Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 31.03.2012 № 413.
В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 31.03.2012 № 413.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр К. Масимов
Республики Казахстан
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 8 февраля 2011 года № 96
Стратегический план
Министерства культуры и информации Республики Казахстан
на 2011 – 2015 годы
Сноска. Стратегический план в редакции постановления Правительства РК от 31.03.2012 № 413.
Содержание
1. Миссия и видение Министерства культуры и информации Республики Казахстан
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
4. Развитие функциональных возможностей
5. Межведомственное взаимодействие
6. Управление рисками
7. Бюджетные программы
1. Миссия и видение
Министерства культуры и информации Республики Казахстан
Миссия Министерства культуры и информации Республики Казахстан – выработка и эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области культуры и информации, динамичное развитие государственного и других языков, укрепление единства нации, поддержку эффективной системы партнерства государства и гражданского сектора.
Видение – общенациональная культурно-информационная и языковая среда с незыблемыми принципами национального единства, эффективными механизмами реализации гражданских инициатив.
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих
отраслей (сфер) деятельности
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры отрасли. В системе государственных учреждений культуры и искусства Казахстана действуют 40 республиканских (9 театров, 6 концертных организаций, 3 библиотеки, 6 музеев, 9 историко-культурных заповедников-музеев, 1 кинокомпания, 6 иных организаций) и более 8 тысяч областных организаций культуры (173 музея, 4 078 библиотек, 2 859 клубов, 44 театра, 25 концертных организаций, 31 кинотеатр и телетеатр, 458 киноустановок, 4 зоопарка, 2 цирка, 26 парков культуры и отдыха).
За последние 10 лет практически на 20 % увеличилось число театров, на 40 % выросло количество кинотеатров и кинозалов, на 30 % – музеев, на 15 % – библиотек. Активно растет спрос на услуги сферы – в 12 раз выросло число зрителей кинотеатров. На 30 % увеличен показатель посещаемости театров и музеев, на 25 % выросло число постоянных читателей библиотек.
Совершенствование законодательной базы. В 2010 году принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О культуре». Принятые поправки нацелены на урегулирование вопросов в сфере отечественного кинематографа, музейного и библиотечного дела. В частности, введен механизм индексации кинопродукции и выдачи прокатных удостоверений, определены критерии национального кино, уточнены нормы по формированию библиотечного фонда, в компетенцию местных исполнительных органов включена функция по присвоению одной из библиотек области, района или города республиканского значения статуса «Центральная».
Услуги учреждений культуры. В 2011 году поставлено 11 755 спектаклей, организован 6 401 концерт, проведено 7 научно-прикладных, 37 археологических исследований, продолжены восстановительные работы на 30 памятниках истории и культуры, из них 6 полностью отреставрированы. В республиканских музеях проведено 107 выставок, 357 лекций и 14 353 экскурсии. В библиотеках организовано и проведено более пятисот мероприятий. За последние пять лет рост числа представляемых сферой культуры услуг в среднем составил 18 %.
Популяризация культуры Казахстана за рубежом. За последние несколько лет мероприятиями в формате Дней культуры охвачены практически все страны СНГ, ведущие государства Европы и Азии, Ближнего Востока. В целом, с 2005 по 2011 год мероприятия по популяризации отечественной культуры проведены в 38 странах мира.
Поддержка деятелей культуры. Внедрен механизм стимулирования и поощрения талантливых и перспективных деятелей в области культуры. На постоянной основе ведется работа по организации и проведению стажировок и курсов повышения квалификации. С целью пополнения отечественного репертуара предусмотрено выделение грантов и проведение творческих конкурсов.
Финансирование. Объем средств, выделенных на функционирование сферы культуры в 2005 - 2010 годах, составил 134,8 млрд. тенге, из которых в 2005 году - 8,8 млрд. тенге, в 2006 году - 11,3 млрд. тенге, в 2007 году - 20,1 млрд. тенге, в 2008 году - 37,7 млрд. тенге, в 2009 году – 34,5 млрд. тенге, в 2010 году – 21,2 млрд. тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции в сфере культуры при доминировании на рынке услуг зарубежных производителей.
Второе. Неравный доступ населения республики к услугам организаций культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети культурных учреждений в регионах.
Третье. Недостаточная степень развития инфраструктуры культурной сферы, дефицит специализированных кадров и организаций культуры.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Тенденция превалирования иностранной продукции на отечественном культурном рынке вызывает потребность в совершенствовании механизмов производства конкурентоспособного продукта в области культуры путем развития рыночных отношений в сфере, стимулирования продюсерской и издательской деятельности, поддержки перспективных деятелей литературы и искусства.
Внедрение новых технологий, позволяющих значительно расширить доступ населения к культурным ценностям в удобном современном формате, требует дальнейшего совершенствования процесса перевода объектов культуры в цифровой формат, обеспечения соответствующих интернет-ресурсов качественным контентом.
Оптимизации архитектуры культурного пространства страны способствует дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы отрасли. В перспективе – введение минимальных государственных нормативов сети организаций культуры и типовых штатов государственных организаций культуры, паспортизация отрасли.
Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры информационной сферы. По состоянию на 1 января 2012 года в республике действуют 2 740 средств массовой информации (далее – СМИ), из них: государственных – 439 (16 %), негосударственных – 2 301 (84 %). 91 % от общего количества СМИ составляют газеты (1 662) и журналы (832), 8,5 % – электронные СМИ (50 телекомпаний, 43 радиокомпании, 134 оператора кабельного телевидения и 6 – спутникового вещания) и 0,5 % – информационные агентства (13). На казахском языке издаются (выходят в эфир) – 543 (20 %) СМИ, на русском языке – 920 (33 %), на казахском и русском языках – 930 (34 %), на казахском, русском и других языках – 347 (13 %).
Главной технологической площадкой для вещательных компаний, способной удовлетворить все текущие и перспективные потребности телерадиоканалов в производстве качественного и конкурентоспособного медиаконтента, стал уникальный телерадиокомплекс «Қазмедиа орталығы», открытый в г. Астане.
Совершенствование законодательной базы. 18 января 2012 года принят Закон Республики Казахстан «О телерадиовещании», где определены правовые условия регулирования отношений всех субъектов телерадиорынка и перехода на цифровой формат вещания.
Успехи и достижения. В начале 2011 года осуществлен запуск национальной цифровой спутниковой сети. В систему вещания вошли практически все общенациональные теле-, радиоканалы (37). Их размещение на спутниковом ресурсе обеспечено средствами из государственного бюджета, это обеспечило возможность смотреть отечественное телевидение в полном объеме на всей территории Казахстана, включая отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Являясь участником Женевского соглашения 2006 года, Казахстан готовится к полному переходу на цифровой формат наземного эфирного телевещания в 2015 году.
В рамках переформатирования концепции госканалов и создания новых тематических в 2011 году на телеканалах «Казахстан» и «Хабар» проводится работа по закрытию программ с низким рейтингом и выпуску новых, открыты тематические телеканалы «Балапан» и «Мәдениет», новое радио «Classic». В 2012 году планируется запуск телеканалов «Білім» и «Новости-24».
С 1 сентября 2011 года национальный телеканал «Казахстан» переориентирован на 100 %-ное вещание на государственном языке. Исключительно на казахском языке вещает детский телеканал «Балапан». В Интернете запущен сайт-агрегатор Baq.kz, где консолидированы интернет-ресурсы более 90 казахоязычных информресурсов. Для региональных СМИ, не имеющих собственных сайтов, открыты 54 специальные страницы. Рейтинг казахоязычного портала Wikipedia по количеству статей на национальном языке поднялся с 125 места на 36 место, это позволило перейти из категорий стран с «1000+статей» в категорию «100 000+ статей».
Единую сеть государственных архивов республики создают 234 государственных архивных учреждения. В рамках плавной интеграции казахстанских архивов в международное архивное пространство подписаны соглашения о сотрудничестве более чем с 14 странами ближнего и дальнего зарубежья и международными организациями. Объем Национального архивного фонда и документов по личному составу за последние 20 лет увеличился с 11,6 млн. до 24,2 млн. единиц хранения. В среднем ежегодно государственными архивами принимается на хранение более 400 тысяч дел и документов, отнесенных к составу Национального архивного фонда и по личному составу.
Финансирование. Объем финансирования государственной информационной политики в 2005 - 2010 годах составил 80 598,7 млн. тенге, из которых в 2005 году - 8 811,8 млн. тенге, в 2006 году - 10 480,4 млн. тенге, в 2007 году - 12 077,8 млн. тенге, в 2008 году - 16 467,4 млн. тенге, в 2009 году – 16 467,4 млн. тенге, в 2010 году – 16 293,9 млн. тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественного информационного продукта.
Второе. Технологическая отсталость медийной инфраструктуры.
Третье. Отсутствие цифрового телерадиовещания.
Четвертое. Недостаточное развитие казахстанского сегмента сети Интернет.
Пятое. Отсутствие современных информационных технологий и централизованного государственного учета документов Национального архивного фонда в автоматизированном режиме.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе, посредством реализации норм Закона Республики Казахстан «О телерадиовещании» от 18.01.2012 года позволит обеспечить 100-процентный охват населения эфирным цифровым телерадиовещанием с гарантированным предоставлением обязательных теле- радиоканалов, создать благоприятные правовые условия для развития отечественных телевизионных и радиоканалов, оптимизировать и рационально использовать национальный радиочастотный ресурс. Процесс развития информационно-коммуникационных технологий открывает для СМИ новые способы распространения информации путем активного использования возможностей сети Интернет. Создание электронных аналогов газет и журналов, открытие собственных интернет-ресурсов, online-вещание способствует расширению источников информации для граждан страны, а также зарубежных пользователей Интернета, интересующихся информацией о Казахстане. Кроме того, присутствие СМИ в Интернете способствует повышению уровня оперативности их работы.
Стратегическое направление 3. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры отрасли. Функционирует Республиканский координационно-методический центр развития языков. Планомерно расширяется сеть региональных центров обучения языкам: в 2005 году – 8, в 2006 году – 12, в 2007 году – 36, в 2008 году – 45, в 2009 году – 93, в 2010 году – 101, в 2011 году – 132.
Успехи и достижения отрасли. Указом Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 утверждена очередная Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы (далее – Госпрограмма).
Цель Госпрограммы – гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления национального единства при сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане.
На первом этапе реализации Госпрограммы начата доработка стандартов языковой компетенции: проведена работа по совершенствованию стандартов обучения государственному языку, внедрению системы оценки уровня его владения – по уровням А1-А2 – элементарное использование языка, В1-В2 – самостоятельное использование и С1-С2 – компетентное использование. Завершены подготовительные работы по разработке заданий с ключами для обучения казахскому языку.
Разработано и выпущено 238 наименований печатной продукции, среди них самый ценный лексикографический труд, соответсвующий всем современным научно-теоретическим требованиям – 15-томный толковый словарь «Қазақ әдеби тілінің сөздігі». Кроме того, выпущены 15-томные серии книг для детей всех возрастов - «Әлем балалар әдебиетінің інжу-маржандары», 25 томники классической литературы - «Әлемдік классика», аудиокниги, инновационные учебно-методические программы и другие.
В целях внедрения новых информационных технологий в процесс изучения государственного языка в 2008 году создан Портал «Государственный язык Республики Казахстан» (www.til.gov.kz), на котором размещено более двадцати видов интернет-сервисов.
Обеспечен процесс поэтапного перевода документооборота в государственных органах на государственный язык. С 1 января 2009 года во всех центральных и местных госорганах действует автоматизированная система мониторинга делопроизводства на государственном языке. Объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах составляет 82 %.
Формирование толерантной языковой среды. По состоянию на 2011 год при этнокультурных объединениях действуют более 190 воскресных школ (в 2005 году действовало 160 школ), где изучается 30 языков этносов, проживающих в республике и обучается более 7 тысяч детей и взрослых.
Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2010 годах составил 8 млрд. 282 млн. тенге: в 2005 году из республиканского бюджета было выделено 327,9 млн. тенге, в 2006 году – 588,5 млн. тенге, в 2007 году – 1 млрд. 639,2 млн. тенге, в 2008 году – 1 млрд. 543,9 млн. тенге, в 2009 году – 1 млрд. 24,1 млн. тенге, в 2010 году – 668,9 млн. тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Неравномерный уровень владения государственным языком в обществе.
Второе. Недостаточное внедрение государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны.
Третье. Снижение языковой культуры казахстанского общества.
Четвертое. Необходимость сохранения и укрепления лингвистического капитала казахстанцев.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Отсутствие единой методологии и стандартов обучения государственному языку, низкий уровень подготовки преподавателей и специалистов казахского языка, отсутствие единых стандартов деятельности инфраструктуры обучения, а также системы стимулирования и мониторинга процесса овладения государственным языком являются сдерживающим фактором в деле повышения уровня владения государственным языком в обществе.
Значимым фактором в процессе внедрения государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны выступает расширение сфер его активного применения в области международных коммуникаций, досуга и развлечений, его развития в качестве языка закона, науки и новых технологий, повышение престижа употребления и популяризация государственного языка как семейной ценности.
В сфере повышения языковой культуры, укрепления лингвистического капитала казахстанского общества приоритетным является решение проблем в области терминологии, антропонимики и ономастики, содействие в совершенствовании культуры речи и письменности, а также создание толерантной языковой среды.
Стратегическое направление 4. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности.
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры общественно-политической сферы. В республике действуют 10 политических партий, 818 этнокультурных объединений (далее - ЭКО), более 18 000 неправительственных организаций (далее - НПО) и ряд профсоюзных организаций. Начиная с 2006 года, ежегодный прирост НПО - свыше 1000 организаций.
Успехи и достижения. С целью системного изучения состояния и тенденций развития общественно-политических процессов, происходящих в стране, межэтнических отношений министерством налажен механизм системного мониторинга ситуации. Ведется работа по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение основных приоритетов развития страны, стратегических программных документов. Согласно социологическим данным уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях развития государственной политики - более 85 %.
При координирующей роли Министерства эффективно реализована Концепция развития гражданского общества на 2006 – 2011 годы, ставшая основой социального партнерства власти, бизнеса и НПО. В результате повседневной практикой стало широкое привлечение НПО к разработке законопроектов, реализации программ, проведению общественных слушаний по важнейшим вопросам развития страны. На регулярной основе проводятся гражданские форумы, определяющие приоритеты партнерства государства и НПО. Получил развитие отраслевой государственный социальный заказ. С 2011 года в стратегические планы всех заинтересованных госорганов интегрированы индикаторы эффективности их взаимодействия с гражданским сектором.
В рамках государственного социального заказа за последние четыре года Министерством профинансировано более 700 социально значимых проектов НПО в самых разных областях общественной жизни. Ключевые партнеры министерства – все республиканские творческие союзы, Фонд Ассамблеи народа Казахстана, республиканские этно-культурные объединения, Гражданский альянс Казахстана, Всемирная ассоциация казахов, Ассоциация выпускников президентской программы «Болашақ», Фонд развития государственного языка, Ассоциация деловых женщин, Конгресс молодежи Казахстана, Союз «Атамекен» и многие другие женские, молодежные, ветеранские, экологические НПО. За прозрачность и открытость всех процедур размещения государственного заказа министерство удостоено общественной премии «Таным».
Совершенствование законодательной базы. С 1 января 2012 года действует обновленный Закон Республики Казахстан «О государственном социальном заказе».
Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2010 годах составил 3 млрд. 430 млн. тенге: в 2005 году на реализацию государственного социального заказа было выделено 59,7 млн. тенге, в 2006 году - 200 млн. тенге, в 2007 году – 299,2 млн. тенге, в 2008 году - 709,2 млн. тенге, в 2009 году – 917,2 млн. тенге, в 2010 году - 1 млрд. 206 млн. тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Существует необходимость совершенствования методологии проведения информационно-пропагандистской работы среди населения, а также создания методологической базы в области обеспечения деятельности «диалоговых площадок».
Второе. Требует совершенствования практика обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства в сфере государственных символов.
Третье. В области формирования и размещения государственного социального заказа требуется дальнейшее совершенствование законодательного, социально-экономического и организационно-методического обеспечения.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Учитывая, что одной из ключевых задач государства является проведение эффективной идеологической работы с широкими слоями населения, требуются дальнейшее совершенствование механизмов и методов организации информационно-пропагандистской деятельности, расширение сотрудничества в этой сфере с институтами гражданского общества, разработка и внедрение методологической и технической базы, отвечающих современным требованиям.
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Сноска. Подраздел 3.1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 31.08.2012 № 1120; от 13.12.2012 № 1583.
Наименование |
Источник |
Единица |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
|||||||||
Цель 1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
|||||||||
Коды бюджетных программ, направленные на достижение данной цели (001, 002, 003, 005, |
|||||||||
Целевой индикатор |
|||||||||
Уровень |
социологические |
% |
30 |
50 |
50 |
52 |
54 |
56 |
57 |
Задача 1.1.1 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в рамках |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Доля |
отчеты |
% |
0,66 |
0,73 |
0,78 |
0,83 |
0,89 |
0,95 |
1,02 |
Ежегодное |
отчеты |
ед. |
165 |
168 |
170 |
180 |
177 |
179 |
180 |
Уровень |
социологические |
% |
40 |
70 |
75 |
76 |
77 |
78 |
80 |
Мероприятия для достижения |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Комплексное изучение историко-культурного наследия |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Пропаганда национального исторического наследия в стране и |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Разработка плана мероприятий по организации и проведению |
- |
Х |
- |
- |
- |
||||
Наполнение контентом информационно-познавательных |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Задача 1.1.2 Расширение доступа населения к культурным ценностям |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Среднее число |
данные |
ед. |
265 |
268 |
269 |
271 |
273 |
275 |
277 |
Посещаемость |
электронная |
тыс. ед. |
- |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
Доля |
акт |
% |
- |
- |
- |
83 |
17 |
- |
- |
Мероприятия для достижения |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Материально-техническое обеспечение государственных |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Строительство и реконструкция объектов культуры |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Обеспечение функционирования объектов культуры |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Наполнение контентом электронного государственного |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Разработка регламентов и стандартов государственных услуг |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||
Перевод государственных услуг в электронный формат |
- |
Х |
Х |
- |
- |
||||
Задача 1.1.3 Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Доля отечественных |
мониторинг |
% |
5,2 |
6,5 |
4 |
4,4 |
4,8 |
5,2 |
5,6 |
Количество новых |
отчеты |
ед. |
36 |
39 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
Уровень снижения |
мониторинг |
% |
- |
30 |
- |
- |
- |
30 |
- |
Снижение до 30 % |
ведомственная |
% |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
- |
Мероприятия для достижения |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Стимулирование деятелей в сфере культуры (поддержка |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Проведение социально значимых и культурных мероприятий |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Производство национальных фильмов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Проведение организационно-практических мероприятий, |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Проведение организационно-практических мероприятий, |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Наименование |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
|||||||||
Цель 2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики, |
|||||||||
Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 003, 018, 019, |
|||||||||
Целевые индикаторы |
|||||||||
Уровень |
социологические |
% |
- |
- |
30 |
50 |
52 |
54 |
56 |
Увеличение объема |
отчеты |
тыс.ед. |
- |
- |
300,0 |
550,0 |
850,0 |
1150,0 |
1450,0 |
Задача 2.1.1. Реализация государственной информационной политики через СМИ |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Ввод новых |
акты выполненных |
ед. |
- |
1 |
1 |
3 |
- |
- |
- |
Объем материалов |
акты выполненных |
полоса |
12 685 |
13 240 |
12 400 |
15 298 |
12 855 |
12 855 |
12 855 |
Объем материалов |
акты выполненных |
учетно- |
875 |
970 |
875 |
953 |
875 |
875 |
875 |
Объем телевизионных |
акты выполненных |
час |
68 708 |
68 708 |
82 546 |
102 165 |
109 466 |
109 466 |
109 466 |
Мероприятия для достижения |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Формирование перечня тематических направлений |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Проведение конкурса по реализации государственного |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Методическое обеспечение информационного сопровождения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Тематическая дифференциация государственных каналов |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||
Задача 2.1.2 Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Доля продукции |
акты выполненных |
% |
35 |
45 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
Доля продукции |
акты выполненных |
% |
35 |
45 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
Среднесуточный |
акты выполненных |
час |
20 |
20,5 |
18,1 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
Мероприятия для достижения |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Проведение конкурса по реализации государственного |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Формирование пакета теле-, радиоканалов свободного доступа, |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Создание новых теле-, радиопрограмм отечественного |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Проведение мероприятий по повышению квалификации |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Награждение журналистов за творческий вклад в развитие |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Задача 2.1.3. Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Объем продукции |
мониторинг СМИ |
час |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
Количество |
мониторинг |
кол-во |
- |
- |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
Объем продукции |
мониторинг СМИ |
полоса |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
Мероприятия для достижения |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Определение перечня тематических направлений и СМИ для |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Контроль за соблюдением законодательства в области СМИ, |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Задача 2.1.4 Обеспечение сохранности, пополнение состава и содержания Национального |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Доля архивных |
отчеты |
% |
- |
- |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
Доля принятых |
отчеты |
% |
- |
- |
80 |
85 |
87 |
90 |
92 |
Ежегодное |
отчеты |
% |
- |
- |
3 |
5 |
6 |
8 |
10 |
Мероприятия для достижения |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Обеспечение сохранности документов Национального архивного |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Формирование состава Национального архивного фонда |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Модернизация материально-технической базы государственных |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Создание и ведение автоматизированного научно-справочного |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Задача 2.1.5 Обеспечение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Доля |
отчеты |
% |
80 |
80 |
80 |
85 |
87 |
90 |
92 |
Доля запросов |
отчеты |
% |
80 |
80 |
80 |
85 |
87 |
90 |
92 |
Доля документов |
отчеты |
% |
- |
5 |
5 |
2,4 |
9 |
10 |
15 |
Мероприятия для достижения |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Проведение мероприятий по эффективному использованию |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Перевод документов Национального архивного фонда в цифровой |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Проведение мероприятий по популяризации услуг |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Задача 2.1.6 Издание социально-важной литературы |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Количество |
отчеты издательств |
ед. |
474 |
300 |
405 |
380 |
374 |
374 |
374 |
Количество |
акты |
ед. |
948 000 |
600 000 |
971 000 |
926 000 |
897 000 |
897 000 |
897 000 |
Степень реализации |
протокол |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятия для достижения |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Определение тематических направлений по изданию |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Определение перечня книгоиздающих организаций |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Издание книг |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Распространение книг по библиотекам Республики |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Наименование |
Источник информации |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
|||||||||
Цель 3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев |
|||||||||
Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 004, 024) |
|||||||||
Целевые индикаторы |
|||||||||
Доля взрослого |
социологические |
% |
52,0 |
60,0 |
63,0 |
65,0 |
68,0 |
71,0 |
75,0 |
Доля населения |
социологические |
% |
1,5 |
3,5 |
5,5 |
7,0 |
10,0 |
10,5 |
11,0 |
Задача 3.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Число обучающихся в |
отчеты центров |
ед. |
29 000 |
29 225 |
30 000 |
32 500 |
35 000 |
37 700 |
38 000 |
Удельный объем |
мониторинг |
% |
60 |
80 |
82 |
84 |
86 |
88 |
90 |
Посещаемость |
электронная |
тыс.ед. |
162,5 |
200 |
230 |
270 |
300 |
300 |
300 |
Количество стран |
отчеты |
Ед. |
12 |
18 |
19 |
20 |
20 |
21 |
21 |
Мероприятия для достижения |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Реализация комплекса мероприятий по созданию системы |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Организация и проведение мероприятий, направленных на |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Организация работы по усовершенствованию и систематизации |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Оказание политико-дипломатической, методической и |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Организация системы аналитической и исследовательской |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Задача 3.1.2 Сохранение и укрепление лингвистического капитала казахстанцев |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Доля взрослого |
социологические |
% |
88,0 |
89,0 |
89,0 |
89,1 |
89,2 |
89,3 |
89,5 |
Доля населения |
социологические |
% |
2 |
5,6 |
6,0 |
8,0 |
10,0 |
11,0 |
12,0 |
Доля этносов, |
данные ЭКО |
% |
- |
- |
54 |
57 |
60 |
62 |
64 |
Мероприятия для достижения |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Обеспечение функционирования русского языка в |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Создание условий для сохранения языков и взаимообогащения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Проведение работы по сохранению широкого образовательного |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Наименование |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
|||||||||
Цель 4.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма |
|||||||||
Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 011) |
|||||||||
Целевые индикаторы |
|||||||||
Уровень поддержки в |
социологические |
% |
55 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
Доля населения, |
социологические |
% |
45 |
52 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
Уровень |
социологические |
% |
- |
- |
- |
65 |
67 |
70 |
72 |
Количество социально |
количество |
ед. |
- |
- |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
Прозрачность |
отчет |
место |
- |
75 |
62 |
46 |
45 |
44 |
43 |
Задача 4.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Доля населения, |
социологические |
% |
70 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
Уровень |
социологические |
% |
- |
- |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
Уровень поддержки |
итоги конкурса по |
% |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Мероприятия для достижения |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Организация и проведение комплекса разноформатных |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Ежеквартальный мониторинг межэтнической ситуации в |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Задача 4.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Уровень |
социологические |
% |
80 |
83 |
84 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Уровень правовой |
социологические |
% |
- |
- |
- |
45 |
49 |
53 |
57 |
Степень |
результаты |
% |
30 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
Доля женщин во |
отчеты |
% |
- |
- |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Мероприятия для достижения |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Организация и проведение комплекса мероприятий по |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Организация и проведение комплекса мероприятий, |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Мониторинг общественного мнения на предмет восприятия |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
||||
Задача 4.1.3 Расширение участия институтов гражданского общества в реализации |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Доля проектов, |
отчеты поставщиков |
% |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Доля населения, |
отчеты НПО по |
% |
16 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
Количество |
данные |
ед. |
300 |
300 |
300 |
305 |
305 |
305 |
305 |
Доля граждан, |
социологические |
% |
- |
- |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
Доля респондентов, |
социологические |
% |
- |
- |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
Уровень поддержки |
итоги конкурса по |
% |
- |
2,5 |
4,3 |
4,6 |
4,9 |
5,2 |
5,5 |
Мероприятия для достижения |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Организация мероприятий и проектов с участием институтов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Проведение комплекса мероприятий, направленных на |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
3.2 Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели |
Наименование стратегического |
1 |
2 |
Стратегическое направление 1 |
|
1.1 Популяризация отечественной |
Послание Президента Республики |
Доктрина национального единства |
|
Стратегическое направление 2 |
|
2.1 Повышение эффективности реализации |
Указ Президента Республики Казахстан от 1 |
Указ Президента Республики Казахстан от 19 |
|
Стратегическое направление 3 |
|
3.1 Развитие государственного языка и |
Послание Президента Республики Казахстан от 6 |
Указ Президента Республики Казахстан от 1 |
|
Указ Президента Республики Казахстан от 29 |
|
Доктрина национального единства |
|
Стратегическое направление 4 |
|
4.1. Обеспечение единства нации и |
Послание Президента Республики Казахстан от 6 |
Послание Президента Республики Казахстан от |
|
Указ Президента Республики Казахстан от 1 |
|
Доктрина национального единства |
4. Развитие функциональных возможностей
Сноска. Раздел 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13.12.2012 № 1583.
Наименование стратегического |
Мероприятия по реализации |
Период |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Цель 1.1 Популяризация |
1. Модернизация системы менеджмента: 2. Выполнение регуляторной функции 3. Сбалансированное развитие рыночных |
2011–2015 |
Стратегическое направление 2. Цель 2.1 Повышение эффективности |
1. Модернизация системы менеджмента: 2. Выполнение регуляторной функции: |
|
Стратегическое направление 3. Цель 3.1 Развитие |
1. Модернизация системы менеджмента: 2. Выполнение регуляторной функции: 3. Сбалансированное развитие рыночных |
2011–2015 |
Стратегическое направление 4. |
1. Модернизация системы менеджмента: 2. Выполнение регуляторных функций: |
2011–2015 |
5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для |
Государственный орган, с |
Меры, |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности отечественного |
||
Цель 2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики, |
||
Задача 2.1.1 Реализация |
Центральные государственные |
Координация деятельности |
Стратегическое направление 3. Создание толерантной языковой среды как |
||
Цель 3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев |
||
Задача 3.1.1 Расширение |
Министерство |
Содействие в подготовке |
6. Управление рисками
Наименование возможного риска |
Возможные последствия, в |
Мероприятия по управлению |
1 |
2 |
3 |
Внешние |
||
негативное влияние |
недостижение |
составление перечня |
Внутренние |
||
неэффективная работа местных |
недостижение |
подписание меморандумов с |
неэффективная работа |
недостижение отдельных |
внедрение системы |
отток кадров из |
7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Сноска. Подраздел 7.1. с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 17.05.2012 № 632; от 31.08.2012 № 1120; от 13.12.2012 № 1583.
Администра- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
001 Формирование государственной политики в области культуры и информации |
||||||||
Описание |
Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой |
||||||||
Вид |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Обеспечение |
тыс. |
404 448 |
483 867 |
406 257 |
645 985 |
453 466 |
460 407 |
|
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
||
Ориентировочное количество |
шт. |
8 |
8 |
5 |
1 |
1 |
1 |
||
Ориентировочное количество |
шт. |
5 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
||
Ориентировочное количество |
шт. |
100 |
104 |
100 |
110 |
120 |
120 |
||
Ориентировочное количество |
По мере поступления заявлений |
||||||||
Ориентировочное количество |
По мере поступления заявлений |
||||||||
Ориентировочное количество |
шт. |
26 |
32 |
28 |
30 |
30 |
30 |
||
Реализация медиа-планов по |
Ед. |
40 |
|||||||
Количество |
Кол-во |
5 |
|||||||
Количество тематических |
Кол-во |
17 |
|||||||
Доля казахстанского |
% |
- |
- |
38 |
50 |
65 |
65 |
65 |
|
Показатели |
Обеспечение высокого |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
Предполагаемые средние |
тыс. |
3 222 |
3 695 |
3 502,2 |
3822,4 |
3 909 |
3 969 |
|
Объем |
тыс. |
404 448 |
483 867 |
406 257 |
645 985 |
453 466 |
460 407 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
002 Капитальные расходы Министерства культуры и информации Республики |
||||||||
Описание |
Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в области |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Оснащение |
тыс. |
1647 |
8623 |
|||||
Оснащение |
тыс. |
1315 |
2022 |
||||||
Оснащение |
тыс. |
1198 |
1010 |
||||||
Оснащение |
тыс. |
0 |
|||||||
Показатели |
Ориентировочное количество |
Ед. |
2 |
||||||
Ориентировочное количество |
комп. |
44 |
|||||||
Ориентировочное количество |
шт. |
7 |
35 |
||||||
Приобретение |
комп. |
0 |
|||||||
Доля казахстанского |
% |
- |
- |
2 |
|||||
Доля казахстанского |
% |
- |
- |
2 |
|||||
Показатели |
Оснащение аппарата |
% |
100 |
100 |
0 |
||||
Показатели |
Эффективное функционирование Министерства при реализации государственной |
||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
Обеспечение центрального |
тыс. |
4 160 |
11 655 |
0 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
003 Стимулирование деятелей в сфере культуры и информации |
||||||||
Описание |
Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Обеспечение выплаты |
тыс. |
7 776 |
8 478 |
9 072 |
9 888 |
10 578 |
11 316 |
|
Обеспечение выплаты |
тыс. |
5 184 |
6552 |
||||||
Обеспечение выплаты |
тыс. |
15 552 |
16 513 |
18 144 |
19 776 |
21 156 |
22 632 |
||
Обеспечение выплаты |
тыс. |
24 904 |
29 046 |
33 241 |
|||||
Изготовление дипломов и |
тыс. |
347 |
520 |
462 |
600 |
215 |
660 |
||
Обеспечение деятельности |
тыс. |
2 016 |
1 952 |
2 656 |
2 300 |
||||
Показатели |
Ориентировочное количество |
чел. |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
Ориентировочное количество |
чел. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Ориентировочное количество |
чел. |
4 |
|||||||
Показатели |
Обеспечение выплат премий, |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
28 859 |
50 415 |
29 694 |
67 814 |
34 605 |
70 149 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
004 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
||||||||
Описание |
Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Развитие языков этнических |
тыс. |
22 681 |
24 495 |
25 222 |
23 407 |
26 971 |
28 860 |
|
Повышение роли |
тыс. |
611 192 |
565 816 |
2 508 342 |
414 697 |
2 494 412 |
2 669 021 |
||
Показатели |
Количество слушателей, |
чел. |
900 |
915 |
1 000 |
1 000 |
1 050 |
1 100 |
|
Количество участников |
чел. |
1000 |
1185 |
1 200 |
60 |
1 200 |
1 200 |
||
Разработка и выпуск |
тыс. |
70 350 |
71 334 |
95 900 |
0,1 |
0,100 |
0,810 |
||
Количество аналитических |
ед. |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
||
Охват населения |
чел. |
2 900 |
3 790 |
3 800 |
3 850 |
3 900 |
4 000 |
||
Показатели |
Доля взрослого населения |
% |
52 |
60 |
63 |
65 |
68 |
71 |
|
Доля этносов, имеющих |
% |
- |
- |
54 |
57 |
60 |
62 |
||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
633 873 |
590 311 |
2 533 564 |
438 104 |
2 521 383 |
2 697 881 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
005 Прикладные научные исследования |
||||||||
Бюджетная |
100 В области культуры |
||||||||
Описание |
Обеспечение проведения научно-практического анализа развития культуры и |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Проведение |
тыс. |
111 907 |
72 713 |
53 941 |
51 700 |
78 030 |
||
Проведение археологических |
тыс. |
156 184 |
100 500 |
107 500 |
98 500 |
108 700 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
ед. |
13 |
11 |
7 |
6 |
7 |
||
Ориентировочное количество |
ед. |
49 |
26 |
27 |
26 |
27 |
|||
Показатели |
Обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели |
Предполагаемые средние |
тыс. |
773,1 |
796,3 |
787,4 |
805,2 |
|||
Объем |
тыс. |
268 091 |
173 213 |
161 441 |
155 300 |
186 730 |
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
Бюджетная |
006 Капитальные расходы государственных организаций в области культуры |
||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Материально- |
тыс. |
24 090 |
107 897 |
27 180 |
29 712 |
|||
Проведение |
тыс. |
132 874 |
50 000 |
||||||
Материально- |
тыс. |
373 130 |
|||||||
Приобретение |
тыс. |
826 328 |
|||||||
Показатели |
Количество |
Ед. |
4 |
1 |
1 |
2 |
1 |
||
Ориентировочное |
Ед. |
102 |
46 |
51 |
51 |
||||
Ориентировочное |
Ед. |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
||||
Ориентировочное |
Ед. |
26 |
|||||||
Ориентировочное |
Ед. |
300 |
69 |
66 |
|||||
Ориентировочное |
Ед. |
120 |
|||||||
Ориентировочное |
Ед. |
56 |
|||||||
Показатели |
Оснащение |
Ед. |
2 678 |
2485 |
2 367 |
2 301 |
|||
Проведение |
Ед. |
2 |
1 |
||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
451 544 |
24 090 |
903 690 |
613 901 |
77 180 |
29 712 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
007 Производство национальных фильмов |
||||||||
Описание |
Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Производство переходящих, |
тыс. |
4 600 465 |
4 957 976 |
4 512 136 |
2 116 560 |
3 858 330 |
||
Показатели |
Ориентировочное количество |
ед. |
13 |
21 |
20 |
16 |
14 |
||
Показатели |
Доля отечественных фильмов |
% |
5,2 |
6,5 |
4 |
2 |
2 |
||
Показатели |
Предполагаемое количество |
ед. |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
4 600 465 |
4 957 976 |
4 512 136 |
2 116 560 |
3 858 330 |
0 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
008 Проведение социально значимых и культурных мероприятий |
||||||||
Описание |
Организация и проведение социально значимых и культурных мероприятий: |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Проведение праздничных |
тыс. |
160 975 |
1 372 503 |
922 082 |
437 861 |
425 665 |
423 818 |
|
Проведение юбилейных дат |
тыс. |
58 714 |
14 429 |
8 958 |
81 589 |
53 000 |
55 000 |
||
Международное сотрудничество |
тыс. |
954 022 |
1 196 845 |
1 296 705 |
1 045 222 |
619 327 |
601 995 |
||
Комплекс социально-значимых |
тыс. |
580824 |
|||||||
Показатели |
Ориентировочное количество |
ед. |
27 |
35 |
29 |
50 |
26 |
27 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
15 |
7 |
3 |
11 |
10 |
10 |
||
Показатели |
Повышение культурного, |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
1 173 711 |
2 583 777 |
2 227 745 |
2 145 496 |
1 097 992 |
1 080 813 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
009 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций |
||||||||
Описание |
Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Выделение субсидий |
тыс. |
3 123 979 |
4 131 904 |
4 591 567 |
5 743 831 |
5 240 764 |
5 272 043 |
|
Показатели |
Ориентировочное количество |
ед. |
36 |
39 |
37 |
39 |
33 |
33 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
6 |
3 |
6 |
3 |
3 |
2 |
||
Показатели |
Обеспечение функционирования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
3 123 979 |
4 131 904 |
4 591 567 |
5 743 831 |
5 240 764 |
5 272 043 |
Администратор |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
Бюджетная |
010 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
||||||||
Описание |
Популяризация предметов музейного значения, технологическое, |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Обеспечение |
тыс. |
969 724 |
1 300 750 |
1 423 403 |
1 116 926 |
1 510 485 |
1 496 382 |
|
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
165 |
168 |
170 |
164 |
177 |
179 |
|
Показатели |
Обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. тенге |
969 724 |
1 300 750 |
1 423 403 |
1 116 926 |
1 510 485 |
1 496 382 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
011 Проведение государственной политики в области внутриполитической |
||||||||
Описание |
Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Выпуск имиджевых материалов |
тыс. |
20 000 |
13 300 |
12 541 |
24 867 |
26 800 |
28 650 |
|
Проведение |
тыс. |
961 381 |
1 254 779 |
784 644 |
237 230 |
257 650 |
275 750 |
||
Проведение комплекса |
тыс. |
141 114 |
168 311 |
185 562 |
396 047 |
422 802 |
451 680 |
||
Показатели |
Доля населения, |
% |
70 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
|
Уровень поддержки социально |
% |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
Уровень информированности |
% |
- |
- |
- |
65 |
67 |
70 |
||
Показатели |
Степень обеспеченности |
% |
30 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
Количество «диалоговых |
ед. |
300 |
300 |
300 |
305 |
305 |
305 |
||
Уровень поддержки в |
% |
55 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
1 122 495 |
1 436 390 |
982 747 |
658 144 |
707 252 |
756 080 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
012 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия |
||||||||
Описание |
Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей, |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Воссоздание памятников |
тыс. |
563 650 |
563 650 |
608 657 |
716 420 |
622 002 |
663 483 |
|
Сооружение памятников |
тыс. |
1 673 |
1673 |
||||||
Показатели |
Предполагаемое количество |
ед. |
26 |
19 |
30 |
28 |
32 |
32 |
|
Предполагаемое количество |
ед. |
1 |
- |
- |
1 |
- |
- |
||
Показатели |
Повышение уровня |
% |
40 |
70 |
75 |
76 |
77 |
78 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
563 650 |
565 323 |
610 330 |
716 420 |
622 002 |
663 483 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
013 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных |
||||||||
Описание |
Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Повышение квалификации и |
тыс. |
71 970 |
20 243 |
21 862 |
23 647 |
23 556 |
25 204 |
|
Показатели |
Количество сотрудников |
чел. |
100 |
20 |
18 |
23 |
26 |
29 |
|
Количество сотрудников |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Показатели |
Обеспечение прохождения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
71 970 |
20 243 |
21 862 |
23 647 |
23 556 |
25 204 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
014 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа |
||||||||
Описание |
Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Подготовка к изданию, |
тыс. |
17 000 |
8 000 |
8 000 |
6 000 |
20 000 |
15 300 |
|
Определение границ |
тыс. |
5 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
5 300 |
|||
Разработка генерального |
тыс. |
6 104 |
9 300 |
9 804 |
|||||
Подготовка |
тыс. |
20 220 |
22 500 |
||||||
Подготовка |
тыс. |
8 000 |
8 000 |
||||||
Разработка менеджмент-плана |
тыс. |
6 000 |
|||||||
Разработка менеджмент- плана |
тыс. |
6 000 |
|||||||
Подготовка научной |
тыс. |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
|||||
Разработка картосхемы |
тыс. |
7 000 |
7 000 |
||||||
Реставрация копий |
тыс. |
8 000 |
|||||||
Определение границ |
тыс. |
5 104 |
|||||||
Историко-технологическое |
тыс. |
5 000 |
|||||||
Показатели |
Ориентировочное количество |
ед. |
6 |
5 |
6 |
6 |
5 |
5 |
|
Показатели |
Повышение уровня |
% |
40 |
70 |
75 |
76 |
77 |
78 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
42 220 |
38 500 |
43 604 |
43 604 |
49 100 |
45 104 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
015 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках |
||||||||
Описание |
Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Содержание республиканских |
тыс. |
659 665 |
673 584 |
802 417 |
901 558 |
902 462 |
913 348 |
|
Показатели |
Ориентировочное количество |
ед. |
75 |
75 |
78 |
78 |
78 |
78 |
|
Показатели |
Удовлетворение духовных, |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
659 665 |
673 584 |
802 417 |
901 558 |
902 462 |
913 348 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
016 Строительство, реконструкция объектов культуры |
||||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры сферы культуры |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Строительство |
тыс. |
392 060 |
86 149 |
431 560 |
||||
Реставрация и воссоздание |
тыс. |
382 000 |
|||||||
Строительство |
тыс. |
85 815 |
|||||||
Строительство |
тыс. |
100 734 |
100734 |
||||||
Показатели |
Количество строящихся |
Ед. |
3 |
1 |
2 |
1 |
|||
Показатели |
Количество объектов |
Ед. |
2 |
2 |
1 |
||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
859 875 |
86 149 |
532 294 |
100734 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
017 Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение |
||||||||
Описание |
Строительство объектов культуры местного, городского значения |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Предоставление трансфертов |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Строительство объектов |
тыс. |
37 374 632 |
15 837 000 |
|||||
Показатели |
Количество объектов, |
ед. |
1 |
1 |
|||||
Показатели |
Увеличение уставного |
37 374 632 |
15 837 000 |
||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
37 374 632 |
15 837 000 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
018 Издание социально-важных видов литературы |
||||||||
Описание |
Обеспечение выпуска и доведения по потенциальных читателей |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Услуги по изданию |
Тыс. |
1 069 999 |
1093286 |
|||||
Показатели |
Количество наименований |
Ед. |
474 |
380 |
|||||
Количество социально |
Ед. |
948000 |
926000 |
||||||
Процент выполнения |
% |
100 |
100 |
||||||
Показатели |
Пополнение библиотечных |
Экз. |
948000 |
926 000 |
|||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
1 069 999 |
1093286 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
019 Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати |
||||||||
Описание |
Содержание и обеспечение деятельности 8-ми государственных архивных |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Содержание государственных |
297 155 |
437 136 |
||||||
Показатели |
Доля удовлетворенных |
% |
80 |
85 |
|||||
Доля запросов |
% |
80 |
85 |
||||||
Доля архивных фондов, |
% |
10 |
|||||||
Доля принятых в |
% |
85 |
|||||||
Доля документов |
% |
2,4 |
|||||||
Показатели |
Увеличение объема |
Ед. |
550 |
||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
297 155 |
437 136 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
020 Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом |
||||||||
Описание |
Производство и прокат видео и аудиороликов, проведение семинаров с |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Ежегодное производство и |
Тыс. |
1281 |
||||||
Ежегодное производство и |
Тыс. |
376 |
|||||||
Ежегодное проведение не |
Тыс. |
5667 |
|||||||
Ежегодное производство и |
Тыс. |
3038 |
|||||||
Показатели |
Объем произведенной |
минут |
49 |
||||||
Показатели |
Доведение до населения |
Шт. |
11 |
||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
10362 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
021 Проведение государственной информационной политики |
||||||||
Описание |
Проведение государственной информационной политики, в том числе через |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Услуги в рамках |
Тыс. |
34 367 |
||||||
Проведение государственной |
Тыс. |
2 556 287 |
|||||||
Проведение государственной |
Тыс. |
22 811 890 |
|||||||
Проведение мониторинга |
Тыс. |
28 762 |
|||||||
Проведение мониторинга |
Тыс. |
14 900 |
|||||||
Проведение мониторинга |
Тыс. |
0 |
|||||||
Методическое обеспечение |
Тыс. |
144 448 |
|||||||
Услуги информационного |
Тыс. |
153 650 |
|||||||
Услуги информационного |
Тыс. |
12840 |
|||||||
Сопровождение сайта |
Тыс. |
90 599 |
|||||||
Показатели |
Ввод новых государственных |
Ед. |
3 |
||||||
Объем материалов |
Полоса |
12685 |
15 298 |
||||||
Объем материалов |
изда- |
875 |
953 |
||||||
Объем телевизионных передач |
час |
68708 |
102165 |
||||||
Объем продукции электронных |
час |
74460 |
74460 |
||||||
Объем продукции печатных |
полоса |
20718 |
20718 |
||||||
Количество проведенных |
Кол-во |
4 |
|||||||
Количество |
Кол-во |
135 |
|||||||
Количество ссылок на сайты |
Кол-во |
130 |
|||||||
Количество страниц |
Кол-во |
100 |
|||||||
Количество обучающих |
Кол-во |
14 |
|||||||
Показатели |
Обеспечение среднесуточных |
% |
100 |
100 |
|||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
16 238 694 |
25 847 743 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
022 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих |
||||||||
Описание |
Увеличение уставного капитала АО «Агентство «Хабар» по проекту |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Предоставление трансфертов |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Пополнение уставного |
Тыс. |
1 404 648 |
||||||
Показатели |
Ввод новых отечественных |
Ед. |
1 |
||||||
Показатели |
Обеспечение среднесуточного |
% |
100 |
||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
1 404 648 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
023 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Строительство объектов культуры местного, городского значения |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Предоставление трансфертов |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Строительство объектов |
тыс. |
15 544 535 |
1 994 925 |
181 570 |
||||
Строительство объектов |
тыс. |
10 397 330 |
|||||||
Строительство объектов |
тыс. |
||||||||
Строительство объектов |
тыс. |
||||||||
Строительство объектов |
тыс. |
||||||||
Строительство объектов |
тыс. |
259 240 |
|||||||
Строительство объектов |
тыс. |
||||||||
Строительство объектов |
тыс. |
||||||||
Показатели |
Окончательная оплата по |
% |
5 |
||||||
Показатели |
Количество объектов |
2 |
1 |
||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
15 803 775 |
1 994 925 |
10 397 330 |
181 570 |
Админист- |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
024 Создание информационных систем по развитию государственного языка и |
||||||||
Описание |
Реализация Государственной программы функционирования и развития языков на |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Доля взрослого населения |
% |
12 |
||||||
Доля представителей других |
% |
79 |
|||||||
Количество стран проживания |
12 |
||||||||
Показатели |
Удельный объем |
% |
60 |
||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
328 295 |
Админист- |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
024 Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны |
||||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение объектов культуры местного значения |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Предоставление трансфертов |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Материально-техническое |
тыс. |
1 285 860 |
||||||
Показатели |
Ориентировочное количество |
Шт. |
90 |
||||||
Выкуп изготовленного макета |
Ед. |
1 |
|||||||
Показатели |
Приобретение оборудования и |
Ед. |
91 |
||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
1 285 860 |
Админист- |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
029 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих |
||||||||
Описание |
Создание эффективной производственно-технической базы и благоприятных |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Увеличение уставного |
тыс. |
1 970 000 |
1 000 000 |
|||||
Увеличение уставного |
тыс. |
1 820 000 |
|||||||
Увеличение уставного |
тыс. |
||||||||
Показатели |
Создание эффективной |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Показатели |
Повышение эффективности деятельности акционерных обществ с государственным |
||||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
3 790 000 |
1 000 000 |
Админист- |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, |
||||||||
Бюджетная |
100 Реализация государственной политики в сфере свободы и вероисповедания |
||||||||
Описание |
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
прогнозируемый тираж |
шт. |
4000 |
||||||
прогнозируемое количество |
ед. |
4 |
|||||||
прогнозируемое число |
ед. |
1 |
|||||||
выпуск видеофильмов, |
ед. |
3 |
|||||||
прогнозируемое проведение |
шт. |
7 |
|||||||
прогнозируемое количество |
шт. |
4 |
|||||||
Показатели |
уровень поддержки в |
% |
75 |
||||||
количество населения, |
чел. |
21087 |
|||||||
выработка практических |
шт. |
11 |
|||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
55 316 |
Админист- |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, |
||||||||
Бюджетная |
101 Научно-исследовательские и аналитические услуги по религиозным |
||||||||
Описание |
Проведение исследований по религиозным вопросам и развитию |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Прогнозируемое количество |
шт. |
22 |
||||||
Показатели |
Уровень поддержки в |
% |
75 |
||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
53 108 |
Админист- |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, |
||||||||
Бюджетная |
102 Содействие развитию международного сотрудничества в области культуры и |
||||||||
Описание |
Проведение мероприятий по повышению позитивного имиджа Казахстана на |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
прогнозируемое количество |
ед. |
10 |
||||||
прогнозируемое количество |
ед. |
20 |
|||||||
Показатели |
Уровень поддержки в |
% |
75 |
||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
82 557 |
Админист- |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
068 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры и информации в рамках |
||||||||
Описание |
Проведение капитального и текущего ремонтов объектов культуры |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
Осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа |
Индивидуальная бюджетная программа, |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Проведение капитального и |
тыс. |
835 673 |
||||||
Показатели |
Количество объектов |
ед. |
6 |
||||||
Показатели |
Завершение капитальных и |
6 |
|||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
835 673 |
7.2 Свод бюджетных расходов
Сноска. Подраздел 7.2 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 17.05.2012 № 632; от 13.12.2012 № 1583.
тыс. тенге
Наименование программы |
Отчетный период |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2009 |
2010 год |
2011 год |
2012 |
2013 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ВСЕГО бюджетных |
57 090 567 |
23 836 490 |
67 566 368 |
61 585 629 |
17 285 307 |
13 510 606 |
|
Текущие бюджетные |
36 308 622 |
20 755 416 |
19 262 112 |
44 061 677 |
17 285 307 |
13 510 606 |
|
Формирование |
404 448 |
483 867 |
406 257 |
645 985 |
453 466 |
460 407 |
|
Прикладные научные |
268 091 |
173 213 |
161 441 |
155 300 |
186 730 |
0 |
|
Стимулирование деятелей |
28 859 |
50 415 |
29 694 |
67 814 |
34 605 |
70 149 |
|
Развитие |
633 873 |
590 311 |
2 533 564 |
438 104 |
2 521 383 |
2 697 881 |
|
Капитальные расходы |
- |
4 160 |
11 655 |
0 |
0 |
0 |
|
Капитальные расходы |
451 544 |
24 090 |
903 690 |
613 901 |
77 180 |
29 712 |
|
Производство |
4 600 465 |
4 957 976 |
4 512 136 |
2 116 560 |
3 858 330 |
0 |
|
Проведение социально |
1 173 711 |
2 583 777 |
2 227 745 |
2 145 496 |
1 097 992 |
1 080 813 |
|
Обеспечение |
3 123 979 |
4 131 904 |
4 591 567 |
5 743 831 |
5 240 764 |
5 272 043 |
|
Обеспечение сохранности |
969 724 |
1 300 750 |
1 423 403 |
1 116 926 |
1 510 485 |
1 496 382 |
|
Издание социально |
1 069 999 |
||||||
Проведение |
1 122 495 |
1 436 390 |
982 747 |
658 144 |
707 252 |
756 080 |
|
Воссоздание, сооружение |
563 650 |
565 323 |
610 330 |
716 420 |
622 002 |
663 483 |
|
Повышение квалификации |
71 970 |
20 243 |
21 862 |
23 647 |
23 556 |
25 204 |
|
Свод и систематизация |
42 220 |
38 500 |
43 604 |
43 604 |
49 100 |
45 104 |
|
Обеспечение сохранности |
297 155 |
||||||
Проведение |
16 238 694 |
||||||
Обеспечение доступа к |
659 665 |
673 584 |
802 417 |
901 558 |
902 462 |
913 348 |
|
Проведение мероприятий |
729 933 |
||||||
Проведение мероприятий |
27 547 |
5 535 |
|||||
Развитие международного |
190 981 |
0 |
|||||
Целевые текущие |
3 830 600 |
2 688 724 |
|||||
Капитальный, текущий |
835 673 |
||||||
Целевые текущие |
1 285 860 |
||||||
Издание |
1 093 286 |
||||||
Обеспечение сохранности |
437 136 |
||||||
Пропаганда борьбы с |
10 362 |
||||||
Проведение |
25 847 743 |
||||||
Бюджетные программы |
20 781 945 |
3 081 074 |
48 304 256 |
17 523 952 |
0 |
0 |
|
Целевые трансферты на |
15 803 775 |
1 994 925 |
10 397 330 |
181 570 |
0 |
0 |
|
Строительство, |
859 875 |
86 149 |
532 294 |
100 734 |
|||
Создание информационных |
328 295 |
||||||
Увеличение уставных |
3 790 000 |
1 000 000 |
|||||
Увеличение уставных |
1 404 648 |
||||||
Целевые трансферты на |
37 374 632 |
15 837 000 |