О Стратегическом плане Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2011-2015 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2011 года № 43

Обновленный

      В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.
      2. Признать утратившими силу:
      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2010 года № 795 "О Стратегическом плане Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 47, ст. 428);
      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2010 года № 1344 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2010 года № 795".
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 29 января 2011 года № 43

Стратегический план
Министерства связи и информации Республики Казахстан
на 2011-2015 годы

1. Миссия и видение

      Миссия - эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление доступных и качественных услуг в области информации, связи и информатизации, создание условий Для развития инфокоммуникационной инфраструктуры, отечественного информационного пространства.
      Видение - развитая, доступная инфокоммуникационная инфраструктура и современная общенациональная информационная среда, соответствующая современным стандартам и обеспечивающая полноценную интеграцию в мировое информационное пространство.

2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития

Развитие услуг, производства и инфраструктуры информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ), базирующейся на
современных технологиях, ориентированных на предоставление
мультимедийных услуг

Основные параметры развития

      Развитие отрасли ИКТ является одним из приоритетов Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития, в рамках "секторов экономики будущего", что отражает ее значение для экономики современного Казахстана.
      Отрасль информационных и коммуникационных технологий как самостоятельный сектор экономики Казахстана, включает сферы услуг и производства в области информационных технологий, телекоммуникаций и распространения телерадиосигнала. Данный подход обусловлен взаимным проникновением технологий связи, распространения телерадиовещания и информационных технологий, который наблюдается в последние десятилетия по всему миру.
      В развитии данной отрасли стоит задача по значительному увеличению потребления и применения ИКТ, увеличения казахстанского содержания в ИКТ с целью обеспечения долгосрочной конкурентоспособности страны. Так, в 2009 году доля сектора ИКТ в валовом внутреннем продукте (далее - ВВП) страны составила 3,7 %.
      В секторе информационных технологий по итогам 2009 года валовый доход предприятий снизился на 7 % по сравнению с 2008 годом и составил около 90 млрд. тенге, что обусловлено влиянием сложившейся макроэкономической ситуации в мире. При этом продолжается процесс информатизации в отраслях экономики, что обеспечивает стабильный спрос на компьютерные и сетевые оборудования, которые на данном этапе составляют более 75 % от всех расходов на информационные технологии.
      В секторе телекоммуникаций совокупный доход предприятий за первое полугодие 2010 года достиг значения в 226,1 млрд. тенге, что на 5,2 % больше, чем в 2009 году. Рост доходов отрасли отражает возрастающую потребность населения и бизнеса страны в предоставляемых услугах. Отрасль динамично развивается и является привлекательным объектом для инвестиций.
      Тенденциями отрасли телекоммуникаций являются развитие инфраструктуры, базирующейся на высокоскоростных оптических и беспроводных технологиях, предоставление мультимедийных услуг населению и организациям, а также увеличение уровня цифровизации местной телефонной связи.
      Операторами связи осуществляется построение городских мультисервисных сетей доступа и транспортных сетей Metro Ethernet на базе существующей городской волоконно-оптической инфраструктуры, что позволит организовать внедрение новых видов услуг, таких как массовый широкополосный доступ в Интернет на основе ADSL, организация городских высокоскоростных каналов. Продолжается строительство сети связи для телефонизации и интернетизации сельских населенных пунктов с использованием технологии CDMA 450 и работа по построению сети нового поколения на базе технологии NGN.
      Проведены работы по высвобождению полос радиочастот гражданского назначения. Межведомственной комиссией по радиочастотам 24 декабря 2009 года № 17-5/007-812 принято решение о распределении на платной основе частот в диапазоне 1920-1980 МГц, 2110-2170 МГц по 20 МГц (прием/передача) между товариществом с ограниченной ответственностью (далее - ТОО) "GSM Казахстан открытое акционерное общество Казахтелеком", ТОО "Кар-Тел", ТОО "Мобайл - Телеком Сервис", для внедрения стандарта сотовой связи третьего поколения - UMTS/WCDMA, с дополнительными лицензионными обязательствами.
      В настоящее время Министерством связи и информации выданы операторам сотовой связи временные разрешения на использование радиочастотного спектра для предоставления услуг связи стандарта 3G в г. Алматы и Астана. После внесения операторами сотовой связи разовой платы в размере 5 млрд.тенге, Министерством связи и информации будут выданы разрешения на использование радиочастотного спектра для предоставления услуг связи стандарта 3G на всей территории Республики Казахстан.
      В целях эффективной реализации государственной политики в области связи Министерством через подведомственное предприятие Республиканское государственное предприятие "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций" (далее - РГП "ЦТСАТ") обеспечивается эффективное сопровождение систем мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств, реестра радиоэлектронных средств и радиочастотных присвоений.
      Проводимые мероприятия по развитию телекоммуникационной отрасли позволили достичь в 2010 году следующих результатов в расчете на 100 жителей страны:
      1) плотность фиксированных телефонных линий - 24,1;
      2) плотность абонентов сотовой связи - 120;
      3) плотность пользователей широкополосного доступа к сети Интернет - 12,1;
      4) уровень цифровизации местных сетей телекоммуникаций - 91 %.
      В области почтовой связи основным поставщиком рынка услуг остается акционерное общество "Казпочта", являющееся Национальным оператором. Оказание услуг осуществляется более чем 2800 отделениями почтовой связи, охватывающих всю территорию страны.
      В секторе пересылки письменной корреспонденции, в крупных городах, наблюдается появление альтернативных доставочных служб (местной почтовой связи). Появление конкуренции на данном рынке способствует появлению более дешевых услуг по доставке извещений, рекламных материалов по сравнению с услугами традиционной сети.

Анализ основных проблем

      Основными проблемами в отрасли информационных и коммуникационных технологий являются:
      1) недостаточное развитие широкополосного доступа к сети Интернет;
      2) недостаточный охват домохозяйств страны услугами телефонной связи и широкополосного доступа к сети Интернет;
      3) недостаточная обеспеченность сельских населенных пунктов почтовыми отделениями связи;
      4) недостаточный уровень компьютерной грамотности населения;
      5) низкая обеспеченность населения компьютерной техникой;
      6) низкий уровень отечественного производства средств ИКТ и его зависимость от импорта.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      Внутренние факторы:
      1) развитие отрасли телекоммуникаций напрямую связано с использованием ограниченных ресурсов (радиочастотного спектра, ресурса нумерации);
      2) с развитием конвергенции сетей мобильной связи с фиксированными сетями появляются новые услуги телекоммуникаций;
      3) с развитием рынка фиксированной и мобильной связи появляются новые виды услуг на основе их конвергенции с информационными технологиями;
      4) развитие современных средств инфокоммуникаций приводит к снижению спроса потребителями традиционных видов почтовых услуг;
      5) основные доходы рынка IT-услуг формируется за счет государственного заказа;
      6) на рынке программного обеспечения в Казахстане доминирующее положение занимает продукция зарубежных производителей;
      7) казахстанские предприятия занимаются в основном реализацией оборудования известных международных производителей и сборкой компьютерной техники.
      Внешние факторы:
      1) на доходность предприятий связи влияют численность, плотность размещения и движение населения;
      2) состояние телекоммуникационного рынка напрямую зависит от экономической активности в стране;
      3) высокая зависимость сектора ИКТ от импорта;
      4) неразвитость инфраструктуры специальной экономической зоны Парк информационных технологий "Алатау";
      5) низкая покупательская способность населения и бизнеса.

Автоматизация процессов предоставления государственных услуг,
техническое сопровождение информационных систем электронного
правительства и подготовка высококвалифицированных
IT - специалистов

Основные параметры развития

      Сегодня ИКТ являются важнейшим инструментом для формирования информационного общества, а "проводником" в отношениях государства и населения стало "электронное правительство".
      В этой связи, применение ИКТ в государственных органах должно быть в первую очередь направлено на оказание государственных услуг в электронной форме населению и бизнесу, повышение прозрачности и подотчетности государственных органов.
      В настоящее время состояние предоставления государственных электронных услуг населению и организациям характеризуется следующими данными:
      1) центральными и местными исполнительными органами посредством интернет-ресурсов оказываются интерактивные услуги населению и бизнесу (блоги руководителей, электронные госзакупки, интерактивные опросы и т.д.) и осуществляется переход к оказанию транзакционных услуг;
      2) создается инфраструктура "электронного правительства", в рамках которой введены в промышленную эксплуатацию более 20 IT-проектов;
      3) на веб-портале "электронного правительства" предоставляется более 1700 информационных услуг, реализовано 70 электронных услуг и выдано более 750 000 электронных справок;
      4) посредством системы электронного лицензирования рассмотрено более 500 заявлений и выдано 147 электронных лицензий;
      5) проведено подключение местных исполнительных органов к Единой системе электронного документооборота и Удостоверяющему центру государственных органов;
      6) создана система электронных обращений граждан через веб-портал "электронного правительства" к руководителям государственных и местных исполнительных органов. В рамках пилотного проекта на базе Павлодарской области внедрены пять наиболее востребованных государственных электронных услуг;
      7) для автоматизации системы безналичной оплаты в on-line режиме функционирует Платежный шлюз "электронного правительства", за услуги, оказываемые в рамках "электронного правительства". В настоящее время через портал Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан можно оплатить 120 видов налогов и других обязательных платежей в бюджет.
      В целях развития образования в сфере инфокоммуникаций проводятся следующие мероприятия:
      1) в акционерном обществе "Международный университет информационных технологий" (IT-Университет) на основе государственного заказа по программам американского университета Carnegie Mellon на английском языке обучается 600 студентов;
      2) открыты 4 (четыре) новые специальности бакалавриата и магистратура по специальностям "Информационные системы" и "Вычислительная техника и программное обеспечение";
      3) проводится отбор дополнительных зарубежных партнеров для IT-Университета среди высших учебных заведений Малайзии, Сингапура, Кореи и России;
      4) прорабатывается вопрос открытия специализированных IT - колледжей.
      Кроме того, Министерством в целях реализации государственной политики в области информатизации через РГП "ЦТСАТ" регулируются вопросы противодействия компьютерным инцидентам на государственном уровне, в частности за счет участия в техническом сопровождении национальных электронных информационных ресурсов и информационных систем, интегрируемых в информационную инфраструктуру Республики Казахстан.

Анализ основных проблем

      Основными проблемами, сдерживающими развитие электронных услуг являются:
      1) низкий уровень защищенности информационно-коммуникационных сетей, информационных систем и ресурсов государственных органов;
      2) низкие темпы автоматизации бизнес-процессов государственных органов, направленных на оказание государственных услуг в электронной форме;
      3) недостаточный уровень оказания государственных услуг в электронной форме по принципу "одного окна".
      Основными проблемами развития образования в сфере инфокоммуникаций являются:
      1) отсутствие квалификационного справочника с требованиями по приоритетным специальностям в сфере инфокоммуникаций;
      2) низкий уровень развития сотрудничества отечественных вузов с зарубежными университетами в целях трансфера новых образовательных технологий и международных стандартов IT-образования;
      3) нехватка квалифицированных специалистов для создания информационной инфраструктуры в стране.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      Внутренние факторы:
      1) развитие информационных систем государственных органов для предоставления государственных услуг в электронной форме;
      2) устойчивое повышение спроса на услуги обучения в области инфокоммуникаций;
      3) продвижение государственных услуг в электронной форме и "элеткронного правительства".
      Внешние факторы:
      1) быстрые темпы развития инфокоммуникационных технологий;
      2) продвижение к информационному обществу и инновационной экономике;
      3) высокая конкуренция на международном рынке подготовки IT- специалистов.

Обеспечение устойчивого развития, повышение
конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

      Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 05.04.2011 № 365.

Основные параметры развития

      В настоящее время в республике действуют 2 695 единиц средств массовой информации (далее - СМИ), из них: государственных - 436 (16 %), негосударственных - 2 259 (84 %).
      Их структура распределена следующим образом: от общего количества 90 % составляют газеты (1619) и журналы (808), 9,5 % - электронные СМИ (63 телекомпании, 42 радиокомпании, 146 операторов кабельного телевидения и 6 - спутникового вещания) и 0,5 % - информационные агентства (11).
      Доля казахоязычных СМИ от общего числа действующих СМИ составляет 19 %, русскоязычных - 33 %. При этом следует отметить, что данные показатели остаются практически неизменными на протяжении последних трех лет.
      Посредством медийного ресурса, имеющего возможность вещать на территориях иностранных государств, ведется имиджевая работа и налажено функционирование корреспондентских пунктов государственными СМИ за рубежом.
      С целью оперативного информирования и поддержки интересов населения республики к событиям и явлениям, происходящим в стране, а также ознакомления зрителей с новыми интересными фактами и людьми, Министерство планирует усовершенствовать деятельность государственных телеканалов за счет внедрения современного высокотехнологического оборудования.
      Особое внимание уделяется совершенствованию законодательства в области СМИ. Последние изменения были направлены на либерализацию в медиа-сфере и устранение излишних бюрократических барьеров.
      Вместе с тем, в настоящее время отсутствует специальный Закон РК "О телерадиовещании". Государственное регулирование и контроль за деятельностью в области кабельного, эфирно-кабельного, спутникового, а также IP телевидения является основным приоритетным вопросом в условиях активного развития телекоммуникационных услуг.
      В архивной сфере функционируют 234 государственных учреждения, из них: 7 республиканских государственных архивных учреждений, 14 областных, 2 городских управления архивов и документации (г.г. Астаны, Алматы), а также 211 областных, городских, районных государственных архивов и их филиалов. Создана необходимая законодательная и нормативная правовая база, функционирования архивной сферы.
      Сфера книгоиздательства Казахстана переживает сегодня определенный подъем. В настоящее время в Книжной палате зарегистрировано 284 издательства и издающих организаций. Расширяется ассортимент издаваемой литературы, улучшается полиграфическое исполнение и художественное оформление книг.
      Проводится последовательное продвижение к главной цели построения глобального информационного общества, активно создаются и внедряются новейшие технологии, уникальные информационные ресурсы.
      Развитию казахстанского сегмента Интернет будут способствовать внедрение широкополосного доступа, создание дата - центров, увеличение электронных услуг предоставляемых через портал "электронного правительства", развитие порталов государственных органов, создание социально-значимых интернет-ресурсов (для детей и подростков).
      В настоящее время необходимо активизировать развитие вычислительных центров (дата центров) с целью обеспечения спроса на услуги веб-хостинга, первичного и резервного хранения данных и поэтапный выход на внешние рынки. Наличие инфраструктуры дата-центров является базовым условием для развития Казнета, электронной коммерции, электронных услуг и "электронного правительства".
      Развитие казахстанского контента, создание электронных торговых площадок и системы электронных платежей, ориентированных на потребности Интернет торговли, сделает инвестиционно-привлекательным казахстанский сегмент Интернет.

Анализ основных проблем

      Основными проблемами развития информационного пространства являются:
      1) низкий уровень конкурентоспособности отечественной информационной сферы;
      2) технологическая отсталость медийной инфраструктуры;
      3) отсутствие цифрового телерадиовещания;
      4) недостаточное развитие казахстанского сегмента сети Интернет;
      5) неразвитость инфраструктуры дата-центров для оказания услуг хостинга;
      6) отсутствие современных информационных технологий и централизованного государственного учета документов Национального архивного фонда в автоматизированном режиме;
      7) недостаточность условий для хранения и сохранности документов Национального архивного фонда;
      8) недостаточная обеспеченность общества отечественной научно-технической, классической, художественной, детской и юношеской литературой;
      9) доминирование иностранных (российских) книг на казахстанском книжном рынке.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

      Внешние факторы:
      1) возможность снижения тарифов на почтовые услуги с целью более эффективного распространения отечественных печатных СМИ среди населения;
      2) повышение уровня конкурентоспособности региональных СМИ;
      3) активизация информационной деятельности государственных органов;
      4) развитие международного сотрудничества Казахстана в информационной сфере;
      5) совершенствование законодательной базы в сфере СМИ;
      6) рост рынка отечественной книготорговли;
      7) развитие электронных торговых площадок, онлайн-магазинов и системы электронных платежей, ориентированных на потребности Интернет торговли;
      8) введение международной интернет адресации (.каз).
      Внутренние факторы:
      1) активное применение современных мультимедийных инструментов для повышения качества государственных СМИ;
      2) внедрение цифрового телевидения, которое позволит уменьшить объем ретрансляции программ иностранного производства в эфире отечественных теле- и радиокомпаний;
      3) наличие современных инфокоммуникационных технологий, позволяющих обеспечить сохранность и централизацию Национального архивного фонда;
      4) развитие серверных платформ для хостинга информационных систем оказания электронных услуг местных исполнительных органов в регионах.

3. Стратегические направления деятельности, цели, целевые
  индикаторы, задачи, мероприятия, показатели результатов

  Стратегическое направление 1. Развитие услуг, производства
и инфраструктуры ИКТ, базирующейся на современных технологиях,
   ориентированной на предоставление мультимедийных услуг

   Цель 1.1. Обеспечения достижения роста доли сектора ИКТ в
   ВВП, включая развитие инфокоммуникационной инфраструктуры

      Сноска. Цель 1.1. с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 05.04.2011 № 365.

      Коды бюджетных программ, направленных на достижение
                    данной цели 001, 006, 017

Показатели ГИК ВЭФ

Источ. инфор-
мации

В отчетном периоде

В плановом периоде

Ед. изм.

2009
год
(от-
чет)

2010
год
(план
текущ)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Абоненты сотовой
связи

ВЭФ

место

59

66

34

34

34

33

33

2. Телефонные линии

ВЭФ

место

60

54

50

50

50

49

49

3. Количество
пользователей
Интернетом

ВЭФ

место

82

69

67

67

67

65

65

4. Количество
абонентов
широкополосной сети
Интернет

ВЭФ

место

64

53

49

49

49

48

48

5. Пропускная
способность
Интернета

ВЭФ

место

-

69

49

49

49

48

48

6. Качество
инфраструктуры
в целом

ВЭФ

место

69

74

51

51

51

50

50

7. Прозрачность
решений,
принимаемых
госорганом

ВЭФ

место

83

75

46

46

46

45

45

Целевые индикаторы

Источ.
инфор-
мации

В отчетном периоде

В плановом периоде

Ед. изм.

2009
год
(от-
чет)

2010
год
(план
текущ)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Доля сектора ИКТ
в ВВП-3,8 % к 2015
году

Стат.
данные

%

3,70

3,70

3,72

3,75

3,78

3,80

3,80

Задача 1.1.1. Уровень доступности базовых услуг в сфере ИКТ и обеспечение
100-процентного охвата домохозяйств Республики Казахстан услугами телефонной
связи, широкополосного доступа к Интернету

Показатели прямых
результатов

Источ. инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Достижение
100-процентного
уровня цифровизации
местной телефонной
связи к 2015 году

Стат.
данные

%

90,0

91,0

95,0

97,0

98,0

100

100

В сельской
местности

Стат.
данные

%

88,5

90

94,7

96

97,5

100

100

2. Плотность
фиксированных линий
телефонной связи

Стат.
данные

на 100
жител.

23,0

25

25,5

26,0

26,3

26,7

27,0

В сельской
местности

13,3

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

15

3. Плотность
абонентов
широкополосного
доступа к сети
Интернет

Стат.
данные

на 100
жител.

3,69

5,1

9,2

10,0

15,0

22,0

22,2

4. Плотность
пользователей
Интернет

Стат.
данные

на 100
жител.

19,8

22,0

34,1

34,6

35,2

35,8

36,0

5. Количество
абонентов в
сельских населенных
пунктах
обеспеченных
универсальными
услугами связи

Данные
МСИ
РК

Абон.

876 847

930 744

969 589

995 430

1021 959

1045 730

1055 000

6.Количество
построенных и
модернизированных
сельских отделений
почтовой связи

Стат.
данные

ед.

50

64

-

186

372

560

-

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

3

4

5

6

7

1.Установка цифровых коммутационных станций на
местных сетях телекоммуникаций

X

X

X

X

X

2.Расширение Национальной Информационной
Супермагистрали на основе технологии спектрального
уплотнения DWDM

X

X

X

X

X

3.Строительство оптоволоконных магистралей вдоль
создаваемых транспортных коридоров

X

X

X

X

X

4.Субсидирование убытков операторов связи,
оказывающих универсальные услуги телекоммуникаций в
сельской местности

X

X

X

-

-

5.Ребалансирование тарифов на универсальные услуги
телекоммуникации

X

X

X

-

-

6.Снижение платы за присоединение к сети
телекоммуникаций общего пользования операторов
фиксированной телефонной связи на местном уровне

X

X

X

-

-

7.Сниженяе стоимости подключения к Интернет для
физических лиц

X

X

X

-

-

8.Модернизация сети телекоммуникаций сельской связи
с использованием технологии CDMA

X

X

X

X

-

9. Модернизация почтово-логистической системы

-

X

X

-

-

10. Строительство сельских отделений почтовой связи.

-

X

X

X

-

11. Организация работы совета операторов связи по
проблемным вопросам в области связи

X

X

X

X

х

Задача 1.1.2. Обеспечение услугами мобильной связи всех населенных пунктов с
численностью от 1000 человек и более

Показатели прямых
результатов

Источ.
Инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Плотность
абонентов сотовой
связи

Стат.
данные

на 100
жител.

96,0

120

123

126

130

135

135

2.Число абонентов
сотовой связи,
имеющих доступ к
передаче данных

Стат.
данные

Единиц

33141 34

39000 00

4300 000

4400 000

4500 000

4600 000

4700 000

3. Охват населенных
пунктов с
численностью от
1000 человек и
более услугами
сотовой связи

Данные
МСИ
РК

%

-

65

70

77

84

100

100

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

3

4

5

6

7

1.Распределение частот в диапазоне 1920-1980 МГц,
2110-2170 МГц по 20 МГц (прием/передача) между
операторами сотовой связи

X

X

-

-

-

2. Обеспечение операторами услуг сотовой связи
сетями третьего поколения стандарта 3G:

X

Х

Х

Х

-

2-1. Городов Астана, Алматы и всех областных
центров республики

Х

-

-

-

-

2-2. Населенных пунктов, с численностью населения
от 50 000 и более

-

Х

-

-

-

2-3. Населенных пунктов, с численностью населения
от 10 000 и более

-

-

Х

Х

-

3. Внедрение стандарта сотовой связи нового
поколения 4G в г.г. Астане и Алматы и областных
центрах

X

X

X

-

-

4.Техническое сопровождение системы радиомониторинга

X

X

X

X

X

5.Мониторинг и регулирование тарифов операторов
связи, включенных в государственный реестр
субъектов рынка и занимающих доминирующее или
монопольное положение

X

X

X

X

X

Задача 1.1.3. Внедрение цифрового вещания на всей территории Казахстана

Показатели прямых
результатов

Источ.
инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Охват эфирным
цифровым
телевещанием
территории
Казахстана

Данные
МСИ
РК

%

-

-

-

25

62

95

95

2. Количество
передатчиков
установленных для
цифрового эфирного
телевещания

Данные
МСИ
РК

Единиц

-

-

-

342

848

1300

-

3. Количество
транслируемых
телеканалов
цифрового эфирного
телевещания

Данные
МСИ
РК

Единиц

-

-

-

12

14

16

16

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

3

4

5

6

7

1. Разработка частотно-территориального плана
внедрения эфирного цифрового вещания

X

-

-

-

-

2. Разработка и утверждение плана по внедрению
эфирного цифрового вещания

-

X

-

-

-

3. Запуск эфирного цифрового вещания в регионах
республики

-

X

X

X

-

4.Проведение мероприятии по международно-правовой
защите орбитальной частотного ресурса РК

X

X

X

X

X

Задача 1.1.4. Доведение уровня отраслевой стандартизации до международных норм и
формирование правовой основы, способствующей развитию ИКТ в Республике Казахстан

Показатели прямых
результатов

Источ.
инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Количество
гармонизированных
стандартов от
общего количества
стандартов в
области ИКТ

Данные
МИНТ
РК

%

73

74

74,5

75

75,5

76

76

2. Количество
разрабатываемых
государственных
стандартов в
области ИКТ

Данные
МСИ
РК

единиц

13

3

1

-

1

1

-

3.Количество
разрабатываемых НПА
в области ИКТ

Данные
МСИ
РК

единиц

-

6

6

2

-

-

-

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

3

4

5

6

7

1. Разработка государственных стандартов в области
связи.

X

-

X

X

-

2. Совершенствование нормативной правовой базы в
области связи (разработка проектов Законов/НПА)

X

X

X

X

X

3.Разработка и реализация ежегодного Плана
отраслевой стандартизации, в том числе в сфере
развития инфокоммуникационной инфраструктуры

X

X

X

X

X

4.Проведение мероприятий по стимулированию
внедрения систем менеджмента качества в
соответствии с международными требованиями

X

X

X

X

X

Задача 1.1.5. Развитие сектора ИТ-услуг, включая создание условий для повышения
уровня компьютерной грамотности

Показатели прямых
результатов

Источ.
инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Доля
казахстанского
содержания в
ИТ-услугах

Стат.
данные

%

30

30

40

50

60

70

80

2.Уровень
компьютерной
грамотности
населения

Стат.
данные

%

-

20

25

28

32

40

42

3.Персональные
компьютеры на 100
человек

Стат.
данные

ед.

12,7

13,5

15

17,5

21

25

27

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1. Участие в развитии инфраструктуры СЭЗ ПИТ
"Алатау"

X

X

X

X

X

2.0рганизация производства высокотехнологичного
оборудования

X

X

X

X

X

3. Разработка предложений по дополнительным
требованиям к подготовке ТЭО, ТЗ и технических
спецификаций к конкурсным документация по
ИТ-проектам в части необходимости отражения доли
казахстанского содержания

X

-

-

-

-

4. Исключена постановлением Правительства РК от 05.04.2011 № 365

5.Создание специализированной финансовой
организации для финансирования коммерческих
ИТ- проектов

-

X

-

-

-

6.Реализация программы "Услуги по обучению
населения в рамках "электронного правительства"

X

X

X

X

X

7. Взаимодействие с НПО по вопросам развития
отрасли ИТ

X

X

X

X

X

Задача 1.1.6. Снижение административных барьеров

Показатели прямых
результатов

Источ.
инфор-
мации

Ед. нзм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Снижение
операционных
издержек, связанных
с регистрацией и
ведением бизнеса,
включая время и
затраты, а также
разрешительных
процедур

Данные
МСИ

%

-

-

-

-

-

30

-

2.Доля сокращенных
плановых проверок
субъектов в области
информатизации и
связи (согласно
годовому плану
проверок) от общего
количества

Данные
МСИ

%

-

5

10

15

20

25

30

3.Доля
разрешительных
документов в
области связи
выдаваемых в
электронной форме

Данные
МСИ

%

-

10

20

30

60

100

-

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Сокращение временных затрат на получение
разрешительных документов путем ввода обязательной
процедуры проверки принимаемого пакета документов
на полноту наполнения

X

-

-

-

-

2.Разработка стандартов государственных услуг на
подвиды деятельности в области связи.

X

X

-

-

-

3.Общий анализ проведенных плановых проверок
уполномоченного органа и его территориальных
подразделений.

X

X

X

X

X

4.Составление плана проведения проверок на
соответствие системы степени риска субъектов
частного предпринимательства.

X

X

X

X

X

5. Организация подачи заявлений и пакета документов
на получение разрешительных документов через
Интернет - порталы.

X

X

X

X

-

6. Исключение обязательного нотариального заверения
документов заявителя.

X

X

X

-

-

     Стратегическое направление 2. Автоматизация процессов
предоставления государственных услуг, техническое сопровождение
информационных систем электронного правительства и подготовка
             высококвалифицированных IT - специалистов

      Цель 2.1. Обеспечение перевода государственных услуг в
    электронную форму и участие в развитии образования в сфере
                         инфокоммуникаций

  Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной
                    цели 010, 002, 012, 014, 050

Целевые индикаторы

Источ.
инфор-
мации

В отчетном периоде

В плановом периоде

Ед. изм.

2009
год
(отчет)

2010
год
план
теку-
го)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Обеспечение
перевода не менее
50 % социально
значимых
государственных
услуг в электронную
форму в рамках
развития
"Электронного
правительства" к
2015 году

Данные
МСИ

%

2

10

15

25

35

50

55

Задача 2.1.1. Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к
государственным электронным услугам посредством цифровых сертификатов

Показатели прямых
результатов

Источ.
инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ежегодный рост
количества выданных
электронных
документов

Данные
МСИ

ед.

-

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

2. Количество
пользователей
портала
"электронного
правительства"

Данные
МСИ

ед.

940000

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

3000 000

3500 000

3. Доля лицензии,
выдаваемых в
электронном виде от
общего количества
выдаваемых лицензий

Данные
МСИ

%

-

-

7

20

50

70

100

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1.Перевод государственных услуг в электронную форму,
в том числе социально-значимых услуг

X

X

X

X

X

2. Проведение оценки эффективности деятельности
государственных органов по применению информационных
технологий и оказанию государственных услуг в
электронной форме

X

X

X

X

X

3. Обеспечение функционирования межведомственных
информационных систем

X

X

X

X

X

4. Сопровождение 100 центров регистрации
Национального удостоверяющего центра

X

X

X

X

X

5. Развитие Интегрированной информационной системы
ЦОН

X

X

-

-

-

6. Адаптация ИС "е-услуги акимата" и регистрация с
существующими информационными системами местных
исполнительных органов

X

X

-

-

-

7. Поддержка и развитие системы мониторинга
информационно-коммуникационных сетей, предупреждение
компьютерных инцидентов

X

X

X

-

-

8. Проведение аттестации информационных систем на
соответствии требованиям информационной безопасности

X

X

X

X

X

Задача 2.1.2. Развитие образования в сфере инфокоммуникаций

Показатели прямых
результатов

Источ.
инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Количество
студентов,
обучающихся по IT -
специальностям на
основе
государственного
заказа по
международным
стандартам
iCarnegie

Данные
МСИ
РК

ед.

300

300

300

300

300

300

300

2. Обучение
студентов в
ИТ-колледжах

Данные
МСИ
РК

ед.

-

-

-

300

600

900

1200

3. Количество
научно-
исследовательских
работ в МУИТ

Данные
МСИ
РК

Ед.

-

-

-

3

5

10

20

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1. Выдача к 2015 году не менее 900 сертификатов
iCarnegie

-

X

X

X

X

2. Создание к 2015 году не менее 3 ИТ - колледжей

-

X

X

X

-

3. Проведение олимпиад по актуальным темам ИКТ,
среди учащихся и студентов

X

X

X

X

X

4. Проведение семинаров для ИТ-специалистов и
преподавателей ВУЗов и колледжей с привлечением
международных экспертов

X

X

X

X

X

    Стратегическое направление 3. Обеспечение устойчивого
  развития и повышение конкурентоспособности отечественного
                   информационного пространства

        Цель 3.1. Повышение эффективности реализации
   государственной информационной политики, архивного дела
                        и издательства

      Сноска. Цель 3.1. с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 05.04.2011 № 365.

    Коды бюджетных программ, направленных на достижение
      данной цели 005, 020, 021, 022, 023, 025, 029

Целевые индикаторы

Источ.
инфор-
мации

В отчетном периоде

В плановом периоде

Ед. изм.

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
теку-
щего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Уровень
востребованности
потребителями
отечественной
информационной
продукции

Иссле-
дование

%

-

-

30

35

40

45

50

2. Ежедневное
количество
просмотров
казахстанских
сайтов

Данные
МСИ
РК

млн. просм.

-

-

12,3

15,2

18,0

20,9

23,0

Задача 3.1.1. Проведение государственной информационной политики через СМИ

Показатели прямых
результатов

Источ.
инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Ввод новых
отечественных
телевизионных
каналов

Данные
МСИ

ед.

-

1

1

-

-

-

-

2.0бъем материалов
отечественных
печатных СМИ,
выпущенных в рамках
госзаказа (газеты)

Данные
МСИ

полоса
форм.
А-2

12 685

13 240

12 400

12 400

12 400

12 400

12 400

3.Объем материалов
отечественных
печатных СМИ,
выпущенных в рамках
госзаказа (журналы)

Данные
МСИ

учетно-
изд. лист

875

970

875

875

875

875

875

4.0бъем
телевизионных и
радиопередач,
выпущенных в рамках
реализации
государственного
заказа

Данные
МСИ

час

68 708

68 708

82 546

86 434

86 434

86 434

86 434

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1.Формирование перечня тематических направлений

X

X

X

X

X

2. Подготовка методических рекомендаций по
информационному сопровождению общественно-значимых
мероприятий

X

X

X

X

X

3. Тематическая дифференциация государственных
каналов

X

X

-

-

-

4. Повышение качества контента телевизионной и
печатной продукции государственных СМИ

X

X

X

X

X

5. Развитие информационного портала baq.kz

X

X

X

X

X

Задача 3.1.2 Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта

Показатели прямых
результатов

Источ.
Инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля продукции
собственного
производства в
общей сетке
вещания
государственных
телеканалов

Данные
МСИ

%.

35

45

50

50

50

50

50

2. Доля продукции
собственного
производства в общей
сетке вещания
государственных
радиоканалов

Данные
МСИ

%

35

45

50

50

50

50

50

3.Среднесуточный
объем вещания
государственных
каналов в
спутниковом сегменте

Данные
МСИ

час

20

20,5

18,1

19,2

19,2

19,2

19,2

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Проведение конкурса по реализации
государственной информационной политики

X

X

X

X

X

2. Формирование пакета теле-, радиоканалов
свободного доступа, распространяемого по сетям
многоканального вещания

X

X

X

X

X

3. Создание новых теле-, радиопрограмм
отечественного производства

X

X

X

X

X

4. Проведение мероприятий по повышению квалификации
отечественных журналистов

X

X

X

X

X

Задача 3.1.3. Создание систем мер государственной поддержки казахстанского
сегмента сети Интернет

Показатели прямых
результатов

Источ.
Инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Количество
бесплатно
размещенных
казахстанских
интернет-ресурсов

Данные
МСИ

ед.

12

10

20

30

40

50

60

2. Количество
размещенных
информационных
ресурсов на Центрах
обработки данных

Данные
МСИ

ед.

-

-

-

16

32

48

60

3. Количество
зарегистрированных
доменных имен в
зоне.KZ

Стат.
данные

ед.

36 000

45 000

54 000

65 000

75 000

87 000

100 000

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Определение перечня бесплатно размещаемых
казахстанских интернет-ресурсов

X

X

X

X

X

2. Обеспечение введения международной интернет
адресации (.каз)

X

-

-

-

-

3. Техническое сопровождение системы
интеллектуального поиска

X

X

X

X

X

4. Создание серверной Интернет платформы для
оказания услуг хостинга

X

X

-

-

-

Задача 3.1.4. Повышение правовой культуры средств массовой информации и
обеспечение соблюдения законодательства

Показатели прямых
результатов

Источ.
Инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Объем продукции
электронных СМИ,
охваченной
мониторингом

Данные
МСИ

час

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

2. Количество
Интернет-ресурсов,
охваченных
мониторингом

Отчет

ед.

-

-

135

-

-

-

-

3. Объем продукции
печатных СМИ,
охваченной
мониторингом

Данные
МСИ

полоса

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

4. Количество
проведенных
семинаров с
участием
представителей
государственных
органов
направленных на
совершенствование
государственной
информационной
политики

Данные
МСИ

кол-во

-

4

4

4

4

4

4

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Определение перечня тематических направлений для
проведения мониторинга

X

X

X

X

X

2. Определение перечня СМИ для проведения
мониторинга

X

X

X

X

X

3. Контроль за соблюдением законодательства в
области СМИ

X

X

X

X

X

4. Принятие административных мер по итогам
проведенного мониторинга

X

X

X

X

X

5. Усовершенствование нормативно-правовой базы

X

X

X

X

X

6. Взаимодействие с НПО по вопросам
совершенствования законодательства в области СМИ

X

X

X

X

X

Задача 3.1.5. Обеспечение сохранности, пополнения состава и содержания
Национального архивного фонда

Показатели прямых
результатов

Источ. Инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля
удовлетворенных
запросов
пользователей
архивной
информацией

Данные
МСИ

%

80

80

80

80

80

80

80

2. Рост объема
документов,
хранящихся в
государственных
архивах республики

Данные
МСИ

%

-

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4. Доля архивных
фондов, включенных в
автоматизированные
учетно-
информационно-
поисковые системы

Данные
МСИ

%

-

-

5

10

15

20

25

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Обеспечение сохранности документов Национального
архивного фонда и по личному составу.

X

X

X

X

X

2. Формирование состава Национального архивного
фонда

X

X

X

X

X

3. Ведение учетных баз данных и автоматизированного
научно-справочного аппарата к документам.

X

X

X

X

X

4. Перевод документов Национального архивного фонда
в цифровой формат

X

X

X

X

X

5. Усовершенствование нормативно-правовой базы

X

X

X

X

X

6. Приобретение оборудования, компьютерной техники,
программного обеспечения и т.д.

X

X

X

X

X

Задача 3.1.6. Издание социально-значимой литературы

Показатели прямых
результатов

Источ.
Инфор-
мации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

1. Количество
наименований
выпускаемой
социально-значимой
литературы

Отчеты
изда-
тельств

ед.

474

300

405

380

374

374

374

2. Количество
социально-важной
литературы
распространенной по
библиотекам
республики

Акты
прием-
передач

ед.

948 000

600 000

971 000

926 000

897 000

897 000

897 000

3. Процент
выполнения
тематического плана

Прото-
кол
экспер-
тного
совета

%

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

1. Определение тематических направлений по изданию
социально-важной литературы

X

X

X

X

X

2. Определение перечня книгоиздающих организаций

X

X

X

X

X

3. Издание книг

X

X

X

X

X

4. Распространение книг по библиотекам Республики

X

X

X

X

X

        Соответствие стратегических направлений и целей
  государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели
государственного органа

Наименование стратегического и
программного документа

1

2

Стратегическое направление: Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ,
базирующейся на современных технологиях, ориентированных на предоставление
мультимедийных услуг

Цель: Обеспечение достижения роста доли
сектора ИКТ в ВВП

Указ Президента Республики Казахстан
от 19 марта 2010 года № 958
"О Государственной программе по
форсированному индустриально-
инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010-2014 годы

Стратегическое направление: Автоматизация процессов предоставления
государственных услуг, техническое сопровождение информационных систем
электронного правительства и подготовка высококвалифицированных IT - специалистов

Цель: Обеспечение перевода
государственных услуг в электронную
форму и участие в развитии образования
в сфере инфокоммуникаций

Указ Президента Республики Казахстан
Стратегическом плане развития
Республики Казахстан до 2020 года" от
1 февраля 2010 года № 922
Указ Президента Республики Казахстан
от 19 марта 2010 года № 958
"О Государственной программе по
форсированному индустриально-
инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010-2014 годы

Стратегическое направление: Обеспечение устойчивого развития и повышение
конкурентоспособности отечественного информационного пространства

Цель: Повышение эффективности
реализации государственной
информационной политики, архивного
дела и издательства

Указ Президента Республики Казахстан
Стратегическом плане развития
Республики Казахстан до 2020 года" от
1 февраля 2010 года № 922
Указ Президента Республики Казахстан
от 19 марта 2010 года № 958 "О
Государственной программе по
форсированному индустриально-
инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010-2014 годы

            4.Развитие функциональных возможностей

Наименование
стратегического
направления и цели
госоргана

Мероприятия по реализации
стратегического
направления и
цели государственного
органа

Период реализации

1

2

3

Стратегическое направление:
Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующихся на
современных технологиях, ориентированных на предоставление
мультимедийных услуг

Цель: Обеспечение
достижения роста доли
сектора ИКТ в ВВП до 3,8 % в
2014 году

Аналитические исследования
по развитию и созданию
производств ИКТ продукции

2010-2011 годы

Проработка с крупными
промышленными компаниями
Казахстана, национальными
компаниями, ЖКХ,
структурами малого и
среднего бизнеса для
определения потенциального
спроса и предложения на
ИКТ-продукцию

2011 год

Проработка нормативной и
законодательной базы

2011-2012 годы

Проработка сотрудничества
с зарубежными
технологическими
партнерами по созданию
совместных предприятий

2011-2014 годы

Открытие совместно с
международными и
казахстанскими компаниями
и ВУЗами лабораторий

2011-2013 годы

Соблюдение принципов
гендерного равенства при
исполнении
профессиональных
обязанностей

постоянно

Стратегическое направление:
Автоматизация процессов предоставления государственных услуг, техническое
сопровождение информационных систем электронного правительства и
подготовка высококвалифицированных IT - специалистов

Цель: Обеспечение перевода
государственных услуг в
электронную форму и участие
в развитии образования в
сфере инфокоммуникаций

Соблюдение принципов
гендерного равенства при
исполнении
профессиональных
обязанностей

постоянно

Обучение населения
получению государственных
услуг в электронной форме

ежегодно

Обследование технической
документации
информационных систем
государственных органов
для определения
технических требований и
форматов взаимодействия
интеграции со шлюзом
"электронного
правительства"

ежегодно

Проработка с акиматами
областей создание
IT-колледжей.
Открытие IT-коледжей и
набор студентов.

2012-2015 годы

Принятие мер по
совершенствованию
нормативной правовой базы
в области связи, которая
позволит выстроить новую
модель взаимодействия с
операторами связи,
предусматривающую
повышение потенциала
операторов связи.

2010-2015 годы

Обеспечение
совершенствования и
технического сопровождения
информационной системы
учета разрешительных
документов в области
связи, для полной
автоматизации процесса
выдачи и учета
разрешительных документов
в области связи

2010-2015 годы

Направление работников на
совещания, семинары, курсы
по повышению квалификации,
обмену опытом

ежегодно

Стратегическое направление:
Обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности
отечественного информационного пространства

Цель: Повышение
эффективности реализации
государственной
информационной политики,
архивного дела и
издательства

Направление работников на
совещания, семинары, курсы
по повышению квалификации,
обмену опытом

ежегодно

Соблюдение принципов
гендерного равенства при
исполнении
профессиональных
обязанностей

постоянно

Мониторинг электронных,
печатных СМИ и
негосударственных СМИ по
улучшению качества
производимой ими продукции
в рамках государственной
информационной политики

постоянно

Укрепление
материально-технической
базы подведомственных
архивных учреждений путем
приобретения нового
оборудования, капитального
ремонта

ежегодно

Внедрение информационных
технологий и автоматизация
деятельности архивных
учреждений

ежегодно

Постоянная работа с
подведомственными
электронными, печатными
СМИ и негосударственными
СМИ по улучшению качества
производимой ими продукции
в рамках государственной
информационной политики

постоянно

                 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для
достижения которых
требуется
межведомственное
взаимодействие

Государственный
орган, с которым
осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры, осуществляемые
государственными
органами

Стратегическое направление:
Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующихся на
современных технологиях, ориентированных на предоставление
мультимедийных услуг

Цель: Обеспечение достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП

Разработка механизмов по
формированию
гарантированного
государственного заказа и
заключению долгосрочных
контрактов на IT-продукцию,
программное обеспечение и
услуги

Министерство индустрии и
новых технологий
Республики Казахстан

Определение механизма
гарантированного
государственного заказа и
заключению долгосрочных
контрактов на IT-продукцию,
программное обеспечение и
услуги

Увеличение уровня
цифровизации местных сетей
телекоммуникаций

АО "Самрук-Казына"

Проведение оптико-волоконных
линий связи.
Повышение
качества услуг связи.
Предоставление услуг по
подключению к Интернет.
Проведение комплекса
мероприятий, способствующих
достижению показателей
отрасли телекоммуникаций и
почтовой связи.

Увеличение плотности
абонентов сотовой связи

Увеличение плотности
фиксированных линий
телефонной связи

Увеличение плотности
пользователей сети Интернет

Увеличение плотности
пользователей
широкополосного доступа к
сети Интернет

Строительство и модернизация
сельских отделений почтовой
связи

Унификация форм
статистических данных
1, 2, 3, 4 - Связь по форме
ITU

Агентство Республики
Казахстан по статистике

Привести формы
статистических данных в
соответствие с формами ITU
для учета показателей ГИК
ВЭФ

Стратегическое направление:
Автоматизация процессов предоставления государственных услуг, техническое
сопровождение информационных систем электронного правительства и
подготовка высококвалифицированных IT - специалистов

Цель: Формирование инфраструктуры связи, базирующейся на современных технологиях,
ориентированной на предоставление мультимедийных услуг
населению и организациям

Увеличение количества
государственных
электронных услуг, в том
числе социально-значимых

Министерство сельского
хозяйства Республики
Казахстан,
Министерство юстиции
Республики Казахстан,
Акиматы областей, городов
Астана и Алматы

Автоматизация и реализация
мер по оказанию
государственных услуг в
электронной форме

Увеличение доли лицензий
выдаваемых в электронном
виде посредством ГБД
"Е-лицензирование"

Государственные
органы-лицензиары

Выдача лицензий в
электронном виде посредством
"Е-лицензирования"

Обучение в Международном
университете информационных
технологий

Министерство
образования и науки
Республики Казахстан

Оказание содействия в
выделении грантов для
обучения студентов в
Международном университете
информационных технологий

Стратегическое направление:
Обеспечение устойчиво го развития и повышение конкурентоспособности
отечественного информационного пространства

Цель: Повышение эффективности реализации государственной информационной
политики, архивного дела и издательства

Проведение государственной
информационной политики
через электронные и печатные
СМИ

Центральные
государственные органы,
местные исполнительные
органы

Координация деятельности
пресс-служб центральных
госорганов, работа с
местными исполнительными
органами по вопросам
проведения государственной
информационной политики

Обеспечение граждан
общественно значимой
информацией

Министерство образования
и науки Республики
Казахстан

Разработка социально-
важной литературы, в том
числе в рамках программы
"Культурное наследие",
относящихся к компетенции
Министерство образования и
науки Республики Казахстан

                   6. Управление рисками

Наименование риска

Возможные последствия в
случае непринятия мер по
управлению рисками

Мероприятия во управлению
рисками

1

2

3

Стратегическое направление:
Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующихся на
современных технологиях, ориентированных на предоставление
мультимедийных услуг

Внешние риски

Низкая активность
государственных и
исполнительных органов в
организации механизмов по
формированию
гарантированного
государственного заказа и
заключению долгосрочных
контрактов

Недостижение поставленных
целей стратегического
направления "Развитие
услуг, производства и
инфраструктуры ИКТ,
базирующихся на
современных технологиях,
ориентированных на
предоставление
мультимедийных услуг"

Эффективное функционирование
информационных ресурсов и
систем государственных и
местных исполнительных
органов

Слабая заинтересованность
зарубежных партнеров в
создании совместных
предприятий

Отсутствие возможности
выпуска ИКТ продукции с
привлечением зарубежных
технологических партнеров

Предоставление преференций и
льгот для совместных
предприятий. Обеспечение на
первом этапе производства
(1-2 года с момента ввода в
эксплуатацию)
государственного заказа на
выпускаемую совместным
предприятием продукцию.

Возможность не высвобождения
радиочастотного спектра
гражданского назначения.

Недостижение поставленных
целей стратегического
направления "Создание
эффективной и
качественной системы
телекоммуникаций и
почтовой связи"

Для снижения данного риска
повлияет планирование и
контроль сроков на каждом
этапе жизненного цикла
проекта;
проведение соответствующих
мероприятий, с целью
повторного вынесения
вопросов высвобождения
радиочастотного спектра на
обсуждение межведомственной
комиссии радиочастотного
спектра, с обоснованием
необходимости РЧС для
обеспечения населения
услугами связи.

Стратегическое направление:
Автоматизация процессов предоставления государственных услуг, техническое
сопровождение информационных систем электронного правительства и
подготовка высококвалифицированных IT - специалистов

Внешние риски

Несвоевременность создания
информационных систем
государственных органов.
Низкая активность
государственных и
местных исполнительных
органов в интеграции
ведомственных информационных
систем с компонентами
"электронного
правительства".
Низкий уровень развития и
количества предоставляемых
государственных услуг
в электронной форме.

Недостижение поставленных
целей стратегического
направления "Повышение
прозрачности, качества и
эффективности процессов
предоставления
государственных услуг за
счет автоматизации
процессов и подготовка
высококвалифицированных
IT - специалистов"

Своевременность создания и
межведомственная интеграция
информационных систем
государственными органами.
Обеспечение эффективного
функционирования
информационных ресурсов и
систем государственных и
местных исполнительных
органов.
Оценка эффективности
предоставления
государственных услуг в
электронном формате.

Стратегическое направление: Обеспечение устойчивого развития и повышение
конкурентоспособности отечественного информационного пространства

Внешние риски

Низкое качество продукции,
производимой отечественными
средствами массовой
информации

Снижение
конкурентоспособности
отечественных средств
массовой информации по
сравнению с иностранными;
Снижение эффективности
проводимой
государственной
информационной политики.

Постоянная работа с
государственными средствами
массовой информации по
повышению ими качества
производимой продукции, а
также работа с
негосударственными
средствами массовой
информации по повышению
качества продукции в рамках
выполняемого ими
государственного заказа

Внутренние риски

Низкая доля продукции
собственного производства в
общей сетке вещания
государственных теле- и
радиоканалов

Слабое наполнение
контента государственных
теле- и радиоканалов
собственной продукцией и
преимущество зарубежной
продукции над
отечественной;
Слабое развитие
собственного производства
телевизионной продукции;
Снижение
конкурентоспособности
отечественной продукции
по сравнению с
иностранными на
территории Казахстана;
Снижение эффективности
проводимой
государственной
информационной политики.

Проведение работы с
государственными теле- и
радиоканалами по увеличению
ими продукции собственного
производства.

Возможные негативные
последствия, связанные
моральным и физическим
износом инфраструктуры и
оборудования
подведомственных
электронных, печатных СМИ и
архивных учреждений

Снижение качества работы,
либо остановка работы
государственных теле-
радиоканалов, печатных
СМИ и архивных
учреждений;
Невыполнение
поставщиками договорных
условий по проведению
государственной
информационной политики.

Проведение работы по
дальнейшему обновлению и
укреплению
материально-технической
базы подведомственных
организаций

                      7.1 Бюджетные программы

      Сноска. Раздел 7.1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 05.04.2011 № 365.

Бюджетная
программа

001 "Услуги по развитию инфраструктуры и конкурентного рынка в
области связи и информации"

Описание

Содержание центрального аппарата, ведомств и территориальных органов
Министерства, разработка правил и стандартов

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государстве услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальный

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год
2014
год

Проек-
тиру-
емый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели прямого результата
1. Содержание сотрудников
центрального аппарата, в том
числе ведомств

чел.

76

148

161

126

126



2. Содержание сотрудников
территориальных подразделений

чел.

99

67

57

57

57



3. Разработка правил оказания
услуг связи (телефонной,
сотовой, передачи данных и
доступа к сети Интернет);

шт.



1





4. Разработка Правил
присоединения сетей
телекоммуникаций к сети
телекоммуникаций общего
пользования и регулирования
пропуска трафика по сети
телекоммуникаций общего
пользования Республики Казахстан

шт.



1





5. Количество разрабатываемых
государственных стандартов в
области ИКТ

ед.

13

3

1

-

1



1) Разработка государственного
стандарта "Расчетные нормы на
качество предоставления услуг
телефонной связи"

шт.



1





Показатель конечного результата
1. Эффективная реализация
государственной политики в
области связи и информации

%

100

100

100

100

100



2. Определение порядка оказания
услуг (телефонной, сотовой,
передачи данных и доступа к сети
Интернет);

%



100

100

100



3. Определение порядка
присоединения сетей
телекоммуникаций к сети
телекоммуникаций общего
пользования и регулирования
пропуска трафика по сети
телекоммуникаций общего
пользования Республики Казахстан

%



100

100

100



4. Разработка норм, определяющих
качество предоставления услуг
телефонной связи

шт.



1





Показатели качества
1. Бесперебойная работа
функционирования сетей связи

%



100





2. Регулируемость отношений
между абонентом, пользующимся
услугами связи и оператором
связи при оказании данных услуг

%



100

100

100



3. Получение абонентами услуг
связи не ниже установленных норм
качества

%



100





Показатели эффективности
1. Эффективное выполнение
возложенных на Министерство
задач и функций

%

100

100

100

100

100



2. Средние затраты на разработку
1-х Правил

тыс. тг



5 750





3. Средние затраты на разработку
1 стандарта

тыс.тг


1500

1500





Объем бюджетных расходов

тыс.тг

432 980

693 662

661 674

594 727

608 645



Бюджетная
программа

002 "Услуги по обучению населения в рамках "Электронного правительства"

Описание

Методическое обеспечение продвижения "электронного правительства";
обучение населения работе с сервисами "электронного правительства";
создание инфраструктуры для продвижения "электронного
правительства";
формирование заинтересованности граждан в освоении
информационно-коммуникационных технологий

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальный

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год
2014
год

Проек-
тиру-
емый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели прямого результата
1. Количество обученного
населения

%

-

-

25

28

32



2. Количество проведенных
мероприятий, направленных на
продвижение электронных услуг

шт.



719

-

-



2.1. Обучающие семинары

шт.



690





2.2. Пресс-конференции,
пресс-туры, демонстрации для
журналистов

шт.



19





2.3. Круглые столы и конференции

шт.



10





3. Подготовка учебной программы
(сгруппировать с раздаточным
материалом)

шт.



538200





Показатели конечного результата
1. Уровень компьютерной
грамотности населения

%

-

-

25

34

43

52

60

2. Повышение уровня
осведомленности населения об
электронном правительстве
(анкетирование, фокус-группы,
социологический опрос, обратная
связь)

%



10

20

30



Показатели качества
1. Уровень доверия к бренду
"электронное правительство"
(проведение маркетинговых и
аналитических исследований)

%

-

-

50

75

100



Показатели эффективности
1. Увеличение количества
выданных электронных цифровых
подписей

польз.



350 000

450 000

550 000



2. Увеличение количества
посещений портала Электронного
правительства




12 000 000

24 000 000

50 000 000



Объем бюджетных расходов

тыс.тг

0

0

400 000

0

0



Бюджетная
программа

005 "Стимулирование деятелей в сфере информации"

Описание

Обеспечение выплат государственных премий журналистам за лучшие
публикации в области средств массовой информации и литературы.

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год
2014
год

Проек-
тиру-
емый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели прямого результата
1. Ориентировочное количество
деятелей удостоенных премии и
грантов в области средств
массовой информации

чел.


-

4

4

4

4



Показатели конечного результата
1. Награждение журналистов в
целях повышения интереса
казахстанской и мировой
общественности к публикуемым
отечественным журналистским
материалам

чел.

-

4

4

4

4



Показатели качества
Улучшение качества отечественных
публикаций


-







Показатели эффективности


-







Объем бюджетных расходов

тыс.тг

0

5017

6 067

6 492

6 946



Бюджетная
программа

006 "Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного
спектра и радиоэлектронных средств"

Описание

Проведение технического сопровождения системы мониторинга
радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств

вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них

в зависимости от
способа

индивидуальный

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год
2014
год

Проек-
тиру-
емый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели прямого результата
1. Плотность абонентов сотовой
связи

аб. на
100
жителей

96

99

104

107

109



2. Охват эфирным цифровым
телевещанием территории
Казахстана

%

-

-

-

25

62



3. Кол-во измерительных
комплексов обеспеченных
техническим сопровождением, в
том числе:

ед.

33

33

35

35

35



1) стационарных радиоконтрольных
пунктов (СРКП)

ед.

21

21

21

21

21



2) передвижных измерительных
пеленгационных комплексов

ед.

12

12

14

14

14



4. Количество расчетов ЭМС РЭС
для различных служб при
проведении процедуры
международной координации и
подбору частот ТВ РВ вещания

ед.

2 998

2 998

2 998

2 998

2 998



Показатели конечного результата
Бесперебойное функционирование
СРКП и ПИПК с целью устранения
обнаруженных радиопомех и
мониторинга радиочастотного
спектра

%

100

100

100

100

100



Показатели качества
1. Время на обнаружение
источника радиопомех, в
зависимости от удаленности

час

до 96

до 96

до 96

до 96

до 96



2.Количество замечаний на блог-
платформе Министра связи и
информации по не устранению
помех

не
более,
шт.

-

10

10

10

10



3. Охват радиомониторингом
населенных пунктов Республики
Казахстан

%

100

100

100

100

100



Показатели эффективности
1.Зашита радиоэфира субъектов
рынка

%

100

100

100

100

100



2. Средние затраты на содержание
СРКП или ПИПК

тыс.тг

3285

6 256

6 236

6 236

6 236



3. Средние затраты на расчет ЭМС
одного РЭС различных служб для
проведения международной
координации частотных присвоений
с приграничными государствами

тыс.тг

12

12

12

12

12



Объем бюджетных расходов

тыс.тг

144 769

242 121

253 933

253 933

253 933



Бюджетная
программа

008 "Капитальные расходы Министерства связи и информации Республики
Казахстан"

Описание

Приобретение технических средств, лицензионного программного
обеспечения для обеспечения деятельности сотрудников центрального
аппарата, ведомств и территориальных подразделений.

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от
способа

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед. изм

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год
2014
год

Проек-
тиру-
емый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели прямого результата
Приобретение серверов

шт.



16





Приобретение компьютеров и
ноутбуков

шт.


3

93





Приобретение антивирусного
программного обеспечения

шт.



91





Приобретение источника
бесперебойного питания

шт.



2





Приобретение дискового массива

шт.



1





Приобретение серверного шкафа

шт.



1





Приобретение оборудования для
видеонаблюдения

шт.



161





Приобретение видеоконференцсвязи

шт.



15





Приобретение видеосистемы

шт.



1





Показатели конечного результата
Эффективная реализация
государственной политики в области информации и связи

%



100





Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.тг

95

100 062

339 240

0

0



Бюджетная
программа

010 "Обеспечение функционирования межведомственных информационных
систем"

Описание

Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры
"электронного правительства" Республики Казахстан, приобретение
технических средств и лицензионного программного обеспечения, оплата
услуг связи, и аренды помещения, услуги по сопровождению, системно-
техническому обслуживанию информационных систем, услуги по
обеспечению информационной безопасности инфраструктуры "электронного
правительства"

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальный

текущая/развитие

текущее

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.
изм

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год
2014
год

Проек-
тиру-
емый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатель прямого результата
1. Ежегодный рост количества
выданных электронных документов

ед.

-

250000

250000

250000

250000



2. Количество сопровождаемых и
подключаемых к ЕСЭДО
территориальных подразделений ГО

ед.


внед-
рение
и
сопро-
вож-
дение
не
менее
16 ТГО

внед-
рение
не
менее
200
ТГО,
сопро-
вож-
дение
не
менее
250
ТГО

внед-
рение
не
менее
100
ТГО,
сопро-
вож-
дение
не
менее
350
ТГО

внед-
рение
не
менее
100
ТГО,
сопро-
вож-
дение
не
менее
450
ТГО



3. Количество электронных
документов, отправляемых через
ЕСЭДО-Ц

%

95,89

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95



4. Количество сопровождаемых
информационных систем и ресурсов

ед.


18

20

20

21



5. Количество оборудований,
подлежащих системно-техническому
обслуживанию

ед.


242

242

245

245



6. Количество проведенных
испытаний программных средств и
баз данных

ед.


40

40

40

40



7. Количество объектов
подключенных к системе
е-Лицензирование

ед.

-

-

15

0

0



8. Количество выданных
электронных цифровых подписей



250000

350000

450000

550000



9. Количество аттестованных
информационных сетей

ед.

-


5

-

-



10. Количество объектов
обеспеченных сетью VPN



941

не
менее
1500

не
менее
1500

не
менее
1500



11. Количество проведенных видео
конференц связи

ед.


240

260

270

280



12. Количество лицензионного
программного обеспечения,
подлежащих технической поддержке

ед.


6

8

10

10



13. Консалтинговые услуги по
формированию рекомендаций на
оценку технико-экономических
обоснований на создание
информационных систем

ед.


не
менее
20

не
менее
20

не
менее
20

не
менее
20



14. Консалтинговые услуги по
анализу бизнес-процессов
оказания услуг, оказываемых
государственными органами на
возможность автоматизации с
рекомендациями и предложениями
по их дальнейшей реализации

ед.


не
менее
15

не
менее
15

не
менее
15

не
менее
15



15. Количество проведенных
он-лайн конференций и
консультаций

ед.


не
менее
15

не
менее
15

не
менее
15

не
менее
15



16. Количество закупленного
технического оборудования

ед.




8





17. Количество индексированных
веб-ресурсов

кол-во
веб-
ресур-
сов,
ед.

-

53000

60000

-

-



Показатели конечного результата
1. Увеличение количества
государственных
социально-значимых электронных
услуг в рамках развития
"электронного правительства"

ед.

0

10

9

66

28



2. Рост пользователей портала
"электронного правительства"



не
менее
1 000 000

не
менее
1 500 000

не
менее
2 000 000

не
менее
2 500 000



3. Рост обращений пользователей
к сервисам Интернет портала
государственных органов

польз

-

15000

17000

19000

21000



4. Сумма транзакций Платежного
шлюза

тыс.
тенге


500

750

1000

1250



5. Количество выданных заявок на
получение электронных документов
(лицензий, разрешений)

ед.


10

15

20

25



Показатели качества
1. Сокращение времени на
обработку заявлений

%

-

90

90

90

90



2. Выдача разрешительных
документов в области связи в
электронном виде

%

-

10

20

30

60



3. Отсутствие сбоев
аппаратно-программного комплекса

%

-

100

100

100

100



4. Отсутствие критических
уязвимостей

%

-

90

90

90

90



Показатели эффективности
1. Увеличение количества
пользователей электронных услуг

ед.


-

22500

22500

22500

22500



2. Снижение административных
барьеров

%

90

90

90

90

90



Объем бюджетных расходов

тыс.тг

3 019 910

4 457 415

4 859 744

3 681 379

3 670 319



Бюджетная
программа

012 "Создание информационной инфраструктуры государственных органов"

Описание

Разработка интегрированной информационной системы для Центров
обслуживания населения (ИИС ЦОН)

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальный

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год
2014
год

Проек-
тиру-
емый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели прямого результата
1. Ввод в промышленную
эксплуатацию

ед.

-


1





2. Количество подключенных
Центров обслуживания населения
к системе

ед.

-

1

100





Показатели конечного результата
Создание единой базы данных
Центров обслуживания населения
позволяющая проводить
мониторинг, вести учет и
контроль в оперативном режиме и
интеграция системы с внешними
информационными системами
государственных органов и
Государственными базами данных
обслуживания населения

ед.

-


1





Показатели качества
Ожидание в очереди при
получении услуги в ЦОН, в
среднем за одну услугу

мин.

-

не
более
40

не
более
20





Показатели эффективности
Снижение административных
барьеров









Объем бюджетных расходов

тыс.тг

384 123

778 366

654 923





Бюджетная
программа

014 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный
инфокоммуникационный холдинг "Зерде"

Описание

Увеличение уставного капитала АО "Национальный инфокоммуникационный
холдинг "Зерде" для проекта на создание Серверной интернет-платформы
для оказания услуг хостинга государственным органам

вид бюджетной
программы

а зависимости от
содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальный

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год
2014
год

Проек-
тиру-
емый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели прямого результата
1. Количество размещенных
информационных ресурсов на
Центрах обработки данных

ед.

-

-

-

16

32



2. Ввод в промышленную
эксплуатацию Центров обработки
данных

ед.



-

15




Показатели конечного результата
1. Количество обслуживаемых
государственных органов
Центрами обработки данных и
обеспечением их безопасной и
бесперебойной работой
программно-аппаратного
комплекса

ед.

-

-

-

1




Показатели качества
1. Бесперебойная работа центров
обработки данных (кол-во часов
работоспособного времени в
процентах)

%

-

-

-

95




Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.тг

954 498

199 822

440 754

-




Бюджетная
программа

017 "Субсидирование убытков операторов сельской связи по
предоставлению универсальных услуг связи"

Описание

выплата субсидий на компенсацию убытков операторов сельской связи по
предоставлению универсальных услуг связи в сельских населенных
пунктах

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальный

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год
2014
год

Проек-
тиру-
емый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели прямого результата
1. Количество абонентов в
сельских населенных пунктах
обеспеченных универсальными
услугами связи

кол-во
абонен-
тов

876 847

930 744

969 589

995 430

1 021 959



Показатели конечного результата
1. Обеспечение доступа
сельского населения к
универсальным услугам
телекоммуникаций во всех
сельских населенных пунктах и
достижение телефонной плотности
на селе

аббон.
на
100
жителей

12

13,89

14,05

14,26

14,39



Показатели качества
1. Время устранения повреждений
с момента обнаружения
неисправности обслуживающим
персоналом или с момента
поступления заявки от клиента:

%

94

94

94

94

94



1) кабельных

час

120

120

120

120

120



2) линейно - абонентских

час

24

24

24

24

24



3) станционных:









а) на обслуживаемых АТС

мин

60

60

60

60

60



б) на необслуживаемых АТС

час

24

24

24

24

24



в) на аналоговых и цифровых
системах передачи

час

24

24

24

24

24



Показатели эффективности
Размер субсидий на одного
сельского абонента в год

тенге

5860

5937

6083

6083

4716



Объем бюджетных расходов

тыс.тг

5 390 339

5 226 472

5 898 010

6 055 201

4 820 550



Бюджетная
программа

020 "Капитальные расходы государственных организаций в области
информации"

Описание

Приобретение оборудования, компьютерной техники и других товаров,
относящихся к основным средствам для 8-ми подведомственных
учреждений

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год
2014
год

Проек-
тиру-
емый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели прямого результата
1. Доля удовлетворенных
запросов пользователей архивной
информацией
с 2010 по 2014 год остается на
уровне не менее 80 %

%

-

80

80

-

-



2.Рост объема документов,
хранящихся в государственных
архивах республики

%

-

1

1,5

-

-



3. Количество учреждений
охваченных контролем за
соблюдением законодательства в
области архивного дела и
документации находящихся в
республиканской собственности

кол-во
учреж-
дений

-

75

80

-

-



4. Приобретение оборудования,
компьютерной техники и других
товаров, относящихся к основным
средствам

ед.

-

46

27

-

-



Показатели конечного результата
1. Возможность получения
архивной информации в цифровом
формате

%, доля
доку-
ментов
переве-
денных
в
цифро-
вой
формат

-

10

10

-

-



Показатели качества
1. Упрощение получения
населением архивной информации









Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.тг


1 779 484

19 376

0

0



Бюджетная
программа

021 "Издание социально важных видов литературы"

Описание

Обеспечение выпуска и доведения до потенциальных читателей
социально важной литературы; выпуск развернутых художественных,
научных, публицистических и библиографических серий, отражающих
перемены в общественно-политической, социально-экономической,
научно-образовательной и культурной сферах жизни

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущее

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год
2014
год

Проек-
тиру-
емый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели прямого результата
1. Количество наименований
выпускаемой социально-значимой
литературы

ед.

474

300

405

380

374



2. Количество социально -
важной литературы
распространенной по
библиотекам республики

ед.

948000

600000

971000

926000

897000



3. Процент выполнения
тематического плана

%

100

100

100

100

100



Показатели конечного результата
Пополнение библиотечных фондов
страны социально важной
литературой

экз.

948000

600000

971000

926000

897000



Показатели качества


-







Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.тг

1 070 000

1 103 382

1 264 399

1 093 286

1 134 531



Бюджетная
программа

022 "Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати"

Описание

Содержание и обеспечение деятельности 8-ми подведомственных
государственных учреждений, оплата заработной платы общей штатной
численностью 263 человека, обязательные отчисления в бюджет
(социальный налог, страхование автотранспорта), приобретение прочих
товаров, оплата коммунальных услуг, тепло, электроэнергии и услуг
связи, содержание, обслуживание и текущий ремонт здания и др.,
основных средств, прочих услуг, командировки внутри и за пределы
страны и прочие текущие затраты

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год
2014
год

Проек-
тиру-
емый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели прямого результата
1. Доля удовлетворенных
запросов пользователей архивной
информацией с 2010 по 2014 год
остается на уровне не менее
80 %

%

80

80

80

80

80



2. Рост объема документов,
хранящихся в государственных
архивах республики

%

-

1

1,5

2

2,5



3. Количество учреждений
охваченных контролем за
соблюдением законодательства в
области архивного дела и
документации находящихся в
республиканской собственности

кол-во
учреж-
дений

-

75

80

80

80



Показатели конечного результата
Пополнение республиканских
учреждений Национального
архивного фонда

ед.
хране-
ния

27000

40000

40 000

50 000

60 000



Показатели качества


-







Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.тг

297 721,4

730 000

421 197

439 768

450 374



Бюджетная
программа

023 "Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом"

Описание

Производство и прокат видео- и аудиороликов, проведение семинаров с
привлечением широких слоев общественности, организация и
производство творческих конкурсов, производство и трансляция
документальных, анимационных и художественных фильмов, посвященных
антинаркотической тематике.

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год
2014
год

Проек-
тиру-
емый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели прямого результата
1. Объем телевизионных и
радиопередач, выпущенных в
рамках реализации
государственного заказа

минут

-

158

68

53

-



Показатели конечного результата
1. Доведение до населения
страны мероприятий по
антинаркотической тематике

шт.

-

22

21

11

-



Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.тг

0

90 526

52 602

10 362

0



Бюджетная
программа

025 "Проведение государственной информационной политики"

Описание

Проведение государственной информационной политики, в том числе
через газеты и журналы, через телерадиовещание, интернет-ресурсы, аренда
транспондера, Освещение основных направлений Послания Главы
Государства и Стратегии 2020

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год
2014
год

Проек-
тиру-
емый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели прямого результата
1. Ввод новых отечественных
телевизионных каналов

ед.

-

1

1


-


-



2. 0бъем материалов
отечественных печатных СМИ,
выпущенных в рамках госзаказа
(газеты)

полоса
формата
А-2

12685

13 240

12 400

12 400

12 400



3. Объем материалов
отечественных печатных СМИ,
выпущенных в рамках госзаказа
(журналы)

изда-
тельс-
кий
лист

875

970

875

875

875



4. 0бъем телевизионных и
радиопередач, выпущенных в
рамках реализации
государственного заказа

час

68708

68708

82546

86434

86434



5. Объем продукции электронных
СМИ, охваченной мониторингом

час

-

74460

74460

74460

74460



6. Объем продукции печатных
СМИ, охваченной мониторингом

полоса

20718

20718

20718

20718

20718



7. Количество проведенных
семинаров с участием
представителей государственных
органов направленных на
совершенствование
государственной информационной
политики

кол-во

-

4

4

4

4



8. Количество Интернет-ресурсов,
охваченных мониторингом

кол-во

-

-

135

-

-



9. Количество ссылок на сайты
казахоязычных средств массовой
информации на информационном
портале baq.kz

кол-во

-

-

50

-

-



10. Количество страниц
казахоязычных средств массовой
информации, не имеющих
собственного сайта, размещаемых
на информационном портале
baq.kz

кол-во

-

-

50

-

-



11. Количество обучающих
семинаров по использованию
информационного портала baq.kz по
областям

кол-во

-

-

14

-

-



Показатели конечного результата
Обеспечение среднесуточных
объемов вещания государственных
телеканалов от 16 до 24 часов с
целью доведения до населения
страны государственной
информационной политики

%

100

100

100

100

100



Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.тг

16 238 694

17 509 279

21 181 048

19 989 842

19 989 842



Бюджетная
программа

027 «Международно-правовая защита и координация
орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан»

Описание

Международно-правовая защита и координация орбитально-
частотного ресурса Республики Казахстан

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальный

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателя бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчет
за 2009
год

План
на 2010
год

Плановый период

Проектируемый
год 2014 год

Проектируемый
год 2015 год

2011 год

2012год

2013 год

Показатели прямого
результата
Экспертиза заявляемых
в Международный союз
электросвязи
зарубежных
спутниковых сетей на
предмет их
совместимости со
спутниковыми сетями
системы «KazSat»

кол-
во
экс-
пер-
тиз,
ед

-

-

18

24

24



Выдача технических
заключений по
обоснованию
необходимости
координации
спутниковых систем
«KazSat»

кол-
во
зак-
люче-
ний,
ед.

-

-

18

24

24



Внедрение специального
программного
обеспечения по расчету
Электромагнитная
совместимость между
геостационарными
спутниковыми сетями

Комп-
лект

-

-

2

-

-



Проведение
координационных встреч
по координации
частотных присвоений с
зарубежными
Администрациями связи

Кол-
во
встреч,
ед.

-

-

14

14

14



Подготовка
специалистов в области
международно-правовой
защиты орбитально-
частотного ресурса

человек

-

-

5

5

5



Показатели конечного
результата
Предложения по
координации частотных
присвоений между
спутниковыми сетями
системы «KazSat» и
зарубежными
спутниковыми сетями с
целью определения
условий их использования

Орби-
таль-
ная
пози-
ция

-

-

1

1

2



Показатели качества
Запись орбитально-
частотной позиции в
международную таблицу
распределения частот

кол-
во
час-
тот-
ных
прис-
вое-
ний

-

-

1

1

2



Показатели
эффективности
Признание орбитально-
частотной позиции
Республики Казахстан
на международном
уровне

%

-

-

100

100

100



Объем бюджетных
расходов

тыс.
тенге

-

-

134 568

-

-



Бюджетная
программа

028 «Увеличение уставного капитала республиканского
государственного предприятия «Центр технического
сопровождения и анализа в области телекоммуникаций»

Описание

секретно

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развития

Наименование
показателя бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчет
за 2009
год

План
на 2010
год

Плановый период

Проектируемый
год 2014 год

Проектируемый
год 2015 год

2011 год

2012 год

2013 год

Показатели прямого
результата
секретно









Показатели конечного
результата секретно









Показатели качества
секретно









Показатели
эффективности
секретно









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тг.

-

-

527 626

0

0



Бюджетная
программа

030 «Создание системы мониторинга информационно-коммуникационных
сетей»

Описание

секретно

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

развития

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчет за 2009 год

План
на 2010
год

Плановый период

Проектируемый
год 2014 год

Проектируемый
год 2014 год 2015

2011 год

2012 год

2013 год

Показатели прямого
результата
секретно









Показатели конечного
результата
секретно









Показатели качества
секретно









Показатели эффективности
секретно









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тг.

-

-

423065

0

0



Бюджетная программа

031 «Сопровождение системы управления и мониторинга сетей
операторов связи»

Описание

секретно

вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/
развитие

текущая

Наименование
показателя
бюджетной программы

Ед.
изм

Отчет
за 2009
год

План на
2010
год

Плановый период

Проектируемый
год 2014 год

Проектируемый
год 2015 год

2011 год

2012 год

2013 год

Показатели прямого
результата
секретно









Показатели конечного
результата секретно









Показатели качества
секретно









Показатели
эффективности
секретно









Объем бюджетных
расходов

тыс.
тг

-

-

4 244 400

0

0



Бюджетная
программа

050 "Услуга независимых экспертов и неправительственных организаций
(общественных объединений) по проведению оценки эффективности
деятельности центральных государственных н местных исполнительных
органов"

Описание

расходы на услуги независимых неправительственных организаций по
проведению оценки эффективности деятельности центральных
государственных органов и местных исполнительных органов областей,
городов республиканского значения, столицы по критериям реализации
функций государственных органов в электронном формате и оказания
государственных услуг в электронном формате.

вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от
способа
реализации

индивидуальный

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед.изм.

Отчет
за
2009
год

План
на
2010
год

Плановый период

Проек-
тиру-
емый
год
2014
год

Проек-
тиру-
емый
год
2015
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели прямого результата
1. Количество рассмотренных
отчетных форм государственных
органов

шт.

-

-

205

205

205



2. Количество оцененных
государственных органов

шт.

-

-

41

41

41



Показатели конечного результата
1. Экспертное заключение
независимых экспертов и
неправительственных организаций
по результатам оценки
эффективности

шт.

-

-

41

41

41



Показатели качества
1. Соблюдение сроков проведения
оценки и выдачи заключений

%

-

-

100 %

100 %

100 %



Показатели эффективности
1. Средние затраты на
экспертное заключение одного
государственного органа

тыс.тг



1 951

2 088

2 234



Объем бюджетных расходов

тыс.тг

0

0

79 993

85 592

91 584



                 7.2 Свод бюджетных расходов

      Сноска. Раздел 7.2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 05.04.2011 № 365.


Ед.изм.

Отчет
за 2009
год

План
на 2010
год

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс.тг

28 143 841

36 741 321

41 862 619

32 210 582

31 026 724

Текущие бюджетные программы:

тыс.тг

26 594 507

32 050 257

39 816 251

32 210 582

31 026 724

001 "Услуги по развитию инфраструктуры
н конкурентного рынка в области связи и
информации"

тыс.тг

432 980

693 662

661 674

594 727

608 645

002 "Услуги по обучению населения в
рамках "Электронного правительства"

тыс.тг

0

0

400 000

0

0

005 "Стимулирование деятелей в сфере
информации"

тыс.тг

0

5 017

6 067

6 492

6 946

006 "Техническое сопровождение системы
мониторинга радиочастотного спектра и
радиоэлектронных средств"

тыс.тг

144 769

242 121

253 933

253 933

253 933

008 "Капитальные расходы Министерства
связи и информации Республики
Казахстан"

тыс.тг

95

100 062

339 240

0

0

010 "Обеспечение функционирования
межведомственных информационных систем"

тыс.тг

3 019 910

4 457 415

4 859 744

3 681 379

3 670 319

017 "Субсидирование убытков операторов
сельской связи по предоставлению
универсальных услуг связи"

тыс.тг

5 390 339

5 226 472

5 898 010

6 055 201

4 820 550

019 "Разработка комплекса мероприятий
по интеграции инфраструктуры е-акиматов и е-правительства"

тыс.тг

0

112 837

0

0

0

020 "Капитальные расходы
государственных организаций в области
информации"

тыс.тг

0

1 779 484

19 376

0

0

021 "Издание социально важных видов
литературы"

тыс.тг

1 070 000

1 103 382

1 264 199

1 093 286

1 134 531

022 "Обеспечение сохранности архивных
документов и архива печати"

тыс.тг

297 721

730 000

421 197

439 768

450 374

023 "Пропаганда борьбы с наркоманией и
наркобизнесом"

тыс.тг

0

90 526

52 602

10 362

0

025 "Проведение государственной
информационной политики"

тыс.тг

16 238 694

17 509 279

21 181 048

19 989 842

19 989 842

027 «Международно-правовая защита и
координация орбитально-частотного
ресурса Республики Казахстан»

тыс.тг

0

0

134 568



031 «Сопровождение системы управления и
мониторинга сетей операторов связи»

тыс.тг

0

0

4 244 400



050 "Услуги независимых экспертов и
неправительственных организаций
(общественных объединений) по
проведению оценки эффективности
деятельности центральных
государственных и
их и местных исполнительных органов"

тыс.тг

0

0

79 993

85 592

91 584

Бюджетные программы развития:

тыс.тг

1 549 334

4 691 064

2 046 368

0

0

011 "Создание государственных баз
данных"

тыс.тг

210 713

275 577

0

0

0

012 "Создание информационной
инфраструктуры государственных органов"

тыс.тг

384 123

778 366

654 923

0

0

014 "Увеличение уставного капитала АО
"Национальный инфокоммуникационный
холдинг "Зерде"

тыс.тг

954 498

1 998 221

440 754

0

0

028 «Увеличение уставного капитала
республиканского государственного
предприятия «Центр технического
сопровождения и анализа в области
телекоммуникаций»

тыс.тг

0

0

527 626



029 "Увеличение уставных капиталов
юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области информации"

тыс.тг

0

1 638 900

0

0

0

030 «Создание системы мониторинга
информационно-коммуникационных сетей»

тыс.тг

0

0

423 065