В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2006 год:
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан согласно приложениям
326
,
327
,
328
,
329
,
330
,
331
,
332
, 333 (секретно),
334
,
335
,
336
,
337
,
338
,
339
,
340
,
341
,
342
,
343
,
344
,
345
,
346
,
347
,
348
,
349
;
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2006 года.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
ПРИЛОЖЕНИЕ 326
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
001 "Обеспечение деятельности уполномоченного
органа в области индустрии и торговли"
на 2006 год
1. Стоимость:
2187235 тысяч тенге (два миллиарда сто восемьдесят семь миллионов двести тридцать пять тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 12-14
Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года "О лицензировании";
статьи 5-1
,
5-2
Закона Республики Казахстан от 18 июня 1996 года "Об экспортном контроле";
Закон
Республики Казахстан от 19 июня 1997 года "О государственной поддержке малого предпринимательства";
Закон
Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия"; статьи
18,
23,
28 Закона
Республики Казахстан от 7 июня 2000 года "Об обеспечении единства измерений";
Закон
Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности";
Закон
Республики Казахстан от 8 января 2003 года "Об инвестициях";
статьи 24
,
25 Закона
Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года N 1894 "О реализации Закона Республики Казахстан "О лицензировании";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 января 1996 года N 120 "О создании автоматизированной системы экспортного контроля вооружений, военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, связанных с их производством";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 августа 1996 года N 1025 "О дополнительных мерах по внедрению автоматизированной системы экспортного контроля вооружений, военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, связанных с их производством";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 3 октября 1996 года N 1217 "О служебных телефонах и нормах площадей для размещения аппаратов государственных органов";
постановление
Правительства РК от 14 ноября 1996 года N 1389 "О ставках таможенных пошлин на ввозимые товары";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 июня 1997 года N 1037 "О лицензировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Республике Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 1998 года N 1118 "О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 663 "Об упорядочении эксплуатации служебных легковых автомобилей для транспортного обслуживания государственных органов Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2000 года N 867 "Об утверждении квалификационных требований при лицензировании деятельности по поверке, производству и ремонту средств измерений";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2000 года N 1176 "О мерах по реализации Закона Республики Казахстан "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 18 августа 2000 года N 1282 "Об утверждении списка продукции, подлежащей экспортному контролю в Республике Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года N 1428 "Об утверждении правил служебных командировок в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2000 года N 1706 "О Концепции обучения государственных служащих";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2001 года N 384 "О конкурсах в области качества";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2002 года N 1222 "Об учреждении Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2003 года N 572 "Об утверждении Правил проведения государственными органами проверок деятельности субъектов малого предпринимательства";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2005 года N 718 "Об утверждении Правил создания и функционирования Информационного центра по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам"; совместный Приказ Министерства транспорта и коммуникаций от 20 июля 2001 года N 226-1 и Министерства энергетики и минеральных ресурсов от 16 июля 2001 года N 176 "Об утверждении правил по нормированию расходов топливно-смазочных и эксплуатационных материалов для автотранспортной и специальной техники".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
формирование государственной политики в области развития индустрии, торговли и предпринимательства, а также научно-технического и инновационного развития страны.
Создание условий для развития свободной конкуренции на товарных рынках Республики Казахстан.
Обеспечение исполнения контрактных обязательств недропользователями в части казахстанского содержания.
Насыщение рынка Казахстана высококачественной и конкурентоспособной продукцией отечественных товаропроизводителей.
Создание условий для дальнейшего роста количества субъектов малого предпринимательства и увеличения доли малого предпринимательства в структуре ВВП.
Обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства.
5. Задачи бюджетной программы:
формирование государственной политики в областях: индустриального развития, научно-технического и инновационного развития страны, развития технического регулирования и единства измерений, развития торговой деятельности, развития внешних торгово-экономических отношений Казахстана, развития и поддержки предпринимательства и защиты конкуренции;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в несырьевой сектор экономики; формирование национальной инновационной системы;
определение степени концентрации товарных рынков, показателей структуры товарного рынка по 25 товарным позициям, выработка рекомендаций и соответствующих мер реагирования;
привлечение отечественных товаропроизводителей к участию в конкурсах на приобретение товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию и нефтяных операций:
- повышение казахстанского содержания товаров, работ и услуг в проектах недропользования,
- создание и постоянное ведение Информационной системы "Единый регистр отечественных производителей и иностранных инвесторов",
- проведение ценовой экспертизы проектов заключаемых договоров подрядчиками на закупку казахстанских товаров, работ и услуг, ежегодных рабочих программ и бюджетов подрядчиков по объему закупаемых товаров, работ и услуг,
- проведение мониторинга процесса приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию и нефтяных операций, и мониторинга казахстанского содержания товаров, работ и услуг в проектах недропользования;
анализ экономических и социальных проблем малого предпринимательства для формирования государственной политики по его поддержке; анализ и систематизация действующего налогового законодательства в Республике Казахстан, касающейся сферы малого предпринимательства; пропаганда развития малого предпринимательства в регионах, путем проведения семинаров, конференций, выпуска методических пособий и журнала;
стимулирование деятельности отечественных производителей к постоянному выпуску конкурентоспособной продукции;
проведение аттестационных обследований органов по сертификации и испытательных лабораторий для оценки независимости и компетентности с выдачей аттестатов аккредитации. Обеспечение безопасности и качества отечественной и импортируемой продукции, процессов и услуг, достоверности результатов измерений при диагностике и лечении заболеваний, контроле безопасности условий труда и быта людей, обеспечение безопасности движения, охраны окружающей среды. Обеспечение защиты интересов государства и потребителей от недоброкачественной продукции. Нормальное функционирование информационной системы Государственного фонда нормативных правовых актов в области технического регулирования и стандартов. Обеспечение процесса вступления Республики Казахстан в ВТО;
повышение профессиональной квалификации государственных служащих.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N п/п |
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
001 |
|
Обеспечение
|
|
|
|
2 |
|
001 |
Аппарат
|
1) Содержание
|
январь-
|
Министерство
|
3 |
|
002 |
Аппараты
|
Содержание терри-
|
январь-
|
Министерство
|
4 |
|
007 |
Повышение
|
Приобретение
|
В тече-
|
Министерство
|
5 |
|
009 |
Материально-техническое
|
Приобретение обо-
|
январь-
|
Министерство
|
6
|
|
017 |
Обеспечение
|
Приобретение рас-
|
январь-
|
Министерство
|
7 |
|
100 |
Обеспечение
|
Содержание торго-
|
январь-
|
Министерство
|
8 |
|
101 |
Вступление
|
Расходы Министер-
|
январь-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
проведение 20 семинаров и тренингов по вопросам индустриально-инновационного развития;
проведение 2 конкурсов: конкурса-выставки "Лучшие товары Казахстана" и премии Правительства Республики Казахстан, и количество конкурсантов не менее 120;
издание 1 кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к нему в количестве не менее 35 экземпляров;
аккредитация не менее 45 организаций;
разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качества в Комитете;
изготовление бланков лицензий не менее 2500 штук; покупка образцов товаров не менее 5040 единиц и их испытание;
разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качества в 16 территориальных подразделениях Комитета;
совершенствование мер по государственной поддержке инвестиций, в том числе проведение 25 семинаров, конференций, бизнес форумов, саммитов (21 внутри страны, 4 зарубежом), проведение 2 заседаний СИИ, выпуск 6000 экземпляров рекламно-информационной продукции;
отчет о проведенном исследовании в сфере предпринимательства - 1 отчет; отчет по проведенному анализу и систематизация действующего налогового законодательства в Республике Казахстан в сфере малого предпринимательства - 2 отчета; проведение не менее 10 семинаров в регионах по обсуждению проблем в сфере малого бизнеса и выработке мер по их устранению; выпуск 6 методических пособий в количестве по 1000 экземпляров каждая и 4 номеров журнала с тиражом по 3000 экземпляров каждая;
отчеты по анализу состояния конкурентной среды на товарных рынках по 25 товарным позициям;
продвижение казахстанских товаров на внешние рынки, на 2006 год запланировано участие Республики Казахстан в восьми международных выставках, а также разработка эскизов и рабочих проектов казахстанского павильона на международные выставки "ЭКСПО - 2008, Сарагоса" и "ЭКСПО - 2010, Шанхай". Участие в каждом из запланированных мероприятий в среднем около 50 казахстанских предприятий оптовой и розничной торговли;
мониторинг исполнения 148 контрактных обязательств недропользователей в части казахстанского содержания;
создание и постоянное ведение 1 информационной системы; проведение не менее 4 выездных областных семинаров по увеличению содержания казахстанского участия в проектах недропользования;
повышение квалификации государственных служащих по темам:
- развитие финансово-кредитного сектора малого предпринимательства - не менее 10 человек;
- налогооблажение - не менее 15 человек;
- индустриальная политика развитых стран - не менее 10 человек;
обучение государственному языку - 97 человек, и английскому языку - не менее 46 человек;
обучение государственных служащих на звание экспертов-аудиторов международного уровня не менее 40 человек;
приобретение оборудования: рабочий комплект N 1 - для определения массы товаров (3 ед.); рабочий комплект N 2 - для определения плотности товаров (3 ед.); технологического автотранспорта (не менее 5 ед.); не менее 14 ед. специального автотранспорта (передвижные лаборатории). Приобретение расходных материалов, комплектующих и запасных частей. Материально-техническая оснащенность на 2006 год составило 50 % от общей потребности, оснащенность оргтехникой - 75 % от общей потребности;
обеспечение сотрудников Министерства услугами доступа к сети Интернет. Техническое обслуживание средств вычислительной техники. Сопровождение локальных задач и информационных систем: по взаимодействию со Всемирной торговой организацией по ТБТ и СФС; Государственного фонда нормативных правовых актов в области технического регулирования и стандартов;
создание веб-сайта;
приобретение для торгового представительства Республики Казахстан в РФ микроавтобуса - 1 единиц, компьютеров - 2 единиц, мебели для руководителя в количестве 1 единиц;
оплата услуг профессиональных переводчиков, изготовление и трансляция телепрограмм и сюжетов о процессе вступления Казахстана в ВТО в количестве 12;
приобретение радио - Интернет - 1 единиц, факсовый аппарат -1 единиц, ноутбук - 1единиц, оргтехники - 4 единиц, сервер баз данных - 1 единиц, столы компьютерные - 4 единиц, принтеры - 2 единиц, сканер - 1 единиц, что составляет 100 % от потребности.
Конечный результат:
всего количество предприятий Республики Казахстан перешедших на международные стандарты ИСО 9001 в 2005 году составляет 409, ожидаемый прирост в 2006 году - 20 %;
привлечение крупных иностранных инвесторов в несырьевой сектор экономики;
создание условий для дальнейшего роста количества субъектов малого предпринимательства;
обеспечение защиты интересов государства и потребителей от недоброкачественной продукции;
обеспечение достоверного учета всех видов измерений;
заключения отечественными товаропроизводителями выгодных контрактов и договоров с компаниями дальнего и ближнего зарубежья (ссылаясь на опыт ранее проводимых выставок необходимо отметить, что более 50 % предприятий принимающих участие в выставке заключают договора о сотрудничестве с иностранными компаниями);
увеличение количества субъектов малого предпринимательства с 692,6 тысячи до 734,0 тысячи;
определение степени концентрации товарных рынков, показателей структуры товарного рынка по 25 товарным позициям, выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию политики в сфере защиты конкуренции;
развитие торгово-экономических связей между Республикой Казахстан и ближними, дальними зарубежными странами;
отчет оценки последствий вступления Казахстана в ВТО;
обеспечение потребности в повышении профессионального уровня государственных служащих на 6 %, в обучении государственному языку государственных служащих на 16 %, и в обучении английскому языку государственных служащих - 7 %. Признание Казахстанских экспертов аудиторов за рубежом.
Финансово-экономический результат:
средние затраты на привлечение 1 участника конкурса по Лучшим товарам Казахстана 175 тыс. тенге;
средние затраты на ведение и издание 1 кадастра - 48,5 тыс. тенге;
средние затраты на проведение 1 аттестационного обследования составляет - 24,1 тыс. тенге;
средние затраты на разработку, внедрение и сертификации менеджмента качества составляет 4700,0 тыс. тенге;
средние затраты на изготовление 1 бланка лицензии - 0,45 тыс. тенге;
средние затраты на покупку 0,595 тыс. тенге, испытание - 3,4 тыс. тенге;
средние затраты на разработку, внедрение и сертификации менеджмента качества для 1 территориального подразделения составляет - 1875,0 тыс. тенге;
средние затраты на покупку 1 метрологического прибора по надзору за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида составляет не более 1851,0 тыс. тенге;
средние затраты на приобретение передвижных лабораторий составляет не более 9318,0 тыс. тенге;
средние затраты на приобретение технологического транспорта составляет не более - 1346,0 тыс. тенге;
сопровождение ГФС на сумму 3500,0 тыс. тенге;
сопровождение системы информационного центра по взаимодействию с ВТО по техническим барьерам - 5500 тыс. тенге;
затраты на 1 семинар, саммит по поддержке инвестиций составляют - 400 тыс. тенге, СИИ с участием Президента Республики Казахстан - 3310 тыс. тенге, затраты на издание 1 рекламно-информационной продукции - 3,8 тыс. тенге;
увеличение доли малого предпринимательства в структуре ВВП не менее 35 %;
ссылаясь на опыт ранее проводимых выставок необходимо отметить, что более 50 % предприятий принимающих участие в выставке заключают договора о сотрудничестве с иностранными компаниями, это позволяет совершенствовать структуру казахстанского экспорта, повышать эффективность и масштабы экспортной деятельности предприятий на основе улучшения качества выпускаемой продукции и расширения ассортимента;
средние затраты на повышение квалификации 1 государственного служащего - 15,2 тыс. тенге; средние затраты на обучение государственному языку 1 государственного служащего - 13,5 тыс. тенге; английскому языку - 15,0 тыс. тенге; средние затраты на обучение 1 эксперта-аудитора - 635,0 тыс. тенге.
Своевременность:
своевременное выполнение возложенных функций; своевременное информирование бизнес сообщества об инвестиционных возможностях Республики Казахстан и развитие приоритетных кластеров экономики;
в соответствии с техническим заданием (спецификацией) и заключенными договорами.
Качество:
создание условий для экспортопродвижения казахстанских товаров на внешние рынки, степень удовлетворения казахстанских предприятий от организации проведенных мероприятий, публикации в СМИ, отзывы об успешном проведении выставок. Увеличение казахстанского содержания;
в соответствии с предъявленным техническим заданием (спецификацией) и заключенными договорами;
обеспечение инвесторов полной информацией о мерах государственной поддержке инвестиций;
повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы, в соответствии с современными экономическими условиями.
ПРИЛОЖЕНИЕ 327
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
002 "Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов
Астаны и Алматы на строительство жилья"
на 2006 год
1. Стоимость:
22000000 тысяч тенге (двадцать два миллиарда тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Указ
Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 года "О Государственной программе развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы";
постановление
Правительства от 28 июня 2004 года N 715 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы";
постановление
Правительства от 5 марта 2005 года N 210 "О Сетевом графике исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 18 февраля 2005 года".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения.
5. Задачи бюджетной программы:
создание полноценного сбалансированного рынка жилья как со стороны рынка, так и со стороны спроса;
повышение доступности ипотечного кредитования и жилищных строительных сбережений для широких слоев населения.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N п/п |
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
002 |
|
Кредитование
|
Перечисление кре-
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
- ожидаемый ввод в эксплуатацию кредитного жилья составляет 0,42 млн. кв. метров;
- снижение объема импорта строительной продукции;
- создание полноценного сбалансированного рынка жилья как со стороны рынка, так и со стороны спроса;
- формирование эффективного рынка строительной индустрии.
Конечный результат:
- объем жилищного строительства всего по республике составит 4,2 млн. кв. метров;
- решение проблем развития жилищного строительства.
Финансово-экономический результат:
- повышение эффективности инвестиционных вложений и оптимизация расходования финансовых средств через систему новых казахстанских сметных нормативов;
- увеличение сбора налогов в бюджет от строительной деятельности, в том числе налога на имущество, подоходного налога с работников строительной отрасли;
- мультипликативный эффект в смежных отраслях за счет увеличения выпуска продукции промышленности строительных материалов, электротехнической, металлургической и химической промышленности, а также предметов обустройства нового жилья.
Своевременность:
- при ежегодном темпе роста ввода в эксплуатацию жилых домов за три года будет построено более 12 млн. кв. метров общей площади жилья;
- создание новых рабочих мест для более чем 45 тысяч человек;
- дальнейшее развитие получит первичный рынок жилья и инвестиционный процесс.
Качество:
- улучшение комфортности жилищного фонда;
- улучшение архитектурного облика городов и других населенных пунктов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 328
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
003 "Ликвидация рудников Миргалимсайского месторождения"
на 2006 год
1. Стоимость:
502619 тысяч тенге (пятьсот два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 1997 года N 1488 "О создании Республиканского государственного предприятия "Кентауликвидрудник";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2004 года N 1278 "О Программе "Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2005-2007 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
Предотвращение экологического бедствия в регионе городов Кентау, Туркестан и прилегающих к нему свыше 20 населенных пунктов.
5. Задачи бюджетной программы:
осуществление работ по проходке водосливной выработке от Клетьевого ствола рудника "Глубокий" на юго-западный район г. Кентау и по консервации и рекультивации Баялдырского хвостохранилища, согласно проектам.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N п/п |
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
003 |
|
Ликвидация
|
Баялдырское
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
по проходке водосливной выработки с рудника "Глубокий" в юго-западный район г. Кентау в 2006 году будут выполнены работы в объеме соответствующем 56 % от общего объема работ по проекту, всего с начала реализации проекта на 90 %;
по продолжению консервации Баялдырского хвостохранилища в 2006 году будут выполнены работы в объеме соответствующем 60 % от общего объема работ по проекту, всего с начала реализации проекта на 80 %.
Конечный результат:
минимальный риск попадания токсичной пыли в жилой массив и сельхозугодия в регионе городов Кентау, Туркестан и прилегающих к нему свыше 20 населенных пунктов.
Финансово-экономическая эффективность: предотвращение возможного возникновения ситуаций, которые потребуют обязательного выделения бюджетных средств на возмещение ущерба населению и организациям.
Своевременность: в соответствии с календарным планом работ.
Качество: в соответствии с ПСД.
ПРИЛОЖЕНИЕ 329
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
004 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие и обустройство
инженерно-коммуникационной инфраструктуры"
на 2006 год
1. Стоимость:
20000000 тысяч тенге (двадцать миллиардов тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Указ
Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 года N 1388 "О Государственной программе развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы";
постановление
Правительства от 28 июня 2004 года N 715 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение населения надлежащими условиями проживания.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение территорий индивидуального жилищного строительства и многоквартирных жилых домов инженерно-коммуникационными сетями.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
004 |
|
Целевые транс-
|
Предоставление
|
I
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
* Прямой результат:
- ввод в эксплуатацию 2,6 млн. кв. метров инженерных сетей.
Конечный результат:
- наиболее полное удовлетворение потребности населения в надлежащих условиях проживания.
Финансово-экономический результат:
- затраты на строительство инженерно-коммуникационных сетей на 1 кв. метр составят 7700 (семь тысяч семьсот) тенге.
Своевременность:
- в соответствии с графиком ввода в эксплуатацию инженерно-коммуникационных сетей для эффективной реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.
Качество:
- согласно СНиПам;
- полное соответствие коммунальных и других услуг инженерно-коммуникационных сетей потребностям территорий застройки жилыми домами.
Примечание: *) Перечень инвестиционных проектов согласно приложению 2 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2005 года N 1228 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2006 год", а также мероприятия в соответствии с утвержденной в установленном законодательством порядке проектно-сметной документацией (с указанием N и даты утверждения или заключения государственной экспертизы ПСД), количественные и качественные показатели, характеризующие ожидаемые результаты, в рамках освоения трансфертов отражаются в паспортах местных бюджетных программ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 330
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
005 "Прикладные научные исследования в области строительства"
на 2006 год
1. Стоимость:
73460 тысяч тенге (семьдесят три миллиона четыреста шестьдесят тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 5 июля 1996 года "О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера";
Закон
Республики Казахстан от 9 июля 2001 года "О науке";
статьи 28
,
29 Закона
Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года N 1305 "Об утверждении программы развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций в Республике Казахстан на 2005-2014 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
формирование полноценной среды обитания и жизнедеятельности человека; обеспечение инновационного развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций.
5. Задачи бюджетной программы:
- снижение сейсмического риска и ущерба от возможных разрушительных землетрясений;
- обеспечение устойчивости и долговечности зданий и сооружений, в том числе разработка эффективных конструктивных решений фундаментов и оснований зданий для строительства в сложных инженерно-геологических условиях;
- получение новых видов технологий производства импортозамещающих строительных материалов, изделий, конструкций.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
005 |
|
Прикладные
|
I. Проведение прикладных научных исследований в области
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
комплексная оценка сырьевой базы для определения перспектив развития отрасли.
Конечный результат:
снижение возможного ущерба от землетрясений, обеспечение развития базы строительной индустрии новыми технологиями и нормативными документами, развитие производства эффективных, экологически чистых строительных материалов.
Финансово-экономический результат:
средняя стоимость проведения прикладных научных исследований по одной теме составляет 10494,3 тыс. тенге.
Своевременность: в течение года в соответствии с заключаемыми договорами.
Качество:
соответствие результатов работ с международными требованиями к научно-технической продукции, положительное заключение государственной научно-технической экспертизы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 331
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
006 "Прикладные научные исследования технологического
характера" на 2006 год
1. Стоимость:
964540 тысяч тенге (девятьсот шестьдесят четыре миллиона пятьсот сорок тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2004 года N 187 "Об утверждении научно-технической программы "Научно-техническое обеспечение устойчивого функционирования и стратегических приоритетов развития горно-металлургического комплекса Республики Казахстан на 2004-2006 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2004 года N 703 "Некоторые вопросы разработки новых противоинфекционных препаратов".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
создание научно-технической продукции, направленной на усовершенствование действующих технологий, создание новых материалов и снижение инфекционных заболеваний.
5. Задачи бюджетной программы:
проведение прикладных научных исследований по разработке новых наукоемких технологий, материалов и лекарственных препаратов;
разработка нормативно-методических документов для развития и безопасного функционирования горно-металлургической отрасли промышленности;
создание опытного производства противоинфекционных препаратов по международным стандартам.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные исполнители |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
006 |
|
Прикладные
|
I. Проведение
|
в тече-
|
Министерство индустрии и торговли
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: I. Научно-техническая программа "Научно-техническое обеспечение устойчивого функционирования и стратегических приоритетов развития горно-металлургического комплекса Республики Казахстан":
1) разработка технологий, предусматривающих повышение извлечения цветных металлов (свинца, цинка, меди, благородных металлов) из руд;
2) снижение потерь и разубоживание руды в пределах 5-8 %;
3) снижение затрат на буро-взрывные работы на 15-20 %;
4) снижение затрат на закладочные работы, крепление и поддержание очистных выработок на 30-35 %.
II. Научно-техническая программа "Разработка перспективных новых материалов различного назначения":
разработка технологий, предусматривающих:
1) повышение качества технического кремния и силана до 99,999 % и 99,95 % соответственно;
2) получение поликристаллического кремния с содержанием примесей 1ч10 - 5 % из отечественного сырья;
3) получение поверхностных наноструктур с увеличенной механической прочностью и изностойкостью в 2-3 раза, жаропрочностью на 200-400
о
С;
4) увеличение каталитической активности поверхностных катализаторов в 2 раза;
5) увеличение емкости и сроков службы наноструктурированных аккумуляторов в 2 раза;
6) увеличение срока службы конструкционных материалов в 2-3 раза.
III. Научно-техническая программа "Разработка новых противоинфекционных препаратов":
синтез 3-х пробных партий новых противоинфекционных препаратов.
Конечный результат:
I. Научно-техническая программа "Научно-техническое обеспечение устойчивого функционирования и стратегических приоритетов развития горно-металлургического комплекса Республики Казахстан":
развитие и повышение комплексности использования сырья в горно-металлургическом комплексе, разработка конкурентоспособной продукции.
II. Научно-техническая программа "Разработка перспективных новых материалов различного назначения":
создание новых видов материалов по перспективным направлениям науки и техники, способствующих организации новых наукоемких производств.
III. Научно-техническая программа "Разработка новых противоинфекционных препаратов":
предупреждение распространения и снижения заболеваемости инфекционными препаратами.
Финансово-экономический результат:
стоимость научно-технической программы "Научно-техническое обеспечение устойчивого функционирования и стратегических приоритетов развития горно-металлургического комплекса Республики Казахстан" 220 000 тыс. тенге;
стоимость научно-технической программы "Разработка перспективных новых материалов различного назначения" 167 540 тыс. тенге;
стоимость научно-технической программы "Разработка новых противо-инфекционных препаратов" 577 000 тыс. тенге.
Своевременность: в соответствии с заключенными договорами.
Качество:
I. Научно-техническая программа "Научно-техническое обеспечение устойчивого функционирования и стратегических приоритетов развития горно-металлургического комплекса Республики Казахстан":
проведение прикладных научных исследований способствует повышению эффективности производства и качества продукции, а также созданию новой научно-технической.
II. Научно-техническая программа "Разработка перспективных новых материалов различного назначения":
проведение прикладных научных исследований способствует разработке наукоемких технологий по выпуску новых видов материалов.
III. Научно-техническая программа "Разработка новых противо-инфекционных препаратов":
создание отечественных медицинских препаратов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 332
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
007 "Прикладные научные исследования в области стандартизации,
сертификации, метрологии и систем качества"
на 2006 год
1. Стоимость:
26000 тысяч тенге {двадцать шесть миллионов тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 5
Закона Республики Казахстан от 7 июня 2000 года "Об обеспечении единства измерений";
Закон
Республики Казахстан от 9 июля 2001 года "О науке";
статьи 4
,
8,
25 Закона
Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании"; п. 8.2 и п. 8.4
постановления
Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2004 года "Об утверждении Программы развития национальных систем стандартизации и сертификации Республики Казахстан на 2004-2006 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2004 года N 321 "Об утверждении Программы развития государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан на 2004-2006 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
Достижение безопасности продукции, услуг и процессов, для жизни здоровья человека и окружающей среды, социальных и экологических эффектов, обеспечение выпуска конкурентоспособной безопасной продукции за счет повышения квалификации специалистов в области технического регулирования.
5. Задачи бюджетной программы:
проведение научных исследований и разработка Модели технического регулирования, гармонизированную с международными требованиями и механизма ее внедрения, которая отражает основную концепцию и принципы технического регулирования, проведение исследовательских работ по анализу проблем и путей их решения, возникающих при внедрении стандартов системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
007 |
|
Прикладные
|
Проведение при-
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
1. Прямые результаты:
В области метрологии:
- разработка таблиц стандартных справочных данных, методических документов по оценке стандартных справочных данных, методики поверки плоского угла;
В области технического регулирования:
- разработка Модели технического регулирования, гармонизированной с международными требованиями;
В области систем менеджмента качества:
- разработка рекомендаций по созданию системы менеджмента качества, основанной на принципах анализа рисков и критических контрольных точек (Hazard analysis and critical control points - далее НАССР), алгоритма ее внедрения для предприятий пищевой промышленности.
2. Конечные результаты:
В области метрологии:
- обеспечение единства измерений, совершенствование методов и повышение точности измерений прямого угла;
- повышение эффективности производственных процессов за счет обеспечения достоверными данными о свойствах веществ и материалов на 20 %.
В области технического регулирования:
- реформирование системы технического регулирования в свете требований Всемирной торговой организации и обеспечение безопасности продукции, услуги, процессов для жизни и здоровья человека и окружающей среды в Республике Казахстан;
В области систем менеджмента качества:
- повышение безопасности и конкурентноспособности в области производства и реализации пищевой продукции.
3. Финансово-экономический результат:
В области метрологии:
- затраты на проведение прикладных научных исследований в области метрологии - не менее 10950 тыс. тенге.
В области технического регулирования:
- затраты на проведение прикладных научных исследований в области технического регулирования - не менее 9 950 тыс. тенге;
В области систем менеджмента качества:
- затраты на проведение прикладных научных исследований в области систем менеджмента качества (второй этап) - не менее 4 950 тыс. тенге;
По трем направлениям:
- затраты на проведение государственной научной экспертизы - не менее 150 тыс. тенге.
4. Своевременность:
- в течение года в соответствии с заключаемыми договорами.
5. Качество:
В области метрологии:
- повышение точности и надежности измерений плоского угла и достоверности данных о свойствах веществ и материалов на 20 %;
В области технического регулирования:
- обеспечение выпуска конкурентоспособной безопасной продукции за счет проведения научных исследований в области технического регулирования;
В области систем менеджмента качества:
- повышение безопасности и конкурентноспособности в области производства и реализации пищевой продукции.
ПРИЛОЖЕНИЕ 334
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
009 "Создание эталонного центра в городе Астане"
на 2006 год
1. Стоимость:
703193 тысячи тенге (семьсот три миллиона сто девяносто три тысячи тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 10
Закона Республики Казахстан от 7 июня 2000 года "Об обеспечении единства измерений";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2004 года N 321 "Об утверждении Программы развития государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан на 2004-2006 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
развитие государственной системы обеспечения единства измерений в Республике Казахстан.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение условий для хранения и применения государственных эталонов единиц величин Республики Казахстан.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
009 |
|
Создание
|
Завершение
|
январь-
|
Министерство
|
2 |
|
101 |
Строительст-
|
Разработка и
|
апрель-сен-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямые результаты:
1. Наличие эталонного центра, соответствующего международным требованиям.
2. Утвержденная проектно-сметная документация по строительству семейного общежития для ученых-хранителей государственных эталонов в городе Астана.
Конечные результаты: ввод в эксплуатацию объектов для развития государственной системы обеспечения единства измерений в Республике Казахстан.
Финансово-экономический результат:
Своевременность: согласно планам-графикам работ в соответствии с заключенными договорами.
Качество: согласно строительным нормам и правилам.
ПРИЛОЖЕНИЕ 335
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
010 "Организация лизинга техники и оборудования для выращивания
хлопчатника, развития текстильной и швейной промышленности
в рамках пилотного кластера "Текстильная промышленность"
через АО "Банк Развития Казахстана"
на 2006 год
1. Стоимость:
5080000 тысяч тенге (пять миллиардов восемьдесят миллионов тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 9 марта 2004 года N 289 "О Меморандуме кредитной политики акционерного общества "Банк Развития Казахстана".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
расширение инвестиционных возможностей АО "Банк Развития Казахстана" за счет пополнения его кредитных ресурсов для снижения стоимости фондирования финансового лизинга при выращивании хлопчатника и развития текстильной и швейной промышленности.
5. Задачи бюджетной программы:
формирование базы фондирования дочерней лизинговой компании АО "Банк Развития Казахстана"; обеспечение средне- и долгосрочного лизингового финансирования на приемлемых условиях.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
010 |
|
Организация
|
Выпуск постанов-
|
в соот-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
создание новых производств и обновление основных средств юридических лиц в текстильной и швейной промышленности, а также в сфере выращивания хлопчатника.
Конечный результат:
развитие текстильной и швейной промышленности и выращивание хлопчатника за счет приобретения оборудования и техники для юридических лиц посредством финансового лизинга.
Финансово-экономический результат:
обеспечение обновления и модернизация основных средств в текстильной и швейной промышленности, а также в сфере выращивания хлопчатника.
Своевременность:
в соответствии с условиями договоров лизинга.
Качество:
приобретение современных техники и оборудования, способствующих повышению качества и конкурентоспособности хлопчатника, продукции текстильной и швейной промышленности.
ПРИЛОЖЕНИЕ 336
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
011 "Создание международного центра приграничного
сотрудничества "Хоргос" на 2006 год
1. Стоимость:
1100000 тысяч тенге (один миллиард сто миллионов тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2005 года N 877 "Об утверждении Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о регулировании деятельности Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения частного капитала в Республику Казахстан; повышение внешнего товарооборота Республики Казахстан с другими странами; содействие экономическому сотрудничеству Алматинской области, стимулирование роста экономики в Алматинской области; повышение уровня жизни населения прилегающих регионов.
5. Задачи бюджетной программы:
- создание условий для расширения торгово-экономического сотрудничества с КНР и СНГ;
- повышение доступности транспортных, торговых, туристских, и других услуг;
- расширение технического обмена без дискриминационных мер, упрощенного режима перемещения через государственную границу.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
011 |
|
Создание
|
Формирование
|
I
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: за счет бюджетных средств предполагается осуществить следующие виды работ: проектно-изыскательские работы, строительство ограждения территории, возведение зданий контрольно-пропускных пунктов, прокладку инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, энергоснабжения), благоустройство территории Центра, реконструкцию автомобильной дороги и строительство проездов. Создание Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".
Конечный результат: ускорение темпов развития экономики Алматинской области, включая строительство новых промышленных предприятий, объектов в сфере обслуживания как на территории МЦПС, так и на территории города Жаркента.
Финансово-экономический результат: создание международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" будет способствовать интенсивному развитию экономики Алматинской области, развитию и совершенствованию транспортной, инженерной и туристской инфраструктуры, увеличению грузооборота, появлению новых рабочих мест, повышению жизненного уровня населения проживающего на приграничных территориях.
Своевременность: в соответствии с технико-экономическим обоснованием создания Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", утвержденным приказом Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 3 ноября 2005 года N 368 и согласованным Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, а также в соответствии с графиком работ акционерного общества "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос".
Качество: Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" будет строиться в соответствии с мировыми стандартами.
ПРИЛОЖЕНИЕ 337
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
013 "Совершенствование системы стандартизации, метрологии
и сертификации" на 2006 год
1. Стоимость:
1199875 тысяч тенге (один миллиард сто девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 5
,
10,
13,
15,
17 Закона
Республики Казахстан от 7 июня 2000 года "Об обеспечении единства измерений";
Указ
Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года "О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы";
статьи 6
,
19,
20,
21,
22 Закона
Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2004 года N 321 "Об утверждении Программы развития государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан на 2004-2006 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2004 г. N 148 "Об утверждении Программы развития национальных систем стандартизации и сертификации Республики Казахстан на 2004-2006 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2004 года N 926 "Об утверждении Правил создания и ведения Депозитария классификаторов технико-экономической информации".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
Защита интересов граждан и экономики Республики Казахстан от последствий недостоверных результатов измерений и обеспечение безопасности и качества отечественной и импортируемой продукции, процессов (работ) и услуг.
5. Задачи бюджетной программы:
- обеспечение достоверного учета всех видов материальных и энергетических ресурсов;
- обеспечение достоверных результатов измерений при диагностике и лечении заболеваний, контроле безопасности условий труда и быта людей, обеспечении безопасности движения, охране окружающей среды;
- обеспечение национальной безопасности, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно безопасности продукции, услуги;
- устранение технических барьеров в торговле;
- повышение конкурентоспособности продукции, развитие системы классификации и кодирования технико-экономической информации в республике;
- поддержание государственных классификаторов в достоверном состоянии, включающем согласование и проведение экспертизы;
- создание технического законодательства в области технического регулирования и по обеспечению продукции и процессов.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
013 |
|
Совершенст-
|
Ввод в эксплуата-
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
1) Прямые результаты:
- приобретение эталонного оборудования для создания государственных эталонов в количестве не менее 10 единиц;
- обслуживание эталонов, повышение квалификации в международных семинарах не менее 7 специалистов, сервисное обслуживание оборудования, приобретение, поставка, монтаж, пуско-наладка вспомогательного оборудования для филиалов государственного научного метрологического центра;
- создание поверочных лабораторий и организация поверочных работ для средств измерений;
- организация и проведение межлабораторных сличений результатов поверки и калибровки средств измерений не менее 14 метрологических служб;
- организация и оснащение испытательных лабораторий по климатическим и механическим испытаниям, испытаниям на электробезопасность, электромагнитную совместимость, приобретение испытательного, измерительного и вспомогательного оборудования, получение измерительными лабораториями экспертного заключения для аккредитации не менее 3-х лабораторий на признание результатов измерений на мировом рынке и обучение не менее 30 специалистов в соответствии с международными требованиями;
- присоединение к не менее 100 межгосударственным стандартам (ГОСТам) в результате анализа и систематизации государственных стандартов; разработка не менее 120 основополагающих государственных стандартов, включая стандарты на методы контроля и испытания продукции и процессов, приобретение не менее 300 нормативных документов в области стандартизации, метрологии и сертификации;
- ведение десяти классификаторов ТЭИ, поддержание нормального функционирования Депозитария государственных классификаторов технико-экономической информации;
- разработка 8 проектов нормативных правовых актов в области технического регулирования и 1 проекта межгосударственной модели технического регламента, представление в Межгосударственный совет по стандартизации 5 бюллетеней голосования о присоединении Казахстана к Межгосударственным моделям технических регламентов.
2) Конечные результаты:
- бесперебойное и безаварийное функционирование технологического оборудования Эталонного центра;
- обеспеченность эталонами не менее 50 % видов измерений (всего видов измерений - 17);
- включение Казахстана в базу данных ключевых сличений Международного бюро мер и весов по одному виду измерений - твердости;
- не менее 30 %-ый охват поверкой средств измерений, используемых при обеспечении защиты жизни и здоровья граждан, контроле состояния окружающей среды и торгово-коммерческих операциях;
- обеспечение межлабораторными сличениями метрологических служб по массе - не менее 20 %, по давлению - не менее 10 %, по температуре - не менее 15 %;
- обеспеченность предприятий испытательной базой в области электрических измерений не менее 80 %, аккредитация лабораторий в соответствии с международными требованиями не менее 0,002 %;
- создание условий для перехода на межгосударственные и международные стандарты, повышение уровня гармонизации государственных стандартов по сравнению с 2005 годом с 43 % до 54 %;
- обеспечение достоверности государственных классификаторов технико-экономической информации;
- приведение технического законодательства в соответствие с положениями Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле, тем самым создание условий для вступления Казахстана в ВТО.
3) Финансово-экономические результаты:
- затраты на содержание Эталонного центра в среднем в месяц - от 12,5 млн. до 15,2 млн. тенге;
- затраты на создание эталонов, в среднем стоимость эталона составит от 10 млн. до 110 млн. тенге;
- затраты на содержание 1-го эталона в среднем в год - до 2 499,0 тыс. тенге;
- затраты на создание поверочных лабораторий, в среднем стоимость 1-го поверочного оборудования составит от 1 млн. до 35,0 млн. тенге;
- затраты на проведение межлабораторных сличений, в среднем на проведение одного сличения до 500,0 тыс. тенге;
- затраты на создание измерительных лабораторий и государственного испытательного центра измерений, в том числе на подготовку 1-го специалиста в среднем - до 700 тыс. тенге, аккредитацию 1-ой измерительной лаборатории в среднем - до 4 млн. тенге;
- затраты на разработку 1 основополагающего государственного стандарта в среднем - 958,1 тыс. тенге; приобретение НД в области стандартизации, метрологии и сертификации в среднем - 18,6 тыс. тенге;
- затраты на актуализацию государственных классификаторов ТЭИ в среднем - 415,7 тыс. тенге за 1 единицу;
- затраты на разработку 1-го нормативного правового акта в среднем 1 000,0 тыс. тенге, за экспертизу 1-го проекта межгосударственной модели технических регламентов в среднем - 1000,0 тыс. тенге.
4) Своевременность:
- в соответствии с календарным планом работ.
5) Качество:
- отзывы отечественных предприятий, осуществивших переход на международные стандарты;
- увеличение объема отечественной конкурентоспособной продукции;
- степень удовлетворения потребителей качеством и безопасностью отечественной продукции;
- степень удовлетворения потребителей точностью измерений мер и весов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 338
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
014 "Совершенствование нормативно-технических документов
в сфере архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности" на 2006 год
1. Стоимость:
175011 тысяч тенге (сто семьдесят пять миллионов одиннадцать тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статья 12
Закона Республики Казахстан от 5 июля 1996 года "О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера";
статья 6
Закона Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года "О пожарной безопасности";
статья 28
и
29 Закона
Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 22 июня 1992 года N 540 "О мерах по реализации соглашений и научно-техническому сотрудничеству в рамках стран Содружества независимых государств";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2003 года N 903 "О плане мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
Обеспечение строительной отрасли современными государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства, отвечающими международным требованиям, а также типовыми проектами для строительства основных объектов социальной инфраструктуры для сельской местности, строящихся за счет средств государственного бюджета.
5. Задачи бюджетной программы:
разработка и переработка государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, также проектных предложений, технических решений с применением прогрессивных материалов, инженерного оборудования и технологий в жилищно-гражданском и промышленном строительстве;
обеспечение строительной отрасли государственными нормативами на государственном языке;
приобретение адаптированных к нашей законодательной базе нормативов, межгосударственных норм и правил, стандартов гармонизированных с требованиями норм для проектирования и строительства объектов, представляющих взаимный интерес стран СНГ;
формирование базы общетехнических нормативных документов для изысканий, проектирования, строительства, по проблемам устойчивости, надежности, взрыво-пожаробезопасности, безопасности труда, обеспечения экономии топливно-энергетических ресурсов;
совершенствование сметно-нормативной документации и расширение нормативной базы сметных норм; завершение разработки современных типовых проектов для районов с различными природно-климатическими и сейсмическими условиями и руководящих документов.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
014 |
|
Совершенство-
|
Разработка сборни-
|
2006 год |
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: Переработка 28 сборников сметно-нормативных документов, расширение и дополнение программного обеспечения "SANA-2001";
4 нормативно-технических документов в области архитектурно-градостроительной деятельности;
разработка не менее 8 единиц нормативно-технических документов, в том числе 6 ед. - по новым темам;
завершение разработки 21 типовых проектов строительства объектов социальной инфраструктуры;
перевод 30 единиц нормативно-технических документов на государственный язык;
переработка 3-х СНиПов и разработка пособия к СНиП Республики Казахстан, переходящее на 2007 год;
приобретение в рамках МНТКС межгосударственных нормативно-технических документов в количестве 10 единиц.
Конечный результат: совершенствование государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, создание условий для повышения качества строительной продукции, соответствующей к Евростандартам.
Финансово-экономический результат: Средняя стоимость разработки одного нормативно-технического документа от 850 до 1 700 тыс. тенге, одного типового проекта - 4 300 тыс. тенге.
Оптимизация государственных затрат при проектировании и строительстве объектов здравоохранения, образования, получение оптимальных проектных решений.
Своевременность: согласно утвержденному тематическому плану.
Качество: введение в действие государственных нормативов в строительстве, соответствующих прогрессивным техническим регламентам развитых стран, обеспечение строительного комплекса республики межгосударственными нормами и стандартами, отвечающими современным требованиям и исключающими барьеры в торгово-экономических отношениях, разработка нового поколения типовых проектов, которые предполагают защиту интересов государства и населения в вопросах снижения уровня объективных затрат и недопущения необоснованных расходов на проектирование и строительство большинства объектов социальной инфраструктуры.
ПРИЛОЖЕНИЕ 339
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
016 "Создание и развитие новых технологий"
на 2006 год
1. Стоимость:
130000 тысяч тенге (сто тридцать миллионов тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года N 633 "Об утверждении планов по созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономики".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
выявление наиболее перспективных направлений для повышения конкурентоспособности и создания новых производств в обрабатывающей промышленности.
5. Задачи бюджетной программы:
проведение маркетинговых и конъюнктурных исследований по определению приоритетных направлений развития ряда отраслей обрабатывающей промышленности и пилотных кластеров; проведение технологических исследований ряда соответствующих отраслей обрабатывающей промышленности, выявленных приоритетными, на предмет их развития, расширения или диверсификации.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
016 |
|
Создание и
|
Выполнение ос-
|
2006
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: подготовка не менее 5 аналитических отчетов по маркетинговым, конъюнктурным и технологическим исследованиям отраслей промышленности.
Конечный результат: предоставление результатов исследований заинтересованным сторонам (предпринимательским структурам, государственным органам и другим) в целях принятия решений о создании новых производств согласно рекомендациям аналитических отчетов.
Финансово-экономическая эффективность: затраты в среднем на 1 отчет и оценку качества его исполнения 26 млн. тенге.
Своевременность: в соответствии с техническими заданиями заключенных договоров.
Качество: обеспечивается за счет направления выполненных аналитических отчетов третьей стороне для дачи заключения о качестве исполненной работы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 340
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
018 "Институциональное обеспечение реализации Стратегии
индустриально-инновационного развития"
на 2006 год
1. Стоимость:
22593600 тысяч тенге (двадцать два миллиарда пятьсот девяносто три миллиона шестьсот тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Указ
Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года "О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы";
Указ
Президента Республики Казахстан от 18 августа 2003 года "О создании специальной экономической зоны "Парк информационных технологий";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2003 года N 775 "О неотложных мерах по развитию институционального обеспечения научно-инновационной деятельности, направленных на реализацию Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года N 1377 "Отдельные вопросы специальной экономической зоны "Парк информационных технологий".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
диверсификация отраслей экономики; увеличение объемов кредитования несырьевого сектора экономики и снижение стоимости заимствования и кредитования; формирование и развитие национальной инновационной инфраструктуры, среды для создания и развития новых отраслей экономики Казахстана; реализация инвестиционных и инновационных проектов, трансферта технологий.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечить увеличение объемов кредитования несырьевого сектора экономики и снизить стоимость заимствования и кредитования предприятий обрабатывающей промышленности;
осуществить инвестиции в уставный капитал вновь создаваемых, а также действующих предприятий, производящих углубленную переработку сырья и материалов, выпускающих конкурентоспособную продукцию;
создать Единую информационную систему инновационного развития;
обеспечить деятельность управляющей компании "Парк информационных технологий".
6. План мероприятии по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
018 |
|
Институцио-
|
|
|
|
2 |
|
102 |
Увеличение
|
Выполнение про-
|
До 1
|
Министерство
|
3
|
|
103
|
Увеличение
|
1. Увеличение
|
Март
|
Министерство
|
4 |
|
104 |
Увеличение
|
Осуществление
|
Март
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Подпрограмма 102
Прямой результат:
- обеспечение в 2006 году темпа роста объема кредитов, предоставляемых Банком экономике, на уровне 25 %;
- увеличение регионального лимита кредитования до 200 млн. $, отраслевого лимита кредитования до 250 млн. $ и лимита по риску на 1 заемщика до 130 млн. $;
- увеличение возможности кредитования Банком крупных проектов в несырьевых секторах экономики.
Конечный результат:
- увеличение возможности кредитования более масштабных инвестиционных проектов;
- обеспечение устойчивости Банка;
- создание дочерней лизинговой компании АО "Банк Развития Казахстана", расширяющей инвестиционные возможности Банка.
Финансово-экономический результат:
- выделение бюджетных средств по данной бюджетной программе позволит использовать бюджетные средства на пополнение уставного капитала АО "Банк Развития Казахстана" с учетом создания в 2005 году дочерней лизинговой компании Банка.
Своевременность:
- в соответствии с предусмотренными законодательством процедурами по увеличению уставного капитала.
Качество:
- реализация инвестиционных проектов, увеличение объемов кредитования несырьевого сектора экономики.
Подпрограмма 103
Прямой результат:
- создание венчурных фондов, участие в зарубежных венчурных фондах;
- создание технологических бизнес-инкубаторов;
- завершение строительства первой очереди Парка информационных технологий;
- создание Единой информационной системы инновационного развития;
- увеличение объемов финансирования инновационных проектов и проектов НИОКР.
Конечный результат:
- повышение инновационной активности предпринимательства.
Финансово-экономический результат:
- укрепление связи науки с производством, увеличение участия Фонда в реализации инновационных проектов, активизация деятельности инновационного предпринимательства.
Своевременность:
- в соответствии с предусмотренными законодательством процедурами по увеличению уставного капитала.
Качество:
- реализация инновационных проектов и проектов НИОКР, создание элементов инновационной инфраструктуры, завершение в соответствии с условиями договора строительства 1-ой очереди специальной экономической зоны "Парк информационных технологий".
Подпрограмма 104
Прямой результат: - оказание финансовой поддержки инициативам частного сектора в несырьевом секторе экономики путем долевого и неконтрольного участия в уставном капитале предприятий как в Казахстане, так и за рубежом;
- расширение инвестиционных возможностей, увеличение объемов финансирования инвестиционных проектов;
- реализация инвестиционных, в т.ч. крупных системообразующих, инфраструктурных и высокотехнологичных проектов.
Конечный результат:
- осуществление Инвестиционным фондом инвестиций в уставный капитал вновь создаваемых, а также действующих предприятий, производящих углубленную переработку сырья и материалов, инновационных проектов, выпускающих конкурентоспособную продукцию;
- достижение инвестиционной привлекательности компаний, осуществляющих деятельность с участием Инвестиционного фонда Казахстана;
- создание и укрепление внутрирегиональных и межрегиональных производственных комплексов и ЦДС;
- создание новых рабочих мест.
Финансово-экономический результат:
- создание новых производств.
Своевременность:
- в соответствии с предусмотренными законодательством процедурами по увеличению уставного капитала.
Качество:
- реализация инвестиционных проектов, предусматривающих развитие обрабатывающей промышленности.
ПРИЛОЖЕНИЕ 341
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
024 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы
водоснабжения" на 2006 год
1. Стоимость:
2890790 тысяч тенге (два миллиарда восемьсот девяносто миллионов семьсот девяносто тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Закон
Республики Казахстан от 6 ноября 2003 года "О ратификации Соглашения о займе по проекту "Водоснабжение и канализация города Астаны" между Правительством Республики Казахстан и Японским Банком Международного Сотрудничества";
Закон
Республики Казахстан от 6 ноября 2003 года "О ратификации Соглашения в форме обмена нотами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Японии о привлечении займа для осуществления проекта "Водоснабжение и канализация города Астаны".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение населения стабильным доступом к услугам по водоснабжению.
5. Задачи бюджетной программы:
создание условий для расширения и реконструкции сооружений
водоснабжения и водоотведения.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
024 |
|
Целевые
|
|
|
|
2 |
|
004 |
Реализация
|
Перечисление
|
январь-
|
Министерство
|
3 |
|
016 |
Реализация
|
Перечисление
|
январь- декабрь |
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат: объем выполненных работ по водоснабжению и водоотведению в г. Астане.
Конечный результат: ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения для обеспечения безопасной, надежной и качественной питьевой водой, а также качественными услугами водоотведения. Ввод в эксплуатацию согласно условиям договора.
Финансово-экономический результат: экономический эффект для республики достигается посредством реализации мероприятий по обеспечению населения стабильным доступом к услугам по водоснабжению.
Своевременность: согласно планам-графикам работ в соответствии с заключенными договорами.
Качество: согласно строительным нормам и правилам.
Примечание: *) Мероприятия в соответствии с утвержденной в установленном законодательством порядке проектно-сметной документацией (с указанием и даты утверждения или заключения государственной экспертизы ПСД), количественные и качественные показатели, характеризующие ожидаемые результаты, в рамках освоения трансфертов отражаются в паспортах местных бюджетных программ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 342
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
025 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство
жилья государственного коммунального жилищного фонда"
на 2006 год
1. Стоимость:
6200000 тысяч тенге (шесть миллиардов двести миллионов тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Указ
Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 года N 1388 "О Государственной программе развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы";
постановление
Правительства от 28 июня 2004 года N 715 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение доступности нового жилья для социально защищаемых групп населения.
5. Задачи бюджетной программы:
расширение государственного коммунального жилищного фонда.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование программы (подпро-
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
025 |
|
Целевые
|
Предоставление
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
- ввод в эксплуатацию 0,13 млн. кв. метров коммунального жилья.
Конечный результат:
- решение жилищных проблем отдельных категорий социально защищаемых граждан;
- сокращение количества нуждающихся социально защищаемых граждан, числящихся в списках на улучшение жилищных условий.
Финансово-экономический результат:
- затраты на 1 кв. метр составят 47700 (сорок семь тысяч семьсот) тенге.
Своевременность:
- в соответствии с графиком ввода в эксплуатацию жилья.
Качество:
- согласно СНиПам.
ПРИЛОЖЕНИЕ 343
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
027 "Обеспечение функционирования
Парка информационных технологий"
на 2006 год
1. Стоимость:
17600 тысяч тенге (семнадцать миллионов шестьсот тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Указ
Президента Республики Казахстан от 18 августа 2003 года N 1166 "О создании специальной экономической зоны "Парк информационных технологий";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года N 1382 "О создании государственного учреждения "Дирекция специальной экономической зоны "Парк информационных технологий" Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
осуществление функций по реализации решений центрального исполнительного органа и обеспечение организационных условий для эффективного функционирования СЭЗ ПИТ.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение координации и взаимодействия государственных и иных органов на территории СЭЗ ПИТ, организация выдачи разрешений на право осуществления проектов на территории СЭЗ ПИТ, регламентация деятельности участников СЭЗ ПИТ, обеспечение работы системы учета и отчетности участников СЭЗ ПИТ.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации программы (подпрограмм) |
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1
|
027
|
|
Обеспечение
|
1. Содержание и
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
Открытие первой очереди СЭЗ ПИТ в марте-апреле 2006 году;
Количество зарегистрированных и функционирующих фирм на территории СЭЗ ПИТ по плану на 2006 год ожидается - 20-25;
Количество заключенных договоров аренды с организациями, осуществляющими деятельность на территории ПИТ на правах временного землепользования, по плану на 2006 год ожидается - 5-7;
Количество исследованных экспертным советом, проектов участников СЭЗ ПИТ планируется - 20-25;
Организация приема-выдачи документов по принципу "одного окна".
Конечный результат:
В результате эффективной деятельности Дирекции СЭЗ ПИТ будет обеспечено:
привлечение инвестиций в инновационные проекты на территории СЭЗ ПИТ в объеме 100 млн. тенге.
реализуются проекты по производству новых видов программных продуктов информационных технологий в количестве более 10.
Финансово-экономический результат:
Предполагается на 1000 тенге выделяемых из республиканского бюджета средств на содержание Дирекции СЭЗ ПИТ будет привлечено инвестиций в объеме более 5000 тенге.
Своевременность: выполнение программы формирования и развития СЭЗ "ПИТ" на 2004-2006 годы.
Качество: Отсутствие жалоб со стороны участников на недостаточную организацию условий для эффективного функционирования СЭЗ ПИТ.
Положительное заключение на эффективное осуществление функций по реализации решений центрального исполнительного органа.
ПРИЛОЖЕНИЕ 344
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
028 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие
коммунального хозяйства" на 2006 год
1. Стоимость:
8114073 тысячи тенге (восемь миллиардов сто четырнадцать миллионов семьдесят три тысячи тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2002 года N 1190 "О развитии инженерной инфраструктуры и дорог города Астаны до 2010 года".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
создание благоприятной среды для проживания населения Республики Казахстан.
5. Задачи бюджетной программы:
расширение и усовершенствование инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства для создания благоприятных условий проживания.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные исполнители |
l |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
028 |
|
Целевые
|
Перечисление
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
Объемы выполненных работ по проектам: "Инженерная зашита от подтопления, дренаж, понижение уровня грунтовых вод левобережной территории застройки города Астаны"; "Ликвидация накопителя сточных вод Талдыколь с рекультивацией в городе Астане"; "Развитие системы ливневой канализации"; "Инженерные сети и благоустройство к первоочередным объектам в городе Астане"; "Строительство инженерных сетей и дорог к проектируемым и строящимся жилым комплексам в городе Астане".
Конечный результат: ввод в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства для благоприятного проживания жителей города, Республики Казахстан.
Финансово-экономический результат: экономический эффект для республики достигается посредством реализации мероприятий по созданию благоприятной среды для проживания населения Республики Казахстан.
Своевременность: согласно планам-графикам работ в соответствии с заключенными договорами.
Качество: согласно строительным нормам и правилам.
Примечание: *) Мероприятия в соответствии с утвержденной в установленном законодательством порядке проектно-сметной документацией (с указанием № и даты утверждения или заключения государственной экспертизы ПСД), количественные и качественные показатели, характеризующие ожидаемые результаты, в рамках освоения трансфертов отражаются в паспортах местных бюджетных программ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 345
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
029 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие
благоустройства городов и населенных пунктов"
на 2006 год
1. Стоимость:
6439900 тысяч тенге (шесть миллиардов четыреста тридцать девять миллионов девятьсот тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление
Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2004 года N 520 "Об утверждении Программы по комплексному решению проблем Приаралья на 2004-2006 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
создание благоприятной среды для отдыха и проживания жителей Республики Казахстан.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение условий для развития инфраструктуры для создания благоприятной среды для проживания населения Республики Казахстан.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
029 |
|
Целевые
|
Перечисление
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: объемы выполненных работ по строительству Президентского парка, парка Арай, главной площади в городе Астане, реконструкции русла реки Ишим в городе Астане, реконструкции и расширении водопроводных и канализационных сетей города Кызылорда.
Конечный результат: ввод в эксплуатацию объектов для благоприятного проживания и отдыха жителей Республики Казахстан.
Финансово-экономический результат: экономический эффект для республики достигается посредством реализации мероприятий по созданию благоприятной среды для отдыха и проживания жителей Республики Казахстан.
Своевременность: согласно планам-графикам работ в соответствии с заключенными договорами.
Качество: согласно строительным нормам и правилам.
Примечание: *) Мероприятия в соответствии с утвержденной в установленном законодательством порядке проектно-сметной документацией (с указанием № и даты утверждения или заключения государственной экспертизы ПСД), количественные и качественные показатели, характеризующие ожидаемые результаты, в рамках освоения трансфертов отражаются в паспортах местных бюджетных программ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 346
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
032 "Развитие малого предпринимательства"
на 2006 год
1. Стоимость:
10000000 тысяч тенге (десять миллиардов тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
Указ Президента Республики Казахстан от 6 марта 1997 года "О мерах по усилению государственной поддержки и активизации развития малого предпринимательства";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 1997 года N 665 "О создании фонда развития малого предпринимательства";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года N 1389 "Об утверждении Программы развития малых городов на 2004-2006 годы";
постановление
Правительства от 28 апреля 2005 года N 397 "Об одобрении Концепции развития акционерного общества "Фонд развития малого предпринимательства" на 2005-2007 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2005 года N 514 "Об утверждении Меморандума о деятельности Акционерного общества "Фонд развития малого предпринимательства" на 2005-2007 годы";
постановление
Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2005 года N 450 "Об утверждении Программы ускоренных мер по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
Капитализация АО "Фонд развития малого предпринимательства" с целью расширения финансовых услуг субъектам малого предпринимательства. Формирование деятельности фонда по принципу "Финансового супермаркета", в котором должны быть представлены "товары и услуги", формирующие потребность, отвечающие интересам и возможностям различных слоев населения, желающего реализовать имеющиеся у них предпринимательский потенциал и инициативу.
5. Задачи бюджетной программы:
- развитие системы микрокредитования в Республике Казахстан, создание новых и финансирование действующих микрокредитных организаций;
- предоставление гарантий для субъектов малого бизнеса при получении ими кредитов в банках второго уровня;
- осуществление проектного финансирования и финансового лизинга.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия по реализации
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
032 |
|
Развитие
|
Перечисление
|
1 квартал
|
Министерство
|
|
|
|
|
- предоставле-
|
2006 год
|
|
|
|
|
|
- предоставле-
|
2006 год |
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
- создание условий для развития системы предоставления микрокредитов в регионах республики, а также создание новых и финансирование действующих микрокредитных организаций;
- предоставление гарантий для субъектов малого бизнеса при получении ими кредитов в банках второго уровня;
- осуществление проектного финансирования и финансового лизинга.
Конечный результат:
- расширение финансовых услуг субъектам малого предпринимательства;
- формирование деятельности фонда по принципу "Финансового супермаркета", в котором будут предоставлены "товары и услуги", формирующие потребность, будут отвечать интересам и возможностям различных слоев населения, желающего реализовать имеющиеся у них предпринимательский потенциал и инициативу.
Финансово-экономический результат:
- расширение спектра финансовых услуг, оказываемых Фондом;
- увеличение объема кредитования субъектов малого предпринимательства до 50 млрд. тенге;
- предоставление Фондом гарантий на сумму до 5 млрд. тенге на 50-80 % от стоимости проектов субъектов малого предпринимательства, привлечение до 24 млрд. тенге частных инвесторов;
- развитие третьего уровня кредитной системы республики через создание и поддержку микрофинансовых организаций;
- снижение рисков банков и других инвесторов, что повлечет удешевление стоимости кредитов для малого бизнеса.
Своевременность:
- создание микрокредитных организаций с участием АО "ФРМП" и их ресурсная поддержка (40 МКО), кредитование действующих микрокредитных организаций (не менее 60 МКО);
- увеличение количества субъектов малого предпринимательства, увеличение количества людей занятых в сфере малого предпринимательства - свыше 35 000 предпринимателей;
- обновление и модернизация основных фондов субъектов малого предпринимательства, увеличение капитализации предприятии малого бизнеса - не менее 300 предприятий;
- увеличение доли продукции малого предпринимательства в структуре ВВП.
Качество:
- усиление экономических позиций АО "ФРМП", финансового института, реализующего государственную политику поддержки малого бизнеса;
- укрепление экономических позиций бизнес-сообщества;
- создание финансовых условий для развития стартового производственного бизнеса сервисно-технологической направленности;
- модернизация, расширение и обновление материально-технической базы предприятий малого бизнеса (капитализация);
- повышение качества и конкурентоспособности товаров и услуг, производимых предприятиями товаров и услуг, производимых предприятиями малого бизнеса (капитализация).
ПРИЛОЖЕНИЕ 347
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
037 "Целевые текущие трансферты областному бюджету Карагандинской
области на поддержание инфраструктуры
города Приозерска" на 2006 год
1. Стоимость:
100000 тысяч тенге (сто миллионов тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
постановление Парламента Республики Казахстан "О проекте Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2006 год" (второе чтение) от 9 ноября 2005 года N 23-III ПРК.
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение условий жизнедеятельности для населения города Приозерска.
5. Задачи бюджетной программы:
обеспечение функционирования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и санитарного состояния, обеспечение сохранности государственного жилищного фонда города Приозерска.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N п/п |
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
037 |
|
Целевые
|
Предоставление
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
- ремонт 2,8 км. сетей теплоснабжения;
- ремонт 2,5 км. сетей водоснабжения;
- ремонт 2,8 км. сетей канализации;
- ремонт 1 ед. водозабора;
- ремонт жилых домов, в том числе:
- ремонт 37 подъездов;
- ремонт 910 кв. м. кровли;
- ремонт 320 кв. м. фасада;
- ремонт 2-х внутридомовой системы отопления, водоснабжения и канализации.
Конечный результат:
- обеспечение стабильного функционирования жилищно-коммунального и коммунального хозяйства.
Финансово-экономический результат:
- затраты на ремонт 1 м сетей теплоснабжения - 13928,6 тенге;
- затраты на ремонт 1 км сетей водоснабжения - 6597,2 тенге;
- затраты на ремонт водозабора - 6507 тыс. тенге;
- затраты на ремонт жилых домов, в том числе:
- на ремонт 1 подъезда - 180963 тенге;
- на ремонт 1 кв. м. кровли - 7358,24 тенге;
- на ремонт 1 кв. м. фасада - 30003,12 тенге;
- на ремонт 1 внутридомовой системы отопления, водоснабжения и канализации - 9070 тенге.
Своевременность:
- выполнение текущего ремонта систем водо-, и теплоснабжения, ремонта государственного жилищного фонда в соответствии с утвержденными графиками ремонтных работ.
Качество:
- бесперебойное обеспечение населения питьевой водой, соответствующей утвержденной ГОСТом;
- обеспечение полного водоотведения;
- бесперебойная транспортировка теплоэнергии;
- обеспечение нормативного состояния государственного жилищного фонда.
ПРИЛОЖЕНИЕ 348
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
041 "Формирование туристского имиджа Казахстана"
на 2006 год
1. Стоимость:
410840 тысяч тенге (четыреста десять миллионов восемьсот сорок тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
статьи 4
,
9,
10,
11,
14,
16 Закона
от 13 июня 2001 года "О туристской деятельности в Республике Казахстан".
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
повышение имиджа Казахстана как привлекательного туристского объекта и развитие туристского кластера для создания конкурентоспособной туристской индустрии.
5. Задачи бюджетной программы:
защита внутреннего рынка, увеличение экспорта туристских услуг через проведение и участие в туристских мероприятиях, привлечение инвестиций в инфраструктуру туризма в рамках кластерного развития туристской отрасли в Республике Казахстан.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N
|
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные исполнители |
l |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
041 |
|
Формирование
|
Разработка брэнда
|
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
Прямой результат:
- обеспечение участия Казахстана в пяти международных туристских выставках с целью популяризации туристского потенциала республики;
- проведение пяти внутренних туристских мероприятий и двух отечественных туристских выставок в гг. Астана и Алматы, которые будут способствовать развитию внутреннего туризма и привлечению иностранных туристов;
- издание рекламно-информационной продукции о туристских возможностях (по каждому виду не менее 10 тыс. экз.), трансляция видеоматериалов о туристском потенциале республики на мировых каналах (не менее 2-х выходов в день) и размещение статей и PR-публикаций в мировых изданиях для устранения информационного вакуума о туризме в Казахстане.
Конечный результат:
- продвижение туристского продукта Казахстана на мировой рынок туристских услуг с целью формирования положительного туристского имиджа Казахстана и повышения информированности потенциальных туристов о возможностях Казахстана;
- популяризация туристских возможностей среди местного населения и зарубежных граждан и привлечение зарубежных туроператоров для работы в Казахстане.
Финансово-экономический результат:
- средние расходы на обеспечение участия Казахстана в международных туристских мероприятиях - 10 млн. тенге;
- средние расходы на проведение внутренних туристских мероприятий - 1 млн. тенге.
В 2006 году увеличение объемов въездного туризма до 40,3 тыс. человек и внутреннего - до 145 тыс. человек.
Своевременность:
- реализация мероприятий в соответствии с отраслевой программой развития туризма.
Качество:
- повышение туристского имиджа Казахстана как страны привлекательной для туризма.
ПРИЛОЖЕНИЕ 349
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2005 года N 1235
233 - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
Администратор бюджетной программы
ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
111 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны
и Алматы на передаваемые административные функции в рамках
разграничения полномочий между уровнями государственного управления"
на 2006 год
1. Стоимость:
84029 тысяч тенге (восемьдесят четыре миллиона двадцать девять тысяч тенге).
2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:
отсутствует.
3. Источники финансирования бюджетной программы:
средства республиканского бюджета.
4. Цель бюджетной программы:
обеспечение деятельности местных органов для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций.
5. Задачи бюджетной программы:
содержание аппарата местных органов.
6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
N п/п |
Код
|
Код
|
Наименование
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Ответственные
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
111 |
|
Целевые
|
Целевые трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления для содержания аппаратов местных органов в пределах утвержденного лимита штатной численности в количестве 112 единиц. |
в тече-
|
Министерство
|
7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: качественное и своевременное выполнение возложенных на аппараты местных органов функций и задач.