Оглавление

О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V "О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы"

Решение маслихата города Астаны от 31 марта 2015 года № 351/49-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 24 апреля 2015 года № 900. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 26 мая 2016 года № 12/4-VI

Утратил силу
      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 26.05.2016 № 12/4-VI.
      В соответствии с пунктом 5 статьи 104, пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45- V "О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 5 января 2015 года за № 869, опубликовано 13 января 2015 года в газетах "Астана акшамы" № 3 и "Вечерняя Астана" № 3) следующие изменения и дополнение:
      в пункте 1:
      в подпункте 1) цифры "335 436 871" заменить цифрами "318 397 126";
      цифры "146 128 266" заменить цифрами "153 771 509";
      цифры "711 012" заменить цифрами "1 847 745";
      цифры "175 475 093" заменить цифрами "149 655 372";
      в подпункте 2) цифры "290 074 033" заменить цифрами "313 408 448,8";
      в подпункте 3) цифры "(-351 968)" заменить цифрами "17 979 518", в том числе:
      бюджетные кредиты цифры "500 000" заменить цифрами "18 831 486";
      в подпункте 4) цифры "39 873 930" заменить цифрами "7 619 123", в том числе:
      приобретение финансовых активов цифры "39 873 930" заменить цифрами "7 619 123";
      в подпункте 5) цифры "5 840 876" заменить цифрами "(- 20 609 963,8)";
      в подпункте 6) цифры "(- 5 840 876)" заменить цифрами "20 609 963,8";
      в подпункте 7) цифры "3 900 000" заменить цифрами "22 865 900";
      пункт 1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания "Используемые остатки бюджетных средств – 7 484 745,8 тысяч тенге";
      в пункте 5 подпункт 7) исключить;
      в пункте 6 цифры "782 602" заменить цифрами "811 571".
      Приложения 1, 4, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.

Председатель сессии
 
маслихата города Астаны
А. Ким
Секретарь
 
маслихата города Астаны
С. Есилов
СОГЛАСОВАНО
 
Руководитель
 
ГУ "Управление экономики и
 
бюджетного планирования города Астаны"
 
(УЭиБП)
Ж. Нурпиисов
 
31 марта 2015 года.

      

  Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 31 марта 2015 года № 351/49-V
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V

Бюджет города Астаны на 2015 год

Категория
Сумма тыс.тенге
 
Класс
 
 
Подкласс
 
Наименование
 
 
 
I. Доходы
318 397 126
1
 
 
Налоговые поступления
153 771 509
 
01
 
Подоходный налог
70 425 096
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
70 425 096
 
03
 
Социальный налог
57 506 362
 
 
1
Социальный налог
57 506 362
 
04
 
Налоги на собственность
19 668 734
 
 
1
Налоги на имущество
14 434 366
 
 
3
Земельный налог
1 373 738
 
 
4
Налог на транспортные средства
3 860 630
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
4 207 609
 
 
2
Акцизы
209 702
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
2 440 833
 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 235 838
 
 
5
Налог на игорный бизнес
321 236
 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
1 963 708
 
 
1
Государственная пошлина
1 963 708
2
 
 
Неналоговые поступления
1 847 745
 
01
 
Доходы от государственной собственности
286 632
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
9 003
 
 
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
4 861
 
 
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
38 308
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
221 500
 
 
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
12 960
 
04
 
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
801 996
 
 
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
801 996
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
759 117
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
759 117
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
13 122 500
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9 740 876
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9 740 876
 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов
3 381 624
 
 
1
Продажа земли
2 717 582
 
 
2
Продажа нематериальных активов
664 042
4
 
 
Поступления трансфертов
149 655 372
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
149 655 372
 
 
1
Трансферты из республиканского бюджета
149 655 372

      

Функциональная группа
Сумма
тыс. тенге 
 
Администратор бюджетных программ
 
 
Программа
 
 
 
Наименование
 
 
 
II. Затраты
313 408 448,8
01
 
 
Государственные услуги общего характера
3 362 619,0
 
111
 
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
90 332,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
89 045,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
1 287,0
 
121
 
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
1 286 232,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
827 096,0
 
 
002
Создание информационных систем
379 100,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
13 980,0
 
 
013
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы
66 056,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
753 792,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
742 949,0
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
10 843,0
 
356
 
Управление финансов города республиканского значения, столицы
298 033,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
258 956,0
 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
8 761,0
 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
8 621,0
 
 
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
19 260,0
 
 
014
Капитальные расходы государственного органа
2 435,0
 
357
 
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
274 292,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
270 857,0
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
3 435,0
 
364
 
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
100 767,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
98 930,0
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
1 837,0
 
369
 
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы
175 357,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне
50 364,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
200,0
 
 
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
124 793,0
 
373
 
Управление строительства города республиканского значения, столицы
50 000,0
 
 
061
Развитие объектов государственных органов
50 000,0
 
379
 
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы
214 795,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
204 057,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
10 738,0
 
392
 
Управление государственных закупок города Астаны
119 019,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
86 196,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
32 823,0
02
 
 
Оборона
446 435,0
 
121
 
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
418 509,0
 
 
010
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
136 289,0
 
 
011
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
48 235,0
 
 
012
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы
165 824,0
 
 
014
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы
68 161,0
 
387
 
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
27 926,0
 
 
005
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маштаба города республиканского значения, столицы
27 926,0
03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
8 915 116,0
3
352
 
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
7 491 497,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
6 394 258,0
 
 
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
13 000,0
 
 
004
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане
15 000,0
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
968 631,0
 
 
012
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
70 098,0
 
 
013
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке
30 510,0
 
368
 
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
1 254 499,0
 
 
007
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
1 254 499,0
 
373
 
Управление строительства города республиканского значения, столицы
169 120,0
 
 
004
Развитие объектов органов внутренних дел
169 120,0
04
 
 
Образование
46 286 813,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
5 943 043,0
 
 
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
2 354 122,0
 
 
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
3 588 921,0
 
352
 
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
12 875,0
 
 
006
Повышение квалификации и переподготовка кадров
12 875,0
 
353
 
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
528 607,0
 
 
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
145 987,0
 
 
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
311 923,0
 
 
044
Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования
70 697,0
 
359
 
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны
1 068 364,0
 
 
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
1 068 364,0
 
360
 
Управление образования города республиканского значения, столицы
23 759 342,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
159 539,0
 
 
003
Общеобразовательное обучение
16 308 253,0
 
 
004
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
179 194,0
 
 
005
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
226 095,0
 
 
006
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы
4 200,0
 
 
007
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
931 500,0
 
 
008
Дополнительное образование для детей
1 347 791,0
 
 
009
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
37 989,0
 
 
011
Капитальные расходы государственного органа
2 622,0
 
 
013
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
38 950,0
 
 
014
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
78 144,0
 
 
019
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
22 315,0
 
 
021
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
138 361,0
 
 
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
3 780 935,0
 
 
027
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
8 946,0
 
 
029
Методическая работа
75 590,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
416 055,0
 
 
068
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения
2 863,0
 
373
 
Управление строительства города республиканского значения, столицы
14 974 582,0
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов образования
14 974 582,0
05
 
 
Здравоохранение
41 110 893,0
 
353
 
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
28 483 410,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
126 282,0
 
 
005
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
769 327,0
 
 
006
Услуги по охране материнства и детства
267 524,0
 
 
007
Пропаганда здорового образа жизни
183 663,0
 
 
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
370 711,0
 
 
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
3 912 280,0
 
 
011
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета
2 470 362,0
 
 
013
Проведение патологоанатомического вскрытия
184 834,0
 
 
014
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
1 468 891,0
 
 
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
3 327,0
 
 
017
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
1 255,0
 
 
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
59 009,0
 
 
019
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
288 050,0
 
 
020
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
446 316,0
 
 
021
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами
217 758,0
 
 
022
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек
784 015,0
 
 
026
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией
263 759,0
 
 
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
1 445 684,0
 
 
028
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения
60 000,0
 
 
029
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы
71 831,0
 
 
030
Капитальные расходы государственного органа
968,0
 
 
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
1 582 763,0
 
 
036
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
5 516,0
 
 
038
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
175 656,0
 
 
039
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
9 125 011,0
 
 
045
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения
568 556,0
 
 
046
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
3 630 062,0
 
373
 
Управление строительства города республиканского значения, столицы
12 627 483,0
 
 
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
12 627 483,0
06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
8 022 011,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,села, сельского округа
195 003,0
 
 
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
195 003,0
 
355
 
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы
6 863 489,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
199 020,0
 
 
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа
450 363,0
 
 
003
Программа занятости
580 266,0
 
 
006
Государственная адресная социальная помощь
32 297,0
 
 
007
Оказание жилищной помощи
168 944,0
 
 
008
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
2 602 820,0
 
 
009
Социальная поддержка инвалидов
405 808,0
 
 
012
Государственные пособия на детей до 18 лет
41 808,0
 
 
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
5 067,0
 
 
015
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
554 767,0
 
 
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
136 608,0
 
 
019
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе
139 974,0
 
 
020
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
416 773,0
 
 
021
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в реабилитационных центрах
198 953,0
 
 
022
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
510 086,0
 
 
026
Капитальные расходы государственного органа
2 622,0
 
 
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
67 469,0
 
 
030
Обеспечение деятельности центров занятости
22 171,0
 
 
044
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне
5 236,0
 
 
045
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
54 521,0
 
 
052
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне
152 740,0
 
 
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
72 750,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
42 426,0
 
360
 
Управление образования города республиканского значения, столицы
883 894,0
 
 
016
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
567 761,0
 
 
017
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
272 563,0
 
 
037
Социальная реабилитация
43 570,0
 
370
 
Управление по инспекции труда города Астаны
79 625,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
79 625,0
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
81 968 797,0
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,сельского округа
26 773 641,0
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 901 533,0
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
13 354 423,0
 
 
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
145 708,0
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
11 371 977,0
 
353
 
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
9 860,0
 
 
037
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020
9 860,0
 
354
 
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
1 442 420,0
 
 
017
Развитие благоустройства города
1 442 420,0
 
355
 
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы
20 510,0
 
 
031
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020
20 510,0
 
360
 
Управление образования города республиканского значения, столицы
7 491,0
 
 
035
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020
7 491,0
 
367
 
Управление коммунального хозяйства города Астаны
28 454 878,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства
96 515,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
1 179,0
 
 
005
Развитие коммунального хозяйства
3 654 699,0
 
 
006
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
358 502,0
 
 
007
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
17 396 369,0
 
 
008
Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
6 676 400,0
 
 
041
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)
271 214,0
 
373
 
Управление строительства города республиканского значения, столицы
16 517 072,0
 
 
012
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
9 796 970,0
 
 
013
Развитие благоустройства города
414 252,0
 
 
017
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
6 305 850,0
 
374
 
Управление жилья города Астаны
7 494 152,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья
70 047,0
 
 
004
Снос аварийного и ветхого жилья
192 204,0
 
 
005
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
7 096 895,0
 
 
006
Организация сохранения государственного жилищного фонда
133 433,0
 
 
008
Капитальные расходы государственного органа
1 573,0
 
382
 
Управление жилищной инспекции города Астаны
248 773,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы
176 864,0
 
 
005
Капитальные расходы государственного органа
1 539,0
 
 
006
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
57 245,0
 
 
008
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов
13 125,0
 
386
 
Управление энергетики города Астаны
1 000 000,0
 
 
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
1 000 000,0
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
20 515 651,0
 
358
 
Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы
120 971,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом
40 055,0
 
 
002
Обеспечение сохранности архивного фонда
73 999,0
 
 
005
Капитальные расходы государственного органа
917,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
6 000,0
 
359
 
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны
4 154 299,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта
73 809,0
 
 
003
Проведение спортивных соревнований на уровне столицы
147 950,0
 
 
004
Подготовка и участие членов сборных команд столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
3 931 211,0
 
 
008
Капитальные расходы государственного органа
1 329,0
 
361
 
Управление культуры города республиканского значения, столицы
14 003 715,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
82 050,0
 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы
1 821 682,0
 
 
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
373 521,0
 
 
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
1 966 278,0
 
 
009
Обеспечение функционирования городских библиотек
154 617,0
 
 
010
Капитальные расходы государственного органа
1 573,0
 
 
012
Проведение социально значимых и культурных мероприятий
9 574 675,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
29 319,0
 
362
 
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
989 890,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
212 495,0
 
 
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
775 822,0
 
 
007
Капитальные расходы государственного органа
1 573,0
 
363
 
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы
237 321,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков
56 287,0
 
 
002
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
181 034,0
 
373
 
Управление строительства города республиканского значения, столицы
192 255,0
 
 
014
Развитие объектов культуры
40 320,0
 
 
015
Развитие объектов спорта
151 935,0
 
377
 
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
817 200,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
60 979,0
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
1 070,0
 
 
005
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
755 151,0
09
 
 
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
37 584 685,0
 
386
 
Управление энергетики города Астаны
37 584 685,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики
83 723,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
1 442,0
 
 
012
Развитие теплоэнергетической системы
37 499 520,0
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
4 763 880,0
 
351
 
Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы
91 455,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы
90 538,0
 
 
008
Капитальные расходы государственного органа
917,0
 
354
 
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
4 420 578,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
77 877,0
 
 
004
Мероприятия по охране окружающей среды
567 999,0
 
 
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
1 804 337,0
 
 
012
Капитальные расходы государственного органа
917,0
 
 
016
Создание "зеленого пояса"
1 911 488,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
57 960,0
 
375
 
Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы
199 020,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
81 839,0
 
 
008
Организация санитарного убоя больных животных
20,0
 
 
010
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
8 831,0
 
 
011
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
197,0
 
 
014
Капитальные расходы государственного органа
2 165,0
 
 
016
Проведение противоэпизоотических мероприятий
12 237,0
 
 
021
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
6 089,0
 
 
025
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
23 521,0
 
 
041
Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений
2 581,0
 
 
043
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
2 259,0
 
 
044
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
10 713,0
 
 
050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
39 568,0
 
 
051
Субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного комплекса
9 000,0
 
391
 
Управление по контролю за использованием и охраной земель города республиканского значения, столицы
52 827,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель
52 827,0
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
2 262 382,0
 
365
 
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы
1 212 123,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне
127 464,0
 
 
002
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
1 082 693,0
 
 
005
Капитальные расходы государственного органа
1 966,0
 
373
 
Управление строительства города республиканского значения, столицы
176 939,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
175 508,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
1 431,0
 
386
 
Управление энергетики города Астаны
800 000,0
 
 
040
Развитие индустриально- инновационной инфраструктуры
800 000,0
 
390
 
Управление государственного архитектурно- строительного контроля города республиканского значения, столицы
73 320,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
68 769,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
4 551,0
12
 
 
Транспорт и коммуникации
44 845 985,0
 
354
 
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны
50 000,0
 
 
020
Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны
50 000,0
 
368
 
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
44 795 985,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне
92 318,0
 
 
002
Развитие транспортной инфраструктуры
38 786 331,0
 
 
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
5 500 000,0
 
 
005
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним собщениям
415 499,0
 
 
010
Капитальные расходы государственного органа
1 837,0
13
 
 
Прочие
5 077 329,0
 
356
 
Управление финансов города республиканского значения, столицы
811 571,0
 
 
013
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
811 571,0
 
357
 
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
308 957,0
 
 
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
308 957,0
 
364
 
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
2 687 937,0
 
 
002
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"
15 000,0
 
 
017
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"
2 612 937,0
 
 
018
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"
60 000,0
 
367
 
Управление коммунального хозяйства города Астаны
67 837,0
 
 
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы Дорожная карта бизнеса - 2020"
67 837,0
 
372
 
Управление администрирования специальной экономической зоны "Астана-новый город"
952 318,0
 
372
001
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне
74 532,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
857,0
 
 
004
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны
729 183,0
 
 
005
Подготовка к проведению Всемирной выставки "EXPO-2017"
147 746,0
 
386
 
Управление энергетики города Астаны
248 709,0
 
 
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы Дорожная карта бизнеса - 2020"
248 709,0
14
 
 
Обслуживание долга
2 402,0
 
356
 
Управление финансов города республиканского значения, столицы
2 402,0
 
 
018
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
2 402,0
15
 
 
Трансферты
8 243 450,8
 
356
 
Управление финансов города республиканского значения, столицы
8 243 450,8
 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
770 936,8
 
 
007
Бюджетные изъятия
7 472 514,0
 
 
 
III. Чистое бюджетное кредитование
17 979 518,0
 
 
 
Бюджетные кредиты
18 831 486,0
7
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
18 331 486,0
 
386
 
Управление энергетики города Астаны
18 331 486,0
 
 
046
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло,-водоснабжения и водоотведения
18 331 486,0
13
 
 
Прочие
500 000,0
 
364
 
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
500 000,0
 
 
010
Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
500 000,0
5
 
 
Погашение бюджетных кредитов
851 968,0
 
01
 
Погашение бюджетных кредитов
851 968,0
 
 
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
851 968,0
 
 
 
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
7 619 123,0
 
 
 
Приобретение финансовых активов
7 619 123,0
7
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
427 214,0
 
382
 
Управление жилищной инспекции города Астаны
427 214,0
 
 
007
Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций
427 214,0
12
 
 
Транспорт и коммуникации
2 124 614,0
 
368
 
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
2 124 614,0
 
 
012
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система"
2 124 614,0
13
 
 
Прочие
5 067 295,0
 
121
 
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
37 775,0
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
37 775,0
 
354
 
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
131 777,0
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
131 777,0
 
367
 
Управление коммунального хозяйства города Астаны
110 200,0
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
110 200,0
 
368
 
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
4 787 543,0
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
4 787 543,0
 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета
-20 609 963,8
 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
20 609 963,8
7
 
 
Поступления займов
22 865 900,0
 
01
 
Внутренние государственные займы
22 865 900,0
 
 
2
Договоры займа
22 865 900,0
16
 
 
Погашение займов
-9 740 682,0
 
356
 
Управление финансов города республиканского значения, столицы
-9 740 682,0
 
 
009
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
-9 740 682,0
 
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
7 484 745,8

      
      Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов

  Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 31 марта 2015 года № 351/49-V
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V

Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2015 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа
 
Администратор бюджетных программ
 
Программа
 
Наименование
01
 
 
Государственные услуги общего характера
 
121
 
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
 
 
002
Создание информационных систем
 
373
 
Управление строительства города республиканского значения, столицы
 
 
061
Развитие объектов государственных органов
03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
 
373
 
Управление строительства города республиканского значения, столицы
 
 
004
Развитие объектов органов внутренних дел
04
 
 
Образование
 
373
 
Управление строительства города республиканского значения, столицы
 
 
037
Строительство и реконструкция объектов образования
05
 
 
Здравоохранение
 
373
 
Управление строительства города республиканского значения, столицы
 
 
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
 
354
 
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
 
 
017
Развитие благоустройства города
 
367
 
Управление коммунального хозяйства города Астаны
 
 
005
Развитие коммунального хозяйства
 
 
007
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
 
 
008
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
 
373
 
Управление строительства города республиканского значения, столицы
 
 
012
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
 
 
013
Развитие благоустройства города
 
 
017
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
 
382
 
Управление жилищной инспекции города Астаны
 
 
007
Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций
 
386
 
Управление энергетики города Астаны
 
 
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
 
 
046
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
 
373
 
Управление строительства города республиканского значения, столицы
 
 
014
Развитие объектов культуры
 
 
015
Развитие объектов спорта
09
 
 
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
 
386
 
Управление энергетики города Астаны
 
 
012
Развитие теплоэнергетической системы
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
 
354
 
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
 
 
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
 
386
 
Управление энергетики города Астаны
 
 
040
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры
12
 
 
Транспорт и коммуникации
 
368
 
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
 
 
002
Развитие транспортной инфрастуктуры
 
 
012
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система"
13
 
 
Прочие
 
121
 
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
 
354
 
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
 
364
 
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
 
 
010
Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
 
367
 
Управление коммунального хозяйства города Астаны
 
 
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
 
368
 
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
 
386
 
Управление энергетики города Астаны
 
 
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса -2020"

      
      Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов

  Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 31 марта 2015 года № 351/49-V
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V

Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2015 год

Функциональная группа
Сумма, тыс.тенге
 
Администратор бюджетных программ
 
Программа
 
Наименование
01
 
 
Государственные услуги общего характера
306 571
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
306 571
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
303 588
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
2 983
04
 
 
Образование
2 802 233
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
2 802 233
 
 
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 098 036
 
 
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1 704 197
06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
103 054
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
103 054
 
 
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
103 054
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 268 203
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
9 268 203
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов
732 034
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 279 970
 
 
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
32 771
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 223 428
 
 
 
Итого:
12 480 061

      
      Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов

  Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 31 марта 2015 года № 351/49-V
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V

Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2015 год

Функциональная группа
Сумма, тыс.тенге
 
Администратор бюджетных программ
 
 
 
Программа
 
 
 
 
Наименование
 
01
 
 
Государственные услуги общего характера
211 005
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
211 005
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
209 658
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
1 347
04
 
 
Образование
1 108 930
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1 108 930
 
 
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
205 883
 
 
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
903 047
06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
46 730
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
46 730
 
 
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
46 730
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
11 148 287
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
11 148 287
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов
763 866
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 531 553
 
 
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
22 283
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 830 585
 
 
 
Итого:
12 514 952

      
      Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов

  Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 31 марта 2015 года № 351/49-V
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V

Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2015 год

Функциональная группа
Сумма, тыс.тенге
 
Администратор бюджетных программ
 
Программа
 
Наименование
01
 
 
Государственные услуги общего характера
236 216
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
236 216
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
229 703
 
 
022
Капитальные расходы государственного органа
6 513
04
 
 
Образование
2 031 880
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
2 031 880
 
 
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 050 203
 
 
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
981 677
06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
45 219
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
45 219
 
 
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
45 219
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 357 151
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
6 357 151
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов
405 633
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 542 900
 
 
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
90 654
 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 317 964
 
 
 
Итого:
8 670 466

      
      Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов