В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 "О Системе государственного планирования в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2010-2014 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 10 февраля 2010 года № 81
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
на 2010-2014 годы
г. Астана - 2010 г.
Содержание
Миссия и видение |
|
Анализ текущей ситуации |
|
Стратегические направления, цели и задачи деятельности |
|
Соответствие стратегических направлений и целей |
|
Функциональные возможности Министерства здравоохранения |
|
Возможные риски |
|
Межведомственное взаимодействие на основе соглашений, |
|
Нормативные правовые акты и поручения Главы государства |
|
Бюджетные программы |
Миссия Министерства здравоохранения
Республики Казахстан:
Разработка, реализация государственной политики, осуществление межотраслевой координации и государственное регулирование предоставления услуг в области здравоохранения
Видение Министерства здравоохранения
Республики Казахстан:
Эффективная система здравоохранения, направленная на формирование здоровой конкурентоспособной нации
2. Анализ текущей ситуации
Состояние здоровья населения является интегральным показателем социальной ориентированности государства, отражающим степень его ответственности перед своими гражданами. Долгосрочные ориентиры развития, укрепления и благополучия граждан были закреплены в 1997 году Стратегией развития Казахстана до 2030 года. Улучшение социально-экономического развития общества позволило поставить перед отраслью принципиально новые задачи, направленные на создание доступной и эффективной системы здравоохранения.
В 2004 году принята Государственная программа реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы (далее - Государственная программа), разработанная во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана от 19 марта 2004 года "К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации". Государственная программа определила совокупность необходимых мер, направленных на развитие доступной, качественной, социально-ориентированной и экономически эффективной системы в Республике Казахстан.
В 2007 году завершена реализация I этапа Государственной программы, которая была направлена на масштабные инвестиции в отрасль: техническую модернизацию, развитие инфраструктуры, решались задачи укрепления первичной медико-санитарной помощи, формирования здорового образа жизни, повышения качества медицинских услуг.
В настоящее время развитие здравоохранения вступает в этап институциональных преобразований, развития кадрового потенциала, предоставления качественных медицинских услуг. Приоритетом становится профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, что отражено в послании Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики".
В ближайшие пять лет на развитие отрасли здравоохранения будут оказывать влияние следующие прогнозируемые тенденции:
Тенденции и существующие изменения |
Факторы, влияющие на работу МЗ |
Демографическая ситуация |
|
Ожидаемый рост рождаемости: |
Увеличение спроса на услуги по охране |
Состояние здоровья |
|
Неблагоприятное влияние на состояние |
Повышение спроса на медицинские услуги по |
Рост заболеваемости "болезнями |
Рост потребности в медицинских кадрах |
Снижение общей заболеваемости и |
Снижение потребления стационарной помощи в |
Увеличение тенденции распространения |
Необходимость усиления дозорного эпидемиоло- |
Ухудшение психического здоровья |
Рост потребности в услугах психолого- |
Развитие рынка медицинских услуг |
|
Рост благосостояния населения, |
Увеличение конкуренции среди поставщиков |
Внедрение Единой национальной системы |
Создание конкурентной среды между медицинскими |
Влияние окружающей среды |
|
Ухудшение экологической обстановки |
Увеличение спроса на медицинские услуги по |
Финансовый кризис |
|
Сокращение рабочих мест в различных |
Необходимость организации краткосрочных курсов |
Перенос сроков начала строительства |
Снижение удельного веса аварийных объектов |
Данные тенденции необходимо рассматривать во взаимосвязи с существующими в настоящее время системными проблемами, требующими решения:
1) Низкий уровень здоровья граждан.
Недостаточный уровень здоровья женщин и детей, распространенность социально значимых заболеваний, низкий уровень общественного здоровья и недостаточное обеспечение гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи определяют в целом низкий уровень здоровья граждан.
График 1. Динамика демографических показателей (на 1000 человек населения) в Республике Казахстан в 2004-2008 годах
За последние годы в Казахстане отмечается повышение уровня рождаемости населения с 18,19 (2004 год) до 22,75 (2008 год), стабилизация показателя смертности - 9,74 (2004 год - 10,14), увеличение коэффициента естественного прироста населения до 13,01 (2004 год - 8,05) на 1 000 населения. Несмотря на позитивные сдвиги в демографической ситуации, сохраняется низкий уровень здоровья женщин и детей. Остается актуальной проблема репродуктивного здоровья до 16 % браков являются бесплодными. Несмотря на снижение, показатель материнской смертности остается высоким, в 2008 году он составил 31,2 на 100 тысяч живорожденных. Основными причинами этого являются акушерские кровотечения, гестозы, экстрагенитальная патология, вследствие высокого уровня абортов и заболеваемости (инфекции, передаваемые половым путем, анемии). Данная ситуация усугубляется недостаточным качеством медицинских услуг и отсутствием должной ее стандартизации.
График 2. Динамика показателей материнской (на 100 тысяч живорожденных) и младенческой (на 1000 родившихся живыми) смертности в Республике Казахстан в 2004-2008 годах
Показатель младенческой смертности последние годы имел тенденцию снижения. С переходом с 2008 года на новые критерии живо- и мертворождения этот показатель составил 20,76 при прогнозируемом 30,0 на 1000 родившихся живыми. По результатам рейтинга Глобальной конкурентоспособности1 (ГИК) 2008-2009 года, Казахстан занимал 87 позицию по уровню младенческой смертности с показателем 27,0 на 1 000 родившихся живыми (2007 год), при этом различия статистических данных обусловлены использованием расчетов на основе международных критериев живо- и мертворождения. По результатам ГИК 2009-2010 года Казахстан улучшил свою позицию и занимает 85 место. Структура младенческой смертности соответствует таковой в развивающихся странах и обусловлена предотвратимыми причинами (асфиксия, родовые травмы и инфекции). В 2008 году в республике началась реализация отраслевой Программы по снижению материнской и детской смертности в Республике Казахстан на 2008-2010 годы, в рамках которой введены международные критерии живорождения и мертворождения2. Реализация Программы улучшит материально-техническое оснащение родовспомогательных и детских организаций, будут построены новые родильные дома и детские больницы, будут внедрены передовые технологии в области перинатологии. В 2009 году создан Республиканский штаб по принятию неотложных мер для снижения материнской и младенческой смертности, Утверждены Планы краткосрочных, средне- и долгосрочных мероприятий по снижению материнской и младенческой смертности. Ведется ежедневный мониторинг материнской и младенческой смертности. В дальнейшем для снижения показателей материнской и младенческой смертности будут приняты меры организационного и технологического характера. Планируется внедрение пересмотренных клинических протоколов состояния во время беременности в соответствии с требованиями международных подходов, обеспечение службы санитарной авиации, обучение медицинских сотрудников службы родовспоможения и детства новым технологиям, проведение каскадных тренингов.
Предпринимаемые меры позволят удержать показатель материнской смертности на уровне 31,0-38,0 и снизить уровень младенческой смертности до 16,5 к 2014 году.
График 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Республике Казахстан в 2004-2008 годах
Социально-значимые болезни наносят существенный экономический урон и снижают ожидаемую продолжительность жизни, уровень которой в 2008 году составил 67,11 лет (в рейтинге ГИК 2008-2009 года Казахстан занимал 101 позицию с показателем продолжительности жизни в 64 года). По результатам ГИК 2009-2010 года Казахстан улучшил свою позицию и занимает 100 позицию. Наибольшую значимость представляют болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, туберкулез и ВИЧ/СПИД.
Наибольший удельный вес (50,3 %) в структуре общей смертности приходится на болезни системы кровообращения (БСК). По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в 2008 году число умерших от БСК составило 76 750 человек, при этом доля лиц трудоспособного возраста (16-62 года) составила более 27 %. В целях снижения смертности от БСК в рамках Программы развития кардиологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан на 2007-2009 годы открыты кардиохирургические отделения в 10 областях республики, до конца 2009 года планируется открытие кардиохирургических отделений в Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской области. До 2012 года планируется завершение строительства 2-х региональных кардиохирургических центров. Несмотря на некоторое снижение показателя заболеваемости злокачественными новообразованиями (с 194,2 в 2004 году до 180,73 в 2008 году), преобладают запущенные формы (57 %), а смертность занимает третью позицию в структуре причин общей смертности. В числе мер по улучшению ситуации необходимо продолжить скрининговые программы выявления злокачественных новообразований, ресурсное оснащение организаций онкологической службы, совершенствование лекарственного обеспечения. В 2010 году будет создан центр трансплантации костного мозга, где планируется проведение операций по пересадке костного мозга.
График 4. Динамика показателей заболеваемости и смертности от туберкулеза (на 100 тысяч населения) в Республике Казахстан в 2004-2008 годах
За истекшие пять лет отмечается снижение показателей заболеваемости и смертности от туберкулеза (со 154,3 до 125,5 и с 20,6 до 16,9 на 100 000 населения соответственно), однако, эпидемиологическая ситуация остается напряженной. В рейтинге ГИК 2008-2009 года Казахстан занимал 94 место по заболеваемости туберкулезом и 111 позицию по влиянию туберкулеза на бизнес. По результатам ГИК 2009-2010 года наблюдается некоторое ухудшение ситуации по заболеваемости туберкулезом - Казахстан занимает 96 место, а по влиянию на бизнес - улучшение показателя до 97 места.
Несмотря на проводимое масштабное строительство, реализацию программы лечения туберкулеза DOTS-плюс, актуальными остаются вопросы эпидемиологического надзора за распространением туберкулеза, развития лекарственной устойчивости, смертности от туберкулеза. Для решения этой проблемы будет проведен аудит деятельности противотуберкулезной службы, разработан и внедрен межведомственный комплекс мер, включающий стандарты диагностики туберкулеза, требования к качеству противотуберкулезных препаратов, критерии госпитализации, меры эпидемиологического мониторинга, стандарты материально-технического оснащения. Будет расширена роль первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в раннем выявлении туберкулеза (внедрение стимулов за раннее выявление). В целях совершенствования мероприятий по борьбе с туберкулезом Приказом Министра здравоохранения от 6 марта 2009 года № 125 утверждены Руководство по туберкулезу с множественной лекарственной устойчивостью и Положение о хирургических методах лечения больных туберкулезом. Для принудительного лечения больных заразными формами заболевания, уклоняющихся от лечения, функционирует 15 специализированных отделений с коечной мощностью 475.
По данным ВОЗ, Казахстан находится в концентрированной стадии эпидемии ВИЧ/СПИДа (0,012 % населения при среднемировом показателе 1,1 %). Нарастающим итогом (с 1987 года) на 1 июля 2009 года в республике зарегистрировано 12 807 ВИЧ-инфицированных. В рейтинге ГИК 2008-2009 года Казахстан занимал 23 место по распространенности ВИЧ и 95 позицию по влиянию ВИЧ на бизнес. По результатам рейтинга 2009-2010 года отмечается значительное улучшение показателей: 15 место по распространенности ВИЧ и 85 позиция по влиянию ВИЧ на бизнес. В целях стабилизации распространения ВИЧ-инфекции на концентрированной стадии эпидемии будет продолжена реализация Программы по противодействию эпидемии СПИД в Республике Казахстан до 2010 года, предусматривающая расширение профилактических мероприятий, а также обеспечение в полном объеме антиретровирусной терапией, нуждающихся в ней больных СПИД.
В целях снижения заболеваемости хроническим вирусным гепатитом, включенным Всемирной организацией здравоохранения (2000) в перечень 130 основных причин заболеваемости и смертности населения, Министерством планируется: создать национальный регистр больных хроническими вирусными заболеваниями печени с акцентом на целевые группы, а также разработать мероприятия по развитию государственной системы поддержки лекарственного обеспечения пациентов противовирусной терапией.
Смертность от травм, несчастных случаев и отравлений занимает второе место среди причин смертности населения Республики Казахстан. Для снижения травматизма необходима разработка стандартов оказания медицинской помощи при травмах, укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи, больниц, расположенных вдоль магистральных дорог. Кроме того, необходимо усилить координацию действий со службами транспортно-коммуникационного комплекса по проблемам обеспечения безопасности движения, а также усиление охраны безопасности труда на производстве. В целях полного охвата населения республики квалифицированной скорой медицинской помощью АО "Национальный медицинский холдинг" будет разработана программа по развитию транспортной медицины.
Актуальной задачей остается дальнейшая стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации и улучшение общественного здоровья. В 2009 году не зарегистрировано заболеваний населения чумой, в ходе выполнения санитарно-профилактических мероприятий по недопущению заболеваемости населения противочумными станциями республики проведено эпизоотологическое обследование энзоотичной по чуме территории площадью 729574,3 квадратных километров, проведена полевая дезинсекция на площади 882,25 квадратных километров, поселковая дератизация на площади 1377,43 квадратных метров, поселковая дезинсекция на площади 955,65 тысяч квадратных метров. В эндемичных районах привито против чумы 113615 человек.
Сохраняется риск осложнения эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой завоза особо опасных и других инфекционных заболеваний, вспышки которых регистрируются в приграничных странах (атипичная пневмония, птичий грипп, грипп типа H1N1, энтеровирусная инфекция 71 типа и др.).
По данным ВОЗ здоровье человека на 50 % зависит от образа жизни, развитие большинства хронических неинфекционных болезней (болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и др.) также связано с образом жизни человека. В этой связи становится важным формирование здорового образа жизни казахстанцев и развитие физической культуры. С этой целью начата реализация Программы "Здоровый образ жизни" на 2008-2016 годы, в рамках которой будет увеличено финансирование программ здорового образа жизни. Будет усилена профилактическая направленность отрасли, увеличится охват отдельных категорий населения профилактическими осмотрами, будут реализованы меры по повышению физической активности граждан и в первую очередь детей. Благодаря размещению социального заказа будет расширено сотрудничество с неправительственными организациями. Кроме того, для укрепления здоровья граждан будет принята стратегия в области здорового питания и безопасности пищевых продуктов. В 2009 году целевыми текущими трансфертами на реализацию мероприятий программы "Здоровый образ жизни" выделено 1045,853 млн. тенге, средства направлены на выпуск информационно-образовательных материалов, открытия молодежных центров здоровья и ресурсное оснащение службы здорового образа жизни.
Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ остается на высоком уровне и составила в 2008 году 391,7 на 100 тысяч населения (2004 г. - 404,1). В рамках профилактических мероприятий по предупреждению распространения наркомании в 2009 году запланировано проведение апробации и внедрения в учебных заведениях республики диагностической компьютерной программы психологического тестирования. Указанные мероприятия предполагают финансовые расходы в размере 3 млн. тенге, всего на период 2010-2012 годов запланировано выделить 15 млн. тенге.
В целях усиления межсекторального взаимодействия в 2009 году с заинтересованными государственными органами подписаны соответствующие соглашения по улучшению уровня индикаторов Глобального индекса конкурентоспособности: снижению младенческой смертности, снижению распространенности туберкулеза и ВИЧ-инфекции, увеличению продолжительности жизни.
Кроме того, в целях достижения индикаторов Стратегического плана Министерства в текущем году местными органами государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и организациями здравоохранения начата работа по разработке стратегических планов на 2010-2014 годы. Для достижения наилучших результатов необходимо обеспечить консолидацию, усовершенствование и эффективную реализацию всех межведомственных программ по укреплению здоровья, пересмотр соответствующих отраслевых программ в сторону усиления профилактической направленности, в частности, в области первичной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Следует обеспечить необходимые меры по приоритетному развитию ПМСП, утвержденные Государственной программой, в том числе: реализация права граждан на свободный выбор врача, развитие общеврачебной практики, экономическая мотивация развития кадров ПМСП, развитие конкуренции в этом секторе и другие. Необходимо внедрение принципов пациент-ориентированной помощи на уровне ПМСП (развитие патронажа на дому, домашние, дневные "стационары", "горячие" линии в амбулаториях), реализация программ по снижению социально значимых заболеваний, а также достижение конечных результатов.
В итоге увеличится средняя продолжительность жизни, снизится бремя болезней и распространенность поведенческих факторов риска.
_____________________________________
1The Global Competitiveness Report 2008-2009 (World Economic Forum, 2008)
2В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН и ратифицированной Законом Республики Казахстан от 8 июня 1994 года.
3Здесь и далее по тексту показатель заболеваемости на 100 000 населения
2) Недостаточная эффективность управления здравоохранением.
Несмотря на увеличение государственных расходов на здравоохранение (с 89,8 млрд. тенге в 2003 году до 467,0 млрд. тенге в 2009 году), уровень к ВВП - 2,7 % в 2009 году остается недостаточным для устойчивого развития здравоохранения (не менее 5 % от ВВП по данным ВОЗ). Расходы здравоохранения на душу населения за последние годы также имеют определенный рост: с 6 026 тенге в 2003 году до 29 599 тенге в 2009 году, вместе с тем, это меньше, чем средние расходы в таких постсоветских странах как Россия, Беларусь, страны Балтии. Ситуация усугубляется неравномерным распределением ресурсов по регионам, так в 2008 году разброс расходов на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в расчете на одного жителя составлял от 9 302 до 19 441 тенге. Финансирование ГОБМП, несмотря на ежегодное увеличение (с 64,8 млрд. тенге в 2003 году до 227,9 млрд. тенге в 2008 году) также нуждается в дополнительных расходах. По оценочным данным необеспеченный объем, в пределах нормативов, составляет свыше 114,0 млрд. тенге.
Недостаточное использование эффективных механизмов финансирования (фондодержание, тарификатор, двухкомпонентный подушевой норматив, клинико-затратные группы, существующая система тарифообразования, не включающая обновление основных фондов), низкая самостоятельность государственных организаций здравоохранения и отсутствие квалифицированных менеджеров тормозят развитие конкурентоспособности поставщиков медицинских услуг. Остается крайне низким уровень оплаты труда медицинских работников, что отражается на качестве предоставляемых услуг. Для решения этой проблемы будут увеличены расходы на здравоохранение с поэтапным сокращением разницы в расходах на ГОБМП между регионами. В 2009 году на поэтапное доведение финансирования ГОБМП до среднереспубликанского уровня Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областей целевыми текущими трансфертами из республиканского бюджета было выделено 5,4 млрд. тенге.
Для развития потенциала регионального здравоохранения будут внедрены системы экономических преференций и стимулов для регионов (трансфертная политика). Будет усовершенствована система тарифообразования на услуги ГОБМП, прорабатывается вопрос включения в тариф амортизационных отчислений, будет повышена эффективность использования основных фондов, государственным организациям здравоохранения будет предоставлена большая самостоятельность в принятии управленческих решений.
Кроме того, начнется поэтапное внедрение института профессиональных менеджеров и транспарентных форм управления организациями здравоохранения, будет повышена автономность государственных медицинских организаций, их укрупнение, создание управляющих организаций в здравоохранении, привлечение частных компаний к управлению государственными медицинскими организациями, внедрены современные управленческие технологии. В целях улучшения менеджмента в здравоохранении будет разработана и внедрена новая система подготовки менеджеров здравоохранения (программы МВА на базе Национального медицинского холдинга и Евразийского Национального Университета).
В 2009 году в доверительное управление австрийской компании VAMED был передан Национальный научный центр материнства и детства. Опыт данного управления будет распространен на дочерние организации Холдинга.
Отсутствие надлежащих механизмов реализации политики в области здравоохранения и несовершенство финансирования здравоохранения обуславливают недостаточную эффективность управления. Сегодня реализация политики в области здравоохранения во многом осуществляется местными исполнительными органами, которые администрируют свыше 60 % средств государственного бюджета здравоохранения. Руководители управлений здравоохранения назначаются без согласования с Министерством, что затрудняет согласованность действий при реализации единой политики рационального планирования бюджета. Эта ситуация усугубляется несовершенством нормативной правовой базы. Для решения этой проблемы был разработан проект Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее - Кодекс), который подписан Президентом Республики Казахстан 18 сентября 2009 года. В реализацию Кодекса разработаны стандарты здравоохранения, нормативы и иные подзаконные акты, гармонизированные с нормами международного права. Также будет законодательно закреплены за Министерством полномочия по государственному регулированию фармацевтической и медицинской промышленности. В 2009 году с акимами регионов заключены соглашения по результатам целевых текущих трансфертов и целевых трансфертов на развитие.
В целях повышения эффективности управления здравоохранением будет создана Единая национальная система здравоохранения Республики Казахстан, основанная на принципах свободного выбора пациентом врача и медицинской организации, формирования конкурентной среды и прозрачности процесса оказания медицинских услуг. Для этого будет поэтапно введен в систему здравоохранения, начиная с 2010 года, Централизованный государственный покупатель медицинских услуг ГОБМП, на основе существующей бюджетной модели здравоохранения. В целях совершенствования финансирования ГОБМП будут определены единые объемы подушевого финансирования ГОБМП по регионам. Будет осуществлена программная консолидация бюджетов в здравоохранении. Совершенствование ГОБМП будет осуществляться путем его конкретизации и оптимизации (на основе объективных критериев) и перераспределения финансирования между уровнями оказания медицинской помощи в сторону расширения объемов ПМСП и оптимизации объемов специализированной помощи.
Кроме того, планируется расширение перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в части включения услуг по вспомогательным репродуктивным методам и технологиям.
В целях развития конкуренции и частного сектора в здравоохранении будет широко использовано государственно-частное партнерство (в рамках совместного проекта, финансируемого Всемирным Банком), передача объектов, имущества, оборудования в аренду, доверительное управление частным компаниям. Внедрена стимулирующая тарифная политика. Будут устранены административные барьеры, поддержание и стимулирование корпоративных медицинских организаций и служб.
Вместе с тем в настоящее время имеют место нарушения исполнительской и финансовой дисциплины в сфере здравоохранения. Для решения данной проблемы в 2009 году разработан комплекс антикоррупционных, профилактических мер по недопущению указанных нарушений, который включает в себя создание службы внутреннего аудита не только в Министерстве здравоохранения, но и в структуре местных органов управления здравоохранением в пределах лимита штатной численности.
Недостаточная эффективность деятельности ПМСП, неэффективность деятельности больничного сектора, низкий уровень информатизации здравоохранения определяют малоэффективность инфраструктуры отрасли.
Сегодня сеть здравоохранения представлена 979 больничными и 3155 амбулаторно-поликлиническими организациями (в т.ч. 2 265 организаций ПМСП). Число больничных коек увеличилось со 101 168 в 2003 году до 105 398 в 2008 году. Ежегодно порядка 18 % населения страны госпитализируются в стационары, из которых, по экспертным оценкам, до 30 % больных не нуждаются в стационарном лечении; увеличивается число вызовов скорой медицинской помощи (с 4 559 298 в 2004 году до 4 978 393 в 2008 году), в т.ч. безрезультатных и необоснованных (со 153 103 до 189 498 соответственно). Для улучшения этой ситуации будет проведена реструктуризация больничного сектора, путем нормирования и типизации больниц. Введение в эксплуатацию новых объектов здравоохранения, строящихся в рамках проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц" позволит рационализировать имеющуюся коечную мощность. Основой будущей модели станут многопрофильные больницы. Кроме того, в городе Астана будет развиваться Национальный медицинский холдинг, который станет научной, практической базой для оказания высокоспециализированной помощи в регионе, центром подготовки и переподготовки медицинских кадров. Будет проведено укрепление первичного звена за счет: подготовки врачей общей практики, а также преобразования скорой медицинской помощи, путем переадресации пациентов нуждающихся в неотложной помощи в амбулаторно-поликлинические организации.
В целях развития инфраструктуры здравоохранения в рамках совместного со Всемирным Банком проекта "Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан" будет усовершенствована инвестиционная политика, разработаны национальные стандарты, регламентирующие инфраструктуру здравоохранения, в первую очередь, в сельской местности. Будут разработана долгосрочная программа строительства и развития университетских клиник в опорных городах Республики Казахстан, разработаны и внедрены современные системы медицинской транспортировки и эвакуации, включая модернизацию, системы экстренной медицинской помощи населению (на базе Национального медицинского холдинга).
Фактически полное отсутствие информационно-коммуникационной инфраструктуры в здравоохранении, низкий уровень компьютерной грамотности среди медицинского персонала, отсутствие автоматизации лечебно-профилактического процесса, а также нерешенность вопросов в области нормативно-правового регулирования информатизации здравоохранения усугубляют проблему развития информационных технологий в здравоохранении. Для решения данных проблем с 2005 года осуществляется создание Единой информационной системы здравоохранения (ЕИСЗ), с 2008 года началось развертывание ЕИСЗ в пилотных регионах, которая в последующем охватит всю страну. С 2004 создаются региональные телемедицинские сети, а с 2009 года Министерство приступает к объединению региональным телемедицинских сетей, ведущих республиканских клиник в Национальную телемедицинскую сеть, благодаря которой станет возможным проведение телемедицинских консультаций с ведущими зарубежными клиниками.
В целях обеспечения внедрения и развития ЕИСЗ, а также интеграции региональных информационных систем в 2009 году создан Республиканский информационно-аналитический центр.
Низкий уровень качества медицинских услуг, недостаточная доступность и качество лекарственных средств обуславливают недостаточный уровень качества медицинской помощи.
По данным широкомасштабного интервьюирования населения, проведенного в 2007 году4, только 46,9 % опрошенных отмечают улучшение качества лечения в организациях здравоохранения. Вместе с тем, увеличивается число жалоб населения, связанных с осложнениями, полученными в результате лечения, в том числе приводящими к инвалидизации и летальным исходам. Ежегодно порядка 70 % жалоб признаются обоснованными. Мировой опыт показывает, что для повышения качества медицинских услуг необходимы: постоянная подготовка квалифицированных кадров, стандартизация медицинской помощи, аккредитация организаций здравоохранения. Для решения этого вопроса разработаны и используются порядка 300 периодических протоколов диагностики и лечения болезней, разработаны и утверждены стандарты и порядок аккредитации, независимыми экспертами проводится внешняя экспертиза. Для объективного рассмотрения обращений граждан на некачественную медицинскую помощь в настоящее время аккредитовано более 200 специалистов по различным медицинским профилям, а также 14 общественных объединений.
В целях повышения качества медицинских услуг в республике внедрена система управления качеством на уровне медицинской организации (внутренний аудит). Будет продолжена работа по повышению качества клинической практики и внедрению системы оценки медицинских технологий (на основе стандартизации, внедрения принципов доказательной медицины), развитию сервиса и пациент-ориентированных технологий. Будет усовершенствован внешний аудит качества медицинской помощи. Логическим продолжением внедрения современных технологий управления качеством будет аккредитация субъектов здравоохранения. На первом этапе (с 2009 года) аккредитация медицинских организаций будет осуществляться на основе национальных стандартов, на втором этапе (с 2016 года) с использованием международных стандартов.
Продолжена работа по совершенствованию системы обеспечения безопасности и защиты прав пациента: при региональных органах управления здравоохранением будут созданы Общественные комитеты по защите прав пациентов. Продолжится совершенствование нормативно-правовой базы, будут реализованы программы взаимодействия органов управления здравоохранения с общественными организациями.
За последние три года объем казахстанского рынка лекарственных средств увеличился примерно в 2 раза и составил 125 млрд. тенге. Несмотря на это проблемой остается доступность и качество лекарственных средств. Сегодня отмечается постоянный рост цен на лекарственные средства (до 20 %), превышение международных медианных цен на отдельные препараты и большой разброс цен на лекарственные средства между областями (на 30-50 %). В сельской местности сеть объектов фармацевтической деятельности развита слабо, кроме того, система закупа лекарственных средств для оказания ГОБМП децентрализована и не позволяет оперативно и бесперебойно обеспечивать население и организации здравоохранения лекарственными средствами. В целях улучшения лекарственного обеспечения населения с 1 июля 2009 года введена единая система дистрибуции лекарственных средств в рамках ГОБМП.
В целях реализации поручений, данного Главой государства, по внедрению новой модели лекарственного обеспечения и государственных стандартов в фармации приоритетными задачами Министерства здравоохранения при проведении закупок остается максимальная прозрачность, поддержка отечественных производителей и достижение экономии бюджетных средств. Дальнейшее развитие получат единая система дистрибуции лекарственных средств и государственное регулирование в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Во всех организациях здравоохранения внедрена формулярная система лекарственных средств Республики Казахстан. В рамках реализации проекта Всемирного банка планируется совершенствование системы лекарственного обеспечения населения, системы обеспечения качества лекарственных средств, решение вопросов регистрации лекарственных средств, вопросов внедрения международных стандартов в фармацевтическую отрасль, вопросов регулирования цен и др.
Планируемые меры обеспечат равный доступ к качественным лекарственным средствам всему населению, позволят рационально использовать финансовые ресурсы, снизят ежегодный рост цен на лекарственные средства, расширят объем и перечень лекарственных средств, закупаемых в рамках ГОБМП, и создадут условия для развития отечественной фармацевтической промышленности.
____________________________
4Мнение населения о деятельности здравоохранения (социологическое исследование MЗ РК, 2007 г.)
3) Несовершенство системы развития кадровых ресурсов и медицинской науки.
Дефицит медицинских кадров, низкое качество профессиональной подготовки и отсутствие системы непрерывного профессионального образования отражают несовершенство системы управления кадровыми ресурсами. Это также является причиной несоответствия качества отечественных научных исследований международным требованиям, что обуславливает неконкурентоспособность научных исследований в области здравоохранения.
С каждым годом нарастает проблема дефицита кадров. Несмотря на увеличение обеспеченности населения врачебными кадрами всех специальностей (с 36,5 в 2003 году до 37,4 на 10 000 населения в 2008 году), обеспеченность врачами практического профиля на протяжении ряда лет остается, практически, на одном уровне. Снижается укомплектованность медицинских организаций врачами (с 96,2 % в 2004 году до 92,8 % в 2008 году) и средними медицинскими работниками (с 98,3 до 97,2). В сельских регионах эти показатели еще ниже.
Наблюдается тенденция "старения" врачебных кадров: лица в возрасте старше 50 лет составляют в 2009 году уже 29,7 % (27 % в 2006 году). Увеличивается удельный вес специалистов, имеющих стаж более 25 лет, что свидетельствует об уменьшении притока молодых кадров. Ситуация усугубляется отсутствием концепции развития кадровых ресурсов.
Одним из приоритетных направлений Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию" является переподготовка кадров. В условиях кризиса ожидается, что наряду с дефицитом медицинских кадров наступит спрос на рабочие места в организациях здравоохранения. Ожидаемый приток медицинских кадров составляет 1 601 врача и 2 378 средних медицинских работников.
В настоящее время медицинские вузы не имеют достаточной базы для практической подготовки студентов - только в двух из шести государственных медицинских вузах имеются собственные клиники. Это в совокупности со слабой теоретической подготовкой приводит к отсутствию у выпускников необходимого набора общепрофессиональных и универсальных навыков и умений.
Для повышения качества клинической подготовки выпускников с 2012 года прогнозируется строительство университетских клиник для 4 медицинских вузов, продолжится приобретение учебно-клинического оборудования. Будет увеличен прием в медицинские вузы, вырастет число выпускников с высшим и послевузовским образованием, будет внедрена система непрерывного профессионального развития.
В целях развития кадровых ресурсов здравоохранения будет разработана качественная программа прогнозирования, планирования и управления кадровыми ресурсами в системе здравоохранения, повышена эффективность использования кадрового потенциала, системное привлечение работников с немедицинским образованием для выполнения некоторых медицинских услуг. Будет создана система закрепления кадров в отрасли, особенно на селе, в том числе с формированием целевых заказов местных исполнительных органов на подготовку специалистов здравоохранения на основе соглашений путем привлечения частных инвестиций и спонсорских средств.
Сфера медицинской науки существенно отстает от международных стандартов; к тому же, в последние годы наблюдается отток высококвалифицированных специалистов: если в 2003 году число научно-педагогических работников составляло 3 824, то в 2006 году - 3 693. Кроме того, система управления и механизмы финансирования науки не эффективны, при этом не используются принципы доказательной медицины, не развит институт этической оценки научных исследований. В научной работе не применяются надлежащие международные стандарты, без которых результаты исследований не могут быть признаны в мире. Как следствие, результаты научных исследований не востребованы в практике, не публикуются в международных рецензируемых журналах, т.е. не конкурентоспособны. Решением этой проблемы станет переход от принципов управления научными организациями к управлению научными исследованиями, ориентированными на конечный результат, внедрение международных стандартов надлежащей научной практики, создание центров доказательной медицины, подготовка научных кадров по менеджменту научных исследований, создание соответствующей инфраструктуры.
На основании проведенного анализа и выявленных проблем Министерством здравоохранения Республики Казахстан определены направления деятельности.
3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
1. Укрепление здоровья граждан
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения
3. Развитие кадровых ресурсов и медицинской науки
Наименование |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||
Стратегическое направление 1. Укрепление здоровья граждан |
||||||||
Цель 1.1. Охрана здоровья матери и ребенка |
||||||||
Целевые индикаторы: |
||||||||
Удержание материнской смертности |
на 100 |
31,2 |
37,0 |
31,0- |
||||
Стабилизация и снижение |
на |
20,76 |
18,8 |
18,5 |
18,0 |
17,5 |
17,0 |
16,5 |
Задача 1.1.1. Укрепление здоровья женщин |
||||||||
Увеличение выявляемое рака |
% |
69,8/ |
70,0/ |
70,2/ |
70,4/ |
70,6/ |
70,8/ |
71,0/ |
Снижение числа абортов |
на |
28,1 |
27,5 |
27,3 |
27,2 |
27,0 |
26,8 |
26,5 |
Задача 1.1.2. Укрепление здоровья детей |
||||||||
Увеличение доли детей в возрасте |
% |
77,0 |
76,2 |
77,7 |
77,9 |
78,0 |
78,3 |
78,5 |
Снижение смертности детей в |
на |
23,52 |
22,4 |
21,5 |
20,5 |
19,0 |
18,0 |
17,0 |
Показатель Глобальной |
87 |
85 |
83 |
80 |
75 |
70 |
||
Цель 1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Снижение смертности от |
на |
16,9 |
15,0 |
14,5 |
14,1 |
13,7 |
13,3 |
12,9 |
Задача 1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных |
||||||||
Снижение смертности от |
на |
222,95 |
209,0 |
206,0 |
200,0 |
195,0 |
193,0 |
190,0 |
Задача 1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических болезней |
||||||||
Увеличение удельного веса больных |
% |
48,2 |
48,4 |
48,6 |
48,8 |
49,0 |
49,2 |
49,4 |
Увеличение выявляемости |
% |
45,1 |
45,3 |
45,5 |
45,7 |
45,9 |
46,1 |
46,3 |
Задача 1.2.3. Совершенствование фтизиатрической помощи |
||||||||
Снижение показателя |
на |
125,5 |
105,4 |
98,5 |
97,0 |
95,6 |
94,1 |
92,7 |
Увеличение удельного веса |
% |
69,4 |
76,5 |
76,7 |
76,0 |
77,0 |
78,5 |
80,0 |
Показатель Глобальной |
94 111 |
96 97 |
94 92 |
92 87 |
89 82 |
86 77 |
||
Задача 1.2.4. Противодействие эпидемии СПИД |
||||||||
Удержание распространенности |
% |
0,012 |
0,023 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
Показатель Глобальной |
23 |
15 |
17 |
17 |
18 |
18 |
||
Задача 1.2.5. Противодействие распространению наркомании |
||||||||
Количество обученных специалистов |
чел. |
- |
90 |
120 |
150 |
- |
- |
- |
Увеличение процента выявленных |
% |
- |
5 |
10 |
20 |
- |
- |
- |
Цель 1.3. Снижение бремени травматизма |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Снижение смертности от травм |
на 100 |
125,2 |
120,0 |
119,0 |
117,0 |
115,0 |
114,0 |
113,0 |
Задача 1.3.1. Оказание своевременной медицинской помощи при травмах |
||||||||
Снижение инвалидизации от травм |
10 |
5,0 |
4,9 |
4,7 |
4,6 |
4,5 |
4,3 |
4,2 |
Цель 1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Удержание показателя |
на 100 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
Задача 1.4.1. Профилактика и снижение заболеваемости особо опасными инфекциями и |
||||||||
Стабилизация показателя |
на 100 |
20,8 |
20,8 |
20,8 |
20,8 |
20,8 |
20,8 |
20,8 |
Задача 1.4.2. Профилактика вакциноуправляемых инфекций |
||||||||
Удержание показателя |
на |
0,13 |
0,08- |
0,08- |
0,08- |
0,08- |
0,08- |
0,08- |
Снижение показателя |
на 100 |
4,4 |
4,2 |
4,0 |
3,9 |
3,8 |
3,6 |
3,4 |
Снижение показателя |
на 100 |
40,4 |
40,2 |
40,0 |
39,8 |
39,6 |
39,4 |
39,2 |
Задача 1.4.3. Мониторинг за безопасностью питьевой воды |
||||||||
Увеличение удельного веса |
% |
79,3 |
82,0 |
82,5 |
83,0 |
83,5 |
84 |
85 |
Цель 1.5. Формирование здорового образа жизни и здоровое питание |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Увеличение ожидаемой |
лет |
67,11 |
67,11 |
67,7 |
68,0 |
68,3 |
68,6 |
68,9 |
Показатель Глобальной конкурентоспособности: |
100 |
101 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 1.5.1. Развитие сети службы формирования здорового образа жизни |
||||||||
Развитие сети организаций |
каби- |
- |
40 |
50 |
60 |
70 |
75 |
80 |
Развитие молодежных центров |
кол-во |
- |
14 |
17 |
20 |
25 |
25 |
25 |
Подготовка и переподготовка |
% |
- |
5 |
25 |
40 |
50 |
55 |
60 |
Стратегическое направление 2. Повышение эффективности управления системой |
||||||||
Цель 2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Поэтапное внедрение механизмов |
% |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
||
Задача 2.1.1. Поэтапное достижение лучших стандартов бюджетной модели здравоохранения |
||||||||
Снижение уровня соотношения |
% |
33 |
29 |
28 |
26 |
20 |
15 |
10 |
Задача 2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||||
Заключение соглашений между |
кол-во |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Создание службы внутреннего |
% |
80 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
|
Преобразование организаций |
ед. |
- |
35 |
40 |
40 |
45 |
45 |
50 |
Поэтапное внедрение института |
||||||||
Увеличение количества |
чел. |
369 |
602 |
500 |
500 |
900 |
1000 |
1200 |
Централизация расходов ГОБМП на |
% |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
||
Задача 2.1.3. Повышение качества медицинских услуг |
||||||||
Внедрение Единой информационной |
ед. |
54 |
59 |
89 |
106 |
263 |
192 |
318 |
Развитие Национального |
ед. |
1 |
||||||
Увеличение числа медицинских |
% от |
- |
97,8 |
98 |
98,5 |
99 |
99,5 |
100 |
Увеличение доли экспертиз |
% |
- |
10 |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
Снижение бремени государственного |
% |
10 |
10 |
10 |
||||
Сокращение плановых проверок |
в % от |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Продолжительность проведения |
Рабо- |
30 |
29 |
28 |
28 |
28 |
||
Цель 2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей равный |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Снижение потребления населением |
число |
2164 |
1900 |
1800 |
1700 |
1500 |
1550 |
1400 |
Задача 2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП |
||||||||
Увеличение удельного веса врачей |
% |
23 |
30 |
35 |
40 |
45 |
47 |
50 |
Снижение количества вызовов |
% |
30,9 |
32,9 |
29,5 |
29,0 |
28,0 |
27,0 |
26,0 |
Цель 2.3. Повышение доступности и качества лекарственной помощи |
||||||||
Целевой индикатор: |
||||||||
Увеличение числа организаций |
% |
64 |
70 |
70 |
75 |
76 |
77 |
78 |
Задача 2.3.1. Внедрение новой модели лекарственного обеспечения |
||||||||
Доля расходов лекарственных |
% |
- |
- |
50 |
55 |
60 |
70 |
80 |
Увеличение числа аптечных |
ед. |
2482 |
3000 |
3000 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
Задача 2.3.2. Повышение качества лекарственных средств |
||||||||
Увеличение доли лекарственных |
% |
60 |
70 |
70 |
75 |
80 |
72 |
72 |
Повышение прироста объектов |
%, от |
0 |
1 |
4 |
7 |
10 |
15 |
20 |
Стратегическое направление 3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||||
Цель 3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими потребностям |
||||||||
Целевые индикаторы: |
||||||||
Снижение дефицита во врачебных |
чел. |
5789/ |
5083/ |
4749/ |
4323/ |
3845/ |
3693/ |
3503/ |
Снижение потребности в кадрах по |
% |
на 1,75 |
на 4 |
на 4,0 |
на 6,9 |
на 6,9 |
на 6,9 |
на 6,9 |
Задача 3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки |
||||||||
Увеличение среднего балла |
балл |
94,9 |
95 |
97 |
98 |
100 |
100 |
100 |
Число университетских клиник |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
5 |
Внедрение системы аккредитации |
ед. |
- |
- |
- |
3 |
4 |
5 |
6 |
Задача 3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального образования |
||||||||
Увеличение доли врачей в |
% |
25,8 |
25 |
19,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Цель 3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения |
||||||||
Целевые индикаторы: |
||||||||
Увеличение доли публикаций в |
% |
5 |
6 |
6,5 |
7 |
8 |
10 |
12 |
из них: в международных |
% |
1 |
5,3 |
5,5 |
6 |
7 |
7,5 |
8 |
Увеличение доли организаций |
% |
0 |
1 |
10 |
27 |
30 |
30 |
30 |
Увеличение доли научных кадров, |
% |
5 |
10 |
12 |
15 |
20 |
25 |
30 |
Увеличение доли международных |
% |
0 |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
5 |
Задача 3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой и ее |
||||||||
Увеличение количества центров |
ед. |
0 |
12 |
15 |
17 |
20 |
25 |
27 |
Увеличение доли организаций науки |
% |
0 |
3,5 |
5 |
7 |
13 |
14 |
15 |
Увеличение доли научно- |
% |
8 |
9,7 |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
* - показатели, уровень которых зависит от мер, принимаемых местными исполнительными органами, в связи этим, данные показатели будут отражены в меморандумах между министром и акимами.
** - показатели, связанные с Глобальным индексом конкурентоспособности.
3.1. Соответствие стратегических направлений и целей
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
стратегическим целям государства
Стратегические |
Стратегические цели |
Наименование стратегического |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Укрепление здоровья граждан |
||
Цель 1.1 Охрана |
"Долгосрочный приоритет 4. Здоровье, |
Послание Президента страны народу |
"4.3.4 Обеспечение высокого качества |
Указ Президента Республики |
|
снижению материнской и младенческой |
постановление Правительства |
|
"Улучшение репродуктивного |
Указ Президента Республики |
|
Цель 1.2 |
"5.5. Совершенствование |
Указ Президента Республики |
"4.3.4 Обеспечение высокого качества |
Указ Президента Республики |
|
защите населения от туберкулеза...; |
постановление Правительства |
|
совершенствованию службы крови...; |
постановление Правительства |
|
снижения темпа роста заболеваемости |
постановление Правительства |
|
Цель 1.3 Снижение бремени травматизма |
||
Цель 1.4 |
"Долгосрочный приоритет 4. Здоровье, |
Послание Президента страны народу |
"5.2.3. Обеспечение санитарно- |
Указ Президента Республики |
|
Цель 1.5 |
"III. Повышение благосостояния |
Послание Президента Республики |
"4.3.4 Обеспечение высокого качества |
постановление Правительства |
|
Стратегическое направление 2. Повышение эффективности управления системой |
||
Цель 2.1 |
"Двадцать первое направление - |
Послание Президента Республики |
"4.3.4. Обеспечение высокого |
Указ Президента Республики |
|
"5.3.3. Развитие конкуренции в |
Указ Президента Республики |
|
"5.3.4. Основные подходы к |
||
"Двадцать первое направление - |
Послание Президента Республики |
|
"5.3.6. Единая информационная |
Указ Президента Республики |
|
"4.3.4. Обеспечение высокого |
Указ Президента Республики |
|
"5.3.3. Развитие конкуренции в |
Указ Президента Республики |
|
Цель 2.2 |
"Двадцать первое направление - |
Послание Президента Республики |
"III. Повышение благосостояния |
Послание Президента Республики |
|
"4.3.4. Обеспечение высокого |
Указ Президента Республики |
|
"5.2.1. Реформирование ПМСП - основа |
Указ Президента Республики |
|
Цель 2.3 |
"III. Повышение благосостояния |
Послание Президента Республики |
"4.3.4 Обеспечение высокого качества |
Указ Президента Республики |
|
"5.3.5. Повышение эффективности |
Указ Президента Республики |
|
Стратегическое направление 3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||
Цель 3.1 |
"Двадцать первое направление". |
Послание Президента Республики |
"4.3.4. Обеспечение высокого |
Указ Президента Республики |
|
"5.6. Подготовка и переподготовка кадров здравоохранения.". |
Указ Президента Республики |
|
"III. Повышение благосостояния |
Послание Президента Республики |
|
Цель 3.2 |
"5.5.1. Развитие медицинской науки." |
Указ Президента Республики |
"4.3.4. Обеспечение высокого |
Указ Президента Республики |
4. Функциональные возможности
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Функциональными возможностями Министерства, способствующими реализации Стратегического плана являются:
1. Проводимая административная реформа Министерства здравоохранения, которая позволит выстроить новую модель взаимодействия с местными исполнительными органами, предусматривающую усиление координирующей и регулирующей роли Министерства. Этому будут способствовать внедрение усовершенствованных механизмов межбюджетных отношений и бюджетирования с направленностью на конечный результат.
2. Структура Министерства будет приведена в соответствие с направлениями, целями и задачами Стратегического плана. Будут усилены подразделения по методологическому сопровождению стратегического планирования, совершенствования финансирования, развития первичной медико-санитарной помощи, региональной и межсекторальной координации.
3. Развитие кадрового потенциала Министерства на основе обучения сотрудников центрального аппарата, ведомств и территориальных подразделений по вопросам менеджмента и общественного здравоохранения.
4. Повышение эффективности деятельности территориальных органов управления здравоохранением. С 2009 года создана вертикаль службы санитарно-эпидемиологического контроля.
5. Повышение потенциала подведомственных организаций здравоохранения (научно-исследовательских институтов и научных центров) путем обучения сотрудников, интеграции в мировое научное и образовательное пространство, эффективного использования ресурсов Института развития здравоохранения и создаваемого Национального медицинского холдинга для трансферта управленческих, научных и медицинских технологий.
6. Усиление межсекторального и межведомственного взаимодействия, особенно в таких вопросах как развитие физической культуры и спорта, здоровье детей школьного возраста, пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации, безопасность дорожного движения, правовое ограничение распространения табака и алкоголя.
7. Углубление сотрудничества с международными организациями (ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирный Банк, ЮСАИД и т.д.). Поддержкой этому станет эффективная реализация совместного с Всемирным Банком проекта передаче технологий и проведению институциональной реформы в секторе здравоохранения.
8. Проведение институциональных преобразований, направленных на развитие стандартизации медицинской помощи, внедрение принципов доказательной медицины, а также формирование человеческого капитала. Проведение эконометрических исследований в области здравоохранения, способствующих принятию научно обоснованных управленческих решений.
9. Развитие и совершенствование действующих информационных ресурсов (национальные регистры пролеченных больных; регистры больных, состоящих на учете по отдельным видам заболеваний; национальные счета здравоохранения). Повышению эффективности управления отраслью будет способствовать интеграция существующих в отрасли информационных ресурсов и разработка новых инструментов с национальными базами данных в рамках развития Единой информационной системы здравоохранения.
5. Возможные риски
В ходе своей деятельности Министерство может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств, которые могут помешать достижению целей) или внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Министерства, которые могут препятствовать достижению целей Стратегического плана.
Наименование цели |
Риск |
Механизмы и меры противодействия |
1 |
2 |
3 |
Охрана здоровья матери и |
Недостаточная работа местных |
Заключение меморандума с |
Искажение статистических |
Проведение конфиденциального |
|
Снижение |
Недостаточная работа местных |
Заключение меморандума с |
Массовое развитие различных |
Своевременное оказание |
|
Обеспечение санитарно- |
Недостаточная работа местных |
Заключение меморандума с |
Угроза вспышек инфекционных |
Усиление санитарно- |
|
Случаи завоза на территорию |
Усиление санитарно- |
|
Формирование здорового |
Недостаточная работа местных |
Заключение меморандума с |
Совершенствование |
Риск непринятия Парламентом |
|
Снижение темпов |
Ограничение секвестрирования |
|
Сокращение бюджетных |
||
Недостаточная работа местных |
Заключение меморандума с |
|
Возможное противодействие |
Заключение меморандума с |
|
Обеспечение системы |
Недостаточная работа местных |
Заключение меморандума с |
Отток медицинских кадров в |
Совершенствование системы оплаты |
6. Межведомственное взаимодействие на основе планируемых
к подписанию соглашений с государственными органами
Цель 1.1. Охрана здоровья матери и ребенка
Мероприятия, реализуемые МЗ |
Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
- Мониторинг Программы по |
МКИ - повышение информированности населения по вопросам |
Цель 1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний
Мероприятия, реализуемые МЗ |
Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
- Мониторинг отраслевых |
МКИ - информирование населения по вопросам профилактики |
Цель 1.3. Снижение бремени травматизма
Мероприятия, реализуемые МЗ |
Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
- Развитие санитарной авиации. |
МВД - обучение специалистов дорожной полиции навыкам |
Цель 1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия
Мероприятия, реализуемые МЗ |
Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
- Увеличение охвата |
МСХ - увеличение охвата профилактическими мероприятиями |
Цель 1.5. Формирование здорового
образа жизни и здоровое питание
Мероприятия, реализуемые МЗ |
Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
- Мониторинг реализации |
МКИ - повышение информированности населения по вопросам |
Цель 2.1. Совершенствование системы управления и финансирования
Мероприятия, реализуемые МЗ |
Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
- Разработка механизмов |
МФ - реформирование (упрощение) казначейских процедур. |
Цель 2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения,
обеспечивающей равный доступ населения к медицинским услугам
Мероприятия, реализуемые МЗ |
Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
- Совершенствование нормативов |
МИТ - разработка типовых проектов, проведение |
Цель 2.3. Повышение доступности и качества лекарственной помощи
Мероприятия, реализуемые МЗ |
Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
- Разработка новой модели |
МИТ - содействие развитию отечественного |
Цель 3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами,
отвечающими потребностям общества
Мероприятия, реализуемые МЗ |
Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
- Повышение качества |
МОН - утверждение национальных стандартов и критериев |
Цель 3.2. Повышение качества научных
исследований в области здравоохранения
Мероприятия, реализуемые МЗ |
Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
- Определение приоритетных |
МОН - разработка единых критериев отбора приоритетных |
7. Перечень нормативных правовых актов и документов,
на основе которых разработан Стратегический план
Сноска. Раздел 7 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 07.06.2010 № 516.
1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;
2. Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения";
3. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 581 "О молодежной политике в Республике Казахстан";
4. Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года № 219-IV "О республиканском бюджете на 2010-2012 годы"
5. Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года № 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы";
6. Указ Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года № 1677 "Об утверждении Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы";
7. Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года". (Программа Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы);
8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года № 1050 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы";
9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2006 года № 317 "Об утверждении Концепции реформирования медицинского и фармацевтического образования Республики Казахстан";
10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 1216 "Об утверждении Программы по противодействию эпидемии СПИДа в Республике Казахстан на 2006-2010 годы";
11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 1260 "Об утверждении программы "Здоровый образ жизни" на 2008-2016 годы";
12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2007 года № 1251 "Об утверждении Программы о мерах по совершенствованию службы крови в Республике Казахстан на 2008-2010 годы";
13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2007 года № 1263 "О мерах защиты населения от туберкулеза в Республике Казахстан";
14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1325 "Об утверждении Программы по снижению материнской и детской смертности в Республике Казахстан на 2008-2010 годы";
15. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2009 года № 784 "О Программе борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2009-2011 годы";
16. Послание Президента страны народу Казахстана от 10 октября 1997 года "Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев";
17. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 1 марта 2006 года "Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии";
18. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 28 февраля 2007 года "Новый Казахстан в новом мире";
19. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики";
20. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию";
20-1. Послание Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана";
21. Протоколы совещания с участием Главы государства от 8 мая 2008 года № 01-7.10 и от 7 ноября 2008 года № 01-7.18.
8. Бюджетные программы
Сноска. Раздел 8 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 07.06.2010 № 516.
Таблица 8.1
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
001 "Услуги по координации политики и государственному регулированию |
||||||
Описание |
Содержание аппаратов Министерства, ведомств и их территориальных |
||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1. Обеспечение функционирования аппарата Министерства |
|||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранением |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей |
|||||||
2.3. Повышение доступности и качества лекарственной помощи |
|||||||
Задача |
2.1.1. Поэтапное достижение лучших стандартов бюджетной модели |
||||||
2.1.2. Совершенствование системы управления |
|||||||
2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП |
|||||||
2.3.1. Внедрение новой модели лекарственного обеспечения |
|||||||
2.3.2. Повышение качества лекарственных средств |
|||||||
Показатели |
Ориентировочное количество |
чел. |
55 |
46 |
46 |
46 |
46 |
Ориентировочное количество |
чел. |
105 |
135 |
60 |
55 |
45 |
|
Ориентировочное количество |
чел. |
51 |
65 |
75 |
85 |
85 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
55 |
60 |
65 |
65 |
65 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Ориентировочное количество отчетов |
шт. |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
|
Показатели |
Эффективное и качественное исполнение бюджетных программ |
||||||
Показатели |
Обеспечение функционирования деятельности аппарата Министерства |
||||||
2. Обеспечение государственного контроля в области |
|||||||
Стратегическое |
1. Укрепление здоровья граждан |
||||||
Цель |
1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний |
||||||
1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|||||||
Задача |
1.2.4 Противодействие эпидемии СПИД |
||||||
1.4.1 Профилактика и снижение заболеваемости особо опасными инфекциями и |
|||||||
1.4.2 Профилактика вакциноуправляемых инфекций |
|||||||
1.4.3 Мониторинг за безопасностью питьевой воды |
|||||||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
48 |
8 |
4 |
4 |
4 |
Ориентировочное количество, |
шт. |
110 |
115 |
115 |
120 |
125 |
|
Ориентировочное количество |
млн. |
3,5 |
3,7 |
3,9 |
4,1 |
4,3 |
|
Ориентировочное количество |
чел. |
120 |
120 |
150 |
150 |
150 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
910 |
915 |
910 |
915 |
910 |
|
Показатели |
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
||||||
3. Обеспечение государственного контроля в сфере |
|||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления системой здравоохранения |
||||||
2.3. Повышение доступности и качества лекарственной помощи |
|||||||
Задача |
2.1.3. Повышение качества медицинских услуг |
||||||
2.3.1. Внедрение новой модели лекарственного обеспечения |
|||||||
2.3.2. Повышение качества лекарственных средств |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Ориентировочное количество |
ед. |
1912 |
2500 |
2000 |
2000 |
2000 |
Ориентировочное количество |
шт. |
620 |
600 |
300 |
300 |
300 |
|
Ориентировочное количество отчетов |
шт. |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
2300 |
2400 |
2400 |
2400 |
2200 |
|
Ориентировочное количество |
чел. |
4620 |
4800 |
300 |
300 |
300 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
600 |
600 |
600 |
650 |
300 |
|
Ориентировочное количество |
3206 |
3462 |
3424 |
3200 |
3200 |
||
Ориентировочное количество |
151 |
122 |
60 |
40 |
35 |
||
Ориентировочное количество |
ед. |
1 |
1260 |
1300 |
1300 |
1300 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Ориентировочное количество научных |
шт. |
13 |
15 |
7 |
0 |
20 |
|
Ориентировочное количество |
чел. |
80 |
80 |
150 |
40 |
30 |
|
Ориентировочное количество |
чел. |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14000 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
126 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
138 |
250 |
- |
- |
- |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
0 |
728 |
774 |
1100 |
1150 |
|
Показатели |
Повышение качества медицинских услуг |
||||||
4. Осуществление закупа медицинских услуг и их оплаты |
|||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задача |
2.1.2 Совершенствование системы управления |
||||||
2.1.3 Повышение качества медицинских услуг |
|||||||
Показатели |
|||||||
Показатели |
Создание территориальных |
ед. |
16 |
||||
Показатели |
Повышение качества предоставляемых |
||||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
1 589 474 |
7 441 419 |
8 819 749 |
10 159 864 |
11 343 617 |
Таблица 8.2
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
002 "Оказание социальной поддержки обучающимся по программам |
||||||
Описание |
Социальная поддержка учащихся медицинских колледжей в период получения |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими |
||||||
Задача |
3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовой контингент |
чел. |
894 |
964 |
1019 |
1073 |
1113 |
Показатели |
Размер стипендии студентов |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Размер повышения государственной |
% |
75 |
75 |
75 |
|||
Размер стипендии обучающимся из |
% |
80 |
80 |
80 |
|||
Показатели |
Обеспеченность стипендией |
% |
73 |
74 |
75 |
75 |
75 |
Обеспеченность компенсацией |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
67 554 |
95 109 |
123 562 |
167 868 |
205 847 |
Таблица 8.3
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
003 "Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием" |
||||||
Описание |
Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими |
||||||
Задачи |
3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки |
||||||
3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовой контингент |
чел. |
15 916 |
18 558 |
22 266 |
26 524 |
30 078 |
Среднегодовой контингент офицеров |
чел. |
1442 |
1451 |
1440 |
1450 |
1450 |
|
Среднегодовой контингент |
чел. |
606 |
625 |
757 |
942 |
1053 |
|
Количество подготовленных |
тыс. |
1,4 |
1,3 |
1,5 |
1,9 |
3,0 |
|
Показатели |
Доля выпускников с высшим |
% |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
18,0 |
18,0 |
Средний балл промежуточного |
балл |
92,0 |
92,0 |
95,0 |
98,0 |
100,0 |
|
Показатель |
Доля трудоустроенных выпускников |
% |
89,0 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
92,0 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
4 423 067 |
6 516 756 |
8 981 990 |
12 344 029 |
15 324 665 |
Таблица 8.4
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
004 "Оказание социальной поддержки обучающимся по программам высшего и |
||||||
Описание |
Социальная поддержка студентов и интернов ВУЗов, докторантов, |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими |
||||||
Задачи |
3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки |
||||||
3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовой контингент |
чел. |
12 872 |
13 547 |
17 684 |
20 767 |
23 768 |
Среднегодовой контингент |
чел. |
606 |
625 |
757 |
942 |
1053 |
|
Показатели |
Размер стипендии (без надбавок) |
тенге |
|||||
студентам |
тенге |
6 434 |
9 375 |
9 375 |
11 719 |
15 234 |
|
интернам |
тенге |
11 652 |
16 983 |
16 983 |
21 228 |
27 596 |
|
обучающимся из Афганистана |
тенге |
23 438 |
30 468 |
||||
магистрантам, слушателям |
тенге |
22 041 |
27 552 |
27 552 |
34 440 |
44 772 |
|
докторантам |
тенге |
29 359 |
36 699 |
36 699 |
45 874 |
59 636 |
|
аспирантам |
тенге |
23 000 |
28 750 |
28 750 |
|||
Размер стипендии (без надбавок) с |
тенге |
||||||
студентам |
тенге |
7 500 |
9 375 |
11 719 |
15 234 |
15 234 |
|
интернам |
тенге |
13 586 |
16 983 |
21 228 |
27 596 |
27 596 |
|
обучающимся из Афганистана |
тенге |
23 438 |
30 468 |
30 468 |
|||
магистрантам, слушателям |
тенге |
22 041 |
27 552 |
34 440 |
44 772 |
44 772 |
|
докторантам |
тенге |
29 359 |
36 699 |
45 874 |
59 636 |
59 636 |
|
аспирантам |
тенге |
23 000 |
28 750 |
35 938 |
|||
Размер повышения государственной |
% |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Размер повышения государственной |
% |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Размер повышения государственной |
% |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
Размер повышения государственной |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатель |
Обеспеченность стипендией |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Обеспеченность стипендией |
% |
79 |
73 |
75 |
75 |
75 |
|
Обеспеченность стипендией |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Обеспеченность компенсацией |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
1 332 338 |
2 093 503 |
3 148 028 |
4 524 331 |
6 036 328 |
Таблица 8.5
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Трансферты)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
005 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||
Описание |
Финансовая поддержка местных бюджетов для осуществления строительства и |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей |
||||||
Задачи |
2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Кол-во финансируемых проектов |
ед. |
121 |
83 |
71 |
9 |
125 |
Показатель |
Кол-во завершенных проектов |
ед. |
17 |
18 |
66 |
9 |
1 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
45 079 498 |
63 382 291 |
94 499 726 |
39 270 368 |
39 566 210 |
Таблица 8.6
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
006 "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
||||||
Описание |
Профилактика возникновения, распространения и снижение инфекционной, |
||||||
Стратегическое |
1. Укрепление здоровья граждан |
||||||
Цель |
1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
||||||
Задачи |
1.4.1. Профилактика и снижение заболеваемости особо опасными инфекциями |
||||||
1.4.2. Профилактика вакциноуправляемых инфекций |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество выездов в очаги и |
выезд |
65 |
68 |
71 |
72 |
73 |
Количество наименований |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Количество специалистов |
чел. |
400 |
405 |
415 |
425 |
430 |
|
Количество выполненных |
млн. |
0,086 |
0,086 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
|
Показатели |
Удельный вес подтвержденных |
% |
77,0 |
79,0 |
80,0 |
80,5 |
80,5 |
Показатели |
Уровень заболеваемости чумой |
пока- |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
Охват лабораторным обследованием |
% |
92,0 |
95,0 |
98,0 |
100,0 |
100 |
|
Показатели |
Охват обследованием |
% |
63 |
65 |
67 |
70 |
72 |
Охват профилактической |
% от |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
1 897 451 |
7 035 875 |
8 249 141 |
9 654 591 |
10 636 623 |
Таблица 8.6-1
Бюджетная программа Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
(трансферты)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
007 "Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на капитальный |
||||||
Описание |
Улучшение технического состояния зданий, помещений и сооружений |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей |
||||||
Задачи |
2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Кол-во финансируемых проектов |
ед. |
2 |
||||
Показатель |
Кол-во завершенных проектов |
ед. |
2 |
||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
361 314 |
Таблица 8.7
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
008 "Хранение специального медицинского резерва" |
||||||
Описание |
Оказание в масштабах республики методической и практической помощи |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
18 814 |
22 984 |
37 108 |
28 865 |
32 161 |
Таблица 8.8
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
009 "Прикладные научные исследования в области здравоохранения" |
||||||
Описание |
Разработка новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения, |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения |
||||||
Задачи |
3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой и ее |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Общее количество выполняемых |
ед. |
46 |
31 |
29 |
26 |
28 |
Количество полученных патентов |
ед. |
50 |
53 |
55 |
57 |
57 |
|
Количество публикаций |
ед. |
1081 |
1080 |
1086 |
1091 |
1091 |
|
Показатель |
Удельный вес международных |
% |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Удельный вес публикаций в |
% |
5,1 |
6 |
6,4 |
7 |
7 |
|
Удельный вес НТП, выполненных |
% |
9 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
|
Показатели |
Количество внедренных в |
ед. |
220 |
207 |
207 |
207 |
207 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
973 991 |
1 069 716 |
1 059 029 |
1 026 445 |
1 114 278 |
Таблица 8.9
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Трансферты)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
010 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам |
||||||
Стратегическое |
1. Укрепление здоровья граждан |
||||||
Цель |
1.1. Охрана здоровья матери и ребенка |
||||||
1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний |
|||||||
Задачи |
1.1.1. Укрепление здоровья женщин |
||||||
1.1.2. Укрепление здоровья детей |
|||||||
1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических |
|||||||
1.2.4. Противодействие эпидемии СПИД |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Развитие сети организаций |
Нали- |
0 |
40 |
50 |
60 |
70 |
Развитие сети молодежных центров |
Ед. |
0 |
14 |
17 |
20 |
25 |
|
Обеспечение взрослых |
чел |
0 |
1000 |
||||
Обеспечение тромболитическими |
чел |
0 |
7 000 |
||||
Обеспечение факторами |
чел |
0 |
280 |
||||
Показатели |
Снижение удельного веса |
% |
100 % |
90 % |
80 % |
70 % |
70 % |
Показатели |
Обеспечение онкогематологических |
% |
20 |
60 |
|||
Обеспечение факторами |
- |
80 |
|||||
Обеспечение больных инфарктом |
% |
- |
50 |
||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
0 |
15 440 313 |
13 910 746 |
14 833 447 |
15 251 627 |
Таблица 8.10
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
013 "Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства |
||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта и реконструкция зданий территориальных |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задачи |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество финансируемых |
ед. |
1 |
0 |
2 |
1 |
1 |
Показатели |
Количество капитальных ремонтов, |
ед. |
2 |
1 |
2 |
||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
3 900 |
0 |
46 995 |
13 326 |
27 702 |
Таблица 8.11
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
014 "Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных |
||||||
Описание |
Повышение профессионального уровня медицинских и фармацевтических кадров |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение квалифицированными кадрами, отвечающими потребности |
||||||
Задачи |
3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного профессионального |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатель |
Количество специалистов, |
чел. |
313 |
209 |
196 |
149 |
46 |
Количество специалистов, |
чел. |
14 592 |
14 242 |
13 700 |
13 700 |
13 700 |
|
Количество привлеченных |
чел. |
10 |
42 |
41 |
40 |
80 |
|
Количество медицинских и |
чел. |
150 |
260 |
300 |
198 |
495 |
|
Показатель |
Удельный вес специалистов с |
% |
2,69 |
3,95 |
3,51 |
3,77 |
3,86 |
Удельный вес специалистов |
% |
0,07 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
|
Удельный вес специалистов с |
% |
25,8 |
25,9 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
988 012 |
1 098 872 |
1 184 872 |
1 275 433 |
1 321 810 |
Таблица 8.12
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
015 "Материально-техническое оснащение Министерства здравоохранения |
||||||
Описание |
Укрепление материально-технической базы Министерства здравоохранения |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задачи |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество оснащаемых |
ед. |
49 |
27 |
60 |
60 |
60 |
Показатели |
Обеспеченность центрального |
% |
90 |
90 |
90 |
||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
66 595 |
112 655 |
144 930 |
130 072 |
131 392 |
Таблица 8.13
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Капитальные расходы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
016 "Строительство и реконструкция объектов здравоохранения" |
||||||
Описание |
Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей |
||||||
Задачи |
2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Кол-во финансируемых проектов |
ед. |
15 |
12 |
7 |
2 |
5 |
Показатели |
Кол-во завершенных проектов |
ед. |
2 |
6 |
4 |
2 |
0 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
7 327 590 |
8 041 345 |
14 185 068 |
3 378 649 |
12 461 193 |
Таблица 8.14
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
017 "Услуги по судебно-медицинской экспертизе" |
||||||
Описание |
Обеспечение прав и законных интересов лиц, являющихся участниками |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задача |
2.1.2. Совершенствование систем управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество судебно- |
ед. |
226 400 |
228 400 |
180 680 |
180 680 |
180 680 |
Показатели |
Доля комиссионных экспертиз |
ед. |
1160 |
1120 |
1080 |
1040 |
1000 |
Показатели |
Снижение доли повторных |
% |
9,3 |
8,9 |
8,4 |
8 |
7,8 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
1 059 773 |
1 410 335 |
1 627 092 |
1 924 387 |
2 143 255 |
Таблица 8.15
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
018 "Услуги по хранению ценностей исторического наследия в области |
||||||
Описание |
Обеспечение сохранности историко-культурных ценностей в области |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими |
||||||
3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения |
|||||||
Задачи |
3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки |
||||||
3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного образования |
|||||||
3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой и |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
ед. |
54 763 |
54 763 |
54 763 |
54 763 |
54 763 |
Ориентировочное количество |
ед. |
66 |
62 |
66 |
70 |
70 |
|
Показатели |
Ориентировочное количество |
ед. |
3 200 |
3 000 |
3 200 |
3 400 |
3 400 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
8 272 |
7 250 |
7 756 |
9 988 |
10 132 |
Таблица 8.16
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Инвестиционные программы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
019 "Создание информационных систем здравоохранения" |
||||||
Описание |
Создание информационной структуры здравоохранения Республики Казахстан, |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задача |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
количество приобретенного |
ед. |
17 |
28 |
70 |
194 |
|
количество приобретенной |
ед. |
2187 |
700 |
1934 |
3330 |
||
количество приобретенных |
ед. |
1483 |
435 |
484 |
833 |
||
Показатели |
количество организаций |
ед. |
54 |
50 |
50 |
120 |
314 |
количество организаций |
ед. |
54 |
50 |
50 |
50 |
120 |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
1 302 541 |
594 938 |
633 813 |
2 337 448 |
1 571 579 |
Таблица 8.17
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
020 "Услуги по обеспечению доступа к информации в библиотеках |
||||||
Описание |
Повышение интеллектуального уровня населения путем расширения доступа |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими |
||||||
3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения |
|||||||
Задачи |
3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки |
||||||
3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного образования |
|||||||
3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой и ее |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочный |
ед. |
347 018 |
348 538 |
350 058 |
351 588 |
353 118 |
Ориентировочное количество |
ед. |
45 066 |
45 500 |
45 800 |
46 200 |
46 600 |
|
Ориентировочное пополнение |
ед. |
1 510 |
1 520 |
1 530 |
1 530 |
1 540 |
|
Показатели |
Показатель посещаемости |
ед. |
12,4 |
12,5 |
12,6 |
12,7 |
12,8 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
7 341 |
9 183 |
11 826 |
13 706 |
15 010 |
Таблица 8.18
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Капитальные расходы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
021 "Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных |
||||||
Описание |
Улучшение технического состояния зданий, помещений и сооружений |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задача |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество финансируемых |
ед. |
22 |
15 |
20 |
12 |
12 |
Показатели |
Количество капитальных |
ед. |
22 |
16 |
22 |
12 |
12 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
994 478 |
523 136 |
653 828 |
314 423 |
293 736 |
Таблица 8.19
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Капитальные расходы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
022 "Материально-техническое оснащение государственных организаций |
||||||
Описание |
Улучшение технического состояния зданий организаций здравоохранения с |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задача |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
количество оснащаемых |
ед. |
79 |
69 |
43 |
73 |
68 |
Показатели |
Уровень оснащенности |
% |
80 |
85 |
87 |
90 |
95 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
6 706 049 |
2 499 086 |
3 039 356 |
2 296 666 |
2 319 633 |
Таблица 8.20
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Инвестиционные программы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
023 "Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной |
||||||
Описание |
Улучшение диагностических и лечебных возможностей сельских медицинских |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.2. Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей равный доступ |
||||||
Задачи |
2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество приобретенных |
19 |
33 |
14 |
2 |
||
Количество приобретенных |
45 |
||||||
Количество приобретенных |
22 |
38 |
30 |
2 |
|||
Количество приобретенных |
40 |
73 |
2 |
||||
Количество приобретенных |
6 |
||||||
Показатели |
Количество созданных |
19 |
33 |
7 |
|||
Количество созданных |
3 |
3 |
|||||
Количество созданных |
2 |
18 |
|||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
629 277 |
1 579 308 |
747 739 |
475 176 |
0 |
Таблица 8.21
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Капитальные расходы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
024 "Материально-техническое оснащение государственных организаций |
||||||
Описание |
Улучшение технического состояния зданий медицинских вузов с целью |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими |
||||||
Задача |
3.1.2. Создание эффективной системы непрерывной профессиональной |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество оснащаемых |
ед. |
6 |
0 |
6 |
6 |
6 |
Показатели |
Уровень оснащенности |
% |
80 |
80 |
85 |
87 |
90 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
499 957 |
0 |
116 195 |
125 000 |
126 250 |
Таблица 8.22
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Капитальные расходы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
025 "Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных |
||||||
Описание |
Улучшение технического состояния зданий, помещений и сооружений |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими |
||||||
Задача |
3.1.2. Создание эффективной системы непрерывной профессиональной |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество финансируемых |
ед. |
6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
Показатели |
Количество капитальных |
ед. |
6 |
6 |
7 |
4 |
5 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
381 583 |
376 762 |
457 454 |
110 738 |
121 434 |
Таблица 8.23
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Капитальные расходы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
026 "Строительство и реконструкция объектов образования" |
||||||
Описание |
Формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей |
||||||
Задачи |
2.2.1. Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Кол-во построенных и |
ед. |
2 |
1 |
|||
Показатели |
Ввод в эксплуатацию |
ед. |
1 |
1 |
|||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
900 102 |
154 634 |
31 398 |
0 |
0 |
Таблица 8.24
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Трансферты)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
027 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам |
||||||
Стратегическое |
1. Укрепление здоровья граждан |
||||||
Цель |
1.1. Охрана здоровья матери и ребенка |
||||||
1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний |
|||||||
Задачи |
1.1.1. Укрепление здоровья женщин |
||||||
1.1.2. Укрепление здоровья детей |
|||||||
1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ввод и функционирование |
объек- |
2 |
23 |
28 |
13 |
13 |
Показатели |
Обеспечение |
объек- |
2 |
23 |
28 |
39 |
52 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
62 511 |
1 776 207 |
3 297 750 |
6 511 615 |
8 368 273 |
Таблица 8.25
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Трансферты)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
028 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам |
||||||
Стратегическое |
1. Укрепление здоровья граждан |
||||||
Цель |
1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний |
||||||
1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и |
|||||||
Задачи |
1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных |
||||||
1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических болезней |
|||||||
1.2.3. Совершенствование фтизиатрической помощи |
|||||||
1.4.2. Профилактика вакциноуправляемых инфекций |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Кол-во получателей вакцин |
ед. |
4 759 552 |
6 384 647 |
4 845 775 |
4 858 184 |
4 659 465 |
Обеспечение |
чел. |
39 964 |
37 118 |
33 550 |
35 811 |
34 723 |
|
Обеспечение |
чел. |
32 568 |
37 165 |
41 123 |
45 756 |
47 129 |
|
Обеспечение больных |
чел. |
568 |
600 |
1000 |
|||
Обеспечение взрослых |
чел. |
1 730 |
1 855 |
2 005 |
|||
Обеспечение |
чел. |
9 571 |
10 039 |
10 789 |
|||
Обеспечение факторами |
чел. |
385 |
399 |
404 |
|||
Показатели |
Смертность от ишемической |
на 100 |
222,9 |
228,6 |
224 |
219,5 |
215,1 |
Показатели |
Охват вакцинацией детей до |
% |
95,5 |
95,7 |
95,9 |
96 |
96 |
Обеспечение противотуберку- |
% |
100/45* |
100/70* |
100/75* |
100/80* |
100/85* |
|
Обеспечение |
% |
50 % |
60 % |
70 % |
80 % |
80 % |
|
Обеспечение |
% |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
|
Обеспечение |
% |
80 |
90 |
95 |
|||
Обеспечение факторами |
90 |
100 |
100 |
||||
Обеспечение больных |
% |
80 |
100 |
100 |
|||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
10 306 437 |
11 356 092 |
15 108 249 |
19 961 502 |
23 553 979 |
Таблица 8.26
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Инвестиционные программы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
029 "Реформирование системы здравоохранения" |
||||||
Описание |
Модернизация системы финансирования и управления здравоохранением, |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задачи |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
В соответствии с Планом |
||||||
Показатели |
|||||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
1 340 955 |
5 398 839 |
8 586 609 |
12 292 878 |
Таблица 8.27
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
030 "Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на |
||||||
Описание |
Оказание высокоспециализированной, консультативно-диагностической, |
||||||
Стратегическое |
1. Укрепление здоровья граждан |
||||||
Цель |
1.1. Охрана здоровья матери и ребенка |
||||||
1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний |
|||||||
1.3. Снижение бремени травматизма |
|||||||
Задачи |
1.1.1. Укрепление здоровья женщин |
||||||
1.1.2. Укрепление здоровья детей |
|||||||
1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных |
|||||||
1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических |
|||||||
1.2.3. Совершенствование фтизиатрической помощи |
|||||||
1.2.4. Противодействие эпидемии СПИД |
|||||||
1.3.1. Оказание своевременной медицинской помощи при травмах |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество оказанной |
чел. |
76 533 |
77 945 |
78 900 |
75 391 |
71 593 |
Количество оказанной |
услу- |
31 580 |
179 811 |
180 000 |
180 827 |
182 640 |
|
посе- |
39 870 |
39 870 |
39 870 |
39 870 |
39 870 |
||
Среднегодовое количество |
литры |
180 00 |
190 00 |
16 500 |
17 500 |
18 000 |
|
Общее число донаций |
Ед. |
23 000 |
25 000 |
22 000 |
23 000 |
24 000 |
|
Число циклов |
цикл |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
Повышение уровня |
% |
30 |
35 |
40 |
45 |
45 |
Уменьшение количества |
чел. |
100 |
80 |
75 |
70 |
65 |
|
Показатели |
Показатель материнской |
на |
31,2 |
37,0 |
удержание |
||
Показателя младенческой |
на 1 |
20,76 |
18,8 |
18,5 |
18,0 |
17,5 |
|
Снижение смертности от |
на |
126,3 |
123,7 |
121,2 |
118,2 |
116,1 |
|
Удельный вес больных |
% |
48,2 |
49,7 |
48,6 |
48,8 |
49,0 |
|
Смертность от туберкулеза |
на |
16,9 |
15 |
14,5 |
14,1 |
13,7 |
|
Удельный вес безвозмездных |
% |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
|
Подготовка и переподготовка |
% |
0 |
5 |
25 |
40 |
50 |
|
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
13 603 686 |
23 117 583 |
26 806 215 |
30 207 027 |
33 247 817 |
Таблица 8.28
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
031 "Внедрение международных стандартов в области больничного |
||||||
Описание |
|||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей |
||||||
Задачи |
2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Больничная информационная |
боль- |
1 |
1 |
|||
Передача в управление |
абс. |
1 |
1 |
||||
Передача в управление |
абс. |
1 |
|||||
Число специалистов со |
абс. |
60 |
|||||
Создание тренингового |
1 |
||||||
Число специалистов, |
чел. |
50 |
|||||
Число специалистов, |
чел. |
10 |
20 |
||||
Число специалистов, |
чел. |
20 |
40 |
20 |
|||
Показатели |
Повышение уровня |
% |
60 |
70 |
75 |
||
Повышение уровня |
% |
60 |
70 |
80 |
|||
Аккредитация Объединенной |
1 |
||||||
Аккредитация системы |
1 |
||||||
Централизация и |
ед. |
1 |
|||||
Централизация и |
ед. |
1 |
|||||
Количество клиник, |
ед. |
1 |
2 |
2 |
|||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
0 |
730 965 |
1 215 820 |
1 333 169 |
0 |
Таблица 8.29
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Трансферты)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
038 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Выделение текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджетам |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
||||||
Цель |
2.2 Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей |
||||||
Задачи |
2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Кол-во приобретаемого |
ед. |
1585 |
1081 |
1 280 |
1535 |
1437 |
Показатели |
Уровень оснащенности |
% |
60 |
65 |
67 |
70 |
75 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
17 685 077 |
9 224 678 |
13 067 034 |
12 468 815 |
14 397 393 |
Таблица 8.30
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
043 "Подготовка специалистов в организациях технического и |
||||||
Описание |
Обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими |
||||||
Задача |
3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовой контингент |
чел. |
1 162 |
1 261 |
1 356 |
1 423 |
1 470 |
Прием студентов на обучение |
чел. |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Количество подготовленных |
чел. |
320 |
374 |
452 |
447 |
500 |
|
Показатель |
Доля выпускников со средним |
% |
16 |
17 |
18 |
19 |
19 |
Показатель |
Доля трудоустроенных |
% |
85 |
88 |
90 |
93 |
93 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
206 372 |
268 271 |
327 978 |
399 674 |
447 656 |
Таблица 8.31
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Инвестиционные программы)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
062 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный медицинский |
||||||
Описание |
Эффективное управление юридическими лицами, государственные пакеты |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности управления системы здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения обеспечивающей |
||||||
Задачи |
2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество медицинских |
ед. |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
Количество работников |
ед. |
194 |
100 |
195 |
195 |
||
Показатели результата |
Количество дочерних |
2 |
4 |
6 |
|||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
270 620 |
4 186 296 |
1 800 000 |
2 473 289 |
2 660 826 |
Таблица 8.32
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
063 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Социальная поддержка обучающихся в период обучения в организациях |
||||||
Стратегическое |
3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки |
||||||
Цель |
3.1. Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами |
||||||
Задача |
3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки, |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Среднегодовой контингент |
чел. |
7 783 |
8 174 |
8 772 |
9 189 |
9 372 |
Показатели |
Обеспеченность стипендией |
% |
81 |
80 |
81 |
81 |
81 |
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
32 439 |
231 137 |
403 198 |
633 099 |
807 111 |
Таблица 8.33
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
066 "Услуги по обеспечению реализации инвестиционных проектов в области |
||||||
Описание |
Обеспечение системного и технического обслуживания серверного, |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задача |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество узлов сети |
ед. |
128 |
159 |
177 |
||
Количество узлов ЕИСЗ, |
ед. |
69 |
|||||
Количество регионов, |
ед. |
1 |
2 |
2 |
|||
Показатели |
Количество функционирующих |
ед. |
128 |
159 |
177 |
||
Количество функционирующих |
ед. |
2499 |
5993 |
14047 |
|||
Показатели |
Удельный вес созданных |
% |
1,0 |
2,0 |
4,0 |
||
Количество оказанных |
ед. |
120 |
240 |
360 |
|||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
0 |
0 |
526 338 |
763 541 |
857 344 |
Таблица 8.34
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
067 "Услуги по оказанию стационарной и стационарозамещающей |
||||||
Описание |
Реализация конституционного права на свободный выбор пациентом врача и |
||||||
Стратегическое |
1. Укрепление здоровья граждан |
||||||
2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения |
|||||||
Цель |
1.1. Охрана здоровья матери и ребенка |
||||||
1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний |
|||||||
1.3. Снижение бремени травматизма |
|||||||
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
|||||||
Задача |
1.1.1. Укрепление здоровья женщин |
||||||
1.1.2. Укрепление здоровья детей |
|||||||
1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных |
|||||||
1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических болезней |
|||||||
1.3.1. Оказание своевременной медицинской помощи при травмах |
|||||||
2.1.2. Совершенствование системы управления |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Коронографнческие |
исс- |
0 |
11 040 |
15 541 |
17 540 |
17 540 |
Показатели |
Обеспеченность больничными |
на |
76,6 |
79 |
76 |
73 |
70 |
Показатели |
Смещение финансового |
% |
70/30 |
65/35 |
64/36 |
62/38 |
61/39 |
Расходы на реализацию программы |
0 |
0 |
138 061 691 |
159 715 060 |
180 183 459 |
Таблица 8.35
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
090 "Исследования в области совершенствования системы здравоохранения" |
||||||
Описание |
Совершенствование системы управления здравоохранением |
||||||
Стратегическое |
1. Укрепление здоровья граждан |
||||||
2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения |
|||||||
3. Развитие кадровых ресурсов и медицинской науки |
|||||||
Цель |
1.1. Охрана здоровья матери и ребенка |
||||||
1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний |
|||||||
1.3. Снижение бремени травматизма |
|||||||
1.5. Формирования здорового образа жизни и здоровое питание |
|||||||
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
|||||||
2.2. Совершенствование инфраструктуры здравоохранения, обеспечивающей |
|||||||
3.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими |
|||||||
3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения |
|||||||
Задача |
1.1.1 Укрепление здоровья женщин |
||||||
1.1.2 Укрепление здоровья детей |
|||||||
1.2.1 Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных |
|||||||
1.2.2 Раннее выявление и своевременное лечение онкологических болезней |
|||||||
1.2.3 Совершенствование фтизиатрической помощи |
|||||||
1.2.4 Противодействие эпидемии СПИД |
|||||||
1.3.1. Оказание своевременной помощи при травмах |
|||||||
1.5.1 Снижение распространенности поведенческих факторов риска |
|||||||
2.1.2 Совершенствование системы управления |
|||||||
2.2.1 Рационализация сети здравоохранения с приоритетным развитием ПМСП |
|||||||
3.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки |
|||||||
3.1.2. Создание эффективной системы непрерывного образования |
|||||||
3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой и |
|||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
80 |
85 |
7 |
21 |
18 |
Ориентировочное количество |
шт. |
11 |
19 |
11 |
12 |
11 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
86 |
86 |
84 |
62 |
20 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
10 |
12 |
7 |
16 |
12 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
45 |
42 |
29 |
38 |
40 |
|
Ориентировочное количество |
шт. |
7 |
3 |
49 |
|||
Показатели |
Улучшение системы стратегического планирования Министерства, |
||||||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
0 |
0 |
74 826 |
124 244 |
123 158 |
Таблица 8.36
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
104 "Борьба с наркоманией и наркобизнесом" |
||||||
Описание |
Внедрение компьютерных программ психологического тестирования рисков |
||||||
Стратегическое |
1. Укрепление здоровья граждан |
||||||
Цель |
1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний |
||||||
Задача |
1.2.5 Противодействие распространению наркомании |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество обученных |
чел. |
90 |
120 |
150 |
||
Показатели |
Увеличение удельного веса |
% |
5 |
10 |
20 |
||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
0 |
0 |
6 000 |
9 000 |
0 |
Таблица 8.37
Бюджетная программа
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(Направленная на предоставление услуг)
Администратор |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
116 "Информационно-аналитические услуги населению" |
||||||
Описание |
Обеспечение доступа населения Республики Казахстан к медицинской |
||||||
Стратегическое |
2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения |
||||||
Цель |
2.1. Совершенствование системы управления и финансирования |
||||||
Задача |
2.1.2. Совершенствование системы управления |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Показатели |
Количество посетителей |
посе- |
500 |
2 500 |
|||
Показатели |
Количество услуг, |
услу- |
2 |
2 |
|||
Показатели |
Удельный вес |
% |
3 |
5 |
|||
Показатели |
Степень удовлетворенности |
% |
30 |
40 |
|||
Расходы на реализацию программы |
тыс. |
18 382 |
2 390 |
0 |
0 |
0 |
Таблица 8.38
Свод бюджетных расходов
Сноска. Таблица 8.38 в редакции постановления Правительства РК от 07.06.2010 № 516.
тыс. тенге
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
1. Действующие |
118 523 181 |
171 740 044 |
368 172 653 |
347 601 464 |
396 994 376 |
Текущие бюджетные |
63 013 553 |
92 460 277 |
250 876 070 |
291 079 925 |
328 441 690 |
Бюджетные программы |
55 509 628 |
79 279 767 |
117 296 583 |
56 521 539 |
68 552 686 |
2. Программы, |
|||||
Текущие бюджетные |
|||||
Бюджетные программы |
|||||
ВСЕГО расходов, из них: |
118 523 181 |
171 740 044 |
368 172 653 |
347 601 464 |
396 994 376 |
Текущие бюджетные |
63 013 553 |
92 460 277 |
250 876 070 |
291 079 925 |
328 441 690 |
Бюджетные программы |
55 509 628 |
79 279 767 |
117 296 583 |
56 521 539 |
68 552 686 |
Таблица 8.39
Распределение расходов по стратегическим
направлениям и бюджетным программам
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Сноска. Таблица 8.39 в редакции постановления Правительства РК от 07.06.2010 № 516.
в тыс. тенге
Стратегические направления и |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||
1 |
1. Укрепление здоровья граждан |
43 573 976,0 |
67 973 732,0 |
218 537 934,0 |
253 380 922,0 |
285 671 332,0 |
||
У |
Итого |
15 519 951,0 |
30 176 442,0 |
173 154 155,0 |
199 605 543,0 |
221 100 060,0 |
||
006 |
Обеспечение санитарно- |
1 897 451,0 |
7 035 875,0 |
8 249 141,0 |
9 654 591,0 |
10 636 623,0 |
||
008 |
Хранение специального |
18 814,0 |
22 984,0 |
37 108,0 |
28 865,0 |
32 161,0 |
||
030 |
Оказание гарантированного |
13 603 686,0 |
23 117 583,0 |
26 806 215,0 |
30 207 027,0 |
33 247 817,0 |
||
067 |
Услуги по оказанию стационарной |
138 061 691,0 |
159 715 060,0 |
180 183 459,0 |
||||
Т |
Итого |
28 054 025,0 |
37 797 290,0 |
45 383 779,0 |
53 775 379,0 |
61 571 272,0 |
||
010 |
Целевые текущие трансферты |
0,0 |
15 440 313,0 |
13 910 746,0 |
14 833 447,0 |
15 251 627,0 |
||
027 |
Целевые текущие трансферты |
62 511,0 |
1 776 207,0 |
3 297 750,0 |
6 511 615,0 |
8 368 273,0 |
||
028 |
Целевые текущие трансферты |
10 306 437,0 |
11 356 092,0 |
15 108 249,0 |
19 961 502,0 |
23 553 979,0 |
||
038 |
Целевые текущие трансферты |
17 685 077,0 |
9 224 678,0 |
13 067 034,0 |
12 468 815,0 |
14 397 393,0 |
||
2 |
2. Повышение эффективности управления |
66 909 819,0 |
92 376 515,0 |
134 386 480,0 |
73 825 969,0 |
86 040 207,0 |
||
У |
Итого |
2 747 629,0 |
9 585 109,0 |
12 269 825,0 |
14 314 205,0 |
14 467 374,0 |
||
001 |
Услуги по координации |
1 589 474,0 |
7 441 419,0 |
8 819 749,0 |
10 159 864,0 |
11 343 617,0 |
||
017 |
Услуги по судебно-медицинской |
1 059 773,0 |
1 410 335,0 |
1 627 092,0 |
1 924 387,0 |
2 143 255,0 |
||
031 |
Внедрение международных |
730 965,0 |
1 215 820,0 |
1 333 169,0 |
||||
064 |
Изучение актуальных проблем в |
80 000,0 |
||||||
066 |
Услуги по обеспечению |
526 338,0 |
763 541,0 |
857 344,0 |
||||
090 |
Исследования в области |
74 826,0 |
124 244,0 |
123 158,0 |
||||
104 |
Борьба с наркоманией и |
6 000,0 |
9 000,0 |
|||||
116 |
Информационно-аналитические |
18 382,0 |
2 390,0 |
|||||
К р |
Итого |
8 652 562,0 |
3 511 639,0 |
4 458 758,0 |
2 990 225,0 |
3 020 147,0 |
||
013 |
Капитальный ремонт зданий, |
3 900,0 |
0,0 |
46 995,0 |
13 326,0 |
27 702,0 |
||
015 |
Материально-техническое |
66 595,0 |
112 655,0 |
144 930,0 |
130 072,0 |
131 392,0 |
||
021 |
Капитальный ремонт зданий, |
994 478,0 |
523 136,0 |
653 828,0 |
314 423,0 |
293 736,0 |
||
022 |
Материально-техническое |
6 706 049,0 |
2 499 086,0 |
3 039 356,0 |
2 296 666,0 |
2 319 633,0 |
||
024 |
Материально-техническое |
499 957,0 |
0,0 |
116 195,0 |
125 000,0 |
126 250,0 |
||
025 |
Капитальный ремонт зданий, |
381 583,0 |
376 762,0 |
457 454,0 |
110 738,0 |
121 434,0 |
||
Т |
Итого |
45 079 498,0 |
63 382 291,0 |
94 861 040,0 |
39 270 368,0 |
39 566 210,0 |
||
005 |
Целевые трансферты на развитие |
45 079 498,0 |
63 382 291,0 |
94 499 726,0 |
39 270 368,0 |
39 566 210,0 |
||
007 |
Целевые текущие трансферты |
361 314,0 |
||||||
И |
Итого |
10 430 130,0 |
15 897 476,0 |
22 796 857,0 |
17 251 171,0 |
28 986 476,0 |
||
016 |
Строительство и реконструкция |
7 327 590,0 |
8 041 345,0 |
14 185 068,0 |
3 378 649,0 |
12 461 193,0 |
||
019 |
Создание информационных систем |
1 302 541,0 |
594 938,0 |
633 813,0 |
2 337 448,0 |
1 571 579,0 |
||
023 |
Развитие мобильной и |
629 277,0 |
1 579 308,0 |
747 739,0 |
475 176,0 |
|||
026 |
Строительство и реконструкция |
900 102,0 |
154 634,0 |
31 398,0 |
||||
029 |
Реформирование системы |
1 340 955,0 |
5 398 839,0 |
8 586 609,0 |
12 292 878,0 |
|||
062 |
Увеличение уставного капитала |
270 620,0 |
4 186 296,0 |
1 800 000,0 |
2 473 289,0 |
2 660 826,0 |
||
3 |
3. Развитие кадровых ресурсов и |
8 039 386,0 |
11 389 797,0 |
15 248 239,0 |
20 394 573,0 |
25 282 837,0 |
||
У |
Итого |
8 006 947,0 |
11 158 660,0 |
14 845 041,0 |
19 761 474,0 |
24 475 726,0 |
||
002 |
Оказание социальной поддержки |
67 554,0 |
95 109,0 |
123 562,0 |
167 868,0 |
205 847,0 |
||
003 |
Подготовка специалистов с |
4 423 067,0 |
6 516 756,0 |
8 981 990,0 |
12 344 029,0 |
15 324 665,0 |
||
004 |
Оказание социальной поддержки |
1 332 338,0 |
2 093 503,0 |
3 148 028,0 |
4 524 331,0 |
6 036 328,0 |
||
009 |
Прикладные научные исследования |
973 991,0 |
1 069 716,0 |
1 059 029,0 |
1 026 445,0 |
1 114 278,0 |
||
014 |
Повышение квалификации и |
988 012,0 |
1 098 872,0 |
1 184 872,0 |
1 275 433,0 |
1 321 810,0 |
||
018 |
Услуги по хранению и ценностей |
8 272,0 |
7 250,0 |
7 756,0 |
9 988,0 |
10 132,0 |
||
020 |
Услуги по обеспечению доступа к |
7 341,0 |
9 183,0 |
11 826,0 |
13 706,0 |
15 010,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в |
206 372,0 |
268 271,0 |
327 978,0 |
399 674,0 |
447 656,0 |
||
Т |
Итого |
32 439,0 |
231 137,0 |
403 198,0 |
633 099,0 |
807 111,0 |
||
063 |
Целевые текущие трансферты |
32 439,0 |
231 137,0 |
403 198,0 |
633 099,0 |
807 111,0 |
||
ВСЕГО |
118 523 181,0 |
171 740 044,0 |
368 172 653,0 |
347 601 464,0 |
396 994 376,0 |