В соответствии с пунктом 5 статьи 104, пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45- V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 5 января 2015 года за № 869, опубликовано 13 января 2015 года в газетах «Астана акшамы» № 3 и «Вечерняя Астана» № 3) следующие изменения и дополнение:
в пункте 1:
в подпункте 1) цифры «335 436 871» заменить цифрами «318 397 126»;
цифры «146 128 266» заменить цифрами «153 771 509»;
цифры «711 012» заменить цифрами «1 847 745»;
цифры «175 475 093» заменить цифрами «149 655 372»;
в подпункте 2) цифры «290 074 033» заменить цифрами «313 408 448,8»;
в подпункте 3) цифры «(-351 968)» заменить цифрами «17 979 518», в том числе:
бюджетные кредиты цифры «500 000» заменить цифрами «18 831 486»;
в подпункте 4) цифры «39 873 930» заменить цифрами «7 619 123», в том числе:
приобретение финансовых активов цифры «39 873 930» заменить цифрами «7 619 123»;
в подпункте 5) цифры «5 840 876» заменить цифрами «(- 20 609 963,8)»;
в подпункте 6) цифры «(- 5 840 876)» заменить цифрами «20 609 963,8»;
в подпункте 7) цифры «3 900 000» заменить цифрами «22 865 900»;
пункт 1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания «Используемые остатки бюджетных средств – 7 484 745,8 тысяч тенге»;
в пункте 5 подпункт 7) исключить;
в пункте 6 цифры «782 602» заменить цифрами «811 571».
Приложения 1, 4, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны А. Ким
Секретарь
маслихата города Астаны С. Есилов
СОГЛАСОВАНО
Руководитель
ГУ «Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны»
(УЭиБП) Ж. Нурпиисов
31 марта 2015 года.
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 31 марта 2015 года № 351/49-V
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Бюджет города Астаны на 2015 год
Категория |
Сумма тыс.тенге |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
318 397 126 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
153 771 509 |
||
01 |
Подоходный налог |
70 425 096 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
70 425 096 |
||
03 |
Социальный налог |
57 506 362 |
||
1 |
Социальный налог |
57 506 362 |
||
04 |
Налоги на собственность |
19 668 734 |
||
1 |
Налоги на имущество |
14 434 366 |
||
3 |
Земельный налог |
1 373 738 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
3 860 630 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
4 207 609 |
||
2 |
Акцизы |
209 702 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 440 833 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
1 235 838 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
321 236 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
1 963 708 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 963 708 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 847 745 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
286 632 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
9 003 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
4 861 |
||
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
38 308 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
221 500 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
12 960 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
801 996 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
801 996 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
759 117 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
759 117 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
13 122 500 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
9 740 876 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
9 740 876 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
3 381 624 |
||
1 |
Продажа земли |
2 717 582 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
664 042 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
149 655 372 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
149 655 372 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
149 655 372 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. Затраты |
313 408 448,8 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
3 362 619,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы |
90 332,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы |
89 045,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 287,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
1 286 232,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы |
827 096,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
379 100,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
13 980,0 |
||
013 |
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы |
66 056,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
753 792,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
742 949,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
10 843,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
298 033,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
258 956,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
8 761,0 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
8 621,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
19 260,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 435,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
274 292,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
270 857,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 435,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
100 767,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
98 930,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837,0 |
||
369 |
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы |
175 357,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне |
50 364,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
200,0 |
||
005 |
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе |
124 793,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
50 000,0 |
||
061 |
Развитие объектов государственных органов |
50 000,0 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы |
214 795,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы |
204 057,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
10 738,0 |
||
392 |
Управление государственных закупок города Астаны |
119 019,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне |
86 196,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
32 823,0 |
||
02 |
Оборона |
446 435,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
418 509,0 |
||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
136 289,0 |
||
011 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы |
48 235,0 |
||
012 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы |
165 824,0 |
||
014 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы |
68 161,0 |
||
387 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
27 926,0 |
||
005 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маштаба города республиканского значения, столицы |
27 926,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
8 915 116,0 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
7 491 497,0 |
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы |
6 394 258,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
13 000,0 |
||
004 |
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане |
15 000,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
968 631,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
70 098,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
30 510,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
1 254 499,0 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
1 254 499,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
169 120,0 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
169 120,0 |
||
04 |
Образование |
46 286 813,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
5 943 043,0 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
2 354 122,0 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
3 588 921,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
12 875,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
12 875,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
528 607,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
145 987,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
311 923,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования |
70 697,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
1 068 364,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
1 068 364,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
23 759 342,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
159 539,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
16 308 253,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
179 194,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
226 095,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы |
4 200,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы |
931 500,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
1 347 791,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы |
37 989,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 622,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
38 950,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
78 144,0 |
||
019 |
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы |
22 315,0 |
||
021 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
138 361,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
3 780 935,0 |
||
027 |
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
8 946,0 |
||
029 |
Методическая работа |
75 590,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
416 055,0 |
||
068 |
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения |
2 863,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
14 974 582,0 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
14 974 582,0 |
||
05 |
Здравоохранение |
41 110 893,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
28 483 410,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
126 282,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
769 327,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
267 524,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
183 663,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
370 711,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
3 912 280,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета |
2 470 362,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
184 834,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
1 468 891,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
3 327,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 255,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
59 009,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
288 050,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
446 316,0 |
||
021 |
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами |
217 758,0 |
||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек |
784 015,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
263 759,0 |
||
027 |
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
1 445 684,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
60 000,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы |
71 831,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственного органа |
968,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1 582 763,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
5 516,0 |
||
038 |
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
175 656,0 |
||
039 |
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
9 125 011,0 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
568 556,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
3 630 062,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
12 627 483,0 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
12 627 483,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
8 022 011,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,села, сельского округа |
195 003,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
195 003,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы |
6 863 489,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
199 020,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
450 363,0 |
||
003 |
Программа занятости |
580 266,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
32 297,0 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
168 944,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
2 602 820,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
405 808,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
41 808,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
5 067,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
554 767,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
136 608,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе |
139 974,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
416 773,0 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в реабилитационных центрах |
198 953,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
510 086,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 622,0 |
||
028 |
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия |
67 469,0 |
||
030 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
22 171,0 |
||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне |
5 236,0 |
||
045 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
54 521,0 |
||
052 |
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне |
152 740,0 |
||
053 |
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам |
72 750,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
42 426,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
883 894,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
567 761,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
272 563,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
43 570,0 |
||
370 |
Управление по инспекции труда города Астаны |
79 625,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне |
79 625,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
81 968 797,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,сельского округа |
26 773 641,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 901 533,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
13 354 423,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
145 708,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
11 371 977,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
9 860,0 |
||
037 |
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020 |
9 860,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
1 442 420,0 |
||
017 |
Развитие благоустройства города |
1 442 420,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы |
20 510,0 |
||
031 |
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020 |
20 510,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
7 491,0 |
||
035 |
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020 |
7 491,0 |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
28 454 878,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства |
96 515,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 179,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
3 654 699,0 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
358 502,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
17 396 369,0 |
||
008 |
Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
6 676 400,0 |
||
041 |
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний) |
271 214,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
16 517 072,0 |
||
012 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
9 796 970,0 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
414 252,0 |
||
017 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
6 305 850,0 |
||
374 |
Управление жилья города Астаны |
7 494 152,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья |
70 047,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
192 204,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
7 096 895,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
133 433,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 573,0 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города Астаны |
248 773,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы |
176 864,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 539,0 |
||
006 |
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
57 245,0 |
||
008 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
13 125,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
1 000 000,0 |
||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
1 000 000,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
20 515 651,0 |
||
358 |
Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы |
120 971,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
40 055,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
73 999,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
917,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
6 000,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
4 154 299,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
73 809,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне столицы |
147 950,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
3 931 211,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 329,0 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского значения, столицы |
14 003 715,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
82 050,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 821 682,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
373 521,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
1 966 278,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских библиотек |
154 617,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 573,0 |
||
012 |
Проведение социально значимых и культурных мероприятий |
9 574 675,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
29 319,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы |
989 890,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
212 495,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
775 822,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 573,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы |
237 321,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
56 287,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
181 034,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
192 255,0 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
40 320,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
151 935,0 |
||
377 |
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы |
817 200,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики |
60 979,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 070,0 |
||
005 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
755 151,0 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
37 584 685,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
37 584 685,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики |
83 723,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 442,0 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
37 499 520,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
4 763 880,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы |
91 455,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы |
90 538,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
917,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
4 420 578,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
77 877,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
567 999,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
1 804 337,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
917,0 |
||
016 |
Создание «зеленого пояса» |
1 911 488,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
57 960,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы |
199 020,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
81 839,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
20,0 |
||
010 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
8 831,0 |
||
011 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
197,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 165,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
12 237,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
6 089,0 |
||
025 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
23 521,0 |
||
041 |
Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений |
2 581,0 |
||
043 |
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов |
2 259,0 |
||
044 |
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) |
10 713,0 |
||
050 |
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях |
39 568,0 |
||
051 |
Субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного комплекса |
9 000,0 |
||
391 |
Управление по контролю за использованием и охраной земель города республиканского значения, столицы |
52 827,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель |
52 827,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
2 262 382,0 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы |
1 212 123,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне |
127 464,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов |
1 082 693,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 966,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
176 939,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
175 508,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 431,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
800 000,0 |
||
040 |
Развитие индустриально- инновационной инфраструктуры |
800 000,0 |
||
390 |
Управление государственного архитектурно- строительного контроля города республиканского значения, столицы |
73 320,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
68 769,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 551,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
44 845 985,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны |
50 000,0 |
||
020 |
Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны |
50 000,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
44 795 985,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне |
92 318,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
38 786 331,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
5 500 000,0 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним собщениям |
415 499,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837,0 |
||
13 |
Прочие |
5 077 329,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
811 571,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы |
811 571,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
308 957,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов |
308 957,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
2 687 937,0 |
||
002 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
15 000,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
2 612 937,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
60 000,0 |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
67 837,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы Дорожная карта бизнеса - 2020" |
67 837,0 |
||
372 |
Управление администрирования специальной экономической зоны «Астана-новый город» |
952 318,0 |
||
372 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне |
74 532,0 |
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
857,0 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны |
729 183,0 |
||
005 |
Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017» |
147 746,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
248 709,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы Дорожная карта бизнеса - 2020" |
248 709,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
2 402,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
2 402,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
2 402,0 |
||
15 |
Трансферты |
8 243 450,8 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
8 243 450,8 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
770 936,8 |
||
007 |
Бюджетные изъятия |
7 472 514,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
17 979 518,0 |
|||
Бюджетные кредиты |
18 831 486,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
18 331 486,0 |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
18 331 486,0 |
||
046 |
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло,-водоснабжения и водоотведения |
18 331 486,0 |
||
13 |
Прочие |
500 000,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
500 000,0 |
||
010 |
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства "Даму" |
500 000,0 |
||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
851 968,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
851 968,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
851 968,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
7 619 123,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
7 619 123,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
427 214,0 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города Астаны |
427 214,0 |
||
007 |
Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций |
427 214,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2 124 614,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
2 124 614,0 |
||
012 |
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система" |
2 124 614,0 |
||
13 |
Прочие |
5 067 295,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
37 775,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
37 775,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
131 777,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
131 777,0 |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
110 200,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
110 200,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
4 787 543,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
4 787 543,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-20 609 963,8 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
20 609 963,8 |
|||
7 |
Поступления займов |
22 865 900,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
22 865 900,0 |
||
2 |
Договоры займа |
22 865 900,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-9 740 682,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
-9 740 682,0 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
-9 740 682,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
7 484 745,8 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 31 марта 2015 года № 351/49-V
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2015 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
061 |
Развитие объектов государственных органов |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
04 |
Образование |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
05 |
Здравоохранение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
||
017 |
Развитие благоустройства города |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
||
008 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
012 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
||
017 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города Астаны |
||
007 |
Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
||
046 |
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
||
002 |
Развитие транспортной инфрастуктуры |
||
012 |
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система» |
||
13 |
Прочие |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
||
010 |
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства "Даму" |
||
367 |
Управление коммунального хозяйства города Астаны |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
386 |
Управление энергетики города Астаны |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса -2020" |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 31 марта 2015 года № 351/49-V
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2015 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
306 571 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
306 571 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
303 588 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 983 |
||
04 |
Образование |
2 802 233 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
2 802 233 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 098 036 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
1 704 197 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
103 054 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
103 054 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
103 054 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9 268 203 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
9 268 203 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
732 034 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
4 279 970 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
32 771 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4 223 428 |
||
Итого: |
12 480 061 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 31 марта 2015 года № 351/49-V
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2015 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
211 005 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
211 005 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
209 658 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 347 |
||
04 |
Образование |
1 108 930 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 108 930 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
205 883 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
903 047 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
46 730 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
46 730 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
46 730 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11 148 287 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
11 148 287 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
763 866 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
5 531 553 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
22 283 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4 830 585 |
||
Итого: |
12 514 952 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 31 марта 2015 года № 351/49-V
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 11 декабря 2014 года № 303/45-V
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2015 год
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
236 216 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
236 216 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
229 703 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 513 |
||
04 |
Образование |
2 031 880 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
2 031 880 |
||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 050 203 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
981 677 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
45 219 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
45 219 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
45 219 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 357 151 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
6 357 151 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
405 633 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3 542 900 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
90 654 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2 317 964 |
||
Итого: |
8 670 466 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов