«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
2. Осы қаулы 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 2335 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау
министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған
стратегиялық жоспары
1. Миссиясы және пайымдауы
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің (бұдан әрі - Министрлік) миссиясы - бұл экономикалық саясатты қалыптастыру және іске асыру, сондай-ақ мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін дамыту.
Пайымдауы — Қазақстан Республикасының әлемнің барынша бәсекеге қабілетті елдерінің қатарына енуіне ықпал ететін тиімді мемлекеттік басқару жүйесі бар экономиканың сапалы, теңгерімді өсуі.
2. Ағымдағы жағдайды талдау
2.1. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту
Дағдарыстың шығындары мен қауіп-қатерлерін талдай отырып, өткен кезеңде:
Ұлттық қорды қалыптастыру арқылы «голланд ауруын» болдырмауды күшейту экономикаға сыртқы банктік қарыз алу есебінен кредит ағыны және экономиканың «қызып кетуінің» басқа көзін қалыптастыру себебінен жоққа шығару;
табыстылықтың банктік көрсеткіштерінің төмендеуі, оның ішінде банктердің сыртқы қарыздарының басым бөлігі қалқымалы ставкаларда жасалған себептен де төмендеуінің және банктердің кредиттік портфелі сапасының нашарлауының және басқаларының байқалуы;
тәуекелге көтермелеудің қалыптасқан жүйесі нарық агенттерінің шығындар мен активтерді ұтымды бағалаудың орнына шексіз кеңейтуге «негіз жасауына» түрткі болуы;
дағдарыс жағдайында «нарықтың сәтсіздіктерінің» барлық шығындарын мемлекеттің өтеуі (жылжымайтын мүлік нарығы, экспорт секторындағы жұмыспен қамтудың төмендеуі, борыштарды «мемлекет меншігіне айналдыру» және басқалары) сияқты мемлекеттің «қателері» де және нарық секторының «сәтсіздіктері» де болды.
Нәтижесінде қаржы секторы сыртқы қаржылық күйзелістерін өткізушіге айналды, бұл жүйелік қарама-қайшылықтарға және экономиканың әлсіздігінің өсуіне алып келді.
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша 2009 жылғы қаңтар-қыркүйекте жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) нақты мәнде өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 2,2 %-ға төмендеді.
Қаңтар-қарашада өнеркәсіп өнімін өндіру тау-кен өндіру өнеркәсібінің 5,7 %-ға өсуі есебінен 0,7 %-ға ұлғайды. Өңдеу өнеркәсібінде төмендеу 6,3 %-ды, электр энергиясын, газ және суды өндіру мен бөлуде - 3 %-ды құрады.
Ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 2009 жылғы он бір айда 2008 жылғы қаңтар-қарашаға қарағанда 10,6 %-ға өсті.
Негізгі капиталға инвестициялардың көлемі 2009 жылдың он бір айында еткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 2,3 өсіп, 3 897,1 млрд. теңгені құрады.
Кедендік бақылау комитетінің жедел деректері бойынша сыртқы сауда айналымы 2009 жылдың он айында 56,6 млрд. АҚШ долларына жетіп, 2008 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 39,6 %-ға төмендеді. Бұл сыртқы нарықтардағы сұраныстың азаюына байланысты, бұдан басқа, экспортталатын өнімнің әлемдік тауар нарығындағы бағалары өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда төмен деңгейде қалыптасты.
2009 жылғы қарашада инфляцияның деңгейі 2008 жылғы желтоқсанға 5,6 %-ды құрады, бұл өткен жылдың осындай кезеңіне қарағанда 3,6 пайыздық тармаққа (9,2 %) төмен. Инфляцияның деңгейі 2009 жылғы қаңтар-қарашада орташа жылдық мәнде алғанда өткен жылдың тиісті кезеңі қарағанда 2008 жылғы қаңтар-қарашадағы 17,9 %-бен салыстырғанда 7,4 %-ды құрады.
Бүгінгі күні Қазақстан экономикасының проблемасы оның табиғи ресурстар экспортына тәуелдігінің сақталуында және экономиканың шикізат емес секторларының бәсекеге қабілеттілігінің жеткізіліксіз болуында.
Ұлттық қор қаражатын жинақтау және пайдалану практикасы айтарлықтай өзгерістерге ұшырап отыр. Осыған байланысты, қазірдің өзінде Ұлттық қорды жеке-жеке 2 кіші қорға (портфелге) - тұрақтандыру қорына және жинақтау қорына бөлу мүмкіндігі қаралуда.
Елде инвестициялық жобаларды жоспарлаудың және іске асырудың тұтастай көрінісінің болмауы олардың тиімсіз іске асырылуына, экономика салаларындағы теңсіздікке және жобаларды пайдалануға бергеннен кейінгі ресурстық қамтамасыз етудің болмауына алып келеді.
Қазіргі уақытта Министрлік ұзақ мерзімді кезеңде Қазақстан экономикасын әртараптандыруды қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсаты болып табылатын Қазақстанның серпінді индустриялық-инновациялық дамуының 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын (бұдан әрі - Бағдарлама) әзірлеуде.
Қолайлы макроортаны, инвестициялық ахуалды және тиімді мемлекет пен бизнес арасындағы іс-қимыл институттары мен тетіктерін қалыптастыру Бағдарлама міндеттерінің бірі болып табылады.
Бағдарлама шеңберінде Қазақстанды индустрияландыру картасын және өндірістік қуаттарды ұтымды орналастырудың схемасын әзірлеу жүргізілуде.
Әкімшілік кедергілерді азайтуға бағытталған шараларды іске асыру және «Doing Business» рейтингісінде Қазақстанның ұстанымын арттыру үшін Қазақстандағы бизнес ортаны дамыту жағдайын жақсарту жалғасуда. 2009 жылға арналған «Doing Business» рейтингінде Қазақстан өткен жылмен салыстырғанда 7 ұстанымға жоғарылап, 183 елдің ішінде 63 орын алды.
Кәсіпкерлердің қызметі үшін әкімшілік кедергілердің жоғары болуы; олардың қызметіне қойылатын міндетті талаптарды белгілейтін нормативтік құқықтық актілерге кәсіпкерлердің толық қол жеткізбеуі сияқты проблемаларды шешуге бағытталған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі жұмыстар жалғасады.
Бұл ретте қазіргі таңда тұрақты негізде жетілдірілетін мемлекеттік органдардың тексеруін жоспарлау үшін негіз ретінде тәуекелдерді бағалау жүйесі құрылған.
Соңғы бірнеше жылда экономиканың даму қарқынының баяулауына байланысты Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингі, Moodys және Ficth рейтингтері бойынша «тұрақтылықтан» «теріске» төмендеді, бұл отандық ұйымдардың бәсекеге қабілеттілік артықшылықтарының төмендегенін көрсетеді.
Сонымен бірге, елдің рейтингі инвестициялық класс деңгейінде сақталған, ол Қазақстан Үкіметінің дағдарыс жағдайында экономиканың тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша уақтылы және барабар шаралары туралы куәландырады.
Біздің кәсіпкерлер үшін нарықтың шектеулі болуы интеграциялық бірлестіктерді, кеден одағын құруды және басқа да бірқатар шараларды, оның ішінде сыртқы экономикалық қызметке әсер етудің негізгі құралы ретінде Кеден кодексін әзірлеуді талап етеді.
Экономиканың мемлекеттік секторы тиімділігінің жеткілікті болмауы елдің, тұтастай алғанда оның экономикасының дәйекті түрде дамуына айтарлықтай тежеу болып отырған келесі бір проблема болып отыр. Қазіргі жағдайда, атап айтқанда мемлекеттік институттардың сапасы елдің бәсекеге қабілеттілігін алдын ала айқындайтын шартқа айналады.
Мемлекеттік сектор кәсіпорындарының қаржы-шаруашылық қызметінің 2008 жылғы жоспарының орындалу барысын талдау 281 республикалық мемлекеттік кәсіпорынның арасында 189-ының қызметі рентабелді, 64 - шығынды, 28-і - нөлдік нәтижеге ие екендігін көрсетті.
Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын 107 акционерлік қоғамның (жауапкершілігі шектеулі серіктестігі) арасында 65-інің қызметі рентабелді, 40-ы - шығынды, 2 - нөлдік нәтижеге ие.
Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуға бағытталған одан әрі дамуы мемлекеттің «экономикалық интегратор» - экономикалық векторды экономиканы белсенді түрде құрылымдық әртараптандыру, яғни экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мен жаңғырту арқылы «үйлесімді» өсу траекториясына мақсатты түрде ауыстырудың бастамашысы мен модераторы ретінде экономикадағы рөліне байланысты.
2.2. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру
Министрлік 2008 - 2009 жылдары орталық және жергілікті атқарушы органдарға мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесіне көшу, олардың Стратегиялық жоспарларын жасау жөнінде қажетті әдіснамалық көмек көрсетуді жүзеге асырады.
Барлық орталық мемлекеттік органдар өздерінің 2009 - 2011 жылдарға арналған Стратегиялық жоспарларын, жергілікті атқарушы органдар өздеріне бөлінген бюджет қаражатымен өзара байланыстағы негізгі стратегиялық бағыттарды, орта мерзімді кезеңге арналған қызметінің мақсаттарын, міндеттерін көрсеткіштерін қамтитын 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарларын әзірлеуде.
Сонымен қатар, қолданыстағы стратегиялық және бағдарламалық құжаттар арасында әдіснамалық, құрылымдық және мазмұнды айырмашылықтар жоқ дерлік, өзара қисынды байланысы және сектораралық келісім жоқ. Кейбір жағдайларда олардың арасында қайталанушылық байқалады, іске асыру мерзімі бытыраңқы.
Көптеген бағдарламалардың мақсаттары мен күтілетін нәтижелері бағдарламаларды іске асыру нәтижелілігінің нақты өлшемдері мен индикаторлары, олардың тиімділігін бағалаудың нақты тетігі, стратегиялық, экономикалық және бюджеттік жоспарлаумен өзара байланысы көрсетілмей бұлыңғыр тұжырымдалған.
Мемлекеттік жоспарлау жүйесіндегі мұндай жағдай экономиканың және тұтастай алғанда мемлекеттік басқару жүйесінің дамуына кедергі келтіреді. Сондықтан да Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі түбегейлі өзгерістерді талап етеді.
Мемлекеттік басқарудың қазіргі жүйесі халықтың мемлекеттік қызметтер-көрсетуге қол жеткізуін толық дәрежеде қамтамасыз етпейді, мемлекеттік органдардың халықпен жедел кері байланысы жоқ, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тиімділігі мен сапасының төмендігі байқалып отыр.
Мемлекеттік қызметтер көрсетудің қазіргі тізілімін басқару салалары (аялары) бойынша кезең-кезеңімен кеңейтіп, мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды енгізу деңгейін арттыру қажет.
Бұдан басқа, елді орнықты аумақтық және экономикалық дамыту мақсатында облыстық деңгейден төмен деңгейде қазіргі әкімшілік-аумақтық құрылысты жетілдіру, демографиялық қысымды және заңсыз көші-қонды күшейту үшін шекара маңындағы аумақтардағы бұрын таратылған ауылдық аудандарды (қажеттігіне қарай) қалпына келтіру, сондай-ақ құрамына бұрын ауылдық округтер енген қалалардың шекараларын реттеу және т.б. қажеттігі туындайды.
Экономиканы әртараптандыру деңгейінің төмендігі, халықтың аумақтар бойынша тең орналаспауы, аумақтардың экономикалық-географиялық жағдайының әртүрлі болуы өңірлердің және тұтастай алғанда елдің әлеуметтік-экономикалық дамуында кеңістіктік біртектілік болмауының және едәуір теңсіздік негізгі себептері болып табылады.
Сондықтан мемлекеттік органдардың қызметін Қазақстан алдында тұрған жаңа талаптар мен міндеттерге бағдарлауға, оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын жақсартуға, мемлекеттік органдар өз функцияларын іске асыру кезінде «мүдделер қайшылығын» болдырмауға, сондай-ақ мемлекеттік жоспарлау жүйесін жақсартуға бағытталған мемлекеттік басқару мен жоспарлау жүйесін жетілдіру Министрлік қызметінің екінші стратегиялық бағыты болып белгіленді.
3. Мемлекеттік орган қызметінің стратегиялық бағыттары,
мақсаттары, міндеттері мен көрсеткіштері
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||||
Нысаналы индикаторлар |
||||||||
Негізгі капиталға инвестициялардың көлемі 2010 жылы - өткен жылға қарағанда 102,9%; 2011 жылы - өткен жылға қарағаңда 103,0 %; 2012 жылы - өткен жылға қарағанда 103,5 %; 2013 жылы - өткен жылға қарағанда 103,8 %; 2014 жылы - өткен жылға қарағанда 104,7 %; |
||||||||
ЖІӨ-ге қатысты мемлекеттік тапшылықтың мөлшері 2010 жылы - 4,1 %, 2011 жылы - 3,8 %; 2012 жылы - 3,5 %; 2013 жылы - 3,0 %; 2014 жылы-2,5%; |
||||||||
ЖІӨ-ге қатысты үкіметтік борыштың мөлшер 2010 жылы - 13,6 %; 2011 жылы - 16,1 %; 2012 жылы - 18,3 %; 2013 жылы - 19,8 %; 2014 жылы - 21,0%; |
||||||||
Салық салу дәрежесі мен әсері (экономиканың мұнай емес секторына салықтық жүктемені 2013 жылы ЖІӨ-ге кемінде 0,5 %-ға, 2014 жылы - 0,5 %-ға төмендету); |
||||||||
Жалпы салық ставкасы (корпорациялық табыс салығы бойынша ставканы 2013 жылы 20 %-дан 17,5 %-ға дейін, 2014 жылы 17,5 %-дан 15 %-га дейін азайту); |
||||||||
2010 - 2014 жылдары елдің егеменді кредиттік рейтингтерін инвестициялық класс деңгейінде сақтау |
||||||||
1-міндет. Макроэкономикалық талдау және болжамдау сапасын арттыру |
||||||||
1) Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 5 жылға арналған болжамын әзірлеу |
ҚРҰ отырысының хаттамасы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2) Елде және әлемде болып жатқан экономикалық процестерге, соның ішінде оn-Line режимінде жедел мониторинг жүргізу. |
ҚРҰ-ге есеп |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
3) Әлемдік және отандық экономика дамуының ағымдағы үрдістерін талдау |
ҚР ПӘ-ге есеп |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
2-міндет. Салықтық бюджет саясатын жетілдіру |
||||||||
1) Елдегі және әлемдегі экономикалық ахуалға сәйкес елдің бюджеттік өлшемдерін жедел түзетуді қамтамасыз ету |
Нақтылау саны |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2) Салық заңнамасын жетілдіру |
Заң жобасы |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3) Кеден заңнамасын жетілдіру |
Заң жобасы |
1 |
1 |
|||||
3-міндет. Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
||||||||
1) Серпінді индустриялық-инновациялық дамудың 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын әзірлеу |
Жарлық жобасы |
1 |
||||||
2) Қазақстанды индустрияландырудың 2010 - 2014 жылдарға арналған картасын және 2015 жылға дейін өндірістік қуаттарды ұтымды орналастырудың схемасын әзірлеу |
ҚРҰ қаулысының жобасы |
1 |
||||||
3) Қазақстанды индустрияландырудың 2010 - 2014 жылдарға арналған картасы шеңберіндегі инвестициялық жобалардың тізбесін өзекті ету |
Экономиканы жаңғырту жөніндегі мемлекеттік комиссия ның хаттамасы |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
4) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жүйесін жетілдіру және оның жұмыс істеу тәсілдерін тұжырымдау |
Жарлық жобасы |
1 |
||||||
4-міндет. Қазақстанның бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру жөніндегі шараларды іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||||
1) Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігі аспектілерін жақсарту жөніндегі қызметті мониторингтеу және талдау |
ҚРҰ-ге есеп |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2) Халықаралық рейтингтік агенттіктермен жұмыс жөніндегі әзірленген және бекітілген іс-шаралар жоспарына сәйкес ақпаратты уақтылы беру |
ҚРҰ-ге есеп |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3) Егеменді рейтингтер бойынша Қазақстан Республикасының позициясын кейіннен жақсартуға арналған халықаралық рейтингтік агенттіктермен өзара іс-қимылды жақсарту үшін консалтингтік компаниялардың қызметтерін тарту |
Консалтинг компаниялармен шарт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2-мақсат. Қолайлы іскер орта қалыптастыру |
||||||||
Нысаналы индикаторлар |
||||||||
Лицензияланатын қызмет түрлерін және кіші түрлерін 2010 жылда 30 %-ға, ал 2013 жылға қарай 10 %-ға қысқарту; |
||||||||
Еліміздің ЖІӨ-де шағын және орта бизнес субъектілерінің үлесі 2010 жылы - 31,3 %, 2011 жылы - 31,5 %, 2012 жылы - 33,0 %, 2013 жылы - 34,0 %, 2014 жылы - 35,0 %; |
||||||||
Шағын және орта кәсіпкерліктің белсенді субъектілерінің саны 2010 жылы 638,5 мың бірлік, 2011 жылы - 641,7 мың бірлік, 2012 жылы - 645,2 мың бірлік, 2013 жылы 648,7 мың бірлік, 2014 жылы - 652,3 мың бірлік; |
||||||||
Белсенді микрокредиттік ұйымдар саны 2010 жылы — 615 бірлік, 2011 жылы - 625 бірлік, 2012 жылы - 635 бірлік, 2013 жылы - 645 бірлік, 2014 жылы - 655 бірлік; |
||||||||
Мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдардың, оның ішінде мемлекеттік холдингтер қызметінің тиімділігін корпоративтік басқару қағидаттарын енгізу арқылы мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдардың жалпы санының 2010 жылы - 70 %-н да, 2011 жылы - 72%-н да, 2012 жылы - 75 %-н да, 2013 жылы - 77 %-н да, 2014 жылы - 80 %-н да арттыру |
||||||||
1-міндет. Жеке кәсіпкерлікті дамыту |
||||||||
1) Қазақстан Республикасының рұқсат беру жүйесін жетілдіру саласындағы заңнамасын оңтайландыру |
Заң жобасы |
1 |
||||||
2) Мемлекеттік органдарда лицензиялар беру жөніндегі стандарттар мен регламенттерді енгізу |
% |
50 |
100 |
|||||
3) Қазақстанның «Doing Business» Дүниежүзілік Банк рейтингіндегі позициясын жақсарту шеңберінде нормативтік құқықтық актілерді түзету жөніндегі Жоспар-кестесін өзекті ету |
ҚРҰ-ге ұсыныс |
1 |
||||||
4) Бизнес ортаны жақсарту және Қазақстанның «Doing Business» рейтингіндегі ұстанымын арттыру жөніндегі жұмыстарды үйлестіру |
ҚРҰ-ге есеп |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
5) Жеке кәсіпкерлік мәселелері бойынша нормативтік құқықтық базаны жетілдіру |
Заң жобасы |
1 |
1 |
|||||
6) Жеке кәсіпкерлік субъектілерін тексерулерді жоспарлау мақсатымен тәуекелдерді бағалау жүйесін енгізу |
% |
100 |
||||||
7) Тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемдерін айқындау жөнінде нұсқаулық әзірлеу |
Бұйрық жобасы |
1 |
||||||
8) Шағын және орта бизнестің мүдделеріне негізсіз қысым жасайтын, сондай-ақ ескірген және бәсекелестікке қарсы ережелерді алып тастау мақсатында жеке кәсіпкерлік субъектілеріне талаптар белгілейтін заңнамалық базаны тексеруді өткізу бойынша мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру |
% |
100 |
||||||
9) Бақылау-қадағалау функциялары берілген мемлекеттік органдардың қызметіне шағын және орта бизнеске реттеуші әсер етуді талдауды енгізу |
Бұйрық жобасы |
1 |
||||||
10) Шағын қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін заңнаманы жетілдіру |
Заң жобасы |
1 |
||||||
2-міндет. Экономиканың мемлекеттік секторының тиімділігін арттыру |
||||||||
1) Мемлекеттік активтерді басқару жүйесін жетілдіру |
Заң жобасы |
2 |
||||||
ҚРҰ қаулысының жобасы |
5 |
4 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
|
Бұйрық жобасы |
4 |
1 |
2 |
1 |
||||
2) Ұлттық басқару холдингтердің, ұлттық холдингтердің және ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен жоспарларын әзірлеу, бекіту және бағалау тәртібін айқындау |
ҚРҰ қаулысының жобасы |
1 |
||||||
3) Мемлекеттік кәсіпорындар, мемлекет қатысатын ұйымдар, оның ішінде мемлекеттік холдингтер қызметінің тиімділігін бағалау |
ҚРҰ-ге ақпарат |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
4) Ұлттық басқару холдингтерінің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларын келісу |
Қорытындылар |
28 |
||||||
5) Ұлттық басқару холдингтерінің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларының іске асырылуын бағалау |
ҚРҰ-ге қорытындылар |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
||||||||
1-мақсат. Мемлекеттік жоспарлау жүйесін реформалау |
||||||||
Нысаналы индикаторлар |
||||||||
2010 жылы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын бағалау институтын қалыптастыру - 100 %; |
||||||||
2012 жылы нәтижеге бағдарланған бюджеттендіруді енгізу тәжірибесін есепке ала отырып құқықтық және әдіснамалық базамен қамтамасыз ету - 100 %; |
||||||||
2010 нәтижеге бағдарланған жоспарлау жүйесіне кезең-кезеңімен өту, 2010 жылы - 14 облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, оның ішінде, облыстық маңызы бар қалалар - 39, аудандар - 161 |
||||||||
1-міндет. Мемлекеттік жоспарлау жүйесін іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||||
1) Бюджеттік заңнамаларды жетілдіру |
Заң жобасы |
1 |
1 |
|||||
2) Бюджет кодексін іске асыруда үшін заңға тәуелді нормативтік құөықтық актілер әзірлеу |
Жарлық жобасы |
4 |
||||||
ҚРҰ қаулысының жобасы |
11 |
2 |
1 |
|||||
Бұйрық жобасы |
4 |
6 |
1 |
|||||
3) Мемлекеттік жоспарлау жүйесін жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу |
Жарлық жобасы |
1 |
||||||
4) Салалық бағдарламаларды әзірлеу, бекіту, мониторингілеу ережесін әзірлеу |
ҚРҰ қаулысының жобасы |
1 |
||||||
5) Тұжырымдаманы (доктринаны) әзірлеу ережесін әзірлеу |
ҚРҰ қаулысының жобасы |
1 |
||||||
6) Мемлекеттік бағдарламалардың тізібесін әзірлеу |
Жарлық жобасы |
1 |
||||||
7) Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елдің аумақтық-кеңістік даму болжамының схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды, аумақтарды дамыту бағдарламаларын, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын әзірлеу, бекіту, іске асыру, мониторинг жүргізу, бағалау және бақылау ережелерін әзірлеу |
Жарлық жобасы |
1 |
||||||
8) Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі дамуының Стратегиялық жоспарының жобасын әзірлеу |
Жарлық жобасы |
1 |
||||||
9) Елдің 2020 жылға дейінгі аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасын әзірлеу |
Жарлық жобасы |
1 |
||||||
10) Қолданыстағы стратегияларға, тұжырымдамаларға, доктриналарға, мемлекеттік, салалық (секторалдық), өңірлік бағдарламаларға тексеру жүргізу нәтижелері бойынша қорытындылар әзірлеу және оларды орталық және жергілікті атқарушы органдарға жіберу |
Мемлекеттік органдарға қорытындылар |
38 |
||||||
11) Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесіне, оның ішінде, Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі дамуының Стратегиялық жоспарына сәйкес келтіру |
% |
100 |
||||||
12) Аумақтардың даму бағдарламаларының жобаларын келісу |
Қорытындылар |
16 |
||||||
13) Мемлекеттік бағдарламаларды бағалау |
ҚРҰ-ге қорытындылар |
1 |
||||||
14) Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму бағдарламасын бағалау |
ҚРҰ-ге қорытындылар |
1 |
||||||
15) Орталық атқарушы органдардың стратегиялық жоспарларын бағалау |
ҚРҰ-ге, дайындаушы - мемлекеттік органға есеп |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
16) Стратегиялық құжаттардың мониторингі |
ҚРҰ-ге қорытындылар |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
17) Бағдарламалық құжаттардың мониторингі |
ҚРҰ-ге қорытындылар |
1 |
2 |
2 |
2 |
|||
18) Елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамдық схемасының мониторингі |
ҚРҰ-ге қорытындылар |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
19) Республикалық бюджетті әзірлеуге қатысушы министрліктер мен мемлекеттік органдардың ақпараттық ресурстарын үш жылдық бюджеттік жоспарлауға өтуге бейімдеу |
Ақпараттық жүйе |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
20) Үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджетті әзірлеу |
Заң жобасы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
21) «Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттері арасындағы үш жылдық кезеңге арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемдері туралы» заңның жобасын әзірлеу |
Заң жобасы |
1 |
1 |
|||||
22) Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық (селолық) округтердің, кенттер мен ауылдардың (селолардың) бюджеттерін жасау бойынша ұсыныстар әзірлеу |
ҚРҰ-ге ұсыныстар |
1 |
||||||
2-мақсат. Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру |
||||||||
Нысаналы индикаторлар |
||||||||
2011 жылы - жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызметтер - 100 %; |
||||||||
1-міндет. Мемлекеттік қызмет көрсетулерді тәртіпке келтіру |
||||||||
1) Мемлекеттік қызмет көрсету тізілімін кеңейту |
ҚРҰ қаулысының жобасы |
1 |
1 |
1 |
||||
2) Электрондық мемлекеттік қызмет көрсетудің жай-күйін зерттеу және жай-күйін бағалау әдістемесін әзірлеу |
ҚРҰ-ге ұсыныстар |
1 |
||||||
2-міндет. Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру |
||||||||
1) Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу |
ҚРҰ-ге ұсыныстар |
1 |
1 |
1 |
||||
2) Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысының қолданыстағы жүйесінің тиімділігін талдау және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу |
ҚРҰ-ге ұсыныстар |
1 |
4. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі
Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары |
Мемлекеттік органның мемлекеттің стратегиялық мақсаттарын іске асыруға бағытталған қызметі |
Стратегиялық құжаттың, нормативтік құқықтық актінің атауы |
1 |
2 |
3 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
Білімге негізделген бәсекеге қабілетті экономиканы дамыту. |
«Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясының 2007 жылғы 4 шілдедегі кезектен тыс XI съезінде қабылданған «Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясының сайлау алдындағы тұғырнамасы |
Сондай-ақ, күтпеген ахуалдарға қарсы шапшан іс-қимылдар жасау шараларының жүйесін әзірлеу міндеті де тұр. |
Мемлекет басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына Жолдауы |
|
Біз мыналарға қол жеткіземіз: |
«Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясының 2007 жылғы 4 шілдедегі кезектен тыс XI съезінде қабылданған «Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясының сайлау алдындағы тұғырнамасы |
|
Біз либерализация шарттарындағы орнықтылық және қаржы жүйесінің бәсекеге түсе алатындығын жаңа деңгейге шығуымыз керек. |
Мемлекет басшысының 2007 жылғы 28 ақпандағы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауы |
|
Екінші - экономиканың негізгі секторларын озық инфрақұрылымдық қамтамасыз ету. |
Мемлекет басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына Жолдауы |
|
Жер қойнауын пайдаланудан түсетін түсімдерді тиімді пайдалану. |
«Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясының 2007 жылғы 4 шілдедегі кезектен тыс XI съезінде қабылданған «Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясының сайлау алдындағы тұғырнамасы |
|
Қазақстан көп тарапты халықаралық экономикалық жобаларға белсене қатыса алады және қатысуға тиіс, мұның өзі біздің жаһандық экономикаға кірігуімізге жәрдемдеседі әрі біздің экспорттаушыларымызға қолдау көрсетеді. |
Мемлекет басшысының 2006 жылғы 1 наурыздағы «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» атты Қазақстан халқына Жолдауы |
|
Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны әзірлеу |
«Қазақстан Республикасы Президентінің «Нұр Отан» ХДП-ның 2009 жылғы 15 мамырдағы кезектен тыс XII съезінде берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 2 маусымдағы № 326 Өкімі |
|
2-мақсат. Қолайлы іскер ортаны қалыптастыру |
Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау. |
«Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясының 2007 жылғы 4 шілдедегі кезектен тыс XI съезінде қабылданған «Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясының сайлау алдындағы платформасы |
Әкімшілік реформа аясында Үкіметке бизнеске түсетін әкімшілік салмақты батыл азайтуды, рұқсат беру жүйесін, ең алдымен лицензиялауды, сертификаттауды, аккредиттеуді одан әрі оңайлатуды тапсырамын. |
Мемлекет басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына Жолдауы |
|
2.4. Мемлекеттік активтерді тиімді басқару. |
Мемлекет Басшысының 2006 жылғы 1 наурыздағы «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты Қазақстан халқына Жолдауы |
|
Сондай-ақ жоспарлау жүйесін жаңарту мен жетілдіру, бюджет қаражатын пайдалану мен мемлекеттік активтерді басқарудың тиімділігін арттыру жөніндегі жұмысты шұғыл түрде жеделдету керек. |
Мемлекет басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына Жолдауы |
|
2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
||
1-мақсат. Мемлекеттік жоспарлау жүйесін реформалау |
24-бағыт - әкімшілік реформаларды іске асыру және атқарушы билікті жаңарту. |
Мемлекет басшысының 2007 жылғы 28 ақпандағы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауы |
2-мақсат. Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру |
2. Екінші басымдық: Қазақстан экономикасын тұрлаулы экономикалық өрлеудің іргетасы ретінде одан әрі жаңарту және әртараптандыру. |
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2006 жылғы 1 наурыздағы «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты Қазақстан халқына Жолдауы |
24-бағыт - әкімшілік реформаларды іске асыру және атқарушы билікті жаңарту. |
Мемлекет Басшысының 2007 жылғы 28 ақпандағы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауы |
|
2. Қазақстандық мемлекеттілікті одан әрі нығайту, мемлекеттік басқару тиімділігін арттыру. |
Мемлекет Басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына Жолдауы |
|
Әкімшілік реформаның басты мақсаты басқарушы аппарат жұмысының тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру болуға тиіс. |
«Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясының 2007 жылғы 4 шілдедегі кезектен тыс XI съезінде қабылданған «Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясының сайлау алдындағы платформасы |
5. Функционалдық мүмкіндіктер мен ықтимал тәуекелдер
Тұтастай, осы Стратегиялық жоспарды іске асыру үшін әлеуетті дамыту және қызметтің тиімділігін арттыру бойынша түбегейлі шаралар қабылданатын болады:
1) адами ресурстарды дамытудың тиімді жүйесін құру және жұмыс істеуін қамтамасыз ету - Министрлік жүйесінің ішінде міндеттер мен өкілеттіктерді нақты бөлу мақсатында Министрліктің ұйымдастырушылық құрылымын өзгертуі, кадр әлеуетті сапалы және тиімді жұмысқа ынталандыру тетіктерінің кеңейтілген спектрін енгізу мәселелерін көздейтін кадрлық әлеуетті қалыптастыру, дамыту және сақтау, сондай-ақ корпоративтік мәдениеттің элементтерін енгізу жөніндегі кадрлардың тұрақтамауын тұрақты азайтуға және Министрлік қызметкерлерінің кәсіби және әлеуметтік оң көңіл-күйін өсіруге бағытталған шаралар қабылдау;
2) Министрліктің құзыретіне кіретін нормативтік құқықтық актілерді үнемі өзектендіру;
3) Министрлік қызметкерлерінің ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандырудың сапасы мен мүмкіндіктерін арттыру.
Атап айтқанда, ақпараттарды жинау және пайдалану жүйесінің жұмысты көп қажет ететінін тәртіпке келтіру және қысқартуға, Министрлік қызметкерлерінің Интернетке қол жетімділікпен, заң базасымен, ақпараттық деректер базасына қол жеткізуін 100%-бен қамтуға, сондай-ақ Министрлік қызметкерлерінің күнделікті жұмыстарында ақпараттық ресурстармен тиімді жұмыс істеу және оларды қолдану дағдыларын дамытуға бағытталған шаралар қабылданатын болады;
4) халықаралық қаржылық ұйымдармен, рейтингтік агенттіктермен, елдермен өзара іс-қимыл жасау;
5) Министрліктің интернет-ресурстарын жетілдіруді, оның өзекті жаңаруын, сондай-ақ онда азаматтардың Министрлік басшылығымен «тікелей байланыс» жасауына мүмкіндік беретін веб-беттерді ашуды қоса алғанда, қоғаммен және жеке сектормен тиімді байланыстарды дамытуға бағытталған қосымша тетіктерді әзірлеу және енгізу.
Басқа да мемлекеттік органдармен және ұйымдармен
өзара іс-қимыл
Министрліктің таңдалған стратегиялық бағыттар бойынша алға қойған мақсаттарына қол жеткізуі көбінесе басқа да мүдделі тараптармен өзара іс-қимылының тиімділігі дәрежесіне байланысты болады.
Стратегиялық бағыттар |
Салааралық үйлестіруді талап ететін іс-шаралар |
1 |
2 |
1. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
ҰБ - инфляциялық процестерді ұстауға және елдің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған ақша-кредит саясатын жүргізу; |
2. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
АБА - «электрондық үкімет» шеңберінде электрондық мемлекеттік қызмет көрсету жүйесін енгізу; |
Министрлік өз қызметі процесінде бірқатар тәуекелдердің туындауымен бетпе-бет келуі мүмкін. Тәуекелдердің түрі мен көзіне байланысты оларды басқару үшін Министрлік стандартты және жағдаяттық арнайы шараларды іске асыратын болады. Төменде негізгі тәуекелдердің тізбесі келтіріліп отыр.
Тәуекелдің атауы |
Алдын алу және (немесе) ден қоюдың уақтылы шаралары қабылданбаған жағдайда болуы мүмкін салдарлар |
Басқару тетіктері мен шаралары |
1 |
2 |
3 |
Сыртқы тәуекелдер |
||
Қазақстан экспорттайтын энергия ресурстарына әлемдік бағалардың тұрақсыздығы |
Бағалардың өсуі кезінде: |
1. Ұлттық қордың жұмыс істеу жүйесін жетілдіру |
Бағалардың төмендеуі кезінде: |
||
Ауыл шаруашылығы шикізатына әлемдік бағалардың тұрақсыздығы |
Бағалардың өсуі кезінде: |
1. Макроэкономикалық тәуекелдер мониторингі |
Бағалардың төмендеуі кезінде: |
||
Әлемдік экономиканың өсу қарқынының баяулауы |
1. ЖІӨ-нің өсу қарқынының төмендеуі |
1. Мемлекеттік бюджетті оңтайландыру және басымды емес шығыстарды секвестрлеу |
Ішкі тәуекелдер |
||
Ресурстардың экономиканың салалары арасында бірдей бөлінбеуінің салдарынан экономиканың шикізат секторына тәуелділігінің күшейюі |
Елде «голланд ауруының» дамуы |
1. Резерв құру және молықтырудың тиімді теңгерімін құру есебінен тұтынуды, инвестициялық белсенділікті жандандыру |
ЕДБ, зейнетақы қорларының және басқа да қаржылық Ұйымдардың портфелінің және активтері сапасының нашарлауы |
1. Экономикаға салынатын инвестицияларды қаржыландырудың қысқаруы |
Банк секторын сауықтыру шараларын әзірлеу және Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша бірінші кезектегі іс-қимылды іске асыру |
Банк секторы кірістілігінің, жеткіліктілігінің және капиталының өтімділігінің төмендеуі |
1. Екінші деңгейдегі банктердің проблемалы активтері мен жұмыс істемейтін қарыздарының өсуі |
|
Институционалдық |
||
Тиісті мемлекеттік органдардың елдің стратегиялық (бағдарламалық) құжаттарын сапасыз іске асыруы |
Салалық және өңірлік дамудың белгіленген өлшемдеріне қол жеткізбеу |
Стратегиялық (бағдарламалық) құжаттардың іске асырылуына және олардың барабар шараларды уақтылы қабылдауына тиісті мемлекеттік органдар басшыларының жеке жауапкершілігін арттыру |
Білікті құрамының Министрліктен кету |
Елдің басты экономикалық ведомотвосының кәсіби мүмкіндіктерінің күрт төмендеуі олардың экономикалық дамудың шешуші міндеттерін орындауға қабілетсіздігі |
Тиімді еңбек қызметі, қызметкерлердің біліктілігін арттыруды ынталандыру үшін жағдайларды қамтамасыз етуге бағытталған саясатты әзірлеу |
6. Негізге алынып Стратегиялық жоспар әзірленген нормативтік
құқықтық актілер мен құжаттардың тізбесі
Негізге алынып Стратегиялық жоспар әзірленген нормативтік құқықтық актілер мен құжаттардың тізбесі:
1) «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексі;
2) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы кодексі;
3) «Мемлекеттік кәсіпорын туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 19 маусымдағы Заңы;
4) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңы;
5) «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңы;
6) «Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі № 167 Заңы;
7) «Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 4 желтоқсандағы № 735 Жарлығы;
8) «Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі аумақтық даму стратегиясы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 28 тамыздағы № 167 Жарлығы;
9) «Мемлекеттік және жалпы сыртқы борышты басқару жөніндегі тұжырымдама туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 29 желтоқсандағы № 234 Жарлығы;
10) «Мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 13 қаңтардағы № 273 Жарлығы;
11) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 Жарлығы;
12) «Қазақстанның 30 корпоративтік көшбасшысы» бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 қарашадағы № 1097 қаулысы;
13) «Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу жөніндегі тұжырымдама туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 желтоқсандағы № 1297 қаулысы;
14) «Қазақстан Республикасы экономикасының бәсекеге қабілеттілігі мен экспорттық мүмкіндіктерін сапалы жаңа деңгейге жеткізудің 2008 - 2015 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы № 1332 қаулысы;
15) «Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 20 наурыздағы № 273 қаулысы;
16) «Нәтижелерге бағдарланған бюджетті енгізу жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 6 маусымдағы № 544 қаулысы;
17) «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексін іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 292-ө өкімі;
18) «Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2009 жылғы 28 шілдедегі № 106-ө өкімі;
19) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 наурыздағы № 11 отырысында мақұлданған Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының стратегиялық жоспарларын әзірлеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар.
20) Қазақстан Республикасы Үкіметінің отырысында 2009 жылғы 24 наурызындағы № 13 хаттамамен мақұлданған 2009 - 2013 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму және бюджеттік параметрлер болжамы;
21) Қазақстан Республикасы Үкіметінің отырысында 2009 жылғы 27 тамыздағы № 32 хаттамамен мақұлданған Қазақстан Республикасының 2010 - 2014 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы.
7. Бюджеттік бағдарламалар
2010 - 2012 жылдарға тұжырымдалған стратегиялық бағыттарға, мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін олардың сипаттамасы, сан, сапа, нәтиже мен бюджет көрсеткіштері көрсетіле отырып 18 бюджеттік бағдарламалар айқындалды. Бюджеттік бағдарламалардың орындалуының түпкілікті көрсеткіштері айқындық, салыстырмалық, экономикалық орындылық, бақыланушылық және тексерілушілік қағидаттары ескеріліп тұжырымдалды.
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
001 «Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер» |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
1-міндет |
Макроэкономикалық талдау және болжамдау сапасын арттыру |
||||||
2-міндет |
Салықтық-бюджет саясатын жетілдіру |
||||||
3-міндет |
Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
||||||
4-міндет |
Қазақстанның бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру жөніндегі шараларды іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||
2-мақсат |
Қолайлы іскер орта қалыптастыру |
||||||
1-міндет |
Жеке кәсіпкерлікті дамыту |
||||||
2-міндет |
Экономиканың мемлекеттік секторының тиімділігін арттыру |
||||||
2-стратегиялық бағыт |
Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
||||||
1-мақсат |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесін реформалау |
||||||
1-міндет |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесін іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||
2-мақсат |
Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру |
||||||
1-міндет |
Мемлекеттік қызмет көрсетулерді тәртіпке келтіру |
||||||
2-міндет |
Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
2008 жыл (есеп) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Штаттық саны |
Бірлік |
406 |
406 |
430 |
430 |
430 |
Сапа көрсеткіштері |
Мемлекеттік басқару мен жоспарлау жүйесін жетілдіру, кәсіби мемлекеттік қызметтің талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру |
Адам |
109 |
117 |
115 |
115 |
115 |
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне жүктелген міндеттерді уақтылы орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау және басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер |
Мың теңге |
1 018 935,0 |
1 037 969,2 |
1 151 086,0 |
1 371 966,0 |
1 467 867,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
003 «Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық жүйені құру және дамыту» |
||||||
2-стратегиялық бағыт |
Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
||||||
1-мақсат |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесін реформалау |
||||||
1-міндет |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесін іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2008 жыл (есеп) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Мемлекеттік жоспарлау процестерін автоматтандыру |
жалпы санның % |
30 |
35 |
40 |
50 |
60 |
Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі операциялардың ашықтығы |
жалпы санның % |
50 |
80 |
90 |
100 |
100 |
|
Компьютерлік техниканы сатып алу |
Дана |
150 |
|||||
Принтерлер сатып алу |
Дана |
75 |
|||||
Серверлік жабдық сатып алу |
Дана |
5 |
|||||
Ұйымдастыру техникасы мен жабдықтар сатып алу |
Дана |
28 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
Мемлекеттік жоспарлау процесінің нормативтік құқықтық актілердің өзгеруіне бейімділігі |
жалпы санның % |
80 |
90 |
100 |
100 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары негізінде үшжылдық бюджетті қалыптастыруды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйені құру |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық жүйелерді құру және дамыту |
Мың теңге |
431 853,0 |
489 411,0 |
305 765,0 |
495 458,0 |
189 632,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
004 «Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарлардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оның сараптамасы, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
3-міндет |
Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2008 жыл (есеп) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарлардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді және сараптауды қаржыландыру, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу |
Жоба |
18 |
18 |
34 |
37 |
37 |
Сапа көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарлардың техникалық-экономикалық негіздемелерін дайындау және сараптау, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарлардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оның сараптамасы, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу |
Мың теңге |
172 562,0 |
1 432 473,0 |
1 872 542,0 |
1 872 542,0 |
1 872 542,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
006 «Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы сараптау және бағалау» |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
3-міндет |
Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2008 жыл (есеп) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Концессияға берілуі мүмкін объектілер бойынша концессиялық ұсыныстарға, концессияға берілуі мүмкін концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелеріне, концессия бойынша конкурс өткізу кезінде конкурсқа қатысушылар ұсынған концессиялық жобаларға, конкурстық құжаттамаларға, концессия шарттарының жобаларына, бюджеттік инвестициялық жобаларға сараптама жүргізу |
Қоры тынды |
132 |
217 |
222 |
227 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Концессиялық ұсыныстардың, концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерінің, концессиялық жобалардың, конкурстық құжаттамалардың, концессия шарттарының жобаларын, бюджеттік инвестициялық жобалардың сараптамасын белгіленген мерзімде дайындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы сараптау және бағалау |
Мың теңге |
471 149,0 |
534 600,0 |
539 040,0 |
543 600,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
007 «Экономика және мемлекеттік басқару саласындағы қолданбалы зерттеулер жүргізу» |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
1-міндет |
Макроэкономикалық талдау мен болжамдау сапасын арттыру |
||||||
3-міндет |
Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
||||||
4-міндет |
Қазақстанның бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру жөніндегі шараларды іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||
2-мақсат |
Қолайлы іскер орта қалыптастыру |
||||||
1-міндет |
Жеке кәсіпкерлікті дамыту |
||||||
2-стратегиялық бағыт |
Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
||||||
1-мақсат |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесін реформалау |
||||||
1-міндет |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесін іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||
2-мақсат |
Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру |
||||||
1-міндет |
Мемлекеттік қызмет көрсетуді тәртіпке келтіру |
||||||
2-міндет |
Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2008 жыл (есеп) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Жүргізілген зерттеулер бойынша талдамалық материалдарды дайындау |
Бірлік |
17 |
21 |
17 |
10 |
7 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Мемлекеттік экономикалық саясатты жетілдіру, тиісті шешімдер қабылдау үшін және бағдарламалық құжаттарды әзірлеу кезінде талдамалық зерттеулердің нәтижелерін пайдалану |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Экономика және мемлекеттік басқару саласындағы қолданбалы зерттеулер жүргізу |
Мың теңге |
431 949,0 |
934 432,0 |
900 000,0 |
288 198,0 |
221 502,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
010 «Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл» |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
4-міндет |
Қазақстанның бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру жөніндегі шараларды іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2008 жыл (есеп) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын (екінші деңгейдегі банктер, ірі компаниялар) қарыз алушы компаниялардың корпоративтік кредиттік рейтингтеріне әсер ететін Қазақстан Республикасының егеменді кредиттің рейтингін қайта қарау немесе растау түріндегі қызметтерді көрсеткені үшін халықаралық рейтингтік агенттіктерге уақтылы ақы төлеу |
Төлем |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Сапа көрсеткіштері |
Талдаушылардың сұраныстары бойынша халықаралық рейтингтік агенттікке ақпараттарды уақтылы және толық беру |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Алынған елдік есептердің саны |
Есеп |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Елдің егеменді кредиттік рейтингтерін инвестициялық сынып деңгейінде сақтау |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл |
Мың теңге |
23 577,4 |
28 248,0 |
30 900,0 |
30 900,0 |
30 900,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
011 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулерді және жобаларды іске асыруды қамтамасыз ету» |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
1-міндет |
Макроэкономикалық талдау және болжамдау сапасын арттыру |
||||||
2-міндет |
Салықтық-бюджет саясатын жетілдіру |
||||||
3-міндет |
Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
||||||
4-міндет |
Қазақстанның бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру жөніндегі шараларды іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||
2-мақсат |
Қолайлы іскер орта қалыптастыру |
||||||
1-міндет |
Жеке кәсіпкерлікті дамыту |
||||||
2-стратегиялық бағыт |
Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
||||||
1-мақсат |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесін реформалау |
||||||
1-міндет |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесін іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2008 жыл (есеп) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Экономикалық даму жөніндегі Қазақстан - Американ бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыруды үйлестіру |
Жобалар саны |
12 |
7 |
3 |
3 |
3 |
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасының шеңберінде зерттеулер жүргізуді үйлестіру |
Зерттеу саны |
17 |
18 |
10 |
10 |
0 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Тиісті бағдарламалық жылға арналған іс-шаралардың жұмыс жоспарына сәйкес Экономикалық даму жөніндегі іс-шараларды іске асыруды сапалы үйлестіру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Тиісті жұмыс жылына арналған Әкімшілік-қаржы сметасына сәйкес Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасы бойынша іс-шараларды іске асыруды сапалы үйлестіру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Қабылданған бағдарламалық іс-шараларды іске асыру жөніндегі қажетті өзгерістер мен түзетулерді орындау мақсатында тиісті шешімдер қабылдау үшін, уәкілетті мемлекеттік органдардың (мемлекеттік бағдарламалар әкімшілерінің) тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін талдамалық зерттеулер нәтижелерін қолдану мүмкіндігі |
||||||
Мемлекеттік органдардың тиімді жұмыс істеуін, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының проблемалы мәселелері бойынша шешімдер дайындау, бағдарламалық құжаттарды әзірлеу сапасын арттыру |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулерді және жобаларды іске асыруды қамтамасыз ету |
Мың теңге |
1 358 160,4 |
2 405 413,0 |
1 066 500,0 |
1 035 000,0 |
675 000,0 |
Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен |
Мың теңге |
585 250,4 |
1 485 000,0 |
540 750,0 |
525 000,0 |
450 000,0 |
|
Грант есебінен |
Мың теңге |
772 910,0 |
920 413,0 |
525 750,0 |
510 000,0 |
225 000,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
024 «Бюджеттік инвестициялық жобалардың, концессиялық жобалардың және жеке меншік капитал қаражаты есебінен іске асырылатын жобалардың мониторингі» |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
3-міндет |
Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2008 жыл (есеп) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобаларға мониторинг жүргізу |
ҚРҰ-ге есеп |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобаларға белгіленген мерзімде мониторинг жүргізу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Бюджеттік инвестициялық жобалардың, концессиялық жобалардың және жеке меншік капитал қаражаты есебінен іске асырылатын жобалардың мониторингі |
Мың теңге |
46 086,0 |
50 233,0 |
54 503,0 |
58 863,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
025 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
3-міндет |
Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2008 жыл (есеп) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ капиталдандыру жолымен проценттерді ескере отырып, атом саласындағы серпінді жобаны, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасын, рентабелдігі төмен жобаларды республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде тиімді іске асыруды қамтамасыз ету |
ҚРҰ-ге есеп |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту |
Мың теңге |
607 500 000,0 |
67 345 613,0 |
13 830 000,0 |
13 764 549,0 |
33 107 930,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
028 «Кәсіпкерлік салада Қазақстан Республикасының мүдделеріне өкілдік етуді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен Еуропалық одақ елдері арасында ынтымақтастықты нығайтуға жәрдемдесу» |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
2-мақсат |
Қолайлы іскер орта қалыптастыру |
||||||
1-міндет |
Жеке кәсіпкерлікті дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2008 жыл (есеп) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Конференциялар өткізу |
Конференциялар саны |
1 |
||||
Семинарлар өткізу |
Семинарлар саны |
3 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Шағын және орта кәсіпкер субъетілерінің үлесі |
% |
31,3 |
||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектерлер саны |
Мың бірлік |
638,5 |
||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Кәсіпкерлік салада Қазақстан Республикасының мүдделеріне өкілдік етуді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен Еуропалық одақ елдері арасында ынтымақтастықты нығайтуға жәрдемдесу |
Мың теңге |
30 000,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
033 "Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
1-міндет |
Макроэкономикалық талдау және болжамдау сапасын арттыру |
||||||
2-міндет |
Салықтық-бюджет саясатын жетілдіру |
||||||
3-міндет |
Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2008 жыл (есеп) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Астана экономикалық форумының қорытындылары бойынша ұсынымдар әзірлеуге қатысатын шетелдік қатысушылар саны |
Адам |
500 |
600 |
600 |
||
Астана экономикалық форумының қорытындылары бойынша ұсынымдар әзірлеуге қатысатын Қазақстанның ғалым экономистері мен практиктер саны |
Адам |
1500 |
1500 |
1500 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
Экономика дамуында іскерлік белсенділікті арттыруға бағытталған талқылау тақырыптары: |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Күтілетін тиімділік Қазақстанда және шетелде талқыланатын тақырыптар бойынша ұсынымдар енгізу нәтижелері бойынша бағалануы мүмкін |
БАҚ |
|||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Форумға қатысушылардың әлемнің 20 жетекші экономикаларына (G20) қатысатын елдердің жетекшілері үшін ұсынымдар әзірлеу |
Ұсыным |
1 |
1 |
1 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
Мың теңге |
307 000,0 |
307 000,0 |
307 000,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
042 «Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру» |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
2-мақсат |
Қолайлы іскер орта қалыптастыру |
||||||
1-міндет |
Жеке кәсіпкерлікті дамыту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2008 жыл (есеп) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Біліктілігін арттырудан өткен басшы қызметкерлер мен менеджерлердің саны |
Адам |
500 |
450 |
500 |
500 |
500 |
Германияға тағылымдамаға жіберілетін басшы қызметкерлер мен менеджерлердің саны |
Адам |
42 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Қазірге экономикалық жағдайларға сәйкес экономика саласындағы менеджерлердің кәсіби деңгейін арттыру. Ел экономикасының нақты секторы ұйымдарында жұмыс істеу үшін кадрлық резерв құру. Германия Федеративтік Республикасының компанияларымен әріптестік қатынастар орнату. |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру |
Мың теңге |
163 772,0 |
163 772,0 |
163 772,0 |
163 772,0 |
163 772,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
045 «Рейтингтік агенттіктермен өзара іс-қимылды жақсарту жөніндегі консалтингтік қызметтерді сатып алу» |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
2-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
4-міндет |
Қазақстанның бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру жөніндегі шараларды іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2008 жыл (есеп) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Жетекші халықаралық рейтингтік агенттіктерін тоқсан сайын ақпарат беру |
Ақпарат |
4 |
4 |
4 |
||
Консалтингтік қызметтер көрсету туралы Шарт жасау |
Шарт |
1 |
1 |
1 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
Халықаралық рейтингтік агенттіктердің елдің егеменді кредиттік рейтингін қайта қарауы/растауы мақсатында халықаралық сарапшылармен өзара тиімді іс-қимыл жасау |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері мен егеменді кредиттік рейтингтері ұқсас елдер тобында болуы |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Қазақстан дамуының әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері ұқсас егеменді кредиттік рейтингтері бар елдер тобында Қазақстанның болуын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеу |
||||||
Елдің егеменді кредиттік рейтингтерін инвестициялық сынып деңгейінде сақтау |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Рейтингтік агенттіктермен өзара іс-қимылды жақсарту жөніндегі консалтингтік қызметтерді сатып алу |
Мың теңге |
150 000,0 |
375 000,0 |
375 000,0 |
375 000,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
048 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру» |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
3-міндет |
Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2008 жыл (есеп) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның соңғы қарыз алушыларға кредит беру |
Соңғы қарыз алушылардың саны |
3 |
1 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру |
Мың теңге |
27 277 000,0 |
15 163 000,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
002 «Жаңа бастамаларға арналған шығыстар» |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2008 жыл (есеп) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Жаңа бастамаларға арналған шығыстар |
Мың теңге |
322 113 468,0 |
264 547 566,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
Бюджеттік бағдарлама |
005 «Жұмлдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер» (құпия) |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
008 «Қызылорда облысының облыстық бюджетіне «Байқоңыр» кешеніндегі Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы өкілінің қызметін қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2008 жыл (есеп) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Қызылорда облысының облыстық бюджетіне «Байқоңыр» кешеніндегі Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы өкілінің қызметін қамтамасыз етуге нысаналы трансферттерді аудару. |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Қызылорда облысының облыстық бюджетіне «Байқоңыр» кешеніндегі Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы өкілінің қызметін қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
Мың теңге |
15 202,3 |
17 835,0 |
17 754,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
044 «Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру» |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2008 жыл (есеп) |
2009 жыл (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштері |
Компьютерлік техника сатып алу |
Дана |
65 |
65 |
100 |
100 |
|
Принтерлер сатып алу |
Дана |
69 |
65 |
125 |
130 |
||
Серверлік жабдық сатып алу |
Дана |
7 |
|||||
Ұйымдастыру техникасы мен жабдықтар сатып алу |
Дана |
46 |
21 |
||||
Жиһаз сатып алу |
Жиынтық |
19 |
30 |
30 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
Есептеу техникасы мен серверлік жабдықтар паркін жаңарту |
Дана |
16 |
14 |
24 |
24 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
Министрлік қызметкерлерінің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі |
% |
95 |
96 |
96 |
96 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Есептеу және ұйымдастыру техникасы құралдарының үзіліссіз жұмыс істеуі, материалдық-техникалық базаның жақсаруы, жұмыскерлердің еңбек жағдайының жақсаруы |
% |
95 |
100 |
100 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру |
Мың теңге |
27 170,0 |
8 026,0 |
52 260,0 |
45 250,0 |
Бюджет шығыстарының жиынтығы
мың теңге
Р/с |
Шығыстар |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
2008 (есеп) |
2009 (жоспар) |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
||
1. |
Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде: |
622 663 611,4 |
74 382 580,2 |
35 500 310,0 |
342 189 967,0 |
303 335 400,0 |
1.1 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
10 286 758,4 |
6 547 556,2 |
6 201 545,0 |
327 929 960,0 |
270 037 838,0 |
1.2 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
612 376 853,0 |
67 835 024,0 |
29 298 765,0 |
14 260 007,0 |
33 297 562,0 |
2 |
Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, оның ішінде: |
151 442,6 |
27 323 086,0 |
337 000,0 |
307 000,0 |
307 000,0 |
2.1 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
151 442,6 |
46 086,0 |
337 000,0 |
307 000,0 |
307 000,0 |
2.2 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
0,0 |
27 277 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
Барлық шығыстар, оның ішінде: |
622 815 054,0 |
101 705 666,2 |
35 837 310,0 |
342 496 967,0 |
303 642 400,0 |
3.1 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
10 438 201,0 |
6 593 642,2 |
6 538 545,0 |
328 236 960,0 |
270 344 838,0 |
3.2 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
612 376 853,0 |
95 112 024,0 |
29 298 765,0 |
14 260 007,0 |
33 297 562,0 |
Стратегиялық бағыттар бойынша шығыстарды, мақсаттар, міндеттер
мен бюджеттік бағдарламаларды бөлу
мың теңге
Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер мен бюджеттік бағдарламалар |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 |
2011 жыл |
2012 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
1-міндет. Макроэкономикалық талдау және болжамдау сапасын арттыру |
|||||
2-міндет. Салықтық-бюджет саясатын жетілдіру |
|||||
3-міндет. Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
|||||
4-міндет. Қазақстанның бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру жөніндегі шараларды іске асыруды қамтамасыз ету |
|||||
2-мақсат. Қолайлы іскер орта қалыптастыру |
|||||
1-міндет. Жеке кәсіпкерлікті дамыту |
|||||
2-міндет. Экономиканың мемлекеттік секторының тиімділігін арттыру |
|||||
2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
|||||
1-мақсат. Мемлекеттік жоспарлау жүйесін реформалау |
|||||
1-міндет. Мемлекеттік жоспарлау жүйесін іске асыруды қамтамасыз ету |
|||||
2-мақсат. Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру |
|||||
1-міндет. Мемлекеттік қызмет көрсетулерді тәртіпке келтіру |
|||||
2-міндет. Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру |
|||||
001 «Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы |
1018 935,5 |
1 037 969,2 |
1 151 086,0 |
1 371 966,0 |
1 467 867,0 |
2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
|||||
1-мақсат. Мемлекеттік жоспарлау жүйесін реформалау |
|||||
1-міндет. Мемлекеттік жоспарлау жүйесін іске асыруды қамтамасыз ету |
|||||
003 «Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық жүйені құру және дамыту» бюджеттік бағдарламасы |
431 853,0 |
489 411,0 |
305 765,0 |
495 458,0 |
189 632,0 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
3-міндет. Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
|||||
004 «Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарлардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оның сараптамасы, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасы |
172 562,1 |
1 432 473,0 |
1 872 542,0 |
1 872 542,0 |
1 872 542,0 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
3-міндет. Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
|||||
006 «Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы сараптау және бағалау» бюджеттік бағдарламасы |
471 149,0 |
534 600,0 |
539 040,0 |
543 600,0 |
|
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
1-міндет. Макроэкономикалық талдау және болжамдау сапасын арттыру |
|||||
3-міндет. Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
|||||
4-міндет. Қазақстанның бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру жөніндегі шараларды іске асыруды қамтамасыз ету |
|||||
2-мақсат. Қолайлы іскер орта қалыптастыру |
|||||
1-міндет. Жеке кәсіпкерлікті дамыту |
|||||
2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
|||||
1-мақсат. Мемлекеттік жоспарлау жүйесін реформалау |
|||||
1-міндет. Мемлекеттік жоспарлау жүйесін іске асыруды қамтамасыз ету |
|||||
2-мақсат. Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру |
|||||
1-міндет. Мемлекеттік қызмет көрсетулерді тәртіпке келтіру |
|||||
2-міндет. Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру |
|||||
007 «Экономика және мемлекеттік басқару саласындағы қолданбалы зерттеулерді жүргізу» бюджеттік бағдарламасы |
431 949,0 |
934 432,0 |
900 000,0 |
288 198,0 |
221 502,0 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
4-міндет. Қазақстанның бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру жөніндегі шараларды іске асыруды қамтамасыз ету |
|||||
010 «Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктері мен өзара іс-қимыл» бюджеттік бағдарламасы |
23 577,4 |
28 248,0 |
30 900,0 |
30 900,0 |
30 900,0 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
1-міндет. Макроэкономикалық талдау және болжамдау сапасын арттыру |
|||||
2-міндет. Салықтық-бюджет саясатын жетілдіру |
|||||
3-міндет. Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
|||||
4-міндет. Қазақстанның бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру жөніндегі шараларды іске асыруды қамтамасыз ету |
|||||
2-мақсат. Қолайлы іскер орта қалыптастыру |
|||||
1-міндет. Жеке кәсіпкерлікті дамыту |
|||||
2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
|||||
1-мақсат. Мемлекеттік жоспарлау жүйесін реформалау |
|||||
1-міндет. Мемлекеттік жоспарлау жүйесін іске асыруды қамтамасыз ету |
|||||
011 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулерді және жобаларды іске асыруды қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы |
1 385 160,4 |
2 405 413,0 |
1 066 500,0 |
1 035 000,0 |
675 000,0 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
3-міндет. Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
|||||
024 «Бюджеттік инвестициялық жобалардың, концессиялық жобалардың және жеке меншік капитал қаражаты есебінен іске асырылатын жобалардың мониторингі» бюджеттік бағдарламасы |
46 086,0 |
50 233,0 |
54 503,0 |
58 863,0 |
|
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
3-міндет. Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
|||||
025 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» бюджеттік бағдарламасы |
607 500 000,0 |
67 345 613,0 |
13 830 000,0 |
13 764 549,0 |
33 107 930,0 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
2-мақсат. Қолайлы іскер орта қалыптастыру |
|||||
1-міндет. Жеке кәсіпкерлікті дамыту |
|||||
028 «Кәсіпкерлік салада Қазақстан Республикасының мүдделеріне өкілдік етуді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен Еуропалық одақ елдері арасында ынтымақтастықты нығайтуға жәрдемдесу» бюджеттік бағдарламасы |
30 000,0 |
||||
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
1-міндет. Макроэкономикалық талдау және болжамдау сапасын арттыру |
|||||
2-міндет. Салықтық-бюджет саясатын жетілдіру |
|||||
3-міндет. Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
|||||
033 «Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы |
307 000,0 |
307 000,0 |
307 000,0 |
||
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
2-мақсат. Қолайлы іскер орта қалыптастыру |
|||||
1-міндет. Жеке кәсіпкерлікті дамыту |
|||||
042 «Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру» бюджеттік бағдарламасы |
163 772,0 |
163 772,0 |
163 772,0 |
163 772,0 |
163 772,0 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
4-міндет. Қазақстанның бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру жөніндегі шаралардың іске асырылуын қамтамасыз ету |
|||||
045 «Рейтингтік агенттіктермен өзара іс-қимылды жақсарту жөніндегі консалтингтік қызметтерді сатып алу» бюджеттік бағдарламасы |
375 000,0 |
375 000,0 |
375 000,0 |
||
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
3-міндет. Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуды қамтамасыз ету |
|||||
048 «Ұлттық экономиканың тұрақтылығын және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру» бюджеттік бағдарламасы |
27 277 000,0 |
15 163 000,0 |
|||
002 «Жаңа бастамаларға арналған шығыстар» бюджеттік бағдарламасы |
322 113 468,0 |
264 547 566,0 |
|||
005 «Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы (құпия) |
27 192,0 |
29 095,0 |
31 132,0 |
33 311,0 |
35 976,0 |
008 «Қызылорда облысының облыстық бюджетіне «Байқоңыр» кешеніндегі Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы өкілінің қызметін қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасы |
15 202,3 |
17 835,0 |
17 754,0 |
||
044 «Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру» бюджеттік бағдарламасы |
27 170,0 |
8 026,0 |
52 260,0 |
45 250,0 |
|
016 «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» бюджеттік бағдарламасы |
4 095 000,0 |
||||
020 «Мемлекеттік басқарудың көкейкесті мәселелерін зерделеу» бюджеттік бағдарламасы |
343 055,5 |
||||
024 «Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ жарғылық капиталын қалыптастыру» бюджеттік бағдарламасы |
350 000,0 |
||||
101 «Өкілдік шығыстарға арналған қаражат есебінен іс-шараларды өткізу» бюджеттік бағдарламасы |
2 152,2 |
||||
109 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізу» бюджеттік бағдарламасы |
6 703 200,0 |
||||
Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі бюджетінің жиыны |
622 663 611,4 |
101 705 666,2 |
35 837 310,0 |
342 496 967,0 |
303 642 400,0 |
Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
ҚРПӘ - Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі
ҚРҰ - Қазақстан Республикасының Үкіметі
ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
министрлігі
АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлігі
ТМРА - Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу
агенттігі
БҚА - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау
агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)
СА - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
АБА - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс
агенттігі
ҚҚА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
«Самұрық-
Қазына» ҰӘҚ - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ
ҰБ - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі