О Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2011-2015 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2011 года № 183

Обновленный

      В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          
постановлением Правительства 
Республики Казахстан    
от 25 февраля 2011 года № 183

Стратегический план Министерства здравоохранения
Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы

Содержание

      1. Миссия и видение
      2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития здравоохранения
      3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов Министерства здравоохранения Республики Казахстан
      4. Развитие функциональных возможностей
      5. Межведомственное взаимодействие
      6. Управление рисками
      7. Бюджетные программы

Раздел 1. Миссия и видение

Миссия

      Улучшение здоровья граждан Казахстана путем эффективного формирования и реализации государственной политики, осуществления межотраслевой координации и государственного регулирования предоставления услуг в области здравоохранения.

Видение

      Эффективная и доступная система здравоохранения, отвечающая потребностям населения.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции
развития здравоохранения

1. Укрепление здоровья граждан и снижение уровня смертности. 

Основные параметры развития здравоохранения

      Сноска. Заголовок подраздела 1 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2011 № 1744 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию).

      За период реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005 - 2010 годы (далее - Госпрограмма) в медико-демографической ситуации и показателях, характеризующих здоровье населения, отмечена следующая положительная динамика:
      повышение уровня рождаемости населения с 18,42 (2005 год) до 22,45 (2009 год);
      стабилизация показателя смертности - 8,97 (2005 год - 10,37);
      увеличение коэффициента естественного прироста населения до 13,48 (2005 год - 8,05) на 1 000 населения.
      Численность населения в республике увеличилась по сравнению с 2005 годом на 816,8 тыс. человек и на начало 2010 года составила 16 036,1 тыс. человек.
      Ожидаемая продолжительность жизни в 2009 году возросла и составила 68,6 лет (2005 год - 65,9 лет). В сравнении со странами Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) самый низкий уровень данного показателя остается в Казахстане и Российской Федерации - 66, 67 лет. Кроме того, ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане значительно ниже, чем в странах Европейского союза - 79,1 лет.
      Сохраняется низкий уровень здоровья женщин и детей. Остается актуальной проблема репродуктивного здоровья, до 16 % браков являются бесплодными.
      Уровень материнской смертности в сравнении с 2005 годом (40,2) снизился и составил в 2009 году - 36,8 на 100 тысяч родившихся живыми.
      При этом самый высокий уровень материнской смертности зарегистрирован в Атырауской (57,0), Мангистауской (48,9), Карагандинской (42,6) и Кызылординской (42,5) областях. Ниже среднереспубликанского уровня материнская смертность в Костанайской (15,5) и Актюбинской (17,9) областях.
      Уровень младенческой смертности в 2005 году составлял 15,1 на 1000 родившихся живыми. С 2008 года с введением критериев живорождения и мертворождения показатель младенческой смертности составил 20,7 и в 2009 году отмечается тенденция к снижению до 18,23 на 1000 родившихся живыми. Основными причинами младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде (60,4 %).
      Самый высокий уровень младенческой смертности наблюдается в Кызылординской (24,96), Восточно-Казахстанской (22,72), Южно-Казахстанской (20,98) и Мангистауской (20,44) областях, самый низкий - в Алматинской (13,64) и Северо-Казахстанской (13,91) областях.
      За прошедший пятилетний период наблюдается снижение некоторых показателей распространенности и смертности населения от социально значимых заболеваний.
      Основной причиной смертности населения республики являются сердечно-сосудистые заболевания. В связи с проведением скрининговых исследований заболеваемость болезнями системы кровообращения возросла с 2 255,7 на 10 тысяч населения в 2005 году до 2 273,1 в 2009 году. Показателем эффективности  проводимой  работы  по  раннему  выявлению  заболеваний, лекарственному обеспечению больных является снижение смертности от болезней системы кровообращения соответственно с 535,5 до 416,4 в 2009 году.
      Отмечается некоторое снижение показателя заболеваемости злокачественными новообразованиями (с 192,5 до 182,6 на 100 тыс. населения). При этом самый высокий уровень данного показателя регистрируется в регионах, где развита промышленность. Это Павлодарская (271,5), Северо-Казахстанская (264,7) и Восточно-Казахстанская (264,5) области.
      Смертность от онкологических заболеваний занимает второе место в структуре смертности населения республики. Мероприятия, направленные на ранее выявление онкологических заболеваний (скрининговые исследования), обеспечение химиопрепаратами, укрепление материально-технической базы медицинских организаций позволили снизить показатель смертности от злокачественных новообразований с 122,6 на 100 тысяч населения в 2005 году до 111,76 в 2009 году.
      Травматизм остается одной из важнейших медико-социальных проблем современности не только для Казахстана, но и для большинства стран мира. В Казахстане травмы в структуре заболеваемости населения, временной нетрудоспособности и смертности, а также по первичному выходу на инвалидность занимают третье место. Принятие действенных мер по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий позволили снизить смертность от несчастных случаев и травм со 147,9 на 100 тысяч населения в 2005 году до 108,37 в 2009 году.
      Несмотря на снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза (со 147,3 до 105,3 и с 20,8 до 12,9 на 100 тысяч населения соответственно), эпидемиологическая ситуация по туберкулезу остается напряженной.
      В рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности (далее - ГИК) Казахстан занимает 94 место по заболеваемости туберкулезом (показатель за 2007 год 130,0) и 111 позицию по влиянию туберкулеза на бизнес. В сравнении со странами СНГ Казахстан по заболеваемости туберкулезом занимает третье место после Молдовы (135,79) и Кыргызстана (109,6).
      В разрезе регионов республики самый высокий уровень заболеваемости туберкулезом отмечен в городе Астана (191,8) и Акмолинской области (158,2), самый низкий - в городе Алматы (75,4) и Южно-Казахстанской области (78,1).
      По данным Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ), Казахстан находится в концентрированной стадии эпидемии ВИЧ/СПИДа (0,2% населения при среднемировом показателе 1,1%). За истекший 2009 год, самая высокая превалентность отмечалась в городе Алматы - 0,326, Павлодарской - 0,264, и в Карагандинской 0,223 областях. В рейтинге ГИК Казахстан занимает 23 позицию по распространенности ВИЧ и 95 позицию по влиянию ВИЧ/СПИДа на бизнес.
      В настоящее время одной из актуальных задач, стоящих перед здравоохранением республики, является реализация мер по улучшению и дальнейшей стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и улучшению общественного здоровья.
      В результате принимаемых государством мер в последние годы прослеживается позитивная динамика состояния санитарно-эпидемиологической ситуации. Отмечается реальное снижение заболеваемости по многим значимым инфекционным заболеваниям (вирусные гепатиты, особо опасные инфекции, тифопаратифозные заболевания), по ряду вакциноуправляемых инфекций достигнута их полная ликвидация на территории страны (полиомиелит) или ставится задача их элиминации и ликвидации (корь, дифтерия, столбняк).
      В последние годы приняты меры по совершенствованию организационной структуры органов и организаций санитарно-эпидемиологической службы, восстановлена вертикаль управления и централизация финансирования, что привело к повышению оперативности деятельности и эффективности управления службой. В результате проведенной модернизации укреплена материально-техническая база лабораторной базы службы, лаборатории оснащены современным оборудованием и приборным парком.
      В деятельность санитарно-эпидемиологической службы внедряются современные методы надзора, основанные на оценке системы рисков, осуществляется поэтапная гармонизация нормативной правовой базы, в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Результатом является улучшение санитарно-технического состояния эпидемически значимых и других объектов надзора, снижение удельного веса нестандартной продукции, выпускаемой предприятиями пищевой промышленности и реализуемой продукции объектов общественного питания и продовольственной торговли.

Анализ основных проблем

      Несмотря на положительную динамику медико-демографических показателей, ожидаемая продолжительность жизни остается на низком уровне. В Казахстане, по-прежнему, существует гендерное неравенство по ожидаемой продолжительности жизни. Разница составляет более 10 лет.
      Преувеличенные ожидания влияния системы здравоохранения на увеличение продолжительности жизни населения и неэффективное межсекторальное и межведомственное партнерство в вопросах охраны общественного здравоохранения отражаются на низком уровне здоровья населения.
      Анализ причин материнской и младенческой смертности указывает на наличие места организационно-тактических ошибок, приводящих к возникновению акушерских кровотечений и тяжелых гестозов, которые явились причиной смерти каждой третьей умершей женщины; септических состояний (Алматинская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская и Южно-Казахстанская области), некачественное наблюдение за беременными на амбулаторном уровне, несоблюдение принципов регионализации перинатальной помощи и стандартов диагностики и лечения, отсутствие системной работы по планированию семьи, доступности к современной контрацепции женщин из группы высокого риска, несоблюдение принципов перинатальной помощи, низкое качество пренатальной диагностики врожденных пороков развития, в частности в Акмолинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областях, недостаточно качественное оказание первичной медико-санитарной помощи (далее - ПМСП), приводящее к высокой досуточной летальности детей первого года жизни.
      Также причинами низкого уровня здоровья являются недостаточная информированность, грамотность и мотивация населения в вопросах ведения здорового образа жизни и профилактики болезней, сохранение неблагоприятных условий окружающей среды, водопотребления и питания, социально-экономическое неблагополучие социально уязвимых категорий населения. Кроме того, сохраняется слабая профилактическая активность системы здравоохранения, то есть ориентация на лечение болезней, а не на их предупреждение.
      Кроме того, несмотря на проводимое масштабное строительство, реализацию программы лечения туберкулеза "DOTS-плюс", актуальными остаются вопросы эпидемиологического надзора за распространением туберкулеза, развития лекарственной устойчивости и смертности от туберкулеза. Кроме того, уровень заболеваемости туберкулезом в Казахстане самый высокий в сравнении со странами СНГ.
      Ухудшение экологической обстановки обуславливает увеличение уровня показателей заболеваемости, связанных с воздействием вредных факторов окружающей среды (болезни органов дыхания, онкологические заболевания, аллергические болезни и пр.).
      Таким образом, вопросы улучшения здоровья населения требуют не только совершенствования системы оказания медицинской помощи, но и повышения эффективности межсекторального и межведомственного взаимодействия в данных вопросах.
      До настоящего времени остаются нерешенными вопросы усиления роли службы в общественном здравоохранении, в том числе по профилактике и снижению заболеваемости неинфекционными заболеваниями.
      Остается высоким уровень профессиональной заболеваемости работающего населения, который имеет тенденцию ежегодного роста. Данная проблема приобретает особую актуальность с учетом значительного развития промышленности в рамках принятых программ индустриально-инновационного развития.
      В целях дальнейшего повышения эффективности системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора требуют продолжения мероприятия по совершенствованию управления системой государственного санитарно-эпидемиологического надзора - осуществление реорганизации органов и организаций санитарно-эпидемиологической службы на транспорте и территориях.
      Не в полной мере отвечает международным стандартам качество и оперативность проводимой санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораториями санитарно-эпидемиологической службы, слабо развита система аккредитации, недостаточно внедряются международные стандарты лабораторных исследований и оценки рисков факторов внешней среды на здоровье населения. До настоящего времени не проводится ряд актуальных исследований объектов внешней среды на ряд токсических веществ, новых пестицидов, исследования по определению генномодифицированной продукции и других веществ, что не позволяет дать объективную оценку факторов окружающей среды и их влияние на состояние здоровья населения. Не развита система защиты прав потребителей в области обеспечения безопасности продукции и услуг. В целях снижения и снятия существующих барьеров для развития субъектов частного предпринимательства требуется дальнейшее развитие и совершенствование системы прогнозирования, оценки и управления рисками, в том числе в части оптимизации и сокращения проверок субъектов частного предпринимательства.
      В рамках вступления республики в Таможенный союз и предстоящего вступления во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО) требуется проведение в краткие сроки дальнейшей гармонизации нормативной правовой базы санитарно-эпидемиологической службы, приведение ее в соответствие с требованиями Таможенного союза и ВТО. Несмотря на снижение и ликвидацию вакциноуправляемых инфекций, необходимо дальнейшее расширение Национального календаря профилактических прививок с включением иммунизации против пневмококковой инфекции.
      Требуется дальнейшая региональная специализация лабораторий службы, направленная на решение конкретных задач по лабораторной диагностике особо опасных и других инфекционных заболеваний, а также исследований объектов и факторов окружающей среды.
      Сохраняется риск осложнения эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой завоза особо опасных и других инфекционных заболеваний, вспышки которых регистрируются в приграничных странах и государствах, имеющих прямое транспортное сообщение с Казахстаном (атипичная пневмония, птичий грипп, энтеровирусная инфекция 71 типа и др.).

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      На уровень показателей, отражающих состояние здоровья населения, оказывают влияние следующие внешние и внутренние факторы.
      Внешние факторы:
      по данным ВОЗ здоровье человека на 50 % зависит от образа жизни (социально-экономические факторы, уровень образованности, приверженность к вредным привычкам, ведение здорового образа жизни и другие); до 20 % уровень здоровья зависит от состояния окружающей среды.
      В настоящее время только 81,8 % населения обеспечено безопасной питьевой водой, что в свою очередь отражается на высоком уровне инфекционной заболеваемости.
      В Казахстане на семь ведущих факторов риска приходится почти 60 % общего бремени хронических заболеваний: табакокурение (13,4 %), потребление алкоголя в опасных дозах (12,8 %), повышенное артериальное давление (12,3 %), гиперхолестеринемия (9,6 %), избыточная масса тела (7,4 %), недостаточное потребление фруктов и овощей (5,5 %), низкая физическая активность (3,5 %).
      В настоящее время причинами низкого уровня здоровья населения являются недостаточная информированность и мотивация населения в вопросах ведения здорового образа жизни и профилактики заболевании, здорового питания.
      Кроме того, на состояние санитарно-эпидемиологической ситуации могут влиять следующие внешние факторы:
      напряженная эпидемиологическая ситуация по распространению особо опасных инфекций в приграничных странах и государствах, имеющих прямое транспортное сообщение с Казахстаном;
      вступление Казахстана в Таможенный союз.
      Внутренние факторы:
      недостаточная эффективность проводимых профилактических осмотров и ранней диагностики;
      недостаточное внедрение новых методов и протоколов диагностики, лечения и реабилитации заболеваний, основанных на доказательной медицине;
      низкая квалификация специалистов;
      отсутствие преемственности между ПМСП и стационаром.
      На состояние санитарно-эпидемиологической ситуации и эффективности деятельности службы оказывают влияние следующие внутренние факторы:
      недостаточная роль службы в общественном здравоохранении, в том числе по профилактике и снижению заболеваемости неинфекционными заболеваниями;
      несовершенная нормативная правовая база органов и организации службы, низкий уровень ее гармонизации с международными стандартами;
      недостаточная эффективность и оперативность проводимых лабораторных исследований организациями службы;
      низкий уровень внедрения в деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы, проводящих лабораторные исследование современных инновационных методов работы;
      недостаточный уровень внедрения системы прогнозирования, оценки управления рисками в части оптимизации и сокращения проверок субъектов частного предпринимательства;
      низкий уровень развития производственной базы по выпуску медицинских иммунобиологических препаратов, в первую очередь диагностикумов, тест систем и др.

2. Повышение эффективности системы здравоохранения:
Основные параметры развития здравоохранения

      Сноска. Подраздел 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2011 № 1744 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию).

      Сегодня сеть организаций здравоохранения с учетом частных структур представлена 967 больничными и 3416 амбулаторно-поликлиническими организациями. В сравнении с 2005 годом увеличилось число амбулаторно-поликлинических организаций (на 63) и снизилось число больничных организаций (на 62). При этом отмечается увеличение доли частного сектора с 20,4 % в 2005 году до 27,3 % в 2009 году.
      В 2009 году отмечается снижение показателя обеспеченности больничными койками (в системе Министерства здравоохранения) до 65,9 на 10 тысяч населения против 68,2 в 2005 году. Но, несмотря на это, уровень данного показателя значительно выше среднеевропейского, составляющего 56,4 на 10 тысяч населения.
      В разрезе регионов высокий уровень обеспеченности койками отмечен в Северо-Казахстанской (84,5) и Акмолинской (89,4) областях, самый низкий - в Алматинской (43,7) и Южно-Казахстанской (52,4 на 10 тысяч населения) областях.
      Анализ коечного фонда за последние пять лет показывает, что сокращение числа коек отмечается в 6 регионах: в Акмолинской (на 280 коек), Актюбинской (на 34 койки), Карагандинской (на 450 коек), Кызылординской (на 340 коек), Павлодарской (на 70 коек) и Южно-Казахстанской (на 25 коек) областях. Снижение числа больничных коек связано с оптимизацией сельских и сокращением коечного фонда городских больниц.
      Ежегодно порядка 18 % населения страны госпитализируются в стационары. Вместе с тем, по экспертным оценкам, до 30 % больных не нуждаются в стационарном лечении; увеличивается число вызовов скорой медицинской помощи (с 4 559 298 в 2004 году до 5 446 670 в 2009 году), в т.ч. безрезультатных и необоснованных (со 153 103 до 198 206 соответственно).
      Активно развиваются стационарозамещающие технологии. Так, в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических организациях пролечено 434 449 больных (в 2005 году - 278 813), в стационарах дневного пребывания при больницах - 64 514 больных (в 2005 году - 56 728), в стационарах на дому - 159 897 больных (в 2005 году - 155 480 больных).
      В 2009 году амбулаторно-поликлиническими организациями здравоохранения выполнено 106,9 млн. посещений пациентов (2005 году - 99,3 млн. посещений), число посещений на 1 жителя осталось на прежнем уровне - 6,7.
      В настоящее время в 50 организациях здравоохранения внедрена Единая информационная система здравоохранения (далее - ЕИСЗ). Осуществляется пилотное внедрение ЕИСЗ в медицинских организациях города Астаны и Акмолинской области.
      С 2004 года осуществляются работы по реализации инвестиционного проекта "Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной (сельской) местности", в рамках которого в телемедицинские кабинеты на базе центральных районных больниц и телемедицинские центры на базе больниц областного и республиканского уровней поставляется телемедицинское оборудование, оборудование видеоконференцсвязи и интегрированные комплексы ввода, обработки и передачи видео и аудиоинформации, предоставляются услуги по обеспечению каналов передачи данных для проведения телемедицинских консультаций и технической поддержки аппаратно-программного обеспечения Национальной сети телемедицины.
      На текущий момент к Национальной сети телемедицины подключены 125 телемедицинских кабинетов, 14 телемедицинских центров областного уровня, 3 телемедицинских центра республиканского уровня, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Центр развития телемедицины и 14 областных управлений здравоохранения.
      Для обеспечения доступности медицинской помощи населению, проживающему в отдаленных и труднодоступных местах, с 2010 года местными исполнительными органами за счет средств целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета начат закуп передвижных мобильных комплексов (далее - ПМК) в количестве 14 единиц. В 2011 году будет закуплено еще 36 ПМК.
      В республике продолжается переход на новый государственный норматив сети организаций здравоохранения. В реализацию Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" разработан и утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2131 новый государственный норматив сети организаций здравоохранения, что позволит упорядочить сеть государственных организаций здравоохранения, создать сеть многопрофильных больниц, обеспечить доступность ПМСП в первую очередь сельскому населению.
      В целях совершенствования инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей равный доступ к медицинским услугам населению, в ближайшие три года планируется завершить строительство 36 объектов здравоохранения в рамках масштабного проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц".
      Поэтапный перевод медицинских организаций в статус государственных предприятий на праве хозяйственного ведения позволит совершенствовать систему управления, финансирования, инвестиционной политики в здравоохранении, повысить экономическую эффективность деятельности медицинских организаций, а также решить вопросы кадрового обеспечения.
      С 1 января 2010 года внедрена Единая национальная система здравоохранения (далее - ЕНСЗ), которая призвана значительно повысить эффективность вкладываемых инвестиций. Кроме того, внедрение ЕНСЗ направлено на создание конкурентной среды на рынке медицинских услуг.
      В рамках ЕНСЗ активно внедряются высокотехнологичные медицинские услуги, в том числе на региональном уровне.
      Трансферт передовых медицинских и управленческих технологий осуществляется на базе акционерного общества (далее - АО) "Национальный медицинский холдинг" (далее - Холдинг), в который входит пять республиканских научных центров: Национальный научный центр материнства и детства, Республиканский детский реабилитационный центр, Республиканский диагностический центр, Республиканский научный центр нейрохирургии, Научно-исследовательский институт неотложной медицинской помощи, оказывающих высокотехнологичную помощь. В 2011 году планируется завершить строительство еще одного объекта - Республиканского научного центра кардиохирургии.
      В рамках внедрения ЕНСЗ Министерством внедрена новая модель финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП), ориентированная на конечный результат и оплату за фактические расходы за лечение каждого конкретного заболевания, оплату на основе контроля качества, прозрачность оплаты медицинских услуг, а также внедрен свободный выбор пациентом врача и медицинской организации.

Анализ основных проблем

      В самой системе здравоохранения имеются проблемы, которые, прежде всего, связаны с тем, что управление и финансирование ориентировано на поддержание мощности сети, а не на ее эффективность. Недостаточно используются эффективные механизмы финансирования (фондодержание, двухкомпонентный подушевой норматив) в виду отсутствия финансирования на стимулирующие выплаты (44 %); несовершенства нормативной правовой базы, отсутствия юридических механизмов (25 %); слабой подготовки менеджеров здравоохранения (6 %).
      Необъективная существующая система тарифообразования (не включающая амортизацию), низкая самостоятельность государственных организаций здравоохранения и отсутствие квалифицированных менеджеров существенно тормозят развитие конкурентоспособности поставщиков медицинских услуг.
      Все еще наблюдается неравномерное распределение ресурсов по регионам. Так, в 2009 году разброс расходов на ГОБМП в расчете на одного жителя составлял от 12 964 до 21 289 тенге. Финансирование ГОБМП, несмотря на ежегодное увеличение (с 64,8 млрд. тенге в 2003 году до 464,1 млрд. тенге в 2009 году), также нуждается в дополнительных расходах.
      Проблемными остаются вопросы, связанные с недостаточным уровнем материально-технического обеспечения медицинских организаций. К примеру, оснащенность скорой медицинской помощи медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения составляет по республике 51,69 %. В ряде регионов страны организации, оказывающие медицинскую помощь (станции скорой медицинской помощи, ПМСП, судебно-медицинская экспертиза и другие), располагаются в нетиповых, приспособленных зданиях. Более 400 (4,3 %) организаций здравоохранения расположены в аварийных зданиях.
      Наряду с этим слабо развиваются общая врачебная практика в первичном звене здравоохранения и здоровьесберегающие технологии в профилактической работе с населением. Сохраняется неравномерный доступ к медицинским услугам и низкое качество медицинских услуг.
      Несмотря на активное внедрение ЕИСЗ, на сегодняшний день сохраняется недостаточный уровень информационно-коммуникационной инфраструктуры в здравоохранении, низкий уровень компьютерной грамотности среди медицинских работников, отсутствие автоматизации лечебно-профилактического процесса и адекватных мер по оптимизации коечного фонда, необоснованной госпитализации и длительного пребывания в стационарах.
      Сельское здравоохранение Казахстана сталкивается с серьезными трудностями, связанными с изолированностью (удаленностью), слабо развитой инфраструктурой, слабой материальной базой, сложными климатическими условиями, недостатком медицинских работников и текучестью кадров.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      На уровень оказания медицинской помощи населению оказывают влияние следующие внешние и внутренние факторы.
      Внешние факторы:
      недостаточное финансирование отрасли здравоохранения;
      климатогеографические особенности Казахстана.
      Для устранения негативного влияния указанных факторов необходима повысить эффективность использования выделяемых ресурсов, внедрение ресурсосберегающих технологий, привлечение дополнительных (внебюджетных) источников финансирования. Для обеспечения эффективной медицинской помощи в труднодоступных регионах, а также во время климатических катаклизмов необходимо развитие мобильной и санитарной авиации.
      Внутренние факторы:
      загруженность медицинских кадров на уровне ПМСП;
      отток медицинских кадров из отрасли, дефицит кадров, особенно  в сельской местности, а также неготовность и неподготовленность медицинского персонала к проведению телемедицинских консультаций;
      несоблюдение этапности в ведении пациентов;
      неравномерное финансирование медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом уровне в регионах;
      отсутствие мотивации медицинского персонала;
      несовершенная дифференцированная оплата труда работников здравоохранения;
      недостаточный уровень материально-технической базы медицинских организаций;
      низкая самостоятельность медицинских организаций в принятии управленческих решений.
      Для повышения эффективности деятельности системы здравоохранения планируется:
      создание социально ориентированной модели ПМСП с внедрением социальных работников;
      совершенствование финансирования ПМСП: двухкомпонентный подушевой норматив, частичное фондодержание;
      совершенствование финансирования стационарной, стационарозамещающей помощи с учетом возмещения затрат на обновление основных средств, включая разработку эффективной методики оплаты медицинских услуг;
      дальнейшее развитие ЕНСЗ с внедрением механизмов сооплаты;
      дальнейшее совершенствование системы менеджмента качества медицинских услуг;
      развитие государственно-частного партнерства;
      повышение самостоятельности государственных организаций здравоохранения с внедрением принципов корпоративного управления;
      совершенствование инфраструктуры системы здравоохранения;
      развитие транспортной медицины, в том числе авиационной медицинской транспортировки.

3. Развитие кадровых ресурсов и медицинской науки
Основные параметры развития здравоохранения

      В настоящее время подготовку врачей осуществляет 6 медицинских университетов и 1 негосударственный вуз, 3 медицинских факультета многопрофильных университетов. Повышение квалификации проводится на базе Алматинского государственного института усовершенствования врачей, Высшей школы общественного здравоохранения, медицинских университетов, 16 научно-исследовательских институтов и научных центров.
      Медицинскую помощь оказывают более 60 тысяч врачей и около 139 тысяч средних медицинских работников. Несмотря на увеличение обеспеченности населения врачебными кадрами всех специальностей (с 36,5 в 2005 году до 37,8 на 10 000 населения в 2009 году), обеспеченность врачами практического профиля на протяжении ряда лет остается на одном уровне. Аналогична обеспеченность населения средним медицинским персоналом. В 2009 году данный показатель составил 86,4 на 10 тысяч населения.
      За период реализации Госпрограммы проведена определенная работа по достижению качества подготовки кадров здравоохранения. Создана нормативная база медицинского и фармацевтического образования, с 2007 года реализуются новые образовательные программы высшего медицинского образования, основанные на компетентном подходе и с учетом лучшего мирового опыта. Все государственные медицинские вузы впервые за последние десять лет приобрели современное учебно-клиническое и лабораторное оборудование, 85 % медицинских вузов перешли в статус государственных предприятий на праве хозяйственного ведения, получив большую самостоятельность. Поэтапно осуществляется внедрение инновационных образовательных технологий. В настоящее время более 400 преподавателей прошли переподготовку за рубежом и более 500 - в Казахстане с привлечением ведущих зарубежных специалистов. Созданные учебно-клинические центры позволили сделать акцент на клинической подготовке студентов и интернов. Разработаны национальные стандарты институциональной аккредитации базового медицинского образования, основанные на глобальных стандартах улучшения качества Всемирной федерации медицинского образования. Решением Аккредитационного совета Национального аккредитационного центра Министерства образования и науки Республики Казахстан аккредитован АО "Медицинский университет Астана". Начато проведение институциональной аккредитации еще 3-х государственных медицинских университетов.
      Усилена нормативная правовая база, регулирующая кадровый потенциал: оптимизирована номенклатура и усовершенствованы квалификационные характеристики медицинских и фармацевтических специальностей и должностей работников здравоохранения. За период реализации Госпрограммы большое внимание было уделено повышению квалификации медицинских кадров за рубежом, организации мастер-классов с привлечением ведущих зарубежных специалистов.
      С 2008 года реализуется Концепция реформирования медицинской науки на 2008-2012 годы, утвержденная приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 февраля 2008 года № 79, начата работа по подготовке менеджеров медицинской науки.

Анализ основных проблем

      Несмотря на ежегодное увеличение выпуска подготовленных медицинских кадров, с каждым годом нарастает проблема дефицита кадров.
      Имеет место дефицит персонала, оказывающего ПМСП, чрезмерная концентрация медицинских работников в крупных городах, дисбаланс численности медицинских работников, получивших высшее и среднее профессиональное медицинское образование. Так, обеспеченность врачами городского населения по итогам 2009 года составила 58,3 на 10 тысяч населения, а сельского - всего 14,1. Данная ситуация усугубляется большой диспропорцией в разрезе регионов: обеспеченность врачами сельского населения Карагандинской области составляет 20,1, тогда как в Северо-Казахстанской области всего 9,6 на 10 тысяч сельского населения.
      Наблюдается тенденция "старения" кадров, несмотря на увеличение притока молодых специалистов в отрасль. Их доля остается недостаточной и составляет не более 4 % от общего числа врачебных кадров.
      Помимо этого отсутствуют мотивационные стимулы к работе и недостаточная социальная защищенность работников здравоохранения. Уровень оплаты труда медицинских работников остается низким, а также отсутствует дифференцированный подход к оплате труда, основанный на конечных результатах работы.
      Имеет место низкая конкурентоспособность научных исследований и отсутствие инновационных достижений.
      Несмотря на предпринятые меры, основными проблемами образовательной деятельности в области здравоохранения Казахстана остаются качество подготовки кадров, уровень квалификации работающих специалистов.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      На развитие кадровых ресурсов и медицинской науки оказывают влияние следующие внешние и внутренние факторы.
      Внешние факторы:
      низкий социальный статус и недостаточный престиж медицинской профессии;
      недостаточное финансирование медицинской науки;
      недостаток научных кадров, обученных за рубежом менеджменту научных исследований.
      Для повышения социального статуса и престижа медицинской профессии необходимо повышение роли профессиональных объединений медицинских работников (ассоциации).
      Внутренние факторы:
      качество подготовки медицинских кадров не соответствует потребностям;
      уровень квалифицированных медицинских кадров недостаточный;
      дисбаланс медицинских кадров в городах и сельских регионах;
      неконкурентоспособность научных исследований в области здравоохранения;
      недостаточное развитие менеджмента научных исследований.
      Для дальнейшего повышения качества подготовки медицинских кадров и уровня квалифицированных медицинских кадров необходима разработка Концепции развития медицинского и фармацевтического образования Республики Казахстан на 2011-2015 годы.
      Для повышения конкурентоспособности научных исследований в области здравоохранения необходимо:
      активное привлечение дополнительных (внебюджетных) источников финансирования;
      создание двух современных научных центров коллективного пользования, оснащенных оборудованием, соответствующим лучшим мировым стандартам;
      организация работы научных кластеров, научных консорциумов для обеспечения качества проведения научных исследований;
      увеличение научной продукции (патентов, публикации в международной изданиях).

4. Совершенствование лекарственного обеспечения
Основные параметры развития здравоохранения

      В Республике Казахстан начат процесс оптимизации фармацевтической отрасли для адаптации к международным требованиям. В реализацию Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" разработаны нормативные правовые акты, регулирующие сферу обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Меры государственной поддержки направлены на обеспечение ежегодного прироста номенклатуры и объемов производства качественней фармацевтической продукции отечественными производителями.
      Совершенствуется деятельность по регистрации, сертификации, обеспечению контроля качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, а также их рекламы. Создан Национальный информационный лекарственный центр.
      Введено государственное регулирование цен на лекарственные средства, закупаемые за счет республиканского и местного бюджетов, что позволило снизить цены в среднем на 30 %. Внедрена формулярная система лекарственного обеспечения, направленная на рациональное применение лекарственных средств, исходя из их терапевтической эффективности, фармакоэкономики и мониторинга побочных действий.
      На основе мирового опыта создана Единая система дистрибуции лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которая позволила достигнуть значительной экономии финансовых средств и увеличить долю потребления отечественных препаратов в несколько раз.
      Для обеспечения физической доступности лекарственной помощи жителям села организована реализация лекарственных средств через объекты ПМСП в более чем 3000 сельских населенных пунктах, не имеющих аптечных организаций.

Анализ основных проблем

      Несмотря на предпринимаемые меры, требует дальнейшего совершенствования система фармацевтического надзора фармакоэкономических исследований, мониторинга побочных действий лекарственных средств, работа по борьбе с производством и распространением фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств. Так же необходимо решить вопрос обеспечения медицинских организаций современным оборудованием с должным сервисным обслуживанием.
      Дальнейшего решения требуют вопросы обеспечения доступности лекарственных средств населению, особенно проживающему в сельской местности.
      Для интенсивного развития фармацевтической отрасли, необходимо проводить работу по повышению конкурентоспособности производимых лекарственных средств и выходу на международные рынки, в том числе в рамках Таможенного союза, необходим переход от системы контроля качества конечного продукта к системе обеспечения качества производства, дистрибьюторской и аптечной практики.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      На повышение доступности и качества лекарственных средств для населения могут влиять следующие внешние и внутренние факторы.
      Внешние:
      вхождение в ВТО и Таможенный союз.
      Для устранения внешних факторов необходима гармонизация нормативных правовых актов в сфере обращения лекарственных изделий, медицинского назначения и медицинской техники, взаимное признание разрешительных документов, создание интегрированной системы инспектирования и контроля качества лекарственных средств в рамках Таможенного союза.
      Внутренние факторы:
      неконкурентоспособность отечественного фармацевтического рынка;
      недостаточный уровень оснащения лабораторий для тестирования фальсифицированной и контрафактной продукции;
      неэффективный менеджмент Единой дистрибуции лекарственных средств;
      недостаточный уровень мониторинга медицинского оборудования, особенно дорогостоящего.
      Для повышения качества, эффективности, безопасности и доступности лекарственных средств населению и эффективности использования медицинского оборудования планируется:
      создание координационного центра по централизованному обеспечению и сервису медицинской техники с внедрением лизинговых механизмов поставок оборудования и системы сервисных контрактов;
      международная аккредитация государственных лабораторий по сертификации и контролю лекарственных средств.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи,
целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

      1. Укрепление здоровья граждан
      2. Повышение эффективности системы здравоохранения
      3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

      Сноска. Подраздел 3.1. в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2011 № 1744 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию).

      Стратегическое направление 1. Укрепление здоровья граждан и снижение уровня смертности
      Цель 1.1. Эффективная система профилактики, лечения и реабилитации заболеваний
      Коды бюджетной программы, направленной на достижение цели: 001, 005, 006, 008, 009, 010, 016, 021, 036, 038, 062, 103, 104

Целевой индикатор

Источник
информации

Еди-
ницаизме-
рения

отчетный
год

план
текущего
года

Плановый период

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

Позиция ГИК по
ожидаемой
продолжительности
жизни

данные ВЭФ

позиция

108

106

96

96

95

95

95

2

Позиция ГИК по
младенческой
смертности

данные ВЭФ

позиция

87

93

90

90

79

74

73

3

Позиция ГИК по
распространенности
туберкулеза

данные ВЭФ

позиция

94

103

101

86

86

85

85

4

Среднесрочное
воздействие на
бизнес туберкулеза

данные ВЭФ

позиция

111

104

102

90

90

89

89

5

Позиция ГИК по
распространенности
ВИЧ

данные ВЭФ

позиция

23

22

20

20

20

20

20

6

Среднесрочное
воздействие на
бизнес ВИЧ/СПИДа

данные ВЭФ

позиция

95

86

86

80

80

79

79

7

Прозрачность
решений,
принимаемых
государственными
органами

данные ВЭФ

позиция


75

53

46

44

43

42

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1.1. Совершенствование подходов к профилактике заболеваний и формированию здорового
образа жизни

8

Ожидаемая
продолжительность
жизни*

АС

лет

68,33

68,41

68,7

69,2

69,5

69,8

70,1

9

Снижение общей
смертности*

АС

на
1000
насе-
ления

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91

7,62

10

Снижение
распространенности
употребления
табака среди
населения

МЗ

%

27,0

27,0

27,0

26,8

19,5

18,8

18,2

11

Снижение
распространенности
злоупотребления
алкоголем среди
населения

МЗ

%

16,9

16,8

16,6

16,4

15

14,5

14

12

Обеспечение охвата
скрининговыми
осмотрами

МЗ

% от
целе-
вого
насе-
ления

80

80

80

80

80

80

80

13

Размещение
социальных
проектов среди НПО
по пропаганде ЗОЖ

МЗ

коли-
чество
проек-
тов



110

110

120

125

125

14

Доля проектов,
реализуемых
совместно
неправительствен-
ными организациями
и бизнес-
структурами, в общем
количестве проектов

МЗ

%

0

0

3

5

7

8

9

15

Увеличение
удельного веса
врачей общей
практики от общего
числа врачей ПМСП

данные МИО

%

25

26

27

35

40

45

50

16

Увеличение уровня
расходов на ПМСП
от общего объема
расходов на
здравоохранение до
30 % к 2015 году

МЗ

%

10

12

16

20

24

28

30


Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:

17

Разработка и внедрение Национальной скрининговой программы

X





18

Внедрение и проведение мониторинга реализации Национальной
скрининговой программы, включающей в себя скрининги на
раннее выявление следующих видов заболеваний: болезней
системы кровообращения; сахарного диабета; онкопатологии;
вирусного гепатита В и С; глаукомы; врожденной и
наследственной патологии слуха у детей раннего возраста

X

X

X

X

X

19

Проведение информационно-разъяснительной работы по
вопросам пропаганды ЗОЖ

X

X

X

X

X

20

Мониторинг приведения сети организаций ЗОЖ в соответствие
с государственным нормативом

X

X

X

X

X

21

Обеспечение населения печатными
информационно-образовательными материалами

X

X

X

X

X

22

Активизация работы по привлечению НПО, предоставляющих
социальные услуги в области защиты общественного здоровья
(размещение государственного заказа)

X

X

X

X

X

23

Охват молодежи пропагандой здорового образа жизни через
развитие сети молодежных центров здоровья

X

X

X

X

X

24

Проведение социологического исследования по оценке
распространенности поведенческих факторов риска и
мотивации к ведению здорового образа жизни

X


X


X

25

Совершенствование нормативной правовой базы,
регламентирующей деятельность службы ПМСП

X

X

X

X

X

26

Укрепление материально-технической базы объектов ПМСП

X

X

X

X

X

27

Внедрение и развитие института социальных работников на
уровне ПМСП

X

X

X

X

X

28

Разработка и совершенствование протоколов диагностики и
лечения больных на амбулаторном уровне

X

X

X

X

X

Задача 1.1.2. Укрепление здоровья матери и ребенка

29

Снижение
материнской
смертности*

АС

на 100
тыс.
родив-
шихся
живыми

36,8

34,4

32,1

30,0

28,1

26,2

24,5

30

Снижение
младенческой
смертности*

АС

на
1000
родив-
шихся
живыми

18,23

17,4

17,1

16,0

14,1

13,2

12,3

31

Снижение
смертности детей в
возрасте до 5 лет*
с учетом
внедренных с 2008
года критериев
живо- и
мертворождения,
рекомендованных
ВОЗ

МЗ

на
1000
родив-
шихся
живыми

21,28

21,0

20,5

19,0

18,0

17,0

16,0

32

Индекс здоровья
женщин

МЗ

%

30,6

30,6

30,6

30,7

30,7

30,8

30,8

33

Доля беременных
женщин,
своевременно
вставших на учет в
учреждениях
родовспоможения

МЗ

%

73

65

70,1

72,5

72,7

73,0

75,0

34

Уровень
распространения
абортов

МЗ

на
1000
женс-
кого
насе-
ления
ферти-
льного
воз-
раста

25,6

23,3

23,0

22,8

22,5

22,0

21,0


Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:

35

Регионализация перинатальной медицинской помощи и
внедрение (разработка и тиражирование) протоколов и
стандартов оказания пренатальной, перинатальной,
неонатальной и педиатрической медицинской помощи на основе
доказательной медицины

X

X

X

X

X

36

Совершенствование материально-технической базы в
соответствии с уровнем оказания помощи, оснащение детских
и родовспомогательных организаций здравоохранения
современным медицинским оборудованием в соответствии с
международными стандартами

X

X

X

X

X

37

Каскадное обучение по безопасному материнству, эффективным
перинатальным технологиям и интегрированное ведение
болезней детского возраста

X

X

X

X

X

38

Расширение ГОБМП в части увеличения проведения циклов ЭКО

X

X

X

X

X

39

Проведение конфиденциального аудита материнской смертности
и критических случаев акушерских осложнений в
родовспомогательных организациях

X

X

X

X

X

40

Проведение информационно-разъяснительной и
пропагандистской работы по охране репродуктивного здоровья

X

X

X

X

X

Задача 1.1.3. Совершенствование диагностики, лечения и реабилитации основных
социально-значимых заболеваний и травм

41

Снижение
смертности от
болезней системы
кровообращения*

АС

на 100
тыс.
насе-
ления

416,4

403,99

401,3

395,2

374,8

364,4

353,9

42

Снижение
смертности от
онкологических
заболеваний

АС

на 100
тыс.
насе-
ления

111,76

108,93

106,5

102,8

99,5

96,2

95,8

43

Уровень смертности
от рака молочной
железы

МЗ

на
100
тыс.
насе-
ления

8,5

8,7

8,7

8,6

8,5

8,4

8,3

44

Снижение
смертности от
травм, несчастных
случаев и
отравлений*

АС

на 100
тыс.
насе-
ления

108,37

108,72

107,0

100,3

97,6

94,9

92,1

45

Снижение
смертности от
туберкулеза*

АС

на 100
тыс.
насе-
ления

12,9

10,6

10,4

10,1

9,7

9,4

9,1

46

Снижение
заболеваемости
туберкулезом*

АС

на 100
тыс.
насе-
ления

105,3

95,3

95,0

94,6

87,0

84,4

81,8

47

Удержание
распространенности
ВИЧ-инфекции в
возрастной группе
15-49 лет*

МЗ

%

0,2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

48

Число койко-мест в
дневных
стационарах при
больничных и
амбулаторно-
поликлинических
организациях

МЗ

коли-
чество
коек

11 691

17 558

17 558

17 600

17 600

17 600

17 600

49

Снижение
количества вызовов
к больным с
хроническими
заболеваниями в
часы работы
организаций ПМСП
(с 8 до 19 часов)*

данные МИО

%

30

29

28

27

26

25

24


Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:

50

Поэтапное расширение перечня гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи за счет внедрения новых
видов высокотехнологичной помощи

X

X

X

X

X

51

Разработка, совершенствование и дальнейшее внедрение
клинических руководств и протоколов диагностики и лечения
заболеваний, оказания паллиативной помощи,
восстановительного лечения и реабилитации в соответствии с
международными стандартами и доказательной медицины

X

X

X

X

X

52

Внесение в работу доврачебных кабинетов методов
экпресс-диагностики раннего выявления АГ, ИБС, сахарного
диабета путем определения холестерина, глюкозы крови среди
взрослого населения

X

X

X

X

X

53

Укрепление материально-технической базы организаций
здравоохранения

X

X

X

X

X

54

Усиление надзора за распространением ВИЧ-инфекции

X

X

X

X

X

55

Обеспечить референс-лаборатории РЦ СПИД тест-системами для
определения вирусной нагрузки у ВИЧ-инфицированных

X

X

X

X

X

56

Обеспечение доступа ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной
терапии

X

X

X

X

X

57

Совершенствование материально-технической базы станций
скорой медицинской помощи и стационаров

X

X

X

X

X

58

Координация и мониторинг деятельности службы санитарной
авиации

X

X

X

X

X

59

Совершенствование службы скорой медицинской помощи и
медицинской транспортировки (санитарной авиации) в
соответствии с международными стандартами

Х





60

Оснащение бригад скорой помощи мобильными терминалами с
системами GPS-навигации

X

X

X

X

X

Задача 1.1.4. Недопущение роста инфекционной заболеваемости

61

Удержание
показателя
заболеваемости
корью

АС

на 100
тыс.
нас.

0,13

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

62

Снижение
показателя
заболеваемости
острым вирусным
гепатитом В

АС

на 100
тыс.
нас.

3,2

4,2

4,0

3,9

3,8

3,6

3,4

63

Снижение
показателя
заболеваемости
острым вирусным
гепатитом А

АС

на 100
тыс.
нас

31,6

40,2

40,0

39,8

39,6

39,4

39,2

64

Удержание
показателя
заболеваемости
чумой на уровне не
более 0,03

АС

на 100
тыс.
нас

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03


Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:

65

Гармонизация нормативных правовых актов
санитарно-эпидемиологической службы с международными
стандартами и требованиями Таможенного союза

X

X

X

X

X

66

Организовать на базе существующих центров сеть
специализированных лабораторий по диагностике ККГЛ,
сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза

X

X




67

Создание специализированных лабораторий по контролю за
безопасностью пищевых продуктов


X

X

X

X

68

Разработка стандартов для лабораторий
санитарно-эпидемиологической службы

X





69

Внедрить в деятельность лабораторий
санитарно-эпидемиологической службы систему внешней оценки
качества

X

X

X

X

X

70

Создание Центральной лаборатории по диагностике особо
опасных и карантинных инфекций на базе Казахского научного
центра карантинных и зоонозных инфекций





X

71

Внедрить в деятельность организаций
санитарно-эпидемиологической службы экспресс-исследования
на определение бактериологических и химических веществ

X

X

X

X

X

72

Поэтапное внедрение вакцинации детского населения против
пневмококковой вакцины

X

X

X

X

X

      Цель 1.2. Совершенствование системы образования, науки и
внедрение инновационных технологий
      Коды бюджетной программы, направленной на достижение цели: 002, 003, 007, 014, 018, 020, 024, 026

Целевой индикатор

Источник
информации

Единица
измерения

отчетный
год

план
текущего
года

Плановый период

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

73

Снижение дефицита
врачебных кадров*

УЗ
областей,
городов
Астаны,
Алматы

чел.

5083

5474

4583

4333

4083

3833

3583

74

Увеличение доли
публикаций в
международных
рецензируемых
изданиях

МЗ

%

6

7

8

9

10

11

12

75

Увеличение доли
международных
патентов

МЗ

%

2

2,5

3

3,5

4

5

5

Задача 1.2.1. Развитие науки и кадровых ресурсов

76

Количество
аккредитованных
медицинских вузов

МЗ

ед.

0

1

3

4

5

6

6

77

Доля
трудоустроенных
выпускников
медицинских ВУЗов

МЗ

%

88,0

89,0

90,0

91,0

92,0

92,0

92,0

78

Количество
собственных
клиник
медицинских ВУЗов

МЗ

Ед.

2

2

2

2

2

2

2

79

Увеличение
количества
центров
доказательной
медицины

МЗ

количество
центров

12

15

17

20

25

25

25

80

Увеличение доли
организаций
медицинской
науки, внедривших
систему
менеджмента
качества,
сертифицированных
по стандартам ISO

МЗ

%

1

10

27

30

30

30

30

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:

81

Проведение аккредитации медицинских организаций
образования

X

X

X



82

Увеличение стоимости подготовки по медицинским и
фармацевтическим специальностям по государственному
заказу, увеличение государственного заказа и стоимости
подготовки на обучение в магистратуре, резидентуре и
докторантуре PhD

X

X

X

X

X

83

Создание и оснащение Республиканских центров оценки
знаний и навыков (гг. Астана и Алматы), а также 16
региональных симуляционных центров для отработки навыков
практикующими врачами и средними медицинскими работниками

X

X

X

X

X

84

Обучение медицинских кадров за рубежом

X

X

X

X

X

85

Строительство 3-х студенческих общежитий по 1000 мест для
медицинских вузов городов Алматы, Семей и Актобе




X


86

Совершенствование нормативной правовой базы в области
медицинского и фармацевтического образования

X

X

X



87

Совершенствование Государственных общеобразовательных
стандартов медицинского и фармацевтического образования

X





88

Укрепление материально-технической базы организаций
медицинского образования и науки

X

X

X

X

X

89

Увеличение финансирования научно-технических программ

X

X

X

X

X

90

Преобразование организаций науки в государственные
предприятия на праве хозяйственного введения и
акционерные общества

X

X

X

X

X

91

Создание 2 современных научных лабораторий коллективного
пользования, оснащенных оборудованием, соответствующим
лучшим мировым стандартам


X




92

Создание научных кластеров, научных консорциумов для
обеспечения качества проведения научных исследований

X

X

X



      Стратегическое направление 2. Повышение эффективности системы здравоохранения
      Цель 2.1. Повышение конкурентоспособности организаций здравоохранения
      Коды бюджетной программы, направленной на достижение цели: 001, 013, 017, 019, 023, 029, 031

Целевой индикатор

Источник
информации

Единица
изме-
рения

отчет-
ный
год

план
теку-
щего
года

Плановый период

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

93

Уровень
удовлетворенности
населения качеством
медицинских услуг

МЗ, МИО

%

70

75

80

85

85

90

90

94

Лекарственное
обеспечение в рамках
ГОБМП через систему
единой дистрибуции
(планируемое
доведение объемов
закупа к 2015 году)

МЗ,
МИНТ, МИО

%

0

50

60

65

70

75

80

95

Уровень потребления
стационарной помощи
в рамках системы
финансирования из
средств
республиканского
бюджета

МЗ, МИО

число
койко-
дней на
1000
населе-
ния

1522,6

1460

1416

1372

1328

1250

1172

96

Обеспеченность
населения
больничными койками
(в системе МЗ)

МЗ

на 10
тыс.
населе-
ния

65,9

65,7

65

64,5

64

62

60

97

Удельный вес частных
медицинских
организаций вошедших
в систему
финансирования из
средств
республиканского
бюджета

МЗ, МИО

%

-

10

12

13

14

15

16

98

Производство услуг
здравоохранения и
социальных услуг

МЗ, МТСЗН,
МИО

ИФО в %
к
преды-
дущему
году



106,6

106,6

106,6

106,7

106,7

Задача 2.1.1. Совершенствование управления и финансирования организаций здравоохранения

99

Увеличение доли
многопрофильных
стационаров

МЗ, данные МИО

%

35,4

38

40

45

50

55

60

100

Увеличение
количества больных,
получивших
высокоспециализиро-
ванную медицинскую
помощь на
региональном уровне

МЗ, МИО

Коли-
чество
боль-
ных

814

3 519

14 499

15 000

16 000

17 000

17 500

101

Удельный вес
медицинских
организаций,
прошедших
аккредитацию

МЗ

%

96,4

96,4

95

95

96

96

96,1

102

Увеличение числа
объектов,
осуществляющих
отпуск лекарственных
средств в рамках
ГОБМП в сельских
населенных пунктах
(через аптечные
организации,
организации ПМСП)

МЗ
МИНТ, МИО

ед.

3000

3015

3050

3100

3200

3250

3300

103

Доля отечественных
лекарственных
средств в общем
объеме закупаемых в
рамках ГОБМП через
систему единой
дистрибуции (в
денежном выражении)

МЗ
МИНТ, МИО

%

0

23

30

35

40

45

50

104

Снижение
операционных
издержек, связанных
с регистрацией и
ведением бизнеса
(получением
разрешений, лицензий,
сертификатов;
аккредитацией;
получением
консультаций),
включая время и
затраты на 30 % к
2011 году и еще на
30 % к 2015 году по
сравнению с 2011
годом

МЗ

%


30




30


105

Сокращение плановых
проверок
контрольными
органами в области
здравоохранения
(согласно годовому
плану проверок)

МЗ

в % от
коли-
чества
прове-
рок
прове-
денных
в 2011
году



2

10

20

28


106

Количество
государственных
услуг МЗ РК и
ведомств,
оказываемых в
электронном формате

МЗ

к-во
услуг

0

0

0

0

6

6

6

107

Удельный вес
государственных
услуг, оказанных в
регламентированные
сроки

МЗ

%




100

100

100

100

108

Уменьшение средней
продолжительности
процедуры оказания
государственной
услуги

МЗ

в % от 2011 года



5

5

5

5


109

Средняя оценка
эффективности
деятельности
сотрудников
Министерства

МЗ

балл



98

99

100

100

100

110

Доля женщин –
административных
государственных
служащих, занимающих
руководящие
должности

МЗ

%

50

50

50

50

50

50

50

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:

111

Укрепление материально-технической базы организаций
здравоохранения, оказывающих специализированную
помощь, организаций судебно-медицинской экспертизы,
лабораторной и службы крови

X

X

X

X

X

112

Совершенствование перечня патологий, подлежащих
лечению в условиях круглосуточного стационара,
поликлиники и стационар замещающих организаций,
дальнейшее совершенствование и внедрение протоколов
диагностики и лечения заболеваний

X

X

X

X

X

113

Укрепление партнерских взаимоотношений с
зарубежными клиниками по вопросам оказания
высокоспециализированной медицинской помощи и
трансферт высокотехнологичных медицинских услуг на
областной уровень

X

X

X

X

X

114

Разработка системы теоретических основ, стандартов
судебно-медицинских экспертиз и внедрение
международных стандартов ISO 2009 для оценки
качества судебно-медицинских экспертиз

X

X

X

X

X

115

Организация научно-производственного центра
трансфузиологии и создание референс-лаборатории для
службы крови на базе Центра крови города Астаны

X





116

Строительство завода по производству препаратов
крови


X

X

X

X

117

Совершенствование процедуры аккредитации в области
здравоохранения, включая разработку системы
мотивации к участию в аккредитации в области
здравоохранения

X

X

X

X

X

118

Разработка и внедрение системы внешнего мониторинга
качества медицинских услуг

X

X

X

X

X

119

Обеспечение равных прав граждан на получение ГОБМП

X

X

X

X

X

120

Предоставление электронных услуг здравоохранения
населению



X

X

X

121

Расширение Национальной телемедицинской сети

X

X

X

X

X

122

Развитие формулярной системы

X

X

X

X

X

123

Открытие аптечных организаций, в том числе в
сельской местности на базе объектов ПМСП, включая
передвижные аптечные пункты

X

X

X

X

X

124

Обучение представителей центрального и местных
органов управления здравоохранением системе
управления рисками (СУР)


X

X



125

Обучение менеджменту здравоохранения

X

X

X

X

X

126

Поэтапный перевод организаций здравоохранения в
статус государственных предприятий на праве
хозяйственного ведения и акционерные общества

X

X

X

X

X

127

Создание ИТ-инфраструктуры, коммуникаций и
программных решений ЕИСЗ для отдаленных сельских
населенных пунктов

X

X

X

X

X

128

Разработка детальных инвестиционных планов развития
каждого региона республики на основе единой
методики определения потребности в объектах
здравоохранения

X

X




129

Проведение исследований в области совершенствования
системы здравоохранения

X

X

X

X

X

130

Совершенствование механизмов финансирования
организаций здравоохранения и оплаты медицинских
услуг (частичное фондодержание, двухкомпонентный
подушевой норматив, клинико-затратные группы)

X

X

X

X

X

131

Внедрение Единой национальной системы
здравоохранения

Х

Х

Х



132

Совершенствование системы добровольного
медицинского страхования, а также разработка и
внедрение механизма страхования иностранных граждан


X

X

X

X

133

Обеспечение равных условий при отборе кандидатов на
занятие вакантных должностей и продвижения по
службе

Х

Х

Х

Х

Х

      Примечание * - уровень показателей зависит от деятельности местных исполнительных органов

        3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
                  стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели
государственного органа

Наименование стратегического и (или)
программного документа

1

2

1. Укрепление здоровья граждан
2. Повышение эффективности системы
здравоохранения
3. Развитие системы кадровых ресурсов и
медицинской науки

Указ Президента Республики Казахстан № 922
от 1 февраля 2010 года
«О Стратегическом плане развития Республики
Казахстан до 2020 года»

Указ Президента Республики Казахстан
№ 958 от 19 марта 2010 года «О
Государственной программе по форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010-2014 годы»

Указ Президента Республики Казахстан № 1113 от 29 декабря 2010 года «О
Государственной программе развития
здравоохранения Республики Казахстан
«Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы»

Народная платформа народно-демократической
партии «Hуp Отан» «За процветание
Казахстана и благополучие казахстанцев: как
мы улучшим жизнь каждого гражданина страны»

Указ Президента Республики Казахстан № 1113
от 29 ноября 2010 года «О Государственной
программе развития здравоохранения
Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан»
на 2011-2015 годы»

Послание Президента страны народу
Казахстана от 10 октября 1997 года
«Казахстан - 2030. Процветание,
безопасность и улучшение благосостояния
всех казахстанцев».

Послание Президента Республики Казахстан
народу Казахстана от 6 февраля 2008 года
«Повышение благосостояния граждан
Казахстана — главная цель государственной
политики».

Послание Президента страны народу
Казахстана от 29 января 2010 года «Новое
десятилетие - новый экономический подъем -
новые возможности Казахстана»

Стратегические направления и цели
Стратегического плана развития
Республики Казахстан до 2020 года в
сфере здравоохранения

Стратегические направления и цели
государственного органа

1

2

Ключевое направление: Инвестиции в будущее

Цель: Улучшение здоровья граждан Казахстана
и формирование конкурентоспособной системы
здравоохранения для обеспечения устойчивого
социально-демографического развития страны

1. Улучшение оказания медицинской помощи и
создание мотивации к ведению здорового
образа жизни, увеличение ожидаемой
продолжительности жизни

1. Укрепление здоровья граждан

2. Улучшение системы финансирования и
управления в здравоохранении

2. Повышение эффективности системы
здравоохранения

3. Совершенствование предоставления
медицинских услуг

3. Развитие системы кадровых ресурсов и
медицинской науки

4. Повышение доступности и качества
лекарственных средств

2. Повышение эффективности системы
здравоохранения

5. Ведение здорового образа жизни

1. Укрепление здоровья граждан

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

      Сноска. Раздел 4. с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2011 № 1744 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию).

Наименование
стратегического
направления и цели

Мероприятия, реализуемые МЗ по
развитию функциональных
возможностей

Период реализации

1. Укрепление здоровья
граждан.
2. Повышение эффективности
системы здравоохранения
3. Развитие системы
кадровых ресурсов и
медицинской науки

1. Совершенствование нормативно-
правовой базы, регламентирующей
деятельность в сфере здравоохранения

На постоянной основе

1-1. Разработка стандартов и
регламентов государственных
услуг в сфере здравоохранения

2012 год

2. Обучение работников центрального
аппарата и местных исполнительных
органов в сфере здравоохранения
принципам стратегического
планирования и анализа

На постоянной основе

3. Реализация совместного со
Всемирным Банком проекта

до 2013 года

4. Информатизация в сфере
здравоохранения в целях сокращения
трудоемкости системы сбора и
использования информации

На постоянной основе

5. Интеграция существующих в отрасли
информационных ресурсов и разработка
новых инструментов с национальными
базами данных в рамках развития
Единой информационной системы
здравоохранения

На постоянной основе

6. Внедрение современных технологий
организации и оказания
диагностических, лечебных,
реабилитационных и профилактических
услуг для обеспечения качества и
безопасности медицинской помощи

На постоянной основе

7. Взаимодействие с
неправительственными и международными
организациями

На постоянной основе

8. Дальнейшее расширение и укрепление
функций государственного языка

На постоянной основе

9. Обеспечение гендерного равенства в
сфере здравоохранения

На постоянной основе

10. Обеспечение информационной
безопасности

На постоянной основе

11. Перевод в электронный формат
государственных услуг:
согласование контингента работников
на прохождение предварительного и
периодического медосмотра;
лицензирование медицинской
деятельности; лицензирование
фармацевтической деятельности,
связанной с производством и оптовой
реализацией лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и
медицинской техники; лицензирование
деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров в области
здравоохранения

2013 год

12. Перевод в электронный формат
государственных услуг:
выдача врачебного свидетельства о
смерти;
выдача врачебного свидетельства о
перинатальной смерти

2013 год

13. Повышение эффективности
деятельности кадровых служб

На постоянной основе

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для
достижения которых требуется
межведомственное взаимодействие

Государственный
орган, с которым
осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, осуществляемые
государственным органом для
установления межведомственных
взаимодействии

1

2

3

Стратегическое направление 1. Повышение эффективности межсекторального и
межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья граждан

Цель 1.1 Межсекторальное взаимодействие по вопросам здорового образа жизни и снижения
уровня социально-значимых заболеваний, обусловленных поведенческими факторами

Задача 1.1.1.

создание социально неприемлемого
имиджа табакокурения в обществе, с
привлечением лидеров и знаменитых
людей страны в пропаганде образа
жизни без курения;

МТС, МСИ, МОН

Формирование единой бюджетной
распределяемой программы

повышение информированности
населения о последствиях для
здоровья активного и пассивного
курения, злоупотребления алкоголя;

МТС, МСИ, МОН

снижение потребления табачных
изделий и злоупотребления
алкоголем, увеличение охвата
населения спортивно-массовыми
мероприятиями

МТС, МСИ, МОН

создание системы раннего выявления
групп риска в среднеобразовательных
учебных заведениях. Разработка и
внедрение профилактических
антиалкогольных и антинаркотических
программ

МЗ, МОН, МВД

проведение информационно-
методической работы с инспекторами
по делам несовершеннолетних системы
МВД обучение сотрудников МВД
(полицейских, участковых
инспекторов) дифференцированным
подходам к принимаемым мерам по
отношению к лицам, находящимся в
состоянии алкогольного
(наркотического, токсического)
опьянения

МЗ, МВД

обучение врачей психиатров в
следственных изоляторах системы МВД
принципам наркологического и
мотивационного консультирования

МЗ, МВД

Цель 1.2 Межсекторальное взаимодействие по вопросам здорового питания

Задача 1.2.1.

Включение в рацион питания детей в
школах пищевых продуктов,
обогащенных витаминно-минеральным
комплексом

МОН

Формирование единой бюджетной
распределяемой программы

Профилактика заболеваний
опорно-двигательного аппарата среди
детей школьного возраста

МОН

Цель 1.3 Межсекторальное взаимодействие по вопросам дорожно-транспортной безопасности

Задача 1.3.1.

Создание комплексной системы профилактики и информационной работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения

МВД

Формирование единой бюджетной
распределяемой программы

Обеспечение вовлечения в профилактическую работу институтов гражданского общества

МВД

Цель 1.4 Межсекторальное взаимодействие по вопросам экстренной медико-спасательной
помощи при чрезвычайных ситуациях

Задача 1.4.1.

Повышение оперативности оказания
экстренной медико-спасательной
помощи на автомагистралях, а также
при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера

МЧС

Формирование единой бюджетной
распределяемой программы

Нормативно-правовое обеспечение,
регламентирующее совместную
деятельность службы медицины
катастроф и МЗ

МЧС


Цель 1.5 Межсекторальное взаимодействие по вопросам профилактики туберкулеза и
ВИЧ/СПИД

Задача 1.5.1.

Укрепление материально-технического
оснащения учреждений Комитета УИС

МЮ

Формирование единой бюджетной
распределяемой программы

Усиление информационно-
разъяснительной работы среди
контингента пенитенциарной системы
по вопросам распространения
туберкулеза, ВИЧ/СПИД

МЮ

Цель 1.6 Межсекторальное взаимодействие по вопросам профилактики особо опасных
инфекций

Задача 1.6.1.

Усиление работы по уничтожению
переносчиков ККГЛ

Акиматы
Жамбылской,
Кызылординской и
Южно-Казахстанской
областей

Формирование единой бюджетной
распределяемой программы

Создание межведомственной рабочей группы по профилактике заболеваемости ККГЛ

МЗ, МСХ, акиматы
Жамбылской,
Кызылординской и
Южно-Казахстанской
областей

Цель 1.7 Межсекторальное взаимодействие по вопросам здоровья детей и подростков

Задача 1.7.1.

Обеспечить комплексный подход к
проблемам психологического и
физического здоровья детей,
подростков и молодежи

МОН

Формирование единой бюджетной
распределяемой программы

Расшифровка аббревиатур
АС - Агентство Республики Казахстан по статистике                     МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
ВЭФ - Всемирный экономический форум
МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан
ГИК - Глобальный индекс конкурентоспособности                 
ЗОЖ - Здоровый образ жизни
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
ККГЛ - Конго-Крымская геморрагическая лихорадка
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан
МИО - местные исполнительные органы
НПО - неправительственные организации
УИС - уголовно-исполнительная система
ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение

Раздел 6. Управление рисками

      В ходе своей деятельности Министерство может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств, которые могут помешать достижению целей) или внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Министерства, которые могут препятствовать достижению целей Стратегического плана.

Наименование возможных рисков

Механизмы и меры противодействия

Внутренние риски

Недостаточная работа местных исполнительных
органов по достижению индикаторов
Стратегического плана

Согласование проектов стратегических
планов управлений здравоохранения с
обязательным отражением ключевых
индикаторов Стратегического плана
Министерства

Недостаточная работа государственных органов
по достижению индикаторов стратегического плана

Внедрение в Единую бюджетную
классификацию распределяемой
бюджетной программы по охране
общественного здоровья с указанием
конкретных индикаторов для каждого
государственного органа.
Усиление роли Национального
координационного совета по охране
здоровья граждан

Искажение статистических показателей местными
исполнительными органами

Информатизация здравоохранения,
исключение дублирующих форм
статистической отчетности

Внешние риски

Угроза вспышек инфекционных болезней,
связанных с ухудшением обеспечения населения
безопасной питьевой водой

Усиление санитарно-эпидемиологического
надзора за обеспечением населения
безопасной питьевой водой

Массовое развитие различных травм и болезней
(в т.ч. инфекционных) вследствие техногенных и
экологических катастроф (бедствий)

Своевременное оказание медицинской
помощи в условиях чрезвычайной ситуации

Отток медицинских кадров в связи с низким
уровнем заработной платы медицинских
работников

Совершенствование системы оплаты труда.
Совершенствование методов управления.

Раздел 7. Бюджетные программы

      Сноска. Раздел 7. в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2011 № 1744 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию).

Бюджетные программы

Бюджетная
программа

001 «Формирование государственной политики в области здравоохранения»

Описание

Содержание аппаратов Министерства, ведомств и их территориальных органов;
обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных
служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями;
совершенствование системы управления здравоохранением; контроль качества
оказания медицинских услуг; аккредитация субъектов здравоохранения;
развитие института независимой экспертизы; совершенствование системы
присвоения квалификационных категорий и системы аттестации на
профессиональную компетентность; проведение лицензирования; повышение
качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и
фармацевтических услуг; обеспечение государственного
санитарно-эпидемиологического надзора за подконтрольными объектами,
санитарная охрана границ от завоза и распространения инфекционных и
паразитарных заболеваний; рассмотрение обращений граждан; сопровождение и
эксплуатация информационных систем веб-ресурсов Министерства; обеспечение
системного и технического обслуживания вычислительной техники, локальных
вычислительных сетей системы здравоохранения; сопровождение и
эксплуатация информационных систем веб-ресурсов Министерства; обеспечение
системного и технического обслуживания вычислительной техники, локальных
вычислительных сетей системы здравоохранения, поддержка информационной
связи и обмена информацией с организациями здравоохранения, с Европейским
региональным бюро ВОЗ и другими международными организациями; услуги по
информационному обеспечению функций Единого плательщика в рамках Единой
информационной системы здравоохранения Республики Казахстан, а также по
формированию статистических и аналитических данных на республиканском
уровне
Учебно-методическое обеспечение и совершенствование
образовательного процесса в медицинском образовании; разработка и
эффективное внедрение стандартов медицинского образования нового
поколения с учетом современных тенденций.
Проведение исследований по наиболее актуальным тематикам в области
здравоохранения с целью повышения эффективности управления системой
здравоохранения.

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

подпрог-
рамма

100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области
здравоохранения»

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
государственных
служащих МЗ,
обученных за рубежом

чел.

46

9






Предполагаемое
количество
разработанных
государственных
общеобязательных
стандартов
образования

ед.


9


2

2

3


Предполагаемое
количество
разработанных типовых
учебных программ

ед.


0

109

16

35

30


Количество отчетов о
финансовой,
оперативной
деятельности

ед.

138

138

138

138

138

138


показатели
конечного
результата

Обеспечение отрасли
государственной
службы
профессиональными
кадрами

чел.

46

46

28

120

150

100


Количество
специалистов
прошедших языковое
обучение

чел.

65

50

140

70

60

50


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
обучения одного
государственного
служащего МЗ за
рубежом

тыс.
тенге

1170,2

1445,8






Средняя стоимость
языкового обучения
одного специалиста

тыс.
тенге

18,7

14,4

15

16

17

18


под-
программа

103 «Проведение социологических, аналитических исследований и
оказание консалтинговых услуг»

наименование
показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
проведенных
исследований и
выполненных работ

ед.


12

12

16

18

10


Ориентировочное
количество
государственного
социального заказа по
взаимодействию с НПО

кол-во
проек-
тов



17

17

17

17


показателя
конечного
результата

Ориентировочное
количество
подготовленных
методических
рекомендаций,
сборников

ед.


7

6

5

7

3


Ориентировочное
количество отчетов по
проведенным
аналитическим
работам, обзорам и
мониторингам

ед.


5

6

11

11

7


Ориентировочное
количество
методических
рекомендаций,
сборников, отчетов по
проведенным
аналитическим
работам, обзорам и
мониторингам в рамках
государственного
социального заказа
НПО

ед.



17

17

17

17


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
проведения одного
исследования

тыс.
тенге


6 235,5

22 637,5

14 152,1

14 061

220 38,4


подпрог-
рамма

104 "Обеспечение функционирования информационных систем и
информационно-техническое обеспечение государственных органов"

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
функционирующих узлов
Национальной
телемедицинской сети

ед.

154

180

183

183

183

183


показатели
конечного
результата

Количество
проведенных
телемедицинских
консультаций

ед.

10611

10 283

10 500

11000

11 000

11 000


показатели
эффектив-
ности

Средние расходы на
проведение
1-ой телемедицинской
консультации

тыс.
тенге

148,8

68,0

74,5

51,4

53,5

55,4


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.тг


8 900 913

10 536 347

12 793 823

13 33 6 320

14 677 759


Бюджетная
программа

002 «Подготовка специалистов в организациях технического и
профессионального, послесреднего образования и оказание социальной
поддержки обучающимся»

Описание

Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения с
техническим и профессиональным, послесредним образованием. Социальная
поддержка учащихся медицинских колледжей в период получения ими
технического и профессионального образования

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Ожидаемый прием в
медицинские колледжи

чел.

500

500

500

500

500

500


Среднегодовой
контингент учащихся

чел.

1261

1325

1370

1414

1427

1438


Предполагаемый
среднегодовой
контингент
учащихся-стипендиатов

чел.

964

1019

1064

1078

1093

1104


показатели
конечного
результата

Ожидаемое количество
выпускников с
техническим и
профессиональным,
послесредним
образованием

чел.

374

452

465

508

505

500


показатели
качества

Своевременная и полная
выплата стипендий и
компенсаций на проезд
обучающимся

%

100

100

100

100

100

100


Доля трудоустроенных
выпускников медицинских
колледжей

%

88

90

93

93

93

93


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
обучения 1 студента

тыс.
тенге

215,5

241,8

269,3

307,4

314,1

320,4


Средняя стоимость
обучения 1 студента из
Афганистана

тыс.
тенге


257,8

280,7

325,7

336

342,3


Средний размер
стипендии студента
колледжа (без надбавок)

тенге

7 500

8 906,3

12 188

12188

12 188

12 188


Средний размер
повышения
государственной
стипендии студенту
колледжа, имеющего по
результатам
экзаменационной сессии
только оценки «отлично»
к стипендии студента
колледжа (без надбавок)

тенге

1 125

1 335,9

1 828,2

1 828,2

1 828,2

1 828,2


Средний размер
повышения
государственной
стипендии слепому
студенту, к стипендии
студента колледжа (без
надбавок)

тенге


6 679,7

9 141

9 141

9 141

9141


Средний размер
повышения
государственной
стипендии студенту
колледжа из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, но
находящемуся под опекой
(попечительством)
граждан к стипендии
студентов колледжей
(без надбавок)

тенге

2 250

2 671,9

3 656,4

3 656,4

3 656,4

3 656,4


Средний размер
стипендии обучающегося
из Афганистана

тенге


17 812,5

24 376

24 376

24 376

24 376


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

363 380

440 048

558 147

633 128

662 290

686
871


Бюджетная
программа

003 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским
образованием и оказание социальной поддержки обучающимся»

Описание

Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения с
высшим и послевузовским образованием, обеспечение военной подготовки
студентов высших учебных заведений по программе офицеров запаса по
медицинским специальностям. Социальная поддержка студентов и интернов
ВУЗов, докторантов, докторантов PhD, аспирантов, клинических ординаторов,
слушателей резидентуры и магистрантов здравоохранения в период получения
ими высшего и послевузовского образования

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименованиe показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Ожидаемый прием в
медицинские вузы
по программам
высшего
образования на
основе
государственного
образовательного
заказа:

чел.

5000

5000

5000

5000

5000

5000


Ожидаемый прием по
программам
магистратуры

чел.

70

100

150

150

150

150


Ожидаемый прием по
программам
докторантуры PhD

чел.

10

20

30

30

30

30


Ожидаемый прием по
программам
резидентуры

чел.

278

400

730

840

840

840


Среднегодовой
контингент
обучающихся по
гранту в ВУЗах

чел.

18 558

21 847

25 280

28 145

29 784

30 631


Среднегодовой
контингент
стипендиатов,
обучающихся по
гранту, в ВУЗах

чел.

13 547

17 142

20 629

22 115

23 340

24 064


Среднегодовой
контингент
специалистов,
получающих
послевузовское
профессиональное
образование
(докторантов,
докторантов PhD,
аспирантов,
магистрантов,
клинических
ординаторов и
слушателей
резидентуры)

чел.

625

665

1102

1852

2268

2333


показатели
конечного
результата

Количество
выпускников по
программам высшего
образования на
основе
государственного
образовательного
заказа

тыс.
чел.

1,3

1,5

1,9

2,8

3,9

4,4


Обеспеченность
стипендией
студентов,
продолжающихся
курсов

%

73

75

75

75

75

75


Обеспеченность
стипендией
специалистов,
обучающихся в рамках
послевузовского
профессионального
образования

%

100

100

100

100

100

100


показатели
качества

Доля трудоустроенных
выпускников
медицинских вузов

%

90,0

91

92

92

92

92


Средний балл
промежуточного
государственного
контроля

балл

92,0

100,94

101,7

98

98

98


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
обучения 1 студента
национального вуза
(новый прием)

тыс.
тенге

412,2

520,3

719,3

770,1

785,9

806,5


Средняя стоимость
обучения 1 студента
национального
вуза, (поступившего
до 2009 года)

тыс.
тенге

318,2

444,0

543,2

606,5

616,1

626,3


Средняя стоимость
обучения 1 студента
национального вуза,
(поступившего с 2009
года)

тыс.
тенге

412,2

520,3

578,6

637,7

649,4

655,7


Средняя стоимость
обучения 1 студента
обычного вуза (новый
прием)

тыс.
тенге

318,2

349,3

558,0

609

627,7

648


Средняя стоимость
обучения 1 студента
обычного вуза

тыс.
тенге

318,2

349,3

399,1

444,1

456,6

457,6


Средняя стоимость
обучения 1 студента
офицера запаса

тыс.
тенге

47,4

57,1

69,7

106,6

108,4

110,2


Средняя стоимость
обучения 1 студента
из Афганистана

тыс.
тенге


541,3

578,6

665,6

677,3

683,6


Средняя стоимость
обучения 1 аспиранта

тыс.
тенге

144,9

166,2

176





Средняя стоимость
обучения 1 слушателя
резидентуры
национального вуза
(новый прием)

тыс.
тенге

260,9

303,9

895,7

996,8

1015, 7

1032,2


Средняя стоимость
обучения 1 слушателя
резидентуры
национального вуза

тыс.
тенге

260,9

303,9

807,6

854,1

863

868,7


Средняя стоимость
обучения 1 слушателя
резидентуры обычного
вуза, новый прием

тыс.
тенге

260,9

303,9

752,2

815,5

834,4

850,9


Средняя стоимость
обучения 1 слушателя
резидентуры обычного
вуза

тыс.
тенге

260,9

303,9

644,3

672,7

681,7

687,4


Средняя стоимость
обучения 1
магистранта
национального
вуза, новый прием

тыс.
тенге

406,3

486,1

863,1

945,1

957,3

973,8


Средняя стоимость
обучения 1
магистранта
национального вуза

тыс.
тенге

406,3

486,1

729,6

802,3




Средняя стоимость
обучения 1
магистранта обычного
вуза, новый прием

тыс.
тенге

406,3

486,1

717,5

780,5

854,9

871,4


Средняя стоимость
обучения 1
магистранта
обычного вуза
(продолжающего
обучение)

тыс.
тенге

406,3

486,1

584,0

696,7




Средняя стоимость
обучения 1 докторанта

тыс.
тенге

79,6

93,8

197





Средняя стоимость
обучения 1 докторанта
PhD национального
вуза

тыс.
тенге

771,3

786,4

1 429,7

1 516,0

1 531,3

1547,7


Средняя стоимость
обучения 1 докторанта
PhD обычного вуза
(новый прием)

тыс.
тенге

771,3

786,4

1 410,0

1 445,0

1 460,3

1 476,8


Средняя стоимость
обучения 1 докторанта
PhD обычного вуза

тыс.
тенге

771,3

786,4

1 269,6

1 302,1

1 307,5



Размер стипендии
(без надбавок) с 1
января:









студентам

тенге

9 375

9 375

15 235

15 235

15 235

15 235


интернам

тенге

16 983

16 983

27 596

27 596

27 596

27 596


обучающимся из
Афганистана

тенге



30 470

30 468

30 468

30 468


магистрантам,
слушателям
резидентуры
(клиническим
ординаторам)

тенге

27 552

27 552

44 772

44 772

44 772

44 772


докторантам

тенге

36 699

36 699

59 635

59 636

59 636

59 636


аспирантам

тенге

28 750

28 750

46 718





Размер стипендии
(без надбавок) с 1
апреля 2010 года









студентам

тенге

9 375

11719

15 235

15 235

15
235

15 235


интернам

тенге

16 983

21228

27 596

27 596

27 596

27 596


обучающимся из
Афганистана

тенге


23 438

30 470

30 468

30 468

30 468


магистрантам,
слушателям
резидентуры
(клиническим
ординаторам)

тенге

27 552

34 440

44 772

44 772

44 772

44 772


докторантам

тенге

36 699

45 874

59 635

59 636

59 636

59 636


аспирантам

тенге

28 750

35 938

46 718





Средний размер
повышения
государственной
стипендии
студентам и
магистрантам,
имеющим по
результатам
экзаменационной
сессии только
оценки «отлично»

тенге

1 406,25

1670

2 285,25

2 285,25

2 285,25

2 285,25


Средний размер
повышения
государственной
стипендии студентам и
магистрантам, из
числа детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей, но
находящихся под
опекой
(попечительством)
граждан

тенге

2 812,5

3 339,9

4 570,5

4 570,2

4 570,2

4 570,2


Средний размер
повышения
государственной
стипендии
студентам и
магистрантам,
получающим
государственные
именные стипендии

тенге

4 218,75

5 009,9

6 855,75

6 855,3

6 855,3

6 855,3


Средний размер
повышения
государственной
стипендии
обучающимся,
которым назначена
стипендия
Президента
Республики
Казахстан

тенге

9 375

11 133

15 235

15 235

15 235

15 235


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

8 610 259

11 815 647

17 541 151

22 932 339

25 93 2 935

27 857 932


Бюджетная
программа

005 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и
реконструкцию объектов здравоохранения и областному бюджету
Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления
объектов здравоохранения»

Описание

Финансовая поддержка местных бюджетов для осуществления строительства
и реконструкции объектов здравоохранения областей, городов Астаны и
Алматы и для сейсмоусиления объектов здравоохранения Алматинской
области и города Алматы

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество финансируемых
проектов здравоохранения

шт

83

82

44

31

24

5


в том числе
сейсмоусиляемых объектов


5

5

5

9

1



показатели
конченого
результата

Количество завершенных
проектов здравоохранения

шт

18

54

25

18

16

3


в том числе в рамках
проекта 100 больниц


11

33

9

3

10

2


в том числе в рамках 350
врачебных амбулаторий,
поликлиник и
фельдшерско-акушерских
пунктов





6

2

1


в том числе
сейсмоусиляемых


3

4

3

8

1



показатели
эффективности

Средняя стоимость одного
построенного
стационарного объекта

млн.
тенге

2 491

2 931,3

6 517,8

4 402,4

5 688,3

4 784,2


Средняя стоимость одного
построенного объекта
амбулаторно-
поликлинической службы

млн.
тенге

1 051,5

1 085,2

667,7

903,1

1 754,7

1 034,8


Средняя стоимость одного
построенного центра крови

млн.
тенге

2 682,9

2 563,9


3 078,9




Средняя стоимость одного
сейсмоусиленного объекта

млн.
тенге

145,9

534,6

61,6

92,1

830,5



объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг

61 613 277,1

90 887 799

46 502 306

33 490 651

37 458 809

12 586 270


Бюджетная
программа

006 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на республиканском уровне»

Описание

Профилактика возникновения, распространения и снижение инфекционной,
паразитарной и профессиональной заболеваемости населения, в том числе
особо опасными инфекциями, охрана границ от завоза и распространения
инфекционных и особо опасных заболеваний

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Создание
санитарно-защитных зон
вокруг неблагополучных
по ККГЛ населенных
пунктов

к-во
насел.
пунктов

168

168

168

168

168

168


Обработка площадей
против чумы

тыс.
кв.км

805,1

805,1

805,1

805,1

805,1

805,1


Количество выездов в
очаги и другие
эндемичные регионы

к-во
выездов

68

71

71

72

73

73


Количество выполненных
лабораторных
исследований

млн.ед

0,086

11,1

10,87

10,87

10,87

10,87


показатели
конечного
результата

Удержание
заболеваемости ККГЛ на
уровне не более 0,2

на 100
тыс.
населе-
ния

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2


Удержание показателя
заболеваемости чумой на
уровне не более 0,03

на 100
тыс.
населе-
ния

0,03

0

0,03

0,03

0,03

0,03


Снижение общей
инфекционной
заболеваемости

на 100
тыс.
населе-
ния

1843,4

1842,8

1841,5

1840,5

1839,4

1839,1


Показатели
эффектив-
ности

Средние затраты на 1
лабораторное
исследование

тенге

357,65

443,9

541,05

605,2

647,6

692,9


Средняя стоимость 1
дез. препарата

тенге

590,0

633,6

664,46

692,4

740,84

792,7


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.тг.

7 035 875

8 252 453

9 747 135

10 833 032

11 064 669

11 311 491


Бюджетная
программа

007 «Прикладные научные исследования»

Описание

Разработка и совершенствование методов и средств профилактики,
диагностики, лечения, реабилитации в рамках приоритетных направлений
прикладных научных исследований в области здравоохранения

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

подпрог-
рамма

100 «В области здравоохранения»

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Общее количество
выполняемых
научно-технических
программ

ед.

31

29

31

24

15

9


показатели
конечного
результата

Количество разрешенных
МЗ РК заявок по
внедрению новых
технологий

ед.

1

1

1

2

4

6


Удельный вес
заключительных отчетов
по научно-техническим
программам, получивших
положительное заключение
государственной
научно-технической
экспертизы МОН

%

100

100

100

100

100

100


показатели
качества

Удельный вес
международных патентов
(число международных
патентов * 100 / общее
количество патентов)

%

2

2

2

2

2

3


Удельный вес публикаций
в международных изданиях
(число публикаций в
международных изданиях *
100 / общее количество
публикаций)

%

6

11,1

7

7

8

9


Показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость одной
научно-технической
программы

тыс.
тенге

34 509

36 518

59 084

54 567

67 672

70 910


объем бюджетных расходов по
подпрограмме

тыс.
тг.

1 069 716

1 059 029

1 831 601

1 309 629

1 015 084

638 195


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

1 069 716

1 059 029

1 831 601

1 309 629

1 015 084

638 195


Бюджетная
программа

008 «Хранение специального медицинского резерва»

Описание

Осуществление организационно-методического руководства органам и учреждениям
системы здравоохранения по обеспечению мобилизационной готовности отрасли,
организация учета и бронирования медицинских кадров для учреждений и
формирований системы здравоохранения в период мобилизации, военного положения
и в военное время, хранение медицинского имущества мобилизационного резерва
системы здравоохранения Республики Казахстан.

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг


в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная


текущая/
развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

22 984

37 087

28 908

52 629

31 479

32 599


Бюджетная
программа

009 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на
капитальный ремонт сейсмоусиляемых объектов здравоохранения»

Описание

Улучшение технического состояния зданий, помещений и сооружений
сейсмоусиляемых объектов здравоохранения г. Алматы

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество финансируемых
проектов здравоохранения

шт


2

7

8




показатели
конечного
результата

Количество завершенных
проектов здравоохранения

шт



7

8




показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость завершенного капитального ремонта сейсмоусиляемого объекта

млн.
тенге



145

191




объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.


361 314

640 074

1 528 217




Бюджетная
программа

010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи»

Описание

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и
Алматы на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических
препаратов, на финансирование мероприятий по формированию здорового образа
жизни

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

подпрограмма

100 «Обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи, финансируемых за счет местного бюджета»

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Проведение дозорногоэпидемиологи-
ческого
надзора

количество
исследо-
ваний



17 180

17 180

17 180

17 180


Охват населения
скрининговыми
осмотрами на
раннее выявление
болезней системы
кровообращения

чел.

1 318211

177 975

2 713 630

2 534 088

2580736

2 611 512


Охват населения
скрининговыми
осмотрами на
раннее выявление
сахарного диабета

чел.


22 141

1012 664

2 534 088

2 328 298

2 363 270


Обеспечение
заместительной
терапией
потребителей
инъекционных
наркотиков

чел.




1273

1396

1396


Охват детей
скрининговыми
осмотрами на
выявление вирусного
гепатита

чел.



324 556

120696

120796

120 896


Охват взрослых
скрининговыми
осмотрами на
выявление вирусного
гепатита

чел.




277926

279495

280 495


Внедрение в
организациях ПМСП
социальных
работников и
психологов

чел.



2521/389

2147, 75/481,5

2147, 75/481,5

2147, 75/481,5


Оказание
ортодонтической
помощи на
амбулаторном уровне
детям с врожденной
патологией челюстно-
лицевой области с
использованием
аппарата для
устранения
зубочелюстных
аномалий

чел.



2 019

2 295

2 442

2 616


Размещение
социальных
проектов среди HПО
по пропаганде ЗОЖ

ед.



110

110

120

125


Развитие и
функционирование
сети центров
здоровья

Кол-во
центров


17

44

70

75

80


Обеспечение
населения печатными
информационно-
образовательными
материалами

% к общей
числен-
ности
целевых
групп
населения

10%

50%

55%

60%

65%

70%


Выпуск и прокат на телевидении и радио видео-,
аудиоматериалов
по аспектам
формирования
здорового образа
жизни и
профилактики
заболеваний на
республиканских
и региональных
каналах

коли-
чество
выходов


4200

4500

4750

4900

5150


Показатели
конечного
результата

Общая смертность

на 1000
населе-
ния

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91


Смертность от
болезней системы
кровообращения

на 100
тыс. нас.

416,4

403,99

401,3

395,2

374,8

364,4


Распространен-
ность
употребления
табака среди
населения

%

27,0

27,0

27,0

26,8

19,5

18,8


Распространен-
ность
злоупотребления
алкоголем среди
населения

%

16,9

16,8

16,6

16,4

15

14,5


Смертность от
онкологических
заболеваний

на 100
тыс.нас.

111,76

108,93

106,5

102,8

99,5

96,2


Показатели
качества

Увеличение
уровня
информирован-
ности целевых
групп населения
в вопросах
сохранения
и укрепления
здоровья

% (1 раз
в год)

84%

86%

88%

89%

90%

91%


Готовность
населения
вести здоровый
образ жизни

% (1 раз в 3
года)


59%



62%



Показатели
эффективности

Уровень
потребления
стационарной
помощи
в рамках системы
финансирования
из средств
республиканского
бюджета

число
койко-
дней на
1000 нас.

1522,6

1460

1416

1372

1328

1250


Средняя стоимость
разработки
видеоролика

тыс.тенге



2 199 000





Средняя стоимость
разработки
аудиоролика

тенге



306 430





Средняя
стоимость
проката одного
видеоролика на
телевидении

тенге



235 000





Средняя стоимость
проката одного
аудиоролика на
радио

тенге



47 000





Средняя
стоимость
скрининга одного
человека на
раннее выявление
болезней системы
кровообращения

тенге



120

236

252,5

270,2


Средняя
стоимость
скрининга одного
человека на
раннее выявление
сахарного
диабета

тенге



100

84

89,9

96,2


Средняя стоимость
скрининга одного
ребенка на
выявление
вирусного гепатита

тыс. тенге



25,4

3,9

4,3

4,6


Средняя
стоимость
скрининга одного
взрослого на
выявление
вирусного
гепатита

тыс. тенге




6,0

6,7

7,1



Средняя
стоимость
оказания
ортодонтической
помощи на
амбулаторном
уровне одному
ребенку с
врожденной
патологией
челюстно-лицевой
области с
использованием
аппарата для
устранения
зубочелюстных
аномалий

тыс. тенге



21,4

21,4

21,4

21,4


объем бюджетных расходов по
подпрограмме

тыс.тг.

15 440 313

13 882 136

23 482 001

49 098 929

52 980 925

55 698 891


подпрог-
рамма

101 «Закуп лекарственных средств, вакцин и других
иммунобиологических препаратов»

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
получателей
вакцин

ед.

6 373 967

4 658 065

4 569 954 

4 825 244

4 907 193

4 949 886


Обеспечение
противотуберку-
лезными
препаратами

чел.

37 118

36 220

30 330

31270

29221

28025


Обеспечение
противодиабети-
ческими
препаратами

чел.

37163

41 123

41481

47 137

51012

51 052


Обеспечение
взрослых
онкогематологи-
ческих больных
химиопрепаратами

чел.

1680

1730

1451

2313

2517

2551


Обеспечение
тромболитическими
препаратами
больных с острым
инфарктом
миокарда

чел.


5992

4793

4646

4646

4646


Обеспечение
факторами
свертывания крови
больных
гемофилией
(включая
гемофилию В)

чел.


385

387

417

435

435


Обеспечение
антианемическими
препаратами
больных с
хронической
почечной
недостаточностью
(с ренальной
анемией) на
додиализном
периоде

чел.



820

902

902

902



Обеспечение
больных с
аутоиммунными (в
т.ч. миастенией) и
иммунодефицитными
состояниями

чел.




278

278

278


Обеспечение
антиретровирусным
и
препаратами
(лечение ВИЧ
инфекции)

чел.

1035

1335

1620

2560

3035

3358


Обеспечение
противовирусными
препаратами
(вирусные
гепатиты В и С)
детей (с 3-х до
18 лет)

чел.


568

386

272

272

272


Обеспечение
противовирусными
препаратами
(вирусные
гепатиты В и С)
-взрослые

чел.




1082

1082

1082


Охват вакцинацией
детей до 18 лет

%

95

96,1

95,5

96

96

96


показатели
конечного
результата

Снижение
смертности от
ишемической
болезни сердца
(среднереспу-
бликанский
показатель)

на 100
тыс. нас.

420,7

119,04

116,0

114,7

113,1

105,7


Снижение
смертности от
туберкулеза

на 100
тыс.нас.

12,9

10,6

10,4

10,1

9,7

9,4


Снижение
смертности
от онкологических
заболеваний

на 100
тыс.нас.

111,76

108,93

106,5

102,8

99,5

96,2


Снижение
заболеваемости
туберкулезом

на 100
тыс. нас.

105,3

95,3

95,0

94,6

87,0

84,4


Снижение
заболеваемости
острым вирусным
гепатитом А

на 100
тыс. нас.

31,6

40,2

40,0

39,8

39,6

39,4


Снижение
заболеваемости
острым вирусным
гепатитом В

на 100
тыс. нас.

3,2

4,2

4,0

3,9

3,8

3,6


Выживаемость
ВИЧ-
инфицированных
пациентов
(Процент
пациентов на
антиретровирусной
терапии,
продолжающих
лечение)

%

67

70

70

72

73

74


Удержание
показателя
заболеваемостью
корью

на 100
тыс. нас.

0,13

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0


показатели
эффективности

Средние затраты
на обеспечение
противотуберку-
лезными
препаратами
одного больного

тыс.тг.

41,4

39,5

46,1

68,3

78,2

89,5


Средние затраты
на обеспечение
противодиабети-
ческими
препаратами
одного больного

тыс.тг.

72,7

69,94

68,8

83,8

82,9

88,6


Средние затраты
на обеспечение
одного взрослого
онкогематоло-
гического
больного
химиопрепаратами

тыс.тг.



1329,0

1401

1377,4

1454,2


Средние затраты
на обеспечение
тромболитическими
препаратами
одного больного с
острым инфарктом
миокарда

тыс.тг.


102,5

187,8

273,2

292,3

312,8


Средние затраты
на обеспечение
факторами
свертывания крови
одного взрослого
больного
гемофилией
(включая
гемофилию В)

тыс.тг.

-

9439,05

9385,0

8728

8952,2

9578,8


Средние затраты
на обеспечение
антианемическими
препаратами
одного больного с
хронической
почечной
недостаточностью
(с ренальной
анемией) на
додиализном
периоде

тыс.тг.



506,4

625,2

669,0

715,8


Средние затраты
на обеспечение
препаратами
одного больного
миастенией
(матазан,
вазанитин,
октагам)

тыс.тг.



2 564,0

2507,0

2682,5

2870,3


Средние затраты
на обеспечение
одного больного
ребенка
антиретрови-
русными
препаратами
(лечение ВИЧ
инфекции)

тыс.тг.



617,1

660,3

706,5

756


Средние затраты
на обеспечение
одного взрослого
больного
антиретро-
вирусными
препаратами
(лечение ВИЧ
инфекции)

тыс.тг.



594,4

636,0

680,5

728,14


Средние затраты
на обеспечение
одного больного
ребенка
противовирусными
препаратами
(вирусные
гепатиты В и С)
(с 3-х до 18 лет)

тыс.тг.


1 547,8

1678,0

2191,2

2344,5

2508,6


Средние затраты
на обеспечение
одного взрослого
больного
противовирусными
препаратами
(вирусные
гепатиты В и С)

тыс.тг.



2 805,1

2535,4

2712,8

2902,7


Средние затраты
на вакцины на 1
прививаемого

тенге

1380

1967

1 380,7

1833

2299

2748


объем бюджетных расходов по
подпрограмме

тыс.тг.

11356 092

14 700 984

20 863 731

39 791 370

44 289 828

48 948 623


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.тг.

26 796

405

28 583 120

44 345

732

88 890 299

97270 7 53

104 647
514


Бюджетная
программа

013 «Капитальные расходы Министерства здравоохранения Республики
Казахстан»

Описание

Проведение капитального ремонта зданий территориальных органов Министерства
здравоохранения Республики Казахстан, укрепление материально-технической базы
Министерства здравоохранения Республики Казахстан; обеспечение функционирования
информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных
органов

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая / развитие

Текущая

наименование показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество организаций,
финансируемых на
капитальный ремонт

ед.


2

1

3




Количество оснащаемых
организаций
территориальных
подразделений Комитета
оплаты медицинских услуг
МЗ РК

ед.

16

16

16

16

16

16


Количество оснащаемых
организаций
территориальных
подразделений Комитета
контроля медицинской и
фармацевтической
деятельности МЗ РК

ед.

16

16

16

16

16

16


Количество оснащаемых
организаций
территориальных
подразделений Комитета
государственного
санитарно-
эпидемиологического
надзора МЗ РК

ед.

12

25

32

28

24

21


показатели
конечного
результата

Обеспеченность
сотрудников Министерства
здравоохранения
компьютерами,
оргтехникой, офисной
мебелью и помещениями
для стабильной работы

%

100

100

100

100

100

100


показатели качества

Удельный вес работ,
проведенных согласно
строительным нормам и
правилам

%


100

100

100

100

100


Своевременное завершение
запланированного объема
работ по капитальному
ремонту в зданиях,
помещениях и сооружениях
(в т.ч. отдельных
компонентов)

ед.


2

1

3




показатели
эффективности

Средняя стоимость затрат
на капитальный ремонт
зданий, помещений и
сооружений (в т.ч.
отдельных компонентов)

млн.
тенге


23,5

13,3

20,6




Средняя стоимость
материально-технического
оснащения одной
организации
территориального
подразделения Комитета
оплаты медицинских услуг
МЗ РК

тыс.
тенге

5 822,9

3 519,5

1 314,0

537,5

580,9

682,2


Средняя стоимость
материально-технического
оснащения одной
организации
территориального
подразделения Комитета
контроля медицинской и
фармацевтической
деятельности МЗ РК

тыс.
тенге


1 427,2

8 462,2

8159,9

596,1

762,2


Средняя стоимость
материально-технического
оснащения одной
организации
территориального
подразделения Комитета
государственного
санитарно-
эпидемиологического
надзора М ЗРК

тыс.
тенге

1 685,9

2 082,9

1 774,1

4455,3

6530,6

7320,4


объем бюджетных расходов по программе

тыс.
тенге

112 655

127 042

188 822

332 885

183 138

189 495


Бюджетная
программа

014 «Повышение квалификации и переподготовка кадров
государственных организаций здравоохранения»

Описание

Повышение профессионального уровня кадров государственных организаций
здравоохранения, углубление их профессиональных знаний и навыков в
соответствии с современными требованиями практического здравоохранения

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
специалистов,
направленных на
повышение квалификаций
и переподготовку за
рубеж

чел.

209

229

137

46

46

46


Количество
специалистов,
направленных на
повышение квалификации
и переподготовку
внутри страны

чел

14 242

13 700

33 333

17 026

17 026

17 026


Количество
привлеченных
специалистов из-за
рубежа

чел.

42

84

35

44

44

44


показатели
конечного
результата

Доля врачей,
повысивших
квалификацию внутри
страны и за рубежом от
общего числа врачей
государственных
организаций
здравоохранения (не
менее)

%

18,7

19,0

20

20

20

20


показатели эффективности

Средняя стоимость
повышения квалификации
и переподготовки 1
специалиста за рубежом

тыс.
тг.

1694,6

1447,8

1377,9

1845,0

1833,4

1849,2


Средняя стоимость
повышения квалификации
и переподготовки 1
специалиста внутри
страны

тыс.
тг.

43,42

53,9

60,14

67,5

68,2

69,3


Средняя стоимость
привлечения 1
специалиста из-за
рубежа

тыс.
тг.

3289,6

3959,3

7650,5

8193,4

8200,6

8208,2


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

1098 872

1 179 386

2 461 291

1 594 214

1606 922

1625 437


Бюджетная
программа

016 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»

Описание

Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов
республиканского уровня соответствующей международным стандартам, создание
условий для населения по оказанию высококвалифицированной медицинской
помощи

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развития

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Показатели
прямого
результата

Кол-во финансируемых
проектов
здравоохранения, в
том числе
проектируемых

шт

12

7

7

4

2

2


Показатели
конечного
результата

Кол-во завершенных
проектов
здравоохранения, в
том числе
проектируемых

шт

5


5

2




Показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
одного завершенного
объекта
строительства

млн.
тенге

7 783,6


7927,9

7642,5




Средняя стоимость
завершения одного
объекта
проектирования

млн.
тенге

223


104,5

141,1




объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тенге

8 041 344,7

15 740 877,4

2 876 239

2 449 502

4 912 000

7 137 462


Бюджетная
программа

017 «Услуги по судебно-медицинской экспертизе»

Описание

Обеспечение прав и законных интересов лиц, являющихся участниками
уголовного, административного или гражданского процессов, предусмотренных
уголовным, гражданским процессуальным законодательством, мотивированным
определением суда, проведение судебно-медицинской экспертизы

вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
судебно-медицинских
экспертиз

ед.

228 400

196 639

180 680

180 680

180 680

180 680


показатели
конечного
результата

Доля комиссионных
экспертиз

ед.

1 120

1073

1 040

1 000

1 000

950


показатели
качества

Снижение доли повторных
комиссионных экспертиз

%

8,9

8,3

8

7,8

7,6

7,4


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость одной
судебно-медицинской
экспертизы

тенге

6 175

8 275

10 658

11 880

12 009

12 166


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

1 410 335

1 627 092

1 925 727

2 146 492

2 169 897

2 198 191


Бюджетная
программа

018 «Услуги по хранению ценностей исторического наследия в области
здравоохранения»

Описание

Обеспечение сохранности историко-культурных ценностей в области
отечественной медицины, осуществление культурно-просветительской
деятельности, обеспечение доступа заинтересованных лиц к изучению
историко-культурных ценностей отечественной медицины

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество единиц,
подлежащих хранению

ед.

54 763

54 763

55 774

55 800

55 850

55 900


Ориентировочное
количество проводимых
выставок

ед.

62

66

70

70

70

70


показатели
конечного
результата

Ориентировочное
количество посещений в
музей

ед.

3 000

3 500

3 400

3 400

3 400

3 400


показатели
эффектив-
ности

Средние расходы на одного
посетителя

тенге

2417

2424

2693

2980

3114

3241


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

7 250

7 756

9 156

10 132

10 588

11 020


Бюджетная
программа

019 «Создание информационных систем здравоохранения»

Описание

Создание информационной структуры здравоохранения Республики Казахстан,
обеспечивающей предоставление равных возможностей в получении качественной
медицинской помощи населением Республики Казахстан, рациональное
использование ресурсов здравоохранения, повышение уровня управления отрасли;
развитие информационных систем здравоохранения, обеспечивающих организацию
единой системы сбора, хранения и анализа информации, рационализацию схем и
сокращение сроков передачи информации, обеспечение оперативного доступа к
информации; внедрение и обучение пользователей информационных систем
здравоохранения

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
созданных
рабочих мест
Единой
информационной
системы
здравоохранения
Республики
Казахстан

шт.




7 719

11967

6 378


Количество
организаций
здравоохранения,
обеспеченных
информационным
сопровождением
ЕНСЗ

ед.




1064

1 064

1064


Доля
казахстанского
содержания в
ИТ-услугах

%



38

50

65

80


Доля
казахстанского
содержания в
ИКТ оборудовании

%



5

8

11

15


Доля
казахстанского
содержания в
программном
обеспечении

%



5

7

8

10


показатели
конечного
результата

Количество
реализованных в
ЕИСЗ электронных
услуг
здравоохранения

ед.




8

9

9


Количество
обращений
населения за
электронными
услугами
здравоохранения

ед.


1 200

1200

1 500

2 500

2500


показатели
эффективности

Средние расходы
на приобретение
компьютерного
оборудования на
одно рабочее
место

тыс.
тг.




171,8

171,8

171,8


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

594 938,5

521 815

2 296 361

1 685 413

3 002 944

3 065 503


Бюджетная
программа

020 «Услуги по обеспечению доступа к информации в библиотеках
республиканского значения»

Описание

Повышение интеллектуального уровня населения путем расширения доступа к
информации в области здравоохранения, сохранение и расширение библиотечного
фонда, библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание населения

вид бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Ориентировочный
библиотечный фонд

ед.

348 538

350 193

351 742

353 283

354 823

356 393


Ориентировочное
пополнение книжного
фонда

ед.

1 520

1549

1 140

1 140

1200

1250


показатели
конечного
результата

Показатель посещаемости
библиотеки читателями
(число посещений/число
читателей)

ед.

12,5

12,5

12,7

12,8

12,8

12,9


показатели
эффективности

Средние расходы на
одного читателя (объем
бюджетных расходов по
программе/количество
посещений)

тенге

201,8

257,9

284,8

312,4

323,5

334,9


объем бюджетых расходов по
программе

тыс.
тг.

9 183

11 826

13 156

14 556

15 141

15 776


Бюджетная
программа

021 «Капитальные расходы государственных организаций
здравоохранения на республиканском уровне»

Описание

Проведение капитального ремонта помещений (зданий, сооружений) и получение
государственной экспертизы, и материально-техническое оснащение
государственных организаций здравоохранения на республиканском уровне с
целью создания условий для повышения качества оказания медицинских услуг

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление капитальных расходов

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы 

ед.
изм.
 

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
организаций,
финансируемых на
капитальный ремонт

ед.

15

19

17

12

3

2


Количество оснащаемых
организаций

ед.

69

48

31

55

46

39


показатели
конечного
результата

Своевременное
завершение
запланированного
объема работ по
капитальному ремонту в
зданиях, помещениях и
сооружениях (в т.ч.
отдельных компонентов)

ед.

16

25

20

12

3

2


Показатели
качества

Согласно строительным
нормам и правилам

%

100

100

100

100

100

100


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
затрат на капитальный
ремонт зданий,
помещений и сооружений
(в т.ч. отдельных
компонентов)

млн.
тенге

32,7

31,6

34,2

41,7

22,4

40


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

3 022 222

3 631 617

6 618 986

3 149 431

2 560 568

1 494 706


Бюджетная
программа

023 «Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной
(сельской) местности»

Описание

Улучшение диагностических и лечебных возможностей сельских медицинских
учреждений, обеспечение доступа сельских жителей Казахстана к
консультативно-диагностической медицинской помощи за счет создания и
расширения Национальной сети телемедицины

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
функционирующих узлов
Национальной
телемедицинской сети

ед.

154

180

183





показатели
конечного
результата

Количество проведенных
телемедицинских
консультаций

ед.

10 611

10 283

10 500





показатели
эффектив-
ности

средние расходы на
создание и
функционирование 1-го
узла Национальной
телемедицинской сети

тыс.
тенге

10 255,2

3 885,4

3 205,2





средние расходы на
проведение 1-ой
телемедицинской
консультации

тыс.
тенге

148,8

68,0

31,0





объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

1 579 308

699 367

586 557





Бюджетная
программа

024 «Капитальные расходы государственных организаций образования
системы здравоохранения»

Описание

Проведение капитального ремонта помещений (зданий, сооружений), разработка
проектно-сметной документации и получение государственной экспертизы,
улучшение материально-технического оснащения медицинских вузов с целью
создания условий для повышения качества преподавания, дооснащение
современным лабораторным и медицинским оборудованиями учебно-клинических
центров путем перечисления капитальных трансфертов

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество оснащаемых
организаций

ед.

0

6

6

5

5

5


Количество финансируемых
организаций образования
на капитальный ремонт

ед.

5

4

5

4

3

1


показатели
конечного
результата

Своевременное завершение
запланированного объема
работ по капитальному
ремонту в зданиях,
помещениях и сооружениях
(в т.ч. отдельных
компонентов)

ед.

6

7

9

8

6

1


Показатели
качества

Согласно строительным
нормам и правилам

%

100

100

100

100

100

100


показатели
эффективности

Средняя стоимость затрат
на капитальный ремонт
зданий, помещений и
сооружений (в т.ч.
отдельных компонентов)

млн.
тенге

62,7

57,2

56,2

35,2

28,7

36,6


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

376 762

568 976

755 690

1625 858

285 385

157 086


Бюджетная
программа

026 «Строительство и реконструкция объектов образования»

Описание

Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов
образования для создания и улучшения условий для подготовки специалистов в
отрасли здравоохранения.

вид бюджетной программы

в
зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Показатели
прямого
результата

Кол-во строящихся
объектов медицинского
образования, в том
числе проектируемых

шт.

2

1

4

3

3

3


Показатели
конечного
результата

Кол-во завершенных
объектов медицинского
образования, в том
числе проектируемых

шт.

1


4



3


Показатели
эффективности

Средняя стоимость
одного завершенного
объекта реконструкции
или строительства

млн.
тенге

2 902,0


187,2



1 500


Средняя стоимость
завершения одного
объекта проектирования

млн.
тенге



100





объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тенге

154 634,3

25 316,7

306 081

1 500 000

1 500 000

1 500 000


Бюджетная
программа

029 «Реформирование системы здравоохранения»

Описание

Модернизация системы финансирования и управления здравоохранением, повышение
качества предоставляемой медицинской помощи, реформирование медицинского,
фармацевтического образования и медицинской науки, развитие информационной
системы здравоохранения, улучшение качества и доступности лекарственного
обеспечения, обеспечение безопасности пищевой продукции в рамках вступления
Казахстана во Всемирную торговую организацию

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развития

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Показатели
прямого
результата

Привлечение
консалтинговых
компаний для
передачи
технологий на
основе
партнерского
взаимодействия

ед.


10

12





Обеспечение
деятельности
по
аккредитации
организаций
здравоохра-
нения

ед.

1

1

1

1

1



Обеспечение
деятельности
центра
стандартизации
по разработке
и внедрению
клинических
протоколов/
руководств,
внедрению ОМТ

ед.

1

1

1

1

1



Создание
Лекарственного
информацион-
ного центра и
16 филиалов

ед.

1

5

13

17




Оснащение
учебно-
медицинских
клинических
центров

ед.




5




Обеспечение
Центра
информатизации
здравоохра-
нения

ед.

1

1

1

1

1



Обеспечение
комиссии
Кодекс
Алиментариус

ед.


1

1

1

1



Показатели
конечного
результата

Количество
организаций
здравоохра-
нения
аккредитован-
ных по новым
международным
стандартам

ед.



5

15




Количество
разработанных
клинических
протоколов на
основе
доказательной
медицины

ед.



60

40




Оснащение
информационно-
техническим
оборудованием
ЕИСЗ трех
областей
(Акмолинская,
Карагандин-
ская,
Восточно-
Казахстанская)

обл


1
(Акмолин-
ская)


2
(Кара-
гандин-
ская,
ВКО)




Количество
врачей
аттестованных
/переаттесто-
ванных в
соответствии с
новыми
разработанными
правилами по
лицензирова-
нию,
основанными на
международных
стандартах

Кол-
во
вра-
чей



500

500

500



Увеличение
числа
объектов,
осуществляющих
отпуск
лекарственных
средств в
рамках ГОБМП в
сельских
населенных
пунктах (через
аптечные
организации,
организации
ПМСП)

ед.


3015

3050

3100

3200



Показатели качества

Практическое
применение 60
процентов
вновь
разработанных
клинических
протоколов




30

60




Получение
отзывов о
среднем или
высоком уровне
удовлетворен-
ности от 75
процентов
медицинских
работников,
пользующихся
ЕИСЗ

%



40

75




Уровень
удовлетворен-
ности
населения
качеством
медицинских
услуг

%

70

75

80

85

85



подпрог-
рамма

004 «За счет внешних займов»

объем бюджетных
расходов по
подпрограмме

тыс.
тг.

399 115

2 457 617

1 236 443

1 712 386

843 041

0


подпрограмма

016 «За счет софинансирования внешних займов из
республиканского бюджета»

объем бюджетных
расходов по
подпрограмме

тыс.
тг.

941 840

1 028 475

1 307 803

9 076 990

4 029 984

0


объем бюджетных
расходов по программе

тыс.
тг.

1 340 955

3 486 092

2 544 246

10 789 376

4 873 025

0


Бюджетная
программа

031 «Внедрение международных стандартов в области больничного
управления»

Описание

Внедрение международных стандартов в области больничного управления в
целях создания «Госпиталя будущего» на территории медицинского кластера в
городе Астане

вид бюджетной программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
образовательных программ
за рубежом

ед.

7

7

8





Количество актов
внедрения передовых
методов диагностики,
лечения и профилактики

ед.

4

7

3





Количество
мастер-классов с
участием приглашенных
зарубежных специалистов

ед.

4

13

10





Число специалистов,
обучающихся по программе
МВА в области
больничного
администрирования

чел.

20

35

28

40

40

40


Количество клиник
Холдинга прошедших
первичную оценку в
рамках международной
аккредитации JCI

ед.



1

4




Количество клиник
Холдинга прошедших
тестовую аккредитацию

ед.




1

4



Количество клиник
Холдинга получивших
международную
аккредитацию JCI

ед.





1

4


Рекомендации по
совершенствованию
национальной системы
транспортировки
(санитарной авиации)
пациентов

ед.



1





Информация по поставкам
медицинской техники
организациям
здравоохранения

ед.



2

2

2

2


показатели
конечного
результата

Предпроектное
исследование проекта
«Госпиталь будущего»

ед.



1





Управление иностранной
компанией Национальным
научным центром
материнства и детства
Холдинга

ед.

1

1

1





Внедрение информационной
системы по техническому
обслуживанию
медицинского
оборудования

ед.


1






показатели
качества

Уровень
удовлетворенности
пациентов

%

60

70

75

75

80

80


показатели
эффективности

Средний размер стипендии
магистрантов МВА

тенге

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг

730 965

974 873

1 480 603

452 434

461 913

447 739


Бюджетная
программа

036 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,
за исключением направлений, финансируемых на местном уровне»

Описание

Оказание специализированной, высокоспециализированной,
консультативно-диагностической помощи; оказание реабилитационной и
восстановительной помощи взрослым и детям; развитие санитарной авиации;
внедрение эффективных методов диагностики, лечения, реабилитации в области
охраны здоровья граждан, профилактики заболеваний и формирования здорового
образа жизни, направление граждан республики на лечение за пределами страны;
реализация конституционного права на свободный выбор пациентом врача и
медицинской организации, выравнивание тарифов по регионам на оказание
медицинской помощи, внедрение рыночных отношений в сфере здравоохранения,
обеспечение прозрачности оказания медицинских услуг, улучшение основных
показателей здравоохранения.

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг, выполнение обязательств
государства

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество медицинской
помощи, оказанной в форме
стационарной и
стационарозамещающей
помощи в рамках ГОБМП в
организациях
здравоохранения, вошедших
в систему финансирования
из средств
республиканского бюджета

чел.


3 204 504

3 083 529

2 981 373

2 898 662

2 836 509


в том числе:









количество оказанной
стационарной медицинской
помощи в рамках ГОБМП

чел.


2 337 695

2 190 531

2 061 395

1 950 889

1 860 101


количество оказанной
стационарозамещающей
медицинской помощи в
рамках ГОБМП

чел.


866 809

892 998

919 978

947 773

976 408


Количество
высокоспециализированной
и специализированной
медицинской помощи,
оказанной в форме
консультативно-
диагностической помощи

услуги


483 961

655 717

750 000

850 000

950 000


Число циклов
экстракорпорального
оплодотворения

цикл

0

108

350

600

600

600


Количество
заготавливаемой крови в
республике

литры

172 848

172 922

180 000

185 000

190 000

193 000


показатели
конечного
результата

Общая смертность

на 1000
населения

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91


Материнская смертность

на 100
тыс.
живорож-
денных

36,8

34,4

32,1

30,0

28,1

26,2


Младенческая смертность

на 1000
родив-
шихся
живыми

18,23

17,4

17,1

16,0

14,1

13,2


Смертность от
онкологических
заболеваний

на 100
тыс. нас.

111,76

108,93

106,5

102,8

99,5

96,2


Снижение заболеваемости
туберкулезом

на 100
тыс. нас.

105,3

95,3

95,0

94,6

87,0

84,4


Удельный вес
безвозмездных донаций

%

65

70

75

80

85

85


Уменьшение количества
направленных граждан на
лечение за рубеж

чел.

80

41

45

40

35

30


Увеличение количества
больных, получивших
высокоспециализированную
медицинскую помощь на
региональном уровне

коли-
чество
больных

814

3 519

14 499

15 000

16 000

17 000


показатели
эффектив-
ности

Увеличение оборота койки

коли-
чество
больных,
«обслу-
живаемых»
одной
койкой в
год


30,2

30,5

31

31,5

32


Средняя стоимость
лечения 1 больного за
рубежом

тыс.
тенге

4 923

7 809

7 974,5

9386,8

11517,1

14421,9


Средняя стоимость
оказания медицинской
помощи одному больному в
рамках ГОБМП в
республиканской
организации
здравоохранения

тенге

251 084

279 117

289 729

300 744

312 177

324 045


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.
тг.

23 117 583

164 693 101

206 364 857

210 618 374

225 182 507

233 343 785


Бюджетная
программа

038 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских
организаций здравоохранения на местном уровне»

Описание

Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам областей,
городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских
организаций здравоохранения на местном уровне

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

наименование показателей
бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество
оснащаемых
организаций

ед.



1713

457

54

19


Количество
приобретаемого
медицинского
оборудования

ед.

1081

1516

4224

1021

60

30


Количество
приобретаемых
передвижных
медицинских
комплексов

ед.


14

36





показатели
конечного
результата

Уровень
оснащенности
медицинских
организаций

%

65

67

68

70

71

75


показатели
эффективности

Средняя стоимость
одного
передвижного
медицинского
комплекса

тыс. тенге


86 000,0

86 000,0





Средняя стоимость
оснащения одной
организации

тыс. тенге



10 242,4

179 510,6

87 869,3

271 783,2


объем бюджетных расходов по
программе

тыс.тг.

9 224 678

14 873 103

17 545 309

10 485 164

4 826 262

4 566 275


Бюджетная
программа

062 «Увеличение уставных капиталов акционерных обществ Министерства
здравоохранения Республики Казахстан»

Описание

Эффективное управление акционерными обществами, находящимися в ведении
Министерства здравоохранения, в целях обеспечения устойчивого развития
системы здравоохранения, совершенствования инфраструктуры

вид
бюджетной
программы

в
зависимости
от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в
зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

наименование показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество акционерных
обществ, увеличивающих
уставной капитал

ед.


1

2

2

1



Количество
приобретаемых акций

ед.


53 097

1 006 080

389 541

369 741



показатели
конечного
результата

Количество размещаемых
акций

ед.


53 097

1 006 080

389 541

369 741



показатели эффективности

Средняя стоимость
одной акции

тенге


1000

1000

1000

1000



объем бюджетных расходов по
программе

тыс.тг.

4 186 296

53 097

1006 080

389 541

369 741



Бюджетная
программа

103 «Межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны
здоровья граждан»

Описание

Реализация мероприятий по межсекторальному и межведомственному взаимодействию по
вопросам охраны здоровья граждан в рамках Государственной программы развития
здравоохранения «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

распределяемая

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный
период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Повышение потенциала
НПО, работающих по
вопросам ВИЧ/СПИДа,
укрепление
взаимодействия между
государственными и
неправительственными
организациями

кол-во
гос.соц.
заказа



4

4

4

4


показатели
конечного
результата

Ожидаемая
продолжительность жизни

лет

68,33

68,41

68,7

69,2

69,5

69,8


Общая смертность

на 1000
населения

8,97

9,01

8,9

8,9

8,14

7,91


Снижение
распространенности
злоупотребления
алкоголем среди
населения

%

16,9

16,8

16,6

16,4

16,2

16,0


Удержание
распространенности
ВИЧ-инфекции в
возрастной группе 15-49
лет

%

0,2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6


объем бюджетных расходов по программе

тыс.тг.



15 854 413

21 588 375

4 905 635

1797 407


Бюджетная
программа

104 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом»

Описание

Внедрение компьютерных программ психологического тестирования рисков
вовлечения в зависимость от ПАВ и повышение эффективности первичной
профилактики распространения наркозависимости среди наиболее уязвимых групп
населения РК - детей, подростков, молодежи

вид
бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

наименование показателей бюджетной
программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

показатели
прямого
результата

Количество средне-
образовательных учебных
заведений оснащенных
компьютерными
программами

Ед.

75

162

948

935

970

1000


Количество разработанных
и внедренных в
учреждениях образования
профилактических
антиалкогольных и
антинаркотических
программ

Ед.

0

0

2

2

2

2


Количество обученных
специалистов
компьютерной программе
психологического
тестирования на предмет
риска вовлечения в
зависимость от
психоактивных веществ

чел.

90

162

347

75

109

113


показатели
конечного
результата

Охват групп повышенного
риска по профилю
вовлечения
в зависимость от
психоактивных веществ
эффективными
коррекционными мероприятиями

%

5

10

30

45

60

75


показатели
эффектив-
ности

Средняя стоимость
внедренных программ

тыс. тенге

30,1

30,1

30,1

30,1

30,1

30,1


объем бюджетных расходов по
программе

тыс. тенге


6000

38 265

39 934

42 866

44 500


Свод бюджетных программ


Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

Всего бюджетных
расходов:

тыс.тг.

358 626 526

394 541 460

441 335 428

443 680 871

430 033 013

Текущие бюджетные
программы

тыс.тг.

247 212 162

338 423 590

391 030 945

391 564 352

405 743 778

Бюджетные программы
развития

тыс.тг.

111 414 664

56 117 870

50 304 483

52 116 519

24 289 235