В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр К. Масимов
Республики Казахстан
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 8 февраля 2011 года № 96
Стратегический план
Министерства культуры Республики Казахстан
на 2011 - 2015 годы
Содержание
1. Миссия и видение Министерства культуры Республики Казахстан
2. Анализ текущей ситуации
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов
4. Развитие функциональных возможностей
5. Межведомственное взаимодействие
6. Управление рисками
7. Бюджетные программы
1. Миссия и видение
Министерства культуры Республики Казахстан
Миссия Министерства культуры Республики Казахстан - выработка и эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области культуры, динамичное развитие государственного и других языков, обеспечение равенства и диалога религий, укрепление единства нации, поддержку эффективной системы партнерства государства и гражданского сектора.
Видение Министерства культуры - общенациональная культурная и языковая среда с незыблемыми принципами равенства и диалога религий, национального единства, эффективными механизмами реализации гражданских инициатив.
2. Анализ текущей ситуации
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности в сфере культуры и искусства.
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Инфраструктура отрасли. Сеть организаций культуры в республике составляет 41 республиканских, более 7 тысяч областных организаций культуры, в том числе: 164 музея, 4 051 библиотеки, 2 727 клубов, 50 театров, 24 концертных организаций, 58 кинотеатров и телетеатров, 458 киноустановок, 4 зоопарка, 2 цирка, 31 парков культуры и отдыха. За последние пять лет наблюдается тенденция роста числа республиканских (10 %) и областных (10 %) организаций культуры.
Ремонтно-восстановительные работы. В целях реализации задач, изложенных в Послании Главы государства "Через кризис к обновлению и развитию", в 2009 году проведены ремонтно-восстановительные работы на 182 объектах культуры. Это на 32 единицы больше, по сравнению с 2005 годом.
Совершенствование законодательной базы. В 2010 году принят Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О культуре". Принятые поправки нацелены на решение системных проблем отрасли. В частности, будут приняты нормативы о стандартах сети государственных учреждений культуры и типовых штатах, в рамках регулирования кинематографической деятельности будет введен механизм индексации кинопродукции и выдачи прокатных удостоверений.
Услуги учреждений культуры. В 2009 году поставлено более 10 тысяч спектаклей, проведено 7 тысяч концертов, 80 тысяч музейных экскурсий, 10 тысяч лекций, начаты 12 научно-прикладных, 49 археологических исследований, продолжены восстановительные работы на 26 объектах. В республиканских музеях проведено 107 выставок, 357 лекций и 14353 экскурсий. В библиотеках организовано и проведено более 500 мероприятий. За последние пять лет рост числа представляемых сферой культуры услуг в среднем составило 15 %.
Популяризация культуры Казахстана за рубежом. Организовано проведение культурных мероприятий в рамках Года Казахстана и Дней культуры Казахстана в странах дальнего и ближнего зарубежья. В целом, с 2005 по 2009 года мероприятия по популяризации отечественной культуры проведены в 23 странах мира.
Поддержка деятелей культуры. Внедрен механизм стимулирования и поощрения талантливых и перспективных деятелей в области культуры. На постоянной основе ведется работа по организации и проведению стажировок и курсов повышения квалификации. С целью пополнения отечественного репертуара предусмотрено выделение грантов и проведение творческих конкурсов (в 2008 году выделено 92 государственных гранта на создание музыкальных, драматических, литературно-сценических произведений, в 2009 году проведены конкурс "Тәуелсіздік толғауы" по шести разно-жанровым номинациям, VII Республиканский конкурс исполнителей традиционной песни имени А. Кашаубаева, II Международный конкурс артистов балета и конкурс патриотической песни "Елім менің").
Финансирование. Объем средств, выделенных на функционирование сферы культуры в 2005 - 2009 годах составил 111 млрд. тенге, из них в 2005 году - 8,8 млрд. тенге, в 2006 году - 11,3 млрд. тенге, в 2007 году - 20,1 млрд. тенге, в 2008 году - 37,7 млрд. тенге, в 2009 году - 33,1 млрд. тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции в сфере культуры при доминировании на рынке услуг зарубежных производителей.
Второе. Неравный доступ населения республики к услугам организаций культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети культурных учреждений в регионах.
Третье. Недостаточная степень развития инфраструктуры культурной сферы, дефицит специализированных кадров и организаций культуры.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Тенденция превалирования иностранной продукции на отечественном культурном рынке вызывает потребность в совершенствовании механизмов производства конкурентоспособного продукта в области культуры путем развития рыночных отношений в сфере, стимулирования продюссерской и издательской деятельности, поддержки перспективных деятелей литературы и искусства.
Внедрение новых технологий, позволяющих значительно расширить доступ населения к культурным ценностям в удобном современном формате, требует дальнейшего совершенствования процесса перевода объектов культуры в цифровой формат, обеспечения соответствующих интернет-ресурсов качественным контентом.
Оптимизации архитектуры культурного пространства страны способствует дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы отрасли. В перспективе введение минимальных норм о стандартах сети государственных учреждений культуры и типовых штатах, паспортизация отрасли.
Стратегическое направление 2. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана.
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры отрасли. Функционирует Республиканский координационно-методический центр развития языков. Планомерно расширяется сеть региональных центров обучения государственному языку: в 2005 году - их действовало 8, в 2006 году - 11, в 2007 году - 36, в 2008 году - 93, в 2009 году - 101.
Успехи и достижения отрасли. В 2009 году завершен процесс поэтапного перевода документооборота в государственных органах на государственный язык. С 1 января 2009 года во всех центральных и местных госорганах внедрена автоматизированная система мониторинга делопроизводства на государственном языке. Объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах составляет 70 %.
В соответствии с Государственной программой функционирования и развития языков на 2001 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 550, разработаны и утверждены Концепция, Стандарт и Типовая программа интенсивного обучения взрослого населения государственному языку. В качестве альтернативы всем организаторам курсов при центральных и местных государственных органах, региональным центрам обучения языку предложены многоуровневые программы обучения государственному языку с соответствующими учебными пособиями, а также комплекс компьютерных программ, состоящих из пособий, словарей, дидактических материалов, практических разработок.
Всего разработано 71 методическое пособие: 12 учебников, 18 учебно-методических пособий, 6 учебно-методических комплексов, 16 наименований двух- и трехъязычных словарей, 10 русско-казахских разговорников и 8 словарей по различным отраслям: медицина, техника, право, спорт, экономика, словарь утвержденных терминов, справочники казахских имен и топонимики местностей. А также пособие "Языковой портфель государственного служащего Республики Казахстан", состоящие из 19 наименований: электронных аудио- и видеоучебников, грамматических справочников, учебного словаря.
Информационным центром по языковой политике государства выступает интернет-портал "Государственный язык Республики Казахстан".
Формирование толерантной языковой среды. По состоянию на 2009 год при этнокультурных центрах действуют более 190 воскресных школ (в 2005 году действовало 160 школ), где изучается 30 языков этносов, проживающих в республике, и обучается более 7 тысяч детей и взрослых.
Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2009 годах составил 7 млрд. 307 млн. тенге: в 2005 году из республиканского бюджета было выделено 327,9 млн. тенге, в 2006 году - 560,6 млн. тенге, в 2007 году - 1 млрд. 872 млн. тенге, в 2008 году - 2 млрд. 390 млн. тенге, в 2009 году - 2 млрд. 157 млн. тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Неравномерный уровень владения государственным языком в обществе.
Второе. Недостаточное внедрение государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны.
Третье. Снижение языковой культуры казахстанского общества.
Четвертое. Необходимость сохранения и укрепления лингвистического капитала казахстанцев.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Отсутствие единой методологии и стандартов обучения государственному языку, низкий уровень подготовки преподавателей и специалистов казахского языка, отсутствие единых стандартов деятельности инфраструктуры обучения, а также системы стимулирования и мониторинга процесса овладения государственным языком является сдерживающим фактором в деле повышения уровня владения государственным языком в обществе.
Значимым фактором в процессе внедрения государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны выступает расширение сфер его активного применения в области международных коммуникаций, досуга и развлечений, его развития в качестве языка закона, науки и новых технологий, повышение престижа употребления и популяризация государственного языка как семейной ценности.
В сфере повышения языковой культуры, укрепления лингвистического капитала казахстанского общества приоритетным является решение проблем в области терминологии, антропонимики и ономастики, содействие в совершенствовании культуры речи и письменности, а также создание толерантной языковой среды.
Стратегическое направление 3. Дальнейшее укрепление государственности, единства нации и обеспечение внутриполитической стабильности.
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры общественно-политической сферы. В республике действуют 10 политических партий, 818 этнокультурных объединений (далее - ЭКО), более 18 000 неправительственных организаций (далее - НПО) и ряд профсоюзных организаций. В стране также действуют 4 000 религиозных организаций, представляющих свыше 40 конфессий и деноминаций. Кроме того, в Казахстане зарегистрировано свыше 350 иностранных миссионеров более чем 27 стран мира, в основном из Польши, Кореи, США, России, Германии, Украины, Италии, Испании и Швейцарии.
Успехи и достижения. С целью глубокого изучения состояния и тенденции развития общественно-политических процессов, происходящих в стране, межконфессиональных и межэтнических отношений министерством налажен механизм системного мониторинга ситуации.
На постоянной основе ведется работа по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение основных приоритетов развития страны, стратегических программных документов и повышение религиоведческой грамотности населения. В целом, уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях государственной политики в результате проведения информационно-пропагандистских мероприятий в течение трех лет находится в пределах 75-80 %.
В области реализации социально-значимых проектов активным партнером министерства является гражданский сектор. Важнейшими институтами взаимодействия здесь выступают Ассамблея народа Казахстана, Общественная Палата при Мажилисе Парламента Республики Казахстан, Координационный совет по взаимодействию с НПО при Правительстве Республики Казахстан, а также Советы по взаимодействию с НПО в центральных государственных органах и при акиматах всех уровней.
С целью качественного роста гражданского общества и дальнейшей реализации социального партнерства государства и НПО разработана и активно реализуется Концепция развития гражданского общества на 2006 - 2011 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 154, налажена работа постоянно действующих диалоговых площадок, среди которых традиционным является Гражданский форум.
С 2005 года в четыре раза увеличилось количество реализуемых социально-значимых проектов: в 2009 году 206 НПО реализовало 226 проектов, среди которых проекты, ориентированные на поддержку ЭКО, молодежной политики, детских инициатив, создание толерантной языковой среды, ЗОЖ, патриотического воспитания и другие.
Финансирование. В 2005 году на реализацию государственного социального заказа было выделено 59,7 млн. тенге, в 2006 году - 200 млн. тенге, в 2007 году - 299 млн. 28 тысяч тенге, в 2008 году - 709,2 млн. тенге, в 2009 году - 917,2 млн. тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Имеется необходимость совершенствования методологии проведения информационно-пропагандистской работы среди населения, а также создании методологической базы в области обеспечения деятельности "диалоговых площадок".
Второе. В области формирования и размещения государственного социального заказа имеются проблемы законодательного, социально-экономического и организационно-методического характера.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
В современных условиях вопросы обеспечения межконфессионального согласия в общественном сознании сопряжены с проблемами проникновения и распространения в стране так называемых псевдорелигий, в связи с чем, на первый план выступают задачи по необходимости повышения религиоведческой грамотности населения и безусловного соблюдения законодательства в области обеспечения свободы вероисповедания.
Учитывая, что ключевой задачей демократического государства является полноценное партнерство между гражданским обществом и властью, требуется дальнейшее совершенствование механизмов взаимодействия государства и НПО: расширение участия общественных институтов в реализации Стратегических приоритетов развития страны, дальнейшее укрепление соответствующей законодательной, социально-экономической и организационно-методической базы.
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Наименование |
Источник информации |
Еди- |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
|||||||||
Цель 1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
|||||||||
Коды бюджетных программ, направленные на достижение данной цели (001, 002, 003, 006, |
|||||||||
Целевой индикатор |
|||||||||
Уровень |
социологи- |
% |
40 |
70 |
75 |
76 |
77 |
78 |
80 |
Степень удовлетворен- |
социологи- |
% |
30 |
50 |
50 |
52 |
54 |
56 |
57 |
Задача 1.1.1 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия Казахстана |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Количество |
отчеты подведом- |
ед. |
20 |
19 |
30 |
27 |
15 |
15 |
15 |
Количество памятников |
данные |
ед. |
137 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
Количество мероприя- |
отчеты |
ед. |
165 |
168 |
170 |
175 |
177 |
179 |
180 |
Количество |
элект- |
тыс. |
- |
46 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Определение памятников, требующих проведения |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Согласование проведения научно-реставрационных работ |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Издание Свода памятников истории и культуры |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Разработка Генерального плана, определяющего пути |
X |
X |
X |
- |
- |
||||
Проведение научно-прикладных исследований по |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Проведение археологических работ на памятниках |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Проведение выставок, презентаций и других |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Утверждение тематического плана по производству |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Производство документальных фильмов в целях |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Наполнение контентом интернет-портала "Мәдени мұра" |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 1.1.2 Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Доля отечественных |
мониторинг |
% |
5,2 |
6,5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Количество новых |
отчеты |
ед. |
36 |
39 |
42 |
41 |
41 |
41 |
41 |
Доля населения, |
мониторинг |
% |
- |
- |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
Число молодых |
мониторинг |
чел. |
- |
- |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
Количество |
элект- |
тыс. чел |
- |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
Уровень снижения |
мониторинг |
% |
- |
30 |
- |
- |
- |
30 |
- |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Проведение международных и республиканских |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Производство фильмов за счет государственного заказа |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Участие в международных кинофестивалях класса "А" |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Постановка новых произведений в республиканских |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Проведение зарубежных гастролей республиканских |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Наполнение контентом электронного государственного |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Проведение организационно-практических мероприятий, |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Разработка регламентов и стандартов государственных |
X |
- |
- |
- |
- |
||||
Наименование |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
|||||||||
Цель 2.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев |
|||||||||
Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 005, 024) |
|||||||||
Целевые индикаторы |
|||||||||
Доля взрослого |
социоло- |
% |
52,0 |
60,0 |
63,0 |
65,0 |
68,0 |
71,0 |
75,0 |
Доля населения |
социоло- |
% |
1,5 |
3,5 |
5,5 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
10 |
Задача 2.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Степень |
социоло- |
% |
32 |
50 |
55 |
58 |
61 |
63 |
65 |
Удельный объем |
мониторинг |
% |
60 |
80 |
82 |
84 |
86 |
88 |
90 |
Количество |
элект- |
тыс. |
162,5 |
200 |
230 |
250 |
300 |
300 |
300 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Разработка, издание и выпуск методических материалов |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Проведение разноформатных мероприятий по актуальным |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Проведение мастер-классов, тренингов и других |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Методическое обеспечение работы центров по обучению |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Проведение социологических исследований языковой |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 2.1.2 Сохранение и укрепление лингвистического капитала казахстанцев |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Доля взрослого |
социоло- |
% |
88,0 |
89,0 |
89,0 |
89,1 |
89,2 |
89,3 |
89,5 |
Доля населения |
социоло- |
% |
2 |
5,6 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
10,0 |
12,0 |
Доля этносов, |
социоло- |
% |
- |
- |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Разработка и выпуск методических материалов |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Взаимодействие с образовательными учреждениями |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Взаимодействие со СМИ в целях обеспечения выпуска |
Х |
X |
X |
X |
X |
||||
Методическое обеспечение работы ЭКО |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Организация курсов по обучению родному языку при ЭКО |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 2.1.3 Развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками, |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Количество стран |
отчеты |
Ед. |
12 |
18 |
19 |
20 |
20 |
21 |
21 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Организация и проведение мероприятий по актуальным |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Издание словарей и учебно-методических пособий для |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Наименование |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
|||||||||
Цель 3.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма |
|||||||||
Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели |
|||||||||
Целевой индикатор |
|||||||||
Уровень поддержки в |
социологи- |
% |
55 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
Доля населения, |
социологи- |
% |
45 |
52 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
Задача 3.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического и межконфессионального согласия, |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Доля населения, |
социологи- |
% |
70 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
Доля населения, |
социологи- |
% |
70 |
75 |
77 |
79 |
82 |
85 |
87 |
Доля взрослого |
количество |
% |
70 |
75 |
75,2 |
75,4 |
75,6 |
75,8 |
76 |
Уровень поддержки |
итоги |
% |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Количество населения, |
отчет АПГ |
чел. |
18087 |
21087 |
24087 |
27087 |
30087 |
33087 |
36087 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Ежеквартальный мониторинг межэтнической и |
X |
X |
X |
- |
- |
||||
Исполнение мероприятий в рамках Доктрины национального |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Организация совместно с ЭКО, Ассамблеей народа |
X |
X |
- |
- |
- |
||||
Организация и проведение заседаний, встреч с |
- |
X |
- |
- |
- |
||||
Организация и проведение ежегодных сессий Ассамблеи |
X |
X |
- |
- |
- |
||||
Выпуск имиджевых материалов по пропаганде |
X |
X |
- |
- |
- |
||||
Реализация социально-значимых проектов, направленных |
X |
X |
- |
- |
- |
||||
Организация деятельности агитационно-пропагандистских |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Выпуск информационной, периодической, печатной |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Проведение международных, республиканских и |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Участие в организации и проведении Съезда лидеров |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Выпуск тематических видеофильмов, видеороликов |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 3.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Уровень информирован- |
социологи- |
% |
80 |
83 |
84 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Доля взрослого |
количество |
% |
78 |
83 |
84 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Степень обеспеченности |
результаты |
% |
30 |
35 |
36 |
37 |
37 |
37 |
37 |
Доля взрослого |
количество |
% |
50 |
55 |
56 |
57 |
57 |
57 |
57 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Мониторинг общественного мнения на предмет восприятия |
X |
X |
X |
- |
- |
||||
Организация и проведение семинара-совещания для членов |
X |
X |
- |
- |
- |
||||
Организация и проведение обучающих семинаров по |
X |
X |
- |
- |
- |
||||
Обеспечение выпуска имиджевых материалов по пропаганде |
X |
X |
- |
- |
- |
||||
Организация и проведение один раз в полугодие |
X |
X |
- |
- |
- |
||||
Выпуск имиджевых материалов по пропаганде |
X |
X |
- |
- |
- |
||||
Проведение республиканского Форума патриотов |
X |
X |
- |
- |
- |
||||
Задача 3.1.3 Расширение участия институтов гражданского общества в реализации |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Количество НПО, |
итоги |
ед. |
120 |
120 |
(определяется по факту) |
||||
Доля населения, |
отчеты |
% |
16 |
16 |
(определяется по факту) |
||||
Количество "диалоговых |
данные |
ед. |
300 |
300 |
300 |
305 |
305 |
305 |
305 |
Доля населения |
социологи- |
% |
40 |
45 |
50 |
52 |
55 |
57 |
60 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Реализация социально-значимых проектов НПО |
X |
X |
- |
- |
- |
||||
Поддержка деятельности диалоговых площадок с участием |
- |
X |
- |
- |
- |
||||
Проведение комплекса мероприятий, направленных на |
X |
X |
- |
- |
- |
3.2 Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели |
Наименование стратегического и (или) программного |
1 |
2 |
Стратегическое направление 1 |
|
1.1 Популяризация отечественной |
Послание Президента Республики Казахстан от |
Доктрина национального единства |
|
Стратегическое направление 2 |
|
2.1 Развитие государственного |
Послание Президента Республики Казахстан от |
Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля |
|
Доктрина национального единства |
|
Стратегическое направление 3 |
|
3.1. Обеспечение единства нации |
Послание Президента Республики Казахстан от |
Послание Президента Республики Казахстан от |
|
Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля |
|
Доктрина национального единства |
4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического |
Мероприятия по реализации |
Период |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Цель 1.1 Популяризация отечественной |
1. Модернизация системы 2. Выполнение регуляторной функции 3. Сбалансированное развитие |
2011-2015 годы |
Стратегическое направление 2. Цель 2.1 Развитие государственного |
1. Модернизация системы 2. Выполнение регуляторной 3. Сбалансированное развитие |
2011-2015 годы |
Стратегическое направление 3. Цель 3.1 Обеспечение единства нации |
1. Модернизация системы 2. Выполнение регуляторных |
2011-2015 годы |
5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для достижения |
Государственный |
Меры, осуществляемые |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 2. Создание толерантной языковой среды как |
||
Цель 2.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев |
||
Задача 2.1.3 Развитие и укрепление |
Министерство |
Содействие в подготовке |
6. Управление рисками
Наименование |
Возможные последствия в |
Мероприятия по управлению |
1 |
2 |
3 |
Внешние |
||
негативное влияние |
недостижение показателей, |
составление перечня |
Внутренние |
||
неэффективная работа |
недостижение показателей, |
подписание мемморандумов с |
неэффективная работа |
недостижение отдельных |
внедрение системы |
отток кадров из |
7.1. Бюджетные программы
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
001 Формирование государственной политики в области культуры |
||||||||
Описание |
Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
1. 0беспечение функционирования, международное сотрудничество и |
|||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Ориентировочное |
шт. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Ориентировочное |
шт. |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
|
Ориентировочное |
% |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Ориентировочное |
шт. |
8 |
8 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Ориентировочное |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
Уровень |
% |
70 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
2. Формирование государственной политики в области культуры, охраны и |
|||||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
39 |
По мере поступления заявлений |
|||||
Ориентировочное |
ед. |
12 |
По мере поступления заявлений |
||||||
Показатели |
Доля разрешительных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
3. Проведение государственной политики в области развития языков (КЯ) |
|||||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Ориентировочное |
шт |
15 |
14 |
14 |
15 |
15 |
16 |
16 |
|
Ориентировочное |
шт |
29 |
26 |
32 |
28 |
30 |
30 |
30 |
|
Ориентировочное |
шт |
7 |
5 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
Реализация |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4. Проведение государственной политики в области обеспечения реализации |
|||||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Ориентировочное |
шт. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Показатели |
Уровень поддержки в |
% |
70 |
75 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
5. Участие в разработке и формировании государственной политики в области |
|||||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Социологические |
шт. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Ориентировочное |
шт. |
10 |
8 |
10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Ориентировочное |
шт. |
25 |
25 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Ориентировочное |
шт. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Показатели |
Уровень поддержки |
% |
55 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс.тенге |
404 505 |
474 958 |
563 215 |
611 772 |
622 299 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
007 Прикладные научные исследования |
||||||||
Бюджетная |
100. В области культуры |
||||||||
Описание |
Обеспечение проведения научно-практического анализа развития культуры |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
13 |
8 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
Ориентировочное |
ед. |
49 |
33 |
27 |
27 |
27 |
28 |
28 |
|
Показатели |
Повышение |
||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
268 091 |
173 213 |
161 441 |
161 441 |
161 441 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
003 Стимулирование деятелей в сфере культуры |
||||||||
Описание |
Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Ориентировочное |
чел. |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
|
Ориентировочное |
чел. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс.тенге |
28 923 |
50 708 |
29 694 |
60 381 |
33 997 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
005 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
||||||||
Описание |
Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Количество |
чел. |
900 |
915 |
920 |
1000 |
1050 |
1100 |
1200 |
Оказание |
чел. |
1000 |
1185 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
|
Разработка и |
тыс. |
70350 |
71334 |
95889 |
95900 |
95900 |
100000 |
100000 |
|
Количество |
ед. |
- |
1 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Охват населения |
чел. |
2900 |
3790 |
3800 |
3850 |
3900 |
4000 |
||
Показатели |
Доля взрослого |
% |
52 |
60 |
61 |
61,5 |
62 |
63 |
63 |
Доля представителей |
% |
79 |
81 |
81 |
81,5 |
82 |
82,5 |
83 |
|
Показатели |
Повышение степени |
% |
32 |
50 |
50 |
53 |
58 |
60 |
63 |
Показатели |
Повышение |
% |
60 |
80 |
По результатам исследований |
||||
Эффективность |
|||||||||
Объем |
тыс. |
637 945 |
668 938 |
2 533 564 |
2 746 106 |
2 973 525 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
006 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Строительство объектов культуры местного, городского значения |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Количество |
Ед. |
4 |
2 |
1 |
1 |
|||
Показатели |
Количество объектов |
1 |
|||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. тенге |
17 330 476 |
1 595 528 |
16 864 435 |
16 864 435 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
002 Капитальные расходы Министерства культуры Республики Казахстан |
||||||||
Описание |
Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в области |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Ориентировочное |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||
Ориентировочное |
комп. |
44 |
35 |
20 |
25 |
25 |
|||
Ориентировочное |
шт. |
7 |
35 |
22 |
22 |
22 |
22 |
||
Показатели |
Обеспечение |
||||||||
Показатели |
Оснащение аппарата |
||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
4 161 |
15 000 |
7 285 |
6 123 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
008 Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и |
||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Количество объектов |
Ед. |
4 |
1 |
1 |
||||
Ориентировочное |
Ед. |
102 |
|||||||
Ориентировочное |
Ед. |
2250 |
|||||||
Ориентировочное |
Ед. |
26 |
|||||||
Ориентировочное |
Ед. |
300 |
|||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
451 544 |
200 000 |
77 362 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
009 Производство национальных фильмов |
||||||||
Описание |
Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
13 |
21 |
19 |
14 |
12 |
12 |
12 |
Показатели |
Доля отечественных |
% |
5,2 |
6,5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Показатели |
Предполагаемое |
ед. |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Объем |
4 600 465 |
4 957 976 |
2 512 136 |
2 512 136 |
2 512 136 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
010 Строительство, реконструкция объектов культуры |
||||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры сферы культуры |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Количество |
Ед. |
2 |
1 |
2 |
||||
Показатели |
Количество объектов |
Ед. |
2 |
||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
859 875 |
86 149 |
532 294 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
011 Проведение социально-значимых и культурных мероприятий |
||||||||
Описание |
Организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий: |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
27 |
35 |
29 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Ориентировочное |
ед. |
15 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Показатели |
Повышение |
||||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
1 173 711 |
2 613 347 |
2 078 503 |
911 784 |
975 609 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
012 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций |
||||||||
Описание |
Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
36 |
39 |
42 |
40 |
41 |
41 |
41 |
Ориентировочное |
ед. |
6 |
3 |
6 |
2 |
7 |
7 |
7 |
|
Показатели |
Повышение |
||||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
3 123 979 |
4 132 497 |
4 591 567 |
5 107 289 |
5 113 645 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
013 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
||||||||
Описание |
Популяризация предметов музейного значения, технологическое, |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
165 |
168 |
170 |
175 |
180 |
180 |
180 |
Показатели |
Повышение |
||||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
969 728 |
1 300 942 |
1 423 403 |
1 523 149 |
1 521 950 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
016 Материально-техническое оснащение государственных организаций в |
||||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение государственных организаций в области |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
260 |
||||||
Ориентировочное |
ед. |
4 189 |
|||||||
Ориентировочное |
|||||||||
Ориентировочное |
шт. |
||||||||
Ориентировочное |
ед. |
122 |
|||||||
Показатели |
Оснащение |
||||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
24 139 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
018 Проведение государственной политики в области внутриполитической |
||||||||
Описание |
Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Количество |
ед. |
- |
- |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Количество НПО, |
ед. |
120 |
80 |
определяется по факту |
|||||
Количество |
ед. |
300 |
250 |
300 |
305 |
305 |
305 |
305 |
|
Показатели |
Уровень поддержки |
% |
55.1 |
62.7 |
63.7 |
64.7 |
65.7 |
66.7 |
67.7 |
Показатели |
Уровень поддержки |
% |
55 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
Доля населения, |
% |
70 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
|
Доля взрослого |
% |
70 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
|
Уровень |
% |
- |
- |
30 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
Уровень поддержки |
% |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Доля населения, |
% |
50 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Уровень |
% |
45 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Уровень |
% |
77 |
81 |
84 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
Доля взрослого |
% |
78 |
83 |
84 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
Уровень |
% |
77 |
81 |
82 |
83 |
83 |
83 |
83 |
|
Степень |
% |
30 |
35 |
36 |
37 |
37 |
37 |
37 |
|
Доля взрослого |
% |
50 |
55 |
56 |
57 |
57 |
57 |
57 |
|
Уровень поддержки |
% |
45 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
|
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
1 126 428 |
1 441 183 |
832 747 |
634 031 |
678 413 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
019 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия |
||||||||
Описание |
Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей, |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Предполагаемое |
ед. |
28 |
19 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Предполагаемое |
ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели |
Обеспечение |
||||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
563 650 |
565 323 |
610 330 |
620 448 |
620 574 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
020 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных |
||||||||
Описание |
Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Количество |
чел. |
101 |
20 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Количество |
чел. |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели |
Совершенствование |
||||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс.тенге |
71 970 |
20 243 |
21 862 |
23 502 |
23 502 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
021 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского |
||||||||
Описание |
Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
1 |
2 |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
6 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
42 220 |
38 500 |
43 604 |
43 604 |
45 104 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
024 Создание информационных систем по развитию государственного языка и |
||||||||
Описание |
Реализация Государственной программы функционирования и развития языков |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Доля взрослого |
% |
12 |
||||||
Доля представителей |
% |
79 |
|||||||
Количество стран |
12 |
||||||||
Показатели |
Удельный объем |
% |
60 |
||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
328 298 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
028 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках |
||||||||
Описание |
Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
75 |
75 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
Показатели |
Удовлетворение |
||||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
659 818 |
674 504 |
802 417 |
880 779 |
892 642 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
029 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих |
||||||||
Описание |
Создание эффективной производственно-технической базы и благоприятных |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
31 |
31 |
|||||
Показатели |
Повышение |
||||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 790 000 |
1 000 000 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, |
||||||||
Бюджетная |
100 Реализация государственной политики в сфере свободы и вероисповедания |
||||||||
Описание |
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
прогнозируемый |
шт. |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
прогнозируемое |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
прогнозируемое |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
выпуск |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
прогнозируемое |
шт. |
7 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||
прогнозируемое |
шт. |
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Показатели |
уровень поддержки |
% |
70 |
75 |
80 |
82 |
85 |
85 |
85 |
количество |
чел. |
18 087 |
21 087 |
24 087 |
27 087 |
30 087 |
30 087 |
30 087 |
|
выработка |
шт. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
41 825 |
21 725 |
49 537 |
39 175 |
44 035 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, |
||||||||
Бюджетная |
101 Научно-исследовательские и аналитические услуги по религиозным |
||||||||
Описание |
Проведение исследований по религиозным вопросам и развитию |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Прогнозируемое |
шт. |
20 |
22 |
23 |
24 |
24 |
26 |
26 |
Показатели |
Уровень поддержки |
% |
70 |
75 |
80 |
80 |
80 |
85 |
85 |
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
60 813 |
53 109 |
58 393 |
63 797 |
66 319 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, |
||||||||
Бюджетная |
102 Содействие развитию международного сотрудничества в области культуры |
||||||||
Описание |
Проведение мероприятий по повышению позитивного имиджа Казахстана на |
||||||||
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
||||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
прогнозируемое |
ед. |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
Прогнозируемое |
ед. |
30 |
20 |
20 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
Показатели |
Уровень поддержки |
% |
70 |
75 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
85 468 |
82 557 |
88 765 |
98 511 |
99 255 |
Администратор |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная |
068 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации |
||||||||
Описание |
Проведение капитального и текущего ремонтов объектов культуры |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
9 |
10 |
Показатели |
Количество объектов |
Ед. |
6 |
||||||
Показатели |
Завершение |
6 |
|||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 000 000 |
7.2 Свод бюджетных расходов
тыс. тенге
Наименование программы |
Отчетный период |
Плановый период |
2014 |
2015 |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ВСЕГО бюджетных расходов: |
58 878 589 |
23 791 908 |
33 890 269 |
32 909 625 |
16 390 569 |
||
Текущие бюджетные |
36 569 940 |
21 110 231 |
16 493 540 |
16 045 190 |
16 390 569 |
||
001 Формирование |
404 505 |
474 958 |
563 215 |
611 772 |
622 299 |
||
007 Прикладные научные |
268 091 |
173 213 |
161 441 |
161 441 |
161 441 |
||
003 Стимулирование |
28 923 |
50 708 |
29 694 |
60 381 |
33 997 |
||
005 Развитие |
637 945 |
668 938 |
2 533 564 |
2 746 106 |
2 973 525 |
||
002 Капитальные расходы |
- |
4 161 |
15 000 |
7 285 |
6 123 |
||
008 Капитальные расходы |
451 544 |
200 000 |
77 362 |
||||
009 Производство |
4 600 465 |
4 957 976 |
2 512 136 |
2 512 136 |
2 512 136 |
||
011 Проведение |
1 173 711 |
2 613 347 |
2 078 503 |
911 784 |
975 609 |
||
012 Обеспечение |
3 123 979 |
4 132 497 |
4 591 567 |
5 107 289 |
5 113 645 |
||
013 Обеспечение |
969 728 |
1 300 942 |
1 423 403 |
1 523 149 |
1 521 950 |
||
016 Материально- |
- |
24 139 |
|||||
017 Издание социально |
1 090 000 |
||||||
018 Проведение |
1 126 428 |
1 441 183 |
832 747 |
634 031 |
678 413 |
||
019 Воссоздание, |
563 650 |
565 323 |
610 330 |
620 448 |
620 574 |
||
020 Повышение |
71 970 |
20 243 |
21 862 |
23 502 |
23 502 |
||
021 Свод и систематизация |
42 220 |
38 500 |
43 604 |
43 604 |
45 104 |
||
022 Обеспечение |
301 426 |
||||||
025 Проведение |
16 467 456 |
||||||
028 Обеспечение доступа |
659 818 |
674 504 |
802 417 |
880 779 |
892 642 |
||
109 Проведение |
729 934 |
||||||
101 Проведение |
27 547 |
||||||
031 Развитие |
191 488 |
196 695 |
201 483 |
209 609 |
|||
006 Целевые текущие |
3 830 600 |
2 578 111 |
|||||
068 Капитальный, текущий |
1 000 000 |
||||||
Бюджетные программы |
22 308 649 |
2 681 677 |
17 396 729 |
16 864 435 |
|||
006 Целевые трансферты |
17 330 476 |
1 595 528 |
16 864 435 |
16 864 435 |
|||
010 Строительство, |
859 875 |
86 149 |
532 294 |
||||
024 Создание |
328 298 |
||||||
029 Увеличение уставных |
3 790 000 |
1 000 000 |