В соответствии со
статьей 62
Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ
:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства энергетики и минеральных ресурсов на 2009-2011 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2009 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 23 декабря 2008 года № 1210
Стратегический план
Министерства энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан на 2009-2011 годы
Миссия Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан - развитие минерально-сырьевого и топливно-энергетического секторов экономики в целях обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и национальной безопасности, обеспечение растущих потребностей экономики в энергоресурсах, развитие научно-технологического потенциала, направленного на эффективное использование минеральных ресурсов, региональная и международная интеграция в секторе энергетики.
Видение Министерства энергетики и минеральных ресурсов:
Совершенствование системы геологических исследований, направленной на выявление дополнительных запасов полезных ископаемых, обеспечение рационального и комплексного использования недр.
Дальнейшее развитие нефтегазовой промышленности с завершенным технологическим циклом добычи, переработки и производства базовой и с высокой добавленной стоимостью нефтехимической продукции.
Усиление позиций государства в качестве влиятельного и ответственного участника международных энергетических рынков.
Обеспечение энергобезопасности страны.
Обеспечение потребностей внутреннего и внешнего рынков в угольной продукции.
Дальнейшее развитие систем транспортировки энергоресурсов.
Создание ядерно-энергетической отрасли.
Внедрение энергосберегающих технологий в отраслях ТЭК.
Геология.
В 2007 году проводились государственное геологическое изучение, мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов, прикладные научные исследования, ликвидация нефтяных и самоизливающихся гидрогеологических скважин.
Геологическое доизучение площадей (ГДП-200) позволило получить современную геологическую основу и выделить 104 объекта, перспективных на выявление месторождений различных видов твердых полезных ископаемых, на которых теперь необходимо продолжить работы с утверждением запасов.
В результате выполнения геологоразведочных работ прирост запасов по некоторым основным видам полезных ископаемых составил: золота - 50 тонн; меди - 840 тыс. тонн; никеля - 407 тыс. тонн; марганцевой руды - 6 млн. тонн; железной руды - 82 млн. тонн; нефти - 61 млн. тонн; газа - 4 млрд. куб. м.
Необходима активизация дальнейших геологических исследований, поскольку минеральные ресурсы составляют основу экономики Казахстана и обеспечивают устойчивое развитие предприятий горно-металлургического комплекса, являющихся градообразующими.
Формирование геологической информации позволяет обеспечить государственные органы и недропользователей полной и достоверной информацией о недрах и недропользовании.
Продолжаются работы по созданию Государственного компьютерного Банка данных о недрах и недропользовании, по оцифровке геологических материалов, созданию информационных систем с целью накопления и обработки цифровой геологической информации.
Дополнительно обеспечены запасами питьевой воды 152 сельских населенных пункта.
Ликвидировано 8 аварийных нефтяных скважин в зоне затопления Каспийским морем, 130 самоизливающихся скважин.
В перспективе необходимо продолжить планомерную работу в отрасли согласно Программе развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003-2010 годы.
Недропользование
. Объем инвестиций в минерально-сырьевой комплекс в 2007 году по сравнению с 2006 годом вырос на 22,8 % и составил 17,8 млрд. долларов США, из которых на развитие социальной сферы и местной инфраструктуры направлено 214 млн. долларов, на обучение казахстанского персонала - 74 млн. долларов. 73 % от общего объема инвестировано в объекты недропользования по углеводородному сырью.
В области недропользования при проведении мониторинга исполнения лицензионно-контрактных обязательств актуальной проблемой является недостаточное взаимодействие компетентного и уполномоченных органов. Кроме того, выявляется необходимость оперативного обмена информацией между недропользователями и компетентными государственными органами.
Необходимо провести работу по систематизации существующего законодательства о недрах.
Электроэнергетика
. Производство электроэнергии в 2007 году увеличилось на 6,7 % по сравнению с 2006 годом и составило 76,36 млрд. кВтч. Потребление электроэнергии составило 76,42 млрд. кВтч, что на 6,5 % выше прошлогоднего показателя.
Единая электроэнергетическая система (ЕЭС) Республики Казахстан работает устойчиво в параллельном режиме с энергосистемами Российской Федерации и стран Центральной Азии.
Для решения стратегических задач электроэнергетической отрасли по обеспечению энергетической безопасности и устойчивого развития экономики страны был разработан и утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 мая 2007 года № 147-р
План мероприятий
по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2007-2015 годы.
На основе прогноза уровней электропотребления и электрических нагрузок до 2015 года определены ожидаемые дефициты мощности южной зоны ЕЭС Казахстана, вводы мощностей на электростанциях, подготовлены обоснования и предложения по размещению базовой электростанции в южной зоне (Балхашской ТЭС) и предварительная схема выдачи мощности от нее, а также рассчитаны необходимые инвестиции в развитие электроэнергетики Республики Казахстан.
Приказом Министра утверждены балансы электроэнергии до 2015 года и перечень объектов электроэнергетики, подлежащих реконструкции, модернизации и расширению, а также строительства новых энергетических объектов.
В целях дальнейшего развития рыночных отношений в электроэнергетике Казахстана для урегулирования дисбалансов производства и потребления электроэнергии субъектами рынка приказом Министра утверждены Правила функционирования балансирующего рынка электрической энергии с запуском в работу с 1 января 2008 года.
В целях устойчивого развития продолжается реализация инфраструктурного проекта строительства второй линии ВЛ-500 кВ транзита Север - Юг Казахстана с увеличением пропускной способности транзита до 1350 МВт, завершение в 2009 году.
По четырем энергетическим зонам Казахстана осуществляется разработка инвестиционных проектов по расширению, модернизации и реконструкции энергогенерирующих мощностей, электрических и тепловых сетей.
В рамках проведения целенаправленной политики энергосбережения намечен комплекс мер по снижению уровня энергоемкости внутреннего валового продукта, в том числе разработка нормативов энергопотребления на единицу продукции, государственных стандартов и СНиПов энергосбережения, разработка новой редакции Закона Республики Казахстан "Об энергосбережении".
Необходимо принятие и реализация проекта Закона Республики Казахстан "О поддержке использования возобновляемых источников энергии", который будет способствовать законодательному урегулированию механизма использования ВИЭ для производства электроэнергии, вовлечению ВИЭ в конкурентный рынок электроэнергии и сокращению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу.
В
угледобывающей отрасли
в 2007 году добыто 94,4 млн. тонн угля. Угледобывающими компаниями поставлено энергетическим предприятиям Казахстана - 44,6 млн. тонн угля (103 %), коммунально-бытовым потребителям и населению - 11,4 млн. тонн (101,8 %).
В целом угольная отрасль в 2007 году обеспечила как экспортные возможности, так и растущие внутренние потребности.
На отдельных угледобывающих предприятиях достигнута высокая степень концентрации производства и управления. Осуществляется промышленно-технологическая политика, предусматривающая устойчивое развитие и эффективный рост объемов производства.
В области стандартизации проводилась дальнейшая реализация Программы "Обеспечение перехода угольной отрасли на международные стандарты на 2007-2010 годы". В 2007 году Министерством разработаны и Комитетом по техническому регулированию и метрологии утверждены 15 государственных стандартов и одно изменение к действующему стандарту, 3 каталога и 3 классификатора угольной продукции месторождений Борлы, Талдыкольское и Сарыкольское.
В целях повышения энергетической безопасности и дальнейшего развития угольной отрасли, обеспечения топливом объектов электроэнергетики подлежащих реконструкции, модернизации и расширению, а также вновь строящихся электростанций, населения и коммунально-бытовых организации Министерством разработана Концепция развития угольной отрасли Республики Казахстан на период до 2020 года, одобренная
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2008 года № 644.
Одной из первостепенных задач Концепции является повышение качества угольной продукции путем модернизации производства, внедрения новой техники и технологии добычи угля, позволяющей вести селективную выемку угольных и породных прослоев.
Другое направление - это снижение зольности и улучшение качества угля, сжигаемого на электростанциях, за счет усреднения отгружаемого угля по качеству, обеспечение оптимальной крупности кусков.
В соответствии с Концепцией намечается в 2008 году обеспечить добычу угля в объеме 97 млн. тонн, 2009 году - 98 млн. тонн, 2010 году - 99 млн. тонн и 2011 году - 100 млн. тонн, что позволит полностью обеспечить потребности внутреннего и внешнего рынков в коксующихся и энергетических углях.
Особое внимание на угледобывающих предприятиях республики будет уделено внедрению систем управления качеством, окружающей средой и охраной здоровья и безопасности труда в соответствии со стандартами ИСО серии 9000, 14000 и OHSAS 18000.
Совершенствование нормативно-технической базы в 2009-2011 годах обеспечит угольную отрасль государственными стандартами, соответствующими международным требованиям. Внедрение вышеназванных стандартов позволит приступить в 2009 году к разработке нормативно-правового акта - технического регламента угольной промышленности, а хозяйствующим субъектам - разработать номенклатуру качественной и безопасной продукции, внедрить системы менеджмента качества и окружающей среды по международным стандартам.
В 2009-2011 годах Министерством намечается завершить закрытие нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна и проведение технический мероприятий по снижению уровня отрицательного воздействия деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения "Карагандауголь", что обеспечит создание безопасных условий для проживания населения Карагандинской области, улучшение экологической обстановки в регионе и осуществление мониторинга за последствиями ликвидации горных производств.
Нефтяная промышленность
. В 2007 году добыча нефти и газового конденсата в республике составила - 67,2 млн. тонн, увеличившись на 3,6 % по сравнению с предыдущим годом.
За 2009-2011 годы добыча нефти и газового конденсата в республике будет значительно расти за счет реализации проектов Завода Второго Поколения и Закачки Сырого Газа на месторождении Тенгиз. С введением в эксплуатацию данных проектов добыча нефти на месторождении достигнет уровня более - 20 млн. тонн в год. Стоимость проекта составляет 5,5 млрд. долларов США.
Экспортировано 60,3 млн. тонн нефти. Поставлено на внутренний рынок и переработано более 12 млн. тонн нефти, рост составил 3,2 %. Произведено: бензина 2627 тыс. тонн (112,2 %), дизельного топлива - 3919 тыс. тонн (113,4 %), мазута - 2575 тыс. тонн (77,9 %), авиакеросина - 259 тыс. тонн (95,8 %).
На отечественных нефтеперерабатывающих заводах проводятся мероприятия по модернизации установок существующих перерабатывающих мощностей и строительству новых. В результате модернизации предполагается увеличить выпуск нефтепродуктов, улучшить качество производимой продукции, соответствующей мировым требованиям.
Министерство осуществляет организацию и контроль за реализацией Плана мероприятий на 2006-2010 годы (II-этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря. Министерством разработан и утвержден индикативный план добычи нефти и газового конденсата на период до 2011 года. Обеспечивается контроль за выполнением мероприятий по поставке мазута на производственно-социальные объекты республики.
Увеличение объемов добычи нефти требует динамичного развития нефтетранспортной инфраструктуры. Актуальной является работа по созданию новых и расширению существующих экспортных систем. Прорабатываются вопросы поэтапного расширения нефтепровода Каспийского Трубопроводного Консорциума, присоединение к трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан через систему Казахстанской Каспийской Системы Транспортировки и строительство второго этапа нефтепровода Казахстан - Китай.
Газовая промышленность
. Добыча природного и попутного газа в 2007 году составила 29,6 млрд. куб. м., рост по сравнению с 2006 годом на 9,7 %. За 2007 год на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях республики произведено 1420 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа, рост составил 111,7 %. Из них на экспорт отгружено порядка 960 тыс. тонн и на внутренний рынок отгружено 460 тыс. тонн (102,9 % к 2006 году).
Объем потребления природного газа областями республики составил 8,7 млрд. куб. м. и на 13,7 % превысил объем потребления газа в 2006 году. Объем экспорта газа составил 4,4 млрд. куб. м. (без учета объема карачаганакского газа направляемого по обменным операциям на внутренний рынок Республики Казахстан).
Для обеспечения внутреннего рынка газом в 2006 году подписано Соглашение о встречных поставках газа между ОАО "Газпром", НХК "Узбекнефтегаз" и АО НК "КазМунайГаз".
В соответствии с исторически сложившейся системой магистральных газопроводов и газораспределительных сетей в Казахстане южные регионы традиционно обеспечиваются узбекским газом. Потребность Юга республики за последние годы возросла с 1,7 до 3,8 млрд. куб. м. Вместе с тем, учитывая падение объемов добычи природного газа и возрастающую потребность газом в Узбекистане зимой, ежегодно в осенне-зимние периоды ограничиваются поставки узбекского газа.
Строительство газопровода Бейнеу - Бозой - Акбулак будет способствовать повышению энергетической безопасности Казахстана и позволит обеспечить перетоки газа из западных газодобывающих регионов страны в южные, и тем самым снизить зависимость от поставок узбекского газа.
Основываясь на принципах многовекторности поставок углеводородов на внутренние и внешние рынки, Казахстан стремится развивать все экономически выгодные маршруты по транзиту и экспортным поставкам природного газа.
20 декабря 2007 года в г. Москве было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан, Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в строительстве Прикаспийского газопровода.
Также, 18 августа 2007 года подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан - Китай.
Реализация данных Соглашений позволит повысить транзитный и экспортный потенциал страны, и соответственно будет способствовать развитию экономики Казахстана.
В целях совершенствования нормативной базы в сфере транспортировки газа внесены изменения и дополнения в Правила поставки, перевозки и пользования сжиженными углеводородными газами, утвержденные
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года № 568, которые направлены на упорядочение взаимоотношений между поставщиками и потребителями сжиженного газа путем государственного урегулирования процессов учета потребления газа, эксплуатации приборов коммерческого учета, ценообразования (
постановление
Правительства Республики Казахстан от 16 января 2008 года № 22).
Разработаны 10 нормативно-технических документов, устанавливающих требования к технической информации, используемой при закупке газовых турбин, методам и средствам определения выбросов вредных веществ газотурбинными установками. Указанные документы утверждены приказом Министра энергетики и минеральных ресурсов от 16 февраля 2007 годы № 52.
В
нефтехимической отрасли
по созданию в республике производственных мощностей глубокой переработки углеводородного сырья и выпуску нефтехимической продукции министерство совместно с АО "НК "КазМунайГаз", АО "Kazakhstan Petrochemical Industries" и другими нефтехимическими предприятиями приступили к этапу реализации конкретных прорывных инвестиционных проектов. Основные мероприятия по их реализации определены в
постановлении
Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года № 101 "Об утверждении Программы развития нефтехимической промышленности на 2008-2013 годы".
В декабре 2007 года Указом Главы государства создана специальная экономическая зона (СЭЗ) "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" на различных географических площадках Атырауской области.
В целях реализации данного
Указа
принято
постановление
Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2008 года № 314 "О неотложных мерах по обеспечению деятельности специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк"", которым предусматривается определение МЭМР уполномоченным органом СЭЗ, создание государственного учреждения по администрированию СЭЗ и отвод земель ГУ СЭЗ.
Приказом МЭМР от 16 апреля 2008 года № 116 создано ГУ "Администрация специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк"". Решение земельных вопросов будет производиться в соответствии с
Земельным кодексом
.
Принято постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2008 года № 142 дсп "О Соглашении реализации поставок сырья" (в связи с поставками продукции ТОО "Тенгизшевройл" интегрированному нефтехимическому комплексу, который будет построен в Атырауской области).
В 2008 году завершены процедуры по подготовке к строительству первого интегрированного нефтехимического комплекса мирового уровня по получению базовой нефтехимической продукции мощностью 1,25 млн. тонн продукции в год, в том числе полиэтилена 800 тыс. тонн и полипропилена 450 тыс. тонн. Место реализации проекта - станция Карабатан Атырауской области.
Строительство объектов инфраструктуры первого интегрированного нефтехимического комплекса будет осуществлено за счет кредитных средств республиканского бюджета (
постановление
Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2008 года № 580).
В соответствии с
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2008 года № 1073 "Об определении условий предоставления кредитных ресурсов из республиканского бюджета на 2008 год" акционерному обществу "Банк Развития Казахстана" на строительство инфраструктуры первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области" выделено 10 млрд. тенге кредитных ресурсов из республиканского бюджета.
При разработке инвестиционных проектов создания нефтехимических производств и подготовке их к реализации были также учтены технологические возможности и производственные ресурсы модернизированного Атырауского нефтеперерабатывающего завода, в перспективе будут определены и вовлечены ресурсные и технологические возможности и других нефте- газоперерабатывающих заводов.
В рамках СЭЗ министерство и АО "НК "КазМунайГаз" разработали и подготовили к реализации следующие инвестиционные проекты.
Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов
Место дислокации - Атырауский НПЗ и ст. Карабатан Атырауской области. Стоимость проекта - 886 млн. долл. США. Ориентировочный срок реализации проекта - 2009-2012 годы. Строительство завода на Атырауском НПЗ по производству бензола обеспечит его выпуск в объеме 133 тыс. тонн/год и параксилола в объеме 496 тыс. тонн/год.
На основе глубокой переработки бензола и параксилола в Карабатане будет создано производство терефталевой кислоты - 170 тыс. тонн/год, полиэтилентерефталата (сырье для производства пластиковых бутылок) - 200 тыс. тонн/год, этилбензола - 127 тыс. тонн/год, поливинилхлорида - 200 тыс. тонн/год.
Производство дорожных битумов в Казахстане
Место дислокации - Актауский завод пластических масс. Сырье - нефть месторождения Каражанбас. Производительность - 450 тыс. тонн дорожного битума в год. Стоимость проекта - 400 млн. долл. США. Срок реализации проекта - 2012 год.
По данному проекту компанией "Марубени Корпорейшн" рассматривается возможность совместной реализации проекта. У "Марубени Корпорейшн" также имеются намерения по реализации данного проекта в качестве РМС (управление проектом).
Диверсификация Актауского завода пластических масс
Используя ресурсы Атырауского НПЗ и технологические возможности Актауского завода пластмасс, необходимо создать полную технологическую схему производства полистирола. В 2008 году проведена детальная техническая инспекция Актауского завода, предложения по модернизации существующих установок на стадии проработки. Продукция - полистирол 155 тыс.тонн/год. Срок реализации - 2008-2012 годы.
Атомная промышленность
. Объем добычи урана в Республике Казахстан за 2007 год составил 6637,2 тонн или 126 % относительно 2006 года. Объем производства закиси-окиси урана составил 6246,2 тонн, рост к уровню 2006 года составил 22 %. Объем выпуска топливных таблеток составил 302 тонны. Плановые задания выполнены в полном объеме.
План по выпуску порошков диоксида урана из собственного сырья выполнен на 112 %, объем производства сохранился на уровне 2006 года и составил 34,7 тонн. План переработки скрапов и зол выполнен на 124 % - выпуск составил 111,3 тонн порошков диоксида урана. К уровню 2006 года переработка скрапов и печных остатков в диоксид урана увеличилась на 22 %.
Выпуск бериллиевой продукции составил 1585,5 тонн. Плановые задания по выпуску продукции в натуральном выражении выполнены на 100 %. Объем выпуска танталовой продукции составил 170 тонн. Объем производства ниобиевой продукции составил 46,4 тонн. Объем производства плавиковой кислоты за отчетный период составил 5664,6 тонн, что на 31 % выше показателей прошлого года.
Продолжаются работы по увеличению объемов добычи урана на действующих рудниках и вводятся в эксплуатацию новые рудники. Созданы совместные предприятия по добыче с Россией, Японией, Канадой.
Осуществляются поставки природного урана, порошка диоксида урана для шведского завода "Westinghouse", топливных таблеток - для российских АЭС, услуг ядерно-топливного цикла по переработке скрапов для французской "АРЕВА" и американской "General Electric". Ведется работа по сертификации топливных таблеток для реакторов западного дизайна.
В рамках Соглашения о сотрудничестве с японскими компаниями Kansai Electric и Sumitomo ведется работа по продвижению казахстанских услуг топливного цикла на японский рынок и поставок компонентов ядерного топлива для японских АЭС.
Реализуется прорывной проект по созданию высокотехнологической танталовой продукции (высокоемких танталовых порошков, мишеней, проволоки).
Создание конкурентоспособной отрасли топливного обеспечения атомной энергетики позволит в первую очередь решить проблему снабжения отечественных АЭС топливом, а в дальнейшем обеспечит Республике Казахстан самостоятельную позицию на мировом рынке высокотехнологичной урановой продукции.
Для решения этой задачи предусматривается построение вертикально-интегрированной компании полного ядерного топливного цикла на базе АО НАК "Казатомпром". С этой целью создаются предприятия по производству высокотехнологичной урановой продукции: создано совместное казахстанско-российское предприятие по обогащению урана в г. Ангарске (РФ), подписано соглашение с канадской корпорацией Саmесо по созданию с АО "НАК "Казатомпром" совместного предприятия по производству гексафторида урана на базе АО "Ульбинский металлургический завод"; подписано соглашение с французской компанией AREVA по созданию совместного предприятия с АО "НАК "Казатомпром" по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для ядерных реакторов - конечного продукта производства ядерного топлива для АЭС.
Требуется продолжение работ по выводу из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау. Для чего необходимо решить вопрос строительства комплекса переработки жидких радиоактивных отходов и транспортировки отработанного ядерного топлива из г. Актау в г. Курчатов в 2009 году.
Ядерная энергетика
. Рост энергетических потребностей во всем мире, нестабильность цен на нефть и природный газ; экологические ограничения в связи с использованием органического топлива; озабоченность в отношении надежности энергоснабжения в ряде стран делают актуальной своевременную подготовку новой энергетической технологии. Активные исследования новых возобновляемых источников энергии и управляемого термоядерного синтеза пока не позволяют рассматривать их в качестве реалистичных конкурентоспособных способов крупномасштабного замещения традиционного топлива.
Атомная энергетика обладает важными принципиальными особенностями по сравнению с другими энерготехнологиями:
ядерное топливо имеет в миллионы раз большую концентрацию энергии и практически неисчерпаемые ресурсы;
отходы атомной энергетики имеют относительно малые объемы и могут быть надежно локализованы, а наиболее опасные из них можно "дожигать" в ядерных реакторах;
ядерный топливный цикл может быть реализован таким образом, что радиоактивность и радиотоксичность отходов не превысят их значений для руды, из которой добывается уран.
Таким образом, ядерная энергетика потенциально обладает всеми необходимыми качествами для постепенного замещения значительной части энергетики на ископаемом органическом топливе и становления в качестве доминирующей энерготехнологии.
Анализ динамики производства и потребления электроэнергии в различных регионах Казахстана показывает значительное увеличение темпов роста электропотребления, и эта тенденция сохранится в будущем. Значительное увеличение темпов роста электропотребления обусловлено развитием предприятий корпорации Евразийской промышленной ассоциации, ростом темпов жилищного строительства, восстановлением производства на предприятиях промышленности, созданием сельскохозяйственных и агропромышленных кластеров, ростом объемов добычи нефти и газа. Диверсификация производства электроэнергии и тепла предусматривает структурную перестройку и модернизацию существующего топливно-энергетического комплекса страны. Для гарантированного обеспечения энергетической безопасности страны в долговременной перспективе предполагается строительство и ввод в эксплуатацию АЭС, что позволит вовлечь в топливный цикл значительные запасы урана, и более оптимально использовать имеющиеся углеводородные ресурсы.
Регулирование безопасности в сфере использования атомной энергии осуществляется Комитетом по атомной энергетике Министерства. Элементами государственного регулирования безопасности являются лицензирование, осуществление надзора и контроля за обеспечением ядерной и радиационной безопасности, разработка нормативных документов.
3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности
Стратегическое направление 1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого комплекса страны
Цель 1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами минерального сырья.
Цель 2. Обеспечение населения подземной питьевой водой.
Цель 3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного потенциала подземных вод и опасных геологических процессов на всей территории Казахстана.
Цель 4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом комплексе.
Стратегическое направление 2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса
Цель 1. Эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей.
Цель 2. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии.
Цель 3. Повышение эффективности использования нефтяных ресурсов.
Цель 4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и эффективного использования ресурсов газа.
Цель 5. Обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего и внешнего рынков.
Стратегическое направление 3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья
Цель 1. Создание условий для развития нефтехимических производств.
Стратегическое направление 4. Создание ядерно-энергетической отрасли
Цель 1. Создание конкурентоспособной отрасли топливного обеспечения атомной энергетики.
Цель 2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и тепловой энергии за счет создания атомной энергетики.
Стратегическое направление 5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения
Цель 1. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения Карагандинской области от возможного отрицательного воздействия ликвидируемых и ликвидированных шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения "Карагандауголь".
Цель 2. Обеспечение радиационной безопасности.
Стратегическое направление 1. Обеспечение устойчивого развития
и функционирования минерально-сырьевого комплекса страны
Цель 1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами минерального сырья
|
||||||
Задача 1.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов |
||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||
1. Геологическое доизучение
|
тыс.
|
38,98 |
41,63 |
52,0 |
81,3 |
59,0 |
золота |
тонн |
145,4 |
150 |
160 |
165 |
170 |
меди |
млн. тонн |
1,15 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
полиметаллов |
млн. тонн |
22,7 |
6,5 |
7,0 |
7,3 |
7,8 |
Охват территории проведения
|
% |
78,0 |
79,72 |
82,11 |
85,47 |
90,0 |
2. Геолого-минерагеническое
|
тыс.
|
5,5 |
16,5 |
20,0 |
25,0 |
30,0 |
золота |
тонн |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
меди |
млн. тонн |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
полиметаллов |
млн. тонн |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
Охват территории проведения
|
% |
2,2 |
8,8 |
16,8 |
26,8 |
38,8 |
3. Гидрогеологическое доизучение
|
тыс.
|
13,323 |
20,93 |
25,0 |
30,0 |
36,0 |
Площадь, требующая доизучения
|
% |
0,9 |
2,2 |
3,8 |
5,8 |
8,0 |
4. Прогноз месторождений полезных ископаемых на основе комплексного анализа аэрокосмических и геолого-геофизических данных |
тыс.
|
- |
- |
70 |
73,3 |
83,3 |
Охват территории Казахстана -
|
% |
- |
- |
7,8 |
15,8 |
24,9 |
Задача 1.1.2. Выявление региональных и локальных закономерностей размещения
|
||||||
1. Прикладные научные
|
проект |
4 |
5 |
8 |
10 |
16 |
а) научные разработки, внедренные
|
% |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2. Новые опытно-конструкторские
|
проект |
- |
2 |
4 |
2 |
- |
а) опытно-конструкторские
|
% |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
Задача 1.1.3. Прирост запасов по видам полезных ископаемых, в том числе по наиболее
|
||||||
1. Поисково-оценочные работы на
|
участок |
14 |
12 |
13 |
15 |
23 |
золота |
тонн |
6,5 |
10 |
10 |
11 |
11 |
меди |
тыс. тонн |
216,9 |
50 |
50 |
80 |
100 |
полиметаллов |
тыс. тонн |
173,0 |
100 |
100 |
100 |
120 |
2. Проведение геолого-разведочных
|
объект |
3 |
2 |
1 |
2 |
2 |
3. Поисково-разведочные работы
|
объект |
- |
1 |
- |
- |
- |
Задача 1.1.4. Обеспечение своевременной информацией государственных органов о состоянии
|
||||||
1. Уточнение ресурсного
|
проект |
11 |
6 |
7 |
7 |
7 |
2. Подготовка справочников о
|
проект |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Задача 1.1.5. Формирование банка данных геологической информации и геоинформационных
|
||||||
1. Формирование геологической
|
меро-
|
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
2. Создание информационных
|
система |
1 |
1 |
4 |
- |
- |
3. Наполнение банка данных
|
% |
5 |
10 |
15 |
- |
- |
Цель 2. Обеспечение населения подземной питьевой водой
|
||||||
Задача 1.2.1. Обеспечение сельских населенных пунктов запасами качественной подземной
|
||||||
1. Поисково-разведочные работы
|
село |
152 |
197 |
108 |
102 |
104 |
Всего 1650 сельских населенных
|
% |
12,9 |
24,9 |
31,4 |
37,6 |
43,9 |
2. Доразведка с переоценкой
|
место-
|
- |
- |
2 |
28 |
28 |
Всего 194 месторождения |
% |
- |
- |
1,0 |
15,5 |
29,9 |
Цель 3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного потенциала подземных
|
||||||
Задача 1.3.1. Оценка и прогноз состояния подземных вод и опасных геологических процессов,
|
||||||
Мониторинг поземных вод: |
|
|
|
|
|
|
1) на пунктах |
пункт |
5005 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
2) на постах по изучению
|
пост |
- |
13 |
13 |
13 |
13 |
3) на полигонах техногенного
|
полигон |
- |
4 |
5 |
5 |
5 |
4) ведение государственного
|
кадастр |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мониторинг опасных
геологических
|
|
|
|
|
|
|
1) на постах |
пост |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
2) на полигонах |
полигон |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3) сопровождение проведения
|
проект |
5 |
9 |
10 |
10 |
10 |
Задача 1.3.2. Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических и нефтяных
|
||||||
1. Ликвидация гидрогеологических
|
скважина |
130 |
85 |
158 |
200 |
210 |
Всего - 2149 скважин |
% |
17,4 |
21,3 |
28,7 |
38,0 |
47,3 |
2. Ликвидация нефтяных скважин |
скважина |
8 |
4 |
6 |
6 |
- |
Цель 4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом комплексе (МСК)
|
||||||
Задача 1.4.1. Создание и развитие Единой государственной системы управления
|
||||||
Участие государственных органов
|
|
|
|
|
|
|
1. На этапе создания и
|
% |
|
|
20 |
|
|
2. На этапе ввода в промышленную
|
% |
|
|
|
50 |
|
3. На этапе включения в систему
|
% |
|
|
|
|
100 |
Участие недропользователей
|
|
|
|
|
|
|
1. На этапе создания и опытно-
|
% |
|
|
10 |
|
|
2. На этапе ввода в промышленную
|
% |
|
|
|
30 |
|
3. На этапе включения в систему
|
% |
|
|
|
|
70 |
Задача 1.4.2. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере недропользования |
||||||
Количество принятых нормативных
|
акт |
|
3 |
3 |
2 |
2 |
Задача 1.4.3. Повышение качественного уровня государственного управления в сфере
|
||||||
Повышение уровня выполнения
|
% |
|
|
70 |
75 |
80 |
Обеспечение интересов
|
чел/час |
13333 |
10600 |
10000 |
10000 |
10000 |
Задача 1.4.4. Получение Республикой Казахстан статуса страны-последователя, т.е. страны,
|
||||||
Достижение соответствия
|
критерии |
1, 2,
|
5, 6, 8,
|
7, 11,
|
7, 11,
|
7, 11,
|
Обеспечение участия всех
|
% |
40 |
45 |
60 |
70 |
80 |
Стратегическое направление 2. Динамичное развитие
топливно-энергетического комплекса
Цель 1. Эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей
|
||||||
Задача 2.1.1. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению в
|
||||||
1. Разработка и пересмотр
|
кол-во |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
2. Разработка нормативно-
|
кол-во |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
3. Охват надзором и контролем
|
кол-во
|
- |
- |
117 |
117 |
116 |
Цель 2. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии
|
||||||
Задача 2.2.1. Повышение инвестиционной привлекательности электроэнергетической отрасли |
||||||
Разработка нормативных правовых
|
количество
|
- |
2 |
2 |
1 |
1 |
Задача 2.2.2. Реконструкция, модернизация существующих и строительство новых
|
||||||
Строительство Балхашской ТЭС
|
МВт |
- |
- |
начало
|
- |
- |
Восстановление энергоблока № 8
|
МВт |
- |
- |
начало
|
- |
500 |
Восстановление энергоблока
|
МВт |
- |
- |
начало
|
- |
- |
Строительство энергоблока № 3
|
МВт |
- |
- |
начало
|
- |
- |
Восстановление энергоблока № 2
|
МВт |
- |
- |
начало
|
- |
325 |
Ввод турбины на
|
МВт |
- |
- |
начало
|
80 |
- |
Ввод энергоблока на Акмолинской
|
МВт |
- |
- |
начало
|
- |
120 |
Расширение Карагандинской ТЭЦ-3
|
МВт |
- |
- |
начало
|
- |
55 |
Реконструкция энергетических
|
МВт |
- |
- |
начало
|
- |
- |
Строительство
Талдыкорганской
|
МВт |
- |
- |
ТЭО |
начало
|
- |
Строительство ГТЭС в
|
МВт |
- |
- |
разра-
|
- |
- |
Завершение строительства и
|
отпуск
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
Ввод турбины на Рудненской ТЭЦ
|
МВт |
- |
- |
- |
63 |
|
Строительство Мойнакской ГЭС |
МВт |
- |
- |
- |
- |
300 |
Строительство Жанажольской ГТЭС
|
МВт |
- |
45 |
- |
- |
- |
Строительство энергоблока на
|
МВт |
- |
- |
- |
- |
55 |
Строительство Карагандинской
|
МВт |
- |
- |
начало
|
- |
- |
Задача 2.2.3. Строительство электро- и теплосетевых объектов |
||||||
Завершение строительства второй
|
пропускная
|
630 |
730 |
1350 |
1350 |
1350 |
Реализация проекта "Выдача
|
инвести-
|
- |
- |
согласо-
|
начало
|
заверше-
|
Строительство подстанции 500 кВ
|
инвести-
|
- |
- |
согласо-
|
начало
|
заверше-
|
Строительство электросетевых
|
инвести-
|
- |
- |
начало
|
стадия
|
заверше-
|
Строительство соединительной
|
передача в
|
ТЭО |
проект
|
проект
|
проект
|
заверше-
|
Обеспечение разработки
|
региональ-
|
- |
8 |
2 |
2 |
4 |
Завершение строительства линии
|
передача
|
0,0 |
0,0 |
0,8 |
1,0 |
1,6 |
Целевые трансферты на развитие
|
Инвести-
|
13 |
13 |
34 |
26 |
8 |
Задача 2.2.4. Обеспечение покрытия дефицита потребности юга Казахстана за счет работы
|
||||||
Производство электроэнергии |
млн. кВтч |
3004 |
4925 |
5400 |
4000 |
4250 |
Задача 2.2.5. Вовлечение в баланс возобновляемых источников энергии |
||||||
Разработка НПА в реализацию
|
количество
|
- |
- |
2 |
- |
- |
Строительство малых ГЭС на
|
МВт |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство пилотной
|
МВт |
- |
- |
- |
- |
5 |
Строительство малых ГЭС в
|
МВт |
- |
- |
проект
|
проект
|
100 |
Цель 3. Повышение эффективности использования нефтяных ресурсов
|
||||||
Задача 2.3.1. Обеспечение внутренних потребностей экономики в углеводородах |
||||||
Ежегодное увеличение объемов
|
тыс. тонн % |
67225 103,6 |
67639 100,6 |
79190 117,0 |
81336 102,7 |
81660 100,4 |
Ежегодное увеличение объемов
|
тыс. тонн % |
12036,9 103,2 |
12500 103,8 |
13500 108,0 |
14500 107,4 |
15000 103,4 |
Увеличение производства бензина
|
тыс. тонн % |
2626,8 112,2 |
2469,8 94,0 |
2692,5 109,0 |
2895,1 107,5 |
2994,8 103,4 |
Увеличение производства
|
тыс. тонн % |
3919,0 113,4 |
4075,3 104,0 |
4196,4 103,0 |
4485,1 106,9 |
4689,1 104,5 |
Увеличение производства
|
тыс. тонн % |
259,0 100,0 |
400,1 154,5 |
417,8 104,4 |
439,0 105,1 |
450,6 102,6 |
Увеличение производства мазута
|
тыс. тонн % |
2575,0 100,0 |
3198,8 124,2 |
2923,6 91,4 |
3135,6 107,3 |
3113,6 99,3 |
Задача 2.3.2. Диверсификация маршрутов транспортировки нефти на внешние рынки |
||||||
Увеличение экспорта нефти
|
млн. тонн % |
60,3 107,0 |
61,0 101,2 |
70,8 116,0 |
71,7 101,3 |
71,8 100,0 |
Строительство второго этапа
|
млн. тонн км |
- |
- |
- |
10 777,5 |
10 |
Задача 2.3.3. Совершенствование нормативной правовой базы в нефтяной отрасли |
||||||
Разработка технических
|
кол-во |
- |
4 |
3 |
4 |
1 |
Разработка нормативных правовых
|
кол-во |
- |
1 |
1 |
2 |
1 |
Цель 4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального и эффективного
|
||||||
Задача 2.4.1. Увеличение объемов добычи газа |
||||||
Рост добычи газа (по отношению
|
% |
109,6 |
113,8 |
115,4 |
109,5 |
101,4 |
Задача 2.4.2. Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих потребностей
|
||||||
Строительство магистрального
|
млрд. куб.
|
- |
- |
- |
- |
5,0 |
Строительство
Третьего
|
млрд. куб.
|
- |
2,0 |
4 квар-
|
2,0 |
- |
Потребление природного газа
|
% |
113,7 |
103,0 |
108,0 |
111,8 |
114,5 |
Потребление сжиженного газа
|
% |
102,9 |
108,6 |
108,0 |
105,5 |
105,2 |
Задача 2.4.3. Модернизация и строительство новых газотранспортных мощностей |
||||||
Экспорт природного газа (по
|
% |
107,2 |
111,1 |
112,0 |
107,1 |
105,0 |
Экспорт сжиженного газа (по
|
% |
108,1 |
108,4 |
104,8 |
105,9 |
108,4 |
Международный транзит газа (по
|
% |
90,9 |
100,5 |
96,7 |
100,0 |
100,0 |
Строительство газопровода
|
млрд. куб.
|
- |
- |
- |
- |
12 |
Строительство Прикаспийского
|
млрд. куб.
|
- |
- |
- |
- |
- |
Задача 2.4.4. Повышение уровня нормативного регулирования газовой отрасли |
||||||
1. Количество разработанных
|
кол-во |
- |
- |
- |
1 |
1 |
2. Количество разработанных
|
кол-во |
- |
- |
5 |
7 |
- |
Задача 2.4.5. Совершенствование взаимодействия компетентного и полномочного органа
|
||||||
Охват всех государственных
|
% |
|
|
|
80 |
100 |
Цель 5. Обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего и внешнего рынков
|
||||||
Задача 2.5.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности и качества
|
||||||
1. Разработка государственных
|
кол-во |
15 |
18 |
16 |
23 |
24 |
2. Разработка изменений
|
кол-во |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. Разработка каталогов
|
кол-во |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4. Разработка технического
|
кол-во |
- |
- |
1 |
- |
- |
Доля обеспеченности угольной
|
% |
26,3 |
42,9 |
58,6 |
78,9 |
100 |
Стратегическое направление 3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья
|
||||||
Задача 3.1.1. Организация деятельности специальной экономической зоны
|
||||||
1. Создание и функционирование
|
субъект |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. Строительство инфраструктуры
|
ПСД
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
3. Разработка нормативно-
|
кол-во |
1 |
4 |
3 |
3 |
3 |
Задача 3.1.2.
Создание
производственных мощностей глубокой переработки углеводородного
|
||||||
1. Мониторинг инвестиционных
|
объект |
4 |
4 |
5 |
4 |
2 |
2. Мониторинг
строительства
|
объект |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
3. Строительство инфраструктуры
|
ПСД
|
|
1
|
1
|
1
|
1 |
4. Разработка нормативно-
|
кол-во |
5 |
4 |
2 |
2 |
2 |
Стратегическое направление 4. Создание ядерно-энергетической отрасли
|
||||||
Задача 4.1.1. Ввод новых урановых рудников и развитие существующих рудников |
||||||
1. Ввод новых урановых рудников |
рудник
|
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2. Развитие существующих
|
(за счет
|
3
|
4
|
3
|
2 |
2 |
Задача 4.1.2. Создание новых производств для формирования полного ядерного топливного
|
||||||
1. Создание казахстанско-
|
ПСД
|
|
|
1 |
начало |
прод |
2. Создание конверсионного
|
ТЭО
|
|
|
1 |
|
1 |
Задача 4.1.3. Проведение сертификации топливных таблеток для реакторов западного дизайна |
||||||
1. Сертификация топливных
|
Сертификат
|
|
начало |
|
|
|
2. Сертификация топливных
|
Сертификат
|
|
|
начало |
|
|
Цель 2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической и тепловой
|
||||||
Задача 4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов
инфраструктуры ядерной
|
||||||
1. Разработка нормативно-
|
комплект |
|
1 |
|
|
|
2. Проведение технико-экономи-
|
комплект
|
|
1 |
1 |
|
|
3. Создание Казахстанского
|
комплекс
|
13,9 |
13,1 |
19,09 |
4,36 |
- |
4. Создание Центра ядерной
|
СМР (%)
|
|
|
7 14 20 |
22 20 16 |
10 66 64 |
5. Создание технопарка
|
комплекс |
|
1 |
1 |
|
1 |
6. Реализация научно-технической
|
методики,
|
4 1 |
5 1 1 |
8 2 1 |
6 2 |
8 |
7. Реализация программы
|
пакет
|
2 4 1 1 2 |
2 4 1 1 2 |
3 4 1 1 2 |
3 5 1 1 3 |
3 5 2 1 3 |
8. Реализация программы развития
|
технологии
|
4 |
6 |
5000
6 |
20000
6 |
100000
6 |
Задача 4.2.2. Строительство атомных энергоблоков в энергодефицитных районах страны |
||||||
1. Разработка ТЭО строительства
|
комплект |
|
|
1 |
|
|
2. Разработка проектно-сметной
|
ПСД
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
3. Строительство АЭС в г. Актау
|
2012-2017
|
|
|
|
|
|
Стратегическое направление 5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения
|
||||||
Задача 5.1.1. Завершение закрытия нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна |
||||||
Доля закрытых нерентабельных
|
% |
76,9 |
84,6 |
100,0 |
|
|
Задача 5.1.2. Ликвидация стволов, шурфов, скважин, отвалов и карьеров бывшего
|
||||||
Доля ликвидированных стволов,
|
% |
|
|
71,0 |
85,5 |
86,9 |
Задача 5.1.3. Реализация прав граждан на возмещение ущерба, нанесенного здоровью
|
||||||
Количество работников
|
чел. |
640 |
668 |
635 |
635 |
635 |
Цель 2. Обеспечение радиационной
безопасности
|
||||||
Задача 5.2.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных территорий
|
||||||
1. Обеспечение безопасности
|
ревизия,
|
450 700 |
600 1060 |
600 800 |
600 800 |
600 800 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
- |
- |
60 |
55 |
64 |
||
26 |
26 |
29 |
25 |
25 |
||
Безопасность ядерных и
|
- |
3000 |
800 |
850 |
850 |
|
Комплекс технологий по
|
объекты
|
|
|
70 |
10 |
10 |
паспорта |
- |
- |
11 |
11 |
10 |
|
монито-
|
|
|
3 |
3 |
3 |
|
слои ГИС |
1 |
1 |
3 |
2 |
3 |
|
веб-сайт |
|
1 |
|
|
|
|
брошюра,
|
10 |
10 |
20 |
20 |
15 |
|
лекции |
10 |
10 |
20 |
8 |
8 |
|
2. Исследования влияния полигона
|
обследо-
|
|
|
10 265 |
|
|
населенный
|
|
|
3 30 |
|
|
|
восстанов-
|
|
|
4 |
6 |
|
|
Задача 5.2.2. Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов, захоронение
|
||||||
Консервация уранодобывающих предприятий и ликвидация последствий разработки урановых
|
||||||
1. Количество ликвидированных и
|
кол-во |
1 |
3 |
2 |
|
|
2. Проведение работ по
|
захороне-
|
10 |
2590 |
|
|
|
|
13360 |
|
|
|
||
|
|
|
1 |
1 |
||
|
8 |
8 |
8 |
8 |
||
Задача 5.2.3. Регулирование безопасности в сфере использования ядерной энергии |
||||||
Рассмотрение заявлений на выдачу
|
кол-во |
807 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Проведено инспекций |
кол-во |
26 |
31 |
41 |
44 |
48 |
Разработано нормативно-правовых
|
кол-во |
|
|
15 |
10 |
11 |
Задача 5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по
|
||||||
1. Перевод архива исторических
|
объем
|
790 |
800 |
950 |
970 |
1000 |
120 |
150 |
190 |
190 |
200 |
||
2. Модернизация системы
|
восст.
|
|
|
|
1 |
1 |
|
1 |
|
1 |
1 |
||
3. Передислокация геофизической
|
ТЭО
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
||
|
|
|
1 |
1 |
||
Задача 5.2.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения ядерного
|
||||||
1. Обеспечение безопасности (секр) |
|
|
|
|
|
|
2. Обеспечение сохранности
|
|
|
|
|
|
|
Соответствие стратегических целей Министерства энергетики
и минеральных ресурсов Республики Казахстан
стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели
|
Стратегические цели
|
Наименование
|
Стратегическое направление 1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
|
||
Цель 1. Обеспечение минерально-
|
Долгосрочное партнерство
|
Стратегия развития
|
Цель 2. Обеспечение населения
|
Предотвращение заболеваний
2. Основные принципы и
|
Стратегия развития
Концепция перехода
|
Цель 3. Обеспечение своевременной
|
3.5. Экологическая
|
Концепция перехода
|
Цель 4. Обеспечение устойчивого
|
1. Мы должны на порядок
|
Стратегия развития
|
Стратегия развития
Послание
Президента
|
||
Стратегическое направление 2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||
Цель 1. Эффективное использование
|
Пятое направление -
|
Послание Президента
Послание
Президента
|
Цель 2. Обеспечение растущей
|
Двенадцатое направление -
|
Послание Президента
Концепция
|
Цель 3. Повышение эффективности
|
Третья задача - повысить
|
Послание Президента
|
Цель 4. Повышение социально-
|
Второе - опережающее
|
Послание Президента
|
Цель 5. Обеспечение потребности
|
Третья задача - повысить
|
Послание Президента
|
Стратегическое направление 3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья |
||
Цель 1. Создание условий для
|
1. Первый приоритет:
2. Второй приоритет:
Часть I
Второе - опережающее
В ближайшее время начнется
|
Послание
Президента
Послание Президента
Послание Президента
Послание Президента
|
Стратегическое направление 4. Создание ядерно-энергетической отрасли |
||
Цель 1. Создание конкурентоспособной
|
Третья задача – повысить
|
Послание Президента
|
Цель 2. Обеспечение диверсификации
|
Двенадцатое направление -
|
Послание Президента
Послание Президента
|
Стратегическое направление 5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности
|
||
Цель 1. Обеспечение безопасных
|
3.5. Экологическая
|
Концепция перехода
|
4. Функциональные возможности Министерства энергетики
и минеральных ресурсов и возможные риски
Проводимая административная реформа позволит распределить между структурными подразделениями Министерства стратегические, реализационные, регулятивные и контрольные функции в области топливно-энергетического комплекса, что в конечном итоге повысит эффективность управления отраслью.
Для развития кадрового потенциала будет проведена работа по повышению квалификации персонала, привлечению квалифицированных специалистов, в том числе выпускников ВУЗов, и стимулированию работников по их вкладу в работу Министерства.
Для улучшения и совершенствования деятельности Министерства разрабатывается рейтинговая оценка эффективности и качества деятельности департаментов и ведомств министерства.
В целях реализации государственной политики, координации процесса управления в областях электроэнергетики, атомной энергетики, минеральных ресурсов, угольной, нефтехимической, нефтегазовой и атомной промышленности, необходимо финансирование бюджетной программы 001 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа в сфере энергетики и минеральных ресурсов" с включением расходов:
аппарата центрального органа и территориальных органов;
повышения квалификации государственных служащих;
материально-технического оснащения государственных органов;
обеспечения функционирования информационных систем и информационно-технического обеспечения государственных органов.
Численность Комитета геологии и недропользования составляет 58 человек, необходимо увеличение до 68 человек, численность территориальных органов Комитета геологии и недропользования составляет 218 человек, необходимо увеличение на 89 человек.
В соответствии с
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2007 года № 700 "О передислокации комитетов Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан в город Астану" необходимо финансирование бюджетной программы 025 с включением расходов по передислокации Комитета геологии и недропользования с его подведомственным государственным учреждением Республиканский центр геологической информации "Казгеоинформ" в город Астану.
В целях урегулирования долговых обязательств и требований перед хозяйствующими субъектами Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана за поставленную электроэнергию будут проведены мероприятия по выплате долгов.
Министерством будет продолжаться осуществление прав по владению и пользованию государственными пакетами акций акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность в сфере ядерной энергетики.
Геология
. Во исполнение
Послания
Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года предусматривается увеличение объемов разведочных работ по открытию новых месторождений полезных ископаемых для обеспечения устойчивой работы горнопромышленного комплекса страны.
Возможными рисками проведения работ в соответствии с ресурсной Программой могут быть невосполнение минерального сырья, что может привести к остановке горнометаллургического комплекса и к социально-экономической напряженности в регионе, угроза здоровью населения в связи с необеспечением качественной питьевой водой. Меры противодействия: увеличение финансирования геологоразведочных работ.
В сфере
недропользования
поставлена задача повышения эффективности и экономической отдачи топливно-энергетического комплекса и добывающих секторов экономики, обеспечение прозрачности их функционирования. Это требует повышения эффективности государственной системы управления недропользованием (ЕГСУ НП) за счет улучшения качества его информационно-аналитического обеспечения путем внедрения современных информационных технологий.
Степень риска невостребованности проекта низкая. Реализация проекта позволит повысить эффективность государственного управления в сфере недропользования. Учитывая, что вопросы недропользования входят в долгосрочные приоритеты (№ 3 и № 5) Стратегии развития Казахстана до 2030 года, они являются актуальными и на сегодняшний день. В связи с этим риск недоиспользования проектных мощностей системы ЕГСУ НП является минимальным.
В случае ухудшения экономической ситуации и падении цен на нефть, металлы и другие полезные ископаемые, объем инвестиций от недропользователей может упасть. Также, причиной этому, наряду с экономической ситуацией, могут служить как обстоятельства техногенного порядка, так и ухудшение горно-геологических, технологических условий разработки месторождений полезных ископаемых.
Достижение 100 %-го охвата информационной системы ЕГСУ НП, реализуемой в рамках проекта, возможно путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов и регламентов.
Повышение прозрачности деятельности добывающих отраслей, доступности информации о доходах государства от данного сектора является важным аспектом устойчивого развития государства.
В 2002 году Тони Блэр выдвинул инициативу прозрачности. В октябре 2005 года был подписан Меморандум в отношении реализации инициативы прозрачности в Республике Казахстан, что явилось заявлением внедрения международных критериев инициативы прозрачности (EITI).
На сегодня Казахстан, выполнив первые 4 критерия EITI, вошел в список стран-кандидатов (превалидация).
В краткосрочной перспективе Казахстан ставит задачу получить статус страны - последователя, т.е. страны, полностью соответствующей всем критериям согласно критериям валидации (оценочной таблицы) стран, участвующих в реализации EITI.
В выполнении поставленной задачи имеются следующие риски.
К критериям с низкой степенью риска достижения относятся - 4 критерия (№ 5, 8, 9, 10). Обсуждение дальнейших мер по их реализации проводится.
К критериям со средней степенью риска достижения относится - один критерий (№ 12). В целях его реализации в
Закон
Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" в январе 2007 года была внесена поправка, предусматривающая для недропользователей обязательство в части представления отчетности в рамках Инициативы прозрачности в требуемой форме. Однако возникает риск по присоединению к EITI компаний, имеющих контракт до внесения поправок.
К критериям с высокой степенью риска достижения относятся - 6 критериев (№ 7, 11, 13, 14, 15, 16).
Критерии
7, 11 касательно участия компаний в EITI и представления ими отчета по EITI являются решаемыми путем переговоров с компаниями, которые подписали контракты на недропользование, до внесения поправок в законодательство по вопросам недропользования в январе 2007 года.
Для проведения финансовой отчетности Правительства Республики Казахстан не привлекается внешний аудитор, что затрудняет реализацию критерия № 13.
По мнению Правительства Республики Казахстан критерии № 14 и 15 частично реализованы. Однако НПО выдвигают ряд требований по включению в Отчет EITI данных по НДС, по СРП, по дивидендам от участия в совместных компаниях и проектах, получаемым непосредственно или через уполномоченные органы и организации.
Критерий № 16 касательно того, удовлетворен ли Национальный совет качеством сверки данных компаний и правительства, фирмы, нанятой для этих целей, является спорным. В его состав входят представители Правительства Республики Казахстан (МЭМР РК, МФ РК), Мажилиса Парламента Республики Казахстан, добывающих компаний, неправительственных организаций, что затрудняет достижение общего положительного мнения.
В
электроэнергетической отрасли
к 2011 году парковый ресурс исчерпают около 90 % основного оборудования ТЭЦ, уровень износа электросетевого хозяйства региональных электросетевых компаний страны составляет порядка 65 %. Вследствие чего, увеличились аварийные отказы энергооборудования и объемы технических потерь в электрических сетях.
Мораторий на повышение тарифа на производство электроэнергии относится к возможному риску в сложившейся ситуации. Меры противодействия: принятие законодательных и подзаконных актов по введению предельных базовых цен по группам энергопроизводящих организаций и индивидуальных инвесттарифов для предприятий, претендующих на реализацию инвестпроектов в сфере электроэнергетики.
В нефтяной отрасли
к возможным рискам относится снижение мировых цен на нефть и основные виды энергоресурсов на мировом рынке. Меры противодействия: выполнение установленных планов по добыче нефти и переработке, увеличение объемов выработки бензина и дизельного топлива.
В ядерной энергетике
возможны риски из-за секвестирования или частичного выделения средств от планируемых на соответствующий период на реализацию проектов из государственного бюджета. Недофинансирование и секвестирование бюджета может привести к срыву своевременного ввода в действие научных и технологических инфраструктурных объектов ядерно-энергетической отрасли.
Разработаны и подготовлены к реализации несколько взаимосвязанных инвестиционных проектов создания
нефтехимических производств
мирового уровня.
Были учтены не только ресурсные возможности освоенных нефтегазовых месторождений, но и технологические, производственные, ресурсные возможности модернизированного Атырауского нефтеперерабатывающего завода, в перспективе будут вовлечены ресурсные и технологические возможности и других нефте-, газоперерабатывающих заводов.
Учитывая высокую капиталоемкость нефтехимических комплексов, их строительство будет осуществлено в рамках специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк". Это позволит снизить затраты на себестоимость планируемой к производству продукции, что обеспечит конкурентоспособность казахстанской нефтехимической продукции на международном рынке.
В 2009-2011 годах
в рамках бюджетного финансирования будет осуществлено строительство современной инфраструктуры СЭЗ, в том числе ограждения территорий СЭЗ и строительство административного здания СЭЗ.
По обеспечению первого интегрированного нефтехимического комплекса мирового уровня необходимыми объемами сырьевых ресурсов в 1 квартале 2008 года подписаны договора на поставку гарантированных объемов сырья с Тенгизского месторождения для последующей глубокой переработки.
В 2009-2011 годах строительство объектов инфраструктуры первого интегрированного нефтехимического комплекса будет осуществлено за счет средств бюджетного кредита через АО "Банк Развития Казахстана" конечному заемщику ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc" (оператор проекта), в 2008 году выделены 10 млрд. тенге из республиканского бюджета.
Возможными рисками, связанными с реализацией инвестиционных проектов, может быть отмена льготного налогообложения СЭЗ, которая приведет к ухудшению экономики проектов и их рентабельности, себестоимость конечной нефтехимической продукции будет неконкурентоспособна, что осложнит обеспечение рынка сбыта. Меры противодействия: сохранение условий СЭЗ для реализации капиталоемких инвестиционных нефтехимических проектов, своевременное выделение и освоение средств бюджетного кредита.
Межсекторальное взаимодействие
Решение задачи создания и развития Единой государственной системы управления недропользованием Республики Казахстан (далее - ЕГСУ НП РК) основано на взаимодействии центральных и местных исполнительных государственных органов в сфере недропользования в пределах их компетенции для принятия согласованных управленческих решений (Правительством, компетентным органом и заинтересованными государственными органами).
В настоящее время с вышеуказанными органами проводится согласование совместных приказов по информационному взаимодействию в рамках системы управления ЕГСУ НП РК, которые являются прототипами электронных административных процессов и электронного административного регламента.
Эффективное взаимодействие государственных органов возможно только при создании единого информационного пространства в сфере недропользования. Это позволит принимать Правительством и государственными органами согласованные управленческие решения в пределах их компетенции, а также обеспечит прозрачность и эффективность выполнения принятых решений.
Для обеспечения строительства объектов инфраструктуры первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области необходимо взаимодействие с министерствами экономики и бюджетного планирования, финансов, АО "ФНБ "Самрук-Казына", акиматом Атырауской области.
Стратегическое направление, цель, задача |
Мероприятия, требующие межотраслевой
|
Стратегическое направление 1. Обеспечение
|
МОН - подготовка казахстанских
|
Задача 1.4.4. Получение Республикой
|
МФ (Налоговый комитет, Таможенный
|
Стратегическое направление 3. Увеличение
|
МЭБП, МФ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» -
|
5. Нормативные правовые акты, на основе которых
разработан Стратегический план
1)
Водный Кодекс
Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (статьи
58
,
59
,
60
);
2)
Закон
Республики Казахстан от 28 июня 1995 года "О нефти";
3)
Закон
Республики Казахстан от 27 января 1996 года "О недрах и недропользовании";
4)
Закон
Республики Казахстан от 14 апреля 1997 года "Об использовании атомной энергии";
5)
Закон
Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года "О радиационной безопасности населения";
6)
Закон
Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании";
7)
Закон
Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании";
8)
Указ
Президента Республики Казахстан от 16 мая 2003 года № 1095 "О государственной программе освоения казахстанского сектора Каспийского моря";
9)
Указ
Президента РК от 10 ноября 2004 года № 1471 "О Государственной программе формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы";
10)
Указ
Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года";
11)
Указ
Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2007 года № 495 "О создании специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк";
12)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 18 октября 1996 года № 1288 "Об утверждении Правил государственной экспертизы недр Республики Казахстан";
13)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 27 января 1997 года № 106 "Об утверждении Положения о государственном мониторинге недр в Республике Казахстан";
14)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 1999 года № 1479 "О дальнейшем закрытии шахт карагандинского угольного бассейна";
15)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 21 января 2000 года № 108 "Об утверждении Правил предоставления права недропользования в Республике Казахстан";
16)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2001 года № 1006 "Об утверждении Программы консервации уранодобывающих предприятий и ликвидации последствий разработки урановых месторождений на 2001-2010 годы";
17)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года № 1449 "Об утверждении Программы развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003-2010 годы";
18)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2002 года № 926 "О Концепции развития урановой промышленности и атомной энергетики Республики Казахстан на 2002-2030 годы";
19)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года № 1444 "О порядке создания Единой государственной системы мониторинга недропользования Республики Казахстан";
20)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года № 568 "Об утверждении Правил поставки, транспортировки и реализации природного газа, Правил поставки, перевозки и пользования сжиженными углеводородными газами";
21)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1378 "Об утверждении Правил ведения государственного водного кадастра";
22)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года № 78 "Об утверждении Программы развития урановой промышленности Республики Казахстан на 2004-2015 годы";
23)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 26 января 2004 года № 85 "Об утверждении Правил ведения государственного мониторинга водных объектов, государственного учета вод и их пользования";
24)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года № 101 "Об утверждении Программы развития нефтехимической промышленности Республики Казахстан на 2008-2013 годы";
25)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2004 года № 669 "Об утверждении Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2004-2010 годы";
26)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1105 "Вопросы Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан";
27)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года № 319 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы";
28)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2008 года № 314 "О неотложных мерах по обеспечению деятельности специальной экономической зоны "национальный индустриальный нефтехимический технопарк";
29) постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2008 года № 142 дсп "О Соглашении о реализации поставок сырья";
30)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2008 года № 644 "О Концепции развития угольной промышленности Республики Казахстан на период до 2020 года";
31)
постановление
Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2008 года № 1073 "Об определении условий предоставления кредитных ресурсов из республиканского бюджета на 2008 год акционерному обществу "Банк Развития Казахстана" на строительство инфраструктуры первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области".
Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач определены 29 бюджетных программ с указанием их описания, показателей количества, результата и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы, исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.
Свод бюджетных расходов
Администратор программ
Министерство энергетики и
минеральных ресурсов РК
Код |
Программы |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего |
84741554 |
69993056 |
74580756 |
100416965 |
75580150 |
|
Текущие бюджетные
|
17377399 |
16607248 |
11805739 |
12033601 |
12580267 |
001 |
Услуги по координации
|
879624 |
800656 |
1077797 |
1304668 |
1636041 |
002 |
Обеспечение ведения
|
15973 |
18192 |
23112 |
24614 |
28959 |
003 |
Прикладные научные
|
93347 |
99881 |
114307 |
110490 |
120438 |
004 |
Прикладные научные
|
841943 |
898900 |
921191 |
971414 |
1049307 |
006 |
Совершенствование
|
59920 |
99799 |
206742 |
238746 |
197419 |
008 |
Консервация и
|
591027 |
635812 |
390061 |
189704 |
38988 |
009 |
Обеспечение закрытия
|
533499 |
533499 |
512514 |
543951 |
581000 |
011 |
Обеспечение радиацион-
|
456000 |
862385 |
928127 |
932055 |
936336 |
012 |
Формирование
|
82776 |
123932 |
143381 |
155747 |
180026 |
013 |
Региональные, геолого-
|
3372769 |
3798796 |
4609735 |
5088498 |
5677213 |
014 |
Мониторинг минерально-
|
702619 |
663674 |
663674 |
663674 |
663674 |
015 |
Материально-техничес-
|
444752 |
468519 |
562641 |
24470 |
20281 |
017 |
Ликвидация и консерва-
|
1250830 |
692770 |
1139350 |
1371320 |
1041430 |
018 |
Представление
|
300000 |
300000 |
150000 |
150000 |
150000 |
019 |
Возмещение ущерба
|
117237 |
117990 |
130686 |
139740 |
149409 |
022 |
Обеспечение
|
0 |
0 |
22351 |
22510 |
24746 |
026 |
Обеспечение стабиль-
|
6945108 |
5159945 |
0 |
0 |
0 |
027 |
Целевые трансферты
|
500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
029 |
Реализация инициативы
|
12000 |
12300 |
15000 |
27000 |
15000 |
030 |
Мониторинг ядерных
|
26000 |
56245 |
68000 |
75000 |
70000 |
049 |
Подготовительная
|
151974 |
763953 |
127070 |
0 |
0 |
056 |
Целевые текущие
|
0 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетные программы
|
67364155 |
53385808 |
62775017 |
88383364 |
62999883 |
|
005 |
Создание Казахстанско-
|
801809 |
758090 |
1100000 |
250895 |
0 |
007 |
Создание технопарка
|
3470000 |
2685000 |
530635 |
501059 |
550000 |
016 |
Развитие информацион-
|
211037 |
447860 |
491226 |
0 |
0 |
020 |
Создание центра
|
0 |
0 |
290900 |
500000 |
1000000 |
021 |
Целевые трансферты на
|
783215 |
988857 |
0 |
0 |
0 |
024 |
Целевые трансферты на
|
31562075 |
33601251 |
54807097 |
81403549 |
56852330 |
027 |
Передислокация
|
0 |
0 |
230000 |
4734000 |
1939000 |
028 |
Разработка проектно-
|
0 |
2000000 |
4075000 |
0 |
0 |
028 |
Институциональное
|
28686193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
031 |
Предоставление
|
0 |
2551500 |
0 |
0 |
0 |
036 |
Увеличение уставного
|
1849826 |
95000 |
396818 |
0 |
0 |
053 |
Предоставление
|
0 |
10000000 |
0 |
0 |
0 |
057 |
Повышение уровня
|
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
064 |
Строительство
|
0 |
0 |
669920 |
918000 |
2612000 |
112 |
Создание электронного
|
0 |
58250 |
183421 |
75861 |
46553 |
Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам
на 2009-2011 годы
Администратор программ Министерство энергетики
и минеральных ресурсов Республики Казахстан
код |
Программы |
План
|
Годы |
||
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Устойчивое развитие минерально-сырьевого комплекса страны |
|||||
|
Всего |
6197463 |
7510094 |
7642590 |
7894334 |
013 |
Региональные, геолого-
|
3798796 |
4609735 |
5088498 |
5677213 |
003 |
Прикладные научные
|
99881 |
114307 |
110490 |
120438 |
014 |
Мониторинг минерально-
|
663674 |
663674 |
663674 |
663674 |
012 |
Формирование геологической
|
123932 |
143381 |
155747 |
180026 |
016 |
Развитие информационных
|
447860 |
491226 |
0 |
0 |
017 |
Ликвидация и консервация
|
692770 |
1139350 |
1371320 |
1041430 |
112 |
Создание электронного
|
58250 |
183421 |
75861 |
46553 |
018 |
Представление интересов
|
300000 |
150000 |
150000 |
150000 |
029 |
Реализация инициативы
|
12300 |
15000 |
27000 |
15000 |
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
|||||
|
Всего |
35719242 |
59111951 |
81666909 |
57078708 |
006 |
Совершенствование
|
99799 |
206742 |
238746 |
197419 |
024 |
Целевые трансферты на
|
33601251 |
54807097 |
81403549 |
56852330 |
028 |
Разработка проектно-сметной
|
2000000 |
4075000 |
0 |
0 |
002 |
Обеспечение ведения учета
|
18192 |
23112 |
24614 |
28959 |
3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья |
|||||
|
Всего |
0 |
692271 |
940510 |
2636746 |
022 |
Обеспечение функционирова-
|
0 |
22351 |
22510 |
24746 |
064 |
Строительство инфраструкту-
|
0 |
669920 |
918000 |
2612000 |
4. Создание ядерно-энергетической отрасли |
|||||
|
Всего |
5105943 |
2969796 |
2223368 |
2599307 |
005 |
Создание Казахстанского
|
758090 |
1100000 |
250895 |
0 |
004 |
Прикладные научные
|
898900 |
921191 |
971414 |
1049307 |
007 |
Создание технопарка «Парк
|
2685000 |
530635 |
501059 |
550000 |
049 |
Подготовительная работа по
|
763953 |
127070 |
0 |
0 |
020 |
Создание центра ядерной
|
0 |
290900 |
500000 |
1000000 |
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
|||||
|
Всего |
2205931 |
2259388 |
6614450 |
3714733 |
009 |
Обеспечение закрытия шахт
|
533499 |
512514 |
543951 |
581000 |
019 |
Возмещение ущерба
|
117990 |
130686 |
139740 |
149409 |
011 |
Обеспечение радиационной
|
862385 |
928127 |
932055 |
936336 |
030 |
Мониторинг ядерных
|
56245 |
68000 |
75000 |
70000 |
008 |
Консервация и ликвидация
|
635812 |
390061 |
189704 |
38988 |
027 |
Передислокация
|
|
230000 |
4734000 |
1939000 |
6. Прочие |
|||||
|
Всего |
892544 |
2037256 |
1329138 |
1656322 |
001 |
Услуги по координации
|
797544 |
1077797 |
1304668 |
1636041 |
015 |
Материально-техническое
|
0 |
562641 |
24470 |
20281 |
036 |
Увеличение уставного
|
95000 |
396818 |
0 |
0 |
|
ИТОГО (29 программ) |
|
74580756 |
100416965 |
75580150 |
|
Развитие (10 программ) |
|
62775017 |
88383364 |
62999883 |
|
Текущие (19 программ) |
|
11805739 |
12033601 |
12580267 |
Бюджетная программа 001
Услуги
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
001 «Услуги по координации процесса деятельности в областях
|
||||||
Описание |
Обеспечение функционирования министерства, ведомств и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
349 единицы штатная
|
ед. |
334 |
334 |
349 |
349 |
349 |
Показатели
|
295 единиц штатная
|
ед. |
218 |
295 |
295 |
295 |
295 |
Показатели
|
Обучение
|
ед. |
190 |
92 |
92 |
92 |
92 |
Показатели
|
Обучение
|
ед. |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Показатели
|
Повышение
|
ед. |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
766254 |
800656 |
1077797 |
1304668 |
1636041 |
Бюджетная программа 015
Капитальные затраты
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
015 «Материально-техническое оснащение Министерства энергетики
|
||||||
Описание |
Обеспечение функционирования министерства, ведомств и
|
||||||
Стратегическое
|
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Цель |
Обеспечение функционирования министерства, ведомств и
|
||||||
Задачи |
Материально-техническое оснащение Министерства энергетики и
|
||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Капитальный ремонт |
тыс.
|
53836,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели
|
Материально-техничес-
|
тыс.
|
74126,1 |
84678 |
78473 |
24470 |
20281 |
Показатели
|
Обеспечение
|
тыс.
|
419258 |
384273 |
4841570 |
0 |
0 |
Показатели
|
Обеспечение
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
547221 |
468951 |
562641 |
24470 |
20281 |
Бюджетная программа 002
Услуги
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики
|
||||||
Бюджетная
|
002 «Обеспечение ведения учета государственного имущества, право
|
||||||
Описание |
Обеспечение бухгалтерского учета государственного имущества, право
|
||||||
Стратегическое
|
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Цель |
4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального
|
||||||
Задачи |
2.4.5. Совершенствование взаимодействия компетентного и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Ведение бухгалтерского учета государственного имущества в нефтегазовом секторе |
|||||||
Показатели
|
Количество штатных
|
Ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Показатели
|
Ведение учета в
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Затраты на
|
тыс.
|
1278,0 |
1137,0 |
1444,5 |
1538,3 |
1809,9 |
Показатели
|
Ведение реестра
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
15973,4 |
18192,0 |
23112 |
24614 |
28959 |
Бюджетная программа 006
Услуги
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики
|
||||||
Бюджетная
|
006 «Совершенствование нормативно-технической базы в
|
||||||
Описание |
Разработка государственных стандартов, изменений к действующим
|
||||||
Стратегическое
|
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Обеспечение научно-технической документации для создания условий
|
|||||||
Цель |
5. Обеспечение потребности в угольной продукции внутреннего
|
||||||
Задача |
2.5.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности
|
||||||
Показатели
|
1. Разработка
|
кол-
|
15 |
18 |
16 |
23 |
24 |
2. Разработка
|
кол-
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3. Разработка
|
кол-
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
4. Разработка
|
кол-
|
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
X |
Показатели
|
Доля
|
% |
26,3 |
42,9 |
58,6 |
78,9 |
100 |
Разработка технических регламентов и нормативно-правовых актов в нефтяной
|
|||||||
Обеспечение нормативными документами в целях безопасного функционирования
|
|||||||
Цель |
4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального
|
||||||
Задача |
2.4.4. Повышение уровня нормативного регулирования газовой отрасли |
||||||
Показатели
|
Разработка
|
кол-
|
- |
- |
|
1 |
1 |
|
Разработка
|
кол-
|
- |
- |
5 |
7 |
- |
Показатели
|
Нормативная
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Устранение
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Обеспеченность
|
|
|
|
|
|
|
Разработка нормативно-правовых актов в нефтяной отрасли |
|||||||
Стратегическое
|
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Цель |
3. Повышение эффективности использования нефтяных ресурсов |
||||||
Задача |
2.3.3. Совершенствование нормативной базы в нефтяной отрасли |
||||||
Показатели
|
Разработка технических регламентов в нефтяной отрасли |
кол-во |
- |
4 |
3 |
4 |
1 |
Показатели
|
Разработка
|
кол-
|
- |
1 |
1 |
2 |
1 |
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Совершенствова-
|
% |
40 |
45 |
50 |
60 |
70 |
Разработка технических регламентов и нормативно-правовых актов
|
|||||||
Стратегическое
|
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задача |
5.2.3. Регулирование безопасности в сфере использования ядерной
|
||||||
Показатели
|
Разработка
|
|
|
|
7
8 |
10 |
11 |
Показатели
|
Нормативная
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Устранение
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Обеспечение
|
|
|
|
|
|
|
Разработка нормативно-технической документации в области электроэнергетики
|
|||||||
Стратегическое
|
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса. |
||||||
Цель |
1. Эффективное использование энергетических ресурсов и мощностей. |
||||||
Задача |
2.1.1. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению
|
||||||
Показатели
|
НТД (методичес-
|
шт. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Разработка
|
шт. |
|
|
3 |
3 |
3 |
Показатели
|
Нормативно-
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Снижение
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
1. Повысить
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
59920 |
99799 |
206742 |
238746 |
197419 |
Бюджетная программа 008
Услуги
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики
|
||||||
Бюджетная
|
008 «Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение
|
||||||
Описание |
Консервация и ликвидация урановых рудников, рекультивация
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов,
|
|||||||
Стратегическое
|
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задача |
5.2.2. Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов,
|
||||||
Показатели
|
Количество
|
|
1 |
3 |
2 |
|
|
|
5. Комплектация
|
% от
|
|
25 |
65 |
|
10 |
|
6. Демонтаж
|
% от
|
|
1 |
24 |
25 |
25 |
Показатели
|
В соответствии с
|
|
|
|
|
|
|
|
Соответствие МЭД
|
Зв/ч |
меньше
|
|
|
|
|
Показатели
|
Уровень
|
|
|
|
|
|
|
|
Рекультивация
|
кв.м. |
|
13360 |
|
|
|
|
8300 |
2590 |
|
|
|
||
куб.м |
|
|
|
|
|
||
т |
|
20 |
800 |
1200 |
800 |
||
т |
|
|
100 |
150 |
50 |
||
Показатели
|
Уровень
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
591027 |
635812 |
390061 |
189704 |
38988 |
Бюджетная программа 009
Услуги
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
009 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна» |
||||||
Описание |
Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт
Карагандинского
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения Карагандинской области
|
|||||||
Стратегическое
|
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
1. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения
|
||||||
Задача |
5.1.1. Завершение закрытия нерентабельных шахт Карагандинского
|
||||||
Показатели
|
Закрытие
|
кол-
|
1 |
1 |
2 |
|
|
Показатели
|
Выполнение работ в
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Общий объем
|
га |
3420,0 |
3476,8 |
3578,8 |
X |
X |
Показатели
|
Завершение
|
|
ликвида-
|
ликвида-
|
ликвида-
|
- |
- |
Задача |
5.1.2. Ликвидация стволов, шурфов, скважин, отвалов и карьеров бывшего
|
||||||
Показатели |
|||||||
Показатели
|
1) Ликвидация
|
|
|
|
|
|
|
ликвидация стволов,
|
шт |
|
|
46 |
9 |
|
|
ликвидация отвалов; |
шт |
|
|
3 |
1 |
1 |
|
ликвидация карьеров |
шт |
|
|
- |
- |
- |
|
Показатели
|
Выполнение работ в
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
Показатели
|
1. Доля ликвидирован-
|
% |
|
|
71 |
85,5 |
86,9 |
2. Общий объем
|
га |
|
|
18,6 |
210 |
105 |
|
Всего расходы
|
Средства
|
тыс.
|
533499 |
533499 |
512514 |
543951 |
581000 |
Бюджетная программа 011
Услуга
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
011 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики
|
||||||
Описание |
Обеспечение радиационной и ядерной безопасности территорий Казахстана |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Создание безопасных условий жизнедеятельности населения |
|||||||
1. Обеспечение безопасности бывшего СИП |
|||||||
Стратегическое
|
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задачи |
5.2.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных
|
||||||
Показатели
|
1. Мониторинг границ
|
тер-
|
450 |
600 |
600 |
600 |
600 |
знак
|
700 |
1060 |
800 |
800 |
800 |
||
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
|
|
60 |
55 |
64 |
|||
2. Обеспечение
|
што-
|
26 |
26 |
29 |
25 |
25 |
|
3. Проведение
|
пло-
|
|
3000 |
800 |
850 |
850 |
|
4. 0ценка масштабов
|
объ-
|
|
|
70 |
70 |
10 |
|
|
|
11 |
11 |
10 |
|||
|
|
3 |
3 |
3 |
|||
5. Формирование
|
сква-
|
1
10
10 |
1
10
10 |
3
20
20 |
2
20
8 |
3
15
8 |
|
Показатели
|
Работы соответствуют
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Общий объем исследо-
|
% шт
% от
|
5 3 5 |
5 3 8 |
6 11 6 |
6 10 6 |
5 10 6 |
2. Исследования влияния полигона Азгир на экологическое состояние подземных вод |
|||||||
Стратегическое
|
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задачи |
5.2.1. Исследование, выявление и паспортизация радиационно-опасных
|
||||||
Показатели
|
Комплексное
|
пло-
|
|
|
10 |
|
|
|
прилегающих к полигону
|
кв.
|
|
|
265 |
|
|
|
и населенных пунктов |
насе-
|
|
|
3 |
|
|
|
Восстановление
|
сква-
|
|
|
4 |
6 |
|
|
Техническая база
|
пост
|
|
|
4 |
6 |
|
Показатели
|
Мониторинг
|
отчет |
|
|
|
2 |
2 |
|
Показатели
|
Эффективность для
|
кв.
|
|
|
|
100 |
|
|
Показатели
|
Комплексное
|
пло-
|
|
|
10
265 3 |
|
|
|
|
населенных пунктов |
пункт |
|
|
|
|
|
|
|
Ликвидированные пятна
|
пятно |
|
|
30 |
|
|
|
|
Мониторинг
|
отчет |
|
|
|
2 |
2 |
|
|
Заключение об
|
зак-
|
|
|
|
1 |
|
|
3. Обеспечение безопасности (секретно) |
||||||||
Стратегическое
|
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
|||||||
Цель |
2. Обеспечение радиационной безопасности |
|||||||
Задачи |
5.2.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения
|
|||||||
Показатели |
||||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели |
||||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обеспечение сохранности (секретно) |
||||||||
Стратегическое
|
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
|||||||
Цель |
2. Обеспечение радиационной безопасности |
|||||||
Задачи |
5.2.5. Обеспечение ядерной безопасности и режима нераспространения
|
|||||||
Показатели |
||||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего расходы
|
Средства
|
тыс.
|
456000 |
862385 |
928127 |
932055 |
936336 |
Бюджетная программа 012
Услуги
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
012 «Формирование геологической информации» |
||||||
Описание |
Учет недр и выполнение условий недропользования, анализ инвестиций в
|
||||||
Стратегическое
|
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
|
||||||
Цель |
1. 0беспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
|
||||||
Задачи |
1.1.5. Формирование банка данных геологической информации и
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Мероприятия,
|
меро-
|
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Показатели
|
Отчетность,
|
меро-
|
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Показатели
|
Поступления от
|
тыс.
|
823200 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
Показатели
|
Своевременное
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
82776,4 |
123932 |
143381 |
155747 |
180026 |
Бюджетная программа 013
Услуги
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
013 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и
|
||||||
Описание |
Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных
|
||||||
Стратегическое
|
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
|
||||||
Цель |
1. 0беспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
|
||||||
Задачи |
1.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Площади проведения
|
тыс.
|
38,98 |
41,63 |
52,0 |
81,3 |
59,0 |
тыс.
|
13,323 |
20,93 |
25,0 |
30,0 |
36,0 |
||
тыс.
|
5,5 |
16,5 |
20 |
25 |
30 |
||
отчет |
9 |
7 |
4 |
8 |
11 |
||
учас-
|
14 |
12 |
13 |
15 |
23 |
||
объе-
|
3 |
2 |
1 |
2 |
2 |
||
мес
|
|
- |
2 |
28 |
28 |
||
пункт |
152 |
197 |
108 |
102 |
104 |
||
объе-
|
_ |
_ |
_ |
1 |
_ |
||
объе-
|
_ |
1 |
_ |
_ |
_ |
||
тыс.
|
- |
- |
70,0 |
73,3 |
83,3 |
||
Показатели
|
Площадь выделенных
|
кв. км. |
900 |
1000 |
1200 |
1800 |
2200 |
золота |
тонн
|
145,4 |
150 |
160 |
165 |
170 |
|
меди |
1,15 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
||
полиметаллов |
22,7 |
6,5 |
7,0 |
7,3 |
7,8 |
||
Геолого-минерагени-
|
|
|
|
|
|
|
|
золота |
тонн
|
2,0 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
|
меди |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
||
полиметаллов |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
||
Ценность в недрах
|
|
|
|
|
|
|
|
золота |
млрд.
|
3,26 |
3,36 |
3,58 |
3,70 |
3,80 |
|
меди |
8,2 |
8,5 |
9,2 |
9,9 |
10,6 |
||
полиметаллов |
65,8 |
18,9 |
20,3 |
21,2 |
22,6 |
||
Выявление нефтегазо-
|
стру-
|
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
5 |
- |
- |
- |
- |
|||
Площадь выделенных
|
кв.
|
10 |
15 |
18 |
20 |
20 |
|
Обеспечение
|
% |
12,9 |
24,9 |
31,4 |
37,6 |
43,9 |
|
Площадь выделенных
|
кв.
|
|
|
1500 |
1550 |
1650 |
|
Показатели
|
Отношение ценности
|
|
|
|
|
|
|
золота |
% |
34,8 |
35,9 |
38,3 |
39,5 |
40,7 |
|
меди |
% |
2,8 |
2,9 |
3,1 |
3,4 |
3,6 |
|
полиметаллов |
% |
7,8 |
22,4 |
24,1 |
25,2 |
26,9 |
|
Отношение количества
|
% |
0,48 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Отношение количества
|
% |
|
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Показатели
|
Количество перспек-
|
учас-
|
11 |
10 |
12 |
15 |
16 |
золота |
тонн
|
|
|
|
|
|
|
меди |
|
|
10 |
11 |
11 |
||
полиметаллов |
6,5 |
10 |
50 |
80 |
100 |
||
Прирост запасов |
216,9 |
50 |
100 |
100 |
120 |
||
подземных вод |
173,0 |
100 |
19,4 |
18,3 |
18,7 |
||
Отношение площадей
|
% |
27,4 |
35,5 |
0,7 |
0,7 |
0,66 |
|
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
3372769 |
3798796 |
4609735 |
5088498 |
5677213 |
Бюджетная программа 014
Услуги
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
014 «Мониторинг минерально-сырьевой базы, недропользования, подземных
|
||||||
Описание |
Ведение Мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с
|
||||||
Стратегическое
|
Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
|
||||||
Задачи |
1.1.4. Обеспечение своевременной информацией государственных органов
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
1. Мониторинг за
|
прое-
|
13 |
9 |
10 |
10 |
10 |
2. Мониторинг
|
|
|
|
|
|
|
|
1) на пунктах |
пункт |
5005 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
2) на постах по
|
пост |
|
13 |
13 |
13 |
13 |
|
3) на полигонах
|
поли-
|
1 |
4 |
5 |
5 |
5 |
|
4) ведение
|
када-
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3. Мониторинг опасных
|
|
|
|
|
|
|
|
1) на постах |
пост
поли-
объе-
|
50 |
42 |
42 |
42 |
42 |
|
2) на полигонах |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
3) создание новых
|
5 |
9 |
10 |
10 |
10 |
||
4) Сопровождение
|
|||||||
Показатели
|
Обеспечение пользова-
|
отчет |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Обеспечение пользова-
|
отчет |
18 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Показатели
|
1. Средние затраты на
|
тыс.
|
5366,54 |
6552,22 |
5897,0 |
5897,0 |
5897,0 |
2. Мониторинг
|
|
|
|
|
|
|
|
ведение мониторинга
|
тенге |
62000 |
62000 |
62000 |
62000 |
62000 |
|
ведение наблюдений по
|
тенге |
|
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
ведение наблюдений на
|
тенге |
|
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
|
создание 1 дополни-
|
тенге |
37000 |
|
|
|
|
|
создание 1 поста по
|
тенге |
50000 |
30000 |
|
|
|
|
создание 1 полигона
|
тенге |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
создание 1 государст-
|
тенге |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
|
3. Мониторинг опасных
|
|
|
|
|
|
|
|
создание и ведение
|
тенге |
1250 |
27850 |
28750 |
28750 |
28750 |
|
ведение наблюдений за
|
тенге |
|
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
|
создание 1 нового
|
тенге |
5500 |
|
|
|
|
|
4. Сопровождение
|
тенге |
|
7130 |
7130 |
7130 |
7130 |
|
Показатели
|
Геологические отчеты,
|
отчет |
22 |
17 |
17 |
17 |
17 |
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
702619 |
663674 |
663674 |
663674 |
663674 |
Бюджетная программа 017
Услуги
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
017 «Ликвидация и консервация самоизливающихся нефтяных и
|
||||||
Описание |
Ликвидация и консервация нефтяных и самоизливающихся гидрогеологических
|
||||||
Стратегическое
|
Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-сырьевого
|
||||||
Цель |
3. Обеспечение своевременной информацией о качестве ресурсного
|
||||||
Задачи |
1.3.2. Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
200 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
1. Ликвидация 91
|
сква-
|
8 |
4 |
6 |
6 |
|
2. Ликвидация и
|
сква-
|
130 |
73 |
158 |
200 |
210 |
|
Выявление и
|
сква-
|
|
|
300 |
300 |
300 |
|
Показатели
|
1. Предотвращение
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Средние затраты на
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Акты приемки
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
1250830 |
692770 |
1139350 |
1371320 |
1041430 |
Бюджетная программа 018
Услуги
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
018 «Представление интересов государства в контрактах на проведение
|
||||||
Описание |
Консультационные услуги по обеспечению интересов государства
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Стратегическое
|
Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-
|
||||||
Цель |
4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом
|
||||||
Задача |
1.4.3. Повышение качественного уровня государственного управления
|
||||||
Показатели
|
Количество принятых
|
акт |
|
3 |
3 |
2 |
2 |
|
Экспертные заключения,
|
чел/
|
|
|
2000 |
2000 |
2000 |
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Задача |
1.4.3. Повышение инвестиций в недропользование |
||||||
Показатели
|
Экспертные заключения,
|
чел/ час. |
|
|
5333 |
5333 |
5333 |
Показатели
|
Повышение уровня
|
% |
|
|
70 |
75 |
80 |
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Задача |
1.4.4. Повышение качества выполнения контрактных обязательств |
||||||
Показатели
|
Аналитическая оценка и
|
чел/
|
|
|
2667 |
2667 |
2667 |
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
300000 |
300000 |
150000 |
150000 |
150000 |
Бюджетная программа 019
Трансферты
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
019 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных
|
||||||
Описание |
Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом
|
||||||
Стратегическое
|
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
1. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения
|
||||||
Задача |
5.1.3. Реализация прав граждан на возмещение ущерба, нанесенного
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Количество
|
чел. |
640 |
668 |
635 |
635 |
635 |
Показатели
|
ежемесячно своевремен-
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
117237 |
128990 |
130686 |
139740 |
149409 |
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих
|
||||||
Описание |
1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Привлечение аудиторской компании для проведения сверок отчетов о поступлениях и
|
|||||||
Стратегическое
|
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
|
||||||
Цель |
4. 0беспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом
|
||||||
Задача |
1.4.4. Получение Республикой Казахстан статуса страны-последователя,
|
||||||
Показатели
|
Обеспечение
|
крите-
|
1,2,3,4 |
5,6,8,9,
|
7,11,
|
7,11,12,
|
7,11,
|
Показатели
|
Обеспечение
|
крите-
|
1,2,3,4 |
5,6,8,9,
|
7,11,
|
7,11,12,
|
7,11,
|
Показатели
|
Реализация критериев
|
крите-
|
1,2,3,4 |
5,6,8,9,
|
7,11,
|
7,11,12,
|
7,11,
|
Показатели
|
Выполнение 18
|
крите-
|
1,2,3,4 |
5,6,8,9,
|
7,11,
|
7,11,12,
|
7,11,
|
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
12 000 |
20 700 |
15 000 |
27 000 |
15 000 |
Бюджетная программа 030
Услуги
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
030 «Мониторинг ядерных испытаний» |
||||||
Описание |
Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных взрывах
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Выполнение международных обязательств Республики Казахстан по соглашениям и договорам |
|||||||
1. Перевод архива исторических сейсмограмм ядерных взрывов и землетрясений,
|
|||||||
Стратегическое
|
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задача |
5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан
|
||||||
Показатели
|
Объем сейсмограмм
|
Сейс
м
о-
|
790 |
800 |
950 |
970 |
1000 |
|
Объем базы данных
|
Гб |
120 |
150 |
190 |
190 |
200 |
Показатели
|
Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе
|
||||||
Показатели
|
Предотвращение утраты уникальных архивных записей ядерных взрывов
|
||||||
Показатели
|
Объем сохраненных
|
сейсмо-
|
800 |
950 |
970 |
1000 |
800 |
2. Модернизация системы сейсмического группирования «Курчатов-Крест»
|
|||||||
Стратегическое
|
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задача |
5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан
|
||||||
Показатели
|
Количество введенных в
|
техно-
|
- |
1 |
- |
1 |
1 |
|
1) Проведение ремонтно-
|
км. (с
|
|
4 |
|
|
4 |
|
|
км.
|
|
53 |
15 |
15 |
15 |
|
на сооружениях |
куб. м. |
|
1800 |
75 |
|
|
|
2) Приобретение
|
стан-
|
|
5 |
5 |
|
|
|
|
сейс-
|
|
- |
10 |
10 |
- |
|
|
система
|
|
- |
1 |
1 |
1 |
|
3) Восстановление сетей
|
пог. м |
|
400 |
50 |
80 |
50 |
|
4) Восстановление
|
станция |
|
|
|
1 |
|
|
5) Восстановление
|
|
|
|
|
|
1 |
Показатели
|
Технические требования
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Расширение числа
|
техно-
|
- |
|
1 |
1 |
1 |
|
Увеличение информацион-
|
% |
- |
|
15 |
20 |
20 |
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
26000 |
56245 |
68000 |
75000 |
70000 |
Бюджетная программа 049
Услуги
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
049 Подготовительная работа по развитию атомной энергетики |
||||||
Описание |
Разработка нормативно-правовых и технических документов, определяющих
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Создание научно-технологической базы для строительства АЭС в Республике Казахстан |
|||||||
Стратегическое
|
4. Создание ядерной энергетической отрасли |
||||||
Цель |
2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической
|
||||||
Задача |
4.2.1 Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
|
||||||
|
Разработка нормативно-правовых и технических документов,
|
доку-
|
- |
3 |
|
|
|
|
Проведение технико-
|
ТЭИ,
|
- |
1 |
1 |
|
|
|
Разработка технико-
|
ТЭО |
|
1 |
|
|
|
Показатели
|
В соответствии с
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Обеспечение разработки
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение научного
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка ТЭО и начало
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
|
763953 |
127070 |
0 |
0 |
Бюджетная программа 003
Услуги
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
003 «Прикладные научные исследования в области геологии и использования
|
||||||
Описание |
Научно-исследовательские работы по прогнозированию месторождений
|
||||||
Стратегическое
|
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
|
||||||
Задачи |
1.1.2. Выявление региональных и локальных закономерностей размещения
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Научные разработки
по
|
проект |
4 |
5 |
8 |
10 |
16 |
Новые опытно-конструк-
|
проект |
|
2 |
4 |
2 |
0 |
|
Показатели
|
Количество прогнозируе-
|
объект |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
Показатели
|
Количество научных
|
проект |
4 |
5 |
8 |
10 |
16 |
Количество опытно-
|
проект |
|
2 |
4 |
2 |
0 |
|
Показатели
|
Научные разработки по
|
отчет |
4 |
5 |
8 |
10 |
16 |
Разработка новых
|
отчет |
|
2 |
4 |
2 |
|
|
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
93347 |
99881 |
114307 |
110490 |
120438 |
Бюджетная программа 004
Услуги
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
004 «Прикладные научные исследования технологического характера в
|
||||||
Описание |
Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем,
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры ядерной энергетики |
|||||||
Стратегическое
|
4. Создание ядерно-энергетической отрасли |
||||||
Цель |
2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической
|
||||||
Задача |
4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
|
||||||
1. Реализация научно-технической программы развития атомной энергетики
|
|||||||
Показатели
|
Разработка химико-
|
шт |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
|
Создание эксперимен-
|
шт |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
Разработка проектов
|
шт |
- |
1 |
1 |
- |
- |
|
Разработка технологии
|
шт |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
Разработка и внедрение
|
шт |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
Разработка геофизических
|
шт |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
Показатели
|
Соответствие ГОСТу
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Кол-во авторских
|
шт |
1 |
|
2 |
2 |
3 |
|
Кол-во патентов |
шт |
4 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
Кол-во публикаций |
шт |
50 |
50 |
60 |
75 |
80 |
|
Кол-во аттестованных
|
шт |
4 |
5 |
8 |
6 |
8 |
Стратегическое
|
3. Создание ядерной энергетической отрасли |
||||||
Цель |
2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической
|
||||||
Задача |
3.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
|
||||||
2. Реализация программы научно-технической поддержки создания и эксплуатации
|
|||||||
Показатели
|
Пакет программ обработки,
|
пакет
|
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Теоретические и
|
ма
|
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
Разработка и внедрение
|
сис-
|
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
Технологии производства
|
раз-
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Количество специалистов,
|
спе-
|
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
Показатели
|
Публикации в международ-
|
ед. |
6 1 |
6 1 |
6 1 |
6 1 |
6 1 |
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Создание научных основ
|
тех-
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Стратегическое
|
3. Создание ядерной энергетической отрасли |
||||||
Цель |
2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической
|
||||||
Задача |
3.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
|
||||||
3. Реализация программы развития комплексных научных исследований в области физики,
|
|||||||
Показатели
|
Производство трековых
|
кв.
|
|
|
5000 |
20000 |
100000 |
Показатели
|
Формирование научно-
|
спе-
|
|
|
6 |
6 |
6 |
Показатели
|
Внедрение передовой
|
тех-
|
|
|
|
|
1 |
Показатели
|
Трековые мембраны
|
кв.
|
|
|
5000 |
20000 |
100000 |
|
Комплексная технология
|
тех-
|
|
|
|
|
1 |
|
Базы данных по результа-
|
база
|
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Нормативно-методические
|
учеб-
|
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
841943 |
898900 |
921191 |
971414 |
1049307 |
Бюджетная программа 005
Инвестпроект
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
005 «Создание Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора
|
||||||
Описание |
Работы по созданию Казахстанского термоядерного материаловедческого
|
||||||
Стратегическое
|
4. Создание ядерно-энергетической отрасли |
||||||
Цель |
2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической
|
||||||
Задачи |
4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Первая в Республике
|
ком-
|
13,9 |
13,1 |
19,09 |
4,36 |
|
Показатели
|
В соответствии с ПСД
|
|
|
|
|
|
|
Большой радиус плазмы R |
м |
|
|
|
0,9 |
|
|
Малый радиус плазмы а |
м |
|
|
|
0,45 |
|
|
Аспектное отношение |
А |
|
|
|
2 |
|
|
Вытянутость сечения
|
|
|
|
|
1,7 |
|
|
Тороидальное магнитное
|
Тл |
|
|
|
1 |
|
|
Ток плазмы IP |
МА |
|
|
|
0,75 |
|
|
Длительность плато тока
|
с |
|
|
|
1-5 |
|
|
Мощность дополнительного
|
МВт |
|
|
|
5 |
|
|
Тепловая нагрузка на
|
МВт/
|
|
|
|
2-20 |
|
|
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Экспериментальная база
|
ед. |
|
|
|
1 |
|
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
801809 |
758090 |
1100000 |
250895 |
- |
Бюджетная программа 007
Инвестпроект
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
007 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в г. Курчатов» |
||||||
Описание |
Создание инновационной инфраструктуры и внедрение новых технологий
|
||||||
Стратегическое
|
4. Создание ядерно-энергетической отрасли |
||||||
Цель |
2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической
|
||||||
Задачи |
4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Количественные
|
комп-
|
|
1 |
1 |
|
1 |
Показатели
|
Обеспечение потребности
|
клие-
|
|
2 |
5 |
9 |
18 |
Показатели
|
Повышение инновационной
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Объем оказанных услуг для
|
тыс.
|
|
|
29806 |
50018 |
54789 |
Созданные наукоемкие
|
произ-
|
|
2 |
2 |
4 |
7 |
|
Объем произведенной
|
тыс.
|
|
|
63779 |
100545 |
118114 |
|
Расходы на
|
Средства республиканского
|
тыс.
|
3470000 |
2685000 |
530635 |
501059 |
550000 |
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
016 «Развитие информационных систем в недропользовании» |
||||||
Описание |
Формирование цифровой геологической информации для принятия оперативных
|
||||||
Стратегическое
|
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования
|
||||||
Цель |
1. Обеспечение минерально-сырьевого комплекса страны запасами
|
||||||
Задачи |
1.1.5 Формирование банка данных геологической информации
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Внедренные информационные
|
сис-
|
1 |
1 |
4 |
|
|
|
Наполнение банка данных
|
% |
5 |
10 |
15 |
|
|
Показатели
|
Разработка информационных
|
стан-
|
соот-
|
соот-
|
соот-
|
|
|
|
Наполнение банка данных
|
фор-
|
соот-
|
соот-
|
соот-
|
|
|
Показатели
|
Понижение стоимости на
|
% |
5 |
10 |
5 |
|
|
Показатели
|
Запущенные в промышленную
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
|
Средства республиканского
|
тыс.
|
211037 |
448860 |
491226 |
0 |
0 |
Бюджетная программа 020
Инвестпроект
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
020 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики» |
||||||
Описание |
Обеспечение условий для создания и освоения новых методик диагностики
|
||||||
Стратегическое
|
4. Создание ядерно-энергетической отрасли |
||||||
Цель |
2. Обеспечение диверсификации источников производства электрической
|
||||||
Задачи |
4.2.1. Создание научно-технологической базы и элементов инфраструктуры
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Строительство корпуса
|
%/
|
|
|
7 |
22 |
10 |
|
Изготовление циклотрона
|
% |
|
|
14 |
20 |
66 |
|
Изготовление «горячих
|
% |
|
|
20 |
16 |
64 |
Показатели
|
Условия производства
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
В 2012 году введен в
|
Про-
|
|
|
|
|
|
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
|
|
290900 |
500000 |
1000000 |
Бюджетная программа 024
Целевые трансферты
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
024 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
|
||||||
Описание |
Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро-
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Перечисление целевых трансфертов |
|||||||
Стратегическое
|
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Цель |
2. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии |
||||||
Задача |
2.2.3. Строительство электро- и теплосетевых объектов |
||||||
Показатели
|
Трансферты направленные
|
Кол-
|
5 |
3 |
28 |
22 |
12 |
Показатели
|
Соответствие СНиП |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Реализация инвестицион-
|
|
|
|
|
|
|
Перечисление целевых трансфертов |
|||||||
Стратегическое
|
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Цель |
4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального
|
||||||
Задача |
2.4.2. Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих
|
||||||
Показатели
|
Трансферты, направлен-
|
Кол-
|
|
36 |
20 |
7 |
4 |
Показатели
|
Соответствие СНиП |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Реализация инвестицион-
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
31562074,7 |
33601251 |
54807097 |
81403549 |
56852330 |
Бюджетная программа 036
Услуги
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
036 «Увеличение уставного капитала АО «Достык Энерго» для обеспечения
|
||||||
Описание |
Урегулирование долговых обязательств и требований перед хозяйствующими
|
||||||
Стратегическое
|
2. Динамичное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Цель |
2. Обеспечение растущей потребности экономики в электроэнергии |
||||||
Задачи |
2.2.1. Повышение инвестиционной привлекательности электроэнергетической
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Урегулирование долговых обязательств |
|||||||
Показатели
|
Увеличение уставного
|
тыс.
|
1849826 |
95000 |
396818 |
|
|
Показатели
|
Погашение долговых
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Урегулирование
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Погашение долгов перед
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
1849826 |
95000 |
396818 |
0 |
0 |
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
112 «Создание электронного правительства» |
||||||
Описание |
Система ЕГСУ НП предназначена для повышения качественного уровня
|
||||||
Стратегическое
|
1. Обеспечение устойчивого развития и функционирования минерально-
|
||||||
Цель |
4. Обеспечение устойчивого роста инвестиций в минерально-сырьевом
|
||||||
Задачи |
Задача 1.4.1. Создание и развитие Единой государственной системы
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Охват всех
|
% |
|
|
20 |
50 |
100 |
Охват всех контрактов
|
% |
|
|
10 |
30 |
70 |
|
Показатели
|
Повышение качествен-
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Увеличение
|
% |
|
|
|
|
10 |
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
58250 |
183421 |
75861 |
46553 |
|
Бюджетная программа
022 Услуги
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
022 «Обеспечение функционирования специальной экономической зоны
|
||||||
Описание |
Обеспечение функционирования специальной экономической зоны
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Услуги по реализации функции уполномоченного органа специальной экономической зоны
|
|||||||
Стратегическое
|
3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья |
||||||
Цель |
1. Создание условий для развития нефтехимических производств |
||||||
Задача |
3.1.1. Организация деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный
|
||||||
Показатели
|
количество штатных
|
ед. |
|
|
10 |
10 |
10 |
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
содержание 1 работника |
тыс.
|
|
|
2125,1 |
2251,0 |
2474,6 |
Расходы на
|
|
тыс.
|
|
|
21251,0 |
22510,0 |
24746,0 |
2. Функционирование специальной экономической зоны «Национальный
|
|||||||
Показатели
|
Площадь земельного
|
га |
|
|
63,2 |
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Произведенные выплаты
|
кол-
|
|
|
3 |
|
|
Расходы на
|
Всего, в т.ч. |
тыс.
|
|
|
1100 |
|
|
Всего расходы
|
Средства
|
тыс.
|
|
|
22351,0 |
22510,0 |
24746,0 |
Бюджетная программа 064
Инвестпроекты
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
064 «Строительство инфраструктуры и ограждений территорий
|
||||||
Описание |
Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Инвестиционный проект Строительство административного здания и ограждений
|
|||||||
Стратегическое
|
3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья |
||||||
Цель |
1. Создание условий для развития нефтехимических производств |
||||||
Задача |
3.1.1. Организация деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный
|
||||||
Показатели
|
1) Количество
|
кв.
|
|
|
800
41 |
|
|
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Х |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
1) введенный в
|
% |
|
|
88,9 |
11,1 |
|
|
|
кол-
|
|
|
|
1 |
|
|
2) введенная в
|
% |
|
|
100 |
|
|
|
|
кол-
|
|
|
1 |
|
|
2. Инвестиционный проект Строительство объектов инфраструктуры специальной
|
|||||||
Стратегическое
|
3. Увеличение уровня переработки углеводородного сырья |
||||||
Цель |
1. Создание условий для развития нефтехимических производств |
||||||
Задача |
3.1.1. Организация деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный
|
||||||
Показатели
|
Разработка ПСД
|
ед. |
|
|
|
1 |
7 |
Показатели
|
В соответствии
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
X |
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Ввод в эксплуатацию
|
кол-
|
|
|
|
|
7 |
Всего расходов
|
Средства
|
тыс.
|
|
|
669920,0 |
918000,0 |
2612000,0 |
Бюджетная программа 027
Инвестпроект
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
027 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое» |
||||||
Описание |
Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической
|
||||||
Стратегическое
|
5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения |
||||||
Цель |
2. Обеспечение радиационной безопасности |
||||||
Задачи |
5.2.4. Выполнение международных обязательств Республики Казахстан
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Кол-во разработанных
|
ТЭО |
|
1 |
|
|
|
|
Кол-во разработанных
|
ПСД |
|
|
1 |
|
|
|
Кол-во рабочих
|
ра-
|
|
|
2 |
5 |
5 |
|
Кол-во построенных
|
coop-
|
|
|
|
5 |
6 |
|
|
стан-
|
|
|
|
1 |
1 |
Показатели
|
Технические требова-
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Оснащение структур
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа станций в
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Увеличение
|
% |
- |
12 |
12 |
12 |
36 |
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
|
|
230000 |
4734000 |
1939000 |
Бюджетная программа 028
Инвестпроект
Администратор
|
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная
|
028 «Разработка проектно-сметной документации строительства
|
||||||
Описание |
Разработка проектно-сметной документации к строительству
|
||||||
Стратегическое
|
Эффективное развитие топливно-энергетического комплекса |
||||||
Цель |
4. Повышение социально-экономического эффекта от рационального
|
||||||
Задачи |
2.4.2. Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих
|
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование |
Ед.
|
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели
|
Проектно-сметная
|
комп-
|
|
Начало
|
ПСД |
|
|
Показатели
|
Выполнение работ в
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Комплект ПСД |
|
|
|
|
|
|
Расходы на
|
Средства
|
тыс.
|
|
2000000 |
4075000 |
|
|