О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы (второй этап)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2006 года N 822

Обновленный

     В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Утвердить Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы (второй этап) (далее - План) в следующем составе:
     1) основные направления социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы  (раздел 1) ;
     2) государственные регуляторы социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы  (раздел 2) ;
     3) перечень действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2007-2009 годы  (раздел 4) ;
     4) перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2007-2009 годы в разрезе действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ  (раздел 5) .

     2. Секретно.

     3. Секретно.

     4. Одобрить в составе Плана прогноз важнейших показателей социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы  (раздел 3) .

     5. Принять к сведению основные направления и прогноз основных показателей развития национальных компаний на 2007-2009 годы  (раздел 6) .

     6. Акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить своевременную разработку и утверждение в установленном законодательством порядке среднесрочных планов социально-экономического развития на 2007-2009 годы соответствующих областей и городов.

     7. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан совместно с центральными исполнительными и иными государственными органами ежеквартально информировать Правительство Республики Казахстан о состоянии социально-экономического развития страны.

     8. Признать утратившим силу  постановление  Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2006 года N 521 "О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы (первый этап)" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 22, ст. 215).

     9. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания. 

     Премьер-Министр
  Республики Казахстан

Утвержден           
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 25 августа 2006 года N 822

  Среднесрочный план социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2007-2009 годы
(второй этап)

  Раздел 1. Основные направления
социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2007-2009 годы

Содержание

Введение
1. Развитие мировой экономики в 2005-2006 годах  и влияние внешних
  факторов на развитие экономики страны в 2007-2009 годах
2. Анализ развития экономики Казахстана в 2003-2005 годах
  и влияние внутренних факторов на развитие экономики страны
  в 2007-2009 годы
3. Цели, задачи и приоритеты развития страны на 2007-2009 годы
4. Модернизация и обеспечение прорывных направлений в отраслях
  экономики для обеспечения ускоренного экономического роста 
  Казахстана в 2007-2009 годах
  $ 1. Развитие промышленности в 2007-2009 годах
       Горнодобывающая промышленность
       Обрабатывающая промышленность
       Развитие электроэнергетической отрасли
  $ 2. Транспортно-коммуникационный комплекс
  $ 3. Развитие агропромышленного комплекса в 2007-2009 годах
  $ 4. Торговая политика в 2007-2009 годах
5. Совершенствование государственного управления экономикой
  для обеспечения ускоренного роста экономики Казахстана 
  в 2007-2009 годах
  $ 1. Обеспечение макроэкономической устойчивости в 2007-2009 годах
       Устойчивый экономический рост
       Денежно-кредитная политика
       Развитие финансового сектора
  $ 2. Государственное управление экономикой
       Фискальная политика
  $ 3. Инвестиционная политика
  $ 4. Политика в области управления государственным  и
      гарантированным государством заимствованием и долгом
       Управление государственными активами
  $ 5. Совершенствование государственной политики , направленной
      на развитие предпринимательства
       Развитие конкуренции и антимонопольная политика
       Тарифная политика
       Развитие системы технического регулирования
       Внешнеэкономическая деятельность и вступление в ВТО
       Развитие предпринимательства
       Профессиональное Правительство
6. Территориальное развитие
7. Социальная политика и развитие  человеческого капитала
  в 2007-2009 годах
  $ 1. Демография и социальное развитие на 2007-2009 годы
       Демографическая и миграционная политика
       Снижение бедности и безработицы
       Социальное обеспечение населения
  $ 2. Образование и подготовка кадров на 2007-2009 годы
  $ 3. Здравоохранение
  $ 4. Развитие культуры, информации  и спорта на 2007-2009 годы
  $ 5. Гендерное развитие на 2007-2009 годы
  $ 6. Жилищная политика на 2007-2009 годы
  $ 7. Политика доходов
  $ 8. Охрана окружающей среды и природопользование
      в 2007-2009 годах

  Введение

     Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы (далее - План) разработан в соответствии с  Бюджетным кодексом  Республики Казахстан и Правилами разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан, утвержденными  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647.
     План обосновывает темпы развития экономики на 2007-2009 годы в зависимости от внешних и внутренних факторов и определяет действия центральных и местных органов государственного управления в области создания благоприятных условий для развития частного и государственного секторов экономики.
     План определяет задачи на 2007-2009 годы в области развития отраслей экономики и пути их решения для достижения целей и реализации приоритетов, определенных в стратегических планах, посланиях Президента Республики Казахстан к народу Казахстана и Программе Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы.

  1. Развитие мировой экономики в 2005-2006 годах и
влияние внешних факторов на развитие экономики страны
в 2007-2009 годах

     В 2005 году в мировой экономике в целом продолжилась ситуация экономического подъема, сопровождаемая высокими темпами роста цен на нефть и, как следствие, ростом инфляционных ожиданий в развитых странах.
     Темп роста мировой экономики по итогам 2005 года в целом сохранился на достаточно высоком уровне, хотя и был ниже рекордных темпов 2004 года (5,8 %), и, по оценке Международного валютного фонда (далее - МВФ) составил 4,8 %. По оценке МВФ в 2005 году прирост ВВП Китая составил 9 %, США - 3,5 %, Японии - 2 %, Еврозоны - 1,2 %.
     За первое полугодие 2006 года положение мировой экономики не претерпело кардинальных изменений по сравнению с 2005 годом. Основные факторы, определяющие экономическое развитие в мире, остались неизменными:
     быстрый рост цен на нефть, повлекший за собой рост цен на других товарных рынках;
     рост экономик Китая, Индии и некоторых других стран, определявших рост спроса на сырьевых товарных рынках;
     замедление роста экономики США, значительный дефицит бюджета и платежного баланса в этой стране, нарушающие баланс мировой экономики;
     продолжение тенденции ослабления доллара как мировой валюты.
     Немаловажным негативным фактором явилась пандемия птичьего гриппа, которая нанесла урон пищевой промышленности ряда стран и вызвала сокращение экспортных поставок соответствующей продукции.
     По мнению МВФ, несмотря на повышение цен на нефть и стихийные бедствия, темпы экономического роста в мире по-прежнему превосходят ожидания, чему способствуют благоприятные условия на финансовых рынках и проведение взвешенной макроэкономической политики.
     По прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2006 и 2007 годах будет сохраняться на уровне 4,9 % и 4,7 %.
     По данным МВФ, объем мировой торговли в 2005 году возрос на 7,3 %.
     В 2005 году рынки нефти и металлов демонстрировали уверенную восходящую динамику. Предпосылками повышения цен на нефть явились геополитические трения и быстрый рост спроса со стороны Китая и США.
     По данным Всемирного Банка в 2005 году средняя мировая цена на нефть марки "Brent" составила 54,43 долларов за баррель, что на 42,1 % выше по сравнению с 2004 годом. Цена на медь увеличилась на 28,4 % и составила 3679 долларов за тонну, среднегодовая стоимость свинца сложилась на уровне 975,3 долларов за тонну, при этом цена на конец периода увеличилась относительно начала года на 16,5 %. Средняя цена на цинк составила 1380 долларов за тонну и в течение года увеличилась на 45,2 %. По сравнению с 2004 годом среднегодовая цена алюминия снизилась на 10 % и составила 1897,4 долларов за тонну. Согласно данным JP Morgan, цены на глинозем достигли рекорда в связи с низкими темпами его добычи и высоким спросом.
     В первом полугодии 2006 года рост цен на мировых рынках продолжился. Мировая цена на нефть сорта "Brent" выросла по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 32,7 % и составила в среднем около 65,9 долл. США за баррель. Цены на медь по сравнению с первым полугодием 2005 года выросли на 82,5 %, серебро - на 54,8 %, золото - на 38,3 %, свинец - на 19,2 %. Цены на цинк увеличились в 2,1 раза.
     Прогнозные оценки различных международных финансовых организаций развития мировой экономики, в том числе экономической ситуации, складывающейся в Китае, США и ЕС, а также на основных товарных рынках в целом показывают, что спрос и уровень мировых цен на основные товарные позиции казахстанского экспорта сохранятся.
     По прогнозу МВФ, рост мировой торговли в 2006 и 2007 годах составит соответственно 8,0 % и 7,5 %.
      Нефть.  Глобальные доказанные запасы нефти и газа продолжают расти. Однако спрос на нефть остается на высоком уровне, что определяет высокие цены на это сырье.
     Согласно данным МЭА, потребление сырой нефти в мире в 2006 году возрастет на 2,2 % и составит в среднем 85,18 млн. баррелей в день.
     По мнению ОПЕК, несмотря на рекордно высокие цены на сырье, мировой спрос на нефть в 2006 году вырастет на 1,9 % по сравнению с 2005 годом и составит в среднем 84,9 млн. баррелей в день. Наиболее высокий спрос в 2006 году будет наблюдаться со стороны США, Китая и Индии. В 2006 году спрос в Китае вырастет на 6,1 %, что связано с активным экономическим ростом.
     Большинство экспертов и аналитиков ожидают дальнейший рост цен на нефть в краткосрочной перспективе. Вместе с тем, озвучиваются прогнозы о снижении цен. Так, по мнению британской нефтегазовой компании British Petroleum, в среднесрочной перспективе цена барреля нефти может снизиться до 40 долларов, а в долгосрочной перспективе - до 25-30 долларов. Прогноз снижения цен на нефть связывается с ожидаемым ростом добычи сырья в мире в связи с открытием новых перспективных месторождений.
      Медь.  Эксперты ВНР Billiton также прогнозируют, что высокие цены на медном рынке сохранятся до конца 2007 года. Этому будет способствовать рост производства в Китае, который является основным потребителем меди в мире, а также возможные трудовые конфликты и производственные трудности на предприятиях в Мексике, Чили и Индонезии, которые являются крупнейшими производителями этого металла.
     По прогнозу Macquarie Bank, дефицит в поставках рафинированной меди на мировом рынке в 2006 году составит около 50 тыс. тонн. В 2007 году медный рынок будет сбалансирован, а в 2008-2009 годах может наблюдаться превышение предложения над спросом при условии замедления темпов развития мировой экономики. Продолжится увеличение интенсивности использования меди в различных секторах экономики, в первую очередь, в автомобилестроении.
      Свинец.  Международная группа по изучению свинца и цинка прогнозирует рост мирового спроса на свинец в 2006 году на 5 %. Тенденция по опережению роста производства металла над спросом продолжится до конца 2006 года.
      Цинк.  По мнению аналитиков Standard bank, средняя стоимость рафинированного цинка в 2006 году составит 2290 долларов за тонну. Согласно оценкам экспертов Morgan Stanley, стоимость цинка в 2006 году достигнет 2533 долларов за тонну, а специалисты Australia bank прогнозируют стоимость 2335 долларов за тонну.
      Алюминий.  В 2006 году мировое потребление алюминия достигнет 8,3 млн. тонн.
     Крупнейшая горнодобывающая компания мира ВНР Billiton прогнозирует, что с 2005 по 2010 годы мировой спрос на первичный алюминий будет расти более чем на 5 % ежегодно.
     По прогнозу экспертов Mitsui Bussan Commodities, в 2007 году цены на алюминий понизятся в значительной степени благодаря ожидаемому росту производственных мощностей, особенно в Китае, который будет фактически единолично формировать уровень цен. В связи с этим, эксперты Mitsui прогнозируют среднюю цену алюминия при немедленных поставках на уровне 2546 долларов за тонну в 2006 году и 2325 долларов за тонну в 2007 году.
      Сталь.  По прогнозу Международного форума нержавеющей стали, в 2006 году мировое производство нержавеющей стали вырастет на 8,6 % до 26,4 млн. тонн и превысит уровень 2005 года на 1,8 млн. тонн. Основной прирост производства будет достигнут за счет азиатского региона, в частности, Китая. Производство нержавеющей стали в Азии увеличится на 10 % до 13,75 млн. тонн. Мировое производство нержавеющей стали в 2007 году в среднем увеличится на 5 %.
      Пшеница.  По данным Министерства сельского хозяйства США, прогноз мирового производства пшеницы в 2006-2007 маркетинговом году изменен с 600,47 млн. тонн до 599,83 млн. тонн, что на 20,53 млн. тонн ниже показателя 2005-2006 маркетингового года.
     В условиях ожидаемого повышения спроса и потребления нефти и металлов, а также роста мировых цен, Казахстан в 2007-2009 годах имеет все возможности сохранить экспортные позиции и увеличить объемы внешней торговли.
     Эти факторы также будут оказывать позитивное влияние на развитие горнодобывающего и металлургического комплексов Казахстана в предстоящие годы.

  2. Анализ развития экономики Казахстана в 2003-2005 годах и влияние
внутренних факторов на развитие экономики страны в 2007-2009 годы

     В 2003-2005 годах высокие темпы роста экономики Казахстана сложились в условиях благоприятной конъюнктуры на основные экспортные товары Казахстана на мировых товарных рынках и расширения совокупного спроса и предложения.
     В 2003-2005 годах планировалось обеспечить среднегодовой прирост валового внутреннего продукта (ВВП) на 7-7,5 %. Фактический темп прироста в эти годы сложился в размере 9,5 %.
     В структуре ВВП произошло увеличение доли производства товаров. Доля производственного сектора в 2005 году возросла до 44,1 % против 42,9 % в 2003 году. Производство услуг в общей доле в 2005 году достигло 52,2 % против 51,8 % в 2003 году.
     Увеличение производства товаров произошло за счет роста объемов производства в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.
     В течение 2003-2005 годов ежегодный прирост производства промышленной продукции в среднем составил 8,0 %, в том числе, в горнодобывающей промышленности - 8,8 %, обрабатывающей промышленности - 7,7 %, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 4,8 %.
     Объемы производства сельскохозяйственной продукции за 2003-2005 годы увеличились на 2,8 %, в том числе в растениеводстве - на 1,1 %, животноводстве - на 5,0 %.
     Среднегодовой прирост в строительстве составил 15,3 %.
     Рост производства услуг был обеспечен за счет транспорта и торговли, где ежегодные темпы оказываемых услуг составляли в среднем 8 % и 11 % соответственно. Высокими темпами развивалась связь, где ежегодный прирост составлял 28,5 %.
     В 2003-2005 годы было обеспечено расширение внутреннего спроса за счет увеличения расходов на потребление и валового накопления.
     Рост потребления произошел за счет увеличения расходов домашних хозяйств и государственных органов. В течение 2003-2005 годов потребление в среднем росло на 11,2 %, расходы домашних хозяйств и государственного сектора увеличивались соответственно на 10,9 % и 13,0 %.
     Одним из факторов, обеспечивших рост совокупного спроса, было увеличение реальных денежных доходов населения, которые в 2003-2005 годы ежегодно повышались на 12,1 %.
     Ежегодный прирост валового накопления в среднем составил 13 %, в том числе накопление основного капитала - 11,2 %.
     В 2003-2004 годы происходило укрепление платежного баланса страны. Если в 2003 году текущий счет сложился с дефицитом в 273 млн. долл. США, то в 2004 году профицит счета текущих операций составил 455 млн. долл. США.
     В 2005 году дефицит счета текущих операций в 486 млн. долл. США сложился в результате резкого роста расходов на международные услуги и выплаты нерезидентам инвестиционного дохода. Стоимость импорта международных услуг в 1,5 раза превысила уровень 2004 года и составила 7,5 млрд. долл. США. Объемы дивидендов, выплачиваемых прямым иностранным инвесторам составили 3,8 млрд. долл. США и по сравнению с 2004 годом увеличились в 2 раза.
     В 2003-2005 годах происходило увеличение экспорта товаров и услуг. В 2005 году доля экспорта товаров и услуг в структуре ВВП составила 54,5 % против 48,4 % в 2003 году. Темпы прироста экспорта товаров и услуг в эти годы в среднем составили 42,3 %.
     В 2005 году доля импорта товаров и услуг в структуре ВВП достигла 45,4 % против 43,1 % в 2003 году. Ежегодные темпы прироста импорта товаров и услуг в 2003-2005 годы составили в среднем 38,1 %.
     За 2003-2005 годы инвестиции в основной капитал возросли в 1,6 раза. В 2005 году объем инвестиций в основной капитал составил 2205,2 млрд. тенге.
     В 2003-2005 годы нетто-приток прямых иностранных инвестиций оставался положительным, однако в 2005 году отмечалось уменьшение его номинального объема. В 2005 году в Казахстан было привлечено 1,7 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций, что значительно ниже 5,4 млрд. долл. США в 2004 году.
     Международные резервы страны в целом на конец 2005 года составили 15143 млн. долл. США, в том числе, активы Национального Фонда - 8074 млн. долл. США.
     Рост производства товаров и услуг был обеспечен за счет роста производительности труда, которая в 2003-2005 году в среднем увеличивалась на 6,7 %.
     В 2003-2005 годах наблюдалось увеличение численности занятого населения, что, в свою очередь, привело к снижению уровня безработицы в 2005 году до 8,1 % против 8,8 % в 2003 году.
     В 2003-2005 годы инфляция в среднегодовом исчислении находилась в интервале 6,4-7,6 %.
     В первом полугодии 2006 года позитивные тенденции экономического роста продолжились: происходило расширение спроса на товары и услуги, увеличение объемов инвестиций в основной капитал, укрепление торгового баланса. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике рост ВВП составил 9,3 %.
     В отчетном периоде около 50 % роста ВВП было обеспечено за счет сферы услуг, при этом, торговля обеспечила около 13 % роста ВВП, транспортные услуги - 6 %, услуги связи - 5 %, услуги по операциям с недвижимым имуществом и аренде - 16 %.
     Производство товаров обеспечило около 41 % роста ВВП. Вклад промышленности в рост ВВП составил 16 %, сельского хозяйства - 1 % и строительства - 24 %.
     В первом полугодии 2006 года в среднегодовом выражении инфляция составила 8,7 % и на 1,4 процентных пункта превысила показатель инфляции за аналогичный период 2005 года. Цены на продовольственные товары увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,5 %, непродовольственные товарные - на 6,5 %, платные услуги населению подорожали на 9,6 %.
     В январе-июне 2006 года инвестиции в основной капитал превысили аналогичный уровень 2005 года на 25,2 %.
     В первом полугодии 2006 года происходило улучшение конъюнктуры на основные казахстанские экспортные товары на мировых рынках. Так, средний индекс мировых цен на основные экспортные товары Казахстана вырос по сравнению с первым полугодием 2005 года на 33 %.
     За январь-июнь 2006 года экспорт товаров увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 32,6 %, достигнув 17335,9 млн. долл. США, а импорт возрос на 25,6 %, составив 9944,5 млн. долл. США.
     За первое полугодие 2006 года чистые международные резервы страны увеличились на 51,4 % и достигли 22,9 млрд. долл. США, в том числе, активы Национального Фонда составили 10 млрд. долл. США.
     Среднемесячная номинальная заработная плата в январе-июне 2006 года составила 37769 тенге и возросла по сравнению с январем-июнем 2005 года на 24,2 %. Реальная заработная плата увеличилась на 14,3 %.
     Уровень безработицы во втором квартале 2006 года составил 7,7 % к численности экономически активного населения.
     В 2007-2009 годы для обеспечения высоких темпов развития экономики будут созданы благоприятные макроэкономические условия для ускоренного развития всех основных факторов роста экономики.
     Национальный Банк Республики Казахстан с целью удержания инфляции в заданном интервале будет принимать меры по ужесточению денежно-кредитной политики, в том числе:
     ограничение внешнего заимствования банковского сектора путем ужесточения резервных требований;
     усиление контроля за денежными агрегатами;
     увеличение объемов стерилизации денежной эмиссии.
     Кроме того, развитие новых инструментов фондового рынка позволит обеспечить связывание временно свободных денежных средств.
     В 2007-2009 годы проведение умеренной государственной политики в области государственных расходов предусматривает решение следующих основных задач:
     обеспечение темпов роста расходов государственного бюджета, не превышающих темпы роста ВВП;
     формирование и проведение фискальной политики, направленной на постепенное снижение ненефтяного дефицита бюджета;
     поэтапное достижение размера гарантированного трансферта из Национального Фонда в бюджет равному инвестиционному доходу фонда.
     Новая схема функционирования Национального Фонда, введенная в действие с 1-го июля 2006 года, будет способствовать повышению сбалансированности макроэкономического развития страны.
     В области тарифной политики будет усилен контроль за повышением тарифов на услуги субъектов естественных монополий.
     Развитие промышленности в 2007-2009 годах будет определяться Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы и Государственной программой освоения Казахстанского сектора Каспийского моря.
     Стабильное развитие нефтегазового сектора будет одним из основных условий обеспечения экономического роста в Казахстане. В 2007-2009 годах темп роста объемов добычи нефти и газового конденсата составит в среднем 108 %.
     Политика, направленная на повышение доходов населения, в том числе, повышение заработной платы работников бюджетной сферы, позволит обеспечить увеличение денежных доходов населения, что, в свою очередь, повлияет на повышение внутреннего спроса в стране.
     Расширение внутреннего спроса на товары и инвестиционные ресурсы позволит значительно увеличить импорт инвестиционных товаров.
     Увеличение реальных доходов населения в совокупности с улучшением финансового состояния предприятий создаст необходимые условия для роста инвестиций в реальный сектор экономики.

  3. Цели, задачи и приоритеты развития страны
на 2007-2009 годы

     В 2007-2009 годы основные направления социально-экономической политики будут соответствовать целям и задачам, определенным в  Послании  Президента к народу Казахстана "Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии", Программе Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы,  Стратегии  индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы.
     Главной целью социально-экономической политики в 2007-2009 годы будет создание благоприятных институциональных и экономических условий для вхождения Казахстана в ближайшие десять лет в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира и повышения качества жизни граждан Казахстана.
     Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
     создание и развитие производств, ориентированных на экспорт конечных продуктов, совместных предприятий в области нефтегазового, транспортного и других подотраслей машиностроения, металлургии, химии, агропромышленного комплекса;
     поддержание необходимой гибкости реального обменного курса;
     обеспечение стабильности финансового рынка;
     проведение гибкой налоговой и бюджетной политики, стимулирующей диверсификацию экономики, развитие новых отраслей и привлечение в них иностранного капитала и ноу-хау;
     создание прозрачной и ясной системы управления активами государства;
     обеспечение прозрачного и эффективного формирования и использования средств Национального Фонда;
     повышение конкуренции в металлургии, банковской сфере, страховании, химической промышленности путем реформирования антимонопольного законодательства и создания привлекательных и прозрачных условий для вхождения в эти сектора отечественных и иностранных компаний;
     создание благоприятных условий для производства товаров с защищенными правами интеллектуальной собственности и торговой маркой;
     дальнейшая модернизация социальной сферы;
     участие в многосторонних международных экономических проектах, способствующих интеграции Казахстана в мировую экономику;
     дальнейшее содействие расширению взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕврАзЭС и формированию Единого Экономического Пространства;
     проведение открытой политики использования природных ресурсов и обеспечение энергетической безопасности;
     территориальное развитие, соответствующее потребностям сбалансированного развития экономики.
     Приоритетами социально-экономического развития на 2007-2009 годы определены:
     дальнейшая модернизация и диверсификация экономики Казахстана как фундамента устойчивого экономического роста;
     принятие программ поддержки конкурентоспособности национальных товаров и услуг;
     эффективная интеграция в мировую экономику, как основа качественного прорыва в экономическом развитии страны;
     государственная поддержка кредитования экспорта несырьевых товаров и импорта высокотехнологичного оборудования;
     современная социальная политика, нацеленная на защиту уязвимых слоев населения и стимулирующая производительное развитие экономики;
     развитие современной системы образования, культуры и духовного потенциала народа;
     развитие научного потенциала и максимальное приближение прикладной науки к производству, бизнесу;
     развитие города Астаны по современным мировым стандартам и как одного из крупных центров международного взаимодействия в Евразии;
     развитие города Алматы как крупного регионального центра финансовой и деловой активности.

  4. Модернизация и обеспечение прорывных направлений 
в отраслях экономики для обеспечения ускоренного
экономического роста Казахстана в 2007-2009 годах

  $ 1. Развитие промышленности в 2007-2009 годах

  Горнодобывающая промышленность

  Повышение уровня эффективности
топливно-энергетического комплекса

     В 2007-2009 годы основной целью горнодобывающей промышленности является динамичное развитие отрасли за счет проведения модернизации, использования и внедрения передовых технологий производства.
     В нефтяной промышленности для обеспечения эффективного освоения углеводородных ресурсов Казахстанского сектора Каспийского моря и подъема нефтедобычи на крупных месторождениях будут решаться следующие задачи:
     реализация второго этапа (2006-2010 годы) Государственной программы казахстанского сектора Каспийского моря;
     создание условий для развития отраслей с высокой степенью добавленной стоимости для предоставления конкурентоспособных товаров и услуг для нефтегазового комплекса;
     развитие глубокой переработки нефти и газа и увеличение производства нефтепродуктов.
     Пути решения указанных задач следующие:
     обеспечение роста разведанных запасов углеводородов и выведение добычи на стабильно высокий уровень;
     развитие мультимодальной системы транспортировки углеводородов;
     создание инфраструктуры для береговой поддержки морских операций, развитие морских портов и сооружений береговых инфраструктур по обеспечению морских нефтяных операций;
     реализация проекта строительства завода второго поколения и закачки сырого газа на месторождении Тенгиз;
     завершение реализации проекта реконструкции Атырауского нефтеперерабатывающего завода;
     строительство установки по производству водорода на Павлодарском нефтехимическом заводе в целях доведения качества нефтепродуктов до европейских стандартов (ЕВРО-3).
     Главной целью развития газовой отрасли в Казахстане является кратное повышение социально-экономического эффекта от увеличения добычи и рационального использования внутренних ресурсов газа, а также транзитных возможностей газотранспортной системы в интересах более полного обеспечения потребностей внутреннего рынка и дальнейшего увеличения экспортного потенциала страны.
     Для достижения вышеуказанных целей будут решаться следующие задачи:
     наращивание ресурсного потенциала по запасам газа и развитие мощностей по его добыче с разработкой новых газовых и нефтегазовых месторождений с внедрением мероприятий по утилизации попутных газов;
     реконструкция существующих и создание новых мощностей по переработке и утилизации добываемого газа с увеличением объемов выработки сжиженного газа и другой продукции нефтехимии;
     разработка и реализация региональных программ газификации новых территорий и расширение сферы использования газа в коммунальном хозяйстве, в электроэнергетике, в автотранспорте и т.д.;
     реализация мер по технической реконструкции объектов газотранспортной системы для обеспечения технической и экологической безопасности при их эксплуатации, а также строительство новых газопроводов и отработка экспортных маршрутов по транспортировке природного газа на внешние рынки;
     пересмотр нормативной базы газовой отрасли, оптимизация организационной структуры субъектов газотранспортной системы и совершенствование системы тарифообразования при транспортировке природного газа;
     обучение, переобучение и создание условий для привлечения специалистов в отрасль.
     В угольной промышленности необходимо обеспечить ее переход на международные стандарты серии ISO.
     Для развития геологической отрасли необходимо:
     техническое перевооружение геологоразведочных организаций;
     производство в Казахстане новейших образцов геологоразведочной техники;
     развитие прикладных научно-технических исследований в геологической отрасли.

  Транспортировка энергоресурсов на мировые рынки

     В настоящее время планируется разработка технико-экономического обоснования проекта строительства газопровода из Казахстана в Китай, по результатам которого будет принято решение о реализации проекта.
     С разработкой новых месторождений наращиваются объемы добычи и выработки товарного газа, что, в свою очередь, повлечет увеличение экспортного потенциала и насыщение внутреннего рынка газа.
     Для Казахстана перспективными рынками сбыта углеводородов являются Восточная и Северо-Западная Европа, Средиземноморье, Китай. Полномасштабный прорыв на все эти направления невозможен без развитой и динамичной трубопроводной отрасли.
     Наиболее актуальным для газотранспортной отрасли республики является проект реконструкции и модернизации системы магистральных газопроводов, в особенности, магистрального газопровода Средняя Азия - Центр (МГ САЦ), который обслуживает экспортные поставки казахстанского и среднеазиатского газа для России, Украины, кавказских государств и Европы.
     К 2008 году планируется довести объем транспортировки природного газа по магистральным газотранспортным системам до 130 млрд. куб. м в год, объем международного транзита газа - до 116,6 млрд. куб. м в год, в том числе, увеличение пропускной способности МГ САЦ - до 60 млрд. куб. м в год.
     Для достижения этих целей в 2006-2008 годах намечена реализация трех крупных проектов строительства и капитального ремонта магистральных газопроводов на общую сумму 804 млн. долларов США.
     Необходимость расширения магистральных газотранспортных систем основывается на заключенных долгосрочных соглашениях между Россией и Туркменистаном и ОАО "Газпром" и НХК "Узбекнефтегаз" на куплю-продажу соответственно туркменского и узбекского газа и на прогнозируемом увеличении добычи казахстанского газа в западных регионах страны и шельфе Каспийского моря.
     Помимо задач по увеличению пропускной мощности существующей магистральной газотранспортной системы, необходимо диверсифицировать ее направления, чтобы не допускать чрезмерной зависимости от одного потребителя. В этом контексте следует рассматривать проект поставок казахстанских углеводородов в Китай как открывающий выход на чрезвычайно емкий рынок.
     Также приоритетной задачей является развитие внутреннего рынка газа республики.
     Ожидаемые производственные результаты
     В 2007 году объем добычи нефти и газового конденсата вырастет по сравнению с 2005 годом на 4,1 % и составит 64 млн. тонн. В 2009 году объемы ее добычи будут доведены до 78 млн. тонн.
     Добыча газа в 2007 году также возрастет до 33,3 млрд. куб. м, что на 27,1 % больше показателя 2005 года. В 2009 году данный показатель составит 39 млрд. куб. м. Это, в свою очередь позволит увеличить производство товарного газа с 14,8 млрд. куб. м в 2005 году до 24 млрд. куб. м в 2009 году.
     Планируемый рост добычи нефти и газа в 2007-2009 годах будет достигнут за счет реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря, Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2004-2010 годы, Программы развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003-2010 годы.
     Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений сопровождается техногенным воздействием на окружающую природную среду и недра. Одним из основных источников загрязнения при разработке месторождений являются продукты от сжигания попутного газа в факелах, в связи с этим, утилизация попутных газов на нефтегазовых месторождениях страны является одной из главных задач недропользователей, работающих в Казахстане.
     С целью увеличения глубины переработки газа и утилизации газа необходимо внедрение современных инноваций с учетом зарубежного опыта применения передовых технологий.
     В 2007 году прогнозируется довести добычу угля до 87,3 млн. тонн, в 2009 году прогнозный объем добычи угля составит 88 млн. тонн.
     Для достижения указанных объемов будут приняты меры по обеспечению прироста добычи угля за счет:
     технического перевооружения действующих шахт угольного департамента акционерного общества "Миттал Стил Темиртау" с переходом на угледобывающую технику современного технического уровня;
     реализации комплексных планов эффективной отработки Экибастузского и Шубаркольского угольных месторождений;
     повышения добычи низкозольного угля на Майкубенском месторождении, а также на разрезе "Каражира" для более полного обеспечения потребностей тепловых электростанций, улучшения снабжения твердым топливом коммунального сектора и других отраслей;
     повышения конкурентоспособности казахстанского угля посредством внедрения международных стандартов серии ISO.
     Будут продолжены ликвидационные работы на шахтах Карагандинского угольного бассейна (в 2007 году - 2 шахты, 2008 году - 2 шахты).
     С выходом в 2006 году опытно-промышленной установки по производству спецкокса мощностью 300 тыс. тонн в год на полную мощность на Шубаркольском угольном месторождении, введенной в эксплуатацию Евразийской промышленной ассоциацией, будет полностью снята зависимость ферросплавных заводов республики от импорта спецкокса из России и Китая.

  Обрабатывающая промышленность

  Реализация Стратегии индустриально-инновационного
развития в 2007-2009 годах

     Главной целью Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы является достижение устойчивого развития страны через диверсификацию отраслей экономики путем отхода от сырьевой направленности развития, подготовка условий для перехода в долгосрочном плане к сервисно-технологической экономике.
     Производство конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров, работ и услуг в обрабатывающей промышленности и сфере услуг является главным предметом государственной индустриально-инновационной политики.
     В течение 2007-2009 годов для обеспечения прорывов ускоренного экономического развития будут приняты меры, направленные на ускоренную диверсификацию и модернизацию промышленного сектора и сферы услуг.
     Особое значение приобретает информационно-аналитическое обеспечение индустриально-инновационной политики. В среднесрочной перспективе будет проводиться работа, связанная с проведением маркетинговых и технологических исследований рынков и отраслей, в целях определения ниш для казахстанского бизнеса.
     Планируется проведение маркетинговых, конъюнктурных и технологических исследований 23 потенциально конкурентоспособных секторов экономики.
     Основной целью проведения всех аналитических исследований станет выявление способов максимального повышения конкурентоспособности казахстанских предприятий.
     Продолжится выявление цепочек добавленных стоимостей (ЦДС), которые отличаются наилучшим соотношением "произведенные затраты - получаемый доход", с упором на такие показатели, как "выход продукции", "продажи", "затраты". При этом развитие ЦДС пойдет по двум направлениям - восполнение "пробелов" в цепочке и развитие, при необходимости, новых технологических укладов.
     Ключевым направлением предстоящего этапа должно стать создание ряда высокотехнологичных производств в приоритетных отраслях.
     Будут предприняты меры по совершенствованию государственной политики управления индустриально-инновационным развитием, функционирования институтов развития, государственно-частного партнерства.
     Будут определены конкретные меры по повышению производительности труда и по снижению энергоемкости с разработкой форм статистических отчетностей.
     Также, в среднесрочной перспективе будут решаться следующие задачи:
     повышение производительности основных фондов обрабатывающей промышленности;
     создание предпринимательского климата, структуры и содержание общественных институтов, которые будут стимулировать частный сектор производить и совершенствовать конкурентное преимущество;
     диверсификация экспортного потенциала страны в пользу товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;
     переход к мировым стандартам качества;
     наращивание интеграции в региональную экономику и в мирохозяйственную систему с включением в мировые научно-технические и инновационные процессы.
     Приоритетными направлениями индустриально-инновационной политики являются все потенциально конкурентоспособные, в том числе, экспортоориентированные производства, реализуемые в отраслях экономики несырьевой направленности. В целях решения долгосрочных стратегических задач особое внимание будет уделено созданию условий для развития наукоемких и высокотехнологичных производств.

  Кластерное развитие

     В 2005 году утверждены планы по созданию и развитию 7 пилотных кластеров, таких как кластер производства пищевых продуктов, кластер продукции нефтегазового машиностроения, кластер туристических услуг, кластер производства текстильной продукции, кластер производства металлургической продукции, кластер транспортно-логистических услуг, кластер производства строительных материалов.
     Данные планы включают в себя мероприятия по решению системных проблем указанных отраслей (совершенствование законодательства для стимулирования развития отрасли, подготовка и переподготовка кадров, вопросы стандартизация, развитие инфраструктуры) и меры, направленные на решение задач каждого отдельного кластера (выработка бизнес-стратегий, реализация инвестиционных проектов в рамках кластера, усиление внутрикластерной кооперации).
     В развитие кластерных идей весьма перспективным представляется использование такого инструмента государственного стимулирования реального производства как создание индустриальных зон. Данный механизм в настоящее время апробируется в рамках реализации проектов пилотных кластеров в г. Астана (Строительные материалы) и в Карагандинской области (Металлургия-Металлообработка).
     В случае получения положительных результатов данный опыт предусматривается распространить на все регионы: г. Павлодар (промышленность), г. Усть-Каменогорск (металлургия-металлообработка), Алматинская, Жамбылская, Костанайская области (переработка сельхозпродукции), Западно-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область, г. Алматы (машиностроение).
     В настоящее время разрабатывается Концепция формирования и развития индустриальных зон в Республике Казахстан.
     В целом, данный инструмент имеет все предпосылки успешного использования в развитии частно-государственного партнерства. При этом, используя инструменты структурного финансирования, данный подход может иметь значительный экономический эффект для развития отраслей промышленности.

  Нефтегазовое машиностроение

     К настоящему времени машиностроительными предприятиями освоен выпуск более 230 наименований продукции, в том числе, мобильные буровые установки грузоподъемностью 125 тонн, подъемные агрегаты для ремонта скважин, специальная техника, резервуары, емкости, отстойники и сепараторы, станки-качалки грузоподъемностью 6 и 8 тонн, центробежные и поршневые насосы, фонтанная арматура, задвижки, вентили, печи подогрева нефтяной эмульсии и другое оборудование.
     На 2006 год отечественными предприятиями запланировано освоить свыше 50 новых видов продукции для нефтегазовой отрасли.
     Выпуск буровых насосов НБ-125 налажен на Алматинском заводе тяжелого машиностроения ("АЗТМ-Ижнефтемаш"), вся производимая заводом продукция сертифицирована по требованиям международного стандарта DIN EN ISO 9001:2000.
     Акционерное общество "Казнефтегазмаш" (г. Алматы) может обеспечить предприятия нефтегазового комплекса недорогим и качественным фонтанно-устьевым оборудованием высокого давления, на предприятии действует система управления качеством ISO 9001.
     Акционерное общество "Усть-Каменогорский арматурный завод" выпускает задвижки и клапаны соответствующие международным стандартам ISO.
     На Актюбинском заводе нефтяного оборудования освоен выпуск насосно-компрессорных труб различного диаметра.
     Для обеспечения бесперебойной работы и оказания мобильного сервисного обслуживания поставляемого оборудования отечественные товаропроизводители переориентируют свое производство на выпуск запасных частей, что выводит на современный этап взаимоотношений схему "поставщик - потребитель".
     Привлекаются инвестиции в сферу производства нефтегазового оборудования: проект "Организация полного цикла производства штанг насосных, а также производство насосно-компрессорных труб и штанговых глубинных насосов" товариществом с ограниченной ответственностью "Актюбинский завод нефтяного оборудования" с объемом инвестиций 7,0 млн. долл. США.
     Развитие машиностроительной отрасли в целом в 2007-2009 годах будет осуществляться в рамках реализации Программы диверсификации и развития машиностроительной отрасли Республики Казахстан на 2006-2008 годы.
     Основной целью Программы является создание условий для дальнейшего развития машиностроительной отрасли на основе диверсификации и привлечения в отрасль современных технологий и оборудования для сокращения импорта и наращивания экспорта машиностроительной продукции.

  Металлургия

     Казахстан обладает коммерческими запасами черных и цветных металлов, 84 видами промышленных минералов, а также энергоносителей.
     Кластер "Металлургия" представляет собой комплекс предприятий и производств, выстроенных в технологически - последовательную цепочку, где кластерообразующие компании производят сырье для других участников кластера - предприятий машиностроения и металлургии.
     В отрасли черной и цветной металлургии горно-металлургического комплекса основными хозяйствующими субъектами являются крупные компании - акционерное общество "Миталл Стил Темиртау" и товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс".
     В настоящее время в металлургическом секторе промышленности республики имеются следующие проблемы:
     низкое содержание полезного компонента в руде;
     многокомпонентность месторождений полезных ископаемых;
     низкий уровень автоматизации процессов планирования, проектирования и управления;
     нарастающий износ основных фондов;
     маломощность собственных предприятий горного машиностроения;
     низкие темпы развития новых экономичных технологий комплексной, безопасной и безотходной выемки и переработки минерального сырья;
     удаленность потребителей;
     неадекватность реальной ситуации нормативно-законодательной и налоговой баз в области недропользования, природоохранной деятельности;
     отсутствие современной системы подготовки и переподготовки специалистов;
     разрозненный характер деятельности предприятий горнодобывающих отраслей (отсутствие координации).
     Для успешного развития металлургического кластера, Казахстану необходимо сконцентрироваться на создании мощностей для производства металлургической продукции с добавленной стоимостью, обращая особое внимание на азиатские рынки.

  Отрасль строительных материалов

     Основными направлениями в отрасли строительных материалов на 2007-2009 годы являются:
     разработка и внедрение высокоэффективных технологических линий (производств), обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью;
     разработка и освоение технологий, обеспечивающих использование отходов производства, энерго-ресурсосбережение и снижение техногенного воздействия на окружающую среду.
     Приоритетной задачей на ближайшие годы остается организация выпуска стекла, цемента, теплоизоляционных и кровельных материалов, лицевого кирпича, линолеума, красок и других необходимых строительных материалов.
     Намеченные на планируемый период цели и задачи будут достигаться путем:
     реализации "Программы развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций на 2005-2014 годы", утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 1305;
     организации работ по привлечению отечественных и зарубежных инвестиций для решения задач, предусмотренных Программой;
     реализации региональных кластеров с учетом потенциала отдельных регионов, наличия источников сырья, действующих и простаивающих предприятий, внутренних региональных и межрегиональных рынков;
     развития научной базы отрасли и трансферта технологий;
     совершенствования системы стандартизации посредством разработки новых стандартов и адаптации действующих к международным;
     перехода на международные формы управления производством, в первую очередь, систему управления качеством, с целью выхода на зарубежные рынки сбыта и внутренний рынок, где оперируют иностранные фирмы;
     оптимизации системы подготовки кадров с выявлением общей потребности в специалистах.

  Текстильная промышленность

     Текстильная промышленноcть объединяет группу производств отраслей легкой промышленности, занятых переработкой натуральных, искусственных и синтетических волокон в пряжу и ткани. В соответствии с Государственным Классификатором, текстильное производство Казахстана представлено 7 видами и 21 подвидами экономической деятельности.
     В Казахстане хлопчатник возделывается в Южно-Казахстанской области в Мактааральском, Сарыагашском, Шардаринском, Ордабасинском районах, городе Туркестан и на незначительных площадях в городах Шымкент, Арысь, районах Байдибек, Отырарском и Сайрамском.
     В целях развития текстильной промышленности республики планируется создание кластера по производству хлопчатобумажной пряжи и ткани в Южно-Казахстанской области.
     В области производства хлопка-сырца наиболее острыми проблемами являются раздробленность сельхозформирований, занимающихся возделыванием хлопчатника; отсутствие достаточного набора конкурентоспособных сортов, отвечающих возросшим запросам промышленности; недостаток квалифицированных специалистов; слаборазвитая сеть семеноводческих хозяйств по размножению семян до первой-третьей репродукций, несоблюдение сортовой агротехники, отсутствие аккредитованных структур по сертификации продукции и производства, стандартов, системы менеджмента качества, низкая загруженность отечественных перерабатывающих предприятий.
     Для разрешения проблемных вопросов в хлопководстве в 2007-2009 годы необходимо:
     принятие Закона Республики Казахстан "О развитии хлопковой отрасли";
     содействие внедрению на хлопкоперерабатывающих организациях систем менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISO серии 9000;
     расширение международного сотрудничества через международные организации по хлопководству и текстильной промышленности;
     строительство одного хлопкоперерабатывающего предприятия;
     строительство семяочистительного завода по подготовке посевных семян хлопчатника в Южно-Казахстанской области;
     строительство транспортно-логистического терминала на территории Южно-Казахстанской области.
     Для восстановления элементов ЦДС хлопково-текстильного сегмента текстильной отрасли необходимо динамично развивать отрасли по производству пряжи и ткани, являющиеся в настоящее время наиболее конкурентоспособными по сравнению с другими сегментами текстильной отрасли. На данный сегмент текстильного производства приходится около 80 % добавленной стоимости, в то время как на производство хлопковолокна - около 10 %, готовой одежды - около 1-3 %. Создание конкурентноспособного текстильного сегмента позволит перерабатывать производимый в Казахстане хлопок, тем самым увеличить добавленную стоимость и производить продукцию, необходимую для дальнейшей обработки на швейных предприятиях.
     Для повышения конкурентоспособности потенциального текстильного кластера в Казахстане необходимо повышение производительности труда, внедрение стандартов оценки качества хлопка (грединг), налаживание и упорядочение взаимоотношений между всеми компонентами кластера и с мировыми торговыми и логистическими цепочками, повышение качества сырья, обеспечение квалифицированной рабочей силы, внедрение новейших информационных и производственных технологий.

  Пищевая промышленность

     Углубление уровня и повышение комплексности переработки сельскохозяйственной продукции предусматривается через реализацию кластерного подхода. Географическая близость участников, в частности, производителей сельскохозяйственного сырья и перерабатывающих предприятий, позволяет применять данный подход в развитии пищевой промышленности. Государственная поддержка в данном направлении будет направлена на модернизацию производственных мощностей и увеличению объемов экспорта продуктов переработки сельскохозяйственного сырья.
     В качестве пилотных кластерных проектов по регионам республики определены следующие:
     зерноперерабатывающий - в северном регионе (Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области);
     плодоовощной - в южном регионе (Алматинская, Жамбылская и Южно-Казахстанская области);
     молочный - в Костанайской области.
     Развитие кластерных инициатив позволит более чем в 2 раза увеличить объемы экспорта продукции переработки сельскохозяйственного сырья.
     В 2007-2009 годах планируется предпринять комплекс следующих мер.

      Зерноперерабатывающий кластер:
     разработка государственной стратегии увеличения экспортного потенциала зернопереработки;
     создание единого казахстанского бренда на продукцию глубокой переработки зерна;
     создание ассоциации экспортеров - зернопереработчиков;
     лицензирование деятельности по реализации зерна на экспорт;
     льготное кредитование экспортеров, льготные тарифы на перевозку сырья и готовой продукции, государственные гарантии экспортных поставок;
     развитие глубокой переработки зерна пшеницы, включая производство сухой клейковины и биоэтанола;
     строительство завода по глубокой переработке зерна;
     совместное развитие инфраструктуры экспорта и проведение политики протекционизма сельскохозяйственной продукции на территории государств-членов СНГ, ЕврАзЭС и ЕЭП;
     активизация загранучреждений Республики Казахстан по расширению рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, особенно в Китай, Афганистан, Пакистан, Египет;
     увеличение уставного капитала акционерного общества "Ақ Бидай Терминал" и замена загрузочного устройства зернового терминала в порте Актау;
     строительство мельничного комплекса в городе Актау;
     приобретение товариществом с ограниченной ответственностью "Астык Коймалары" комплекса хранения зерна на Хлебной базе N 2;
     строительство приемных зерновых терминалов и мельничных комплексов в портах Баку (Азербайджан) и Амирабад (Иран), а также зернового терминала в порте Поти (Грузия).

      Плодоовощной кластер:
     разработка мер по восстановлению и развитию плодопитомников и семеноводства овощных культур для выращивания чистосортного посадочного материала и семян;
     упрощение процедур признания сертификатов пищевого оборудования;
     кредитование лизинга техники и оборудования для предприятий по производству и переработке плодоовощной продукции;
     разработка мер государственной поддержки работ по закладке и выращиванию многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, по увеличению производства пригодных к переработке сортов плодоовощных культур.

      Молочный кластер:
     создание средних и крупных субъектов по животноводству и комплексное использование для этого средств сельхозформирований и бюджетных субсидий;
     создание базовых хозяйств по районированному направлению вида животных в сельских округах Костанайской области;
     субсидирование покупки племенного поголовья из средств областного бюджета;
     ужесточение правовой ответственности владельцев за несоблюдение правил обезвреживания инфицированного скота на законодательном уровне;
     организация машинного доения и пунктов сбора молока с его первичным охлаждением;
     развитие лабораторной базы по контролю качества сырья и готовой продукции, их техническое переоснащение;
     привлечение инвестиций на строительство комбикормового завода с современной технологией;
     разработка региональных программ по кормопроизводству;
     открытие дополнительных пунктов по искусственному осеменению для поголовья частого подворья.

  Туризм

     Главной целью в области туризма на 2007-2009 годы является развитие конкурентоспособной туристской индустрии страны для содействия экономическому росту и повышению занятости населения.
     Для обеспечения устойчивого развития отечественного туризма в целях превращения его в доходный сектор экономики государства и создание высокорентабельной индустрии туризма в 2006 году необходимо решение следующих задач:
     дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы туристской отрасли и механизма ее реализации;
     дальнейшее развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества с Всемирной Туристской Организацией и обеспечение участия Казахстана на мероприятиях, проводимых данной организацией, а также проведения их в республике;
     продолжение реализации 26 подписанных и подготовка к подписанию 10 разработанных международных соглашений о сотрудничестве в области туризма;
     обеспечение участия Казахстана в крупнейших международных туристских выставках и ярмарках.
     Для решения задач развития туристской отрасли и достижения поставленных целей в 2007-2009 годах предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
     разработка экономических и правовых механизмов развития отрасли;
     разработка, инвестирование и реализация проектов, предусматривающих развитие инфраструктуры туризма и международных туристских маршрутов совместно с сопредельными государствами;
     внедрение международного стандарта качества по ISO 9000, ISO 14000 в сфере предоставления гостиничных и туристских услуг;
     обеспечение широкого привлечения молодежи к реализации проекта "Моя Родина - Казахстан", а также при организации активных видов туризма в качестве гидов и экскурсоводов;
     обеспечение мер по развитию малого и среднего предпринимательства, стимулированию занятости населения в области туризма и обслуживающей сфере;
     разработка планов создания туристских кластеров в г. Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областях и мастер-планов по их развитию в целях обеспечения кластерного развития туристской отрасли в 2007 году, в остальных регионах - 2008 году.
     При условии комплексной реализации данных мер, основанной на развитии смежных с туризмом отраслей и стимулировании инвестиционной активности, будет обеспечен устойчивый рост объемов въездного и внутреннего туризма.
     В период с 2007 года по 2009 годы планируется также унификация государственной базы данных по туристским организациям и маршрутам, инфраструктуре туризма, статистике туристской отрасли.

  Транспортно-логистические услуги

     В соответствии с Планом по созданию и развитию пилотного кластера "Транспортная логистика" предусматривается реализация проекта "Новая Евразийская Автотранспортная Инициатива (NELTI)" путем организации бесперебойных контейнерных автоперевозок сообщением Китай - Казахстан - Европа. В рамках проекта предусматривается строительство транспортно-логистического центра Бахты, увеличение пропускной способности пограничного автотранспортного пункта, организация сборки большегрузных автомобилей в Казахстане и приобретение в лизинг современных грузовых автомобилей.
     В предстоящем периоде будут завершены работы по созданию и развитию современного транспортно-логистического центра в городе Алматы на базе действующего контейнерного терминала акционерного общества "Астана-Контракт", оснащенного телекоммуникационным и грузоперерабатывающим оборудованием, отвечающим стандартам международного уровня, с предоставлением широкого перечня услуг.
     Кроме того, будут проводиться работы по созданию транспортно-логистических центров в порту Актау и станции Достык.

  Развитие нефтехимической отрасли

     В 2007-2009 годах для повышения уровня эффективности и экономической отдачи топливно-энергетического и добывающего секторов экономики, а также создания и развития нефтехимических производств планируется:
     приступить к практической реализации комплексного Генерального плана развития нефтехимических производств в Казахстане на ближайшие десять лет, обеспечивающих глубокую переработку углеводородного сырья и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью;
     реализация второго этапа отраслевой Программы развития нефтехимической промышленности на 2004-2010 годы;
     формирование специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк в Атырауской области" (СЭЗ), которая позволит реализовывать проекты строительства производств по выпуску, как базовой нефтехимической продукции, так и продукции с высокой добавленной стоимостью;
     реализация в рамках СЭЗ проекта строительства первого интегрированного нефтехимического комплекса в Атырауской области по получению базовой нефтехимической продукции (полиэтилена, полипропилена, полистирола, этилбензола и т.д.) путем переработки попутных газов месторождений Тенгиза, Кашагана и Северного Каспия (начало строительства комплекса запланировано на 2007 г.);
     разработка и реализация ТЭО инвестиционных проектов строительства и расширения нефтехимических производств (получение бензола на Атырауском НПЗ, производства дорожного битума, создание производства по выпуску ароматических соединений);
     разработка проектов по обеспечению отечественным сырьем шинного производства (АО "Инкомтайр") и резинотехнических изделий (Караганда и Сараньрезинотехника), производству полистирола на Актауском заводе пластмасс и т.д.
     В 2007-2009 годах будет продолжена работа по привлечению потенциальных отечественных и иностранных инвесторов, созданию специальных экономических условий для строительства нефтехимических производств на основе инновационных технологий и установках по выпуску широкой гаммы конкурентоспособной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью.
     Создание нефтехимических производств позволит наладить к 2010 году выпуск следующей продукции: этилена - 820 тыс. тонн, линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности - 400 тыс. тонн, полиэтилена низкой плотности - 400 тыс. тонн, полипропилена - 400 тыс. тонн в год. На основе базовой нефтехимической продукции в дальнейшем будут создаваться предприятия по производству различной продукции из них (пластиковые трубы, строительные материалы, пленки различного назначения, химические волокна, товары народного потребления и т.д.).
     По результатам строительства нефтехимических объектов СЭЗ и реализации всех вышеперечисленных инвестиционных проектов в Атырауской области будет создана производственная инфраструктура, включающая энерго-водообеспечение, транспортную, коммуникационную, и социальную инфраструктуры, а также новые рабочие и инженерные места (ориентировочно 50 тысяч).

  Развитие инновационной инфраструктуры

     Основной целью развития инновационной инфраструктуры является формирование инновационной системы открытого типа, обеспечивающей создание конкурентоспособного конечного продукта на основе использования отечественного, а также зарубежного научного потенциала и технологий.
     Развитие национальной инновационной системы предусматривает два основных направления - создание и развитие инновационной инфраструктуры и создание эффективной системы отношений между субъектами инновационной деятельности.
     В рамках создания инновационной инфраструктуры в целях обеспечения необходимых условий для эффективного функционирования механизма коммерциализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ созданы акционерное общество "Национальный инновационной фонд", сеть частных венчурных фондов, сеть национальных и региональных технопарков.
     В 2007-2009 годах будет продолжена работа по развитию физической инфраструктуры технопарков, технологическому наполнению, отбору инновационных проектов для их реализации в технопарках, созданию лабораторного комплекса, сертификационных и образовательных центров в технопарках.
     Акционерным обществом "Национальный инновационный фонд" создано шесть отечественных венчурных фондов и три зарубежных:
     "Фонд высоких технологий "Арекет" совместно с компанией "Туран Алем Секьюритис";
     Венчурный фонд "Адвант" с акционерным обществом "Lancaster Group";
     Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования "Венчурный фонд Сентрас" совместно с ТОО "Сентрас Капитал";
     Акционерный инвестиционный фонд риского инвестирования "Center Capital" совместно с АО "Банк Центр Кредит";
     Акционерное общество "Halyk Private Equity" совместно с АО "Народный сберегательный банк Казахстана";
     Акционерное общество "Glotur Technology Fund" совместно с акционерным обществом "Glotur".
     По результатам анализа были выбраны три ведущих зарубежных венчурных фонда (с участием в качестве акционера акционерное общество "Национальный инновационный фонд"):
     Европейский технологический венчурный фонд "Wellington Partners Ventures III Technology Fund L.P.";
     Центрально-Азиатский фонд поддержки малых предприятий (CASEF);
     венчурный фонд "Flagship Ventures Fund 2004, L.P.".
     Национальным инновационным фондом финансируется проект по созданию технологического бизнес-инкубатора на территории КазНТУ им. Сатпаева.
     Планируется создать технологические бизнес-инкубаторы совместно с Казахстанско-Британским университетом, Южно-Казахстанским государственным университетом им. М. Ауэзова в г. Шымкент и Евразийским национальным университетом им. Л. Гумилева в г. Астане.

  Парк информационных технологий

      Указом  Президента Республики Казахстан от 18 августа 2003 года N 1166 в поселке Алатау близ города Алматы создана Специальная экономическая зона "Парк информационных технологий".
     Компанией "JURONG Consultants Pte Ltd" разработаны Концепция и Мастер-план развития Специальной экономической зоны "Парк информационных технологий".
     Концепцией предполагается создание смешанного информационно-технологического парка, включающего исследовательский, производственный, институциональный, жилой, коммерческий комплексы, Центры взаимодействия и выставочные центры.
     Мастер-планом развития предусматривается проектирование и разработка Генерального и финансового плана развития Специальной экономической зоны "Парк информационных технологий". Предполагается создание современного промышленного комплекса, обеспечивающего концентрацию научно-технического и промышленного потенциала, с высоким уровнем оснащенности и комфорта в соответствии с международными требованиями.

  Парк ядерных технологий

      Постановлением  Правительства Республики Казахстан от 12 августа 2005 года N 832 создана компания, управляющая технопарком "Парк ядерных технологий", акционерное общество "Парк ядерных технологий" со 100-процентным участием государства в уставном капитале.
     Для формирования целостной системы поддержки международной конкурентоспособности казахстанских товаров и услуг в ядерной энергетике в Парке ядерных технологий формируется собственная инновационная технологическая база, обеспечивающая в перспективе передовые позиции предприятий в добывающей и перерабатывающей промышленности.
     В 2006 году планируется приступить к строительству зданий административно-производственного сектора технопарка, восстановлению и ремонту внешних инженерных и коммуникационных сетей, подъездных путей в городе Курчатов.

  Развитие науки, технологий и инноваций

     Главной целью в области развития науки и инноваций является концентрация научно-технической деятельности на разработке и реализации прорывных проектов инновационного характера.
     В соответствии с приоритетами Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы научные исследования в предстоящие 2007-2009 годы будут направлены на разработку ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, отход от сырьевой направленности экономики, повышение экспортоориентированности предприятий промышленности и диверсификацию производства (развитие биотехнологий, нефтехимии, ядерных технологий, космических технологий, новых материалов и наноматериалов, переработки сельскохозяйственной продукции).
     Для реализации намеченных направлений необходимо обеспечение институциональных, организационных, финансовых, кадровых и нормативных правовых условий для устойчивого развития экономики страны на основе эффективного использования научного потенциала и инноваций.
     В этой связи, первоочередными задачами являются:
     реализация Программы по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы;
     разработка Государственной программы развития науки на 2007-2012 годы;
     развитие системы трансферта технологий;
     создание действенных механизмов развития и поддержки малых инновационных предприятий;
     создание системы подготовки и переподготовки кадров в области инновационного предпринимательства;
     развитие информационной поддержки инновационного предпринимательства;
     создание единой информационной системы инновационного развития;
     развитие финансовой инфраструктуры национальной инновационной системы посредством формирования системы венчурного финансирования с участием отечественного и зарубежного капитала;
     создание условий для коммерциализации научных разработок, внедрения новых высоких технологий, совершенствования системы оценки интеллектуальной собственности и рынка научно-технической продукции и инноваций, обеспечения действенной координации реализуемых в республике научно-технических и инновационных программ.
     Исходя из поставленных цели и задач, на среднесрочном этапе необходимо осуществить:
     создание организационных и экономических механизмов для повышения востребованности инноваций отечественным производством, обеспечения интенсивного развития фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и разработок;
     адаптация научно-технического комплекса к условиям рыночной экономики, обеспечение взаимодействия государства и частного бизнеса в целях развития науки, технологий и техники;
     выбор рациональных стратегий и приоритетов развития инновационной сферы при реализации в отраслях экономики критических технологий и инновационных проектов, оказывающих влияние на повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции;
     поддержка научных исследований и экспериментальных разработок в приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники с учетом мировых тенденций в этой сфере;
     изучение ближнего и дальнего космоса и получение результатов, которые обеспечат благоприятные условия для развития фундаментальных и прикладных исследований в области космических технологий (связи, материаловедения, биотехнологий и биомедицины и др.) и формирования научно-технологической базы для развития перспективных направлений космической деятельности;
     совершенствование системы подготовки научных и инженерных кадров высшей квалификации в области науки и технологий;
     рациональное сочетание государственного регулирования и рыночных механизмов, мер прямого и косвенного стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности при реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники;
     создание системы привлечения зарубежных передовых технологий.
     Реализация обозначенных на среднесрочную перспективу направлений будет способствовать концентрации ограниченных финансовых средств государства на приоритетных направлениях науки и технологий и ориентации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на разработку принципиально новых технологий и материалов, а также решению актуальных проблем промышленности.

  Участие институтов развития в реализации Стратегии
индустриально-инновационного развития

     Одним из основных инструментов проведения индустриально-инновационной политики является институциональное развитие. Важную роль в этом играют созданные финансовые и сервисные институты развития (акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Инвестиционный фонд Казахстана", акционерное общество "Национальный инновационный фонд", акционерное общество "Фонд развития малого предпринимательства", акционерное общество "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" и акционерное общество "Центр инжиниринга и трансферта технологий").
     В 2003-2004 годы институты развития проходили этап институционального становления, формирования административной и правовой базы, определения критериев и процедур оценки проектов.
     Каждый институт развития имеет свою специализацию, свою нишу, а в целом они образовали систему комплексной поддержки инвестиционных и инновационных проектов на любой стадии: от введения новых производств до их расширения с применением различных инструментов.
     В 2005 году институты продемонстрировали динамичный рост по количеству и объемам обслуживаемых проектов.
     По состоянию на 1 января 2006 года совокупный уставный капитал институтов развития (акционерных обществ "Банк развития Казахстана", "Инвестиционный фонд Казахстана", "Национальный инновационный фонд", "Центр инжиниринга и трансферта технологий", "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций") составляет 120,6 млрд. тенге, в том числе в 2005 году его пополнение составило 26,5 млрд. тенге.
     В соответствии с  Указом  Президента Республики Казахстан от 16 марта 2006 года N 65 "О мерах по дальнейшему повышению конкурентоспособности национальной экономики в рамках индустриально-инновационной политики Республики Казахстан" создана национальная управляющая компания - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына" (далее - АО "Қазына").
     АО "Қазына" переданы государственные пакеты акций акционерных обществ "Банк Развития Казахстана", "Инвестиционный Фонд Казахстана", "Национальный инновационный фонд", "Фонд развития малого предпринимательства", "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", "Центр маркетинговых аналитических исследований" и доли участия товарищества с ограниченной ответственностью "Казинвест".
     Основными целями АО "Қазына" определены:
     - повышение уровня корпоративного управления институтами развития;
     - улучшение координации между институтами развития;
     - интеграция усилий и капитала институтов развития для реализации крупных прорывных проектов;
     - улучшение взаимодействия государства с бизнесом;
     - выход на международный уровень для продвижения экспорта и инвестиций.
     АО "Қазына" призвана содействовать Правительству Республики Казахстан в диверсификации национальной экономики, используя преимущества экспортно-импортного сектора на основе координации деятельности институтов развития, определять баланс между специализацией институтов развития и разумной конкуренцией между ними.

  Акционерное общество "Банк развития Казахстана"

     С начала деятельности акционерным обществом "Банк развития Казахстана" (далее - Банк) одобрены к финансированию 37 инвестиционных проектов на сумму 1 396,8 млн. долл. США с участием Банка 548,8 млн. долл. США, в том числе, в рамках реализации Стратегии индустриально-инновационного развития - 26 проектов на сумму 1 282,8 млн. долл. США с участием Банка - 465,7 млн. долл. США.
     Освоение по одобренным с начала деятельности Банка инвестиционным проектам составило 326,9 млн. долл. США, в том числе, с момента утверждения Стратегии индустриально-инновационного развития - 266,4 млн. долл. США или 81,5 % от общего объема освоения.
     По состоянию на 1 января 2006 года, на стадии реализации находится 26 проектов на общую сумму 1 230,5 млн. долл. США с объемом кредитования Банком 442,6 млн. долл. США, на стадии заключения 5 кредитных соглашений на сумму 75,2 млн. долл. США по инвестиционным проектам на сумму 115 млн. долл. США.
     Отраслевая структура участия Банка в одобренных к финансированию инвестиционных проектах: производство и распределение электроэнергии, газа и воды (22 %), транспорт и связь (17 % от общего объема), текстильная и швейная промышленность (15 %), химическая (13 %), производство прочих неметаллических минеральных продуктов и производство строительных материалов (12 %), производство машин и оборудования (9 %) и пищевая промышленность (3 %) и прочие отрасли экономики (9 %).

  Акционерное общество "Инвестиционный фонд Казахстана"

     На 1 января 2006 года профинансировано 22 проекта на сумму 67,8 млрд. тенге, участие Фонда составляет 18,3 млрд. тенге.
     Кроме того, в предварительном рассмотрении находятся порядка 40 проектов на сумму свыше 1,7 млрд. долларов США.
     В результате реализации данных проектов ожидается развитие конкурентоспособного производства, создание и модернизация объектов инфраструктуры, рост объемов налоговых поступлений, рост занятости населения.

  Акционерное общество "Национальный инновационный фонд"

     Акционерному обществу "Национальный инновационный фонд" (далее - Фонд) отведена ключевая роль в реализации Программы по формированию и развитию Национальной инновационной системы до 2015 года.
     По состоянию на 1 января 2006 года Фондом одобрено к финансированию 62 проекта на общую сумму 767,4 млн. долл. США, с участием фонда на сумму 182,6 млн. долл. США. Указанные обязательства включают инвестиции в 11 венчурных фондов, 15 инновационных проектов, 1 технологический бизнес-инкубатор, а также гранты на реализацию 35 проектов прикладных НИОКР.

  Акционерное общество "Государственная страховая корпорация
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций"

     По состоянию на 1 января 2006 года в акционерное общество "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (далее - Корпорация) подано 147 заявлений на страхование экспортных кредитов и инвестиций на сумму 37,9 млрд. тенге (284 млн. долл. США).
     Из 133 рассмотренных проектов на общую сумму 30 млрд. тенге Правлением Корпорации приняты решения о страховании 114 экспортных проектов на общую сумму 23,1 млрд. тенге (173,3 млн. долл. США), из которых по 69 проектам на общую сумму 14,9 млрд. тенге - подписаны договора страхования. При этом по 39 проектам договора страхования уже завершены, по 30 - договора реализуются.

  Акционерное общество "Центр инжиниринга
и трансферта технологий"

     Акционерным обществом "Центр инжиниринга и трансферта технологий" (далее - Центр) проведена работа по формированию инновационной инфраструктуры, в частности, созданию региональных технопарков в городах Уральск, Караганде и Алматы, строительству первой очереди "Парка информационных технологий", инжиниринговому сопровождению ряда высокотехнологичных проектов.
     На проведение технологической экспертизы проектов и оказание инжиниринговых услуг по коммерциализации инновационных разработок в Центр поступило 46 проектов, по 8 из них ведется экспертиза с привлечением внешних экспертов.

  Развитие электроэнергетической отрасли

     В 2007-2009 годы в электроэнергетической отрасли будут решаться следующие задачи:
     создание условий для достижения энергетической независимости страны, надежного обеспечения растущих потребностей экономики и населения в электроэнергии и угле;
     дальнейшее развитие оптового рынка и развитие конкуренции на рынке поставок электроэнергии розничным потребителям;
     увеличение транзитного потенциала Национальной электрической сети Республики Казахстан (НЭС);
     повышение надежности параллельной работы энергосистемы Республики Казахстан с энергосистемами Центральной Азии и России;
     снижение существующего и прогнозируемого дефицитов электрической энергии и мощности, повышение надежности электроснабжения потребителей Западного региона и Юга Казахстана;
     сокращение импорта из сопредельных государств регулирующей мощности и электрической энергии;
     восстановление и реконструкция существующих энергетических мощностей;
     оптимизация структуры генерирующих мощностей.
     Для достижения энергетической независимости страны, надежного обеспечения растущих потребностей экономики и населения в электроэнергии, устранения регионального дефицита планируется реализовать ряд крупных проектов.
     Одним из таких проектов является строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана". Его строительство планируется завершить в 2009 году.
     Начата реализация проекта строительства Мойнакской ГЭС стоимостью 250 млн. долл. США, завершение строительства которой предполагается в 2008 году.
     В 2006 году будет начата реализация проекта "Строительство межрегиональной линии электропередачи "Северный Казахстан - Актюбинская область" протяженностью 500 км, его завершение предполагается в 2008 году.
     Акционерным обществом "KEGOC" продолжится реализация проекта "Модернизация НЭС Республики Казахстан".
     На западе страны, с целью увеличения объемов производства электрической энергии, предусматривается ввод новых мощностей с использованием природного и попутного газа нефтяных месторождений (в том числе, строительство к 2008 году Кандыагашской газотурбинной электростанции (ГТЭС) мощностью 100 МВт, ГТЭС Завод второго поколения ТШО мощностью 240 МВт, ГТЭС Agip KCO (береговая) мощностью 160 МВт, ГТЭС Кашаган мощностью 120 МВт).
     Планируемый ввод новых мощностей в Северной зоне Казахстана (строительство на Акмолинской ТЭЦ-2 одного энергоблока мощностью 120 МВт в 2007 году, завершение строительства и ввод в действие к 2010 году энергоблока N 3 на Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 500 МВт, реабилитация блоков на Экибастузской ГРЭС-1, реконструкция блоков на Аксуйской ГРЭС) будет усиливать положительный энергобаланс с доведением его до 5-6 млрд. кВтч, что очень важно для покрытия дефицитов Южной и Западной зон республики и экспорта электроэнергии из Казахстана в Российскую Федерацию.
     Основными целями развития ядерно-энергетической отрасли страны являются:
     создание благоприятных экономических условий для развития наукоемких ядерных технологий, выхода отечественных наукоемких разработок на внешний рынок, внедрение их в промышленное производство;
     освоение в Казахстане новейших ядерных и смежных технологий, ключевых для развития высокотехнологичных секторов национальной экономики, международного признания.
     Сооружение атомной электростанции является инновационным экологически предпочтительным по сравнению с угольными электростанциями проектом, позволяющим диверсифицировать производство электроэнергии с привлечением альтернативного источника энергоресурсов.
     Экономически эффективное производство тепла и электричества в необходимых количествах обеспечит удовлетворение спроса на энергию внутри страны и даст возможность экспорта электроэнергии.
     Достижение намеченных целей в развитии атомной энергетики и урановой промышленности поставит Казахстан в один ряд с такими странами, имеющими развитый атомный промышленно-энергетический комплекс, как США, Япония, Франция, Великобритания, Россия, Южная Корея, Китай.
     Для принятия решения о строительстве атомной электростанции в Республике Казахстан в 2006 году завершится проведение работ по технико-экономическим исследованиям.
     Производство электроэнергии в 2007 году прогнозируется в объеме 76 млрд. кВтч., в 2009 году - 82 млрд. кВтч, рост по отношению к 2007 году составит 7,9 %.
     Потребление электроэнергии в 2007 году прогнозируется на уровне 73,7 млрд. кВтч., в 2009 году - 78 млрд. кВтч, рост по отношению к 2007 году составит 5,8 %.

  $ 2. Транспортно-коммуникационный комплекс

  Развитие транспортно-коммуникационного комплекса
в 2007-2009 годах

     Реализация государственной политики в области транспорта в среднесрочной перспективе будет осуществляться в рамках Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года.
     Главной целью Стратегии является интеграция транспортного комплекса Казахстана в евразийскую транспортную систему, развитие транспортной отрасли в соответствии с ростом экономики государства, формирование широтно-меридианальной системы транспортных коридоров, повышение конкурентоспособности транспортной системы Казахстана за счет кластерного развития инфраструктуры.
     Достижение поставленной цели позволит осуществить переход транспортной системы на качественно новый уровень функционирования, снизить конечную стоимость казахстанских товаров и повысить их конкурентоспособность на мировых рынках, сократить сроки доставки грузов путем развития логистики, модернизации, ноу-хау, повысить уровень и качество жизни населения, проживающего вдоль транспортных артерий, а также увеличить транзит через территорию Казахстана.

  Развитие автомобильных дорог

     Развитие автомобильных дорог республики будет осуществляться в рамках Программы развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2006-2012 годы, ее целью является совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования для удовлетворения потребностей населения и экономики страны в автотранспортных перевозках.
     В целях развития транзитного потенциала страны реконструкция участков автомобильных дорог республиканского значения будет производиться в соответствии с приоритетами Программы на следующих направлениях: Ташкент - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос, Шымкент - Кызылорда - Актобе - Уральск - Самара, включая обход городов Туркестана и Актобе, Алматы - Караганда - Астана - Петропавловск - граница Российской Федерации, на участках "Астана - Щучинск", "Боровое - Кокшетау - Петропавловск - граница Российской Федерации", "Астрахань - Атырау -Актау - граница Туркменистана", строительство моста через реку Кигач, Омск - Павлодар - Семипалатинск - Майкапчагай (выборочно), Астана - Костанай - Челябинск, Алматы - Аягуз - Георгиевка, Таскескен - Бахты, Чунджа - Кольжат, Ушарал - Достык (выборочно), Кызылорда - Жезказган - Павлодар - граница Российской Федерации (выборочно), Жезказган - Петропавловск - граница Российской Федерации (выборочно), Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана (второй этап).
     В отрасли продолжится проведение последовательной работы по совершенствованию нормативно-технической базы и ее гармонизации с международными требованиями.
     Начиная с 2006 года, планируется довести объем финансирования капитального, среднего, текущего ремонтов и содержания автодорог до уровня в соответствии с утвержденными нормативами.
     Будут продолжены работы по повышению безопасности дорожного движения и транспорта, обеспечению инженерного обустройства, обстановки пути и дорожного сервиса на дорогах общего пользования республиканского значения в соответствии с Планом мероприятий по развитию придорожной инфраструктуры на основных международных транзитных коридорах на 2004-2008 годы.

  Автомобильный транспорт

     В 2007-2009 годах приоритетными направлениями развития автомобильного транспорта станут:
     создание условий для развития рынка автотранспортных услуг путем совершенствования нормативной правовой базы функционирования отрасли;
     защита интересов отечественных перевозчиков, повышение их конкурентоспособности и расширение рынка международных автотранспортных услуг в условиях вступления Казахстана в ВТО и интеграции в рамках региональных интеграционных сообществ путем заключения двусторонних межправительственных соглашений об осуществлении международных перевозок и присоединения к международным конвенциям и соглашениям.
     В целях расширения рынка международных автомобильных перевозок Казахстана, способствующего увеличению объема перевозок и повышению конкурентоспособности отечественных перевозчиков в условиях вступления Казахстана в ВТО, в области международных автомобильных перевозок продолжатся работы по заключению двусторонних межправительственных соглашений с 16 странами.
     Продолжатся работы по решению проблем загрязнения окружающей среды отходами от деятельности автотранспорта, связанных с вводом новых Евро стандартов с повышенными экологическими требованиями, ужесточением контроля за техническим состоянием автотранспортных средств, а также с утилизацией отходов деятельности автотранспорта (аккумуляторная кислота, шины, кузова списанных автомобилей и т.д.).

  Железнодорожный транспорт

     В области железнодорожного транспорта будут продолжены мероприятия по комплексному обновлению технической базы за счет модернизации действующего оборудования и механизмов, реструктуризации основных фондов с внедрением новых технологий.
     В целях развития транспортно-логистических центров и терминалов в 2006 году проводятся мероприятия в рамках соглашения Японского Агентства международного сотрудничества (JIСА) по разработке технико-экономического обоснования проекта "Центры интегрированных логистических комплексов и маркетинговый план мероприятий по развитию контейнерных перевозок в Республике Казахстан".
     В предстоящий период продолжится дальнейшее развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта.
     Планируется реализация следующих проектов:
     строительство железной дороги Мангышлак - Баутино, протяженностью 14,4 км;
     строительство железной дороги Ералиево - Курык, протяженностью 31,8 км;
     строительство железной дороги Бейнеу - Шалкар, протяженностью 440 км;
     проведение работ по модернизации верхнего строения пути, расширение действующих и открытие дополнительных раздельных пунктов, строительство дополнительных путей, модернизация электрической централизации, повышение перерабатывающей способности.
     Будут продолжены мероприятия по субсидированию пассажирских перевозок железнодорожным транспортом по социально значимым сообщениям.
     В соответствии с Программой реструктуризации железнодорожного транспорта Республики Казахстан на 2004-2006 годы в 2006 году областными акиматами будет завершен прием в коммунальную собственность объектов тепло- и водоснабжения и зданий железнодорожных вокзалов и с 2007 года обеспечено их содержание в соответствии с требованиями, необходимыми для выполнения технологического процесса.
     В целях модернизации и обновления парка подвижного состава будут продолжены мероприятия по созданию предприятия по сборке локомотивов и железнодорожного подвижного состава.

  Водный транспорт

     В целях занятия доминирующего положения на рынке морских грузоперевозок и увеличения объемов перевалки грузов через морские порты Казахстана разработан проект Программы развития морского транспорта на 2006-2012 годы. Данной Программой предусматривается формирование национального морского торгового флота, создание развитой портовой и сервисной инфраструктуры, совершенствование нормативно-правовой базы, подготовка и переподготовка кадров в отрасли морского транспорта.
     Кроме этого, в рамках вышеназванной программы предусматривается формирование крупнотоннажного танкерного и сухогрузного флотов, а также развитие флота поддержки морских операций.
     В предстоящем периоде будет завершена работа по развитию портовой инфраструктуры в рамках реализации проекта "Расширение порта Актау в северном направлении" на основе государственно-частного партнерства и по созданию Системы управления движением судов в Тупкараганском заливе Мангистауской области.
     Будут продолжены работы по обеспечению и содержанию внутренних водных путей в безопасном для судоходства состоянии.
     Для расширения транспортного сообщения с портами Каспийского моря и увеличения грузоперевозок по международному коридору "Север-Юг" Транспортной стратегией до 2015 года предусматривается реконструкция Атырауского речного (устьевого) порта с привлечением частных инвестиций.
     В рамках разрабатываемой Программы развития судоходства и обеспечения безопасности на внутренних водных путях на 2007-2012 годы предусматривается проведение комплекса мероприятий, направленных на безопасность судоходства по внутренним водным путям при осуществлении перевозок пассажиров и грузов речным транспортом, реконструкцию и модернизацию сооружений и оборудования судоходных шлюзов, поэтапную замену и дополнительное приобретение судов государственного технического речного флота, снижение стоимости услуг при выполнении мероприятий по содержанию водных путей в судоходном состоянии.
     В результате реализации программы объем грузоперевозок речным транспортом возрастет до 7 млн. тонн.
     В целях проведения ремонта и технического обслуживания казахстанских и иностранных судов, оперирующих в Казахстанском секторе Каспийского моря планируется создание судоремонтной судостроительной инфраструктуры на казахстанском побережье Каспийского моря.

  Воздушный транспорт

     Развитие отрасли гражданской авиации будет осуществляться в соответствии с программой развития гражданской авиации на 2006-2008 годы.
     Основной целью программы является создание эффективной, конкурентоспособной, отвечающей международным требованиям авиатранспортной системы государства для удовлетворения нарастающей потребности граждан в качественных авиационных услугах.
     В рамках ее реализации предусмотрено завершить реконструкцию пассажирского терминала аэропорта г. Актобе, аэродрома г. Павлодар и аэропорта г. Шымкент.
     В предстоящем периоде планируется провести с применением государственно-частного партнерства строительство пассажирского и грузового терминала в аэропорту г. Атырау и реконструкцию аэропорта г. Актау (реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы и строительство пассажирского терминала).
     Для дальнейшего обновления авиационной техники и наземных средств обслуживания предполагается приобретение современных воздушных судов и аэронавигационного оборудования. Продолжится подготовка аэронавигационного комплекса страны к внедрению спутниковой системы навигации, наблюдения/управления воздушным движением.
     На базе модернизированных аэропортовых комплексов в городах Астана, Алматы и Атырау будут проводиться мероприятия по расширению воздушного сообщения.
     Для осуществления социально значимых рейсов необходимо продолжить субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок.

  Развитие телекоммуникаций и почтовой связи

     Основной целью развития отрасли телекоммуникаций в 2007-2009 годах станет совершенствование условий и механизмов, направленных на дальнейшее развитие телекоммуникационного сектора как одного из главных условий дальнейшего формирования информационного общества и конкурентной экономики Казахстана.
     Для обеспечения перехода к информационному обществу выделяются три основных направления государственной политики: совершенствование государственного регулирования отрасли, инновационно-технологическое развитие и обеспечение технической базы отрасли, реализация социально-экономических и политических задач в отрасли.
     Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих первоочередных задач.
     Будет продолжена работа по гармонизации законодательства в области телекоммуникаций и его приближение с законодательством ЕС и требованиями ВТО и Международного союза электросвязи.
     Предполагается реализация следующих приоритетных направлений модернизации и развития сети телекоммуникаций:
     продолжение строительства Национальной информационной супермагистрали;
     модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций;
     развитие сети передачи данных;
     развитие сотовой связи;
     развитие сети нового поколения;
     конверсия радиочастотного спектра;
     развитие системы спутниковой связи.
     Для достижения поставленной цели будут разработаны новые нормативные правовые акты, а также внесены соответствующие изменения и дополнения в действующее законодательство, направленные на развитие конкуренции на рынке услуг телекоммуникаций, на высвобождение и конверсию радиочастотного спектра.
     В целях привлечения инвестиций в сферу телекоммуникаций будет проработан вопрос о возможности снятия ограничений на присутствие иностранного капитала в уставном фонде операторов междугородной и международной связи с соблюдением интересов национальной безопасности.
     В целях дальнейшего развития конкуренции и повышения уровня проникновения сотовой связи будут продолжены мероприятия по развитию третьего оператора сотовой связи стандарта GSM.
     В планируемом периоде будет прорабатываться вопрос запуска спутника связи и вещания "KAZSAT-2", что позволит Казахстану выйти на арену международных операторов спутниковой связи, а также войти в состав стран, имеющих более 1-го собственного спутника связи, которых сейчас насчитывается не более 30-ти.
     В результате завершения строительства Национальной информационной супермагистрали (далее - НИСМ) произойдет оптимальное соединение всех регионов республики в форме трех крупных колец, имеющих не менее трех выходов во всемирную информационную сеть. Это, в свою очередь, должно удешевить эксплуатацию магистральной сети, повысить качество соединений, а также обеспечить развитие рынка телекоммуникаций в республике на основе предоставления высококачественных цифровых каналов связи, транспортной среды и будет способствовать технологическому опережению и созданию технической базы для обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ страны.
     Также полное завершение строительства НИСМ создаст предпосылки по обеспечению национальной конкурентоспособности на мировом телекоммуникационном рынке. Создание цифровой магистрали будет способствовать развитию телекоммуникаций на всех уровнях и повышению информатизации и деловой активности регионов через которые проходит ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи), будет организован второй мощный независимый шлюз на сеть России.
     Будет обеспечена телефонизация всех нетелефонизированных сельских населенных пунктов с численностью населения свыше 50 человек.
     Ожидаемые результаты
     Реализация поставленных направлений и намеченных мероприятий позволит Казахстану достигнуть к 2008 году следующих ключевых индикаторов:
     плотность фиксированных телефонных линий - 23 на 100 жителей страны;
     плотность абонентов сотовой связи - 50 на 100 жителей страны;
     уровень цифровизации местных сетей телекоммуникаций - 80 процентов;
     10 пользователей Интернета на 100 жителей.
     Переход существующих операторов спутниковой связи на "KAZSAT" будет способствовать информационной безопасности, экономии валютных средств республики, динамичному развитию услуг спутниковой связи для всех отраслей Республики Казахстан. Планируется предоставлять в аренду каналы спутниковой связи и операторам стран СНГ.
     В отрасли почтовой связи основной целью на 2007-2009 годы является развитие и модернизация региональной инфраструктуры, способной обеспечить свободный доступ населению к почтово-сберегательным услугам, предоставляемым на высоком качественном уровне.
     Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
     совершенствование материально-технической базы акционерного общества "Казпочта" и внедрение современных технологий;
     повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг;
     расширение спектра оказываемых услуг и создание технологической базы для внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг;
     формирование финансовых механизмов для развития почтово-сберегательных услуг;
     внедрение современных технологий управления.
     Приоритетными определены мероприятия, направленные на улучшение показателей эксплуатации почтовой связи, включая увеличение частоты и сроков сокращения доставки почтовых отправлений, которые предусматривают оптимизацию функционирования и магистральных маршрутов.
     В целях содействия успешной реализации государственной программы развития сельских территорий в отрасли почтовой связи планируется внедрить современное оборудование и обновить производственные технологии, что позволит сократить разрыв по уровню обеспечения доступа к социально значимым услугам между городом и селом.
     В целях обеспечения расширения охвата банковскими услугами, особенно населению, проживающему в сельской местности, акционерным обществом "Казпочта" будет проводиться работа по расширению ассортимента финансовых услуг. Кроме того, планируется активизировать деятельность Общества в сфере расширения спектра агентских услуг путем подключения к другим банковским услугам, а также к услугам фондов микрокредитования населения и субъектов малого бизнеса.
     Особое внимание в предстоящем периоде будет уделено наращиванию новых высокотехнологических услуг, таких как выпуск и обслуживание почтовой платежной карточки на базе собственной сети банкоматов и POS-терминалов, а также развитие трансфер-агентских услуг путем создания пунктов регистрации сделок по ценным бумагам для физических и юридических лиц.
     Для реализации государственного проекта по созданию "электронного правительства" планируется усовершенствовать региональную сеть Общества путем внедрения современных телекоммуникационных и Интернет-технологий.
     Выполнение намеченных целей и поставленных задач позволит создать развитую региональную инфраструктуру, способную на всей территории страны обеспечить свободный доступ к почтово-сберегательным услугам, предоставляемым на уровне международных стандартов.
     Улучшение материально-технической базы Национального оператора почты и внедрение современных технологий позволит оказывать почтово-сберегательные услуги на высоком качественном уровне: частота перевозки почты по внутриобластным маршрутам составят до 5 раз в неделю, по внутрирайонным маршрутам до 3 раз в неделю, почтовые денежные переводы на всей территории страны будут осуществляться в течение одного дня.
     Снижение разрыва в ассортиментном ряде спектра почтово-сберегательных услуг и качества их предоставления между городом и селом создаст благоприятные условия для социально-экономического развития сельских территорий.
     Через почтовые отделения будет предоставляться более широкий спектр финансовых услуг, будут внедрены эффективные и самоокупаемые передовые продукты на базе технологий смарт-карт и сети терминалов. Благодаря развитию почтово-сберегательной системы финансовые услуги станут доступными для людей, проживающих как в городской, так и в сельской местности.

  Развитие "электронного правительства"

     Для более быстрого продвижения Казахстана по пути формирования информационного общества, с учетом мирового опыта будет продолжена реализация Государственной программы формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.
     Основной целью "электронного правительства" в предстоящем периоде будет обеспечение населения и бизнеса быстрым и качественным доступом к услугам государственных органов.
     Для реализации этой цели будут активизированы работы по формированию "электронного правительства" и ускорению внедрения пилотных проектов, в том числе, направленных на повышение уровня готовности населения к информационному обществу.
     Планируется организовать работу по развитию контента казахстанского сегмента всемирной сети Интернет и обеспечить доступность компьютерной техники для населения.
     В 2007-2009 годы предусматривается понижение тарифов на Интернет и проведение активных работ по популяризации инициатив "электронного правительства" с проведением работы в средствах массовой информации, организации ИТ-обучения при школах, вузах, пунктах общественного доступа, с участием местных исполнительных органов. В этой связи будут реализованы пилотные проекты по созданию "е-акиматов".
     В целях успешного функционирования "электронного правительства" будет принята отраслевая программа по снижению информационного неравенства в Казахстане, характеризующегося разным уровнем компьютерной грамотности населения и неравными возможностями доступа к современным инфокоммуникационным технологиям. Мероприятия данной программы будут направлены на достижение 20 % уровня компьютерной грамотности населения Казахстана и 20 % уровня пользователей Интернет, а также повышения социальной и экономической значимости информационных ресурсов в жизни граждан Казахстана.

  $ 3. Развитие агропромышленного комплекса в 2007-2009 годах

     Основной целью государственной политики в сфере агропромышленного комплекса на предстоящий период является обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса на основе роста производительности и доходности его отраслей, развития национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции.
     Для достижения поставленной цели в 2005 году принят  Закон  Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий". Законом заложены правовые основы приоритетного развития агропромышленного комплекса (далее - АПК) и сельских территорий, установлены основные положения, принципы и инструменты государственного регулирования, направленные на повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, обеспечение устойчивости аграрного рынка и повышение стандартов качества жизни сельского населения.
     В рамках принятых Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса на 2006-2010 годы,  Плана мероприятий  и  Программы первоочередных мер  на 2006-2008 годы по ее реализации предусматривается решение следующих основных задач:
     индустриализация агропромышленного комплекса;
     развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса;
     развитие национальных конкурентных преимуществ агропромышленного комплекса;
     государственное регулирование рынка продукции агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности страны.
     Индустриализация будет обеспечиваться через техническую и технологическую модернизацию отраслей АПК, повышение доли высокорентабельных культур в структуре посевных площадей, перевод животноводства на промышленную основу, усиление научного обеспечения и внедрение инновационных разработок, формирование системы кадрового обеспечения в соответствии с потребностями реального сектора.
     В среднесрочной перспективе планируется создание системы по обеспечению безопасности продовольственных товаров, модернизировать систему контроля качества и оценки рисков безопасности продукции, развитие финансовой и страховой инфраструктуры, улучшение информационно-маркетингового и консультационного обеспечения субъектов агропромышленного комплекса.
     В предстоящие три года будет построена четкая система продвижения товаров от производителя до потребителя через создание разветвленной сети специально оборудованных заготовительно-закупочных кооперативов.
     Повышение производительности в агропромышленном комплексе и качества продукции, совершенствование технологий и модернизации оборудования в среднесрочном периоде будет обеспечиваться развитием кластерных взаимоотношений.
     В целях обеспечения сбалансированности развития производства продукции агропромышленного комплекса и рынков сбыта в 2007-2009 годах предполагается:
     проведение закупочных и ценовых интервенций;
     создание коммунальных оптовых рынков сельхозпродукции с развитой транспортно-логистической и информационной инфраструктурой;
     развитие биржевой торговли.

  Развитие конкурентных преимуществ агропромышленного комплекса

     Аграрный сектор республики имеет ряд преимуществ, которые могут быть успешно использованы в конкурентной борьбе.
     Наличие огромных площадей земельных угодий, высококвалифицированных кадров, экологическая чистота продукции, концентрация перерабатывающих мощностей в местах производства сырья позволяет максимально использовать экстенсивные факторы и климатические условия для увеличения объемов производства и получения продукции с относительно низкой себестоимостью.
     Для материализации этих преимуществ предполагается наладить систему качественной переработки сырья, создать льготные условия для транспортировки продукции как внутри страны, так и по территории транзитных государств, организовать рекламирование в странах-импортерах, предусмотреть меры тарифного регулирования и субсидирования экспорта отечественной продукции.
     Для дальнейшего развития конкурентных преимуществ агропромышленного комплекса необходимо:
     имеющиеся резервы увеличения господдержки АПК направить на программы удешевления необходимых товарно-материальных ресурсов, развитие сельскохозяйственной инфраструктуры агробизнеса;
     субсидирование процентных ставок при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса с целью повышения материально-технической оснащенности;
     направление мер прямой поддержки на позиционирование Казахстана в качестве значимого поставщика отечественной продукции на мировые рынки продовольствия;
     разработка и создание нормативно-правовой базы в сфере агропромышленного комплекса, соответствующей международным требованиям в области технического регулирования;
     разработка новых и гармонизация действующих стандартов на продукцию агропромышленного комплекса с требованиями международных стандартов;
     разработка и реализация мер по ускоренному переходу предприятий агропромышленного комплекса на международные стандарты качества ISO и HASSP (анализ рисков критических точек);
     внедрение на предприятиях переработки сельхозпродукции и пищевой промышленности систем менеджмента качества, соответствующих требованиям международных стандартов ISO и HASSP;
     субсидирование затрат предприятий пищевой промышленности на разработку, внедрение и сертификацию систем менеджмента качества на базе ISO и HASSP;
     внедрение технологической цепи контроля безопасности переработки продуктов и животноводческого сырья в перерабатывающие отрасли АПК в соответствии с международными нормами;
     выработка предложений по актуализации и гармонизации действующих межгосударственных стандартов СНГ (ГОСТов) и методов испытаний с международными аналогами;
     финансирование разработки технических регламентов и стандартов, рекомендаций и руководств по внедрению на предприятиях агропромышленного комплекса современных систем качества;
     содействие в создании отраслевых объединений (ассоциаций) предприятий-экспортеров сельхозсырья и продуктов его глубокой переработки;
     принятие Закона Республики Казахстан "О безопасности пищевой продукции" и принятие на его основе технических регламентов на отдельные виды продовольствия.

  Техническая и технологическая модернизация

     Основной целью развития сельскохозяйственного машиностроения является повышение уровня технической оснащенности сельскохозяйственного производства посредством разработки и внедрения мероприятий по обеспечению и сохранению работоспособности существующего парка машин и развития производства высокоэффективной и конкурентоспособной сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей, обеспечивающих выполнение основных сельскохозяйственных работ в оптимальные сроки, а также хранение и переработку сельскохозяйственной продукции.
     Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
     совершенствование действующих нормативных правовых актов в сфере сельскохозяйственного машиностроения;
     определение перспективных направлений развития производства сельскохозяйственной техники и оборудования для сельскохозяйственного производства с учетом потребностей и перспектив потенциального спроса на внутреннем и внешнем рынках;
     мониторинг возможностей машиностроительных предприятий и маркетинг потребности АПК в сельскохозяйственной машиностроительной продукции;
     координирование действий предприятий сельскохозяйственного машиностроения по освоению новых сельскохозяйственных машин и оборудования с учетом их технических, технологических и производственных мощностей и возможностей;
     формирование инновационных проектов, направленных на выпуск конкурентоспособной продукции;
     привлечение инвестиций для обновления основных производственных фондов и внедрения новых технологий, диверсификация производства, улучшение качества продукции;
     расширение рынка лизинга сельскохозяйственной техники и увеличение разновидностей лизинга;
     внедрение в производство международных стандартов управления качеством;
     формирование кооперационных связей отечественных предприятий сельскохозяйственного машиностроения с предприятиями стран СНГ и дальнего зарубежья;
     организация сервисного обслуживания на машиностроительных предприятиях;
     развитие современных элементов научной и инновационной инфраструктуры - создание межотраслевых технологических парков;
     создание в основных почвенно-климатических зонах республики машинно-испытательных станций и обеспечение их эффективного функционирования;
     развитие машинно-тракторных станций (сервис-центров);
     подготовка квалифицированных кадров для сельхозмашиностроения с высшим, среднетехническим и профессиональным образованием.

  Создание и развитие сельской кооперации
и крупных фермерских хозяйств

     Основным направлением Программы первоочередных мер на 2006-2008 годы по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса на 2006-2010 годы является стимулирование объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей в средние и крупные формирования.
     В этом направлении предполагаются следующие мероприятия:
     субсидирование стоимости горюче-смазочных материалов для проведения весенне-полевых и уборочных работ, минеральных удобрений и стоимости доставки поливной воды;
     содействие объединению мелких товаропроизводителей в кооперативы путем предоставления кредитов на приобретение специального технологического оборудования (доильное и холодильное оборудование, оборудование для кормления и выдачи кормов), транспортных средств, мини-цехов по первичной переработке животноводческой продукции и сырья;
     субсидирование стоимости комбикормов, вовлечение отрасли животноводства в лизинговую программу для технического и технологического переоснащения.
     В системе заготовки сельскохозяйственной продукции предусматривается:
     стимулирование объединения сельхозформирований путем льготного кредитования кооперативов по заготовке, хранению, переработке и сбыту сельхозпродукции, а также по оказанию других сервисных услуг, оснащенных специализированной техникой, холодильным и специализированным оборудованием;
     обеспечение выгодных условий реализации, сортировки и формирования товарных партий продукции, консультирования членов кооператива по вопросам производства и сбыта продукции, предоставления маркетинговой информации;
     кооперация интересов переработчиков и производителей сырья для удовлетворения их потребностей в сбыте, хранении и переработке на некоммерческой основе;
     развитие сети производственных баз, имеющих спецоборудование для убоя скота, заготовки, первичной переработки и хранения животноводческой продукции;
     в районах производства плодоовощной продукции максимальное использование имеющихся плодоовощехранилищ и баз и их строительство.

  Развитие финансовой и страховой инфраструктуры

     В настоящее время сформирована и действует многоканальная система финансовых инструментов, ориентированных на потребности сельхозтоваропроизводителей: льготное кредитование на проведение весенних и уборочных работ, лизинг сельхозтехники и оборудования для перерабатывающих предприятий, система сельских кредитных товариществ, форвардные закупки зерна, зерновые расписки и их использование в качестве залога, микрокредитование сельского населения.
     В области развития финансовой и страховой инфраструктуры АПК в среднесрочной перспективе предполагается расширить существующую систему сельских кредитных товариществ, перечень оказываемых финансовых услуг и увеличить объемы кредитования. Наряду с этим также будут увеличиваться объемы микрокредитования сельского населения, поддержки системы гарантирования зерновых расписок, обязательного страхования в сельском хозяйстве.
     В реализацию этих направлений предполагается проведение следующих мер:
     увеличение кредитных ресурсов акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация" на расширение сети сельских кредитных товариществ и их кредитование;
     повышение эффективности производства через стимулирование объединения мелких сельхозформирований в средние и крупные предприятия и предоставление льготных кредитных ресурсов;
     осуществление оперативного и постоянного контроля за финансовым состоянием сельских кредитных товариществ;
     внедрение государственного ипотечного и потребительского кредитования сельского населения и субъектов агропромышленного комплекса;
     разработка и внедрение информационной системы по проведению кредитной политики и управленческой деятельности сельских кредитных товариществ;
     создание условий для повышения жизненного уровня сельского населения и обеспечения занятости через кредитование на развитие несельскохозяйственного бизнеса;
     увеличение уставного капитала акционерного общества "Фонд гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам", объемов гарантирования по зерновым распискам и применения данной схемы на другие виды сельскохозяйственной продукции;
     внедрение электронной системы учета зерновых расписок в режиме он-лайн;
     выделение государственных средств на организацию микрокредитования сельского населения;
     развитие сети микрокредитных организаций на селе;
     облегчение доступа к финансово-кредитным ресурсам экономически активного сельского населения;
     проведение обучающих семинаров сельского населения основам предпринимательства;
     совершенствование системы обязательного страхования в растениеводстве.

  Расширение информационно-маркетингового и
консультационного обеспечения

     Для обеспечения эффективности функционирования агробизнеса путем расширения доступности к информационно-маркетинговым услугам и повышения информационного уровня субъектов агропромышленного комплекса предусматривается:
     обеспечение регулярного проведения на базе сельских информационно-консультационных центров обучающих семинаров по основам ведения агробизнеса;
     расширение перечня информации и услуг через сеть сельских информационно-консультационных центров субъектам агропромышленного комплекса на безвозмездной основе, в рамках государственной поддержки информационно-маркетингового обеспечения агропромышленного комплекса;
     создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса "E-Agriculture" в информационно-маркетинговой системе агропромышленного комплекса, формирование системы электронной коммерции сельхозпродукции в режиме он-лайн;
     развитие информационно-маркетинговой системы до уровня сельских округов в рамках пилотных проектов;
     организация и проведение региональных выставочно-ярмарочных мероприятий.
     Ожидаемые результаты
     В результате мероприятий, планируемых к выполнению в предстоящие годы, к 2009 году производство зерна в республике, по прогнозным данным, составит 15,0 млн. тонн, в том числе, пшеницы 11,7 млн. тонн. Ожидается повышение качества зерновых, в результате чего экспорт зерна пшеницы возрастет до 6,0 млн. тонн.
     В 2009 году по сравнению с 2006 годом возрастет производство животноводческой продукции: мяса скота и птицы (в убойном весе) на 15,8 %, молока - 17,4 %, яиц - 19,2 %, шерсти - 14,4 %.
     В 2009 году по сравнению с 2006 годом возрастет производство молока сгущенного на 14 %, сахара - 6,1 %, крупы - 12,5 %, консервов мясных и мясорастительных - 15,8 %, колбасных изделий - 7,2 %, муки - 9 %, масла сливочного - 15 %, сыров и творогов - 9 %.
     К 2009 году значительно повысится техническая и технологическая оснащенность агропромышленного комплекса.
     В эти годы будет сформирована система оценки безопасности и качества сельскохозяйственной продукции в соответствии с международным стандартами.
     Институциональная инфраструктура будет адаптирована к потребностям аграрного рынка.
     Будет сформирован эффективный механизм регулирования внутреннего продовольственного рынка.
     Ожидается, что принятые в среднесрочном периоде комплексные меры позволят довести долю производства сельскохозяйственной продукции крупных и средних хозяйств в общем объеме производства до 60 %.

  $ 4. Торговая политика в 2007-2009 годах

     В 2007-2009 годы в области торговой политики будут выработаны комплекс мер по:
     защите прав потребителей;
     обеспечению контроля и усилению ответственности за соблюдением действующего законодательства в сфере торговой деятельности, в особенности, за безопасность и качество товаров, реализуемых на внутреннем рынке;
     введению инноваций в торговлю путем дальнейшего развития электронной торговли, в том числе, внедрение безналичного расчета в торговую сеть и сферу обслуживания;
     пересмотру и внедрению системы подготовки и переподготовки специалистов в сфере торговли и общественного питания в целях повышения уровня обслуживания и сервиса в соответствии с современными требованиями международных стандартов;
     развитию торговой инфраструктуры.
     В среднесрочной перспективе во внешнеторговой политике основной акцент будет сделан на решение следующих задач:
     диверсификация экспорта и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме экспорта;
     проведение мероприятий по урегулированию антидемпинговых разбирательств, инициированных иностранными государствами в отношении казахстанских товаров путем проведения консультаций с уполномоченными органами и заинтересованными предприятиями;
     проведение необходимой работы, направленной на защиту интересов отечественных производителей от возросшего импорта товаров, путем проведения разумной тарифной политики и применения защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;
     совершенствование нормативной правовой базы в сфере внешней, приграничной и внутренней торговли;
     стимулирование различных видов торговли (биржевой, оптовой);
     проведение гибкой таможенно-тарифной политики, направленной на защиту интересов потребителей, развитие и поддержку отечественного производства;
     разработка механизмов кредитования и страхования экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью;
     увеличение экспортных поставок в страны СНГ.

  5. Совершенствование государственного управления
экономикой для обеспечения ускоренного роста экономики
Казахстана в 2007-2009 годах

  $ 1. Обеспечение макроэкономической устойчивости
в 2007-2009 годах

  Устойчивый экономический рост

     В целях продолжения динамичного развития экономики в 2007-2009 годах будет достигнут среднегодовой реальный прирост ВВП в размере 9,3 %.
     Общий рост экономики за три года составит 30,7 %. Это позволит решить стратегическую задачу по удвоению ВВП в 2008 году по отношению к 2000 году.
     Ускоренное экономическое развитие будет достигнуто за счет роста производительности труда на 8,6 % ежегодно. К 2009 году рост производительности труда будет опережать темп роста реальной заработной платы.
     В 2007-2009 годы предполагается опережение темпов роста производства товаров по сравнению с ростом производства услуг. Производство товаров будет расти в среднем на 11,6 % в год, а производство услуг - на 7,1 %.
     В целях повышения качества и стандартов жизни народа Казахстана ВВП на душу населения будет доведен в 2009 году до 10031 долларов США.
     Учитывая влияние дестабилизирующих факторов, которые могут выразиться в непредвиденных изменениях цен на нефть, прогнозируется, что мировые цены на нефть будут находиться на уровне 60 долл. США за баррель. Экспортные цены на нефть будут находиться на уровне 50,4 долл. США за баррель.
     Положительное сальдо внешнеторгового баланса в 2007-2009 годах в среднем будет составлять свыше 8,7 млрд. долл. США в год.
     Расширение инвестиционного спроса будет связано, в первую очередь, с внутренними источниками финансирования инвестиций, получаемых за счет собственных средств предприятий. Темпы роста объемов инвестиций в основной капитал составят в планируемом периоде 114,7 %.
       Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 21 мая 2007 г. N  395  (вводится в действие со дня официального опубликования).

  Денежно-кредитная политика

     Денежно-кредитная политика в 2007-2009 годы будет ориентирована на обеспечение стабильности цен. Будет продолжена работа по переходу к принципам инфляционного таргетирования. Это предполагает построение прогнозов основных параметров денежно-кредитной политики, исходя из целевых ориентиров по инфляции.
     В области денежно-кредитной политики Национальный Банк в 2007-2009 годы продолжит работу по повышению эффективности использования денежно-кредитных операций и дальнейшему усилению влияния принимаемых мер на состояние денежного рынка.
     Национальный Банк будет регулировать ставки по своим операциям, включая официальную ставку рефинансирования, в зависимости от ситуации на денежном рынке и уровня инфляции.
     Основными инструментами регулирования ставок вознаграждения на финансовом рынке, а также стерилизации избыточной ликвидности банков, останутся депозиты банков второго уровня в Национальном Банке и выпуск краткосрочных нот.
     Будет продолжена работа по повышению воздействия Национального Банка на рыночные ставки вознаграждения путем установления коридора ставок для банков второго уровня (нижняя ставка - ставка по привлечению депозитов банков второго уровня, верхняя ставка - ставка по предоставлению займов банкам второго уровня).
     Будет совершенствоваться модель трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики Национального Банка, позволяющая оценивать влияние инструментов денежно-кредитной политики на основные макроэкономические показатели, в частности, на инфляцию.
     Для снижения остроты проблемы избыточной ликвидности Национальный Банк намерен производить дальнейшее совершенствование механизма расчета минимальных резервных требований путем расширения обязательств банков, по которым они должны соблюдать нормативы. Несмотря на предусмотренные меры по ограничению ликвидности, предложение денег будет обеспечивать достаточно высокие темпы экономического роста.
     Национальный Банк продолжит проведение политики плавающего обменного курса без определения какого-либо долговременного установленного коридора, осуществляя вмешательство в формирование валютного курса лишь с целью ослабления последствий кратковременных и спекулятивных колебаний валютного курса. Колебания курса будут обуславливаться соотношением спроса и предложения денег на валютном рынке. Будет осуществляться мониторинг потоков иностранной валюты.
     Будут продолжены работы по мониторингу предприятий реального сектора экономики в целях оценки тенденций и направлений развития сектора нефинансовых корпораций, сложившейся экономической конъюнктуры и финансового состояния предприятий, уровня платежеспособности и потребности в привлечении капитала, спроса на кредитные ресурсы, инвестиционной политики предприятий.
     Меры по сдерживанию инфляции потребуют усиления совместных действий Национального Банка и Правительства Республики Казахстан.
     В области валютного регулирования и валютного контроля будет продолжена политика, направленная на дальнейшую либерализацию валютного режима в Казахстане, выработку новых подходов к регулированию рисков, связанных с движением капитала. Будет совершенствоваться информационная база по внешнеэкономическим операциям, что позволит с 2007 года обеспечить эффективный переход от разрешительного порядка проведения валютных операций к системе последующего мониторинга и селективного контроля.
     В области обеспечения функционирования платежных систем будут предприняты дальнейшие меры по повышению эффективности и безопасности платежных систем, созданию эффективной системы управления рисками и надзора за платежными системами.
     В целях обеспечения бесперебойного и непрерывного функционирования, увеличения мощности и повышения уровня безопасности платежных систем будет проведена работа по построению нового резервного центра платежных систем.
     Приоритетным направлением в области развития рынка платежных карточек на 2007-2009 годы будет дальнейшее внедрение и развитие Национальной межбанковской системы платежных карточек. В рамках ее внедрения особое внимание будет уделено расширению применения платежных карточек "KazCard" внутри страны и развитию инфраструктуры их обслуживания.
     В области наличного денежного обращения Национальным Банком будут введены в обращение банкноты нового дизайна, что обусловлено развитием полиграфических и компьютерных технологий. Банкноты будут содержать новые защитные и машиночитаемые элементы.
     В рамках содействия обеспечению стабильности финансовой системы Национальный Банк будет тесно координировать свою деятельность с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
     Будет продолжено активное сотрудничество с международными финансовыми организациями (Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития, Исламский Банк Развития и др.).
     В рамках интеграционных объединений Национальный Банк продолжит работы по организации общей платежной системы, по созданию интегрированного валютного рынка стран-членов ЕврАзЭС, а также по участию в работе межгосударственных и межведомственных групп по формированию Единого экономического пространства, Шанхайской Организации Сотрудничества.

  Развитие финансового сектора

  Регулирование и надзор финансового рынка и
финансовых организаций

     Регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций в среднесрочной перспективе будут осуществляться с учетом интересов государственной политики в этой сфере, современного развития экономики страны и условий международного сотрудничества.

  Либерализация и повышение конкуренции банковского сектора

     В целях либерализации доступа иностранных банков на отечественный финансовый рынок, повышения эффективности управления ростом внешних заимствований банками, мониторинга влияния роста внешних заимствований на качество активов банков, содействия снижению возможного негативного влияния дестабилизации рынка недвижимости на качество активов банковского сектора, повышения уровня прозрачности деятельности отечественных банков второго уровня в предстоящие годы будет продолжено дальнейшее совершенствование системы государственного регулирования банковского сектора экономики.
     В 2007-2009 годы предстоит выполнение следующих мероприятий:
     внесение изменений и дополнений в действующее банковское законодательство республики в целях либерализации доступа иностранных банков на отечественный финансовый рынок;
     принятие нормативных правовых актов, способствующих определению оптимальных параметров внешних заимствований с учетом складывающейся ситуации, экономической целесообразности и международной практики в этом направлении, повышению устойчивости банков рискам, связанным со снижением цен на недвижимость, повышению уровня прозрачности деятельности отечественных банков второго уровня, совершенствованию правил классификации активов и создания провизии по ним.

  Страховой рынок

     В 2007-2009 годах повышение уровня прозрачности деятельности страховых организаций, увеличение емкости отечественного рынка страховых услуг, развитие внутреннего сектора перестрахования, системы накопительного страхования, повышение страховой культуры хозяйствующих субъектов и населения страны, эффективности системы обязательного страхования будут достигнуты путем дальнейшего совершенствования системы государственного регулирования страхового сектора экономики.
     В целях дальнейшего совершенствования системы государственного регулирования страхового сектора экономики в предстоящем периоде предполагается:
     принятие нормативных правовых актов, способствующих повышению уровня прозрачности деятельности страховых организаций;
     совершенствование системы обязательного страхования;
     принятие мер по повышению уровня страховой культуры населения республики, включая проведение разъяснительной работы.

  Рынок ценных бумаг

     В целях повышения уровня прозрачности деятельности акционерных обществ, обеспечения ликвидности фондового рынка, развития рынка акций, мобилизации индивидуальных накоплений населения, расширения спектра предлагаемых финансовых инструментов в планируемом периоде необходимо дальнейшее совершенствование системы государственного регулирования рынка ценных бумаг.
     Повышение уровня прозрачности деятельности акционерных обществ будет достигнуто через внедрение принципов корпоративного управления.
     Создание Регионального финансового центра в городе Алматы обеспечит ликвидность фондового рынка.
     Планируемое обучение инвесторов - физических лиц на казахстанском рынке ценных бумаг и развитие коллективных форм инвестирования будет способствовать мобилизации индивидуальных накоплений населения.
     В целях внедрения системы корпоративного управления необходимо подготовить предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан по вопросам корпоративного управления, предусматривающих:
     усиление государственного регулирования участников рынка ценных бумаг в части выполнения ими требований по раскрытию информации об их деятельности, повышению платежной дисциплины при начислении и выплате доходов по ценным бумагам;
     усиление административной ответственности руководителей компаний за нарушение прав владельцев ценных бумаг, принятие нормативных актов, защищающих права акционеров, не владеющих контрольным пакетом акций.
     Также необходимо привлечь ведущие рейтинговые агентства к оценке уровня корпоративного управления в казахстанских компаниях, соблюдения норм и принципов корпоративного управления.
     Будут осуществляться меры по повышению уровня информированности населения о рынке ценных бумаг путем:
     освещения деятельности на рынке ценных бумаг в средствах массовой информации;
     выпуска специализированной литературы;
     проведения семинаров для потенциальных эмитентов ценных бумаг.
     В целях расширения спектра предлагаемых для инвестирования финансовых инструментов предусматривается дальнейшее развитие рынка государственных ценных бумаг, запуск механизмов секьюритизации, развитие механизмов государственно-частного партнерства путем выпуска облигаций с полной или частичной гарантией государства.

  Накопительная пенсионная система

     В 2007-2009 годах в области накопительной пенсионной системы необходимо достичь:
     повышения доступности и качества пенсионных услуг населению;
     расширения спектра финансовых инструментов для инвестирования пенсионных активов;
     повышения эффективности оценки деятельности накопительных пенсионных фондов и управляющих пенсионными активами;
     защиты прав вкладчиков и получателей;
     повышения эффективности функционирования системы уплаты обязательных пенсионных взносов.
     Основными направлениями по достижению поставленных целей и задач в среднесрочной перспективе станут дальнейшее развитие и обеспечение большей прозрачности, стабильности накопительной пенсионной системы, повышение эффективности регулирования и надзора.
     В реализацию этих направлений предполагается:
     дальнейшее совершенствование законодательства, регулирующего вопросы функционирования накопительной пенсионной системы;
     совершенствование методики определения доходности накопительными пенсионными фондами и компаниями по управлению пенсионными активами, выработка реалистичного "эталонного портфеля" (т.н. "бенчмарка");
     вовлечение самозанятого населения в накопительную пенсионную систему;
     оптимизация системы платежей в накопительные пенсионные фонды;
     внедрение пенсионных планов, отличающихся друг от друга составом финансовых инструментов в портфеле пенсионных активов, доходностью и степенью инвестиционного риска для различных групп вкладчиков;
     совершенствование корпоративного управления и системы управления рисками.
     Реализация направлений и мер по совершенствованию отечественной системы государственного регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций будет способствовать:
     расширению участия финансовых организаций в приоритетных направлениях инвестиционной политики государства;
     повышению уровня прозрачности, устойчивости и конкурентоспособности отечественного финансового рынка путем либерализации торговли финансовыми услугами;
     активизации рынка ценных бумаг и расширению спектра предоставляемых финансовых услуг, диверсификации рисков;
     обеспечению соответствия международным стандартам и принципам финансового надзора, что должно повысить уровень устойчивости финансового рынка к внешним и внутренним дестабилизирующим факторам, а также полноценное вхождение отечественного рынка финансовых услуг в международное экономическое пространство;
     обеспечению условия для вхождения Казахстана в ВТО с минимизацией негативных последствий для отечественных поставщиков финансовых услуг.
     Прогнозируется расширение присутствия финансовых организаций - нерезидентов Республики Казахстан, что приведет к повышению уровня конкуренции на рынке финансовых услуг и, соответственно, качества предоставляемых услуг и снижению их стоимости. При этом повысится уровень доверия населения, инвесторов, рейтинговых агентств к отечественной финансовой системе.

  $ 2. Государственное управление экономикой

  Фискальная политика

  Налоговая политика

     В 2007-2009 годы основными направлениями налоговой политики станут:
     снижение ставки социального налога в целях минимизации теневых выплат заработной платы;
     снижение ставки налога на добавленную стоимость с целью последующего развития и расширения производства;
     усовершенствование механизма возмещения налога на добавленную стоимость, как по экспорту, так и внутри страны;
     рассмотрение возможности постепенного перераспределения налогового бремени с доходов юридических лиц на доходы физических лиц с целью усиления конкурентоспособности казахстанской экономики при условии роста благосостояния населения;
     рассмотрение возможности перехода на всеобщее декларирование доходов физических лиц в целях предоставления дополнительного перечня вычетов расходов социального характера при определении налогооблагаемого дохода налогоплательщика;
     дальнейшее совершенствование законодательства в части налогового администрирования с целью снижения коррупции, упрощения отчетности с одновременным ужесточением мер к неплательщикам налогов.

  Бюджетная политика

     Основной целью бюджетной политики на 2007-2009 годы является обеспечение эффективного и полного выполнения финансовых обязательств государства с соблюдением жесткой бюджетной дисциплины.
     В 2007-2009 годы основными направлениями бюджетной политики станут:
     реализация Концепции формирования и использования средств Национального Фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу путем совершенствования бюджетного законодательства и системы бюджетного планирования;
     повышение роли перспективного бюджетного планирования;
     повышение эффективности и результативности государственных расходов путем проведения ограничительной бюджетной политики, при которой рост текущих расходов напрямую зависит от роста ненефтяных доходов;
     укрепление национальной безопасности;
     финансовое обеспечение проводимых социальных реформ по улучшению состояния здоровья населения и продолжительности жизни, повышению образовательного и культурного уровня;
     обеспечение прозрачности и стабильности межбюджетных отношений, усиление самостоятельности каждого уровня управления.

  $ 3. Инвестиционная политика

     В 2007-2009 годах будет продолжена политика стимулирования притока отечественных и прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики, рационализации и повышения эффективности использования государственных инвестиций и мобилизации внутренних сбережений.
     Для повышения инвестиционной привлекательности страны и улучшения инвестиционного климата будет продолжена работа по совершенствованию существующей нормативной правовой базы.
     В рамках повышения инвестиционной привлекательности приоритетных производств государством будут предприняты дальнейшие меры, направленные на:
     усиление защиты прав миноритарных акционеров;
     введение упрощенной системы регистрации предприятий;
     создание транспарентной системы лицензирования видов деятельности;
     ускорение перехода предприятий на международные стандарты финансовой отчетности (ISO-9000, ISO-14000);
     продолжение работы по развитию новой системы управления экономическим развитием - Национальной инновационной системы;
     активизацию действий по усилению координации работы государственных институтов развития, повышению прозрачности их деятельности;
     создание специализированной структуры по содействию инвестициям и продвижению экспорта с сетью торгово-инвестиционных представительств за рубежом;
     активизацию работы с международными финансовыми институтами в части обеспечения казахстанского участия в синдицированном финансировании крупных международных проектов с учетом интересов отечественного бизнеса, особенно экспортеров;
     продолжение работы по презентации инвестиционных возможностей Казахстана и поиску зарубежных партнеров, в частности, транснациональных компаний.
     Приоритетами бюджетных инвестиций в предстоящем периоде остаются:
     обеспечение эффективной реализации функций государственного управления;
     развитие социального сектора;
     развитие базовой инфраструктуры;
     содействие развитию аграрного сектора;
     развитие города Астаны.
     Также будут дополнительно капитализированы институты развития для финансирования проектов с высокой добавленной стоимостью в приоритетных секторах экономики и развития инновационной системы.
     В целом, распределение объемов бюджетных инвестиций будет осуществляться в рамках Перечня государственных и отраслевых (секторальных) программ на 2007-2009 годы.

  $ 4. Политика в области управления государственным и
гарантированным государством заимствованием и долгом

     В 2007-2009 годы политика Правительства Республики Казахстан в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга будет реализовываться в следующих направлениях:
     совершенствование системы по управлению государственным долгом;
     определение параметров дефицита республиканского бюджета и правительственного долга с учетом проводимой политики сбережений, исходя из размера складывающегося ненефтяного дефицита бюджета;
     постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга.
     Постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга будет осуществляться путем сокращения доли финансирования дефицита республиканского бюджета за счет внешних займов в общей структуре финансирования дефицита республиканского бюджета.
     В целях диверсификации долгового портфеля Правительства будут сокращаться объемы внешнего заимствования при одновременном увеличении заимствования на внутреннем рынке.
     Увеличение объема внутреннего заимствования также связано с необходимостью предоставления накопительным пенсионным фондам надежных и ликвидных финансовых инструментов (в том числе, государственных ценных бумаг) для размещения пенсионных активов.
     Правительственное заимствование будет использоваться также с целью поддержания достаточного объема государственных ценных бумаг в обращении для установления соответствующего ориентира на фондовом рынке. В целях реального сбережения в среднесрочной перспективе политика правительственного заимствования будет ориентирована на достижение 50-70 % соотношения правительственного долга с учетом гарантированного долга к рыночной стоимости активов Национального Фонда.
     Кроме того, будет пересмотрена система управления государственным долгом Республики Казахстан. Мониторинг будет проводиться не только по государственному долгу, но и по долгу всего государственного сектора, включающего в себя долговые обязательства акционерных обществ с преобладающим участием государства. Для улучшения мониторинга необходимо наладить систему обмена информацией между соответствующими государственными органами.
     В целях снижения рисков по условным обязательствам Правительства Республики Казахстан будут приняты меры по усилению мониторинга и контроля за финансовым состоянием юридических лиц, чьи долговые обязательства перед третьими лицами обеспечены государственными гарантиями и поручительствами. Также в этих целях необходимо принять меры по своевременному реагированию и устранению недостатков в управлении долгом юридических лиц, чьи долговые обязательства перед третьими лицами обеспечены государственными гарантиями и поручительствами.
     Совершенствование системы управления государственным внутренним и внешним долгом будет проводиться в соответствии с Концепцией по управлению государственным и валовым внешним долгом, разработка которой планируется в 2006 году. В Концепции найдут отражение вопросы стратегии управления долгом, структуры государственного долга, организационные основы управления государственным долгом, развития внутреннего долгового рынка.
     В 2007-2009 годы в рамках проводимой политики в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга предполагается решение следующих задач:
     определение оптимального размера правительственного долга в рамках политики сбережений;
     в части внутреннего заимствования:
     составление на среднесрочный период графика эмиссии государственных ценных бумаг в разбивке по годам и видам бумаг;
     применение различных инструментов заимствования в зависимости от сроков привлечения внутренних займов;
     минимизация процентных рисков путем установления оптимального соотношения в общем объеме заимствования между индексированными и купонными обязательствами в зависимости от ситуации на рынке;
     установление ориентиров ("бэнчмарк") на рынке ценных бумаг;
     увеличение объемов выпусков государственных ценных бумаг при сокращении общего количества выпусков;
     уменьшение периодичности выплаты процентов с увеличением срока обращения;
     снижение риска неисполнения обязательств и сглаживание пиков выплат по погашению внутреннего правительственного долга в кратко- и среднесрочной перспективе, для чего предполагается переориентация на выпуск преимущественно среднесрочных и долгосрочных обязательств;
     в части внешнего заимствования:
     усиление требований к отбору новых проектов и осуществлению Банком Развития Казахстана банковской экспертизы инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию на возвратной основе;
     привлечение внешних займов на льготных условиях для финансирования инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики в целях трансферта передового опыта и процедур контроля реализации проектов внешними донорами;
     эффективное использование заемных средств путем улучшения качества подготовки и экспертизы проектов, включаемых в перечень республиканских инвестиционных проектов;
     диверсификация портфеля внешних займов Правительства Республики Казахстан по валютам займов с целью снижения негативных последствий в случае изменения обменного курса тенге;
     в части погашения и обслуживания долга:
     активное управление правительственным долгом путем досрочного погашения наиболее дорогих в обслуживании правительственных займов;
     принятие местными исполнительными органами активных мер по погашению просроченных долговых обязательств и скорейшему разрешению проблемы неурегулированных долговых обязательств;
     прогнозирование фискальных рисков.

  Управление государственными активами

     На 2007-2009 годы политика в области управления государственными активами будет направлена на концентрацию усилий по формированию государства как эффективного собственника. В этих целях будет создан механизм, который позволит значительно улучшить эффективность управления государственными активами.
     Приоритетными задачами в области управления государственной собственностью являются:
     создание прозрачной и ясной системы управления активами государства;
     проведение инвентаризации государственной собственности и создание единой базы данных;
     применение единых критериев при принятии решений о реабилитации или банкротстве нерентабельных государственных предприятий, совершенствование механизма отбора конкурсных управляющих.
     Для создания прозрачной и ясной системы управления активами государства будет осуществляться последовательное принятие мер, направленных на модернизацию существующей системы управления государственными активами, систематизацию законодательства и методологической базы в области управления государственными активами. Будет осуществлен анализ сфер деятельности государственных предприятий, государственных учреждений и организаций, контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, с целью определения сфер деятельности, в которых должны функционировать данные организации для оказания общественно значимых услуг и развития сфер деятельности, требующих государственной поддержки.
     Для проведения инвентаризации государственной собственности и создания единой базы данных для всей страны необходимо последовательно реализовать меры, направленные на:
     проведение инвентаризации имущества государственных предприятий, учреждений и организаций, контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству;
     определение состава имущества (с учетом интеллектуальной собственности и объектов недвижимости), необходимого данным организациям для реализации возложенных на них задач;
     определение перечня государственных предприятий, государственных учреждений и имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, организациями, пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, подлежащих передаче в конкурентную среду;
     финансирование работ из местных бюджетов по предоставлению местным исполнительным органам доступа к Реестру государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале (далее - Реестр) и поддержание его в режиме "on-line";
     предоставление информации держателю Реестра в электронном формате из создаваемой в рамках "электронного правительства" государственной базы данных "Юридические лица" в целях актуализации данных Реестра по объектам учета.
     Для применения единых критериев при принятии решений о реабилитации или банкротстве, а также совершенствования механизма привлечения конкурсных управляющих, Правительством Республики Казахстан будет определен перечень нерентабельных государственных предприятий, к которым возможно применение процедур реабилитации и реструктуризации, механизма проведения мониторинга и анализа состояния их платежеспособности. Будет сформирована база данных нерентабельных государственных предприятий, на которых возможна организация новых производств с применением новых технологий, изучен мировой опыт антикризисного управления, адаптации его к условиям современного Казахстана.
     В результате принимаемых мер будет создана прозрачная система управления активами государства, единая база данных государственной собственности, разработаны механизмы по принятию решений о реабилитации или банкротстве нерентабельных предприятий.
     Создание новых институтов по эффективному управлению государственными активами, внедрение мирового опыта корпоративного управления, государственно-частного партнерства будет способствовать повышению эффективности управления государственными активами, реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы и развитию фондового рынка.
     Будет активно проводиться работа по совершенствованию механизмов государственного и частного партнерства, что позволит привлечь средства частного сектора на финансирование процессов улучшения и строительства общественно значимых объектов.

  $ 5. Совершенствование государственной политики,
направленной на развитие предпринимательства

  Развитие конкуренции и антимонопольная политика

     Развитие конкурентной и антимонопольной политики будет осуществляться на основе совершенствования законодательства в соответствии с требованиями международного конкурентного права и развития свободы конкуренции, обеспечения предсказуемости и стабильности уровней тарифов субъектов естественных монополий и повышения инвестиционной привлекательности отраслей экономики, в которых они задействованы, модернизации и расширения их инфраструктурных сетей, институциональных преобразований.
     В настоящее время на конкурентном рынке наблюдаются факты ценового сговора, злоупотребления доминирующим (монопольным) положением, недобросовестной конкуренции и чрезмерной экономической концентрации, что приводит к ограничению конкуренции, усилению позиций крупных холдингов путем установления контроля над менее крупными компаниями.
     В 2007-2009 годы необходимо провести комплекс мер по совершенствованию организационных и правовых основ предупреждения, ограничения и пресечения недобросовестной конкуренции, созданию благоприятных условий для развития конкурентных отношений на товарных рынках, эффективного и оперативного применения мер антимонопольного реагирования в случаях злоупотреблений монополистическим (доминирующим) положением.
     Для развития конкуренции на внутренних товарных рынках необходимо осуществление контроля за чрезмерной экономической концентрацией, принятие мер по демонополизации "скрытых монополий", усилению контрольных функций антимонопольного органа.
     Основными целями конкурентной и антимонопольной политики являются повышение эффективности государственного регулирования в сферах естественных монополий, развитие свободной конкуренции, предпринимательства и создание условий для динамичного функционирования рынков.
     Для достижения указанных целей планируется:
     разработка нормативных правовых актов в реализацию принятого  Закона  Республики Казахстан "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности";
     усиление государственного контроля по вопросам пресечения злоупотреблений субъектами рынка доминирующим положением, сговора между субъектами, необоснованного отказа от заключения договоров субъектами-монополистами, необоснованного сокращения производства и поставки монопольных товаров и услуг, устранения с рынка и ограничения доступа на него других субъектов и недобросовестной конкуренции;
     ужесточение мер уголовного и административного наказания за нарушения антимонопольного законодательства;
     устранение влияния финансовых структур на ограничение конкуренции в других секторах экономики путем принятия нормативных правовых актов в части пресечения злоупотреблений финансовыми организациями своим доминирующим положением, сговора между ними и недобросовестной конкуренции;
     устранение практики применения предоставления льгот, скидок хозяйствующим субъектам со стороны государства, а также поэтапный отказ от согласования тарифов, цен на товары (работы, услуги) субъектов - доминантов с учетом вступления Казахстана в ВТО;
     изучение мирового антимонопольного законодательства, проведение сравнительного анализа законодательства по защите конкуренции и регулирования естественных монополий развитых стран и Казахстана;
     разработка Программы защиты и развития конкуренции на среднесрочный период, предусматривающей мероприятия по усилению контроля за чрезмерной экономической концентрацией, мониторингу "скрытых" монополий, существующих в различных отраслях экономики, принятию мер по их демонополизации, укреплению общественной системы защиты свободы предпринимательства, развитию электронной базы данных по мониторингу деятельности монополистов.
     В результате реализации планируемого комплекса мер ожидается обеспечение равных условий для всех участников рынка и поэтапный уход от жесткого государственного регулирования тарифов на конкурентном рынке с одновременным ужесточением мер антимонопольного реагирования.

  Тарифная политика

     Развитие тарифной политики будет осуществляться через совершенствование нормативной правовой и методологической базы тарифного регулирования в сферах естественных монополий.
     Основными мероприятиями, проводимыми в этом направлении, станут реализация Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О естественных монополиях"; разработка порядка утверждения среднесрочных и долгосрочных тарифов; либерализация и дебюрократизация порядка государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
     Важной составляющей государственного тарифного регулирования является наличие методологической базы, адекватной уровню состояния и перспективам развития экономики Казахстана. Для этого предусматривается разработка целого ряда методик расчета тарифов, моделей оценки влияния динамики уровней тарифов на секторы экономики, создание системы мониторинга деятельности субъектов на основе сбалансированного комплекса их оценочных показателей.
     В 2007 году планируется разработать Программу совершенствования тарифной политики в сферах естественных монополий на 2008-2010 годы.
     В результате реализации планируемого комплекса мер будут обеспечены предсказуемость и стабильность уровней тарифов субъектов естественных монополий на среднесрочный и долгосрочный периоды и созданы условия для повышения инвестиционной привлекательности отраслей, в которых задействованы субъекты естественных монополий.
     В целях развития конкуренции и ограничении монополистической деятельности предусматривается разработка предложений по номенклатуре товаров, на которые необходимо введение регулируемых государством цен.

  Развитие системы технического регулирования

     Принятие за основу международно признанных стандартов при разработке технических регламентов и стандартов призвано способствовать выходу отечественной продукции на внешние рынки. Это также должно повысить конкурентоспособность казахстанских товаров по отношению к импорту на внутреннем рынке.
     В настоящее время, в соответствии с принимаемыми мероприятиями по предстоящему вступлению Республики Казахстан в ВТО, разрабатываются проекты нормативных правовых актов, направленные на приведение национального законодательства в области технического регулирования в соответствие с международной практикой.
     В течение 2006 года будут приняты 5 законов и внесены изменения и дополнения в 33 действующих Закона Республики Казахстан по вопросам технического регулирования.
     В 2007-2009 годы необходимо продолжить гармонизацию национальных стандартов с международными стандартами и осуществить пересмотр действующего плана по гармонизации стандартов с учетом основных направлений политики государства по повышению конкурентоспособности товаров отечественного производства, а также продолжить внедрение международных стандартов на производстве в Республике Казахстан.
     Кроме того, необходимо разработать Программу развития государственной системы технического регулирования на 2007-2009 годы, целями которой является дальнейшее развитие и совершенствование государственной системы технического регулирования, обеспечение безопасности продукции и процессов для жизни и здоровья и окружающей среды, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно безопасности продукции, повышение конкурентоспособности продукции, а также устранение технических барьеров в торговле.
     В целях ориентирования отечественных производителей на экспортную деятельность необходимо периодически осуществлять информирование производителей о действующих требованиях к продукции в государствах, в которые экспортируется товары казахстанского происхождения.
     В целях оптимизации работ в сфере подтверждения соответствия необходимо осуществить работы по гармонизации процедур подтверждения соответствия с международной практикой.
     В целях защиты от недостоверных результатов измерений необходимо разработать Программу развития государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан на 2007-2009 годы.
     В целях повышения конкурентоспособности казахстанской продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также стимулирования перехода казахстанских предприятий на международные стандарты планируется:
     разработать меры по стимулированию перехода казахстанских предприятий на международные стандарты, в том числе и для субъектов малого и среднего бизнеса;
     обеспечить подготовку экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия систем менеджмента международного уровня;
     активизировать работу по пропаганде внедрения международных стандартов путем организации постоянных публикаций и рубрик в печати, выступлений на радио и телевидении по вопросам внедрения и сертификации систем менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO 9001, 14001, 22000 и OHSAS 18001, SА 8000;
     организовать проведение конкурсов на соискание премии Правительства Республики Казахстан "За достижение в области качества" и конкурса-выставки "Лучшие товары Казахстана";
     проводить отраслевые и региональные семинары (конференции) по внедрению систем менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO 9001, 14001, 22000 и OHSAS 18001, SA 8000;
     осуществлять мониторинг разработки и внедрения систем менеджмента, соответствующих международным стандартам ISO 9001, 14001, 22000 и OHSAS 18001, SА 8000.

  Внешнеэкономическая деятельность и вступление в ВТО

  Поддержка преимуществ экспортно-импортного сектора

     В целях содействия продвижению казахстанских товаров несырьевого сектора на мировые рынки будут осуществлены следующие мероприятия:
     изучение позитивного опыта зарубежных стран по стимулированию развития экспорта;
     проведение с привлечением соответствующих зарубежных организаций аналитических исследований товарных рынков ряда стран, в частности, Афганистана, Пакистана, Индии, Монголии, Ирана, Ирака, Египта, Южно-Африканской Республики, Саудовской Аравии, Соединенных Штатов Америки, Бразилии, стран Европейского Союза и Центральной Азии, Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины, Китайской Народной Республики;
     проведение с привлечением соответствующих зарубежных организаций исследований на предмет использования отечественными предприятиями видов компонентов (комплектующих, составных, полуфабрикатов) для производства готовой продукции в целях выработки предложений по созданию собственных производств;
     проведение презентационных мероприятий в зарубежных странах - потенциальных рынках сбыта отечественных товаров в целях укрепления международного имиджа Казахстана в качестве производителя широкого ассортимента несырьевых товаров;
     содействие продвижению отечественных товаров на внешние рынки посредством урегулирования внешнеторговых споров, возникающих при осуществлении внешней торговли;
     организация проведения конкурса "Лучший экспортер готовой отечественной продукции Казахстана";
     проведение в регионах республики информационно-разъяснительных мероприятий среди отечественных деловых кругов и производителей по вопросам экспортопродвижения отечественной готовой продукции на внешние рынки, в том числе, с привлечением зарубежных экспертов.

  Вступление Казахстана в ВТО

     Построение конкурентоспособной экономики Казахстана тесно связано с интеграцией в мировую экономику. В этой связи, становится актуальным вступление республики во Всемирную торговую организацию, на которую приходится 95 % всей мировой торговли.
     Вступление в ВТО приведет не только к открытию рынка Казахстана для импортных товаров и услуг, но и потребует дальнейшего углубления реформ в экономике республики.
     В ходе переговоров принимаются обязательства республики по самому широкому кругу вопросов: по минимизации роли государства в процессе ценообразования на товары и услуги, обеспечению транспарентности торгово-экономической политики и прозрачности таможенных процедур, защите интеллектуальной собственности, выдаче лицензий и ветеринарных сертификатов.
     Вступление в ВТО предполагает также дальнейшую либерализацию финансового, телекоммуникационного, энергетического и транспортного секторов экономики. Развитие конкуренции в этих секторах должно привести к улучшению качества и снижению стоимости услуг для потребителей, включая население и хозяйствующие субъекты, что в конечном итоге благоприятно скажется на конкурентоспособности казахстанских товаров и услуг.
     Приведение внешнеторгового режима в соответствие с нормами ВТО должно усилить прозрачность процедур и сократить возможности для коррупции. Упрощение лицензионных и таможенных процедур, наряду с сокращением количества лицензируемых видов товаров и услуг, обеспечат предсказуемость экономической политики в целом и окажут позитивный эффект на развитие предпринимательства в Казахстане.
     Вопрос о конкретных объемах субсидий сельскохозяйственным производителям является наиболее важным в переговорах по вступлению Казахстана в ВТО, так как более 40 % населения Казахстана проживает в сельской местности.
     Важной задачей является необходимость подготовки высококвалифицированных казахстанских кадров в областях международной торговли и права.

  Развитие предпринимательства

     Главной целью развития малого и среднего бизнеса на 2007-2009 годы является повышение конкурентоспособности продукции предпринимательства, в том числе на основе обеспечения государственной поддержки предпринимательства.
     Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
     укрепление партнерства бизнеса и государства;
     создание условий для ускоренного развития малого и среднего предпринимательства;
     эффективное взаимодействие частного предпринимательства и государства;
     разработка новых подходов к формированию государственной политики поддержки частного предпринимательства.
     Для сокращения давления на предпринимательство и устранение административных барьеров необходим организованный, структурированный и комплексный подход, предусматривающий:
     формирование экспертных советов по вопросам предпринимательства, создаваемых при центральных государственных и местных исполнительных органах;
     выработку мер, направленных на дальнейшее стимулирование малых и средних предприятий производственного и инновационного профиля, финансовой поддержки малого предпринимательства, касающихся вопросов упрощения процедур выдачи кредитов, сроков кредитования и снижения процентных ставок;
     упрощение механизма взаимодействия между предпринимательством и государственными органами, обеспечение эффективности, информационной открытости и прозрачности механизмов государственного администрирования;
     рассмотрение целесообразности создания Единой лицензионной палаты Казахстана в рамках совершенствования системы лицензирования;
     создание во всех регионах объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности;
     расширение представительской сети акционерного общества "Фонд развития малого предпринимательства" и усиление работы в регионах по вопросам предоставления информационно-аналитических, консалтинговых и учебно-методических услуг.

  Профессиональное Правительство

     Приоритетными задачами в 2007-2009 годах в сфере профессионального Правительства будут:
     контроль за соблюдением законодательства о государственной службе и антикоррупционного законодательства;
     укрепление борьбы с коррупционными правонарушениями;
     повышение эффективности дисциплинарных советов Агентства по делам государственной службы в областях, городах Астана и Алматы, укрепление статуса начальников территориальных управлений Агентства;
     создание эффективного и оптимального по количеству и составу государственного аппарата;
     разработка и внедрение стандартов государственных услуг, осуществление контроля за качеством услуг, предоставляемых государственными органами;
     развитие электронного правительства;
     совершенствование системы оплаты труда, повышение заработной платы государственных служащих и дальнейшие меры по их социальной защите;
     расширение взаимодействия государственных органов и общества в предотвращении коррупционных правонарушений и совершенствовании государственной службы;
     развитие системы обучения государственных служащих, укрепление научной, кадровой и материально-технической базы центров подготовки кадров государственной службы, повышение квалификации государственных служащих в престижных учебных центрах за рубежом.
     Для подготовки современных государственных менеджеров на базе Академии государственного управления будет создана с участием зарубежных партнеров национальная управленческая школа, отвечающая международным стандартам.

  6. Территориальное развитие

     Региональная политика в 2007-2009 годах будет определяться в соответствии со Стратегией территориального развития Республики Казахстан до 2015 года и приоритетом станет территориальное развитие, соответствующее потребностям сбалансированного развития экономики, основанное на формировании конкурентоспособной специализации в региональной и мировой экономике, рациональной пространственной организации экономического потенциала.
     На смену концепции равномерного развития будет принята концепция поляризованного развития, где "полюсами роста" должны стать наиболее динамично развивающиеся города или регионы, интегрированные в региональные и глобальные рынки и выступающие в роли "локомотивов" для всех остальных регионов страны, а в перспективе - для всего центральноазиатского региона.
     Целью региональной политики в предстоящие годы будет концентрация экономических и трудовых ресурсов в экономически перспективных районах и благоприятных для жизнедеятельности природно-климатических зонах, формирование конкурентоспособной специализации страны и ее регионов в региональной и мировой экономике.
     В этих целях предстоит решить следующие задачи:
     выработка новой политики территориального развития, направленной на активизацию экономической деятельности в развитых региональных центрах;
     формирование конкурентоспособных специализаций регионов;
     развитие проблемных территорий.
     Для достижения поставленной цели и решения задач предполагается развитие конкурентоспособной специализации регионов и инфраструктуры территорий во взаимоувязке со становлением кластеров, создание региональных социально-предпринимательских корпораций, а также дальнейшее развитие сельских и проблемных территорий, малых городов.

  Развитие конкурентоспособной специализации регионов

     Для выработки новой политики территориального развития, направленной на активизацию экономической деятельности в развитых региональных центрах, формирования конкурентоспособной специализации регионов, в 2007 году предусматривается:
     создать Советы по конкурентоспособности в качестве консультативно-совещательных органов при акиматах регионов с участием представителей государственных органов, частных предприятий, бизнес-ассоциаций, научно-исследовательских институтов и других заинтересованных структур;
     принять конкурентные стратегии развития регионов.

  Развитие инфраструктуры территорий во взаимоувязке
со становлением кластеров

     Инфраструктурное обеспечение территориального развития будет направлено на создание условий для роста экономической активности, благоприятной среды жизнедеятельности населения и обеспечение скоординированного развития производственной, энергетической, жизнеобеспечивающей, транспортной, телекоммуникационной, водно-хозяйственной, социальной и рекреационной инфраструктур.
     Предусматривается новая идеология формирования и перспективного развития Национальной транспортной инфраструктуры как концептуально и технологически взаимоувязанной системы различных ее магистральных и узловых элементов, рассматриваемой в качестве целостного объекта государственного регулирования.
     Коммуникационные коридоры и узлы должны:
     образовать ключевую, инфраструктурную составляющую Северо-Казахстанского, Центрального (опорного) и Южно-Казахстанского торгово-экономических коридоров, формируемых в рамках стратегических осей развития страны;
     способствовать как интеграции страны в региональные и глобальные рынки (включая реализацию транзитного потенциала), так и процессу развертывания в пространстве страны торгово-логистических центров в качестве базы формирования эффективно развивающихся зон экономической активности.

  Создание региональных
социально-предпринимательских корпораций

     В целях повышения конкурентоспособности регионального бизнеса, обеспечения организационных и экономических условий для привлечения инвестиций, а также создания новых производств на базе нерентабельных предприятий и эффективного использования объектов государственной собственности будут предусмотрены меры по созданию предпосылок для взаимовыгодного сотрудничества малого и среднего бизнеса с крупными диверсифицированными и финансово стабильными предприятиями, которые могут выступать в роли заказчика и "локомотива" для развития предпринимательства при ясных условиях организации бизнеса.
     Одним из механизмов мобилизации ресурсов станет формирование в наиболее развитых региональных центрах Социально-предпринимательских корпораций, ориентированных на активизацию предпринимательского фактора в нескольких взаимосвязанных регионах.
     Они будут представлять собой крупные региональные холдинги, сочетающие в себе общественные интересы и прибыльную деятельность.
     В соответствии с Концепцией создания региональных социально-предпринимательских корпораций главным направлением деятельности этих корпораций будет управление активами, инициирование новых проектов и привлечение дополнительных инвестиций в интересах развития региона, создание в регионе на долгосрочной основе прибыльного спроса на товары и услуги малых и средних предприятий.
     Развитие таких корпораций будет способствовать созданию крупных региональных центров, концентрирующих в себе экономическую активность не только своего, но и смежных регионов и способных выступить катализаторами формирования конкурентоспособных региональных кластеров.

  Развитие сельских и проблемных территорий

     Для обеспечения эффективного развития сельских территорий продолжится реализация Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы.
     В среднесрочном периоде будут реализованы меры по сохранению и развитию экономического потенциала и обеспечивающей инфраструктуры приграничных населенных пунктов, повышению административной значимости крупных поселений приграничных районов.
     Планируется внесение дополнения и изменения в  Закон  Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", в рамках которого акиматами областей будет проведена инвентаризация сельских населенных пунктов на предмет их соответствия Закону Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".
     Для развития проблемных территорий предусматривается дальнейшая реализация Программы по комплексному решению проблем бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона на 2005-2007 годы, развития города Семипалатинска на 2006-2008 годы.
     Будет реализована новая Программа по комплексному решению проблем Приаралья на 2007-2009 годы.

  Развитие города Астаны

     В 2007-2009 годах с целью развития города Астаны является обеспечение развития его как города, соответствующего современным мировым стандартам, одного из крупных центров международного взаимодействия в Евразии.
     В этот период предстоит решить следующие задачи:
     становление Астаны как образцовой столицы на евразийском пространстве;
     формирование сетевой "зоны роста" с вовлечением близлежащих городов.
     Для формирования сетевой "зоны роста" намечается реализация комплекса согласованных действий по:
     формированию полифункциональной зоны с вовлечением в нее городов Темиртау, Карагандинской агломерации и Щучинско-Боровской курортной зоны;
     торговой дистрибуции в центральноазиатском регионе, а в последствии, и на мировом рынке;
     транспортно-логистических и логистическо-процессинговых услуг;
     технологического трансферта и инновационного развития;
     туристско-рекреационной специализации: на базе крупных концентраций рекреационных ресурсов Щучинско-Боровской курортной зоны и Коргалжинского заповедника;
     созданию индустриальной зоны, специализированной на производстве строительных материалов, мебельной, пищевой промышленности и в других конкурентоспособных отраслях;
     созданию авиационного "хаба" для обеспечения качественных перевозок Европа-Азия и сервисного центра для обеспечения качественного обслуживания авиационных перевозок.
     Для достижения поставленной цели и решения задач предусматривается реализация Стратегического плана устойчивого развития города Астаны до 2030 года,  Государственной программы  социально-экономического развития города Астаны на 2006-2010 годы.
     Результатом достижения поставленной цели будет позиционирование Астаны как национального коммуникационного центра, управляющего товарными, финансовыми, технологическими потоками, научными и культурными обменами, органично интегрированного с мировой транспортной системой, а также формирование в городе постиндустриальной "средовой зоны", стимулирующей приток в нее наиболее ценного вида капитала - человеческого.

  Развитие города Алматы

     В 2007-2009 годы целью дальнейшего развития города Алматы является становление города Алматы в качестве крупного регионального центра финансовой и деловой активности.
     В этот период предстоит решить следующие задачи:
     создание нормативной правовой базы функционирования регионального финансового центра;
     формирование условий для привлечения в экономику страны новых инвестиций, импорта передовых финансовых знаний и техники;
     принятие мер по диверсификации экономики и созданию новых конкурентных преимуществ города Алматы.
     Для диверсификации экономики и создания новых конкурентных преимуществ города Алматы Правительством Республики Казахстан будет осуществлена последовательная реализация мер, направленных на:
     формирование в городе Алматы регионального образовательно-инновационного комплекса на базе крупных университетов, НИИ, предоставляющих качественные услуги международного уровня на рынке образовательных услуг и инновационных разработок;
     развитие в городе Алматы транспортно-логистических и логистическо-процессинговых услуг; инновационное развитие; разворачивание процессинговых центров ведущих иностранных компаний (филиалов, совместных предприятий), ориентированных на казахстанский и центральноазиатский рынки;
     развитие туристско-рекреационной специализации на базе Алматинского региона.
     Для достижения поставленной цели и решения задач предусматривается дальнейшая реализация Государственной программы развития города Алматы на 2003-2010 годы.
     Посредством становления в качестве регионального центра финансовой и деловой активности к 2009 году город Алматы получит дальнейшее развитие как крупный международный центр деловой активности, центр притяжения для ведущих международных финансовых, страховых и других компаний; мультипликативный эффект от развития регионального финансового центра окажет содействие дальнейшему экономическому развитию страны.

  7. Социальная политика и развитие человеческого
капитала в 2007-2009 годах

  $ 1. Демография и социальное развитие на 2007-2009 годы

  Демографическая и миграционная политика

     В 2007-2009 годах основными целями в сфере демографии и миграции станут регулирование миграционных процессов с учетом геополитических интересов страны, социально-экономической ситуации и перспектив развития регионов для ускоренного экономического развития Казахстана.
     Для реализации вышеуказанных целей предстоит решение следующих задач:
     принятие современной Концепции миграционной политики и Программы миграционной политики Республики Казахстан на 2008-2010 годы;
     либерализация миграционного режима в сочетании с защитой национальных интересов и привлечением высококвалифицированных иностранных специалистов;
     разработка объективных критериев включения в квоту иммиграции оралманов;
     создание специальных центров адаптации и интеграции оралманов;
     активное содействие трудоустройству оралманов уполномоченными государственными органами;
     привлечение высококвалифицированной иностранной рабочей силы, которая по своему профессиональному уровню отвечает потребностям ведущих сфер экономики;
     совершенствование регулирования трудовой миграции с учетом ситуации на рынке труда, территориальных особенностей и в интересах привлечения высококвалифицированной рабочей силы.
     В 2006 году Правительством Республики Казахстан с учетом опыта других стран будет разработан механизм проведения разовой акции по легализации незаконных трудовых мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на территории республики путем их регистрации в органах внутренних дел и других органах.

  Снижение бедности и безработицы

     В 2007-2009 годах для снижения бедности и безработицы будет проводиться активная политика, направленная на обеспечение продуктивной занятости, снижение уровня безработицы и повышение качества рабочей силы.
     Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
     усиление адресного характера оказания социальной помощи;
     использование действенных механизмов активного преодоления бедности трудоспособной частью малообеспеченного населения.
     С целью расширения возможностей для достойного труда, повышения гибкости рынка труда будут приняты системные меры, предусматривающие:
     создание рабочих мест на основе оптимального размещения производства в региональных центрах, кластерного развития отраслей, приоритетного развития несырьевого сектора экономики;
     повышение профессионально-квалификационного уровня рабочей силы через профессиональное обучение, стимулирование участия работодателей в организации внутрипроизводственного обучения персонала, профессиональной подготовки и переподготовки кадров;
     эффективную социальную поддержку безработных по повышению их конкурентоспособности на рынке труда.
     Будут приняты меры по проведению активной политики занятости молодежи через реализацию программ кредитования и выделение грантов на получение ими профессионального образования, создание собственного дела, привлечение молодежи в сферу малого и среднего бизнеса.
     В 2007 году будет проведена работа по совместной деятельности бизнеса и образовательной системы в области подготовки квалифицированных кадров для экономики. С этой целью будут приняты меры по обучению и профессиональной подготовке национальных кадров через систему профессионально-технических и высших образовательных заведений, предусматривающей использование потенциала иностранных компаний, работающих на территории Казахстана, частного бизнеса.

  Социальное обеспечение населения

     С целью совершенствования системы социального обеспечения и повышение его уровня в зависимости от финансово-экономических возможностей государства в 2007-2009 годах предусматривается решение следующих задач:
     разработка мер по обеспечению долгосрочной финансовой стабильности и надежности многоуровневой системы социального обеспечения, основанной на распределении ответственности между государством, работодателем и работником;
     расширение перечня социальных рисков, подлежащих обязательному страхованию.
     На базовом уровне будет продолжена политика роста базовых социальных выплат, адекватных финансово-экономическим возможностям государства.
     На обязательном уровне предстоит расширить охват населения системой обязательного социального страхования и накопительной пенсионной системой; создать условия для роста страховых (в том числе, пенсионных) накоплений и инвестиционного дохода. Будут разработаны меры по повышению эффективности управления пенсионными активами.
     На добровольном уровне социального обеспечения будут приняты меры по стимулированию добровольных форм пенсионных и страховых накоплений.
     Будут приняты меры по улучшению качества жизни инвалидов, усилению их социальной поддержки и созданию условий для их действенной интеграции в общество.
     С 2007 года выплата пенсий и пособий будет осуществляться по принципу "месяц в месяц".
     В целях расширения сферы социального обслуживания, объема социальных услуг и повышения их качества предстоит разработать проект Закона Республики Казахстан "О социальных услугах", предусматривающий перечень гарантированных социальных услуг и порядок их предоставления.

  $ 2. Образование и подготовка кадров на 2007-2009 годы

  Развитие дошкольного и среднего образования

     В 2007-2009 годах в дошкольном и среднем образовании необходимо решить следующие задачи:
     обеспечение равного доступа к дошкольному образованию всех детей;
     развитие сети дошкольных организаций и организаций среднего общего образования;
     создание условий для приобретения детьми основ личностной культуры, навыков, необходимых для обучения в школе;
     изучение государственного языка, интеллектуального и эмоционального развития детей;
     совершенствование нормативной правовой базы функционирования среднего образования;
     обновление материально-технической базы общеобразовательных школ путем оснащения кабинетами физики, химии, биологии, мультимедийными кабинетами;
     создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей;
     переподготовка учительских кадров с учетом интеграции и профилизации обучения;
     дальнейшая информатизация системы среднего общего образования, качественное обновление содержания образования за счет разработки программно-методических средств, стандартов образования и образовательных технологий нового поколения;
     реализация региональных программ развития образования, учитывающих местные уровни социально-экономического развития;
     профилизация обучения на старшей ступени общеобразовательной школы в связи с переходом на 12-летнее среднее общее образование.
     Для решения поставленных задач будут предприняты следующие меры:
     осуществление строительства дошкольных организаций и организаций среднего общего образования;
     воспитание и обучение детей из малообеспеченных семей в государственных дошкольных организациях;
     увеличение уровня охвата детей дошкольными организациями;
     определение дифференцированных подходов к системе среднего общего образования и создание условий для продолжения обучения в организациях начального и среднего профессионального образования;
     внедрение дистанционной и инновационных форм организации учебного процесса;
     разработка и внедрение отечественных учебников, в том числе, электронных.
     Соотношение обеспеченности компьютерами учеников будет доведено до 1 к 20 к 2008 году.

  Развитие системы подготовки специалистов со средним
профессиональным образованием и рабочих кадров

     В 2007-2009 годах в сфере технического и профессионального образования для обеспечения подготовки обучающихся к эффективной профессиональной деятельности в соответствии с требованиями новейших технологий и потребностью рынка труда необходимо решение следующих основных задач:
     реструктуризация системы профессионального образования и подготовки кадров в соответствии с критериями международной стандартной классификации образования;
     обеспечение доступности технического и профессионального образования для всех слоев населения;
     создание условий для приобретения обучающимися профессиональных навыков, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда.
     Для решения поставленных задач необходимо:
     развитие и расширение сети организаций технического и профессионального образования посредством строительства, укрепления материально-технической базы;
     информатизация организаций технического и профессионального образования;
     гармонизация программ технического и профессионального образования на основе кредитной системы обучения;
     обеспечение внедрения системы независимой оценки качества профессиональной подготовленности, присвоения и подтверждения квалификации по специальностям технического и обслуживающего труда;
     создание новой модели взаимодействия "государство-учебные заведения-работодатели", позволяющей привести систему профессионального образования в соответствие с практическими нуждами развивающейся экономики.

  Развитие высшего образования

     В 2007-2009 годах для улучшения качества подготовки специалистов и в целях дальнейшего развития системы высшего профессионального образования необходимо:
     дальнейшее совершенствование правовых, научно-методических, финансово-материальных условий;
     диверсификация и гибкость образовательных программ;
     оптимизация сети вузов и расширение академических свобод;
     внедрение кредитной системы обучения;
     обеспечение прохождения студентами производственной практики, стажировок, проведения лабораторных и практических занятий, трудоустройства выпускников с привлечением социальных партнеров;
     обеспечение доступности высшего образования путем совершенствования системы образовательного кредитования;
     осуществление перехода на международную модель аккредитации высших учебных заведений;
     проведение дальнейшей интеграции науки и образования и осуществление трансферта новых знаний в образование;
     внедрение новых магистерских и докторских программ на технические специальности;
     привлечение зарубежных преподавателей и консультантов в национальные вузы.
     Для совершенствования послевузовского образования необходимо:
     развитие ряда перспективных научных направлений и специальностей, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития страны и организация подготовки по этим направлениям;
     обновление образовательных программ послевузовского образования.
     Для обучения по программам высшего и послевузовского профессионального образования в ведущие зарубежные вузы в рамках программы "Болашак" ежегодно будут направляться 3 тысячи граждан Казахстана.
     Будет создан престижный университет международного уровня в городе Астане.

  $ 3. Здравоохранение

     Целью реализации политики в области здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения путем создания эффективной системы оказания медицинской помощи, основанной на принципах солидарной ответственности за охрану здоровья между государством и человеком, приоритетном развитии первичной медико-санитарной помощи.
     Реализация Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы будет способствовать дальнейшей стабилизации здоровья населения и системы здравоохранения.
     К 2008 году будет осуществлено поэтапное приведение действующей сети организаций первичной медико-санитарной помощи (далее - ПМСП) в соответствие с новым государственным нормативом сети ПМСП, утвержденным  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2005 года N 1304.
     В 2007-2009 годах будет создана Единая информационная система здравоохранения, отвечающая потребностям всех физических и юридических лиц в информации о состоянии здоровья населения, потреблении медицинских услуг и других параметрах.
     В 2007-2009 годах продолжится реализация проекта по развитию телемедицины в сельском здравоохранении Республики Казахстан.
     В целях улучшение медико-демографической ситуации, которая, в первую очередь, связана с охраной здоровья матери и ребенка будут приняты следующие меры:
     обеспечение оказания медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста и детям в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
     проведение ежегодных медицинских осмотров, диспансеризации и оздоровления детей и женщин репродуктивного возраста;
     завершение строительства в 2006 году в г. Астане Республиканского центра материнства и детства, отвечающего мировым стандартам, и укомплектование его высококвалифицированными кадрами;
     обеспечение лекарственными средствами начатого с 2005 года беременных женщин для лечения заболеваний, влияющих на репродуктивное здоровье и здоровье ребенка, а также отдельных категорий детей при амбулаторном лечении (детей до 5 лет - с 2005 года, детей, состоящих на диспансерном учете - с 2006 года);
     полное оснащение к 2008 году детских и родовспомогательных лечебно-профилактических организаций современным медицинским оборудованием в соответствии с утвержденными нормативами;
     реализация мероприятий по планированию семьи и формированию здорового образа жизни, включая профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения среди детей и подростков;
     активизация работы по внедрению в общеобразовательных школах обучающих программ, рекомендованных ВОЗ, направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников.
     Реализация вышеуказанных мер позволит укрепить и совершенствовать систему охраны здоровья матери и ребенка, снизить материнскую и младенческую смертность, улучшить демографические показатели населения.
     В целях дальнейшего повышения качества и продолжительности жизни населения будут проводиться мероприятия по профилактике, раннему выявлению, эффективному лечению и реабилитации социально-значимых заболеваний. В этом направлении предусматривается:
     внедрение международных стандартов противовирусного лечения ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом;
     разработка и внедрение комплексных программ лечения и реабилитации больных с психическими и поведенческими расстройствами;
     проведение профилактических осмотров целевых групп с использованием передовых методов диагностики и лечения, особенно в части ранней диагностики злокачественных новообразований;
     дальнейшее проведение мероприятий по профилактике и эффективному лечению больных с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца и другими заболеваниями путем бесплатного или льготного обеспечения их лекарственными средствами на амбулаторном уровне;
     завершение укомплектования поликлиник районного и городского уровней врачами по основным профилям специальностей.
     В 2007 году будут завершены подготовительные работы по внедрению международных стандартов в отечественную фармацевтическую отрасль, начало внедрения, которых планируется с 2007 года.
     В области медицинского и фармацевтического образования предполагается:
     проведение мероприятий по дальнейшей реализации Концепции развития медицинского и фармацевтического образования Республики Казахстан, в том числе:
     совершенствование нормативной правовой базы в сфере медицинского и фармацевтического образования;
     повышение требований к приему, обучению студентов, учащихся и к профессорско-преподавательскому составу в медицинских организациях образования.
     В 2007 году планируется разработка Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.

  $ 4. Развитие культуры, информации и спорта на 2007-2009 годы

  Развитие культуры и информации

     В 2007-2009 годах основными целями в сфере культуры и информации будут формирование современной развитой системы культуры, укрепление единого культурно-информационного пространства, создание условий для развития культуры и ее дальнейшей модернизации в рыночных условиях, а также укрепление в обществе и государственном устройстве демократических начал и внутриполитической стабильности.
     Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
     формирование условий для развития культуры на основе лучших традиций классического и народного искусства;
     создание условий для поддержки творческих деятелей, талантливых музыкантов и исполнителей;
     формирование целостной системы создания условий для развития государственного и других языков;
     продолжение работы по созданию и совершенствованию архивного дела;
     последовательное развитие институтов гражданского общества и системы патриотического воспитания.
     Основными приоритетами в среднесрочной перспективе станут:
     дальнейшая реализация Программы развития сферы культуры на 2006-2008 годы;
     разработка Программы развития архивного дела и систем документации на 2007-2009 годы, направленной на совершенствование архивного дела;
     реализация разрабатываемых Концепций "Развития гражданского общества на 2006-2011 годы" и "Развития конкурентоспособности информационного пространства на 2006-2009 годы", а также Государственной программы по патриотическому воспитанию граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы.
     Особое внимание будет уделено созданию благоприятных условий для развития государственного языка в рамках Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы. В этих целях предусматривается внедрение методики обучения государственному языку и системы объективной оценки уровня владения им.
     Продолжится реализация государственной информационной политики путем размещения государственного заказа на проведение государственной информационной политики в периодических печатных изданиях, а также на телевидении и радио.

  Развитие физической культуры и спорта

     В 2007-2009 годах основной целью в области спорта является создание эффективной системы физического воспитания населения и развития спорта для повышения конкурентоспособности казахстанских спортсменов на международной спортивной арене.
     Основными задачами и приоритетами, направленными на реализацию поставленных целей, будут:
     совершенствование системы физического воспитания населения;
     подготовка спортивного резерва и воспитание спортсменов мирового уровня;
     создание и модернизация инфраструктуры спорта в соответствии с международными стандартами.
     Будет разработана и реализована Государственная программа развития физической культуры и спорта на 2007-2009 годы, включающая комплекс мероприятий по подготовке к проведению спортивных соревнований международного уровня.
     Будет завершено строительство Республиканской базы олимпийской подготовки для спортсменов высокого класса в Алматинской области, велотрека в городе Астане и лыжной базы в городе Щучинске, республиканской школы-интерната для одаренных в спорте детей в городе Алматы.

  $ 5. Гендерное развитие на 2007-2009 годы

     В 2007-2009 годах основными целями гендерного развития будут создание условий для реализации равных прав и равных возможностей мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности общества, разработка основ принятия более устойчивых решений.
     Основными задачами, направленными на реализацию поставленных целей, будут:
     реализация Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегии гендерного равенства Республики Казахстан на 2006-2016 годы;
     принятие Закона Республики Казахстан "О бытовом насилии";
     разработка проекта Закона Республики Казахстан "О равных правах и равных возможностях мужчин и женщин";
     внедрение гендерных знаний в систему образования;
     улучшение репродуктивного здоровья мужчин и женщин;
     изучение положения семьи, прав и возможностей мужчин и женщин в браке;
     информационное просвещение населения по гендерным вопросам;
     разработка мер и механизмов достижения гендерного равенства.
     Для достижения поставленных целей и задач планируется проведение мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности женщин на рынке труда, дальнейшему развитию предпринимательства и самозанятости среди женщин. Будут разработаны предложения по расширению доступности женщин в получении финансовых ресурсов.
     Будет проводиться постоянный мониторинг прав женщин на защиту от насилия.
     Планируется разработать предложения по развитию сети кризисных центров, телефонов доверия, убежищ и приютов для жертв насилия.
     В соответствии с мировым опытом будет совершенствоваться гендерная статистика.

  $ 6. Жилищная политика на 2007-2009 годы

     Основными целями и задачами жилищной политики на 2007-2009 годы станут:
     комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения;
     дальнейшее привлечение частных инвестиций в жилищное строительство;
     стимулирование развития индивидуального жилищного строительства;
     развитие арендного сектора жилья;
     сохранение и повышение эффективности использования и эксплуатации жилищного фонда, создание современной и эффективной жилищно-коммунальной сферы.
     Для достижения поставленных целей и задач реализуется Государственная программа развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденная  Указом  Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 года N 1388.
     Государственной программой предусматривается:
     строительство коммунального жилья для социально защищаемых слоев населения за счет средств республиканского бюджета;
     строительство жилья за счет кредитных средств, выделенных из республиканского бюджета;
     дальнейшее совершенствование систем ипотечного кредитования и жилищных строительных сбережений в целях обеспечения доступности жилья населению;
     принятие мер по развитию и обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры районов жилищной застройки, в том числе, районов индивидуального жилищного строительства;
     развитие арендного сектора жилья.
     Будут приняты меры по снижению стоимости строительства жилья путем дальнейшего развития производства эффективных строительных материалов, внедрения новых технологий и расширения ассортимента высококачественных строительных материалов. В жилищном строительстве будут использованы современные эффективные и энергосберегающие архитектурно-строительные решения.

  $ 7. Политика доходов

     Целью в области повышения благосостояния граждан страны в среднесрочной перспективе станет дальнейшее повышение доходов населения.
     Повышению доходов в 2007-2009 годах будет способствовать сохранение политики повышения минимального размера заработной платы. Его уровень будет опережать рост прожиточного минимума, размера минимальной пенсии, обеспечивая работнику необходимый уровень потребительского бюджета и стимулируя занятость в формальном секторе экономики.
     Минимальный размер заработной платы будет устанавливаться для работников, занятых простым неквалифицированным трудом.
     В 2007 году в соответствии с  Посланием  Президента Республики Казахстан заработная плата работников бюджетной сферы будет увеличена дифференцированно в среднем на 30 %.
     В целях оптимальной дифференциации заработной платы и стимулирования роста квалификации работников будет усовершенствован Реестр должностей и сетка коэффициентов оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета.
     Система оплаты труда работников бюджетной сферы будет основываться на критериях производительного труда и качества работы. Будут поощряться творческие и инновационные подходы, степень вклада каждого работника в эффективность работы организации.
     Повышение мотивации к высокопроизводительному труду потребует, прежде всего, совершенствования организации нормирования труда. Разработка и введение технически (научно) обоснованных норм труда, замена и пересмотр их в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологий, организации производства труда в организациях создаст необходимые условия для установления прямой зависимости уровня заработной платы от характера труда и его результатов.

  $ 8. Охрана окружающей среды и природопользование
в 2007-2009 годах

  Охрана окружающей среды

     Экологическая политика будет направлена на дальнейшую реализацию Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы.
     В 2007-2009 годы целями в области охраны окружающей среды являются снижение уровня загрязнения окружающей среды, обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с международными стандартами, стабилизация качества окружающей среды, создание основ перехода к устойчивому развитию общества.
     Основными задачами в области охраны окружающей среды являются:
     оптимизация системы управления качеством окружающей среды;
     снижение влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и проведение природоохранно-восстановительных работ.
     Для достижения поставленных целей и задач в 2007-2009 годах будет продолжено дальнейшее реформирование экологического законодательства, направленное на его систематизацию и повышение действенности в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, отвечающее современным требованиям международного законодательства в области охраны окружающей среды.
     В целях информационного обеспечения принятия управленческих и хозяйственных решений для обеспечения экологической безопасности, сохранения воспроизводства и рационального использования природных ресурсов, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в Республике Казахстан в 2007 году планируется создать Единую государственную систему мониторинга окружающей среды и природных ресурсов.
     Будут приняты меры по выполнению обязательств Республики Казахстан, принятых в соответствии с двусторонними и многосторонними договоренностями, в частности, конвенциями ООН и решениями глобальных международных форумов в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.
     В рамках международного сотрудничества будет осуществлен переход на более качественный уровень реализации ратифицированных Казахстаном природоохранных конвенций.
     В рамках реализации Программы "Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2005-2007 годы" будет выполняться:
     в 2007 году:
     разработка нормативной методической документации;
     обеспечение разработки научно-технического обоснования работ в сфере охраны окружающей среды;
     совершенствование системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения.
     Для стабилизации показателей качества окружающей среды и совершенствования экологических требований к природопользованию в 2007 году будет разработан План мероприятий по реализации второго этапа (2008-2010 годы)  Концепции экологической  безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы.
     Приостановление и предотвращение процесса опустынивания предполагает поэтапную реализацию положений  Программы по борьбе  с опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015 годы.
     В рамках реализации Программы на первом этапе (2005-2007 годы) будут:
     проведены инвентаризация и оценка состояния земель, подверженных опустыниванию;
     разработаны и реализованы пилотные проекты по восстановлению земель и предотвращению их деградации;
     проведены работы по информированию и обеспечению участия всех слоев населения в процессе принятия решений по проблемам с опустыниванием.
     В 2007 году предполагается разработка Плана мероприятий на 2008-2010 годы (второй этап) по реализации Программы по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015 годы.
     В 2008-2009 годах будет проводиться разработка и внедрение нормативных требований и экономических механизмов устойчивого землепользования, обеспечивающих сохранение и восстановление ресурсной базы, мероприятия по обеспечению консолидированной реализации международных экологических конвенций, сокращению масштабов и предотвращению развития процесса опустынивания и негативного воздействия засух.
     В 2007-2009 годах будут созданы основы экологически устойчивого общества в соответствии с международными стандартами.
     Будет развиваться экологическое страхование и аудит, экологическое образование, введено понятие экологической маркировки, эффективности природоохранной деятельности и его критерии.
     Будет расширяться доступ общественности к экологической информации и участию в принятии решений.
     В 2007-2009 годах продолжится реализация мероприятий, направленных на реабилитацию опустыненных земель, сохранение биоразнообразия, создание системы биобезопасности, инвентаризацию и ликвидацию стойких органических загрязнителей, сокращение выбросов парниковых газов, утилизацию отходов производства и потребления.
     В целях решения водно-экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития Балхаш-Алакольского бассейна и повышения жизненного уровня населения данного региона будет разработана Программа "Обеспечение устойчивого развития Балхаш-Алакольского бассейна на 2007-2009 годы".
     В результате принятых мер законодательство в области охраны окружающей среды будет отвечать основным директивам Европейского Союза по охране окружающей среды, будет снижен уровень загрязнения окружающей среды и созданы условия для стабилизации ее качества, что создаст основы экологически устойчивого развития общества.

  Природопользование

     В 2007-2009 годах основными задачами в области природопользования будут:
     развитие сети особо охраняемых природных территорий;
     расширение, воспроизводство лесов и лесоразведение;
     озеленение населенных пунктов и создание зеленых зон вокруг них;
     сохранение биоразнообразия;
     обеспечение устойчивого водопользования;
     восстановление и сохранение природных водных источников;
     полное обеспечение граждан Казахстана водой надлежащего качества и водоотведение.

  Лесное и охотничье хозяйство

     В 2007 году будет завершена реализация  Программы "Жасыл ел"  на 2005-2007 годы, направленная на сохранение и воспроизводство лесного фонда, расширение зеленых зон, озеленение населенных пунктов в республике, а также на стабилизацию ситуаций в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов и обеспечение их рационального использования.
     Для полноценного ведения охотничьего хозяйства будет проводиться систематический государственный учет и вестись кадастр ресурсов диких видов животных.
     В 2007-2009 годах будет усилена охрана лесов от лесных пожаров и незаконных рубок леса.
     Будет продолжена реализация  Программы сохранения  и восстановления редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков на 2005-2007 годы.
     В 2007 году начнется реализация Программы развития сети особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан на 2007-2009 годы, основными целями которой являются увеличение особо охраняемых природных территорий, сохранение природно-заповедного фонда, усиление охраны ландшафтного и биологического разнообразия, развитие экологического туризма, улучшение качества окружающей среды и здоровья населения страны.

  Рыбное хозяйство

     Основными направлениями дальнейшего развития рыбного хозяйства страны в 2007-2009 годах будут:
     создание условий для сохранения и развития ценных видов рыб, формирование и пополнение промысловых запасов ценных видов рыб в рыбохозяйственных водоемах;
     усиление научно-исследовательского потенциала для обеспечения устойчивости запасов рыбных ресурсов, разработка технологий, необходимых для развития аквакультуры и сохранения редких и исчезающих видов рыб;
     формирование устойчивой сырьевой базы промышленного рыболовства за счет сохранения и рационального использования имеющихся запасов рыбных ресурсов и усиления мероприятий по искусственному воспроизводству;
     содействие развитию товарного рыбоводства и предприятий по добыче и переработке рыбной продукции;
     создание условий для развития озерно-товарных, прудовых, садковых и других приспособленных рыбоводных хозяйств;
     привлечение инвестиций для развития товарного рыбоводства и осетроводства;
     совершенствование системы мониторинга, контроля и надзора путем создания интегрированной информационной системы управления рыбным хозяйством;
     усиление мер по борьбе с браконьерством и другими формами нарушений в рыбном хозяйстве через соответствующее нормативное правовое регулирование, а также организацию мониторинга отрасли и укрепление институциональных возможностей;
     дальнейшее реформирование законодательства в области охраны, воспроизводства, рационального и эффективного использования рыбных ресурсов;
     ведение государственного учета кадастра рыбных ресурсов и других водных животных.

  Водное хозяйство

     В 2007-2009 годах вопросы сохранения и рационального использования водных ресурсов страны, обеспечение баланса потребности социально-экономического развития и возможности воспроизводства водных ресурсов на уровне требований нормативного качества вод будут рассматриваться в рамках  Концепции развития  водного сектора экономики и водохозяйственной политики Республики Казахстан до 2010 года.
     Для устойчивого обеспечения населения питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества будет продолжена реализация  Программы "Питьевые воды"  на 2002-2010 годы.
     Также в целях рационального использования и воспроизводства водных ресурсов для обеспечения устойчивого водопользования и охраны окружающей среды планируется разработка программы по водосбережению.
     Данной программой предусматривается внедрение водосберегающих технологий, оборотных и замкнутых систем водопользования, оснащение водохозяйственных систем современными средствами учета и регулирования.

 
Утвержден           
постановлением Правительства 
Республики Казахстан    
от 25 августа 2006 года N 822

       Сноска. Раздел 2 в редакции постановления Правительства РК от 21 мая 2007 г. N  395  (вводится в действие со дня официального опубликования).  

            Раздел 2. Государственные регуляторы социально-экономического
                развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы

                              Астана, 2007 год

Наименование

  

2006 г.
отчет

прогноз

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Минимальный размер заработной платы,
тенге

9200

9752

10435

11165

Размер базовой пенсионной выплаты,
тенге

3000

3000

4050

4334

Минимальный размер пенсии, тенге

6700

7236

7815

8440

Прожиточный минимум, тенге

7945

8861

10125

10834

Месячный расчетный показатель, тенге

1030

1092

1168

1250

Квота на импорт рабочей силы
(с учетом трудящихся-мигрантов,
привлекаемых для осуществления
трудовой деятельности на
сельскохозяйственных работах
в приграничных областях
Республики Казахстан), в %

0,70

0,80

0,80

0,80

             Прогноз предельного роста цен и тарифов на
    регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных
                  монополий на 2007-2009 годы

Показатели

Декабрь
2006 г.
к де-
кабрю
2005 г.,
%,
оценка

Декабрь
2007 г.
к де-
кабрю
2006 г.,
%,
прогноз

Декабрь
2008 г.
к де-
кабрю
2007 г.,
%,
прогноз

Декабрь
2009 г.
к де-
кабрю
2008 г.,
%,
прогноз

Передача электрической энергии
по электрическим сетям
регионального и местного уровней

138

114

111,3

104

Передача электрической энергии
по электрическим сетям
межрегионального уровня

108,4

109,3

112,5

113,3

Техническая диспетчеризация
отпуска в сеть и потребления
электрической энергии

119,3

108,2

110,9

111,7

Транспортировка природного и
(или) газового конденсата:

  

  

  

  

 по распределительным
трубопроводам

104

112,5

106,9

101,2

 по магистральным трубопроводам

100

100

100

100

Транспортировка нефти по
магистральным трубопроводам

100

100

100

100

Производство, передача и (или)
распределение тепловой энергии

115

112

108

108

Услуги водохозяйственной
системы:

  

  

  

  

 по магистральным трубопроводам
и (или) каналам

125,3

102,7

101,2

104

 подача воды по
распределительным трубопроводам

119,8

115

110

108

Отведение сточных вод

120,7

115

110

108

Услуги портов

  

  

  

  

 погрузочно-разгрузочные работы

100

100

100

100

 судозаход

100

100

100

100

Услуги аэропортов:

  

  

  

  

 услуги по обеспечению взлета
и посадки (приема и выпуска)
воздушного судна

114

102

102

101

 услуги по обеспечению
авиационной безопасности

120

103

102

103

Общедоступные услуги почтовой
связи:

  

  

  

  

 пересылка простого письма

102

102

102

102

 пересылка простой карточки

102

102

102

102

 пересылка простой бандероли

102

102

102

102

Услуги подъездных путей

117,7

108,8

105,5

104,6

 

Одобрен           
постановлением Правительства 
Республики Казахстан    
от 25 августа 2006 года N 822

       Сноска. Раздел 3 в редакции постановления Правительства РК от 21 мая 2007 г. N  395  (вводится в действие со дня официального опубликования).  

                       Раздел 3. Прогноз важнейших показателей
          социально-экономического развития Республики Казахстан
                          на 2007-2009 годы

                           Астана, 2007 год

Показатели

2006 г.
отчет

  

прогноз

2009 г.
в % к
2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

  

Социально-демографические показатели

Общая численность
населения, тыс.чел.

15307

15478,2

15622,1

15774,5

103,1

Численность занятых в
экономике, тыс.чел.

7403,6

7468,4

7561,9

7662,7

103,4

Численность пенсионеров
(среднегодовая),
тыс.чел.

1641,4

1641,8

1640,6

1644,4

100,2

Среднемесячный размер
пенсии, тенге

9912

10905

13604

14692

148,2

Реальная заработная
плата, в % к
предыдущему году

110,1

113,8

107,7

107,8

  

 

 Наименование

2006 г.
отчет

прогноз

2009 г.
в % к
2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Важнейшие макроэкономические показатели

Валовой внутренний
продукт, млрд. тенге

реальное изменение
в % к предыдущему
году

10139,5

12464,1

14874,2

17563,4

130,7

110,6

109,7

109,4

108,9

 

ВВП на душу населения, долл. США

5253

6824

8381

10031

191

Отраслевая структура
ВВП, %

100

100

100

100

 

Производство товаров
  в том числе:
 промышленность
 
сельское хозяйство
 
 
строительство

44,6

42

41,8

42,3

 

29,6

26,8

25,8

25,1

 

5,3

4,2

3,8

3,5

 

9,7

11,1

12,3

13,7

 

Производство услуг

51,8
 

55

55,7

55,8

 

Чистые налоги

6,6

6,9

7

7,2

 

Услуги финансового
посредничества

-3

-4

-4,6

-5,2

 

Уровень монетизации
экономики, %

38,1

44,5

48,4

51,3

 

Официальная ставка
рефинансирования, %

9,0

9,0

8,5

8,5

 

Индекс потреби-
тельских цен. в %
в среднем за год

8,6

 

5-7

6-8

6-8

 

Дефицит государст-
венного бюджета в %
к ВВП

0,8

-2,2

-1,0

-1,0

 

Инвестиции в
основной капитал в
% к предыдущему году

110,6

 

115

115

114

 

Экспорт товаров
(ФОБ), млрд. долл.
США
 в % к предыдущему
 году

38762,1
 
 
137,5

39859,6
 
 
102,8

42058,5
 
 
105,5

45662,5
 
 
108,6

117,8

Импорт товаров
(ФОБ), млрд. долл.
США
 в % к предыдущему
 году

24120,4
 
 
134,5

30356,6
 
 
125,9

33446,7
 
 
110,2

37370,1
 
 
111,7

154,9

Торговый баланс,
млн. долл. США

14,6

9,5

8,6

8,3

56,8

Объем промышленной
продукции (товаров,
услуг), млрд. тенге
 реальное изменение
в % к предыдущему
году

6432,5
 
 
106,8

7172,9
 
 
108,8

8237,3
 
 
108,9

9455,3
 
 
109,1

 

Валовая продукция
сельского хозяйства,
млрд. тенге
 реальное изменение
в % к предыдущему
году

859,5
 
 
107

920,9
 
 
103

986,4
 
 
103

1056,7
 
 
103

 

Строительство, млрд.
тенге
 реальное изменение
в % к предыдущему
году

1231,9
 
135,6

1729,6
 
130

2283
 
120
 

3013,6
 
120

 

Услуги транспорта,
млрд. тенге
 реальное изменение
в % к предыдущему
году

1793,7
 
107

2012,7
 
105,5
 

2285,2
 
106,6

2595,9
 
106,6

 

Связь, млрд. тенге
 реальное изменение
в % к предыдущему
году

274,2
120,4

372
128

489
124

622
120

 

Торговля, млрд.тенге
 реальное изменение
в % к предыдущему
году

2061,2
109,8

2583,7
109

3069,7
109

3647,1
109

 

Изменение производи-
тельности труда, в
% к предыдущему году

9

9

8,4

8,4

 

 
 
Утвержден           
постановлением Правительства 
Республики Казахстан    
от 25 августа 2006 года N 822

       Сноска. Раздел 4 в редакции постановления Правительства РК от 21 мая 2007 г. N  395  (вводится в действие со дня официального опубликования).  

                    Раздел 4. Перечень действующих и разрабатываемых
                    государственных и отраслевых (секторальных)
                           программ на 2007-2009 годы

                                Астана, 2007 год

N
п/п

N
 
д
е
й
с
т
в
у
ю
щ
и
х
 
Г
П

N
 
р
а
з
р
а
б
а
т
ы
в
а
е
м
ы
х
 
Г
П

N
дей-
ст-
вую-
щих
от-
рас-
ле-
вых
прог-
рамм

N
раз-
раба-
ты-
вае-
мых
от-
рас-
ле-
вых
прог-
рамм

Наименование
программы
(нормативный
правовой акт,
которым
утверждена
Программа или
основание
разработки
Программы)

Пе-
риод
реа-
лиза-
ции

Ответ-
ствен-
ные
испол-
нители

Предполагаемые
 расходы
(млн. тенге)

республиканский
бюджет

Коли-
чество

2006
г.

2007
г.

2008
г.

2009
г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  

  

  

  

  

Администрация Президента
Республики Казахстан (101)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

1

 

1

  

  

Общенациональная
программа демо-
кратических
реформ

  

Адми-
нист-
рация
Прези-
дента
Респуб-
лики
Казах-
стан

0,0 

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по
государственному
органу:

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
разрабатываемые

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Национальная комиссия по делам
семьи и гендерной политике при
Президенте Республики Казахстан

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

2

1

  

  

  

Стратегия
гендерного
равенства в
Республике
Казахстан на
2006-2016 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
29 ноября 2005
года N 1677)

2006-
2016

Нацио-
нальная
комис-
сия по
делам
семьи и
гендер-
ной
поли-
тике
при
Прези-
денте
Респуб-
лики
Казах-
стан

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по
государственному
органу:

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Канцелярия Премьер-Министра
Республики Казахстан (104)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

3

1

  

  

  

Государственная
программа
обеспечения
информационной
безопасности и
защиты государ-
ственных секре-
тов Республики
Казахстан на
2005-2007 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
31 марта 2005
года N 1532 дсп)

2005-
2007

Канце-
лярия
Пре-
мьер-
Мини-
стра
Респуб-
лики
Казах-
стан

356,1

278,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по государ-
ственному органу:

1

356,1

278,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

государственные
программы

1

356,1

278,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них действующие

1

356,1

278,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Министерство культуры и информации
Республики Казахстан (206)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

4

1

  

  

  

Государственная
программа
Республики
Казахстан
"Возрождение
исторических
центров Шелко-
вого пути, сох-
ранение и пре-
емственное раз-
витие культурно-
го наследия тюр-
коязычных госу-
дарств, создание
инфраструктуры
туризма"
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
27 февраля 1998
года N 3859,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
28 октября 1998
года N 1096)

1998-
2012

МКИ,
МОН,
МТК,
акимы
заин-
тере-
сован-
ных
облас-
тей

85,5

155,2

164,5

174,4

5

2

  

  

  

Государственная
программа функ-
ционирования и
развития языков
на 2001-2010
годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
7 февраля 2001
года N 550,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
9 апреля 2003
года N 344)

2001-
2010

МКИ

1124,0

3018,1

2250,6

884,5

6

3

  

  

  

Государственная
программа
поддержки сооте-
чественников,
проживающих за
рубежом на
2005-2007 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
21 ноября 2005
года N 1673)

2005-
2007

МКИ,
МИД

601,9

622,3

0,0

0,0

7

  

  

1

  

Программа
"Возрождение
древнего Отрара"
на 2005-2009
годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 сентября 2004
года N 1009)

2005-
2009

МКИ

31,3

52,3

55,4

58,8

8

  

  

2

  

Программа
развития сферы
культуры на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24 ноября 2005
года N 1161)

2006-
2008

МКИ,
МСХ,
МЮ,
МТСЗН,
МИД,
акимат
г.Астаны

1802,8

2831,8

1604,3

0,0

9

  

  

3

  

Программа со-
вершенствования
казахстанской
модели этничес-
кого и межкон-
фессионального
согласия на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
28 июня 2006
года N 593)

2006-
2008

МКИ

316,0

312,9

331,7

0,0

10

  

  

4

  

Программа разви-
тия архивного
дела и систем
документации
Республики
Казахстан на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 ноября 2006
года N 1153)

2007-
2009

МКИ

0,0

20,6

21,8

23,1

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

11

  

  

  

1

Программа разви-
тия казахской
терминологии на
2008-2012 годы
(разрабатывается
в соответствии
с п.7.3. Плана
мероприятий,
утвержденного
постановлением
Правительства
Республики
Казахстан от
28 октября 2006
года N 1025)

2008-
2012

МКИ

 0,0

 0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по
государственному
органу:

8

3961,5

7013,2

4428,3

1140,8

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

3

1811,4

3795,6

2415,1

1058,9

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

3

1811,4

3795,6

2415,1

1058,9

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

5

2150,1

3217,6

2013,2

81,9

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

4

2150,1

3217,6

2013,2

81,9

  

  

  

  

  

- из них
разрабатываемые

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан (205)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы

  

  

12

1

  

  

  

Государственная
программа разви-
тия физической
культуры и
спорта в
Республике
Казахстан на
2007-2011 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
28 декабря 2006
года N 230)

2007-
2011

МТС

0,0

13961,8

38245,0

33090,6

13

2

  

  

  

Государственная
программа разви-
тия туризма в
Республике
Казахстан 2007-
2011 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
29 декабря 2006
года N 231)

2007-
2011

МТС

0,0

2329,7

20637,4

30635,4

  

  

  

  

  

Итого по
государственному
органу:

2

0,0

16291,5

58882,4

63726,0

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

2

0,0

16291,5

58882,4

63726,0

  

  

  

  

  

из них
действующие

  

2

0,0

16291,5

58882,4

63726,0

  

  

  

  

  

Министерство внутренних дел
Республики Казахстан (201)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

14

1

  

  

  

Стратегия борьбы
с наркоманией и
наркобизнесом
в Республике
Казахстан на
2006-2014 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
29 ноября 2005
года N 1678)

2006-
2014

МВД

0,0

0,0

0,0

0,0

15

  

  

1

  

Программа борьбы
с наркоманией и
наркобизнесом
в Республике
Казахстан на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
5 апреля 2006
года N 240)

2006-
2008

МВД

678,5

442,6

752,2

0,0

16

  

  

2

  

Программа
профилактики
правонарушений и
борьбы с прес-
тупностью в
Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24 декабря 2004
года N 1355)

2005-
2007

МВД

2258,4

2321,3

0,0

0,0 

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

17

  

1

  

  

Государственная
программа
обеспечения
безопасности
дорожного
движения в
Республике
Казахстан на
2008-2010 годы
(разрабатывается
в соответствии
с поручением
Президента
Республики
Казахстан от
17 октября 2006
года N 61-22.74)

2008-
2010

МВД

 0,0

 0,0

0,0

    

0,0

18

  

  

  

1

Программа
профилактики
правонарушений
и борьбы с
преступностью
в Республике
Казахстан
(разрабатывается
в соответствии
со Стратегией
национальной
безопасности
Республики
Казахстан)

2008-
2010

МВД

0,0

 0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по
государственному
органу:

5

2936,9

2763,9

752,2

0,0

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

2

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
разрабатываемые

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

3

2936,9

2763,9

752,2

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

2936,9

2763,9

752,2

0,0

  

  

  

  

  

- из них
разрабатываемые

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан (202)

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы

  

  

19

 

 

1

  

Программа
развития
государственной
системы
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций на
2004-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
31 декабря 2003
года N 1383)

2004-
2010

МЧС,
цент-
ральные
и
местные
испол-
нитель-
ные
органы,
орга-
низации
Респуб-
лики
Казах-
стан

500,0

  

  

  

 

0,0

  

  

  

  

 

  

0,0

  

  

  

  

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и
отраслевые (секторальные) программы

 

  

  

20

 

  

1

  

  

Государственная
программа
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций на
2007-2015 годы
(разрабатывается
в соответствии
с п.3.1
распоряжения
Президента
Республики
Казахстан от
19 марта 2004
года N 451)

2007-
2015

МЧС,
цент-
ральные
и
местные
испол-
нитель-
ные
органы,
орга-
низации
Респуб-
лики
Казах-
стан

0,0

  

  

  

  

  

5561,7

  

7593,4

  

8697,6

  

  

  

  

  

Итого по
государственному
органу:

2

500,0

5561,7

7593,4

8697,6

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

0,0

5561,7

7593,4

8697,6

  

  

  

  

  

- из них
разрабатываемые

  

1

0,0

5561,7

7593,4

8697,6

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

1

500,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

500,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан (212)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы

  

  

21

1

  

  

  

Государственная
программа разви-
тия сельских
территорий
Республики
Казахстан на
2004-2010 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
10 июля 2003
года N 1149,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
20 августа 2003
года N 838)

2004-
2010

МСХ

21588,9

38878,8

39426,6

24452,8

22

  

  

1

  

Программа
восстановления и
развития вино-
градарства и
виноделия в
Казахстане на
период до 2010
года
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
12 декабря 2001
года N 1621)

2001-
2010

МСХ

0,0

0,0

0,0

0,0

23

  

  

2

  

Отраслевая
программа
"Питьевые воды"
на 2002-2010
годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
23 января 2002
года N 93)

2002-
2010

МСХ

7083,9

7878,2

9565,5

4979,3

24

  

  

3

  

Программа
сохранения и
восстановления
редких и исче-
зающих видов
диких копытных
животных и
сайгаков на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 марта 2005
года N 267)

2005-
2007

МСХ

222,1

211,5

0,0

0,0

25

  

  

4

  

Программа
"Жасыл ел" на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 июня 2005
года N 632)

2005-
2007

МСХ

6643,8

6610,9

0,0

0,0

26

  

  

5

  

Программа
первоочередных
мер на 2006-2008
годы по реализа-
ции Концепции
устойчивого
развития агро-
промышленного
комплекса
Республики
Казахстан на
2006-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
6 марта 2006
года N 149)

2006-
2008

МСХ

63672,2

73028,7

123131,2

0,0

27

  

  

6

  

Программа раз-
вития системы
особо охраняемых
природных терри-
торий Республики
Казахстан на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
13 октября 2006
года N 990)

2007-
2009

МСХ

0,0

5,5

72,3

70,0

28

  

  

7

  

Программа по
предупреждению
распространения
птичьего гриппа
в Республике Казахстан на
2007-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
23 августа
2006 года N 801)

2007-
2008

МСХ

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

29

  

  

  

1

Программа по
водосбережению
на 2007-2009
годы
(разрабатывается
в соответствии с
разделом 3.2.3
Концепции
экологической
безопасности
Республики
Казахстан на
2004-2015 годы,
утвержденной
Указом
Президента
Республики
Казахстан от
3 декабря 2003
года N 1241)

2007-
2009

МСХ

0,0

0,0

0,0

0,0

30

  

  

  

2

Программа раз-
вития рыбного
хозяйства на
2007-2009 годы
(разрабатывается
в соответствии с
разделом 4
Концепции раз-
вития рыбного
хозяйства
Республики
Казахстан на
2007-2015 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства
Республики
Казахстан от
6 октября 2006
года N 963)

2007-
2009

МСХ

0,0

0,0

0,0

0,0

31

  

  

  

3

Программа по
развитию рынка
биотоплива в
Республике
Казахстан на
2007-2009 годы
(разрабатывается
в соответствии
с пунктом 268
постановления
Правительства
Республики
Казахстан от 20
апреля 2007 года
N 319)

2007-
2009

МСХ

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по
государственному
органу:

11

99210,9

126613,6

172195,6

29502,1

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

21588,9

38878,8

39426,6

24452,8

  

  

  

  

  

- из них
действующие:

  

1

21588,9

38878,8

39426,6

24452,8

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

10

77622,0

87734,8

132769,0

5049,3

  

  

  

  

  

- из них
действующие:

  

7

77622,0

87734,8

132769,0

5049,3

  

  

  

  

  

- из них
разрабатываемые:

  

3

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Министерство труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан (213)

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

32

  

  

1

  

Отраслевая
программа
миграционной
политики
Республики
Казахстан на
2001-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
29 октября 2001
года N 1371)

2001-
2010

МТСЗН

0,0

0,0

0,0

0,0

33

  

  

2

  

Программа
дальнейшего
углубления
социальных
реформ в
Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 ноября 2004
года N 1241)

2005-
2007

МТСЗН

351670,0

412941,0

0,0

0,0

34

  

  

3

  

Программа заня-
тости населения
Республики
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
27 января 2005
года N 68)

2005-
2007

МТСЗН,
акимы
облас-
тей,
гг.
Алматы
и Астана

0,0

0,0

0,0

0,0

35

  

  

4

  

Программа
обеспечения
безопасности и
охраны труда
Республики
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
27 января 2005
года N 67)

2005-
2007

МТСЗН

67,4

66,5

0,0

0,0

36

  

  

5

  

Программа
реабилитации
инвалидов на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
6 января 2006
года N 17)

2006-
2008

МТСЗН

2002,0

1571,5

3598,3

1815,4

  

  

  

  

  

Итого по
государственному
органу:

5

353739,4

414579,0

3598,3

1815,4

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

5

353739,4

414579,0

3598,3

1815,4

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

5

353739,4

414579,0

3598,3

1815,4

  

  

  

  

  

Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан (215)

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

37

  

  

1

  

Программа разви-
тия автодорожной
отрасли на
2006-2012 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
9 декабря 2005
года N 1227)

2006-
2012

МТК

62273,6

110504,7

117369,4

104109,7

38

1

  

  

  

Транспортная
стратегия
Республики
Казахстан до
2015 года
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
11 апреля 2006
года N 86)

2006-
2015

МТК

27742,3

31521,4

27150,0

0,0

39

  

  

2

  

Программа раз-
вития отрасли
гражданской
авиации на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 июня 2006
года N 632)

2006-
2008

МТК

5759,9

7320,6

8893,0

0,0

40

  

  

3

  

Программа раз-
вития морского
транспорта
Республики
Казахстан на
2006-2012 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
26 сентября 2006
года N 916)

2006-
2012

МТК, АО
"НМСК"
Казмор-
транс-
флот"
АО "НК
Каз-
мунай-
газ",
акимат
Мангис-
тауской
области

173,7

158,3

400,0

1910,0

41

  

  

4

  

Программа разви-
тия судоходства
и обеспечения
безопасности на
внутренних вод-
ных путях
Республики
Казахстан на
2007-2012 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
26 сентября 2006
года N 917)

2007-
2012

МТК,
МФ,
МЭБП,
МСХ,
МЭМР

0,0

1831,5

2713,6

2823,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу:

5

95949,5

151336,5

156526,0

108842,7

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

27742,3

31521,4

27150,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

27742,3

31521,4

27150,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

4

68207,2

119815,1

129376,0

108842,7

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

4

68207,2

119815,1

129376,0

108842,7

  

  

  

  

  

Министерство финансов Республики
Казахстан (217)

  

  

  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

42

  

  

  

1

Программа
модернизации и
развития системы
Министерства
финансов
Республики
Казахстан на
2007-2009 годы
(в соответствии
с пунктом 2.3.1
протокола
заседания
Правительства
Республики
Казахстан N 9
от 10 апреля
2007 года)

2007-
2009

МФ

0,0

10894,5

18172,5

19115,8

43

  

  

  

2

Программа
повышения
инвестиционной
культуры и
финансовой
грамотности
населения
Республики
Казахстан на
2007-2009 годы
(в соответствии
с пунктом 11.3
постановления
Правительства
Республики
Казахстан от 20
апреля 2007
года N 319)

2007-
2009

МФ

0,0

800,0

2899,8

2899,8

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу:

2

0,0

11694,5

21072,3

22015,6

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

2

0,0

11694,5

21072,3

22015,6

  

  

  

  

  

из них
разрабатываемые

  

2

0,0

11694,5

21072,3

22015,6

  

  

  

  

  

Министерство экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан (220)

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

44

  

  

1

  

Программа
"Основные нап-
равления эконо-
мической полити-
ки и организа-
ционных мер по
сокращению раз-
меров теневой
экономики в
Республике
Казахстан на
2005-2010 годы"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 сентября
2005 года N 969)

2005-
2010

МЭБП,
заин-
тере-
сован-
ные
госу-
дарст-
венные
органы

0,0

0,0

0,0

0,0

45

  

  

2

  

Программа
развития города
Семипалатинска
Восточно-Казах-
станской области
на 2006-2008
годы 
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 августа 2005
года N 874)

2006-
2008

МЭБП,
цент-
раль-
ные
испол-
нитель-
ные
органы,
местные
испол-
нитель-
ные
органы
ВКО

4608,3

8260,7

6508,2

0,0

46

  

  

3

  

Программа по
комплексному
решению проблем
бывшего
Семипалатинского
испытательного
ядерного полиго-
на на 2005-2007
годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
20 сентября 2005
года N 927)

2005-
2007

МЭБП

2518,2

4580,8

0,0

0,0

47

  

  

4

  

Программа
управления
государственными
активами на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 июня 2006
года N 620)

2006-
2008

МЭБП

 0,0

 0,0

 0,0

0,0

48

1

  

  

  

Стратегия тер-
риториального
развития
Республики
Казахстан
до 2015 года
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
28 августа 2006
года N 167)

2006-
2015

МЭБП

  0,0

0,0 

0,0  

0,0

49

  

  

5

  

Программа по
комплексному
решению проблем
Приаралья на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
26 сентября 2006
года N 915)

2007-
2009

МЭБП

0,0

1223,4

1035,1

1251,4

  

  

  

  

  

Итого по государ-
ственному органу:

6

7126,5

14064,9

7543,3

1251,4

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

0,0

0 0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

5

7126,5

14064,9

7543,3

1251,4

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

5

7126,5

14064,9

7543,3

1251,4

  

  

  

  

  

Министерство юстиции Республики
Казахстан (221)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

50

  

  

1

  

Программа по
праворазъясни-
тельной работе,
формированию
правовой куль-
туры, правовому
обеспечению и
воспитанию
граждан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24 декабря 2004
года N 1382)

2005-
2007

МЮ

71,5

76,5

0,0

0,0

51

  

  

2

  

Программа разви-
тия патентной
системы Респуб-
лики Казахстан
на 2007-2011
годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
23 декабря 2006
года N 1243)

2007-
2011

МЮ,
МИТ,
МО,
МСХ,
МЭМР,
МТСЗН,
АФП,
МВД

0,0

0,0

668,3

876,7

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

52

  

1

  

  

Государственная
программа по
обеспечению сво-
боды вероиспове-
дания и совер-
шенствованию
государственно-
конфессиональных
отношений в
Республике
Казахстане на
2007-2009 годы
(разрабатывается
в соответствии
с п.3 поручения
Президента
Республики
Казахстан от
14 декабря 2006
года N 03-1746с)

2007-
2009

МЮ, ГП,
ВС, КНБ,
АБЭКП,
АДГС,
МВД,
МКИ,
МОН,
МИД,
ССРО,
акимы
облас-
тей,
гг.
Астаны и
Алматы

0,0

68,1

72,9

78,0

53

  

  

  

1

Программа разви-
тия нотариальной
деятельности на
2007-2015 годы
(разрабатывается
в соответствии с
п.1.3 протокола
заседания Совета
по правовой
политике при
Президенте
Республики
Казахстан от
12 мая 2006 года
N 51-23-47)

2007-
2015

МЮ

0,0

0,0

0,0

0,0

54

  

  

  

2

Программа даль-
нейшего развития
уголовно-испол-
нительной сис-
темы Республики
Казахстан на
2007-2009 годы
(разрабатывается
в соответствии
с поручением
Премьер-Министра
Республики
Казахстан
Ахметова Д.К.
от 11 октября
2006 года
N 5328)

2007-
2009

МЮ

0,0

2920,9

7544,9

10511,8

  

  

  

  

  

Итого по государ-
ственному органу:

5

71,5

3065,5

8286,1

11466,5

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

0,0

68,1

72,9

78,0

  

  

  

  

  

из них
разрабатываемые

  

1

0,0

68,1

72,9

78,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

4

71,5

2997,4

8213,2

11388,5

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

71,5

76,5

668,3

876,7

  

  

  

  

  

- из них
разрабатываемые

  

2

0,0

2920,9

7544,9

10511,8

  

  

  

  

  

Министерство образования и науки
Республики Казахстан (225)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

 

 

 

55

1

  

  

  

Государственная
программа
"Развитие
космической
деятельности в
Республике
Казахстан на
2005-2007 годы"
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
25 января 2005
года N 1513,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
14 апреля 2005
года N 352)

2005-
2007

МОН

10946,6

17945,8

0,0

 0,0

56

2

  

  

  

Государственная
программа разви-
тия образования
Республики
Казахстан на
2005-2010 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
11 октября 2004
года N 1459)

2005-
2010

МОН

44907,2

66167,7

41672,4

39287,0

57

  

  

1

  

Программа
молодежной
политики на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
18 июля 2005
года N 734)

2005-
2007

МОН

217,5

154,1

0,0

0,0

58

  

  

2

  

Программа разви-
тия инфраструк-
туры комплекса
"Байконур" на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 сентября 2006
года N 954)

2007-
2009

МОН,
МИТ

0,0

1222,0

0,0

0,0

59

3

  

  

  

Государственная
программа
патриотического
воспитания
граждан
Республики
Казахстан на
2006-2008 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
10 октября 2006
года N 200)

2006-
2008

МОН,
МКИ

27,9

58,3

54,0

0,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

60

  

1

  

  

Государственная
программа
развития науки
Республики
Казахстан на
2007-2012 годы
(разрабатывается
в соответствии
с п.114 Указа
Президента
Республики
Казахстан от 6
апреля 2007 года
N 310, п.160
постановления
Правительства
Республики
Казахстан от
20 апреля 2007
года N 319)

2007-
2012

МОН

0,0

8268,7

9447,5

6417,5

61

  

  

  

1

Программа "Дети 
Казахстана" на
2007-2011 годы
(разрабатывается
в соответствии
с поручением
Руководителя
Администрации
Президента РК
А.Р.Джаксыбекова
от 22 января
2007 года
N 32-22.18)

2007-
2011

МОН,
МКИ

34,1

154,9

49,1

50,0

62

  

2

  

  

Государственная
программа раз-
вития космичес-
кой деятельности
Республики
Казахстан на
2008-2020 годы
(разрабатывается
в соответствии с
распоряжением
Премьер-Министра
Республики
Казахстан от
25 августа 2006
года N 244-р)

2008-
2020

МОН

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Действующие научно-технические
программы

  

  

  

63

  

  

1

  

Республиканская
научно-техничес-
кая программа
"Разработка сов-
ременных техно-
логий для форми-
рования и разви-
тия кластера
биотехнологии
в Республике
Казахстан на
2006-2008 годы"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
15 июня 2006
года N 554)

2006-
2008

МОН

450,0

477,0

505,6

0,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые научно-технические
программы

  

  

  

64

  

  

  

1

Республиканская
научно-техничес-
кая программа
"Грипп птиц:
изучение, разра-
ботка средств и
методов борьбы
на 2006-2008
годы"
(разрабатывается
в соответствии
с поручением
Премьер-Министра
Республики
Казахстан от
12 января 2006
года N 26)

2006-
2008

МОН

181,4

192,3

203,8

0,0

65

  

  

  

2

Республиканская
научно-техничес-
кая программа
"Научно-техни-
ческое обеспече-
ние биологичес-
кой и химической
биобезопасности
Республики
Казахстан на
2006-2008 годы"
(разрабатывается
в соответствии с
Посланием Главы
государства на-
роду Казахстана
"Казахстан на
пути ускоренной
экономической,
социальной и
политической
модернизации" от
18 февраля 2005
года)

2006-
2008

МОН

95,0

100,7

106,7

0,0

66

  

  

  

3

Научно-техничес-
кая программа
"Разработка и
организация
производства
оригинальных
экспортоориен-
тированных фито-
препаратов для
развития фарма-
цевтического
кластера в
Республике
Казахстан" на
2007-2009 годы
(разрабатывается
в соответствии
с поручением
Руководителя
Канцелярии
Тлеубердина А.А.
и Премьер-
Министра
Республики
Казахстан от 30
июня 2005 года
N 11-8/004-88,
от 7 апреля
2006 года
N 17-27/004-77)

2007-
2009

МОН

0,0

123,8

131,3

139,1

67

  

  

  

4

Научно-техничес-
кая программа
"Развитие нано-
науки и нанотех-
нологий в
Республике
Казахстан на
2007-2009 годы"
(разрабатывается
в соответствии
с п.4.2.2
постановления
Правительства
Республики
Казахстан от 30
июня 2006 года
N 609)

2007-
2009

МОН

0,0

230,8

244,7

259,4

  

  

  

  

  

Итого по государ-
ственному органу:

13

56859,7

95096,2

52415,0

46153,0

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

5

55881,7

92440,5

51173,9

45704,5

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

3

55881,7

84171,8

41726,4

39287,0

  

  

  

  

  

- из них
разрабатываемые

  

2

0,0

8268,7

9447,5

6417,5

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

3

251,6

1531,0

49,1

50,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

217,5

1376,1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
разрабатываемые

  

1

34,1

154,9

49,1

50,0

  

  

  

  

  

научно-техничес-
кие программы:

  

5

726,4

1124,6

1192,1

398,5

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

450,0

477,0

505,6

0,0

  

  

  

  

  

- из них
разрабатываемые

  

4

276,4

647,6

686,5

398,5

  

  

  

  

  

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан (226)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

 

  

  

68

1

  

  

  

Государственная
программа
реформирования
и развития
здравоохранения
Республики
Казахстан на
2005-2010 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
13 сентября 2004
года N 1438,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
13 октября 2004
года N 1050)

2005-
2010

МЗ

53278,4

56666,0

52142,6

48405,9

69

  

  

1

  

Комплексная
программа
"Здоровый образ
жизни"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 июня 1999
года N 905)

1999-
2010

МЗ

88,6

95,4

99,5

103,8

70

  

  

2

  

Программа по
противодействию
эпидемии СПИДа
в Республике
Казахстан на
2006-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
15 декабря 2006
года N 1216)

2006-
2010

МЗ

0,0

264,9

391,2

874,9

71

  

  

 3

 

Программа разви-
тия кардиологи-
ческой и кардио-
хирургической
помощи в
Республике
Казахстан на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 13
февраля 2007
года N 102)

2007-
2009

МЗ

0,0

5844,6

6277,7

9840,4

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу:

4

53367,0

62870,9

58911,0

59225,0

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

53278,4

56666,0

52142,6

48405,9

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

53278,4

56666,0

52142,6

48405,9

  

  

  

  

  

отраслевые
программы

  

3

88,6

6204,9

6768,4

10819,1

  

  

  

  

  

- из них
действующие

 

3

88,6

6204,9

6768,4

10819,1

  

  

  

  

  

Министерство энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан (231)

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

72

1

  

  

  

Государственная
программа освое-
ния казахстан-
ского сектора
Каспийского моря
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
16 мая 2003
года N 1095,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
21 августа 2003
года N 843)

2003-
2015

МЭМР

460,7

458,3

300,0

300,0

73

  

  

1

  

Программа разви-
тия электроэнер-гетики до 2030
года (постанов-
ление Правитель-
ства Республики
Казахстан от
9 апреля 1999
года N 384)

1999-
2030

МЭМР

 0,0

0,0

 0,0

 0,0

74

  

  

2

  

Программа кон-
сервации урано-
добывающих пред-
приятий и ликви-
дации последст-
вий разработки
урановых место-
рождений на
2001-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 июля 2001
года N 1006)

2001-
2010

МЭМР

700,5

606,3

636,1

545,0

75

  

  

3

  

Программа разви-
тия ресурсной
базы минерально-сырьевого комп-
лекса страны на
2003-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
29 декабря 2002
года N 1449)

2003-
2010

МЭМР

4963,1

5747,1

6303,0

6906,8

76

  

  

4

  

Программа разви-
тия нефтехими-
ческой промыш-
ленности
Республики
Казахстан на
2004-2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
29 января 2004
года N 101)

2004-
2010

МЭМР

34,0

0,0

0,0

0,0

77

  

  

5

  

Программа раз-
вития газовой
отрасли Респуб-
лики Казахстан
на 2004-2010
годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
18 июня 2004
года N 669)

2004-
2010

МЭМР,
акимы
облас-
тей,
г.г.
Астаны и
Алматы,
АО "НК
Каз-
Мунай-
Газ"

2684,0

783,2

988,9

0,0

78

  

  

6

  

Программа разви-
тия урановой
промышленности
Республики
Казахстан на
2004-2015 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
23 января 2004
года N 78)

2004-
2015

МЭМР

 0,0

0,0 

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

79

  

  

  

1

Программа раз-
вития атомной
энергетики на
2008-2030 годы
(1 этап - 2008-
2010 годы)
(разрабатывается
в соответствии
с п.83 Указа
Президента
Республики
Казахстан от
6 апреля 2007
года N 310,
п.317 постановления
Правительства
Республики
Казахстан от
20 апреля 2007
года N 319)

2008-
2010

МЭМР

 0,0

0,0

 0,0

 0,0

80

  

  

  

2

Программа по
ликвидации
исторических
загрязнений на
2008-2015 годы
(разрабатывается
в соответствии
с разделом 3.2.4
Концепции эколо-
гической безо-
пасности Респуб-
лики Казахстан
на 2004-2015
годы, утвержден-
ной Указом
Президента
Республики
Казахстан от
3 декабря 2003
года N 1241)

2008-
2015

МЭМР,
МООС

0,0

0,0

2000,0

2000,0

  

  

  

  

  

Действующие научно-технические
программы

  

  

  

81

  

  

1

  

Научно-техничес-
кая программа
"Развитие атом-
ной энергетики
в Республике
Казахстан" на
2004-2008 годы
(постановления
Правительства
Республики
Казахстан от
12 апреля 2004
года N 405,
от 8 июня 2006
года N 531)

2004-
2008

МЭМР

580,9

615,8

652,7

 0,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу:

10

9423,2

8210,7

10880,7

9751,8

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

460,7

458,3

300,0

300,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

460,7

458,3

300,0

300,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

8

8381,6

7136,6

9928,0

9451,8

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

6

8381,6

7136,6

7928,0

7451,8

  

  

  

  

  

- из них
разрабатываемые

  

2

0,0

0,0

2000,0

2000,0

  

  

  

  

  

научно-
технические
программы:

  

1

580,9

615,8

652,7

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

580,9

615,8

652,7

0,0

  

  

  

  

  

Министерство индустрии и торговли
Республики Казахстан (233)

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

82

1

  

  

  

Стратегия
индустриально-
инновационного
развития
Республики
Казахстан на
2003-2015 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
17 мая 2003
года N 1096,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
30 июня 2006
года N 609)

2003-
2015

МИТ,
МЭБП

25887,4

95517,2

2425,0

925,0

83

2

  

  

  

Государственная
программа раз-
вития жилищного
строительства
в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
11 июня 2004
года N 1388)

2005-
2007

МИТ,
МЭБП,
МФ,
НБ (по
согла-
сованию)

48200,0

54211,4

0,0

0,0

84

  

  

1

  

Программа раз-
вития промыш-
ленности
строительных
материалов,
изделий и
конструкций
в Республике
Казахстан на
2005-2014 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
13 декабря 2004
года N 1305)

2005-
2014

МИТ

47,0

53,0

56,2

59,5

85

  

  

2

  

Программа по
формированию и
развитию нацио-
нальной иннова-
ционной системы
Республики
Казахстан на
2005-2015
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 апреля 2005
года N 387)

2005-
2015

МИТ

10728,3

0,0

0,0

0,0

86

  

  

3

  

Программа уско-
ренных мер по
развитию малого
и среднего пред-
принимательства
в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
12 мая 2005
года N 450)

2005-
2007

МИТ

10057,0

60,1

 0,0

 0,0

87

  

  

4

  

Программа раз-
вития жилищно-
коммунальной
сферы в
Республике
Казахстан на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
15 июня 2006
года N 553)

2006-
2008

МИТ

0,0

31,7

 0,0

 0,0

88

  

  

5

  

Программа даль-
нейшего развития
Международного
центра пригра-
ничного сотруд-
ничества
"Хоргос" на
2007-2011 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
7 ноября 2006
года N 1061)

2007-
2011

МИТ

0,0

5000,0

 0,0

 0,0

89

  

  

6

  

Программа раз-
вития системы
технического
регулирования
Республики
Казахстан на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
29 ноября 2006
года N 1129)

2007-
2009

МИТ

0,0

650,6

576,2

587,3

90

  

  

7

  

Программа раз-
вития системы
обеспечения
единства изме-
рений Республики
Казахстан на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
12 декабря 2006
года N 1191)

2007-
2009

МИТ

  0,0

1056,1

1056,8

1057,5

91

  

  

8

  

Программа адап-
тации некоторых
отраслей эконо-
мики в переход-
ный период в
рамках вступле-
ния Казахстана
в ВТО
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
23 декабря 2006
года N 1259)

2007-
2008

МИТ

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

92

  

  

9

  

Программа разви-
тия и защиты
конкуренции в
Республике
Казахстан на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
29 декабря 2006
года N 1308)

2007-
2009

МИТ

  0,0

117,1

 0,0

 0,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

93

  

  

  

1

Программа
содействия прод-
вижению экспорта
казахстанских
товаров на
внешние рынки на
2007-2010 годы
(разрабатывается
в соответствии
с п.23 Указа
Президента
Республики
Казахстан от
6 апреля 2007
года N 310,
п.225
постановления
Правительства
Республики
Казахстан от
20 апреля 2007
года N 319)

2007-
2010

МИТ

 0,0

0,0

0,0

 0,0

94

  

  

  

2

Программа тех-
нологического
развития Респуб-
лики Казахстан
до 2015 года
(разрабатывается
в соответствии
с п.95 Указа
Президента
Республики
Казахстан от
6 апреля 2007
года N 310,
п.245
постановления
Правительства
Республики
Казахстан от
20 апреля 2007
года N 319)

2007-
2015

МИТ

  0,0

  0,0

 0,0

  0,0

  

  

  

  

  

Действующие научно-технические
программы

  

  

  

95

  

  

1

  

Научно-техничес-
кая программа
"Разработка
новых противо-
инфекционных
препаратов на
2004-2007 годы"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 июня 2004
года N 703)

2004-
2007

МИТ

577,0

578,9

0,0

 0,0

96

  

  

2

  

Научно-техничес-
кая программа
"Разработка
перспективных
новых материалов
различного наз-
начения" на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
13 апреля 2006
года N 274)

2006-
2008

МИТ

167,5

177,6

188,2

 0,0

  

  

  

  

  

Итого по
государственному
органу:

15

95664,2

157453,7

4302,4

2629,3

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

2

74087,4

149728,6

2425,0

925,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

74087,4

149728,6

2425,0

925,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

11

20832,3

6968,6

1689,2

1704,3

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

9

20832,3

6968,6

1689,2

1704,3

  

  

  

  

  

- из них
разрабатываемые

  

2

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

научно-
технические
программы:

  

2

744,5

756,5

188,2

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

744,5

756,5

188,2

0,0

  

  

  

  

  

Министерство охраны окружающей
среды Республики Казахстан (234)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

97

  

  

1

  

Программа
"Охрана окружаю-
щей среды
Республики
Казахстан на
2005-2007 годы"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
6 декабря 2004
года N 1278)

2005-
2007

МООС

3972,9

5140,6

0,0

0,0

98

  

  

2

  

Программа по
борьбе с опус-
тыниванием в
Республике
Казахстан на
2005-2015 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24 января 2005
года N 49)

2005-
2015

МООС

201,9

195,0

140,6

87,6

99

  

  

3

  

Программа
"Обеспечение
устойчивого
развития Балхаш-
Алакольского
бассейна на
2007-2009 годы"
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 2
марта 2007 года
N 163)

2007-
2009

МООС

0,0

26,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

100

  

1

  

  

Государственная
программа
эффективного и
рационального
использования
возобновляемых
ресурсов и
альтернативных
источников
энергии
(разрабатывается
в соответствии
с поручением
Зам.
Премьер-Министра
РК Масимова К.К.
от 24 октября
2006 года
N 17-63/4536 к
поручению Руко-
водителя Адми-
нистрации Прези-
дента Республики
Казахстан
Джаксыбекова
А.Р. от 16
октября 2006
года N 3392)

2008-
2024

МООС,
МЭМР,
МСХ,
МИТ,
МЭБП,
АУЗР

 0,0

0,0

 0,0

 0,0

101

  

  

  

1

Программа
"Охрана
окружающей среды
Республики
Казахстан на
2008-2010 годы"
разрабатывается
в соответствии
с разделом 5
Концепции эко-
логической безо-
пасности Респуб-
лики Казахстан
на 2004-2015
годы, утвержден-
ной Указом Пре-
зидента Респуб-
лики Казахстан
от 3 декабря
2003 года
N 1241)

2008-
2010

МООС

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу:

5

4174,8

5361,6

140,6

87,6

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
разрабатываемые

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

4

4174,8

5361,6

140,6

87,6

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

3

4174,8

5361,6

140,6

87,6

  

  

  

  

  

- из них
разрабатываемые

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Генеральная прокуратура
Республики Казахстан (502)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

102

  

  

1

  

Программа раз-
вития государст-
венной правовой
статистики и
специальных уче-
тов в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление

2005-
2007

ГП

1120,7

1194,1

0,0

 0,0

  

  

  

  

  

Итого по государ-
ственному органу:

1

1120,7

1194,1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

1

1120,7

1194,1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

1

1120,7

1194,1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан
по информатизации и связи (603)

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

103

1

  

  

  

Государственная
программа
формирования
"электронного
Правительства"
в Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
10 ноября 2004
года N 1471,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
8 декабря 2004
года N 1286)

2005-
2007

АИС

4215,0

7776,1

0,0

0,0

104

  

  

1

  

Программа разви-
тия почтово-
сберегательной
системы на 2005-
2010 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан
от 20 октября
2004 года
N 1077)

2005-
2010

АИС

1800,0

2533,7

 0,0

 0,0

105

  

  

2

  

Программа раз-
вития отрасли
телекоммуникаций
Республики
Казахстан на
2006-2008 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
7 июня 2006 года
N 519)

2006-
2008

АИС

25,3

23,5

0,0

0,0

106

  

  

3

  

Программа сни-
жения информа-
ционного нера-
венства в
Республике
Казахстан на
2007-2009 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
13 октября 2006
года N 995)

2007-
2009

АИС

 0,0

4901,1

4398,4

4402,2

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу:

4

6040,3

15234,4

4398,4

4402,2

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

4215,0

7776,1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

4215,0

7776,1

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

3

1825,3

7458,3

4398,4

4402,2

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

3

1825,3

7458,3

4398,4

4402,2

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан
по статистике (606)

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

 

  

  

107

  

  

1

  

Программа со-
вершенствования
государственной
статистики
Республики
Казахстан
на 2006-2008
годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
6 февраля 2006
года N 71)

2006-
2008

АС

52,4

200,3

214,4

 0,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу:

1

52,4

200,3

214,4

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

1

52,4

200,3

214,4

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

1

52,4

200,3

214,4

0,0

  

  

  

  

  

Агентство по регулированию
естественных монополий (203)

  

  

  

  

  

  

  

  

Разрабатываемые государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

108

  

  

  

1

Программа совер-
шенствования
тарифной полити-
ки в сферах
естественных
монополий на
2008-2010 годы
(разрабатывается
в соответствии
с п.24 постанов-
ления Правитель-
ства Республики
Казахстан от
20 апреля 2007
года N 319)

2008-
2010

АРЕМ

  0,0

 0,0

 0,0

  0,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу:

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
разрабатываемые

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан по
управлению земельными ресурсами (614)

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

109

  

  

1

  

Программа по
рациональному
использованию
земель сельско-
хозяйственного
назначения на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
5 января 2005
года N 3)

2005-
2007

АУЗР

986,8

990,6

 0,0

 0,0

110

  

  

2

  

Программа разви-
тия геодезии и
картографии в
Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
31 декабря 2004
года N 1455)

2005-
2007

АУЗР

314,4

349,7

0,0

 0,0

  

  

  

  

  

Итого по государ-
ственному органу:

2

1301,2

1340,3

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

2

1301,2

1340,3

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

1301,2

1340,3

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан по борьбе
с экономической и коррупционной
преступностью (финансовая полиция) (618)

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы

  

  

111

1

  

  

  

Государственная
программа борьбы
с коррупцией на
2006-2010 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
23 декабря 2005
года N 1686)

2006-
2010

АБЭКП

0,0

336,0

336,0

336,0

112

  

  

1

  

Программа борьбы
с правонаруше-
ниями в сфере
экономики в
Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
27 декабря 2004
года N 1401)

2005-
2007

АБЭКП

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

  

  

  

  

  

Итого по государст-
венному органу:

2

0,0

336,0

336,0

336,0

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

0,0

336,0

336,0

336,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

0,0

336,0

336,0

336,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Агентство Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций

 

 

  

  

  

  

  

Действующие государственные и отраслевые
(секторальные) программы

  

  

113

  

  

1

  

Программа разви-
тия рынка ценных
бумаг Республики
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24 декабря 2004
года N 1385)

2005-
2007

АФН,
МКИ,
МТС,
НБ,
КФБ,
КАРД,
МЭБП,
БРК,
МИТ,
АФК,
АИС,
АО
"Каз-
почта"

0,0

0,0

 0,0

0,0

114

  

  

2

  

Программа разви-тия накопитель-
ной пенсионной
системы Респуб-
лики Казахстан
на 2005-2007
годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
24 декабря 2004
года N 1359)

2005-
2007

АФН,
МТСЗН,
МФ,
НБ,
МЭБП

35,7

75,0

 0,0

 0,0

  

  

  

  

  

Итого по
государственному
органу:

2

35,7

75,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

2

35,7

75,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

35,7

75,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Национальный Банк Республики Казахстан

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

115

  

  

1

  

Программа либе-
рализации валют-
ного режима в
Республике
Казахстан на
2005-2007 годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
25 июня 2004
года N 705)

2005-
2007

НБ

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Итого по
государственному
органу:

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

Аким г. Астаны

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

  

  

  

116

1

  

  

  

Государственная
программа
социально-
экономического
развития города
Астаны на 2006-
2010 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
4 мая 2006 года
N 111)

2006-
2010

Аким
г.Астаны

59493,9

107921,6

166998,1

28403,8

117

2

  

  

  

Стратегический
план устойчивого
развития города
Астаны до 2030
года
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
17 марта 2006
года N 67,
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
28 апреля 2006
года N 336)

2006-
2030

Аким
г.Астаны

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

  

  

  

  

  

Итого по
государственному
органу:

2

59493,9

107921,6

166998,1

28403,8

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

2

59493,9

107921,6

166998,1

28403,8

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

2

59493,9

107921,6

166998,1

28403,8

  

  

  

  

  

Аким г.Алматы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

 

  

  

118

1

  

  

  

Государственная
программа раз-
вития города
Алматы на 2003-
2010 годы
(Указ Президента
Республики
Казахстан от
10 февраля 2003
года N 1019)

2003-
2010

Аким
г.Алматы,
МЭБП

28540,0

46376,1

46939,0

40750,0

  

  

  

  

  

Итого по государ-
ственному органу

1

28540,0

46376,1

46939,0

40750,0

  

  

  

  

  

государственные
программы

  

1

28540,0

46376,1

46939,0

40750,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

28540,0

46376,1

46939,0

40750,0

  

  

  

  

  

Аким Южно-Казахстанской области

  

  

  

  

  

  

  

  

Действующие государственные и
отраслевые (секторальные) программы

 

  

  

119

  

  

  

1

Программа разви-
тия Специальной
экономической
зоны "Оңтүстік"
на 2007-2015
годы
(постановление
Правительства
Республики
Казахстан от
21 сентября 2006
года N 895)

2007-
2015

Аким
ЮКО,
МИТ

0,0

2970,5

1203,8

0,0

  

  

  

  

  

Итого по
государственному
органу:

1

0,0

2970,5

1203,8

0,0

  

  

  

  

  

отраслевые
программы:

  

1

0,0

2970,1

1203,8

0,0

  

  

  

  

  

- из них
действующие

  

1

0,0

2970,5

1203,8

0,0

  

ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ:

119

879925,4

1257903,7

787617,4

440196,8

  

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

30

327455,9

558098,3

455855,0

262838,5

  

ОТРАСЛЕВЫМ

81

550417,7

697308,5

329729,3

176959,8

  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ

8

2051,8

2496,9

2033,0

398,5

  

Действующие программы:

92

879614,9

1228587,2

739150,8

390027,8

  

государственные

23

327455,9

544199,8

438741,2

247645,4

  

отраслевые

65

550383,6

682538,1

299063,0

142382,4

  

научно-технические

4

1775,4

1849,3

1346,5

0,0

  

Разрабатываемые
программы:

27

310,5

29316,5

48466,6

50169,0

  

государственные

7

0,0

13898,5

17113,8

15193,1

  

отраслевые

16

34,1

14770,3

30666,3

34577,4

  

научно-технические

4

276,4

647,6

686,5

398,5

продолжение таблицы

N
п/п

Предполагаемые расходы (млн. тенге)

  

местные бюджеты

прочие источники

  

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

1

13

14

15

16

17

18

19

20

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1

 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

194,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

194,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0 0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

194,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

194,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12

0,0

13201,7

14252,3

15162,1

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

13201,7

14252,3

15162,1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

13201,7

14252,3

15162,1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

13201,7

14252,3

15162,1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

341,3

202,4

203,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

738,0

288,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

1079,3

490,8

203,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

1079,3

490,8

203,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

1079,3

490,8

203,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21

0,0

7090,9

19818,6

26766,1

0,0

0,0

0,0

0,0

22

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

60,0

46,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

4434,3

4698,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26

5007,4

5125,7

5397,2

 0,0 

2200,0

1904,0

2255,0

0,0

27

0,0

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

9501,7

16961,3

25217,2

26766,1

2200,0

1904,0

2255,0

0,0

  

0,0

7090,9

19818,6

26766,1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

7090,9

19818,6

26766,1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

9501,7

9870,4

5398,6

0,0

2200,0

1904,0

2255,0

0,0

  

9501,7

9870,4

5397,2

0,0

2200,0

1904,0

2255,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33

2919,0

2916,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34

3282,5

4327,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

6201,5

7243,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

6201,5

7243,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

6201,5

7243,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37

10835,0

8495,6

15288,0

17917,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39

0,0

0,0

0,0

0,0

14339,2

41617,8

31731,7

0,0

40

0,0

0,0

0,0

0,0

19483,1

17162,3

23128,3

0,0

41

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10835,0

8495,6

15288,0

17917,0

33822,3

58780,1

54860,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

10835,0

8495,6

15288,0

17917,0

33822,3

58780,1

54860,0

0,0

  

10835,0

8495,6

15288,0

17917,0

33822,3

58780,1

54860,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

42

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

44

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,3

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,3

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,3

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,3

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

52

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

55

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56

19583,5

19909,3

37373,1

37373,1

0,0

0,0

0,0

0,0

57

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59

0,0

224,2

236,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

60

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61

66,5

32,0

438,2

4592,6

0,0

0,0

0,0

0,0

62

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

  

  

  

  

  

  

  

  

64

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

19650,0

20165,5

38048,0

41965,7

0,0

0,0

0,0

0,0

  

19583,5

20133,5

37609,8

37373,1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

19583,5

20133,5

37609,8

37373,1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

66,5

32,0

438,2

4592,6

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

66,5

32,0

438,2

4592,6

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

68

11471,3

13653,1

13653,1

13653,1

0,0

0,0

0,0

0,0

69

168,3

187,7

200,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70

0,0

0,0

0,0

0,0

949,9

965,1

1069,0

452,1

71

0,0

0,0  

1725,7

1838,6

0,0

0,0

0,0

0,0

  

11639,6

13840,8

15579,4

15491,7

949,9

965,1

1069,0

452,1

  

11471,3

13653,1

13653,1

13653,1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

11471,3

13653,1

13653,1

13653,1

0,0

0,0

0,0

0,0

  

168,3

187,7

1926,3

1838,6

949,9

965,1

1069,0

452,1

  

168,3

187,7

1926,3

1838,6

949,9

965,1

1069,0

452,1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

72

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

76

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

77

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

79

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

81

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

82

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

88

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

91

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

  

  

  

  

  

  

  

  

93

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

  

  

  

  

  

  

  

  

95

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

97

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

98

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94,3

30 0

65,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94,3

30,0

65,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

102

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

103

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

105

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106

0,0

588,6

647,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

588,6

647,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

588,6

647,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

588,6

647,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

107

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

108

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

109

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

111

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

112

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

113

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

115

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

116

10794,0

12650,9

11701,7

3157,1

0,0

0,0

6,5

20,0

117

188,6

228,5

46,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

10982,6

12879,4

11747,7

3157,1

0,0

0,0

6,5

20,0

  

10982,6

12879,4

11747,7

3157,1

0,0

0,0

6,5

20,0

  

10982,6

12879,4

11747,7

3157,1

0,0

0,0

6,5

20,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

118

6809,0

17795,0

21976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

6809,0

17795,0

21976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

6809,0

17795,0

21976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

6809,0

17795,0

21976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

119

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

76698,7

111857,0

142959,1

120459,7

36972,2

61735,5

58190,5

472,1

  

48846,4

84753,6

119057,5

96111,5

0,0

0,0

6,5

20,0

  

27852,3

27103,3

23901,6

24348,2

36972,2

61735,5

58184,0

452,1

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

76632,2

111825,0

142520,9

115867,1

36972,2

61735,5

58190,5

472,1

  

48846,4

84753,6

119057,5

96111,5

0,0

0,0

6,5

20,0

  

27785,8

27071,3

23463,4

19755,6

36972,2

61735,5

58184,0

452,1

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

66,5

32,0

438,2

4592,6

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  

66,5

32,0

438,2

4592,6

0,0

0,0

0,0

0,0

  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

      Перечень действующих и разрабатываемых государственных и отраслевых программ на 2007-2009 годы, требующий соблюдения режима секретности, приведен в соответствующем секретном приложении.      

Утвержден           
постановлением Правительства 
Республики Казахстан     
от 25 августа 2006 года N 822 

       Сноска. Раздел 5 в редакции постановления Правительства РК от 21 мая 2007 г. N  395  (вводится в действие со дня официального опубликования).  

Раздел 5. Перечень приоритетных бюджетных инвестиционных
проектов (программ) на 2007-2009 годы в разрезе действующих
и разрабатываемых государственных и отраслевых
(секторальных) программ

Перечень приоритетных республиканских бюджетных
инвестиционных проектов (программ) на 2007-2009 годы

                                                     тыс. тенге

N
п/
п

  

Наименова-
ние
проекта

Ад-
ми-
нис-
тра-
тор
бюд-
жет-
ной
про-
гра-
ммы

Пе-
риод
реа-
лиза-
ции 

Общая
стои-
мость

до
2007
года

Прогноз

после
2009
года

 

2007
год

2008
год

2009
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа развития образования в
Республике Казахстан на 2005-2010 годы

1

Строитель-
ство
Республи-
канской
школы-
интерната
для
одаренных
детей в
городе
Астане

МОН

2005-
2008

2131658

515500

438500

1177658

  

  

2

Строитель-
ство
образова-
тельного
центра для
детей-
сирот с
обучением
на казах-
ском языке
в городе
Алматы

МОН

2004-
2008

6290049

3087869

2194363

1007817

  

  

3

Строитель-
ство
объектов
второй
очереди
универси-
тетского
городка
Казахского
националь-
ного
универси-
тета имени
аль-Фараби
в городе
Алматы

МОН

2005-
2009

6609837

1976864

1000000

2806568

826405

  

4

Строитель-
ство
школы-
интерната
для детей
с пробле-
мами
зрения в
городе
Караганде
на 250
мест

МОН

2005-
2008

1286928

363450

185000

738478

  

  

5

Строитель-
ство
школы-
интерната
для детей
с пробле-
мами
зрения в
городе
Алматы на
250 мест

МОН

2005-
2008

1362885

30000

185000

1147885

  

  

6

Строитель-
ство
библиотеки
Евразий-
ского
националь-
ного
универси-
тета имени
Л. Гумилева
в городе
Астане

МОН

2005-
2007

1110400

668900

441500

  

  

  

7

Строитель-
ство
плаватель-
ного
бассейна
Северо-
Казахстан-
ского
государст-
венного
универси-
тета
имени М. Козыбаева

МОН

2006-
2008

694777

210149

200000

284628

  

  

8

Строитель-
ство
Межрегио-
нального
центра по
подготовке
и перепод-
готовке
кадров
техничес-
кого и
обслужива-
ющего
труда для
нефтега-
зовой
отрасли на
700 мест в
городе
Атырау
Атырауской
области

МОН

2005-
2007

2062088

790000

1272088

  

  

  

9

Строитель-
ство
главного
учебного
корпуса
Междуна-
родного
казахско-
турецкого
универси-
тета имени
Х.А.Ясави в
городе
Туркестане
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

766284

200000

566284

  

  

  

10

Строитель-
ство
Межрегио-
нального
профессио-
нального
центра по
подготовке
и перепод-
готовке
кадров
техничес-
кого и
обслужи-
вающего
труда для
топливно-
энергети-
ческой
отрасли
на 700 мест
в городе
Экибастузе
Павлодарс-
кой
области

МОН

2007-
2009

2075651

  

66302

891096

1118253

  

11

Подготовка
специалис-
тов с
высшим и
послевузо-
вым
профессио-
нальным
образова-
нием

МОН

2007-
2009

68911990

  

21741620

24526266

22644104

  

12

Разработка
и апроба-
ция
учебников
и учебно-
методичес-
ких
комплексов
для органи-
заций
образова-
ния,
издание и
доставка
учебной
литературы
для
республи-
канских
организа-
ций,
предостав-
ляющих
услуги в
области
образова-
ния, и
казахской
диаспоры
за рубежом

МОН

2007-
2009

609542

  

191463

202951

215128

  

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

  

28482120

32783347 

24803890 

  

 

 

Государственная программа реформирования и развития
здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы

13

Строитель-
ство респу-
бликанского
детского
реабилита-
ционного
центра в
городе
Астане

МЗ

2004-
2007

6530700

6322287

208413

 

 

  

14

Строитель-
ство лечеб-
ного кор-
пуса на 150
коек при
РГКП "Науч-
ный центр
педиатрии и
детской
хирургии" в
городе
Алматы

МЗ

2005-
2008

5742566

723500

700000

4319066

 

  

15

Строитель-
ство респу-
бликанского
научного
центра ней-
рохирургии
на 160
коек в го-
роде Астане

МЗ

2005-
2007

7243700

3541745

3701955

  

  

  

16

Строитель-
ство диаг-
ностичес-
кого центра
на 500
посещений в
смену в го-
роде Астане

МЗ

2005-
2007

6154200

4881091

1273109

  

  

  

17

Строитель-
ство НИИ
скорой ме-
дицинской
помощи на
240 коек со
станцией
скорой по-
мощи в го-
роде Астане

МЗ

2005-
2007

6940229

4240000

2700229

  

  

  

18

Создание
информаци-
онных сис-
тем здраво-
охранения

МЗ

2005-
2009

12844225

1170158

647928

6512294

4513845

  

19

Подготовка
специалис-
тов со
средним,
высшим и
послеву-
зовским
профессио-
нальным
образова-
нием в об-
ласти здра-
воохранения

МЗ

2007-
2009

10629496

 

3168938

3250781

4209777

  

20

Прикладные
научные ис-
следования
в области
здравоохра-
нения

МЗ

2007-
2009

2166000

 

722000

722000

722000

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

13122572

14804141

9445622

  

 

 

Программа реабилитации инвалидов на 2006-2008 годы

21

Строитель-
ство
спального
корпуса
Республи-
канского
детского
реабилита-
ционного
центра
"Балбулак"
на 125 коек
в городе
Алматы

МЗ

2005-
2007

193397

159226

34171

 

 

 

22

Развитие
информаци-
онной
системы
Государст-
венного
центра по
выплате
пенсий

МТСЗН

2007

436000

 

436000

 

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

470171

 

 

 

 

 

Государственная программа развития сельских
территорий на 2004-2010 годы

23

Развитие
телемеди-
цины и
мобильной
медицины в
сельском
здраво-
охранении

МЗ

2004-
2009

2952101

1034546

528356

629689

759510

 

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

528356

629689

759510

 

 

 

Комплексная программа "Здоровый образ жизни"
на 1999-2010 годы

24

Прикладные
научные
исследова-
ния в
области
здраво-
охранения

МЗ

2007-
2009

58467

  

18365

19467

20635

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

18365

19467

20635

 

 

  

Программа развития сферы культуры
на 2006-2008 годы

25

Организация
(строитель-
ство)
историко-
культурного
заповедника
музея
"Берель"
в Катон-
Карагайском
районе
Восточно-
Казахстан-
ской области

МКИ

2007-
2008

90995

  

40000

50995

  

  

26

Организация
(строитель-
ство)
историко-
культурного
заповедника
-музея
"Ыссык" в
Енбекши-
казахском
районе
Алматинской
области

МКИ

2007-
2008

90431

  

40000

50431

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

80000

101426

  

  

 

 

Гocударственная программа развития автодорожной
отрасли Республики Казахстан на 2006-2010 годы

27

Реконструк-
ция автомо-
бильной
дороги
"Граница
Российской
Федерации
(на Самару)-
Шымкент,
через города
Уральск,
Актобе,
Кызылорда"
на участке
"граница
Российской
Федерации-
Уральск-
Актобе"

МТК

2002-
2009

32009793

11594194

2900000

10740872

6774727

  

28

Реконструк-
ция автомо-
бильной
дороги
"Граница
Российской
Федерации
(на Самару)-
Шымкент,
через города
Уральск,
Актобе,
Кызылорда"
на участке
"Карабутак-
Иргиз-
граница
Кызылордин-
ской
области"

МТК

2007

1000000

 

1000000

  

  

  

29

Реконструк-
ция автомо-
бильной
дороги
"Граница
Российской
Федерации
(на Омск)-
Майкапшагай
(выход на
Китайскую
Народную
Республику),
через города
Павлодар,
Семипала-
тинск"

МТК

2002-
2010

83404492

2596257

2872000

5579617

14423794

57932824

30

Реконструк-
ция автодо-
роги "Астана
-Костанай-
Челябинск"

МТК

2003-
2008

36123156

22959708

5826483

7336965

  

  

31

Реконструк-
ция автодо-
роги "Астана
-Петропав-
ловск, через
город
Кокшетау"
на участке
"Астана-
Щучинск"

МТК

2004-
2008

65640000

6658078

41000000

17981922

  

  

32

Реконструк-
ция автодо-
роги "Астана
-Петропав-
ловск, через
город
Кокшетау"
на участке
"Щучинск-
Кокшетау-
Петро-
павловск -
граница
Российской
Федерации"

МТК

2003-
2010

26072097

1026140

4565000

6241000

3950000

10289957

33

Реконструк-
ция автомо-
бильной
дороги
"Граница
Российской
Федерации
(на Екате-
ринбург)
Алматы,
через города
Костанай,
Астана,
Караганда"
на участке
"Курты-
Бурубайтал"

МТК

2006-
2011

17532000

40000

  

3000000

5530000

8962000

34

Реабилитация
автодороги
"Алматы-
Астана"

МТК

1999-
2007

22831071

22618071

213000

  

  

  

35

Реконструк-
ция автодо-
роги "Актау-
Атырау"
на участке
"Карабатан -
Бейнеу"

МТК

2001-
2008

25491397

9344496

11640710

4506191

  

  

36

Реконструк-
ция автодо-
роги "Актау
- Атырау" на
участке
"Бейнеу-
Актау"

МТК

2006-
2009

37173800

93400

  

14355292

22725108

  

37

Строитель-
ство моста
через реку
Кигач на
автомобиль-
ной дороге
"Актобе-
Атырау -
граница
Российской
Федерации
(на
Астрахань)"

МТК

2006-
2007

1176840

602500

574340

  

  

  

38

Проект
развития
автодорожной
отрасли
(Алматы-
Бишкек)

МТК

2001-
2007

16367775

14480775

1887000

  

  

  

39

Реконструк-
ция автодо-
роги
"Таскескен -
Бахты"
(граница
Китайской
Народной
Республики)

МТК

2005-
2009

15284340

1312380

2269000

6886293

4816667

  

40

Реконструк-
ция автодо-
роги "Аксай-
Чунджа-
Кольжат -
граница
Китайской
Народной
Республики"
на участке
"Чунджа-
Кольжат
(граница
Китайской
Народной
Республики)"

МТК

2005-
2008

7154130

2149130

2105000

2900000

  

  

41

Реконструк-
ция дорожной
сети в
Западном
Казахстане

МТК

2001-
2007

55553216

51932349

3620867

  

  

  

42

Реконструк-
ция автодо-
роги Ушарал-
Достык

МТК

2005-
2010

4241714

403001

  

  

1682392

2156321

43

Разработка
проектно-
сметной
документации
по проекту
"Строитель-
ство автодо-
роги граница
Узбекистана-
Шымкент-
Тараз-
Алматы-
Хоргос"

МТК

2007

110000

  

110000

  

  

  

44

Прикладные
научные
исследования
в дорожной
отрасли

МТК

2007-
2009

155678

  

48900

51834

54944

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

80632300

79579986

59957632

79341102

 

 

Государственная программа формирования "электронного
правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы

45

Развитие
информаци-
онной
системы
"Реестр
налогопла-
тельщиков и
объектов
налогооб-
ложения
"РНИОН"

МФ

2001-
2007

771177

466716

141795

162666

  

  

46

Развитие
интегриро-
ванной
налоговой
информа-
ционной
системы
"ИНИС РК"

МФ

2001-
2008

11044783

6320141

2589728

2134914

  

  

47

Развитие
информаци-
онной
системы по
государ-
ственным
закупкам

МФ

2002-
2008

339800

159850

109210

70740

  

  

48

Развитие
таможенной
информаци-
онной
системы
"ТАИС"

МФ

2002-
2008

1328996

1053279

122450

153267

  

  

49

Создание
информаци-
онной
системы
"Электрон-
ная
таможня"

МФ

2005-
2008

1655000

998961

249000

407039

  

  

50

Развитие
информаци-
онной
системы
"Реестр
государ-
ственной
собствен-
ности"

МФ

2007-
2009

92337

  

47337

20000

25000

  

51

Создание
государ-
ственных
баз данных

АИС

2002-
2009

2302217

1535546

490758

127216

148697

  

52

Создание
единой
системы
электронно-
го докумен-
тооборота
государ-
ственных
органов

АИС

2001-
2008

1827365

1633085

72667

121613

  

  

53

Создание
информаци-
онной
инфраструк-
туры госу-
дарственных
органов

АИС

2002-
2009

2912507

772925

512244

793824

833514

  

54

Создание
центра
компетенции
"электрон-
ного прави-
тельства"

АИС

2006-
2009

463825

54000

130000

136500

143325

  

55

Создание
сетей обще-
доступных
пунктов
доступа и
обучения
населения
основам
взаимодей-
ствия с
"электрон-
ным прави-
тельством"

АИС

2006-
2007

1030007

470007

560000

  

  

  

56

Создание
комплексной
системы
предостав-
ления услуг
"Government
to Govern-
ment",
"Government
to
Consumer"

АИС

2006-
2009

1313374

210000

350000

367500

385874

  

57

Создание
инфраструк-
туры откры-
тых ключей
националь-
ной иден-
тификацион-
ной системы
Республики
Казахстан

АИС

2006-
2009

2913245

200000

467369

845876

1400000

  

58

Создание
системы
защиты
инфраструк-
туры
"электрон-
ного прави-
тельства"

АИС

2006-
2009

949842

100000

229842

310000

310000

  

59

Создание
информаци-
онной
системы
"Реестр
государ-
ственных
услуг"

АИС

2006-
2009

467824

94993

143409

111913

117509

  

60

Создание
автомати-
зированной
системы
"Платежный
шлюз
"электрон-
ного прави-
тельства"

АИС

2007-
2009

484422

  

255000

111913

117509

  

61

Создание
автомати-
зированной
информаци-
онной
системы
Государ-
ственного
земельного
кадастра

АУЗР

2002-
2008

3405556

1454900

796800

1153856

  

  

62

Создание
ситуацион-
ной системы
государ-
ственного
управления

МЭБП

2003-
2007

457212

407212

50000

  

  

  

63

Создание
единой
автомати-
зированной
системы
управления
отраслями
агропромыш-
ленного
комплекса
Республики
Казахстан
"E-Agricul-
ture"

МСХ

2006-
2010

2307201

53700

345054

816526

625474

466447

64

Создание
электрон-
ного архива
нормативных
правовых
актов

КПМ

2007

168149

  

168149

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

7830812

7845363

4106902

466447

 

 

Государственная программа "Развитие космической
деятельности в Республике Казахстан"

65

Создание на
космодроме
"Байконур"
космичес-
кого
ракетного
комплекса
"Байтерек"

МОН

2005-
2010

28352800

12579400

 

4351020

4351020

7071360

66

Создание
авиацион-
ного
ракетно-
космичес-
кого
комплекса
"Ишим"

МОН

2005-
2008

18404422

1500000

 

16404422

500000

 

67

Научно-
исследова-
тельские и
опытно-
конструк-
торские
работы

МОН

2005-
2007

1169600

 

1169600

 

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

  

  

1169600

20755442

4851020

7071360

 

 

Стратегия индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2003-2015 годы

68

Строитель-
ство Нацио-
нального
центра
биотехно-
логий
Республики
Казахстан
в городе
Астане

МОН 

2006-
2009 

5650000

800000

1500000

2425000

925000

  

69

Строитель-
ство
объектов
инфра-
структуры
специальной
экономичес-
кой зоны
"Оңтүстік"
в Сайрам-
ском районе
Южно-Казах-
станской

МИТ

2006-
2007

3789046

818500

2970546

  

  

  

  

ИТОГО по
Стратегии:

  

  

  

  

4470546

2425000

925000

  

 

  

Государственная программа социально-экономического
развития города Астаны на 2006-2010 годы

70

Строитель-
ство респу-
бликанского
велотрека в
городе
Астане

МТС

2005-
2008

11898545

4900000

4000000

2998545

  

  

71

Строитель-
ство
стадиона в
городе
Астане
(левый
берег)

УДП

2005-
2007

8831433

3000000

5831433

  

  

  

72

Строитель-
ство крыто-
го гаража
на 400 лег-
ковых авто-
мобилей со
вспомога-
тельными
помещениями
на левом
берегу реки
Ишим в

УДП

2004-
2008

2285615

444728

1325274

515613

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

11156707

3514158

  

  

 

 

Государственная программа развития города Алматы
на 2003-2010 годы

73

Реконст-
рукция
комплекса
зданий
Республи-
канского
государ-
ственного
казенного
предприя-
тия
"Централь-
ная науч-
ная библи-
отека" в
городе
Алматы

МОН

2005-
2008

2370218

432681

500000

1437537

  

  

74

Строитель-
ство рес-
публикан-
ской школы-
интерната
для ода-
ренных
в спорте
детей в
микрорай-
оне
"Шанырак"
в городе
Алматы

МТС

2003-
2007

2565667

1643010

922657

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

1422657

1437537

  

  

 

 

Государственная программа развития физической культуры
и спорта на 2006-2008 годы в Республике Казахстан

75

Строитель-
ство респу-
бликанской
базы
олимпийской
подготовки
в Алматин-
ской
области

МТС

2003-
2009

15614002

5311237

2000000

5302765

3000000

  

76

Строитель-
ство респу-
бликанской
лыжной базы
в городе
Щучинске
Акмолинской
области

МТС

2005-
2009

9346640

2653760

1000000

2992880

2700000

  

77

Строитель-
ство объек-
тов спорта
для проведе-
ния Азиат-
ских игр

МТС

2006-
2009

18257000

1000000

5000000

5950000

6307000

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

8000000

14245645

12007000

  

 

  

Отраслевая программа "Питьевые воды" на 2002-2010 годы

78

Водоснабже-
ние и
канализация
сельских
территорий

МСХ

2005-
2010

5740652

204580

600344

2411675

1500304

1023749

79

Проведение
реконструк-
ции в
рамках
проекта
"Водоснаб-
жение
Казалинска/
Новоказа-
линска"
Кызылордин-
ской
области

МСХ

2005-
2007

1035486

957297

78189

  

  

  

80

Сельское
водоснабже-
ние Кара-
гандинской
области

МСХ

2004-
2008

1436878

194197

962242

280439

  

  

81

Строитель-
ство ветки
подключения
поселка
Боровое
Акмолинской
области к
Кокшетау-
скому пром-
водопроводу

МСХ

2006-
2008

645297

250000

274602

120695

  

  

82

Строитель-
ство
локального
водоснабже-
ния села
Ивановское
Аккольского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

37266

  

20000

17266

  

  

83

Строитель-
ство
локального
водоснабже-
ния села
Макинка
Енбекшиль-
дерского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

34883

  

20000

14883

  

  

84

Строитель-
ство
локального
водоснабже-
ния села
Селетинское
Ереймен-
тауского
района
Акмолинской
области

МСХ

2007-
2008

27920

  

15000

12920

  

  

85

Реконструк-
ция Бозой-
ского груп-
пового
водопровода
Алматинской
области
(1 очередь)

МСХ

2006-
2007

256201

50000

206201

  

  

  

86

Реконструк-
ция Тур-
геньского
группового
водопровода
в Енбекши-
Казахском
районе
Алматинской
области.
2-я очередь
строитель-
ства,
второй
пусковой
комплекс
(поселок
Шатай,
поселок
Талдыбулак,
поселок
Ленино)

МСХ

2006-
2007

197500

120670

76830

  

  

  

87

Строитель-
ство Коян-
динского
группового
водопровода
3-й очереди
Курманга-
зинского
района
Атырауской
области с
подключе-
нием насе-
ленных
пунктов
Коныртерек,
Батырбек,
Егиндикудук

МСХ

2007-
2008

86984

  

10000

76984

  

  

88

Рекон-
струкция
Бельагач-
ского груп-
пового
водопровода
в Восточно-
Казахстан-
ской облас-
ти (II-я
очередь)

МСХ

2005-
2008

733918

335000

250000

148918

  

  

89

Реконструк-
ция Север-
ной ветки
Каменского
группового
водопровода
(2-я оче-
редь) в
Западно-
Казахстан-
ской
области

МСХ

2006-
2007

120396

76426

43970

  

  

  

90

Реконструк-
ция ветки
подключения
поселка
Сайхин к
Урдинскому
групповому
водопроводу
в Западно-
Казахстан-
ской
области

МСХ

2007-
2008

147460

  

90000

57460

  

  

91

Реконст-
рукция
Урдинского
группового
водопровода
(1-я
очередь) в
Западно-
Казахстан-
ской
области

МСХ

2004-
2007

86360

78555

7805

  

  

  

92

Магистраль-
ный водовод
Токрау-
Балхаш от
площадки
ГНС до
площадки
резервуаров
на отметке
425 Кара-
гандинской
области

МСХ

2006-
2008

1469282

350000

589456

529826

  

  

93

Строитель-
ство груп-
пового
водовода
"Жайрем -
Каражал"
(Тузколь-
ский водо-
забор)
Карагандин-
ской
области

МСХ

2007-
2009

850300

  

50000

250000

550300

  

94

Строитель-
ство водо-
вода от
Эскулинско-
го водоза-
бора до
города
Жезказган
Карагандин-
ской
области

МСХ

2007-
2010

3971751

  

40000

800000

800000

2331751

95

Строитель-
ство Арало-
Сарыбулак-
ского груп-
пового
водопровода
(V очередь)
в Кызылор-
динской
области

МСХ

2005-
2009

2251900

167400

500000

800000

784500

  

96

Реконструк-
ция Арало-
Сарыбулак-
ского груп-
пового
водопровода
ПК 673+0.3-
ПК 722+03 и
ПК 1849+79-
ПК 1943+79
в Аральском
районе
Кызылордин-
ской
области

МСХ

2007-
2009

590990

  

93481

250000

247509

  

97

Строитель-
ство Октя-
брьского
группового
водопровода
Кызылордин-
ской
области

МСХ

2005-
2008

861100

200500

363300

297300

  

  

98

Строитель-
ство ветки
подключения
Поселка
Жанакорган
к Жиделин-
скому груп-
повому
водопроводу
в Кызылор-
динской
области

МСХ

2006-
2008

453654

60000

200000

193654

  

  

99

Рекон-
струкция
Жиделинско-
го группо-
вого водо-
вода и
веток
подключения
к ним в
Шиелийском
районе
Кызылордин-
ской
области

МСХ

2007-
2009

366750

  

15000

251750

100000

  

100

Рекон-
струкция
Жиделинско-
го группо-
вого водо-
вода.
Ветка под-
ключения к
ЖГВ от КП-2
до населен-
ного пункта
Бекет-22,
Полуказар-
ма, Акмая
Шиелийского
района
Кызылордин-
ской

МСХ

2007-
2009

127348

  

15000

50000

62348

  

101

Рекон-
струкция
Жиделинско-
го группо-
вого водо-
провода.
Ветка под-
ключения от
ЖГВ до
населенного
пункта
Енбек и
населенного
пункта
Екпинди
Жанакорган-
ского
района
Кызылордин-
ской
области

МСХ

2007-
2008

61752

  

23845

37907

  

  

102

Строитель-
ство
локального
водоснаб-
жения из
подземных
вод в селе
Балуан
района
Шал акына
Северо-Ка-
захстанской
области

МСХ

2007

35108

  

35108

  

  

  

103

Строитель-
ство
локального
водоснабже-
ния из
подземных
вод в селе
Волошинка
Есильского
района
Северо-Ка-
захстанской
области

МСХ

2007

33067

  

33067

  

  

  

104

Строитель-
ство
локального
водоснабже-
ния из
подземных
вод в селе
Спасовка
Есильского
района
Северо-Ка-
захстанской
области

МСХ

2007

29419

  

29419

  

  

  

105

Строитель-
ство
локального
водоснабже-
ния из
подземных
вод в селе
Ясновка
Есильского
района
Северо-Ка-
захстанской
области

МСХ

2007

29819

  

29819

  

  

  

106

Реконструк-
ция Тасты-
Шуйского
группового
водопровода
Сузакского
района
Южно-Казах-
станской
области

МСХ

2006-
2007

246438

139644

106794

  

  

  

107

Реконструк-
ция (сег-
ментация)
Дарбазин-
ского
группового
водопровода
Сарыагаш-
ского рай-
она Южно-
Казахстан-
ской
области

МСХ

2006-
2007

488114

250000

238114

  

  

  

108

Рекон-
струкция
Жетысайско-
го группо-
вого водо-
провода
Махтаараль-
ского
района
Южно-Казах-
станской
области

МСХ

2006-
2008

797636

100000

300000

397636

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

 

 

5317586

6999313

4044961

3355500

 

 

Программа по комплексному решению проблем
Приаралья на 2007-2009 годы

109

Регулиро-
вание русла
реки
Сырдарьи и
сохранение
северной
части
Аральского
моря

МСХ

2002-
2008

10691758

10231591

412100

48067

  

  

110

Водоснабже-
ние и
санитария
населенных
пунктов
региона
Аральского
моря

МСХ

2002-
2007

2117136

2097633

19503

  

  

  

111

Строитель-
ство
главных
напорных
коллекторов
с канализа-
ционно-
насосными
станциями
1 и 12 до
станции
биологичес-
кой очистки
сточных вод
в городе
Кызылорде
Кызылордин-
ской
области

МООС

2006-
2007

955731

755731

200000

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

631603

48067

  

  

 

  

Программа "Жасыл ел" на 2005-2007 годы

112

Сохранение
лесов и
увеличение
лесистости
территории
республики

МСХ

2006-
2010

7626878

54246

239654

3018386

2204680

2109912

113

Строитель-
ство кор-
дона N 1
Алаколь-
ского
государ-
ственного
природного
заповедника

МСХ

2007

3285

  

3285

  

  

  

114

Строитель-
ство кор-
дона N 2
Алаколь-
ского
государ-
ственного
природного
заповедника

МСХ

2007

3285

  

3285

  

  

  

115

Строитель-
ство 3-х
кордонов
Устюртского
государ-
ственного
природного
заповедника

МСХ

2007

21870

  

21870

  

  

  

116

Строитель-
ство 5-ти
кордонов в
Каркара-
линском
государ-
ственном
националь-
ном природ-
ном парке

МСХ

2007

28617

  

28617

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

296711

3018386

2204680

2109912

 

  

Программа развития отрасли гражданской авиации
на 2006-2008 годы

117

Реконструкция
международ-
ного
аэропорта в
городе Актобе
Актюбинской
области

МТК

2004-
2007

6046599

4547564

1499035

 

 

 

118

Реконструкция
аэропорта в
городе
Шымкент
Южно-Казах-
станской
области

МТК

2006-
2008

6158886

2305013

3060872

793001

 

 

119

Реконструкция
искусственной
взлетно-
посадочной
полосы и
аэровокзала
аэропорта
Костанай

МТК

2008-
2010

9275900

 

 

3500000

4344700

1431200

120

Реконструкция
взлетно-
посадочной
полосы и
переоснащение
сервисной и
аэродромной
спецтехникой
аэропорта
"Коркыт Ата"
города
Кызылорды

МТК

2008-
2010

8614530

 

 

3800000

2542500

2272030

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

4559907

8093001

6887200

3703230

 

  

Государственная программа освоения
Казахстанского сектора Каспийского моря

121

Создание
системы
управления
движением
судов в
Тупкараган-
ском заливе
Мангистау-
ской области

МТК

2006-
2007

319000

160690

158310

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

158310

  

  

  

 

  

Отраслевая программа "Развитие таможенной службы
Республики Казахстан на 2004-2006 годы"

122

Строитель-
ство единого
контрольно-
пропускного
пункта
"Котяевка" в
Атырауской
области

МФ

2007

175786

  

175786

  

  

  

123

Строитель-
ство единого
контрольно-
пропускного
пункта
"Южный
Карабатан"
Атырауской
области

МФ

2007

192002

  

192002

  

  

  

124

Строитель-
ство единого
контрольно-
пропускного
пункта
"Баутино"
Мангистау-
ской области

МФ

2007

191522

  

191522

  

  

  

125

Строитель-
ство единого
контрольно-
пропускного
пункта
"Бырлик" в
Западно-
Казахстан-
ской области

МФ

2007-
2008

962657

 

262657

700000

  

  

126

Строитель-
ство единого
контрольно-
пропускного
пункта
"Бидаик" в
Северо-
Казахстан-
ской области

МФ

2007-
2008

684821

  

300001

384820

  

  

127

Строитель-
ство инфра-
структуры
таможенного
поста
"Каргалы" в
Актюбинской
области

МФ

2007-
2008

356929

 

156929

200000

  

  

128

Департамент
таможенного
контроля с
центром
таможенного
оформления
в городе
Актау Ман-
гистауской
области

МФ

2007-
2009

657071

  

25242

200000

431829

  

129

Строитель-
ство инфра-
структуры
таможенного
поста
"Аухатты"
таможни
"Кордай" в
Жамбылской
области

МФ

2007-
2008

249200

  

49200

200000

  

  

130

Строитель-
ство инфра-
структуры
таможенного
поста
"Сортобе"
таможни
"Кордай" в
Жамбылской
области

МФ

2007-
2008

248727

  

48727

200000

  

  

131

Строитель-
ство инфра-
структуры
таможенного
поста
"Мангистау"
Мангистау-
ской области

МФ

2008-
2009

149092

  

  

49092

100000

  

132

Строитель-
ство пасса-
жирского
терминала на
таможенном
посту "Жана 
Жол" в
Северо-
Казахстан-
ской области

МФ

2007-
2008

328752

  

128752

200000

  

  

133

Строитель-
ство единого
контрольно-
пропускного
пункта
"Косак" в
Павлодарской
области

МФ

2009-
2010

450000

  

  

  

150000

300000

134

Строитель-
ство единого
контрольно-
пропускного
пункта
"Атамекен"
Южно-Казах-
станской
области

МФ

2009-
2010

574569

  

  

  

174569

400000

135

Строитель-
ство единого
контрольно-
пропускного
пункта "Аят"
в Костанай-
ской области

МФ

2009-
2010

609450

  

  

  

209450

400000

136

Строитель-
ство инфра-
структуры
контрольно-
пропускного
пункта
"Камышанов-
ка" таможен-
ного поста
"Шу" в
Жамбылской
области

МФ

2009-
2010

511131

  

  

  

111131

400000

137

Строитель-
ство инфра-
структуры
таможенного
поста
"Карашатау"
в Актюбин-
ской области

МФ

2009-
2010

321521

  

  

  

121521

200000

138

Строитель-
ство инфра-
структуры
таможенного
поста
"Житикара" в
Костанайской
области

МФ

2009-
2010

278907

  

  

  

78907

200000

139

Строитель-
ство инфра-
структуры
таможенного
поста
"Желкуар" в
Костанайской
области

МФ

2009-
2010

279299

  

  

  

79299

200000

140

Строитель-
ство инфра-
структуры
таможенного
поста
"Амангельды"
в Павлодар-
ской области

МФ

2009-
2010

354785

  

  

  

259785

95000

141

Строитель-
ство инфра-
структуры
таможенного
поста "Сулу
агаш" в
Павлодарской
области

МФ

2009-
2010

306511

  

  

  

211511

95000

142

Строитель-
ство инфра-
структуры
таможенного
поста
"Байтанат"
таможни
"Семей" в
Восточно-
Казахстан-
ской области

МФ

2009-
2010

322906

  

  

  

122906

200000

143

Строитель-
ство инфра-
структуры
таможенного
поста
"Жескент"
таможни
"Семей" в
Восточно-Ка-
захстанской
области

МФ

2009-
2010

226007

  

  

  

126007

100000

144

Строитель-
ство единого
контрольно-
пропускного
пункта
"Кызылжар"
в Северо-
Казахстан-
ской области

МФ

2009-
2010

396047

  

  

  

96047

300000

145

Строитель-
ство тамо-
женного
поста
"Аэропорт"
в городе
Астане

МФ

2009-
2010

303185

  

  

  

103185

200000

146

Строитель-
ство тамо-
женного
поста
"Костанай-
Центр
таможенного
облуживания"
в Костанай-
ской области

МФ

2009-
2010

255912

  

  

  

115912

140000

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

1530818

2133912

2492058

3230000

 

  

Программа по комплексному решению проблем бывшего
Семипалатинского испытательного ядерного полигона
на 2005-2007 годы

147

Создание
Казахстан-
ского
термоядер-
ного
материало-
ведческого
реактора
Токамак

МЭМР

2003-
2007

3651678

2849869

801809

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

801809

  

  

  

 

  

Программа дальнейшего развития уголовно-исполнительной
системы Республики Казахстан на 2004-2006 годы

148

Реконструк-
ция учреж-
дения
РУ-170/3
под исправи-
тельную
колонию
строгого
режима на
900 мест в
Западно-
Казахстан-
ской области
в городе
Уральске

МЮ

2001-
2007

1171730

601830

569900

  

  

  

149

Реконструк-
ция произ-
водственной
базы ТОО
"Лейла" под
женскую
исправитель-
ную колонию
на 300 мест
в городе
Атырау

МЮ

2001-
2007

502000

387000

115000

  

  

  

150

Реконструк-
ция произ-
водственных
корпусов
N 822 и 823
ОАО
"Химпром"
под испра-
вительную
колонию
особого
режима на
1500 мест
в городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МЮ

2004-
2008

3860000

795000

1532500

1532500

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

2217400

1532500

  

  

 

  

Программа профилактики правонарушений и борьбы с
преступностью в Республике Казахстан на 2005-2007 годы

151

Государст-
венный
проект 3
(фаза 3)

МВД

2005-
2008

6353419

3500881

2046102

806436

  

  

152

Строитель-
ство гос-
питаля с
поликлини-
кой в
городе
Астане

МВД

2004-
2010

3756852

30000

 

400000

1714802

1612050

153

Завершение
строитель-
ства жилых
домов и
пристройки
к учебному
корпусу
объектов
Караган-
динского
юридичес-
кого
института
Министер-
ства внут-
ренних дел
Республики
Казахстан

МВД

2005-
2007

549998

274838

275160

 

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

2321262

1206436

1714802

1612050

 

  

Государственная программа предупреждений и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2006-2015 годы

154

Защита города
Астаны от
затопления
паводковыми
водами реки
Есил

МЧС

2006-
2009

10583400

819900

1000000

5563500

3200000

  

155

Строительство
пожарного
депо на 6
автомобилей
в новом
администра-
тивном центре
в городе
Астане

МЧС

2006-
2007

760048

380100

379948

  

  

  

156

Строительство
учебного
комплекса
Кокшетауского
технического
института в
Акмолинской
области

МЧС

2006-
2009

7774381

43420

202920

2030440

5497601

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

1582868

7593940

8697601

  

 

  

Программы силовых органов

157

Строительство
баз хранения
(в городах
Алматы,
Караганде,
Шымкенте,
Актобе)

МВД

2005-
2007

314104

154296

159808

  

  

 

158

Строительство
учебного
центра боевой
и методической
подготовки
Министерства
внутренних дел
Республики
Казахстан с
военным город-
ком в поселке
Заречный
Алматинской
области

МВД

2008-
2010

2911695

  

  

211695

1700000

1000000

159

Строительство
учебного цент-
ра по горной
подготовке
внутренних
войск
Министерства
внутренних дел
Республики
Казахстан в
городе
Шымкенте Южно-
Казахстанской
области

МВД

2005-2007

150290

116050

34240

  

  

  

160

Строительство
малосемейного
общежития на
100 семей
сотрудникам
подразделения
специального
назначения
"Сункар" в
городе Алматы

МВД

2006-
2007

387816

196754

191062

  

  

  

161

Строительство
и развитие
учебно-мате-
риальной базы
в Петропавлов-
ском высшем
военном
училище
Министерства
внутренних дел
Республики
Казахстан

МВД

2005-
2007

123672

49650

74022

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

 

459132

211695

1700000

1000000

 

  

Программа по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015 годы

162

Проект
реабилитации
залежных
земель
Шетского района
Карагандин-
ской области

МООС

2003-
2009

873744

493740

181439

126213

72352

  

163

Прикладные
научные
исследования
в области
охраны окру-
жающей среды

МООС

2007-
2009

43297

  

13600

14416

15281

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

195039

140629

87633

  

 

  

Программа "Охрана окружающей среды на 2005-2007 годы"

164

Строительство
Национального
центра
метеорологии
в городе
Астане

МООС

2006-
2009

2300000

94000

700000

1200000

306000

 

165

Реконструкция
комплекса
очистных
сооружений на
реке Илек
города Актобе

МООС

2008-
2009

2317150

 

 

1158575

1158575

 

166

Ликвидация
загрязнения
подземных
вод авиацион-
ным керосином
(город Семи-
палатинск)

МООС

2008-
2010

195503

 

 

114710

61380

19413

167

Строительство
Регионального
центра по
гидрометео-
рологии и
изменения
климата в
городе Астане

МООС

2008-
2009

803053

 

 

400000

403053

 

168

Создание и
развитие
информацион-
ной системы
охраны
окружающей
среды

МООС

2004-
2008

1644150

202441

466641

975068

 

 

169

Прикладные
научные
исследования
в области
охраны
окружающей
среды

МООС

2005-
2007

273100

 

273100

 

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

 

 

 

 

1439741

3848353

1929008

19413

 

  

Программа обеспечения устойчивого развития
Балхаш-Алакольского бассейна на 2007-2009 годы

170

Прикладные
научные
исследования
в области
охраны
окружающей
среды

МООС

2007-
2009

82774

 

26000

27560

29214

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

26000

27560

29214

  

 

  

Программа развития промышленности строительных
материалов, изделий и конструкций в Республике
Казахстан на 2005-2014 годы

171

Прикладные
научные
исследования
в области
строительства

МИТ

2007-
2009

168731

 

53000

56180

59551

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

 

  

53000

56180

59551

  

 

  

Программа развития системы технического регулирования
Республики Казахстан на 2007-2009 годы

172

Прикладные
научные
исследования
в области
технического
регулирования

МИТ

2007-
2009

51765

 

16260

17236

18270

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

16260

17236

18270

  

 

  

Программа развития системы обеспечения единства
измерений Республики Казахстан на 2007-2009 годы

173

Прикладные
научные
исследования
в области
метрологии

МИТ

2007-
2009

35975

 

11300

11978

12697

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

11300

11978

12697

  

 

  

Государственная программа развития науки в
Республике Казахстан на 2007-2012 годы

174

Фундаменталь-
ные и
прикладные
научные
исследования

МОН

2007-
2009

22143101

 

6351536

9420618

6370947

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

6351536

9420618

6370947

  

 

  

Научно-техническая программа "Разработка и организация
производства оригинальных экспортоориентированных
фитопрепаратов для развития фармацевтического кластера
в Республике Казахстан на 2007-2009 годы"

175

Научно-иссле-
довательские и опытно-
конструктор-
ские работы

МОН

2007-
2009

394225

 

123830

131260

139135

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

123830

131260

139135

  

 

  

Научно-техническая программа "Разработка современных
технологий для формирования кластера по биотехнологии
в Республике Казахстан на 2006-2008 годы"

176

Научно-иссле-
довательские
и опытно-
конструктор-
ские работы

МОН

2006-2008

982620

 

477000

505620

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

 

 

 

477000

505620

  

  

 

  

Научно-техническая программа "Научно-техническое
обеспечение биологической и химической безопасности
Республики Казахстан на 2006-2008 годы"

177

Научно-иссле-
довательские
и опытно-
конструктор-
ские работы

МОН

2006-
2008

207442

 

100700

106742

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

 

 

 

100700

106742

  

  

      

  

Научно-техническая программа "Грипп птиц: изучение, разработка средств и методов борьбы на 2006-2008 годы"  

178

Научно-иссле-
довательские
и опытно-
конструктор-
ские работы

МОН

2006-
2008

396089

 

192276

203813

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

 

 

 

192276

203813

  

  

 

  

Научно-техническая программа "Развитие нанонауки и нанотехнологий в Республике Казахстан на 2007-2009 годы"

179

Научно-иссле-
довательские
и опытно-
конструктор-
ские работы

МОН

2007-2009

734902

 

230840

244690

259372

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

 

 

 

230840

244690

259372

  

 

  

Государственная программа функционирования и развития
языков на 2001-2010 годы

180

Прикладные научные исследования

МОН

2007

23126

 

23126

  

  

  

181

Создание
информацион-
ных систем
по развитию
государствен-
ного языка
и других
языков
народов
Казахстана

МКИ

2007-
2009

2837717

 

948440

983272

906005

 

  

ИТОГО по
Программе:

  

 

 

 

971566

983272

906005

  

 

  

Научно-техническая программа "Развитие атомной
энергетики в Республике Казахстан" на 2004-2008 годы

182

Научно-иссле-
довательские
и опытно-
конструктор-
ские работы

МЭМР

2004-
2008

1268540

 

615796

652744

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

 

 

 

615796

652744

  

  

 

  

Научно-техническая программа "Разработка новых противоинфекционных препаратов на 2004-2007 годы"

183

Научно-иссле-
довательские
и опытно-
конструктор-
ские работы

МИТ

2004-
2007

578900

 

578900

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

 

 

 

578900

  

  

  

 

  

Научно-техническая программа "Разработка перспективных
новых материалов различного назначения на 2006-2008 годы"

184

Научно-иссле-
довательские
и опытно-
конструктор-
ские работы

МИТ

2006-
2008

365840

 

177592

188248

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

 

 

 

177592

188248  

  

  

 

  

Программа обеспечения безопасности и охраны труда
Республики Казахстан на 2005-2007 годы

185

Прикладные
научные
исследования
в области охраны труда

МТСЗН

2007

61325

 

61325

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

 

 

 

61325

 

  

  

 

  

Программа дальнейшего углубления социальных реформ в
Республике Казахстан на 2005-2007 годы

186

Развитие
информацион-
ной системы
Государст-
венного
центра по
выплате
пенсий

МТСЗН

2007

239000

 

239000

  

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

 

 

239000

  

  

  

 

  

Программа развития накопительной пенсионной системы
Республики Казахстан на 2005-2007 годы

187

Развитие
информацион-
ной системы
Государст-
венного
центра по
выплате
пенсий

МТСЗН

2007

75000

 

75000

 

 

 

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

75000

  

  

  

 

  

 
Программа "Возрождение древнего Отрара" на 2005-2009 годы  

188

Прикладные
научные
исследования
в области
культуры

МКИ

2007-
2009

70036

 

21999

23319

24718

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

21999

23319

24718

  

 

  

Программа развития государственной правовой статистики
и специальных учетов в Республике Казахстан
на 2005-2007 годы

189

Создание
информацион-
ной системы
Комитета по
правовой
статистике и
специальным
учетам
Генеральной
прокуратуры
Республики
Казахстан

ГП

2002-
2008

2484991

777567

626405

1081019

  

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

 

 

 

626405

1081019

  

  

 

  

Программа совершенствования государственной статистики
на 2006-2008 годы

190

Распростра-
нение статис-
тической и
аналитической
информации
Агентства
Республики
Казахстан по
статистике и
его террито-
риальных
подразделений
через единый
интернет-
портал

АС

2007-
2008

100000

 

50000

50000

  

  

191

Регистр для
социальной
статистики

АС

2007-
2008

255000

 

80000

175000

  

  

192

"Хранилище
первичной
статисти-
ческой
информации"

АС

2007-
2008

210300

 

130300

80000

 

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

260300

305000

  

  

 

  

Программа развития ресурсной базы минерально-сырьевого
комплекса страны на 2003-2010 годы

193

Развитие ин-
формационной
системы о
недрах и
недропользо-
вателях

МЭМР

2007-
2009

1210900

  

211037

404000

595863

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

 

 

  

211037

404000

595863 

  

 

  

Концепция устойчивого развития агропромышленного
комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы

194

Строительство
учебного
корпуса
технического
факультета
Казахского
государствен-
ного агротех-
нического
университета
имени
С. Сейфулина
в городе
Астане

МСХ

2006-
2008

660068

94000

250000

316068

  

  

195

Строительство
Национального
хранилища
генетических
ресурсов
растений и
животных

МСХ

2005-
2008

5509159

378612

550446

4580101

 

  

196

Второй этап
проекта
"Постприва-
тизационная
поддержка
сельского
хозяйства"

МСХ

2005-
2009

9073203

380483

616639

3493817

4582264

  

197

Проект
"Повышение
конкуренто-
способности
сельскохозяй-
ственной
продукции"

МСХ

2005-
2010

8447497

420436

820170

2574234

2952846

1679811

198

Совершенство-
вание
управления
водными
ресурсами и
восстановле-
ние земель
(1 этап)

МСХ

1998-
2007

7521613

7517845

3768

 

 

 

199

Приведение в
соответствие
с требования-
ми междуна-
родных
стандартов
зданий и
ветеринарных
лабораторий
Республики
Казахстан

МСХ

2007-
2009

16033700

 

450400

8816300

6767000

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

 

 

 

2691423

19780520

14302110

1679811  

 

  

Программа развития отрасли телекоммуникации
Республики Казахстан на 2006-2008 годы

200

Модернизация
и развитие
спутниковой
сети передачи
данных и
телефонии
Министерства
внутренних
дел
Республики
Казахстан

МВД

2007-
2009

1218632

 

103188

618588

496856

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

 

 

 

103188

618588

496856

  

 

  

Программа снижения информационного неравенства в
Республике Казахстан на 2007-2009 годы

201

Развитие
человеческого
капитала в
рамках "элек-
тронного пра-
вительства"

АИС

2007-
2009

3401198

 

1726308

836030

838860

  

202

Развитие
человеческого
капитала в
рамках "элек-
тронного пра-
вительства"

АС

2007-
2009

44571

 

14000

14840

15731

 

203

Развитие
человеческого
капитала в
рамках "элек-
тронного пра-
вительства"

МЮ

2007-
2009

29800

 

19800

5000

5000

 

204

Развитие
человеческого
капитала в
рамках "элек-
тронного пра-
вительства"

МОН

2007

616871

 

616871

 

 

  

205

Развитие
человеческого
капитала в
рамках "элек-
тронного пра-
вительства"

МЗ

2007-
2009

121270

 

111270

5000

5000

  

206

Развитие
человеческого
капитала в
рамках "элек-
тронного пра-
вительства"

МИТ

2007-
2009

133700

 

123700

5000

5000

  

  

ИТОГО по
Программе:

  

 

 

  

2611949

865870

869591  

  

 

  

Вне программ

207

Создание
Единой
автомати-
зированной
информа-
ционно-
телеком-
муникаци-
онной
системы
АБЭКП РК

АБЭКП (АФП)

2002-
2007

651500

337500

314000

  

  

  

208

Подготовка
специали-
стов с
высшим
профессио-
нальным
образова-
нием

АБЭКП (АФП)

2007-
2009

965529

  

321843

321843

321843

  

209

Строитель-
ство обще-
жития для
молодых
специали-
стов цен-
тральных
аппаратов
государ-
ственных
органов,
содержа-
щихся за
счет
республи-
канского
бюджета

АДГС

2006-
2008

2908516

100000

1783674

1024842

  

  

210

Приобрете-
ние квар-
тир для
сотрудни-
ков цен-
тральных
аппаратов
государ-
ственных
органов,
содержа-
щихся за
счет
республи-
канского
бюджета

АДГС

2007

1108200

  

1108200

  

  

  

211

Прикладные
научные
исследова-
ния в
области
государ-
ственного
управления
и государ-
ственной
службы

АДГС

2007-
2009

19102

  

6000

6360

6742

  

212

Прикладные
научные
исследова-
ния в
области
информати-
зации и
связи

АИС

2007-
2009

103467

  

32500

34450

36517

  

213

Прикладные
научные
исследова-
ния в
области
управления
земельными
ресурсами

АУЗР

2007-
2009

137121

  

43071

45655

48395

  

214

Прикладные
научные
исследова-
ния в
области
государ-
ственной
статистики

АС

2007-
2009

50642

  

15907

16861

17873

  

215

Строитель-
ство
пристройки
к зданию
Акмолин-
ского
областного
суда по
улице
Горького
39 в
городе
Кокшетау
Акмолин-
ской
области

ВС

2007-
2008

218687

  

100000

118687

  

  

216

Строитель-
ство
пристройки
к зданию
Алматин-
ского
областного
суда в
городе
Талдыкор-
гане
Алматин-
ской
области

ВС

2007-
2008

165575

  

80000

85575

  

  

217

Расширение
админист-
ративного
здания
областного
суда в
городе
Актобе
Актюбин-
ской
области.
Строитель-
ство
пристройки
для прися-
жных засе-
дателей

ВС

2007-
2009

250643

  

68231

91206

91206

  

218

Строитель-
ство
админист-
ративного
здания по
проспекту
Сатпаева
в городе
Атырау
Атырауской
области

ВС

2007-
2009

380000

  

150000

115000

115000

  

219

Строитель-
ство
пристройки
к зданию
областного
суда для
суда
присяжных
заседате-
лей в
городе
Усть-Каме-
ногорске
Восточно-
Казахстан-
ской
области

ВС

2007-
2008

188092

  

90000

98092

  

  

220

Строитель-
ство трех-
этажной
пристройки
к админи-
стративно-
му зданию
суда
Жамбылской
области в
городе
Таразе
Жамбылской
области

ВС

2007-
2009

401857

  

68232

166813

166812

  

221

Строитель-
ство двух-
этажной
пристройки
здания
суда
присяжных
к общест-
венному
зданию
городского
суда по
улице
Карева 51
в городе
Уральске
Западно-
Казахстан-
ской
области

ВС

2007-
2009

250898

  

68231

91333

91334

  

222

Строитель-
ство
пристройки
суда
присяжных
заседате-
лей на
проспекте
Бухар-
Жырау 37
в городе
Караганде
Караган-
динской
области

ВС

2007

118413

  

118413

  

  

  

223

Строитель-
ство
пристройки
к зданию
областного
суда для
расширения
помещений
по улице
Пушкина
100/1 в
городе
Костанае
Костанай-
ской
области

ВС

2007

88212

  

88212

  

  

  

224

Расширение
админист-
ративного
здания
областного
суда в
городе
Кызылорде
Кызылор-
динской
области.
Строитель-
ство
пристройки
для прися-
жных засе-
дателей

ВС

2007-
2008

169153

  

80000

89153

  

  

225

Строитель-
ство
пристройки
к админи-
стративно-
му зданию
Мангистау-
ского
областного
суда в
городе
Актау
Мангистау-
ской
области

ВС

2007-
2009

314371

  

68232

123069

123070

  

226

Строитель-
ство при-
стройки к
админист-
ративному
зданию по
улице
Дюсенова
11 в
городе
Павлодаре
Павлодар-
ской
области

ВС

2007

93326

  

93326

  

  

  

227

Строитель-
ство 4-х
этажной
пристройки
к зданию
суда
по улице
Горького
209 в
городе
Петро-
павловске
Северо-
Казахстан-
ской
области

ВС

2007-
2008

203377

  

100000

103377

  

  

228

Строитель-
ство при-
стройки к
админист-
ративному
зданию
областного
суда по
улице
Тыныбаева
42 в
городе
Шымкенте
Южно-
Казахстан-
ской
области

ВС

2007

84689

  

84689

  

  

  

229

Строитель-
ство при-
стройки к
зданию
городского
суда по
улице
Казыбек би
66 в
городе
Алматы

ВС

2007-
2008

296675

  

142434

154241

  

  

230

Строитель-
ство
надстройки
здания
Жетысуско-
го суда
города
Алматы

ВС

2008

94203

  

  

94203

  

  

231

Создание
единой
автомати-
зированной
информа-
ционно-
аналитиче-
ской
системы
органов
судебной
системы
Республики
Казахстан

ВС

2002-
2008

678425

279818

350000

48607

  

  

232

Строитель-
ство
комплекса
зданий и
сооружений
для разме-
щения Полка
полиции
Министер-
ства
внутренних
дел
Республики
Казахстан
по охране
дипломати-
ческих
представи-
тельств

МВД

2007-
2009

1449103

  

52000

698000

699000

  

233

Подготовка
специали-
стов со
средним
профессио-
нальным
образова-
нием

МВД

2007-
2009

1909220

  

642018

633601

633601

  

234

Подготовка
специали-
стов с
высшим
профессио-
нальным
образова-
нием

МВД

2007-
2009

6228977

  

2087499

2070739

2070739

  

235

Строитель-
ство кар-
диохирур-
гического
центра на
180 коек
в городе
Астане

МЗ

2007-
2009

8300000

  

650000

3300000

4350000

  

236

Строитель-
ство Центра
судебной
медицины
в городе
Астане

МЗ

2007-
2010

2765241

  

50000

226390

2000000

488851

237

Строитель-
ство при-
стройки
4-х этажного
операцион-
ного блока
с приемным
отделением
НИИ трав-
мотологии
и ортопе-
дии в
городе
Астане

МЗ

2007-
2008

428354

  

169761

258593

 

  

238

Строитель-
ство кар-
диохирур-
гического
центра на
50 коек в
городе
Павлодаре
Павлодар-
ской
области

МЗ

2007-
2008

500000

  

300000

200000

  

  

239

Строитель-
ство кар-
диохирур-
гического
центра на
100 коек
в городе
Алматы

МЗ

2007-
2010

7250000

  

350000

550000

3300 000

3050 000

240

Строитель-
ство
студенче-
ского
общежития
на 500
койко-мест
при Казах-
ской госу-
дарствен-
ной меди-
цинской
академии
в городе
Астане

МЗ

2008-
2010

1545962

  

  

191558

900000

454404

241

Строитель-
ство
бактериол-
огической
лаборато-
рии
Шубарку-
дукского
отделения
ГУ "Актю-
бинская
противо-
чумная
станция"
в поселке
Шубаркудук
Темирского
района
Актюбин-
ской
области

МЗ

2008-
2009

122586

  

  

40000

82586

  

242

Строитель-
ство
зданий
лаборато-
рии и
общежития
на 20 мест
Меркенско-
го горного
противо-
эпидемио-
логическо-
го отряда
ГУ "Жам-
былской
противо-
чумной
станции"

МЗ

2008-
2009

170622

  

  

34748

135874

  

243

Расширение
и рекон-
струкция
РГКП
"Казахский
научно-
исследова-
тельский
институт
глазных
болезней"
в городе
Алматы

МЗ

2007

65500

  

65500

  

  

  

244

Строитель-
ство
кабельный
линий от
ПС "Новая"
по РПК - 88
на левом
берегу
г. Астаны
(для меди-
цинского
кластера)

МЗ

2007

704104

 

704104

 

 

  

245

Расширение
и реконст-
рукция
Казахской
государст-
венной
медицинской
академии
по ул.
Бейбитшилик
в г. Астане

МЗ

2005-
2007

1934832

1743694

191138

  

  

  

246

Прикладные
научные
исследова-
ния в
области
здраво-
охранения

МЗ

2007-
2009

3155221

  

991086

1050551

1113584

  

247

Подготовка
специали-
стов со
средним,
высшим и
послевуз-
овским
профес-
сиональным
образова-
нием в
области
здраво-
охранения

МЗ

2007-
2009

8081367

  

3241165

2731890

2108312

  

248

Завершение
строитель-
ства
(реконст-
рукции)
админист-
ративного
здания
Посольства
Республики
Казахстан
в Швейцарии
(город
Женева)

МИД

2003-
2007

552831

453390

99441

  

  

  

249

Завершение
строитель-
ства
(рекон-
струкции)
админист-
ративного
здания
Посольства
Республики
Казахстан
в
Кыргызской
Республике

МИД

2004-
2007

135731

122460

13271

  

  

  

250

Завершение
строитель-
ства
админист-
ративного
здания
Посольства
Республики
Казахстан
в Итальян-
ской
Республике
(город Рим)
с учетом
археоло-
гических
раскопок

МИД

2004-
2007

1637234

1394562

242672

  

  

  

251

Приобрете-
ние здания
для
админист-
ративного
размещения
Посольства
Республики
Казахстан
в Велико-
британии
(город
Лондон)

МИД

2007

3835400

  

3835400

  

  

  

252

Начало
строитель-
ства
админист-
ративного
комплекса
для
размещения
Посольства
Республики
Казахстан
и культур-
ного центра в
Российской
Федерации
(город
Москва)

МИД

2007-
2009

13169900

  

500000

5715000

6954900

  

253

Начало
строитель-
ства
резиденции
Посла и
админист-
ративного
здания
Посольства
Республики
Казахстан
в Объеди-
ненных
Арабских
Эмиратах
(город
Абу-Даби)

МИД

2007-
2008

888404

  

444500

443904

  

  

254

Строитель-
ство
семейного
общежития
на 55
квартир
для ученых-
хранителей
государ-
ственных
эталонов
в городе
Астане

МИТ

2006-
2009

201744

3870

 

110000

87874

  

255

Прикладные
научные
исследо-
вания в
области
строитель-
ства

МИТ

2007-
2009

63736

  

20020

21221

22494

  

256

Прикладные
научные
исследо-
вания
техноло-
гического 
характера

МИТ

2007-
2009

1483558

  

466000

493960

523598

  

257

Строитель-
ство
этнокуль-
турного
центра и
мавзолея
аль-Фараби
в городе
Дамаске
(Сирия)

МКИ

2007-
2008

480000

  

150000

330000

  

  

258

Реставра-
ция и
восстано-
вление
Соборной
мечети
Султана
Бейбарса
в городе
Каире
(Арабская
Республика
Египет)

МКИ

2007-
2008

293000

  

140000

153000

  

  

259

Прикладные
научные
исследо-
вания в
области
культуры и
информации

МКИ

2007-
2009

689937

  

216716

229719

243502

  

260

Развитие
человече-
ского
капитала
в рамках
"электрон-
ного пра-
вительства"

МКИ

2007-
2009

913000

  

393000

260000

260000

  

261

Создание
информа-
ционной
системы
вооружен-
ных сил

МО

2002-
2010

8409641

2138472

804576

949400

1120292

3396901

262

Модерниза-
ция и
приобрете-
ние
вооружения,
военной и
иной
техники,
систем
связи

МО

2007-
2009

119249767

  

53571 738

32038 063

33639 966

  

263

Подготовка
специали-
стов со
средним,
высшим и
послеву-
зовским
профес-
сиональным
образова-
нием для
оборонного
комплекса

МО

2007-
2009

15465731

  

4857938

5149414

5458379

  

264

Развитие
человече-
ского
капитала
в рамках
"электрон-
ного пра-
вительства"

МО

2007-
2009

520501

  

111861

204320

204320

  

265

Реконстру-
кция
здания
Алматин-
ского
хореогра-
фического
училища
имени А.
Селезнева
в городе
Алматы

МОН

2007

99964

  

99964

  

  

  

266

Расширение
комплекса
зданий
Республи-
канской
средней
школы-
интерната
им. О.
Жаутыкова
в городе
Алматы

МОН

2007-
2009

1313931

  

100036

450000

763895

  

267

Завершение
строитель-
ства
института
гармонично-
го развития
человека
(школа
"Мирас" на
240 мест в
г. Алматы)

МОН

2005-
2007

812034

394000

418034

 

 

 

268

Информа-
тизация
системы
образова-
ния

МОН

2007-
2009

1099674

  

4000

534475

561199

  

269

Прикладные
научные исследо-
вания

МОН

2007-
2008

790600

  

555580

235020

  

  

270

Прикладные
научные
исследо-
вания в
области
образова-
ния

МОН

2007-
2009

443281

  

139239

147593

156449

  

271

Подготовка
специали-
стов со
средним,
высшим и
послевуз-
овским
професси-
ональным
образова-
нием

МОН

2007-
2009

82274172

  

26213167

25596 061

30464 944

  

272

Участок по
первичной
подготовке
к утилиза-
ции кон-
денсаторов
РЛС
"Дарьял-У"
в городе
Балхаше 9
Караган-
динской
области

МООС

2007-
2008

1369571

  

385000

984571

  

  

273

Реабилита-
ция и
управление
окружающей
среды
бассейна
рек Нура
и Ишим

МСХ

2004-
2010

7474764

836875

1372844

2858048

2248070

158927

274

Реконстру-
кция
Тасмурун-
ского
магистра-
льного
канала
Акдалин-
ского
массива
орошения в
Балхашском
районе
Алматин-
ской
области

МСХ

2007-
2008

209937

  

49484

160453

  

  

275

Реконстру-
кция
правой
ветки
магистра-
льной
Караталь-
ской
рисовой
системы в
Караталь-
ском
районе
Алматин-
ской
области

МСХ

2007

76799

  

76799

  

  

  

276

Реконстру-
кция
плотины
на реке
Кендерлык
Зайсанско-
го района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МСХ

2007-
2008

343723

4170

70000

269553

  

  

277

Реконстру-
кция
Тасоткель-
ского
водохрани-
лища
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2009

737431

25800

50000

273000

388631

  

278

Берего-
укрепите-
льные и
русло-
выпрями-
тельные
работы на
реке Шу в
Кордайском
районе
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2009

596556

  

96556

250000

250000

  

279

Реконстру-
кция
основного
техноло-
гического
оборудо-
вания
насосных
станций
N 7 (3-й
агрегат),
11 (1),
12 (3),
15 (4),
18 (3),
19 (1),
22 (3)
"Канала
имени
Каныша
Сатпаева"
в Караган-
динской
области

МСХ

2006-
2007

930874

885663

45211

  

  

  

280

Реконстру-
кция
Албарбу-
гетской
системы
орошения в
Джангель-
динском
районе
Костанай-
ской
области

МСХ

2007

73717

  

73717

  

  

  

281

Реконстру-
кция
обводного
водосброс-
ного
канала
плотины
Желкуар-
ского
водохра-
нилища
Житикарин-
ского
района
Костанай-
ской
области

МСХ

2006-
2007

172926

34000

138926

  

  

  

282

Реконстру-
кция
водопро-
водящего
тракта по
руслу реки
Щидерты с
сооруже-
ниями в
Павлодар-
ской
области

МСХ

2007-
2009

744601

  

70000

244601

430000

  

283

Реконст-
рукция
верхового
откоса
Бугунской
плотины
Ордабасин-
ского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МСХ

2007-
2008

231851

16600

60000

155251

  

  

284

Охрана
подземных
вод и
очистка
промышлен-
ных
стоков в
городе
Усть-Каме-
ногорске

МСХ

2008-
2010

4565407

  

  

652201

652201

3261005

285

Прикладные
научные
исследо-
вания в
области
агропро-
мышленного
комплекса

МСХ

2007-
2009

8469812

  

2660451

2820078

2989283

  

286

Строитель-
ство
объездной
дороги
"Южный об-
ход города
Астаны"

МТК

2006-
2008

4561521

500000

2553000

1508521

  

  

287

Создание
информа-
ционной
аналитиче-
ской базы
данных и
мониторин-
га динамики
безопасно-
сти
перевозок

МТК

2005-
2007

503538

329441

174097

  

  

  

288

Оснащение
постов
транспорт-
ного
контроля
стационар-
ным
весовым
оборудова-
нием

МТК

2008-
2010

636402

  

  

212125

212152

212125

289

Прикладные
научные
исследо-
вания в
области
транспор-
та и ком-
муникаций

МТК

2007-
2009

188603

  

59242

62797

66564

  

290

Строитель-
ство
объектов
туристской
индустрии
и создание
инфраст-
руктуры
туризма

МТС

2007

1689000

  

1689000

  

  

  

291

Создание и
развитие
информа-
ционной
системы
туризма и
спорта

МТС

2007-
2009

159180

  

50000

53000

56180

  

292

Прикладные
научные
исследо-
вания в
области
спорта

МТС

2007-
2009

127344

  

40000

42400

44944

  

293

Подготовка
специали-
стов со
средним
профес-
сиональным
образова-
нием в
области
спорта

МТС

2007-
2009

443141

  

139195

147547

156400

  

294

Прикладные
научные
исследо-
вания в
области
охраны
труда

МТСЗН

2008-
2009

133910

  

  

65005

68905

  

295

Создание
информа-
ционной
системы
Комитета
казначей-
ства Мини-
стерства
финансов
Республики
Казахстан

МФ

1996-
2008

5215991

3257307

1729686

228998

  

  

296

Создание
информа-
ционной
системы
Министер-
ства
финансов
Республики
Казахстан

МФ

2000-
2008

2253391

1087136

84607

1081648

  

  

297

Прикладные
научные
исследо-
вания в
области
чрезвычай-
ных
ситуаций

МЧС

2007-
2009

304040

  

95502

101232

107306

  

298

Подготовка
специали-
стов с
высшим
профес-
сиональным
образова-
нием

МЧС

2007-
2009

1014650

  

330421

332150

352079

  

299

Повышение
квалифика-
ции руко-
водящих
работников
и менедже-
ров в
сфере
экономики

МЭБП

2007

123772

  

123772

  

  

  

300

Модерни-
зация
информа-
ционных
систем в
сфере
государ-
ственного
планиро-
вания

МЭБП

2007

450000

  

450000

  

  

  

301

Создание
Центра
ядерной
медицины и
биофизики

МЭМР

2006-
2009

6936122

250000

  

2895885

3790237

  

 

302

Прикладные
научные
исследования в области
геологии и
использо-
вания недр

МЭМР

2007-
2009

297180

 

93347

98948

104885

 

303

Прикладные
научные
исследова-
ния техно-
логического
характера
в области
топливно-
энергети-
ческого
комплекса,
нефтехимии
и минераль-
ных ресурсов

МЭМР

2007-
2009

723467

 

227248

240883

255336

 

304

Реконструк-
ция и
расширение
следствен-
ного
изолятора
в городе
Шымкенте
Южно-Казах-
станской
области

МЮ

2000-
2008

1237780

583000

200000

454780

 

 

305

Реконструк-
ция и
расширение
следствен-
ного
изолятора
в городе
Алматы

МЮ

2007-
2009

3073640

1155500

200000

1418140

300000

 

306

Строитель-
ство
Патентного
дворца в
городе
Астане

МЮ

2006-
2010

848867

32000

 

300000

300000

216867

307

Строитель-
ство след-
ственного
изолятора
на 1500
мест в
городе
Семипала-
тинске
Восточно-
Казахстан-
ской области

МЮ

2008-
2010

2872720

 

 

100000

1386360

1386360

308

Строитель-
ство след-
ственного
изолятора
в городе
Уральске
Западно-
Казахстан-
ской области

МЮ

2008-2010

3336900

 

 

100000

1618450

1618450

309

Строитель-
ство след-
ственного
изолятора
на 1500 мест
в городе
Усть-Каме-
ногорске
Восточно-
Казахстан-
ской области

МЮ

2008-2010

2972840

 

 

100000

1436420

1436420

310

Создание
информацион-
ной системы
"Государст-
венная база
данных
"Документи-
рование и
регистрация
населения"

МЮ

2007

497244

 

497244

 

 

 

311

Подготовка
специалистов
со средним
профессиона-
льным
образованием

МЮ

2007

188300

 

188300

 

 

 

312

Строитель-
ство общежи-
тия для
военнослужа-
щих по
контракту
на 60 семей
в городе
Алматы

РГ

2006-2007

338435

50000

288435

 

 

 

313

Проектирова-
ние строи-
тельства
многокварти-
рного жилого
комплекса со
встроенными
помещениями
и гаражами
в городе
Астане

РГ

2007-2008

515964

 

258000

257964

 

 

314

Подготовка
специалистов
с высшим
профессиона-
льным
образованием

РГ

2007-2009

12360

 

4120

4120

4120

 

315

Развитие
информацион-
ной базы
данных
Счетного
комитета по
контролю за
исполнением
республикан-
ского
бюджета

Сче-
тный
Ко-
ми-
тет

2007-2009

54001

 

4001

25000

25000

 

316

Строитель-
ство стоянки
авиационной
техники и
технического
здания
авиакомпании
"Беркут"

УДП

2007-2008

1054000

 

527000

527000

 

 

317

Строитель-
ство визит-
центра на
территории
музея
природы в
поселке
Бурабай
Щучинского
района
Акмолинской
области

УДП

2007

188353

 

188353

 

 

 

318

Строитель-
ство теплого
перехода
между здани-
ями Дома
Правитель-
ства
Республики
Казахстан и
Домом
министерств

УДП

2007

119040

 

119040

 

 

 

319

Строительст-
во дизельной
подстанции
Дома
министерств
в Новом
центре
города
Астаны

УДП

2007

78613

 

78613

 

 

 

320

Подготовка и
специализа-
ция врачей
за рубежом

УДП

2007-
2009

25262

 

7935

8411

8916

 

321

Развитие
инфраструк-
туры
Щучинско-
Боровской
курортной
зоны
Акмолинской
области

УДП

2007

3000000

 

3000000

 

 

 

322

Реконструк-
ция русла
реки Есил на
территории
резиденции
Президента
Республики
Казахстан
"Кзыл-Жар"
в городе
Астане

УДП

2007

243571

  

243571

  

  

  

323

Резиденция
Президента
Республики
Казахстан
"Нура".
Благоустрой-
ство участка
N 1 в городе
Астана

УДП

2007

101993

 

101993

 

 

 

324

Диагности-
ческий центр
с многопро-
фильной
клиникой на
левом берегу
реки Есил в
районе улиц
N 31 и N 35
в городе
Астане

УДП

2007-
2010

39004776

 

652640

5000000

5000000

28352136

325

Реконструк-
ция и
расширение
санатория
"Алматы" в
Карасайском
районе
Алматинской
области

УДП

2007-
2009

3533128

 

127071

1500000

1906057

 

326

Строительст-
во детского
сада на 240
мест в горо-
де Астане

УДП

2007

10475

  

10475

  

  

  

327

Строительст-
во ангара
для воздуш-
ного судна
А-319

УДП

2007

76380

  

76380

  

  

  

328

Строительст-
во комплекса
по производ-
ству, пере-
работке и
реализации
продукции
животновод-
ства

УДП

2007

32000

  

32000

  

  

  

329

Завершение
строительст-
ва Дворца
Мира и
Согласия в
городе
Астане

УДП

2005-
2007

10957121

7300000

3657121

 

  

  

330

Создание
автоматизи-
рованной
системы
мониторинга
законо-
проектов

ХОЗУ
Пар-
ла-
мен-
та

2003-
2010

782727

24042

300000

71268

 

387417

331

Секретно

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО вне программ:

 

 

 

 

143152468

128195610

130186093

91366831

    
       Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиционных проектов
     (программ), финансируемых за счет целевых трансфертов на развитие
        и кредитования из республиканского бюджета, на 2007-2009 годы 

                                                               тыс. тенге                 

N
п/
п

Наименование
проекта

Ад-
мини-
стра-
тор бюд-
жет-
ной про-
гра-
ммы

Пери-
од
реа-
лиза-
ции

Общая
стои-
мость

до
2007
года

Прогноз

после
2009 года

2007 год

2008 год

2009 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

  

Государственная программа развития образования в
Республике Казахстан на 2005-2010 годы

1

Строительст-
во казахской
средней
школы на 520
ученических
мест в горо-
де Есиль
Есильского
района
Акмолинской
области

МОН

2006-
2007

360544

100000

260544

 

 

 

2

Строитель-
ство
общеобразо-
вательной
школы на
1200 мест в
городе
Кокшетау
Акмолинской
области

МОН

2007-
2008

1411800

  

423540

988260

 

  

3

Строитель-
ство средней
школы на
1200 мест в
микрорайоне
Шанхай горо-
да Актобе
Актюбинской
области

МОН

2007-
2008

1411800

  

423540

988260

  

  

4

Строительст-
во средней
школы на
1200 мест в
городе
Шалкаре
Шалкарского
района
Актюбинской
области

МОН

2007-
2008

1411800

  

423540

988260

  

  

5

Строительст-
во средней
школы на 504
места с
оборудова-
нием в горо-
де Хромтау
Актюбинской
области

МОН

2008

167850

 

 

167850

 

 

6

Строительст-
во средней
школы на 600
мест в
городе Есик Енбекши-
казахского
района
Алматинской
области
интернат на
500 мест

МОН

2007-
2008

705900

 

211770

494130

  

 

7

Строительст-
во средней
школы на
600 мест в
городе
Талгаре
Талгарского
района
Алматинской
области
интернат на
500 мест

МОН

2007-
2008

705900

  

211770

494130

  

  

8

Строительст-
во средней
школы на
1200 мест в
городе
Талдыкоргане
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

1411800

  

423540

988260

  

  

9

Строительст-
во средней
школы на
1200 мест в
городе
Капшагае
Алматинской
области

МОН

2007-
2008

1411800

  

423540

988260

  

  

10

Строительст-
во средней
школы на
600 мест в
городе
Кульсары
Жылыойского
района
Атырауской
области
интернат на
400 мест

МОН

2007-
2008

705900

  

211770

494130

  

  

11

Строительст-
во средней
школы на
600 мест в
микрорайоне
Сары-Арка
города
Атырау
Атырауской
области
интернат на
400 мест

МОН

2007-
2008

705900

  

211770

494130

  

  

12

Строительст-
во средней
школы на
600 мест в
микрорайоне
Центральный
города
Атырау
Атырауской
области

МОН

2007-
2008

705900

  

211770

494130

  

  

13

Строительст-
во средней
школы на
600 мест в
городе
Атырау
Атырауской
области
Интернат на
400 мест

МОН

2007-
2008

705900

  

211770

494130

  

  

14

Строительст-
во средней
школы на
750 мест с
государстве-
нным языком
обучения в
поселке
Восточный
города
Семипалатин-
ска
Восточно-
Казахстан-
ской области

МОН

2005-
2007

621890

390000

231890

 

 

 

15

Строительст-
во средней
школы на
1200 мест в
левобережной
части города
Семипалатин-
ска Восточ-
но-Казах-
станской
области

МОН

2007-
2008

1411800

  

423540

988260

  

  

16

Строительст-
во средней
школы на
1000 мест с
государстве-
нным языком
обучения в
городе
Усть-Камено-
горске
Восточно-
Казахстан-
ской области

МОН

2008-
2009

600000

 

 

200000

400000

 

17

Строительст-
во средней
школы на
400 мест в
поселке
Холодный
ключ города
Семипалатин-
ска
Восточно-
Казахстан-
ской области

МОН

2008-
2009

520000

 

 

300000

220000

 

18

Строительст-
во школы на
1029 мест в
микрорайоне
комплексной
застройки
по улице
Толе би
города Тараз
Жамбылской
области

МОН

2005-
2007

624420

400000

224420

  

  

  

19

Строительст-
во школы на
1200 мест в
городе Тараз
Жамбылской
области

МОН

2007-
2008

1411800

  

423540

988260

  

  

20

Строительст-
во школы на
700 мест в
городе Шу
Шуйского
района
Жамбылской
области

МОН

2008

91320

  

  

91320

  

  

21

Строительст-
во школы на
1200 мест с
государстве-
нным языком
обучения в
городе
Уральске
Западно-
Казахстан-
ской области

МОН

2007-
2008

1411800

  

423540

988260

  

  

22

Строительст-
во средней
школы на
1176 мест в
городе
Балхаше
Карагандин-
ской области

МОН

2007-
2008

551262

  

250382

300880

  

  

23

Строительст-
во средней
школы на
464 места в
городе Абай
Карагандин-
ской области

МОН

2007

244991

  

244991

  

  

  

24

Строительст-
во школы на
1200 мест в
городе
Сатпаеве
Карагандин-
ской области

МОН

2007-
2008

1411800

 

423540

988260

  

  

25

Строительст-
во средней
школы с
государстве-
нным языком
обучения на
900 мест в
городе
Костанае
Костанайской
области

МОН

2005-
2007

514541

300000

214541

 

 

 

26

Завершение
реконструк-
ции началь-
ной казах-
ской школы
N 24а на
480 мест в
городе
Костанае
Костанайской
области

МОН

2005-
2007

277700

212700

65000

  

  

  

27

Строительст-
во средней
школы с
государстве-
нным языком
обучения на
400 мест в
городе
Рудном
Костанайской
области

МОН

2008-
2009

320000

 

 

100000

220000

 

28

Реконструк-
ция госу-
дарственного учреждения
"Костанай-
ская школа-
интернат
имени И.
Алтынсарина
для одарен-
ных детей" в
Костанайской
области

МОН

2008-
2009

560000

 

 

214069

345931

 

29

Строительст-
во комплекса
"школа-дет-
ский сад" на
1200 мест в
городе
Байконыре
Кызылордин-
ской области

МОН

2006-
2008

1020000

150000

420000

450000

 

 

30

Строительст-
во средней
школы на
624 места
по улице
аль-Фараби
в городе
Кызылорде
Кызылордин-
ской области

МОН

2006-
2007

392540

100000

292540

 

 

 

31

Строительст-
во средней
школы на
1200 мест в
городе
Аральске
Аральского
района
Кызылордин-
ской области

МОН

2007-
2008

1411800

 

423540 

988260

 

 

32

Строительст-
во школы на
1248 мест в
районе ново-
го моста
"Арай" в
городе
Кызылорде
Кызылордин-
ской области

МОН

2007-
2009

1052916

 

100000

200000

752916

 

33

Строительст-
во средней
школы на
960 мест в
микрорайоне
"Рахат"
города
Жанаозен
Мангистау-
ской области

МОН

2007-
2008

844487

 

200000

644487

 

 

34

Строительст-
во средней
школы на
1200 мест в
городе Актау
Мангистау-
ской области

МОН

2007-
2008

1411800

  

423540

988260

  

  

35

Строительст-
во средней
школы на
1200 мест в
городе
Жанаозене
Мангистау-
ской области

МОН

2007-
2008

1411800

  

423540

988260

  

  

36

Строительст-
во школы с
государстве-
нным языком
обучения на
1078
учащихся в
городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МОН

2005-
2007

800800

450000

350800

 

 

 

37

Строительст-
во средней
школы на
1200 мест в
городе Аксу
Павлодарской
области

МОН

2007-
2008

1411800

  

423540

988260

  

  

38

Строительст-
во школы с
государстве-
нным языком
обучения на
420 мест в
городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МОН

2008-
2009

410000

 

 

100000

310000

 

39

Строительст-
во школы с
казахским
языком
обучения на
1100 мест с
оздорови-
тельным
комплексом
в 19-м
микрорайоне
города
Петропавлов-
ска Северо-
Казахстан-
ской области

МОН

2005-
2007

1060570

410000

650570

 

 

 

40

Строительст-
во школы-
интерната с
государстве-
нным языком
обучения на
260 мест со
спальным
корпусом на
100 мест в
городе
Мамлютка
Мамлютского
района
Северо-
Казахстан-
ской области

МОН

2008-
2009

420700

 

 

100000

320700

 

41

Строительст-
во школы на
1200 мест в
микрорайоне
"Нурсат"
города
Шымкента
Южно-Казах-
станской
области

МОН

2005-
2007

469645

359500

110145

  

  

  

42

Строительст-
во средней
школы на
550 мест в
микрорайоне
"Азат" города
Шымкента
Южно-Казах-
станской
области

МОН

2006-
2007

378450

100000

278450

 

 

 

43

Строительст-
во школы на
500 мест в
дачном
массиве
"Кайнарбу-
лак" города
Шымкента
Южно-Казах-
станской
области

МОН

2006-
2007

334918

80837

254081

 

 

 

44

Строительст-
во школы на
1200 мест в
поселке
"Кайтпас-1"
города
Шымкента
Южно-Казах-
станской
области

МОН

2008

286561

  

  

286561

  

  

45

Строительст-
во школы на
336 мест в
микрорайоне
"Жайлау"
города
Шымкента
Южно-Казах-
станской
области

МОН

2009

125760

 

 

 

125760

 

46

Строительст-
во школы на
1200 мест в
микрорайоне
"Кулагер"
города
Алматы

МОН

2007-
2009

1550576

 

225570

500000

825006

 

47

Строительст-
во детского
сада на 320
мест в
городе
Кокшетау
Акмолинской
области

МОН

2008-
2009

231640

 

 

70000

161640

 

48

Строительст-
во детского
сада на 140
мест в
городе
Державинске
Жаркаинского
района
Акмолинской
области

МОН

2007

124109

 

124109

 

 

 

49

Строительст-
во детского
сада на 140
мест в горо-
де Шалкаре
Актюбинской
области

МОН

2006-
2007

160000

60000

100000

 

 

 

50

Строительст-
во детского
сада на 140
мест в горо-
де Хромтау
Актюбинской
области

МОН

2009

150000

 

 

 

150000

 

51

Строительст-
во детского
сада на 280
мест в селе
Шамалган
Карасайского
района
Алматинской
области

МОН

2006-
2007

400997

217600

183397

 

 

 

52

Строительст-
во детского
сада на 280
мест на
станции
Достык
Алакольского
района
Алматинской
области

МОН

2007-2008

380000

 

200000

180000

 

 

53

Строительст-
во детского
сада на 165
мест в
районе
микрорайона
"Геолог-2"
города
Атырау
Атырауской
области

МОН

2007

119710

 

119710

 

 

 

54

Строительст-
во детского
сада на 165
мест в
районе
микрорайона
"Лесхоз"
города
Атырау
Атырауской
области

МОН

2006-
2007

172706

119710

52996

  

  

  

55

Строительст-
во детского
сада на 320
мест в
городе
Семипала-
тинск
Восточно-
Казахстан-
ской области

МОН

2008-
2009

320000

 

 

100000

220000

 

56

Строительст-
во детского
сада на 320
мест в
микрорайоне
"Карасу"
города
Тараза
Жамбылской
области

МОН

2007-
2008

242240

 

150000

92240

 

 

57

Строительст-
во детского
сада-яслей
на 280 мест
в 7-м
микрорайоне
города
Уральска
Западно-
Казахстан-
ской области

МОН

2008-
2010

444960

 

 

103131

138360

203469

58

Реконструк-
ция здания
детского
сада на 140
мест в селе
Амангельды
Амангельдин-
ского района
Костанайской
области

МОН

2007

165862

 

165862

 

 

 

59

Строительст-
во детского
сада на 320
мест в посе-
лке Тасбогет
города
Кызылорды
Кызылордин-
ской области

МОН

2009

180000

 

 

 

180000

 

60

Строительст-
во детского
сада на 330
мест в
городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МОН

2006-
2007

351632

142240

209392

 

 

 

61

Строительст-
во детского
сада на 320
мест с
бассейном
по улице
Победы в
городе Пет-
ропавловске
Северо-Каз-
ахстанской
области

МОН

2006-
2008

357120

100000

150000

107120

 

 

62

Строительст-
во детского
сада-яслей
на 140 мест
в селе Шаян
Байдибек-
ского района
Южно-Казах-
станской
области

МОН

2006-
2007

133240

106310

26930

 

 

 

63

Строительст-
во детского
сада-яслей
на 280 мест
в микрорай-
оне "Нурсат"
города
Шымкента
Южно-Казах-
станской
области

МОН

2007-
2008

203200

 

129800

73400

 

 

64

Строительст-
во детского
сада на 280
мест в
микрорайоне
"Шанырак"
города
Алматы

МОН

2008-
2009

350000

 

 

100000

250000

 

65

Строительст-
во школы на
1200 мест
по улице
Оренбургской
в городе
Астане

МОН

2005-
2007

1046242

758161

288081

 

 

 

66

Строительст-
во школы на
1200 мест,
левый берег,
южнее улицы
N 19 в
городе
Астане

МОН

2005-
2007

1110153

445492

644661

 

 

 

67

Строительст-
во школы на
600 мест в
поселке
Промышленный
в городе
Астане

МОН

2005-
2007

761864

400000

338571

 

 

 

68

Строительст-
во школы на
1200 мест
на улице
Карталинская
в городе
Астане

МОН

2004-
2007

713399

356449

332347

 

 

 

69

Строительст-
во школы на
1200 мест
на улице
Джангильдина
в городе
Астане

МОН

2005-
2007

706441

352966

325395

 

 

 

ИТОГО по Программе:

  

  

  

  

14711815

20293218

4620313

203469

 

  

Государственная программа реформирования и развития
здравоохранения на 2005-2010 годы

70 

Строительст-
во корпуса
родильного
отделения
на 50 коек
Акмолинского
областного
перинаталь-
ного центра
в городе
Кокшетау
Акмолинской
области

МЗ

2006-
2007

245433

50000

195433

 

 

 

71

Строительст-
во детского
отделения
на 70 коек
Акмолинского
областного
противоту-
беркулезного
диспансера
имени К.
Курманбаева
в городе
Кокшетау
Акмолинской
области

МЗ

2005-2007

318080

216450

101630

 

 

  

72

Строительст-
во централь-
ной районной
больницы на
150 коек в
городе
Державинске
Жаркаинского
района
Акмолинской
области

МЗ

2008-
2009

1920000

 

 

576000

1344000

  

73

Строительст-
во областно-
го центра
крови в
городе
Кокшетау
Акмолинской
области

МЗ

2008-
2009

2423262

 

 

1000000

1423262

  

74

Строительст-
во город-
ской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в
городе
Кокшетау
Акмолинской
области

МЗ

2008-
2009

1040000

 

 

312000

728000

  

75

Строительст-
во город-
ской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в
городе
Щучинске
Акмолинской
области

МЗ

2008-
2009

1040000

  

  

312000

728000

  

76

Реконструк-
ция акушер-
ского
корпуса
на 100 коек
в городе
Есике Енбек-
шиказахского
района
Алматинской
области

МЗ

2004-
2007

746313

645930

100383

  

  

  

77

Строительст-
во централь-
ной районной
больницы на
250 коек в
городе Есике
Енбекши-
казахского
района
Алматинской
области

МЗ

2008-
2009

2657171

 

 

798000

1859171

  

78

Строительст-
во районной
больницы на
150 коек в
городе
Талгаре
Талгарского
района
Алматинской
области

МЗ

2008-
2009

2287694

  

  

967000

1320694

  

79

Строительст-
во город-
ской много-
профильной
больницы на
300 коек в
городе
Талдыкоргане
Алматинской
области

МЗ

2008-
2009

2900000

  

  

940000

1960000

  

80

Строительст-
во областной
многопро-
фильной
детской
больницы на
200 коек в
городе
Актобе
Актюбинской
области

МЗ

2008-
2009

1466667

  

  

440000

1026667

 

81

Строительст-
во областной
многопро-
фильной
больницы на
300 коек в
городе
Актобе
Актюбинской
области

МЗ

2008-
2009

2550000

  

  

765000

1785000

  

82

Строительст-
во городской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в
городе
Актобе
Актюбинской
области

МЗ

2008-
2009

1300000

  

  

400000

900000

  

83

Строительст-
во городской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в
городе
Актобе
Актюбинской
области

МЗ

2008-
2009

1300000

  

  

400000

900000

  

84

Строительст-
во городской
противоту-
беркулезной
больницы на
100 коек в
городе
Атырау
Атырауской
области

МЗ

2004-
2007

989117

919760

69357

  

  

  

85

Строительст-
во городско-
го родильно-
го дома на
100 коек в
городе Атырау
Атырауской
области

МЗ

2006-
2008

2033493

100000

933493

1000000

 

 

86

Строительст-
во городской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в
городе
Атырау
Атырауской
области

МЗ

2008-
2009

1167898

  

  

400000

767898

  

87

Строительст-
во центра
лучевой
терапии при
онкологичеc-
ком диспан-
сере в
городе
Усть-Камено-
горске
Восточно-
Казахстан-
ской области

МЗ

2005-2008

1457990

400000

400000

657990

 

 

88

Строительст-
во детской
городской
больницы на
200 коек в
городе
Усть-Камено-
горске
Восточно-
Казахстан-
ской области

МЗ

2008-
2009

1500000

 

  

300000

1200000

  

89

Строительст-
во детской
городской
больницы на
200 коек в
городе Семи-
палатинске
Восточно-
Казахстан-
ской области

МЗ

2008-
2009

1500000

  

  

300000

1200000

  

90

Строительст-
во городской
многопро-
фильной
больницы на
300 коек в
городе
Семипала-
тинске
Восточно-
Казахстан-
ской области

МЗ

2008-
2009

2200000

 

 

350000

1850000

 

91

Строительст-
во областной
многопро-
фильной
больницы на
300 коек в
городе
Усть-Камено-
горске
Восточно-
Казахстан-
ской области

МЗ

2008-
2009

2200000

  

  

350000

1850000

  

92

Строительст-
во областно-
го центра
крови в
городе
Усть-Камено-
горске
Восточно-
Казахстан-
ской области

МЗ

2008

2423262

 

 

1000000

1423262

 

93

Строительст-
во онкологи-
ческого
диспансера
в городе
Уральске
Западно-
Казахстан-
ской области

МЗ

2005-
2008

1325600

350000

400000

575600

 

 

94

Строительст-
во областной
многопро-
фильной
детской
больницы на
200 коек в
городе
Уральске
Западно-
Казахстан-
ской области

МЗ

2008-
2009

2100000

 

 

630000

1470000

 

95

Строительст-
во городской
многопро-
фильной
больницы на
300 коек в
городе
Уральске
Западно-
Казахстан-
ской области

МЗ

2008-
2009

2860000

 

 

700000

2160000

  

96

Строительст-
во городской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в
городе
Уральске
Западно-
Казахстан-
ской области

МЗ

2008-
2009

1300000

 

 

390000

910000

 

97

Строитель-
ство
поликлиники
на 1000
посещений в
смену в
микрорайоне
"Гульдер"
города
Караганды
Карагандин-
ской области

МЗ

2006-
2008

858534

200000

300000

358534

 

  

98

Строительст-
во городской
поликлиники
с диагности-
ческим
центром на
500
посещений
в городе
Темиртау
Карагандин-
ской области

МЗ

2007-
2008

614581

 

250003

364578

 

 

99

Строительст-
во областно-
го центра
крови в
городе
Караганде
Карагандин-
ской области

МЗ

2008-
2009

2423262

 

 

1000000

1423262

 

100

Строительст-
во областной
многопро-
фильной
детской
больницы на
200 коек в
городе
Караганде
Карагандин-
ской области

МЗ

2008-
2009

210000

 

 

500000

1600000

  

101

Строительст-
во областной
многопро-
фильной
детской
больницы на
300 коек в
городе
Караганде
Карагандин-
ской области

МЗ

2008-
2009

630906

 

 

180000

450906

 

102

Строительст-
во многопро-
фильной
детской
больницы на
300 коек
при РГКП
"Карагандин-
ская госу-
дарственная
медицинская
академия"
Карагандин-
ской области

МЗ

2008-
2009

4200000

 

 

500000

3700000

 

103

Строительст-
во городской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в
городе
Сатпаеве
Карагандин-
ской области

МЗ

2008-
2009

708571

 

 

220000

488571

 

104

Завершение
реконструк-
ции област-
ной детской
больницы на
310 коек в
городе
Костанае
Костанайской
области

МЗ

2004-
2007

622793

394693

228100

 

 

 

105

Реконструк-
ция здания
региональной
больницы в
городе
Аркалыке
Костанайской
области

МЗ

2005-
2007

350000

210000

140000

 

 

 

106

Строительст-
во городской
поликлиники
на 500
посещений в
городе
Рудном
Костанайской
области

МЗ

2008-
2009

1300000

 

 

500000

800000

 

107

Строительст-
во областно-
го центра
крови в
городе
Костанае
Костанайской
области

МЗ

2008-
2009

2423262

  

  

1000000

1423260

  

108

Строительст-
во город-
ской много-
профильной
детской
больницы на
200 коек в
городе
Рудном
Костанайской
области

МЗ

2008-2009

3000000

  

  

500000

2500000

  

109

Строительст-
во областной
многопро-
фильной
больницы на
300 коек в
городе
Костанае
Костанайской
области

МЗ

2008-
2009

4000000

  

  

500000

350000

  

110

Строительст-
во городской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в
городе
Костанае
Костанайской
области

МЗ

2008-
2009

1300000

  

  

500000

800000

  

111 

Строительст-
во родильно-
го дома с
женской
консульта-
цией в горо-
де Байконыре
Кызылордин-
ской области

МЗ

2006-
2009

1620000

100000

200000

400000

920000

 

112

Строительст-
во городско-
го перина-
тального
центра на
200 коек в
городе
Кызылорде
Кызылордин-
ской области

МЗ

2008-
2009

2248600

  

  

400000

1848600

  

113

Строительст-
во областной
многопро-
фильной
детской
больницы на
200 коек в
городе
Кызылорде
Кызылордин-
ской области

МЗ

2008-
2009

350000

  

  

500000

3000000

  

114

Строительст-
во город-
ской много-
профильной
больницы на
300 коек в
городе
Кызылорде
Кызылордин-
ской области

МЗ

2008-
2009

2541000

  

  

450000

2091000

  

115

Строительст-
во город-
ской поли-
клиники на
500 посеще-
ний в городе
Кызылорде
Кызылордин-
ской области

МЗ

2008-
2009

800000

  

  

240000

560000

  

116

Строительст-
во город-
ской много-
профильной
больницы на
300 коек в
городе
Актау
Мангистау-
ской области

МЗ

2008-
2009

3000000

  

  

500000

250000

  

117

Строительст-
во областно-
го центра
крови в
Мангистау-
ской области

МЗ

2008-
2009

2423262

  

  

1000000

1423262

  

118 

Строительст-
во противо-
туберкулез-
ного диспан-
сера на 210
коек и 100
посещений в
смену в
городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МЗ

2008-
2009

1727412

 

 

700000

1027412

 

119

Строительст-
во город-
ской поли-
клиники с
поликлиникой
на 500
посещений в
смену в
городе
Павлодаре
Павлодарской
области

МЗ

2008-
2009

1600000

  

  

480000

1120000

  

120

Строительст-
во город-
ской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в
городе Аксу
Павлодарской
области

МЗ

2008-
2009

1000000

  

  

400000

600000

  

121

Строительст-
во областно-
го центра
крови в
городе
Петропавлов-
ске Северо-
Казахстан-
ской области

МЗ

2008-
2009

2423262

  

  

1000000

1423262

  

122

Строительст-
во городской
поликлиники
на 500
посещений в
смену в
городе
Петропавлов-
ске Северо-
Казахстан-
ской области

МЗ

2008-
2009

485684

  

  

180000

305684

  

123 

Строительст-
во детской
областной
больницы на
300 коек с
поликлиникой
на 240
посещений в
городе
Шымкенте
Южно-Казах-
станской
области

МЗ

2005-2007

2223707

490540

1733167

 

 

 

124 

Строительст-
во Центра
крови в
городе
Шымкенте
Южно-Казах-
станской
области

МЗ

2007

1468000

 

1468000

 

 

 

125 

Строитель-
ство корпуса
и реконстру-
кция город-
ского онко-
логического
диспансера
в городе
Астане

МЗ

2005-
2008

2543794

479806

1031000

1032988

 

 

126 

Строительст-
во многопро-
фильного
стационара
на 360 коек
(левый
берег) в
городе
Астане

МЗ

2005-
2008

2729392

400948

1256181

1072263

 

 

127  

Амбулаторно-поликлини-
ческий
комплекс
(взрослая
поликлиника
на 350
посещений в
смену,
детская
поликлиника
на 150
посещений
по улице
Оренбургской
(в районе
Агрогородка)
в городе
Астане

МЗ

2004-
2008

1534277

451300

670000

382602

 

 

128 

Амбулаторно-поликлини-
ческий
комплекс
(взрослая
поликлиника
на 350
посещений в
смену,
детская
поликлиника
на 150
посещений
по ул.
Грязнова-
Колхозная-
(Репина) в
в городе
Астане

МЗ

2005-
2007

1350589

902500

448089

 

 

 

129

Амбулаторно-
поликлини-
ческий
комплекс
(взрослая
поликлиника
на 350
посещений в
смену,
детская
поликлиника
на 150 посе-
щений) на
левобережье
в городе
Астана

МЗ

2004-
2008

572355

400000

 

156181

  

  

ИТОГО по
программе:

 

 

 

 

9924836

28580736

60311175

0

 

  

Государственная программа развития сельских
территорий на 2004-2010 годы

130

Строитель-
ство
средней
школы на
900 мест
в селе
Жаксы
Жаксынско-
го района
Акмолин-
ской
области

МОН

2006-
2008

539048

176110

160000

202938

  

  

131

Строитель-
ство школы
на 132
места в
селе Когам
Енбекшиль-
дерского
района
Акмолин-
ской области

МОН

2006-
2007

137119

94400

42719

  

  

  

132

Строитель-
ство школы
на 200
мест в
селе
Малтабар
Ереймен-
тауского
района
Акмолин-
ской области

МОН

2006-
2007

202010

50000

152010

  

  

  

133

Строитель-
ство школы
на 1200
мест в
поселке
Шортанды
Шортандин-
ского
района
Акмолин-
ской
области

МОН

2007-
2008

1411800

 

423540

988260

  

  

134

Завершение строитель-
ства
Копинской
средней
школы на
320 мест
в селе
Кенесту
Темирского
района
Актюбин-
ской
области

МОН

2005-
2007

289529

177220

112309

  

  

  

135

Строитель-
ство Бас-
кудукской
средней
школы на
270 мест
в селе
Тымабулак
Айтекебий-
ского
района
Актюбин-
ской
области

МОН

2006-
2007

155000

100000

55000

  

  

  

136

Строитель-
ство
средней
школы на
464 места
в селе
Кобда
Кобдинско-
го района
Актюбин-
ской
области

МОН

2006-
2007

262856

100000

162856

  

  

  

137

Строитель-
ство Кор-
гантузской средней
школы на
270 мест
в селе
Байкадам
Шалкарско-
го района
Актюбин-
ской области

МОН

2006-
2007

204137

52170

151967

  

  

  

138

Завершение
строитель-
ства школы
на 340
учащихся
в поселке
Кызыл-жар
города
Актобе
Актюбин-
ской
области

МОН

2006-
2007

206285

65196

141089

  

  

  

139

Строитель-
ство
Кызылжул-
дызской
средней
школы на
270 мест
в селе
Аралтобе
Айтекебий-
ского
района
Актюбин-
ской
области

МОН

2008

182000

  

  

182000

  

  

140

Строитель-
ство Кара-
шатауской
средней
школы на
504 места
в селе
Кумкудук
Айтекебий-
ского
района
Актюбин-
ской области

МОН

2008-
2009

283000

  

  

100000

183000

  

141

Строитель-
ство
средней
школы на
320 мест
в селе
Шубарши
Темирского
района
Актюбин-
ской
области

МОН

2009

178000

  

  

  

178000

  

142

Строитель-
ство Кен-
киякской
средней
школы на
504 места
в селе
Кенкияк
Темирского
района
Актюбин-
ской
области

МОН

2009-
2010

283000

  

  

  

67131

215869

143

Строитель-
ство
средней
школы на
600 мест
в селе
Достык
Алаколь-
ского
района
Алматин-
ской
области

МОН

2005-
2007

505280

391700

113580

 

  

  

144

Строитель-
ство
средней
школы N 9
на 600
мест в
селе
Байсерке
Илийского
района
Алматин-
ской
области

МОН

2006-
2007

363392

100000

263392

  

  

  

145

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Косунова
на 480
мест в
селе
Айтей
Карасай-
ского
района
Алматин-
ской
области

МОН

2007-
2008

378051

  

150000

228051

  

  

146

Строитель-
ство
средней
школы на
1200 мест
в поселке
Боралдай
Илийского
района
Алматин-
ской
области

МОН

2007-
2008

1411800

 

423540

988260

 

 

147

Строитель-
ство
средней
школы на
300 мест
в селе
Абай
Карасай-
ского
района
Алматин-
ской
области

МОН

2007-
2008

352950

  

105885

247065

  

  

148

Cтроитель-
ство
средней
школы на
600 мест
в cеле
Акжар
Карасай-
ского
района
Алматин-
ской
области

МОН

2007-
2008

705900

  

211770

494130

  

  

149

Строитель-
ство
средней
школы на
300 мест
в селе
Райымбек
Карасай-
ского
района
Алматин-
ской
области

МОН

2007-
2008

352950

 

105885

247065

  

  

150

Строитель-
ство
средней
школы на
300 мест
в селе
Балпыкби Коксуйск.
района
Алматин-
ской
области

МОН

2007-
2008

705900

  

211770

494130

  

  

151

Строитель-
ство
средней
школы N 4
на 500
мест в
селе
Каргалы
Жамбыл-
ского
района
Алматин-
ской
области

МОН

2008

142500

  

  

142500

  

  

152

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Молдагуло-
вой на
400 мест
в селе
Октябрь
Карасай-
ского
района
Алматин-
ской
области

МОН

2009-
2010

228000

  

  

  

40000

188000

153

Строитель-
ство
общежития
на 250
мест для
школы-ин-
терната
имени
Шарипова
в поселке
Доссор
Макатского
района
Атырауской области

МОН

2005-
2007

465400

357570

107830

  

  

  

154

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Валиханова
на 624
места в
поселке
Индербор-
ский
Индерского
района
Атырауской
области

МОН

2006-
2008

601890

120000

180000

301890

  

  

155

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Энгельса
на 624
места в
селе
Сафоновка
Курманга-
зинского
района
Атырауской
области

МОН

2006-
2008

482980

130000

130000

222980

  

  

156

Строитель-
ство
средней
школы на
320 мест
в селе
Исатай
Исатайско-
го района
Атырауской
области

МОН

2006-
2007

415570

193500

222070

  

  

  

157

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Гоголя на
600 мест в
селе
Кудряшова
Атырауской
области

МОН

2007-
2008

705900

  

211770

494130

  

  

158

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Нысанбаева
на 600
мест в
селе
Бирлик
города
Атырау
Атырауской
области
интернат
на 400
мест

МОН

2007-
2008

705900

  

211770

494130

  

  

159

Строитель-
ство
средней
школы на
320 мест
в селе
Ниялы
Кызылко-
гинского
района
Атырауской
области

МОН

2007

359897

  

359897

  

  

  

160

Строитель-
ство
средней
школы на
250 мест
в селе
Редут
Махамбет-
ского
района
Атырауской
области

МОН

2008

207710

  

  

207710

  

  

161

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Тайманова
на 624
места в
селе
Жумыскер
города
Атырау
Атырауской
области

МОН

2008-
2009

309600

  

  

150000

159600

  

162

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Сланова
на 220
мест в
селе
Тайсоган
Кызылко-
гинского
района
Атырауской
области

МОН

2009

139320

  

  

  

139320

  

163

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Тайманова
на 220
мест в
селе
Талгарьян
город
Атырау
Атырауской
области

МОН

2009

139320

  

  

  

139320

  

164

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Шахатова
на 424
места в
поселке
Макат
Макатского
района
Атырауской
области

МОН

2008-
2009

309600

  

  

100000

209600

  

165

Строитель-
ство
средней
школы на
170 мест
в селе
Тасбастау
Зайсанско-
го района
Восточно-
Казах-
станской
области

МОН

2006-
2007

134906

98530

36376

  

  

  

166

Строитель-
ство
средней
школы на
420 мест
в селе
Бестерек
Урджарско-
го района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

362850

180000

182850

  

  

  

167

Строитель-
ство
средней
школы на
180 мест
в селе
Уштобе
Тарбага-
тайского
района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2007

144514

  

144514

  

  

  

168

Строитель-
ство
средней
школы на
320 мест
в поселке
Благодар-
ное
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2008-
2009

376480

  

  

125570

250910

  

169

Строитель-
ство
средней
школы на
360 мест
в селе
Бегень
Бескара-
гайского
района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2007-
2008

391262

  

100000

291262

  

  

170

Строитель-
ство
средней
школы на
600 мест
в селе
Караколь
Урджарско-
го района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2007-
2008

705900

  

211770

490430

  

  

171

Строитель-
ство
средней
школы на
600 мест
в селе
Кокпекты
Кокпектин-
ского
района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2007-
2009

705900

  

211770

490430

  

  

172

Строитель-
ство
средней
школы на
250 мест
в селе
Ушбиик
Жарминско-
го района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2008

187650

  

  

187650

  

  

173

Строитель-
ство школы
Акбакай на
502 места
в поселке
Акбакай
Мойынкум-
ского
района
Жамбылской
области

МОН

2006-
2007

309600

100000

209600

  

  

  

174

Строитель-
ство школы
имени
Чкалова
на 834
места в
селе
Жалпактобе Жамбылско-
го района
Жамбылской
области

МОН

2007-
2008

309637

 

100000

209637

  

  

175

Строитель-
ство школы
на 300
мест в
отделении
Сыпатай
Меркенско-
го района
Жамбылской
области

МОН

2007-
2008

279052

  

71600

207452

  

  

176

Строитель-
ство
школы на
600 мест
в поселке
Шолдала
Жамбыл-
ского
района
Жамбылской
области
интернат
на 200
мест

МОН

2007-
2008

705900

  

211770

494130

  

  

177

Строитель-
ство школы
имени
Макатаева
на 780
мест в
селе
Толе би
Шуйского
района
Жамбылской
области

МОН

2008

294705

  

  

294705

  

  

178

Строитель-
ство новой
средней
школы на
250 мест
в селе
имени
Б.Момышулы Жуалынско-
го района
Жамбылской
области

МОН

2009

131000

  

  

  

131000

  

179

Строитель-
ство школы
на 345
мест в
селе
Шоптыкуль
Каратобин-
ского
района
Западно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2005-
2007

344020

302940

41080

  

  

  

180

Строитель-
ство школы
на 444
места в
селе
Переметное
Зеленовс-
кого
района
Западно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

411466

85500

325966

  

  

  

181

Строитель-
ство школы
на 264
места в
селе
Трекино
Зеленов-
ского
района
Западно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

256570

147000

109570

  

  

  

182

Строитель-
ство школы
на 464
места в
селе
Чапаево
Акжаикско-
го района
Западно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

425230

130000

295230

  

  

  

183

Строитель-
ство школы
на 300
мест в
селе
Подстепное
Теректин-
ского
района
Западно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2007-
2008

352950

  

105885

247065

  

  

184

Строитель-
ство школы
на 300
мест в
селе
Сайхин
Бокейор-
дынского
района
Западно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2007-
2008

705900

  

211770

294130

  

  

185

Строитель-
ство школы
на 360
учениче-
ских мест
в поселке
Джангала
Джанга-
линского
района
Западно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2007-
2008

356784

  

70000

286784

  

  

186

Строитель-
ство
Акжальской
школы для
начальных
классов
на 250
мест
Шетского
района
Караган-
динской
области

МОН

2006-
2007

259010

50000

209010

  

  

  

187

Строитель-
ство
средней
школы с
казахским
языком
обучения
на 250
мест в
селе
Акколь
Джангель-
динского
района
Костанай-
ской
области

МОН

2006-
2008

410132

74700

143579

191853

  

  

188

Строитель-
ство
средней
школы на
180 мест
в сельском
округе
Фурманово
города
Аркалыка
Костанай-
ской
области

МОН

2006-
2007

212425

100000

112425

  

  

  

189

Строитель-
ство
средней
школы на
200 мест с
государ-
ственным
языком
обучения
в селе
Карасу
Джангель-
динского
района
Костанай-
ской
области

МОН

2008-
2009

390000

  

  

100000

290000

  

190

Строитель-
ство
средней
школы на
624 места
в поселке
Жаксыкылыш
Аральского
района
Кызылор-
динской
области

МОН

2006-
2007

367540

100000

267540

  

  

  

191

Строитель-
ство
средней
школы на
464 места
в поселке
Торетам
Кармакшин-
ского
района
Кызылорд-
инской
области

МОН

2006-
2007

179847

100000

79847

  

  

  

192

Строитель-
ство
средней
школы на
464 мест
в поселке
Шиели
Шиелийско-
го района
Кызылор-
динской
области

МОН

2006-
2007

331990

100000

231990

 

  

  

193

Строитель-
ство
средней
школы на
464 места
в поселке
Сулутобе
Шиелийско-
го района
Кызылор-
динской
области

МОН

2006-
2007

327298

100000

227298

  

  

  

194

Строитель-
ство
средней
школы
N 249 на
1200 мест
в селе
Айтеке би
Казалин-
ского
района
Кызылор-
динской
области

МОН

2007-
2008

1411800

  

423540

988260

 

  

195

Строитель-
ство
средней
школы на
1200 мест
в поселке
Жалагаш
Жалагаш-
ского
района
Кызылор-
динской
области

МОН

2007-
2008

1411800

  

423540

988260

  

  

196

Строитель-
ство
средней
школы на
1200 мест
в поселке
Кызылжарма
города
Кызылорды
Кызылор-
динской
области

МОН

2007-
2008

1411800

  

423540

988260

  

  

197

Строитель-
ство
средней
школы на
1200 мест
в селе
Жосалы
Кармакшин-
ского
района
Кызылор-
динской
области

МОН

2007-
2008

1411800

  

423540

988260

  

  

198

Строитель-
ство
средней
школы на
640 мест
в поселке
Шиели
Шиелийско-
го района
Кызылор-
динской
области

МОН

2007-
2008

568860

  

200000

368860

 

  

199

Строитель-
ство
пристройки
к средней
школе
N 216 на
400 мест
в селе
Кент -
Айтеке би
Казалин-
ского
района
Кызылор-
динской
области

МОН

2009

151600

  

  

  

151600

  

200

Строитель-
ство
пристройки
к средней
школе
N 47 на
250 мест
в поселке
Шиели
Шиелий-
ского
района
Кызылор-
динской
области

МОН

2009

159750

  

  

  

159750

  

201

Строитель-
ство школы
на 392
места с
пристрой-
кой на 4
учебных
помещения
в поселке
Сайотес
Мангистау-
ской
области

МОН

2006-
2007

220710

100000

120710

  

  

  

202

Строитель-
ство
средней
школы на
624 места
в поселке
Тенге
Мангистау-
ской
области

МОН

2006-
2007

513279

200000

313279

  

  

  

203

Строитель-
ство
средней
школы на
1200 мест
в селе
Курык
Каракиян-
ского
района
Мангистау-
ской
области
интернат
на 200
мест

МОН

2007-
2008

1411800

 

423540

988260

  

  

204

Строитель-
ство школы
на 520
мест в
селе
Актогай
Актогай-
ского
района
Павлодар-
ской
области

МОН

2005-
2007

407880

200000

207880

  

  

  

205

Строитель-
ство школы
на 600
мест в
селе
Шидерты
сельской
зоны
города
Экибастуза Павлодар-
ской
области

МОН

2006-
2007

473252

137400

335852

  

  

  

206

Строитель-
ство
школы-
интерната
на 600
мест в
селе
Баянаул
Баянауль-
ского
района
Павлодар-
ской
области

МОН

2006-
2009

1548113

100000

512350

475493

460270

  

207

Строитель-
ство школы
на 350
мест в
селе
Коктобе
Майского
района
Павлодар-
ской
области

МОН

2007-
2008

391737

  

200000

191737

 

  

208

Строитель-
ство школы
на 420
мест в
селе
Павлодар-
ское
сельской
зоны
города
Павлодара
Павлодар-
ской
области

МОН

2008-
2009

280000

  

 

100000

180000  

  

209

Строитель-
ство
школы-ин-
терната с
казахским
языком
обучения
на 400
мест со
спальным
корпусом
на 150
мест в
селе
Тимирязево
Тимирязев-
ского
района
Северо-
Казахстан-
ской
области

МОН

2005-
2007

811916

370000

441916

  

  

  

210

Строитель-
ство школы
с государ-
ственным
языком
обучения
на 400
мест в
селе
Пресновка
Жамбылско-
го района
Северо-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

376653

100000

276653

  

  

  

211

Строитель-
ство
средней
школы на
180 мест
в селе
Полтавка
Аккаинско-
го района
Северо-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

333698

111780

221918

  

  

  

212

Строитель-
ство
средней
школы на
250 мест
в селе
Пески
Северо-
Казахстан-
ской
области

МОН

2008-
2009

215114

  

  

100000

115114

  

213

Строитель-
ство
средней
школы на
350 мест
в селе
Кетебай
Макта-
аральского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2005-
2007

207690

116410

91280

  

  

  

214

Строитель-
ство
средней
школы №
53 имени
Ауэзова
на 600
мест в
селе
Каратобе
Сайрам-
ского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

245091

114420

130671

  

  

  

215

Строитель-
ство
средней
школы на
320 мест
в селе
Акжар
Казыгурт-
ского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

175269

127000

48269

 

  

  

216

Строитель-
ство
средней
школы
Кокарал
на 600
мест в
селе
Торткуль
Ордабасин-
ского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

320589

171130

141459

  

  

  

217

Строитель-
ство
средней
школы на
350 мест
в селе
Жылысу
Макта-
аральского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

164195

126730  

37465

 

  

  

218

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Ибрагимова
на 624
места в
селе
Арысь
Отрарского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2005-
2007

267205

194480

72725

  

  

  

219

Строитель-
ство школы
имени
Сатбаева
на 200
мест
в селе
Алмалы
Байдибек-
ского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

236599

105000

131599

 

 

  

220

Строитель-
ство
средней
школы на
1176 мест
в жилом
массиве
Новострой-
ка села
Жанаауыл
Мактараль-
ского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2005-
2007

384028

231188

152840

 

 

  

221

Строитель-
ство
средней
школы
Мырзашол
на 350
мест в
селе
Талапты
Макта-
аральского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

171328

70000

101328

 

  

  

222

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Омарова
на 420
мест в
селе
Берген
Ордабасин-
ского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

200526

80000

120526

  

  

  

223

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Токмагам-
бетова на
500 мест
в селе
Сиргели
Сарыагаш-
ского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

302686

108135

194551

 

 

  

224

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Сейфуллина
на 622
места в
селе
Жуантюбе
Созакского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

275000

68600

206400

 

 

  

225

Строитель-
ство
средней
школы на
800 мест
в селе
Ортак
города
Туркестана
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2005-
2007

374550

280340

94210

 

 

  

226

Строитель-
ство
спального
корпуса,
учебного
блока на
250 мест
со спорт-
залом,
столовой,
хозблоком
и котель-
ной
школы-
интерната
N 5 в селе
Шорнак
города
Туркестана
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

349174

70000

279174

 

 

  

227

Завершение
строитель-
ства
средней
школы
имени
Сатпаева
на 1200
мест в
селе
Казыгурт
Казыгурт-
ского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

455643

341837

113806

 

 

  

228

Завершение
строитель-
ства
средней
школы на
260 мест
в селе
Жусансай
Ордабасин-
ского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2006-
2007

161907

108135

53772

  

  

  

229

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Муратбаева
на 260
мест в
селе
Костерек
Отрарского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2007

92160

 

92160

 

 

  

230

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Сейфуллина
на 350
мест в
селе
Сейфуллина
Макта-
аральского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2007-
2008

278372

  

70000

208372

  

  

231

Строитель-
ство
средней
школы на
1200
мест в
селе
Асыката
Макта-
аральского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2007-
2008

296231

  

70000

226231

  

  

232

Строитель-
ство
средней
школы
N 138 на
260 мест
в поселке
Достык
Сарыагаш-
ского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2007-
2008

267392

 

74216

193176

 

  

233

Строитель-
ство школы
на 700
мест с
интернатом
на 350
мест в
селе Шаян
Байдибек-
ского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2007-
2009

1033761

 

100000

400000

533761

  

234

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Макатаева
на 250
мест в
селе
Коктобе
Макта-
аральского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2009

154740

 

 

 

154740

  

235

Строитель-
ство
средней
школы на
250 мест
в селе
Шугыла
Макта-
аральского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2009

154750

 

 

 

154750

  

236

Строитель-
ство
средней
школы
имени
С.Ерубаева
на 800
мест в
селе
Акдала
Арысского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2009-
2010

575280

 

 

 

100000

475280

237

Строитель-
ство школы
Турмыс на
250 мест
в селе
Казата
Байдибек-
ского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2009

154750

 

 

 

154750

  

238

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Тажибаева
на 400
мест в
селе Рабат
Казыгурт-
ского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2009-
2010

247600

 

 

 

30000

217600

239

Строитель-
ство
средней
школы
Достык на
320 мест
в Макта-
алинском
сельском
округе
села
Алмалы
Макта-
аральского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2008

133140

 

 

133140

 

  

240

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Бектасова
на 250
мест в
селе
Тегестик
Макта-
аральского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2008

154750

  

  

154750

  

  

241

Расширение
школы
имени
Мусрепова
на 400
мест в
селе
Достык
Макта-
аральского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2009-
2010

247660

 

 

 

50000

197660

242

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Навои на
250 мест
в селе
40 лет
КазССР
Макта-
аральcкого
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2010

154750

 

 

 

 

154750

243

Расширение
школы на
400 мест
в селе
Атакент
Макта-
аральского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2009-
2010

247600

 

 

 

80000

167600

244

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Таукехана
на 360
мест в
селе
Тореарык
Ордабасин-
ского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2008

90550

 

 

90550

 

  

245

Расширение
средней
школы
имени
Курбанова
на 250
мест в
селе
Колкент
Сайрамско-
го района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2009

104800

  

  

  

104800

  

246

Строитель-
ство
средней
школы
имени
1 Мая на
812 мест
в селе
Манкент
Сайрамско-
го района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2008-
2009

207360

 

 

100000

107360

 

247

Строитель-
ство
средней
школы
Сайрам на
800 мест
в селе
Сайрам
Сайрамско-
го района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2008-
2009

256000

  

  

80000

176000

  

248

Строитель-
ство
средней
школы на
250 мест
в селе
Коммуна
Сайрамско-
го района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2009-
2010

154750

  

  

  

34750

120000

249

Строитель-
ство
средней
школы
имени
Торайгыро-
ва на 660
мест в
селе
Таскескен
Сарыагаш-
ского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2008

222930

  

  

222930

  

  

250

Расширение
средней
школы N 53
на 900
мест в
селе
Кызылжар
города
Шымкента
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2009

270000

  

  

  

270000

  

251

Расширение
средней
школы N 49
на 900
мест в
поселке
Курсай
города
Шымкента
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2009-
2010

270000

  

  

  

50000

220000

252

Расширение
средней
школы N 52
на 600
мест в
селе
Куйбышева
города
Шымкента
Южно-
Казахстан-
ской
области

 МОН

2009

180000

  

  

  

180000

  

253

Расширение
средней
школы N 56
на 400
мест в
селе
Ленино
города
Шымкента
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2009

120000

  

  

  

120000

  

254

Расширение
средней
школы N 48
на 250
мест в
поселке
Наурыз
города
Шымкента
Южно-
Казахстан-
ской
области

МОН

2009

75000

  

  

  

75000

  

255

Строитель-
ство
корпуса
на 50
мест
детского
противоту-
беркулез-
ного
санатория
"Бурабай"
в поселке
Боровое
Щучинского
района
Акмолин-
ской
области

МЗ

2004-
2007

222653

178550

44103

  

  

  

256

Строитель-
ство цент-
ральной
районной
больницы
на 120
коек в
селе
Малиновка
Целино-
градского
района
Акмолин-
ской
области

МЗ

2008-
2009

1920000

  

  

576000

1344000

  

257

Строитель-
ство
сельской
больницы
на 50
коек в
поселке
Достык
Алаколь-
ского
района
Алматин-
ской
области

МЗ

2008-
2009

950000

  

  

355000

595000

  

 

258

Строитель-
ство
районной
поликлини-
ки на 250
посещений
в смену в
селе Кеген
Райымбек-
ского
района
Алматинской
области

МЗ

2008-
2009

1620000

  

  

556000

1064000

  

259

Строитель-
ство
детской
больницы
на 200 коек
в поселке
Отеген
Батыра
Илийского
района
Алматинской
области

МЗ

2008-
2009

2200000

  

  

870000

1330000

  

260

Завершение
строитель-
ства
Байганин-
ской цент-
ральной
районной
больницы
на 60 коек
с поликли-
никой на
200 посе-
щений в
смену в селе
Байганин
Байганин-
ского района
Актюбинской
области

МЗ

2005-
2007

663731

358900

274831

  

  

  

261

Строитель-
ство цент-
ральной
районной
поликлини-
ки на 250
посещений
с детской
и женской
консульта-
циями,
дневным
стациона-
ром на 30
коек и
детской
молочной
кухней в
городе
Шалкаре
Шалкарского
района
Актюбинской
области

МЗ

2006-
2007

230000

100000

130000

  

  

  

262

Строитель-
ство цен-
тральной
районной
больницы на
60 коек в
селе Уил
Уилского
района Ак-
тюбинской
области

МЗ

2007-
2008

366771

  

50000

316771

  

  

263

Строитель-
ство
туберку-
лезной
больницы
на 75 коек
в поселке
Кульсары
Жылыойско-
го района
Атырауской
области

МЗ

2006-
2008

985063

50000

200000

735063

  

  

264

Строитель-
ство
туберку-
лезной
больницы
на 40 коек
в поселке
Доссор
Макатского
района
Атырауской
области

МЗ

2006-
2007

389350

50000

339350

  

  

  

265

Строитель-
ство
туберку-
лезной
больницы
на 30 коек
в селе
Миялы
Кзылкогин-
ского
района
Атырауской
области

МЗ

2007

342738

  

342738

  

  

  

266

Строитель-
ство
районной
поликлини-
ки на 250
посещений
в смену в
селе
Ганюшкино
Курманга-
зинского
района
Атырауской
области

МЗ

2008-
2009

450000

  

  

135000

315000

  

267

Строитель-
ство
районной
поликлини-
ки на 250
посещений
в смену в
селе Миялы
Кызылко-
гинского
района
Атырауской
области

МЗ

2008-
2009

400000

  

  

120000

280000

  

268

Строитель-
ство
районной
поликлини-
ки на 250
посещений
в смену в
селе Макат
Макатского
района
Атырауской
области

МЗ

2008-
2009

400000

  

  

120000

280000

  

269

Строитель-
ство
районной
поликлини-
ки на 250
посещений
в смену в
селе
Махамбет
Махамбет-
ского
района
Атырауской
области

МЗ

2008-
2009

400000

  

  

120000

280000

  

270

Махамбет-
ская меж-
районная
туберку-
лезная
больница
на 100
коек в
селе
Сарытогай
Махамбет-
ского
района
Атырауской
области

МЗ

2008-
2009

998000

  

  

400000 

598000

  

271

Строитель-
ство
районной
поликлини-
ки на 250
посещений
в смену в
селе
Аккистау
Исатайско-
го района
Атырауской
области

МЗ

2008-
2009

400000

  

  

200000  

200000

  

272

Строитель-
ство
районной
больницы
на 75 коек
с поликли-
никой на
100 посе-
щений в
селе
Аксуат
Тарбага-
тайского
района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2006-
2007

723495

31206

692289

  

  

  

273

Строитель-
ство
туберку-
лезной
больницы
на 50 коек
в селе
Акжар
Тарбага-
тайского
района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2006-
2007

294740

35000

259740

  

  

  

274

Строитель-
ство ста-
ционарного
корпуса
на 50 коек
централь-
ной район-
ной боль-
ницы в
селе
Большая
Владими-
ровка
Бескара-
гайского
района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2006-
2007

496294

140000

356294

  

  

  

275

Строитель-
ство цен-
тральной
районной
больницы
на 100
коек с по-
ликлиникой
на 150
посещений
в селе
Кокпекты
Кокпектин-
ского
района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2007-
2009

1102880

  

50000

300000

752880

  

276

Строитель-
ство цент-
ральной
районной
больницы
на 75 коек
в селе
Катон-
Карагай
Катон-
Карагай-
ского
района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2008-
2009

1000000

  

  

300000 

700000

 

277

Строитель-
ство про-
тивотубер-
кулезного
диспансера
на 40 коек
в селе
Кулан
района им.
Рыскулова
Жамбылской
области

МЗ

2005-
2007

330156

275000

55156

  

  

  

278

Строитель-
ство цент-
ральной
районной
больницы
на 150
коек в
селе Толе
би Шуского
района
Жамбылской
области

МЗ

2008-
2009

320000

  

  

960000

2240000

  

279

Строитель-
ство про-
тивотубер-
кулезной
больницы
на 50 коек
в селе
Чапаево
Акжаикско-
го района
Западно-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2005-
2007

381629

310480

71149

 

  

  

280

Строитель-
ство
туберку-
лезной
больницы
на 50 коек
в селе
Дарьинское
Зеленов-
ского
района
Западно-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2005-
2007

399822

308380

91442

  

  

  

281

Строитель-
ство меж-
районной
больницы
восстано-
вительного
лечения на
100 коек
в поселке
Джангала
Джангалин-
ского
района
Западно-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2009-
2010

773590

  

 

  

100000  

673590  

282

Строитель-
ство цент-
ральной
районной
больницы
на 120
коек в
селе
Переметное
Зеленов-
ского
района
Западно-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2008-2009

1509600

  

 

452000

1057600 

  

283

Строитель-
ство цент-
ральной
районной
больницы
на 100
коек в
селе
Акжаик
Теректин-
ского
района
Западно-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2008-2009

1258000

  

 

377000

881000

  

284

Строитель-
ство
районной
поликлини-
ки на 250
посещений
в смену в
селе
Чапаево
Акжаикско-
го района
Западно-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2008-2009

570000

  

 

178000

392000  

  

285

Строитель-
ство цент-
ральной
районной
больницы
на 100
коек с
поликлини-
кой на
200 посе-
щений в
поселке
Осакаровка
Караган-
динской
области

МЗ

2004-
2007

874406

599840

274566

 

  

  

286

Строитель-
ство
Каркара-
линской
централь-
ной
районной
больницы
на 100
коек с
поликлини-
кой на 200
посещений
в городе
Каркара-
линске
Караган-
динской
области

МЗ

2004-
2007

942795

650740

292055

 

  

  

287

Строитель-
ство цент-
ральной
районной
больницы
на 100
коек в
поселке
Ботакара
Бухар
Жирауского
района
Караган-
динской
области

МЗ

2007-
2009

766912

  

59894

500000

207018 

  

288

Строитель-
ство
туберку-
лезной
больницы
на 100
коек в
поселке
Затоболь-
ске Коста-
найского
района
Костанай-
ской
области

МЗ

2005-
2007

538590

261620

276970

  

  

  

289

Строитель-
ство
Жанакор-
ганской
централь-
ной
районной
больницы
на 190
коек в
поселке
Жанакорган
Кызылор-
динской
области

МЗ

2005-
2007

1140620

349554

791066

  

  

  

290

Строитель-
ство
противоту-
беркулез-
ной
больницы
на 100
коек в
кенте
Айтеке би
Казалин-
ского
района
Кызылор-
динской
области

МЗ

2006-
2007

599154

100000

499154

  

  

  

291

Строитель-
ство поли-
клиники
на 300
посещений
в смену в
городе
Аральске
Кызылор-
динской
области

МЗ

2006-
2007

349499

100000

249499

  

  

  

292

Строитель-
ство про-
тивотубер-
кулезной
больницы
на 100
коек в
городе
Аральске
Кызылор-
динской
области

МЗ

2003-
2007

726567

441970  

284597

 

  

  

293

Строитель-
ство
районной
поликлини-
ки на 250
посещений
в смену в
поселке
Жосалы
Кармакшин-
ского
района
Кызылор-
динской
области

МЗ

2008-
2009

314800

  

 

100000

214800

  

294

Строитель-
ство
районной
больницы
на 100
коек в
селе
Жетыбай
Каракиян-
ского
района
Мангистау-
ской
области

МЗ

2006-
2007

334187

100000

234187

  

  

  

295

Строитель-
ство
поликлини-
ки на 150
посещений
в смену с
дневным
стациона-
ром на 50
мест в
поселке
Жетыбай
Каракиян-
ского
района
Мангистау-
ской
области

МЗ

2007-
2008

251606

  

114000

137606

  

  

296

Строитель-
ство
туберку-
лезной
больницы
на 30 коек
в городе
Форт-
Шевченко
Тупкара-
ганского
района
Мангистау-
ской
области

МЗ

2007-
2008

268885

  

107700

161185

  

  

297

Строитель-
ство
Мангистау-
ской цент-
ральной
районной
больницы
на 150
коек в
поселке
Шетпе
Мангистау-
ской
области

МЗ

2008-
2009

1050000

  

  

315000

375000

  

298

Строитель-
ство
районной
поликлини-
ки на 250
посещений
в смену в
поселке
Курык
Мангистау-
ской
области

МЗ

2008-
2009

365669

  

  

100000

265669

  

299

Строитель-
ство поли-
клиники
на 480
посещений
в городе
Экибастузе
Павлодар-
ской
области

МЗ

2005-
2007

573862

517550

56312

  

  

  

300

Строитель-
ство цент-
ральной
районной
больницы
на 75 коек
с поликли-
никой на
100 посе-
щений в
смену в
селе
Коктобе
Майского
района
Павлодар-
ской
области

МЗ

2006-
2008

833520

100000

407177

326343

  

  

301

Строитель-
ство поли-
клиники
на 200
посещений
в Павло-
дарском
районе
Павлодар-
ской
области

МЗ

2006-
2008

833520

80000

100000

653520

  

  

302

Строитель-
ство цент-
ральной
районной
больницы
на 60 коек
и 100
посещений
в смену в
селе
Железинка
Железин-
ского
района
Павлодар-
ской
области

МЗ

2008-
2009

1000000

 

  

400000

600000

  

303

Строитель-
ство цент-
ральной
районной
больницы
на 100
коек с
поликлини-
кой на 200
посещений
в селе
Талшик
Акжарского
района
Северо-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2005-
2007

1115808

370900

744908

  

  

  

304

Строитель-
ство про-
тивотубер-
кулезного
диспансе-
ра на 100
коек с
поликлини-
кой на 90
посещений
в смену в
селе
Пресновка
Жамбылско-
го района
Северо-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2008-
2009

900000

 

  

400000

500000

  

305

Строитель-
ство меж-
районного
противоту-
беркулез-
ного
диспансера
на 100
коек с
поликлини-
кой на 90
посещений
в селе
Новоишим-
ский
района
имени Г.
Мусрепова
Северо-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2008-
2009

900000

 

  

400000

500000

  

306

Строитель-
ство
районной
поликлини-
ки на 250
посещений
в смену в
селе
Смирново
Аккайын-
ского
района
Северо-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2008-
2009

338363

  

  

100000

238363

  

307

Строитель-
ство
районной
поликлини-
ки на 250
посещений
в селе
Явленка
Есильского
района
Северо-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2008-
2009

338443

  

  

100000

238443

  

308

Строитель-
ство
родильного
дома на
40 коек в
селе
Шолаккор-
ган
Созакского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2006-
2007

430664

100000

330664

  

  

  

309

Строитель-
ство
туберку-
лезной
больницы
на 50 коек
в городе
Арысь
Арысского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2005-
2007

573847

200000

373847

  

  

  

310

Строитель-
ство цент-
ральной
районной
больницы
на 240
коек с
поликлини-
кой на 500
посещений
в смену в
селе
Темирла-
новка
Ордабасин-
ского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2004-
2008

2878739

568060

1328960

981719

  

  

 

311

Централь-
ная район-
ная
больница на
150 коек с
поликлини-
кой на 200
посещений
в смену в
селе Абая
Сарыагаш-
ского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2004-
2007

1024580

678070

346510

  

  

  

312

Строитель-
ство
туберку-
лезной
больницы
на 50 коек
в селе
Шаульдер
Отрарского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2005-
2007

590024

320320

269704

  

  

  

313

Завершение
строитель-
ства цент-
ральной
районной
больницы
(коррек-
тировка
проекта
со 150 на
240 коек
с поликли-
никой на
500 посе-
щений в
смену) в
городе
Жетысае
Макта-
аральского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2003-
2008

2581348

664480

1000000

936868

  

  

314

Строитель-
ство цен-
тральной
районной
больницы
на 150
коек в
городе
Арысь
Арысского
района
Южно-
Казахстан-
ской
области

МЗ

2009-
2010

1129000

  

  

  

150000

979000

315

Реконст-
рукция
локального
водоснаб-
жения из
подземных
вод в
селе Жаксы
Жаксынско-
го района
Акмолин-
ской
области 

МСХ

2006-
2007

75465

70767

4698

  

  

  

316

Реконстру-
кция по-
селковых
сетей и
площадки
водозабор-
ных соору-
жений в
селе
Егиндыколь
Егинды-
кольского
района Ак-
молинской
области

МСХ

2006-
2007

233500

100000

133500

  

  

  

317

Реконстру-
кция сетей
и сооруже-
ний водо-
провода в
селе Кощи
Целино-
градского
района
Акмолин-
ской
области

МСХ

2006-2008

285000

15000

85133

184867

  

  

318

Реконстру-
кция водо-
провода с
разводящи-
ми сетями
сел Ново-
братское
и Буденов-
ка Булан-
дынского
района Ак-
молинской
области

МСХ

2006-2007

145105

30000

115105

  

  

  

319

Реконстру-
кция водо-
проводных
сетей в
селе
раздольное
и селе
Байдалы
Аршалин-
ского
района Ак-
молинской
области

МСХ

2007-
2008

152358

  

20000

132358

  

  

320

Реконстру-
кция
поселковых
сетей и
площадки
водопро-
водных
сооружений
села
Полтавское
Егинды-
кольского
района Ак-
молинской
области

МСХ

2007-
2008

145846

  

30000

115846

  

  

321

Реконстру-
кция водо-
вода,
поселковых
разводящих
сетей и
площадки
водопро-
водных
сооружений
в селе
Спиридо-
новка
Егинды-
кольского
района Ак-
молинской
области

МСХ

2007-
2008

124659

  

30000

94659

  

  

322

Реконстру-
кция водо-
проводных
сетей в
селе Сим-
ферополь-
ское Зере-
ндинского
района Ак-
молинской
области

МСХ

2007-
2008

110447

  

20000

90447

  

  

323

Рекон-
струкция
водопро-
водных
сетей в
поселке
Жолымбет
Шортандин-
ского
района Ак-
молинской
области

МСХ

2007-
2008

136598

  

20000

116598

  

  

324

Рекон-
струкция
водопро-
водных
сетей сел
Дамса,
Степное и
поселка
Научный
Шортандин-
ского
района Ак-
молинской
области
(II
очередь)

МСХ

2007-
2008

138922

  

20000

118922

  

  

325

Строитель-
ство водо-
проводных
сетей в
селе
Петровка
Астрахан-
ского
района Ак-
молинской
области

МСХ

2007-
2008

76987

  

20000

56987

  

  

326

Строитель-
ство
разводящих
водопро-
водных
сетей в
селе Жаксы
Жаксынско-
го района
Акмолин-
ской
области

МСХ

2007-
2008

150000

  

20000

130000

  

  

327

Рекон-
струкция
водопро-
водных
сетей в
селе
Мадениет
Сандыктау-
ского
района
Акмолин-
ской
области

МСХ

2007

45699

  

45699

  

  

  

328

Реконст-
рукция
скважинно-
го водоза-
бора и
системы
водоснаб-
жения села
Новорыбин-
ка Акколь-
ского
района
Акмолин-
ской
области

МСХ

2007-
2008

130359

  

50000

80359

  

  

329

Рекон-
струкция
и расшире-
ние
системы
водоснаб-
жения села
Мартук
Мартукско-
го района
Актюбинск-
ой области

МСХ

2005-
2007

321800

130000

191800

  

  

  

330

Рекон-
струкция
существую-
щего водо-
провода
села Уил
Уилского
района Ак-
тюбинской
области

МСХ

2005-
2007

235600

216307

19293

  

  

  

331

Рекон-
струкция
системы
водоснаб-
жения в
поселке
Кенкияк
Темирского
района Ак-
тюбинской
области

МСХ

2006-2007

186155

90000

96155

  

  

  

332

Рекон-
струкция
сетей
водопрово-
да поселка
Новосте-
пановка
Благодар-
ного сель-
ского
округа Ак-
тюбинской
области

МСХ

2007-2009

254679

  

40000

154679

60000

  

333

Рекон-
струкция
системы
водоснаб-
жения села
Бадамша
Каргалин-
ского
района Ак-
тюбинской
области

МСХ

2007-
2008

173000

  

40000

133000

  

  

334

Рекон-
струкция
водопро-
водного
комплекса
села
Карабутак
Каргалин-
ского
района Ак-
тюбинской
области

МСХ

2007

60154

  

60154

  

  

  

335

Рекон-
струкция
сетей и
сооружений
водопрово-
да в селе
Карабутак
Айтекебий-
ского
района Ак-
тюбинской
области

МСХ

2007-
2009

248287

  

30000

110000

108287

  

336

Рекон-
струкция
магис-
трального
водовода
к "селу
Иргиз -
селу
Тельман -
селу
Коминтерн"
Киргизско-
го района
Актюбин-
ской
области

МСХ

2007-
2009

399423

  

40000

140000

219423

  

337

Рекон-
струкция
системы
водоснаб-
жения села
Алтыкарасу
Темирского
района Ак-
тюбинской
области

МСХ

2007-
2008

170029

  

50000

120029

  

  

338

Реконст-
рукция
системы
водоснаб-
жения и
разводящих
сетей в
поселке
Шубаркудук
Темирского
района
Актюбин-
ской
области

МСХ

2007-
2008

185534

  

50000

135534

  

  

339

Строитель-
ство
системы
водоснаб-
жения в
селе
Саркуль
Темирского
района
Актюбин-
ской
области

МСХ

2007-
2008

95643

  

60000

35643

  

  

340

Строитель-
ство груп-
пового во-
допровода
для водо-
снабжения
населенных
пунктов
Капшагайс-
кого ре-
гиона Ал-
матинской
области

МСХ

2006-
2007

290966

140000

150966

  

  

  

341

Рекон-
струкция
и строи-
тельство
системы
водоснаб-
жения села
Бекболат
Ашекеев
Карасай-
ского
района Ал-
матинской
области

МСХ

2007-2008

84153

  

30000

54153

  

  

342

Рекон-
струкция
и строи-
тельство
системы
водоснаб-
жения села
Береке
Карасай-
ского
района
Алматин-
ской
области

МСХ

2007

36965

  

36965

  

  

  

343

Рекон-
струкция
и строи-
тельство
системы
водоснаб-
жения села
Шанханай
Кербулак-
ского
района Ал-
матинской
области

МСХ

2007

52801

  

52801

  

  

  

344

Рекон-
струкция
и строи-
тельство
системы
водоснаб-
жения села
Бесагаш
(II
очередь)
Талгарско-
го района
Алматин-
ской
области

МСХ

2007

60001

  

60001

  

  

  

345

Рекон-
струкция
и строи-
тельство
системы
водоснаб-
жения села
Чунджа
Уйгурского
района Ал-
матинской
области

МСХ

2007-2009

293709

  

97319

50000

146390

  

346

Блочные
водоочист-
ные соору-
жения и
внутрипо-
селковые
водопро-
водные
сети в
селе Орлы
Курманга-
зинского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-2008

88172

  

40000

48172

  

  

347

Блочные
водоочист-
ные соору-
жения и
внутрипо-
селковые
водопро-
водные
сети в се-
ле Нуржау
Курманга-
зинского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

98822

  

40000

58822

  

  

348

Блочные
водоочист-
ные соору-
жения и
внутрипо-
селковые
водопро-
водные
сети в се-
ле Дашино
Курманга-
зинского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

116486

  

50000

66486

  

  

349

Блочные
водоочист-
ные соору-
жения и
внутрипо-
селковые
водопро-
водные
сети в
селе
Сафоновка
Курманга-
зинского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

111883

  

50000

61883

  

  

350

Блочные
водоочист-
ные соору-
жения и
внутрипо-
селковые
водопрово-
дные сети
в селе
Коптогай
Курманга-
зинского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2008

86046

  

40000

46046

  

  

351

Блочные
водоочист-
ные соору-
жения и
внутрипо-
селковые
водопро-
водные
сети в
селе
Приморье
Курманга-
зинского
района
Атырауской
области
(коррек-
тировка)

МСХ

2007

54694

  

54694

  

  

  

352

Блочные
водоочист-
ные соору-
жения и
внутрипо-
селковые
водопрово-
дные сети
в поселке
городского
типа Инде-
рборский
Индерского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-
2009

341782

  

50000

100000

191782

  

355

Магис-
тральный
водовод
Талкайран-
Бесикты и
внутрипо-
селковый
водопровод
в поселке
Бесикты
города
Атырау
Атырауской
области

МСХ

2007-
2009

142557

  

30000

60000

52557

  

354

Строитель-
ство водо-
очистного
сооружения
с водопро-
водными
сетями в
селе Бере-
ке Махам-
бетского
района
Атырауской
области

МСХ

2007-2008

82978

  

30000

52978

  

  

355

Строитель-
ство
внутрипо-
селкового
водопро-
вода и
водоочист-
ного
сооружения
в селе
Акколь
Аккольско-
го сель-
ского
округа
Атырауской
области

МСХ

2007-2008

218513

  

40000

178513

  

  

356

Строитель-
ство
внутрипо-
селковых
водопро-
водных
сетей и
водопро-
водных
башен в
населенных
пунктах
Енбекши,
Дайлетке-
рей, Жана
аул с
реконст-
рукцией
существую-
щего ВОС
в селе
Даулетке-
рей Енбек-
шинского
сельского
округа
Атырауской
области

МСХ

2007-2008

86984

  

50000

36984

  

  

357

Водоочист-
ное
сооружение
в селе
Забурунье
Исатайско-
го района
Атырауской
области

МСХ

2007-2008

57223

  

40000

17223

  

  

358

Рекон-
струкция
сетей
водоснаб-
жения села
Георгиевка
Жарминско-
го района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МСХ

2006-
2008

604797

150000

200000

254797

  

  

359

Рекон-
струкция
водопро-
водных
сетей в
селах
Косагаш-
Мадениет-
Бидайык
Аягозского
района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МСХ

2006-
2008

344427

130000

190000

24427

  

  

360

Рекон-
струкция
сетей
водоснаб-
жения села
Бородулиха
(2-я
очередь)
Бородули-
хинского
района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МСХ

2007-2008

216001

  

50000

166001

  

  

361

Рекон-
струкция
системы
водоснаб-
жения в
селе Тав-
рическое
Уланского
района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МСХ

2007-
2008

94220

  

20000

74220

  

  

362

Рекон-
струкция
водопрово-
да и кана-
лизации в
селе
Урджар
Урджарско-
го района
Восточно-
Казахстан-
ской
области
(2-я
очередь
строитель-
ства -
водоснаб-
жение -
1-й, 2-й,
3-й
пусковые
комплексы)

МСХ

2007-
2008

160649

  

30000

130649

  

  

363

Рекон-
струкция
водопрово-
да в селе
Коктерек
Урджарско-
го района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МСХ

2007-
2008

43669

  

20000

23669

  

  

364

Рекон-
струкция
водопрово-
да в селе
Южное
Урджарско-
го района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МСХ

2007-
2008

57062

  

20000

37062

  

  

365

Рекон-
струкция
водопрово-
да в селе
Тас-Арык
Урджарско-
го района
Восточно-
Казахстан-
ской
области

МСХ

2007-
2008

42134

  

20000

22134

  

  

      

366

Реконст-
рукция
водопровода
в селе
Алтыншокы
Урджарского
района
Восточно-
Казахс-
танской
области

МСХ

2007-
2009

170567

  

20000

80000

70567

  

367

Водоснаб-
жение аулов
Костобе,
Енбек и
имени
Жамбыла
Жамбылского
района
Жамбылской
области

МСХ

2006-
2007

281419

120000  

169419

  

  

  

368

Реконст-
рукция
группового
водопровода
в селе
Ынтымак
Байзакского
района
Жамбылской
области

МСХ

2005-
2007

271560

155000

116560

  

  

  

369

Водо-
снабжение
села Талапты
Таласского
района
Жамбылской
области

МСХ

2006-
2007

40000

25000

15000

  

  

  

370

Восста-
новление
систем водо-
снабжения в
ауле Жаугаш
Батыр
Меркенского
района
Жамбылской
области

МСХ

2007

24607

  

24607

  

  

  

371

Восста-
новление
систем водо-
снабжения в
ауле Сурат
Меркенского
района
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2008

82504

  

20000

62504

  

  

372

Реконст-
рукция
систем водо-
снабжения в
селе Интер-
национальное
Меркенского
района
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2008

84112

  

20000

64112

  

  

373

Реконст-
рукция
водоза-
борных
сооружений и
водопровода
в селе
Когершин (2
очередь)
район
Т.Рыскулова
Жамбылской области

МСХ

2007-
2008

196934

 

60000

136934  

  

  

374

Восста-
новление
систем
группового
водоснаб-
жения аулов
Жайлма и
Маятас
Сарысуского
района
Жамбылской
области.
Пересчет
сметной
документации

МСХ

2006-
2007

96043

 

15000

81043  

  

  

375

Реконст-
рукция
водопро-
водных сетей
(водовода)
второй
очереди
строи-
тельства в
ауле Акколь
Таласского
района
Жамбылской
области

МСХ

2007-
2008

58665

 

15000

43665

 

  

376

Водоснаб-
жение в селе
Кабыршакты
Акжаикского
района
Западно-
Казахс-
танской
области

МСХ

2007-
2008

91624

 

40000

51624

 

  

377

Строите-
льство
водопровода
села
Тихоновка
Бурлинского
района
Западно-
Казахс-
танской
области

МСХ

2007-
2008

61223

 

30000

31223  

  

  

378

Реконст-
рукция
водопро-
вода в селе
Фурманова
Зеленовского
района
Западно-
Казахс-
танской
области

МСХ

2007

10301

  

10301

  

  

  

379

Реконст-
рукция
водопровода
в поселке
Железнова
Зеленовского
района
Западно-
Казахс-
танской области

МСХ

2007

14179

  

14179

 

  

  

380

Реконст-
рукция
водопровода
в селе
Дарьинск
Зеленовского
района
Западно-
Казахс-
танской
области

МСХ

2007

41449

  

41449

 

  

  

381

Реконст-
рукция
системы
водоснаб-
жения села
Ростоши
Зеленовского
района
Западно-
Казах-
станской
области

МСХ

2007-
2008

111560

  

50000

61560

  

  

382

Водоснаб-
жение села
Кособа
Сырымского
района
Западно-
Казах-
станской
области

МСХ

2007-
2008

83422

  

40000

43422

  

  

383

Улучшение
водоснабже-
ния в селе
Коминтерн
Сырымского
района
Западно-
Казахс-
танской
области

МСХ

2007-
2008

119073

  

30000

89073 

  

  

384

Водоснаб-
жение села
Чижа-2
Таскалин-
ского
района
Западно-
Казах-
станской
области

МСХ

2007-
2008

96853

  

20000

76853

  

  

385

Водоснаб-
жение села
Лубенка
Чингир-
лауского
района
Западно-
Казах-
станской
области

МСХ

2007-
2008

88467

  

40000

48467

  

  

386

Водообес-
печение
поселка
Сулыколь
Каратобин-
ского района
Западно-
Казахс-
танской
области
(корректи-
ровка
сметной
докумен-
тации)

МСХ

2007-
2008

82998

  

50000

 32998

  

  

387

Строите-
льство
водопровода
села Кирово
Бурлинского
района
Западно-
Казахс-
танской
области

МСХ

2007-
2008

57889

  

30000

27889

 

  

388

Реконст-
рукция
внутри-
квартальных
водопро-
водных сетей
поселка
Шахан
Караган-
динской
области 2-я
очередь

МСХ

2007-
2008

76501

45000  

31501

 

  

  

389

Строите-
льство
водопровода
в поселке
Сортировка
города
Караганды

МСХ

2006-
2008

244953

50000

100000

94953

  

  

390

Реконст-
рукция
внутри-
квартальных
водопро-
водных сетей
поселка
Шахан,
3-очередь

МСХ

2007-
2009

285048

  

30000

151867

103181

  

391

Реконст-
рукция
водопро-
водных сетей
поселка
Южный
Абайского
района
Караган-
динской
области

МСХ

2007-
2009

179000

 

40000

80000

59000

  

392

Реконст-
рукция
водопро-
водных сетей
села
Кокпекты
Бухар-
Жырауского
района
Караган-
динской
области

МСХ

2007-
2008

84812

  

40000

44812

  

  

393

Реконст-
рукция
водопро-
водных сетей
поселка
Киевка
Нуринского
района
Караган-
динской
области

МСХ

2007-
2008

77008

  

30000

47008

  

  

394

Реконст-
рукция
водопро-
водных сетей
поселка
Осакаровка
Осакаровс-
кого района
Караган-
динской
области

МСХ

2007-
2009

111759

  

40000

50000

21759

  

395

Реконст-
рукция
Ишимского
группового
водопровода
в Узун-
кольском
районе
Костанайской
области

МСХ

2005-
2007

410000

250000

160000

  

  

  

396

Реконст-
рукция
объектов
водоснаб-
жения
поселка
Кушмурун
Аулиекольс-
кого района
Костанайской
области

МСХ

2007-
2009

444652

  

50000

200000

194652

  

397

Строите-
льство
водоснаб-
жения (с
монтажем
опресни-
тельной
установки)
села Збан
Джангель-
динского
района
Костанайской
области

МСХ

2007

53000

  

53000

  

  

  

398

Реконст-
рукция
Волго-
градского
группового
водопровода
Житика-
ринского
района села
Муктиколь и
села Волго-
градское
Коста-
найской
области

МСХ

2007-
2009

282844

  

40000

82844

160000

  

399

Реконст-
рукция
системы
водоснаб-
жения села
Камысты
Камыстинс-
кого района
Костанайской
области

МСХ

2007-
2008

106920

  

30000

76920

  

  

400

Реконст-
рукция
Железно-
дорожного
группового
водопро-
вода из
Тюнтюгур-
ского место-
рождения
подземных
вод для
водоснаб-
жения насе-
ленных
пунктов
Целинное,
Прогресс,
Челгаши,
Октябрьское,
Железно-
дорожное,
Жаныспай
Костанайской
области

МСХ

2007-
2009

138807

  

30000

50000

58807

  

401

Реконст-
рукция
разводящей
сети
водопровода
поселка
Сарыколь
Сарыкольско-
го района
Костанай-
ской области

МСХ

2007-
2008

120923

  

30000

90923

  

  

402

Реконст-
рукция
разводящих
сетей водо-
провода в
селе
Федоровка
Федоровского
района
Костанайской
области

МСХ

2007-
2008

102461

  

30000

72461

  

  

403  

Реконст-
рукция
водосна-
бжения села
Аулиеколь
Аулиеколь-
ского района
Костанайской
области

МСХ

2007-
2008

425851

 

30000

100000

295851

 

404

Реконст-
рукция и
расширение
систем
водосна-
бжения и
водоотве-
дения в
поселке
Тасбогет
Кызылор-
динской
области

МСХ

2005-
2007

407500

137500

270000

 

 

 

405

Реконст-
рукция
разводящих
сетей в
поселке
Торетам Кар-
макшинского
района
Кызыл-
ординской
области

МСХ

2006-
2007

178700

88700

90000

 

 

 

406

Реконст-
рукция
водопро-
водной сети
в поселке
Шиели 34,4
км Жидели-
нского
группового
водопровода
Кызыл-
ординской
области

МСХ

2006-
2007

278452

150000

128452

 

 

 

407

Реконст-
рукция
существующих
водопро-
водных сетей
в населенном
пункте
Басыкара
Казалинского
района
Кызыл-
ординской
области

МСХ

2007-
2008

40953

 

20000

20953

 

 

408

Реконст-
рукция
существующих
водопро-
водных
сетей в
населенном
пункте
Жалантос
батыра
Казалинского
района
Кызыл-
ординской
области

МСХ

2007

52895

 

52895

 

 

 

409

Реконст-
рукция
существующих
водопро-
водных
сетей в
населенном
пункте
Примова
Казалинского
района
Кызыл-
ординской
области

МСХ

2007-
2008

56975

 

20000

36975

 

 

410

Строите-
льство
водопровода
в районном
центре
Жосалы
Кармак-
шинского
района
Кызыл-
ординской
области.
Внутрипосел-
ковые сети
(3-этап)

МСХ

2007-
2009

445604

 

40000

210000

195604

 

 

411

Расширение в
одопроводной
сети в
районном
центре
Жалагаш
Жалагашского
района
Кызыл-
ординской
области.
Внутрипосел-
ковые сети
(III-этап)

МСХ

2007-
2008

74411

  

28299

46112

  

  

412

Реконст-
рукция и
расширение
системы
водоснаб-
жения в
населенном
пункте имени
Наги
Ильясова
Сырдарьин-
ского района
Кызыл-
ординской
области

МСХ

2007-
2008

110338

 

40000

70338

  

  

413

Реконст-
рукция и
расширение
систем
водосна-
бжения в
населенном
пункте
Ширкейли
Сырдарьинс-
кого района
Кызыл-
ординской
области

МСХ

2007-
2008

173829

  

20000

153829

  

  

414

Реконст-
рукция
системы
водоснаб-
жения в
поселке
Жанакорган
Жанакорган-
ского района
Кызыл-
ординской
области.
Внутрипосел-
ковые водо-
проводные
сети
(3-этап)

МСХ

2007-
2009

183481

  

30000

80000

73481

  

415

Строительст-
во водовода
в поселке
Тенге города
Жанаозен
Мангис-
тауской
области

МСХ

2007

109060

  

109060

  

  

  

416

Строительст-
во водовода
в селе
Кызыл-Сай
города
Жанаозен
Мангис-
тауской
области

МСХ

2007

117232

 

117232

  

  

  

417

Строите-
льство
второй нитки
водовода
"Актау-
Курык" в
селе Курык
Каракиянс-
кого района
Мангистаус-
кой области

МСХ

2007-
2009

164126

 

80000

50000

34126

  

418

Строительст-
во внутри-
поселкового
магистра-
льного
водопровода
в поселке
Акшукур
Тупкараган-
ского района
Мангистаус-
кой области
- 1 этап

МСХ

2007

54077

  

54077

  

  

  

419

Реконст-
рукция и
расширение
водопро-
водных сетей
в селе Кашир
Качирского
района
Павлодарской
области
(II-я
 очередь)

МСХ

2005-
2007

270773

133033

137740

  

  

  

420

Реконст-
рукция
водовода в
селе 
Песчаное
Павлодарской
области

МСХ

2005-
2007

225156

160000

65156

  

  

  

421

Реконст-
рукция II
этапа
внутри-
поселковых
сетей и
сооружений в
селе Акку
Лебяжинского
района
Павлодарской
области

МСХ

2006-
2007

208321

50000

158321

  

  

  

422

Реконст-
рукция
водопровода
и водопро-
водных
сооружений в
селе
Щербакты
Щербактин-
ского района
Павлодарской
области

МСХ
 

2006-
2008

334566

40000

100000

194566

  

  

423

Реконст-
рукция
водопровода
и водопро-
водных
сооружений
села Байко-
ныс Качирс-
кого района
Павлодарской
области

МСХ

2007-
2008

77578

  

20000

57578

  

  

424

Третья
очередь
локальной
системы
строитель-
ства водо-
снабжения
населенных
пунктов в
области.
Часть VIII.
Железинский
район.
Реконст-
рукция
существующей
водопро-
водной сети
села Енбекши
Павлодарской
области

МСХ

2007

34066

  

34066

  

  

  

425

Водоснаб-
жение
сельских
населенных
пунктов
Уалиханов-
ского и
Акжарского
районов
(II-я
очередь)
Северо-
Казах-
станской
области.
Водовод
"Водозабор-
насосная
станция 2
подъема в
селе
Чехово".
Село Чехово
Уалихановс-
кого района

МСХ

2006-
2008

224802

20000

100000

104802

  

  

426

Строительст-
во кустовых
скважинных
водозаборов
в Жамбылском
районе (II-я
очередь)
Северо-
Казахс-
танcкой
области.
Екатериновс-
кий участок
подземных
вод села
Светлое,
Матросово,
Екатери-
новка,
Чапаево,
Сабит,
Святодухов-
ка, Зеленная
Роща
Жамбылского 
района

МСХ

2006-
2008

223346

20000

100000

103346

  

  

427

Реконст-
рукция
разводящих
сетей
водопровода
в селе
Талшик
Акжарского
района
Северо-
Казахста-
нской
области

МСХ

2007

56934

  

56934

  

  

  

428

Водоснаб-
жение
сельских
населенных
пунктов
Уалиханов-
ского и
Акжарского
районов
(II-я
очередь)
Северо-
Казах-
станской
области.
Водовод
"село
Чехово- село
Карашилик -
село Молодая
Гвардия".
Село Караши-
лик и с.
Молодая
Гвардия
Уалиханов-
ского района

МСХ

2007

74295

  

74295

  

  

  

429

Водоснабже-
ние сельских
населенных
пунктов
Уалихановс-
кого и Акжа-
рского
районов
(II-я
очередь)
Северо-
Казах-
станской
области.
Водовод
"Месторож-
дение
"Ближний" -
село Ленин-
градское".
Село Ленин-
градское,
повышение
водообеспе-
ченности сел
Талшилик,
Даут,
Совхозное,
Ульгули,
Кызылтуское
Кулыколь
Акжарского
района

МСХ

2007-
2008

101939

  

30000

71939

  

  

430

Водоснаб-
жение насе-
ленных
пунктов
Алтын-Тобе,
Каржан
Казыгур-
тского
района Южно-
Казахстан-
ской области

МСХ

2006-
2007

70139

30000

40139

  

  

  

431

Реконст-
рукция
водопро-
водных сетей
и сооружений
сельского
округа
Балыкты и
поселка
Састобе
Тюлькубас-
ского района
Южно-
Казахстан-
ской области
(сельский
округ
Балыкты)

МСХ

2006-
2007

150000

118099

31901

  

  

  

432

Строительст-
во водопро-
водной сети
в селе
Сайрам
Сайрамского
района Южно-
Казахстан-
ской области

МСХ

2006-
2009

997499

74823

80000

300000

542676

  

433

Водоснаб-
жение села
Абай и
близлежащих
аулов Южно-
Казахс-
танской
области
(завершение)

МСХ

2004-
2008

528566

303847

104719

120000

  

  

434

Завершение
строительст-
ва водопро-
вода в селе
Мырзакент
Мактаараль-
ского района
Южно-Казахс-
танской
области

МСХ

2006-
2007

58660

20000

38660

  

  

  

435

Водоснаб-
жение
населенного
пункта
Молбулак и
2, 4, 6, 13
и 16 квар-
талов район-
ного центра
Казыгурт
Южно-
Казахста-
нской
области

МСХ

2003-
2007

116990

105248

11742

  

  

  

436

Водоснаб-
жение села
Шолак-Корган
Созакского
района Южно-
Казахстан-
ской области.
2-ая очередь
строитель-
ства

МСХ

2007-
2009

278032

  

30000

100000

148032

  

437

Строительст-
во водопро-
водных
сооружений и
расширение
существующих
водопро-
водных сетей
в селе
Каракум
Ордабаси-
нского
района Южно-
Казахс-
танской
области

МСХ

2007-
2008

77012

  

15000

62012

  

  

438

Водовод
Кемербастау-
Тюлькубас -
село Т. Рыс-
кулова
Тюлькубас-
ского района
Южно-
Казахстан-
ской области

МСХ

2007-
2009

376428

 

15000

100000

261428

  

439

Реконст-
рукция
существу-
ющего водо-
забора СГВ
с подающим
водоводом до
резервуара и
квартальные
сети поселка
Молбулак
Казыгурт-
ского района
Южно-
Казахстан-
ской области

МСХ

2007-
2008

66442

  

23286

43156

  

  

440

Строитель-
ство водо-
провода в
селе 1 Мая
Толебийского
района Южно-
Казахс-
танской
области

МСХ

2007-
2008

261213

  

40000

221213

  

  

441

Водоснаб-
жение села
Шакпак
Байдибек-
ского
района Южно-
Казахстан-
ской области

МСХ

2007-
2008

206150

  

30000

176150

  

  

442

Водоснаб-
жение села
Акбастау
Байдыбекс-
кого района
Южно-
Казахстан-
ской области

МСХ

2007-
2008

153065

  

34627

118438

  

  

443

Строитель-
ство водо-
вода от
улицы Жибек
жолы, до
населенных
пунктов
Жулдыз,
Карабастау,
Бадам-1,
Бадам-2 и
Сайрам,
Сайрамского
района Южно-
Казахстан-
ской области

МСХ

2007-
2009

285939

  

20000

100000

165939

  

444

Водоснаб-
жение села
Жаскешу
Тюлькубасс-
кого района
Южно-
Казахстан-
ской области

МСХ

2007-
2008

101787

  

30000

71787

  

  

445

Реконст-
рукция сетей
и сооружений
водопровода
сельского
населенного
пункта Рабат
и водосна-
бжение
сельского
населенного
пункта
Атбулак
Казыгуртс-
кого района
Южно-Казах-
станской
области

МСХ

2007-
2008

172722

  

20000

152722

  

  

446

Водоснаб-
жение
приграничных
населенных
пунктов
Сарыагашс-
кого района
Южно-Казах-
станской
области
(село Достык
Жартытюбин-
ского сель-
ского
округа)

МСХ

2007

89554

  

89554

  

  

  

447

Водоснаб-
жение
приграничных
населенных
пунктов
Сарыагаш-
ского района
Южно-Казахс-
танской
области
(село Акжол
Алпамысского
сельского
округа)

МСХ

2007

62716

  

62716

  

  

  

448

Водоснаб-
жение
приграничных
населенных
пунктов
Сарыагашс-
кого района
Южно-Казахс-
танской
области
(село 28
гвардейцев
Бирлисуйс-
кого
сельского
округа)

МСХ
 

2007

49983

  

49983

  

  

  

449

Водоснаб-
жение
приграничных
населенных
пунктов
Сарыагашс-
кого района
Южно-Казах-
станской
области
(село Достык
Ушкынского
сельского
округа)

МСХ

2007

75934

  

75934

  

  

  

450

Водоснаб-
жение
приграничных
населенных
пунктов
Сарыагашс-
кого района
Южно-Казахс-
танской
области
(село
Коралас
Ушкынского
сельского
округа)

МСХ

2007

66058

  

66058

  

  

  

451

Водоснаб-
жение
приграничных
населенных
пунктов
Сарыагашс-
кого района
Южно-Казахс-
танской
области
(село Кауншы
Алпамысского
сельского
округа)

МСХ

2007

42665

 

42665

  

  

  

  

ИТОГО по Программе:

  

  

  

  

34094470

39426569

24452841

3609349

 

  

Государственная программа развития жилищного строительства в
Республики Казахстан на 2005-2007 годы

452

Развитие
инженерно-
коммуникаци-
онных сетей

МИТ

2006-
2007

50500000

20000000

30500000

 

 

 

453

Бюджетное
кредитование
местных
исполнитель-
ных органов
на строите-
льство жилья

МИТ

2005-
2007

100260000

76460000

23800000

 

 

 

 

ИТОГО по Программе:

 

 

 

 

54300000

 

 

 

 

 

Государственная программа развития автодорожной
отрасли Республики Казахстан на 2006-2010 годы

454

Реконст-
рукция
участка
(55-108 км)
автодороги
"Петровка -
Каменка -
Острогорка"
с выходом на
автодорогу
"Мадениет -
Мариновка"
Акмолинской
области

МТК

2007-
2009

1321773

  

353000

484387

484386

  

455

Строительст-
во автодо-
роги
"Подъезд к
желе-
знодорожной
станции
Хромтау
Актюбинской
области"
(5,95 км)

МТК

2007-
2008

184794

  

92000

92794

  

  

456

Реконст-
рукция
мостового
перехода
через реку
Уил на
участке
163-169 км
автодороги
"Шубаркудук-
Уил-Кобда-
Соль-Илек"
Актюбинской
области

МТК

2007-
2009

503976

 

68000

150000 

285976

  

457

Реконструк-
ция автомо-
бильной
дороги
"Талдыкорган
- Текели, км
0-31
Алматинской
области"

МТК

2007-
2009

2038615

  

800000

678620

559995

  

468

Строитель-
ство автомо-
бильной
дороги 
"Объездная
дорога
города
Риддер"
Восточно-
Казахс-
танской
области

МТК

2007-
2009

1559413

  

153000

173582

1232831

  

459

Строитель-
ство автомо-
бильной
дороги
"Каракемер-
Карасай
батыра"
участок
0-28,8 км
Жамбылской
области

МТК

2007-
2008

201850

  

162000

39850

  

  

460

Реконструк-
ция автомо-
бильной
дороги
"Просторное-
Жарык-Аксу-
Аюлы-Актогай
-Балхаш",
255-265 км
Карагандин-
ской области

МТК

2007-
2008

493366

  

222716

270650

  

  

461

Реконструк-
ция автомо-
бильной
дороги
"Караганда-
Шахтинск-
Есенгельды-
Щербаковский
-Киевка, км
106-113"
Караган-
динской
области

МТК

2007

283950

  

283950

  

  

  

462

Реконструк-
ция автомо-
бильной
дороги
общего
пользования
"Узунколь-
Сарыколь",
км 0-79

МТК

2007-
2009

4598975

  

357506

1822126

2419343

  

463

Реконструк-
ция автодо-
роги общего
пользования
"Федоровка-
Ленино-
Вишневка"
Костанайской
области

МТК

2007-
2009

3363058

  

469255

612100

2281703

  

464

Реконструк-
ция автодо-
роги общего
пользования
"Койбагор-
Карасу-Сева-
стопольский"
участок
0-63 км
Костанайской
области

МТК

2007-
2009

3444428

  

437333

1999360

1007735

  

465

Реконструк-
ция автомо-
бильной
дороги
общего
пользования
"Карасу -
Большая
Чураковка"
км 0-114, 09
Костанайской
области

МТК

2007-
2010

6478679

  

34906

1088882

5038007

316884

466

Реконструк-
ция автодо-
роги КНА-9
"М32 
Самара -
Шымкент" -
Камыстыбас-
Аманоткель-
Бугень
Кызыл-
ординской
области

МТК

2007-
2008

514915

  

161000

353915

  

  

467

Строитель-
ство автодо-
роги
Тущыкудук-
Шебир
Мангистаус-
кой области,
17 км

МТК

2007

216366

  

216366

  

  

  

468

Реконструк-
ция автомо-
бильной
дороги
Ивановка -
Трофимовка
км 74-80 (6
км)
Павлодарской
области

МТК

2007

238000

  

238000

  

  

  

469

Реконструк-
ция автомо-
бильной
дороги
Шакат-
Восточное -
Шалдай км
82-86 (4 км)
км 74-80
(6 км)
Павлодарской
области

МТК

2007

169000

  

169000

  

  

  

470

Реконструк-
ция автомо-
бильной
дороги КТ-1
"М-51 -
Петерфельд-
Новокаменка-
А-16" в
Северо-Каза-
хстанской
области

МТК

2007-
2008

1424157

  

300000

1124157

  

  

471

Реконструк-
ция автомо-
бильной
дороги Ок-37
"Шымкент-
Туетас-
Сарыбулак"
Южно-Казах-
станской
области

МТК

2007-
2008

301174

  

230000

71174

  

  

472

Строительст-
во мостового
перехода
через реку
Келес на 31
км автомо-
бильной
дороги
"Дербисек-
Курорт
Сарыагаш-
Арынши"
Южно-Казахс-
танской
области

МТК

2007-
2008

150557

  

100557

50000

  

  

473

Строительст-
во моста
через реку
Келес у
поселка
Ушбулак
Казыгуртс-
кого района
Южно-Казах-
станской
области

МТК

2007-
2008

111965

  

69443

42522

  

  

474

Реконструк-
ция
автодорог в
приграничных
населенных
пунктах
Сарыагашс-
кого района
Южно-Казах-
станской
области.
Автодорога
Р/ДА Алматы-
Ташкент.
Подъезд к
селу Кызыл-
Саркырама,
км 0-8,6,
длина 8,6 км

МТК

2007-
2008

199682

  

129754

69928

  

  

475

Реконструк-
ция автодо-
рог в
приграничных
населенных
пунктах
Сарыагашс-
кого района
Южно-Казахс-
танской
области.
Автодорога
ОК-50
подъезд к
селу
Достык-2,
км 3-7,
длина 3,9 км

МТК

2007

86138

  

86138

  

  

  

476

Реконструк-
ция автодо-
рог в
приграничных
населенных
пунктах
Сарыагашс-
кого района
Южно-Казахс-
танской
области.
Автодорога
ОК-50
Подъезд к
селу 20 лет
Казахстана
км 0-5,
длина 5 км

МТК

2007

119880

  

119880

  

  

  

477

Реконструк-
ция автодо-
рог в
приграничных
населенных
пунктах
Сарыагашс-
кого района
Южно-Казахс-
танской
области.
Автодорога
ОК-52
Капланбек-
Жибек жолы,
км 4-10,5
длина 6,5 км

МТК

2007-
2008

153759

  

47323

106436

  

  

478

Реконструк-
ция автодо-
рог в
приграничных
населенных
пунктах
Сарыагашс-
кого района
Южно-Казахс-
танской
области.
Автодорога
Р/Д А15-
Бозсу-Куйган
-Киянжол,
км 0-8,
длина 8 км

МТК

2007-
2008

179933

  

89950

89983

  

  

479

Реконструк-
ция автодо-
рог в
приграничных
населенных
пунктах
Сарыагашс-
кого района
Южно-Казахс-
танской
области.
Автодорога
ОК-50
Дербисек
Курорт
Сарыагаш-
Канагат-
Арыншы км
41-56, длина
15,2 км

МТК

2007-
2008

317984

  

54964

263020

  

  

480

Реконструк-
ция
автодорог в
приграничных
населенных
пунктах
Сарыагашс-
кого района
Южно-Казахс-
танской
области.
Автодорога
Каратобе-Г.
Муратбаева
км 0-8,
длина 8 км

МТК

2007-
2008

198505

     

49625

148880

  

  

 

ИТОГО по Программе:

  

  

  

  

5495666

9732366

13309976

316884

 

 

Государственная программа социально-экономического
развития города Астаны на 2006-2010 годы

481

Строительст-
во школы на
1200 мест
на левом
берегу в
первом жилом
районе
микрорайон 3
в городе
Астане

МОН

2004-
2008

1131790

  

200000

893853

  

  

482

Строительст-
во профес-
сиональной
школы на
800 мест
район Сары-
Арка в
городе
Астане (по
строительно-
му профилю)

МОН

2004-
2008

1556277

  

200000

1350323

  

  

483

Строительст-
во школы на
1200 мест
по улице
Московская
в городе
Астане

МОН

2007-
2008

1030228

  

300000

692597

  

  

484

Строительст-
во родиль-
ного дома на
150 коек с
отделением
2 этапа
выхаживания
новорожден-
ных с
женской
консульта-
цией на 250
посещений в
смену в
городе
Астане

МЗ

2006-
2009

2413372

  

100000

800000

1460104

  

485

Инженерная
защита от
подтопления,
дренаж,
понижение
уровня
грунтовых
вод левобе-
режной
территории
застройки в
городе
Астане

МИТ

2002-
2010

11374880

1058273  

 

2000000

3000000

5316607

486

Реконструк-
ция русла
реки Ишим в
городе
Астане

МИТ

2002-
2009

12037708

5647778

5091136

827633

471161

  

487

Ликвидация
накопителя
сточных вод
Талдыколь с
рекультива-
цией (1 и
2 очереди)
в городе
Астане

МИТ

2002-
2010

69379000

13139530

1361000

5000000

5000000

44878470

488

Организация
судоходства
по реке
Есиль (1
очередь
строительст-
ва от улицы
Сары-Арка до
резиденции
Президента)
в городе
Астане

МИТ

2006-
2009

3446522

  

1300000

677680

1403842

  

489

Инженерные
сети и
благо-
устройство к
первоочеред-
ным объектам
города
Астаны

МИТ

2004-
2007

974380

474380

500000

  

  

  

490

Строительст-
во главной
площади в
городе
Астане

МИТ

2003-
2007

11830300

8580300

3250000

  

  

  

491

Развитие
системы
ливневой
канализации
в городе
Астане

МИТ

2004-
2010

19635722

2365528

1000000

4500000

5000000

6712695

492

Водоснабже-
ние и водо-
отведение
города
Астаны

МИТ

2004-
2009

40869912

4758697

10222493

25224831

663891

 

493

Президентс-
кий парк в
городе
Астане

МИТ

2005-
2008

14182759

7450000

4600000

2132759

  

  

494

Строительст-
во парка
Арай в
городе
Астане

МИТ

2006-
2007

1497316

1253608

236708

  

  

  

495

Строительст-
во парка
вдоль реки
Ишим в
городе
Астане

МИТ

2007-
2008

15100000

 

2000000

13100000

 

 

496

Реконструк-
ция второй
нитки
водовода с
Вячеславско-
го водохра-
нилища в
городе
Астане

МИТ

2007-
2008

1689457

 

1000000

689457

 

 

497

Строительст-
во инфра-
структуры
новой промы-
шленной зоны
(Индустри-
альный парк)
в городе
Астане

МИТ

2006-
2008

5500000

1000000

3000000

1500000

  

  

498

Строительст-
во инжене-
рных комму-
никаций
нового
университета
в городе
Астане

МИТ

2006-
2008

10000000

2500000

1416507

6083493

  

  

499

Зона кратко-
временного
отдыха для
жителей
города
Астаны на
водохранили-
ще реки
Коянды

МКИ

2005-
2007

1448527

659115

767452

  

  

  

500

Строительст-
во Универ-
сального
киноконце-
ртного зала
на 3500 мест
в городе
Астане

МКИ

2005-
2007

8072500

2223441

3015535

  

  

  

501

Строительст-
во Конгресс-
холла в
городе
Астане

МКИ

2007-
2009

15000000

  

3000000

11995000

  

  

502

Строительст-
во Дворца
творчества
"Шабыт" в
городе
Астане

МКИ

2007-
2008

5000000

  

1000000

3955000

  

  

503

Строительст-
во теннис-
ного корта
в городе
Астане

МТС

2005-
2007

3653242

1424900

2218903

 

 

 

504

Строительст-
во конько-
бежного
стадиона в
городе
Астане

МТС

2006-
2009

11250000

203500

1000000

9987500

 

 

505

Строительст-
во транспо-
ртной
развязки в
районе улиц
А. Иманова и
Л. Гумилева
в городе
Астане

МТК

2004-
2007

3877471

2686000

1158673

 

 

 

506

Строительст-
во участка
улицы
Сарыарка от
улицы N 4
до улицы N
23 в городе
Астане

МТК

2006-
2007

819043

359108

459935

  

  

  

507

Строительст-
во нового
моста М-2 в
городе
Астане

МТК

2004-
2007

3999664

2676046

1323618

  

  

  

508

Строительст-
во нового
моста М-3 в
городе
Астане

МТК

2006-
2008

4315000

300000

2053757

1961243

  

  

509

Строительст-
во улицы
Гастелло от
аэропорта
до улицы N
19 в городе
Астане

МТК

2006-
2009

5500000

225757

1574243

1000000

2700000

  

510

Строительст-
во улицы
N 23 от
улицы
Сары-Арка до
улицы N 36
(на градо-
строительные
комплексы и
к улице
Гастелло) в
городе
Астане

МТК

2007

1070000

  

1070000

  

  

  

511

Реконструк-
ция моста по
проспекту
Кабанбай
батыра
через реку
Ишим (район
Торгового
центра
"Рамстор") в
городе
Астане

МТК

2005-
2007

2683000

183000

2500000

  

  

  

512

Реконструк-
ция
проспекта
Богенбая на
участке от
улицы Сары-
Арка до
транспортной
развязки на
северном
объезде в
городе
Астане. 3
участок от
начала
эстакады до
конца
транспортной
развязки в
двух уровнях
на пере-
сечении с
улицей
Угольная

МТК

2004-
2008

8287090

1700000

4000000

2587090

  

  

513

Реконструк-
ция
проспекта
Богенбая на
участке от
улицы Сары-
Арка до
транспортной
развязки на
Северном
объезде"
IV-V участок
- от конца
транспортной
развязки в
двух уровнях
на пере-
сечении с
улицей
Угольная до
транспортной
развязки на
автодороге
"Обход
города
Астаны"

МТК

2007

2024213

  

2024213

  

  

  

514

Строительст-
во улицы N
41 от Манаса
до улицы N
12 в городе
Астане

МТК

2007

371139

 

371139

  

  

  

515

Строительст-
во улицы N
42 от Манаса
до улицы N
19 в городе
Астане

МТК

2007

424771

  

424771

  

  

  

516

Реконструк-
ция
проспекта
Тлендиева на
участке от
улицы
Кумисбекова
до северо-
западного
обхода
города
Астаны

МТК

2007

1900000

  

1900000

  

  

  

517

Строительст-
во транспор-
тной
развязки на
пересечении
улиц N 19 и
Гастелло в
городе
Астане

МТК

2006-
2009

3553163

  

1239787

1750000

563376

  

518

Строительст-
во улицы
Гастелло на
участке от
улицы N 12
до улицы N
1 и улицы N
12 до
улицы N 19
в городе
Астане

МТК

2004-
2007

97868

  

94614

  

  

  

519

Строительст-
во улицы
Гастелло на
участке от
моста М-2
до реки
Ак-Булак (с
устройством
шумозащитных
экранов) в
городе
Астане

МТК

2007

880000

  

880000

  

  

  

520

Мост через
реку
Ак-Булак по
улице
Гастелло в
городе
Астане

МТК

2006-
2007

162979

  

147979

  

  

  

521

Строительст-
во маги-
стральной
автодороги
Центр левого
берега -
проспект
Абылайхана с
автодорожным
мостом М-1
через реку
Ишим
(магист-
ральная
автодорога
улиц N 12,
N 13) в
городе
Астане

МТК

2002-
2007

5072209

4572209

500000

  

  

  

522

Реконструк-
ция
проспекта
Абая от реки
Ак-Булак до
микрорайона
Юго-Восток в
городе
Астана,
участок от
ручья
Ак-Булак до
улицы N 12

МТК

2007-
2008

2088422

 

522788

1565634

 

  

523

Строительст-
во магист-
ральной
дороги,
проходящей
по улицам
Угольная, N 14, N 12 и
Бейсековой
в городе
Астане

МТК

2006-
2008

46542800

 

7000000

39272100

 

  

524

Реконструк-
ция
транспортной
развязки на
пересечении
проспекта
Республики
- улицы
Бараева -
улицы
Ташенова в
городе
Астане

МТК

2006-
2008

8879500

 

5000000

3700000

 

  

525

Расширение и
реконструк-
ция ТЭЦ-2,
тепловых
сетей и
энергосете-
вых объектов
города
Астаны

МЭМР
 

2003-
2008

31553143

19760755

4966970

6825418

  

  

526

Строительст-
во ПС 110/10
кВ "Степная"
в городе
Астане

МЭМР

2005-
2007

1211111

1031065

130746

  

  

  

527

Расширение и
реконструк-
ция ТЭЦ-2 с
установкой
котлоагре-
гатов ст. N
7, 8, турбо-
агрегатов
ст. N 5, 6 и
водогрейной
котельной
города
Астаны

МЭМР

2005-
2015

57658940

850000

3150000

6030000

5300000

42238640

528

Строительст-
во подстан-
ции ПС
110/10 Кв
"Жилой район
N 17
(Жулдыз)"  с
трансфо-
рматорами
2x40 МВА и
ЛЭП 110кВ"
в городе
Астане

МЭМР

2005-
2007

1582330

839055

743275

  

  

  

529

Строительст-
во ПС
110/10 кВ
"Заречная"
в городе
Астане

МЭМР

2006-
2007

1153122

1004426

148696

  

  

  

530

Строительст-
во
подстанции
ПС 110/10
кВ "Жилая
зона 14"
в городе
Астане

МЭМР

2006-
2008

1512337

  

300000

1173337

  

  

531

Строительст-
во теплома-
гистрали
III ввода от
ТЭЦ-2 в
левобережную
часть города
Астаны

МЭМР

2006-
2008

14081940

  

5000000

8981940

  

  

  

ИТОГО по Программе:

  

  

  

  

95464938

166256888

25562374

99146412

 

  

Государственная программа развития города Алматы
на 2003-2010 годы

532

Строительст-
во первой
очереди
метрополите-
на в городе
Алматы

МТК

1988-
2009

99791000

36194000

20000000

23597000

2000 000

 

533

Строительст-
во транспо-
ртной
развязки
Рыскулова-
Сейфуллина в
городе
Алматы

МТК

2006-
2007

5621731

4509887

1111844

  

  

  

534

Строительст-
во транспо-
ртной
развязки
Рыскулова-
Бокейханова
в городе
Алматы

МТК

2006-
2007

4513392

3000000

1513392

  

  

  

535

Строительст-
во транспо-
ртной
развязки на
пересечении
проспекта
Рыскулова и
улицы
Кудерина в
городе
Алматы

МТК

2006-
2007

4481294

3000 000

1481294

  

  

  

536

Транспортная
развязка на
пересечении
улицы Саина
- улицы
Шаляпина в
Аэузовском
районе
города
Алматы

МТК

2007-
2009

4010499

 

1760500

1500000

749999

 

537

Строительст-
во транспо-
ртной
развязки на
пересечении
улиц Саина
- Жандосова
в городе
Алматы

МТК

2007

4233900

 

4233900

 

 

 

538

Строительст-
во транспо-
ртной
развязки на
пересечении
улиц Саина
- проспекта
Абая в
городе
Алматы

МТК

2007

4208000

 

4208000

 

 

 

539

Большая
Алматинская
кольцевая
автомобиль-
ная дорога
(БАКАД)

МТК

2007-
2010

74507686

 

5000000

20000000

20000000

29507686

540

Сейсмоуси-
ление с
восстанови-
тельными
работами
здания школы
N 155 в
городе
Алматы

МОН

2007

200000

 

200000

  

  

  

541

Сейсмоуси-
ление с
восстанови-
тельными
работами
здания школы
N 29 в
городе
Алматы

МОН

2007

119012

  

119012

  

  

  

542

Сейсмоусиле-
ние с восс-
тановитель-
ными
работами
здания школы
N 69 в
городе
Алматы

МОН

2007

180988

  

180988

  

  

  

543

Сейсмоусиле-
ние зданий
городского
перинаталь-
ного центра
в городе
Алматы.
Блок 4

МЗ

2007

156674

  

156674

  

  

  

544

Сейсмоусиле-
ние зданий
городского
перинаталь-
ного центра
в городе
Алматы.
Блок N 1,
2, 3

МЗ

2007

278552

  

278552

  

  

  

545

Сейсмоусиле-
ние здания
ГККП
городской
клинической
больницы
N 7 городе
Алматы

МЗ

2007

64774

  

64774

  

  

  

546

Реконструк-
ция и
расширение
районной
котельной
"Орбита" в
городе
Алматы

МЭМР

2006-
2008

2889059

840000

1644559

404500

  

  

547

Реконструк-
ция
инженерных
сетей тепло-
снабжения
города
Алматы

МЭМР

2007

3000000

 

3000000

 

 

 

  

ИТОГО по Программе:

  

  

  

  

44953489

45501500

40749999

29507686

 

  

Отраслевая программа "Питьевые воды" на 2002-2010 годы

548

Реконструк-
ция
Нуринского
группового
водопровода
(II-я
очередь)
Акмолинской
области

МСХ

2003-
2007

394931

272100

122831

  

  

  

549

Реконструк-
ция водопро-
водных
сетей в
городе
Щучинск
Щучинского
района
Акмолинской
области

МСХ

2006-
2008

561009

97500

151126

312383

  

  

550

Реконструк-
ция водопро-
водных сетей
в городе
Есиль Есиль-
ского района
Акмолинской
области

МСХ

2006-
2008

403045

9236

100000

293809

  

  

551

Реконструк-
ция водопро-
водных сетей
в городе
Акколь
Аккольского
района
Акмолинской
области (II
очередь)

МСХ

2007-
2008

101504

 

20000

81504

  

  

552

Реконструк-
ция водопро-
водной сети
в городе
Есик Енбек-
шиказахского
района
Алматинской
области

МСХ

2007

47790

 

47790

  

  

  

553

Реконструк-
ция и строи-
тельство
системы
водо-
снабжения в
городе
Сарканде
Саркандского
района
Алматинской
области

МСХ

2007

70571

 

70571

  

  

  

554

Реконструк-
ция и строи-
тельство
системы
водоснабже-
ния в городе
Капшагае
Алматинской
области

МСХ

2007-
2008

85524

 

30000

55524

  

  

555

Вторая
очередь
реконструк-
ции водоза-
борных
сооружений и
водопровод-
ных сетей в
городе Аягоз
Восточно-
Казахстанс-
кой области

МСХ

2006-
2007

305301

100000

205301

  

  

  

556

Водоснабже-
ние города
Риддер
Восточно-
Казах-
станской
области из
подземного
источника

МСХ

2004-
2008

608540

389270

199270

20000

  

  

557

Реконструк-
ция водопро-
водных
сетей города
Каражал
Караган-
динской
области

МСХ

2005-
2007

289389

146250

143139

  

  

  

558

Реконструк-
ция системы
водоснабже-
ния города
Сарани и
поселка
Актас Кара-
гандинской
области

МСХ

2005-
2007

114688

80000

34688

  

  

  

559

Реконструк-
ция Ащи-
Тастинского
магистраль-
ного
водовода
Костанайской
области

МСХ

2004-
2007

624000

548196

75804

  

  

  

560

Реконструк-
ция
Ишимского
группового
водопровода
в Сарыколь-
ском районе
Костанайской
области

МСХ

2007-
2010

1616000

 

40000

400000

500000

676000

561

Реконструк-
ция водо-
снабжения из
подземных
источников
села
Фурманово
города
Аркалыка
Костанайской
области

МСХ

2007-
2009

246390

 

24518

126390

95482

  

562

Реконструк-
ция сущест-
вующих
водопро-
водных сетей
в городе
Казалинске и
поселке кент
Айтеке би
Казалинского
района
Кызылординс-
кой области

МСХ

2006-
2008

564921

80000

100000

384921

  

  

563

Хлораторная
на террито-
рии НПС-3 в
городе
Жанаозен
Мангистаус-
кой области

МСХ

2007

43721

 

43721

  

  

  

564

Водозаборные
сооружения
в городе
Форт-
Шевченко
2-этап
Мангистаус-
кой области

МСХ

2007-
2008

105325

 

105325

 

  

  

565

Реконструк-
ция водопро-
вода в
городе Аксу
Павлодарской
области

МСХ

2006-
2008

532110

69042

100957

362111

  

  

566

Реконструк-
ция магист-
ральных
сетей
водопровода
города
Экибастуза
Павлодарской
области.
Корректи-
ровка

МСХ

2006-
2007

251914

100000

151914

  

  

  

567

Реконструк-
ция разводя-
щих сетей в
городе
Мамлютка
Мамлютского
района
Северо-
Казах-
станской
области

МСХ

2006-
2007

158565

70000

88565

  

  

  

568

Реконструк-
ция разводя-
щих сетей
водопровода
в городе
Булаево
района
М. Жумабаева
Северо-
Казахс-
танской
области

МСХ

2006-
2008

284133

14642

100000

169491

  

  

569

Реконструк-
ция системы
водоснаб-
жения в
городе
Сергеевка
района
Шалакына
Северо-
Казах-
станской
области

МСХ

2007-
2008

124927

 

30000

94927

  

  

570

Завершение
строитель-
ства водо-
снабжения
города
Сарыагаш
Южно-Казах-
станской
области

МСХ

2006-
2007

137304

69788

67516

  

  

  

371

Водоснабже-
ние города
Туркестана
Южно-Казах-
станской
области

МСХ

2005-
2007

615292

300000

315292

  

  

  

372

Реконструк-
ция водопро-
водной сети
в городе
Жетысай
Мактаараль-
ского района
Южно-Казах-
станской
области

МСХ

2007-
2009

193036

 

30000

50000

113036

  

 

ИТОГО по Программе:

 

 

 

 

2398328

2351060

708518

676000

 

  

Программа "Охрана окружающей среды на 2005-2007 годы"

573

Строительст-
во комплекса
очистных
сооружений
биологиче-
ской очистки
сточных вод
Щучинско-
Боровской
курортной
зоны
Акмолинской
области

МООС

2006-
2007

356132

178066

178066

  

  

  

574

Завершение
строитель-
ства
сооружения
биологичес-
кой очистки
сточных вод
в городе
Семипала-
тинске Вос-
точно-Казах-
станской
области

МООС

2006-
2008

942360

406200

150000

386160

  

  

 

ИТОГО по Программе:

 

 

 

 

328066

386160

  

  

 

  

Программа по комплексному решению проблем Приаралья
на 2007-2009   годы

575

Реконструк-
ция и расши-
рение водо-
проводных и
канализаци-
онных сетей
в городе
Кызылорде
(1 очередь)

МИТ

2006-
2007

723629

200000

523629

  

  

  

576

Строите-
льство
спортивно-
оздорови-
тельного
комплекса
в городе
Аральске
Кызылординс-
кой области

МТС

2007-
2008

231000

  

100000

131000

  

  

 

ИТОГО по
Программе:

  

  

  

  

623629

131000

  

  

 

  

Программа развития города Семипалатинска
Восточно-Казахстанской области на 2006-2008 годы

577

Модернизация
существующих
мощностей
котельных и
ТЭЦ, сохра-
нившихся в
схеме
центрального
теплосна-
бжения,
реконструк-
ция тепловых
сетей в
городе
Семипала-
тинске
Восточно-
Казахс-
танской
области

МЭМР

2006-
2008

4500000

1500000

2100000

900000

  

  

578

Строительст-
во новой
ТЭЦ-3 в
городе
Семипа-
латинске
Восточно-
Казахстанс-
кой области

МЭМР

2007-
2008

10000000

  

5000000

5000000

 

  

 

ИТОГО по Программе:

  

  

  

  

7100000

5900000

  

  

 

  

Программа развития газовой отрасли Респубики Казахстан на
2004-2010 годы

579

Строительст-
во подво-
дящего
газопровода
"Актобе-
Мартук"
Актюбинской
области

МЭМР

2006-
2008

2072072

300000

783215

988857

  

  

  

ИТОГО по Программе:

  

  

  

  

783215

988857

  

  

 

  

Программа реабилитации инвалидов на 2006-2008 годы

580

Строительст-
во Дома-
интерната
для умстве-
нно отсталых
детей на 210
мест в
городе Актау
Мангистаус-
кой области

МТСЗН

2007-
2008

666864

  

150000

516864

  

  

581

Реконструк-
ция здания
городской
больницы
под психо-
неврологи-
ческий
интернат в
городе
Рудном
(вспо-
могательные
объекты) в
Костанайской
области

МТСЗН

2007-
2008

411359

  

100000

311359

  

  

582

Строите-
льство
областного
центра
реабилитации
инвалидов
в город
Атырау

МТСЗН

2007-
2008

652730

  

257000

395730

  

  

583

Строительст-
во психо-
неврологи-
ческого
дома-
интерната
для взрослых
на 300 мест
в поселке
Александро-
вка города
Кызылорда

МТСЗН

2008-
2010

1915398

  

  

100000

1000000

815398

584

Строительст-
во психо-
неврологи-
ческого
дома-
интерната
для детей на
200 мест в
поселке
Александ-
ровка города
Кызылорда

МТСЗН

2008

1698804

  

  

1698804

  

  

  

ИТОГО по Программе:

  

  

  

  

507000

3022757

1000000

815398

 

  

Стратегия индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2003-2015 годы

585 

Строительст-
во индустри-
ального
парка в
городе
Темиртау
Карагандинс-
кой области

МИТ

2006-
2007

535000

335000

200000

  

  

  

  

ИТОГО по Стратегии:

  

  

  

  

200000

  

  

  

 

  

Программа снижения информационного неравенства

586 

Развитие
человеческо-
го капитала
в рамках
электронного
прави-
тельства

МОН

2007

1784242

  

1784242

  

  

  

  

ИТОГО по Программе:

  

  

  

  

1784242

  

  

  

 

  

Вне программ

587

Сейсмоусиле-
ние с
восстанови-
тельными
работами
здания
сельской
больницы в
селе
Нарынкол
Райымбекс-
кого района
Алматинской
области

МЗ

2007

30000

  

30000

  

  

  

588

Сейсмоусиле-
ние с восс-
тановитель-
ными рабо-
тами здания
многопро-
фильной
больницы на
180 коек в
городе
Алматы
Алматинской
области

МЗ

2007

160000

  

160000

  

  

  

589

Сейсмоусиле-
ние с восс-
тановитель-
ными
работами
здания ГКП
Каратальской
центральной
районной
больницы на
200 коек с
поликлиникой
на 500
посещений в
смену в
городе
Уштобе Кара-
тальского
района
Алматинской
области

МЗ

2007

130000

  

130000

  

  

  

590

Сейсмоусиле-
ние и восс-
тановитель-
ные работы
здания
центральной
районной
больницы в
поселке
Балпык би
Коксуского
района
Алматинской
области.
2-ая очередь

МЗ

2007

180000

  

180000

  

  

  

591

Строительст-
во центра
крови в
городе
Астане

МЗ

2007-
2008

3852620

 

1000000

2379920

 

 

592

Строительст-
во Казахс-
кого театра
имени Сакена
Сейфуллина
на 700 мест
в городе
Караганде

МКИ

2006-
2009

2099426

200000

700000

799426

400000

  

593

Реконструк-
ция Дома
культуры в
селе
Шамалган
Карасайского
района
Алматинской
области

МКИ

2007

93000

  

93000

  

  

  

594

Сооружение
навесной
конструкции
над
раскопами
в городище
Отрар и
городищах
Отрарского
оазиса
Южно-Казахс-
танской
области

МКИ

2007

54000

  

54000

  

  

  

595

Строительство
професси-
ональной
школы на 360
мест в
городе Кар-
каралинске
Карагандинс-
кой области

МОН

2007-
2008

453447

  

100000

353447

  

  

596

Сейсмоусиле-
ние и восс-
тановительные
работы
экономико-
технологи-
ческого
колледжа в
городе
Талдыкоргане
Алматинской
области
(завершающие
работы)

МОН

2007

115100

  

115100

  

  

  

597

Сейсмоусиле-
ние с восс-
тановитель-
ными рабо-
тами здания
Талгарского
колледжа
агробизнеса
и менед-
жмента имени
М.Бейсебаева
в городе
Талгаре
Талгарского
района
Алматинской
области

МОН

2007

132300

  

132300

  

  

  

598

Сейсмоусиле-
ние с восс-
тановитель-
ными работами
здания
средней школы
в селе Тасаши
Райымбекского
района
Алматинской
области

МОН

2007

100000

  

100000

  

  

  

599

Сейсмоусиле-
ние с восс-
тановитель-
ными
работами
школы-
интерната
имени
Смагулова в
городе Алматы
Алматинской
области (2-ая
очередь)

МОН

2007

105000

  

105000

  

  

  

600

Сейсмоусиле-
ние средней
школы имени
Алдабергенова
в поселке
Балпык би
Коксуского
района
Алматинской
области (2-ая
очередь)

МОН

2007

47600

  

47600

  

  

  

601

Продолжение
строите-
льства
мостового
перехода
через реку
Урал в городе
Атырау
Атырауской
области

МТК

2003-
2008

6342400

1550000

4550000

242400

  

  

602

Строительство моста через
реку Иртыш в
городе Семи-
палатинске
Восточно-
Казахстан-
ской области

МТК

1997-
2007

31073886

30321685

752201

  

  

  

603

Строительство
дворца спорта
по улице
Жансугурова в
городе
Талдыкоргане
Алматинской
области

МТС

2007-
2009

1500000

  

300000

600000

600000

  

604

Строительство жилья для
сотрудников
родильного
дома города
Жаркент
Алматинской
области

МИТ

2007

64671

 

64671

 

 

 

605

Строительство
объектов
инженерно-
коммуника-
ционной
инфраструк-
туры в
городе Атырау

МИТ

2007

2000000

 

2000000

 

 

 

606

Строительство
объектов
инженерно-
коммуника-
ционной
инфраструк-
туры к новым
жилым
кварталам в
городе Актобе
Актюбинской
области

МИТ

2007

2000000

 

2000000

 

 

 

607

Строительство
и реконст-
рукция
объектов
электросна-
бжения города
Атырау и
Атырауской
области

МЭМР

2007-
2008

10028500

 

4500000

5528500

 

 

608

Строительство
котельной на
60 Гкал/час в
городе Кентау
Южно-
Казахста-
нской области

МЭМР

2007

880800

  

880800

  

  

  

 

ИТОГО вне Программ:

  

  

  

17994672

7523773

1000000

  

  

          
 
          Бюджетные инвестиции на формирование и увеличение
                  уставного капитала юридических лиц
                                                                      тыс.тенге   

N
п/п

Наименование
предприятия

Адми-
нис-
тратор
бюд-
жетной
прог-
раммы

2006
год

2007
год

Цель

1

2

3

4

5

6

Стратегия индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2003-2015 годы

1

АО "Фонд устойчивого развития "Қазына"

МИТ

34593600

92840000

Для повышения и стимулирования
инвестиционной и инновационной
активности во всех секторах
экономики. Проведение меропри-
тиятий, связанных с продвижени-
ем экспорта и привлечением
инвестиций в несырьевой сектор
экономики путем повышения
эфективности институтов
развития. Создание фонда
"Kazyna Capital Management"
(казахстанско-китайский фонд
совместного инвестирования) -
49140000 тыс. тенге.

  

ИТОГО по
программе:

  

  

92840000

  

Программа по комплексному решению проблем бывшего
Семипалатинского испытательного полигона на 2005-2007 годы

2

Создание техно-
парка "Парк
ядерных техноло-
гий в городе
Курчатове"

МЭМР

1100000

3470000

Для строительства инфраструкту-
ры Парка ядерных технологий в
городе Курчатове, содействия
развития производств атомной
отрасли и привлечения инвести-
ций в наукоемкие технологии

  

ИТОГО по
программе:

  

  

3470000

  

Государственная программа "Развитие космической
деятельности в Республике Казахстан"

3

АО "Национальная
компания
"Казкосмос"

МОН

1300000

8224165

Строительство и реконструкция
зданий для специализированного
конструкторского бюро в городе
Байконыр, начало проведения
работ по созданию космической
системы дистанционного
зондирования Земли Республики
Казахстан

4

АО "Республи-
канский центр
космической
связи и электро-
магнитной сов-
местимости
радиоэлектрон-
ных средств"

АИС

1680000

8510000

Проведение работ по созданию и
запуску национального
геостационарного спутника
связи и вещания "KazSat-2"

  

ИТОГО по
программе:

  

  

16734165

  

Программа развития почтово-сберегательной системы
на 2005-2010 годы

5

Увеличение
уставного
капитала АО
"Самрук"

МЭБП

1800000

2533728

Развитие почтовой инфрастру-
ктуры в сельской местности,
строительство и техническая
укрепленность 247 сельских
отделений связи, приобретение
мебели для оснащения операци-
онных залов отделений почтовой
связи и сельских автомобилей
общего назначения, приобретение
10 почтовых вагонов

  

ИТОГО по
программе:

  

  

2533728

  

Программа развития отрасли гражданской авиации
на 2006-2008 годы

6

АО
"Казавиализинг"

МТК

 

1874425

Увеличение уставного капитала
АО для централизованного закупа
специальной техники

  

ИТОГО по
программе:

 

 

1874425

 

Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2020 года

7

АО
"Казаэросервис"

МООС

  

1291487

Увеличение уставного капитала
АО "Казаэросервис" на закуп:
- полного комплекта метеороло-
гических датчиков и метеороло-
гических радиолокаторов для
взлетно-посадочной полосы
аэропортов гг. Алматы, Шымкент,
которые будут сертифицированы
по категории III В;
- автоматизированной системы
метеорологических измерений
метеовеличин в   аэропортах
городов Актау, Костанай,
Павлодар

  

ИТОГО по
программе:

  

  

1291487

  

Государственная программа развития науки в
Республике Казахстан на 2007-2012 годы

8

Формирование
уставного
капитала АО
"Фонд науки"

МОН

  

1873791

Для дальнейшего содействия
развитию научных исследований,
опытно-конструкторских работ,
а также привлечения инвестиций
со стороны частного сектора

  

ИТОГО по
программе:

  

  

1873791

  

Государственная программа развития города Алматы
на 2003-2010 годы

9

Создание АО
"Региональный
финансовый
центр" города
Алматы

АРДРФЦГА

  

1500000

С целью создания условий для
размещения ценных бумаг
нерезидентов на торговой
площадке АО "Региональный
финансовый центр города Алматы

  

ИТОГО по
программе:

  

  

1500000

  

 

  

Вне программ

10

Приобретение
здания для АО
"Фонд устойчивого
развития "Қазына"

КПМ

2500000

3000000

Для выкупа административного
здания для АО "Фонд устойчиво-
го развития "Қазына"

11

Формирование
уставного капитала РГП
"Республиканский
детский реабили-
тационный центр"

МЗ

 

10920

Для создания предприятия по
управлению Республиканским
детским реабилитационным
центром

12

Создание АО
"Международный
центр пригранич-
ного сотрудни-
чества "Хоргос"

МИТ

1100000

5000000

Для создания современного
международного транспортно-
торгового узла на приграничной
территории путем строительства
транспортно-логистических
терминалов, административного
центра с соответствующей
инфраструктурой в соответствии
с технико-экономическим
обоснованием проекта

13

Создание АО
"Социально-пред-
принимательская
корпорация"

МИТ

  

14000000

На создание 7-ми центральных
офисов и   9-ти областных
филиалов АО "Социально-пред-
принимательская корпорация".
Проведение мероприятий по
развитию новых конкурентоспо-
собных производств и техноло-
гий с участием отечественного
и иностранного капитала

14

Формирование
уставного капи-
тала АО "Центр
развития торго-
вой политики"

МИТ

  

200000

Для формирования и развития
торговой политики Республики
Казахстан, с целью диверсифи-
кации экономики и стимулирова-
ния производства с высокой
добавленной стоимостью

15

Институциональ-
ное развитие
средств массовой
информации

МКИ

  

3502164

На увеличение уставного
капитала АО ТРК "Казахстан",
АО "РГ Казахстанская правда",
АО "РГ Егемен Казахстан",
АО "Национальная компания
"Казахстанское информационное агентство"

16

Организация
деятельности
АО "Финансовый
центр" путем
увеличения уста-
вного капитала на
обеспечение
гарантирования
студенческих
кредитов в банках
второго уровня

МОН

350000

350000

На обеспечение гарантирования
кредитов в банках второго
уровня

17

АО "Аграрная
кредитная
корпорация"

МСХ

8941571

9208900

Для реализаций мероприятий,
предусмотренных Концепцией
устойчивого развития АПК
РК на 2006-2010 годы:
в том числе обеспечение льготными кредитными ресурсами

18

АО "КазАгроФи-
нанс"

МСХ

7000000

7000000

Для закупа сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования для
последующей передачи в лизинг.
Для закупа технологического
оборудования и специальной
техники для субъектов
агропромышленного комплекса 
(АПК) для последующей передачи
в лизинг.
Для финансирования приобрете-
ния технологического оборудо-
вания по переработке сельско-
хозяйственной продукции для
субъектов АПК

19

АО "Мал
өнімдері
корпорациясы"

МСХ

1500000

2969700

Для формирования инфраструкту-
ры экспорта животноводческой
продукции через развитие
сети заготовительных пунктов
и откормочных площадок для
сельскохозяйственных животных
и проведения закупочных
операций для формирования и
поставки на экспорт
животноводческой продукции

20

АО "Продоволь-
ственная
контрактная
корпорация"

МСХ

5000000

3730700

Для строительства завода по
производству сортового
семенного материала
хлопчатника; для строительства
завода по глубокой переработке
зерна; для увеличения
пропускной способности
зернового терминала в порту
Актау; для строительства
мельничного комплекса в порту
Баку (Азербайджанская Респуб-
лика); для строительства и
оснащения зернового терминала
в комплексе с мельницей в
порту Поти (Грузия),
строительства зернового
терминала в порту Амирабад
(Исламская Республика Иран),
для строительства завода по
производству биодизеля, завода
по производству биоэтанола,
строительства оптового рынка
в городе Астане

21

АО "Фонд гаран-
тирования ис-
полнения обяза-
тельств по
зерновым
распискам"

МСХ

800000

500000

С целью поддержания на необхо-
димом уровне системы гаранти-
рования зерна

22

АО "Казагромар-
кетинг"

МСХ

 

866300

Для создания методического
центра с целью выпуска специ-
ализированных тематических
изданий, укрепления
материально-технической базы
АО "Казагромаркетинг" путем
приобретения зданий/помещений
для областных представитель-
ств. Строительство выставочно-
ярмарочного комплекса.
 

23

АО "Фонд финан-
совой поддержки
сельского
хозяйства"

МСХ

2000000

2500000

Для микрокредитования сельско-
го населения, организации
обучения сельского населения
основам предпринимательства и
повышение квалификации
работников Общества, а также
на материально-техническое
оснащение и на долевое участие
в уставном капитале вновь
создаваемых микрокредитных
организаций

24

Формирование уставного капитала АО "Национальный холдинг КазАгро"

МСХ

  

500000

Формирование уставного капита-
ла АО "Национальный холдинг
КазАгро" для стимулирования
эффективного развития агропро-
мышленного сектора и повышения
его конкурентоспособности на
внутренних и внешних рынках

25

Формирование
уставного
капитала АО
"Республиканский
туристский
информационный
центр"

МТС

  

54600

Формирование уставного капита-
ла АО "Республиканский тури-
стский информационный центр"
для развития инфраструктуры
туристического кластера на территории Республики
Казахстан

26

АО "Евразийский
банк развития"

МФ

12700000

23400000

На выплату второго транша
казахстанской части для
формирования уставного
капитала Банка

27

Приобретение
акций междуна-
родных финансо-
вых организаций

МФ

357831

369494

На выполнение обязательств
по своевременной оплате
членских взносов международным
финансовым организациям

28

РГП "Центр по
исследованию
финансовых
нарушений"

Счет-
ный
ко-
митет

  

10920

Для создания центра по
проведению исследований
финансовых нарушений в рамках
Государственной программы
борьбы с коррупцией

29

АО "Куйгенжар"

УДП

  

522088

Увеличение уставного капитала
для увеличения объемов произ-
водства сельскохозяйственной
продукции

30

Увеличение
уставного
капитала НАО
"Телерадиокомп-
лекс Президента
Республики
Казахстан"

УДП

  

200000

Увеличение уставного капитала
АО для приобретения оборудова-
ния, с целью проведения
качественного и оперативного
информационного обслуживания
деятельности Главы Государ-
ства, его рабочих поездок
по регионам страны и иных
особо важных мероприятий

31

Секретно

 

 

 

  

  

ИТОГО
вне программ:

  

  

106581979

  

          
 
           Перечень объектов образования на основе
       государственно-частного партнерства с началом
                    реализации в 2007 году

N
п/п

Наименование проекта

Проектная мощность

1

2

3

1

Строительство средней школы на 1200 мест
в микрорайоне Казыгурт города Шымкента
Южно-Казахстанской области

1200

2

Строительство средней школы на 1200 мест
в микрорайоне Сауле города Шымкента
Южно-Казахстанской области

1200

3

Строительство средней школы на 1200 мест
в микрорайоне Кайтпас-2 города Шымкента
Южно-Казахстанской области

1200

4

Строительство средней школы на 1200 мест
в поселке Кайтпас 2 города Шымкента
Южно-Казахстанской области

1200

5

Строительство средней школы имени Фуркат
на 1200 мест в селе Карабулак
Сайрамского района Южно-Казахстанской
области

1200

6

Строительство средней школы на 1200 мест
в городе Ленгере Толебийского района
Южно-Казахстанской области

1200

7

Строительство средней школы имени
Б. Момыш улы по улице 1 Мая на 1200 мест
в селе Тулькубас Тюлькубасского района
Южно-Казахстанской области

1200

8

Строительство средней школы N 24 на 1200
мест в городе Шымкенте Южно-Казахстан-
ской области

1200

9

Строительство средней школы на 1200 мест
в поселке Турлан города Шымкента Южно-
Казахстанской области

1200

10

Строительство средней школы на 1200 мест
в поселке Ильинка города Астаны

1200

11

Строительство средней школы на 1200 мест
в мкр. Юго-Восток (левая сторона ул.
Мактумкули) города Астаны

1200

12

Строительство средней школы на 1200 мест
в районе гаражного кооператива (Степной)
города Астаны

1200

13

Строительство средней школы на 1200 мест
в районе проспекта Тлендиева города
Астаны

1200

14

Строительство средней школы на 1200 мест
в районе южнее проспекта Тлендиева
города Астаны

1200

15

Строительство средней школы на 1200 мест
в районе административного городка
(левый берег) города Астаны

1200

16

Строительство средней школы на 1200 мест
в микрорайоне "Айгерим" города Алматы

1200

17

Строительство средней школы на 1200 мест
в микрорайоне "Улжан" города Алматы

1200

18

Строительство средней школы на 1200 мест
в микрорайоне Калкаман" города Алматы

1200

19

Строительство средней школы на 1200 мест
в районе Пятилетка Турксиба города
Алматы

1200

20

Строительство средней школы на 1200 мест
в селе Шубарсу Ордабасинского района
Южно-Казахстанской области

1200

21

Строительство средней школы Кызыл дала
на 300 мест в селе Рабат казыгуртского
района Южно-Казахстанской области

300

22

Строительство средней школы на 300 мест
в селе Мадени Толебийского района Южно-
Казахстанской области

300

23

Строительство средней школы на 600 мест
в селе Алгабас Тюлькубасского района
Южно-Казахстанской области

600

24

Строительство средней школы на 320 мест
в селе Кайнар Байдибекского района Южно-
Казахстанской области

320

25

Строительство средней школы имени
Н.Арапова на 300 мест в селе Каратас
Байдибекского района Южно-Казахстанской
области

300

26

Строительство средней школы имени
Валиханова на 320 мест в селе Келтемашат
Тюлькубасского района Южно-Казахстанской
области

320

27

Строительство школы на 1200 мест в жилом
массиве "Хлопзавод" Мактааральского
района Южно-Казахстанской области

1200

28

Строительство средней школы имени Абылай
хана на 1200 мест в поселке Мырзакент
Мактааральского района Южно-Казахстанско
области

1200

29

Строительство средней школы на 900 мест
в микрорайоне "Стадион" города Арысь
Южно-Казахстанской области

900

30

Строительство средней школы Бала Боргем
на 600 мест мест в городе Кентау Южно-
Казахстанской области

600

31

Строительство школы на 600 мест в селе
Оралманов города Туркестана Южно-Казах-
станской области

600

32

Строительство школы на 600 мест в селе
Яссы города Туркестана Южно-Казахстан-
ской области

600

33

Строительство средней школы на 900 мест
в селе Енбекши Мактааральского района
Южно-Казахстанской области

900

34

Строительство средней школы на 600 мест
в селе Атамекен Ордабасинского района
Южно-Казахстанской области

600

35

Строительство средней школы имени
Уалиханова на 300 мест в селе бал
округ Кайнарбулак Сайрамского района
Южно-Казахстанской области

300

36

Строительство средней школы на 600 мест
в селе Достык Тассайского сельского
округа Сайрамского района Южно-Казахста-
нской области

600

37

Строительство средней школы на 300 мест
в селе Жыныс Созакского района Южно-
Казахстанской области

300

38

Строительство средней школы на 600 мест
в селе Жаушыкум Шардаринского района
Южно-Казахстанской области

600

39

Строительство многопрофильной школы на
600 мест в селе Абай Сарыагашского
района Южно-Казахстанской области

600

40

Строительство средней школы на 900 мест
в городе Сарыагаш Сарыагашского района
Южно-Казахстанской области

900

41

Строительство школы на 600 мест в селе
Отрар Отрарского района Южно-Казахстан-
ской области

600

42

Строительство средней школы на 900 мест
имени Курмангазы в селе Бозсу Сарыагаш-
ского района Южно-Казахстанской области

900

43

Строительство средней школы на 600 мест
селе Карагур Созакского эайона Южно-
Казахстанской области

600

44

Строительство средней школы Майбулак на
300 мест в селе Жулдыз Байдибекского
района Южно-Казахстанской области

300

       Перечень объектов здравоохранения на основе
     государственно-частного партнерства с началом
                реализации в 2007 году

N
п/п

Наименование проекта

1

2

1

Строительство городского перинатального центра на 150
коек в городе Алматы

2

Строительство межрайонного противотуберкулезного
диспансера на 260 коек в городе Алматы

       Перечень объектов здравоохранения на основе
      государственно-частного партнерства с началом
                реализации в 2008 году

N
п/п

Наименование проекта

1

2

  

  

1

Строительство областной многопрофильной детской больницы
на 200 коек в городе Таразе Жамбылской области

2

Строительство центральной районной больницы на 150 коек в
селе Толе би Шуского района Жамбылской области

3

Строительство районной поликлиники на 250 посещений в
смену в селе Аса Жамбылского района Жамбылской области

4

Строительство городской поликлиники на 500 посещений в
смену в городе Таразе Жамбылской области

5

Строительство городской многопрофильной детской больницы
на 200 коек в городе Таразе Жамбылской области

6

Строительство городской многопрофильной больницы на 300
коек в городе Таразе Жамбылской области

7

Строительство многопрофильной городской детской больницы
на 200 коек в городе Туркестане Южно-Казахстанской области

8

Строительство многопрофильной городской детской больницы
на 200 коек в городе Шымкенте Южно-Казахстанской области

9

Строительство центральной районной больницы на 150 коек в
городе Ленгере Южно-Казахстанской области

10

Строительство многопрофильной больницы на 300 коек при
РГКП "Южно-Казахстанская государственная медицинская
академия"

11

Строительство городской поликлиники N 3 на 500 посещений в
cмену в городе Шымкенте Ожно-Казахстанской области

  

Строительство городской поликлиники N 6 на 500 посещений
в смену в городе Шымкенте Южно-Казахстанской области

13

Строительство городской поликлиники N 7 на 500 посещений
в смену в городе Шымкенте Южно-Казахстанской области

14

Строительство городской взрослой инфекционной больницы на
250 коек в городе Астане

15

Строительство многопрофильной больницы на 300 коек при
РГКП "Казахская государственная медицинская
академия" в городе Астане

16

Строительство городской многопрофильной детской больницы
на 350 коек с консультативно-диагностической поликлиникой
на 250 посещений в смену в городе Астане

17

Строительство городского центра крови в городе Астане

18

Строительство городской детской инфекционной больницы на
250 коек в городе Астане

19

Строительство многопрофильного стационара на 360 коек
(поселок Промышленный) в ороде Астане

20

Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса
(взрослая поликлиника на 350 посещений в смену, детская
поликлиника на 150 посещений в смену) в городе Астане

21

Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса
(взрослая поликлиника на 350 посещений в смену, детская
поликлиника на 150 посещений в смену) в микрорайоне Юго-
Восток (правая сторона) в городе Астане

22

Строительство городской многопрофильной детской больницы
на 200 коек в городе Алматы

23

Строительство городской многопрофильной больницы на 300
коек в городе Алматы

24

Строительство многопрофильной больницы на 300 коек при
РГКП "Казахский национальный медицинский университет
имени С.Д. Асфендиярова" в городе Алматы

 

 Приняты к сведению   
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 25 августа N 822   

  Раздел 6. Основные направления и прогноз основных
показателей развития национальных компаний на 2007-2009 годы

СОДЕРЖАНИЕ

     Введение

      Анализ за 2004-2006 годы

      АО "НК "КазМунайГаз"
      АО "НАК "Казатомпром"
      АО "Продовольственная контрактная корпорация"
      АО "Национальные информационные технологии"
      АО "Казпочта"
      АО "Қазақтелеком"
      АО "НК "Казахстан темір жолы"
      АО "НК "Казахстан инжиниринг"
      АО "Международный аэропорт Астана"
      АО "Казахстанская компания по управлению  электрическими сетями"
      АО "НК "Казахстанское информационное агентство"
      АО "НК "Казкосмос"

      Перспективы на 2007-2009 годы

      АО "НК "КазМунайГаз"
      АО "НАК "Казатомпром"
      АО "Продовольственная контрактная корпорация"
      АО "Национальные информационные технологии"
      АО "Казпочта"
      АО "Қазақтелеком"
      АО "НК "Казахстан темір жолы"
      АО "НК "Казахстан инжиниринг"
      АО "Международный аэропорт Астана"
      АО "Казахстанская компания по управлению  электрическими сетями"
      АО "НК "Казахстанское информационное агентство"
      АО "НК "Казкосмос"
      Основные показатели национальных  компаний на 2007-2009 годы

  Раздел 6. Основные направления и прогноз
основных показателей развития национальных компаний
на 2007-2009 годы

     В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2004 года N 182 "Об утверждении перечня национальных компаний" к национальным компаниям отнесены 12 акционерных обществ:
     АО "Национальная компания "КазМунайГаз";
     АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями";
     АО "Казпочта";
     АО "Продовольственная контрактная корпорация";
     АО "Национальная атомная компания "Казатомпром";
     АО "Национальные информационные технологии";
     АО "Казакстан темір жолы";
     АО "Казахтелеком";
     АО "Международный аэропорт Астана";
     АО "Национальная компания "Казахское информационное агентство (Казинформ)";
     АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг";
     АО «Национальная компания "Казкосмос".
     В целях совершенствования управления государственным сектором экономики в отраслях, имеющих стратегическое значение, а также создания благоприятных условий для обеспечения экономического роста государства и в соответствии с  Указом  Президента Республики Казахстан от 28 января 2006 года N 50 "О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в управлении государственным сектором экономики",  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2006 года N 117 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 28 января 2006 года N 50" создано акционерное общество "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" (далее - АО "Холдинг "Самрук").
     В этой связи в оплату уставного капитала АО "Холдинг Самрук" переданы государственные пакеты акций национальных компаний: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", АО "Казпочта", АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC", АО "Казахтелеком", АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
     Создание национального холдинга, как самостоятельного субъекта рыночной экономики, позволит внедрить современные методы корпоративного управления, производить координацию стратегических планов отраслевых компаний и целенаправленно применять рыночные механизмы ведения бизнеса, что будет способствовать повышению эффективности управления государственными активами и развитию фондового рынка в Казахстане.

  Анализ за 2004-2006 годы

  АО "НК "КазМунайГаз"

     АО "НК "КазМунайГаз" (далее - компания) было создано в соответствии с  Указом  Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года N 811 "О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в нефтегазовом секторе экономики страны".
     В соответствии с Указом компания должна стать стратегически важной национальной вертикально-интегрированной компанией и выполнять функции полномочного органа по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, а также представлять интересы государства в нефтяном секторе Казахстана.
     В 2005 году АО "Разведка и добыча", дочерней организацией Компании, добыто 9,4 млн. тонн нефти и газового конденсата, что на 5,6 % превышает уровень 2004 года. Дополнительно к плану получено 100 тыс. тонн нефти.
     Сверхплановая добыча нефти достигнута за счет работ по своевременному проведению организационно-технических мероприятий, оптимизации системы разработки месторождений, восстановления и обновления основных фондов, включая фонд скважин, строительство и реконструкцию важных объектов наземного обустройства месторождений, обновление парка специальной техники, применение новых методов повышения нефтеотдачи пласта и химизацию процессов нефтедобычи.
     В 2006 году добыча нефти и газового конденсата оценивается в объеме 9,45 млн. тонн, что превысит уровень 2005 года на 86 тыс. тонн.
     Компания имеет два основных направления продажи нефти: экспорт и внутренний рынок. В 2005 году поставка нефти на экспорт составила около 6,7 млн. тонн, на внутренний рынок - 2,2 млн. тонн. По сравнению с 2004 годом, поставки нефти на экспорт возросли на 389 тыс. тонн. В 2006 году поставки на экспорт составят около 7,1 млн. тонн, на внутренний рынок - 2,1 млн. тонн.
     Дочерней организацией компании АО "Атырауский НПЗ" (далее АО "АНПЗ") за 2004 год переработано 2,9 млн. тонн нефти. В 2005 году объем переработки на АНПЗ составил 3,5 млн. тонн при плане 2,9 млн. тонн. В 2006 году объем переработки нефти на АНПЗ ожидается на уровне 3,5 млн. тонн, в том числе 2,2 млн. тонн из ресурсов компании.
     Общий объем транспортировки нефти магистральными нефтепроводами в 2005 году составил 38,4 млн. тонн. Объем транспортировки нефти по системе АО "КазТрансОйл" в 2006 году ожидается в объеме 36,65 млн. тонн.
     В 2004 году АО "НМСК "КазМорТранФлот" были оказаны международные услуги по транспортировке грузов морским транспортом, в том числе нефти в объеме 4 млн. тонн в порты Азербайджана (Баку), Грузии (Батуми), Иран (Нека), России (Махачкала).
     Транспортировка нефти танкерами в 2005 году составила 4,2 млн. тонн, при плане 4,6 млн. тонн. Недовыполнение плана составляет 9 %. Объем транспортировки нефти морем превышает аналогичный показатель 2004 года на 120 тыс. тонн или на 3 %, за счет увеличения транспортировки маршрутом Актау-Нека на 283 тыс. тонн.
     В 2006 году транспортировка нефти оценивается в объеме 4,3 млн. тонн, что на 3 % превышает аналогичный показатель 2005 года. Транспортировка осуществляется по направлениям Актау-Махачкала - 2 млн. тонн, Актау-Нека - 1,6 млн. тонн, Актау-Баку-Батуми - 0,69 тыс. тонн.
     Общий объем транспортировки газа по магистральным газопроводам АО "Интергаз Центральная Азия" в 2004 году составил 121,6 млрд. куб. м.
     В 2005 году объем транспортировки составил 129,4 млрд. куб. м. против 116,7 млрд. куб. м. плановых, рост к плану составил 11 %. При этом внутренняя транспортировка в 2005 году составила 6 млрд. куб. м, международный транзит - 116 млрд. куб. м, транспортировка газа на экспорт - 7,6 млрд. куб.м.
     Увеличение объема транспортировки в 2005 году отмечается увеличением объемов транспортировки узбекского газа.
     В 2006 году ожидается снижение объема транспортных услуг на 4,8 млрд. куб. м (123,2 млрд. куб. м), вызванное снижением объемов международного транзита российского и узбекского газа.
     В 2004 году общие доходы компании составили 487,4 млрд. тенге. Средневзвешанная цена реализации 1 тонны нефти (без НДС) в 2004 году составила 31,7 тыс. тенге.
     Доходы в 2005 году составили 642,8 млрд. тенге, что превысило план на 32 % и выше уровня 2004 года на 32 %. Рост доходов связан с увеличением добычи нефти, ростом экспортных цен на нефть по сравнению с 2004 годом, увеличением грузооборота нефти, увеличением доходов от процессинга нефти и реализации нефтепродуктов, доходов от реализации нефти.
     Оценка доходов в 2006 году составляет 603,7 млрд. тенге, что выше уровня 2005 года на 24 %.
     Общие расходы компании в 2005 году составили 410 418,85 млн. тенге, в 2006 году - 414 408,75 млн. тенге.
     Чистый доход компании в 2004 году составил 69,9 млрд. тенге. В 2005 году чистый доход получен в сумме 100,9 млрд. тенге при плане 48,2 млрд. тенге, рост к плану составляет 109 %, в сравнении с 2004 годом на 44,3 %. Чистый доход компании 2006 года оценивается на уровне 95,1 млрд. тенге. Наблюдается снижение чистого дохода Компании в сравнении с 2005 годом на 5,8 %.
     Компания является крупным налогоплательщиком Республики Казахстан. В 2004 году внесено налогов и платежей в бюджет на общую сумму 101,2 млрд. тенге. В 2005 году в бюджет Республики Казахстан фактически внесено налогов и платежей на общую сумму 171 млрд. тенге.
     Налоговые выплаты по сравнению с 2004 годом возросли на 69 % или на 70 млрд. тенге. Рост платежей в бюджет достигнут благодаря увеличению объемов добычи нефти, благоприятной конъюнктуре цен на нефть, а также обусловлен ростом объемов транспортировки газа. Выплаты в бюджет в 2006 году оцениваются в размере 135,3 млрд. тенге. Налоговые выплаты по сравнению с 2004 годом возросли на 34 % или на 34,4 млрд. тенге.
     Компанией в 2004 и 2005 годах были уплачены дивиденды на государственный пакет акций в следующих размерах: 2004 год - 5 278,50 млн. тенге, 2005 год - 4 879,92 млн. тенге.

  АО "НАК "Казатомпром"

     АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (далее - компания) образована в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 июля 1997 года N 3593. Компания является генеральным оператором по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования и технологий, материалов двойного применения.
     В 2005 году добыча урана составила 3 837,6 тонн, что на 7 % выше показателей 2004 года, в том числе совместными предприятиями добыто: СП "Катко" - 37,8 тонн, СП "Инкай" - 176,8 тонн, СП "Бетпак Дала" - 726,0 тонн. Всего в Республики Казахстан добыто 4 345,5 тонн урана.
     Производство закиси-окиси в 2005 году, компаниями, входящими в АО "НАК "Казатомпром", составило 3 690,6 тонн, что ниже показателя 2004 года на 0,4 % (3 704,1 тонны). Общий выпуск закиси-окиси в 2005 году составил 4 193,7 тонн.
     Устойчивый рост объема добычи природного урана достигнут за счет реализации следующих мероприятий:
     увеличение объемов производства за счет освоения новых месторождений и развития действующих рудников;
     интенсификация производства за счет внедрения новой техники и передовых технологий, научно-исследовательских и опытных работ, производств, совершенствование организации работ.
     В 2004 году доход компании составил 36 849,3 млн. тенге. При этом 51,07 % (18 818,4 млн. тенге) дохода составила реализация урановой продукции, 4, 72 % (1 732,3 млн. тенге) - реализация бериллиевой продукции, 7,04 % (2 596,8 млн. тенге) - реализация тантал-ниобиевой продукции, 0,57 % (208,7 млн. тенге) - реализация плавиковой кислоты, 27,83 % (10 255,3 млн. тенге) от общего объема реализации составляет реализация продукции энергетического комплекса, 8,79 % (3 237,7 млн. тенге) приходится на доход от прочей реализации.
     За 2004 год финансовый результат по бухгалтерскому учету составил: по "НАК "Казатомпром" - 3 206,4 млн. тенге, по АО "Ульбинскому металлургическому заводу" (далее - АО "УМЗ") - 438,0 млн. тенге, по АО "Волковгеология" - 220,3 млн. тенге, по ТОО "Институт высоких технологий" - убыток 3,8 млн. тенге, АО "Геотехнология" - 3,3 млн. тенге. Кроме того, в 2004 году получен доход от доли участия в совместных предприятиях, в частности по СП "Заречное" - 2,9 млн. тенге и по СП "Катко" - 134,2 млн. тенге. Убыток от деятельности ТОО "МАЭК - Казатомпром" составил 374,4 млн. тенге. Причиной этого явилось создание резерва по сомнительным долгам ТОО "Актал ЛТД" на сумму 550 млн. тенге в связи с объявлением о банкротстве указанного предприятия. Убыток от деятельности ТОО "Горнорудная компания" составил 515,8 млн. тенге. Убыток связан с отсутствием реализации готовой продукции вследствие непродолжительного периода деятельности предприятия. Консолидированный чистый доход Компании составил 2 920 млн. тенге, что превышает показатель 2003 года на 58,6 %.
     Налогооблагаемый доход 2004 года по компании составил 4 928,8 млн. тенге.
     В 2005 году консолидированный доход компании составил 63 293,8 млн. тенге, совокупные расходы компании 2005 года составили 51 738,7 млн. тенге.
     Консолидированный доход от реализации продукции 2005 года увеличился на 48 % и составил 51 108,9 млн. тенге. При этом, 56,75 % дохода составляет реализация урановой продукции, 6,35 % - реализация бериллиевой продукции, 5,65 % - реализация тантал-ниобиевой продукции, 0,4 % - реализация плавиковой кислоты, 21,25 % от общего объема реализации составляет реализация продукции энергетического комплекса.
     Чистый доход компании за 2005 год составил - 11 841,8 млн. тенге, в том числе доход от неосновной деятельности в размере 9 899,4 тыс. тенге. Консолидированный чистый доход компании составил 11 722,4 млн. тенге. Резкий рост чистого дохода в 2005 году по сравнению с 2004 годом, объясняется переоценкой имущественного комплекса ТОО "МАЭК - Казатомпром".
     Благоприятная ситуация на урановом рынке позволяет определить доход компании до налогообложения за 2006 год в размере 18 566,6 млн. тенге, что на 7,1 % выше дохода до налогообложения 2005 года. В 2006 году ожидается получение консолидированного чистого дохода компании в размере 12 322,6 млн. тенге. Основная доля в этом доходе принадлежит АО "УМЗ" - 8 768,2 млн. тенге, который планирует получить его за счет продажи гексафторита урана.
     Общая сумма налогов, начисленных к уплате в бюджет за 2004 год по всем предприятиям компании составила 7 030,3 млн. тенге, за 2005 год - 11 801,91 млн. тенге, рост налоговых платежей в 2005 году составил 67,9 % и за 2006 года - 11 647,02 млн. тенге.

  АО "Продовольственная контрактная корпорация"

     АО "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - компания) осуществляет обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна, а также регулирование внутренней конъюнктуры цен на зерно и продукты его переработки, что направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны. Помимо этого компания занимается развитием хлопкоперерабатывающей отрасли, повышением конкурентоспособности хлопко-волокна, поддержкой производства рапса.
     По итогам деятельности компании за 2004 год получен чистый доход в сумме 559,2 млн. тенге, из них в республиканский бюджет в виде дивидендов перечислено 274,5 млн. тенге.
     Общий доход за 2004 год составил 34 485,9 млн. тенге, в том числе:
     доход от управления государственными ресурсами зерна - 3 464,7 млн. тенге;
     доход от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 31 021,2 млн. тенге.
     Общие расходы за 2004 год составили 33 926,7 млн. тенге, в том числе:
     расходы от управления государственными ресурсами зерна - 3 454,6 млн. тенге;
     расходы от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 30 472,2 млн. тенге, из них административные расходы - 521,0 млн. тенге.
     Налогооблагаемый доход за 2004 год составил 530,8 млн. тенге.
     Всего из урожая 2005 года Корпорацией было закуплено:
     по программе государственного закупа зерна - 549,999 тыс. тонн на сумму 6 208,4 млн. тенге;
     по программе закупа зерна за счет привлеченных кредитных ресурсов - 1 002,4 тыс. тонн на сумму 13 330,1 млн. тенге.
     По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год компанией получен чистый доход в размере 452,8 млн. тенге, в том числе от деятельности по государственным ресурсам - 12,0 млн. тенге, от собственной деятельности в размере 440,8 млн. тенге.
     По итогам 2005 года компанией планируется в установленном порядке перечислить дивиденды на государственный пакет акций в размере 220,4 млн. тенге.
     Общий доход компании 2005 года составил 33 391,9 млн. тенге, в том числе:
     доход от управления государственными ресурсами зерна - 7 677,0 млн. тенге;
     доход от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25 714,9 млн. тенге.
     Общие расходы компании за 2005 год составили 32 939,0 млн. тенге, в том числе:
     расходы от управления государственными ресурсами зерна - 7 665,0 млн. тенге;
     расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25 274,0 млн. тенге, из них административные расходы - 746,3 млн. тенге.
     Налогооблагаемый доход за 2005 год 463,2 млн. тенге.
     На 1 января 2006 года компанией сформированы государственные ресурсы зерна в объеме 1 151,0 тыс. тонн, в том числе государственный резерв продовольственного зерна - 500,0 тыс. тонн, государственные ресурсы семян - 95,9 тыс. тонн, государственные ресурсы фуражного зерна - 4,0 тыс. тонн, государственные реализационные ресурсы зерна - 551,1 тыс. тонн.
     Государственные ресурсы зерна размещены на 75 хлебоприемных предприятиях республики.
     Закуп зерна проводится в целях формирования государственного резерва продовольственного зерна и поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей.
     В 2006 году предусмотрен закуп зерна из урожая 2006 года:
     по государственному закупу - 502,703 по цене 12 350 тенге за одну тонну зачтенного физического веса, включая НДС, и без учета НДС для плательщиков единого земельного налога, на условиях поставки франко-элеватор на сумму 6208,4 млн. тенге;
     по коммерческому закупу - 2 млн. тонн.
     Закуп зерна, как и в предыдущие годы, будет производиться в два этапа: посредством финансирования в весенне-летний период на основе договора поставки и осенью посредством прямого закупа.
     В 2006 году планируется получить чистый доход в размере 456,4 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 445,4 млн. тенге, от управления государственными ресурсами 10,97 млн. тенге.
     За 2006 год компанией планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 222,7 млн. тенге.
     На 2006 год общие доходы компании запланированы в размере 31164,2 млн. в тенге, в том числе:
     доход от управления государственными ресурсами зерна - 6 781,3 млн. тенге;
     доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 24 382,9 млн. тенге.
     Общие расходы на 2006 год запланированы в размере 30 707,9 млн. тенге, в том числе:
     расходы от управления государственными ресурсами зерна - 6 770,4 млн. тенге;
     расходы по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 23 937,5 млн. тенге.
     Налогооблагаемый доход за 2006 год планируется в размере 429,8 млн. тенге.

  АО "Национальные информационные технологии"

     АО "Национальные информационные технологии" (далее - компания) создано в соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии".
     Основным предметом деятельности компании является создание коммуникационной среды и системы взаимодействия государственных информационных ресурсов, формирование информационной базы общего пользования, а также сотрудничество с международными информационными системами.
     Основными функциями общества, как Национального оператора в сфере информатизации, определены:
     обеспечение взаимодействия государственных информационных систем, их интегрируемость в мировые информационные системы и информационные ресурсы;
     осуществление сопровождения и эксплуатации межведомственных государственных информационных систем;
     обеспечение организации технических условий для доступа физических и юридических лиц к общедоступным государственным информационным ресурсам с целью удовлетворения их информационных потребностей;
     осуществление технического обеспечения ведения государственного регистра информационных ресурсов и информационных систем.
     На 1 июня 2006 года в Государственном регистре информационных ресурсов и информационных систем государственными органами зарегистрированы 228 баз данных, 208 программных продуктов, 40 web-сайтов и 17 сетей передач данных.
     По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год общий доход общества составил 548,3 млн. тенге при плане 560,8 млн. тенге (97,8 %). По сравнению с 2003 годом (443,7 млн. тенге) рост составил 23,6 %.
     Причинами неисполнения доходной части бюджета от основной деятельности общества являются: снижение объемов телекоммуникационных услуг; невыполнение в полном объеме графика перехода государственных органов на централизованное сервисное техническое обслуживание, предусмотренное Планом развития общества на 2004-2006 годы.
     За 2004 год общие расходы общества составили 493,3 млн. тенге (89,3 %) при плане 553,4 млн. тенге (расходная часть снижена на 59,1 млн. тенге). По сравнению с 2003 годом общие расходы уменьшились на 46 млн. тенге или на 9,1 %.
     По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год обществом после налогообложения получен чистый доход - 50,4 млн. тенге, из них 46,3 млн. тенге направлено по решению общего собрания акционеров на пополнение резервного капитала.
     За 2004 год уплаченная сумма налогов и других платежей в государственный бюджет составила 123,7 млн. тенге. По сравнению с 2003 годом отмечается рост отчислений и платежей в бюджет государства на 31,1 млн. тенге, что обусловлено стабилизацией финансового состояния и увеличением объема производства продукции.
     В 2005 году общий объем выполненных работ (услуг) составил 594,8 млн. тенге, что превышает аналогичный показатель 2004 года на 53,2 млн. тенге, но ниже плана на 11,7 %.
     Объем работ по Государственной программе составил 279 млн. тенге. Данный показатель выше фактического за 2004 год на 2,2 %, но ниже планового на 19,9 %.
     По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год общий доход общества составил 602,86 млн. тенге (88,8 % от ранее запланированного), при плане 678,6 млн. тенге. Фактический размер дохода выше аналогичного показателя 2004 года на 9,9 % или на 54,5 млн. тенге.
     Основными причинами неисполнения доходной части бюджета общества, как указано выше, являются снижение объемов оказываемых телекоммуникационных услуг, заключение договоров по бюджетным программам развития на меньшую сумму, чем запланировано в Плане развития и несоблюдение министерствами графика перехода на централизованное сервисное системно-техническое обслуживание к национальному оператору.
     За 2005 год расходы общества составили 568,3 млн. тенге (90,7 %) при плане 626,8 млн. тенге ("экономия" расходов составила 58,4 млн. тенге). Фактический показатель превышает аналогичный показатель 2004 года на 15 %, что в денежном эквиваленте составляет 75 млн. тенге.
     По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год обществом получен чистый доход в размере 34,52 млн. тенге (при плане 51,9 млн. тенге). При этом по итогам 2005 года выплачено дивидендов на государственный пакет акций в сумме - 4,89 млн. тенге.
     За отчетный период уплаченная сумма налогов и других платежей в государственный бюджет составила 173,1 млн. тенге.
     В 2006 году основными направлениями деятельности общества будут выполнение работ в рамках Государственной программы формирования "электронного правительства" в Республики Казахстан на 2005-2007 годы, сервисное системно-техническое обслуживание аппаратно-программных средств и сопровождение информационных систем государственных органов, и оказание телекоммуникационных услуг.
     В 2006 году обществом ожидается получение доходов на общую сумму 865,7 млн. тенге, ожидаемые расходы составят 838,9 млн. тенге.
     По итогам 2006 года ожидается получение чистого дохода в сумме 26,77 млн. тенге, из них 8,03 млн. тенге будет направлено на выплату дивидендов на государственный пакет акций.
     Обществом в 2006 году планируется уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет в сумме 225,6 млн. тенге.

  АО "Казпочта"

     АО "Казпочта" (далее - общество) создано в результате реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи согласно  постановлению  Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года N 1940 "О реорганизации Республиканского государственного предприятия почтовой связи и его дочерних государственных предприятий".
     Миссия компании заключается в обеспечении свободного доступа почтово-сберегательных услуг на всей территории Казахстана на высоком качественном уровне.
     По итогам 2004 года обществом обработано 32,8 млн. ед. письменной корреспонденции, количество принятых посылок составило 1,5 млн. ед., доставленных периодических изданий - 156,9 млн. ед. В 2005 году было принято 41,6 млн. единиц письменной корреспонденции, что на 26,8 % выше уровня предыдущего года. Количество принятых посылок - 1,8 млн. единиц, что на 20,0 % выше предыдущего года, периодических изданий - 162,3 млн. единиц, что также выше уровня предыдущего года на 3,4 %. Объем денежных выплат увеличился по сравнению с 2004 годом на 26,7 % и составил 198,1 млрд. тенге.
     В 2006 году ожидается увеличение объема исходящего платного обмена на 6,1 % к уровню 2005 года, объемов денежных выплат на 6,5 %.
     Структура объема платного обмена выглядит следующим образом: подписка и реализация периодических изданий - 81,9 %, письменной корреспонденции - 17,1 %, посылок - 0,8 %, услуг ускоренной почты - 0,2 %.
     В объеме денежных выплат пенсии и пособия составляют 73,7 %, заработная плата - 22,5 %, денежные переводы - 3,8 %.
     В 2005 году было продолжено внедрение следующих видов агентских услуг: потребительское кредитование в качестве агента банков второго уровня и прием платежей за услуги сотовой связи.
     За период 2004-2005 годы выдано потребительских кредитов на общую сумму более 7,9 млрд. тенге, количество заемщиков достигло 40 тыс. человек; принято платежей за сотовую связь на сумму более 6,4 млн. тенге.
     По результатам финансово-хозяйственной деятельности доходы общества в 2004 году составили 7 111,0 млн. тенге, в 2005 году - 9087,9 млн. тенге, рост по сравнению с показателем 2004 года - 27,8 %. Расходы в 2004 году составили 6 952,2 млн. тенге, в 2005 году - 8 914,8 млн. тенге, в результате чистый доход общества в 2005 году достиг уровня 173,15 млн. тенге, что выше показателя 2004 года на 9,0 %.
     В 2006 году доходы ожидаются на уровне 9 673,11 млн. тенге, расходы - 9 483,01 млн. тенге, чистый доход - 190,10 млн. тенге, который возрастет в сравнении с 2005 годом на 9,8 % или на 16,95 млн. тенге.

  АО "Казахтелеком"

     Акционерное общество "Казахтелеком" (далее - компания) создано в соответствии с  постановлением  Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года N 666 "О создании национальной акционерной компании "Казахтелеком" путем передачи имущества государственных региональных и специализированных предприятий телекоммуникаций в уставный фонд создаваемого акционерного общества национального масштаба, предоставляющего широкий диапазон услуг связи на всей территории Республики.
     По оценке компании, объем казахстанского рынка услуг телекоммуникаций в 2006 году увеличится по сравнению с 2005 годом и превысит 260 млрд. тенге. Изменение структуры рынка произойдет за счет роста доли рынка доли сотовой связи, удельный вес которой составит 40,5 % объема телекоммуникационного рынка.
     Доля компании на рынке телекоммуникаций в 2005 году снизилась с 50 % в 2004 году до 48 % в 2005 году.
     На рынке местной связи доля компании в 2005 году оценивается 95 %, междугородной - 90 %, международной со странами СНГ - 84 %, со странами дальнего зарубежья - 74 %. Оценка доли компании на рынке передачи данных составляет 60 %, сети Интернет - 61 %.
     Высокие доли рынка во многом объясняются исторически сложившейся клиентской базой. На некоторых локальных рынках и рынке корпоративных клиентов доля компании гораздо ниже.
     Совокупный доход компании составил в 2004 году - 95 238 млн. тенге, в 2005 году - 118 231 млн. тенге, в 2006 году планируется получить совокупный доход в размере 115 973 млн. тенге.
     Совокупные расходы сложились следующим образом: 2004 год - 68 316 млн. тенге, 2005 год - 83 808 млн. тенге и в 2006 году - 86 578 млн. тенге.
     Размер чистого дохода 2004 года составил - 26 917,6 млн. тенге. По итогам 2004 года в бюджет государства уплачено дивидендов на государственный пакет акций в сумме - 2 451,7 млн. тенге. Размер налогов и других обязательных платежей, уплаченных в государственный бюджет в 2004 году, составил 19 384 млн. тенге.
     В 2005 году чистый доход компании составил 33 982,3 млн. тенге. По итогам 2005 года дивиденды на государственный пакет акций составил - 3 095,2 млн. тенге. Размер налогов и других платежей в бюджет, уплаченных в 2005 году в государственный бюджет, составил 23 093,4 млн. тенге.
     Размер чистой прибыли 2006 года оценивается на уровне 29 394,8 млн. тенге. Размеров налогов и других платежей, планируемых к уплате в государственный бюджет в 2006 году, составит 23 190,4 млн. тенге.

  АО "НК "Қазақстан темір жолы"

     АО "НК "Казакстан темір жолы" (далее - компания) имеет холдинговую структуру, основанную на обеспечении функциональной целостности и управляемости железнодорожной отрасли в перевозочном процессе. Реформирование железнодорожной отрасли в Казахстане было начато в 1997 году объединением трех казахстанских железных дорог в составе образованного республиканского государственного предприятия "Казакстан темір жолы" и одновременным созданием в его составе шести управлений дорог.
     Основная товарная продукция, предъявляемая к перевозке, представляет собой массовые насыпные и наливные грузы, такие как уголь, зерно, нефть, руда, минеральные удобрения и т. д.
     Грузооборот в 2004 году составил 163 420 млн. т-км, что превышает уровень 2003 года на 10,7 % за счет роста объема погрузки грузов.
     Совокупный доход компании в период с 2004 - по 2006 года сложился следующим образом: 2004 год - 248 925 млн. тенге, 2005 год - 259 847,22 млн. тенге, 2006 год - 316 274,21 млн. тенге.
     Совокупный расход компании в 2004 году составил 237 452 млн. тенге, в 2005 году - 263 028,05 млн. тенге и в 2006 году - 316 274,21 млн. тенге.
     Чистый доход, полученный компанией в 2004 году, составил 11472 млн. тенге. Дивиденды на государственный пакет акций составил 1 147 млн. тенге. По результатам 2004 года в бюджет уплачено налогов и других платежей в сумме - 16 272,7 млн. тенге.
     По результатам 2005 года компанией получен убыток - 3 180,8 млн. тенге. В 2005 году в бюджет уплачено налогов и других обязательных платежей в размере - 13 435 млн. тенге.
     Совокупный доход и совокупный расход компании 2006 года планируется на уровне 316 274,2 млн. тенге. По результатам 2006 года в бюджет планируется перечислить налогов и других обязательных платежей на сумму - 17 070 млн. тенге.

  АО "НК "Казахстан инжиниринг"

     АО "НК "Казахстан инжиниринг" (далее - компания) создано на основании  постановления  Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2003 года N 244 "О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан" со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющая деятельность в машиностроительной отрасли.
     В настоящее время предприятиями компании освоен выпуск продукции для топливно-энергетического, транспортного, информационно-телекоммуникационного секторов экономики страны. Номенклатура производимой продукции и оказанных услуг показывает, что структура производства в значительной степени является унаследованной от бывшего оборонно-промышленного комплекса и не отвечает потребностям развивающейся экономики страны - преобладает производство запасных частей и комплектующих, текущий и капитальный ремонт техники и оборудования.
     В 2004 году наблюдалась положительная тенденция улучшения финансовых показателей деятельности компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
     По данным финансовой отчетности (подтвержденной независимым аудитором ТОО "Делойт и Туш"), 2004 год компания завершила с положительным финансовым результатом в сумме 351,00 млн. тенге, в то время как в аналогичном периоде прошлого года убытки компании составляли 529,40 млн. тенге.
     В 2004 году на безубыточный уровень вышли как головная компания, так и большинство входящих в ее состав предприятий.
     Значительное улучшение основного финансового показателя обусловлено увеличением в 2004 году по сравнению с 2003 годом объемов произведенной и реализованной продукции, что в свою очередь, является результатом проведенной компанией работой по поиску рынков сбыта продукции, выпускаемой предприятиями.
     Общий доход компании за 2004 год составил 7 817,49 млн. тенге, увеличение данного показателя к параметрам 2003 года (4 274,84 млн. тенге) составило 83 %.
     Значительный рост доходов обусловлен преимущественно увеличением объемов реализации готовой продукции (услуг).
     Общие расходы за 2004 год составили 7 466,48 млн. тенге, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 2 514,7 млн. тенге или на 52 %. Рост расходов связан в основном с увеличением объемов производства. За 2004 год в бюджет компанией перечислено налогов и других обязательных платежей в размере 1 282,69 млн. тенге.
     По результатам 2004 года компанией на государственный пакет акций были выплачены дивиденды в размере 31, 85 млн. тенге.
     Отчетный 2005 год компания завершила также с положительным финансовым результатом в размере 96,90 млн. тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистый доход компании сократился на 254,11 млн. тенге. За 2005 год компанией на государственный пакет акций планируется выплатить 0,99 млн. тенге.
     По итогам 2005 года общий доход компании составил 10 991,28 млн. тенге, что превышает показатели 2004 года (7 817,49 млн. тенге) на 3 173,79 тыс. тенге. Таким образом, темпы роста доходов за указанный период составили 41 %.
     Рост доходов обусловлен преимущественно увеличением объемов реализации готовой продукции (услуг).
     Общие расходы компании составили 10 894,38 млн. тенге, что превышает показатели прошлого года (7 466,48 млн. тенге) на 3 427,90 тыс. тенге или на 46 %. Рост расходов связан в основном с увеличением объемов реализации продукции.
     Сумма налогов и других обязательных платежей за 2005 год составила 1 572,77 млн. тенге.
     Согласно бюджету компании на 2006 год объем произведенной продукции предприятиями составит 8 756,41 млн. тенге, что составит рост по сравнению с предыдущим годом на 30%. Данный рост связан с расширением номенклатуры производимой продукции и организацией сборочного производства на ТОО "КАМАЗ-Инжиниринг".
     При данном объеме производства ожидаемый чистый доход составит 1 040,26 млн. тенге, что превысит уровень предыдущего года (96,90 млн. тенге) в 10,7 раз. Резкий скачок чистого дохода связан с большим объемом доходов от неосновной деятельности, которые АО "Машзавод им. С.М. Кирова" планирует получить в результате реализации доли участия предприятия в АООТ "Улан" (992,33 млн. тенге), а также реализации простаивающих зданий и оборудования на предприятии.
     В целом ожидаемые доходы компании в 2006 году составят 12 254,32 млн. тенге. В сравнении с предыдущим годом рост данного показателя планируется на 11,5 %, что связано с увеличением объемов реализованной продукции.
     Расходы компании составят 11 214,06 млн. тенге.
     В 2006 году компанией планируется выплатить в бюджет налогов и других поступлений в размере 1 460,92 млн. тенге.
     По результатам 2006 года компанией планируется выплатить дивиденды на государственный пакет акций в размере 15,44 млн. тенге.

  АО "Международный аэропорт Астана"

     Миссия АО "Международный аэропорт Астана" (далее - общество) заключается в обеспечении образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров, багажа, почты и грузов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и требованиями международных стандартов.
     Производственная деятельность аэропорта рассмотрена на основе двух основных показателей объемов движения через аэропорт: количество обслуженных рейсов и количество обслуженных пассажиров.
     Тенденция развития количества обслуженных рейсов в сравнении с предыдущим периодом характеризуется увеличением на 15 % в 2004 году и на 25 % в 2005 году. Соответственно количество обслуженных пассажиров также возросло на 25 % и 33 %. Среднесуточные данные по указанным показателям составили в 2004 году - 36 взлет-посадок воздушных судов и 1 366 обслуженных пассажира, в 2005 году - 45 и 1 801 соответственно.
     Определяющим фактором данной тенденции является увеличение частоты рейсов на существующих маршрутах и открытие новых. Следует отметить, что в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров в аэропорту г. Астаны в 2004-2005 годы основную долю составляют внутренние авиаперевозки (70 %), обусловленные расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи крупных городов Казахстана со столицей.
     Общая положительная динамика роста объемов производства в аэропорту отразилась и на тенденции финансовых показателей.
     Доходы аэропорта г. Астаны в 2005 году составили 5 142,27 млн. тенге, что превысило уровень плана на 16 % (на 710 млн. тенге) и уровень 2004 года на 30 %.
     Доходы от операционной деятельности общества за 2005 год характеризуются ростом на 21 % (на 734 млн. тенге) от плана. Основным фактором роста доходов от операционной деятельности явилось увеличение доходов, полученных от предоставления аэропортовых услуг на 31 %.
     Расходы аэропорта 2005 года составили 4 742,92 млн. тенге, что превысило уровень плана на 16 % (на 670 млн. тенге) и уровень 2004 года на 45 %.
     Причиной увеличения расходов к уровню 2004 года явилось увеличение затрат на эксплутационные расходы в связи с вводом в эксплуатацию нового аэропорта, в т.ч.:
     на коммунальные услуги - на 74 % (на 55 млн. тенге);
     на содержание зданий на 34 % (на 15 млн. тенге);
     по налогу на имущество на 37 % (на 22 млн. тенге).
     По итогам деятельности общества за 2005 год характеризуются положительным финансовым результатом и составят 399,36 млн. тенге. Чистый доход после налогообложения оценивается в 384,08 млн. тенге.
     Суммы налогов и других платежей в бюджет за 2004 и 2005 годы составили - 556,5 млн. тенге и 750,4 млн. тенге по годам соответственно.
     Всего сумма основных платежей в бюджет в 2005 году увеличилась по сравнению с 2004 годом на 34,8 %. Значительное увеличение платежей объясняется следующим:
     увеличение суммы имущественного налога на 28 % связано с вводом в эксплуатацию реконструированной взлетно-посадочной полосы;
     увеличение платежей по корпоративному подоходному налогу более чем в 4 раза (на 62,7 млн. тенге) связано с увеличением полученной прибыли по итогам 2003 года по сравнению с 2002 годом;
     в связи с ростом средней заработной платы сотрудников в 2004 году, наблюдается увеличение платежей по индивидуальному подоходному налогу в 2004 году по сравнению с 2003 годом на 48 % (9,2 млн. тенге).
     Решением совета директоров и общего собрания акционеров, чистый доход общества, полученный по итогам 2003 года, в полном размере направлен на погашение кредитных обязательств, а по итогам 2004 года - на погашение кредитных обязательств и на приобретение основных средств.
     Производственные показатели 2006 года предположительно составят 17 130 обслуженных рейсов и 706 825 обслуженных пассажиров, что превысит ранее запланированный уровень на 3,2 % (на 540 рейсов) и обслуженных пассажиров на 8 % (на 49 275 пассажира). Данная тенденция связана с увеличением частоты рейсов и степени их коммерческой загрузки. Доходы аэропорта г. Астаны в 2006 году составят в сумме 9 015,71 млн. тенге, что превышает уровень 2005 года на 75,3 % или 3 873,4 млн. тенге.
     Расходы аэропорта в 2006 году составят 10 223,97 млн. тенге, что превысит уровень 2005 года на 115,6 % (на 5 481,0 млн. тенге).
     Основной причиной роста расходов является повышение стоимости приобретаемых материалов для реализации на 37,6 % (на 597 млн. тенге).
     По предварительной оценке итоги деятельности общества за 2006 год планируется убыток в сумме 1 208,26 млн. тенге.

  АО "Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями"

     Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" (далее - компания) создано в соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1996 года N 1188 "О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической системой Республики Казахстан".
     Миссия компании - обеспечение устойчивого функционирования Единой энергетической системы Республики Казахстан и осуществление надежного управления Национальной электрической сетью (далее - НЭС), соответствующего современным техническим, экономическим, экологическим требованиям в рамках государственной политики.
     В соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" компания включено в Государственный регистр субъектов естественной монополии как поставщик услуг по передаче электрической энергии по сетям межрегионального уровня и по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии.
     В 2004 году компанией оказаны услуги по передаче электроэнергии в объеме 32,80 млрд. кВт.ч, что составляет рост на 22 % по сравнению с 2003 годом. Основной причиной значительного увеличения объема передачи послужило заключение договора на транзит электроэнергии через сети общества "Кыргызстан - Казахстан - Кыргызстан".
     В 2005 году объем передачи электроэнергии по сетям компании составил 31,40 млрд. кВт.ч., что на 4,3 % ниже показателя 2004 года и связано со снижением объемов экспортных поставок электроэнергии от "Экибастузской ГРЭС-2".
     В 2006 году объем передачи электроэнергии по сетям компании оценивается в размере 30,40 млрд. кВт.ч, что на 3,3 % ниже показателя 2005 года. При этом объем услуг по передаче электроэнергии с учетом предоставленных скидок увеличится по сравнению с 2005 годом на 1,9 %.
     Доходы компании от основной деятельности в 2004 году составили 16 835,70 млн. тенге (на 6,9 % выше уровня 2003 года), в 2005 году - 18 904,90 млн. тенге (на 12,3 % выше показателя 2004 года). Рост доходов компании в 2005 году связан с введением с 1 апреля 2005 года новых тарифов на регулируемые виды услуг, увеличением средней протяженности передачи электроэнергии и увеличением объемов услуг по регулированию электрической мощности.
     В 2006 году доходы компании от основной деятельности оцениваются в размере 20 968,4 млн. тенге.
     В 2004 году расходы компании по основной деятельности сложились в размере 14 958,5 млн. тенге. В 2005 году расходы компании по основной деятельности составили 17 250,7 млн. тенге или на 15,3 % выше показателя 2004 года, а в 2006 году - 20 222,7 млн. тенге (на 16,0 % выше, чем 2005 в году). Рост расходов от основной деятельности в основном связан с увеличением амортизационных отчислений и налога на имущество, обусловленным вводом основных средств в эксплуатацию, увеличением процентов по кредитам, относимых на текущие расходы, что также связано с вводом основных средств по проекту Модернизации Национальной энергетической сети  Казахстана. Кроме того, в 2005 году заключены кредитные соглашения с Международным Банком Реконструкции и Развития (далее - МБРР), Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее - ЕБРР) и АО "Банк Развития Казахстана" (далее - БРК) в рамках реализации проекта "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север-Юг Казахстана", в соответствии с которыми обществом будут выплачены комиссии, а также другие расходы, в соответствии с подписанными кредитными соглашениями.
     Чистый доход компании за 2004 год составил 1 191,00 млн. тенге. По итогам 2005 года чистый доход компании составил 8,80 млн. тенге. По итогам 2006 года чистый доход компании оценивается в размере 130,00 млн. тенге. Снижение чистого дохода в 2005 и 2006 годах, по сравнению с 2004 годом связано со значительным увеличением затрат по обслуживанию кредитов, привлеченных по проектам, относимых на текущие расходы, а также в связи с реализацией жилья работникам компании, передислоцированным в г. Астана. Кроме того, на финансовый результат компании по итогам 2005 года повлияло начисление убытков от курсовой разницы.
     В целях повышения надежности и эффективности функционирования всей энергосистемы Казахстана компания реализует проект "Модернизация Национальной электрической сети Республики Казахстан" с привлечением заемных средств МБРР и ЕБРР. Общая стоимость проекта составляет порядка 43,8 млрд. тенге. За период реализации проекта освоено 77,7 % средств, направленных на техническое перевооружение Национальной электрической сети на базе внедрения высоковольтных коммутационных аппаратов нового поколения и другого электротехнического оборудования ведущих мировых производителей.
     В 2004 году компанией начата работа по реализации проекта "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север-Юг Казахстана", общая стоимость проекта составляет порядка 41,4 млрд. тенге. С начала реализации проекта освоено порядка 7 % от проектной стоимости.
     Строительство осуществляется за счет привлечения заемных средств международных и казахстанских институтов развития на сумму порядка 326 млн. долларов США:
     займ МБРР, предоставленный под государственную гарантию 100 долл. США;
     синдицированный займ ЕБРР - 147,8 млн. долл. США;
     займ АО "Банк Развития Казахстана" - 21 млн. долл. США и 6,97 млрд. тенге.
     Так же компания участвует в реализации Проекта "Строительство межрегиональной ЛЭП Северный Казахстан - Актюбинская область".
     Между Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и АО "Батыс Транзит" заключено концессионное соглашение на базе государственно-частного партнерства. В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2005 года N 1008 компания, являясь одним из акционеров АО "Батыс транзит" (20 % размера уставного капитала), участвует в реализации проекта.
     В соответствии с  изменениями и дополнениями , внесенными в Закон Республики Казахстан "Об электроэнергетике" в апреле 2006 года, межрегиональные линии электропередачи, подстанции и распределительные устройства напряжением 220 кВ и выше, построенные на основании концессионных соглашений, по окончании их действия передаются в состав национальной электрической сети.
     Согласно дивидендной политике компания ежегодно выплачивала дивиденды на государственный пакет акций 10 % от чистой прибыли.
     В 2004 году размер инвестиций компании составил 10,9 млрд. тенге, в 2005 году - 11,8 млрд. тенге, в 2006 году планируется освоить 11,0 млрд. тенге.

  АО "НК "Казахстанское информационное агентство"

     АО "Казинформ" (далее - компания) создана в соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2002 года N 1186 "О реорганизации Республиканского казенного предприятия "Казахское информационное агентство" (КазААГ) Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан".
     По сравнению с показателями 2004 года в 2005 году наблюдается увеличение доходов до 207,5 млн. тенге, т.е. на 75,83 млн. тенге, или на 57 % в том числе по основному виду деятельности на 77,97 млн. тенге, или на 60,2 %. Данный рост обусловлен, в первую очередь, увеличением объемов государственного заказа и повышением ее качества, расширение рынков сбыта, модернизации продуктовой линейки. В 2006 году доходы компании составят 227,8 млн. тенге, при этом следует отметить, что основным источником доходов являются средства республиканского бюджета, выделяемые в рамках проведения государственной информационной политики, а также информационного сопровождения веб-сайта Правительства Республики Казахстан.
     В структуре расходов преобладает себестоимость производимой продукции, составляющая 79,53 млн. тенге в 2004 году и 156,06 млн. тенге в 2005 году. Удельный вес себестоимости реализованных услуг составляет более 75 %. Расходы периода за 2004 год составили 49,72 млн. тенге и 46,94 млн. тенге в 2005 году. В 2006 году расходы компании планируются 120,70 млн. тенге.
     В 2004 году в результате производственно-финансовой деятельности компании чистый доход составил 1,97 млн. тенге. С учетом убытка прошлых лет (- 8, 643 млн. тенге) убыток составил: 6,67 млн. тенге.
     В 2005 году компанией получен убыток в размере - 6,17 млн. тенге. По итогам 2006 года предусматривается получение чистого дохода в размере 2,83 млн. тенге.
     Налоговые отчисления в 2004 году составили 11,28 млн. тенге, в 2005 году 45,12 млн. тенге.

  АО "Казкосмос"

     АО "Национальная компания "Казкосмос" (далее - компания) создано в соответствии с  Указом  Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года N 1513 "О развитии космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" и  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 года N 242 "О создании акционерного общества "Национальная компания "Казкосмос", со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
     Миссия компании - способствовать формированию и развитию национальной космической инфраструктуры Республики Казахстан, используя имеющийся научно-технический потенциал и современные космические технологии, и развитию космической деятельности в целях обеспечения экономического роста, научно-технического развития и укрепления национальной безопасности Республики Казахстан.
     Компания начала осуществление своей деятельности в 2005 году. За этот период важнейшие экономические показатели сложились следующим образом. Общие доходы компании за 2005 год составили 708 442 тыс. тенге, общие расходы - 708 902 тыс. тенге. Убыток компании 2005 года составил 460 тыс. тенге.
     Общий доход компании за 2006 год планируется в размере 2 140 072 тыс. тенге, общие расходы - 2 104 631 тыс. тенге. В 2006 году компанией планируется получить чистый доход в размере 35 440 тыс. тенге.
     Выплата дивидендов на государственный пакет акций не планируется.

  Перспективы на 2007-2009 годы

  АО "НК "КазМунайГаз"

     АО "НК "КазМунайГаз" (далее - компания) ставит перед собой следующие долгосрочные стратегические цели:
     1) улучшение финансово-экономических показателей;
     2) прирост запасов;
     3) рост производства;
     4) увеличение экономического эффекта от крупных нефтегазовых проектов;
     5) развитие транспортных возможностей;
     6) содействие развитию нефтехимии;
     7) совершенствование системы управления.
     Развитие производственных мощностей нефтедобывающих предприятий компании на период 2007-2009 годов заключается в строительстве, реконструкции и модернизации наземных объектов, применении надежного и высокопроизводительного подземного оборудования, создания высокоэффективной системы контроля за разработкой месторождений на основе компьютерных геологических моделей.
     Ежегодные объемы добычи нефти в период 2007-2009 годы будут держаться на уровне 9,5 млн. тонн. Расчетный темп роста добычи нефти в период 2007-2009 годы базируется на данных геолого-промыслового изучения и текущего состояния разработки месторождения Узень.
     Транспортировка нефти магистральными нефтепроводами планируется в 2007 году в объеме 44,4 млн. тонн, в 2008 году - 46,7 млн. тонн, в 2009 году - 47,8 млн. тонн. Планируемый объем транспортировки нефти определен на основе прогнозируемого уровня добычи нефти в республике с учетом конъюнктуры рыночных условий и пропускной способности транспортных систем.
     Транспортировка природного газа по магистральным газопроводам планируется в 2007 году - 122,5 млрд. куб. м, в 2008 году - 123,7 млрд. куб. м, в 2009 году - 124,4 млрд. куб. м.
     Объем реализации газа на внутреннем рынке в 2007 году планируется на уровне 2,4 млрд. куб. м, в 2008 году - 2,3 млрд. куб. м, в 2009 году - 2,3 млрд. куб.
     Переработка нефти в 2007 году планируется на уровне 3,6 млн. тонн, в 2008 году - 3,8 млн. тонн, в 2009 году - 3,9 млн. тонн.
     Прогнозируемые показатели доходов компании планируются в 2007 году на уровне 650,99 млрд. тенге., в 2008 году - 682,51 млрд. тенге, в 2009 году - 676,18 млрд. тенге.
     Показатели расходов за период с 2007 - по 2009 года планируются на следующем уровне: 2007 год - 416,22 млрд. тенге, 2008 год - 415,14 млрд. тенге, 2009 год - 416,98 млрд. тенге.
     По результатам финансово-хозяйственной деятельности компанией за период с 2007 - по 2009 годы планируется получить чистый доход в следующих размерах: 2007 год - 99,13 млрд. тенге, 2008 год -140,67 млрд. тенге и 2009 год - 135,85 млрд. тенге.
     В течение 2007-2009 годов компания сохранит позицию крупного налогоплательщика в государственный бюджет. Прогнозные платежи в бюджет за период 2007-2009 годы планируются в объеме 500,06 млн. тенге: 2007 год - 175,35 млн. тенге; 2008 год - 164,21 млн. тенге; 2009 год - 160,50 млн. тенге.

  АО "НАК "Казатомпром"

     Приоритетной задачей в планируемый период на 2007-2009 годы будет выход на устойчивый и динамичный режим работы за счет создания новых производств, дальнейшего обновления основных средств и закрепления позиций на мировых рынках.
     Исходя из анализа производственных возможностей и спроса на мировых рынках по каждой продукции, на 2007-2009 годы АО "НАК "Казатомпром" (далее - компания) определяет следующие приоритеты развития:
     В производстве природного урана:
     1) наращивание объемов добычи урана на действующих месторождениях ("Восточный Мынкудук", "Канжуган", "Акдала");
     2) строительство новых рудников на месторождениях "Инкай", "Моинкум", "Торткудук", "Заречное", "Ирколь", "Харасан", "Центральный Мынкудук", "Южный Инкай", "Западный Мынкудук", "Буденовское";
     3) развитие мощностей по переработке химконцентрата природного урана до закиси-окиси;
     4) запуск Сернокислотного завода на Степногорском горно-химическом комбинате мощностью 400 тыс. тонн.
     В производстве урановой продукции:
     1) с охранение своих позиций на российском рынке урана с услугами переработки урансодержащих материалов и регенерированного урана до топливных таблеток для реакторов российского дизайна;
     2) сохранение позиций монополиста на мировом рынке переработки трудновскрываемых урансодержащих скрапов;
     3) выход на внешние рынки с порошками диоксида урана природного обогащения, низкого обогащения, "слабообогащенных";
     4) выход на мировой рынок с таблетками для реакторов западного дизайна.
     В производстве бериллиевой продукции:
     1) выход на лидирующие позиции в поставках первичной бериллиевой продукции на китайский рынок;
     2) расширение позиции на рынке США;
     3) сохранение монопольного статуса на рынке России;
     4) укрепление и расширение позиций на рынке Европы.
     В производстве тантал-ниобиевой продукции:
     1) обеспечение производства сырьем;
     2) повышение конкурентоспособности продукции танталового производства за счет организации производств по выпуску высокотехнологичной продукции:
     - высокоемких танталовых конденсаторных порошков;
     - усовершенствованных видов продукции из тантала.
     За период с 2007 - по 2009 годы планируется получение чистого дохода в следующих размерах:
     2007 год - 17 191,70 млн. тенге;
     2008 год - 26 476,29 млн. тенге;
     2009 год - 36 773,97 млн. тенге.
     Сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет в 2007 году составила - 15 332,94 млн. тенге, в 2008 году - 18 859,89 млн. тенге и в 2009 году 23 876,64 млн. тенге.
     Инвестиционные приоритеты и направления развития добывающих предприятий компании ориентированы на дальнейшее освоение урановых месторождений Республики Казахстан.

  АО "Продовольственная контрактная корпорация"

     Основная цель деятельности АО "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - компания) в 2007-2009 годах заключается в обеспечении продовольственной безопасности страны, предотвращение демпинга цен на зерно, расширение рынков сбыта зерна, развитии хлопкоперерабатывающей отрасли, повышении конкурентоспособности хлопко-волокна.
     Для достижения поставленных целей перед компанией стоят следующие задачи:
     обеспечение сохранности и обновления государственных ресурсов зерна;
     осуществление ежегодного закупа зерна у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей;
     продвижение казахстанского зерна на мировые рынки и укрепление позиций на традиционных рынках;
     повышение конкурентоспособности производимого в Казахстане хлопко-волокна.
     Для достижения поставленных в 2007-2009 годах целей и задач предусматриваются следующие меры:
     проведение работы по улучшению качества семенного материала;
     регулирование цен на зерно на внутреннем рынке;
     повышение надежности сохранности государственного резерва продовольственного зерна;
     повышение эффективности реализации казахстанского зерна, в том числе путем решения проблем по его транспортировке;
     совершенствование порядка реализации зерна зерноперерабатывающим организациям с целью обеспечения ее своевременности и эффективности;
     продвижение казахстанского зерна на международные рынки;
     организация эффективной деятельности сельхозтоваропроизводителей по выращиванию хлопка;
     повышение качества производимого хлопко-волокна;
     обеспечение стабильного ценообразования на хлопко-сырец;
     проведение обязательной экспертизы качества производимого хлопко-сырца и хлопко-волокна.
     По сравнению с 2006 годом в 2007 году планируется рост общих доходов на 11,2 % за счет изменения дохода от основной деятельности на 11,6 %, что объясняется в большей степени прогнозируемым увеличением реализационной цены, а также увеличением объема реализации зерна. Соответственно этому прогнозируется увеличение расходов.
     Так, общие доходы на 2007 год запланированы в размере 34 650,1 млн. в тенге, в том числе:
     доход от управления государственными ресурсами зерна - 8 947,9 млн. тенге;
     доход от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25 702,2 млн. тенге.
     Общие расходы на 2007 год запланированы в размере 34 175,7 млн. тенге, в том числе:
     расходы от управления государственными ресурсами зерна - 8 924,7 млн. тенге;
     расходы от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 25 251,0 млн. тенге.
     В 2007 году планируется получить чистый доход в размере 467,4 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 451,2 млн. тенге, от операций с государственными ресурсами зерна - 16,2 млн. тенге.
     За 2007 год планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 225,6 млн. тенге.
     В 2007 году планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме 200,3 млн. тенге.
     Общие доходы на 2008 год запланированы в размере 37 075,5 млн. тенге, в том числе:
     доход от управления государственными ресурсами зерна - 9 574,2 млн. тенге;
     доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 27 501,3 млн. тенге.
     Общие расходы на 2008 год запланированы в размере 36 568,0 млн. тенге, в том числе:
     расходы от управления государственными ресурсами зерна - 9 549,4 млн. тенге;
     расходы от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 27 018,6 млн. тенге.
     В 2008 году планируется получить чистый доход в размере 500,1 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 482,7 млн. тенге, от управления государственными ресурсами зерна - 17,4 млн. тенге.
     За 2008 год планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 241,4 млн. тенге.
     В 2008 году планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме 457,5 млн. тенге.
     Общие доходы на 2009 год запланированы в размере 39 670,8 млн. тенге, в том числе:
     доход от управления государственными ресурсами зерна - 10 244,4 млн. тенге;
     доход по собственной финансово-хозяйственной деятельности - 29 426,4 млн. тенге.
     Общие расходы на 2009 год запланированы в размере 39 127,8 млн. тенге, в том числе:
     расходы от управления государственными ресурсами зерна - 10 217,9 млн. тенге;
     расходы от собственной финансово-хозяйственной деятельности - 28 909,9 млн. тенге.
     В 2009 году планируется получить чистый доход в размере 535,1 млн. тенге, в том числе чистый доход от собственной деятельности составит 516,5 млн. тенге. За 2009 год планируется перечислить в бюджет дивиденды на государственный пакет акций в размере 258,3 млн. тенге.
     В 2009 году планируется перечислить в бюджет всего налогов и других обязательных платежей в сумме 475,8 млн. тенге.
     Основными приоритетными направлениями инвестиционной политики корпорации в среднесрочном периоде является расширение рынков сбыта казахстанского зерна, увеличение объема его экспорта, оказание поддержки производителям хлопка, а также увеличение уровня капитализации корпорации для дальнейшего динамичного развития компании.

  АО "Национальные информационные технологии"

     В этой связи основными задачами на 2007 год в рамках реализации Государственной программы формирования "электронного правительства" на 2005-2007 годы являются:
     управление проектами и обслуживание инфраструктуры "электронного правительства", создание обеспечивающих информационных систем и интеграция информационных ресурсов и систем государственных органов;
     формирование сервисных центров общества для обеспечения системно-технического обслуживания и сопровождения информационных систем государственных органов, оказания телекоммуникационных услуг.
     Для достижения поставленных целей в 2007 году обществом планируется продолжать развитие следующих основных направлений деятельности:
     изучение опыта и сотрудничество с передовыми международными компаниями в сфере информационных технологий;
     обучение и формирование высококвалифицированного коллектива;
     участие в формировании и совершенствовании нормативной правовой базы национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан.
     Динамика изменения объемов оказываемых работ и услуг (доходов от основной деятельности) на 2007-2009 годы прогнозируется следующей:
     2007 год - 951,99 млн. тенге, в том числе: телекоммуникационные услуги - 10 млн. тенге, по сервисному системно-техническому обслуживанию и сопровождению информационных систем - 324,6 млн. тенге, мероприятия Государственной программы - 617,4 млн. тенге. По отношению к 2006 году рост составит 10,7 %.
     2008 год - 1054,96 млн. тенге, в том числе: телекоммуникационные услуги - 5 млн. тенге, по сервисному системно-техническому обслуживанию и сопровождению информационных систем - 340,8 млн. тенге, мероприятия Государственной программы - 679,1 млн. тенге, прочие - 30 млн. тенге. По отношению к 2007 году рост составит 10,8 %;
     2009 год - 1 148,00 млн. тенге, в том числе: по сервисному системно-техническому обслуживанию и сопровождению информационных систем - 374,9 млн. тенге, мероприятия Государственной программы - 713 млн. тенге, прочие - 60 млн. тенге. По отношению к 2008 году рост составит 8,8 %.
     Объем совокупных доходов планируется в следующих размерах: 2007 год - 957,99 млн. тенге, 2008 год - 1 061,46 млн. тенге, 2009 год - 1 155,00 млн. тенге.
     Совокупные расходы общества в период с 2007 - по 2009 годы запланированы в следующих размерах: 2007 год - 908,06 млн. тенге, 2008 год - 996,89 млн. тенге, 2009 год - 1 093,04 млн. тенге.
     По прогнозу сумма чистого дохода в 2007 году составит 49,93 млн. тенге, в 2008 году - 64,56 млн. тенге, в 2009 году - 61,96 млн. тенге.
     Общество планирует выплату дивидендов на государственный пакет акций в размере 30 % от чистого дохода:
     2007 год - 14,98 млн. тенге;
     2008 год - 19,37 млн. тенге;
     2009 год - 18,59 млн. тенге.
     Обществом в 2007 году планируется уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет в сумме 271,4 млн. тенге.

  АО "Казпочта"

     Целью общества на ближайшие три года является развитие и модернизация региональной инфраструктуры, способной обеспечить свободный доступ к почтово-сберегательным услугам, предоставляемым на повышенном качественном уровне.
     Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
     совершенствование материально-технической базы общества и внедрение современных технологий;
     повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг;
     расширение спектра оказываемых услуг и создание технологической базы для внедрения современных банковских продуктов и Интернет-ориентированных услуг;
     формирование финансовых механизмов для развития почтово-сберегательных услуг;
     внедрение современных технологий управления.
     В 2007 году основная цель направлена на усовершенствование розничной сети отделений почтовой связи путем их капитального обустройства, технической укрепленности и оснащения инфо-коммуникационным и банковским оборудованием.
     Это предполагает решение следующих задач:
     мобилизация источников финансирования на развитие региональной сети на городском, районном и сельском уровнях;
     расширение спектра оказываемых услуг во вновь обустроенных отделениях почтовой связи;
     повышение качества предоставления почтово-сберегательных услуг.
     Успешному достижению поставленных целей будет содействовать расширение спектра оказываемых услуг путем внедрения новых их видов, в том числе:
     развитие курьерской службы EMS Kazpost и сотрудничество с крупнейшими почтовыми администрациями мира в области международной ускоренной почты;
     развитие теле-и инфо-коммуникационных услуг для подключения к системе "электронное правительство";
     внедрение Интернет-ориентированных услуг;
     расширение сферы оказания агентских услуг страховым организациям, банкам и пенсионным фондам по заключению договоров, обслуживанию кредитов и жилстройсбережений.
     Особое внимание в 2007 году будет уделено наращиванию новых высокотехнологических услуг, таких как выпуск и обслуживание почтовой платежной карточки на базе собственной сети банкоматов и POS-терминалов, а также развитие трансфер-агентских услуг путем создания пунктов регистрации сделок по ценным бумагам для физических и юридических лиц.
     В 2007-2009 годах по услугам почтовой связи планируется увеличить платный почтовый обмен относительно ожидаемого уровня 2006 года до 245,97 единиц или на 12,4 %.
     Важнейшими показателями деятельности общества в 2007 году являются следующие. Планируемый уровень совокупных доходов составит 10 619,73 млн. тенге, что выше 2006 года на 9,8 % в результате роста дохода от почтовых услуг на 11,9 %, от финансовых услуг - на 21,6 %. Совокупные расходы планируются в сумме 10 389,71 млн. тенге, рост составил 9,6 % по сравнению с 2006 годом. Чистый доход составит 230,02 млн. тенге, что превышает показатель 2006 года на 21,0 %.
     В 2008 году эти показатели планируются в следующих размерах: совокупный доход - 11 775,75 млн. тенге, совокупный расход - 11 473,69 млн. тенге, чистый доход - 300,06 млн. тенге.
     В 2009 году данные показатели запланированы в размерах: совокупный доход - 12 890,15 млн. тенге, совокупный расход - 12 530,07 млн. тенге.
     Рост доходов планируется достичь за счет увеличения востребованности потребителями почтово-сберегательных услуг, а также формирования оптимальной стратегии ценообразования, предусматривающей выравнивание тарифных ставок (комиссионного вознаграждения) по социально значимым услугам до уровня реальных затрат при сохранении их доступности.
     При формировании расходов общества в 2007-2009 годах запланировано ежегодное увеличение заработной платы работников, производственных расходов, связанных с повышением параметров качества услуг, а также увеличение амортизационных отчислений и расходов на обслуживание основных средств в результате обновления и расширения производственных фондов.
     Рост чистого дохода в 2007 году планируется в размере 21,0 % к уровню предыдущего года, в 2008 году - 30,5 %. По завершению освоения средств республиканского бюджета на пополнение уставного капитала общества чистый доход в 2009 году возрастет на 20,0% по сравнению с 2008 годом и составит 360,07 млн. тенге.
     В течение 2007-2009 годов обществом планируется направить в республиканский и местные бюджеты налоговых платежей в сумме 8 277,6 млн. тенге.
     Основным приоритетом инвестиционной программы общества является усовершенствование почтово-сберегательной инфраструктуры. Это предполагает решение в 2007-2009 годах следующих задач:
     создание собственной розничной сети, способной предоставлять широкий спектр почтовых и банковских услуг;
     совершенствование системы магистральных перевозок;
     создание вычислительного центра;
     создание инфо-логистической системы.

  АО "Казахтелеком"

     Благоприятные макроэкономические факторы, характеризующиеся подъемом экономики, оживлением деловой активности, повышением доходов населения, формируют повышенный спрос на услуги телекоммуникаций и предполагают динамичное развитие рынка телекоммуникаций в прогнозируемом периоде.
     Главные цели и задачи АО "Казахтелеком" (далее - компания) на 2007 год являются:
     предоставление клиентам максимального перечня услуг с одновременным обеспечением сервиса на высоком уровне;
     преобразование в бизнес-ориентированную компанию, быстро реагирующую на внешние изменения для удержания рыночных позиций в условиях конкурентного рынка, на основе совершенствования административного менеджмента.
     Пути достижения поставленных целей и задач:
     завершение формирования современной телекоммуникационной инфраструктуры;
     активизация бизнеса в высокодоходных сегментах;
     выход на новые рынки.
     Согласно прогнозным данным совокупный доход компаний в 2007 году составит - 111 101,0 млн. тенге, в 2008 году - 110 597,8 млн. тенге, в 2009 году - 107 781,6 млн. тенге.
     Совокупные расходы компании 2007-2009 годов запланированы на уровне: 2007 год - 85 209,7 млн. тенге, 2008 год - 87 414,8 млн. тенге, 2009 год - 87 255,4 млн. тенге.
     Чистая прибыль в 2007 году запланирована на уровне 25 957,8 млн. тенге, в 2008 году - 23 258,8 млн. тенге, в 2009 году - 23 026,2 млн. тенге.
     Сумма налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет планируется в размерах: 2007 год - 22 168 млн. тенге, 2008 год - 22 657 млн. тенге, 2009 год - 21 834 млн. тенге.
     Инвестиционная политика компании носит инновационный характер и направлена на формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры на базе новейших технологий ведущих мировых производителей связи и увеличении транзита информационных потоков через территорию Республики Казахстан.
     Инвестиционная политика компании основана на следующих приоритетных направлениях модернизации и развития сети телекоммуникаций:
     продолжение строительства национальной информационной супермагистрали;
     модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций;
     развитие сети передачи данных;
     развитие коммерческих проектов.

  АО "НК "Қазақстан темір жолы"

     Основными целями развития компании являются:
     обеспечение безопасности движения при перевозках пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений;
     переход отрасли на качественно новый информационный и технический уровень, обеспечивающий дальнейшее устойчивое развитие;
     повышение объемов транзитных перевозок путем развития транзитного потенциала Казахстана;
     проведение электрификации грузонапряженных участков;
     дальнейшая реструктуризация железнодорожного транспорта;
     укрепление финансовой устойчивости.
     Для достижения указанных целей компания предусматривает решение следующих задач:
     обновление и модернизация основных средств;
     создание единой информационной сети, интегрирующей все информационные потоки и консолидирующей все данные о перевозочном процессе;
     автоматизация и механизация производственных процессов;
     строительство новых железнодорожных линий, что позволит перевозить грузы по кратчайшим маршрутам по территории страны без использования железнодорожных участков сопредельных стран, а также освоение перспективных месторождений природных ресурсов и новых промышленных центров, решение таких важных задач национальной экономики, как рационализация межрайонных транспортных связей, создание новых транспортных маршрутов и транзитных коридоров;
     улучшение и развитие приемо-сдаточных пунктов;
     совершенствование нормативной правовой базы в области железнодорожного транспорта;
     оптимизация расходов при рациональном использовании ресурсов.
     Прогнозируемый грузооборот в 2007 году составит 188 690 млн. т-км (увеличение на 4,1 % по отношению к 2006 году) за счет роста объема погрузки грузов.
     Прогнозируемый грузооборот в 2008 году увеличится на 5,8 % по сравнению с показателем 2007 года за счет роста объема погрузки грузов и составит 199 558 млн. т-км.
     Прогнозируемый грузооборот в 2009 году увеличится на 5,0 % по сравнению с показателем 2008 года за счет роста объема погрузки грузов и составит 209 462 млн. т-км.
     Совокупный доход компании планируется в следующих размерах: 2007 год - 344 341 млн. тенге, 2008 год - 389 864 млн. тенге, 2009 год - 204 220 млн. тенге.
     Расходы компании планируются в следующих размерах: 2007 год - 343 279 млн. тенге, 2008 год - 386 439 млн. тенге, 2009 год - 203 491 млн. тенге.
     По итогам 2007 года прогнозируется положительный финансовый результат в размере 1 062,93 млн. тенге. Планируется перечислить в бюджет налогов и других обязательных платежей в сумме - 19 926 млн. тенге.
     По итогам 2008 года прогнозируется положительный финансовый результат в размере 3 424,85 млн. тенге. В 2008 году планируется выплатить налогов и других обязательных платежей в сумме - 22 815 млн. тенге.
     По итогам 2009 года прогнозируется положительный финансовый результат в размере 728,32 млн. тенге. В 2009 году планируется перечислить в бюджет налогов и других обязательных платежей в сумме - 23 735 млн. тенге.
     Определение стратегических приоритетов инвестиционной деятельности компании осуществлено на базе следующих основных принципов:
     внедрение прогрессивных и высокоэкономичных инженерных мероприятий, обеспечивающих повышение производительности труда, снижение эксплуатационных расходов и повышение безопасности движения;
     оценка обоснованности предлагаемых капитальных вложений;
     расчет эффективности инвестиционных проектов;
     инвестиционные проекты, имеющие общеотраслевой и социально-значимый характер, эффект от внедрения которых оценивается в масштабах экономики республики в целом.

  АО "НК "Казахстан инжиниринг"

     Целью деятельности компании является увеличение доли товаров, работ и услуг для вооруженных сил Республики Казахстан, нефтегазового, железнодорожного и других комплексов и развития экспортоориентированного производства, путем диверсификации выпускаемой продукции, обновления станочного парка предприятий, реализации инвестиционных и инновационных проектов, проведения комплекса мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности предприятий компании и поиска стратегических инвесторов.
     Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
     эффективное использование производственного потенциала предприятий;
     внедрение прогрессивных методов менеджмента, маркетинга, финансового учета;
     привлечение государственных инвестиций, а также инвестиций иностранных и отечественных компаний;
     внедрение и поддержка системы менеджмента качества по международному стандарту ИСО 9000;
     привлечение мировых производителей машиностроительной продукции с целью трансферта технологий через систему франчайзинга и межгосударственной кооперации;
     проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производство новых видов высокотехнологичной продукции с освоением новых рынков сбыта продукции.
     Объем произведенной продукции в 2007 году в целом по предприятиям компании ожидается в размере 11 157,84 млн. тенге, что превысит данный показатель 2005 года (6 725,61 млн. тенге) на 66 % и 2006 года (8 756,41 млн. тенге) на 27 % к показателю 2005 года.
     В 2008 году объем производимой продукции планируется увеличить до 11 386,89 млн. тенге, что составит 102 % к уровню предыдущего года.
     В 2009 году производство продукции планируется в объеме 13 005,00 млн. тенге, что составляет 114 % к 2008 году.
     В период с 2007 - по 2009 годы компания ставит перед собой задачу динамичного наращивания своей доходной базы. Так, к 2009 году прогнозируется рост доходов по сравнению с 2006 годом в 1,3 раза. В разрезе 2007-2009 гг. компания планирует получить доходы:
     в 2007 году в размере 13 194 636 тыс. тенге;
     в 2008 году прогнозируется, что уровень доходов компании возрастет до 14 356 961 тыс. тенге, что составит 109 % к уровню 2006 года;
     в 2009 году доходная база компании достигнет уровня 15 949 181 тыс. тенге, что показывает рост на 11 % к 2008 году.
     Рост доходов компании обусловлен повышением потребности предприятий нефтегазового, железнодорожного и строительного комплексов (КАМАЗ) в продукции компании, а также за счет увеличения объемов производства и реализации военной продукции.
     Для реализации поставленных производственных задач компания планирует на период 2007-2009 г.г. следующие расходы:
     в 2007 году в размере 12 513,58 млн. тенге, что выше параметров 2006 года (11 214,06 млн. тенге) на 11,6 %;
     в 2008 году расходы планируются в сумме 13 466,20 млн. тенге, рост к 2007 году составит 7,6 %;
     в 2009 году - в сумме 15 113,52 млн. тенге, рост к 2008 году составит 12,2 %.
     Планируемый рост расходов в период с 2007-2009 годы связан с увеличением плановых затрат общих и административных расходов, за счет таких статей, как "Проведение рекламы и маркетинга", "Спонсорская (благотворительная) помощь", "Повышение квалификации и обучения персонала компании".
     Чистый доход компании в 2007 году планируется в размере 681,05 млн. тенге (спад к 2006 году - 359,21 млн. тенге), в 2008 году - 690,76 млн. тенге (рост к 2007 году 1,4 %), в 2009 году - 735,66 млн. тенге (рост к 2008 году - 6,5 %).
     Рост чистого дохода в планируемом периоде обусловлен внедрением с 2006 года ряда инвестиционных проектов с высоким уровнем доходности, а также реализацией предприятиями компании неиспользуемого вооружения и военной техники Министерства обороны Республики Казахстан, переданной компании в оплату уставного капитала.
     Ежегодно 30 % чистого дохода головной компании идет на выплату дивидендов на государственный пакет акций, 70 % - направляется на развитие компании.
     Компания планирует перечислить в бюджет налоги и другие обязательные платежи за 2007-2009 годы в следующих объемах:
     2007 год - 1 631,85 млн. тенге;
     2008 год - 1 679,26 млн. тенге;
     2009 год - 1824,36 млн. тенге.
     В рамках основных направлений инвестиционной политики на 2007-2009 годы инвестиционная программа предприятий компании предполагает привлечение инвестиций на общую сумму 7 039,70 млн. тенге, в том числе:
     в производство оборудования для нефтегазового комплекса - 258,90 млн. тенге;
     в производство продукции в сфере транспортного машиностроения - 3 555,60 млн. тенге;
     в производство продукции электротехнического и энергетического назначения - 704,00 млн. тенге;
     в производство продукции в сфере горного машиностроения - 541,20 млн. тенге;
     на освоение производства новых видов продукции специального и двойного назначения - 1 980,00 млн. тенге.

  АО "Международный аэропорт Астана"

     Стратегической целью АО "Международный аэропорт" (далее - общество) на 2007-2009 годы является повышение качества обеспечения образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты.
     Целью общества на 2007 год является улучшение качественных и количественных показателей деятельности, эффективное использование введенных в эксплуатацию производственных мощностей для достижения безубыточной деятельности.
     Задачами общества на планируемый 2007 год являются:
     1) использование транзитного потенциала;
     2) улучшение инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
     3) достижение высоких стандартов качества в предоставлении услуг по обслуживанию воздушных судов и пассажиров;
     4) совершенствование финансово-экономических показателей деятельности общества.
     В целях реализации поставленных задач основными направлениями деятельности определены:
     1) привлечение в Астану иностранных авиакомпаний, совершающих полеты в направлении Юго-Восток-Запад;
     2) совершенствование реконструированных и возведенных объектов инфраструктуры аэропорта до уровня международных стандартов и улучшение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
     3) постоянное совершенствование качества предоставляемых авиационных услуг;
     4) разработка и предоставление новых видов высокотехнологичных услуг, а также развитие неавиационной деятельности (предоставление в аренду помещений, площадей в терминалах аэропорта, размещение рекламы, паркинг, концессионная деятельность).
     Обществом за 2007-2009 годы планируется получить совокупные доходы в размере 42 294 млн. тенге, в том числе: в 2007 году - 13 205,28 млн. тенге, в 2008 году - 13 633,53 млн. тенге и в 2009 году - 15 456,05 млн. тенге.
     В связи со значительным ростом совокупных расходов, связанных с введением в эксплуатацию объектов нового аэропортового комплекса (выплаты налогов, процентов за кредит, амортизационных отчислений, расходов на коммунальные услуги), расходы общества за 2007-2009 годы прогнозируются в размере 42 277 млн. тенге, в том числе: в 2007 году - 13 796,21 млн. тенге, в 2008 году - 14 080,10 млн. тенге, в 2009 году - 14 401,55 млн. тенге.
     Вследствие значительного опережения темпов роста расходов над доходами, чистый доход общества прогнозируется с отрицательным результатом: в 2007 году - -590,93 млн. тенге; в 2008 году - -446,57 млн. тенге и в 2009 году планируется получение прибыли в размере 738,15 млн. тенге.
     Платежи в бюджет в виде налогов и других обязательных платежей в период с 2007 - по 2009 годы планируются в сумме 3 789,4 млн. тенге:
     2007 год - 603,30 млн. тенге;
     2008 год - 641,40 млн. тенге;
     2009 год - 643,50 млн. тенге.
     Приоритетные обществом направления инвестиционной политики включают в себя:
     1) совершенствование объектов аэропорта г. Астана;
     2) увеличение его пропускной способности;
     3) повышение уровня авиационной безопасности обслуживания воздушных судов;
     4) повышение культуры обслуживания пассажиров и груза клиентуры на уровне международных стандартов;
     5) расширение спектра типов обслуживаемых самолетов при обеспечении аэродромно-технического сервиса;
     7) совершенствование инфраструктурного комплекса воздушных ворот столицы.
     В 2007 году общество намеревается осуществлять инвестиционную деятельность по двум основным направлениям:
     1) замена основных фондов (спецтехника, оборудование и другие) за счет собственных средств;
     2) строительство сервисного авиационно-технического центра в аэропорту г. Астана.

  АО "Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями"

     Развитие энергопроизводящих предприятий, электросетевых компаний, проведение мероприятий, направленных на развитие существующих электрических сетей позволит повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей, обеспечит развитие конкурентной среды, достижение самообеспеченности электроэнергией экономики Республики и как следствие, достижение энергетической независимости как части национальной безопасности страны. С этой целью компания планирует:
     1. завершить реализацию Проекта модернизации Национальной электрической сети (далее - НЭС), направленного на реабилитацию транспортной системы компании и усовершенствование диспетчерского управления энергосистемой;
     2. обеспечить дальнейшее развитие НЭС, включая реализацию проекта "Север-Юг Казахстана", который позволит повысить надежность действующего транзита, а также покрыть дефицит электроэнергии и мощности в Южном Казахстане;
     3. обеспечить исполнение обязательств компании по заемным средствам, привлеченным для реализации Проекта модернизации НЭС и проекта "Север-Юг Казахстана";
     4. проводить необходимые работы по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов, находящихся на балансе компании, а также осуществлять необходимые инвестиции на реновацию устаревшего и установку нового оборудования;
     5. способствовать развитию рыночных отношений;
     6. обеспечить безубыточную деятельность компании.
     Для решения поставленных задач компания планирует:
     1. проводить работы по совершенствованию структуры управления компанией и Единой энергетической системой (далее - ЕЭС) Республики Казахстан, развитию электрических сетей, внедрению новых современных технологий для обеспечения нормального функционирования НЭС, повышения качества предоставляемых услуг и надежности функционирования ЕЭС Республики Казахстан;
     2. дальнейшее совершенствование тарифной политики;
     3. участвовать в разработке нормативно-правовых актов, направленных на дальнейшее развитие рыночных отношений в электроэнергетической отрасли, в соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике";
     4. осуществить строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана";
     5. совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий продолжить работу по совершенствованию тарифной методологии;
     В 2007-2009 годах в связи с ростом потребления в Республике Казахстан планируется ежегодное увеличение объемов услуг по технической диспетчеризации до 69,43 млрд. кВт.ч в 2007 году, 72,21 млрд. кВт.ч в 2008 году и 75,82 млрд. кВт.ч. в 2009 году.
     Объем передачи электроэнергии по сетям компании в 2007 году планируется в размере 33,3 млрд. кВт.ч. В 2008 году он составит 34,0 млрд. кВт.ч, а в 2009 году объем передачи электроэнергии по сетям компании планируется в объеме 34,7 млрд. кВт.ч.
     В соответствии с прогнозируемым объемом услуг, а также с учетом планируемого роста тарифов на регулируемые виды услуг компания планирует в 2007-2009 годах получить чистый доход в размере:
     в 2007 году - 715,10 млн. тенге;
     в 2008 году - 2 618,20 млн. тенге;
     в 2009 году - 4 209,10 млн. тенге.

  АО "НК "Казахское информационное агентство"

     Целью АО "НК "Казинформ" (далее - компания) на период 2007-2009 годы является формирование информационно-аналитического агентства с сильной международной корреспондентской сетью, обеспечивающей информационные потребности Республики Казахстан и стран Центральной Азии и Прикаспия, работающего с применением высоких информационных технологий в области получения, передачи и обработки информации.
     Основной целью компании на предстоящий период является улучшение качественных и количественных показателей формирования и распространения сообщений информационного характера, а также улучшение производственно-хозяйственной деятельности компании.
     Задачами компании являются:
     формирование и реализация бизнес-ориентированной стратегии развития;
     повышение конкурентоспособности информационной продукции;
     совершенствование информационной и технической инфраструктуры;
     обеспечение оперативного и полномасштабного сервиса по предоставлению новостей информации резидентам Казахстана и зарубежных потребителей;
     расширение корреспондентской сети, а также создания условий для улучшения деятельности корреспондентских пунктов внутри республики и за рубежом;
     совершенствование финансово-экономических показателей деятельности компании.
     В 2007 году планируется получить общий доход на уровне 259,1 млн. тенге, в 2008 году - 282,4 млн. тенге, в 2009 году - 296,6 млн. тенге, расходы составят - 219,7 млн. тенге, 232,5 млн. тенге и 243,3 млн. тенге. Основным источником доходов компании в указанный период будет производство информационных продуктов.
     По результатам финансово-хозяйственной деятельности предполагается получить следующий чистый доход:
     в 2007 году - 3,30 млн. тенге;
     в 2008 году - 6,50 млн. тенге;
     в 2009 году - 10,90 млн. тенге.
     В 2007 году сумму в размере 15 000 тыс. тенге прогнозируется израсходовать на реализацию инвестиционного проекта по материально-техническому оснащению вновь созданных корреспондентских пунктов, созданных за рубежом.
     В 2008 году предполагается направить на дальнейшую реализацию инвестиционного проекта 30 000 тыс. тенге.
     В 2009 году на завершение инвестиционного проекта будут направлены средства в размере 10 000 тыс. тенге.
     Объемы отчислений в бюджет в виде налогов и платежей представлены в таблице 6.
     Объем налоговых отчислений в период с 2007 - по 2009 годы планируется на уровне 232,59 млн. тенге: 2007 год - 63,13 млн. тенге, 2008 год - 81,88 млн. тенге, 2009 год - 87,58 млн. тенге.
     В рамках инвестиционной программы компании предполагается в 2007-2009 годах осуществить реализацию инвестиционного проекта по созданию и материально-техническому оснащению зарубежных корреспондентских пунктов. В рамках данного проекта предполагается открытие корреспондентских пунктов компании более чем в 10 странах дальнего и ближнего зарубежья. Для решения данных проблем предполагается осуществить закуп необходимого компьютерного, коммуникационного и прочего технического оборудования. Ориентировочные расходы на реализацию данного проекта составляют 55 000 тыс. тенге. Срок реализации проекта 2007-2009 годы. Источником финансирования инвестиционного проекта являются собственные средства компании.

  АО "НК "Казкосмос"

     Основываясь на положениях  Стратегии  вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира, а также в целях формирования условий для постоянного и устойчивого роста космической отрасли государства, компания определила для себя следующие приоритетные цели и задачи на 2007-2009 годы:
     1. Обеспечение устойчивого положения экономики компании;
     2. Создание основы для формирования национальной наземной инфраструктуры по прикладному применению и предоставлению услуг в области космических технологий;
     3. Привлечение отечественных и зарубежных инвесторов для участия в проектах, реализуемых компанией как в рамках Государственной программы развития космической отрасли на 2005-2007 годы, так и вне программы;
     4. Подготовительные работы по созданию Системы дистанционного зондирования Земли;
     5. Создание основ для создания и запуска отечественных космических аппаратов;
     6. Развитие наземной космической инфраструктуры для управления КА различного назначения;
     7. Развитие информационных космических технологий на основе спутниковых телекоммуникационных систем;
     8. Разработка перспективных наукоемких космических технологий.
     Основными задачами на 2007 год для компании являются:
     выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию космической техники и технологий в рамках Государственной программы развития космической деятельности;
     разработка и реализация средне и долгосрочных инвестиционных проектов в области космической деятельности, с целью формирования рынка услуг;
     продолжение строительства и реконструкции зданий в гор. Байконур для создания филиала компании в Байконуре;
     формирование системы стратегического планирования и развития компании на основе методологии сбалансированных показателей (Balance Scorecard);
     формирование и внедрение систему управления проектами и сертификация общества по стандартам ISO.
     В 2007 году общие доходы компании планируются на уровне 19 484 455 тыс. тенге, расходы всего - 18 876 885 тыс. тенге. Чистый доход компании 2007 года запланирован в размере 607 570 тыс. тенге. За 2007 год компанией планируется перечислить в бюджет налоги в объеме 142 182 тыс. тенге.
     Общие доходы компании 2008 года запланированы в размере 9 928 861 тыс. тенге, общие расходы в размере 8 272 741 тыс. тенге. В 2008 году компанией планируется получить чистый доход в размере 1 656 120 тыс. тенге. Объем налогов и других обязательных платежей в бюджет за 2008 год составит 142 316 тыс. тенге.
     Общие доходы за 2009 год планируются в размере 10 788 279 тыс. тенге, общие расходы составят 8 914 287 тыс. тенге. Чистый доход компании 2009 года запланирован в размере 1 873 993 тыс. тенге. Объем налогов и других обязательных платежей в бюджет планируемых к уплате в 2009 году составит 158 158 тыс. тенге.
     Учитывая необходимость последовательного и устойчивого развития космической отрасли Республики Казахстан, инвестиционная политика компании будет направлена на поэтапное формирование современной космической инновационной инфраструктуры страны. Основным документом, определяющим векторы движения компании в средне- и долгосрочной перспективе, должна стать разрабатываемая Концепция развития космической отрасли Республики Казахстана до 2020 года.
     Формирование инвестиционного портфеля компании будет производиться с учетом имеющегося научно-технического потенциала, новейших технологий ведущих мировых производителей космической техники, а также мировых тенденций развития космической отрасли.

                   Основные показатели развития национальных компаний
                              на 2007-2009 годы 

Показатели среднемесячной заработной платы (тыс. тенге)

Наименование компаний

2005 г. факт.

2006 г. оценка

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2009 г. прогноз

АО "KEGOC"

59,10

60,52

62,17

63,87

68,34

АО "КазМунайГаз"

114,14

129,65

132,79

135,29

136,75

АО "Казатомпром"

53,01

63,59

67,10

69,99

73,93

АО "Международный
аэропорт Астана"

55,41

61,21

62,45

64,94

65,50

АО "Казахтелеком"

51,45

59,60

63,02

65,61

69,22

АО "Казпочта"

24,17

27,06

29,62

32,41

35,55

АО "Қазақстан темір жолы"

45,76

53,06

58,31

64,09

68,66

АО "Национальные информационные технологии"

64,00

83,58

84,39

85,97

87,51

АО "Продкорпора-
ция"

111,48

136,40

145,75

151,62

157,85

АО "Казинформ"

76,80

65,90

73,90

85,60

91,59

АО "Казахстан инжиниринг"

30,42

36,66

40,49

42,52

47,17

АО "Казкосмос"

129,00

270,00

290,00

316,00

341,00

 

Численность работников (человек)

Наименование компаний

2005 г.
факт.

2006 г.
оценка

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

АО "KEGOC"

3 904

4 110

4 308

4 350

4 350

АО "КазМунайГаз"

34 849

33 725

33 207

33 264

33 437

АО "Казатомпром"

16 741

17 610

18 479

19 147

19 660

АО "Международный аэропорт Астана"

970

970

970

970

1 000

АО "Казахтелеком"

32 602

32 220

31 720

31 720

31 720

АО "Казпочта"

15 106

15 350

15 810

16 285

16 774

АО "Қазақстан темір жолы"

79 133

79 031

80 068

81 119

79 018

АО "Национальные
информационные
технологии"

371

460

500

550

600

АО "Продкорпора-
ция"

320

340

350

360

370

АО "Казинформ"

118

157

160

165

165

АО "Казахстан инжиниринг"

5 536

5 802

6 083

6 018

6 138

АО "Казкосмос"

92

338

341

292

292

Итого

189 742

190 113

191 996

194 240

193 524

 

Фонд заработной платы (млн. тенге)

Наименование
компаний

2005 г.
факт

2006 г.
оценка

2007 г. прогноз

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

АО "KEGOC"

2 765,30

2984,60

3 213,80

3 333,80

3 567,20

АО "КазМунайГаз"

52981,71

52763,20

53208,12

54306,56

55187,74

АО "Казатомпром"

10648,50

13392,04

14878,31

16081,34

17441,23

АО "Международный
аэропорт Астана"

644,96

712,53

726,97

755,90

785,99

АО "Казахтелеком"

20129,12

23044,49

23989,31

24972,87

26346,38

АО "Казпочта"

4 424,67

5113,09

5 763,39

6 495,34

7 339,74

АО "Қазақстан темір жолы"

43457,06

50322,34

56027,87

62382,29

65100,59

АО "Национальные
информационные
технологии"

284,94

461,36

506,36

567,40

630,07

АО "Продкорпора-
ция"

428,07

556,49

612,14

654,99

700,84

АО "Казинформ"

90,60

124,20

141,90

169,40

181,26

АО "Казахстан инжиниринг"

2 021,06

2552,38

2955,67

3070,84

3474,63

АО "Казкосмос"

71,39

546,45

593,15

553,98

597,83

Итого

137947,38

152573,17

162616,99

173344,71

181353,50

 

Доход от основной деятельности (млн. тенге)

Наименование компаний

2005 г.
факт.

2006 г.
оценка

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

АО "KEGOC"

18 904,90

20935,50

23216,60

25 696,00

28534,90

АО "КазМунайГаз"

580603,74

579661,43

638388,27

640487,26

632315,88

АО "Казатомпром"

7 296,63

17192,80

22 802,60

29 357,88

41678,72

АО "Международный аэропорт Астана"

4 295,91

9 015,71

13 205,28

13 633,53

15456,05

АО "Казахтелеком"

99 558,27

100019,17

93751,00

93247,80

92781,60

АО "Казпочта"

8 308,02

8 916,04

10 039,13

11323,55

12648,29

АО "Қазақстан темір жолы"

-5364,76

-4130,82

1518,48

4 892,64

1040,46

АО "Национальные
информационные
технологии"

594,77

859,74

951,99

1 054,96

1 148,00

АО "Продкорпора-
ция"

23 270,10

24084,73

25497,95

27 282,81

29192,61

АО "Казинформ"

207,50

227,80

259,10

282,50

376,90

АО "Казахстан инжиниринг"

10 119,39

10885,38

12740,09

13224,46

14280,93

АО "Казкосмос"

697,30

2 007,05

19 304,27

9 711,25

10488,15

Итого

748491,77

769674,53

861674,76

870194,64

879942,49

 

Чистая прибыль (млн. тенге)

Наименование компаний

2005 г.
факт

2006 г.
оценка

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

АО "KEGOC"

8,80

130,00

715,10

2 618,20

4 209,10

АО "КазМунайГаз"

100948,84

95080,99

99134,76

140665,90

135854,79

АО "Казатомпром"

11 722,45

12322,64

17191,70

26476,29

36773,97

АО "Международный
аэропорт Астана"

384,08

-1208,26

-590,93

-446,57

738,15

АО "Казахтелеком"

33 982,26

29394,76

25957,82

23258,80

23026,20

АО "Казпочта"

173,15

190,10

230,02

300,06

360,07

АО "Қазақстан 
темip жолы"

-3 180,83

0

1 062,93

3 424,85

728,32

АО "Национальные
информационные
технологии"

34,52

26,77

49,93

64,56

61,96

АО "Продкорпора-
ция"

452,84

456,38

467,39

500,10

535,11

АО "Казинформ"

-6,17

2,83

3,30

6,50

10,90

АО "Казахстан инжиниринг"

96,90

1040,26

681,05

690,76

735,66

АО "Казкосмос"

-0,46

35,44

607,57

1 656,12

1 873,99

Итого

144604,38

137460,91

145494,41

199198,21

204889,64

 

Дивиденды (млн. тенге)

Наименование компаний

2005 г.
факт

2006 г.
оценка

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

АО "KEGOC"

0,88

 
 
государственные пакеты акций
данных национальных компаний
переданы в оплату уставного
капитала АО "Холдинг Самрук"

АО "КазМунайГаз"

4 879,00

АО "Казахтелеком"

3 095,18

АО "Қазақстан темір жолы"

-

АО "Казпочта"

-

АО "Казатомпром"

-

-

-

-

1 593,40

АО "Международный
аэропорт Астана"

-

-

-

-

-

АО "Национальные
информационные
технологии"

4,89

8,03

14,98

19,37

18,59

АО "Продкорпора-
ция"

220,42

222,71

225,58

241,37

258,27

АО "Казинформ"

-

-

-

-

-

АО "Казахстан инжиниринг"

0,99

15,44

23,61

26,59

25,24

АО "Казкосмос"

-

-

-

-

-

Итого

8 201,38

246,18

1747,19

287,33

1 895,5

 

Инвестиции (млн. тенге)

Наименование компаний

2005 г.
факт

2006 г.
оценка

2007 г.
прогноз

2008 г.
прогноз

2009 г.
прогноз

АО "KEGOC"

11 781,50

11043,00

21754,00

20640,10

5000,00

АО "КазМунайГаз"

194270,04

170993,88

163915,04

116318,44

98832,58

АО "Казатомпром"

20538,17

59280,39

58817,95

34384,95

15420,89

АО "Международный
аэропорт Астана"

4 446,22

1223,82

5 100,00

3 155,60

-

АО "Казахтелеком"

30 229,83

35928,55

27063,02

28234,00

30386,00

АО "Казпочта"

2 748,80

2087,82

4 513,98

1 850,61

1 430,87

АО "Қазақстан темір жолы"

30 428,65

39000,00

43 000,00

47000,00

49000,00

АО "Национальные
информационные
технологии"

34,44

69,99

75,00

80,00

85,00

АО "Продкорпора-
ция"

7 761,76

5258,13

10 194,85

12550,72

8 797,50

АО "Казинформ"

-

-

15,00

30,00

10,00

АО "Казахстан инжиниринг"

688,68

277,06

396,80

585,76

650,43

АО "Казкосмос"

370,91

1896,35

11 080,00

6 760,00

5 980,00

Итого

302928,09

327058,99

345925,64

271590,18

215593,27