О Стратегическом плане Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96

Обновленный

      В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр                            К. Масимов
      Республики Казахстан

Утвержден                  
постановлением Правительства
Республики Казахстан       
от 8 февраля 2011 года № 96

Стратегический план
Министерства культуры Республики Казахстан
на 2011 - 2015 годы

Содержание

1. Миссия и видение Министерства культуры Республики Казахстан
2. Анализ текущей ситуации
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
   мероприятия и показатели результатов
4. Развитие функциональных возможностей
5. Межведомственное взаимодействие
6. Управление рисками
7. Бюджетные программы

1. Миссия и видение Министерства культуры Республики Казахстан

      Миссия Министерства культуры Республики Казахстан - выработка и эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области культуры, динамичное развитие государственного и других языков, укрепление единства нации, поддержку эффективной системы партнерства государства и гражданского сектора.
      Видение Министерства культуры - общенациональная культурная и языковая среда с незыблемыми принципами национального единства, эффективными механизмами реализации гражданских инициатив.
      Сноска. Раздел 1 в редакции постановления Правительства РК от 30.11.2011 № 1392.

2. Анализ текущей ситуации

      Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности в сфере культуры и искусства.
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Инфраструктура отрасли. Сеть организаций культуры в республике составляет 41 республиканских, более 7 тысяч областных организаций культуры, в том числе: 164 музея, 4 051 библиотеки, 2 727 клубов, 50 театров, 24 концертных организаций, 58 кинотеатров и телетеатров, 458 киноустановок, 4 зоопарка, 2 цирка, 31 парков культуры и отдыха. За последние пять лет наблюдается тенденция роста числа республиканских (10 %) и областных (10 %) организаций культуры.
      Ремонтно-восстановительные работы. В целях реализации задач, изложенных в Послании Главы государства "Через кризис к обновлению и развитию", в 2009 году проведены ремонтно-восстановительные работы на 182 объектах культуры. Это на 32 единицы больше, по сравнению с 2005 годом.
      Совершенствование законодательной базы. В 2010 году принят  Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О культуре". Принятые поправки нацелены на решение системных проблем отрасли. В частности, будут приняты нормативы о стандартах сети государственных учреждений культуры и типовых штатах, в рамках регулирования кинематографической деятельности будет введен механизм индексации кинопродукции и выдачи прокатных удостоверений.
      Услуги учреждений культуры. В 2009 году поставлено более 10 тысяч спектаклей, проведено 7 тысяч концертов, 80 тысяч музейных экскурсий, 10 тысяч лекций, начаты 12 научно-прикладных, 49 археологических исследований, продолжены восстановительные работы на 26 объектах. В республиканских музеях проведено 107 выставок, 357 лекций и 14353 экскурсий. В библиотеках организовано и проведено более 500 мероприятий. За последние пять лет рост числа представляемых сферой культуры услуг в среднем составило 15 %.
      Популяризация культуры Казахстана за рубежом. Организовано проведение культурных мероприятий в рамках Года Казахстана и Дней культуры Казахстана в странах дальнего и ближнего зарубежья. В целом, с 2005 по 2009 года мероприятия по популяризации отечественной культуры проведены в 23 странах мира.
      Поддержка деятелей культуры. Внедрен механизм стимулирования и поощрения талантливых и перспективных деятелей в области культуры. На постоянной основе ведется работа по организации и проведению стажировок и курсов повышения квалификации. С целью пополнения отечественного репертуара предусмотрено выделение грантов и проведение творческих конкурсов (в 2008 году выделено 92 государственных гранта на создание музыкальных, драматических, литературно-сценических произведений, в 2009 году проведены конкурс "Тәуелсіздік толғауы" по шести разно-жанровым номинациям, VII Республиканский конкурс исполнителей традиционной песни имени А. Кашаубаева, II Международный конкурс артистов балета и конкурс патриотической песни "Елім менің").
      Финансирование. Объем средств, выделенных на функционирование сферы культуры в 2005 - 2009 годах составил 111 млрд. тенге, из них в 2005 году - 8,8 млрд. тенге, в 2006 году - 11,3 млрд. тенге, в 2007 году - 20,1 млрд. тенге, в 2008 году - 37,7 млрд. тенге, в 2009 году - 33,1 млрд. тенге.
      Анализ основных проблем.
      Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции в сфере культуры при доминировании на рынке услуг зарубежных производителей.
      Второе. Неравный доступ населения республики к услугам организаций культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети культурных учреждений в регионах.
      Третье. Недостаточная степень развития инфраструктуры культурной сферы, дефицит специализированных кадров и организаций культуры.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов.
      Тенденция превалирования иностранной продукции на отечественном культурном рынке вызывает потребность в совершенствовании механизмов производства конкурентоспособного продукта в области культуры путем развития рыночных отношений в сфере, стимулирования продюссерской и издательской деятельности, поддержки перспективных деятелей литературы и искусства.
      Внедрение новых технологий, позволяющих значительно расширить доступ населения к культурным ценностям в удобном современном формате, требует дальнейшего совершенствования процесса перевода объектов культуры в цифровой формат, обеспечения соответствующих интернет-ресурсов качественным контентом.
      Оптимизации архитектуры культурного пространства страны способствует дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы отрасли. В перспективе введение минимальных норм о стандартах сети государственных учреждений культуры и типовых штатах, паспортизация отрасли. 

      Стратегическое направление 2. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана.
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Состояние инфраструктуры отрасли. Функционирует Республиканский координационно-методический центр развития языков. Планомерно расширяется сеть региональных центров обучения государственному языку: в 2005 году - их действовало 8, в 2006 году - 11, в 2007 году - 36, в 2008 году - 93, в 2009 году - 101.
      Успехи и достижения отрасли. В 2009 году завершен процесс поэтапного перевода документооборота в государственных органах на государственный язык. С 1 января 2009 года во всех центральных и местных госорганах внедрена автоматизированная система мониторинга делопроизводства на государственном языке. Объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах составляет 70 %.
      В соответствии с Государственной программой функционирования и развития языков на 2001 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 550, разработаны и утверждены Концепция, Стандарт и Типовая программа интенсивного обучения взрослого населения государственному языку. В качестве альтернативы всем организаторам курсов при центральных и местных государственных органах, региональным центрам обучения языку предложены многоуровневые программы обучения государственному языку с соответствующими учебными пособиями, а также комплекс компьютерных программ, состоящих из пособий, словарей, дидактических материалов, практических разработок.
      Всего разработано 71 методическое пособие: 12 учебников, 18 учебно-методических пособий, 6 учебно-методических комплексов, 16 наименований двух- и трехъязычных словарей, 10 русско-казахских разговорников и 8 словарей по различным отраслям: медицина, техника, право, спорт, экономика, словарь утвержденных терминов, справочники казахских имен и топонимики местностей. А также пособие "Языковой портфель государственного служащего Республики Казахстан", состоящие из 19 наименований: электронных аудио- и видеоучебников, грамматических справочников, учебного словаря.
      Информационным центром по языковой политике государства выступает интернет-портал "Государственный язык Республики Казахстан".
      Формирование толерантной языковой среды. По состоянию на 2009 год при этнокультурных центрах действуют более 190 воскресных школ (в 2005 году действовало 160 школ), где изучается 30 языков этносов, проживающих в республике, и обучается более 7 тысяч детей и взрослых.
      Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2009 годах составил 7 млрд. 307 млн. тенге: в 2005 году из республиканского бюджета было выделено 327,9 млн. тенге, в 2006 году - 560,6 млн. тенге, в 2007 году - 1 млрд. 872 млн. тенге, в 2008 году - 2 млрд. 390 млн. тенге, в 2009 году - 2 млрд. 157 млн. тенге.
      Анализ основных проблем.
      Первое. Неравномерный уровень владения государственным языком в обществе.
      Второе. Недостаточное внедрение государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны.
      Третье. Снижение языковой культуры казахстанского общества.
      Четвертое. Необходимость сохранения и укрепления лингвистического капитала казахстанцев.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов.
      Отсутствие единой методологии и стандартов обучения государственному языку, низкий уровень подготовки преподавателей и специалистов казахского языка, отсутствие единых стандартов деятельности инфраструктуры обучения, а также системы стимулирования и мониторинга процесса овладения государственным языком является сдерживающим фактором в деле повышения уровня владения государственным языком в обществе.
      Значимым фактором в процессе внедрения государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны выступает расширение сфер его активного применения в области международных коммуникаций, досуга и развлечений, его развития в качестве языка закона, науки и новых технологий, повышение престижа употребления и популяризация государственного языка как семейной ценности.
      В сфере повышения языковой культуры, укрепления лингвистического капитала казахстанского общества приоритетным является решение проблем в области терминологии, антропонимики и ономастики, содействие в совершенствовании культуры речи и письменности, а также создание толерантной языковой среды.

      Стратегическое направление 3. Дальнейшее укрепление государственности, единства нации и обеспечение внутриполитической стабильности.
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Состояние инфраструктуры общественно-политической сферы. В республике действуют 10 политических партий, 818 этнокультурных объединений (далее - ЭКО), более 18 000 неправительственных организаций (далее - НПО) и ряд профсоюзных организаций.
      Успехи и достижения. С целью глубокого изучения состояния и тенденции развития общественно-политических процессов, происходящих в стране, межэтнических отношений министерством налажен механизм системного мониторинга ситуации.
      На постоянной основе ведется работа по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение основных приоритетов развития страны, стратегических программных документов. В целом, уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях государственной политики в результате проведения информационно-пропагандистских мероприятий в течение трех лет находится в пределах 75-80 %.
      В области реализации социально-значимых проектов активным партнером министерства является гражданский сектор. Важнейшими институтами взаимодействия здесь выступают Ассамблея народа Казахстана, Общественная Палата при Мажилисе Парламента Республики Казахстан, Координационный совет по взаимодействию с НПО при Правительстве Республики Казахстан, а также Советы по взаимодействию с НПО в центральных государственных органах и при акиматах всех уровней.
      С целью качественного роста гражданского общества и дальнейшей реализации социального партнерства государства и НПО разработана и активно реализуется Концепция развития гражданского общества на 2006 - 2011 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 154, налажена работа постоянно действующих диалоговых площадок, среди которых традиционным является Гражданский форум.
      С 2005 года в четыре раза увеличилось количество реализуемых социально-значимых проектов: в 2009 году 206 НПО реализовало 226 проектов, среди которых проекты, ориентированные на поддержку ЭКО, молодежной политики, детских инициатив, создание толерантной языковой среды, ЗОЖ, патриотического воспитания и другие.
      Финансирование. В 2005 году на реализацию государственного социального заказа было выделено 59,7 млн. тенге, в 2006 году - 200 млн. тенге, в 2007 году - 299 млн. 28 тысяч тенге, в 2008 году - 709,2 млн. тенге, в 2009 году - 917,2 млн. тенге.
      Анализ основных проблем.
      Первое. Имеется необходимость совершенствования методологии проведения информационно-пропагандистской работы среди населения, а также создании методологической базы в области обеспечения деятельности "диалоговых площадок".
      Второе. В области формирования и размещения государственного социального заказа имеются проблемы законодательного, социально-экономического и организационно-методического характера.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов.
      Учитывая, что ключевой задачей демократического государства является полноценное партнерство между гражданским обществом и властью, требуется дальнейшее совершенствование механизмов взаимодействия государства и НПО: расширение участия общественных институтов в реализации Стратегических приоритетов развития страны, дальнейшее укрепление соответствующей законодательной, социально-экономической и организационно-методической базы.
      Сноска. Раздел 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.11.2011 № 1392.

       3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
         индикаторы, мероприятия и показатели результатов

      Сноска. Раздел 3 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 05.04.2011 № 362; от 30.11.2011 № 1392.

      3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
         индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Наименование

Источник информации

Еди-
ница
изме-
рения

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Коды бюджетных программ, направленные на достижение данной цели (001, 002, 003, 006,
008, 009, 010, 012, 011, 013, 016, 019, 020, 021, 028, 029, 068)

Целевой индикатор

Уровень
информированности
потребителей о
проектах, реализуемых
в рамках программы
"Мәдени мұра"

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

40

70

75

76

77

78

80

Степень удовлетворен-
ности потребителей
качеством отечествен-
ного культурного
продукта

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

30

50

50

52

54

56

57

Задача 1.1.1 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия Казахстана

Показатели прямых результатов

Количество
реставрируемых
памятников, имеющих
особое значение для
национальной культуры

отчеты подведом-
ственных
организаций

ед.

20

19

30

27

15

15

15

Количество памятников
истории и культуры,
представляющих
туристический интерес

данные
Свода
памятников
истории и
культуры

ед.

137

141

142

143

144

145

146

Количество мероприя-
тий, направленных на
популяризацию
историко-культурного
наследия в стране и
за рубежом

отчеты
подведом-
ственных
организаций

ед.

165

168

170

175

177

179

180

Количество
пользователей порталом
"Мәдени мұра"

элект-
ронная
система
учета
пользо-
вателей

тыс.
чел.

-

46

51

52

53

54

55

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Определение памятников, требующих проведения
научно-реставрационных работ

X

X

X

X

X

Согласование проведения научно-реставрационных работ
на памятниках истории и культуры

X

X

X

X

X

Издание Свода памятников истории и культуры
(по областям)

X

X

X

X

X

Разработка Генерального плана, определяющего пути
возрождения музеев-заповедников

X

X

X

-

-

Проведение научно-прикладных исследований по
вопросам историко-культурного наследия

X

X

X

X

X

Проведение археологических работ на памятниках
истории и культуры

X

X

X

X

X

Проведение выставок, презентаций и других
мероприятий, направленных на популяризацию
историко-культурного наследия Казахстана

X

X

X

X

X

Утверждение тематического плана по производству
национальных фильмов

X

X

X

X

X

Производство документальных фильмов в целях
популяризации историко-культурного наследия

X

X

X

X

X

Наполнение контентом интернет-портала "Мәдени мұра"

X

X

X

X

X

Задача 1.1.2 Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Показатели прямых результатов

Доля отечественных
фильмов в общем объеме
кинопроката, созданных
в рамках государст-
венного заказа

мониторинг
репертуара
кинотеатров

%

5,2

6,5

4

4

4

4

4

Количество новых
театральных постановок
в республиканских
театрах (ежегодный
срез)

отчеты
подведом-
ственных
организаций

ед.

36

39

42

41

41

41

41

Доля населения,
охваченного
мероприятиями,
направленными на
повышение культурного
потенциала и духовного
развития казахстанцев
(город/село)

мониторинг
участия
населения
в меро-
приятиях

%

-

-

50

55

60

65

70

Число молодых
участников творческих
международных
конкурсов

мониторинг
участия в
конкурсах
молодых
талантов

чел.

-

-

47

47

47

47

47

Количество
пользователей
электронным
государственным
библиотечным фондом
"Библиотека
Казахстана"

элект-
ронная
система
учета
пользо-
вателей

тыс. чел

-

49

50

51

52

53

54

Уровень снижения
операционных
издержек, связанных
с регистрацией и
ведением бизнеса
(получение разрешений,
лицензий,
сертификатов;
аккредитация;
получение
консультаций), включая
время и затраты

мониторинг
снижения
опера-
ционных
издержек

%

-

30

-

-

-

30

-

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Проведение международных и республиканских
социально-значимых культурных мероприятий

X

X

X

X

X

Производство фильмов за счет государственного заказа

X

X

X

X

X

Участие в международных кинофестивалях класса "А"

X

X

X

X

X

Постановка новых произведений в республиканских
театрах

X

X

X

X

X

Проведение зарубежных гастролей республиканских
организаций культуры

X

X

X

X

X

Наполнение контентом электронного государственного
библиотечного фонда "Библиотека Казахстана"

X

X

X

X

X

Проведение организационно-практических мероприятий,
направленных на снижение операционных издержек,
связанных с регистрацией и ведением бизнеса

X

X

X

X

X

Разработка регламентов и стандартов государственных
услуг

X

-

-

-

-

Наименование

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
2. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана

Цель 2.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 005, 024)

Целевые индикаторы

Доля взрослого
населения республики,
владеющего
государственным языком

социоло-
гические
исследо-
вания

%

52,0

60,0

63,0

65,0

68,0

71,0

75,0

Доля населения
республики, владеющего
государственным,
русским и английским
языками

социоло-
гические
исследо-
вания

%

1,5

3,5

5,5

7,0

8,0

9,0

10

Задача 2.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций
государственного языка

Показатели прямых результатов

Степень
востребованности
государственного языка
в основных сферах
общественной жизни

социоло-
гические
исследо-
вания

%

32

50

55

58

61

63

65

Удельный объем
делопроизводства на
государственном языке
в государственных
органах в общем объеме
документооборота

мониторинг
процесса
ведения
документо-
оборота на
государст-
венном
языке

%

60

80

82

84

86

88

90

Количество
пользователей
Национальным порталом
государственного языка

элект-
ронная
система
учета
пользо-
вателей

тыс.
чел.

162,5

200

230

250

300

300

300

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Разработка, издание и выпуск методических материалов

X

X

X

X

X

Проведение разноформатных мероприятий по актуальным
вопросам обучения государственному языку.

X

X

X

X

X

Проведение мастер-классов, тренингов и других
мероприятий по использованию современных
инновационных методов обучения среди взрослого
населения

X

X

X

X

X

Методическое обеспечение работы центров по обучению
государственному языку

X

X

X

X

X

Проведение социологических исследований языковой
ситуации в Республике

X

X

X

X

X

Задача 2.1.2 Сохранение и укрепление лингвистического капитала казахстанцев

Показатели прямых результатов

Доля взрослого
населения республики,
владеющего русским
языком

социоло-
гические
исследо-
вания

%

88,0

89,0

89,0

89,1

89,2

89,3

89,5

Доля населения
республики, владеющего
английским языком

социоло-
гические
исследо-
вания

%

2

5,6

6,0

7,0

8,0

10,0

12,0

Доля этносов,
охваченных курсами по
обучению родному языку
при национально-
культурных
объединениях

социоло-
гические
исследо-
вания

%

-

-

54

56

58

60

62

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Разработка и выпуск методических материалов

X

X

X

X

X

Взаимодействие с образовательными учреждениями
страны в целях совершенствования учебных программ

X

X

X

X

X

Взаимодействие со СМИ в целях обеспечения выпуска
обучающих государственному, русскому и английскому
языкам теле- и радиопрограмм

Х

X

X

X

X

Методическое обеспечение работы ЭКО

X

X

X

X

X

Организация курсов по обучению родному языку при ЭКО

X

X

X

X

X

Задача 2.1.3 Развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом

Показатели прямых результатов

Количество стран
проживания казахской
диаспоры, охваченных
организационно-
методическими
мероприятиями

отчеты
структурных
подразде-
лений

Ед.

12

18

19

20

20

21

21

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Организация и проведение мероприятий по актуальным
вопросам языковой политики (конференции, семинары,
круглые столы, форумы, фестивали, конкурсы,
социсследования в странах проживания
соотечественников)

X

X

X

X

X

Издание словарей и учебно-методических пособий для
соотечественников, проживающих за рубежом

X

X

X

X

X

Наименование

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
3. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение
внутриполитической стабильности

Цель 3.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели
(001, 031, 032, 018, 033, 034)

Целевой индикатор

Уровень поддержки в
общественном сознании
Стратегии развития
государства и
государственной
политики

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

55

85

86

87

88

89

90

Доля населения,
положительно
оценившего
взаимоотношения
институтов
гражданского общества
и государства

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

45

52

55

56

57

58

59

Задача 3.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение
роли Ассамблеи народа Казахстана

Показатели прямых результатов

Доля населения,
положительно
оценившего
государственную
политику в сфере
межэтнических
отношений

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

70

85

86

87

88

89

90

Доля населения,
положительно
оценившего
государственную
политику в сфере
межконфессиональных
отношений

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

70

75

-

79

82

85

87

Доля взрослого
населения, охваченного
мероприятиями по
пропаганде ценностей
толерантности и
межэтнического
согласия, проводимыми
в рамках реализации
Доктрины национального
единства

количество
участников
проводимых
мероприятий

%

70

75

75,2

75,4

75,6

75,8

76

Уровень поддержки
социально-значимых
проектов, направленных
на сохранение и
развитие культуры и
традиций всех этносов,
проживающих в РК

итоги
конкурса по
размещению
государст-
венного
социального
заказа

%
(от
общего
объема
финан-
сиро-
вания)

-

-

5

5

5

5

5

Количество населения,
охваченного
деятельностью
агитационно-
пропагандистских
групп по повышению
религиоведческой
грамотности

отчет АПГ

чел.

18 087

21 087

-

27 087

30 087

33 087

36 087

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Ежеквартальный мониторинг межэтнической ситуации в
казахстанском обществе

X

X

X

-

-

Исполнение мероприятий в рамках Доктрины национального
единства

X

X

X

X

X

Организация совместно с ЭКО, Ассамблеей народа
Казахстана комплекса разноформатных мероприятий,
направленных на пропаганду идей толерантности и
межэтнического согласия

X

X

-

-

-

Организация и проведение заседаний, встреч с
представителями ЭКО, Ассамблеи народа Казахстана,
творческими союзами и НПО по актуальным общественно-
политическим вопросам

-

X

-

-

-

Организация и проведение ежегодных сессий Ассамблеи
народа Казахстана

X

X

-

-

-

Выпуск имиджевых материалов по пропаганде
межэтнического согласия

X

X

-

-

-

Реализация социально-значимых проектов, направленных на
развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих
в РК

X

X

-

-

-

Организация деятельности агитационно-пропагандистских
групп (АПГ) по вопросам обеспечения свободы
вероисповедания и профилактики религиозного экстремизма
с привлечением ученых, представителей религиозных
объединений и НПО

-

X

X

X

X

Выпуск информационной, периодической, печатной
продукции, научных и других методических материалов по
вопросам религии

-

X

X

X

X

Проведение международных, республиканских и
региональных научно-практических конференций,
семинаров-совещаний

-

X

X

X

X

Участие в организации и проведении Съезда лидеров
мировых и традиционных религий

-

X

X

X

X

Выпуск тематических видеофильмов, видеороликов

-

X

X

X

X

Задача 3.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и
проводимой государственной политики

Показатели прямых результатов

Уровень информирован-
ности населения о
программных документах
и основных направле-
ниях государственной
политики по
результатам проведения
информационно-
пропагандистских
мероприятий

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

80

83

84

85

85

85

85

Доля взрослого
населения, охваченного
мероприятиями по
разъяснению и
пропаганде программных
документов и основных
направлений
государственной
политики

количество
участников
проводимых
мероприятий

%

78

83

84

85

85

85

85

Степень обеспеченности
государственных
учреждений имиджевыми
материалами,
популяризирующими
государственные
символы

результаты
инспек-
ционных
проверок/
данные
государ-
ственных
органов,
учреждений

%

30

35

36

37

37

37

37

Доля взрослого
населения, принявшего
участие в
мероприятиях,
популяризирующих
государственные
символы

количество
участников
проводимых
мероприятий

%

50

55

56

57

57

57

57

Доля женщин -
административных
государственных
служащих, занимающих
руководящие должности

отчеты
структурных
подразделений

%

-

-

не менее 30 %

Прозрачность решений,
принимаемых
государственными
органами

отчет
ГИК ВЭФ

место
в
рейтинге
ГИК ВЭФ

-

75

62

46

45

44

43

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Мониторинг общественного мнения на предмет восприятия
основных приоритетов ежегодных Посланий Президента РК

X

X

X

-

-

Организация и проведение семинара-совещания для членов
РИПГ по разъяснению ежегодных Посланий Президента
народу Казахстана

X

X

-

-

-

Организация и проведение обучающих семинаров по
вопросам внутренней политики для местных
исполнительных органов

X

X

-

-

-

Обеспечение выпуска имиджевых материалов по пропаганде
приоритетов ежегодных Посланий Президента народу
Казахстана

X

X

-

-

-

Организация и проведение один раз в полугодие
заседаний Республиканской комиссии по государственным
символам

X

X

-

-

-

Выпуск имиджевых материалов по пропаганде
государственных символов

X

X

-

-

-

Проведение республиканского Форума патриотов
Казахстана

X

X

-

-

-

Задача 3.1.3 Расширение участия институтов гражданского общества в реализации
Стратегии развития страны

Показатели прямых результатов

Количество НПО,
участвующих в
реализации социально
значимых проектов в
рамках государствен-
ного социального
заказа

итоги
конкурса по
размещению
государст-
венного
социального
заказа

ед.

120

120

(определяется по факту)

Доля населения,
охваченного услугами
НПО в рамках
государственного
социального заказа

отчеты
НПО по
реализации
социально
значимых
проектов в
рамках
государст-
венного
социального
заказа

%

16

16

(определяется по факту)

Количество "диалоговых
площадок" с участием
институтов
гражданского общества,
действующих на
постоянной основе

данные
государст-
венных
органов

ед.

300

300

300

305

305

305

305

Доля населения
положительно
оценившего
деятельность
институтов
гражданского общества

социологи-
ческие
исследо-
вания

%

40

45

50

52

55

57

60

Количество
социально-значимых
проектов НПО

количество
проектов

ед.

-

-

55

55

55

55

55

Доля граждан,
положительно оценивших
услуги НПО в рамках
государственного
социального заказа

социологи-
ческие
исследования

%

-

-

10

15

20

25

30

Доля проектов,
реализованных
совместно с НПО и
бизнес-сектором (от
общего числа
реализованных проектов)

отчеты
поставщиков
по госу-
дарственному
социальному
заказу и
подведом-
ственных
организаций

%

-

-

5

5

5

5

5

Доля респондентов,
положительно оценивших
состояние нормативной
правовой базы,
регулирующей
деятельность институтов
гражданского общества

социологи-
ческие
исследования

%

-

-

5

7

9

11

13

Уровень поддержки
социально-значимых
проектов, направленных
на реализацию
гендерной политики

итоги
конкурса
по
размещению
государст-
венного
социального
заказа

% (от
общего
объема
госу-
дарст-
венного
соци-
ального
заказа)

-

-

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Реализация социально-значимых проектов НПО

X

X

-

-

-

Поддержка деятельности диалоговых площадок с участием
лидеров политических партий, профсоюзного движения

-

X

-

-

-

Проведение комплекса мероприятий, направленных на
формирование активной гражданской позиции казахстанцев

X

X

-

-

-

        3.2 Соответствие стратегических направлений и целей
      государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели
государственного органа

Наименование стратегического и (или) программного
документа

1

2

Стратегическое направление 1
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

1.1 Популяризация отечественной
культуры в стране и за рубежом

Послание Президента Республики Казахстан от
1 марта 2006 года "Стратегия вхождения Казахстана
в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран
мира"

Доктрина национального единства

Стратегическое направление 2
Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана

2.1 Развитие государственного
языка и лингвистического капитала
казахстанцев

Послание Президента Республики Казахстан от
6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния
народа Казахстана - главная цель государственной
политики"

Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля
2010 года № 922 "О Стратегическом плане развития
Республики Казахстан до 2020 года"

Доктрина национального единства

Стратегическое направление 3
Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение
внутриполитической стабильности

3.1. Обеспечение единства нации
и формирование казахстанского
патриотизма

Послание Президента Республики Казахстан от
6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния
народа Казахстана - главная цель государственной
политики"

Послание Президента Республики Казахстан от
29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый
экономический подъем - новые возможности
Казахстана"

Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля
2010 года № 922 "О Стратегическом плане развития
Республики Казахстан до 2020 года"

Доктрина национального единства

            4. Развитие функциональных возможностей

      Сноска. Раздел 4 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 30.11.2011 № 1392.

Наименование стратегического
направления, цели и задачи
государственного органа

Мероприятия по реализации
стратегического направления, цели
и задачи государственного органа

Период
реализации

1

2

3

Стратегическое направление 1.
Повышение конкурентоспособности
сферы культуры и искусства

Цель 1.1 Популяризация отечественной
культуры в стране и за рубежом
Задача 1.1.1 Сохранение и
популяризация историко-культурного
наследия Казахстана
Задача 1.1.2 Стимулирование роста
востребованности отечественного
продукта сферы культуры

1. Модернизация системы
менеджмента: внедрение эффективной
системы взаимодействия с
подведомственными организациями
культуры, обеспечивающей
качественное исполнение
мероприятий Стратегического плана
Министерства культуры;
перераспределение функций
структурных подразделений
Министерства культуры для
повышения эффективности работы
с инфраструктурой;
внедрение программно-целевой
модели управления (определение
степени ответственности
руководителей структурных
подразделений и подведомственных
организаций за достижение/не
достижение целевых индикаторов,
показателей Стратегического плана
Министерства культуры);
внедрение системы мониторинга
за процессом повышения
профессионального уровня
сотрудников Министерства культуры
и подведомственных организаций;
разработка механизма продвижения
женщин на уровень принятия решений
и достижения 30 %-го их
представительства к 2016 году.

2. Выполнение регуляторной функции
развития культурного пространства:
совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере культуры;
снижение количества плановых
проверок субъектов
государственного контроля;
внедрение системы оценки качества,
а в перспективе внедрение
стандартов ISO 9000.

3. Сбалансированное развитие
рыночных механизмов в отрасли:
стимулирование производства
конкурентоспособной продукции в
области культуры за счет развития
рыночных отношений;
внедрение системы государственно-
частного партнерства в процесс
создания конкурентоспособного
культурного продукта.

2011-2015 годы

Стратегическое направление 2.
Создание толерантной языковой среды
как фактора единства народа
Казахстана

Цель 2.1 Развитие государственного
языка и лингвистического капитала
казахстанцев
Задача 2.1.1 Расширение социально-
коммуникативных и консолидирующих
функций государственного языка
Задача 2.1.2 Сохранение и укрепление
лингвистического капитала
казахстанцев
Задача 2.1.3 Развитие и укрепление
культурных связей с
соотечественниками, проживающими
за рубежом

1. Модернизация системы
менеджмента: внедрение эффективной
системы взаимодействия с
подведомственными организациями,
обеспечивающей качественное
исполнение мероприятий
Стратегического плана Министерства
культуры;
перераспределение функций
структурных подразделений
Министерства культуры для
повышения эффективности работы с
инфраструктурой;
внедрение программно-целевой
модели управления (определение
степени ответственности
руководителей структурных
подразделений и подведомственных
организаций за достижение/не
достижение целевых индикаторов,
показателей Стратегического плана
Министерства культуры);
внедрение системы мониторинга
за процессом повышения
профессионального уровня
сотрудников Министерства культуры
и подведомственных организаций;
разработка механизма продвижения
женщин на уровень принятия решений
и достижения 30 %-го их
представительства к 2016 году.

2. Выполнение регуляторной
функции:
реализация Государственной
программы развития и
функционирования языков в
Республике Казахстан на
2011-2020 годы;
совершенствование нормативно-
правовой и методологической базы
дальнейшего развития и
функционирования языков;
снижение количества плановых
проверок субъектов
государственного контроля.

3. Сбалансированное развитие
рыночных механизмов в отрасли:
стимулирование производства
конкурентоспособного продукта в
сфере развития и функционирования
языков за счет развития рыночных
отношений.

2011-2015 годы

Стратегическое направление 3.
Дальнейшее укрепление
государственности и единства нации,
обеспечение внутриполитической
стабильности

Цель 3.1 Обеспечение единства нации
и формирование казахстанского
патриотизма
Задача 3.1.1 Сохранение и укрепление
межэтнического согласия, дальнейшее
повышение роли Ассамблеи народа
Казахстана
Задача 3.1.2 Разъяснение и
пропаганда Стратегии и приоритетов
развития Казахстана и проводимой
государственной политики
Задача 3.1.3 Расширение участия
институтов гражданского общества в
реализации Стратегии развития страны

1. Модернизация системы
менеджмента:
совершенствование работы
структурных подразделений
Министерства культуры,
направленной на эффективное
взаимодействие с инфраструктурой
сферы (институты гражданского
общества);
внедрение программно-целевой
модели управления (определение
степени ответственности
руководителей структурных
подразделений за достижение/не
достижение целевых индикаторов,
показателей Стратегического Плана
Министерства культуры);
внедрение системы мониторинга за
процессом повышения
профессионального уровня
сотрудников структурных
подразделений, ответственных за
реализацию целей и задач заданного
направления; разработка механизма
продвижения женщин на уровень
принятия решений и достижения
30 %-го их представительства к
2016 году.

2. Выполнение регуляторных
функций: совершенствование
работы Экспертного совета при
Министерстве культуры Республики
Казахстан; составление карты
Казахстана по отраслевым целевым
группам и разработка программ для
работы с каждой из них.

2011-2015 годы

                 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для достижения
которых требуется межведомственное
взаимодействие

Государственный
орган, с которым
осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, осуществляемые
государственным органом
для установления
межведомстенных
взаимодействий

1

2

3

Стратегическое направление 2. Создание толерантной языковой среды как
фактора единства народа Казахстана

Цель 2.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

Задача 2.1.3 Развитие и укрепление
культурных связей с
соотечественниками, проживающими
за рубежом

Министерство
иностранных дел
Республики Казахстан

Содействие в подготовке
организационно-методических
мероприятий за рубежом

                         6. Управление рисками

Наименование
возможного риска

Возможные последствия в
случае непринятия мер по
управлению рисками

Мероприятия по управлению
рисками

1

2

3

Внешние

негативное влияние
природно-климатических
условий на объекты
историко-культурного
наследия

недостижение показателей,
направленных на сохранение
и развитие объектов
историко-культурного наследия

составление перечня
культурно-историчеких
объектов, имеющих статус
приоритетных при
распределении финансовых
средств

Внутренние

неэффективная работа
местных исполнительных
органов

недостижение показателей,
направленных на развитие
социально-культурной ситуации
в регионах

подписание мемморандумов с
акимами областей и городов
Астаны и Алматы

неэффективная работа
подведомственных
организаций

недостижение отдельных
показателей развития
социально-культурной сферы

внедрение системы
мониторинга и контроля
работы подведомственных
организаций; создание
механизма карьерного роста
и мотивации сотрудников;
эффективное межсекторальное
взаимодействие с МОН в
рамках подготовки
профессиональных кадров

отток кадров из
подведомственных
организаций

                          7.1. Бюджетные программы

      Сноска. Раздел 7.1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 05.04.2011 № 362; от 30.11.2011 № 1392.

Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 Формирование государственной политики в области культуры

Описание

Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой
координации по формированию и реализации государственной политики в
области культуры, внутриполитической стабильности, межнационального
согласия, языковой политики. Создание правовых, экономических и
организационных основ в сфере возрождения, сохранения, развития,
использования и распространения национальной культуры и культуры других
народов, создание условий для расширения применения государственного
языка. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики в
сфере языковой политики, повышение профессионального уровня
государственных служащих. Обеспечение функционирования аппарата
Министерства культуры и его подразделений. Выдача лицензий на проведение
археологических и реставрационных работ памятников истории и культуры.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

1. 0беспечение функционирования, международное сотрудничество и
стратегическое планирование Министерства (ДФОПР, ДАСП)

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
стратегических
документов
Министерства

шт.

3

3

3

3

3

3

3

Ориентировочное
количество базовых
и тематических
социологических
исследований

шт.

16

16

16

16

16

16

16

Ориентировочное
количество отчетов
о финансовой,
оперативной
деятельности
Министерства

шт.

92

92

92

92

92

92

92

Ориентировочное
количество
сотрудников
министерства,
прошедших повышение
квалификации

%

60

60

60

60

60

60

60

Ориентировочное
количество
разработанных
международных
договоров и
соглашений

шт.

8

8

5

5

5

5

5

Ориентировочное
количество экспертиз
разработанных
нормативно правовых
актов Министерством
(по мере поступления)

%

100

100

100

100

100

100

100

Доля казахстанского
содержания в
IТ-услугах

%

-

-

38

50

65

80

80

Показатели
конечного
результата

Уровень
информированности
потребителей о
проектах, реализуемых
в рамках программы
"Мәдени Мұра"

%

70

90

90

90

90

90

90

Показатели
качества










Показатели
эффективности










2. Формирование государственной политики в области культуры, охраны и
использования объектов историко-культурного наследия (КК)

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество выдачи
лицензий на
реставрационные и
археологические
работы (по запросу)

ед.

39

По мере поступления заявлений

Ориентировочное
количество выданных
разрешений на ввоз
и вывоз историко-
культурных ценностей
(по запросу)

ед.

12

По мере поступления заявлений

Показатели
конечного
результата

Доля разрешительных
документов,
оформленных в
установленные
законодательством
сроки

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели
качества










Показатели
эффективности










3. Проведение государственной политики в области развития языков (КЯ)

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество отчетов,
справок,
представленных
для руководства
министерства,
государственные
органы, Правительства
и Администрации
Президента

шт.

16

16

16

16

16

16

16

Ориентировочное
количество
проведенных заседаний
действующих комиссий,
рабочих групп

шт

15

14

14

15

15

16

16

Ориентировочное
количество
проведенных
конференций, круглых
столов, семинаров

шт

29

26

32

28

30

30

30

Ориентировочное
количество
мероприятий по
международному
сотрудничеству

шт

7

5

4

4

5

5

5

Показатели
конечного
результата










Показатели
качества










Показатели
эффективности

Реализация
мероприятий
государственной
программы
функционирования и
развития языков в
Республике Казахстан

%


100

100

100

100

100

100

4. Проведение государственной политики в области обеспечения реализации
свободы вероисповедания и взаимодействия с религиозными объединениями (КДР)

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество отчетов,
справок,
представленных для
руководства
министерства,
государственные
органы, Правительства
и Администрации
Президента

шт.

15

15


15

15

15

15

Ориентировочное
количество
мероприятий по
международному
сотрудничеству

шт.

8

8


8

8

8

8

Показатели
конечного
результата

Уровень поддержки
в общественном
сознании государст-
венной политики в
сфере межконфес-
сиональных отношений

%

70

75



80

80

80

80

Показатели
качества










Показатели
эффективности










5. Участие в разработке и формировании государственной политики в области
сохранения общественной стабильности (ДОПР)

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Социологические
исследования

шт.


12

12

12

12

12

12

Ориентировочное
количество
проведенных заседаний
действующих комиссий,
рабочих групп

шт.

10

8

10

12

12

12

12

Ориентировочное
количество
проведенных
конференций, круглых
столов, семинаров

шт.

25

25

15

15

15

15

15

Ориентировочное
количество
мероприятий по
международному
сотрудничеству

шт.

7

7

7

7

7

7

7

Показатели
конечного
результата

Уровень поддержки
стратегии развития
государства и
государственной
политики в
общественном сознании

%

55

85

86

87

88

89

90

Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.тенге

404 505

474 958

406 257

611 772

622 299





Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

007 Прикладные научные исследования

Бюджетная
подпрограмма

100. В области культуры

Описание

Обеспечение проведения научно-практического анализа развития культуры
и искусства, разработка эффективных и перспективных моделей
функционирования социально-культурной инфраструктуры; археологические
исследования объектов историко-культурного наследия

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
научно-прикладных
исследований

ед.

13

8

7

7

7

8

8

Ориентировочное
количество
проводимых
археологических
работ

ед.

49

33

27

27

27

28

28

Показатели
конечного
результата

Повышение
культурного,
духовного уровня
населения
Республики и
ознакомление
мировой
общественности с
уникальным
историко-культурным
наследием
Казахстана


Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

268 091

173 213

161 441

161 441

161 441



Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 Стимулирование деятелей в сфере культуры

Описание

Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление
произведений искусств, имеющих общенациональную значимость. Поддержка
талантливых личностей. Обеспечение выплат государственных премий и
стипендий деятелям культуры

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество деятелей
культуры,
удостоенных
государственных
премий

чел.


4

1

4

1

4

1

Ориентировочное
количество деятелей
культуры,
удостоенных
государственных
стипендий

чел.

50

50

50

50

50

50

50

Показатели
конечного
результата










Показатели
качества










Показатели
эффективности




















Объем
бюджетных
расходов


тыс.тенге

28 923

50 708

29 694

60 381

33 997



Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

005 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

Описание

Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций
государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана.
Создание государственной системы по социально-экономической, правовой
защите и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, как
составной части единой казахской нации.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009 г.
(отчет)

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Количество
слушателей,
прошедших обучение
государственному
языку на курсах при
воскресных школах
республиканских
национально-
культурных
объединений

чел.

900

915

920

1000

1050

1100

1200

Оказание
государственной
поддержки развитию
национальных языков
через воскресные
школы
республиканских
национально-
культурных центров

чел.

1000

1185

1200

1200

1200

1200

1200

Разработка и
выпуск литературы
образовательного и
научного характера
по вопросам
государственной
языковой политики,
в том числе и для
казахской диаспоры,
проживающей за
рубежом

тыс.
печ.
лис-
тов

70350

71334

95889

95900

95900

100000

100000

Количество
аналитических
докладов,
подготовленных на
базе исследований
по проблемам
языковой политики,
в том числе и
соотечественников,
проживающих за
рубежом

ед.

-

1

10

10

10

10

10

Охват населения
организационными,
методическими,
культурными
мероприятиями по
пропаганде
государственной
языковой политики

чел.


2900

3790

3800

3850

3900

4000

Показатели
конечного
результата

Доля взрослого
населения
республики,
владеющего
государственным
языком

%

52

60

61

61,5

62

63

63

Доля представителей
других этносов,
охваченных курсами
по обучению родному
языку при
национально-
культурных центрах

%

79

81

81

81,5

82

82,5

83

Показатели
качества

Повышение степени
востребованности
государственного
языка в основных
сферах общественной
жизни

%

32

50

50

53

58

60

63

Показатели
эффективности

Повышение
эффективности
внедрения
государственного
языка в органах
государственного
управления

%

60

80

По результатам исследований

Эффективность
реализации целей
государственной
языковой политики
по оценкам
населения


Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

637 945

668 938

2 533 564

2 746 106

2 973 525



Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

006 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие объектов культуры

Описание

Строительство объектов культуры местного, городского значения

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Количество
объектов подлежащих
строительству и
реконструкции

Ед.

4

2

2

1




Показатели
конечного
результата

Количество объектов
введенных в
эксплуатацию





1




Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс. тенге

17 330 476

1 595 528

21 864 435

16 864 435




Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

002 Капитальные расходы Министерства культуры Республики Казахстан

Описание

Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в области
культуры

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
программного
обеспечения




33

50

50

50

50

Ориентировочное
количество мебели

комп.



44

35

20

25

25

Ориентировочное
количество
оборудования, прочие

шт.


7

11

22

22

22

22

Доля казахстанского
содержания в объеме
коробочного
(лицензионного) ПО

%

-

-

2

4

5

7

7

Доля казахстанского
содержания в
объеме сектора
IТ-оборудования

%

-

-

2

3

4

5

5

Показатели
конечного
результата

Обеспечение
центрального
исполнительного
органа, его ведомств
компьютерной и
офисной техникой,
мебелью,
лицензионными
программными
продуктами



Показатели
качества

Оснащение аппарата
Министерства и
его комитетов
необходимым
оборудованием
для дальнейшего
функционирования



Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге


4 161

11 655

7 285

6 123



Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и
религии

Описание

Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области
культуры, материально-техническое оснащение государственных организаций
в области культуры и религии

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Количество объектов
культуры, на которых
проводится
капитальный ремонт

Ед.

4

1

1





Ориентировочное
количество
приобретенных
музейных экспонатов

Ед.



102





Ориентировочное
количество
приобретенной
литературы

Ед.



2250





Ориентировочное
количество
программного
обеспечения

Ед.



26





Ориентировочное
количество
приобретенного
оборудования, прочие

Ед.



300





Показатели
конечного
результата










Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

451 544

200 000

77 362





Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

009 Производство национальных фильмов

Описание

Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной
деятельности, направленной на создание и прокат аудиовизуальных
произведений в любой форме и различных жанрах; создание условий для
сохранения и развития материально-технической базы кинематографии;
обеспечение условий для производства, тиражирования и проката
национальных фильмов

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество фильмов,
которые производятся
в рамках
государственного
заказа

ед.

13

21

20

14

12

12

12

Показатели
конечного
результата

Доля отечественных
фильмов в общем
объеме кинопроката,
произведенных в
рамках
государственного
заказа

%

5,2

6,5

2

2

2

2

2

Показатели
качества

Предполагаемое
количество призов и
наград международных
кинофестивалей

ед.

2

2

1

1

1

1

1

Объем
бюджетных
расходов



4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 512 136

2 512 136



Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

010 Строительство, реконструкция объектов культуры

Описание

Развитие инфраструктуры сферы культуры

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Количество
строящихся объектов
культуры

Ед.

2

1

2





Показатели
конечного
результата

Количество объектов
введенных в
эксплуатацию

Ед.



2





Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

859 875

86 149

532 294





Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

011 Проведение социально-значимых и культурных мероприятий

Описание

Организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий:
республиканских конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных
мероприятий, концертных мероприятий в рамках официальных встреч Главы
государства с иностранными делегациями, дней культуры других государств
в Казахстане и Казахстана за рубежом, пропаганда национальных
историко-культурных ценностей и современных достижений культуры
Казахстана, выявление новых талантов, совершенствование
профессионального уровня творческих коллективов; формирование
позитивного имиджа Казахстана за рубежом

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
социально-значимых
и культурных
мероприятий в стране

ед.

27

35

32

25

25

25

25

Ориентировочное
количество
социально-значимых
и культурных
мероприятий за
рубежом

ед.

15

7

6

6

6

6

6

Показатели
конечного
результата

Повышение
культурного,
духовного уровня
населения Республики
и ознакомление
мировой
общественности с
уникальным
культурным наследием
Казахстана









Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

1 173 711

2 613 347

2 227 745

911 784

975 609



Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

012 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций

Описание

Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского
народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных
композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на
эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения - граждан
Республики Казахстан. Обеспечение общедоступности театрально-концертных
мероприятий для всех слоев населения республики с целью вовлечения их в
сферу культурной жизни. Осуществление гастрольных поездок по Казахстану
и за рубежом, постановка новых произведений, участие в международных и
республиканских фестивалях

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество новых
театральных
постановок

ед.

36

39

42

40

41

41

41

Ориентировочное
количество
зарубежных гастролей

ед.

6

3

6

2

7

7

7

Показатели
конечного
результата

Повышение
культурного,
духовного уровня
населения Республики
и ознакомление
мировой
общественности с
уникальным
культурным наследием
Казахстана



Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
средств


тыс.
тенге

3 123 979

4 132 497

4 591 567

5 107 289

5 113 645



Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

013 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Описание

Популяризация предметов музейного значения, технологическое,
организационное, научно-методическое обеспечение процесса изучения и
использования культурного национального достояния страны в сфере
музейного дела. Осуществление культурно-образовательной и научно-
исследовательской деятельности

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
проведенных выставок
и презентаций
историко-культурного
наследия

ед.

165

168

170

175

180

180

180

Показатели
конечного
результата

Повышение
культурного,
духовного уровня
населения Республики
и ознакомление
мировой
общественности с
уникальным
историко-культурным
наследием Казахстана



Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

969 728

1 300 942

1 423 403

1 523 149

1 521 950



Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

016 Материально-техническое оснащение государственных организаций в
области культуры

Описание

Материально-техническое оснащение государственных организаций в области
культуры и религии

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
приобретенных
музейных экспонатов

ед.


260






Ориентировочное
количество
приобретенной
литературы

ед.


4 189






Ориентировочное
количество
программного
обеспечения









Ориентировочное
количество мебели

шт.


Ориентировочное
количество
приобретенного
оборудования,
прочие

ед.


122






Показатели
конечного
результата

Оснащение
подведомственных
организаций
необходимым
оборудованием
для дальнейшего
функционирования



Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге


24 139






Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная программа

018 Проведение государственной политики в области внутриполитической
стабильности и общественного согласия

Описание

Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической
стабильности, обеспечение условий, направленных на укрепление в обществе
демократических принципов, совершенствование казахстанской модели
межэтнического согласия, продвижение политических реформ, развитие
гражданского общества.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Количество
институтов
гражданского
общества,
привлеченных к
информационно-
пропагандистской
работе

ед.

-

-

50

50

50

50

50

Количество НПО,
привлеченных к
реализации
социально значимых
проектов в рамках
государственного
социального заказа

ед.

120

80

определяется по факту

Количество
диалоговых площадок
с участием
институтов
гражданского
общества,
действующих на
постоянной основе

ед.

300

250

300

305

305

305

305

Показатели
конечного
результата

Уровень поддержки
казахстанцами,
проводимой
государственной
политики

%

55.1

62.7

63.7

64.7

65.7

66.7

67.7

Показатели
качества

Уровень поддержки
в общественном
сознании населения
государственной
политики в сфере
модернизации
политической
системы страны

%

55

85

86

87

88

89

90

Доля населения,
положительно
оценившего
государственную
политику в сфере
межэтнических
отношений

%

70

85

86

87

88

89

90

Доля взрослого
населения,
охваченного
мероприятиями
по пропаганде
ценностей
толерантности и
межэтнического
согласия,
проводимыми МК,
Ассамблеей народа
Казахстана и
этнокультурными
объединениями

%

70

75

76

77

78

79

80

Уровень
информированности
населения о
мероприятиях и
проектах,
реализуемых в
рамках Доктрины
национального
единства

%

-

-

30

31

31

31

31

Уровень поддержки
социально-значимых
проектов,
направленных на
сохранение и
развитие культуры
и традиций всех
этносов,
проживающих в РК

%

-

-

5

5

5

5

5

Доля населения,
охваченного работой
по пропаганде
ценностей здорового
образа жизни

%

50

50

-

-

-

-

-

Уровень
информированности
граждан об основных
направлениях и
реализации
гендерной политики

%

45

50

-

-

-

-

-

Уровень
информированности
населения о
программных
документах и
основных
направлениях
государственной
политики в
результате
проведения
информационно-
пропагандистских
мероприятий

%

77

81

84

85

85

85

85

Доля взрослого
населения,
охваченного
мероприятиями
по разъяснению и
пропаганде
программных
документов и
основных
направлений
государственной
политики

%

78

83

84

85

85

85

85

Уровень
информированности
граждан о
государственных
символах Казахстана
среди взрослого
населения

%

77

81

82

83

83

83

83

Степень
обеспеченности
государственных
учреждений
имиджевыми
материалами,
популяризирующими
государственные
символы

%

30

35

36

37

37

37

37

Доля взрослого
населения,
принявшего участие
в мероприятиях,
популяризирующих
государственные
символы

%

50

55

56

57

57

57

57

Уровень поддержки
в общественном
сознании
государственной
политики,
направленной на
развитие институтов
гражданского
общества

%

45

52

53

54

55

56

57

Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

1 126 428

1 441 183

982 747

634 031

678 413



Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

019 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия

Описание

Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей,
мавзолеев, исторических комплексов и архитектурно-культурных памятников.
Реставрация и консервация изделий. Сооружение памятников историко-
культурного наследия

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Предполагаемое
количество
восстанавливаемых
памятников истории
и культуры

ед.

28

19

30

30

30

30

30

Предполагаемое
количество
установленных
памятников в
Казахстане

ед.

1

-

-

-

-

-

-

Показатели
конечного
результата

Обеспечение
сохранности и
возрождения
историко-
культурного
наследия



Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

563 650

565 323

610 330

620 448

620 574



Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных
организаций культуры

Описание

Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными
кадрами. Совершенствование теоретических знаний профессионального
мастерства специалистов культуры и искусства, в соответствии с
возрастающими требованиями рыночной экономики, структурными изменениями
в производстве и социальной сфере

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Количество
сотрудников
учреждений
культуры, прошедших
стажировку за
рубежом

чел.

101

20

18

18

18

18

18

Количество
сотрудников
учреждений
культуры, прошедших
стажировку в
республике

чел.

600

-

-

-

-

-

-

Показатели
конечного
результата

Совершенствование
теоретических
знаний
профессионального
мастерства
специалистов
культуры



Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.тенге

71 970

20 243

21 862

23 502

23 502



Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

021 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского
народа

Описание

Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по
разным направлениям, предусматривающим проведение работ по определению
границ территорий и зон охраны объектов культурного и смешанного
наследия, включенных в Предварительный список ЮНЕСКО, уточнение и
пересмотр имеющихся списков памятников истории и культуры Казахстана

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество изданных
сводов памятников
истории и культуры
по областям

ед.

1

2

-

-

2

2

2

Показатели
конечного
результата

Ориентировочное
количество
реализуемых
проектов по своду
и систематизации
культурного
наследия народа

ед.

6

5

6

6

6

6

6

Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

42 220

38 500

43 604

43 604

45 104



Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

024 Создание информационных систем по развитию государственного языка и
других языков народа Казахстана

Описание

Реализация Государственной программы функционирования и развития языков
на 2001-2010 годы, Государственной программы поддержки
соотечественников, проживающих за рубежом

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Доля взрослого
населения
неказахской
национальности,
владеющего
государственным
языком

%

12







Доля представителей
других этносов,
охваченных курсами
по обучению родному
языку при
национально-
культурных
объединениях

%

79







Количество стран
проживания
казахской диаспоры,
охваченных
организационно-
методическими
мероприятиями


12







Показатели
конечного
результата

Удельный объем
делопроизводства
на государственном
языке в
государственных
органах в общем
объеме документо-
оборота

%

60







Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

328 298







Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

028 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках
республиканского значения

Описание

Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного
обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным
Интернет-ресурсам, реализация культурной и просветительской
деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных
и культурных потребностей читателей, в том числе незрячих и слабовидящих
граждан, создание оптимальных условий для работы пользователей
библиотек. Проведение книжных выставок и презентаций, читательских
конференций, круглых столов и творческих встреч, участие в мероприятиях
по международному библиотечному сотрудничеству

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним
администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
проведенных книжных
выставок,
презентаций,
читательских
конференций,
круглых столов и
др. мероприятий

ед.

75

75

78

78

78

78

78

Показатели
конечного
результата

Удовлетворение
духовных,
интеллектуальных
потребностей
читателей



Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

659 818

674 504

802 417

880 779

892 642



Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

029 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области культуры

Описание

Создание эффективной производственно-технической базы и благоприятных
условий для инвестирования отрасли

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним
администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Ориентировочное
количество
приобретаемых
наименований
оборудования

ед.

31

31






Показатели
конечного
результата

Повышение
эффективности
деятельности
акционерных обществ
с государственным
участием









Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 790 000

1 000 000






Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии,
проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических
услуг по религиозным вопросам

Бюджетная
подпрограмма

100 Реализация государственной политики в сфере свободы и
вероисповедания

Описание

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам
государственной политики в области обеспечения прав граждан на свободу
вероисповедания и межконфессиональных отношений. Проведение исследований
по вопросам развития религиозной ситуации, реализации права на свободу
вероисповедания, отношений между конфессиями.

Вид бюджетной программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

прогнозируемый
тираж выпускаемой
информационной,
периодической,
печатной продукции,
научных, методи-
ческих материалов
по вопросам религии

шт.

4 000

4 000


4 000

4 000

4 000

4 000

прогнозируемое
количество
международных,
республиканских
и региональных
научно-практических
конференций,
семинаров-совещаний

ед.

4

4


4

4

4

4

прогнозируемое
число мероприятий,
проведенных
агитационно-
пропагандистскими
группами по
вопросам свободы
вероисповедания с
привлечением
ученых-теологов,
юристов и иных
научных сотрудников

ед.

1

1


1

1

1

1

выпуск
видеофильмов,
видеороликов

ед.

3

3


3

3

3

3

прогнозируемое
проведение
социологических
исследований,
мониторингов
религиозной
ситуации,
направленных на
выработку
практических
рекомендаций

шт.


7


9

9

9

9

прогнозируемое
количество
исследовательских и
консультационных
записок,
аналитических
отчетов развития
религиозной
ситуации

шт.

2

4


4

4

4

4

Показатели
конечного
результата

уровень поддержки
в общественном
сознании государст-
венной политики в
сфере межконфес-
сиональных
отношений

%

70

75



82

85

85

85

количество
населения,
охваченного
информационно-
пропагандистскими
мероприятиями по
повышению
религиоведческой
грамотности

чел.

18 087

21 087


27 087

30 087

30 087

30 087

выработка
практических
рекомендаций по
проведенным
социологическим
исследованиям и
мониторингу
религиозной
ситуации

шт.


11


11

11

11

11

Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

41 825

21 725


39 175

44 035



Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии,
проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических
услуг по религиозным вопросам

Бюджетная
подпрограмма

101 Научно-исследовательские и аналитические услуги по религиозным
вопросам

Описание

Проведение исследований по религиозным вопросам и развитию
государственно-конфессиональных отношений, разработка учебно-
методических материалов по вопросам развития религиозной ситуации,
реализации права на свободу вероисповедания и деятельности религиозных
объединений

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним
администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Прогнозируемое
количество
наименований
выпускаемых учебно-
методических
материалов
(учебной,
монографической
литературы,
словарей,
энциклопедий,
информационных
бюллетеней,
специальных
печатных изданий)

шт.

20

22


24

24

26

26

Показатели
конечного
результата

Уровень поддержки
в общественном
сознании
государственной
политики в сфере
межконфессиональных
отношений

%

70

75



80

80

85

85

Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

60 813

53 109


63 797

66 319



Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии,
проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических
услуг по религиозным вопросам

Бюджетная
подпрограмма

102 Содействие развитию международного сотрудничества в области культуры
и религий

Описание

Проведение мероприятий по повышению позитивного имиджа Казахстана на
международной арене в области культур и религий, пропаганде казахстанской
идеи межэтнического и межконфессионального согласия


в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая
одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Прогнозируемое
количество
исследовательских
отчетов и
консультационных
записок, анали-
тических отчетов
развития в сфере
культуры и религии

ед.

9

10


11

11

12

12

Прогнозируемое
количество
наименований
выпускаемых учебно-
методических и
научно-методических
материалов

ед.

30

20


23

23

23

23

Показатели
конечного
результата

Уровень поддержки
в общественном
сознании
государственной
политики в сфере
межконфессиональных
отношений

%

70

75


80

80

80

80

Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

85 468

82 557


98 511

99 255



Администратор

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

068 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации
стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

Описание

Проведение капитального и текущего ремонтов объектов культуры
республиканского значения

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним
администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
од

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

Показатели
прямого
результата

Количество объектов
подлежащих
капитальному и
текущему ремонту

Ед.


6






Показатели
конечного
результата

Завершение
капитальных и
текущих ремонтных
работ на объектах
с привлечением
наемных работников
с органов занятости



6






Показатели
качества










Показатели
эффективности










Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


1 000 000






                      7.2 Свод бюджетных расходов

      Сноска. Раздел 7.2 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 05.04.2011 № 362; от 30.11.2011 № 1392.

                                                           тыс. тенге

Наименование программы

Отчетный период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009 год
(отчет)

2010 год
(уточ.
план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО бюджетных расходов:

58 878 589

23 791 908

40 832 513

32 909 625

16 390 569



Текущие бюджетные
программы

36 569 940

21 110 231

18 435 784

16 045 190

16 390 569



001 Формирование
государственной политики
в области культуры

404 505

474 958

406 257

611 772

622 299



007 Прикладные научные
исследования

268 091

173 213

161 441

161 441

161 441



003 Стимулирование
деятелей в сфере культуры

28 923

50 708

29 694

60 381

33 997



005 Развитие
государственного языка
и других языков народа
Казахстана

637 945

668 938

2 533 564

2 746 106

2 973 525



002 Капитальные расходы
Министерства культуры
Республики Казахстан

-

4 161

11 655

7 285

6 123



008 Капитальные расходы
государственных
организаций культуры
и религии

451 544

200 000

77 362





009 Производство
национальных фильмов

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 512 136

2 512 136



011 Проведение
социально-значимых и
культурных мероприятий

1 173 711

2 613 347

2 227 745

911 784

975 609



012 Обеспечение
функционирования
театрально-концертных
организаций

3 123 979

4 132 497

4 591 567

5 107 289

5 113 645



013 Обеспечение
сохранности историко-
культурного наследия

969 728

1 300 942

1 423 403

1 523 149

1 521 950



016 Материально-
техническое оснащение
государственных
организаций в области
культуры

-

24 139






017 Издание социально
важных видов литературы

1 090 000







018 Проведение
государственной политики
в области внутриполити-
ческой стабильности и
общественного согласия

1 126 428

1 441 183

982 747

634 031

678 413



019 Воссоздание,
сооружение памятников
историко-культурного
наследия

563 650

565 323

610 330

620 448

620 574



020 Повышение
квалификации и
переподготовка кадров
государственных
организаций культуры

71 970

20 243

21 862

23 502

23 502



021 Свод и систематизация
изучения культурного
наследия казахского
народа

42 220

38 500

43 604

43 604

45 104



022 Обеспечение
сохранности архивных
документов и архива
печати

301 426







025 Проведение
государственной
информационной политики

16 467 456







028 Обеспечение доступа
к информации в публичных
библиотеках республи-
канского значения

659 818

674 504

802 417

880 779

892 642



109 Проведение
мероприятий за счет
резерва Правительства
Республики Казахстан на
неотложные затраты

729 934







101 Проведение
мероприятий за
счет средств на
представительские затраты

27 547







031 Развитие
международного
сотрудничества в области
культуры и религии,
проведение
социологических, научно-
исследовательских и
аналитических услуг по
религиозным вопросам


191 488


201 483

209 609



006 Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы
на текущие расходы в
рамках реализации
стратегии региональной
занятости и
переподготовки кадров

3 830 600

2 578 111






068 Капитальный, текущий
ремонт объектов культуры
в рамках реализации
стратегии региональной
занятости и
переподготовки кадров


1 000 000






Бюджетные программы
развития

22 308 649

2 681 677

22 396 729

16 864 435




006 Целевые трансферты
на развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы
на развитие объектов
культуры

17 330 476

1 595 528

21 864 435

16 864 435




010 Строительство,
реконструкция объектов
культуры

859 875

86 149

532 294





024 Создание
информационных систем по
развитию государственного
языка и других языков
народа Казахстана

328 298







029 Увеличение уставных
капиталов юридических
лиц, осуществляющих
деятельность в области
культуры

3 790 000

1 000 000