В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 25 февраля 2011 года № 183
Стратегический план Министерства здравоохранения
Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы
Содержание
1. Миссия и видение
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития здравоохранения
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов Министерства здравоохранения Республики Казахстан
4. Развитие функциональных возможностей
5. Межведомственное взаимодействие
6. Управление рисками
7. Бюджетные программы
Раздел 1. Миссия и видение
Миссия
Улучшение здоровья граждан Казахстана путем эффективного формирования и реализации государственной политики, осуществления межотраслевой координации и государственного регулирования предоставления услуг в области здравоохранения.
Видение
Эффективная и доступная система здравоохранения, отвечающая потребностям населения.
Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции
развития здравоохранения
1. Укрепление здоровья граждан и снижение уровня смертности.
Основные параметры развития здравоохранения
Сноска. Заголовок подраздела 1 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2011 № 1744 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию).
За период реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005 - 2010 годы (далее - Госпрограмма) в медико-демографической ситуации и показателях, характеризующих здоровье населения, отмечена следующая положительная динамика:
повышение уровня рождаемости населения с 18,42 (2005 год) до 22,45 (2009 год);
стабилизация показателя смертности - 8,97 (2005 год - 10,37);
увеличение коэффициента естественного прироста населения до 13,48 (2005 год - 8,05) на 1 000 населения.
Численность населения в республике увеличилась по сравнению с 2005 годом на 816,8 тыс. человек и на начало 2010 года составила 16 036,1 тыс. человек.
Ожидаемая продолжительность жизни в 2009 году возросла и составила 68,6 лет (2005 год - 65,9 лет). В сравнении со странами Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) самый низкий уровень данного показателя остается в Казахстане и Российской Федерации - 66, 67 лет. Кроме того, ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане значительно ниже, чем в странах Европейского союза - 79,1 лет.
Сохраняется низкий уровень здоровья женщин и детей. Остается актуальной проблема репродуктивного здоровья, до 16 % браков являются бесплодными.
Уровень материнской смертности в сравнении с 2005 годом (40,2) снизился и составил в 2009 году - 36,8 на 100 тысяч родившихся живыми.
При этом самый высокий уровень материнской смертности зарегистрирован в Атырауской (57,0), Мангистауской (48,9), Карагандинской (42,6) и Кызылординской (42,5) областях. Ниже среднереспубликанского уровня материнская смертность в Костанайской (15,5) и Актюбинской (17,9) областях.
Уровень младенческой смертности в 2005 году составлял 15,1 на 1000 родившихся живыми. С 2008 года с введением критериев живорождения и мертворождения показатель младенческой смертности составил 20,7 и в 2009 году отмечается тенденция к снижению до 18,23 на 1000 родившихся живыми. Основными причинами младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде (60,4 %).
Самый высокий уровень младенческой смертности наблюдается в Кызылординской (24,96), Восточно-Казахстанской (22,72), Южно-Казахстанской (20,98) и Мангистауской (20,44) областях, самый низкий - в Алматинской (13,64) и Северо-Казахстанской (13,91) областях.
За прошедший пятилетний период наблюдается снижение некоторых показателей распространенности и смертности населения от социально значимых заболеваний.
Основной причиной смертности населения республики являются сердечно-сосудистые заболевания. В связи с проведением скрининговых исследований заболеваемость болезнями системы кровообращения возросла с 2 255,7 на 10 тысяч населения в 2005 году до 2 273,1 в 2009 году. Показателем эффективности проводимой работы по раннему выявлению заболеваний, лекарственному обеспечению больных является снижение смертности от болезней системы кровообращения соответственно с 535,5 до 416,4 в 2009 году.
Отмечается некоторое снижение показателя заболеваемости злокачественными новообразованиями (с 192,5 до 182,6 на 100 тыс. населения). При этом самый высокий уровень данного показателя регистрируется в регионах, где развита промышленность. Это Павлодарская (271,5), Северо-Казахстанская (264,7) и Восточно-Казахстанская (264,5) области.
Смертность от онкологических заболеваний занимает второе место в структуре смертности населения республики. Мероприятия, направленные на ранее выявление онкологических заболеваний (скрининговые исследования), обеспечение химиопрепаратами, укрепление материально-технической базы медицинских организаций позволили снизить показатель смертности от злокачественных новообразований с 122,6 на 100 тысяч населения в 2005 году до 111,76 в 2009 году.
Травматизм остается одной из важнейших медико-социальных проблем современности не только для Казахстана, но и для большинства стран мира. В Казахстане травмы в структуре заболеваемости населения, временной нетрудоспособности и смертности, а также по первичному выходу на инвалидность занимают третье место. Принятие действенных мер по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий позволили снизить смертность от несчастных случаев и травм со 147,9 на 100 тысяч населения в 2005 году до 108,37 в 2009 году.
Несмотря на снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза (со 147,3 до 105,3 и с 20,8 до 12,9 на 100 тысяч населения соответственно), эпидемиологическая ситуация по туберкулезу остается напряженной.
В рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности (далее - ГИК) Казахстан занимает 94 место по заболеваемости туберкулезом (показатель за 2007 год 130,0) и 111 позицию по влиянию туберкулеза на бизнес. В сравнении со странами СНГ Казахстан по заболеваемости туберкулезом занимает третье место после Молдовы (135,79) и Кыргызстана (109,6).
В разрезе регионов республики самый высокий уровень заболеваемости туберкулезом отмечен в городе Астана (191,8) и Акмолинской области (158,2), самый низкий - в городе Алматы (75,4) и Южно-Казахстанской области (78,1).
По данным Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ), Казахстан находится в концентрированной стадии эпидемии ВИЧ/СПИДа (0,2% населения при среднемировом показателе 1,1%). За истекший 2009 год, самая высокая превалентность отмечалась в городе Алматы - 0,326, Павлодарской - 0,264, и в Карагандинской 0,223 областях. В рейтинге ГИК Казахстан занимает 23 позицию по распространенности ВИЧ и 95 позицию по влиянию ВИЧ/СПИДа на бизнес.
В настоящее время одной из актуальных задач, стоящих перед здравоохранением республики, является реализация мер по улучшению и дальнейшей стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и улучшению общественного здоровья.
В результате принимаемых государством мер в последние годы прослеживается позитивная динамика состояния санитарно-эпидемиологической ситуации. Отмечается реальное снижение заболеваемости по многим значимым инфекционным заболеваниям (вирусные гепатиты, особо опасные инфекции, тифопаратифозные заболевания), по ряду вакциноуправляемых инфекций достигнута их полная ликвидация на территории страны (полиомиелит) или ставится задача их элиминации и ликвидации (корь, дифтерия, столбняк).
В последние годы приняты меры по совершенствованию организационной структуры органов и организаций санитарно-эпидемиологической службы, восстановлена вертикаль управления и централизация финансирования, что привело к повышению оперативности деятельности и эффективности управления службой. В результате проведенной модернизации укреплена материально-техническая база лабораторной базы службы, лаборатории оснащены современным оборудованием и приборным парком.
В деятельность санитарно-эпидемиологической службы внедряются современные методы надзора, основанные на оценке системы рисков, осуществляется поэтапная гармонизация нормативной правовой базы, в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Результатом является улучшение санитарно-технического состояния эпидемически значимых и других объектов надзора, снижение удельного веса нестандартной продукции, выпускаемой предприятиями пищевой промышленности и реализуемой продукции объектов общественного питания и продовольственной торговли.
Анализ основных проблем
Несмотря на положительную динамику медико-демографических показателей, ожидаемая продолжительность жизни остается на низком уровне. В Казахстане, по-прежнему, существует гендерное неравенство по ожидаемой продолжительности жизни. Разница составляет более 10 лет.
Преувеличенные ожидания влияния системы здравоохранения на увеличение продолжительности жизни населения и неэффективное межсекторальное и межведомственное партнерство в вопросах охраны общественного здравоохранения отражаются на низком уровне здоровья населения.
Анализ причин материнской и младенческой смертности указывает на наличие места организационно-тактических ошибок, приводящих к возникновению акушерских кровотечений и тяжелых гестозов, которые явились причиной смерти каждой третьей умершей женщины; септических состояний (Алматинская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская и Южно-Казахстанская области), некачественное наблюдение за беременными на амбулаторном уровне, несоблюдение принципов регионализации перинатальной помощи и стандартов диагностики и лечения, отсутствие системной работы по планированию семьи, доступности к современной контрацепции женщин из группы высокого риска, несоблюдение принципов перинатальной помощи, низкое качество пренатальной диагностики врожденных пороков развития, в частности в Акмолинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областях, недостаточно качественное оказание первичной медико-санитарной помощи (далее - ПМСП), приводящее к высокой досуточной летальности детей первого года жизни.
Также причинами низкого уровня здоровья являются недостаточная информированность, грамотность и мотивация населения в вопросах ведения здорового образа жизни и профилактики болезней, сохранение неблагоприятных условий окружающей среды, водопотребления и питания, социально-экономическое неблагополучие социально уязвимых категорий населения. Кроме того, сохраняется слабая профилактическая активность системы здравоохранения, то есть ориентация на лечение болезней, а не на их предупреждение.
Кроме того, несмотря на проводимое масштабное строительство, реализацию программы лечения туберкулеза "DOTS-плюс", актуальными остаются вопросы эпидемиологического надзора за распространением туберкулеза, развития лекарственной устойчивости и смертности от туберкулеза. Кроме того, уровень заболеваемости туберкулезом в Казахстане самый высокий в сравнении со странами СНГ.
Ухудшение экологической обстановки обуславливает увеличение уровня показателей заболеваемости, связанных с воздействием вредных факторов окружающей среды (болезни органов дыхания, онкологические заболевания, аллергические болезни и пр.).
Таким образом, вопросы улучшения здоровья населения требуют не только совершенствования системы оказания медицинской помощи, но и повышения эффективности межсекторального и межведомственного взаимодействия в данных вопросах.
До настоящего времени остаются нерешенными вопросы усиления роли службы в общественном здравоохранении, в том числе по профилактике и снижению заболеваемости неинфекционными заболеваниями.
Остается высоким уровень профессиональной заболеваемости работающего населения, который имеет тенденцию ежегодного роста. Данная проблема приобретает особую актуальность с учетом значительного развития промышленности в рамках принятых программ индустриально-инновационного развития.
В целях дальнейшего повышения эффективности системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора требуют продолжения мероприятия по совершенствованию управления системой государственного санитарно-эпидемиологического надзора - осуществление реорганизации органов и организаций санитарно-эпидемиологической службы на транспорте и территориях.
Не в полной мере отвечает международным стандартам качество и оперативность проводимой санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораториями санитарно-эпидемиологической службы, слабо развита система аккредитации, недостаточно внедряются международные стандарты лабораторных исследований и оценки рисков факторов внешней среды на здоровье населения. До настоящего времени не проводится ряд актуальных исследований объектов внешней среды на ряд токсических веществ, новых пестицидов, исследования по определению генномодифицированной продукции и других веществ, что не позволяет дать объективную оценку факторов окружающей среды и их влияние на состояние здоровья населения. Не развита система защиты прав потребителей в области обеспечения безопасности продукции и услуг. В целях снижения и снятия существующих барьеров для развития субъектов частного предпринимательства требуется дальнейшее развитие и совершенствование системы прогнозирования, оценки и управления рисками, в том числе в части оптимизации и сокращения проверок субъектов частного предпринимательства.
В рамках вступления республики в Таможенный союз и предстоящего вступления во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО) требуется проведение в краткие сроки дальнейшей гармонизации нормативной правовой базы санитарно-эпидемиологической службы, приведение ее в соответствие с требованиями Таможенного союза и ВТО. Несмотря на снижение и ликвидацию вакциноуправляемых инфекций, необходимо дальнейшее расширение Национального календаря профилактических прививок с включением иммунизации против пневмококковой инфекции.
Требуется дальнейшая региональная специализация лабораторий службы, направленная на решение конкретных задач по лабораторной диагностике особо опасных и других инфекционных заболеваний, а также исследований объектов и факторов окружающей среды.
Сохраняется риск осложнения эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой завоза особо опасных и других инфекционных заболеваний, вспышки которых регистрируются в приграничных странах и государствах, имеющих прямое транспортное сообщение с Казахстаном (атипичная пневмония, птичий грипп, энтеровирусная инфекция 71 типа и др.).
Оценка основных внешних и внутренних факторов
На уровень показателей, отражающих состояние здоровья населения, оказывают влияние следующие внешние и внутренние факторы.
Внешние факторы:
по данным ВОЗ здоровье человека на 50 % зависит от образа жизни (социально-экономические факторы, уровень образованности, приверженность к вредным привычкам, ведение здорового образа жизни и другие); до 20 % уровень здоровья зависит от состояния окружающей среды.
В настоящее время только 81,8 % населения обеспечено безопасной питьевой водой, что в свою очередь отражается на высоком уровне инфекционной заболеваемости.
В Казахстане на семь ведущих факторов риска приходится почти 60 % общего бремени хронических заболеваний: табакокурение (13,4 %), потребление алкоголя в опасных дозах (12,8 %), повышенное артериальное давление (12,3 %), гиперхолестеринемия (9,6 %), избыточная масса тела (7,4 %), недостаточное потребление фруктов и овощей (5,5 %), низкая физическая активность (3,5 %).
В настоящее время причинами низкого уровня здоровья населения являются недостаточная информированность и мотивация населения в вопросах ведения здорового образа жизни и профилактики заболевании, здорового питания.
Кроме того, на состояние санитарно-эпидемиологической ситуации могут влиять следующие внешние факторы:
напряженная эпидемиологическая ситуация по распространению особо опасных инфекций в приграничных странах и государствах, имеющих прямое транспортное сообщение с Казахстаном;
вступление Казахстана в Таможенный союз.
Внутренние факторы:
недостаточная эффективность проводимых профилактических осмотров и ранней диагностики;
недостаточное внедрение новых методов и протоколов диагностики, лечения и реабилитации заболеваний, основанных на доказательной медицине;
низкая квалификация специалистов;
отсутствие преемственности между ПМСП и стационаром.
На состояние санитарно-эпидемиологической ситуации и эффективности деятельности службы оказывают влияние следующие внутренние факторы:
недостаточная роль службы в общественном здравоохранении, в том числе по профилактике и снижению заболеваемости неинфекционными заболеваниями;
несовершенная нормативная правовая база органов и организации службы, низкий уровень ее гармонизации с международными стандартами;
недостаточная эффективность и оперативность проводимых лабораторных исследований организациями службы;
низкий уровень внедрения в деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы, проводящих лабораторные исследование современных инновационных методов работы;
недостаточный уровень внедрения системы прогнозирования, оценки управления рисками в части оптимизации и сокращения проверок субъектов частного предпринимательства;
низкий уровень развития производственной базы по выпуску медицинских иммунобиологических препаратов, в первую очередь диагностикумов, тест систем и др.
2. Повышение эффективности системы здравоохранения:
Основные параметры развития здравоохранения
Сноска. Подраздел 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2011 № 1744 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию).
Сегодня сеть организаций здравоохранения с учетом частных структур представлена 967 больничными и 3416 амбулаторно-поликлиническими организациями. В сравнении с 2005 годом увеличилось число амбулаторно-поликлинических организаций (на 63) и снизилось число больничных организаций (на 62). При этом отмечается увеличение доли частного сектора с 20,4 % в 2005 году до 27,3 % в 2009 году.
В 2009 году отмечается снижение показателя обеспеченности больничными койками (в системе Министерства здравоохранения) до 65,9 на 10 тысяч населения против 68,2 в 2005 году. Но, несмотря на это, уровень данного показателя значительно выше среднеевропейского, составляющего 56,4 на 10 тысяч населения.
В разрезе регионов высокий уровень обеспеченности койками отмечен в Северо-Казахстанской (84,5) и Акмолинской (89,4) областях, самый низкий - в Алматинской (43,7) и Южно-Казахстанской (52,4 на 10 тысяч населения) областях.
Анализ коечного фонда за последние пять лет показывает, что сокращение числа коек отмечается в 6 регионах: в Акмолинской (на 280 коек), Актюбинской (на 34 койки), Карагандинской (на 450 коек), Кызылординской (на 340 коек), Павлодарской (на 70 коек) и Южно-Казахстанской (на 25 коек) областях. Снижение числа больничных коек связано с оптимизацией сельских и сокращением коечного фонда городских больниц.
Ежегодно порядка 18 % населения страны госпитализируются в стационары. Вместе с тем, по экспертным оценкам, до 30 % больных не нуждаются в стационарном лечении; увеличивается число вызовов скорой медицинской помощи (с 4 559 298 в 2004 году до 5 446 670 в 2009 году), в т.ч. безрезультатных и необоснованных (со 153 103 до 198 206 соответственно).
Активно развиваются стационарозамещающие технологии. Так, в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических организациях пролечено 434 449 больных (в 2005 году - 278 813), в стационарах дневного пребывания при больницах - 64 514 больных (в 2005 году - 56 728), в стационарах на дому - 159 897 больных (в 2005 году - 155 480 больных).
В 2009 году амбулаторно-поликлиническими организациями здравоохранения выполнено 106,9 млн. посещений пациентов (2005 году - 99,3 млн. посещений), число посещений на 1 жителя осталось на прежнем уровне - 6,7.
В настоящее время в 50 организациях здравоохранения внедрена Единая информационная система здравоохранения (далее - ЕИСЗ). Осуществляется пилотное внедрение ЕИСЗ в медицинских организациях города Астаны и Акмолинской области.
С 2004 года осуществляются работы по реализации инвестиционного проекта "Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной (сельской) местности", в рамках которого в телемедицинские кабинеты на базе центральных районных больниц и телемедицинские центры на базе больниц областного и республиканского уровней поставляется телемедицинское оборудование, оборудование видеоконференцсвязи и интегрированные комплексы ввода, обработки и передачи видео и аудиоинформации, предоставляются услуги по обеспечению каналов передачи данных для проведения телемедицинских консультаций и технической поддержки аппаратно-программного обеспечения Национальной сети телемедицины.
На текущий момент к Национальной сети телемедицины подключены 125 телемедицинских кабинетов, 14 телемедицинских центров областного уровня, 3 телемедицинских центра республиканского уровня, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Центр развития телемедицины и 14 областных управлений здравоохранения.
Для обеспечения доступности медицинской помощи населению, проживающему в отдаленных и труднодоступных местах, с 2010 года местными исполнительными органами за счет средств целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета начат закуп передвижных мобильных комплексов (далее - ПМК) в количестве 14 единиц. В 2011 году будет закуплено еще 36 ПМК.
В республике продолжается переход на новый государственный норматив сети организаций здравоохранения. В реализацию Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" разработан и утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2131 новый государственный норматив сети организаций здравоохранения, что позволит упорядочить сеть государственных организаций здравоохранения, создать сеть многопрофильных больниц, обеспечить доступность ПМСП в первую очередь сельскому населению.
В целях совершенствования инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей равный доступ к медицинским услугам населению, в ближайшие три года планируется завершить строительство 36 объектов здравоохранения в рамках масштабного проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц".
Поэтапный перевод медицинских организаций в статус государственных предприятий на праве хозяйственного ведения позволит совершенствовать систему управления, финансирования, инвестиционной политики в здравоохранении, повысить экономическую эффективность деятельности медицинских организаций, а также решить вопросы кадрового обеспечения.
С 1 января 2010 года внедрена Единая национальная система здравоохранения (далее - ЕНСЗ), которая призвана значительно повысить эффективность вкладываемых инвестиций. Кроме того, внедрение ЕНСЗ направлено на создание конкурентной среды на рынке медицинских услуг.
В рамках ЕНСЗ активно внедряются высокотехнологичные медицинские услуги, в том числе на региональном уровне.
Трансферт передовых медицинских и управленческих технологий осуществляется на базе акционерного общества (далее - АО) "Национальный медицинский холдинг" (далее - Холдинг), в который входит пять республиканских научных центров: Национальный научный центр материнства и детства, Республиканский детский реабилитационный центр, Республиканский диагностический центр, Республиканский научный центр нейрохирургии, Научно-исследовательский институт неотложной медицинской помощи, оказывающих высокотехнологичную помощь. В 2011 году планируется завершить строительство еще одного объекта - Республиканского научного центра кардиохирургии.
В рамках внедрения ЕНСЗ Министерством внедрена новая модель финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП), ориентированная на конечный результат и оплату за фактические расходы за лечение каждого конкретного заболевания, оплату на основе контроля качества, прозрачность оплаты медицинских услуг, а также внедрен свободный выбор пациентом врача и медицинской организации.
Анализ основных проблем
В самой системе здравоохранения имеются проблемы, которые, прежде всего, связаны с тем, что управление и финансирование ориентировано на поддержание мощности сети, а не на ее эффективность. Недостаточно используются эффективные механизмы финансирования (фондодержание, двухкомпонентный подушевой норматив) в виду отсутствия финансирования на стимулирующие выплаты (44 %); несовершенства нормативной правовой базы, отсутствия юридических механизмов (25 %); слабой подготовки менеджеров здравоохранения (6 %).
Необъективная существующая система тарифообразования (не включающая амортизацию), низкая самостоятельность государственных организаций здравоохранения и отсутствие квалифицированных менеджеров существенно тормозят развитие конкурентоспособности поставщиков медицинских услуг.
Все еще наблюдается неравномерное распределение ресурсов по регионам. Так, в 2009 году разброс расходов на ГОБМП в расчете на одного жителя составлял от 12 964 до 21 289 тенге. Финансирование ГОБМП, несмотря на ежегодное увеличение (с 64,8 млрд. тенге в 2003 году до 464,1 млрд. тенге в 2009 году), также нуждается в дополнительных расходах.
Проблемными остаются вопросы, связанные с недостаточным уровнем материально-технического обеспечения медицинских организаций. К примеру, оснащенность скорой медицинской помощи медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения составляет по республике 51,69 %. В ряде регионов страны организации, оказывающие медицинскую помощь (станции скорой медицинской помощи, ПМСП, судебно-медицинская экспертиза и другие), располагаются в нетиповых, приспособленных зданиях. Более 400 (4,3 %) организаций здравоохранения расположены в аварийных зданиях.
Наряду с этим слабо развиваются общая врачебная практика в первичном звене здравоохранения и здоровьесберегающие технологии в профилактической работе с населением. Сохраняется неравномерный доступ к медицинским услугам и низкое качество медицинских услуг.
Несмотря на активное внедрение ЕИСЗ, на сегодняшний день сохраняется недостаточный уровень информационно-коммуникационной инфраструктуры в здравоохранении, низкий уровень компьютерной грамотности среди медицинских работников, отсутствие автоматизации лечебно-профилактического процесса и адекватных мер по оптимизации коечного фонда, необоснованной госпитализации и длительного пребывания в стационарах.
Сельское здравоохранение Казахстана сталкивается с серьезными трудностями, связанными с изолированностью (удаленностью), слабо развитой инфраструктурой, слабой материальной базой, сложными климатическими условиями, недостатком медицинских работников и текучестью кадров.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
На уровень оказания медицинской помощи населению оказывают влияние следующие внешние и внутренние факторы.
Внешние факторы:
недостаточное финансирование отрасли здравоохранения;
климатогеографические особенности Казахстана.
Для устранения негативного влияния указанных факторов необходима повысить эффективность использования выделяемых ресурсов, внедрение ресурсосберегающих технологий, привлечение дополнительных (внебюджетных) источников финансирования. Для обеспечения эффективной медицинской помощи в труднодоступных регионах, а также во время климатических катаклизмов необходимо развитие мобильной и санитарной авиации.
Внутренние факторы:
загруженность медицинских кадров на уровне ПМСП;
отток медицинских кадров из отрасли, дефицит кадров, особенно в сельской местности, а также неготовность и неподготовленность медицинского персонала к проведению телемедицинских консультаций;
несоблюдение этапности в ведении пациентов;
неравномерное финансирование медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом уровне в регионах;
отсутствие мотивации медицинского персонала;
несовершенная дифференцированная оплата труда работников здравоохранения;
недостаточный уровень материально-технической базы медицинских организаций;
низкая самостоятельность медицинских организаций в принятии управленческих решений.
Для повышения эффективности деятельности системы здравоохранения планируется:
создание социально ориентированной модели ПМСП с внедрением социальных работников;
совершенствование финансирования ПМСП: двухкомпонентный подушевой норматив, частичное фондодержание;
совершенствование финансирования стационарной, стационарозамещающей помощи с учетом возмещения затрат на обновление основных средств, включая разработку эффективной методики оплаты медицинских услуг;
дальнейшее развитие ЕНСЗ с внедрением механизмов сооплаты;
дальнейшее совершенствование системы менеджмента качества медицинских услуг;
развитие государственно-частного партнерства;
повышение самостоятельности государственных организаций здравоохранения с внедрением принципов корпоративного управления;
совершенствование инфраструктуры системы здравоохранения;
развитие транспортной медицины, в том числе авиационной медицинской транспортировки.
3. Развитие кадровых ресурсов и медицинской науки
Основные параметры развития здравоохранения
В настоящее время подготовку врачей осуществляет 6 медицинских университетов и 1 негосударственный вуз, 3 медицинских факультета многопрофильных университетов. Повышение квалификации проводится на базе Алматинского государственного института усовершенствования врачей, Высшей школы общественного здравоохранения, медицинских университетов, 16 научно-исследовательских институтов и научных центров.
Медицинскую помощь оказывают более 60 тысяч врачей и около 139 тысяч средних медицинских работников. Несмотря на увеличение обеспеченности населения врачебными кадрами всех специальностей (с 36,5 в 2005 году до 37,8 на 10 000 населения в 2009 году), обеспеченность врачами практического профиля на протяжении ряда лет остается на одном уровне. Аналогична обеспеченность населения средним медицинским персоналом. В 2009 году данный показатель составил 86,4 на 10 тысяч населения.
За период реализации Госпрограммы проведена определенная работа по достижению качества подготовки кадров здравоохранения. Создана нормативная база медицинского и фармацевтического образования, с 2007 года реализуются новые образовательные программы высшего медицинского образования, основанные на компетентном подходе и с учетом лучшего мирового опыта. Все государственные медицинские вузы впервые за последние десять лет приобрели современное учебно-клиническое и лабораторное оборудование, 85 % медицинских вузов перешли в статус государственных предприятий на праве хозяйственного ведения, получив большую самостоятельность. Поэтапно осуществляется внедрение инновационных образовательных технологий. В настоящее время более 400 преподавателей прошли переподготовку за рубежом и более 500 - в Казахстане с привлечением ведущих зарубежных специалистов. Созданные учебно-клинические центры позволили сделать акцент на клинической подготовке студентов и интернов. Разработаны национальные стандарты институциональной аккредитации базового медицинского образования, основанные на глобальных стандартах улучшения качества Всемирной федерации медицинского образования. Решением Аккредитационного совета Национального аккредитационного центра Министерства образования и науки Республики Казахстан аккредитован АО "Медицинский университет Астана". Начато проведение институциональной аккредитации еще 3-х государственных медицинских университетов.
Усилена нормативная правовая база, регулирующая кадровый потенциал: оптимизирована номенклатура и усовершенствованы квалификационные характеристики медицинских и фармацевтических специальностей и должностей работников здравоохранения. За период реализации Госпрограммы большое внимание было уделено повышению квалификации медицинских кадров за рубежом, организации мастер-классов с привлечением ведущих зарубежных специалистов.
С 2008 года реализуется Концепция реформирования медицинской науки на 2008-2012 годы, утвержденная приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 февраля 2008 года № 79, начата работа по подготовке менеджеров медицинской науки.
Анализ основных проблем
Несмотря на ежегодное увеличение выпуска подготовленных медицинских кадров, с каждым годом нарастает проблема дефицита кадров.
Имеет место дефицит персонала, оказывающего ПМСП, чрезмерная концентрация медицинских работников в крупных городах, дисбаланс численности медицинских работников, получивших высшее и среднее профессиональное медицинское образование. Так, обеспеченность врачами городского населения по итогам 2009 года составила 58,3 на 10 тысяч населения, а сельского - всего 14,1. Данная ситуация усугубляется большой диспропорцией в разрезе регионов: обеспеченность врачами сельского населения Карагандинской области составляет 20,1, тогда как в Северо-Казахстанской области всего 9,6 на 10 тысяч сельского населения.
Наблюдается тенденция "старения" кадров, несмотря на увеличение притока молодых специалистов в отрасль. Их доля остается недостаточной и составляет не более 4 % от общего числа врачебных кадров.
Помимо этого отсутствуют мотивационные стимулы к работе и недостаточная социальная защищенность работников здравоохранения. Уровень оплаты труда медицинских работников остается низким, а также отсутствует дифференцированный подход к оплате труда, основанный на конечных результатах работы.
Имеет место низкая конкурентоспособность научных исследований и отсутствие инновационных достижений.
Несмотря на предпринятые меры, основными проблемами образовательной деятельности в области здравоохранения Казахстана остаются качество подготовки кадров, уровень квалификации работающих специалистов.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
На развитие кадровых ресурсов и медицинской науки оказывают влияние следующие внешние и внутренние факторы.
Внешние факторы:
низкий социальный статус и недостаточный престиж медицинской профессии;
недостаточное финансирование медицинской науки;
недостаток научных кадров, обученных за рубежом менеджменту научных исследований.
Для повышения социального статуса и престижа медицинской профессии необходимо повышение роли профессиональных объединений медицинских работников (ассоциации).
Внутренние факторы:
качество подготовки медицинских кадров не соответствует потребностям;
уровень квалифицированных медицинских кадров недостаточный;
дисбаланс медицинских кадров в городах и сельских регионах;
неконкурентоспособность научных исследований в области здравоохранения;
недостаточное развитие менеджмента научных исследований.
Для дальнейшего повышения качества подготовки медицинских кадров и уровня квалифицированных медицинских кадров необходима разработка Концепции развития медицинского и фармацевтического образования Республики Казахстан на 2011-2015 годы.
Для повышения конкурентоспособности научных исследований в области здравоохранения необходимо:
активное привлечение дополнительных (внебюджетных) источников финансирования;
создание двух современных научных центров коллективного пользования, оснащенных оборудованием, соответствующим лучшим мировым стандартам;
организация работы научных кластеров, научных консорциумов для обеспечения качества проведения научных исследований;
увеличение научной продукции (патентов, публикации в международной изданиях).
4. Совершенствование лекарственного обеспечения
Основные параметры развития здравоохранения
В Республике Казахстан начат процесс оптимизации фармацевтической отрасли для адаптации к международным требованиям. В реализацию Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" разработаны нормативные правовые акты, регулирующие сферу обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Меры государственной поддержки направлены на обеспечение ежегодного прироста номенклатуры и объемов производства качественней фармацевтической продукции отечественными производителями.
Совершенствуется деятельность по регистрации, сертификации, обеспечению контроля качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, а также их рекламы. Создан Национальный информационный лекарственный центр.
Введено государственное регулирование цен на лекарственные средства, закупаемые за счет республиканского и местного бюджетов, что позволило снизить цены в среднем на 30 %. Внедрена формулярная система лекарственного обеспечения, направленная на рациональное применение лекарственных средств, исходя из их терапевтической эффективности, фармакоэкономики и мониторинга побочных действий.
На основе мирового опыта создана Единая система дистрибуции лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которая позволила достигнуть значительной экономии финансовых средств и увеличить долю потребления отечественных препаратов в несколько раз.
Для обеспечения физической доступности лекарственной помощи жителям села организована реализация лекарственных средств через объекты ПМСП в более чем 3000 сельских населенных пунктах, не имеющих аптечных организаций.
Анализ основных проблем
Несмотря на предпринимаемые меры, требует дальнейшего совершенствования система фармацевтического надзора фармакоэкономических исследований, мониторинга побочных действий лекарственных средств, работа по борьбе с производством и распространением фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств. Так же необходимо решить вопрос обеспечения медицинских организаций современным оборудованием с должным сервисным обслуживанием.
Дальнейшего решения требуют вопросы обеспечения доступности лекарственных средств населению, особенно проживающему в сельской местности.
Для интенсивного развития фармацевтической отрасли, необходимо проводить работу по повышению конкурентоспособности производимых лекарственных средств и выходу на международные рынки, в том числе в рамках Таможенного союза, необходим переход от системы контроля качества конечного продукта к системе обеспечения качества производства, дистрибьюторской и аптечной практики.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
На повышение доступности и качества лекарственных средств для населения могут влиять следующие внешние и внутренние факторы.
Внешние:
вхождение в ВТО и Таможенный союз.
Для устранения внешних факторов необходима гармонизация нормативных правовых актов в сфере обращения лекарственных изделий, медицинского назначения и медицинской техники, взаимное признание разрешительных документов, создание интегрированной системы инспектирования и контроля качества лекарственных средств в рамках Таможенного союза.
Внутренние факторы:
неконкурентоспособность отечественного фармацевтического рынка;
недостаточный уровень оснащения лабораторий для тестирования фальсифицированной и контрафактной продукции;
неэффективный менеджмент Единой дистрибуции лекарственных средств;
недостаточный уровень мониторинга медицинского оборудования, особенно дорогостоящего.
Для повышения качества, эффективности, безопасности и доступности лекарственных средств населению и эффективности использования медицинского оборудования планируется:
создание координационного центра по централизованному обеспечению и сервису медицинской техники с внедрением лизинговых механизмов поставок оборудования и системы сервисных контрактов;
международная аккредитация государственных лабораторий по сертификации и контролю лекарственных средств.
Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи,
целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
1. Укрепление здоровья граждан
2. Повышение эффективности системы здравоохранения
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Сноска. Подраздел 3.1. в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2011 № 1744 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию).
Стратегическое направление 1. Укрепление здоровья граждан и снижение уровня смертности
Цель 1.1. Эффективная система профилактики, лечения и реабилитации заболеваний
Коды бюджетной программы, направленной на достижение цели: 001, 005, 006, 008, 009, 010, 016, 021, 036, 038, 062, 103, 104
№ |
Целевой индикатор |
Источник |
Еди- |
отчетный |
план |
Плановый период |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
||||
1 |
Позиция ГИК по |
данные ВЭФ |
позиция |
108 |
106 |
96 |
96 |
95 |
95 |
95 |
2 |
Позиция ГИК по |
данные ВЭФ |
позиция |
87 |
93 |
90 |
90 |
79 |
74 |
73 |
3 |
Позиция ГИК по |
данные ВЭФ |
позиция |
94 |
103 |
101 |
86 |
86 |
85 |
85 |
4 |
Среднесрочное |
данные ВЭФ |
позиция |
111 |
104 |
102 |
90 |
90 |
89 |
89 |
5 |
Позиция ГИК по |
данные ВЭФ |
позиция |
23 |
22 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
6 |
Среднесрочное |
данные ВЭФ |
позиция |
95 |
86 |
86 |
80 |
80 |
79 |
79 |
7 |
Прозрачность |
данные ВЭФ |
позиция |
75 |
53 |
46 |
44 |
43 |
42 |
|
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
||||||||||
8 |
Ожидаемая |
АС |
лет |
68,33 |
68,41 |
68,7 |
69,2 |
69,5 |
69,8 |
70,1 |
9 |
Снижение общей |
АС |
на |
8,97 |
9,01 |
8,9 |
8,9 |
8,14 |
7,91 |
7,62 |
10 |
Снижение |
МЗ |
% |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
26,8 |
19,5 |
18,8 |
18,2 |
11 |
Снижение |
МЗ |
% |
16,9 |
16,8 |
16,6 |
16,4 |
15 |
14,5 |
14 |
12 |
Обеспечение охвата |
МЗ |
% от |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
13 |
Размещение |
МЗ |
коли- |
110 |
110 |
120 |
125 |
125 |
||
14 |
Доля проектов, |
МЗ |
% |
0 |
0 |
3 |
5 |
7 |
8 |
9 |
15 |
Увеличение |
данные МИО |
% |
25 |
26 |
27 |
35 |
40 |
45 |
50 |
16 |
Увеличение уровня |
МЗ |
% |
10 |
12 |
16 |
20 |
24 |
28 |
30 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: |
||||||||||
17 |
Разработка и внедрение Национальной скрининговой программы |
X |
||||||||
18 |
Внедрение и проведение мониторинга реализации Национальной |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
19 |
Проведение информационно-разъяснительной работы по |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
20 |
Мониторинг приведения сети организаций ЗОЖ в соответствие |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
21 |
Обеспечение населения печатными |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
22 |
Активизация работы по привлечению НПО, предоставляющих |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
23 |
Охват молодежи пропагандой здорового образа жизни через |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
24 |
Проведение социологического исследования по оценке |
X |
X |
X |
||||||
25 |
Совершенствование нормативной правовой базы, |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
26 |
Укрепление материально-технической базы объектов ПМСП |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
27 |
Внедрение и развитие института социальных работников на |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
28 |
Разработка и совершенствование протоколов диагностики и |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 1.1.2. Укрепление здоровья матери и ребенка |
||||||||||
29 |
Снижение |
АС |
на 100 |
36,8 |
34,4 |
32,1 |
30,0 |
28,1 |
26,2 |
24,5 |
30 |
Снижение |
АС |
на |
18,23 |
17,4 |
17,1 |
16,0 |
14,1 |
13,2 |
12,3 |
31 |
Снижение |
МЗ |
на |
21,28 |
21,0 |
20,5 |
19,0 |
18,0 |
17,0 |
16,0 |
32 |
Индекс здоровья |
МЗ |
% |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
30,7 |
30,7 |
30,8 |
30,8 |
33 |
Доля беременных |
МЗ |
% |
73 |
65 |
70,1 |
72,5 |
72,7 |
73,0 |
75,0 |
34 |
Уровень |
МЗ |
на |
25,6 |
23,3 |
23,0 |
22,8 |
22,5 |
22,0 |
21,0 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: |
||||||||||
35 |
Регионализация перинатальной медицинской помощи и |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
36 |
Совершенствование материально-технической базы в |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
37 |
Каскадное обучение по безопасному материнству, эффективным |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
38 |
Расширение ГОБМП в части увеличения проведения циклов ЭКО |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
39 |
Проведение конфиденциального аудита материнской смертности |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
40 |
Проведение информационно-разъяснительной и |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 1.1.3. Совершенствование диагностики, лечения и реабилитации основных |
||||||||||
41 |
Снижение |
АС |
на 100 |
416,4 |
403,99 |
401,3 |
395,2 |
374,8 |
364,4 |
353,9 |
42 |
Снижение |
АС |
на 100 |
111,76 |
108,93 |
106,5 |
102,8 |
99,5 |
96,2 |
95,8 |
43 |
Уровень смертности |
МЗ |
на |
8,5 |
8,7 |
8,7 |
8,6 |
8,5 |
8,4 |
8,3 |
44 |
Снижение |
АС |
на 100 |
108,37 |
108,72 |
107,0 |
100,3 |
97,6 |
94,9 |
92,1 |
45 |
Снижение |
АС |
на 100 |
12,9 |
10,6 |
10,4 |
10,1 |
9,7 |
9,4 |
9,1 |
46 |
Снижение |
АС |
на 100 |
105,3 |
95,3 |
95,0 |
94,6 |
87,0 |
84,4 |
81,8 |
47 |
Удержание |
МЗ |
% |
0,2 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
48 |
Число койко-мест в |
МЗ |
коли- |
11 691 |
17 558 |
17 558 |
17 600 |
17 600 |
17 600 |
17 600 |
49 |
Снижение |
данные МИО |
% |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: |
||||||||||
50 |
Поэтапное расширение перечня гарантированного объема |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
51 |
Разработка, совершенствование и дальнейшее внедрение |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
52 |
Внесение в работу доврачебных кабинетов методов |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
53 |
Укрепление материально-технической базы организаций |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
54 |
Усиление надзора за распространением ВИЧ-инфекции |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
55 |
Обеспечить референс-лаборатории РЦ СПИД тест-системами для |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
56 |
Обеспечение доступа ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
57 |
Совершенствование материально-технической базы станций |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
58 |
Координация и мониторинг деятельности службы санитарной |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
59 |
Совершенствование службы скорой медицинской помощи и |
Х |
||||||||
60 |
Оснащение бригад скорой помощи мобильными терминалами с |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 1.1.4. Недопущение роста инфекционной заболеваемости |
||||||||||
61 |
Удержание |
АС |
на 100 |
0,13 |
0,2 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
62 |
Снижение |
АС |
на 100 |
3,2 |
4,2 |
4,0 |
3,9 |
3,8 |
3,6 |
3,4 |
63 |
Снижение |
АС |
на 100 |
31,6 |
40,2 |
40,0 |
39,8 |
39,6 |
39,4 |
39,2 |
64 |
Удержание |
АС |
на 100 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: |
||||||||||
65 |
Гармонизация нормативных правовых актов |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
66 |
Организовать на базе существующих центров сеть |
X |
X |
|||||||
67 |
Создание специализированных лабораторий по контролю за |
X |
X |
X |
X |
|||||
68 |
Разработка стандартов для лабораторий |
X |
||||||||
69 |
Внедрить в деятельность лабораторий |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
70 |
Создание Центральной лаборатории по диагностике особо |
X |
||||||||
71 |
Внедрить в деятельность организаций |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
72 |
Поэтапное внедрение вакцинации детского населения против |
X |
X |
X |
X |
X |
Цель 1.2. Совершенствование системы образования, науки и
внедрение инновационных технологий
Коды бюджетной программы, направленной на достижение цели: 002, 003, 007, 014, 018, 020, 024, 026
№ |
Целевой индикатор |
Источник |
Единица |
отчетный |
план |
Плановый период |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
||||
73 |
Снижение дефицита |
УЗ |
чел. |
5083 |
5474 |
4583 |
4333 |
4083 |
3833 |
3583 |
74 |
Увеличение доли |
МЗ |
% |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
75 |
Увеличение доли |
МЗ |
% |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
5 |
5 |
Задача 1.2.1. Развитие науки и кадровых ресурсов |
||||||||||
76 |
Количество |
МЗ |
ед. |
0 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
77 |
Доля |
МЗ |
% |
88,0 |
89,0 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
78 |
Количество |
МЗ |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
79 |
Увеличение |
МЗ |
количество |
12 |
15 |
17 |
20 |
25 |
25 |
25 |
80 |
Увеличение доли |
МЗ |
% |
1 |
10 |
27 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: |
||||||||||
81 |
Проведение аккредитации медицинских организаций |
X |
X |
X |
||||||
82 |
Увеличение стоимости подготовки по медицинским и |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
83 |
Создание и оснащение Республиканских центров оценки |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
84 |
Обучение медицинских кадров за рубежом |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
85 |
Строительство 3-х студенческих общежитий по 1000 мест для |
X |
||||||||
86 |
Совершенствование нормативной правовой базы в области |
X |
X |
X |
||||||
87 |
Совершенствование Государственных общеобразовательных |
X |
||||||||
88 |
Укрепление материально-технической базы организаций |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
89 |
Увеличение финансирования научно-технических программ |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
90 |
Преобразование организаций науки в государственные |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
91 |
Создание 2 современных научных лабораторий коллективного |
X |
||||||||
92 |
Создание научных кластеров, научных консорциумов для |
X |
X |
X |
Стратегическое направление 2. Повышение эффективности системы здравоохранения
Цель 2.1. Повышение конкурентоспособности организаций здравоохранения
Коды бюджетной программы, направленной на достижение цели: 001, 013, 017, 019, 023, 029, 031
№ |
Целевой индикатор |
Источник |
Единица |
отчет- |
план |
Плановый период |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
||||
93 |
Уровень |
МЗ, МИО |
% |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
90 |
90 |
94 |
Лекарственное |
МЗ, |
% |
0 |
50 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
95 |
Уровень потребления |
МЗ, МИО |
число |
1522,6 |
1460 |
1416 |
1372 |
1328 |
1250 |
1172 |
96 |
Обеспеченность |
МЗ |
на 10 |
65,9 |
65,7 |
65 |
64,5 |
64 |
62 |
60 |
97 |
Удельный вес частных |
МЗ, МИО |
% |
- |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
98 |
Производство услуг |
МЗ, МТСЗН, |
ИФО в % |
106,6 |
106,6 |
106,6 |
106,7 |
106,7 |
||
Задача 2.1.1. Совершенствование управления и финансирования организаций здравоохранения |
||||||||||
99 |
Увеличение доли |
МЗ, данные МИО |
% |
35,4 |
38 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
100 |
Увеличение |
МЗ, МИО |
Коли- |
814 |
3 519 |
14 499 |
15 000 |
16 000 |
17 000 |
17 500 |
101 |
Удельный вес |
МЗ |
% |
96,4 |
96,4 |
95 |
95 |
96 |
96 |
96,1 |
102 |
Увеличение числа |
МЗ |
ед. |
3000 |
3015 |
3050 |
3100 |
3200 |
3250 |
3300 |
103 |
Доля отечественных |
МЗ |
% |
0 |
23 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
104 |
Снижение |
МЗ |
% |
30 |
30 |
|||||
105 |
Сокращение плановых |
МЗ |
в % от |
2 |
10 |
20 |
28 |
|||
106 |
Количество |
МЗ |
к-во |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
6 |
107 |
Удельный вес |
МЗ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
108 |
Уменьшение средней |
МЗ |
в % от 2011 года |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
109 |
Средняя оценка |
МЗ |
балл |
98 |
99 |
100 |
100 |
100 |
||
110 |
Доля женщин – |
МЗ |
% |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: |
||||||||||
111 |
Укрепление материально-технической базы организаций |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
112 |
Совершенствование перечня патологий, подлежащих |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
113 |
Укрепление партнерских взаимоотношений с |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
114 |
Разработка системы теоретических основ, стандартов |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
115 |
Организация научно-производственного центра |
X |
||||||||
116 |
Строительство завода по производству препаратов |
X |
X |
X |
X |
|||||
117 |
Совершенствование процедуры аккредитации в области |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
118 |
Разработка и внедрение системы внешнего мониторинга |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
119 |
Обеспечение равных прав граждан на получение ГОБМП |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
120 |
Предоставление электронных услуг здравоохранения |
X |
X |
X |
||||||
121 |
Расширение Национальной телемедицинской сети |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
122 |
Развитие формулярной системы |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
123 |
Открытие аптечных организаций, в том числе в |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
124 |
Обучение представителей центрального и местных |
X |
X |
|||||||
125 |
Обучение менеджменту здравоохранения |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
126 |
Поэтапный перевод организаций здравоохранения в |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
127 |
Создание ИТ-инфраструктуры, коммуникаций и |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
128 |
Разработка детальных инвестиционных планов развития |
X |
X |
|||||||
129 |
Проведение исследований в области совершенствования |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
130 |
Совершенствование механизмов финансирования |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
131 |
Внедрение Единой национальной системы |
Х |
Х |
Х |
||||||
132 |
Совершенствование системы добровольного |
X |
X |
X |
X |
|||||
133 |
Обеспечение равных условий при отборе кандидатов на |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Примечание * - уровень показателей зависит от деятельности местных исполнительных органов
3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели |
Наименование стратегического и (или) |
1 |
2 |
1. Укрепление здоровья граждан |
Указ Президента Республики Казахстан № 922 |
Указ Президента Республики Казахстан |
|
Указ Президента Республики Казахстан № 1113 от 29 декабря 2010 года «О |
|
Народная платформа народно-демократической |
|
Указ Президента Республики Казахстан № 1113 |
|
Послание Президента страны народу |
|
Послание Президента Республики Казахстан |
|
Послание Президента страны народу |
Стратегические направления и цели |
Стратегические направления и цели |
1 |
2 |
Ключевое направление: Инвестиции в будущее |
Цель: Улучшение здоровья граждан Казахстана |
1. Улучшение оказания медицинской помощи и |
1. Укрепление здоровья граждан |
2. Улучшение системы финансирования и |
2. Повышение эффективности системы |
3. Совершенствование предоставления |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и |
4. Повышение доступности и качества |
2. Повышение эффективности системы |
5. Ведение здорового образа жизни |
1. Укрепление здоровья граждан |
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей
Сноска. Раздел 4. с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2011 № 1744 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию).
Наименование |
Мероприятия, реализуемые МЗ по |
Период реализации |
1. Укрепление здоровья |
1. Совершенствование нормативно- |
На постоянной основе |
1-1. Разработка стандартов и |
2012 год |
|
2. Обучение работников центрального |
На постоянной основе |
|
3. Реализация совместного со |
до 2013 года |
|
4. Информатизация в сфере |
На постоянной основе |
|
5. Интеграция существующих в отрасли |
На постоянной основе |
|
6. Внедрение современных технологий |
На постоянной основе |
|
7. Взаимодействие с |
На постоянной основе |
|
8. Дальнейшее расширение и укрепление |
На постоянной основе |
|
9. Обеспечение гендерного равенства в |
На постоянной основе |
|
10. Обеспечение информационной |
На постоянной основе |
|
11. Перевод в электронный формат |
2013 год |
|
12. Перевод в электронный формат |
2013 год |
|
13. Повышение эффективности |
На постоянной основе |
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для |
Государственный |
Меры, осуществляемые |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Повышение эффективности межсекторального и |
||
Цель 1.1 Межсекторальное взаимодействие по вопросам здорового образа жизни и снижения |
||
Задача 1.1.1. |
||
создание социально неприемлемого |
МТС, МСИ, МОН |
Формирование единой бюджетной |
повышение информированности |
МТС, МСИ, МОН |
|
снижение потребления табачных |
МТС, МСИ, МОН |
|
создание системы раннего выявления |
МЗ, МОН, МВД |
|
проведение информационно- |
МЗ, МВД |
|
обучение врачей психиатров в |
МЗ, МВД |
|
Цель 1.2 Межсекторальное взаимодействие по вопросам здорового питания |
||
Задача 1.2.1. |
||
Включение в рацион питания детей в |
МОН |
Формирование единой бюджетной |
Профилактика заболеваний |
МОН |
|
Цель 1.3 Межсекторальное взаимодействие по вопросам дорожно-транспортной безопасности |
||
Задача 1.3.1. |
||
Создание комплексной системы профилактики и информационной работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |
МВД |
Формирование единой бюджетной |
Обеспечение вовлечения в профилактическую работу институтов гражданского общества |
МВД |
|
Цель 1.4 Межсекторальное взаимодействие по вопросам экстренной медико-спасательной |
||
Задача 1.4.1. |
||
Повышение оперативности оказания |
МЧС |
Формирование единой бюджетной |
Нормативно-правовое обеспечение, |
МЧС |
|
Цель 1.5 Межсекторальное взаимодействие по вопросам профилактики туберкулеза и |
||
Задача 1.5.1. |
||
Укрепление материально-технического |
МЮ |
Формирование единой бюджетной |
Усиление информационно- |
МЮ |
|
Цель 1.6 Межсекторальное взаимодействие по вопросам профилактики особо опасных |
||
Задача 1.6.1. |
||
Усиление работы по уничтожению |
Акиматы |
Формирование единой бюджетной |
Создание межведомственной рабочей группы по профилактике заболеваемости ККГЛ |
МЗ, МСХ, акиматы |
|
Цель 1.7 Межсекторальное взаимодействие по вопросам здоровья детей и подростков |
||
Задача 1.7.1. |
||
Обеспечить комплексный подход к |
МОН |
Формирование единой бюджетной |
Расшифровка аббревиатур
АС - Агентство Республики Казахстан по статистике МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
ВЭФ - Всемирный экономический форум
МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан
ГИК - Глобальный индекс конкурентоспособности
ЗОЖ - Здоровый образ жизни
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
ККГЛ - Конго-Крымская геморрагическая лихорадка
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан
МИО - местные исполнительные органы
НПО - неправительственные организации
УИС - уголовно-исполнительная система
ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение
Раздел 6. Управление рисками
В ходе своей деятельности Министерство может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств, которые могут помешать достижению целей) или внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Министерства, которые могут препятствовать достижению целей Стратегического плана.
Наименование возможных рисков |
Механизмы и меры противодействия |
Внутренние риски |
|
Недостаточная работа местных исполнительных |
Согласование проектов стратегических |
Недостаточная работа государственных органов |
Внедрение в Единую бюджетную |
Искажение статистических показателей местными |
Информатизация здравоохранения, |
Внешние риски |
|
Угроза вспышек инфекционных болезней, |
Усиление санитарно-эпидемиологического |
Массовое развитие различных травм и болезней |
Своевременное оказание медицинской |
Отток медицинских кадров в связи с низким |
Совершенствование системы оплаты труда. |
Раздел 7. Бюджетные программы
Сноска. Раздел 7. в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2011 № 1744 (вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию).
Бюджетные программы
Бюджетная |
001 «Формирование государственной политики в области здравоохранения» |
|||||||||
Описание |
Содержание аппаратов Министерства, ведомств и их территориальных органов; |
|||||||||
вид |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и |
||||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
подпрог- |
100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области |
|||||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Ориентировочное |
чел. |
46 |
9 |
||||||
Предполагаемое |
ед. |
9 |
2 |
2 |
3 |
|||||
Предполагаемое |
ед. |
0 |
109 |
16 |
35 |
30 |
||||
Количество отчетов о |
ед. |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
|||
показатели |
Обеспечение отрасли |
чел. |
46 |
46 |
28 |
120 |
150 |
100 |
||
Количество |
чел. |
65 |
50 |
140 |
70 |
60 |
50 |
|||
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
1170,2 |
1445,8 |
||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
18,7 |
14,4 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
под- |
103 «Проведение социологических, аналитических исследований и |
|||||||||
наименование |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Ориентировочное |
ед. |
12 |
12 |
16 |
18 |
10 |
|||
Ориентировочное |
кол-во |
17 |
17 |
17 |
17 |
|||||
показателя |
Ориентировочное |
ед. |
7 |
6 |
5 |
7 |
3 |
|||
Ориентировочное |
ед. |
5 |
6 |
11 |
11 |
7 |
||||
Ориентировочное |
ед. |
17 |
17 |
17 |
17 |
|||||
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
6 235,5 |
22 637,5 |
14 152,1 |
14 061 |
220 38,4 |
|||
подпрог- |
104 "Обеспечение функционирования информационных систем и |
|||||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество |
ед. |
154 |
180 |
183 |
183 |
183 |
183 |
||
показатели |
Количество |
ед. |
10611 |
10 283 |
10 500 |
11000 |
11 000 |
11 000 |
||
показатели |
Средние расходы на |
тыс. |
148,8 |
68,0 |
74,5 |
51,4 |
53,5 |
55,4 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг |
8 900 913 |
10 536 347 |
12 793 823 |
13 33 6 320 |
14 677 759 |
Бюджетная |
002 «Подготовка специалистов в организациях технического и |
|||||||||
Описание |
Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения с |
|||||||||
вид |
в |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Ожидаемый прием в |
чел. |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
Среднегодовой |
чел. |
1261 |
1325 |
1370 |
1414 |
1427 |
1438 |
|||
Предполагаемый |
чел. |
964 |
1019 |
1064 |
1078 |
1093 |
1104 |
|||
показатели |
Ожидаемое количество |
чел. |
374 |
452 |
465 |
508 |
505 |
500 |
||
показатели |
Своевременная и полная |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Доля трудоустроенных |
% |
88 |
90 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|||
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
215,5 |
241,8 |
269,3 |
307,4 |
314,1 |
320,4 |
||
Средняя стоимость |
тыс. |
257,8 |
280,7 |
325,7 |
336 |
342,3 |
||||
Средний размер |
тенге |
7 500 |
8 906,3 |
12 188 |
12188 |
12 188 |
12 188 |
|||
Средний размер |
тенге |
1 125 |
1 335,9 |
1 828,2 |
1 828,2 |
1 828,2 |
1 828,2 |
|||
Средний размер |
тенге |
6 679,7 |
9 141 |
9 141 |
9 141 |
9141 |
||||
Средний размер |
тенге |
2 250 |
2 671,9 |
3 656,4 |
3 656,4 |
3 656,4 |
3 656,4 |
|||
Средний размер |
тенге |
17 812,5 |
24 376 |
24 376 |
24 376 |
24 376 |
||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
363 380 |
440 048 |
558 147 |
633 128 |
662 290 |
686 |
Бюджетная |
003 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским |
|||||||||
Описание |
Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения с |
|||||||||
вид |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и |
||||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
наименованиe показателей |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Ожидаемый прием в |
чел. |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
||
Ожидаемый прием по |
чел. |
70 |
100 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||
Ожидаемый прием по |
чел. |
10 |
20 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||
Ожидаемый прием по |
чел. |
278 |
400 |
730 |
840 |
840 |
840 |
|||
Среднегодовой |
чел. |
18 558 |
21 847 |
25 280 |
28 145 |
29 784 |
30 631 |
|||
Среднегодовой |
чел. |
13 547 |
17 142 |
20 629 |
22 115 |
23 340 |
24 064 |
|||
Среднегодовой |
чел. |
625 |
665 |
1102 |
1852 |
2268 |
2333 |
|||
показатели |
Количество |
тыс. |
1,3 |
1,5 |
1,9 |
2,8 |
3,9 |
4,4 |
||
Обеспеченность |
% |
73 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|||
Обеспеченность |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели |
Доля трудоустроенных |
% |
90,0 |
91 |
92 |
92 |
92 |
92 |
||
Средний балл |
балл |
92,0 |
100,94 |
101,7 |
98 |
98 |
98 |
|||
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. |
412,2 |
520,3 |
719,3 |
770,1 |
785,9 |
806,5 |
||
Средняя стоимость |
тыс. |
318,2 |
444,0 |
543,2 |
606,5 |
616,1 |
626,3 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
412,2 |
520,3 |
578,6 |
637,7 |
649,4 |
655,7 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
318,2 |
349,3 |
558,0 |
609 |
627,7 |
648 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
318,2 |
349,3 |
399,1 |
444,1 |
456,6 |
457,6 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
47,4 |
57,1 |
69,7 |
106,6 |
108,4 |
110,2 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
541,3 |
578,6 |
665,6 |
677,3 |
683,6 |
||||
Средняя стоимость |
тыс. |
144,9 |
166,2 |
176 |
||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
260,9 |
303,9 |
895,7 |
996,8 |
1015, 7 |
1032,2 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
260,9 |
303,9 |
807,6 |
854,1 |
863 |
868,7 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
260,9 |
303,9 |
752,2 |
815,5 |
834,4 |
850,9 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
260,9 |
303,9 |
644,3 |
672,7 |
681,7 |
687,4 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
406,3 |
486,1 |
863,1 |
945,1 |
957,3 |
973,8 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
406,3 |
486,1 |
729,6 |
802,3 |
|||||
Средняя стоимость |
тыс. |
406,3 |
486,1 |
717,5 |
780,5 |
854,9 |
871,4 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
406,3 |
486,1 |
584,0 |
696,7 |
|||||
Средняя стоимость |
тыс. |
79,6 |
93,8 |
197 |
||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
771,3 |
786,4 |
1 429,7 |
1 516,0 |
1 531,3 |
1547,7 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
771,3 |
786,4 |
1 410,0 |
1 445,0 |
1 460,3 |
1 476,8 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
771,3 |
786,4 |
1 269,6 |
1 302,1 |
1 307,5 |
||||
Размер стипендии |
||||||||||
студентам |
тенге |
9 375 |
9 375 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
|||
интернам |
тенге |
16 983 |
16 983 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
|||
обучающимся из |
тенге |
30 470 |
30 468 |
30 468 |
30 468 |
|||||
магистрантам, |
тенге |
27 552 |
27 552 |
44 772 |
44 772 |
44 772 |
44 772 |
|||
докторантам |
тенге |
36 699 |
36 699 |
59 635 |
59 636 |
59 636 |
59 636 |
|||
аспирантам |
тенге |
28 750 |
28 750 |
46 718 |
||||||
Размер стипендии |
||||||||||
студентам |
тенге |
9 375 |
11719 |
15 235 |
15 235 |
15 |
15 235 |
|||
интернам |
тенге |
16 983 |
21228 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
27 596 |
|||
обучающимся из |
тенге |
23 438 |
30 470 |
30 468 |
30 468 |
30 468 |
||||
магистрантам, |
тенге |
27 552 |
34 440 |
44 772 |
44 772 |
44 772 |
44 772 |
|||
докторантам |
тенге |
36 699 |
45 874 |
59 635 |
59 636 |
59 636 |
59 636 |
|||
аспирантам |
тенге |
28 750 |
35 938 |
46 718 |
||||||
Средний размер |
тенге |
1 406,25 |
1670 |
2 285,25 |
2 285,25 |
2 285,25 |
2 285,25 |
|||
Средний размер |
тенге |
2 812,5 |
3 339,9 |
4 570,5 |
4 570,2 |
4 570,2 |
4 570,2 |
|||
Средний размер |
тенге |
4 218,75 |
5 009,9 |
6 855,75 |
6 855,3 |
6 855,3 |
6 855,3 |
|||
Средний размер |
тенге |
9 375 |
11 133 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
15 235 |
|||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
8 610 259 |
11 815 647 |
17 541 151 |
22 932 339 |
25 93 2 935 |
27 857 932 |
Бюджетная |
005 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, |
|||||||||
Описание |
Финансовая поддержка местных бюджетов для осуществления строительства |
|||||||||
вид |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество финансируемых |
шт |
83 |
82 |
44 |
31 |
24 |
5 |
||
в том числе |
5 |
5 |
5 |
9 |
1 |
|||||
показатели |
Количество завершенных |
шт |
18 |
54 |
25 |
18 |
16 |
3 |
||
в том числе в рамках |
11 |
33 |
9 |
3 |
10 |
2 |
||||
в том числе в рамках 350 |
6 |
2 |
1 |
|||||||
в том числе |
3 |
4 |
3 |
8 |
1 |
|||||
показатели |
Средняя стоимость одного |
млн. |
2 491 |
2 931,3 |
6 517,8 |
4 402,4 |
5 688,3 |
4 784,2 |
||
Средняя стоимость одного |
млн. |
1 051,5 |
1 085,2 |
667,7 |
903,1 |
1 754,7 |
1 034,8 |
|||
Средняя стоимость одного |
млн. |
2 682,9 |
2 563,9 |
3 078,9 |
||||||
Средняя стоимость одного |
млн. |
145,9 |
534,6 |
61,6 |
92,1 |
830,5 |
||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
61 613 277,1 |
90 887 799 |
46 502 306 |
33 490 651 |
37 458 809 |
12 586 270 |
Бюджетная |
006 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия |
|||||||||
Описание |
Профилактика возникновения, распространения и снижение инфекционной, |
|||||||||
вид |
в |
осуществление государственных функций, полномочий и |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Создание |
к-во |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
||
Обработка площадей |
тыс. |
805,1 |
805,1 |
805,1 |
805,1 |
805,1 |
805,1 |
|||
Количество выездов в |
к-во |
68 |
71 |
71 |
72 |
73 |
73 |
|||
Количество выполненных |
млн.ед |
0,086 |
11,1 |
10,87 |
10,87 |
10,87 |
10,87 |
|||
показатели |
Удержание |
на 100 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||
Удержание показателя |
на 100 |
0,03 |
0 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|||
Снижение общей |
на 100 |
1843,4 |
1842,8 |
1841,5 |
1840,5 |
1839,4 |
1839,1 |
|||
Показатели |
Средние затраты на 1 |
тенге |
357,65 |
443,9 |
541,05 |
605,2 |
647,6 |
692,9 |
||
Средняя стоимость 1 |
тенге |
590,0 |
633,6 |
664,46 |
692,4 |
740,84 |
792,7 |
|||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг. |
7 035 875 |
8 252 453 |
9 747 135 |
10 833 032 |
11 064 669 |
11 311 491 |
Бюджетная |
007 «Прикладные научные исследования» |
|||||||||
Описание |
Разработка и совершенствование методов и средств профилактики, |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
подпрог- |
100 «В области здравоохранения» |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Общее количество |
ед. |
31 |
29 |
31 |
24 |
15 |
9 |
||
показатели |
Количество разрешенных |
ед. |
1 |
1 |
1 |
2 |
4 |
6 |
||
Удельный вес |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели |
Удельный вес |
% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
||
Удельный вес публикаций |
% |
6 |
11,1 |
7 |
7 |
8 |
9 |
|||
Показатели |
Средняя стоимость одной |
тыс. |
34 509 |
36 518 |
59 084 |
54 567 |
67 672 |
70 910 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
1 069 716 |
1 059 029 |
1 831 601 |
1 309 629 |
1 015 084 |
638 195 |
|||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
1 069 716 |
1 059 029 |
1 831 601 |
1 309 629 |
1 015 084 |
638 195 |
Бюджетная |
008 «Хранение специального медицинского резерва» |
|||||||||
Описание |
Осуществление организационно-методического руководства органам и учреждениям |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
22 984 |
37 087 |
28 908 |
52 629 |
31 479 |
32 599 |
Бюджетная |
009 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на |
|||||||||
Описание |
Улучшение технического состояния зданий, помещений и сооружений |
|||||||||
вид |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество финансируемых |
шт |
2 |
7 |
8 |
|||||
показатели |
Количество завершенных |
шт |
7 |
8 |
||||||
показатели |
Средняя стоимость завершенного капитального ремонта сейсмоусиляемого объекта |
млн. |
145 |
191 |
||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
361 314 |
640 074 |
1 528 217 |
Бюджетная |
010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
|||||||||||||
Описание |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и |
|||||||||||||
вид |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||||||
подпрограмма |
100 «Обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной |
|||||||||||||
наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
|||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||
показатели |
Проведение дозорногоэпидемиологи- |
количество |
17 180 |
17 180 |
17 180 |
17 180 |
||||||||
Охват населения |
чел. |
1 318211 |
177 975 |
2 713 630 |
2 534 088 |
2580736 |
2 611 512 |
|||||||
Охват населения |
чел. |
22 141 |
1012 664 |
2 534 088 |
2 328 298 |
2 363 270 |
||||||||
Обеспечение |
чел. |
1273 |
1396 |
1396 |
||||||||||
Охват детей |
чел. |
324 556 |
120696 |
120796 |
120 896 |
|||||||||
Охват взрослых |
чел. |
277926 |
279495 |
280 495 |
||||||||||
Внедрение в |
чел. |
2521/389 |
2147, 75/481,5 |
2147, 75/481,5 |
2147, 75/481,5 |
|||||||||
Оказание |
чел. |
2 019 |
2 295 |
2 442 |
2 616 |
|||||||||
Размещение |
ед. |
110 |
110 |
120 |
125 |
|||||||||
Развитие и |
Кол-во |
17 |
44 |
70 |
75 |
80 |
||||||||
Обеспечение |
% к общей |
10% |
50% |
55% |
60% |
65% |
70% |
|||||||
Выпуск и прокат на телевидении и радио видео-, |
коли- |
4200 |
4500 |
4750 |
4900 |
5150 |
||||||||
Показатели |
Общая смертность |
на 1000 |
8,97 |
9,01 |
8,9 |
8,9 |
8,14 |
7,91 |
||||||
Смертность от |
на 100 |
416,4 |
403,99 |
401,3 |
395,2 |
374,8 |
364,4 |
|||||||
Распространен- |
% |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
26,8 |
19,5 |
18,8 |
|||||||
Распространен- |
% |
16,9 |
16,8 |
16,6 |
16,4 |
15 |
14,5 |
|||||||
Смертность от |
на 100 |
111,76 |
108,93 |
106,5 |
102,8 |
99,5 |
96,2 |
|||||||
Показатели |
Увеличение |
% (1 раз |
84% |
86% |
88% |
89% |
90% |
91% |
||||||
Готовность |
% (1 раз в 3 |
59% |
62% |
|||||||||||
Показатели |
Уровень |
число |
1522,6 |
1460 |
1416 |
1372 |
1328 |
1250 |
||||||
Средняя стоимость |
тыс.тенге |
2 199 000 |
||||||||||||
Средняя стоимость |
тенге |
306 430 |
||||||||||||
Средняя |
тенге |
235 000 |
||||||||||||
Средняя стоимость |
тенге |
47 000 |
||||||||||||
Средняя |
тенге |
120 |
236 |
252,5 |
270,2 |
|||||||||
Средняя |
тенге |
100 |
84 |
89,9 |
96,2 |
|||||||||
Средняя стоимость |
тыс. тенге |
25,4 |
3,9 |
4,3 |
4,6 |
|||||||||
Средняя |
тыс. тенге |
6,0 |
6,7 |
7,1 |
||||||||||
Средняя |
тыс. тенге |
21,4 |
21,4 |
21,4 |
21,4 |
|||||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг. |
15 440 313 |
13 882 136 |
23 482 001 |
49 098 929 |
52 980 925 |
55 698 891 |
|||||||
подпрог- |
101 «Закуп лекарственных средств, вакцин и других |
|||||||||||||
наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
|||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||
показатели |
Количество |
ед. |
6 373 967 |
4 658 065 |
4 569 954 |
4 825 244 |
4 907 193 |
4 949 886 |
||||||
Обеспечение |
чел. |
37 118 |
36 220 |
30 330 |
31270 |
29221 |
28025 |
|||||||
Обеспечение |
чел. |
37163 |
41 123 |
41481 |
47 137 |
51012 |
51 052 |
|||||||
Обеспечение |
чел. |
1680 |
1730 |
1451 |
2313 |
2517 |
2551 |
|||||||
Обеспечение |
чел. |
5992 |
4793 |
4646 |
4646 |
4646 |
||||||||
Обеспечение |
чел. |
385 |
387 |
417 |
435 |
435 |
||||||||
Обеспечение |
чел. |
820 |
902 |
902 |
902 |
|||||||||
Обеспечение |
чел. |
278 |
278 |
278 |
||||||||||
Обеспечение |
чел. |
1035 |
1335 |
1620 |
2560 |
3035 |
3358 |
|||||||
Обеспечение |
чел. |
568 |
386 |
272 |
272 |
272 |
||||||||
Обеспечение |
чел. |
1082 |
1082 |
1082 |
||||||||||
Охват вакцинацией |
% |
95 |
96,1 |
95,5 |
96 |
96 |
96 |
|||||||
показатели |
Снижение |
на 100 |
420,7 |
119,04 |
116,0 |
114,7 |
113,1 |
105,7 |
||||||
Снижение |
на 100 |
12,9 |
10,6 |
10,4 |
10,1 |
9,7 |
9,4 |
|||||||
Снижение |
на 100 |
111,76 |
108,93 |
106,5 |
102,8 |
99,5 |
96,2 |
|||||||
Снижение |
на 100 |
105,3 |
95,3 |
95,0 |
94,6 |
87,0 |
84,4 |
|||||||
Снижение |
на 100 |
31,6 |
40,2 |
40,0 |
39,8 |
39,6 |
39,4 |
|||||||
Снижение |
на 100 |
3,2 |
4,2 |
4,0 |
3,9 |
3,8 |
3,6 |
|||||||
Выживаемость |
% |
67 |
70 |
70 |
72 |
73 |
74 |
|||||||
Удержание |
на 100 |
0,13 |
0,2 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||||
показатели |
Средние затраты |
тыс.тг. |
41,4 |
39,5 |
46,1 |
68,3 |
78,2 |
89,5 |
||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
72,7 |
69,94 |
68,8 |
83,8 |
82,9 |
88,6 |
|||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
1329,0 |
1401 |
1377,4 |
1454,2 |
|||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
102,5 |
187,8 |
273,2 |
292,3 |
312,8 |
||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
- |
9439,05 |
9385,0 |
8728 |
8952,2 |
9578,8 |
|||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
506,4 |
625,2 |
669,0 |
715,8 |
|||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
2 564,0 |
2507,0 |
2682,5 |
2870,3 |
|||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
617,1 |
660,3 |
706,5 |
756 |
|||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
594,4 |
636,0 |
680,5 |
728,14 |
|||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
1 547,8 |
1678,0 |
2191,2 |
2344,5 |
2508,6 |
||||||||
Средние затраты |
тыс.тг. |
2 805,1 |
2535,4 |
2712,8 |
2902,7 |
|||||||||
Средние затраты |
тенге |
1380 |
1967 |
1 380,7 |
1833 |
2299 |
2748 |
|||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг. |
11356 092 |
14 700 984 |
20 863 731 |
39 791 370 |
44 289 828 |
48 948 623 |
|||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг. |
26 796 405 |
28 583 120 |
44 345 732 |
88 890 299 |
97270 7 53 |
104 647 |
Бюджетная |
013 «Капитальные расходы Министерства здравоохранения Республики |
||||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта зданий территориальных органов Министерства |
||||||||||
вид |
в зависимости от |
осуществление капитальных расходов |
|||||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||||
текущая / развитие |
Текущая |
||||||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
отчетный |
плановый период |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
показатели |
Количество организаций, |
ед. |
2 |
1 |
3 |
||||||
Количество оснащаемых |
ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||||
Количество оснащаемых |
ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||||
Количество оснащаемых |
ед. |
12 |
25 |
32 |
28 |
24 |
21 |
||||
показатели |
Обеспеченность |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
Удельный вес работ, |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Своевременное завершение |
ед. |
2 |
1 |
3 |
|||||||
показатели |
Средняя стоимость затрат |
млн. |
23,5 |
13,3 |
20,6 |
||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
5 822,9 |
3 519,5 |
1 314,0 |
537,5 |
580,9 |
682,2 |
||||
Средняя стоимость |
тыс. |
1 427,2 |
8 462,2 |
8159,9 |
596,1 |
762,2 |
|||||
Средняя стоимость |
тыс. |
1 685,9 |
2 082,9 |
1 774,1 |
4455,3 |
6530,6 |
7320,4 |
||||
объем бюджетных расходов по программе |
тыс. |
112 655 |
127 042 |
188 822 |
332 885 |
183 138 |
189 495 |
Бюджетная |
014 «Повышение квалификации и переподготовка кадров |
|||||||||
Описание |
Повышение профессионального уровня кадров государственных организаций |
|||||||||
вид |
в |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество |
чел. |
209 |
229 |
137 |
46 |
46 |
46 |
||
Количество |
чел |
14 242 |
13 700 |
33 333 |
17 026 |
17 026 |
17 026 |
|||
Количество |
чел. |
42 |
84 |
35 |
44 |
44 |
44 |
|||
показатели |
Доля врачей, |
% |
18,7 |
19,0 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||
показатели эффективности |
Средняя стоимость |
тыс. |
1694,6 |
1447,8 |
1377,9 |
1845,0 |
1833,4 |
1849,2 |
||
Средняя стоимость |
тыс. |
43,42 |
53,9 |
60,14 |
67,5 |
68,2 |
69,3 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
3289,6 |
3959,3 |
7650,5 |
8193,4 |
8200,6 |
8208,2 |
|||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
1098 872 |
1 179 386 |
2 461 291 |
1 594 214 |
1606 922 |
1625 437 |
Бюджетная |
016 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» |
|||||||||
Описание |
Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов |
|||||||||
вид |
в |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
развития |
|||||||||
наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
Показатели |
Кол-во финансируемых |
шт |
12 |
7 |
7 |
4 |
2 |
2 |
||
Показатели |
Кол-во завершенных |
шт |
5 |
5 |
2 |
|||||
Показатели |
Средняя стоимость |
млн. |
7 783,6 |
7927,9 |
7642,5 |
|||||
Средняя стоимость |
млн. |
223 |
104,5 |
141,1 |
||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
8 041 344,7 |
15 740 877,4 |
2 876 239 |
2 449 502 |
4 912 000 |
7 137 462 |
Бюджетная |
017 «Услуги по судебно-медицинской экспертизе» |
|||||||||
Описание |
Обеспечение прав и законных интересов лиц, являющихся участниками |
|||||||||
вид |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество |
ед. |
228 400 |
196 639 |
180 680 |
180 680 |
180 680 |
180 680 |
||
показатели |
Доля комиссионных |
ед. |
1 120 |
1073 |
1 040 |
1 000 |
1 000 |
950 |
||
показатели |
Снижение доли повторных |
% |
8,9 |
8,3 |
8 |
7,8 |
7,6 |
7,4 |
||
показатели |
Средняя стоимость одной |
тенге |
6 175 |
8 275 |
10 658 |
11 880 |
12 009 |
12 166 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
1 410 335 |
1 627 092 |
1 925 727 |
2 146 492 |
2 169 897 |
2 198 191 |
Бюджетная |
018 «Услуги по хранению ценностей исторического наследия в области |
|||||||||
Описание |
Обеспечение сохранности историко-культурных ценностей в области |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Ориентировочное |
ед. |
54 763 |
54 763 |
55 774 |
55 800 |
55 850 |
55 900 |
||
Ориентировочное |
ед. |
62 |
66 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|||
показатели |
Ориентировочное |
ед. |
3 000 |
3 500 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
||
показатели |
Средние расходы на одного |
тенге |
2417 |
2424 |
2693 |
2980 |
3114 |
3241 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
7 250 |
7 756 |
9 156 |
10 132 |
10 588 |
11 020 |
Бюджетная |
019 «Создание информационных систем здравоохранения» |
||||||||||
Описание |
Создание информационной структуры здравоохранения Республики Казахстан, |
||||||||||
вид |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||||
текущая/ |
развитие |
||||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
показатели |
Количество |
шт. |
7 719 |
11967 |
6 378 |
||||||
Количество |
ед. |
1064 |
1 064 |
1064 |
|||||||
Доля |
% |
38 |
50 |
65 |
80 |
||||||
Доля |
% |
5 |
8 |
11 |
15 |
||||||
Доля |
% |
5 |
7 |
8 |
10 |
||||||
показатели |
Количество |
ед. |
8 |
9 |
9 |
||||||
Количество |
ед. |
1 200 |
1200 |
1 500 |
2 500 |
2500 |
|||||
показатели |
Средние расходы |
тыс. |
171,8 |
171,8 |
171,8 |
||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
594 938,5 |
521 815 |
2 296 361 |
1 685 413 |
3 002 944 |
3 065 503 |
Бюджетная |
020 «Услуги по обеспечению доступа к информации в библиотеках |
|||||||||
Описание |
Повышение интеллектуального уровня населения путем расширения доступа к |
|||||||||
вид бюджетной |
в |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Ориентировочный |
ед. |
348 538 |
350 193 |
351 742 |
353 283 |
354 823 |
356 393 |
||
Ориентировочное |
ед. |
1 520 |
1549 |
1 140 |
1 140 |
1200 |
1250 |
|||
показатели |
Показатель посещаемости |
ед. |
12,5 |
12,5 |
12,7 |
12,8 |
12,8 |
12,9 |
||
показатели |
Средние расходы на |
тенге |
201,8 |
257,9 |
284,8 |
312,4 |
323,5 |
334,9 |
||
объем бюджетых расходов по |
тыс. |
9 183 |
11 826 |
13 156 |
14 556 |
15 141 |
15 776 |
Бюджетная |
021 «Капитальные расходы государственных организаций |
|||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта помещений (зданий, сооружений) и получение |
|||||||||
вид |
в |
осуществление капитальных расходов |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество |
ед. |
15 |
19 |
17 |
12 |
3 |
2 |
||
Количество оснащаемых |
ед. |
69 |
48 |
31 |
55 |
46 |
39 |
|||
показатели |
Своевременное |
ед. |
16 |
25 |
20 |
12 |
3 |
2 |
||
Показатели |
Согласно строительным |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели |
Средняя стоимость |
млн. |
32,7 |
31,6 |
34,2 |
41,7 |
22,4 |
40 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
3 022 222 |
3 631 617 |
6 618 986 |
3 149 431 |
2 560 568 |
1 494 706 |
Бюджетная |
023 «Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной |
|||||||||
Описание |
Улучшение диагностических и лечебных возможностей сельских медицинских |
|||||||||
вид |
в |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество |
ед. |
154 |
180 |
183 |
|||||
показатели |
Количество проведенных |
ед. |
10 611 |
10 283 |
10 500 |
|||||
показатели |
средние расходы на |
тыс. |
10 255,2 |
3 885,4 |
3 205,2 |
|||||
средние расходы на |
тыс. |
148,8 |
68,0 |
31,0 |
||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
1 579 308 |
699 367 |
586 557 |
Бюджетная |
024 «Капитальные расходы государственных организаций образования |
|||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта помещений (зданий, сооружений), разработка |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление капитальных расходов |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество оснащаемых |
ед. |
0 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
||
Количество финансируемых |
ед. |
5 |
4 |
5 |
4 |
3 |
1 |
|||
показатели |
Своевременное завершение |
ед. |
6 |
7 |
9 |
8 |
6 |
1 |
||
Показатели |
Согласно строительным |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели |
Средняя стоимость затрат |
млн. |
62,7 |
57,2 |
56,2 |
35,2 |
28,7 |
36,6 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
376 762 |
568 976 |
755 690 |
1625 858 |
285 385 |
157 086 |
Бюджетная |
026 «Строительство и реконструкция объектов образования» |
|||||||||
Описание |
Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов |
|||||||||
вид бюджетной программы |
в |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
Показатели |
Кол-во строящихся |
шт. |
2 |
1 |
4 |
3 |
3 |
3 |
||
Показатели |
Кол-во завершенных |
шт. |
1 |
4 |
3 |
|||||
Показатели |
Средняя стоимость |
млн. |
2 902,0 |
187,2 |
1 500 |
|||||
Средняя стоимость |
млн. |
100 |
||||||||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
154 634,3 |
25 316,7 |
306 081 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Бюджетная |
029 «Реформирование системы здравоохранения» |
||||||||||||||
Описание |
Модернизация системы финансирования и управления здравоохранением, повышение |
||||||||||||||
вид |
в |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||||||||
в |
индивидуальная |
||||||||||||||
текущая/ |
развития |
||||||||||||||
наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
||||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||
Показатели |
Привлечение |
ед. |
10 |
12 |
|||||||||||
Обеспечение |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
Обеспечение |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
Создание |
ед. |
1 |
5 |
13 |
17 |
||||||||||
Оснащение |
ед. |
5 |
|||||||||||||
Обеспечение |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
Обеспечение |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
Показатели |
Количество |
ед. |
5 |
15 |
|||||||||||
Количество |
ед. |
60 |
40 |
||||||||||||
Оснащение |
обл |
1 |
2 |
||||||||||||
Количество |
Кол- |
500 |
500 |
500 |
|||||||||||
Увеличение |
ед. |
3015 |
3050 |
3100 |
3200 |
||||||||||
Показатели качества |
Практическое |
30 |
60 |
||||||||||||
Получение |
% |
40 |
75 |
||||||||||||
Уровень |
% |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
|||||||||
подпрог- |
004 «За счет внешних займов» |
||||||||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
399 115 |
2 457 617 |
1 236 443 |
1 712 386 |
843 041 |
0 |
||||||||
подпрограмма |
016 «За счет софинансирования внешних займов из |
||||||||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
941 840 |
1 028 475 |
1 307 803 |
9 076 990 |
4 029 984 |
0 |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
1 340 955 |
3 486 092 |
2 544 246 |
10 789 376 |
4 873 025 |
0 |
Бюджетная |
031 «Внедрение международных стандартов в области больничного |
||||||||||
Описание |
Внедрение международных стандартов в области больничного управления в |
||||||||||
вид бюджетной программы |
в |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||||
в |
индивидуальная |
||||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
плановый период |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
показатели |
Количество |
ед. |
7 |
7 |
8 |
||||||
Количество актов |
ед. |
4 |
7 |
3 |
|||||||
Количество |
ед. |
4 |
13 |
10 |
|||||||
Число специалистов, |
чел. |
20 |
35 |
28 |
40 |
40 |
40 |
||||
Количество клиник |
ед. |
1 |
4 |
||||||||
Количество клиник |
ед. |
1 |
4 |
||||||||
Количество клиник |
ед. |
1 |
4 |
||||||||
Рекомендации по |
ед. |
1 |
|||||||||
Информация по поставкам |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||
показатели |
Предпроектное |
ед. |
1 |
||||||||
Управление иностранной |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|||||||
Внедрение информационной |
ед. |
1 |
|||||||||
показатели |
Уровень |
% |
60 |
70 |
75 |
75 |
80 |
80 |
|||
показатели |
Средний размер стипендии |
тенге |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
730 965 |
974 873 |
1 480 603 |
452 434 |
461 913 |
447 739 |
Бюджетная |
036 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, |
|||||||||
Описание |
Оказание специализированной, высокоспециализированной, |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество медицинской |
чел. |
3 204 504 |
3 083 529 |
2 981 373 |
2 898 662 |
2 836 509 |
|||
в том числе: |
||||||||||
количество оказанной |
чел. |
2 337 695 |
2 190 531 |
2 061 395 |
1 950 889 |
1 860 101 |
||||
количество оказанной |
чел. |
866 809 |
892 998 |
919 978 |
947 773 |
976 408 |
||||
Количество |
услуги |
483 961 |
655 717 |
750 000 |
850 000 |
950 000 |
||||
Число циклов |
цикл |
0 |
108 |
350 |
600 |
600 |
600 |
|||
Количество |
литры |
172 848 |
172 922 |
180 000 |
185 000 |
190 000 |
193 000 |
|||
показатели |
Общая смертность |
на 1000 |
8,97 |
9,01 |
8,9 |
8,9 |
8,14 |
7,91 |
||
Материнская смертность |
на 100 |
36,8 |
34,4 |
32,1 |
30,0 |
28,1 |
26,2 |
|||
Младенческая смертность |
на 1000 |
18,23 |
17,4 |
17,1 |
16,0 |
14,1 |
13,2 |
|||
Смертность от |
на 100 |
111,76 |
108,93 |
106,5 |
102,8 |
99,5 |
96,2 |
|||
Снижение заболеваемости |
на 100 |
105,3 |
95,3 |
95,0 |
94,6 |
87,0 |
84,4 |
|||
Удельный вес |
% |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
|||
Уменьшение количества |
чел. |
80 |
41 |
45 |
40 |
35 |
30 |
|||
Увеличение количества |
коли- |
814 |
3 519 |
14 499 |
15 000 |
16 000 |
17 000 |
|||
показатели |
Увеличение оборота койки |
коли- |
30,2 |
30,5 |
31 |
31,5 |
32 |
|||
Средняя стоимость |
тыс. |
4 923 |
7 809 |
7 974,5 |
9386,8 |
11517,1 |
14421,9 |
|||
Средняя стоимость |
тенге |
251 084 |
279 117 |
289 729 |
300 744 |
312 177 |
324 045 |
|||
объем бюджетных расходов по |
тыс. |
23 117 583 |
164 693 101 |
206 364 857 |
210 618 374 |
225 182 507 |
233 343 785 |
Бюджетная |
038 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам областей, |
||||||||
вид |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
показатели |
Количество |
ед. |
1713 |
457 |
54 |
19 |
|||
Количество |
ед. |
1081 |
1516 |
4224 |
1021 |
60 |
30 |
||
Количество |
ед. |
14 |
36 |
||||||
показатели |
Уровень |
% |
65 |
67 |
68 |
70 |
71 |
75 |
|
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. тенге |
86 000,0 |
86 000,0 |
|||||
Средняя стоимость |
тыс. тенге |
10 242,4 |
179 510,6 |
87 869,3 |
271 783,2 |
||||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг. |
9 224 678 |
14 873 103 |
17 545 309 |
10 485 164 |
4 826 262 |
4 566 275 |
Бюджетная |
062 «Увеличение уставных капиталов акционерных обществ Министерства |
|||||||||
Описание |
Эффективное управление акционерными обществами, находящимися в ведении |
|||||||||
вид |
в |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество акционерных |
ед. |
1 |
2 |
2 |
1 |
||||
Количество |
ед. |
53 097 |
1 006 080 |
389 541 |
369 741 |
|||||
показатели |
Количество размещаемых |
ед. |
53 097 |
1 006 080 |
389 541 |
369 741 |
||||
показатели эффективности |
Средняя стоимость |
тенге |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||||
объем бюджетных расходов по |
тыс.тг. |
4 186 296 |
53 097 |
1006 080 |
389 541 |
369 741 |
Бюджетная |
103 «Межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны |
||||||||||
Описание |
Реализация мероприятий по межсекторальному и межведомственному взаимодействию по |
||||||||||
вид |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
|||||||||
в зависимости от |
распределяемая |
||||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. изм. |
отчетный |
плановый период |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
показатели |
Повышение потенциала |
кол-во |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||
показатели |
Ожидаемая |
лет |
68,33 |
68,41 |
68,7 |
69,2 |
69,5 |
69,8 |
|||
Общая смертность |
на 1000 |
8,97 |
9,01 |
8,9 |
8,9 |
8,14 |
7,91 |
||||
Снижение |
% |
16,9 |
16,8 |
16,6 |
16,4 |
16,2 |
16,0 |
||||
Удержание |
% |
0,2 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
||||
объем бюджетных расходов по программе |
тыс.тг. |
15 854 413 |
21 588 375 |
4 905 635 |
1797 407 |
Бюджетная |
104 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом» |
|||||||||
Описание |
Внедрение компьютерных программ психологического тестирования рисков |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание |
||||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
показатели |
Количество средне- |
Ед. |
75 |
162 |
948 |
935 |
970 |
1000 |
||
Количество разработанных |
Ед. |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
Количество обученных |
чел. |
90 |
162 |
347 |
75 |
109 |
113 |
|||
показатели |
Охват групп повышенного |
% |
5 |
10 |
30 |
45 |
60 |
75 |
||
показатели |
Средняя стоимость |
тыс. тенге |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
||
объем бюджетных расходов по |
тыс. тенге |
6000 |
38 265 |
39 934 |
42 866 |
44 500 |
Свод бюджетных программ
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего бюджетных |
тыс.тг. |
358 626 526 |
394 541 460 |
441 335 428 |
443 680 871 |
430 033 013 |
Текущие бюджетные |
тыс.тг. |
247 212 162 |
338 423 590 |
391 030 945 |
391 564 352 |
405 743 778 |
Бюджетные программы |
тыс.тг. |
111 414 664 |
56 117 870 |
50 304 483 |
52 116 519 |
24 289 235 |