық реттеу саласындағы ұлттық заңнаманы халықаралық тәжiрибеге сәйкес келтiруге бағытталған нормативтiк құқықтық кесiмдердiң жобалары әзiрленуде.
2006 жылдың iшiнде 5 заң қабылданады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы 33 Заңына техникалық peттeу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлетiн болады.
2007-2009 жылдары ұлттық стандарттарды халықаралық стандарттармен үйлестiрудi жалғастыру және отандық өндiрiс тауарларының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру жөнiндегi мемлекет саясатының негiзгi бағыттарын ескере отырып, стандарттарды үйлестiру жөнiндегі қолданыстағы жоспарды қайта қарауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасында өндiрiске халықаралық стандарттарды енгiзудi жалғастыру қажет.
Бұдан басқа, мақсаты техникалық реттеудiң мемлекеттiк жүйесiн одан әрi дамыту және жетiлдiру, өнiмнiң және тiршiлiк пен денсаулыққа және қоршаған орта үшiн процестердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, өнiмнiң қауiпсiздiгіне қатысты тұтынушыларды адастыратын iс-қимылдардың алдын алу, сондай-ақ саудадағы техникалық кедергiлердi жою болып табылатын Техникалық реттеудiң мемлекеттiк жүйесiн дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын әзiрлеу қажет.
Отандық өндiрушiлердi экспорттық қызметке бағдарлау мақсатында өндiрушiлердi Қазақстанда шығарылатын тауарлар экспортталатын мемлекеттердегi өнiмге қойылатын қолданыстағы талаптар туралы хабардар етiп отыру қажет.
Сәйкестендiрудi растау саласында жұмыстарды оңтайландыру мақсатында халықаралық практикаға сәйкестендiрудi растау рәсiмдерiн үйлестiру жөнiндегi жұмыстарды жүзеге асыру қажет.
Қазақстан Республикасының азаматтарын және экономикасын өлшемдердiң дұрыс емес нәтижелерден қорғау мақсатында Өлшемдер бiрлiгiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк жүйесiн дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын әзiрлеу қажет.
Iшкi және сыртқы нарықтарда қазақстандық өнiмнiң бәсекеге қабілеттiлiгiн арттыру, сондай-ақ қазақстандық кәсiпорындардың халықаралық стандарттарға көшуiн ынталандыру мақсатында:
қазақстандық кәсiпорындардың халықаралық стандарттарға көшуiн ынталандыру жөнiндегi, оның iшiнде шағын және орта бизнес субъектiлерi үшiн шаралар әзiрлеу;
халықаралық деңгейдегi менеджмент жүйелерiнiң сәйкестiгiн растау жөнiндегi сарапшы аудиторлар даярлауды қамтамасыз ету;
ISO 9001, 14001, 22000 және OHSAS 18001, SA 8000 халықаралық стандарттарға сәйкес менеджмент жүйелерiн енгiзу және сертификаттау мәселелерi бойынша баспасөзде тұрақты жарияланымдар мен айдарлар, радио мен теледидарда сөз сөйлеудi ұйымдастыру жолымен халықаралық стандарттарды енгiзудi насихаттау жөнiндегi жұмысты жандандыру;
"Сапа саласындағы жетiстiктерi үшiн" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң сыйлығын алуға конкурстар және "Қазақстанның үздiк тауарлары" конкурс-көрме өткiзудi ұйымдастыру;
ISO 9001, 14001, 22000 және OHSAS 18001, SA 8000 халықаралық стандарттарға сәйкес менеджмент жүйелерiн енгiзу жөнiнде салалық және өңiрлiк семинарлар (конференциялар) өткiзу;
ISO 9001, 14001, 22000 және OHSAS 18001, SA 8000 халықаралық стандарттарға сәйкес келетiн менеджмент жүйелерiн әзiрлеу мониторингiн және енгiзудi жүзеге асыру жоспарланып отыр.
Сыртқы экономикалық қызмет және ДСҰ-ға кiру
Экспорт-импорт секторының артықшылықтарын қолдау
Шикiзат емес сектордың қазақстандық тауарларын әлемдiк нарықтарға жылжытуға жәрдемдесу мақсатында мынадай iс-шаралар жүргiзiледi:
Шет елдердiң экспортты дамытуды ынталандыру жөнiндегi оң тәжiрибесiн зерттеу;
тиiстi шетелдiк ұйымдарды тарта отырып, бiр қатар елдердiң, атап айтқанда, Ауғанстанның, Пәкістанның, Үндістанның, Моңғолияның, Иранның, Ирактың, Египеттiң, Оңтүстiк Африка Республикасының, Сауд Арабиясының, Америка Құрама Штаттарының, Бразилияның, Еуропалық Одақ пен Орталық Азия елдерiнің, Ресей Федерациясының, Беларусь Республикасының, Украинаның, Қытай Халық Республикасының тауарлар нарықтарына, талдамалық зерттеулер жүргiзу;
тиiстi шетелдiк ұйымдарды тарта отырып, өз өндiрiсiн құру жөнiндегі ұсыныстарды әзiрлеу мақсатында дайын өнiмдi өндiру үшiн отандық кәсiпорындардың құрамдауыштар (жинақтауыштар, құрамдауыштар, шала өнiмдер) түрлерiн пайдалану тұрғысынан зерттеу жүргiзу;
Қазақстанның шикiзат тауарлардың ауқымды ассортиментiн өндiрушi ретiндегi халықаралық беделiн нығайту мақсатында отандық тауарларды өткiзудiң әлеуеттi нарықтарында - шет елде таныстыру iс-шараларын өткiзу;
отандық тауарларды сыртқы сауданы жүзеге асыру кезiнде туындайтын сыртқы сауда дауларын реттеу арқылы сыртқы нарықтарға жылжытуға жәрдемдесу;
"Қазақстанның дайын отандық өнiмiн үздiк экспорттаушы" конкурсын өткiзудi ұйымдастыру;
республиканың өңiрлерiнде отандық iскер ортада және сыртқы нарықтарға, оның iшiнде шетелдiк экспорттаушыларды тарта отырып, отандық дайын өнiмдi экспорттық жылжыту мәселелерi бойынша өндiрушiлер арасында ақпараттық-түсiндiру iс-шараларын өткiзу.
Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi
Қазақстанның бәсекеге қабiлеттi экономикасын құру әлемдiк экономикаға тығыз ықпалдасуға байланысты. Осыған байланысты, бүкiл әлемдiк сауданың 95 % келетiн Дүниежүзiлiк сауда ұйымына республиканың кiруi өзектi болып тұр.
ДСҰ-ға кiру импорттық тауарлар мен қызметтер үшiн Қазақстанның нарығын ашуға ғана әкеп соқпайды, сондай-ақ республика экономикасындағы реформаларды одан әрi тереңдетудi талап етедi.
Келiссөздер барысында: тауарлар мен қызметтерге баға белгiлеу процесiндегi мемлекеттiң рөлiн азайту, сауда-экономикалық саясаттың транспаренттiлiгiн және кедендiк рәсiмдердiң ашықтығын қамтамасыз ету, зияткерлiк меншiктi қорғау, лицензиялар мен ветеринарлық сертификаттар беру жөнiндегi мәселелердiң кең ауқымы бойынша республиканың мiндеттемелерi қабылданады.
ДСҰ-ға кiру экономиканың қаржы, телекоммуникация, энергетика және көлiк секторларын одан әрi ырықтандыруды көздейдi. Осы секторлардағы бәсекелестiктi дамыту халықты және шаруашылық субъектiлерiн қоса алғанда, тұтынушылар үшiн қызметтердiң сапасын жақсартуға және құнын төмендетуге әкелуге тиiс, бұл сайып келгенде қазақстандық тауарлар мен қызметтердiң бәсекеге қабiлеттiлiгiне ықпалын тигiзедi.
Сыртқы сауда режимiн ДСҰ-дың нормаларына сәйкес келтiру рәсiмдердiң ашықтығын күшейтуге және сыбайластыққа мүмкiндiктердi қысқартуға тиiс. Лицензияланатын тауарлар мен қызметтер сапасын қысқартумен қатар лицензиялық және кедендiк рәсiмдердi оңайлату тұтастай экономиканың болжамдылығын қамтамасыз етедi және Қазақстандағы кәсiпкерлiктi дамытуға оң әсерiн тигiзедi.
Ауыл шаруашылығы өндiрушiлерiне берiлетiн субсидиялардың нақты көлемi туралы мәселе Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөнiндегi келiссөздердегi неғұрлым маңызды болып табылады, өйткенi Қазақстан халқының 40 %-дан астамы ауылдық жерлерде тұрады.
Халықаралық сауда мен құқық салаларында жоғары бiлiктi қазақстандық кадрларды даярлау қажеттiгi маңызды мiндет болып табылады.
2007-2009 жылдары шағын және орта бизнестi дамытудың басты мақсаты кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдауды қамтамасыз ету негiзiнде кәсiпкерлiктiң өнiмiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру болып табылады.
Қойылған мақсатқа қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу қажет:
бизнес пен мемлекеттiң әрiптестiгiн нығайту;
шағын және орта кәсiпкерлiктi жедел дамыту үшiн жағдай жасау;
жеке кәсiпкерлiк пен мемлекеттiң тиiмдi өзара iс-қимылы;
жеке кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдауды қалыптастыруға жаңа ұстанымдар әзiрлеу.
Кәсiпкерлiкке қысымды қысқарту және әкiмшiлiк тосқауылдарды жою үшiн ұйымдық, құрылымдық және кешендi ұстаным қажет, ол мынаны көздейдi:
орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдар жанынан құрылатын кәсiпкерлiк мәселелерi жөнiнде сараптамалық кеңестер құру;
кредиттер беру рәсiмдерiн оңайлату, кредит беру мерзiмдерiн және пайыздық ставкаларды төмендету мәселелерiне қатысты өндiрiстiк, және инновациялық бейiндегi шағын және орта кәсiпорындарды одан әрi ынталандыруға бағытталған шағын кәсiпкерлiктi қаржылық қолдау шараларын әзiрлеу;
кәсiпкерлiк пен мемлекеттiк органдар арасындағы өзара iс-қимыл тетiгiн оңайлату, мемлекеттiк әкiмшiлендiру тетiктерiнiң тиiмдiлiгiн, ақпараттық ашықтығын қамтамасыз ету;
лицензиялау жүйесiн жетiлдiру шеңберiнде Қазақстанның бiрыңғай лицензиялық палатасын құрудың орындылығын қарау;
барлық өңiрлерде кәсiпкерлiк пен инновациялық қызметтi қолдау инфрақұрылымының объектiлерiн құру;
"Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры" акционерлiк қоғамның өкiлдiк желiсiн кеңейту және өңiрлерде ақпараттық-талдамалық, консалтингiлiк және оқу-әдiстемелiк қызметтердi ұсыну мәселелерi жөнiндегi жұмысты күшейту.
2007-2009 жылдары кәсiби Yкiмет саласындағы басым мiндеттер мыналар болады:
мемлекеттiк қызмет туралы заңнаманың және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамасының сақтауын бақылау;
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға қарсы күрестi нығайту;
облыстарда, Астана және Алматы қалаларында Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгiнiң тәртiптiк кеңестерiнiң тиiмдiлiгiн арттыру, Агенттiктiң аумақтық басқармалары бастықтарының мәртебесiн нығайту;
саны мен құрамы бойынша тиiмдi әрi оңтайлы мемлекеттiк аппарат құру;
мемлекеттiк қызметтер стандарттарын әзiрлеу және енгiзу, мемлекеттiк органдар ұсынатын қызметтердiң сапасын бақылауды жүзеге асыру;
электрондық үкiметтi дамыту;
еңбекақы төлеу жүйесiн жетiлдiру, мемлекеттiк қызметшiлердiң жалақысын арттыру және оларды әлеуметтiк қорғау жөнiндегi одан кейiнгi шаралар;
мемлекеттiк органдар мен қоғамның сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды болдырмау мен мемлекеттiк қызметтi жетiлдiрудегi өзара iс-қимылын өрiстету;
мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту жүйесiн дамыту, мемлекеттiк қызмет кадрларын даярлау орталықтарының ғылыми, кадрлық және материалдық-техникалық базасын нығайту, шетелдегi беделдi оқу орталықтарында мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.
Мемлекеттiк басқару академиясының базасында осы заманғы мемлекеттiк менеджерлер даярлау үшiн шетелдiк әрiптестердiң қатысуымен халықаралық стандарттарға жауап беретiн ұлттық басқару мектебi құрылады.
Өңiрлiк саясат 2007-2009 жылдары Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейiнгi аумақтық даму стратегиясына сәйкес айқындалады және басымдық өңiрлiк және әлемдiк экономикада бәсекеге қабiлеттi маманданудың, экономикалық әлеуеттiң ұтымды кеңiстiк ұйымының қалыптасуына негiзделген экономиканың теңгерiмдi дамуының қажеттiлiктерiне сәйкес келетiн аумақтық даму болып табылады.
Бiркелкi дамыту тұжырымдамасының орнына поляризациялық дамыту тұжырымдамасы келуге тиiс, мұнда неғұрлым серпiндi дамып келе жатқан қалалар немесе өңiрлiк және жаһандық нарықтарға кiрiктiрiлген әрi елдiң қалған барлық өңiрлерi, ал перспективада бүкiл Орталық Азия өңiрi үшiн "локомотивтер" рөлiн атқаратын өңiрлер "өcу полюстерiне" айналуы мүмкiн.
Алдағы жылдары өңiрлiк саясаттың мақсаты экономикалық перспективалы аудандарда және өмiр сүруге қолайлы табиғи-климаттық аймақтарда экономикалық және еңбек ресурстарының шоғырлануы, өңiрлiк және әлемдiк экономикада ел мен оның өңiрлерiнiң бәсекеге қабiлеттi мамандануының қалыптасуы болады.
Осы мақсаттарда мынадай мiндеттердi шешу қажет:
дамыған өңiрлiк орталықтарда экономикалық қызметтi жандандыруға бағытталған аумақтық дамудың жаңа саясатын әзiрлеу;
өңiрлердiң бәсекеге қабiлеттi мамандануын қалыптастыру;
проблемалы аумақтарды дамыту.
Қойылған мақсаттарға қол жеткiзу және мiндеттердi шешу үшiн кластерлердi қалыптастырумен өзара байланыста, өңiрлердiң бәсекеге қабiлеттi мамандануын және аумақтардың инфрақұрылымын дамыту, өңiрлiк әлеуметтiк-кәсiпкерлiк корпорацияларды құру, сондай-ақ ауылдық және проблемалық аумақтарды, шағын қалаларды одан әрi дамыту көзделедi.
Өңiрлердiң бәсекеге қабiлеттi мамандануын дамыту
Дамыған өңiрлiк орталықтарда экономикалық қызметтi жандандыруға бағытталған жаңа өңiрлiк даму саясатын әзiрлеу, өңiрлердiң бәсекеге қабiлеттi мамандануын қалыптастыру үшiн 2007 жылы:
мемлекеттiк органдар, жеке меншiк кәсiпорындар, бизнес-қауымдастықтар, ғылыми зерттеу институттары мен басқа да мүдделi құрылымдар өкiлдерiнiң қатысуымен өңiрлердiң әкiмдiктерi жанынан консультативтiк-кеңесшi органдар ретiнде Бәсекеге қабiлеттiлiк жөнiндегi кеңестер құру;
өңiрлердi дамытудың бәсекелi стратегияларын қабылдау көзделiп отыр.
Кластерлердi қалыптастырумен өзара байланыста аумақтардың
инфрақұрылымын дамыту
Аумақтық дамуды инфрақұрылымдық қамтамасыз ету экономикалық өсу үшiн жағдай, халықтың тұрмыс-тiршiлiгiнiң қолайлы ортасын жасауға және өндiрiстiк, энергетикалық, тыныс-тiршiлiк, көлiк, телекоммуникация, су шаруашылығы, әлеуметтiк және рекреациялық инфрақұрылымды қамтамасыз етуге бағытталады.
Мемлекеттiк реттеудiң тұтас объектiсi ретiнде қаралатын оның әр түрлi магистралдық және тораптық элементтерiнiң тұжырымдамалық және технологиялық жағынан өзара байланысты жүйе ретiнде Ұлттық көлiк инфрақұрылымын қалыптастырудың және перспективалық дамытудың жаңа идеологиясы көзделедi.
Қазiргi бар және қалыптастырылатын коммуникациялық дәлiздер мен тораптар:
Солтүстiк Қазақстан, Орталық (тiректiк) және Оңтүстiк Қазақстан сауда-экономикалық дәлiздерiнiң (ел дамуының стратегиялық осьтерi шеңберiнде қалыптастырылатын) негiзгi инфрақұрылымдық құрамдас бөлiгiн құрауы;
елдiң өңiрлiк және жаһандық нарықтарға (транзит әлеуетiн iске асыруды қоса алғанда) ықпалдасуы сол сияқты, тиiмдi дамушы экономикалық белсендiлiктiң аймақтарын қалыптастыру базасы ретiнде сауда-логистикалық жүйелердiң (тораптардың), перспективалы жаңа кластерлердiң ел кеңiстiгiнде орналасу процесiне де ықпал етуi тиiс.
Өңiрлiк әлеуметтiк-кәсiпкерлiк корпорацияларды құру
Өңiрлiк бизнестiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру, инвестицияларды тарту үшiн, ұйымдық және экономикалық жағдайларды қамтамасыз ету, сондай-ақ рентабельдi емес кәсiпорындар базасында жаңа өндiрiстердi құру және мемлекеттiк меншiк объектiлерiн тиiмдi пайдалану мақсатында бизнестi ұйымдастырудың айқын шарттарында шағын және орта бизнестi кәсiпкерлiктi дамыту үшiн және бизнестi ұйымдастырудың айқын жағдайында тапсырысшы әрi "локомотив" рөлiнде бола алатын iрi әртараптандырылған қаржылық тұрақты кәсiпорындармен өзара тиiмдi ынтымақтастығы үшiн алғышарттар жасау жөнiндегi шаралар көзделетiн болады.
Неғұрлым дамыған өңiрлiк орталықтарда өзара байланысты бiрнеше өңiрлерде кәсiпкерлiк факторын жандандыруға бағдарланған Әлеуметтiк кәсiпкерлiк корпорацияларды құру ресурстарды жұмылдыру тетiктерiнiң бiрi болады.
Олар өзiнде қоғамдық мүдделер мен пайдалы қызметтi бiрiктiретiн iрi өңiрлiк холдингтер ретiнде көрiнетiн болады.
Өңiрлiк әлеуметтiк-кәсiпкерлiк корпорацияларды құру тұжырымдамасына сәйкес осы корпорациялардың қызметiнiң басты бағыты активтердi басқару, жаңа жобаларға бастамашылық жасау және өңiрдi дамыту мүддесiнде қосымша инвестициялар тарту, өңiрде шағын және орта кәсiпорындардың тауарлары мен қызметтерiне ұзақ мерзiмдi негiзде пайдалы сұранысты жасау болып табылады.
Осындай корпорациялардың дамуы өзiнiң ғана емес, аралас өңiрлердiң де экономикалық белсендiлiгiн өзiнде шоғырландыратын және бәсекеге қабiлеттi өңiрлiк кластерлердiң қалыптасуының катализаторлар болуға қабiлеттi iрi өңiрлiк орталықтарды құруға ықпал етедi.
Ауылдық және проблемалы аумақтарды дамыту
Ауылдық аумақтарды тиiмдi дамытуды қамтамасыз ету үшiн Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жалғастырылады.
Орта мерзiмдi кезеңде шекара маңындағы елдi мекендердiң экономикалық әлеуетiмен қамтамасыз ететiн инфрақұрылымын сақтау және дамыту, шекара маңындағы аудандардың iрi мекендерiнiң әкiмшiлiк маңыздылығын арттыру жөнiндегi шаралар iске асырылады.
"Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы" Қазақстан Республикасының
Заңына
өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жоспарланып отыр, оның шеңберiнде облыстардың әкiмдiктерi ауылдық елдi мекендерге олардың "Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес келуi мәнiне түгендеу жүргiзетiн болады.
Проблемалы аумақтарды дамыту үшiн Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының проблемаларын кешендi шешу жөнiндегi
2005-2007 жылдарға
арналған және
2006-2008 жылдарға
арналған Семей қаласын дамыту бағдарламаларын одан әрi iске асыру көзделедi.
Арал өңiрiнiң проблемаларын кешендi шешу жөнiндегi 2007-2009 жылдарға арналған жаңа бағдарлама iске асырылады.
Астана қаласын дамыту
2007-2009 жылдары Астана қаласын дамыту мақсаты Еуразиядағы халықаралық өзара iс-қимылдың iрi орталықтарының бiрi және осы заманғы әлемдiк даму стандарттарына сай келетiн қаланы дамыту болып табылады.
Бұл кезеңде мынадай мiндеттердi шешу көзделедi:
Астананы еуразиялық кеңiстiкте үлгiлi астана ретiнде қалыптастыру;
жақын маңдағы қалаларды тарту арқылы желiлiк "өсу аймағын" қалыптастыру.
Желiлiк "өcу аймағын" қалыптастыру үшiн келiсiлген мынадай iс-қимылдар кешенiн iске асыру көзделiп отыр:
Темiртау, Қарағанды агломерациясын және Щучьe-Бурабай курорттық аймағын тарта отырып, жартылай функционалды аймақ құру;
орта азиялық өңiрде, кейiннен әлемдiк нарықта сауда дистрибуциясы;
көлiк-логистикалық және логистикалық-процессингтiк қызмет көрсету;
технологиялық трансферт және инновациялық даму;
туристiк-рекреациялық мамандану: Щучье-Бурабай курорттық аймағы мен Қорғалжын қорығының рекреациялық ресурстарын iрi шоғырландыру базасында;
құрылыс материалдары, жиһаз, тамақ өнеркәсiбi және басқа бәсекеге қабiлеттi салалардың өндiрiсiне мамандандырылған индустриялық аймақ құру;
Еуропа - Азия сапалы тасымалдарын қамтамасыз ету үшiн авиациялық "хаб" және авиациялық тасымалдарға сапалы қызмет көрсетудi қамтамасыз етуге арналған сервистiк орталық құру.
Қойылған мақсаттарға қол жеткiзу және мiндеттердi шешу үшiн Астана қаласының 2030 жылға дейiнгi орнықты даму стратегиялық жоспарын, Астана қаласын әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру көзделедi.
Қойылған мақсатқа қол жеткiзу нәтижесi Астананы, әлемдiк көлiк жүйесiмен үйлесiмдi ықпалдасқан тауарлық, қаржылық, технологиялық ағындармен, ғылыми және мәдени алмасулармен басқаратын ұлттық коммуникациялық орталық ретiнде шығару, сондай-ақ қалада оған неғұрлым құнды капитал түрiн - адами капиталдың құйылуын ынталандыратын постиндустриалды "орта аймағын" қалыптастыру болып табылады.
Алматы қаласын дамыту
2007-2009 жылдары Алматы қаласын одан әрi дамыту мақсаты Алматы қаласын өңiрлiк iрi қаржы және iскерлiк белсендiлiк орталығы ретiнде одан әрi дамыту болып табылады.
Бұл кезеңде мынадай мiндеттердi шешу қажет:
өңiрлiк қаржы орталығы жұмыс iстеуiнiң нормативтiк құқықтық базасын жасау;
ел экономикасына жаңа инвестициялар, озық қаржы бiлiмдерi мен техника импортын тарту үшiн жағдайлар қалыптастыру;
Алматы қаласының экономикасын әртараптандыруға және жаңа бәсекелi артықшылықтарын құру жөнiндегi iс-шараларды қабылдау.
Экономиканы әртараптандыру және Алматы қаласының бәсекелі жаңа басымдықтарын құру Қазақстан Республикасының Үкіметі мыналарға бағытталған:
Алматы қаласында білім беру қызметтері тәрізді инновациялық әзірлемелердің нарығында халықаралық деңгейдегі сапалы қызметтер көрсететін ірі университеттер, ҒЗИ базасында өңірлік білім беру-инновациялық кешенін қалыптастыру;
Алматы қаласында көлік-логистикалық және логистикалық-процессингілік қызметтерді дамыту; инновациялық дамыту; қазақстандық және орталық азиялық нарықтарға бағдарланған жетекші шетелдік компаниялардың (филиалдардың, БК) процессингілік орталықтарын өрістету;
Алматы өңірінің негізінде туристік-рекреациялық мамандануды дамыту шараларын дәйекті іске асыру жүзеге асырылатын болады.
Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін және міндеттерді шешу үшін Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын одан әрі іске асыру көзделеді.
Алматы қаласын өңірлік қаржы және іскерлік белсенділік орталығы ретінде қалыптасуы арқылы 2009 жылы Алматы қаласы іскерлік белсенділіктің ірі халықаралық орталығы, халықаралық қаржы, сақтандыру және басқа да жетекші компаниялар үшін тартылыс орталығы ретінде одан әрі дамиды; мультипликативтік әсер өңірлік қаржы орталығының дамуынан елдің одан әрі экономикалық дамуына жәрдемдеседі.
Параграф 1. Демография және 2007-2009 жылдарға арналған әлеуметтік даму
Демографиялық және көші-қон саясаты
2007-2009 жылдарда демография және көші-қон саласындағы негізгі мақсаттар елдің геосаяси мүдделерін, әлеуметтік-экономикалық ахуалды, Қазақстанның жедел экономикалық дамуы үшін өңірлердің даму перспективаларын ескере отырып, көші-қон процестерін реттеу болып табылады.
Жоғарыда көрсетілген мақсаттарды іске асыру үшін мынадай міндеттерді шешу қажет:
Көші-қон саясатының осы заманғы тұжырымдамасын және Қазақстандағы көші-қон саясатының 2008-2010 жылдарға арналған бағдарламасын қабылдау;
ұлттық мүдделерді қорғау және біліктілігі жоғары шетелдік мамандарды тартумен үйлесімді көші-қон режимін ырықтандыру;
оралмандарды көшi-қон квотасына енгiзудiң объективтi өлшемдерiн әзiрлеу;
оралмандарды бейiмдеудiң және бiрiктiрудiң арнайы орталықтарын құру;
уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың оралмандарды жұмысқа орналасуға белсендi жәрдемдесуi;
өздерiнiң кәсiптiк деңгейi бойынша экономиканың жетекшi салаларының қажеттiлiктерiне жауап беретiн бiлiктiлiгi жоғары шетелдiк жұмыс күшiн тарту;
еңбек нарығындағы ахуалды, аумақтық ерекшелiктердi ескере отырып және бiлiктiлiгi жоғары жұмыс күшiн тарту мүддесiнде еңбек көшi-қонын реттеудi жетiлдiру.
2006 жылы Қазақстан Республикасының Үкiметi басқа елдердiң тәжiрибесiн ескере отырып, республика аумағында еңбек қызметiн жүзеге асыратын заңсыз еңбек мигранттарын iшкi iстер органдарында және басқа да органдарда тiркеу арқылы оларды заңдастыру жөнiнде бiр жолғы акция жүргiзу тетiгiн әзiрлейтiн болады.
Кедейлiк пен жұмыссыздықты азайту
2007-2009 жылдары Кедейлiк пен жұмыссыздықты азайту үшiн тиiмдi жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге, жұмыссыздық деңгейiн төмендетуге, жұмыс күшiнiң сапасын арттыруға бағытталған белсендi саясат жүргiзiледi.
Алға қойылған мiндеттердi iске асыру үшiн мынадай мiндеттердi шешу қажет:
әлеуметтiк көмек көрсетудiң атаулы сипатын күшейту;
аз қамтылған халықтың еңбекке қабiлеттi бөлiгiнiң кедейшiлiгiн белсендi еңсерудiң нақты тетiктерiн пайдалану.
Лайықты еңбек мүмкiндiктерiн кеңейту, икемдi еңбек нарығын арттыру мақсатында:
өңiрлiк орталықтарда өндiрiстi оңтайлы орналастыру, салалардың кластерлiк дамуы, экономиканың шикiзаттық емес секторын дамыту негiзiнде жұмыс орындарын құруды;
кәсiби оқыту, жұмыс берушiлердiң персоналды iшкi өндiрiстiк оқытуды, кадрларды кәсiби даярлау мен қайта даярлауды ұйымдастыруда қатысуын ынталандыру арқылы жұмыс күшiнiң кәсiби-бiлiктiлiк деңгейiн арттыруды;
жұмыссыздардың еңбек нарығында бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру бойынша тиiмдi әлеуметтiк қолдау көрсетудi көздейтiн жүйелi шаралар қабылданатын болады.
Жастардың кәсiби бiлiм алуына, жеке кәсiп ашуына, жастарды шағын және орта бизнес саласына тартуға арналған кредит беру және гранттар бөлу бағдарламасын iске асыру арқылы оларды жұмыспен қамтудың белсендi саясатын жүргiзу жөнiнде шаралар қабылданатын болады.
2007 жылы экономикаға бiлiктi кадрлар даярлау саласында бизнес пен бiлiм беру жүйесiнiң бiрлескен қызметi жөнiнде жұмыс жүргiзiлетiн болады. Осы мақсатта Қазақстанда жұмыс iстейтiн шетелдiк компаниялар мен жеке бизнестiң әлеуетiн пайдалануды көздейтiн кәсiби-техникалық және жоғары бiлiм беру мекемелерiнiң жүйесi арқылы ұлттық кадрларды оқыту және кәсiби жағынан даярлау жөнiндегi шаралар қабылданатын болады.
Халықты әлеуметтiк қамсыздандыру
Әлеуметтiк қамсыздандыру жүйесiн жетiлдiру және оның деңгейiн мемлекеттiң қаржы-экономикалық мүмкiндiктерiне қарай арттыру мақсатында 2007-2009 жылдары мынадай мiндеттердi шешу көзделедi:
мемлекет, жұмыс берушi және қызметкер арасындағы жауапкершiлiктi бөлуге негiзделген әлеуметтiк қамсыздандырудың көп деңгейлi жүйесiнiң ұзақ мерзiмдi қаржылық тұрақтылығы мен сенiмдiлiгін қамтамасыз ету жөнiндегi шараларды әзiрлеу;
мiндеттi сақтандыруға жататын әлеуметтiк тәуекелдердiң тiзбесiн кеңейту.
Базалық деңгейде мемлекеттiң қаржы-экономикалық мүмкiндiктерiне барабар базалық әлеуметтiк төлемдердi арттыру саясаты жалғасатын болады.
Мiндеттi деңгейде халықты мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiмен және жинақтаушы зейнетақы жүйесiмен қамтуды кеңейту; сақтандыру (оның iшiнде зейнетақы) жинақтары мен инвестициялық кiрiстiң өсуi үшiн жағдай жасау керек. Зейнетақы активтерiн басқару тиiмдiлiгiн арттыру жөнiндегi шаралар әзiрленетiн болады.
Әлеуметтiк қамсыздандырудың ерiктi деңгейiнде зейнетақы және сақтандыру жинақтарының ерiктi нысандарын ынталандыру жөнiнде шаралар қабылданатын болады.
Мүгедектердiң өмiр сүру сапасын жақсарту, оларды әлеуметтiк қолдауды күшейту және олардың қоғамға пәрмендi кiрiгуi үшiн жағдай жасау жөнiнде шаралар қабылданатын болады.
2007 жылдан бастап зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу "сайын" қағидаты бойынша жүзеге асырылады.
Әлеуметтiк қызмет көрсету саласын, әлеуметтiк қызмет көлемiн кеңейту және олардың сапасын арттыру мақсатында кепiлдендiрiлген және әлеуметтiк қызмет тiзбесiн және оларды көрсету тәртiбiн көздейтiн "Әлеуметтiк қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзiрлеу көзделiп отыр.
Параграф 2. 2007-2009 жылдарға арналған бiлiм беру және кадрлар даярлау
Мектепке дейiнгi және орта бiлiм берудi дамыту
2007-2009 жылдары мектепке дейiнгi және орта бiлiм берудi дамытуда мынадай мiндеттердi шешу қажет:
барлық балалардың мектепке дейiнгi бiлiм алуға бiрдей қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету;
мектепке дейiнгi ұйымдар желiсiн дамыту және жалпы орта бiлiм берудi ұйымдастыру;
балалардың жеке бас мәдениетiнiң негiздерiн, мектепте оқытуға қажеттi дағдыларды алуға жағдай жасау;
мемлекеттiк тiлдi үйрену, балаларды зияткерлiк және эмоциялық дамыту;
орта бiлiм беру жұмыс iстеуiнiң нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру;
жалпы бiлiм беретiн мектептегi материалдық-техникалық базаны физика, химия, биология, мультимедиялық кабинеттерiмен жарақтандыру арқылы жаңарту;
балалардың табиғи және психикалық денсаулығын сақтау және нығайту;
оқытушы кадрларды ықпалдасу мен бейiндi оқытуды ескере отырып қайта даярлау;
жалпы орта бiлiм беру жүйесiн одан әрi ақпараттандыру, бағдарламалық-әдiстемелiк құралдарды, бiлiм беру стандарттарын және бiлiм беру технологиясының жаңа буынын әзiрлеу есебiнен бiлiм берудiң мазмұнын сапалы жаңалау;
әлеуметтiк-экономикалық дамудың жергiлiктi деңгейлерiн ескеретiн бiлiм берудiң өңiрлiк даму бағдарламаларын iске асыру;
12 жылдық жалпы орта бiлiмге көшуге байланысты жалпы бiлiм беретiн мектептердiң жоғары баспалдағына оқуға бейiмдеу.
Қойылған мiндеттердi шешу үшiн мынадай шаралар қабылданады:
мектепке дейiнгi ұйымдарын және жалпы орта бiлiм беру ұйымдарын салуды жүзеге асыру;
мектепке дейiнгi мемлекеттiк ұйымдарда аз қамтылған отбасылардың балаларын тәрбиелеу және оқыту;
мектепке дейiнгi ұйымдардың балаларды қамту деңгейiн ұлғайту;
жалпы орта бiлiм беру жүйесiне сараланған ұстанымдарды айқындау және бастауыш пен кәсiптiк орта бiлiм беру ұйымдарында оқуды жалғастыру үшiн жағдайлар жасау;
оқу процесiн ұйымдастырудың қашықтықтан және инновациялық оқыту нысандарын енгiзу;
отандық, оның iшiнде электрондық оқулықтар әзiрлеу және енгiзу.
2008 жылға қарай оқушылардың компьютермен қамтамасыз етiлу ара қатынасын 20 оқушыға 1 компьютерге дейiн жеткiзу.
Кәсiптiк орта бiлiмдi мамандар мен жұмысшы кадрларды
даярлау жүйесiн дамыту
Ең жаңа технологиялар талаптарына және еңбек нарығының қажеттiлiгiне сәйкес техникалық және кәсiби бiлiм беру саласында оқып жатқандарды тиiмдi кәсiптiк қызметке даярлауды қамтамасыз ету үшiн 2007-2009 жылдары мынадай негiзгi мiндеттердi шешу:
бiлiм берудiң халықаралық стандарттық сыныптамасының өлшемдерiне сәйкес бастауыш және орта кәсiптiк бiлiм беру және кадрлар даярлаудың жүйесiн қайта құрылымдау;
халықтың барлық жiгiнiң техникалық және кәсiптiк бiлiмге қол жеткiзуiн қамтамасыз ету;
оқитындардың еңбек нарығындағы бәсекеге қабiлеттiлiгiн қамтамасыз ететiн кәсiптiк дағды алуы үшiн жағдайлар жасау қажет.
Қойылған мiндеттердi шешу үшiн:
техникалық және кәсiптiк бiлiм беру ұйымдарының желiсiн құрылыс, материалдық-техникалық базаны нығайту арқылы дамыту және кеңейту;
техникалық және кәсiптiк бiлiм беру ұйымдарын ақпараттандыру;
техникалық және кәсiптiк бiлiм беру бағдарламаларын оқытудың кредиттiк жүйесi негiзiнде үйлестiру;
кәсiби даярлықтың сапасын, техникалық және қызмет көрсету еңбегi мамандықтары бойынша бiлiктiлiк берудi және растауды тәуелсiз бағалау жүйесiн енгiзудi қамтамасыз ету;
дамушы экономиканың мұқтаждарына сәйкес кәсiптiк бiлiм беру жүйесiне әкелуге мүмкiндiк беретiн "мемлекет - оқу орны - жұмыс берушiлер" өзара iс-қимылының жаңа үлгiсiн құру қажет.
Жоғары бiлiм берудi дамыту
2007-2009 жылдары мамандарды даярлау сапасын жақсарту үшiн және жоғары кәсiби білiм беру жүйесiн одан әрi дамыту мақсатында:
құқықтық, ғылыми-әдiстемелiк, қаржы-материалдық жағдайларды одан әрi жетiлдiру;
бiлiм беру бағдарламаларын әртараптандыру және икемдi ету;
жоғары оқу орындары желiсiн оңтайландыру және академиялық еркiндiктi кеңейту;
бiлiм берудiң кредиттiк жүйесiн енгiзу;
студенттердiң өндiрiстiк практикадан, тағылымдамадан өтуiн, зертханалық және практикалық сабақтар жүргiзудi, әлеуметтiк әрiптестердi тарта отырып, бiтiрушiлердi жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету;
бiлiм беруге кредит беру жүйесiн жетiлдiру жолымен жоғары бiлiмге қол жетiмдiлiктi қамтамасыз ету;
жоғары оқу орындарының халықаралық аккредиттеу моделiне көшуiн жүзеге асыру;
ғылым мен бiлiмнiң одан әрi ықпалдасуын жүргiзу және бiлiм беруге жаңа бiлiмдер трансфертiн жүзеге асыру;
техникалық мамандықтарға арналған жаңа магистрлiк және докторлық бағдарламалар енгiзу;
ұлттық жоғары оқу орындарына шетелдiк оқытушылар мен консультанттарды тарту қажет және осы бағыттар бойынша даярлауды ұйымдастыру.
Жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмдi жетiлдiру үшiн:
елдiң әлеуметтiк-экономикалық дамуы үшiн басымдық маңызы бар бiрқатар перспективалы ғылыми бағыттар мен мамандықтарды дамыту;
жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiм берудiң бiлiм беру бағдарламаларын жаңарту қажет.
"Болашақ" бағдарламасы шеңберiнде жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiм беру бағдарламалары бойынша оқыту үшiн Қазақстанның 3 мың азаматы жыл сайын шетелдiк жетекшi жоғары оқу орындарына жiберiледi.
Астана қаласында халықаралық деңгейдегi беделдi университет құрылатын болады.
Денсаулық сақтау саласындағы саясатты iске асырудың мақсаты мемлекет пен адам арасындағы денсаулық сақтау үшiн ынтымақтасқан жауапкершiлiк қағидаттарына, бастапқы медициналық-санитарлық көмектi басымдықпен дамытуға негiзделген медициналық көмек көрсетудiң тиiмдi жүйесiн құру жолымен халық денсаулығының жай-күйiн жақсарту болып табылады.
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру халық денсаулығын және денсаулық сақтау жүйесiн одан әрi тұрақтандыруға ықпал етедi.
2008 жылға қарай бастапқы медициналық санитарлық көмек (бұдан әрi - БМСК) ұйымдарының қолданыстағы желiсiн Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 28 желтоқсандағы N 1304
қаулысымен
бекiтiлген БМСК желiсiнiң жаңа мемлекеттiк нормативiне кезең-кезеңiмен сәйкес келтiру жүзеге асырылатын болады.
2007-2009 жылдары барлық жеке және заңды тұлғалардың халық денсаулығының жай-күйi және медициналық қызметтердi пайдалану және басқа өлшемдер туралы ақпаратқа деген қажеттiлiктерiне жауап беретiн Денсаулық сақтаудың бiрыңғай ақпараттық жүйесi құрылатын болады.
2007-2009 жылдары Қазақстан Республикасындағы ауылдық денсаулық сақтауда телемедицинаны дамыту жөнiндегi жобаны iске асыру жалғасады.
Ең алдымен, ана мен бала денсаулығын қорғауға байланысты медициналық-демографиялық ахуалды жақсарту мақсатында мынадай шаралар қабылданады:
ұрпақты болу жасындағы әйелдер мен балаларға ақысыз медициналық көмектiң кепiлдендiрiлген көлемi шеңберiнде медициналық көмек көрсетудi қамтамасыз ету;
жыл сайын балалар мен ұрпақты болу жасындағы әйелдердi диспансерлеудi, медициналық тексерулердi және сауықтыруды өткiзу;
2006 жылы Астана қаласында әлемдiк стандарттарға жауап беретiн және жоғары бiлiктi кадрлармен қамтамасыз етiлген республикалық Ана мен бала орталығының құрылысын аяқтау;
2005 жылдан басталған ұрпақты болу денсаулығы мен бала денсаулығына әсер ететiн ауруларды емдеу үшiн жүктi әйелдердi, сондай-ақ балалардың жекелеген санаттарын (5 жасқа дейiнгi балаларды - 2005 жылдан, диспансерлiк есепте тұратын балаларды 2006 жылдан бастап) амбулаториялық емдеу үшiн дәрiлiк заттармен қамтамасыз ету;
2008 жылға қарай бекiтiлген нормативтерге сәйкес балалар мен әйелдердi босандыру емдеу-алдын алу ұйымдарын бүгiнгi күнгi медициналық жабдықтармен жарақтандыру;
отбасын жоспарлау және балалар, жасөспiрiмдер арасындағы маскүнемдiктiң, нашақорлықтың, темекi шегушiлiктiң алдын алуды қоса алғанда, салауатты өмiр салтын қалыптастыру жөнiнде iс-шараларды жүзеге асыру;
ДДҰ ұсыным жасаған, мектеп оқушыларының денсаулығын сақтау мен нығайтуға бағытталған оқыту бағдарламаларын жалпы бiлiм беру мектептерiне енгiзу жөнiндегi жұмыстарды жандандыру.
Жоғарыда аталған шараларды iске асыру ана мен бала денсаулығын қорғау жүйесiн нығайтуға және жетiлдiруге мүмкiндiк бередi, бұл ана мен нәресте өлiмiн төмендетедi, халықтың демографиялық көрсеткiштерiн жақсартады.
Халық өмiрiнiң сапасы мен ұзақтығын одан әрi арттыру мақсатында әлеуметтiк маңызды аурулармен ауыратындардың алдын алу, ерте анықтау, тиiмдi емдеу және оңалту жөнiндегi шаралар жүргiзiлетiн болады. Осы бағытта:
АҚТҚ жұқпалары мен ЖҚТБ аурулары вирустарына қарсы емдеудiң халықаралық стандарттарын енгiзу;
психикасы мен мiнез-құлқы бұзылған ауруларды емдеу мен сауықтырудың кешендi бағдарламаларын әзiрлеу және енгiзу;
диагностикалау мен емдеудiң озық әдiстерiн, әсiресе қатерлi iсiктердi ерте диагностикалау бөлiгiнде пайдалана отырып, нысаналы топтардың алдын алу тексерулерiн жүргiзу;
бронхиалды астмамен, қант диабетiмен, артериалды гипертониямен, жүректiң ишемиялық ауруымен және басқа аурулармен ауыратындарды амбулаторлық деңгейде дәрiлiк заттармен тегiн немесе жеңiлдiкпен қамтамасыз ету жолымен алдын алу мен тиiмдi емдеу жөнiндегi iс-шараларды одан әрi өткiзу;
аудандық және қалалық деңгейлердегi емханаларды мамандықтардың негiзгi бейiнi бойынша дәрiгерлермен қамтамасыз етудi аяқтау көзделiп отыр.
2007 жылы отандық фармацевтикалық салаларға халықаралық стандарттарды енгiзу жөнiндегi даярлық жұмыстары аяқталады, оны енгiзу 2007 жылдан бастап жоспарлануда.
Медициналық және фармацевтикалық бiлiм беру саласында:
2015 жылға дейiнгi Қазақстан Республикасында медициналық және фармацевтикалық бiлiм берудi дамыту тұжырымдамасын одан әрi iске асыру жөнiндегi iс-шараларды өткiзу, оның iшiнде:
медициналық және фармацевтикалық бiлiм беру саласында нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру;
медициналық бiлiм беру ұйымдарына қабылдауға, студенттерге, оқушыларға және профессор-оқытушылар құрамын оқытуға қойылатын талаптарды арттыру көзделiп отыр.
2007 жылы Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесi туралы кодекс әзiрлеу жоспарланып отыр.
Параграф 4. 2007-2009 жылдары мәдениеттi, ақпаратты және спортты дамыту
Мәдениет пен ақпаратты дамыту
2007-2009 жылдары мәдениет және ақпарат саласындағы негiзгi мақсаттар осы заманғы дамыған мәдениет жүйесiн қалыптастыру, бiрыңғай мәдени-ақпараттық кеңiстiктi нығайту, мәдениеттi дамыту және оны нарық жағдайында одан әрi жаңарту үшiн жағдай жасау, сондай-ақ қоғамды және мемлекеттiк құрылымда демократиялық бастаулар мен iшкi саяси тұрақтылықты нығайту болып табылады.
Қойылған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу қажет:
классикалық және халықтық өнердiң озық дәстүрлерi негiзiнде мәдениеттi дамыту үшiн жағдай қалыптастыру;
шығармашылық қайраткерлердi, дарынды музыканттар мен орындаушыларды қолдау үшiн жағдай жасау;
мемлекеттiк және басқа да тiлдердi дамыту үшiн жағдай жасаудың тұтастай жүйесiн қалыптастыру;
мұрағат iсiн құру және жетiлдiру жөнiндегi жұмысты жалғастыру азаматтық қоғам институттары мен патриоттық тәрбиелеу жүйесiн дәйектi дамыту.
Орта мерзiмдi перспективада негiзгi басымдықтар мыналар болады:
Мәдениет саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын одан әрi iске асыру;
мұрағат iсiн жетiлдiруге бағытталған Мұрағат iсiн және құжаттама жүйелерiн дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын әзiрлеу;
әзiрленiп жатқан "2006-2011 жылдары азаматтық қоғамды дамыту" және "2006-2009 жылдары ақпараттық кеңiстiктiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн дамыту" тұжырымдамаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтарын патриоттық тәрбиелеу жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру.
Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасының шеңберiнде мемлекеттiк тiлдi дамыту үшiн қолайлы жағдай жасауға баса назар аударылады. Осы мақсаттарда мемлекеттiк тiлдi оқыту әдiстемесiн және оны меңгеру деңгейiн объективтiк түрде бағалау жүйесiн енгiзу көзделiп отыр.
Мемлекеттiк ақпараттық саясатты iске асыру мерзiмдi баспасөз басылымдарында, сондай-ақ теледидар мен радиода мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргiзуге арналған мемлекеттiк тапсырысты орналастыру арқылы жалғасады.
Дене шынықтыру мен спортты дамыту
2007-2009 жылдары спорт саласындағы негiзгi мақсат халықтың дене тәрбиесiнiң және қазақстандық спортшылардың халықаралық спорт аренасындағы бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру үшiн спортты дамытудың тиiмдi жүйесiн құру болып табылады.
Қойылған мақсаттарды iске асыруға бағытталған негiзгi мiндеттер мен басымдықтар:
халықтың дене тәрбиесi жүйесiн жетiлдiру;
спорттық резервтi дайындау және әлемдiк деңгейдегi спортшыларды тәрбиелеу;
спорттың халықаралық стандарттарға сәйкес инфрақұрылымын құру және жаңғырту болып табылады.
Халықаралық деңгейдегi спорттық жарыстарды өткiзуге дайындық жөнiндегi iс-шаралар кешенiн қамтитын Дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы әзiрленедi және iске асырылатын болады.
Жоғары деңгейдегi спортшылар yшiн Алматы облысында Олимпиадалық даярлықтың республикалық базасын, Астана қаласында велотректi және Щучье қаласында шаңғы базасын, Алматы қаласында спорттағы дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернатын салу аяқталады.
Параграф 5. 2007-2009 жылдарға арналған гендерлiк даму
2007-2009 жылдары гендерлiк дамудың негiзгi мақсаттары қоғам өмiрiнiң барлық салаларында ерлер мен әйелдердiң тең құқықтары мен тең мүмкiндiктерiн iске асыру үшiн жағдайлар жасау, барынша орнықты шешiмдердi қабылдаудың негiздерiн әзiрлеу болып табылады.
Алға қойылған мақсаттарды iске асыруға бағытталған негiзгi мiндеттер:
Қазақстан Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған Гендерлiк теңдiк стратегиясын iске асыру бойынша 2006-2008 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын iске асыру;
"Тұрмыстық зорлық туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау;
"Ерлер мен әйелдердiң тең құқықтары мен тең мүмкiндiктерi туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзiрлеу;
бiлiм беру жүйесiне гендерлiк бiлiмдi енгiзу;
ерлер мен әйелдердiң ұрпақты болу денсаулығын жақсарту;
отбасы жағдайын, некеге тұрған ерлер мен әйелдердiң құқықтары мен мүмкiндiктерiн зерделеу;
гендерлiк мәселелер бойынша халықты ақпараттық ағарту;
гендерлiк теңдiкке қол жеткiзу шаралары мен тетiктерiн әзiрлеу.
Алға қойған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу үшiн әйелдердiң еңбек нарығындағы бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыруға, әйелдер арасындағы кәсіпкерлiктi және өзiн-өзi жұмыспен қамтуды одан әрi дамытуға ықпал ететiн iс-шараларды өткiзу жоспарланып отыр. Қаржы ресурстарын алуда әйелдердiң қол жетiмдiлiгiн кеңейту бойынша ұсыныстар әзiрленетiн болады.
Әйелдердiң зорлықтан қорғалуға құқықтарының тұрақты мониторингi жүргiзiлетiн болады.
Дағдарыс орталықтарының, сенiм телефондарының, зорлық құрбандарына арналған паналар мен үйлер желiсiнiң торабын дамыту бойынша ұсыныстар әзiрлеу жоспарланып отыр.
Әлемдiк тәжiрибеге сәйкес гендерлiк статистика жетiлдiрiлетiн болады.
Параграф 6. 2007-2009 жылдарға арналған тұрғын үй саясаты
2007-2009 жылдарға арналған тұрғын үй саясатының негiзгi мақсаттары мен мiндеттерi:
халықтың қалың бұқарасының тұрғын үйге қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ететiн тұрғын үй құрылысын дамыту проблемаларын кешендi шешу;
тұрғын үй салуға жеке инвестицияларды одан әрi тарту;
жеке тұрғын үй құрылысын дамытуды ынталандыру;
тұрғын үйдiң жалгерлiк секторын дамыту;
тұрғын үй қорын сақтау мен қолданудың және пайдаланудың тиiмдiлiгiн арттыру, осы заманғы және тиiмдi тұрғын үй-коммуналдық саланы құру.
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 маусымдағы N 1388
Жарлығымен
бекiтiлген Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы iске асырылуда.
Мемлекеттiк бағдарлама:
республикалық бюджет қаражаты есебiнен азаматтардың әлеуметтiк қорғалатын жiгi үшiн коммуналдық тұрғын үй салуды;
республикалық бюджеттен бөлiнген кредит қаражаты есебiнен тұрғын үй салуды;
халықтың тұрғын үйге қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету мақсатында ипотекалық кредит беру мен тұрғын үй құрылысы жинақтарының жүйелерiн одан әрi жетiлдiрудi;
жеке тұрғын үй құрылысын одан әрi ынталандыру мақсатында тұрғын үй құрылысын салу аудандарының инженерлiк-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және орналастыру жөнiнде шаралар қабылдауды;
тұрғын үйдiң жалгерлiк секторын дамытуды көздейдi.
Тиiмдi құрылыс материалдары өндiрiсiн және жаңа технологияларды енгiзудi одан әрi дамыту арқылы тұрғын үй құрылысының құнын төмендету жөнiнде шаралар қабылданатын болады. Тұрғын үй құрылысында осы заманғы тиiмдi әрi энергия үнемдейтiн сәулет-құрылыс шешiмдерi пайдаланылатын болады.
Ел азаматтарының әл-ауқатын арттыру саласындағы мақсат орта мерзiмдi перспективада халықтың кiрiсiн одан әрi ұлғайту болып табылады.
Кiрiстердi ұлғайту 2007-2009 жылдары жалақының ең төменгi мөлшерiн арттыру саясатын сақтауға ықпал етедi. Оның деңгейi қызметкерге тұтыну бюджетiнiң қажеттi деңгейiн қамтамасыз етiп және экономиканың формалды секторында жұмыспен қамтылуын ынталандыра отырып, ең төменгi күнкөрiс деңгейiнiң, ең төменгi зейнетақы мөлшерiнiң өсiмiнен асып түсетiн болады.
Қарапайым бiліксiз еңбекпен айналысатын жұмыскерлер үшiн жалақының ең төменгi мөлшерi белгiленетiн болады.
2007 жылы Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жолдауына сәйкес бюджет саласы қызметкерлерiнiң жалақысы орта есеппен 30 %-ға сараланып ұлғайтылатын болады.
Жалақыны оңтайлы сараландыру және қызметкерлер бiлiктiлiгiнiң өсуiн ынталандыру мақсатында Лауазымдар тiзiлiмi мен бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдар қызметкерлерiне еңбекақы төлеу коэффициенттерi торы жетiлетiн болады.
Бюджеттiк сала қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi өнiмдi еңбек пен жұмыс сапасы өлшемдерiне негiзделуi тиiс. Шығармашылық пен инновациялық ұстанымдар, әрбiр қызметкердiң ұйым жұмысының тиiмдiлiгiне қосатын үлесi көтермеленетiн болады.
Өнiмдiлiгi жоғары еңбекке деген ынтаны арттыру ең алдымен, еңбектi нормалауды ұйымдастыруын жетiлдiрудi талап етедi. Техникалық (ғылыми) негізделген еңбек нормаларын әзiрлеу және енгiзу, оларды техниканың, технологиялардың, ұйымдарда еңбек өндiрiсiн ұйымдастыруға қол жеткiзiлген деңгейiне сәйкес ауыстыру және қайта қарау жалақы деңгейiнiң еңбек сипаты мен оның нәтижелерiне тiкелей байланыстылығын белгiлеу үшiн қажеттi жағдайлар жасайды.
Параграф 8. 2007-2009 жылдары қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану
Қоршаған ортаны қорғау
Экологиялық саясат Қазақстан Республикасы экологиялық қауiпсiздiгiнiң 2004-2015 жылдарға арналған тұжырымдамасын одан әрi iске асыруға бағытталады.
2007-2009 жылдары қоршаған ортаны қорғау саласындағы мақсаттар халықаралық стандарттарға сәйкес қоршаған ортаның ластану деңгейiн азайту, қоршаған ортаны қорғауды және экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету және қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру, қоғамның орнықты дамуына көшу негiздерiн құру болып табылады.
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы негiзгi мiндеттер мыналар болып табылады:
қоршаған ортаның сапасын басқару жүйесiн оңтайландыру;
шаруашылық және өзге де қызметтiң қоршаған ортаға әсерiн азайту және табиғатты қорғау және оны қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу.
Алға қойған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу үшiн 2007-2009 жылдары экологиялық заңнаманы жүйелендiруге және қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық заңнаманың осы заманғы талаптарына жауап беретiн Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексiне сәйкес оның қолданылуын арттыруға бағытталған экологиялық заңнаманы одан әрi реформалау жалғастырады.
Экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету, табиғи ресурстарды молықтыруды сақтау және ұтымды пайдалану, Қазақстан Республикасында санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету үшiн басқару және шаруашылық шешiмдердi ақпараттық қамтамасыз ету мақсатында 2007 жылы Қоршаған орта мен табиғи ресурстардың бiрыңғай мемлекеттiк мониторингi жүйесiн құру жоспарланып отыр.
Екi жақты және көп жақты келiсiмдерге, атап айтқанда БҰҰ конвенциялары мен қоршаған ортаны қорғау және орнықты даму саласындағы жаһандық халықаралық форумдардың шешiмдерiне сәйкес қабылданған Қазақстан Республикасының мiндеттемелерiн орындау жөнiнде шаралар қабылданады.
Халықаралық ынтымақтастық шеңберiнде Қазақстан бекiткен табиғатты қорғау конвенцияларын iске асырудың неғұрлым сапалы деңгейiне өту жүзеге асырылады.
"Қазақстан Республикасының 2005-2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасын iске асыру шеңберiнде мыналар орындалады:
2007 жылы:
нормативтiк әдiстемелiк құжаттаманы әзiрлеу;
қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстардың ғылыми-техникалық негiздемесiн әзiрлеудi қамтамасыз ету;
үздiксiз экологиялық бiлiм беру, тәрбиелеу және ағартушылық жүйесiн жетiлдiру.
2007 жылы қоршаған орта сапасының көрсеткiштерiн тұрақтандыру және табиғат пайдалануға қойылатын экологиялық талаптарды жетiлдiру үшiн Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасының екiншi кезеңiн (2008-2010 жылдар) iске асыру жөнiндегi Іс-шаралар жоспары әзiрленедi.
Шөлейттенудi тоқтата тұру және алдын алу процесi Қазақстан Республикасында шөлейттенуге қарсы күрес жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған бағдарлама ережелерiн кезең-кезеңiмен iске асыруды көздейдi.
Бағдарламаны iске асыру шеңберiнде бiрiншi кезеңде (2005-2007 жылдар):
шөлейттенуге бейiм жерлердi түгендеу және олардың жай-күйiн бағалау жүргізіледі;
жерлердi қалпына келтiру немесе олардың жұтауының алдын алу жөнiндегi пилоттық жобалар әзiрленiп, iске асырылады;
шөлейттенуге қарсы күрес проблемалары бойынша шешiмдердi қабылдау процесiне халықтың барлық топтарының қатысуын қамтамасыз ету және хабардар ету жөнiндегi жұмыс жүргiзiледi.
2007 жылы Қазақстан Республикасында шөлейттенуге қарсы күрес жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған бағдарламаны iске асыру (екiншi кезең) жөнiндегi 2008-2010 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын әзiрлеу көзделiп отыр.
2008-2009 жылдары ресурстық базаны сақтауды және қалпына келтiрудi қамтамасыз ететiн тұрақты жер пайдаланудың нормативтiк талаптары мен экономикалық тетiктерiн әзiрлеу және енгiзу, халықаралық экологиялық конвенцияларды тұтастырылған iске асыруды қамтамасыз ету, шөлейттену және құрғақшылықтың терiс әсер ету процесiнiң көлемдерiн қысқарту және дамуының алдын алу жөнiндегi iс-шаралар жүргiзiледi.
2007-2009 жылдары халықаралық стандарттарға сәйкес экологиялық орнықты қоғамның негiздерi құрылады.
Экологиялық сақтандыру және аудит, экологиялық бiлiм беру дамытылады, экологиялық таңбалау және табиғатты қорғау қызметi мен оның өлшемдерi ұғымы енгiзiледi.
Жұртшылықтың экологиялық ақпаратқа және шешiмдер қабылдауға қол жетiмдiлiгi кеңейедi.
2007-2009 жылдары шөлейттенген жерлердi оңалтуға, биоәртүрлiлiктi сақтауға, биоқауiпсiздiк жүйесiн құруға, орнықты органикалық ластағыштарды түгендеуге және жоюға, парник газдарының тастандыларын азайтуға, өндiрiс және тұтыну қалдықтарын кәдеге жаратуға бағытталған iс-шараларды iске асыру жалғастырылады.
Балқаш-Алакөл бассейнiн орнықты дамытуды қамтамасыз етуге және осы өңiр тұрғындарының өмiр сүру деңгейiн арттыруға бағытталған су-экологиялық проблемаларды шешу мақсатында "Балқаш-Алакөл бассейнiнiң 2007-2009 жылдарға арналған орнықты дамуын қамтамасыз ету" бағдарламасы әзiрленедi.
Қабылданған шаралар нәтижесiнде қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама Еуропалық Одақтың қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi негiзгi директиваларына жауап беретiн болады, қоршаған ортаны ластау деңгейi төмендейдi және оның сапасын тұрақтандыру үшiн жағдайлар жасалады, бұл қоғамның экологиялық орнықты дамуының негiздерiн қалайды.
Табиғат пайдалану
2007-2009 жылдары табиғат пайдалану саласындағы негiзгi мiндеттер:
ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың желiсiн дамыту;
ормандарды, кеңейту, молықтыру және орман өсiру;
елдi мекендердi көгалдандыру және олардың айналасында жасыл аймақтар құру;
биологиялық әралуандылықты сақтау;
тұрақты су пайдалануды қамтамасыз ету;
табиғи су көздерiн қалпына келтiру және сақтау;
Қазақстан азаматтарын тиiсiнше сапалы сумен толық қамтамасыз ету және су тарту болады.
Орман және аңшылық шаруашылығы
Орман қорын сақтауға және молықтыруға, жасыл аймақтарды кеңейтуге, республикадағы елдi мекендердi көгалдандыруға, сондай-ақ ормандарды қорғау, сақтау және молықтыру саласында жағдайды тұрақтандыруға және оларды ұтымды пайдалануды қамтамасыз етуге бағытталған 2005-2007 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасын iске асыру 2007 жылы аяқталады.
Аңшылық шаруашылығын толыққанды жүргiзу үшiн жүйеленген мемлекеттiк есеп жүргiзiледi және жануарлардың жабайы түрлерi ресурстарының кадастры жүргiзiледi.
2007-2009 жылдары ормандарды орман өртiнен және заңсыз ағаш кесуден қорғау күшейтiледi.
Тұяқты жабайы жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып бара жатқан түрлерi мен киiктердi сақтаудың және қалпына келтiрудiң 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жалғасады.
2007 жылы негiзгi мақсаты ерекше қорғалатын табиғат аумақтарын ұлғайту, табиғи-қорықтық қорды сақтау, ландшафт және биологиялық әралуандықты қорғауды күшейту, экологиялық туризмдi дамыту, қоршаған ортаның сапасын және халықтың денсаулығын жақсарту болып табылатын Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғат аумақтары жүйелерiн дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған Бағдарламасын iске асыру басталады.
Балық шаруашылығы
2007-2009 жылдары елдiң балық шаруашылығын одан әрi дамытудың негiзгi бағыттары:
бағалы балық түрлерiн сақтау және дамыту үшiн жағдайлар жасау, балық шаруашылығы тоғандарында бағалы балық түрлерiнiң өндiрiстiк запасын қалыптастыру мен толықтыру;
балық ресурстары запастарының орнықтылығын қамтамасыз ету үшiн ғылыми-зерттеу әлеуетiн күшейту, аквакультураны дамыту және сирек кездесетiн және жойылып бара жатқан балық түрлерiн сақтау үшiн қажеттi технологиялар әзiрлеу;
өнеркәсiптiк балық шаруашылығының орнықты шикiзат базасын балық ресурстарының бар запастарын сақтау және ұтымды пайдалану және жасанды жолымен өндiру жөнiндегi iс-шараларды күшейту есебiнен қалыптастыру;
тауарлы балық шаруашылығын дамытуға және балық өнiмiн өндiру мен қайта өңдеу бойынша кәсiпорындардың дамуына жәрдемдесу;
балық өсiруге арналған көл-тауар, тоған, балық ұстайтын және басқа да бейiмделген шаруашылықтарды дамыту үшiн жағдайлар жасау;
тауарлы балық шаруашылығын және бекiре шаруашылығын дамыту үшiн инвестициялар тарту;
балық шаруашылығын басқарудың бiрiктiрiлген ақпараттық жүйесiн құру жолымен мониторинг, бақылау және қадағалау жүйесiн жетiлдiру;
тиiстi нормативтiк құқықтық реттеу, сондай-ақ саланың мониторингiн ұйымдастыру және институционалдық мүмкiндiктердi нығайту арқылы браконьерлiкке және балық шаруашылығындағы бұзушылықтардың басқа да нысандарына қарсы күрес жөнiндегi шараларды күшейту;
балық ресурстарын қорғау, молықтыру, ұтымды әрi тиiмдi пайдалану саласындағы заңнаманы одан әрi реформалау;
балық ресурстарының кадастры және басқа су жануарларының мемлекеттiк есебiн жүргiзу болады.
Су шаруашылығы
Қазақстан Республикасы экономикасының су секторын дамытудың және су шаруашылығы саясатының 2010 жылға дейiнгi тұжырымдамасының шеңберiнде 2007-2009 жылдары елдiң су ресурстарын сақтау және ұтымды пайдалану, әлеуметтiк-экономикалық даму қажеттiлiгiнiң теңгерiмiн және судың нормативтiк сапасының талаптары деңгейiнде су ресурстарын молықтыру мүмкiндiктерiн қамтамасыз ету мәселелерi қарастырылады.
Халықты қажеттi көлемдегi және кепiлдендiрiлген сападағы сумен тұрақты қамтамасыз ету үшiн 2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" бағдарламасын iске асыру жалғасады.
Сондай-ақ, сумен орнықты жабдықтауды және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшiн су ресурстарын ұтымды пайдалану және молықтыру мақсатында суды үнемдеу жөнiндегi бағдарламаны әзiрлеу жоспарланып отыр.
Осы бағдарламада су жинақтайтын технологияларды, суды пайдаланудың айналмалы және тұйық жүйелерiн енгізу, су шаруашылығы жүйелерiн есептеу мен реттеудiң қазiргi құралдарымен жарақтандыру көзделедi.
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2006 жылғы 25 тамыздағы
N 822 қаулысымен
бекiтiлген
2-бөлiм. Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық
дамуының 2007-2009 жылдарға арналған мемлекеттiк
реттеуіштерi
Атауы |
2006 ж. бағалау |
Болжам |
||
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
||
Ең төменгі жалақы, теңге |
|
|
|
|
Базалық зейнетақы төлемінің мөлшері, теңге |
|
|
|
|
Ең төменгі зейнетақы мөлшері, теңге |
|
|
|
|
Ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге |
|
|
|
|
Айлық есептік көрсеткіш, теңге |
|
|
|
|
Жұмыс күшінің импортына квота (Қазақстан Республикасының шекара маңындағы облыстарында ауыл шаруашылығы жұмыстарында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін тартылатын көшіп келген еңбекшілерді есепке алғанда), %-бен** |
|
|
|
|
* - шетелдік жұмыс күшін тартуға квота болжамы көшіп келген еңбекшілерді есепке алғанда, Қазақстан Республикасының экономикалық белсенді халқы санының %-ы ретінде есептеледі.
ескертпе:
Қазақстан Республикасының Кеден кодексіне сәйкес тауарлар мен қызметтер импортына кедендік тарифтердің өзгеруі қажеттігіне қарай Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларымен бекітіледі;
өнімдер (жұмыстар) өндіруге арналған стандарттар "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабының 1-тармағына сәйкес техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкес бекітіледі.
Табиғи монополиялар субъектілерінің реттелетін
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) бағалардың және
тарифтердің шекті өсуінің 2007-2009 жылдарға
арналған болжамы
N |
Мемлекеттік реттеуіштер |
2006 ж. желтоқсан 2005 ж. желтоқсанға, %, бағалау |
2007 ж. желтоқсан 2006 ж. желтоқсанға, %, болжам |
2008 ж. желтоқсан 2007 ж. желтоқсанға, %, болжам |
2009 ж. желтоқсан 2008 ж. желтоқсанға, %, болжам |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Электр энергиясын өңірлік және жергілікті деңгейдегі электр желілері арқылы беру |
|
|
|
|
2 |
Электр энергиясын өңіраралық деңгейдегі электр желілері арқылы беру |
|
|
|
|
3 |
Электр энергиясын желіге жіберуді және тұтынуды техникалық диспетчерлендіру |
|
|
|
|
4 |
Газды және (немесе) газ конденсатын тасымалдау:
|
|
|
|
|
5 |
Мұнайды магистральды құбыржолдар арқылы тасымалдау |
|
|
|
|
6 |
Жылу энергиясын өндіру, беру және (немесе) тарату |
|
|
|
|
7 |
Су шаруашылығы жүйесінің қызметтері:
|
|
|
|
|
8 |
Ағынды суларды ағызу |
|
|
|
|
9 |
Порттардың қызметтері:
|
|
|
|
|
10 |
Әуежайлардың қызметтері:
|
|
|
|
|
11 |
Почта байланысының жалпыға қол жетімді қызметтері:
|
|
|
|
|
12 |
Кіреберіс жолдарының қызметтері |
117,7 |
108,8 |
105,5 |
104,6 |
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2005 жылғы 25 тамыздағы
N 822 қаулысымен
мақұлданған
3-бөлім. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық
дамуының 2007-2009 жылдарға арналған маңызды
көрсеткіштерінің болжамы
Көрсеткіштер |
2005 ж.
|
2006 ж.
|
болжам |
2009 ж.
|
||
2007ж. |
2008ж. |
2009ж. |
||||
Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер |
||||||
Халықтың жалпы саны, мың адам |
|
|
|
|
|
|
Экономикада жұмыспен қамтылғандардың саны, мың адам |
|
|
|
|
|
|
Зейнеткерлердің саны (орташа жылдық), мың адам |
|
|
|
|
|
|
Зейнетақының орташа айлық мөлшері, теңге |
|
|
|
|
|
|
Нақты жалақы, өткен жылға %-бен |
|
|
|
|
|
|
Көрсеткіштер |
2005 ж.
|
2006 ж. бағалау |
Болжам |
2009 ж.
|
||
2007ж. |
2008ж. |
2009ж. |
||||
Аса маңызды макроэкономикалық көрсеткіштер |
||||||
Жалпы ішкі өнім, млрд. теңге
|
|
|
|
|
|
|
Халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ, АҚШ долл. |
|
|
|
|
|
|
Халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ сатып алу қабілетінің паритеті бойынша (СҚЫ) АҚШ долл. |
|
|
|
|
|
|
ЖІӨ-нің салалық құрылымы, % |
|
|
|
|
|
|
Тауарлар өндірісі
|
|
|
|
|
|
|
Қызметтер өндірісі |
|
|
|
|
|
|
Таза салықтар |
5,9 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Қаржылық делдалдық қызметтері |
|
|
|
|
|
|
Кірістер құру әдісімен ЖІӨ, % |
|
|
|
|
|
|
Қызметкерлерге еңбекақы төлеу |
|
|
|
|
|
|
Өндіріс пен импортқа салынатын таза салықтар
|
|
|
|
|
|
|
Жалпы пайда және жалпы аралас кіріс |
|
|
|
|
|
|
Түпкі пайдалану
|
|
|
|
|
|
|
Түпкі тұтыну шығыстары
|
|
|
|
|
|
|
Жалпы жинақтар
|
27,7
|
24,9
|
24,9
|
25,8
|
25,9
|
|
Тауарлар мен қызметтердің таза экспорты |
|
|
|
|
|
|
Ақша базасы, млрд. теңге
|
|
|
|
|
|
|
Ақша массасы,
|
|
|
|
|
|
|
Экономиканы монеталандыру деңгейі, % |
|
|
|
|
|
|
Ұлттық Банктің ресми қайта қаржыландырудың ставкасы, жыл соңындағы |
|
|
|
|
|
|
Ұлттық Банктің алтын-валюта резервтері, млрд.АҚШ долл. өткен жылға %-бен |
|
|
|
|
|
|
Банк жүйесіндегі
|
|
|
|
|
|
|
Экономикадағы банктердің кредиттері, млрд.теңге |
|
|
|
|
|
|
Тұтыну бағаларының индексі, %-бен бір жылға орташа |
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы ЖІӨ-ге %-бен |
|
|
|
|
|
|
Негізгі капиталға инвестициялар өткен жылға %-бен |
|
|
|
|
|
|
Тауарлар экспорты (ФОБ), млрд. АҚШ долл.
|
|
|
|
|
|
|
Тауарлар импорты (ФОБ), млрд. АҚШ долл.
|
|
|
|
|
|
|
Сауда теңгерімі, млрд. АҚШ долл. |
|
|
|
|
|
|
Өнеркәсіп өнімінің (жұмыстарының, қызметтерінің) көлемі, млрд.теңге
|
|
|
|
|
|
|
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі, млрд.теңге
|
|
|
|
|
|
|
Құрылыс, млрд.теңге
|
|
|
|
|
|
|
Көлік қызметтері, млрд. теңге
|
|
|
|
|
|
|
Байланыс, млрд.теңге
|
|
|
|
|
|
|
Сауда, млрд.теңге
|
|
|
|
|
|
|
Еңбек өнімділігінің өзгеруі, өткен жылғы %-бен |
|
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2005 жылғы 25 тамыздағы
N 822 қаулысымен
бекітілген
4-бөлiм. 2007-2009 жылдарға арналған қолданыстағы және
әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық)
бағдарламалардың тізбесі
2007-2009 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік
және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тізбесі
N |
қол-
|
әз-ір-ле-
|
қо-лд-ан-ыс-
|
әзірлене
|
Бағдарламаның
|
Іске асыру
|
Жауапты
|
Болжамды шығыстар
|
|
Саны |
республикалық бюджет |
||||||||
2006 ж. |
2007 ж. |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
1 |
|
1 |
|
|
Демократиялық реформалардың жалпы ұлттық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 30 наурыздағы N 80 Жарлығының 61 тармағына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 149 тармағына сәйкес әзірленеді) |
|
Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк орган бойынша
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
мемлекеттiк бағдарламалар |
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- олардың
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Отбасы және әйелдер жөніндегі ұлттық комиссия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
2 |
1 |
|
|
|
Қазақстан Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған Гендерлік теңдік стратегиясы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 29 қарашадағы N 1677 Жарлығы) |
2006-2016 |
Отбасы және әйелдер жөніндегі ұлттық комиссия |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік орган бойынша жиыны: |
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
мемлекеттік бағдарламалар: |
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
-олардың ішінде қолданыстағылар |
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі (104) |
|
|
||
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
3 |
1 |
|
|
|
Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің және мемлекеттік құпияларын қорғаудың 2005-2007 жылдарға арналған мемпекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 31 наурыздағы N 1532 қбү Жарлығы) |
2005-2007 |
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік орган бойынша жиыны: |
|
1 |
356,1 |
278,0 |
|
|
|
|
|
мемлекеттік бағдарламалар: |
|
1 |
356,1 |
278,0 |
|
|
|
|
|
-олардың ішінде қолданыстағылары |
|
1 |
356,1 |
278,0 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі (206) |
|
|
||
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
4 |
1 |
|
|
|
"Жібек жолының тарихи орталықтарын қайта өркендету, түркі тілдес мемлекеттердің мәдени мұрасын сақтау және сабақтастыра дамыту, туризм инфрақұрылымын жасау" атты Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 1990 жылғы 27 ақпандағы N 3859 Жарлығы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 28 қазандағы N 1096 қаулысы) |
1998-2012 |
МАМ, БҒМ, ККМ, мүдделі облыстардың әкімдері |
|
|
5 |
2 |
|
|
|
Тiлдердi
|
2001-2010 |
МАМ |
1124,0 |
787,2 |
6 |
3 |
|
|
|
Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың 2005 - 2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 21 қарашадағы N 1673 Жарлығы) |
2005-2007 |
МАМ, СІМ |
601,9 |
619,5 |
7 |
|
|
1 |
|
"Көне Отырарды
|
2005-2009 |
|
|
|
8 |
|
|
2 |
|
Мәдениет
|
2006-2008 |
МАМ, АШМ, Әділетмині, Еңбекмині, СІМ, Астана қаласының әкімдігі |
1802,8 |
2273,8 |
9 |
|
|
3 |
|
Этникалық және конфессиялық келісімнің қазақстандық үлгісін жетілдірудің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Реслубликасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 маусымдағы N 593 қаулысы) |
2006-2008 |
МАМ |
316,0 |
312,9 |
|
|
|
|
|
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|||
10 |
|
|
|
1 |
Мұрағат ісін және құжаттама жүйелерін дамытудың 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 147 тармағына сәйкес әзірленеді) |
2007-2009 |
МАМ |
|
20,6 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк
|
|
7 |
3 961,5 |
4 221,5 |
|
|
|
|
|
мемлекеттiк
|
|
3 |
1 811,4 |
1 561,9 |
|
|
|
|
|
- олардың
|
|
3 |
1 811,4 |
1 561,9 |
|
|
|
|
|
салалық бағдарламалар: |
|
4 |
2 150,1 |
2 659,6 |
|
|
|
|
|
- олардың
|
|
3 |
2 150,1 |
2 639,0 |
|
|
|
|
|
- олардың
|
|
1 |
0,0 |
20,6 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі (205) |
|
|
||
|
|
|
|
|
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
11 |
|
|
1 |
|
Қазақстан Республикасының 2007-2011 жылдарға арналған дене шынықтыру және спортты дамытудың мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 30 наурыздағы N 80 Жарлығына сәйкес әзірленеді) |
2007-2011 |
ТСМ |
|
8 531,6 |
12 |
|
2 |
|
|
Туристік саланы дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 30 наурыздағы N 80 Жарлығына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысына сәйкес әзірленеді) |
2007-2011 |
ТСМ |
|
2 329,7 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк
|
|
2 |
0,0 |
10 861,3 |
|
|
|
|
|
мемлекеттiк
|
|
2 |
0,0 |
10 861,3 |
|
|
|
|
|
- олардың iшiнде әзiрленетіндері |
|
2 |
0,0 |
10 861,3 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі (201) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік
|
|
|
||
13 |
1 |
|
|
|
Қазақстан Реслубликасында нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің 2006 2014 жылдарға арналған стратегиясы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 29 қарашадағы N 1678 Жарлығы) |
2006-2014 |
ІІМ |
|
|
14 |
|
|
1 |
|
Қазақстан Реслубликасында нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 5 сәуірдегі N 240 қаулысы) |
2006-2008 |
ІІМ |
678,5 |
460,9 |
15 |
|
|
2 |
|
Қазақстан Республикасында құқық бұзушылықтың алдын алу мен қылмысқа қарсы күрестің 2005 - 2007 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1355 қаулысы) |
2005-2007 |
ІІМ |
2 000,9 |
2 333,0 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттік орган бойынша жиыны: |
|
3 |
2 679,4 |
2 793,9 |
|
|
|
|
|
мемлекеттік бағдарламалар: |
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
-олардың ішінде қолданыстағылары |
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
салалық бағдарламалар: |
|
2 |
2 679,4 |
2 793,9 |
|
|
|
|
|
-олардың ішінде қолданыстағылары |
|
2 |
2 679,4 |
2 793,9 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі (202) |
|
|
||
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
16 |
|
|
1 |
|
Төтенше жағдайлардың алдын алудың және оларды жоюдың мемлекеттiк жүйесiн дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1383 қаулысы) |
2004-2010 |
ТЖМ, Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті органдары, ұйымдары |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
17 |
|
1 |
|
|
Төтенше
|
2007-2015 |
ТЖМ, Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті органдары, ұйымдары |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк
|
|
2 |
500,0 |
570,7 |
|
|
|
|
|
мемлекеттiк
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- олардың iшiнде әзiрленетіндері |
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
салалық
|
|
1 |
500,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- олардың iшiнде қолданыстағылары |
|
1 |
500,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Ауыл
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|||
18 |
1 |
|
|
|
Қазақстан
|
2004-2010 |
АШМ |
21 588,9 |
23 772,5 |
19 |
|
|
1 |
|
Қазақстанда
|
2001-2010 |
АШМ |
0,0 |
0,0 |
20 |
|
|
2 |
|
2002-2010
|
2002-2010 |
АШМ |
7 352,5 |
8 072,7 |
21 |
|
|
3 |
|
Тұяқты жабайы
|
2005-2007 |
АШМ |
222,1 |
249,5 |
22 |
|
|
4 |
|
2005-2007
|
2005-2007 |
АШМ |
6 643,8 |
6 390,8 |
23 |
|
|
5 |
|
Қазақстан Реслубликасының Агроөнеркәсіптік кешенін орнықты дамытудың 2006 - 2010 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2006 - 2008 жылдарға арналған бірінші кезектегі бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 наурыздағы N 149 қаулысы) |
2006-2008 |
АШМ |
63 672,2 |
65 465,7 |
|
|
|
|
|
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
24 |
|
|
|
1 |
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың желісін дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 қазандағы N 1692 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды дамыту және орналастыру тұжырымдамасының 5-тармағына және "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың туралы" Қазақстан Республиксының 1997 жылғы 15 шілдедегі Заңына сәйкес әзірленеді) |
2007-2009 |
АШМ |
|
5,5 |
25 |
|
|
|
2 |
Суды үнемдеу жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған бағдарлама (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 3 ақпандағы N 131 қаулысының 31-тармағы, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары А.Есімовтың 2005 жылғы 28 желтоқсандағы N 17-65/002-501 тапсырмасына сәйкес әзірленеді) |
2007-2009 |
АШМ |
|
|
26 |
|
|
|
3 |
Құс тұмауының таралуының алдын алу жөніндегі бағдарлама (Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Д.Ахметовтің 2005 жылғы 28 желтоқсандағы отырысының N 762/007-377 хаттамасының 2.3 тармағына сәйкес әзірленеді) |
2007-2008 |
АШМ |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк
|
|
9 |
99 479,5 |
103 956,7 |
|
|
|
|
|
мемлекеттiк
|
|
1 |
21 588,9 |
23 772,5 |
|
|
|
|
|
- олардың iшiнде қолданыстағылары |
|
1 |
21 588,9 |
23 772,5 |
|
|
|
|
|
салалық
|
|
8 |
77 890,6 |
80 184,2 |
|
|
|
|
|
- олардың iшiнде қолданыстағылары |
|
5 |
77 890,6 |
80 178,7 |
|
|
|
|
|
- олардың ішінде әзірленетіндері |
|
3 |
0,0 |
5,5 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы еңбек және
|
||||
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|||
27 |
|
|
1 |
|
Қазақстан
|
2001-2010 |
ЕХӘҚМ |
|
|
28 |
|
|
2 |
|
Қазақстан
|
2005-2007 |
ЕХӘҚМ |
343 968,3 |
404 804,7 |
29 |
|
|
3 |
|
Қазақстан
|
2005-2007 |
ЕХӘҚМ, Облыстық, Алматы және Астана қалаларының әкімдері |
|
|
30 |
|
|
4 |
|
Қазақстан
|
2005-2007 |
ЕХӘҚМ |
55,1 |
65,8 |
31 |
|
|
5 |
|
Мүгедектерді
|
2006-2008 |
ЕХӘҚМ |
2 526,7 |
1 504,1 |
|
|
|
|
|
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
32 |
|
|
|
1 |
Қазақстан Республикасы көші-қон саясатының 2008-2010 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 139 тармағына сәйкес әзірленеді) |
2008-2010 |
ЕХӘҚМ |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк
|
|
6 |
346 550,1 |
406 374,6 |
|
|
|
|
|
салалық
|
|
6 |
346 550,1 |
406 374,6 |
|
|
|
|
|
- олардың iшiнде қолданыстағылары |
|
5 |
346 550,1 |
406 374,6 |
|
|
|
|
|
- олардың iшiнде әзiрленетiндері |
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі (215) |
|
|
||
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
33 |
|
|
1 |
|
Автожол саласын дамытудың 2006 - 2012 жылдарға арналған бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1227 қаулысы) |
2006-2012 |
ККМ |
62 273,6 |
83 218,3 |
34 |
1 |
|
|
|
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі көлік стратегиясы (Қазақстан Республикасы Президенттінің 2006 жылғы 11 сәуірдегі N 86 Жарлығы) |
2006-2015 |
ККМ |
27 742,3 |
29 631,4 |
35 |
|
|
2 |
|
Азаматтық авиация саласын дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған Бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 632 қаулысы) |
2006-2008 |
ККМ |
5 759,9 |
5 446,2 |
|
|
|
|
|
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
36 |
|
|
|
1 |
Кеме қатынасын дамыту және ішкі су жолдарында қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 2007-2012 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 46 тармағына сәйкес әзірленуде) |
2007-2012 |
ККМ, Қаржымині, ЭБЖМ, АШМ, ЭМРМ |
|
1 831,0 |
37 |
|
|
|
2 |
Қазақстан Республикасының теңіз көлігін дамытудың 2006-2012 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 47 тармағына сәйкес әзірленуде) |
2006-2012 |
ККМ, "Қазақтеңізкөлікфлоты" ҰТКҚК" АҚ, "Қазмұнайгаз" ҰК, Маңғыстау облысының әкімдігі |
173,7 |
158,3 |
38 |
|
|
|
3 |
Жүк тасымалдарын контейнерлеудің 2007-2012 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 маусымдағы қаулысына сәйкес әзірленуде) |
2007-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік орган бойынша жиыны: |
|
6 |
95 949,5 |
120 285,2 |
|
|
|
|
|
мемлекеттік бағдарламалар: |
|
1 |
27 742,3 |
29 631,4 |
|
|
|
|
|
- олардың ішінде қолданыстағылары |
|
1 |
27 742,3 |
29 631,4 |
|
|
|
|
|
салалық бағдарламалар: |
|
5 |
68 207,2 |
90 653,8 |
|
|
|
|
|
- олардың ішінде қолданыстағылары |
|
2 |
68 033,5 |
88 664,5 |
|
|
|
|
|
олардың ішінде әзірленетіндері |
|
3 |
173,7 |
1 989,3 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі (220) |
|
|||
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
39 |
|
|
1 |
|
"Қазақстан Республикасында көлеңкелі экономиканың мөлшерін қысқарту жөніндегі экономикалық саясат пен ұйымдастыру шараларының 2005-2010 жылдарға арналған негізгі бағыттары" бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 30 қыркүйектегі N 969 қаулысы) |
2005-2010 |
ЭБЖМ, мемлекеттік мүдделі органдар |
|
|
40 |
|
|
2 |
|
Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласын дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған даму бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 тамыздағы N 874 қаулысы) |
2006-2008 |
ЭБЖМ, Шығыс Қазақстан облысының орталық атқарушы органдары, жергілікті атқарушы органдары |
4 608,3 |
7 508,5 |
41 |
|
|
3 |
|
Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының проблемаларын кешенді шешу жөніндегі 2005 - 2007 жылдарға арналған бағдарлама (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 қыркүйектегі N 927 қаулысы) |
2005-2007 |
ЭБЖМ |
2 518,0 |
4 580,8 |
|
|
|
|
|
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
42 |
|
1 |
|
|
Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытуды қолдаудың 2007 - 2009 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 30 наурыздағы N 80 Жарлығына сәйкес әзірленеді) |
2007-2009 |
ЭБЖМ, Әділетмині |
|
|
43 |
|
2 |
|
|
Қазақстан Реслубликасының аумақтық дамуының 2015 жылға дейінгі кезеңге арналған стратегиясы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 30 наурыздағы N 80 Жарлығының 35 тармағына сәйкес әзірленеді) |
2006-2015 |
ЭБЖМ |
|
|
44 |
|
|
|
1 |
Мемлекеттік активтерді басқарудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 81 тармағына сәйкес әзірленеді) |
2006-2008 |
ЭБЖМ |
|
|
45 |
|
|
|
2 |
Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 104 тармағына сәйкес әзірленеді) |
2007-2009 |
ЭБЖМ |
|
1268,7 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттік орган бойынша жиыны: |
|
7 |
7 126,3 |
13 358,0 |
|
|
|
|
|
мемлекеттік бағдарламалар: |
|
2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- олардың ішінде әзірленетіндері |
|
2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
салалық бағдарламалар: |
|
5 |
7 126,3 |
13 358,0 |
|
|
|
|
|
- олардың ішінде қолданыстағылары |
|
3 |
7 126,3 |
12 089,3 |
|
|
|
|
|
- олардың ішінде әзірленетіндері |
|
2 |
0,0 |
1 268,7 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі (221) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
46 |
|
|
1 |
|
Құқықтық түсіндіру жұмысы, құқықтық мәдениетті қалыптастыру, азаматтарды құқықтық оқыту мен тәрбиелеу жөніндегі 2005 - 2007 жылдарға арналған бағдарлама (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1382 қаулысы) |
2005-2007 |
ӘМ |
71,5 |
76,5 |
|
|
|
|
|
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
47 |
|
|
|
1 |
Қазақстан Республикасының патент жүйесін дамытудың 2007 - 2011 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 30 мамырдағы N 80 Жарлығының 11.4 тармағына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 39 тармағына сәйкес әзірленеді) |
2007-2011 |
ӘМ |
|
|
48 |
|
|
|
2 |
2007-2009 жылдарға арналған дін және конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты жетілдіру жөніндегі бағдарлама (Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі орынбасары К. Мәсімовтің 2006 жылғы 13 наурыздағы N 1101-тапсырмасына сәйкес әзірленеді) |
2007-2009 |
ӘМ |
|
68,1 |
49 |
|
|
|
3 |
Нотариалдық қызметті дамытудың 2007 - 2015 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Ресупубликасы Президенті жанындағы Құқықтық саясат жөніндегі кеңестің 2006 жылғы 12 мамырдағы отырысының N 51-23-47 хаттамасының 3-тармағына сәйкес әзірленеді) |
2005-2007 |
ӘМ |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк
|
|
4 |
71,5 |
114,6 |
|
|
|
|
|
мемлекеттік бағдарламалар: |
|
4 |
71,5 |
114,6 |
|
|
|
|
|
- олардың iшiнде қолданыстағылары |
|
1 |
71,5 |
76,5 |
|
|
|
|
|
- олардың iшiнде әзiрленетiндері |
|
3 |
0,0 |
68,1 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
50 |
1 |
|
|
|
Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамытудың 2005 - 2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Распубликасы Президентінің 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513 Жарлығы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 14 сәуірдегі N 352 қаулысы) |
2005-2007 |
БҒМ |
9 266,6 |
11 205,8 |
51 |
2 |
|
|
|
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы) |
2005-2010 |
БҒМ |
44 907,2 |
55 778,0 |
52 |
|
|
1 |
|
Жастар саясатының 2005 - 2007 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 18 шілдедегі N 734 қаулысы) |
2005-2007 |
БҒМ |
217,5 |
154,1 |
|
|
|
|
|
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
53 |
|
1 |
|
|
Қазақстан Республикасында ғылымды дамытудың 2007 - 2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 30 наурыздағы N 80 Жарлығының 12.1 тармағына сәйкес әзірленеді) |
2007-2012 |
БҒМ |
|
8 698,0 |
54 |
|
2 |
|
|
2006 - 2011 жылдарға арналған "Қазақстан балалары" мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 30 наурыздағы N 80 Жарлығына сәйкес әзірленеді) |
2006-2011 |
БҒМ
|
27,9 |
54,6 |
55 |
|
3 |
|
|
Азаматтарға патриоттық тәрбие берудің 2006 - 2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 30 наурыздағы N 80 Жарлығының 62.2 тармағына сәйкес әзірленеді) |
2006-2008 |
БҒМ
|
27,9 |
54,6 |
56 |
|
|
|
1 |
Техникалық және қызмет көрсету еңбегінің білікті кадрларын даярлау және кәсіптік оқу жөніндегі бағдарлама (Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 30 наурыздағы N 80 Жарлығының 50 тармағына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысымен 129 тармағына сәйкес әзірленеді) |
|
БҒМ |
|
|
57 |
|
|
|
2 |
"Байқоңыр" кешенінің инфрақұрылымын дамытудың 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысымен 42.5 тармағына сәйкес әзірленеді) |
2007-2009 |
БҒМ, ИСМ |
|
|
|
|
|
|
|
Әзірленетін ғылыми-техникалық бағдарламалар |
|
|
|
|
58 |
|
|
|
1 |
2006-2008 жылдарға арналған "Құс тұмауы: зерттеу, күрес құралдары мен әдістерін әзірлеу" республикалық ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 12 қаңтардағы N 26 тапсырмасы) |
2007-2009 |
БҒМ |
181,4 |
192,3 |
59 |
|
|
|
2 |
2006 - 2008 жылдарға "Қазақстан Республикасында биотехнология кластерін қалыптастыру мен дамыту үшін қазіргі заманғы технологияларды әзірлеу" республикалық ғылыми-техникалық бағдарлама (Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясын іске асыру жөніндегі 2003-2005 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының 5.3.2.7 тармағына сәйкес әзірленеді) |
2006-2008 |
БҒМ |
450,0 |
477,0 |
60 |
|
|
|
3 |
2006 - 2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының биологиялық және химиялық биоқауіпсіздігін ғылыми-техникалық қамтамасыз ету бағдарламасы" республикалық ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында" атты 2005 жылғы 18 ақпандағы Жолдауына сәйкес әзірленеді) |
2006-2008 |
БҒМ |
95,0 |
100,7 |
61 |
|
|
|
4 |
2007 - 2009 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының фармацевтикалық кластердің дамыту үшін экспортқа бағдарланған бірегей фитопрепараттарды әзірлеу және өндірісін енгізу" ұйымдастыру ғылыми-техникалық бағдарламасы Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсенің Басшысы және А.Тілеубердиннің 2005 жылғы 30 маусымдағы N 11-8/004-88, 2006 жылғы 7 сәуірдегі N 17-27/004-77 тапсырмаларына сәйкес әзірленеді) |
2007-2009 |
БҒМ |
|
123,8 |
62 |
|
|
|
5 |
2007 - 2009 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында наноғылымды және нанотехнологияны дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 609 қаулысының 4.2.2 - тармағына сәйкес әзірленеді) |
2007-2009 |
БҒМ |
|
230,8 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк
|
|
13 |
55 179,7 |
77 070,0 |
|
|
|
|
|
мемлекеттік бағдарламалар: |
|
5 |
54 235,8 |
75 791,3 |
|
|
|
|
|
- олардың iшiнде қолданыстағылары |
|
2 |
54 173,8 |
66 983,8 |
|
|
|
|
|
- олардың iшiнде әзірленетіндері |
|
3 |
62,0 |
8 807,5 |
|
|
|
|
|
салалық
|
|
3 |
217,5 |
154,1 |
|
|
|
|
|
- олардың iшiнде қолданыстағылары |
|
1 |
217,5 |
154,1 |
|
|
|
|
|
- олардың iшiнде әзірленетіндері |
|
2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
ғылыми-техникалық бағдарламалар |
|
5 |
726,4 |
1 124,6 |
|
|
|
|
|
- олардың iшiнде әзірленетіндері |
|
5 |
726,4 |
1 124,6 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі (226) |
||||
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|||
63 |
1 |
|
|
|
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы, Қазақстан Реслубликасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050 қаулысы) |
2005-2010 |
ДСМ |
54 517,9 |
54 290,1 |
64 |
|
|
1 |
|
"Салауатты өмір салты" кешенді бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 30 маусымдағы N 905 қаулысы) |
2006-2010 |
ДСМ |
88,6 |
95,3 |
|
|
|
|
|
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
||||
65 |
|
|
|
1 |
2006-2010 жылдарға арналған Қазақстан Реслубликасында ЖҚТБ індетіне қарсы іс-әрекет жөніндегі бағдарлама (Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Д.Ахметовтің 2005 жылғы 1 желтоқсандағы N 6703 тапсырмасына сәйкес әзірленеді) |
2006-2010 |
ДСМ |
|
264,9 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк
|
|
3 |
54 606,5 |
54 650,3 |
|
|
|
|
|
мемлекеттiк
|
|
1 |
54 517,9 |
54 290,1 |
|
|
|
|
|
- олардың
|
|
1 |
54 517,9 |
54 290,1 |
|
|
|
|
|
салалық
|
|
2 |
88,6 |
360,2 |
|
|
|
|
|
- олардың
|
|
1 |
88,6 |
95,3 |
|
|
|
|
|
- олардың iшiнде әзiрленетiндері |
|
1 |
0,0 |
264,9 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы
|
|
|||
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
66 |
1 |
|
1 |
|
Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 16 мамырдағы N 1095 Жарлығы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 21 тамыздағы N 843 қаулысы) |
2003-2015 |
ЭМРМ, "Қазмұнайгаз ҰК" АҚ |
300,0 |
300,0 |
67 |
|
|
1 |
|
Электр энергетикасын дамытудың 2030 жылға дейінгі бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 9 сәуірдегі N 384 қаулысы) |
1999-2030 |
ЭМРМ |
|
|
68 |
|
|
2 |
|
Уран өндіретін кәсіпорындарды консервациялаудың және уран кен орындарын өндірудің салдарларын жоюдың 2001 - 2010 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 25 шілдедегі N 1006 қаулысы) |
2001-2010 |
ЭМРМ |
700,5 |
606,3 |
69 |
|
|
3 |
|
Елдің минералдық-шикізаттық кешені ресурстың базасын дамытудың 2003 - 2010 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1449 қаулысы) |
2003-2010 |
ЭМРМ |
4 963,1 |
6 129,3 |
70 |
|
|
4 |
|
Қазақстан Республикасының мұнай химия өнеркәсібін дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қаңтардағы N 101 қаулысы) |
2004-2010 |
ЭМРМ |
34,0 |
|
71 |
|
|
5 |
|
Қазақстан Реслубликасының газ саласын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 18 маусымдағы N 669 қаулысы) |
2004-2010 |
ЭМРМ, Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері, "ҚазМұнайГаз ҰК" АҚ (келісім бойынша) |
2 684,0 |
|
72 |
|
|
6 |
|
Қазақстан Республикасының уран өнеркәсібін дамытудың 2004 - 2015 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 23 қантардың N 78 қаулысы) |
2004-2015 |
ЭМРМ |
|
|
|
|
|
|
|
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
73 |
|
|
|
1 |
Атом энергетикасын дамытудың 2008 -2030 жылдарға арналған бағдарламасы (1 кезең - 2008-2010 ж.) (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 54 тармағына сәйкес әзірленеді) |
2008-2010 |
ЭМРМ |
|
|
|
|
|
|
|
Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалар |
|
|
|
|
74 |
|
|
1 |
|
"Қазақстан Реслубликасында атом энергетикасын дамытудың" 2004 - 2008 жылдарға арналған ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 405, 2006 жылғы 8 маусымдағы N 531 қаулылары) |
2004-2008 |
ЭМРМ |
580,9 |
610,3 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк
|
|
9 |
9 262,5 |
7 645,9 |
|
|
|
|
|
мемлекеттік бағдарламалар: |
|
1 |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
|
- олардың
|
|
1 |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
|
салалық бағдарламалар: |
|
7 |
8 381,6 |
6 735,6 |
|
|
|
|
|
- олардың
|
|
6 |
8 381,6 |
6 735,6 |
|
|
|
|
|
- олардың ішінде әзірленетіндері |
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
ғылыми-техникалық бағдарламалар: |
|
1 |
580,9 |
610,3 |
|
|
|
|
|
- олардың
|
|
1 |
580,9 |
610,3 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі (233) |
|
|||
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|||
75 |
1 |
|
|
|
Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған стратегиясы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығы, Қазақстан Реслубликасы Үкіметінің 2003 жылғы 17 шілдедегі N 712-1 қаулысы) |
2003-2015 |
ИСМ, ЭБЖМ |
24 554,9 |
45 621,0 |
76 |
2 |
|
|
|
Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005 - 2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 маусымдағы N 1388 Жарлығы) |
2005-2007 |
ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, ҚРҰБ (келісім бойынша) |
48 200,0 |
49 540,0 |
77 |
|
|
1 |
|
Қазақстан Республикасында құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өнеркәсібін дамытудың 2005 - 2014 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 1305 қаулысы) |
2005-2014 |
ИСМ |
47,0 |
130,0 |
78 |
|
|
2 |
|
Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі 2005-2015 жылдарға арналған бағдарлама (Қазақстан Реслубликасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 сәуірдегі N 387 қаулысы) |
2005-2015 |
ИСМ |
10 728,3 |
700,0 |
79 |
|
|
3 |
|
Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі жеделдетілген шаралардың 2005 - 2007 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 мамырдағы N 450 қаулысы) |
2005-2007 |
ИСМ |
1057,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
80 |
|
|
|
1 |
Қазақстан Республикасында тұрғын үй-коммуналдық саланы дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 30 наурыздағы N 80 Жарлығының 45.4 тармағына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 121 тармағына сәйкес әзірленеді) |
2006-2008 |
ИСМ |
|
34,1 |
81 |
|
|
|
2 |
Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылыс қызметі және құрылысы, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы құрылысты және мемлекеттік нормативтер жүйесін одан әрі жетілдіруді жобалық қамтамасыз ету жөніндегі 2006-2008 жылдарға арналған бағдарлама Премьер-Министрдің орынбасы С. Мыңбаевтың 2005 жылғы 28 шілдедегі N 17-84/002-541 (14-тармағы) тапсырмасына сәйкес әзірленуде) |
2006-2008 |
ИСМ |
201,5 |
238,4 |
82 |
|
|
|
3 |
Қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарықтарға жылжытуға жәрдемдесу бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 5 тармағына сәйкес әзірленуде) |
|
ИСМ |
|
|
83 |
|
|
|
4 |
"Қорғас" халықаралық шекара маңы ынтымақтастығы орталығын одан әрі дамыту бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 11 тармағына сәйкес әзірленуде) |
|
ИСМ |
|
|
84 |
|
|
|
5 |
Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі шеңберіндегі өтпелі кезеңде экономиканың кейбір салаларының бейімделу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жыпы 30 наурыздағы N 80 жарлығының 10 тармағына сәйкес әзірленеді) |
|
ИСМ |
|
|
85 |
|
|
|
6 |
Техникалық реттеу жүйесін дамытудың 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 26.2 тармағына сәйкес әзірленуде) |
2007-2009 |
ИСМ |
|
1 345,0 |
86 |
|
|
|
7 |
Өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесін дамытудың 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 26.3 тармағына сәйкес әзірленуде) |
2007-2009 |
ИСМ |
|
879,3 |
87 |
|
|
|
8 |
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі технологиялық даму бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 35 тармағына сәйкес әзірленуде) |
2005-2015 |
ИСМ |
|
|
88 |
|
|
|
9 |
Бәсекелестікті қорғау мен дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 30 наурыздағы N 80 Жарлығының 32.2 тармағына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 94 тармағына сәйкес әзірленуде) |
2007-2009 |
ИСМ |
|
|
|
|
|
|
|
Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалар |
|
|
||
89 |
|
|
1 |
|
"2004-2007 жылдарға арналған инфекцияға қарсы жаңа препараттарды әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 25 маусымдағы N 703 қаулысы) |
2004-2007 |
ИСМ |
577,0 |
578,9 |
90 |
|
|
2 |
|
"2006 - 2008 жылдарға арналған әр түрлі мақсаттағы перспективалық жаңа материалдарды әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазаңстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 сәуірдегі N 274 қаулысы) |
2006-2008 |
ИСМ |
167,5 |
177,6 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттік орган бойынша жиыны: |
|
16 |
94 533,2 |
99 210,2 |
|
|
|
|
|
мемлекеттік бағдарламалар: |
|
2 |
72 755 |
95 161 |
|
|
|
|
|
- оның ішінде қолданыстағылары |
|
2 |
72 754,9 |
95 161,0 |
|
|
|
|
|
салалық бағдарламалар: |
|
12 |
21 033,8 |
3 292,7 |
|
|
|
|
|
- оның ішінде қолданыстағылары |
|
3 |
20 832,3 |
830,0 |
|
|
|
|
|
- оның ішінде әзірленетіндері |
|
9 |
201,5 |
2 462,7 |
|
|
|
|
|
ғылыми-техникалық бағдарламалар: |
|
2 |
744,5 |
756,5 |
|
|
|
|
|
- оның ішінде қолданыстағылары |
|
2 |
744,5 |
765,5 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Қоршаған
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|||
91 |
|
|
1 |
|
Қазақстан
|
2005-2007 |
ҚОҚМ |
2 079,5 |
3 094,7 |
92 |
|
|
2 |
|
Қазақстан
|
2005-2015 |
ҚОҚМ |
41,9 |
45,8 |
|
|
|
|
|
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
93 |
|
|
|
1 |
2007 - 2009 жылдарға арналған Балқаш-Алакөл бассейнінің орнақты дамуын қамтамасыз ету (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 17 маусымдағы N 521 қаулысы) |
2007-2009 |
ҚОҚМ |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік
|
|
3 |
2 121,4 |
3 140,5 |
|
|
|
|
|
салалық
|
|
3 |
2 121,4 |
3 140,5 |
|
|
|
|
|
- оның
|
|
2 |
2 121,4 |
3 140,5 |
|
|
|
|
|
- оның
|
|
1 |
41,9 |
45,8 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы (502) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
94 |
|
|
1 |
|
Қазақстан
|
2005-2007 |
БП |
1 120,7 |
1 185,1 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттік
|
|
1 |
1 120,7 |
1 185,1 |
|
|
|
|
|
салалық
|
|
1 |
1 120,7 |
1 185,1 |
|
|
|
|
|
- оның
|
|
1 |
1 120,7 |
1 185,1 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі (603) |
||||
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|||
95 |
1 |
|
|
|
Қазақстан
|
2005-2007 |
АБА |
4 215,0 |
7 880,4 |
96 |
|
|
1 |
|
Қазақстан
|
2005-2010 |
АБА |
1 800,0 |
2 533,7 |
97 |
|
|
2 |
|
Қазақстан Республикасының телекоммуникация саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 7 маусымдағы N 519 қаулысы) |
2006-2008 |
АБА |
25,3 |
46,9 |
|
|
|
|
|
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|||
98 |
|
|
|
1 |
Қазақстан Республикасындағы ақпараттық теңсіздікті төмендетудің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы (Үкіметтің 2006 жылғы 30 наурыздағы N 17-52/007-387 тапсырмасына сәйкес әзірленеді) |
2006-2008 |
АБА |
|
4 901,1 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк
|
|
4 |
6 040,3 |
15 362,1 |
|
|
|
|
|
мемлекеттiк
|
|
1 |
4 215,0 |
7 880,4 |
|
|
|
|
|
- оның iшiнде қолданыстағылары |
|
1 |
4 215,0 |
7 880,4 |
|
|
|
|
|
салалық
|
|
3 |
1 825,3 |
7 481,7 |
|
|
|
|
|
- оның iшiнде қолданыстағылары |
|
2 |
1 825,3 |
2 580,6 |
|
|
|
|
|
- оның iшiнде әзiрленетiндері |
|
1 |
0,0 |
4 901,1 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі (606) |
|
|
||
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық ( секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
99 |
|
|
1 |
|
Қазақстан
|
2006-2008 |
СА |
52,4 |
43,9 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк
|
|
1 |
52,4 |
43,9 |
|
|
|
|
|
салалық
|
|
1 |
52,4 |
43,9 |
|
|
|
|
|
- оның iшiнде қолданыстағылары |
|
1 |
52,4 |
43,9 |
|
|
|
|
|
Табиғи монополияларды реттеу агенттігі (203) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
100 |
|
|
|
1 |
Табиғи монополиялар саласындағы тариф саясатын жетілдірудің 2008 - 2010 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Реслубликасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысының 98 тармағына сәйкес әзірленеді) |
2008-2010 |
ТМРА |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік орган бойынша жиыны: |
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
салалық бағдарламалар: |
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
оның ішінде әзірленетіндері |
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі (614) |
||||
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|||
101 |
|
|
1 |
|
Ауыл
|
2005-2007 |
ЖРА |
986,8 |
1 165,4 |
102 |
|
|
2 |
|
Қазақстан
|
2005-2007 |
ЖРА |
314,4 |
351,3 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк
|
|
2 |
1 301,2 |
1 516,7 |
|
|
|
|
|
салалық
|
|
2 |
1 301,2 |
1 516,7 |
|
|
|
|
|
- оның iшiнде қолданыстағылары |
|
2 |
1 301,2 |
1 516,7 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) (618) |
||||
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|||
103 |
1 |
|
|
|
Сыбайлас
|
2006-2010 |
ЭСЖКА |
|
336,0 |
104 |
|
|
1 |
|
Қазақстан Реслубликасында экономика саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрестің 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 27 желтоқсандағы N 1401 қаулысы) |
2005-2007 |
ЭСЖКА |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк
|
|
2 |
0,0 |
336,0 |
|
|
|
|
|
мемлекеттiк
|
|
1 |
0,0 |
336,0 |
|
|
|
|
|
- оның iшiнде қолданыстағылары |
|
1 |
0,0 |
336,0 |
|
|
|
|
|
салалық
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- оның iшiнде қолданыстағылары |
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі |
||||
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|||
105 |
|
|
1 |
|
Қазақстан Реслубликасының бағалы қағаздар рыногын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1385 қаулысы) |
2005-2007 |
ҚҚА (келісім бойынша), МАМ, ТСМ, ҰБ (келісім бойынша), ҚҚБ (келісім бойынша), ЭБЖМ, ҚДБ (келісім бойынша), ИСМ, ҚҚҚ (келісім бойынша) АБА, "Қазпочта" АҚ (келісім бойынша) |
|
|
106 |
|
|
2 |
|
Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесін дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1359 қаулысы) |
2005-2007 |
ҚҚА (келісім бойынша), Еңбекмині, Қаржымині, ҰБ (келісім бойынша), ЭБЖМ |
285,7 |
382,7 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк
|
|
2 |
285,7 |
382,7 |
|
|
|
|
|
салалық
|
|
2 |
285,7 |
382,7 |
|
|
|
|
|
- оның iшiнде қолданыстағылары |
|
2 |
285,7 |
382,7 |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік
|
|
|
||
107 |
|
|
1 |
|
Қазақстан
|
2005-2007 |
ҰБ |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
салалық
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- оның iшiнде қолданыстағылары |
|
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Астана
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік
|
|
|
||
108 |
1 |
|
|
|
Астана
|
2006-2010 |
Астана
|
90 748,3 |
77 221,6 |
109 |
2 |
|
|
|
Астана қаласын орнықты дамытудың 2030 жылға дейінгі стратегиялық жоспары (Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 17 наурыздағы N 67 Жарлығы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 сәуірдегі N 336 қаулысы) |
2006-2030 |
Астана
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк
|
|
2 |
90 748,3 |
77 221,6 |
|
|
|
|
|
мемлекеттiк
|
|
2 |
90 748,3 |
77 221,6 |
|
|
|
|
|
- оның iшiнде қолданыстағылары |
|
2 |
90 748,3 |
77 221,6 |
|
|
|
|
|
Алматы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қолданыстағы мемлекеттік
|
|
|
||
110 |
1 |
|
|
|
Алматы қаласын
|
2003-2010 |
Алматы
|
22 799,8 |
25 529,2 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк
|
|
1 |
22 799,8 |
25 529,2 |
|
|
|
|
|
мемлекеттiк
|
|
1 |
22 799,8 |
25 529,2 |
|
|
|
|
|
- оның iшiнде қолданыстағылары |
|
1 |
22 799,8 |
25 529,2 |
|
|
|
|
|
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі |
|
|||
|
|
|
|
|
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
|
|
||
111 |
|
|
|
|
"Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағын дамытудың 2007-2015 жылдарға арналған бағдарламасы (2005 жылғы 6 шілдедегі N 1605 Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығына сәйкес әзірленуде) |
2005-2015 |
ОҚО, ИСН |
|
2 970,5 |
|
|
|
|
|
Мемлекеттік орган бойынша жиыны: |
|
1 |
0,0 |
2 970,5 |
|
|
|
|
|
салалық бағдарламалар: |
|
1 |
0,0 |
2 970,5 |
|
|
|
|
|
- оның ішінде әзірленетіндері |
|
1 |
0,0 |
2 970,5 |
|
|
|
|
|
БАҒДАРЛАМАЛАР БОЙЫНША ЖИЫНЫ: |
|
111 |
894 725,6 |
1 028 538,5 |
|
|
|
|
|
МЕМЛЕКЕТТІК: |
|
28 |
351 070,4 |
402 614,7 |
|
|
|
|
|
САЛАЛЫҚ |
|
75 |
541 603,4 |
623 432,4 |
|
|
|
|
|
ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ |
|
8 |
2 051,8 |
2 491,4 |
|
|
|
|
|
Қолданыстағы
|
|
67 |
893 562,0 |
993 793,7 |
|
|
|
|
|
мемлекеттiк |
|
19 |
351 008,4 |
382 945,9 |
|
|
|
|
|
салалық |
|
45 |
541 228,2 |
609 481,0 |
|
|
|
|
|
ғылыми-техникалық |
|
3 |
1 325,4 |
1 366,8 |
|
|
|
|
|
Әзірленетін
|
|
44 |
1 163,6 |
34 744,8 |
|
|
|
|
|
мемлекеттiк |
|
9 |
62,0 |
19 668,8 |
|
|
|
|
|
салалық |
|
30 |
375,2 |
13 951,4 |
|
|
|
|
|
ғылыми-техникалық |
|
5 |
726,4 |
1 124,6 |
кестенің жалғасы
N |
қол-да-ныс-
|
әз-ір-ле-
|
қолданыс
|
әзірле
|
Болжамды шығыстар
|
|||||
республикалық
|
жергілікті бюджеттер |
|||||||||
2008 ж. |
2009 ж. |
2006 ж. |
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
1 |
|
|
|
164,5 |
174,4 |
|
|
|
|
5 |
2 |
|
|
|
834,4 |
884,5 |
|
|
|
|
6 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
1 |
|
|
|
|
194,6 |
|
|
8 |
|
|
2 |
|
2 410,2 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
3 |
|
331,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
1 |
21,8 |
23,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 762,6 |
1 082,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
998,9 |
1 058,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
998,9 |
1 058,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 763,7 |
23,1 |
0,0 |
194,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 741,9 |
0,0 |
0,0 |
194,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
21,8 |
23,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 043,5 |
9 586,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 469,4 |
2 617,6 |
|
|
|
|
12 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 512,9 |
12 203,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 512,9 |
12 203,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 512,9 |
12 203,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
1 |
|
752,2 |
|
341,3 |
202,4 |
203,3 |
|
15 |
|
|
2 |
|
|
|
738,0 |
288,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
752,2 |
0,0 |
1 079,3 |
490,8 |
203,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
752,2 |
0,0 |
1 079,3 |
490,8 |
203,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
752,2 |
0,0 |
1 079,3 |
490,8 |
203,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
1 |
|
|
|
53 486,1 |
70 832,3 |
|
7 090,9 |
19 818,6 |
26 766,1 |
19 |
1 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
2 |
|
|
|
6 818,7 |
21 241,0 |
|
|
|
|
21 |
|
|
3 |
|
|
|
60,0 |
46,5 |
|
|
22 |
|
|
4 |
|
|
|
4 434,3 |
4 698,2 |
|
|
23 |
|
|
5 |
|
123 131,2 |
|
5 007,4 |
5 125,7 |
5 397,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1,4 |
|
25 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
183 436,0 |
92 073,3 |
9 501,7 |
16 961,3 |
25 217,2 |
26 766,1 |
|
|
|
|
|
53 486,1 |
70 832,3 |
0,0 |
7 090,9 |
19 818,6 |
26 766,1 |
|
|
|
|
|
53 486,1 |
70 832,3 |
0,0 |
7 090,9 |
19 818,6 |
26 766,1 |
|
|
|
|
|
129 949,9 |
21 241,0 |
9 501,7 |
9 870,4 |
5 398,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
129 949,9 |
21 241,0 |
9 501,7 |
9 870,4 |
5 397,2 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
2 |
|
|
|
6 519,0 |
6 732,4 |
|
|
29 |
|
|
3 |
|
|
|
3 606,7 |
3 726,0 |
|
|
30 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
5 |
|
2 168,4 |
|
5 016,4 |
6 614,8 |
6 418,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 168,4 |
0,0 |
15 142,1 |
17 073,2 |
6 418,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 168,4 |
0,0 |
15 142,1 |
17 073,2 |
6 418,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 168,4 |
0,0 |
15 142,1 |
17 073,2 |
6 418,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
1 |
|
116 949,7 |
134 275,7 |
10 835,0 |
12 926,0 |
15 288,0 |
17 917,0 |
34 |
1 |
|
|
|
27 531,4 |
442,3 |
|
|
|
|
35 |
|
|
2 |
|
7 687,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
1 |
2 713,6 |
2 823,0 |
|
|
|
|
37 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
154 881,9 |
137 541,0 |
10 835,0 |
12 926,0 |
15 288,0 |
17 917,0 |
|
|
|
|
|
27 531,4 |
442,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
27 531,4 |
442,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
127 350,5 |
137 098,7 |
10 835,0 |
12 926,0 |
15 288,0 |
17 917,0 |
|
|
|
|
|
124 636,9 |
134 275,7 |
10 835,0 |
12 926,0 |
15 288,0 |
17 917,0 |
|
|
|
|
|
2 713,6 |
2 823,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
2 |
|
6 508,2 |
|
|
|
|
|
41 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
2 |
704,1 |
1 251,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 212,3 |
1 251,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
7 212,3 |
1 251,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
6 508,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
704,1 |
1 251,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
2 |
|
|
|
40 602,1 |
37 583,5 |
19 583,5 |
19 909,3 |
44 226,5 |
37 373,1 |
52 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
1 |
|
|
9 067,7 |
9 610,6 |
|
|
|
|
54 |
|
2 |
|
|
49,1 |
50,0 |
66,5 |
32,0 |
438,2 |
4 592,6 |
55 |
|
3 |
|
|
54,0 |
|
|
224,2 |
236,7 |
|
56 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
57 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
4 |
131,3 |
139,1 |
|
|
|
|
62 |
|
|
|
5 |
244,7 |
259,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 965,0 |
47 642,6 |
19 650,0 |
20 165,5 |
44 901,4 |
41 965,7 |
|
|
|
|
|
49 772,9 |
47 244,1 |
19 650,0 |
20 165,5 |
44 901,4 |
41 965,7 |
|
|
|
|
|
40 602,1 |
37 583,5 |
19 583,5 |
19 909,3 |
44 226,5 |
37 373,1 |
|
|
|
|
|
9 170,8 |
9 660,6 |
66,5 |
256,2 |
674,9 |
4 592,6 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 192,1 |
398,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 192,1 |
398,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
1 |
|
|
|
40 082,0 |
40 297,3 |
11 471,3 |
13 653,1 |
13 653,1 |
13 653,1 |
64 |
|
|
1 |
|
97,3 |
98,4 |
168,3 |
187,7 |
200,6 |
200,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
|
1 |
264,9 |
264,9 |
|
|
288,2 |
635,0 |
|
|
|
|
|
40 444,2 |
40 660,6 |
11 639,6 |
13 840,8 |
14 141,9 |
14 488,7 |
|
|
|
|
|
40 082,0 |
40 297,3 |
11 471,3 |
11 471,3 |
13 653,1 |
13 653,1 |
|
|
|
|
|
40 082,0 |
40 297,3 |
11 471,3 |
11 471,3 |
13 653,1 |
13 653,1 |
|
|
|
|
|
362,2 |
363,3 |
168,3 |
187,7 |
488,8 |
835,6 |
|
|
|
|
|
97,3 |
98,4 |
168,3 |
187,7 |
200,6 |
200,6 |
|
|
|
|
|
264,9 |
264,9 |
0,0 |
0,0 |
288,2 |
635,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
1 |
|
|
|
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
67 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
2 |
|
636,0 |
544,9 |
|
|
|
|
69 |
|
|
3 |
|
6 276,0 |
6 877,9 |
|
|
|
|
70 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
71 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
72 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
|
|
1 |
|
646,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 758,9 |
7 622,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
6 912,0 |
7 422,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
6 912,0 |
7 422,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
646,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
646,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
1 |
|
|
|
3 805,5 |
797,0 |
|
|
|
|
76 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
2 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
79 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
81 |
|
|
|
2 |
245,5 |
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
84 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
85 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
86 |
|
|
|
7 |
854,4 |
854,4 |
|
|
|
|
87 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
2 |
|
188,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 093,6 |
1 651,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3 806 |
797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
3 805,5 |
797,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 099,9 |
854,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 099,9 |
854,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
188,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
188,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
92 |
|
|
2 |
|
31,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
31,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
31,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
31,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
1 |
|
|
|
5 566,4 |
4 112,4 |
|
|
|
|
96 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
97 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
|
|
|
1 |
4 398,4 |
4 402,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 964,8 |
8 514,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
5 566,4 |
4 112,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
5 566,4 |
4 112,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 398,4 |
4 402,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 398,4 |
4 402,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
1 |
|
47,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
47,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
102 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
1 |
|
|
|
336,0 |
336,0 |
|
|
|
|
104 |
|
|
1 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
336,0 |
336,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
336,0 |
336,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
336,0 |
336,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
106 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 |
|
|
1 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 |
1 |
|
|
|
95 303,8 |
35 021,6 |
11 605,9 |
7 688,8 |
4 056,0 |
3 157,1 |
109 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 303,8 |
35 021,6 |
11 605,9 |
7 688,8 |
4 056,0 |
3 157,1 |
|
|
|
|
|
95 303,8 |
35 021,6 |
11 605,9 |
7 688,8 |
4 056,0 |
3 157,1 |
|
|
|
|
|
95 303,8 |
35 021,6 |
11 605,9 |
7 688,8 |
4 056,0 |
3 157,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1 |
|
|
|
25 034,5 |
20 000,0 |
6 959,0 |
18 505,0 |
23 976,0 |
|
|
|
|
|
|
25 034,5 |
20 000,0 |
6 959,0 |
18 505,0 |
23 976,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
25 034,5 |
20 000,0 |
6 959,0 |
18 505,0 |
23 976,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
25 034,5 |
20 000,0 |
6 959,0 |
18 505,0 |
23 976,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
|
|
1 203,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 203,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 203,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 203,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
599 909,8 |
405 601,0 |
86 412,6 |
107 846,0 |
134 201,9 |
104 294,6 |
|
|
|
|
|
313 630,4 |
232 545,6 |
49 686,2 |
67 103,3 |
106 405,1 |
85 542,0 |
|
|
|
|
|
284 252,2 |
172 656,9 |
36 726,4 |
40 742,7 |
27 796,8 |
18 752,6 |
|
|
|
|
|
2 027,2 |
398,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
567 627,5 |
373 719,2 |
86 346,1 |
107 589,8 |
133 237,4 |
99 067,0 |
|
|
|
|
|
292 946,7 |
210 681,3 |
49 619,7 |
66 847,1 |
105 730,2 |
80 949,4 |
|
|
|
|
|
273 845,7 |
163 037,9 |
36 726,4 |
40 742,7 |
27 507,2 |
18 117,6 |
|
|
|
|
|
835,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
32 282,3 |
31 881,8 |
66,5 |
256,2 |
964,5 |
5 227,6 |
|
|
|
|
|
20 683,7 |
21 864,3 |
66,5 |
256,2 |
674,9 |
4 592,6 |
|
|
|
|
|
10 406,5 |
9 619,0 |
0,0 |
0,0 |
289,6 |
635,0 |
|
|
|
|
|
1 192,1 |
398,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
кестенің жалғасы
N |
қол-
|
әзі-
|
қол
|
әзі
|
Болжамды шығыстар
|
|||
өзге де көздер |
||||||||
2006 ж. |
2007 ж. |
2008 ж. |
2009 ж. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
1 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
5 |
|
2 200,0 |
1 904,0 |
2 255,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
26 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 200,0 |
1 904,0 |
2 255,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 200,0 |
1 904,0 |
2 255,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 200,0 |
1 904,0 |
2 255,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
34 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
2 |
|
14 339,2 |
41 617,8 |
31 731,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
37 |
|
|
|
2 |
38 240,3 |
39 693,6 |
42 906,5 |
31 929,5 |
38 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 579,5 |
81 311,4 |
74 638,2 |
31 929,5 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
52 579,5 |
81 311,4 |
74 638,2 |
31 929,5 |
|
|
|
|
|
14 339,2 |
41 617,8 |
31 731,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
38 240,3 |
39 693,6 |
42 906,5 |
31 929,5 |
39 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
40 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
41 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
43 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
44 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
48 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
49 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
51 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
52 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
54 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
55 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
56 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
57 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
59 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
60 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
61 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
62 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
|
1 |
|
793,2 |
895,8 |
443,3 |
|
|
|
|
|
0,0 |
793,2 |
895,8 |
443,3 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
793,2 |
895,8 |
443,3 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
793,2 |
895,8 |
443,3 |
66 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
67 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
68 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
69 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
70 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
71 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
72 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
74 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
76 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
77 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
78 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
79 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
81 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
83 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
84 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
85 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
86 |
|
|
|
7 |
|
|
|
|
87 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
88 |
|
|
|
9 |
|
|
|
|
89 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
90 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
92 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
96 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
97 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
102 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
104 |
|
|
1 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
106 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 |
1 |
|
|
|
|
|
6,5 |
20,0 |
109 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
6,5 |
20,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
6,5 |
20,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
6,5 |
20,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1 |
|
|
|
7 929,0 |
15 567,0 |
18 353,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
7 929,0 |
15 567,0 |
18 353,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
7 929,0 |
15 567,0 |
18 353,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
62 708,5 |
99 575,6 |
96 148,5 |
32 392,8 |
|
|
|
|
|
7 929,0 |
15 567,0 |
18 359,5 |
20,0 |
|
|
|
|
|
54 779,5 |
84 008,6 |
77 789,0 |
32 372,8 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
24 468,2 |
59 088,8 |
52 346,2 |
20,0 |
|
|
|
|
|
7 929,0 |
15 567,0 |
18 359,5 |
20,0 |
|
|
|
|
|
16 539,2 |
43 521,8 |
33 986,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
38 240,3 |
40,486,8 |
43 802,3 |
32 372,8 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
38 240,3 |
40 486,8 |
43 802,3 |
32 372,8 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2007 - 2009 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тізбесі, құпиялы режимін сақтауды талап ететін осы қаулыға тиісті құпия қосымшада келтірілген
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2005 жылғы 25 тамыздағы
N 822 қаулысымен
бекітілген
Ескерту. 5-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.11.22. N 1103 , 2006.12.06. N 1173 , 2006.12.11. N 1188 , 2006.12.11. N 1189 қаулыларымен.
5-бөлім. Қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар бөлінісіндегі 2007-2009 жылдарға арналған
басымды бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі
2007-2009 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БАСЫМДЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІК
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ) ТІЗБЕСІ
мың теңге
N |
Жобаның
|
Бюд
|
Іске
|
Жалпы
|
2007
|
Болжам |
2009
|
||
2007
|
2008
|
2009
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2007 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы
1 |
Астана
|
БҒМ |
2005-
|
2131658 |
515500 |
438500 |
1177658 |
|
|
2 |
Алматы
|
БҒМ |
2004-
|
6290049 |
3087869 |
2194363 |
1007817 |
|
|
3 |
Алматы
|
БҒМ |
2005-
|
6609837 |
1976864 |
1000000 |
2806568 |
826405 |
|
4 |
Қарағанды
|
БҒМ |
2005-
|
1286928 |
363450 |
185000 |
738478 |
|
|
5 |
Алматы
|
БҒМ |
2005-
|
1362885 |
365000 |
185000 |
812885 |
|
|
6 |
Астана
|
БҒМ |
2005-
|
1110400 |
668900 |
441500 |
|
|
|
7 |
М.Қозыбаев
|
БҒМ |
2006-
|
694777 |
210149 |
200000 |
284628 |
|
|
8 |
Атырау облысының Атырау қаласында
|
БҒМ |
2005-2007 |
2062088 |
790000 |
1272088 |
|
|
|
9 |
Оңтүстік
|
БҒМ |
2006-
|
766284 |
200000 |
566284 |
|
|
|
10 |
Павлодар қаласында отын-энергетика саласы үшін 700 орынға арналған Техникалық және қызмет көрсетуші еңбек кадрларын даярлау және қайта даярлау жөніндегі өңіраралық кәсіптік орталық салу |
БҒМ |
2007-2009 |
2075651 |
|
66302 |
891096 |
1118253 |
|
11 |
Жоғары және жоғары
|
БҒМ |
2006-
|
66652510 |
|
19482140 |
24526266 |
22644104 |
|
12 |
Білім беру
|
БҒМ |
2007-
|
609542 |
|
191463 |
202951 |
215128 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 26222640 32448347 24803890
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалаудың және
дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы
13 |
Астана
|
ДСМ |
2004-
|
6530700 |
6322287 |
208413 |
|
|
|
14 |
Алматы қаласындағы "Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" РМҚК жанынан 150 төсекке арналған емдеу корпусын салу |
ДСМ |
2005-2008 |
2315378 |
723500 |
700000 |
891878 |
|
|
15 |
Астана
|
ДСМ |
2005-2007 |
7243700 |
3541745 |
3701955 |
|
|
|
16 |
Астана
|
ДСМ |
2005-2007 |
6154200 |
4881091 |
1273109 |
|
|
|
17 |
Денсаулық
|
ДСМ |
2005-2009 |
12844225 |
1170158 |
647928 |
6512294 |
4513845 |
|
18 |
Денсаулық
|
ДСМ |
2007-2009 |
4442243 |
|
2302972 |
973652 |
1165619 |
|
19 |
Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы
|
ДСМ |
2007-2009 |
2166000 |
|
722000 |
722000 |
722000 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 9556377 9099824 6401464
2003-2005 жылдарға арналған "Халық денсаулығы" мемлекеттік бағдарламасы
20 |
Астана қаласында 240 төсекке арналған жедел жәрдем станциясы бар жедел медициналық көмек ҒЗИ салу |
ДСМ |
2005-2007 |
6940229 |
4240000 |
2700229 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 2700229
2002-2005 жылдарға арналған мүгедектерді оңалту бағдарламасы
21 |
Алматы
|
ДСМ |
2005-2007 |
193397 |
159226 |
34171 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 34171
Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға мемлекеттік бағдарламасы
22 |
Алматы
|
ДСМ |
2004-2009 |
2952101 |
1034546 |
528356 |
629689 |
759510 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 528356 629689 759510
1999-2010 жылдарға арналған "Салауатты өмір салты" кешенді бағдарламасы
23 |
Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
ДСМ |
2007-2009 |
58467 |
|
18365 |
19467 |
20635 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 18365 19467 20635
2006-2008 жылдарға арналған Мәдениет саласын дамыту бағдарламасы
24 |
Шығыс Қазақстан облысының Қатон Қарағай ауданында "Берел" тарихи-мәдени қорық-мұражайын ұйымдастыру (салу) |
МАМ |
2007-2008 |
90995 |
|
40000 |
50995 |
|
|
25 |
Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданында "Ыстық" тарихи-мәдени қорық-мұражайын ұйымдастыру (салу) |
МАМ |
2007-2008 |
90431 |
|
40000 |
50431 |
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 80000 101426
Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006-2010
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
26 |
"Ресей Федерациясының шекарасы-Орал-Ақтөбе" учаскесіндегі "Орал, Ақтөбе, Қызылорда қалалары арқылы Ресей Федерациясының шекарасы (Самараға қарай) - Шымкент" автожолын қайта жаңарту |
ККМ |
2002-2009 |
32009793 |
|
|
|
|
|
27 |
Павлодар, Семей қалалары арқылы "Ресей Федерациясының шекарасы (Омбыға қарай) - Майқапшағай (Қытай Халық Республикасына шығу) автожолын қайта жаңарту |
ККМ |
2002-2010 |
83440100 |
3275865 |
2872000 |
4935617 |
14423794 |
57932824 |
28 |
Астана-Қостанай-Челябі автожолын қайта жаңарту |
ККМ |
2003-2008 |
36147806 |
23976841 |
4972000 |
7198965 |
|
|
29 |
"Астана-Щучинск" учаскесіндегі "Көкшетау қаласы арқылы Астана-Петропавл" автожолын қайта жаңарту |
ККМ |
2007-2008 |
65640000 |
6158078 |
19131000 |
40350922 |
|
|
30 |
"Щучинск- Көкшетау- Петропавл- Ресей Федерациясының шекарасы" учаскесіндегі "Көкшетау қаласы арқылы Астана-Петропавл" автожолын қайта жаңарту |
ККМ |
2003-2010 |
26072097 |
1026140 |
4565000 |
6241000 |
3950000 |
10289957 |
31 |
"Құрты -Бурабайтал" учаскесіндегі "Қостанай, Астана, Қарағанды қалалары арқылы Ресей Федерациясының шекарасы (Екатеринбургке қарай) Алматы" автожолын қайта жаңарту |
ККМ |
2006-2011 |
17532000 |
40000 |
|
3000000 |
5530000 |
8962000 |
32 |
Алматы-Астана автожолын қайта жаңарту |
ККМ |
1999-2007 |
22831071 |
22618071 |
213000 |
|
|
|
33 |
"Қарабатан-Бейнеу" учаскесіндегі "Ақтау-Атырау" автожолын қайта жаңарту |
ККМ |
2001-2008 |
25491397 |
9344496 |
11640710 |
4506191 |
|
|
34 |
Актөбе-Атырау-Ресей Федерациясының шекарасы (Астраханьға қарай) автомобиль жолында Қиғаш өзені арқылы көпір салу |
ККМ |
2006-2007 |
1152190 |
602500 |
549690 |
|
|
|
35 |
Автожол саласын (Алматы-Бішкек) дамыту жобасы |
ККМ |
2001-2007 |
16367775 |
14480775 |
1887000 |
|
|
|
36 |
Таскескен-Бақты автожолын қайта жаңарту (Қытай Халық Республикасының шекарасы) |
ККМ |
2006-2009 |
15284340 |
1062380 |
2269000 |
7136293 |
4816667 |
|
37 |
"Шонжы-Келжат (Қытай Халық Республикасының шекарасы)" учаскесінде»Ақсай-Шонжы-Көлжат-Қытай Халық Республикасының шекарасы автожолын қайта жаңарту |
ККМ |
2005-2008 |
7154130 |
4049130 |
2105000 |
1000000 |
|
|
38 |
Батыс Қазақстанда жол жүйесін қайта жаңарту |
ККМ |
2001-2008 |
55553216 |
49053216 |
4500000 |
2000000 |
|
|
39 |
Жол саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
ККМ |
2007-2009 |
155678 |
|
48900 |
51834 |
54944 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 57653300 87161694 35550132 77184781
Қазақстан Республикасында "электрондық үкімет" қалыптастырудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
40 |
СТЖСОТ "Салық төлеушілердің және салық салу объектілерінің тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту |
Қаржымині |
2001-2007 |
771177 |
466716 |
141 795 |
162 666 |
|
|
41 |
"ҚР БСАЖ" Біріккен салықтық ақпараттық жүйені дамыту |
Қаржымині |
2001-2008 |
11038488 |
6320141 |
2583433 |
2134914 |
|
|
42 |
Мемлекеттік сатып алу бойынша ақпараттық жүйе құру |
Қаржымині |
2002-2008 |
339800 |
159850 |
109210 |
70740 |
|
|
43 |
"КААЖ" кедендік ақпараттық жүйесін дамыту |
Қаржымині |
2002-2008 |
1328996 |
1053279 |
122450 |
153267 |
|
|
44 |
Электрондың кеден" ақпараттық жүйесін құру |
Қаржымині |
2005-2008 |
1655000 |
998961 |
249000 |
407039 |
|
|
45 |
"Мемлекеттік меншік тізілімі" ақпараттық жүйесін дамыту |
Қаржымині |
2007-2009 |
92337 |
|
47337 |
20000 |
25000 |
|
46 |
Мемлекеттік дерекқорлар құру |
АБА |
2002-2009 |
2302217 |
1535546 |
490758 |
127216 |
148697 |
|
47 |
Мемлекеттік органдардың электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесін құру |
АБА |
2001-2007 |
1827365 |
1633085 |
72667 |
121613 |
|
|
48 |
Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру |
АБА |
2002-2009 |
2912507 |
772925 |
512244 |
793824 |
833514 |
|
49 |
"Электронды үкіметтің" құзырет орталығын құру |
АБА |
2006-2009 |
463825 |
54000 |
130000 |
136500 |
143325 |
|
50 |
"Электрондық үкіметпен" өзара іс-қимыл жасауға қол жеткізудің және халықты оның негіздеріне оқытудың жалпыға қол жетімді пункттерінің желілерін құру |
АБА |
2006-2007 |
1030007 |
470007 |
560000 |
|
|
|
51 |
"Government to Government" "Government to Consumer" қызметтерін көрсетудің кешенді жүйесін құру |
АБА |
2006-2009 |
1313374 |
210000 |
350000 |
367500 |
385874 |
|
52 |
Қазақстан Республикасы Ұлттық сәйкестендіру жүйесінің ашық кілттері инфрақұрылымын құру |
АБА |
2006-2009 |
2913245 |
200000 |
467369 |
845876 |
1400000 |
|
53 |
"Электрондық үкімет" инфрақұрылымын қорғау жүйесін құру |
АБА |
2006-2009 |
949842 |
100000 |
229842 |
310000 |
310000 |
|
54 |
"Мемлекеттік қызметтің тізілімі" ақпараттық жүйесін құру |
АБА |
2006-2009 |
419408 |
94993 |
94993 |
111913 |
117509 |
|
55 |
"Электрондық үкіметтің төлем шлюзі" автоматтандырылған жүйесін құру |
АБА |
2007-2009 |
484422 |
|
255000 |
111913 |
117509 |
|
56 |
Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру |
ЖРА |
2002-2008 |
3405556 |
1454900 |
796800 |
1153856 |
|
|
57 |
Мемлекеттік басқарудың ахуалдық жүйесін құру |
ЭБЖМ |
2003-2007 |
457212 |
407212 |
50000 |
|
|
|
58 |
"E-Agriculture" Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешені салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесін құру |
АШМ |
2006-2010 |
2064429 |
53700 |
449354 |
666700 |
631000 |
263675 |
59 |
Нормативтік құқықтық кесімдердің электрондық мұрағатын жасау |
ПМК |
2007 |
168149 |
|
168149 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 7880401 7695537 4112428 263675
"Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту" мемлекеттік бағдарламасы
60 |
"Байқоңыр" ғарыш айлағында "Бәйтерек" зымыран-ғарыш кешенін жасау |
БҒМ |
2005-2010 |
28352800 |
12579400 |
1270000 |
4351020 |
4351020 |
5801360 |
61 |
"Есіл" авиациялық зымыран-ғарыш кешенін құру |
БҒМ |
2005-2008 |
18404422 |
1500000 |
500000 |
16404422 |
|
|
62 |
Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар |
БҒМ |
2005-2007 |
1169600 |
|
1169600 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 2939600 20755442 4351020 5801360
Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015
жылдарға арналған стратегиясы
63 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық биотехнологиялар орталығын салу |
БҒМ |
2006-2009 |
5650000 |
800000 |
1500000 |
2425000 |
925000 |
|
64 |
Оңтүстік Қазақстан облысының Сайрам ауданында "Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағы инфрақұрылымының объектілерін салу |
ИСМ |
2006-2007 |
3789046 |
818500 |
2970546 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 4470546 2425000 925000
Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы
65 |
Астана қаласында республикалық велотрек салу |
ТСМ |
2005-2008 |
11898545 |
4900000 |
4000000 |
2998545 |
|
|
66 |
Астана қаласында стадион салу (сол жақ жағалау) |
ПІБ |
2005-2007 |
8831433 |
3000000 |
5831433 |
|
|
|
67 |
Астана қаласында Есіл өзенінің сол жақ жағалауында қосалқы үй-жайлары бар 400 жеңіл автомобильге арналған жабық гараж салу |
ПІБ |
2004-2008 |
2285615 |
444728 |
1325274 |
515613 |
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 11156707 3514158
Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы
68 |
Алматы қаласында "Қазақстан Республикасы орталық ғылыми кітапханасы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ғимараттарының кешенін қайта құрылымдау |
БҒМ |
2005-2008 |
2370218 |
432681 |
500000 |
1437537 |
|
|
69 |
Алматы қаласында "Шаңырақ" шағын ауданында спортта дарынды балалар үшін республикалық мектеп-интернат салу |
ТСМ |
2003-2007 |
2565667 |
1643010 |
922657 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 1422657 1437537
Қазақстан Республикасынында дене шынықтыруды және спортты дамытудың
2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
70 |
Алматы облысында олимпиадалық дайындықтың республикалық базасын салу |
ТСМ |
2003-2009 |
15614002 |
5311237 |
2000000 |
5302765 |
3000000 |
|
71 |
Ақмола облысы Щучинск қаласында республикалық шаңғы базасын салу |
ТСМ |
2005-2009 |
9346640 |
2653760 |
1000000 |
2992880 |
2700000 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 3000000 8295645 5700000
2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы
72 |
Ауылдық аумақтарды сумен жабдықтау және кәріздендіру салалық жобасы |
АШМ |
2005-2009 |
5740652 |
204580 |
1033397 |
2411675 |
1500304 |
590696 |
73 |
Қызылорда облысының "Қазалы (Жаңақазалы) қаласын сумен жабдықтау" жобасы шеңберінде қайта жаңартуды жүргізу |
АШМ |
2005-2007 |
994009 |
957297 |
36712 |
|
|
|
74 |
Қарағанды облысының ауылдарын сумен жабдықтау |
АШМ |
2004-2008 |
1436878 |
194197 |
860453 |
382228 |
|
|
75 |
Ақмола облысының Бурабай кентін Көкшетау өнеркәсіптік су құбырына қосу тармағын салу |
АШМ |
2006-2008 |
670695 |
250000 |
300000 |
120695 |
|
|
76 |
Алматы облысы Бозой топтық су құбырын қайта жаңарту (1-кезек) |
АШМ |
2006-2007 |
264549 |
50000 |
214549 |
|
|
|
77 |
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы Түрген топтық су құбырын қайта жаңарту. Құрылыстың 2-кезегі, екінші жіберу кешені (Шатай кенті, Талдыбулақ кенті, Ленин кенті) |
АШМ |
2006-2007 |
197500 |
120670 |
76830 |
|
|
|
78 |
Шығыс Қазақстан облысы Белағаш топтық су құбырын қайта жаңарту (2-кезек) |
АШМ |
2005-2008 |
733918 |
335000 |
200000 |
198918 |
|
|
79 |
Батыс Қазақстан облысында Камен топтық су құбырының солтүстік тармағын қайта жаңарту (2-кезек) |
АШМ |
2006-2007 |
126426 |
76426 |
50000 |
|
|
|
80 |
Қарағанды облысы БСС алаңынан 425-белгідегі резервуарлар алаңына дейінгі "Тоқырау Балқаш" магистральды су аққысы |
АШМ |
2006-2008 |
1469282 |
350000 |
841106 |
278176 |
|
|
81 |
Қызылорда облысында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырын салу (V кезек) |
АШМ |
2005-2009 |
2251900 |
167400 |
500000 |
800000 |
784500 |
|
82 |
Қызылорда облысында Октябрь топтық су құбырын салу |
АШМ |
2005-2008 |
861100 |
200500 |
363300 |
297300 |
|
|
83 |
Қызылорда облысындағы Жаңақорған кентін Жиделі топтық су құбырына қосу тармағын салу |
АШМ |
2006-2008 |
453654 |
60000 |
200000 |
193654 |
|
|
84 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданы Тасты Шу топтық су құбырын қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2007 |
250942 |
145406 |
105536 |
|
|
|
85 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Дарбаза топтық су құбырын қайта жаңарту (сегменттеу) |
АШМ |
2006-2007 |
495673 |
259970 |
235703 |
|
|
|
86 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының Жетісай топтық су құбырын қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2008 |
797636 |
100000 |
300000 |
397636 |
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 5317586 5080282 2284804 590696
Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі 2004-2006 жылдарға
арналған бағдарлама
87 |
Сырдария өзенінің арнасын ретке келтіру және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау |
АШМ |
2002-2008 |
10691758 |
10231591 |
371040 |
89127 |
|
|
88 |
Арал теңізі өңірінің елді мекендерін сумен жабдықтау және оның санитариясы |
АШМ |
2002-2007 |
2117136 |
2097633 |
19503 |
|
|
|
89 |
Қызылорда облысы Қызылорда қаласында сарқынды суларды биологиялық тазарту станциясына дейін 1 және 12 кәрізді сорғы станциялары бар бас тегеурінді коллекторларды салу |
Қоршағанортамині |
2006-2007 |
955731 |
755731 |
200000 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 590543 89127
2005-2007 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасы
90 |
Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын көбейту |
АШМ |
2006-2010 |
7626878 |
54246 |
506740 |
3018386 |
1937594 |
2109912 |
91 |
Алакөл мемлекеттік табиғи қорығының N 1 кордонын салу |
АШМ |
2007 |
3285 |
|
3285 |
|
|
|
92 |
Алакөл мемлекеттік табиғи қорығының N 2 кордонын салу |
АШМ |
2007 |
3285 |
|
3285 |
|
|
|
93 |
Үстірт мемлекеттік табиғи қорығының 3 кордонын салу |
АШМ |
2007 |
21870 |
|
21870 |
|
|
|
94 |
Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің 5 кордонын салу |
АШМ |
2007 |
28617 |
|
28617 |
|
|
|
Бағдарлама бойывша ЖИЫНЫ: 563797 3018386 1937594 2109912
Азаматтық авиация саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасы
95 |
Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласында ұшу-қону алаңын қайта жаңарту |
ККМ |
2004-2007 |
6046599 |
4547564 |
1499035 |
|
|
|
96 |
Оңтүстік Қазақстан облысының Шымкент қаласында әуежайды қайта жаңарту |
ККМ |
2006-2008 |
6158886 |
2305013 |
3060872 |
793001 |
|
|
97 |
Қостанай әуежайының жасанды ұшу-қону жолағы мен аэровокзалын қайта жаңарту |
ККМ |
2008-2010 |
9275900 |
|
|
3500000 |
4344700 |
1431200 |
98 |
Қызылорда қаласының "Қорқыт ата" әуежайының ұшу-қону жолағын қайта жаңарту және сервистік және әуеайлақ арнайы техникасымен қайта жарақтандыру |
ККМ |
2008-2010 |
8614530 |
|
|
3800000 |
2542500 |
2272030 |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 4559907 8093001 6887200 3703230
Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасы
99 |
Маңғыстау облысының Түпқараған шығанағындағы кемелер қозғалысын басқару жүйесі |
ККМ |
2006-2007 |
319000 |
160690 |
158310 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 158310
"Қазақстан Республикасының кеден қызметін дамыту" 2004-2006 жылдарға
арналған салалық бағдарламасы
100 |
Атырау облысының "Котяевка" бірыңғай бақылау өткізу пунктін салу |
Қаржымині |
2007 |
175786 |
|
175786 |
|
|
|
101 |
Атырау облысының "Оңтүстік Қарабатан" бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу |
Қаржымині |
2007 |
192002 |
|
192002 |
|
|
|
102 |
Маңғыстау облысының "Баутино" бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу |
Қаржымині |
2007 |
191522 |
|
191522 |
|
|
|
103 |
Батыс Қазақстан облысының "Бірлік" бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу |
Қаржымині |
2007-2008 |
962657 |
|
262657 |
700000 |
|
|
104 |
Солтүстік Қазақстан облысының "Бидайық" бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу |
Қаржымині |
2007-2008 |
684821 |
|
300001 |
384820 |
|
|
105 |
Ақтөбе облысы "Қарғалы" кеден инфрақұрылымын салу |
Қаржымині |
2007-2008 |
356929 |
|
156929 |
200000 |
|
|
106 |
Маңғыстау облысы "Ақтау теңіз порты" кеден инфрақұрылымын салу |
Қаржымині |
2007-2008 |
125242 |
|
25242 |
100000 |
|
|
107 |
Жамбыл облысы "Қордай" кеденінің "Ауқатты" кеден инфрақұрылымын салу |
Қаржымині |
2007-2008 |
249200 |
|
49200 |
200000 |
|
|
108 |
Жамбыл облысы "Қордай" кеденінің "Сортөбе" кеден инфрақұрылымын салу |
Қаржымині |
2007-2008 |
248727 |
|
48727 |
200000 |
|
|
109 |
Маңғыстау облысы "Маңғыстау" кеден пунктінің инфрақұрылымын салу |
Қаржымині |
2008-2009 |
149092 |
|
|
49092 |
100000 |
|
110 |
Солтүстік Қазақстан облысының "Жаңа жол" кеден бекетінде жолаушылар терминалын салу |
Қаржымині |
2007-2008 |
328752 |
|
128752 |
200000 |
|
|
111 |
Павлодар облысының "Қосақ" бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу |
Қаржымині |
2009-2010 |
450000 |
|
|
|
150000 |
300000 |
112 |
Оңтустік Қазақстан облысының "Атамекен" бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу |
Қаржымині |
2009-2010 |
574569 |
|
|
|
174569 |
400000 |
113 |
Қостанай облысының "Аят" бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу |
Қаржымині |
2009-2010 |
609450 |
|
|
|
209450 |
400000 |
114 |
Жамбыл облысы "Шу" кеден бекетінің "Камышановка" бақылау-өткізу пунктінің инфрақұрылымын салу |
Қаржымині |
2009-2010 |
511131 |
|
|
|
111131 |
400000 |
115 |
Ақтөбе облысы "Қарашатау" кеден бекетінің инфрақұрылымын салу |
Қаржымині |
2009-2010 |
321521 |
|
|
|
121521 |
200000 |
116 |
Қостанай облысы "Жітіқара" кеден бекетінің инфрақұрылымын салу |
Қаржымині |
2009-2010 |
278907 |
|
|
|
78907 |
200000 |
117 |
Қостанай облысы "Желқуар" кеден бекетінің инфрақұрылымын салу |
Қаржымині |
2009-2010 |
279299 |
|
|
|
79299 |
200000 |
118 |
Павлодар облысы "Амангелді" кеден бекетінің инфрақұрылымын салу |
Қаржымині |
2009-2010 |
354785 |
|
|
|
259785 |
95000 |
119 |
Павлодар облысы "Сұлу ағаш" кеден бекетінің инфрақұрылымын салу |
Қаржымині |
2009-2010 |
306511 |
|
|
|
211511 |
95000 |
120 |
Шығыс Қазақстан облысы "Семей" кедені "Байтанат" кеден бекетінің инфрақұрылымын салу |
Қаржымині |
2009-2010 |
322906 |
|
|
|
122906 |
200000 |
121 |
Шығыс Қазақстан облысы "Семей" кеденінің "Жескент" кеден бекетінің инфрақұрылымын салу |
Қаржымині |
2009-2010 |
226007 |
|
|
|
126007 |
100000 |
122 |
Солтүстік Қазақстан облысы "Қызылжар" бірыңғай бақылау-өткізу пунктін салу |
Қаржымині |
2009-2010 |
396047 |
|
|
|
96047 |
300000 |
123 |
Астана қаласында "Әуежай" кеден бекетін салу |
Қаржымині |
2009-2010 |
303185 |
|
|
|
103185 |
200000 |
124 |
Қостанай облысы "Қостанай - Кедендік қызмет көрсету орталығы " кеден бекетін салу |
Қаржымині |
2009-2010 |
255912 |
|
|
|
115912 |
140000 |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 1530818 2033912 2060229 3230000
Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының проблемаларын кешенді шешу жөніндегі
2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама
125 |
Қазақстандық Тоқамақ термоядролық материалтану реакторын жасау |
ЭМРМ |
2003-2007 |
3651678 |
2849869 |
801809 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 801809
Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы
126 |
Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында РУ-170/3 мекемесін ТК 900 орындық қатаң режимдегі түзеу колониясы етіп қайта жанарту |
Әділетмині |
2001-2007 |
1171730 |
601830 |
569900 |
|
|
|
127 |
Атырау қаласындағы "Лейла" ЖШС-нің өндірістік базасын 300 орындық әйелдерді түзеу колониясы етіп қайта жаңарту |
Әділетмині |
2001-2007 |
502000 |
387000 |
115000 |
|
|
|
128 |
Павлодар облысы Павлодар қаласында "Химөнеркәсіп" ААҚ-ның N 822 және 823 өндірістік корпустарын 1500 орындық ерекше режимдегі түзеу колониясы етіп қайта жаңарту |
Әділетмині |
2004-2008 |
3860000 |
795000 |
1532500 |
1532500 |
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 2217400 1532500
Құқық бұзушылықтың алдын алу мен қылмысқа қарсы күрестің 2005-2006 жылдарға
арналған бағдарламасы
129 |
3 мемлекеттік жоба (3 фаза) |
ІІМ |
2005-2008 |
6353419 |
3500881 |
2046102 |
806436 |
|
|
130 |
Астана қаласында емханасы бар госпиталь салу |
ІІМ |
2004-2010 |
3756852 |
30000 |
|
400000 |
1714802 |
1612050 |
131 |
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қарағанды заң институты ғимараттары кешенінің объектілерін салуды аяқтау ("Оқу корпусына қосымша құрылыс" және "59 пәтерлі) |
ІІМ |
2005-2007 |
561768 |
274838 |
286930 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 2333032 1206436 1714802 1612050
Төтенше жағдайлардың алдын алудың және оларды жоюдың 2006-2015 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы
132 |
Астана қаласын Есіл езенінің тасқын суының басуынан қорғау |
ТЖМ |
2006-2009 |
10583400 |
819900 |
1000000 |
5563500 |
3200000 |
|
133 |
Астана қаласында жаңа әкімшілік орталықта 6 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосын салу |
ТЖМ |
2006-2007 |
760100 |
380100 |
379948 |
|
|
|
134 |
Ақмола облысында Көкшетау техникалық институтының оқу кешенін салу |
ТЖМ |
2006-2009 |
7774381 |
43420 |
202920 |
2030440 |
5497601 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 1582868 7593940 8697601
Әлеуетті органдардың бағдарламалары
135 |
Сақтау базаларын салу (Алматы, Қарағанды, Шымкент, Ақтөбе қалаларында) |
ІІМ |
2005-2007 |
314104 |
154296 |
159808 |
|
|
|
136 |
Алматы облысы Заречный кентіндегі Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің әскери қалашығы бар жауынгерлік және әдістемелік даярлық оқу орталығын салу |
ІІМ |
2008-2010 |
2911695 |
|
|
211695 |
1700000 |
1000000 |
137 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің тау дайындығы жөніндегі оқу орталығын салу |
ІІМ |
2005-2007 |
150290 |
116050 |
34240 |
|
|
|
138 |
Алматы қаласындағы "Сұңқар" арнайы мақсаттағы бөлімшесі қызметтерлерінің 100 отбасына шағын отбасылық жатақхана салу |
ІІМ |
2006-2007 |
393508 |
196754 |
196754 |
|
|
|
139 |
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Петропавл жоғары әскери училищесінде оқу-материалдық база салу және дамыту |
ІІМ |
2005-2007 |
123672 |
49650 |
74022 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 464824 211695 1700000 1000000
Қазақстан Республикасында шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі 2005-2015
жылдарға арналған бағдарлама
140 |
Қарағанды облысы Шет ауданының тыңайған жерлерін оңалту жобасы |
Қоршағанортамині |
2003-2009 |
873744 |
493740 |
181439 |
126213 |
72352 |
|
141 |
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
Қоршағанортамині |
2007-2009 |
43297 |
|
13600 |
14416 |
15281 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 195039 140629 87633
2005-2007 жылдарға арналған "Қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы
142 |
Астана қаласында Ұлттық метеорология орталығын салу |
Қоршағанорта мині |
2006-2009 |
2300000 |
94000 |
700000 |
1200000 |
306000 |
|
143 |
Ақтөбе қаласы Елек өзеніндегі тазарту құрылыстары кешенін қайта жаңарту |
Қоршағанорта мині |
2008-2009 |
2317150 |
|
|
1158575 |
1158575 |
|
144 |
Жер асты суларының авиациялық керосинмен ластануын жою (Семей қаласы) |
Қоршағанорта мині |
2008-2010 |
195503 |
|
|
114710 |
61380 |
19413 |
145 |
Астана қаласында Гидрометрология және климаттың өзгеруі жөніндегі өңірлік орталық салу |
Қоршағанортамині |
2008-2009 |
803053 |
|
|
400000 |
403053 |
|
146 |
Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық жүйесін құру және дамыту |
Қоршағанорта мині |
2004-2008 |
1644150 |
202441 |
466641 |
975068 |
|
|
147 |
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
Қоршағанорта мині |
2005-2007 |
204285 |
|
64168 |
68018 |
72099 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 1230809 3916371 2001107 19413
Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылға арналған экологиялық қауіпсіздік
тұжырымдамасы
148 |
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
Қоршағанорта мині |
2007-2009 |
81978 |
|
25750 |
27295 |
28933 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 25750 27295 28933
Балқаш-Алакөл бассейінінің тұрақты дамуын қамтамасыз етудің 2007-2009
жылдарға арналған бағдарламасы
149 |
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
Қоршағанорта мині |
2007-2009 |
82774 |
|
26000 |
27560 |
29214 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 26000 27560 29214
Қазақстан Республикасында құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары
өнеркәсібін дамытудың 2005-2014 жылдарға арналған бағдарламасы
150 |
Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
ИСМ |
2007-2009 |
168731 |
|
53000 |
56180 |
59551 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 53000 56180 59551
Қазақстан Республикасының техникалық реттеу жүйесін дамытудың 2007-2009
жылдарға арналған бағдарламасы
151 |
Техникалық реттеу саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
ИСМ |
2007-2009 |
51765 |
|
16260 |
17236 |
18270 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 16260 17236 18270
Қазақстан Республикасы өлшемдерінің бірыңғайлығын қамтамасыз ету жүйесін
дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы
152 |
Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
ИСМ |
2007-2009 |
35975 |
|
11300 |
11978 |
12697 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 11300 11978 12697
Қазақстан Республикасында ғылымды дамытудың 2007-2012 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы
153 |
Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер |
БҒМ |
2007-2009 |
26867005 |
|
8439190 |
8945541 |
9482274 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 8439190 8945541 9482274
2007-2009 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында фармацевтика кластерін
дамыту үшін экспортқа бағдарланған бірегей фитопрепараттарды әзірлеу және
олардың өндірісін ұйымдастыру" ғылыми-техникалық бағдарламасы
154 |
Ғылыми- зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар |
БҒМ |
2007-2009 |
394225 |
|
123830 |
131260 |
139135 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 123830 131260 139135
2006-2008 жылдарға арналған "Қазақстан республикасында биотехнология жөніндегі кластерді қалыптастыру үшін қазіргі заманғы технологияларды әзірлеу
ғылыми-техникалық бағдарламасы
155 |
Ғылыми- зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар |
БҒМ |
2006-2008 |
982620 |
|
477000 |
505620 |
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 477000 505620
2006-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының биологиялық және химиялық қауіпсіздігін ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" ғылыми-техникалық бағдарламасы
156 |
Ғылыми- зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар |
БҒМ |
2006-2008 |
207442 |
|
100700 |
106742 |
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 100700 106742
2006-2008 жылдарға арналған "Құс тұмауы: зерделеу, күресудің құралдары мен
әдістерін әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы
157 |
Ғылыми- зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар |
БҒМ |
2006-2008 |
396089 |
|
192276 |
203813 |
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 192276 203813
2007-2009 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында наноғылымды және
нанотехнологияларды дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасы
158 |
Ғылыми- зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар |
БҒМ |
2007-2009 |
734902 |
|
230840 |
244690 |
259372 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 230840 244690 259372
2004-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында атом энергетикасын
дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасы
159 |
Ғылыми- зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар |
ЭМРМ |
2004-2008 |
1257134 |
|
610259 |
646875 |
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 610259 646875
2004-2007 жылдарға арналған "Инфекцияға қарсы жаңа препараттарды әзірлеу"
ғылыми-техникалық бағдарламасы
160 |
Ғылыми- зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар |
ИСМ |
2004-2007 |
578900 |
|
578900 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 578900
"2006-2008 жылдарға арналған әр түрлі мақсаттағы перспективалық жаңа
материалдарды әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы
161 |
Ғылыми- зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар |
ИСМ |
2006-2008 |
365840 |
|
177592 |
188248 |
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 177592 188248
Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз етудің 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы
162 |
Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
Еңбекмині |
2007 |
61325 |
|
61325 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 61325
2005-2009 жылдарға арналған "Ежелгі Отырардың қайта өрлеуі" бағдарламасы
163 |
Мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
МАМ |
2007-2009 |
70036 |
|
21999 |
23319 |
24718 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 21999 23319 24718
Қазақстан Республикасында мемлекеттік құқықтық статистиканы және арнайы
есепке алуды дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы
164 |
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің ақпараттық жүйесін құру |
БП |
2002-2008 |
2995239 |
1287815 |
626405 |
1081019 |
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 626705 1081019
Мемлекеттік статистиканы жетілдірудің 2006-2008 жылдарға
арналған бағдарламасы
165 |
Бірыңғай Интернет-портал арқылы Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің және оның аумақтық бөлімшелерінің статистикалық және талдамалық ақпаратын тарату |
СА |
2007-2008 |
100000 |
|
50000 |
50000 |
|
|
166 |
Әлеуметтік статистика үшін тізілім |
СА |
2007-2008 |
255000 |
|
80000 |
175000 |
|
|
167 |
"Бастапқы статистикалық ақпарат қоймасы" |
СА |
2007-2008 |
210300 |
|
130300 |
80000 |
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 260300 305000
Елдің минералды-шикізат кешенінің ресурстық базасын 2003-2010
жылдарға арналған дамытудың бағдарламасы
168 |
Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы ақпараттық жүйені дамыту |
ЭМРМ |
2007-2009 |
1210900 |
|
211037 |
404000 |
595863 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 211037 404000 595863
Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенін тұрақты дамытудың
2006-2010 жылдарға арналған тұжырымдамасы
169 |
Астана қаласында С.Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агротехникалық университеті техника факультетінің оқу корпусын салу |
АШМ |
2006-2008 |
660068 |
94000 |
250000 |
316068 |
|
|
170 |
Өсімдіктер мен жануарлардың генетикалық ресурстарының ұлттық қоймасын салу |
АШМ |
2005-2008 |
5509159 |
378612 |
1000000 |
4130547 |
|
|
171 |
"Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау" жобасының екінші кезеңі |
АШМ |
2005-2009 |
9073203 |
380483 |
1351774 |
3493817 |
3847129 |
|
172 |
"Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру" жобасы |
АШМ |
2005-2010 |
8465333 |
420436 |
1018730 |
2574234 |
2952846 |
1499087 |
173 |
Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерлерді қалпына келтіру (1-кезең) |
АШМ |
1998-2007 |
7521613 |
7517845 |
3768 |
|
|
|
174 |
Қазақстан Республикасының ғимараттарын және ветеринарлық зертханаларын халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келтіру |
АШМ |
2007-2009 |
16033700 |
|
450400 |
8816300 |
6767000 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 4074672 19330966 13566975 1499087
Қазақстан Республикасында теллекоммуникация саласын дамытудың
2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы
175 |
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің деректер беру және телефония желісін жаңғырту және дамыту |
ІІМ |
2007-2009 |
1218632 |
|
103188 |
618588 |
496856 |
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 103188 618588 496856
Бағдарламадан тыс
176 |
ҚР ЭСЖҚА бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық ж8йесін құру |
ЭСЖКА (ҚП) |
2002-2007 |
651500 |
337500 |
314000 |
|
|
|
177 |
Жоғары кәсіптік білімді мамандар даярлау |
ЭСЖКА (ҚП) |
2007-2009 |
965 529 |
|
321 843 |
321 843 |
321 843 |
|
178 |
Республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік органдардың орталық аппаратының жас мамандары үшін жатақхана салу |
МҚА |
2006-2008 |
2332204 |
100000 |
1783674 |
448530 |
|
|
179 |
Республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік органдардың орталық аппараттарының қызметкерлері үшін пәтерлер сатып алу |
МҚА |
2007 |
1108200 |
|
1108200 |
|
|
|
180 |
Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
МҚА |
2007-2009 |
19102 |
|
6000 |
6360 |
6742 |
|
181 |
Ақпараттандыру және байланыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
АБА |
2007-2009 |
103467 |
|
32500 |
34450 |
36517 |
|
182 |
Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту |
АБА |
2007 |
3401198 |
|
1726308 |
836030 |
838860 |
|
183 |
Жер ресурстарын басқару саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
ЖРБА |
2007-2009 |
137121 |
|
43071 |
45655 |
48395 |
|
184 |
Мемлекеттік статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
СА |
2007-2009 |
50642 |
|
15907 |
16861 |
17873 |
|
185 |
Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту |
СА |
2007 |
44571 |
|
14000 |
14840 |
15731 |
|
186 |
Облыстық және оларға теңестірілген соттарға қосымша құрылыс салу |
ЖС |
2007 |
1400000 |
|
1400000 |
|
|
|
187 |
Қазақстан Республикасы сот жүйесі ргандарының бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесін құру |
ЖС |
2002-2008 |
678425 |
279818 |
350000 |
48607 |
|
|
188 |
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Дипломатиялық өкілдіктерді күзету жөніндегі полиция полкын орналастыру үшін ғимараттар мен құрылыстар кешенін салу |
ІІМ |
2007-2009 |
1453803 |
|
56700 |
698000 |
699103 |
|
189 |
Орта кәсіптік білімді мамандар даярлау |
ІІМ |
2007-2009 |
1900803 |
|
633601 |
633601 |
633601 |
|
190 |
Жоғары кәсіптік білімді мамандар даярлау |
ІІМ |
2007-2009 |
6212217 |
|
2070739 |
2070739 |
2070739 |
|
191 |
Астана қаласында 180 төсектік кардиохирургияорталығын салу |
ДСМ |
2007-2009 |
8300000 |
|
1000000 |
3300000 |
4000000 |
|
192 |
Астана қаласындағы Сот медицинасы орталығын салу |
ДСМ |
2007-2010 |
2765241 |
|
50000 |
226390 |
2000000 |
488851 |
193 |
Астана қаласында Травмотология және ортопедия ҒЗИ-дің қабылдау бөлімшесі бар қосымша 4 қабатты операциялық блогын салу |
ДСМ |
2007-2009 |
428354 |
|
50000 |
265694 |
112660 |
|
194 |
Павлодар облысының Павлодар қаласында 50 төсектік кардиохирургия орталығын салу |
ДСМ |
2007-2008 |
500000 |
|
300000 |
200000 |
|
|
195 |
Алматы қаласында 100 төсектік кардиохирургия орталығын салу |
ДСМ |
2008-2010 |
7250000 |
|
|
550000 |
3300000 |
3400000 |
196 |
Астана қаласында Қазақ мемлекеттік медицина академиясының жанынан 500 төсек-орындық студенттік жатақхана салу |
ДСМ |
2008-2010 |
1545962 |
|
|
191558 |
900000 |
454404 |
197 |
Ақтөбе облысының Темір ауданының Шұбарқұдық кентіндегі "Ақтөбе обаға қарсы күрес станциясы" ММ Шұбарқұдық бөлімшесінің бактериологиялық зертханасын салу |
ДСМ |
2008-2009 |
122586 |
|
|
40000 |
82586 |
|
198 |
"Жамбыл обаға қарсы күрес станциясы" ММ Мерке тау індетіне қарсы күрес жасағының зертхана ғимараттары мен 20 орындық жатақханасын салу |
ДСМ |
2008-2009 |
170622 |
|
|
34748 |
135874 |
|
199 |
Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
ДСМ |
2007-2009 |
3155221 |
|
991086 |
1050551 |
1113584 |
|
200 |
Денсаулық сақтау саласында орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімді мамандар даярлау |
ДСМ |
2007-2009 |
14225860 |
|
4064371 |
5009019 |
5152470 |
|
201 |
Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту |
ДСМ |
2007 |
121270 |
|
111270 |
5000 |
5000 |
|
202 |
Швейцариядағы (Женева қаласы) Қазақстан Республикасы Елшілігінің әкімшілік ғимаратының құрылысын салуды (қайта жаңғыртуды) аяқтау |
СІМ |
2003-2007 |
552831 |
453390 |
99441 |
|
|
|
203 |
Қырғыз Республикасындағы (Бішкек қаласы) Қазақстан Республикасы Елшілігінің әкімшілік ғимаратын салуды (қайта жаңартуды) аяқтау |
СІМ |
2004-2007 |
135731 |
122460 |
13271 |
|
|
|
204 |
Археологиялық қазба жұмыстарын ескере отырып, Италия Республикасындағы (Рим қаласы) Қазақстан Республикасы Елшілігінің әкімшілік ғимаратын салуды аяқтау |
СІМ |
2004-2007 |
1637234 |
1394562 |
242 672 |
|
|
|
205 |
Ұлыбританияда (Лондон қаласы) Қазақстан Республикасының Елшілігін әкімшілік орналастыру үшін ғимарат сатып алу |
СІМ |
2007 |
3835400 |
|
3835400 |
|
|
|
206 |
Ресей Федерациясында (Мәскеу қаласы) Қазақстан Республикасының Елшілігін орналастыру үшін әкімшілік кешен мен мәдени орталық салуды бастау |
СІМ |
2007-2009 |
13169900 |
|
500000 |
5715000 |
6954900 |
|
207 |
Біріккен Араб Әмірліктерінде (Әбу-Даби қаласы) Қазақстан Республикасы Елшісінің резиденциясы мен Елшіліктің әкімшілік |
СІМ |
2007-2008 |
888404 |
|
444500 |
443904 |
|
|
208 |
Астана қаласында мемлекеттік эталондарды сақтаушы ғылымдар үшін 55 пәтерлі жанұялық жатақхана салу |
ИСМ |
2006-2009 |
201744 |
3870 |
|
110000 |
87874 |
|
209 |
Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
ИСМ |
2007-2009 |
63736 |
|
20020 |
21221 |
22494 |
|
210 |
Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
ИСМ |
2007-2009 |
1483558 |
|
466000 |
493960 |
523598 |
|
211 |
Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту |
ИСМ |
2007 |
133700 |
|
123700 |
5000 |
5000 |
|
212 |
Дамаск қаласында (Сирия) этномәдени орталық және әл-Фараби кесенесін салу |
МАМ |
2007-2008 |
480000 |
|
150000 |
330000 |
|
|
213 |
Каир қаласында Сұлтан Бейбарыс күмбезді мешітін қайта жөндеу және қалпына келтіру |
МАМ |
2007-2008 |
293000 |
|
140000 |
153000 |
|
|
214 |
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту жөніндегі ақпараттық жүйелерді құру |
МАМ |
2007-2009 |
2034783 |
|
150000 |
978218 |
906565 |
|
215 |
Мәдениет және ақпарат саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
МАМ |
2007-2009 |
689937 |
|
216716 |
229719 |
243502 |
|
216 |
Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту |
МАМ |
2007 |
913000 |
|
393000 |
260000 |
260000 |
|
217 |
Қарулы күштер ақпараттық жүйесін құру |
Қорғанысмині |
2002-2008 |
8409641 |
2138472 |
804576 |
949400 |
1120292 |
3396901 |
218 |
Қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйесін жаңғырту және сатып алу |
Қорғанысмині |
2007-2009 |
119209647 |
|
53531618 |
32038063 |
33639966 |
|
219 |
Қорғаныс кешені үшін орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімді мамандар даярлау |
Қорғанысмині |
2007-2009 |
15465731 |
|
4857938 |
5149414 |
5458379 |
|
220 |
Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту |
Қорғанысмині |
2007-2009 |
316181 |
|
111861 |
204320 |
204320 |
|
221 |
А.Селезнев атындағы Алматы хореографиялық училищесінің ғимаратын қайта жаңарту |
БҒМ |
2007 |
99964 |
|
99964 |
|
|
|
222 |
Алматы қаласындағы О.Жәутіков атындағы республикалық орта мектеп-интернат ғимараттар кешенін қайта жаңарту |
БҒМ |
2007-2009 |
1313931 |
|
100036 |
450000 |
763895 |
|
223 |
Білім беру жүйесін ақпараттандыру |
БҒМ |
2007-2009 |
1099674 |
|
4000 |
534475 |
561199 |
|
224 |
Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер |
БҒМ |
2007-2009 |
705858 |
|
221717 |
235020 |
249121 |
|
225 |
Білім беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
БҒМ |
2007-2009 |
443281 |
|
139239 |
147593 |
156449 |
|
226 |
Орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімді мамандар даярлау |
БҒМ |
2007-2009 |
83848581 |
|
27787576 |
25596061 |
30464944 |
|
227 |
Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту |
БҒМ |
2007 |
616871 |
|
616871 |
|
|
|
228 |
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
Қоршағанортамині |
2007-2009 |
583178 |
|
183182 |
194173 |
205823 |
|
229 |
Балқаш-9 қаласында "Дарьял-У" консерваторларын кәдеге жаратуға бастапқы дайындық жөніндегі учаске |
Қоршағанорта мині |
2007-2008 |
1369571 |
|
385000 |
984571 |
|
|
230 |
Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару |
АШМ |
2004-2010 |
7474764 |
836875 |
1372844 |
2858048 |
2248070 |
158927 |
231 |
Қарағанды облысы "Қ.Сәтпаев атындағы каналдың" N№N 7 (3-агрегат), 11 (1), 12 (3), 15 (4), 18 (3), 19 (1), 22 (3) сорғы станцияларының негізгі технологиялық жабдығын қайта жаңарту |
АШМ |
2004-2007 |
930874 |
885663 |
45211 |
|
|
|
232 |
Қостанай облысы Жітіқара ауданы Желқуар су қоймасы айналма су қашыртқы каналын қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2007 |
172926 |
34000 |
138926 |
|
|
|
233 |
Жамбыл облысы Қордай ауданы Шу өзенінде жағалауды күшейту және арна түзету |
АШМ |
2007-2009 |
596556 |
|
296556 |
150000 |
150000 |
|
234 |
Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіптік ағындыларды тазарту |
АШМ |
2008-2014 |
4565407 |
|
|
652201 |
652201 |
3261005 |
235 |
Аграөнеркәсіп кешені саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
АШМ |
2007-2009 |
8469812 |
|
2660451 |
2820078 |
2989283 |
|
236 |
"Астана қаласының оңтүстік айналымы" жолын салу |
ККМ |
2006-2008 |
4561521 |
500000 |
1353000 |
2708521 |
|
|
237 |
Ақпараттық талдамалық дерек қорын және тасымалдау қауіпсіздігі серпінінің мониторингін құру |
ККМ |
2005-2007 |
503538 |
329441 |
174097 |
|
|
|
238 |
Көлік бақылау бекеттерін стационарлық таразы жабдығымен жарақтандыру |
ККМ |
2008-2010 |
636402 |
|
|
212125 |
212152 |
212125 |
239 |
Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
ККМ |
2007-2009 |
188603 |
|
59242 |
62797 |
66564 |
|
240 |
Туристік индустрия объектілерін салу және туризм инфрақұрылымын құру |
ТСМ |
2007 |
1685900 |
|
1689000 |
|
|
|
241 |
Туризм мен спорттың ақпараттық жүйесін жасау және дамыту |
ТСМ |
2007-2009 |
159180 |
|
50000 |
53000 |
56180 |
|
242 |
Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
ТСМ |
2007-2009 |
127344 |
|
40000 |
42400 |
44944 |
|
243 |
Спорт саласында орта кәсіптік білімді мамандар даярлау |
ТСМ |
2007-2009 |
443141 |
|
139195 |
147547 |
156400 |
|
244 |
Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың ақпараттық жүйесін дамыту |
Еңбекмині |
2004-2007 |
1974490 |
1224490 |
750000 |
|
|
|
245 |
Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
Еңбекмині |
2008-2009 |
133910 |
|
|
65005 |
68905 |
|
246 |
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің ақпараттық жүйесін |
Қаржымині |
1996-2007 |
5215991 |
3257307 |
1729686 |
228998 |
|
|
247 |
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйесін құру |
Қаржымині |
2000-2008 |
2253391 |
1087136 |
84607 |
1081648 |
|
|
248 |
Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы-ғылыми зерттеулер |
ТЖМ |
2007-2009 |
304040 |
|
95502 |
101232 |
107306 |
|
249 |
Жоғары кәсіптік білімді мамандар даярлау |
ТЖМ |
2007-2009 |
1014650 |
|
330421 |
332150 |
352079 |
|
250 |
Экономика саласындағы басқарушы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін жоғарылату |
ЭБЖМ |
2007 |
|
|
123772 |
|
|
|
251 |
Мемлекеттік жоспарлау саласындағы ақпараттық жүйелерді жаңғырту |
ЭБЖМ |
2007 |
450000 |
|
450000 |
|
|
|
252 |
Ядролық медицина және биофизика орталығын құру |
ЭМРМ |
2006-2009 |
6936122 |
250000 |
|
2895885 |
3790237 |
|
253 |
"Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
ЭМРМ |
2007-2009 |
297180 |
|
93347 |
98948 |
104885 |
|
254 |
Отын-энергетикалық кешен, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
ЭМРМ |
2007-2009 |
741094 |
|
232785 |
246752 |
261557 |
|
255 |
Шымкент қаласындағы тергеу изоляторын қайта жаңарту және кеңейту |
Әділетмині |
2000-2008 |
1237780 |
583000 |
200000 |
454780 |
|
|
256 |
Алматы қаласындағы тергеу изоляторын қайта жаңарту және кеңейту |
Әділетмині |
2000-2009 |
1918140 |
|
200000 |
1418140 |
300000 |
|
257 |
Астана қаласында Патент сарайын салу |
Әділетмині |
2006-2010 |
848867 |
32000 |
|
300000 |
300000 |
216867 |
258 |
Семей қаласында 1500 орындық тергеу изоляторын салу |
Әділетмині |
2008-2010 |
2872720 |
|
|
100000 |
1386360 |
1386360 |
259 |
Орал қаласында тергеу изоляторын салу |
Әділетмині |
2008-2010 |
3336900 |
|
|
100000 |
1618450 |
1618450 |
260 |
Өскемен қаласында 1500 орындық тергеу изоляторын салу |
Әділетмині |
2008-2010 |
2972840 |
|
|
100000 |
1436420 |
1436420 |
261 |
"Халықты құжаттандыру және тіркеу" мемлекеттік дерек қорының ақпараттық жүйесін |
Әділетмині |
2007 |
497244 |
|
497244 |
|
|
|
262 |
Орта кәсіптік білімді мамандар даярлау |
Әділетминг |
2007 |
179569 |
|
179569 |
|
|
|
263 |
Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту |
Әділетмині |
2007 |
24800 |
|
19800 |
5000 |
5000 |
|
264 |
Алматы қаласында келісім-шарт бойынша әскери қызметшілер үшін 60 отбасына арналған жатақхана салу |
РҰ |
2006-2007 |
338435 |
50000 |
288435 |
|
|
|
265 |
Астана қаласында қоса салынған үй-жайлары мен гараждары бар көп пәтерлі тұрғын үй кешенін салуды жоспарлау |
РҰ |
2007-2008 |
515964 |
|
258000 |
257964 |
|
|
266 |
Жоғары кәсіптік білімді мамандар даярлау |
РҰ |
2007-2009 |
12360 |
|
4120 |
4120 |
4120 |
|
267 |
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылайтын есеп комитетінің ақпараттық дерек қорын дамыту |
Есеп комитеті |
2007-2008 |
54001 |
|
4001 |
25000 |
25000 |
|
268 |
"Бүркіт" авиакомпаниясының авиациялық техникасының тұрағы мен техникалық ғимаратын салу |
ПІБ |
2007-2008 |
1054000 |
|
527000 |
527000 |
|
|
269 |
Ақмола облысы Щучинск ауданының Бурабай кентіндегі табиғат мұражайының аумағында визит орталығын салу |
ПІБ |
2007 |
188353 |
|
188353 |
|
|
|
270 |
Қазақстан Республикасының Үкімет үйі мен Министрліктер үйінің ғимараттары арасында жылы өткел салу |
ПІБ |
2007 |
119040 |
|
119040 |
|
|
|
271 |
Астана қаласының Жаңа орталығында Министрліктер үйінің дизельді кіші станциясын салу |
ПІБ |
2007 |
78613 |
|
78613 |
|
|
|
272 |
Дәрігерлерді Шетелдерде даярлау және мамандандыру |
ПІБ |
2007-2009 |
25262 |
|
7935 |
8411 |
8916 |
|
273 |
Заңжобаларын мониторингтеудің автоматтандырылған жүйесін жасау |
Парламенттің Шаруашылық басқармасы |
2003-2010 |
782727 |
24042 |
300000 |
71268 |
|
387417 |
274 |
Құпия |
|
|
|
|
11135452 |
14713444 |
7153195 |
46946968 |
Бағдарламадан тыс ЖИЫНЫ: 137997772 124114051 126818123 63364695
ДАМУҒА БЕРІЛЕТІН НЫСАНАЛЫ ТРАНСФЕРТТЕР МЕН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТЕН
КРЕДИТ БЕРУ ЕСЕБІНЕН ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН 2007-2009 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН
БАСЫМДЫ ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ
(БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ) ТІЗБЕСІ
мың теңге
N |
Жобаның
|
Бюд-
|
Іске
|
Жалпы
|
2007
|
Болжам |
2009
|
||
2007
|
2008
|
2009
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Қазақстан Республикасында Білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы
1 |
Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орындық жалпы білім беретін мектеп салу |
БҒМ |
2008-2009 |
573200 |
|
|
200000 |
373200 |
|
2 |
Ақмола облысы Есіл ауданының Есіл қаласында 520 оқушы орындық қазақ орта мектебін салу |
БҒМ |
2006-2007 |
360544 |
100000 |
260544 |
|
|
|
3 |
Ақтөбе облысы Хромтау қаласында 504 орындық жабдықталған орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
167850 |
|
|
167850 |
|
|
4 |
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының Есік қаласында 550 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2008-2009 |
250000 |
|
|
100000 |
150000 |
|
5 |
Атырау облысы Жылыой ауданының Құлсары қаласында N 9 мектепке 180 орындық қосымша құрылыс |
БҒМ |
2008 |
139320 |
|
|
139320 |
|
|
6 |
Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының Восточное кентінде 750 орындық мемлекеттік тілде оқытатын орта мектеп салу |
БҒМ |
2005-2007 |
621890 |
390000 |
231890 |
|
|
|
7 |
Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында 1000 орындық мемлекеттік тілде оқытатын орта мектеп салу |
БҒМ |
2008-2009 |
600000 |
|
|
200000 |
400000 |
|
8 |
Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының Холодный ключ кентінде 400 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2008-2009 |
520000 |
|
|
300000 |
220000 |
|
9 |
Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының сол жақ жағалау бөлігінде 1176 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2008-2010 |
1500000 |
|
|
350000 |
436639 |
713361 |
10 |
Тараз қаласында Төле би көшесінің бойынан кешенді құрылыс шағын ауданында 1029 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2005-2007 |
624420 |
400000 |
224420 |
|
|
|
11 |
Жамбыл облысы Шу ауданының Шу қаласында 700 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
91320 |
|
|
91320 |
|
|
12 |
Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында 1296 орындық мемлекеттік тілде оқытатын мектеп салу |
БҒМ |
2008-2009 |
701920 |
|
|
300000 |
401920 |
|
13 |
Қарағанды облысының Балқаш қаласында 1176 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2007-2008 |
551262 |
|
250382 |
300880 |
|
|
14 |
Қарағанды облысының Абай қаласында 464 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2007 |
196482 |
|
196482 |
|
|
|
15 |
Қостанай облысының Қостанай қаласында 900 орындық мемлекеттік тілде оқытатын орта мектеп салу |
БҒМ |
2005-2007 |
514522 |
299981 |
214541 |
|
|
|
16 |
Қостанай облысының Рудный қаласында 400 орындық мемлекеттік тілде оқытатын орта мектеп салу |
БҒМ |
2008-2009 |
320000 |
|
|
100000 |
220000 |
|
17 |
Қостанай облысының Қостанай қаласында 260 орындық Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатты қайта жаңарту |
БҒМ |
2008-2009 |
560000 |
|
|
214069 |
345 931 |
|
18 |
Қызылорда облысының Байқоңыр қаласында 1200 орындық "мектеп-балабақша" кешенін салу |
БҒМ |
2006-2008 |
1020000 |
150000 |
420000 |
450000 |
|
|
19 |
Қызылорда облысы Қызылорда қаласында Әл-Фараби көшесінің бойынан 624 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
392540 |
100000 |
292540 |
|
|
|
20 |
Қызылорда облысының Арал қаласында 150 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
95850 |
|
|
|
95850 |
|
21 |
Павлодар облысының Павлодар қаласында 1078 орындық мемлекеттік тілде оқытатын орта мектеп салу |
БҒМ |
2005-2007 |
800800 |
450000 |
350800 |
|
|
|
22 |
Павлодар облысының Павлодар қаласында 420 орындық мемлекеттік тілде оқытатын мектеп салу |
БҒМ |
2008-2009 |
410000 |
|
|
100000 |
310000 |
|
23 |
Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласының 9-шағын ауданында сауықтыру кешені бар 1100 орындық қазақ тілінде оқытатын мектеп салу |
БҒМ |
2005-2007 |
835870 |
410000 |
425870 |
|
|
|
24 |
Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданының Мамлют қаласында 100 орынға арналған ұйықтайтын корпусы бар 260 орындық мемлекеттік тілде оқытатын мектеп-интернат салу |
БҒМ |
2008-2009 |
420700 |
|
|
100000 |
320700 |
|
25 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының "Азат" шағын ауданында 550 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
378450 |
100000 |
278450 |
|
|
|
26 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Қайтпас-1 кентінде 1200 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
286561 |
|
|
286561 |
|
|
27 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының "Қайнарбұлақ"»саяжай массивінде 500 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
334918 |
80837 |
254081 |
|
|
|
28 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Жайлау шағын ауданында 336 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
125760 |
|
|
|
125760 |
|
29 |
Ақмола облысы Көкшетау қаласында 320 орындық балабақша салу |
БҒМ |
2008-2009 |
231640 |
|
|
70000 |
161640 |
|
30 |
Ақмола облысы Державинск қаласында 140 орындық балабақша салу |
БҒМ |
2008 |
124109 |
|
|
124109 |
|
|
31 |
Ақтөбе облысы Шалқар қаласында 140 орындық балабақша салу |
БҒМ |
2006-2007 |
160000 |
60000 |
100000 |
|
|
|
32 |
Ақтөбе облысы Хромтау қаласында 140 орындық балабақша салу |
БҒМ |
2009 |
150000 |
|
|
|
150000 |
|
33 |
Алматы облысы Қарасай ауданының Шамалған селосында 280 орындық балабақша салу |
БҒМ |
2006-2007 |
333400 |
217600 |
115800 |
|
|
|
34 |
Алматы облысы Алакөл ауданының Достық станциясында 280 орындық балабақша салу |
БҒМ |
2007-2008 |
380000 |
|
200000 |
180000 |
|
|
35 |
Атырау облысы Атырау қаласының "Геолог-2" шағын ауданының маңында 165 орындық балабақша салу |
БҒМ |
2007 |
119710 |
|
119710 |
|
|
|
36 |
Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында 320 орындық балабақша салу |
БҒМ |
2008-2009 |
320000 |
|
|
100000 |
220000 |
|
37 |
Жамбыл облысы Тараз қаласының "Қарасу" шағын ауданында 320 орындық балабақша салу |
БҒМ |
2007-2008 |
242240 |
|
150000 |
92240 |
|
|
38 |
Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының 7-шағын ауданында 280 орындық балабақша-бөбекжай салу |
БҒМ |
2008-2010 |
444960 |
|
|
103131 |
138360 |
203469 |
39 |
Қостанай облысы Аманкелді ауданының Аманкелді ауылында 140 орындық балабақша салу |
БҒМ |
2008 |
150000 |
|
|
150000 |
|
|
40 |
Қызылорда облысы Қызылорда қаласының Тасбөгет кентінде 320 орындық балабақша салу |
БҒМ |
2009 |
180000 |
|
|
|
180000 |
|
41 |
Павлодар облысы Павлодар қаласында 330 орындық балабақша салу |
БҒМ |
2006-2007 |
250000 |
142240 |
107760 |
|
|
|
42 |
Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласының Победа көшесі бойынан бассейні бар 320 орындық балабақша салу |
БҒМ |
2006-2008 |
357120 |
100000 |
150000 |
107120 |
|
|
43 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданының Шаян ауылында 140 орындық балабақша-бөбекжай салу |
БҒМ |
2006-2007 |
133240 |
106310 |
26930 |
|
|
|
44 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының "Нұрсәт" шағын ауданында 280 орындық балабақша бөбекжай салу |
БҒМ |
2007-2008 |
203200 |
|
129800 |
73400 |
|
|
45 |
Алматы қаласының "Шаңырақ" шағын ауданында 280 орындық балабақша салу |
БҒМ |
2008-2009 |
350000 |
|
|
100000 |
250000 |
|
46 |
Астана қаласында Орынбор көшесінің бойынан 1200 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2005-2007 |
1048769 |
758161 |
290608 |
|
|
|
47 |
Астана қаласында N 19 көшенің оңтүстігіне қарай 1200 орындық мектеп салу, сол жақ жағалау |
БҒМ |
2005-2007 |
1128080 |
445492 |
682588 |
|
|
|
48 |
Астана қаласының Промышленный кентінде 600 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2005-2007 |
761864 |
400000 |
341359 |
|
|
|
49 |
Астана каласында Қарталы көшесінде 1200 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2004-2007 |
713399 |
356449 |
332347 |
|
|
|
50 |
Астана каласында Жангелдин көшесінде 1200 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2005-2007 |
706441 |
352966 |
325395 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ 6472297 4500000 4500000 916830
Қазақстан Республикасында денсаулық сақтау ісін реформалаудың
және дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
51 |
Ақмола облысының Көкшетау қаласындағы Ақмола облыстық перинатальдық орталық 50 төсектік перзентхана бөлімшесінің корпусын салу |
ДСМ |
2006-2007 |
245433 |
50000 |
195433 |
|
|
|
52 |
Атырау облысының Атырау қаласында 100 төсектік қалалық перзентхана үйін салу |
ДСМ |
2006-2007 |
550000 |
100000 |
450000 |
|
|
|
53 |
Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласындағы онкологиялық диспансердің жанынан сәулелі терапия орталығын салу |
ДСМ |
2005-2008 |
1457990 |
400000 |
400000 |
657990 |
|
|
54 |
Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласында 80 төсектік туберкулезге қарсы балалар ауруханасын салу |
ДСМ |
2009-2010 |
673300 |
|
|
|
50000 |
623300 |
55 |
Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында жедел медициналық жәрдем станциясын салу |
ДСМ |
2009-2010 |
600000 |
|
|
50000 |
550000 |
|
56 |
Жамбыл облысы Шу ауданының Шу қаласында 80 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2009-2010 |
472260 |
|
|
|
50000 |
422260 |
57 |
Батыс Қазақстан облысының Орал қаласында онкологиялық диспансер салу |
ДСМ |
2005-2008 |
1325600 |
350000 |
400000 |
575600 |
|
|
58 |
Қарағанды облысы Шахтинск қаласында 80 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2009-2010 |
588088 |
|
|
|
50000 |
538088 |
59 |
Қарағанды облысының Балқаш қаласында 120 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2009-2010 |
744831 |
|
|
|
50000 |
694831 |
60 |
Қарағанды облысының Қаражал қаласында 30 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2009-2010 |
472979 |
|
|
|
50000 |
422979 |
61 |
Қарағанды облысы Теміртау қаласында 500 адам қабылдайтын диагностикалық орталығы бар қалалық емхана салу |
ДСМ |
2009-2010 |
614581 |
|
|
|
469243 |
145338 |
62 |
Қарағанды облысы Қарағанды қаласының "Гүлдер" шағын ауданында ауысымда 1000 адам қабылдайтын емхана салу |
ДСМ |
2006-2008 |
858534 |
200000 |
300000 |
358534 |
|
|
63 |
Қостанай облысының Қостанай қаласында "Облыстық туберкулез диспансері" мемлекеттік мекемесінің жанынан балалар-жасөспірімдер корпусын салу |
ДСМ |
2009-2010 |
521600 |
|
|
|
50000 |
471600 |
64 |
Қостанай облысының Арқалық қаласында өңірлік аурухананың ғимаратын қайта жаңарту |
ДСМ |
2005-2007 |
350000 |
210000 |
140000 |
|
|
|
65 |
Қызылорда облысы Байқоңыр қаласында әйелдер консультациясы бар перзентхана салу |
ДСМ |
2006-2009 |
1620000 |
100000 |
200000 |
400000 |
920000 |
|
66 |
Павлодар облысының Павлодар қаласында 100 төсектік перзентхана салу |
ДСМ |
2008-2010 |
842300 |
|
|
100000 |
100000 |
642300 |
67 |
Павлодар облысының Павлодар қаласында 210 төсектік және ауысымда 100 адам қабылдайтын туберкулезге қарсы диспансер салу |
ДСМ |
2008-2010 |
800000 |
|
|
100000 |
100000 |
600000 |
68 |
Оңтүстік Қазақстан облысының Шымкент қаласында аусымда 240 адам қабылдайтын емханасы бар 300 төсектік облыстық балалар емханасын салу |
ДСМ |
2005-2009 |
2223740 |
490540 |
564567 |
457876 |
710757 |
|
69 |
Астана қаласында қалалық онкологиялық диспансердің корпусын салу және қайта жаңарту |
ДСМ |
2005-2008 |
2543794 |
479806 |
1031000 |
1032988 |
|
|
70 |
Астана қаласында 360 төсектік көп бейінді стационар салу (сол жақ жағалау) |
ДСМ |
2005-2008 |
2729392 |
400948 |
1000000 |
1328444 |
|
|
71 |
Астана қаласында амбулаторлық-емханалық кешен (Оренбург көшесінің бойынан (Агроқалашық ауданында) ауысымда 350 адам қабылдайтын ересектер емханасы, 150 адам қабылдайтын балалар емханасы) салу |
ДСМ |
2004-2008 |
1534277 |
451300 |
470000 |
582602 |
|
|
72 |
Астана қаласында сол жақ жағалауда амбулаторлық-емханалық кешен (ауысымда 350 адам қабылдайтын ересектер емханасы, 150 адам қабылдайтын балалар емханасы) салу |
ДСМ |
2004-2007 |
572355 |
400000 |
156181 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 5307181 5594034 2650000 5110696
Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
73 |
Ақмола облысы Жақсы ауданының Жақсы селосында 900 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2008 |
538509 |
175571 |
160000 |
202938 |
|
|
74 |
Ақмола облысы Еңбекшілдер ауданының Қоғам селосында 132 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
137119 |
94400 |
42719 |
|
|
|
75 |
Ақмола облысы Ерейментау ауданының Малтабар селосында 200 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
202010 |
50000 |
152010 |
|
|
|
76 |
Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының Тымабұлақ селосында 270 орындық Басқұдық орта мектебін салу |
БҒМ |
2006-2007 |
155000 |
100000 |
55000 |
|
|
|
77 |
Ақтөбе облысы Қобда ауданының Қобда селосында 464 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
200704 |
100000 |
100704 |
|
|
|
78 |
Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының Аралтөбе селосында 270 орындық Қызылжұлдыз орта мектебін салу |
БҒМ |
2008 |
182000 |
|
|
182000 |
|
|
79 |
Ақтөбе облысы Шалқар ауданының Байқадам селосында 270 орындық Қорғантұз орта мектебін салу |
БҒМ |
2006-2007 |
149579 |
49579 |
100000 |
|
|
|
80 |
Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының Құмқұдық селосында 504 орындық Қарашатау орта мектебін салу |
БҒМ |
2008-2009 |
283000 |
|
|
100000 |
183000 |
|
81 |
Ақтөбе облысы Темір ауданының Шұбаршы селосында 320 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
178000 |
|
|
|
178000 |
|
82 |
Ақтөбе облысы темір ауданының Кеңқияқ селосында 504 орындық Кеңқияқ орта мектебін салу |
БҒМ |
2009-2010 |
282830 |
|
|
|
67131 |
215699 |
83 |
Алматы облысы Іле ауданының Байсерке селосында 600 орындық N 9 орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
363392 |
100000 |
263392 |
|
|
|
84 |
Алматы облысы Қарасай ауданының Әйтей селосында 480 орындық Қосынов атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2007-2008 |
378051 |
|
150000 |
228051 |
|
|
85 |
Алматы облысы Кербұлақ ауданының Аралтөбе селосында 280 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
102600 |
|
|
102600 |
|
|
86 |
Алматы облысы Панфилов ауданының Сарытөбе селосында 180 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
102600 |
|
|
102600 |
|
|
87 |
Алматы облысы Жамбыл ауданының Қарғалы селосында 500 орындық N 4 орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
142500 |
|
|
142500 |
|
|
88 |
Алматы облысы Қарасай ауданының Абай селосында 180 орындық Ғабдуллин атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
102600 |
|
|
102600 |
|
|
89 |
Алматы облысы Қарасай ауданының Ақжар селосында 400 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2009-2010 |
228000 |
|
|
|
40000 |
188000 |
90 |
Алматы облысы Қарасай ауданының Октябрь селосында 400 орындық Молдағұлова атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2009-2010 |
228000 |
|
|
|
40000 |
188000 |
91 |
Алматы облысы Алакөл ауданы Достық стансиясында 600 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2009-2010 |
560000 |
|
|
|
70000 |
490000 |
92 |
Атырау облысы Мақат ауданының Доссор кентінде Шәріпов атындағы мектеп-интернат үшін 250 орындық жатақхана салу |
БҒМ |
2005-2007 |
465400 |
357570 |
107830 |
|
|
|
93 |
Атырау облысы Индер ауданының Индербор кентінде 624 орындық Уәлиханов атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2008 |
601890 |
120000 |
180000 |
301890 |
|
|
94 |
Атырау облысы Құрманғазы ауданының Сафон селосында 624 орындық Энгельс атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2008 |
482980 |
130000 |
130000 |
222980 |
|
|
95 |
Атырау облысы Махамбет ауданының Редут селосында 250 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
207710 |
|
|
207710 |
|
|
96 |
Атырау облысы Құрманғазы ауданының Кудряшов селолық округінде 420 орындық Гоголь атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
355030 |
|
|
355030 |
|
|
97 |
Атырау облысы Исатай ауданының Исатай селосында 320 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
353860 |
193500 |
160360 |
|
|
|
98 |
Атырау облысы Атырау қаласының Бірлік селосында 624 орындық Нысанбаев атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
309600 |
|
|
309600 |
|
|
99 |
Атырау облысы Атырау қаласының Жұмыскер селосында 624 орындық Тайманов атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2008-2009 |
309600 |
|
|
150000 |
159600 |
|
100 |
Атырау облысы Мақат ауданының Қошқар селосында 180 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
139320 |
|
|
|
139320 |
|
101 |
Атырау облысы Қызылқоға ауданының Тайсойған селосында 220 орындық Сланов атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
139320 |
|
|
|
139320 |
|
102 |
Атырау облысы Атырау қаласының Талгарьян селосында 220 орындық Тайманов атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
139320 |
|
|
|
139320 |
|
103 |
Атырау облысы Мақат ауданының Мақат кентінде 424 орындық Шахатов атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2008-2009 |
309600 |
|
|
100000 |
209600 |
|
104 |
Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданының Үш биік селосында 250 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
187650 |
|
|
187650 |
|
|
105 |
Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының Бестерек селосында 420 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
862850 |
180000 |
182850 |
|
|
|
106 |
Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының Үштөбе селосында 180 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2007 |
72700 |
|
72700 |
|
|
|
107 |
Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданының Семиярка селосында 180 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
94140 |
|
|
94140 |
|
|
108 |
Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының Ақши селосында 180 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
94140 |
|
|
94140 |
|
|
109 |
Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданының Теректі бұлақ селосында 180 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
94140 |
|
|
94140 |
|
|
110 |
Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы Жерновка ауылында 180 орындық орта мөктеп салу |
БҒМ |
2008 |
94140 |
|
|
94140 |
|
|
111 |
Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының Қарағаш селосында 180 орындық Ж.Жабаев атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
94140 |
|
|
94140 |
|
|
112 |
Жамбыл облысы Жуалы ауданының Дүйсебаев селосында 180 орындық Амангелді атындағы мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
187650 |
|
|
187650 |
|
|
113 |
Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының Ақбақай кентінде 502 орындық Ақбақай мектебін салу |
БҒМ |
2006-2007 |
309600 |
100000 |
209600 |
|
|
|
114 |
Жамбыл облысы Шу ауданының Төле би селосында 780 орындық Мақатаев атындағы мектебін салу |
БҒМ |
2008 |
294705 |
|
|
294705 |
|
|
115 |
Жамбыл облысы Жуалы ауданының Б.Момышұлы атындағы селосында 250 орындық жаңа орта мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
131000 |
|
|
|
131000 |
|
116 |
Батыс Қазақстан облысы Зеленовск ауданының Переметное селосында 444 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
285500 |
85500 |
200000 |
|
|
|
117 |
Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданының Подстепное селосында 345 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
153250 |
|
|
153250 |
|
|
118 |
Батыс Қазақстан облысы Зеленовск ауданының Трекино селосында 264 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
256570 |
147000 |
109570 |
|
|
|
119 |
Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Қызылағаш ауылында 132 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
170 040 |
|
|
170 040 |
|
|
120 |
Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Чапаев селосында 464 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
425230 |
130000 |
295230 |
|
|
|
121 |
Қарағанды облысы Шет ауданында бастауыш сыныптарға арналған 250 орындық Ақжал мектебін салу |
БҒМ |
2006-2007 |
259010 |
50000 |
209010 |
|
|
|
122 |
Қостанай облысы Жангелдин ауданының Ақкөл селосында қазақ тілінде оқытатын 250 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2008 |
410130 |
74698 |
143579 |
191853 |
|
|
123 |
Қостанай облысы Арқалық қаласы Фурманов селолық округінде 180 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
212363 |
99938 |
112425 |
|
|
|
124 |
Қостанай облысы Жангелдин ауданының Қарасу ауылында 200 орындық мемлекеттік тілде оқытатын орта мектеп салу |
БҒМ |
2008-2009 |
390000 |
|
|
100000 |
290000 |
|
125 |
Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кентінде 1200 орындық N 249 орта мектеп салу |
БҒМ |
2008-2009 |
454800 |
|
|
160000 |
294800 |
|
126 |
Қызылорда облысы Арал ауданы Жақсықылыш кентінде 624 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
367340 |
99800 |
267540 |
|
|
|
127 |
Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Төретам кентінде 464 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
179647 |
99800 |
79847 |
|
|
|
128 |
Қызылорда облысы Шиелі ауданы Шиелі кентінде 640 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2007-2008 |
568860 |
|
200000 |
368860 |
|
|
129 |
Қызылорда облысы Шиелі ауданы Шиелі кентінде 464 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
331790 |
99800 |
231990 |
|
|
|
130 |
Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кентінде N 216 орта мектепке 400 орындық қосымша құрылыс салу |
БҒМ |
2009 |
151600 |
|
|
|
151600 |
|
131 |
Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бидайкөл ауылында N 148 орта мектепке 250 орындық қосымша салу |
БҒМ |
2009 |
159750 |
|
|
|
159750 |
|
132 |
Қызылорда облысы Шиелі ауданы Шиелі кентінде N 47 орта мектепке 250 орындық қосымша салу |
БҒМ |
2009 |
159750 |
|
|
|
159750 |
|
133 |
Қызылорда облысы Жалағаш кентінде 180 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2009-2010 |
115020 |
|
|
|
50000 |
65020 |
134 |
Қызылорда облысы Шиелі ауданы Сұлутөбе кентінде 464 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
322998 |
95700 |
227298 |
|
|
|
135 |
Маңғыстау облысы Сайөтес кентінде 4 оқу үй-жайына арналған қосымша құрылысы бар 392 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
220710 |
100000 |
120710 |
|
|
|
136 |
Маңғыстау облысы Теңге кентінде 624 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
513279 |
200000 |
313279 |
|
|
|
137 |
Павлодар облысы Екібастұз қалалық әкімшілігінің Шідерті кентінде 600 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
471639 |
135787 |
335852 |
|
|
|
138 |
Павлодар облысы Баянауыл ауданы Баянауыл ауылында 600 орындық мектеп-интернат салу |
БҒМ |
2006-2009 |
1548113 |
100000 |
512350 |
475493 |
460270 |
|
139 |
Павлодар облысы Павлодар қаласының Павлодар селолық аймағы селосында 420 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2008-2009 |
280000 |
|
|
100000 |
180000 |
|
140 |
Павлодар облысы Ақтоғай ауданы Ақтоғай селосында 520 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2005-2007 |
407676 |
199796 |
207880 |
|
|
|
141 |
Павлодар облысы Май ауданы Көктөбе ауылында 350 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2009-2010 |
391737 |
|
|
|
30000 |
361737 |
142 |
Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы Тимирязев селосында 150 орындық демалу корпусы бар қазақ тілінде оқытатын 400 орындық мектеп-интернат салу |
БҒМ |
2005-2007 |
663230 |
370000 |
293230 |
|
|
|
143 |
Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Пресновка селосында мемлекеттік тілде оқытатын 400 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
298945 |
100000 |
198945 |
|
|
|
144 |
Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы Полтавка селосында 180 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
278800 |
111780 |
167020 |
|
|
|
145 |
Солтүстік Қазақстан облысы Пески селосында 250 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2008-2009 |
215114 |
|
|
100000 |
115114 |
|
146 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қаласында Ақдала ауылында С.Ерубаев атындағы 800 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2009-2010 |
575280 |
|
|
|
100000 |
475280 |
147 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданы Қайнар селосында 180 орындық Қайнар мектебін салу |
БҒМ |
2008 |
111420 |
|
|
111420 |
|
|
148 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданы Қазата селосында 250 орындық Тұрмыс мектебін салу |
БҒМ |
2009 |
154750 |
|
|
|
154750 |
|
149 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданы Кеңес селосында 180 орындық О.Жолдасбеков атындағы мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
111420 |
|
|
|
111420 |
|
150 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданы Қаратас селосында 180 орындық Арапов атындағы мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
111420 |
|
|
|
111420 |
|
151 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Рабат селосында 400 орындық Тәжібаев атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2009-2010 |
247600 |
|
|
|
30000 |
217600 |
152 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданының Рабат селосында 300 орындық Қызыл дала орта мектебін салу |
БҒМ |
2009 |
111420 |
|
|
|
111420 |
|
153 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының Алмалы селосының Мақталы селолық округінде 320 орындық Достық орта мектебін салу |
БҒМ |
2008 |
133140 |
|
|
133140 |
|
|
154 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Сейфуллин ауылында Сейфуллин атындағы 350 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
154740 |
|
|
154740 |
|
|
155 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Талапты селосында 350 орындық Мырзашөл орта мектебін салу |
БҒМ |
2006-2007 |
133630 |
70000 |
63630 |
|
|
|
156 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Қызыләскер селосында 180 орындық Қастеев атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
33940 |
|
|
33940 |
|
|
157 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Көктөбе селосында 250 орындық Мақатаев атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
154740 |
|
|
|
154740 |
|
158 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Тыңдала селосында 180 орындық Мақталы-5 орта мектебін салу |
БҒМ |
2009-2010 |
111420 |
|
|
|
30000 |
81420 |
159 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Жантақсай селосында 180 орындық орта мектеп алу |
БҒМ |
2009-2010 |
111420 |
|
|
|
30000 |
81420 |
160 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Алтынсарин селосында 180 орындық орта мектеп алу |
БҒМ |
2009 |
111420 |
|
|
|
111420 |
|
161 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Октябрь селосында 180 орындық N 117 орта мектеп салу |
БҒМ |
2009-2010 |
111420 |
|
|
|
30000 |
81420 |
162 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Азамат селосында 180 орындық Әлімжанов атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2009-2010 |
111420 |
|
|
|
30000 |
81420 |
163 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Мақташы селосында 180 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2009-2010 |
111420 |
|
|
|
30000 |
81420 |
164 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Наурыз селосында 180 орындық Бекежанов атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2009-2010 |
111420 |
|
|
|
30000 |
81420 |
165 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Нұрлытаң селосында 180 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
111420 |
|
|
|
111420 |
|
166 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Шұғыла селосында 250 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
154750 |
|
|
|
154750 |
|
167 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Асықата селосында 1200 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2008-2009 |
296230 |
|
|
100000 |
196230 |
|
168 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Тегістік селосында 250 орындық Бектасов атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
154750 |
|
|
154750 |
|
|
169 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Достық селосында Мүсірепов атындағы мектепті 400 орынға кеңейту |
БҒМ |
2009-2010 |
247600 |
|
|
|
50000 |
197600 |
170 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы ҚазССР-інің 40 жылдығы селосында 250 орындық Науаи атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2010 |
154750 |
|
|
|
|
154750 |
171 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Атакент селосында 400 орындық мектепті кеңейту |
БҒМ |
2009-2010 |
247660 |
|
|
|
80000 |
167660 |
172 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Шұбарсу селосында 900 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2008-2009 |
557100 |
|
|
150000 |
407100 |
|
173 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Берген селосында 420 орындық Омаров атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
152540 |
80000 |
72540 |
|
|
|
174 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Төреарық селосында 360 орындық Тәукехан атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
90550 |
|
|
90550 |
|
|
175 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы Қостерек селосында 260 орындық Мұратбаев атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2007 |
92160 |
|
92160 |
|
|
|
176 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданының Көлкент селосында 250 орындық Құрбанов атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
104800 |
|
|
|
104800 |
|
177 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданының Манкент селосында Манкент ауыл аймағында 812 орындық 1 Мамыр атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2008-2009 |
207360 |
|
|
100000 |
107360 |
|
178 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданының Қарабұлақ селосында 1200 орындық Фуркат атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2008-2009 |
271365 |
|
|
70000 |
201365 |
|
179 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Сайрам селосында 800 орындық Сайрам орта мектебін салу |
БҒМ |
2008-2009 |
256000 |
|
|
80000 |
176000 |
|
180 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Коммуна селосында 250 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2009-2010 |
154750 |
|
|
|
34750 |
120000 |
181 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Достық кентінде 198 орындық N 138 орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
140000 |
|
|
140000 |
|
|
182 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Таскескен селосында 660 орындық Торайғыров атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
222930 |
|
|
222930 |
|
|
183 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Сіргелі селосында 500 орындық Тоқмағанбетов атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
258020 |
108135 |
149885 |
|
|
|
184 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданы Жуантөбе селосында 622 орындық Сейфуллин атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2006-2007 |
158600 |
68600 |
90000 |
|
|
|
185 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданы Мәдени селосында 250 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2008 |
187830 |
|
|
187830 |
|
|
186 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданының Келтемашат селосында 320 орындық Уәлиханов атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2007 |
125570 |
|
125570 |
|
|
|
187 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданының Жол салу басқармасы учаскесінде 180 орындық Рысқұлов атындағы орта мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
111420 |
|
|
|
111420 |
|
188 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданының Үрбұлақ селосында 180 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
111420 |
|
|
|
111420 |
|
189 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданының Алғабас селосында 180 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2009 |
111420 |
|
|
|
111420 |
|
190 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласында Изатуллаев атындағы орта мектепті 200 орынға кеңейту |
БҒМ |
2009 |
123800 |
|
|
|
123800 |
|
191 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласында 200 орындық Старый Икан орта мектебін кеңейту |
БҒМ |
2009 |
111420 |
|
|
|
111420 |
|
192 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласының Ортақ селосында 800 орындық орта мектеп салу |
БҒМ |
2005-2007 |
374550 |
280340 |
94210 |
|
|
|
193 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласының Шорнақ селосында N 5 мектеп-интернатының демалу корпусын, спорт залы, асханасы, шаруашылық блогы, қазандығы бар 250 орындық оқу корпусын салу |
БҒМ |
2006-2007 |
207295 |
70000 |
137295 |
|
|
|
194 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы Қызылжар селосында N 53 орта мектепті 900 орынға кеңейту |
БҒМ |
2009 |
270000 |
|
|
|
270000 |
|
195 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Құрсай кентіндегі N 49 орта мектебін 900 орынға кеңейту |
БҒМ |
2009-2010 |
270000 |
|
|
|
50000 |
220000 |
196 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Куйбышев селосындағы N 52 мектепті 600 орынға кеңейту |
БҒМ |
2009 |
180000 |
|
|
|
180000 |
|
197 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Қайтпас-2 кентінде N 58 орта мектепті 600 орынға кеңейту |
БҒМ |
2009-2010 |
180000 |
|
|
|
30000 |
150000 |
198 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Ленин селосында N 56 орта мектепті 400 орынға кеңейту |
БҒМ |
2009 |
120000 |
|
|
|
120000 |
|
199 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Наурыз кентінде N 48 орта мектепті 250 орынға кеңейту |
БҒМ |
2009 |
75000 |
|
|
|
75000 |
|
200 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Тұрлан кентінде N 55 орта мектепті 250 орынға кеңейту |
БҒМ |
2009 |
75000 |
|
|
|
75000 |
|
201 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Қайтпас-1 кентінде N 72 орта мектепті 180 орынға кеңейту |
БҒМ |
2009 |
54000 |
|
|
|
54000 |
|
202 |
Ақмола облысы Есіл ауданының Есіл қаласында 50 төсектік ауданаралық туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2008 |
626485 |
|
|
626485 |
|
|
203 |
Ақмола облысы Целиноград ауданының Малиновка ауылында 50 төсектік ауданаралық туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2008 |
633982 |
|
|
633982 |
|
|
204 |
Ақмола облысы Целиноград ауданының Малиновка ауылында 120 төсектік аудандық орталық аурухана салу |
ДСМ |
2009-2010 |
809260 |
|
|
|
150000 |
659260 |
205 |
Ақтөбе облысы Хромтау ауданының Хромтау қаласында 50 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2009 |
334100 |
|
|
|
334100 |
|
206 |
Ақтөбе облысының Ойыл ауданының Ойыл селосында 60 төсектік орталық аудандық аурухана салу |
ДСМ |
2007-2008 |
366771 |
|
50000 |
316771 |
|
|
207 |
Ақтөбе облысы Шалқар ауданының Шалқар қаласында балалар мен әйелдер консультациялары, 30 төсектік күндізгі стационары және балалар сүт асүйі бар 250 адам қабылдайтын аудандық орталық емхананы салу |
ДСМ |
2006-2007 |
230000 |
100000 |
130000 |
|
|
|
208 |
Алматы облысы Балқаш ауданының Бақанас кентінде 30 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2008-2009 |
512799 |
|
|
150000 |
362799 |
|
209 |
Алматы облысы Райымбек ауданының Кеген селосында 40 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2008 |
549520 |
|
|
549520 |
|
|
210 |
Атырау облысы Жылыой ауданының Құлсары кентінде 75 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2006-2008 |
985063 |
50000 |
200000 |
735063 |
|
|
211 |
Атырау облысы Исатай ауданының Аққыстау селосында 30 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2009-2010 |
302050 |
|
|
|
70000 |
232050 |
212 |
Атырау облысы Қызылқоға ауданының Миялы селосында 30 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2009-2010 |
302050 |
|
|
|
70000 |
232050 |
213 |
Атырау облысы Махамбет ауданының Сарытоғай селосында 30 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2009-2010 |
302050 |
|
|
|
100000 |
202050 |
214 |
Атырау облысы Жылыой ауданы Құлсары кентінде 50 төсектік перзентхана үйін салу |
ДСМ |
2009-2010 |
527750 |
|
|
|
100000 |
427750 |
215 |
Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кентінде 40 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2006-2007 |
389350 |
50000 |
339350 |
|
|
|
216 |
Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының Ақсуат кентінде 100 адам қабылдайтын емханасы бар 75 төсектік аудандық аурухана салу |
ДСМ |
2006-2007 |
723495 |
56206 |
667289 |
|
|
|
217 |
Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының Ақжар селосында 50 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2006-2007 |
294740 |
100000 |
194740 |
|
|
|
218 |
Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының Үржар селосында 50 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2009-2010 |
334910 |
|
|
|
100000 |
234910 |
219 |
Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданының Большая Владимировка селосында аудандық орталық аурухананың 50 төсектік стационарлық корпусы |
ДСМ |
2006-2007 |
496294 |
50000 |
446294 |
|
|
|
220 |
Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданының Жаңақала кентінде қалпына келтіріп емдейтін 100 төсектік ауданаралық аурухана салу |
ДСМ |
2008-2010 |
773590 |
|
|
|
100000 |
673590 |
221 |
Жамбыл облысы Жамбыл ауданының Асы кентінде 30 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2008 |
474699 |
|
|
474699 |
|
|
222 |
Жамбыл облысы Мерке ауданының Мерке кентінде 50 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2008-2009 |
668446 |
|
|
141649 |
526797 |
|
223 |
Жамбыл облысы Байзақ ауданының Сарыкемер ауылында 70 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2009-2010 |
453400 |
|
|
|
100000 |
353400 |
224 |
Жамбыл облысы Қордай ауданының Қордай қаласында 50 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2009-2010 |
335300 |
|
|
|
100000 |
235300 |
225 |
Жамбыл облысы Талас ауданының Қаратау қаласында 40 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2009 |
276300 |
|
|
|
276300 |
|
226 |
Жамбыл облысы Жуалы ауданының Б.Момышұлы селосында 30 төсектік туберкулез аурухасын салу |
ДСМ |
2009 |
217270 |
|
|
|
217270 |
|
227 |
Жамбыл облысының Талас ауданының Қаратау қаласында 40 төсектік перзентхана бөлімшесінің корпусын салу |
ДСМ |
2009-2010 |
327400 |
|
|
|
100000 |
227400 |
228 |
Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданының Ботақара кентінде 100 төсектік аудандық орталық аурухана салу |
ДСМ |
2007-2009 |
766912 |
|
59894 |
500000 |
207018 |
|
229 |
Қызылорда облысының Жаңақорған кентінде 190 төсектік Жаңақорған аудандық орталық ауруханасын салу |
ДСМ |
2005-2007 |
820320 |
349554 |
470766 |
|
|
|
230 |
Қызылорда облысы Қазалы ауданының Әйтеке би кентінде 100 төсектік туберкулезге қарсы аурухана салу |
ДСМ |
2006-2007 |
599154 |
100000 |
499154 |
|
|
|
231 |
Қызылорда облысының Арал қаласында ауысымда 300 адам қабылдайтын емхана салу |
ДСМ |
2006-2007 |
218660 |
100000 |
118660 |
|
|
|
232 |
Қызылорда облысы Жалағаш ауданының Жалағаш кентінде 10 төсектік гинекологиялық бөлімшесі мен әйелдер консультациясы бар 40 төсектік перзентхана салу |
ДСМ |
2008 |
361820 |
|
|
361820 |
|
|
233 |
Қызылорда облысы Шиелі ауданының Шиелі кентінде әйелдер консультациясы бар 55 төсектік перзентхана салу |
ДСМ |
2008-2009 |
733904 |
|
|
450000 |
283904 |
|
234 |
Қостанай облысы Қостанай ауданының Затобольское кентінде 100 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2005-2007 |
538590 |
261620 |
276970 |
|
|
|
235 |
Маңғыстау облысы Қарақия ауданының Жетібай селосында 100 төсектік аудандық аурухана салу |
ДСМ |
2006-2007 |
334187 |
100000 |
234187 |
|
|
|
236 |
Маңғыстау облысы Қарақия ауданындағы Жетібай ауылында ауысымында 150 адам қабылдайтын 50 төсектік күндізгі стационары бар емхана салу |
ДСМ |
2007-2008 |
251606 |
|
114000 |
137606 |
|
|
237 |
Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының Форт-Шевченко қаласында 30 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2008 |
268885 |
|
|
268885 |
|
|
238 |
Павлодар облысы Май ауданының Көктөбе селосында ауысымда 100 адам қабылдайтын емханасы бар 75 төсектік аудандық орталық аурухана салу |
ДСМ |
2006-2007 |
833520 |
100000 |
733520 |
|
|
|
239 |
Павлодар облысының Павлодар ауданында 200 адам қабылдайтын емхана салу |
ДСМ |
2006-2008 |
833520 |
80000 |
100000 |
653520 |
|
|
240 |
Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданының Талшық селосында 200 адам қабылдайтын емханасы бар 100 төсектік аудандық орталық ауруханасын салу |
ДСМ |
2005-2007 |
855150 |
370900 |
484250 |
|
|
|
241 |
Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданындағы Пресновка ауылында 30 төсектік туберкулезге қарсы диспансер салу |
ДСМ |
2009 |
405873 |
|
|
|
405873 |
|
242 |
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданындағы Саумал көл кентінде 30 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2009 |
481275 |
|
|
|
481275 |
|
243 |
Солтүстік Қазақстан облысы Ғ.Мүсірепов атындағы ауданның Новоишим селосында 90 адам қабылдайтын емханасы бар 50 төсектік туберкулезге қарсы диспансер салу |
ДСМ |
2009 |
535745 |
|
|
|
535745 |
|
244 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының Шолаққорған селосында 40 төсектік перзентхана салу |
ДСМ |
2006-2007 |
430664 |
100000 |
330664 |
|
|
|
245 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданының Арыс қаласында 50 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2005-2007 |
421302 |
200000 |
221302 |
|
|
|
246 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шардара ауданының Шардара селосында 50 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2009 |
389000 |
|
|
|
389000 |
|
247 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының Сарыағаш қаласында 100 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2009-2010 |
737800 |
|
|
|
150000 |
587800 |
248 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданының Т.Рысқұлов атындағы селосында 80 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2009-2010 |
598340 |
|
|
|
150000 |
448340 |
249 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданының Арыс қаласында 150 төсектік аудандық орталық аурухана салу |
ДСМ |
2009-2010 |
1129000 |
|
|
|
150000 |
979000 |
250 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданының Леңгір қаласында 250 төсектік аудандық орталық аурухана салу |
ДСМ |
2009-2010 |
1826800 |
|
|
|
150919 |
1675881 |
251 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданының Шаян селосында 50 төсектік туберкулез ауруханасын салу |
ДСМ |
2009 |
389000 |
|
|
|
389000 |
|
252 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Темірлан селосында ауысымда 500 адам қабылдайтын емханасы бар 240 төсектік орталық аудандық аурухана салу |
ДСМ |
2004-2007 |
897020 |
568060 |
328960 |
|
|
|
253 |
Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Егіндікөл селосындағы кенттік желілерді және су тарту құрылыстары алаңын қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2007 |
245999 |
100000 |
145999 |
|
|
|
254 |
Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы селосында су құбыры желілері мен құрылыстарын қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2008 |
285000 |
15000 |
165010 |
104990 |
|
|
255 |
Ақтөбе облысы Мәртүк ауданының Мәртүк селосын сумен жабдықтау жүйесін қайта жаңарту және кеңейту |
АШМ |
2005-2007 |
321800 |
130000 |
191800 |
|
|
|
256 |
Ақтөбе облысының Ойыл ауданы Ойыл селосының қазіргі су құбырын қайта жаңарту |
АШМ |
2005-2007 |
235600 |
166307 |
19293 |
|
|
|
257 |
Ақтөбе облысы Темір ауданы Кеңқияқ кентіндегі сумен жабдықтау жүйесін қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2007 |
186834 |
90000 |
96834 |
|
|
|
258 |
Алматы облысы Қапшағай өңірінің елді мекендерін сумен жабдықтау үшін топтық су құбырын салу |
АШМ |
2006-2007 |
322955 |
140000 |
182955 |
|
|
|
259 |
Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Георгиевка селосын сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2008 |
617651 |
150000 |
200000 |
267651 |
|
|
260 |
Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының Қосағаш, Мәдениет, Бидайық селоларындағы су құбыры желілерін қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2008 |
344427 |
130000 |
150000 |
64427 |
|
|
261 |
Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Қостөбе, Еңбек және Жамбыл атындағы ауылдарды сумен жабдықтау |
АШМ |
2006-2007 |
314258 |
120000 |
194258 |
|
|
|
262 |
Жамбыл облысы Байзақ ауданы Ынтымақ селосындағы топтық су құбырын қайта жаңарту |
АШМ |
2005-2007 |
271560 |
155000 |
116560 |
|
|
|
263 |
Қарағанды облысы Шақан кентінің махалаішілік су құбыры желілерін қайта жаңарту 2-кезек |
АШМ |
2006-2007 |
84324 |
45000 |
39324 |
|
|
|
264 |
Қарағанды қаласы Сортировка кентінде су құбырын салу |
АШМ |
2006-2008 |
259586 |
50000 |
100000 |
109586 |
|
|
265 |
Қостанай облысының Есіл топтық су құбырын қайта жаңарту |
АШМ |
2005-2007 |
410000 |
250000 |
160000 |
|
|
|
266 |
Қызылорда облысының Тасбөгет кентінде сумен жабдықтау және су тарту жүйелерін қайта жаңарту және кеңейту |
АШМ |
2005-2007 |
407500 |
137500 |
270000 |
|
|
|
267 |
Қызылордаоблысы Қармақшы ауданы Төретам кентіндегі таратушы желілерді қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2007 |
178700 |
88700 |
90000 |
|
|
|
268 |
Қызылордаоблысы Шиелі кентіндегі Жидел топтық су құбырының 34,4 км су құбыры желісін қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2007 |
376547 |
150000 |
226547 |
|
|
|
269 |
Павлодар облысы Қашыр ауданыныңҚашыр селосындасу құбыры желілерін қайта жаңарту және кеңейту (II кезек) |
АШМ |
2005-2007 |
270773 |
133033 |
137740 |
|
|
|
270 |
Павлодар облысының Песчаное ауылындағы су тартқышты қайта жаңарту |
АШМ |
2005-2007 |
225156 |
160000 |
65156 |
|
|
|
271 |
Павлодар облысы Лебяжье ауданы Аққу селосындағы кентішілік желілер мен құрылыстардың 2-кезеңін қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2007 |
208321 |
50000 |
158321 |
|
|
|
272 |
Павлодар облысы Шарбақты ауданы Шарбақты селосында су құбырын және су құбыры құрылыстарын қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2008 |
334566 |
40000 |
100000 |
194566 |
|
|
273 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы "Қаржан" бұлағынан Алтынтөбе орталық усадьбасына дейінгі су өткізгіш |
АШМ |
2006-2007 |
78560 |
30000 |
48560 |
|
|
|
274 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы Балықты селолық округі мен Састөбе кентінің су өткізу құбыры желілері мен құрылыстарын қайта жаңарту (Балықты селолық округі) |
АШМ |
2006-2007 |
160150 |
118099 |
42051 |
|
|
|
275 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Сайрам селосында су құбыры желісін салу |
АШМ |
2006-2009 |
997499 |
74823 |
80000 |
300000 |
542676 |
|
276 |
Ақмола облысы Бұланды ауданы Новобратское және Буденовка селоларының таратушы желілі су құбырларын қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2008 |
159877 |
30000 |
50000 |
79877 |
|
|
277 |
Жамбыл облысы Талас ауданының Талапты селосын сумен жабдықтау |
АШМ |
2006-2007 |
50715 |
25000 |
25715 |
|
|
|
278 |
Солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов және Ақжар аудандарының ауылдық елді мекендерін сумен жабдықтау (II кезең).»Чехово ауылында 2 көтергішті су тарту-сорғы станциясы Уәлиханов ауданы Чехово селосы |
АШМ |
2006-2008 |
224802 |
20000 |
100000 |
104802 |
|
|
279 |
Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданында су тартқыштарды салу (II кезек). Жамбыл ауданы Светлое, Матросов; Екатериновка, Чапаев, Сәбит, Святодуховка, Зеленая роща селоларының жер асты суларының Екатериновск учаскесі |
АШМ |
2006-2008 |
223346 |
20000 |
100000 |
103346 |
|
|
280 |
Оңтүстік Қазақстан облысының Абай селосы мен іргелес ауылдарын сумен жабдықтау (аяқтау) |
АШМ |
2004-2008 |
528566 |
303847 |
124719 |
100000 |
|
|
281 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Мырзакент селосында су құбырын салуды аяқтау |
АШМ |
2006-2007 |
58660 |
20000 |
38660 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 16537712 14929245 14042676 10868647
Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007
жылдарға арналған бағдарламасы
282 |
Инженерлік-коммуникациялық желілерді дамыту |
ИСМ |
2006-2007 |
40000000 |
20000000 |
30000000 |
|
|
|
283 |
Жергілікті атқарушы органдарға тұрғын үй салуға бюджеттік кредит беру |
ИСМ |
2005-2007 |
44000000 |
22000000 |
22000000 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 52000000
Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
284 |
Ақмола облысында "Мариновка-Мәдениет жолына шығу жолы бар "Петровка-Каменка-Острогорка" автомобиль жолын қайта жаңарту |
ККМ |
2007 |
353000 |
|
353000 |
|
|
|
285 |
Ақтөбе облысында Хромтау темір жол станциясына автожол салу (5,95 шақырым) |
ККМ |
2007-2010 |
986000 |
|
92000 |
114000 |
142000 |
638000 |
286 |
Ақтөбе облысында"Ойыл-Қараой" автожолында Дайра өзені арқылы өтетін өтпелі көпірді қайта жаңарту |
ККМ |
2007 |
68000 |
|
68000 |
|
|
|
287 |
Шығыс Қазақстан облысында Риддер қаласының айналма жолы |
ККМ |
2007-2010 |
1450368 |
|
102666 |
173582 |
|
1174120 |
288 |
Жамбыл облысында "Қаракемер-Қарасай батыр" 0-28,8 км учаскесі автомобиль жолын салу |
ККМ |
2007-2008 |
166000 |
|
100000 |
66000 |
|
|
289 |
Қостанай облысында "Ұзынкөл-Сарыкөл" жалпы пайдаланылатын автожолды қайта жаңарту |
ККМ |
2007-2009 |
4598975 |
|
913974 |
1822126 |
1862875 |
|
290 |
Қостанай облысында "Федоровка-Ленин-Вишневка" жалпы пайдаланылатын автожолды қайта жаңарту |
ККМ |
2007-2009 |
3363058 |
|
1072958 |
1212100 |
1078000 |
|
291 |
Қостанай облысында "Қойбағар-Қарасу-Севастопольский" 0-63 км учаскесі жалпы пайдаланылатын автожолды қайта жаңарту |
ККМ |
2007-2008 |
3444428 |
|
1101102 |
2343326 |
|
|
292 |
Қостанай облысы "Қарасу-Большая Чураковка" жалпы пайдаланылатын автожолды қайта жаңарту |
ККМ |
2007-2009 |
6478679 |
|
681966 |
1534424 |
4262289 |
|
293 |
Маңғыстау облысында "Қызан-Ақшымырау" автожолын салу |
ККМ |
2007-2010 |
2233000 |
|
153000 |
153000 |
390000 |
1537000 |
294 |
Павлодар облысында "Ивановка-Трофимовка" автожолын қайта жаңарту |
ККМ |
2007-2010 |
838000 |
|
238000 |
|
|
600000 |
295 |
Павлодар облысында "Шақат-Восточное-Шалдай" автожолын қайта жаңарту |
ККМ |
2007-2010 |
692000 |
|
169000 |
|
176000 |
347000 |
296 |
Оңтүстік Қазақстан облысында "Шымкент-Түйетас-Сарыбұлақ" автожолын қайта жаңарту |
ККМ |
2007-2008 |
301174 |
|
230000 |
71174 |
|
|
297 |
Оңтүстік Қазақстан облысында "Леңгір-Шақты Тоғыс" автожолын қайта жаңарту |
ККМ |
2008 |
288449 |
|
|
288449 |
|
|
298 |
Оңтүстік Қазақстан облысында "Дербісек-Сарыағаш курорты-Арыншы" автомобиль жолының 31 км-де Келес өзені арқылы өтетін өтпелі көпір салу |
ККМ |
2007 |
150557 |
|
150557 |
|
|
|
299 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Үшбұлақ кентінің жанынан Келес өзені арқылы өтетін көпір салу |
ККМ |
2007-2008 |
111965 |
|
69443 |
42522 |
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 5495666 7820703 7911164 4296120
Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
300 |
Астана қаласында сол жақ жағалауда 3 шағын аудан бірінші тұрғын ауданында 1200 орынға арналған мектеп салу |
БҒМ |
2004-2008 |
1131790 |
|
200000 |
893853 |
|
|
301 |
Астана қаласында "Сары-Арқа ауданында 800 орындық кәсіптік мектеп" салу (құрылыс бейіні бойынша) |
БҒМ |
2004-2008 |
1556277 |
|
200000 |
1350323 |
|
|
302 |
Астана қаласында Московская көшесінің бойынан 1200 орындық мектеп салу |
БҒМ |
2007-2008 |
1030228 |
|
300000 |
692597 |
|
|
303 |
Астана қаласында Манас көшесінің бойынан мектеп салу |
БҒМ |
2007-2008 |
960448 |
|
200000 |
760448 |
|
|
304 |
Астана қаласында Манас көшесінің бойынан амбулаторлық-емханалық кешен салу |
ДСМ |
2006-2008 |
1564118 |
|
300000 |
1232768 |
|
|
305 |
Астана қаласында ауысымда 250 адам қабылдайтын әйелдер консультациясы мен жаңа туған нәрестелерді 2 кезеңде күту бөлімшесі бар 150 төсектік перзентхана салу |
ДСМ |
2006-2009 |
2413372 |
|
100000 |
800000 |
1460104 |
|
306 |
Астана қаласындағы құрылыстың сол жақ жағалау аумағын топырақтық су басудан инженерлік қорғау, дренаж, топырақтық су деңгейін төмендету |
ИСМ |
2002-2010 |
11374880 |
1058273 |
|
2000000 |
3000000 |
5316607 |
307 |
Астана қаласында Есіл өзенінің арнасын қайта жаңарту |
ИСМ |
2002-2009 |
12037708 |
5647778 |
4391136 |
827633 |
1171161 |
|
308 |
Астана қаласында Талдыкөл сарқынды су жинақтаушысын қалпына келтірумен жою (1 және 2-кезектері) |
ИСМ |
2002-2010 |
69379000 |
13139530 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
41239470 |
309 |
Астана қаласында Есіл өзенінің бойынан кеме қатынасын ұйымдастыру (құрылыстың 1-кезегі Сарыарқа көшесінен Президент резиденциясына дейін) |
ИСМ |
2006-2009 |
3446522 |
|
2000000 |
677680 |
703842 |
|
310 |
Астана қаласында бірінші кезектегі объектілерге инженерлік желілер және абаттандыру |
ИСМ |
2004-2007 |
974380 |
474380 |
500000 |
|
|
|
311 |
Астана қаласында бас алаң салу |
ИСМ |
2003-2007 |
11830300 |
8580300 |
3250000 |
|
|
|
312 |
Астана қаласында нөсер кәрізі жүйесін дамыту |
ИСМ |
2004-2010 |
19635722 |
2365528 |
1000000 |
4500000 |
5000000 |
6712695 |
313 |
Астана қаласын сумен жабдықтау және оған су тарту |
ИСМ |
2004-2010 |
39542130 |
4758697 |
6000000 |
25224831 |
3505304 |
53298 |
314 |
Астана қаласындағы Президент паркі |
ИСМ |
2005-2008 |
141821759 |
7450000 |
4600000 |
2132759 |
|
|
315 |
Астана қаласында Арай паркін салу |
ИСМ |
2006-2007 |
1497316 |
1253608 |
236708 |
|
|
|
316 |
Астана қаласында жаңа өнеркәсіп аймағының инфрақұрылымын салу (Индустриялық парк) |
ИСМ |
2006-2008 |
5500000 |
1000000 |
2000000 |
2500000 |
|
|
317 |
Астана қаласында жаңа университеттің инженерлік коммуникацияларын салу |
ИСМ |
2006-2008 |
10000000 |
2500000 |
3500000 |
4000000 |
|
|
318 |
Қоянды өзенінің су қоймасында Астана қаласының тұрғындарына арналған қысқа мерзімді демалыс аймағы |
МАМ |
2005-2007 |
1448527 |
659115 |
767452 |
|
|
|
319 |
Астана қаласында 3500 орындық киноконцерт залын салу |
МАМ |
2005-2007 |
6272500 |
2223441 |
2015535 |
|
|
|
320 |
Астана қаласында теннис кортын салу |
ТСМ |
2005-2007 |
2453242 |
1424900 |
1018903 |
|
|
|
321 |
Астана қаласында А.Иманов және Л.Гумилев көшелерінің ауданында көлік айрығын салу |
ККМ |
2004-2007 |
3887635 |
2686000 |
1168837 |
|
|
|
322 |
Астана қаласындаN 4 көшеден N 23 көшеге дейін Сарыарқа көшесінің учаскесін салу |
ККМ |
2006-2007 |
819043 |
359108 |
459935 |
|
|
|
323 |
Астана қаласында М-2 жаңа көпірін салу |
ККМ |
2004-2007 |
3999664 |
2676046 |
1323618 |
|
|
|
324 |
Астана қаласында М-3 жаңа көпірін салу |
ККМ |
2006-2008 |
4315000 |
300000 |
2053757 |
1961243 |
|
|
325 |
Астана қаласында әуежайдан N 19 көшеге дейін Гастелло көшесін салу |
ККМ |
2006-2009 |
5500000 |
225757 |
1574243 |
1000000 |
2700000 |
|
326 |
Астана қаласында Сарыарқа көшесінен N 36 көшеге дейін N 23 көшені салу (қала құрылысы кешендеріне және Гастелло көшесіне) |
ККМ |
2007 |
1070000 |
|
1070000 |
|
|
|
327 |
Астана қаласында Есіл өзені арқылы Қабанбай батыр даңғылының бойына көпір салу ("Рамстор" сауда орталығының ауданы) |
ККМ |
2005-2007 |
2718000 |
183000 |
2500000 |
|
|
|
328 |
"Астана қаласында Сарыарқа көшесінен бастап Солтүстік айналма жолдағы көлік айрығына дейінгі учаскеде Бөгенбай даңғылы" 3 учаске -эстакаданың басынан бастап Угольная көшесінің қиылысындағы екі деңгейлік көлік айрығының |
ККМ |
2004-2008 |
8287090 |
1700000 |
1500000 |
5042090 |
|
|
329 |
Астана қаласында 12 және Гастелло көшелерінің қиылысында көлік айрығын салу |
ККМ |
2006-2009 |
3553163 |
|
500000 |
1750000 |
1281163 |
|
330 |
Астана қаласында N 12-1 көшелерін ен N 19 көшеге дейінгі учаскеде Гастелло көшесін салу |
ККМ |
2004-2007 |
238381 |
|
235127 |
|
|
|
331 |
Астана қаласында М-2 көпірінен Ақбұлақ өзеніне дейінгі учаскеде Гастелло көшесін салу (шудан қорғау экрандарын орната отырып) |
ККМ |
2007 |
880000 |
|
880000 |
|
|
|
332 |
Астана қаласында Гастелло көшесінің бойынан Ақбұлақ өзені арқылы көпір |
ККМ |
2006-2007 |
295000 |
|
280000 |
|
|
|
332-1 |
Астана қаласында Есіл өзені арқылы өтетін М-1 автожол көпірі бар Сол жақ жағалау орталығы - Абылай хан даңғылы магистральдық автожолын (N 12, N 13 көшелердің магистральдық автожолы) салу |
ККМ |
2002-2007 |
5072209 |
4572209 |
500000 |
|
|
|
333 |
Астана қаласының ЖЭО-2, жылу желілері мен энергожелі объектілерін кеңейту және қайта жаңарту |
ЭМРМ |
2003-2008 |
31553143 |
19760755 |
3748000 |
8044388 |
|
|
334 |
Астана қаласында Степная 110/10 Кв шағын станциясын салу |
ЭМРМ |
2005-2007 |
1212257 |
1031065 |
131892 |
|
|
|
335 |
N N 7,8 ст. қазан-агрегаттарын, N№N 5,6 ст. турбоагрегаттарын, және су жылыту қазандығын орната отырып, Астана қаласының ЖЭО-2 кеңейту және қайта жаңарту |
ЭМРМ |
2005-2015 |
57658940 |
850000 |
3150000 |
6030000 |
5300000 |
42238640 |
336 |
Астана қаласында ЖЭО-3 салу |
ЭМРМ |
2006-2014 |
56103000 |
90000 |
1210000 |
5400000 |
5900000 |
43503000 |
337 |
Астана қаласында 2 х 40 МҚА және 110 кВ ЭБЖ трансфораторлары бар»"N 17 тұрғын үй ауданы" 110/10 Кв шағын станциясын салу |
ЭМРМ |
2005-2007 |
1588850 |
839055 |
749795 |
|
|
|
338 |
Астана қаласында"N 14 тұрғын үй ауданы" 110/10 кВ шағын станциясын салу |
ЭМРМ |
2006-2008 |
1512337 |
|
300000 |
1173337 |
|
|
339 |
Астана каласының"Сол жақ жағалау бөлігіне ЖЭО-2-ден III қосылыстыжылу магистралін салу |
ЭМРМ |
2006-2008 |
14081940 |
|
5000000 |
8981940 |
|
|
339-1 |
Астана қаласында"Заречная" IС 110/10 кB салу |
ЭMPM |
2006-2007 |
1196195 |
1004426 |
150000 |
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 66064938 91975890 35021574 139063710
Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
340 |
Алматы қаласында метрополитеннің бірінші кезегін салу |
ККМ |
1988-2009 |
99791000 |
36194000 |
20000000 |
23597000 |
20000000 |
|
341 |
Алматы қаласында Рысқұлов-Сейфуллин көлік айрығын салу |
ККМ |
2006-2007 |
5621731 |
4509887 |
1111844 |
|
|
|
342 |
Алматы қаласында Рысқұлов-Бөкейханов көлік айрығын салу |
ККМ |
2006-2007 |
4513392 |
3000000 |
1513392 |
|
|
|
343 |
Алматы қаласында Рысқұлов даңғылы мен Кудерин көшесінің қиылысында көлік айрығын салу |
ККМ |
2006-2007 |
4481294 |
3000000 |
1481294 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 24106530 23597000 20000000
2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы
344 |
Ақмола облысының Нұра топтық су құбырын қайта жаңарту (II кезек) |
АШМ |
2003-2007 |
394931 |
272100 |
122831 |
|
|
|
345 |
Ақмола облысы Щучье ауданының Щучье қаласындағы су құбыры желілерін қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2008 |
561009 |
97500 |
150000 |
313509 |
|
|
346 |
Ақмола облысы Есіл ауданының Есіл қаласындағы су құбыры жүйелерін қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2008 |
403045 |
9236 |
100000 |
293809 |
|
|
347 |
Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласында су тарту құрылыстары мен су құбыры желілерін қайта жаңартудың екінші кезегі |
АШМ |
2006-2008 |
359417 |
100000 |
239417 |
20000 |
|
|
348 |
Шығыс Қазақстан облысының Риддер қаласын жер асты көздерінен сумен жабдықтау |
АШМ |
2004-2008 |
608540 |
389270 |
199270 |
20000 |
|
|
349 |
Қарағанды облысы Каражал қаласының су құбыры желілерін қайта жаңарту |
АШМ |
2005-2007 |
319855 |
146250 |
173605 |
|
|
|
350 |
Қарағанда облысы Сарань қаласының және Ақтас кентінің су мен жабдықтау жүйелерін қайта жаңарту |
АШМ |
2005-2007 |
154048 |
80000 |
74048 |
|
|
|
351 |
Қызылорда облысы Қазалы ауданы мен Қазалы қаласы Әйтеке-би кентінде қазір бар су құбыры желілерін қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2008 |
564921 |
80000 |
100000 |
384921 |
|
|
352 |
Қостанай облысы Ащы-Тасты магистральды су таратқышын қайта жаңарту |
АШМ |
2004-2007 |
624000 |
548196 |
75804 |
|
|
|
353 |
Павлодар облысының Ақсу қаласындағы су құбырын қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2008 |
532110 |
69042 |
100000 |
363068 |
|
|
354 |
Павлодар облысы Екібастұз қаласы су құбырының магистральдық желілерін қайта жаңарту. Түзету |
АШМ |
2006-2007 |
251914 |
100000 |
151914 |
|
|
|
355 |
Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы Мамлют қаласындағы таратушы желілерді қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2007 |
158565 |
70000 |
88565 |
|
|
|
356 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш қаласын сумен жабдықтау құрылысын аяқтау |
АШМ |
2006-2007 |
149788 |
69788 |
80000 |
|
|
|
357 |
Оңтүстік Қазақстан облысының Түркістан қаласын сумен жабдықтау |
АШМ |
2005-2007 |
615292 |
300000 |
315292 |
|
|
|
358 |
Солтүстік Қазақстан облысы М.Жұмабаев ауданы Булаев қаласындағы су құбырларының таратушы желілерін қайта жаңарту |
АШМ |
2006-2008 |
284133 |
14642 |
100000 |
169491 |
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 2070746 1564798
2005-2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы
359 |
Ақмола облысы Щучинск-Бурабай курорттық аймағының сарқынды суларды биологиялық тазартудың тазарту құрылыстары кешенін салу |
Қоршағанортамині |
2006-2007 |
356132 |
178066 |
178066 |
|
|
|
360 |
Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында сарқынды суларды биологиялық тазарту құрылыстарын салуды аяқтау |
Қоршағанортамині |
2006-2008 |
942360 |
406200 |
150000 |
386160 |
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 328066 386160
Арал өңірінің проблемелерын кешенді шешу жөніндегі 2004-2006 жылдарға арналған бағдарлама
361 |
Қызылорда қаласында су құбырлары мен кәріз желілерін қайта жаңарту және кеңейту |
ИСМ |
2006-2007 |
723629 |
200000 |
523629 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 523629
Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы
362 |
Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында орталық жылумен жабдықтау схемасында сақталған қазандықтар мен ЖЭО-ның қазіргі қуаттарын жаңғырту, жылу желілерін қайта жаңарту |
ЭМРМ |
2006-2008 |
4500000 |
1500000 |
2100000 |
900000 |
|
|
363 |
Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында жаңа ЖЭО-3 салу |
Қоршағанортамині |
2007-2008 |
10000000 |
|
5000000 |
5000000 |
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 7100000 5900000
Қазақстан Республикасының газ саласын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған бағдарламасы
364 |
Ақтөбе облысының "Ақтөбе-Мартүк" жеткізуші газ құбырын салу |
ЭМРМ |
2006-2008 |
2072072 |
300000 |
783215 |
988857 |
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 783215 988857
Мүгедектерді оңалтудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы
365 |
Маңғыстау облысының Ақтау қаласында ақыл-есі кем балаларға арналған 210 орындық интернат үйін салу |
Еңбекмині |
2007-2008 |
666864 |
|
150000 |
516864 |
|
|
366 |
Қостанай облысы Рудный қаласында қалалық аурухана ғимаратын психоневрологиялық интернат етіп қайта жаңарту (көмекші объектілер) |
Еңбекмині |
2007-2008 |
411359 |
|
100000 |
311359 |
|
|
367 |
Атырау қаласында облыстық мүгедектерді оңалту орталығынсалу |
Еңбекмині |
2007-2008 |
652730 |
|
257000 |
395730 |
|
|
368 |
Қызылорда қаласының Александровск кентінде ересектерге арналған 300 орындық психоневрологиялық интернат үйін салу |
Еңбекмині |
2008-2010 |
1915398 |
|
|
100000 |
1000000 |
815398 |
369 |
Қызылорда қаласының Александровск кентінде балаларға арналған 200 орындық психоневрологиялық интернат үйін салу |
Еңбекмині |
2008 |
1698804 |
|
|
1698804 |
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 507000 3022757 1000000 815398
Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы
370 |
Қарағанды облысы Теміртау қаласында индустриялық парк салу |
ИСМ |
2006-2007 |
535000 |
335000 |
200000 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 200000
Ақпараттық теңсіздікті азайту бағдарламасы
371 |
Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту |
БҒМ |
2007 |
1784242 |
|
1784242 |
|
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 1784242
Бағдарламадан тыс
372 |
Қарағанды қаласында Сәкен Сейфуллин атындағы 700 орындық Қазақ драма театрын салу |
МАМ |
2006-2009 |
2099426 |
200000 |
700000 |
799426 |
400000 |
|
373 |
Алматы облысы Қарасай ауданының Шамалған селосындағы Мәдениет үйін қайта жаңарту |
МАМ |
2007 |
93000 |
|
93000 |
|
|
|
374 |
Отырар қаласында және Отырар оазисінің қалаларында қазбалардың үстінен аспалы конструкция құру |
МАМ |
2007 |
54000 |
|
54000 |
|
|
|
375 |
Қарағанды облысының Қарқаралы қаласында 360 орындық кәсіптік мектеп салу |
БҒМ |
2006-2008 |
453447 |
|
100000 |
353447 |
|
|
376 |
Атырау қаласында Жайық өзені арқылы өтетін көпір өткелін салуды жалғастыру |
ККМ |
2003-2008 |
5592400 |
1550000 |
1000000 |
3042400 |
|
|
377 |
Алматы қаласындығы "Орбита" аудандық қазандығын қайта жаңарту және кеңейту |
ЭМРМ |
2006-2008 |
2889059 |
840000 |
1644559 |
404500 |
|
|
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 3591559 4599773 400000
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА
ЖӘНЕ ҰЛҒАЙТУҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТТIК ИНВЕСТИЦИЯЛАР
мың теңге
N |
Кәсiпорынның атауы |
Бюджет-тік
|
2006
|
2007
|
Мақсаты |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық
дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы
1 |
"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ |
ИСМ |
34593600 |
43700000 |
Экономиканың барлық секторларында инвестициялық және инновациялық белсенділікті арттыру және ынталандыру үшін. Даму институттарының тиімділігін арттыру жолымен экспортты жылжытуға және экономиканың шикізат емес секторына инвестициялар тартуға байланысты іс-шаралар өткізу |
Бағдарлама
бойынша жиыны: 34593600 43700000
Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының проблемаларын
кешенді шешу жөніндегi 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама
2 |
"Курчатов қаласындағы ядролық технологиялар паркi" технопаркін құру |
ЭМРМ |
1100000 |
3470000 |
Курчатов қаласындағы ядролық технологиялар паркінің инфрақұрылымын салу, атом саласы өндірісінің дамуына жәрдемдесу және ғылымды қажетсінетін технологияларға инвестициялар тарту үшін |
Бағдарлама 1100000 3470000
бойынша жиыны:
"Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту"
мемлекеттік бағдарламасы
3 |
"Қазғарыш"
|
БҒМ |
1300000 |
8224165 |
Байқоңыр қаласында мамандандырылған конструкторлық бюро үшін ғимарат салу және қайта жаңарту, Қазақстан Республикасының жерді қашықтықтан зондтаудың ғарыштық жүйесін құру жөніндегі жұмысты жүргізуді бастау |
4 |
"Ғарыштық
|
АБА |
1680000 |
8510000 |
"KazSat-2" байланыс және хабар тарату ұлттық геостационарлық спутнигін жасау және
|
Бағдарлама 2980000 16734165
бойынша жиыны:
Почта-жинақ жүйесін дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған бағдарламасы
5 |
"Қазпочта" АҚ |
АБА |
1800000 |
2533728 |
Ауылдық жерлерде почта инфрақұрылымын дамыту, ауылдық 247 байланыс бөлімшелерін салу және техникалық нығайту, почта байланысы бөлімшелерінің операциялық залдарын жарақтандыру үшін жиһаз және жалпы мақсаттағы ауылдық автомобиль сатып алу, 10 почта вагонын сатып алу |
Бағдарлама 1800000 2533728
бойынша жиыны:
Азаматтық авивция саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасы
6 |
"Қазавиализинг" АҚ |
ККМ |
|
1874425 |
Арнайы техниканы орталықтан сатып алу үшін АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
Бағдарлама 1874425
бойынша жиыны:
2020 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының көлік стратегиясы
7 |
"Қазаэросервис" АҚ |
Қоршағанортамині |
|
1291487 |
Мыналарды:
|
Бағдарлама 1291478
бойынша жиыны:
Қазақстан Республикасында ғылымды дамытудың 2007-2012 жылдарға арналған бағдарламасы
8 |
"Ғылым қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру |
БҒМ |
|
120000 |
Ғылыми зерттеулерді, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды дамытуға одан әрі жәрдем көрсету, сондай-ақ жеке меншік сектор тарапынан инвестициялар тарту үшін |
Бағдарлама 120000
бойынша жиыны:
Бағдарламадан тыс:
9 |
"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ үшін ғимарат сатып алу |
ПМК |
|
3000000 |
"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ үшін әкімшілік ғимарат сатып алу үшін |
10 |
"Қорғас" халықаралық шекара маңы ынтымақтастығы орталығы" АҚ құру |
ИСМ |
1100000 |
1627000 |
Көліктік-логистикалық терминалдар, тиісті инфрақұрылымы бар әкімшіліктік орталық салу жолымен шекара маңы аумағында қазіргі заманғы халықаралық көліктік-сауда торабын құру үшін |
11 |
"Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация" АҚ құру |
ИСМ |
|
14000000 |
"Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация" АҚ-ның 7 орталық кеңсесін және 9 облыстық филиалын құруға. Отандық және шетелдік капиталдың қатысуымен бәсекеге қабілетті жаңа өндірістер мен технологияларды дамыту жөніндегі іс-шараларды өткізу |
12 |
"Сауда саясатын дамыту орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру |
ИСМ |
|
200000 |
Экономиканы әртараптандыру және қосылған құны өндірісті жоғары ынталандыру мақсатында Қазақстан Республикасының сауда саясатын қалыптастыру және дамыту үшін |
13 |
Бұқаралық ақпарат құралдарын институционалды дамыту |
МАМ |
|
3100000 |
"Қазақстан" ТРК АҚ, "Казахстанская правда РГ" АҚ, "Егемен Қазақстан РГ" АҚ жарғылық капиталын ұлғайтуға |
14 |
Екінші деңгейдегі банктерде студенттік кредиттерге кепілдік беруді қамтамасыз етуге жарғылық капиталын ұлғайту жолымен "Қаржы орталығы" АҚ қызметін ұйымдастыру |
БҒМ |
350000 |
350000 |
Екінші деңгейдегі банктерде кредиттерге кепілдік беруді қамтамасыз етуге |
15 |
"Аграрлық кредит корпорациясы" АҚ |
АШМ |
8941571 |
9508900 |
2006-2010 жылға арналған ҚР АӨК тұрақты дамыту тұжырымдамасында көзделген іс-шараларды іске асыру үшін: оның ішінде жеңілдікті кредиттік ресурстармен қамтамасыз ету |
16 |
"ҚазАгроҚаржы" АҚ |
АШМ |
7000000 |
7000000 |
Ауыл шаруашылығы техникасын және құрал-жабдығын кейіннен лизингке беру үшін сатып алу үшін. Кейіннен лизингке беру үшін агроөнеркәсіптік кешен (АӨК) субъектілеріне технологиялық құрал-жабдықты және арнайы техниканы сатып алу үшін. АӨК субъектілері үшін ауылшаруашылығы өнімдерін өңдеу жөніндегі технологиялық құрал-жабдық сатып алуды қаржыландыру үшін |
17 |
"Мал өнімдері корпорациясы" АҚ |
АШМ |
1500000 |
2739200 |
Ауыл шаруашылығы малдары үшін дайындау пункттері желісі мен семірту алаңдары желісін дамыту арқылы мал шаруашылығы өнімдері экспортының инфрақұрылымын қалыптастыру және мал шаруашылығы өнімін экспортқа шығару үшін |
18 |
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ |
АШМ |
5000000 |
685000 |
Қозаның сорттық тұқым материалдарын өндіру зауытын салу үшін; астықты тереңдетіп қайта өңдеу жөніндегі зауыт салу үшін; Ақтау портындағы астық терминалының өткізу қабілетін ұлғайту үшін; Баку портында (Әзірбайжан Республикасы) ұн тарту кешенін салу үшін; Поти портында (Грузия) ұн тарту кешені бар астық терминалын салу және жарақтандыру үшін |
19 |
"Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қоры" АҚ |
АШМ |
800000 |
500000 |
Бидайға кепілдік беру жүйесін қажетті деңгейде ұстау мақсатында |
20 |
"Қазагромаркетинг" АҚ |
АШМ |
|
756300 |
Мамандандырылған тақырыптық басылымдар шығару мақсатында әдістемелік орталық құру үшін. Облыстық өкілдіктер үшін ғимараттар/үй-жайлар сатып алу жолымен "Қазагромаркетинг" АҚ-ның материалдық-техникалық базасын нығайту |
21 |
"Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры" АҚ |
АШМ |
2000000 |
2500000 |
Ауыл халқына микрокредит беру, ауыл халқын кәсіпкерліктің негіздеріне оқыту және Қоғам қызметкерлерінің біліктілігін арттыру үшін, сондай-ақ материалдық-техникалық жабдықтауға және қайта құрылатын микрокредит ұйымдарының жарғылық капиталына үлестік қатысуға |
22 |
"Республикалық туристтік ақпараттық орталық" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру |
ТСМ |
|
54600 |
Қазақстан Республикасының аумағында туристік кластер инфрақұрылымын дамыту үшін "Республикалық туристік ақпараттық орталық" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру |
23 |
"Еуразия даму банкі" АҚ |
Қаржымині |
12700000 |
33800000 |
Банктің жарғылық капиталын қалыптастыру үшін қазақстандық бөліктің екінші траншын төлеуге |
24 |
Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу |
Қаржымині |
357831 |
369494 |
Халықаралық қаржы ұйымдарына мүшелік жарналарды уақтылы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындауға |
25 |
Алматы қаласының "Өңірлік қаржы орталығы" АҚ құру |
ЭСЖКА (ҚП) |
|
1500000 |
Алматы қаласының "Өңірлік қаржы орталығы" АҚ сауда алаңында резидент еместердің бағалы қағаздарын орналастыру үшін жағдай жасау мақсатында |
26 |
"Күйгенжар" АҚ |
ПІБ |
|
522088 |
Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісінің көлемін ұлғайту үшін жарғылық капиталды ұлғайту |
27 |
"Казақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту |
ПІБ |
|
200000 |
Мемлекет басшысының қызметіне, оның ел өңірлеріне қызметтік іссапарларына және басқа да аса маңызды іс-шараларына сапалы әрі шұғыл ақпараттық қызмет көрсету мақсатында құрал-жабдық сатып алу үшін АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту |
|
|
|
|
|
|
Бағдарламалардан
тыс жиыны: 82412582
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 25 тамыздағы
N 822 қаулысымен
назарға алынды
6-бөлім. Ұлттық компанияларды дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған негізгі бағыттары мен негізгі көрсеткіштерінің болжамы
МАЗМҰНЫ:
Кiрiспе
2004 - 2006 жылдарға талдау
"
ҚазМұнайГаз
" ҰК" АҚ
"
Қазатомөнеркәсiп
" ҰАК" АҚ
"
Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы
" АҚ
"
Ұлттық ақпараттық технологиялар
" АҚ
"
Қазпочта
" АҚ
"
Қазақтелеком
" АҚ
"
Қазақстан темiр жолы
" ҰК" АҚ
"
Қазақстан инжиниринг
" ҰК" АҚ
"
Астана халықаралық әуежайы
" АҚ
"
Электр желiлерiн
басқару жөнiндегi қазақстандық компания" АҚ
"
Қазақ ақпарат
агенттiгi" ҰК" АҚ
"
Қазғарыш
" ҰК" АҚ
2007 - 2009 жылдарға арналған перспективалар
"
ҚазМұнайГаз
" ҰК" АҚ
"
Қазатомөнеркәсiп
" ҰАК" АҚ
"
Азық-түлiк келiсiм-шарт
корпорациясы" АҚ
"
Ұлттық ақпараттық
технологиялар" АҚ
"
Қазпочта
" АҚ
"
Қазақтелеком
" АҚ
"
Қазақстан темiр жолы
" ҰК" АҚ
"
Қазақстан инжиниринг
" ҰК" АҚ
"
Астана халықаралық әуежайы
" АҚ
"
Электр желiлерiн
басқару жөнiндегi қазақстандық компания" АҚ
"
Қазақ ақпарат агенттiгi
" ҰК" АҚ
"
Қазғарыш
" ҰК" АҚ
Ұлттық компаниялардың
2007-2009 жылдарға арналған негiзгi көрсеткіштерi
6-бөлiм. Ұлттық компанияларды дамытудың 2007 - 2009 жылдарға арналған негiзгi бағыттары мен негiзгi көрсеткіштерiнiң болжамы
"Ұлттық компаниялардың тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Pecпубликасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 16 ақпандағы N 182
қаулысына
сәйкес ұлттық компанияларға мынадай 12 акционерлiк қоғам жатады:
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ;
"Электр желiлерiн басқару жөнiндегi қазақстандық компания" АҚ;
"Қазпочта" АҚ;
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ;
"Қазатомөнеркәсiп" ҰАК" АҚ;
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ;
"Қазақстан темiр жолы" АҚ;
"Қазақтелеком" АҚ;
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ;
"Қазақ ақпарат агенттiгi" ұлттық компаниясы (Қазақпарат)" АҚ;
"Қазақстан инжиниринг" ұлттық компаниясы" АҚ
"Қазғарыш" ұлттық компаниясы" АҚ.
Стратегиялық маңызы бар салалардағы экономиканың мемлекеттiк секторын басқаруды жетiлдiру, сондай-ақ мемлекеттiң экономикалық өсуiн қамтамасыз ету үшiн қолайлы жағдай жасау мақсатында және Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Экономиканың мемлекеттiк секторын басқаруда мемлекеттiң мүдделерiн одан әрi қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы" 2006 жылғы 28 қаңтардағы N 50 Жарлығына, "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 28 қаңтардағы N 50
Жарлығын
iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 23 ақпандағы N 117
қаулысына
сәйкес "Самұрық" мемлекеттiк активтердi басқару жөнiндегi қазақстандық холдингi" акционерлiк қоғамы (бұдан әрi - "Самұрық" холдингi" АҚ) құрылды.
Осыған байланысты "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" АҚ, "Қазпочта" АҚ, "КЕGОС" электр желiлерiн басқару жөнiндегi қазақстандық компания" АҚ, "Қазақтелеком" АҚ, "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ ұлттық компаниялары акцияларының мемлекеттiк пакеттерi "Самұрық" холдингi" АҚ жарғылық капиталын төлеуге берiлген.
Нарықтық экономиканың дербес субъектiсi ретiнде мемлекеттiк холдинг құру корпоративтiк басқарудың қазiргi заманғы әдiстерiн енгiзуге, салалық компаниялардың стратегиялық жоспарларын үйлестiрудi жүргiзуге және бизнестi жүргiзудiң нарықтық тетiктерiн мақсатқа сәйкес қолдануға мүмкiндiк бередi, бұл мемлекеттiк активтердi басқарудың тиiмдiлiгiн арттыруға және Қазақстанда қор нарығын дамытуға ықпалын тигiзедi.
"ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрi - компания) Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ел экономикасының мұнай-газ секторындағы мемлекеттiң мүдделерiн одан әрi қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы" 2002 жылғы 20 ақпандағы N 811
Жарлығына
сәйкес құрылған.
Жарлыққа сәйкес Компания стратегиялық маңызды ұлттық тiгiнен кiрiккен компания болуы және өкiлеттi органның көмiрсутегiн барлау, өндiру, қайта өңдеу және тасымалдау жөнiндегi функцияларын орындауы, сондай-ақ Қазақстанның мұнай секторындағы мемлекеттiң мүддесiн бiлдiруi керек.
2005 жылы Компанияның еншiлес ұйымы "Барлау және өндiру" АҚ 9,4 млн. тонна мұнай мен газ конденсатын өндiрдi, бұл 2004 жылдың деңгейiнен 5,6 %-ға асып түстi. Жоспарға қосымша 100 мың тонна мұнай алынды.
Жоспардан тыс мұнай өндiруге ұйымдастыру-техникалық iс-шараларын уақытында өткiзу, кен орындарын қазу жүйесiн оңтайландыру, бұрғылар қорын қоса отырып, негiзгi қорларды қалпына келтiру және жаңарту, жерүстi кен орнын жайғастыруда маңызды объектiлер салу және қайта құру, арнаулы техника паркiн жаңарту, тақташаның мұнай беруiн арттыру мен мұнай беру процестерiн химияландырудың жаңа әдiстерiн қолдану жөнiндегi жұмыстар есебiнен қол жеткiзiлдi.
2006 жылы мұнай мен газ конденсатын өндiру 9,45 млн. тонна көлемiнде бағаланды, бұл 2005 жылдың деңгейiнен 86 мың тоннаға артық.
Компания екi негiзгi бағытта мұнай сатады: экспорт және iшкi нарық. 2005 жылы мұнайды экспортқа шығару шамамен 6,7 млн. тоннаны, ішкi нарыққа шығару 2,2 млн. тоннаны құрады. 2004 жылмен салыстырғанда, мұнайды экспортқа шығару 389 мың тоннаға өстi. 2006 жылы экспортқа шығару шамамен 7,1 млн. тоннаны, iшкi нарыққа - 2,1 млн. тоннаны құрайды.
Компанияның еншiлес ұйымы "Атырау МӨЗ" АҚ (бұдан әрi - "АМӨЗ" АҚ) 2004 жылы 2,9 млн. тонна мұнай өңдедi. 2005 жылы "АМӨЗ"-да өңдеу көлемi 3,5 млн. тонна болды, жоспар бойынша 2,9 млн. тонна. 2006 жылы "АМӨЗ"-да мұнай өңдеуi 3,5 млн. тонна, оның iшiнде Компания ресурстарынан 2,2 млн. тонна деңгейiнде күтiледi.
2005 жылы магистральдық мұнай құбырлары бойынша мұнай тасымалдаудың жалпы көлемi 38,4 млн. тоннаны құрады. 2006 жылы "ҚазТрансОйл" АҚ жүйе бойынша 36,65 млн. тонна деңгейiнде күтiлуде.
2004 жылы "ҚазТеңiзКөлiкФлоты" ҰТКқК" АҚ теңiз көлiгiмен жүк тасымалдаудың халықаралық қызметiн атқарған, оның iшiнде 4 млн. тонна көлемiнде Әзербайжан (Баку), Грузия (Батуми), Иран (Нека), Ресей (Махачкала) порттарына.
2005 жылы танкер арқылы мұнай тасымалдау жоспардағы 4,6 млн. тонна орнына 4,2 млн. тоннаны құрады. Жоспардың орындалмауы 9% құрады. Мұнайды теңiз арқылы тасу 2004 жылғы осыған ұқсас көрсеткiштен 120 мың тоннаға немесе 3%, Ақтау-Нека бағыты бойынша тасымалдау есебiнен - 283 мың тоннаға артық.
2006 жылы мұнай тасымалдау 4,3 млн. - тонна көлемiнде бағалануда, 2005 жылдың ұқсас көрсеткiшiнен 3% артық, тасымалдау мына бағыттар бойынша: Ақтау-Махачкала - 2 млн. тонна, Ақтау-Нека - 1,6 млн. тонна, Ақтау-Баку-Батуми - 0,69 мың тонна.
"Интергаз Орта Азия" АҚ магистральды газ құбырымен газ тасымалдаудың жалпы көлемi 2004 жылы 121,6 млрд. текше метрдi құрады.
2005 жылы тасымалдау көлемi жоспардағы 116,7 млрд. текше метрдiң орнына 129,4 млрд. текше метрдi құрады, жоспарға қарағанда өсу 11% құрады. Бұл ретте 2005 жылы iшкi тасымалдау 6 млрд. текше м., халықаралық транзит - 116 млрд. текше м., экспортқа газ тасымалдау - 7,6 млрд. текше м. құрады.
2005 жылы тасымалдау көлемiнiң ұлғаюы өзбек газын тасымалдау көлемiнiң ұлғаюымен белгiленедi. Ресей және өзбек газының халықаралық транзитi көлемiнiң азаюына байланысты көлiктiк қызметтер көлемiнiң 2006 жылы 4,8 млрд. текше м.-ге (123,2 млрд. текше м.) азаюы күтiлуде.
2004 жылы Компанияның жалпы табысы 487,4 млрд. теңгенi құрады. 1 тонна мұнайдың орташа өткiзу бағасы (ҚҚС-ны қоспағанда) 2004 жылы 31,7 мың теңгенi құрады.
2005 жылы табыстар 642,8 млрд. теңгенi құрады, бұл жоспардан 32 % асып түстi және 2004 жылғы деңгейден 32% жоғары. Кiрiстiң өсiмi мұнай өндiрудiң артуына, 2004 жылмен салыстырғанда мұнайдың экспорттық бағасының өсуiне, мұнайдың жүк айналымының артуына, мұнай процессингiнен түсетiн табыстың артуы мен мұнай өнiмдерiн өткiзуге, мұнайды өткiзуден түсетiн табыстарға байланысты.
Кiрiстi бағалау 2006 жылы 603,7 млрд. теңгенi құрайды, бұл 2005 жылғы деңгейден 24 % жоғары.
Компанияның жалпы шығыстары 2005 жылы 410 418,85 млн. теңгенi, 2006 жылы - 414 408,75 млн. теңгенi құрады.
Компанияның жалпы шығыстары 2004 жылы 69,9 млрд. теңгенi құрады. 2005 жылы таза кiрiс жоспардағы 48,2 млрд. теңгенiң орнына 100,9 млрд. теңге сомасында алынды, жоспарға қарағанда өсу 109 % құрайды, 2004 жылмен салыстырғанда 44,3 %. Компанияның таза кiрiсi 2006 жылы 95,1 млрд. теңге деңгейiнде бағалануда, Компанияның таза кiрiсi 2005 жылмен салыстырғанда 5,8%-ға азайғаны байқалып отыр.
Компания Қазақстан Республикасының iрi салық төлеушiсi болып табылады. 2004 жылы бюджетке жалпы сомасы 101,2 млрд. теңге салықтар мен төлемдер енгiзiлдi. 2005 жылы Қазақстан Республикасының бюджетiне iс жүзiнде жалпы сомасы 171,1 млрд. теңгенiң салықтары мен төлемдерi енгiзiлдi. Салық төлемдерi 2004 жылмен салыстырғанда 69 % немесе 70 млрд. теңгеге өстi. Бюджетке төлемдердiң өсiмiне мұнай өндiру көлемi артуының, мұнай бағасының қолайлы конъюнктурасының арқасында қол жеткiзiлдi, сондай-ақ газ тасымалдау көлемiнiң өсуiне негiзделдi. Бюджетке төлемдер 2006 жылы 135,3 млрд. теңге мөлшерiнде бағалануда. Салық төлемi 2004 жылмен салыстырғанда 34% немесе 34,4 млрд. теңгеге өстi.
Компания 2004 және 2005 жылдары мынадай мөлшерлерде мемлекеттiк акциялар пакеттерiнiң дивидендтерiн төледi: 2004 жыл - 5 278,50 млн. теңге, 2005 жыл - 4 879,92 млн. теңге.
"Қазатомөнеркәсiп" ұлттық атом компаниясы" АҚ (бұдан әрi - компания) Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 14 шiлдедегi N 3593 Жарлығына сәйкес құрылған. Компания уран мен оның қосындыларының, атом энергетикалық станциялары үшiн ядролық отынның, арнайы жабдықтар мен технологиялардың, қосарлы пайдалану материалдарының экспорты мен импорты жөнiндегi бас оператор болып табылады.
2005 жылы уран өндiру 3837,6 тоннаны құрады, бұл 2004 жылдың көрсеткiштерiнен 7%-ға жоғары, оның iшiнде бiрлескен кәсiпорындармен: "Катко" БК - 37,8 тонна, "Ыңғай" БК - 176,8 тонна, Бетпақ Дала" БК - 726,0 тонна өндiрiлдi. Қазақстан Республикасы бойынша барлығы 4345,5 тонна уран өндiрiлдi.
"Қазатомөнеркәсiп" ҰАК" АҚ-на кiретiн компаниялардың тотықша-тотық өндiрiсi 2005 жылы 3690,6 тоннаны құрады, бұл 2004 жылғы көрсеткiштен 0,4%-ға (3704, 1 тоннаға) төмен. 2005 жылы жалпы тотықша-тотық шығару 4193,7 тоннаны құрады.
Табиғи уран өндiру көлемiнiң тұрақты өсуiне мынадай iс-шараларды iске асыру:
жаңа кен орындарын игеру және қолданыстағы кенiштердi дамыту есебiнен өндiрiс көлемiн ұлғайту;
жаңа техника мен озық технологияларды, өндiрiстерге ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк жұмыстарды енгiзу есебiнен өндiрiстi интенсивтендiру, жұмысты ұйымдастыруды жетiлдiру есебiнен қол жеткiзiлдi.
2004 жылы Компанияның кiрiсi 36 849,3 млн. теңгенi құрады. Бұл ретте кiрiстiң 51,07 %-ын (18 818,4 млн. теңге) уран өнiмдерiн сату, 4,72 %-ын (1732,3 млн. теңге) бериллий өнiмдерiн сату, 7,04%-ын (2596,8 млн. теңге) тантал-ниобий өнiмдерiн сату, 0,57 %-ын (208,7 млн. теңге) плавик қышқылын сату құрады, жалпы сату көлемiнiң 27,83%-ын (10 255,3 млн. теңге) энергетикалық кешен өнiмдерiн сату құрайды, 8,79%-ы (3237,7 млн. теңге) өзге де сатудан түскен кiрiс.
2004 жылы бухгалтерлiк есеп бойынша қаржы нәтижесi: "Қазатомөнеркәсiп" ҰАК" бойынша - 3206, 4 млн. теңге, "Үлбi металлургия зауыты" АҚ (бұдан әрi - "YMЗ" АҚ) бойынша - 438,0 млн. теңге, "Волковгеология" АҚ бойынша - 220,3 млн. теңге, "Жоғары технологиялар институты" ЖШС бойынша - шығын 3,8 млн. теңге, "Геотехнология" АҚ - 3,3 млн. теңгенi құрайды. Бұдан басқа, 2004 жылы бiрлескен кәсiпорындардың қатысу үлесiнен, атап айтқанда, "Заречное" БК бойынша - 2,9 млн. теңге және "Катко" БК бойынша - 134,2 млн. теңге кiрiс алынды. "MAЭК Қазатомөнеркәсiп" ЖШС қызметiнiң шығыны 374,4 млн. теңгенi құрады. Мұның себебi "Актал ЛТД" ЖШС-ның 550 млн. теңге сомасында күмәндi қарыздар бойынша резервтер құру көрсетiлген кәсiпорынның банкроттығы туралы жарияланғанына байланысты болды. "Taу кен компаниясы" ЖШС қызметiнен болған шығын 515,8 млн. теңгенi құрады. Шығын кәсiпорын қызметiнiң ұзаққа созылмауы салдарынан дайын өнiмнiң сатылмағандығына байланысты. Компанияның шоғырландырылған таза кiрiсi 2920 млн. теңгенi құрады, бұл 2003 жылдың көрсеткiштерiнен 58,6 %-ға асып түстi.
Салық салынатын кiрiс Компания бойынша 2004 жылы 4 928,8 млн. теңгенi құрады.
2005 жылы Компанияның шоғырландырылған кiрiсi 63 293,8 млн. теңгенi құрады, 2005 жылы Компанияның жиынтық шығыстары 51 738,7 млн. теңгенi құрады.
Өнiмдердi сатудан түскен шоғырландырылған кiрiс 2005 жылы 48%-ға ұлғайды және 51108,9 млн. теңгенi құрады. Бұл ретте кiрiстiң 56,75 %-ын уран өнiмдерiн сату, 6,35%-ын бериллий өнiмдерiн сату, 5,65%-ын тантал-ниобий өнiмдерiн сату, 0,4 %-ын плавик қышқылын сату құрады, жалпы сату көлемiнiң 21,25 %-ын энергетикалық кешен өнiмдерiн сату құрайды.
2005 жылы Компанияның таза кiрiсi - 11 841,8 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде негiзгi емес қызметтен түскен кiрiс саны - 9 899,4 млн. теңге мөлшерiнде. Компанияның шоғырландырылған таза кipiс саны 11 722,4 млн. теңгенi құрады. 2005 жылы таза табыстың күрт өсуi 2004 жылмен салыстырғанда "МАЭК-Қазатомөнеркәсiп" ЖШС-нiң мүлiктiк кешенiнiң қайта бағалануымен түсiндiрiледi.
Уран нарығындағы қолайлы жағдай 18 566,6 млн. теңге мөлшерiнде 2006 жылғы салық салуға дейiнгi Компания кiрiсiн анықтауға мүмкiндiк бередi, бұл 2005 жылғы салық салуға дейiнгi кiрiстен 7,1 %-ға жоғары. 2006 жылы Компанияның шоғырландырылған таза кiрiсiн 12 322,6 млн. теңге мөлшерiнде алу күтiлуде. Бұл кiрiстiң негiзгi үлесi гексафторит уранын сату есебiнен алу жоспарланып отырған 8768,2 млн. теңге - "ҮМЗ" АҚ-қа тиесiлi.
Бюджетке төлеуге аударылған салықтың жалпы сомасы Компанияның барлық кәсiпорындары бойынша 2004 жылға 7030,3 млн. теңге, 2005 жылға - 11 801,91 млн. теңгенi құрады, салық төлемдерiнiң өсуi 2005 жылы 67,9 % және 2006 жылға - 11 647,02 млн. теңгенi құрады.
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ (бұдан әрi - компания) мемлекеттiк астық ресурстарының сақталуы мен жаңартылуын қамтамасыз етудi, сондай-ақ, елдiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған астық пен одан жасалған өнiмдер бағасының iшкi конъюнктурасын реттеудi жүзеге асырады. Сонымен бiрге, Компания мақтаны қайта өңдеу саласын дамытумен, мақта талшықтарының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттырумен, рапсты өндiрудi қолдаумен айналысады.
Компанияның 2004 жылғы қызметiнiң қорытындылары бойынша 559,2 млн. теңге сомасында таза кiрiс алынды, оның iшiнде республикалық бюджетке дивидендтер түрiнде 274,5 млн. теңге аударылды.
2004 жылы жалпы кiрiс 34 485,9 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 3 464,7 млн. теңге;
жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша түсетiн кiрiс - 31 021,2 млн. теңге.
2004 жылы жалпы шығыстар 33 926,7 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқару шығыстары - 3 454,6 млн. теңге;
жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 30 472,2 млн. теңге, оның iшiнде әкiмшiлiк шығыстар - 521,0 млн. теңге.
2004 жылы салық салынатын кiрiс 530,8 млн. теңгенi құрады.
2005 жылы Корпорация барлық егiннiң:
астықты мемлекеттiк сатып алу бағдарламасы бойынша - 549,999 мың тоннасын 6208,4 млн. теңге сомасына;
тартылған кредиттiк ресурстар есебiнен астық сатып алу бағдарламасы бойынша - 1 002,4 мың тоннасын 13 330,1 млн. теңге сомасына сатып алды.
Қаржы-шаруашылық қызмет қорытындылары бойынша 2005 жылы Компаниядан 452,8 млн. теңге мөлшерiнде таза кiрiс алынды, оның iшiнде мемлекеттiк ресурстар жөнiндегi қызметтен - 12,0 млн. теңге, жеке қызметтен 440,8 млн. теңге мөлшерiнде.
2005 жылдың қорытындысы бойынша Компания мемлекеттiк акциялар пакетiне 220,4 млн. теңге мөлшерiнде белгiленген тәртiппен дивидендтер аудару жоспарлануда.
2005 жылы Компанияның жалпы кiрiсi 33 391,9 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 7677,0 млн. теңге;
жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 25714,9 млн. теңге.
2005 жылы Компанияның жалпы шығыстары 32 939,0 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқару шығыстары - 7665,0 млн. теңге;
жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 25 274,0 млн. теңге, оның iшiнде әкiмшiлiк шығыстар - 746,3 млн. теңге.
2005 жылғы салық салынатын кiрiс 463,2 млн. теңге.
2006 жылғы 1 қаңтарда Компания 1151,0 мың тонна көлемiнде мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастырды, оның iшiнде мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервi - 500,0 мың тонна, мемлекеттiк тұқымдық ресурстары - 95,9 мың тонна, мемлекеттiк жемдiк астық ресурстары - 4,0 мың тонна, мемлекеттiк сатылатын астық ресурстары - 551,1 мың тонна.
Мемлекеттiк астық ресурстары республиканың 75 астық қабылдау кәсiпорындарына орналастырылды.
Астық сатып алу мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiн қалыптастыру және отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердi қолдау мақсатында жүргiзiледi.
2006 жылы 2006 жылғы егiннен:
мемлекеттiк сатып алу бойынша - есепке алынған табиғи салмағының бiр тоннасы үшiн ҚҚС қоса алғанда және бiрыңғай жер салығын төлеушiлер үшiн ҚҚС есептемей франко-элеватор жеткiзу шартымен 12 350 теңге баға бойынша 6208,4 млн. теңге сомасына 502,703 мың тонна;
коммерциялық сатып алу бойынша - 2 млн. тонна астық сатып алу көзделген.
Өткен жылдардағыдай, астық сатып алу екi кезеңмен: жеткiзу шартының негiзiнде көктемгi-жазғы кезеңде қаржыландыру арқылы және күзде тiкелей сатып алу арқылы жүргiзiлетiн болады.
2006 жылы 456,4 млн. теңге мөлшерiнде таза кiрiс алу жоспарлануда, оның iшiнде жеке қызметтен түсетiн кiрiс 445,4 млн. теңгенi, мемлекеттiк ресурстармен басқарудан түсетiн кiрiс 10,97 млн. теңгенi құрайды.
2006 жылы Компания бюджетке 222,7 млн. теңге мөлшерiнде мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтердi аударуды жоспарлап отыр.
2006 жылға Компанияның жалпы кiрiсi 31 164,2 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 6781,3 млн. теңге;
жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 24 382,9 млн. теңге.
2006 жылға арналған жалпы шығыстар 30 707,9 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқару шығыстары - 6770,4 млн. теңге;
жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 23937,5 млн. теңге.
2006 жылға арналған салық салынатын кiрiс 429,8 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланып отыр.
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492 қаулысына сәйкес құрылды.
Компания қызметiнiң негiзгi мәнi коммуникациялық орта мен мемлекеттiк ақпарат ресурстарының өзара iс-қимыл жүйесiн жасау, жалпы пайдаланудағы ақпарат базасын қалыптастыру, сондай-ақ халықаралық ақпарат жүйелерiмен ынтымақтастық болып табылады.
Ұлттық оператор ретiнде Қоғамның ақпараттандыру саласындағы негiзгi қызметi:
мемлекеттiк ақпарат жүйелерiнiң өзара iс-қимылын, олардың әлемдiк ақпарат ресурстарына және ақпарат жүйелерiне ықпалдасуын қамтамасыз ету;
ведомствоаралық мемлекеттiк ақпарат жүйелерiн сүйемелдеу мен пайдалануды жүзеге асыру;
жеке және заңды тұлғалардың ақпараттық қажеттiлiктерiн қанағаттандыру мақсатында олардың жалпыға қолжетiмдi мемлекеттiк ақпарат ресурстарына қолжетiмдiлiгi үшiн техникалық жағдайлар ұйымдастыруды қамтамасыз ету;
мемлекеттiк ақпарат ресурстары мен ақпарат жүйелерiнiң тiркелiмiн жүргiзудi техникалық қамтамасыз ету болып анықталды.
2006 жылы 1 маусымда Мемлекеттiк ақпараттық ресурстар және ақпараттық жүйелер тiркелiмiнде мемлекеттiк органдар 228 дерекқорды, 208 бағдарлама өнiмдерiн, 40 web сайтты және 17 деректер беру желiсiн тiркедi.
2004 жылғы қаржы-шаруашылық қызмет қорытындылары бойынша Қоғамның жалпы кiрiсi жоспарланған 560,8 млн. теңгенiң орнына 548,3 млн. теңгенi (97,8 %) құрады. 2003 жылмен салыстырғанда (443,7 млн. теңге) өсу 23,6 %-ды құрады.
Қоғамның негiзгi қызметiнен бюджеттiң кiрiс бөлiгiнiң орындалмау себебi телекоммуникациялық қызметтер көлемiнiң азаюы, 2004-2006 жылдарға арналған Қоғамды дамыту жоспарында көзделген мемлекеттiк органдардың орталықтандырылған сервистiк техникалық қызмет көрсетуге көшу кестесiн толық көлемде орындамауы болып табылады.
2004 жылға Қоғамның жалпы шығыстары жоспарланған 553,4 млн. теңгенiң (шығыс бөлiгi 59,1 млн. теңгеге төмендеген) орнына 493,3 млн. теңгенi (89,3%) құрады. 2003 жылмен салыстырғанда жалпы шығыстар 46 млн. теңгеге немесе 91%-ға азайды.
2004 жылғы қаржы-шаруашылық қызмет қорытындылары бойынша Қоғамнан салық салудан кейiн 50,4 млн. теңге таза кiрiс алынды, оның 46,3 млн. теңгесi акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмi бойынша резервтiк капиталды толықтыруға бағытталды.
2004 жылға мемлекеттiк бюджетке салықтың төленген құны және басқа төлемдер 123,7 млн. теңгенi құрады. 2003 жылмен салыстырғанда мемлекеттiк бюджетте аударымдар және төлемдер 31,1 млн. теңгеге өсуi байқалып отыр, бұл қаржылық жай-күйдiң тұрақтануымен және өнiмдi өндiру көлемiнiң артуымен белгiленедi.
2005 жылы орындалған жұмыстың (қызметтiң) жалпы көлемi 594,8 млн. теңгенi құрады, бұл 2004 жылдың ұқсас көрсеткiштерiнен 53,2 млн. теңгеге артық, бiрақ жоспардан 11,7 %-ға төмен.
Мемлекеттiк бағдарлама бойынша жұмыс көлемi 279 млн. теңгенi құрады. Бұл көрсеткiш 2004 жылғы нақты орындаудан 2,2%-ға жоғары, бiрақ жоспардағыдан 19,9%-ға төмен.
2005 жылғы қаржы-шаруашылық қызмет қорытындылары бойынша Қоғамның жалпы кiрiсi жоспарланған 678,6 млн. теңгенiң орнына 602,86 млн. теңгенi (алдын-ала жоспарланғаннан 88,8%) құрады. Кiрiстiң нақты мөлшерi 2004 жылғы ұқсас көрсеткiштерден 9,9%-ға немесе 54,5 млн. теңгеге жоғары.
Қоғам бюджетiнiң кiрiс бөлiгiнiң орындалмауының негiзгi себебi, жоғарыда көрсетiлгендей, телекоммуникациялық қызмет көрсету көлемiнiң азаюы, бюджеттiк бағдарламаларды дамыту жөнiндегi шарттарды Дамыту жоспарында жоспарланғаннан аз сомада бекiту және министрлiктердiң ұлттық операторларға орталықтандырылған сервистiк жүйелi-техникалық қызмет көрсетуге көшу кестесiн сақтамауы болып табылады.
2005 жылға Қоғамның шығыстары жоспарланған 626,8 млн. теңгенiң ("үнемдеу" шығыстары 58,4 млн. теңгенi құрады) орнына 568,3 млн. теңгенi (90,7%) құрады. Нақты көрсеткiш 2004 жылғы ұқсас көрсеткiштен 15%-ға артық, бұл ақшалай баламада 75 млн. теңгенi құрайды.
2005 жылғы қаржы-шаруашылық қызмет қорытындылары бойынша Қоғамнан 34,52 млн. теңге (жоспарланған 51,9 млн. теңгенiң орнына) мөлшерiнде таза кiрiс алынды. Бұл ретте, 2005 жылғы қорытындылар бойынша мемлекеттiк акциялар пакетiне 4,89 млн. теңге сомасында дивидендтер төлендi.
Есеп беру кезеңiнде мемлекеттiк бюджетке төленген салықтың құны және басқа төлемдер 173,1 млн. теңгенi құрады.
2006 жылы Қоғам қызметiнiң негiзгi бағыттары Қазақстан Республикасында "электронды үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы шеңберiндегi жұмыстарды орындау, аппараттық-бағдарламалық құралдардың сервистiк жүйелi-техникалық қызмет көрсетуi және мемлекеттiк органдардың ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу және телекоммуникациялық қызметтер көрсету болады.
2006 жылы Қоғамның жалпы сомасы 865,7 млн. теңге кiрiс алуы күтiлуде, күтiлетiн шығыстар 838,9 млн. теңгенi құрайды.
2006 жылғы қорытындылар бойынша 26,77 млн. теңге сомасында таза кiрiс алу күтiлуде, оның 8,03 млн. теңгесi мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер төлеуге бағытталатын болады.
2006 жылы Қоғам бюджетке 225,6 млн. теңге сомасында салық және басқа мiндеттi төлемдердi төлеудi жоспарлап отыр.
"Қазпочта" АҚ (бұдан әрi - Қоғам) "Республикалық мемлекеттiк почта байланысы кәсiпорнын және оның еншiлес мемлекеттiк кәсiпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 20 желтоқсандағы N 1940 қаулысына сәйкес Республикалық мемлекеттiк почта байланысы кәсiпорнын қайта ұйымдастыру нәтижесiнде құрылды.
Компанияның миссиясы Қазақстанның бүкiл аумағында жоғары сапалы деңгейдегi почта-жинақтау қызметтерiне еркiн қол жетiмдiлiктi қамтамасыз етуден тұрады.
2004 жылдың қорытындылары бойынша Қоғам қабылдаған жазба хат-хабарлар саны 32,8 млн. бiрлiктi құрады, қабылданған сәлемдемелер саны 1,5 млн. бiрлiктi, жеткiзiлген мерзiмдi басылымдар - 156,9 млн. бiрлiктi құрады. 2005 жылы қабылданған жазба хат-хабарлар саны 41,6 млн. бiрлiктi құрады, бұл өткен жылдың деңгейiнен 26,8%-ға жоғары. Қабылданған сәлемдемелердiң саны - 1,8 млн. бiрлiк, бұл өткен жылғыдан 20,0%-ға жоғары, мерзiмдi басылымдар - 162,3 млн. бiрлiк, бұл өткен жылдың деңгейiнен 3,4%-ға жоғары. Ақшалай төлемдердiң көлемi 2004 жылмен салыстырғанда 26,7%-ға ұлғайды және 198,1 млрд. теңгенi құрады.
2006 жылы шығыс ақылы айналым көлемiнiң 2005 жылдың деңгейiне қарағанда 6,1%-ға, ақшалай төлемдердiң көлемi 6,5%-ға өсуi күтiлуде.
Ақылы алмасу көлемiнiң құрылымы былай сипатталады: мерзiмдi басылымдарға жазылу және сату - 81,9%-ға, жазба хат-хабарлар - 17,1%, сәлемдемелер - 0,8%, жедел почта қызметтерi - 0,2%.
Ақшалай төлемдердiң көлемiнде зейнетақылар және жәрдемақылар 73,7%-ды, еңбекақы - 22,5%-ды, ақшалай аударымдар - 3,8%-ды құрайды.
2005 жылы агенттiкте қызметтердiң мынадай түрлерiн енгiзу жалғасты:
екiншi деңгейдегi банктердiң агентi ретiнде тұтынушылық несиелеу және ұялы байланыс қызметiне төлемдер қабылдау.
2004-2005 жылдар кезеңiнде жалпы сомасы 7,9 млрд. теңгеден астам тұтынушылық несие берiлдi, несие алушылар саны 40 мың адамға жеттi; ұялы байланысқа төлемдер 6,4 млн. теңгеден көп сомада қабылданды.
Қаржы-шаруашылық қызмет қорытындылары бойынша 2004 жылы Қоғамның кiрiсi 7 111,0 млн. теңгенi, 2005 жылы 2004 жылдың көрсеткiштерiмен салыстырғанда 27,8%-ға өсiп, 9 087,9 млн. теңгенi құрады. 2004 жылы шығыстар 6952,6 млн. теңгенi, 2005 жылы - 8914,8 млн. теңгенi құрады, нәтижесiнде 2005 жылы Қоғамның таза кiрiсi 173,15 млн. теңге деңгейiне жеттi, бұл 2004 жылдың көрсеткiштерiнен 9,0%-ға жоғары.
2006 жылы кiрiстер 9673,11 млн. теңге, шығыстар - 9483,01 млн. теңге, таза кiрiс - 190,10 млн. теңге деңгейiнде күтiлуде, бұл 2005 жылмен салыстырғанда 9,8%-ға немесе 16,95 млн. теңгеге өседi.
"Қазақтелеком" акционерлiк қоғамы (бұдан әрi - Компания) "Қазақтелеком" ұлттық акционерлiк компаниясы "Қазақтелеком" ұлттық акционерлiк компаниясын құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 17 маусымдағы N 666 қаулысына сәйкес мемлекеттiк өңiрлiк және мамандандырылған телекоммуникация кәсiпорындарының мүлкiн Республиканың бүкiл аумағында кең ауқымды байланыс қызметтерiнiң көрсететiн акционерлiк қоғамның жарғылық қорына беру жолымен құрылды.
Компанияның бағалауы бойынша 2005 жылмен салыстырғанда 2006 жылы өстi және 260 млрд. теңгеден асады. Нарық құрылымының өзгеруi ұялы байланыс нарығы үлесiнiң өсуi есебiнен болады, оның үлес салмағы телекоммуникациялық нарық көлемiнiң 40,5%-ын құрайды.
Телекоммуникациялар нарығындағы Компанияның үлесi 2005 жылы 2004 жылғы 50%-дан 2005 жылы 48%-ғa дейiн төмендедi.
Жергiлiктi байланыс нарығындағы Компанияның үлесi 2005 жылы 95%, қалааралық - 90%, ТМД елдерiмен халықаралық - 84%, алыс шетелдермен - 74% деп бағаланады. Деректер беру нарығындағы Компания үлесiнiң бағасы 60 %-ды, Интернет жүйесiнде 61%-ды құрайды.
Нарықтың жоғары үлесi көбiнесе тарихи қалыптасқан клиенттiк қормен түсiндiрiледi. Кейбiр жергiлiктi нарықтарда және корпорациялық клиенттер нарығында Компанияның үлесi анағұрлым төмен.
Компанияның жиынтық кiрiсi 2004 жылы - 95238 млн. теңге, 2005 жылы - 118231 млн. теңге, 2006 жылы жиынтық кiрiстi 115973 млн. теңге мөлшерiнде алу жоспарлануда.
Жиынтық шығыс мынадай түрде қалыптасты: 2004 жыл - 68 316 млн. теңге, 2005 жыл - 83 808 млн. теңге, және 2006 жылы - 86 578 млн. теңге.
Таза кiрiстiң мөлшерi 2004 жылы 26 917,6 млн. теңгенi құрады.
2004 жылдың қорытындылары бойынша мемлекет бюджетiне мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер 2451,7 млн. теңге сомасында төлендi. 2004 жылы мемлекеттiк бюджетке төленген салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдердiң мөлшерi 19 384 млн. теңгенi құрады.
2005 жылы Компанияның таза кiрiсi 33982,3 млн. теңгенi құрады. 2005 жылдың қорытындылары бойынша мемлекет бюджетiне мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер 3095, 2 млн. теңге сомасында төлендi. 2005 жылы мемлекеттiк бюджетке төленген салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдердiң мөлшерi 23 093,4 млн. теңгенi құрады.
2006 жылдың таза кiрiсiнiң мөлшерi 29 394,8 млн. теңге деңгейiнде бағаланады. 2006 жылы мемлекеттiк бюджетке төлеуге жоспарланған салықтар мен басқа төлемдердiң мөлшерi 23 190,4 млн. теңгенi құрайды.
"Қазақстан темiр жолы" ҰК" АҚ-тың (бұдан әрi - Компания) тасымалдау процесiнде темiр жол саласының функционалдық тұтастығын және ыңғайлы басқарылуын қамтамасыз етуге негiзделген холдингтiк құрылымы бар. Қазақстанда темiр жол саласын реформалау 1997 жылы құрылған "Қазақстан темiр жолы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорны құрамында қазақстандық үш темiр жолды бiрiктiрумен және оның құрамында бiр мезгiлде алты жол басқармасын құрумен басталды.
Тасымалдауға ұсынылатын негiзгi тауар өнiмдерi астық, мұнай, кен, минералдық тыңайтқыштар және т.б. сияқты жаппай үйме және құймалы жүктер болып табылады.
2004 жылы жүк айналымы 163 420 млн. т-км құрады, бұл жүк тиеу көлемiнiң өсiмi есебiнен 2003 жылғы деңгейден 10,7% асады.
Компанияның жиынтық кiрiсi 2004-2006 жылдар бойынша мынадай түрде қалыптасты: 2004 жыл - 248 925 млн. теңге, 2005 жыл - 259 847,22 млн. теңге, 2006 жыл - 316 274,21 млн. теңге.
Компанияның жиынтық шығысы 2004 жылы 237 452 млн. теңгенi, 2005 жылы - 263 028,05 млн. теңгенi, 2006 жылы - 316 274,21 млн. теңгенi құрады.
Компанияның 2004 жылы алған таза кiрiсi 11 472 млн. теңгенi құрады. Мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер 1147 млн. теңге құрады. 2004 жылдың қорытындылары бойынша бюджетке 16 272,7 млн. теңге салықтар мен басқа да төлемдер төлендi.
2005 жылдың қорытындылары бойынша Компания 31 80,8 млн. теңге зиян шектi. 2005 жылы бюджетке 13 435 млн. теңге салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдер төлендi.
Компанияның 2006 жылғы жиынтық кiрiсi мен жиынтық шығысы 316 274,2 млн. теңге деңгейiнде жоспарлануда. 2006 жылдың қорытындылары бойынша бюджетке 17 070 млн. теңге сомасында салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдер аудару жоспарлануда.
"Қазақстан инжиниринг" ҰК" ААҚ
Машина жасау саласындағы қызметтi жүзеге асыратын "Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Қазақстан Республикасы қорғаныс-өнеркәсiп кешенiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 13 наурыздағы N 244 қаулысының негiзiнде жарғылық капиталына мемлекеттiң жүз пайыз қатысуымен құрылды.
Қазiргi уақытта Компанияның кәсiпорындары елдiң отын-энергетика, көлiк, ақпараттық-телекоммуникация секторлары үшiн өнiм шығаруды игердi. Шығарылатын өнiм мен көрсетiлетiн қызметтер номенклатурасы өндiрiс құрылысы елеулi дәрежеде бұрынғы қорғаныс-өнеркәсiп кешенiнен мұраға қалған болып табылады және қосалқы бөлшектер мен жинақтауыштар өндiрiсi, техникалар мен жабдықтарды ағымдағы және күрделi жөндеу басым елiмiздiң дамып келе жатқан экономикасының қажеттiлiктерiне сай келмейдi.
2004 жылы өткен жылдың сәйкес кезеңiмен салыстырғанда Компания қызметiнiң қаржылық көрсеткiштерiнiң жақсаруында оң үрдiстер байқалды.
Қаржылық есептiлiк деректерi бойынша ("Делойт и Туш" ЖШС тәуелсiз аудиторы куәландырған) 2004 жылды Компания 351,00 млн. теңге сомасында оң қаржылық нәтижесiмен аяқтады, ал өткен жылдың сәйкес кезеңiнде Компанияның зияны 529,40 млн. теңгенi құраған болатын.
2004 жылы бас Компания сияқты оның құрамына кiретiн кәсiпорындардың көпшiлiгi залал шекпейтiн деңгейге шықты.
Негiзгi қаржылық көрсеткiштiң едәуiр жақсаруы 2003 жылға қарағанда 2004 жылы шығарылған және өткiзілген өнiм көлемiнiң ұлғаюымен байланысты, бұл өз кезегiнде кәсiпорындар шығаратын өнiмдердi өткiзу нарығын iздестiру жөнiнде Компания жүргiзген жұмыстың нәтижесi болып табылады.
Компанияның жалпы кiрiсi 2004 жылы 7817,49 млн. теңгенi құрады, осы көрсеткiштiң 2003 жылдың параметрлерiне ұлғаюы (4274,84 млн. теңге) 83 % құрады.
Кiрiстердiң едәуiр өсуi негiзiнен дайын өнiмдi (қызметтердi) сату көлемiнiң өсуiмен негiзделген. Компания жүргiзген жұмыстың нәтижесi болып табылады.
2004 жылғы жалпы шығыс 7466,48 млн. теңгенi құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңiндегi көрсеткiшiнен 2514,7 млн. теңгеге немесе 52% асады. Шығыстар өсiмi негiзiнен өндiрiс көлемiнiң ұлғаюына байланысты.
2004 жылы Компания бюджетке 1282,69 млн. теңге мөлшерiнде салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдердi аударды.
2004 жылдың қорытындылары бойынша мемлекеттiк акциялар пакетiне дивидендтер 31,85 млн. теңге мөлшерiнде төлендi.
Есептi 2005 жылды компания сондай-ақ 96,90 млн. теңге мөлшерiнде оң қаржы нәтижесiмен аяқтады. Өткен жылдың сәйкес кезеңiмен салыстырғанда Компанияның таза кiрiсi 254,11 млн. теңгеге қысқарды. 2005 жылы Компания мемлекеттiк акциялар пакетiне 0,99 млн. теңге төлеудi жоспарлап отыр.
2005 жылдың қорытындылары бойынша Компанияның жалпы кiрiсi 1091,28 млн. теңгенi құрады, бұл 2004 жылдың көрсеткiшiнен (7817,49 млн. теңге) 3173,79 мың теңгеге асады. Осылайша, кiрiстер өсiмiнiң қарқыны көрсетiлген кезеңде 41% құрады.
Кірiстердiң өсуi негiзiнен дайын өнiмдi (қызметтердi) сату көлемiнiң өсуiмен негiзделген.
Компанияның жалпы шығыстары 10 894,38 млн. теңге құрады, бұл өткен жылдың көрсеткiшiнен (7466,48 млн. теңге) 3427,90 мың теңгеге немесе 46% асып түседi, Шығыстар өсiмi негiзiнен өнiмдi өткiзу көлемiнiң ұлғаюына байланысты.
2005 жылғы салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдер сомасы 1572,77 млн. теңгенi құрады.
Компанияның 2006 жылға арналған бюджетiне сәйкес кәсiпорындар шығарған өнiм 8756,41 млн. теңгенi құрайды, бұл алдындағы жылмен салыстырғанда 30% өсiм құрайтын болады. Бұл өсiм шығарылатын өнiм номенклатурасын кеңейтуге және "КАМАЗ-Инжиниринг" ЖШС-та жинау өндiрiсiн ұйымдастыруға байланысты болды.
Өндiрiстiң осы көлемiнде күтiлетiн таза кiрiс 1040,26 млн. теңгенi құрайды, бұл алдындағы жылдың деңгейiнен (96,90 млн. теңге) 10,7 есе асып түседi. Таза кiрiстiң күрт көтерiлуi "(С.М. Киров атындағы машзавод" АҚ кәсiпорынның "Ұлан" АҰАҚ-ғы (992,33 млн. теңге) iске асыру, сондай-ақ кәсiпорындағы тоқтап тұрған ғимараттар мен жабдықтарды iске асыру нәтижесiнде алуды жоспарлап отырған негiзгi емес қызметтен түсетiн кiрiстердiң ауқымды көлемiне байланысты болуда.
Тұтастай алғанда Компанияның 2006 жылы күтiп отырған кiрiстерi 12 254,32 млн. теңгенi құрайды. Алдыңғы жылмен салыстырғанда осы көрсеткiштiң өсiмi 11,5 % жоспарланып отыр, бұл өткiзiлген өнiм көлемiнiң ұлғаюына байланысты болуда.
Компанияның шығыстары 11 214,06 млн. теңгенi құрайды.
2006 жылы Компания бюджетке 1460,92 млн. теңге мөлшерiнде салықтар мен басқа да төлемдер төлеудi жоспарлауда.
2006 жылдың қорытындылары бойынша Компания мемлекеттiк акциялар пакетiне 15,44 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер төлеудi жоспарлап отыр.
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ-тың (бұдан әрi - Қоғам) миссиясы Қазақстан Республикасының заңнамасы мен халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес әуе кемелерiне және жолаушыларға, почта мен жүктерге үлгiлi, қауiпсiз және тұрақты қызмет көрсетудi қамтамасыз етуден тұрады.
Әуежайдың өндiрiстiк қызметi әуежай арқылы қозғалыс көлемiнiң екi негiзгi көрсеткiшi негiзiнде қаралған: қызмет көрсетiлетiн рейстер мен қызмет көрсетiлетiн жолаушылардың саны бойынша.
Қызмет көрсетiлген рейстер санының даму үрдiсi, алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 2004 жылы 15%-ға және 2005 жылы 25%-ға өсумен сипатталады. Тиiсiнше қызмет көрсетiлген жолаушылардың саны да 25 %-ға және 33 %-ға өстi. Көрсетiлген көрсеткiштер жөнiндегi орташа тәулiктiк деректер 2004 жылы - әуе кемелерiнiң 36 ұшып-қонуын және қызмет көрсетiлген 1366 жолаушыларды, 2005 жылы - тиiсiнше 45 және 1801 құрады.
Осы үрдiстiң анықтаушы факторы қазiргi бағыттарда рейстер жиiлiгiн арттыру мен жаңа бағыттарды ашу болып табылады. 2004-2005 жылдары Астана қаласының әуежайында қызмет көрсетiлген рейстер мен жолаушылардың жалпы көлемiнде iшкi авиатасымалдар негiзгi үлесте (70%) құрайтынын атап өткен жөн, бұл Қазақстанның барлық iрi қалаларының елордамен байланысын қамтамасыз ету үшiн iшкi әуе желiлерiнiң жүйесiн кеңейтуге байланысты.
Әуежайдағы өндiрiс көлемi өсуiнiң жалпы оң үрдiсi қаржылық көрсеткiштер үрдiсiне де әсер еттi.
Астана қаласы әуежайының кiрiсi 2005 жылы 5142,27 млн. теңгенi құрады, бұл 2004 жылдың жоспары деңгейiнен 16%-ға (710 млн. теңгеге) және деңгейiнен 30 %-ға артты.
Қоғамның 2005 жылғы операциялық қызметiнiң кiрiсi жоспардан 21%-ға (734 млн. теңгеге) артуымен сипатталады. 31% әуежайлық қызметтер ұсынудан алынған кiрiстер операциялық қызмет кiрiсi өсiмiнiң негiзгi факторы болды.
2005 жылы әуежайдың шығыстары 4 742,92 млн. теңгенi құрады, 2004 жылдың жоспары деңгейiнен 16%-ға (670 млн.теңгеге) және деңгейiнен 45%-ға артты.
2004 жылдың деңгейiне шығыстардың ұлғаюына жаңа әуежайдың пайдалануға берiлуiне байланысты пайдалануға беру шығыстарына шығындардың ұлғаюы себеп болды, соның iшiнде:
- коммуналдық қызметтерге - 74 %-ға (55 млн. теңгеге);
- ғимараттарды ұстап тұруға - 34 % (15 млн. теңгеге);
- мүлiк салығы бойынша 37 %-ға (22 млн. теңгеге).
Қоғамның 2005 жылғы қызмет қорытындылары оң қаржылық нәтижемен сипатталады және 399,36 млн. теңгенi құрайды. Салық салынғаннан кейiнгi таза кiрiс 384,08 млн. теңгеге бағалануда.
2004-2005 жылдардағы бюджетке салықтар мен басқа төлемдер сомасы жылдар бойынша тиiсiнше 556,5 теңгенi және 750,4 млн. теңгенi құрады.
2005 жылы бюджетке негiзгi төлемдердiң барлық сомасы 2004 жылмен салыстырғанда 34,8%-ғa ұлғайды. Төлемдердiң едәуiр ұлғаюы былайша түсiндiрiледi:
- мүлiк салығы сомасының 28%-ға ұлғаюы қайта жаңартылған ұшу-қону алаңының пайдалануға берiлуiне байланысты;
- корпоративтi табыс салығы бойынша төлемдердiң 4 еседен астам (62,7 млн. теңгеге) ұлғаюы 2002 жылмен салыстырғанда 2003 жыл қорытындылары бойынша алынған табыстың ұлғаюына байланысты;
- қызметкерлердiң 2004 жылы орташа жалақыларының өсуiне байланысты жеке табыс салығы бойынша төлемдердiң 2003 жылмен салыстырғанда 2004 жылы 48%-ға (9,2 млн. теңгеге) ұлғайғаны байқалуда.
Директорлар кеңесiнiң және акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмiмен 2003 жылдың қорытындылары бойынша алынған Қоғамның таза кiрiсi толық көлемiнде кредиттiк мiндеттемелердi өтеуге, ал 2004 жылдың қорытындылары бойынша - кредиттiк мiндеттемелердi өтеу мен негiзгi жабдықты сатып алуға бағытталды.
2006 жылдың өндiрiстiк көрсеткiштерi шамамен 17130 қызмет көрсетiлген рейстер мен 706 825 қызмет көрсетiлген жолаушыларды құрайды, бұрынғы жоспарланған рейстер деңгейiн 3,2%-ғa (540 рейске) және қызмет көрсетiлген жолаушыларды 8%-ға (49 275 жолаушыға) арттырады. Бұл үрдiс рейстер жиiлiгiнiң ұлғаюына және олардың коммерциялық тиелiмi дәрежесiне байланысты.
Астана қаласы әуежайының кiрiстерi 2006 жылы 9 015,71 млн. теңге сомасын құрайды, бұл 2005 жылғы деңгейден 75,3%-ға немесе 3873,4 млн. теңгеге артады.
Әуежайдың шығыстары 2006 жылы 10 223,97 млн. теңгенi құрайды, бұл 2005 жылғы деңгейден 115,6 %-ға (5481,0 млн. теңгеге) артады.
Шығыстар өсiмiнiң негiзгi себебi өткiзу үшiн сатып алынған материалдар құнының 37,6%-ға (597 млн. теңгеге) артуынан болып табылады.
Алдын ала бағалау бойынша Қоғамның 2006 жылғы қызметiнiң қорытындыларында 1208,26 млн. теңге сомасында зиян жоспарлануда.
"Электр желiлерiн басқару жөнiндегi қазақстандық компания" АҚ
"Электр желiлерiн басқару жөнiндегi қазақстандық компания" акционерлiк қоғамы (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" АҚ (бұдан әрi - Компания) Қазақстан Республикасының энергетика жүйесiн басқаруды құрылымдық қайта құру жөнiндегi кейбiр шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 28 қыркүйектегi N 1188 қаулысына сәйкес құрылды.
Компанияның миссиясы - Қазақстан Республикасының бiрыңғай энергетика жүйесiнiң тұрақты жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және мемлекеттiк саясат шеңберiнде қазiргi заманғы техникалық, экономикалық, экологиялық талаптарға сай келетiн Ұлттық энергетика желiсiн (бұдан әрi - ҰЗЖ) сенiмдi басқаруды жүзеге асыру.
"Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi Заңына сәйкес компания өңiраралық деңгейдегі тораптар бойынша электр энергиясын беру және Электр энергиясын желiге босатуды техникалық диспетчерлеу мен электр қуатын тұтыну жөнiндегi қызметтердi жеткiзушi ретiнде Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлдi.
2004 жылы Компания 32,80 млрд. кВт.с. көлемiнде электр энергиясын беру жөнiнде қызметтер көрсеттi, 2003 жылмен салыстырғанда өсу 22%-ды құрайды. Беру көлемiнiң айтарлықтай ұлғаюының негiзгi себебi "Қырғызстан-Қазақстан-Қырғызстан" қоғамының желiлерi арқылы электр энергиясының транзитiне шарт жасасу болды.
2005 жылы Компанияның желiлерi бойынша электр энергиясын беру көлемi 31,40 млрд. кВт.с. мөлшерiнде бағаланып отыр, бұл 2004 жылдың көрсеткiшiнен 4,3%-ға төмен және негiзiнен, Екiбастұз МАЭС-2-ден электр энергиясын экспорттық жеткiзу көлемiнiң азаюына байланысты.
2006 жылы Компанияның желiлерi бойынша электр энергиясын беру көлемi 30,40 млрд. кВт.с. мөлшерiнде бағаланып отыр, бұл 2005 жылдың көрсеткiшiнен 3,3 %-ға төмен. Бұл ретте, ұсынылған жеңiлдiктердi ескере отырып электр қуатын беру жөнiндегi қызметтер көлемi 2005 жылмен салыстырғанда 1,9 %-ға ұлғаятын болады.
Компанияның негiзгi қызметiнiң кiрiстерi 2004 жылы 16835,70 млн. теңгенi (2003 жылғы деңгейден 6,9%-ға жоғары), 2005 жылы - 18904,90 млн. теңгенi (2004 жыл көрсеткiшiнен 12,3%-ға жоғары) құрады. Компанияның 2005 жылғы кiрiстерiнiң өсiмi 2005 жылғы 1 сәуiрден бастап қызметтердiң реттелетiн түрлерiне жаңа тарифтер енгiзiлуiне, электр қуатын жеткiзудiң орташа ұзақтығының ұлғаюына және электр қуатын реттеу жөнiндегi қызметтер көлемiнiң көбеюiне байланысты.
2006 жылы негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 20 968,4 млн. теңге мөлшерiнде бағаланып отыр.
2004 жылы Компанияның негiзгi қызмет бойынша шығыстары 14 958,5 млн. теңге мөлшерiнде қалыптасты. 2005 жылы Компанияның негiзгi қызмет бойынша шығыстары 17 250,7 млн. теңгенi құрады немесе 2004 жылдың көрсеткiшiнен 15,3 %-ға жоғары, ал 2006 жылы - 20 222,7 млн. теңге (2005 жылғыдан 16,0 %-ға жоғары). Негiзгi қызмет бойынша шығыстардың өсуi, негiзiнен, негiзгi құралдардың қолданысқа енгiзiлуiмен негiзделген амортизациялық аударымдардың және мүлiк салығының ұлғаюына, ағымдағы шығыстарға жатқызылатын кредиттер бойынша пайыздардың ұлғаюына байланысты, бұл да Қазақстанның Ұлттық электр желiсiн жаңғырту жобасы бойынша негiзгi құралдардың енгiзiлуiне байланысты. Бұдан басқа, 2005 жылы Қоғам комиссияларды, сондай-ақ кредиттiк шарттарға қол қоюға байланысты басқа да шығыстарды соған сәйкес төлейтiн "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салу" жобасын iске асыру шеңберiнде Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiмен (бұдан әрi - ХҚДБ), Еуропа Қайта Құру және Даму Банкiмен (бұдан әрi - ЕҚКДБ) және Қазақстанның Даму Банкiмен кредиттiк келiсiмдер жасау жоспарланып отыр.
2004 жылы Компанияның таза пайдасы 1191,00 млн. теңгенi құрады. 2005 жыл қорытындылары бойынша Компанияның таза пайдасы 8,80 млн. теңгенi құрады. 2006 жыл қорытындылары бойынша Компанияның таза пайдасы 130,00 млн. теңге мөлшерiнде бағаланып отыр. 2004 жылмен салыстырғанда 2005 және 2006 жылдары таза пайданың азаюы ағымдағы шығыстарға жатқызылатын жобалар бойынша тартылған кредиттерге қызмет көрсету жөнiндегi, сондай-ақ компанияның Астана қаласына көшiрiлген қызметкерлерiне тұрғын үй сатумен байланысты шығындардың едәуiр ұлғаюына байланысты. Бұдан басқа, 2005 жыл қорытындылары бойынша компанияның қаржылық нәтижесiне бағамдық айырмадан зиянды есептеу әсер еттi.
Қазақстанның бүкiл энергия жүйесiнiң жұмыс iстеуiнiң сенiмдiлiгi мен тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Компания ХҚДБ мен ЕКДБ-ның қарыз қаражатын тарта отырып, "Қазақстан Республикасының Ұлттық энергия желiсiн жаңғырту" жобасын iске асыруда. Жобаның жалпы құны 43,8 млрд. теңге. Жобаның iске асырылуы кезеңiнде жаңа буын жоғары вольттi коммутациялық аппараттар мен әлемдiк жетекшi өндiрушiлердiң басқа электр техникалық жабдықтарын енгiзу базасында Ұлттық электр желiсiн техникалық қайта қаруландыруға бағытталған 77,7% қаражат игерiлдi.
2004 жылы Компания "Қазақстанның Солтүстiгi-Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салу" жобасын iске асыру жөнiндегi жұмысты бастады, жобаның жалпы құны шамамен 41,4 млрд. теңгенi құрайды. Жобаны iске асырудан бастап жобаның құнынан шамамен 7 % игерiлдi.
Құрылыс шамамен 326 млн. АҚШ доллары сомасына дейiн халықаралық және қазақстандық даму институттарының қарыз қаражатын тарту есебiнен жүзеге асырылады:
мемлекеттiк кепiлдiкпен берiлген ХКДБ қарызы 100 АҚШ доллары;
ЕКДБ синдикатталған қарызы - 147,8 млн. АҚШ доллары;
"Қазақстанның Даму Банкi" АҚ қарызы - 21 млн. АҚШ доллары және 6,97 млрд. теңге.
Сондай-ақ Компания "Солтүстiк Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңiраралық ЭБЖ салу" Жобасын iске асыруға қатысады.
Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi және "Батыс Транзит" АҚ арасында мемлекеттiк-жеке серiктестiктер базасында концессиялық келiсiм жасалды. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 7 қазандағы N 1008 қаулысына сәйкес Компания "Батыс транзит" АҚ акционерлерiнiң бiрi бола отырып (жарғылық капиталдың 20% мөлшерiнде), жобаны iске асыруға қатысады.
"Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 2006 жылғы сәуiрде енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларға сәйкес концессиялық келiсiмдер негiзiнде салынған кернеуi 220 кВ және одан жоғары өңiраралық электр беру желiлерi, шағын станциялар мен тарату құрылғылары осы келiсiмдердiң қолданылу мерзiмi аяқталғаннан кейiн ұлттық электр желiсi құрамына берiледi.
Дивидендтiк саясатқа сәйкес Компания жыл сайын акциялардың мемлекеттiк пакетiне таза пайдадан 10% дивидендтер төлеп тұрды.
2004 жылы Компанияның инвестициялар мөлшерi 10,9 млрд. теңгенi құрады, 2005 жылы - 11,8 млрд. теңге, 2006 жылы 11,0 млрд. теңгенi игеру жоспарланып отыр.
"Қазақ ақпарат агенттiгi" ҰК" АҚ
"Қазақпарат" АҚ (бұдан әрi - Компания) "Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң "Қазақ ақпарат агенттiгi" республикалық қазыналық кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 8 қарашадағы N 1186 қаулысына сәйкес құрылды.
2004 жылдың көрсеткiштерiмен салыстырғанда 2005 жылы кiрiстердiң 207,5 млн. теңгеге дейiн, яғни 75,83 млн. теңгеге немесе 57 %-ға, соның iшiнде негiзгi қызмет түрi бойынша 77,97 млн. теңгеге немесе 60,2 %-ға ұлғаюы байқалды. Бұл өсу, бiрiншi кезекте, мемлекеттiк тапсырыс көлемiнiң ұлғаюымен және оның сапасының жоғарылауымен, өткiзу нарықтарының кеңеюiмен, өнiм желiсiнiң жаңғыруымен негiзделген. 2006 жылы Компания кiрiстерi 227,8 млн. теңгенi құрайды, бұл ретте мемлекеттiк ақпараттық саясат жүргiзу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң веб-сайтын ақпараттық сүйемелдеу шеңберiнде бөлiнетiн республикалық бюджет қаражаты негiзгi кiрiс көздерi болып табылатынын атап өткен жөн.
Шығыстар құрылымында өндiрiлетiн өнiмнiң 2004 жылы 79,53 млн. теңге және 2005 жылы 156,06 млн. теңге құраған өзiндiк құны басым. Өткiзiлген қызметтердiң өзiндiк құнының үлес салмағы 75 %-дан астамды құрайды. 2004 жыл кезеңiнiң шығыстары 49,72 млн. теңгенi және 2005 жылы 46,94 млн. теңгенi құрады. 2006 жылы Компания шығыстары 120,70 млн. теңгеге жоспарланып отыр.
2004 жылы өндiрiстiк-қаржылық қызмет нәтижесiнде Компанияның таза кiрiсi 1,97 млн. теңгенi құрады. Өткен жылдардағы шығын есебiмен (-8, 643 млн. теңге) шығын 6,67 млн. теңгенi құрады.
Компания 2005 жылы 6,17 млн. теңге мөлшерiнде зиян шектi. 2006 жылдың қорытындылары бойынша 2,83 млн. теңге мөлшерiнде таза кiрiс алу көзделiп отыр.
2004 жылы салықтық аударымдар 11,28 млн. теңгенi, 2005 жылы 45,12 млн. теңгенi құрады.
Жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Қазғарыш" ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрi - Компания) Қазақстан Республикасы Президентiнiң "2005 - 2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту туралы" 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513 Жарлығы мен "Қазғарыш" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 17 наурыздағы N 242 қаулысына сәйкес құрылды.
Компанияның миссиясы - Қазақстан Республикасының экономикалық өсуiн, ғылыми-техникалық дамуын қамтамасыз ету және ұлттық қауiпсiздiгiн нығайту мақсатында қолда бар ғылыми-техникалық әлеуетi мен қазiргi ғарыштық технологияларды пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының ұлттық ғарыш инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытуға, ғарыштық қызметтi дамытуға ықпал ету.
Компания өзiнiң қызметiн жүзеге асыруды 2005 жылы бастады. Осы кезеңде маңызды экономикалық көрсеткiштер былайша қалыптасты. Компанияның 2005 жылғы жалпы кiрiстерi 708 442 мың теңгенi, жалпы шығыстар - 708 902 мың теңгенi құрады. Компанияның 2005 жылғы шығыны 460 мың теңгенi құрады.
Компанияның 2006 жылғы жалпы кiрiсi 2 140 072 мың теңге, жалпы шығыстар - 2 104 631 мың теңге мөлшерiнде жоспарланып отыр. 2006 жылы Компания 35 440 мың теңге мөлшерiнде таза кiрiс алуды жоспарлап отыр.
Акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендтердi төлеу жоспарланып отырған жоқ.
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (бұдан әрi - Компания) өз алдына мынадай ұзақ мерзiмдi стратегиялық мақсаттарды қояды:
1) қаржы-экономикалық көрсеткiштердi жақсарту;
2) қорларды өсiру;
3) өндiрiстi өсiру;
4) iрi мұнай-газ жобаларының экономикалық тиiмдiлiгiн арттыру;
5) көлiк мүмкiндiктерiн дамыту;
6) мұнай-химияны дамытуға жәрдемдесу;
7) басқару жүйесiн жетiлдiру.
2007 - 2009 жылдар кезеңiнде Компанияның мұнай өндiрушi кәсiпорындарының өндiрiстiк қуаттарын дамыту жер үстi объектiлерiн салуға, қайта жаңартуға және жаңғырту, сенiмдi әрi өнiмдiлiгi жоғары жер асты жабдығын қолдануға, компьютерлiк геологиялық модельдер негiзiнде кен орындарын игерудi бақылаудың тиiмдiлiгi жоғары жүйесiн құруға келiп тiреледi.
2007 - 2009 жылдар кезеңiнде мұнай өндiрудiң жыл сайынғы көлемi 9,5 млн. тонна деңгейiнде сақталады. 2007 - 2009 жылдар кезеңiнде мұнай өндiрудiң есептi өсу қарқыны геологиялық-кәсiпшiлiк зерттеу деректерi мен Өзен кен орнын игерудiң ағымдағы жай-күйiне негiзделедi.
Магистральдық мұнай құбырларымен 2007 жылы 44,4 млн. тонна, 2008 жылы - 46,7 млн. тонна, 2009 жылы - 47,8 млн. тонна деңгейiнде мұнай тасымалдау жоспарланып отыр. Мұнай тасымалдаудың жоспарланып отырған көлемi нарықтық жағдайлар конъюнктурасы мен көлiк жүйелерiнiң өткiзу қабiлетiн есепке ала отырып, Республикада мұнай өндiрудiң болжамды деңгейi негiзiнде айқындалған.
Магистральдық газ құбырлары арқылы 2007 жылы 122,5 млрд. текше м., 2008 жылы - 123,7 млрд. текше м., 2009 жылы - 124,4 млрд. текше м. деңгейiнде табиғи газ тасымалдау жоспарланып отыр.
Iшкi нарықта газ өткiзу көлемi 2007 жылы 2,4 млрд. текше м., 2008 жылы - 2,3 млрд. текше м., 2009 жылы - 2,3 млрд. текше м. деңгейiнде жоспарланып отыр. 2009 жылы - 3,9 млн. тонна деңгейiнде жоспарланып отыр.
Компания кiрiстерiнiң болжамды көрсеткiштерi 2007 жылы 650,99 млрд. теңге, 2008 жылы - 682,51 млрд. теңге, 2009 жылы - 676,18 млрд. теңге деңгейiнде жоспарланып отыр.
2007 - 2009 жылдар кезеңiнде шығыстардың көрсеткiштерi мынадай деңгейде жоспарланып отыр: 2007 жылы - 416,22 млрд. теңге, 2008 жылы - 415,14 млрд. теңге, 2009 жылы - 416,98 млрд. теңге.
Қаржы-шаруашылық қызметiнiң нәтижелерi бойынша Компания 2007-2009 жылдар кезеңiнде мынадай мөлшерде таза кiрiс алуды жоспарлап отыр: 2007 жылы - 99,13 млрд. теңге, 2008 жылы - 140,67 млрд. теңге және 2009 жылы - 135,85 млрд. теңге.
2007 - 2009 жылдар iшiнде Компания мемлекеттiк бюджетке iрi салық төлеушiнiң позициясын сақтайды. 2007 - 2009 жылдар кезеңiнде бюджетке болжамды төлемдер 500,06 млн. теңге көлемiнде жоспарланып отыр: 2007 жылы - 175,35 млн. теңге; 2008 жылы - 164,21 млн. теңге; 2009 жылы - 160,50 млн. теңге.
2007 - 2009 жылдары жоспарланып отырған кезеңге арналған кезеңде жаңа өндiрiстердi құру, негiзгi құралдарды одан әрi жаңарту және әлемдiк нарықтарда ұстанымын бекiту есебiнен жұмыстың тұрақты және серпiндi режимiне шығу басым мiндет болып табылады.
2007 - 2009 жылдарға арналған өндiрiстiк мүмкiндiктер мен әлемдiк нарықтарда әрбiр өнiм бойынша сұранысын сараптай келе, "Қазатомөнеркәсiп" ҰАК" АҚ (бұдан әрi - Компания) дамудың мынадай басымдықтарын айқындайды:
Табиғи уран өндiрiсiнде:
1) қолданыстағы кен орындарында ("Шығыс Мыңқұдық", "Қанжуған", "Ақдала") уран өндiру көлемдерiн өсiру;
2) "Ыңғай", "Мойынқұм", "Төртқұдық", "Заречное", "Иiркөл", "Қарасан", "Орталық Мыңқұдық", "Оңтүстiк Ыңғай", "Батыс Мыңқұдық", "Буденовское" кен орындарында жаңа рудниктер салу;
3) табиғи уранның химиялық концентратын тотықша-тотыққа дейiн қайта өңдеу жөнiндегi қуаттарды дамыту;
4) Степногорск кен-химия комбинатында қуаты 80 мың тонна Күкiрт қышқылы зауытын iске қосу.
Уран өнiмiн өндiруде:
1) құрамында уран бар материалдар мен қалпына келтiрiлген уранды ресейлiк дизайндағы реакторларға арналған отын таблеткаларына дейiн қайта өңдеу қызметтерi бар ресейлiк нарықтағы өз позициясын сақтау;
2) құрамында уран бар ашылуы қиын қайталама балқымаларды қайта өңдеудiң әлемдiк нарығындағы монополист позициясын сақтау;
3) табиғи байытылған, төмен байытылған, "әлсiз байытылған" уран диоксидiнiң ұнтақтарымен сыртқы нарықтарға шығу;
4) батыстық дизайндағы реакторларға арналған таблеткалармен әлемдiк нарыққа шығу.
Бериллий өнiмiн өндiруде:
1) Қытай нарығына бастапқы бериллий өнiмдерiн жеткiзуде жетекшi позицияларға шығу;
2) АҚШ нарығындағы позицияны кеңейту;
3) Ресей нарығындағы монополиялық мәртебені сақтау;
4) Еуропа нарығындағы позицияларды нығайту және кеңейту.
Тантал-ниобий өнiмiн өндiруде:
1) өндiрiстi шикiзатпен қамтамасыз ету;
2) жоғары технологиялық өнiмдердi:
- сыйымдылығы жоғары тантал конденсаторлық ұнтақтарын;
- танталдан жасалған өнiмнiң жетiлдiрiлген түрлерiн шығару жөнiндегi өндiрiстердi ұйымдастыру есебiнен тантал өндiрiсi өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру;
2007 - 2009 жылдар кезеңiнде мынадай мөлшерлерде:
2007 жылы - 17 191,70 млн. теңге;
2008 жылы - 26 476,29 млн. теңге;
2009 жылы - 36 773,97 млн. теңге таза кiрiс алу жоспарланып отыр.
Бюджетке салықтар сомасы және басқа да мiндеттi төлемдер 2007 жылы 15 332,94 млн. теңгенi, 2008 жылы - 18 859,89 млн. теңгенi және 2009 жылы 23 876,64 млн. теңгенi құрайды.
Инвестициялық басымдықтар және Компанияның өндiрушi кәсiпорындарының даму бағыттары Қазақстан Республикасының уран кен орындарын одан әрi игеруге бағдарланған.
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ-тың (бұдан әрi - компания) 2007 - 2009 жылдардағы қызметiнiң негiзгi мақсаты елдiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, астық бағасы демпингінің алдын алу, астық өткiзу нарықтарын кеңейту, мақтаны қайта өңдеу саласын дамыту, мақта талшығының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттырудан тұрады.
Қойылған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн Компанияның алдында мынадай мiндеттер тұр:
мемлекеттiк астық ресурстарын сақтауды және жаңартуды қамтамасыз ету;
отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерден жыл сайын астық сатып алуды жүзеге асыру;
қазақстандық астықты әлемдiк нарықтарға жылжыту және дәстүрлi нарықтардағы позицияларды нығайту;
Қазақстанда өндiрiлетiн мақта талшығының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру.
2007 - 2009 жылдары қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу үшiн мынадай шаралар көзделедi:
тұқымдық материал сапасын жақсарту жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу;
iшкi нарықтағы астық бағасын реттеу;
мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiнiң сақталу сенiмдiлiгiн арттыру;
қазақстандық астықты, оның iшiнде оны тасымалдау жөнiндегi проблемаларды шешу жолымен өткiзудiң тиiмдiлiгiн жоғарылату;
астық өңдеушi ұйымдарға астық өткiзудiң тәртiбiн, оның уақтылылығы және тиiмдi өткiзiлуiн қамтамасыз ету мақсатында жетiлдiру;
қазақстандық астықты халықаралық нарықтарға жылжыту;
ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң мақта өсiру жөнiндегi тиiмдi қызметiн ұйымдастыру;
өндiрiлетiн мақта талшығының сапасын арттыру;
мақта шикiзатына тұрақты баға белгiлеудi қамтамасыз ету;
мақта-тоқыма кластерiнiң қызметiн - қамтамасыз ететiн тиiмдi көлiк жүйесiн құру мақсатында өндiрiлетiн мақта талшығының және мақта шикiзатының сапасына мiндеттi сараптаманы жүргiзу.
2006 жылмен салыстырғанда 2007 жылы негiзгi қызметтен түскен кiрiстiң 11,6%-ға өзгеруi есебiнен жалпы кiрiстердiң 11,2 %-ға өсуi жоспарланып отыр. Бұл үлкен дәрежедегi болжанып отырған сату бағасының өсуiмен, сондай-ақ астық сату көлемiнiң ұлғаюымен түсiндiрiледi. Осыған сәйкес шығыстардың өсуi болжанып отыр.
Мәселен, 2007 жылға арналған жалпы кiрiстерi 34 650,1 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 8 947,9 млн. теңге;
меншiктi қаржы-шаруашылық қызметiнен түсетiн кiрiс - 25 702,2 млн. теңге.
2007 жылға арналған жалпы шығыстар 34 175,7 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланған, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан болған шығыстар - 8 924,7 млн.теңге;
меншiктi қаржы-шаруашылық қызметiнен болған шығыстар - 25 251,0 млн.теңге.
2007 жылы 467,4 млн. теңге мөлшерiнде таза кiрiс алу жоспарланып отыр, оның iшiнде меншiктi қызметiнен түсетiн таза кiрiс 451,2 млн. теңгенi, мемлекеттiк астық ресурстарымен жасалған операциялардан - 16,2 млн. теңгенi құрайды.
2007 жылы бюджетке акциялардың мемлекеттiк пакетiне 225,6 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
2007 жылы барлығы 200,3 млн. теңге сомасында салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдердi бюджетке аудару жоспарланып отыр.
2008 жылға арналған жалпы кiрiстер 37 075,5 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 9 574,2 млн. теңге;
меншiктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 27 501,3 млн. теңге.
2008 жылға арналған жалпы шығыстар 36 568,0 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан болған шығыстар - 9 549,4 млн. теңге;
меншiктi қаржы-шаруашылық қызметiнен болған шығыстар - 27 018,6 млн. теңге.
2008 жылы 500,1 млн. теңге мөлшерiнде таза кiрiс алу жоспарланып отыр, оның iшiнде меншiктi қызметiнен түсетiн таза кiрiс 482,7 млн. теңгенi, мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан - 17,4 млн. теңгенi құрайды.
2008 жылы бюджетке акциялардың мемлекеттiк пакетiне 241,4 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланады.
2008 жылы барлығы 457,5 млн. теңге мөлшерiнде салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдердi бюджетке аудару жоспарланып отыр.
2009 жылға арналған жалпы кiрiстер 39 670,8 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түсетiн кiрiс - 10 244,4 млн. теңге;
меншiктi қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кiрiс - 29 426,4 млн. теңге.
2009 жылға арналған жалпы шығыстар 39 127,8 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан болған шығыстар - 10 217,9 млн. теңге;
меншiктi қаржы-шаруашылық қызметiнен болған шығыстар - 28 909,9 млн. теңге.
2009 жылы 535,1 млн. теңге мөлшерiнде таза кiрiс алу жоспарланып отыр, оның iшiнде меншiктi қызметiнен түскен таза кiрiс 516,5 млн. теңгенi құрайды.
2009 жылы бюджетке акциялардың мемлекеттiк пакетiне 258,3 млн. теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарлануда.
2009 жылы бюджетке барлығы 475,8 млн. теңге сомасында салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдердi аудару жоспарланып отыр.
Корпорацияның орта мерзiмдi кезеңдегi инвестициялық саясатының негiзгi басым бағыттары қазақстандық өнiм өткiзу нарықтарын кеңейту, оның экспорт көлемiн арттыру, мақта өндiрушiлерге қолдау көрсету, сондай-ақ Компанияның одан әрi серпiндi дамуы үшiн корпорацияны капиталдандыру деңгейiн ұлғайту болып табылады.
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ
Осыған байланысты "Электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру шеңберiнде 2007 жылға арналған негiзгi мiндеттерi:
жобаларды басқару және "электрондық үкiмет" инфрақұрылымына қызмет көрсету, қамтамасыз ететiн ақпараттық жүйелердi құру және ақпараттық ресурстар мен мемлекеттiк органдардың жүйелерiн ықпалдастыру;
желiлiк техникалық қызмет көрсету және мемлекеттiк органдардың ақпараттық желiлерiн сүйемелдеу үшiн Қоғамның сервис орталықтарын құру, телекоммуникациялық қызмет көрсету болып табылады.
Қойылған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн 2007 жылы Қоғам қызметтiң мына бағыттарын дамытуды жоспарлап отыр:
тәжiрибенi зерделеу және ақпараттық технологиялар саласында озық халықаралық компаниялармен ынтымақтастық;
бiлiктiлiгi жоғары ұжымды оқыту және қалыптастыру;
Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымының нормативтiк құқықтық базасын қалыптастыруға және жетiлдiруге қатысу.
Көрсетiлетiн жұмыстар мен қызметтердiң 2007-2009 жылдарға арналған көлемiнiң өзгеру серпiнi (негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер) былайша болжанып отыр:
2007 жыл - 951,99 млн. теңге, оның iшiнде: телекоммуникациялық қызметтер - 10 млн. теңге, сервистiк желiлiк техникалық қызмет көрсету және ақпараттық желiлердi сүйемелдеу бойынша - 324,6 млн. теңге, Мемлекеттiк бағдарлама iс-шаралары - 617,4 млн. теңге. 2006 жылға қатысты өсу 10,7 %-ды құрайтын болады.
2008 жыл - 1 054,96 млн. теңге, оның iшiнде:
телекоммуникациялық қызметтер - 5 млн. теңге, сервистiк желiлiк техникалық қызмет көрсету және ақпараттық желiлердi сүйемелдеу бойынша - 340,8 млн. теңге, Мемлекеттiк бағдарлама iс-шаралары - 679,1 млн. теңге, басқалары - 30 млн. теңге.
2007 жылға қатысты өсу 10,8 %-ды құрайтын болады.
2009 жыл - 1148,00 млн. теңге, оның iшiнде: сервистiк желiлiк техникалық қызмет көрсету және ақпараттық желiлердi сүйемелдеу бойынша - 3740,9 млн. теңге, Мемлекеттiк бағдарлама iс-шаралары - 713 млн. теңге, басқалары - 60 млн. теңге. 2008 жылға қатысты өсу 8,8 %-ды құрайтын болады.
Жиынтық кiрiстер көлемi мына мөлшерлерде жоспарланып отыр:
2007 жыл - 957,99 млн. теңге, 2008 жыл - 1061,46 млн. теңге, 2009 жыл 1155,00 млн. теңге.
Қоғамның 2007-2009 жылдар кезеңi бойынша жиынтық шығыстары мына мөлшерде жоспарланып отыр: 2007 жыл - 908,06 млн. теңге, 2008 жыл - 996,89 млн. теңге, 2009 жылы - 1093,04 млн. теңге.
Болжам бойынша таза кiрiстiң сомасы 2007 жылы - 49,93 млн. теңгенi, 2008 жылы - 64,56 млн. теңгенi, 2009 жылы 61,96 млн. теңгенi құрайтын болады.
Қоғам мемлекеттiк акциялар пакетiне таза табыстан 30 % мөлшерiнде:
2007 жылы - 14,98 млн. теңге;
2008 жылы - 19,37 млн теңге;
2009 жылы - 18,59 млн. теңге дивиденд төлеудi жоспарлап отыр.
Қоғам 2007 жылы салықтарды және бюджетке басқа да мiндеттi төлемдердi 271,4 млн. теңге сомасында төлеудi жоспарлап отыр.
Қоғамның таяудағы үш жылдағы мақсаты жоғары сапалы деңгейде ұсынылатын почта-жинақтау қызметтерiне еркiн қол жетiмдiлiктi қамтамасыз ете алатын өңiрлiк инфрақұрылымды дамыту және жаңғырту болып табылады.
Қойылған мақсатқа қол жеткiзу үшiн мынадай мiндеттердi шешу қажет:
Қоғамның материалдық-техникалық базасын жетiлдiру және қазiргi заманғы технологияларды енгiзу;
почта-жинақтау қызметтерiн ұсыну сапасын арттыру;
көрсетiлетiн қызметтер аясын кеңейту және қазiргi заманғы банктiк өнiмдер мен Интернетке бағдарланған қызметтердi енгiзу үшiн технологиялық база құру;
почта-жинақтау қызметтерiн дамыту үшiн қаржы тетiктерiн қалыптастыру;
басқарудың қазiргi заманғы технологияларын енгiзу.
2007 жылы негiзгi мақсат оларды iргелi орналастыру, техникалық нығайту мен ақпараттық-коммуникациялық және банктiк жабдықтармен жарақтандыру жолымен почта байланысы бөлiмшелерiнiң бөлшек желiлерiн жетiлдiруге бағытталған.
Бұл мына мiндеттердiң орындалуын болжамдайды:
қалалық, аудандық және ауылдық деңгейде өңiрлiк жүйенi дамытуға қаржыландыру көздерiн жұмылдыру;
почта байланысының жаңадан орналастырылған бөлiмшелерiнде көрсетiлетiн қызмет аясын кеңейту;
почта-жинақтау қызметiн көрсету сапасын жоғарылату.
Алға қойылған мақсаттарға табысты қол жеткiзу үшiн олардың жаңа түрлерiн енгiзу жолымен көрсетiлетiн қызметтер аясын кеңейту жәрдемдесетiн болады, оның iшiнде:
EMS Kazpost курьерлiк қызметiн дамыту және халықаралық жедел почта саласында әлемнiң аса iрi почта әкiмшiлiктерiмен ынтымақтастық;
"электронды үкiмет" желiсiне қосылу үшiн теле- және ақпараттық-коммуникациялық қызметтi дамыту;
Интернет-бағдарланған қызметтердi енгiзу;
сақтандыру ұйымдарымен, банктер және зейнетақы қорларымен шарттар жасасу, кредиттер мен тұрғын үй құрылыс жинақтарына қызметтер көрсету бойынша агенттiк қызмет саласын кеңейту.
2007 жылы банкоматтар мен POS-терминалдардың өзiндiк желiсi базасында почта төлем карточкаларын шығару және қызмет көрсету сияқты жаңа жоғары технологиялық қызметтердi өсiруге, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар үшiн бағалы қағаздар бойынша мәмiлелердi тiркеу пункттерiн құру жолымен трансфер-агенттiк қызметтердi дамытуға ерекше назар аударылатын болады.
2007-2009 жылдары почта байланысы қызметтерi бойынша 2006 жылдың күтiлiп отырған деңгейiне қатысты төлемдiк почта алмасуды 245,97 бiрлiкке дейiн немесе 12,4% ұлғайту жоспарланып отыр.
2007 жылы мыналар Қоғам қызметiнiң аса маңызды көрсеткiштерi болып табылады. Жиынтық кiрiстердiң жоспарланып отырған деңгейi 10 619,73 млн. теңгенi құрайтын болады, бұл кiрiстердiң почта қызметтерiнен 11,9 %-ға, қаржы қызметiнен 21,6 %-ға өсуiнiң нәтижесiнде 2006 жылғыдан 9,8 %-ға жоғары. Жиынтық шығыстар 10 389,71 млн. теңге сомасында жоспарланып отыр, өсiм 2006 жылмен салыстырғанда 9,6 %-ды құрады. Таза кiрiс 230,02 млн. теңгенi құрайтын болады, бұл 2006 жылғы көрсеткiштен 21,0% көп.
2008 жылы бұл көрсеткiштер мына мөлшерде жоспарланып отыр:
жиынтық кiрiс - 11 775,75 млн. теңге, жиынтық шығыс - 11 473,69 млн. теңге, таза кiрiс - 300,06 млн. теңге.
2009 жылы осы көрсеткiштер: жиынтық табыс - 12 890,15 млн. теңге, жиынтық шығыс - 12 530,07 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланып отыр.
Кiрiстердiң өсуiне тұтынушылардың почта-жинақтау қызметiне қажеттiлiгiнiң өсуi, сондай-ақ баға түзiлiмiнiң тарифтiк ставкаларын (комиссиялық сыйлықақыны) олардың қол жетiмдiлiгiн сақтай отыра әлеуметтiк мәнi бар қызмет көрсетулер бойынша нақты шығыстар деңгейiне дейiн теңестiрудi көздейтiн оңтайлы стратегияны қалыптастыру есебiнен қол жеткiзу жоспарланып отыр.
Қоғамның 2007-2009 жылдардағы шығыстарын қалыптастырған кезде қызметкерлердiң еңбекақыларын, қызмет көрсету өлшемдерiнiң сапасын арттыруға байланысты өндiрiстiк шығыстарды жыл сайын ұлғайту, сондай-ақ өндiрiстiк қорларды жаңарту мен кеңейтудiң нәтижесiнде негiзгi қорларға қызмет көрсетуге арналған амортизациялық төлемдер мен шығыстарды ұлғайту жоспарланып отыр.
2007 жылы таза кiрiстiң өсуi алдыңғы жылмен салыстырғанда 21,0%, 2008 жылы - 30,5% мөлшерiнде жоспарланып отыр. Республикалық бюджеттiң қаражатын игерудiң аяқталуы бойынша Қоғамның жарғылық қорын толықтыруға таза табыс 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда 20%-ға өсiп, 360,07 млн. теңгенi құрайтын болады.
2007-2009 жылдар iшiнде Қоғам республикалық және жергiлiктi бюджеттерге 8277,6 млн. теңге сомасында салық төлемдерiн жiберудi жоспарлап отыр.
Қоғамның инвестициялық бағдарламасының негiзгi басымдығы почта-жинақтау инфрақұрылымын жетiлдiру болып табылады. Бұл 2007-2009 жылдары мынадай мiндеттердi шешудi болжайды:
почта және банк қызметiнiң кең аясын көрсетудi ұсынуға қабiлеттi жеке бөлшек сауда желiсiн құру;
магистральды тасымалдау жүйесiн жетiлдiру;
есептеу орталығын құру;
инфо-логикалық желi құру.
Экономиканың өрлеуiмен, iскерлiк белсендiлiктiң жандануымен, халық табысының бiршама өсуiмен сипатталатын қолайлы макроэкономикалық факторлар болжанып отырған кезеңде телекоммуникация қызметтерiн көрсетуге деген көтерiңкi сұранысты қалыптастырады және телекоммуникациялар нарығының серпiндi дамуына септiгiн тигiзедi.
"Қазақтелеком" АҚ-тiң (бұдан әрi - Компания} 2007 жылға арналған басты мақсаттары мен мiндеттерi:
жоғары деңгейде сервиспен қамтамасыз етумен бiр мезгiлде клиенттерге қызметтiң барынша кең тiзбесiн ұсыну;
әкiмшiлiк менеджменттi жетiлдiру негiзiнде бәсекелестiк нарық жағдайында нарықтық позицияны ұстап қалу үшiн сыртқы өзгерiстерге жылдам назар аударатын бизнес-бағдарлы компанияны қайта құру болып табылады;
Қойылған мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жолдары:
қазiргi заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыруды аяқтау;
жоғары табысты сегменттерде бизнестi жандандыру;
жаңа нарықтарға шығу.
Болжау деректерiне сәйкес Компанияның жиынтық кiрiсi 2007 жылы - 111 101,0 млн. теңгенi, 2008 жылы - 110 597,8 млн. теңгенi, 2009 жылы 107 781,4 млн. теңгенi құрайды.
Компанияның 2007-2009 жылдардағы жиынтық шығыстары:
2007 жылы - 85 209,7 млн. теңге, 2008 жылы - 87 414,8 млн. теңге, 2009 жылы - 87 253,4 млн. теңге деңгейiнде жоспарланған.
2007 жылы таза пайда 25 957,8 млн. теңге, 2008 жылы - 23 258,8 млн. теңге, 2009 жылы 23 026,2 теңге деңгейiнде жоспарланып отыр.
Салықтар сомасы мен мемлекеттiк бюджетке мiндеттi басқа да төлемдердiң мөлшерi: 2007 жылы 22 168 млн. теңге, 2008 жылы - 22 657 млн. теңге, 2009 жылы 21 834 млн. теңге жоспарланып отыр.
Компанияның инвестициялық саясатының инновациялық сипаты бар және жетекшi әлемдiк байланыс өндiрiсшiлерiнiң ең жаңа технологиялары негiзiнде осы заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыруға және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ақпараттық ағынның транзитiн молайтуға бағытталған.
Компанияның инвестициялық саясаты телекоммуникациялар желiсiн жаңарту мен дамытудың мынадай басым бағыттарына негiзделген:
ұлттық ақпараттық супермагистраль салуды жалғастыруға;
жергiлiктi телекоммуникациялар желiсiн жаңғырту мен дамытуға;
деректер беру желiсiн дамытуға;
коммерциялық жобаларды дамытуға.
Компанияны дамытудың негiзгi мақсаттары:
жолаушыларды, жүктердi, багажды, жүк-багажды және почта жөнелтiлiмдерiн тасымалдау кезiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;
саланың сапалы, одан әрi тұрақты дамуды қамтамасыз ететiн жаңа ақпараттық және техникалық деңгейге көшуi;
Қазақстанның транзиттiк әлеуетiн дамыту жолымен транзиттiк тасымалдар көлемiн арттыру;
жүктемесi көп учаскелердi электрлендiрудi жүргiзу;
темiр жол көлiгiн одан әрi қайта құрылымдау;
қаржылық тұрақтылықты нығайту болып табылады.
Көрсетiлген мақсаттарға қол жеткiзу үшiн Компания мынадай мiндеттердi шешудi көздеп отыр:
негiзгi құралдарды жаңарту және жаңғырту;
барлық ақпарат ағындарын бiрiктiретiн және тасымалдау процесi туралы барлық деректердi шоғырландыратын бiрыңғай ақпараттық желi құру;
өндiрiстiк процестердi автоматтандыру және механикаландыру;
жүктердi шекаралас елдердiң темiр жол учаскелерiн пайдаланбай ел аумағымен барынша қысқа бағыттар бойынша тасымалдауға мүмкiндiк беретiн, сондай-ақ табиғи ресурстардың перспективалы кен орындары мен жаңа өндiрiстiк орталықтарды игеру, ұлттық экономиканың ауданаралық көлiк байланыстарын ұтымды ету, жаңа көлiктiк бағыттар мен транзиттiк дәлiздер құру сияқты маңызды мiндеттерiн шешу үшiн жаңа темiр жол желiлерiн салу;
қабылдау-өткiзу пункттерiн жақсарту және дамыту;
темiр жол көлiгi саласындағы нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру;
ресурстарды ұтымды пайдалана отырып, шығыстарды оңтайландыру.
Жүк тиеу көлемiнiң ұлғаюы есебiнен болжамды жүк айналымы 2007 жылы 188,690 млн. т-км (2006 жылға қатысты 4,1 %-ға ұлғаю) құрайды.
Жүк тиеу көлемiнiң ұлғаюы есебiнен болжамды жүк айналымы 2008 жылы 2007 жылғы көрсеткiшпен салыстырғанда 5,8 %-ға ұлғайып, 199 558 млн. т-км құрайды.
Жүк тиеу көлемiнiң ұлғаюы есебiнен болжамды жүк айналымы 2009 жылы 2008 жылғы көрсеткiшпен салыстырғанда 5%-ға көбейiп, 209 462 млн. т-км құрайды.
Компанияның жиынтық кiрiсi мына мөлшерде жоспарланып отыр:
2007 жыл - 344 341 млн. теңге, 2008 жыл - 389 864 млн. теңге, 2009 жыл - 204 220 млн. теңге.
Компанияның шығыстары мына мөлшерде жоспарланып отыр: 2007 жыл - 343 279 млн. теңге, 2008 жылы - 336 439 млн. теңге, 2009 жылы - 203 491 млн. теңге.
2007 жылдың қорытындылары бойынша 1 062,93 млн. теңге мөлшерiнде қаржылық оң нәтиже болжанып отыр. Бюджетке 19 926 млн. теңге сомасында салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдер аудару жоспарланып отыр.
2008 жылдың қорытындылары бойынша 3424, 8593 млн. теңге мөлшерiнде қаржылық оң нәтиже болжанып отыр. Бюджетке 22 815 млн. теңге сомасында салық және басқа да мiндеттi төлемдер аудару жоспарланып отыр.
2009 жылдың қорытындылары бойынша 728,32 млн. теңге мөлшерiнде қаржылық оң нәтиже болжанып отыр. Бюджетке 23 735 млн. теңге сомасында салық және басқа да мiндеттi төлемдер аудару жоспарланып отыр.
Компанияның инвестициялық қызметiнiң стратегиялық басымдықтарын анықтау мынадай негiзгi қағидаттар базасында жүзеге асырылды:
еңбек өнiмдiлiгiнiң артуын қамтамасыз ететiн прогрессивтiк және үнемдiлiгi жоғары инженерлiк iс-шараларды енгiзу, пайдалану шығыстарын төмендету және қозғалыс қауiпсiздiгiн арттыру;
- ұсынылып отырған күрделi қаржы салымдарының негiзделуiне баға беру;
- инвестициялық жобалардың тиiмдiлiгiн есептеу;
- оларды енгiзу әсерi тұтастай республика экономикасының ауқымында бағаланатын жалпы салалық және әлеуметтiк мәнi бар сипаттағы инвестициялық жобалар.
Компания қызметiнiң мақсаты шығарылатын өнiмдi әртараптандыру, кәсiпорындардың станок паркiн жаңарту, iшкi нарықты өз өндiрiсiнiң өнiмдерiмен толтыру, инвестициялық және инновациялық жобаларды iске асыру, Компания кәсiпорындарының инвестициялық тартымдылығын арттыруға және стратегиялық инвесторларды iздеуге бағытталған iс-шаралар кешенiн жүргiзу жолымен, Қазақстан Республикасының қарулы күштерi, мұнайгаз, темiржол және басқа да кешендер үшiн тауарлар, жұмыстар және қызметтер үлесiн ұлғайту және экспортқа бағдарланған өндiрiстi дамыту болып табылады.
Көрсетілген мақсатқа қол жеткізу үшін:
кәсiпорындардың өндiрiстiк әлеуетiн тиiмдi пайдалану,
менеджменттiң, маркетингтiң, қаржылық есепке алудың прогрессивтiк әдiстерiн енгiзу;
мемлекеттiк инвестицияларды, сондай-ақ шетелдiк, отандық компаниялардың инвестицияларын тарту;
ИСО 9000 халықаралық стандарты бойынша сапа менеджментi жүйесiн енгiзу және қолдау;
франчайзинг және мемлекетаралық кооперация жүйесi арқылы технологиялар трансфертi мақсатында әлемдiк машина жасау өнiмдерiн шығарушыларды тарту;
ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстар жүргiзу және өнiм өткiзудiң жаңа рыноктарын игере отырып, жаңа жоғары технологиялық өнiм түрлерiн шығару көзделiп отыр.
Өндiрiлген өнiмнiң көлемi 2007 жылы тұтастай Компания кәсiпорындары бойынша 11 157,84 млн. теңге мөлшерiнде күтiлуде, бұл көрсеткiш 2005 жылдың көрсеткiшiнен (6 725,61 млн. теңге) 66 %-ға, және 2006 жылы (8 756,41 млн. теңге) 2005 жылдың көрсеткiшiне қатысты 27 %-ға көп.
2008 жылы өндiрiлетiн өнiм көлемiн 11 386,89 млн. теңгеге ұлғайту жоспарланып отыр, бұл бұған дейiнгi жыл деңгейiнiң 102 %-ын құрайды.
2009 жылы өнiм өндiру 13 005,00 млн. теңге көлемiнде жоспарланып отыр, бұл 2008 жылдың 114 %-ын құрайды.
2007-2009 жылдар кезеңiнде Компания өзiнiң кiрiс базасын серпiндi өсiру мiндетiн қойып отыр. Айталық, 2009 жылға қарай кiрiстердiң өсуi 2006 жылмен салыстырғанда 1,3 есе болады деп болжануда. 2007-2009 жылдар бөлiнiсiнде Компания:
2007 жылы 13 194 636 мың теңге мөлшерiнде;
2008 жылы Компанияның кiрiс деңгейi 14 356 961 мың теңгеге дейiн өсетiнi болжануда, бұл 2006 жылдың деңгейiнiң 109%-ын құрайды.
2009 жылы Компанияның кiрiс базасы 15 949 181 мың теңге деңгейiне жетедi, бұл 2008 жылға қатысты өсу 11 % екендiгiн көрсетедi.
Компания кiрiсiнiң өсуi мұнайгаз, темiржол кәсiпорындарының және құрылыс кешендерiнiң (КАМАЗ) Компания өнiмдерiне қажеттiлiктерiнiң артуымен, сондай-ақ әскери өнiмдердi өндiру және өткiзу көлемiнiң ұлғаюы есебiмен шартты байланысты.
Қойылған өндiрiстiк мiндеттi iске асыру үшiн Компания 2007-2009 жылдар кезеңiнде мынадай шығыстарды жоспарлап отыр:
2007 жылы мөлшерi 12513,58 млн. теңге, бұл 2006 жылдың өлшемдерiнен 11,6%-ға (11214,06 млн. теңге) жоғары.
2008 жылы шығыстар 13 466,20 млн. теңге сомасында жоспарланған, 2007 жылға қарағанда өсу 7,6 %-ды құрайды.
2009 жылы - 15 113,52 млн. теңге, 2008 жылға қарағанда өсу 12,2 %-ды құрайды.
2007-2009 жылдар кезеңiне арналған жоспарланып отырған шығыстардың өсуi "Жарнама мен маркетинг жүргiзу", "Демеушiлiк (қайырымдылық) көмек", "Компания қызметкерлер құрамының бiлiктiлiгiн арттыру және оқыту" сияқты баптар есебiнен жалпы және әкiмшiлiк шығыстардың жоспарлы шығындарының ұлғаюымен байланысты болып отыр.
2007 жылы Компанияның таза кiрiсi 681,05 млн. теңге мөлшерiнде (2006 жылға қарағанда төмендеу - 359,21 млн. теңге), 2008 жылы - 690,76 млн. теңге (2007 жылға қарағанда өсу 1,4%), 2009 жылы - 735,66 млн. теңге (2008 жылға өсу - 6,5 %).
Жоспарланатын кезеңде таза кiрiстiң өсуi 2006 жылдан бастап кiрiстiлiк деңгейi жоғары бiрқатар инвестициялық жобаларды енгiзумен, сондай-ақ Компанияға жарғылық капиталын төлеуге берiлген Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң пайдаланылмайтын қару-жарағы мен әскери техникасын Компания кәсiпорындарының iске асыруына негiзделген.
Жыл сайын басты Компания таза кiрiсiнiң 30 %-ы акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендттер төлеуге кетедi, 70 %-ы Компанияның дамуына жiберiледi.
Компания 2007 - 2009 жылдар үшiн бюджетке салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдердi мынадай көлемде аударуды жоспарлап отыр:
2007 жылы - 1631,85 млн. теңге;
2008 жылы - 1679,26 млн. теңге;
2009 жылы - 1824,36 млн. теңге.
2007 - 2009 жылдарға арналған инвестициялық саясаттың негiзгi бағыттары шеңберiнде Компания кәсiпорындарының инвестициялық бағдарламасы жалпы сомасы 7039,70 млн. теңгеге инвестиция тартуды көздеп отыр, оның iшiнде:
мұнай-газ кешенi үшiн жабдықтар өндiруге - 258,90 млн. теңге; көлiк машиналарын жасау саласында өнiм өндiруге - 3555,60 млн. теңге;
электр техникалық және энергетикалық мақсаттағы өнiм өндiруге - 704,00 млн. теңге;
тау-кен машиналарын жасау саласында өнiм өндiруге - 541,20 млн. теңге;
арнайы және қосарлы мақсаттағы өнiмнiң жаңа түрлерiн өндiрудi игеруге - 1 980,00 млн. теңге.
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ
Әуе кемелерiне, жолаушыларға, багажға, почтаға үлгiлi, қауiпсiз және тұрақты қызмет көрсетудi қамтамасыз етудiң сапасын арттыру "Астана халықаралық әуежайы" АҚ-тың (бұдан әрi - Қоғам) 2007 - 2009 жылдарға арналған стратегиялық мақсаты болып табылады. 2007 жылға арналған Қоғамның мақсаты қызметтiң сандық және сапалық көрсеткiштерiн жақсарту, шығынсыз қызметке қол жеткiзу үшiн пайдалануға енгiзiлген өндiрiстiк қуаттарды тиiмдi пайдалану болып табылады.
Қоғамның 2007 жылға жоспарланатын арналған мiндеттерi:
1) транзиттiк әлеуеттi пайдалану;
2) халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес әуежайдың инфрақұрылымын жақсарту және әуежайдың техникалық жарақтандырылуын арттыру;
3) әуе кемелерi мен жолаушыларға қызмет көрсету жөнiндегi қызметтер ұсынуда сапаның жоғары стандарттарына қол жеткiзу;
4) Қоғам қызметiнiң қаржы-экономикалық көрсеткiштерiн жетiлдiру болып табылады.
Қойылған мiндеттердi iске асыру мақсатында қызметтiң негiзгi бағыттары мыналар болып айқындалды:
1) Астанаға Оңтүстiк-Шығыс-Батыс бағыттарында ұшуларды орындайтын шетел авиакомпанияларын тарту;
2) әуежай инфрақұрылымының қайта жаңартылған және тұрғызылған объектiлерiн халықаралық стандарттар деңгейiне дейiн жетiлдiру және халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес әуежайдың техникалық жарақтандырылуын жақсарту;
3) ұсынылатын авиациялық қызметтердiң сапасын үнемi жетiлдiру;
4) жоғары технологиялық қызметтердiң жаңа түрлерiн әзiрлеу және ұсыну, сондай-ақ авиациялық емес қызметтердi (әуежай терминалындағы үй-жайларды, алаңдарды жалға беру, жарнама орналастыру, паркинг, концессиялық қызмет) дамыту.
2007 - 2009 жылдары Қоғам 42 294 млн. теңге мөлшерiнде жиынтық кiрiс алуды жоспарлап отыр, оның iшiнде: 2007 жылы - 13 205,28 млн. теңге, 2008 жылы 13 633,53 млн. теңге және 2009 жылы - 15 456,05 млн. теңге.
Жаңа әуежай кешенi объектiлерiнiң пайдалануға берiлуiне байланысты жиынтық шығыстардың едәуiр өсуiне байланысты (салықтар, кредиттер үшiн пайыз, амортизациялық аударымдар, коммуналдық қызметтерге ақы төлеу) 2007 - 2009 жылдары Қоғамның шығыстары 42 277 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланып отыр, оның iшiнде: 2007 жылы - 13 796,21 млн. теңге, 2008 жылы 14 080,10 млн. теңге, 2009 жылы - 14 401,55 млн. теңге.
Кiрiстерден шығыстардың өсу қарқынының едәуiр артуы салдарынан Қоғамның таза кiрiсi терiс нәтижемен жоспарланып отыр: 2007 жылы - 590,93 млн. теңге, 2008 жылы - - 446,51 млн. теңге және 2009 жылы 738,15 млн. теңге мөлшерiнде пайда алу жоспарланып отыр.
Салық және басқа да мiндеттi төлемдер түрiнде бюджетке төленетiн төлемдер 2007 - 2009 жылдар аралығы кезеңiнде 3 789,4 млн. теңге сомасында жоспарланып отыр.
2007 жылы - 603,30 млн.теңге;
2008 жылы - 641,40 млн. теңге;
2009 жылы - 643,50 млн. теңге.
Қоғамның инвестициялық саясатының басым бағыттары мыналарды қамтиды:
1) Астана қаласы әуежайының объектiлерiн жетiлдiру;
2) оның өткiзу қабiлетiн ұлғайту;
3) әуе кемелерiне қызмет көрсетудiң авиациялық қауiпсiздiгiнiң деңгейiн арттыру;
4) жолаушыларға және клиентурасының жүктерiне халықаралық стандарттар деңгейiнде қызмет көрсету мәдениетiн арттыру;
5) әуеайлақ-техникалық сервистi қамтамасыз ету кезiнде қызмет көрсетiлетiн ұшақтар түрлерiнiң спектрiн кеңейту;
6) астананың әуе қақпасының инфрақұрылымдық кешенiн жетiлдiру.
2007 жылы Қоғам екi негiзгi бағыт бойынша инвестициялық қызметтi жүзеге асыруды ниет етiп отыр:
1) өз қаражаты есебiнен негiзгi қорларды (арнайы техника, жабдықтар және басқалар) ауыстыру;
2) Астана қаласының әуежайына сервистiк авиациялық-техникалық орталық салу.
"Электр желiлерiн басқару жөнiндегi қазақстандық компания" АҚ
Энергия өндiретiн кәсiпорындарды, электр желiлiк компанияларды дамыту, қолданыстағы электр желiлерiн дамытуға бағытталған iс-шаралар өткiзу тұтынушыларды энергиямен жабдықтаудың сапасы мен сенiмдiлiгiн арттыру бәсекелi ортаны дамытуды қамтамасыз етуге, Республика экономикасының электр энергиясымен өзiн-өзi қамтамасыз етуiне қол жеткiзуге және соның нәтижесiнде елдiң ұлттық қауiпсiздiгiнiң бiр бөлiгi ретiнде энергетикалық тәуелсiздiкке қол жеткiзуге мүмкiндiк бередi. Осы мақсатта Компания:
1. компанияның көлiк жүйесiн оңалтуға және энергия жүйесiнiң диспетчерлiк басқарылуын жетiлдiруге бағытталған Ұлттық электр желiсiн (бұдан әрi - ҰЭЖ) жаңғырту жобасын iске асыруды аяқтауды;
2. қазiргi транзиттiң сенiмдiлiгiн арттыруға, сондай-ақ Оңтүстiк Қазақстанда электр энергиясы мен қуаттардың тапшылығын жабуға мүмкiндiк беретiн "Қазақстанның Солтүстiгi - Оңтүстiгi" жобасын iске асыруды қоса алғанда, ҰЭЖ-дi одан әрi дамытуды қамтамасыз етудi;
3. ҰЭЖ жаңғырту жобасы мен "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" жобасын iске асыру үшiн тартылған қарыз қаражаты бойынша Компанияның мiндеттемелердi орындауын қамтамасыз етудi;
4. компанияның теңгерiмiндегi электр желiлiк объектiлердi жөндеу мен пайдалану жөнiнде қажеттi жұмыстарды жүргiзудi, сондай-ақ жабдықтардың ескiргендерiн жаңартуға және жаңа жабдық орнатуға қажеттi инвестицияларды жүзеге асыруды;
5. нарықтық қатынастарды дамытуға ықпал етудi;
6. Компанияның шығынсыз қызметiн қамтамасыз етудi жоспарлап отыр.
Алға қойылған мiндеттердi шешу үшiн компания мыналарды жоспарлап отыр:
1. компанияның және Қазақстан Республикасының Бiртұтас энергетикалық жүйесiнiң (бұдан әрi - БЭЖ) басқару құрылымын жетiлдiру, БЭЖ-нiң қалыпты жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, ұсынылатын қызметтердiң сапасы мен Қазақстан Республикасының БЭЖ-дiң жұмыс iстеу сенiмдiлiгiн арттыру үшiн электр желiлерiн дамыту, жаңа осы заманғы технологияларды енгiзу жөнiнде жұмыстар жүргiзу;
2. тариф саясатын одан әрi жетiлдiру;
3. "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шiлдедегi Заңына сәйкес электр энергетикасы саласындағы нарықтық қатынастарды одан әрi дамытуға бағытталған нормативтiк құқықтық кесiмдер әзiрлеуге қатысу;
4. "Қазақстанның Солтүстiгi - Оңтүстiгi" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салуды жүзеге асыру;
5. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiмен бiрлесе отырып, тарифтiк әдiснаманы жетiлдiру жөнiндегi жұмысты жалғастыру.
Қазақстан Республикасында тұтынудың өсуiне байланысты 2007 - 2009 жылдары техникалық диспетчерлендiру жөнiндегi қызметтердiң көлемiн 2007 жылы 69,43 млрд. кВт. сағатқа, 2008 жылы 72,21 млрд. кВт. сағатқа, және 2009 жылы 75,82 млрд. кВт. сағатқа жыл сайын ұлғайту жоспарланып отыр.
Электр энергиясын Компанияның желiлерi бойынша беру көлемi 2007 жылы 33,3 млрд. кВт.сағат мөлшерiнде жоспарланып отыр. 2008 жылы ол 34,0 млрд. кВт.сағатты құрайды, ал 2009 жылы электр энергиясын Компанияның желiлерi бойынша беру көлемi 34,7 млрд. кВт.сағат көлемiнде жоспарланады.
Қызметтердiң болжанатын көлемiне сәйкес, сондай-ақ қызметтердiң реттелетiн түрлерiне арналған тарифтердiң жоспарланатын өсуiн ескере отырып, Компания 2007 - 2009 жылдары:
2007 жылы - 715,10 млн. теңге;
2008 жылы - 2 618,20 млн. теңге;
2009 жылы - 4 209,10 млн. теңге мөлшерiнде таза кiрiс алуды жоспарлап отыр.
"Қазақ ақпарат агенттiгi" ҰК" АҚ
Қазақстан Республикасы және Орталық Азия мен Каспий өңiрiнiң ақпараттық қажеттiлiктерiн қамтамасыз ететiн, ақпарат алу, беру және өңдеу саласында жоғары ақпараттық технологияларды қолдана отырып жұмыс iстейтiн мықты тiлшiлер қосыны бар ақпараттық-талдау агенттiгiн қалыптастыру "Қазақ ақпарат агенттiгi" ҰК" АҚ-тың (бұдан әрi - Компания) 2007 - 2009 жылдар кезеңiне арналған мақсаты болып табылады.
Алдағы кезеңге арналған Компанияның негiзгi мақсаты ақпараттық сипаттағы хабарлар қалыптастыру мен таратудың сандық және сапалық көрсеткiштерiн жақсарту, сондай-ақ компанияның өндiрiстiк-шаруашылық қызметiн жақсарту болып табылады.
Компанияның мiндеттерi мыналар болып табылады:
дамудың бизнес-бағдарлық стратегиясын қалыптастыру және iске асыру;
ақпараттық өнiмнiң бәсекелестiк қабiлетiн арттыру;
ақпараттық және техникалық инфрақұрылымды жетiлдiру;
Қазақстанның резиденттерiне және шетелдiк тұтынушыларға жаңалықтар ақпаратын жеткiзудi жедел әрi толық ауқымды сервиспен қамтамасыз ету;
тiлшiлер қосынын кеңейту, сондай-ақ республика iшiндегi және шет елдердегi тiлшiлер қосындарының қызметiн жақсарту үшiн жағдай жасау;
компания қызметiнiң қаржылық-экономикалық көрсеткiштерiн жетiлдiру;
2007 жылы 259,1 млн. теңге деңгейiнде, 2008 жылы - 282,4 млн теңге, 2009 жылы - 296,6 млн. теңге кiрiс алу жоспарланып отыр, шығыстар тиiсiнше, 219,7 млн. теңге, 232,5 млн. теңге және 243,3 млн. теңгенi құрайды. Көрсетiлген кезеңдегi Компания кiрiстерiнiң негiзгi көзi ақпараттық өнiмдер шығару болып табылмақ.
Қаржы-шаруашылық қызметтiң нәтижелерi бойынша мынадай таза кiрiс алу көзделiп отыр:
- 2007 жылы - 3,30 млн. теңге;
- 2008 жылы - 6,50 млн. теңге;
- 2009 жылы - 10,90 млн. теңге.
2007 жылы 15 000 мың теңге мөлшерiндегi сома шетелде Шетелде қайта құрылған тiлшiлер қосындарын материалдық-техникалық жарақтандыру жөнiндегi инвестициялық жобаны iске асыруға жұмсалады.
2008 жылы инвестициялық жобаны одан әрi iске асыруға 30 000 мың теңге жiберу көзделiп отыр.
2009 жылы инвестициялық жобаны аяқтауға 10 000 мың теңге мөлшерiнде қаражат жiберiлетiн болады.
Салық және төлемдер түрiнде бюджетке төленетiн аударымдардың көлемi 6-кестеде берiлген.
2007 - 2009 жылдар аралығы кезеңiнде салықтық аударымдардың көлемi 232,59 млн. теңге деңгейiнде жоспарланып отыр: 2007 жылы - 63,13 млн. теңге, 2008 жылы - 81,88 млн. теңге, 2009 жылы - 87,58 млн. теңге.
Компанияның инвестициялық бағдарламасы шеңберiнде 2007 - 2009 жылдары шетелдiк тiлшiлер қосынын құру және материалдық-техникалық жарақтандыру жөнiндегi инвестициялық жобаны iске асыруды жүзеге асыру көзделiп отыр. Осы жоба шеңберiнде кемiнде 10 таяу және алыс шет елдерде Компанияның тiлшiлер қосынын ашу ұйғарылып отыр. Аталған проблемаларды шешу үшiн қажеттi компьютерлiк, коммуникациялық және өзге де техникалық жабдықтар сатып алуды жүзеге асыру көзделiп отыр. Осы шартты iске асыруға арналған шығындар шамамен 55 000 мың теңгенi құрайды. Жобаны iске асыру мерзiмi 2007 - 2009 жылдар. Компанияның өз қаражаты инвестициялық жобаны қаржыландырудың көзi болып табылады.
Қазақстанның әлемдегi бәсекеге барынша қабiлеттi 50 елдiң қатарына кiру стратегиясының ережелерiне негiзделе отырып, сондай-ақ, мемлекеттiң ғарыш саласының тұрақты және орнықты өсуi үшiн жағдай қалыптастыру мақсатында Компания өзiне 2007 - 2009 жылдарға арналған мынадай басым мақсаттар мен мiндеттердi белгiледi:
1. компания экономикасының орнықты жағдайын қамтамасыз ету;
2. ғарыштық технологиялар саласында қызметтердi қолданбалы пайдалану және ұсыну жөнiндегi ұлттық жерүстi инфрақұрылым қалыптастыру үшiн негiз құру;
3. ғарыш саласын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы шеңберiнде, сондай-ақ бағдарламадан тыс Компания iске асыратын жобаларға қатысу үшiн отандық және шет елдiк инвесторларды тарту.
4. жердi қашықтықтан зондтау жүйесiн құру бойынша дайындық жұмыстары;
5. отандық ғарыш аппараттарын құру және ұшыру үшiн негiздер құру;
6. әртүрлi мақсаттағы ҒА-ын басқару үшiн жерүстi ғарыштық инфрақұрылымды дамыту;
7. спутниктiк телекоммуникациялық жүйелер негiзiнде ақпараттық ғарыштық технологияларды дамыту;
8. перспективалы ғылымды қажетсiнетiн ғарыштық технологияларды әзiрлеу.
Компания үшiн 2007 жылға арналған негiзгi мiндеттер:
ғарыш қызметiн дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы шеңберiнде ғарыштық техника мен технологиялар құру жөнiндегi ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарды орындау;
қызметтер нарығын қалыптастыру мақсатында ғарыш қызметi саласындағы орта және ұзақ мерзiмдi инвестициялық жобаларды әзiрлеу және iске асыру;
байқоңырда Компания филиалын құру үшiн Байқоңыр қаласында ғимараттар салу және қайта жаңартуды жалғастыру;
теңгерiмдi көрсеткiштер (Balance Scorecard) әдiснамасы негiзiнде Компанияны стратегиялық жоспарлау және дамыту жүйесiн қалыптастыру;
жобаларды басқару жүйесiн қалыптастыру мен енгiзу және ISO стандарттары бойынша Қоғамды сертификаттау;
2007 жылы Компанияның жалпы кiрiсi 19 484 455 мың теңге, шығындар барлығы - 18 876 885 мың теңге деңгейiнде жоспарлануда. Компанияның таза кiрiсi 2007 жылға 607 570 мың теңге мөлшерiнде жоспарланған. Компания бюджетке 2007 жыл үшiн 142 182 мың теңге көлемiнде салық аударуды жоспарлап отыр.
2008 жылғы Компанияның жалпы кiрiсi 9 928 861 мың теңге мөлшерiнде, жалпы шығындар 8 272 741 мың теңге мөлшерiнде жоспарланған. Компания 2008 жылы 1 656 120 мың теңге мөлшерiнде таза кiрiс алуды жоспарлап отыр. 2008 жыл үшiн бюджетке төленетiн салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдердiң көлемi 142 316 мың теңгенi құрайды.
2009 жыл үшiн жалпы кiрiстер 10 788 279 мың теңге мөлшерiнде жоспарлануда, жалпы шығындар 8 914 287 мың теңгенi құрайды. 2009 жылғы Компанияның таза кiрiсi 1 873 993 мың теңге мөлшерiнде жоспарланған. 2009 жылы бюджетке төлеуге жоспарланған салықтар мен басқа мiндеттi төлемдердiң көлемi 158 158 мың теңгенi құрайды.
Қазақстан Республикасының ғарыш саласын дәйектi және орнықты дамыту қажеттiлiгiн ескере отырып, Компанияның инвестициялық саясаты елдiң осы заманғы ғарыштық инновациялық инфрақұрылымын кезең-кезеңiмен қалыптастыруға бағытталатын болады. Орта және ұзақ мерзiмдi перспективада Компания қозғалысының векторларын анықтайтын негiзгi құжат әзiрленгелi отырған Қазақстан Республикасының ғарыш саласын дамытудың 2020 жылға дейiнгi тұжырымдамасы болуы тиiс.
Компанияның инвестициялық портфелiн қалыптастыру қазiргi ғылыми-техникалық әлеуеттi, жетекшi қатардағы әлемдiк ғарыш техникасын өндiрушiлердiң озық технологияларын, сондай-ақ, ғарыш саласын дамытудың әлемдiк үрдiстерiн ескере отырып жүргiзiледi.
Ұлттық компанияларды дамытудың 2007-2009 жылдарға
арналған негізгі көрсеткіштері
Орташа айлық жалақының көрсеткіштері (мың теңге) |
|||||
Компаниялардың атауы |
2005 ж. факт |
2006 ж. бағалау |
2007 ж. болжам |
2008 ж. болжам |
2009 ж. болжам |
"КЕGОС" АҚ |
59,10 |
60,52 |
62,17 |
63,87 |
68,34 |
"ҚазМұнайГаз" АҚ |
114,14 |
129,65 |
132,79 |
135,29 |
136,75 |
"Қазатомөнеркәсіп" АҚ |
53,01 |
63,59 |
67,10 |
69,99 |
73,93 |
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ |
55,41 |
61,21 |
62,45 |
64,94 |
65,50 |
"Қазақтелеком" АҚ |
51,45 |
59,60 |
63,02 |
65,61 |
69,22 |
"Қазпочта" АҚ |
24,17 |
27,06 |
29,62 |
32,41 |
35,55 |
"Қазақстан темір жолы" АҚ |
45,76 |
53,06 |
58,31 |
64,09 |
68,66 |
"ҰАТ" АҚ |
64,00 |
83,58 |
84,39 |
85,97 |
87,51 |
"Азық-түлік корпорациясы" АҚ |
111,48 |
136,40 |
145,75 |
151,62 |
157,85 |
"Қазақпарат" АҚ |
76,80 |
65,90 |
73,90 |
85,60 |
91,59 |
"Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ |
30,42 |
36,66 |
40,49 |
42,52 |
47,17 |
"Қазғарыш" ҰК" АҚ |
129,00 |
270,00 |
290,00 |
316,00 |
341,00 |
Қызметкерлердің саны (адам) |
|||||
Компаниялардың атауы |
2005 ж. факт |
2006 ж. бағалау |
2007 ж. болжам |
2008 ж. болжам |
2009 ж. болжам |
"КЕGОС" АҚ |
3 904 |
4 110 |
4 308 |
4 350 |
4 350 |
"ҚазМұнайГаз" АҚ |
34 849 |
33 725 |
33 207 |
33 264 |
33 437 |
"Қазатомөнеркәсіп" АҚ |
16 741 |
17 610 |
18 479 |
19 147 |
19 660 |
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ |
970 |
970 |
970 |
970 |
1000 |
"Қазақтелеком" АҚ |
32 602 |
32 220 |
31720 |
31720 |
31 720 |
"Қазпочта" АҚ |
15 106 |
15 350 |
15 810 |
16 285 |
16 774 |
"Қазақстан темір жолы" АҚ |
79 133 |
79 031 |
80 068 |
81 119 |
79 018 |
"ҰАТ" АҚ |
371 |
460 |
500 |
550 |
600 |
"Азық-түлік корпорациясы" АҚ |
320 |
340 |
350 |
360 |
370 |
"Қазақпарат" АҚ |
118 |
157 |
160 |
165 |
165 |
"Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ |
5 536 |
5 802 |
6 083 |
6 018 |
6 138 |
"Қазғарыш" ҰК" АҚ |
92 |
338 |
341 |
292 |
292 |
Жиыны |
189 742 |
190 113 |
191 996 |
194 240 |
193 524 |
Жалақы қоры (млн. теңге) |
|||||
Компаниялардың атауы |
2005 ж. факт |
2006 ж. бағалау |
2007 ж. болжам |
2008 ж. болжам |
2009 ж. болжам |
"КЕGОС" АҚ |
2765,30 |
2984,60 |
3213,80 |
3333,80 |
3567,20 |
"ҚазМұнайГаз" АҚ |
52981,71 |
52763,20 |
53208,12 |
54306,56 |
55187,74 |
"Қазатомөнеркәсіп" АҚ |
10648,50 |
13392,04 |
14878,31 |
16081,34 |
17441,23 |
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ |
644,96 |
712,53 |
726,97 |
755,90 |
785,99 |
"Қазақтелеком" АҚ |
20129,12 |
23044,49 |
23989,31 |
24972,87 |
26346,38 |
"Қазпочта" АҚ |
4424,67 |
5113,09 |
5763,39 |
6495,34 |
7339,74 |
"Қазақстан темір жолы" АҚ |
43457,06 |
50322,34 |
56027,87 |
62382,29 |
65100,59 |
"ҰАТ" АҚ |
284,94 |
461,36 |
506,36 |
567,40 |
630,07 |
"Азық-түлік корпорациясы" АҚ |
428,07 |
556,49 |
612,14 |
654,99 |
700,84 |
"Қазақпарат" АҚ |
90,60 |
124,20 |
141,90 |
169,40 |
181,26 |
"Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ |
2021,06 |
2552,38 |
12955,67 |
3070,84 |
3474,63 |
"Қазғарыш" ҰК" АҚ |
71,39 |
546,45 |
593,15 |
553,98 |
597,83 |
Жиыны |
137947,38 |
152573,17 |
162616,99 |
173344,71 |
181353,50 |
Негізгі қызметтен түсетін кіріс (млн. теңге) |
|||||
Компаниялардың атауы |
2005 ж. факт |
2006 ж. бағалау |
2007 ж. болжам |
2008 ж. болжам |
2009 ж. болжам |
"КЕGОС" АҚ |
18904,90 |
20935,50 |
23216,60 |
25696,00 |
28534,90 |
"ҚазМұнайГаз" АҚ |
580603,74 |
579661,43 |
638388,27 |
640487,26 |
632315,88 |
"Қазатомөнеркәсіп" АҚ |
7296,63 |
17192,80 |
22802,60 |
29357,88 |
41678,72 |
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ |
4295,91 |
9015,71 |
13205,28 |
13633,53 |
15456,05 |
"Қазақтелеком" АҚ |
99558,27 |
100019,17 |
93751,00 |
93247,80 |
92781,60 |
"Қазпочта" АҚ |
8 308,02 |
8 916,04 |
10 039,13 |
11 323,55 |
12 648,29 |
"Қазақстан темір жолы" АҚ |
- 5364,76 |
-4130,82 |
1518,48 |
4892,64 |
1040,46 |
"ҰАТ" АҚ |
594,77 |
859,74 |
951,99 |
1054,96 |
1148,00 |
"Азық-түлік корпорациясы" АҚ |
23270,10 |
24084,73 |
25497,95 |
27282,81 |
29192,61 |
"Қазақпарат" АҚ |
207,50 |
227,80 |
259,10 |
282,50 |
376,90 |
"Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ |
10119,39 |
10885,38 |
12740,09 |
13224,46 |
14280,93 |
"Қазғарыш" ҰК" АҚ |
697,30 |
2007,05 |
19304,27 |
9711,25 |
10488,15 |
Жиыны |
748491,77 |
769674,53 |
861674,76 |
870194,64 |
879942,49 |
Таза пайда (млн. теңге) |
|||||
Компаниялардың атауы |
2005 ж. факт |
2006 ж. бағалау |
2007 ж. болжам |
2008 ж. болжам |
2009 ж. болжам |
"КЕGОС" АҚ |
8,80 |
130,00 |
715,10 |
2618,20 |
4209,10 |
"ҚазМұнайГаз" АҚ |
100948,84 |
95080,99 |
99134,76 |
140665,90 |
135854,79 |
"Қазатомөнеркәсіп" АҚ |
11722,45 |
12322,64 |
17191,70 |
26476,29 |
36773,97 |
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ |
384,08 |
- 1208,26 |
- 590,93 |
- 446,57 |
738,15 |
"Қазақтелеком" АҚ |
33982,26 |
29394,76 |
25957,82 |
23258,80 |
23026,20 |
"Қазпочта" АҚ |
173,15 |
190,10 |
230,02 |
300,06 |
360,07 |
"Қазақстан темір жолы" АҚ |
-3180,83 |
0 |
1062,93 |
3424,85 |
728,32 |
"ҰАТ" АҚ |
34,52 |
26,77 |
49,93 |
64,56 |
61,96 |
"Азық-түлік корпорациясы" АҚ |
452,84 |
456,38 |
467,39 |
500,10 |
535,11 |
"Қазақпарат" АҚ |
-6,17 |
2,83 |
3,30 |
6,50 |
10,90 |
"Қазақстан инжиниринг" ҰК"ҰАҚ |
96,90 |
1040,26 |
681,05 |
690,76 |
735,66 |
"Қазғарыш" ҰК" АҚ |
-0,46 |
35,44 |
607,57 |
1656,12 |
1873,99 |
Жиыны |
144604,38 |
137460,91 |
145494,41 |
199198,21 |
204889,64 |
Дивидендтер (млн. теңге) |
|||||
Компаниялардың атауы |
2005 ж. факт |
2006 ж. бағалау |
2007 ж. болжам |
2008 ж. болжам |
2009 ж. болжам |
"КЕGОС" АҚ |
0,88 |
Бұл ұлттық компаниялар акцияларының мемлекеттік "Самұрық" холдингі" АҚ-ның төлеуге берілді
|
|||
"ҚазМұнайГаз" АҚ |
4879,00 |
||||
"Қазатомөнеркәсіп" АҚ |
3095,18 |
||||
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ |
- |
||||
"Қазақтелеком" АҚ |
- |
||||
"Қазпочта" АҚ |
- |
- |
- |
- |
1593,40 |
"Қазақстан темір жолы" АҚ |
- |
- |
- |
- |
- |
"ҰАТ" АҚ |
4,89 |
8,03 |
14,98 |
19,37 |
18,59 |
"Азық-түлік корпорациясы" АҚ |
220,42 |
222,71 |
225,58 |
241,37 |
258,27 |
"Қазақпарат" АҚ |
|
- |
- |
- |
- |
"Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ |
0,99 |
15,44 |
23,61 |
26,59 |
25,24 |
"Қазғарыш" ҰК" АҚ |
- |
- |
- |
- |
- |
Жиыны |
8 201,38 |
246,18 |
1 747,19 |
287,33 |
1 895,5 |
Инвестициялар (млн. теңге) |
|||||
Компаниялардың атауы |
2005 ж. факт |
2006 ж. бағалау |
2007 ж. болжам |
2008 ж. болжам |
2009 ж. болжам |
"КЕGОС" АҚ |
11781,50 |
11043,00 |
21754,00 |
20640,10 |
5000,00 |
"ҚазМұнайГаз" АҚ |
194270,04 |
170993,88 |
163915,04 |
116318,44 |
98832,58 |
"Қазатомөнеркәсіп" АҚ |
20538,17 |
59280,39 |
58817,95 |
34384,95 |
15420,89 |
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ |
4446,22 |
1223,82 |
5100,00 |
3155,60 |
- |
"Қазақтелеком" АҚ |
30229,83 |
35928,55 |
27063,02 |
28234,00 |
30386,00 |
Қазпочта" АҚ |
2748,80 |
2087,82 |
4513,98 |
1850,61 |
1430,87 |
"Қазақстан темір жолы" АҚ |
30428,65 |
39000,00 |
43000,00 |
47000,00 |
49000,00 |
"ҰАТ" АҚ |
34,44 |
69,99 |
75,00 |
80,00 |
85,00 |
"Азық-түлік корпорациясы" АҚ |
7761,76 |
5258,13 |
10194,85 |
12550,72 |
8797,50 |
"Қазақпарат" АҚ |
|
- |
15,00 |
30,00 |
10,00 |
"Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ |
688,68 |
277,06 |
396,80 |
585,76 |
650,43 |
"Қазғарыш" ҰК" АҚ |
370,91 |
1896,35 |
11080,00 |
6760,00 |
5980,00 |
Жиыны |
302928,09 |
327058,99 |
345925,64 |
271590,18 |
215593,27 |