В соответствии со статьей 62 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 19 февраля 2011 года № 158
Стратегический план
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
на 2011-2015 годы
Раздел 1. Миссия и видение
Миссия
Формирование и реализация аграрной политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки в целях содействия экономическому росту и достижению качественно нового уровня конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса.
Видение
Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции, обеспечение продовольственной безопасности страны и эффективности управления государственными финансами и материальными активами, достижение высокого уровня координации подведомственных отраслей экономики.
Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития
соответствующих отраслей (сфер) деятельности
1. Стратегическое направление 1 "Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса и сельских территорий, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности страны"
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
Развитие агропромышленного комплекса.
В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе (далее - АПК) республики характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения.
В 2009 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1 640,1 млрд. тенге, рост производства при этом по сравнению с 2008 годом составил 13,9 %, что является самым высоким показателем за последние 8 лет. Доля сельскохозяйственного производства в объеме ВВП страны составила 6,2 %.
Уровень безработицы в 2009 году в сельской местности сложился на уровне 5,9 %.
Ежегодно увеличиваются инвестиции в основной капитал сельского хозяйства. Если в 2002 году вложение инвестиций составляло 15,9 млрд. тенге, то в 2009 году - 77,5 млрд. тенге или в 4,9 раза больше.
В отрасли растениеводства продолжается работа по осуществлению структурной и технологической диверсификации, расширению посевных площадей приоритетных сельскохозяйственных культур (далее - сельхозкультур) для обеспечения продовольственной безопасности, увеличения производства экспортоориентированной конкурентоспособной продукции.
В целом по республике в 2009 году посевные площади зерновых культур по сравнению с 2008 годом возросли на 1018,5 тыс. га (6,3 %), в том числе пшеницы - на 1265,4 тыс. га (9,4 %), кукурузы на зерно - на 3,1 тыс. га (3,1 %), риса - на 10,9 тыс. га (14,4 %), зернобобовых культур - на 21,2 тыс. га (47,5 %).
Расширяются площади внедрения влагоресурсосберегающих технологий. В 2009 году зерновые культуры с применением указанных, технологий возделывались на площади 10,3 млн. га, что на 2,7 млн. га или 35 % больше, чем в 2008 году.
Несмотря на сложные погодные условия в 2009 году получен высокий урожай практически по всем видам сельхозкультур. Так, валовой сбор зерна в весе после доработки составил 20,8 млн. тонн, что на 33,7 % больше уровня 2008 года.
В 2009 году отгружено на экспорт 6,8 млн. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте (в 2008 году - 8,2 млн. тонн), в том числе зерна - 3,6 млн. тонн, муки в зерновом эквиваленте - 3,2 млн. тонн. Доля экспорта муки, как продукта с высокой добавленной стоимостью, в общем объеме экспорта зерна ежегодно увеличивается и в 2009 году составила 47 %. В 2009 году Казахстан поставив на внешние рынки 2,2 млн. тонн муки, в третий раз занял первую позицию в мировом рейтинге экспортеров муки.
Кроме того, экспортировано 69,0 тыс. тонн хлопка-волокна на сумму 83,2 млн. долларов США и 74,6 тыс. тонн масличных культур на сумму 24,1 млн. долларов США.
Выделенные в 2009 году из республиканского бюджета 1911,1 млн. тенге, позволили поддержать производство 9,9 тыс. тонн оригинальных семян, частично удешевить стоимость приобретенных отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее - сельхозтоваропроизводители) элитных семян в объеме 60,6 тыс. тонн и саженцев плодово-ягодных культур и винограда в количестве 1784,1 тыс. штук, а также полностью возместить затраты на закладку маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур, винограда на площади 5,9 га и обслуживание незавершенного производства заложенных маточников на площади 44,5 га.
В 2009 году по данным управлений сельского хозяйства областей сельхозтоваропроизводителями было приобретено 117,6 тыс. тонн удешевленных минеральных удобрений, всего приобретено порядка 240 тыс. тонн минеральных удобрений. Однако, данный объем внесенных минеральных удобрений покрывает лишь 8 % от потребности.
Для эффективного ведения земледелия, сохранения и воспроизводства плодородия почв необходимо дальнейшее стимулирование применения удобрений (за исключением органических).
На территории республики осуществляется постоянный контроль за фитосанитарной обстановкой и проводятся мероприятия по борьбе с особо опасными вредными и карантинными организмами ежегодно, на площади порядка 3 млн. га.
Животноводство в республике является одной из основных отраслей аграрного сектора экономики.
В животноводстве ежегодный стабильный рост численности всех видов скота в среднем составляет 4 %.
За 2009 год численность крупного рогатого скота увеличилась на 1,7 % и составила 6095,2 тыс. голов; соответственно овец и коз - на 3,6 % и 17369,7 тыс. голов; лошадей - на 5 % и 1438,7 тыс.голов; верблюдов - на 4,8 % и 155,5 тыс. голов; птицы - на 8,4 % и 32686,5 тыс.голов.
Удельный вес численности крупного рогатого скота от общего поголовья в домашних хозяйствах составил 82 %, в сельскохозяйственных предприятиях (далее - сельхозпредприятие) - 5,2 %, крестьянских (фермерских) хозяйствах -12,8 %; по численности овец - соответственно 66,7 %; 6,2; 27,1 %; коз - 82,5 %; 0,3 и 17,2 %; лошадей - 69,6; 5,9, и 24,5 %; свиней - 77,6 %; 15,9 % и 6,5 %, верблюдов - 66,9 %; 9,6 % и 23,5 %, птицы - 44,0 %, 55,1 % и 0,9 %.
В результате предпринимаемых мер по поддержке данной отрасли увеличивается производство всех видов животноводческой продукции.
За 2009 год производство мяса в убойной массе составило 896,3 тыс. тонн и увеличилось по сравнению с 2008 годом на 2,5 %, соответственно молока -5303,9 тыс. тонн и на 2 %, яиц - 3306,4 млн. штук и на 10,6 %, шерсти -36,4 тыс. тонн и на 3,3 %.
В сельскохозяйственных формированиях (далее - сельхозформирование) республики реализация на убой всех видов скота и птицы в убойной массе увеличилась на 13,9 % и составила 184,9 тыс. тонн, соответственно молока на 4,8 % или 542,5 тыс. тонн и яиц - на 18,8 % или 1950,4 млн.штук.
При этом повышается продуктивность скота и птицы. За 2009 год в сравнении с 2008 годом средний удой молока на 1 корову в сельхозпредприятиях увеличился на 266 кг и составил 3117 кг, средний выход яиц на 1 курицу-несушку увеличился на 18 штук и составил 268 шт., средний настриг шерсти на 1 овцу составил 2,5 кг и остался на уровне 2008 года.
На позитивные сдвиги в отрасли животноводства определенное оказывает проводимая в животноводстве селекционно-племенная Племенная база в животноводстве характеризуется стабильным ростом количества племенных хозяйств, ежегодно их число увеличивается 40 - 50 единиц. Однако удельный вес племенных животных в общем поголовье все еще остается низким.
В области ветеринарии на постоянной основе проводится целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия в республике и безопасности продуктов питания.
Предприятиями перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию в 2009 году произведено 8 % республиканского объема промышленного производства и 25,5 % - обрабатывающей промышленности.
При этом объем производства пищевой промышленности в 2009 году достиг 750,5 млрд. тенге.
Среднегодовой темп роста отрасли за последние пять лет составил 106,2 %.
В 2009 году по сравнению с 2008 годом производство муки увеличилась на 10,4 %, консервов мясных и мясорастительных - 68,1 %, растительных масел - 8,7 %, маргарина - 28,8 %, соков - 11,7 %, консервов фруктовых - на 34,6 %, консервов томатных - на 47,2 %.
За отчетный период по сравнению с 2008 годом в республике на 24,3 % снизились объемы производства сахара, 10,3 % - обработанного молока, 11 % -сливочного масла, 12,3 % сыров и творога, 44 % - овощных консервов, 7,8 % - фруктовых консервов и на 1,3 % сократилось производство колбасных изделий.
В целях совершенствования и гармонизации с международными требованиями в области пищевой безопасности разработаны и утверждены 7 технических регламентов по требованиям к безопасности основные видов продуктов переработки сельскохозяйственного сырья.
Продолжается работа по улучшению качества выпускаемой продукции и переходу предприятий на международные стандарты, в настоящее время систему менеджмента качества, основанную на международных стандартах ИСО и ХАССП, внедрили 323 предприятия отрасли, на стадии разработки подготовки производства к внедрению системы менеджмента качества 84 предприятий.
Для дальнейшего системного развития потенциала аграрной науки 2007 году путем слияния 25 научных организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан создано акционерное общество "КазАгроИнновация" со 100 %-ным участием государства в уставном капитале с целью формирования системы эффективного конкурентоспособного научного и инновационного обеспечения развития АПК.
В 2006-2008 годы аграрной наукой республики на государственное сортоиспытание передано 187 новых сортов сельскохозяйственных и культур; разработано и усовершенствовано 48 агротехнологий по возделыванию основных видов сельскохозяйственных культур; изготовлены 16 опытных образцов приборов и оборудования для водного хозяйства; разработаны 44 технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, 66 рецептур продуктов питания, комбикормов, 55 технических регламентов, условий и стандартов; выведено и (или) апробировано 39 линий и типов сельскохозяйственных животных и др. За данный период получено 79 патентов и 238 инновационных патентов, что свидетельствует о высоком потенциале отечественных научных разработок к внедрению в производство.
Активизирована работа по внедрению научных разработок в сельскохозяйственное производство.
В целом, площади под отечественными сортами сельскохозяйственных культур составили в 2009 году около 7,1 млн. га, а применение минимальных и нулевых ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур увеличились до 10,3 млн. га. Данные результаты стали возможны благодаря системной государственной поддержке сельскохозяйственных исследований и внедрению их в производство.
Развитие сельских территорий.
По итогам проведенного мониторинга социально-экономического развития сельских населенных пунктов республики за 2009 год в республике на 1 января 2010 года насчитывается 7002 сельских населенных пунктов, в том числе с высоким потенциалом развития - 2610, со средним потенциалом развития - 4258, с низким потенциалом развития - 102 и без населения - 32. Количество сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития по сравнению с 2004 годом выросло на 1406 единиц, а с 2008 годом на 137.
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов в 2009 году направлено 230,3 млрд. тенге, в том числе из республиканского - 96,4 млрд. тенге, местных бюджетов 93,5 млрд. тенге и других источников - 40,4 млрд. тенге.
Данные меры позволили охватить строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 867 объектов сельского образования, 444 объектов сельского здравоохранения, 349 объектов питьевого водоснабжения, 239 объектов культуры, спорта и 914 км автодорог местного значения.
В результате принятых мер, в 2009 году количество сельских населенных пунктов, в которых отсутствуют объекты образования по сравнению с 2008 годом уменьшилось на 46 единиц, а здравоохранения на 127. На 68 единиц сократилось количество сел, пользующихся привозной водой, увеличилась доля сельских населенных пунктов, обеспеченных централизованным водоснабжением, на 36 единиц сократилось количество сел, не подключенных к централизованному электроснабжению.
За годы реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы (далее - Госпрограмма) увеличилось количество сельских населенных пунктов обеспеченных природным газом на 306 единиц, телефонизированы все села. Проводились работы по укреплению материально-технической базы объектов культуры и спорта, благоустройству сельских населенных пунктов.
На втором этапе (2007 - 2010 годы) реализации Госпрограммы наряд; продолжением работ по инвестированию строительства, ремонту реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры реализуются меры по оптимизации сельского расселения, обеспечению более высокого уровня жизни сельских жителей, созданию основы устойчивого развития сельских территорий.
В целях увеличения доходов и снижения уровня бедности начиная с 2005 года реализуется бюджетная программа микрокредитования сельского населения. За 2005-2009 годы сельчанам выдано 66 тысяч микрокредитов сумму 14,3 млрд. тенге. Только в 2009 году сельскому населению выдано 5082 микрокредита на сумму 1789,7 млн. тенге.
В рамках проекта "С дипломом в село" в 2009 году привлечены работы на селе 6 582 специалиста, из них 5136 или 78 % составляют педагоги, 1089 человек (17 %) - специалисты здравоохранения, 226 (3,5 %) -работа культуры, 84 (1,3 %) - спорта, 47 (0,7 %) - специалисты системы социальной защиты населения.
Анализ основных проблем
В АПК страны основными общесистемными проблемами отрасли являются: отсталость агротехнологий, физическая и моральная изношенность основных средств производства; сверхнормативные потери поливной воды; мелкотоварность сельскохозяйственного производства; низкий уровень генетического потенциала используемых семян и скота; слабая кормовая недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, ни: продуктивность скота и птицы, нехватка качественного сырья промышленной переработки и низкая доля отечественной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке продовольственных товаров; наличие важнейших продуктов питания, по которым не удовлетворяются внутренние потребности страны; низкий уровень привлечения инвестиций в аграрный сектор экономики; недостаточное развитие сельской кооперации.
Образование. По состоянию на 1 января 2010 года в 177 сельских населенных пунктах (далее - СНП) школы находятся в аварийном состоянии в 38 СНП дети учатся в 3 (4) смены. Следует отметить существую проблему относительно обучения детей в малокомплектных школа: недостаточность дошкольных учреждений в сельской местности.
Здравоохранение. Итоги проведенного мониторинга социально-экономического развития сельских населенных пунктов показали, что в 4800 СНП (83,9 %) объекты здравоохранения находятся в приспособленных помещениях, что не позволяет существенно повысить качество медицинского обслуживания сельских жителей.
Культура. По состоянию на 1 января 2010 года только в 2867 имеются клубы, а библиотеки - в 3400 СНП. Данные показатели указывают на недостаточность развития сети организации культуры, одной из пр. которой является отсутствие до настоящего времени государстве норматива сети организации культуры, регламентирующего вопросы планирования, строительства и эксплуатации объектов культуры в сельской местности.
Обеспечение качественной питьевой водой, электроэнергией, телефонизация. В 199 СНП жители пользуются привозной водой, наблюдается большой износ внутрипоселковых водопроводных сетей.
В настоящее время 80 СНП не подключены к энергосетям, в 1673 селах износ линии электропередач и оборудования составляет более 85 %.
Около 30,8 тыс.км. (44,0 %) сельских дорог находится в неудовлетворительном состоянии. По итогам мониторинга требует капитального и среднего ремонта - 41,9 тыс. км автодорог местного значения.
Анализ и изучение представленных данных показал, что в 779 СНП (или 11,1 %), имеется всего один абонентский номер, в 3098 СНП (или 44 %) плотность телефонных аппаратов не соответствует нормативу, низок процент охвата широкополосной Интернет-связью и сотовой связью.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
К основным внешним и внутренним факторам, оказывающим влияние на развитие аграрной отрасли относятся:
внедрение новых агротехнологий;
возможность выхода на внешние рынки;
обеспеченность высококвалифицированными кадрами;
объем привлекаемых инвестиций;
перспектива развития отрасли благодаря растущему спросу на сельскохозяйственную продукцию на внешних рынках, роста населения и уровня его благосостояния;
финансовый риск (мировой финансовый кризис; сокращение объема средств, выделяемых из республиканского бюджета и др.);
ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию);
увеличение импорта со стороны стран Таможенного Союза;
угроза продовольственной безопасности страны;
риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных).
Рост экономики страны, профицит бюджета дают органам исполнительной власти основание для перехода в качестве непосредственной решаемой задачи от борьбы за выживание к стратегии устойчивого развития страны в целом и АПК в частности. Необходима подготовка и принятие государственной национальной стратегии устойчивого развития сельских территорий, цивилизованно учитывающий не только общечеловеческие, но и этнические особенности сельского образа жизни, особую, в силу пространственно-территориальной специфики, роль села в социальной и экономической жизни общества.
Необходимо осуществление мероприятий по государственной поддержке: решения жилищной проблемы на селе, развития сети сельских учреждений здравоохранения, общего образования, газификации, дорожного строительства на селе, обеспечения средствами связи и телекоммуникациями.
2. Стратегическое направление 2 "Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного водопользования"
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
Развитие рыбного хозяйства.
Продолжается работа по реализации мер по устойчивому рзвитию рыбного хозяйства.
В 2009 году улов рыбы составил 47,5 тыс. тонн. За пользование рыбными ресурсами внесено в государственный бюджет платежей на сумму 435,5 млн. тенге.
Государственными инспекторами по охране рыбных ресурсов прошлый год выявлено и пресечено 9755 факта нарушения рыбоохранного законодательства, наложено штрафов на сумму 44,9 млн. тенге. У нарушителей в общей сложности было изъято 49,8 тонн рыбы, из которых 1,4 тонн осетровых видов.
Продолжается реализация мероприятий по долгосрочному закреплению рыбохозяйственных водоемов и участков за пользователями, что позволяет планомерно вести работу по вовлечению их средств и инвестиций в развитие рыбного хозяйства.
За истекший период за 1142 рыбохозяйственными организациями на cрок до 10 лет закреплено 2221 водоемов и участков международного республиканского и местного значений.
Развитие лесного и охотничьего хозяйства.
В течение пожароопасного сезона 2009 года в целом на территории государственного лесного фонда республики зарегистрировано 529 лесных пожаров, площадь которых составила 4368 га, в том числе покрытая лесом 2114 га. Из них в лесах, находящихся в ведении акиматов области - других государственных органов произошло 229 случаев пожаров на площади 3526 га, в том числе лесопокрытой 1740 га, а в лесах, находящихся в ведении Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 300 случаев на площади 842 га, в том числе лесопокрытой.
Ущерб от лесных пожаров за 2009 год по республике составил 90849 тыс. тенге.
Анализ лесных пожаров за 2009 год показал, что их по сравнению с 2008 годом сократились в 1,7 раз.
Своевременность обнаружения и ликвидация степных пожаров, угрожающих лесному фонду, достигается и проведением авиационного патрулирования.
В 2009 году патрулирование было осуществлено в объеме 6200 часов. При этом, службами авиалесоохраны было обнаружено 290 случаев лесных пожаров, что составляет по охраняемой территории 75 % от общего их числа.
За последние годы в результате принятых мер по совершенствованию нормативной правовой базы лесного хозяйства, увеличению бюджетного финансирования отрасли удалось значительно снизить объемы незаконных рубок леса.
В целях реализации Программы "Жасыл ел" на 2008-2010 годы в 2009 году воспроизводство лесов и лесоразведение проведено на площади 48,3 тыс. га, в том числе методом посадки 20,9 тыс. га, что выше уровня 2008 года на 10 %.
Продолжаются работы по созданию зеленой зоны города Астаны. Всего с 1997 года посажено 45 тыс. га лесонасаждений.
Принимаемые по стабилизации численности копытных животных меры позволили увеличить численность сайгаков с 21 тыс. голов до в 2003 году до 81 тыс. голов в 2009 году.
Охотничьи угодья в Республике Казахстан занимают 233,4 млн. га территорий, из которых около 49 % закреплены за охотничьими хозяйствами. Только за 2007-2009 годы создано более 200 охотничьих хозяйств и общая численность на 1 января 2010 года составляет 679 хозяйств.
Эффективной мерой сохранения биологического разнообразия является создание особо охраняемых природных территорий.
Общая площадь существующих особо охраняемых природных территорий составляет 22 633,2 тыс. га (8,3 % от площади страны), из них, особо охраняемые природные территории со статусом юридического лица, занимают 5 270,3 тыс. га или 1,9 % площади республики.
В феврале 2009 года решениями Правительства Республики Казахстан расширены территории Каркаралинского национального парка в Карагандинской области на площади 21,7 тыс. га и Чарынского национального парка в Алматинской области на площади 30,1 тыс. га, создан Государственный природный резерват "Акжайык" в Атырауской области на площади 111,5 тыс. га и заказник "Белдеутас" в Карагандинской области на площади 44,6 тыс. га.
Развитие водных ресурсов.
В рамках реализации отраслевой программы "Питьевая вода" на 2002 - 2010 годы на решение вопросов обеспечения питьевой водой за период 2002 - 2009 годы выделено и освоено из всех источников более 161,8 млрд. тенге. На эти средства были построены, реконструированы и капитально отремонтированы 12088 км систем питьевого водоснабжения, улучшено водообеспечение 2837 населенных пунктов с численностью более 4,6 млн. человек.
Завершено строительство и реконструкция Октябрьского группового водопровода в Кызылординской области, Арысского и Сарыагашского групповых водопроводов в Южно-Казахстанской области и Урдинского группового водопровода в Западно-Казахстанской области.
Завершено строительство и реконструкция систем водоснабжения городов Алга и Эмба Актюбинской области, городов Жаркент Алматинской области, Аягоз Восточно-Казахстанской области, Каражал и Приозерск Карагандинской области, Казалинск Кызылординской области и Жетысай Южно-Казахстанской области.
Наряду с этим, за счет средств, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан (3,57 млрд. тенге), произведена реконструкция 30 км особо аварийного участка Кокшетауского группового водопровода из 252 км в Акмолинской области, что позволило прекратить забор воды из озера Щучье и озерных систем Щучинско-Боровской курортной зоны и стабилизировать уровень воды.
В целях сохранения и улучшения мелиоративного состояния земель ведется государственный мониторинг орошаемых земель. В 2009 году выполнено: агромелиоративное обследование орошаемых земель на объектах проектов усовершенствования ирригационных и дренажных систем и управления водными ресурсами и восстановлены земли на общей площади 1 697,2 тыс. га; стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод - 48 872 замера; гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод - 3018 замеров; текущий ретонт 788 наблюдательных скважин; почвенно-солевая съемка на площади 28,5 тыс. га; 15 607 условных единиц лабораторных анализов, разработаны рекомендации для планирования агромелиоративных, водохозяйственных мероприятий для государственных органов управления, а также эксплуатационных служб и землепользователей на оросительных системах.
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельхозтоваропроизводителям из средств республиканского бюджета позволило обеспечить удешевление стоимости подачи воды, используемой на орошение, в объеме 9 897,002 млн. м3.
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения, позволило в 2009 году обеспечить подачу питьевой воды по сниженным тарифам с охватом населения в количестве 1761,6 тыс. человек.
Анализ основных проблем
К наиболее значимым проблемам лесного, рыбного и водного хозяйств в настоящее время можно отнести:
слабое развитие товарного рыбоводства. Необходимость интенсификации данного направления обусловлена ограниченностью рыбосырьевых запасов естественных водоемов и необходимостью принятия мер по ограничению промысловой нагрузки на водоемы, в целях предотвращения их истощения;
в среднем по Казахстану 68,5 % сельского населения обеспечивается водопроводной водой, 30,4 % - водой децентрализованных источников, а остальная часть населения (1,1 %) пользуется привозной водой и водой открытых водоемов; большинство сооружений и сетей систем водоотведения введены в эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20-30 лет назад; в целом, по республике более двух третей сетей требуют капитального ремонта или их полной замены; практикуется сброс неочищенных стоков непосредственно на поля фильтрации; только в 41 городе имеются канализационные очистные сооружения с полным технологическим циклом, из них, в 10 городах износ составляет более 70 %;
на сегодняшний день, до 90 % внутрихозяйственных гидромелиоративных сетей, обслуживающих орошаемые земли, находятся в частной собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей или их объединений - сельских потребительских кооперативов водопользователей.
Из-за большой затратности, слабой материальной базы сельхозтоваропроизводители не могут проводить своими силами ежегодные мелиоративные мероприятия (очистка внутрихозяйственных оросительных и коллекторно-дренажных сетей, рыхление и планировка площадей орошения, промывка засоленных земель);
в условиях возрастающего дефицита поливной воды, ухудшения экологического состояния орошаемых земель актуальным становится разработка и внедрение водосберегающих технологий;
степные пожары оказывают большое влияние на возникновение лесных пожаров. Они также губительно сказываются на состоянии животного мира и в целом биологического разнообразия, наносят значительный ущерб сельскому хозяйству.
По данным спутникового мониторинга в 2009 году на территории республики произошло значительное количество степных пожаров, но достоверных данных по площадям этих пожаров в местных исполнительных органах нет.
Государственными инспекторами по охране растительного и животного мира и работниками государственной лесной охраны совместно с правоохранительными органами в 2009 году проведено 23046 рейдов, при этом, выявлено 1216 фактов незаконных рубок леса, объем которых составил 12,4 тыс. кубометров.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
К основным внешним и внутренним факторам, оказывающим влияние на развитие лесного, рыбного и водного хозяйств относятся:
риски техногенного характера (глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в республике и сопредельных странах, превышение предельно допустимого уровня вредных веществ от ракетно-космической деятельности, засуха, гидрологический (маловодность) и гидрохимический режим, антропогенная деятельность, кислородный режим, наводнение, сель, массовое заболевание водных животных в республике и сопредельных государствах, влияние на экосистему проникновения чужеродных видов и др.);
значительный износ и неудовлетворительное техническое состояние основных мелиоративных фондов;
низкий уровень технологий полива и применения, современных водосберегающих технологий;
ухудшение мелиоративного состояния земель;
возможные потери при миграции диких животных в сопредельные государства;
неподписание с сопредельными странами новых соглашений по управлению трансграничными водопотоками, а также невыполнение ранее подписанных.
Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Сноска. Раздел 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 23.04.2011 № 439.
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов
Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей
агропромышленного комплекса и сельских территорий, рост их
конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности
страны.
Цель 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики
на основе стабильного роста производства продукции АПК
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
001, 002, 003, 004, 005, 009, 011, 013, 021, 023, 026, 030, 039, 043,
051, 052, 053, 061, 062, 074, 075, 078, 081, 082, 083, 088, 090
Целевые |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
план |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 Индекс |
статданные |
% к |
113,9 |
87,2 |
103,7 |
104,0 |
104,4 |
104,8 |
105,0 |
1 Валовая |
статданные |
% к |
113,2 |
87,0 |
103,4 |
103,9 |
104,2 |
104,7 |
105,3 |
3. Повышение |
статданные |
дол. |
3000 |
3100 |
3300 |
4200 |
5000 |
6000 |
6500 |
4. Позиция |
отчет |
место |
78 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
5. Позиция |
отчет |
место |
75 |
46 |
|||||
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.1.1. Повышение |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
план |
плановый период |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Рост |
статданные |
%к предыд ущему году |
123,5 |
85,0 |
104,0 |
104,0 |
104,6 |
105,2 |
105,5 |
2 Доля площадей |
отчетные |
% от |
60,0 |
64,5 |
66,7 |
68,1 |
70,7 |
73,3 |
75,9 |
3. Обеспечение |
отчетные |
тыс. |
620,8 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Мероприятия для достижения |
срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Совершенствование системы |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Развитие производства и |
X |
||||||||
3. Финансирование мероприятий по |
X |
X |
X |
||||||
4. Развитие и обеспечение |
X |
||||||||
Задача 1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
план |
плановый период |
||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Рост |
статданные |
% к |
102,4 |
102,8 |
103,5 |
104,0 |
104,2 |
104,5 |
105,0 |
2. Удельный вес |
отчетные |
% |
7,1 |
7,0 |
8,0 |
12,0 |
14,0 |
17,0 |
|
1. Производство |
отчетные |
тонн |
700 |
1000 |
2500 |
6000 |
6000 |
||
272,6 |
|||||||||
Мероприятия для достижения |
срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Увеличение удельного веса |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Реализация крупномасштабной |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Строительство: |
X |
X |
|||||||
4. Обеспечение выполнения |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
5. Возмещение затрат на |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
6. Субсидирование кормов, |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Задача 1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих прозводств |
|||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
план |
плановый период |
||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Индекс |
статданные |
% к |
98,8 |
101,3 |
102,0 |
102,4 |
103,0 |
103,5 |
107,0 |
2. Доля |
статданные |
% от |
4,6 |
6,0 |
7,0 |
7,6 |
7,8 |
8,0 |
8,5 |
3. Доля |
расчетным |
% |
3,78 |
3,82 |
3,79 |
3,83 |
3,87 |
3,88 |
3,89 |
4. Доля |
расчетным |
% |
21,5 |
23,0 |
24,0 |
25,0 |
26,0 |
27,0 |
28,0 |
5. Удельный вес |
отчетные |
% |
7,0 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
ед. |
171 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
||
Мероприятия для достижения |
срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Снижение доли импорта по |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
1 2. Увеличение количества |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Реализация инвестиционных |
X |
X |
X |
X |
X |
Цель 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ
отечественной продукции и обеспечение роста потенциала сельских
территорий
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
007, 016, 019, 042, 043, 046, 047, 048, 050, 055, 056, 057, 086, 094,
095, 112.
Целевые индикаторы |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
план |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Экспортный |
отчетные |
% |
3,9 |
4,3 |
4,7 |
5,4 |
6,5 |
8,0 |
8,5 |
2,0 |
1,8 |
2,0 |
2,7 |
3,3 |
3,5 |
4,0 |
|||
2. Допущенные к |
отчетные |
ед. |
11 |
12 |
15 |
16 |
18 |
20 |
22 |
3. Количество |
отчетные |
ед. |
1902 |
2473 |
2550 |
2650 |
2700 |
2750 |
2800 |
4. Схема оптимального |
отчетные |
ед. |
1 |
||||||
5. Достижение 30 % |
отчетные |
% |
20 |
21 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
6. Обеспечение |
отчетные |
% |
63 |
65 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
Задача 1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
план |
плановый период |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Охват получателей |
отчетные данные |
% |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
2. Доля |
отчетные данные |
% |
|||||||
государственных |
|||||||||
в сельском |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
в лесном и |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
95 |
||
хозяйстве: |
|||||||||
в водном хозяйстве: |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
70-80 |
||
в рыбном хозяйстве |
70 |
70 |
70 |
78 |
80 |
80 |
80 |
||
в инспекции в |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
комплексе: |
|||||||||
3. Снижение |
отчетные данные |
ед |
|||||||
в лесном и охотничьем |
442 |
784 |
780 |
700 |
650 |
600 |
550 |
||
в водном хозяйстве |
817 |
1152 |
1323 |
1224 |
1125 |
1026 |
927 j |
||
в инспекции в |
32927 |
17616 |
27887 |
25239 |
22760 |
21117 |
19349 |
||
в рыбном хозяйстве |
606 |
417 |
400 |
365 |
340 |
325 |
325 |
||
4. Продолжительность |
отчетные |
рабо- |
|||||||
в лесном и охотничьем |
10 |
10 |
9 |
8 |
6 |
5 |
5 |
||
в водном хозяйстве |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
в рыбном хозяйстве |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
в инспекции в |
7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
5. Снижение |
отчетные данные |
% |
30 |
30 |
|||||
6. Количество |
отчетные данные |
ед. |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
||
7. Доля совместно |
отчетные данные |
% |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 |
||
Мероприятия для достижения |
срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Строительство выставочно- |
X |
||||||||
2. Кредитование сельхозтоваро- |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Кредитование объединений |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
4. Кредитование несельско- |
X |
X |
X |
X |
|||||
5. Кредитование средних крестьянских |
X |
||||||||
6. Организация и проведение закупа, |
X |
||||||||
7. Развитие интенсивного |
X |
||||||||
8. Выдача микрокредитов сельскому |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
9. Выдача кредитов микрокредитным |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
10. кредитование мелких крестьянских |
X |
||||||||
11. финансирование приобретения |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
12. Финансирование приобретения |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
13. Финансирование приобретения |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
14. Охват субъектов агропромышленного |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
15. Страховая защита посевов |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
16. Проведение мониторинга и анализ |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
17. Определение потенциальной емкости |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
18. Проведение социологических |
X |
X |
|||||||
Задача 1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
план |
плановый период |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доля посевных |
отчетные |
% |
39,1 |
40,0 |
40,5 |
41,0 |
41,5 |
42,0 |
42,5 |
2. Охват научным |
отчетные |
дого- |
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
200 |
|
3. Районирование |
отчетные |
ед. |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 4. Обеспеченность |
отчетные |
% |
73,3 |
73,6 |
74,0 |
76,6 |
79,5 |
82,6 |
85,8 |
Мероприятия для достижения |
срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Создание новых сортов и гибридов |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Поступление абитуриентов в высшие |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
магистратура: сельскохозяйственные |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
бакалавриатура: |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Разработка рекомендаций по |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
4. Обучение специалистов и фермеров |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
5. Привлечение специалистов |
X |
X |
|||||||
6. Переподготовка и повышение |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
7. Утверждение приказа Министра |
X |
Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов,
ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также
создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного
уровня водопользования
Цель 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и
рационального использования рыбных, лесных ресурсов, ресурсов
животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
008, 018, 020, 033, 037, 038, 040, 044, 068, 069, 070, 071, 072, 073
Целевые |
источник |
ед-ца |
отчетный |
план |
в плановом периоде |
||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
1. Объемы |
отчетные |
тыс. |
48,6 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
62,0 |
65,0 |
68,0 |
||
2. Доля |
отчетные |
% общей |
48,5 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
50,0 |
||
3.Объем улова |
отчетные |
тыс. |
60,0 |
60,25 |
60,75 |
61,25 |
61,5 |
61,7 |
61,7 |
||
Задача 2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, предупреждение лесных |
|||||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
план |
плановый период |
||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
1. Перевод |
отчетные |
тыс. |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
6,5 |
7,0 |
||
2. Рост |
отчетные |
% |
32,7 |
5,5 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
Мероприятия для достижения |
срок реализации в плановом периоде |
||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
1. Проведение лесоустроительных |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
2. Получение посадочного |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
3. Увеличение численности |
|||||||||||
тугайный благородный олень |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
кулан |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
джейран |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
архар |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
4. Доведение авиационного |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
5. Осуществление |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
Задача 2.1.2. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, государственного |
|||||||||||
Показатели |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
план |
плановый период |
||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
1. Сохранение |
расчетные |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
2. Доля |
отчетные |
% от а |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
95,0 |
95,0 |
95, 0 |
95,0 |
||
Мероприятия для достижения |
срок реализации в плановом периоде |
||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
1. Охват государственным учетом |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
2. Доведение выпуска в |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
3. Проведение мелиоративных |
X |
X |
X |
X |
X |
Цель 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели
010, 017, 025, 029, 032, 034, 041, 045, 054, 064, 066, 079, 093.
Целевые индикаторы |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
план |
в плановом периоде |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Доступ к |
отчетные данные |
% |
39,0 |
41,0 |
41,2 |
43,0 |
46,0 |
50,0 |
54,0 |
2. Обеспечение |
отчетные данные |
% |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
Задача 2.2.1. Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами и |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
ед-ца |
отчетный |
план |
плановый период |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Создание базовой |
отчетные |
% раз- |
20 |
50 |
80 |
100 |
|||
2. Проведение |
отчетные |
Коли- |
2 |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятия для достижения |
срок реализации в плановом периоде |
||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1. Проведение научных исследований, |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2.Уточнение схем комплексного |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Разработка базовой основы Единой |
X |
X |
|||||||
4. Проведение компенсационных |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
5. Эксплуатация водохозяйственных |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
6. Соблюдение установленного водного |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
7. Обеспечение качественной питьевой |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
8. Поддержание уровня малого |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
9. Поддержание уровня озера Балхаш |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
10. Обеспечение объема ежегодного |
X |
X |
X |
X |
X |
Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели |
Наименование стратегического и (или) |
1 |
2 |
Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса |
|
Цель 1.1. Обеспечение продовольственной |
Послание Президента Республики Казахстан |
Цель 1.2. Развитие национальных конкурентных |
Послание Президента Республики Казахстан |
Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство |
|
Цель 2.1. Обеспечение сохранения, |
Послание Президента Республики Казахстан |
Цель 2.2. Регулирование использования и |
Программа "Ак-булак" на 2011 - 2020 годы |
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического |
Мероприятия по реализации |
Период реализации |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. |
1. Подготовка, |
2011- 2015 годы |
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для |
Государственный орган, с |
Меры, осуществляемые |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного |
||
Цель 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного |
||
Задача 1.1.1. Повышение |
МИО |
Внедрение влагоресурсосберегающих |
МНГ, МИО |
Обеспечение горюче-смазочными |
|
Задача 1.1.2. Повышение |
МИО |
Развитие племенного животноводства; |
Цель 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции и |
||
Задача 1.2.2. |
МОН |
Подготовка высоко-квалифицированных |
Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство |
||
Цель 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования |
||
Задача 2.1.1. Увеличение |
МТК, МИО |
Проведение авиационного |
Цель 2.2. регулирование использования и охраны водных ресурсов |
||
Задача 2.2.1. Внедрение |
АУЗР, МИО |
Создание пилотного проекта Единой |
МИО, МЗ |
Доступ к централизованному |
Раздел 6. Управление рисками
Наименование возможного |
Возможные последствия в |
Мероприятия по управлению рисками |
1 |
2 |
3 |
Внешние риски |
||
финансовый риск (мировой |
Угроза продовольственной |
Увеличение объемов производства |
возможные потери при |
Сокращение численности |
Подписание двусторонних соглашений |
Внутренние риски |
||
ценовой риск (изменение |
Угроза продовольственной |
Формирование стабилизационных |
риски природного и |
Государственная поддержка |
Примечание: расшифровка аббревиатур
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами
МИО - местные исполнительные органы
ИСО, ХАССП - международные стандарты качества
АПК - агропромышленный комплекс
СНП - сельские населенные пункты
га - гектар
млн. -миллион
Раздел 7. Бюджетные программы
Сноска. Раздел 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 23.04.2011 № 439.
Бюджетные программы
Бюджетная программа |
001 "Формирование и реализация политики государства в сфере |
|||||||
Описание |
Содержание центрального аппарата и территориальных органов |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Количество |
чел. |
8 016 |
7 260 |
6 171 |
6 171 |
6 171 |
||
Повышение квалификации |
чел. |
1 100 |
1 317 |
130 |
749 |
749 |
||
показатели конечного |
||||||||
Создание конкуренто- |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
Выполнение мероприятий с |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели эффективности |
||||||||
Затраты на содержание |
тыс. |
1 041,1 |
1 267,8 |
1 598,4 |
1 820,5 |
1 820,5 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
8 349 619,5 |
9 204 742,0 |
9 863 516,0 |
11 234 403,0 |
11 234 406,0 |
Бюджетная программа |
002 "Сохранение мелиоративного состояния земель" |
|||||||
Описание |
Проведение ГУ "Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр"; |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. изм. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013год |
2014 год |
2015год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Агромелиоративное |
гектар |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 605 600 |
||
на объектах Проекта |
гектар |
71 687 |
71 687 |
71 687 |
71 687 |
61 715 |
||
Стационарные |
замеры |
48 872 |
48 872 |
48 872 |
48 872 |
48 872 |
||
Гидрологические |
замеры |
3 018 |
3 018 |
3 018 |
3 018 |
3 018 |
||
Содержание скважин |
шт. |
788 |
788 |
788 |
788 |
788 |
||
Почвенно- |
гектар |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
||
Шабораторные анализы |
у.е. |
15 600 |
15 600 |
15 600 |
15 600 |
15 600 |
||
показатели конечного |
||||||||
Разработка |
отчеты и |
44 |
44 |
44 |
48 |
50 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средневзвешенная |
тенге/ гектар |
105,5 |
108,2 |
118,6 |
135 |
136,7 |
||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
164 838,4 |
173 112,0 |
192 869,0 |
219 438,0 |
219 438,0 |
Бюджетная программа |
003 "Защита растений" |
|||||||
Описание |
Проведение химических обработок для снижения численности |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Химическая обработка |
тыс. га |
3 145,4 |
3 241,1 |
3 475,4 |
3 348,9 |
3 213,2 |
||
(Проведение |
млн. га |
114,2 |
117,6 |
117,6 |
117,6 |
117,6 |
||
(показатели конечного |
||||||||
(Охват площадей |
% вреди- |
96,4 6,3 |
100 12,9 |
100 23,3 |
100 26,6 |
100 38,8 |
||
Мониторинг за появлением, |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Обеспечение сельско- |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Доля сельскохозяйственных |
% |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
Выявление очагов |
1 % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на 1 га |
тенге |
844 |
858 |
840 |
1 026,6 |
1 144,9 |
||
Средние затраты на 1 га |
тенге |
7,6 |
9,6 |
11,4 |
12 |
11,9 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
3 522011,8 |
3 874 038,0 |
4 256 097,0 |
4 848 476,0 |
5 079 798,0 |
Бюджетная |
004 "Карантин растений" |
|||||||
Описание |
Проведение химических обработок по локализации и ликвидации |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Проведение |
тыс. |
44,9 |
80 |
60 |
60 |
60 |
||
Локализация и |
обра- |
147,3 |
148,7 |
182,4 |
178,3 |
175,4 |
||
Проведение посева и |
с/ооб- |
104 6,5 3,7 |
100 2,0 3,5 |
100 2,0 3,5 |
100 2,0 3,5 |
100 2,0 3,5 |
||
Обследование: |
шт. |
400 4000 |
255 4000 |
260 4000 |
265 4000 |
270 4000 |
||
Разработка |
шт. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
показатели |
||||||||
Доля химических |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Предотвращение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Доля сельско- |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
показатели качества |
||||||||
Обеспечение 100% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Предотвращение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тенге |
4 920,6 |
5 284,4 |
5 720,1 |
6 259,8 |
6 744,1 |
||
Средние затраты на |
тенге |
608,4 |
598.8 |
1 422,0 |
1 675,4 |
1 675,4 |
||
Средние затраты на |
тенге |
2 329 |
2 862 |
3 650 |
4 035 |
4 035 |
||
Средние затраты на |
тенге |
1 554 |
1719 |
1 881 |
2 190 |
2 190 |
||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
948 349,7 |
857 509,0 |
1 156 882,0 |
1 247 743,0 |
1 315 014,0 |
Бюджетная программа |
005 "Определение сортовых и посевных качеств семенного и |
|||||||
Описание |
Оказание услуг по экспертизе качества семян |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Проведение экспертизы |
шт. |
317 000 |
330 283 |
330 438 |
330 438 |
330 438 |
||
показатели конечного |
||||||||
Обеспечение посева |
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||
показатели качества |
||||||||
Доля кондиционных семян |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость |
тенге |
743 |
777 |
831 |
831 |
831 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
235 529,9 |
256 630,0 |
274 594,0 |
274 594,0 |
274 594,0 |
Бюджетная программа |
007 "Строительство и реконструкция объектов образования в |
|||||||
Описание |
Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Объем строительных работ |
% |
47,5 |
31,9 |
|||||
Количество площади |
м2 |
8 210,1 |
||||||
число студентов, которые |
чел. |
570 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Увелечение площади |
% |
191 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
79,3 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
217 972,0 |
204 968,0 |
Бюджетная программа |
008 "Строительство объектов инфраструктуры лесного |
|||||||
Описание |
Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Строительство служебных |
шт. |
2 |
||||||
Строительство автогаражей, |
шт. |
3 |
1 |
1 |
||||
Строительство системы |
шт. |
1 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Средняя обеспеченность |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Средняя обеспеченность |
% |
45 |
||||||
Обеспеченность водой |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Усиление охраны объектов |
||||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на единицу |
тыс. тенге |
- |
- |
- |
38 505 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
175 032,0 |
90 472,0 |
99 274,0 |
77 010,0 |
Бюджетная программа |
009 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Взятие и доставка проб |
млн. проб. |
32,0-38,0 |
43,78 |
28,0-38,0 |
28,0-38,0 |
|||
Хранение, доставка до |
млн. доз |
80-130 |
80-130 |
80-130 |
80-130 |
|||
показатели конечного |
||||||||
Проведение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Затраты на: |
тенге |
3-45 40-55 |
3-49 45-59 |
3-52 50-63 |
3-55 60-70 |
|||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
5 504 538,0 |
6 489 296,0 |
6 232 307,0 |
6 788 930,0 |
Бюджетная программа |
010 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
Описание |
Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/разв итие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Системы водоснабжения, |
кол-во |
34 |
34 |
42 |
41 |
41 |
||
- канал |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
- локальные водопроводы |
13 |
101 |
186 |
182 |
182 |
|||
Охват населения, |
чел. |
1 674 668 |
1 981 829 |
2 211 682 |
2 149 376 |
2 149 376 |
||
Количество сельских |
ед. |
398 |
511 |
622 |
613 |
613 |
||
Объем подаваемой |
тыс. |
44 761,6 |
56 738,3 |
66 571,45 |
68 079,02 |
74 886,92 |
||
показатели конечного |
||||||||
Снижение стоимости |
% |
10-94 |
6-95 |
9-95 |
9-95 |
9-95 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Размер субсидии за 1 м3 |
тенге |
9,6-554,2 |
14,2-789,6 |
14,2-883,1 |
14,2-883,1 |
14,2-883,1 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 176 334,0 |
3 019 649,0 |
3 784 790,0 |
3 499 545,0 |
3 499 545,0 |
Бюджетная программа |
011 "Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных |
|||||||
Описание |
Программа направлена на приведение объектов ветеринарных |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Строительство однотипных |
ед. |
2 |
||||||
Строительство однотипных |
ед. |
8 |
44 |
50 |
||||
Строительство |
ед. |
1 |
||||||
Реконструкция зданий и |
ед. |
2 |
||||||
Приобретение лабораторных |
ед. |
15 |
8 620 |
|||||
Обучение сотрудников |
ед. |
52 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Соответствие построенных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Соответствие ветеринарных |
% |
9,5 |
15,7 |
50,7 |
65,4 |
|||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость затрат |
тыс. тенге |
108 084,0 |
100 183,0 |
|||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 556 069,0 |
983 625,0 |
5 099 160,0 |
10 197 432,0 |
Бюджетная программа |
013 "Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур" |
|||||||
Описание |
Содержание ГУ "Государственная комиссия по сортоиспытанию |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Количество сортоопытов |
ед. |
6715 |
6725 |
6725 |
6725 |
6725 |
||
Испытание сортов с |
шт. |
1392 |
890 |
890 |
890 |
890 |
||
показатели конечного |
||||||||
По результатам |
сорт |
116 |
50 |
70 |
70 |
70 |
||
Удельный вес |
% |
85 |
до 85 |
до 85 |
до 85 |
до 85 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средние затраты на 1 |
тенге |
21274 |
28 756 |
36 765 |
41331 |
41331 |
||
объем бюджетных |
тыс. |
142 856,6 |
193 384,0 |
247 247,0 |
277 950,0 |
277 950,0 |
Бюджетная программа |
016 "Постприватизационная поддержка сельского хозяйства" |
|||||||
Описание |
Проект направлен на распространение кредитной линии на все |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Проведение однодневных |
кол-во |
162 |
||||||
Количество |
кол-во |
32 |
||||||
Услуги по проведению |
услуга |
1 |
||||||
Обучение заинтересован- |
услуга |
1 |
||||||
Обучение за рубежом по |
услуга |
1 |
||||||
Проведение обучения по |
чел. |
|||||||
а) для кредитных |
139 |
|||||||
б) для руководителей |
51 |
|||||||
Количество обученных |
кол-во |
47 |
||||||
Количество обученных |
кол-во |
59 |
||||||
Аудит лизинговых |
кол-во |
5 |
||||||
Услуги международного |
чел. |
2 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Количество фермеров и |
кол-во |
11 800 |
||||||
Анализ и предложения по |
мате- |
1 |
1 |
|||||
Увеличение плотности |
коэф- |
0,9-2,2 |
||||||
Повышение качества |
кол-во |
660 |
||||||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
||||||||
- международного |
4 275,0 |
|||||||
проекта за 1 чел/мес |
||||||||
- по пересмотру системы |
тыс. |
15 747,0 |
||||||
- по обучению |
73 228,0 |
|||||||
- по обучению за |
6 225,0 |
|||||||
различных продуктов |
||||||||
Средние затраты на |
5 859,4 |
|||||||
объем бюджетных |
тыс. |
101 489,2 |
24 652,0 |
312 741,0 |
Бюджетная программа |
017 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
Описание |
Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Строительство и |
кол-во |
174 |
254 |
252 |
150 |
114 |
||
Разработка |
кол-во |
154 |
158 |
1 |
||||
показатели конечного |
||||||||
Ввод в эксплуатацию |
кол-во |
132 |
105 |
119 |
135 |
112 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
132 |
95 767,7 |
104 295,3 |
173 740 |
228 947,4 |
||
объем бюджетных |
тыс. |
22 998 170,0 |
25 145 003,0 |
27 486 015,0 |
26 100 000,0 |
26 100 000,0 |
Бюджетная программа |
018 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
Описание |
Оказание мер государственной поддержки рыбоводным предприятиям |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011год |
2012 год |
2013 год |
2014год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Приобретение |
тонн |
1 135,0 |
||||||
Приобретение |
тыс. шт. |
706,7 |
||||||
Объем субсидируемый |
тонн |
272,6 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Доля объема |
% |
7 |
||||||
Увеличение объема |
% |
75,0 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средний размер субсидий |
тыс. тенге |
574,4 |
||||||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
156 596,0 |
Бюджетная программа |
019 "Методологические услуги в области охраны водных объектов" |
|||||||
Описание |
Проведение ГУ "Республиканский методический центр |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
||||||
в зависимости |
Индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
Текущая |
|||||||
наименование |
ед. изм. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Разработка нормативно |
шт. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
показатели конечного |
||||||||
Обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средняя стоимость |
тыс. тенге |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
17 051,3 |
30 804,0 |
27 781,0 |
27 309,0 |
27 309,0 |
Бюджетная программа |
020 "Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на |
|||||||
Описание |
Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. изм. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Возмещение убытков |
га |
1 828,7 |
1 828,7 |
|||||
Разработка земле- |
шт. |
1 |
||||||
Подготовка почвы |
га |
1 637,1 |
||||||
Посадка леса |
га |
1 637,1 |
||||||
Дополнение посадок |
шт. |
1 637,1 |
1 637,1 |
|||||
Приобретение техники и |
шт. |
127 |
||||||
Приобретение |
млн. шт. |
4,5 |
0,9 |
|||||
Уход за посадками |
га |
1 637,1 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Создание насаждений |
га |
1 637,1 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Приживаемость лесных |
% |
65 |
70 |
|||||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
|||||||
- по приобретению |
2 734,6 |
|||||||
- по созданию |
45 |
396,6 |
70,4 |
|||||
- по возмещению |
32,8 |
|||||||
объем бюджетных |
тыс. |
56 072,0 |
481 034,0 |
649 260,0 |
115 307,0 |
Бюджетная программа |
021 "Агрометеорологический и космический мониторинг |
|||||||
Описание |
Оказание услуг по проведению агрометеорологического |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
титановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Получение информации по |
ед. |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
||
Получение информации по |
ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Количество |
единиц |
69 |
80 |
82 |
85 |
90 |
||
Количество областей |
единиц |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
показатели конечного |
||||||||
Обеспечение достоверной |
% |
95 |
95 |
97 |
97 |
97 |
||
показатели качества |
||||||||
Средняя по республике |
% |
80 |
82 |
82 |
82 |
82 |
||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
|||||||
- по агрометео- |
159,2 |
159,2 |
170,3 |
170,3 |
170,3 |
|||
- по космическому |
2 242,0 |
3 256,6 |
484,6 |
3 484,6 |
3 484,6 |
|||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
38 139,0 |
45 241,0 |
48 408,0 |
48 408,0 |
48 408,0 |
Бюджетная программа |
023 "Кредитование АО "Национальный управляющий холдинг |
|||||||
Описание |
Кредитование субъектов агропромышленного комплекса |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление бюджетных кредитов |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Кредитование субъектов |
СХТП |
600 |
600 |
600 |
600 |
|||
показатели конечного |
||||||||
Удовлетворение |
% |
25 |
15 |
15 |
15 |
|||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Увеличение площадей |
млн. га |
до 4,6 |
до 4,6 |
до 4,6 |
до 4,6 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
80 000 000,0 |
78 000 000,0 |
80 000 000,0 |
80 000 000,0 |
Бюджетная программа |
025 "Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области |
|||||||
Описание |
Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Протяженность, на |
км |
3 |
18 |
16 |
14 |
|||
показатели конечного |
||||||||
Сохранения жилых |
% |
6,7 |
46,7 |
68,9 |
100 |
|||
Обеспечение |
кол-во |
2 |
8 |
3 |
7 |
|||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Затраты на 1 км |
тыс. |
33 333,3 |
166 666,7 |
156 250,0 |
172 500,0 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
100 000,0 |
3 000 000,0 |
2 500 000,0 |
2 415 000,0 |
Бюджетная программа |
026 "Обеспечение сотрудничества с Продовольственной |
|||||||
Описание |
Вклад казахстанской стороны по обеспечению активизации и развития |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Обеспечение офисным |
поме- |
1 |
||||||
Приобретение |
ед. |
77 |
||||||
Количество |
проекты |
4 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Выполнение проектных |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Сумма средств, |
тенге |
4 |
||||||
объем бюджетных |
тыс. |
33 181,0 |
Бюджетная программа |
029 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, |
|||||||
Описание |
Строительство и реконструкция системы водоснабжения, |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
выполнение обязательств государства, осуществление |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Разработка |
кол-во |
1 |
22 |
59 |
5 |
|||
Строительство и |
кол-во |
|||||||
- групповые |
23 |
20 |
24 |
8 |
6 |
|||
- гидротехнические |
25 |
40 |
39 |
23 |
11 |
|||
Строительство систем |
кол-во |
51 |
1 |
|||||
Строительство систем |
кол-во |
7 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Ввод в эксплуатацию |
кол-во |
|||||||
- групповые |
10 |
|||||||
- по проекту |
50 |
17 |
||||||
- по проекту |
3 |
1 |
16 |
3 |
5 |
|||
Доля |
% |
36 |
55 |
43,6 |
52 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
||||||||
- по строительству и |
тыс. |
357 665,9 |
521 113,4 |
2 094 456,1 |
2 666 185,8 |
|||
- по строительству и |
тенге |
429 205,1 |
457 695,8 |
301 285,4 |
1059 719,7 |
|||
- по разработке |
77 979,1 |
65 120,6 |
480 324,2 |
|||||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
15 824 237,0 |
27 012 318,0 |
34 198 973,0 |
26 086 835,0 |
27 654 032,0 |
Бюджетная программа |
030 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
Описание |
Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Проведение работ по |
га |
285 714 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Снижение потери воды |
% |
30 |
||||||
Повышение |
% |
50 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тенге |
6 300,0 |
||||||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
1 800 000,0 |
Бюджетная программа |
032""Развитие объектов охраны подземных вод и очистки |
|||||||
Описание |
Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
выполнение обязательств государства |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Закуп оборудования |
кол-во |
80 |
47 |
|||||
Заключение контрактов |
кол-во |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
показатели конечного |
||||||||
Изоляция источников |
% |
25 |
75 |
100 |
||||
показатели качества |
||||||||
В соответствии со |
||||||||
показатели |
||||||||
Стоимость закупаемого |
тыс. |
73 006 |
68 987 |
|||||
Стоимость обучения |
11 000 |
|||||||
Стоимость |
632 642 |
2 128 014 |
||||||
Строительство станции |
937 228 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
267 220,1 |
532 557,0 |
814 634,0 |
2 300 736,0 |
1 028 007,0 |
Бюджетная программа |
033 "Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области |
|||||||
Описание |
Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий |
||||||
в зависимости от |
индивидуальный |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Укрепление |
ед. |
18 |
3 541 |
|||||
показатели конечного |
||||||||
Степень улучшения |
% |
9,1 |
11,8 |
|||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средняя цена за |
тыс. |
85 870,3 |
564,8 |
|||||
объем бюджетных |
тыс. |
1 545 665,0 |
2 000 000,0 |
Бюджетная программа |
034 "Эксплуатация трансграничных и республиканских |
|||||||
Описание |
Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
выполнение обязательств государства, |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011год |
2012 год |
2013год |
2014год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Эксплуатационные |
кол-во |
|||||||
- республиканской |
139 |
142 |
162 |
162 |
162 |
|||
- межгосударственных |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
|||
Инженерно-техническое |
46 |
84 |
||||||
Текущий ремонт, |
119 |
|||||||
Оформление |
9 |
10 |
||||||
Многофакторное |
67 |
|||||||
показатели конечного |
||||||||
Степень улучшения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средние затраты |
тыс. |
|||||||
- республиканской |
6 636 |
10 408 |
12 606,7 |
9 012 |
9 012 |
|||
- межгосударственных |
85 964 |
108 554 |
109 129 |
95 712 |
95 712 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
1 722 341,0 |
2 563 500,0 |
3 242 704,0 |
2 512 778,0 |
2 512 778,0 |
Бюджетная программа |
037 "Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов" |
|||||||
Описание |
Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Биологические |
шт. |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
Проведение комплексных |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Количество охваченных |
шт. |
9 |
9 |
12 |
12 |
12 |
||
Количество охваченных |
шт. |
55 |
108 |
79 |
86 |
86 |
||
показатели конечного |
||||||||
Доля охваченных |
% |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
||
Доля охваченных |
% |
0,02 |
0,04 |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
||
показатели качества |
||||||||
Наличие положительного |
шт. |
13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
13 307,9 |
13 809,7 |
12 044,8 |
13 128,9 |
14 047,9 |
||
- местного значения |
2 177,6 |
1 150,8 |
1 829,5 |
1 831,9 |
1 960,2 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
119 771,7 |
124 287,0 |
144 538,0 |
157 547,0/ |
168 575,0 |
Бюджетная программа |
038 "Воспроизводство рыбных ресурсов" |
|||||||
Описание |
Воспроизводство молоди ценных видов рыб. |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Выпуск молоди рыб в |
млн. |
156,6 |
159,9 |
158,42 |
158,42 |
158,42 |
||
Проведение |
тыс. |
до 698,21 |
до 751,51 |
до 698,21 |
до 698,21 |
|||
Количество каналов, |
ед. |
4 |
до 5 |
до 6 |
до 6 |
|||
показатели конечного |
||||||||
Увеличение рыбных |
% |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,6 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средние затраты: |
тенге |
2,8 |
2,8 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||
- на восстановление 1 |
тыс. |
75 000 |
63 766 |
50 000 |
50 000 |
|||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
433 155,0 |
746 583,0 |
873 251,0 |
554 421,0 |
554 421,0 |
Бюджетная программа |
039 "Возмещение ставки вознаграждения по кредитам на поддержку |
|||||||
Описание |
Возмещение части затрат на уплату заемщиком ставки |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Количество предприятий |
ед. |
171 |
179 |
179 |
179 |
179 |
||
показатели конечного |
||||||||
Увеличение оборотных |
% |
98,5 |
115,0 |
108,0 |
110,2 |
112,3 |
||
Увеличение производства |
% |
106,6 |
120,0 |
112,6 |
115,4 |
117,6 |
||
показатели качества |
||||||||
Доля предприятии, |
% |
7,0 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
||
показатели эффективности |
||||||||
Количество привлеченных |
тенге |
16,5 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 299 965,8 |
5 000 000,0 |
5 000 000,0 |
5 000 000,0 |
5 000 000,0 |
Бюджетная программа |
040 "Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых |
|||||||
Описание |
Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Содержание государственных |
чел. |
3111 |
3296 |
3390 |
3390 |
3390 |
||
Содержание временных |
чел. |
6176 |
6176 |
6176 |
6176 |
6176 |
||
Содержание пожарно- |
шт. |
60 |
62 |
65 |
68 |
68 |
||
Устройство минерализованных |
км |
4143 |
1419 |
1450 |
1450 |
1450 |
||
Уход за минерализованными |
км |
44838 |
37322 |
29540 |
31405 |
32724 |
||
Расчистка площадей под |
тыс. га |
9,8 |
10,8 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
||
Содержание и восстановление |
тыс. га |
30,5 |
32,0 |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
||
Заготовка лесных семян |
кг |
32500 |
33500 |
34500 |
34500 |
34500 |
||
Показатели конечного |
||||||||
Выполнение плана по |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
Сохранение особо охраняемых |
тыс. |
5791,9 |
6397,9 |
5724,9 |
5725,1 |
5725,6 |
||
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на |
тенге |
614,9 |
580,9 |
778,5 |
830,2 |
830,2 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
3 561 662,1 |
3 716 433,0 |
4 456 846,0 |
4 752 755,0 |
4 752 755,0 |
Бюджетная программа |
041 "Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура |
|||||||
Описание |
Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
выполнение обязательств государства |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Выполнение |
объем |
169 645 |
87 115 |
20 321 |
||||
Выполнение |
% |
50 |
30 |
24 |
||||
Выполнение |
объем |
680 640 |
113 440 |
324 747,2 |
||||
показатели конечного |
||||||||
Снижение содержания |
Мг/кг |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
||||
Увеличение объема |
млн. м3 |
205 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Стоимость |
тенге |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||
Средняя стоимость |
тенге |
16,8 |
||||||
объем бюджетных |
тыс. |
2 340 181,1 |
3 264 604,0 |
1 001 484,0 |
Бюджетная программа |
042 "Прикладные научные исследования в области |
|||||||
Описание |
Разработки конкурентоспособной научно-технической продукции |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Проведение научно- |
проект |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||
Создание: |
ед. |
36 |
20 |
30 |
25 |
28 |
||
пород, типов и линии |
ед. |
2 |
4 |
7 |
2 |
4 |
||
Разработка рекомендации по |
ед. |
8 |
15 |
25 |
5 |
17 |
||
Создание лечебных |
наи- |
5 |
7 |
8 |
5 |
8 |
||
Разработка технической |
тех. |
4 |
6 |
8 |
5 |
7 |
||
Получение охранных |
ед. |
10 |
5 |
10 |
5 |
6 |
||
на изобретение патентов |
ед. |
134 |
50 |
60 |
40 |
55 |
||
на селекционные достижения |
ед. |
22 |
25 |
30 |
15 |
25 |
||
показатели конечного |
||||||||
доля посевных площадей |
% |
39,1 |
40 |
40,5 |
41 |
41,5 |
||
внедрение ресурсо- и |
млн. |
10,3 |
8,0 |
11,3 |
11,4 |
11,5 |
||
показатели качества |
||||||||
Поданных заявок на |
ед. |
156 |
90 |
100 |
90 |
100 |
||
Издано книг, сборников, |
ед. |
133 |
70 |
75 |
70 |
77 |
||
Опубликовано научных |
ед. |
1 372 |
500 |
500 |
500 |
600 |
||
в т.ч. в зарубежных |
ед. |
70 |
80 |
90 |
80 |
90 |
||
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
67 617,0 |
70 023,0 |
80 336,0 |
87 566,0 |
87 566,0 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 704 683,0 |
2 800 921,0 |
3 213 434,0 |
3 502 643,0 |
3 502 643,0 |
Бюджетная |
043 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий |
|||||||
Описание |
Проведение АО "Национальный управляющий холдинг КазАгро" |
|||||||
вид |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему КТ, для увеличения |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Обеспечение |
ед. |
98 |
до 161 |
до 100 |
до 110 |
до 110 |
||
показатели конечного |
||||||||
Количество участников |
ед. |
4 125 |
до 7 083 |
до 4 250 |
до 4 500 |
до 4 500 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Реализация данного |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 000 000,0 |
5 000 000,0 |
4 000 000,0 |
5 500 000,0 |
5 500 000,0 |
||
2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Обеспечение |
ед. |
10 |
до 12 |
до 4 |
до 12 |
до 12 |
||
показатели конечного |
||||||||
Стимулирование |
ед. |
123 |
до 144 |
до 40 |
до 120 |
до 120 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Развитие Объединений |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
700 000,0 |
1 500 000,0 |
500 000,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
||
3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Кредитование НСХБ в |
ед. |
8 |
до 10 |
до 10 |
до 10 |
|||
показатели конечного |
||||||||
Кредитование НСХБ в |
ед. |
8 |
до 10 |
до 10 |
до 10 |
|||
показатели |
||||||||
Данное мероприятие |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
|||
4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Финансирование |
ед. |
до 8 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Финансирование |
ед. |
до 8 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Насыщение внутреннего |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
5 000 000,0 |
||||||
5. Кредитование средних крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Кредитование средних |
голов |
до 20 000 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Кредитование средних |
голов |
до 20 000 |
||||||
показатели |
||||||||
Увеличение маточного |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
3 700 000,0 |
||||||
6. Финансирование прпооретения сельскохозяйственной техники, племенных |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Усредненное количество |
ед. |
38 |
до 629 |
до 398 |
до 342 |
до 460 |
||
Усредненное количество |
ед. |
до 175 |
до 140 |
до 175 |
||||
показатели конечного |
||||||||
Обновление |
% |
0,04 |
0,35 |
0,27 |
0,23 |
0,31 |
||
Удовлетворение |
% |
0,57 |
2,54 |
3,12 |
||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Повышение уровня |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
500 000,0 |
4 500 000,0 |
3 500 000,0 |
3 000 000,0 |
4 000 000,0 |
||
7. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Усредненное количество |
ед. |
47 |
до 92 |
до 45 |
до 45 |
до 31 |
||
показатели конечного |
||||||||
Обновление машинно- |
% |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,06 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Закуп спецтехники и |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
750 000,0 |
||
8. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Усредненное количество |
ед. |
3 |
до 10 |
до 7 |
до 7 |
до 6 |
||
показатели конечного |
||||||||
Обновление |
% |
0,91 |
3,02 |
1,51 |
1,51 |
2,27 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Увеличение объема |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
300 000,0 |
1 000 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
750 000,0 |
||
9. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Строительство завода |
СМР % |
100 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Производственная |
тыс. |
1,3 |
1,6 |
1,6 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
|
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
В результате построен |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
476 800,0 |
||||||
10. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Количество |
кол-во |
2 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Обеспечение кредитными |
тыс. |
1 000 000,0 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
1 000 000,0 |
||||||
11. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Объем закупленного |
тыс. |
до 150* |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Объем финансирования |
тыс. |
3 110 000,0* |
||||||
Примечание: |
||||||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
2 110 000,0 |
||||||
12. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Строительство оптового |
||||||||
- в Южно-Казахстанской |
разра- |
1 |
1 |
|||||
- городе Астана |
разра- |
1 |
||||||
- в Мангнстауской и |
разра- |
1 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
- в Южно-Казахстанской |
СМР % |
30 |
60 |
100 |
||||
- городе Астана |
30 |
60 |
100 |
|||||
- в Мангнстауской и |
100 |
|||||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Строительство оптового |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
3 110 000,0* |
||||||
Примечание: |
||||||||
13. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Объем выращенных и |
тонн/в год |
34 200 |
до 40 000 |
до 68 850 |
до 79 225 |
|||
Объем переработки |
тонн/в год |
до 3 700 |
до 6 020 |
до 6 020 |
||||
Объем хранения |
тонн/в год |
до 6 000 |
до 6 000 |
|||||
показатели конечного |
||||||||
Освоение земель |
га |
1 020 |
до 1 310 |
2 875 |
3 635 |
|||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
В результате |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
800 000,0 |
2 000 000,0 |
|||||
14. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в т.ч. посредством закупа |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Объем закупленного |
тыс. |
до 290 |
до 390 |
до 500 |
||||
показатели конечного |
||||||||
Объем финансирования |
тыс. |
7 700 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Увеличение объемов |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
7 700 000,0 |
2 500 000,0 |
3 000 000,0 |
||||
15. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Закуп мяса и мясной |
тонн |
2 614,0 |
до 2 512,1 |
|||||
Закуп шерсти |
тонн |
300,0 |
до 300,0 |
|||||
Закуп кожсырья |
тонн |
375,0 |
до 150,0 |
|||||
показатели конечного |
||||||||
Удельный вес объема |
% |
1,2 |
1,96 |
|||||
Удельный вес |
% |
до 15 |
до 15 |
|||||
Удельный вес |
тыс. |
до 62,5 |
до 25 |
|||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Обеспечение |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
|||||
16. Развитие интенсивного животноводства |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Финансирование |
ед. |
2 |
1 |
до 2 |
||||
Финансирование |
ферма |
1 |
||||||
Финансирование |
ед. |
до 2 |
до 2 |
|||||
Поддержка субъектов |
субъек- |
до 2 |
||||||
Финансирование |
субъек- |
1 |
до 3 |
|||||
показатели конечного |
||||||||
Увеличение высоко- |
голов |
до 600 |
||||||
Закуп племенных пород |
голов |
до 1 655 |
до 7 000 |
|||||
Закуп поголовья |
голов |
до 7 000 |
до 7 000 |
до 7 000 |
||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Обеспечение |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
3 000 000,0 |
9 700 000,0 |
|||||
17. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Объем гарантированного |
тыс. |
до 1 665 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Обеспечение |
тыс. |
до 83,4 |
||||||
показатели |
||||||||
В случае реализации |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
500 000,0 |
||||||
18. Микрокредитование сельского населения |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Количество выданных |
ед. |
3 750 |
1 875 |
1875 |
1 875 |
|||
показатели конечного |
||||||||
Прирост количества |
% |
3,3 |
3,2 |
3,1 |
||||
показатели качества |
||||||||
Доля просроченной |
% |
14,5 |
13,4 |
12,1 |
||||
показатели |
||||||||
Формирование |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
|||
19. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Количество выданных |
ед. |
2 488 |
1250 |
625 |
625 |
625 |
||
показатели конечного |
||||||||
Прирост количества |
% |
5,3 |
5,1 |
4,8 |
||||
показатели качества |
||||||||
Снижение просроченной |
% |
14,5 |
13,4 |
12,1 |
||||
показатели |
||||||||
Формирование |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
1 000 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
||
20. Создание центра технической поддержки микрокредитных организаций |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Создание Центра |
ед. |
1 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Количество МКО, |
3 |
3 |
3 |
|||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Обеспечение развития |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
300 000,0 |
||||||
21. Кредитование мелких крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Количество выданных |
ед. |
до 200 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Количество |
ед. |
до 10 000 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Увеличение маточного |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
1 500 000,0 |
||||||
22. Строительство выставочно-ярмарочного комплекса в г. Астана |
||||||||
показатели прямого |
||||||||
Строительство |
% |
30 |
60 |
100 |
||||
показатели конечного |
||||||||
Строительство |
ед. |
1 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Предоставление в |
м2 |
7 500 |
||||||
показатели |
||||||||
Организация |
||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
1 000 000,0 |
||||||
Всего объем бюджетных расходов по программе |
тыс. |
5 976 800,0 |
35 410 000,0 |
28 900 000,0 |
18 000 000,0 |
18 000 000,0 |
Бюджетная программа |
044 "Сохранение лесов и увеличение лесистости территории |
|||||||
Описание |
Сохранение и восстановление лесных массивов республики |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
выполнение обязательств государства |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Проведение |
кол-во |
8 |
7 |
31 |
29 |
|||
Проведение семинаров |
кол-во |
2 |
2 |
25 |
23 |
|||
Приобретение техники |
шт. |
76 |
446 |
91 |
3 |
|||
Построено объектов |
объект |
1 |
4 |
3 |
4 |
|||
Воспроизводство лесов |
га |
8 478 |
8 600 |
12 700 |
13 900 |
13 000 |
||
показатели конечного |
||||||||
Переведено лесных |
га |
500 |
||||||
Средняя оснащенность |
% |
61 |
80 |
81 |
||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
65,6 |
229,9 |
306,9 |
86,3 |
33,9 |
||
объем бюджетных |
тыс. |
556 026,5 |
1 977 055,0 |
3 897 280,0 |
1 199 641,0 |
441 175,0 |
Бюджетная программа |
045 "Проведение обследований водохозяйственных систем и |
|||||||
Описание |
Проведение обследований водохозяйственных систем и |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Обследование |
кол-во объектов |
561 |
346 |
346 |
511 |
|||
Многофакторное |
2 |
36 |
22 |
|||||
показатели конечного |
||||||||
Выдача технического |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
891,3 |
1 445,1 |
1 838,4 |
1 448,5 |
|||
- по многофакторному |
25 000 |
41 577,8 |
36 523,2 |
|||||
объем бюджетных |
тыс. |
550 000,0 |
1 996 800,0 |
1 439 611,0 |
740 209,0 |
Бюджетная программа |
046 "Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей |
|||||||
Описание |
Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Приобретение |
тема |
24 |
35-40 |
35 |
31 |
26 |
||
показатели конечного |
||||||||
Применение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Ориентировочная |
тыс. |
4 165,1 |
3 046,0 |
2 872,2 |
3 258,0 |
3 961,5 |
||
объем бюджетных |
тыс. |
99 963,1 |
100 527,0 |
100 527,0 |
101 000,0 |
103 000,0 |
Бюджетная |
047 "Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к |
|||||||
Описание |
Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Оснащение владельцев |
ед. |
93 900 |
65 050 |
65 050 |
65 050 |
65 050 |
||
- государственными |
88 902 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
|||
- удостоверениями |
31 700 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
- бланками |
10 482 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
|||
показатели конечного |
||||||||
Охват оформления |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
Соответствие |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели |
||||||||
Средняя стоимость за |
||||||||
- технических |
тенге |
118,12 |
280 |
280 |
280 |
280 |
||
- государственных |
1 189,15 |
1 189,15 |
1 220 |
1220 |
1220 |
|||
- удостоверении |
118,08 |
280 |
280 |
280 |
280 |
|||
- бланков |
16 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||
Государственная регистрация документов залога машин с выдачей свидетельства о государственной регистрации залога |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
120 720,4 |
99 674,0 |
101 602,0 |
101 602,0 |
101 602,0 |
Бюджетная программа |
048 "Увеличение уставного капитала АО "КазАгроИнновация" для |
||||||||
Описание |
Обеспечение деятельности АО "КазАгроИнновация" позволит |
||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Институциональное развитие АО "КазАгроИнновация" |
|||||||||
показатели прямого |
|||||||||
Перерегистрация |
|||||||||
- здания и сооружения |
ед. |
477 |
|||||||
- земельные участки |
га |
176 |
|||||||
Развитие Аналитического |
|||||||||
- объем выполненных |
% |
50 |
50 |
||||||
- объем выполненных |
% |
50 |
50 |
||||||
показатели конечного |
|||||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
120 388,0 |
67 655,0 |
||||||
2. Развитие системы трансферта и коммерциализации агротехнологий |
|||||||||
показатели прямого |
|||||||||
Количество новых |
ед. |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
|||
Количество полученных |
ед. |
4 |
2 |
3 |
4 |
||||
показатели конечного |
|||||||||
Добавленная стоимость к |
млн. |
175 |
300 |
350 |
|||||
Создание новых рабочих |
ед. |
27 |
50 |
30 |
30 |
45 |
|||
показатели качества |
|||||||||
Посещение сайта ЦТКА |
ед. |
100 |
170 |
200 |
|||||
Количество заявок, |
ед. |
25 |
40 |
50 |
|||||
показатели эффективности |
|||||||||
Количество технологий, |
ед. |
2 |
|||||||
Количество контрактов, |
ед. |
4 |
7 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
895 866,0 |
493 338,0 |
292 072,0 |
995 344,0 |
657 641,0 |
|||
3. Развитие семеноводства |
|||||||||
показатели прямого |
|||||||||
Количество с/х техники и |
ед. |
63 |
20 |
61 |
61 |
32 |
|||
Строительство завода по |
завод |
1 |
|||||||
Поточные семя- |
линия |
2 |
3 |
||||||
показатели конечного |
|||||||||
Доля посевных площадей |
% |
40 |
41 |
43 |
|||||
Количество миниклубней |
тыс. |
500 |
1 500 |
||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Увеличение производства |
% |
1 |
2 |
||||||
Доход дочерних |
млн. |
0,16 |
0,17 |
0,18 |
|||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
640 719,0 |
548 000,0 |
559 423,0 |
500 500,0 |
184 500,0 |
|||
4. Создание лабораторной сети |
|||||||||
показатели прямого |
|||||||||
Создание лабораторной |
кол-во |
1 |
1 |
1 |
|||||
показатели конечного |
|||||||||
Создание сортов и |
ед. |
6 |
7 |
||||||
Создание лечебных |
ед. |
2 |
4 |
||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Повышение |
% |
20 |
|||||||
Доход дочерних |
млн. |
2,39 |
2,44 |
2,5 |
|||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
547 105,0 |
200 000,0 |
562 235,0 |
261 851,0 |
400 000,0 |
|||
5. Модернизация и развитие научно-технической инфраструктуры |
|||||||||
показатели прямого |
|||||||||
Модернизация научно- |
кол-во |
8 |
2 |
5 |
2 |
||||
Разработка ПСД для |
ПСД |
2 |
|||||||
показатели конечного |
|||||||||
Количество |
ед. |
2 |
5 |
2 |
|||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Снижение объемов |
% |
20 |
15 |
||||||
Доход дочерних |
млн. |
2,67 |
2,8 |
2,84 |
|||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
545 990,0 |
479 276,0 |
865 524,0 |
704 985,0 |
1 057 148,0 |
|||
6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища |
|||||||||
показатели прямого |
|||||||||
Строительство |
теплица |
1 |
1 |
1 |
|||||
Разработка ПСД |
ПСД |
5 |
|||||||
показатели конечного |
|||||||||
показатели качества |
|||||||||
Создание сортов |
ед. |
2 |
6 |
9 |
|||||
показатели эффективности |
|||||||||
Сокращение сроков |
% |
30 |
30 |
||||||
Доход дочерних |
млн. |
2,46 |
2,51 |
2,56 |
|||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
164 482,0 |
305 917,0 |
123 600,0 |
426 991,0 |
||||
7. Создание Центров распространения знаний и демонстрационных площадок |
|||||||||
показатели прямого |
|||||||||
Создание Центров |
созда- |
2 |
2 |
3 |
2 |
1 |
|||
созда- |
1 |
||||||||
Приобретение |
ед. |
4 |
4 |
4 |
|||||
показатели конечного |
|||||||||
Количество новых учебных |
кол-во |
40 |
40 |
60 |
40 |
20 |
|||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Доля сельхозтоваро- |
% |
0,8 |
0,8 |
1,1 |
1,4 |
1,5 |
|||
Затраты произведенные |
тенге |
45 000 |
45 144 |
55 200 |
55 200 |
55 200 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
46 571,0 |
64 700,0 |
92 526,0 |
110 000,0 |
80 000,0 |
|||
8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве |
|||||||||
показатели прямого |
|||||||||
Создание стационарных |
лабо- |
2 |
|||||||
Создание передвижных |
3 |
||||||||
Создание лабораторий по |
1 |
2 |
|||||||
Создание лабораторий по |
22 |
||||||||
Формирование базы данных |
числ. |
25 000 |
50 000 |
100 000 |
|||||
показатели конечного |
|||||||||
Получение эмбрионов |
кол-во |
603 |
1 000 |
1 500 |
2 000 |
2 000 |
|||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Снижение себестоимости |
тенге |
35 000 |
25 000 |
22 500 |
22 500 |
||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
20 000,0 |
385 000,0 |
288 138,0 |
301 138,0 |
191 138,0 |
|||
Всего объем бюджетных |
тыс. |
2 981 121,0 |
2 543 886,0 |
2 659 918,0 |
2 997 418,0 |
2 997 418,0 |
Бюджетная программа |
050 "Поддержка страхования в растениеводстве" |
|||||||
Описание |
Поддержка обязательного страхования в растениеводстве путем |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Всего застраховано |
млн. |
14,6 |
13,1 |
12,8 |
13,3 |
13,9 |
||
показатели конечного |
||||||||
Доля площадей |
% |
83 |
65 |
70 |
73 |
76 |
||
показатели качества |
||||||||
Размер страховых |
млн. |
1112,9 |
1018,7 |
1099,5 |
1146,5 |
1231,5 |
||
показатели |
||||||||
Отношение размера |
тенге |
76,2 |
85,6 |
85,9 |
86,2 |
88,6 |
||
объем бюджетных |
тыс. |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
Бюджетная программа |
051 "Субсидирование систем управления производством |
|||||||
Описание |
Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Количество |
ед. |
43 |
30-40 |
30-40 |
30-40 |
30-40 |
||
показатели конечного |
||||||||
Доля предприятий АПК, |
% |
9,9 |
11,1 |
11,6 |
12,5 |
13,5 |
||
показатели качества |
||||||||
В результате |
% |
30,0 |
34,0 |
37,0 |
39,0 |
40,0 |
||
молочной |
21,3 |
23,0 |
26,0 |
27,0 |
29,0 |
|||
мясной |
40,5 |
43,0 |
44,0 |
46,0 |
47,0 |
|||
зерну |
16,8 |
18,0 |
21,0 |
23,0 |
25,0 |
|||
муке |
15,7 |
17,5 |
20,0 |
22,0 |
23,0 |
|||
показатели |
||||||||
На 1 тенге затрат по |
тенге |
0,32 |
0,33 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
33 702,3 |
42 609,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
Бюджетная программа |
052 "Диагностика заболеваний животных" |
|||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Проведение |
млн. |
34,1 |
36,4 |
47,76 |
32-38 |
32-38 |
||
показатели конечного |
||||||||
Своевременное |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средняя стоимость |
тенге |
487,0 |
487,0 |
487,0 |
||||
- вирусологических |
5 412,0 |
5 412,0 |
5 412,0 |
|||||
- бактериологических |
1 584,0 |
1 584,0 |
1 584,0 |
|||||
- паразитологических |
321,0 |
321,0 |
321,0 |
|||||
объем бюджетных |
тыс. |
4 282 425,0 |
4 698 725,0 |
6 804 682,0 |
5 111 830,0 |
5 111 830,0 |
Бюджетная |
053 "Противоэпизоотические мероприятия, ликвидация очагов острых и |
|||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функции, |
||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Закуп и хранение |
млн. |
104 |
80-140 |
80-140 |
80-140 |
80-140 |
||
Возмещение ущерба МРС |
тыс. гол. |
28,0-35,0 |
28,0-60,0 |
28,0-35,0 |
28,0-35,0 |
|||
КРС |
0,1-0,3 |
0,1-0,3 |
0,1-0,3 |
0,1-0,3 |
||||
птиц |
1,5-3,0 |
1,5-3,0 |
1,5-3,0 |
1,5-3,0 |
||||
продуктов и |
ед. |
350-450 |
350-450 |
350-450 |
350-450 |
|||
Передача местным |
млн. доз |
80-130 |
80-130 |
80-130 |
80-130 |
|||
Проведение |
очаг |
229 |
150-200 |
50-300 |
50-300 |
50-300 |
||
Сооружение временных |
ед. |
50 |
50 |
0-50 |
0-50 |
0-50 |
||
показатели конечного |
||||||||
Проведение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Санация, локализация |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Стоимость затрат на |
тенге |
3-3000 |
3-3000 |
3-3000 |
||||
Возмещение |
||||||||
- животных (за 1 |
МРП |
0,12-73 |
0,12-73 |
0,12-73 |
||||
- продуктов и сырья |
0,02-0,22 |
0,02-0,22 |
0,02-0,22 |
|||||
объем бюджетных |
тыс. |
7 230 115,2 |
2 862 618,0 |
3 641 188,0 |
3 726 570,0 |
3 735 770,0 |
Бюджетная программа |
054 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных |
|||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление капитальных расходов |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. изм. |
отчетный период |
план текущего |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Капитальный ремонт |
кол-во |
12 |
13 |
19 |
2 |
1 |
||
показатели конечного |
||||||||
Доля объектов от |
% |
25 |
31 |
68,4 |
50 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
37 765,1 |
57 626,4 |
78 567,6 |
74 036,0 |
|||
- водохранилищ |
43 304,9 |
58 200,1 |
58 734 |
|||||
- гидроузлов |
47 731,0 |
59 573,4 |
78 413,3 |
|||||
- скважины |
1 000 000,0 |
1 956 000,0 |
1 956 000,0 |
|||||
Повышение коэффициента |
КПД |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
||
объем бюджетных |
тыс. |
493 413,9 |
756 706,0 |
2 334 112,0 |
2 030 036,0 |
1 956 000,0 |
Бюджетная программа |
055 "Государственные премии в области аграрной науки" |
|||||||
Описание |
Проведение ежегодного конкурса на соискание премий имени А.И. |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Размер премии: |
||||||||
по первой премии |
МРП |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
по второй премии |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||
по третьей премии |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Количество |
||||||||
по первой премии |
человек |
4 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
||
по второй премии |
6 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
|||
по третьей премии |
5 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
|||
показатели конечного |
||||||||
Количество премий: |
||||||||
первая |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
вторая |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
третья |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Размер премии в |
||||||||
по первой премии |
тенге |
64800 |
92533- 277600 |
100800-302400 |
94200- 282600 |
94200- 282600 |
||
по второй премии |
9720- 48600 |
69400-208200 |
75600-226800 |
70650-211950 |
70650-211950 |
|||
по третьей премии |
19440-38880 |
46266- 138800 |
50400-151200 |
47100- 141300 |
47100- 141300 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
647,8 |
809,0 |
881,0 |
836,0 |
836,0 |
Бюджетная программа |
056 "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной |
|||||||
Описание |
Проект направлен на повышение конкурентоспособности |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
з зависимости |
индивидуально |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Проектирование |
% |
70 |
30 |
|||||
Модернизация |
лабо- |
21 |
||||||
Обучение специалистов |
чел. |
80 |
70 |
|||||
Улучшение лабораторной |
чел/ |
2 |
3 |
|||||
Доработка 7 |
чел/ |
1 |
||||||
Внедрение системы |
кол- |
10 |
||||||
Обучение потенциальных |
чел. |
583 |
Не менее |
Не менее 100 12 |
Не менее 80 12 |
|||
Повышение квалификации |
чел. |
35 |
12 |
48 |
||||
Повышение квалификации |
чел. |
40 |
40 |
|||||
Обучение по системе |
чел. |
100 |
50 |
|||||
Обучение специалистов |
чел. |
30 |
20 |
|||||
Международные |
чел. |
6 |
6 |
10 |
||||
Семинар о ходе |
семи- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Поддержка работы |
веб- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Поддержка работы |
сис- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Обеспечение |
сис- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Привлечение |
агент |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Привлечение |
чел. |
113 |
60 |
|||||
показатели конечного |
||||||||
Оснащение |
лабо- |
21 |
||||||
Не менее __% заявителей |
% |
32 |
40 |
|||||
Выдано грантов по СКГ |
кол- |
211 |
200 |
|||||
Модернизированы |
кол- |
20 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Повышено качество |
% |
57,9 |
65 |
|||||
Не менее __% молодых |
% |
90 |
90 |
90 |
||||
Не менее % |
% |
90 |
90 |
|||||
Повышение |
% |
25 |
30 |
35 |
||||
показатели |
||||||||
Средняя стоимость |
тыс. тенге |
229 922 |
116 636 |
|||||
Средние затраты на |
3 016 |
3 924 |
13 898 |
|||||
Средние затраты на |
230,0 |
168,5 |
842,0 |
|||||
Средние затраты на |
26 325 |
|||||||
объем бюджетных |
тыс. |
1 603 317,0 |
1 060 281,0 |
1 558 920,0 |
934 743,0 |
Бюджетная программа |
057 "Информационное обеспечение субъектов агропромышленного |
|||||||
Описание |
Предоставление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
количество сельских |
ед. |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
||
Проведение семинаров |
ед. |
12 |
||||||
Количество |
ед. |
5 |
||||||
Количество субъектов |
ед. |
1 300 |
||||||
Субъекты АПК, |
ед. |
45 000 |
45 000 |
55 000 |
60 000 |
65 000 |
||
Количество |
ед. |
65 |
65 |
80 |
80 |
80 |
||
Количество обученных |
чел. |
1350 |
1300 |
2000 |
2000 |
2000 |
||
Количество |
ярмарка |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Количество |
отчеты |
4 |
||||||
Количество субъектов |
чел. |
5 000 |
10 000 |
15 000 |
20 000 |
|||
показатели конечного |
||||||||
Доля субъектов АПК, |
% |
25,6 |
25,6 |
31,3 |
34,2 |
37,0 |
||
Доля субъектов АПК, |
% |
0,7 |
0,7 |
1,1 |
1,3 |
1,5 |
||
Доля субъектов |
% |
0,7 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Объем затрат на |
тенге |
2866,6 |
3798,0 |
4061,5 |
3723,0 |
3436,6 |
||
Средние затраты на |
тенге |
232 010 |
||||||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
189 900,0 |
273 907,0 |
708 672,0 |
358 059,0 |
358 059,0 |
Бюджетная программа |
061 "Закуп зерна в государственные ресурсы" |
|||||||
Описание |
Закуп зерна в государственные ресурсы у отечественных |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/разв итие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Закуп зерна в |
тыс. |
620,8 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Наличие зерна |
тыс. тонн |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Количество |
ед. |
219 |
1500 |
200 |
200 |
200 |
||
показатели конечного |
||||||||
Обеспеченность |
% |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
Наличие |
тыс. тонн |
620,8 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Доля зерна урожая |
% |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
показатели качества |
||||||||
Своевременный закуп |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели |
||||||||
Средняя стоимость 1 |
тенге |
18 500 |
22 500 |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
||
объем бюджетных |
тыс. |
11 178 000,0 |
11 250 000,0 |
12 750 000,0 |
12 750 000,0 |
12 750 000,0 |
Бюджетная программа |
062 "Хранение и перемещение зерна государственного резерва |
|||||||
Описание |
Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Объем зерна |
тыс. тонн |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
показатели конечного |
||||||||
Доля зерна |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Доля зерна |
% |
24,3 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
||
Обеспеченность |
% |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
показатели качества |
||||||||
Количественно- |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели |
||||||||
Средняя стоимость: |
тенге |
135 |
135 |
145 |
150 |
155 |
||
перемещения 1 тонны |
тенге |
2900 |
2400 |
2400 |
2500 |
2500 |
||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
1 150 291,7 |
850 800,0 |
911 098,0 |
942 500,0 |
972 500,0 |
Бюджетная программа |
064 "Охрана и рациональное использование водных ресурсов" |
|||||||
Описание |
Определение основных направлений и мер для удовлетворения |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Обновление схем |
шт. |
2 |
1 |
1 |
||||
Обновление разделов |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
показатели конечного |
||||||||
Процент охвата |
% |
20 |
30 |
40 |
||||
Полнота охвата |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
24 670 |
21 023 |
22 495 |
||||
Средняя стоимость |
тыс. |
9 754 |
9 755 |
10 438 |
||||
объем бюджетных |
тыс. |
172 093,0 |
132 355,0 |
59 094,0 |
30 778,0 |
32 933,0 |
Бюджетная программа |
066 "Проведение природоохранных попусков" |
|||||||
Описание |
Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Компенсационный |
млн. |
100 |
96,8 |
1 300 |
100 |
100 |
||
Количество озер, |
кол-во |
5 |
5 |
238 |
5 |
5 |
||
Площадь, затопляемая |
тыс. |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
||
показатели конечного |
||||||||
Степень |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Сохранение, |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Затраты на 1 м3 воды |
тенге |
4,26 |
5,02 |
0,62 |
5,68 |
5,68 |
||
объем бюджетных |
тыс. |
425 500,0 |
486 200,0 |
804 584,0 |
568 040,0 |
568 040,0 |
Бюджетная |
068 "Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, |
|||||||
Описание |
Проведение учебных практик на базе ГУ "Сандыктауское |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/разв итие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Проведены на базе |
чел. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
Выполнены |
га |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||
показатели |
||||||||
Обеспечение плана |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
Обучение студентов |
чел. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
показатели |
||||||||
Средние затраты: |
тыс. |
18,4 |
22,2 |
25,2 |
25,7 |
27,9 |
||
- на выполнение |
118 |
137,9 |
148,1 |
187 |
198,2 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
31 887,5 |
32 360,0 |
34 668,0 |
39 825, 0 |
39 825, 0 |
Бюджетная программа |
069 "Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация |
|||||||
Описание |
Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Аттестация объектов |
шт. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Выращивание |
тыс. |
745,0 |
900 |
1000 |
1000 |
1000 |
||
Определены посевные |
кг |
1120 |
11300 |
11400 |
11500 |
11500 |
||
показатели конечного |
||||||||
Выполнение плана по |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Выращивание |
% |
148 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Получены сертификаты |
шт. |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
||
показатели качества |
||||||||
Лесное хозяйство будет |
шт. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Проведение экспертиз |
кол-во |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
||
показатели |
||||||||
Средние затраты: |
тыс. |
22,8 |
2,10 |
2,38 |
2,36 |
2,36 |
||
- на выращивание |
149,8 |
78 |
82,6 |
82,7 |
82,7 |
|||
объем бюджетных |
тыс. |
137 203,0 |
93 961,0 |
109 697,0 |
109 874,0 |
109 874,0 |
Бюджетная программа |
070 "Лесоохотоустройство и лесохозяйственное проектирование, |
|||||||
Описание |
Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Проведение |
тыс. га |
891 |
407,4 |
873,1 |
1070,9 |
958,2 |
||
Получение проектов |
шт. |
1 |
1 |
13 |
1 |
1 |
||
Разработка научно |
шт. |
2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
||
Проведение учета |
тыс. га |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
||
Подготовка |
отчет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Проведение научных |
отчет |
1 |
1 |
|||||
Проведение |
отчет |
1 |
1 |
|||||
Кадастр, мониторинг и |
прог- |
1 |
1 |
1 |
||||
показатели конечного |
||||||||
Определение численности |
% |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Определение численности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Проведение |
% |
2,5 |
2,5 |
6,8 |
||||
Автоматизация ведения |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты: - на |
тыс. тенге |
250,8 |
595,1 |
315,4 |
257,1 |
287,4 |
||
- на проведение учета |
0,65 |
0,69 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
424 377,4 |
421 378,0 |
501 103,0 |
467 807,0 |
467 807,0 |
Бюджетная программа |
071 "Создание зеленой зоны города Астаны" |
|||||||
Описание |
Создание зеленой зоны города Астаны |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Создание санитарной |
тыс. |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
показатели конечного |
||||||||
Произведены посадки |
тыс. |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
Еежегодное увеличение |
% |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
показатели качества |
||||||||
Расширена территория |
тыс. |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
352,9 |
370,1 |
424 |
436 |
466,5 |
||
объем бюджетных |
тыс. |
1 764 701,0 |
1 850 951,0 |
2 126 470,0 |
2 180 165,0 |
2 332 777,0 |
Бюджетная программа |
072 "Авиаохрана леса" |
|||||||
Описание |
Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Авиационная охрана |
тыс. |
7 909,6 |
5 639,0 |
9 013,0 |
9 013 |
9 013 |
||
показатели конечного |
||||||||
Процент обнаружения |
% |
75,0 |
70,4 |
71,0 |
72,0 |
73,0 |
||
показатели качества |
||||||||
Территория |
тыс. |
5 639,0 |
5 639,0 |
9 013 |
9 013 |
9 013 |
||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
130,8 |
178 |
176,9 |
126,6 |
126,6 |
||
объем бюджетных |
тыс. |
1 034 591,0 |
1 003 817,0 |
1 582 635,0 |
1 140 675,0 |
1 140 675,0 |
Бюджетная программа |
073 "Сохранение и восстановление численности сайги, редких и |
|||||||
Описание |
Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Площадь охраняемой |
тыс. |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
||
Увеличение и |
тыс. |
81 |
90 |
95 |
100 |
115 |
||
тугайный благородный |
375-385 |
385-395 |
395-400 |
400-410 |
400-410 |
|||
кулан |
голов |
2100 |
2100-2150 |
2125-2200 |
2200-2250 |
2250-2300 |
||
джейран |
16100 |
16200-16300 |
16225-16300 |
16300-16350 |
16350-16400 |
|||
архар |
11500 |
11500-11520 |
11520-11540 |
11540-11560 |
11560-11600 |
|||
устюртский муфлон |
1000 |
1000-1010 |
1010-1020 |
1020-1030 |
1030-1045 |
|||
показатели конечного |
||||||||
Увеличение и |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
тугайный благородный олень |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|||
кулан |
2 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|||
джейран |
2 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|||
архар |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|||
устюртский муфлон |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средние затраты на 1 |
тыс. тенге |
1,8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
объем бюджетных |
тыс. |
221 159,0 |
250 087,0 |
250 087,0 |
250 087,0 |
250 087,0 |
Бюджетная программа |
074 "Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства |
|||||||
Описание |
Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление капитальных расходов |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Количество |
здание |
7 |
4 |
2 |
3 |
3 |
||
Количество |
ед. |
37 |
210 |
32 |
38 |
|||
показатели конечного |
||||||||
Улучшение состояния |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
10 613,2 |
12 593,5 |
13 036 |
16 666,6 |
16 666,6 |
||
- по материально- |
2 111,6 |
6 083,2 |
2 500 |
2 105,3 |
||||
объем бюджетных |
тыс. |
74 292,3 |
128 503,0 |
1 303 555,0 |
130 000,0 |
130 000,0 |
Бюджетная программа |
075 "Капитальные расходы государственных учреждений Министерства |
|||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление капитальных расходов |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Количество |
ед. |
1 |
7 |
32 |
27 |
18 |
||
Количество |
ед. |
1 |
||||||
Приобретение |
ед. |
1 |
1 |
|||||
Количество |
ед. |
15 |
466 |
1 077 |
251 |
222 |
||
Количество |
ед. |
90 |
12 |
|||||
показатели конечного |
||||||||
Улучшение состояния |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. тенге |
2 400 |
15 925 |
39 083,9 |
14 037,9 |
21 722,2 |
||
- по капитальному |
51 011 |
|||||||
- по приобретению |
170 000 |
26 000 |
||||||
объем бюджетных |
тыс. |
2 400,0 |
281 475,0 |
1 327 698,0 |
379 024,0 |
391 000,0 |
Бюджетная программа |
078 "Увеличение уставного капитала" республиканского |
|||||||
Описание |
Обновление и пополнение материально-технической базы РГП на ПХВ |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Приобретение |
шт. |
231 |
||||||
Приобретение |
шт. |
12 |
||||||
Приобретение |
шт. |
3 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Обновление и |
% |
49,7 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Процент охвата |
% |
92 |
||||||
показатели |
||||||||
Предотвращение |
% |
92 |
||||||
Средние затраты на |
||||||||
- специализированной техники |
тыс. тенге |
2 198 |
||||||
- специализированного |
тыс. тенге |
1 544 |
||||||
- производственной |
тыс. тенге |
62 595 |
||||||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
714 121,0 |
Бюджетная программа |
079 "Увеличение уставного капитала республиканских |
|||||||
Описание |
Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Улучшение оснащенности |
кол-во |
90 |
102 |
120 |
||||
показатели конечного |
||||||||
Процент увеличения |
% |
10 |
20 |
40 |
||||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
7 921,1 |
6 989,2 |
5 940,8 |
||||
объем бюджетных |
тыс. |
712 900,0 |
712 900,0 |
712 900,0 |
Бюджетная программа |
081 "Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и |
|||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Проведение референтных |
исслед. |
15 342 |
7 950 |
43 386 |
50 070 |
50 070 |
||
Постоянный эпизоотический |
экспед. |
24 |
42 |
44 |
45 |
|||
Обеспечение хранения и |
штамм |
387 |
405 |
415 |
425 |
425 |
||
Совершенствование методов |
исслед. |
3 |
5 |
6 |
6 |
|||
показатели конечного |
||||||||
Поддержание активности |
% |
100 |
29,1 |
29,6 |
29,4 |
29,4 |
||
Проведение референтных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость затрат |
тенге |
3 175,67 |
2 813 |
2 489 |
||||
- вирусологические (серологические) |
3 164,25 |
2813 |
2 490 |
|||||
- молекулярно-генетические |
3 081,07 |
2 807 |
2 487 |
|||||
- химико- |
3 160,08 |
2 772 |
2 491 |
|||||
- радиологические |
3 543,42 |
2 817 |
2 497 |
|||||
- патоморфологические |
3 313,01 |
2 781 |
2 465 |
|||||
- национальная коллекция |
3 413,83 |
2 807 |
2 487 |
|||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
96 316,0 |
106 564,0 |
171 171,0 |
182 083,0 |
201 074,0 |
Бюджетная программа |
082 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
Описание |
Субсидирование развития семеноводства |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Объем просубсидированных |
тыс. |
9,9 |
7,0-10,0 |
7,2-10,2 |
7,5-10,5 |
7,5-10,5 |
||
Объем просубсидированных |
тыс. |
60,7 |
60,0-70,0 |
62,0-72,0 |
64,0-74,0 |
64,0-74,0 |
||
Площади |
га |
5,9 |
13,59 |
25,22 |
8,74 |
12,86 |
||
Объем реализации саженцев |
тыс. |
1784,1 |
1900,0-2400,0 |
1900,0-2400,0 |
1950,0-2450,0 |
1950,0-2450,0 |
||
показатели конечного |
||||||||
Количество сельхоз- |
ед. |
2000 |
1500-2000 |
1500-2500 |
1500-2500 |
1500-2500 |
||
показатели качества |
||||||||
Доля используемых для |
% |
99,4 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость |
% от |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
Средняя стоимость 1 тонны |
тыс. тенге |
|||||||
- зерновых и зернобобовых |
24-40 |
24-40 |
25-50 |
27-52 |
29-53 |
|||
- кукурузы |
100-155 |
100-160 |
110-170 |
112-172 |
114-174 |
|||
- подсолнечника |
210-252 |
210-260 |
220-270 |
222-272 |
224-274 |
|||
- хлопчатника |
50-75 |
50-75 |
55-75 |
57-77 |
59-79 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 911 124,0 |
2 087 532,0 |
2 422 386,0 |
2 270 416,0 |
2 270 416,0 |
Бюджетная |
083 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
Описание |
Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого |
||||||||
Реализация племенной |
||||||||
- КРС |
тыс. |
7,7 |
7,8 |
7,9 |
||||
- овец, свиней, |
тонн |
2 762,3 |
8 043,5 |
13 174,5 |
11 150,9 |
11 338,6 |
||
- семени быков |
тыс. |
157,1 |
140,5 |
268,6 |
288,9 |
|||
- племенного яйца |
тыс. |
7 904,0 |
7 560,0 |
6 561,1 |
6 957,5 |
7 444,6 |
||
- суточных цыплят |
тыс. |
30,0 |
712,2 |
2 863,5 |
3 064,0 |
|||
Содержание племенных |
||||||||
- племенных лошадей в |
го- |
257 |
265 |
277 |
287 |
297 |
||
- племенных |
го- |
70 |
72 |
80 |
90 |
90 |
||
- закуп племенного |
го- |
10 000 |
||||||
- ведение |
го- |
263 020 |
||||||
Показатели конечного |
||||||||
Удельный вес |
% |
6,2 |
7,5 |
8,5 |
7,2 |
9,5 |
||
Увеличение |
||||||||
- племенных животных |
ты с. |
2 368,1 |
2 733,1 |
2 950,9 |
3 127,9 |
3 315,5 |
||
- племенной птицы |
ты с. |
2 849,0 |
3 633,9 |
3 997,2 |
4 397,0 |
4 636,7 |
||
Показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Продуктивность |
||||||||
- удой на 1 корову |
кг |
2 233 |
2 450 |
2 272 |
2 300 |
2 325 |
||
- настриг шерсти с |
кг |
2,8 |
3,1 |
2,9 |
3,0 |
3,1 |
||
- яйценоскость |
шт. |
217 |
208 |
218 |
220 |
225 |
||
объем бюджетных |
тыс. тенге |
2 497 397,0 |
3 429 554,0 |
7 292 549,0 |
4 384 723,0 |
4 479 677,0 |
Бюджетная |
086 "Кредитование проекта по постприватизационной поддержке |
|||||||
Описание |
Проект направлен на распространение кредитной линии на все |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости |
индивидуально |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Кредитование банков |
тыс. |
182 019,4 |
1 115 187,0 |
3 000 000,0 |
||||
Кредитование |
тыс. |
60 729 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Количество участвующих |
число |
4 |
10 |
|||||
Количество участвующих |
кол-во |
8 |
||||||
Количество участвующих |
кол-во |
4 |
5 |
6 |
||||
Количество |
кол-во |
50 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Максимальное выделение |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
показатели эффективности |
||||||||
Обеспеченность |
кол-во |
7 |
75 |
400 |
||||
Средний размер субзайма |
тыс. |
7 500,0 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
242 748,4 |
1 115 187,0 |
3 000 000,0 |
Бюджетная программа |
088 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
Описание |
Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Субсидируемый объем |
||||||||
- мясо |
тыс. |
79,7 |
74,5 |
138,6 |
146,3 |
146,3 |
||
- шерсть |
тыс. |
0,9 |
0,9 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
||
- молоко |
тыс. |
170,7 |
166,7 |
152,9 |
155,4 |
155,4 |
||
- товарное яйцо |
тыс. |
1 461,6 |
1 389,5 |
1 931,4 |
1 931,4 |
1 931,4 |
||
- сочные и грубые корма, |
голов |
263 020 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Увеличение объемов |
||||||||
- мясо |
тыс. |
896,3 |
950,0 |
970,0 |
1 015,0 |
1 065,0 |
||
- молоко |
тыс. |
5 303,9 |
5 800,0 |
5 500,0 |
5 650,0 |
5 820,0 |
||
- товарное яйцо |
тыс. |
3 306,4 |
3 150,0 |
3 900,0 |
4 100,0 |
4 300,0 |
||
Удельный вес продукции, |
||||||||
- мяса |
% |
20,6 |
21 |
22,0 |
24,0 |
26,0 |
||
- молока |
% |
10,1 |
11 |
10,9 |
11,5 |
12,5 |
||
- яйца |
% |
59,0 |
57 |
66,3 |
68,6 |
70,8 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Удельный вес потребления |
||||||||
- молоко и |
% |
90,3 |
93 |
93 |
94 |
95 |
||
- мясо птицы |
35 |
55 |
49 |
56 |
65 |
|||
- пищевое яйцо |
87 |
91 |
91 |
93 |
95 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
11 666 580,0 |
13 130 000,0 |
17 139 255,0 |
13 657 666,0, |
13 657 666,0 |
Бюджетная программа |
090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
Описание |
Программа направлена на проведение идентификации всего |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/ |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Закуп атрибутов и |
||||||||
- ушных бирок для КРС |
млн. |
- |
||||||
- аппарат для |
тыс. |
5,0-5,6 |
||||||
- ветеринарный паспорт на животное |
млн. |
20,0-25,0 |
||||||
показатели конечного |
||||||||
Идентификация |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Стоимость ветеринарного |
тенге |
15-100 |
||||||
объем бюджетных |
тыс. |
3 131 8 17,0 |
Бюджетная программа |
093 "Интегрированное управление водными ресурсами и повышение |
|||||||
Описание |
Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций, |
||||||
в зависимости |
распределяемая |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Количество начатых |
шт. |
9 |
2 |
14 |
||||
Проведение заседаний |
кол-во |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
показатели конечного |
||||||||
Повышение оперативности |
% |
20 |
30 |
|||||
Разработка метода оценки |
% |
30 |
60 |
100 |
||||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Средняя стоимость работ: |
||||||||
- по формированию |
тыс. |
66 143 |
107 494,5 |
69 147 |
||||
- по совершенствованию и |
тыс. |
10 000 |
||||||
- по внедрению |
тыс. |
17 500 |
18 450 |
21 250 |
||||
- по повышению |
тыс. |
26 650 |
20 000 |
|||||
- по развитию |
тыс. |
43 662,9 |
73 117 |
81 537,5 |
||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
121 812,0 |
193 397,0 |
626 226,0 |
674 374,0 |
500 648,0 |
Бюджетная программа |
094 "Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для |
|||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматривается предоставление |
|||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости |
предоставление бюджетных кредитов |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Привлечение специалистов |
чел. |
4 000 |
4 823 |
4 380 |
4 380 |
|||
показатели конечного |
||||||||
Удельный вес специалистов |
% |
48,8 |
87,8 |
76,3 |
77,9 |
|||
показатели качества |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||
Размер бюджетного кредита |
тенге |
890 190 |
952 560 |
952 560 |
952 560 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 560 760,0 |
4 595 161,0 |
4 173 120,0 |
4 173 120,0 |
Бюджетная программа |
095 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам |
|||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматривается: |
|||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Привлечение |
чел. |
6 582 |
5 499 |
5 127 |
5 362 |
5 247 |
||
Возмещение |
тыс. |
- |
106 823 |
244 678 |
369 872 |
514 777 |
||
показатели конечного |
||||||||
Удельный вес |
% |
59,5 |
67,1 |
93,3 |
93,3 |
93,3 |
||
показатели качества |
||||||||
показатели |
||||||||
Размер подъемного |
тенге |
90 720 |
98 910 |
105 840 |
105 840 |
105 840 |
||
объем бюджетных |
тыс. |
611 244,0 |
650 776,0 |
788 188,0 |
937 912,0 |
1 070 849,0 |
Бюджетная программа |
099 "Услуги по организации и проведению идентификации Сноска. Таблица исключена постановлением |
Бюджетная программа |
112 "Создание единой автоматизированной системы управления |
|||||||
Описание |
"Единая автоматизированная система управления отраслями |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развития |
|||||||
наименование |
ед. |
Отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый год |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого |
||||||||
Количество |
ед. |
740 |
1073 |
1073 |
||||
Предоставление |
ед. |
3 |
7 |
|||||
Количество |
ед. |
5 |
3 |
|||||
показатели конечного |
||||||||
Создание предпосылок |
% |
30 |
100 |
|||||
Охват республики ЕАСУ |
% |
30 |
100 |
100 |
||||
показатели качества |
||||||||
Интеграция с внешними |
ед. |
1 |
1 |
|||||
показатели |
||||||||
Сокращение затрат |
% |
30 |
||||||
объем бюджетных |
тыс. |
412 559,8 |
268 946,0 |
66 442,0 |
Примечание:
* Данный показатель эффективности указан в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта ЕАСУ.
Свод бюджетных расходов
Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 23.04.2011 № 439.
Ед.изм |
отчетный |
план |
плановый период |
проек- |
проек- |
|||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО бюджетных |
тыс. |
152 045 704,4 |
302 984 603,0 |
313 245 800,0 |
273 732 005,0 |
261 813 777,0 |
||
текущие бюджетные |
тыс. |
95 946 889,2 |
118 221 965,0 |
196 892 744,0 |
98 490 696,0 |
98 504 377,0 |
||
бюджетные |
тыс. |
56 098 815,2 |
184 762 638,0 |
116 353 056,0 |
175 241 309,0 |
163 309 400,0 |