В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы (второй этап) (далее - План) в следующем составе:
1) основные направления социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы
(раздел 1)
;
2) государственные регуляторы социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы
(раздел 2)
;
3) перечень действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2007-2009 годы
(раздел 4)
;
4) перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2007-2009 годы в разрезе действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ
(раздел 5)
.
4. Одобрить в составе Плана прогноз важнейших показателей социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы (раздел 3) .
5. Принять к сведению основные направления и прогноз основных показателей развития национальных компаний на 2007-2009 годы (раздел 6) .
6. Акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить своевременную разработку и утверждение в установленном законодательством порядке среднесрочных планов социально-экономического развития на 2007-2009 годы соответствующих областей и городов.
7. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан совместно с центральными исполнительными и иными государственными органами ежеквартально информировать Правительство Республики Казахстан о состоянии социально-экономического развития страны.
8. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2006 года N 521 "О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы (первый этап)" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 22, ст. 215).
9. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 25 августа 2006 года N 822
Среднесрочный план социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2007-2009 годы
(второй этап)
Раздел 1. Основные направления
социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2007-2009 годы
Содержание
Введение
1. Развитие мировой экономики в 2005-2006 годах
и влияние внешних
факторов на развитие экономики страны в 2007-2009 годах
2. Анализ развития экономики Казахстана в 2003-2005 годах
и влияние внутренних факторов на развитие экономики страны
в 2007-2009 годы
3. Цели, задачи и приоритеты развития страны на 2007-2009 годы
4. Модернизация и обеспечение прорывных направлений в отраслях
экономики для обеспечения ускоренного экономического роста
Казахстана в 2007-2009 годах
$ 1. Развитие промышленности в 2007-2009 годах
Горнодобывающая промышленность
Обрабатывающая промышленность
Развитие электроэнергетической отрасли
$ 2. Транспортно-коммуникационный комплекс
$ 3. Развитие агропромышленного комплекса в 2007-2009 годах
$ 4. Торговая политика в 2007-2009 годах
5. Совершенствование государственного управления экономикой
для обеспечения ускоренного роста экономики Казахстана
в 2007-2009 годах
$ 1. Обеспечение макроэкономической устойчивости в 2007-2009 годах
Устойчивый экономический рост
Денежно-кредитная политика
Развитие финансового сектора
$ 2. Государственное управление экономикой
Фискальная политика
$ 3. Инвестиционная политика
$ 4. Политика в области управления государственным
и
гарантированным государством заимствованием и долгом
Управление государственными активами
$ 5. Совершенствование государственной политики
, направленной
на развитие предпринимательства
Развитие конкуренции и антимонопольная политика
Тарифная политика
Развитие системы технического регулирования
Внешнеэкономическая деятельность и вступление в ВТО
Развитие предпринимательства
Профессиональное Правительство
6. Территориальное развитие
7. Социальная политика и развитие
человеческого капитала
в 2007-2009 годах
$ 1. Демография и социальное развитие на 2007-2009 годы
Демографическая и миграционная политика
Снижение бедности и безработицы
Социальное обеспечение населения
$ 2. Образование и подготовка кадров на 2007-2009 годы
$ 3. Здравоохранение
$ 4. Развитие культуры, информации
и спорта на 2007-2009 годы
$ 5. Гендерное развитие на 2007-2009 годы
$ 6. Жилищная политика на 2007-2009 годы
$ 7. Политика доходов
$ 8. Охрана окружающей среды и природопользование
в 2007-2009 годах
Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы (далее - План) разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом
Республики Казахстан и Правилами разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан, утвержденными
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647.
План обосновывает темпы развития экономики на 2007-2009 годы в зависимости от внешних и внутренних факторов и определяет действия центральных и местных органов государственного управления в области создания благоприятных условий для развития частного и государственного секторов экономики.
План определяет задачи на 2007-2009 годы в области развития отраслей экономики и пути их решения для достижения целей и реализации приоритетов, определенных в стратегических планах, посланиях Президента Республики Казахстан к народу Казахстана и Программе Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы.
1. Развитие мировой экономики в 2005-2006 годах и
влияние внешних факторов на развитие экономики страны
в 2007-2009 годах
В 2005 году в мировой экономике в целом продолжилась ситуация экономического подъема, сопровождаемая высокими темпами роста цен на нефть и, как следствие, ростом инфляционных ожиданий в развитых странах.
Темп роста мировой экономики по итогам 2005 года в целом сохранился на достаточно высоком уровне, хотя и был ниже рекордных темпов 2004 года (5,8 %), и, по оценке Международного валютного фонда (далее - МВФ) составил 4,8 %. По оценке МВФ в 2005 году прирост ВВП Китая составил 9 %, США - 3,5 %, Японии - 2 %, Еврозоны - 1,2 %.
За первое полугодие 2006 года положение мировой экономики не претерпело кардинальных изменений по сравнению с 2005 годом. Основные факторы, определяющие экономическое развитие в мире, остались неизменными:
быстрый рост цен на нефть, повлекший за собой рост цен на других товарных рынках;
рост экономик Китая, Индии и некоторых других стран, определявших рост спроса на сырьевых товарных рынках;
замедление роста экономики США, значительный дефицит бюджета и платежного баланса в этой стране, нарушающие баланс мировой экономики;
продолжение тенденции ослабления доллара как мировой валюты.
Немаловажным негативным фактором явилась пандемия птичьего гриппа, которая нанесла урон пищевой промышленности ряда стран и вызвала сокращение экспортных поставок соответствующей продукции.
По мнению МВФ, несмотря на повышение цен на нефть и стихийные бедствия, темпы экономического роста в мире по-прежнему превосходят ожидания, чему способствуют благоприятные условия на финансовых рынках и проведение взвешенной макроэкономической политики.
По прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2006 и 2007 годах будет сохраняться на уровне 4,9 % и 4,7 %.
По данным МВФ, объем мировой торговли в 2005 году возрос на 7,3 %.
В 2005 году рынки нефти и металлов демонстрировали уверенную восходящую динамику. Предпосылками повышения цен на нефть явились геополитические трения и быстрый рост спроса со стороны Китая и США.
По данным Всемирного Банка в 2005 году средняя мировая цена на нефть марки "Brent" составила 54,43 долларов за баррель, что на 42,1 % выше по сравнению с 2004 годом. Цена на медь увеличилась на 28,4 % и составила 3679 долларов за тонну, среднегодовая стоимость свинца сложилась на уровне 975,3 долларов за тонну, при этом цена на конец периода увеличилась относительно начала года на 16,5 %. Средняя цена на цинк составила 1380 долларов за тонну и в течение года увеличилась на 45,2 %. По сравнению с 2004 годом среднегодовая цена алюминия снизилась на 10 % и составила 1897,4 долларов за тонну. Согласно данным JP Morgan, цены на глинозем достигли рекорда в связи с низкими темпами его добычи и высоким спросом.
В первом полугодии 2006 года рост цен на мировых рынках продолжился. Мировая цена на нефть сорта "Brent" выросла по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 32,7 % и составила в среднем около 65,9 долл. США за баррель. Цены на медь по сравнению с первым полугодием 2005 года выросли на 82,5 %, серебро - на 54,8 %, золото - на 38,3 %, свинец - на 19,2 %. Цены на цинк увеличились в 2,1 раза.
Прогнозные оценки различных международных финансовых организаций развития мировой экономики, в том числе экономической ситуации, складывающейся в Китае, США и ЕС, а также на основных товарных рынках в целом показывают, что спрос и уровень мировых цен на основные товарные позиции казахстанского экспорта сохранятся.
По прогнозу МВФ, рост мировой торговли в 2006 и 2007 годах составит соответственно 8,0 % и 7,5 %.
Нефть.
Глобальные доказанные запасы нефти и газа продолжают расти. Однако спрос на нефть остается на высоком уровне, что определяет высокие цены на это сырье.
Согласно данным МЭА, потребление сырой нефти в мире в 2006 году возрастет на 2,2 % и составит в среднем 85,18 млн. баррелей в день.
По мнению ОПЕК, несмотря на рекордно высокие цены на сырье, мировой спрос на нефть в 2006 году вырастет на 1,9 % по сравнению с 2005 годом и составит в среднем 84,9 млн. баррелей в день. Наиболее высокий спрос в 2006 году будет наблюдаться со стороны США, Китая и Индии. В 2006 году спрос в Китае вырастет на 6,1 %, что связано с активным экономическим ростом.
Большинство экспертов и аналитиков ожидают дальнейший рост цен на нефть в краткосрочной перспективе. Вместе с тем, озвучиваются прогнозы о снижении цен. Так, по мнению британской нефтегазовой компании British Petroleum, в среднесрочной перспективе цена барреля нефти может снизиться до 40 долларов, а в долгосрочной перспективе - до 25-30 долларов. Прогноз снижения цен на нефть связывается с ожидаемым ростом добычи сырья в мире в связи с открытием новых перспективных месторождений.
Медь.
Эксперты ВНР Billiton также прогнозируют, что высокие цены на медном рынке сохранятся до конца 2007 года. Этому будет способствовать рост производства в Китае, который является основным потребителем меди в мире, а также возможные трудовые конфликты и производственные трудности на предприятиях в Мексике, Чили и Индонезии, которые являются крупнейшими производителями этого металла.
По прогнозу Macquarie Bank, дефицит в поставках рафинированной меди на мировом рынке в 2006 году составит около 50 тыс. тонн. В 2007 году медный рынок будет сбалансирован, а в 2008-2009 годах может наблюдаться превышение предложения над спросом при условии замедления темпов развития мировой экономики. Продолжится увеличение интенсивности использования меди в различных секторах экономики, в первую очередь, в автомобилестроении.
Свинец.
Международная группа по изучению свинца и цинка прогнозирует рост мирового спроса на свинец в 2006 году на 5 %. Тенденция по опережению роста производства металла над спросом продолжится до конца 2006 года.
Цинк.
По мнению аналитиков Standard bank, средняя стоимость рафинированного цинка в 2006 году составит 2290 долларов за тонну. Согласно оценкам экспертов Morgan Stanley, стоимость цинка в 2006 году достигнет 2533 долларов за тонну, а специалисты Australia bank прогнозируют стоимость 2335 долларов за тонну.
Алюминий.
В 2006 году мировое потребление алюминия достигнет 8,3 млн. тонн.
Крупнейшая горнодобывающая компания мира ВНР Billiton прогнозирует, что с 2005 по 2010 годы мировой спрос на первичный алюминий будет расти более чем на 5 % ежегодно.
По прогнозу экспертов Mitsui Bussan Commodities, в 2007 году цены на алюминий понизятся в значительной степени благодаря ожидаемому росту производственных мощностей, особенно в Китае, который будет фактически единолично формировать уровень цен. В связи с этим, эксперты Mitsui прогнозируют среднюю цену алюминия при немедленных поставках на уровне 2546 долларов за тонну в 2006 году и 2325 долларов за тонну в 2007 году.
Сталь.
По прогнозу Международного форума нержавеющей стали, в 2006 году мировое производство нержавеющей стали вырастет на 8,6 % до 26,4 млн. тонн и превысит уровень 2005 года на 1,8 млн. тонн. Основной прирост производства будет достигнут за счет азиатского региона, в частности, Китая. Производство нержавеющей стали в Азии увеличится на 10 % до 13,75 млн. тонн. Мировое производство нержавеющей стали в 2007 году в среднем увеличится на 5 %.
Пшеница.
По данным Министерства сельского хозяйства США, прогноз мирового производства пшеницы в 2006-2007 маркетинговом году изменен с 600,47 млн. тонн до 599,83 млн. тонн, что на 20,53 млн. тонн ниже показателя 2005-2006 маркетингового года.
В условиях ожидаемого повышения спроса и потребления нефти и металлов, а также роста мировых цен, Казахстан в 2007-2009 годах имеет все возможности сохранить экспортные позиции и увеличить объемы внешней торговли.
Эти факторы также будут оказывать позитивное влияние на развитие горнодобывающего и металлургического комплексов Казахстана в предстоящие годы.
2. Анализ развития экономики Казахстана в 2003-2005 годах и влияние
внутренних факторов на развитие экономики страны в 2007-2009 годы
В 2003-2005 годах высокие темпы роста экономики Казахстана сложились в условиях благоприятной конъюнктуры на основные экспортные товары Казахстана на мировых товарных рынках и расширения совокупного спроса и предложения.
В 2003-2005 годах планировалось обеспечить среднегодовой прирост валового внутреннего продукта (ВВП) на 7-7,5 %. Фактический темп прироста в эти годы сложился в размере 9,5 %.
В структуре ВВП произошло увеличение доли производства товаров. Доля производственного сектора в 2005 году возросла до 44,1 % против 42,9 % в 2003 году. Производство услуг в общей доле в 2005 году достигло 52,2 % против 51,8 % в 2003 году.
Увеличение производства товаров произошло за счет роста объемов производства в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.
В течение 2003-2005 годов ежегодный прирост производства промышленной продукции в среднем составил 8,0 %, в том числе, в горнодобывающей промышленности - 8,8 %, обрабатывающей промышленности - 7,7 %, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 4,8 %.
Объемы производства сельскохозяйственной продукции за 2003-2005 годы увеличились на 2,8 %, в том числе в растениеводстве - на 1,1 %, животноводстве - на 5,0 %.
Среднегодовой прирост в строительстве составил 15,3 %.
Рост производства услуг был обеспечен за счет транспорта и торговли, где ежегодные темпы оказываемых услуг составляли в среднем 8 % и 11 % соответственно. Высокими темпами развивалась связь, где ежегодный прирост составлял 28,5 %.
В 2003-2005 годы было обеспечено расширение внутреннего спроса за счет увеличения расходов на потребление и валового накопления.
Рост потребления произошел за счет увеличения расходов домашних хозяйств и государственных органов. В течение 2003-2005 годов потребление в среднем росло на 11,2 %, расходы домашних хозяйств и государственного сектора увеличивались соответственно на 10,9 % и 13,0 %.
Одним из факторов, обеспечивших рост совокупного спроса, было увеличение реальных денежных доходов населения, которые в 2003-2005 годы ежегодно повышались на 12,1 %.
Ежегодный прирост валового накопления в среднем составил 13 %, в том числе накопление основного капитала - 11,2 %.
В 2003-2004 годы происходило укрепление платежного баланса страны. Если в 2003 году текущий счет сложился с дефицитом в 273 млн. долл. США, то в 2004 году профицит счета текущих операций составил 455 млн. долл. США.
В 2005 году дефицит счета текущих операций в 486 млн. долл. США сложился в результате резкого роста расходов на международные услуги и выплаты нерезидентам инвестиционного дохода. Стоимость импорта международных услуг в 1,5 раза превысила уровень 2004 года и составила 7,5 млрд. долл. США. Объемы дивидендов, выплачиваемых прямым иностранным инвесторам составили 3,8 млрд. долл. США и по сравнению с 2004 годом увеличились в 2 раза.
В 2003-2005 годах происходило увеличение экспорта товаров и услуг. В 2005 году доля экспорта товаров и услуг в структуре ВВП составила 54,5 % против 48,4 % в 2003 году. Темпы прироста экспорта товаров и услуг в эти годы в среднем составили 42,3 %.
В 2005 году доля импорта товаров и услуг в структуре ВВП достигла 45,4 % против 43,1 % в 2003 году. Ежегодные темпы прироста импорта товаров и услуг в 2003-2005 годы составили в среднем 38,1 %.
За 2003-2005 годы инвестиции в основной капитал возросли в 1,6 раза. В 2005 году объем инвестиций в основной капитал составил 2205,2 млрд. тенге.
В 2003-2005 годы нетто-приток прямых иностранных инвестиций оставался положительным, однако в 2005 году отмечалось уменьшение его номинального объема. В 2005 году в Казахстан было привлечено 1,7 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций, что значительно ниже 5,4 млрд. долл. США в 2004 году.
Международные резервы страны в целом на конец 2005 года составили 15143 млн. долл. США, в том числе, активы Национального Фонда - 8074 млн. долл. США.
Рост производства товаров и услуг был обеспечен за счет роста производительности труда, которая в 2003-2005 году в среднем увеличивалась на 6,7 %.
В 2003-2005 годах наблюдалось увеличение численности занятого населения, что, в свою очередь, привело к снижению уровня безработицы в 2005 году до 8,1 % против 8,8 % в 2003 году.
В 2003-2005 годы инфляция в среднегодовом исчислении находилась в интервале 6,4-7,6 %.
В первом полугодии 2006 года позитивные тенденции экономического роста продолжились: происходило расширение спроса на товары и услуги, увеличение объемов инвестиций в основной капитал, укрепление торгового баланса. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике рост ВВП составил 9,3 %.
В отчетном периоде около 50 % роста ВВП было обеспечено за счет сферы услуг, при этом, торговля обеспечила около 13 % роста ВВП, транспортные услуги - 6 %, услуги связи - 5 %, услуги по операциям с недвижимым имуществом и аренде - 16 %.
Производство товаров обеспечило около 41 % роста ВВП. Вклад промышленности в рост ВВП составил 16 %, сельского хозяйства - 1 % и строительства - 24 %.
В первом полугодии 2006 года в среднегодовом выражении инфляция составила 8,7 % и на 1,4 процентных пункта превысила показатель инфляции за аналогичный период 2005 года. Цены на продовольственные товары увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,5 %, непродовольственные товарные - на 6,5 %, платные услуги населению подорожали на 9,6 %.
В январе-июне 2006 года инвестиции в основной капитал превысили аналогичный уровень 2005 года на 25,2 %.
В первом полугодии 2006 года происходило улучшение конъюнктуры на основные казахстанские экспортные товары на мировых рынках. Так, средний индекс мировых цен на основные экспортные товары Казахстана вырос по сравнению с первым полугодием 2005 года на 33 %.
За январь-июнь 2006 года экспорт товаров увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 32,6 %, достигнув 17335,9 млн. долл. США, а импорт возрос на 25,6 %, составив 9944,5 млн. долл. США.
За первое полугодие 2006 года чистые международные резервы страны увеличились на 51,4 % и достигли 22,9 млрд. долл. США, в том числе, активы Национального Фонда составили 10 млрд. долл. США.
Среднемесячная номинальная заработная плата в январе-июне 2006 года составила 37769 тенге и возросла по сравнению с январем-июнем 2005 года на 24,2 %. Реальная заработная плата увеличилась на 14,3 %.
Уровень безработицы во втором квартале 2006 года составил 7,7 % к численности экономически активного населения.
В 2007-2009 годы для обеспечения высоких темпов развития экономики будут созданы благоприятные макроэкономические условия для ускоренного развития всех основных факторов роста экономики.
Национальный Банк Республики Казахстан с целью удержания инфляции в заданном интервале будет принимать меры по ужесточению денежно-кредитной политики, в том числе:
ограничение внешнего заимствования банковского сектора путем ужесточения резервных требований;
усиление контроля за денежными агрегатами;
увеличение объемов стерилизации денежной эмиссии.
Кроме того, развитие новых инструментов фондового рынка позволит обеспечить связывание временно свободных денежных средств.
В 2007-2009 годы проведение умеренной государственной политики в области государственных расходов предусматривает решение следующих основных задач:
обеспечение темпов роста расходов государственного бюджета, не превышающих темпы роста ВВП;
формирование и проведение фискальной политики, направленной на постепенное снижение ненефтяного дефицита бюджета;
поэтапное достижение размера гарантированного трансферта из Национального Фонда в бюджет равному инвестиционному доходу фонда.
Новая схема функционирования Национального Фонда, введенная в действие с 1-го июля 2006 года, будет способствовать повышению сбалансированности макроэкономического развития страны.
В области тарифной политики будет усилен контроль за повышением тарифов на услуги субъектов естественных монополий.
Развитие промышленности в 2007-2009 годах будет определяться Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы и Государственной программой освоения Казахстанского сектора Каспийского моря.
Стабильное развитие нефтегазового сектора будет одним из основных условий обеспечения экономического роста в Казахстане. В 2007-2009 годах темп роста объемов добычи нефти и газового конденсата составит в среднем 108 %.
Политика, направленная на повышение доходов населения, в том числе, повышение заработной платы работников бюджетной сферы, позволит обеспечить увеличение денежных доходов населения, что, в свою очередь, повлияет на повышение внутреннего спроса в стране.
Расширение внутреннего спроса на товары и инвестиционные ресурсы позволит значительно увеличить импорт инвестиционных товаров.
Увеличение реальных доходов населения в совокупности с улучшением финансового состояния предприятий создаст необходимые условия для роста инвестиций в реальный сектор экономики.
3. Цели, задачи и приоритеты развития страны
на 2007-2009 годы
В 2007-2009 годы основные направления социально-экономической политики будут соответствовать целям и задачам, определенным в
Послании
Президента к народу Казахстана "Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии", Программе Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы,
Стратегии
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы.
Главной целью социально-экономической политики в 2007-2009 годы будет создание благоприятных институциональных и экономических условий для вхождения Казахстана в ближайшие десять лет в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира и повышения качества жизни граждан Казахстана.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
создание и развитие производств, ориентированных на экспорт конечных продуктов, совместных предприятий в области нефтегазового, транспортного и других подотраслей машиностроения, металлургии, химии, агропромышленного комплекса;
поддержание необходимой гибкости реального обменного курса;
обеспечение стабильности финансового рынка;
проведение гибкой налоговой и бюджетной политики, стимулирующей диверсификацию экономики, развитие новых отраслей и привлечение в них иностранного капитала и ноу-хау;
создание прозрачной и ясной системы управления активами государства;
обеспечение прозрачного и эффективного формирования и использования средств Национального Фонда;
повышение конкуренции в металлургии, банковской сфере, страховании, химической промышленности путем реформирования антимонопольного законодательства и создания привлекательных и прозрачных условий для вхождения в эти сектора отечественных и иностранных компаний;
создание благоприятных условий для производства товаров с защищенными правами интеллектуальной собственности и торговой маркой;
дальнейшая модернизация социальной сферы;
участие в многосторонних международных экономических проектах, способствующих интеграции Казахстана в мировую экономику;
дальнейшее содействие расширению взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕврАзЭС и формированию Единого Экономического Пространства;
проведение открытой политики использования природных ресурсов и обеспечение энергетической безопасности;
территориальное развитие, соответствующее потребностям сбалансированного развития экономики.
Приоритетами социально-экономического развития на 2007-2009 годы определены:
дальнейшая модернизация и диверсификация экономики Казахстана как фундамента устойчивого экономического роста;
принятие программ поддержки конкурентоспособности национальных товаров и услуг;
эффективная интеграция в мировую экономику, как основа качественного прорыва в экономическом развитии страны;
государственная поддержка кредитования экспорта несырьевых товаров и импорта высокотехнологичного оборудования;
современная социальная политика, нацеленная на защиту уязвимых слоев населения и стимулирующая производительное развитие экономики;
развитие современной системы образования, культуры и духовного потенциала народа;
развитие научного потенциала и максимальное приближение прикладной науки к производству, бизнесу;
развитие города Астаны по современным мировым стандартам и как одного из крупных центров международного взаимодействия в Евразии;
развитие города Алматы как крупного регионального центра финансовой и деловой активности.
4. Модернизация и обеспечение прорывных направлений
в отраслях экономики для обеспечения ускоренного
экономического роста Казахстана в 2007-2009 годах
Повышение уровня эффективности
топливно-энергетического комплекса
В 2007-2009 годы основной целью горнодобывающей промышленности является динамичное развитие отрасли за счет проведения модернизации, использования и внедрения передовых технологий производства.
В нефтяной промышленности для обеспечения эффективного освоения углеводородных ресурсов Казахстанского сектора Каспийского моря и подъема нефтедобычи на крупных месторождениях будут решаться следующие задачи:
реализация второго этапа (2006-2010 годы) Государственной программы казахстанского сектора Каспийского моря;
создание условий для развития отраслей с высокой степенью добавленной стоимости для предоставления конкурентоспособных товаров и услуг для нефтегазового комплекса;
развитие глубокой переработки нефти и газа и увеличение производства нефтепродуктов.
Пути решения указанных задач следующие:
обеспечение роста разведанных запасов углеводородов и выведение добычи на стабильно высокий уровень;
развитие мультимодальной системы транспортировки углеводородов;
создание инфраструктуры для береговой поддержки морских операций, развитие морских портов и сооружений береговых инфраструктур по обеспечению морских нефтяных операций;
реализация проекта строительства завода второго поколения и закачки сырого газа на месторождении Тенгиз;
завершение реализации проекта реконструкции Атырауского нефтеперерабатывающего завода;
строительство установки по производству водорода на Павлодарском нефтехимическом заводе в целях доведения качества нефтепродуктов до европейских стандартов (ЕВРО-3).
Главной целью развития газовой отрасли в Казахстане является кратное повышение социально-экономического эффекта от увеличения добычи и рационального использования внутренних ресурсов газа, а также транзитных возможностей газотранспортной системы в интересах более полного обеспечения потребностей внутреннего рынка и дальнейшего увеличения экспортного потенциала страны.
Для достижения вышеуказанных целей будут решаться следующие задачи:
наращивание ресурсного потенциала по запасам газа и развитие мощностей по его добыче с разработкой новых газовых и нефтегазовых месторождений с внедрением мероприятий по утилизации попутных газов;
реконструкция существующих и создание новых мощностей по переработке и утилизации добываемого газа с увеличением объемов выработки сжиженного газа и другой продукции нефтехимии;
разработка и реализация региональных программ газификации новых территорий и расширение сферы использования газа в коммунальном хозяйстве, в электроэнергетике, в автотранспорте и т.д.;
реализация мер по технической реконструкции объектов газотранспортной системы для обеспечения технической и экологической безопасности при их эксплуатации, а также строительство новых газопроводов и отработка экспортных маршрутов по транспортировке природного газа на внешние рынки;
пересмотр нормативной базы газовой отрасли, оптимизация организационной структуры субъектов газотранспортной системы и совершенствование системы тарифообразования при транспортировке природного газа;
обучение, переобучение и создание условий для привлечения специалистов в отрасль.
В угольной промышленности необходимо обеспечить ее переход на международные стандарты серии ISO.
Для развития геологической отрасли необходимо:
техническое перевооружение геологоразведочных организаций;
производство в Казахстане новейших образцов геологоразведочной техники;
развитие прикладных научно-технических исследований в геологической отрасли.
Транспортировка энергоресурсов на мировые рынки
В настоящее время планируется разработка технико-экономического обоснования проекта строительства газопровода из Казахстана в Китай, по результатам которого будет принято решение о реализации проекта.
С разработкой новых месторождений наращиваются объемы добычи и выработки товарного газа, что, в свою очередь, повлечет увеличение экспортного потенциала и насыщение внутреннего рынка газа.
Для Казахстана перспективными рынками сбыта углеводородов являются Восточная и Северо-Западная Европа, Средиземноморье, Китай. Полномасштабный прорыв на все эти направления невозможен без развитой и динамичной трубопроводной отрасли.
Наиболее актуальным для газотранспортной отрасли республики является проект реконструкции и модернизации системы магистральных газопроводов, в особенности, магистрального газопровода Средняя Азия - Центр (МГ САЦ), который обслуживает экспортные поставки казахстанского и среднеазиатского газа для России, Украины, кавказских государств и Европы.
К 2008 году планируется довести объем транспортировки природного газа по магистральным газотранспортным системам до 130 млрд. куб. м в год, объем международного транзита газа - до 116,6 млрд. куб. м в год, в том числе, увеличение пропускной способности МГ САЦ - до 60 млрд. куб. м в год.
Для достижения этих целей в 2006-2008 годах намечена реализация трех крупных проектов строительства и капитального ремонта магистральных газопроводов на общую сумму 804 млн. долларов США.
Необходимость расширения магистральных газотранспортных систем основывается на заключенных долгосрочных соглашениях между Россией и Туркменистаном и ОАО "Газпром" и НХК "Узбекнефтегаз" на куплю-продажу соответственно туркменского и узбекского газа и на прогнозируемом увеличении добычи казахстанского газа в западных регионах страны и шельфе Каспийского моря.
Помимо задач по увеличению пропускной мощности существующей магистральной газотранспортной системы, необходимо диверсифицировать ее направления, чтобы не допускать чрезмерной зависимости от одного потребителя. В этом контексте следует рассматривать проект поставок казахстанских углеводородов в Китай как открывающий выход на чрезвычайно емкий рынок.
Также приоритетной задачей является развитие внутреннего рынка газа республики.
Ожидаемые производственные результаты
В 2007 году объем добычи нефти и газового конденсата вырастет по сравнению с 2005 годом на 4,1 % и составит 64 млн. тонн. В 2009 году объемы ее добычи будут доведены до 78 млн. тонн.
Добыча газа в 2007 году также возрастет до 33,3 млрд. куб. м, что на 27,1 % больше показателя 2005 года. В 2009 году данный показатель составит 39 млрд. куб. м. Это, в свою очередь позволит увеличить производство товарного газа с 14,8 млрд. куб. м в 2005 году до 24 млрд. куб. м в 2009 году.
Планируемый рост добычи нефти и газа в 2007-2009 годах будет достигнут за счет реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря, Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2004-2010 годы, Программы развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003-2010 годы.
Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений сопровождается техногенным воздействием на окружающую природную среду и недра. Одним из основных источников загрязнения при разработке месторождений являются продукты от сжигания попутного газа в факелах, в связи с этим, утилизация попутных газов на нефтегазовых месторождениях страны является одной из главных задач недропользователей, работающих в Казахстане.
С целью увеличения глубины переработки газа и утилизации газа необходимо внедрение современных инноваций с учетом зарубежного опыта применения передовых технологий.
В 2007 году прогнозируется довести добычу угля до 87,3 млн. тонн, в 2009 году прогнозный объем добычи угля составит 88 млн. тонн.
Для достижения указанных объемов будут приняты меры по обеспечению прироста добычи угля за счет:
технического перевооружения действующих шахт угольного департамента акционерного общества "Миттал Стил Темиртау" с переходом на угледобывающую технику современного технического уровня;
реализации комплексных планов эффективной отработки Экибастузского и Шубаркольского угольных месторождений;
повышения добычи низкозольного угля на Майкубенском месторождении, а также на разрезе "Каражира" для более полного обеспечения потребностей тепловых электростанций, улучшения снабжения твердым топливом коммунального сектора и других отраслей;
повышения конкурентоспособности казахстанского угля посредством внедрения международных стандартов серии ISO.
Будут продолжены ликвидационные работы на шахтах Карагандинского угольного бассейна (в 2007 году - 2 шахты, 2008 году - 2 шахты).
С выходом в 2006 году опытно-промышленной установки по производству спецкокса мощностью 300 тыс. тонн в год на полную мощность на Шубаркольском угольном месторождении, введенной в эксплуатацию Евразийской промышленной ассоциацией, будет полностью снята зависимость ферросплавных заводов республики от импорта спецкокса из России и Китая.
Реализация Стратегии индустриально-инновационного
развития в 2007-2009 годах
Главной целью Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы является достижение устойчивого развития страны через диверсификацию отраслей экономики путем отхода от сырьевой направленности развития, подготовка условий для перехода в долгосрочном плане к сервисно-технологической экономике.
Производство конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров, работ и услуг в обрабатывающей промышленности и сфере услуг является главным предметом государственной индустриально-инновационной политики.
В течение 2007-2009 годов для обеспечения прорывов ускоренного экономического развития будут приняты меры, направленные на ускоренную диверсификацию и модернизацию промышленного сектора и сферы услуг.
Особое значение приобретает информационно-аналитическое обеспечение индустриально-инновационной политики. В среднесрочной перспективе будет проводиться работа, связанная с проведением маркетинговых и технологических исследований рынков и отраслей, в целях определения ниш для казахстанского бизнеса.
Планируется проведение маркетинговых, конъюнктурных и технологических исследований 23 потенциально конкурентоспособных секторов экономики.
Основной целью проведения всех аналитических исследований станет выявление способов максимального повышения конкурентоспособности казахстанских предприятий.
Продолжится выявление цепочек добавленных стоимостей (ЦДС), которые отличаются наилучшим соотношением "произведенные затраты - получаемый доход", с упором на такие показатели, как "выход продукции", "продажи", "затраты". При этом развитие ЦДС пойдет по двум направлениям - восполнение "пробелов" в цепочке и развитие, при необходимости, новых технологических укладов.
Ключевым направлением предстоящего этапа должно стать создание ряда высокотехнологичных производств в приоритетных отраслях.
Будут предприняты меры по совершенствованию государственной политики управления индустриально-инновационным развитием, функционирования институтов развития, государственно-частного партнерства.
Будут определены конкретные меры по повышению производительности труда и по снижению энергоемкости с разработкой форм статистических отчетностей.
Также, в среднесрочной перспективе будут решаться следующие задачи:
повышение производительности основных фондов обрабатывающей промышленности;
создание предпринимательского климата, структуры и содержание общественных институтов, которые будут стимулировать частный сектор производить и совершенствовать конкурентное преимущество;
диверсификация экспортного потенциала страны в пользу товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;
переход к мировым стандартам качества;
наращивание интеграции в региональную экономику и в мирохозяйственную систему с включением в мировые научно-технические и инновационные процессы.
Приоритетными направлениями индустриально-инновационной политики являются все потенциально конкурентоспособные, в том числе, экспортоориентированные производства, реализуемые в отраслях экономики несырьевой направленности. В целях решения долгосрочных стратегических задач особое внимание будет уделено созданию условий для развития наукоемких и высокотехнологичных производств.
В 2005 году утверждены планы по созданию и развитию 7 пилотных кластеров, таких как кластер производства пищевых продуктов, кластер продукции нефтегазового машиностроения, кластер туристических услуг, кластер производства текстильной продукции, кластер производства металлургической продукции, кластер транспортно-логистических услуг, кластер производства строительных материалов.
Данные планы включают в себя мероприятия по решению системных проблем указанных отраслей (совершенствование законодательства для стимулирования развития отрасли, подготовка и переподготовка кадров, вопросы стандартизация, развитие инфраструктуры) и меры, направленные на решение задач каждого отдельного кластера (выработка бизнес-стратегий, реализация инвестиционных проектов в рамках кластера, усиление внутрикластерной кооперации).
В развитие кластерных идей весьма перспективным представляется использование такого инструмента государственного стимулирования реального производства как создание индустриальных зон. Данный механизм в настоящее время апробируется в рамках реализации проектов пилотных кластеров в г. Астана (Строительные материалы) и в Карагандинской области (Металлургия-Металлообработка).
В случае получения положительных результатов данный опыт предусматривается распространить на все регионы: г. Павлодар (промышленность), г. Усть-Каменогорск (металлургия-металлообработка), Алматинская, Жамбылская, Костанайская области (переработка сельхозпродукции), Западно-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область, г. Алматы (машиностроение).
В настоящее время разрабатывается Концепция формирования и развития индустриальных зон в Республике Казахстан.
В целом, данный инструмент имеет все предпосылки успешного использования в развитии частно-государственного партнерства. При этом, используя инструменты структурного финансирования, данный подход может иметь значительный экономический эффект для развития отраслей промышленности.
К настоящему времени машиностроительными предприятиями освоен выпуск более 230 наименований продукции, в том числе, мобильные буровые установки грузоподъемностью 125 тонн, подъемные агрегаты для ремонта скважин, специальная техника, резервуары, емкости, отстойники и сепараторы, станки-качалки грузоподъемностью 6 и 8 тонн, центробежные и поршневые насосы, фонтанная арматура, задвижки, вентили, печи подогрева нефтяной эмульсии и другое оборудование.
На 2006 год отечественными предприятиями запланировано освоить свыше 50 новых видов продукции для нефтегазовой отрасли.
Выпуск буровых насосов НБ-125 налажен на Алматинском заводе тяжелого машиностроения ("АЗТМ-Ижнефтемаш"), вся производимая заводом продукция сертифицирована по требованиям международного стандарта DIN EN ISO 9001:2000.
Акционерное общество "Казнефтегазмаш" (г. Алматы) может обеспечить предприятия нефтегазового комплекса недорогим и качественным фонтанно-устьевым оборудованием высокого давления, на предприятии действует система управления качеством ISO 9001.
Акционерное общество "Усть-Каменогорский арматурный завод" выпускает задвижки и клапаны соответствующие международным стандартам ISO.
На Актюбинском заводе нефтяного оборудования освоен выпуск насосно-компрессорных труб различного диаметра.
Для обеспечения бесперебойной работы и оказания мобильного сервисного обслуживания поставляемого оборудования отечественные товаропроизводители переориентируют свое производство на выпуск запасных частей, что выводит на современный этап взаимоотношений схему "поставщик - потребитель".
Привлекаются инвестиции в сферу производства нефтегазового оборудования: проект "Организация полного цикла производства штанг насосных, а также производство насосно-компрессорных труб и штанговых глубинных насосов" товариществом с ограниченной ответственностью "Актюбинский завод нефтяного оборудования" с объемом инвестиций 7,0 млн. долл. США.
Развитие машиностроительной отрасли в целом в 2007-2009 годах будет осуществляться в рамках реализации Программы диверсификации и развития машиностроительной отрасли Республики Казахстан на 2006-2008 годы.
Основной целью Программы является создание условий для дальнейшего развития машиностроительной отрасли на основе диверсификации и привлечения в отрасль современных технологий и оборудования для сокращения импорта и наращивания экспорта машиностроительной продукции.
Казахстан обладает коммерческими запасами черных и цветных металлов, 84 видами промышленных минералов, а также энергоносителей.
Кластер "Металлургия" представляет собой комплекс предприятий и производств, выстроенных в технологически - последовательную цепочку, где кластерообразующие компании производят сырье для других участников кластера - предприятий машиностроения и металлургии.
В отрасли черной и цветной металлургии горно-металлургического комплекса основными хозяйствующими субъектами являются крупные компании - акционерное общество "Миталл Стил Темиртау" и товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс".
В настоящее время в металлургическом секторе промышленности республики имеются следующие проблемы:
низкое содержание полезного компонента в руде;
многокомпонентность месторождений полезных ископаемых;
низкий уровень автоматизации процессов планирования, проектирования и управления;
нарастающий износ основных фондов;
маломощность собственных предприятий горного машиностроения;
низкие темпы развития новых экономичных технологий комплексной, безопасной и безотходной выемки и переработки минерального сырья;
удаленность потребителей;
неадекватность реальной ситуации нормативно-законодательной и налоговой баз в области недропользования, природоохранной деятельности;
отсутствие современной системы подготовки и переподготовки специалистов;
разрозненный характер деятельности предприятий горнодобывающих отраслей (отсутствие координации).
Для успешного развития металлургического кластера, Казахстану необходимо сконцентрироваться на создании мощностей для производства металлургической продукции с добавленной стоимостью, обращая особое внимание на азиатские рынки.
Отрасль строительных материалов
Основными направлениями в отрасли строительных материалов на 2007-2009 годы являются:
разработка и внедрение высокоэффективных технологических линий (производств), обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью;
разработка и освоение технологий, обеспечивающих использование отходов производства, энерго-ресурсосбережение и снижение техногенного воздействия на окружающую среду.
Приоритетной задачей на ближайшие годы остается организация выпуска стекла, цемента, теплоизоляционных и кровельных материалов, лицевого кирпича, линолеума, красок и других необходимых строительных материалов.
Намеченные на планируемый период цели и задачи будут достигаться путем:
реализации "Программы развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций на 2005-2014 годы", утвержденной
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 1305;
организации работ по привлечению отечественных и зарубежных инвестиций для решения задач, предусмотренных Программой;
реализации региональных кластеров с учетом потенциала отдельных регионов, наличия источников сырья, действующих и простаивающих предприятий, внутренних региональных и межрегиональных рынков;
развития научной базы отрасли и трансферта технологий;
совершенствования системы стандартизации посредством разработки новых стандартов и адаптации действующих к международным;
перехода на международные формы управления производством, в первую очередь, систему управления качеством, с целью выхода на зарубежные рынки сбыта и внутренний рынок, где оперируют иностранные фирмы;
оптимизации системы подготовки кадров с выявлением общей потребности в специалистах.
Текстильная промышленноcть объединяет группу производств отраслей легкой промышленности, занятых переработкой натуральных, искусственных и синтетических волокон в пряжу и ткани. В соответствии с Государственным Классификатором, текстильное производство Казахстана представлено 7 видами и 21 подвидами экономической деятельности.
В Казахстане хлопчатник возделывается в Южно-Казахстанской области в Мактааральском, Сарыагашском, Шардаринском, Ордабасинском районах, городе Туркестан и на незначительных площадях в городах Шымкент, Арысь, районах Байдибек, Отырарском и Сайрамском.
В целях развития текстильной промышленности республики планируется создание кластера по производству хлопчатобумажной пряжи и ткани в Южно-Казахстанской области.
В области производства хлопка-сырца наиболее острыми проблемами являются раздробленность сельхозформирований, занимающихся возделыванием хлопчатника; отсутствие достаточного набора конкурентоспособных сортов, отвечающих возросшим запросам промышленности; недостаток квалифицированных специалистов; слаборазвитая сеть семеноводческих хозяйств по размножению семян до первой-третьей репродукций, несоблюдение сортовой агротехники, отсутствие аккредитованных структур по сертификации продукции и производства, стандартов, системы менеджмента качества, низкая загруженность отечественных перерабатывающих предприятий.
Для разрешения проблемных вопросов в хлопководстве в 2007-2009 годы необходимо:
принятие Закона Республики Казахстан "О развитии хлопковой отрасли";
содействие внедрению на хлопкоперерабатывающих организациях систем менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISO серии 9000;
расширение международного сотрудничества через международные организации по хлопководству и текстильной промышленности;
строительство одного хлопкоперерабатывающего предприятия;
строительство семяочистительного завода по подготовке посевных семян хлопчатника в Южно-Казахстанской области;
строительство транспортно-логистического терминала на территории Южно-Казахстанской области.
Для восстановления элементов ЦДС хлопково-текстильного сегмента текстильной отрасли необходимо динамично развивать отрасли по производству пряжи и ткани, являющиеся в настоящее время наиболее конкурентоспособными по сравнению с другими сегментами текстильной отрасли. На данный сегмент текстильного производства приходится около 80 % добавленной стоимости, в то время как на производство хлопковолокна - около 10 %, готовой одежды - около 1-3 %. Создание конкурентноспособного текстильного сегмента позволит перерабатывать производимый в Казахстане хлопок, тем самым увеличить добавленную стоимость и производить продукцию, необходимую для дальнейшей обработки на швейных предприятиях.
Для повышения конкурентоспособности потенциального текстильного кластера в Казахстане необходимо повышение производительности труда, внедрение стандартов оценки качества хлопка (грединг), налаживание и упорядочение взаимоотношений между всеми компонентами кластера и с мировыми торговыми и логистическими цепочками, повышение качества сырья, обеспечение квалифицированной рабочей силы, внедрение новейших информационных и производственных технологий.
Углубление уровня и повышение комплексности переработки сельскохозяйственной продукции предусматривается через реализацию кластерного подхода. Географическая близость участников, в частности, производителей сельскохозяйственного сырья и перерабатывающих предприятий, позволяет применять данный подход в развитии пищевой промышленности. Государственная поддержка в данном направлении будет направлена на модернизацию производственных мощностей и увеличению объемов экспорта продуктов переработки сельскохозяйственного сырья.
В качестве пилотных кластерных проектов по регионам республики определены следующие:
зерноперерабатывающий - в северном регионе (Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области);
плодоовощной - в южном регионе (Алматинская, Жамбылская и Южно-Казахстанская области);
молочный - в Костанайской области.
Развитие кластерных инициатив позволит более чем в 2 раза увеличить объемы экспорта продукции переработки сельскохозяйственного сырья.
В 2007-2009 годах планируется предпринять комплекс следующих мер.
Зерноперерабатывающий кластер:
разработка государственной стратегии увеличения экспортного потенциала зернопереработки;
создание единого казахстанского бренда на продукцию глубокой переработки зерна;
создание ассоциации экспортеров - зернопереработчиков;
лицензирование деятельности по реализации зерна на экспорт;
льготное кредитование экспортеров, льготные тарифы на перевозку сырья и готовой продукции, государственные гарантии экспортных поставок;
развитие глубокой переработки зерна пшеницы, включая производство сухой клейковины и биоэтанола;
строительство завода по глубокой переработке зерна;
совместное развитие инфраструктуры экспорта и проведение политики протекционизма сельскохозяйственной продукции на территории государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ЕЭП;
активизация загранучреждений Республики Казахстан по расширению рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, особенно в Китай, Афганистан, Пакистан, Египет;
увеличение уставного капитала акционерного общества "Ақ Бидай Терминал" и замена загрузочного устройства зернового терминала в порте Актау;
строительство мельничного комплекса в городе Актау;
приобретение товариществом с ограниченной ответственностью "Астык Коймалары" комплекса хранения зерна на Хлебной базе N 2;
строительство приемных зерновых терминалов и мельничных комплексов в портах Баку (Азербайджан) и Амирабад (Иран), а также зернового терминала в порте Поти (Грузия).
Плодоовощной кластер:
разработка мер по восстановлению и развитию плодопитомников и семеноводства овощных культур для выращивания чистосортного посадочного материала и семян;
упрощение процедур признания сертификатов пищевого оборудования;
кредитование лизинга техники и оборудования для предприятий по производству и переработке плодоовощной продукции;
разработка мер государственной поддержки работ по закладке и выращиванию многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, по увеличению производства пригодных к переработке сортов плодоовощных культур.
Молочный кластер:
создание средних и крупных субъектов по животноводству и комплексное использование для этого средств сельхозформирований и бюджетных субсидий;
создание базовых хозяйств по районированному направлению вида животных в сельских округах Костанайской области;
субсидирование покупки племенного поголовья из средств областного бюджета;
ужесточение правовой ответственности владельцев за несоблюдение правил обезвреживания инфицированного скота на законодательном уровне;
организация машинного доения и пунктов сбора молока с его первичным охлаждением;
развитие лабораторной базы по контролю качества сырья и готовой продукции, их техническое переоснащение;
привлечение инвестиций на строительство комбикормового завода с современной технологией;
разработка региональных программ по кормопроизводству;
открытие дополнительных пунктов по искусственному осеменению для поголовья частого подворья.
Главной целью в области туризма на 2007-2009 годы является развитие конкурентоспособной туристской индустрии страны для содействия экономическому росту и повышению занятости населения.
Для обеспечения устойчивого развития отечественного туризма в целях превращения его в доходный сектор экономики государства и создание высокорентабельной индустрии туризма в 2006 году необходимо решение следующих задач:
дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы туристской отрасли и механизма ее реализации;
дальнейшее развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества с Всемирной Туристской Организацией и обеспечение участия Казахстана на мероприятиях, проводимых данной организацией, а также проведения их в республике;
продолжение реализации 26 подписанных и подготовка к подписанию 10 разработанных международных соглашений о сотрудничестве в области туризма;
обеспечение участия Казахстана в крупнейших международных туристских выставках и ярмарках.
Для решения задач развития туристской отрасли и достижения поставленных целей в 2007-2009 годах предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
разработка экономических и правовых механизмов развития отрасли;
разработка, инвестирование и реализация проектов, предусматривающих развитие инфраструктуры туризма и международных туристских маршрутов совместно с сопредельными государствами;
внедрение международного стандарта качества по ISO 9000, ISO 14000 в сфере предоставления гостиничных и туристских услуг;
обеспечение широкого привлечения молодежи к реализации проекта "Моя Родина - Казахстан", а также при организации активных видов туризма в качестве гидов и экскурсоводов;
обеспечение мер по развитию малого и среднего предпринимательства, стимулированию занятости населения в области туризма и обслуживающей сфере;
разработка планов создания туристских кластеров в г. Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областях и мастер-планов по их развитию в целях обеспечения кластерного развития туристской отрасли в 2007 году, в остальных регионах - 2008 году.
При условии комплексной реализации данных мер, основанной на развитии смежных с туризмом отраслей и стимулировании инвестиционной активности, будет обеспечен устойчивый рост объемов въездного и внутреннего туризма.
В период с 2007 года по 2009 годы планируется также унификация государственной базы данных по туристским организациям и маршрутам, инфраструктуре туризма, статистике туристской отрасли.
Транспортно-логистические услуги
В соответствии с Планом по созданию и развитию пилотного кластера "Транспортная логистика" предусматривается реализация проекта "Новая Евразийская Автотранспортная Инициатива (NELTI)" путем организации бесперебойных контейнерных автоперевозок сообщением Китай - Казахстан - Европа. В рамках проекта предусматривается строительство транспортно-логистического центра Бахты, увеличение пропускной способности пограничного автотранспортного пункта, организация сборки большегрузных автомобилей в Казахстане и приобретение в лизинг современных грузовых автомобилей.
В предстоящем периоде будут завершены работы по созданию и развитию современного транспортно-логистического центра в городе Алматы на базе действующего контейнерного терминала акционерного общества "Астана-Контракт", оснащенного телекоммуникационным и грузоперерабатывающим оборудованием, отвечающим стандартам международного уровня, с предоставлением широкого перечня услуг.
Кроме того, будут проводиться работы по созданию транспортно-логистических центров в порту Актау и станции Достык.
Развитие нефтехимической отрасли
В 2007-2009 годах для повышения уровня эффективности и экономической отдачи топливно-энергетического и добывающего секторов экономики, а также создания и развития нефтехимических производств планируется:
приступить к практической реализации комплексного Генерального плана развития нефтехимических производств в Казахстане на ближайшие десять лет, обеспечивающих глубокую переработку углеводородного сырья и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью;
реализация второго этапа отраслевой Программы развития нефтехимической промышленности на 2004-2010 годы;
формирование специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк в Атырауской области" (СЭЗ), которая позволит реализовывать проекты строительства производств по выпуску, как базовой нефтехимической продукции, так и продукции с высокой добавленной стоимостью;
реализация в рамках СЭЗ проекта строительства первого интегрированного нефтехимического комплекса в Атырауской области по получению базовой нефтехимической продукции (полиэтилена, полипропилена, полистирола, этилбензола и т.д.) путем переработки попутных газов месторождений Тенгиза, Кашагана и Северного Каспия (начало строительства комплекса запланировано на 2007 г.);
разработка и реализация ТЭО инвестиционных проектов строительства и расширения нефтехимических производств (получение бензола на Атырауском НПЗ, производства дорожного битума, создание производства по выпуску ароматических соединений);
разработка проектов по обеспечению отечественным сырьем шинного производства (АО "Инкомтайр") и резинотехнических изделий (Караганда и Сараньрезинотехника), производству полистирола на Актауском заводе пластмасс и т.д.
В 2007-2009 годах будет продолжена работа по привлечению потенциальных отечественных и иностранных инвесторов, созданию специальных экономических условий для строительства нефтехимических производств на основе инновационных технологий и установках по выпуску широкой гаммы конкурентоспособной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью.
Создание нефтехимических производств позволит наладить к 2010 году выпуск следующей продукции: этилена - 820 тыс. тонн, линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности - 400 тыс. тонн, полиэтилена низкой плотности - 400 тыс. тонн, полипропилена - 400 тыс. тонн в год. На основе базовой нефтехимической продукции в дальнейшем будут создаваться предприятия по производству различной продукции из них (пластиковые трубы, строительные материалы, пленки различного назначения, химические волокна, товары народного потребления и т.д.).
По результатам строительства нефтехимических объектов СЭЗ и реализации всех вышеперечисленных инвестиционных проектов в Атырауской области будет создана производственная инфраструктура, включающая энерго-водообеспечение, транспортную, коммуникационную, и социальную инфраструктуры, а также новые рабочие и инженерные места (ориентировочно 50 тысяч).
Развитие инновационной инфраструктуры
Основной целью развития инновационной инфраструктуры является формирование инновационной системы открытого типа, обеспечивающей создание конкурентоспособного конечного продукта на основе использования отечественного, а также зарубежного научного потенциала и технологий.
Развитие национальной инновационной системы предусматривает два основных направления - создание и развитие инновационной инфраструктуры и создание эффективной системы отношений между субъектами инновационной деятельности.
В рамках создания инновационной инфраструктуры в целях обеспечения необходимых условий для эффективного функционирования механизма коммерциализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ созданы акционерное общество "Национальный инновационной фонд", сеть частных венчурных фондов, сеть национальных и региональных технопарков.
В 2007-2009 годах будет продолжена работа по развитию физической инфраструктуры технопарков, технологическому наполнению, отбору инновационных проектов для их реализации в технопарках, созданию лабораторного комплекса, сертификационных и образовательных центров в технопарках.
Акционерным обществом "Национальный инновационный фонд" создано шесть отечественных венчурных фондов и три зарубежных:
"Фонд высоких технологий "Арекет" совместно с компанией "Туран Алем Секьюритис";
Венчурный фонд "Адвант" с акционерным обществом "Lancaster Group";
Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования "Венчурный фонд Сентрас" совместно с ТОО "Сентрас Капитал";
Акционерный инвестиционный фонд риского инвестирования "Center Capital" совместно с АО "Банк Центр Кредит";
Акционерное общество "Halyk Private Equity" совместно с АО "Народный сберегательный банк Казахстана";
Акционерное общество "Glotur Technology Fund" совместно с акционерным обществом "Glotur".
По результатам анализа были выбраны три ведущих зарубежных венчурных фонда (с участием в качестве акционера акционерное общество "Национальный инновационный фонд"):
Европейский технологический венчурный фонд "Wellington Partners Ventures III Technology Fund L.P.";
Центрально-Азиатский фонд поддержки малых предприятий (CASEF);
венчурный фонд "Flagship Ventures Fund 2004, L.P.".
Национальным инновационным фондом финансируется проект по созданию технологического бизнес-инкубатора на территории КазНТУ им. Сатпаева.
Планируется создать технологические бизнес-инкубаторы совместно с Казахстанско-Британским университетом, Южно-Казахстанским государственным университетом им. М. Ауэзова в г. Шымкент и Евразийским национальным университетом им. Л. Гумилева в г. Астане.
Парк информационных технологий
Указом
Президента Республики Казахстан от 18 августа 2003 года N 1166 в поселке Алатау близ города Алматы создана Специальная экономическая зона "Парк информационных технологий".
Компанией "JURONG Consultants Pte Ltd" разработаны Концепция и Мастер-план развития Специальной экономической зоны "Парк информационных технологий".
Концепцией предполагается создание смешанного информационно-технологического парка, включающего исследовательский, производственный, институциональный, жилой, коммерческий комплексы, Центры взаимодействия и выставочные центры.
Мастер-планом развития предусматривается проектирование и разработка Генерального и финансового плана развития Специальной экономической зоны "Парк информационных технологий". Предполагается создание современного промышленного комплекса, обеспечивающего концентрацию научно-технического и промышленного потенциала, с высоким уровнем оснащенности и комфорта в соответствии с международными требованиями.
Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 12 августа 2005 года N 832 создана компания, управляющая технопарком "Парк ядерных технологий", акционерное общество "Парк ядерных технологий" со 100-процентным участием государства в уставном капитале.
Для формирования целостной системы поддержки международной конкурентоспособности казахстанских товаров и услуг в ядерной энергетике в Парке ядерных технологий формируется собственная инновационная технологическая база, обеспечивающая в перспективе передовые позиции предприятий в добывающей и перерабатывающей промышленности.
В 2006 году планируется приступить к строительству зданий административно-производственного сектора технопарка, восстановлению и ремонту внешних инженерных и коммуникационных сетей, подъездных путей в городе Курчатов.
Развитие науки, технологий и инноваций
Главной целью в области развития науки и инноваций является концентрация научно-технической деятельности на разработке и реализации прорывных проектов инновационного характера.
В соответствии с приоритетами Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы научные исследования в предстоящие 2007-2009 годы будут направлены на разработку ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, отход от сырьевой направленности экономики, повышение экспортоориентированности предприятий промышленности и диверсификацию производства (развитие биотехнологий, нефтехимии, ядерных технологий, космических технологий, новых материалов и наноматериалов, переработки сельскохозяйственной продукции).
Для реализации намеченных направлений необходимо обеспечение институциональных, организационных, финансовых, кадровых и нормативных правовых условий для устойчивого развития экономики страны на основе эффективного использования научного потенциала и инноваций.
В этой связи, первоочередными задачами являются:
реализация Программы по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы;
разработка Государственной программы развития науки на 2007-2012 годы;
развитие системы трансферта технологий;
создание действенных механизмов развития и поддержки малых инновационных предприятий;
создание системы подготовки и переподготовки кадров в области инновационного предпринимательства;
развитие информационной поддержки инновационного предпринимательства;
создание единой информационной системы инновационного развития;
развитие финансовой инфраструктуры национальной инновационной системы посредством формирования системы венчурного финансирования с участием отечественного и зарубежного капитала;
создание условий для коммерциализации научных разработок, внедрения новых высоких технологий, совершенствования системы оценки интеллектуальной собственности и рынка научно-технической продукции и инноваций, обеспечения действенной координации реализуемых в республике научно-технических и инновационных программ.
Исходя из поставленных цели и задач, на среднесрочном этапе необходимо осуществить:
создание организационных и экономических механизмов для повышения востребованности инноваций отечественным производством, обеспечения интенсивного развития фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и разработок;
адаптация научно-технического комплекса к условиям рыночной экономики, обеспечение взаимодействия государства и частного бизнеса в целях развития науки, технологий и техники;
выбор рациональных стратегий и приоритетов развития инновационной сферы при реализации в отраслях экономики критических технологий и инновационных проектов, оказывающих влияние на повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции;
поддержка научных исследований и экспериментальных разработок в приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники с учетом мировых тенденций в этой сфере;
изучение ближнего и дальнего космоса и получение результатов, которые обеспечат благоприятные условия для развития фундаментальных и прикладных исследований в области космических технологий (связи, материаловедения, биотехнологий и биомедицины и др.) и формирования научно-технологической базы для развития перспективных направлений космической деятельности;
совершенствование системы подготовки научных и инженерных кадров высшей квалификации в области науки и технологий;
рациональное сочетание государственного регулирования и рыночных механизмов, мер прямого и косвенного стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности при реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники;
создание системы привлечения зарубежных передовых технологий.
Реализация обозначенных на среднесрочную перспективу направлений будет способствовать концентрации ограниченных финансовых средств государства на приоритетных направлениях науки и технологий и ориентации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на разработку принципиально новых технологий и материалов, а также решению актуальных проблем промышленности.
Участие институтов развития в реализации Стратегии
индустриально-инновационного развития
Одним из основных инструментов проведения индустриально-инновационной политики является институциональное развитие. Важную роль в этом играют созданные финансовые и сервисные институты развития (акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Инвестиционный фонд Казахстана", акционерное общество "Национальный инновационный фонд", акционерное общество "Фонд развития малого предпринимательства", акционерное общество "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" и акционерное общество "Центр инжиниринга и трансферта технологий").
В 2003-2004 годы институты развития проходили этап институционального становления, формирования административной и правовой базы, определения критериев и процедур оценки проектов.
Каждый институт развития имеет свою специализацию, свою нишу, а в целом они образовали систему комплексной поддержки инвестиционных и инновационных проектов на любой стадии: от введения новых производств до их расширения с применением различных инструментов.
В 2005 году институты продемонстрировали динамичный рост по количеству и объемам обслуживаемых проектов.
По состоянию на 1 января 2006 года совокупный уставный капитал институтов развития (акционерных обществ "Банк развития Казахстана", "Инвестиционный фонд Казахстана", "Национальный инновационный фонд", "Центр инжиниринга и трансферта технологий", "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций") составляет 120,6 млрд. тенге, в том числе в 2005 году его пополнение составило 26,5 млрд. тенге.
В соответствии с
Указом
Президента Республики Казахстан от 16 марта 2006 года N 65 "О мерах по дальнейшему повышению конкурентоспособности национальной экономики в рамках индустриально-инновационной политики Республики Казахстан" создана национальная управляющая компания - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына" (далее - АО "Қазына").
АО "Қазына" переданы государственные пакеты акций акционерных обществ "Банк Развития Казахстана", "Инвестиционный Фонд Казахстана", "Национальный инновационный фонд", "Фонд развития малого предпринимательства", "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", "Центр маркетинговых аналитических исследований" и доли участия товарищества с ограниченной ответственностью "Казинвест".
Основными целями АО "Қазына" определены:
- повышение уровня корпоративного управления институтами развития;
- улучшение координации между институтами развития;
- интеграция усилий и капитала институтов развития для реализации крупных прорывных проектов;
- улучшение взаимодействия государства с бизнесом;
- выход на международный уровень для продвижения экспорта и инвестиций.
АО "Қазына" призвана содействовать Правительству Республики Казахстан в диверсификации национальной экономики, используя преимущества экспортно-импортного сектора на основе координации деятельности институтов развития, определять баланс между специализацией институтов развития и разумной конкуренцией между ними.
Акционерное общество "Банк развития Казахстана"
С начала деятельности акционерным обществом "Банк развития Казахстана" (далее - Банк) одобрены к финансированию 37 инвестиционных проектов на сумму 1 396,8 млн. долл. США с участием Банка 548,8 млн. долл. США, в том числе, в рамках реализации Стратегии индустриально-инновационного развития - 26 проектов на сумму 1 282,8 млн. долл. США с участием Банка - 465,7 млн. долл. США.
Освоение по одобренным с начала деятельности Банка инвестиционным проектам составило 326,9 млн. долл. США, в том числе, с момента утверждения Стратегии индустриально-инновационного развития - 266,4 млн. долл. США или 81,5 % от общего объема освоения.
По состоянию на 1 января 2006 года, на стадии реализации находится 26 проектов на общую сумму 1 230,5 млн. долл. США с объемом кредитования Банком 442,6 млн. долл. США, на стадии заключения 5 кредитных соглашений на сумму 75,2 млн. долл. США по инвестиционным проектам на сумму 115 млн. долл. США.
Отраслевая структура участия Банка в одобренных к финансированию инвестиционных проектах: производство и распределение электроэнергии, газа и воды (22 %), транспорт и связь (17 % от общего объема), текстильная и швейная промышленность (15 %), химическая (13 %), производство прочих неметаллических минеральных продуктов и производство строительных материалов (12 %), производство машин и оборудования (9 %) и пищевая промышленность (3 %) и прочие отрасли экономики (9 %).
Акционерное общество "Инвестиционный фонд Казахстана"
На 1 января 2006 года профинансировано 22 проекта на сумму 67,8 млрд. тенге, участие Фонда составляет 18,3 млрд. тенге.
Кроме того, в предварительном рассмотрении находятся порядка 40 проектов на сумму свыше 1,7 млрд. долларов США.
В результате реализации данных проектов ожидается развитие конкурентоспособного производства, создание и модернизация объектов инфраструктуры, рост объемов налоговых поступлений, рост занятости населения.
Акционерное общество "Национальный инновационный фонд"
Акционерному обществу "Национальный инновационный фонд" (далее - Фонд) отведена ключевая роль в реализации Программы по формированию и развитию Национальной инновационной системы до 2015 года.
По состоянию на 1 января 2006 года Фондом одобрено к финансированию 62 проекта на общую сумму 767,4 млн. долл. США, с участием фонда на сумму 182,6 млн. долл. США. Указанные обязательства включают инвестиции в 11 венчурных фондов, 15 инновационных проектов, 1 технологический бизнес-инкубатор, а также гранты на реализацию 35 проектов прикладных НИОКР.
Акционерное общество "Государственная страховая корпорация
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций"
По состоянию на 1 января 2006 года в акционерное общество "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (далее - Корпорация) подано 147 заявлений на страхование экспортных кредитов и инвестиций на сумму 37,9 млрд. тенге (284 млн. долл. США).
Из 133 рассмотренных проектов на общую сумму 30 млрд. тенге Правлением Корпорации приняты решения о страховании 114 экспортных проектов на общую сумму 23,1 млрд. тенге (173,3 млн. долл. США), из которых по 69 проектам на общую сумму 14,9 млрд. тенге - подписаны договора страхования. При этом по 39 проектам договора страхования уже завершены, по 30 - договора реализуются.
Акционерное общество "Центр инжиниринга
и трансферта технологий"
Акционерным обществом "Центр инжиниринга и трансферта технологий" (далее - Центр) проведена работа по формированию инновационной инфраструктуры, в частности, созданию региональных технопарков в городах Уральск, Караганде и Алматы, строительству первой очереди "Парка информационных технологий", инжиниринговому сопровождению ряда высокотехнологичных проектов.
На проведение технологической экспертизы проектов и оказание инжиниринговых услуг по коммерциализации инновационных разработок в Центр поступило 46 проектов, по 8 из них ведется экспертиза с привлечением внешних экспертов.
Развитие электроэнергетической отрасли
В 2007-2009 годы в электроэнергетической отрасли будут решаться следующие задачи:
создание условий для достижения энергетической независимости страны, надежного обеспечения растущих потребностей экономики и населения в электроэнергии и угле;
дальнейшее развитие оптового рынка и развитие конкуренции на рынке поставок электроэнергии розничным потребителям;
увеличение транзитного потенциала Национальной электрической сети Республики Казахстан (НЭС);
повышение надежности параллельной работы энергосистемы Республики Казахстан с энергосистемами Центральной Азии и России;
снижение существующего и прогнозируемого дефицитов электрической энергии и мощности, повышение надежности электроснабжения потребителей Западного региона и Юга Казахстана;
сокращение импорта из сопредельных государств регулирующей мощности и электрической энергии;
восстановление и реконструкция существующих энергетических мощностей;
оптимизация структуры генерирующих мощностей.
Для достижения энергетической независимости страны, надежного обеспечения растущих потребностей экономики и населения в электроэнергии, устранения регионального дефицита планируется реализовать ряд крупных проектов.
Одним из таких проектов является строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана". Его строительство планируется завершить в 2009 году.
Начата реализация проекта строительства Мойнакской ГЭС стоимостью 250 млн. долл. США, завершение строительства которой предполагается в 2008 году.
В 2006 году будет начата реализация проекта "Строительство межрегиональной линии электропередачи "Северный Казахстан - Актюбинская область" протяженностью 500 км, его завершение предполагается в 2008 году.
Акционерным обществом "KEGOC" продолжится реализация проекта "Модернизация НЭС Республики Казахстан".
На западе страны, с целью увеличения объемов производства электрической энергии, предусматривается ввод новых мощностей с использованием природного и попутного газа нефтяных месторождений (в том числе, строительство к 2008 году Кандыагашской газотурбинной электростанции (ГТЭС) мощностью 100 МВт, ГТЭС Завод второго поколения ТШО мощностью 240 МВт, ГТЭС Agip KCO (береговая) мощностью 160 МВт, ГТЭС Кашаган мощностью 120 МВт).
Планируемый ввод новых мощностей в Северной зоне Казахстана (строительство на Акмолинской ТЭЦ-2 одного энергоблока мощностью 120 МВт в 2007 году, завершение строительства и ввод в действие к 2010 году энергоблока N 3 на Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 500 МВт, реабилитация блоков на Экибастузской ГРЭС-1, реконструкция блоков на Аксуйской ГРЭС) будет усиливать положительный энергобаланс с доведением его до 5-6 млрд. кВтч, что очень важно для покрытия дефицитов Южной и Западной зон республики и экспорта электроэнергии из Казахстана в Российскую Федерацию.
Основными целями развития ядерно-энергетической отрасли страны являются:
создание благоприятных экономических условий для развития наукоемких ядерных технологий, выхода отечественных наукоемких разработок на внешний рынок, внедрение их в промышленное производство;
освоение в Казахстане новейших ядерных и смежных технологий, ключевых для развития высокотехнологичных секторов национальной экономики, международного признания.
Сооружение атомной электростанции является инновационным экологически предпочтительным по сравнению с угольными электростанциями проектом, позволяющим диверсифицировать производство электроэнергии с привлечением альтернативного источника энергоресурсов.
Экономически эффективное производство тепла и электричества в необходимых количествах обеспечит удовлетворение спроса на энергию внутри страны и даст возможность экспорта электроэнергии.
Достижение намеченных целей в развитии атомной энергетики и урановой промышленности поставит Казахстан в один ряд с такими странами, имеющими развитый атомный промышленно-энергетический комплекс, как США, Япония, Франция, Великобритания, Россия, Южная Корея, Китай.
Для принятия решения о строительстве атомной электростанции в Республике Казахстан в 2006 году завершится проведение работ по технико-экономическим исследованиям.
Производство электроэнергии в 2007 году прогнозируется в объеме 76 млрд. кВтч., в 2009 году - 82 млрд. кВтч, рост по отношению к 2007 году составит 7,9 %.
Потребление электроэнергии в 2007 году прогнозируется на уровне 73,7 млрд. кВтч., в 2009 году - 78 млрд. кВтч, рост по отношению к 2007 году составит 5,8 %.
Развитие транспортно-коммуникационного комплекса
в 2007-2009 годах
Реализация государственной политики в области транспорта в среднесрочной перспективе будет осуществляться в рамках Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года.
Главной целью Стратегии является интеграция транспортного комплекса Казахстана в евразийскую транспортную систему, развитие транспортной отрасли в соответствии с ростом экономики государства, формирование широтно-меридианальной системы транспортных коридоров, повышение конкурентоспособности транспортной системы Казахстана за счет кластерного развития инфраструктуры.
Достижение поставленной цели позволит осуществить переход транспортной системы на качественно новый уровень функционирования, снизить конечную стоимость казахстанских товаров и повысить их конкурентоспособность на мировых рынках, сократить сроки доставки грузов путем развития логистики, модернизации, ноу-хау, повысить уровень и качество жизни населения, проживающего вдоль транспортных артерий, а также увеличить транзит через территорию Казахстана.
Развитие автомобильных дорог республики будет осуществляться в рамках Программы развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2006-2012 годы, ее целью является совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования для удовлетворения потребностей населения и экономики страны в автотранспортных перевозках.
В целях развития транзитного потенциала страны реконструкция участков автомобильных дорог республиканского значения будет производиться в соответствии с приоритетами Программы на следующих направлениях: Ташкент - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос, Шымкент - Кызылорда - Актобе - Уральск - Самара, включая обход городов Туркестана и Актобе, Алматы - Караганда - Астана - Петропавловск - граница Российской Федерации, на участках "Астана - Щучинск", "Боровое - Кокшетау - Петропавловск - граница Российской Федерации", "Астрахань - Атырау -Актау - граница Туркменистана", строительство моста через реку Кигач, Омск - Павлодар - Семипалатинск - Майкапчагай (выборочно), Астана - Костанай - Челябинск, Алматы - Аягуз - Георгиевка, Таскескен - Бахты, Чунджа - Кольжат, Ушарал - Достык (выборочно), Кызылорда - Жезказган - Павлодар - граница Российской Федерации (выборочно), Жезказган - Петропавловск - граница Российской Федерации (выборочно), Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана (второй этап).
В отрасли продолжится проведение последовательной работы по совершенствованию нормативно-технической базы и ее гармонизации с международными требованиями.
Начиная с 2006 года, планируется довести объем финансирования капитального, среднего, текущего ремонтов и содержания автодорог до уровня в соответствии с утвержденными нормативами.
Будут продолжены работы по повышению безопасности дорожного движения и транспорта, обеспечению инженерного обустройства, обстановки пути и дорожного сервиса на дорогах общего пользования республиканского значения в соответствии с Планом мероприятий по развитию придорожной инфраструктуры на основных международных транзитных коридорах на 2004-2008 годы.
В 2007-2009 годах приоритетными направлениями развития автомобильного транспорта станут:
создание условий для развития рынка автотранспортных услуг путем совершенствования нормативной правовой базы функционирования отрасли;
защита интересов отечественных перевозчиков, повышение их конкурентоспособности и расширение рынка международных автотранспортных услуг в условиях вступления Казахстана в ВТО и интеграции в рамках региональных интеграционных сообществ путем заключения двусторонних межправительственных соглашений об осуществлении международных перевозок и присоединения к международным конвенциям и соглашениям.
В целях расширения рынка международных автомобильных перевозок Казахстана, способствующего увеличению объема перевозок и повышению конкурентоспособности отечественных перевозчиков в условиях вступления Казахстана в ВТО, в области международных автомобильных перевозок продолжатся работы по заключению двусторонних межправительственных соглашений с 16 странами.
Продолжатся работы по решению проблем загрязнения окружающей среды отходами от деятельности автотранспорта, связанных с вводом новых Евро стандартов с повышенными экологическими требованиями, ужесточением контроля за техническим состоянием автотранспортных средств, а также с утилизацией отходов деятельности автотранспорта (аккумуляторная кислота, шины, кузова списанных автомобилей и т.д.).
В области железнодорожного транспорта будут продолжены мероприятия по комплексному обновлению технической базы за счет модернизации действующего оборудования и механизмов, реструктуризации основных фондов с внедрением новых технологий.
В целях развития транспортно-логистических центров и терминалов в 2006 году проводятся мероприятия в рамках соглашения Японского Агентства международного сотрудничества (JIСА) по разработке технико-экономического обоснования проекта "Центры интегрированных логистических комплексов и маркетинговый план мероприятий по развитию контейнерных перевозок в Республике Казахстан".
В предстоящий период продолжится дальнейшее развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Планируется реализация следующих проектов:
строительство железной дороги Мангышлак - Баутино, протяженностью 14,4 км;
строительство железной дороги Ералиево - Курык, протяженностью 31,8 км;
строительство железной дороги Бейнеу - Шалкар, протяженностью 440 км;
проведение работ по модернизации верхнего строения пути, расширение действующих и открытие дополнительных раздельных пунктов, строительство дополнительных путей, модернизация электрической централизации, повышение перерабатывающей способности.
Будут продолжены мероприятия по субсидированию пассажирских перевозок железнодорожным транспортом по социально значимым сообщениям.
В соответствии с Программой реструктуризации железнодорожного транспорта Республики Казахстан на 2004-2006 годы в 2006 году областными акиматами будет завершен прием в коммунальную собственность объектов тепло- и водоснабжения и зданий железнодорожных вокзалов и с 2007 года обеспечено их содержание в соответствии с требованиями, необходимыми для выполнения технологического процесса.
В целях модернизации и обновления парка подвижного состава будут продолжены мероприятия по созданию предприятия по сборке локомотивов и железнодорожного подвижного состава.
В целях занятия доминирующего положения на рынке морских грузоперевозок и увеличения объемов перевалки грузов через морские порты Казахстана разработан проект Программы развития морского транспорта на 2006-2012 годы. Данной Программой предусматривается формирование национального морского торгового флота, создание развитой портовой и сервисной инфраструктуры, совершенствование нормативно-правовой базы, подготовка и переподготовка кадров в отрасли морского транспорта.
Кроме этого, в рамках вышеназванной программы предусматривается формирование крупнотоннажного танкерного и сухогрузного флотов, а также развитие флота поддержки морских операций.
В предстоящем периоде будет завершена работа по развитию портовой инфраструктуры в рамках реализации проекта "Расширение порта Актау в северном направлении" на основе государственно-частного партнерства и по созданию Системы управления движением судов в Тупкараганском заливе Мангистауской области.
Будут продолжены работы по обеспечению и содержанию внутренних водных путей в безопасном для судоходства состоянии.
Для расширения транспортного сообщения с портами Каспийского моря и увеличения грузоперевозок по международному коридору "Север-Юг" Транспортной стратегией до 2015 года предусматривается реконструкция Атырауского речного (устьевого) порта с привлечением частных инвестиций.
В рамках разрабатываемой Программы развития судоходства и обеспечения безопасности на внутренних водных путях на 2007-2012 годы предусматривается проведение комплекса мероприятий, направленных на безопасность судоходства по внутренним водным путям при осуществлении перевозок пассажиров и грузов речным транспортом, реконструкцию и модернизацию сооружений и оборудования судоходных шлюзов, поэтапную замену и дополнительное приобретение судов государственного технического речного флота, снижение стоимости услуг при выполнении мероприятий по содержанию водных путей в судоходном состоянии.
В результате реализации программы объем грузоперевозок речным транспортом возрастет до 7 млн. тонн.
В целях проведения ремонта и технического обслуживания казахстанских и иностранных судов, оперирующих в Казахстанском секторе Каспийского моря планируется создание судоремонтной судостроительной инфраструктуры на казахстанском побережье Каспийского моря.
Развитие отрасли гражданской авиации будет осуществляться в соответствии с программой развития гражданской авиации на 2006-2008 годы.
Основной целью программы является создание эффективной, конкурентоспособной, отвечающей международным требованиям авиатранспортной системы государства для удовлетворения нарастающей потребности граждан в качественных авиационных услугах.
В рамках ее реализации предусмотрено завершить реконструкцию пассажирского терминала аэропорта г. Актобе, аэродрома г. Павлодар и аэропорта г. Шымкент.
В предстоящем периоде планируется провести с применением государственно-частного партнерства строительство пассажирского и грузового терминала в аэропорту г. Атырау и реконструкцию аэропорта г. Актау (реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы и строительство пассажирского терминала).
Для дальнейшего обновления авиационной техники и наземных средств обслуживания предполагается приобретение современных воздушных судов и аэронавигационного оборудования. Продолжится подготовка аэронавигационного комплекса страны к внедрению спутниковой системы навигации, наблюдения/управления воздушным движением.
На базе модернизированных аэропортовых комплексов в городах Астана, Алматы и Атырау будут проводиться мероприятия по расширению воздушного сообщения.
Для осуществления социально значимых рейсов необходимо продолжить субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок.
Развитие телекоммуникаций и почтовой связи
Основной целью развития отрасли телекоммуникаций в 2007-2009 годах станет совершенствование условий и механизмов, направленных на дальнейшее развитие телекоммуникационного сектора как одного из главных условий дальнейшего формирования информационного общества и конкурентной экономики Казахстана.
Для обеспечения перехода к информационному обществу выделяются три основных направления государственной политики: совершенствование государственного регулирования отрасли, инновационно-технологическое развитие и обеспечение технической базы отрасли, реализация социально-экономических и политических задач в отрасли.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих первоочередных задач.
Будет продолжена работа по гармонизации законодательства в области телекоммуникаций и его приближение с законодательством ЕС и требованиями ВТО и Международного союза электросвязи.
Предполагается реализация следующих приоритетных направлений модернизации и развития сети телекоммуникаций:
продолжение строительства Национальной информационной супермагистрали;
модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций;
развитие сети передачи данных;
развитие сотовой связи;
развитие сети нового поколения;
конверсия радиочастотного спектра;
развитие системы спутниковой связи.
Для достижения поставленной цели будут разработаны новые нормативные правовые акты, а также внесены соответствующие изменения и дополнения в действующее законодательство, направленные на развитие конкуренции на рынке услуг телекоммуникаций, на высвобождение и конверсию радиочастотного спектра.
В целях привлечения инвестиций в сферу телекоммуникаций будет проработан вопрос о возможности снятия ограничений на присутствие иностранного капитала в уставном фонде операторов междугородной и международной связи с соблюдением интересов национальной безопасности.
В целях дальнейшего развития конкуренции и повышения уровня проникновения сотовой связи будут продолжены мероприятия по развитию третьего оператора сотовой связи стандарта GSM.
В планируемом периоде будет прорабатываться вопрос запуска спутника связи и вещания "KAZSAT-2", что позволит Казахстану выйти на арену международных операторов спутниковой связи, а также войти в состав стран, имеющих более 1-го собственного спутника связи, которых сейчас насчитывается не более 30-ти.
В результате завершения строительства Национальной информационной супермагистрали (далее - НИСМ) произойдет оптимальное соединение всех регионов республики в форме трех крупных колец, имеющих не менее трех выходов во всемирную информационную сеть. Это, в свою очередь, должно удешевить эксплуатацию магистральной сети, повысить качество соединений, а также обеспечить развитие рынка телекоммуникаций в республике на основе предоставления высококачественных цифровых каналов связи, транспортной среды и будет способствовать технологическому опережению и созданию технической базы для обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ страны.
Также полное завершение строительства НИСМ создаст предпосылки по обеспечению национальной конкурентоспособности на мировом телекоммуникационном рынке. Создание цифровой магистрали будет способствовать развитию телекоммуникаций на всех уровнях и повышению информатизации и деловой активности регионов через которые проходит ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи), будет организован второй мощный независимый шлюз на сеть России.
Будет обеспечена телефонизация всех нетелефонизированных сельских населенных пунктов с численностью населения свыше 50 человек.
Ожидаемые результаты
Реализация поставленных направлений и намеченных мероприятий позволит Казахстану достигнуть к 2008 году следующих ключевых индикаторов:
плотность фиксированных телефонных линий - 23 на 100 жителей страны;
плотность абонентов сотовой связи - 50 на 100 жителей страны;
уровень цифровизации местных сетей телекоммуникаций - 80 процентов;
10 пользователей Интернета на 100 жителей.
Переход существующих операторов спутниковой связи на "KAZSAT" будет способствовать информационной безопасности, экономии валютных средств республики, динамичному развитию услуг спутниковой связи для всех отраслей Республики Казахстан. Планируется предоставлять в аренду каналы спутниковой связи и операторам стран СНГ.
В отрасли почтовой связи основной целью на 2007-2009 годы является развитие и модернизация региональной инфраструктуры, способной обеспечить свободный доступ населению к почтово-сберегательным услугам, предоставляемым на высоком качественном уровне.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
совершенствование материально-технической базы акционерного общества "Казпочта" и внедрение современных технологий;
повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг;
расширение спектра оказываемых услуг и создание технологической базы для внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг;
формирование финансовых механизмов для развития почтово-сберегательных услуг;
внедрение современных технологий управления.
Приоритетными определены мероприятия, направленные на улучшение показателей эксплуатации почтовой связи, включая увеличение частоты и сроков сокращения доставки почтовых отправлений, которые предусматривают оптимизацию функционирования и магистральных маршрутов.
В целях содействия успешной реализации государственной программы развития сельских территорий в отрасли почтовой связи планируется внедрить современное оборудование и обновить производственные технологии, что позволит сократить разрыв по уровню обеспечения доступа к социально значимым услугам между городом и селом.
В целях обеспечения расширения охвата банковскими услугами, особенно населению, проживающему в сельской местности, акционерным обществом "Казпочта" будет проводиться работа по расширению ассортимента финансовых услуг. Кроме того, планируется активизировать деятельность Общества в сфере расширения спектра агентских услуг путем подключения к другим банковским услугам, а также к услугам фондов микрокредитования населения и субъектов малого бизнеса.
Особое внимание в предстоящем периоде будет уделено наращиванию новых высокотехнологических услуг, таких как выпуск и обслуживание почтовой платежной карточки на базе собственной сети банкоматов и POS-терминалов, а также развитие трансфер-агентских услуг путем создания пунктов регистрации сделок по ценным бумагам для физических и юридических лиц.
Для реализации государственного проекта по созданию "электронного правительства" планируется усовершенствовать региональную сеть Общества путем внедрения современных телекоммуникационных и Интернет-технологий.
Выполнение намеченных целей и поставленных задач позволит создать развитую региональную инфраструктуру, способную на всей территории страны обеспечить свободный доступ к почтово-сберегательным услугам, предоставляемым на уровне международных стандартов.
Улучшение материально-технической базы Национального оператора почты и внедрение современных технологий позволит оказывать почтово-сберегательные услуги на высоком качественном уровне: частота перевозки почты по внутриобластным маршрутам составят до 5 раз в неделю, по внутрирайонным маршрутам до 3 раз в неделю, почтовые денежные переводы на всей территории страны будут осуществляться в течение одного дня.
Снижение разрыва в ассортиментном ряде спектра почтово-сберегательных услуг и качества их предоставления между городом и селом создаст благоприятные условия для социально-экономического развития сельских территорий.
Через почтовые отделения будет предоставляться более широкий спектр финансовых услуг, будут внедрены эффективные и самоокупаемые передовые продукты на базе технологий смарт-карт и сети терминалов. Благодаря развитию почтово-сберегательной системы финансовые услуги станут доступными для людей, проживающих как в городской, так и в сельской местности.
Развитие "электронного правительства"
Для более быстрого продвижения Казахстана по пути формирования информационного общества, с учетом мирового опыта будет продолжена реализация Государственной программы формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.
Основной целью "электронного правительства" в предстоящем периоде будет обеспечение населения и бизнеса быстрым и качественным доступом к услугам государственных органов.
Для реализации этой цели будут активизированы работы по формированию "электронного правительства" и ускорению внедрения пилотных проектов, в том числе, направленных на повышение уровня готовности населения к информационному обществу.
Планируется организовать работу по развитию контента казахстанского сегмента всемирной сети Интернет и обеспечить доступность компьютерной техники для населения.
В 2007-2009 годы предусматривается понижение тарифов на Интернет и проведение активных работ по популяризации инициатив "электронного правительства" с проведением работы в средствах массовой информации, организации ИТ-обучения при школах, вузах, пунктах общественного доступа, с участием местных исполнительных органов. В этой связи будут реализованы пилотные проекты по созданию "е-акиматов".
В целях успешного функционирования "электронного правительства" будет принята отраслевая программа по снижению информационного неравенства в Казахстане, характеризующегося разным уровнем компьютерной грамотности населения и неравными возможностями доступа к современным инфокоммуникационным технологиям. Мероприятия данной программы будут направлены на достижение 20 % уровня компьютерной грамотности населения Казахстана и 20 % уровня пользователей Интернет, а также повышения социальной и экономической значимости информационных ресурсов в жизни граждан Казахстана.
$ 3. Развитие агропромышленного комплекса в 2007-2009 годах
Основной целью государственной политики в сфере агропромышленного комплекса на предстоящий период является обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса на основе роста производительности и доходности его отраслей, развития национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции.
Для достижения поставленной цели в 2005 году принят
Закон
Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий". Законом заложены правовые основы приоритетного развития агропромышленного комплекса (далее - АПК) и сельских территорий, установлены основные положения, принципы и инструменты государственного регулирования, направленные на повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, обеспечение устойчивости аграрного рынка и повышение стандартов качества жизни сельского населения.
В рамках принятых Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса на 2006-2010 годы,
Плана мероприятий
и
Программы первоочередных мер
на 2006-2008 годы по ее реализации предусматривается решение следующих основных задач:
индустриализация агропромышленного комплекса;
развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса;
развитие национальных конкурентных преимуществ агропромышленного комплекса;
государственное регулирование рынка продукции агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности страны.
Индустриализация будет обеспечиваться через техническую и технологическую модернизацию отраслей АПК, повышение доли высокорентабельных культур в структуре посевных площадей, перевод животноводства на промышленную основу, усиление научного обеспечения и внедрение инновационных разработок, формирование системы кадрового обеспечения в соответствии с потребностями реального сектора.
В среднесрочной перспективе планируется создание системы по обеспечению безопасности продовольственных товаров, модернизировать систему контроля качества и оценки рисков безопасности продукции, развитие финансовой и страховой инфраструктуры, улучшение информационно-маркетингового и консультационного обеспечения субъектов агропромышленного комплекса.
В предстоящие три года будет построена четкая система продвижения товаров от производителя до потребителя через создание разветвленной сети специально оборудованных заготовительно-закупочных кооперативов.
Повышение производительности в агропромышленном комплексе и качества продукции, совершенствование технологий и модернизации оборудования в среднесрочном периоде будет обеспечиваться развитием кластерных взаимоотношений.
В целях обеспечения сбалансированности развития производства продукции агропромышленного комплекса и рынков сбыта в 2007-2009 годах предполагается:
проведение закупочных и ценовых интервенций;
создание коммунальных оптовых рынков сельхозпродукции с развитой транспортно-логистической и информационной инфраструктурой;
развитие биржевой торговли.
Развитие конкурентных преимуществ агропромышленного комплекса
Аграрный сектор республики имеет ряд преимуществ, которые могут быть успешно использованы в конкурентной борьбе.
Наличие огромных площадей земельных угодий, высококвалифицированных кадров, экологическая чистота продукции, концентрация перерабатывающих мощностей в местах производства сырья позволяет максимально использовать экстенсивные факторы и климатические условия для увеличения объемов производства и получения продукции с относительно низкой себестоимостью.
Для материализации этих преимуществ предполагается наладить систему качественной переработки сырья, создать льготные условия для транспортировки продукции как внутри страны, так и по территории транзитных государств, организовать рекламирование в странах-импортерах, предусмотреть меры тарифного регулирования и субсидирования экспорта отечественной продукции.
Для дальнейшего развития конкурентных преимуществ агропромышленного комплекса необходимо:
имеющиеся резервы увеличения господдержки АПК направить на программы удешевления необходимых товарно-материальных ресурсов, развитие сельскохозяйственной инфраструктуры агробизнеса;
субсидирование процентных ставок при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса с целью повышения материально-технической оснащенности;
направление мер прямой поддержки на позиционирование Казахстана в качестве значимого поставщика отечественной продукции на мировые рынки продовольствия;
разработка и создание нормативно-правовой базы в сфере агропромышленного комплекса, соответствующей международным требованиям в области технического регулирования;
разработка новых и гармонизация действующих стандартов на продукцию агропромышленного комплекса с требованиями международных стандартов;
разработка и реализация мер по ускоренному переходу предприятий агропромышленного комплекса на международные стандарты качества ISO и HASSP (анализ рисков критических точек);
внедрение на предприятиях переработки сельхозпродукции и пищевой промышленности систем менеджмента качества, соответствующих требованиям международных стандартов ISO и HASSP;
субсидирование затрат предприятий пищевой промышленности на разработку, внедрение и сертификацию систем менеджмента качества на базе ISO и HASSP;
внедрение технологической цепи контроля безопасности переработки продуктов и животноводческого сырья в перерабатывающие отрасли АПК в соответствии с международными нормами;
выработка предложений по актуализации и гармонизации действующих межгосударственных стандартов СНГ (ГОСТов) и методов испытаний с международными аналогами;
финансирование разработки технических регламентов и стандартов, рекомендаций и руководств по внедрению на предприятиях агропромышленного комплекса современных систем качества;
содействие в создании отраслевых объединений (ассоциаций) предприятий-экспортеров сельхозсырья и продуктов его глубокой переработки;
принятие Закона Республики Казахстан "О безопасности пищевой продукции" и принятие на его основе технических регламентов на отдельные виды продовольствия.
Техническая и технологическая модернизация
Основной целью развития сельскохозяйственного машиностроения является повышение уровня технической оснащенности сельскохозяйственного производства посредством разработки и внедрения мероприятий по обеспечению и сохранению работоспособности существующего парка машин и развития производства высокоэффективной и конкурентоспособной сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей, обеспечивающих выполнение основных сельскохозяйственных работ в оптимальные сроки, а также хранение и переработку сельскохозяйственной продукции.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
совершенствование действующих нормативных правовых актов в сфере сельскохозяйственного машиностроения;
определение перспективных направлений развития производства сельскохозяйственной техники и оборудования для сельскохозяйственного производства с учетом потребностей и перспектив потенциального спроса на внутреннем и внешнем рынках;
мониторинг возможностей машиностроительных предприятий и маркетинг потребности АПК в сельскохозяйственной машиностроительной продукции;
координирование действий предприятий сельскохозяйственного машиностроения по освоению новых сельскохозяйственных машин и оборудования с учетом их технических, технологических и производственных мощностей и возможностей;
формирование инновационных проектов, направленных на выпуск конкурентоспособной продукции;
привлечение инвестиций для обновления основных производственных фондов и внедрения новых технологий, диверсификация производства, улучшение качества продукции;
расширение рынка лизинга сельскохозяйственной техники и увеличение разновидностей лизинга;
внедрение в производство международных стандартов управления качеством;
формирование кооперационных связей отечественных предприятий сельскохозяйственного машиностроения с предприятиями стран СНГ и дальнего зарубежья;
организация сервисного обслуживания на машиностроительных предприятиях;
развитие современных элементов научной и инновационной инфраструктуры - создание межотраслевых технологических парков;
создание в основных почвенно-климатических зонах республики машинно-испытательных станций и обеспечение их эффективного функционирования;
развитие машинно-тракторных станций (сервис-центров);
подготовка квалифицированных кадров для сельхозмашиностроения с высшим, среднетехническим и профессиональным образованием.
Создание и развитие сельской кооперации
и крупных фермерских хозяйств
Основным направлением Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса на 2006-2010 годы является стимулирование объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей в средние и крупные формирования.
В этом направлении предполагаются следующие мероприятия:
субсидирование стоимости горюче-смазочных материалов для проведения весенне-полевых и уборочных работ, минеральных удобрений и стоимости доставки поливной воды;
содействие объединению мелких товаропроизводителей в кооперативы путем предоставления кредитов на приобретение специального технологического оборудования (доильное и холодильное оборудование, оборудование для кормления и выдачи кормов), транспортных средств, мини-цехов по первичной переработке животноводческой продукции и сырья;
субсидирование стоимости комбикормов, вовлечение отрасли животноводства в лизинговую программу для технического и технологического переоснащения.
В системе заготовки сельскохозяйственной продукции предусматривается:
стимулирование объединения сельхозформирований путем льготного кредитования кооперативов по заготовке, хранению, переработке и сбыту сельхозпродукции, а также по оказанию других сервисных услуг, оснащенных специализированной техникой, холодильным и специализированным оборудованием;
обеспечение выгодных условий реализации, сортировки и формирования товарных партий продукции, консультирования членов кооператива по вопросам производства и сбыта продукции, предоставления маркетинговой информации;
кооперация интересов переработчиков и производителей сырья для удовлетворения их потребностей в сбыте, хранении и переработке на некоммерческой основе;
развитие сети производственных баз, имеющих спецоборудование для убоя скота, заготовки, первичной переработки и хранения животноводческой продукции;
в районах производства плодоовощной продукции максимальное использование имеющихся плодоовощехранилищ и баз и их строительство.
Развитие финансовой и страховой инфраструктуры
В настоящее время сформирована и действует многоканальная система финансовых инструментов, ориентированных на потребности сельхозтоваропроизводителей: льготное кредитование на проведение весенних и уборочных работ, лизинг сельхозтехники и оборудования для перерабатывающих предприятий, система сельских кредитных товариществ, форвардные закупки зерна, зерновые расписки и их использование в качестве залога, микрокредитование сельского населения.
В области развития финансовой и страховой инфраструктуры АПК в среднесрочной перспективе предполагается расширить существующую систему сельских кредитных товариществ, перечень оказываемых финансовых услуг и увеличить объемы кредитования. Наряду с этим также будут увеличиваться объемы микрокредитования сельского населения, поддержки системы гарантирования зерновых расписок, обязательного страхования в сельском хозяйстве.
В реализацию этих направлений предполагается проведение следующих мер:
увеличение кредитных ресурсов акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация" на расширение сети сельских кредитных товариществ и их кредитование;
повышение эффективности производства через стимулирование объединения мелких сельхозформирований в средние и крупные предприятия и предоставление льготных кредитных ресурсов;
осуществление оперативного и постоянного контроля за финансовым состоянием сельских кредитных товариществ;
внедрение государственного ипотечного и потребительского кредитования сельского населения и субъектов агропромышленного комплекса;
разработка и внедрение информационной системы по проведению кредитной политики и управленческой деятельности сельских кредитных товариществ;
создание условий для повышения жизненного уровня сельского населения и обеспечения занятости через кредитование на развитие несельскохозяйственного бизнеса;
увеличение уставного капитала акционерного общества "Фонд гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам", объемов гарантирования по зерновым распискам и применения данной схемы на другие виды сельскохозяйственной продукции;
внедрение электронной системы учета зерновых расписок в режиме он-лайн;
выделение государственных средств на организацию микрокредитования сельского населения;
развитие сети микрокредитных организаций на селе;
облегчение доступа к финансово-кредитным ресурсам экономически активного сельского населения;
проведение обучающих семинаров сельского населения основам предпринимательства;
совершенствование системы обязательного страхования в растениеводстве.
Расширение информационно-маркетингового и
консультационного обеспечения
Для обеспечения эффективности функционирования агробизнеса путем расширения доступности к информационно-маркетинговым услугам и повышения информационного уровня субъектов агропромышленного комплекса предусматривается:
обеспечение регулярного проведения на базе сельских информационно-консультационных центров обучающих семинаров по основам ведения агробизнеса;
расширение перечня информации и услуг через сеть сельских информационно-консультационных центров субъектам агропромышленного комплекса на безвозмездной основе, в рамках государственной поддержки информационно-маркетингового обеспечения агропромышленного комплекса;
создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса "E-Agriculture" в информационно-маркетинговой системе агропромышленного комплекса, формирование системы электронной коммерции сельхозпродукции в режиме он-лайн;
развитие информационно-маркетинговой системы до уровня сельских округов в рамках пилотных проектов;
организация и проведение региональных выставочно-ярмарочных мероприятий.
Ожидаемые результаты
В результате мероприятий, планируемых к выполнению в предстоящие годы, к 2009 году производство зерна в республике, по прогнозным данным, составит 15,0 млн. тонн, в том числе, пшеницы 11,7 млн. тонн. Ожидается повышение качества зерновых, в результате чего экспорт зерна пшеницы возрастет до 6,0 млн. тонн.
В 2009 году по сравнению с 2006 годом возрастет производство животноводческой продукции: мяса скота и птицы (в убойном весе) на 15,8 %, молока - 17,4 %, яиц - 19,2 %, шерсти - 14,4 %.
В 2009 году по сравнению с 2006 годом возрастет производство молока сгущенного на 14 %, сахара - 6,1 %, крупы - 12,5 %, консервов мясных и мясорастительных - 15,8 %, колбасных изделий - 7,2 %, муки - 9 %, масла сливочного - 15 %, сыров и творогов - 9 %.
К 2009 году значительно повысится техническая и технологическая оснащенность агропромышленного комплекса.
В эти годы будет сформирована система оценки безопасности и качества сельскохозяйственной продукции в соответствии с международным стандартами.
Институциональная инфраструктура будет адаптирована к потребностям аграрного рынка.
Будет сформирован эффективный механизм регулирования внутреннего продовольственного рынка.
Ожидается, что принятые в среднесрочном периоде комплексные меры позволят довести долю производства сельскохозяйственной продукции крупных и средних хозяйств в общем объеме производства до 60 %.
$ 4. Торговая политика в 2007-2009 годах
В 2007-2009 годы в области торговой политики будут выработаны комплекс мер по:
защите прав потребителей;
обеспечению контроля и усилению ответственности за соблюдением действующего законодательства в сфере торговой деятельности, в особенности, за безопасность и качество товаров, реализуемых на внутреннем рынке;
введению инноваций в торговлю путем дальнейшего развития электронной торговли, в том числе, внедрение безналичного расчета в торговую сеть и сферу обслуживания;
пересмотру и внедрению системы подготовки и переподготовки специалистов в сфере торговли и общественного питания в целях повышения уровня обслуживания и сервиса в соответствии с современными требованиями международных стандартов;
развитию торговой инфраструктуры.
В среднесрочной перспективе во внешнеторговой политике основной акцент будет сделан на решение следующих задач:
диверсификация экспорта и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме экспорта;
проведение мероприятий по урегулированию антидемпинговых разбирательств, инициированных иностранными государствами в отношении казахстанских товаров путем проведения консультаций с уполномоченными органами и заинтересованными предприятиями;
проведение необходимой работы, направленной на защиту интересов отечественных производителей от возросшего импорта товаров, путем проведения разумной тарифной политики и применения защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;
совершенствование нормативной правовой базы в сфере внешней, приграничной и внутренней торговли;
стимулирование различных видов торговли (биржевой, оптовой);
проведение гибкой таможенно-тарифной политики, направленной на защиту интересов потребителей, развитие и поддержку отечественного производства;
разработка механизмов кредитования и страхования экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью;
увеличение экспортных поставок в страны СНГ.
5. Совершенствование государственного управления
экономикой для обеспечения ускоренного роста экономики
Казахстана в 2007-2009 годах
В целях продолжения динамичного развития экономики в 2007-2009 годах будет достигнут среднегодовой реальный прирост ВВП в размере 9,5 %.
Общий рост экономики за три года составит 31,3 %. Это позволит решить стратегическую задачу по удвоению ВВП в 2008 году по отношению к 2000 году.
В целях повышения качества и стандартов жизни народа Казахстана ВВП на душу населения будет доведен в 2009 году до 9393 долларов США.
Учитывая влияние дестабилизирующих факторов, которые могут выразиться в непредвиденных изменениях цен на нефть, ожидается, что в 2007 году мировая цена на нефть в среднем достигнет 69,5 долл. США за баррель, в 2008-2009 годах будет находиться на уровне 60 долл. США за баррель.
Положительное сальдо внешнеторгового баланса в 2007-2009 годах в среднем будет составлять свыше 7,8 млрд. долл. США в год.
Расширение инвестиционного спроса будет связано, в первую очередь, с внутренними источниками финансирования инвестиций, получаемых за счет собственных средств предприятий. Темпы роста объемов инвестиций в основной капитал составят в планируемом периоде 111,5 %.
Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 21 мая 2007 г. N
395
(вводится в действие со дня официального опубликования); от 16 октября 2007 г. N
953-1
(вводится в действие со дня официального опубликования).
Денежно-кредитная политика в 2007-2009 годы будет ориентирована на обеспечение стабильности цен. Будет продолжена работа по переходу к принципам инфляционного таргетирования. Это предполагает построение прогнозов основных параметров денежно-кредитной политики, исходя из целевых ориентиров по инфляции.
В области денежно-кредитной политики Национальный Банк в 2007-2009 годы продолжит работу по повышению эффективности использования денежно-кредитных операций и дальнейшему усилению влияния принимаемых мер на состояние денежного рынка.
Национальный Банк будет регулировать ставки по своим операциям, включая официальную ставку рефинансирования, в зависимости от ситуации на денежном рынке и уровня инфляции.
Основными инструментами регулирования ставок вознаграждения на финансовом рынке, а также стерилизации избыточной ликвидности банков, останутся депозиты банков второго уровня в Национальном Банке и выпуск краткосрочных нот.
Будет продолжена работа по повышению воздействия Национального Банка на рыночные ставки вознаграждения путем установления коридора ставок для банков второго уровня (нижняя ставка - ставка по привлечению депозитов банков второго уровня, верхняя ставка - ставка по предоставлению займов банкам второго уровня).
Будет совершенствоваться модель трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики Национального Банка, позволяющая оценивать влияние инструментов денежно-кредитной политики на основные макроэкономические показатели, в частности, на инфляцию.
Для снижения остроты проблемы избыточной ликвидности Национальный Банк намерен производить дальнейшее совершенствование механизма расчета минимальных резервных требований путем расширения обязательств банков, по которым они должны соблюдать нормативы. Несмотря на предусмотренные меры по ограничению ликвидности, предложение денег будет обеспечивать достаточно высокие темпы экономического роста.
Национальный Банк продолжит проведение политики плавающего обменного курса без определения какого-либо долговременного установленного коридора, осуществляя вмешательство в формирование валютного курса лишь с целью ослабления последствий кратковременных и спекулятивных колебаний валютного курса. Колебания курса будут обуславливаться соотношением спроса и предложения денег на валютном рынке. Будет осуществляться мониторинг потоков иностранной валюты.
Будут продолжены работы по мониторингу предприятий реального сектора экономики в целях оценки тенденций и направлений развития сектора нефинансовых корпораций, сложившейся экономической конъюнктуры и финансового состояния предприятий, уровня платежеспособности и потребности в привлечении капитала, спроса на кредитные ресурсы, инвестиционной политики предприятий.
Меры по сдерживанию инфляции потребуют усиления совместных действий Национального Банка и Правительства Республики Казахстан.
В области валютного регулирования и валютного контроля будет продолжена политика, направленная на дальнейшую либерализацию валютного режима в Казахстане, выработку новых подходов к регулированию рисков, связанных с движением капитала. Будет совершенствоваться информационная база по внешнеэкономическим операциям, что позволит с 2007 года обеспечить эффективный переход от разрешительного порядка проведения валютных операций к системе последующего мониторинга и селективного контроля.
В области обеспечения функционирования платежных систем будут предприняты дальнейшие меры по повышению эффективности и безопасности платежных систем, созданию эффективной системы управления рисками и надзора за платежными системами.
В целях обеспечения бесперебойного и непрерывного функционирования, увеличения мощности и повышения уровня безопасности платежных систем будет проведена работа по построению нового резервного центра платежных систем.
Приоритетным направлением в области развития рынка платежных карточек на 2007-2009 годы будет дальнейшее внедрение и развитие Национальной межбанковской системы платежных карточек. В рамках ее внедрения особое внимание будет уделено расширению применения платежных карточек "KazCard" внутри страны и развитию инфраструктуры их обслуживания.
В области наличного денежного обращения Национальным Банком будут введены в обращение банкноты нового дизайна, что обусловлено развитием полиграфических и компьютерных технологий. Банкноты будут содержать новые защитные и машиночитаемые элементы.
В рамках содействия обеспечению стабильности финансовой системы Национальный Банк будет тесно координировать свою деятельность с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Будет продолжено активное сотрудничество с международными финансовыми организациями (Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития, Исламский Банк Развития и др.).
В рамках интеграционных объединений Национальный Банк продолжит работы по организации общей платежной системы, по созданию интегрированного валютного рынка стран-членов ЕврАзЭС, а также по участию в работе межгосударственных и межведомственных групп по формированию Единого экономического пространства, Шанхайской Организации Сотрудничества.
Регулирование и надзор финансового рынка и
финансовых организаций
Регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций в среднесрочной перспективе будут осуществляться с учетом интересов государственной политики в этой сфере, современного развития экономики страны и условий международного сотрудничества.
Либерализация и повышение конкуренции банковского сектора
В целях либерализации доступа иностранных банков на отечественный финансовый рынок, повышения эффективности управления ростом внешних заимствований банками, мониторинга влияния роста внешних заимствований на качество активов банков, содействия снижению возможного негативного влияния дестабилизации рынка недвижимости на качество активов банковского сектора, повышения уровня прозрачности деятельности отечественных банков второго уровня в предстоящие годы будет продолжено дальнейшее совершенствование системы государственного регулирования банковского сектора экономики.
В 2007-2009 годы предстоит выполнение следующих мероприятий:
внесение изменений и дополнений в действующее банковское законодательство республики в целях либерализации доступа иностранных банков на отечественный финансовый рынок;
принятие нормативных правовых актов, способствующих определению оптимальных параметров внешних заимствований с учетом складывающейся ситуации, экономической целесообразности и международной практики в этом направлении, повышению устойчивости банков рискам, связанным со снижением цен на недвижимость, повышению уровня прозрачности деятельности отечественных банков второго уровня, совершенствованию правил классификации активов и создания провизии по ним.
В 2007-2009 годах повышение уровня прозрачности деятельности страховых организаций, увеличение емкости отечественного рынка страховых услуг, развитие внутреннего сектора перестрахования, системы накопительного страхования, повышение страховой культуры хозяйствующих субъектов и населения страны, эффективности системы обязательного страхования будут достигнуты путем дальнейшего совершенствования системы государственного регулирования страхового сектора экономики.
В целях дальнейшего совершенствования системы государственного регулирования страхового сектора экономики в предстоящем периоде предполагается:
принятие нормативных правовых актов, способствующих повышению уровня прозрачности деятельности страховых организаций;
совершенствование системы обязательного страхования;
принятие мер по повышению уровня страховой культуры населения республики, включая проведение разъяснительной работы.
В целях повышения уровня прозрачности деятельности акционерных обществ, обеспечения ликвидности фондового рынка, развития рынка акций, мобилизации индивидуальных накоплений населения, расширения спектра предлагаемых финансовых инструментов в планируемом периоде необходимо дальнейшее совершенствование системы государственного регулирования рынка ценных бумаг.
Повышение уровня прозрачности деятельности акционерных обществ будет достигнуто через внедрение принципов корпоративного управления.
Создание Регионального финансового центра в городе Алматы обеспечит ликвидность фондового рынка.
Планируемое обучение инвесторов - физических лиц на казахстанском рынке ценных бумаг и развитие коллективных форм инвестирования будет способствовать мобилизации индивидуальных накоплений населения.
В целях внедрения системы корпоративного управления необходимо подготовить предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан по вопросам корпоративного управления, предусматривающих:
усиление государственного регулирования участников рынка ценных бумаг в части выполнения ими требований по раскрытию информации об их деятельности, повышению платежной дисциплины при начислении и выплате доходов по ценным бумагам;
усиление административной ответственности руководителей компаний за нарушение прав владельцев ценных бумаг, принятие нормативных актов, защищающих права акционеров, не владеющих контрольным пакетом акций.
Также необходимо привлечь ведущие рейтинговые агентства к оценке уровня корпоративного управления в казахстанских компаниях, соблюдения норм и принципов корпоративного управления.
Будут осуществляться меры по повышению уровня информированности населения о рынке ценных бумаг путем:
освещения деятельности на рынке ценных бумаг в средствах массовой информации;
выпуска специализированной литературы;
проведения семинаров для потенциальных эмитентов ценных бумаг.
В целях расширения спектра предлагаемых для инвестирования финансовых инструментов предусматривается дальнейшее развитие рынка государственных ценных бумаг, запуск механизмов секьюритизации, развитие механизмов государственно-частного партнерства путем выпуска облигаций с полной или частичной гарантией государства.
Накопительная пенсионная система
В 2007-2009 годах в области накопительной пенсионной системы необходимо достичь:
повышения доступности и качества пенсионных услуг населению;
расширения спектра финансовых инструментов для инвестирования пенсионных активов;
повышения эффективности оценки деятельности накопительных пенсионных фондов и управляющих пенсионными активами;
защиты прав вкладчиков и получателей;
повышения эффективности функционирования системы уплаты обязательных пенсионных взносов.
Основными направлениями по достижению поставленных целей и задач в среднесрочной перспективе станут дальнейшее развитие и обеспечение большей прозрачности, стабильности накопительной пенсионной системы, повышение эффективности регулирования и надзора.
В реализацию этих направлений предполагается:
дальнейшее совершенствование законодательства, регулирующего вопросы функционирования накопительной пенсионной системы;
совершенствование методики определения доходности накопительными пенсионными фондами и компаниями по управлению пенсионными активами, выработка реалистичного "эталонного портфеля" (т.н. "бенчмарка");
вовлечение самозанятого населения в накопительную пенсионную систему;
оптимизация системы платежей в накопительные пенсионные фонды;
внедрение пенсионных планов, отличающихся друг от друга составом финансовых инструментов в портфеле пенсионных активов, доходностью и степенью инвестиционного риска для различных групп вкладчиков;
совершенствование корпоративного управления и системы управления рисками.
Реализация направлений и мер по совершенствованию отечественной системы государственного регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций будет способствовать:
расширению участия финансовых организаций в приоритетных направлениях инвестиционной политики государства;
повышению уровня прозрачности, устойчивости и конкурентоспособности отечественного финансового рынка путем либерализации торговли финансовыми услугами;
активизации рынка ценных бумаг и расширению спектра предоставляемых финансовых услуг, диверсификации рисков;
обеспечению соответствия международным стандартам и принципам финансового надзора, что должно повысить уровень устойчивости финансового рынка к внешним и внутренним дестабилизирующим факторам, а также полноценное вхождение отечественного рынка финансовых услуг в международное экономическое пространство;
обеспечению условия для вхождения Казахстана в ВТО с минимизацией негативных последствий для отечественных поставщиков финансовых услуг.
Прогнозируется расширение присутствия финансовых организаций - нерезидентов Республики Казахстан, что приведет к повышению уровня конкуренции на рынке финансовых услуг и, соответственно, качества предоставляемых услуг и снижению их стоимости. При этом повысится уровень доверия населения, инвесторов, рейтинговых агентств к отечественной финансовой системе.
В 2007-2009 годы основными направлениями налоговой политики станут:
снижение ставки социального налога в целях минимизации теневых выплат заработной платы;
снижение ставки налога на добавленную стоимость с целью последующего развития и расширения производства;
усовершенствование механизма возмещения налога на добавленную стоимость, как по экспорту, так и внутри страны;
рассмотрение возможности постепенного перераспределения налогового бремени с доходов юридических лиц на доходы физических лиц с целью усиления конкурентоспособности казахстанской экономики при условии роста благосостояния населения;
рассмотрение возможности перехода на всеобщее декларирование доходов физических лиц в целях предоставления дополнительного перечня вычетов расходов социального характера при определении налогооблагаемого дохода налогоплательщика;
дальнейшее совершенствование законодательства в части налогового администрирования с целью снижения коррупции, упрощения отчетности с одновременным ужесточением мер к неплательщикам налогов.
Основной целью бюджетной политики на 2007-2009 годы является обеспечение эффективного и полного выполнения финансовых обязательств государства с соблюдением жесткой бюджетной дисциплины.
В 2007-2009 годы основными направлениями бюджетной политики станут:
реализация Концепции формирования и использования средств Национального Фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу путем совершенствования бюджетного законодательства и системы бюджетного планирования;
повышение роли перспективного бюджетного планирования;
повышение эффективности и результативности государственных расходов путем проведения ограничительной бюджетной политики, при которой рост текущих расходов напрямую зависит от роста ненефтяных доходов;
укрепление национальной безопасности;
финансовое обеспечение проводимых социальных реформ по улучшению состояния здоровья населения и продолжительности жизни, повышению образовательного и культурного уровня;
обеспечение прозрачности и стабильности межбюджетных отношений, усиление самостоятельности каждого уровня управления.
В 2007-2009 годах будет продолжена политика стимулирования притока отечественных и прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики, рационализации и повышения эффективности использования государственных инвестиций и мобилизации внутренних сбережений.
Для повышения инвестиционной привлекательности страны и улучшения инвестиционного климата будет продолжена работа по совершенствованию существующей нормативной правовой базы.
В рамках повышения инвестиционной привлекательности приоритетных производств государством будут предприняты дальнейшие меры, направленные на:
усиление защиты прав миноритарных акционеров;
введение упрощенной системы регистрации предприятий;
создание транспарентной системы лицензирования видов деятельности;
ускорение перехода предприятий на международные стандарты финансовой отчетности (ISO-9000, ISO-14000);
продолжение работы по развитию новой системы управления экономическим развитием - Национальной инновационной системы;
активизацию действий по усилению координации работы государственных институтов развития, повышению прозрачности их деятельности;
создание специализированной структуры по содействию инвестициям и продвижению экспорта с сетью торгово-инвестиционных представительств за рубежом;
активизацию работы с международными финансовыми институтами в части обеспечения казахстанского участия в синдицированном финансировании крупных международных проектов с учетом интересов отечественного бизнеса, особенно экспортеров;
продолжение работы по презентации инвестиционных возможностей Казахстана и поиску зарубежных партнеров, в частности, транснациональных компаний.
Приоритетами бюджетных инвестиций в предстоящем периоде остаются:
обеспечение эффективной реализации функций государственного управления;
развитие социального сектора;
развитие базовой инфраструктуры;
содействие развитию аграрного сектора;
развитие города Астаны.
Также будут дополнительно капитализированы институты развития для финансирования проектов с высокой добавленной стоимостью в приоритетных секторах экономики и развития инновационной системы.
В целом, распределение объемов бюджетных инвестиций будет осуществляться в рамках Перечня государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2007-2009 годы.
$ 4. Политика в области управления государственным и
гарантированным государством заимствованием и долгом
В 2007-2009 годы политика Правительства Республики Казахстан в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга будет реализовываться в следующих направлениях:
совершенствование системы по управлению государственным долгом;
определение параметров дефицита республиканского бюджета и правительственного долга с учетом проводимой политики сбережений, исходя из размера складывающегося ненефтяного дефицита бюджета;
постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга.
Постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга будет осуществляться путем сокращения доли финансирования дефицита республиканского бюджета за счет внешних займов в общей структуре финансирования дефицита республиканского бюджета.
В целях диверсификации долгового портфеля Правительства будут сокращаться объемы внешнего заимствования при одновременном увеличении заимствования на внутреннем рынке.
Увеличение объема внутреннего заимствования также связано с необходимостью предоставления накопительным пенсионным фондам надежных и ликвидных финансовых инструментов (в том числе, государственных ценных бумаг) для размещения пенсионных активов.
Правительственное заимствование будет использоваться также с целью поддержания достаточного объема государственных ценных бумаг в обращении для установления соответствующего ориентира на фондовом рынке. В целях реального сбережения в среднесрочной перспективе политика правительственного заимствования будет ориентирована на достижение 50-70 % соотношения правительственного долга с учетом гарантированного долга к рыночной стоимости активов Национального Фонда.
Кроме того, будет пересмотрена система управления государственным долгом Республики Казахстан. Мониторинг будет проводиться не только по государственному долгу, но и по долгу всего государственного сектора, включающего в себя долговые обязательства акционерных обществ с преобладающим участием государства. Для улучшения мониторинга необходимо наладить систему обмена информацией между соответствующими государственными органами.
В целях снижения рисков по условным обязательствам Правительства Республики Казахстан будут приняты меры по усилению мониторинга и контроля за финансовым состоянием юридических лиц, чьи долговые обязательства перед третьими лицами обеспечены государственными гарантиями и поручительствами. Также в этих целях необходимо принять меры по своевременному реагированию и устранению недостатков в управлении долгом юридических лиц, чьи долговые обязательства перед третьими лицами обеспечены государственными гарантиями и поручительствами.
Совершенствование системы управления государственным внутренним и внешним долгом будет проводиться в соответствии с Концепцией по управлению государственным и валовым внешним долгом, разработка которой планируется в 2006 году. В Концепции найдут отражение вопросы стратегии управления долгом, структуры государственного долга, организационные основы управления государственным долгом, развития внутреннего долгового рынка.
В 2007-2009 годы в рамках проводимой политики в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга предполагается решение следующих задач:
определение оптимального размера правительственного долга в рамках политики сбережений;
в части внутреннего заимствования:
составление на среднесрочный период графика эмиссии государственных ценных бумаг в разбивке по годам и видам бумаг;
применение различных инструментов заимствования в зависимости от сроков привлечения внутренних займов;
минимизация процентных рисков путем установления оптимального соотношения в общем объеме заимствования между индексированными и купонными обязательствами в зависимости от ситуации на рынке;
установление ориентиров ("бэнчмарк") на рынке ценных бумаг;
увеличение объемов выпусков государственных ценных бумаг при сокращении общего количества выпусков;
уменьшение периодичности выплаты процентов с увеличением срока обращения;
снижение риска неисполнения обязательств и сглаживание пиков выплат по погашению внутреннего правительственного долга в кратко- и среднесрочной перспективе, для чего предполагается переориентация на выпуск преимущественно среднесрочных и долгосрочных обязательств;
в части внешнего заимствования:
усиление требований к отбору новых проектов и осуществлению Банком Развития Казахстана банковской экспертизы инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию на возвратной основе;
привлечение внешних займов на льготных условиях для финансирования инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики в целях трансферта передового опыта и процедур контроля реализации проектов внешними донорами;
эффективное использование заемных средств путем улучшения качества подготовки и экспертизы проектов, включаемых в перечень республиканских инвестиционных проектов;
диверсификация портфеля внешних займов Правительства Республики Казахстан по валютам займов с целью снижения негативных последствий в случае изменения обменного курса тенге;
в части погашения и обслуживания долга:
активное управление правительственным долгом путем досрочного погашения наиболее дорогих в обслуживании правительственных займов;
принятие местными исполнительными органами активных мер по погашению просроченных долговых обязательств и скорейшему разрешению проблемы неурегулированных долговых обязательств;
прогнозирование фискальных рисков.
Управление государственными активами
На 2007-2009 годы политика в области управления государственными активами будет направлена на концентрацию усилий по формированию государства как эффективного собственника. В этих целях будет создан механизм, который позволит значительно улучшить эффективность управления государственными активами.
Приоритетными задачами в области управления государственной собственностью являются:
создание прозрачной и ясной системы управления активами государства;
проведение инвентаризации государственной собственности и создание единой базы данных;
применение единых критериев при принятии решений о реабилитации или банкротстве нерентабельных государственных предприятий, совершенствование механизма отбора конкурсных управляющих.
Для создания прозрачной и ясной системы управления активами государства будет осуществляться последовательное принятие мер, направленных на модернизацию существующей системы управления государственными активами, систематизацию законодательства и методологической базы в области управления государственными активами. Будет осуществлен анализ сфер деятельности государственных предприятий, государственных учреждений и организаций, контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, с целью определения сфер деятельности, в которых должны функционировать данные организации для оказания общественно значимых услуг и развития сфер деятельности, требующих государственной поддержки.
Для проведения инвентаризации государственной собственности и создания единой базы данных для всей страны необходимо последовательно реализовать меры, направленные на:
проведение инвентаризации имущества государственных предприятий, учреждений и организаций, контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству;
определение состава имущества (с учетом интеллектуальной собственности и объектов недвижимости), необходимого данным организациям для реализации возложенных на них задач;
определение перечня государственных предприятий, государственных учреждений и имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, организациями, пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, подлежащих передаче в конкурентную среду;
финансирование работ из местных бюджетов по предоставлению местным исполнительным органам доступа к Реестру государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале (далее - Реестр) и поддержание его в режиме "on-line";
предоставление информации держателю Реестра в электронном формате из создаваемой в рамках "электронного правительства" государственной базы данных "Юридические лица" в целях актуализации данных Реестра по объектам учета.
Для применения единых критериев при принятии решений о реабилитации или банкротстве, а также совершенствования механизма привлечения конкурсных управляющих, Правительством Республики Казахстан будет определен перечень нерентабельных государственных предприятий, к которым возможно применение процедур реабилитации и реструктуризации, механизма проведения мониторинга и анализа состояния их платежеспособности. Будет сформирована база данных нерентабельных государственных предприятий, на которых возможна организация новых производств с применением новых технологий, изучен мировой опыт антикризисного управления, адаптации его к условиям современного Казахстана.
В результате принимаемых мер будет создана прозрачная система управления активами государства, единая база данных государственной собственности, разработаны механизмы по принятию решений о реабилитации или банкротстве нерентабельных предприятий.
Создание новых институтов по эффективному управлению государственными активами, внедрение мирового опыта корпоративного управления, государственно-частного партнерства будет способствовать повышению эффективности управления государственными активами, реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы и развитию фондового рынка.
Будет активно проводиться работа по совершенствованию механизмов государственного и частного партнерства, что позволит привлечь средства частного сектора на финансирование процессов улучшения и строительства общественно значимых объектов.
Развитие конкуренции и антимонопольная политика
Развитие конкурентной и антимонопольной политики будет осуществляться на основе совершенствования законодательства в соответствии с требованиями международного конкурентного права и развития свободы конкуренции, обеспечения предсказуемости и стабильности уровней тарифов субъектов естественных монополий и повышения инвестиционной привлекательности отраслей экономики, в которых они задействованы, модернизации и расширения их инфраструктурных сетей, институциональных преобразований.
В настоящее время на конкурентном рынке наблюдаются факты ценового сговора, злоупотребления доминирующим (монопольным) положением, недобросовестной конкуренции и чрезмерной экономической концентрации, что приводит к ограничению конкуренции, усилению позиций крупных холдингов путем установления контроля над менее крупными компаниями.
В 2007-2009 годы необходимо провести комплекс мер по совершенствованию организационных и правовых основ предупреждения, ограничения и пресечения недобросовестной конкуренции, созданию благоприятных условий для развития конкурентных отношений на товарных рынках, эффективного и оперативного применения мер антимонопольного реагирования в случаях злоупотреблений монополистическим (доминирующим) положением.
Для развития конкуренции на внутренних товарных рынках необходимо осуществление контроля за чрезмерной экономической концентрацией, принятие мер по демонополизации "скрытых монополий", усилению контрольных функций антимонопольного органа.
Основными целями конкурентной и антимонопольной политики являются повышение эффективности государственного регулирования в сферах естественных монополий, развитие свободной конкуренции, предпринимательства и создание условий для динамичного функционирования рынков.
Для достижения указанных целей планируется:
разработка нормативных правовых актов в реализацию принятого
Закона
Республики Казахстан "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности";
усиление государственного контроля по вопросам пресечения злоупотреблений субъектами рынка доминирующим положением, сговора между субъектами, необоснованного отказа от заключения договоров субъектами-монополистами, необоснованного сокращения производства и поставки монопольных товаров и услуг, устранения с рынка и ограничения доступа на него других субъектов и недобросовестной конкуренции;
ужесточение мер уголовного и административного наказания за нарушения антимонопольного законодательства;
устранение влияния финансовых структур на ограничение конкуренции в других секторах экономики путем принятия нормативных правовых актов в части пресечения злоупотреблений финансовыми организациями своим доминирующим положением, сговора между ними и недобросовестной конкуренции;
устранение практики применения предоставления льгот, скидок хозяйствующим субъектам со стороны государства, а также поэтапный отказ от согласования тарифов, цен на товары (работы, услуги) субъектов - доминантов с учетом вступления Казахстана в ВТО;
изучение мирового антимонопольного законодательства, проведение сравнительного анализа законодательства по защите конкуренции и регулирования естественных монополий развитых стран и Казахстана;
разработка Программы защиты и развития конкуренции на среднесрочный период, предусматривающей мероприятия по усилению контроля за чрезмерной экономической концентрацией, мониторингу "скрытых" монополий, существующих в различных отраслях экономики, принятию мер по их демонополизации, укреплению общественной системы защиты свободы предпринимательства, развитию электронной базы данных по мониторингу деятельности монополистов.
В результате реализации планируемого комплекса мер ожидается обеспечение равных условий для всех участников рынка и поэтапный уход от жесткого государственного регулирования тарифов на конкурентном рынке с одновременным ужесточением мер антимонопольного реагирования.
Развитие тарифной политики будет осуществляться через совершенствование нормативной правовой и методологической базы тарифного регулирования в сферах естественных монополий.
Основными мероприятиями, проводимыми в этом направлении, станут реализация Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О естественных монополиях"; разработка порядка утверждения среднесрочных и долгосрочных тарифов; либерализация и дебюрократизация порядка государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
Важной составляющей государственного тарифного регулирования является наличие методологической базы, адекватной уровню состояния и перспективам развития экономики Казахстана. Для этого предусматривается разработка целого ряда методик расчета тарифов, моделей оценки влияния динамики уровней тарифов на секторы экономики, создание системы мониторинга деятельности субъектов на основе сбалансированного комплекса их оценочных показателей.
В 2007 году планируется разработать Программу совершенствования тарифной политики в сферах естественных монополий на 2008-2010 годы.
В результате реализации планируемого комплекса мер будут обеспечены предсказуемость и стабильность уровней тарифов субъектов естественных монополий на среднесрочный и долгосрочный периоды и созданы условия для повышения инвестиционной привлекательности отраслей, в которых задействованы субъекты естественных монополий.
В целях развития конкуренции и ограничении монополистической деятельности предусматривается разработка предложений по номенклатуре товаров, на которые необходимо введение регулируемых государством цен.
Развитие системы технического регулирования
Принятие за основу международно признанных стандартов при разработке технических регламентов и стандартов призвано способствовать выходу отечественной продукции на внешние рынки. Это также должно повысить конкурентоспособность казахстанских товаров по отношению к импорту на внутреннем рынке.
В настоящее время, в соответствии с принимаемыми мероприятиями по предстоящему вступлению Республики Казахстан в ВТО, разрабатываются проекты нормативных правовых актов, направленные на приведение национального законодательства в области технического регулирования в соответствие с международной практикой.
В течение 2006 года будут приняты 5 законов и внесены изменения и дополнения в 33 действующих Закона Республики Казахстан по вопросам технического регулирования.
В 2007-2009 годы необходимо продолжить гармонизацию национальных стандартов с международными стандартами и осуществить пересмотр действующего плана по гармонизации стандартов с учетом основных направлений политики государства по повышению конкурентоспособности товаров отечественного производства, а также продолжить внедрение международных стандартов на производстве в Республике Казахстан.
Кроме того, необходимо разработать Программу развития государственной системы технического регулирования на 2007-2009 годы, целями которой является дальнейшее развитие и совершенствование государственной системы технического регулирования, обеспечение безопасности продукции и процессов для жизни и здоровья и окружающей среды, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно безопасности продукции, повышение конкурентоспособности продукции, а также устранение технических барьеров в торговле.
В целях ориентирования отечественных производителей на экспортную деятельность необходимо периодически осуществлять информирование производителей о действующих требованиях к продукции в государствах, в которые экспортируется товары казахстанского происхождения.
В целях оптимизации работ в сфере подтверждения соответствия необходимо осуществить работы по гармонизации процедур подтверждения соответствия с международной практикой.
В целях защиты от недостоверных результатов измерений необходимо разработать Программу развития государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан на 2007-2009 годы.
В целях повышения конкурентоспособности казахстанской продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также стимулирования перехода казахстанских предприятий на международные стандарты планируется:
разработать меры по стимулированию перехода казахстанских предприятий на международные стандарты, в том числе и для субъектов малого и среднего бизнеса;
обеспечить подготовку экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия систем менеджмента международного уровня;
активизировать работу по пропаганде внедрения международных стандартов путем организации постоянных публикаций и рубрик в печати, выступлений на радио и телевидении по вопросам внедрения и сертификации систем менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO 9001, 14001, 22000 и OHSAS 18001, SА 8000;
организовать проведение конкурсов на соискание премии Правительства Республики Казахстан "За достижение в области качества" и конкурса-выставки "Лучшие товары Казахстана";
проводить отраслевые и региональные семинары (конференции) по внедрению систем менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO 9001, 14001, 22000 и OHSAS 18001, SA 8000;
осуществлять мониторинг разработки и внедрения систем менеджмента, соответствующих международным стандартам ISO 9001, 14001, 22000 и OHSAS 18001, SА 8000.
Поддержка преимуществ экспортно-импортного сектора
В целях содействия продвижению казахстанских товаров несырьевого сектора на мировые рынки будут осуществлены следующие мероприятия:
изучение позитивного опыта зарубежных стран по стимулированию развития экспорта;
проведение с привлечением соответствующих зарубежных организаций аналитических исследований товарных рынков ряда стран, в частности, Афганистана, Пакистана, Индии, Монголии, Ирана, Ирака, Египта, Южно-Африканской Республики, Саудовской Аравии, Соединенных Штатов Америки, Бразилии, стран Европейского Союза и Центральной Азии, Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины, Китайской Народной Республики;
проведение с привлечением соответствующих зарубежных организаций исследований на предмет использования отечественными предприятиями видов компонентов (комплектующих, составных, полуфабрикатов) для производства готовой продукции в целях выработки предложений по созданию собственных производств;
проведение презентационных мероприятий в зарубежных странах - потенциальных рынках сбыта отечественных товаров в целях укрепления международного имиджа Казахстана в качестве производителя широкого ассортимента несырьевых товаров;
содействие продвижению отечественных товаров на внешние рынки посредством урегулирования внешнеторговых споров, возникающих при осуществлении внешней торговли;
организация проведения конкурса "Лучший экспортер готовой отечественной продукции Казахстана";
проведение в регионах республики информационно-разъяснительных мероприятий среди отечественных деловых кругов и производителей по вопросам экспортопродвижения отечественной готовой продукции на внешние рынки, в том числе, с привлечением зарубежных экспертов.
Построение конкурентоспособной экономики Казахстана тесно связано с интеграцией в мировую экономику. В этой связи, становится актуальным вступление республики во Всемирную торговую организацию, на которую приходится 95 % всей мировой торговли.
Вступление в ВТО приведет не только к открытию рынка Казахстана для импортных товаров и услуг, но и потребует дальнейшего углубления реформ в экономике республики.
В ходе переговоров принимаются обязательства республики по самому широкому кругу вопросов: по минимизации роли государства в процессе ценообразования на товары и услуги, обеспечению транспарентности торгово-экономической политики и прозрачности таможенных процедур, защите интеллектуальной собственности, выдаче лицензий и ветеринарных сертификатов.
Вступление в ВТО предполагает также дальнейшую либерализацию финансового, телекоммуникационного, энергетического и транспортного секторов экономики. Развитие конкуренции в этих секторах должно привести к улучшению качества и снижению стоимости услуг для потребителей, включая население и хозяйствующие субъекты, что в конечном итоге благоприятно скажется на конкурентоспособности казахстанских товаров и услуг.
Приведение внешнеторгового режима в соответствие с нормами ВТО должно усилить прозрачность процедур и сократить возможности для коррупции. Упрощение лицензионных и таможенных процедур, наряду с сокращением количества лицензируемых видов товаров и услуг, обеспечат предсказуемость экономической политики в целом и окажут позитивный эффект на развитие предпринимательства в Казахстане.
Вопрос о конкретных объемах субсидий сельскохозяйственным производителям является наиболее важным в переговорах по вступлению Казахстана в ВТО, так как более 40 % населения Казахстана проживает в сельской местности.
Важной задачей является необходимость подготовки высококвалифицированных казахстанских кадров в областях международной торговли и права.
Главной целью развития малого и среднего бизнеса на 2007-2009 годы является повышение конкурентоспособности продукции предпринимательства, в том числе на основе обеспечения государственной поддержки предпринимательства.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
укрепление партнерства бизнеса и государства;
создание условий для ускоренного развития малого и среднего предпринимательства;
эффективное взаимодействие частного предпринимательства и государства;
разработка новых подходов к формированию государственной политики поддержки частного предпринимательства.
Для сокращения давления на предпринимательство и устранение административных барьеров необходим организованный, структурированный и комплексный подход, предусматривающий:
формирование экспертных советов по вопросам предпринимательства, создаваемых при центральных государственных и местных исполнительных органах;
выработку мер, направленных на дальнейшее стимулирование малых и средних предприятий производственного и инновационного профиля, финансовой поддержки малого предпринимательства, касающихся вопросов упрощения процедур выдачи кредитов, сроков кредитования и снижения процентных ставок;
упрощение механизма взаимодействия между предпринимательством и государственными органами, обеспечение эффективности, информационной открытости и прозрачности механизмов государственного администрирования;
рассмотрение целесообразности создания Единой лицензионной палаты Казахстана в рамках совершенствования системы лицензирования;
создание во всех регионах объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности;
расширение представительской сети акционерного общества "Фонд развития малого предпринимательства" и усиление работы в регионах по вопросам предоставления информационно-аналитических, консалтинговых и учебно-методических услуг.
Профессиональное Правительство
Приоритетными задачами в 2007-2009 годах в сфере профессионального Правительства будут:
контроль за соблюдением законодательства о государственной службе и антикоррупционного законодательства;
укрепление борьбы с коррупционными правонарушениями;
повышение эффективности дисциплинарных советов Агентства по делам государственной службы в областях, городах Астана и Алматы, укрепление статуса начальников территориальных управлений Агентства;
создание эффективного и оптимального по количеству и составу государственного аппарата;
разработка и внедрение стандартов государственных услуг, осуществление контроля за качеством услуг, предоставляемых государственными органами;
развитие электронного правительства;
совершенствование системы оплаты труда, повышение заработной платы государственных служащих и дальнейшие меры по их социальной защите;
расширение взаимодействия государственных органов и общества в предотвращении коррупционных правонарушений и совершенствовании государственной службы;
развитие системы обучения государственных служащих, укрепление научной, кадровой и материально-технической базы центров подготовки кадров государственной службы, повышение квалификации государственных служащих в престижных учебных центрах за рубежом.
Для подготовки современных государственных менеджеров на базе Академии государственного управления будет создана с участием зарубежных партнеров национальная управленческая школа, отвечающая международным стандартам.
Региональная политика в 2007-2009 годах будет определяться в соответствии со Стратегией территориального развития Республики Казахстан до 2015 года и приоритетом станет территориальное развитие, соответствующее потребностям сбалансированного развития экономики, основанное на формировании конкурентоспособной специализации в региональной и мировой экономике, рациональной пространственной организации экономического потенциала.
На смену концепции равномерного развития будет принята концепция поляризованного развития, где "полюсами роста" должны стать наиболее динамично развивающиеся города или регионы, интегрированные в региональные и глобальные рынки и выступающие в роли "локомотивов" для всех остальных регионов страны, а в перспективе - для всего центральноазиатского региона.
Целью региональной политики в предстоящие годы будет концентрация экономических и трудовых ресурсов в экономически перспективных районах и благоприятных для жизнедеятельности природно-климатических зонах, формирование конкурентоспособной специализации страны и ее регионов в региональной и мировой экономике.
В этих целях предстоит решить следующие задачи:
выработка новой политики территориального развития, направленной на активизацию экономической деятельности в развитых региональных центрах;
формирование конкурентоспособных специализаций регионов;
развитие проблемных территорий.
Для достижения поставленной цели и решения задач предполагается развитие конкурентоспособной специализации регионов и инфраструктуры территорий во взаимоувязке со становлением кластеров, создание региональных социально-предпринимательских корпораций, а также дальнейшее развитие сельских и проблемных территорий, малых городов.
Развитие конкурентоспособной специализации регионов
Для выработки новой политики территориального развития, направленной на активизацию экономической деятельности в развитых региональных центрах, формирования конкурентоспособной специализации регионов, в 2007 году предусматривается:
создать Советы по конкурентоспособности в качестве консультативно-совещательных органов при акиматах регионов с участием представителей государственных органов, частных предприятий, бизнес-ассоциаций, научно-исследовательских институтов и других заинтересованных структур;
принять конкурентные стратегии развития регионов.
Развитие инфраструктуры территорий во взаимоувязке
со становлением кластеров
Инфраструктурное обеспечение территориального развития будет направлено на создание условий для роста экономической активности, благоприятной среды жизнедеятельности населения и обеспечение скоординированного развития производственной, энергетической, жизнеобеспечивающей, транспортной, телекоммуникационной, водно-хозяйственной, социальной и рекреационной инфраструктур.
Предусматривается новая идеология формирования и перспективного развития Национальной транспортной инфраструктуры как концептуально и технологически взаимоувязанной системы различных ее магистральных и узловых элементов, рассматриваемой в качестве целостного объекта государственного регулирования.
Коммуникационные коридоры и узлы должны:
образовать ключевую, инфраструктурную составляющую Северо-Казахстанского, Центрального (опорного) и Южно-Казахстанского торгово-экономических коридоров, формируемых в рамках стратегических осей развития страны;
способствовать как интеграции страны в региональные и глобальные рынки (включая реализацию транзитного потенциала), так и процессу развертывания в пространстве страны торгово-логистических центров в качестве базы формирования эффективно развивающихся зон экономической активности.
Создание региональных
социально-предпринимательских корпораций
В целях повышения конкурентоспособности регионального бизнеса, обеспечения организационных и экономических условий для привлечения инвестиций, а также создания новых производств на базе нерентабельных предприятий и эффективного использования объектов государственной собственности будут предусмотрены меры по созданию предпосылок для взаимовыгодного сотрудничества малого и среднего бизнеса с крупными диверсифицированными и финансово стабильными предприятиями, которые могут выступать в роли заказчика и "локомотива" для развития предпринимательства при ясных условиях организации бизнеса.
Одним из механизмов мобилизации ресурсов станет формирование в наиболее развитых региональных центрах Социально-предпринимательских корпораций, ориентированных на активизацию предпринимательского фактора в нескольких взаимосвязанных регионах.
Они будут представлять собой крупные региональные холдинги, сочетающие в себе общественные интересы и прибыльную деятельность.
В соответствии с Концепцией создания региональных социально-предпринимательских корпораций главным направлением деятельности этих корпораций будет управление активами, инициирование новых проектов и привлечение дополнительных инвестиций в интересах развития региона, создание в регионе на долгосрочной основе прибыльного спроса на товары и услуги малых и средних предприятий.
Развитие таких корпораций будет способствовать созданию крупных региональных центров, концентрирующих в себе экономическую активность не только своего, но и смежных регионов и способных выступить катализаторами формирования конкурентоспособных региональных кластеров.
Развитие сельских и проблемных территорий
Для обеспечения эффективного развития сельских территорий продолжится реализация Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы.
В среднесрочном периоде будут реализованы меры по сохранению и развитию экономического потенциала и обеспечивающей инфраструктуры приграничных населенных пунктов, повышению административной значимости крупных поселений приграничных районов.
Планируется внесение дополнения и изменения в
Закон
Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", в рамках которого акиматами областей будет проведена инвентаризация сельских населенных пунктов на предмет их соответствия Закону Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".
Для развития проблемных территорий предусматривается дальнейшая реализация Программы по комплексному решению проблем бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона на 2005-2007 годы, развития города Семипалатинска на 2006-2008 годы.
Будет реализована новая Программа по комплексному решению проблем Приаралья на 2007-2009 годы.
В 2007-2009 годах с целью развития города Астаны является обеспечение развития его как города, соответствующего современным мировым стандартам, одного из крупных центров международного взаимодействия в Евразии.
В этот период предстоит решить следующие задачи:
становление Астаны как образцовой столицы на евразийском пространстве;
формирование сетевой "зоны роста" с вовлечением близлежащих городов.
Для формирования сетевой "зоны роста" намечается реализация комплекса согласованных действий по:
формированию полифункциональной зоны с вовлечением в нее городов Темиртау, Карагандинской агломерации и Щучинско-Боровской курортной зоны;
торговой дистрибуции в центральноазиатском регионе, а в последствии, и на мировом рынке;
транспортно-логистических и логистическо-процессинговых услуг;
технологического трансферта и инновационного развития;
туристско-рекреационной специализации: на базе крупных концентраций рекреационных ресурсов Щучинско-Боровской курортной зоны и Коргалжинского заповедника;
созданию индустриальной зоны, специализированной на производстве строительных материалов, мебельной, пищевой промышленности и в других конкурентоспособных отраслях;
созданию авиационного "хаба" для обеспечения качественных перевозок Европа-Азия и сервисного центра для обеспечения качественного обслуживания авиационных перевозок.
Для достижения поставленной цели и решения задач предусматривается реализация Стратегического плана устойчивого развития города Астаны до 2030 года,
Государственной программы
социально-экономического развития города Астаны на 2006-2010 годы.
Результатом достижения поставленной цели будет позиционирование Астаны как национального коммуникационного центра, управляющего товарными, финансовыми, технологическими потоками, научными и культурными обменами, органично интегрированного с мировой транспортной системой, а также формирование в городе постиндустриальной "средовой зоны", стимулирующей приток в нее наиболее ценного вида капитала - человеческого.
В 2007-2009 годы целью дальнейшего развития города Алматы является становление города Алматы в качестве крупного регионального центра финансовой и деловой активности.
В этот период предстоит решить следующие задачи:
создание нормативной правовой базы функционирования регионального финансового центра;
формирование условий для привлечения в экономику страны новых инвестиций, импорта передовых финансовых знаний и техники;
принятие мер по диверсификации экономики и созданию новых конкурентных преимуществ города Алматы.
Для диверсификации экономики и создания новых конкурентных преимуществ города Алматы Правительством Республики Казахстан будет осуществлена последовательная реализация мер, направленных на:
формирование в городе Алматы регионального образовательно-инновационного комплекса на базе крупных университетов, НИИ, предоставляющих качественные услуги международного уровня на рынке образовательных услуг и инновационных разработок;
развитие в городе Алматы транспортно-логистических и логистическо-процессинговых услуг; инновационное развитие; разворачивание процессинговых центров ведущих иностранных компаний (филиалов, совместных предприятий), ориентированных на казахстанский и центральноазиатский рынки;
развитие туристско-рекреационной специализации на базе Алматинского региона.
Для достижения поставленной цели и решения задач предусматривается дальнейшая реализация Государственной программы развития города Алматы на 2003-2010 годы.
Посредством становления в качестве регионального центра финансовой и деловой активности к 2009 году город Алматы получит дальнейшее развитие как крупный международный центр деловой активности, центр притяжения для ведущих международных финансовых, страховых и других компаний; мультипликативный эффект от развития регионального финансового центра окажет содействие дальнейшему экономическому развитию страны.
Демографическая и миграционная политика
В 2007-2009 годах основными целями в сфере демографии и миграции станут регулирование миграционных процессов с учетом геополитических интересов страны, социально-экономической ситуации и перспектив развития регионов для ускоренного экономического развития Казахстана.
Для реализации вышеуказанных целей предстоит решение следующих задач:
принятие современной Концепции миграционной политики и Программы миграционной политики Республики Казахстан на 2008-2010 годы;
либерализация миграционного режима в сочетании с защитой национальных интересов и привлечением высококвалифицированных иностранных специалистов;
разработка объективных критериев включения в квоту иммиграции оралманов;
создание специальных центров адаптации и интеграции оралманов;
активное содействие трудоустройству оралманов уполномоченными государственными органами;
привлечение высококвалифицированной иностранной рабочей силы, которая по своему профессиональному уровню отвечает потребностям ведущих сфер экономики;
совершенствование регулирования трудовой миграции с учетом ситуации на рынке труда, территориальных особенностей и в интересах привлечения высококвалифицированной рабочей силы.
В 2006 году Правительством Республики Казахстан с учетом опыта других стран будет разработан механизм проведения разовой акции по легализации незаконных трудовых мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на территории республики путем их регистрации в органах внутренних дел и других органах.
Снижение бедности и безработицы
В 2007-2009 годах для снижения бедности и безработицы будет проводиться активная политика, направленная на обеспечение продуктивной занятости, снижение уровня безработицы и повышение качества рабочей силы.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
усиление адресного характера оказания социальной помощи;
использование действенных механизмов активного преодоления бедности трудоспособной частью малообеспеченного населения.
С целью расширения возможностей для достойного труда, повышения гибкости рынка труда будут приняты системные меры, предусматривающие:
создание рабочих мест на основе оптимального размещения производства в региональных центрах, кластерного развития отраслей, приоритетного развития несырьевого сектора экономики;
повышение профессионально-квалификационного уровня рабочей силы через профессиональное обучение, стимулирование участия работодателей в организации внутрипроизводственного обучения персонала, профессиональной подготовки и переподготовки кадров;
эффективную социальную поддержку безработных по повышению их конкурентоспособности на рынке труда.
Будут приняты меры по проведению активной политики занятости молодежи через реализацию программ кредитования и выделение грантов на получение ими профессионального образования, создание собственного дела, привлечение молодежи в сферу малого и среднего бизнеса.
В 2007 году будет проведена работа по совместной деятельности бизнеса и образовательной системы в области подготовки квалифицированных кадров для экономики. С этой целью будут приняты меры по обучению и профессиональной подготовке национальных кадров через систему профессионально-технических и высших образовательных заведений, предусматривающей использование потенциала иностранных компаний, работающих на территории Казахстана, частного бизнеса.
Социальное обеспечение населения
С целью совершенствования системы социального обеспечения и повышение его уровня в зависимости от финансово-экономических возможностей государства в 2007-2009 годах предусматривается решение следующих задач:
разработка мер по обеспечению долгосрочной финансовой стабильности и надежности многоуровневой системы социального обеспечения, основанной на распределении ответственности между государством, работодателем и работником;
расширение перечня социальных рисков, подлежащих обязательному страхованию.
На базовом уровне будет продолжена политика роста базовых социальных выплат, адекватных финансово-экономическим возможностям государства.
На обязательном уровне предстоит расширить охват населения системой обязательного социального страхования и накопительной пенсионной системой; создать условия для роста страховых (в том числе, пенсионных) накоплений и инвестиционного дохода. Будут разработаны меры по повышению эффективности управления пенсионными активами.
На добровольном уровне социального обеспечения будут приняты меры по стимулированию добровольных форм пенсионных и страховых накоплений.
Будут приняты меры по улучшению качества жизни инвалидов, усилению их социальной поддержки и созданию условий для их действенной интеграции в общество.
С 2007 года выплата пенсий и пособий будет осуществляться по принципу "месяц в месяц".
В целях расширения сферы социального обслуживания, объема социальных услуг и повышения их качества предстоит разработать проект Закона Республики Казахстан "О социальных услугах", предусматривающий перечень гарантированных социальных услуг и порядок их предоставления.
Развитие дошкольного и среднего образования
В 2007-2009 годах в дошкольном и среднем образовании необходимо решить следующие задачи:
обеспечение равного доступа к дошкольному образованию всех детей;
развитие сети дошкольных организаций и организаций среднего общего образования;
создание условий для приобретения детьми основ личностной культуры, навыков, необходимых для обучения в школе;
изучение государственного языка, интеллектуального и эмоционального развития детей;
совершенствование нормативной правовой базы функционирования среднего образования;
обновление материально-технической базы общеобразовательных школ путем оснащения кабинетами физики, химии, биологии, мультимедийными кабинетами;
создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей;
переподготовка учительских кадров с учетом интеграции и профилизации обучения;
дальнейшая информатизация системы среднего общего образования, качественное обновление содержания образования за счет разработки программно-методических средств, стандартов образования и образовательных технологий нового поколения;
реализация региональных программ развития образования, учитывающих местные уровни социально-экономического развития;
профилизация обучения на старшей ступени общеобразовательной школы в связи с переходом на 12-летнее среднее общее образование.
Для решения поставленных задач будут предприняты следующие меры:
осуществление строительства дошкольных организаций и организаций среднего общего образования;
воспитание и обучение детей из малообеспеченных семей в государственных дошкольных организациях;
увеличение уровня охвата детей дошкольными организациями;
определение дифференцированных подходов к системе среднего общего образования и создание условий для продолжения обучения в организациях начального и среднего профессионального образования;
внедрение дистанционной и инновационных форм организации учебного процесса;
разработка и внедрение отечественных учебников, в том числе, электронных.
Соотношение обеспеченности компьютерами учеников будет доведено до 1 к 20 к 2008 году.
Развитие системы подготовки специалистов со средним
профессиональным образованием и рабочих кадров
В 2007-2009 годах в сфере технического и профессионального образования для обеспечения подготовки обучающихся к эффективной профессиональной деятельности в соответствии с требованиями новейших технологий и потребностью рынка труда необходимо решение следующих основных задач:
реструктуризация системы профессионального образования и подготовки кадров в соответствии с критериями международной стандартной классификации образования;
обеспечение доступности технического и профессионального образования для всех слоев населения;
создание условий для приобретения обучающимися профессиональных навыков, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда.
Для решения поставленных задач необходимо:
развитие и расширение сети организаций технического и профессионального образования посредством строительства, укрепления материально-технической базы;
информатизация организаций технического и профессионального образования;
гармонизация программ технического и профессионального образования на основе кредитной системы обучения;
обеспечение внедрения системы независимой оценки качества профессиональной подготовленности, присвоения и подтверждения квалификации по специальностям технического и обслуживающего труда;
создание новой модели взаимодействия "государство-учебные заведения-работодатели", позволяющей привести систему профессионального образования в соответствие с практическими нуждами развивающейся экономики.
В 2007-2009 годах для улучшения качества подготовки специалистов и в целях дальнейшего развития системы высшего профессионального образования необходимо:
дальнейшее совершенствование правовых, научно-методических, финансово-материальных условий;
диверсификация и гибкость образовательных программ;
оптимизация сети вузов и расширение академических свобод;
внедрение кредитной системы обучения;
обеспечение прохождения студентами производственной практики, стажировок, проведения лабораторных и практических занятий, трудоустройства выпускников с привлечением социальных партнеров;
обеспечение доступности высшего образования путем совершенствования системы образовательного кредитования;
осуществление перехода на международную модель аккредитации высших учебных заведений;
проведение дальнейшей интеграции науки и образования и осуществление трансферта новых знаний в образование;
внедрение новых магистерских и докторских программ на технические специальности;
привлечение зарубежных преподавателей и консультантов в национальные вузы.
Для совершенствования послевузовского образования необходимо:
развитие ряда перспективных научных направлений и специальностей, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития страны и организация подготовки по этим направлениям;
обновление образовательных программ послевузовского образования.
Для обучения по программам высшего и послевузовского профессионального образования в ведущие зарубежные вузы в рамках программы "Болашак" ежегодно будут направляться 3 тысячи граждан Казахстана.
Будет создан престижный университет международного уровня в городе Астане.
Целью реализации политики в области здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения путем создания эффективной системы оказания медицинской помощи, основанной на принципах солидарной ответственности за охрану здоровья между государством и человеком, приоритетном развитии первичной медико-санитарной помощи.
Реализация Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы будет способствовать дальнейшей стабилизации здоровья населения и системы здравоохранения.
К 2008 году будет осуществлено поэтапное приведение действующей сети организаций первичной медико-санитарной помощи (далее - ПМСП) в соответствие с новым государственным нормативом сети ПМСП, утвержденным
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2005 года N 1304.
В 2007-2009 годах будет создана Единая информационная система здравоохранения, отвечающая потребностям всех физических и юридических лиц в информации о состоянии здоровья населения, потреблении медицинских услуг и других параметрах.
В 2007-2009 годах продолжится реализация проекта по развитию телемедицины в сельском здравоохранении Республики Казахстан.
В целях улучшение медико-демографической ситуации, которая, в первую очередь, связана с охраной здоровья матери и ребенка будут приняты следующие меры:
обеспечение оказания медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста и детям в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
проведение ежегодных медицинских осмотров, диспансеризации и оздоровления детей и женщин репродуктивного возраста;
завершение строительства в 2006 году в г. Астане Республиканского центра материнства и детства, отвечающего мировым стандартам, и укомплектование его высококвалифицированными кадрами;
обеспечение лекарственными средствами начатого с 2005 года беременных женщин для лечения заболеваний, влияющих на репродуктивное здоровье и здоровье ребенка, а также отдельных категорий детей при амбулаторном лечении (детей до 5 лет - с 2005 года, детей, состоящих на диспансерном учете - с 2006 года);
полное оснащение к 2008 году детских и родовспомогательных лечебно-профилактических организаций современным медицинским оборудованием в соответствии с утвержденными нормативами;
реализация мероприятий по планированию семьи и формированию здорового образа жизни, включая профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения среди детей и подростков;
активизация работы по внедрению в общеобразовательных школах обучающих программ, рекомендованных ВОЗ, направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников.
Реализация вышеуказанных мер позволит укрепить и совершенствовать систему охраны здоровья матери и ребенка, снизить материнскую и младенческую смертность, улучшить демографические показатели населения.
В целях дальнейшего повышения качества и продолжительности жизни населения будут проводиться мероприятия по профилактике, раннему выявлению, эффективному лечению и реабилитации социально-значимых заболеваний. В этом направлении предусматривается:
внедрение международных стандартов противовирусного лечения ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом;
разработка и внедрение комплексных программ лечения и реабилитации больных с психическими и поведенческими расстройствами;
проведение профилактических осмотров целевых групп с использованием передовых методов диагностики и лечения, особенно в части ранней диагностики злокачественных новообразований;
дальнейшее проведение мероприятий по профилактике и эффективному лечению больных с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца и другими заболеваниями путем бесплатного или льготного обеспечения их лекарственными средствами на амбулаторном уровне;
завершение укомплектования поликлиник районного и городского уровней врачами по основным профилям специальностей.
В 2007 году будут завершены подготовительные работы по внедрению международных стандартов в отечественную фармацевтическую отрасль, начало внедрения, которых планируется с 2007 года.
В области медицинского и фармацевтического образования предполагается:
проведение мероприятий по дальнейшей реализации Концепции развития медицинского и фармацевтического образования Республики Казахстан, в том числе:
совершенствование нормативной правовой базы в сфере медицинского и фармацевтического образования;
повышение требований к приему, обучению студентов, учащихся и к профессорско-преподавательскому составу в медицинских организациях образования.
В 2007 году планируется разработка Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.
Развитие культуры и информации
В 2007-2009 годах основными целями в сфере культуры и информации будут формирование современной развитой системы культуры, укрепление единого культурно-информационного пространства, создание условий для развития культуры и ее дальнейшей модернизации в рыночных условиях, а также укрепление в обществе и государственном устройстве демократических начал и внутриполитической стабильности.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
формирование условий для развития культуры на основе лучших традиций классического и народного искусства;
создание условий для поддержки творческих деятелей, талантливых музыкантов и исполнителей;
формирование целостной системы создания условий для развития государственного и других языков;
продолжение работы по созданию и совершенствованию архивного дела;
последовательное развитие институтов гражданского общества и системы патриотического воспитания.
Основными приоритетами в среднесрочной перспективе станут:
дальнейшая реализация Программы развития сферы культуры на 2006-2008 годы;
разработка Программы развития архивного дела и систем документации на 2007-2009 годы, направленной на совершенствование архивного дела;
реализация разрабатываемых Концепций "Развития гражданского общества на 2006-2011 годы" и "Развития конкурентоспособности информационного пространства на 2006-2009 годы", а также Государственной программы по патриотическому воспитанию граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы.
Особое внимание будет уделено созданию благоприятных условий для развития государственного языка в рамках Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы. В этих целях предусматривается внедрение методики обучения государственному языку и системы объективной оценки уровня владения им.
Продолжится реализация государственной информационной политики путем размещения государственного заказа на проведение государственной информационной политики в периодических печатных изданиях, а также на телевидении и радио.
Развитие физической культуры и спорта
В 2007-2009 годах основной целью в области спорта является создание эффективной системы физического воспитания населения и развития спорта для повышения конкурентоспособности казахстанских спортсменов на международной спортивной арене.
Основными задачами и приоритетами, направленными на реализацию поставленных целей, будут:
совершенствование системы физического воспитания населения;
подготовка спортивного резерва и воспитание спортсменов мирового уровня;
создание и модернизация инфраструктуры спорта в соответствии с международными стандартами.
Будет разработана и реализована Государственная программа развития физической культуры и спорта на 2007-2009 годы, включающая комплекс мероприятий по подготовке к проведению спортивных соревнований международного уровня.
Будет завершено строительство Республиканской базы олимпийской подготовки для спортсменов высокого класса в Алматинской области, велотрека в городе Астане и лыжной базы в городе Щучинске, республиканской школы-интерната для одаренных в спорте детей в городе Алматы.
$ 5. Гендерное развитие на 2007-2009 годы
В 2007-2009 годах основными целями гендерного развития будут создание условий для реализации равных прав и равных возможностей мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности общества, разработка основ принятия более устойчивых решений.
Основными задачами, направленными на реализацию поставленных целей, будут:
реализация Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегии гендерного равенства Республики Казахстан на 2006-2016 годы;
принятие Закона Республики Казахстан "О бытовом насилии";
разработка проекта Закона Республики Казахстан "О равных правах и равных возможностях мужчин и женщин";
внедрение гендерных знаний в систему образования;
улучшение репродуктивного здоровья мужчин и женщин;
изучение положения семьи, прав и возможностей мужчин и женщин в браке;
информационное просвещение населения по гендерным вопросам;
разработка мер и механизмов достижения гендерного равенства.
Для достижения поставленных целей и задач планируется проведение мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности женщин на рынке труда, дальнейшему развитию предпринимательства и самозанятости среди женщин. Будут разработаны предложения по расширению доступности женщин в получении финансовых ресурсов.
Будет проводиться постоянный мониторинг прав женщин на защиту от насилия.
Планируется разработать предложения по развитию сети кризисных центров, телефонов доверия, убежищ и приютов для жертв насилия.
В соответствии с мировым опытом будет совершенствоваться гендерная статистика.
$ 6. Жилищная политика на 2007-2009 годы
Основными целями и задачами жилищной политики на 2007-2009 годы станут:
комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения;
дальнейшее привлечение частных инвестиций в жилищное строительство;
стимулирование развития индивидуального жилищного строительства;
развитие арендного сектора жилья;
сохранение и повышение эффективности использования и эксплуатации жилищного фонда, создание современной и эффективной жилищно-коммунальной сферы.
Для достижения поставленных целей и задач реализуется Государственная программа развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденная
Указом
Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 года N 1388.
Государственной программой предусматривается:
строительство коммунального жилья для социально защищаемых слоев населения за счет средств республиканского бюджета;
строительство жилья за счет кредитных средств, выделенных из республиканского бюджета;
дальнейшее совершенствование систем ипотечного кредитования и жилищных строительных сбережений в целях обеспечения доступности жилья населению;
принятие мер по развитию и обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры районов жилищной застройки, в том числе, районов индивидуального жилищного строительства;
развитие арендного сектора жилья.
Будут приняты меры по снижению стоимости строительства жилья путем дальнейшего развития производства эффективных строительных материалов, внедрения новых технологий и расширения ассортимента высококачественных строительных материалов. В жилищном строительстве будут использованы современные эффективные и энергосберегающие архитектурно-строительные решения.
Целью в области повышения благосостояния граждан страны в среднесрочной перспективе станет дальнейшее повышение доходов населения.
Повышению доходов в 2007-2009 годах будет способствовать сохранение политики повышения минимального размера заработной платы. Его уровень будет опережать рост прожиточного минимума, размера минимальной пенсии, обеспечивая работнику необходимый уровень потребительского бюджета и стимулируя занятость в формальном секторе экономики.
Минимальный размер заработной платы будет устанавливаться для работников, занятых простым неквалифицированным трудом.
В 2007 году в соответствии с
Посланием
Президента Республики Казахстан заработная плата работников бюджетной сферы будет увеличена дифференцированно в среднем на 30 %.
В целях оптимальной дифференциации заработной платы и стимулирования роста квалификации работников будет усовершенствован Реестр должностей и сетка коэффициентов оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета.
Система оплаты труда работников бюджетной сферы будет основываться на критериях производительного труда и качества работы. Будут поощряться творческие и инновационные подходы, степень вклада каждого работника в эффективность работы организации.
Повышение мотивации к высокопроизводительному труду потребует, прежде всего, совершенствования организации нормирования труда. Разработка и введение технически (научно) обоснованных норм труда, замена и пересмотр их в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологий, организации производства труда в организациях создаст необходимые условия для установления прямой зависимости уровня заработной платы от характера труда и его результатов.
Экологическая политика будет направлена на дальнейшую реализацию Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы.
В 2007-2009 годы целями в области охраны окружающей среды являются снижение уровня загрязнения окружающей среды, обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с международными стандартами, стабилизация качества окружающей среды, создание основ перехода к устойчивому развитию общества.
Основными задачами в области охраны окружающей среды являются:
оптимизация системы управления качеством окружающей среды;
снижение влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и проведение природоохранно-восстановительных работ.
Для достижения поставленных целей и задач в 2007-2009 годах будет продолжено дальнейшее реформирование экологического законодательства, направленное на его систематизацию и повышение действенности в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, отвечающее современным требованиям международного законодательства в области охраны окружающей среды.
В целях информационного обеспечения принятия управленческих и хозяйственных решений для обеспечения экологической безопасности, сохранения воспроизводства и рационального использования природных ресурсов, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в Республике Казахстан в 2007 году планируется создать Единую государственную систему мониторинга окружающей среды и природных ресурсов.
Будут приняты меры по выполнению обязательств Республики Казахстан, принятых в соответствии с двусторонними и многосторонними договоренностями, в частности, конвенциями ООН и решениями глобальных международных форумов в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.
В рамках международного сотрудничества будет осуществлен переход на более качественный уровень реализации ратифицированных Казахстаном природоохранных конвенций.
В рамках реализации Программы "Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2005-2007 годы" будет выполняться:
в 2007 году:
разработка нормативной методической документации;
обеспечение разработки научно-технического обоснования работ в сфере охраны окружающей среды;
совершенствование системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения.
Для стабилизации показателей качества окружающей среды и совершенствования экологических требований к природопользованию в 2007 году будет разработан План мероприятий по реализации второго этапа (2008-2010 годы)
Концепции экологической
безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы.
Приостановление и предотвращение процесса опустынивания предполагает поэтапную реализацию положений
Программы по борьбе
с опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015 годы.
В рамках реализации Программы на первом этапе (2005-2007 годы) будут:
проведены инвентаризация и оценка состояния земель, подверженных опустыниванию;
разработаны и реализованы пилотные проекты по восстановлению земель и предотвращению их деградации;
проведены работы по информированию и обеспечению участия всех слоев населения в процессе принятия решений по проблемам с опустыниванием.
В 2007 году предполагается разработка Плана мероприятий на 2008-2010 годы (второй этап) по реализации Программы по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015 годы.
В 2008-2009 годах будет проводиться разработка и внедрение нормативных требований и экономических механизмов устойчивого землепользования, обеспечивающих сохранение и восстановление ресурсной базы, мероприятия по обеспечению консолидированной реализации международных экологических конвенций, сокращению масштабов и предотвращению развития процесса опустынивания и негативного воздействия засух.
В 2007-2009 годах будут созданы основы экологически устойчивого общества в соответствии с международными стандартами.
Будет развиваться экологическое страхование и аудит, экологическое образование, введено понятие экологической маркировки, эффективности природоохранной деятельности и его критерии.
Будет расширяться доступ общественности к экологической информации и участию в принятии решений.
В 2007-2009 годах продолжится реализация мероприятий, направленных на реабилитацию опустыненных земель, сохранение биоразнообразия, создание системы биобезопасности, инвентаризацию и ликвидацию стойких органических загрязнителей, сокращение выбросов парниковых газов, утилизацию отходов производства и потребления.
В целях решения водно-экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития Балхаш-Алакольского бассейна и повышения жизненного уровня населения данного региона будет разработана Программа "Обеспечение устойчивого развития Балхаш-Алакольского бассейна на 2007-2009 годы".
В результате принятых мер законодательство в области охраны окружающей среды будет отвечать основным директивам Европейского Союза по охране окружающей среды, будет снижен уровень загрязнения окружающей среды и созданы условия для стабилизации ее качества, что создаст основы экологически устойчивого развития общества.
В 2007-2009 годах основными задачами в области природопользования будут:
развитие сети особо охраняемых природных территорий;
расширение, воспроизводство лесов и лесоразведение;
озеленение населенных пунктов и создание зеленых зон вокруг них;
сохранение биоразнообразия;
обеспечение устойчивого водопользования;
восстановление и сохранение природных водных источников;
полное обеспечение граждан Казахстана водой надлежащего качества и водоотведение.
В 2007 году будет завершена реализация
Программы "Жасыл ел"
на 2005-2007 годы, направленная на сохранение и воспроизводство лесного фонда, расширение зеленых зон, озеленение населенных пунктов в республике, а также на стабилизацию ситуаций в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов и обеспечение их рационального использования.
Для полноценного ведения охотничьего хозяйства будет проводиться систематический государственный учет и вестись кадастр ресурсов диких видов животных.
В 2007-2009 годах будет усилена охрана лесов от лесных пожаров и незаконных рубок леса.
Будет продолжена реализация
Программы сохранения
и восстановления редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков на 2005-2007 годы.
В 2007 году начнется реализация Программы развития сети особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан на 2007-2009 годы, основными целями которой являются увеличение особо охраняемых природных территорий, сохранение природно-заповедного фонда, усиление охраны ландшафтного и биологического разнообразия, развитие экологического туризма, улучшение качества окружающей среды и здоровья населения страны.
Основными направлениями дальнейшего развития рыбного хозяйства страны в 2007-2009 годах будут:
создание условий для сохранения и развития ценных видов рыб, формирование и пополнение промысловых запасов ценных видов рыб в рыбохозяйственных водоемах;
усиление научно-исследовательского потенциала для обеспечения устойчивости запасов рыбных ресурсов, разработка технологий, необходимых для развития аквакультуры и сохранения редких и исчезающих видов рыб;
формирование устойчивой сырьевой базы промышленного рыболовства за счет сохранения и рационального использования имеющихся запасов рыбных ресурсов и усиления мероприятий по искусственному воспроизводству;
содействие развитию товарного рыбоводства и предприятий по добыче и переработке рыбной продукции;
создание условий для развития озерно-товарных, прудовых, садковых и других приспособленных рыбоводных хозяйств;
привлечение инвестиций для развития товарного рыбоводства и осетроводства;
совершенствование системы мониторинга, контроля и надзора путем создания интегрированной информационной системы управления рыбным хозяйством;
усиление мер по борьбе с браконьерством и другими формами нарушений в рыбном хозяйстве через соответствующее нормативное правовое регулирование, а также организацию мониторинга отрасли и укрепление институциональных возможностей;
дальнейшее реформирование законодательства в области охраны, воспроизводства, рационального и эффективного использования рыбных ресурсов;
ведение государственного учета кадастра рыбных ресурсов и других водных животных.
В 2007-2009 годах вопросы сохранения и рационального использования водных ресурсов страны, обеспечение баланса потребности социально-экономического развития и возможности воспроизводства водных ресурсов на уровне требований нормативного качества вод будут рассматриваться в рамках
Концепции развития
водного сектора экономики и водохозяйственной политики Республики Казахстан до 2010 года.
Для устойчивого обеспечения населения питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества будет продолжена реализация
Программы "Питьевые воды"
на 2002-2010 годы.
Также в целях рационального использования и воспроизводства водных ресурсов для обеспечения устойчивого водопользования и охраны окружающей среды планируется разработка программы по водосбережению.
Данной программой предусматривается внедрение водосберегающих технологий, оборотных и замкнутых систем водопользования, оснащение водохозяйственных систем современными средствами учета и регулирования.
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 25 августа 2006 года N 822
Сноска. Раздел 2 в редакции постановления Правительства РК от 16 октября 2007 г. N 953-1 (вводится в действие со дня официального опубликования).
Раздел 2. Государственные регуляторы социально-экономического
развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы
Астана, 2007 год
Наименование |
2006 г.
|
прогноз |
||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
||
Минимальный размер заработной платы,
|
9200 |
9752 |
10435 |
11165 |
Размер базовой пенсионной выплаты,
|
3000 |
3000 |
4050 |
4334 |
Минимальный размер пенсии, тенге |
6700 |
7236 |
7888 |
8598 |
Прожиточный минимум, тенге |
7945 |
8861 |
10125 |
10834 |
Месячный расчетный показатель, тенге |
1030 |
1092 |
1168 |
1250 |
Квота на импорт рабочей силы
|
0,70 |
0,98 |
1,60 |
2,40 |
Прогноз предельного роста цен и тарифов на
регулируемые услуги (товары, работы) субъектов
естественных монополий на 2007-2009 годы
Показатели |
Декабрь
|
Декабрь
|
Декабрь
|
Передача электрической энергии
|
115,5 |
115,8 |
113,5 |
Передача и распределение
|
118,2 |
158,0 |
107,0 |
Техническая диспетчеризация
|
115,0 |
115,0 |
104,8 |
Транспортировка природного газа: |
|
|
|
по распределительным
|
110 |
110 |
108 |
по магистральным трубопроводам |
100 |
100 |
100 |
Транспортировка нефти по
|
125 |
100 |
100 |
Снабжение тепловой энергией, в
|
130 |
168 |
107 |
Услуги водохозяйственной
|
|
|
|
по магистральным трубопроводам
|
117,5 |
113,3 |
108,9 |
подача воды по
|
107,4 |
196 |
109 |
Отведение сточных вод |
112,7 |
176 |
108 |
Услуги портов: |
|
|
|
погрузочно-разгрузочные работы |
108 |
108 |
103 |
судозаход |
108 |
108 |
103 |
Услуги аэропортов: |
|
|
|
услуги по обеспечению взлета
|
108 |
108 |
112 |
услуги по обеспечению
|
138 |
138 |
101 |
услуги по обеспечению места
|
108 |
108 |
112 |
услуги по базированию
|
108 |
103 |
112 |
Общедоступные услуги почтовой
|
|
|
|
пересылка простого письма |
102 |
102 |
102 |
пересылка простой карточки |
102 |
102 |
102 |
пересылка простой бандероли |
102 |
102 |
102 |
Услуги подъездных путей: |
|
|
|
предоставление подъездного пути
|
127 |
127 |
102 |
предоставление подъездного пути
|
108 |
103 |
103 |
Одобрен
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 25 августа 2006 года N 822
Сноска. Раздел 3 в редакции постановления Правительства РК от 16 октября 2007 г. N 953-1 (вводится в действие со дня официального опубликования).
Раздел 3. Прогноз важнейших показателей
социально-экономического развития Республики Казахстан
на 2007-2009 годы
Астана, 2007 год
Показатели |
2006 г.
|
прогноз |
2009 г.
|
||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
|||
Социально-демографические показатели |
|||||
Общая численность
|
15306,7 |
15488,9 |
15675,2 |
15865,6 |
103,6 |
Численность занятых в
|
7427,6 |
7558,2 |
7720,2 |
7870,5 |
106 |
Численность пенсионеров
|
1641,4 |
1635,1 |
1640,6 |
1644,4 |
100,2 |
Среднемесячный размер
|
9912 |
10855 |
13660 |
14889 |
150,2 |
Темп роста реальной
|
110,4 |
114,5 |
106,6 |
107,1 |
|
Наименование |
2006 г.
|
прогноз |
2009 г.
|
||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
|||
Важнейшие макроэкономические показатели |
|||||
Валовой внутренний
темп реального роста
|
10213,7 |
13315,2 |
15249,4 |
18145,0 |
|
110,7 |
109,7 |
109,6 |
109,2 |
130 |
|
ВВП на душу населения, долл. США |
5291,6 |
7007 |
7994 |
9393 |
177,5 |
Отраслевая структура
|
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Производство товаров
|
44,8 |
45,5 |
43,7 |
43,7 |
|
29,5 |
29 |
27,4 |
26,7 |
|
|
5,5 |
5,4 |
4,2 |
3,8 |
|
|
9,8 |
11,1 |
12,1 |
13,2 |
|
|
Производство услуг |
51,7
|
52,2 |
54,9 |
55,9 |
|
Чистые налоги |
6,5 |
6,9 |
7 |
7,3 |
|
Услуги финансового
|
-3 |
-4,6 |
-5,6 |
-6,9 |
|
Дефицит государст-
|
0,8 |
-1,7 |
-1,3 |
-1,0 |
|
Инвестиции в
|
110,6
|
112 |
111,5 |
111 |
|
Экспорт товаров
|
38630,4
|
45862,2
|
50201,7
|
57213,9
|
148,1 |
Импорт товаров
|
24190,9
|
33174,1
|
43519,7
|
51560,6
|
213,1 |
Торговый баланс,
|
14439,5 |
12688,1 |
6682,0 |
5653,4 |
39,1 |
Объем промышленной
|
6509,9
|
8351,5
|
8944,5
|
10368,8
|
|
Валовая продукция
|
859,5
|
927,5
|
991,2
|
1061,7
|
|
Строительство, млрд.
|
1231,9
|
1844,7
|
2312,1
|
3001,1
|
|
Услуги транспорта,
|
1793,7
|
2018,4
|
2289,7
|
2599,2
|
|
Связь, млрд. тенге
|
274,2
|
386,6
|
487,1
|
629,9
|
|
Торговля, млрд.тенге
|
2061,2
|
2524,5
|
3089,4
|
3680,6
|
|
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 25 августа 2006 года N 822
Сноска. Раздел 4 в редакции постановления Правительства РК от 16 октября 2007 г. N 953-1 (вводится в действие со дня официального опубликования).
Раздел 4. Перечень действующих и разрабатываемых
государственных и отраслевых (секторальных)
программ на 2007-2009 годы
Астана, 2007 год
Перечень действующих и разрабатываемых государственных и
отраслевых (секторальных) программ на 2007-2009 годы
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
Наименование
|
Пе-
|
Ответ-
|
Предполагаемые
|
|||
республиканский
|
|||||||||||
Коли-
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
Администрация Президента
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и
|
|
|
||||
1 |
|
1 |
|
|
Общенациональная
|
|
Адми-
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Национальная комиссия по делам
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
2 |
1 |
|
|
|
Стратегия
|
2006-
|
Нацио-
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Канцелярия Премьер-Министра
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
3 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2005-
|
Канце-
|
356,1 |
278,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государ-
|
1 |
356,1 |
278,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
1 |
356,1 |
278,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
- из них действующие |
1 |
356,1 |
278,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Министерство культуры и информации
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
||||
4 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
1998-
|
МКИ,
|
85,5 |
155,2 |
140,5 |
150,3 |
5 |
2 |
|
|
|
Государственная
|
2001-
|
МКИ |
1124,0 |
2984,1 |
2891,1 |
3093,5 |
6 |
3 |
|
|
|
Государственная
|
2005-
|
МКИ,
|
601,9 |
622,3 |
540,9 |
0,0 |
7 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2005-
|
МКИ |
31,3 |
52,3 |
47,0 |
49,9 |
8 |
|
|
2 |
|
Программа
|
2006-
|
МКИ,
|
1802,8 |
2831,8 |
2248,0 |
0,0 |
9 |
|
|
3 |
|
Программа со-
|
2006-
|
МКИ |
316,0 |
312,9 |
321,9 |
0,0 |
10 |
|
|
4 |
|
Программа разви-
|
2007-
|
МКИ |
0,0 |
20,6 |
21,8 |
23,3 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и
|
|
|
|
|||
11 |
|
|
|
1 |
Программа разви-
|
2008-
|
МКИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по
|
8 |
3961,5 |
6979,2 |
6211,2 |
3317,0 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
3 |
1811,4 |
3761,6 |
3572,5 |
3243,8 |
|
|
|
|
|
-
из них
|
|
3 |
1811,4 |
3761,6 |
3572,5 |
3243,8 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
5 |
2150,1 |
3217,6 |
2638,7 |
73,2 |
|
|
|
|
|
-
из них
|
|
4 |
2150,1 |
3217,6 |
2638,7 |
73,2 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Министерство туризма и спорта Республики Казахстан (205) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
|
|
||||
12 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2007-
|
МТС |
0,0 |
13658,0 |
26195,9 |
26783,6 |
13 |
2 |
|
|
|
Государственная
|
2007-
|
МТС |
0,0 |
2329,7 |
528,7 |
30635,4 |
|
|
|
|
|
Итого по
|
2 |
0,0 |
15987,7 |
26724,6 |
57419,0 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
2 |
0,0 |
15987,7 |
26724,6 |
57419,0 |
|
|
|
|
|
-
из них
|
|
2 |
0,0 |
15987,7 |
26724,6 |
57419,0 |
|
|
|
|
|
Министерство внутренних дел
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
14 |
1 |
|
|
|
Стратегия борьбы
|
2006-
|
МВД |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
|
|
1 |
|
Программа борьбы
|
2006-
|
МВД |
678,5 |
442,6 |
420,5 |
0,0 |
16 |
|
|
2 |
|
Программа
|
2005-
|
МВД |
2258,4 |
2333,0 |
2186,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и
|
|
|
|
|||
17 |
|
1 |
|
|
Государственная
|
2008-
|
МВД |
0,0 |
0,0 |
0,0
|
0,0 |
18 |
|
|
|
1 |
Программа
|
2008-
|
МВД |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по
|
5 |
2936,9 |
2775,6 |
2606,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
3 |
2936,9 |
2775,6 |
2606,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
2 |
2936,9 |
2775,6 |
2606,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Министерство по чрезвычайным ситуациям
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
|
|
||||
19 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2004-
|
МЧС,
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и
|
|
|
|
|||
20 |
|
1 |
|
|
Государственная
|
2007-
|
МЧС,
|
0,0
|
0,0
|
1283,8
|
4153,4 |
|
|
|
|
|
Итого по
|
2 |
500,0 |
500,0 |
1283,8 |
4153,4 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
1283,8 |
4153,4 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
1283,8 |
4153,4 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Министерство сельского хозяйства
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
|
|
||||
21 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2004-
|
МСХ |
21588,9 |
36421,8 |
39776,2 |
25212,3 |
22 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2001-
|
МСХ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 |
|
|
2 |
|
Отраслевая
|
2002-
|
МСХ |
7083,9 |
7532,0 |
10650,0 |
13936,4 |
24 |
|
|
3 |
|
Программа
|
2005-
|
МСХ |
222,1 |
211,5 |
0,0 |
0,0 |
25 |
|
|
4 |
|
Программа
|
2005-
|
МСХ |
6643,8 |
6466,6 |
0,0 |
0,0 |
26 |
|
|
5 |
|
Программа
|
2006-
|
МСХ |
63672,2 |
72336,2 |
123131,2 |
0,0 |
27 |
|
|
6 |
|
Программа раз-
|
2007-
|
МСХ |
0,0 |
5,5 |
72,3 |
70,0 |
28 |
|
|
7 |
|
Программа по
|
2007-
|
МСХ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и
|
|
|
|
|||
29 |
|
|
|
1 |
Программа по
|
2007-
|
МСХ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 |
|
|
|
2 |
Программа раз-
|
2007-
|
МСХ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 |
|
|
|
3 |
Программа по
|
2007-
|
МСХ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по
|
11 |
99210,9 |
122973,6 |
173629,7 |
39218,7 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
21588,9 |
36421,8 |
39776,2 |
25212,3 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
21588,9 |
36421,8 |
39776,2 |
25212,3 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
10 |
77622,0 |
86551,8 |
133853,5 |
14006,4 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
7 |
77622,0 |
86551,8 |
133853,5 |
14006,4 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Министерство труда и социальной защиты
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
||||
32 |
|
|
1 |
|
Отраслевая
|
2001-
|
МТСЗН |
0,0 |
12062,0 |
13793,8 |
14643,7 |
33 |
|
|
2 |
|
Программа
|
2005-
|
МТСЗН |
351670,0 |
411152,9 |
0,0 |
0,0 |
34 |
|
|
3 |
|
Программа заня-
|
2005-
|
МТСЗН,
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 |
|
|
4 |
|
Программа
|
2005-
|
МТСЗН |
67,4 |
66,5 |
0,0 |
0,0 |
36 |
|
|
5 |
|
Программа
|
2006-
|
МТСЗН |
2002,0 |
1571,5 |
2105,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по
|
5 |
353739,4 |
424882,9 |
15899,6 |
14643,7 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
5 |
353739,4 |
424882,9 |
15899,6 |
14643,7 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
5 |
353739,4 |
424882,9 |
15899,6 |
14643,7 |
|
|
|
|
|
Министерство транспорта и коммуникаций
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
||||
37 |
|
|
1 |
|
Программа разви-
|
2006-
|
МТК |
62273,6 |
119193,4 |
139653,3 |
149753,9 |
38 |
1 |
|
|
|
Транспортная
|
2006-
|
МТК |
27742,3 |
83831,0 |
183440,0 |
197228,0 |
39 |
|
|
2 |
|
Программа раз-
|
2006-
|
МТК |
5759,9 |
7347,9 |
8120,0 |
0,0 |
40 |
|
|
3 |
|
Программа раз-
|
2006-
|
МТК, АО
|
173,7 |
160,5 |
1660,0 |
1910,0 |
41 |
|
|
4 |
|
Программа разви-
|
2007-
|
МТК,
|
0,0 |
1831,0 |
2713,6 |
2823,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
5 |
95949,5 |
212363,8 |
335586,9 |
351714,9 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
27742,3 |
83831,0 |
183440,0 |
197228,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
27742,3 |
83831,0 |
183440,0 |
197228,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
4 |
68207,2 |
128532,8 |
152146,9 |
154486,9 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
4 |
68207,2 |
128532,8 |
152146,9 |
154486,9 |
|
|
|
|
|
Министерство финансов Республики
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
||||
42 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2007-
|
МФ |
0,0 |
600,0 |
2899,8 |
2899,8 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и
|
|
|
|
|||
43 |
|
|
|
1 |
Программа
|
2007-
|
МФ |
0,0 |
10894,5 |
18172,5 |
19115,8 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
2 |
0,0 |
11494,5 |
21072,3 |
22015,6 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
2 |
0,0 |
11494,5 |
21072,3 |
22015,6 |
|
|
|
|
|
-
из них
|
|
1 |
0,0 |
600,0 |
2899,8 |
2899,8 |
|
|
|
|
|
-
из них
|
|
1 |
0,0 |
10894,5 |
18172,5 |
19115,8 |
|
|
|
|
|
Министерство экономики и бюджетного
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
44 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2005-
|
МЭБП,
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 |
|
|
2 |
|
Программа
|
2006-
|
МЭБП,
|
4608,3 |
7852,2 |
5900,0 |
0,0 |
46 |
|
|
3 |
|
Программа по
|
2005-
|
МЭБП |
2518,2 |
4581,2 |
0,0 |
0,0 |
47 |
|
|
4 |
|
Программа
|
2006-
|
МЭБП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 |
1 |
|
|
|
Стратегия тер-
|
2006-
|
МЭБП |
0,0 |
0,0 |
29,9 |
0,0 |
49 |
|
|
5 |
|
Программа по
|
2007-
|
МЭБП |
0,0 |
1282,3 |
2051,1 |
4522,2 |
|
|
|
|
|
Итого по государ-
|
6 |
7126,5 |
13715,7 |
7981,0 |
4522,2 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
29,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0 0 |
29,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
5 |
7126,5 |
13715,7 |
7951,1 |
4522,2 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
5 |
7126,5 |
13715,7 |
7951,1 |
4522,2 |
|
|
|
|
|
Министерство юстиции Республики
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
50 |
|
|
1 |
|
Программа по
|
2005-
|
МЮ |
71,5 |
76,5 |
0,0 |
0,0 |
51 |
|
|
2 |
|
Программа разви-
|
2007-
|
МЮ,
|
0,0 |
1297,2 |
876,7 |
653,7 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и
|
|
|
||||
52 |
|
|
|
1 |
Государственная
|
2007-
|
МЮ, ГП,
|
0,0 |
68,1 |
34,9 |
78,0 |
53 |
|
|
|
2 |
Программа разви-
|
2007-
|
МЮ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 |
|
|
|
3 |
Программа даль-
|
2007-
|
МЮ |
0,0 |
3154,2 |
5031,8 |
12629,6 |
|
|
|
|
|
Итого по государ-
|
5 |
71,5 |
4596,0 |
5943,4 |
13361,3 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
5 |
71,5 |
4596,0 |
5943,4 |
13361,3 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
2 |
71,5 |
1373,7 |
876,7 |
653,7 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
3 |
0,0 |
3222,3 |
5066,7 |
12707,6 |
|
|
|
|
|
Министерство образования и науки
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
55 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2005-
|
МОН |
44907,2 |
65705,7 |
60058,1 |
38801,5 |
56 |
2 |
|
|
|
Государственная
|
2007-
|
МОН |
0,0 |
8255,8 |
9447,5 |
6417,5 |
57 |
3 |
|
|
|
Государственная
|
2006-
|
МОН
|
27,9 |
58,3 |
54,0 |
0,0 |
58 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2005-
|
МОН |
217,5 |
154,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и
|
|
|||||
59 |
|
|
|
1 |
Программа "Дети
|
2007-
|
МОН,
|
34,1 |
300,0 |
294,3 |
295,3 |
|
|
|
|
|
Действующие научно-технические
|
|
|
|
|||
60 |
|
|
1 |
|
Республиканская
|
2006-
|
МОН |
450,0 |
477,0 |
505,6 |
0,0 |
61 |
|
|
2 |
|
Научно-техничес-
|
2007-
|
МОН |
0,0 |
123,8 |
131,3 |
139,1 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые научно-технические
|
|
|
|
|||
62 |
|
|
|
1 |
Республиканская
|
2006-
|
МОН |
181,4 |
192,3 |
203,8 |
0,0 |
63 |
|
|
|
2 |
Республиканская
|
2006-
|
МОН |
95,0 |
100,7 |
106,7 |
0,0 |
64 |
|
|
|
3 |
Научно-техничес-
|
2007-
|
МОН |
0,0 |
230,8 |
244,7 |
259,4 |
|
|
|
|
|
Итого по государ-
|
10 |
45913,1 |
75598,5 |
71046,0 |
45912,8 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
3 |
44935,1 |
74019,8 |
69559,6 |
45219,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
3 |
44935,1 |
74019,8 |
69559,6 |
45219,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
2 |
251,6 |
454,1 |
294,3 |
295,3 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
217,5 |
154,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
34,1 |
300,0 |
294,3 |
295,3 |
|
|
|
|
|
научно-техничес-
|
|
5 |
726,4 |
1124,6 |
1192,1 |
398,5 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
2 |
450,0 |
600,8 |
636,9 |
139,1 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
3 |
276,4 |
523,8 |
555,2 |
259,4 |
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
65 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2005-
|
МЗ |
53278,4 |
56238,0 |
47427,1 |
45786,9 |
66 |
|
|
1 |
|
Комплексная
|
1999-
|
МЗ |
88,6 |
93,1 |
96,0 |
101,7 |
67 |
|
|
2 |
|
Программа по
|
2006-
|
МЗ |
0,0 |
264,9 |
391,20 |
874,9 |
68 |
|
|
3 |
|
Программа разви-
|
2007-
|
МЗ |
0,0 |
5844,6 |
4665,2 |
9840,4 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
4 |
53367,0 |
62440,6 |
52579,5 |
56603,9 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
53278,4 |
56238,0 |
47427,1 |
45786,9 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
53278,4 |
56238,0 |
47427,1 |
45786,9 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
3 |
88,6 |
6202,6 |
5152,4 |
10817,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
3 |
88,6 |
6202,6 |
5152,4 |
10817,0 |
|
|
|
|
|
Министерство энергетики и минеральных
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
69 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2003-
|
МЭМР |
460,7 |
300,0 |
600,0 |
600,0 |
70 |
|
|
1 |
|
Программа разви-
|
1999-
|
МЭМР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 |
|
|
2 |
|
Программа кон-
|
2001-
|
МЭМР |
700,5 |
606,3 |
636,1 |
544,9 |
72 |
|
|
3 |
|
Программа разви-
|
2003-
|
МЭМР |
4963,1 |
5739,9 |
6518,7 |
6076,8 |
73 |
|
|
4 |
|
Программа разви-
|
2004-
|
МЭМР |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 |
|
|
5 |
|
Программа раз-
|
2004-
|
МЭМР,
|
2684,0 |
783,2 |
988,9 |
0,0 |
75 |
|
|
6 |
|
Программа разви-
|
2004-
|
МЭМР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и
|
|
|
||||
76 |
|
|
|
1 |
Программа раз-
|
2008-
|
МЭМР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 |
|
|
|
2 |
Программа по
|
2008-
|
МЭМР,
|
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
|
|
|
Действующие научно-технические
|
|
|
|
|||
78 |
|
|
1 |
|
Научно-техничес-
|
2004-
|
МЭМР |
580,9 |
615,8 |
652,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
10 |
9423,2 |
8045,2 |
11396,4 |
9221,7 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
460,7 |
300,0 |
600,0 |
600,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
460,7 |
300,0 |
600,0 |
600,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
8 |
8381,6 |
7129,4 |
10143,7 |
8621,7 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
6 |
8381,6 |
7129,4 |
8143,7 |
6621,7 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
2 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
|
|
|
научно-
|
|
1 |
580,9 |
615,8 |
652,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
580,9 |
615,8 |
652,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Министерство индустрии и торговли
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
79 |
1 |
|
|
|
Стратегия
|
2003-
|
МИТ,
|
25887,4 |
209857,2 |
106279,6 |
925,0 |
80 |
2 |
|
|
|
Государственная
|
2005-
|
МИТ,
|
48200,0 |
64236,4 |
0,0 |
0,0 |
81 |
|
|
1 |
|
Программа раз-
|
2005-
|
МИТ |
47,0 |
53,0 |
0,0 |
0,0 |
82 |
|
|
2 |
|
Программа по
|
2005-
|
МИТ |
10728,3 |
0,0 |
10500,0 |
15000,0 |
83 |
|
|
3 |
|
Программа уско-
|
2005-
|
МИТ |
10057,0 |
60,1 |
0,0 |
0,0 |
84 |
|
|
4 |
|
Программа раз-
|
2006-
|
МИТ |
0,0 |
31,7 |
0,0 |
0,0 |
85 |
|
|
5 |
|
Программа даль-
|
2007-
|
МИТ |
0,0 |
5000,0 |
3988,4 |
0,0 |
86 |
|
|
6 |
|
Программа раз-
|
2007-
|
МИТ |
0,0 |
650,6 |
576,2 |
0,0 |
87 |
|
|
7 |
|
Программа раз-
|
2007-
|
МИТ |
0,0 |
1056,1 |
1056,8 |
0,0 |
88 |
|
|
8 |
|
Программа адап-
|
2007-
|
МИТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89 |
|
|
9 |
|
Программа разви-
|
2007-
|
МИТ |
0,0 |
117,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и
|
|
|
|
|||
90 |
|
|
|
1 |
Программа
|
2008-
|
МИТ |
0,0 |
0,0 |
1179,8 |
1262,4 |
91 |
|
|
|
2 |
Программа тех-
|
2007-
|
МИТ |
0,0 |
0,0 |
15250,0 |
20000,0 |
|
|
|
|
|
Действующие научно-технические
|
|
|
|
|||
92 |
|
|
1 |
|
Научно-техничес-
|
2004-
|
МИТ |
577,0 |
578,9 |
0,0 |
0,0 |
93 |
|
|
2 |
|
Научно-техничес-
|
2006-
|
МИТ |
167,5 |
177,6 |
188,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по
|
15 |
95664,2 |
281818,7 |
139019,1 |
37187,4 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
2 |
74087,4 |
274093,6 |
106279,6 |
925,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
2 |
74087,4 |
274093,6 |
106279,6 |
925,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
11 |
20832,3 |
6968,6 |
32551,2 |
36262,4 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
9 |
20832,3 |
6968,6 |
16121,4 |
15000,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
2 |
0,0 |
0,0 |
16429,8 |
21262,4 |
|
|
|
|
|
научно-
|
|
2 |
744,5 |
756,5 |
188,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
2 |
744,5 |
756,5 |
188,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Министерство охраны окружающей
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
94 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2005-
|
МООС |
3972,9 |
5140,6 |
0,0 |
0,0 |
95 |
|
|
2 |
|
Программа по
|
2005-
|
МООС |
201,9 |
45,9 |
0,0 |
0,0 |
96 |
|
|
3 |
|
Программа
|
2007-
|
МООС |
0,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и
|
|
|
||||
97 |
|
1 |
|
|
Государственная
|
2008-
|
МООС,
|
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
98 |
|
|
|
1 |
Программа
|
2008-
|
МООС |
0,0 |
0,0 |
24456,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
5 |
4174,8 |
5212,5 |
24531,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
4 |
4174,8 |
5212,5 |
24456 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
3 |
4174,8 |
5212,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
24456,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Генеральная прокуратура
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
||||
99 |
|
|
1 |
|
Программа раз-
|
2005-
|
ГП |
1120,7 |
1194,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государ-
|
1 |
1120,7 |
1194,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
1 |
1120,7 |
1194,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
- из них
|
1 |
1120,7 |
1194,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Агентство Республики Казахстан
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
||||
100 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2005-
|
АИС |
4215,0 |
7382,1 |
0,0 |
0,0 |
101 |
|
|
1 |
|
Программа разви-
|
2005-
|
АИС |
1800,0 |
2533,7 |
0,0 |
0,0 |
102 |
|
|
2 |
|
Программа раз-
|
2006-
|
АИС |
25,3 |
37,9 |
48,0 |
0,0 |
103 |
|
|
3 |
|
Программа сни-
|
2007-
|
АИС |
0,0 |
4818,9 |
4244,8 |
838,9 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
4 |
6040,3 |
14772,6 |
4292,8 |
838,9 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
4215,0 |
7382,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
4215,0 |
7382,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
3 |
1825,3 |
7390,5 |
4292,8 |
838,9 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
3 |
1825,3 |
7390,5 |
4292,8 |
838,9 |
|
|
|
|
|
Агентство Республики Казахстан
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
104 |
|
|
1 |
|
Программа со-
|
2006-
|
АС |
52,4 |
200,3 |
214,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
1 |
52,4 |
200,3 |
214,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
1 |
52,4 |
200,3 |
214,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
- из них
|
1 |
52,4 |
200,3 |
214,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Агентство по регулированию
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и
|
|
|
|
|||
105 |
|
|
|
1 |
Программа совер-
|
2008-
|
АРЕМ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
- из них
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Агентство Республики Казахстан по
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
106 |
|
|
1 |
|
Программа по
|
2005-
|
АУЗР |
986,8 |
990,6 |
0,0 |
0,0 |
107 |
|
|
2 |
|
Программа разви-
|
2005-
|
АУЗР |
314,4 |
349,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государ-
|
2 |
1301,2 |
1340,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
2 |
1301,2 |
1340,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
2 |
1301,2 |
1340,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Агентство Республики Казахстан по борьбе
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
|
|
||||
108 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2006-
|
АБЭКП |
0,0 |
336,0 |
509,7 |
0,0 |
109 |
|
|
1 |
|
Программа борьбы
|
2005-
|
АБЭКП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по государст-
|
2 |
0,0 |
336,0 |
509,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
0,0 |
336,0 |
509,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
336,0 |
509,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Агентство Республики Казахстан по
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и отраслевые
|
|
|
||||
110 |
|
|
1 |
|
Программа разви-
|
2005-
|
АФН,
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
111 |
|
|
2 |
|
Программа разви-тия накопитель-
|
2005-
|
АФН,
|
35,7 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по
|
2 |
35,7 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
2 |
35,7 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
2 |
35,7 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Национальный Банк Республики Казахстан |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
||||
112 |
|
|
1 |
|
Программа либе-
|
2005-
|
НБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Национальное космическое агентство
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
113 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2005-
|
Нацио-
|
10946,6 |
17903,8 |
0,0 |
0,0 |
114 |
|
|
1 |
|
Программа
|
2007-
|
Нацио-
|
0,0 |
1115,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Разрабатываемые государственные и
|
|
|
|
|||
115 |
|
1 |
|
|
Государственная
|
2008-
|
Нацио-
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по
|
3 |
10946,6 |
19018,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
2 |
10946,6 |
17903,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
10946,6 |
17903,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
0,0 |
1115,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
1115,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Аким г. Астаны |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
116 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2006-
|
Аким
|
59493,9 |
108655,1 |
133215,3 |
120423,1 |
117 |
2 |
|
|
|
Стратегический
|
2006-
|
Аким
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по
|
2 |
59493,9 |
108655,1 |
133215,3 |
120423,1 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
2 |
59493,9 |
108655,1 |
133215,3 |
120423,1 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
2 |
59493,9 |
108655,1 |
133215,3 |
120423,1 |
|
|
|
|
|
Аким г.Алматы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
118 |
1 |
|
|
|
Государственная
|
2003-
|
Аким
|
28540,0 |
41679,9 |
53623,0 |
27348,8 |
|
|
|
|
|
Итого по государ-
|
1 |
28540,0 |
41679,9 |
53623,0 |
27348,8 |
|
|
|
|
|
|
государственные
|
|
1 |
28540,0 |
41679,9 |
53623,0 |
27348,8 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
28540,0 |
41679,9 |
53623,0 |
27348,8 |
|
|
|
|
|
Аким Южно-Казахстанской области |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Действующие государственные и
|
|
|
|
|||
119 |
|
|
|
1 |
Программа разви-
|
2007-
|
Аким
|
0,0 |
2970,5 |
1203,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого по
|
1 |
0,0 |
2970,5 |
1203,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
отраслевые
|
|
1 |
0,0 |
2970,5 |
1203,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
- из них
|
|
1 |
0,0 |
2970,5 |
1203,8 |
0,0 |
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ: |
119 |
879925,4 |
1439905,2 |
1088570,4 |
807902,4 |
|||||
|
ГОСУДАРСТВЕННЫМ |
29 |
327455,9 |
720888,4 |
666116,3 |
527559,3 |
|||||
|
ОТРАСЛЕВЫМ |
82 |
550417,7 |
716519,9 |
420421,0 |
279944,6 |
|||||
|
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ |
8 |
2051,8 |
2496,9 |
2033,1 |
398,5 |
|||||
|
Действующие программы: |
95 |
879614,9 |
1424964,6 |
1020237,1 |
748108,5 |
|||||
|
государственные |
24 |
327456 |
720888 |
664758 |
523406 |
|||||
|
отраслевые |
66 |
550384 |
702103 |
354002 |
224564 |
|||||
|
научно-технические |
5 |
1775,4 |
1973,1 |
1477,9 |
139,1 |
|||||
|
Разрабатываемые
|
24 |
310,5 |
14940,6 |
68333,3 |
59793,9 |
|||||
|
государственные |
5 |
0 |
0 |
1359 |
4153 |
|||||
|
отраслевые |
16 |
34 |
14417 |
66419 |
55381 |
|||||
|
научно-технические |
3 |
276 |
524 |
555 |
259 |
продолжение таблицы
N
|
Предполагаемые расходы (млн. тенге) |
|||||||
местные бюджеты |
прочие источники |
|||||||
|
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
1 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
0,0 |
194,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
194,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
194,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
194,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
0,0 |
13201,7 |
14252,3 |
15162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
13201,7 |
14252,3 |
15162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
13201,7 |
14252,3 |
15162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
13201,7 |
14252,3 |
15162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
341,3 |
202,4 |
203,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
341,3 |
202,4 |
203,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
341,3 |
202,4 |
203,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
341,3 |
202,4 |
203,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 |
60,0 |
46,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 |
4434,3 |
4698,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 |
5007,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9501,7 |
4744,7 |
1,4 |
0,0 |
2200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9501,7 |
4744,7 |
1,4 |
0,0 |
2200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9501,7 |
4744,7 |
1,4 |
0,0 |
2200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 |
2919,0 |
2916,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
3282,5 |
4327,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 |
0,0 |
0,0 |
1396,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6201,5 |
7243,6 |
1396,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6201,5 |
7243,6 |
1396,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6201,5 |
7243,6 |
1396,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
10835,0 |
12926,0 |
15288,0 |
17917,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14339,2 |
41617,8 |
31731,7 |
0,0 |
40 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19483,1 |
17162,3 |
23128,3 |
12186,0 |
41 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10835,0 |
12926,0 |
15288,0 |
17917,0 |
33822,3 |
58780,1 |
54860,0 |
12186,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10835,0 |
12926,0 |
15288,0 |
17917,0 |
33822,3 |
58780,1 |
54860,0 |
12186,0 |
|
10835,0 |
12926,0 |
15288,0 |
17917,0 |
33822,3 |
58780,1 |
54860,0 |
12186,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86,3 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86,3 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86,3 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
0,0 |
12,7 |
15,9 |
16,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
12,7 |
15,9 |
16,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
12,7 |
15,9 |
16,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
12,7 |
15,9 |
16,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
19583,5 |
21705,1 |
39186,9 |
39168,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
66,5 |
32,0 |
438,2 |
4592,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
19650,0 |
21737,1 |
39625,1 |
43761,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
19583,5 |
21705,1 |
39186,9 |
39168,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
19583,5 |
21705,1 |
39186,9 |
39168,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
66,5 |
32,0 |
438,2 |
4592,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
66,5 |
32,0 |
438,2 |
4592,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
11471,3 |
13653,1 |
13653,1 |
13653,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66 |
168,3 |
187,7 |
200,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
949,9 |
965,1 |
1069,0 |
452,1 |
68 |
0,0 |
0,0 |
1725,7 |
1838,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11639,6 |
13840,8 |
15579,4 |
15491,7 |
949,9 |
965,1 |
1069,0 |
452,1 |
|
11471,3 |
13653,1 |
13653,1 |
13653,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11471,3 |
13653,1 |
13653,1 |
13653,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
168,3 |
187,7 |
1926,3 |
1838,6 |
949,9 |
965,1 |
1069,0 |
452,1 |
|
168,3 |
187,7 |
1926,3 |
1838,6 |
949,9 |
965,1 |
1069,0 |
452,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50300,0 |
0,0 |
0,0 |
82 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
91 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
93 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,1 |
0,0 |
0,0 |
96 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94,3 |
30,0 |
65,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1204,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
243,4 |
1234,0 |
65,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
243,4 |
1234,0 |
65,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
243,4 |
30,0 |
65,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1204,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
102 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
103 |
0,0 |
588,6 |
647,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
588,6 |
647,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
588,6 |
647,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
588,6 |
647,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
111 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
114 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116 |
10794,0 |
7688,8 |
4056,0 |
3157,1 |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
20,0 |
117 |
188,6 |
228,5 |
46,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10982,6 |
7917,3 |
4102,0 |
3157,1 |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
20,0 |
|
10982,6 |
7917,3 |
4102,0 |
3157,1 |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
20,0 |
|
10982,6 |
7917,3 |
4102,0 |
3157,1 |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
20,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118 |
6809,0 |
17795,0 |
21976,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6809,0 |
17795,0 |
21976,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6809,0 |
17795,0 |
21976,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6809,0 |
17795,0 |
21976,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
75960,7 |
99815,9 |
113028,3 |
96153,0 |
36972,2 |
110374,9 |
57169,5 |
12723,1 |
|
48846,4 |
74272,2 |
93170,3 |
71141,2 |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
20,0 |
|
27114,3 |
25543,7 |
19858,0 |
25011,8 |
36972,2 |
110374,9 |
57163,0 |
12703,1 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
75894,2 |
99771,2 |
112574,2 |
91544,0 |
36972,2 |
110374,9 |
55965,5 |
12723,1 |
|
48846 |
74272 |
93170 |
71141 |
0 |
0 |
7 |
20 |
|
27048 |
25499 |
19444 |
20403 |
36972 |
110375 |
55959 |
12703 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
66,5 |
44,7 |
454,1 |
4609,0 |
0,0 |
0,0 |
1204,0 |
0,0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
45 |
454 |
4609 |
0 |
0 |
1204 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Перечень действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых программ
на 2007-2009 годы, требующий соблюдения режима секретности, приведен в
соответствующем секретном приложении к настоящему постановлению
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 25 августа 2006 года N 822
Сноска. Раздел 5 в редакции постановления Правительства РК от 16 октября 2007 г. N 953-1 (вводится в действие со дня официального опубликования). Раздел с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 6 декабря 2007 г. N 1195 ; от 10 декабря 2007 г. N 1210 ; от 26 декабря 2007 года N 1289 ; от 26 декабря 2007 года N 1290 .; от 26 декабря 2007 года N 1291 .
Раздел 5. Перечень приоритетных бюджетных
инвестиционных проектов (программ) на 2007-2009 годы
в разрезе действующих и разрабатываемых государственных
и отраслевых (секторальных) программ
Перечень приоритетных республиканских бюджетных
инвестиционных проектов (программ) на 2007-2009 годы
тыс. тенге
N
|
Наименование
|
Адми-
|
Пери-
|
Общая
|
до
|
Прогноз |
после
|
||
2007
|
2008
|
2009 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа развития образования
|
||||||||
1 |
Строительст-
|
МОН |
2005-
|
1958670 |
515500 |
131550 |
704670 |
606950 |
|
2 |
Строительст-
|
МОН |
2004-
|
6290049 |
3087869 |
2194363 |
1007817 |
|
|
3 |
Строительст-
|
МОН |
2005-
|
6609837 |
1976864 |
1491950 |
1806568 |
1334455 |
|
4 |
Строительст-
|
МОН |
2005-
|
1286928 |
363450 |
185000 |
738478 |
|
|
5 |
Строительст-
|
МОН |
2005-
|
1362885 |
30000 |
|
747885 |
585000 |
|
6 |
Строительст-
|
МОН |
2005-
|
1110400 |
668900 |
|
441500 |
|
|
7 |
Строительст-
|
МОН |
2006-
|
561188 |
335000 |
226188 |
|
|
|
8 |
Строительст-
|
МОН |
2007-
|
2698355 |
|
187196 |
1000000 |
1511159 |
|
9 |
Реконструк-
|
МОН |
2005-
|
122916 |
94800 |
28116 |
|
|
|
10 |
Строительст-
|
МОН |
2006-
|
694777 |
210149 |
200000 |
284628 |
|
|
11 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
3370096 |
790000 |
636044 |
513852 |
1430200 |
|
12 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
766284 |
200000 |
566284 |
|
|
|
13 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
2075651 |
|
66302 |
891096 |
1118253 |
|
14 |
Подготовка
|
МОН |
2007-
|
68820280 |
|
22132139 |
23384793 |
23303348 |
|
15 |
Разработка и
|
МОН |
2007-
|
609542 |
|
191463 |
202951 |
215128 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
28236595 |
31724238 |
30104493 |
|
|
Государственная программа реформирования и развития
|
||||||||
16 |
Строительство
|
МЗ |
2004-
|
6530700 |
6322287 |
208413 |
|
|
|
17 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
5742566 |
723500 |
1200000 |
3819066 |
|
|
18 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
7243700 |
3541745 |
3701955 |
|
|
|
19 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
6154200 |
4881091 |
1273109 |
|
|
|
20 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
6940229 |
4240000 |
2700229 |
|
|
|
21 |
Создание
|
МЗ |
2005-
|
12747905 |
1170158 |
551608 |
6512294 |
4513845 |
|
22 |
Подготовка
|
МЗ |
2007-
|
10557238 |
|
3096541 |
3250920 |
4209777 |
|
23 |
Прикладные
|
МЗ |
2007-
|
2166000 |
|
722000 |
722000 |
722000 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
13453855 |
14304280 |
9445622 |
|
|
Программа реабилитации инвалидов на 2006-2008 годы |
||||||||
24 |
Корректировка
|
МЗ |
2007 |
7000 |
|
7000 |
|
|
|
25 |
Развитие
|
МТСЗН |
2007 |
436000 |
|
436000 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
443000 |
|
|
|
|
Государственная программа развития сельских
|
||||||||
26 |
Развитие
|
МЗ |
2004-
|
2941795 |
1034546 |
518050 |
629689 |
759510 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
518050 |
629689 |
759510 |
|
|
Комплексная программа "Здоровый образ жизни" на
|
||||||||
27 |
Прикладные
|
МЗ |
2007-
|
58467 |
|
18365 |
19467 |
20635 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
18365 |
19467 |
20635 |
|
|
Программа развития сферы культуры на 2006-2008 годы |
||||||||
28 |
Организация
|
МКИ |
2007-
|
90995 |
|
40000 |
50995 |
|
|
29 |
Организация
|
МКИ |
2007-
|
90431 |
|
40000 |
50431 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
80000 |
101426 |
|
|
|
Программа развития автодорожной отрасли
|
||||||||
30 |
Реконструкция
|
МТК |
2002-
|
32009793 |
11594194 |
2900000 |
10740872 |
6774727 |
|
31 |
Реконструкция
|
МТК |
2007 |
901000 |
|
901000 |
|
|
|
32 |
Реконструкция
|
МТК |
2002-
|
83404492 |
2596257 |
2872000 |
5579617 |
14423794 |
57932824 |
33 |
Реконструкция
|
МТК |
2003-
|
36123156 |
22959708 |
4426483 |
7336965 |
1400000 |
|
34 |
Реконструкция
|
МТК |
2004-
|
65640000 |
6658078 |
41000000 |
17981922 |
|
|
35 |
Реконструкция
|
МТК |
2003-
|
25571097 |
1026140 |
4064000 |
6241000 |
3950000 |
10289957 |
36 |
Реконструкция
|
МТК |
2006-
|
17532000 |
40000 |
|
3000000 |
5530000 |
8962000 |
37 |
Реабилитация
|
МТК |
1999-
|
22831071 |
22618071 |
213000 |
|
|
|
38 |
Реконструкция
|
МТК |
2001-
|
25491397 |
9344496 |
11640710 |
4506191 |
|
|
39 |
Реконструкция
|
МТК |
2006-
|
37173800 |
93400 |
|
14355292 |
22725108 |
|
40 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
1176840 |
602500 |
574340 |
|
|
|
41 |
Проект
|
МТК |
2001-
|
16367775 |
14480775 |
1887000 |
|
|
|
42 |
Реконструкция
|
МТК |
2005-
|
15284340 |
1312380 |
2269000 |
6886293 |
4816667 |
|
43 |
Реконструкция
|
МТК |
2005-
|
7154130 |
2149130 |
2105000 |
2900000 |
|
|
44 |
Реконструкция
|
МТК |
2001-
|
55553216 |
51932349 |
3620867 |
|
|
|
45 |
Реконструкция
|
МТК |
2005-
|
4241714 |
403001 |
50800 |
|
1682392 |
2105521 |
46 |
Разработка
|
МТК |
2007 |
110000 |
|
110000 |
|
|
|
47 |
Разработка
|
МТК |
2007 |
62000 |
|
62000 |
|
|
|
48 |
Большая
|
МТК |
2007 |
5000000 |
|
5000000 |
|
|
|
49 |
Прикладные
|
МТК |
2007-
|
155678 |
|
48900 |
51834 |
54944 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
83745100 |
79579986 |
61357632 |
79290302 |
|
Государственная программа формирования "электронного
|
||||||||
50 |
Развитие
|
МФ |
2001-
|
771177 |
466716 |
141795 |
162666 |
|
|
51 |
Развитие инте-
|
МФ |
2001-
|
11044783 |
6320141 |
2589728 |
2134914 |
|
|
52 |
Развитие
|
МФ |
2002-
|
339800 |
159850 |
109210 |
70740 |
|
|
53 |
Развитие
|
МФ |
2002-
|
1328996 |
1053279 |
122450 |
153267 |
|
|
54 |
Создание
|
МФ |
2005-
|
1655000 |
998961 |
249000 |
407039 |
|
|
55 |
Развитие
|
МФ |
2007-
|
92337 |
|
47337 |
20000 |
25000 |
|
56 |
Создание
|
АИС |
2002-
|
2256503 |
1535546 |
445044 |
127216 |
148697 |
|
57 |
Создание единой
|
АИС |
2001-
|
1827215 |
1633085 |
72517 |
121613 |
|
|
58 |
Создание
|
АИС |
2002-
|
2885378 |
772925 |
485115 |
793824 |
833514 |
|
59 |
Создание центра
|
АИС |
2006-
|
463825 |
54000 |
130000 |
136500 |
143325 |
|
60 |
Создание сетей
|
АИС |
2006-
|
1029581 |
470007 |
559574 |
|
|
|
61 |
Создание
|
АИС |
2006-
|
1300379 |
210000 |
337005 |
367500 |
385874 |
|
62 |
Создание
|
АИС |
2006-
|
2901104 |
200000 |
455228 |
845876 |
1400000 |
|
63 |
Создание
|
АИС |
2006-
|
767952 |
100000 |
47952 |
310000 |
310000 |
|
64 |
Создание
|
АИС |
2006-
|
467504 |
94993 |
143089 |
111913 |
117509 |
|
65 |
Создание
|
АИС |
2007-
|
385056 |
|
155634 |
111913 |
117509 |
|
66 |
Создание авто-
|
АУЗР |
2002-
|
3405556 |
1454900 |
796800 |
1153856 |
|
|
67 |
Создание единой
|
МСХ |
2006-
|
2307201 |
53700 |
345054 |
816526 |
625474 |
466447 |
68 |
Создание
|
КПМ |
2007 |
149608 |
|
149608 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
7382140 |
7845363 |
4106902 |
466447 |
|
Государственная программа "Развитие космической
|
||||||||
69 |
Создание на
|
НКА |
2005-
|
28352800 |
12579400 |
|
4351020 |
4351020 |
7071360 |
70 |
Создание
|
НКА |
2005-
|
18404422 |
1500000 |
|
16404422 |
500000 |
|
71 |
Научно-иссле-
|
МОН |
2005-
|
1169600 |
|
1169600 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
1169600 |
20755442 |
4851020 |
7071360 |
|
Стратегия индустриально-инновационного развития
|
||||||||
72 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
5650000 |
800000 |
1500000 |
2425000 |
925000 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
1500000 |
2425000 |
925000 |
|
|
Государственная программа социально-экономического
|
||||||||
73 |
Строительство
|
МТС |
2005-
|
11898 545 |
4900000 |
3000000 |
2998545 |
1000000 |
|
74 |
Строительство
|
УДП |
2005-
|
8831433 |
3000000 |
5831433 |
|
|
|
75 |
Строительство
|
УДП |
2004-
|
2285615 |
444728 |
1325274 |
515613 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
10156707 |
3514158 |
|
|
|
Государственная программа развития города Алматы
|
||||||||
76 |
Реконструкция
|
МОН |
2005-
|
2370218 |
432681 |
500000 |
1437537 |
|
|
77 |
Строительство
|
МТС |
2003-
|
2869501 |
1643010 |
1226491 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
1726491 |
1437537 |
|
|
|
Государственная программа развития физической
|
||||||||
78 |
Строительство
|
МТС |
2003-
|
15614002 |
5311237 |
2000000 |
5302765 |
3000000 |
|
79 |
Строительство
|
МТС |
2005-
|
9346640 |
2653760 |
1000000 |
2992880 |
2700000 |
|
80 |
Строительство
|
МТС |
2006-
|
18257000 |
1000000 |
4626166 |
5950000 |
6680834 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
7626166 |
14245645 |
12380834 |
|
|
Отраслевая программа "Питьевые воды" на
|
||||||||
81 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2005-
|
5740652 |
204580 |
550344 |
2411675 |
1550304 |
1023749 |
82 |
Проведение
|
МСХ |
2005-
|
1035486 |
957297 |
78189 |
|
|
|
83 |
Сельское
|
МСХ |
2004-
|
1405239 |
194197 |
586081 |
193396 |
431565 |
|
84 |
Строительство
|
МСХ |
2006-
|
645297 |
250000 |
274602 |
120695 |
|
|
85 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
37266 |
|
20000 |
17266 |
|
|
86 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
34883 |
|
20000 |
14883 |
|
|
87 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
27920 |
|
15000 |
12920 |
|
|
88 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
256201 |
50000 |
206201 |
|
|
|
89 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
197500 |
120670 |
76830 |
|
|
|
90 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
86984 |
|
10000 |
76984 |
|
|
91 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
733918 |
335000 |
250000 |
148918 |
|
|
92 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
120396 |
76426 |
43970 |
|
|
|
93 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
147460 |
|
141170 |
6290 |
|
|
94 |
Реконструкция
|
МСХ |
2004-
|
86360 |
78555 |
7805 |
|
|
|
95 |
Магистральный
|
МСХ |
2006-
|
1469282 |
350000 |
658286 |
460996 |
|
|
96 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
850300 |
|
50000 |
250000 |
550300 |
|
97 |
Строительство
|
МСХ |
2005-
|
2251900 |
167400 |
500000 |
800000 |
784500 |
|
98 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
590990 |
|
93481 |
250000 |
247509 |
|
99 |
Строительство
|
МСХ |
2005-
|
861100 |
200500 |
363300 |
297300 |
|
|
100 |
Строительство
|
МСХ |
2006-
|
453654 |
60000 |
200000 |
193654 |
|
|
101 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
366750 |
|
15000 |
251750 |
100000 |
|
102 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
127348 |
|
15000 |
50000 |
62348 |
|
103 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
61752 |
|
23845 |
37907 |
|
|
104 |
Строительство
|
МСХ |
2007 |
35108 |
|
35108 |
|
|
|
105 |
Строительство
|
МСХ |
2007 |
33067 |
|
33067 |
|
|
|
106 |
Строительство
|
МСХ |
2007 |
29419 |
|
29419 |
|
|
|
107 |
Строительство
|
МСХ |
2007 |
29819 |
|
29819 |
|
|
|
108 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
246438 |
139644 |
106794 |
|
|
|
109 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
488114 |
250000 |
238114 |
|
|
|
110 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
797636 |
100000 |
300000 |
397636 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
4971425 |
5992270 |
3726526 |
1023749 |
|
Программа по комплексному решению проблем Приаралья
|
||||||||
111 |
Регулирование
|
МСХ |
2002-
|
10691758 |
10231591 |
312100 |
48067 |
100000 |
|
112 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2002-
|
2117136 |
2097633 |
19503 |
|
|
|
113 |
Строительство
|
МООС |
2006-
|
955731 |
755731 |
200000 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
531603 |
48067 |
|
|
|
Программа "Жасыл ел" на 2005-2007 годы |
||||||||
114 |
Сохранение
|
МСХ |
2006-
|
7626878 |
54246 |
95314 |
3018386 |
2349020 |
2109912 |
115 |
Строительство
|
МСХ |
2007 |
3285 |
|
3285 |
|
|
|
116 |
Строительство
|
МСХ |
2007 |
3285 |
|
3285 |
|
|
|
117 |
Строительство
|
МСХ |
2007 |
21870 |
|
21870 |
|
|
|
118 |
Строительство
|
МСХ |
2007 |
28617 |
|
28617 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
152371 |
3018386 |
2349020 |
2109912 |
|
Программа развития отрасли гражданской авиации
|
||||||||
119 |
Реконструкция
|
МТК |
2004-
|
6046234 |
4547564 |
1498670 |
|
|
|
120 |
Реконструкция
|
МТК |
2006-
|
6158886 |
2305013 |
3060872 |
793001 |
|
|
121 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
9275900 |
|
80000 |
3500000 |
4344700 |
1351200 |
122 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
8605530 |
|
192000 |
3800000 |
2542500 |
2071030 |
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
4831542 |
8093001 |
6887200 |
3422230 |
|
Государственная программа освоения Казахстанского
|
||||||||
123 |
Создание
|
МТК |
2006-
|
319000 |
160690 |
158310 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
158310 |
|
|
|
|
Отраслевая программа "Развитие таможенной службы
|
||||||||
124 |
Строительство
|
МФ |
2007 |
175786 |
|
175786 |
|
|
|
125 |
Строительство
|
МФ |
2007 |
192002 |
|
192002 |
|
|
|
126 |
Строительство
|
МФ |
2007 |
191522 |
|
191522 |
|
|
|
127 |
Строительство
|
МФ |
2007-
|
962657 |
|
262657 |
700000 |
|
|
128 |
Строительство
|
МФ |
2007-
|
684821 |
|
300001 |
384820 |
|
|
129 |
Строительство
|
МФ |
2007-
|
356929 |
|
156929 |
200000 |
|
|
130 |
Департамент
|
МФ |
2007-
|
657071 |
|
25242 |
200000 |
431829 |
|
131 |
Строительство
|
МФ |
2007-
|
249200 |
|
49200 |
200000 |
|
|
132 |
Строительство
|
МФ |
2007-
|
248727 |
|
48727 |
200000 |
|
|
133 |
Строительство
|
МФ |
2008-
|
149092 |
|
|
49092 |
100000 |
|
134 |
Строительство
|
МФ |
2007-
|
328752 |
|
128752 |
200000 |
|
|
135 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
450000 |
|
|
|
150000 |
300000 |
136 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
574569 |
|
|
|
174569 |
400000 |
137 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
609450 |
|
|
|
209450 |
400000 |
138 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
511131 |
|
|
|
111131 |
400000 |
139 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
321521 |
|
|
|
121521 |
200000 |
140 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
278907 |
|
|
|
78907 |
200000 |
141 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
279299 |
|
|
|
79299 |
200000 |
142 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
354785 |
|
|
|
259785 |
95000 |
143 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
306511 |
|
|
|
211511 |
95000 |
144 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
322906 |
|
|
|
122906 |
200000 |
145 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
226007 |
|
|
|
126007 |
100000 |
146 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
396047 |
|
|
|
96047 |
300000 |
147 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
303185 |
|
|
|
103185 |
200000 |
148 |
Строительство
|
МФ |
2009-
|
255912 |
|
|
|
115912 |
140000 |
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
1530818 |
2133912 |
2492058 |
3230000 |
|
Программа по комплексному решению проблем бывшего
|
||||||||
149 |
Создание
|
МЭМР |
2003-
|
3651678 |
2849869 |
801809 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
801809 |
|
|
|
|
Программа дальнейшего развития уголовно-исполнительной
|
||||||||
150 |
Реконструкция
|
МЮ |
2001-
|
1171730 |
601830 |
569900 |
|
|
|
151 |
Реконструкция
|
МЮ |
2001-
|
502000 |
387000 |
115000 |
|
|
|
152 |
Реконструкция
|
МЮ |
2004-
|
3860000 |
795000 |
1532500 |
1532500 |
|
|
153 |
Реконструкция
|
МЮ |
2000-
|
1237780 |
583000 |
200000 |
454780 |
|
|
154 |
Реконструкция
|
МЮ |
2007-
|
3073640 |
1155500 |
200000 |
1418140 |
300000 |
|
155 |
Строительство
|
МЮ |
2006-
|
848867 |
32000 |
|
300000 |
300000 |
216867 |
156 |
Строительство
|
МЮ |
2008-
|
2872720 |
|
|
100000 |
1386360 |
1386360 |
157 |
Строительство
|
МЮ |
2008-
|
3336900 |
|
|
100000 |
1618450 |
1618450 |
158 |
Строительство
|
МЮ |
2008-
|
2972840 |
|
|
100000 |
1436420 |
1436420 |
159 |
Создание ин-
|
МЮ |
2007 |
497244 |
|
497244 |
|
|
|
160 |
Подготовка
|
МЮ |
2007 |
188300 |
|
188300 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
3302944 |
4005420 |
5041230 |
4658097 |
|
Программа профилактики правонарушений и борьбы с
|
||||||||
161 |
Государствен-
|
МВД |
2005-
|
6353419 |
3500881 |
2046102 |
806436 |
|
|
162 |
Строительство
|
МВД |
2004-
|
3756852 |
30000 |
|
400000 |
1714802 |
1612050 |
163 |
Завершение
|
МВД |
2005-
|
549998 |
274838 |
275160 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
2321262 |
1206436 |
1714802 |
1612050 |
|
Государственная программа предупреждения и
|
||||||||
164 |
Защита города
|
МЧС |
2006-
|
10583400 |
819900 |
1000000 |
5563500 |
3200000 |
|
165 |
Строительство
|
МЧС |
2006-
|
760048 |
380100 |
379948 |
|
|
|
166 |
Строительство
|
МЧС |
2006-
|
7774381 |
43420 |
202920 |
2030440 |
5497601 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
1582868 |
7593940 |
8697601 |
|
|
Программы силовых органов |
||||||||
167 |
Строительство
|
МВД |
2005-
|
314104 |
154296 |
159808 |
|
|
|
168 |
Строительство
|
МВД |
2008-
|
2911695 |
|
|
211695 |
1700000 |
1000000 |
169 |
Строительство
|
МВД |
2005-
|
150290 |
116050 |
34240 |
|
|
|
170 |
Строительство
|
МВД |
2006-
|
387816 |
196754 |
191062 |
|
|
|
171 |
Строительство и
|
МВД |
2005-
|
123672 |
49650 |
74022 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
459132 |
211695 |
1700000 |
1000000 |
|
Программа по борьбе с опустыниванием в Республике
|
||||||||
172 |
Проект
|
МООС |
2003-
|
873744 |
493740 |
181439 |
126213 |
72352 |
|
173 |
Прикладные
|
МООС |
2007-
|
43297 |
|
13600 |
14416 |
15281 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
195039 |
140629 |
87633 |
|
|
Программа "Охрана окружающей среды на 2005-2007 годы" |
||||||||
174 |
Строительство
|
МООС |
2006-
|
2300000 |
94000 |
700000 |
1200000 |
306000 |
|
175 |
Реконструкция
|
МООС |
2008-
|
2317150 |
|
|
1158575 |
1158575 |
|
176 |
Ликвидация
|
МООС |
2008-
|
195503 |
|
|
114710 |
61380 |
19413 |
177 |
Строительство
|
МООС |
2008-
|
803053 |
|
|
400000 |
403053 |
|
178 |
Создание и
|
МООС |
2004-
|
1644150 |
202441 |
466641 |
975068 |
|
|
179 |
Прикладные
|
МООС |
2005-
|
273100 |
|
273100 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
1439741 |
3848353 |
1929008 |
19413 |
|
Программа обеспечения устойчивого развития
|
||||||||
180 |
Прикладные
|
МООС |
2007-
|
82774 |
|
26000 |
27560 |
29214 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
26000 |
27560 |
29214 |
|
|
Программа развития промышленности строительных
|
||||||||
181 |
Прикладные
|
МИТ |
2007-
|
168731 |
|
53000 |
56180 |
59551 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
53000 |
56180 |
59551 |
|
|
Программа развития системы технического регулирования
|
||||||||
182 |
Прикладные
|
МИТ |
2007-
|
51765 |
|
16260 |
17236 |
18270 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
16260 |
17236 |
18270 |
|
|
Программа развития системы обеспечения единства измерений
|
||||||||
183 |
Прикладные
|
МИТ |
2007-
|
35975 |
|
11300 |
11978 |
12697 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
11300 |
11978 |
12697 |
|
|
Государственная программа развития науки в Республике
|
||||||||
184 |
Фундаменталь-
|
МОН |
2007-
|
22130189 |
|
6338624 |
9420618 |
6370947 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
6338624 |
9420618 |
6370947 |
|
|
Научно-техническая программа "Разработка и организация
|
||||||||
185 |
Научно-иссле-
|
МОН |
2007-
|
394225 |
|
123830 |
131260 |
139135 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
123830 |
131260 |
139135 |
|
|
Научно-техническая программа "Разработка современных
|
||||||||
186 |
Научно-иссле-
|
МОН |
2006-
|
982620 |
|
477000 |
505620 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
477000 |
505620 |
|
|
|
Научно-техническая программа "Научно-техническое
|
||||||||
187 |
Научно-иссле-
|
МОН |
2006-
|
207442 |
|
100700 |
106742 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
100700 |
106742 |
|
|
|
Научно-техническая программа "Грипп птиц: изучение,
|
||||||||
188 |
Научно-иссле-
|
МОН |
2006-
|
396089 |
|
192276 |
203813 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
192276 |
203813 |
|
|
|
Научно-техническая программа "Развитие нанонауки и
|
||||||||
189 |
Научно-иссле-
|
МОН |
2007-
|
734902 |
|
230840 |
244690 |
259372 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
230840 |
244690 |
259372 |
|
|
Государственная программа функционирования и развития
|
||||||||
190 |
Прикладные
|
МОН |
2007 |
23126 |
|
23126 |
|
|
|
191 |
Создание
|
МКИ |
2007-
|
2837717 |
|
948440 |
983272 |
906005 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
971566 |
983272 |
906005 |
|
|
Научно-техническая программа "Развитие атомной энергетики
|
||||||||
192 |
Научно-иссле-
|
МЭМР |
2004-
|
1268540 |
|
615796 |
652744 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
615796 |
652744 |
|
|
|
Научно-техническая программа "Разработка новых
|
||||||||
193 |
Научно-иссле-
|
МИТ |
2004-
|
578900 |
|
578900 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
578900 |
|
|
|
|
Научно-техническая программа "Разработка перспективных
|
||||||||
194 |
Научно-иссле-
|
МИТ |
2006-
|
365840 |
|
177592 |
188248 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
177592 |
188248 |
|
|
|
Программа обеспечения безопасности и охраны труда
|
||||||||
195 |
Прикладные
|
МТСЗН |
2007 |
61325 |
|
61325 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
61325 |
|
|
|
|
Программа дальнейшего углубления социальных реформ в
|
||||||||
196 |
Развитие
|
МТСЗН |
2007 |
239000 |
|
239000 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
239000 |
|
|
|
|
Программа развития накопительной пенсионной системы
|
||||||||
197 |
Развитие
|
МТСЗН |
2007 |
75000 |
|
75000 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
75000 |
|
|
|
|
Программа "Возрождение древнего Отрара" на 2005-2009 годы |
||||||||
198 |
Прикладные
|
МКИ |
2007-
|
70036 |
|
21999 |
23319 |
24718 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
21999 |
23319 |
24718 |
|
|
Программа развития государственной правовой статистики
|
||||||||
199 |
Создание
|
ГП |
2002-
|
2484991 |
777567 |
626405 |
1081019 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
626405 |
1081019 |
|
|
|
Программа совершенствования государственной
|
||||||||
200 |
Распространение
|
АС |
2007-
|
100000 |
|
50000 |
50000 |
|
|
201 |
Регистр для
|
АС |
2007-
|
255000 |
|
80000 |
175000 |
|
|
202 |
"Хранилище
|
АС |
2007-
|
210300 |
|
130300 |
80000 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
260300 |
305000 |
|
|
|
Программа развития ресурсной базы минерально-сырьевого
|
||||||||
203 |
Развитие
|
МЭМР |
2007-
|
1210900 |
|
211037 |
404000 |
595863 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
211037 |
404000 |
595863 |
|
|
Концепция устойчивого развития агропромышленного
|
||||||||
204 |
Строительство
|
МСХ |
2006-
|
660068 |
94000 |
250000 |
316068 |
|
|
205 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
337664 |
|
24675 |
312989 |
|
|
206 |
Строительство
|
МСХ |
2005-
|
5509159 |
378612 |
349 |
5130198 |
|
|
207 |
Второй этап
|
МСХ |
2005-
|
9073203 |
380483 |
152372 |
3493817 |
5046531 |
|
208 |
Проект
|
МСХ |
2005-
|
8447497 |
420436 |
669359 |
2574234 |
3103656 |
1679811 |
209 |
Совершенство-
|
МСХ |
1998-
|
7521613 |
7517845 |
3768 |
|
|
|
210 |
Приведение в
|
МСХ |
2007-
|
16033700 |
|
450400 |
8816300 |
6767000 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
1550923 |
20643606 |
14917187 |
1679811 |
|
Программа развития отрасли телекоммуникации
|
||||||||
211 |
Модернизация и
|
МВД |
2007-
|
1218632 |
|
103188 |
618588 |
496856 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
103188 |
618588 |
496856 |
|
|
Программа снижения информационного неравенства в
|
||||||||
212 |
Развитие
|
АИС |
2007-
|
3394619 |
|
1719729 |
836030 |
838860 |
|
213 |
Развитие
|
АС |
2007-
|
44571 |
|
14000 |
14840 |
15731 |
|
214 |
Развитие
|
МЮ |
2007-
|
29800 |
|
19800 |
5000 |
5000 |
|
215 |
Развитие
|
МОН |
2007 |
541324 |
|
541324 |
|
|
|
216 |
Развитие
|
МЗ |
2007-
|
121270 |
|
111270 |
5000 |
5000 |
|
217 |
Развитие
|
МИТ |
2007-
|
133700 |
|
123700 |
5000 |
5000 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
2529823 |
865870 |
869591 |
|
|
Вне программ |
||||||||
218 |
Создание Единой
|
АБЭКП
|
2002-
|
651500 |
337500 |
314000 |
|
|
|
219 |
Подготовка
|
АБЭКП
|
2007-
|
965529 |
|
321843 |
321843 |
321843 |
|
220 |
Реконструкция
|
АБЭКП
|
2007 |
162800 |
|
162800 |
|
|
|
221 |
Строительство
|
АДГС |
2006-
|
2908516 |
100000 |
1783674 |
1024842 |
|
|
222 |
Приобретение
|
АДГС |
2007 |
1108200 |
|
1108200 |
|
|
|
223 |
Прикладные
|
АДГС |
2007-
|
19102 |
|
6000 |
6360 |
6742 |
|
224 |
Прикладные
|
АИС |
2007-
|
103467 |
|
32500 |
34450 |
36517 |
|
225 |
Прикладные
|
АУЗР |
2007-
|
137121 |
|
43071 |
45655 |
48395 |
|
226 |
Прикладные
|
АС |
2007-
|
50642 |
|
15907 |
16861 |
17873 |
|
227 |
Строительство
|
ВС |
2007-
|
218687 |
|
100000 |
118687 |
|
|
228 |
Разработка
|
ВС |
2007 |
9600 |
|
9600 |
|
|
|
229 |
Расширение
|
ВС |
2007-
|
250643 |
|
68231 |
91206 |
91206 |
|
230 |
Строительство
|
ВС |
2007-
|
380000 |
|
150000 |
115000 |
115000 |
|
231 |
Строительство
|
ВС |
2007-
|
188092 |
|
90000 |
98092 |
|
|
232 |
Строительство
|
ВС |
2007-
|
401857 |
|
68232 |
166813 |
166812 |
|
233 |
Строительство
|
ВС |
2007-
|
250898 |
|
68231 |
91333 |
91334 |
|
234 |
Строительство
|
ВС |
2007 |
118413 |
|
118413 |
|
|
|
235 |
Строительство
|
ВС |
2007 |
88212 |
|
88212 |
|
|
|
236 |
Расширение
|
ВС |
2007-
|
169153 |
|
80000 |
89153 |
|
|
237 |
Строительство
|
ВС |
2007-
|
314371 |
|
68232 |
123069 |
123070 |
|
238 |
Строительство
|
ВС |
2007 |
93326 |
|
93326 |
|
|
|
239 |
Разработка
|
ВС |
2007 |
5000 |
|
5000 |
|
|
|
240 |
Строительство
|
ВС |
2007-
|
203377 |
|
100000 |
103377 |
|
|
241 |
Строительство
|
ВС |
2007 |
84689 |
|
84689 |
|
|
|
242 |
Строительство
|
ВС |
2007-
|
296675 |
|
142434 |
154241 |
|
|
243 |
Строительство
|
ВС |
2008 |
94203 |
|
|
94203 |
|
|
244 |
Разработка
|
ВС |
2007 |
8500 |
|
8500 |
|
|
|
245 |
Строительство
|
ВС |
2007-
|
614895 |
|
70400 |
250278 |
294217 |
|
246 |
Создание единой
|
ВС |
2002-
|
678425 |
279818 |
350000 |
48607 |
|
|
247 |
Строительство
|
МВД |
2007-
|
1449103 |
|
52000 |
698000 |
699103 |
|
248 |
Подготовка
|
МВД |
2007-
|
1909220 |
|
642018 |
633601 |
633601 |
|
249 |
Подготовка
|
МВД |
2007-
|
6228354 |
|
2086876 |
2070739 |
2070739 |
|
250 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
8300000 |
|
650000 |
3300000 |
4350000 |
|
251 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
2765241 |
|
50000 |
226390 |
2000000 |
488851 |
252 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
428354 |
|
169761 |
258593 |
|
|
253 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
500000 |
|
300000 |
200000 |
|
|
254 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
7195000 |
|
295000 |
550000 |
3300000 |
3050000 |
255 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1545962 |
|
|
191558 |
900000 |
454404 |
256 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
122586 |
|
|
40000 |
82586 |
|
257 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
170622 |
|
|
34748 |
135874 |
|
258 |
Расширение и
|
МЗ |
2007 |
63150 |
|
63150 |
|
|
|
259 |
Строительство
|
МЗ |
2007 |
540837 |
|
540837 |
|
|
|
260 |
Разработка и
|
МЗ |
2007 |
30600 |
|
30600 |
|
|
|
261 |
Расширение и
|
МЗ |
2005-
|
1934832 |
1743694 |
191138 |
|
|
|
262 |
Прикладные
|
МЗ |
2007-
|
3155221 |
|
991086 |
1050551 |
1113584 |
|
263 |
Подготовка
|
МЗ |
2007-
|
8205582 |
|
3238263 |
2787903 |
2179416 |
|
264 |
Завершение
|
МИД |
2003-
|
547395 |
453390 |
94005 |
|
|
|
265 |
Завершение
|
МИД |
2004-
|
135233 |
122460 |
12773 |
|
|
|
266 |
Завершение
|
МИД |
2004-
|
2112265 |
1394562 |
717703 |
|
|
|
267 |
Приобретение
|
МИД |
2007 |
3835400 |
|
3835400 |
|
|
|
268 |
Начало
|
МИД |
2007-
|
872307 |
|
428403 |
443904 |
|
|
269 |
Строительство
|
МИТ |
2006-
|
201744 |
3870 |
|
110000 |
87874 |
|
270 |
Прикладные
|
МИТ |
2007-
|
63736 |
|
20020 |
21221 |
22494 |
|
271 |
Прикладные
|
МИТ |
2007-
|
1483558 |
|
466000 |
493960 |
523598 |
|
272 |
Строительство
|
МКИ |
2007-
|
480000 |
|
450400 |
29600 |
|
|
273 |
Реставрация и
|
МКИ |
2007-
|
293000 |
|
140000 |
153000 |
|
|
274 |
Прикладные
|
МКИ |
2007-
|
689937 |
|
216716 |
229719 |
243502 |
|
275 |
Развитие
|
МКИ |
2007-
|
913000 |
|
393000 |
260000 |
260000 |
|
276 |
Создание
|
МО |
2002-
|
8409641 |
2138472 |
804576 |
949400 |
1120292 |
3396901 |
277 |
Модернизация и
|
МО |
2007-
|
120865072 |
|
55187043 |
32038063 |
33639966 |
|
278 |
Подготовка
|
МО |
2007-
|
15465731 |
|
4857938 |
5149414 |
5458379 |
|
279 |
Развитие
|
МО |
2007-
|
520501 |
|
111861 |
204320 |
204320 |
|
280 |
Реконструкция
|
МОН |
2007 |
99964 |
|
99964 |
|
|
|
281 |
Расширение
|
МОН |
2007-
|
1313771 |
|
99876 |
450000 |
763895 |
|
282 |
Завершение
|
МОН |
2005-
|
812034 |
394000 |
418034 |
|
|
|
283 |
Информатизация
|
МОН |
2007-
|
1099674 |
|
4000 |
534475 |
561199 |
|
284 |
Прикладные
|
МОН |
2007-
|
790600 |
|
555580 |
235020 |
|
|
285 |
Прикладные
|
МОН |
2007-
|
443281 |
|
139239 |
147593 |
156449 |
|
286 |
Подготовка
|
МОН |
2007-
|
86803214 |
|
25887197 |
28364190 |
32551827 |
|
287 |
Участок по
|
МООС |
2007-
|
1369571 |
|
385000 |
984571 |
|
|
288 |
Реабилитация
|
МСХ |
2004-
|
7474764 |
836875 |
1372844 |
2858048 |
2248070 |
158927 |
289 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
209937 |
|
49484 |
160453 |
|
|
290 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
76799 |
|
76799 |
|
|
|
291 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
343723 |
4170 |
70000 |
269553 |
|
|
292 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
737431 |
25800 |
95211 |
273000 |
343420 |
|
293 |
Берегоукрепи-
|
МСХ |
2007-
|
596556 |
|
235482 |
250000 |
111074 |
|
294 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
73717 |
|
73717 |
|
|
|
295 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
744601 |
|
70000 |
244601 |
430000 |
|
296 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
231851 |
16600 |
60000 |
155251 |
|
|
297 |
Охрана
|
МСХ |
2008-
|
4565407 |
|
|
652201 |
652201 |
3261005 |
298 |
Прикладные
|
МСХ |
2007-
|
8469812 |
|
2660451 |
2820078 |
2989283 |
|
299 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
4561521 |
500000 |
2553000 |
1508521 |
|
|
300 |
Создание
|
МТК |
2005-
|
501944 |
329441 |
172503 |
|
|
|
301 |
Оснащение
|
МТК |
2008-
|
636402 |
|
|
212125 |
212152 |
212125 |
302 |
Прикладные
|
МТК |
2007-
|
188603 |
|
59242 |
62797 |
66564 |
|
303 |
Строительство
|
МТС |
2007 |
1689000 |
|
1689000 |
|
|
|
304 |
Создание и
|
МТС |
2007-
|
159180 |
|
50000 |
53000 |
56180 |
|
305 |
Прикладные
|
МТС |
2007-
|
350196 |
|
110000 |
116600 |
123596 |
|
306 |
Подготовка
|
МТС |
2007-
|
443141 |
|
139195 |
147547 |
156400 |
|
307 |
Прикладные
|
МТСЗН |
2008-
|
133910 |
|
|
65005 |
68905 |
|
308 |
Создание
|
МФ |
1996-
|
5215991 |
3257307 |
1729686 |
228998 |
|
|
309 |
Создание
|
МФ |
2000-
|
2253391 |
1087136 |
84607 |
1081648 |
|
|
310 |
Кредитование
|
МФ |
2007 |
12000000 |
|
12000000 |
|
|
|
311 |
Прикладные
|
МЧС |
2007-
|
304040 |
|
95502 |
101232 |
107306 |
|
312 |
Подготовка
|
МЧС |
2007-
|
1014650 |
|
330421 |
332150 |
352079 |
|
313 |
Повышение
|
МЭБП |
2007 |
123772 |
|
123772 |
|
|
|
314 |
Модернизация
|
МЭБП |
2007 |
413750 |
|
413750 |
|
|
|
315 |
Создание
|
МЭМР |
2006-
|
6936122 |
250000 |
|
2895885 |
3790237 |
|
316 |
Прикладные
|
МЭМР |
2007-
|
297180 |
|
93347 |
98948 |
104885 |
|
317 |
Прикладные
|
МЭMP |
2007-
|
723467 |
|
227248 |
240883 |
255336 |
|
318 |
Строительство
|
РГ |
2006-
|
338435 |
50000 |
288435 |
|
|
|
319 |
Проектирование
|
РГ |
2007-
|
515964 |
|
258000 |
257964 |
|
|
320 |
Подготовка
|
РГ |
2007-
|
12218 |
|
3978 |
4120 |
4120 |
|
321 |
Развитие
|
Счет-
|
2007-
|
54001 |
|
4001 |
25000 |
25000 |
|
322 |
Строительство
|
УДП |
2007-
|
1047611 |
|
520611 |
527000 |
|
|
323 |
Строительство
|
УДП |
2007 |
186210 |
|
186210 |
|
|
|
324 |
Строительство
|
УДП |
2007 |
119040 |
|
119040 |
|
|
|
325 |
Строительство
|
УДП |
2007 |
78613 |
|
78613 |
|
|
|
326 |
Подготовка и
|
УДП |
2007-
|
25262 |
|
7935 |
8411 |
8916 |
|
327 |
Развитие
|
УДП |
2007 |
2984902 |
|
2984902 |
|
|
|
328 |
Реконструкция
|
УДП |
2007 |
243022 |
|
243022 |
|
|
|
329 |
Резиденция
|
УДП |
2007 |
101993 |
|
101993 |
|
|
|
330 |
Диагностический
|
УДП |
2007-
|
39004776 |
|
300000 |
5000000 |
5352640 |
28352136 |
331 |
Реконструкция
|
УДП |
2007-
|
3533128 |
|
127071 |
1500000 |
1906057 |
|
332 |
Строительство
|
УДП |
2007 |
10100 |
|
10100 |
|
|
|
333 |
Строительство
|
УДП |
2007 |
75900 |
|
75900 |
|
|
|
334 |
Строительство
|
УДП |
2007 |
31700 |
|
31700 |
|
|
|
335 |
Завершение
|
УДП |
2005-
|
10957121 |
7300000 |
3657121 |
|
|
|
336 |
Создание
|
ХОЗУ
|
2003-
|
782727 |
24042 |
300000 |
71268 |
|
387417 |
337 |
Секретно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО вне
|
|
|
|
|
155629262 |
122387370 |
120889322 |
86708734 |
Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиционных
проектов (программ), финансируемых за счет целевых
трансфертов на развитие и кредитования
из республиканского бюджета, на 2007-2009 годы
тыс. тенге
N
|
Наименование
|
Ад-
|
Пе-
|
Общая
|
до
|
Прогноз |
после
|
||
2007
|
2008
|
2009
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа развития образования
|
||||||||
1 |
Строитель-
|
МОН |
2006-
|
360544 |
100000 |
260544 |
|
|
|
2 |
Строитель-
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
423540 |
988260 |
|
|
3 |
Строитель-
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
423540 |
988260 |
|
|
4 |
Строитель-
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
423540 |
988260 |
|
|
5 |
Строитель-
|
МОН |
2008 |
167850 |
|
|
167850 |
|
|
6 |
Строитель-
|
МОН |
2007-
|
705900 |
|
211770 |
494130 |
|
|
7 |
Строитель-
|
МОН |
2007-
|
705900 |
|
211770 |
494130 |
|
|
8 |
Строитель-
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
423540 |
988260 |
|
|
9 |
Строитель-
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
423540 |
988260 |
|
|
10 |
Строитель-
|
МОН |
2007-
|
705900 |
|
211770 |
494130 |
|
|
11 |
Строитель-
|
МОН |
2007-
|
705900 |
|
211770 |
494130 |
|
|
12 |
Строитель-
|
МОН |
2007-
|
705900 |
|
211770 |
494130 |
|
|
13 |
Строитель-
|
МОН |
2007-
|
705900 |
|
211770 |
494130 |
|
|
14 |
Строитель-
|
МОН |
2005-
|
613609 |
390000 |
223609 |
|
|
|
15 |
Строитель-
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
423540 |
988260 |
|
|
16 |
Строитель-
|
МОН |
2008-
|
600000 |
|
|
200000 |
400000 |
|
17 |
Строитель-
|
МОН |
2008-
|
520000 |
|
|
300000 |
220000 |
|
18 |
Строитель-
|
МОН |
2005-
|
624420 |
400000 |
217000 |
|
|
|
19 |
Строитель-
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
423540 |
988260 |
|
|
20 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
91320 |
|
|
91320 |
|
|
21 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
423540 |
988260 |
|
|
22 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
551262 |
|
382147 |
169115 |
|
|
23 |
Строительство
|
МОН |
2007 |
244991 |
|
244991 |
|
|
|
24 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
303540 |
1108260 |
|
|
25 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
514541 |
300000 |
214541 |
|
|
|
26 |
Завершение
|
МОН |
2005-
|
277700 |
212700 |
65000 |
|
|
|
27 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
320000 |
|
|
100000 |
220000 |
|
28 |
Реконструкция
|
МОН |
2008-
|
560000 |
|
|
214069 |
345931 |
|
29 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
1020000 |
150000 |
420000 |
450000 |
|
|
30 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
342996 |
100000 |
242996 |
|
|
|
31 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
423540 |
988260 |
|
|
32 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1052916 |
|
100000 |
200000 |
752916 |
|
33 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
844487 |
|
201380 |
643107 |
|
|
34 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
423540 |
988260 |
|
|
35 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
423540 |
988260 |
|
|
36 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
800800 |
450000 |
350800 |
|
|
|
37 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
150000 |
988260 |
273540 |
|
38 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
410000 |
|
|
100000 |
310000 |
|
39 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
1060570 |
410000 |
650570 |
|
|
|
40 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
420700 |
|
|
100000 |
320700 |
|
41 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
469645 |
359500 |
110145 |
|
|
|
42 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
378450 |
100000 |
278450 |
|
|
|
43 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
334918 |
80837 |
254081 |
|
|
|
44 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
286561 |
|
|
286561 |
|
|
45 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
125760 |
|
|
|
125760 |
|
46 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1550576 |
|
553070 |
500000 |
497506 |
|
47 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
231640 |
|
|
70000 |
161640 |
|
48 |
Строительство
|
МОН |
2007 |
122587 |
|
122587 |
|
|
|
49 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
154335 |
60000 |
94335 |
|
|
|
50 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
150000 |
|
|
|
150000 |
|
51 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
400997 |
217600 |
183397 |
|
|
|
52 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
380000 |
|
200000 |
180000 |
|
|
53 |
Строительство
|
МОН |
2007 |
119650 |
|
119650 |
|
|
|
54 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
172706 |
119710 |
52996 |
|
|
|
55 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
320000 |
|
|
100000 |
220000 |
|
56 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
242240 |
|
150000 |
92240 |
|
|
57 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
444960 |
|
|
103131 |
138360 |
203469 |
58 |
Реконструкция
|
МОН |
2007 |
165862 |
|
165862 |
|
|
|
59 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
180000 |
|
|
|
180000 |
|
60 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
351632 |
142240 |
209392 |
|
|
|
61 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
357120 |
100000 |
150000 |
107120 |
|
|
62 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
133240 |
106310 |
26930 |
|
|
|
63 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
203200 |
|
129800 |
73400 |
|
|
64 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
350000 |
|
|
100000 |
250000 |
|
65 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
1046242 |
758161 |
288081 |
|
|
|
66 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
1053015 |
445492 |
607523 |
|
|
|
67 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
756106 |
400000 |
332813 |
|
|
|
68 |
Строительство
|
МОН |
2004-
|
713399 |
356449 |
332347 |
|
|
|
69 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
706441 |
352966 |
325395 |
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
14643532 |
20280073 |
4566353 |
203469 |
|
Государственная программа реформирования и
|
||||||||
70 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
245433 |
50000 |
195433 |
|
|
|
71 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
318080 |
216450 |
101630 |
|
|
|
72 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1920000 |
|
|
576000 |
1344000 |
|
73 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2423262 |
|
|
1000000 |
1423262 |
|
74 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1040000 |
|
|
312000 |
728000 |
|
75 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1040000 |
|
|
312000 |
728000 |
|
76 |
Реконструкция
|
МЗ |
2004-
|
746313 |
645930 |
100383 |
|
|
|
77 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2657171 |
|
|
798000 |
1859171 |
|
78 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2287694 |
|
|
967000 |
1320694 |
|
79 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2900000 |
|
|
940000 |
1960000 |
|
80 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1466667 |
|
|
440000 |
1026667 |
|
81 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2550000 |
|
|
765000 |
1785000 |
|
82 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1300000 |
|
|
400000 |
900000 |
|
83 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1300000 |
|
|
400000 |
900000 |
|
84 |
Строительство
|
МЗ |
2004-
|
989117 |
919760 |
69357 |
|
|
|
85 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
2033493 |
100000 |
933493 |
1000000 |
|
|
86 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1167898 |
|
|
400000 |
767898 |
|
87 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
1457990 |
400000 |
400000 |
657990 |
|
|
88 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1500000 |
|
|
300000 |
1200000 |
|
89 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1500000 |
|
|
300000 |
1200000 |
|
90 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2200000 |
|
|
350000 |
1850000 |
|
91 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2200000 |
|
|
350000 |
1850000 |
|
92 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2423262 |
|
|
1000000 |
1423262 |
|
93 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
1325600 |
350000 |
400000 |
575600 |
|
|
94 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2100000 |
|
|
630000 |
1470000 |
|
95 |
Строительство
|
МЗ |
2008-2009 |
2860000 |
|
|
700000 |
2160000 |
|
96 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1300000 |
|
|
390000 |
910000 |
|
97 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
858534 |
200000 |
300000 |
358534 |
|
|
98 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
614581 |
|
180003 |
434578 |
|
|
99 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2423262 |
|
|
1000000 |
1423262 |
|
100 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2100000 |
|
|
500000 |
1600000 |
|
101 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
630906 |
|
|
180000 |
450906 |
|
102 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
4200000 |
|
|
500000 |
3700000 |
|
103 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
708571 |
|
|
220000 |
488571 |
|
104 |
Завершение
|
МЗ |
2004-
|
622793 |
394693 |
228100 |
|
|
|
105 |
Реконструкция
|
МЗ |
2005-
|
350000 |
210000 |
140000 |
|
|
|
106 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1300000 |
|
|
500000 |
800000 |
|
107 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2423262 |
|
|
1000000 |
1423262 |
|
108 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
3000000 |
|
|
500000 |
2500000 |
|
109 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
4000000 |
|
|
500000 |
3500000 |
|
110 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1300000 |
|
|
500000 |
800000 |
|
111 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
1620000 |
100000 |
400000 |
400000 |
720000 |
|
112 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2248600 |
|
|
400000 |
1848600 |
|
113 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
3500000 |
|
|
500000 |
3000000 |
|
114 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2541000 |
|
|
450000 |
2091000 |
|
115 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
800000 |
|
|
240000 |
560000 |
|
116 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
3000000 |
|
|
500000 |
2500000 |
|
117 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2423262 |
|
|
1000000 |
1423262 |
|
118 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
1727412 |
|
150000 |
700000 |
877412 |
|
119 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1600000 |
|
|
480000 |
1120000 |
|
120 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1000000 |
|
|
400000 |
600000 |
|
121 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2423262 |
|
|
1000000 |
1423262 |
|
122 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
485684 |
|
|
180000 |
305684 |
|
123 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
2223707 |
490540 |
1733167 |
|
|
|
124 |
Строительство
|
МЗ |
2007 |
1468000 |
|
1468000 |
|
|
|
125 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
2729392 |
400948 |
1256181 |
1072263 |
|
|
126 |
Амбулаторно-
|
МЗ |
2004-
|
1534277 |
451300 |
867216 |
156939 |
28447 |
|
127 |
Амбулаторно-
|
МЗ |
2005-
|
1153373 |
902500 |
250873 |
|
|
|
128 |
Амбулаторно-
|
МЗ |
2004-
|
572355 |
400000 |
|
156181 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
9173836 |
27392085 |
59989622 |
|
|
Государственная программа развития сельских
|
||||||||
129 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
539048 |
176110 |
160000 |
202938 |
|
|
130 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
129667 |
94400 |
35267 |
|
|
|
131 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
202010 |
50000 |
152010 |
|
|
|
132 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
423540 |
988260 |
|
|
133 |
Завершение
|
МОН |
2005-
|
289529 |
177220 |
112309 |
|
|
|
134 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
155000 |
100000 |
55000 |
|
|
|
135 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
262856 |
100000 |
162856 |
|
|
|
136 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
204137 |
52170 |
151967 |
|
|
|
137 |
Завершение
|
МОН |
2006-
|
206285 |
65196 |
141089 |
|
|
|
138 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
182000 |
|
|
182000 |
|
|
139 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
283000 |
|
|
100000 |
183000 |
|
140 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
178000 |
|
|
|
178000 |
|
141 |
Строительство
|
МОН |
2009-
|
283000 |
|
|
|
67131 |
215869 |
142 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
505280 |
391700 |
113580 |
|
|
|
143 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
363392 |
100000 |
263392 |
|
|
|
144 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
378051 |
|
150000 |
228051 |
|
|
145 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
423540 |
988260 |
|
|
146 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
352950 |
|
105885 |
247065 |
|
|
147 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
|
211770 |
494130 |
|
|
148 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
352950 |
|
105885 |
247065 |
|
|
149 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
|
211770 |
494130 |
|
|
150 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
142500 |
|
|
142500 |
|
|
151 |
Строительство
|
МОН |
2009-
|
228000 |
|
|
|
40000 |
188000 |
152 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
434200 |
357570 |
76630 |
|
|
|
153 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
601890 |
120000 |
180000 |
301890 |
|
|
154 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
482980 |
130000 |
130000 |
222980 |
|
|
155 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
415570 |
193500 |
222070 |
|
|
|
156 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
|
211770 |
494130 |
|
|
157 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
|
211770 |
494130 |
|
|
158 |
Строительство
|
МОН |
2007 |
359577 |
|
359577 |
|
|
|
159 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
207710 |
|
|
207710 |
|
|
160 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
309600 |
|
|
150000 |
159600 |
|
161 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
139320 |
|
|
|
139320 |
|
162 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
139320 |
|
|
|
139320 |
|
163 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
309600 |
|
|
100000 |
209600 |
|
164 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
134906 |
98530 |
36376 |
|
|
|
165 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
322215 |
180000 |
142215 |
|
|
|
166 |
Строительство
|
МОН |
2007 |
104514 |
|
104514 |
|
|
|
167 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
376480 |
|
|
125570 |
250910 |
|
168 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
391262 |
|
140000 |
251262 |
|
|
169 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
|
211770 |
494130 |
|
|
170 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
|
211770 |
494130 |
|
|
171 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
187650 |
|
|
187650 |
|
|
172 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
268999 |
100000 |
168999 |
|
|
|
173 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
309637 |
|
100000 |
209637 |
|
|
174 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
279052 |
|
71600 |
207452 |
|
|
175 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
|
211770 |
494130 |
|
|
176 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
294705 |
|
|
294705 |
|
|
177 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
131000 |
|
|
|
131000 |
|
178 |
Строительство
|
МОН |
2007 |
187700 |
|
187700 |
|
|
|
179 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
344020 |
302940 |
41080 |
|
|
|
180 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
411466 |
85500 |
325966 |
|
|
|
181 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
256570 |
147000 |
109570 |
|
|
|
182 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
425230 |
130000 |
295230 |
|
|
|
183 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
352950 |
|
105885 |
247065 |
|
|
184 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
705900 |
|
211770 |
494130 |
|
|
185 |
Строительство
|
МОН |
2007 |
356784 |
|
356784 |
|
|
|
186 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
247245 |
50000 |
197245 |
|
|
|
187 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
410132 |
74700 |
316247 |
19185 |
|
|
188 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
212425 |
100000 |
112425 |
|
|
|
189 |
Реконструкция
|
МОН |
2007-
|
244824 |
|
238037 |
6787 |
|
|
190 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
390000 |
|
|
100000 |
290000 |
|
191 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
339619 |
|
166951 |
172668 |
|
|
192 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
336661 |
100000 |
236661 |
|
|
|
193 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
154850 |
100000 |
54850 |
|
|
|
194 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
272318 |
100000 |
172318 |
|
|
|
195 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
314278 |
100000 |
214278 |
|
|
|
196 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
423540 |
988260 |
|
|
197 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
423540 |
988260 |
|
|
198 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
423540 |
988260 |
|
|
199 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
423540 |
988260 |
|
|
200 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
568860 |
|
200000 |
368860 |
|
|
201 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
151600 |
|
|
|
151600 |
|
202 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
159750 |
|
|
|
159750 |
|
203 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
227454 |
100000 |
127454 |
|
|
|
204 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
498923 |
200000 |
298923 |
|
|
|
205 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1411800 |
|
423540 |
988260 |
|
|
206 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
590980 |
200000 |
390980 |
|
|
|
207 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
473252 |
137400 |
335852 |
|
|
|
208 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
1548113 |
100000 |
512350 |
475493 |
460270 |
|
209 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
391737 |
|
200000 |
191737 |
|
|
210 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
280000 |
|
|
100000 |
180000 |
|
211 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
811916 |
370000 |
441916 |
|
|
|
212 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
376653 |
100000 |
276653 |
|
|
|
213 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
333698 |
111780 |
221918 |
|
|
|
214 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
215114 |
|
|
100000 |
115114 |
|
215 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
207690 |
116410 |
91280 |
|
|
|
216 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
245091 |
114420 |
130671 |
|
|
|
217 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
175269 |
127000 |
48269 |
|
|
|
218 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
320589 |
171130 |
149459 |
|
|
|
219 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
164195 |
126730 |
37465 |
|
|
|
220 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
267205 |
194480 |
72725 |
|
|
|
221 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
236599 |
105000 |
131599 |
|
|
|
222 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
384028 |
231188 |
152840 |
|
|
|
223 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
171328 |
70000 |
101328 |
|
|
|
224 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
200526 |
80000 |
120526 |
|
|
|
225 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
302686 |
108135 |
194551 |
|
|
|
226 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
275000 |
68600 |
206400 |
|
|
|
227 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
374550 |
280340 |
94210 |
|
|
|
228 |
Строительство
|
МОН |
2006-
|
349174 |
70000 |
279174 |
|
|
|
229 |
Завершение
|
МОН |
2006-
|
455643 |
341837 |
113806 |
|
|
|
230 |
Завершение
|
МОН |
2006-
|
161907 |
108135 |
53772 |
|
|
|
231 |
Строительство
|
МОН |
2007 |
92160 |
|
92160 |
|
|
|
232 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
278372 |
|
70000 |
208372 |
|
|
233 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
296231 |
|
70000 |
226231 |
|
|
234 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
267392 |
|
74216 |
193176 |
|
|
235 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1033761 |
|
100000 |
400000 |
533761 |
|
236 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
154740 |
|
|
|
154740 |
|
237 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
154750 |
|
|
|
154750 |
|
238 |
Строительство
|
МОН |
2009-
|
575280 |
|
|
|
100000 |
475280 |
239 |
Строительство
|
МОН |
2009 |
154750 |
|
|
|
154750 |
|
240 |
Строительство
|
МОН |
2009-
|
247600 |
|
|
|
30000 |
217600 |
241 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
133140 |
|
|
133140 |
|
|
242 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
154750 |
|
|
154750 |
|
|
243 |
Расширение
|
МОН |
2009-
|
247660 |
|
|
|
50000 |
197660 |
244 |
Строительство
|
МОН |
2010 |
154750 |
|
|
|
|
154750 |
245 |
Расширение
|
МОН |
2009-
|
247600 |
|
|
|
80000 |
167600 |
246 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
90550 |
|
|
90550 |
|
|
247 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
104800 |
|
|
|
104800 |
|
248 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
207360 |
|
|
100000 |
107360 |
|
249 |
Строительство
|
МОН |
2008-
|
256000 |
|
|
80000 |
176000 |
|
250 |
Строительство
|
МОН |
2005-
|
470954 |
173640 |
297314 |
|
|
|
251 |
Строительство
|
МОН |
2009-
|
154750 |
|
|
|
34750 |
120000 |
252 |
Строительство
|
МОН |
2008 |
222930 |
|
|
222930 |
|
|
253 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
270000 |
|
|
|
270000 |
|
254 |
Расширение
|
МОН |
2009-
|
270000 |
|
|
|
50000 |
220000 |
255 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
180000 |
|
|
|
180000 |
|
256 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
120000 |
|
|
|
120000 |
|
257 |
Расширение
|
МОН |
2009 |
75000 |
|
|
|
75000 |
|
258 |
Строительство
|
МЗ |
2004-
|
222653 |
178550 |
44103 |
|
|
|
259 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1920000 |
|
|
576000 |
1344000 |
|
260 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
950000 |
|
|
355000 |
595000 |
|
261 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1620000 |
|
|
556000 |
1064000 |
|
262 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
2200000 |
|
|
870000 |
1330000 |
|
263 |
Завершение
|
МЗ |
2005-
|
633731 |
358900 |
274831 |
|
|
|
264 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
230000 |
100000 |
130000 |
|
|
|
265 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
366771 |
|
50000 |
316771 |
|
|
266 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
985063 |
50000 |
200000 |
735063 |
|
|
267 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
389350 |
50000 |
339350 |
|
|
|
268 |
Строительство
|
МЗ |
2007 |
342738 |
|
342738 |
|
|
|
269 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
450000 |
|
|
135000 |
315000 |
|
270 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
400000 |
|
|
120000 |
280000 |
|
271 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
400000 |
|
|
120000 |
280000 |
|
272 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
400000 |
|
|
120000 |
280000 |
|
273 |
Махамбетская
|
МЗ |
2008-
|
998000 |
|
|
400000 |
598000 |
|
274 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
400000 |
|
|
200000 |
200000 |
|
275 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
723495 |
31206 |
692289 |
|
|
|
276 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
294740 |
35000 |
259740 |
|
|
|
277 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
496294 |
140000 |
356294 |
|
|
|
278 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
1102880 |
|
50000 |
300000 |
752880 |
|
279 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1000000 |
|
|
300000 |
700000 |
|
280 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
330156 |
275000 |
55156 |
|
|
|
281 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
3200000 |
|
|
960000 |
2240000 |
|
282 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
381629 |
310480 |
71149 |
|
|
|
283 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
399822 |
308380 |
91442 |
|
|
|
284 |
Строительство
|
МЗ |
2009-
|
773590 |
|
|
|
100000 |
673590 |
285 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1509600 |
|
|
452000 |
1057600 |
|
286 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1258000 |
|
|
377000 |
881000 |
|
287 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
570000 |
|
|
178000 |
392000 |
|
288 |
Строительство
|
МЗ |
2004-
|
874406 |
599840 |
274566 |
|
|
|
289 |
Строительство
|
МЗ |
2004-
|
942795 |
650740 |
292055 |
|
|
|
290 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
766912 |
|
129894 |
430000 |
207018 |
|
291 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
538590 |
261620 |
276970 |
|
|
|
292 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
1140620 |
349554 |
791066 |
|
|
|
293 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
804154 |
100000 |
704154 |
|
|
|
294 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
349499 |
100000 |
249499 |
|
|
|
295 |
Строительство
|
МЗ |
2003-
|
726567 |
441970 |
284597 |
|
|
|
296 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
314800 |
|
|
100000 |
214800 |
|
297 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
334187 |
100000 |
234187 |
|
|
|
298 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
251606 |
|
114000 |
137606 |
|
|
299 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
268885 |
|
107700 |
161185 |
|
|
300 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1050000 |
|
|
315000 |
735000 |
|
301 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
365669 |
|
|
100000 |
265669 |
|
302 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
573862 |
517550 |
56312 |
|
|
|
303 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
833520 |
100000 |
407177 |
326343 |
|
|
304 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
833520 |
80000 |
100000 |
653520 |
|
|
305 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
1000000 |
|
|
400000 |
600000 |
|
306 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
1115808 |
370900 |
744908 |
|
|
|
307 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
900000 |
|
|
400000 |
500000 |
|
308 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
900000 |
|
|
400000 |
500000 |
|
309 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
338363 |
|
|
100000 |
238363 |
|
310 |
Строительство
|
МЗ |
2008-
|
338443 |
|
|
100000 |
238443 |
|
311 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
430664 |
100000 |
330664 |
|
|
|
312 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
573847 |
200000 |
373847 |
|
|
|
313 |
Строительство
|
МЗ |
2004-
|
2878739 |
568060 |
1328960 |
981719 |
|
|
314 |
Центральная
|
МЗ |
2004-
|
1024580 |
678070 |
346510 |
|
|
|
315 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
590024 |
320320 |
269704 |
|
|
|
316 |
Завершение
|
МЗ |
2003-
|
2581348 |
644480 |
1000000 |
936868 |
|
|
317 |
Строительство
|
МЗ |
2004-
|
480313 |
418800 |
61513 |
|
|
|
318 |
Строительство
|
МЗ |
2009-
|
1129000 |
|
|
|
150000 |
979000 |
319 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
75465 |
70767 |
4698 |
|
|
|
320 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
233500 |
100000 |
133500 |
|
|
|
321 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
285000 |
15000 |
85133 |
184867 |
|
|
322 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
145105 |
30000 |
115105 |
|
|
|
323 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
152358 |
|
20000 |
132358 |
|
|
324 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
141809 |
|
30000 |
111809 |
|
|
325 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
145846 |
|
70000 |
75846 |
|
|
326 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
124659 |
|
70000 |
54659 |
|
|
327 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
110447 |
|
20000 |
90447 |
|
|
328 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
136598 |
|
60000 |
76598 |
|
|
329 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
138922 |
|
60000 |
78922 |
|
|
330 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
76987 |
|
20000 |
56987 |
|
|
331 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
150000 |
|
70000 |
80000 |
|
|
332 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
40826 |
|
40826 |
|
|
|
333 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
130359 |
|
50000 |
80359 |
|
|
334 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
17053 |
|
17053 |
|
|
|
335 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
57570 |
|
15000 |
42570 |
|
|
336 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
229524 |
|
40000 |
189524 |
|
|
337 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
198445 |
|
30000 |
168445 |
|
|
338 |
Строительство
|
МСХ |
2007 |
22754 |
|
22754 |
|
|
|
339 |
Установка
|
МСХ |
2007 |
22187 |
|
22187 |
|
|
|
340 |
Строительство
|
МСХ |
2007 |
27732 |
|
27732 |
|
|
|
341 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
40455 |
|
40455 |
|
|
|
342 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
321800 |
130000 |
191800 |
|
|
|
343 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
235600 |
216307 |
19293 |
|
|
|
344 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
186155 |
90000 |
96155 |
|
|
|
345 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
254679 |
|
40000 |
154679 |
60000 |
|
346 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
173000 |
|
40000 |
133000 |
|
|
347 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
60154 |
|
60154 |
|
|
|
348 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
248287 |
|
30000 |
110000 |
108287 |
|
349 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
399423 |
|
40000 |
140000 |
219423 |
|
350 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
170029 |
|
50000 |
120029 |
|
|
351 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
185534 |
|
50000 |
135534 |
|
|
352 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
95643 |
|
60000 |
35643 |
|
|
353 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
230018 |
|
50000 |
160000 |
20018 |
|
354 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
70384 |
|
50000 |
20384 |
|
|
355 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
380104 |
|
50000 |
260000 |
70104 |
|
356 |
Строительство
|
МСХ |
2006-
|
292006 |
140000 |
152006 |
|
|
|
357 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
84153 |
|
30000 |
54153 |
|
|
358 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
35358 |
|
35358 |
|
|
|
359 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
51388 |
|
51388 |
|
|
|
360 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
57985 |
|
57985 |
|
|
|
361 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
293709 |
|
137319 |
50000 |
106390 |
|
362 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
808165 |
|
100000 |
400000 |
308165 |
|
363 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007 |
47819 |
|
47819 |
|
|
|
364 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
19558 |
|
19558 |
|
|
|
365 |
Блочные
|
МСХ |
2007-
|
88172 |
|
65000 |
23172 |
|
|
366 |
Блочные
|
МСХ |
2007-
|
98822 |
|
70000 |
28822 |
|
|
367 |
Блочные
|
МСХ |
2007-
|
116486 |
|
50000 |
66486 |
|
|
368 |
Блочные
|
МСХ |
2007-
|
111883 |
|
50000 |
61883 |
|
|
369 |
Блочные
|
МСХ |
2007-
|
86046 |
|
40000 |
46046 |
|
|
370 |
Блочные
|
МСХ |
2007 |
54694 |
|
54694 |
|
|
|
371 |
Блочные
|
МСХ |
2007-
|
341782 |
|
100000 |
100000 |
141782 |
|
372 |
Магистральный
|
МСХ |
2007-
|
142557 |
|
100000 |
42557 |
|
|
373 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
82978 |
|
50000 |
32978 |
|
|
374 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
218513 |
|
40000 |
178513 |
|
|
375 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
86984 |
|
50000 |
36984 |
|
|
376 |
Водоочистное
|
МСХ |
2007-
|
57223 |
|
40000 |
17223 |
|
|
377 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
604797 |
150000 |
200000 |
254797 |
|
|
378 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
344427 |
130000 |
190000 |
24427 |
|
|
379 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
187116 |
|
100000 |
87116 |
|
|
380 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
80937 |
|
80937 |
|
|
|
381 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
160649 |
|
60000 |
100649 |
|
|
382 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
43669 |
|
20000 |
23669 |
|
|
383 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
57062 |
|
20000 |
37062 |
|
|
384 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
42134 |
|
20000 |
22134 |
|
|
385 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
170567 |
|
20000 |
80000 |
70567 |
|
386 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
107362 |
|
30000 |
77362 |
|
|
387 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
120134 |
|
30000 |
90134 |
|
|
388 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
92816 |
|
30000 |
62816 |
|
|
389 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2006-
|
281419 |
120000 |
161419 |
|
|
|
390 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
271560 |
155000 |
116560 |
|
|
|
391 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2006-
|
40000 |
25000 |
15000 |
|
|
|
392 |
Восстановле-
|
МСХ |
2007 |
24607 |
|
24607 |
|
|
|
393 |
Восстановле-
|
МСХ |
2007-
|
82504 |
|
20000 |
62504 |
|
|
394 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
84112 |
|
20000 |
64112 |
|
|
395 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
196934 |
|
60000 |
136934 |
|
|
396 |
Восстановле-
|
МСХ |
2007-
|
96043 |
|
15000 |
81043 |
|
|
397 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
58665 |
|
15000 |
43665 |
|
|
398 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
126985 |
|
42476 |
84509 |
|
|
399 |
Водозаборные
|
МСХ |
2007-
|
73984 |
|
30000 |
43984 |
|
|
400 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
145459 |
|
30000 |
115459 |
|
|
401 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007 |
83243 |
|
83243 |
|
|
|
402 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
61223 |
|
30000 |
31223 |
|
|
403 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
10301 |
|
10301 |
|
|
|
404 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
14179 |
|
14179 |
|
|
|
405 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
41449 |
|
41449 |
|
|
|
406 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
111560 |
|
50000 |
61560 |
|
|
407 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
83422 |
|
40000 |
43422 |
|
|
408 |
Улучшение
|
МСХ |
2007-
|
119073 |
|
90000 |
29073 |
|
|
409 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
96853 |
|
70000 |
26853 |
|
|
410 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
88467 |
|
40000 |
48467 |
|
|
411 |
Водообеспече-
|
МСХ |
2007-
|
82998 |
|
50000 |
32998 |
|
|
412 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
57889 |
|
30000 |
27889 |
|
|
413 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
36014 |
|
20000 |
16014 |
|
|
414 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
65533 |
|
40000 |
25533 |
|
|
415 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
64322 |
|
40000 |
24322 |
|
|
416 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
76501 |
45000 |
31501 |
|
|
|
417 |
Строительство
|
МСХ |
2006-
|
244953 |
50000 |
100000 |
94953 |
|
|
418 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
285048 |
|
80000 |
151867 |
53181 |
|
419 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
49593 |
|
49593 |
|
|
|
420 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
84812 |
|
40000 |
44812 |
|
|
421 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
77008 |
|
30000 |
47008 |
|
|
422 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
111759 |
|
40000 |
50000 |
21759 |
|
423 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
35176 |
|
25000 |
10176 |
|
|
424 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
139661 |
|
20000 |
119661 |
|
|
425 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
27917 |
|
27917 |
|
|
|
426 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
18377 |
|
18377 |
|
|
|
427 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
410000 |
250000 |
160000 |
|
|
|
428 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
444652 |
|
50000 |
200000 |
194652 |
|
429 |
Строительство
|
МСХ |
2007 |
53000 |
|
53000 |
|
|
|
430 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
282844 |
|
40000 |
82844 |
160000 |
|
431 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
106920 |
|
30000 |
76920 |
|
|
432 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
138807 |
|
30000 |
50000 |
58807 |
|
433 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
120923 |
|
30000 |
90923 |
|
|
434 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
102461 |
|
30000 |
72461 |
|
|
435 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
425851 |
|
30000 |
100000 |
295851 |
|
436 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
407500 |
137500 |
270000 |
|
|
|
437 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
178700 |
88700 |
90000 |
|
|
|
438 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
278452 |
150000 |
128452 |
|
|
|
439 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
40953 |
|
20000 |
20953 |
|
|
440 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
52895 |
|
52895 |
|
|
|
441 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
56975 |
|
20000 |
36975 |
|
|
442 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
445604 |
|
100000 |
210000 |
135604 |
|
443 |
Расширение
|
МСХ |
2007-
|
74411 |
|
28299 |
46112 |
|
|
444 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
110338 |
|
40000 |
70338 |
|
|
445 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
173829 |
|
20000 |
153829 |
|
|
446 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
183481 |
|
30000 |
80000 |
73481 |
|
447 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
116345 |
|
35865 |
80480 |
|
|
448 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
141626 |
|
30000 |
111626 |
|
|
449 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
88481 |
|
40000 |
48481 |
|
|
450 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
164725 |
|
40000 |
124725 |
|
|
451 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
52339 |
|
20000 |
32339 |
|
|
452 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
37369 |
|
37369 |
|
|
|
453 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
631068 |
|
114333 |
350000 |
166735 |
|
454 |
Строительство
|
МСХ |
2007 |
109060 |
|
109060 |
|
|
|
455 |
Строительство
|
МСХ |
2007 |
117232 |
|
117232 |
|
|
|
456 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
164126 |
|
80000 |
50000 |
34126 |
|
457 |
Строительство
|
МСХ |
2007 |
54077 |
|
54077 |
|
|
|
458 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
47824 |
|
35000 |
12824 |
|
|
459 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
115365 |
|
40000 |
75365 |
|
|
460 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
205372 |
|
40000 |
165372 |
|
|
461 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
270773 |
133033 |
137740 |
|
|
|
462 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
225156 |
160000 |
65156 |
|
|
|
463 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
208321 |
50000 |
158321 |
|
|
|
464 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
334566 |
40000 |
100000 |
194566 |
|
|
465 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
77578 |
|
20000 |
57578 |
|
|
466 |
Третья оче-
|
МСХ |
2007 |
30673 |
|
30673 |
|
|
|
467 |
Развитие и
|
МСХ |
2007-
|
650988 |
|
50000 |
300000 |
300988 |
|
468 |
Модернизация
|
МСХ |
2007-
|
54756 |
|
30000 |
24756 |
|
|
469 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
71002 |
|
30000 |
41002 |
|
|
470 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2006-
|
224802 |
20000 |
100000 |
104802 |
|
|
471 |
Строительство
|
МСХ |
2006-
|
223346 |
20000 |
100000 |
103346 |
|
|
472 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
56934 |
|
56934 |
|
|
|
473 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007 |
74295 |
|
74295 |
|
|
|
474 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007 |
101939 |
|
101939 |
|
|
|
475 |
Строительство
|
МСХ |
2007 |
47963 |
|
47963 |
|
|
|
476 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
491501 |
|
50000 |
441501 |
|
|
477 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
742308 |
|
40000 |
300000 |
300000 |
102308 |
478 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
8793 |
|
8793 |
|
|
|
479 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
14533 |
|
14533 |
|
|
|
480 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
36274 |
|
36274 |
|
|
|
481 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
9252 |
|
9252 |
|
|
|
482 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
12386 |
|
12386 |
|
|
|
483 |
Развитие и
|
МСХ |
2007-
|
370892 |
|
50000 |
200000 |
120892 |
|
484 |
Развитие и
|
МСХ |
2007-
|
211444 |
|
38762 |
151444 |
21238 |
|
485 |
Развитие и
|
МСХ |
2007-
|
109638 |
|
40000 |
69638 |
|
|
486 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2006-
|
70139 |
30000 |
40139 |
|
|
|
487 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
150000 |
118099 |
31901 |
|
|
|
488 |
Строительство
|
МСХ |
2006-
|
997499 |
74823 |
80000 |
300000 |
542676 |
|
489 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2004-
|
528566 |
303847 |
104719 |
120000 |
|
|
490 |
Завершение
|
МСХ |
2006-
|
58660 |
20000 |
38660 |
|
|
|
491 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2003-
|
116990 |
105248 |
11742 |
|
|
|
492 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
278032 |
|
30000 |
100000 |
148032 |
|
493 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
77012 |
|
40000 |
37012 |
|
|
494 |
Водовод
|
МСХ |
2007-
|
376428 |
|
15000 |
100000 |
261428 |
|
495 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
66442 |
|
23286 |
43156 |
|
|
496 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
261213 |
|
40000 |
221213 |
|
|
497 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
206150 |
|
30000 |
176150 |
|
|
498 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
153065 |
|
34627 |
118438 |
|
|
499 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
285939 |
|
20000 |
100000 |
165939 |
|
500 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007-
|
101787 |
|
30000 |
71787 |
|
|
501 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
172722 |
|
20000 |
152722 |
|
|
502 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007 |
89554 |
|
89554 |
|
|
|
503 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007 |
62716 |
|
62716 |
|
|
|
504 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007 |
49983 |
|
49983 |
|
|
|
505 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007 |
75934 |
|
75934 |
|
|
|
506 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007 |
66058 |
|
66058 |
|
|
|
507 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2007 |
42665 |
|
42665 |
|
|
|
508 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
43720 |
|
43720 |
|
|
|
509 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
42821 |
|
42821 |
|
|
|
510 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
87042 |
|
30000 |
57042 |
|
|
511 |
Строительство
|
МСХ |
2007-
|
836123 |
|
43151 |
442972 |
350000 |
|
512 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
102995 |
|
30000 |
72995 |
|
|
513 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
94281 |
|
30000 |
64281 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
38695384 |
43402006 |
25799424 |
3711657 |
|
Государственная программа развития жилищного строительства
|
||||||||
514 |
Развитие ин-
|
МИТ |
2006-
|
50500
|
20000000 |
30500000 |
|
|
|
515 |
Бюджетное
|
МИТ |
2005-
|
100260000 |
76460000 |
23800000 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
54300000 |
|
|
|
|
Программа развития автодорожной отрасли Республики
|
||||||||
516 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
1321773 |
|
353000 |
484387 |
484386 |
|
517 |
Строительство
|
МТК |
2007-
|
184794 |
|
92000 |
92794 |
|
|
518 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
503976 |
|
68000 |
150000 |
285976 |
|
519 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
2038615 |
|
800000 |
678620 |
559995 |
|
520 |
Строительство
|
МТК |
2007-
|
1559413 |
|
153000 |
173582 |
1232831 |
|
521 |
Строительство
|
МТК |
2007-
|
201850 |
|
162000 |
39850 |
|
|
522 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
493366 |
|
222716 |
270650 |
|
|
523 |
Реконструкция
|
МТК |
2007 |
283950 |
|
283950 |
|
|
|
524 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
4598975 |
|
357506 |
1822126 |
2419343 |
|
525 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
3363058 |
|
469255 |
612100 |
2281703 |
|
526 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
3444428 |
|
437333 |
1999360 |
1007735 |
|
527 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
6478679 |
|
34906 |
1088882 |
5038007 |
316884 |
528 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
514915 |
|
161000 |
353915 |
|
|
529 |
Строительство
|
МТК |
2007 |
216366 |
|
216366 |
|
|
|
530 |
Реконструкция
|
МТК |
2007 |
238000 |
|
238000 |
|
|
|
531 |
Реконструкция
|
МТК |
2007 |
169000 |
|
169000 |
|
|
|
532 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
1424157 |
|
300000 |
1124157 |
|
|
533 |
Реконструкция
|
МТК |
2007 |
153620 |
|
153620 |
|
|
|
534 |
Строительство
|
МТК |
2007-
|
150557 |
|
116307 |
34250 |
|
|
535 |
Строительство
|
МТК |
2007-
|
111965 |
|
95714 |
16251 |
|
|
536 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
199682 |
|
129754 |
69928 |
|
|
537 |
Реконструкция
|
МТК |
2007 |
76628 |
|
76628 |
|
|
|
538 |
Реконструкция
|
МТК |
2007 |
114850 |
|
114850 |
|
|
|
539 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
153759 |
|
47323 |
106436 |
|
|
540 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
179933 |
|
89950 |
89983 |
|
|
541 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
317984 |
|
103863 |
214121 |
|
|
542 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
198505 |
|
49625 |
148880 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
5495666 |
9570272 |
13309376 |
316884 |
|
Государственная программа социально-экономического
|
||||||||
543 |
Строительство
|
МОН |
2004-
|
1131790 |
|
262896 |
724105 |
106852 |
|
544 |
Строительство
|
МОН |
2004-
|
1556277 |
|
200000 |
678622 |
671701 |
|
545 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
1030228 |
|
300000 |
692597 |
|
|
546 |
Строительство
|
МЗ |
2006-
|
2413372 |
|
100000 |
800000 |
1460104 |
|
547 |
Строительство
|
МЗ |
2007-
|
3852620 |
|
1000000 |
2379920 |
|
|
548 |
Строительство
|
МЗ |
2005-
|
2543794 |
479806 |
1031000 |
1032988 |
|
|
549 |
Инженерная
|
МИТ |
2002-
|
11374880 |
1058273 |
|
2000000 |
3000000 |
5316607 |
550 |
Реконструкция
|
МИТ |
2002-
|
14106105 |
5647778 |
3977278 |
1497005 |
2984044 |
|
551 |
Ликвидация
|
МИТ |
2002-
|
69379
|
13139530 |
1361000 |
5000000 |
5000000 |
44878470 |
552 |
Организация
|
МИТ |
2006-
|
3446522 |
|
1300000 |
677680 |
1403842 |
|
553 |
Инженерные
|
МИТ |
2004-
|
974380 |
474380 |
500000 |
|
|
|
554 |
Строительство
|
МИТ |
2003-
|
11830300 |
8580300 |
3250000 |
|
|
|
555 |
Развитие сис-
|
МИТ |
2004-
|
19635
|
2365528 |
1000000 |
4500000 |
5000000 |
6712695 |
556 |
Водоснабжение
|
МИТ |
2004-
|
40869912 |
4758697 |
10222493 |
25224831 |
663891 |
|
557 |
Президентский
|
МИТ |
2005-
|
14182
|
7450000 |
5713858 |
1018901 |
|
|
558 |
Строительство
|
МИТ |
2006-
|
1497316 |
1253608 |
236708 |
|
|
|
559 |
Строительство
|
МИТ |
2007-
|
15100000 |
|
2000000 |
13100000 |
|
|
560 |
Реконструкция
|
МИТ |
2007-
|
1689457 |
|
1000000 |
689457 |
|
|
561 |
Строительство
|
МИТ |
2006-
|
5500000 |
1000000 |
3000000 |
1500000 |
|
|
562 |
Строительство
|
МИТ |
2006-
|
10000
|
2500000 |
1416507 |
6083493 |
|
|
563 |
Зона кратко-
|
МКИ |
2005-
|
1448527 |
659115 |
767452 |
|
|
|
564 |
Строительство
|
МКИ |
2005- 2007 |
8072500 |
2223441 |
5049059 |
|
|
|
565 |
Строительство
|
МКИ |
2007-
|
15000000 |
|
3000000 |
11995000 |
|
|
566 |
Строительство
|
МКИ |
2007-
|
5000000 |
|
1000000 |
3955000 |
|
|
567 |
Строительство
|
МТС |
2005-
|
3653242 |
1424900 |
2218903 |
|
|
|
568 |
Строительство
|
МТС |
2006-
|
11250
|
203500 |
1000000 |
9987500 |
|
|
569 |
Строительство
|
МТК |
2004-
|
3877471 |
2686000 |
1158673 |
|
|
|
570 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
788454 |
359108 |
238491 |
190855 |
|
|
571 |
Строительство
|
МТК |
2004-
|
3999664 |
2676046 |
1208618 |
115000 |
|
|
572 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
4315000 |
300000 |
2053757 |
1961243 |
|
|
573 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
5155710 |
225757 |
1274243 |
955710 |
2700000 |
|
574 |
Строительство
|
МТК |
2007 |
1070000 |
|
1070000 |
|
|
|
575 |
Реконструкция
|
МТК |
2005-
|
2683000 |
183000 |
2500000 |
|
|
|
576 |
Реконструкция
|
МТК |
2004-
|
7955747 |
1700000 |
4250000 |
2005747 |
|
|
577 |
"Реконструк-
|
МТК |
2007 |
2024213 |
|
2024213 |
|
|
|
578 |
Строительство
|
МТК |
2007 |
371139 |
|
371139 |
|
|
|
579 |
Строительство
|
МТК |
2007 |
424771 |
|
424771 |
|
|
|
580 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
7349131 |
|
2550000 |
4799131 |
|
|
581 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
6011287 |
|
618980 |
3396020 |
1974787 |
|
582 |
Строительство
|
МТК |
2004-
|
97868 |
|
94614 |
|
|
|
583 |
Строительство
|
МТК |
2007 |
745048 |
|
745048 |
|
|
|
584 |
Мост через
|
МТК |
2006-
|
158979 |
|
143979 |
|
|
|
585 |
Строительство
|
МТК |
2002-
|
5068412 |
4572209 |
496203 |
|
|
|
586 |
Реконструкция
|
МТК |
2007-
|
2088422 |
|
522788 |
1565634 |
|
|
587 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
50351643 |
|
8500000 |
4579534 |
24000000 |
13272109 |
588 |
Реконструкция
|
МТК |
2006-
|
9393057 |
|
4000000 |
5393057 |
|
|
589 |
Расширение и
|
МЭМР |
2003-
|
31553143 |
19760755 |
6266970 |
5525418 |
|
|
590 |
Строительство
|
МЭМР |
2005-
|
1211111 |
1031065 |
130746 |
|
|
|
591 |
Расширение и
|
МЭМР |
2005-
|
57658
|
850000 |
1250000 |
6030000 |
7200000 |
42238640 |
592 |
Реконструкция
|
МЭМР |
2007-
|
1513746 |
34950 |
400000 |
1078796 |
|
|
593 |
Строительство
|
МЭМР |
2005-
|
1582330 |
839055 |
743275 |
|
|
|
594 |
Строительство
|
МЭМР |
2006-
|
1153122 |
1004426 |
148696 |
|
|
|
595 |
Строительство
|
МЭМР |
2006-
|
1512337 |
|
500000 |
973337 |
|
|
596 |
Строительство
|
МЭМР |
2006-
|
14081
|
|
5000000 |
8981940 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
99592358 |
169207657 |
33620955 |
112418521 |
|
Государственная программа развития города
|
||||||||
597 |
Строительство
|
МТК |
1988-
|
99791000 |
36194000 |
20000000 |
23597000 |
20000000 |
|
598 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
5539757 |
4509887 |
1029870 |
|
|
|
599 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
4462755 |
3000000 |
1462755 |
|
|
|
600 |
Строительство
|
МТК |
2006-
|
4479849 |
3000000 |
1479849 |
|
|
|
601 |
Транспортная
|
МТК |
2007-
|
3923701 |
|
1673702 |
1500000 |
749999 |
|
602 |
Строительство
|
МТК |
2007 |
4157047 |
|
4157047 |
|
|
|
603 |
Строительство
|
МТК |
2007 |
4130029 |
|
4130029 |
|
|
|
604 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2007 |
203969 |
|
203969 |
|
|
|
605 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2007 |
143669 |
|
143669 |
|
|
|
606 |
Сейсмоусиле-
|
МОН |
2007 |
152362 |
|
152362 |
|
|
|
607 |
Сейсмоусиле-
|
МЗ |
2007 |
166115 |
|
166115 |
|
|
|
608 |
Сейсмоусиле-
|
МЗ |
2007 |
318123 |
|
318123 |
|
|
|
609 |
Сейсмоусиле-
|
МЗ |
2007 |
15762 |
|
15762 |
|
|
|
610 |
Реконструкция
|
МЭМР |
2006-
|
2889059 |
840000 |
1644559 |
404500 |
|
|
611 |
Реконструкция
|
МЭМР |
2007 |
3000000 |
|
3000000 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
39577811 |
25501500 |
20749999 |
|
|
Отраслевая программа "Питьевые воды" на 2002-2010 годы |
||||||||
612 |
Реконструкция
|
МСХ |
2003-
|
389500 |
272100 |
117400 |
|
|
|
613 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
561009 |
97500 |
151126 |
312383 |
|
|
614 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
403045 |
9236 |
100000 |
293809 |
|
|
615 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
101504 |
|
20000 |
81504 |
|
|
616 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
45677 |
|
45677 |
|
|
|
617 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007 |
67991 |
|
67991 |
|
|
|
618 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
85524 |
|
30000 |
55524 |
|
|
619 |
Вторая оче-
|
МСХ |
2006-
|
345301 |
100000 |
205301 |
40000 |
|
|
620 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2004-
|
608540 |
389270 |
199270 |
20000 |
|
|
621 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
289389 |
146250 |
143139 |
|
|
|
622 |
Реконструкция
|
МСХ |
2005-
|
114688 |
80000 |
34688 |
|
|
|
623 |
Реконструкция
|
МСХ |
2004-
|
624000 |
548196 |
75804 |
|
|
|
624 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
1616000 |
|
40000 |
400000 |
500000 |
676000 |
625 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
246390 |
|
24518 |
126390 |
95482 |
|
626 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
564921 |
80000 |
100000 |
384921 |
|
|
627 |
Хлораторная
|
МСХ |
2007 |
43721 |
|
43721 |
|
|
|
628 |
Водозаборные
|
МСХ |
2007 |
105325 |
|
105325 |
|
|
|
629 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
532110 |
69042 |
100957 |
362111 |
|
|
630 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
251914 |
100000 |
151914 |
|
|
|
631 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
158565 |
70000 |
88565 |
|
|
|
632 |
Реконструкция
|
МСХ |
2006-
|
284133 |
14642 |
100000 |
169491 |
|
|
633 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
124927 |
|
30000 |
94927 |
|
|
634 |
Завершение
|
МСХ |
2006-
|
137304 |
69788 |
67516 |
|
|
|
635 |
Водоснабжение
|
МСХ |
2005-
|
615292 |
300000 |
315292 |
|
|
|
636 |
Реконструкция
|
МСХ |
2007-
|
193036 |
|
40124 |
50000 |
102912 |
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
2398328 |
2391060 |
698394 |
676000 |
|
Программа по комплексному решению
|
||||||||
637 |
Реконструкция
|
МИТ |
2006-
|
723629 |
200000 |
523629 |
|
|
|
638 |
Строительство
|
МТС |
2007-
|
231000 |
|
100000 |
131000 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
623629 |
131000 |
|
|
|
Программа развития города Семипалатинска Восточно-
|
||||||||
639 |
Строительство
|
МТК |
1997-
|
31073886 |
30321685 |
752201 |
|
|
|
640 |
Модернизация
|
МЭМР |
2006-
|
8600000 |
1500000 |
7100000 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
7852201 |
|
|
|
|
Программа развития газовой отрасли
|
||||||||
641 |
Строительство
|
МЭМР |
2006-
|
2072072 |
300000 |
783215 |
988857 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
783215 |
988857 |
|
|
|
Программа реабилитации инвалидов на 2006-2008 годы |
||||||||
642 |
Строительство
|
МТСЗН |
2007-
|
666864 |
|
150000 |
516864 |
|
|
643 |
Реконструкция
|
МТСЗН |
2007-
|
411359 |
|
100000 |
311359 |
|
|
644 |
Строительство
|
МТСЗН |
2007-
|
652730 |
|
257000 |
395730 |
|
|
645 |
Строительство
|
МТСЗН |
2008-
|
1915398 |
|
|
100000 |
1000000 |
815398 |
646 |
Строительство
|
МТСЗН |
2008 |
1698804 |
|
|
1698804 |
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
507000 |
3022757 |
1000000 |
815398 |
|
Стратегия индустриально-инновационного развития
|
||||||||
647 |
Строительство
|
МИТ |
2006-
|
498000 |
335000 |
163000 |
|
|
|
648 |
Строительство
|
МИТ |
2006-
|
3789046 |
818500 |
2970546 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
3133546 |
|
|
|
|
Программа снижения информационного неравенства |
||||||||
649 |
Развитие
|
МОН |
2007 |
1784242 |
|
1784242 |
|
|
|
|
ИТОГО по
|
|
|
|
|
1784242 |
|
|
|
|
Вне программ |
||||||||
650 |
Сейсмоусиление
|
МЗ |
2007 |
29112 |
|
29112 |
|
|
|
651 |
Сейсмоусиление
|
МЗ |
2007 |
138696 |
|
138696 |
|
|
|
652 |
Сейсмоусиление
|
МЗ |
2007 |
129714 |
|
129714 |
|
|
|
653 |
Сейсмоусиление
|
МЗ |
2007 |
158632 |
|
158632 |
|
|
|
654 |
Строительство
|
МКИ |
2006-
|
2099426 |
200000 |
700000 |
799426 |
400000 |
|
655 |
Реконструкция
|
МКИ |
2007 |
93000 |
|
93000 |
|
|
|
656 |
Сооружение на-
|
МКИ |
2007 |
54000 |
|
54000 |
|
|
|
657 |
Строительство
|
МОН |
2007-
|
453447 |
|
100000 |
353447 |
|
|
658 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2007 |
115053 |
|
115053 |
|
|
|
659 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2007 |
118229 |
|
118229 |
|
|
|
660 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2007 |
89610 |
|
89610 |
|
|
|
661 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2007 |
92264 |
|
92264 |
|
|
|
662 |
Сейсмоусиление
|
МОН |
2007 |
43423 |
|
43423 |
|
|
|
663 |
Продолжение
|
МТК |
2003-
|
5592400 |
1550000 |
3800000 |
242400 |
|
|
664 |
Строительство
|
МТС |
2007-
|
1500000 |
|
300000 |
600000 |
600000 |
|
665 |
Строительство
|
МИТ |
2007 |
64671 |
|
64671 |
|
|
|
666 |
Строительство
|
МИТ |
2007 |
2750000 |
|
2750000 |
|
|
|
667 |
Строительство
|
МИТ |
2007 |
2000000 |
|
2000000 |
|
|
|
668 |
Берегоукрепле-
|
МЧС |
2007 |
681689 |
|
681689 |
|
|
|
669 |
Разработка
|
МЧС |
2007 |
30000 |
|
30000 |
|
|
|
670 |
Строительство
|
МЭМР |
2007-
|
10028500 |
|
4500000 |
5528500 |
|
|
671 |
Строительство
|
МЭМР |
2007 |
880800 |
|
880800 |
|
|
|
|
ИТОГО вне
|
|
|
|
|
16868893 |
7523773 |
1000000 |
|
Бюджетные инвестиции на формирование и увеличение
уставного капитала юридических лиц
тыс. тенге
N
|
Наимено-
|
Адми-
|
2006
|
2007
|
Цель |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Стратегия индустриально-инновационного развития
|
||||
1 |
АО "Фонд
|
МИТ |
34593600 |
204840000 |
Для повышения и стимулирования инвес-
|
|
Итого по
|
|
|
204840000 |
|
|
Программа по комплексному решению проблем бывшего
|
||||
2 |
Создание
|
МЭМР |
1100000 |
3470000 |
Для строительства инфраструктуры Парка
|
|
Итого по
|
|
|
3470000 |
|
|
Государственная программа "Развитие космической
|
||||
3 |
АО "Нацио-
|
НКА |
1300000 |
8224165 |
Строительство и реконструкция зданий
|
4 |
АО "Респуб-
|
АИС |
1680000 |
8510000 |
Проведение работ по созданию и запуску
|
|
Итого по
|
|
|
16734165 |
|
|
Программа развития почтово-сберегательной
|
||||
5 |
Увеличение
|
МЭБП |
1800000 |
4533728 |
Развитие почтовой инфраструктуры в
|
|
Итого по
|
|
|
4533728 |
|
|
Программа развития отрасли
|
||||
6 |
АО "Каз-
|
МТК |
|
1874425 |
Увеличение уставного капитала АО для
|
|
Итого по
|
|
|
1874425 |
|
|
Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2020 года |
||||
7 |
АО "Казаэ-
|
МООС |
|
874000 |
Увеличение уставного капитала АО "Каз-
|
|
Итого по
|
|
|
874000 |
|
|
Государственная программа борьбы с коррупцией
|
||||
8 |
РГП "Центр
|
Счет-
|
|
10920 |
Для создания центра по проведению
|
|
Итого по
|
|
|
10920 |
|
|
Государственная программа развития науки в
|
||||
9 |
Формирова-
|
МОН |
|
1873791 |
Для дальнейшего содействия развитию
|
|
Итого по
|
|
|
1873791 |
|
|
Государственная программа развития города Алматы
|
||||
10 |
Создание
|
АРДРФЦГА |
|
1500000 |
С целью создания условий для размеще-
|
|
Итого по
|
|
|
1500000 |
|
|
Вне программ |
||||
11 |
Приобрете-
|
КПМ |
2500000 |
3000000 |
Для выкупа административного здания
|
12 |
Фомирова-
|
МЗ |
|
10920 |
Для создания предприятия по управлению
|
13 |
Создание
|
МИТ |
1100000 |
5000000 |
Для создания современного международ-
|
14 |
Создание
|
МИТ |
|
14000000 |
На создание 7-ми центральных офисов и
|
15 |
Формирова-
|
МИТ |
|
200000 |
Для формирования и развития торговой
|
16 |
Институци-
|
МКИ |
|
3502164 |
На увеличение уставного капитала АО
|
17 |
Увеличение
|
МО |
|
145500 |
На разработку проектно-сметной доку-
|
18 |
Формирова-
|
МОН |
|
15299654 |
На формирование уставного капитала АО
|
19 |
Организа-
|
МОН |
350000 |
350000 |
На обеспечение гарантирования кредитов
|
20 |
Формирова-
|
МСХ |
|
27275600 |
Формирование уставного капитала АО
|
21 |
Формирова-
|
МТС |
|
54600 |
Формирование уставного капитала АО
|
22 |
АО "Евра-
|
МФ |
12700 000 |
23400000 |
На выплату второго транша казахстан-
|
23 |
Приобрете-
|
МФ |
357831 |
369494 |
На выполнение обязательств по
|
24 |
Увеличение
|
МФ |
|
8500000 |
В целях повышения ликвидности банков
|
25 |
Увеличение
|
МФ |
|
1025000 |
В целях стабилизации выдачи ипотечных
|
26 |
Формирова-
|
МЭМР |
|
1849826 |
Проведение мероприятий по выкупу прав
|
27 |
АО "Куйген
|
УДП |
|
522088 |
Увеличение уставного капитала для
|
28 |
Увеличение
|
УДП |
|
200000 |
Увеличение уставного капитала АО для
|
29 |
Секретно |
|
|
|
|
|
Итого вне
|
|
|
133391039 |
|
Перечень
объектов образования на основе государственно-частного
партнерства с началом реализации в 2007 году
Сноска. Перечень в редакции постановления Правительства РК от 6 декабря 2007 г. N 1195 .
N
|
Наименование проекта |
Проект-
|
Общая
|
Прогноз |
2010
|
||
2007
|
2008
|
2009
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Строительство средней
|
1200 |
1 396 076 |
418 823 |
|
977 253 |
|
2 |
Строительство средней
|
1200 |
1 336 398 |
400 919 |
|
935 479 |
|
3 |
Строительство средней
|
1200 |
1 336 608 |
400 982 |
|
935 626 |
|
4 |
Строительство средней
|
1200 |
1 345 984 |
403 795 |
|
942 189 |
|
5 |
Строительство средней
|
1200 |
1 361 133 |
408 340 |
|
952 793 |
|
6 |
Строительство средней
|
1200 |
1 418 378 |
425 513 |
|
992 865 |
|
7 |
Строительство средней
|
1200 |
1 436 695 |
431 009 |
|
1 005 686 |
|
8 |
Строительство средней
|
1200 |
1 382 557 |
414 767 |
|
967 790 |
|
9 |
Строительство средней
|
1200 |
1 442 613 |
432 784 |
|
1 009 829 |
|
10 |
Строительство средней
|
1200 |
1 408 091 |
422 427 |
|
985 664 |
|
11 |
Строительство средней
|
300 |
366 567 |
109 970 |
|
256 597 |
|
12 |
Строительство средней
|
300 |
367 649 |
110 295 |
|
257 354 |
|
13 |
Строительство средней
|
600 |
737 301 |
221 190 |
|
516 111 |
|
14 |
Строительство средней
|
320 |
346 733 |
104 020 |
|
242 713 |
|
15 |
Строительство средней
|
300 |
368 352 |
110 506 |
|
257 846 |
|
16 |
Строительство средней
|
320 |
366 356 |
109 907 |
|
256 449 |
|
17 |
Строительство школы
|
1200 |
1 465 862 |
439 759 |
|
1 026 103 |
|
18 |
Строительство средней
|
1200 |
1 456 340 |
436 902 |
|
1 019 438 |
|
19 |
Строительство средней
|
600 |
621 737 |
186 521 |
|
435 216 |
|
20 |
Строительство школы
|
600 |
595 115 |
178 535 |
|
416 580 |
|
21 |
Строительство школы
|
600 |
590 712 |
177 214 |
|
413 498 |
|
22 |
Строительство средней
|
900 |
1 529 350 |
458 805 |
|
1 070 545 |
|
23 |
Строительство средней
|
600 |
754 610 |
226 383 |
|
528 227 |
|
24 |
Строительство средней
|
300 |
368 104 |
110 431 |
|
257 673 |
|
25 |
Строительство средней
|
600 |
728 640 |
218 592 |
|
510 048 |
|
26 |
Строительство средней
|
300 |
345 282 |
103 585 |
|
241 697 |
|
27 |
Строительство средней
|
600 |
761 796 |
228 539 |
|
533 257 |
|
28 |
Строительство много-
|
600 |
742 185 |
222 656 |
|
519 529 |
|
29 |
Строительство школы
|
600 |
669 827 |
200 948 |
|
468 879 |
|
30 |
Строительство средней
|
900 |
1 566 080 |
469 824 |
|
1 096 256 |
|
31 |
Строительство средней
|
300 |
365 166 |
109 550 |
|
255 616 |
|
32 |
Строительство средней
|
900 |
1 525 917 |
457 775* |
|
1 068 142 |
|
33 |
Строительство средней
|
900 |
1 499 568 |
449 870* |
|
1 049 698 |
|
34 |
Строительство средней
|
600 |
644 743 |
193 423* |
|
451 320 |
|
35 |
Строительство средней
|
1200 |
2 072 624 |
621 787 |
|
1 450 837 |
|
36 |
Строительство средней
|
1200 |
1 398 728 |
419 618 |
|
979 110 |
|
37 |
Строительство средней
|
1200 |
1 538 853 |
461 656 |
|
1 077 197 |
|
38 |
Строительство средней
|
1200 |
1 691 828 |
507 548 |
|
1 184 280 |
|
39 |
Строительство средней
|
1200 |
1 107 741 |
332 322 |
|
775 419 |
|
40 |
Строительство средней
|
1200 |
1 195 297 |
358 589 |
|
836 708 |
|
41 |
Строительство средней
|
1200 |
1 134 382 |
340 314 |
|
794 068 |
|
42 |
Строительство средней
|
1200 |
1 117 559 |
335 268 |
|
782 291 |
|
43 |
Строительство средней
|
1200 |
1 119 066 |
335 720 |
|
783 346 |
|
44 |
Строительство средней
|
1200 |
1 491 102 |
447 331 |
|
1 043 771 |
|
|
Итого: |
38 440 |
46 515 705 |
13 954 712 |
|
32 560 993 |
|
* с учетом средств из резерва Правительства Республики Казахстан
Раздел 6. Основные направления и прогноз основных
показателей развития национальных компаний на 2007-2009 годы
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
АО "НК "КазМунайГаз"
АО "НАК "Казатомпром"
АО "Продовольственная контрактная корпорация"
АО "Национальные информационные технологии"
АО "Казпочта"
АО "Қазақтелеком"
АО "НК "Казахстан темір жолы"
АО "НК "Казахстан инжиниринг"
АО "Международный аэропорт Астана"
АО "Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями"
АО "НК "Казахстанское информационное агентство"
АО "НК "Казкосмос"
АО "НК "КазМунайГаз"
АО "НАК "Казатомпром"
АО "Продовольственная контрактная корпорация"
АО "Национальные информационные технологии"
АО "Казпочта"
АО "Қазақтелеком"
АО "НК "Казахстан темір жолы"
АО "НК "Казахстан инжиниринг"
АО "Международный аэропорт Астана"
АО "Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями"
АО "НК "Казахстанское информационное агентство"
АО "НК "Казкосмос"
Основные показатели национальных
компаний на 2007-2009 годы
Раздел 6. Основные направления и прогноз
основных показателей развития национальных компаний
на 2007-2009 годы
В соответствии с
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2004 года N 182 "Об утверждении перечня национальных компаний" к национальным компаниям отнесены 12 акционерных обществ:
АО "Национальная компания "КазМунайГаз";
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями";
АО "Казпочта";
АО "Продовольственная контрактная корпорация";
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром";
АО "Национальные информационные технологии";
АО "Казакстан темір жолы";
АО "Казахтелеком";
АО "Международный аэропорт Астана";
АО "Национальная компания "Казахское информационное агентство (Казинформ)";
АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг";
АО «Национальная компания "Казкосмос".
В целях совершенствования управления государственным сектором экономики в отраслях, имеющих стратегическое значение, а также создания благоприятных условий для обеспечения экономического роста государства и в соответствии с
Указом
Президента Республики Казахстан от 28 января 2006 года N 50 "О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в управлении государственным сектором экономики",
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2006 года N 117 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 28 января 2006 года N 50" создано акционерное общество "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" (далее - АО "Холдинг "Самрук").
В этой связи в оплату уставного капитала АО "Холдинг Самрук" переданы государственные пакеты акций национальных компаний: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", АО "Казпочта", АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC", АО "Казахтелеком", АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
Создание национального холдинга, как самостоятельного субъекта рыночной экономики, позволит внедрить современные методы корпоративного управления, производить координацию стратегических планов отраслевых компаний и целенаправленно применять рыночные механизмы ведения бизнеса, что будет способствовать повышению эффективности управления государственными активами и развитию фондового рынка в Казахстане.
АО "НК "КазМунайГаз" (далее - компания) было создано в соответствии с
Указом
Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года N 811 "О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны".
В соответствии с Указом компания должна стать стратегически важной национальной вертикально-интегрированной компанией и выполнять функции полномочного органа по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, а также представлять интересы государства в нефтяном секторе Казахстана.
В 2005 году АО "Разведка и добыча", дочерней организацией Компании, добыто 9,4 млн. тонн нефти и газового конденсата, что на 5,6 % превышает уровень 2004 года. Дополнительно к плану получено 100 тыс. тонн нефти.
Сверхплановая добыча нефти достигнута за счет работ по своевременному проведению организационно-технических мероприятий, оптимизации системы разработки месторождений, восстановления и обновления основных фондов, включая фонд скважин, строительство и реконструкцию важных объектов наземного обустройства месторождений, обновление парка специальной техники, применение новых методов повышения нефтеотдачи пласта и химизацию процессов нефтедобычи.
В 2006 году добыча нефти и газового конденсата оценивается в объеме 9,45 млн. тонн, что превысит уровень 2005 года на 86 тыс. тонн.
Компания имеет два основных направления продажи нефти: экспорт и внутренний рынок. В 2005 году поставка нефти на экспорт составила около 6,7 млн. тонн, на внутренний рынок - 2,2 млн. тонн. По сравнению с 2004 годом, поставки нефти на экспорт возросли на 389 тыс. тонн. В 2006 году поставки на экспорт составят около 7,1 млн. тонн, на внутренний рынок - 2,1 млн. тонн.
Дочерней организацией компании АО "Атырауский НПЗ" (далее АО "АНПЗ") за 2004 год переработано 2,9 млн. тонн нефти. В 2005 году объем переработки на АНПЗ составил 3,5 млн. тонн при плане 2,9 млн. тонн. В 2006 году объем переработки нефти на АНПЗ ожидается на уровне 3,5 млн. тонн, в том числе 2,2 млн. тонн из ресурсов компании.
Общий объем транспортировки нефти магистральными нефтепроводами в 2005 году составил 38,4 млн. тонн. Объем транспортировки нефти по системе АО "КазТрансОйл" в 2006 году ожидается в объеме 36,65 млн. тонн.
В 2004 году АО "НМСК "КазМорТранФлот" были оказаны международные услуги по транспортировке грузов морским транспортом, в том числе нефти в объеме 4 млн. тонн в порты Азербайджана (Баку), Грузии (Батуми), Иран (Нека), России (Махачкала).
Транспортировка нефти танкерами в 2005 году составила 4,2 млн. тонн, при плане 4,6 млн. тонн. Недовыполнение плана составляет 9 %. Объем транспортировки нефти морем превышает аналогичный показатель 2004 года на 120 тыс. тонн или на 3 %, за счет увеличения транспортировки маршрутом Актау-Нека на 283 тыс. тонн.
В 2006 году транспортировка нефти оценивается в объеме 4,3 млн. тонн, что на 3 % превышает аналогичный показатель 2005 года. Транспортировка осуществляется по направлениям Актау-Махачкала - 2 млн. тонн, Актау-Нека - 1,6 млн. тонн, Актау-Баку-Батуми - 0,69 тыс. тонн.
Общий объем транспортировки газа по магистральным газопроводам АО "Интергаз Центральная Азия" в 2004 году составил 121,6 млрд. куб. м.
В 2005 году объем транспортировки составил 129,4 млрд. куб. м. против 116,7 млрд. куб. м. плановых, рост к плану составил 11 %. При этом внутренняя транспортировка в 2005 году составила 6 млрд. куб. м, международный транзит - 116 млрд. куб. м, транспортировка газа на экспорт - 7,6 млрд. куб.м.
Увеличение объема транспортировки в 2005 году отмечается увеличением объемов транспортировки узбекского газа.
В 2006 году ожидается снижение объема транспортных услуг на 4,8 млрд. куб. м (123,2 млрд. куб. м), вызванное снижением объемов международного транзита российского и узбекского газа.
В 2004 году общие доходы компании составили 487,4 млрд. тенге. Средневзвешанная цена реализации 1 тонны нефти (без НДС) в 2004 году составила 31,7 тыс. тенге.
Доходы в 2005 году составили 642,8 млрд. тенге, что превысило план на 32 % и выше уровня 2004 года на 32 %. Рост доходов связан с увеличением добычи нефти, ростом экспортных цен на нефть по сравнению с 2004 годом, увеличением грузооборота нефти, увеличением доходов от процессинга нефти и реализации нефтепродуктов, доходов от реализации нефти.
Оценка доходов в 2006 году составляет 603,7 млрд. тенге, что выше уровня 2005 года на 24 %.
Общие расходы компании в 2005 году составили 410 418,85 млн. тенге, в 2006 году - 414 408,75 млн. тенге.
Чистый доход компании в 2004 году составил 69,9 млрд. тенге. В 2005 году чистый доход получен в сумме 100,9 млрд. тенге при плане 48,2 млрд. тенге, рост к плану составляет 109 %, в сравнении с 2004 годом на 44,3 %. Чистый доход компании 2006 года оценивается на уровне 95,1 млрд. тенге. Наблюдается снижение чистого дохода Компании в сравнении с 2005 годом на 5,8 %.
Компания является крупным налогоплательщиком Республики Казахстан. В 2004 году внесено налогов и платежей в бюджет на общую сумму 101,2 млрд. тенге. В 2005 году в бюджет Республики Казахстан фактически внесено налогов и платежей на общую сумму 171 млрд. тенге.
Налоговые выплаты по сравнению с 2004 годом возросли на 69 % или на 70 млрд. тенге. Рост платежей в бюджет достигнут благодаря увеличению объемов добычи нефти, благоприятной конъюнктуре цен на нефть, а также обусловлен ростом объемов транспортировки газа. Выплаты в бюджет в 2006 году оцениваются в размере 135,3 млрд. тенге. Налоговые выплаты по сравнению с 2004 годом возросли на 34 % или на 34,4 млрд. тенге.
Компанией в 2004 и 2005 годах были уплачены дивиденды на государственный пакет акций в следующих размерах: 2004 год - 5 278,50 млн. тенге, 2005 год - 4 879,92 млн. тенге.
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (далее - компания) образована в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 июля 1997 года N 3593. Компания является генеральным оператором по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения.
В 2005 году добыча урана составила 3 837,6 тонн, что на 7 % выше показателей 2004 года, в том числе совместными предприятиями добыто: СП "Катко" - 37,8 тонн, СП "Инкай" - 176,8 тонн, СП "Бетпак Дала" - 726,0 тонн. Всего в Республики Казахстан добыто 4 345,5 тонн урана.
Производство закиси-окиси в 2005 году, компаниями, входящими в АО "НАК "Казатомпром", составило 3 690,6 тонн, что ниже показателя 2004 года на 0,4 % (3 704,1 тонны). Общий выпуск закиси-окиси в 2005 году составил 4 193,7 тонн.
Устойчивый рост объема добычи природного урана достигнут за счет реализации следующих мероприятий:
увеличение объемов производства за счет освоения новых месторождений и развития действующих рудников;
интенсификация производства за счет внедрения новой техники и передовых технологий, научно-исследовательских и опытных работ, производств, совершенствование организации работ.
В 2004 году доход компании составил 36 849,3 млн. тенге. При этом 51,07 % (18 818,4 млн. тенге) дохода составила реализация урановой продукции, 4, 72 % (1 732,3 млн. тенге) - реализация бериллиевой продукции, 7,04 % (2 596,8 млн. тенге) - реализация тантал-ниобиевой продукции, 0,57 % (208,7 млн. тенге) - реализация плавиковой кислоты, 27,83 % (10 255,3 млн. тенге) от общего объема реализации составляет реализация продукции энергетического комплекса, 8,79 % (3 237,7 млн. тенге) приходится на доход от прочей реализации.
За 2004 год финансовый результат по бухгалтерскому учету составил: по "НАК "Казатомпром" - 3 206,4 млн. тенге, по АО "Ульбинскому металлургическому заводу" (далее - АО "УМЗ") - 438,0 млн. тенге, по АО "Волковгеология" - 220,3 млн. тенге, по ТОО "Институт высоких технологий" - убыток 3,8 млн. тенге, АО "Геотехнология" - 3,3 млн. тенге. Кроме того, в 2004 году получен доход от доли участия в совместных предприятиях, в частности по СП "Заречное" - 2,9 млн. тенге и по СП "Катко" - 134,2 млн. тенге. Убыток от деятельности ТОО "МАЭК - Казатомпром" составил 374,4 млн. тенге. Причиной этого явилось создание резерва по сомнительным долгам ТОО "Актал ЛТД" на сумму 550 млн. тенге в связи с объявлением о банкротстве указанного предприятия. Убыток от деятельности ТОО "Горнорудная компания" составил 515,8 млн. тенге. Убыток связан с отсутствием реализации готовой продукции вследствие непродолжительного периода деятельности предприятия. Консолидированный чистый доход Компании составил 2 920 млн. тенге, что превышает показатель 2003 года на 58,6 %.
Налогооблагаемый доход 2004 года по компании составил 4 928,8 млн. тенге.
В 2005 году консолидированный доход компании составил 63 293,8 млн. тенге, совокупные расходы компании 2005 года составили 51 738,7 млн. тенге.
Консолидированный доход от реализации продукции 2005 года увеличился на 48 % и составил 51 108,9 млн. тенге. При этом, 56,75 % дохода составляет реализация урановой продукции, 6,35 % - реализация бериллиевой продукции, 5,65 % - реализация тантал-ниобиевой продукции, 0,4 % - реализация плавиковой кислоты, 21,25 % от общего объема реализации составляет реализация продукции энергетического комплекса.
Чистый доход компании за 2005 год составил - 11 841,8 млн. тенге, в том числе доход от неосновной деятельности в размере 9 899,4 тыс. тенге. Консолидированный чистый доход компании составил 11 722,4 млн. тенге. Резкий рост чистого дохода в 2005 году по сравнению с 2004 годом, объясняется переоценкой имущественного комплекса ТОО "МАЭК - Казатомпром".
Благоприятная ситуация на урановом рынке позволяет определить доход компании до налогообложения за 2006 год в размере 18 566,6 млн. тенге, что на 7,1 % выше дохода до налогообложения 2005 года. В 2006 году ожидается получение консолидированного чистого дохода компании в размере 12 322,6 млн. тенге. Основная доля в этом доходе принадлежит АО "УМЗ" - 8 768,2 млн. тенге, который планирует получить его за счет продажи гексафторита урана.
Общая сумма налогов, начисленных к уплате в бюджет за 2004 год по всем предприятиям компании составила 7 030,3 млн. тенге, за 2005 год - 11 801,91 млн. тенге, рост налоговых платежей в 2005 году составил 67,9 % и за 2006 года - 11 647,02 млн. тенге.
АО "Продовольственная контрактная корпорация"
АО "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - компания) осуществляет обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна, а также регулирование внутренней конъюнктуры цен на зерно и продукты его переработки, что направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны. Помимо этого компания занимается развитием хлопкоперерабатывающей отрасли, повышением конкурентоспособности хлопко-волокна, поддержкой производства рапса.
По итогам деятельности компании за 2004 год получен чистый доход в сумме 559,2 млн. тенге, из них в республиканский бюджет в виде дивидендов перечислено 274,5 млн. тенге.
Общий доход за 2004 год составил 34 485,9 млн. тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 3 464,7 млн. тенге;
доход от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 31 021,2 млн. тенге.
Общие расходы за 2004 год составили 33 926,7 млн. тенге, в том числе:
расходы от управления государственными ресурсами зерна - 3 454,6 млн. тенге;
расходы от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 30 472,2 млн. тенге, из них административные расходы - 521,0 млн. тенге.
Налогооблагаемый доход за 2004 год составил 530,8 млн. тенге.
Всего из урожая 2005 года Корпорацией было закуплено:
по программе государственного закупа зерна - 549,999 тыс. тонн на сумму 6 208,4 млн. тенге;
по программе закупа зерна за счет привлеченных кредитных ресурсов - 1 002,4 тыс. тонн на сумму 13 330,1 млн. тенге.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год компанией получен чистый доход в размере 452,8 млн. тенге, в том числе от деятельности по государственным ресурсам - 12,0 млн. тенге, от собственной деятельности в размере 440,8 млн. тенге.
По итогам 2005 года компанией планируется в установленном порядке перечислить дивиденды на государственный пакет акций в размере 220,4 млн. тенге.
Общий доход компании 2005 года составил 33 391,9 млн. тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 7 677,0 млн. тенге;
доход от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25 714,9 млн. тенге.
Общие расходы компании за 2005 год составили 32 939,0 млн. тенге, в том числе:
расходы от управления государственными ресурсами зерна - 7 665,0 млн. тенге;
расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25 274,0 млн. тенге, из них административные расходы - 746,3 млн. тенге.
Налогооблагаемый доход за 2005 год 463,2 млн. тенге.
На 1 января 2006 года компанией сформированы государственные ресурсы зерна в объеме 1 151,0 тыс. тонн, в том числе государственный резерв продовольственного зерна - 500,0 тыс. тонн, государственные ресурсы семян - 95,9 тыс. тонн, государственные ресурсы фуражного зерна - 4,0 тыс. тонн, государственные реализационные ресурсы зерна - 551,1 тыс. тонн.
Государственные ресурсы зерна размещены на 75 хлебоприемных предприятиях республики.
Закуп зерна проводится в целях формирования государственного резерва продовольственного зерна и поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей.
В 2006 году предусмотрен закуп зерна из урожая 2006 года:
по государственному закупу - 502,703 по цене 12 350 тенге за одну тонну зачтенного физического веса, включая НДС, и без учета НДС для плательщиков единого земельного налога, на условиях поставки франко-элеватор на сумму 6208,4 млн. тенге;
по коммерческому закупу - 2 млн. тонн.
Закуп зерна, как и в предыдущие годы, будет производиться в два этапа: посредством финансирования в весенне-летний период на основе договора поставки и осенью посредством прямого закупа.
В 2006 году планируется получить чистый доход в размере 456,4 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 445,4 млн. тенге, от управления государственными ресурсами 10,97 млн. тенге.
За 2006 год компанией планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 222,7 млн. тенге.
На 2006 год общие доходы компании запланированы в размере 31164,2 млн. в тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 6 781,3 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 24 382,9 млн. тенге.
Общие расходы на 2006 год запланированы в размере 30 707,9 млн. тенге, в том числе:
расходы от управления государственными ресурсами зерна - 6 770,4 млн. тенге;
расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 23 937,5 млн. тенге.
Налогооблагаемый доход за 2006 год планируется в размере 429,8 млн. тенге.
АО "Национальные информационные технологии"
АО "Национальные информационные технологии" (далее - компания) создано в соответствии с
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии".
Основным предметом деятельности компании является создание коммуникационной среды и системы взаимодействия государственных информационных ресурсов, формирование информационной базы общего пользования, а также сотрудничество с международными информационными системами.
Основными функциями общества, как Национального оператора в сфере информатизации, определены:
обеспечение взаимодействия государственных информационных систем, их интегрируемость в мировые информационные системы и информационные ресурсы;
осуществление сопровождения и эксплуатации межведомственных государственных информационных систем;
обеспечение организации технических условий для доступа физических и юридических лиц к общедоступным государственным информационным ресурсам с целью удовлетворения их информационных потребностей;
осуществление технического обеспечения ведения государственного регистра информационных ресурсов и информационных систем.
На 1 июня 2006 года в Государственном регистре информационных ресурсов и информационных систем государственными органами зарегистрированы 228 баз данных, 208 программных продуктов, 40 web-сайтов и 17 сетей передач данных.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год общий доход общества составил 548,3 млн. тенге при плане 560,8 млн. тенге (97,8 %). По сравнению с 2003 годом (443,7 млн. тенге) рост составил 23,6 %.
Причинами неисполнения доходной части бюджета от основной деятельности общества являются: снижение объемов телекоммуникационных услуг; невыполнение в полном объеме графика перехода государственных органов на централизованное сервисное техническое обслуживание, предусмотренное Планом развития общества на 2004-2006 годы.
За 2004 год общие расходы общества составили 493,3 млн. тенге (89,3 %) при плане 553,4 млн. тенге (расходная часть снижена на 59,1 млн. тенге). По сравнению с 2003 годом общие расходы уменьшились на 46 млн. тенге или на 9,1 %.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год обществом после налогообложения получен чистый доход - 50,4 млн. тенге, из них 46,3 млн. тенге направлено по решению общего собрания акционеров на пополнение резервного капитала.
За 2004 год уплаченная сумма налогов и других платежей в государственный бюджет составила 123,7 млн. тенге. По сравнению с 2003 годом отмечается рост отчислений и платежей в бюджет государства на 31,1 млн. тенге, что обусловлено стабилизацией финансового состояния и увеличением объема производства продукции.
В 2005 году общий объем выполненных работ (услуг) составил 594,8 млн. тенге, что превышает аналогичный показатель 2004 года на 53,2 млн. тенге, но ниже плана на 11,7 %.
Объем работ по Государственной программе составил 279 млн. тенге. Данный показатель выше фактического за 2004 год на 2,2 %, но ниже планового на 19,9 %.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год общий доход общества составил 602,86 млн. тенге (88,8 % от ранее запланированного), при плане 678,6 млн. тенге. Фактический размер дохода выше аналогичного показателя 2004 года на 9,9 % или на 54,5 млн. тенге.
Основными причинами неисполнения доходной части бюджета общества, как указано выше, являются снижение объемов оказываемых телекоммуникационных услуг, заключение договоров по бюджетным программам развития на меньшую сумму, чем запланировано в Плане развития и несоблюдение министерствами графика перехода на централизованное сервисное системно-техническое обслуживание к национальному оператору.
За 2005 год расходы общества составили 568,3 млн. тенге (90,7 %) при плане 626,8 млн. тенге ("экономия" расходов составила 58,4 млн. тенге). Фактический показатель превышает аналогичный показатель 2004 года на 15 %, что в денежном эквиваленте составляет 75 млн. тенге.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год обществом получен чистый доход в размере 34,52 млн. тенге (при плане 51,9 млн. тенге). При этом по итогам 2005 года выплачено дивидендов на государственный пакет акций в сумме - 4,89 млн. тенге.
За отчетный период уплаченная сумма налогов и других платежей в государственный бюджет составила 173,1 млн. тенге.
В 2006 году основными направлениями деятельности общества будут выполнение работ в рамках Государственной программы формирования "электронного правительства" в Республики Казахстан на 2005-2007 годы, сервисное системно-техническое обслуживание аппаратно-программных средств и сопровождение информационных систем государственных органов, и оказание телекоммуникационных услуг.
В 2006 году обществом ожидается получение доходов на общую сумму 865,7 млн. тенге, ожидаемые расходы составят 838,9 млн. тенге.
По итогам 2006 года ожидается получение чистого дохода в сумме 26,77 млн. тенге, из них 8,03 млн. тенге будет направлено на выплату дивидендов на государственный пакет акций.
Обществом в 2006 году планируется уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет в сумме 225,6 млн. тенге.
АО "Казпочта" (далее - общество) создано в результате реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи согласно
постановлению
Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года N 1940 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи и его дочерних государственных предприятий".
Миссия компании заключается в обеспечении свободного доступа почтово-сберегательных услуг на всей территории Казахстана на высоком качественном уровне.
По итогам 2004 года обществом обработано 32,8 млн. ед. письменной корреспонденции, количество принятых посылок составило 1,5 млн. ед., доставленных периодических изданий - 156,9 млн. ед. В 2005 году было принято 41,6 млн. единиц письменной корреспонденции, что на 26,8 % выше уровня предыдущего года. Количество принятых посылок - 1,8 млн. единиц, что на 20,0 % выше предыдущего года, периодических изданий - 162,3 млн. единиц, что также выше уровня предыдущего года на 3,4 %. Объем денежных выплат увеличился по сравнению с 2004 годом на 26,7 % и составил 198,1 млрд. тенге.
В 2006 году ожидается увеличение объема исходящего платного обмена на 6,1 % к уровню 2005 года, объемов денежных выплат на 6,5 %.
Структура объема платного обмена выглядит следующим образом: подписка и реализация периодических изданий - 81,9 %, письменной корреспонденции - 17,1 %, посылок - 0,8 %, услуг ускоренной почты - 0,2 %.
В объеме денежных выплат пенсии и пособия составляют 73,7 %, заработная плата - 22,5 %, денежные переводы - 3,8 %.
В 2005 году было продолжено внедрение следующих видов агентских услуг: потребительское кредитование в качестве агента банков второго уровня и прием платежей за услуги сотовой связи.
За период 2004-2005 годы выдано потребительских кредитов на общую сумму более 7,9 млрд. тенге, количество заемщиков достигло 40 тыс. человек; принято платежей за сотовую связь на сумму более 6,4 млн. тенге.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности доходы общества в 2004 году составили 7 111,0 млн. тенге, в 2005 году - 9087,9 млн. тенге, рост по сравнению с показателем 2004 года - 27,8 %. Расходы в 2004 году составили 6 952,2 млн. тенге, в 2005 году - 8 914,8 млн. тенге, в результате чистый доход общества в 2005 году достиг уровня 173,15 млн. тенге, что выше показателя 2004 года на 9,0 %.
В 2006 году доходы ожидаются на уровне 9 673,11 млн. тенге, расходы - 9 483,01 млн. тенге, чистый доход - 190,10 млн. тенге, который возрастет в сравнении с 2005 годом на 9,8 % или на 16,95 млн. тенге.
Акционерное общество "Казахтелеком" (далее - компания) создано в соответствии с
постановлением
Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года N 666 "О создании национальной акционерной компании "Казахтелеком" путем передачи имущества государственных региональных и специализированных предприятий телекоммуникаций в уставный фонд создаваемого акционерного общества национального масштаба, предоставляющего широкий диапазон услуг связи на всей территории Республики.
По оценке компании, объем казахстанского рынка услуг телекоммуникаций в 2006 году увеличится по сравнению с 2005 годом и превысит 260 млрд. тенге. Изменение структуры рынка произойдет за счет роста доли рынка доли сотовой связи, удельный вес которой составит 40,5 % объема телекоммуникационного рынка.
Доля компании на рынке телекоммуникаций в 2005 году снизилась с 50 % в 2004 году до 48 % в 2005 году.
На рынке местной связи доля компании в 2005 году оценивается 95 %, междугородной - 90 %, международной со странами СНГ - 84 %, со странами дальнего зарубежья - 74 %. Оценка доли компании на рынке передачи данных составляет 60 %, сети Интернет - 61 %.
Высокие доли рынка во многом объясняются исторически сложившейся клиентской базой. На некоторых локальных рынках и рынке корпоративных клиентов доля компании гораздо ниже.
Совокупный доход компании составил в 2004 году - 95 238 млн. тенге, в 2005 году - 118 231 млн. тенге, в 2006 году планируется получить совокупный доход в размере 115 973 млн. тенге.
Совокупные расходы сложились следующим образом: 2004 год - 68 316 млн. тенге, 2005 год - 83 808 млн. тенге и в 2006 году - 86 578 млн. тенге.
Размер чистого дохода 2004 года составил - 26 917,6 млн. тенге. По итогам 2004 года в бюджет государства уплачено дивидендов на государственный пакет акций в сумме - 2 451,7 млн. тенге. Размер налогов и других обязательных платежей, уплаченных в государственный бюджет в 2004 году, составил 19 384 млн. тенге.
В 2005 году чистый доход компании составил 33 982,3 млн. тенге. По итогам 2005 года дивиденды на государственный пакет акций составил - 3 095,2 млн. тенге. Размер налогов и других платежей в бюджет, уплаченных в 2005 году в государственный бюджет, составил 23 093,4 млн. тенге.
Размер чистой прибыли 2006 года оценивается на уровне 29 394,8 млн. тенге. Размеров налогов и других платежей, планируемых к уплате в государственный бюджет в 2006 году, составит 23 190,4 млн. тенге.
АО "НК "Казакстан темір жолы" (далее - компания) имеет холдинговую структуру, основанную на обеспечении функциональной целостности и управляемости железнодорожной отрасли в перевозочном процессе. Реформирование железнодорожной отрасли в Казахстане было начато в 1997 году объединением трех казахстанских железных дорог в составе образованного республиканского государственного предприятия "Казакстан темір жолы" и одновременным созданием в его составе шести управлений дорог.
Основная товарная продукция, предъявляемая к перевозке, представляет собой массовые насыпные и наливные грузы, такие как уголь, зерно, нефть, руда, минеральные удобрения и т. д.
Грузооборот в 2004 году составил 163 420 млн. т-км, что превышает уровень 2003 года на 10,7 % за счет роста объема погрузки грузов.
Совокупный доход компании в период с 2004 - по 2006 года сложился следующим образом: 2004 год - 248 925 млн. тенге, 2005 год - 259 847,22 млн. тенге, 2006 год - 316 274,21 млн. тенге.
Совокупный расход компании в 2004 году составил 237 452 млн. тенге, в 2005 году - 263 028,05 млн. тенге и в 2006 году - 316 274,21 млн. тенге.
Чистый доход, полученный компанией в 2004 году, составил 11472 млн. тенге. Дивиденды на государственный пакет акций составил 1 147 млн. тенге. По результатам 2004 года в бюджет уплачено налогов и других платежей в сумме - 16 272,7 млн. тенге.
По результатам 2005 года компанией получен убыток - 3 180,8 млн. тенге. В 2005 году в бюджет уплачено налогов и других обязательных платежей в размере - 13 435 млн. тенге.
Совокупный доход и совокупный расход компании 2006 года планируется на уровне 316 274,2 млн. тенге. По результатам 2006 года в бюджет планируется перечислить налогов и других обязательных платежей на сумму - 17 070 млн. тенге.
АО "НК "Казахстан инжиниринг" (далее - компания) создано на основании
постановления
Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2003 года N 244 "О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан" со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющая деятельность в машиностроительной отрасли.
В настоящее время предприятиями компании освоен выпуск продукции для топливно-энергетического, транспортного, информационно-телекоммуникационного секторов экономики страны. Номенклатура производимой продукции и оказанных услуг показывает, что структура производства в значительной степени является унаследованной от бывшего оборонно-промышленного комплекса и не отвечает потребностям развивающейся экономики страны - преобладает производство запасных частей и комплектующих, текущий и капитальный ремонт техники и оборудования.
В 2004 году наблюдалась положительная тенденция улучшения финансовых показателей деятельности компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным финансовой отчетности (подтвержденной независимым аудитором ТОО "Делойт и Туш"), 2004 год компания завершила с положительным финансовым результатом в сумме 351,00 млн. тенге, в то время как в аналогичном периоде прошлого года убытки компании составляли 529,40 млн. тенге.
В 2004 году на безубыточный уровень вышли как головная компания, так и большинство входящих в ее состав предприятий.
Значительное улучшение основного финансового показателя обусловлено увеличением в 2004 году по сравнению с 2003 годом объемов произведенной и реализованной продукции, что в свою очередь, является результатом проведенной компанией работой по поиску рынков сбыта продукции, выпускаемой предприятиями.
Общий доход компании за 2004 год составил 7 817,49 млн. тенге, увеличение данного показателя к параметрам 2003 года (4 274,84 млн. тенге) составило 83 %.
Значительный рост доходов обусловлен преимущественно увеличением объемов реализации готовой продукции (услуг).
Общие расходы за 2004 год составили 7 466,48 млн. тенге, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 2 514,7 млн. тенге или на 52 %. Рост расходов связан в основном с увеличением объемов производства. За 2004 год в бюджет компанией перечислено налогов и других обязательных платежей в размере 1 282,69 млн. тенге.
По результатам 2004 года компанией на государственный пакет акций были выплачены дивиденды в размере 31, 85 млн. тенге.
Отчетный 2005 год компания завершила также с положительным финансовым результатом в размере 96,90 млн. тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистый доход компании сократился на 254,11 млн. тенге. За 2005 год компанией на государственный пакет акций планируется выплатить 0,99 млн. тенге.
По итогам 2005 года общий доход компании составил 10 991,28 млн. тенге, что превышает показатели 2004 года (7 817,49 млн. тенге) на 3 173,79 тыс. тенге. Таким образом, темпы роста доходов за указанный период составили 41 %.
Рост доходов обусловлен преимущественно увеличением объемов реализации готовой продукции (услуг).
Общие расходы компании составили 10 894,38 млн. тенге, что превышает показатели прошлого года (7 466,48 млн. тенге) на 3 427,90 тыс. тенге или на 46 %. Рост расходов связан в основном с увеличением объемов реализации продукции.
Сумма налогов и других обязательных платежей за 2005 год составила 1 572,77 млн. тенге.
Согласно бюджету компании на 2006 год объем произведенной продукции предприятиями составит 8 756,41 млн. тенге, что составит рост по сравнению с предыдущим годом на 30%. Данный рост связан с расширением номенклатуры производимой продукции и организацией сборочного производства на ТОО "КАМАЗ-Инжиниринг".
При данном объеме производства ожидаемый чистый доход составит 1 040,26 млн. тенге, что превысит уровень предыдущего года (96,90 млн. тенге) в 10,7 раз. Резкий скачок чистого дохода связан с большим объемом доходов от неосновной деятельности, которые АО "Машзавод им. С.М. Кирова" планирует получить в результате реализации доли участия предприятия в АООТ "Улан" (992,33 млн. тенге), а также реализации простаивающих зданий и оборудования на предприятии.
В целом ожидаемые доходы компании в 2006 году составят 12 254,32 млн. тенге. В сравнении с предыдущим годом рост данного показателя планируется на 11,5 %, что связано с увеличением объемов реализованной продукции.
Расходы компании составят 11 214,06 млн. тенге.
В 2006 году компанией планируется выплатить в бюджет налогов и других поступлений в размере 1 460,92 млн. тенге.
По результатам 2006 года компанией планируется выплатить дивиденды на государственный пакет акций в размере 15,44 млн. тенге.
АО "Международный аэропорт Астана"
Миссия АО "Международный аэропорт Астана" (далее - общество) заключается в обеспечении образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров, багажа, почты и грузов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и требованиями международных стандартов.
Производственная деятельность аэропорта рассмотрена на основе двух основных показателей объемов движения через аэропорт: количество обслуженных рейсов и количество обслуженных пассажиров.
Тенденция развития количества обслуженных рейсов в сравнении с предыдущим периодом характеризуется увеличением на 15 % в 2004 году и на 25 % в 2005 году. Соответственно количество обслуженных пассажиров также возросло на 25 % и 33 %. Среднесуточные данные по указанным показателям составили в 2004 году - 36 взлет-посадок воздушных судов и 1 366 обслуженных пассажира, в 2005 году - 45 и 1 801 соответственно.
Определяющим фактором данной тенденции является увеличение частоты рейсов на существующих маршрутах и открытие новых. Следует отметить, что в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров в аэропорту г. Астаны в 2004-2005 годы основную долю составляют внутренние авиаперевозки (70 %), обусловленные расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи крупных городов Казахстана со столицей.
Общая положительная динамика роста объемов производства в аэропорту отразилась и на тенденции финансовых показателей.
Доходы аэропорта г. Астаны в 2005 году составили 5 142,27 млн. тенге, что превысило уровень плана на 16 % (на 710 млн. тенге) и уровень 2004 года на 30 %.
Доходы от операционной деятельности общества за 2005 год характеризуются ростом на 21 % (на 734 млн. тенге) от плана. Основным фактором роста доходов от операционной деятельности явилось увеличение доходов, полученных от предоставления аэропортовых услуг на 31 %.
Расходы аэропорта 2005 года составили 4 742,92 млн. тенге, что превысило уровень плана на 16 % (на 670 млн. тенге) и уровень 2004 года на 45 %.
Причиной увеличения расходов к уровню 2004 года явилось увеличение затрат на эксплутационные расходы в связи с вводом в эксплуатацию нового аэропорта, в т.ч.:
на коммунальные услуги - на 74 % (на 55 млн. тенге);
на содержание зданий на 34 % (на 15 млн. тенге);
по налогу на имущество на 37 % (на 22 млн. тенге).
По итогам деятельности общества за 2005 год характеризуются положительным финансовым результатом и составят 399,36 млн. тенге. Чистый доход после налогообложения оценивается в 384,08 млн. тенге.
Суммы налогов и других платежей в бюджет за 2004 и 2005 годы составили - 556,5 млн. тенге и 750,4 млн. тенге по годам соответственно.
Всего сумма основных платежей в бюджет в 2005 году увеличилась по сравнению с 2004 годом на 34,8 %. Значительное увеличение платежей объясняется следующим:
увеличение суммы имущественного налога на 28 % связано с вводом в эксплуатацию реконструированной взлетно-посадочной полосы;
увеличение платежей по корпоративному подоходному налогу более чем в 4 раза (на 62,7 млн. тенге) связано с увеличением полученной прибыли по итогам 2003 года по сравнению с 2002 годом;
в связи с ростом средней заработной платы сотрудников в 2004 году, наблюдается увеличение платежей по индивидуальному подоходному налогу в 2004 году по сравнению с 2003 годом на 48 % (9,2 млн. тенге).
Решением совета директоров и общего собрания акционеров, чистый доход общества, полученный по итогам 2003 года, в полном размере направлен на погашение кредитных обязательств, а по итогам 2004 года - на погашение кредитных обязательств и на приобретение основных средств.
Производственные показатели 2006 года предположительно составят 17 130 обслуженных рейсов и 706 825 обслуженных пассажиров, что превысит ранее запланированный уровень на 3,2 % (на 540 рейсов) и обслуженных пассажиров на 8 % (на 49 275 пассажира). Данная тенденция связана с увеличением частоты рейсов и степени их коммерческой загрузки. Доходы аэропорта г. Астаны в 2006 году составят в сумме 9 015,71 млн. тенге, что превышает уровень 2005 года на 75,3 % или 3 873,4 млн. тенге.
Расходы аэропорта в 2006 году составят 10 223,97 млн. тенге, что превысит уровень 2005 года на 115,6 % (на 5 481,0 млн. тенге).
Основной причиной роста расходов является повышение стоимости приобретаемых материалов для реализации на 37,6 % (на 597 млн. тенге).
По предварительной оценке итоги деятельности общества за 2006 год планируется убыток в сумме 1 208,26 млн. тенге.
АО "Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями"
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" (далее - компания) создано в соответствии с
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1996 года N 1188 "О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической системой Республики Казахстан".
Миссия компании - обеспечение устойчивого функционирования Единой энергетической системы Республики Казахстан и осуществление надежного управления Национальной электрической сетью (далее - НЭС), соответствующего современным техническим, экономическим, экологическим требованиям в рамках государственной политики.
В соответствии с
Законом
Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" компания включено в Государственный регистр субъектов естественной монополии как поставщик услуг по передаче электрической энергии по сетям межрегионального уровня и по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии.
В 2004 году компанией оказаны услуги по передаче электроэнергии в объеме 32,80 млрд. кВт.ч, что составляет рост на 22 % по сравнению с 2003 годом. Основной причиной значительного увеличения объема передачи послужило заключение договора на транзит электроэнергии через сети общества "Кыргызстан - Казахстан - Кыргызстан".
В 2005 году объем передачи электроэнергии по сетям компании составил 31,40 млрд. кВт.ч., что на 4,3 % ниже показателя 2004 года и связано со снижением объемов экспортных поставок электроэнергии от "Экибастузской ГРЭС-2".
В 2006 году объем передачи электроэнергии по сетям компании оценивается в размере 30,40 млрд. кВт.ч, что на 3,3 % ниже показателя 2005 года. При этом объем услуг по передаче электроэнергии с учетом предоставленных скидок увеличится по сравнению с 2005 годом на 1,9 %.
Доходы компании от основной деятельности в 2004 году составили 16 835,70 млн. тенге (на 6,9 % выше уровня 2003 года), в 2005 году - 18 904,90 млн. тенге (на 12,3 % выше показателя 2004 года). Рост доходов компании в 2005 году связан с введением с 1 апреля 2005 года новых тарифов на регулируемые виды услуг, увеличением средней протяженности передачи электроэнергии и увеличением объемов услуг по регулированию электрической мощности.
В 2006 году доходы компании от основной деятельности оцениваются в размере 20 968,4 млн. тенге.
В 2004 году расходы компании по основной деятельности сложились в размере 14 958,5 млн. тенге. В 2005 году расходы компании по основной деятельности составили 17 250,7 млн. тенге или на 15,3 % выше показателя 2004 года, а в 2006 году - 20 222,7 млн. тенге (на 16,0 % выше, чем 2005 в году). Рост расходов от основной деятельности в основном связан с увеличением амортизационных отчислений и налога на имущество, обусловленным вводом основных средств в эксплуатацию, увеличением процентов по кредитам, относимых на текущие расходы, что также связано с вводом основных средств по проекту Модернизации Национальной энергетической сети Казахстана. Кроме того, в 2005 году заключены кредитные соглашения с Международным Банком Реконструкции и Развития (далее - МБРР), Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее - ЕБРР) и АО "Банк Развития Казахстана" (далее - БРК) в рамках реализации проекта "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север-Юг Казахстана", в соответствии с которыми обществом будут выплачены комиссии, а также другие расходы, в соответствии с подписанными кредитными соглашениями.
Чистый доход компании за 2004 год составил 1 191,00 млн. тенге. По итогам 2005 года чистый доход компании составил 8,80 млн. тенге. По итогам 2006 года чистый доход компании оценивается в размере 130,00 млн. тенге. Снижение чистого дохода в 2005 и 2006 годах, по сравнению с 2004 годом связано со значительным увеличением затрат по обслуживанию кредитов, привлеченных по проектам, относимых на текущие расходы, а также в связи с реализацией жилья работникам компании, передислоцированным в г. Астана. Кроме того, на финансовый результат компании по итогам 2005 года повлияло начисление убытков от курсовой разницы.
В целях повышения надежности и эффективности функционирования всей энергосистемы Казахстана компания реализует проект "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан" с привлечением заемных средств МБРР и ЕБРР. Общая стоимость проекта составляет порядка 43,8 млрд. тенге. За период реализации проекта освоено 77,7 % средств, направленных на техническое перевооружение Национальной электрической сети на базе внедрения высоковольтных коммутационных аппаратов нового поколения и другого электротехнического оборудования ведущих мировых производителей.
В 2004 году компанией начата работа по реализации проекта "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север-Юг Казахстана", общая стоимость проекта составляет порядка 41,4 млрд. тенге. С начала реализации проекта освоено порядка 7 % от проектной стоимости.
Строительство осуществляется за счет привлечения заемных средств международных и казахстанских институтов развития на сумму порядка 326 млн. долларов США:
займ МБРР, предоставленный под государственную гарантию 100 долл. США;
синдицированный займ ЕБРР - 147,8 млн. долл. США;
займ АО "Банк Развития Казахстана" - 21 млн. долл. США и 6,97 млрд. тенге.
Так же компания участвует в реализации Проекта "Строительство межрегиональной ЛЭП Северный Казахстан - Актюбинская область".
Между Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и АО "Батыс Транзит" заключено концессионное соглашение на базе государственно-частного партнерства. В соответствии с
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2005 года N 1008 компания, являясь одним из акционеров АО "Батыс транзит" (20 % размера уставного капитала), участвует в реализации проекта.
В соответствии с
изменениями и дополнениями
, внесенными в Закон Республики Казахстан "Об электроэнергетике" в апреле 2006 года, межрегиональные линии электропередачи, подстанции и распределительные устройства напряжением 220 кВ и выше, построенные на основании концессионных соглашений, по окончании их действия передаются в состав национальной электрической сети.
Согласно дивидендной политике компания ежегодно выплачивала дивиденды на государственный пакет акций 10 % от чистой прибыли.
В 2004 году размер инвестиций компании составил 10,9 млрд. тенге, в 2005 году - 11,8 млрд. тенге, в 2006 году планируется освоить 11,0 млрд. тенге.
АО "НК "Казахстанское информационное агентство"
АО "Казинформ" (далее - компания) создана в соответствии с
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2002 года N 1186 "О реорганизации Республиканского казенного предприятия "Казахское информационное агентство" (КазААГ) Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан".
По сравнению с показателями 2004 года в 2005 году наблюдается увеличение доходов до 207,5 млн. тенге, т.е. на 75,83 млн. тенге, или на 57 %
,
в том числе по основному виду деятельности на 77,97 млн. тенге, или на 60,2 %. Данный рост обусловлен, в первую очередь, увеличением объемов государственного заказа и повышением ее качества, расширение рынков сбыта, модернизации продуктовой линейки. В 2006 году доходы компании составят 227,8 млн. тенге, при этом следует отметить, что основным источником доходов являются средства республиканского бюджета, выделяемые в рамках проведения государственной информационной политики, а также информационного сопровождения веб-сайта Правительства Республики Казахстан.
В структуре расходов преобладает себестоимость производимой продукции, составляющая 79,53 млн. тенге в 2004 году и 156,06 млн. тенге в 2005 году. Удельный вес себестоимости реализованных услуг составляет более 75 %. Расходы периода за 2004 год составили 49,72 млн. тенге и 46,94 млн. тенге в 2005 году. В 2006 году расходы компании планируются 120,70 млн. тенге.
В 2004 году в результате производственно-финансовой деятельности компании чистый доход составил 1,97 млн. тенге. С учетом убытка прошлых лет (- 8, 643 млн. тенге) убыток составил: 6,67 млн. тенге.
В 2005 году компанией получен убыток в размере - 6,17 млн. тенге. По итогам 2006 года предусматривается получение чистого дохода в размере 2,83 млн. тенге.
Налоговые отчисления в 2004 году составили 11,28 млн. тенге, в 2005 году 45,12 млн. тенге.
АО "Национальная компания "Казкосмос" (далее - компания) создано в соответствии с
Указом
Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года N 1513 "О развитии космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" и
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242 "О создании акционерного общества "Национальная компания "Казкосмос", со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
Миссия компании - способствовать формированию и развитию национальной космической инфраструктуры Республики Казахстан, используя имеющийся научно-технический потенциал и современные космические технологии, и развитию космической деятельности в целях обеспечения экономического роста, научно-технического развития и укрепления национальной безопасности Республики Казахстан.
Компания начала осуществление своей деятельности в 2005 году. За этот период важнейшие экономические показатели сложились следующим образом. Общие доходы компании за 2005 год составили 708 442 тыс. тенге, общие расходы - 708 902 тыс. тенге. Убыток компании 2005 года составил 460 тыс. тенге.
Общий доход компании за 2006 год планируется в размере 2 140 072 тыс. тенге, общие расходы - 2 104 631 тыс. тенге. В 2006 году компанией планируется получить чистый доход в размере 35 440 тыс. тенге.
Выплата дивидендов на государственный пакет акций не планируется.
АО "НК "КазМунайГаз" (далее - компания) ставит перед собой следующие долгосрочные стратегические цели:
1) улучшение финансово-экономических показателей;
2) прирост запасов;
3) рост производства;
4) увеличение экономического эффекта от крупных нефтегазовых проектов;
5) развитие транспортных возможностей;
6) содействие развитию нефтехимии;
7) совершенствование системы управления.
Развитие производственных мощностей нефтедобывающих предприятий компании на период 2007-2009 годов заключается в строительстве, реконструкции и модернизации наземных объектов, применении надежного и высокопроизводительного подземного оборудования, создания высокоэффективной системы контроля за разработкой месторождений на основе компьютерных геологических моделей.
Ежегодные объемы добычи нефти в период 2007-2009 годы будут держаться на уровне 9,5 млн. тонн. Расчетный темп роста добычи нефти в период 2007-2009 годы базируется на данных геолого-промыслового изучения и текущего состояния разработки месторождения Узень.
Транспортировка нефти магистральными нефтепроводами планируется в 2007 году в объеме 44,4 млн. тонн, в 2008 году - 46,7 млн. тонн, в 2009 году - 47,8 млн. тонн. Планируемый объем транспортировки нефти определен на основе прогнозируемого уровня добычи нефти в республике с учетом конъюнктуры рыночных условий и пропускной способности транспортных систем.
Транспортировка природного газа по магистральным газопроводам планируется в 2007 году - 122,5 млрд. куб. м, в 2008 году - 123,7 млрд. куб. м, в 2009 году - 124,4 млрд. куб. м.
Объем реализации газа на внутреннем рынке в 2007 году планируется на уровне 2,4 млрд. куб. м, в 2008 году - 2,3 млрд. куб. м, в 2009 году - 2,3 млрд. куб.
Переработка нефти в 2007 году планируется на уровне 3,6 млн. тонн, в 2008 году - 3,8 млн. тонн, в 2009 году - 3,9 млн. тонн.
Прогнозируемые показатели доходов компании планируются в 2007 году на уровне 650,99 млрд. тенге., в 2008 году - 682,51 млрд. тенге, в 2009 году - 676,18 млрд. тенге.
Показатели расходов за период с 2007 - по 2009 года планируются на следующем уровне: 2007 год - 416,22 млрд. тенге, 2008 год - 415,14 млрд. тенге, 2009 год - 416,98 млрд. тенге.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности компанией за период с 2007 - по 2009 годы планируется получить чистый доход в следующих размерах: 2007 год - 99,13 млрд. тенге, 2008 год -140,67 млрд. тенге и 2009 год - 135,85 млрд. тенге.
В течение 2007-2009 годов компания сохранит позицию крупного налогоплательщика в государственный бюджет. Прогнозные платежи в бюджет за период 2007-2009 годы планируются в объеме 500,06 млн. тенге: 2007 год - 175,35 млн. тенге; 2008 год - 164,21 млн. тенге; 2009 год - 160,50 млн. тенге.
Приоритетной задачей в планируемый период на 2007-2009 годы будет выход на устойчивый и динамичный режим работы за счет создания новых производств, дальнейшего обновления основных средств и закрепления позиций на мировых рынках.
Исходя из анализа производственных возможностей и спроса на мировых рынках по каждой продукции, на 2007-2009 годы АО "НАК "Казатомпром" (далее - компания) определяет следующие приоритеты развития:
В производстве природного урана:
1) наращивание объемов добычи урана на действующих месторождениях ("Восточный Мынкудук", "Канжуган", "Акдала");
2) строительство новых рудников на месторождениях "Инкай", "Моинкум", "Торткудук", "Заречное", "Ирколь", "Харасан", "Центральный Мынкудук", "Южный Инкай", "Западный Мынкудук", "Буденовское";
3) развитие мощностей по переработке химконцентрата природного урана до закиси-окиси;
4) запуск Сернокислотного завода на Степногорском горно-химическом комбинате мощностью 400 тыс. тонн.
В производстве урановой продукции:
1) с охранение своих позиций на российском рынке урана с услугами переработки урансодержащих материалов и регенерированного урана до топливных таблеток для реакторов российского дизайна;
2) сохранение позиций монополиста на мировом рынке переработки трудновскрываемых урансодержащих скрапов;
3) выход на внешние рынки с порошками диоксида урана природного обогащения, низкого обогащения, "слабообогащенных";
4) выход на мировой рынок с таблетками для реакторов западного дизайна.
В производстве бериллиевой продукции:
1) выход на лидирующие позиции в поставках первичной бериллиевой продукции на китайский рынок;
2) расширение позиции на рынке США;
3) сохранение монопольного статуса на рынке России;
4) укрепление и расширение позиций на рынке Европы.
В производстве тантал-ниобиевой продукции:
1) обеспечение производства сырьем;
2) повышение конкурентоспособности продукции танталового производства за счет организации производств по выпуску высокотехнологичной продукции:
- высокоемких танталовых конденсаторных порошков;
- усовершенствованных видов продукции из тантала.
За период с 2007 - по 2009 годы планируется получение чистого дохода в следующих размерах:
2007 год - 17 191,70 млн. тенге;
2008 год - 26 476,29 млн. тенге;
2009 год - 36 773,97 млн. тенге.
Сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет в 2007 году составила - 15 332,94 млн. тенге, в 2008 году - 18 859,89 млн. тенге и в 2009 году 23 876,64 млн. тенге.
Инвестиционные приоритеты и направления развития добывающих предприятий компании ориентированы на дальнейшее освоение урановых месторождений Республики Казахстан.
АО "Продовольственная контрактная корпорация"
Основная цель деятельности АО "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - компания) в 2007-2009 годах заключается в обеспечении продовольственной безопасности страны, предотвращение демпинга цен на зерно, расширение рынков сбыта зерна, развитии хлопкоперерабатывающей отрасли, повышении конкурентоспособности хлопко-волокна.
Для достижения поставленных целей перед компанией стоят следующие задачи:
обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна;
осуществление ежегодного закупа зерна у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей;
продвижение казахстанского зерна на мировые рынки и укрепление позиций на традиционных рынках;
повышение конкурентоспособности производимого в Казахстане хлопко-волокна.
Для достижения поставленных в 2007-2009 годах целей и задач предусматриваются следующие меры:
проведение работы по улучшению качества семенного материала;
регулирование цен на зерно на внутреннем рынке;
повышение надежности сохранности государственного резерва продовольственного зерна;
повышение эффективности реализации казахстанского зерна, в том числе путем решения проблем по его транспортировке;
совершенствование порядка реализации зерна зерноперерабатывающим организациям с целью обеспечения ее своевременности и эффективности;
продвижение казахстанского зерна на международные рынки;
организация эффективной деятельности сельхозтоваропроизводителей по выращиванию хлопка;
повышение качества производимого хлопко-волокна;
обеспечение стабильного ценообразования на хлопко-сырец;
проведение обязательной экспертизы качества производимого хлопко-сырца и хлопко-волокна.
По сравнению с 2006 годом в 2007 году планируется рост общих доходов на 11,2 % за счет изменения дохода от основной деятельности на 11,6 %, что объясняется в большей степени прогнозируемым увеличением реализационной цены, а также увеличением объема реализации зерна. Соответственно этому прогнозируется увеличение расходов.
Так, общие доходы на 2007 год запланированы в размере 34 650,1 млн. в тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 8 947,9 млн. тенге;
доход от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25 702,2 млн. тенге.
Общие расходы на 2007 год запланированы в размере 34 175,7 млн. тенге, в том числе:
расходы от управления государственными ресурсами зерна - 8 924,7 млн. тенге;
расходы от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25 251,0 млн. тенге.
В 2007 году планируется получить чистый доход в размере 467,4 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 451,2 млн. тенге, от операций с государственными ресурсами зерна - 16,2 млн. тенге.
За 2007 год планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 225,6 млн. тенге.
В 2007 году планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме 200,3 млн. тенге.
Общие доходы на 2008 год запланированы в размере 37 075,5 млн. тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 9 574,2 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 27 501,3 млн. тенге.
Общие расходы на 2008 год запланированы в размере 36 568,0 млн. тенге, в том числе:
расходы от управления государственными ресурсами зерна - 9 549,4 млн. тенге;
расходы от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 27 018,6 млн. тенге.
В 2008 году планируется получить чистый доход в размере 500,1 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 482,7 млн. тенге, от управления государственными ресурсами зерна - 17,4 млн. тенге.
За 2008 год планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 241,4 млн. тенге.
В 2008 году планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме 457,5 млн. тенге.
Общие доходы на 2009 год запланированы в размере 39 670,8 млн. тенге, в том числе:
доход от управления государственными ресурсами зерна - 10 244,4 млн. тенге;
доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 29 426,4 млн. тенге.
Общие расходы на 2009 год запланированы в размере 39 127,8 млн. тенге, в том числе:
расходы от управления государственными ресурсами зерна - 10 217,9 млн. тенге;
расходы от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 28 909,9 млн. тенге.
В 2009 году планируется получить чистый доход в размере 535,1 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 516,5 млн. тенге. За 2009 год планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 258,3 млн. тенге.
В 2009 году планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме 475,8 млн. тенге.
Основными приоритетными направлениями инвестиционной политики корпорации в среднесрочном периоде является расширение рынков сбыта казахстанского зерна, увеличение объема его экспорта, оказание поддержки производителям хлопка, а также увеличение уровня капитализации корпорации для дальнейшего динамичного развития компании.
АО "Национальные информационные технологии"
В этой связи основными задачами на 2007 год в рамках реализации Государственной программы формирования "электронного правительства" на 2005-2007 годы являются:
управление проектами и обслуживание инфраструктуры "электронного правительства", создание обеспечивающих информационных систем и интеграция информационных ресурсов и систем государственных органов;
формирование сервисных центров общества для обеспечения системно-технического обслуживания и сопровождения информационных систем государственных органов, оказания телекоммуникационных услуг.
Для достижения поставленных целей в 2007 году обществом планируется продолжать развитие следующих основных направлений деятельности:
изучение опыта и сотрудничество с передовыми международными компаниями в сфере информационных технологий;
обучение и формирование высококвалифицированного коллектива;
участие в формировании и совершенствовании нормативной правовой базы национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан.
Динамика изменения объемов оказываемых работ и услуг (доходов от основной деятельности) на 2007-2009 годы прогнозируется следующей:
2007 год - 951,99 млн. тенге, в том числе: телекоммуникационные услуги - 10 млн. тенге, по сервисному системно-техническому обслуживанию и сопровождению информационных систем - 324,6 млн. тенге, мероприятия Государственной программы - 617,4 млн. тенге. По отношению к 2006 году рост составит 10,7 %.
2008 год - 1054,96 млн. тенге, в том числе: телекоммуникационные услуги - 5 млн. тенге, по сервисному системно-техническому обслуживанию и сопровождению информационных систем - 340,8 млн. тенге, мероприятия Государственной программы - 679,1 млн. тенге, прочие - 30 млн. тенге. По отношению к 2007 году рост составит 10,8 %;
2009 год - 1 148,00 млн. тенге, в том числе: по сервисному системно-техническому обслуживанию и сопровождению информационных систем - 374,9 млн. тенге, мероприятия Государственной программы - 713 млн. тенге, прочие - 60 млн. тенге. По отношению к 2008 году рост составит 8,8 %.
Объем совокупных доходов планируется в следующих размерах: 2007 год - 957,99 млн. тенге, 2008 год - 1 061,46 млн. тенге, 2009 год - 1 155,00 млн. тенге.
Совокупные расходы общества в период с 2007 - по 2009 годы запланированы в следующих размерах: 2007 год - 908,06 млн. тенге, 2008 год - 996,89 млн. тенге, 2009 год - 1 093,04 млн. тенге.
По прогнозу сумма чистого дохода в 2007 году составит 49,93 млн. тенге, в 2008 году - 64,56 млн. тенге, в 2009 году - 61,96 млн. тенге.
Общество планирует выплату дивидендов на государственный пакет акций в размере 30 % от чистого дохода:
2007 год - 14,98 млн. тенге;
2008 год - 19,37 млн. тенге;
2009 год - 18,59 млн. тенге.
Обществом в 2007 году планируется уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет в сумме 271,4 млн. тенге.
Целью общества на ближайшие три года является развитие и модернизация региональной инфраструктуры, способной обеспечить свободный доступ к почтово-сберегательным услугам, предоставляемым на повышенном качественном уровне.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
совершенствование материально-технической базы общества и внедрение современных технологий;
повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг;
расширение спектра оказываемых услуг и создание технологической базы для внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг;
формирование финансовых механизмов для развития почтово-сберегательных услуг;
внедрение современных технологий управления.
В 2007 году основная цель направлена на усовершенствование розничной сети отделений почтовой связи путем их капитального обустройства, технической укрепленности и оснащения инфо-коммуникационным и банковским оборудованием.
Это предполагает решение следующих задач:
мобилизация источников финансирования на развитие региональной сети на городском, районном и сельском уровнях;
расширение спектра оказываемых услуг во вновь обустроенных отделениях почтовой связи;
повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг.
Успешному достижению поставленных целей будет содействовать расширение спектра оказываемых услуг путем внедрения новых их видов, в том числе:
развитие курьерской службы EMS Kazpost и сотрудничество с крупнейшими почтовыми администрациями мира в области международной ускоренной почты;
развитие теле-и инфо-коммуникационных услуг для подключения к системе "электронное правительство";
внедрение Интернет-ориентированных услуг;
расширение сферы оказания агентских услуг страховым организациям, банкам и пенсионным фондам по заключению договоров, обслуживанию кредитов и жилстройсбережений.
Особое внимание в 2007 году будет уделено наращиванию новых высокотехнологических услуг, таких как выпуск и обслуживание почтовой платежной карточки на базе собственной сети банкоматов и POS-терминалов, а также развитие трансфер-агентских услуг путем создания пунктов регистрации сделок по ценным бумагам для физических и юридических лиц.
В 2007-2009 годах по услугам почтовой связи планируется увеличить платный почтовый обмен относительно ожидаемого уровня 2006 года до 245,97 единиц или на 12,4 %.
Важнейшими показателями деятельности общества в 2007 году являются следующие. Планируемый уровень совокупных доходов составит 10 619,73 млн. тенге, что выше 2006 года на 9,8 % в результате роста дохода от почтовых услуг на 11,9 %, от финансовых услуг - на 21,6 %. Совокупные расходы планируются в сумме 10 389,71 млн. тенге, рост составил 9,6 % по сравнению с 2006 годом. Чистый доход составит 230,02 млн. тенге, что превышает показатель 2006 года на 21,0 %.
В 2008 году эти показатели планируются в следующих размерах: совокупный доход - 11 775,75 млн. тенге, совокупный расход - 11 473,69 млн. тенге, чистый доход - 300,06 млн. тенге.
В 2009 году данные показатели запланированы в размерах: совокупный доход - 12 890,15 млн. тенге, совокупный расход - 12 530,07 млн. тенге.
Рост доходов планируется достичь за счет увеличения востребованности потребителями почтово-сберегательных услуг, а также формирования оптимальной стратегии ценообразования, предусматривающей выравнивание тарифных ставок (комиссионного вознаграждения) по социально значимым услугам до уровня реальных затрат при сохранении их доступности.
При формировании расходов общества в 2007-2009 годах запланировано ежегодное увеличение заработной платы работников, производственных расходов, связанных с повышением параметров качества услуг, а также увеличение амортизационных отчислений и расходов на обслуживание основных средств в результате обновления и расширения производственных фондов.
Рост чистого дохода в 2007 году планируется в размере 21,0 % к уровню предыдущего года, в 2008 году - 30,5 %. По завершению освоения средств республиканского бюджета на пополнение уставного капитала общества чистый доход в 2009 году возрастет на 20,0% по сравнению с 2008 годом и составит 360,07 млн. тенге.
В течение 2007-2009 годов обществом планируется направить в республиканский и местные бюджеты налоговых платежей в сумме 8 277,6 млн. тенге.
Основным приоритетом инвестиционной программы общества является усовершенствование почтово-сберегательной инфраструктуры. Это предполагает решение в 2007-2009 годах следующих задач:
создание собственной розничной сети, способной предоставлять широкий спектр почтовых и банковских услуг;
совершенствование системы магистральных перевозок;
создание вычислительного центра;
создание инфо-логистической системы.
Благоприятные макроэкономические факторы, характеризующиеся подъемом экономики, оживлением деловой активности, повышением доходов населения, формируют повышенный спрос на услуги телекоммуникаций и предполагают динамичное развитие рынка телекоммуникаций в прогнозируемом периоде.
Главные цели и задачи АО "Казахтелеком" (далее - компания) на 2007 год являются:
предоставление клиентам максимального перечня услуг с одновременным обеспечением сервиса на высоком уровне;
преобразование в бизнес-ориентированную компанию, быстро реагирующую на внешние изменения для удержания рыночных позиций в условиях конкурентного рынка, на основе совершенствования административного менеджмента.
Пути достижения поставленных целей и задач:
завершение формирования современной телекоммуникационной инфраструктуры;
активизация бизнеса в высокодоходных сегментах;
выход на новые рынки.
Согласно прогнозным данным совокупный доход компаний в 2007 году составит - 111 101,0 млн. тенге, в 2008 году - 110 597,8 млн. тенге, в 2009 году - 107 781,6 млн. тенге.
Совокупные расходы компании 2007-2009 годов запланированы на уровне: 2007 год - 85 209,7 млн. тенге, 2008 год - 87 414,8 млн. тенге, 2009 год - 87 255,4 млн. тенге.
Чистая прибыль в 2007 году запланирована на уровне 25 957,8 млн. тенге, в 2008 году - 23 258,8 млн. тенге, в 2009 году - 23 026,2 млн. тенге.
Сумма налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет планируется в размерах: 2007 год - 22 168 млн. тенге, 2008 год - 22 657 млн. тенге, 2009 год - 21 834 млн. тенге.
Инвестиционная политика компании носит инновационный характер и направлена на формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры на базе новейших технологий ведущих мировых производителей связи и увеличении транзита информационных потоков через территорию Республики Казахстан.
Инвестиционная политика компании основана на следующих приоритетных направлениях модернизации и развития сети телекоммуникаций:
продолжение строительства национальной информационной супермагистрали;
модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций;
развитие сети передачи данных;
развитие коммерческих проектов.
Основными целями развития компании являются:
обеспечение безопасности движения при перевозках пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений;
переход отрасли на качественно новый информационный и технический уровень, обеспечивающий дальнейшее устойчивое развитие;
повышение объемов транзитных перевозок путем развития транзитного потенциала Казахстана;
проведение электрификации грузонапряженных участков;
дальнейшая реструктуризация железнодорожного транспорта;
укрепление финансовой устойчивости.
Для достижения указанных целей компания предусматривает решение следующих задач:
обновление и модернизация основных средств;
создание единой информационной сети, интегрирующей все информационные потоки и консолидирующей все данные о перевозочном процессе;
автоматизация и механизация производственных процессов;
строительство новых железнодорожных линий, что позволит перевозить грузы по кратчайшим маршрутам по территории страны без использования железнодорожных участков сопредельных стран, а также освоение перспективных месторождений природных ресурсов и новых промышленных центров, решение таких важных задач национальной экономики, как рационализация межрайонных транспортных связей, создание новых транспортных маршрутов и транзитных коридоров;
улучшение и развитие приемо-сдаточных пунктов;
совершенствование нормативной правовой базы в области железнодорожного транспорта;
оптимизация расходов при рациональном использовании ресурсов.
Прогнозируемый грузооборот в 2007 году составит 188 690 млн. т-км (увеличение на 4,1 % по отношению к 2006 году) за счет роста объема погрузки грузов.
Прогнозируемый грузооборот в 2008 году увеличится на 5,8 % по сравнению с показателем 2007 года за счет роста объема погрузки грузов и составит 199 558 млн. т-км.
Прогнозируемый грузооборот в 2009 году увеличится на 5,0 % по сравнению с показателем 2008 года за счет роста объема погрузки грузов и составит 209 462 млн. т-км.
Совокупный доход компании планируется в следующих размерах: 2007 год - 344 341 млн. тенге, 2008 год - 389 864 млн. тенге, 2009 год - 204 220 млн. тенге.
Расходы компании планируются в следующих размерах: 2007 год - 343 279 млн. тенге, 2008 год - 386 439 млн. тенге, 2009 год - 203 491 млн. тенге.
По итогам 2007 года прогнозируется положительный финансовый результат в размере 1 062,93 млн. тенге. Планируется перечислить в бюджет налогов и других обязательных платежей в сумме - 19 926 млн. тенге.
По итогам 2008 года прогнозируется положительный финансовый результат в размере 3 424,85 млн. тенге. В 2008 году планируется выплатить налогов и других обязательных платежей в сумме - 22 815 млн. тенге.
По итогам 2009 года прогнозируется положительный финансовый результат в размере 728,32 млн. тенге. В 2009 году планируется перечислить в бюджет налогов и других обязательных платежей в сумме - 23 735 млн. тенге.
Определение стратегических приоритетов инвестиционной деятельности компании осуществлено на базе следующих основных принципов:
внедрение прогрессивных и высокоэкономичных инженерных мероприятий, обеспечивающих повышение производительности труда, снижение эксплуатационных расходов и повышение безопасности движения;
оценка обоснованности предлагаемых капитальных вложений;
расчет эффективности инвестиционных проектов;
инвестиционные проекты, имеющие общеотраслевой и социально-значимый характер, эффект от внедрения которых оценивается в масштабах экономики республики в целом.
Целью деятельности компании является увеличение доли товаров, работ и услуг для вооруженных сил Республики Казахстан, нефтегазового, железнодорожного и других комплексов и развития экспортоориентированного производства, путем диверсификации выпускаемой продукции, обновления станочного парка предприятий, реализации инвестиционных и инновационных проектов, проведения комплекса мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности предприятий компании и поиска стратегических инвесторов.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
эффективное использование производственного потенциала предприятий;
внедрение прогрессивных методов менеджмента, маркетинга, финансового учета;
привлечение государственных инвестиций, а также инвестиций иностранных и отечественных компаний;
внедрение и поддержка системы менеджмента качества по международному стандарту ИСО 9000;
привлечение мировых производителей машиностроительной продукции с целью трансферта технологий через систему франчайзинга и межгосударственной кооперации;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производство новых видов высокотехнологичной продукции с освоением новых рынков сбыта продукции.
Объем произведенной продукции в 2007 году в целом по предприятиям компании ожидается в размере 11 157,84 млн. тенге, что превысит данный показатель 2005 года (6 725,61 млн. тенге) на 66 % и 2006 года (8 756,41 млн. тенге) на 27 % к показателю 2005 года.
В 2008 году объем производимой продукции планируется увеличить до 11 386,89 млн. тенге, что составит 102 % к уровню предыдущего года.
В 2009 году производство продукции планируется в объеме 13 005,00 млн. тенге, что составляет 114 % к 2008 году.
В период с 2007 - по 2009 годы компания ставит перед собой задачу динамичного наращивания своей доходной базы. Так, к 2009 году прогнозируется рост доходов по сравнению с 2006 годом в 1,3 раза. В разрезе 2007-2009 гг. компания планирует получить доходы:
в 2007 году в размере 13 194 636 тыс. тенге;
в 2008 году прогнозируется, что уровень доходов компании возрастет до 14 356 961 тыс. тенге, что составит 109 % к уровню 2006 года;
в 2009 году доходная база компании достигнет уровня 15 949 181 тыс. тенге, что показывает рост на 11 % к 2008 году.
Рост доходов компании обусловлен повышением потребности предприятий нефтегазового, железнодорожного и строительного комплексов (КАМАЗ) в продукции компании, а также за счет увеличения объемов производства и реализации военной продукции.
Для реализации поставленных производственных задач компания планирует на период 2007-2009 г.г. следующие расходы:
в 2007 году в размере 12 513,58 млн. тенге, что выше параметров 2006 года (11 214,06 млн. тенге) на 11,6 %;
в 2008 году расходы планируются в сумме 13 466,20 млн. тенге, рост к 2007 году составит 7,6 %;
в 2009 году - в сумме 15 113,52 млн. тенге, рост к 2008 году составит 12,2 %.
Планируемый рост расходов в период с 2007-2009 годы связан с увеличением плановых затрат общих и административных расходов, за счет таких статей, как "Проведение рекламы и маркетинга", "Спонсорская (благотворительная) помощь", "Повышение квалификации и обучения персонала компании".
Чистый доход компании в 2007 году планируется в размере 681,05 млн. тенге (спад к 2006 году - 359,21 млн. тенге), в 2008 году - 690,76 млн. тенге (рост к 2007 году 1,4 %), в 2009 году - 735,66 млн. тенге (рост к 2008 году - 6,5 %).
Рост чистого дохода в планируемом периоде обусловлен внедрением с 2006 года ряда инвестиционных проектов с высоким уровнем доходности, а также реализацией предприятиями компании неиспользуемого вооружения и военной техники Министерства обороны Республики Казахстан, переданной компании в оплату уставного капитала.
Ежегодно 30 % чистого дохода головной компании идет на выплату дивидендов на государственный пакет акций, 70 % - направляется на развитие компании.
Компания планирует перечислить в бюджет налоги и другие обязательные платежи за 2007-2009 годы в следующих объемах:
2007 год - 1 631,85 млн. тенге;
2008 год - 1 679,26 млн. тенге;
2009 год - 1824,36 млн. тенге.
В рамках основных направлений инвестиционной политики на 2007-2009 годы инвестиционная программа предприятий компании предполагает привлечение инвестиций на общую сумму 7 039,70 млн. тенге, в том числе:
в производство оборудования для нефтегазового комплекса - 258,90 млн. тенге;
в производство продукции в сфере транспортного машиностроения - 3 555,60 млн. тенге;
в производство продукции электротехнического и энергетического назначения - 704,00 млн. тенге;
в производство продукции в сфере горного машиностроения - 541,20 млн. тенге;
на освоение производства новых видов продукции специального и двойного назначения - 1 980,00 млн. тенге.
АО "Международный аэропорт Астана"
Стратегической целью АО "Международный аэропорт" (далее - общество) на 2007-2009 годы является повышение качества обеспечения образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты.
Целью общества на 2007 год является улучшение качественных и количественных показателей деятельности, эффективное использование введенных в эксплуатацию производственных мощностей для достижения безубыточной деятельности.
Задачами общества на планируемый 2007 год являются:
1) использование транзитного потенциала;
2) улучшение инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
3) достижение высоких стандартов качества в предоставлении услуг по обслуживанию воздушных судов и пассажиров;
4) совершенствование финансово-экономических показателей деятельности общества.
В целях реализации поставленных задач основными направлениями деятельности определены:
1) привлечение в Астану иностранных авиакомпаний, совершающих полеты в направлении Юго-Восток-Запад;
2) совершенствование реконструированных и возведенных объектов инфраструктуры аэропорта до уровня международных стандартов и улучшение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
3) постоянное совершенствование качества предоставляемых авиационных услуг;
4) разработка и предоставление новых видов высокотехнологичных услуг, а также развитие неавиационной деятельности (предоставление в аренду помещений, площадей в терминалах аэропорта, размещение рекламы, паркинг, концессионная деятельность).
Обществом за 2007-2009 годы планируется получить совокупные доходы в размере 42 294 млн. тенге, в том числе: в 2007 году - 13 205,28 млн. тенге, в 2008 году - 13 633,53 млн. тенге и в 2009 году - 15 456,05 млн. тенге.
В связи со значительным ростом совокупных расходов, связанных с введением в эксплуатацию объектов нового аэропортового комплекса (выплаты налогов, процентов за кредит, амортизационных отчислений, расходов на коммунальные услуги), расходы общества за 2007-2009 годы прогнозируются в размере 42 277 млн. тенге, в том числе: в 2007 году - 13 796,21 млн. тенге, в 2008 году - 14 080,10 млн. тенге, в 2009 году - 14 401,55 млн. тенге.
Вследствие значительного опережения темпов роста расходов над доходами, чистый доход общества прогнозируется с отрицательным результатом: в 2007 году - -590,93 млн. тенге; в 2008 году - -446,57 млн. тенге и в 2009 году планируется получение прибыли в размере 738,15 млн. тенге.
Платежи в бюджет в виде налогов и других обязательных платежей в период с 2007 - по 2009 годы планируются в сумме 3 789,4 млн. тенге:
2007 год - 603,30 млн. тенге;
2008 год - 641,40 млн. тенге;
2009 год - 643,50 млн. тенге.
Приоритетные обществом направления инвестиционной политики включают в себя:
1) совершенствование объектов аэропорта г. Астана;
2) увеличение его пропускной способности;
3) повышение уровня авиационной безопасности обслуживания воздушных судов;
4) повышение культуры обслуживания пассажиров и груза клиентуры на уровне международных стандартов;
5) расширение спектра типов обслуживаемых самолетов при обеспечении аэродромно-технического сервиса;
7) совершенствование инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы.
В 2007 году общество намеревается осуществлять инвестиционную деятельность по двум основным направлениям:
1) замена основных фондов (спецтехника, оборудование и другие) за счет собственных средств;
2) строительство сервисного авиационно-технического центра в аэропорту г. Астана.
АО "Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями"
Развитие энергопроизводящих предприятий, электросетевых компаний, проведение мероприятий, направленных на развитие существующих электрических сетей позволит повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей, обеспечит развитие конкурентной среды, достижение самообеспеченности электроэнергией экономики Республики и как следствие, достижение энергетической независимости как части национальной безопасности страны. С этой целью компания планирует:
1. завершить реализацию Проекта модернизации Национальной электрической сети (далее - НЭС), направленного на реабилитацию транспортной системы компании и усовершенствование диспетчерского управления энергосистемой;
2. обеспечить дальнейшее развитие НЭС, включая реализацию проекта "Север-Юг Казахстана", который позволит повысить надежность действующего транзита, а также покрыть дефицит электроэнергии и мощности в Южном Казахстане;
3. обеспечить исполнение обязательств компании по заемным средствам, привлеченным для реализации Проекта модернизации НЭС и проекта "Север-Юг Казахстана";
4. проводить необходимые работы по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов, находящихся на балансе компании, а также осуществлять необходимые инвестиции на реновацию устаревшего и установку нового оборудования;
5. способствовать развитию рыночных отношений;
6. обеспечить безубыточную деятельность компании.
Для решения поставленных задач компания планирует:
1. проводить работы по совершенствованию структуры управления компанией и Единой энергетической системой (далее - ЕЭС) Республики Казахстан, развитию электрических сетей, внедрению новых современных технологий для обеспечения нормального функционирования НЭС, повышения качества предоставляемых услуг и надежности функционирования ЕЭС Республики Казахстан;
2. дальнейшее совершенствование тарифной политики;
3. участвовать в разработке нормативно-правовых актов, направленных на дальнейшее развитие рыночных отношений в электроэнергетической отрасли, в соответствии с
Законом
Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике";
4. осуществить строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана";
5. совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий продолжить работу по совершенствованию тарифной методологии;
В 2007-2009 годах в связи с ростом потребления в Республике Казахстан планируется ежегодное увеличение объемов услуг по технической диспетчеризации до 69,43 млрд. кВт.ч в 2007 году, 72,21 млрд. кВт.ч в 2008 году и 75,82 млрд. кВт.ч. в 2009 году.
Объем передачи электроэнергии по сетям компании в 2007 году планируется в размере 33,3 млрд. кВт.ч. В 2008 году он составит 34,0 млрд. кВт.ч, а в 2009 году объем передачи электроэнергии по сетям компании планируется в объеме 34,7 млрд. кВт.ч.
В соответствии с прогнозируемым объемом услуг, а также с учетом планируемого роста тарифов на регулируемые виды услуг компания планирует в 2007-2009 годах получить чистый доход в размере:
в 2007 году - 715,10 млн. тенге;
в 2008 году - 2 618,20 млн. тенге;
в 2009 году - 4 209,10 млн. тенге.
АО "НК "Казахское информационное агентство"
Целью АО "НК "Казинформ" (далее - компания) на период 2007-2009 годы является формирование информационно-аналитического агентства с сильной международной корреспондентской сетью, обеспечивающей информационные потребности Республики Казахстан и стран Центральной Азии и Прикаспия, работающего с применением высоких информационных технологий в области получения, передачи и обработки информации.
Основной целью компании на предстоящий период является улучшение качественных и количественных показателей формирования и распространения сообщений информационного характера, а также улучшение производственно-хозяйственной деятельности компании.
Задачами компании являются:
формирование и реализация бизнес-ориентированной стратегии развития;
повышение конкурентоспособности информационной продукции;
совершенствование информационной и технической инфраструктуры;
обеспечение оперативного и полномасштабного сервиса по предоставлению новостей информации резидентам Казахстана и зарубежных потребителей;
расширение корреспондентской сети, а также создания условий для улучшения деятельности корреспондентских пунктов внутри республики и за рубежом;
совершенствование финансово-экономических показателей деятельности компании.
В 2007 году планируется получить общий доход на уровне 259,1 млн. тенге, в 2008 году - 282,4 млн. тенге, в 2009 году - 296,6 млн. тенге, расходы составят - 219,7 млн. тенге, 232,5 млн. тенге и 243,3 млн. тенге. Основным источником доходов компании в указанный период будет производство информационных продуктов.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности предполагается получить следующий чистый доход:
в 2007 году - 3,30 млн. тенге;
в 2008 году - 6,50 млн. тенге;
в 2009 году - 10,90 млн. тенге.
В 2007 году сумму в размере 15 000 тыс. тенге прогнозируется израсходовать на реализацию инвестиционного проекта по материально-техническому оснащению вновь созданных корреспондентских пунктов, созданных за рубежом.
В 2008 году предполагается направить на дальнейшую реализацию инвестиционного проекта 30 000 тыс. тенге.
В 2009 году на завершение инвестиционного проекта будут направлены средства в размере 10 000 тыс. тенге.
Объемы отчислений в бюджет в виде налогов и платежей представлены в таблице 6.
Объем налоговых отчислений в период с 2007 - по 2009 годы планируется на уровне 232,59 млн. тенге: 2007 год - 63,13 млн. тенге, 2008 год - 81,88 млн. тенге, 2009 год - 87,58 млн. тенге.
В рамках инвестиционной программы компании предполагается в 2007-2009 годах осуществить реализацию инвестиционного проекта по созданию и материально-техническому оснащению зарубежных корреспондентских пунктов. В рамках данного проекта предполагается открытие корреспондентских пунктов компании более чем в 10 странах дальнего и ближнего зарубежья. Для решения данных проблем предполагается осуществить закуп необходимого компьютерного, коммуникационного и прочего технического оборудования. Ориентировочные расходы на реализацию данного проекта составляют 55 000 тыс. тенге. Срок реализации проекта 2007-2009 годы. Источником финансирования инвестиционного проекта являются собственные средства компании.
Основываясь на положениях
Стратегии
вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира, а также в целях формирования условий для постоянного и устойчивого роста космической отрасли государства, компания определила для себя следующие приоритетные цели и задачи на 2007-2009 годы:
1. Обеспечение устойчивого положения экономики компании;
2. Создание основы для формирования национальной наземной инфраструктуры по прикладному применению и предоставлению услуг в области космических технологий;
3. Привлечение отечественных и зарубежных инвесторов для участия в проектах, реализуемых компанией как в рамках Государственной программы развития космической отрасли на 2005-2007 годы, так и вне программы;
4. Подготовительные работы по созданию Системы дистанционного зондирования Земли;
5. Создание основ для создания и запуска отечественных космических аппаратов;
6. Развитие наземной космической инфраструктуры для управления КА различного назначения;
7. Развитие информационных космических технологий на основе спутниковых телекоммуникационных систем;
8. Разработка перспективных наукоемких космических технологий.
Основными задачами на 2007 год для компании являются:
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию космической техники и технологий в рамках Государственной программы развития космической деятельности;
разработка и реализация средне и долгосрочных инвестиционных проектов в области космической деятельности, с целью формирования рынка услуг;
продолжение строительства и реконструкции зданий в гор. Байконур для создания филиала компании в Байконуре;
формирование системы стратегического планирования и развития компании на основе методологии сбалансированных показателей (Balance Scorecard);
формирование и внедрение систему управления проектами и сертификация общества по стандартам ISO.
В 2007 году общие доходы компании планируются на уровне 19 484 455 тыс. тенге, расходы всего - 18 876 885 тыс. тенге. Чистый доход компании 2007 года запланирован в размере 607 570 тыс. тенге. За 2007 год компанией планируется перечислить в бюджет налоги в объеме 142 182 тыс. тенге.
Общие доходы компании 2008 года запланированы в размере 9 928 861 тыс. тенге, общие расходы в размере 8 272 741 тыс. тенге. В 2008 году компанией планируется получить чистый доход в размере 1 656 120 тыс. тенге. Объем налогов и других обязательных платежей в бюджет за 2008 год составит 142 316 тыс. тенге.
Общие доходы за 2009 год планируются в размере 10 788 279 тыс. тенге, общие расходы составят 8 914 287 тыс. тенге. Чистый доход компании 2009 года запланирован в размере 1 873 993 тыс. тенге. Объем налогов и других обязательных платежей в бюджет планируемых к уплате в 2009 году составит 158 158 тыс. тенге.
Учитывая необходимость последовательного и устойчивого развития космической отрасли Республики Казахстан, инвестиционная политика компании будет направлена на поэтапное формирование современной космической инновационной инфраструктуры страны. Основным документом, определяющим векторы движения компании в средне- и долгосрочной перспективе, должна стать разрабатываемая Концепция развития космической отрасли Республики Казахстана до 2020 года.
Формирование инвестиционного портфеля компании будет производиться с учетом имеющегося научно-технического потенциала, новейших технологий ведущих мировых производителей космической техники, а также мировых тенденций развития космической отрасли.
Основные показатели развития национальных компаний
на 2007-2009 годы
Показатели среднемесячной заработной платы (тыс. тенге) |
|||||
Наименование компаний |
2005 г. факт. |
2006 г. оценка |
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г. прогноз |
АО "KEGOC" |
59,10 |
60,52 |
62,17 |
63,87 |
68,34 |
АО "КазМунайГаз" |
114,14 |
129,65 |
132,79 |
135,29 |
136,75 |
АО "Казатомпром" |
53,01 |
63,59 |
67,10 |
69,99 |
73,93 |
АО "Международный
|
55,41 |
61,21 |
62,45 |
64,94 |
65,50 |
АО "Казахтелеком" |
51,45 |
59,60 |
63,02 |
65,61 |
69,22 |
АО "Казпочта" |
24,17 |
27,06 |
29,62 |
32,41 |
35,55 |
АО "Қазақстан темір жолы" |
45,76 |
53,06 |
58,31 |
64,09 |
68,66 |
АО "Национальные информационные технологии" |
64,00 |
83,58 |
84,39 |
85,97 |
87,51 |
АО "Продкорпора-
|
111,48 |
136,40 |
145,75 |
151,62 |
157,85 |
АО "Казинформ" |
76,80 |
65,90 |
73,90 |
85,60 |
91,59 |
АО "Казахстан инжиниринг" |
30,42 |
36,66 |
40,49 |
42,52 |
47,17 |
АО "Казкосмос" |
129,00 |
270,00 |
290,00 |
316,00 |
341,00 |
Численность работников (человек) |
|||||
Наименование компаний |
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
АО "KEGOC" |
3 904 |
4 110 |
4 308 |
4 350 |
4 350 |
АО "КазМунайГаз" |
34 849 |
33 725 |
33 207 |
33 264 |
33 437 |
АО "Казатомпром" |
16 741 |
17 610 |
18 479 |
19 147 |
19 660 |
АО "Международный аэропорт Астана" |
970 |
970 |
970 |
970 |
1 000 |
АО "Казахтелеком" |
32 602 |
32 220 |
31 720 |
31 720 |
31 720 |
АО "Казпочта" |
15 106 |
15 350 |
15 810 |
16 285 |
16 774 |
АО "Қазақстан темір жолы" |
79 133 |
79 031 |
80 068 |
81 119 |
79 018 |
АО "Национальные
|
371 |
460 |
500 |
550 |
600 |
АО "Продкорпора-
|
320 |
340 |
350 |
360 |
370 |
АО "Казинформ" |
118 |
157 |
160 |
165 |
165 |
АО "Казахстан инжиниринг" |
5 536 |
5 802 |
6 083 |
6 018 |
6 138 |
АО "Казкосмос" |
92 |
338 |
341 |
292 |
292 |
Итого |
189 742 |
190 113 |
191 996 |
194 240 |
193 524 |
Фонд заработной платы (млн. тенге) |
|||||
Наименование
|
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г. прогноз |
2008 г.
|
2009 г.
|
АО "KEGOC" |
2 765,30 |
2984,60 |
3 213,80 |
3 333,80 |
3 567,20 |
АО "КазМунайГаз" |
52981,71 |
52763,20 |
53208,12 |
54306,56 |
55187,74 |
АО "Казатомпром" |
10648,50 |
13392,04 |
14878,31 |
16081,34 |
17441,23 |
АО "Международный
|
644,96 |
712,53 |
726,97 |
755,90 |
785,99 |
АО "Казахтелеком" |
20129,12 |
23044,49 |
23989,31 |
24972,87 |
26346,38 |
АО "Казпочта" |
4 424,67 |
5113,09 |
5 763,39 |
6 495,34 |
7 339,74 |
АО "Қазақстан темір жолы" |
43457,06 |
50322,34 |
56027,87 |
62382,29 |
65100,59 |
АО "Национальные
|
284,94 |
461,36 |
506,36 |
567,40 |
630,07 |
АО "Продкорпора-
|
428,07 |
556,49 |
612,14 |
654,99 |
700,84 |
АО "Казинформ" |
90,60 |
124,20 |
141,90 |
169,40 |
181,26 |
АО "Казахстан инжиниринг" |
2 021,06 |
2552,38 |
2955,67 |
3070,84 |
3474,63 |
АО "Казкосмос" |
71,39 |
546,45 |
593,15 |
553,98 |
597,83 |
Итого |
137947,38 |
152573,17 |
162616,99 |
173344,71 |
181353,50 |
Доход от основной деятельности (млн. тенге) |
|||||
Наименование компаний |
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
АО "KEGOC" |
18 904,90 |
20935,50 |
23216,60 |
25 696,00 |
28534,90 |
АО "КазМунайГаз" |
580603,74 |
579661,43 |
638388,27 |
640487,26 |
632315,88 |
АО "Казатомпром" |
7 296,63 |
17192,80 |
22 802,60 |
29 357,88 |
41678,72 |
АО "Международный аэропорт Астана" |
4 295,91 |
9 015,71 |
13 205,28 |
13 633,53 |
15456,05 |
АО "Казахтелеком" |
99 558,27 |
100019,17 |
93751,00 |
93247,80 |
92781,60 |
АО "Казпочта" |
8 308,02 |
8 916,04 |
10 039,13 |
11323,55 |
12648,29 |
АО "Қазақстан темір жолы" |
-5364,76 |
-4130,82 |
1518,48 |
4 892,64 |
1040,46 |
АО "Национальные
|
594,77 |
859,74 |
951,99 |
1 054,96 |
1 148,00 |
АО "Продкорпора-
|
23 270,10 |
24084,73 |
25497,95 |
27 282,81 |
29192,61 |
АО "Казинформ" |
207,50 |
227,80 |
259,10 |
282,50 |
376,90 |
АО "Казахстан инжиниринг" |
10 119,39 |
10885,38 |
12740,09 |
13224,46 |
14280,93 |
АО "Казкосмос" |
697,30 |
2 007,05 |
19 304,27 |
9 711,25 |
10488,15 |
Итого |
748491,77 |
769674,53 |
861674,76 |
870194,64 |
879942,49 |
Чистая прибыль (млн. тенге) |
|||||
Наименование компаний |
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
АО "KEGOC" |
8,80 |
130,00 |
715,10 |
2 618,20 |
4 209,10 |
АО "КазМунайГаз" |
100948,84 |
95080,99 |
99134,76 |
140665,90 |
135854,79 |
АО "Казатомпром" |
11 722,45 |
12322,64 |
17191,70 |
26476,29 |
36773,97 |
АО "Международный
|
384,08 |
-1208,26 |
-590,93 |
-446,57 |
738,15 |
АО "Казахтелеком" |
33 982,26 |
29394,76 |
25957,82 |
23258,80 |
23026,20 |
АО "Казпочта" |
173,15 |
190,10 |
230,02 |
300,06 |
360,07 |
АО "Қазақстан
|
-3 180,83 |
0 |
1 062,93 |
3 424,85 |
728,32 |
АО "Национальные
|
34,52 |
26,77 |
49,93 |
64,56 |
61,96 |
АО "Продкорпора-
|
452,84 |
456,38 |
467,39 |
500,10 |
535,11 |
АО "Казинформ" |
-6,17 |
2,83 |
3,30 |
6,50 |
10,90 |
АО "Казахстан инжиниринг" |
96,90 |
1040,26 |
681,05 |
690,76 |
735,66 |
АО "Казкосмос" |
-0,46 |
35,44 |
607,57 |
1 656,12 |
1 873,99 |
Итого |
144604,38 |
137460,91 |
145494,41 |
199198,21 |
204889,64 |
Дивиденды (млн. тенге) |
|||||
Наименование компаний |
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
АО "KEGOC" |
0,88 |
|
|||
АО "КазМунайГаз" |
4 879,00 |
||||
АО "Казахтелеком" |
3 095,18 |
||||
АО "Қазақстан темір жолы" |
- |
||||
АО "Казпочта" |
- |
||||
АО "Казатомпром" |
- |
- |
- |
- |
1 593,40 |
АО "Международный
|
- |
- |
- |
- |
- |
АО "Национальные
|
4,89 |
8,03 |
14,98 |
19,37 |
18,59 |
АО "Продкорпора-
|
220,42 |
222,71 |
225,58 |
241,37 |
258,27 |
АО "Казинформ" |
- |
- |
- |
- |
- |
АО "Казахстан инжиниринг" |
0,99 |
15,44 |
23,61 |
26,59 |
25,24 |
АО "Казкосмос" |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
8 201,38 |
246,18 |
1747,19 |
287,33 |
1 895,5 |
Инвестиции (млн. тенге) |
|||||
Наименование компаний |
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
АО "KEGOC" |
11 781,50 |
11043,00 |
21754,00 |
20640,10 |
5000,00 |
АО "КазМунайГаз" |
194270,04 |
170993,88 |
163915,04 |
116318,44 |
98832,58 |
АО "Казатомпром" |
20538,17 |
59280,39 |
58817,95 |
34384,95 |
15420,89 |
АО "Международный
|
4 446,22 |
1223,82 |
5 100,00 |
3 155,60 |
- |
АО "Казахтелеком" |
30 229,83 |
35928,55 |
27063,02 |
28234,00 |
30386,00 |
АО "Казпочта" |
2 748,80 |
2087,82 |
4 513,98 |
1 850,61 |
1 430,87 |
АО "Қазақстан темір жолы" |
30 428,65 |
39000,00 |
43 000,00 |
47000,00 |
49000,00 |
АО "Национальные
|
34,44 |
69,99 |
75,00 |
80,00 |
85,00 |
АО "Продкорпора-
|
7 761,76 |
5258,13 |
10 194,85 |
12550,72 |
8 797,50 |
АО "Казинформ" |
- |
- |
15,00 |
30,00 |
10,00 |
АО "Казахстан инжиниринг" |
688,68 |
277,06 |
396,80 |
585,76 |
650,43 |
АО "Казкосмос" |
370,91 |
1896,35 |
11 080,00 |
6 760,00 |
5 980,00 |
Итого |
302928,09 |
327058,99 |
345925,64 |
271590,18 |
215593,27 |